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    PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PALPA, DISTRITO PALPA, PROVINCIADE ICA - ICA"

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    VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................. ...... 152

    5.1 Conclusiones........................................................................................................................... 153

    5.2

    Recomendaciones................................................................................................................... 155

    VII. ANEXOS .................................................................... ..................................................................... 156

    - Padrones de Usuarios.

    - Acta de Compromiso para la Operacin y Mantenimiento del Proyecto.

    - Documentos de Disponibilidad de Terreno para el Proyecto.

    -

    Presupuesto Infraestructura de la Alternativa N1.

    - Anlisis de Costos Unitarios de la Alternativa N1.

    -

    Metrados de la Alternativa N1.

    - Relacin de Insumos.

    -

    Encuestas Socioeconmicas a la Poblacin.-

    Clasificacin Ambiental del Proyecto.

    - Estudio Hidrogeolgico.

    - Precios Referenciales.

    - Planos.

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    CAPTULO 1

    RESUMEN EJECUTIVO

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    1 RESUMEN EJECUTIVO

    1.1 Informacin General:

    1.1.1 Nombre y Ubicacin del Proyecto:

    Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUAPOTABLE DE LA LOCALIDAD DE PALPA, DISTRITO DE PALPA,PROVINCIA DE PALPA - ICA"

    Ubicacin

    Departamento: Ica

    Provincia: Palpa

    Distrito: Palpa

    Sectores Beneficiados: La zona urbana de Palpa

    Regin Geogrfica: Costa

    Altitud: 349.00 m.s.n.m.

    MACROLOCALIZACIN DEL PROYECTO

    PER

    Departamento: ICA

    Provincia: PALPA

    Distrito: PALPA

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    PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PALPA, DISTRITO PALPA, PROVINCIADE ICA - ICA"

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    MICROLOCALIZACIN DEL PROYECTO

    La localidad de Palpa, est localizada en las siguientes coordenadas:

    Longitud Oeste: 7511'06" Latitud Sur: 1432'01" Meridiano de Greenwinch.

    Altitud: 349.00 m.s.n.m. Cdigo UBIGEO: 110401 (INEI)

    1.1.2 Institucionalidad:

    1.1.2.1 Unidad Formuladora:

    Unidad Formuladora: EPS EMAPICA S.ASector Vivienda, Construccin y SaneamientoPliego EPS EMAPICA S.ATelfono 231322

    Direccin Calle Castrovirreyna N487 - IcaPersona Responsable de Formular: ING. JOHN MONTERO PACCHIONI - PROAGUA/GIZPersona Responsable de la UnidadFormuladora:

    ING. CARLOS HUMBERTO REYES ROQUE

    Cargo Responsable de la Unidad FormuladoraCorreo electrnico: [email protected]

    PALPA

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    1.1.2.2 Unidad Ejecutora:

    1.1.2.3 rgano Tcnico:

    La Unidad propuesta para la ejecucin del proyecto es la EPS Emapica S.A, a travs del rea Tcnica. Elsustento de ejecutar el proyecto por esta entidad es porque le compete la ejecucin y supervisin de lasobras de saneamiento en la localidad de Palpa; adems cuenta con capacidad tcnica y operativa,experiencia en la ejecucin de proyectos similares y disponibilidad de recursos fsicos y humanos.

    1.1.3 Responsable de la Operacin y Mantenimiento:

    El responsable de la operacin y mantenimiento del proyecto ser la EPS Emapica S.A, segn consta enactas.

    1.2 Planteamiento del Proyecto:

    1.2.1 Objetivo del Proyecto:ADECUADA PRESTACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALPA,DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA - ICA.

    1.2.2 Medios Fundamentales:

    Unidad Ejecutora: EPS EMAPICA S.AGrupo: Grupo II (Empresas Municipales y Organismos Descentralizados Municipales)Pliego EPS EMAPICA S.ATelfono 231322

    Direccin Calle Castrovirreyna N487 - IcaPersona Responsable ING. ROBERTO ROSAS LENCargo Gerente GeneralCorreo electrnico: [email protected]

    rgano Tcnico: EPS EMAPICA S.AGrupo: Grupo II (Empresas Municipales y Organismos Descentralizados Municipales)Pliego EPS EMAPICA S.ATelfono 231322

    Direccin Calle Castrovirreyna N487 - IcaPersona Responsable ING. MIGUEL VASQUEZ ESCATECargo Gerente TcnicoCorreo electrnico: [email protected]

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    1.3 Determinacin de la Brecha Oferta - Demanda:

    De la comparacin de la oferta y la demanda actual proyectada en el horizonte del proyecto, se obtieneque la Demanda Insatisfecha es igual a la Demanda determinada en la seccin de Anlisis de Demandahabindose determinado lo siguiente:

    No existe dficit en la distribucin de agua potable, la brecha es positiva y muestra amplitud debidoa la baja continuidad (15.00 horas), se aprecia que en el sistema hay potencial para dar ms horasde servicio.

    En el balance de almacenamiento y regulacin, la brecha negativa es evidente..

    BALANCE OFERTA-DEMANDA DEL SERVICIO - SIN PROYECTO

    Servicio DescripcinUnidad

    deMedida

    Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

    1.00SERVICIO DE

    ABASTECIMIENTODE AGUA POTABLE

    l/s 1.26 1.22 1.19 1.16 1.12 1.09 1.05 1.02 0.99 0.96

    2.00SERVICIO DEREGULACIN-

    ALMACENAMIENTODE AGUA POTABLE

    m3 -31.12 -31.63 -32.21 -32.72 -33.24 -33.75 -34.33 -34.85 -35.36 -35.87

    Servicio DescripcinUnidad

    deMedida

    Ao 11 Ao 12Ao13

    Ao14

    Ao15

    Ao 16 Ao 17 Ao 18 Ao 19 Ao 20

    1.00SERVICIO DE

    ABASTECIMIENTODE AGUA POTABLE

    l/s 0.93 0.89 0.86 0.83 0.79 0.76 0.72 0.69 0.66 0.62

    2.00

    SERVICIO DEREGULACIN-

    ALMACENAMIENTODE AGUA POTABLE

    m3 -36.38 -36.97 -37.48 -37.99 -38.50 -39.09 -39.60 -40.11 -40.62 -41.21

    Fuente: Elab. Propia

    En el grafico del balance Oferta-Demanda en la situacin con proyecto se aprecia que la Brechapositiva entre Oferta y Demanda de distribucin de agua potable se ha estrechado debido a que seha incrementado la continuidad del servicio a 24.00 horas, con la ejecucin del proyecto.

    En el balance de almacenamiento y regulacin, la brecha negativa se ve superada con la ejecucindel proyecto.

    BALANCE OFERTA-DEMANDA DEL SERVICIO - CON PROYECTO

    Servicio Descripcin

    Unidad

    deMedida

    Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao10

    1.00SERVICIO DE

    ABASTECIMIENTODE AGUA POTABLE

    l/s 6.76 6.71 6.67 6.62 6.58 6.54 6.49 6.44 6.40 6.36

    2.00

    SERVICIO DEREGULACIN-

    ALMACENAMIENTODE AGUA POTABLE

    m3 120.49 119.80 119.01 118.32 117.63 116.94 116.15 115.46 114.77 114.08

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    Servicio DescripcinUnidad

    deMedida

    Ao11

    Ao12

    Ao13

    Ao14

    Ao15

    Ao16

    Ao17

    Ao18

    Ao19

    Ao20

    1.00SERVICIO DE

    ABASTECIMIENTODE AGUA POTABLE

    l/s 6.31 6.26 6.22 6.18 6.13 6.08 6.04 6.00 5.95 5.90

    2.00

    SERVICIO DE

    REGULACIN-ALMACENAMIENTODE AGUA POTABLE

    m3 113.38 112.59 111.90 111.21 110.52 109.73 109.04 108.35 107.66 106.87

    Fuente: Elab. Propia

    1.4 Anlisis Tcnico del PIP:

    Alternativa 1:Las obras propuestas comprenden:

    1. EFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE:

    1.1 Mejoramiento y Ampl iacin de la Produccin de Agua:Que comprende:a) Mejoramiento de los equipos de los pozos tubulares existentes N01 y 02.b)

    Instalacin de equipos de bombeo alternos a los existentes en los pozos N01 y 02.c)

    Mejoramiento de la caseta de bombeo de los pozos existentes N01 y 02.d) Construccin de un nuevo pozo con su equipamiento y caseta respectiva.e) Mejoramiento de las galeras filtrantes existentes.f) Construccin de galeras filtrantes.

    1.2 Construccin de un Reservorio Elevado de 250m3:Que comprende:

    a)

    Construccin de un reservorio elevado cilndrico de 250m3

    de capacidad y 25.00m de alturalibre, de concreto armado, con sus instalaciones hidrulicas correspondientes tales comovlvulas de control y medidor de nivel de agua.

    b)

    Instalacin de una lnea de impulsin con tubera de fierro fundido 6, que abastecer conagua al reservorio proyectado.

    c) Instalacin de una lnea de aduccin con tubera de fierro fundido 6, que abastecer conagua a las redes de distribucin.

    d) Instalacin de 01 macromedidor electromagntico de insercin.e)

    Construccin de una caseta de vlvulas.f) Mejoramiento y rehabilitacin del reservorio elevado existente.

    1.3 Sectorizacin de las Redes de Distribucin de Agua Potable:

    Que comprende:a) Instalacin de tuberas PVC C-7.5 de los siguientes dimetros: 2,830.00m de 63mm,5,669.00m de 90mm, 4,451.00m de 110mm y 1,694.00m de 160mm en redes dedistribucin primarias y secundarias.

    b) Instalacin de vlvulas de hierro dctil tipo mazza para el control de flujo en redes dedistribucin, incluyendo su caja y tapa de seguridad.

    c) Instalacin de vlvulas de aire de acero para el control de aire en redes de distribucin,incluyendo su caja y tapa de seguridad.

    d) Instalacin de vlvulas de purga de hierro dctil, incluyendo accesorios.e) Reposicin de acometidas domiciliarias, incluye accesorios.f)

    Rotura y reposicin de pavimento flexible.

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    1.4 Instalacin de Micromedidores:Que comprende:a)

    Instalacin de 1,000 micromedidores de chorro mltiple clase metrolgica R100, incluye losade fondo, caja y tapa termoplstica con seguro, adems de los accesorios respectivos.

    2. EFICIENTE GESTIN TCNICA Y ADMINISTRATIVA:

    Que comprende:a) Capacitacin del personal tcnico y administrativo de la EPS.b) Asistencia tcnica en aspectos operativos/comerciales orientados al control de prdidas y

    gestin poltico social.

    3. MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL:a)

    Medidas de prevencin, mitigacin y control de impactos ambientales.

    4. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIN SANITARIA:a)

    Fortalecimiento de capacidades de la poblacin beneficiaria en temas de educacin sanitaria.

    1.5 Costos del PIP:

    Costos de Inversin Total a Precios Privados

    Descripcin Alternativa 1ETAPA DE INVERSIONESTUDIOS 50,000.00INFRAESTRUCTURA 3,598,358.89IMPACTO AMBIENTAL 17,000.00CAPACITACIN 14,500.00SUPERVISIN 110,000.00SANEAMIENTO FSICO - LEGAL DETERRENOS

    150,000.00

    COSTO TOTAL S/. 3,939,858.89Fuente: Elab. Propia

    Costos de Inversin Total a Precios Sociales

    Descripcin Alternativa 1ETAPA DE INVERSIONESTUDIOS 45,450.00INFRAESTRUCTURA 2,549,296.01IMPACTO AMBIENTAL 15,453.00CAPACITACIN 13,180.50SUPERVISIN 93,170.00

    SANEAMIENTO FSICO - LEGAL DETERRENOS 136,350.00

    COSTO TOTAL S/. 2,852,899.51Fuente: Elab. Propia

    1.6 Evaluacin Social:

    El proyecto en mencin se ha evaluado mediante la metodologa Costo-Beneficio, mostrando lossiguientes indicadores:

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    Resumen de Evaluacin Econmicaa Precios Sociales

    Parmetro Alternativa 1VAN Social (S/.) 1,079,050.10TIR Social 13.78%Beneficio/Costo 1.27

    Fuente: Elab. Propia

    Resumen de Evaluacin Econmicaa Precios Privados

    Parmetro Alternativa 1VAN Privado (S/.) 762,852.20TIR Privado 11.52%Beneficio/Costo 1.14

    Fuente: Elab. Propia

    1.7 Sostenibilidad del PIP:

    Est basada en el cumplimiento de los siguientes supuestos:

    1.7.1 Disponibili dad de Recursos para la Operacin y Mantenimiento:

    Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos por la EPS Emapica S.A en estrechacoordinacin con la poblacin beneficiaria, con los ingresos que genere el proyecto por el cobro de latarifa por el servicio de saneamiento en la localidad de Palpa. Para ello se adjunta el acta compromisodel mantenimiento y operacin suscrita por la EPS.

    1.7.2 Capacidad de Gestin de la Organizacin encargada del Proyecto en su etapa de Inversin yPost-inversin:

    La organizacin encargada de la ejecucin del presente proyecto en su etapa de inversin y post-inversin es la EPS Emapica S.A, que cuenta con capacidad tcnica, la logstica y la experiencia quepermiten ejecutar el PIP indicado sin mayores problemas.

    1.7.3 Disponibili dad de Recursos:

    Los recursos para la etapa de inversin provendrn del presupuesto de la EPS Emapica S.A,consignados dentro de su programacin de inversiones, adems gestionar cofinanciamientos conotras instituciones pblicas y privadas.

    1.7.4 Financiamiento de los Costos de Infraestructura:

    El financiamiento de la construccin de la infraestructura provendr de la EPS Emapica S.A, ademsgestionar cofinanciamientos con otras instituciones pblicas y privadas.

    1.7.5 Viabilidad Tcnica:

    La EPS Emapica S.A, cuenta con personal profesional y tcnico capacitado que permitir hacer efectivala ejecucin del Proyecto con su correspondiente seguimiento y/o supervisin.

    1.7.6 Viabilidad Sociocultural:

    Tanto la EPS Emapica S.A y Proagua/GIZ muestran su conformidad y apoyo con la ejecucin del

    Proyecto prueba de ello es la colaboracin activa en la culminacin del estudio.

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    1.7.7 Viabilidad Institucional:

    La ejecucin del Proyecto est vinculada en las prioridades establecidas por la EPS Emapica S.A.

    1.7.8 Capacidad de Pago de la Poblacin:

    Es necesario analizar la capacidad de pago de los usuarios del proyecto para lo cual es necesariodeterminar su nivel de ingresos para determinar si la tarifa propuesta puede ser pagada.

    1.7.9 Los probables conflictos que se pueden generar durante la operacin y mantenimiento:

    Para evitar probables conflictos entre la poblacin y la EPS Emapica S.A durante la operacin ymantenimiento de la infraestructura, se ha previsto un componente de capacitaciones con el fin de darinformacin acerca del proyecto.

    Tambin se han suscrito una serie de documentos como actas de conformidad de metas del proyecto,actas de compromiso de capacitaciones y actas de operacin de mantenimiento con la finalidad de darsustento tcnico - legal al proyecto.

    1.7.10 Riesgos de desastres:

    Del anlisis de riesgo y vulnerabilidad de la zona de ejecucin del proyecto (ver numeral 3.2.12) seconcluye que el proyecto est ubicado en una zona de alta probabilidad de ocurrencia de sismos, peropor las acciones de diseo a nivel de ingeniera, se han mitigado altamente los efectos de estosdesastres naturales y otros provocados significativos, por lo cual se garantiza su sostenibilidad.

    1.7.11 Participacin de los Beneficiarios:

    Este proyecto se ejecuta sobre la base de mejorar la calidad de vida de la poblacin de la localidad dePalpa. Entonces la poblacin es la ms interesada por la ejecucin del proyecto.

    Las entidades involucradas sellaron su participacin de manera directa y voluntaria, haciendo constaren una serie de acuerdos, los cuales se presentan en los anexos.

    1.8 Impacto Ambiental:

    Verificacin de la inclusin del proyecto de inversin pblica (PIP) en el anexo II del reglamentode la ley del SEIA o en sus actualizaciones:El PIP se encuentra en el listado del Anexo II del marco del Reglamento de la Ley del SEIA, del sectorconstruccin y saneamiento, cuya tipologa es de saneamiento rural, por lo cual se deben aplicar laParte I del formato de Evaluacin Preliminar para la categorizacin del PIP de acuerdo al riesgoambiental, indicado en el Anexo 02 de la Directiva.

    Impactos Positivos:o En la Economa:Durante la etapa de construccin, se generar empleo local.o En la Salud:Se reducirn los ndices de enfermedades infecto contagiosas en la localidad

    Palpa.

    Impactos Negativos:

    Los impactos negativos han sido calificados como de baja magnitud, de duracin moderada y con altaposibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.

    o En el Aire: Emisin de polvo y la generacin de ruido, en las labores de construccin.o

    En el Suelo: La alteracin del suelo se ver afectada por los trabajos de movimiento detierra.o En el Paisaje: Dicha afectacin ser mnima, pues los componentes del proyecto ocupan

    un rea pequea.

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    Costos de Mitigacin Ambiental:

    Costos de Manejo Ambiental a Precios Privados

    tem Descripcin Unid. Metrado P.U Total S/.1.00 Limpieza del rea de trabajo Glb. 1.00 5,000.00 5,000.002.00 Disposicin de residuos reciclables Glb. 1.00 3,000.00 3,000.00

    3.00 Disposicin de residuos no reciclables Glb. 1.00 4,500.00 4,500.004.00 Eventos de capacitacin Glb. 1.00 2,500.00 2,500.005.00 Instalacin de carteles ambientales Unid. 1.00 2,000.00 2,000.00

    COSTO TOTAL 17,000.00Fuente: Elab. Propia

    1.9 Gestin del Proyecto:

    La Municipalidad Provincial de Palpa, la EPS Emapica S.A y la poblacin beneficiaria son los involucradosen el desarrollo del proyecto, que realizarn las siguientes acciones:

    1.9.1 Organizacin:

    La Municipalidad Provincial de Palpa:o Gestionar el saneamiento fsico legal de terrenos.

    Proagua/GIZ:o Apoyo en la elaboracin del estudio de preinversin.

    La EPS Emapica S.A:o Apoyo en la evaluacin y aprobacin del estudio de preinversin.o Elaboracin de los estudios definitivos.o Gestin para la ejecucin del proyecto.

    o

    Se compromete a realizar la operacin y mantenimiento del proyecto, como parte de susfunciones institucionales.

    La Poblacin usuaria:o Brindar facilidades para el desarrollo del proyecto.o Pago puntual de los recibos por el servicio de saneamiento.o Participar de las capacitaciones.

    1.9.2 Unidad Ejecutora y rgano Tcnico:

    a)

    La Unidad Ejecutora propuesta para el proyecto es la EPS Emapica S.A, puesto que le compete laejecucin de las obras dentro del mbito local; adems cuenta con capacidad tcnica y operativa,

    experiencia en la ejecucin de proyectos similares y disponibilidad de recursos fsicos y humanos.

    b) El rgano Tcnico propuesto ser la Gerencia Tcnica de la EPS Emapica S.A.

    1.9.3 Programacin de Actividades:

    El plan de implementacin tiene por finalidad establecer las secuencias, recursos y responsabilidades aasumir en la fase de inversin del proyecto, as como la programacin de cada accin. Para elloestableceremos el cronograma de ejecucin, los productos alcanzados, las responsabilidades, plazos, yfinalmente la ruta crtica del proyecto, que nos permitir conocer la longitud del proyecto.

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    Cronograma Valorizado de Inversiones y Gastos Anuales - Alternativa N01

    PERIODOS AOS (Nuevos Soles)METAS

    EntidadResponsable 0 1 2 3 4 5 - 20

    Total porMeta (S/.)

    ESTUDIOSEPS EMAPICA

    S.A50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

    INFRAESTRUCTURAEPS EMAPICA

    S.A

    3,598,358.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,598,358.89

    IMPACTOAMBIENTAL

    EPS EMAPICAS.A

    17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00

    CAPACITACINEPS EMAPICA

    S.A14,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,500.00

    SUPERVISINEPS EMAPICA

    S.A110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00

    SANEAMIENTOFSICO - LEGAL DETERRENOS

    EPS EMAPICAS.A

    150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00

    Total por Periodo 3,939,858.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,939,858.89OPERACION YMANTENIMIENTO

    DE LAINFRAESTRUCTURA

    EPS EMAPICA

    S.A0.00 362,000.00 362,000.00 362,000.00 362,000.00 362,000.00 7,240,000.00

    Total por Periodo 0.00 362,000.00 362,000.00 362,000.00 362,000.00 362,000.00 7,240,000.00Fuente: Elab. Propia

    Cronograma de Metas Fsicas de Inversiones Anuales - Alternativa N01

    PERIODOS AOS

    METASEntidad

    ResponsableUnidad

    demedida

    0 1 2 3 4 5 - 20

    Totalpor

    Meta

    ESTUDIOSEPS EMAPICA

    S.AGlb. 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

    INFRAESTRUCTURA EPS EMAPICAS.A Glb. 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

    IMPACTO AMBIENTALEPS EMAPICA

    S.AGlb. 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

    CAPACITACINEPS EMAPICA

    S.AGlb. 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

    SUPERVISINEPS EMAPICA

    S.AGlb. 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

    SANEAMIENTOFSICO - LEGAL DETERRENOS

    EPS EMAPICAS.A

    Glb. 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

    Fuente: Elab. Propia

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    Cronograma Mensual de Ejecucin Financiera - Alternativa N01

    PERIODOS MESES (Nuevos Soles)METAS

    EntidadResponsable 1 2 3 4 5 6 7 8

    ESTUDIOSEPS EMAPICA

    S.A50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    INFRAESTRUCTURAEPS EMAPICA

    S.A0.00 575,737.42 719,671.78 791,638.96 503,770.24 503,770.24 503,770.24 0.00

    IMPACTO AMBIENTALEPS EMAPICA

    S.A0.00 2,720.00 3,400.00 3,740.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00 0.00

    CAPACITACINEPS EMAPICA

    S.A0.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00 5,800.00 5,800.00 0.00

    SUPERVISINEPS EMAPICA

    S.A0.00 17,600.00 22,000.00 24,200.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00 0.00

    SANEAMIENTO FSICO- LEGAL DETERRENOS

    EPS EMAPICAS.A

    150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Total por Periodo 200,000.00 596,057.42 745,071.78 819,578.96 524,450.24 527,350.24 527,350.24 0.00

    Fuente: Elab. Propia

    Cronograma Mensual de Ejecucin Fsica - Alternativa N01

    PERIODO MESES

    METASEntidad

    ResponsableUnidad

    demedida

    1 2 3 4 5 6 7 8

    ESTUDIOS EPS EMAPICA S.A Glb. 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00INFRAESTRUCTURA EPS EMAPICA S.A Glb. 0.00 0.16 0.20 0.22 0.14 0.14 0.14 0.00IMPACTO AMBIENTAL EPS EMAPICA S.A Glb. 0.00 0.16 0.20 0.22 0.14 0.14 0.14 0.00CAPACITACIN EPS EMAPICA S.A Glb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.40 0.40 0.00SUPERVISIN EPS EMAPICA S.A Glb. 0.00 0.16 0.20 0.22 0.14 0.14 0.14 0.00SANEAMIENTO FSICO- LEGAL DETERRENOS

    EPS EMAPICA S.A Glb. 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Fuente: Elab. Propia

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    1.9.4 Modalidad de Ejecucin:

    a)

    Por su concepcin como Proyecto Mediano, se recomienda ejecutar la obra por la Modalidad porContrata; para tal fin la EPS Emapica S.A cuenta con recursos tcnicos, financieros y logsticosadecuados para este tipo de obra.

    1.9.5 Para la Fase de Post-Inversin:

    a) Para la etapa de operacin y mantenimiento del PIP, la administracin del servicio estar a cargode la EPS Emapica S.A, para tal fin se ha programado su fortalecimiento en el presente proyecto.El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento del proyecto provendrn delpresupuesto anual de la EPS Emapica S.A.

    1.9.6 Financiamiento:

    a)

    El financiamiento del proyecto en la fase de inversin estar a cargo de la EPS Emapica S.A, concargo a su presupuesto de inversiones.

    b)

    El financiamiento de la operacin y mantenimiento proyecto en la fase de post-inversin estar acargo de la EPS Emapica S.A, con cargo a su presupuesto de operativo, tal como figura en acta.

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    CAPTULO 2

    ASPECTOS GENERALES

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    2.2.2 Unidad Ejecutora:

    2.2.3 rgano Tcnico:

    La Unidad propuesta para la ejecucin del proyecto es la EPS Emapica S.A, a travs del rea Tcnica. Elsustento de ejecutar el proyecto por esta entidad es porque le compete la ejecucin y supervisin de lasobras de saneamiento en la localidad de Palpa; adems cuenta con capacidad tcnica y operativa,experiencia en la ejecucin de proyectos similares y disponibilidad de recursos fsicos y humanos.

    2.2.4 Responsable de la Operacin y Mantenimiento:

    El responsable de la operacin y mantenimiento del proyecto ser la EPS Emapica S.A, segn consta enactas.

    2.3 Marco de referencia

    2.3.1 Antecedentes del Proyecto:

    La localidad de Palpa perteneciente al distrito del mismo nombre, en la actualidad cuenta con losservicios de agua potable y desage que datan del ao 1980 bajo la administracin de la EPS EmapicaS.A, y que con algunas mejoras parciales realizadas vienen brindando el servicio, sistemas que por elpaso del tiempo y por el sismo del 2007 se han deteriorado y no renen las condiciones y las

    instalaciones hidrulicas apropiadas para abastecer con agua potable de optima calidad, cantidad ycontinuidad.

    Por tal motivo, la EPS EMAPICA S.A, en el marco de su programa de inversiones, plantea elmejoramiento del servicio de agua potable en la localidad de Palpa, con las caractersticas tcnicas,que permitan suministrar el servicio en ptimas condiciones.

    Desde aos anteriores, los pobladores, realizaron peticiones para priorizar el mejoramiento del sistemade agua potable en estos sectores. A la fecha, la EPS EMAPICA S.A, en estrecho dialogo ycoordinacin con la poblacin beneficiaria, consideran la realizacin de los estudios de preinversin, porcuanto ello significar un adecuado abastecimiento de agua potable en cantidad y calidad, y ladisminucin de los riesgos ambientales, asociado con las enfermedades gastrointestinales.

    Unidad Ejecutora: EPS EMAPICA S.AGrupo: Grupo II (Empresas Municipales y Organismos Descentralizados Municipales)Pliego EPS EMAPICA S.ATelfono 231322Direccin Calle Castrovirreyna N487 - IcaPersona Responsable ING. ROBERTO ROSAS LENCargo Gerente GeneralCorreo electrnico: [email protected]

    rgano Tcnico: EPS EMAPICA S.AGrupo: Grupo II (Empresas Municipales y Organismos Descentralizados Municipales)Pliego EPS EMAPICA S.ATelfono 231322

    Direccin Calle Castrovirreyna N487 - IcaPersona Responsable ING. MIGUEL VASQUEZ ESCATECargo Gerente TcnicoCorreo electrnico: [email protected]

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    2.3.2 Base Normativa:

    Para dar solucin al problema, el estudio de preinversin es sustentado en el siguiente marco legal:

    Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N27293, publicada en el Diario OficialEl Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N28522 y 28802, publicadas en el

    Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente). Resolucin Ministerial N372-2004-EF-15 Delegacin de Facultades a OPIs Nacionales,

    Regionales y Locales para Declarar la Viabilidad de Proyectos de Inversin Pblica (Julio 2,004). Modifican la RM N583-2005-EF/15 que aprob el Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo

    (SOSEM) del Sistema Nacional de Inversin Pblica Modificada por R.M. N693-2006-EF/15 ypublicada en el Diario Oficial El Peruano el 15 de diciembre de 2006.

    Disponen aplicacin del Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo del Sistema Nacional deInversin Pblica Aprobado por Resolucin Ministerial N583-2005-EF/15, publicada en el DiarioOficial El Peruano el 19 de noviembre de 2005, modificada por la Resolucin Ministerial N 693-2006-EF/15, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 16 de diciembre de 2006).

    Modifican el Instructivo del Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo del Sistema Nacional deInversin Pblica Modificado por Resolucin Directoral N003-2006-EF/68.01, publicada en elDiario Oficial El Peruano el 30 de mayo de 2006.

    Declaran en Reestructuracin el Sistema Nacional de Inversin Pblica y dictan otras medidas paragarantizar la calidad del Gasto Pblico (Aprobado por Decreto de Urgencia N015-2007, publicadoen el Diario Oficial El Peruano el 22 de mayo de 2007 y que modifica al Decreto de UrgenciaN014-2007 que declara en emergencia la ejecucin de diversos Proyectos de Inversin, publicadoen el Diario Oficial El Peruano el 10 de Mayo de 2007).

    Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobado por Decreto Supremo N102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02Agosto de 2007).

    Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Concordada) Aprobada porResolucin Directoral N009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de

    Agosto de 2007 y modificada por Resolucin Directoral N010-2007-EF/68.01 publicada en elDiario Oficial "El Peruano" el 14 de Agosto de 2007). Disposiciones Aplicables a los Proyectos de Inversin Pblica a ser ejecutados en el marco de la

    Ley N28880 (Aprobada por Resolucin Directoral N007-2006-EF/68.01, publicada en el DiarioOficial El Peruano el 22 de Setiembre de 2006, prorrogada por Resolucin Directoral N001-2007-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 27 de Febrero de 2007).

    Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobada por ResolucinDirectoral N005-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31 de Marzo de2007).

    Delegacin de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversin Pblica(Aprobada por Resolucin Ministerial N314-2007-EF/15 y publicada en el Diario Oficial ElPeruano el 01 de Junio de 2007).

    Contenidos Mnimos del Estudio de Perfil de los Proyectos de Inversin a que se refiere el artculo1 del Decreto de Urgencia N014-2007 modificado por el Decreto de Urgencia N015-2007(Aprobados por Resolucin Directoral N006-2007-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial ElPeruano el 06 de Junio de 2007)

    Ley Orgnica de Municipalidades Ley N27972. Titulo V: Competencias y Funciones especificas delos gobiernos locales.

    Resolucin Ministerial N372-2004-EF-15 Delegacin de Facultades a OPIs Nacionales,Regionales y Locales para Declarar la Viabilidad de Proyectos de Inversin Pblica (Julio 2,004).

    La Directiva N001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Publica,aprobada mediante Resolucin Directoral N003-2011-EF/68.01, abril 2011 y sus complementariasdel 2012 y 2013.

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    2.3.3 Pertinencia del PIP:

    El proyecto es pertinente en base a los lineamientos y poltica nacional, regional y local, como sedetallan a continuacin.

    2.3.4 Lineamientos de Poltica Sectorial:

    En septiembre del 2000, en la mayor reunin de Jefes de Estado de la historia, se da la adopcin de laDeclaracin del Milenio de las Naciones Unidas, suscrita por 189 pases, y que dio lugar a una hoja deruta en la que se establecen objetivos por alcanzar para el ao 2015. Los ocho Objetivos de Desarrollodel Milenio se basan en acuerdos concertados en conferencias de las Naciones Unidas celebradas enel decenio de 1990 y representan compromisos para reducir la pobreza y el hambre y ocuparse de lamala salud, la inequidad entre los sexos, la enseanza, la falta de acceso al agua limpia y ladegradacin del medio ambiente.

    Los lineamientos de poltica sectorial del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento que seencuentran en concordancia con los objetivos del proyecto, son: Las tarifas deben cubrir como mnimo los costos de operacin.

    Los subsidios deben dirigirse a los ms pobres. Los subsidios a la inversin deben ligarse a eficiencia en la prestacin de los servicios para llegar a

    los ms pobres. A nivel urbano: Mejoramiento de la Gestin y lograr la Viabilidad Financiera.

    Asimismo, el proyecto se enmarca en los lineamientos de la Ley General de Saneamiento y suReglamento, en lo que respecta a: Mejorar en la gestin. Mejorar la continuidad y sostenibilidad de los servicios. Optimizacin del uso de la capacidad instalada previo a inversiones en ampliacin de sistemas. Disminuir el nmero de conexiones inactivas y clandestinas.

    Ampliar la cobertura de los servicios en las zonas ms alejadas. Incluir a los usuarios potenciales y factibles. Tener actualizado el catastro de usuarios. Reducir el ndice de morosidad.

    En el contexto nacional, el objetivo del proyecto es concordante con el objetivo general del PlanNacional de Saneamiento 2006-2015, que dice: Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad ysostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas ydisposicin de excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superacin de la Pobreza y laspolticas Dcimo Tercera y Vigsimo Primera trazadas en el Acuerdo Nacional y los Objetivos deDesarrollo del Milenio, principalmente con la Meta 10 del Objetivo 7 que propone reducir, al 2015, lamitad del porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al agua potable y a los servicios

    bsicos de saneamiento, y con el objetivo especfico 03 Mejorar la calidad de los servicios: Promoverobras de rehabilitacin de los sistemas de saneamiento.

    En el contexto regional, el proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Regional Concertado dela Regin Ica, pues dentro de sus objetivos generales establece: Mejorar progresivamente la calidad delos servicios bsicos, prestados por el Estado y por la empresa privada, con acceso a ellos sindiscriminacin.

    En el contexto local, el proyecto se enmarca en el Plan Estratgico de Desarrollo Concertado de laProvincia de Ica 2007 - 2015, dentro del eje de desarrollo Salud se tiene como objetivo estratgico:"Mejorar notablemente la cobertura de los servicios bsicos, se ha mejorado los hbitos de higiene ycondiciones de salubridad".

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    2.3.5 Clasificador Programtico del Proyecto:

    El proyecto, segn el anexo SNIP-01 (Directiva General del Sistema Nacional de Inversin PblicaResolucin Directoral N003-2011-EF/68.01) Clasificador Funcional Programtico, se clasifica en lasiguiente cadena funcional - programtica:

    FUNCIN 18: SANEAMIENTOCorresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a garantizar elabastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario ypluvial.

    PROGRAMA 040: SANEAMIENTOConjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin ymantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como para la mejora de las condicionessanitarias de la poblacin. Comprende el planeamiento, promocin y desarrollo de las entidadesprestadoras de servicios de saneamiento.

    SUBPROGRAMA 0088: SANEAMIENTO URBANOComprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, operacin y mantenimiento desistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales,desage pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminacin ambiental, enlas zonas urbanas.

    Sector Responsable:Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento.

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    3 IDENTIFICACION

    3.1 DIAGNOSTICO:

    3.1.1 EL REA DE ESTUDIO Y EL REA DE INFLUENCIA:

    a) Ubicacin del Proyecto:

    Sectores de Servicio : Zona urbana de Palpa

    Localidad : Palpa

    Distrito : Palpa

    Provincia : Ica

    Regin : Ica

    b) Vas de Comunicacin:

    La localidad de Juliaca (lugar de la obra) tiene las siguientes rutas de acceso:Cuadro N01

    Vas de Comunicacin hacia Palpa

    TRAMO DISTANCIA TIPO DE CARRETERA

    Lima - Ica 303.00 Km. Asfaltado

    Ica - Palpa 60.00 Km. AsfaltadoEl tiempo de viaje de Lima a Ica es de 4.50 horas en automvil y

    de 1.00 hora desde Ica hasta Palpa.

    c) rea de Influencia:El rea de influencia del proyecto est demarcada por la localidad de Palpa, y est conformado porlos siguientes sectores:

    Cuadro N02rea de Influencia del Proyecto

    rea de Influencia del Proyecto Sectores

    Zona urbana de PalpaUrb. 12 de Noviembre, Urb. 09 de Marzo, Urb. SanAgustn y Cercado.

    d) Caractersticas de la Poblacin:El distrito de Palpa, cuenta en el ao 2014 con una poblacin de 7,347 habitantes con una densidadpoblacional de 2.80 habitantes/familia que se encuentran ubicados en la zona urbana, cuya pobrezaes extrema con un bajo nivel de vida.

    La poblacin est constituida bsicamente por agricultores, pequeos comerciantes, empleadospblicos y privados, adems de los eventuales. Se ha estimado que el poblador cuenta con uningreso promedio mensual de S/.900.00 nuevos soles.

    e) Clima:En el mbito del proyecto se tiene un clima clido desrtico de tipo subtropical seco, con unatemperatura media de alrededor de 22C, el clima iqueo es seco y soleado an durante los mesesde invierno, aunque se advierte que las noches invernales son ms fras y puede bajar a 7 u 8C. Losveranos son ms clidos y secos que la costa central del Per y puede llegar cerca de los 36C,sobre todo en la ciudad de Ica que est ubicada tierra adentro. La presencia de paracas o vientosfuertes, es muy comn durante los meses de verano.

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    i) Anlisis de riesgo y vulnerabilidad de la zona de ejecucin del proyecto:

    a) Anlisis de peligros en la zona de ejecucin del proyecto:

    Formato N1: Identificacin de Peligros en la Zona de Ejecucin del ProyectoParte A: Aspectos Generales sobre la Ocurrencia de Peligros en la Zona

    1.- Existen antecedentes de Peligros en l a zona enel cual se pretende ejecutar el Proyecto?

    2.- Existen Estudios que pronostican la probable ocurrenciade Peligros en la Zona bajo anlisis? Qu tipo de Peligros?

    Descripcin SI NO Comentarios Descripcin SI NO Comentarios

    Inundaciones X Inundaciones X

    Mapa de riesgoelaborado porCismid yDefensa Civil

    Lluvias intensas X Lluvias intensas XHeladas X Heladas XFriaje / Nevadas X Friaje / Nevadas X

    Sismos X Sismos X

    Mapa de riesgo

    ssmicoelaborado porIngemet, Cismidy Defensa Civil

    Sequas X Sequas XHuaycos X Huaycos XDerrumbes / Deslizamientos X Derrumbes / Deslizamientos XTsunami X Tsunami XIncendios urbanos X Incendios urbanos XDerrames txicos X Derrames txicos XOtros Otros X

    3.- Existe la Probabilidad de Ocurrencia de algunos de los Peligros sealadosen las preguntas anteriores durante la Vida til del Proyecto? X4.- La informacin existente sobre la Ocurrencia de Peligros Naturales en laZona? Es suficiente para tomar decisiones para la Formulacin y Evaluacinde Proyectos?

    X

    Fuente: Elab. Propia

    b) Anlisis de riesgo en las decisiones de localizacin y diseo, anlisis de vulnerabilidad porexposicin, por fragilidad y por resiliencia:

    Formato N2: Lista de Verificacin sobre la Generacin de Vulnerabilidades por Exposicin, Fragilidado Resiliencia en el Proyecto

    Preguntas SI NO ComentariosA. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (Localizacin)

    1.- La localizacin escogida para la ubicacin del Proyecto evita su exposicin aPeligros?

    X

    2.- Si la localizacin prevista para el Proyecto lo expone a situaciones de Peligro, esposible tcnicamente, cambiar la ubicacin del Proyecto en una zona menosexpuesta?

    X

    B. Anlisi s de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnolog a) SI NO Comentarios

    1.- La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo conel tipo de infraestructura de que se trate?

    XNormas para

    Obras deSaneamiento

    2.- Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas yfsicas de la zona de ejecucin del proyecto? X

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    3.- El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona deejecucin del proyecto? Ejemplo: El diseo del puente ha tomado en cuenta el nivelde las avenidas cuando ocurre el Fenmeno El Nio, considerando sus distintosgrados de intensidad?

    X

    4.- La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y

    fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?X

    5.- La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticasgeogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: La tecnologade construccin propuesta considera que la zona es propensa a movimientostelricos?

    X

    6.- Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto toman en cuentalas caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin delproyecto? Ejemplo: Se ha tomado en cuenta que en la poca de lluvias es muchoms difcil construir la carretera, porque se dificulta la operacin de la maquinaria?

    X

    C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia SI NO Comentarios

    1.- En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (porejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a laocurrencia de peligros?

    X

    La EPS

    EMAPICA S.Acuenta conplanes de accinante ocurrenciade desastres(Sistema de

    Defensa Civil).

    2.- En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos financieros (porejemplo, fondos para atencin de emergencias) para hacer frente a los daosocasionados por la ocurrencia de peligros?

    X

    3.- En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (porejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por laocurrencia de peligros?

    X

    Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin delproyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de manera especfica, est incluyendomecanismos para hacer frente a una situacin de riesgo.

    4.- El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos parahacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros?

    X

    5.- La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que segeneraran SI el proyecto se ve afectado por una situacin de peligro?

    X

    Fuente: Elab. Propia

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    Vista interior de las instalaciones del pozo N 1 Palpa

    Vista de las instalaciones interiores del pozo N 2 Palpa

    b) Calidad del agua:La calidad del agua potable de los pozos es adecuada, puesto que la EPS EMAPICA S.A. realiza elproceso de desinfeccin del total del agua producida, agregando solamente cloro gas, ya sea en lalnea de impulsin del pozo en la lnea de aduccin del reservorio.

    Los equipos de cloro gas constan de los siguientes componentes : Bomba Booster.

    Balanza de plataforma de 500 kg. 02 botellas de cloro de 68 kg. Manmetro de 0 200 psi. Equipo de cloracin al vaci con capacidad de rangos de 25 - 50 Libras, el mismo que esta

    compuesto por un dosificador, e inyector.

    Consumo de Cloro Gas Ao 2008 EMAPICA S.A.

    ZONALESINSUMOQUIMICO

    CANTIDAD

    Palpa Cloro Gas 364.00Fuente. EPS EMAPICA S.A. Diciembre 2008

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    Cuadro N04Presin Promedio 2014 - Palpa

    MESPRESION

    PROMEDIO mcaConex. Activas

    ene 13.25 1,356feb 17.29 1,362mar 16.90 1,372abr 16.90 1,368may 16.90 1,369jun 17.48 1,363jul 17.49 1,366ago 17.34 1,351sep 17.36 1,364oct 17.37 1,370novdicpmo 12.00Min.

    SUNASS10.00

    Promedio 16.83

    PRESION PROMEDIO mca

    0.002.00

    4.006.008.00

    10.0012.0014.0016.0018.0020.00

    ene

    feb

    mar

    abr

    may

    jun ju

    l

    ago

    sep

    oct

    nov

    dic

    pmo

    Min.

    SUNASS

    enefebmarabrmay

    junjulago

    sepoctnovdicpmoMin. SUNASS

    e) Reservorios:Este reservorio se encuentra ubicado en el local de la Administracin de Palpa; es del tipo elevadocon columnas y tiene una capacidad de almacenamiento de 250 m3. Tiene una antigedad de 42aos; a consecuencia del terremoto del 15 de Agosto del 2007 su infraestructura fue afectada yrequiere trabajos de mejoramiento en la parte interna de la cuba.

    Las fuentes de abastecimiento del reservorio son los Pozos N 01 y N 02 Palpa.

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    La distribucin de la PEA de 06 aos a ms por categora de ocupacin y representa el 88.97%, enel distrito de Palpa se tiene al 45.24% de la poblacin tiene condicin de ocupada y el 1.46% seencuentra desocupada.

    Cuadro N08POBLACIN DE 6 Y MS AOS DE EDAD, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEGN

    DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, REA URBANA Y RURAL, SEXO Y CONDICINDE ACTIVIDAD ECONMICA

    DEPARTAMENTO,PROVINCIA, DISTRITO,

    REA URBANA Y RURAL,SEXO

    GRANDES GRUPOS DE EDAD

    Y CONDICIN DEACTIVIDAD ECONMICA

    6 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 65 A MS

    TOTAL

    AOS AOS AOS AOS AOSDistrito PALPA (000) 6,450 1,286 1,883 1,466 1,175 640Hombres (001) 3,226 670 925 703 588 340Mujeres (002) 3,224 616 958 763 587 300

    PEA (003) 3,012 69 937 1,057 793 156Hombres (004) 1,908 48 608 632 500 120Mujeres (005) 1,104 21 329 425 293 36Ocupada (006) 2,918 69 890 1,036 772 151Hombres (007) 1,837 48 577 615 482 115Mujeres (008) 1,081 21 313 421 290 36Desocupada (009) 94 47 21 21 5Hombres (010) 71 31 17 18 5Mujeres (011) 23 16 4 3No PEA (012) 3,438 1,217 946 409 382 484Hombres (013) 1,318 622 317 71 88 220

    Mujeres (014) 2,120 595 629 338 294 264

    URBANA (018) 5,389 1,089 1,555 1,231 989 525Hombres (019) 2,661 571 747 588 479 276Mujeres (020) 2,728 518 808 643 510 249PEA (021) 2,509 59 766 892 658 134Hombres (022) 1,537 40 474 524 400 99Mujeres (023) 972 19 292 368 258 35Ocupada (024) 2,427 59 726 873 640 129Hombres (025) 1,477 40 449 509 385 94Mujeres (026) 950 19 277 364 255 35

    Desocupada (027) 82 40 19 18 5Hombres (028) 60 25 15 15 5Mujeres (029) 22 15 4 3No PEA (030) 2,880 1,030 789 339 331 391Hombres (031) 1,124 531 273 64 79 177Mujeres (032) 1,756 499 516 275 252 214Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda

    De la distribucin del PEA de 6 aos a ms, se evidencia que la mayor fuerza de trabajo seencuentra en el grupo de edad de 15 29 aos con una incidencia de 29.19%, la menor incidenciase encuentra en el grupo de 65 ms aos con 9.92%.

    La PEA ocupada en la localidad de Palpa la constituyen principalmente los funcionarios de lacarrera pblica y empleados del sector privado.

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    Viviendas particulares (007) 5 5Ocupantes presentes (008) 17 17Vivienda en quintaViviendas particulares (010) 11 9 2Ocupantes presentes (011) 45 34 11Vivienda en casa de

    vecindadViviendas particulares (013) 26 11 15Ocupantes presentes (014) 85 43 42Choza o cabaaViviendas particulares (016) 61 15 39 5 2Ocupantes presentes (017) 173 38 108 19 8Vivienda improvisadaViviendas particulares (019) 7 4 3Ocupantes presentes (020) 24 13 11Local no dest .para hab.humana

    Viviendas particulares (022) 1 1Ocupantes presentes (023) 1 1Otro tipoViviendas particulares (025) 12 12Ocupantes presentes (026) 37 37

    URBANAViviendas particulares (028) 1,597 1,378 91 4 15 17 2 79 11Ocupantes presentes (029) 6,049 5,321 342 8 47 55 5 216 55Casa independienteViviendas particulares (031) 1,535 1,348 74 4 3 17 2 76 11Ocupantes presentes (032) 5,840 5,213 289 8 10 55 5 205 55Departamento en edificioViviendas particulares (034) 5 5Ocupantes presentes (035) 17 17Vivienda en quintaViviendas particulares (037) 11 9 2Ocupantes presentes (038) 45 34 11Vivienda en casa devecindadViviendas particulares (040) 26 11 15Ocupantes presentes (041) 85 43 42Choza o cabaa

    Vivienda improvisadaViviendas particulares (046) 7 4 3Ocupantes presentes (047) 24 13 11Local no dest .para hab.humanaViviendas particulares (049) 1 1Ocupantes presentes (050) 1 1Otro tipoViviendas particulares (052) 12 12Ocupantes presentes (053) 37 37Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda

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    Cuadro N14VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR DISPONIBILIDAD DE SERVICIO HIGINICO

    EN LA VIVIENDA, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, REA URBANA Y RURAL, TIPO DEVIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES PRESENTES

    SERVICIO HIGINICO CONECTADO A:

    DEPARTAMENTO,

    PROVINCIA, DISTRITO,REA URBANA Y RURAL,TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL

    DE OCUPANTESPRESENTES

    TOTALRED PBLICA DE

    DESAGE(DENTRO DE LA

    VIVIENDA)

    RED PBLICADE DESAGE

    (FUERA DELA VIVIENDA

    PERODENTRO DE

    LAEDIFICACIN)

    POZOSPTICO

    POZOCIEGO ONEGRO /LETRINA

    RO,ACEQUIAO CANAL

    NOTIENE

    Distrito PALPAViviendas particulares (001) 1,937 1,190 55 27 488 14 163Ocupantes presentes (002) 7,227 4,481 209 102 1,899 52 484Casa independienteViviendas particulares (004) 1,814 1,162 39 27 460 9 117Ocupantes presentes (005) 6,845 4,379 161 102 1,820 24 359

    Departamento en edificioViviendas particulares (007) 5 5Ocupantes presentes (008) 17 17Vivienda en quintaViviendas particulares (010) 11 10 1Ocupantes presentes (011) 45 38 7Vivienda en casa devecindadViviendas particulares (013) 26 12 14Ocupantes presentes (014) 85 46 39Choza o cabaaViviendas particulares (016) 61 27 5 29Ocupantes presentes (017) 173 76 28 69Vivienda improvisadaViviendas particulares (019) 7 1 1 5Ocupantes presentes (020) 24 2 3 19Local no dest .para hab.humanaViviendas particulares (022) 1 1Ocupantes presentes (023) 1 1Otro tipoViviendas particulares (025) 12 12Ocupantes presentes (026) 37 37

    URBANAViviendas particulares (028) 1,597 1,161 51 16 279 6 84Ocupantes presentes (029) 6,049 4,379 192 63 1,151 17 247Casa independienteViviendas particulares (031) 1,535 1,133 35 16 278 6 67Ocupantes presentes (032) 5,840 4,277 144 63 1,148 17 191Departamento en edificioViviendas particulares (034) 5 5Ocupantes presentes (035) 17 17Vivienda en quinta

    Viviendas particulares (037) 11 10 1Ocupantes presentes (038) 45 38 7Vivienda en casa devecindad

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    URBANAViviendas particulares (028) 1,597 1,380 217Ocupantes presentes (029) 6,049 5,308 741Casa independienteViviendas particulares (031) 1,535 1,321 214Ocupantes presentes (032) 5,840 5,110 730

    Departamento en edificioViviendas particulares (034) 5 5Ocupantes presentes (035) 17 17Vivienda en quintaViviendas particulares (037) 11 11Ocupantes presentes (038) 45 45Vivienda en casa de vecindadViviendas particulares (040) 26 26Ocupantes presentes (041) 85 85Choza o cabaaVivienda improvisada

    Viviendas particulares (046) 7 4 3Ocupantes presentes (047) 24 13 11Local no dest.para hab. humanaViviendas particulares (049) 1 1Ocupantes presentes (050) 1 1Otro tipoViviendas particulares (052) 12 12Ocupantes presentes (053) 37 37Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda

    f) Predispos icin de la poblacin al pago de tarifas:

    En base al anlisis de las caractersticas socioeconmicas de la poblacin, as como de la entidadprestadora de servicios de saneamiento Emapica S.A, se concluye que la predisposicin al pago delas tarifas por el servicio de agua potable en la localidad de Palpa con el proyecto planteado espositiva. Sin embargo, se debe revisar y compatibilizar la estructura tarifaria para costear laoperacin y mantenimiento de la infraestructura planteada.

    g) Intentos de soluciones anteriores:

    Debido al terremoto del 2007, el gobierno central a travs de Forsur, realiz pequeasintervenciones para mejorar y rehabilitar el sistema de abastecimiento de agua potable en lalocalidad de Palpa, con el cual se restaur el servicio como una medida de mitigacin del desastre

    producido.

    Si bien es cierto, las obras ejecutadas y estudios elaborados descritos lneas atrs contribuyeronen mejorar el nivel de saneamiento de la zona, esta no pudo coberturar el 100% de la poblacin,ms aun, la calidad y cantidad del agua potable que se suministra a la poblacin de Palpa ha idoempeorando, esto debido a inadecuada infraestructura y ineficiente operacin del sistema, por loque se deben de plantear soluciones tcnicas que satisfagan a la totalidad de habitantes en cuantoa contar con agua potable en cantidad y calidad.

    Finalmente, en su deseo de dar una solucin ms eficiente y de rpido impacto, la EPS EmapicaS.A, Proagua/GIZ y la poblacin han tomado la iniciativa para realizar las acciones pertinentes paraconcretar el mejoramiento del sistema de saneamiento en este sector.

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    Fuente: Oficina de Epidemiologa Diresa Ica

    Fuente: Oficina de Epidemiologa Diresa Ica

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    Cuadro N16ICA: PRINCIPALES GRUPOS DE CAUSAS DE MORBILIDAD REGISTRADO

    EN CONSULTA EXTERNA

    Cuadro N17

    ICA: PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCIN POR EMERGENCIA

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    FUNDAMENTALES

    PRIMER NIVEL

    DIRECTOS

    INDIRECTOS

    ADECUADA PRESTACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCADISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO

    RBOL DE MEDIOS Y FINES

    SATISFACCIN DE LAPOBLACIN POR EL SERVICIO

    PRESTADO

    MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DE LA LOCALIDADDISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO

    ADECUADA GESTIN DE LOSSERVICIOS DE SANEAMIENTO

    FINES

    M

    EDIOS

    OBJETIVO CENTRAL

    SERVICIO DE AGUA POTABLECON CONTINUIDAD Y

    PRESIONES ADECUADAS

    DISMINUCIN DE PRDIDASECONMICAS EN LA POBLACIN

    USUARIA

    FIN LTIMO

    EFICIENTE GESTIN TCNICA YADMINISTRATIVA

    DISMINUCIN DEL GASTO DELOS USUARIOS PARA EL

    ABASTECIMIENTO DE AGUA

    DISMINDIST

    EL SERVREN

    EFICIENTE INFRAESTRUCTURAPARA ABASTECIMIENTO DE

    AGUA POTABLE

    EF

    ADECH

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    3.3.5 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

    Para el proyecto se ha planteado una alternativa de solucin, que incluye, adems de la construccin ymejoramiento de la infraestructura de saneamiento, un paquete integral de cursos de capacitacin yasistencia tcnica, los mismos que se detallan a continuacin:

    Esquema Propuesto:El Proyecto consiste en el mejoramiento del servicio de agua potable en la zona urbana de Palpa.

    Alternativa 1:Las obras propuestas comprenden:

    1. EFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE:

    1.1 Mejoramiento y Ampl iacin de la Produccin de Agua:Que comprende:a)

    Mejoramiento de los equipos de los pozos tubulares existentes N01 y 02.b) Instalacin de equipos de bombeo alternos a los existentes en los pozos N01 y 02.

    c)

    Mejoramiento de la caseta de bombeo de los pozos existentes N01 y 02.d)

    Construccin de un nuevo pozo con su equipamiento y caseta respectiva.e) Mejoramiento de las galeras filtrantes existentes.f) Construccin de galeras filtrantes que alimentarn el pozo nuevo.

    1.2 Construccin de un Reservorio Elevado de 250m3:Que comprende:a) Construccin de un reservorio elevado cilndrico de 250m3de capacidad, de concreto armado,

    con sus instalaciones hidrulicas correspondientes.b)

    Instalacin de una lnea de impulsin con tubera de fierro fundido 6, que abastecer conagua al reservorio proyectado.

    c)

    Instalacin de una lnea de aduccin con tubera de fierro fundido 6, que abastecer conagua a las redes de distribucin.

    d) Instalacin de 01 macromedidor electromagntico de insercin.e) Construccin de una caseta de vlvulas.f) Mejoramiento y rehabilitacin del reservorio elevado existente.

    1.3 Sectorizacin de las Redes de Distribucin de Agua Potable:Que comprende:a)

    Instalacin de tuberas PVC C-7.5 de diversos dimetros en redes de distribucin primarias ysecundarias.

    b) Instalacin de vlvulas de hierro dctil tipo mazza para el control de flujo en redes dedistribucin, incluyendo su caja y tapa de seguridad.

    c)

    Instalacin de vlvulas de aire de acero para el control de aire en redes de distribucin,incluyendo su caja y tapa de seguridad.d) Instalacin de vlvulas de purga de hierro dctil, incluyendo accesorios.e) Reposicin de acometidas domiciliarias, incluye accesorios.f)

    Rotura y reposicin de pavimento flexible.

    1.4 Instalacin de Micromedidores:Que comprende:a)

    Instalacin de 1,000 micromedidores de chorro mltiple clase metrolgica R100, incluye losade fondo, caja y tapa termoplstica con seguro, adems de los accesorios respectivos.

    2. EFICIENTE GESTIN TCNICA Y ADMINISTRATIVA:

    Que comprende:a)

    Capacitacin del personal tcnico y administrativo de la EPS.

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    4 FORMULACION

    4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO

    En la determinacin del horizonte del proyecto, se ha tornado en consideracin la evaluacin establecida porel SNIP, que debe ser de 20 aos en el caso de sistemas de abastecimiento de agua potable.

    Cuadro N18

    Horizonte del Proyecto

    Descripcin Alternativa I

    -Horizonte del proyecto 20 aos

    - Ejecucin de Obra 6 meses

    - Acciones de Capacitacin 1 mes

    A continuacin se detalla el cronograma de acciones de cada proyecto alternativo, donde se puede observarque el desarrollo del proyecto de acuerdo al cronograma siguiente:

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    4.2 DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA

    4.2.1 ANLISIS DE DEMANDA

    El estudio tiene como objetivo fundamental determinar la demanda presente y futura del servicio desaneamiento para el horizonte de evaluacin del proyecto.

    4.2.1.1 Poblacin Demandante:

    La poblacin demandante son los habitantes de los sectores que requieren el servicio de saneamientoen la localidad de Palpa, que segn datos del INEI se tienen 3,836 habitantes agrupados en 1,370familias (ao 2014), con proyeccin a 3,981 habitantes y 1,421 familias en el ao 2034, con una tasa decrecimiento de 0.19% (tasa de crecimiento intercensal (1993 2007) del distrito de Palpa segn elINEI).

    Cuadro N21Poblacin Demandante

    Ao Ao Poblacin (*) Familias0 2,014 3,836 1,370

    1 2,015 3,843 1,3722 2,016 3,850 1,3753 2,017 3,858 1,3774 2,018 3,865 1,3805 2,019 3,872 1,3826 2,020 3,879 1,3857 2,021 3,887 1,3888 2,022 3,894 1,3909 2,023 3,901 1,39310 2,024 3,908 1,39511 2,025 3,915 1,398

    12 2,026 3,923 1,40113 2,027 3,930 1,40314 2,028 3,937 1,40615 2,029 3,944 1,40816 2,030 3,952 1,41117 2,031 3,959 1,41318 2,032 3,966 1,41619 2,033 3,973 1,41820 2,034 3,981 1,421

    Fuente: Elab. Propia

    La poblacin proyectada se calcul empleando el mtodo aritmtico:

    Pf = P0(1 + r (t f t0))

    Donde:Pf: Poblacin proyectadaPo: Poblacin base (dato de censo INEI)r: Tasa de crecimiento poblacional (del INEI)to: Ao base del censotf: Ao de proyeccin de la poblacin

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    4.2.1.2 Estimacin de la Demanda del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable:

    Se entiende como demanda del servicio de agua potable el volumen de agua potable que los distintosgrupos de consumidores estn dispuestos a utilizar bajo ciertas condiciones.

    La demanda de agua potable con proyecto se realizar segn la dotacin asumida por el ReglamentoNacional de Edificaciones, en la que se establece que el consumo medio en la zona urbana de la costa

    es de 220 litros/habitante por da.Tambin se han tomado los valores de los coeficientes de variacin diaria K1=1.30 y el coeficiente devariacin horaria K2=2.00.

    El clculo de poblacin total y servida se presenta en el cuadro siguiente:

    Cuadro N22

    Poblacin Servida con Agua Potable

    TOTAL POBLACIN SERVIDAAO

    Hab. % Hab.2,014 3,836 100.00% 3,836

    2,015 3,843 100.00% 3,8432,016 3,850 100.00% 3,8502,017 3,858 100.00% 3,8582,018 3,865 100.00% 3,8652,019 3,872 100.00% 3,8722,020 3,879 100.00% 3,8792,021 3,887 100.00% 3,8872,022 3,894 100.00% 3,8942,023 3,901 100.00% 3,9012,024 3,908 100.00% 3,9082,025 3,915 100.00% 3,915

    2,026 3,923 100.00% 3,9232,027 3,930 100.00% 3,9302,028 3,937 100.00% 3,9372,029 3,944 100.00% 3,9442,030 3,952 100.00% 3,9522,031 3,959 100.00% 3,9592,032 3,966 100.00% 3,9662,033 3,973 100.00% 3,9732,034 3,981 100.00% 3,981

    Fuente: Elab. Propia

    A partir de las proyecciones indicadas en el cuadro anterior se observa las metas de cobertura para el

    servicio de agua potable en la localidad de Palpa es de 100.00% para el ao 0 del proyecto.

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    4.2.2 ANLISIS DE OFERTA

    En base a la identificacin de los diversos componentes del sistema de abastecimiento de agua potablede Palpa, podemos estimar la oferta.

    4.2.2.1 Oferta del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable Sin Proyecto:

    Se ha considerado que la oferta del servicio de abastecimiento de agua potable en la localidad de Palpaen la situacin sin Proyecto est dada por la infraestructura existente que presenta un grado dedeterioro avanzado y no garantizan adecuado servicio.

    Cuadro N27Oferta Total de Agua Potable - Sin Proyecto

    OFERTA COMPONENTE CAPACIDAD UNIDAD ESTADO DE SERVICIO

    Produccin de aguapara conduccin

    Pozo existente N01 9.08 l/s Regular

    Produccin de aguapara conduccin Pozo existente N02 9.80 l/s Regular

    Agua paradistribucin

    Redes de distribucinde PVC existentes

    18.87 l/s Regular

    Reservorios deregulacin y

    almacenamiento

    Reservorio elevadoexistente

    250.00 m3En mal estado de conservacin, debido a

    su antigedad y al sismo del 2007

    Fuente: Elab. Propia

    Cuadro N28

    Oferta Total de Agua Potable - Sin Proyecto

    OFERTA DE

    DISTRIBUCIN DEAGUA

    OFERTA DE

    ALMACENAMIENTOAO

    l/s l/s2,014 18.87 250.002,015 18.87 250.002,016 18.87 250.002,017 18.87 250.002,018 18.87 250.002,019 18.87 250.002,020 18.87 250.002,021 18.87 250.002,022 18.87 250.002,023 18.87 250.002,024 18.87 250.002,025 18.87 250.002,026 18.87 250.002,027 18.87 250.002,028 18.87 250.002,029 18.87 250.002,030 18.87 250.002,031 18.87 250.002,032 18.87 250.002,033 18.87 250.00

    2,034 18.87 250.00Fuente: Elab. Propia

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    4.2.2.2 Oferta del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable Con Proyecto:

    La oferta del servicio de abastecimiento de agua potable en la localidad de Palpa en la situacin conProyecto est dada por la ejecucin de mejoras en la infraestructura existente y la construccin deinfraestructura nueva planteadas en el presente proyecto.

    Cuadro N29Oferta Total de Agua Potable - Con Proyecto

    OFERTA COMPONENTE CAPACIDAD UNIDAD ESTADO DE SERVICIO

    Produccin de aguapara conduccin

    Pozo existente N01 9.08 l/s Regular con equipamiento mejorado

    Produccin de aguapara conduccin

    Pozo existente N02 9.80 l/s Regular con equipamiento mejorado

    Produccin de aguapara conduccin

    Pozo proyectado N03+ galeras filtrantes

    11.67 l/s Nuevo con equipamiento

    Agua para

    distribucin

    Redes de distribucin

    de PVC 30.54 l/s Redes nuevas y sectorizadasReservorios deregulacin y

    almacenamiento

    Reservorio elevadoexistente

    250.00 m3 Reservorio existente rehabilitado

    Reservorios deregulacin y

    almacenamiento

    Reservorio elevadonuevo proyectado

    250.00 m3 Infraestructura nueva y equipada

    Fuente: Elab. Propia

    Cuadro N30Oferta Total de Agua Potable - Con Proyecto

    OFERTA DEDISTRIBUCIN DEAGUA

    OFERTA DEALMACENAMIENTOAO

    l/s l/s2,014 30.54 500.002,015 30.54 500.002,016 30.54 500.002,017 30.54 500.002,018 30.54 500.002,019 30.54 500.002,020 30.54 500.002,021 30.54 500.002,022 30.54 500.002,023 30.54 500.002,024 30.54 500.002,025 30.54 500.002,026 30.54 500.002,027 30.54 500.002,028 30.54 500.002,029 30.54 500.002,030 30.54 500.002,031 30.54 500.002,032 30.54 500.00

    2,033 30.54 500.002,034 30.54 500.00

    Fuente: Elab. Propia

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    4.2.2.3 Estimacin de la Oferta del Servicio que presta el proyecto:

    Cuadro N31OFERTA DEL SERVICIO - SIN PROYECTO

    Servicio DescripcinUnidad

    de

    Medida

    Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9Ao10

    1.00

    SERVICIO DEABASTECIMIENTO

    DE AGUAPOTABLE

    l/s 18.87 18.87 18.87 18.87 18.87 18.87 18.87 18.87 18.87 18.87

    2.00

    SERVICIO DEREGULACIN-

    ALMACENAMIENTODE AGUAPOTABLE

    m3 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

    Servicio DescripcinUnidad

    de

    Medida

    Ao

    11

    Ao

    12

    Ao

    13

    Ao

    14

    Ao

    15

    Ao

    16

    Ao

    17

    Ao

    18

    Ao

    19

    Ao

    20

    1.00

    SERVICIO DEABASTECIMIENTO

    DE AGUAPOTABLE

    l/s 18.87 18.87 18.87 18.87 18.87 18.87 18.87 18.87 18.87 18.87

    2.00

    SERVICIO DEREGULACIN-

    ALMACENAMIENTODE AGUAPOTABLE

    m3 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

    Fuente: Elab. Propia

    Cuadro N32OFERTA DEL SERVICIO - CON PROYECTO

    Servicio DescripcinUnidad

    deMedida

    Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9Ao10

    1.00

    SERVICIO DEABASTECIMIENTO

    DE AGUAPOTABLE

    l/s 30.54 30.54 30.54 30.54 30.54 30.54 30.54 30.54 30.54 30.54

    2.00

    SERVICIO DEREGULACIN-

    ALMACENAMIENTODE AGUA

    POTABLE

    m3 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

    Servicio DescripcinUnidad

    deMedida

    Ao11

    Ao12

    Ao13

    Ao14

    Ao15

    Ao16

    Ao17

    Ao18

    Ao19

    Ao20

    1.00

    SERVICIO DEABASTECIMIENTO

    DE AGUAPOTABLE

    l/s 30.54 30.54 30.54 30.54 30.54 30.54 30.54 30.54 30.54 30.54

    2.00

    SERVICIO DEREGULACIN-

    ALMACENAMIENTODE AGUAPOTABLE

    m3 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

    Fuente: Elab. Propia

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    4.2.3 DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA

    El balance oferta demanda se muestra en los siguientes cuadros:

    4.2.3.1 Balance Oferta - Demanda del Servicio d e Agua Potable Sin Proyecto:

    Cuadro N33Balance Oferta-Demanda de Agua Potable - Sin Proyecto

    PRODUCCIN ALMACENAMIENTO Y REGULACIN

    DEMANDAMXIMA

    HORARIA Qmh

    OFERTAAGUA DE

    DISTRIBUCINBALANCE

    DEMANDA DEALMACENAMIENTO

    OFERTA DEALMACENAMIENTO

    BALANCEAO

    l/s l/s l/s l/s l/s l/s2,014 17.58 18.87 1.29 280.60 250.00 -30.602,015 17.61 18.87 1.26 281.12 250.00 -31.122,016 17.65 18.87 1.22 281.63 250.00 -31.632,017 17.68 18.87 1.19 282.21 250.00 -32.21

    2,018 17.71 18.87 1.16 282.72 250.00 -32.722,019 17.75 18.87 1.12 283.24 250.00 -33.242,020 17.78 18.87 1.09 283.75 250.00 -33.752,021 17.82 18.87 1.05 284.33 250.00 -34.332,022 17.85 18.87 1.02 284.85 250.00 -34.852,023 17.88 18.87 0.99 285.36 250.00 -35.362,024 17.91 18.87 0.96 285.87 250.00 -35.872,025 17.94 18.87 0.93 286.38 250.00 -36.382,026 17.98 18.87 0.89 286.97 250.00 -36.972,027 18.01 18.87 0.86 287.48 250.00 -37.482,028 18.04 18.87 0.83 287.99 250.00 -37.992,029 18.08 18.87 0.79 288.50 250.00 -38.502,030 18.11 18.87 0.76 289.09 250.00 -39.092,031 18.15 18.87 0.72 289.60 250.00 -39.602,032 18.18 18.87 0.69 290.11 250.00 -40.112,033 18.21 18.87 0.66 290.62 250.00 -40.622,034 18.25 18.87 0.62 291.21 250.00 -41.21

    Fuente: Elab. Propia

    BALANCE OFERTA-DEMANDA DE AGUA DE DISTRIBUCIN

    SIN PROYECTO

    Conti nui dad = 15.00h

    16.00

    17.00

    18.00

    19.00

    20.00

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

    AOS

    CAUDAL(l/s)

    DEMANDA OFERTA

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    2,033 24.58 30.54 5.95 392.34 500.00 107.662,034 24.63 30.54 5.90 393.13 500.00 106.87

    Fuente: Elab. Propia

    BALANCE OFERTA-DEMANDA DE AGUA DE DISTRIBUCIN

    CON PROYECTOConti nui dad = 24.00h

    20.00

    22.00

    24.00

    26.00

    28.00

    30.00

    32.00

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

    AOS

    CAUDAL(l/s)

    DEMANDA OFERTA

    BALANCE OFERTA-DEMANDA DE ALMACENAMIENTO-REGULACIN

    CON PROYECTO

    Continuidad = 24.00h

    360.00

    380.00

    400.00

    420.00

    440.00

    460.00

    480.00

    500.00

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

    AOS

    VOLU

    MEN(m3)

    DEMANDA OFERTA

    En el grafico del balance Oferta-Demanda en la situacin con proyecto se aprecia que la Brechapositiva entre Oferta y Demanda de distribucin de agua potable se ha estrechado debido a que seha incrementado la continuidad del servicio a 24.00 horas, con la ejecucin del proyecto.

    En el balance de almacenamiento y regulacin, la brecha negativa se ve superada con la ejecucindel proyecto.

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    4.2.4 PERIODO OPTIMO DE DISEO

    El clculo del periodo de diseo se efectuar segn los procedimientos establecidos por el Ministerio deEconoma, en base a factores de economa es escala para cada componente del proyecto, tal como sedetalla a continuacin:

    La ecuacin para calcular el periodo optimo de diseo est dada por:X0 = 2.60(1-a)

    1.12

    iDonde: Xo: Periodo de diseo ptimo

    a: Factor de economa a escalai: Tasa Social de Descuento fijada por el MEF (9.00%)

    Se han utilizado los Factores de economa a escala (a) propuestos por el Ministerio de Economa,porque no se tienen datos de obras similares en la zona del proyecto.

    Cuadro N37Valores de Economa a Escala del MEF

    SISTEMAS DE AGUA POTABLE aReservorios Enterrados de concreto armado 0.70829

    Reservorios Apoyados de concreto armado 0.67058

    Reservorios Elevados de concreto armado 0.33942

    Lneas de conduccin fierro fundido dctil 0.4365634

    Lneas de conduccin asbesto cemento 0.5893193

    Lneas de conduccin concreto 0.5675228Lneas de conduccin acero 0.3830086Redes de distribucin PVC A-7.5 0.5041277

    Redes de distribucin asbesto cemento A-7.5 0.4015791

    Redes de distribucin asbesto cemento A-10 0.4462618

    Redes de distribucin fierro fundido dctil 0.3544338Perforacin de pozos 0.76495Equipo de bombeo para pozo profundo - Tipo turbinaelctrica

    0.778206

    Equipo de bombeo para pozo profundo - Tipo turbina diesel 0.869694Equipo de bombeo de pozo profundo tipo sumergible 0.854719Captacin tipo barraje 0.42031Captacin tipo manantiales 0.50588Captacin galeras filtrantes 0.41656Planta de tratamiento de agua 0.36691

    Desarenador 0.36797Floculador hidrulico 0.54386Sedimentador convencional 0.28817Filtro Rpido 0.40906Clorador 0.08558Bombas centrfugas horizontales 0.46111Grupos electrgenos 0.71038Fuente: MEF

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    Cuadro N38Clculo del Periodo de Diseo ptimo para cada Componente del Proyecto

    Componente a i Costo S/. % Costo Xo (*)Xo (**)

    recomendadoPonderado

    Equipo de bombeo depozo profundo tipo

    sumergible

    0.85472 0.09 119,602.92 4.71% 3.33 20.00 0.94

    Reservorios Elevadosde concreto armado

    0.33942 0.09 668,976.69 26.33% 18.16 20.00 5.27

    Redes de distribucinPVC A-7.5

    0.50413 0.09 1,752,634.30 68.97% 13.17 20.00 13.79

    TOTAL 2,541,213.91 VIDA TIL 20Fuente: Elab. Propia - MEF

    X1 = 14 PERIODO DEFICIT INICIAL

    Donde los valores de Xo(*) estn por debajo de los valores de Xo(**) recomendados por el MEF(aprobados con Resolucin Ministerial N559-2006-EF), por lo que adoptamos para el proyecto losvalores recomendados por el MEF.

    El Periodo Optimo de Diseo Ponderado para el proyecto ser de 20 aos.

    4.3 ANLISIS TCNICO DE ALTERNATIVASPara la consecucin de las metas del proyecto se ha planteado 0 alternativa (nica) que se describe acontinuacin:

    Alternativa 1:Las obras propuestas comprenden:

    1. EFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE:

    1.1 Mejoramiento y Ampl iacin de la Produccin de Agua:Que comprende:a) Mejoramiento de los equipos de los pozos tubulares existentes N01 y 02.b)

    Instalacin de equipos de bombeo alternos a los existentes en los pozos N01 y 02.c) Mejoramiento de la caseta de bombeo de los pozos existentes N01 y 02.d) Construccin de un nuevo pozo con su equipamiento y caseta respectiva.e)

    Mejoramiento de las galeras filtrantes existentes.f) Construccin de galeras filtrantes.

    1.2 Construccin de un Reservorio Elevado de 250m3:Que comprende:

    a)

    Construccin de un reservorio elevado cilndrico de 250m3

    de capacidad, de concreto armado,con sus instalaciones hidrulicas correspondientes.b) Instalacin de una lnea de impulsin con tubera de fierro fundido 6, que abastecer con

    agua al reservorio proyectado.c) Instalacin de una lnea de aduccin con tubera de fierro fundido 6, que abastecer con

    agua a las redes de distribucin.d)

    Instalacin de 01 macromedidor electromagntico de insercin.e) Construccin de una caseta de vlvulas.f) Mejoramiento y rehabilitacin del reservorio elevado existente.

    1.3 Sectorizacin de las Redes de Distribucin de Agua Potable:Que comprende:

    a)

    Instalacin de tuberas PVC C-7.5 de los siguientes dimetros: 2,830.00m de 63mm,5,669.00m de 90mm, 4,451.00m de 110mm y 1,694.00m de 160mm en redes dedistribucin primarias y secundarias.

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    b) Instalacin de vlvulas de hierro dctil tipo mazza para el control de flujo en redes dedistribucin, incluyendo su caja y tapa de seguridad.

    c)

    Instalacin de vlvulas de aire de acero para el control de aire en redes de distribucin,incluyendo su caja y tapa de seguridad.

    d) Instalacin de vlvulas de purga de hierro dctil, incluyendo accesorios.e)

    Reposicin de acometidas domiciliarias, incluye accesorios.

    f)

    Rotura y reposicin de pavimento flexible.

    1.4 Instalacin de Micromedidores:Que comprende:a) Instalacin de 1,000 micromedidores de chorro mltiple clase metrolgica R100, incluye losa

    de fondo, caja y tapa termoplstica con seguro, adems de los accesorios respectivos.

    2. EFICIENTE GESTIN TCNICA Y ADMINISTRATIVA:Que comprende:a) Capacitacin del personal tcnico y administrativo de la EPS.b)

    Asistencia tcnica en aspectos operativos/comerciales orientados al control de prdidas ygestin poltico social.

    3. MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL:a) Medidas de prevencin, mitigacin y control de impactos ambientales.

    4. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIN SANITARIA:a) Fortalecimiento de capacidades de la poblacin beneficiaria en temas de educacin sanitaria.

    4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADOSon los costos a precios de mercado.

    4.4.1 Costos en la situacin Sin ProyectoLos costos en la situacin Sin Proyecto son cero (0), ya que no hay optimizacin del sistema desaneamiento.

    4.4.2 Costos en la situacin Con Proyecto

    a) ETAPA DE INVERSION

    En esta etapa se estn considerando los siguientes costos: elaboracin del expediente tcnico,infraestructura, impacto ambiental, capacitacin, supervisin, y saneamiento fsico y legal deterrenos.

    El financiamiento de los estudios, infraestructura, impacto ambiental, capacitacin, supervisin,

    y saneamiento fsico y legal de terrenos estar a cargo de la EPS Emapica S.A. A continuacinse detallan los costos de inversin:

    o Costos del Estudio:Los costos del estudio se resumen en el siguiente cuadro a precios privados:

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    Cuadro N39Costos del Estudio Definitivo a Precios Privados

    Rubros Alternativa 1Materiales 3,500.00Mano de Obra (profesionales, tcnicos, etc) 24,000.00Equipos y Herramientas 7,500.00

    Ensayos de campo, laboratorio y gabinete(topografa, geologa, hidrologa, hidrulica,mecnica de suelos, impacto ambiental, deaguas, etc)

    15,000.00

    TOTALES S/. 50,000.00Fuente: Elab. Propia

    Los trabajos por ejecutarse durante la elaboracin del Expediente Tcnico:

    Trabajos de Topografa. Trabajos de Geologa.

    Trabajos de Geotecnia y Canteras. Trabajos de Impacto Ambiental. Trabajos de Calidad del Agua. Diseo Estructural y Antissmico. Modelamiento Hidrulico. Planeamiento y Evaluacin Econmica. Expediente Tcnico de Construccin. Manuales de Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura.

    o Costos de Infraestructura:Los costos de obra a precios privados para las dos alternativas se han elaborado bajo lassiguientes consideraciones:

    El presupuesto para ambas alternativas corresponde a la modalidad de ejecucin porContrata.

    Los costos de mano de obra corresponden al rgimen de Construccin Civil, vigentes a lafecha.

    Los costos de materiales e insumos son los actualizados en la ciudad de Ica, que noincluyen el IGV 18%.

    Los costos de maquinaria y equipos son los actualizados en la ciudad de Ica, que noincluyen el IGV 18%.

    Se ha incluido el costo de flete por el transporte de materiales desde el punto de comprahasta el lugar de la obra, que no incluyen el IGV 18%.

    Los gastos generales corresponden al 10.00% del costo directo. La utilidad es el 10.00% del costo directo.

    Los costos de obra infraestructura a precios privados para las dos alternativas se resumen enlos cuadros N40:

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    Cuadro N40Costos de Infraestructura - Alternativa N01 (A Precios Privados)

    tem Descripcin Und. MetradoPrecio

    (S/.)Parcial (S/.)

    01 OBRAS PROVISIONALES01.01 CASETA DE GUARDIANIA GLB 1.00 1,200.00 1,200.00

    01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE3.60X2.40M INC.INSTALACIN und 1.00 700.00 700.00

    01.03MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE

    MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTASGLB 1.00 3,000.00 3,000.00

    02 SEGURIDAD EN OBRA

    02.01TRANQUERA TIPO TIJERA 2,40 x 1,20 M PARA SEAL

    DE PELIGROund 8.00 49.72 397.76

    02.02TRANQUERA TIPO CABALLETE 2,40 x 1,20 M PARA

    SEALIZ-PROTECund 8.00 58.11 464.88

    02.03HITO DE CONCRETO C/MALLA PLSTICA

    SEALIZADORA P/LIMITEund 24.00 50.46 1,211.04

    02.04PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL SOBRE

    ZANJA S/Dund 12.00 43.51 522.12

    02.05 EQUIPOS DE PROTECCIN INDIVIDUAL GLB 1.00 2,500.00 2,500.0002.06 EQUIPOS DE PROTECCIN COLECTIVO GLB 1.00 1,250.00 1,250.0002.07 SEALIZACIN TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00 1,250.00 1,250.00

    02.08SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIN DE

    OBRA (NORMA G-050)GLB 1.00 1,000.00 1,000.00

    03MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA PRODUCCINDE AGUA

    03.01MEJORAMIENTO DE EQUIPOS DE LOS POZOS

    EXISTENTES N01 Y 02GLB 1.00 45,000.00 45,000.00

    03.02SUMIN E INST EQUIPO DE BOMBEO ALTERNO

    P/POZO EXISTENTEGLB 2.00 15,553.56 31,107.12

    03.03

    CONSTRUCCIN DE POZO INC. EQUIPAMIENTO Y

    CASETA GLB 1.00 30,000.00 30,000.0003.04

    MEJORAMIENTO Y REHABILITACIN DE LASGALERAS FILTRANTES EXISTENTES

    GLB 1.00 50,000.00 50,000.00

    03.05 CONSTRUCCIN DE GALERIAS FILTRANTES GLB 1.00 80,000.00 80,000.0003.06 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE GLB 1.00 15,000.00 15,000.0004 RESERVORIO ELEVADO 250m304.01 TRABAJOS PRELIMINARES04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 400.00 0.97 388.0004.01.02 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO m2 400.00 2.58 1,032.0004.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS04.02.01 EXCAVACION CON MAQUINARIA m3 104.99 11.06 1,161.1904.02.02 RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO m3 80.00 36.35 2,908.0004.02.03 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL m2 400.00 16.90 6,760.00

    04.02.04ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

    C/MAQUINARIA (D=5KM)m3 49.18 8.64 424.92

    04.03 CONCRETO SIMPLE04.03.01 SOLADO F'C=140 KG/CM2 m3 56.99 339.38 19,341.2704.04 CONCRETO ARMADO04.04.01 ZAPATAS

    04.04.01.01ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA

    ZAPATASkg 1,618.20 4.58 7,411.36

    04.04.01.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN

    ZAPATASm2 72.00 26.16 1,883.52

    04.04.01.03 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 36.00 364.15 13,109.4004.04.02 VIGA DE CIMENTACIN

    04.04.02.01ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS

    DE CIMENTACINkg 2,099.52 5.14 10,791.53

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    06.04 REPOSICIN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

    06.04.01RECONEXIONES DOMICILIARIAS EN RED NUEVA

    DE 63mm x 1/2" (L=4.00m)und 300.00 101.78 30,534.00

    06.04.02RECONEXIONES DOMICILIARIAS EN RED NUEVA

    DE 90mm x 1/2" (L=4.00m)und 500.00 108.25 54,125.00

    06.04.03RECONEXIONES DOMICILIARIAS EN RED NUEVA

    DE 110mm x 1/2" (L=4.00m)

    und 200.00 111.09 22,218.00

    06.05 INSTALACIN DE MEDIDORES06.05.01 INSTALACIN DE ACCESORIOS

    06.05.01.01INSTALACIN DE ACCESORIOS DE MEDIDOR 1/2"

    (13mm)und 1,000.00 54.57 54,570.00

    06.05.02 INSTALACIN DE CAJAS06.05.02.01 INSTALACIN DE CAJA PARA MEDIDOR DE 1/2" und 1,000.00 58.18 58,180.0006.05.03 INSTALACIN DE MEDIDORES

    06.05.03.01INSTALACION DE MEDIDORES CHORRO

    MLTIPLE CLASE R100 1/2" (13mm)und 1,000.00 116.79 116,790.00

    06.05.04 INSTALACIN DE MARCO Y TAPA06.05.04.01 INSTALACIN DE MARCO Y TAPA PARA 1/2" und 1,000.00 56.18 56,180.00

    06.05.05 INSTALACIONES PROFUNDAS, INT