presupuestos iniciales 2016

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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Secretaría General de Sanidad y Consumo Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia Subdirección General de Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Fondos de Compensación METODOLOGÍA 1.- ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL ESTADO Y SEGURIDAD SOCIAL 2.- EVOLUCIÓN Y CLASIFICACIONES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2007-2017) 2.1.- Comunidades autónomas: Datos globales, estructura porcentual y variación interanual 2.2.- Comunidades autónomas: Presupuestos iniciales por ejercicios económicos Comunidad Autónoma de Andalucia Comunidad Autónoma de Aragón Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Comunidad Autónoma de las Illes Balears Comunidad Autónoma de Canarias Comunidad Autónoma de Cantabria Comunidad de Castilla y León Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha Comunidad Autónoma de Cataluña Comunitat Valenciana Comunidad Autónoma de Extremadura Comunidad Autónoma de Galicia Comunidad de Madrid Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Comunidad Foral de Navarra Comunidad Autónoma del País Vasco Comunidad Autónoma de La Rioja 2.3.- Comunidades autónomas: Euros por habitante 3.- ENTIDADES LOCALES (2003-2016) RECURSOS ECONÓMICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD TABLAS ESTADÍSTICAS

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Page 1: Presupuestos iniciales 2016

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Secretaría General de Sanidad y Consumo

Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia

Subdirección General de Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Fondos de Compensación

METODOLOGÍA

1.- ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL ESTADO Y SEGURIDAD SOCIAL

2.- EVOLUCIÓN Y CLASIFICACIONES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2007-2017)

2.1.- Comunidades autónomas: Datos globales, estructura porcentual y variación interanual

2.2.- Comunidades autónomas: Presupuestos iniciales por ejercicios económicos

Comunidad Autónoma de Andalucia Comunidad Autónoma de Aragón Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Comunidad Autónoma de las Illes Balears Comunidad Autónoma de Canarias Comunidad Autónoma de Cantabria Comunidad de Castilla y LeónComunidad Autónoma de Castilla-La Mancha Comunidad Autónoma de Cataluña Comunitat Valenciana Comunidad Autónoma de Extremadura Comunidad Autónoma de Galicia Comunidad de Madrid Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Comunidad Foral de Navarra Comunidad Autónoma del País Vasco Comunidad Autónoma de La Rioja

2.3.- Comunidades autónomas: Euros por habitante

3.- ENTIDADES LOCALES (2003-2016)

RECURSOS ECONÓMICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

TABLAS ESTADÍSTICAS

Page 2: Presupuestos iniciales 2016

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Nota metodológica sobre la serie de presupuestos inicialesA partir del ejercicio 2007 la presentación de los Recursos Económicos del SNS ha introducido un cambio demetodología en lo que se refiere a los presupuestos sanitarios de las Comunidades Autónomas. Este cambiova encaminado a presentar los datos de las previsiones presupuestarias de las CCAA de acuerdo con losprincipios generales de la técnicas presupuestarias y en línea con la forma en que el Ministerio de Hacienday Administraciones Públicas, a través de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, elaboray presenta-en términos homogéneos para el conjunto de las CCAA- los datos relativos a los presupuestosiniciales de las mismas.El cambio no es otro que limitar el ámbito sobre el que se recoge la información presupuestaria, fijando lasfronteras de las unidades que se consideran a efectos de la consolidación. Y esta limitación se concreta endefinir como consolidables, en el marco de este trabajo, las mismas entidades que las CCAA integran yconsolidan para obtener sus presupuestos anuales consolidados. La principal característica de estospresupuestos, que determina su inclusión en el ámbito consolidado de los Presupuestos de lasComunidades Autónomas, es su carácter limitativo (constituyen un límite al reconocimiento deobligaciones y responden a una autorización normativa del Parlamento que obliga al Ejecutivo a realizarúnicamente los gastos en él previstos). Frente a este tipo de presupuestos se sitúan los de los sectoresempresariales, fundacionales y consorcios, que no contemplan ningún efecto jurídico particular, por lo quesuele hablarse de presupuestos estimativos.Por tanto, y de acuerdo con esta metodología, los datos que a partir de 2007 se incorporan a estapublicación reflejan los presupuestos sanitarios iniciales, consolidados al nivel de cada ComunidadAutónoma, de aquellas entidades que las CCAA han incluido en sus presupuestos consolidados. Quedan,por tanto, excluidas las fundaciones, los consorcios, las empresas públicas y cualquier otro ente público conpresupuesto estimativo que realicen actividades en el ámbito de la sanidad. En el apartado Presupuestosiniciales de las instituciones de las CCAA, se recoge la relación de los agentes de gasto sanitario incluidos.Los recursos que las Administraciones sanitarias autonómicas -Consejerías de Sanidad y Servicios de Salud-destinan a este tipo de entes que han quedado fuera de la consolidación, sí se encuentran incluidos en lospresupuestos consolidados, al estar recogidos como transferencia corriente, de capital y/o concierto.

Page 3: Presupuestos iniciales 2016

VOLVER

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL ESTADO Y SEGURIDAD SOCIAL

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SEGURIDAD SOCIAL 1.264,1 1.375,9 1.417,5 1.559,5 1.704,5 1.833,4 1.921,8 1.928,8 1.654,7 1.456,9 1.444,1 1.459,1 1.483,1 1.563,7 1.631,6INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA) 148,0 163,8 184,5 196,3 205,6 230,2 234,1 233,1 229,7 219,1 216,1 216,3 226,0 233,1 240,3

Atención Primaria de Salud 38,3 42,4 46,9 50,5 53,8 58,5 60,7 63,0 62,0 60,0 57,6 58,1 58,3 64,2 64,9

Atención Especializada 84,7 95,5 119,2 127,9 133,6 152,8 154,3 151,0 149,3 141,6 140,7 140,3 149,7 150,9 156,9

Dirección y Servicios de Salud 24,9 25,8 18,2 17,5 17,6 18,1 18,4 17,9 16,9 15,6 15,5 15,5 15,5 15,5 15,9

Formación de Personal Sanitario 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,7 0,7 1,2 1,6 1,9 2,2 2,4 2,5 2,5 2,6

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA (ISM) 93,1 91,2 75,3 76,3 88,4 90,4 89,2 89,7 34,9 35,3 34,8 34,4 33,6 33,6 34,9

Atención Primaria de Salud 16,8 17,8 5,5 1,0 4,3 4,2 2,2 2,2 1,9 1,6 1,6 1,3 1,3 1,2 (*)

Atención Especializada 8,0 7,8 1,3 0,4 2,4 2,4 2,1 2,1 0,9 1,1 1,0 1,0 0,9 1,0 (**)

Medicina Marítima 17,4 18,8 21,8 25,1 35,9 37,0 37,7 38,5 32,1 32,6 32,1 32,1 31,4 31,4 34,9

Asistencia Sanitaria gestionada por comunidades autónomas 50,9 46,8 46,8 49,8 45,9 46,8 47,3 46,9

MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.023,0 1.120,9 1.157,6 1.287,0 1.410,5 1.512,9 1.598,4 1.606,0 1.390,1 1.202,6 1.193,1 1.208,4 1.223,5 1.297,0 1.356,4

Medicina Ambulatoria 711,5 804,0 842,3 934,8 1.017,2 1.104,6 1.170,5 1.164,9 998,6 825,4 811,5 815,8 814,5 857,2 904,8

Medicina Hospitalaria 287,5 291,1 287,4 327,1 362,7 379,5 404,0 414,6 372,6 362,5 366,8 375,2 392,1 419,8 433,3Incapacidad temporal y otras prestaciones (1) 24,0 25,7 28,0 25,1 30,6 28,8 23,9 26,5 18,9 14,7 14,8 17,4 16,9 20,0 18,3

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2.427,1 2.525,0 2.544,3 3.472,5 4.325,1 4.576,4 4.667,5 4.569,9 3.782,3 3.657,9 3.576,6 3.488,8 3.542,9 3.546,9 3.571,6MUTUALISMO ADMINISTRATIVO 1.629,9 1.723,0 1.713,7 1.810,8 1.879,5 1.977,4 2.060,5 2.104,7 2.088,3 2.082,9 2.056,1 2.060,3 2.091,3 2.164,0 2.177,7

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) 534,4 562,0 568,7 589,6 594,0 615,0 637,7 650,3 652,1 650,9 648,8 650,7 654,0 677,1 677,1

Mutualidad General Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) 1.040,6 1.101,6 1.084,6 1.155,3 1.214,1 1.285,7 1.342,4 1.373,1 1.355,5 1.351,3 1.326,7 1.328,9 1.356,4 1.404,6 1.418,2

Mutualidad General Judicial (MUGEJU) 54,9 59,4 60,4 65,9 71,4 76,7 80,3 81,3 80,8 80,7 80,6 80,6 80,9 82,4 82,4

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (MSSSI) 260,8 261,1 287,9 371,2 361,8 417,7 421,1 396,4 332,6 252,6 166,8 136,8 117,5 114,3 119,0

Plan Nacional sobre Drogas 32,6 32,8 32,1 31,9 32,2 32,3 31,8 29,6 25,9 18,5 14,8 14,9 14,7 14,7 14,7

Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 68,8 59,7 61,9 63,9 63,5 67,9 76,9 79,1 75,4 83,5 67,7 53,2 54,3 49,8 49,5

Políticas de Salud y Ordenación Profesional 133,4 133,7 155,1 238,6 226,6 229,0 224,1 199,9 173,9 10,2 9,4 8,6 8,8 8,8 8,9

Prestaciones Sanitarias y Farmacia 4,0 2,8 2,5 2,7 3,0 3,1 3,2 2,9 2,9 97,0 39,7 26,1 5,9 5,3 9,3

Salud Pública, Sanidad Exterior y Calidad 22,0 32,1 36,2 34,1 36,6 35,5 28,3 28,0 27,6 38,4 33,1 33,9 33,8 35,7 36,6

Terapías avanzadas, Medicina regenerativa y Trasplantes SNS 2,8 2,9

Investigación Sanitaria 50,0 54,0 54,0 27,0 5,0 2,0MSSSI: ORGANISMOS AUTÓNOMOS (2) 30,1 37,6 43,0 50,9 61,7 67,5 73,7 75,1 70,3 68,1 66,4 66,4 66,8 65,9 66,5

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 19,4 22,3 26,3 32,9 39,6 44,8 50,3 52,1 48,9 48,2 47,5 47,5 47,1 46,2 46,4

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) 10,7 13,8 14,9 16,1 18,1 18,6 19,2 18,8 17,4 15,9 14,9 14,9 15,7 15,8 16,0

Organización Nacional de Trasplantes (ONT) 1,5 1,9 1,9 4,1 4,2 4,2 4,2 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0 3,9 4,1MSSSI: FUNDACIONES ESTATALES (3) 76,9 79,1 86,8 86,7 87,5 123,3 156,9 153,2 144,5 157,3 141,2 104,8 101,3 103,9 104,7Ministerio de Economía y Competitividad: Instituto de Salud Carlos III 173,4 179,8 195,6 237,2 285,0 317,0 324,8 305,8 270,8 251,8 239,3 245,8 273,8 230,4 228,3Ministerio de Defensa: Asistencia Hospitalaria en las Fuerzas Armadas 220,8 218,6 191,0 190,8 216,8 215,0 211,1 205,1 175,8 148,3 149,7 136,8 129,2 130,7 133,6Ministerio del Interior: Centros e Instituciones Penitenciarias (4) 14,5 15,6 16,1 20,9 22,9 24,3 24,3 24,3 23,0 34,2 20,6 25,3 17,6 14,1 9,6Ministerio de Educación: Hospital Clínico y Provincial de Barcelona 20,6 10,3 10,3 10,3 10,3

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas:

Dotación Complementaria Financiación de Asistencia Sanitaria e Insularidad (5) 555,0 655,0 655,0 655,0 655,0

Fondos de Compensación Interterritorial (6) 138,7 162,9 193,8 174,8 132,3 99,3 96,3 59,4 59,2 52,2 44,5 52,3

Mantenimiento de los Centros Sanitarios de carácter no psiquiátrico de las Diputaciones, Comunidades Autónomas Uniprovinciales no Insulares y Consejos y Cabildos Insulares (7)

581,7 585,3 565,4 517,9 577,6 566,4 677,1 653,3 693,1 678,9 679,9

TOTAL 3.691,2 3.900,9 3.961,8 5.032,0 6.029,6 6.409,8 6.589,3 6.498,6 5.436,9 5.114,8 5.020,7 4.947,9 5.026,1 5.110,6 5.203,2

(1) Únicamente incluye Asistencia sanitaria con medios ajenos (art. 25).

(4) Únicamente incluye Conciertos de asistencia sanitaria (art. 25).

(*) A partir de 2017, el programa de atención primaria del ISM se incluye en el Programa 312F de la Seguridad Social: Atención primaria de salud de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social e Instituto Social de la Marin

(**) A partir de 2017, el programa de atención especializada del ISM se incluye en el Programa 312G de la Seguridad Social: Atención especializada de salud de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social e Instituto Social de la Marin

Millones de euros

(6) Los Fondos de Compensación Interterritorial se crearon por la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas. En su actual regulación, la LEY 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial se establecen dos Fondos, el Fondo de Compensación y el Fondo Complementario, dotados respectivamente con un 75 y un 25 % del total. La determinación de las Comunidades beneficiarias de estos fondos se basa fundamentalmente en las variables renta, población relativa, saldo migratorio, superficie y dispersión de la población.Como anexo en las LPGE, figura una relación de los proyectos de inversión y, en su caso, gastos de funcionamiento asociados, que se financian con cargo a los Fondos, de donde se han extraido los importes que se recogen en el cuadro, destinados a proyectos sanitarios.

(7) La participación de las Entidades Locales en el fondo de asistencia sanitaria, cuyo fin es el mantenimiento de centros sanitarios no psiquiátricos dependientes de las Diputaciones, Comunidades Autónomas uniprovinciales no insulares y Consejos y Cabildos insulares, se realiza con cargo a la Sección 32, servicio 23 “Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales”. Anualmente se establece en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, una asignación global en concepto de entregas a cuenta, abonándose mediante pagos mensuales equivalentes a la doceava parte del crédito.Dependiendo de la evolución de los Servicios de Salud de las CCAA, estos fondos se transfieren bien a Entidades Locales o a las Comunidades Autónomas. Aquí se consolidan por su importe global porque, en cualquier caso, no es un gasto incurrido por la Administración Central.

Finalización de los traspasos de competencias en 2002 a las diez Comunidades Autónomas que seguían dependiendo del antiguo INSALUD.

(2) Se ha separado del presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (con anterioridad denominado Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad o Ministerio de Sanidad y Consumo), el de susOrganismos Autónomos: Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y Organización Nacional de Transplantes. En 2009, el Instituto de Salud CarlosIII cambió su dependencia orgánica al Ministerio de Ciencia e Innovación y en el 2012 al Ministerio de Economía y Competitividad.Se han integrado las transferencias internas en los subsectores incluidos, es decir, las que financian desde el presupuesto del MSSSI a estos organismos.

(3) El Presupuesto del subsector fundacional recoge los estados financieros siguientes: Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (CIEN), Fundación Centro Nacional de Investigación Oncológica Carlos III (CNIO), Fundación Instituto de Investigación Cardiovascular Carlos III (CNIC), Fundación para el Desarrollo de la Investigación en Genómica y Proteónica y Fundación para la Cooperación y Salud Internacional Carlos III (CSAI). Realizan actividades de apoyo científico-técnico y de investigación en todos los campos de la neurología básica, oncología, etc., desarrolladas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Instituto de Salud Carlos III.

(5) La Dotación Complementaria para la financiación de la Asistencia Sanitaria y la Dotación de Compensación de Insularidad se distribuye entre las comunidades autónomas según acuerdo de la II Conferencia de Presidentes Autonómicos y de conformidad con el criterio de reparto adoptado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en la sesión celebrada el 13 de septiembre de 2005.

Page 4: Presupuestos iniciales 2016

SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

Atención Primaria de Salud

Atención Especializada

Dirección y Servicios de Salud

Formación de Personal Sanitario

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA (ISM)

Atención Primaria de Salud

Atención Especializada

Medicina Marítima

Asistencia Sanitaria gestionada por comunidades autónomas

MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

Medicina Ambulatoria

Medicina HospitalariaIncapacidad temporal y otras prestaciones (1)

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

MUTUALISMO ADMINISTRATIVO

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)

Mutualidad General Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE)

Mutualidad General Judicial (MUGEJU)

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (MSSSI)

Plan Nacional sobre Drogas

Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Políticas de Salud y Ordenación Profesional

Prestaciones Sanitarias y Farmacia

Salud Pública, Sanidad Exterior y Calidad

Terapías avanzadas, Medicina regenerativa y Trasplantes SNS

Investigación SanitariaMSSSI: ORGANISMOS AUTÓNOMOS (2)

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN)

Organización Nacional de Trasplantes (ONT)MSSSI: FUNDACIONES ESTATALES (3)

Ministerio de Economía y Competitividad: Instituto de Salud Carlos III

Ministerio de Defensa: Asistencia Hospitalaria en las Fuerzas Armadas

Ministerio del Interior: Centros e Instituciones Penitenciarias (4)

Ministerio de Educación: Hospital Clínico y Provincial de Barcelona

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas:

Dotación Complementaria Financiación de Asistencia Sanitaria e Insularidad (5)

Fondos de Compensación Interterritorial (6)

Mantenimiento de los Centros Sanitarios de carácter no psiquiátrico de las Diputaciones, Comunidades Autónomas Uniprovinciales no Insulares y Consejos y Cabildos Insulares (7)

TOTAL

(1) Únicamente incluye Asistencia sanitaria con medios ajenos (art. 25).

(4) Únicamente incluye Conciertos de asistencia sanitaria (art. 25).

(*) A partir de 2017, el programa de atención primaria del ISM se incluye en el Programa 312F de la

(**) A partir de 2017, el programa de atención especializada del ISM se incluye en el Programa 312G

(6) Los Fondos de Compensación Interterritorial se crearon por la Ley Orgánica 8/1980,diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial se establecen dos determinación de las Comunidades beneficiarias de estos fondos se basa fundamentalmeComo anexo en las LPGE, figura una relación de los proyectos de inversión y, en su casorecogen en el cuadro, destinados a proyectos sanitarios.

(7) La participación de las Entidades Locales en el fondo de asistencia sanitaria, cuyo fin uniprovinciales no insulares y Consejos y Cabildos insulares, se realiza con cargo a la Seccorrespondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, una asignación global en conDependiendo de la evolución de los Servicios de Salud de las CCAA, estos fondos se trancaso, no es un gasto incurrido por la Administración Central.

Finalización de los traspasos de competencias en 2002 a las diez Comunidades Autónom

(2) Se ha separado del presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e IguaOrganismos Autónomos: Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, AgeIII cambió su dependencia orgánica al Ministerio de Ciencia e Innovación y en el 2012 al Se han integrado las transferencias internas en los subsectores incluidos, es decir, las qu

(3) El Presupuesto del subsector fundacional recoge los estados financieros siguientes: FCarlos III (CNIO), Fundación Instituto de Investigación Cardiovascular Carlos III (CNIC),Carlos III (CSAI). Realizan actividades de apoyo científico-técnico y de investigación en ty el Instituto de Salud Carlos III.

(5) La Dotación Complementaria para la financiación de la Asistencia Sanitaria y la DotacPresidentes Autonómicos y de conformidad con el criterio de reparto adoptado por el Con

VOLVER

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL ESTADO Y SEGURIDAD SOCIAL

04/03 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 15/14 16/15 17/16

8,8 3,0 10,0 9,3 7,6 4,8 0,4 -14,2 -12,0 -0,9 1,0 1,6 5,4 4,3

10,7 12,7 6,4 4,8 11,9 1,7 -0,4 -1,5 -4,6 -1,4 0,1 4,5 3,1 3,1

10,7 10,6 7,7 6,4 8,9 3,6 3,9 -1,7 -3,2 -3,9 0,8 0,4 10,1 1,2

12,8 24,9 7,2 4,5 14,4 1,0 -2,1 -1,1 -5,1 -0,6 -0,3 6,7 0,8 4,0

3,8 -29,5 -3,9 0,7 2,7 1,8 -2,7 -5,9 -7,6 -0,2 -0,1 0,0 -0,3 2,5

1,7 62,0 120,1 63,3 18,8 2,2 61,2 30,2 22,9 15,1 8,5 4,5 0,0 5,0

-2,1 -17,4 1,2 15,9 2,2 -1,2 0,5 -61,1 1,1 -1,2 -1,4 -2,1 0,0 3,8

5,8 -69,3 -81,8 327,2 -0,6 -49,1 0,0 -11,9 -13,4 0,6 -21,5 0,0 -7,3 -

-2,9 -83,4 -69,6 518,7 -3,0 -11,2 0,0 -58,0 22,4 -2,5 -9,0 -1,0 8,5 -

8,3 15,7 15,3 42,9 3,2 2,0 2,2 -16,7 1,4 -1,3 -0,1 -2,3 0,0 11,2

-8,0 0,0 6,3 -7,8 2,0 1,0 -0,8

13,0 4,8 11,0 8,8 8,6 6,0 -0,5 -14,3 -17,3 -1,7 0,5 -0,2 5,2 5,5

1,3 -1,3 13,8 10,9 4,6 6,5 2,6 -10,1 -2,7 1,2 2,3 4,5 7,1 3,2

7,1 8,8 -10,1 21,6 -5,9 -16,9 10,6 -28,6 -22,4 1,1 17,6 -3,2 18,3 -8,2

4,0 0,8 36,5 24,6 5,8 2,0 -2,1 -17,2 -3,3 -2,2 -2,5 1,6 0,1 0,7

5,7 -0,5 5,7 3,8 5,2 4,2 2,1 -0,8 -0,3 -1,3 0,2 1,5 3,5 0,6

5,2 1,2 3,7 0,7 3,5 3,7 2,0 0,3 -0,2 -0,3 0,3 0,5 3,5 0,0

5,9 -1,5 6,5 5,1 5,9 4,4 2,3 -1,3 -0,3 -1,8 0,2 2,1 3,6 1,0

8,1 1,7 9,1 8,3 7,4 4,8 1,2 -0,7 -0,1 -0,1 0,0 0,4 1,9 0,0

0,1 10,3 29,0 -2,5 15,5 0,8 -5,9 -16,1 -24,0 -34,0 -18,0 -14,1 -2,7 4,1

0,6 -2,0 -0,7 0,9 0,2 -1,3 -7,1 -12,5 -28,5 -19,7 0,3 -1,4 0,1 0,0

-13,2 3,6 3,2 -0,6 6,9 13,3 2,9 -4,8 10,8 -18,9 -21,4 2,0 -8,4 -0,5

0,2 16,0 53,9 -5,1 1,1 -2,2 -10,8 -13,0 -94,2 -7,3 -8,4 1,9 0,3 0,3

-29,2 -11,7 5,5 12,4 3,7 5,0 -10,8 -1,2 3.291,6 -59,1 -34,1 -77,4 -9,7 74,3

46,0 12,9 -5,7 7,1 -2,9 -20,4 -1,1 -1,3 39,2 -13,8 2,3 -0,2 5,6 2,6

2,7

25,0 14,3 18,3 21,4 9,4 9,1 1,9 -6,4 -3,2 -2,4 0,0 0,5 -1,4 0,9

14,9 17,8 25,2 20,3 13,2 12,3 3,6 -6,0 -1,5 -1,4 0,0 -0,9 -2,0 0,4

29,2 7,7 8,2 12,4 2,6 3,4 -2,0 -7,5 -8,5 -6,2 0,0 5,3 0,5 1,3

22,9 2,0 115,3 2,7 0,6 -0,5 -5,7 -0,8 0,8 0,0 -0,5 -1,4 4,3

2,7 9,8 0,0 0,8 41,0 27,3 -2,3 -5,7 8,9 -10,2 -25,8 -3,3 2,6 0,7

3,7 8,8 21,3 20,1 11,2 2,4 -5,8 -11,4 -7,0 -5,0 2,7 11,4 -15,8 -0,9

-1,0 -12,7 -0,1 13,6 -0,8 -1,8 -2,8 -14,3 -15,7 0,9 -8,6 -5,6 1,2 2,2

7,2 3,5 29,6 9,4 6,3 0,0 0,0 -5,3 48,7 -39,6 22,5 -30,3 -19,8 -31,9

-50,0 0,0 0,0 0,0

18,0 0,0 0,0 0,0

17,5 18,9 -9,8 -24,3 -25,0 -3,0 -38,4 -0,3 -11,7 -14,9 17,6

0,6 -3,4 -8,4 11,5 -1,9 19,5 -3,5 6,1 -2,1 0,2

5,7 1,6 27,0 19,8 6,3 2,8 -1,4 -16,3 -5,9 -1,8 -1,5 1,6 1,7 1,8

Porcentaje de variación interanual

Page 5: Presupuestos iniciales 2016

SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)

Atención Primaria de Salud

Atención Especializada

Dirección y Servicios de Salud

Formación de Personal Sanitario

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA (ISM)

Atención Primaria de Salud

Atención Especializada

Medicina Marítima

Asistencia Sanitaria gestionada por comunidades autónomas

MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

Medicina Ambulatoria

Medicina HospitalariaIncapacidad temporal y otras prestaciones (1)

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

MUTUALISMO ADMINISTRATIVO

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)

Mutualidad General Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE)

Mutualidad General Judicial (MUGEJU)

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (MSSSI)

Plan Nacional sobre Drogas

Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Políticas de Salud y Ordenación Profesional

Prestaciones Sanitarias y Farmacia

Salud Pública, Sanidad Exterior y Calidad

Terapías avanzadas, Medicina regenerativa y Trasplantes SNS

Investigación SanitariaMSSSI: ORGANISMOS AUTÓNOMOS (2)

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN)

Organización Nacional de Trasplantes (ONT)MSSSI: FUNDACIONES ESTATALES (3)

Ministerio de Economía y Competitividad: Instituto de Salud Carlos III

Ministerio de Defensa: Asistencia Hospitalaria en las Fuerzas Armadas

Ministerio del Interior: Centros e Instituciones Penitenciarias (4)

Ministerio de Educación: Hospital Clínico y Provincial de Barcelona

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas:

Dotación Complementaria Financiación de Asistencia Sanitaria e Insularidad (5)

Fondos de Compensación Interterritorial (6)

Mantenimiento de los Centros Sanitarios de carácter no psiquiátrico de las Diputaciones, Comunidades Autónomas Uniprovinciales no Insulares y Consejos y Cabildos Insulares (7)

TOTAL

(1) Únicamente incluye Asistencia sanitaria con medios ajenos (art. 25).

(4) Únicamente incluye Conciertos de asistencia sanitaria (art. 25).

(*) A partir de 2017, el programa de atención primaria del ISM se incluye en el Programa 312F de la

(**) A partir de 2017, el programa de atención especializada del ISM se incluye en el Programa 312G

(6) Los Fondos de Compensación Interterritorial se crearon por la Ley Orgánica 8/1980,diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial se establecen dos determinación de las Comunidades beneficiarias de estos fondos se basa fundamentalmeComo anexo en las LPGE, figura una relación de los proyectos de inversión y, en su casorecogen en el cuadro, destinados a proyectos sanitarios.

(7) La participación de las Entidades Locales en el fondo de asistencia sanitaria, cuyo fin uniprovinciales no insulares y Consejos y Cabildos insulares, se realiza con cargo a la Seccorrespondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, una asignación global en conDependiendo de la evolución de los Servicios de Salud de las CCAA, estos fondos se trancaso, no es un gasto incurrido por la Administración Central.

Finalización de los traspasos de competencias en 2002 a las diez Comunidades Autónom

(2) Se ha separado del presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e IguaOrganismos Autónomos: Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, AgeIII cambió su dependencia orgánica al Ministerio de Ciencia e Innovación y en el 2012 al Se han integrado las transferencias internas en los subsectores incluidos, es decir, las qu

(3) El Presupuesto del subsector fundacional recoge los estados financieros siguientes: FCarlos III (CNIO), Fundación Instituto de Investigación Cardiovascular Carlos III (CNIC),Carlos III (CSAI). Realizan actividades de apoyo científico-técnico y de investigación en ty el Instituto de Salud Carlos III.

(5) La Dotación Complementaria para la financiación de la Asistencia Sanitaria y la DotacPresidentes Autonómicos y de conformidad con el criterio de reparto adoptado por el Con

VOLVER

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL ESTADO Y SEGURIDAD SOCIAL

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

34,2 35,3 35,8 31,0 28,3 28,6 29,2 29,7 30,4 28,5 28,8 29,5 29,5 30,6 31,4

4,0 4,2 4,7 3,9 3,4 3,6 3,6 3,6 4,2 4,3 4,3 4,4 4,5 4,6 4,6

1,0 1,1 1,2 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2

2,3 2,4 3,0 2,5 2,2 2,4 2,3 2,3 2,7 2,8 2,8 2,8 3,0 3,0 3,0

0,7 0,7 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

2,5 2,3 1,9 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

0,5 0,5 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7

1,4 1,2 1,2 1,0 0,8 0,7 0,7 0,7

27,7 28,7 29,2 25,6 23,4 23,6 24,3 24,7 25,6 23,5 23,8 24,4 24,3 25,4 26,1

19,3 20,6 21,3 18,6 16,9 17,2 17,8 17,9 18,4 16,1 16,2 16,5 16,2 16,8 17,4

7,8 7,5 7,3 6,5 6,0 5,9 6,1 6,4 6,9 7,1 7,3 7,6 7,8 8,2 8,3

0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4

65,8 64,7 64,2 69,0 71,7 71,4 70,8 70,3 69,6 71,5 71,2 70,5 70,5 69,4 68,6

44,2 44,2 43,3 36,0 31,2 30,8 31,3 32,4 38,4 40,7 41,0 41,6 41,6 42,3 41,9

14,5 14,4 14,4 11,7 9,9 9,6 9,7 10,0 12,0 12,7 12,9 13,2 13,0 13,2 13,0

28,2 28,2 27,4 23,0 20,1 20,1 20,4 21,1 24,9 26,4 26,4 26,9 27,0 27,5 27,3

1,5 1,5 1,5 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

7,1 6,7 7,3 7,4 6,0 6,5 6,4 6,1 6,1 4,9 3,3 2,8 2,3 2,2 2,3

0,9 0,8 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

1,9 1,5 1,6 1,3 1,1 1,1 1,2 1,2 1,4 1,6 1,3 1,1 1,1 1,0 1,0

3,6 3,4 3,9 4,7 3,8 3,6 3,4 3,1 3,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,9 0,8 0,5 0,1 0,1 0,2

0,6 0,8 0,9 0,7 0,6 0,6 0,4 0,4 0,5 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,8 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9

0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

2,1 2,0 2,2 1,7 1,5 1,9 2,4 2,4 2,7 3,1 2,8 2,1 2,0 2,0 2,0

4,7 4,6 4,9 4,7 4,7 4,9 4,9 4,7 5,0 4,9 4,8 5,0 5,4 4,5 4,4

6,0 5,6 4,8 3,8 3,6 3,4 3,2 3,2 3,2 2,9 3,0 2,8 2,6 2,6 2,6

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 0,4 0,5 0,4 0,3 0,2

0,6 0,3 0,3 0,2 0,2

11,0 10,9 10,2 9,9 10,1

2,8 2,7 3,0 2,7 2,0 1,8 1,9 1,2 1,2 1,0 0,9 1,0

9,6 9,1 8,6 8,0 10,6 11,1 13,5 13,2 13,8 13,3 13,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Porcentaje sobre el total

Page 6: Presupuestos iniciales 2016

VOLVER

PRESUPUESTOS INICIALES.- COMUNIDADES AUTÓNOMAS

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 52.328.839 56.518.611 58.909.680 59.767.615 57.360.289 56.491.330 53.164.176 53.052.299 54.466.783 56.438.689 58.601.288

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 8.730.590 9.565.458 9.826.539 9.827.380 9.379.092 9.420.021 8.474.981 8.204.893 8.458.779 8.826.775 9.326.116

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 1.635.880 1.746.825 1.879.305 1.907.634 1.849.152 1.856.717 1.620.361 1.605.304 1.600.433 1.802.290 1.898.407

PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.338.673 1.368.387 1.559.042 1.639.961 1.551.686 1.551.686 1.486.030 1.485.056 1.496.453 1.523.345 1.641.293

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ILLES BALEARES 1.086.683 1.197.301 1.257.526 1.176.349 1.176.349 1.222.481 1.174.188 1.195.017 1.318.084 1.392.211 1.492.584

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2.522.347 2.803.522 2.929.877 2.857.009 2.540.923 2.605.948 2.578.065 2.607.637 2.633.376 2.643.052 2.718.928

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 721.331 754.779 793.574 795.926 729.379 753.697 773.156 786.713 788.822 805.758 805.758 (*)

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 3.048.015 3.333.440 3.408.749 3.518.637 3.461.605 3.429.864 3.246.743 3.200.341 3.275.726 3.308.487 3.485.944

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 2.406.306 2.634.185 2.852.557 2.918.501 2.814.097 2.606.714 2.443.160 2.390.245 2.423.201 2.635.703 2.635.703 (**)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 8.683.930 9.159.636 9.426.529 9.888.282 9.200.862 8.760.892 8.291.791 8.290.594 8.466.990 8.453.274 8.876.115

COMUNITAT VALENCIANA 5.089.957 5.455.613 5.659.738 5.720.255 5.515.299 5.492.485 4.964.006 5.374.512 5.492.995 5.909.145 6.084.267

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 1.459.767 1.599.915 1.717.678 1.694.261 1.572.092 1.513.429 1.311.006 1.324.428 1.404.483 1.577.223 1.566.080

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 3.388.135 3.639.001 3.767.119 3.728.814 3.547.323 3.530.927 3.419.362 3.302.150 3.410.273 3.513.531 3.613.980

COMUNIDAD DE MADRID 6.500.450 6.953.825 7.122.468 7.081.232 7.134.380 7.172.498 7.111.512 6.980.824 7.292.488 7.449.915 7.635.710

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGION DE MURCIA 1.571.200 1.765.535 1.853.664 1.984.828 2.023.453 1.803.524 1.567.002 1.623.243 1.648.424 1.746.369 1.776.745

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 807.269 873.248 906.935 986.761 971.926 914.609 856.596 893.089 933.439 988.433 1.047.713

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 2.925.456 3.267.864 3.546.438 3.630.279 3.506.229 3.489.750 3.498.839 3.437.225 3.469.389 3.497.306 3.620.775

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 412.851 400.078 401.942 411.505 386.440 366.087 347.377 351.029 353.430 365.872 375.170

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 16,68 16,92 16,68 16,44 16,35 16,68 15,94 15,47 15,53 15,64 15,91

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 3,13 3,09 3,19 3,19 3,22 3,29 3,05 3,03 2,94 3,19 3,24

PRINCIPADO DE ASTURIAS 2,56 2,42 2,65 2,74 2,71 2,75 2,80 2,80 2,75 2,70 2,80

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ILLES BALEARES 2,08 2,12 2,13 1,97 2,05 2,16 2,21 2,25 2,42 2,47 2,55

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 4,82 4,96 4,97 4,78 4,43 4,61 4,85 4,92 4,83 4,68 4,64

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 1,38 1,34 1,35 1,33 1,27 1,33 1,45 1,48 1,45 1,43 1,37 (*)

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 5,82 5,90 5,79 5,89 6,03 6,07 6,11 6,03 6,01 5,86 5,95

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 4,60 4,66 4,84 4,88 4,91 4,61 4,60 4,51 4,45 4,67 4,50 (**)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 16,59 16,21 16,00 16,54 16,04 15,51 15,60 15,63 15,55 14,98 15,15

COMUNITAT VALENCIANA 9,73 9,65 9,61 9,57 9,62 9,72 9,34 10,13 10,09 10,47 10,38

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2,79 2,83 2,92 2,83 2,74 2,68 2,47 2,50 2,58 2,79 2,67

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 6,47 6,44 6,39 6,24 6,18 6,25 6,43 6,22 6,26 6,23 6,17

COMUNIDAD DE MADRID 12,42 12,30 12,09 11,85 12,44 12,70 13,38 13,16 13,39 13,20 13,03

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGION DE MURCIA 3,00 3,12 3,15 3,32 3,53 3,19 2,95 3,06 3,03 3,09 3,03

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 1,54 1,55 1,54 1,65 1,69 1,62 1,61 1,68 1,71 1,75 1,79

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 5,59 5,78 6,02 6,07 6,11 6,18 6,58 6,48 6,37 6,20 6,18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 0,79 0,71 0,68 0,69 0,67 0,65 0,65 0,66 0,65 0,65 0,64

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

COMUNIDADES AUTÓNOMAS -- 8,01 4,23 1,46 -4,03 -1,51 -5,89 -0,21 2,67 3,62 3,83

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 9,56 2,73 0,01 -4,56 0,44 -10,03 -3,19 3,09 4,35 5,66

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 6,78 7,58 1,51 -3,07 0,41 -12,73 -0,93 -0,30 12,61 5,33

PRINCIPADO DE ASTURIAS 2,22 13,93 5,19 -5,38 0,00 -4,23 -0,07 0,77 1,80 7,74

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ILLES BALEARES 10,18 5,03 -6,46 0,00 3,92 -3,95 1,77 10,30 5,62 7,21

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 11,15 4,51 -2,49 -11,06 2,56 -1,07 1,15 0,99 0,37 2,87

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 4,64 5,14 0,30 -8,36 3,33 2,58 1,75 0,27 2,15 0,00 (*)

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 9,36 2,26 3,22 -1,62 -0,92 -5,34 -1,43 2,36 1,00 5,36

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 9,47 8,29 2,31 -3,58 -7,37 -6,27 -2,17 1,38 8,77 0,00 (**)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 5,48 2,91 4,90 -6,95 -4,78 -5,35 -0,01 2,13 -0,16 5,00

COMUNITAT VALENCIANA 7,18 3,74 1,07 -3,58 -0,41 -9,62 8,27 2,20 7,58 2,96

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 9,60 7,36 -1,36 -7,21 -3,73 -13,38 1,02 6,04 12,30 -0,71

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 7,40 3,52 -1,02 -4,87 -0,46 -3,16 -3,43 3,27 3,03 2,86

COMUNIDAD DE MADRID 6,97 2,43 -0,58 0,75 0,53 -0,85 -1,84 4,46 2,16 2,49

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGION DE MURCIA 12,37 4,99 7,08 1,95 -10,87 -13,11 3,59 1,55 5,94 1,74

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 8,17 3,86 8,80 -1,50 -5,90 -6,34 4,26 4,52 5,89 6,00

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 11,70 8,52 2,36 -3,42 -0,47 0,26 -1,76 0,94 0,80 3,53

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA -3,09 0,47 2,38 -6,09 -5,27 -5,11 1,05 0,68 3,52 2,54

(*) En el momento de publicar el presente trabajo, la Comunidad Autónoma de Cantabria no ha remitido las cifras del presupuesto de 2017.

(**) En el momento de publicar el presente trabajo, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en 2017, tiene prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior.

Miles de euros corrientes

Estructura porcentual

Variación interanual

Page 7: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA VOLVERPRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017(En miles de euros)

1300 Consejeria de Igualdad y Políticas Sociales 3.679 7.973 22.222 76 2.225 36.175

31B PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS 3.679 7.973 22.222 76 2.225 36.175

1200 Consejeria de Salud 97.907 38.373 32 8.896.449 625 125.868 9.159.253

31P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS 0 28.902 380 29.28241A DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD 65.244 6.819 32 515 72.61041C ATENCION SANITARIA 242 513.086 4.054 517.38241D SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION 16.332 1.476 2.799 60 20.66841H PLANIFICACION Y FINANCIACION 1.440 8.358.160 118.971 8.478.57141J INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS 11.445 85 50 11.58041K POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION 3.446 848 22.024 2.843 29.161

1231 Servicio Andaluz de Salud 4.252.221 2.328.254 5.194 1.868.968 115.289 8.842 8.578.768

31P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS 20.875 2.149 23.02441A DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD 15.246 5.370 20.61741B FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO 195.543 3.740 199.28341C ATENCION SANITARIA 3.991.312 2.290.227 5.194 61.977 115.289 8.842 6.472.84241E HEMOTERAPIA 21.894 26.484 48.37841F TRASPLANTE DE ORGANOS 7.351 284 6 7.64141G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS 1.806.984 1.806.984

Transferencias al Servicio de Salud 8.329.459 118.621 8.448.080Transferencias a Organismos presupuestos limitativosContrato programa 0Resto Transferencias internas 0

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 4.353.807 2.374.600 5.226 10.787.639 115.990 136.935 17.774.197

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA 8.329.459 118.621 8.448.080

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 4.353.807 2.374.600 5.226 2.458.180 115.990 18.314 9.326.116

VIII TOTALClasific. Orgánica Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV V VI VII

Page 8: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA VOLVERPRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016(En miles de euros)

1200 Consejeria de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 81.826 34.411 7 8.491.640 943 103.368 8.712.197

31B PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS 3.726 7.742 21.257 60 1.847 34.63231P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS 17.959 1.820 19.77941A DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS 43.682 6.656 7 31 545 50.92241C ATENCION SANITARIA 200 492.121 5.508 497.82941D SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION 17.573 1.476 2.444 292 0 21.78541H PLANIFICACION Y FINANCIACION 1.919 7.952.028 91.127 8.045.07441J INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS 11.478 85 46 0 11.60941K POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION 3.449 293 21.939 4.886 30.566

1231 Servicio Andaluz de Salud 4.155.221 2.045.650 39.583 1.797.919 78.798 11.979 8.129.150

31P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS 19.058 2.149 21.20741A DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS 15.123 5.378 20.50041B FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO 3.911.356 2.008.238 39.583 59.723 78.798 11.979 6.109.67741C ATENCION SANITARIA 180.317 3.120 84 183.52141E HEMOTERAPIA 22.012 26.484 48.49641F TRASPLANTE DE ORGANOS 7.355 282 6 7.64341G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS 1.738.106 1.738.106

Transferencias al Servicio de Salud 7.923.795 90.777 8.014.572Transferencias a Organismos presupuestos limitativosContrato programa 0Resto Transferencias internas 0

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 4.237.047 2.080.062 39.590 10.289.560 79.741 115.347 16.841.347

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA 7.923.795 90.777 8.014.572

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 4.237.047 2.080.062 39.590 2.365.764 79.741 24.570 8.826.775

VIII TOTALClasific. Orgánica Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV V VI VII

Page 9: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA VOLVERPRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015(En miles de euros)

1200 Consejeria de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 61.834 30.769 19 8.156.143 208 102.967 8.351.940

31B PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS 3.779 7.742 0 20.635 274 32.43031P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS 0 17.148 0 289 0 17.43741A DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS 25.319 3.296 19 8 99 0 28.74141C ATENCION SANITARIA 0 200 0 462.122 0 0 462.32241D SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION 17.035 2.010 0 2.783 60 0 21.88841H PLANIFICACION Y FINANCIACION 1.729 0 0 7.648.550 0 102.693 7.752.97241J INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS 10.386 80 0 0 49 0 10.51541K POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION 3.586 293 0 21.756 0 0 25.635

1231 Servicio Andaluz de Salud 4.013.468 1.961.158 40.583 1.658.321 88.267 2.100 7.763.897

31P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS 19.378 2.149 0 0 0 0 21.52741A DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS 14.876 5.247 0 0 0 0 20.12341B FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO 203.270 3.874 0 35 497 0 207.67641C ATENCION SANITARIA 3.748.512 1.922.923 40.583 53.250 87.770 2.100 5.855.13841E HEMOTERAPIA 21.804 26.648 48.45241F TRASPLANTE DE ORGANOS 5.628 317 6 5.95141G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS 1.605.030 1.605.030

Transferencias al Servicio de Salud 7.566.690 90.368 7.657.058Transferencias a Organismos presupuestos limitativos 0Contrato programa 0Resto Transferencias internas 0

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 4.075.302 1.991.927 40.602 9.814.464 88.475 105.067 16.115.837

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA 7.566.690 90.368 7.657.058

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 4.075.302 1.991.927 40.602 2.247.774 88.475 14.699 8.458.779

VIII TOTALClasific. Orgánica Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV V VI VII

Page 10: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA VOLVERPRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014(En miles de euros)

TULO PRESUPUESTARIOI II III IV V VI VII VIII TOTAL

1200 Consejeria de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 57.637 142.888 20 7.849.248 81 56.509 8.106.383

31B PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS 3.535 7.540 16.995 1.983 30.05331P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS 13.973 3.588 17.56141A DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS 23.602 3.327 20 9 32 26.98941C ATENCION SANITARIA 114.932 383.450 498.38241D SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION 16.172 2.561 4.140 22.87241H PLANIFICACION Y FINANCIACION 1.704 7.415.851 54.526 7.472.08241J INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS 9.310 80 49 9.44041K POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION 3.314 475 25.216 0 29.005

1231 Servicio Andaluz de Salud 3.882.652 1.799.860 41.500 1.781.981 50.562 3.965 0 7.560.520

31P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS 25.474 2.149 27.62241A DIREC.Y SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS 14.287 5.307 19.59441B FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO 153.029 4.543 1.666 159.23941C ATENCION SANITARIA 3.660.522 1.762.184 41.500 150.117 50.562 3.965 5.668.84941E HEMOTERAPIA 21.537 25.386 46.92341F TRASPLANTE DE ORGANOS 7.803 291 6 8.10041G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS 1.630.192 1.630.192

Transferencias al Servicio de Salud 7.407.483 54.526 7.462.010Transferencias a Organismos presupuestos limitativosContrato programa Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 3.940.289 1.942.748 41.520 9.631.230 50.643 60.474 15.666.903

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA 7.407.483 54.526 7.462.010

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 3.940.289 1.942.748 41.520 2.223.746 50.643 5.948 8.204.893

Código de programas Programa/ Agente de gasto

Page 11: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013(En miles de euros)

17.00 1. CONSEJ. DE SALUD Y B. SOCIAL 130.538 145.193 7.978.905 2.978 87.819 8.345.43331B Plan sobre Drogodependencias 3.666 7.540 19.272 966 3.611 35.05441A Dirección y Servicios Generales de salud 96.039 12.622 39 1.130 109.82941C Atención sanitaria 0 120.981 403.755 0 8.190 532.92741D Salud pública y participación 16.420 3.404 3.674 379 243 24.12041H Planificación y Financiación 1.658 0 7.525.537 73.975 7.601.17041J Inspección de servicios sanitarios 9.230 92 59 9.38241K Política de calidad y modernización 3.526 553 26.628 445 1.801 32.952

Transferencias al Servicio de Salud 7.516.729 18.719 7.535.447Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servico de Salud

17.31 2. SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 3.857.505 1.881.398 7.000 1.845.118 69.113 4.862 7.664.99641A Dirección y Servicios Generales de salud 14.589 5.307 138 20.03441B Formación sanitaria, continua y postgrado 153.029 4.772 1.828 18.719 178.34841C Atención sanitaria 3.660.522 1.845.604 7.000 157.434 50.256 4.862 5.725.67841E.06 Hemoterapia 21.562 25.386 46.94841F Trasplante de órganos 7.803 328 18 8.14941G.06 Prestaciones Complem. y farmacéuticas 1.685.838 1.685.838

Total Presupuestos 3.988.043 2.026.590 7.000 9.824.023 72.091 92.681 16.010.429

7.516.729 18.719 7.535.447Total Presupuesto Consolidado 3.988.043 2.026.590 7.000 2.307.294 72.091 73.962 8.474.981

VIII TOTALCódigo de programas Programa/ Agente de gasto

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV V VI VII

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

Page 12: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 (En miles de euros)

19.00 Consejeria de Salud 72.552 187.804 8.794.988 2.480 213.138 9.270.96131P Servicio de Apoyo a las Familias 16.541 3.400 19.94141A Direcciónn y Servicios Grales. de Salud 39.540 9.061 39 200 0 48.84041C Atención Sanitaria 0 155.486 454.527 0 11.642 621.65541D Salud Pública y Participación 17.687 5.440 4.717 295 105 28.24541H Planificación y Financiación 1.736 8.301.076 0 198.480 8.501.29241J Inspección de Servicios Sanitarios 9.923 126 0 67 0 10.11741K Política de Calidad y Modernización 3.666 1.149 31.229 1.917 2.911 40.871

19.31 Servicio Andaluz de Salud 4.232.298 2.047.225 23.000 2.098.596 182.133 18.348 8.601.59931P Servicio de Apoyo a las Familias 27.705 2.361 30.06641A Dirección y Servicios Grales. de Salud 16.269 5.817 250 22.33641B Formación Sanitaria, continua y Posgrado 163.680 10.235 2.091 3.808 179.81341C Atención Sanitaria 3.992.683 2.002.515 23.000 165.748 177.925 18.348 6.380.21841E Hemoterapia 23.291 25.935 49.22641F Trasplante de órganos 8.670 362 6 150 9.18841G Prestaciones Complementarias y Farmacéuticas 1.930.751 1.930.751

20 CONS. PARA LA IGUALDAD SOCIAL 3.856 9.290 27.511 611 2.707 43.97531B Plan sobre Dependencias 3.856 9.290 27.511 611 2.707 43.975

Transferencias al Servicio de Salud 8.298.035 198.480 8.496.515Resto de Transferencias Internas 0Contrato Programa con Servico de Salud 0

TOTAL PRESUPUESTOS 4.308.706 2.244.319 23.000 10.921.095 185.223 234.192 17.916.536

8.298.035 198.480 8.496.515PRESUPUESTO CONSOLIDADO 4.308.706 2.244.319 23.000 2.623.060 185.223 35.712 9.420.021

TOTALClasificac.

por programas ProgramaCAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV V VI VII VIII

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA

Page 13: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011(En miles de euros)

17.00 1. CONSEJERIA DE SALUD 71.178 171.686 8.764.077 3.293 240.413 9.250.64741A Dirección y Servicios Generales de salud 39.360 9.320 43 425 49.14841C Atención sanitaria 155.786 454.049 11.055 620.89041D Salud pública y participación 17.040 5.195 5.688 60 262 28.24441H Planificación y Financiación 1.737 26 8.276.324 226.276 8.504.36341J Inspección de servicios sanitarios 9.360 168 67 9.59641K Política de calidad y modernización 3.681 1.192 27.973 2.741 2.820 38.406

19.00 1. CONS. PARA LA IGUALD. Y B. SOCIAL 3.906 8.999 27.456 345 2.969 43.67531B (*) Plan sobre Drogodependencias 3.906 8.999 27.456 345 2.969 43.675(*) Se añaden los gastos presupuestarios de otras Consejerías, que tienen servicios de atención sanitaria

Transferencias al Servicio de Salud 8.269.275 223.368 8.492.643Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servico de Salud

17.31 2. SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 4.039.321 2.037.647 23.000 2.248.660 210.402 18.383 8.577.41241A Dirección y Servicios Generales de salud 16.618 6.252 500 23.37041B Formación sanitaria, continua y postgrado 158.836 14.012 2.105 3.917 178.87041C Atención sanitaria 3.833.065 1.991.184 23.000 160.797 205.836 18.383 6.232.26441E.06 Hemoterapia 22.131 25.966 48.09741F Trasplante de órganos 8.670 233 6 150 9.05941G.06 Prestaciones Complem. y farmacéuticas 2.085.751 2.085.751

Total Presupuestos 4.114.406 2.218.331 23.000 11.040.193 214.040 261.765 17.871.735

8.269.275 223.368 8.492.643Total Presupuesto Consolidado 4.114.406 2.218.331 23.000 2.770.918 214.040 38.396 9.379.092

Clasific. por programas Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV V VI VII VIII TOTAL

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

Page 14: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010 (En miles de euros)

19 Consejeria de Salud 73.624 193.644 8.961.310 5.195 447.372 9.681.14531P Servicio de Apoyo a las Familias 0 16.460 2.032 0 296 18.78841A Direcciónn y Servicios Grales. de Salud 40.071 10.297 62 1.557 0 51.98741C Atención Sanitaria 0 157.786 440.729 0 25.125 623.64041D Salud Pública y Participación 17.727 7.270 7.108 260 340 32.70541H Planificación y Financiación 2.552 336 8.482.331 0 413.619 8.898.83841J Inspección de Servicios Sanitarios 9.547 223 0 50 0 9.82041K Política de Calidad y Modernización 3.727 1.272 29.048 3.328 7.992 45.367

8.475.062 412.066 8.887.128

20 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD SOCIAL 4.122 8.999 27.721 1.587 1.746 44.17531B Plan sobre Dependencias 4.122 8.999 27.721 1.587 1.746 44.175

19.31 Servicio Andaluz de Salud 4.238.230 1.980.651 1.252 2.354.489 396.184 18.382 8.989.18831P Servicio de Apoyo a las Familias 22.795 2.352 0 0 25.14741A Direcciónn y Servicios Grales. de Salud 18.055 6.252 0 0 960 25.26741B Formación Sanitaria, continua y Posgrado 164.352 14.013 0 2.105 3.566 184.03641C Atención Sanitaria 4.004.132 1.931.604 1.252 140.795 391.508 18.382 6.487.67341E Hemoterapia 19.769 25.966 45.73541F Trasplante de órganos 9.127 464 8 150 9.74941G Prestaciones Complementarias y Farmacéuticas 2.211.581 2.211.581

Total Presupuestos 4.315.976 2.183.294 1.252 11.343.520 402.966 467.500 18.714.508

8.475.062 412.066 8.887.128Total Presupuesto Consolidado 4.315.976 2.183.294 1.252 2.868.458 402.966 55.434 9.827.380

Clasific. Por programas Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV V VI VII VIII TOTAL

Transferencias al Servicio de Salud

Total Transferencias internas/ Contratos

Page 15: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009(En miles de euros)

17.00 1. CONSEJERIA DE SALUD 72.838 209.625 8.931.872 6.513 457.330 9.678.17731P Servicio de apoyo a la familia 18.091 2.017 296 20.40441A Dirección y Servicios Generales de salud 40.568 10.323 62 1.947 52.89941C Atención sanitaria 171.568 430.443 27.870 629.88141D Salud pública y participación 17.591 7.564 7.763 260 333 33.51141H Planificación y Financiación 1.895 423 8.467.027 420.572 8.889.91741J Inspección de servicios sanitarios 9.469 224 50 9.74341K Política de calidad y modernización 3.316 1.432 24.561 4.256 8.258 41.822

19.00 1. CONS. PARA LA IGUALD. Y B. SOCIAL 4.121 8.623 28.640 794 1.996 44.17531B (*) Plan sobre Drogodependencias 4.121 8.623 28.640 794 1.996 44.175(*) Se añaden los gastos presupuestarios de otras Consejerías, que tienen servicios de atención sanitaria

Transferencias al Servicio de Salud 8.459.757 418.631 8.878.388Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servico de Salud

17.31 2. SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 4.225.554 1.980.650 1.252 2.354.489 404.631 16.000 8.982.57631P Servicio de apoyo a la familia 22.776 2.500 25.27641A Dirección y Servicios Generales de salud 21.913 7.024 960 29.89641B Formación sanitaria, continua y postgrado 155.940 15.692 2.071 2.782 176.48541C Atención sanitaria 3.996.153 1.928.992 1.252 204.711 400.738 16.000 6.547.84641E.06 Hemoterapia 19.654 25.966 45.62041F Trasplante de órganos 9.119 477 6 150 9.75241G.06 Prestaciones Complem. y farmacéuticas 2.147.701 2.147.701

Total Presupuestos 4.302.513 2.198.898 1.252 11.315.001 411.937 475.326 18.704.9278.459.757 0 418.631 8.878.388

Total Presupuesto Consolidado 4.302.513 2.198.898 1.252 2.855.244 411.937 56.695 9.826.539Total Transferencias internas/ Contratos

Clasif. Orgánica ProgramaCAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I VIII TOTALII III IV V VI VII

Page 16: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL DE GASTO SANITARIO. EJERCICIO ECONÓMICO 2017En miles de euros

16 1. DEPARTAMENTO DE SANIDAD 36.454 59.669 1.739.418 581 32.156 1.868.2784111 Servicios Generales Sanidad 7.068 4.215 4 11.2874131 Protección y Promoción de la Salud 7.325 44.502 1.734.062 175 31.155 1.817.2195425 Investigación y desarrollo en el área de la salud 4.154 1.001 5.1554134 Salud Pública 21.118 9.347 902 400 31.7674132 Servicios de Atención al Usuario 943 1.605 300 2 2.850

52 2. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 994.952 420.758 328.210 31.105 1.775.0254121 Asistencia sanitaria 994.952 420.758 328.210 31.105 1.775.025

73 3. INST. ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD 4.949 3.251 590 957 507 10.2545425 Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud 4.949 3.251 590 957 507 10.254

76 4. BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS ARAGON 2.600 6.505 276 110 9.4914124 PRODUCCION COMPONENTES SANGUINEOS Y DE 2.600 6.505 276 110 9.491

Transferencias Al Servicio Aragonés de Salud 1.728.571 31.105 1.759.676Transferencias Internas Instituto aragonés de salud C.S. 3.964 1.001 4.965Transferencias Internas Banco de sangre

Total Presupuestos 1.038.955 490.183 2.068.494 32.753 32.156 507 3.663.0481.732.535 0 32.106 1.764.641

Total Presupuesto Consolidado 1.038.955 490.183 335.959 32.753 50 507 1.898.407

TOTAL

Total Transferencias internas/ Contratos

Código de programas Programa/ Agente de gasto

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV V VI VII VIII IX

Page 17: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL DE GASTO SANITARIO. EJERCICIO ECONÓMICO 2016En miles de euros

16 1. CONSEJERÍA BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIAR 35.807 54.362 1.660.860 451 17.191 1.768.6704111 Servicios Generales Sanidad 6.941 3.215 24 10.1794131 Protección y Promoción de la Salud 7.236 41.374 1.655.551 175 16.544 1.720.8795425 Investigación y desarrollo en el área de la salud 4.176 647 4.8234134 Salud Pública 20.714 8.168 833 250 29.9644132 Servicios de Atención al Usuario 916 1.605 300 2 2.824

52 2. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 964.131 412.756 288.380 16.543 1.681.8104121 Asistencia sanitaria 964.131 412.756 288.380 16.543 1.681.810

73 3. INST. ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD 5.914 3.435 2.037 641 506 12.5325425 Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud 5.914 3.435 2.037 641 506 12.532

76 4. BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS ARAGON 2.847 6.600 272 270 9.9904124 PRODUCCION COMPONENTES SANGUINEOS Y DE 2.847 6.600 272 270 9.990

Transferencias Al Servicio Aragonés de Salud 1.649.545 16.543 1.666.088Transferencias Internas Instituto aragonés de salud C.S. 3.976 647 4.623Transferencias Internas Banco de sangre

Total Presupuestos 1.008.698 477.153 1.951.549 17.905 17.191 506 3.473.0021.653.521 17.190 1.670.712

Total Presupuesto Consolidado 1.008.698 477.153 298.028 17.905 1 506 1.802.290

VIII IXVI VII

Total Transferencias internas/ Contratos

Código de programas Programa/ Agente de gasto

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV V TOTAL

Page 18: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL DE GASTO SANITARIO. EJERCICIO ECONÓMICO 2015En miles de euros

16 1. CONSEJERÍA BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIAR 36.028 49.018 1.444.259 261 39.090 1.568.6574111 Servicios Generales de Bienestar Social y Familia 6.884 3.214 23 10.1214131 Protección y Promoción de la Salud 7.805 39.135 1.439.469 181 38.472 1.525.0625425 Investigación y desarrollo en el área de la salud 3.893 618 4.5114134 Salud Pública 20.311 5.064 697 55 26.1274132 Servicios de Atención al Usuario 1.028 1.605 200 2 2.835

52 2. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 878.147 301.950 252.956 0 38.408 1.471.4614121 Asistencia sanitaria 878.147 301.950 252.956 38.408 1.471.461

73 3. INST. ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD 5.996 2.874 877 0 1.504 512 11.7635425 Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud 5.996 2.874 877 1.504 512 11.763

76 4. BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS ARAGON 2.394 5.900 260 370 8.9244124 PRODUCCION COMPONENTES SANGUINEOS Y DE 2.394 5.900 260 370 8.924

Transferencias Al Servicio Aragonés de Salud 1.417.347 38.408 1.455.755Transferencias Internas Instituto aragonés de salud C.S. 3.999 618 4.617Transferencias Internas Banco de sangre

Total Presupuestos 922.565 359.742 1.698.352 40.543 39.090 512 3.060.8051.421.346 0 39.026 1.460.372

Total Presupuesto Consolidado 922.565 359.742 277.006 40.543 64 512 1.600.433

VIII IX TOTALCódigo de programas Programa/ Agente de gasto I II III IV

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

V VI VII

Total Transferencias internas/ Contratos

Page 19: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL DE GASTO SANITARIO. EJERCICIO ECONÓMICO 2014En miles de euros

16 1. CONSEJERÍA BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIAR 35.961 48.699 1.445.691 262 39.113 1.569.7264111 Servicios Generales de Bienestar Social y Familia 6.918 3.215 8 10.1414131 Protección y Promoción de la Salud 7.811 39.154 1.441.209 238 38.472 1.526.8835425 Investigación y desarrollo en el área de la salud 3.586 641 4.2264134 Salud Pública 20.212 4.725 697 15 25.6494132 Servicios de Atención al Usuario 1.020 1.605 200 2 2.827

52 2. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 878.161 301.661 257.437 0 38.408 1.475.6674121 Asistencia sanitaria 878.161 301.661 257.437 38.408 1.475.667

73 3. INST. ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD 6.263 3.079 756 0 1.648 512 12.2585425 Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud 6.263 3.079 756 1.648 512 12.258

76 4. BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS ARAGON 2.395 6.220 260 50 8.9254124 PRODUCCION COMPONENTES SANGUINEOS Y DE 2.395 6.220 260 50 8.925

Transferencias Al Servicio Aragonés de Salud 1.419.087 38.408 1.457.495Transferencias Internas Instituto aragonés de salud C.S. 3.778 3.778Transferencias Internas Banco de sangre

Total Presupuestos 922.780 359.659 1.704.144 40.368 39.113 512 3.066.5771.422.865 0 38.408 1.461.273

Total Presupuesto Consolidado 922.780 359.659 281.279 40.368 705 512 1.605.304

II III V VI VII VIII

Total Transferencias internas/ Contratos

IVCódigo de programas Programa/ Agente de gasto

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I IX TOTAL

Page 20: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL DE GASTO SANITARIO. EJERCICIO ECONÓMICO 2013En miles de euros

16 1. CONSEJERÍA BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIAR 34.712 44.568 1.457.722 4.120 41.279 1.582.4014111 Servicios Generales de Bienestar Social y Familia 7.048 3.210 8 10.2664131 Protección y Promoción de la Salud 7.151 35.080 1.453.687 4.090 40.647 1.540.6565425 Investigación y desarrollo en el área de la salud 3.107 631 3.7384134 Salud Pública 19.874 4.544 728 20 25.1674132 Servicios de Atención al Usuario 639 1.734 200 2 2.575

52 2. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 878.542 302.640 268.148 0 40.430 1.489.7594121 Asistencia sanitaria 878.542 302.640 268.148 40.430 1.489.759

73 3. INST. ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD 5.959 3.093 756 0 1.638 512 11.9595425 Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud 5.959 3.093 756 1.638 512 11.959

76 4. BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS ARAGON 2.298 6.220 261 50 8.8294124 PRODUCCION COMPONENTES SANGUINEOS Y DE 2.298 6.220 261 50 8.829

Transferencias Al Servicio Aragonés de Salud 1.431.779 40.430 1.472.209Transferencias Internas Instituto aragonés de salud C.S. 378 378Transferencias Internas Banco de sangre

Total Presupuestos 921.511 356.521 1.726.887 46.239 41.279 512 3.092.9481.432.157 0 40.430 1.472.587

Total Presupuesto Consolidado 921.511 356.521 294.730 46.239 849 512 1.620.361

TOTALCódigo de programas Programa/ Agente de gasto VIII IXVI VII

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I

Total Transferencias internas/ Contratos

II III IV V

Page 21: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012(En miles de euros)

16 1. C. DE SANIDAD, B. SOCIAL Y FAMILIA 36.170 47.286 1.709.017 924 26.357 1.819.7544111 Servicios Gles. Sanidad, B. Social y Familia 7.715 3.358 25 14 11.1124131 Protección y Promoción de la Salud 7.175 35.522 1.705.704 827 24.417 1.773.6455425,02 Invest. y desarrollo en el área de la salud 2.076 1.940 4.0164132 Servicios de Atención al Usuario 351 1.959 311 3 2.6244134 Salud Pública 20.929 6.447 902 80 28.358

52 2. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 968.091 400.940 0 330.538 0 24.342 0 0 0 1.723.9114121 Asistencia sanitaria 968.091 400.940 330.538 24.342 1.723.911

73 3. INSTITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD (IACS) 6.269 2.699 0 890 0 3.397 0 0 231 13.4864133 INVESTIGACION Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE LA S 6.269 2.699 890 3.397 231 13.486

76 4. E.P. ARAGONESA BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE ARAGO 2.534 7.502 0 261 0 71 0 0 0 10.3674124 PRODUCCION COMPONENTES SANGUINEOS Y DE TEJI 2.534 7.502 261 71 10.367

Transf. Al Servicio Aragonés de Salud 1.682.019 24.342 1.706.361Resto transferencias internas 2.501 1.940 4.441

Total Presupuestos 1.013.064 458.427 0 2.040.706 0 28.734 26.357 0 231 3.567.518

0 0 0 1.684.520 0 0 26.282 0 1.710.802Total Presupuesto Consolidado 1.013.064 458.427 0 356.186 0 28.734 75 0 231 1.856.717

Clasificac.por programas

Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III VIII IXIV V VII TOTAL

Total Transferencias internas/ Contratos

VI

Page 22: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGON VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011(En miles de euros)

16 1. CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO 35.128 43.491 1.698.573 5.201 27.544 1.809.9374111 Servicios Generales de Salud y Consumo 6.579 2.920 21 15 9.5354131 Protección y Promoción de la Salud 7.214 31.899 1.693.029 4.885 25.155 1.762.1825425 Investigación y desarrollo en el área de la salud 3.642 2.389 6.0314134 Salud Pública 20.987 8.074 1.556 298 30.9154132 Servicios de Atención al Usuario 348 598 325 3 1.275

52 2. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 967.434 300.941 422.963 23.500 780 1.715.6184121 Asistencia sanitaria 967.434 300.941 422.963 23.500 780 1.715.618

73 3. INSITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD 6.284 3.558 871 3.919 73 14.7054133 Investigación y desarrollo en el ärea de Salud 6.284 3.558 871 3.919 73 14.705

76 4. BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS ARAGON 2.534 6.918 275 75 9.8024124 PRODUCCION COMPONENTES SANGUINEOS Y DE TEJIDOS 2.534 6.918 275 75 9.802

Transferencias Al Servicio Aragonés de Salud 1.669.862 24.280 1.694.142Transferencias Internas Instituto aragonés de salud C.S. 4.087 2.389 6.476Transferencias Internas Banco de sangre 217 75 292

Total Presupuestos 1.011.380 354.908 0 2.122.681 0 32.695 28.324 0 73 3.550.062

0 0 0 1.674.166 0 0 26.744 0 0 1.700.910

Total Presupuesto Consolidado 1.011.380 354.908 0 448.516 0 32.695 1.580 0 73 1.849.152

VIIIVI VIIII

Total Transferencias internas/ Contratos

Clasific. por programas

Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I III IV V IX TOTAL

Page 23: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGON VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL DE GASTO SANITARIO. EJERCICIO ECONÓMICO 2010(En miles de euros)

16 1. CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO 36.938 43.913 1.730.436 6.485 52.812 1.870.5844111 Servicios Generales de Salud y Consumo 6.844 2.993 24 30 9.8914131 Protección y Promoción de la Salud 7.574 32.289 1.724.320 5.774 50.015 1.819.9704134 Salud Pública 22.168 8.461 1.559 675 32.8624132 Servicio de Atención al Usuario 352 171 428 6 9575425.02 Investigación y desarrollo en el área de la salud 4.105 2.797 6.903

Transferencias Al Servicio Aragonés de Salud 1.699.952 47.465 1.747.417Resto transferencias internas 4.747 2.947 7.694

52 2. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 995.603 303.541 422.984 0 46.400 1.065 1.769.5934121 Asistencia sanitaria 995.603 303.541 422.984 46.400 1.065 1.769.593

73 3. INSITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD 6.615 3.691 871 4.327 73 15.5774133 FORMACION, INVESTIGACION ASESOR. Y COOP. EN M 6.615 3.691 871 4.327 73 15.577

76 4. BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS ARAGON 2.492 4.000 350 150 6.9924124 PRODUCCION COMPONENTES SANGUINEOS Y DE TEJI 2.492 4.000 350 150 6.992

Total Presupuestos 1.041.647 355.145 2.154.641 57.361 53.877 73 3.662.7451.704.699 50.412 1.755.111

Total Presupuesto Consolidado 1.041.647 355.145 449.943 57.361 3.465 73 1.907.634

V IX TOTALClasific. por programas Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III VIIIIV

Total Transferencias internas/ Contratos

VI VII

Page 24: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGON VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009(En miles de euros)

16 1. CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO 35.301 59.687 1.676.303 12.327 55.691 1.839.309

4111 Servicios Generales de Salud y Consumo 6.548 3.991 172 50 10.7614131 Protección y Promoción de la Salud 7.320 44.226 1.673.286 11.371 55.691 1.791.8944134 Salud Pública 21.090 11.281 2.370 900 35.6404132 Servicios de Atención al Usuario 342 190 476 6 1.014

52 2. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 957.663 303.541 406.984 0 46.552 1.417 1.716.1574121 Asistencia sanitaria 957.663 303.541 406.984 46.552 1.417 1.716.157

73 3. INSITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD 7.492 4.682 1.106 6.571 19.850

4133FORMACION, INVESTIGACION ASESOR. Y COOP. EN SALUD 7.492 4.682 1.106 6.571 19.850

76 4. BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS ARAGON 2.492 4.800 500 250 8.0424124 PRODUCCION COMPONENTES SANGUINEOS Y DE TEJI 2.492 4.800 500 250 8.042

Transferencias Al Servicio Aragonés de Salud 1.646.684 47.970 1.694.654Transferencias Internas Instituto aragonés de salud C.S. 4.347 3.871 8.218Transferencias Internas Banco de sangre 932 250 1.182

Total Presupuestos 1.002.947 372.710 2.084.894 65.701 57.108 3.583.3591.651.963 52.091 1.704.053

Total Presupuesto Consolidado 1.002.947 372.710 432.931 65.701 5.017 1.879.305

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III TOTALIXVIIIClasif. Orgánica

Total Transferencias internas/ Contratos

IV V VI VIIPrograma

Page 25: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA PRINCIPADO DE ASTURIAS VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017(En miles de euros)

17 Consejeria de Sanidad 15.751 10.991 1.641.361 5.223 5.000 1.678.3261701 411A Dirección y Servicios Generales 2.215 275 6 3.540 6.0361702 412P Salud pública 2.672 579 3.930 140 7.3211705 443E Protección de la Salud 7.806 1.268 162 135 9.371

01703 413D Prestaciones Sanitarias y planificación 2.287 74 1.636.293 5.000 1.643.6541704 413C Calidad y Sistemas de Información 771 8.795 970 1.408 11.944

97 Servicio De Salud del Principado de Asturias 778.844 574.767 285.197 5.507 1.800 1.646.1159701 412B ASISTENCIA SANITARIA 778.844 574.767 285.197 5.507 1.800 1.646.115

Transferencias al Servicio de Salud 1.636.293 5.000 1.641.293Transferencias a Organismos presupuestos limitativosContrato programa Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 794.595 585.758 1.926.558 10.730 5.000 1.800 3.324.441

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA 1.636.293 5.000 1.641.293

TOTALClasific. Orgánica Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV V VI VII VIII

Page 26: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA PRINCIPADO DE ASTURIAS VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016(En miles de euros)

17 Consejeria de Sanidad 18.793 34.927 1.431.613 5.235 2.000 1.492.5681701 411A Dirección y Servicios Generales 2.215 24.075 6 1.970 28.2661702 412P Salud pública 2.656 432 2.505 30 5.6231702 443E Protección de la Salud 6.590 1.003 275 7.8681702 443H Defensa del Consumidor 956 249 162 1.3671703 413D Prestaciones Sanitarias y planificación 5.403 114 1.427.970 2.000 1.435.4871703 413C Calidad y Sistemas de Información 973 9.054 970 2.960 13.957

97 Servicio De Salud del Principado de Asturias 735.062 445.770 276.115 2.000 1.800 1.460.7479701 412B ASISTENCIA SANITARIA 735.062 445.770 276.115 2.000 1.800 1.460.747

Transferencias al Servicio de Salud 1.427.970 2.000 1.429.970Transferencias a Organismos presupuestos limitativosContrato programa Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 753.855 480.697 1.707.728 7.235 2.000 1.800 2.953.315

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA 1.427.970 2.000 1.429.970

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 753.855 480.697 279.758 7.235 1.800 1.523.345

TOTALIVClasific. Orgánica Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I VI VIIIII VII VIII

Page 27: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA PRINCIPADO DE ASTURIAS VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015(En miles de euros)

17 Consejeria de Sanidad 18.793 34.927 1.431.613 5.235 2.000 1.492.5681701 411A Dirección y Servicios Generales 2.215 24.075 6 1.970 28.2661702 412P Salud pública 2.656 432 2.505 30 5.6231702 443E Protección de la Salud 6.590 1.003 275 7.8681702 443H Defensa del Consumidor 956 249 162 1.3671703 413D Prestaciones Sanitarias y planificación 5.403 114 1.427.970 2.000 1.435.4871703 413C Calidad y Sistemas de Información 973 9.054 970 2.960 13.957

97 Servicio De Salud del Principado de Asturias 731.941 421.999 276.115 2.000 1.800 1.433.8559701 412B ASISTENCIA SANITARIA 731.941 421.999 276.115 2.000 1.800 1.433.855

Transferencias al Servicio de Salud 1.427.970 2.000 1.429.970Transferencias a Organismos presupuestos limitativosContrato programa Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 750.734 456.926 1.707.728 7.235 2.000 1.800 2.926.423

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA 1.427.970 2.000 1.429.970

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 750.734 456.926 279.758 7.235 1.800 1.496.453

III IV V VIII TOTALVI VIII IIClasific. Orgánica Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Page 28: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA PRINCIPADO DE ASTURIAS VOLVERPRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014(En miles de euros)

17 Consejeria de Sanidad 18.570 34.594 1.418.583 6.009 2.000 300 1.480.056

1701 411A dirección y Servicios Generales 2.173 24.307 6 750 27.2361702 412P Salud pública 2.636 437 2.505 50 5.6281702 443E Protección de la Salud 6.544 895 7.4391702 443H Defensa del Consumidor 968 249 162 1.3791703 413D Prestaciones Sanitarias y planificación 5.186 120 1.415.250 2.000 1.422.5561704 413C Calidad y Sistemas de Información 1.063 8.586 660 5.209 300 15.818

97 Servicio De Salud del Principado de Asturias 732.155 402.126 284.069 2.000 1.900 1.422.250

9701 412B ASISTENCIA SANITARIA 732.155 402.126 284.069 2.000 1.900 1.422.2500

Transferencias al Servicio de Salud 1.415.250 2.000 1.417.250Transferencias a Organismos presupuestos limitativosContrato programa Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 750.725 436.720 1.702.652 8.009 2.000 2.200 2.902.306

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA 1.415.250 2.000 1.417.250

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 750.725 436.720 287.402 8.009 2.200 1.485.056

VI VIIIV V VIIICódigo de programas

Programa/ Agente de gastoI II III TOTAL

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Page 29: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA PRINCIPADO DE ASTURIAS VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013(En miles de euros)

20 1. CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 18.928 34.827 1.418.821 6.055 2.000 300 1.480.930411A Dirección y Servicios Generales 2.173 24.307 6 750 27.236412P Salud Pública 2.636 437 2.505 50 5.627413D Prestaciones Sanitarias y Planificación 5.186 120 1.415.250 0 2.000 1.422.556413C Calidad y Sistemas de Información 1.063 8.586 660 5.209 300 15.818443E Protección de la Salud y Defensa Consumidores 7.871 1.377 400 46 9.694

Transferencias al Servicio de Salud 1.415.250 2.000 1.417.250Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

97 2. SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 732.155 402.126 284.069 2.000 2.000 1.422.350412B Asistencia Sanitaria 732.155 402.126 284.069 2.000 2.000 1.422.350

Total Presupuestos 751.083 436.953 1.702.890 8.055 2.000 2.300 2.903.280

1.415.250 2.000 1.417.250Total Presupuesto Consolidado 751.083 436.953 287.640 8.055 2.300 1.486.030

III IV V VI VII VIII TOTALCódigo de programas

Programa/ Agente de gastoCAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

Page 30: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012(En miles de euros)

20 1. CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 19.667 36.791 1.475.067 13.501 1.000 1.546.026411A Dirección y Servicios Generales 2.575 25.116 11 2.545 30.247412P Salud Pública 2.834 616 4.577 40 8.067413D Prestaciones Sanitarias y Planificación 5.612 399 1.469.558 100 1.000 1.476.670413C Calidad y Sistemas de Información 775 9.283 520 10.770 21.349443E Protección de la Salud y Defensa Consumidores 7.871 1.377 400 46 9.694

Transferencias al Servicio de Salud 1.469.583 1.000 1.470.583Resto de Transferencias Internas 0Contrato Programa con Servicio de Salud 0

97 2. SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 753.771 373.347 346.226 1.000 1.900 1.476.243412A Administración y Servicios Generales 9.608 12.000 416 100 95 22.219412F Formación de Personal Sanitario 25.551 5 25.556412G Atención Primaria 176.756 21.465 343.200 400 285 542.105412H Atención Especializada 520.196 337.800 2.610 500 1.520 862.626412I Servicios de Salud Mental 21.660 2.077 23.738

Total Presupuestos 773.438 410.138 1.821.293 14.501 1.000 1.900 3.022.269

1.469.583 1.000 1.470.583Total Presupuesto Consolidado 773.438 410.138 351.709 14.501 1.900 1.551.686

(*) Prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad del Principado de Asturias del 2011 para el ejercicio 2012.

II TOTALIII V VI VIIClasific. por programas

Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

VIIIIV

Page 31: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011(En miles de euros)

20 1. CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 19.667 36.791 1.475.067 13.501 1.000 1.546.026411A Dirección y Servicios Generales 2.575 25.116 11 2.545 30.247412P Salud Pública 2.834 616 4.577 40 8.067413D Prestaciones Sanitarias y Planificación 5.612 399 1.469.558 100 1.000 1.476.670413C Calidad y Sistemas de Información 775 9.283 520 10.770 21.349443E Protección de la Salud y Defensa Consumidores 7.871 1.377 400 46 9.694

Transferencias al Servicio de Salud 1.469.583 1.000 1.470.583Resto de Transferencias Internas 0Contrato Programa con Servicio de Salud 0

97 2. SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 753.771 373.347 346.226 1.000 0 1.900 1.476.243412A Administración y Servicios Generales 9.608 12.000 416 100 95 22.219412F Formación de Personal Sanitario 25.551 5 25.556412G Atención Primaria 176.756 21.465 343.200 400 285 542.105412H Atención Especializada 520.196 337.800 2.610 500 1.520 862.626412I Servicios de Salud Mental 21.660 2.077 23.738

Total Presupuestos 773.438 410.138 1.821.293 14.501 1.000 1.900 3.022.269

1.469.583 1.000 1.470.583Total Presupuesto Consolidado 773.438 410.138 351.709 14.501 1.900 1.551.686

V VI VIII TOTALIIIPrograma

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

Clasific. por programas IVII VII

Page 32: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010(En miles de euros)

20 1. CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARI 20.649 30.046 1.563.379 16.747 4.900 1.635.721411A Dirección y Servicios Generales 2.673 20.208 12 7.176 30.069412P Salud Pública 3.018 703 4.987 200 8.908413D Prestaciones Sanitarias y Planificación 5.825 400 1.557.354 250 4.900 1.568.729411B Contratación y Evaluación Servicios Sanitarios 0413C Calidad y Sistemas de Información 799 7.353 570 8.669 17.392443E Protección de la Salud y Defensa Consumidores 8.334 1.382 457 451 10.624Transferencias al Servicio de Salud 1.557.354 0 4.900 1.562.254

97 2. SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 789.196 388.120 382.278 4.900 2.000 1.566.494412A Administración y Servicios Generales 13.963 8.923 412 800 100 24.198412F Formación de Personal Sanitario 22.133 5 22.138412G Atención Primaria 184.816 22.244 379.256 700 300 587.316412H Atención Especializada 545.625 354.705 2.610 3.400 1.600 907.940412I Servicios de Salud Mental 22.660 2.243 24.902

Total Presupuestos 809.845 418.166 1.945.657 21.647 4.900 2.000 3.202.215

1.557.354 4.900 1.562.254Total Presupuesto Consolidado 809.845 418.166 388.303 21.647 2.000 1.639.961

Clasific. por programas Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I TOTALII III V VII VIIIIV VI

Total Transferencias internas/ Contratos

Page 33: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009(En miles de euros)

20 1. CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

20.372 10.005 0 1.497.841 0 21.625 4.930 0 1.554.773411A Dirección y Servicios Generales 2.561 1.669 47 13.342 17.618412P Salud Pública 3.008 732 5.979 205 70 9.994413D Prestaciones Sanitarias y Planificación 5.764 379 1.490.396 4.860 1.501.399413C Calidad y Sistemas de Información 784 5.988 900 7.630 15.302443E Protección de la Salud y Defensa Consumidores 8.256 1.236 519 449 10.460

Transferencias al Servicio de Salud 1.490.144 4.570 1.494.714Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

97 2. SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

742.956 378.536 370.920 4.570 2.000 1.498.983412A Administración y Servicios Generales 15.101 8.500 412 806 100 24.919412F Formación de Personal Sanitario 20.814 13 20.826412G Atención Primaria 174.079 21.641 367.917 600 300 564.536412H Atención Especializada 511.640 346.207 2.592 3.164 1.600 865.203412I Servicios de Salud Mental 21.322 2.176 23.498

Total Presupuestos 763.328 388.541 1.868.761 26.195 4.930 2.000 3.053.7551.490.144 4.570 1.494.714

Total Presupuesto Consolidado 763.328 388.541 378.618 26.195 360 2.000 1.559.042

VIII

Total Transferencias internas/ Contratos

IV V VIClasif. Orgánica

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II TOTALIIIPrograma VII

Page 34: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA ISLAS BALEARES VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017(En miles de euros)

18 Conselleria de Salut, Família i Benestar Social 14.348 9.168 1.417.150 1.192 28.786 1.470.644181 Secretaría General de la Consellería de Salut 4.381 3.076 1.414.250 279 28.786 1.450.772182 Direcció General de Salut Pública i Participació 9.003 6.001 2.421 871 18.296184 Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia 964 92 478 42 1.576

60 Servei de Salut de les Illes Balears 726.426 494.730 3.506 211.529 26.475 2.311 1.464.977600 Gerència Serveis Centrals 24.019 182.588 3.498 211.529 18.818 2.311 442.763601 Gerència Hospital Son Espases 226.917 126.630 782 354.329602 Gerència Àrea de Salut de Menorca 53.973 22.440 562 76.975603 Gerència Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera 78.301 33.852 8 513 112.675604 Gerència Atenció Primària de Mallorca 125.922 1.179 58 127.159605 Hospital de Formentera 5.114 1.158 62 6.334606 Hospital Son Llàtzer 106.445 66.532 3.633 176.610607 Hospital de Manacor 53.950 28.320 1.210 83.481608 Hospital comarcal d'Inca 40.073 19.395 760 60.227609 Gerència 061 11.710 352 79 12.14160A Complex hospitalari de Mallorca60B Central de Compres del Servei de Salut 12.285 12.285

Transferencias al Servicio de Salud 1.414.250 28.786 1.443.036Transferencias a Organismos presupuestos limitativosContrato programa Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 740.773 503.898 3.506 1.628.679 27.667 28.786 2.311 2.935.621

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA 1.414.250 28.786 1.443.036

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 740.773 503.898 3.506 214.429 27.667 2.311 1.492.584

IX TOTALClasific. Orgánica Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV V VI VII

Page 35: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA ISLAS BALEARES VOLVERPRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016(En miles de euros)

18 Conselleria de Salut, Família i Benestar Social 16.150 4.118 0 1.316.792 5.418 27.658 1.370.137

181 Secretaria General de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Socia 4.176 2.963 147 7.286182 Direcció General de Salut Pública i Consum 11.254 1.120 3.647 5.271 21.292184 Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia 720 35 1.313.145 27.658 1.341.558

60 Servei de Salut de les Illes Balears 698.754 451.527 3.506 181.402 25.377 2.311 1.362.877

600 Gerència Serveis Centrals 47.471 183.824 3.498 181.402 21.442 2.311 439.948601 Gerència Hospital Son Espases 216.156 95.974 500 312.631602 Gerència Àrea de Salut de Menorca 51.935 19.690 500 72.125603 Gerència Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera 73.461 24.197 8 500 98.165604 Gerència Atenció Primària de Mallorca 114.403 1.236 500 116.139605 Hospital de Formentera 4.993 858 60 5.911606 Hospital Son Llàtzer 95.517 51.138 500 147.155607 Hospital de Manacor 48.854 21.590 800 71.244608 Hospital comarcal d'Inca 34.993 14.299 500 49.792609 Gerència 061 10.971 212 75 11.25860A Complex hospitalari de Mallorca 060B Central de Compres del Servei de Salut 38.509 38.509

Transferencias al Servicio de Salud 1.313.145 27.658 1.340.803Transferencias a Organismos presupuestos limitativosContrato programa Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 714.904 455.645 3.506 1.498.194 0 30.796 27.658 2.311 2.733.014

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA 0 0 0 1.313.145 0 0 27.658 0 1.340.803

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 714.904 455.645 3.506 185.049 0 30.796 0 2.311 1.392.211

IX TOTALClasific. Orgánica Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV V VI VII

Page 36: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA ISLAS BALEARES VOLVERPRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015(En miles de euros)

18 Conselleria de Salut, Família i Benestar Social 15.913 3.840 0 1.243.512 0 4.918 25.694 0 1.293.877

181 Secretaria General de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Socia 4.254 2.932 0 110 0 7.297182 Direcció General de Salut Pública i Consum 10.561 845 2.781 4.808 260 19.255184 Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia 1.098 63 1.240.732 0 25.434 1.267.326

60 Servei de Salut de les Illes Balears 627.500 469.243 5.191 163.000 0 23.066 0 2.372 1.290.372

600 Gerència Serveis Centrals 24.356 180.750 5.182 163.000 23.000 2.372 398.661601 Gerència Hospital Son Espases 202.592 19.425 34 222.051602 Gerència Àrea de Salut de Menorca 48.344 5.106 53.450603 Gerència Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera 65.001 5.197 9 33 70.240604 Gerència Atenció Primària de Mallorca 105.310 1.006 106.316605 Hospital de Formentera 4.503 1.143 5.646606 Hospital Son Llàtzer 88.544 15.612 104.156607 Hospital de Manacor 45.954 6.806 52.761608 Hospital comarcal d'Inca 33.225 5.145 38.370609 Gerència 061 9.670 277 9.94760A Complex hospitalari de Mallorca 0 060B Central de Compres del Servei de Salut 0 228.775 228.775

Transferencias al Servicio de Salud 1.240.732 25.434 1.266.165Transferencias a Organismos presupuestos limitativosContrato programa Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 643.413 473.083 5.191 1.406.512 0 27.985 25.694 2.372 2.584.250

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA 1.240.732 25.434 1.266.165

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 643.413 473.083 5.191 165.781 0 27.985 260 2.372 1.318.084

VI VII IX TOTALClasific. Orgánica Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV V

Page 37: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA ISLAS BALEARES VOLVERPRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014(En miles de euros)

Orgánica ProgramaI II III IV V VI VII IX TOTAL

N. orgán. II III III V VI VI VI TOTAL

18 Conselleria de Salut, Família i Benestar Social 15.588 3.837 1.120.603 5.378 25.429 1.170.835

181 Secretaria General de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Socia 3.950 3.013 0 60 7.024182 Direcció General de Salut Pública i Consum 10.615 761 2.214 5.318 18.909184 Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia 1.022 63 1.118.389 25.429 1.144.903

60 Servei de Salut de les Illes Balears 596.975 374.431 6.088 165.042 23.282 0 2.182 1.168.000

600 Gerència Serveis Centrals 14.449 164.417 5.998 165.042 21.627 2.182 373.715601 Gerència Hospital Son Espases 197.017 46.070 299 243.387602 Gerència Àrea de Salut de Menorca 46.620 10.059 267 56.946603 Gerència Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera 63.404 11.819 250 75.473604 Gerència Atenció Primària de Mallorca 101.212 540 24 101.777605 Hospital de Formentera 4.262 557 21 4.839606 Hospital Son Llàtzer 85.692 24.687 90 474 110.942607 Hospital de Manacor 43.201 11.336 248 54.785608 Hospital comarcal d'Inca 32.064 7.532 50 39.646609 Gerència 061 9.054 158 23 9.23460A Complex hospitalari de Mallorca60B Central de Compres del Servei de Salut 97.256 97.256

Transferencias al Servicio de Salud 1.118.389 25.429 1.143.818Transferencias a Organismos presupuestos limitativosContrato programa Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 612.563 378.268 6.088 1.285.645 0 28.660 25.429 2.182 2.338.835

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA 0 0 0 1.118.389 0 0 25.429 0 1.143.818

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 612.563 378.268 6.088 167.256 0 28.660 0 2.182 1.195.017

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Page 38: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA ISLAS BALEARES VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013En miles de euros

18 1. CONSEJERÍA DE SALUD FAM. Y B. SOCIAL 19.041 58.866 1.098.223 5.176 21.292 1.202.598411A Dirección y servicios generales de salud y consum 9.143 5.738 100 14.981413B Programas de salud pública 2.114 226 322 4.514 7.175413D Coordinación de centros insulares 873 164 1.037411D Planificación de la Asistencia Sanitaria 364 45 1.095.845 120 21.292 1.117.667413A Ordenación, e Inspección de los servicios sanitario 467 26 209 701413F Planif. control y gestión del medicam. y serv. farm 653 43 77 773413C Sanidad ambiental y alimentaria 5.186 342 115 5.643413E Plan. autonómico de drogas 242 1.847 50 2.139412D Asistencia Sanitaria 52.283 200 52.483

Transferencias al Servicio de Salud 1.095.895 21.292 1.117.187Resto de Transferencias Internas 0Contrato Programa con Servicio de Salud 0

60 2. SERV. DE SALUD DE LAS ISLAS BALEARES (IB-Salud 565.586 323.607 8.850 169.535 0 19.017 0 0 2.182 1.088.777411B Administración y Servicios Grales. 11.574 20.596 6.662 1.651 2.216 1.875 44.575411C Formación del personal sanitario 19.390 52 19.442412A Atención primaria de salud 130.287 29.480 2.014 160.824 6.050 328.655412B Atención especializada de salud 372.554 267.675 7.060 10.726 658.015412C Asistencia sociosanitaria y salud mental 31.781 5.804 174 25 307 38.090

Total Presupuestos 584.627 382.473 8.850 1.267.757 24.194 21.292 2.182 2.291.3751.095.895 21.292 1.117.187

Total Presupuesto Consolidado 584.627 382.473 8.850 171.862 24.194 2.182 1.174.188

Código de programas Programa/ Agente de gasto

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

IV V TOTALVIII IXVI VII

Page 39: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA ISLAS BALEARES VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012(En miles de euros)

18 1. CONSEJERÍA DE SALUD FAMILIA Y B. SOCIAL 19.465 6.928 1.146.269 7.205 26.292 1.206.160411A social 9.496 6.048 1.201 16.745413A Ordenación, e Inspección de los servicios sanitarios 465 40 206 38 749413B Programas de salud pública 2.117 216 338 5.181 7.852413C Sanidad ambiental y alimentaria 5.155 360 446 5.961413E Plan autonómico de drogas 242 1.942 97 2.282413D Coordinación de centros insulares 934 172 1.106411D Planificación de la Asistencia Sanitaria 365 47 1.143.783 148 26.292 1.170.635413F Planif. control y gestión del medicam. y serv. farmacéu 691 45 95 831

Transferencias al Servicio de Salud 1.144.924 26.292 1.171.216Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

60 2. SERV. DE SALUD DE LAS ISLAS BALEARES (IB-Salud 438.749 501.004 11.850 209.641 22.917 1.500 1.875 1.187.537411B Administración y Servicios Grales. asistencia sanitaria 13.507 13.019 10.261 1.537 2.287 1.875 42.486412A Atención primaria de salud 142.564 17.835 1.589 201.054 6.000 369.042412B Atención especializada de salud 265.826 470.143 7.050 14.631 1.500 759.150411C Formación del personal sanitario 13.561 7 13.568412C Asistencia sociosanitaria y salud mental 3.291 3.291

Total Presupuestos 458.215 507.932 11.850 1.355.911 30.123 27.792 1.875 2.393.697

1.144.924 26.292 1.171.216Total Presupuesto Consolidado 458.215 507.932 11.850 210.987 30.123 1.500 1.875 1.222.481

Clasificac.por programas

Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III VI VII VIII IXIV V TOTAL

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

Page 40: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL (*) EJERCICIO ECONÓMICO 2011(En miles de euros)

18 1. CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO 14.893 1.869 1.092.985 6.709 49.497 1.165.952411A Dirección y servicios generales de salud y consumo 4.202 1.215 2.073 7.490413B Programas de salud pública 2.386 175 74 3.665 6.300413D Coordinación de centros insulares 955 171 1.126411D Planificación de la Asistencia Sanitaria 377 30 1.090.159 175 49.497 1.140.238413A Ordenación, e Inspección de los servicios sanitarios 555 40 383 202 1.180413F Planif. control y gestión del medicam. y serv. farmacéut. 791 68 173 1.031413C Sanidad ambiental y alimentaria 5.377 161 283 5.821413E Plan autonómico de drogas 251 8 2.368 138 2.766

Transferencias al Servicio de Salud 1.089.994 49.497 1.139.491Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

60 2. SERV. DE SALUD DE LAS ISLAS BALEARES (IB-Salud 425.959 465.609 11.850 196.973 38.644 8.978 1.875 1.149.888411B Administración y Servicios Grales. asistencia sanitaria 15.772 11.701 10.261 399 1.391 1.875 41.398411C Formación del personal sanitario 12.644 22 12.666412A Atención primaria de salud 136.863 19.492 1.589 189.999 14.156 362.099412B Atención especializada de salud 237.523 434.394 6.575 23.098 8.978 710.567412C Asistencia sociosanitaria y salud mental 23.158 23.158

Total Presupuestos 440.852 467.478 11.850 1.289.957 45.353 58.475 1.875 2.315.840

1.089.994 49.497 1.139.491Total Presupuesto Consolidado 440.852 467.478 11.850 199.963 45.353 8.978 1.875 1.176.349

(*) Prórroga presupuestaria: Presupuesto de 2010 prorrogado a 2011 hasta la elaboración de uno nuevo

VIIIV VI VIII IXVIClasific. por programas

Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

TOTAL

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

II III

Page 41: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010(En miles de euros)

18 1. CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO 14.893 1.869 1.092.985 6.709 49.497 1.165.952411A Dirección y servicios generales de salud y consumo 4.202 1.215 2.073 7.490413B Programas de salud pública 2.386 175 74 3.665 6.300413D Coordinación de centros insulares 955 171 1.126411D Planificación de la Asistencia Sanitaria 377 30 1.090.159 175 49.497 1.140.238413A Ordenación, e Inspección de los servicios sanitarios 555 40 383 202 1.180413F Planif. control y gestión del medicam. y serv. farmacéu 791 68 173 1.031413C Sanidad ambiental y alimentaria 5.377 161 283 5.821413E Plan autonómico de drogas 251 8 2.368 138 2.766

Transferencias al Servicio de Salud 1.089.994 49.497 1.139.491Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

60 2. SERV. DE SALUD DE LAS ISLAS BALEARES (IB-Salud 425.959 465.609 11.850 196.973 38.644 8.978 1.875 1.149.888411B Administración y Servicios Grales. asistencia sanitaria 15.772 11.701 10.261 399 1.391 1.875 41.398411C Formación del personal sanitario 12.644 22 12.666412A Atención primaria de salud 136.863 19.492 1.589 189.999 14.156 362.099412B Atención especializada de salud 237.523 434.394 6.575 23.098 8.978 710.567412C Asistencia sociosanitaria y salud mental 23.158 23.158

Total Presupuestos 440.852 467.478 11.850 1.289.957 45.353 58.475 1.875 2.315.840

1.089.994 49.497 1.139.491Total Presupuesto Consolidado 440.852 467.478 11.850 199.963 45.353 8.978 1.875 1.176.349

I II III VIII IX TOTAL

Total Transferencias internas/ Contratos

Clasific. Por programas Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

V VI VIIIV

Page 42: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009(En miles de euros)

18 1. CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO 14.761 1.943 0 1.176.761 7.413 51.519 1.252.397411A Dirección y servicios generales de salud y consumo 4.144 1.043 178 2.287 7.652411D Planificación de la Asistencia Sanitaria 377 30 1.172.838 175 51.519 1.224.939413A Ordenación, e Inspección de los servicios sanitarios 543 60 409 402 1.415413B Programas de salud pública 2.415 225 406 3.865 6.912413C Sanidad ambiental y alimentaria 5.367 261 283 5.911413D Coordinación de centros insulares 894 178 1.072413E Plan autonómico de drogas 246 48 2.930 153 3.378413F Planif. control y gestión del medicam. y serv. farmacéu 774 98 247 1.119

Transferencias al Servicio de Salud 1.172.662 51.519 1.224.181Resto de Transferencias Internas 0Contrato Programa con Servicio de Salud 0

60 2. SERV. DE SALUD DE LAS ISLAS BALEARES (IB-Salud 445.055 494.154 11.850 226.732 40.666 10.853 1.229.310411B Administración y Servicios Grales. asistencia sanitaria 14.172 13.637 10.850 439 6.893 45.990411C Formación del personal sanitario 13.110 22 13.132412A Atención primaria de salud 145.978 18.815 1.000 218.892 17.790 402.475412B Atención especializada de salud 249.637 461.680 7.401 15.984 10.853 745.555412C Asistencia sociosanitaria y salud mental 22.158 22.158

Total Presupuestos 459.816 496.097 11.850 1.403.493 48.079 62.372 2.481.7071.172.662 51.519 1.224.181

Total Presupuesto Consolidado 459.816 496.097 11.850 230.831 48.079 10.853 1.257.526

Clasif. OrgánicaPrograma

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II TOTALIX

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

IV V VI VII VIIIIII

Page 43: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIAS VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017(En miles euros)

14 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD 2.776 565 2.508.272 115 45.452 2.557.17914.01 Dirección Política y Gobierno 482 56 53814.02 Dirección Política y Gobierno 75 7514.02 Direc. Admva. y Servicios Generales 2.219 508 200 115 3.04314.02 Formación Sanitaria y Social 204 20414.02 Asistencia Sanitaria 2.505.627 45.050 2.550.67714.02 Hemodonación y Hemoterapia 2.241 402 2.643

39 2. SERVICIO CANARIO DE SALUD 1.348.526 772.353 5.007 541.489 44.750 300 2.712.425(*) Dirección Política y Gobierno 850 850(*) Atención a la Drogodependencia 571 444 10.122 11.137(*) Direc. Admva. Y Servicios Generales 16.122 14.182 5.007 385 6.783 42.479(*) Formación del Personal Sanitario 44.032 84 100 44.216(*) Asistencia Sanitaria(*) Atención Especializada 931.507 710.354 52.230 28.249 300 1.722.641(*) Atención Primaria 340.491 36.914 477.394 9.688 864.487(*) Salud Pública 14.952 10.136 30 30 25.148(*) Investigación Sanitaria 239 1.228 1.467

46 3. INST. CANARIO DE HEMODON. Y HEMOTERAPIA 2.179 62 402 2.643

46.01 Hemodonación y Hemoterapia 2.179 62 402 2.643

2.505.627 45.050 2.550.6772.241 402 2.643

1.353.480 772.980 5.007 3.049.761 45.267 45.752 5.272.2472.507.868 45.452 2.553.320

1.353.480 772.980 5.007 541.893 45.267 300 2.718.928

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I

Transferencias de la Consejería al Servicio de Salud Transferencias de la Consejería al Instituto Canario de Hemodonación

Total Presupuestos

VIII

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud e Instituto C. H. y H.Total Presupuesto Consolidado

TOTALClasific. Orgánica II III IV V VI VII

Page 44: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIAS VOLVERPRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

(En miles euros)

14 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD 2.624 515 0 2.450.796 163 42.166 2.496.263

14.01 Dirección Política y Gobierno 401 57 45814.02 Dirección Política y Gobierno 90 9014.02 Direc. Admva. y Servicios Generales 2.133 458 163 2.75414.02 Formación Sanitaria y Social 204 20414.02 Asistencia Sanitaria 2.448.423 42.046 2.490.46814.02 Hemodonación y Hemoterapia 2.169 120 2.289

39 2. SERVICIO CANARIO DE SALUD 1.297.433 753.231 5.007 539.141 42.446 2.637.257

(*) Dirección Política y Gobierno 856 856(*) Atención a la Drogodependencia 750 545 10.072 11.367(*) Direc. Admva. Y Servicios Generales 16.500 14.917 5.007 323 4.177 40.923(*) Formación del Personal Sanitario 44.032 84 100 44.215(*) Atención Especializada 891.690 691.979 50.622 31.257 1.665.548(*) Atención Primaria 329.921 35.731 477.394 6.982 850.028(*) Salud Pública 13.684 9.736 30 30 23.480(*) Investigación Sanitaria 239 600 839

46 3. INST. CANARIO DE HEMODON. Y HEMOTERAPIA 2.107 62 120 2.289

46.01 Hemodonación y Hemoterapia 2.107 62 120 2.289

Transferencias de la Consejería al Servicio de Salud 2.448.423 42.046 2.490.468Transferencias de la Consejería al Instituto Canario de Hemodonación 2.169 120 2.289

Total Presupuestos 1.302.164 753.808 5.007 2.989.937 42.729 42.166 5.135.809Total

Transferencias 2.450.592 42.166 2.492.757Presupuesto Consolidado 1.302.164 753.808 5.007 539.345 42.729 2.643.052

Clasificac.por programas Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV V VI VII VIII TOTAL

Page 45: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIAS VOLVERPRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015(En miles de euros)

14 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD 2.403 616 2.421.764 160 35.372 2.460.315

14.01 Dirección Política y Gobierno 451 57 50814.02 Dirección Política y Gobierno 64 6414.02 Direc. Admva. y Servicios Generales 1.888 559 160 2.60814.02 Formación Sanitaria y Social 214 21414.02 Asistencia Sanitaria 2.419.158 35.072 2.454.23014.02 Hemodonación y Hemoterapia 2.392 300 2.692

0

39 2. SERVICIO CANARIO DE SALUD 1.278.778 769.314 5.007 539.121 32.569 2.500 2.627.291

(*) Dirección Política y Gobierno 869 869(*) Atención a la Drogodependencia 860 545 10.072 11.477(*) Direc. Admva. Y Servicios Generales 17.065 20.342 5.007 323 4.074 46.810(*) Formación del Personal Sanitario 43.654 84 100 43.837(*) Atención Especializada 879.302 697.532 50.622 24.216 2.500 1.654.173(*) Atención Primaria 323.699 40.655 477.274 4.234 845.861(*) Salud Pública 13.330 9.918 130 46 23.423(*) Investigación Sanitaria 239 600 839

46 3. INST. CANARIO DE HEMODON. Y HEMOTERAPIA 2.093 299 300 2.692

46.01 Hemodonación y Hemoterapia 2.093 299 300 2.692

Transferencias de la Consejería al Servicio de Salud 2.419.158 35.072 2.454.230Transferencias de la Consejería al Instituto Canario de Hemodonación 2.392 300 2.692

Total Presupuestos 1.283.275 770.229 5.007 2.960.885 33.030 37.872 5.090.297Total Transferencias 2.421.550 35.372 2.456.922

Presupuesto Consolidado 1.283.275 770.229 5.007 539.335 33.030 2.500 2.633.376(*) El código de servicio variará en función del Centro Directivo, Dirección de Área o Gerencia de prestación de servicios de asistencia sanitaria que corresponda.

TOTALIII IV V VI VII VIIIPrograma

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I IIClasificac.

por programas

Page 46: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIAS VOLVERPRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

(En miles de euros)

14 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD 2.399 677 2.415.984 0 160 30.726 2.449.946

14.01 Dirección Política y Gobierno 421 57 47814.02 Dirección Política y Gobierno 69 6914.02 Direc. Admva. y Servicios Generales 1.909 620 160 2.68914.02 Formación Sanitaria y Social 214 21414.02 Asistencia Sanitaria 2.413.316 30.572 2.443.88814.02 Hemodonación y Hemoterapia 2.455 154 2.609

39 2. SERVICIO CANARIO DE SALUD 1.285.505 752.887 4.807 527.562 25.442 5.375 2.601.578

(*) Dirección Política y Gobierno 866 866(*) Atención a la Drogodependencia 1.138 586 10.072 11.796(*) Direc. Admva. Y Servicios Generales 17.997 20.599 4.807 303 5.903 49.609(*) Formación del Personal Sanitario 41.176 84 100 41.360(*) Atención Especializada 887.055 682.362 51.882 17.345 5.375 1.644.019(*) Atención Primaria 323.198 39.192 464.575 2.194 829.160(*) Salud Pública 14.074 9.826 30 23.930(*) Investigación Sanitaria 239 600 839

46 3. INST. CANARIO DE HEMODON. Y HEMOTERAPIA 2.156 299 0 0 154 2.609

46.01 Hemodonación y Hemoterapia 2.156 299 0 0 154 2.609

Transferencias de la Consejería al Servicio de Salud 2.413.316 30.572 2.443.888ejería al Instituto Canario de Hemodonación 2.455 154 2.609

Total Presupuestos 1.290.059 753.863 4.807 2.943.547 25.756 36.101 5.054.134Total

Transferencias 2.415.771 30.726 2.446.497Presupuesto Consolidado 1.290.059 753.863 4.807 527.776 25.756 5.375 2.607.637

(*) El código de servicio variará en función del Centro Directivo, Dirección de Área o Gerencia de prestación de servicios de asistencia sanitaria que corresponda.

Clasificac.por programas Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II TOTALIII IV V VI VII VIII

Page 47: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIAS VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013(En miles de euros)

14 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD 3.774 1.308 2.404.244 210 20.809 2.430.34514.01 Dirección Política y Gobierno 414 58 47214.02 Dirección Política y Gobierno 64 6414.10 Dirección Política y Gobierno 62 6214.10 Atención a las Drogodependencias 1.082 586 10.347 50 12.06514.02 Direc. Admva. Y Servicios Generales 2.152 664 160 2.97614.02 Formación Sanitaria y Social 214 21414.01 Asistencia Sanitaria 2.391.223 20.308 2.411.53214.02 Hemodonación y Hemoterapia 2.460 500 2.960

39 2. SERVICIO CANARIO DE SALUD 1.273.283 741.792 4.607 518.511 20.399 659 2.559.251(*) Dirección Política y Gobierno 940 940(*) Direc. Admva. Y Servicios Generales 14.845 21.269 4.607 303 5.497 46.521(*) Formación del Personal Sanitario 40.937 84 100 41.120(*) Gestión de Recursos Económicos del SCS 3.072 3.072(*) Atención Especializada 879.603 669.685 52.826 12.689 659 1.615.461(*) Atención Primaria 320.812 38.708 464.682 2.194 826.396(*) Salud Pública 13.074 11.798 20 24.892(*) Investigación Sanitaria 0 248 600 848

46 3. INST. CANARIO DE HEMODON. Y HEMOTERAPIA 2.124 336 500 2.96046.01 Hemodonación y Hemoterapia 2.124 336 500 2.960

Transferencias de la Consejería al Servicio de Salud 2.391.223 20.308 2.411.5322.460,24 500,16 2.960

Total Presupuestos 1.279.181 743.436 4.607 2.922.755 21.110 21.468 4.992.557

2.393.684 20.809 2.414.492Total Presupuesto Consolidado 1.279.181 743.436 4.607 529.072 21.110 659 2.578.065

Transferencias de la Consejería al Instituto Canario de Hemodonación

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud e Instituto C. H. y H.

I II VIII TOTALIII IV V VI VIIClasificac.

por programas ProgramaCAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Page 48: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIAS VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012(En miles de euros)

14 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD 3.899 1.721 0 2.429.181 252 36.118 2.471.171112A Dirección Política y Gobierno 503 61 565313A Atención a las Drogodependencias 1.122 866 10.194 12.183411A Direc. Admva. Y Servicios Generales 2.273 793 252 3.318412H Formación Sanitaria y Social 214 214412A Asistencia Sanitaria 2.416.305 35.856 2.452.161412B Hemodonación y Hemoterapia 2.468 262 2.730

2. SERVICIO CANARIO DE SALUD 1.293.120 707.375 4.607 545.261 35.482 1.094 2.586.938112A Dirección Política y Gobierno 948 948412E Dir. Serv. Grales. de Asistencia Sanitaria 15.741 18.779 600 533 7.394 43.048412D Formación del Personal Sanitario 44.154 84 100 44.338412G Gestión de Recursos Económicos del SCS 2.327 1.362 4.007 600 8.296412C Atención Especializada 890.013 639.505 71.773 22.577 1.094 1.624.962412F Atención Primaria 326.493 35.609 471.264 5.456 838.822413A Salud Pública 13.443 11.787 391 55 25.677542C Investigación Sanitaria 248 600 848

3. INST. CANARIO DE HEMODON. Y HEMOTERAPIA 2.173 295 262 2.730412B Hemodonación y Hemoterapia 2.173 295 262 2.730

Transferencias de la Consejería al Servicio de Salud 2.416.305 35.856 2.452.161Transferencias de la Consejería al Instituto Canario de Hemodonación 2.468 262 2.730

Total Presupuestos 1.299.192 709.391 4.607 2.974.442 35.995 37.212 5.060.839

2.418.773 36.118 2.454.891Total Presupuesto Consolidado 1.299.192 709.391 4.607 555.669 35.995 1.094 2.605.948

Clasificac.por programas Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I VIII IV V TOTALVIIIVIIIII

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud e Instituto C. H. y H.

Page 49: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011(En miles de euros)

14 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD 4.993 1.306 2.346.737 391 52.684 2.406.110231A.10 Atención a las Drogodependencias 1.191 477 10.583 5 12.256311A.02 Direc. Admva. Y Servicios Generales 2.401 760 385 3.547311B.02 Formación Sanitaria y Social 225 225312A.01 Asistencia Sanitaria 2.333.557 52.160 2.385.716312B.02 Hemodonación y Hemoterapia 2.373 524 2.897411A.02 Direc. Admva. Y Servicios Generales 837 837912A Dirección Política y Gobierno 563 69 632

2. SERVICIO CANARIO DE SALUD 1.342.331 681.225 4.607 439.468 48.462 4.400 2.520.493311A Direc. Admva. Y Servicios Generales 15.318 18.743 600 667 8.000 43.329311C Formación del Personal Sanitario 41.031 84 108 41.223312C Atención Especializada 939.002 614.889 54.814 32.327 4.400 1.645.432312F Atención Primaria 331.072 33.107 382.795 8.135 755.109313A Salud Pública 12.527 12.792 483 25.802311D Gestión de Recursos Económicos del SCS 2.484 1.362 4.007 7.853465A.18 Investigación Sanitaria 248 600 848912A Dirección Política y Gobierno 896 896

3. INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOT 2.106 303 524 2.933312B Hemodonación y Hemoterapia 2.106 303 524 2.933

Transferencias al Servicio de Salud 2.333.557 52.160 2.385.716Transferencias al Instituto Canario de Hemodonación 2.373 524 2.897Contrato Programa con Servicio de Salud (CST)Resto de Transferencias internas / Contratos programa

Total Presupuestos 1.349.429 682.835 4.607 2.786.205 49.377 57.084 4.929.536

2.335.930 52.684 2.388.613Total Presupuesto Consolidado 1.349.429 682.835 4.607 450.275 49.377 4.400 2.540.923

II III IV V VI VII VIII TOTALI

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud e Instituto C. H. y H.

Clasific. por programas

Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Page 50: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010(En miles de euros)

14 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD 4.184 2.047 2.667.911 312 50.975 2.725.429112A Dirección Política y Gobierno 590 77 141 808313A Atención a las Drogodependencias 1.216 425 11.373 85 13.099411A Direc. Admva. Y Servicios Generales 2.378 1.545 227 4.150412A Asistencia Sanitaria 2.653.037 50.300 2.703.337542C Investigación Sanitaria 284 284412B Hemodonación y Hemoterapia 2.803 675 3.478412H Formación Sanitaria y Social 273 273

Transferencias de la Consejería al Servicio de Salud 2.653.037 50.300 2.703.337Transferencias de la Consejería al Instituto Canario de Hemodonación 2.803 675 3.478Resto de Transferencias internas / Contratos programa 0

2. SERVICIO CANARIO DE SALUD 1.368.702 743.688 4.799 664.044 46.000 4.300 3.333 2.834.867112A Dirección Política y Gobierno 957 957412C Atención Especializada 968.339 670.599 592 75.500 29.064 4.300 2.540 1.750.934412D Formación del Personal Sanitario 35.788 101 131 36.020412E Dir. Serv. Grales. de Asistencia Sanitaria 16.514 21.100 400 724 8.853 102 47.693412F Atención Primaria 331.467 35.973 585.615 7.936 690 961.682412G Gestión de Recursos Económicos del SCS 2.593 1.603 3.807 14 8.016413A Salud Pública 13.044 14.102 582 147 27.876542C Investigación Sanitaria 210 1.479 1.689

3. INST. CANARIO DE HEMODON. Y HEMOTERAPIA 2.531 270 38 675 14 3.528412B Hemodonación y Hemoterapia 2.531 270 38 675 14 3.528

Total Presupuestos 1.375.416 746.005 4.799 3.331.993 46.987 55.275 3.347 5.563.824

2.655.840 50.975 2.706.815Total Presupuesto Consolidado 1.375.416 746.005 4.799 676.154 46.987 4.300 3.347 2.857.009Total Transferencias internas/ Contratos

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II VII VIII TOTALClasific. por programas Programa

VIIII IV V

Page 51: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009(En miles de euros)

14 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD 4.144 1.368 2.666.577 457 90.959 2.763.505112A Dirección Política y Gobierno 588 91 170 849313A Atención a las Drogodependencias 1.165 582 12.695 119 14.561411A Direc. Admva. Y Servicios Generales 2.391 695 338 3.424412A Asistencia Sanitaria 2.649.390 90.263 2.739.653542C Investigación Sanitaria 499 499412B Hemodonación y Hemoterapia 3.306 696 4.002412H Formación Sanitaria y Social 517 517

2. SERVICIO CANARIO DE SALUD 1.360.145 800.869 5.999 645.430 88.774 1.490 3.333 2.906.040112A Dirección Política y Gobierno 980 980412C Atención Especializada 959.856 717.927 1.642 67.059 54.882 1.490 3.171 1.806.027412D Formación del Personal Sanitario 30.684 103 131 30.918412E Dir. Serv. Grales. de Asistencia Sanitaria 17.305 25.004 250 809 12.631 102 56.101412F Atención Primaria 334.982 37.930 575.615 20.146 60 968.733412G Gestión de Recursos Económicos del SCS 2.895 2.929 4.107 22 464 10.417413A Salud Pública 13.443 16.766 659 651 31.519542C Investigación Sanitaria 210 1.135 1.345

3. INST. CANARIO DE HEMODON. Y HEMOTERAPI 2.790 502 50 696 13 4.051412B Hemodonación y Hemoterapia 2.790 502 50 696 13 4.051

Transferencias de la Consejería al Servicio de Salud 2.649.390 90.263 2.739.653Transferencias de la Consejería al Instituto Canario de Hemodonación 3.306 696 4.002Resto de Transferencias internas / Contratos programa (**) 64 64

Total Presupuestos 1.367.079 802.739 5.999 3.312.057 89.927 92.449 3.346 5.673.596

2.652.760 90.959 2.743.719Total Presupuesto Consolidado 1.367.079 802.739 5.999 659.297 89.927 1.490 3.346 2.929.877

(**) Transferencia de la Consejería de Sanidad (Programa 313A Atención a las Drogodependencias) al Servicio Canario de la Salud.

(*) El Consorcio Sanitario de Tenerife ha quedado integrado en el Servicio Canario de la Salud, según Acuerdo suscrito entre la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife con fecha 30 de diciembre de 2008 Por lo tanto a partir de este ejercicio los datos que se cumplimentaban en este apartado se encuentran incluidos en los del Servicio Canario de la Salud

Clasif. OrgánicaPrograma

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II V

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

VIIII IV VII VIII TOTAL

Page 52: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA VOLVERPRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016(En miles de euros)

10 Consejería de Sanidad 10.209 1.293 3 3.231 3.275 589 18.599

00 311M: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 4.063 731 3 263 80 12 5.15103 313A: SALUD PÚBLICA 3.810 337 845 2.952 577 8.52004 311N: ORDENACIÓN SANITARIA 2.336 226 2.124 243 4.929

0

11 Servicio Cántabro de Salud 384.057 258.799 199 130.990 13.113 787.159

00 312A: ASISTENCIA SANITARIA 3.200 17.900 130.790 13.113 165.00300 312M: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 2.773 1.080 199 200 4.25210 311O: FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 5.774 5.77410 312A: ASISTENCIA SANITARIA 92.845 29.656 122.50220 311O: FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 13.319 13.31920 312A: ASISTENCIA SANITARIA 190.971 160.708 351.67821 311O: FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 475 47521 312A: ASISTENCIA SANITARIA 46.650 32.247 78.89722 312A: ASISTENCIA SANITARIA 28.050 17.209 45.259

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 394.265 260.093 202 134.221 16.388 589 805.758

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 394.265 260.093 202 134.221 16.388 589 805.758

VI VII VIII TOTALCódigo de programas

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

IPrograma/ Agente de gasto

II III IV V

Page 53: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA VOLVERPRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015(En miles de euros)

10 Consejería de Sanidad 9.767 1.296 1 3.110 3.141 657 17.972

00 311M: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 3.877 733 1 263 80 12 4.96503 313A: SALUD PÚBLICA 3.851 337 0 708 2.829 645 8.37004 311N: ORDENACIÓN SANITARIA 2.039 227 0 2.140 231 0 4.636

0

11 Servicio Cántabro de Salud 371.517 255.246 1.000 129.875 13.213 770.850

00 312A: ASISTENCIA SANITARIA 10.720 17.116 129.875 11.363 169.07400 312: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 2.684 1.686 1.000 5.36910 311O: FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 5.714 5.71410 312A: ASISTENCIA SANITARIA 86.837 27.991 850 115.67820 311O: FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 13.319 13.31920 312A: ASISTENCIA SANITARIA 181.446 161.459 342.90521 311O: FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 412 41221 312A: ASISTENCIA SANITARIA 43.221 31.899 1.000 76.12022 312A: ASISTENCIA SANITARIA 27.165 15.095 42.260

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativosContrato programa Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 381.284 256.541 1.001 132.985 16.354 657 788.822

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 381.284 256.541 1.001 132.985 16.354 657 788.822

VII VIIIPrograma/ Agente de gasto

II III IV V VICódigo de programas

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I TOTAL

Page 54: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA VOLVERPRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014(En miles de euros)

10 Consejeria o departamento 13.742 3.325 1 3.505 0 2.576 0 0 23.148

00 311M: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 6.164 798 1 263 92 7.31803 313A: SALUD PÚBLICA 3.953 357 0 1.148 2.206 7.66304 311N: ORDENACIÓN SANITARIA 716 126 0 2.095 217 3.15304 312A: ASISTENCIA SANITARIA 2.909 2.044 0 0 61 5.014

11 Servicio Cántabro de Salud 365.117 253.244 5.500 129.820 0 9.884 0 0 763.565

00 312B: ATENCIÓN PRIMARIA 173 2.015 128.050 4.392 134.63000 312C: ATENCIÓN ESPECIALIZADA 8.837 12.013 1.670 4.681 27.20100 312M: DIRECCIÓN Y SERVICIO GENERALES 3.944 4.510 5.500 100 200 14.25410 311O: FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 5.633 27.951 0 0 33.58410 312B: ATENCIÓN PRIMARIA 84.737 159.688 244.42620 311O: FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 13.103 31.897 45.00020 312C: ATENCIÓN ESPECIALIZADA 178.670 15.170 193.83921 311O: FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 385 0 38521 312C: ATENCIÓN ESPECIALIZADA 42.580 611 43.19122 312C: ATENCIÓN ESPECIALIZADA 27.056 27.056

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 378.859 256.568 5.501 133.325 0 12.460 0 0 786.713

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 378.859 256.568 5.501 133.325 0 12.460 0 0 786.713

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

VII VIII TOTALVIPrograma/ Agente de gasto

Código de programas III IV VI II

Page 55: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA CANTABRIA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013(En miles de euros)

10 1. CONSEJERIA SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 14.136 3.422 1 3.457 2.675 23.691311M.00 Dirección y Servicios Generales de Sanidad 6.423 796 1 263 93 7.576311N.04 Ordenac. E Inspección Sanitaria 738 157 2.095 197 3.187312N.04 Asistencia Sanitaria 2.822 2.090 64 4.975313A.03 Salud Pública 4.153 379 1.100 2.321 7.953

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

11 2. SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD 361.541 246.818 5.800 125.340 9.966 749.465312M.00 Direc. y Serv. Grales.del Serv. Cántabro de Salud 4.035 4.153 5.800 100 320 14.408311O Formación de Personal Sanitario 19.248 19.248312B Atención Primaria 84.529 29.795 123.570 4.196 242.090312C Atención Especializada 253.729 212.870 1.670 5.450 473.719

Total Presupuestos 375.678 250.240 5.801 128.797 12.641 773.156

Total Presupuesto Consolidado 375.678 250.240 5.801 128.797 12.641 773.156

Código de programas

Programa/ Agente de gastoCAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

III IVII VIII TOTALV VI VII

Page 56: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA CANTABRIA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012(En miles de euros)

10 1. CONSEJERIA SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 13.796 3.475 1 3.493 3.075 23.840311M.00 Dirección y Serv. Grales. de Sanidad y S. Sociales 2.272 860 1 312 176 3.621313A.03 Salud Pública 5.471 397 1.316 2.541 9.726311N.04 Ordenación e Inspección sanitaria 1.138 164 1.865 281 3.44804312N Asistencia Sanitaria 4.915 2.054 77 7.045

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

11 2. SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD 358.967 171.211 5.800 145.604 48.076 200 729.85700312M Direc. y Serv. Grales. Serv. del Cántabro de Salud 4.584 2.442 5.800 320 200 13.346311O Formación de Personal Sanitario 18.122 18.122312O Atención Primaria 84.473 26.264 143.474 3.350 257.561312P Atención Especializada 251.788 142.505 2.130 44.406 440.829

Total Presupuestos 372.763 174.686 5.801 149.096 51.151 200 753.697

0Total Presupuesto Consolidado 372.763 174.686 5.801 149.096 51.151 200 753.697Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

Clasificac.por programas

Programa II III IV

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I V VI VII VIII TOTAL

Page 57: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011(En miles de euros)

10 1. CONSEJERIA SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 16.804 3.867 1 4.217 3.170 28.058311M.00 Dirección y Servicios Generales de Sanidad 2.460 1.059 1 333 221 4.074311N.04 Ordenac. E Inspección Sanitaria 2.885 325 2.152 243 5.605312N.04 Asistencia Sanitaria 5.401 2.025 77 7.503313A.03 Salud Pública 6.058 458 1.732 2.628 10.876

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

11 2. SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD 351.170 180.812 1 145.604 23.735 701.321312M.00 Direc. y Serv. Grales.del Serv. Cántabro de Salud 3.444 2.410 1 490 1.152 200 7.697311O Formación de Personal Sanitario 17.869 155 18.024312B Atención Primaria 83.107 24.754 143.048 4.533 9 255.452312C Atención Especializada 246.750 153.493 2.065 18.050 159 420.517

Total Presupuestos 367.974 184.678 2 149.821 26.905 729.379

Total Presupuesto Consolidado 367.974 184.678 2 149.821 26.905 729.379

TOTALVIIClasific. por programas

Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I VIIIIII

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

IVII V VI

Page 58: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010(En miles de euros)

10 1. CONSEJERIA SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 18.718 4.591 6 5.130 4.341 32.785311M.00 Dirección y Serv. Grales. De Sanidad y S. Sociales 3.724 1.416 6 332 285 5.762313A.03 Salud Pública 6.399 457 2.256 3.247 130 12.490311N.04 Ordenación e Inspección sanitaria 3.298 432 2.501 649 6.88104312N Asistencia Sanitaria 5.297 2.286 40 160 7.783

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

11 2. SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD 362.373 189.331 2 164.871 27.260 400 744.23700312M Direc. y Serv. Grales.del Serv. Cántabro de Salud 3.608 2.487 2 742 2 200 7.042312O Atención Primaria 88.044 29.489 162.064 2.659 41 282.297312P Atención Especializada 270.721 155.404 2.065 24.599 159 452.948929M.00 Imprevistos y Funciones no clasificadas 1.950 1.950311O Formación de Personal Sanitario 18.613 160 18.773

Total Presupuestos 381.091 193.922 8 170.001 31.601 400 795.926

Total Presupuesto Consolidado 381.091 193.922 8 170.001 31.601 400 795.926Total Transferencias internas/ Contratos

VII VIII TOTALII III IVClasific. por programas Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I V VI

Page 59: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009(En miles de euros)

10 1. CONSEJERIA SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 19.643 4.813 6 6.368 0 5.116 175 36.121311M.00 Dirección y Servicios Generales de Sanidad 4.168 1.492 6 361 438 6.466313A.03 Salud Pública 6.589 442 2.628 3.688 175 13.522311N.04 Planific., Ordenac. Y Recursos Humanos Sanitarios 3.315 353 3.239 745 7.652312N.04 Asistencia Sanitaria 5.570 2.526 140 245 8.481

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

11 2. SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD 365.213 179.307 2 167.723 42.487 604 755.336312M.00 Direc. y Serv. Grales.del Serv. Cántabro de Salud 3.274 2.347 2 3.940 1.328 404 11.295312O Atención Primaria 88.987 23.877 161.611 3.475 41 277.990312P Atención Especializada 255.330 150.983 2.173 37.684 159 446.329929M.00 Imprevistos y Funciones no clasificadas 2.022 2.022311O Formación de Personal Sanitario 17.622 78 17.700

06 3. OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA 490 1.584 1 30 13 2.117312M.00 Oficina de Calidad Alimentria 490 1.584 1 30 13 2.117

Total Presupuestos 385.345 185.704 9 174.091 47.633 175 617 793.574

Total Presupuesto Consolidado 385.345 185.704 9 174.091 47.633 175 617 793.574

TOTAL

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

Clasif. OrgánicaPrograma

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV V VI VII VIII

Page 60: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017En miles de euros

05 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD 66.849 17.518 3.116.192 4.903 110.859 23 3.316.344311A01 Dirección y Servicios Generales de Sanidad 12.842 5.143 3.115.504 730 109.741 23 3.243.983491A02.01 Promc. Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 136 136313B01.02 Salud Pública 54.007 12.375 388 4.037 750 71.557467B01.02 Investig. y Desarrollo en otros Sectores 300 368 668

0921 CONS. DE FAM. E IGUALDAD DE OPORT 1.373 55 7.169 125 8.722231B07 Intervención en Drogodependencias (*) 1.373 55 7.169 125 8.722(*) Se añaden los gastos presupuestarios de otras Consejerías, que tienen servicios de atención sanitaria.

Transferencias al Servicio de Salud 3.115.504 109.741 3.225.245Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

0522 2. GERENCIA REGIONAL DE SALUD 1.743.368 928.306 2.510 590.779 118.924 1.300 936 3.386.123311B01 Admón. Gral. de la Gerencia Reg. de Salud 36.960 4.543 50 33 41.586312A01 Atención Primaria 507.133 55.051 577.897 11.745 300 213 1.152.339312A02 Atención Especializada 1.127.257 826.894 2.500 10.746 93.256 1.000 684 2.062.337312A03 Formación internos residentes 58.787 58.787312A04 Emergencias Sanitarias 13.231 26.818 1.317 6 41.372467B01 Investig. aplicada y Desarr. en Sectores 2.136 4.292 6.428491A Telecomunic. y Socie. de la Información 15.000 10 8.264 23.274

Total Presupuestos 1.811.590 945.879 2.510 3.714.140 123.952 112.159 959 6.711.189

3.115.504 109.741 3.225.245Total Presupuesto Consolidado 1.811.590 945.879 2.510 598.636 123.952 2.418 959 3.485.944

VIII TOTAL

Total Transferencias internas/ Contratos

Código de programas

Programa/Agente de gastoCAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV V VI VII

Page 61: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016En miles de euros

05 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD 66.871 16.941 2.954.745 4.660 95.573 23 3.138.813311A01 Dirección y Servicios Generales de Sanidad 12.588 5.143 2.954.060 730 94.963 23 3.067.507491A02.01 Promc. Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 136 136313B01.02 Salud Pública 54.283 11.798 385 3.794 70.260467B01.02 Investig. y Desarrollo en otros Sectores 300 610 910

0921 CONS. DE FAM. E IGUALDAD DE OPORT 1.115 55 7.030 125 8.325231B07 Intervención en Drogodependencias (*) 1.115 55 7.030 125 8.325(*) Se añaden los gastos presupuestarios de otras Consejerías, que tienen servicios de atención sanitaria.

Transferencias al Servicio de Salud 2.954.060 94.963 3.049.023Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

0522 2. GERENCIA REGIONAL DE SALUD 1.701.330 881.393 521.965 104.448 300 936 3.210.372311B01 Admón. Gral. de la Gerencia Reg. de Salud 36.960 7.983 50 33 45.026312A01 Atención Primaria 494.640 54.506 509.176 6.654 300 213 1.065.489312A02 Atención Especializada 1.099.486 792.598 10.509 85.016 684 1.988.293312A03 Formación internos residentes 57.339 57.339312A04 Emergencias Sanitarias 12.905 26.306 917 6 40.134467B01 Investig. aplicada y Desarr. en Sectores 2.280 4.039 6.319491A Telecomunic. y Socie. de la Información 7.772 7.772

Total Presupuestos 1.769.316 898.389 3.483.740 109.233 95.873 959 6.357.510

2.954.060 94.963 3.049.023Total Presupuesto Consolidado 1.769.316 898.389 529.680 109.233 910 959 3.308.487

V VI VII VIII TOTAL

Total Transferencias internas/ Contratos

Código de programas

Programa/Agente de gastoCAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV

Page 62: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015En miles de euros

05 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD 65.896 16.941 2.921.622 4.146 95.165 23 3.103.793311A01 Dirección y Servicios Generales de Sanidad 12.779 5.143 2.920.817 731 94.765 23 3.034.258491A02.01 Promc. Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 136 136313B01.02 Salud Pública 53.117 11.798 385 3.279 68.579467B01.02 Investig. y Desarrollo en otros Sectores 420 400 820

0921 CONS. DE FAM. E IGUALDAD DE OPORT 1.196 55 6.939 125 8.315231B07 Intervención en Drogodependencias (*) 1.196 55 6.939 125 8.315(*) Se añaden los gastos presupuestarios de otras Consejerías, que tienen servicios de atención sanitaria.

Transferencias al Servicio de Salud 2.920.817 94.765 3.015.582Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

0522 2. GERENCIA REGIONAL DE SALUD 1.676.665 876.392 521.371 103.536 300 936 3.179.200311B01 Admón. Gral. de la Gerencia Reg. de Salud 36.424 7.983 50 33 44.490312A01 Atención Primaria 487.349 54.506 508.260 6.622 300 213 1.057.250312A02 Atención Especializada 1.083.666 787.598 10.399 85.114 684 1.967.461312A03 Formación internos residentes 56.508 56.508312A04 Emergencias Sanitarias 12.718 26.305 493 6 39.522467B01 Investig. aplicada y Desarr. en Sectores 2.712 3.524 6.236491A Telecomunic. y Socie. de la Información 7.733 7.733

Total Presupuestos 1.743.757 893.388 3.449.932 107.807 95.465 959 6.291.308

2.920.817 94.765 3.015.582Total Presupuesto Consolidado 1.743.757 893.388 529.115 107.807 700 959 3.275.726

II III IV V VI VII VIII TOTAL

Total Transferencias internas/ Contratos

Código de programas

Programa/Agente de gastoCAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I

Page 63: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014En miles de euros

05 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD 66.531 16.941 2.867.647 4.101 72.541 23 3.027.784311A01 Dirección y Servicios Generales de Sanidad 12.239 5.143 2.867.082 753 71.901 23 2.957.141491A02.01 Promc. Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 69 69313B01.02 Salud Pública 54.292 11.798 385 3.279 69.754467B01.02 Investig. y Desarrollo en otros Sectores 180 640 820

09 CONS. DE FAM. E IGUALDAD DE OPORT 1.154 55 6.939 125 8.273231B07 Intervención en Drogodependencias (*) 1.154 55 6.939 125 8.273(*) Se añaden los gastos presupuestarios de otras Consejerías, que tienen servicios de atención sanitaria.

Transferencias al Servicio de Salud 2.867.082 71.901 2.938.983Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

0522 2. GERENCIA REGIONAL DE SALUD 1.673.019 844.728 502.349 81.403 832 936 3.103.267311B01 Admón. Gral. de la Gerencia Reg. de Salud 36.674 8.133 75 33 44.915312A01 Atención Primaria 486.002 50.667 490.028 4.338 300 213 1.031.548312A02 Atención Especializada 1.081.290 760.497 10.117 65.927 684 1.918.515312A03 Formación internos residentes 56.367 56.367312A04 Emergencias Sanitarias 12.686 25.431 493 6 38.616467B01 Investig. aplicada y Desarr. en Sectores 2.204 3.339 532 6.075491A Telecomunic. y Socie. de la Información 7.231 7.231

Total Presupuestos 1.740.704 861.724 3.376.935 85.629 73.373 959 6.139.324

2.867.082 71.901 2.938.983Total Presupuesto Consolidado 1.740.704 861.724 509.853 85.629 1.472 959 3.200.341

IV VIII TOTAL

Total Transferencias internas/ Contratos

Código de programas

Programa/Agente de gastoCAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III V VI VII

Page 64: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013En miles de euros

05 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD 68.030 17.035 2.933.435 3.762 65.684 23 3.087.970311A01 Dirección y Servicios Generales de Sanidad 13.046 5.142 2.932.870 222 65.043 23 3.016.346491A02.01 Promc. Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 8 8313B01.02 Salud Pública 54.984 11.893 385 3.532 70.795467B01.02 Investig. y Desarrollo en otros Sectores 180 641 821

09 CONS. DE FAM. E IGUALDAD DE OPORT 1.137 55 6.939 125 8.256231B07 Intervención en Drogodependencias (*) 1.137 55 6.939 125 8.256(*) Se añaden los gastos presupuestarios de otras Consejerías, que tienen servicios de atención sanitaria.

Transferencias al Servicio de Salud 2.932.870 65.043 2.997.914Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

0522 2. GERENCIA REGIONAL DE SALUD 1.643.493 869.728 562.371 69.996 1.907 936 3.148.431311B01 Admón. Gral. de la Gerencia Reg. de Salud 36.681 8.133 70 33 44.917312A01 Atención Primaria 476.011 52.167 551.078 6.013 1.435 213 1.086.916312A02 Atención Especializada 1.062.121 783.997 9.677 52.094 684 1.908.573312A03 Formación internos residentes 56.367 56.367312A04 Emergencias Sanitarias 12.314 25.431 65 6 37.816467B01 Investig. aplicada y Desarr. en Sectores 1.617 4.104 472 6.193491A Telecomunic. y Socie. de la Información 7.650 7.650

Total Presupuestos 1.712.660 886.818 3.502.746 73.883 67.591 959 6.244.657

2.932.870 65.043 2.997.914Total Presupuesto Consolidado 1.712.660 886.818 569.876 73.883 2.548 959 3.246.743

VIIV VIICódigo de programas

Programa/Agente de gastoCAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I

Total Transferencias internas/ Contratos

IIIII V VIII TOTAL

Page 65: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 (En miles de euros)

05 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD 69.641 13.045 3.118.027 0 12.514 69.276 23 3.282.526311A Dirección y Servicios Generales de Sanidad 13.282 5.256 3.117.277 435 68.579 23 3.204.852491A Promoc.Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 35 35313B01 Salud Pública y Seguridad Alimentaria 56.359 7.789 460 12.044 76.652467B Invest. y Desarrollo en Sectores 290 697 987

Transferencias al Servicio de Salud 3.117.277 68.579 3.185.856Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

22 2. GERENCIA REGIONAL DE SALUD 1.703.993 873.718 116 669.286 71.248 5.434 936 3.324.730311B01 Admón. Gral. De la Geren. Region. de Salud 40.274 8.244 600 186,978 33 49.338312A01 Atención Primaria 493.631 53.265 651.978 11.626 2.997 213 1.213.710312A02 Atención Especializada 1.102.076 785.658 116 14.390 46.051 2.148 684 1.951.123312A03 Formación internos residentes 55.261 55.261312A04 Emergencias Sanitarias 12.751 26.550 75 6 39.383467B01 Invest. y Desarrollo en otros Sectores 2.319 5.000 288 7.607491A Promoc. De Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 8.309 8.309

09 1. CONS. DE FAM. E IGUALD. DE OPORTUNIDADES 1.238 61 7.039 125 8.464231B07 Intervención en Drogodependencias (*) 1.238 61 7.039 125 8.464

Total Presupuestos 1.774.872 886.824 116 3.794.352 83.887 74.710 959 6.615.720

0 0 0 3.117.277 0 68.579 3.185.856Total Presupuesto Consolidado 1.774.872 886.824 116 677.076 83.887 6.130 959 3.429.864

(*) Se añaden los gastos presupuestarios de otras Consejerías que tienen Servicios de Atención Sanitaria

I II

Total Transferencias internas/ Contratos

Clasific. por programas

Subprograma

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

III IV V VI VIII TOTALVII

Page 66: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEON VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011(En miles de euros)

05 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD 72.960 7.726 3.013.287 21.949 184.794 23 3.300.739311A01 Dirección y Servicios Generales de Sanidad 13.858 6.106 3.008.263 793 183.567 23 3.212.610313A01 Planificación Sanitaria 2.172 71 1.880 303 87 4.513313B01 Salud Pública y Seguridad Alimentaria 56.931 1.549 1.150 20.792 120 80.542467B01 Investig. y Desarrollo en otros Sectores 1.993 1.020 3.013491A Comunicaciones 61 61

09 CONS. DE FAM. E IGUALDAD DE OPORT 1.180 61 7.596 170 9.006231B07 Intervención en Drogodependencias (*) 1.180 61 7.596 170 9.006(*) Se añaden los gastos presupuestarios de otras Consejerías, que tienen servicios de atención sanitaria.

Transferencias al Servicio de Salud 3.008.263 183.567 3.191.830Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

0522 2. GERENCIA REGIONAL DE SALUD 1.612.345 738.287 799.956 185.250 6.915 936 3.343.690311B01 Admón. Gral. de la Gerencia Reg. de Salud 38.079 9.535 75 33 47.721312A01 Atención Primaria 462.451 43.701 784.657 41.119 4.774 213 1.336.915312A02 Atención Especializada 1.042.291 661.653 15.187 126.124 2.142 684 1.848.081312A03 Formación internos residentes 57.478 57.478312A04 Emergencias Sanitarias 12.045 23.397 113 6 35.562467B01 Investig. aplicada y Desarr. en Sectores 112 5.006 5.119491A Telecomunic. y Socie. de la Información 12.813 12.813

Total Presupuestos 1.686.485 746.073 3.820.838 207.370 191.710 959 6.653.436

3.008.263 183.567 3.191.830Total Presupuesto Consolidado 1.686.485 746.073 812.575 207.370 8.142 959 3.461.605

VIII TOTALVI VIIClasific. por programas

Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I III

Total Transferencias internas/ Contratos

IVII V

Page 67: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEON VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010(En miles de euros)

05 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD 74.629 8.779 3.043.920 26.765 192.142 23 3.346.258311A01.01 Dirección y Servicios Generales de Sanidad 15.455 6.777 3.040.395 1.973 190.507 23 3.255.130491A02.01 Promoc.Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 524 524313B01.02 Salud Pública 8.279 623 1.262 22.803 32.968467B01.02 Investigación y Desarrollo en otros Sectores 2.158 1.155 3.313313B02.03 Protección de la Salud y Seguridad Alimentaria 50.895 1.379 105 1.464 480 54.323313A01.04 Planificación y Desarrollo 2.011 84 2.565 492 131 5.282

Transferencias al Servicio de Salud 3.040.395 190.507 3.230.902Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

0522 2. GERENCIA REGIONAL DE SALUD 1.690.089 691.586 0 799.658 0 198.473 6.915 936 3.387.657311B01.22 Admón. Gral. De la Gerencia Reg. de Salud 40.043 10.404 702 33 51.181312A01 Atención Primaria 486.310 40.896 784.407 43.775 4.370 213 1.359.972312A02 Atención Especializada 1.096.133 618.363 15.112 137.624 2.545 684 1.870.460312A03 Formación internos residentes 54.936 54.936312A04 Emergencias Sanitarias 12.667 21.922 150 6 34.745467B01 Investigación y Desarrollo en Sectores 139 3.897 4.037491A02 Promoc. De Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 12.326 12.326

009 23. C. FAMIL. E IGUALD. DE OPORTUNID. 1.227 68 8.647 0 0 255 144 0 10.342231B07 Intervención en Drogodependencias 1.227 68 8.647 255 144 10.342

Total Presupuestos 1.767.955 700.517 8.647 3.846.143 0 225.985 199.333 959 6.749.539

0 0 0 3.040.395 0 0 190.507 0 3.230.902Total Presupuesto Consolidado 1.767.955 700.517 8.647 805.748 0 225.985 8.826 959 3.518.637

TOTAL

Total Transferencias internas/ Contratos

VII VIIIII III IVClasific. por programas Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I V VI

Page 68: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEON VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009(En miles de euros)

05 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD 76.308 9.830 2.928.214 28.342 190.115 23 3.232.832311A01.01 Dirección y Servicios Generales de Sanidad 15.001 7.284 2.919.746 4.459 188.505 23 3.135.017467C01.01 Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 546 546313B01 Salud Pública y Seguridad Alimentaria 59.028 2.375 2.478 20.256 490 84.627467B01 Investigación y Desarrollo en otros Sectores 2.441 1.100 3.541313A01.04 Planificación y Desarrollo 2.278 172 3.549 1.780 20 7.799231B08.01 Migración y Cooperacion al Desarrollo 1.301 1.301

09 CONS. DE FAM. E IGUALDAD DE OPORT 1.091 75 8.474 388 206 0 10.234231B07 Intervención en Drogodependencias (*) 1.091 75 8.474 388 206 10.234(*) Se añaden los gastos presupuestarios de otras Consejerías, que tienen servicios de atención sanitaria.

Transferencias al Servicio de Salud 2.919.746 188.505 3.108.251Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

0522 2. GERENCIA REGIONAL DE SALUD 1.616.272 683.585 767.828 197.742 7.570 936 3.273.934311B01.22 Admón. Gral. de la Gerencia Reg. de Salud 39.983 12.113 875 33 53.004312A01 Atención Primaria 456.371 42.232 752.185 41.649 3.825 213 1.296.475312A02 Atención Especializada 1.053.896 607.317 15.503 138.247 3.745 684 1.819.392312A03 Formación internos residentes 53.830 53.830312A04 Emergencias Sanitarias 12.194 21.922 300 6 34.422467B01 Investigación y Desarrollo en Sectores 140 3.821 3.961467C01 Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 12.850 12.850

Total Presupuestos 1.693.671 693.490 3.704.516 226.472 197.891 959 6.517.0002.919.746 188.505 3.108.251

Total Presupuesto Consolidado 1.693.671 693.490 784.770 226.472 9.386 959 3.408.749

VIII TOTAL

Total Transferencias internas/ Contratos

Clasif. Orgánica

Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV V VI VII

Page 69: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA-LA MANCHA VOLVERPRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016(En miles de euros)

26 Consejería de Sanidad 52.632 15.884 2.438.539 362 40.000 216 2.547.642

411A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES SANIDAD 2.675 2.972 10 662 190 216 6.726412E PLANIFICACION, ATENCION A LA SALUD E INSTITUCIONES SANITARI 5.995 611 2.435.153 37 40.000 2.481.796413A EPIDEMIOLOGIA Y PROMOCION DE LA SALUD 6.512 9.953 543 29 17.037413B SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS 25.085 1.770 85 51 26.991413C INSPECCION SANITARIA 4.775 32 4.807443B PROTECCION, FORMACION Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES 3.164 59 3.223413D CALIDAD Y HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA 917 56 1.588 2.560541E INVESTIGACION SANITARIA 3.508 431 508 55 4.502

61 Servicio Regional de Salud 1.323.593 685.043 1.500 493.899 48.105 560 2.552.700

411B GESTION Y ADMINISTRACION SANITARIA 9.959 7.345 732 114 123 18.273412C FORMACION DE PERSONAL SANITARIO 52.699 229 52.928412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD 1.260.936 655.712 1.500 492.403 42.451 437 2.453.438521B DESARROLLO DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 21.757 765 5.540 28.061

Transferencias al Servicio de Salud 2.425.046 39.593 2.464.639Transferencias a Organismos presupuestos limitativosContrato programa Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 1.376.225 700.927 1.500 2.932.438 48.467 40.000 776 5.100.342

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA 2.425.046 39.593 2.464.639

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.376.225 700.927 1.500 507.392 48.467 407 776 2.635.703

VIIIIV VI

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II IIIClasific. Orgánica

V VIIPrograma

TOTAL

Page 70: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA-LA MANCHA VOLVERPRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015(En miles de euros)

27 Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales 51.351 13.858 2.227.379 353 33.848 103 2.326.891

311A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES SANIDAD (11,47%) 2.021 1.360 92 103 3.576412E PLANIFICACION, ATENCION A LA SALUD E INSTITUCIONES SANITARI 5.864 1.026 2.226.798 106 33.848 2.267.641413A EPIDEMIOLOGIA Y PROMOCION DE LA SALUD 6.630 8.933 581 16.143413B SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS 25.149 1.935 155 27.239413C INSPECCION Y CALIDAD SANITARIA 5.131 33 5.164443B PROTECCION, FORMACION Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES 3.303 29 3.332541E INVESTIGACION SANITARIA 3.253 542 3.795

61 Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 1.265.285 568.765 1.500 460.091 47.926 240 560 2.344.366

411B GESTION Y ADMINISTRACION SANITARIA 10.930 7.610 114 123 18.777412C FORMACION DEL PERSONAL SANITARIO 52.405 11 52.416412D ATENCION INTEGRADA DE LA SALUD 1.201.950 539.235 1.500 459.326 42.965 0 437 2.245.412521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 21.909 765 4.847 240 27.761

Transferencias al Servicio de Salud 2.214.409 33.648 2.248.056Transferencias a Organismos presupuestos limitativosContrato programa Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 1.316.636 582.623 1.500 2.687.469 48.279 34.088 663 4.671.257

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA 2.214.409 33.648 2.248.056

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.316.636 582.623 1.500 473.061 48.279 440 663 2.423.201

Clasific. Orgánica Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I VI VII VIII TOTALII III IV V

Page 71: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA-LA MANCHA VOLVERPRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014(En miles de euros)

TULO PRESUPUESTARIOI II III IV V VI VII VIII TOTAL

27 Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales 51.712 12.521 2.208.952 382 17.367 117 2.291.051

311A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES SANIDAD (11,31%) 2.008 1.274 62 117 3.461412E PLANIFICACION, ATENCION A LA SALUD E INSTITUCIONES SANITARI 6.027 1.094 2.208.162 146 17.367 2.232.797413A EPIDEMIOLOGIA Y PROMOCION DE LA SALUD 6.734 7.759 713 15.205413B SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS 24.972 1.795 15 152 26.934413C INSPECCION Y CALIDAD SANITARIA 5.233 31 5.264443B PROTECCION, FORMACION Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES 3.313 29 32 3.374541E INVESTIGACION SANITARIA 3.424 538 30 23 4.014

61 Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 1.249.794 576.630 1.713 460.995 22.907 1.090 704 2.313.834

411B GESTION Y ADMINISTRACION SANITARIA 9.012 8.060 114 123 17.309412C FORMACION DEL PERSONAL SANITARIO 52.429 15 52.444412D ATENCION INTEGRADA DE LA SALUD 1.188.353 548.952 1.713 459.925 16.747 530 581 2.216.801521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 19.602 1.070 6.047 560 27.279

Transferencias al Servicio de Salud 2.197.573 17.067 2.214.640Transferencias a Organismos presupuestos limitativosContrato programa Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 1.301.506 589.151 1.713 2.669.947 23.289 18.457 822 4.604.885

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA 2.197.573 17.067 2.214.640

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.301.506 589.151 1.713 472.374 23.289 1.390 822 2.390.245

Código de programas Programa/ Agente de gasto

Page 72: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA-LA MANCHA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013En miles de euros

26 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD 59.772 25.808 2.247.371 3.252 24.735 1.037 2.361.975311A Dirección y Servicios Generales de Sanidad 18.475 11.519 1.306 1.037 32.337412E.04 Planificación, atención a la salud e instituciónes sa 8.233 1.285 2.246.634 40 24.735 2.280.925413A.03 Epidemiología y Promoción de la Salud 5.482 10.468 831 16.781413B.03 Sanidad Ambiental e Higiene de los Alimentos 20.696 1.858 230 217 23.001413C.06 Inspección y Calidad Sanitaria 3.138 37 3.175521B.02 Desarrollo de la Sociedad de la Información 836 836541E.05 Investigación Sanitaria 3.749 642 507 23 4.920

Transferencias al Servicio de Salud 2.236.302 24.460 2.260.762Resto de Transferencias Internas 0Contrato Programa con Servicio de Salud

61 2. SERVICIO DE SALUD CAST.- LA MANCHA SESC 1.217.130 602.595 509.377 9.467 2.673 704 2.341.947411B Gestión y administración sanitaria 13.558 9.561 328 34 123 23.604412C Formación del personal sanitario 44.617 970 45.587412D ATENCIÓN INTEGRADA DE SALUD 1.158.955 570.160 507.630 3.522 2.673 581 2.243.520521B.02 Desarrollo de la sociedad de la información 22.874 450 5.911 29.235

Total Presupuestos 1.276.902 628.403 2.756.749 12.719 27.408 1.741 4.703.9222.236.302 24.460 2.260.762

Total Presupuesto Consolidado 1.276.902 628.403 520.446 12.719 2.948 1.741 2.443.160

VII VIIIIICódigo de programas Programa/ Agente de gasto

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

TOTALV VIIVI III

Total Transferencias internas/ Contratos

Page 73: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA-LA MANCHA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012(En miles de euros)

27 1. CONS. DE SANIDAD Y ASUNT. S. 69.350 27.395 2.304.165 5.929 25.541 0 2.432.380311A.02 Dir. y Serv. Grales. de Salud y B. Social 23.448 13.719 2.096 1.037 40.300412E.09 Planific., atenc. a la salud e inst. sanitarias 8.830 1.411 2.302.434 68 24.501 2.337.245413A.06 Epidemiología y Promoción de la Salud 5.867 9.186 2.234 17.287413B.06 Sanidad Ambiental e Higiene de los Alim. 23.764 2.093 234 410 26.501413C.09 Inspección y Calidad Sanitaria 3.503 75 3.578521B.02 Desarrollo de la Sociedad de la Inform. 1.010 1.010541E.09 Investigación Sanitaria 3.938 912 1.497 110 3 6.459

Transferencias al Servicio de Salud 2.297.531 23.812 2.321.343Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

61 2. SERVICIO DE SALUD CAST.- LA MANCHA SESC 1.322.326 606.945 511.120 47.764 6.686 837 2.495.677411B Gestión y administración sanitaria 17.220 8.600 2.353 147 28.319412C Formación del personal sanitario 49.878 151 988 51.018412A Atención primaria de salud 364.313 44.410 495.097 2.597 1.351 171 907.939412B Atención especializada de salud 890.915 533.216 12.458 28.699 5.335 519 1.471.142521B.02 Desarrollo de la sociedad de la inform. 20.568 224 16.468 37.259

Total Presupuestos 1.391.676 634.340 2.815.285 53.692 32.227 837 4.928.0572.297.531 23.812 2.321.343

Total Presupuesto Consolidado 1.391.676 634.340 517.755 53.692 8.415 837 2.606.714

Clasific. por programas Programa III VI VII VIII

Total Transferencias internas/ Contratos

IV

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I V TOTALII

Page 74: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011(En miles de euros)

26 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD 72.818 20.899 2.325.339 29.427 256.601 1.220 2.706.305311A Dirección y Servicios Generales de Sanidad 22.429 14.029 11.346 1.220 49.024412E.04 Planificación, atención a la salud e instituciónes sanitarias 8.432 1.950 2.318.767 225 255.966 2.585.340413A.03 Epidemiología y Promoción de la Salud 6.656 838 675 15.366 23.534413B.03 Sanidad Ambiental e Higiene de los Alimentos 24.767 2.617 621 822 28.827413C.06 Inspección y Calidad Sanitaria 4.994 252 10 5.257521B.02 Desarrollo de la Sociedad de la Información 1.459 1.459541E.05 Investigación Sanitaria 5.541 1.212 5.276 200 635 12.864

Transferencias al Servicio de Salud 2.294.157 251.166 2.545.323Resto de Transferencias Internas 0Contrato Programa con Servicio de Salud

2. SERVICIO DE SALUD CAST.- LA MANCHA SESC 1.156.791 684.398 520.302 249.012 41.448 1.165 2.653.116411B Gestión y administración sanitaria 27.149 16.886 1.965 834 10 201 47.045412C Formación del personal sanitario 31.468 1.388 1.620 829 35.305412A Atención primaria de salud 318.979 59.627 499.756 60.253 17.310 289 956.215412B Atención especializada de salud 779.195 575.125 16.961 159.327 24.128 675 1.555.410521B.02 Desarrollo de la sociedad de la información 31.371 27.769 59.140

Total Presupuestos 1.229.609 705.297 2.845.641 278.439 298.048 2.386 5.359.420

2.294.157 251.166 2.545.323Total Presupuesto Consolidado 1.229.609 705.297 551.483 278.439 46.883 2.386 2.814.097

IIClasific. por programas

Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Total Transferencias internas/ Contratos

IV VIII TOTALI V VI VIIIII

Page 75: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010(En miles de euros)

27 1. CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 79.081 17.164 2.428.377 36.129 260.014 1.202 2.821.96702.311A Dirección y Servicios Generales de Salud y Bienestar So 19.951 10.189 17.634 1.202 48.97802.521B Desarrollo de la Sociedad de la Información 1.996 1.99603.311A Dirección y Servicios Generales de Salud y Bienestar So 4.299 4.29906.413A Epidemiología y Promoción de la Salud 7.179 835 774 14.180 22.96806.413B Sanidad Ambiental e Higiene de los Alimentos 27.033 2.569 911 1.259 31.77209.412E Planificación, Atención a la salud e Instit. Sanitarias 9.245 1.989 2.421.401 550 259.096 2.692.28109.541E Investigación Sanitaria 5.945 1.287 5.291 480 918 13.92209.413C Inspección y Calidad Sanitaria 5.428 295 30 5.753Transferencias al Servicio de Salud 2.396.697 249.219 2.645.916Resto de Transferencias Internas (Instituto de Consumo de C-LM) 9.380 496 9.876Contrato Programa con Servicio de Salud

0522 2. SERVICIO DE SALUD CAST.- LA MANCHA SESC 1.239.883 662.321 560.598 249.411 38.948 1.165 2.752.326411B Gestión y administración sanitaria 31.095 13.462 1.972 5.278 10 201 52.018412C Formación del personal sanitario 36.536 1.388 1.725 769 40.418412A Atención primaria de salud 342.604 59.225 538.683 65.588 15.220 289 1.021.609412B Atención especializada de salud 829.648 559.371 18.219 150.007 23.717 675 1.581.637521B.02 Desarrollo de la sociedad de la información 28.875 27.769 56.644

Total Presupuestos 1.318.965 679.485 2.988.974 285.540 298.962 2.368 5.574.294

2.406.077 249.716 2.655.792Total Presupuesto Consolidado 1.318.965 679.485 582.898 285.540 49.246 2.368 2.918.501

VIII TOTALClasific. por programas Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I VI

Total Transferencias internas/ Contratos

VIIVII III IV

Page 76: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009(En miles de euros)

26 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD 78.517 15.087 0 2.357.180 0 38.924 261.739 1.202 2.752.649411A Dirección y Servicios Generales de Sanidad 23.805 8.573 8.954 16.848 1.211 1.202 60.593521B.02 Desarrollo de la Sociedad de la Información 2.668 2.668413A.03 Epidemiología y Promoción de la Salud 7.125 749 784 16.480 25.138413B.03 Sanidad Ambiental e Higiene de los Alimentos 27.004 2.284 1.111 1.224 202 31.824412E.04 Planificación, atención a la salud e institucióne 9.219 1.983 2.341.007 1.000 259.454 2.612.664541E.05 Investigación Sanitaria 5.918 1.287 5.324 579 872 13.980413C.06 Inspección y Calidad Sanitaria 5.446 212 125 5.782

Transferencias al Servicio de Salud 2.317.497 251.171 2.568.668Resto de Transferencias Internas 8.954 1.211 10.164Contrato Programa con Servicio de Salud

2. SERVICIO DE SALUD CAST.- LA MANCHA SESC 1.181.969 643.113 0 554.720 0 257.642 40.152 1.142 2.678.739411B Gestión y administración sanitaria 30.397 11.567 2.255 18.474 5 197 62.895412C Formación del personal sanitario 31.282 1.222 1.740 288 34.532412A Atención primaria de salud 331.146 58.179 532.737 72.827 13.980 284 1.009.153412B Atención especializada de salud 789.144 546.960 17.989 138.653 25.317 662 1.518.725521B.02 Desarrollo de la sociedad de la información 25.184 27.399 850 53.434

Total Presupuestos 1.260.486 658.200 2.911.900 296.566 301.891 2.345 5.431.389

2.326.450 252.381 2.578.832Total Presupuesto Consolidado 1.260.486 658.200 585.450 296.566 49.510 2.345 2.852.557Total Transferencias internas/ Contratos

Clasif. OrgánicaPrograma

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III V VIII TOTALVIIIV VI

Page 77: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNYA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017(En miles de euros)

17 1. DEPARTAMENTO DE SALUD 71.034 52.082 0 8.456.315 0 486 143.409 83.389 8.806.715121 Dirección y administración general 16.879 5.010 45 312 10 22.255414 Salud pública 45.548 14.067 64.190 18 123.823415 Transferencias internas para servicios de salud 8.336.990 143.346 83.379 8.563.715415 Transferencias internas que no consolidan 0419 Otros servicios de salud 8.607 32.663 11.435 156 52.861573 I+D biomédicas y ciencias de la salud 311 43.655 63 44.028611 Sanidad vegetal, animal y control de producciones 32 32

5100 2. SERVICIO CATALÁN DE LA SALUD 26.148 4.789.280 0 3.525.893 0 103.183 40.163 83.448 8.568.115121 Dirección y administración general 26.148 28.371 5.077 2.546 69 62.211411 Atención primaria 286.165 1.121.347 35.758 200 1.443.470412 Atención especializada 3.999.051 40.878 64.880 40.163 60.154 4.205.125415 Transferencias internas para servicios de salud 189.308 2.356.967 23.025 2.569.300419 Otros servicios de salud 286.385 1.624 288.009

5200 3. INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 1.804.995 806.265 0 15 0 23.025 0 0 2.634.300121 Dirección y administración General 7.254 35.600 15 150 43.018411 Atención primaria 931.584 158.510 7.025 1.097.119412 Atención especializada 866.157 612.155 15.850 1.494.163

Transferencias al Servicio de Salud 8.336.990 143.346 83.379 8.563.715Transferencias al ICS 2.356.967 23.025 2.379.992Compra del Servicio de Salud al ICS (MHDA) 189.308 189.308Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 1.902.177 5.647.628 0 11.982.222 0 126.694 183.572 166.836 20.009.129

TRANSFERENCIAS Y COMPRAS INTERNAS A SCS, ICS y OOAA 189.308 10.693.956 143.346 106.404 11.133.015

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.902.177 5.458.319 0 1.288.266 0 126.694 40.225 60.433 8.876.115

VIII TOTALVIClasific. Orgánica Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV V VII

Page 78: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNYA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 (Presupuesto 2015 prorrogado para el 2016)(En miles de euros)

17 1. DEPARTAMENTO DE SALUD 71.385 46.616 8.069.670 602 135.749 71.212 8.395.234121 Dirección y administración general 64.073 4.452 312 10 68.847414 Salud pública 7.312 15.886 31.888 290 55.376415 Transferencias internas para servicios de salud 7.994.305 135.686 71.202 8.201.194415 Transferencias internas que no consolidan 19.684 19.684419 Otros servicios de salud 26.218 7.429 63 33.710573 I+D biomédicas y ciencias de la salud 16.363 16.363611 Sanidad vegetal, animal y control de producciones 60 60

5100 2. SERVICIO CATALÁN DE LA SALUD 25.147 4.397.220 3.574.666 93.926 41.760 71.271 8.203.990121 Dirección y administración general 25.147 22.321 4.960 4.596 0 69 57.092411 Atención primaria 283.209 1.003.532 40.796 1 285 1.327.824412 Atención especializada 3.793.404 28.305 48.535 41.759 55.293 3.967.295415 Transferencias internas para servicios de salud 2.536.245 15.625 2.551.870419 Otros servicios de salud 298.285 1.624 0 0 0 299.909

0

5200 3. INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 1.760.469 831.007 13 15.625 2.607.114121 Dirección y administración General 8.783 38.811 13 425 48.032411 Atención primaria 909.767 155.686 0 4.950 1.070.403412 Atención especializada 841.919 636.510 0 10.250 1.488.679

Transferencias al Servicio de Salud 7.994.305 135.686 71.202 8.201.194Transferencias al ICS 2.536.245 15.625 2.551.870Contrato programa Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 1.857.001 5.274.843 11.644.348 15.625 94.528 177.509 142.484 19.206.338

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA 10.530.550 135.686 86.827 10.753.064

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.857.001 5.274.843 1.113.798 15.625 94.528 41.822 55.656 8.453.274

VIII TOTALClasific. Orgánica Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV VI VIIV

Page 79: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNYA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015(En miles de euros)

17 1. DEPARTAMENTO DE SALUD 71.385 50.576 8.069.670 602 135.749 71.212 8.399.194121 Dirección y administración general 64.073 4.452 312 10 68.847414 Salud pública 7.312 15.886 31.888 290 55.376415 Transferencias internas para servicios de salud 7.994.305 135.686 71.202 8.201.194419 Otros servicios de salud 19.684 19.684532 Sociedad digital 30.178 7.429 63 37.670573 I+D biomédicas y ciencias de la salud 16.363 16.363611 Sanidad vegetal, animal y control de producciones 60 60

5100 2. SERVICIO CATALÁN DE LA SALUD 25.147 4.397.220 3.574.666 93.926 41.760 71.271 8.203.990121 Dirección y administración general 25.147 22.321 4.960 4.596 69 57.092411 Atención primaria 283.209 1.003.532 40.796 1 285 1.327.824412 Atención especializada 3.793.404 28.305 48.535 41.759 55.293 3.967.295415 Transferencias internas para servicios de salud 2.536.245 15.625 2.551.870419 Otros servicios de salud 298.285 1.624 299.909

5200 3. INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 1.760.469 840.763 13 15.625 2.616.870121 Dirección y administración General 8.783 39.000 13 425 48.221411 Atención primaria 909.767 158.263 4.950 1.072.980412 Atención especializada 841.919 643.500 10.250 1.495.669

Transferencias al Servicio de Salud 7.994.305 135.686 71.202 8.201.194Transferencias al ICS 2.536.245 15.625 2.551.870Contrato programa Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 1.857.001 5.288.559 11.644.348 15.625 94.528 177.509 142.484 19.220.054

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA 10.530.550 135.686 86.827 10.753.064

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.857.001 5.288.559 1.113.798 15.625 94.528 41.822 55.656 8.466.990

VI VII VIII TOTALI IIClasific. Orgánica Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

III IV V

Page 80: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNYA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014(En miles de euros)

17 1. DEPARTAMENTO DE SALUD 67.616 29.091 0 7.916.307 0 640 158.878 48.083 8.220.615121 Dirección y administración general 60.225 4.757 350 10 65.341414 Salud pública 7.391 11.437 29.955 48.783415 Transferencias internas para servicios de salud 7.832.597 158.816 48.073 8.039.485419 Otros servicios de salud 8.376 6.730 290 15.396532 Sociedad digital 4.463 13.069 17.532573 I+D biomédicas y ciencias de la salud 33.956 63 34.018611 Sanidad vegetal, animal y control de producciones 59 59

5100 2. SERVICIO CATALÁN DE LA SALUD 23.847 4.347.500 0 3.466.160 0 101.272 57.544 48.142 8.044.465121 Dirección y administración general 23.847 22.657 6.396 2.906 69 55.874411 Atención primaria 275.814 994.420 39.123 200 302 1.309.859412 Atención especializada 3.755.455 27.319 59.242 41.719 47.771 3.931.507415 Transferencias internas para servicios de salud 2.438.025 15.625 2.453.650419 Otros servicios de salud 293.575 293.575

5200 3. INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 1.686.873 815.359 0 794 0 15.625 0 0 2.518.650121 Dirección y administración General 8.767 68.000 425 77.192411 Atención primaria 881.519 105.892 4.950 992.361412 Atención especializada 796.586 641.467 794 10.250 1.449.097

Transferencias al Servicio de Salud 7.832.597 158.816 48.073 8.039.485Transferencias al ICS 2.438.025 15.625 2.453.650Contrato programa Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 1.778.335 5.191.950 0 11.383.260 0 117.536 216.423 96.225 18.783.729

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA 10.270.622 174.441 48.073 10.493.135

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.778.335 5.191.950 0 1.112.639 0 117.536 41.982 48.152 8.290.594

Para el 2014, las entidades autónomas administrativas IES e ICAMS, que figuraban en los años previos como entes autónomos, se incorporan a la estructura del Departamento de Salud.

VIIClasific. Orgánica Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV V VI VIII TOTAL

Page 81: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA CATALUÑA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 En miles de euros

17 1. DEPARTAMENTO DE SALUD 34.741 12.630 7.961.515 400 159.025 52.646 8.220.956121 Dirección y Administración General 27.255 5.803 400 10 33.468414 Salud Pública 7.486 100 62.110 69.696415 Transf. internas para el Servicio de Salud 7.842.788 158.963 52.636 8.054.386419 Otros Servicios de Salud 3.111 9.973 13.084573 R+D Biomedica y en ciencias de la salud 46.644 63 46.706532 Sociedad Digital 3.616 3.616

5100 2. SERVICIO CATALÁN DE LA SALUD 23.847 4.360.557 3.465.402 110.571 53.398 42.611 8.056.386121 Dirección y Administración General 23.847 21.693 6.295 2.046 63 53.944411 Atención primaria de Salud 257.185 984.216 49.411 50 306 1.291.167412 Atención Especializada de Salud 3.821.355 34.241 59.114 40.348 42.243 3.997.301415 Transf. internas para el Servicio de Salud 2.440.650 13.000 2.453.650419 Otros Servicios de Salud 260.324 260.324

0

5200 3. INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 1.688.549 816.939 162 13.000 2.518.650121 Dirección y Administración General 8.868 48.261 162 600 57.892411 Atención primaria de Salud 890.284 119.224 4.100 1.013.608412 Atención Especializada de Salud 789.396 649.454 8.300 1.447.151

6110 4. INSTIT. DE ESTUDIOS DE LA SALUD 1.508 2.111 2 0 0 3.621419 Otros Servicios de Salud 1.508 2.111 2 3.621

6205 5. INST. CATALÁN DE EVAL. MÉDICAS 3.546 114 100 3.761419 Otros Servicios de Salud 3.546 114 100 3.761

Transferencias al Servicio de Salud 7.842.788 158.963 52.636 8.054.386Transf. a Organismos autónomos administrativos 3.546,53 3.547Contrato programa ICSTransferencias al ICS 2.440.650 13.000 2.453.650Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 1.748.645 5.195.782 2 11.427.194 124.071 212.423 95.257 18.803.374

10.286.985 171.963 52.636 10.511.583PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.748.645 5.195.782 2 1.140.209 124.071 40.461 42.621 8.291.791

Con respecto al ejercicio 2011 se han suprimido dos organismos autónomos administrativos: Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria y Agencia de Protección de la Salud.

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA

Código de programas Programa/ Agente de gasto

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV V VI VII VIII TOTAL

Page 82: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA CATALUÑA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012(En miles de euros)

17 1. DEPARTAMENTO DE SALUD 40.558 10.628 8.386.586 536 174.992 71.706 8.685.006121 Dirección y Administración General 31.284 6.035 536 11 37.866414 Salud Pública 9.274 9.274415 Transf. internas para el Servicio de Salud 8.361.505 174.992 71.695 8.608.192419 Otros Servicios de Salud 3.522 7.747 0 11.269573 R+D Biomedica y en ciencias de la salud 17.334 17.334532 Sociedad Digital 1.072 1.072

5100 2. SERVICIO CATALÁN DE LA SALUD 25.241 4.540.290 3.694.354 121.499 53.403 71.769 8.506.557121 Dirección y Administración General 25.241 23.197 7.043 2.046 74 57.601411 Atención primaria de Salud 289.620 990.161 50.931 50 309 1.331.071412 Atención Especializada de Salud 3.937.073 52.282 68.522 40.353 71.386 4.169.617415 Transf. internas para el Servicio de Salud 2.644.868 13.000 2.657.868419 Otros Servicios de Salud 290.400 290.400

5200 3. INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 1.874.581 840.125 162 13.000 2.727.868121 Dirección y Administración General 10.874 48.328 162 600 59.964411 Atención primaria de Salud 986.979 131.523 4.100 1.122.602412 Atención Especializada de Salud 876.728 660.274 8.300 1.545.302

6110 4. INSTIT. DE ESTUDIOS DE LA SALUD 1.838 2.895 2 20 6 4.762419 Otros Servicios de Salud 1.838 2.895 2 20 6 4.762

6205 5. INST. CATALÁN DE EVAL. MÉDICAS 3.565 115 100 3.780419 Otros Servicios de Salud 3.565 115 100 3.780

Transferencias al Servicio de Salud 8.258.760 174.902 71.695 8.505.357Transf. a Organismos autónomos administrativos 3.835 20 3.855Contrato programa ICSTransferencias al ICS 2.644.868 13.000 2.657.868Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 1.942.218 5.397.504 2 12.081.217 135.156 228.395 143.481 19.927.973

10.907.464 187.922 71.695 11.167.081PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.942.218 5.397.504 2 1.173.754 135.156 40.473 71.786 8.760.892

Con respecto al ejercicio 2011 se han suprimido dos organismos autónomos administrativos: Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria y Agencia de Protección de la Salud.

V VI VIIClasific. por programas III IVPrograma

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II TOTALVIII

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA

Page 83: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA CATALUÑA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011(En miles de euros)

Programa

17 1. DEPARTAMENTO DE SALUD 40.812 19.981 8.805.185 596 191.697 69.637 9.127.908121 Dirección y Administración General 31.402 6.265 2 596 12 38.277122 Formación del Personal de Admón. Y Servicios 0123 Previsión Riesgos Lab. Pers. De Admón. Gen. 140 140414 Salud Pública 9.410 3.182 38.927 51.518415 Transferencias para el Servicio de Salud 8.738.059 191.697 69.625 8.999.381419 Otros Servicios de Salud 3.974 8.332 12.306451 Promoción de la Lengua Catalana 175 175573 Investigación Biomédica y Ciencias de la Salud 19.865 19.865574 Desenvolvimiento Tecnológico e Investigación 0532 sociedad de la Información y el Coniocimiento 6.245 6.245

5100 2. SERVICIO CATALÁN DE LA SALUD 25.938 4.586.410 4.058.273 135.086 56.238 69.699 8.931.644121 Dirección y Administración General 25.938 24.046 5.537 2.029 74 57.624411 Atención primaria de Salud 291.303 1.326.572 50.743 3.934 2.199 1.674.751412 Atención Especializada de Salud 3.979.549 25.070 82.314 39.304 67.426 4.193.663415 Transferencias para el Servicio de Salud 2.698.845 13.000 2.711.845419 Otros Servicios de Salud 291.512 291.512573 Investigación Biomédica y Ciencias de la Salud 2.248 2.248

5200 3. INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 1.904.954 853.723 168 13.000 2.771.845121 Dirección y Administración General 10.923 48.309 168 600 60.000411 Atención primaria de Salud 1.004.811 135.338 4.100 1.144.249412 Atención Especializada de Salud 889.220 670.077 8.300 1.567.596

6110 4. INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA SALUD 1.838 3.153 2 30 22 1 5.046419 Otros Servicios de Salud 1.838 3.153 2 30 22 1 5.046

6202 5. AGENCIA CATALANA DE SEG. ALIMENTARIA 695 5 701121 Dirección y Administración General 83 5 88414 Salud Pública 46 46461 Ordenación, Control e Inform. sobre el Consumo 57 57571 Investigación y desarrollo 366 366611 Sanidad Vegetal y Animal 143 143

6205 6. INST. CATALÁN DE EVALUACIONES MÉDICAS 3.422 88 248 3.757419 Otros Servicios de Salud 3.422 88 248 3.757

6206 7. AGENCIA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD 33.224 8.890 6.917 225 49.256414 Salud Pública 33.224 8.890 6.917 225 49.256

Transferencias al Servicio de Salud 8.669.995 191.324 69.625 8.930.944Transf. a Organismos autónomos administrativos 46.223 282 46.505Contrato programa ICSTransferencias al ICS 2.698.845 13.000 2.711.845Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 2.006.766 5.476.274 2 12.870.661 149.183 247.935 139.337 20.890.157

11.415.063 204.607 69.625 11.689.295PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2.006.766 5.476.274 2 1.455.598 149.183 43.328 69.712 9.200.862

LEY 6/2011, del 27 de julio, de Presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el 2011 (DOGC 5931 - 29.7,2011). Departament del Presidence.

II III IV VClasific. por programas

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I VI VII

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA

VIII TOTAL

Page 84: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010(En miles de euros)

17 1. DEPARTAMENTO DE SALUD 46.626 31.730 9.278.798 2.676 264.531 85.028 9.709.389121 Dirección y Administración General 36.368 11.370 19 2.176 20 49.953122 Formación del Personal de Admón. Y Servicios 0123 Previsión Riesgos Lab. Pers. De Admón. Gen. 175 175414 Salud Pública 10.258 4.315 52.245 66.818415 Transferencias para el Servicio de Salud 9.179.163 261.446 85.008 9.525.617419 Otros Servicios de Salud 5.156 8.676 13.832451 Promoción de la Lengua Catalana 241 241573 Investigación Biomédica y Ciencias de la Salud 317 37.255 3.085 40.657574 Desenvolvimiento Tecnológico e Investigación 0532 sociedad de la Información y el Coniocimiento 10.156 1.440 500 12.096Transferencias al Servicio de Salud 9.131.266 261.114 85.008 9.477.388Transferencias a Organismos autónomos administrativos 47.897 332 48.229Transferencias al ICS 2.793.507 26.000 2.819.5075100 2. SERVICIO CATALÁN DE LA SALUD 27.038 4.828.660 4.345.845 189.370 71.744 85.149 9.547.806121 Dirección y Administración General 27.038 28.494 7.973 3.546 142 67.193411 Atención primaria de Salud 310.573 1.520.416 81.042 6.500 3.432 1.921.965412 Atención Especializada de Salud 4.174.343 21.850 104.782 39.244 81.575 4.421.794415 Transferencias para el Servicio de Salud 2.793.507 26.000 2.819.507419 Otros Servicios de Salud 315.250 315.250573 Investigación Biomédica y Ciencias de la Salud 2.098 2.098

5200 3. INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 2.129.656 759.665 186 26.000 2.915.507121 Dirección y Administración General 11.838 46.782 186 2.600 61.406411 Atención primaria de Salud 1.117.842 154.594 9.000 1.281.436412 Atención Especializada de Salud 999.977 558.289 14.400 1.572.665

6110 4. INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA SALUD 2.072 3.465 5 26 6 5.574419 Otros Servicios de Salud 2.072 3.465 5 26 6 5.574

6202 5. AGENCIA CATALANA DE SEG. ALIMENTARIA 1.206 6 1.212121 Dirección y Administración General 130 6 136414 Salud Pública 111 111461 Ordenación, Control e Inform. sobre el Consumo 135 135571 Investigación y desarrollo 651 651611 Sanidad Vegetal y Animal 179 179

6205 6. INST. CATALÁN DE EVALUACIONES MÉDICAS 3.408 140 232 3.780419 Otros Servicios de Salud 3.408 140 232 3.780

6206 7. AGENCIA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD 32.568 10.011 7.259 300 50.138414 Salud Pública 32.568 10.011 7.259 300 50.138

Total Presupuestos 2.237.960 5.638.145 5 13.632.228 218.610 336.276 170.183 22.233.406

11.972.670 287.446 85.008 12.345.124Total Presupuesto Consolidado 2.237.960 5.638.145 5 1.659.558 218.610 48.829 85.175 9.888.282

IV VI II TOTALVIIIIII

Total Transferencias internas/ Contratos

VIIClasific. por programas Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

VI

Page 85: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009(En miles de euros)

17 1. DEPARTAMENTO DE SALUD 87.263 21.270 8.850.309 3.148 219.585 65.167 9.246.743121 Dirección y Administración General 76.169 11.428 1.440 3.148 20 92.205122 Formación del Personal de Admón. Y Servicios 29 29123 Previsión Riesgos Lab. Pers. De Admón. Gen. 175 175414 Salud Pública 11.094 3.308 60.460 74.862415 Transferencias para el Servicio de Salud 8.759.337 216.585 65.147 9.041.069419 Otros Servicios de Salud 5.880 7.341 13.221451 Promoción de la Lengua Catalana 241 241573 Investigación Biomédica y Ciencias de la Salud 21.580 3.000 24.580574 Desenvolvimiento Tecnológico e Investigación 209 152 361

5100 2. SERVICIO CATALÁN DE LA SALUD 27.016 4.427.217 4.362.245 166.219 50.035 65.289 9.098.020121 Dirección y Administración General 27.016 30.355 10.309 2.546 142 70.368122 Formación del Personal de Admón. Y Servicios 0411 Atención primaria de Salud 282.748 1.740.299 62.624 3.284 2.088.955412 Atención Especializada de Salud 3.792.742 29.556 101.048 24.035 61.863 4.009.244415 Transferencias para el Servicio de Salud 2.580.084 26.000 2.606.084419 Otros Servicios de Salud 321.371 321.371573 Investigación Biomédica y Ciencias de la Salud 1.997 1.997

5200 3. INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD 1.918.939 755.857 186 26.000 1.103 2.702.084121 Dirección y Administración General 14.400 46.549 186 2.600 495 64.231411 Atención primaria de Salud 1.010.678 153.825 9.000 325 1.173.827412 Atención Especializada de Salud 893.860 555.483 14.400 283 1.464.026

6110 4. INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA SALUD 2.162 3.719 5 26 12 5.924419 Otros Servicios de Salud 2.162 3.719 5 26 12 5.924

6202 5. AGENCIA CATALANA DE SEG. ALIMENTARIA 194 6 1.342121 Dirección y Administración General 194 6 200414 Salud Pública 111 111461 Ordenación, Control e Inform. sobre el Consumo 116 116571 Investigación 705 705611 Sanidad Vegetal y Animal 209 209

6205 6. INST. CATALÁN DE EVALUACIONES MÉDICAS 3.300 86 205 3.591419 Otros Servicios de Salud 3.300 86 205 3.591

6206 7. AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT 8.836 6.842 300 15.978414 Salut Pública 8.836 6.842 300 15.978

Transferencias al Servicio de Salud 8.746.463 216.253 65.147 9.027.863Transferencias a Organismos autónomos administrativos 12.873 332 13.206Contrato programa ICSTransferencias al ICS 2.580.084 26.000 2.606.084Resto Transferencias internas 0

Total Presupuestos 2.035.379 5.220.393 5 13.219.668 195.904 269.620 131.570 21.073.682

11.339.421 242.585 65.147 11.647.153Total Presupuesto Consolidado 2.035.379 5.220.393 5 1.880.247 195.904 27.035 66.424 9.426.529

Clasif. OrgánicaPrograma

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II VII VIII TOTAL

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

III IV V VI

Page 86: Presupuestos iniciales 2016

COMUNITAT VALENCIANA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017En miles de euros

10 SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA01 SUBSECRETARIA 38.757,10 8.247,01 222,58 427,00 47.653,69411.10 Dirección y Servicios Generales 15.224,15 5.625,00 81,58 400,00 21.330,73411.40 Escuela Valenciana de Estudios para la Salud 2.081,46 1.700,00 40,00 3.821,46411.70 Inspección 12.644,70 250,00 9,00 12.903,70411.20 Administración Económico Financiera 5.129,74 80,00 76,00 9,00 5.294,74411.30 Administración de Recursos Humanos 3.677,05 592,01 25,00 9,00 4.303,06

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

02 SECRETARIA AUTONÓMICA DE SALUD PÚBLICA Y DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO 2.432.563,25 2.298.474,03 15.400,00 1.205.508,60 74.677,48 9.989,66 6.036.613,02

313.20 Drogodependencias y Otras Adicciones 958,91 6.948,14 3.773,54 11.680,59412.22 Asistencia Sanitaria 2.189.420,48 1.794.949,03 350,00 6.388,00 52.733,06 4.670,00 4.048.510,57412.24 Prestaciones Externas 242.000,00 6.000,00 248.000,00412.26 Personal Sanitario Residente 116.412,00 116.412,00412.28 Salud Mental y Atenc. Sanit. de Media y Larga Esta 57.923,72 16.200,01 950,00 1.066,94 76.140,67412.25 Servicios Generales de la Secretaría Autonómica 281,83 90,00 15.000,00 46.666,24 9,00 62.047,07412.23 Prestaciones farmacéuticas 2.863,67 80.000,00 1.106.318,32 5,00 1.189.186,99412.27 Prestaciones externas complementarias 104.000,00 25.850,10 129.850,10412.29 Información para la salud 3.143,52 15.599,99 27,30 19.670,00 38.440,81

411.60Análisis y Evaluación de la Atención al Paciente e Investigación en Ciencias de la Salud 2.062,59 600,00 8.490,60 335,00 5.319,66 16.807,85

412.10 Centros Integrados de Salud Pública 48.133,41 4.256,03 310,00 52.699,44413.10 Salud 11.363,12 33.830,83 50,00 1.044,50 548,48 46.836,93

Total Presupuestos 2.471.320,35 2.306.721,04 15.400,00 1.205.731,18 75.104,48 9.989,66 6.084.266,71

Total Presupuesto Consolidado 2.471.320,35 2.306.721,04 15.400,00 1.205.731,18 75.104,48 9.989,66 6.084.266,71

IV VII VIII TOTAL

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

VICódigo de programas Programa/ Agente de gasto

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II VIII

Page 87: Presupuestos iniciales 2016

COMUNITAT VALENCIANA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016En miles de euros

10 SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA01 SUBSECRETARIA 37.841,64 9.002,01 0,00 136,38 252,00 0,00 47.232,03411.10 Dirección y Servicios Generales 15.175,85 6.125,00 83,38 110,00 21.494,23411.40 Escuela Valenciana de Estudios para la Salud 2.073,90 1.700,00 115,00 3.888,90411.70 Inspección 12.634,34 450,00 9,00 13.093,34411.20 Administración Económico Financiera 4.486,18 235,01 28,00 9,00 4.758,19411.30 Administración de Recursos Humanos 3.471,37 492,00 25,00 9,00 3.997,37

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

02 SECRETARIA AUTONÓMICA DE SALUD PÚBLICA Y DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO 2.463.260,42 2.253.485,04 5.000,00 1.065.487,56 67.600,00 7.080,11 5.861.913,13

313.20 Drogodependencias y Otras Adicciones 937,91 8.100,01 3.404,16 12.442,08412.22 Asistencia Sanitaria 2.220.504,73 1.820.000,00 6.776,00 46.256,00 1.600,00 4.095.136,73412.24 Prestaciones Externas 242.000,00 6.000,00 248.000,00412.26 Personal Sanitario Residente 115.951,81 115.951,81412.28 Salud Mental y Atenc. Sanit. de Media y Larga Esta 58.628,21 16.210,01 946,31 1.390,00 77.174,53412.25 Servicios Generales de la Secretaría Autonómica 394,76 94,99 5.000,00 9,00 5.498,75412.23 Prestaciones farmacéuticas 2.194,36 22.600,00 1.020.570,24 5,00 1.045.369,60412.27 Prestaciones externas complementarias 88.800,00 19.200,00 108.000,00412.29 Información para la salud 2.441,64 17.099,99 27,30 19.000,00 38.568,93

411.60Análisis y Evaluación de la Atención al Paciente e Investigación en Ciencias de la Salud 2.052,55 700,00 7.759,60 5,00 5.480,11 15.997,26

412.10 Centros Integrados de Salud Pública 51.442,29 4.856,03 300,00 56.598,32413.10 Salud 8.712,16 33.024,01 803,95 635,00 43.175,12

Total Presupuestos 2.501.102,06 2.262.487,05 5.000,00 1.065.623,94 67.852,00 7.080,11 5.909.145,16

Total Presupuesto Consolidado 2.501.102,06 2.262.487,05 5.000,00 1.065.623,94 67.852,00 7.080,11 5.909.145,16

VI

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

Código de programas Programa/ Agente de gasto

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I VIIIII III IV VII TOTALV

Page 88: Presupuestos iniciales 2016

COMUNITAT VALENCIANA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015En miles de euros

10 SANIDAD01 SUBSECRETARIA 36.379,69 10.265,00 136,88 98,00 46.879,57411.10 Dirección y Servicios Generales 26.978,42 7.750,00 83,38 60,00 34.871,80411.40 Escuela Valenciana de Estudios para la Salud 1.986,98 1.700,00 20,00 3.706,98411.20 Administración Económico Financiera 4.054,12 435,00 28,00 9,00 4.526,12411.30 Administración de Recursos Humanos 3.360,17 380,00 25,50 9,00 3.774,67

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

02 SECRETARIA AUTONÓMICA DE SANIDAD 2.408.210,93 2.061.746,89 5.000,00 900.996,41 67.954,64 2.206,32 5.446.115,19313.20 Drogodependencias y Otras Adicciones 948,84 8.162,30 3.404,16 12.515,30412.22 Asistencia Sanitaria 2.171.478,97 1.673.075,99 5.916,00 49.928,64 790,62 3.901.190,22412.24 Prestaciones Externas 204.000,00 3.600,00 207.600,00412.26 Personal Sanitario Residente 113.633,19 113.633,19412.28 Salud Mental y Atenc. Sanit. de Media y Larga Esta 57.300,73 16.110,00 941,31 400,00 74.752,04412.25 Servicios Generales de la Secretaría Autonómica de 500,95 300,00 5.000,00 9,00 5.809,95412.29 Información para la salud 2.326,11 17.030,00 27,30 17.552,00 36.935,41412.23 Prestaciones farmacéuticas 2.135,34 22.560,00 860.105,00 5,00 884.805,34412.27 Prestaciones externas complementarias 80.200,00 19.200,00 99.400,00411.60 Análisis y Evaluación de la Atención al Paciente e I 1.969,84 2.000,00 6.236,60 5,00 1.415,70 11.627,14412.10 Centros Integrados de Salud Pública 49.397,66 4.808,60 20,00 54.226,26413.10 Salud 8.519,30 33.500,00 1.566,04 35,00 43.620,34

Total Presupuestos 2.444.590,62 2.072.011,89 5.000,00 901.133,29 68.052,64 2.206,32 5.492.994,76Transferencias Total Presupuesto Consolidado 2.444.590,62 2.072.011,89 5.000,00 901.133,29 68.052,64 2.206,32 5.492.994,76

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I VIII TOTALVIIIII IV VPrograma/ Agente de gasto IICódigo de programas VI

Page 89: Presupuestos iniciales 2016

COMUNITAT VALENCIANA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014En miles de euros

I II III IV V VI VII VIII TOTAL10 SANIDAD01 SUBSECRETARIA 27.956 11.550 83 105 39.694411.10 Dirección y Servicios Generales 26.056 9.750 83 80 35.970411.40 Escuela Valenciana de Estudios para la Salud 1.900 1.800 25 3.725

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

02 SECRETARIA AUTONÓMICA DE SANIDAD 2.300.918 2.051.238 914.455 65.707 2.500 5.334.818313.20 Drogodependencias y Otras Adicciones 978 8.162 3.404 12.545412.22 Asistencia Sanitaria 2.065.483 1.671.556 6.286 47.144 2.500 3.792.969412.24 Prestaciones Externas 204.000 3.600 207.600412.26 Personal Sanitario Residente 110.320 110.320412.28 Salud Mental y Atenc. Sanit. de Media y Larga Esta 55.445 16.110 941 400 72.896412.25 Servicios Generales de la Secretaría Autonómica de 496 419 10 924412.29 Información para la salud 2.252 17.030 27 18.000 37.309411.20 Administración Económico Financiera 3.855 355 28 10 4.248411.30 Administración de Recursos Humanos 3.227 380 26 9 3.641412.23 Prestaciones farmacéuticas 2.129 9.560 873.105 6 884.799412.27 Prestaciones externas complementarias 80.200 19.200 99.400411.60 Análisis y Evaluación de la Atención al Paciente e I 2.105 4.161 6.272 8 12.545412.10 Centros Integrados de Salud 46.733 5.539 60 52.331413.10 Salud 7.897 33.766 1.566 60 43.289

Total Presupuestos 2.328.874 2.062.788 0 914.538 0 65.812 2.500 0 5.374.512Transferencias Total Presupuesto Consolidado 2.328.874 2.062.788 0 914.538 0 65.812 2.500 0 5.374.512

Clasificac.por

programasPrograma

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Page 90: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD VALENCIANA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013En miles de euros

II V VI VII VIIIII V VI VI VI

10 SANIDAD01 SUBSECRETARIA 27.077 10.436 83 140 37.737411.10 Dirección y Servicios Generales 25.253 8.500 83 105 33.942411.40 Escuela Valenciana de Estudios para la Salud 1.824 1.936 35 3.795

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

02 AGENCIA VALENCIANA DE SALUD 2.311.670 1.710.767 835.440 14.271 2.500 4.874.647313.20 Drogodependencias y Otras Adicciones 914 7.265 3.404 80 11.664411.60 Análisis y Evaluación de la Atención al Paciente 1.914 4.296 910 9 7.130412.10 Centros Integrados de Salud 44.180 5.539 100 49.819412.22 Asistencia Sanitaria 2.014.111 1.416.004 6.286 13.441 2.500 3.452.342412.23 Prestaciones farmacéuticas 2.047 24.516 800.126 6 826.694412.24 Prestaciones Externas 203.270 3.000 206.270412.26 Personal Sanitario Residente 107.260 107.260412.27 Prestaciones externas complementarias 80.200 19.200 99.400412.28 Salud Mental y Atenc. Sanit. de Media y Larga Esta 53.669 16.110 941 500 71.221413.10 Salud 7.374 33.766 1.573 135 42.848

03 SECRETARIA AUTONÓMICA DE SANIDAD 9.877 18.274 5.442 0 18.029 51.622412.29 Información para la salud 2.200 17.030 27 18.000 37.257411.20 Administración Económico Financiera 3.708 385 28 10 4.131412,25 Gerencia y Admon. Gral. De AVS 916 459 5.362 10 6.746411.30 Administración de recursos Humanos 3.054 400 26 9 3.489

Total Presupuestos 2.348.625 1.739.476 840.966 32.440 2.500 4.964.006

Total Presupuesto Consolidado 2.348.625 1.739.476 840.966 32.440 2.500 4.964.006

Clasificac.por

programas TOTALI IIIPrograma

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

IV

Page 91: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD VALENCIANA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012(En miles de euros)

10 SANIDAD01 SUBSECRETARIA 28.814 14.504 310 170 43.798411.10 Dirección y Servicios Generales 26.824 12.236 186 105 39.350411.40 Escuela Valenciana de Estudios para la Salud 1.990 2.268 125 65 - 4.447

02 AGENCIA VALENCIANA DE SALUD 2.386.397 1.707.093 1.216.171 87.399 4.000 5.401.059313.20 Drogodependencias y Otras Adicciones 1.010 7.265 4.212 80 12.567411.60 Análisis y Evaluación de la Atención al Paciente 2.167 4.596 1.206 9 7.977412.10 Centros integrados de Salud Pública 48.814 6.239 100 55.153412.22 Asistencia Sanitaria 2.166.853 1.294.759 6.327 86.179 4.000 3.558.117412.23 Prestaciones farmacéuticas 2.287 7.216 1.159.626 6 1.169.134412.24 Prestaciones Externas 243.270 16.000 259.270412.26 Personal Sanitario Residente 99.150 - 99.150412.27 Prestaciones externas complementarias 91.809 26.000 117.809412.28 Salud Mental y Atenc. Sanit. de Media y Larga Esta 57.807 16.110 1.054 700 75.671413.10 Salud 8.309 35.829 1.748 325 46.210

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

03 SECRETARIA AUTONÓMICA DE LA AGENCIA VALEN 10.222 18.651 5.727 13.029 47.629411.20 Administración Económico Financiera 3.836 399 33 10 4.277411.30 Administración de Recursos Humanos 3.040 663 26 9 3.737412.25 Gerencia y Administración General de la AVS 1.077 559 5.642 10 7.287412.29 Información para la salud 2.270 17.030 27 13.000 32.328

Total Presupuestos 2.425.433 1.740.247 1.222.208 100.597 4.000 5.492.485

0Total Presupuesto Consolidado 2.425.433 1.740.247 1.222.208 100.597 4.000 5.492.485

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

II IV

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

V

Clasificac.por

programasPrograma

IIII TOTALVI VII VIII

Page 92: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD VALENCIANA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011(En miles de euros)

10 SANIDAD01 SUBSECRETARIA 90.866 62.605 11.490 1.770 685 167.416411.10 Dirección y Servicios Generales 19.440 11.925 186 105 31.655411.40 Escuela Valenciana de Estudios para la Salud 2.088 2.520 125 130 4.862411.50 Ordenación, Evaluación e Investigación Sanitaria 10.557 5.093 8.693 18 196 24.557412.10 Centros integrados de Salud Pública 50.281 6.739 912 57.932413.10 Salud 8.500 36.329 2.487 605 489 48.410

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

02 AGENCIA VALENCIANA DE SALUD 2.357.356 1.477.561 1.242.117 211.820 5.812 5.294.666313.20 Drogodependencias y Otras Adicciones 1.146 1.599 11.632 120 301 14.798411.60 Análisis y Evaluación de la Atención al Paciente 1.230 795 1.634 9 11 3.678412.22 Asistencia Sanitaria 2.190.052 1.116.528 6.477 208.672 5.500 3.527.228412.23 Prestaciones farmacéuticas 2.309 7.216 1.163.928 6 1.173.458412.24 Prestaciones Externas 245.727 26.000 271.727412.25 Administración y Servicios Generales 4.799 799 14 5.612412.26 Personal Sanitario Residente 99.150 99.150412.27 Prestaciones externas complementarias 91.809 31.130 122.939412.28 Salud Mental y Atenc. Sanit. de Media y Larga Esta 58.669 13.089 1.317 3.000 76.075

03 SECRETARIA AUTONÓMICA DE SANIDAD 9.102 23.508 86 20.521 53.216412.29 Información para la salud 2.262 22.469 27 20.500 45.257411.20 Administración Económico Financiera 3.843 409 33 12 4.297411.30 Administración de recursos Humanos 2.997 630 26 9 3.662

Total Presupuestos 2.457.324 1.563.674 1.253.693 234.111 6.496 5.515.299

Total Presupuesto Consolidado 2.457.324 1.563.674 1.253.693 234.111 6.496 5.515.299

VII

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

IV VII III VI TOTALClasific. por programas

Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I VIII

Page 93: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD VALENCIANA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010(En miles de euros)

10 CONSELLERIA DE SANIDAD01 SUBSECRETARIA 105.867 97.139 16.506 25.438 1.017 245.967411.10 Dirección y Servicios Generales 20.803 14.707 235 258 39 36.042411.20 Administración Económico Financiera 4.116 455 47 17 4.635411.30 Administración de Recursos Humanos 3.117 700 36 13 3.867411.40 Escuela Valenciana de Estudios para la Salud 2.244 2.800 178 267 5.489411.50 Ordenación, Evaluación e Investigación Sanitaria 11.293 5.659 12.417 26 280 29.676412.10 Centros integrados de Salud Pública 52.887 7.488 993 61.367412.29 Información para la salud 2.440 24.965 39 23.000 50.444413.10 Salud 8.967 40.365 3.554 864 698 54.448Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

02 AGENCIA VALENCIANA DE SALUD 2.508.327 1.516.249 1.242.878 197.629 9.205 5.474.288313.20 Drogodependencias y Otras Adicciones 1.235 1.776 11.632 390 401 15.434411.60 Análisis y Evaluación de la Atención al Paciente 1.298 929 2.333 13 16 4.589412.22 Asistencia Sanitaria 2.336.744 1.115.054 6.539 193.148 8.788 3.660.273412.23 Prestaciones farmacéuticas 2.457 8.018 1.163.928 8 1.174.410412.24 Prestaciones Externas 273.030 26.000 299.030412.25 Administración y Servicios Generales 5.166 888 20 6.074412.26 Personal Sanitario Residente 102.108 102.108412.27 Prestaciones externas complementarias 102.010 31.130 133.140412.28 Salud Mental y Atenc. Sanit. de Media y Larga Estancia 59.320 14.543 1.317 4.051 79.231

Total Presupuestos 2.614.194 1.613.387 1.259.384 223.067 10.222 5.720.255

Total Presupuesto Consolidado 2.614.194 1.613.387 1.259.384 223.067 10.222 5.720.255

Clasific. por programas Programa

IV VII V

Total Transferencias internas/ Contratos

VII VIII TOTAL

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

II III

Page 94: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD VALENCIANA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009(En miles de euros)

10 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD 101.439 69.432 17.149 3.821 1.537 193.378411.10 Dirección y Servicos generales 19.980 15.481 437 389 60 36.346411.40 Escuela Valenciana de Estudios para la Salud 2.168 2.832 178 310 5.488412.10 Centros integrados de Salud Pública 52.558 7.415 1.389 61.363413.10 Salud 8.617 38.900 4.172 1.653 1.077 54.419411.50 Ordenación, Evaluación e Investigación Sanitaria 11.186 3.588 12.235 40 400 27.449411.20 Administración Económico Financiera 3.970 479 72 20 4.541411.30 Administración de Recursos Humanos 2.960 737 56 20 3.773

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas 250,00 250,00Contrato Programa con Servicio de Salud

97 2. AGENCIA VALENCIANA DE SALUD 2.431.676 1.571.133 1.242.626 207.261 13.885 30 5.466.610313.20 Drogodependencias y otras Adicciones 1.204 1.794 11.664 430 340 15.432411.60 Análisis y Evaluación de la Atención al Paciente 1.258 904 2.304 20 25 4.511412.22 Asistencia Sanitaria 2.269.846 1.142.765 6.578 179.914 13.520 3.612.623412.23 Prestaciones farmacéuticas 2.383 8.440 1.163.534 12 1.174.369412.24 Prestaciones externas 273.000 26.000 299.000412.25 Administración y Servicios Generales 4.999 1.040 60 30 6.129412.26 Personal Sanitario Residente 101.802 101.802412.27 Prestaciones Externas Complementarias 102.000 31.130 133.130412.28 Salud Mental y Atenc. Sanit. De Media y Larga Estanc. 47.837 14.690 1.317 5.305 30 69.179412.29 Información para la Salud 2.346 26.500 39 21.550 50.435

Total Presupuestos 2.533.115 1.640.565 1.259.775 211.082 15.422 30 5.659.988

250 250Total Presupuesto Consolidado 2.533.115 1.640.565 1.259.525 211.082 15.422 30 5.659.738

II III VIV TOTALIV

Total Transferencias internas/ Contratos

Clasif. OrgánicaPrograma

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I VII VIII

Page 95: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017(En miles de euros)

CAPÍTULO PRESUPUESTARIOI II III IV V VI VII VIII TOTAL

11 CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 35.248 5.917 0 1.485.552 0 1.101 38.263 0 1.566.08011.01.211A Dirección y Administración de Sanidad 6.583 2.122 217 8.92111.02.211B Formación, inspección y calidad sanitarias 3.908 752 115 465 5.23911.02.212A Planificación y ordenación sanitarias 1.145 37 1.284 25 1.311 3.80111.06.232A Atención a la dependencia (Hospitales psiquiátricos) 23.613 3.006 395 27.01411.01 Transferencias entre subsectores 1.484.153 36.952 1.521.105

Transferencias al Servicio de Salud 1.484.153 36.952 1.521.105Resto de Transferencias Internas 0Contrato Programa con Servicio de Salud

11.100 SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 826.474 317.640 5.303 334.736 0 36.952 0 0 1.521.10511.100.211A Dirección y administración de Sanidad 11.470 20.291 5.303 68 2.579 39.71111.100.211B Formación, inspección y calidad sanitaria 26.254 26.25411.100.212B Atención primaria de salud 266.039 23.251 325.665 3.370 618.32511.100.212C Atención especializada de salud 522.710 269.343 6.047 31.003 829.10411.100.212D Salud Pública 4.755 2.956 7.712

Transferencias entre subsectores 0

Total Presupuestos 861.722 323.557 5.303 1.820.288 0 38.053 38.263 0 3.087.1850 0 0 1.484.153 0 0 36.952 0 1.521.105

Total Presupuesto Consolidado 861.722 323.557 5.303 336.135 0 38.053 1.311 0 1.566.080

Clasificación orgánica Programa

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

Page 96: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016(En miles de euros)

CAPÍTULO PRESUPUESTARIOI II III IV V VI VII VIII TOTAL

11 CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 34.969 6.309 1.487.124 1.194 47.627 1.577.22311.01.211A Dirección y Administración de Sanidad 6.806 2.130 219 9.15411.02.211B Formación, inspección y calidad sanitarias 3.745 610 115 617 5.08711.02.212A Planificación y ordenación sanitarias 1.138 60 1.258 26 1.135 3.61811.06.232A Atención a la dependencia (Hospitales psiquiátricos) 23.280 3.509 332 27.12111.01 Transferencias entre subsectores 1.485.751 46.492 1.532.242

Transferencias al Servicio de Salud 1.485.751 46.492 1.532.242Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

11.100 SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 818.727 325.517 5.303 336.204 46.492 1.532.24211.100.211A Dirección y administración de Sanidad 11.410 20.914 5.303 67 2.394 40.08811.100.211B Formación, inspección y calidad sanitaria 25.021 25.02111.100.212B Atención primaria de salud 262.801 24.039 327.734 6.624 621.19711.100.212C Atención especializada de salud 519.496 275.368 5.343 37.474 837.68111.100.212D Salud Pública 5.196 3.060 8.255

Transferencias entre subsectores

Total Presupuestos 853.697 331.825 5.303 1.823.328 47.685 47.627 3.109.4651.485.751 46.492 1.532.242

Total Presupuesto Consolidado 853.697 331.825 5.303 337.578 47.685 1.135 1.577.223

Clasificación orgánica Programa

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

Page 97: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015(En miles de euros)

CAPÍTULO PRESUPUESTARIOI II III IV V VI VII VIII TOTAL

15 CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL 32.947 5.351 1.337.978 2.604 28.022 1.406.90115.01.211A Dirección y Administración de Sanidad 4.447 990 53 5.49015.03.211B Formación, inspección y calidad sanitarias 3.888 812 115 2.155 6.97015.03.212A Planificación y ordenación sanitarias 865 45 203 19 1.461 2.59415.04.232A Atención a la dependencia (Hospitales psiquiátricos) 23.746 3.503 377 27.62615.01 Transferencias entre subsectores 1.337.660 26.561 1.364.221

Transferencias al Servicio de Salud 1.337.660 26.561 1.364.221Resto de Transferencias Internas 0Contrato Programa con Servicio de Salud

15.100 SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 780.839 309.571 4.141 240.690 26.381 180 1.361.80215.100.211A Dirección y administración de Sanidad 10.879 21.266 4.141 24 730 180 37.22015.100.211B Formación, inspección y calidad sanitaria 23.991 23.99115.100.212B Atención primaria de salud 252.771 21.751 231.434 2.500 508.45515.100.212C Atención especializada de salud 493.199 263.134 5.293 22.851 784.47715.100.212D Salud Pública 3.420 3.939 300 7.659

Transferencias entre subsectores

Total Presupuestos 813.786 314.921 4.141 1.578.669 28.984 28.202 2.768.7041.337.660 26.561 1.364.221

Total Presupuesto Consolidado 813.786 314.921 4.141 241.009 28.984 1.641 1.404.483

Clasificación orgánica Programa

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

Page 98: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014(En miles de euros)

CAPÍTULO PRESUPUESTARIOI II III IV V VI VII VIII TOTAL

15 CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL 34.641 6.238 1.268.951 2.728 14.181 0 1.326.73915.01.211A Dirección y Administración de Sanidad 6.205 1.828 773 8.80615.03.211B Formación, inspección y calidad sanitarias 4.126 1.141 115 1.693 7.07515.03.212A Planificación y ordenación sanitarias 859 45 175 18 1.131 2.22815.04.232A Atención a la dependencia (Hospitales psiquiátricos) 23.451 3.224 244 26.91915.01 Transferencias entre subsectores 1.268.661 13.050 1.281.711

Transferencias al Servicio de Salud 1.266.350 13.050 1.279.400Resto de Transferencias Internas 2.311 2.311Contrato Programa con Servicio de Salud

15.100 SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 712.185 309.869 4.300 239.996 13.050 1.279.40015.100.211A Dirección y administración de Sanidad 10.671 22.596 4.300 550 38.11715.100.211B Formación, inspección y calidad sanitaria 25.111 25.11115.100.212B Atención primaria de salud 224.784 21.494 230.925 5.000 482.20315.100.212C Atención especializada de salud 451.619 262.369 5.190 7.500 726.67815.100.212D Salud Pública 3.410 3.881 7.291

Transferencias entre subsectores 0

Total Presupuestos 746.826 316.107 4.300 1.508.947 15.778 14.181 2.606.1391.268.661 13.050 1.281.711

Total Presupuesto Consolidado 746.826 316.107 4.300 240.286 15.778 1.131 1.324.428

Clasificación orgánica Programa

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

Page 99: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013En miles de euros

15 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 33.248 6.505 1.254.093 3.041 16.734 1.313.621211A Dirección y Administración de Sanidad 6.008 1.890 1.253.751 682 15.155 1.277.487212A Planificación y Ordenación Sanitaria 820 45 171 37 1.579 2.652232A.04 Atención a la dependencia (Hospitales psiquiátricos) 22.456 3.678 100 26.234211B.04 Formación, inspección y calidad sanitaria 3.965 892 170 2.222 7.249

Transferencias al Servicio de Salud 1.253.751 15.155 1.268.907Resto de Transferencias Internas 9 9Contrato Programa con Servicio de Salud

18.100 2. SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 689.687 310.336 1.072 250.050 15.155 1.266.300211A Dirección y Administración de Sanidad 10.399 24.319 1.072 1.444 37.234211B Inspección y calidad sanitaria 23.332 23.332212B Atención Primaria de Salud 217.239 26.761 239.918 2.557 486.475212C Atención Especializada de salud 438.717 253.087 5.183 11.155 708.142212D Salud Pública 6.169 4.940 11.108

Transferencias entre subsectores 9 9

Total Presupuestos 722.936 316.841 1.072 1.504.142 18.197 16.734 2.579.9221.253.761 15.155 1.268.916

Total Presupuesto Consolidado 722.936 316.841 1.072 250.382 18.197 1.579 1.311.006

V VI VIIIII IVCódigo de programas Programa/ Agente de gasto

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y

II VIII TOTAL

Page 100: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012(En miles de euros)

15 1. CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL 36.043 7.543 1.454.422 3.010 12.422 1.513.440211A Direcc. y Administración de Sanidad 5.771 1.290 1.449.894 1.364 10.547 1.468.866211B.04 Formación, inspección y calidad sanitaria 4.125 1.325 1.314 1.180 7.944212A Planificación y Ordenación sanitaria 847 123 3.214 33 1.875 6.093232A.04 Atención a la dependencia (Hospitales psiquiátricos) 25.300 4.175 432 29.907211A.01 Dirección y Administración de Dependencia 630 630

Transferencias al Servicio de Salud 1.449.894 10.547 1.460.441Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

15100 2. SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 797.400 304.997 2.809 344.677 10.547 1.460.431211A Direcc. y Administración de Sanidad 11.278 24.517 2.809 35 1.209 39.849211B.04 Formación, inspección y calidad sanitaria 21.537 21.537212B Atención Primaria de Salud 255.639 30.271 334.441 2.650 623.001212C Atención Especializada de salud 506.163 236.310 5.208 6.389 754.071212D Salud Pública 0 13.884 4.993 300 19.177231A (*) Dirección y Administración de Dependencia 2.782 14 2.796

Total Presupuestos 833.442 312.540 2.809 1.799.099 13.557 12.422 2.973.870

1.449.894 0 10.547 1.460.441Total Presupuesto Consolidado 833.442 312.540 2.809 349.206 13.557 1.875 1.513.429Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

Clasificac.por programas

Programa II III IV

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I V VI VII VIII TOTAL

Page 101: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011(En miles de euros)

18 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 36.399 7.481 1.475.487 4.176 48.395 1.571.937211A Dirección y Administración de Sanidad 3.627 1.812 816 6.255212A Planificación y Ordenación Sanitaria 793 154 4.300 101 3.864 9.211

Transferencias intersectores 1.469.501 44.531 1.514.032232A Atención a la Dependencia 27.599 4.005 825 32.429211B.04 Formación, inspección y calidad sanitaria 4.381 1.510 1.686 2.434 10.010En el Progama 232A (Atención a la Dependencia) sólo se incluye la parte de gasto sanitario que va a hospitales psiquiátricos

Transferencias al Servicio de Salud 1.469.501 44.531 1.514.032Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

18.100 2. SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 749.024 330.908 389.574 44.296 385 0 1.514.187211A Dirección y Administración de Sanidad 11.442 29.445 39 2.048 42.974211B Formación, inspección y calidad sanitaria 17.898 17.898212B Atención Primaria de Salud 246.960 25.743 378.101 9.178 659.983212C Atención Especializada de salud 472.725 268.093 5.241 32.988 779.047212D Salud Pública 7.627 6.181 81 385 14.274

Transferencias intersectores 11 11

Total Presupuestos 785.424 338.388 1.865.061 48.472 48.780 3.086.124

1.469.501 44.531 1.514.032Total Presupuesto Consolidado 785.424 338.388 395.560 48.472 4.249 1.572.092

VIIClasific. por programas

Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I VIII TOTAL

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

III V VIII IV

Page 102: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010(En miles de euros)

18 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Y DEPENDENCIA 36.687 7.387 1.574.083 4.797 70.895 1.693.849211A Direcc. y Administración de Sanidad 4.102 1.989 1.566.470 1.175 66.360 1.640.096212A Planificación y Ordenación sanitaria 1.551 325 5.768 387 4.535 12.566211B.04 Formación, inspección y calidad sanitaria 4.810 1.773 1.844 2.811 11.238232A.02 Atención a la dependencia (Hospitales psiquiátricos) 26.224 3.301 424 29.949

Transferencias al Servicio de Salud 1.566.467 66.380 1.632.848Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

18.100 2. SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 829.347 348.144 389.118 66.650 1.633.260211A Direcc. y Administración de Sanidad 12.586 29.501 44 7.385 49.515211B.04 Formación, inspección y calidad sanitaria 20.361 20.361212C Atención Especializada de salud 521.966 273.023 5.629 46.983 847.601212B Atención Primaria de Salud 274.433 32.507 378.117 11.473 696.530212D Salud Pública 13.114 5.329 809 19.252

Total Presupuestos 866.034 355.532 1.963.201 71.447 70.895 3.327.109

1.566.467 66.380 1.632.848Total Presupuesto Consolidado 866.034 355.532 396.734 71.447 4.515 1.694.261Total Transferencias internas/ Contratos

VIII TOTALVClasific. por programas Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II VIIVIIII IV

Page 103: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL

EJERCICIO ECONÓMICO 2009(En miles de euros)

18 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 42.284 11.411 1.563.272 7.857 92.428 1.717.253411A.01 Direcc. y Serv. Gles. de Sanidad y Dependencia 5.564 2.469 1.555.410 1.620 87.506 1.652.569412A.03 Planificación y Asistencia Sanitaria 2.023 417 6.065 445 4.922 13.872411B.04 Formación en salud pública y admón. sanitaria 5.052 1.623 1.798 4.196 12.670412F Atención dependencia salud mental 29.645 6.902 1.596 38.143

Transferencias al Servicio de Salud 1.555.377 87.506 1.642.883Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

18.100 2. SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 829.347 356.767 369.268 87.926 1.643.308411B Formación en salud púb. y admón. sanitaria 20.339 20.339411C Admón. y serv. Grales. de asistencia sanitaria 11.159 25.333 54 10.595 47.141412B Atención Especializada de salud 529.825 279.898 3.644 61.715 875.081412D Atención Primaria de Salud 268.025 36.717 358.446 14.432 677.620412E Atención sociosanitaria de la salud 14.819 7.124 1.184 23.127

Total Presupuestos 871.631 368.178 1.932.540 95.783 92.428 3.360.561Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros 1.555.377 87.506 1.642.883Total Presupuesto Consolidado 871.631 368.178 377.164 95.783 4.922 1.717.678

VIIIIV TOTALVIVClasif. Orgánica

Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II VIIIII

Page 104: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017(En miles de euros)

17 CONSELLERÍA DE SANIDADE 44.788 1.935 3.220.737 19.773 124.923 0 3.412.156411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 7.370 688 3.219.276 1.077 124.923 3.353.335413A PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 37.418 1.247 1.461 18.695 0 58.821

5100 Servicio Regional de Salud 1.567.566 1.023.374 787.964 31.669 123.429 3.195 650 3.537.847411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 8.241 1.977 0 0 31.938 0 392 42.547412A ATENCIÓN ESPECIALIZADA 1.077.184 993.169 81.209 31.669 83.384 3.195 258 2.270.069412B ATENCIÓN PRIMARIA 432.454 28.075 696.719 6.414 1.163.662413A PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 0 152 10.036 315 10.503414A FORMACIÓN DE GRADUADOS Y POSTGRADUADOS 48.896 1 378 49.275561C INVESTIGACIÓN SANITARIA 791 1.000 1.791

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos 9.424 14.662 82 24.168412A ATENCIÓN ESPECIALIZADA 9.424 14.662 82 24.168

Axencia Galega para a xestión do coñecemento en saúde 1.483 647 8 1.350 3.488411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 1.373 647 8 208 2.237413A PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 555 555561C INVESTIGACIÓN SANITARIA 110 587 697

Transferencias al Servicio de Salud 3.216.750 123.491 3.340.241Transferencias a Organismos presupuestos limitativos 2.483 1.432 3.914Contrato programa 19.524 19.524Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 1.623.262 1.040.618 4.008.709 31.669 144.634 128.118 650 6.977.660

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A AGENCIAS 19.524 3.219.232 124.923 3.363.680

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.623.262 1.021.093 789.477 31.669 144.634 3.195 650 3.613.980

VIII TOTALClasific. Orgánica Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV V VI VII

Page 105: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA VOLVERPRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016(En miles de euros)

17 CONSELLERÍA DE SANIDADE 44.666 1.845 3.107.556 0 18.677 137.192 3.309.935

411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 8.245 620 0 3.102.837 0 1.081 137.192 0 3.249.976413A PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 36.421 1.225 4.719 0 17.595 0 0 59.960

5100 Servicio Regional de Salud 1.551.480 942.427 766.019 39.090 132.923 3.353 650 3.435.942

411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 7.685 1.870 28.599 392 38.546412A ATENCIÓN ESPECIALIZADA 1.076.972 911.914 77.863 39.090 89.471 3.353 258 2.198.922412B ATENCIÓN PRIMARIA 418.631 28.494 681.398 13.085 1.141.608413A PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 150 6.758 389 7.297414A FORMACIÓN DE GRADUADOS Y POSTGRADUADOS 47.471 378 47.849561C INVESTIGACIÓN SANITARIA 721 1.000 1.721

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos 9.376 14.662 82 24.120412A ATENCIÓN ESPECIALIZADA 9.376 14.662 82 24.120

0

Axencia Galega para a xestión do coñecemento en saúde 1.347 638 8 834 2.827411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 1.347 638 8 1.993413A PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 555 555561C INVESTIGACIÓN SANITARIA 279 279

Transferencias al Servicio de Salud 3.100.483 136.276 3.236.760Transferencias a Organismos presupuestos limitativos 2.310 916 3.226Contrato programa 19.308 19.308Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 1.606.869 959.572 3.873.583 39.090 152.516 140.546 650 6.772.825

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA 19.308 3.102.794 137.192 3.259.294

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.606.869 940.263 770.790 39.090 152.516 3.353 650 3.513.531

VI VII VIII TOTALClasific. Orgánica Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV V

Page 106: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA VOLVERPRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015(En miles de euros)

17 CONSELLERÍA DE SANIDADE 43.246 1.845 3.014.019 0 17.608 93.308 3.170.026

411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 17.366 576 3.009.276 0 1.081 93.308 3.121.607413A PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 25.880 1.269 4.743 0 16.527 48.419

5100 Servicio Regional de Salud 1.465.845 864.804 808.992 72.819 125.718 2.981 258 3.341.417

411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 8.148 2.260 1.407 27.591 392 39.798412A ATENCIÓN ESPECIALIZADA 1.017.215 834.587 90.329 72.819 89.516 2.589 258 2.107.313412B ATENCIÓN PRIMARIA 394.531 27.807 710.498 6.680 1.139.516413A PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 150 6.758 389 7.297414A FORMACIÓN DE GRADUADOS Y POSTGRADUADOS 45.564 378 45.942561C INVESTIGACIÓN SANITARIA 387 1.164 1.551

Transferencias al Servicio de Salud 3.007.862 93.308 3.101.170Transferencias a Organismos presupuestos limitativosContrato programa Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 1.509.091 866.649 3.823.011 72.819 143.326 96.289 258 6.511.443

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA 3.007.862 93.308 3.101.170

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.509.091 866.649 815.149 72.819 143.326 2.981 258 3.410.273

IV V VI VII VIII TOTALClasific. Orgánica Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III

Page 107: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA VOLVERPRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014(En miles de euros)

Orgánica Programa TULO PRESUPUESTARIOI II III IV V VI VII VIII TOTAL

N. orgán. II III III V VI VI VI TOTAL

17 CONSELLERÍA DE SANIDADE 43.491 1.621 3.023.860 18.293 87.140 3.174.405

411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 17.220 561 3.018.988 1.319 87.140 3.125.228413A PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 26.271 1.060 4.872 16.974 49.177

5100 Servicio Regional de Salud 1.465.878 844.644 817.093 72.819 122.444 2.589 650 3.326.117

411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 8.291 2.814 1.423 41.729 0 392 54.649412A ATENCIÓN ESPECIALIZADA 1.017.074 811.662 92.487 72.819 50.383 2.589 258 2.047.272412B ATENCIÓN PRIMARIA 394.834 29.988 716.216 28.251 1.169.289413A PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 180 6.967 420 7.567414A FORMACIÓN DE GRADUADOS Y POSTGRADUADOS 45.292 461 45.753561C INVESTIGACIÓN SANITARIA 387 1.200 1.587

Transferencias al Servicio de Salud 3.014.715 87.140 3.101.855Transferencias a Organismos presupuestos limitativosContrato programa 18.355,00 75.667,00 2.495,00 96.517

Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 1.509.369 846.265 3.840.953 72.819 140.737 89.729 650 6.500.522

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA 18.355 3.090.382 89.635 3.198.372

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.509.369 827.910 750.571 72.819 140.737 94 650 3.302.150

Page 108: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013En miles de euros

15 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD 43.763 1.573 3.052.399 19.875 91.490 3.209.100411A Dirección y servicios generales de sanidad 17.327 640 3.047.178 1.711 91.490 3.158.346413A Protección y promoción de la salud 26.436 934 5.221 18.164 50.754

Transferencias al Servicio de Salud 3.047.133 91.490 3.138.623Resto de Transferencias Internas 0Contrato Programa con Servicio de Salud 0

80 2. SERVICIO GALLEGO DE SALUD 1.470.963 853.770 827.579 77.233 118.513 177 650 3.348.885411A Dirección y servicios generales de sanidad 11.081 3.649 1.426 35.694 392 52.241412A Atención Especializada 1.016.350 820.590 92.949 77.233 48.662 177 258 2.056.220412B Atención Primaria 398.066 29.284 726.218 31.999 1.185.567413A.01,50 Protección y promoción de la salud pública 240,467 6.987 496 7.723414A Form. de Graduados y posgraduados 45.079 7 461 45.547561C Investigación Sanitartia 387 1.200 1.587

Total Presupuestos 1.514.726 855.343 3.879.978 77.233 138.387 91.667 650 6.557.985

3.047.133 91.490 3.138.623Total Presupuesto Consolidado 1.514.726 855.343 832.845 77.233 138.387 177 650 3.419.362

Código de programas Programa/ Agente de gasto

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV V

Total Transferencias internas/ Contratos

VI VII VIII TOTAL

Page 109: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012(En miles de euros)

10 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD 46.066 1.650 3.221.685 26.562 58.392 3.354.356411A Dirección y servicios grles. de sanidad 18.008 689 3.214.373 3.116 58.392 3.294.578413A Protección y promoción de la salud 28.058 961 7.312 23.446 59.777

Transferencias al Servicio de Salud 3.214.328 58.392 3.272.720Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

80 2. SERVICIO GALLEGO DE SALUD (SESGAS) 1.558.658 858.770 895.001 76.320 59.535 357 650 3.449.292411A Dirección y Servicios Generales de Sanidad 14.308 5.412 2.359 28.403 243 392 51.116412A Atención Especializada 1.075.409 819.798 99.078 76.320 20.725 94 258 2.091.683412B Atención Primaria de la Salud 421.973 33.303 785.789 7.832 1.248.897413A.01.50 Protección y Promoción de Salud Pública 240 7.775 746 20 8.781414A Form. de Graduados y posgraduados 46.581 16 496 47.094561C Investigación Sanitaria 387 1.333 1.720

Total Presupuestos 1.604.725 860.420 4.116.687 76.320 86.097 58.749 650 6.803.647

3.214.328 58.392 3.272.720Total Presupuesto Consolidado 1.604.725 860.420 902.358 76.320 86.097 357 650 3.530.927

Clasificac.por programas

Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II IV VI VII VIII TOTALVIII

Total Transferencias internas/ Contratos

Page 110: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011(En miles de euros)

15 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD 46.344 1.649 3.229.158 25.602 64.954 3.367.708411A Dirección y servicios generales de sanidad 18.157 689 3.220.625 3.041 64.954 3.307.467413A Protección y promoción de la salud 28.187 960 8.534 22.524 60.204581A Elaborac. Y difusión estadist. 37 37

Transferencias al Servicio de Salud 3.220.575 64.954 3.285.529Resto de Transferencias Internas 0Contrato Programa con Servicio de Salud 0

522 2. SERVICIO GALLEGO DE SALUD 1.560.041 828.749 932.929 77.820 64.427 527 650 3.465.144411A Dirección y servicios generales de sanidad 14.265 5.418 2.532 28.516 243 392 51.365412A Atención Especializada 1.075.585 789.733 99.880 77.820 25.476 94 258 2.068.847412B Atención Primaria 423.453 33.289 822.214 7.556 1.286.512413A.01,50 Protección y promoción de la salud pública 294 8304,04 733,648 190 9.522414A Form. de Graduados y posgraduados 46.351 16 461 46.827561C Investigación Sanitartia 387 1.684 2.071

Total Presupuestos 1.606.385 830.399 4.162.087 77.820 90.029 65.482 650 6.832.852

3.220.575 64.954 3.285.529Total Presupuesto Consolidado 1.606.385 830.399 941.513 77.820 90.029 527 650 3.547.323

Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV V VIIVI VIII TOTAL

Total Transferencias internas/ Contratos

Clasific. por programas

Page 111: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010(En miles de euros)

10 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD 50.501 1.813 3.324.299 6 37.509 104.372 3.518.499411A Dirección y servicios grles. de sanidad 20.113 746 3.320.937 4.476 104.372 3.450.644413A Protección y promoción de la salud 30.388 1.066 3.362 32.909 67.724581A Elaborac. Y difusión estadist. 125 125621B.01 Imprevistos y funciones no clasificadas 6 6

Transferencias al Servicio de Salud 3.318.226 104.372 3.422.598Resto de Transferencias Internas 0Contrato Programa con Servicio de Salud 0

80 2. SERVICIO GALLEGO DE SALUD 1.614.066 861.361 990.505 41.033 124.000 1.298 650 3.632.913412B Atención Primaria de la Salud 444.100 36.023 880.745 15.541 1.376.408412A Atención Especializada 1.106.720 819.509 93.192 41.033 70.383 94 258 2.131.189411A Dirección y Servicios Generales de Sanidad 14.906 5.529 2.767 36.012 944 392 60.550414A Form. de Graduados y posgraduados 47.933 461 48.394561C Investigación Sanitaria 408 408413A.01.50 Protección y Promoción de Salud Pública 300 13.801 1.603 260 15.964

Total Presupuestos 1.664.567 863.173 4.314.804 41.039 161.509 105.669 650 7.151.412

3.318.226 104.372 3.422.598Total Presupuesto Consolidado 1.664.567 863.173 996.578 41.039 161.509 1.298 650 3.728.814

ProgramaCAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I III V VII VIII TOTAL

Total Transferencias internas/ Contratos

Clasific. por programas IVII VI

Page 112: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009

(En miles de euros)

15 1. CONSEJERÍA DE SANIDAD 50.454 2.132 3.427.021 39.672 27.475 3.546.754411A Dirección y servicios generales de sanidad 20.833 1.066 3.412.069 3.303 27.150 3.464.421413A Protección y promoción de la salud 29.621 1.066 14.944 36.086 325 82.042414A Formación de graduados y posgruadados 8 158 166581A Elaborac. Y difusión estadist. 125 125

Transferencias al Servicio de Salud 3.409.069 26.265 3.435.334Resto de Transferencias Internas 0Contrato Programa con Servicio de Salud 0

80 2. SERVICIO GALLEGO DE SALUD 1.555.951 883.524 985.449 79.370 150.326 429 650 3.655.699Atención Primaria 442.231 36.572 884.125 54.270 19.550 1.436.746Atención Especializada 1.052.641 840.968 98.514 25.100 93.860 429 258 2.111.770Dirección y Servicios Generales de Sanidad 14.717 5.974 2.811 36.481 392 60.375Form. de Graduados y posgraduados 46.362 10 435 46.807

Total Presupuestos 1.606.405 885.656 4.412.471 79.370 189.998 27.903 650 7.202.453

3.409.069 26.265 3.435.334Total Presupuesto Consolidado 1.606.405 885.656 1.003.402 79.370 189.998 1.639 650 3.767.119

Clasif. OrgánicaPrograma

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II TOTALVIII

Total Transferencias internas/ Contratos

III IV V VI VII

Page 113: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD DE MADRID VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017(En miles de euros)

17 CONSEJERÍA DE SANIDAD 74.549 89.773 7.046.856 14.208 340.858 183 7.566.428311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD 17.852 8.354 7.044.423 7.811 338.328 183 7.416.952311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN 19.739 118 19.857312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN 6.149 486 758 6.221 2.530 16.145313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIA 4.295 24.945 31 29.272313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA 26.515 55.870 1.675 145 84.203

1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 3.300.984 2.710.000 704 1.098.989 75.959 265.321 7.451.958311P DIR. Y SS.GG. SERMAS 25.958 50.579 8.112 69 84.718312A ATENCIÓN HOSPITALARIA 2.293.389 2.445.430 704 8.690 45.491 265.005 5.058.710312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 664.714 117.302 1.090.083 22.062 203 1.894.364312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA 23.319 28.214 51.533312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 202.508 202.508313C SUMMA 112 91.096 68.476 216 294 43 160.125

Transferencias al Servicio Madrileño de Salud 7.044.348 338.328 7.382.677

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 3.375.534 2.799.773 704 8.145.845 90.168 340.858 265.504 15.018.386

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA 7.044.348 338.328 7.382.677

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 3.375.534 2.799.773 704 1.101.497 90.168 2.530 265.504 7.635.710

VIII TOTALClasific. Orgánica Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV V VI VII

Page 114: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD DE MADRID VOLVERPRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016(En miles de euros)

17 CONSEJERÍA DE SANIDAD 71.576 84.661 0 6.406.051 0 7.021 819.861 123 7.389.293311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD 15.806 7.855 6.404.334 481 818.331 123 7.246.930311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN 19.369 137 1 19.507312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN 5.714 551 853 6.382 1.530 15.030313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIA 4.956 27.303 26 32.285313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA 25.731 48.815 864 131 75.541

1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 2.963.362 2.408.679 785 1.088.599 0 65.291 756.518 7.283.234311P DIR. Y SS.GG. SERMAS 25.957 49.655 7.811 109 83.532312A ATENCIÓN HOSPITALARIA 1.996.585 2.137.856 785 8.700 37.304 755.896 4.937.126312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 637.214 116.802 1.079.683 20.062 465 1.854.226312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA 13.319 33.214 46.533312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 201.833 201.833313C SUMMA 112 88.454 71.152 216 114 48 159.984

Transferencias al Servicio de Salud 6.404.281 818.331 7.222.612Transferencias a Agencia AntidrogaContrato programa Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 3.034.938 2.493.340 785 7.494.650 72.312 819.861 756.641 14.672.527

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA 6.404.281 818.331 7.222.612

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 3.034.938 2.493.340 785 1.090.369 72.312 1.530 756.641 7.449.915

VI VII VIII TOTALClasific. Orgánica Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV V

Page 115: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD DE MADRID VOLVERPRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015(En miles de euros)

17 CONSEJERÍA DE SANIDAD 50.521 11.266 6.379.070 22.537 767.074 110 7.230.578

311M DIRECCIÓN Y SS.GG. DE SANIDAD 12.369 8.888 6.378.912 334 765.430 110 7.166.043311N ORDENACIÓN E INSPECCIÓN 33.431 2.208 150 80 35.869312D INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. SANITARIOS 4.722 170 8 22.123 1.644 28.667

0

1007 AGENCIA ANTIDROGA 5.249 30.665 189 13 36.115

313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIA 5.249 30.665 189 13 36.115

1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 2.918.010 2.428.481 851 1.054.052 33.948 734.772 7.170.114

311P DIR. Y SS.GG. SERMAS 31.679 54.609 4.871 109 91.269312A ATENCIÓN ESPECIALIZADA 1.970.821 2.133.900 851 8.700 21.672 734.150 4.870.093312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 617.392 103.492 1.034.976 7.391 465 1.763.717312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA 13.305 33.214 46.519312F FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO 199.298 199.298313B PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO 0 31.333 10.159 41.492313C SUMMA 112 85.514 71.934 216 14 48 157.726

0

Transferencias al Servicio de Salud 6.344.551 765.242 7.109.793Transferencias a Agencia Antidroga 34.339 189 34.527Contrato programa 0Resto Transferencias internas 0

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 2.973.780 2.470.412 851 7.433.122 56.674 767.074 734.896 14.436.808

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA 6.378.890 765.430 7.144.320

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2.973.780 2.470.412 851 1.054.232 56.674 1.644 734.896 7.292.488

IV V VI VII VIII TOTALClasific. Orgánica Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III

Page 116: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD DE MADRID VOLVERPRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014(En miles de euros)

I II III IV V VI VII VIII TOTAL

17 CONSEJERÍA DE SANIDAD 50.445 22.881 6.156.968 28.280 663.311 110 6.921.995

700 DIRECCION Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 10.922 7.750 6.121.151 91 661.578 110 6.801.604701 PLANIFICACIÓN SANITARIA 1.394 15 35.666 88 37.163702 ORDENACIÓN E INSPECCIÓN 33.487 2.253 150 53 35.942703 INVEST., FORM. E INFRAEST. SANITARIAS 4.642 12.864 28.136 1.644 47.286

106 AGENCIA ANTIDROGA 5.373 31.396 88 13 36.870

710 ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIA 5.373 31.396 88 13 36.870

118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 2.901.067 2.304.798 844 968.654 18.103 646.955 6.840.421

720 DIR.Y SS.GG. SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 31.456 60.278 6.311 109 98.154721 PROM. DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO 0 33.286 9.314 42.600723 FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 196.443 0 196.443724 PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA 13.305 33.214 46.519725 SUMMA 112 85.310 74.411 216 14 48 159.999727 HEMOTERAPIA 8.974 15.928 70 23 24.995730 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 611.107 109.746 949.660 2.554 465 1.673.532750 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 9.075 703.917 823 9.465 804 643.524 1.367.608751 HOSPITAL LA PAZ 288.305 198.550 679 273 487.806752 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE 242.281 158.004 317 327 400.930753 HOSPITAL RAMON Y CAJAL 198.719 127.483 653 208 327.063754 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS 185.885 144.427 1.131 314 331.756755 HOSPITAL DE LA PRINCESA 84.628 75.254 1.400 68 161.351756 HOSPITAL SANTA CRISTINA 28.536 10.426 40 41 39.044758 HOSPITAL DEL NIÑO JESUS 45.803 15.957 20 43 61.823759 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA 27.315 10.430 102 21 37.867760 HOSPITAL PUERTA DE HIERRO 111.443 151.795 117 263.355761 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE 23.959 4.621 68 38 28.687762 HOSPITAL DE LA FUENFRIA 11.797 2.504 307 12 14.619763 HOSPITAL DE GETAFE 91.465 54.628 220 75 146.388764 HOSPITAL DE MÓSTOLES 78.510 37.265 224 78 116.078765 HOSPITAL SEVERO OCHOA 75.374 40.228 153 82 115.837766 HOSPITAL PRINCIPE DE ASTURIAS 90.313 45.972 431 58 136.773767 HGU GREGORIO MARAÑON 280.004 180.069 21 2.355 784 463.233769 HOSPITAL DE EL ESCORIAL 22.635 7.247 97 62 30.041770 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA 12.851 1.871 22 39 14.782771 HOSPITAL DE GUADARRAMA 10.482 1.720 8 21 12.232773 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA 21.001 3.233 69 88 24.391774 INST. PSIQ. JOSÉ GERMAIN 14.090 2.334 55 37 16.516

Transferencias al Servicio de Salud 6.121.151 661.578 6.782.730Transferencias a Agencia Antidroga 35.644 88 35.732Contrato programa 0Resto Transferencias internas 0

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 2.956.886 2.359.075 844 7.125.622 0 46.471 663.311 647.078 13.799.286

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA 0 0 0 6.156.795 0 0 661.667 0 6.818.462

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2.956.886 2.359.075 844 968.827 0 46.471 1.644 647.078 6.980.824

Clasific. Orgánica

CAPÍTULO PRESUPUESTARIOPrograma/ agente de gasto

Page 117: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013En miles de euros

17 1. CONSEJEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 54.195 26.372 6.303.329 27.810 647.562 110 7.059.378700 Dirección y Gestión Administrativa 11.618 11.134 6.264.795 71 645.223 110 6.932.951701 Planificación Sanitaria 1.551 20 36.648 88 38.307702 Ordenación e Inspección 36.299 2.413 150 37 38.900703 Infraestructuras y equipamientos sanitarios 4.727 12.804 1.736 27.702 2.250 49.220

106 AGENCIA ANTIDROGA 5.627 33.047 88 13 38.775710 Actuaciones en drogodependencia 5.627 33.047 88 13 38.775

Transferencias al Servicio de Salud 6.264.795 645.223 6.910.018Transferencias a Agencia Antidroga 36.625 88 36.714Resto de Transferencias Internas

118 2. SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 2.909.368 2.348.720 773 1.052.527 17.275 631.427 6.960.091720 Dirección y Servicios Generales 34.784 61.561 6.342 109 102.796721 Promoción de la Salud y Aseguramiento 33.183 9.314 42.497723 Formación Personal Sanitario 194.573 194.573724 Plan Integral Listas de Espera 13.305 33.214 46.519725 725 Summa 112 95.483 73.760 210 14 48 169.515727 Hemoterapia 9.756 16.569 69 23 26.417730 Atención Primaria de Salud 608.298 91.404 1.035.304 2.384 465 1.737.855750 Atención Especializada 702.999 752 7.700 2.347 627.988 1.341.787751 HOSPITAL LA PAZ 268.877 195.328 586 266 465.058752 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE 243.861 172.497 317 327 417.001753 HOSPITAL RAMON Y CAJAL 201.040 138.195 653 208 340.096754 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS 188.624 154.476 1.131 314 344.545755 HOSPITAL DE LA PRINCESA 65.281 71.486 1.400 68 138.235756 HOSPITAL SANTA CRISTINA 30.040 11.871 40 41 41.993757 HOSPITAL CARLOS III 15.313 17.193 93 7 32.607758 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS 44.887 17.684 20 43 62.634759 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA 27.531 11.152 102 21 38.806760 HOSPITAL PUERTA DE HIERRO 116.276 148.545 117 264.938761 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE 24.274 5.140 68 38 29.519762 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA 11.346 2.535 17 12 13.909763 HOSPITAL DE GETAFE 91.582 56.831 220 75 148.708764 HOSPITAL DE MÓSTOLES 80.641 40.242 224 78 121.185765 HOSPITAL SEVERO OCHOA 74.821 41.607 153 82 116.662766 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS 92.870 47.701 431 58 141.060767 HOSPITAL GRAL. UNIVERSIT. GREGORIO MARAÑO 286.461 183.868 21 355 784 471.490769 HOSPITAL DE EL ESCORIAL 22.637 7.772 97 62 30.568770 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA 13.416 1.855 22 39 15.331771 HOSPITAL DE GUADARRAMA 10.252 1.836 8 21 12.117773 HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA 22.768 3.434 69 88 26.359774 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAN 14.557 2.638 55 37 17.286775 LAVANDERÍA CENTRAL 5.814 2.144 60 8 8.025

Total Presupuestos 2.969.189 2.408.139 773 7.355.856 45.174 647.562 631.551 14.058.244

6.264.795 645.223 6.910.01836.625 88 36.714

Total Presupuesto Consolidado 2.969.189 2.408.139 773 1.054.436 45.174 2.250 631.551 7.111.512

III IV V VI VIICódigo

programas Programa/ agente de gasto

Total Transferencias internas/ Contratos Agencia antidroga

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II VIII TOTAL

Page 118: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012(En miles de euros)

17 1. CONSEJEJERÍA DE SANIDAD 52.646 109.787 6.140.443 58.394 752.491 7.485 7.121.246700 Dirección y Gestión Administrativa 12.220 13.593 6.097.601 267 752.191 110 6.875.982701 Planificación Sanitaria 1.634 50 42.542 0 300 7.374 51.901702 Ordenación e Inspección 35.971 2.819 300 121 39.211703 Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios 2.821 93.324 58.007 154.152

106 AGENCIA ANTIDROGA 5.740 38.453 1.475 300 13 45.982710 Actuaciones en drogodependencia 5.740 38.453 1.475 300 13 45.982

Transferencias al Servicio de Salud 6.082.594 752.191 6.834.785Resto de Transferencias Internas 42.497 300 42.797Contrato Programa con Servicio de Salud 0

118 2. SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 2.949.043 1.972.937 117 1.205.084 34.734 500 720.437 6.882.852720 Direc. y Serv. Grales. Servicio Madrileño de Salud 34.995 64.603 9.247 500 109 109.455721 Promoción de la Salud y Aseguramiento 57.285 9.314 66.599723 Formación Personal Sanitario 167.280 167.280724 Plan Integral Listas de Espera 13.305 41.300 54.605725 725 Summa 112 86.107 71.759 210 57 48 158.181727 Hemoterapia 10.021 16.215 272 23 26.532730 Atención Primaria de Salud 601.028 77.270 1.187.583 3.498 465 1.869.844750 Atención Especializada 52.272 507.995 95 7.977 1.669 716.998 1.287.006751 HOSPITAL LA PAZ 266.538 168.937 2.300 266 438.040752 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE 244.719 147.841 1.243 327 394.129753 HOSPITAL RAMON Y CAJAL 202.470 115.797 2.562 208 321.037754 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS 192.751 129.053 4.068 286 326.158755 HOSPITAL DE LA PRINCESA 84.617 67.550 1.400 68 153.636756 HOSPITAL SANTA CRISTINA (PARLA) 29.512 11.120 158 41 40.832757 HOSPITAL CARLOS III 19.369 18.131 365 7 37.872758 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS 43.060 14.957 79 43 58.138759 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA 26.524 11.283 400 21 38.228760 HOSPITAL PUERTA DE HIERRO (MAJADAHONDA) 107.229 124.927 117 232.274761 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE 28.238 8.682 266 38 37.225762 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA 10.987 2.279 65 12 13.343763 HOSPITAL DE GETAFE 84.267 40.355 864 75 125.562764 HOSPITAL DE MÓSTOLES 76.929 33.384 880 78 111.271765 HOSPITAL SEVERO OCHOA 73.236 36.848 599 82 110.765766 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS 83.984 42.201 2.085 58 128.327767 HOSP. GRAL. UNIVERS. GREGORIO MARAÑON 306.445 142.681 22 1.392 784 451.324769 HOSPITAL DE EL ESCORIAL 25.939 6.417 380 62 32.798770 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA 12.918 1.879 85 39 14.920771 HOSPITAL DE GUADARRAMA 10.685 2.013 33 21 12.752772 INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA 7.765 842 49 28 8.684773 HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA 22.837 3.899 270 88 27.093774 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAN 15.491 2.368 214 37 18.110775 LAVANDERÍA CENTRAL 7.526 3.064 235 8 10.834

Total Presupuestos 3.007.429 2.121.177 117 7.347.003 93.428 752.991 727.935 14.050.080

6.082.594 752.191 6.834.78542.497 300 42.797

Total Presupuesto Consolidado 3.007.429 2.121.177 117 1.221.911 93.428 500 727.935 7.172.498

Clasificac.por programas Programa

IV V TOTALII III

Total Transferencias internas/ Contratos

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I VIIIVI VII

Agencia antidroga

Page 119: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011(En miles de euros)

17 1. CONSEJEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 54.329 43.958 6.110.827 86.493 779.667 8.117 7.083.391700 Dirección y Gestión Administrativa 12.603 13.566 6.063.941 316 779.367 110 6.869.904701 Planificación Sanitaria 1.700 55 46.536 300 8.006 56.598702 Ordenación e Inspección 36.038 3.014 350 119 39.521703 Infraestructuras y equipamientos sanitarios 2.826 26.963 86.054 115.843704 Defensa del Paciente 1.162 361 4 1.527

106 AGENCIA ANTIDROGA 5.685 42.606 1.553 300 13 50.156710 Actuaciones en drogodependencia 5.685 42.606 1.553 300 13 50.156

Transferencias al Servicio de Salud 6.048.934 779.367 6.828.301Resto de Transferencias Internas 46.451 300 46.751Contrato Programa con Servicio de Salud 0

118 2. SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 3.000.134 1.854.339 1.238.566 39.695 100 743.051 6.875.885720 Dirección y Servicios Generales 34.239 61.583 11.703 100 259 107.885721 Promoción de la Salud y Aseguramiento 57.585 17.931 75.516723 Formación Personal Sanitario 163.163 163.163724 Plan Integral Listas de Espera 17.352 41.300 58.652725 725 Summa 112 88.943 70.908 210 59 48 160.168726 Oficina Regional de Salud Mental 26.742 40 26.782727 Hemoterapia 9.687 15.992 272 23 25.974730 Atención Primaria de Salud 611.514 75.951 1.220.240 4.404 465 1.912.575750 Atención Especializada 42.108 377.768 185 1.210 739.422 1.160.693751 HOSPITAL LA PAZ 267.058 173.159 2.200 266 442.682752 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE 249.577 145.593 4.812 327 400.309753 HOSPITAL RAMON Y CAJAL 206.295 118.275 2.462 208 327.240754 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS 195.752 128.315 3.968 286 328.322755 HOSPITAL DE LA PRINCESA 84.920 71.359 1.358 68 157.705756 HOSPITAL SANTA CRISTINA 30.395 11.788 158 41 42.382757 HOSPITAL CARLOS III 19.790 18.239 265 7 38.300758 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS 43.776 15.568 79 43 59.466759 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA 27.237 11.534 400 21 39.192760 HOSPITAL PUERTA DE HIERRO 108.534 119.397 117 228.048761 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE 34.772 11.153 124 38 46.087762 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA 11.228 2.347 65 12 13.652763 HOSPITAL DE GETAFE 85.653 41.050 864 75 127.642764 HOSPITAL DE MÓSTOLES 77.871 35.442 880 78 114.271765 HOSPITAL SEVERO OCHOA 75.418 35.406 499 82 111.406766 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS 85.644 50.147 2.085 58 137.933767 HOSPITAL GRAL. UNIVERSIT. GREGORIO MARAÑO 299.112 144.155 901 784 444.953768 HOSPITAL DE CANTOBLANCO769 HOSPITAL DE EL ESCORIAL 26.017 6.291 103 62 32.472770 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA 12.773 1.865 85 39 14.761771 HOSPITAL DE GUADARRAMA 10.588 2.050 33 21 12.692772 INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA 7.582 845 49 28 8.503773 HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA 22.933 3.961 270 88 27.252774 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAN 15.738 2.329 153 37 18.257775 LAVANDERÍA CENTRAL 7.723 2.983 235 8 10.949

Total Presupuestos 3.060.147 1.940.903 7.350.946 126.489 779.767 751.180 14.009.432

6.095.385 779.667 6.875.052Total Presupuesto Consolidado 3.060.147 1.940.903 1.255.561 126.489 100 751.180 7.134.380

Clasific. por programas Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

VIIIII TOTALI V VI VII

Total Transferencias internas/ Contratos

III IV

Page 120: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010(En miles de euros)

17 1. CONSEJEJERÍA DE SANIDAD 57.697 18.945 6.910.117 538 41.741 110 7.029.148700 Dirección y Gestión Administrativa 12.830 14.393 6.748.701 451 38.432 110 6.814.916701 Planificación Sanitaria 1.879 75 58.358 0 3.309 63.622702 Ordenación e Inspección 38.699 3.684 450 84 42.917703 Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios 3.038 425 102.608 106.071704 Defensa al Paciente 1.251 368 4 1.623

Transferencias al Servicio de Salud 6.733.194 38.432 6.771.626Resto de Transferencias Internas 51.548 608 52.155Contrato Programa con Servicio de Salud 0

118 2. SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 3.137.196 2.402.556 1.238.360 38.332 364 3.479 6.820.287720 Direc. y Serv. Grales. Servicio Madrileño de Salud 36.715 55.433 700 9903,324 364 109 103.224721 Promoción de la Salud y Aseguramiento 58.622 16.939 75.561723 Formación Personal Sanitario 177.538 177.538724 Plan Integral Listas de Espera 17.352 46.000 63.352725 725 Summa 112 94.905 65.466 247 459 48 161.125726 Oficina Regional de Salud Mental 28.911 27.361 2.045 44 58.362727 Hemoterapia 10.127 12.941 308 23 23.399728 Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios 0730 Atención Primaria de Salud 633.509 67.876 1.220.289 4.564 468 1.926.706750 Atención Especializada 42.534 996.356 185 1.039.075751 HOSPITAL LA PAZ 263.760 170.742 2.960 210 437.672752 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE 256.757 142.811 1.966 327 401.861753 HOSPITAL RAMON Y CAJAL 213.442 115.956 2.995 208 332.600754 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS 205.065 127.082 744 286 333.177755 HOSPITAL DE LA PRINCESA 90.542 55.141 1.719 68 147.470756 HOSPITAL SANTA CRISTINA 31.344 7.923 272 41 39.580757 HOSPITAL CARLOS III 21.578 16.976 336 38.889758 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS 45.520 15.263 79 43 60.904759 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA 28.849 11.308 737 21 40.914760 HOSPITAL PUERTA DE HIERRO 110.338 117.056 117 227.511761 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE 38.682 13.829 756 38 53.305762 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA 13.314 2.301 65 12 15.692763 HOSPITAL DE GETAFE 90.280 33.325 1.216 75 124.896764 HOSPITAL DE MÓSTOLES 80.315 34.649 1.384 78 116.426765 HOSPITAL SEVERO OCHOA 79.484 34.465 626 82 114.657766 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS 85.697 35.959 2.600 58 124.314767 HOSP. GRAL. UNIVERS. GREGORIO MARAÑON 316.210 117.791 1.003 784 435.788768 HOSPITAL DE CANTOBLANCO 16.866 55 16.922769 HOSPITAL DE EL ESCORIAL 25.965 6.167 315 62 32.509770 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA 13.428 1.828 118 39 15.413771 HOSPITAL DE GUADARRAMA 11.613 2.010 105 21 13.749772 INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA 7.719 828 61 28 8.636773 HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA 24.230 3.884 375 88 28.576774 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAN 16.396 2.284 222 37 18.939775 LAVANDERÍA CENTRAL 8.211 2.925 400 8 11.544

106 AGENCIA ANTIDROGA 6.126 47.243 1.589 608 13 55.578710 Actuaciones en drogodependencia 6.126 47.243 1.589 608 13 55.578

Total Presupuestos 3.201.019 2.468.743 8.150.067 39.478 42.105 3.603 13.905.014

6.784.741 39.040 6.823.781Total Presupuesto Consolidado 3.201.019 2.468.743 1.365.325 39.478 3.065 3.603 7.081.232

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

VIIIIII IV V

Total Transferencias internas/ Contratos

ProgramaClasific. por programas VIII TOTALI VII

Page 121: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009(En miles de euros)

17 1. CONSEJEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO 57.275 21.258 6.793.688 149.879 46.536 102 7.068.738700 Dirección y Gestión Administrativa 13.255 15.653 6.728.496 566 38.848 102 6.796.920701 Planificación Sanitaria 1.925 299 64.592 7.688 74.504702 Ordenación e Inspección 37.951 4.299 600 180 43.029703 Infraestructuras y equipamientos sanitarios 2.860 600 149.123 152.583704 Defensa del Paciente 1.284 408 10 1.702

106 AGENCIA ANTIDROGA 6.237 50.804 1.727 748 13 59.530710 Actuaciones en drogodependencia 6.237 50.804 1.727 748 13 59.530

Transferencias al Servicio de Salud 6.712.988 38.848 6.751.836Resto de Transferencias Internas 54.720 748 55.467Contrato Programa con Servicio de Salud

118 2. SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 3.140.385 2.364.623 1.254.005 38.733 200 3.557 6.801.503720 Dirección y Servicios Generales 37.274 49.484 995 16.828 200 162 104.944721 Promoción de la Salud y Aseguramiento 50.210 18.826 69.036723 Formación Personal Sanitario 168.943 1.067 170.010724 Plan Integral Listas de Espera 17.012 60.808 77.819725 725 Summa 112 90.632 65.299 325 487 48 156.791726 Oficina Regional de Salud Mental 29.459 27.699 2.155 59.314727 Promoción de la Hemodonación 10.428 12.826 319 25 23.598730 Atención Primaria de Salud 670.065 64.789 1.233.674 4.440 473 1.973.441750 Atención Especializada 65.256 951.711 185 1.017.151751 HOSPITAL LA PAZ 259.787 170.928 1.595 210 432.521752 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE 254.386 144.998 748 327 400.460753 HOSPITAL RAMON Y CAJAL 204.823 116.569 2.047 208 323.647754 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS 201.964 127.680 242 286 330.173755 HOSPITAL DE LA PRINCESA 98.107 55.331 1.095 68 154.600756 HOSPITAL SANTA CRISTINA 39.427 8.119 41 47.587757 HOSPITAL CARLOS III 25.295 16.889 309 42.493758 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS 49.360 15.271 79 43 64.752759 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA 30.835 11.354 604 21 42.813760 HOSPITAL PUERTA DE HIERRO 99.834 114.883 117 214.834761 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE 44.799 14.764 584 38 60.186762 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA 11.628 2.349 64 12 14.053763 HOSPITAL DE GETAFE 91.430 33.869 930 75 126.304764 HOSPITAL DE MÓSTOLES 72.443 34.845 1.186 78 108.552765 HOSPITAL SEVERO OCHOA 74.201 34.321 451 82 109.055766 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS 82.977 36.117 2.001 58 121.152767 HOSPITAL GRAL. UNIVERSIT. GREGORIO MARAÑON 290.724 120.122 795 828 412.469768 HOSPITAL DE CANTOBLANCO 16.516 2.308 546 58 19.429769 HOSPITAL DE EL ESCORIAL 23.253 6.147 193 65 29.659770 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA 13.478 1.821 103 41 15.443771 HOSPITAL DE GUADARRAMA 10.873 2.017 96 23 13.009772 INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA 7.672 834 14 29 8.550773 HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA 22.860 3.966 321 93 27.240774 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAN 15.353 2.300 168 39 17.860775 LAVANDERÍA CENTRAL 9.291 2.928 331 8 12.558

Total Presupuestos 3.203.897 2.436.685 8.049.421 189.360 46.736 3.672 13.929.771

6.767.708 39.596 6.807.303Total Presupuesto Consolidado 3.203.897 2.436.685 1.281.713 189.360 7.141 3.672 7.122.468

VI

Total Transferencias internas/ Contratos

VIII

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I VIII TOTALVIIII IVClasif. Orgánica Programa

Page 122: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017(En miles de euros)

17 Consejeria de Sanidad 21.934 10.603 1.629.506 90 51.380 1.713.513411A Dirección y Servicios Generales 2.832 882 1.626.445 51.100 1.681.259412E Centro de Area de Lorca 707 66 773412F Centro de Area de Cartagena 1.086 197 1.283412I Centro de Area de Caravaca 27 20 47412M Coordinación Regional de Trasplantes 28 28 56413B Salud 2.935 8.307 1.390 82 12.713413C Intervención de desigualdades sociales en salud

413D Salud Pública e Inspecciones 7.591 452 8.044411B Atención al ciudadano 565 42 607411D Calidad asistencial 147 33 180411E Agencia para la excelencia en la práctica clínica 26 26412J Planificación Sanitaria 826 71 166 1.062412P Nuevas Estruc. y Pgmas. Sanit. Gestión y Evaluación. 43 43413E Ordenación Sanitaria 522 217 182 8 929413F Ordenación Farmacéutica 964 84 666 1.714413G Inspección de servicios sanitarios 3.398 190 3.587413H Investigación y formación 237 15 657 280 1.189

5100 Servicio Murciano de Salud 1.035.975 364.280 12.432 272.040 43.345 100 1.000 6.655 1.735.827Administración y Servicios no territorializados 117.607 21.172 12.432 46.838 28.027 100 1.000 6.655 233.830Gerencias Únicas de Área 918.368 343.108 225.203 15.318 1.501.998

Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias 5.913 2.891 455 327 9.585

Administración y servicios 5.913 2.891 455 327 9.585

Transferencias al Servicio de Salud 1.626.445 51.100 1.677.545Transferencias a Organismos presupuestos limitativosContrato programa Resto Transferencias internas (FFIS) 4.255 380 4.635

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 1.063.822 377.774 12.886 1.901.546 43.762 51.480 1.000 6.655 3.458.926

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA 1.630.701 51.480 1.682.181

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.063.822 377.774 12.886 270.846 43.762 1.000 6.655 1.776.745

Clasific. Orgánica Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV V VI VII VIII IX TOTAL

Page 123: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA VOLVERPRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016(En miles de euros)

17 Consejeria de Sanidad 23.618 9.407 1.603.334 48 51.550 1.687.957

411A Dirección y Servicios Generales 3.830 750 1.600.171 51.150 1.655.901412E Centro de Area de Lorca 694 66 760412F Centro de Area de Cartagena 1.080 197 1.277412I Centro de Area de Caravaca 27 27 54412M Coordinación Regional de Trasplantes 28 48 75413B Salud 2.920 7.265 1.592 11.778413C Intervención de desigualdades sociales en salud 162 40 202413D Salud Pública e Inspecciones 7.529 424 40 7.994411B Atención al ciudadano 535 42 577411D Calidad asistencial 587 33 619411E Agencia para la excelencia en la práctica clínica 55 55412J Planificación Sanitaria 858 71 35 964412P Nuevas Estruc. y Pgmas. Sanit. Gestión y Evaluación. 112 112413E Ordenación Sanitaria 287 209 142 8 646413F Ordenación Farmacéutica 865 32 700 1.597413G Inspección de servicios sanitarios 3.782 190 3.972413H Investigación y formación 266 15 693 400 1.374

5100 Servicio Murciano de Salud 1.016.300 359.620 10.873 267.302 38.650 1.000 11.500 1.705.245

Administración y Servicios no territorializados 115.827 23.072 10.873 24.449 13.841 1.000 11.500 200.561Gerencias Únicas de Área 900.473 336.549 242.853 24.810 1.504.684

0

Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias 5.913 2.678 336 441 9.368Administración y servicios 5.913 2.678 336 441 9.368

0

Transferencias al Servicio de Salud 1.600.171 51.150 1.651.321Transferencias a Organismos presupuestos limitativosContrato programa Resto Transferencias internas (FFIS) 4.480 400 4.880

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 1.045.831 371.706 11.208 1.870.636 39.139 51.550 1.000 11.500 3.402.571

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA 1.604.651 51.550 1.656.201

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.045.831 371.706 11.208 265.985 39.139 0 1.000 11.500 1.746.369

VIII IX TOTALCódigo de programas Programa/ Agente de gasto

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV V VI VII

Page 124: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA VOLVERPRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015(En miles de euros)

17 Consejeria de Sanidad 22.837 12.091 1.500.252 8 71.983 1.607.171

411A Dirección y Servicios Generales 3.812 1.765 1.497.369 71.983 1.574.930412E Centro de Area de Lorca 657 68 724412F Centro de Area de Cartagena 1.024 197 1.222412I Centro de Area de Caravaca 26 27 54412M Coordinación Regional de Trasplantes 27 58 85413B Salud 2.848 8.870 1.360 13.078413D Salud Pública e Inspecciones 7.376 452 7.828411B Atenc. Al Ciudadano y Drogodependencias 526 43 568411D Calidad asistencial 573 33 605412J Planificación Sanitaria 797 71 36 904413E Ordenación Sanitaria 284 218 142 8 652413F Ordenación Farmacéutica 912 84 668 1.665413G Inspección de servicios sanitarios 3.720 190 3.911413H Investigación y formación 255 15 677 947

5100 Servicio Murciano de Salud 987.382 300.130 16.385 246.021 43.561 1.000 11.236 1.605.715

Administración y Servicios no territorializados 111.292 18.654 16.385 15.290 9.888 1.000 11.236 183.745Gerencias Únicas de Área 876.090 281.476 230.731 33.674 1.421.970

Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias 5.903 2.584 595 241 9.323Administración y servicios 5.903 2.584 595 241 9.323

0

Transferencias al Servicio de Salud 1.497.369 71.983 1.569.353Transferencias a Organismos presupuestos limitativosContrato programa Resto Transferencias internas (FFIS) 4.433 4.433

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 1.016.121 314.805 16.980 1.746.273 43.810 71.983 1.000 11.236 3.222.209

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA 1.501.802 71.983 1.573.785

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.016.121 314.805 16.980 244.471 43.810 0 1.000 11.236 1.648.424

III IV V VI VII VIII TOTALPrograma/ Agente de gasto IICódigo de programas

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I IX

Page 125: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014En miles de euros

17 Consejeria de Sanidad 22.074 12.455 1.490.763 3.754 49.798 1.578.844

411A Dirección y Servicios Generales 3.478 1.410 1.488.016 49.798 1.542.702412E Centro de Area de Lorca 659 68 727412F Centro de Area de Cartagena 983 197 1.180412I Centro de Area de Caravaca 25 27 52412M Coordinación Regional de Trasplantes 25 58 83413B Salud 2.591 9.657 750 12.998413D Salud Pública e Inspecciones 6.909 253 7.162422A Escuela Universitaria de Enfermería 0411C Programación y Recursos Sanitarios 391 31 3.600 4.022412J Planificación Sanitaria 663 95 138 896413F Ordenación Farmacéutica 866 84 668 1.618411B Atenc. Al Ciudadano y Drogodependencias 808 47 515 1.370413G Inspección de servicios sanitarios 3.218 201 3.419411D Calidad asistencial 595 33 8 636413E Ordenación Sanitaria 863 294 814 8 1.979

5100 Servicio Murciano de Salud 960.910 300.888 18.379 244.890 38.809 10.989 1.574.865

Administración y Servicios no territorializados 106.600 18.738 18.379 13.907 811 10.989 169.424Gerencias Únicas de Área 854.310 282.150 230.983 37.998 1.405.441

Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias 5.883 3.235 381 1.745 11.244Administración y servicios 5.883 3.235 381 1.745 11.244

Transferencias al Servicio de Salud 1.488.016 49.798 1.537.814Transferencias a Organismos presupuestos limitativos 0Contrato programa 0

Resto Transferencias internas 3.897 3.897

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 988.867 316.578 18.760 1.735.653 44.308 49.798 10.989 3.164.953

1.491.913 49.798 1.541.711

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 988.867 316.578 18.760 243.740 44.308 10.989 1.623.243

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA

Código de programas Programa/ Agente de gasto

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV V VI VII VIII IX TOTAL

Page 126: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013En miles de euros

18 1 .CONSEJERIA DE SANIDAD 24.245 13.226 1.430.177 5.429 50.204 1.523.281411A Dirección y Servicios Generales 5.013 1.546 1.426.944 40 50.204 1.483.747412E Centro de Area de Lorca 717 68 785412F Centro de Area de Cartagena 1.017 197 1.214412I Centro de Area de Caravaca 56 27 83412M Coordinación Regional de Trasplantes 25 58 26 109413B Salud 2.704 10.171 751 13.626413D Salud Pública e Inspecciones 7.017 253 0 7.270422A Escuela Universitaria de Enfermería 0 0411C Programación y Recursos Sanitarios 402 36 219 5.262 5.918412J Planificación Sanitaria 818 117 0 119 1.054413F Ordenación Farmacéutica 905 100 668 1.674411B Atenc. Al Ciudadano y Drogodependencias 785 48 677 1.509413G Inspección de servicios sanitarios 3.312 223 3.535411D Calidad asistencial 596 38 48 682413E Ordenación Sanitaria 878 344 844 8 2.074

1.426.944 50.204 1.477.1482.213

Contrato programa Resto Transferencias internas 1.740

2. SERVICIO MURCIANO DE SALUD 986.000 289.890 6.020 181.434 45.749 4.455 1.513.548

Fundación para la Formación e Investigación 5.687 3.537 297 1.753 11.274

Total Presupuestos 1.015.932 306.653 6.317 1.611.612 52.930 50.204 4.455 3.048.1031.430.897 50.204 1.481.101

Total Presupuesto Consolidado 1.015.932 306.653 6.317 180.714 52.930 0 4.455 1.567.002

V VI VII VIII

Transferencias a Organismos presupuestos limitativos

Código de programas Programa/ Agente de gasto

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV IX TOTAL

Transferencias al Servicio de Salud

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

Page 127: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA VOLVERPRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012(En miles de euros)

17 Consejeria de Sanidad 26.745 14.191 1.448.788 6.340 251.813 1.747.878

411A Dirección y Servicios Generales 5.901 1.690 1.445.141 86 250.313 1.703.131412E Centro de Area de Lorca 875 70 945412F Centro de Area de Cartagena 1.172 201 1.374412I Centro de Area de Caravaca 55 31 87412M Coordinación Regional de Trasplantes 65 60 7 131413B Salud 3.099 10.520 550 51 14.220413D Salud Pública e Inspecciones 7.156 283 7.439422A Escuela Universitaria de Enfermería 0411C Programación y Recursos Sanitarios 460 43 269 6.188 1.500 8.459412J Planificación Sanitaria 1.131 307 1.437413F Ordenación Farmacéutica 977 183 500 1.660411B Atenc. Al Ciudadano y Drogodependencias 841 62 815 1.718413G Inspección de servicios sanitarios 3.095 251 80 3.426411D Calidad asistencial 838 98 48 984413E Ordenación Sanitaria 1.080 392 1.386 8 2.867

5100 Servicio Murciano de Salud 1.002.960 419.408 18.072 267.118 31.001 1.000 4.470 1.744.029

Administración y Servicios no territorializados 68.217 106.827 14.157 264.437 5.390 1.000 4.470 464.498Gerencias Únicas de Área 934.743 312.581 3.915 2.682 25.611 1.279.531

0

Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias 4.628 3.653 41 2.694 11.017Administración y servicios 4.628 3.653 42 2.694 11.017

0

Transferencias al Servicio de Salud 1.445.423 250.313 1.695.736Transferencias a Organismos presupuestos limitativos 1.991 1.991Contrato programa 0Resto Transferencias internas 1.673 1.673

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 1.034.333 437.252 18.113 1.715.906 40.035 251.813 1.000 4.470 3.502.924

1.449.087 250.313 1.699.400

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 1.034.333 437.252 18.113 266.819 40.035 1.500 1.000 4.470 1.803.524

VII VIII IXCódigo de programas Programa/ Agente de gasto

CAPÍTULO PRESUPUESTARIOI II III TOTAL

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA

IV V VI

Page 128: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011(En miles de euros)

18 1 .CONSEJERIA DE SANIDAD 23.877 14.946 1.737.924 7.994 184.405 1.969.146411A Dirección y Servicios Generales 3.563 880 1.734.582 184.367 1.923.392412E Centro de Area de Lorca 842 69 911412F Centro de Area de Cartagena 1.129 180 1.309412I Centro de Area de Caravaca 53 32 85412M Coordinación Regional de Trasplantes 62 62 7 38 169413B Salud 3.128 11.639 226 14.993413D Salud Pública e Inspecciones 6.915 311 40 7.266411C Programación y Recursos Sanitarios 451 238 270 7.979 8.938411D Calidad asistencial 814 55 168 1.037412J Planificación Sanitaria 1.093 458 1.550413E Ordenación Sanitaria 1.056 418 1.099 8 2.582413F Ordenación Farmacéutica 960 221 500 1.681411B Atención al Ciudadano y Drogodependencias 823 97 830 1.750413G Inspección de servicios sanitarios 2.988 286 210 3.484

Transferencias al Servicio de Salud 1.734.582 182.763 1.917.345Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

2. SERVICIO MURCIANO DE SALUD 1.097.000 408.683 2.868 431.372 24.763 1.500 5.466 1.971.65201 Organos Centrales 23.661 178.110 2.868 431.372 24.763 389 5.466 666.62902 Red Regional de Salud Mental 17.058 1.092 15 18.16504 Centro regional de Hemodonación 3.641 2.264 5.90405 Gerencia 061 20.418 496 44 20.95706 Hospital Psiquiátrico Román Alberca 8.748 1.036 42 9.82623 Ger. Area de Salud I Murc. Oeste 289.239 77.268 104 366.61124 Ger. Area de Salud II Cartagena 195.426 52.703 189 248.31825 Ger. Area de Salud III Lorca 95.166 15.661 207 111.03426 Ger. Area de Salud IV Noroeste 46.652 6.496 51 53.19927 Ger. Area de Salud V Altiplano 39.410 6.104 70 45.58428 Ger. Area de Salud VI Vega M. Seg.ra 143.953 28.834 191 172.97829 Ger. Area de Salud VII Murcia 119.059 21.781 84 140.92430 Ger. Area de Salud VIII Mar Menor 59.560 10.627 101 70.28931 Ger. Area de Salud IX Vega alta Seg. 35.009 6.213 12 41.234

Total Presupuestos 1.120.877 423.629 2.868 2.169.296 32.757 184.405 1.500 5.466 3.940.798

1.734.582 182.763 1.917.345Total Presupuesto Consolidado 1.120.877 423.629 2.868 434.714 32.757 1.642 1.500 5.466 2.023.453

Clasific. por programas

Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II VI VII VIIIIII IV V IX TOTAL

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

Page 129: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010(En miles de euros)

18 1 .CONSEJERIA DE SANIDAD 26.539 14.694 1.770.894 11.406 106.895 1.930.428411A Dirección y Servicios Generales 4.634 977 1.764.934 138,318 104.786 1.875.468412E Centro de Area de Lorca 880 77 957412F Centro de Area de Cartagena 1.194 201 1.395412I Centro de Area de Caravaca 55 36 91412M Coordinación Regional de Trasplantes 65 69 43 10 96 282413B Salud 3.398 10.763 672 42 15 14.890413D Salud Pública e Inspecciones 7.401 345 66 43 7.855422A Escuela Universitaria de Enfermería 256 142 398411C Programación y Recursos Sanitarios 405 264 643 10.124 1.677 13.113412J Planificación Sanitaria 1.228 509 573 2.310413F Ordenación Farmacéutica 1.019 245 980 78 2.323411B Atenc. Al Ciudadano y Drogodependencias 849 108 1.326 2.283413G Inspección de servicios sanitarios 3.191 318 315 3.825411D Calidad asistencial 860 61 539 6 1.467413E Ordenación Sanitaria 1.104 580 1.376 391 320 3.772

Transferencias al Servicio de Salud 1.764.934 104.786 1.869.720Resto de Transferencias Internas 0Contrato Programa con Servicio de Salud 0

0522 2. SERVICIO MURCIANO DE SALUD 1.081.578 385.116 2.672 424.129 24.659 534 5.432 1.924.120Administración y Servicios no territorializados 72.971 183.001 2.672 423.419 24.659 174 5.432 712.329Gerencias Únicas de Área 1.008.607 202.115 710 359 1.211.791

Total Presupuestos 1.108.117 399.810 2.672 2.195.023 36.065 106.895 534 5.432 3.854.548

1.764.934 104.786 1.869.720Total Presupuesto Consolidado 1.108.117 399.810 2.672 430.089 36.065 2.109 534 5.432 1.984.828

VIIIII III IV IX TOTAL

Total Transferencias internas/ Contratos

Clasific. por programas Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I V VI VII

Page 130: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL

EJERCICIO ECONÓMICO 2009(En miles de euros)

18 1 .CONSEJERIA DE SANIDAD 23.933 15.556 1.690.617 0 17.380 64.862 1.812.348411A Dirección y Servicios Generales 3.372 942 1.684.613 758,424 61.860 1.751.544411B Atención al Ciudadano y Drogodependencias 793 219 1.291 192 30 2.524411C Programación y Recursos Sanitarios 365 348 643 14.137 2.417 17.910411D Calidad asistencial 811 61 537 6 1.416412E Centro de Area de Lorca 828 118 65 1.011412F Centro de Area de Cartagena 1.103 297 72 1.472412I Centro de Area de Caravaca 50 38 10 98412J Planificación Sanitaria 1.161 503 22 1.073 2.759412M Coordinación Regional de Trasplantes 67 69 90 17 216 459413B Salud 3.206 11.292 1.101 288 19 15.906413D Salud Pública e Inspecciones 6.943 445 22 196 7.607413E Ordenación Sanitaria 989 586 1.093 391 320 3.379413F Ordenación Farmacéutica 926 245 1.008 78 2.258413G Inspección de servicios sanitarios 3.094 321 191 89 3.695422A Escuela Universitaria de Enfermería 224 72 6 7 308

Transferencias al Servicio de Salud 1.684.734 61.860 1.746.594Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

2. SERVICIO MURCIANO DE SALUD 945.338 353.912 2.672 424.129 56.384 534 4.942 1.787.91101 ORGANOS CENTRALES 19.013 104.106 2.672 419.275 56383,53 158 4.942 606.55002 PLANIFICACIÓN FAMILIAR 928 92803 RED REGIONAL DE SALUD MENTAL 13.345 1.348 4.143 5 18.84204 CENTRO REGIONAL HEMODONACIÓN 3.681 2.795 6.47620 GAP MURCIA 124.406 8.230 153 44 132.83521 GAP CARTAGENA 61.130 5.053 81 25 66.29022 GERENCIA 061 15.227 612 16 15.85540 GERENCIA AREA DE SALUD LORCA 83.753 18.485 7 74 102.31941 GERENCIA AREA DE SALUD NOROESTE 41.870 7.572 2 18 49.46242 GERENCIA AREA DE SALUD YECLA 35.245 7.296 25 42.56543 HOSPITAL COMARCAL DE CIEZA 22.374 6.847 29.22144 HOSP. GRAL UNIVERS. REINA SOFIA 71.318 24.606 362 19 96.30645 HOSPITAL LOS ARCOS 25.839 5.033 26 30.89846 HOSPITAL ROMÁN ALBERCA 8.402 1.279 15 9.69547 HOSPITAL VIIRGEN LA ARRIXACA 226.038 90.037 316.07548 HOSPITAL MORALES MESEGUER 91.084 33.107 70 57 124.31849 HOSPITAL SANTA MARÍA DEL ROSELL 101.683 37.506 34 52 139.276

Total Presupuestos 969.271 369.468 2.672 2.114.745 73.763 64.862 534 4.942 3.600.258Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros 1.684.734 61.860 1.746.594Total Presupuesto Consolidado 969.271 369.468 2.672 430.011 73.763 3.003 534 4.942 1.853.664

V VI VII VIII IX TOTALClasif. Orgánica

Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV

Page 131: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NAVARRA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 (PRESUPUESTO DEFINITIVO)(En miles de euros)

17 Consejeria o departamento 16.995 7.375 5.699 1.410 245 31 31.754500 Dirección y servicios generales de salud 2.292 236 0 22 31 2.581511 Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 578 143 1.508 20 2.250512 Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 688 875 2.878 967 225 5.633520 Salud pública y laboral de Navarra 13.436 6.121 1.313 421 21.291

5100 Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 510.126 315.959 152.348 35.586 1.940 1.015.958540 Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 40.648 67.111 151.423 8.605 267.787541 Salud Mental 16.684 12.144 120 5.164 34.112543 Complejo Hospitalario de Navarra 266.484 185.782 12.171 464.437545 Área de salud de Tudela 55.569 25.341 80 2.251 700 83.941546 Área de salud de Estella 40.659 11.698 4.324 56.681547 Atención primaria 90.082 13.883 724 3.071 1.240 109.000

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativosContrato programa Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 527.120 323.334 0 158.046 0 36.996 2.185 0 31 1.047.713

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 527.120 323.334 0 158.046 0 36.996 2.185 0 31 1.047.713

VIII IX TOTALCódigo de programas Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV V VI VII

Page 132: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NAVARRA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016(En miles de euros)

17 Consejeria o departamento 15.715 6.289 4.056 955 350 31 27.395500 Dirección y servicios generales de salud 1.969 251 0 15 31 2.266

511 Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 644 108 1.211 1.963

512 Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 665 783 1.448 700 350 3.946520 Salud pública y laboral de Navarra 12.436 5.147 1.397 240 19.219

5100 Servicio Regional de Salud (Servicio Navarro de Salud- 487.007 298.419 143.073 32.215 325 961.038540 Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 26.266 63.358 142.103 8.030 239.757541 Salud Mental 16.598 11.052 132 7.768 35.550543 Complejo Hospitalario de Navarra 260.835 177.462 36 11.450 449.783545 Área de salud de Tudela 54.159 23.577 88 1.907 300 80.031546 Área de salud de Estella 39.481 9.879 4 1.845 51.209547 Atención primaria 89.667 13.090 710 1.215 25 104.708

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 502.722 304.707 147.128 33.170 675 31 988.433

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 502.722 304.707 147.128 33.170 675 31 988.433

TOTALV VI VII VIII IXIV

Código de programas

Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III

Page 133: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015(En miles de euros)

17 Consejeria o departamento 17.481 8.055 3.392 7.016 300 31 36.275

500 Dirección y servicios generales de salud 4.439 2.475 0 6.281 31 13.227511 Ordenación e inspección sanitarias 573 91 1.000 1.664512 Investigación, innovación y formación sanitarias 637 781 1.268 667 300 3.653520 Salud pública y laboral de Navarra 11.832 4.707 1.125 68 17.732

5100Servicio Regional de Salud (Servicio Navarro de Salud-

Osasunbidea)456.502 281.800 141.935 16.907 20 897.163

540 Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 28.472 60.815 1.686 70 91.044541 Salud Mental 16.622 10.616 161 5.737 33.136544 Asistencia especializasda 294.859 190.360 102 10.276 495.596547 Atención primaria 114.144 17.251 139.986 799 20 272.200549 Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 2.405 2.758 25 5.188

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativosContrato programa Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 473.983 289.854 145.327 23.923 320 31 933.439

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 473.983 289.854 145.327 23.923 320 31 933.439

VII VIIIV

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I IX TOTALPrograma/ Agente de gasto

II III IV VICódigo de programas

Page 134: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014(En miles de euros)

17 Consejeria o departamento 17.894 8.159 3.550 7.304 400 37.338500 Dirección y Servicios Generales Departamento Salud 4.653 2.288 6.570 31 13.542511 Ordenación e Inspección sanitarias 573 89 1.054 1.716512 Investigación, innovación y formación sanitaria 626 832 1.270 599 400 3.727520 Salud Pública y Salud Laboral 12.042 4.950 1.226 135 18.353

5100 Servicio Regional de Salud 447.993 256.324 141.086 10.328 20 855.751540 Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 27.059 59.120 3.214 415 89.808541 Salud Mental 16.658 8.644 1.989 2.600 29.891544 Asistencia especializasda 289.746 168.868 92 6.038 464.744547 Atención Primaria 112.132 16.936 135.791 1.250 20 266.129549 Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 2.398 2.756 25 5.179

Transferencias al Servicio de Salud Transferencias a Organismos presupuestos limitativosContrato programa Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 465.887 264.483 144.636 17.632 420 893.089

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 465.887 264.483 144.636 17.632 420 893.089

VICódigo de programas

Programa/ Agente de gastoCAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV V VII VIII IX TOTAL

Page 135: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 En miles de euros

5 DEPARTAMENTO DE SALUD 15.036 6.449 0 4.039 0 1.682 0 0 31 27.238500 Dirección y servicios generales de salud 2.023 388 0 143 31 2.585511 Ordenacion e Inspeccion Sanit. 570 89 1.116 1.774512 Docencia, investig. y desarrollo sanitario 583 644 1.472 1.094 3.793514 Salud laboral 11.860 5.329 1.451 445 19.085

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

54 SERVICIO NAVARRO DE SALUD. OSASUNBID 431.169 376.016 0 6.138 0 16.035 0 0 0 829.358540 Servicios centrales 29.852 59.416 3.284 3.610 96.162541 Salud Mental 16.560 8.995 2.008 615 28.178543 Complejo Hospitalario de Navarra 225.118 130.253 42 10.555 365.968545 Área de Salud de Tudela 32.016 15.133 43 165 47.358546 Área de Salud de Estella 20.561 6.868 4 370 27.803547 Atención Primaria 104.689 152.722 731 720 258.861549 Censo de Transfusión Sanguínea 2.374 2.629 25 5.028

Total Presupuestos 446.205 382.466 10.177 17.717 31 856.5960 0

Total Presupuesto Consolidado 446.205 382.466 10.177 17.717 31 856.596

VIIICódigo de programas

Programa/ Agente de gastoCAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV V VI VII IX TOTAL

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y

Page 136: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012(En miles de euros)

5 DEPARTAMENTO DE SALUD 6.057 1.467 4.535 730 12.788500 Direc. y serv. grales. de salud 1.809 320 1.595 178 3.902510 Salud pública 51 29 805 885511 Ordenación e Inspección Sanitaria 603 100 1.278 1.982512 Docen., investig. y innovación y formación sanitar 546 482 453 536 2.017520 Salud laboral 3.047 536 404 16 4.003

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

54 SERVICIO NAVARRO DE SALUD. OSASUNBIDEA 474.450 225.226 157.548 43.718 848 31 901.821540 Servicios centrales 11.008 62.851 3.250 8.885 200 31 86.226541 Salud Mental 18.988 9.090 1.991 1.825 31.895544 Asistencia Especializada 322.514 132.290 162 31.618 486.584547 Atención primaria 109.999 13.733 152.145 1.307 648 277.832548 Instituto de Salud Pública 9.259 4.706 33 13.998549 Banco de Sangre y Tejidos de Nav. 2.682 2.556 50 5.287

Total Presupuestos 480.507 226.693 162.083 44.448 848 31 914.6090

Total Presupuesto Consolidado 480.507 226.693 162.083 44.448 848 31 914.609

Clasificac.por programas Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV V VI VII VIII IX TOTAL

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

Page 137: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011(En miles de euros)

5 DEPARTAMENTO DE SALUD 6.335 1.677 4.916 700 13.628500 Dirección y servicios grales. de salud 1.887 387 1.482 90 3.846510 Salud pública 51 18 859 927511 Asistencia sanitaria 638 100 1.652 2.390512 Docen., investig. y desarrollo sanit. 545 474 420 558 1.997513 Agencia Navarra de la salud 51 0 51514 Salud laboral 3.165 698 502 52 4.417

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

54 SERVICIO NAVARRO DE SALUD. OSASUNBIDEA 472.311 243.918 166.838 73.474 1.757 958.298540 Servicios centrales 17.679 66.389 4.050 2.206 90.325541 Salud Mental 17.614 9.909 2.088 1.745 31.356543 Complejo Hospitalario de Navarra 257.871 120.758 378 55.763 434.769545 Área de Salud de Tudela 47.195 17.144 17 10.047 74.403546 Área de Salud de Estella 37.664 8.854 8 870 47.396547 Atención primaria 82.394 12.636 160.296 2.720 1.757 259.804548 Instituto de Salud Pública 9.213 5.332 33 14.578549 Censo de transfusión sanguínea 2.680 2.896 90 5.666

Total Presupuestos 478.647 245.595 171.753 74.174 1.757 971.926

0Total Presupuesto Consolidado 478.647 245.595 171.753 74.174 1.757 971.926

Clasific. por programas

Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV V VI VII VIII IX TOTAL

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

Page 138: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010(En miles de euros)

5 DEPARTAMENTO DE SALUD 6.768 2.374 5.211 1.000 36 15.389500 Direc. y serv. grales. de salud 1.432 630 1.352 150 3.564510 Salud pública 77 52 969 36 1.134511 Asistencia sanitaria 946 120 1.714 2.779512 Docen., investig. y desarrollo sanitaarios. 919 634 616 760 2.929513 Agencia Navarra de la salud 77 0 77514 Salud laboral 3.319 938 560 90 4.907

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

54 SERVICIO NAVARRO DE SALUD. OSASUNBIDEA 485.524 221.492 0 176.397 0 85.751 2.207 0 0 971.371540 Servicios centrales 21.294 63.633 3.992 2.304 91.222541 Salud Mental 21.544 9.344 2.237 2.297 35.422543 Centro Hospitalario 240.845 93.697 275 58.123 300 393.241544 Clínica Ubarmín 17.146 8.101 18 5.934 31.199545 Área de Salud de Tudela 49.637 16.812 18 8.353 74.820546 Área de Salud de Estella 36.413 8.614 9 962 45.998547 Atención primaria 85.041 12.768 169.850 7.560 1.907 277.126548 Instituto de Salud Pública 10.650 5.950 129 16.729549 Centro de Transfusión Sanguínea 2.953 2.572 89 5.614

Total Presupuestos 492.293 223.866 181.608 86.751 2.243 986.761

Total Presupuesto Consolidado 492.293 223.866 181.608 86.751 2.243 986.761

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV V VI VII IX TOTAL

Total Transferencias internas/ Contratos

Clasific. por programas Programa

VIII

Page 139: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL

EJERCICIO ECONÓMICO 2009(En miles de euros)

5 DEPARTAMENTO DE SALUD 6.603 2.425 0 5.262 0 1.032 136 0 0 15.459500 Dirección y servicios grales. de salud 1.391 693 0 1.195 160 100 3.539510 Salud pública 78 52 869 36 1.035511 Asistencia sanitaria 848 116 1.787 2.751512 Docen., investigación y desarrollo sanit. 895 613 811 772 3.092513 Agencia navarra de la salud 74 0 74514 Salud laboral 3.318 950 600 100 4.968

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud

54 SERVICIO NAVARRO DE SALUD. OSASUNBIDEA 469.559 205.413 171.017 42.789 2.700 891.477540 Servicios centrales 21.390 3.627 2.475 27.492541 Asistencia especializada 52.773 74.857 6.293 3.635 250 137.808542 Hospital de Navarra 96.723 45.730 53 17.378 159.883543 Hospital Virgen del Camino 111.875 31.744 226 3.405 147.250544 Clínica Ubarmín 17.574 7.428 202 1.960 27.164545 Área de Salud de Tudela 47.204 15.869 85 2.325 65.483546 Área de Salud de Estella 34.157 8.318 9 1.023 43.506547 Atención primaria 78.253 12.179 164.149 10.378 2.450 267.408549 Salud Pública 9.611 5.661 210 15.483

Total Presupuestos 476.162 207.837 176.279 43.821 2.836 906.935Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros 0Total Presupuesto Consolidado 476.162 207.837 176.279 43.821 2.836 906.935

VIIIClasif. Orgánica

Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IX TOTALIV V VI VII

Page 140: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017(En miles de euros)

´,08 1. DEPARTAMENTO DE SALUD 47.708 2.920.018 1 518.542 2.121 54.227 100 17.6364111 Estructura y Apoyo del Dpto. 08- salud 9.806 5.718 1 2.011 100 2.967.0824112 Financiación y Contratación Sanitaria 12.888 2.892.990 6.987 54.218 41.7964113 Salud Pública 19.620 13.770 8.296 111 8.0684114 Investigación y Planificación sanitaria 2.695 704 4.660 10 503.5524115 Farmacia 2.243 5.890 495.419 4.5824116 Adicciones 457 946 3.180 0

Transferencias al Servicio de Salud 54.218 54.218Resto de Transferencias Internas 0Contrato Programa con Servicio de Salud 2.645.733 2.645.733

800 2. Osakidetza/ Servicio Vasco de Salud 1.824.553 846.113 137 5.585 46.903 54.218 500 2.778.009Osakidetza 1.824.553 846.113 137 5.585 46.903 54.218 500 2.778.009

Total Presupuestos 1.872.261 3.766.131 138 524.127 46.903 56.339 54.727 100 6.320.726

0 2.645.733 54.218 2.699.951Total Presupuesto Consolidado 1.872.261 1.120.398 138 524.127 46.903 56.339 510 100 3.620.775

VIPrograma VIII TOTALIClasific. Orgánica

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

VIIII III IV V

Page 141: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCOPRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016(En miles de euros)

´,08 1. DEPARTAMENTO DE SALUD 47.080 2.817.504 1 506.346 2.076 48.587 150 3.421.743

4111 Estructura y Apoyo del Dpto. 08- salud 9.875 5.797 1 1.966 150 17.7884112 Financiación y Contratación Sanitaria 12.581 2.790.402 6.638 48.577 2.858.1984113 Salud Pública 19.495 13.457 8.278 111 0 41.3414114 Investigación y Planificación sanitaria 2.606 484 4.623 10 7.7224115 Farmacia 2.128 5.902 483.619 491.6494116 Adicciones 395 1.462 3.188 5.045

Transferencias al Servicio de Salud 48.577 48.577Resto de Transferencias Internas 0Contrato Programa con Servicio de Salud 2.545.233 2.545.233

800 2. Osakidetza/ Servicio Vasco de Salud 1.769.347 798.489 4.893 47.566 48.577 500 2.669.373

Osakidetza 1.769.347 798.489 4.893 47.566 48.577 500 2.669.373

Total Presupuestos 1.816.426 3.615.992 1 511.239 47.566 50.654 49.087 150 6.091.116Total 0 2.545.233 48.577 2.593.810Total Presupuesto Consolidado 1.816.426 1.070.759 1 511.239 47.566 50.654 510 150 3.497.306

TOTALIII IV V VI VII VIIIClasific. Orgánica Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II

Page 142: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO VOLVERPRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015(En miles de euros)

CAPÍTULO PRESUPUESTARIOI II III IV V VI VII VIII TOTAL

´,08 1. DEPARTAMENTO DE SALUD 46.470 2.779.322 1 514.237 2.168 47.657 150 3.390.005

4111 Estructura y Apoyo del Dpto. 08- salud 9.245 5.973 1 2.093 150 17.4624112 Financiación y Contratación Sanitaria 12.649 2.760.016 6.614 47.577 2.826.8564113 Salud Pública 19.407 10.706 12.508 75 70 42.7674114 Investigación y Planificación sanitaria 2.584 484 4.488 10 7.5664115 Farmacia 2.138 681 487.438 490.2574116 Adicciones 447 1.462 3.188 5.097

Transferencias al Servicio de Salud 709 47.577 48.287Resto de Transferencias Internas 0Contrato Programa con Servicio de Salud 2.515.000 2.515.000

800 2. Osakidetza/ Servicio Vasco de Salud 1.751.014 786.968 4.514 52.097 47.577 500 2.642.670

Osakidetza 1.751.014 786.968 4.514 52.097 47.577 500 2.642.670

Total Presupuestos 1.797.484 3.566.290 1 518.751 52.097 49.746 48.157 150 6.032.6762.515.000 709 0 47.577 2.563.287

Total Presupuesto Consolidado 1.797.484 1.051.290 1 518.042 52.097 49.746 580 150 3.469.389Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

Código de programas

Programa/Agente de gasto

Page 143: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD FORAL PAÍS VASCO VOLVERPRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014(En miles de euros)

CAPÍTULO PRESUPUESTARIOI II III IV V VI VII VIII TOTAL

´,08 1. DEPARTAMENTO DE SALUD 45.780 2.724.021 1 530.636 0 2.470 45.361 150 3.348.418

4111 Estructura y Apoyo del Dpto. 08- salud 8.678 6.025 1 2.453 150 17.3084112 Financiación y Contratación Sanitaria 12.726 2.704.827 6.614 45.324 2.769.4924113 Salud Pública 19.232 10.437 19.057 17 48.7424114 Investigación y Planificación sanitaria 2.592 451 4.777 37 7.8584115 Farmacia 2.125 818 497.000 499.9434116 Drogodependencias 426 1.462 3.188 5.077

Transferencias al Servicio de Salud 758 44.524 45.281Resto de Transferencias Internas 0Contrato Programa con Servicio de Salud 2.463.000 2.463.000

800 2. Osakidetza/ Servicio Vasco de Salud 1.720.014 766.783 3.699 61.569 44.524 500 2.597.088

Osakidetza 1.720.014 766.783 3.699 61.569 44.524 500 2.597.088

Total Presupuestos 1.765.793 3.490.804 1 534.335 61.569 46.993 45.861 150 5.945.507Total 0 2.463.000 758 0 0 44.524 2.508.281Total Presupuesto Consolidado 1.765.793 1.027.804 1 533.578 61.569 46.993 1.337 150 3.437.225

Código de programas

Programa/Agente de gasto

Page 144: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD FORAL PAÍS VASCO VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013En miles de euros

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

08 1. DEPARTAMENTO DE SALUD 46.009 2.692.848 2 581.445 8.337 79.037 183 3.407.8624111 Estructura y Apoyo del Dpto. 09- sanidad y consumo 9.059 5.077 2 8.193 183 22.3314112 Financiación y Contratación Sanitaria 12.915 2.672.518 6.614 76.286 2.768.3334113 Salud Pública 18.948 11.745 1.267 144 52 32.1564114 Gestión del Conocimiento y Evaluación sanitaria 2.425 807 4.228 32 7.4924115 Farmacia 2.103 1.265 562.710 566.077

4116 Drogodependencias 560 1.437 3.633 5.6295211 Plan Euskadi en la Soc. de la Información 2.550 50 2.6005414 Fondo de Innovación 443 2.617 3.060

Transferencias al Servicio de Salud 1.478 73.849 75.328Resto de Transferencias Internas 0Contrato Programa con Servico de Salud 2.416.563 2.416.563

800 2. Osakidetza/ Servicio Vasco de Salud 1.732.891 702.936 63 4.098 65.055 77.106 719 0 2.582.867Osakidetza 1.732.891 702.936 63 4.098 65.055 77.106 718,629 0 2.582.867

Total Presupuestos 1.778.900 3.395.784 65 585.543 65.055 85.443 79.756 183 5.990.7290 2.416.563 1.478 73.849 2.491.890

Total Presupuesto Consolidado 1.778.900 979.222 584.065 85.443 5.907 183 3.498.839

I

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

Código de programas

Programa/Agente de gasto II VIII TOTALIII IV V VI VII

Page 145: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD FORAL PAÍS VASCO VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012(En miles de euros)

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

09 1. DEPART. DE SANIDAD 46.388 2.689.503 581.809 6.337 75.370 243 3.399.6514111 Admón. General: Estructura y Apoyo del Departame 9.637 5.296 6.193 243 21.3694112 Financiación y Contratación Sanitaria 12.715 2.668.940 6.432 75.286 2.763.3724113 Salud Pública 18.949 12.310 1.105 144 52 32.5604114 Gest. del Conocimiento y Evaluación Sanitaria 2.425 472 4.218 32 7.1474115 Farmacia 2.103 1.049 566.422 569.5734116 Grogodependencias 560 1.437 3.633 5.629Nota: No se incluye el programa de consumo por no formar parte de la atención sanitaria.

Transferencias al Servicio de Salud 1.263 72.849 74.112Resto de Transferencias Internas 0Contrato Programa con Servico de Salud 2.414.400 2.414.400

800 3. Osakidetza/ Servicio Vasco de Salud 1.732.891 702.936 63 4.098 65.055 72.849 719 2.578.611Osakidetza 1.732.891 702.936 63 4.098 65.055 72.849 719 2.578.611

Total Presupuestos 1.779.279 3.392.439 63 585.908 65.055 79.186 76.089 243 5.978.2622.414.400 1.263 72.849 2.488.512

Total Presupuesto Consolidado 1.779.279 978.039 63 584.645 65.055 79.186 3.239 243 3.489.750

III V VI VIIIVClasificac.

por programasPrograma I II VIII TOTAL

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

Page 146: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD FORAL PAÍS VASCO VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011(En miles de euros)

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

09 1. DEPARTAMENTO DE SANIDAD 45.868 2.655.512 623.376 3.651 77.658 304 3.406.3694111 Admón. General: Estructura y Apoyo 9.415 5.849 3.426 304 18.9934112 Financiación y Contratación Sanitaria 12.651 2.633.964 7.208 77.516 2.731.3394113 Salud Pública 19.233 14.116 1.142 225 102 34.8184114 Gest. del conoocimiento y eval. sanitaria 2.423 469 4.027 40 6.9594115 Farmacia 2.146 1.114 611.000 614.260

Transferencias al Servicio de Salud 1.435 77.516 78.951Resto de Transferencias Internas 0Contrato Programa con Servico de Salud 2.377.768 2.377.768

08 2. EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 559 2.126 3.635 6.3203123.12 (*) Dirección de Drogodependencias 559 2.126 3.635 6.320

(*) Se añaden los gastos presupuestarios de otros Departamentos, que tienen atención de servicios sanitarios

800 2. Osakidetza/ Servicio Vasco de Salud 1.696.857 710.712 119 65.055 77.516 2.550.259Osakidetza 1.696.857 710.712 119 65.055 77.516 2.550.259

Total Presupuestos 1.743.284 3.368.350 119 627.011 65.055 81.167 77.658 304 5.962.948

2.377.768 1.435 77.516 2.456.719Total Presupuesto Consolidado 1.743.284 990.582 119 625.576 65.055 81.167 142 304 3.506.229

Clasific. por programas

Programa VI VII VIII TOTALIVI II III V

Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otros

Page 147: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD FORAL PAÍS VASCO VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010(En miles de euros)

09 1. DEPART. DE SANIDAD 48.018 2.723.247 664.146 4.231 83.678 304 3.523.6244111 Admón. General: Estructura y Apoyo 11.456 6.072 3.579 304 21.4114112 Financiación y Contratación Sanitaria 12.614 2.701.562 7.496 83.638 2.805.3094113 Salud Pública 18.587 13.985 1.462 652 34.6844114 Planificación y Ordenación Sanitaria 3.210 568 4.188 40 8.0064115 Farmacia 2.152 1.061 651.000 654.213

Transferencias al Servicio de Salud 1.271 83.638 3.523.624Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servicio de Salud 2.455.942 2.455.942

04 2. EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 556 2.266 3.191 6.0133123.12 Dirección de Drogodependencias 556 2.266 3.191 6.013

800 3. Osakidetza/ Servicio Vasco de Salud 1.792.362 693.713 4.258 65.056 83.638 659 1.808 2.641.494Osakidetza 1.792.362 693.713 4.258 65.056 83.638 659 1.808 2.641.494

Total Presupuestos 1.840.936 3.419.226 671.595 65.056 87.869 84.337 2.112 6.171.130

2.455.942 1.271 83.638 2.540.851Total Presupuesto Consolidado 1.840.936 963.284 670.323 65.056 87.869 699 2.112 3.630.279

VClasific. por programas Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

IV VIII TOTALVIIVIII III

Total Transferencias internas/ Contratos

I

Page 148: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD FORAL PAÍS VASCO VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL

EJERCICIO ECONÓMICO 2009(En miles de euros)

09 1. DEPART. DE SANIDAD 48.592 305.387 662.346 0 5.285 115 304 1.022.0294111 Admón. General: Estructura y Apoyo 11.207 6.323 3.847 304 21.6814112 Financiación y Contratación Sanitaria 12.969 283.114 606 296.6904113 Salud Pública 18.886 14.186 1.102 1.438 35.6114114 Planificación y Ordenación Sanitaria 3.305 538 2.567 115 6.5254115 Farmacia y Prestación ortoprotésica 2.225 1.226 658.071 661.5225211 Plan Euskadi en la Sociedad de la Inform.

07 2. VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES 543 1.444 6.350 8.3373123.24 (*) Dirección de Drogodependencias 543 1.444 6.350 8.337(*) Se añaden los gastos presupuestarios de otros Departamentos, que tienen atención de servicios sanitarios

Transferencias al Servicio de Salud 1.071 114.717 115.788Resto de Transferencias Internas 0Contrato Programa con Servico de Salud 2.312.526 2.312.526

800 2. Osakidetza/ Servicio Vasco de Salud 1.678.216 676.526 22 44.089 114.717 700 1.803 2.516.072Osakidetza 1.678.216 676.526 22 44.089 114.717 700 1.803 2.516.072

Total Presupuestos 1.727.351 983.358 668.718 44.089 120.001 815 2.106 3.546.438Total Transferencias internas/ Contratos a Servicio Salud y otrosTotal Presupuesto Consolidado 1.727.351 983.358 668.718 44.089 120.001 815 2.106 3.546.438

VIIIIV TOTALClasif. Orgánica

Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III V VI VII

Page 149: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA LA RIOJA VOLVERPRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017(En miles de euros)

Orgánica Programa TULO PRESUPUESTARIOI II III IV V VI VII VIII TOTAL

17 Consejería de Salud 8.885 27.140 21 113.269 - 1.773 1.342 - 152.429

3111 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SALUD 2.023,53 476,54 20,88 - - 7,00 - - 2.528 3121 ATENCIÓN PRIMARIA 2.133,05 105,30 - 64.310,49 - 1.742,49 539,95 - 68.831 3122 ATENCIÓN ESPECIALIZADA - 14.991,57 - 43.916,01 - - 575,04 - 59.483 3141 ACTUACIONES SOCIOSANITARIAS - 9.175,57 - 297,05 - - - - 9.473 4611 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - - - 4.123,88 - - 196,67 - 4.321 3131 ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 1.497,43 2.220,87 - 480,70 - 3,50 17,95 - 4.220 3132 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 3.230,62 169,76 140,63 20,45 12,44 3.574

5100 Servicio Riojano de Salud 174.359 92.373 350 2.497 269.579

3111 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SALUD 600,00 6003121 ATENCIÓN PRIMARIA 48.551,93 3.876,78 706,91 53.1363122 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 117.921,10 88.378,73 350,00 1.790,14 208.4403123 FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO 7.286,10 117,30 7.403

Transferencias al Servicio de Salud 46.218 620 46.838Transferencias a Organismos presupuestos limitativosContrato programa

Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 183.244 119.512 371 113.269 4.270 1.342 422.008

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA 46.218 620 46.838

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 183.244 119.512 371 67.051 4.270 722 375.170

Page 150: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA LA RIOJA VOLVERPRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016(En miles de euros)

17 Consejería de Salud 8.804 26.975 43 109.746 295 1.197 147.059

4111 DIRECC. Y SERV. GRALES. DE SALUD 2.011,01 401,75 42,68 7,00 2.462 4121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 2.127,67 105,30 62.081,93 264,00 546,82 65.126 4122 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 23.988,33 43.491,56 - 575,04 68.055 4131 PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD 1.497,36 2.309,37 429,90 3,50 17,95 4.258 4421 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN 3.167,85 169,76 140,63 20,45 12,44 3.511 5431 INVES. Y DESARRO. RELACI. CON LA SALUD 3.601,86 - 45,00 3.647

5100 Servicio Riojano de Salud 173.487 90.317 350 1.497 265.651

4111 DIREC. Y SERV. GRALES DE SALUD 603,70 6044121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 48.254,36 3.938,38 670,03 52.8634122 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 116.954,06 86.256,27 350,00 827,02 204.3874123 FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO 7.674,98 122,06 7.797

Transferencias al Servicio de Salud 46.218 620 46.838Transferencias a Organismos presupuestos limitativosContrato programa Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 182.291 117.291 393 109.746 1.792 1.197 412.710

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA 46.218 620 46.838

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 182.291 117.291 393 63.528 1.792 577 365.872

VI VII VIII TOTALClasific. Orgánica Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III IV V

Page 151: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA LA RIOJA VOLVERPRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015(En miles de euros)

17 Consejería de Salud y Servicios Sociales 8.483 27.116 39 107.258 275 1.198 144.368

4111 DIRECC. Y SERV. GRALES. DE SALUD 1.396,93 1.087,73 38,80 - 34,00 - 2.557 4121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 2.381,69 105,30 59.763,17 216,13 546,82 63.013 4122 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 23.988,33 43.491,56 575,04 68.055 4131 PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD 1.506,57 1.738,43 566,11 3,50 18,50 3.833 4421 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN 3.197,64 196,28 140,62 20,90 12,82 3.568 5431 INVES. Y DESARRO. RELACI. CON LA SALUD 3.296,28 - 45,00 3.341

5100 Servicio Riojano de Salud 167.594 86.905 350 0 745 0 255.594

4111 DIREC. Y SERV. GRALES DE SALUD 579,76 5804121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 48.314,88 4.003,26 366,04 52.6844122 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 110.779,04 82.779,62 350,00 379,02 194.2884123 FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO 7.920,59 122,06 8.043

Transferencias al Servicio de Salud 45.912 620 46.532Transferencias a Organismos presupuestos limitativosContrato programa 0Resto Transferencias internas 0

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 176.077 114.021 389 107.258 1.020 1.198 399.962

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA 45.912 620 46.532

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 176.077 114.021 389 61.345 1.020 578 353.430

IV V VI VII VIII TOTALClasific. Orgánica Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II III

Page 152: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA LA RIOJA VOLVERPRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014(En miles de euros)

TULO PRESUPUESTARIOI II III IV V VI VII VIII TOTAL

17 Consejería de Salud y Servicios Sociales 8.458 25.287 40 109.805 147 1.683 145.420

4111 DIRECC. Y SERV. GRALES. DE SALUD 1.415 1.224 40 - 35 - 2.714 4121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 2.357 108 61.744 86 563 64.858 4122 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 21.777 44.344 1.045 67.166 4131 PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD 1.502 1.976 400 18 3.896 4421 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN 3.184 202 147 26 12 3.571 5431 INVES. Y DESARRO. RELACI. CON LA SALUD 3.170 45 3.215

5100 Servicio Riojano de Salud 167.539 85.345 200 401 253.485

4111 DIREC. Y SERV. GRALES DE SALUD 580 5804121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 48.708 4.167 361 53.2364122 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 110.228 81.056 200 40 191.5244123 FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO 8.023 122 8.145

Transferencias al Servicio de Salud 46.786 1.090 47.876Transferencias a Organismos presupuestos limitativosContrato programa Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 175.997 110.632 240 109.805 548 1.683 398.905

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA 46.786 1.090 47.876

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 175.997 110.632 240 63.019 548 593 351.029

Clasific. Orgánica Programa

Page 153: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA LA RIOJA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013(En miles de euros)

17 Consejería de Salud y Servicios Sociales 8.659 25.832 109.751 191 472 144.9044111 DIRECC. Y SERV. GRALES. DE SALUD 1.500 900 0 50 0 2.4504121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 2.511 115 60.751 109 346 63.8324122 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 0 22.382 45.344 0 48 67.7744131 PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD 1.498 2.227 401 4 19 4.1474421 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN 3.149 208 147 28 13 3.5455431 INVES. Y DESARRO. RELACI. CON LA SALUD 0 0 3.108 48 3.155

5100 Servicio Riojano de Salud 168.018 81.581 691 250.2904111 DIREC. Y SERV. GRALES DE SALUD 675 6754121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 46.637 3.540 330 50.5074122 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 113.085 77.925 361 191.3714123 FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO 7.621 116 7.737

Transferencias al Servicio de Salud Resto de Transferencias Internas Contrato Programa con Servico de SaludResto Transferencias internas 47.723 94 47.817

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 176.676 107.413 109.751 882 472 395.194

47.723 94 47.817PRESUPUESTO CONSOLIDADO 176.676 107.413 62.028 882 378 347.377

III TOTALV VI VIIIIClasific. Orgánica Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA

VIIII IV

Page 154: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA LA RIOJA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012(En miles de euros)

17 Consejería de Salud y Servicios Sociales 9.333 22.759 0 129.187 0 756 570 0 162.6054111 DIRECC. Y SERV. GRALES. DE SALUD 1.800 1.000 0 0 0 193 0 0 2.9934121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 2.640 138 0 74.849 0 511 438 0 78.5764122 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 0 18.994 0 50.502 0 12 50 0 69.5584131 PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD 1.519 2.406 0 610 0 9 19 0 4.5614421 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN 3.373 222 0 155 0 32 14 0 3.7965431 INVES. Y DESARRO. RELACI. CON LA SALUD 0 0 0 3.071 0 0 50 0 3.121

5100 Servicio Riojano de Salud 174.302 80.864 0 0 0 1.161 0 0 256.3274111 DIREC. Y SERV. GRALES DE SALUD 765 7654121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 45.900 3.178 495 49.5734122 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 120.683 77.563 666 198.9124123 FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO 6.954 123 7.077

Transferencias al Servicio de Salud 0Resto de Transferencias Internas 52.745 100 52.845Contrato Programa con Servico de Salud 0Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 183.635 103.623 129.187 1.917 570 418.932

52.745 0 100 52.845PRESUPUESTO CONSOLIDADO 183.635 103.623 76.442 1.917 470 366.087

IPrograma IIIII

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

Clasific. Orgánica V VI TOTAL

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA

IV VII VIII

Page 155: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA LA RIOJA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011(En miles de euros)

17 Consejería de Salud y Servicios Sociales 10.402 24.094 133.748 5.474 3.263 176.9824111 DIRECC. Y SERV. GRALES. DE SALUD 2.981 1.514 21 566 5.0824121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 2.501 286 80.944 4.366 3.030 91.1274122 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 19.431 48.803 500 100 68.8344131 PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD 1.511 2.611 730 15 18 4.8854421 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN 3.409 252 172 27 15 3.8755431 INVES. Y DESARRO. RELACI. CON LA SALUD 3.078 100 3.178

5100 Servicio Riojano de Salud 175.500 80.670 3 1.176 257.3494111 DIREC. Y SERV. GRALES DE SALUD 04121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 46.239 3.608 50 49.8974122 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 122.300 76.861 3 1.126 200.2904123 FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO 6.962 200 7.162

Transferencias al Servicio de Salud 0Resto de Transferencias Internas 47.690 200 47.890Contrato Programa con Servico de Salud 0Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 185.902 104.764 133.751 6.650 3.263 434.331

47.690 200 47.890PRESUPUESTO CONSOLIDADO 185.902 104.764 86.061 6.650 3.063 386.440

VIIIV VIClasific. Orgánica Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA

VIIIV TOTALIII

Page 156: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA LA RIOJA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2010(En miles de euros)

17 Consejería de Salud y Servicios Sociales 11.259 25.286 0 139.339 0 10.215 4.534 0 190.6324111 DIRECC. Y SERV. GRALES. DE SALUD 3.206 1.923 28 410 5.5674121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 2711,844 310 81.968 3.328 3.500 91.8184122 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 19.901 53.327 6.400 518 80.1464131 PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD 1522,745 2.845 535 45 18 4.9664421 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN 3818,252 306 173 32 15 4.3445431 INVES. Y DESARRO. RELACI. CON LA SALUD 3.309 482 3.791

5100 Servicio Riojano de Salud 189.319 83.464 0 3 0 1.100 0 0 273.8874111 DIREC. Y SERV. GRALES DE SALUD 04121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 49.846 3.538 130 53.5144122 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 132.012 79.633 3 970 212.6194123 FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO 7.460 293 7.754

Transferencias al Servicio de Salud 0Resto de Transferencias Internas 52.014 1.000 53.014Contrato Programa con Servico de Salud 0Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 200.578 108.750 0 139.343 0 11.315 4.534 0 464.519

0 0 0 52.014 0 0 1.000 0 53.014PRESUPUESTO CONSOLIDADO 200.578 108.750 0 87.328 0 11.315 3.534 0 411.505

Clasific. Orgánica Programa

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

I II VIIIIVIII TOTAL

TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA

VI VIIV

Page 157: Presupuestos iniciales 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA LA RIOJA VOLVER

PRESUPUESTO INICIAL EJERCICIO ECONÓMICO 2009(En miles de euros)

17 Consejería de Salud y Servicios Sociales 11.442 23.209 0 141.181 0 5.396 3.066 0 184.2944111 DIRECC. Y SERV. GRALES. DE SALUD 3.312 2.742 11 666 6.7323124 PLAN REGIONAL SOBRE DROGAS 1,494 14121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 2843,185 397 86.159 2.630 2.024 94.0534122 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 16.693 50.940 2.000 200 69.8334131 PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD 1468,765 2.995 727 50 23 5.2644421 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN 3816,55 381 216 50 19 4.4835431 INVES. Y DESARRO. RELACI. CON LA SALUD 3.127 800 3.927

5100 Servicio Riojano de Salud 189.319 78.048 0 3 0 905 0 0 268.2764111 DIREC. Y SERV. GRALES DE SALUD 04121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 50.496 3.294 205 53.9954122 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 133.086 74.461 3 700 208.2504123 FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO 5.737 293 6.030

Transferencias al Servicio de Salud 0Resto de Transferencias Internas 49.627 1.000 50.627Contrato Programa con Servico de Salud 0Resto Transferencias internas

TOTAL PRESUPUESTOS iniciales 200.761 101.257 0 141.184 0 6.301 3.066 0 452.570

0 0 0 49.627 0 0 1.000 0 50.627PRESUPUESTO CONSOLIDADO 200.761 101.257 0 91.557 0 6.301 2.066 0 401.942TRANSFERENCIAS INTERNAS/ CONTRATOS A SCS, ICS y OOAA

IV VIII TOTALII IIIClasific. Orgánica Programa VI

CAPÍTULO PRESUPUESTARIO

VI VII

Page 158: Presupuestos iniciales 2016

VOLVER

PRESUPUESTOS INICIALES.- COMUNIDADES AUTÓNOMAS

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (P)

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.172,20 1.241,55 1.278,17 1.290,01 1.233,38 1.210,89 1.141,85 1.144,76 1.176,89 1.219,75 1.264,08

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 1.093,16 1.178,22 1.196,46 1.187,45 1.125,66 1.124,40 1.009,75 978,07 1.007,04 1.050,33 1.108,98

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 1.263,96 1.317,93 1.399,57 1.419,18 1.375,45 1.381,70 1.210,75 1.205,82 1.206,60 1.366,85 1.441,38

PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.256,63 1.277,57 1.448,55 1.522,57 1.442,25 1.444,36 1.391,67 1.402,35 1.425,36 1.463,45 1.586,64

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ILLES BALEARES 1.081,08 1.148,10 1.175,08 1.085,51 1.077,58 1.110,62 1.057,72 1.070,96 1.171,66 1.226,05 1.296,95

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 1.296,12 1.407,43 1.446,51 1.396,96 1.230,55 1.249,30 1.224,60 1.233,02 1.238,57 1.237,84 1.261,74

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 1.269,52 1.307,51 1.357,34 1.352,42 1.234,41 1.272,31 1.310,35 1.338,67 1.347,59 1.383,27 1.385,71

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 1.212,32 1.311,49 1.337,20 1.381,26 1.360,01 1.351,59 1.289,14 1.282,35 1.321,88 1.347,95 1.431,13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 1.220,72 1.296,46 1.380,44 1.400,12 1.340,65 1.237,79 1.166,53 1.151,82 1.174,73 1.286,40 1.291,77

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 1.214,25 1.252,83 1.269,21 1.324,89 1.227,89 1.165,79 1.108,39 1.117,90 1.144,65 1.141,06 1.192,84

COMUNITAT VALENCIANA 1.060,05 1.107,04 1.136,20 1.146,43 1.103,23 1.096,38 995,39 1.084,35 1.112,02 1.198,04 1.232,88

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 1.349,29 1.468,28 1.569,10 1.540,79 1.426,19 1.370,43 1.190,78 1.207,96 1.286,60 1.453,70 1.453,15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 1.236,06 1.320,98 1.361,21 1.344,95 1.279,04 1.273,82 1.238,02 1.201,99 1.247,06 1.291,69 1.333,27

COMUNIDAD DE MADRID 1.070,04 1.116,87 1.125,62 1.111,04 1.115,75 1.116,24 1.108,63 1.094,47 1.142,07 1.159,65 1.179,10

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGION DE MURCIA 1.133,85 1.243,71 1.285,67 1.365,51 1.386,80 1.233,66 1.071,83 1.110,44 1.126,15 1.190,86 1.206,25

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 1.339,13 1.415,98 1.445,83 1.558,82 1.525,55 1.429,02 1.340,63 1.403,24 1.466,74 1.550,52 1.635,77

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 1.365,38 1.513,30 1.631,24 1.665,62 1.606,05 1.597,36 1.607,18 1.586,05 1.602,42 1.616,08 1.670,33

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 1.339,91 1.265,30 1.256,91 1.286,20 1.204,43 1.140,63 1.090,19 1.113,59 1.127,12 1.169,63 1.199,98

(*): Datos de población correspondientes a las Cifras de Población publicadas por el Instituto Nacional de Estradística.

(P): Datos provisionales.

Euros por habitante (*)

Page 159: Presupuestos iniciales 2016

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Miles de euros corrientes2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Capítulo I (Gastos de personal). 340.868 358.973 350.089 342.436 382.234 386.112 382.190 367.544 358.538 339.764 288.876 277.191 254.797 286.426Capítulo II (Bienes corrientes en bienes y servicios) 181.378 202.671 220.379 223.720 272.865 282.534 281.091 215.664 200.670 179.740 153.342 149.326 143.475 163.977Capítulo III (Gastos financieros). 261 284 267 347 513 612 907 15 87 106 50 31 38 62Capítulo IV (Transferencias corrientes). 197.611 244.090 264.043 268.473 272.057 227.791 227.478 177.337 179.161 153.635 194.945 181.502 205.622 185.722Capítulo VI (Inversiones Reales) 103.709 123.813 151.652 186.891 194.683 193.004 121.047 116.923 63.050 31.387 20.030 24.779 24.434 24.454Capítulo VII (Transferencias de capital). 7.949 5.904 4.626 10.043 4.006 4.860 5.505 17.051 13.607 11.832 12.732 10.996 11.530 12.333Capítulo VIII (Activos financieros). 509 639 520 71 511 690 740 655 733 713 700 825 125 400

TOTAL CONSOLIDADO. 832.286 936.373 991.576 1.031.980 1.126.868 1.095.602 1.018.957 895.188 815.846 717.176 670.676 644.650 640.021 673.375

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 79.936  98.848  102.666  134.929  131.556  113.199  101.056  87.934  76.347  67.338  55.539  55.163  56.978  55.587 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 18.861  15.876  17.612  15.260  19.045  17.620  14.630  24.431  9.948  5.174  7.774  12.580  11.066  10.757 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 3.481  3.796  4.001  4.683  5.065  6.430  5.504  4.453  4.521  3.782  3.999  4.454  4.159  3.849 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ILLES BALEARES 11.428  13.903  15.009  15.098  20.531  16.363  15.440  15.751  15.852  16.089  15.148  15.760  16.554  13.660 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 88.586  90.990  99.907  79.982  117.636  122.223  121.852  59.374  60.228  59.790  57.181  54.753  52.970  57.160 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 1.664  1.809  2.052  2.446  2.186  2.641  3.614  3.481  2.435  2.689  1.881  1.944  2.345  2.461 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 68.069  67.501  100.068  42.089  69.486  67.112  35.437  48.955  30.108  20.294  23.641  22.186  17.988  18.053 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 47.782  47.495  47.353  62.534  59.092  60.700  57.150  70.096  72.119  65.691  48.878  43.888  36.378  19.280 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 181.020 186.454 183.629 229.036 253.311 219.864 189.847 158.908 150.215 119.494 133.654 124.230 119.030 142.917

COMUNITAT VALENCIANA 146.236  166.981  152.695  159.036  171.232  184.154  173.331  152.822  154.728  138.811  154.508  151.653  164.728  163.339 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 28.992  37.555  38.284  34.350  41.260  27.178  32.790  19.816  18.268  12.497  10.837  6.125  9.530  7.467 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 24.725  25.053  26.887  24.913  16.628  16.824  24.055  24.307  15.618  12.769  11.330  11.731  15.911  15.391 

COMUNIDAD DE MADRID 98.999  139.867  158.981  145.675  141.800  156.850  151.941  160.051  150.366  140.716  131.546  125.280  116.392  115.624 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGION DE MURCIA 7.315  8.863  10.085  17.753  14.200  18.044  15.509  11.529  8.930  9.453  7.896  8.033  8.257  7.774 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 7.733  8.381  5.743  8.792  8.051  8.458  9.475  8.428  7.814  6.918  6.732 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 16.110  21.083  23.076  30.014  27.326  27.329  35.156  35.115  30.244  27.957  208  1.436  26.092 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 1.347  1.918  3.526  1.936  2.796  3.385  2.696  4.679  2.956  3.225  2.885  2.520  2.633  3.064 

CIUDADES CON ESTATUTO DE AUTONOMÍA

Ciudad Autónoma de Ceuta 2.272  2.478  3.851  4.393  3.775  3.935  3.318  3.035  3.014  2.658  2.741 

Ciudad Autónoma de Melilla 21.183  23.186  23.378  25.082  1.284  1.214  1.171  945  1.126  1.008  1.426 

TOTAL 832.286 936.373 991.576 1.031.980 1.126.868 1.095.602 1.018.957 895.188 815.846 717.176 670.676 644.650 640.021 673.375

Presupuestos de las Entidades locales Clasificación económica.- Función sanidad.Total nacional consolidado.