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Edición: 2 Página 1 AREA DE GESTION SANITARIA NORTE DE ALMERIA IO-3 CONTROL DE CADUCIDADES DE MATERIAL FUNGIBLE E INMOVILIZADO MATERIAL INVENTARIABLE Fecha: 11/05/2015 INSTRUCCIÓN OPERATIVA: CONTROL DE CADUCIDADES DE MATERIAL FUNGIBLE SANITARIO E INMOVILIZADO MATERIAL INVENTARIABLE Nombre y Cargo Firma Fecha Elaborado Carmen Parra Asensio Unidad de Logística y de Almacén 11/05/2015 Revisado Pilar Rueda de la Puerta Responsable de Gestión Ambiental 11/05/2015 Aprobado Luis M. López Siles Director Económico- Administrativo y de Servicios Generales 11/05/2015

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AREA DE GESTION SANITARIA NORTE DE ALMERIA IO-3 CONTROL DE CADUCIDADES DE MATERIAL FUNGIBLE E INMOVILIZADO MATERIAL INVENTARIABLE Fecha: 11/05/2015

INSTRUCCIÓN OPERATIVA: CONTROL DE CADUCIDADES DE MATERIAL FUNGIBLE SANITARIO E INMOVILIZADO MATERIAL INVENTARIABLE Nombre y Cargo Firma Fecha

Elaborado Mª Carmen Parra Asensio

Unidad de Logística y de Almacén

11/05/2015

Revisado Pilar Rueda de la Puerta

Responsable de Gestión Ambiental

11/05/2015

Aprobado Luis M. López Siles

Director Económico-Administrativo y de Servicios Generales

11/05/2015

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0 INDICE ................................................................................................................... 2 1 OBJETO ................................................................................................................................3 2 ALCANCE .............................................................................................................................3 3 REFERENCIAS .....................................................................................................................3 4 PROTOCOLO........................................................................................................................4 4.1. PROCEDIMIENTO DE INVENTARIADO ..............................................................................4 4.2. MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO .................................................................................4 4.3. CIRCUITO DE INFORMACIÓN / DOCUMENTACIÓN / MATERIALES ..............................5 4.3.1. ALTAS ............................................................................................................................5 4.3.1.1. Recepción de los bienes ............................................................................. 5 4.3.1.2. Altas por Compras ...................................................................................... 5 4.3.1.3. Altas por donaciones o cesiones de uso ...................................................... 5 4.3.1.4. Mecanización de altas en Júpiter...........................................................................6 4.3.2. BAJAS .............................................................................................................................6 4.3.3. VÍAS GESTIÓN MATERIAL INMOVILIZADO DADO DE BAJA ............................... 7 4.3.3.1. Devolución al proveedor (material eléctrico/electrónico)................................ 7 4.3.3.2. Donación al Fondo de cooperación y Ayuda humanitaria de Servicios Centrales (bien operativo) 7 4.3.3.3. Ubicación según Procedimiento Específico de Gestión de residuos (bien inoperativo) .................................................................................................................. 8 4.3.3.4. Entrega a gestor autorizado .......................................................................... 8 5 ANEXOS................................................................................................................. 9 5.1. CIRUITO DE ALTA................................................................................................................9 5.2. ACTA DE RECEPCION.......................................................................................................10 5.3. MODELO DE CERTIFICADO DE BAJA.............................................................................12 5.4. MODELO DE NOTA INTERIOR MATERIAL A DISPOCIÓN FONDO DE COOPERACIÓN Y AYUDA HUMANITARIA ................................................................... 13 5.5. MODELO REGISTRO BAJA/ MODIFICACION……………………………………………………… 15 5.6.HOJA REGISTRO DE CADUCIDADES (ANEXO I)………………………………………17

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1 OBJETO

El objeto del presente protocolo es establecer: control y retirada de material fungible caducado y/o obsoleto gestión medioambiental del material fungible caducado gestión de las devoluciones de material fungible obsoleta la gestión del inventario general sobre el Sistema Integrado de Júpiter FOG, procedimiento de inventariado. mantenimiento del inventario, el circuito de información-documentación del material inmovilizado vías gestión material inmovilizado dado de baja

2 ALCANCE Este protocolo afecta a los siguientes grupos de bienes: - Material Fungible - Equipos electromédicos - Mobiliario clínico - Mobiliario general - Equipos informáticos

3 REFERENCIAS MGA Manual de Gestión Medioambiental.

PGA-4.4.6.1. Control de los Aspectos Ambientales.

PO-01 Gestión de los Residuos.

Norma UNE-EN ISO 14001:2004 Apdo. 4.4.6.

91/689/CEE Directiva del Consejo de Residuos Peligrosos.

94/31/CE Directiva del Consejo que modifica la 91/689/CEE.

94/904/CE Decisión del Consejo "Lista de Residuos Peligrosos". R.D. 833/1988 (20-6) Reglamento de desarrollo de la Ley 20/1986, excepto los

Artículos 50, 51 y 56 derogados por la Ley 10/1998 de 21 de Abril de Residuos y todo aquello

que no se oponga a lo establecido en la misma.

R.D. 74/1992 (31-1) Reglamento nacional de transporte de mercancías peligrosas por

carretera.

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R.D. 952/1997 (20-6 Modificación del R.D. 833/1988 Reglamento de desarrollo de la Ley

20/1986 Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, con excepción de todo aquello que pudiera

oponerse a lo dispuesto por la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos. Ley 11/1997 (24-4) De envases y residuos de envases. Ley 10/1998 De residuos.

Ley 7/1994 (18-5) de Protección Ambiental.

D. 283/1995 (21-11) Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

D. 134/1998 (23-6) Por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de

Andalucía.

Decreto 73/2012 de 20 de marzo ,por el que se aprueba el reglamento de residuos de

Andalucía. DOCUMENTOS ESPECIFICOS DE LA ORGANIZACION * Protocolo eliminación de equipos electrónicos en centros sanitarios

* Protocolo eliminación del PVC en los centros sanitarios

* Protocolo de eliminación de mercurio en centros sanitarios

* Protocolo de eliminación del gluteraldehído en centros sanitarios

* Plan de Gestión de Residuos del Servicio Andaluz de Salud

* Resolución SC 99/1999, de 5 de abril, (Fondo de Cooperación y Ayuda Humanitaria

Servicio Andaluz de Salud) .

4 PROTOCOLO La gestión del control de material fungible caducado, tanto en los Centros de Atención Primaria como en los diferentes Servicios y Unidades de Gestión Clínica del Hospital, se llevará acabo conjuntamente entre las Unidades de Logística-Almacén, Gestión Medioambiental, Mantenimiento y Supervisor/a y Coordinador de cuidados de enfermería. Trimestralmente, los diferentes Centros de AP, Servicios y U.G.C. del Hospital, realizarán a través de los Supervisores/Coordinadores de Cuidados de Enfermería, una comprobación de caducidades en los artículos que tengan almacenados. Detectados los artículos caducados, reflejarán en la Hoja de Registro correspondiente (ANEXO I), la relación de artículos que van a ser devueltos a la Unidad de Logística-Almacén. Una vez recepcionados los artículos en el Almacén General, se entregará copia de la Hoja de Registro (ANEXO I) al Servicio o U.G.C. que realiza la devolución de caducidades. Se dará aviso a la Unidad de Gestión Medioambiental para la clasificación y posterior gestión del material caducado.

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4.1. PROCEDIMIENTO DE INVENTARIADO Atendiendo a la clasificación de los bienes a inventariar en varios grupos generales de acuerdo fundamentalmente a su naturaleza se identifican los siguientes servicios como responsables:

- EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA: Servicio de Mantenimiento y Dirección de Enfermería

(Supervisores). - MOBILIARIO CLÍNICO: Dirección de Enfermería (Supervisores y Coordinadores de Cuidados))

y Jefatura de Personal Subalterno. - MOBILIARIO GENERAL: Jefatura de Personal Subalterno. - EQUIPO INFORMÁTICOS: Unidad de Informática. - En ATENCIÓN PRIMARIA será el Director de la UGC el Responsable en cualquier equipo o

artículo (caducado e inmovilizado). La gestión del inventario general se llevará sobre el Sistema Integrado Júpiter FOG, de cuyo mantenimiento se responsabilizará la Unidad de Contabilidad/Unidad Contratación Adtva, receptor último de toda la información y documentación necesaria para su actualización. Sin menoscabo de que pudieran llevarse en aquellas unidades y servicios que así lo requirieran para su gestión inventarios parciales, y en soportes informáticos propios, de aquellos bienes vinculados directamente a su actividad o responsabilidad. 4.2. MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO Se utilizarán los correspondientes impresos para el alta, baja o modificación de los datos del registro de inventario, que deberán recoger todos los aspectos que permitan la identificación inequívoca del bien.

4.3. CIRCUITO DE INFORMACIÓN / DOCUMENTACIÓN / MATERIALES

4.3.1. ALTAS 4.3.1.1. Recepción de los bienes Las entregas de bienes inventariables, incluso los equipos electromédicos, susceptibles de inclusión en el Registro de Inventario General, y cualquiera que sea la forma de adquisición: compras, donaciones, o cesiones de uso, deberán realizarse a través del Almacén General del Hospital La Inmaculada.

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4.3.1.2. Altas por Compras En el caso de Compras, a través de compras directas o compras vinculadas a expedientes administrativos, las entradas se formalizarán como en otros suministros mediante la correspondiente mecanización de los albaranes de entrada por la Unidad de Almacén que se vincularán a los pedidos previamente autorizados por la Unidad competente. En el caso concreto de Equipamiento electromédico: Se formalizará por el Almacén General la correspondiente ACTA DE RECEPCIÓN, que suscribirá la Dirección de Enfermería y/o Responsable de Mantenimiento y el Proveedor. En dicho Acto el Proveedor deberá aportar toda la documentación reseñada en la “ Declaración Responsable de Adecuación de un bien en materia de seguridad y salud”. Para la entrega y puesta en funcionamiento del equipo electromédico en el Servicio/U.G.C. destinatario/a, desde el Almacén General se comunicará , remitiendo el Acta de Recepción, al Servicio de Mantenimiento-Unidad de Electromedicina- la entrada de dicho equipo. El Supervisor/Coordinador Cuidados o Director de la Unidad/Jefe del Servicio donde quede definitivamente ubicado el equipo deberá firmar el acta de recepción una vez acreditada la correcta puesta en funcionamiento del equipo adquirido. Será responsabilidad del Servicio de Mantenimiento -Electromedicina- remitir el Acta de Recepción a la Unidad de Contabilidad o a la Unidad de Contratación Administrativa. En el caso de donación/cesion de uso; la Unidad de Contratación Admtva. anexará al expediente de donación o cesión correspondiente la copia del Acta de Recepción.

El seguimiento de las Fichas Técnicas de Seguridad del Bien será realizado por el Servicio Mantenimiento-Unidad de Electromedicina. 4.3.1.3. Altas por donaciones o cesiones de uso Para otras formas de adquisición -véase donaciones o cesiones de uso- la recepción de los bienes o equipos por parte del Almacén General estará condicionada a que se hubieran seguido los pasos establecidos para la aceptación de los mismos por parte del Centro. Se establecerá un mecanismo de comunicación entre la Unidad de Contratación Administrativa, o la Unidad de Compras, según el caso, y el Almacén General para estas adquisiciones que quedan fuera del circuito general de Compras-Suministros, y que hubieran sido aceptadas. En estas adquisiciones será necesario formalizar el correspondiente Acta de Recepción por la responsable de Almacén General.

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4.3.1.4. Mecanización de altas en Júpiter La Unidad de Contabilidad/Unidad Contratación Administrativa, procederá a su alta en el Registro de Inventario y al posterior pago del documento de cargo (por compra). Remitiendo una vez inventariado el bien o equipo al responsable del Servicio o Unidad donde hubiera quedado ubicado el bien, la información que contenga el número de registro generado por el Subsistema FOG, dependiente de la Conserjería de Economía y Hacienda. 4.3.2. BAJAS El Jefe Servicio o Director U.G.C/Supervisor/Coordinador de Cuidados de Enfermería donde esté ubicado el bien iniciará el trámite, mediante la comunicación de la PROPUESTA baja o modificación (cambios de ubicación) al Servicio de Mantenimiento. Para ello se cumplimentará el impreso que recoge este protocolo para el registro de estas incidencias. El Servicio de Mantenimiento procederá a las gestiones oportunas que se deriven de la comunicación, y al trámite a la Dirección Económica-administrativa y de Servicios Generales para la conformidad y a la Dirección Gerencia para el visto Bueno. Cubierto este trámite la documentación cuadriplicada se remitirá a:

• La Unidad de Contabilidad/Unidad Contratación Adtva. para su efectivo registro en el Sistema de Inventario del FOG.

• Jefe/Director/Supervisor/Coordinador de Cuidados de Enfermería adscripción del bien para su confirmación de la petición propuesta.

• Responsable de Gestión Ambiental para coordinar las distintas vías de gestión del material inventariable dado de baja. (Ver cuadro anexo de modificaciones/bajas).

• Jefe de Personal Subalterno para tener evidencias de la conformidad para la retirada del bien inventariable modificado de ubicación / dado de baja. •

4.3.3. VÍAS GESTIÓN MATERIAL INMOVILIZADO DADO DE BAJA Siguiendo los principios establecidos en el Plan de Gestión de Residuos, la vía de gestión preferente es la reutilización del bien concreto en el propio centro (modificación del lugar). Una vez sea necesaria la gestión del mismo (desprendimiento), las vías preferentes secuenciales que se recogen en el cuadro anexo son: 4.3.3.1. Devolución al proveedor. 1º Devolución al Proveedor (En caso de baja por sustitución Material Eléctrico/Electrónico según RD 9/2005 que regula Aparatos Eléctricos y/o electrónicos), coordinando esta tarea el Responsable de Mantenimiento, la Responsable de Compras, y la Responsable de gestión Ambiental.

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4.3.3.2. Donación al Fondo de cooperación y Ayuda humanitaria de Servicios Centrales (bien operativo)

2º Donación al Fondo de Cooperación y Ayuda Humanitaria Servicios Centrales, en caso de material en uso, coordinando esta tarea la Responsable de Gestión Ambiental y de Logística-Almacén. Para llevar a cabo esta vía de gestión hay que realizar los siguientes trámites: - Cumplimentar el anexo I de la Resolución SC 22/99 con la descripción del material

inventariable, que es un formulario que se debe utilizar para poner disponible el material que se da de baja en los Centros con los siguientes campos: MATERIAL INVENTARIABLE MATERIAL FUNGIBLE

CENTRO DE GESTION CENTRO DE GESTION TIPO TIPO MARCA PETICIÓN FORMULADA POR MODELO PROGRAMA DE ACTUACIÓN CARACTERISTICAS CANTIDAD

FECHA INSTALACION PROCEDENCIA PROCEDENCIA VALOR DE ADQUISICIÓN CODIGO INVENTARIO OBSERVACIONES MOTIVO BAJA IMPACTO VISUAL VOLUMEN BULTOS PESO OBSERVACIONES

- Comunicar al Fondo de Cooperación vía correo electrónico la disponibilidad del material por correo

electrónico, para confirmar si están necesitados del mismo, antes de iniciar el expediente a la siguiente dirección: Secretaría General del S.A.S. Fondo de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria Avda. Constitución, 18 41001 Sevilla. Responsable.

- Adjuntar al formulario el certificado de baja en inventario y con una nota interior de Dirección Gerencia donde se especifique que el material se pone disponible para proyectos de cooperación internacional y remitirlo por correo postal a la Secretaría General, Fondo de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria.

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- Por parte del Fondo de Cooperación y Ayuda Humanitaria, comprueban las solicitudes de material

que llegan desde distintas ONG's y/o Gobiernos de países y proceden a la adjudicación del mismo.

- Por medio de Resolución de la Dirección Gerencia del SAS, se hace la oportuna cesión en régimen de depósito-comodato, tal como autoriza la Dirección General de Patrimonio (única titular de los bienes y derechos de la Comunidad Autónoma), a la ONG correspondiente.

- Una copia compulsada de esa Resolución será remitida al Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, para que quede constancia en el Centro. 4.3.3.3. Ubicación según Procedimiento Específico de Gestión de residuos (bien inoperativo) 3º Ubicación definida en el Procedimiento específico de Gestión de Residuos (PE-01):Punto Limpio/Almacén RP´s , coordinando esta tarea la responsable de Gestión Ambiental con el Responsable de Personal Subalterno. 4.3.3.4. Entrega a gestor autorizado 4º Entrega al gestor autorizado correspondiente, coordinando esta tarea la Responsable de Gestión Ambiental.

Nº Edición Fecha Resumen de Cambios / Capítulos afectados 0 09/03/2010 Edición Inicial. 1 16/10/2012 Modificaciones Gerencia del AGSNA 2 11/05/2015 Modificaciones en el orden de instrucciones operativas

pasa a ser numero 3 ,modificaciones anagrama del de la Consejeria y en el área económica-administrativo y de SSGG

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CADUCIDADES DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL FUNGIBLE SANITARIO E INMOVILIZADO MATERIAL INVENTARIABLE

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5 ANEXOS 5.1. CIRUITO DE ALTA

REGISTRO EN TIPO DE

BIEN DOCUMENTO DE RESPONSABLE

TIPO ADQUISICIÓN

FORMALIZACIÓN

RECEPCIÓN

RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN

INVENTARIO INVENTA

RIABLE ENTRADA DOCUMENTO ENTRADA

FOG

UNIDAD

COMPRA PEDIDO

ALBARÁN ALMACEN GENERAL

FACTURACIÓN(CONTABILIDAD)

MOBILIARIO

ALMACÉN

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CADUCIDADES DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL FUNGIBLE SANITARIO E INMOVILIZADO MATERIAL INVENTARIABLE

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CLÍNICO

GENERAL ALMACEN

DOCUMENTO AD

UNIDAD CONTRATACIÓN

DONACIÓN/CESIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN

GENERAL/SERVICIO

HOC ADMINISTRATIVA

DESTINATARIO

UNIDAD

COMPRA PEDIDO

ALBARÁN ALMACEN GENERAL

FACTURACIÓN(CONTABILIDAD)

MOBILIARIO

ALMACÉN

GENERAL

GENERAL

ALMACEN

DOCUMENTO AD

DONACIÓN/CESIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN

GENERAL/SERVICIO

UNIDAD CONTRATACIÓN

HOC

DESTINATARIO

UNIDAD DE

CONTABILIDAD

ALBARÁN/ACTA DE

UNIDAD

COMPRA PEDIDO

RECEPCIÓN

FACTURACIÓN(CONTABILIDAD)

EQUIPOS

AL ALMACEN

MACÉN

GENERAL/SERVICIO

ELECTROMÉDICOS

GENERAL

MANTENIMIENTO

DOCUMENTO AD

UNIDAD CONTRATACIÓN

DONACIÓN/CESIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN

HOC

ADMINISTRATIVA

ALBARÁN/ACTA DE UNIDAD

COMPRA PEDIDO

RECEPCIÓN

FACTURACIÓN(CONTABILIDAD)

ALMACEN

EQUIPOS

ALMACÉN

GENERAL/UNIDAD DE

INFORMÁTICOS

DOCUMENTO AD

GENERAL INFORMÁTICA

UNIDAD CONTRATACIÓN

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5.2. ACTA DE RECEPCION (Impresión en papel corporativo)

Siendo las Xh del día, se recepciona en el almacén general del Hospital La Inmaculada de Huercal Overa, según consta en el Libro de Registro de Entrada del Almacén con el nº material enviado por la mercantil detallado en su Albaran Nº de fecha que dice contener:

1. 2. 3.

Dicho material corresponde a lo acordado por la Comisión de Dirección, según detalle del pedido de fecha , por el que se aprueba su compra por importe total de , según datos facilitados por la Unidad de Suministros. Fdo.: Mª Carmen Parra Asensio. Jefe Grupo Logística_Almacén Almacén General. La Dirección Enfermeria El Proveedor o en quien Responsable Mantenimiento. Delegue. Fdo.: Fdo.: Fdo.:

Siendo las horas del día de de 200X, y una vez comprobado el material antes relacionado, firmamos el presente documento para que surta los efectos oportunos y en prueba de conformidad. Servicio/UGC: Lugar de ubicación del bien: Jefe/Director/Supervisor/Coordinador Cuidados Enfermeria:

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Fdo.: 5.3. MODELO DE CERTIFICADO DE BAJA (Impresión en papel corporativo)

Huércal Overa, (día) de (mes) de 200_ D. (Nombre y Apellidos), en calidad de Gerente del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, CERTIFICA: Que el material relacionado a continuación ha causado baja en el Inventario por

obsolescencia/renovación tecnológica y se encuentra a disposición del Fondo de Cooperación

y Ayuda Humanitaria de Servicios centrales del SAS:

-(Cantidad, Descripción, marca, modelo) -

(Cantidad, Descripción, marca, modelo) -

(Cantidad, Descripción, marca, modelo)

Fdo.: Dña. Directora Gerente

Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería

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5.4. MODELO DE NOTA INTERIOR MATERIAL A DISPOCIÓN FONDO DE COOPERACIÓN Y AYUDA HUMANITARIA (Impresión en papel corporativo) Secretaría General del S.A.S. Fondo de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria Avda. Constitución, 18 41001 Sevilla

NOTA INTERIOR Huércal Overa, X de _____ de 200X

ASUNTO: Material fungible e inventariable dado de baja en el AGSNA a disposición del Fondo de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria de Servicios Centrales del SAS DE: Gerencia Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería

A: Responsable Fondo de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria de Servicios Centrales del SAS – Responsable La Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, remite los correspondientes

certificados del material fungible e inventariable dado de baja en el Centro por caducidad,

obsolescencia/renovación tecnológica, encontrándose en uso y a disposición del Fondo de

Cooperación y Ayuda Humanitaria de Servicios Centrales del SAS para su posterior cesión en

régimen de depósito-comodato, tal como autoriza la Dirección General de Patrimonio. Material Fungible:

- (Cantidad, descripción, marca modelo) Material Inventariable:

- (Cantidad, descripción, marca modelo) Para cualquier consulta, puede contactar con la Responsable de la Unidad de

Logística/Almacén a a través del teléfono______ o el correo [email protected]

Responsable de Gestión Ambiental del Centro en el teléfono ______ o a través del correo

@juntadeandalucia.es.

Fdo.: D/Dña.

Gerente Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería

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5.5. MODELO REGISTRO BAJA/MODIFICACION. Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería

Código:

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

FP-01/01 MODIFICACIÓN/BAJA EN INVENTARIO Y RETIRADA SERVICIO

IDENTIFICACIÓN BIEN INVENTARIABLE UNIDAD:

TIPO: Mobiliario general Mobiliario clínico

Equipos electromédicos Equipos informáticos

__________________ 1. INICIO EXPEDIENTE

Jefe / Supervisor Servicio Adscripción bien Baja

definitiva Propuesta

Nombre: ____________________

Modificación ubicación bien:

Servicio / Unidad_____________________________

Fecha: __ / __ / 200_ Firma:

Descripción * Denominación: ______________________________________________________________________________ Marca: ___________ Modelo: _______________ Características: (Nº Serie): _________________________ Fecha Adquisición: __ / __ / 200_ Motivo baja/modificación ubicación: ___________________________________________________

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__________________________________________________________________________________ Observaciones (operatividad): _________________________________________________________ 2. RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN – Conformidad Baja/Modificación

Mobiliario Clínico

Jefatura Bloque SSGG Enfermería Nombre: ________________ Mobiliario

General Equipos electromédicos -> Jefe Mantenimiento

Fecha: __ / __ / 200_ Firma:

Equipos Informáticos -> Responsable Informática 3. ENTREGA DOCUMENTACIÓN – Conformidad / Aprobación

Conformidad Dirección Económico- Aprobación Dirección-Gerencia

Administrativa y de SSGG

Nombre: ________________ Nombre: ________________

Fecha: __ / __ / 200_ Fecha: __ / __ / 200_ Firma y sello:

Firma y sello:

4. REMISIÓN DOCUMENTACIÓN – 4 COPIAS (1ª) Registro en Inventario FOG -> Responsable Contabilidad

(2ª)Confirmación bien inventariable modificado/dado de baja para retirada del Servicio/Unidad -> Jefe/Supervisor Servicio Adscripción bien

(3ª) Gestión bien inventariable modificado / dado de baja -> Responsable Gestión

Ambiental (4ª) Movilidad bien inventariable modificado/dado de baja-> Responsable

Personal Subalterno

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5.6. ANEXO I: HOJA REGISTRO DE CADUCIDADES. A/A. UNIDAD DE LOGÍSTICA/ALMACÉN Hoja de Registro de Caducidades -CENTRO DE CONSUMO: -UGC A LA QUE PERTENECE: -FECHA:

CÓDIGO DENOMINACIÓN CANTIDAD

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Edición: 2 Página 18

OBSERVACIONES

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AGSNA Fecha:11/05/2015 CADUCIDADES DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL FUNGIBLE SANITARIO E INMOVILIZADO MATERIAL INVENTARIABLE

Edición: 2 Página 19

Fdo. Responsable del Centro de Consumo/UGC

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AGSNA Fecha:11/05/2015 CADUCIDADES DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL FUNGIBLE SANITARIO E INMOVILIZADO MATERIAL INVENTARIABLE

Edición: 2 Página 20

6.ANEXOS

A N E X O I A/A. UNIDAD DE LOGÍSTICA/ALMACÉN Hoja de Registro de Caducidades -CENTRO DE CONSUMO: -UGC A LA QUE PERTENECE: -FECHA:

CÓDIGO DENOMINACIÓN CANTIDAD

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AGSNA Fecha:11/05/2015 CADUCIDADES DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL FUNGIBLE SANITARIO E INMOVILIZADO MATERIAL INVENTARIABLE

Edición: 2 Página 21

OBSERVACIONES

Fdo. Responsable del Centro de Consumo/UGC

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AGSNA Fecha:11/05/2015 CADUCIDADES DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL FUNGIBLE SANITARIO E INMOVILIZADO MATERIAL INVENTARIABLE

Edición: 2 Página 22