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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO 01/11/2012 227780 CLEAN SERVICE S.A. DE C.V. 6 AUXILIARES DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE 2012 225,167.60 $ 01/11/2012 227791 IVAN DARWIN MORALES RIVERA ABONOS Y FERTILIZANTES 304,024.36 $ 01/11/2012 227768 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 695.00 $ 01/11/2012 227756 JULIO HAJIME TOY OVANDO APOYO A LA REUNION EN WASHINGTON, D.C. DEL 3 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2012 9,163.77 $ 01/11/2012 2925 MARIA GUADALUPE GUERRA SEGURA BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00 $ 01/11/2012 2926 ADRIAN ALEXANDRO SANCHEZ SALAZAR BECAS A ESTUDIANTES 5,440.00 $ 01/11/2012 2927 IRASEMA BALDERAS TOVAR BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00 $ 01/11/2012 2928 DANIEL CEDILLO GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00 $ 01/11/2012 2929 DALMAR YARISELLE FERNANDEZ PITONES BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00 $ 01/11/2012 2930 ANA CAROLINA OROZCO RIVERA BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00 $ 01/11/2012 2931 MARIA DEL CARMEN URESTI ESQUIVEL BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00 $ 01/11/2012 2932 CARMINA ELIZABETH SOTELO TREVIÑO BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00 $ 01/11/2012 2933 MERARI YURITZE RESENDIZ TOVAR BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00 $ 01/11/2012 2934 MARIA ESTIBALY CASTAÑOS URIAS BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00 $ 01/11/2012 2935 JOSE IGNACIO GALVAN MORENO BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00 $ 01/11/2012 2936 PEDRO JAVIER ARREDONDO ARIAS BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00 $ 01/11/2012 2937 ANA LUCIA GARCIA CANTU BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00 $ 01/11/2012 2938 JESUS ARMANDO ORTEGA RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00 $ 01/11/2012 2939 RICARDO ALFONSO MARTINEZ RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00 $ 01/11/2012 2940 KEVIN GONZALEZ GARZA BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00 $ 01/11/2012 2941 KAREN LIZETT ROMAN SANTOS BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00 $ 01/11/2012 2942 MAYRA ALEJANDRA GARCIA URESTI BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00 $ 01/11/2012 2943 ANGELA SOFIA NAVARRO ARROYO BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00 $ 01/11/2012 2944 TANNIA CATALINA AYALA ALVAREZ BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00 $ 01/11/2012 2945 KARINA EUNICE ARREOLA RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 2,720.00 $ 01/11/2012 2946 NATALIA DELGADO CONTRERAS BECAS A ESTUDIANTES 4,263.00 $ 01/11/2012 2947 JAVIER ALAN GOVEA CARDIEL BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00 $ 01/11/2012 2948 MERCEDES FLORES SILVA BECAS A ESTUDIANTES 4,263.00 $ 01/11/2012 2949 JAIR DE JESUS FLORES TORRES BECAS A ESTUDIANTES 2,558.00 $ 01/11/2012 2950 GABRIELA LONGORIA ARENAS BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00 $ 01/11/2012 2951 BRENDA ESTEFANIA LLORENTE GARCIA BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00 $ 01/11/2012 2952 HOMERO MUÑOZ RUIZ BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00 $ 01/11/2012 2953 GUADALUPE ESTEFANIA MEDINA GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00 $ UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE DE TRANSPARENCIA CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD GASTOS NOVIEMBRE 2012

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

01/11/2012 227780 CLEAN SERVICE S.A. DE C.V. 6 AUXILIARES DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE 2012 225,167.60$

01/11/2012 227791 IVAN DARWIN MORALES RIVERA ABONOS Y FERTILIZANTES 304,024.36$

01/11/2012 227768 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 695.00$

01/11/2012 227756 JULIO HAJIME TOY OVANDO APOYO A LA REUNION EN WASHINGTON, D.C. DEL 3 AL 8 DE

NOVIEMBRE DE 2012

9,163.77$

01/11/2012 2925 MARIA GUADALUPE GUERRA SEGURA BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

01/11/2012 2926 ADRIAN ALEXANDRO SANCHEZ SALAZAR BECAS A ESTUDIANTES 5,440.00$

01/11/2012 2927 IRASEMA BALDERAS TOVAR BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

01/11/2012 2928 DANIEL CEDILLO GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00$

01/11/2012 2929 DALMAR YARISELLE FERNANDEZ PITONES BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

01/11/2012 2930 ANA CAROLINA OROZCO RIVERA BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

01/11/2012 2931 MARIA DEL CARMEN URESTI ESQUIVEL BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

01/11/2012 2932 CARMINA ELIZABETH SOTELO TREVIÑO BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00$

01/11/2012 2933 MERARI YURITZE RESENDIZ TOVAR BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

01/11/2012 2934 MARIA ESTIBALY CASTAÑOS URIAS BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

01/11/2012 2935 JOSE IGNACIO GALVAN MORENO BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00$

01/11/2012 2936 PEDRO JAVIER ARREDONDO ARIAS BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

01/11/2012 2937 ANA LUCIA GARCIA CANTU BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

01/11/2012 2938 JESUS ARMANDO ORTEGA RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00$

01/11/2012 2939 RICARDO ALFONSO MARTINEZ RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00$

01/11/2012 2940 KEVIN GONZALEZ GARZA BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

01/11/2012 2941 KAREN LIZETT ROMAN SANTOS BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

01/11/2012 2942 MAYRA ALEJANDRA GARCIA URESTI BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

01/11/2012 2943 ANGELA SOFIA NAVARRO ARROYO BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

01/11/2012 2944 TANNIA CATALINA AYALA ALVAREZ BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00$

01/11/2012 2945 KARINA EUNICE ARREOLA RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 2,720.00$

01/11/2012 2946 NATALIA DELGADO CONTRERAS BECAS A ESTUDIANTES 4,263.00$

01/11/2012 2947 JAVIER ALAN GOVEA CARDIEL BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00$

01/11/2012 2948 MERCEDES FLORES SILVA BECAS A ESTUDIANTES 4,263.00$

01/11/2012 2949 JAIR DE JESUS FLORES TORRES BECAS A ESTUDIANTES 2,558.00$

01/11/2012 2950 GABRIELA LONGORIA ARENAS BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

01/11/2012 2951 BRENDA ESTEFANIA LLORENTE GARCIA BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00$

01/11/2012 2952 HOMERO MUÑOZ RUIZ BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00$

01/11/2012 2953 GUADALUPE ESTEFANIA MEDINA GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00$

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

01/11/2012 2954 SANDRA PATRICIA MOYEDA CORNEJO BECAS A ESTUDIANTES 4,263.00$

01/11/2012 2955 MARLENE ALEJANDRA MARTINEZ TREVINO BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

01/11/2012 2956 JORGE EDUARDO MORALES CASTILLO BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00$

01/11/2012 2957 JESSICA LIZETH OBREGON GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 2,720.00$

01/11/2012 2958 JAIME EDUARDO RODRIGUEZ TREVIÑO BECAS A ESTUDIANTES 2,558.00$

01/11/2012 2959 RICARDO SALGADO VERDE BECAS A ESTUDIANTES 2,558.00$

01/11/2012 2960 DIANA ELIZABETH TORRES VALDES BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00$

01/11/2012 2961 CRYSTHEL PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 2,558.00$

01/11/2012 2962 ZANDRA TREVINO RAMIREZ BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00$

01/11/2012 2963 ANA PATRICIA ALVARADO REYES BECAS A ESTUDIANTES 5,440.00$

01/11/2012 2964 CINTHIA PATRICIA GARZA LOZANO BECAS A ESTUDIANTES 2,720.00$

01/11/2012 2965 ROY WILLIAM GALAN AGUIRRE BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

01/11/2012 2966 JOSE ROBERTO OSEGUERA ACOSTA BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

01/11/2012 2967 DANIEL ALBERTO DIBENE DE LA FUENTE BECAS A ESTUDIANTES 2,558.00$

01/11/2012 2968 JORGE ALEJANDRO LOZANO SEPULVEDA BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

01/11/2012 2969 ANA CECILIA JIMENEZ SALINAS BECAS A ESTUDIANTES 4,263.00$

01/11/2012 2970 JUAN CARLOS ZAVALA SIGLER BECAS A ESTUDIANTES 5,440.00$

01/11/2012 2971 ANDREA GONZÁLEZ AYALA BECAS A ESTUDIANTES 5,440.00$

01/11/2012 2972 DAVID ARMANDO DE LEÓN MONTENEGRO BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00$

01/11/2012 2973 EDUARDO TURNER GARZA BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00$

01/11/2012 2974 FRANCISCO FERREYRO JEREZ BECAS A ESTUDIANTES 2,558.00$

01/11/2012 2975 MARÍA FERNANDA ORTEGA GONZÁLEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,440.00$

01/11/2012 2976 ESTEBAN VALDEZ GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

01/11/2012 2977 CAROLINA ESTEFANIA VALDEZ ESPARZA BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

01/11/2012 2978 MARIA FERNANDA CALDERON CADENA BECAS A ESTUDIANTES 5,440.00$

01/11/2012 2979 VALERIA DIAZ QUIROZ BECAS A ESTUDIANTES 4,263.00$

01/11/2012 2980 CAROLINA RAMIREZ DE LEON BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

01/11/2012 2981 VIVIANA FERNANDEZ GARZA BECAS A ESTUDIANTES 4,263.00$

01/11/2012 2982 AIDA HERNANDEZ MORALES BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

01/11/2012 227732 LIBRERÍA UNIVERSITARIA BECAS A ESTUDIANTES 1,547.00$

01/11/2012 227725 MARIA DOLORES DELGADO OLVERA CHAMARRA DEPORTIVA 108,800.00$

01/11/2012 227774 FACULTAD DE AGRONOMIA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS

VERDES,JARDINES Y CANCHAS DE LA DIRECCION GENERAL

DE DEPORTES PERIODO 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.

174,959.68$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

01/11/2012 227740 CLUB INDUSTRIAL A. C. CONSUMO 6,906.16$

01/11/2012 227743 MARISARCOS DE MONTERREY S.A. DE C.V. CONSUMO 1,963.00$

01/11/2012 227754 RESTRESA SA DE CV CONSUMO 1,896.00$

01/11/2012 1314 ESCUELA PREPARATORIA NO. 5 ENERGIA ELECTRICA 22,972.00$

01/11/2012 227766 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 11,994.00$

01/11/2012 227769 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 14,806.00$

01/11/2012 227770 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 13,876.00$

01/11/2012 227739 MEDICA PROFESIONAL INTEGRAL S.A. DE C.V. COBERTURA MEDICA A EVENTOS INSTITUCIONALES 4,524.00$

01/11/2012 227746 COMPAÑIA VIDRIERA S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 33,141.20$

01/11/2012 227751 DIRECCION DE ADMINISTRACION DE CALIDAD APOYO ADQUISICION DE LA NORMA ISO 19011 : 2011

"DIRECTRICES PARA LAS AUDITORIAS DE SISTEMAS DE

GESTION DE CALIDAD"

52,500.00$

01/11/2012 227727 ENRIQUE MIRELES Y COMPAÑIA S.C. GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 132,417.25$

01/11/2012 227728 ENRIQUE MIRELES Y COMPAÑIA S.C. GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 12,911.75$

01/11/2012 227761 DESARROLLO DE OBRAS Y ESPACIOS S.A. DE C.V. IMPERMEABILIZACION Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

PARA EVITAR HUMEDADES Y ACCESO DE AGUA DE LLUVIA

AL INTERIOR DE EDIFICIO EN AREAS DE TEATRO,

BIBLIOTECA, AULAS Y ALMACEN, EN LA FACULTAD DE

ARTES VISUALES.

200,000.00$

01/11/2012 227733 LIBRERIA UNIVERSITARIA LIBROS 299.00$

01/11/2012 227771 ALBERTO SANMIGUEL GARZA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTES AL

MES DE OCTUBRE DEL 2012

263,651.19$

01/11/2012 227775 FACULTAD DE AGRONOMIA MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CANCHAS DEL

POLIDEPORTIVO TIGRES PERIODO 1 AL 31 DE AGOSTO 2012

134,406.62$

01/11/2012 227785 DISTRIBUIDORA PROESA S.A. DE C.V. MATERIALES Y UTILES 168,767.40$

01/11/2012 227787 BERENICE ELENA JIMENEZ FLORES MATERIALES Y UTILES 150,109.80$

01/11/2012 227788 ZOOM GRAPHIC S.A. DE C.V. MATERIALES Y UTILES 62,017.08$

01/11/2012 227724 CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES MODERNAS S.A. DE C.V. PINTADO DE LINEAS DE CAJONES Y NUMEROS EN LOS

ESTACIONAMIENTOS DEL TEATRO UNIVERSITARIO, LIBRERIA

UNIVERSITARIA, FAC. DE ECONOMIA, SERV. MEDICOS, FAC.

DE CIENCIAS POLITICAS, EDIFICIO POLIVALENTE DE

CIENCIAS DE LA COMUNICACION, GAM, CIETT Y CIDEB,

UBICADOS EN EL CAMPUS MEDEROS.

352,291.20$

01/11/2012 227749 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS 6,908.00$

01/11/2012 227789 SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES VERSATILES S.A. DE C.V. REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO 77,256.00$

01/11/2012 7773683 ARTURO ROMERO CLOUD RENTA DE INMUEBLES 8,918.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

01/11/2012 227752 ARTURO ROMERO CLOUD RENTA DE INMUEBLES 8,918.00$

01/11/2012 227755 FUENTES RAMIREZ GERARDO JESUS RENTA DE INMUEBLES 42,000.00$

01/11/2012 227783 ROSY BANQUETES S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 90,924.28$

01/11/2012 227767 CONFECCIONES CADENA S.A. DE C.V. SABANAS DESECHABLES 150,000.00$

01/11/2012 227741 CLUB INDUSTRIAL A. C. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 303,071.14$

01/11/2012 227753 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 20,638.00$

01/11/2012 227758 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 990,000.00$

01/11/2012 227782 FLORERIA D ANTONY S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 226,664.00$

01/11/2012 7773716 ITZAMARA JUDITH MARTINEZ LUIS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

01/11/2012 227744 COMUNICACIÓN FOTOGRAFICA INTEGRADA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 4,640.00$

01/11/2012 227786 HERCADOS S.A. DE C.V. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 329,150.00$

01/11/2012 227784 GRAFICKA CONCEPTOS CREATIVOS S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 742.40$

01/11/2012 227778 JORGE ALBERTO NAJERA DE HOYOS SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 38,034.08$

02/11/2012 606 FACULTAD DE ARQUITECTURA (PIFI)ORPOSICION DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 67,604.53$

02/11/2012 227830 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO A EQUIPO REPRESENTATIVO DE TIGRES JUDO,

PARTICIPE EN EL 47TH ANUAL DALLAS INVITATIONAL JUDIO

CHAMPIONSHIPS, DEL 31 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE

DEL 2012, EN DALLAS TX.

8,400.00$

02/11/2012 227831 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO PARA EL EQUIPO TIGRES TAEKWONDO ASISTA AL

CAMPEONATO DE SELECCION NACIONAL Y FESTIVAL

MUNDIA DE TAEKWONDO, LOS DIAS DEL 4 AL 11 DE

NOVIEMBRE DEL 2012, EN MEXICO D.F.

14,250.00$

02/11/2012 227801 FACULTAD DE ARQUITECTURA APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 135,891.22$

02/11/2012 227824 ESCUELA PREPARATORIA NO. 12 APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 40,000.00$

02/11/2012 227797 FACULTAD DE MUSICA APOYO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA ORQUESTA DE

CÁMARA.

54,000.00$

02/11/2012 227796 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA APOYO PARA ORGANIZAR ESCUELA DE VERANO UANL 2012 384,481.91$

02/11/2012 227827 POLIDEPORTIVO TIGRES APOYO PARA RELIZAR CAPACITACION A LOS

ENTRENADORES DE TIRO CON ARCO.

15,000.00$

02/11/2012 227854 CONFECCIONES COLIBRI S.A. DE C.V. ARTICULOS PROMOCIONALES PARA EVENTO INSTITUCIONAL 16,356.00$

02/11/2012 227800 SECRETARIA GENERAL APOYO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 55,865.64$

02/11/2012 227852 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV CONSUMO 7,128.02$

02/11/2012 227846 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 89,258.00$

02/11/2012 227866 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 4,784.00$

02/11/2012 227867 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 498.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

02/11/2012 227868 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 151,392.00$

02/11/2012 227869 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 14,940.00$

02/11/2012 227870 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 18,525.00$

02/11/2012 227871 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 996.00$

02/11/2012 227872 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 2,288.00$

02/11/2012 227849 LUMINA VIAJES S.A. DE C.V. GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE INVITADO 313,249.38$

02/11/2012 227853 COMPAÑIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY S.A.

DE C.V.

GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE INVITADO 38,842.72$

02/11/2012 227859 SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V. GRUPO

FINANCIERO BANORTE

PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS 8,499.46$

02/11/2012 227826 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES REEMBOLSO DE GASTOS 5,230.00$

02/11/2012 227850 MAQAGRO DE LINARES SA DE CV RENTA DE INMUEBLES 69,600.00$

02/11/2012 227861 FERNANDO GARCIA ALANIS RENTA DE INMUEBLES 49,944.72$

02/11/2012 227815 CLEAN DOVE S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS

INSTALACIONES DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO

FÍSICO MAGISTERIAL DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

29,464.00$

02/11/2012 227851 CLUB INDUSTRIAL A. C. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 156,630.50$

02/11/2012 227862 SERVICIO INTEGRAL DE EVENTOS ESPECIALES S.A. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 731,913.60$

02/11/2012 227841 IQSEC S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 250,000.00$

05/11/2012 610 FACULTAD DE MEDICINA (PIFI)CURSO DE VERANO DEL INSTITUTO NACIONAL DE

SALUD PUBLICA EN CUERNAVACA MORELOS MEXICO

12,572.67$

05/11/2012 609 FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS (PIFI)REPOSICION DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 40,549.80$

05/11/2012 24237 FRANCISCO VAZQUEZ ACOSTA (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN EN MATERIALES Y

CONSUMIBLES

50,000.00$

05/11/2012 24239 CECILIA MEZA PEÑA (PROMEP)ASISTENCIA A REUNIONES ACADÉMICAS PROMEP

103.5/12/3585

13,074.40$

05/11/2012 24241 VITALIY KALASHNIKOV (PROMEP)ASISTENCIA A REUNIONES ACADÉMICAS

PROYECTO PROMEP 103.5/11/4330

14,773.87$

05/11/2012 24236 JOSE FELIX VILCHEZ CAVAZOS (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 22,750.00$

05/11/2012 24235 CARLOS CORDOVA FLETES (PROMEP)ESTANCIAS CORTAS DE PROYECTO PROMEP

103.5/11/4330

15,000.00$

05/11/2012 24238 HAZAEL GUTIÉRREZ MAULEON (PROMEP)REPOSICION DE GASTOS 5,413.00$

05/11/2012 24240 IVAN ELEAZAR MORENO CORTEZ (PROMEP)REPOSICION DE GASTOS MATERIAL 24,668.37$

05/11/2012 227887 LEONOR VELEZ VEGA ABONOS Y FERTILIZANTES 8,606.72$

05/11/2012 227934 QUIMICONTROL JOMAN S.A. DE C.V. ABONOS Y FERTILIZANTES 40,547.74$

05/11/2012 1326 ESCUELA PREPARATORIA NO. 4 AGUA Y DRENAJE 40,215.00$

05/11/2012 227915 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACION A.C. CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 6,500.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

05/11/2012 227925 FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES ENERGIA ELECTRICA 21,326.00$

05/11/2012 227927 ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA ALVARO

OBREGON

ENERGIA ELECTRICA 33,563.00$

05/11/2012 227916 FYSIS SOLUCIONES AMBIENTALES S.A. DE C.V. FINIQUITO DEL CONCURSO CD.UANL-02/2012, OBRA:CAMBIO

DE LUMINARIAS CIRCUITO PONIENTE.

297,977.45$

05/11/2012 227875 LETICIA MARTINEZ VILLARREAL FLETES Y MANIOBRAS 30,914.00$

05/11/2012 227883 HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V. GASTOS DE HOSPEDAJE INVITADO 8,597.40$

05/11/2012 227874 LUMINA VIAJES S.A. DE C.V. GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE INVITADO 50,081.21$

05/11/2012 227917 COMERCIALIZADORA INTEGRAL EN TELECOMUNICACIONES

S.A. DE C.V.

REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO 388,507.20$

05/11/2012 227914 GRUPO EMPRESARIAL BERONA S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 60,900.00$

05/11/2012 227913 MARIA GUADALUPE CARDENAS ROLDAN RENTA DE INMUEBLES 8,500.00$

05/11/2012 227876 TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 4,350.00$

05/11/2012 227921 LARSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 35,728.00$

05/11/2012 227922 LARSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 35,728.00$

05/11/2012 227923 LARSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 35,728.00$

05/11/2012 227924 LARSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 35,728.00$

05/11/2012 227926 PROVEEDORA DE CLIMAS E INSTALACIONES S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 94,192.00$

05/11/2012 227928 PROVEEDORA DE CLIMAS E INSTALACIONES S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 94,192.00$

05/11/2012 227929 PROVEEDORA DE CLIMAS E INSTALACIONES S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 94,192.00$

05/11/2012 227877 RESTRESA SA DE CV SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 70,978.00$

05/11/2012 227935 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELEFONOS 1,746.00$

06/11/2012 155 APLICACIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. (PEF)SERVICIO DE INSTALACION 4,471.69$

06/11/2012 227952 FACULTAD DE MUSICA APOYO A LA ORQUESTA DE CAMARA, ORQUESTA JUVENIL Y

ENSAMBLES DE LA FACULTAD DE MUSICA QUE PARTICIPAN

EN EVENTOS CULTURALES

30,000.00$

06/11/2012 227953 FACULTAD DE MUSICA APOYO A LA ORQUESTA DE CAMARA, ORQUESTA JUVENIL Y

ENSAMBLES DE LA FACULTAD DE MUSICA QUE PARTICIPAN

EN EVENTOS CULTURALES

30,000.00$

06/11/2012 227966 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO INSCRIPCION PARA QUE EL EQUIPO TIGRES

CLAVADO, ASISTA A EVENTO DE CAMO INVITATIONAL, DEL 4

AL 10 DE DIC. EN MOTREAL, CANADA.

31,704.00$

06/11/2012 227950 DIRECCION DE ARTES MUSICALES Y DIFUSION CULTURAL APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 30,000.00$

06/11/2012 227972 DIRECCION DE ORQUESTA SINFONICA DE LA U.A.N.L. APOYO PARA LA 3A SERIE DE CONCIERTOS DE LA OSUANL

TEMPORADA 2012

45,000.00$

06/11/2012 227975 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA ############

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

06/11/2012 227963 SERVICIO INTEGRAL DE EVENTOS ESPECIALES S.A. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 1,740,278.40$

06/11/2012 7773789 MAS BODEGA Y LOGISTICA S.A. DE C.V. FLETES Y MANIOBRAS 764.70$

06/11/2012 227960 COMPAÑIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY S.A.

DE C.V.

GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE INVITADO 193,580.78$

06/11/2012 227954 BERENICE ELENA JIMENEZ FLORES MATERIALES Y UTILES 13,643.92$

06/11/2012 227955 DISTRIBUIDORA PROESA S.A. DE C.V. MATERIALES Y UTILES 16,443.93$

06/11/2012 227956 DISTRIBUIDORA PROESA S.A. DE C.V. MATERIALES Y UTILES 4,682.27$

06/11/2012 227957 ZOOM GRAPHIC S.A. DE C.V. MATERIALES Y UTILES 7,627.00$

06/11/2012 227965 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES REEMBOLSO DE GASTOS 1,500.00$

06/11/2012 227958 MILENIUM DESARROLLO TURQUESA S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 160,422.62$

06/11/2012 227959 RUIZ MARTINEZ MARIA ELENA SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 36,262.76$

06/11/2012 227964 COMUNICACIÓN FOTOGRAFICA INTEGRADA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 2,204.00$

06/11/2012 227973 ERICK ESTRADA BELLMANN SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 87,000.00$

07/11/2012 156 MCS NETWORK SOLUTION S.A. DE C.V. (PEF)SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 831,571.87$

07/11/2012 228010 NUEVA CONSULTORIA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V. (PIFI)CABLEADO UTP CAT. 5E EXTENDIDO SYSTIMAX 4,086.68$

07/11/2012 228013 NUEVA CONSULTORIA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V. (PIFI)CANALIZACION VERTICAL C/TUBERIA DE PARED

DELGADA

10,972.44$

07/11/2012 228009 NUEVA CONSULTORIA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V. (PIFI)SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 10,034.00$

07/11/2012 228019 PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V. (PIFI)TORSO HUMANO 4,060.00$

07/11/2012 24247 GSTEMEX S.A. DE C.V. (PROMEP)CABLE COMPUESTO DE APPLE IPAD 371.20$

07/11/2012 24249 FISHER MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (PROMEP)INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 3,526.01$

07/11/2012 24246 GLOBAL PRODUCT SERVICES S.A. DE C.V. (PROMEP)MOUSE,ADAPTADOR DE IPAD 1,528.00$

07/11/2012 227976 CENTRO DE INFORMACION DE HISTORIA REGIONAL APOYO PARA EL TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE

HISTORIA, LOS DIAS 7,8,9 Y 10 DE NOVIEMBRE 2012

40,000.00$

07/11/2012 227990 DIRECCION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 40,000.00$

07/11/2012 228000 GUILLERMINA SALINAS HERNANDEZ ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 137,152.60$

07/11/2012 227986 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 413,575.00$

07/11/2012 227989 GEN INDUSTRIAL S.A. DE C.V. FLETES Y MANIOBRAS 176,333.92$

07/11/2012 227996 EBENEZER PAPELERA S.A. DE C.V. MATERIALES Y UTILES 120,269.66$

07/11/2012 1331 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FIDEICOMISO CREDITO N.

0741415

PAGO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO A LARGO PLAZO

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV-2012

2,296,043.86$

07/11/2012 227988 ARMANDO CRISTERNA TORRES RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 45,147.20$

07/11/2012 116 COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS TURISTICOS Y

CREDITO LTDA

SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 463,386.00$

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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

07/11/2012 227983 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA

S.A. DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 987,405.33$

07/11/2012 227984 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA

S.A. DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,018,262.06$

07/11/2012 228025 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELEFONOS 855.00$

07/11/2012 228026 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELEFONOS 2,182.88$

07/11/2012 227997 EDIFICACIONES OLIMPYA DEL NORTE S.A. DE C.V. TOPE PARA PUERTA,GUARDAPOLVOS,ACRILICO EN METROS 21,216.40$

07/11/2012 227999 IVG COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. UPS 346,479.17$

07/11/2012 227977 COMUNICACION VIMO S.A. DE C.V. IMPRESIÓN DE BANNER Y PUBLICIDAD 19,749.00$

08/11/2012 31 SECOVI S.A. DE C.V. (PEF)INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 934,408.62$

08/11/2012 613 PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V. (PIFI)AGUJA,ALCOHOL,JERINGA PARA INYECCION,JERINGA

PARA INYECCION,PICETA

91,003.16$

08/11/2012 618 VIDEO INTEGRA S.A. DE C.V. (PIFI)CAÑA DE FIBRA DE CARBONO,CAÑA DE ALUMINIO SIN

CABLE,PROTECTOR ANTI-POP,CABLE DE CONEXION DE

INTERFASE A PREAMPLIFICADOR,FILTRO

ANTIPOP,CORRECTOR DE FASE PARA

MICROFONO,PROTECTOR DE VIENTO PARA

MICROFONO,SUSPENSION ELASTICA PARA MICROFONO,ISA 8

CHANNEL ADC

37,378.22$

08/11/2012 612 ATANACIO SALAZAR ARVIZU (PIFI)PULSE TRANSDUCTOR (RAT) 49,998.32$

08/11/2012 118 SECRETARIA GENERAL APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 101,987.41$

08/11/2012 228054 FACULTAD DE MEDICINA APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO 84,507.12$

08/11/2012 228047 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA APOYO PARA ORGANIZAR EVENTOS DEL MES DE AGOSTO DE

2012 EN EL CCU

300,000.00$

08/11/2012 228076 FACULTAD DE AGRONOMIA ARROPE DE AREAS VERDES Y CANCHAS DEPORTIVAS DE

CIUDAD UNIVERSITARIA, BIBLIOTECA MAGNA,

POLIDEPORTIVO Y CAMPUS DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

100,000.00$

08/11/2012 228051 COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ S.A. DE C.V. ARTICULOS DEPORTIVOS DIVERSOS 551,696.00$

08/11/2012 228050 COMERCIALIZADORA IRCAMAVI S.A. DE C.V. ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 267,016.00$

08/11/2012 228060 ORTIGA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. CARTUCHO PARA IMPRESORA DIVERSO 19,946.20$

08/11/2012 228090 DISTRIBUIDORA PROESA S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL 89,250.37$

08/11/2012 228100 SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. COMPUTADORA ESCRITORIO,MULTIFUNCIONAL 18,444.00$

08/11/2012 228087 FACULTAD DE AGRONOMIA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS

VERDES,JARDINES Y CANCHAS DE LA DIRECCION GENERAL

DE DEPORTES PERIODO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012.

174,959.68$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

08/11/2012 228077 FYSIS SOLUCIONES AMBIENTALES S.A. DE C.V. FINIQUITO DEL CONCURSO CD.UANL-02/2012, OBRA:CAMBIO

DE LUMINARIAS CIRCUITO PONIENTE.

297,977.45$

08/11/2012 228098 COMPAÑIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY S.A.

DE C.V.

GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE INVITADO 52,217.00$

08/11/2012 228039 LORA DESARROLLO INDUSTRIAL REGIOMONTANO S.A. DE

C.V.

IMPERMEABILIZACION A BASE DE SISTEMA PREFABRICADO

CON GARANTIA DE 5 AÑOS EN AZOTEA DEL EDIFICIO NO. 3,

DE LA PREPARATORIA NO. 9.

111,969.00$

08/11/2012 228037 DESARROLLO DE OBRAS Y ESPACIOS S.A. DE C.V. IMPERMEABILIZACION Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

PARA EVITAR HUMEDADES Y ACCESO DE AGUA DE LLUVIA

AL INTERIOR DE EDIFICIO EN AREAS DE TEATRO,

BIBLIOTECA, AULAS Y ALMACEN, EN LA FACULTAD DE

ARTES VISUALES.

217,842.30$

08/11/2012 228040 RODRIGUEZ DAVILA BERTHA YOLANDA MANTENIMIENTO A CESPED Y ACOMODO DE ARCILLA EN

CAMPO DE BEISBOL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES (21,826

M2). SERVICIO DE DESMONTE DE MALEZA EN LAS AREAS

CIRCUNDANTES A LAS CANCHAS ANTERIORES (38,190 M2),

CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL

2012, EN POLIDEPORTIVO LINARES.

167,075.04$

08/11/2012 228036 ADJ REMODELACIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO A PINTURA DE MUROS, CIELOS Y

COLUMNAS INTERIORES Y EXTERIORES DE LOS EDIFICIOS DE

FACPYA UNIDAD LINARES, ASI MISMO A BARANDALES,

CANCHA DE BASQUETBOL, CAJONES DE ESTACIONAMIENTO

Y A CORDONES DE BANQUETAS.

198,161.96$

08/11/2012 228089 FACULTAD DE AGRONOMIA MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES DEL

CAMPUS DE CIENCIAS AGROPECUARIAS PERIODO DEL 1 AL 31

DE AGOSTO DE 2012

36,425.38$

08/11/2012 228056 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S.A. DE C.V. MATERIALES PARA ELABORACION DE TITULOS 200,000.00$

08/11/2012 228049 GERARDO CHAPA ZUÑIGA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 19,186.98$

08/11/2012 228063 PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V. MATERIALES Y ACCESORIOS DE LABORATORIO 430,949.76$

08/11/2012 6405 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA IMPRENTA S.A. DE

C.V.

MATERIALES Y UTILES 49,300.00$

08/11/2012 6406 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA IMPRENTA S.A. DE

C.V.

MATERIALES Y UTILES 49,300.00$

08/11/2012 6407 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA IMPRENTA S.A. DE

C.V.

MATERIALES Y UTILES 49,300.00$

08/11/2012 6408 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA IMPRENTA S.A. DE

C.V.

MATERIALES Y UTILES 49,300.00$

08/11/2012 228085 STREAM DOCUMENT S.A. DE C.V. MATERIALES Y UTILES 66,352.00$

08/11/2012 228086 ZOOM GRAPHIC S.A. DE C.V. MATERIALES Y UTILES 91,176.00$

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REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

08/11/2012 228096 BERENICE ELENA JIMENEZ FLORES MATERIALES Y UTILES 221,131.01$

08/11/2012 228059 BERENICE ELENA JIMENEZ FLORES PAPEL COUCHE MATE 135 GRS. DE 57X87 IMPORTADO TRIPLE

RECUBRIMIENTO

139,084.00$

08/11/2012 228097 FACULTAD DE AGRONOMIA PINTADO SEMANAL DE CANCHAS E FUTBOL (4), SOFTBOL(1),

BEISBOL(1),Y TIRO CON ARCO (1) DEL POLIDEPORTIVO "

TIGRES " EN EL MES DE AGOSTO DEL 2012

25,000.00$

08/11/2012 228092 FACULTAD DE AGRONOMIA PINTADO SEMANAL DE CANCHAS DE FUTBOL (4), SOFTBOL

(1), BEISBOL (1), Y TIRO CON ARCO (1) DEL POLIDEPORTIVO

"TIGRES" EN EL MES DE ABRIL DEL 2012

25,000.00$

08/11/2012 228095 FACULTAD DE AGRONOMIA PINTADO SEMANAL DE CANCHAS DE FUTBOL (4), SOFTBOL

(1), BEISBOL (1), Y TIRO CON ARCO (1) DEL POLIDEPORTIVO

"TIGRES" EN EL MES DE JULIO DEL 2012

25,000.00$

08/11/2012 228094 FACULTAD DE AGRONOMIA PINTADO SEMANAL DE CANCHAS DE FUTBOL (4), SOFTBOL

(1), BEISBOL (1), Y TIRO CON ARCO (1) DEL POLIDEPORTIVO

"TIGRES" EN EL MES DE JUNIO DEL 2012

25,000.00$

08/11/2012 228093 FACULTAD DE AGRONOMIA PINTADO SEMANAL DE CANCHAS DE FUTBOL (4), SOFTBOL

(1), BEISBOL (1), Y TIRO CON ARCO (1) DEL POLIDEPORTIVO

"TIGRES" EN EL MES DE MAYO DEL 2012

25,000.00$

08/11/2012 228091 FACULTAD DE AGRONOMIA POLIZA DE MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DURANTE EL

MES DE AGOSTO 2012.

230,969.08$

08/11/2012 117 DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES REEMBOLSO DE GASTOS 10,224.21$

08/11/2012 228057 IMAGEN GRAFICA APLICADA S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 91,640.00$

08/11/2012 228046 RAUL DOMINGO MOTTA PAGO REFERENTE AL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE

AGROINNOVACION QUE SE DESARROLLARA EN

COLABORACION CON EL INSTITUTO INTERNACIONAL PARA

EL PENSAMIENTO COMPLEJO (IPC)EN EL PAIS DE ARGENTINA

DEL 04 AL 14 DE NOV-2012

606,326.20$

08/11/2012 228088 FLORERIA D ANTONY S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 292,331.60$

08/11/2012 228101 ROSY BANQUETES S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 212,239.40$

08/11/2012 228078 TECNOLOGIA PARA RESPALDO DIGITAL DE DATOS Y

DOCUMENTOS S.A.

SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 200,000.00$

08/11/2012 228079 TECNOLOGIA PARA RESPALDO DIGITAL DE DATOS Y

DOCUMENTOS S.A.

SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 201,039.27$

08/11/2012 228043 PROYSO INFORMATICA INTEGRAL S.A. DE C.V. SOPORTE DE PARED PARA PANTALLA DE PLASMA,CABLE

VGA

3,331.52$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

08/11/2012 228082 ELIZABETH RAMOS MARTINEZ SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL REYNOBOND,

CANCEL DE ALUMINIO Y CRISTAL REFLECTA DE 5.40 X 2.90 M,

2 PUERTAS BATIENTES DE ALUMINIO Y CRISTAL Y DE ZOCLO

DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO CANAL, TRABAJOS

REALIZADOS EN LA SALA PORTAL WEB UBICADA EN PLANTA

BAJA DE RECTORÍA.

215,367.92$

08/11/2012 1342 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN EL D.F. TELEFONOS 8,700.00$

09/11/2012 24267 MINERVA AIDA GARCÍA GARCÍA (PROMEP)APOYO ASISTENCIA A REUNIONES ACADEMICAS 8,253.75$

09/11/2012 24270 JUANITA GUADALUPE GUTIERREZ SOTO (PROMEP)APOYO REPOSICIÓN DE GASTOS DE MATERIALES

DE PROYECTO PROMEP 103.5/12/7884

8,340.69$

09/11/2012 24269 VITALIY KALASHNIKOV (PROMEP)APOYO REPOSICION DE MATERIALES Y

CONSUMIBLES PROYECTO PROMEP 103.5/11/4330

11,053.12$

09/11/2012 24263 MINERVA AIDA GARCÍA GARCÍA (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 11,375.00$

09/11/2012 24268 YOHANN RENALD GRONDIN (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 20,973.00$

09/11/2012 24264 ALVARO EDUARDO CORDERO FRANCO (PROMEP)MATERIALES Y CONSUMIBLES APOYO PROMEP

103.5/11/4330

40,000.00$

09/11/2012 228114 LEONOR VELEZ VEGA ABONOS Y FERTILIZANTES 8,606.72$

09/11/2012 228122 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. AGUA Y DRENAJE 3,701,360.92$

09/11/2012 228117 DIRECCION DE PUBLICACIONES APOYO AL 3ER. CONCURSO DE RESEÑA DE LIBROS PARA

ALUMNOS Y MAESTROS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

86,000.00$

09/11/2012 228141 DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS APOYO PARA 2° CONFERENCIA INTERACTIVA 6,000.00$

09/11/2012 228142 DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS APOYO PARA 2° CONFERENCIA INTERACTIVA 6,000.00$

09/11/2012 228115 ESCUELA PREPARATORIA NO. 19 APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 40,000.00$

09/11/2012 228143 DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS APOYO PARA 3° CONFERENCIA INTERACTIVA 6,000.00$

09/11/2012 228144 DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS APOYO PARA 3° CONFERENCIA INTERACTIVA 6,000.00$

09/11/2012 228137 LUMINA VIAJES S.A. DE C.V. GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE INVITADO 245,219.78$

09/11/2012 228125 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE ENERO - FEBRERO DEL

2012

300,000.00$

09/11/2012 228132 CENTRO UNIVERSITARIO DE SALUD APOYO MATERIALES DE LIMPIEZA 173,047.69$

09/11/2012 228140 SINERGIA DEPORTIVA S.A. DE C.V. OPERACION EVENTO FINAL ONEFA AUTENTICOS TIGRES VS

PUMAS

332,806.32$

09/11/2012 228146 COMERCIALIZADORA PAREDES DEL NORTE S.A. DE C.V. PLAYERA DEPORTIVA,PANTALONES DEPORTIVOS 166,935.60$

09/11/2012 228207 CONFECCIONES CADENA S.A. DE C.V. SABANAS DESECHABLES 162,720.00$

09/11/2012 228124 SECRETARÍA GENERAL APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 65,640.42$

09/11/2012 228145 ROSA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 47,867.40$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

09/11/2012 228128 CLEAN SERVICE S.A. DE C.V. SERVICIO POR 15 AUXIIARES DE LIMPIEZA EN EL AREA DE

SUS OFICINAS CON TURNO DE OCHO HORAS DIARIAS DE

LUNES A SABADO CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE 2012

331,470.00$

09/11/2012 228139 ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA ALVARO

OBREGON

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

MES DE JULIO Y AGOSTO 2010

239,156.95$

09/11/2012 228219 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA

S.A. DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 987,405.32$

09/11/2012 228220 SEGURIDAD CORPORATIVA ALERTA S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 1,016,020.42$

09/11/2012 228223 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA

S.A. DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 978,574.79$

09/11/2012 228224 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA

S.A. DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 963,900.60$

09/11/2012 228214 SERVICIOS TELUM S.A. DE C.V. TELEFONOS 266,554.08$

12/11/2012 24277 INTERCOVAMEX S.A. DE C .V. (PIFI)(PROMEP)MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE

INMUEBLES

20,267.72$

12/11/2012 629 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL (PIFI)CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 43,264.16$

12/11/2012 626 FACULTAD DE MEDICINA (PIFI)ESTANCIA FORMATICA DE ESPECIALIZACION EN

IMAGEN DE RESONANCIA MAGNETICA DE MAMA DURANTE

EL PERIODO DEL 23 AGOSTO AL 14 SEPTIEMBRE 2012 EN EL

SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN DEL H.U QUIRON

DE MADRID

63,520.34$

12/11/2012 632 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (PIFI)MATERIAL PARA LABORATORIO 8,698.00$

12/11/2012 628 FACULTAD DE MUSICA (PIFI)PARTICIPACIÓN DE ENSAMBLE ORQUESTAL EN

GRABACIÓN

42,841.00$

12/11/2012 623 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS

ESTRATEGICOS

(PIFI)REPOSICION DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 338,256.31$

12/11/2012 625 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS (PIFI)REPOSICION DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 9,325.66$

12/11/2012 627 FACULTAD DE ENFERMERIA (PIFI)REPOSICION DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 38,613.49$

12/11/2012 630 FACULTAD DE ORGANIZACION DEPORTIVA (PIFI)REPOSICION DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 32,051.28$

12/11/2012 631 FACULTAD DE PSICOLOGIA (PIFI)REPOSICION DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 102,422.59$

12/11/2012 24276 SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. (PROMEP)ACCESORIOS EQUIPO DE COMPUTO 1,519.60$

12/11/2012 228304 CLEAN DOVE S.A. DE C.V. 1 LAVADO DE VIDRIOS EXTERIORES DE OFICINA PLANTA

ALTA .TRABAJO MENUSAL REALIZADO EN LAS

INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO TIGRES

371,316.00$

12/11/2012 1355 ESCUELA PREPARATORIA NO. 6 AGUA Y DRENAJE 27,107.00$

12/11/2012 1358 ESCUELA PREPARATORIA NO. 21 AGUA Y DRENAJE 19,704.00$

12/11/2012 228233 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 3,060.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

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REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

12/11/2012 228290 FUNDACION U.A.N.L. A.C. APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 10,957.78$

12/11/2012 228287 DEPARTAMENTO DE BECAS APOYO PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS DE LAS

TRABAJADORAS SOCIALES

10,000.00$

12/11/2012 228238 VIDEO INTEGRA S.A. DE C.V. BATERIA PARA CAMARA,TRIPIE,CABLE PARA EQUIPO DE

AUDIOVISUAL,MALETIN PARA CAMARA,CAJA DE

TRANSPORTE DE EQUIPO AUDIOVISUAL

77,417.70$

12/11/2012 228249 LIBRERÍA UNIVERSITARIA BECAS A ESTUDIANTES 829.72$

12/11/2012 228292 RUIZ MARTINEZ MARIA ELENA CONSUMO 2,618.12$

12/11/2012 228296 CLUB INDUSTRIAL A. C. CONSUMO 4,477.60$

12/11/2012 228306 RESTRESA SA DE CV CONSUMO 2,621.00$

12/11/2012 228231 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 3,948.00$

12/11/2012 228302 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 241,863.00$

12/11/2012 228253 PABLO DANIEL QUIROGA GAMBOA RENTA DE ESTUDIO INFORMA 2012 UANL Y GRABACION 21,982.00$

12/11/2012 228254 ALFREDO ALEJANDRO LOZANO GONZALEZ CONSUMO 3,400.00$

12/11/2012 228267 LA FACTORIA POOL S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 722,907.36$

12/11/2012 228305 MAG-TOTAL S.A. DE C.V. FLETES Y MANIOBRAS 239,598.00$

12/11/2012 228227 COMPAÑIA MEXICANA DE GAS S.A. DE C.V. GAS 6,776.53$

12/11/2012 228228 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV GAS 104,095.84$

12/11/2012 228229 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV GAS 98,344.35$

12/11/2012 228230 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES GAS 517.00$

12/11/2012 228232 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES GAS 555.00$

12/11/2012 228252 HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V. GASTOS DE HOSPEDAJE INVITADO 2,991.30$

12/11/2012 1353 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN EL D.F. APOYO GASTOS DE REPRESENTACION 52,815.86$

12/11/2012 228259 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 3,887.00$

12/11/2012 228260 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 128,484.00$

12/11/2012 228261 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 12,948.00$

12/11/2012 228262 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 7,125.00$

12/11/2012 228263 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 996.00$

12/11/2012 228264 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 572.00$

12/11/2012 228246 LUMINA VIAJES S.A. DE C.V. GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE INVITADO 196,763.00$

12/11/2012 228303 LUMINA VIAJES S.A. DE C.V. GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE INVITADO 80,967.84$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

12/11/2012 228294 IMPERTECHO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO PRINCIPAL DE AULAS,

CAFETERIA, LIBRERIA Y AREA DE RECURSOS HUMANOS DE

LA PREPARATORIA NO. 15, UNIDAD FLORIDA.

IMPERMEABILIZACION DE DOBLE ASFALTO CON GARANTIA

DE 5 AÑOS, INCLUYE EMPASTADO Y FORRADO DE DUCTOS.

100,000.00$

12/11/2012 228307 LIBRERIA UNIVERSITARIA LIBROS 2,430.00$

12/11/2012 7774042 ISAAC NATHANAEL ZAPATA MENDOZA PRACTICAS PROFESIONALES 3,600.00$

12/11/2012 7774043 MARIA ELVIRA PEDRAZA BARRAGAN PRACTICAS PROFESIONALES 3,600.00$

12/11/2012 7774044 ALEXIS EULALIO FRAUSTO AYALA PRACTICAS PROFESIONALES 3,600.00$

12/11/2012 7774045 MARIA DEL MAR SALDAÑA ROJO PRACTICAS PROFESIONALES 3,600.00$

12/11/2012 7774046 NIRIA LISSETH GUERECA COVARRUBIAS PRACTICAS PROFESIONALES 3,600.00$

12/11/2012 7774047 KAREN LIZETH ALVAREZ AVINA PRACTICAS PROFESIONALES 3,600.00$

12/11/2012 7774048 NANCY AZUCENA GARCIA MALDONADO PRACTICAS PROFESIONALES 3,600.00$

12/11/2012 7774049 CARLOS ALBERTO LOERA AYALA PRACTICAS PROFESIONALES 3,600.00$

12/11/2012 7774050 WALTER ANDRES RUIZ TORRES PRACTICAS PROFESIONALES 3,600.00$

12/11/2012 228279 ACE SEGUROS S.A. PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS 7,702.80$

12/11/2012 1354 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN EL D.F. APOYO RENTA DE INMUEBLES 21,704.82$

12/11/2012 228235 MIMEO DE MEXICO S.A. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 161,008.39$

12/11/2012 228239 VIDEOPROYECCION INTEGRAL S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 304,268.00$

12/11/2012 228298 MIGUEL ANGEL JIMENEZ ELIZONDO REPARACIONES DE PUERTAS DE CRISTAL EN PLANTA BAJA

DE RECTORIA Y C. DE INNOVACION INVEST. Y DESARROLLO

EN ING. Y TECNOLOGIA

53,232.40$

12/11/2012 228243 SERVICIO INTEGRAL DE EVENTOS ESPECIALES S.A. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 984,300.60$

12/11/2012 7774052 JULIA HERNANDEZ GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

12/11/2012 7774053 LAURA ELENA SOSA CACERES SERVICIO SOCIAL 900.00$

12/11/2012 7774054 MARIANA BERENICE GONZALEZ LOPEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

12/11/2012 7774055 FRANCISCO DE JESUS CEPEDA RINCON SERVICIO SOCIAL 900.00$

12/11/2012 7774056 EDWIN JAVIER CANTU RIVERA SERVICIO SOCIAL 900.00$

12/11/2012 7774057 JAIME SANCHEZ MACEDO SERVICIO SOCIAL 900.00$

12/11/2012 7774058 DELIAN GUADALUPE MUNOZ PENA SERVICIO SOCIAL 900.00$

12/11/2012 7774059 ILSE ESTEFANIA CANTU MORALES SERVICIO SOCIAL 900.00$

12/11/2012 7774060 JOSE DE JESUS SANCHEZ ESCOBEDO SERVICIO SOCIAL 900.00$

12/11/2012 7774061 EDSON FERNANDO COLUNGA VAZQUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

12/11/2012 7774062 CARLOS ALBERTO BAZALDUA CASTILLO SERVICIO SOCIAL 900.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

12/11/2012 7774063 SOFIA FERNANDEZ LOPEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

12/11/2012 7774064 MARIO ALONSO MARTINEZ CORDERO SERVICIO SOCIAL 900.00$

12/11/2012 7774065 EDUARDO EMILIANO SANCHEZ GARZA SERVICIO SOCIAL 900.00$

12/11/2012 228257 PROYECTAIRE S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 12,233.60$

12/11/2012 228258 ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 14,465.20$

12/11/2012 228274 ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 57,860.80$

12/11/2012 228289 MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 2,278.12$

12/11/2012 228293 STREAM DOCUMENT S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 5,316.66$

12/11/2012 228308 AQUA JAKER S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 53,360.00$

12/11/2012 228245 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 19,175.25$

12/11/2012 228272 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 26,682.01$

12/11/2012 228275 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA TELEFONOS 4,969.00$

12/11/2012 228297 AXTEL S.A.B DE C.V. TELEFONOS 1,226,750.95$

13/11/2012 24282 SOLUCIONES EXA S.A. DE C.V. (PROMEP)COMPUTADORA PORTATIL 29,232.00$

13/11/2012 228321 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. AGUA Y DRENAJE 877,837.92$

13/11/2012 228327 FACULTAD DE MUSICA APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 54,000.00$

13/11/2012 228342 ESCUELA PREPARATORIA NO. 11 APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 40,000.00$

13/11/2012 228343 ESCUELA PREPARATORIA N0. 18 APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 40,000.00$

13/11/2012 228344 ESCUELA PREPARATORIA NO. 10 APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 40,000.00$

13/11/2012 228329 DIRECCION DE ORQUESTA SINFONICA DE LA U.A.N.L. APOYO PARA LA 3A SERIE DE CONCIERTOS DE LA OSUANL

TEMPORADA 2012

182,000.00$

13/11/2012 228312 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 24,128.00$

13/11/2012 228313 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 143,222.00$

13/11/2012 6409 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA IMPRENTA S.A. DE

C.V.

MATERIALES Y UTILES 46,400.00$

13/11/2012 228318 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA REEMBOLSO DE GASTOS 51,310.47$

13/11/2012 228316 ARTURO ROMERO CLOUD RENTA DE INMUEBLES 8,918.00$

13/11/2012 228332 ARACELY ALONSO ALDAPE RENTA DE INMUEBLES 17,621.10$

13/11/2012 228337 ELIZABETH RAMOS MARTINEZ SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 248,741.12$

13/11/2012 228334 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA

S.A. DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,002,833.55$

13/11/2012 228338 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA

S.A. DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,006,147.00$

14/11/2012 635 FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS (PIFI)CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 22,368.20$

14/11/2012 634 FACULTAD DE PSICOLOGIA (PIFI)REPOSICION DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 90,609.87$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

14/11/2012 24294 JOSÉ FERNANDO CAMACHO VALLEJO (PROMEP)APOYO 1ER ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN 30,000.00$

14/11/2012 24319 JONATHAN PEREZ MESEGUER (PROMEP)APOYO A INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC

PROMEP/103.5/12/3585

13,716.50$

14/11/2012 24313 JORGE ISABEL ZAMARRIPA RIVERA (PROMEP)APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC

PROMEP/103.5/12/3585 2012

2,273.45$

14/11/2012 24308 LETICIA ANCER ELIZONDO (PROMEP)APOYO ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA 1,046.46$

14/11/2012 24300 AMALIA GUILLÉN GAYTAN (PROMEP)APOYO ASISTENCIA A REUNION PROMEP

103.5/12/3585

25,000.00$

14/11/2012 24318 JOSE FELIX VILCHEZ CAVAZOS (PROMEP)APOYO ASISTENCIA A REUNIONES ACADEMICAS

PROMEP 103.5/12/3585

9,135.00$

14/11/2012 24322 EDUARDO ALANÍS RODRÍGUEZ (PROMEP)APOYO COMBUSTIBLE 8,672.67$

14/11/2012 24316 CARLOS MUÑIZ MURIEL (PROMEP)APOYO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 69,451.49$

14/11/2012 24292 JOSÉ FERNANDO CAMACHO VALLEJO (PROMEP)APOYO CONSUMIBLES MENORES 4,000.00$

14/11/2012 24299 AMALIA GUILLÉN GAYTAN (PROMEP)APOYO ESTANCIA CORTA PROMEP 103.5/12/3585 10,000.00$

14/11/2012 24296 ALCIONE GARCIA GONZALEZ (PROMEP)APOYO ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE POTENCIALES DE INTERACCIÓN

MOLECULAR.

7,000.00$

14/11/2012 24293 JOSÉ FERNANDO CAMACHO VALLEJO (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN 30,000.00$

14/11/2012 24302 MIGUEL MATA PEREZ (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN 25,000.00$

14/11/2012 24290 ROGELIO CARRERA TREVIÑO (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN DE MATERIALES

PARA PROYECTO PROMEP 103.5/11/4330

50,000.00$

14/11/2012 24291 ROGELIO CARRERA TREVIÑO (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN EN MATERIALES Y

CONSUMIBLES PARA PROYECTO PROMEP 103.5/11/4330

40,000.00$

14/11/2012 24303 ULISES MATIAS GARCIA PEREZ (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN PARA ASISTENCIA

A LA UAB PROYECTO PROMEP 103.5/12/3585

20,000.00$

14/11/2012 24298 MONICA AZUCENA RAMIREZ CABRERA (PROMEP)APOYO MATERIALES Y CONSUMIBLES 25,000.00$

14/11/2012 24321 JANET GARCIA GONZALEZ (PROMEP)APOYO PROYECTO PROMEP 103.5/12/3585 4,958.80$

14/11/2012 24309 JESUS ALBERTO GOMEZ TREVINO (PROMEP)APOYO REACTIVOS 26,736.39$

14/11/2012 24307 JUAN ANTONIO VIDALES CONTRERAS (PROMEP)APOYO REPOSICION DE GASTOS 13,807.00$

14/11/2012 24317 DOMINGO IXCOATL GARCIA GUTIERREZ (PROMEP)APOYO REPOSICION DE GASTOS 6,787.00$

14/11/2012 24323 ULISES MATIAS GARCIA PEREZ (PROMEP)APOYO REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE

LA COMPRA DE MATERIALES PROYECTO PROMEP

103.5/12/3585

1,220.17$

14/11/2012 24314 IVAN ELEAZAR MORENO CORTEZ (PROMEP)APOYO REPOSICION DE GASTOS PROMEP

103.5/12/3585

24,744.83$

14/11/2012 24315 EILEEN SUSANA CARRILLO PEDRAZA (PROMEP)APOYO REPOSICIÓN DE GASTOS PROMEP

103.5/12/3585

1,000.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

14/11/2012 24295 ROSA ENELDA LÓPEZ FUENTES (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 17,750.00$

14/11/2012 24310 ANNA VELIA VAZQUEZ MARMOLEJO (PROMEP)CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 9,051.23$

14/11/2012 24311 CARLOS JAVIER LUCIO ORTIZ (PROMEP)CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 1,000.00$

14/11/2012 1367 ESCUELA PREPARATORIA NO. 13 AGUA Y DRENAJE 23,927.00$

14/11/2012 228346 ESCUELA PREPARATORIA NO. 17 APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 40,000.00$

14/11/2012 228461 ASESORIAS INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. ASESORIAS INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTO : FACTURA

321 - SERVICIO DE LIMPIEZA

18,618.00$

14/11/2012 228443 SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES VERSATILES S.A. DE C.V. CANALIZACIONES VERTICALES PARA SERVICIOS DE

DATOS,CANALIZACION HORIZONTAL PARA SERVICIOS DE

DATOS,SERVICIOS DE CABLEADO DE ENERGÍA

REGULADA,CANALIZACIONES VERTICALES PARA ENERGÍA

REGULADA,CANALIZACIONES HORIZONTALES PARA

ENERGIA REGULADA,CABLEADO UTP CAT. 5E EXTENDIDO

SYSTIMAX,PACTH CORD RJ45-RJ45 CAT. 5E DE 10 FT

CERTIFICADO,PACTH CORD RJ45-RJ45 CAT. 5E DE 3FT

CERTIFICADOS

155,788.00$

14/11/2012 228347 DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS APOYO CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 59,400.00$

14/11/2012 228450 BANCO BASE, S.A. IBM ROGERS ATHLETIC COP, PROGRAMA DE FUTBOL AMERICANO 1,170.00$

14/11/2012 228451 BANCO BASE, S.A. IBM AMERICAN SPORTS CORP, PROGRAMA DE FUTBOL

AMERICANO

9,188.40$

14/11/2012 228453 BANCO BASE, S.A. IBM AMERICAN SPORTS CORP, PROGRAMA DE FUTBOL

AMERICANO

930.15$

14/11/2012 228454 BANCO BASE, S.A. IBM AMERICAN SPORTS CORP, PROGRAMA DE FUTBOL

AMERICANO

12,703.08$

14/11/2012 228457 RIDDELL ALL AMERICAN SPORT CORP FLETES Y MANIOBRAS 4,514.51$

14/11/2012 228459 RIDDELL ALL AMERICAN SPORT CORP FLETES Y MANIOBRAS 6,947.59$

14/11/2012 228465 FLORES MOLINA AGENCIA ADUANAL S.C. GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 5,609.40$

14/11/2012 228460 BANCO BASE, S.A. IBM SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 990,000.00$

14/11/2012 7774663 WILLIAM CASTILLO CHAPA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774664 JUAN CARLOS GOMEZ LEON SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774665 GABRIELA SELENE ROMERO CASTILLO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774666 DARINKA SARAI ZIZUMBO OJEDA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774667 ANA CECILIA MARTINEZ CEDILLO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774668 DANTE DE JESUS CHUA HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774669 MARIO IVAN MARTINEZ ABUNDIS SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774670 GERARDO ANTONIO CAMACHO LOERA SERVICIO SOCIAL 900.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

14/11/2012 7774671 AMADEO ESCOBAR LOPEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774672 VIOLETA CAROLINA NERI FALCON SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774673 VALENTE ERNESTO ROMUALDO RESENDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774674 ELIUD EMMANUEL LOPEZ VARGAS SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774675 ALFREDO CHAVEZ VALADEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774676 RUBEN GONZALEZ LOPEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774677 EVA PATRICIA LARA MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774678 RAUL PEREZ ARROYO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774679 CECILIA GUADALUPE GONZALEZ MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774680 GILBERTO FLORES HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774681 FERNANDO AZAEL MANTOS TEJEDA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774682 JUAN MANUEL DE DIOS CORONADO RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774683 JESUS MARTINEZ ZARATE SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774684 JULIA ISELA RODRIGUEZ CARRILLO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774685 CYNTHIA LILIANA IBARRA GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774686 RICARDO MONTEMAYOR SANCHEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774687 ARNOLD IVAN MALDONADO SALAZAR SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774688 OSCAR EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774689 KARLA PATRICIA HERNANDEZ SIFUENTES SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774690 MONICA CATALINA HERNANDEZ OROZCO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774691 JUAN MANUEL SALAZAR GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774692 MARIANO GOMEZ GARZA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774693 JESUS GERARDO GONZALEZ RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774694 JOSE VALENTIN FRANCO CUELLAR SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774695 BRENDA JANETH DAVILA AMARO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774696 ANGEL JAVIER ESQUIVEL ACEVEDO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774697 LORENA ALEJANDRA CRUZ MUNOZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774698 EMMANUEL VIDAL HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774699 HUMBERTO DE JESUS LUMBRERAS ZARAZUA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774700 JESSICA ALEJANDRA RODRIGUEZ SILVA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774701 ARTURO VANEGAS RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774702 HECTOR JUAREZ GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774703 ELLEN INDIANA ESPARZA TELLEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774704 ANGEL JAIR DIAZ MENDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

14/11/2012 7774705 DULCE KARINA VELAZCO HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774707 STEPHAN JONATHAN LOERA MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774708 RUTH CONTRERAS OROZCO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774709 RICARDO PEDRAZA HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774710 JESUS CARDENAS RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774711 RICARDO RAYMUNDO RODRIGUEZ CORONADO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774712 HECTOR ANTONIO BANDA GRANADOS SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774713 AMERICA VENECIA RICO MENDOZA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774714 HECTOR ENRIQUE CADENA CAMACHO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774715 ALICIA LESLIE TORRES OLASCOAGA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774716 MARIO ANDRES HERNANDEZ CRESPO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774717 ELSA ABIGAIL DUNCAN FLORES SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774718 LUIS ANTONIO VELAZCO CASTAÑEDA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774719 FRANCISCO ALEJANDRO FRIAS CASTILLO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774720 HECTOR RICARDO SALDAÑA GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774721 ADRIAN ALEJANDRO TELLO AGUILAR SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774722 MIGUEL ALBERTO TAMAYO VALERO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774723 ALFONSO ROBERTO GUTIERREZ BELTRAN SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774724 ELIEZER ALEJANDRO BARCENAS REYNA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774725 ERIK DANIEL VILLEGAS SANCHEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774726 EDGAR HORACIO ESPINOSA NATIVIDAD SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774727 MYRIAM JULIANNA GONZALEZ LOPEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774728 ROSARIO ISABEL ACEVEDO PEÑA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774729 RAUL ERNESTO QUINTANA RUIZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774730 SERGIO ROLANDO ALVIZO FERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774731 JUAN ANTONIO ACUÑA AMARO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774732 ISRAEL SALAS MORALES SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774733 DANIEL GARZA GARCIA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774734 EDWIN ARIENDERICK T SILLER OLVERA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774735 ERICK EDUARDO SANDOVAL LIRA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774736 GUILLERMO MARIN RANGEL SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774737 MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774738 GUSTAVO ALFREDO MORALES FERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774739 SANDY CASTILLO PERALTA SERVICIO SOCIAL 900.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

14/11/2012 7774740 RICARDO CASTANEDA SALINAS SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774741 DAVID EDUARDO ORTIZ ALONSO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774742 RAYMUNDO ALONSO FLORES GARCIA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774743 CARLOS GUSTAVO DE LA ROSA RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774744 OMAR ALEJANDRO CHAVEZ VILLA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774745 LUIS ALONSO CASTILLO HINOJOSA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774746 RICARDO DE HARO FLORES SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774747 HILDA ALINA CEBREROS GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774748 ALFREDO DANIEL CORTES PRECIADO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774749 JORGE ARTURO ESQUIVEL GALVAN SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774750 OSCAR DAVID GONZALEZ BADO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774751 JAIME FERNANDO AGUILAR ZUÑIGA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774752 YARETH AREVALO LOPEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774753 BELINDA BARBA MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774754 ULISES BAZAN MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774755 JUAN LUIS BANUELOS CARRILLO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774756 MARIA YOLANDA ARCOS ESQUIVEL SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774757 ALBERTO ISAAC ALMAGUER MARROQUIN SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774758 ESTEFANIA BOLAÑOS CAMPOS SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774759 SERGIO ALEXANDER TREVIÑO ROMAN SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774760 LUIS ROBERTO OLIVA LOZANO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774761 MARIA MONSERRAT E ALVARADO SANDOVAL SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774762 ARTURO IVAN SIERRA LUJANO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774763 CRISTINA OSUNA ARCE SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774764 ADRIANA IVONNE MORENO MIJARES SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774765 OSCAR DANIEL ORTIZ BAZALDUA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774766 JESUS MONTEMAYOR GUADIAN SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774767 JORGE EDUARDO MORALES AVALOS SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774768 JOSHUA EDUARDO MORALES SALINAS SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774769 MARIANO DANIEL MONTOYA CARRANZA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774770 ALEJANDRO JOSAFAT LOERA RAMIREZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774771 ERIK RODOLFO HERNANDEZ GARCIA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774772 JOVANA ANAHI RAMIREZ LOPEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774773 VALERIA HURTADO GAMEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

14/11/2012 7774774 MARIA FERNANDA LOZANO RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774775 JAIME ALEJANDRO GONZALEZ IGLESIAS SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774776 ALEJANDRO RODRIGUEZ SEGOVIA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774777 JUAN RENE FLORES NAVARRO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774778 JAVIER RAFAEL GARZA RICO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774779 ROBERTO CARLOS GARCIA DURAN SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774780 JORGE GONZALEZ MORIN SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774781 DANIELA GONZALEZ DIAZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774782 BLANCA ELVIRA SANCHEZ LOZANO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774783 MARISELA GUADALUPE SOTO VAZQUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774784 OSCAR ALEJANDRO TAMEZ AREVALO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774785 JESUS VICENTE PEÑA CANO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774786 CARLOS ALBERTO VAQUERA HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774787 EDUARDO URIBE JIMENEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774788 GLORIA ESTEFANIA SALAZAR SAADEH SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774789 MARIA GUADALUPE RANGEL DEL RIO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774790 ISRAEL ENRIQUE REYES GAMEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774791 ALEJANDRA CAROLINA ROSALES LOPEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774792 SOFIA CAROLINA ROSAS VAZQUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774793 ERICK IVAN RODRIGUEZ UGARTE SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774794 LAURA LETICIA RIOS NAPOLES SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774795 JOHNNATAN STEVE RODRIGUEZ MEJIA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774796 MARIANA RODRIGUEZ MEDEL SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774797 ALFONSO RUIZ GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774798 CHRISTIAN JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774799 ANDRES OMAR RUIZ ORTIZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774800 MARIANA BERENICE REGALADO TOBIAS SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774801 ANABELL MONTALVO ALONSO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774802 MARCO POLO TORRES REYNA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774803 THANIA ABIGAIL LANDEROS MORENO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774804 ELSA NALLELY OVIEDO HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774805 RUBEN ANGEL GARCIA DURAN SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774806 ADRIAN GUADALUPE DE LA TORRE MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774807 JESUS SALVADOR AHEDO FLORES SERVICIO SOCIAL 900.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

14/11/2012 7774808 IVAN ERNESTO CRUZ SEGURA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774809 JONATAN POSADAS CANDELARIA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774810 CESAR VALERIO CHAVEZ BELMARES SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774811 JESUS ENRIQUE LOPEZ CALDERON SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774812 JONATAN PEREZ TORRES SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774813 AZLAN JAVIER VELAZQUEZ RUIZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774814 RICARDO MISSAEL SANDOVAL GARCIA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774815 CARLOS SANTIAGO SERRANO RAMIREZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774816 JOSE RICARDO SANDOVAL CAMPOS SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774817 MARIANO VILLARREAL LEAL SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774818 JOSE DE JESUS SALAZAR HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774819 OLIVIA AMELET VILLA ZARAZUA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774820 JOSE CARLOS SEPULVEDA LOPEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774821 ALAN ALEXIS ZAVALA MENDOZA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774822 JESUS RICO BRAVO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774823 LUIS REY LOPEZ CHAPA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774824 RODOLFO SAUL ISLAS GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774825 DANIEL ARTURO HERRERA CARRIZALES SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774826 OLGA LILIANA LIMON RUBIO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774827 FRANCISCO ROMAN GONZALEZ TREVIÑO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774828 CARLOS ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774829 DANIEL ARTURO FLORES REYNA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774830 JESUS ANGEL CERDA PINALES SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774831 GRETEL ITZEL GONZALEZ GARCIA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774832 SERGIO VALENTE FLORES LEAL SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774833 JONATHAN EMANUEL GONZALEZ ORTA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774834 GONZALO FRANCISCO GARCIA ALCOCER SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774835 JOSE ESTEBAN CASTILLO RAMIREZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774836 YOSELIN DENISSE CONTRERAS ALMAGUER SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774837 DENISSE ARANTXA CEPEDA MUJICA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774838 CITLALLI CERVANTES GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774839 GUILLERMO IVAN CASTILLO DE LA CRUZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774840 HERIBERTO ARIZPE HINOJOSA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774841 XENIA LIZETH ABUNDIS TORRES SERVICIO SOCIAL 900.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

14/11/2012 7774842 ALFONSO SAUCEDA NORIEGA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774843 OSCAR EDGARDO RODRIGUEZ MANCHA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774844 IVAN JESUS LOPEZ BOTELLO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774845 MONICA ALEJANDRA GARCIA CUELLAR SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774846 EFRAIN TREVIÑO GARZA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774847 KARLA CECILIA VELA GARZA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774848 CESAR ULISES SALDAÑA AGUIRRE SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774849 DIEGO ANDRES ALONSO DE LA GARZA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774850 JOSE RICARDO PEREZ MAGALLAN SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774851 DANIEL TORRES GARZA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774852 CRISTINA TREVINO DIAZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774853 FRANCISCO EFRAIN SAN ROMAN CANTU SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774854 NANCY VIRIDIANA REYES MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774855 MIGUEL RAFAEL PALACIOS HERNÁNDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774856 MARCO ANTONIO PLIEGO MEDINA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774857 MAURICIO ALBERTO RAMOS OVIEDO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774858 NESTOR IVAN ORTEGA RAMIREZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774859 SANDRA CAROLINA OCHOA VYTELA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774860 CESAR GIANFRANCO CAMPOS LLARENA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774861 MIGUEL ANGEL MENDOZA BAILON SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774862 BARBARA LIZETH MARTINEZ VILLARREAL SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774863 BILMA NELLY VALADEZ RUIZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774864 ANAIS ELIZABETH VENEGAS CASTRO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774865 CARLOS ALBERTO CRUZ MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774866 JUAN PABLO VIELMAS SALAIS SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774867 MAYRA CONCEPCION LERMA LOPEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774868 DANIEL ALEJANDRO GARZA IZAGUIRRE SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774869 JORGE ESTEBAN ESCOBEDO OLIVO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774870 ALDO BENJAMIN ARELLANO RUIZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774871 EDUARDO AGUILERA RUIZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774872 ERIKA ROBLES HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774873 EDGAR OMAR SANCHEZ CRUZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774874 HILDA SELENE GUERRERO CASTILLO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774875 DAVID ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

14/11/2012 7774876 ANA ISABEL MACIAS GARCIA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774877 DAVID DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774879 JULIO ANTONIO LOPEZ LIZARRAGA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774880 MICHELLE GUZMAN NIETO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774881 EDUARDO REYNA SANCHEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774882 JOSE DANIEL CANO TORRES SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774883 DANIEL ALEJANDRO LINO LOPEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774884 ADRÍAN SALGUERO ANDRADE SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774885 ROBERTO VÍCTOR ENRIQUE PADILLA LOPÁTEGUI SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774886 ROSA ADRIANA REYNA SAMANIEGO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774887 LUIS ADAN QUIJAS SALDAÑA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774888 SERVANDO CAZARES CAMPOS SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774889 HECTOR EDUARDO BERMEA GARCIA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774890 JOSE CARLOS SANCHEZ MUJICA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774891 LESSLIE MICHELLE GARCIA MIRELES SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774892 CESAR ALEJANDRO CALDERON ARVIZU SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774893 FREDDY RUEISHENG CHI HSU SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774894 LUIS ANTONIO LIMA CLAUDIO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774895 JOSE ANTONIO ZALAPA ELIAS SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774896 EDGAR MAURICIO RODRIGUEZ FRANCO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774897 ALBA VICTORIA ORTEGA GARCIA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774898 JUAN JIMENEZ JIMENEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774899 OSCAR ALBERTO GOMEZ MARISCAL SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774900 JUAN CARLOS DAVILA GARCIA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774901 JOSUÉ GABRIEL CÁZARES GAMBOA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774902 JORGE EDUARDO ORTÍZ TORRES SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774903 OSMAR FERNANDO LEAL RESENDIZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774904 JOSÉ RAMÓN LAINES VÁZQUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774905 GILBERTO ALEJANDRO SOSA TREVIÑO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774906 ANDRES HERNANDEZ TREVIÑO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774907 ESTEFANIA GUZMAN CHUNG SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774908 LIDIA PATRICIA SOLIS CRUZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774909 JONATHAN MOISES HERNANDEZ RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774910 ADOLFO DE JESUS GARZA OROPEZA SERVICIO SOCIAL 900.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

14/11/2012 7774911 ANGEL ARYOK NARANJO RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774912 KAREN MONSERRAT PAREDES CRUZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774913 RODRIGO PATRICIO HERNANDEZ BRAVO SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774914 MANUEL ALEJANDRO HINOJOSA MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774915 JONATHAN ROMERO RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 7774916 ANGEL HERNAN GAMBOA SALVATIERRA SERVICIO SOCIAL 900.00$

14/11/2012 228456 INSTALACIONES HINOJOSA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 79,406.64$

15/11/2012 24324 CONTACTO DIGITAL S.A. DE C.V. (PIFI)(PROMEP)SUPERDRIVE 863.01$

15/11/2012 24329 MIGUEL MATA PEREZ (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN 50,000.00$

15/11/2012 24330 SERGIO MANUEL DE LA FUENTE VALDEZ (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN 25,000.00$

15/11/2012 24328 JESUS ALBERTO GOMEZ TREVINO (PROMEP)APOYO VISTAS CIENTÍFICAS 710.00$

15/11/2012 24331 INFRA S.A. DE C.V. (PROMEP)REGULADOR DE PRESION PARA MEZCLA DE CO CO2 143.82$

15/11/2012 228475 FUMIGACIONES TECNICAS Y JARDINERIA S.A. DE C.V. ABONOS Y FERTILIZANTES 201,281.46$

15/11/2012 1379 ESCUELA PREPARATORIA NO. 4 AGUA Y DRENAJE 59,828.00$

15/11/2012 1381 ESCUELA PREPARATORIA NO. 12 AGUA Y DRENAJE 23,874.00$

15/11/2012 228494 FACULTAD DE MUSICA APOYO PARA LA TERCERA TEMPORADAD DE LA ORQUESTA

DE CÁMARA DE LA FACULTAD DE MÚSICA

100,000.00$

15/11/2012 228510 ARTE Y SERVICIO DE DECORACION MONTERREY S.A. DE C.V. ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 17,110.00$

15/11/2012 228500 SERVICIO EN GUERRERO NORTE S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 63,474.09$

15/11/2012 228501 SERVICIO GAS LINCOLN S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 51,321.44$

15/11/2012 228502 ESTACION DE SERVICIO ROBLE S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 69,582.68$

15/11/2012 228504 GASOLINERA NUEVO LEON S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9,459.95$

15/11/2012 228478 RESTRESA SA DE CV CONSUMO 6,605.00$

15/11/2012 228480 MARISARCOS DE MONTERREY S.A. DE C.V. CONSUMO 1,884.00$

15/11/2012 228481 DIANA XOCHITL ACOSTA CAVAZOS CONSUMO 2,204.00$

15/11/2012 1384 ESCUELA PREPARATORIA NO. 5 ENERGIA ELECTRICA 22,972.00$

15/11/2012 1382 ESCUELA PREPARATORIA NO. 11 GAS 13,177.00$

15/11/2012 228482 COMPAÑIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY S.A.

DE C.V.

GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE INVITADO 53,085.21$

15/11/2012 228469 ADJ REMODELACIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO A PINTURA DE MUROS, CIELOS Y

COLUMNAS INTERIORES Y EXTERIORES DE LOS EDIFICIOS DE

FACPYA UNIDAD LINARES, ASI MISMO A BARANDALES,

CANCHA DE BASQUETBOL, CAJONES DE ESTACIONAMIENTO

Y A CORDONES DE BANQUETAS.

196,161.96$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

15/11/2012 228507 GSTEMEX S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LOS

EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO A

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012

172,956.00$

15/11/2012 228484 TECNOLOGIA Y DISEÑO PUBLICITARIO S.A. DE C.V. MATERIALES Y UTILES 2,563.60$

15/11/2012 228503 SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V. GRUPO

FINANCIERO BANORTE

PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS 20,955.66$

15/11/2012 228498 REFACCIONARIA GONZALEZ S.A DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 1,457.34$

15/11/2012 228499 SERVICIO AUTOMOTRIZ URYCU S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 11,901.60$

15/11/2012 228497 ELVIA CORRALES RAMOS RENTA DE INMUEBLES 12,000.00$

15/11/2012 228496 TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 15,000.00$

15/11/2012 228509 ENSAMBLES Y CABLES S. DE R.L. M.I. SERV. DE MTTO., LIMPIEZA Y FILTROS DE ACEITE 1,422,160.00$

15/11/2012 228485 CLUB INDUSTRIAL A. C. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 19,092.85$

15/11/2012 228476 COMUNICACIÓN FOTOGRAFICA INTEGRADA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 59,102.00$

15/11/2012 228495 SOLINEK S.A. DE C.V. SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 367,915.00$

15/11/2012 228477 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 6,747.72$

15/11/2012 228479 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO FLAPER S.A. DE C.V SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 70,059.36$

15/11/2012 228468 GSTEMEX S.A. DE C.V. SWITCH,ROUTER 6,871.84$

15/11/2012 228508 ENSAMBLES Y CABLES S. DE R.L. M.I. VERIFICACION DE ACONDICIONES DE CENTROS DE CARGA 328,164.00$

16/11/2012 228545 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO INSCRPCION EQUIPO REPRESENTATIVO TIGRES

TOCHITO, PARA ASISTIR A REGIONAL FLAG FOOTBALL A LA

COMPETENCIA INTERNACIONAL, QUE SE LLEVARA A CABO

LOS DÍAS DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2012, EN

LUBBOCK, TEXAS.

10,601.76$

16/11/2012 228524 DEPARTAMENTO DE BECAS APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 40,085.73$

16/11/2012 228554 DIRECCION DE ARTES MUSICALES Y DIFUSION CULTURAL APOYO PARTCIPACIÓN ARTISTICA DE LA COMPAÑIA TITULAR

DE DANZA FOLKLÓRICA DE LA UANL EN EL 6° FESTIVAL

NACIONAL DE FOLKLOR UNIVERSITARIO, TAMAULIPAS 2012

29,500.00$

16/11/2012 228586 FACULTAD DE AGRONOMIA ARREGLO Y ORNAMENTACION DEL POLIDEPORTIVO 32,674.00$

16/11/2012 228572 FLORERIA D ANTONY S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 203,696.93$

16/11/2012 228520 CONFECCIONES COLIBRI S.A. DE C.V. ARTICULOS PROMOCIONALES PARA EVENTO INSTITUCIONAL 259,782.00$

16/11/2012 228516 ARTE Y SERVICIO DE DECORACION MONTERREY S.A. DE C.V. ARTICULOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 516,645.44$

16/11/2012 228574 CLEAN SERVICE S.A. DE C.V. AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE 2012 162,052.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

16/11/2012 228560 SECRETARIA GENERAL APOYO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 52,474.65$

16/11/2012 228521 COMERCIALIZADORA IRCAMAVI S.A. DE C.V. IMPRESION EN ROPA (ROTULACION) 33,225.88$

16/11/2012 228571 CONFECCIONES COLIBRI S.A. DE C.V. JUEGO DE PANTS (CHAMARRA Y PANTALON ) CON TRES

LOGOTIPOS

99,064.00$

16/11/2012 228527 LIBRERIA UNIVERSITARIA LIBROS 6,581.40$

16/11/2012 228584 FACULTAD DE AGRONOMIA MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES DEL

CAMPUS DE CIENCIAS AGROPECUARIAS PERIODO DEL 1 AL 30

DE SEPTIEMBRE DE 2012

36,425.38$

16/11/2012 228578 ZOOM GRAPHIC S.A. DE C.V. MATERIALES Y UTILES 31,641.55$

16/11/2012 228595 BERENICE ELENA JIMENEZ FLORES MATERIALES Y UTILES 54,130.41$

16/11/2012 228596 DISTRIBUIDORA PROESA S.A. DE C.V. MATERIALES Y UTILES 78,004.06$

16/11/2012 228590 FACULTAD DE AGRONOMIA PINTADO DE CANCHAS MENSUAL DENTRO DE LAS

INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO 2012

25,000.00$

16/11/2012 228589 FACULTAD DE AGRONOMIA PINTADO DE CANCHAS MENSUAL DENTRO DE LAS

INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL

MES DE FEBRERO 2012

25,000.00$

16/11/2012 228588 FACULTAD DE AGRONOMIA PINTADO DE CANCHAS MENSUAL DENTRO DE LAS

INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL

MES DE MARZO 2012

25,000.00$

16/11/2012 228522 COMERCIAL STEAM S.A. DE C.V. PAGO PARCIAL 7366 PLAYERAS TIPO POLO PARA

ESTUDIANTES FORANEOS

300,000.00$

16/11/2012 228570 JUAN FRANCISCO CISNEROS RIOS PLUMAS, SACAPUNTAS, PAPEL BOND, FOLDERS, CAJAS DE

PLASTICO, PLASTICOS PORTECOR DE HOJAS,

REVISTEROS,TONERS, MARCATEXTOS Y USB.

302,674.05$

16/11/2012 1387 CENTRO DE FOMENTO GANADERO VALLECILLO REEMBOLSO DE GASTOS 10,880.00$

16/11/2012 228548 DIRECCION DE ARTES MUSICALES Y DIFUSION CULTURAL REEMBOLSO DE GASTOS 2,600.00$

16/11/2012 228555 DIRECCION DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS

PROFESIONALES

REEMBOLSO DE GASTOS 10,000.00$

16/11/2012 228557 CENTRO UNIVERSITARIO DE SALUD REEMBOLSO DE GASTOS 23,994.39$

16/11/2012 228526 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 13,442.08$

16/11/2012 228587 FACULTAD DE AGRONOMIA REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LAS CANCHAS

DEL POLIDEPORTIVO TIGRES

22,784.41$

16/11/2012 228537 FUENTES RAMIREZ GERARDO JESUS RENTA DE INMUEBLES 10,500.00$

16/11/2012 228556 THELMA GUADALUPE ROMERO CLOUD RENTA DE INMUEBLES 56,688.50$

16/11/2012 228562 THELMA GUADALUPE ROMERO CLOUD RENTA DE INMUEBLES 56,688.50$

16/11/2012 228563 THELMA GUADALUPE ROMERO CLOUD RENTA DE INMUEBLES 56,688.50$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

16/11/2012 228585 FACULTAD DE AGRONOMIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO 43,160.00$

16/11/2012 228583 CARLOS ADRIAN PEREZ NAVARRO. SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA 8,897.20$

16/11/2012 228573 ROSY BANQUETES S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 160,416.40$

16/11/2012 228518 PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 200,000.00$

16/11/2012 228576 STREAM DOCUMENT S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 51,156.00$

16/11/2012 228592 EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V. SUSCRIPCIONES PORVENIR 11,600.00$

16/11/2012 1391 ESCUELA PREPARATORIA NO. 24 TELEFONOS 25,000.00$

16/11/2012 228580 AXTEL S.A.B DE C.V. TELEFONOS 366,757.22$

16/11/2012 228581 AXTEL S.A.B DE C.V. TELEFONOS 169,967.64$

16/11/2012 228582 AXTEL S.A.B DE C.V. TELEFONOS 257,868.02$

16/11/2012 228569 ALBERTO SANMIGUEL GARZA TRABAJOS DE DESHIERBE PODA EN JARDINES FRENTE A

EDIFICIO DE C. POLITICAS Y ADMON.

393,256.40$

16/11/2012 228566 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES TRASLADO DE TUNA FIME A LA CIUDAD DE

AGUASCALIENTES LOS DIAS 26 A 28 DE OCTUBRE DE 2012. -

27,840.00$

20/11/2012 228673 QUIMICONTROL JOMAN S.A. DE C.V. ABONOS Y FERTILIZANTES 100,611.44$

20/11/2012 228674 QUIMICONTROL JOMAN S.A. DE C.V. ABONOS Y FERTILIZANTES 25,520.00$

20/11/2012 228604 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. AGUA Y DRENAJE 1,961.00$

20/11/2012 228605 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. AGUA Y DRENAJE 16,780.00$

20/11/2012 228625 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 374.00$

20/11/2012 228626 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 373.00$

20/11/2012 228664 MONTERREY IT CLUSTER A.C. APORTACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO DE 2012 PARA GASTOS DE ADMINISTRACION DEL

LOCAL 318 POR 102 MTS CUADRADOS

5,916.00$

20/11/2012 228650 DIRECCION DE PUBLICACIONES APOYO PAGO STAND DE LA XXXV FERIA INTERNACIONAL

DEL LIBRO DEL PALACIO DE MINERIA 2014

30,000.00$

20/11/2012 228665 ESCUELA PREPARATORIA NO. 24 APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 40,000.00$

20/11/2012 228666 ESCUELA PREPARATORIA NO. 13 APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 40,000.00$

20/11/2012 228667 ESCUELA PREPARATORIA NO. 6 APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 40,000.00$

20/11/2012 228669 ESCUELA PREPARATORIA NO. 5 APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 40,000.00$

20/11/2012 1395 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN EL D.F. APOYO PARA PRESENTACION DEL LIBRO "EL VINO Y LA

SALUD" DEL DR. ROMEO RODRIGUEZ

47,160.00$

20/11/2012 228648 CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY A.C. CUOTAS MANTENIMIENTO MES: NOVIEMBRE 2012 9,414.21$

20/11/2012 228624 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 3,990.00$

20/11/2012 228627 DIRECCION DE PUBLICACIONES ENERGIA ELECTRICA 15,240.00$

20/11/2012 228696 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 24,640.00$

20/11/2012 228622 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV GAS 50,227.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

20/11/2012 228676 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 2,691.00$

20/11/2012 228677 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,494.00$

20/11/2012 228678 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 132,468.00$

20/11/2012 228679 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 19,920.00$

20/11/2012 228680 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 7,125.00$

20/11/2012 228681 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 2,860.00$

20/11/2012 6410 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA IMPRENTA S.A. DE C.V.MATERIALES Y UTILES 49,300.00$

20/11/2012 6411 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA IMPRENTA S.A. DE C.V.MATERIALES Y UTILES 11,600.00$

20/11/2012 120 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A

NOV-2012

4,695,053.25$

20/11/2012 228656 ARACELY ALONSO ALDAPE RENTA DE INMUEBLES 8,810.55$

20/11/2012 228657 MARIA GUADALUPE CARDENAS ROLDAN RENTA DE INMUEBLES 8,500.00$

20/11/2012 228658 ROLANDO CAMPOS GARZA- RENTA DE INMUEBLES 9,000.00$

20/11/2012 228659 ARACELY ALONSO ALDAPE RENTA DE INMUEBLES 8,810.55$

20/11/2012 228668 MARIA GUADALUPE CARDENAS ROLDAN RENTA DE INMUEBLES 8,500.00$

20/11/2012 228663 ROSA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE ALIMENTOS PARA JUGADORES DE AUTENTICOS

TIGRES

84,647.52$

20/11/2012 228697 PROGRAMA DE FUTBOL AMERICANO APOYO DE TRANSPORTACION Y ARBITRAJE DE LA LIGA

MAYOR DE AUTENTICOS TIGRES 2012

3,480.00$

20/11/2012 228675 SERVICIO INTEGRAL DE EVENTOS ESPECIALES S.A. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 36,609.60$

20/11/2012 228683 AVANCE INTELIGENTE S.A. DE C.V. SERVICIO DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PUERTA

AUTOMATICA.

1,276.00$

20/11/2012 228687 SECOVI S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 96,235.58$

20/11/2012 228688 SECOVI S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 96,235.58$

20/11/2012 228689 SECOVI S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 96,235.58$

20/11/2012 228690 SECOVI S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 96,235.58$

20/11/2012 228691 SECOVI S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 96,235.58$

20/11/2012 228692 SECOVI S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 96,235.58$

20/11/2012 228700 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 31,697.81$

20/11/2012 228701 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 31,697.81$

20/11/2012 228702 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 31,697.81$

20/11/2012 228703 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 31,697.81$

20/11/2012 228704 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 31,697.81$

20/11/2012 228705 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 33,282.66$

20/11/2012 228706 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 33,282.66$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

20/11/2012 228655 RESTRESA SA DE CV SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 14,973.00$

20/11/2012 228682 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 22,467.01$

20/11/2012 228616 H. JUNTA DE GOBIERNO TELEFONOS 131,695.74$

20/11/2012 228652 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. TELEFONOS 11,130.56$

20/11/2012 228653 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. TELEFONOS 175,608.64$

21/11/2012 228796 B CONST S.A. DE C.V. REPARACION DE MALLA SOMBRAS Y DE BAÑOS VESTIDORES

, PINTURA EN CORDONES DE LA VITAPISTA Y SUM. Y COL. DE

BARRO MOLIDO EN LA MISMA.TRABAJOS REALIZADOS EN EL

AREA DEPORTIVA ENTRE LOS ESTADIOS GASPAR MASS Y EL

CHICO RIVERA.

200,000.00$

21/11/2012 650 FACULTAD DE ENFERMERIA (PIFI)ASISTIR A LA UNIVERSITY OK ILLINOIS AT CHICAGO A

INTERCAMBIO ESTUDIANTIL

99,155.32$

21/11/2012 648 FACULTAD DE MUSICA (PIFI)ATENCION A PROFESORES INVITADOS 13,774.10$

21/11/2012 646 FACULTAD DE PSICOLOGIA (PIFI)CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 124,365.12$

21/11/2012 637 FACULTAD DE PSICOLOGIA (PIFI)INSCRIPCION A CONGRESOS NACIONALES. 254,655.61$

21/11/2012 651 FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS (PIFI)REPOSICION DE GASTOS 3,000.00$

21/11/2012 228763 ESCUELA PREPARATORIA N0. 18 (PIFI)REPOSICION DE GASTOS 15,090.16$

21/11/2012 228764 ESCUELA PREPARATORIA N0. 18 (PIFI)REPOSICION DE GASTOS 5,746.88$

21/11/2012 228765 ESCUELA PREPARATORIA N0. 18 (PIFI)REPOSICION DE GASTOS 15,277.58$

21/11/2012 228766 ESCUELA PREPARATORIA N0. 18 (PIFI)REPOSICION DE GASTOS 8,237.32$

21/11/2012 640 FACULTAD DE AGRONOMIA (PIFI)REPOSICION DE GASTOS DE SERVICIOS 6,098.34$

21/11/2012 638 FACULTAD DE MEDICINA (PIFI)REPOSICION DE GASTOS POR ADMINISTRACION DE

PROYECTO ESPECIFICO

46,577.33$

21/11/2012 643 FACULTAD DE ARQUITECTURA (PIFI)REPOSICION DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 16,061.32$

21/11/2012 645 FACULTAD DE ARQUITECTURA (PIFI)REPOSICION DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 29,260.30$

21/11/2012 647 FACULTAD DE ORGANIZACION DEPORTIVA (PIFI)REPOSICION DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 19,075.01$

21/11/2012 642 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES (PIFI)RPOSICION DE GASTOS POR ADMINISTRACION DE

PROYECTO ESPECIFICO

118,294.87$

21/11/2012 644 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES (PIFI)RPOSICION DE GASTOS POR ADMINISTRACION DE

PROYECTO ESPECIFICO

140,894.56$

21/11/2012 24368 CYNTHIA CAROLINA ARROYO RIVERA (PROMEP)APOYO ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y

CONSUMIBLES

5,000.00$

21/11/2012 24365 NORA ELIZONDO VILLARREAL (PROMEP)APOYO ASISTENCIA A CONGRESOS 50,000.00$

21/11/2012 24356 ANNA VELIA VAZQUEZ MARMOLEJO (PROMEP)APOYO ASISTENCIA A REUNIONES ACADÉMICAS 15,948.77$

21/11/2012 24334 LORENA LETICIA GARZA TOVAR (PROMEP)APOYO COMPRA DE MATERIALES Y REACTIVOS 50,000.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

21/11/2012 24358 MARIA DE JESUS AGUILAR HERRERA (PROMEP)APOYO CONSUMIBLES: MATERIAL DE OFICINA 11,500.00$

21/11/2012 24369 CYNTHIA CAROLINA ARROYO RIVERA (PROMEP)APOYO ESTANCIAS CORTAS 18,000.00$

21/11/2012 24351 JAVIER MORALES CASTILLO (PROMEP)APOYO ESTANCIAS CORTAS PARA PROYECTO

PROMEP 103.5/11/4330

2,680.00$

21/11/2012 24335 ELOY CÁRDENAS ESTRADA (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN 10,000.00$

21/11/2012 24336 ELOY CÁRDENAS ESTRADA (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN 44,000.00$

21/11/2012 24364 RENE FABIAN CIENFUEGOS PELAES (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN EN MATERIALES Y

CONSUMIBLES PARA PROYECTO PROMEP 103.5/11/4330

6,811.00$

21/11/2012 24378 CARLOS CORDOVA FLETES (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN EN MATERIALES Y

CONSUMIBLES PARA PROYECTO PROMEP 103.5/11/4330

4,855.76$

21/11/2012 24379 CARLOS CORDOVA FLETES (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN EN MATERIALES Y

CONSUMIBLES PARA PROYECTO PROMEP 103.5/11/4330

11,091.92$

21/11/2012 24377 CARLOS CORDOVA FLETES (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN EN MATERIALES Y

CONSUMIBLES PROYECTO 103.5/11/4330

7,073.68$

21/11/2012 24361 JULIAN GAMBOA DELGADO (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN EN MATERIALES Y

CONSUMIBLES PROYECTO PROMEP 103.5/11/4330

17,188.48$

21/11/2012 24372 OMAR GONZÁLEZ AMEZCUA (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN EN MATERIALES Y

CONSUMIBLES PROYECTO PROMEP 103.5/11/4330

15,546.00$

21/11/2012 24373 CARLOS CORDOVA FLETES (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN EN MATERIALES Y

CONSUMIBLES PROYECTO PROMEP 103.5/11/4330

1,934.88$

21/11/2012 24375 CARLOS CORDOVA FLETES (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN EN MATERIALES Y

CONSUMIBLES PROYECTO PROMEP 103.5/11/4330

7,879.62$

21/11/2012 24376 CARLOS CORDOVA FLETES (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN EN MATERIALES Y

CONSUMIBLES PROYECTO PROMEP 103.5/11/4330

2,335.08$

21/11/2012 24380 CARLOS CORDOVA FLETES (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN EN MATERIALES Y

CONSUMIBLES PROYECTO PROMEP 103.5/11/4330

1,965.04$

21/11/2012 24374 CARLOS CORDOVA FLETES (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN EN MATERIALES Y

COSNUMIBLES PROYECTO PROMEP 103.5/11/4330

2,410.48$

21/11/2012 24366 HUGO ARMANDO MOSQUEDA ALTAMIRANO (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACION PARA RUBRO DE

MATERIALES PROYECTO PROMEP 103.5/12/7884

50,000.00$

21/11/2012 24354 MILTON CARLOS GUEVARA VALTIER (PROMEP)APOYO INSCRIPCION DE REVISTA CIENTIFICA 1,250.00$

21/11/2012 24346 NORMA PATRICIA PUENTE RAMIREZ (PROMEP)APOYO PARTICIPACIÓN AL LV CONGRESO DE LA

SMF REALIZADO EN LA CD. DE MORELIA DEL 8 AL 12 DE

OCTUBRE DE 2012

10,801.28$

21/11/2012 24339 NORA ELIZONDO VILLARREAL (PROMEP)APOYO PROFESORES VISITANTES 30,000.00$

21/11/2012 24347 CITLALLI GAONA TIBURCIO (PROMEP)APOYO MATERIALES DE OFICINA Y PAPELERIA 468.30$

21/11/2012 24338 JUAN MANUEL ADAME RODRÍGUEZ (PROMEP)APOYO RACK PARA ALMACENAMIENTO

CRIOGENICO DE 81 POZOS CON TAPA, CAPACIDAD: 1.5/2.0 ML

PARA TUBOS DE PCR, TRANSPARENTES 1 PIEZA. MARCA MBP

8,844.95$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

21/11/2012 24355 VICTOR MANUEL JIMENEZ PEREZ (PROMEP)APOYO REACTIVO PARA LA INVESTIGACIÓN 12,897.16$

21/11/2012 24353 CARLOS LUNA CRIADO (PROMEP)APOYO REGISTRO CONGRESO QUIMICA VERDE 5,000.00$

21/11/2012 24343 IGOR SEMIONOVICH LITVINCHEV (PROMEP)APOYO REPOSICION DE GASTOS 49,995.00$

21/11/2012 24352 MA. GUADALUPE ROJAS VERDE (PROMEP)APOYO REPOSICIÓN DE GASTOS DE MATERIALES Y

CONSUMIBLES PROYECTO PROMEP 103.5/11/4330

10,768.56$

21/11/2012 24350 MARCO ANTONIO ALVARADO VAZQUEZ (PROMEP)APOYO REPOSICIÓN DE GASTOS DE TRABAJO DE

CAMPO

10,649.20$

21/11/2012 24342 MARIO ALBERTO MENDEZ RAMIREZ (PROMEP)APOYO REPOSICIÓN DE GASTOS POR ASISTENCIA A

CONGRESO

33,023.97$

21/11/2012 24345 ULRICO JAVIER LOPEZ CHUKEN (PROMEP)APOYO REPOSICIÓN DE GASTOS PROMEP CA.

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS(MATERIALES)

10,590.10$

21/11/2012 24341 MARIA DE JESUS AGUILAR HERRERA (PROMEP)APOYO REPOSICIÓN GASTOS A FELAFACS 5,909.77$

21/11/2012 24370 MILTON CARLOS GUEVARA VALTIER (PROMEP)APOYO TRABAJO DE CAMPO Y EXPERIMENTACION

CON APOYO INCORPORADO A NUEVOS PTC

20,000.00$

21/11/2012 24344 JEANETTE MAGNOLIA LÓPEZ WALLE (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 9,000.00$

21/11/2012 24357 JEANETTE MAGNOLIA LÓPEZ WALLE (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 3,000.00$

21/11/2012 24359 MARIA DE JESUS AGUILAR HERRERA (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 8,500.00$

21/11/2012 24363 CIRILO HUMBERTO GARCÍA CADENA (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 27,000.00$

21/11/2012 24349 MARTHA PATRICIA LIEVANO FRANCO (PROMEP)COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 26,500.00$

21/11/2012 24337 JUAN MANUEL ADAME RODRÍGUEZ (PROMEP)CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 10,000.00$

21/11/2012 24340 MARIA ARACELIA ALCORTA GARCIA (PROMEP)SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 30,000.00$

21/11/2012 24362 CIRILO HUMBERTO GARCÍA CADENA (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN 20,000.00$

21/11/2012 228737 MAURICIO ALEJANDRO SALDIVAR ESCAMILLA ABONOS Y FERTILIZANTES 35,496.00$

21/11/2012 228800 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. AGUA Y DRENAJE 32,993.00$

21/11/2012 228777 SECRETARIA DESARROLLO SUSTENTABLE APOYO AL PROYECTO: PROPUESTA DE LA UANL AL PLAN

NACIONAL DE DESARROLLO A REALIZARSE EL 5 Y 6 DE

NOVIEMBRE.

13,440.63$

21/11/2012 228713 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO INSCRIPCION DEL EQUIPO REPRESENTATIVO UANL,EN

LA COMPETENCIA "RELEVOS TEC"CELEBRADA EN EL MES DE

MARZO DEL 2012

11,180.00$

21/11/2012 228720 PROGRAMA DE FUTBOL AMERICANO APOYO PARA CEREMONIA DE PREMIACION DEL CABALLERO

TIGRE 2012

12,168.40$

21/11/2012 228712 ESCUELA PREPARATORIA NO. 21 APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 40,000.00$

21/11/2012 228716 DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 8,000.00$

21/11/2012 228744 FACULTAD DE MUSICA APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 25,000.00$

21/11/2012 228761 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA "CAPILLA ALFONSINA" APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 40,000.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

21/11/2012 228743 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV CONSUMO 2,980.00$

21/11/2012 228750 SERVICIOS PERAL S.A. DE C.V. CONSUMO 4,608.00$

21/11/2012 228715 CONPAB IES AC CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 7,340.00$

21/11/2012 228745 MONTERREY IT CLUSTER A.C. CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 5,916.00$

21/11/2012 228746 MONTERREY IT CLUSTER A.C. CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 5,916.00$

21/11/2012 228748 MONTERREY IT CLUSTER A.C. CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 5,916.00$

21/11/2012 228749 MONTERREY IT CLUSTER A.C. CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 5,916.00$

21/11/2012 228793 CENTRO UNIVERSITARIO DE SALUD ENERGIA ELECTRICA 179,599.31$

21/11/2012 228797 ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA ALVARO

OBREGON

ENERGIA ELECTRICA 15,221.00$

21/11/2012 228798 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA ENERGIA ELECTRICA 48,788.00$

21/11/2012 228799 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES GAS 112.00$

21/11/2012 1401 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 321.56$

21/11/2012 1402 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 354.43$

21/11/2012 1403 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 4,160.29$

21/11/2012 1404 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 345.07$

21/11/2012 1405 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 321.56$

21/11/2012 1406 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 345.07$

21/11/2012 228774 INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 2,150.00$

21/11/2012 228747 COMPAÑIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY S.A.

DE C.V.

GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE INVITADO 56,187.28$

21/11/2012 228718 LIBRERIA UNIVERSITARIA LIBROS 11,317.90$

21/11/2012 228736 CLEAN DOVE S.A. DE C.V. LIMPIEZA DEL NUEVO EDIFICIO DE CIENCIAS POLITICAS 88,392.00$

21/11/2012 228791 JUAN GARZA MARTINEZ MATERIALES 340.00$

21/11/2012 6413 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA IMPRENTA S.A. DE C.V.MATERIALES Y UTILES 49,300.00$

21/11/2012 6414 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA IMPRENTA S.A. DE C.V.MATERIALES Y UTILES 49,300.00$

21/11/2012 6415 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA IMPRENTA S.A. DE C.V.MATERIALES Y UTILES 49,300.00$

21/11/2012 6418 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA IMPRENTA S.A. DE C.V.MATERIALES Y UTILES 49,300.00$

21/11/2012 228786 SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V. GRUPO

FINANCIERO BANORTE

PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS 3,555.00$

21/11/2012 228717 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES REEMBOLSO DE GASTOS 4,853.42$

21/11/2012 228739 DIRECCION DE ENLACE CON ORGANISMOS DE EDUCACION

SUPERIOR

REEMBOLSO DE GASTOS 15,103.20$

21/11/2012 228751 ROLANDO CAMPOS GARZA- RENTA DE INMUEBLES 9,900.00$

21/11/2012 228753 ROLANDO CAMPOS GARZA- RENTA DE INMUEBLES 9,900.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

21/11/2012 228754 ROLANDO CAMPOS GARZA- RENTA DE INMUEBLES 9,900.00$

21/11/2012 228756 ROLANDO CAMPOS GARZA- RENTA DE INMUEBLES 9,900.00$

21/11/2012 228707 NUUKTECH S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 40,020.00$

21/11/2012 228762 CLEAN DOVE S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL 1 AL 31

OCTUBRE 2012

117,856.00$

21/11/2012 228714 GIBLER Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA Y EQUIPO DE

INTERPRETACIÓN INGLÉS

6,612.00$

21/11/2012 228731 ESCUELA PREPARATORIA NO. 14 APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 40,000.00$

21/11/2012 228738 CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN CIENCIAS DE

LA SALUD

APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 40,000.00$

21/11/2012 228740 MILENIUM DESARROLLO TURQUESA S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 77,606.89$

21/11/2012 228757 ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 31,085.24$

21/11/2012 228758 ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 31,085.24$

21/11/2012 228759 ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 31,085.24$

21/11/2012 228760 ENDEREZADO Y PINTURA DEL NORTE S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 2,825.50$

21/11/2012 228787 SERVICIOS EN POTENCIA S.A. DE CV. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 29,967.44$

22/11/2012 652 FACULTAD DE ARQUITECTURA (PIFI)REPOSICION DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 47,090.91$

22/11/2012 24495 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. (PROMEP)MONITOR 2,946.01$

22/11/2012 24499 SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. (PROMEP)REGULADOR DE VOLTAJE,MEMORIA USB 1,687.80$

22/11/2012 228814 ESCUELA PREPARATORIA NO. 20 AGUA Y DRENAJE 36,004.00$

22/11/2012 228827 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA APOYO EVENTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2012EN EL CCU 200,095.72$

22/11/2012 228876 EAGLES SPORT S.A. DE C.V. ARTICULOS DEPORTIVOS DIVERSOS 199,999.98$

22/11/2012 228887 COMERCIALIZADORA IRCAMAVI S.A. DE C.V. ARTICULOS DEPORTIVOS DIVERSOS 185,066.40$

22/11/2012 228860 UNIFORMES EMPRESARIALES S.A. DE C.V. ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 58,371.20$

22/11/2012 228874 COMERCIALIZADORA RAGU S.A. DE C.V. ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 130,059.20$

22/11/2012 228889 ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA PABLO

LIVAS

ARTICULOS PARA APOYO EVENTO INSTITUCIONAL 94,400.00$

22/11/2012 228837 LIBRERIA ELAPHE LONGISIMA BECAS A ESTUDIANTES 1,550.00$

22/11/2012 228836 SINERGIA DEPORTIVA S.A. DE C.V. BOLETOS TIGRES 64,465.00$

22/11/2012 228875 TURRUBIATES PEREZ EDMUNDO CINTA PRINTONIX P-7000 14,974.56$

22/11/2012 228834 SERVICIO EN GUERRERO NORTE S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 30,786.51$

22/11/2012 228842 SECRETARIA ACADEMICA APOYO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,250.60$

22/11/2012 228844 ESTACION DE SERVICIO ROBLE S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 168,151.83$

22/11/2012 228845 ESTACION DE SERVICIO GAMO S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 155,979.90$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

22/11/2012 228846 ENERGETICOS AEROPUERTO S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 19,484.09$

22/11/2012 228900 PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V. MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LABORATORIOS 344,176.64$

22/11/2012 228895 TECNOLOGIA PARA RESPALDO DIGITAL DE DATOS Y

DOCUMENTOS S.A.

DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS 138,806.06$

22/11/2012 228865 CONSTRUCCIONES E IMPERMEABILIZACIONES DEL MAR S.A.

DE C.V.

FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE

PROTECTORES TUBULARES PARA JARDINERAS EN

EXPLANADA DE COLEGIO CIVIL. INCLUYE CONSTRUCCION

DE COLUMNAS PARA ANCLAJE.

63,076.91$

22/11/2012 228835 GEN INDUSTRIAL S.A. DE C.V. FLETES Y MANIOBRAS 176,333.92$

22/11/2012 228890 FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V. HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 106,140.00$

22/11/2012 228881 MARTHA LILIANA CHAIRE MATTAR IMPLEMENTACION DE ACOMETIDA SUBTERRANEA DE 13,200

VOLTS EN SUBESTACION TIPO H, ASI COMO REUBICACION DE

CONDUCTORES EN CIRCUITO RAMAL DE LA FACULTAD DE

CIENCIAS POLITICAS EN EL CAMPUS MEDEROS.

200,000.00$

22/11/2012 228857 SOLUCIONES GLOBALES HANDEL S.A. DE C.V. MATERIALES DE LIMPIEZA 16,572.34$

22/11/2012 228893 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S.A. DE C.V. MATERIALES PARA ELABORACION DE TITULOS 200,000.00$

22/11/2012 228817 MEXSERV S.A. DE C.V. MATERIALES Y UTILES 37,687.75$

22/11/2012 228892 EDIFICACIONES OLIMPYA DEL NORTE S.A. DE C.V. PELICULA HUPER OPTIK 175,832.80$

22/11/2012 228886 COMERCIAL STEAM S.A. DE C.V. PAGO PARCIAL 7366 PLAYERAS TIPO POLO PARA

ESTUDIANTES FORANEOS

410,821.45$

22/11/2012 228838 REFACCIONARIA GONZALEZ S.A DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 7,928.32$

22/11/2012 228853 GE CAPITAL CEF MEXICO S. DE R.L. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 451,073.49$

22/11/2012 228861 VIDEOPROYECCION INTEGRAL S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 258,912.00$

22/11/2012 228839 PROGRAMA UNIVERSIDAD PARA LOS MAYORES REPOSICION DE GASTOS 25,000.00$

22/11/2012 228879 MARTHA LILIANA CHAIRE MATTAR REVISION DE TRANSFORMADOR DE 300 KVA Y REPARACION

DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA DAÑADO EN LAS

INSTALACIONES DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y

CERTIFICACION DE LENGUAS EXTRANJERAS.

68,150.00$

22/11/2012 228832 CARLOS ADRIAN PEREZ NAVARRO. SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA . CONTRATO POR 19

ELEMENTOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREAS DE :

UNIDAD SABINAS (3), SEGURIDAD Y VIGILANCIA (3), CENTRO

DE EVALUACIONES (1), DIR. DE COM Y REL PUBLICAS (2),

CUBO ESCALERAS Y BAÑOS TORRE RECTORIA (6), TESORERIA

Y COM HACIENDA (1), INGRESOS (1), CONMUTADOR Y

COMPRAS (1), ESCALERA DE EMERGENCIA (1) MES DE

OCTUBRE DE 2012.

139,954.00$

22/11/2012 228822 MARTHA LILIANA CHAIRE MATTAR SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 78,323.20$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

22/11/2012 228823 MARTHA LILIANA CHAIRE MATTAR SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 97,904.00$

22/11/2012 228826 ARTE Y SERVICIO DE DECORACION MONTERREY S.A. DE C.V. SERVICIO DE INSTALACION DE PERSIANAS ENROLLABLES 6,078.40$

22/11/2012 228869 OSCAR GUERRA LOPEZ SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 592,992.00$

22/11/2012 228871 RODRIGO ALBERTO RODRIGUEZ VILLARREAL SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 285,035.20$

22/11/2012 228902 VICTOR MANUEL SANCHEZ DIAZ SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 14,662.40$

22/11/2012 228828 LA FACTORIA POOL S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 1,877,752.32$

22/11/2012 228867 REJAS Y DERIVADOS S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA DEACERO Y PORTON

CORREDIZO PARA CERCAR AREA DE TANQUES EN POSGRADO

DE FISICOMATEMATICAS.

39,460.69$

22/11/2012 228883 CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES MODERNAS S.A. DE C.V. SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOCHE BUENAS EN

MACETA, EN LUGARES POR DESIGNAR EN AREAS DE LAS

DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA UANL.INCLUYE SEMBRADO,

ENRAIZADOR, COMPENSADOR DE HORAS FRIO Y RIEGO

DURANTE LA TEMPORADA.

500,000.00$

22/11/2012 228864 ELIZABETH RAMOS MARTINEZ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y SELLADO DE

ESTRUCTURA DE REYNOBOND EN LA PANTALLA ELECTRICA

EN LA ENTRADA DE LA UANL, EN CALLE PEDRO DE ALBA.

33,966.54$

23/11/2012 656 FACULTAD DE PSICOLOGIA (PIFI)ASISTENCIA A EVENTO ACADEMICO 15,739.85$

23/11/2012 229003 ESCUELA PREPARATORIA NO. 21 (PIFI)ATENCION REUNIONES CON MAESTROS Y PADRES DE

FAMILIA

11,802.53$

23/11/2012 228940 ESCUELA PREPARATORIA NO. 21 (PIFI)CONSUMO PARA CURSOS PROGRAMADOS 8,009.51$

23/11/2012 228942 ESCUELA PREPARATORIA NO. 21 (PIFI)CURSOS 22,319.02$

23/11/2012 228941 ESCUELA PREPARATORIA NO. 21 (PIFI)MATERIAL DIDÁCTICO 35,500.00$

23/11/2012 655 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION (PIFI)REPOSICION DE GASTOS 3,155.00$

23/11/2012 228938 ESCUELA PREPARATORIA NO. 2 (PIFI)REPOSICION DE GASTOS DE CAPACITACION III

COLOQUIO DE EMS A DISTANCIA CD. MEXICO

51,554.03$

23/11/2012 228939 ESCUELA PREPARATORIA NO. 2 (PIFI)REPOSICION DE GASTOS DE CAPACITACION XII

COLOQUIO NACIONAL DE FORMACION DOCENTE CD.

SALTILLO COAH.

7,419.61$

23/11/2012 657 FACULTAD DE ARQUITECTURA (PIFI)REPOSICION DE GASTOS POR ADMINISTRACION DE

PROYECTO ESPECIFICO

124,363.40$

23/11/2012 24506 CARLOS CORDOVA FLETES (PROMEP)APOYO REPOSICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO

DE PROYECTO PROMEP 103.5/11/4330

2,070.27$

23/11/2012 24505 AURORA DE JESÚS GARZA JUÁREZ (PROMEP)APOYO REPOSICIÓN DE MATERIALES Y

CONSUMIBLES PROYECTO PROMEP 103.5/11/4330

5,742.00$

23/11/2012 24504 MARIA ARACELIA ALCORTA GARCIA (PROMEP)CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 30,000.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

23/11/2012 228910 POLIDEPORTIVO TIGRES APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 40,000.00$

23/11/2012 229010 ESCUELA PREPARATORIA NO. 4 APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 40,000.00$

23/11/2012 229011 ESCUELA PREPARATORIA NO. 20 APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 40,000.00$

23/11/2012 229005 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA APOYO PARA ORGANIZAR EVENTOS CORRESPONDIENTES AL

MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

300,000.00$

23/11/2012 228919 COMERCIAL RECICLADORA S.A. DE C.V. 300 CAJAS DE CARTON PARA RECICLAJE 8,999.28$

23/11/2012 228985 WC MOVIL DE MONTERREY S.A. DE C.V. CAMBIO DE TUBERIA METALICA EN LA FACULTAD DE ARTES

VISUALES

48,140.00$

23/11/2012 228909 RESTRESA SA DE CV CONSUMO 2,102.00$

23/11/2012 229007 RESTRESA SA DE CV CONSUMO 10,310.00$

23/11/2012 229013 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 21,219.21$

23/11/2012 229019 DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DESCENTRALIZADO NOVIEMBRE DE 2012 62,695.00$

23/11/2012 229020 DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DESCENTRALIZADO SEGUNDA PARTIDA DEL MES DE

NOVIEMBRE

62,690.00$

23/11/2012 229008 HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V. GASTOS DE HOSPEDAJE INVITADO 997.10$

23/11/2012 229014 COMPAÑIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY S.A.

DE C.V.

GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE INVITADO 52,297.01$

23/11/2012 229015 LUMINA VIAJES S.A. DE C.V. GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE INVITADO 375,450.74$

23/11/2012 228915 CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. HULE PARA TORNIQUETE,ACIDO,AGUJA,ALCOHOL,ASAS

BACTEOROLOGICAS,ASAS BACTEOROLOGICAS,PLACA DE

AGAR,CONTENEDOR PUNZO CORTANTE CON TAPA

RPBI,PRUEBAS BIOQUIMICAS,PLACAS CON

CHROMAGAR,DRABKIN,PICETA,CONTROLES DE

HEMOGLOBINA,PLACA DE AGAR,APLICADOR DE PLASTICO

CON ALGODON,HULE PARA TORNIQUETE,TUBO

VACUTAINER,PLACA DE AGAR,PLACA DE AGAR

151,205.33$

23/11/2012 228917 IMPERTECHO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. IMPERMEABILIZACION DE DOBLE ASFALTO CON GARANTIA

DE 5 AÑOS EN LA CASA DE JUBILADO UBICADA EN MITRAS

NORTE. INCLUYE RASPADO DE MATERIAL EXISTENTE,

EMPASTADO Y RETIRO DE ESCOMBRO.

38,790.98$

23/11/2012 228916 IMPERTECHO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO PRINCIPAL DE AULAS,

CAFETERIA, LIBRERIA Y AREA DE RECURSOS HUMANOS DE

LA PREPARATORIA NO. 15, UNIDAD FLORIDA.

IMPERMEABILIZACION DE DOBLE ASFALTO CON GARANTIA

DE 5 AÑOS, INCLUYE EMPASTADO Y FORRADO DE DUCTOS.

100,000.00$

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REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

23/11/2012 1418 ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE SA DE CV INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 1,000,000.00$

23/11/2012 228920 KABLA COMERCIAL S.A. DE C.V. KIT DE DROGAS 100,000.00$

23/11/2012 228913 RODRIGUEZ DAVILA BERTHA YOLANDA MANTENIMIENTO DE CORTE DE CESPED, ACOMODO DE

ARCILLA Y DESMONTE DE MALEZA CORRESPONDIENTE AL

MES DE OCTUBRE DEL 2012

183,506.20$

23/11/2012 228911 RODRIGUEZ DAVILA BERTHA YOLANDA MANTENIMIENTO DE CORTE DE CESPED, ACOMODO DE

ARCILLA Y DESMONTE DE MALEZA CORRESPONDIENTE AL

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

183,506.20$

23/11/2012 228912 RODRIGUEZ DAVILA BERTHA YOLANDA MANTENIMIENTO DE CORTE DE CESPED, ACOMODO DE

ARCILLA Y DESMONTE DE MALEZA CORRESPONDIENTE AL

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

183,506.20$

23/11/2012 228971 STREAM DOCUMENT S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE DOCUCOLOR 5000 78,648.00$

23/11/2012 228922 SERVI QUIM DE MONTERREY S.A. DE C.V. MATERIALES DE LIMPIEZA 25,149.03$

23/11/2012 228970 ZOOM GRAPHIC S.A. DE C.V. MATERIALES Y UTILES 69,890.00$

23/11/2012 228972 BERENICE ELENA JIMENEZ FLORES MATERIALES Y UTILES 52,351.38$

23/11/2012 228973 DISTRIBUIDORA PROESA S.A. DE C.V. MATERIALES Y UTILES 90,800.84$

23/11/2012 228980 PROMOTORA REGIOMONTANA DEPORTE Y ESPECTACULOS

AC

SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 200,000.00$

23/11/2012 228927 DIRECCION DE ORQUESTA SINFONICA DE LA U.A.N.L. APOYO PARA LA 3A SERIE DE CONCIERTOS DE LA OSUANL

TEMPORADA 2012

195,000.00$

23/11/2012 228921 MASTER FORMAS S.A. DE C.V. RECIBO DE INGRESO, CARTA NOMBRAMIENTO DE SERVICIO

SOCIAL

87,696.00$

23/11/2012 228955 CAMIONES SIERRA NORTE S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 10,993.00$

23/11/2012 228957 REFACCIONARIA LA BUJIA DEL NORTE S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 19,187.57$

23/11/2012 228960 IRMA MERCEDES VELA CHAPA REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 11,455.00$

23/11/2012 228965 VALOR MOTRIZ S. DE R.L. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 20,983.55$

23/11/2012 228969 AUTOMOTRIZ RIMAR S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 9,616.40$

23/11/2012 228975 AUTOMOVILES Y CAMIONES S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 7,799.78$

23/11/2012 228982 LLANTAS Y SERVICIOS DEGA S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 10,343.72$

23/11/2012 228984 PLAZA AUTOMOTORES S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 1,863.74$

23/11/2012 228907 EVENTOS Y SERVICIOS EN GENERAL S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 75,956.80$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

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REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

23/11/2012 228923 TROYA EVENTOS Y PRODUCCIONES S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 18,739.80$

23/11/2012 229000 CLEAN DOVE S.A. DE C.V. SERVICIO DE LIMPIEZA EN PALCOS ESTADIO UNIVERSITARIO

NIVEL 1 (12) NIVEL 2 (19 ) EN EVENTOS CELEBRADOS EN LE

MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

98,455.00$

23/11/2012 228979 HUMAN TEAM S. DE R.L. M.I. SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. 44,196.00$

23/11/2012 228964 DIANA XOCHITL ACOSTA CAVAZOS SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 29,569.56$

23/11/2012 228966 FLORERIA D ANTONY S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 329,358.80$

23/11/2012 229018 NUEVO REINO DE LEON COMPANY S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 38,860.00$

23/11/2012 228956 CLEAN SERVICE S.A. DE C.V. SERVICIO POR 15 AUXIIARES DE LIMPIEZA EN EL AREA DE

SUS OFICINAS CON TURNO DE OCHO HORAS DIARIAS DE

LUNES A SABADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

2012

405,130.00$

23/11/2012 228930 FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y NUTRICION SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL MES DE FEBRERO DE 2012 420,000.00$

23/11/2012 228976 COMUNICACIÓN FOTOGRAFICA INTEGRADA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 38,013.20$

23/11/2012 229009 COMUNICACIÓN FOTOGRAFICA INTEGRADA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 49,532.00$

23/11/2012 228935 COMERCIALIZADORA PAREDES DEL NORTE S.A. DE C.V. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 399,475.00$

23/11/2012 228936 CLEAN DOVE S.A. DE C.V. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 269,120.00$

23/11/2012 228908 MIGUEL ANGEL JIMENEZ ELIZONDO SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 53,452.80$

23/11/2012 228986 CLIMEEZ DEL NORTE S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 45,147.20$

23/11/2012 228968 ROSY BANQUETES S.A. DE C.V. SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 125,924.96$

23/11/2012 228929 FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y NUTRICION SERVIVIOS DE ALIMENTACIÓN DEL MES DE ENERO 2012 420,000.00$

23/11/2012 228974 AXTEL S.A.B DE C.V. TELEFONOS 500,000.00$

23/11/2012 228983 DESARROLLO DE OBRAS Y ESPACIOS S.A. DE C.V. TRABAJOS VARIOS SOLICITADOS PARA EL 2DO PISO, 4TO

PISO, 10MO PISO RECTORIA Y SERVICIO SOCIAL

19,506.56$

23/11/2012 228952 TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V. TRASLADO A JUEGO DE AUTENTICOS TIGRES EN MEXICO, D.F.

LOS DIAS 5 A 7 DE OCTUBRE DE 2012.

100,000.00$

23/11/2012 228967 VISION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO S. DE R.L. DE C.V. VISION, CONSERVACION Y MANTTO. ; FACTURAS A3930,

A3931, A3932 - SERVICIO DE LIMPIEZA

36,598.00$

26/11/2012 663 FACULTAD DE MUSICA (PIFI)ATENCION A PROFESORES INVITADOS. 921.51$

26/11/2012 674 FACULTAD DE ARQUITECTURA (PIFI)CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 32,218.56$

26/11/2012 666 FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS (PIFI)LV CONGRESO NACIONAL DE FÍSICA 2,761.38$

26/11/2012 658 TESORERIA GENERAL (PIFI)REEMBOLSO A TESORERIA 46,319.83$

26/11/2012 659 TESORERIA GENERAL (PIFI)REEMBOLSO A TESORERIA 113,510.49$

26/11/2012 660 TESORERIA GENERAL (PIFI)REEMBOLSO A TESORERIA 61,905.47$

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REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

26/11/2012 664 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION (PIFI)REPOSICION DE GASTOS 4,910.00$

26/11/2012 667 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES (PIFI)REPOSICION DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 29,206.14$

26/11/2012 668 FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS (PIFI)REPOSICION DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 23,074.95$

26/11/2012 669 FACULTAD DE CONTADURIA PUBLICA Y ADMINISTRACION (PIFI)REPOSICION DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 157,227.12$

26/11/2012 670 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA (PIFI)REPOSICION DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 42,743.69$

26/11/2012 671 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES (PIFI)REPOSICION DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 44,901.00$

26/11/2012 673 FACULTAD DE AGRONOMIA (PIFI)REPOSICION DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 24,330.00$

26/11/2012 675 FACULTAD DE CONTADURIA PUBLICA Y ADMINISTRACION (PIFI)REPOSICION DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 51,605.00$

26/11/2012 676 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS

ESTRATEGICOS

(PIFI)REPOSICION DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 30,829.59$

26/11/2012 665 FACULTAD DE ARQUITECTURA (PIFI)REPOSICION DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 95,889.81$

26/11/2012 661 TESORERIA GENERAL (REPOSICION DE GASTOS PIFI)(PIFI)REEMBOLSO A TESORERIA 4,908.39$

26/11/2012 662 TESORERIA GENERAL (REPOSICION DE GASTOS PIFI)(PIFI)REEMBOLSO A TESORERIA 240,108.65$

26/11/2012 1436 ESCUELA PREPARATORIA NO. 6 AGUA Y DRENAJE 27,107.00$

26/11/2012 122 DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES APOYO CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 23,800.00$

26/11/2012 123 INTERNATIONAL ASSOCIATION OF UNIVERSITIES (IAU) CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 42,500.00$

26/11/2012 1433 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN EL D.F. APOYO GASTOS DE REPRESENTACION 20/NOV/2012 98,446.56$

26/11/2012 229033 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,495.00$

26/11/2012 229034 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 996.00$

26/11/2012 229035 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 152,388.00$

26/11/2012 229036 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 15,936.00$

26/11/2012 229037 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 11,400.00$

26/11/2012 229038 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 996.00$

26/11/2012 229039 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 572.00$

26/11/2012 121 DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES REEMBOLSO DE GASTOS 26,271.24$

26/11/2012 229032 GIBLER Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA Y EQUIPO DE

INTERPRETACIÓN FRANCÉS-ESPAÑOL

22,968.00$

26/11/2012 229047 SOLUCIONES CON ENERGIA RENOVABLES SOL S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 27,599.01$

27/11/2012 681 REACTIVOS Y EQUIPO S.A. DE C.V. (PIFI)INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 659.72$

27/11/2012 683 VIDEOPROYECCION INTEGRAL S.A. DE C.V. (PIFI)SOPORTE UNIVERSAL 35,175.84$

27/11/2012 679 REACTIVOS Y EQUIPO S.A. DE C.V. (PIFI)VASO DE PRECIPITADO,TERMOMETRO DE

MERCURIO,MATRAZ,PROBETAS,VIDRIO DE RELOJ (LAB)

2,495.47$

27/11/2012 229060 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. AGUA Y DRENAJE 2,939.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

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REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

27/11/2012 229062 ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA ALVARO

OBREGON

AGUA Y DRENAJE 734.00$

27/11/2012 229056 DIRECCION DE ARTES MUSICALES Y DIFUSION CULTURAL APOYO MIERCOLES LITERARIOS DE NOVIEMBRE DE 2012 5,500.00$

27/11/2012 229055 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 260,150.00$

27/11/2012 229057 DIRECCION DE ARTES MUSICALES Y DIFUSION CULTURAL APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 28,000.00$

27/11/2012 2983 ADRIAN ALEXANDRO SANCHEZ SALAZAR BECAS A ESTUDIANTES 5,440.00$

27/11/2012 2984 IRASEMA BALDERAS TOVAR BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

27/11/2012 2985 DANIEL CEDILLO GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00$

27/11/2012 2986 DALMAR YARISELLE FERNANDEZ PITONES BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

27/11/2012 2987 ANA CAROLINA OROZCO RIVERA BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

27/11/2012 2988 MARIA DEL CARMEN URESTI ESQUIVEL BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

27/11/2012 2989 CARMINA ELIZABETH SOTELO TREVIÑO BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00$

27/11/2012 2990 MERARI YURITZE RESENDIZ TOVAR BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

27/11/2012 2991 MARIA ESTIBALY CASTAÑOS URIAS BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

27/11/2012 2992 JOSE IGNACIO GALVAN MORENO BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00$

27/11/2012 2993 PEDRO JAVIER ARREDONDO ARIAS BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

27/11/2012 2994 ANA LUCIA GARCIA CANTU BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

27/11/2012 2995 JESUS ARMANDO ORTEGA RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00$

27/11/2012 2996 RICARDO ALFONSO MARTINEZ RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00$

27/11/2012 2997 KEVIN GONZALEZ GARZA BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

27/11/2012 2998 KAREN LIZETT ROMAN SANTOS BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

27/11/2012 2999 MAYRA ALEJANDRA GARCIA URESTI BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

27/11/2012 3000 ANGELA SOFIA NAVARRO ARROYO BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

27/11/2012 3001 TANNIA CATALINA AYALA ALVAREZ BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00$

27/11/2012 3002 KARINA EUNICE ARREOLA RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 2,720.00$

27/11/2012 3003 NATALIA DELGADO CONTRERAS BECAS A ESTUDIANTES 4,263.00$

27/11/2012 3005 MERCEDES FLORES SILVA BECAS A ESTUDIANTES 4,263.00$

27/11/2012 3006 JAIR DE JESUS FLORES TORRES BECAS A ESTUDIANTES 2,558.00$

27/11/2012 3007 GABRIELA LONGORIA ARENAS BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

27/11/2012 3008 BRENDA ESTEFANIA LLORENTE GARCIA BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00$

27/11/2012 3009 HOMERO MUÑOZ RUIZ BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00$

27/11/2012 3010 GUADALUPE ESTEFANIA MEDINA GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00$

27/11/2012 3011 SANDRA PATRICIA MOYEDA CORNEJO BECAS A ESTUDIANTES 4,263.00$

27/11/2012 3012 MARLENE ALEJANDRA MARTINEZ TREVINO BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

27/11/2012 3013 JORGE EDUARDO MORALES CASTILLO BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00$

27/11/2012 3014 JESSICA LIZETH OBREGON GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 2,720.00$

27/11/2012 3015 JAIME EDUARDO RODRIGUEZ TREVIÑO BECAS A ESTUDIANTES 2,558.00$

27/11/2012 3016 RICARDO SALGADO VERDE BECAS A ESTUDIANTES 2,558.00$

27/11/2012 3017 DIANA ELIZABETH TORRES VALDES BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00$

27/11/2012 3018 CRYSTHEL PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 2,558.00$

27/11/2012 3019 ZANDRA TREVINO RAMIREZ BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00$

27/11/2012 3020 ANA PATRICIA ALVARADO REYES BECAS A ESTUDIANTES 5,440.00$

27/11/2012 3021 CINTHIA PATRICIA GARZA LOZANO BECAS A ESTUDIANTES 2,720.00$

27/11/2012 3022 ROY WILLIAM GALAN AGUIRRE BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

27/11/2012 3023 JOSE ROBERTO OSEGUERA ACOSTA BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

27/11/2012 3024 DANIEL ALBERTO DIBENE DE LA FUENTE BECAS A ESTUDIANTES 2,558.00$

27/11/2012 3026 ANA CECILIA JIMENEZ SALINAS BECAS A ESTUDIANTES 4,263.00$

27/11/2012 3027 JUAN CARLOS ZAVALA SIGLER BECAS A ESTUDIANTES 5,440.00$

27/11/2012 3028 ANDREA GONZÁLEZ AYALA BECAS A ESTUDIANTES 5,440.00$

27/11/2012 3029 DAVID ARMANDO DE LEÓN MONTENEGRO BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00$

27/11/2012 3030 EDUARDO TURNER GARZA BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00$

27/11/2012 3031 FRANCISCO FERREYRO JEREZ BECAS A ESTUDIANTES 2,558.00$

27/11/2012 3032 MARÍA FERNANDA ORTEGA GONZÁLEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,440.00$

27/11/2012 3033 ESTEBAN VALDEZ GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

27/11/2012 3034 CAROLINA ESTEFANIA VALDEZ ESPARZA BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

27/11/2012 3035 MARIA FERNANDA CALDERON CADENA BECAS A ESTUDIANTES 5,440.00$

27/11/2012 3036 VALERIA DIAZ QUIROZ BECAS A ESTUDIANTES 4,263.00$

27/11/2012 3037 CAROLINA RAMIREZ DE LEON BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

27/11/2012 3038 VIVIANA FERNANDEZ GARZA BECAS A ESTUDIANTES 4,263.00$

27/11/2012 3039 MARIA GUADALUPE GUERRA SEGURA BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

27/11/2012 3040 AIDA HERNANDEZ MORALES BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

27/11/2012 3041 JORGE ALEJANDRO LOZANO SEPULVEDA BECAS A ESTUDIANTES 8,525.00$

27/11/2012 3042 JAVIER ALAN GOVEA CARDIEL BECAS A ESTUDIANTES 5,115.00$

27/11/2012 229059 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES APOYO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,700.00$

27/11/2012 229061 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 450.00$

27/11/2012 229063 FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES ENERGIA ELECTRICA 55,704.00$

27/11/2012 229072 MEXSERV S.A. DE C.V. MATERIALES Y UTILES 26,758.72$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

27/11/2012 229058 DIRECCION DE ARTES MUSICALES Y DIFUSION CULTURAL APOYO POR ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL AL GRUPO PICO DE

GALLO DURANTE LAS PRESENTACIONES DE LA COMPAÑIA

TITULAR DE DANZA FOLKLORICA DE LA UANL DURANTE LOS

MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012.

30,000.00$

27/11/2012 229054 SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES VERSATILES S.A. DE C.V. SERVICIOS DE CABLEADO DE ENERGÍA REGULADA 981,360.00$

27/11/2012 229053 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO FLAPER S.A. DE C.V SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 51,562.00$

27/11/2012 229064 ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 10,440.00$

27/11/2012 229073 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA

S.A. DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 971,977.53$

27/11/2012 229052 CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES MODERNAS S.A. DE C.V. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES DECORATIVOS

EN MACETA, EN LUGARES POR DESIGNAR EN AREAS DE LAS

DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA UANL.INCLUYE SEMBRADO,

ENRAIZADOR, COMPENSADOR DE HORAS FRIO Y RIEGO

DURANTE LA TEMPORADA.

482,520.00$

27/11/2012 229075 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. TELEFONOS 176,427.00$

27/11/2012 229076 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. TELEFONOS 15,679.00$

27/11/2012 229077 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. TELEFONOS 31,730.00$

27/11/2012 229078 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. TELEFONOS 15,574.00$

27/11/2012 229079 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. TELEFONOS 24,372.00$

27/11/2012 229080 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. TELEFONOS 132,794.00$

27/11/2012 229081 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. TELEFONOS 3,465.00$

28/11/2012 229129 B CONST S.A. DE C.V. REPARACION DE MALLA SOMBRAS Y DE BAÑOS VESTIDORES

, PINTURA EN CORDONES DE LA VITAPISTA Y SUM. Y COL. DE

BARRO MOLIDO EN LA MISMA.TRABAJOS REALIZADOS EN EL

AREA DEPORTIVA ENTRE LOS ESTADIOS GASPAR MASS Y EL

CHICO RIVERA.

366,210.96$

28/11/2012 24524 DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUIMICAS S.A. DE C.V. (PROMEP)CENTRIFUGA 1,034.72$

28/11/2012 229127 FACULTAD DE ARTES ESCENICAS APOYO GASTOS DE REPOSICION POR PRODUCCION "LA

VISITA DE LA VIEJA DAMA"

145,252.48$

28/11/2012 229128 SECRETARIA DE INVESTIGACION INNOVACION Y POSGRADO APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 40,000.00$

28/11/2012 229130 DIRECCION DE ORQUESTA SINFONICA DE LA U.A.N.L. APOYO PARA LA 3A SERIE DE CONCIERTOS DE LA OSUANL

TEMPORADA 2012

105,000.00$

28/11/2012 229088 RIDDELL ALL AMERICAN SPORT CORP ARTICULOS DEPORTIVOS DIVERSOS 419,120.00$

28/11/2012 1446 ESCUELA PREPARATORIA NO. 17 ENERGIA ELECTRICA 17,899.00$

28/11/2012 229117 FLORES MOLINA AGENCIA ADUANAL S.C. GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 5,595.64$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

28/11/2012 229118 ENRIQUE MIRELES Y COMPAÑIA S.C. GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 10,670.25$

28/11/2012 229119 ENRIQUE MIRELES Y COMPAÑIA S.C. GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 14,284.75$

28/11/2012 229087 MATICA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. INSTALACION ELECTRICA PARA SISTEMA DE PARARAYOS EN

LA AZOTEA DEL EDIFICIO DEL CANAL 53, UBICADO EN EL

CAMPUS MEDEROS.

79,127.08$

28/11/2012 229097 EVENTOS Y SERVICIOS EN GENERAL S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 16,968.48$

28/11/2012 7776967 MARIANA BERENICE GONZALEZ LOPEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

28/11/2012 7776968 FRANCISCO DE JESUS CEPEDA RINCON SERVICIO SOCIAL 900.00$

28/11/2012 7776969 EDWIN JAVIER CANTU RIVERA SERVICIO SOCIAL 900.00$

28/11/2012 7776970 JAIME SANCHEZ MACEDO SERVICIO SOCIAL 900.00$

28/11/2012 7776971 DELIAN GUADALUPE MUNOZ PENA SERVICIO SOCIAL 900.00$

28/11/2012 7776972 ILSE ESTEFANIA CANTU MORALES SERVICIO SOCIAL 900.00$

28/11/2012 7776973 JOSE DE JESUS SANCHEZ ESCOBEDO SERVICIO SOCIAL 900.00$

28/11/2012 7776974 EDSON FERNANDO COLUNGA VAZQUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

28/11/2012 7776975 CARLOS ALBERTO BAZALDUA CASTILLO SERVICIO SOCIAL 900.00$

28/11/2012 7776976 SOFIA FERNANDEZ LOPEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

28/11/2012 7776977 MARIO ALONSO MARTINEZ CORDERO SERVICIO SOCIAL 900.00$

28/11/2012 7776978 EDUARDO EMILIANO SANCHEZ GARZA SERVICIO SOCIAL 900.00$

28/11/2012 7776979 JULIA HERNANDEZ GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

28/11/2012 7776980 LAURA ELENA SOSA CACERES SERVICIO SOCIAL 900.00$

28/11/2012 229086 INSTALACIONES HINOJOSA S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION ELECTRICA

PARA EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA EN EL EDIFICIO DE

LA DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA.

47,779.24$

28/11/2012 229089 BANCO BASE, S.A. IBM PAGO A GARZA ROEL PERLA YADIRA POR SUMINISTRO E

INSTALACION DE PARARAYOS CORONA TIPO DIPOLO DE 70

GRADOS, EN PREPARATORIA NO. 13, ALLENDE N.L.. INCLUYE

CABLES, HERRAJES DE SUJECION, DISPOSITIVO DE TIERRA

FISICA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.

49,549.53$

29/11/2012 229168 CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. (PIFI)ALCOHOL 726.62$

29/11/2012 229167 CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. (PIFI)CLOROFORMO 545.66$

29/11/2012 229157 CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. (PIFI)ESTUCHE DE DISECCION 4,858.60$

29/11/2012 229156 CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. (PIFI)NITRATO 406.46$

29/11/2012 685 TESORERIA GENERAL (PIFI)REEMBOLSO A TESORERIA 83,174.89$

29/11/2012 229166 CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. (PIFI)TAPON DE HULE (LABORATORIO) 35.38$

29/11/2012 24530 JEANETTE MAGNOLIA LÓPEZ WALLE (PROMEP)APOYO REUNION DE LOS 3 CUEPOS ACADEMICOS

PERTENECIENTES A LA RED

10,453.49$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

29/11/2012 229138 QUIMICONTROL JOMAN S.A. DE C.V. ABONOS Y FERTILIZANTES 13,515.91$

29/11/2012 229137 SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES VERSATILES S.A. DE C.V. CANALIZACIONES VERTICALES PARA ENERGÍA REGULADA 998,180.00$

29/11/2012 229135 RESTRESA SA DE CV CONSUMO 3,893.00$

29/11/2012 229139 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 82,138.00$

29/11/2012 229140 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 33,740.00$

29/11/2012 229148 INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 3,371.00$

29/11/2012 229154 ARTURO ESPINOZA GALLEGOS KIT DE LUCES 6,093.48$

29/11/2012 229151 SECRETARIA GENERAL APOYO MATERIALES DE LIMPIEZA 64,226.33$

29/11/2012 229147 HERCADOS S.A. DE C.V. SERVICIO DE DISEÑO Y DETERMINACION DE CANTIDADES 1,521,108.00$

30/11/2012 706 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA (PIFI)CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 29,062.77$

30/11/2012 687 DISTRIBUIDORA RODVAL S.A. DE C.V. (PIFI)INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 8,346.20$

30/11/2012 730 TESORERIA GENERAL (PIFI)REEMBOLSO A TESORERIA 33,211.00$

30/11/2012 731 TESORERIA GENERAL (PIFI)REEMBOLSO A TESORERIA 69,568.68$

30/11/2012 733 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA (PIFI)REEMBOLSO A TESORERIA 20,100.51$

30/11/2012 734 TESORERIA GENERAL (PIFI)REEMBOLSO A TESORERIA 34,898.60$

30/11/2012 735 TESORERIA GENERAL (PIFI)REEMBOLSO A TESORERIA 128,838.08$

30/11/2012 736 TESORERIA GENERAL (PIFI)REEMBOLSO A TESORERIA 51,109.00$

30/11/2012 737 TESORERIA GENERAL (PIFI)REEMBOLSO A TESORERIA 105,762.25$

30/11/2012 740 TESORERIA GENERAL (PIFI)REEMBOLSO A TESORERIA 102,269.83$

30/11/2012 741 TESORERIA GENERAL (PIFI)REEMBOLSO A TESORERIA 36,806.08$

30/11/2012 747 TESORERIA GENERAL (PIFI)REEMBOLSO A TESORERIA 25,935.00$

30/11/2012 748 TESORERIA GENERAL (PIFI)REEMBOLSO A TESORERIA 52,681.00$

30/11/2012 750 TESORERIA GENERAL (PIFI)REEMBOLSO A TESORERIA 46,955.36$

30/11/2012 697 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA (PIFI)REPOSICIÓN DE GASTOS 3,167.75$

30/11/2012 701 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA (PIFI)REPOSICIÓN DE GASTOS 5,388.54$

30/11/2012 702 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL (PIFI)REPOSICIÓN DE GASTOS 7,497.00$

30/11/2012 705 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA (PIFI)REPOSICIÓN DE GASTOS 2,849.14$

30/11/2012 708 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA (PIFI)REPOSICIÓN DE GASTOS 2,280.50$

30/11/2012 709 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA (PIFI)REPOSICIÓN DE GASTOS 11,893.68$

30/11/2012 712 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA (PIFI)REPOSICIÓN DE GASTOS 4,900.00$

30/11/2012 713 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA (PIFI)REPOSICIÓN DE GASTOS 2,653.00$

30/11/2012 719 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA (PIFI)REPOSICIÓN DE GASTOS 2,962.48$

30/11/2012 698 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA (PIFI)REPOSICIÓN DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 62,767.07$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

30/11/2012 699 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA (PIFI)REPOSICIÓN DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 28,044.28$

30/11/2012 700 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA (PIFI)REPOSICIÓN DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 20,852.50$

30/11/2012 707 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA (PIFI)REPOSICIÓN DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 21,376.19$

30/11/2012 710 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA (PIFI)REPOSICIÓN DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 72,172.62$

30/11/2012 711 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA (PIFI)REPOSICIÓN DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 16,672.27$

30/11/2012 714 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA (PIFI)REPOSICIÓN DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 39,697.51$

30/11/2012 715 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA (PIFI)REPOSICIÓN DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 16,662.32$

30/11/2012 716 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA (PIFI)REPOSICIÓN DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 1,884.00$

30/11/2012 717 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA (PIFI)REPOSICIÓN DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 60,318.44$

30/11/2012 718 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA (PIFI)REPOSICIÓN DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 13,923.38$

30/11/2012 720 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA (PIFI)REPOSICIÓN DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 173,103.92$

30/11/2012 721 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA (PIFI)REPOSICIÓN DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 18,700.82$

30/11/2012 724 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA (PIFI)REPOSICIÓN DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 88,162.45$

30/11/2012 725 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA (PIFI)REPOSICIÓN DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 133,798.56$

30/11/2012 726 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA (PIFI)REPOSICIÓN DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 11,578.00$

30/11/2012 727 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA (PIFI)REPOSICIÓN DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 10,240.71$

30/11/2012 729 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS

ESTRATEGICOS

(PIFI)REPOSICIÓN DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 23,477.30$

30/11/2012 742 TESORERIA GENERAL (PIFI)REPOSICIÓN DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 27,402.00$

30/11/2012 743 TESORERIA GENERAL (PIFI)REPOSICIÓN DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 85,223.00$

30/11/2012 744 TESORERIA GENERAL (PIFI)REPOSICIÓN DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 92,120.84$

30/11/2012 746 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS (PIFI)REPOSICIÓN DE GASTOS POR PROYECTO ESPECIFICO 11,722.00$

30/11/2012 703 SECRETARIA ACADEMICA (REPOSICION DE GASTOS PIFI)(PIFI)REPOSICIÓN DE GASTOS

PIFI

42,010.77$

30/11/2012 229194 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 229.00$

30/11/2012 229193 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO AL EQUIPO REPRESENTATIVO TIGRES VOLEIBOL QUE

ASISTIERON AL CURSO INTERNACIONAL DE DATA VOLLEY Y

DATA VIDEO PROFESIONAL LOS DIAS 20 AL 28 DE ABRIL DEL

2012. EN LA CD. DE TIJUANA,BAJA CALIFORNIA.

10,735.00$

30/11/2012 229182 DIRECCION DE INTERCAMBIO ACADEMICO APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 15,000.00$

30/11/2012 229187 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 40,000.00$

30/11/2012 229199 DIRECCION DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS

PROFESIONALES

APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 51,780.00$

30/11/2012 229228 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 100,920.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2012

30/11/2012 229227 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA APOYO PARA ORGANIZAR EVENTOS CORRESPONDIENTES AL

MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

331,396.52$

30/11/2012 229192 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 17,598.00$

30/11/2012 229201 COMPAÑIA VIDRIERA S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 43,755.20$

30/11/2012 229190 COMPAÑIA MEXICANA DE GAS S.A. DE C.V. GAS 5,525.69$

30/11/2012 229212 ENRIQUE MIRELES Y COMPAÑIA S.C. GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 37,824.19$

30/11/2012 229213 FLORES MOLINA AGENCIA ADUANAL S.C. GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 10,197.82$

30/11/2012 229209 CUBALL ESTRUCTURAS S.A. DE C.V. LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CUBIERTA Y

ESTRUCTURA METALICA DE LA CANCHA POLIVALENTE EN

LA FAC. DE SALUD PUBLICA Y NUTRICION.

140,893.23$

30/11/2012 6439 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA IMPRENTA S.A. DE C.V.MATERIALES Y UTILES 9,280.00$

30/11/2012 6440 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA IMPRENTA S.A. DE C.V.MATERIALES Y UTILES 49,300.00$

30/11/2012 6441 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA IMPRENTA S.A. DE C.V.MATERIALES Y UTILES 49,300.00$

30/11/2012 6442 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA IMPRENTA S.A. DE C.V.MATERIALES Y UTILES 49,300.00$

30/11/2012 126 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA PAGO DE INTERESES SOBRE DOCUMENTOS DE LA

SECRECTARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL MES DE

NOVIEMBRE 2012

669,254.17$

30/11/2012 7777226 CONSUELO DEL CARMEN CANTU ALATORRE RENTA DE INMUEBLES 9,474.00$

30/11/2012 229226 LSPS S.A. DE C.V. RENTA DE INMUEBLES 228,766.88$

30/11/2012 229169 FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y NUTRICION SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL MES DE MARZO DE 2012 420,000.00$

30/11/2012 229191 COMUNICACIÓN FOTOGRAFICA INTEGRADA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 44,776.00$

30/11/2012 229224 SOLINEK S.A. DE C.V. SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 387,530.00$

30/11/2012 229195 ROSA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 20,253.60$

30/11/2012 229197 RESTRESA SA DE CV SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 26,188.00$

30/11/2012 229196 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELEFONOS 21,510.76$

30/11/2012 229198 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELEFONOS 12,715.06$

30/11/2012 229200 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELEFONOS 153,261.52$

30/11/2012 229202 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELEFONOS 9,859.43$

30/11/2012 229203 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELEFONOS 2,094.65$

30/11/2012 229204 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELEFONOS 249,192.27$

30/11/2012 229205 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELEFONOS 7,509.20$

30/11/2012 229206 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELEFONOS 311,526.42$