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INFORME DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN DICIEMBRE 2009 SENA: CONOCIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS

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Page 1: Informe de Gestión a DICIEMBRE 2009 [Modo de compatibilidad]

INFORME DE GESTIÓNINFORME DE GESTIÓNDICIEMBRE 2009

SENA: CONOCIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS

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CUPOS TOTALESCUPOS TOTALESSENA NACIONAL

FORMACIÓN EJEC. 2002

EJEC. 2003

EJEC.2004

EJEC. 2005

EJEC. 2006

EJEC. 2007

EJEC.2008

META2009

EJEC DIC2009

%EJEC. 20092009

Titulada 176.164 192.531 265.994 355.613 433.885 481.030 572.653 547.720 634.604 116%

Complem. 966.634 2.070.851 2.698.805 3.497.739 3.714.924 4.672.158 5.470.775 5.700.869 7.155.342 126%

Total 1.142.798 2.263.382 2.964.799 3.853.352 4.148.809 5.153.188 6.043.428 6.500.000 (*) 7.789.946 120%

(*) Alt E i li ió A li ió d C b t(*) Incluye Alta Especialización y Ampliación de Cobertura

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

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CUPOS TOTALES SENA NACIONALCUPOS TOTALES SENA NACIONALMETA 2010

FORMACIÓN CUPOS

Titulada 697.279

Complementaria 7 160 434Complementaria 7.160.434

Total (*) 7.857.713

(*) Incluye alta especialización y ampliación de cobertura

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

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COBERTURA DEL SENA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOREDUCACIÓN SUPERIOR

2003 – 2009AÑO CUPOS TÉCNICO PROFESIONAL Y

TECNÓLOGO

EJEC. 2003 48.123EJEC. 2004 47.594EJEC 2005 97 468EJEC. 2005 97.468EJEC. 2006 141.765EJEC. 2007 197.951197.951EJEC. 2008 249.654META 2009 295.863EJEC. DICIEMBRE 2009 255.422% EJEC. DICIEMBRE 2009 86%

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

Page 5: Informe de Gestión a DICIEMBRE 2009 [Modo de compatibilidad]

COBERTURA DEL SENA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOREDUCACIÓN SUPERIOR

META 2010 0 0

CUPOS

309.216

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

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SENA – EDUCACIÓN SUPERIOR SENA EDUCACIÓN SUPERIOR 2002 – 2009

CADENAS DE FORMACIÓN CON UNIVERSIDADES

INDICADOR EJEC.

Número de Convenios con IES Suscritos 99 Convenios suscritos

Fuente: Dirección del Sistema Nacional de Aprendizaje (Formación) para el Trabajo - SINAF

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CUPOS INTEGRACIÓN CON EDUCACIÓN MEDIA 2002 – DICIEMBRE 2009

AÑO CUPOSEJEC. 2002 0EJEC. 2003 8.819EJEC. 2004 39.017EJEC 2005 106 155EJEC. 2005 106.155EJEC. 2006 143.284EJEC. 2007 180 744EJEC. 2007 180.744EJEC. 2008 263.127META 2009 348.747EJECUCION DICIEMBRE 2009 453.751% EJEC. DICIEMBRE 2009 130%

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

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SENA –INTEGRACIÓN CON LA SENA INTEGRACIÓN CON LA MEDIA

META 2010CUPOS

253 536253.536

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativoy p

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NUEVAS ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN NUEVAS ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN VIRTUAL 2002 – DICIEMBRE 2009

AÑO CUPOSEJEC. 2002 0EJEC 2003 28 888EJEC. 2003 28.888EJEC. 2004 129.623EJEC 2005 327 103EJEC. 2005 327.103EJEC. 2006 495.019EJEC. 2007 1.312.026EJEC.CION 2008 2.135.758META 2009 2.615.000 EJEC DICIEMBRE 2009 3 373 574EJEC. DICIEMBRE 2009 3.373.574% EJEC. DICIEMBRE 2009 129%

F t Di ió d Pl ió Di i i t C tiFuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

Page 10: Informe de Gestión a DICIEMBRE 2009 [Modo de compatibilidad]

FORMACIÓN VIRTUAL FORMACIÓN VIRTUAL META 2010

CUPOS

3.587.282

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativoy p

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TASA DE DESERCIÓN TASA DE DESERCIÓN DICIEMBRE 2009

TITULADA COMPLEMENTARIA TOTAL

3.2% 29.5% 27.3%

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativoy p

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CUPOS EN EL PROGRAMA DE G S O

El programa de Inglés para todos los Colombianos, se ha desarrollado a través deBILINGUISMO

ambientes virtuales de aprendizaje, razón por la cual el proceso de formación esflexible adaptándose a la disponibilidad de tiempo de cada aprendiz, estaestrategia permite desarrollar competencias en la parte oral, auditiva y escrita, asíg p p p , y ,como del lenguaje y la gramática.

EJEC DIC EJEC. 2008 META 2009 EJEC. DIC 2009 % EJEC 2009

409.667 1.052.174 981.508 93%

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

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CUPOS EN EL PROGRAMA DE G S OBILINGUISMO

META 2010 CUPOS

META 2010

1.498.676

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativoy p

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CURSOS DEL SENA POR TV CU SOS S ODICIEMBRE 2009

Total Cursos Ofertados 16

Emisiones Semanales 4 EmisionesEmisiones Semanales 4 Emisiones

Cupos de Formación 13.052 Alumnos, nivel Nacional.

Información Acumulada Enero – Diciembre 2009Fuente: Dirección de Formación Profesional

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PRODUCTOS CANTIDADAULAS MOVILES ASIGNADAS

PRODUCTOS CANTIDADAcumuladas 2003-2008 168Aulas Móviles asignadas a Diciembre 2009 71Acumuladas 2003-2009 239

A continuación se presenta la conformación de las Aulas Móviles por Línea Tecnológica:

LINEA TECNOLÓGICA

ACUMULADAS 2003 – 2008

DICIEMBRE2009

Di ñ 7 5Diseño 7 5

Cliente 12 8

Materiales Herramientas 11 2Materiales y Herramientas 11 2

TIC 61 42Producción y Producción y Transformación 77 14

Total 168 71Fuente: Dirección de Formación Profesional

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AULAS MOVILES AULAS MOVILES 2003 – DICIEMBRE 2009

AÑO CUPOSEJEC. 2003 44.977EJEC. 2004 66.186EJEC. 2005 88.462EJEC 2006 98 232EJEC. 2006 98.232EJEC. 2007 95.091EJEC. 2008 107 172EJEC. 2008 107.172META 2009 109.625EJECUCIÓN DICIEMBRE 2009 125.172% EJEC. DICIEMBRE 2009 114%Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

Page 17: Informe de Gestión a DICIEMBRE 2009 [Modo de compatibilidad]

AULAS MOVILES AULAS MOVILES META 2010

CUPOS

127.223

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

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CUPOS ATENCIÓN A POBLACIÓN CUPOS ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE

AÑOSEJEC. EJEC. EJEC. EJEC. EJEC. EJEC. META EJEC. DIC %

EJEC AÑOS2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 EJEC.

2009

TOTAL 141.574 195.208 528.355 763.412 1.097.766 1.314.843 1.060.429 1.614.879 152%

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

Page 19: Informe de Gestión a DICIEMBRE 2009 [Modo de compatibilidad]

CUPOS ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE VULNERABLE

META 2010META 2010

CUPOS

1.220.991

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

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CUPOS DESPLAZADOS CUPOS DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA

EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC META EJEC. %AÑOS

EJEC.2002

EJEC.2003

EJEC.2004

EJEC.2005

EJEC.2006

EJEC.2007

EJEC.2008

META2009

DIC. 2009

EJEC. 2009

TOTAL 9.199 11.760 14.405 60.120 137.110 284.597 343.901 299.000 443.332 148%

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

Page 21: Informe de Gestión a DICIEMBRE 2009 [Modo de compatibilidad]

DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA META 2010

CUPOS

310.503

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

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CUPOS JÓVENES RURALESSENA NACIONAL

EJEC.2002

EJEC.2003

EJEC.2004

EJEC.2005

EJEC.2006

EJEC.2007

EJEC. 2008

META 2009

EJEC DIC. 2009

% EJEC. 2009

0 4.972 102.500 147.106 154.188 162.150 211.680 220.000 257.069 117%

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

Cobertura 2003: 149 municipios de 30 departamentos (Caquetá, Guaina y Guaviare sin cobertura del programa en el 2003)

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

Cobertura 2004: 977 municipios de los 32 departamentos incluyendo Distrito CapitalCobertura 2005: 984 municipios de los 32 departamentos incluyendo Distrito CapitalCobertura 2006: 1.016 municipios de los 32 departamentos incluyendo Distrito CapitalC b t 2007 1 001 i i i d l 32 d t t i l d Di t it C it lCobertura 2007: 1.001 municipios de los 32 departamentos incluyendo Distrito CapitalCobertura 2008: 1.036 municipios de 33 departamentos incluyendo Distrito CapitalCobertura DICIEMBRE 2009: 1.040 municipios de 33 departamentos incluyendo Distrito Capital

Page 23: Informe de Gestión a DICIEMBRE 2009 [Modo de compatibilidad]

JÓVENES RURALESJÓVENES RURALESSENA NACIONAL

META 2010CUPOS

259 640259.640

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

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CUPOS JÓVENES EN ACCIÓN CUPOS JÓVENES EN ACCIÓN MATRICULADOS

EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC EJEC META EJEC. % AÑOS EJEC.

2002EJEC.2003

EJEC.2004

EJEC.2005

EJEC.2006

EJEC.2007

EJEC. 2008

META 2009 DIC.

2009EJEC. 2009

TOTAL 48.883 19.101 - 26.585 17.615 5.471 39.987 36.410 29.560 81%

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

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PROGRAMA JÓVENES EN ACCIÓN2003: 19.101 jóvenes matriculados, 16.714 graduados en 7 ciudades con mayor

desempleo ($91.386 millones)

2005: 26.585 jóvenes matriculados, 22.271 graduados ($51.597 millones), cuartaconvocatoria.

2006: 17.615 Jóvenes matriculados, quinta convocatoria, ($24.180 millones)

2007: Quinta convocatoria 4.248 jóvenes matriculados en ciudades de mayordesempleo, ($10.024 millones).Sexta Convocatoria 1.223 jóvenes matriculados en ciudades de mayorj ydesempleo, ($17.000 millones).

2008: A Diciembre 39 987 jóvenes matriculados en ciudades de mayor desempleo2008: A Diciembre 39.987 jóvenes matriculados en ciudades de mayor desempleo2009: A Diciembre 29.560 jóvenes matriculados en ciudades de mayor desempleo

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

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PERTINENCIA DE LA FORMACIÓN

• Trabajo en redes de centros asociados por tecnologías, con el fin de apoyar eldesarrollo local y regional, en el marco de una oferta nacional de programas deformaciónformación.

• Diseño de nuevos programas, acorde con tendencias locales y mundiales:tecnólogo en animación 3D tecnólogo en producción de medios audiovisualestecnólogo en animación 3D, tecnólogo en producción de medios audiovisualesdigitales.

Page 27: Informe de Gestión a DICIEMBRE 2009 [Modo de compatibilidad]

PERTINENCIA DE LA FORMACIÓN

• La mas reciente encuesta de seguimiento a Egresados de Formación Titulada,permite establecer que entre aquellos que se encuentran trabajando, el 80%considera que la actividad principal de su trabajo está relacionada con lo queconsidera que la actividad principal de su trabajo está relacionada con lo queaprendió en el SENA. (3 trimestre de 2008)

L E l ió d I t E d d F ió Tit l d fl j lLa Evaluación de Impacto a Egresados de Formación Titulada refleja que laformación en el SENA mejora la posibilidad de inserción laboral en un 9% superioral resto de la fuerza de trabajo, logrando un efecto en sus ingresos, 10% más delos ingresos de otras personas que no se formaron en el SENA.

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TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

• El sistema beneficiará a más de 5 millones de colombianos.P it l d ll d bi t t d l í d f ió i ió d l

LAS COMUNICACIONES• Permite el desarrollo de nuevos ambientes y metodologías de formación: incorporación de las

TIC en los procesos de aprendizaje, gestión de la formación presencial y virtual y acceso anuevas fuentes de conocimiento.

• Proyecto base para la modernización y soporte de la gestión estratégica y operativa del SENA• Proyecto base para la modernización y soporte de la gestión estratégica y operativa del SENA.

INDICADOR (Nivel Nacional) AVANCES A DICIEMBRE 2009

Aprendices con acceso directo a las TIC en programas de formación titulada 634.604

Total de aprendices con incorporación de las TIC en procesos de Total de aprendices con incorporación de las TIC en procesos de Formación 7.789.946

Cupos de Alumnos en Formación Virtual 3.373.574

Aulas Móviles conectadas 62

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo y Oficina de Sistemas

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TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

INDICADOR (Nivel Nacional) AVANCES

LAS COMUNICACIONESINDICADOR (Nivel Nacional) DICIEMBRE 2009

Terminales de acceso a Internet para Formación (portátiles) 13.767

Puntos de Videoconferencia Instalados y en operación 75Sedes con disponibilidad de Internet Banda Ancha 178Sedes con conexión LAN migradas y en operación 177Sedes con conexión LAN migradas y en operación 177Sedes con conexión WAN migradas 175Sedes con telefonía IP instalada y funcionando 167Servicios del Contact Center implementados y operando a nivel nacional 100%Servicio de Mesa de Ayuda en operación 95%Servidores públicos (planta y contratistas) con el uso autónomo de las TIC Servidores públicos (planta y contratistas) con el uso autónomo de las TIC (Gestión del Cambio) 19.090

Personas en Teletrabajo 80

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SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJOPARA EL TRABAJO

INDICADOREJEC.2003

EJEC.2004

EJEC.2005

EJEC.2006

EJEC.2007

EJEC. 2008

META2009

EJEC. DIC 2009

% EJEC. 2009

Certificaciones Expedidas - 21.018 23.870 58.288 85.543 101.142 101.510 139.662 138%

Titulaciones Aprobadas 90 73 78 113 127 140 135 175 130%

PROG. DE FORMACIÓN RECONOCIMIENTO VIGENTE 516

* Acumulado 2003 – 2009Fuente: Dirección del Sistema Nacional de Aprendizaje (Formación) para el Trabajo - SINAF

Page 31: Informe de Gestión a DICIEMBRE 2009 [Modo de compatibilidad]

SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

META 2010META 2010

INDICADOR 2010

Certificaciones Expedidas 106.438

Fuente: Dirección del Sistema Nacional de Aprendizaje (Formación) para el Trabajo - SINAF

Page 32: Informe de Gestión a DICIEMBRE 2009 [Modo de compatibilidad]

MESAS SECTORIALES SECTOR ECONÓMICO ACUMULADO 2002 ECONÓMICO ACUMULADO 2002 –

DICIEMBRE 2009SECTOR ECONÓMICO No. MESAS

Minería 1Ed ió 1Educación 1Comercio 1Salud 1Vigilancia 1Hotelería y Turismo 1Electricidad 1Electricidad 1Transporte 3Primario y Extractivo 17Servicios 21Industria 22

TOTAL 70TOTAL 70

Fuente: Dirección del Sistema Nacional de Aprendizaje (Formación) para el Trabajo - SINAF

Page 33: Informe de Gestión a DICIEMBRE 2009 [Modo de compatibilidad]

INNOVACIÓN Y DESARROLLO INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

• La inversión directa de la Entidad entre (2002 – 2009) fue de $ 1.231.606 millones,financiando 9.407 proyectos en los diferentes programas.p y p g

• La inversión para Innovación y Desarrollo Tecnológico para la vigencia 2009 fue de$240.193 millones, financiando 1.293 proyectos en los diferentes programas.$240.193 millones, financiando 1.293 proyectos en los diferentes programas.

• Inversión entre 2007 y 2010 de $187.932 millones, para el proyecto de Tecnologíasde Información y Comunicacionesde Información y Comunicaciones.

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

Page 34: Informe de Gestión a DICIEMBRE 2009 [Modo de compatibilidad]

Cifras en millones de pesos

INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO INVERSIÓN POR PROGRAMAS

PROGRAMA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 DIC. 2009

2002 -2009

Convenio SENA – Colciencias - 15.000 21.828 36.481 40.123 46.025 54.545 31.495 245.497

Programa Nal. de Formación Especializada del Recurso Humano vincu. A las Empresas 10.091 16.880 18.934 17.543 34.286 44.280 23.757 31.150 196.921

Unidad de Investigación de Empresas (*) - - - - - - - 5.388 5.388

Innovación Productividad y Desarrollo Innovación Productividad y Desarrollo Tecnológico 9.798 16.423 11.863 8.629 7.642 10.958 16.374 7.860 89.547

Parques Tecnológicos - Red Tecnoparque - - - - - - - 8.077 8.077

Modernización de la Oferta de Formación 24 935 28 598 30 429 53 393 46 586 44 616 64 043 94 081 386 681profesional en los centros 24.935 28.598 30.429 53.393 46.586 44.616 64.043 94.081 386.681

Colombia Certifica - - - - 2.797 3.342 3.471 4.000 13.610

Sena Digital 59.016 902 25.900 18.938 19.830 25.613 35.159 52.426 237.783

I t i li ió A t li ió Internacionalización Actualización y Transferencia Tecnológica - 1.500 893 859 1.636 1.763 8.189 1.266 16.107

Otros Proyectos - 500 331 400 - - 1.231

Gastos Operación, Logística Interventoria 2.650 3.338 2.871 4.640 4.698 4.449 3.669 4.449 30.764

INVERSIÓN TOTAL 106.489 82.641 113.218 140.483 157.929 181.446 209.207 240.193 1.231.606

(*) Unidad de Investigación de Empresas cuenta con un presupuesto de 5.550 millones

.

Page 35: Informe de Gestión a DICIEMBRE 2009 [Modo de compatibilidad]

INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PROYECTOS FINANCIADOS

PROGRAMA PROYEC2002 2005

PROYEC 2006

PROYEC 2007

PROYEC 2008

PROYEC A DIC 2009

TOTAL 200220092009 2009

Convenio SENA - Colciencias 556 186 131 223 125 1.221

Programa Nacional de Formación Especializada del R H Vi l d l E 393 204 282 219 220 1.318Recurso Humano Vinculado a las Empresas 393 204 282 219 220 1.318

Unidad de Investigación de Empresas - - - - 52 52Innovación Productividad y Desarrollo Tecnológico 2.517 35 214 90 30 2.886P T ló i R d T C l biParques Tecnológicos –Red Tecnoparque Colombia 25 25Modernización de la Oferta de Formación Profesional en los Centros 619 273 506 647 489 2.534

Colombia Certifica - 109 114 115 115 453Colombia Certifica - 109 114 115 115 453Sena Digital 8 2 3 2 231 246

Proyectos Internacionalización actualización y Transferencia Tecnológica 123 265 213 61 6 668

(*) Proyectos específicos año 2007: Modelo de costos y Colfecar

g

Otros Proyectos (*) 1 1 2 4

TOTAL PROYECTOS FINANCIADOS 4.217 1.075 1.465 1.357 1.293 9.407

( ) Proyectos específicos año 2007: Modelo de costos y Colfecar

Page 36: Informe de Gestión a DICIEMBRE 2009 [Modo de compatibilidad]

PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL

RECURSO HUMANO CU SO U O2002 – 2009 CUPOS

EJEC.2002

EJEC.2003

EJEC.2004

EJEC.2005

EJEC.2006

EJEC.2007

EJEC. 2008

META2009

EJEC.DIC

% EJEC.20092009 2009

85.496 188.900 99.092 127.182 148.205 166.803 204.683 215.000 178.740 83%

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

Page 37: Informe de Gestión a DICIEMBRE 2009 [Modo de compatibilidad]

PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL

RECURSO HUMANOMETA 2010

CUPOS

230.143

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

Page 38: Informe de Gestión a DICIEMBRE 2009 [Modo de compatibilidad]

RED TECNOPARQUE COLOMBIA• Proyecto liderado por el SENA. Esta concebido para construir una red que articula

RED TECNOPARQUE COLOMBIAProyecto liderado por el SENA. Esta concebido para construir una red que articularecursos del sector público, privado y educativo dispuestos a promover y motivarla transformación de jóvenes y publico en general, en fuentes de ideasinnovadoras las cuales se pueden consolidar en empresas contribuyendo a lainnovadoras, las cuales se pueden consolidar en empresas, contribuyendo a laproductividad y competitividad del país.

La Red cuenta con seis nodos en funcionamiento: Bogotá Medellín Pereira• La Red cuenta con seis nodos en funcionamiento: Bogotá, Medellín, Pereira,Rionegro, Neiva, Pitalito.

l bi• www.tecnoparquecolombia.org

Page 39: Informe de Gestión a DICIEMBRE 2009 [Modo de compatibilidad]

GESTIÓN TECNOPARQUE DICIEMBRE 2009DICIEMBRE 2009

GESTIÓN TECNOPARQUE CANTIDADGESTIÓN TECNOPARQUE CANTIDAD

Usuarios inscritos en la plataforma 9.427Numero visitantes sensibilizados con herramientas tecnológicas para solución de requerimientos productivos 59.111Proyectos en desarrollo de prototipos 440Proyectos que finalizaron desarrollo de prototipos 325325Requerimientos de empresas solucionados por emprendedores de TecnoParque 165Proyectos desarrollados para nuevas líneas de producción de Microempresas 117P t ti l d id d d di i tProyectos articulados con unidades de emprendimiento 433Proyectos promocionados y difundidos a través de eventos, ferias empresariales, ruedas de negocios 237Proyectos con clientes 191Empresas constituidas 72Expertos vinculados a Tecno Parque Colombia 473Prototipos de Banco de proyectos finalizados 103Fuente: Dirección de Formación ProfesionalPrototipos de Banco de proyectos finalizados 103

Page 40: Informe de Gestión a DICIEMBRE 2009 [Modo de compatibilidad]

FONDO EMPRENDER 2004- 2009

INDICADOREJEC2004

EJEC2005

EJEC2006

EJEC2007

EJEC. 2008

META 2009

EJEC DIC2009

% DE EJEC

Numero de Empresas Promovidas por el Fondo Emprender (*) 89 350 338 105 757 452 234 52%Emprender. ( )

Numero de Empleos generados en Empresas promovidas por el Fondo Emprender

504 2.315 1.352 555 4.110 2.062 2.077 101%

(*) La baja ejecución para esta vigencia se debe al aplazamiento presupuestal para el año 2009 , por valor de $10.187.000.000 efectuado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público , con los cuales se hubiera logrado la creación de aproximadamente 170 empresas .

Fuente: Dirección de Formación Profesional

Page 41: Informe de Gestión a DICIEMBRE 2009 [Modo de compatibilidad]

FONDO EMPRENDER 2004- 2009

CONVENIO # DE PROYECTOS

VALOR (millones de $) COBERTURA

2004- 2009

Primera 89 $4.998 36 Municipios17 Departamentos

S d 350 $21 277 136 MunicipiosSegunda 350 $21.277 136 Municipios25 Departamentos

Tercera 338 $21.040 149 Municipios28 Departamentos28 Departamentos

Cuarta 420 $24.088 241 Municipios29 Departamentos

Quinta 227 $10.191 156 Municipios25 Departamentos

Sexta 10 $460 6 MunicipiosSexta 10 $460 p4 Departamentos

Séptima 173 $9.971 97 Municipios27 Departamentos27 Departamentos

Page 42: Informe de Gestión a DICIEMBRE 2009 [Modo de compatibilidad]

FONDO EMPRENDER 2004- 2009

CONVENIO # DE PROYECTOS

VALOR (millones de $) COBERTURA

Convocatorias Convocatorias Regionales (2006-

2008) 228 $12.613 54 Municipios16 Departamentos.

Convocatorias Regionales (2009) 61 $3.079 32 Municipios

33 Departamentos

VALOR DE LOS PROYECTOS APROBADOS POR EL $VALOR DE LOS PROYECTOS APROBADOS POR EL FONDO EMPRENDER $107.717 millones

Fuente: Dirección de Formación Profesional

Page 43: Informe de Gestión a DICIEMBRE 2009 [Modo de compatibilidad]

BANCA DE LAS OPORTUNIDADES DICIEMBRE 2009DICIEMBRE 2009

PLANES DESEMBOLSADOS POR LA

REGIONALPLANES

PRESENTADOS A LA BANCA

PLANES APROBADOS POR

LA BANCA

BANCA

NUMERO VR.( MILLONES DE $)( MILLONES DE $)

Amazonas 132 48 48 88.45Antioquia 1.522 1.311 1.300 2.654,59q ,Arauca 351 136 129 1.038,23

Atlántico 1.692 652 652 957,25Bogotá D C 2 129 623 623 1 368 45Bogotá D.C 2.129 623 623 1.368,45

Bolívar 973 604 602 374,41Boyacá 416 156 156 227,50Caldas 306 71 71 166 20Caldas 306 71 71 166,20

Caquetá 1.000 25 23 34,35Casanare 282 150 150 756,73

Cauca 1.547 442 433 998,26

Page 44: Informe de Gestión a DICIEMBRE 2009 [Modo de compatibilidad]

BANCA DE LAS OPORTUNIDADES DICIEMBRE 2009DICIEMBRE 2009

PLANES PLANES PLANES DESEMBOLSADOS POR LA

BANCAREGIONAL PRESENTADOS A

LA BANCA APROBADOS

POR LA BANCA NUMERO VR. (MILLONES DE $)

C 799 503 503 860 81Cesar 799 503 503 860,81Chocó 265 79 76 119,08

Córdoba 431 227 227 313,43Cundinamarca 1.146 726 726 9.581,26

Guainía 134 33 33 274,05Guajira 739 280 280 858 14Guajira 739 280 280 858,14

Guaviare 187 96 93 159,87Huila 1.758 358 353 1.102,66

Magdalena 301 301 301 448 57Magdalena 301 301 301 448,57Meta 961 238 238 359,63

Nariño 672 534 534 1.946,56Norte de Stdr 858 390 387 721,27

Page 45: Informe de Gestión a DICIEMBRE 2009 [Modo de compatibilidad]

BANCA DE LAS OPORTUNIDADES DICIEMBRE 2009DICIEMBRE 2009

PLANES PLANES PLANES DESEMBOLSADOS POR LA

REGIONALPLANES

PRESENTADOS A LA BANCA

PLANES APROBADOS

POR LA BANCA

BANCA

NUMERO VR. (MILLONES DE $)

Putumayo 509 52 52 87,75Quindío 413 164 161 209,90

Risaralda 357 288 288 609 35Risaralda 357 288 288 609,35San Andrés 187 68 68 86,18Santander 841 841 841 1.716,31

770 385 330Sucre 770 385 330 425,23Tolima 1.186 661 654 1.604,36Valle 204 65 65 134,89

Vaupes 57 32 16 75,49Vichada 89 0 0 0.00

Total 23 214 10 539 10 413 30 359 19Total 23.214 10.539 10.413 30.359,19

Page 46: Informe de Gestión a DICIEMBRE 2009 [Modo de compatibilidad]

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 2002 20082002-2008

INDICADOR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Personas Inscritas 237.816 320.113 407.673 409.892 678.897 664.489 748.312

Vacantes Vacantes Registradas 106.760 130.632 153.160 178.493 149.773 166.975 158.208

Personas 43 462 59 615 77 146 83 627 73 260 75 085 81 295Colocadas 43.462 59.615 77.146 83.627 73.260 75.085 81.295

Personas orientadas 120 408 164 824 186 258 215 587 206 151 153 823 341 928orientadas ocupacionalmente

120.408 164.824 186.258 215.587 206.151 153.823 341.928

(*) Incluye orientados desempleados y Desplazados

Page 47: Informe de Gestión a DICIEMBRE 2009 [Modo de compatibilidad]

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEODICIEMBRE 2009

META EJEC. % EJEC

DICIEMBRE 2009INDICADOR

META 2009 DICIEMBRE

2009

% EJEC.DICIEMBRE 2009

P I it 657 292 82 619 126%Personas Inscritas 657.292 824.619 126%Profesionales Inscritos 114.265 143.906 126%Vacantes Registradas 155 593 153 928 99%Vacantes Registradas 155.593 153.928 99%Personas Colocadas 90.296 94.313 104%Personas Orientadas 237 929 254 687 107%Desempleadas 237.929 254.687 107%

Personas Orientadas Desplazadas 111.910 123.021 110%Desplazadas

Tasa de colocación 58% 61,3

Fuente: Dirección de Empleo y Trabajo

Page 48: Informe de Gestión a DICIEMBRE 2009 [Modo de compatibilidad]

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO META 2010META 2010

INDICADOR 2010

Personas Inscritos 735.998

Vacantes Registradas 181 525Vacantes Registradas 181.525

Personas Colocadas 117.991

Personas orientadas ocupacionalmente 365.163

Page 49: Informe de Gestión a DICIEMBRE 2009 [Modo de compatibilidad]

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEOFLUJO MIGRATORIO

CONVENIO CON ESPAÑAEJEC. EJEC.

CONVENIO CON ESPAÑA

INDICADOR 2008 DICIEMBRE 2009

Vacantes 1 270 85Vacantes 1.270 85

Seleccionados 951 61

Tasa 75% 72%

Fuente: Dirección de Empleo y Trabajo

Page 50: Informe de Gestión a DICIEMBRE 2009 [Modo de compatibilidad]

CONTRATO DE APRENDIZAJE 2003 DICIEMBRE 20092003 – DICIEMBRE 2009

CONTRATO DE APRENDIZAJE

EJEC.2003

EJEC.2004

EJEC.2005

EJEC.2006

EJEC.2007

EJEC.2008

EJEC. DIC 2009

(% part) 2009

Sena 57.053 57.532 54.563 62.003 68.410 76.530 85.200 68%

Otras 8 380 10 438 15 516 12 187 14 486 19 478 29 202 23%Otras 8.380 10.438 15.516 12.187 14.486 19.478 29.202 23%

Universidad 6.654 6.295 5.415 5.204 6.185 7.648 10.609 8%

TOTAL 72.087 74.265 75.494 79.394 89.081 103.656 125.011 100%

Meta 2009 EJEC DIC. 2009 % EJEC.109.139 125.011 115%

Fuente: Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas

Page 51: Informe de Gestión a DICIEMBRE 2009 [Modo de compatibilidad]

CONTRATO DE APRENDIZAJE CONTRATO DE APRENDIZAJE META 2010

AÑOS 2010AÑOS 2010

125 011TOTAL 125.011

Fuente: Dirección de Promoción y Relaciones CorporativasFuente: Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas

Page 52: Informe de Gestión a DICIEMBRE 2009 [Modo de compatibilidad]

CUOTAS REGULADAS CUOTAS REGULADAS 2002 – DICIEMBRE 2009

VIGENCIAEJEC. EJEC. EJEC. EJEC. EJEC. EJEC. EJEC. META

2009

EJEC. DIC. %

VIGENCIA2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2009 EJEC.

TOTAL 34.082 86.793 94.515 90.439 82.303 88.700 95.139 98.491 97.778 99%

Fuente: Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas

Page 53: Informe de Gestión a DICIEMBRE 2009 [Modo de compatibilidad]

INTERNACIONALIZACIÓNC

EJEC A

DICIEMBRE 2009

INDICADORMETA 2009

EJEC. A DICIEMBRE

2009% EJEC.

Número de Nuevos Aliados Internacionales(nuevas instituciones) 12 22 183%

Número de Nuevos Proyectos deNúmero de Nuevos Proyectos deFortalecimiento de Líneas Tecnológicas 22 20 91%

Número de Aprendices Formados en el Marcod P t I t i l 1.120 2.603 232%de Proyectos Internacionales 1.120 2.603 232%

Número de Instructores Entrenados en elMarco de Proyectos Internacionales 562 866 154%y

Fuente: Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas

Page 54: Informe de Gestión a DICIEMBRE 2009 [Modo de compatibilidad]

INTERNACIONALIZACIÓNDICIEMBRE 2009

EJEC A

DICIEMBRE 2009INDICADOR

META 2009

EJEC. A DICIEMBRE

2009% EJEC.

Numero de Expertos Internacionales enel Sena 127 77 61%

N d E t l S lNumero de Expertos en el Sena en elExterior 91 115 126%

N d A di I t i lNumero de Aprendices InternacionalesFormados en el Sena 100 62 62%

Fuente: Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas

Page 55: Informe de Gestión a DICIEMBRE 2009 [Modo de compatibilidad]

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL

2002 - 2008

CONCEPTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

( Millones de $)

CONCEPTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Presupuesto de 639 008 5 755 004 2 896 958 1 994 829 2 1 037 693 9 1 217 505 1 1 427 063 4Ingresos 639.008,5 755.004,2 896.958,1 994.829,2 1.037.693,9 1.217.505,1 1.427.063,4

Contribuciones 548 375 9 606 996 1 667 032 5 753 906 8 890 034 3 996 012 8 1 143 150 2Parafiscales 548.375,9 606.996,1 667.032,5 753.906,8 890.034,3 996.012,8 1.143.150,2

Presupuesto de Gastos 589.454,1 648.700 822.813,4 838.323,5 1.002.857,5 1.094.742,8 1.273.234,2

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera

Page 56: Informe de Gestión a DICIEMBRE 2009 [Modo de compatibilidad]

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL DICIEMBRE 2009

CONCEPTOPRESUPUESTO EJECUCIÓN

% DE EJEC

( Millones de $)

CONCEPTO2009 DICIEMBRE 2009

% DE EJEC.

Presupuesto de Ingresos 1.524.352,19 1.615.190,23 106%

Contribuciones Parafiscales 1.229.903,79 1.285.433,19 105%

Presupuesto de Gastos (*) 1.524.352,19 1.503.054,80 99%

Materiales de Formación 61 013 46 59 437 37 97%Materiales de Formación 61.013,46 59.437,37 97%

(*) Incluye aportes de la Nación

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera

Page 57: Informe de Gestión a DICIEMBRE 2009 [Modo de compatibilidad]

MEDIO DE DIVULGACIÓNINDICADOR META 2009 EJEC DIC.

20092009

Realización programa de televisión: “El SENA Presenta” 50 51

Elaboración de “Boletines de Prensa" 600 1.061

Publicación de informes especiales o separatas 8 26

Publicación periódico virtual “Buenas Nuevas" 50 49

Emisión diaria y actualizada de la programación de la emisora virtual “SENA AL AIRE" 24 24emisora virtual SENA AL AIRE .Emisión diaria y actualizada de la programación del canal virtual “SENA TV". 24 24

Realización programa de radio: “El SENA Presenta” 240 246

Fuente: Oficina de Comunicaciones