hospital general de chone “dr. napoleÓn dÁvila cÓrdova¨
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HOSPITAL GENERAL DE CHONE “DR. NAPOLEÓN DÁVILA CÓRDOVA¨. RENDICIÓN DE CUENTAS ECON. BENHUR RODRÍGUEZ P. GERENTE PERIODO 2013. CARTERA DE SERVICIOS 2013. NÚMERO DE TALENTO HUMANO DEL HOSPITAL 2013. FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS. LOGROS ALCANZADOS EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
HOSPITAL GENERAL DE CHONE “DR. NAPOLEÓN DÁVILA CÓRDOVA¨
RENDICIÓN DE CUENTAS ECON. BENHUR RODRÍGUEZ P.
GERENTE
PERIODO 2013
CARTERA DE SERVICIOS 2013
MÉDICOS CIRUGÍA GENERAL
(4)
MÉDICO TRAUMATÓLOGO
(1)
MÉDICO CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA
(1)
MÉDICOS PEDIATRAS (5)
MÉDICO NEONATÓLOGO
(1)
MÉDICOS GINECÓLOGOS
(5)
MÉDICO CARDIÓLOGO (1)
MÉDICO NEUMÓLOGO (1)
MÉDICO NEURÓLOGO (1)
MÉDICOS NUTRICIONISTAS
(2)
MÉDICO CARDIOLOGO
INTENSIVISTA (1)
MÉDICOS CLÍNICOS (3)
MÉDICO OFTALMÓLOGO
(1)
MÉDICO OCUPACIONAL (1)
MÉDICO ODONTÓLOGO (1)
TECNÓLOGO EN TERAPIA
RESPIRATORIA(1)
TECNÓLOGOS EN REHABILITACIÓN
FÍSICA (4)
LICENCIADAS EN TERAPIA DE
LENGUAJE (2)
LICENCIADO PSICÓLOGO (1)
NÚMERO DE TALENTO HUMANO DEL HOSPITAL 2013PUESTO INSTITUCIONAL CANTIDAD PORCENTAJE %
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE SALUD 43 8,17AUXILIARES DE ENFERMERIAS 38 7,22AUXILIARES DE FARMACIA 7 1,33AUXILIARES DE LABORATORIO 5 0,95AUXILIARES DE ODONTOLOGIA 2 0,38CHOFERES 10 1,90PROFESIONALES DE ENFERMERIA 115 *
21,29MÉDICOS ESPECIALISTAS 37 7,03MÉDICOS RESIDENTES 53 10,08NUTRICIONISTA 2 0,38OBSTETRIZ 2 *
0,38ODONTOLOGOS 3 *
0,19PSICOLOGO 1 0,19QUIMICO FARMACEUTICO 1 0,19TECNOLOGOS MEDICOS 22 4,18INTERNOS DE MEDICINA 46 8,75INTERNOS DE ENFERMERIA 14 2,66ADMINISTRATIVOS 130 24,71TOTAL 531 100,00 %
CAPACITACIONES REALIZADAS
MANEJO CLÍNICO DE
DENGUE
UTILIZACIÓN DE
EXTINTORES Y EQUIPOS
CONTRA INCENDIOS
TALLER DE CAPACITACIÓN
DEL SISTEMA INFORMÁTICO
DE DISPONIBILI-
DAD DE CAMAS
CURSO BÁSICO DE LAPOAROS-
COPÍA PARA LOS PROFESIONALES
MÉDICOS
CAPACITA-CIÓN DEL
CONE
TALLER DE MOTIVACIÓN
SOBRE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGI-CA
BUEN USO Y
MANEJO DEL QUIPUX.
EXCELENCIA EN EL
SERVICIO, RELACIONES HUMANAS,
ACTITUD POSITIVA Y
TRABAJO EN EQUIPO
SIVE ALERTA
CUATRO GUARDIAS DE MÉDICOS (53 RESIDENTES).
108 DISPENSADORES
DE PAPEL (BAÑOS DE USUARIOS
INTERNOS Y EXTERNOS)
GUARDIANÍA PRIVADA CON 17 PUESTOS: 12 DE
24 Y 5 DE 12 HORAS
38 DISPENSADORES
DE AGUA (USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS
20DISPENSADORES DE GEL ALCOHOL
MENAJE Y EQUIPAMIENTO
DEL ÁREA DE ALIMENTACIÓN Y
DIETÉTICA
IMAGEN INSTITUCIONAL,
TELEVISORES INFORMATIVOS,
PUNTOS ECOLOGICOS Y CREDENCIALES
FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS
LOGROS ALCANZADOS EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA
NUEVA TECNOLOGÍA DE
CABLEADO ESTRUCTURADO
CATEGORÍA 6 BLINDADO, EN
UN AVANCE DEL 98%.
DONACIÓN DE ECUADOR
ESTRATÉGICO EQUIPO
INFORMÁTICO
AUTOMATIZACIÓN DE SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA
(RX)
SISTEMA DE AGENDAMIENTO
SISTEMA DE PACIENTES
AMBULATORIOS (EMERGENCIA)
catálogo elec-trónico
subasta inver-sa
cotización menor cuan-tía
infima cuan-tía
régimen es-pecial
Convenios de Pago
TOTAL
ENERO A DI-CIEMBRE 2013
306799.2628 34496.29 342220.88 545874.77 255379.9298 226773.7 287708.58 1999253.4126
250,000.00
750,000.00
1,250,000.00
1,750,000.00
2,250,000.00
PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS
GASTOS DE PER-SONAL
BIENES Y SERVI-CIOS DE CONSU-
MO
OTROS GASTOS CORRIENTE
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES (Ju-
bilados)
GASTOS DE PER-SONAL PARA IN-VERSIÓN (Pro-
gramas Inversión)
BIENES Y SERVI-CIOS PARA IN-VERSIÓN (Pro-
grama Inversión/Medi-
cina)
BIENES DE LARGA DURACIÓN (E-
quipos y movilia-rios médicos)
OTROS PASIVOS (Obligaciones
años anteriores/remuneraciones)
CODIFICADO 8470999.79 2373793.72 45436 53278.76 121660.85 102190.13 1997482.61 37732.04
DEVENGADO 8413027.9 2335150.17 41072.44 52626.38 105195.49 101336.05 1997282.09 37711.94
500000
1500000
2500000
3500000
4500000
5500000
6500000
7500000
8500000
PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL AÑO 201313´083.402,46 = 99,10%
PREVENTIVAS MORBILIDADES TOTAL
ATENCIONES CONS. EXT. 3177 25537 28714
2500
7500
12500
17500
22500
27500
ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA
INTERVENCIONES QUIRURGICAS
ELECTIVAS
INTERVENCIONES QUIRURGICAS UR-
GENCIAS
INTERVENCIONES QUIRURGICAS TO-
TAL
Series1 2192 908 3100
250
750
1,250
1,750
2,250
2,750
3,250
CIRUGÍAS REALIZADAS
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
VARONES MUJERES VARONES MUJERES RN HASTA7 DIAS
RN DE 7HASTA 28
DIAS
DE 28 DIASHASTA 1
AÑOVIVOS OBITADOS D E F U N C I O N E S
NACIMIENTOS 802 741 19 18 5 1 2
NACIMIENTOS HOSPITALARIOS
ATENCIONES EN EMERGENCIA
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Octubre Noviembre
Diciembre
ATENCIONES 4.300 4660 4512 4.991 4371 3553 4849 5338 5031 4943 4130 3965
INGRESOS 332 282 597 452 358 528 474 500 533 499 482 469
TOTAL DE ATENCIONES 60.149 TOTAL DE INGRESOS 5.506 = 9,15%
LABORATORIO CLÍNICO
SE REALIZÓ UN TOTAL DE 146.680 DETERMINACIONES EN EL AÑO 2013
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
HEMATOLOGICOS BACTERIOLOGICOS QUIMICA
SANGUINEA
MATERIAS FECALES ORINA OTROS EXAMENES
CONS. EXT. 13917 4089 36004 5036 10996 14628
EMERGENCIA 11563 129 6015 1335 3943 10796
HOSPIT. 4.249 6.465 12.301 399 838 3.977
ATENCIONES EN FISIOTERÁPIA 2013
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
ELECTROTERAP. HIDROTERAPIA COMPRESAS
QUIMICAS
EJERCICIOS
TERAPEUTICOS
PARAFINA TERAPIA
RESPIRATORIA
ULTRA SONIDO
CONS. EXT. 24974 1709 15331 36897 2030 4051 10210
HOPSPIT. 3 1 102 0 588
SERVICIO DE AUDIOLOGÍA Y TERAPIA DE LENGUAJEEl servicio de Audiología emprendió como un proyecto de la Vice-Presidencia de la República, para la detección temprana de discapacidad audiológica escolar
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
CONS. EXT. EMERGENCIA HOSPITALIZ.
TERAPIA DEL LENGUAJE 3215 0 15
AUDIOMTETRIA 2169 1334 0
RX ECOGRAFIAS TOTAL
PACIENTES ATENDIDOS 10182 8782 18964
1000
3000
5000
7000
9000
11000
13000
15000
17000
19000
ATENCIONES EN IMAGENOLOGÍA
REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS
REFEREN-CIAS ENVIA-DAS AL TER-CER NIVEL
REFEREN-CIAS INVER-
SAS
REFEREN-CIAS RECIBI-DAS DE CEN-
TRO /SUB-CENTROS Y OTROS HOS-PITALES(EME
RGENCIA)
REFEREN-CIAS RECIBI-DAS DE CEN-
TRO /SUB-CENTROS Y OTROS HOS-
PITALES (C.EXTERNA)
CONTRARE-FERENCIAS CONTESTA-
DAS
REFE-RENCIAS Y CON-TRARE-FEREN-CIA
332 2845 764 8324 4960
500
1500
2500
3500
4500
5500
6500
7500
8500
MEDICINA INTERNA
CIRUGÍA PEDIATRÍA GINECO-OBSTETRI-
CIA
TOTAL
TOTAL EGRESOS
1685 1561 1786 2658 7690
500
1500
2500
3500
4500
5500
6500
7500
EGRESOS HOSPITALARIOS 2013
FOTOS
IMAGEN DE LA INSTITUCION
PUNTOS ECOLÓGICOS
PANTALLAS INFORMATIVAS
CAMA Y DIGITALIZACIÓN DE RX
PROYECTOS
EN PROCESO
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MAMÓGRAFO
SALA DE ESPERA DE LABORATORIO CLÍNICOEN LA ACTUALIDAD
SALA DE ESPERA DE LABORATORIO CLÍNICO A FUTURO
LABORATORIO CLÍNICO A FUTURO
Sistema de Vacío SIN FUNCIONAMIENTO
GOMCO 3040 MODEL 6036
La generación de vacío se lo realiza actualmente por medio de bombas portátiles que no cuentan con ningún servicio post venta para mantenimiento generando pérdidas económicas y generando grandes problemas al personal médico y auxiliares de enfermería, poniendo en riesgo su integridad física, así como la de los pacientes.
REALIDAD ACTUAL – BOMBA DE VACÍO Y BOMBAS DE
VACÍO PORTÁTILES
NUESTRO PROYECTO DE CICLO DE VACÍO
RECOLECTORES DE SUCCIÓN A FUTURO