universidad autonoma de nuevo leon reporte...

42
FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO 22/07/2016 116 PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS S.A. DE C.V. (PEF)BOLSAS DE PLASTICO 7,488.09 $ 01/07/2016 133 DISTRIBUIDORA MAICO DE MEXICO S.A. DE C.V. (PEF)INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 6,127.44 $ 07/07/2016 135 DISTRIBUIDORA RODVAL S.A. DE C.V. (PEF)INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 14,056.88 $ 07/07/2016 110 BACKSTAGE S.A. DE C.V. (PEF)LAMPARA,CLAMP REFORZADO PATA TUBO DE 2" 383,429.44 $ 07/07/2016 106 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEG(PEF)REPARACION Y MTTO. EN PUERTAS DE CRISTAL TEMPLADO. 8CONSTA DE LUBRICACION Y AJUSTE DE MECANISMO EN BISAGRAS HIDARAULICAS, CHAPAS, CERRADURAS Y PIVOTES). Y SERVICIO POLIZA Y MTTO. DE COPIADORAS. 77,801.50 $ 28/07/2016 139 SOLUCIONES EXA S.A. DE C.V. (PEF)SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 10,194.98 $ 08/07/2016 172 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION (PROFOCIE)BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE 36,016.20 $ 12/07/2016 176 FACULTAD DE ARQUITECTURA (PROFOCIE)CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 2,800.00 $ 19/07/2016 180 FACULTAD DE ARQUITECTURA (PROFOCIE)CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 2,000.00 $ 07/07/2016 159 FACULTAD DE ARTES ESCENICAS (PROFOCIE)HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL ESPECIALISTA QUE IMPARTIRA EL TALLER DEISCIPLINAR EN EL ARTE ESCENICO. 23,882.00 $ 07/07/2016 160 FACULTAD DE ARTES ESCENICAS (PROFOCIE)HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS ESPECIALISTA QUE IMPARTIRAN EL TALLER DE ACTUALIZACION PARA MAESTROS DEL PE DE LA LICENCIATURA EN DANZA CONTEMPORANEA. 21,220.00 $ 07/07/2016 161 FACULTAD DE ARTES ESCENICAS (PROFOCIE)HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS ESPECIALISTAS QUE IMPARTIRAN EL TALLER DE ACTUALIZACION PARA MAESTROS DEL PE DE LA LICENCIATURA EN ARTE TEATRAL. 20,000.00 $ 07/07/2016 166 FACULTAD DE ARTES ESCENICAS (PROFOCIE)TRANSPORTACION AEREA NACIONAL PARA LOS PARTICIPANTES DEL IX ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE DANZA CONTEMPORANEA (ENEDAC) A REALIZARSE EN XALAPA, VERACRUZ. (2 MAESTROS Y 6 ALUMNOS) 55,200.00 $ 07/07/2016 162 FACULTAD DE ARTES ESCENICAS (PROFOCIE)HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS TALLERISTAS; DIRECTORES Y PARTICIPANTES DE PUESTAS EN ESCENA AL IV FESTIVAL INTERNACIONAL UNIVERSITARIO DE LAS ARTES ESCENICAS UANL 2016 12,217.00 $ 07/07/2016 163 FACULTAD DE ARTES ESCENICAS (PROFOCIE)HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS TALLERISTAS; DIRECTORES Y PARTICIPANTES DE PUESTAS EN ESCENA AL IV FESTIVAL INTERNACIONAL UNIVERSITARIO DE LAS ARTES ESCENICAS UANL 2016. 20,000.00 $ UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE DE TRANSPARENCIA CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD GASTOS JULIO 2016

Upload: others

Post on 10-Sep-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO22/07/2016 116 PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS S.A. DE C.V. (PEF)BOLSAS DE PLASTICO 7,488.09$ 01/07/2016 133 DISTRIBUIDORA MAICO DE MEXICO S.A. DE C.V. (PEF)INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 6,127.44$ 07/07/2016 135 DISTRIBUIDORA RODVAL S.A. DE C.V. (PEF)INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 14,056.88$ 07/07/2016 110 BACKSTAGE S.A. DE C.V. (PEF)LAMPARA,CLAMP REFORZADO PATA TUBO DE 2" 383,429.44$ 07/07/2016 106 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEG(PEF)REPARACION Y MTTO. EN PUERTAS DE CRISTAL

TEMPLADO. 8CONSTA DE LUBRICACION Y AJUSTE DE MECANISMO EN BISAGRAS HIDARAULICAS, CHAPAS, CERRADURAS Y PIVOTES). Y SERVICIO POLIZA Y MTTO. DE COPIADORAS.

77,801.50$

28/07/2016 139 SOLUCIONES EXA S.A. DE C.V. (PEF)SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 10,194.98$ 08/07/2016 172 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION (PROFOCIE)BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE 36,016.20$ 12/07/2016 176 FACULTAD DE ARQUITECTURA (PROFOCIE)CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 2,800.00$ 19/07/2016 180 FACULTAD DE ARQUITECTURA (PROFOCIE)CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 2,000.00$ 07/07/2016 159 FACULTAD DE ARTES ESCENICAS (PROFOCIE)HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL

ESPECIALISTA QUE IMPARTIRA EL TALLER DEISCIPLINAR EN EL ARTE ESCENICO.

23,882.00$

07/07/2016 160 FACULTAD DE ARTES ESCENICAS (PROFOCIE)HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS ESPECIALISTA QUE IMPARTIRAN EL TALLER DE ACTUALIZACION PARA MAESTROS DEL PE DE LA LICENCIATURA EN DANZA CONTEMPORANEA.

21,220.00$

07/07/2016 161 FACULTAD DE ARTES ESCENICAS (PROFOCIE)HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS ESPECIALISTAS QUE IMPARTIRAN EL TALLER DE ACTUALIZACION PARA MAESTROS DEL PE DE LA LICENCIATURA EN ARTE TEATRAL.

20,000.00$

07/07/2016 166 FACULTAD DE ARTES ESCENICAS (PROFOCIE)TRANSPORTACION AEREA NACIONAL PARA LOS PARTICIPANTES DEL IX ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE DANZA CONTEMPORANEA (ENEDAC) A REALIZARSE EN XALAPA, VERACRUZ. (2 MAESTROS Y 6 ALUMNOS)

55,200.00$

07/07/2016 162 FACULTAD DE ARTES ESCENICAS (PROFOCIE)HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS TALLERISTAS; DIRECTORES Y PARTICIPANTES DE PUESTAS EN ESCENA AL IV FESTIVAL INTERNACIONAL UNIVERSITARIO DE LAS ARTES ESCENICAS UANL 2016

12,217.00$

07/07/2016 163 FACULTAD DE ARTES ESCENICAS (PROFOCIE)HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS TALLERISTAS; DIRECTORES Y PARTICIPANTES DE PUESTAS EN ESCENA AL IV FESTIVAL INTERNACIONAL UNIVERSITARIO DE LAS ARTES ESCENICAS UANL 2016.

20,000.00$

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

Page 2: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

07/07/2016 164 FACULTAD DE ARTES ESCENICAS (PROFOCIE)HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS TALLERISTAS; DIRECTORES Y PARTICIPANTES DE PUESTAS EN ESCENA AL IV FESTIVAL INTERNACIONAL UNIVERSITARIO DE LAS ARTES ESCENICAS UANL 2016.

50,000.00$

07/07/2016 165 FACULTAD DE ARTES ESCENICAS (PROFOCIE)HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS TALLERISTAS; DIRECTORES Y PARTICIPANTES DE PUESTAS EN ESCENA AL IV FESTIVAL INTERNACIONAL UNIVERSITARIO DE LAS ARTES ESCENICAS UANL 2016.

50,000.00$

22/07/2016 32473 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DELARSA S.A. DE C.V. (PROMEP)ADAPTADOR DE VIDEO 464.00$ 20/07/2016 32447 LOZABINO S.A. DE C.V. (PROMEP)ADAPTADOR USB 1,230.00$ 06/07/2016 32348 ARQUIMEDES CRUZ LOPEZ (PROMEP)APOYO 24 FRASCOS DE 1840 ML 570.16$ 15/07/2016 32438 LETICIA MYRIAM TORRES GUERRA (PROMEP)APOYO ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA SER

UTILIZADO EN LA SINTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES PARA SU EVALUACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE HIDROGENO Y REDUCCIÓN DE CO2.

20,000.00$

15/07/2016 32437 LETICIA MYRIAM TORRES GUERRA (PROMEP)APOYO ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y MATERIAL CONSUMIBLE PARA PARA LABORATORIO

30,000.00$

12/07/2016 32412 JOSE ALEJANDRO MEZA PALMEROS (PROMEP)APOYO COMPRA DE ACERVO PROYECTO PRODEP 103.5/15/6797

2,386.00$

12/07/2016 32410 MARIA DE LOURDES MAYA TREVIÑO (PROMEP)APOYO COMPRA DE CONSUMIBLES PROYECTO PRODEP DSA/103.5/15/6797

10,618.20$

15/07/2016 32439 LETICIA MYRIAM TORRES GUERRA (PROMEP)APOYO COMPRA DE MATERIAL CONSUBLE PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBAS DE PRODUCCIÓN DE HIDROGENO Y REDUCCIÓN DE CO2

20,000.00$

15/07/2016 32433 LETICIA MYRIAM TORRES GUERRA (PROMEP)APOYO ESTANCIA CORTA PARA REALIZAR LA PARTE EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE HIDROGENO, DURANTE EL MES DE JULIO

20,000.00$

15/07/2016 32434 LETICIA MYRIAM TORRES GUERRA (PROMEP)APOYO ESTANCIA CORTA PARA REALIZAR LA PARTE EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE HIDROGENO, DURANTE EL MES DE JULIO

6,000.00$

01/07/2016 32315 MARÍA ELENA VILLARREAL GONZÁLEZ (PROMEP)APOYO ESTANCIA CORTA PARA PROFESORES 50,000.00$ 15/07/2016 32436 LETICIA MYRIAM TORRES GUERRA (PROMEP)APOYO ESTANCIAS CORTAS DE UN ESTUDIANTE

PARA LA REALIZACIÓN DE SINTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES PARA SU EVALUACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE HIDROGENO.

13,350.00$

12/07/2016 32385 JOSE ALEJANDRO MEZA PALMEROS (PROMEP)APOYO ESTANCIAS CORTAS PRODEP DSA/103.5/15/6797 18,514.00$

Page 3: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

01/07/2016 32309 PILAR DEL CARMEN MORALES SAN CLAUDIO (PROMEP)APOYO GASTO DE OPERACION DEL RUBRO DE MATERIALES Y CONSUMIBLES PROYECTO PRODEP DSA/103.5/15/3129

50,000.00$

01/07/2016 32333 AARÓN GONZÁLEZ VÁZQUEZ (PROMEP)APOYO GASTO DE OPERACION DEL RUBRO MATERIALES Y CONSUMIBLES PROYECTO PRODEP DSA/103.5/15/10823

10,000.00$

12/07/2016 32388 MARIO CESAR DAVILA AGUIRRE (PROMEP)APOYO GASTO DE OPERACIÓN EN ASISTENCIA DE REUNIONES ACADÉMICAS PROYECTO PROMEP DSA/103.5/15/6797

50,000.00$

01/07/2016 32329 ANA LAURA ISABEL DE LA GARZA HERNÁNDEZ (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACION EN MATERIALES Y CONSUMIBLES. PROYECTO PRODEP DSA/103.5/15/6797

49,871.60$

15/07/2016 32426 LETICIA MYRIAM TORRES GUERRA (PROMEP)APOYO GASTOS DE LA REUNION DE LOS MIEMBRES DE LA RED REALIZADA EN SLP DEL 15 AL 17 DE JUNIO.

1,650.00$

21/07/2016 32453 JESUS TRIANA VERASTEGUI (PROMEP)APOYO GASTOS DE MATERIALES Y CONSUMIBLES PROYECTO PRODEP DSA/103.5/15/6797

63.34$

01/07/2016 32326 ASTRID IRIANA SANCHEZ VAZQUEZ (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACI{ON DE MATERIALES Y CONSUMIBLES PROYECTO PROMEP DSA/103.5/15/6797

20,748.00$

12/07/2016 32409 DIANA ELIA CABALLERO HERNANDEZ (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACION 13,467.42$ 01/07/2016 32314 MARÍA ELENA VILLARREAL GONZÁLEZ (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN DE MATERIALES Y

CONSUMIBLES30,000.00$

01/07/2016 32322 JORGE AGUILAR TORRENTERA (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACION DEL RUBRO DE MATERIALES Y CONSUMIBLES.

50,000.00$

12/07/2016 32393 LAZARO MOLINA ESPINOSA (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÒN EN ASISTENCIA A REUNIONES ACADEMICAS PROYECTO PROMEP DSA/103.5/15/6797/UANL-PTC-878

18,115.46$

01/07/2016 32335 JOSÉ ISRAEL YERENA YAMALLEL (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN EN ASISTENCIA A REUNIONES ACADÉMICAS, PROYECTO DSA/103.5/15/3129

3,470.18$

06/07/2016 32345 GERARDO ANTONIO FLORES ESCAMILLA (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN EN COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO, PROYECTO PRODEP DSA/103.5/15/6797

3,237.28$

12/07/2016 32387 MARÍA GLORIA ESTRADA HERNÁNDEZ (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN EN MATERIALES Y CONSUMIBLES

41,653.81$

12/07/2016 32398 MARÍA GLORIA ESTRADA HERNÁNDEZ (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN EN MATERIALES Y CONSUMIBLES PROMEP APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVO PTC

77,153.17$

01/07/2016 32307 ROSA MARIA CRUZ CASTRUITA (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN EN MATERIALES Y CONSUMIBLES PROYECTO PRODEP DSA/103.5/15/6797

2,807.10$

Page 4: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

12/07/2016 32408 LAZARO MOLINA ESPINOSA (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN EN MATERIALES Y CONSUMIBLES PROYECTO PRODEP DSA/103.5/15/6797

17,500.00$

15/07/2016 32431 MANUEL ALEXIS VAZQUEZ ZACARIAS (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN EN MATERIALES Y CONSUMIBLES PROYECTO PRODEP DSA/103.5/15/6797

15,000.00$

01/07/2016 32308 ROSA MARIA CRUZ CASTRUITA (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN EN MATERIALES Y CONSUMIBLES PROYECTO PROMEP/103.5/15/6797

16,285.00$

12/07/2016 32404 ROSA MARIA CRUZ CASTRUITA (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÒN EN MATERIALES Y CONSUMIBLES PROYECTO PROMEP/103.5/15/6797

31,232.69$

12/07/2016 32405 ROSA MARIA CRUZ CASTRUITA (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÒN EN MATERIALES Y CONSUMIBLES PROYECTO PROMEP/103.5/15/6797

656.00$

12/07/2016 32406 ROSA MARIA CRUZ CASTRUITA (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÒN EN MATERIALES Y CONSUMIBLES PROYECTO PROMEP/103.5/15/6797

7,405.00$

15/07/2016 32440 JOSÉ FRANCISCO GARCÍA MAZCORRO (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACION EN TRABAJOS DE CAMPO PROYECTO PROMEP 103.5/15/14489

10,021.56$

01/07/2016 32332 JORGE E. DE JESUS DAVILA AVIÑA (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN PROYECTO PRODEP DSA/103.5/15/6797

10,108.50$

12/07/2016 32395 JOSE ALEJANDRO MEZA PALMEROS (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACION PROYECTO PROMEP DSA103.5/15/6797

7,000.00$

06/07/2016 32344 LETICIA MYRIAM TORRES GUERRA (PROMEP)APOYO GASTOS DE SERVICIO PARA PROFESORES AL CONGRESO INTERNACIONAL DE MATERIALES

30,000.00$

13/07/2016 32415 LILIA LÓPEZ VERA (PROMEP)APOYO GASTOS DE SERVICIOS A PROFESORES VISITANTES A SEMINARIO PROYECTO PROMEP 103-5-15-11043

25,684.79$

06/07/2016 32349 CARLOS MUÑIZ MURIEL (PROMEP)APOYO GASTOS DE SERVICIOS DEL PROYECTO 2,429.19$ 01/07/2016 32304 VERONIKA BARBARA SIEGLIN (PROMEP)APOYO GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO SEGUNDA

PARTE7,000.00$

21/07/2016 32455 JESUS TRIANA VERASTEGUI (PROMEP)APOYO GASTOS EN MATERIALES Y CONSUMIBLES PROYECTO PRODEP DSA/103.5/15/6797

4,218.92$

01/07/2016 32195 GRISELDA QUIROZ COMPEAN (PROMEP)APOYO INSCRIPCIONES 24,635.59$ 06/07/2016 32340 ARQUIMEDES CRUZ LOPEZ (PROMEP)APOYO MATERIALES 5,341.00$ 06/07/2016 32341 ARQUIMEDES CRUZ LOPEZ (PROMEP)APOYO MATERIALES DIVERSOS 3,576.02$ 12/07/2016 32401 ARMANDO COCCA - (PROMEP)APOYO MATERIALES Y SUMINISTROS 46,247.13$ 01/07/2016 32327 ROSA MARIA SANCHEZ CASAS (PROMEP)APOYO MATERIALES Y TRABAJO DE CAMPO 4,310.00$ 01/07/2016 32328 ROSA MARIA SANCHEZ CASAS (PROMEP)APOYO MATERIALES Y TRABAJO DE CAMPO

DSA/103.5/15/679724,690.00$

06/07/2016 32343 LETICIA MYRIAM TORRES GUERRA (PROMEP)APOYO PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO BELSORP MINI CÓDIGO SP-SMINI

40,000.00$

22/07/2016 32470 MARÍA DE JESÚS ANTONIA OCHOA OLIVA (PROMEP)APOYO PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 10,742.80$ 06/07/2016 32347 SERGIO ARTURO GALINDO RODRIGUEZ (PROMEP)APOYO PROYECTO REDES PRODEP-2015 13,205.90$

Page 5: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

01/07/2016 32312 GUILLERMO CRISTIAN GUADALUPE MARTÍNEZ ÁVILA (PROMEP)APOYO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS DEL CONVENIO 103-5-15-10521

28,000.00$

15/07/2016 32430 NOEMI HERMINIA WAKSMAN MINSKY (PROMEP)APOYO REPOSICIÓN DE GASTOS 29,720.75$ 12/07/2016 32383 LAZARO MOLINA ESPINOSA (PROMEP)APOYO REPOSICION DE GASTOS DE MATERIALES Y

CONSUMIBLES PROYECTO PROMEP DSA/103.5/15/6797 UANL-PTC-878

2,554.15$

01/07/2016 32197 JUAN DE DIOS MARTINEZ VILLARREAL (PROMEP)APOYO REPOSICIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN EN MATERIALES Y CONSUMIBLES PROYECTO PRODEP DSA/103.5/15/6797

5,360.40$

06/07/2016 32346 ALBERTO YAIRH LIMON FLORES (PROMEP)APOYO REPOSICIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN EN MATERIALES Y CONSUMIBLES PROYECTO PRODEP DSA/103.5/15/6797

6,304.60$

01/07/2016 32336 JOSE MANUEL VAZQUEZ GUILLEN (PROMEP)APOYO REPOSICIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN EN MATERIALES Y CONSUMIBLES PROYECTO PRODEP DSA/103.5/15/6797

11,190.26$

06/07/2016 32352 JOSE MANUEL VAZQUEZ GUILLEN (PROMEP)APOYO REPOSICIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN EN MATERIALES Y CONSUMIBLES PROYECTO PRODEP DSA/103.5/15/6797

79,520.24$

01/07/2016 32200 LETICIA MYRIAM TORRES GUERRA (PROMEP)APOYO REPOSICION DE GASTOS DE VISITA DE PROFESOR A LA UAM I LOS DÍAS 29 Y 30 DE MAYO

7,887.70$

12/07/2016 32397 CARLOS GILBERTO AGUILAR MADERA (PROMEP)APOYO REPOSICION DE GASTOS EN ESTANCIAS DE INVESTIGACION. PROYECTO DSA/103.5/15/6797

11,171.14$

06/07/2016 32353 ALINA OLALLA KERSTUPP (PROMEP)APOYO REPOSICIÓN DE GASTOS EN MATERIALES Y CONSUMIBLES PROYECTO PROMEP DSA/13.5/15/6797

84,546.59$

12/07/2016 32400 MARIA DE JESUS DE LA GARZA GALVAN (PROMEP)APOYO SOLICITUD DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL RUBRO DE MATERIALES Y CONSUMIBLES.

50,000.00$

12/07/2016 32402 MARIA DE JESUS DE LA GARZA GALVAN (PROMEP)APOYO SOLICITUD DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL RUBRO DE MATERIALES Y CONSUMIBLES.

11,042.06$

12/07/2016 32407 JORGE AGUILAR TORRENTERA (PROMEP)APOYO SOLICITUD DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL RUBRO DE MATERIALES Y CONSUMIBLES.

19,189.00$

01/07/2016 32317 SIMON MARTINEZ MARTINEZ (PROMEP)APOYO SOLICITUD DE GASTOS DE OPERACION DEL RUBRO MATERIALES

30,000.00$

01/07/2016 32325 THELMA ELIZABETH SERRANO QUEZADA (PROMEP)APOYO SOLICITUD DE GASTOS DE OPERACION DEL RUBRO MATERIALES Y CONSUMIBLES

19,302.90$

06/07/2016 32354 MARIA DE JESUS DE LA GARZA GALVAN (PROMEP)APOYO SOLICITUD DE REPOSICION DE GASTOS DEL RUBRO MATERIALES Y CONSUMIBLES

13,445.78$

12/07/2016 32403 JORGE AGUILAR TORRENTERA (PROMEP)APOYO SOLICITUDE GASTOS DE OPERACIÓN DEL RUBRO DE MATERIALES Y CONSUMIBLES.

50,000.00$

01/07/2016 32198 ARQUIMEDES CRUZ LOPEZ (PROMEP)APOYO TRABAJO DE CAMPO 1,369.00$

Page 6: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

15/07/2016 32435 LETICIA MYRIAM TORRES GUERRA (PROMEP)APOYO VISITA DE PROFESOR INVITADO PARA REVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE TESIS DE MAESTRIA

12,000.00$

01/07/2016 32331 ALBERTO YAIRH LIMON FLORES (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 25,587.00$ 13/07/2016 9140 ANAHÍ MARISOL MARTÍNEZ SALISBURY (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$ 13/07/2016 9141 BRENDA CECILIA MONTALVO PEREZ (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$ 13/07/2016 9142 ANDREA JAQUELINE HERRERA GARCIA (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$ 13/07/2016 9143 EDWING HERRERA GARCÍA (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 1,845.00$ 13/07/2016 9144 RODRIGO ESAU ISLAS GONZALEZ (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$ 13/07/2016 9145 MIGUEL ANGEL LLACA TREVIÑO (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$ 13/07/2016 9146 MARIA FERNANDA ACEVES HERNANDEZ (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 13/07/2016 9147 HECTOR EMILIO AGUAYO LOPEZ (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$ 13/07/2016 9148 JORGE ALBERTO AGUIRRE GOMEZ (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$ 13/07/2016 9149 ANDRES EDUARDO ARRIETA CASTAÑO (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$ 13/07/2016 9150 SERGIO BERNAL CORTEZ (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$ 13/07/2016 9151 PRISCILA FERNANDEZ CASTILLO (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 13/07/2016 9152 FABIAN FLORES TAMEZ (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 13/07/2016 9153 SERGIO TADEO GALLARDO ESPINOSA (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 9,338.00$ 13/07/2016 9154 BRENDA LIZETTE GARZA ALANIS (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$ 13/07/2016 9155 CRISTINA MARIA GONZALEZ HERNANDEZ (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 1,845.00$ 13/07/2016 9156 SOFIA GONZALEZ RODRIGUEZ (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$ 13/07/2016 9157 FELIPE JIMENEZ AGUILAR (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 13/07/2016 9158 VALERIA ABIGAIL MARTINEZ CORONADO (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$ 13/07/2016 9159 LUZ MARIA MARTINEZ MAYORGA (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$ 13/07/2016 9160 LUIS REY MONTEMAYOR AGUILAR (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$ 13/07/2016 9161 CECILIA CAROLINA MORENO GUZMAN (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 9,338.00$ 13/07/2016 9162 LUIS OSVALDO PLATA RIVERA (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$ 13/07/2016 9163 ANAHI QUEZADA LECHUGA (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$ 13/07/2016 9164 BRENDA LIZETH RODRIGUEZ CEPEDA (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$ 13/07/2016 9165 LUISA FERNANDA TAMEZ MONSIVAIS (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 1,845.00$ 13/07/2016 9166 BRENDA CAROLINA TREVIÑO GARCIA (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 9,338.00$ 13/07/2016 9167 DALIA DENISSE ZAVALA TREVIÑO (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 28/07/2016 32501 COMERCIALIZADORA K MOX S.A. DE C.V. (PROMEP)CABLE PARA PRUEBA 16,240.00$ 27/07/2016 32485 IT SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLOGICA AVANZADA S.A. D (PROMEP)CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 406.00$ 07/07/2016 32374 SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. (PROMEP)CARTUCHO PARA IMPRESORA 1,148.40$

Page 7: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

12/07/2016 32386 ARMANDO COCCA (PROMEP)COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 23,341.30$ 12/07/2016 32392 LILIA LÓPEZ VERA (PROMEP)CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 15,797.86$ 12/07/2016 32394 MARÍA GLORIA ESTRADA HERNÁNDEZ (PROMEP)CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 2,700.00$ 15/07/2016 32427 JOSÉ FRANCISCO GARCÍA MAZCORRO (PROMEP)CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 11,222.00$ 15/07/2016 32441 LILIA LÓPEZ VERA (PROMEP)CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 30,000.00$ 12/07/2016 32389 MARIA DE LOURDES MAYA TREVIÑO (PROMEP)INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 5,623.68$ 22/07/2016 32475 VITAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. (PROMEP)INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 11,266.00$ 22/07/2016 32479 FISHER MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (PROMEP)INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 15,071.99$ 27/07/2016 32480 SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. (PROMEP)IPAD 2,519.52$ 20/07/2016 32448 SOLUCIONES INTEGRADAS DINTEC S.A. DE C.V. (PROMEP)MEMORIA USB,MOUSE 425.88$ 28/07/2016 32507 PERIFERICOS Y EQUIPOS DE COMPUTO DEL NORTE S.A. DE C.V. (PROMEP)MICA PROTECTORA PARA IPAD,ADAPTADOR

USB,ADAPTADOR VGA,MEMORIA USB4,294.01$

06/07/2016 32351 ESTHER MARIA CRUZ GAMEZ (PROMEP)SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 23,605.88$ 21/07/2016 32456 PERIFERICOS Y EQUIPOS DE COMPUTO DEL NORTE S.A. DE C.V. (PROMEP)SOPORTE PIE PARA MONITOR 1,496.40$ 28/07/2016 271229 TACHIAL S.A. DE C.V. ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE 2 CARRILES PARA FOSA DE

SALTO DE LONGITUD A BASE DE PTR DE 2X6" CAL. 14, CON FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO MATE PARA EVENTO DE CAMPEONATO NACIONAL EN EL ESTADIO CHICO RIVERA.INCLUYE: MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE POSTES PARA PHOTO-FINISH A BASE DE PTR SENTADO EN DADO DE CONCRETO CON MANGA DE PTR, CORTE PARA ALOJAR TABLAS DE SALTO EN CAJON DE SALTO DE LONGITUD.

92,800.00$

25/07/2016 271022 CONSTRUCCIONES MIRON FLORES S.A. DE C.V. ADECUACIONES EN ÁREAS DE SERVICIOS SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES PARA REGADERAS EN LAS INSTALACIONES DE LA PREPARATORIA ALVARO OBREGÓN GUADALUPE. INCLUYE: DEMOLICIONES, DESMANTELAMIETOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELÉCTRICAS, DE ILUMINACIÓN Y DE GAS; SUM. E INST. DE PLAFÓN DE METAL DESPLEGADO, CONSTRUCCIÓN DE MUROS SEPARADORES, ZARPEO Y AFINE, SUM. Y COL. DE PISO PORCELANATO URBAN SAND EN PISO Y PORCELANATO PALERMO EN MUROS, PINTURA, CANCELERÍA, OBRA EXTERIOR Y LIMPIEZA.

804,563.25$

Page 8: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

28/07/2016 271238 DESARROLLO DE OBRAS Y ESPACIOS S.A. DE C.V. ADECUACIONES EN EL ÁREA DE SALIDA DE EMERGENCIA DEL AUDITORIO DE LA UNIDAD DE SEMINARIOS PARA DESVIAR EL AGUA DE LLUVIA, AMPLIANDO EL ÁREA DE SALIDA Y EL TECHO DE LA MISMA PARA EVITAR CONTINGENCIAS.INCLUYE TRABAJOS DE DEMOLICIÓN, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS, INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIA Y ELÉCTRICA; HERRERÍA Y LIMPIEZA.

239,543.80$

28/07/2016 271239 URRUTIA ARQUITECTURA Y PAISAJISMO S.A. DE C.V. ADECUACIONES REALIZADAS PARA MURO DE CROMA EN EL ESTUDIO DEL CANAL 53, LOS CUALES INCLUYEN: SUM. Y COLOCACIÓN DE MURO DE DUROK DE 5 M. DE ALTURA CON FIJACIÓN ESPECIAL HACIA EL MURO PARA SOPORTAR MOVIMIENTOS, INCLUYENDO REFUERZOS INFERIORES, SUPERIORES Y EN ESQUINAS, DEJANDO A LADO DE CADA COLUMNA UN HUECO REFORZADO EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA OCULTAR EL CORTINAJE CADA VEZ QUE SE REQUIERA, CANAL DE AMARRE CAL. 20 ESTRUCTURAL, Y POSTES CAL. 20 DE 6.35 CM ESTRUCTURAL

561,242.22$

28/07/2016 271243 EDIFICACIONES Y DISEÑOS CLASICOS DE MONTERREY S.A. DE CVADECUACIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN AULA DE TECNOLOGÍA NO. 1, PARA CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO Y DE LA DSV DE LA UANL, ASÍ COMO CON LAS ESPECIFICACIONES DE ESPACIO POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO.INCLUYE: DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, MUROS DE BLOCK Y DE DUROCK A DOS CARAS, PECHERAS DE DUROCK, EMPASTADOS, SUM. Y COLOCACIÓN DE SISTEMA PARA PISOS A BASE DE RECUBRIMIENTO AUTONIVELANTE POLYCRETE SL DE 2 MM DE ESPESOR, RETIRO DE TEXTURIZADO Y PICADO DE AREA PARA RECIBIR YESO, PREPARACIONES ELÉCTRICAS PARA

818,347.31$

01/07/2016 270606 DIRECCION DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 907.00$ 01/07/2016 270607 DIRECCION DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 100.00$ 01/07/2016 270608 DIRECCION DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 1,201.00$ 01/07/2016 270609 DIRECCION DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 483.00$ 01/07/2016 270610 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. AGUA Y DRENAJE 36,724.00$ 01/07/2016 270611 DIRECCION DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 810.00$ 01/07/2016 270612 ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA ALVARO OBREAGUA Y DRENAJE 13,305.00$ 01/07/2016 270617 DIRECCION DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 4,369.00$ 01/07/2016 270627 DIRECCION DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 12,235.00$

Page 9: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

01/07/2016 270629 DIRECCION DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 234.00$ 04/07/2016 8568 ESCUELA PREPARATORIA NO. 24 AGUA Y DRENAJE 25,008.00$ 04/07/2016 270646 ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA ALVARO OBREAGUA Y DRENAJE 10,471.00$ 04/07/2016 270647 ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA ALVARO OBREAGUA Y DRENAJE 1,789.00$ 11/07/2016 8597 ESCUELA PREPARATORIA NO. 13 AGUA Y DRENAJE 26,511.00$ 12/07/2016 270807 DIRECCION DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 458.00$ 12/07/2016 270808 DIRECCION DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 234.00$ 13/07/2016 270827 DIRECCION DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 471.00$ 13/07/2016 270829 DIRECCION DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 869.00$ 14/07/2016 8606 ESCUELA PREPARATORIA NO. 4 AGUA Y DRENAJE 41,840.00$ 18/07/2016 8621 ESCUELA PREPARATORIA N0. 18 AGUA Y DRENAJE 2,907.00$ 19/07/2016 8627 ESCUELA PREPARATORIA N0. 18 AGUA Y DRENAJE 31,707.00$ 19/07/2016 8631 ESCUELA PREPARATORIA NO. 21 AGUA Y DRENAJE 19,704.00$ 20/07/2016 8633 ESCUELA PREPARATORIA NO. 24 AGUA Y DRENAJE 25,008.00$ 22/07/2016 270981 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. AGUA Y DRENAJE 246,291.45$ 25/07/2016 270985 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. AGUA Y DRENAJE 4,103,655.74$ 28/07/2016 8658 ESCUELA PREPARATORIA NO. 10 AGUA Y DRENAJE 8,932.00$ 28/07/2016 271177 DIRECCION DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 6,425.00$ 28/07/2016 271179 DIRECCION DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 2,015.00$ 28/07/2016 271185 DIRECCION DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 501.00$ 28/07/2016 271188 DIRECCION DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 621.00$ 28/07/2016 271191 DIRECCION DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 1,611.00$ 28/07/2016 271192 DIRECCION DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 1,879.00$ 28/07/2016 271198 DIRECCION DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 2,149.00$ 01/07/2016 270592 PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V. CONSUMIBLES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO 72,688.67$ 19/07/2016 270950 DIRECCION DE INVESTIGACION APOYO AL DIRECOR PARA ASISITIR AL FORO CONSULTIVO

CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO EN LA CD DE MÉXICO PRUEBA PILOTO PARA REPLICAR EL MODELO MITACS DE CANADÁ, QUE VINCULA LAS UNIVERSIDADES CON EMPRESAS PRODUCTIVAS

3,405.00$

27/07/2016 271127 JOSEFINA RENDON GALLEGOS APOYO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR 25 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

10,000.00$

27/07/2016 271128 ILEANA DE LEON FLOR APOYO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR 25 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

10,000.00$

27/07/2016 271129 LETICIA CATALINA ALANIS CAMPOS APOYO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR 25 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

10,000.00$

Page 10: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

27/07/2016 271130 MARIA DE LOS ANGELES RANGEL CRISPIN APOYO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR 25 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

10,000.00$

27/07/2016 271131 DALILA MARTINEZ BACA APOYO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR 25 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

10,000.00$

27/07/2016 271132 ELISA MARIA TOVAR OVALLE APOYO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR 25 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

10,000.00$

27/07/2016 271133 MARIA GUADALUPE MUNIZ TAMEZ APOYO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR 25 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

10,000.00$

27/07/2016 271141 OLGA HILDA GONZALEZ MARTINEZ APOYO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR 25 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

15,000.00$

27/07/2016 271134 AMELIA GRACIELA MARTINEZ DE LA PEÑA APOYO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR 25 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

15,000.00$

27/07/2016 271135 ALICIA FLORES MARTINEZ APOYO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR 25 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

15,000.00$

27/07/2016 271136 VERONICA CASTRO ZAMBRANO APOYO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR 25 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

15,000.00$

27/07/2016 271137 TERESA DE JESUS VILLA VAZQUEZ APOYO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR 25 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

15,000.00$

27/07/2016 271138 MA. ELENA MARTINEZ NOYOLA APOYO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR 25 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

15,000.00$

27/07/2016 271139 ELSA MARGARITA SALINAS SALINAS APOYO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR 25 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

15,000.00$

27/07/2016 271140 MARIA ELENA CARRANZA AVELDANO APOYO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR 25 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

15,000.00$

27/07/2016 271107 JUDITH DE LA FUENTE FLORES APOYO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR 15 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

3,000.00$

27/07/2016 271108 LAURA PATRICIA SERNA SAUCEDO APOYO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR 15 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

3,000.00$

27/07/2016 271109 MARIA MAGDALENA HERNANDEZ TORRES APOYO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR 15 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

3,000.00$

27/07/2016 271110 JANETH YADIRA MALDONADO BELMARES APOYO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR 15 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

3,000.00$

27/07/2016 271111 MYRIAM MARGARITA SALAZAR ANDRADE APOYO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR 15 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

3,000.00$

27/07/2016 271112 CLAUDIA CAROLINA FUERTE NAVARRO APOYO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR 15 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

3,000.00$

27/07/2016 271113 MARTHA OLIVIA CASTRO ZAMBRANO APOYO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR 15 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

3,000.00$

27/07/2016 271114 ALEJANDRA MARTINEZ AVILA APOYO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR 15 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

3,000.00$

Page 11: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

27/07/2016 271115 JULIA TIJERINA CHAPA APOYO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR 15 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

3,000.00$

27/07/2016 271116 MARIA DE JESUS GARCIA LOPEZ APOYO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR 15 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

3,000.00$

27/07/2016 271117 ANA VELIA CHAVEZ MARTINEZ APOYO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR 15 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

3,000.00$

27/07/2016 271118 LILIANA FERNANDEZ PENA APOYO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR 15 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

3,000.00$

27/07/2016 271120 NOHEMI NEVAREZ SAUCEDA APOYO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR 15 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

3,000.00$

27/07/2016 271121 MARÍA GUADALUPE FLORES SIFUENTES APOYO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR 15 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

3,000.00$

27/07/2016 271123 ALMA LETICIA GONZALEZ PATIÑO APOYO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR 15 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

3,000.00$

27/07/2016 271124 JUANA MAGDALENA CAVAZOS NOYOLA APOYO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR 15 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

3,000.00$

27/07/2016 271125 JUANA CAVAZOS NOYOLA APOYO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR 15 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

3,000.00$

27/07/2016 271126 ANA GABRIELA PAGAZA OJEDA APOYO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR 15 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

3,000.00$

25/07/2016 271028 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA REEMBOLSO DE GASTOS 3,964.00$ 19/07/2016 270954 DANIELA AZPILCUETA SALINAS APOYO ASISTENCIA A LA XXXIX REUNION ORDINARIA DE

RESPONSABLES DE VINCULACION 3,276.81$

19/07/2016 270953 IDALÍ BALTAZAR CRUZ APOYO ASISTENCIA AL TALLER "DESARROLLO DE SOLICITUDES DE PATENTES TECNOLÓGICAS", SALA DE USOS MÚLTIPLES DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA RAÚL RANGEL FRÍAS (SE ANEXA INVITACIÓN)

540.00$

27/07/2016 271160 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA APOYO PARA LA SEGUNDA TEMPORADA 2016, DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE LA FACULTAD DE MÚSICA, CONSISTENTE EN 5 CONCIERTOS

200,000.00$

05/07/2016 270654 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA REEMBOLSO DE GASTOS 243.00$ 07/07/2016 270739 FEMEXPORT S.A. DE C.V. ARTICULOS DEPORTIVOS 114,014.00$ 25/07/2016 270992 EXTREME ARCHERY S.A. DE C.V. ARTICULOS DEPORTIVOS 55,216.00$ 07/07/2016 270748 CLEAN SERVICE S.A. DE C.V. AUXILIAR DE LIMPIEZA 11,785.60$ 04/07/2016 9065 JESUS ARMANDO MONTALVO URBINA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$ 04/07/2016 9066 NATALIA EDITH IRUEGAS AYALA BECAS A ESTUDIANTES 2,245.00$ 04/07/2016 9067 JESUS ARMANDO MONTALVO URBINA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$ 04/07/2016 9068 LUIS GUILLERMO ACOSTA TEJEDA BECAS A ESTUDIANTES 3,376.00$

Page 12: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

04/07/2016 9069 NORMA ANGELICA AGUILAR SALVADOR BECAS A ESTUDIANTES 6,752.00$ 04/07/2016 9070 JOSE LUIS AGUIRRE AGUILAR BECAS A ESTUDIANTES 6,752.00$ 04/07/2016 9071 EUNICE SARAI AVILA GUZMAN BECAS A ESTUDIANTES 6,752.00$ 04/07/2016 9072 ZUMIKO AMAIRANY BANDA MENDEZ BECAS A ESTUDIANTES 4,490.00$ 04/07/2016 9073 LAURA CECILIA CAMACHO GARZA BECAS A ESTUDIANTES 4,490.00$ 04/07/2016 9074 EDUARDO CAMPOS JAIME BECAS A ESTUDIANTES 6,752.00$ 04/07/2016 9081 DANIEL COBAS BARBOSA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$ 04/07/2016 9082 ADELAIDA MARIA CORTES GARCIA BECAS A ESTUDIANTES 4,490.00$ 04/07/2016 9083 GUSTAVO ADOLFO COVARRUBIAS DE LA CRUZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$ 04/07/2016 9084 JESSICA JAZMIN DE LA ROSA TOVAR BECAS A ESTUDIANTES 6,752.00$ 04/07/2016 9085 ANACAROL ESTHER DE LEON CHAPA BECAS A ESTUDIANTES 4,490.00$ 04/07/2016 9086 EDUARDO ALEJANDRO DIAZ OCHOA BECAS A ESTUDIANTES 8,980.00$ 04/07/2016 9087 LUIS JAVIER ELIZONDO ONDARZA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$ 04/07/2016 9088 WENDY ESPERANZA FLORES OCHOA BECAS A ESTUDIANTES 6,752.00$ 04/07/2016 9089 NANCY CAROLINA FUENTES GUTIERREZ BECAS A ESTUDIANTES 6,752.00$ 04/07/2016 9090 BEATRIZ EUGENIA GALVEZ FLORES BECAS A ESTUDIANTES 4,490.00$ 04/07/2016 9091 MAGDA ARACELY GARCIA CERDA BECAS A ESTUDIANTES 6,752.00$ 04/07/2016 9092 LUIS FERNANDO GARCIA LOPEZ BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$ 04/07/2016 9093 ENRIQUE GARZA AGUIRRE BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$ 04/07/2016 9094 CARLOS ALBERTO GARZA ALONSO BECAS A ESTUDIANTES 6,752.00$ 04/07/2016 9095 DENISSE ADRIANA GARZA RENDON BECAS A ESTUDIANTES 4,490.00$ 04/07/2016 9096 FERNANDA GONZÁLEZ ARAGÓN BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$ 04/07/2016 9097 BRENDA GONZALEZ GUERRERO BECAS A ESTUDIANTES 4,490.00$ 04/07/2016 9098 DIANA CAROLINA GONZALEZ ROSALES BECAS A ESTUDIANTES 6,752.00$ 04/07/2016 9099 DIEGO ALFONSO GUTIERREZ GARZA BECAS A ESTUDIANTES 8,980.00$ 04/07/2016 9100 ILSE MARIELENA HERRERA BELTRAN BECAS A ESTUDIANTES 6,752.00$ 04/07/2016 9101 EDUARDO SAÙL LEAL COMPEÀN BECAS A ESTUDIANTES 6,752.00$ 04/07/2016 9102 ELENA LOPEZ GODINEZ BECAS A ESTUDIANTES 6,752.00$ 04/07/2016 9103 JONATHAN JOEL LOPEZ JARAMILLO BECAS A ESTUDIANTES 6,752.00$ 04/07/2016 9104 DIANA LAURA LUNA MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 4,375.00$ 04/07/2016 9105 GENEVA ESMERALDA MARTINEZ GARCIA BECAS A ESTUDIANTES 6,752.00$ 04/07/2016 9106 CESAR MARTINEZ LEDEZMA BECAS A ESTUDIANTES 6,752.00$ 04/07/2016 9107 VICTORIA ITZAMNA MENDEZ BALDAZO BECAS A ESTUDIANTES 4,490.00$ 04/07/2016 9108 KATIA CELINA MORENO PARRA BECAS A ESTUDIANTES 6,752.00$

Page 13: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

04/07/2016 9109 MARIA AZUCENA MUÑOZ ZUÑIGA BECAS A ESTUDIANTES 6,752.00$ 04/07/2016 9110 NOHEMI CAROLINA MURILLO LOZANO BECAS A ESTUDIANTES 4,490.00$ 04/07/2016 9111 JAHAIRA AIMEE NAVA JIMENEZ BECAS A ESTUDIANTES 6,752.00$ 04/07/2016 9112 ILEANA ALEJANDRA OCHOA ARIAS BECAS A ESTUDIANTES 6,280.00$ 04/07/2016 9113 LUIS ENRIQUE ORDOÑEZ LOPEZ BECAS A ESTUDIANTES 6,752.00$ 04/07/2016 9114 ALEJANDRA OVIEDO WALLE BECAS A ESTUDIANTES 6,752.00$ 04/07/2016 9115 CESAR PALAFOX VALDES BECAS A ESTUDIANTES 6,752.00$ 04/07/2016 9116 REBECA PEREZ VALLES BECAS A ESTUDIANTES 6,752.00$ 04/07/2016 9117 ALEJANDRA RENEE PILLADO GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$ 04/07/2016 9118 PAULO MIGUEL PONCE LOZANO BECAS A ESTUDIANTES 6,752.00$ 04/07/2016 9119 SELENE CAROLINA REYES DURAN BECAS A ESTUDIANTES 4,490.00$ 04/07/2016 9120 MARIA FERNANDA RODRIGUEZ DE LEON BECAS A ESTUDIANTES 6,752.00$ 04/07/2016 9121 RAFAEL RODRIGUEZ MORALES BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$ 04/07/2016 9122 DAVID ABRAHAM RODRIGUEZ TREVIÑO BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$ 04/07/2016 9123 VALERIA RODRIGUEZ TREVIZO BECAS A ESTUDIANTES 6,752.00$ 04/07/2016 9124 JOSE JUAN ROJAS CANTU BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$ 04/07/2016 9125 KARLA JANETH ROMERO MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 6,752.00$ 04/07/2016 9126 MELISSA EUGENIA ROSILES DE LA GARZA BECAS A ESTUDIANTES 6,752.00$ 04/07/2016 9127 MARIANA SANDOVAL MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 6,752.00$ 04/07/2016 9128 AMAURI ANTONIO SIERRA RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 6,752.00$ 04/07/2016 9129 MARIA FERNANDA TORRES ESCOBEDO BECAS A ESTUDIANTES 1,430.00$ 04/07/2016 9130 MARCO ANTONIO TORRES MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$ 04/07/2016 9131 ERIC GUADALUPE TREVIÑO RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$ 04/07/2016 9132 JUAN VALENTIN VILLANUEVA HERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 4,490.00$ 04/07/2016 9133 MAXIMILIANO VILLARREAL FERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$ 04/07/2016 9134 JESSICA CANTU CASTELLANOS BECAS A ESTUDIANTES 6,752.00$ 04/07/2016 9135 PAMELA MONTSERRAT CANTU CAVAZOS BECAS A ESTUDIANTES 6,752.00$ 04/07/2016 9136 JOANA ISABEL CASTRO MEDINA BECAS A ESTUDIANTES 3,376.00$ 04/07/2016 9137 GERARDO CAZARES NAVA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$ 04/07/2016 9138 RICARDO CERDA SALAS BECAS A ESTUDIANTES 3,376.00$ 04/07/2016 9139 MARY SARAI CESAREO DE LA ROSA BECAS A ESTUDIANTES 6,752.00$ 25/07/2016 9169 KENIA LIZETH LOPEZ PECINA BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$ 25/07/2016 9170 MARIA FERNANDA ACEVES HERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9171 ROGELIO ACUÑA VELIZ BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

Page 14: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

25/07/2016 9172 HECTOR EMILIO AGUAYO LOPEZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9173 JORGE ALBERTO AGUIRRE GOMEZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9174 YARELI YAZMIN ALANIS VELA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9175 RICARDO ALCORTA GALVÁN BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$ 25/07/2016 9176 CECILIA ALVARADO MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$ 25/07/2016 9177 SERGIO ALVARADO TORRES BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9178 AYME VIKTORIA ARIZPE SAENZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9179 ANDRES EDUARDO ARRIETA CASTAÑO BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9180 HERNÁN BALDERAS ELIZONDO BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$ 25/07/2016 9181 ANGELICA BAUTISTA ESPINOSA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9182 JONATHAN EMANUEL BECERRA GUTIERREZ BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$ 25/07/2016 9183 ROGELIO BECERRIL CARDENAS BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$ 25/07/2016 9184 JOSE ARMANDO BELTRAN VAZQUEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$ 25/07/2016 9185 ANAI BENITEZ RUIZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9186 AIZAR ANTONIO BERLANGA GALVAN BECAS A ESTUDIANTES 2,570.00$ 25/07/2016 9187 SERGIO BERNAL CORTEZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9188 THELMA KARINA BUSTOS BERLANGA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9189 MARIELA CABRERA LOZANO BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9190 ALEXA VERONICA CAMPOS LLARENA BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$ 25/07/2016 9191 JORGE FEDERICO CARDONA LIVAS BECAS A ESTUDIANTES 2,570.00$ 25/07/2016 9192 ANDREA CARREÑO SALCEDO BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$ 25/07/2016 9193 ALMA KAREN CARRILLO FERNÀNDEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$ 25/07/2016 9194 MARCELO ANTONIO CASTILLO VILLARREAL BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9195 ERIK EDUARDO CAVAZOS GARCIA BECAS A ESTUDIANTES 4,613.00$ 25/07/2016 9196 GUSTAVO ABRAHAM CHÀVEZ GUERRERO BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$ 25/07/2016 9197 ANDREA LIZETH CISNEROS GUTIERREZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9198 LILIANA ELIZABETH CORONADO CONTRERAS BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9199 DULCE CAROLINA CORONADO ZAVALA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9200 DEBANHI AYLIN CORTEZ RAMOS BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9201 CARLOS ENRIQUE DE LA GARZA MEDINA BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$ 25/07/2016 9202 MARIANA LUCIA DE LA GARZA VILLARREAL BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$ 25/07/2016 9203 JUAN ANTONIO DEGOLLADO RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$ 25/07/2016 9204 LAURA GUADALUPE DELGADO CASTRO BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9205 JULIO CESAR DIAZ RENTERIA BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

Page 15: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

25/07/2016 9206 ALEJANDRO ELIZONDO GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$ 25/07/2016 9207 DANIELA ELIZONDO GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9208 RAUL ELIZONDO GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$ 25/07/2016 9209 ERICK ELIZONDO PONCE BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$ 25/07/2016 9210 JOSE CARLOS ENRIQUEZ AGUILAR BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9211 HERIBERTO MIJAILOV ENRIQUEZ ROSAS BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9212 JUAN ANGEL ESPINOZA ALONSO BECAS A ESTUDIANTES 7,710.00$ 25/07/2016 9213 MARIA DE LA LUZ ESQUIVEL PEÑA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9214 PRISCILA FERNANDEZ CASTILLO BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9215 MARIANA FERNANDEZ ORDOÑEZ BECAS A ESTUDIANTES 2,570.00$ 25/07/2016 9216 FABIAN FLORES TAMEZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9217 ROBERTO FRÍAS NERIO BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$ 25/07/2016 9218 HECTOR FUENTES PUGA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9219 SERGIO TADEO GALLARDO ESPINOSA BECAS A ESTUDIANTES 9,338.00$ 25/07/2016 9220 JULIO CESAR GALVAN GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$ 25/07/2016 9221 ROBERTO GARCIA ALVARADO BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$ 25/07/2016 9222 ARISBEL GARCIA CORTEZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9223 ANA CECILIA GARCIA GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$ 25/07/2016 9224 IVONNE JANETH GARCIA MALDONADO BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9225 ANGEL ANTONIO GARCIA MORALES BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9226 FRANCISCO RAUL GARCIA SANCHEZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9227 BRENDA LIZETTE GARZA ALANIS BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9228 CRISTINA MARIA GONZALEZ HERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$ 25/07/2016 9229 SOFIA GONZALEZ RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9230 VADIR GOVEA ORTIZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$ 25/07/2016 9231 KARLA LETICIA GUTIÉRREZ GARCÍA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9232 DALIA ELENA GUTIERREZ GUTIERREZ BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$ 25/07/2016 9233 FRANCESCOLI ALDAIR HERNANDEZ CASTILLO BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$ 25/07/2016 9234 ANDREA JAQUELINE HERRERA GARCIA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9235 EDWING HERRERA GARCÍA BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$ 25/07/2016 9236 ANA LUCÍA HUITRÓN CARRIZALES BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$ 25/07/2016 9237 AMERICO ALBERTO IBARRA MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$ 25/07/2016 9238 RODRIGO ESAU ISLAS GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9239 FELIPE JIMENEZ AGUILAR BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

Page 16: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

25/07/2016 9240 PAULO LAZCANO ALVAREZ BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$ 25/07/2016 9241 YAZMIN ESMERALDA LERMA GAMEZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9242 KENIA LIZETH LOPEZ PECINA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9243 ELDA LOZANO ARMENDARIZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9244 SARAHI LUMBRERAS IBARRA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9245 ANDREA MALDONADO ESPINO BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$ 25/07/2016 9246 VALERIA ABIGAIL MARTINEZ CORONADO BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9247 JESUS HECTOR MARTINEZ FLORES BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9248 LUZ MARIA MARTINEZ MAYORGA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9249 JUAN CARLOS MARTINEZ MONTUFAR BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9250 ANAHÍ MARISOL MARTÍNEZ SALISBURY BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9251 GAMALIEL MEJÍA CARRILLO BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9252 ADRIANA ESTEFANIA MENDEZ GUZMAN BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$ 25/07/2016 9253 SAMANTHA KARINA MENDIETA MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$ 25/07/2016 9254 BRENDA CECILIA MONTALVO PEREZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9255 LUIS REY MONTEMAYOR AGUILAR BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9256 DEBANHI ARTEMISA MONTEMAYOR VILLARREAL BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9257 CECILIA CAROLINA MORENO GUZMAN BECAS A ESTUDIANTES 9,338.00$ 25/07/2016 9258 EUGENIA AMOR MORENO ROJAS BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9259 JESUS ALEJANDRO MOYA FONSECA BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$ 25/07/2016 9260 LUIS EDUARDO MUÑIZ GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9261 JESUS ADRIAN OLVERA GARCIA BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$ 25/07/2016 9262 NELLY CAROLINA PEÑA GUAJARDO BECAS A ESTUDIANTES 2,570.00$ 25/07/2016 9263 ANGEL EMILIANO PEREZ CHAVEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$ 25/07/2016 9264 MONSERRAT PEREZ GARZA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9265 LUIS OSVALDO PLATA RIVERA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9266 ANAHI QUEZADA LECHUGA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9267 ANA DANIELA QUIROZ GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$ 25/07/2016 9268 ROCIO ESTRELLA RAMIREZ DIAZ BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$ 25/07/2016 9269 MAGALI RAMIREZ VILA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9270 FELIPE DE JESÚS RIVERA PRADO BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$ 25/07/2016 9271 BRENDA LIZETH RODRIGUEZ CEPEDA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9272 LUIS VALENTIN RODRIGUEZ GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$ 25/07/2016 9273 JOSSELINE GALILEA RODRIGUEZ NAVARRO BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

Page 17: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

25/07/2016 9274 DANIELA SARAHI ROJAS GUERRERO BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9275 LINDA YAZMIN SALAS ORTEGA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9276 ALBERTO SALAZAR CAVAZOS BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9277 ROSA MARIEL SALDÍVAR RODRÍGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9278 RAYSSA ANGELICA IDALY SANTIBAÑEZ ALANIS BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$ 25/07/2016 9279 IRMA ANAHI SILVA MILLAN BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 9280 LUISA FERNANDA TAMEZ MONSIVAIS BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$ 25/07/2016 9281 ERICK ADRIAN TOVAR ZAVALA BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$ 25/07/2016 9282 GABRIELA TREVIÑO CARDENAS BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$ 25/07/2016 9283 BRENDA CAROLINA TREVIÑO GARCIA BECAS A ESTUDIANTES 9,338.00$ 25/07/2016 9284 MARTÍN ALEXHEI TRUJILLO DE LOJO BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$ 25/07/2016 9285 DALIA DENISSE ZAVALA TREVIÑO BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$ 25/07/2016 271003 LIBRERIA UNIVERSITARIA BECAS A ESTUDIANTES 379,573.84$ 26/07/2016 271037 LIBRERIA UNIVERSITARIA BECAS A ESTUDIANTES 11,705.22$ 25/07/2016 271013 CONSTRUCTORA CADA S.A. DE C.V. CAMBIO DE TRAYECTORIAS EN LAS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

ELÉCTRICA QUE ATRAVIESAN EL ESTADIO CHICO RIVERA DESDE LA SUBESTACIÓN AL TABLERO GENERAL Y HACIA LA ALIMENTACIÓN DE LOS CLIMAS EN EDIFICIO DE GRADAS DEL ESTADIO

893,502.45$

25/07/2016 271012 GOMTRE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CAMBIO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE 4" DESDE EL POZO DE EXTRACCIÓN A CISTERNA (420 M DE DISTANCIA) EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INFORMACIÓN DE HISTORIA REGIONAL Y HDA. SAN PEDRO.INCLUYE: EXCAVACIONES, TUBERÍA, COPLES, VÁLVULAS GLOBO Y REGISTROS DE BLOCK DE 60X60X80 PARA VÁLVULAS CON TAPAS DE CONCRETO.

174,853.76$

01/07/2016 270643 SERVICIO EN GUERRERO NORTE S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 44,305.71$ 01/07/2016 270644 ENERGETICOS PARA TODOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 64,194.49$ 06/07/2016 270687 SERVICIO EN GUERRERO NORTE S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 90,071.11$ 08/07/2016 270774 SECRETARIA ACADEMICA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,610.00$ 27/07/2016 271172 SERVICIO EN GUERRERO NORTE S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 147,224.44$ 13/07/2016 270816 CENTRO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO HISTORICO COMPRA DE DISCOS DUROS Y BASE PARA DISCO DURO 7,397.00$ 28/07/2016 271222 ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A CONSUMIBLES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO 259,705.07$ 28/07/2016 271224 IVG COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. CONSUMIBLES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO 24,016.64$ 08/07/2016 270777 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV CONSUMO 5,522.01$ 19/07/2016 270956 CLUB INDUSTRIAL A. C. CONSUMO 6,015.76$

Page 18: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

25/07/2016 271027 SERVICIOS PERAL S.A. DE C.V. CONSUMO 6,471.00$ 04/07/2016 270645 CLEAN SERVICE S.A. DE C.V. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PO 12

ELEMENTOS DE INTENDENCIA EN DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS EN CU - MES DE ABRIL DEL 2016

91,872.00$

19/07/2016 270925 CLEAN SERVICE S.A. DE C.V. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA POR 11 ELEMENTOS DE INTENDENCIA EN EXTERIORES DE CIUDAD UNIVERSITARIA - ENERO 2016

336,864.00$

01/07/2016 800 CONAHEC/UNIVERSITY OR ARIZONA TUCSON. CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 28,366.20$ 05/07/2016 270656 CLUSTER DE TURISMO DE NUEVO LEON A.C. CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 75,000.00$ 08/07/2016 270754 CLUSTER AUTOMOTRIZ DE NUEVO LEON AC CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 184,800.00$ 12/07/2016 270809 SECRETARIA ACADEMICA CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 11,998.81$ 01/07/2016 270614 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 537.00$ 01/07/2016 270615 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 2,482.00$ 01/07/2016 270616 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 224.00$ 01/07/2016 270623 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 453.00$ 01/07/2016 270624 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 132.00$ 01/07/2016 270626 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 737.00$ 01/07/2016 270630 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 3,321.00$ 01/07/2016 270631 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 251.00$ 05/07/2016 8579 ESCUELA PREPARATORIA NO. 17 ENERGIA ELECTRICA 24,395.00$ 08/07/2016 270780 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 28,599.00$ 08/07/2016 270781 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 11,761,991.00$ 13/07/2016 270830 FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES ENERGIA ELECTRICA 75,203.00$ 13/07/2016 270831 ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA ALVARO OBREENERGIA ELECTRICA 16,670.00$ 13/07/2016 270832 ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA ALVARO OBREENERGIA ELECTRICA 39,432.00$ 14/07/2016 8602 ESCUELA PREPARATORIA NO. 5 ENERGIA ELECTRICA 24,275.00$ 14/07/2016 8607 CENTRO DE FOMENTO GANADERO VALLECILLO ENERGIA ELECTRICA 9,338.00$ 18/07/2016 270913 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 11,580.00$ 25/07/2016 270993 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA ENERGIA ELECTRICA 54,497.00$ 25/07/2016 270994 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 9,964.00$ 27/07/2016 271162 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 2,755.00$ 27/07/2016 271163 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 544.00$ 27/07/2016 271164 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 6,090.00$ 27/07/2016 271165 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 1,897.00$ 27/07/2016 271171 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 107,039.00$

Page 19: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

28/07/2016 271178 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 381.00$ 28/07/2016 271180 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 204.00$ 28/07/2016 271181 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 195.00$ 28/07/2016 271182 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA ENERGIA ELECTRICA 4,340.00$ 28/07/2016 271183 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 289.00$ 28/07/2016 271184 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 148.00$ 28/07/2016 271186 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 500.00$ 28/07/2016 271193 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 8,392.00$ 28/07/2016 271194 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 663.00$ 18/07/2016 270915 DETECNO S.A. DE C.V. COMPRA DE TIMBRES PARA CUMPLIR CON EL TIMBRADO DE LA

NOMINA 139,200.00$

06/07/2016 270693 ASESORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES RAFAL S.A. DE C.V. SERVICIO PARA LA ESCENOGRAFÍA DE LA SESIÓN SOLEMNE ENTREGA DE DOCTORADOS ACADÉMICOS, PREMIO UANL A LAS ARTES Y PREMIO DE INVESTIGACIÓN UANL, EN EL TEATRO UNIVERSITARIO, EL JUEVES 25 DE AGOSTO DE 2016

127,600.00$

15/07/2016 8148459 EDUARDO ENRIQUE AGUILAR REYNA SERVICIO SOCIAL 2,100.00$ 15/07/2016 8148460 HILDA MARÍA ALVAREZ DEL CASTILLO SALAZAR SERVICIO SOCIAL 2,100.00$ 15/07/2016 8148461 MIRTHA VANESSA ARMENTA GARZA SERVICIO SOCIAL 2,100.00$ 15/07/2016 8148462 MARIA ALONDRA BARRIOS MARQUEZ SERVICIO SOCIAL 2,100.00$ 15/07/2016 8148463 YULISSA CASTILLO TREVIÑO SERVICIO SOCIAL 2,100.00$ 15/07/2016 8148464 PAULINA CHAVEZ ESCAMILLA SERVICIO SOCIAL 2,100.00$ 15/07/2016 8148465 VALERIA MONTSERRAT ESPINOZA PEÑA SERVICIO SOCIAL 2,100.00$ 15/07/2016 8148466 NALLELY NOHEMI IBARRA ALEMAN SERVICIO SOCIAL 2,100.00$ 15/07/2016 8148467 ADOLFO ANGEL MALDONADO QUINTANILLA SERVICIO SOCIAL 2,100.00$ 15/07/2016 8148468 ARELIZ CRYSTAL MARTINEZ BAUTISTA SERVICIO SOCIAL 2,100.00$ 15/07/2016 8148469 VICENTE PECINA REYES SERVICIO SOCIAL 2,100.00$ 15/07/2016 8148470 ROCÍO GUADALUPE RANGEL MORENO SERVICIO SOCIAL 2,100.00$ 15/07/2016 8148471 JOSE JUAN REYES CAMARILLO SERVICIO SOCIAL 2,100.00$ 15/07/2016 8148472 PAOLA NOHEMI RIQUELME ROSALES SERVICIO SOCIAL 2,100.00$ 15/07/2016 8148473 ALMA LIZETH RODRIGUEZ CARMONA SERVICIO SOCIAL 2,100.00$ 15/07/2016 8148474 RAQUEL ESMERALDA SANTOY BECERRA SERVICIO SOCIAL 2,100.00$ 15/07/2016 8148475 GERARDO DAVANY TREJO ACOSTA SERVICIO SOCIAL 2,100.00$ 15/07/2016 8148476 PERLA LETICIA CALDERON SANDOVAL SERVICIO SOCIAL 2,100.00$ 15/07/2016 8148477 JOSEPH ABIGAIL ESPARZA GUIM SERVICIO SOCIAL 2,100.00$ 15/07/2016 8148478 AKILI YASU GONZALEZ RANGEL SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

Page 20: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

15/07/2016 8148479 SELENE JAZMIN CARLOS GARCIA SERVICIO SOCIAL 4,800.00$ 15/07/2016 8148480 ARELY BELEN HERNANDEZ REYES SERVICIO SOCIAL 2,100.00$ 15/07/2016 8148482 JOSE ANTONIO ACOSTA VALDEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148483 MELISSA AGUILAR BELTRAN SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148484 DANIELA AGUILAR PEREZ SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148485 NELLY GUADALUPE ANAYA AGUIRRE SERVICIO SOCIAL 480.00$ 15/07/2016 8148486 MOISES AVILA REHLAENDER SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148487 MELANI AELEEN AVILA RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148488 ALEJANDRO BENITEZ RICO SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148489 LUIS JOSUE CARRERA RIVERA SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148490 IS-BOSETH CASTAÑÓN RODRÍGUEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148491 ELVA MELISA CASTELLANOS ESCAMILLA SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148492 EDUARDO ABISAI CASTRO SOTO SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148493 SARA DE LA CRUZ FLORES SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148494 ANA ELENA DE LEON DELGADO SERVICIO SOCIAL 480.00$ 15/07/2016 8148495 ANGEL ANTONIO DIAZ MORALES SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148496 LILIANA ENRIQUEZ BENITEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148497 LIZBETH YERALDID ESPINOZA FACUNDO SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148498 LAURA FLORES MOLLEDA SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148499 JONATAN GABRIEL GARCIA MENDEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148500 FELIPE DE JESUS GONZALEZ CONTRERAS SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148501 ANA KARINA GONZALEZ DOMINGUEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148502 JOHANNA ARACELY GONZALEZ GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148503 BRENDA ARACELY GONZALEZ HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 480.00$ 15/07/2016 8148504 MIRZA AIDEE GONZALEZ MORENO SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148505 MARCO AURELIO GUEVARA MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 240.00$ 15/07/2016 8148506 ALONDRA GUADALUPE HIRACHETA LOZANO SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148507 ALEJANDRA ISAIS SALDANA SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148508 MARIA ANGELICA JARAMILLO SALAZAR SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148509 CARLOS ALBERTO LIMON ANTONIO SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148510 JOSÉ LUIS LÓPEZ BUENTELLO SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148511 ISAÍ MARTINEZ ARRIAZA SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148512 ISIS MARTINEZ BERLANGA SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148513 MOSSELLA LIZETH MARTINEZ MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

Page 21: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

15/07/2016 8148514 JOSE FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148515 WHITNEY MARTINEZ TELLO SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148516 BRENDA JACQUELINE MARTINEZ VERGARA SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148517 ANA LUCIA MATA RAMOS SERVICIO SOCIAL 480.00$ 15/07/2016 8148518 ROSALINDA ANEL MEDINA AGUIRRE SERVICIO SOCIAL 480.00$ 15/07/2016 8148519 JEAN ENRIQUE MEDRANO SEGOVIANO SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148520 LAURA AFLORITA MENDEZ ORTEGA SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148521 JARED ISRAEL MONCADA DE LA ROSA SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148522 DANIELA MORENO CALDERON SERVICIO SOCIAL 480.00$ 15/07/2016 8148523 FERNANDA MARIAN OLARTE SALAZAR SERVICIO SOCIAL 480.00$ 15/07/2016 8148524 JESUS MAURICIO OLVERA GARCIA SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148525 DANIELA ISCEL ONTIVEROS GARCIA SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148526 FRANCISCO ORTIZ MARIN SERVICIO SOCIAL 300.00$ 15/07/2016 8148527 BRANDON JAZIEL PARGA ALVAREZ SERVICIO SOCIAL 480.00$ 15/07/2016 8148528 ANEL CAROLINA PEÑA ESTRADA SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148529 EDGAR ERASMO PEREZ FRANCO SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148530 CHRISTIAN JAVIER PEREZ GARZA SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148531 ANA KARLA PROA RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 240.00$ 15/07/2016 8148532 JUAN ANTONIO PUENTE ZÚÑIGA SERVICIO SOCIAL 480.00$ 15/07/2016 8148533 JORGE ISAAC RAMIREZ SEPULVEDA SERVICIO SOCIAL 300.00$ 15/07/2016 8148534 MARLENE PAOLA RAMOS MONTALVO SERVICIO SOCIAL 240.00$ 15/07/2016 8148535 MELISSA JAQUELINE RECENDIZ ALONSO SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148536 KEREN JEMIMA RIOS GARNICA SERVICIO SOCIAL 480.00$ 15/07/2016 8148537 MARIA ELENA RODRIGUEZ ACEVEDO SERVICIO SOCIAL 480.00$ 15/07/2016 8148538 ALDO DAVID RODRIGUEZ ARREDONDO SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148539 JOSE ALBERTO RODRIGUEZ RIVERA SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148540 ENRIQUE JOAN SALAS VILLARREAL SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148541 RICARDO ELIUD SALAZAR RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 480.00$ 15/07/2016 8148542 KAREN VIRGINIA SANCHEZ CARDONA SERVICIO SOCIAL 480.00$ 15/07/2016 8148543 ALMA CECILIA SANCHEZ CORTEZ SERVICIO SOCIAL 480.00$ 15/07/2016 8148544 ANA KAREN SEPULVEDA VILLARREAL SERVICIO SOCIAL 480.00$ 15/07/2016 8148545 VANIA ELIZABETH SUAREZ LARA SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148546 OSCAR ALEJANDRO TAMEZ RAMIREZ SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148547 JUAN ANTONIO TRINIDAD GOMEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

Page 22: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

15/07/2016 8148548 ARTURO VAZQUEZ TRUJILLO SERVICIO SOCIAL 300.00$ 15/07/2016 8148549 PAOLA ALEJANDRA VILLARREAL ESCOBEDO SERVICIO SOCIAL 300.00$ 15/07/2016 8148550 DAVID VILLARREAL SAENZ SERVICIO SOCIAL 360.00$ 15/07/2016 8148551 JAIME FERNANDO ZAPATA PEREYRA SERVICIO SOCIAL 360.00$ 20/07/2016 8148756 JOSE FRANCISCO CARDONA GAONA SERVICIO SOCIAL 12,000.00$ 20/07/2016 8148757 ALEJANDRA LEIJA OCAÑA SERVICIO SOCIAL 12,000.00$ 21/07/2016 8148878 DIANA ABREGO TELLO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148879 ANDRES BERNARDO ACOSTA FLORES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148880 ANYA YAMILIA ADAME GUTIERREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148881 SARA JANNETT ADAME MIRANDA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148882 KOUATZIN AGUILAR MORALES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148883 MARIO ALBERTO AGUILERA VALENCIANO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148884 VIRGINIA ALEJANDRA AGUIRRE GARCIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148885 GRECIA ALARCON FLORES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148886 DILCIA GABRIELA ALAVEZ MALDONADO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148887 JOEL ISAI ALCALA GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148888 ANDREA ALCOCER SILVA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148889 JESUS DANIEL ALMAGUER LARA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148890 BRANDON EMANUEL ANAYA DELGADO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148891 JOSE MIGUEL ARANDA IBARRA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148892 MARCO ALEJANDRO ARIZMENDI VILLARREAL SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148893 SAMANTHA ARMIJO MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148894 CESIA GISELA AVALOS FERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148895 FRANCISCO JESUS BARRERA FLORES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148896 JOSE ANTONIO BARRERA NIÑO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148897 ERICK DANIEL BARRIOS ARIAS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148898 BERENICE BARRON RAMIREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148899 KIMBERLY TAHAMARA BERNAL CHANTACA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148900 CARLOS ANTONIO BERNAL ROCHA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148901 ESTEFANIA BOLAND RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148902 KARLA GABRIELLA BORBOLLA GARCIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148903 ALMA ELISAMA BORJON CISNEROS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148904 ANA KAREN BORREGO GUILLEN SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148905 MARION MARIE AIMEE BROCHIER JOUIS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

Page 23: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

21/07/2016 8148906 FRANCISCO JAVIER BUSTOS MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148907 ISIDRO CABALLERO TREJO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148908 MELISSA CALZADA DAVILA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148909 CARLOS ARMANDO CAMPOS PEREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148910 OLIVER ISAAC CANTU BULNES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148911 DAVID GERARDO CARDONA TORRES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148912 FARID CARRANZA NAVARRO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148913 FRANCISCO JAVIER CARRANZA RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148914 DIANA DANIELA CASTAÑEDA MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148915 GIOVANNA GISELLE CASTELLO OROZCO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148916 ANTONIO DE JESUS CASTILLO GALVEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148917 LUCERO CASTILLO HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148918 RAMON CASTRUITA MEZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148919 BRENDA ALEJANDRA CERDA OLVERA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148920 VICTOR JAVIER CESEÑA BAEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148921 DAVID EUGENIO CHARLES CANTÚ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148922 KENNY ITZEL CHAVAR RAMIREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148923 FRANCISCO JAVIER CHAVARRIA LAREDO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148924 INGRID MELISSA CHAVEZ DE LA PORTILLA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148925 EDUARDO CIENFUEGOS PECINA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148926 BELINDA MARICELA CONTRERAS GARZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148927 NANCY YANETH CONTRERAS GARZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148928 MIGUEL ANGEL DE JESUS CRUZ ELIZONDO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148929 CARLOS ALBERTO CRUZ FLORES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148930 LUIS ENRIQUE CRUZ GALLEGOS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148931 YESENIA MARGARITA CRUZ SANTANA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148932 KARLA PAOLA CUELLAR CALDERON SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148933 GEMMA JAQUELINNE CUELLO LOERA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148934 JULIO CESAR DAVILA ESTRADA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148935 ESTEPHANIA DE LA CRUZ VALADEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148936 CARLOS DE LA PEÑA VELAZQUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148937 ULISES EDGARDO DE LEON COVARRUBIAS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148938 KATIA AZENETH DE LEON IRACHETA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148939 MARIO DANIEL DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

Page 24: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

21/07/2016 8148940 EDNA NALLELY DELGADO CHAVEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148941 SAID DIAZ DE LEON GARCIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148942 DIANA DIAZ PEREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148943 IRVING ARMANDO DOMINGUEZ VARELA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148944 ITZAYANA AZENETH DURAN PEREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148945 ROBERTO ALEJANDRO ESCOBEDO RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148946 SHAIRA ESPAÑA PEREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148947 AIDA MAGDALENA ESPARZA BENITEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148948 MARIA JOSE ESPARZA CONTRO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148949 OSCAR AUGUSTO ESQUIVEL ZAPATA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148950 MARLENE ESTRADA GARCIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148951 IRMA ISABEL FLORES PONZIO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148952 MARIELA FLORES TIJERINA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148953 VALERIA FUENTES FLORES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148954 GRACCE JENIFFER GUADALUPE FUENTES RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148955 ALDO SERGIO FUENTES TORRES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148956 CASEY ADRIANA GALINDO AMADOR SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148957 GUILLERMO DIEGO GALINDO SOTELO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148958 LESLIE GIOVANNA GALVAN IRIGOYEN SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148959 ALDO MISSAEL GARCIA BAILON SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148960 CECILIA DEL CARMEN GARCIA BERLANGA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148961 LUIS ANTONIO GARCIA FLORES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148962 ERIKA GABRIELA GARCIA GARCIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148963 ADRIANA MARLENE GARCIA MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148964 JORGE HUMBERTO GARCÍA NARRO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148965 KRISTOFFER ALEJANDRO GARCIA PAZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148966 OSIEL GARCIA RAMOS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148967 JESÚS DANIEL GARCÍA ROSALES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148968 GERARDO GARCIA SALAS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148969 MYRTHALA GARCIA SALAZAR SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148970 RAFAEL GARCIA SILVA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148971 ALBERTO GARCIA VALDES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148972 ROSARIO GARZA AGUIAR SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148973 BRENDA PATRICIA GARZA BADILLO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

Page 25: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

21/07/2016 8148974 JUAN DANIEL GARZA ESCOBAR SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148975 ALBERTO GARZA HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148976 DIANA ORFELINA GARZA REYNA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148977 XIOMARA GARZA VÁZQUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148978 DANIEL GOMEZ PADILLA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148979 TAMAHARA GONZALEZ CAMPOS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148980 RODRIGO GONZALEZ CANDELARIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148981 HECTOR ANDRES GONZALEZ DE LA ROSA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148982 ANGEL MISAEL GONZALEZ GALARZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148983 IVANNA GONZALEZ GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148984 BÁRBARA JOHANA GONZÁLEZ MORENO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148985 VICTORIA GONZÁLEZ NAVA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148986 JORGE ROGELIO GONZALEZ RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148987 ALBERTO GONZALEZ RUVALCABA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148988 LUIS ANDRES GONZALEZ TORRES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148989 YARETH GOPAR CUEVAS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148990 TAYDE SARAHI GRACIA ARECHIGA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148991 RICARDO GUARDADO BELTRAN SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148992 FERNANDO GUERRA LORENZO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148993 ARTURO EMILIO GUERRA RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148994 ANDREA FERNANDA GUERRERO MEDRANO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148995 MARIA GUERRERO PEÑA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148996 ANDRES HERIBERTO GUILLEN LOZOYA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148997 GABRIEL ALEJANDRO GUTIERREZ BELTRAN SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148998 DIEGO GUTIERREZ CANTU SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8148999 JORGE AURELIO GUTIERREZ GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149000 EDDY ALAN GUTIERREZ IBARRA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149001 JESUS ALEJANDRO GUZMAN DE LA CERDA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149002 ANGEL HERNANDEZ CANTU SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149003 JOSE ANTONIO HERNANDEZ DE LOS SANTOS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149004 CECILIA TERESA HERNANDEZ FLORES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149005 HECTOR EDUARDO ARTURO HERNANDEZ FUENTES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149006 ABRHAM JOSAFATH HERNANDEZ GALICIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149007 RUBI JACQUELINE HERNANDEZ GRIMALDO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

Page 26: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

21/07/2016 8149008 JENIFER HERNANDEZ MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149009 ANDREA FABIOLA HERNANDEZ TREJO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149010 ADRIAN HINOJOSA RAMOS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149011 EDGAR ALAN HINOJOSA SERRANO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149012 MONICA CATALINA HUERTA SANCHEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149013 HECTOR ADAN HUESCA PEREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149014 ALBA GABRIELA IBAÑEZ SANCHEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149015 PABLO ALBERTO INFANTE GARCÍA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149016 PAULA IPIÑA ALVAREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149017 JULIO CESAR JIMENEZ LOPEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149018 ALAN RAFAEL JIMENEZ RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149019 CHRISTIAN EDUARDO JUAREZ GAVIÑO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149020 VICTOR HUGO JUAREZ MEJIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149021 GERMAN ALFONSO LANDEROS GARCIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149022 LUIS ENRIQUE LECHUGA MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149023 ANA KAREN LEOS LEIJA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149024 JOSE LUIS LERMA CASTILLO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149025 AYNEE YURIDIA LINARES GARCIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149026 GERARDO LLAMAS LINARES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149027 HUMBERTO LOA MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149028 MARIO ABRAHAM LOPEZ CORTEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149029 PATRICIA AIDÉ LÓPEZ OLMOS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149030 HECTOR LOPEZ RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149031 JARED MAURICIO LÓPEZ TÉLLEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149032 BENILDE MARIA LOZANO MALDONADO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149033 CECILIA JUDITH LUNA HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149034 YONATHAN EFRAIN LUNA LEAL SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149035 ANA KAREN LUNA MARROQUIN SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149036 PEDRO MADINABEITIA RODRÍGUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149037 ROXANA MALDONADO SALGADO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149038 GERARDO MARTINEZ ALDAPE SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149039 ABDEL EMMANUEL MARTINEZ BORREGO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149040 CANDY MAGDALENA MARTINEZ CARDENAS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149041 MARCELA MARTINEZ CORTES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

Page 27: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

21/07/2016 8149042 CAROLINA MARLENE MARTINEZ FLORES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149043 ALEJANDRA MAYELA MARTINEZ GARZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149044 ARI ALEJANDRO MARTINEZ LOPEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149045 GERARDO DE JESUS MARTINEZ LUJANO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149046 NIDIA ALBELZY MARTÍNEZ ROSILES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149048 DIEGO ALONSO MARTINEZ YAÑEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149049 GABRIELA GUADALUPE MEDELLIN ZAPATA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149050 LESSLIE HARALYN MEDINA ORTEGA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149051 EDWIN MATHEWS MELENDEZ MORALES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149052 EDGAR ANTONIO MELENDEZ SILVA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149053 JORGE MAURICIO MENDEZ ESPINOZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149054 ANDREA MENDEZ FLORES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149055 GUSTAVO ESTEBAN MENDEZ PIÑA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149056 JOSE LUIS MENDOZA SALDIVAR SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149057 MARCELA KARINA MERCADO ROMAN SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149058 MANUEL ALEJANDRO MILIAN SAENZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149059 BRENDA ESTEFANIA MONTOYA SALINAS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149060 GERARDO ALONSO MORALES FERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149061 LAURA ALEJANDRA MORALES LÓPEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149062 JUAN ISAIAS MORALES MORALES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149063 ADRIAN NATANAHEL MORALES MORENO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149064 BENITO MORAN HERRERA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149065 DIBANHY ITZEL MORENO MENDOZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149066 CELIA IVETH MORENO VILLANUEVA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149067 MILTON ALBERTO MUÑOZ LEIJA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149068 GERARDO IVAN MUÑOZ MORALES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149069 ELIZABETH FERNANDA NARVAEZ CAZARES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149070 CESAR ALEJANDRO NAVA GAYTAN SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149071 JUDITH FERNANDA NAVA MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149072 MARIA ISABEL NAVA SAN ROMAN SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149073 KARINA GUADALUPE NUÑEZ LOPEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149074 BETHANY LIZBETH OCHOA ROSALES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149075 ANAHIS MARLENE OLVERA RIVERA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149076 JOSE RAMON OROZCO MARTIN SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

Page 28: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

21/07/2016 8149077 KAREN ORTEGA GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149078 BRENDA ELENA ORTIZ ALANIS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149079 MANUEL ALEJANDRO OYERVIDES DANIEL SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149080 DANIELA RUBI PADILLA ALANIS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149081 ALEIDA CAROLINA PAEZ VILLAGRAN SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149082 ALAIN PALOMARES LEAL SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149083 IRVING AUGUSTO PALOMARES RAMOS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149084 AIDA SALOME PARRA NARANJO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149085 IRIS VICTORIA PASTRANA QUINTANILLA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149086 DENNIS ALBERTO PATIÑO CRUZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149087 KEVIN PATRON ARENAS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149088 JUAN PABLO PAVIA BENITEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149089 CESAR FERNANDO PEDRAZA VILLARREAL SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149090 PEDRO PEREZ HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149091 DEBANHI THALIA PEREZ NAJERA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149092 ALAN EUGENIO PEREZ NIETO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149093 CHRISTOPHER FEDERICO PICASSO TORRES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149094 JESUS CARLOS PIÑA MUÑOZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149095 ARGELIA PORTOS PEREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149096 OSCAR QUIROGA GARCIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149097 MARBELY QUIROGA TREVIÑO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149098 XAVIER GERARDO QUIROZ PERALES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149099 EUGENIA MARGARITA RAMOS DAVILA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149100 ELDA DEL ROBLE RAMOS VILLALOBOS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149101 SERGIO ALAN GIOVANNI RAMOS VILLALOBOS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149102 RAQUEL RESENDEZ GUAJARDO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149103 JORGE REYES CARRILLO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149104 ROBERTO ALEJANDRO RIOS PALACIOS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149105 MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ ABARCA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149106 ZEYDA GISELE RODRIGUEZ BOTELLO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149107 T. EDGAR OMAR RODRIGUEZ GUAJARDO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149108 FABIAN ALEJANDRO RODRIGUEZ LLANAS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149109 IVAN ANTONIO ARNOLDO RODRIGUEZ PEÑA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149110 CARLOS SAUL RODRIGUEZ ROQUE SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

Page 29: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

21/07/2016 8149111 GISELLE RODRIGUEZ TAMEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149112 DARIO RODRIGUEZ VILLARREAL SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149113 OLIVER RODRIGUEZ VILLARREAL SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149114 ROCIO DEL JAZMIN ROMAN SALAZAR SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149115 MAURICIO ROMAN ROMERO GARCIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149116 MARIO EDUARDO ROMERO PALACIOS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149117 ALEJANDRA RUSSELL MARRUFO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149118 JUAN ALEJANDRO SAENZ BRIONES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149119 TANIA GETSEMANI SALAIS OBREGON SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149120 JOSE ANGEL SALAS ARREDONDO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149121 PEDRO ANTONIO SALAZAR RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149122 RODOLFO AMADOR SALAZAR YBARRA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149123 KAREN MARGARITA SALDAÑA RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149124 MARIANO ROBERTO SALINAS CALDERON SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149125 CYNTHIA ANAHI SALINAS SILVA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149126 VICENTE JONATHAN SANCHEZ CORONADO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149127 EMMANUEL SANCHEZ MEZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149128 JOSE ERNESTO SANCHEZ RENDON SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149129 JOSE ANTONIO SANCHEZ SANDOVAL SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149130 ADALBERTO SANTANA GUTIERREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149131 NANCY LORENA SANTOS ROBLES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149132 MARIA FERNANDA SERNA RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149133 DIEGO SOBREVILLA MONCAYO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149134 RICARDO CESAR SOLIS PACHECO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149135 ELIA MIREYA SOLIS VILLEGAS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149136 RENE REBECA TENA MONTIEL SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149137 RODRIGO TERAN GARZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149138 JESSICA YAZMIN TORRES TAMEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149139 KEREN ESTEFANIA TOVAR SILOS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149140 ADRIANA MICHELLE TREVIÑO FIGUEROA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149141 KARLA BELEN TREVIÑO GARCIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149142 GRECIA ABIGAYL TURRUBIATES HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149143 LUCERO URESTI VELAZCO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149144 ALEXIA NALLELY VALDES RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

Page 30: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

21/07/2016 8149145 CARLOS VALDEZ CORDOVA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149146 KAREN ADEL VALDOVINOS BAÑUELOS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149147 DAVID NATANAEL VAZQUEZ FORTOZO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149148 GABRIELA AMAIRANI VAZQUEZ GUERRA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149149 SAUL ALEJANDRO VAZQUEZ GUEVARA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149150 VIRGINIA GUADALUPE VEGA VAZQUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149151 DIANA VICTORIA VERA GARCIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149152 DAVID EDUARDO VERA PIÑA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149153 LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE MORQUECHO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149154 ANGEL JONHATAN VILLALOBOS GRANADOS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149155 LEONEL ESTANISLAO VILLALOBOS GUTIERREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149156 CARLOS GUADALUPE VILLANUEVA RAMOS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149157 IRMA ANAID VILLARREAL ONDARZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149158 LUIS ANGEL YAMALLEL ORTEGA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149159 JOSE MIGUEL YAÑEZ REYES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149160 SERGIO GUADALUPE YESCAZ ALEMAN SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 21/07/2016 8149161 GLORIA YOLANDA MARTINEZ VILLALOBOS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$ 25/07/2016 270989 ELECTROFISA S.A. DE C.V. EXTRACTOR DE AIRE 4,405.54$ 27/07/2016 271168 CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY A.C. EVENTO DE LAS SECRETARIAS 63,716.18$ 20/07/2016 270962 EXPLORE TOURS S.A. DE C.V. GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE 752,804.32$ 07/07/2016 270699 EXPLORE TOURS S.A. DE C.V. GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE 13,041.00$ 25/07/2016 271026 RENE REYNALDO SALAS GARCIA ASRTÍCULO PARA EVENTO INSTITUCIONAL DE FUTBOL

AMERICANO38,048.00$

01/07/2016 270634 RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO Y AUDIOVISUAL S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 3,126.20$ 25/07/2016 271032 FORMANDO EMPRENDEDORES A.B.P. ASRTÍCULO PARA EVENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION

DE VINCULACIÓN EMPRESARIAL26,680.00$

08/07/2016 270752 COMPAÑIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY S.A. DE CCONSUMO 4,355.40$ 01/07/2016 270642 EXPLORE TOURS S.A. DE C.V. SERVICIO DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE PARA A LA XXVI

OLIMPIADA ESTATAL DE BIOLOGIA29,229.41$

05/07/2016 270659 EXPLORE TOURS S.A. DE C.V. GASTO DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE 702,435.00$ 25/07/2016 271033 EXPLORE TOURS S.A. DE C.V. GASTO DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE 24,379.00$ 13/07/2016 270817 MENSAJERIA Y PAQUETERIA INTEGRAL S.A DE C.V. FLETES Y MANIOBRAS 20,149.22$ 28/07/2016 271257 OFICINA DEL ABOGADO GENERAL FLETES Y MANIOBRAS 9,132.91$ 28/07/2016 271263 WON TECNICA S.A. DE C.V. FLETES Y MANIOBRAS 8,880.68$

Page 31: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

05/07/2016 270660 CONTEIN S.A. DE C.V. FUENTE DE PODER AF-B500 DE EDGE SYSTEMS, PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

345.68$

05/07/2016 270661 IT SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLOGICA AVANZADA S.A. D FUENTE DE PODER HP PARA PAVILION SLIMLINE S5220LA, PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO.

1,912.84$

01/07/2016 270613 DIRECCION DE DEPORTES GAS 842.00$ 01/07/2016 270619 DIRECCION DE DEPORTES GAS 1,243.00$ 01/07/2016 270621 DIRECCION DE DEPORTES GAS 349.00$ 01/07/2016 270625 DIRECCION DE DEPORTES GAS 1,420.00$ 07/07/2016 270744 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV GAS 84,821.82$ 07/07/2016 270745 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV GAS 85,917.70$ 11/07/2016 270801 COMPAÑIA MEXICANA DE GAS S.A. DE C.V. GAS 4,231.00$ 11/07/2016 270802 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV GAS 1,755.00$ 12/07/2016 270811 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV GAS 34,024.00$ 13/07/2016 270828 DIRECCION DE DEPORTES GAS 947.00$ 14/07/2016 8609 ESCUELA PREPARATORIA NO. 11 GAS 13,833.00$ 26/07/2016 271104 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV GAS 593.00$ 27/07/2016 271161 DIRECCION DE DEPORTES GAS 1,941.00$ 28/07/2016 271187 DIRECCION DE DEPORTES GAS 531.00$ 28/07/2016 271189 DIRECCION DE DEPORTES GAS 608.00$ 28/07/2016 271190 DIRECCION DE DEPORTES GAS 1,002.00$ 28/07/2016 271195 DIRECCION DE DEPORTES GAS 400.00$ 28/07/2016 271196 DIRECCION DE DEPORTES GAS 1,695.00$ 28/07/2016 271197 DIRECCION DE DEPORTES GAS 844.00$ 28/07/2016 271199 DIRECCION DE DEPORTES GAS 883.00$ 28/07/2016 271200 DIRECCION DE DEPORTES GAS 1,810.00$ 27/07/2016 271173 DIRECCION DE INVESTIGACION GASTOS ASOCIADOS AL PROGRAMA Y LA INAUGURACIÓN DEL

XVIII VERANO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA UANL, PROVERICYT 2016 (IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS, DIFUSIÓN E INAUGURACIÓN DEL EVENTO, FLORES, SILLAS, PENDONES, MANTELES Y BACK)

23,548.00$

22/07/2016 7381 CENTRO DE EVALUACIONES GASTOS DE EXAMENES PAE EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR MODALIDAD A DISTANCIA Y ABIERTA EN JULIO DE 2016.

70,000.00$

05/07/2016 270662 OFICINA DEL ABOGADO GENERAL GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 2,500.00$ 08/07/2016 270762 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 45,800.00$ 08/07/2016 270763 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 4,128.00$ 08/07/2016 270764 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 229,000.00$

Page 32: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

08/07/2016 270765 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 30,915.00$ 08/07/2016 270766 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 3,276.00$ 08/07/2016 270767 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,145.00$ 08/07/2016 270768 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 4,472.00$ 08/07/2016 270769 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 351,515.00$ 08/07/2016 270770 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 30,915.00$ 08/07/2016 270771 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 4,914.00$ 08/07/2016 270772 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,145.00$ 08/07/2016 270773 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,145.00$ 14/07/2016 8603 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 128,296.80$ 19/07/2016 270918 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,145.00$ 19/07/2016 270936 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 7,224.00$ 19/07/2016 270937 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 317,165.00$ 19/07/2016 270938 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,145.00$ 19/07/2016 270939 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 34,350.00$ 19/07/2016 270940 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 8,190.00$ 19/07/2016 270941 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 6,880.00$ 19/07/2016 270942 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 309,150.00$ 19/07/2016 270943 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 40,075.00$ 19/07/2016 270944 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 8,190.00$ 19/07/2016 270945 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 2,290.00$ 19/07/2016 270946 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 2,290.00$ 20/07/2016 270963 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. FID-851-00600 GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 27,188.91$ 22/07/2016 802 COMISION NACIONAL DEL AGUA GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 241,481.00$ 25/07/2016 271029 OFICINA DEL ABOGADO GENERAL GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 2,500.00$ 28/07/2016 271256 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 4,746.00$ 11/07/2016 8596 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN LA CIUDAD DE MGASTOS EFECTUADOS POR LA OFICINA DE REPRESENTACION

CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO DE 201654,324.07$

25/07/2016 270997 MENSAJERIA Y PAQUETERIA INTEGRAL S.A DE C.V. GUIAS DE PAQUETERIA PARA ENVIOS DE DOCUMENTOS 5,810.56$ 28/07/2016 271211 GRUPO HUTH S.A. DE C.V. HIELO EN BOLSA PARA ENTRENAMIENTO Y PARA EL AREA DE

TERAPIA DIRECCIÓN DEPORTES66,816.00$

28/07/2016 271213 GRUPO HUTH S.A. DE C.V. HIELO EN BOLSA PARA ENTRENAMIENTO Y PARA EL AREA DE TERAPIA DIRECCIÓN DEPORTES

18,096.00$

Page 33: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

01/07/2016 270600 MARTHA LILIANA CHAIRE MATTAR IMPLEMENTACIÓN DE SUBESTACIÓN CON TRANSFORMADOR DE PEDESTAL DE 300 KVA, ASÍ COMO LA MODIFICACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA PARA SUBESTACIÓN DE 500 KVA EN LA FACULTAD DE SALUD PÚBLICA Y NUTRICIÓN

880,539.76$

01/07/2016 270601 INSTALACIONES HINOJOSA S.A. DE C.V. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA ILUMINACIÓN DE MURAL UBICADO A LADO IZQUIERDO DEL ACCESO PRINCIPAL EN EL EDIFICIO DEL CIIDIT, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, FOCOS, TUBOS FLUORESCENTES, BALASTRAS Y TUBOS CURVALUM, PARA ARREGLO DE LUMINARIAS EN ÁREAS DIVERSAS

371,147.80$

01/07/2016 270595 MJM MULTISERVICIOS S.A. DE C.V. INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPO AUDIOVISUAL 3,286.51$ 25/07/2016 271020 PROVEEDORA DE CLIMAS E INSTALACIONES S.A. DE C.V. INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS DE EQUIPOS DE AIRE

ACONDICIONADO DEBIDO A REUBICACIONES EN ÁREA DE BODEGA Y PINACOTECA DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO

30,809.60$

15/07/2016 8617 CENTRO DE INV. EN PRODUCCION AGROPECUARIA DESCENTRALIZADO JUNIO 2016 103,069.00$ 19/07/2016 270921 PROVEEDORA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA ESCUELAS Y LIMPIEZA DE AZULEJO VENECIANO, ALINEACIÓN DE TUBERÍA,

REVISIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO, REMOCIÓN DE BOQUILLAS, PURGADO DE TUBERÍAS, REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016

556,800.00$

28/07/2016 271242 ARQUITECTURA Y ACABADOS RESIDENCIALES S.A. DE C.V. LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN DE LA ESCULTURA "ENCUENTRO CON EL SABER" UBICADA EN JARDIN FRENTE AL EDIFICIO DE INFORMÁTICA, ASÍ COMO DE CELOSÍA EXTERIOR POR PARTE LATERAL DEL MISMO EDIFICIO.PARA ESCULTURA INCLUYE: LA LIMPIEZA POR MEDIOS MECANICOS A PRESIÓN, RESANE DE GRIETAS Y DE ÁREAS DAÑADAS CON PASTA AUTOMOTRIZ, PINTURA ARTÍSTICA ESPECIAL PARA EXTERIOR TIPO AUTOMOTRIZ EN ÁREAS "QUEMADAS" CONSERVANDO LOS COLORES ORIGINALES Y LA APLICACIÓN DE SELLADOR A BASE DE LACA PARA PROTEGER ESCULTURA DE RAYOS UV Y CONTAMINANTES.PARA CELOSÍA INCLUYE: LAVADO A PRESIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, LAVADO A DETALLE CON DESENGRASANTES A MANO, LIJADO POR MEDIOS MECÁNICOS DE PARTE FRONTAL Y LIJADO A MANO EN CARAS LATERALES.

273,238.00$

Page 34: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

25/07/2016 271014 PRODUCTOS DE ACABADOS MILIMETRICOS S.A. LIMPIEZA, DESENGRASE Y DESINFECCIÓN EN REDES SANITARIAS CON EQUIPO HIDROJET EN DIVERSAS UBICACIONES DE LOS CAMPUS CD. UNIVERSITARIA, MEDEROS Y CIENCIAS DE LA SALUD.

128,702.00$

25/07/2016 271017 MIGUEL ANGEL JIMENEZ ELIZONDO MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN 10 PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DE LA CLÍNICA DE LA DGD, ASÍ COMO EL SUM. E INST. DE BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO Y EL DESMONTE DE CRISTAL TEMPLADO EN ÁREA DE TROFEOS PARA REEMPLAZAR CHAPAS EN ACERO INOXIDABLE. EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYE: DESMONTE Y MONTAJE DE PUERTAS, RETIRO DE PIVOTES DESCENTRADOS, CAMBIO DE EMPAQUES Y EL AJUSTE DE PUERTA Y CHAPA.

177,561.20$

14/07/2016 270836 ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 73,553.26$

25/07/2016 271005 ADJ REMODELACIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DEL BARANDAL QUE DELIMITA AL CAMPUS CD. UNIVERSITARIA CON LA AVE. UNIVERSIDAD DESDE EL ESTACIONAMIENTO DEL ESTADIO UNIVERSITARIO HASTA LA AVE. NOGALAR, EL CUAL CONSISTE EN UN LAVADO A BASE DE AGUA A PRESIÓN Y SARRICIDA E INCLUYE: SARRICIDA, EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

203,503.63$

13/07/2016 270833 CENTRO UNIVERSITARIO DE SALUD MATERIALES DE LIMPIEZA 145,074.26$ 01/07/2016 270590 TECNOLOGIA Y DISEÑO PUBLICITARIO S.A. DE C.V. MATERIALES PARA ELABORACION DE TITULOS 73,839.22$ 11/07/2016 270786 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V. MATERIALES PARA ELABORACION DE TITULOS 371,478.40$ 25/07/2016 271001 FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V. MATERIALES PARA ELABORACION DE TITULOS 696,000.00$ 28/07/2016 271210 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S. DE R.L. DE C.V. MATERIALES PARA ELABORACION DE TITULOS 147,760.80$ 25/07/2016 271007 MARTHA LILIANA CHAIRE MATTAR MODIFICACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE 13,200 VOLTS DERIVADO DE

LA CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN LA FACULTAD DE ARTES VISUALES, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES POSTES DE CONCRETO.

288,364.40$

27/07/2016 8646 DIRECCION DE PREVENCION Y PROTECCION UNIVERSITARIA APOYO PAGO DE GUARDIAS, PARAMÉDICOS Y UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL DÍA DE LA SECRETARIA, A CELEBRARSE EL VIERNES 29 DE JULIO DE 2016.

9,650.00$

25/07/2016 804 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA PAGO CAPITAL E INTERESES SOBRE PRÉSTAMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016

7,802,238.59$

Page 35: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

25/07/2016 803 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA PAGO CAPITAL E INTERESES SOBRE PRÉSTAMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016

1,399,145.88$

29/07/2016 223 FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. PAGO CAPITAL E INTERESES SOBRE PRÉSTAMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016

6,280,807.50$

04/07/2016 7367 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA IMPRENTA S.A. DE C.V. MATERIALES DE OFICINA 222,372.00$ 05/07/2016 270663 CLEAN DOVE S.A. DE C.V. SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL

CAMPUS SE CIENCIAS AGROPECUARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2016

168,432.00$

28/07/2016 271261 RENOVADORA MEXICANA DE LLANTAS S.A. REFACCIONES DE VEHICULOS FLOTILLA UANL 13,121.83$ 29/07/2016 806 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA PAGO DE INTERESES Y ABONO AL CAPITAL SOBRE DOCUMENTO

(VEHICULOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 201553,474.91$

29/07/2016 7385 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA IMPRENTA S.A. DE C.V. MATERIALES DE OFICINA 334,080.00$ 08/07/2016 7376 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA IMPRENTA S.A. DE C.V. MATERIALES DE OFICINA 213,440.00$ 05/07/2016 270664 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA SEGURO DE OBRAS DE ARTE "TRES CABEZAS COLOSALES",

JAVIER MARIN43,465.20$

07/07/2016 270741 COMERCIALIZADORA IRCAMAVI S.A. DE C.V. MATERIALES DE OFICINA 2,208.64$ 06/07/2016 270694 SECRETARIA ACADEMICA APOYO PRESELECCION DE LA XXV OLIMPIADA NACIONAL DE

BIOLOGIA25,000.00$

12/07/2016 270805 DIRECCION DE ORQUESTA SINFONICA DE LA U.A.N.L. APOYO PARA LA 1A SERIE DE CONCIERTOS TEMPORADA 2016 231,080.00$

19/07/2016 270952 DIRECCION DE DESARROLLO CULTURAL APOYO AL PROGRAMA ARTÍSTICO DE LA COMPAÑIA TITULAR DE DANZA FOLKLÓRICA UANL (JALISCO Y GUANAJUATO)

8,800.00$

14/07/2016 270840 DIRECCION DE DESARROLLO CULTURAL APOYO PROGRAMA ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA TITULAR DE DANZA FOLKLÓRICA UANL DENTRO DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN DE LA CULTURA Y EL ARTE (JALISCO, GUANAJUATO)

68,417.00$

19/07/2016 270951 DIRECCION DE DESARROLLO CULTURAL APOYO PROGRAMA ARTÍSTICO DEL GRUPO DE DANZA JAZZ UANL, DENTRO DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN DE LA CULTURA Y EL ARTE (QUINTANA ROO)

27,510.00$

14/07/2016 270839 DIRECCION DE DESARROLLO CULTURAL APOYO PROGRAMA CULTURAL DE DRAMATURGIA "EMILIO CARBALLIDO" UANL/UV 2016

58,050.00$

05/07/2016 270658 DIRECCION DE PREVENCION Y PROTECCION UNIVERSITARIA APOYO PROGRAMA INTERNACIONAL DE ACTUALIZACION PROFECIONAL PARA GERENCIA EJECUTIVA Y MANDOS MEDIOS DE SEGURIDAD 2016

75,168.00$

28/07/2016 271204 COMERCIALIZADORA IRCAMAVI S.A. DE C.V. PROTEINA,CREATINA,MEDICAMENTO 404,063.96$

Page 36: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

08/07/2016 270750 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA APOYO PARA REALIZAR LA ESCUELA DE VERANO UANL 2016, DENTRO DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN DE LA CULTURA Y EL ARTE DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2020.

1,148,774.48$

21/07/2016 270973 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA APOYO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CULTRALES DEL MES DE JUNIO, DENTRO DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN DE LA CULTURA Y EL ARTE DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO INSITUCIONAL 2012-2020

402,544.48$

21/07/2016 270974 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA APOYO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL MES DE ABRIL, DENTRO DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN DE LA CULTURA Y EL ARTE DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2020

188,774.48$

01/07/2016 270605 MULTISERVICIOS Y PARTES RV S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 20,300.00$ 01/07/2016 270628 REFACCIONARIA AYR MARTINEZ S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 12,074.98$ 07/07/2016 270738 REFACCIONARIA AYR MARTINEZ S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 2,180.00$ 11/07/2016 270800 REFACCIONARIA MODESTO S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 19,952.00$ 28/07/2016 271258 REFACCIONARIA LA BUJIA DEL NORTE S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 1,903.79$ 28/07/2016 271262 REFACCIONARIA MODESTO S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 22,620.00$ 29/07/2016 271268 CARLOS ENRIQUE CURA HERNANDEZ REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 14,291.20$ 29/07/2016 271270 MULTISERVICIOS Y PARTES RV S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 72,506.96$ 18/07/2016 270909 EVENTOS Y SERVICIOS EN GENERAL S.A. DE C.V. RENTA DE EQUIPO PARA EVENTO 41,296.00$ 04/07/2016 270648 NATALIA ESPRONCEDA FERNANDEZ RENTA DE INMUEBLES 14,595.00$ 04/07/2016 270649 MARIA ELENA LEAL GONZALEZ RENTA DE INMUEBLES 58,213.50$ 04/07/2016 270650 MARIA GUADALUPE RENDON GARCIA RENTA DE INMUEBLES 63,000.00$ 04/07/2016 270651 ILIANA RAQUEL QUIROGA RODRIGUEZ RENTA DE INMUEBLES 196,092.00$ 08/07/2016 270776 NATALIA ESPRONCEDA FERNANDEZ RENTA DE INMUEBLES 14,595.00$ 08/07/2016 270778 ILIANA RAQUEL QUIROGA RODRIGUEZ RENTA DE INMUEBLES 32,682.00$ 14/07/2016 270838 DAVID ALBERTO ZAMBRANO VILLARREAL RENTA DE INMUEBLES 14,175.00$ 14/07/2016 270841 YOLANDA MORALES GARCIA RENTA DE INMUEBLES 58,800.00$ 19/07/2016 270917 THELMA GUADALUPE ROMERO CLOUD RENTA DE INMUEBLES 382,620.00$ 19/07/2016 270948 MARIA GUADALUPE RENDON GARCIA RENTA DE INMUEBLES 12,600.00$ 19/07/2016 270949 FERNANDO GARCIA ALANIS RENTA DE INMUEBLES 49,944.72$ 19/07/2016 270955 ROLANDO CAMPOS GARZA RENTA DE INMUEBLES 76,440.00$ 06/07/2016 270688 MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ BARAJAS RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 354,797.60$ 25/07/2016 270988 POSTER PUBLICIDAD S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 1,218,000.00$ 28/07/2016 271244 MIMEO DE MEXICO S.A. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 100,158.58$

Page 37: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

29/07/2016 271264 MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ BARAJAS RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ENTREGA DEL PROGRAMA DE AHORRO PARA LOS TRABAJADORES ACTIVOS Y JUBILADOS DE LA U.A.N.L.

313.20$

25/07/2016 271021 PROVEEDORA DE CLIMAS E INSTALACIONES S.A. DE C.V. REPARACIÓN DE 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE DAN SERVICIO EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE COMUNICACIÓN Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL EN ÁREAS DE: CABINA DE GRABACIÓN, FORO 2, RECEPCIÓN Y SALA VIP

31,108.88$

28/07/2016 271237 SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES VERSATILES S.A. DE C.V. REPARACIÓN DE ÁREA DE COMEDOR DE NUTRICIÓN Y OFICINA, ASÍ COMO ADECUACIONES NECESARIAS EN SERVICIO SANITARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTES

564,370.71$

25/07/2016 271016 SERVICIOS COMERCIALES CARGA S.A. DE C.V. REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE DAN SERVICIO EN ÁREAS DE AUDITORIO, SALA DE POSGRADO Y ÁREA DE COORDINACIÓN DEPORTIVA DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA

99,064.00$

25/07/2016 271023 GB CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. DE C.V. REPARACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA CON CAPACIDAD DE 80 T.R. Y DA SERVICIO A DIVERSAS ÁREAS DE LA BIBLIOTECA RAÚL RANGEL FRÍAS. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS REFACCIONES Y MATERIALES NECESARIOS TALES COMO: 2 CHUMACERAS, 3 BANDAS, 36 FILTROS METÁLICOS, FABRICACIÓN DE CAJA DE RETORNO CON MEDIDAS DE 5.25 X 3.69 X 2.5 MTS., AJUSTE DE POLEAS, CORRECCIÓN DE DRENAJES, LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE CARACOL Y DE TURNINA DE VELOCIDAD, AJUSTE DE SOPORTES DE CHAROLAS DE SERPENTÍN, REVISIONES DE AMPERAJE Y VOLTAJE DE MOTOR, DE TEMPERATURA DE INYECCIÓN Y RETORNO DE AIRE.

96,309.00$

28/07/2016 271236 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MARA S.A. DE C.V. REPOSICIÓN DE PORTERÍAS PARA CAMPO DE FOOTBALL AMERICANO EN AREA DEPORTIVA DE CD. UNIVERSITARIA

35,217.60$

21/07/2016 270975 SECRETARIA ACADEMICA REEMBOLSO DE GASTOS 2,700.00$ 25/07/2016 271011 GUILLERMO ISAIAS MEDINA RODRIGUEZ RESTAURACIÓN DE PISO DE CONCRETO EN ÁREA ENTRE

CAJERO Y ALA SUR DE TORRE DE RECTORÍA281,699.42$

Page 38: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

25/07/2016 271006 SISTEMAS ELECTRICOS Y DE TRANSMISION DE DATOS S.A. DE C.VREUBICACIÓN DE FIBRA OPTICA DEBIDO A LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO EN CAMPUS MEDEROS NECESITANDOSE LA INSTALACION DE CANALIZACIÓN E INTRODUCCIÓN DE FIBRA ÓPTICA Y ENLACES CORRESPONDIENTES ENTRE EL SITE PRINCIPAL DEL CAMPUS MEDEROS Y EL SITE PRINCIPAL DE LA FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS.

518,703.28$

25/07/2016 271018 INSTALACIONES HINOJOSA S.A. DE C.V. REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LÁMPARAS FLUORESCENTES Y DE SPOTS EN EL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA UBICADA EN EL 6TO PISO DE TORRE DE RECTORÍA

18,583.20$

08/07/2016 270756 JUAN FRANCISCO CISNEROS RIOS SELLOS, LEGAJOS Y CARPETAS. 21,432.16$ 01/07/2016 270598 SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES VERSATILES S.A. DE C.V. SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE PLANTA ELÉCTRICA

DE EMERGENCIA EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE INTERNACIONALIZACIÓN

50,866.00$

21/07/2016 270978 FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y NUTRICION SERVICIO DE ALIMENTACION EN NUTRICION PARA EL PROGRAMA DE DEPORTISTAS DE LA UANL. 7,000 SERVICIOS DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016

546,000.00$

01/07/2016 270638 VISION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO S. DE R.L. DE C.V. SERVICIO DE LIMPIEZA CON 4 ELEMENTOS EN LAS AREAS DE: AUDITORIA, SECRETARIA GENERAL Y BANQUETA DE AVENIDA UNIVERSIDAD DE ESTACIONAMIENTO DEL ESTADIO UNIVERSITARIO HASTA FIDEL VELAZQUEZ.

45,180.49$

01/07/2016 7365 CARLOS ADRIAN PEREZ NAVARRO SERVICIO DE LIMPIEZA EN JIMÉNEZ NO. 220, CENTRO DE MONTERREY, N. L.

30,624.00$

01/07/2016 270591 RV RIVER S.A. DE C.V. SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL 428,145.83$ 21/07/2016 270977 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MAY-JUN DEL 20161,216,376.00$

06/07/2016 270681 RIMA DIGITAL S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A DRENAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016

707,600.00$

14/07/2016 270846 RIMA DIGITAL S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A DRENAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016

141,520.00$

28/07/2016 271228 PROVEEDORA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA ESCUELAS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES PASILLOS DE LOS ESCRITORES, FUENTE DE CHACMOL Y FUENTE BICENTENARIO.INCLUYE:LIMPIEZA DE MONUMENTO, DE VASO DE FUENTE Y DE ALOCUBOND, ALIMENTACIÓN DE TUBERÍAS, REVISIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO Y DE SISTEMA ELÉCTRICO, ALINEACIÓN Y PURGADO DE TUBERÍAS.

1,020,800.00$

Page 39: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

25/07/2016 271004 RIMA DIGITAL S.A. DE C.V. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN DRENAJES, TRAMPAS DE GRASA Y LÍNEAS DE DRENAJE EN LAS INSTALACIONES DE DGPPE, ARTES VISUALES, ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA, TEATRO UNIVERSITARIO, CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, SEMINARIOS, ECONOMÍA, CIENCIAS POLÍTICAS, CANAL 53 Y MÓDULO DE SERVICIOS MÉDICOS; EN EL CAMPUS MEDEROS.

204,160.00$

06/07/2016 270680 IMALAYA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 475,994.40$ 08/07/2016 270779 REFRISA AIRE S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 281,764.00$ 11/07/2016 270783 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 279,999.99$ 11/07/2016 270790 ARTE Y SERVICIO DE DECORACION MONTERREY S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 9,164.00$ 19/07/2016 270926 CONFORT Y CONFORT S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 92,713.00$ 25/07/2016 270998 DISEÑOS SAN PEDRO S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 29,000.00$ 25/07/2016 271002 ARTE Y SERVICIO DE DECORACION MONTERREY S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 1,160.00$ 27/07/2016 271166 MULTISERVICIOS KAPACY S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 95,816.00$ 28/07/2016 271221 GERARDO DANIEL GARCIA LOPEZ SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 31,320.00$ 28/07/2016 271223 APLICACIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 170,838.39$ 28/07/2016 271246 SERVICIOS COMERCIALES CARGA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 73,486.00$ 28/07/2016 271248 GB CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 205,180.80$ 28/07/2016 271252 PROVEEDORA DE CLIMAS E INSTALACIONES S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 493,696.00$ 01/07/2016 270635 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 18,090.00$ 05/07/2016 270655 MARIA ELENA RUIZ MARTINEZ SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 23,213.92$ 07/07/2016 270743 PRODUCTOS Y ALIMENTOS CALIFICADOS S.A. DE C.V. SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 399,002.88$ 08/07/2016 270751 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 13,900.00$ 15/07/2016 2740 PEDRO ALEJANDRO SILLER GARZA SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 366,919.60$ 19/07/2016 270935 SERVICIOS PERAL S.A. DE C.V. SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 15,681.00$ 19/07/2016 270947 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 14,987.70$ 19/07/2016 270957 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 47,858.40$ 20/07/2016 270961 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 17,835.00$ 25/07/2016 271024 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 54,292.24$ 26/07/2016 271105 PRODUCTOS Y ALIMENTOS CALIFICADOS S.A. DE C.V. SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 48,775.68$ 26/07/2016 271106 PRODUCTOS Y ALIMENTOS CALIFICADOS S.A. DE C.V. SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 56,737.92$ 05/07/2016 270657 SEGURIDAD CORPORATIVA ALERTA S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 148,573.62$ 12/07/2016 270810 SEGURIDAD CORPORATIVA ALERTA S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 808,900.82$ 14/07/2016 270845 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE SERVICIOS SEGURIDAD 1,021,044.12$

Page 40: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

14/07/2016 270847 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE SERVICIOS SEGURIDAD 824,872.75$ 14/07/2016 270848 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE SERVICIOS SEGURIDAD 992,094.11$ 14/07/2016 270849 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE SERVICIOS SEGURIDAD 937,501.32$ 14/07/2016 270850 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE SERVICIOS SEGURIDAD 951,780.00$ 14/07/2016 270851 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE SERVICIOS SEGURIDAD 337,351.71$ 21/07/2016 270971 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE SERVICIOS SEGURIDAD 676,835.39$ 21/07/2016 270972 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE SERVICIOS SEGURIDAD 330,163.60$ 28/07/2016 271230 IMALAYA S.A. DE C.V. SISTEMA DE PROTECCIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN EN ÁREA DE

INSTALACIÓN DE CHILLER UBICADO EN LOSA DEL DEPARTAMENTO DE ENDOCRINOLOGÍA , EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO

186,702.00$

28/07/2016 271241 CARRERA CONTROLS S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE LAS REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN EL EDIFICIO DEL CIIDIT

348,943.08$

25/07/2016 271009 REFRISA AIRE S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LA REPARACIÓN DE LAS MANEJADORAS DE AGUA HELADA MARCA CARRIER DEL 2DO Y 6TO PISO DE LA BIBLIOTECA RAÚL RANGEL FRÍAS

19,836.00$

11/07/2016 270791 HERRAMENTAL NACIONAL S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 10 SERVICIOS DE RED PARA LA CONEXIÓN DE 10 EQUIPOS DE CÓMPUTO UBICADOS EN EL 5TO. PISO DE LA BIBLIOTECA RAÚL RANGEL FRÍAS AL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ESCOLAR Y ARCHIVO

118,551.30$

28/07/2016 271233 REFRISA AIRE S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE INTERCONEXIÓN PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN PLANTA BAJA DE EDIFICIO DE AULAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA

332,079.00$

28/07/2016 271245 CONSTRUCTORA CADA S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS PARA AUDITORIO Y CLIMAS DE AUDITORIO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES, ASÍ COMO EL SUM. E INST. DE 34 LUMINARIAS TIPO TROFFER BT22 MARCA GENERAL ELECTRIC EN EL MISMO AUDITORIO

865,472.29$

20/07/2016 7380 SERVICIOS DE ALTA INNOVACION DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. TESTS VOCACIONALES COMO HERRAMIENTA PARA JOVENES QUE LES AYUDA A TOMAR UNA MEJOR DECISION SOBRE QUE CARRERA ESTUDIAR

1,430,977.52$

25/07/2016 270999 PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V. TEXATRON,DEPOSITO DE REACTIVO DESECHABLE 5,332.47$ 25/07/2016 271019 MATICA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y PINTURA EXTERIOR EN EL

EDIFICIO DE LA PREPARATORIA TÉCNICA ÁLVARO OBREGÓN UNIDAD SANTO DOMINGO

87,338.38$

Page 41: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

28/07/2016 271253 ADMINISTRACION Y EJECUCION DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIO TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PINTURA EN EL POLIDEPORTIVO TIGRES

553,855.25$

01/07/2016 270582 INGENIERIA Y CONSTRUCCION LAM S.A. DE C.V. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MÁRMOL TRAVERTINO EN DIFERENTES AREAS DE LA BIBLIOTECA MAGNA

191,484.82$

28/07/2016 271232 CONSTRUCCIONES E IMPERMEABILIZACIONES DEL MAR S.A. DE CTRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES EN ÁREA DE PALEOBIOLOGÍA UBICADA EN UNIDAD "B" DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

280,757.40$

28/07/2016 271234 EDIFICACIONES Y DISEÑOS CLASICOS DE MONTERREY S.A. DE CVTRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y DE REPARACIONES EN OFICINAS DE RECTORÍA UBICADA EN EL 8AVO PISO DE TORRE DE RECTORÍA

405,505.29$

25/07/2016 271008 INSTALACIONES Y DECORADOS RESIDENCIALES S.A. DE C.V. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN ROLLO DE ALTA RESISTENCIA DE 1.8 MM DE ESPESOR Y 2 M. DE ANCHO, MODELO UNIVERSE EN EL GIMNASIO CHICO RIVERA

391,450.12$

28/07/2016 271240 ADJ REMODELACIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LABORATORIOS DE CIENCIA DEL EJERCICIO Y DE SERVICIOS SANITARIOS

810,368.46$

28/07/2016 271227 IMALAYA S.A. DE C.V. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO QUE DAN SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DPPPE

259,486.37$

25/07/2016 271015 URRUTIA ARQUITECTURA Y PAISAJISMO S.A. DE C.V. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN AREAS DIVERSAS DE PLANTA BAJA, PRIMER PISO, AZOTEA, SÓTANO Y ÁREA EXTERIOR DE LA CASA UNIVERSITARIA DEL LIBRO

509,455.64$

28/07/2016 271235 CONFORT Y CONFORT S.A. DE C.V. TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE DAN SERVICIO EN TODOS LOS PISOS DEL EDIFICIO DE TORRE DE RECTORÍA Y ALA SUR

457,051.60$

01/07/2016 270583 INGENIERIA Y CONSTRUCCION LAM S.A. DE C.V. TRABAJOS DE TEXTURIZADO Y PINTURA EN ÁREA DE VESTÍBULO Y AUDITORIO EN MUROS Y LOSAS DE LA BIBLIOTECA MAGNA

62,173.54$

18/07/2016 270870 PROVEEDORA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA ESCUELAS Y TRABAJOS PARA LA ELIMINACIÓN DE BORDOS Y SUSTITUCIÓN DE BOYAS EN MAL ESTADO EN LAS VIALIDADES DE LOS CAMPUS CD. UNIVERSITARIA Y MEDEROS ASÍ COMO PARA EL SUM. E INST. DE FLECHAS (ARROWS) DE PRECAUCIÓN EN CARPETA ASFÁLTICA DE CURVA EN CALLE UBICADA EN LADO NORTE DEL GIMNASIO CAYETANO GARZA

587,702.40$

28/07/2016 271215 DELTA RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V. TRAFITAMBO,CONO VIAL,CINTA REFLEJANTE,PINTURA ESMALTE,CINTAS DE ACORDONAMIENTO

170,854.54$

Page 42: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE ...transparencia.uanl.mx/secciones/relacion_analitica/...EXPERIMENTAL DE MATERIALES EN FORMA DE PELICULA DELGADA PARA SU APLICACIÓN EN LA

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONREPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDADGASTOS JULIO 2016

15/07/2016 270857 DIRECCION DE EDITORIAL UNIVERSITARIA TRAMITES ANTE DERECHOS DE AUTOR PARA RENOVACIONES DE RESERVA

5,694.00$

27/07/2016 271175 DIRECCION DE DEPORTES TRANSPORTACIÓN Y ALIMENTACIÓN PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO TIGRES DE FUTBOL DE AMPUTADOS QUIENES PARTICIPARAN EN LA 1ERA. COPA INTERNACIONAL DE FUTBOL DE AMPUTADOS LOS DIAS DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL PRESENTE EN COSTA RICA

66,404.24$

25/07/2016 270991 DISTRIBUIDORA FERRETERA DARVI S.A. DE C.V. TRIPLAY 66,079.86$ 11/07/2016 270785 MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE C.V. UNIDAD EXTERNA CD/DVD RW 1,073.00$ 28/07/2016 271212 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DELARSA S.A. DE C.V. UNIDAD EXTERNA CD/DVD RW 684.40$ 28/07/2016 271214 PATRICIA AGUILLON AGUILAR UNIFORMES DEPORTIVOS 10,875.00$ 28/07/2016 271220 JPN SPORT S.A. DE C.V. UNIFORMES DEPORTIVOS 13,316.80$