proyeccion-caja2013

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LIBRO CAJA ABRIL DEL 2013 Saldo Inicial 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 15.20 Efectivo 46.9 Otras cuentas por pagar 4691 Boleta de Venta 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 70.00 46921 B/V 0001 - 020344 Bazar librería"CRISTIANA" 168 Otras cuentas por cobrar 24/04/13 por libro de actas 1681 24/04/13 Cuota de Integrantes Cuaderno de compras 1681.1 NANCY DIEGO LÁZARO 8.00 lapicero 1681.2 SHEYLA CONDOR VARGAS 8.00 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 10.00 1681.3 RAUL ROMERO FELIPE 8.00 46.9 legalizacion 1681.4 ROGER RIVERA CASAVILCA 8.00 4692 F.P.001- 0000479386 1681.5 MACARIO CONDORI 14.00 46921 Libro de actas 1681.6 WILLIAM ESPINOZA BENITO 8.00 24/04/13 Cuaderno de compras 1681.7 KEVIN MENDOZA ESPINO 8.00 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 4.10 1681.8 MITON FELIPE CONCE 8.00 46.9 Declaracion Jurada 4691 D/J 001 - internet y otros 46921 internet 24/04/13 otros; copia, cuaderno 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 46.9 Declaracion Jurada 4691 D/J 002 - gasrtos del dia 26 de abril 1.80 46921 internet, llamada 26/05/08 impresión 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 36.00 46.9 Otras cuentas por pagar 4691 Boleta de Venta 46921 B/V 001 - 002931 "PRISCA" 25/05/08 Por impresión y anilado de 4 ejemplares del proyecto para presentacion a la UNH 70.00 67.10 2.90 70.00 70.00

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caja nuevoLIBRO CAJA ABRIL DEL 2013

Saldo Inicial46CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS15.20Efectivo46.9Otras cuentas por pagar4691Boleta de Venta16CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS70.0046921 B/V 0001 - 020344 Bazar librera"CRISTIANA"168Otras cuentas por cobrar24/04/13por libro de actas 168124/04/13Cuota de IntegrantesCuaderno de compras 1681.1NANCY DIEGO LZARO8.00lapicero 1681.2SHEYLA CONDOR VARGAS8.0046CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS10.001681.3RAUL ROMERO FELIPE8.0046.9legalizacion 1681.4ROGER RIVERA CASAVILCA8.004692F.P.001- 00004793861681.5MACARIO CONDORI14.0046921Libro de actas 1681.6WILLIAM ESPINOZA BENITO8.0024/04/13Cuaderno de compras 1681.7KEVIN MENDOZA ESPINO8.0046CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS4.101681.8MITON FELIPE CONCE8.0046.9Declaracion Jurada4691D/J 001 - internet y otros 46921internet24/04/13otros; copia, cuaderno46CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS46.9Declaracion Jurada4691D/J 002 - gasrtos del dia 26 de abril1.8046921internet, llamada26/05/08impresin46CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS36.0046.9Otras cuentas por pagar4691Boleta de Venta46921B/V 001 - 002931 "PRISCA"25/05/08Por impresin y anilado de 4 ejemplaresdel proyecto para presentacion a la UNH

70.0067.10

2.9070.0070.00

LIBRO CAJA MAYO DEL 2013

Saldo InicialEfectivo2.9046CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS24.0046.9Otras cuentas por pagar16CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS4691Boleta de Venta168Otras cuentas por cobrar51.0046921B/V 001 - 003782 IMPRENTA BERMI E. I. R. Ltda168128/05/08Cuota de Integrantes03/05/13Por impresin y anilado1681.1NANCY DIEGO LZARO6.00del proyecto para presentacion a la UNH1681.2SHEYLA CONDOR VARGAS6.0046CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS4.501681.3RAUL ROMERO FELIPE6.0046.9declaracion jurada1681.4ROGER RIVERA CASAVILCA6.004691D/J 003 - NTERNET1681.5MACARIO CONDORI9.0046921internet1681.6WILLIAM ESPINOZA BENITO6.0003/05/131681.7KEVIN MENDOZA ESPINO6.0046CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS24.001681.8MITON FELIPE CONCE6.0046.9Otras cuentas por pagar4691Boleta de Venta46921B/V 001 - 003782 IMPRENTA BERMI E. I. R. Ltda06/05/13Por impresin y aniladodel proyecto para presentacion a la UNH

52.50

53.9053.90

1.40

LIBRO CAJA AGOSTO DEL 2013

Saldo Inicial46CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS6.00Efectivo1.4046.9Otras cuentas por pagar4691Boleta de Venta16CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS60.0046921 B/V 0001 - 001423 NAVISA IMPRENTA168Otras cuentas por cobrar14/08/1301 Sello168110/08/13Cuota de Integrantes46CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS8.001681.1NANCY DIEGO LZARO7.0046.9Otras cuentas por pagar1681.2SHEYLA CONDOR VARGAS7.004691Boleta de Venta1681.3RAUL ROMERO FELIPE7.0046921 B/V 0001 - 002919 "PRISCA"1681.4ROGER RIVERA CASAVILCA7.0014/08/13impresin de tripticos 1681.5MACARIO CONDORI11.0046CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS8.401681.6WILLIAM ESPINOZA BENITO7.0046.9Otras cuentas por pagar1681.7KEVIN MENDOZA ESPINO7.004691Boleta de Venta1681.8MITON FELIPE CONCE7.0046921 B/V 0002 - 0001086 "SASHA"14/08/13caf eco62 jamonadas2.446CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS30.4046.9declaracion jurada4691D/J 004 - COMPRAS PARA CHARLA46921Un ciento de vasos descartables914/08/132 kilos de azucar4.6pan en los dos dias124 jamonadas4.846CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS7.4046.9Otras cuentas por pagar4691Boleta de Venta46921 B/V 0002 - 0001086 "SASHA"14/08/1337 certificados46CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS0.8046.9declaracion jurada4691D/J 005 - transporte46921pasaje hacia la U14/08/13

61.4061.4061.00

0.40

LIBRO CAJA SETIEMBRE DEL 2013

Saldo Inicial46CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS18.00Efectivo0.4046.9Otras cuentas por pagar16CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS155.004691Boleta de Venta168Otras cuentas por cobrar46921 B/V 0001 - 00654 "KELLY"168120/09/13Cuota de Integrantes20/09/13200 vasos lechos #8 1681.1NANCY DIEGO LZARO20.0046CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS33.001681.2SHEYLA CONDOR VARGAS20.0046.9Otras cuentas por pagar1681.3RAUL ROMERO FELIPE20.004691Boleta de Venta1681.4ROGER RIVERA CASAVILCA20.0046921 B/V 0001 - 005638 "Seor de Oropesa"1681.5MACARIO CONDORI20.0020/09/13330 copias1681.6WILLIAM ESPINOZA BENITO20.0046CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS5.001681.7KEVIN MENDOZA ESPINO15.0046.9Otras cuentas por pagar1681.8MITON FELIPE CONCE20.004691Boleta de Venta16CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS30.0046921 B/V 0001 - 000655 "KELLY"168Otras cuentas por cobrar20/09/135 platos168110/08/13Cuota por las tardanzas46CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS41.001681.1NANCY DIEGO LZARO8.0046.9Otras cuentas por pagar1681.2SHEYLA CONDOR VARGAS0.004691Boleta de Venta1681.3RAUL ROMERO FELIPE2.0046921 B/V 0001 - 000340 "LA BODEGUITA"1681.4ROGER RIVERA CASAVILCA0.0020/09/134 galletas soda121681.5MACARIO CONDORI0.002 mermeladas151681.6WILLIAM ESPINOZA BENITO0.004 kilos de azucar81681.7KEVIN MENDOZA ESPINO4.001 caf eco61681.8MITON FELIPE CONCE16.0046CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS7.5046.9Otras cuentas por pagar4691Boleta de Venta46921 B/V 0001 - 0003863 "JESUS DE NAZARETH"20/09/133 metros de plastico7.546CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS13.0046.9declaracion jurada4691D/J 006 - pasajes y otros46921recarga320/08/13pasajes dia 203bolsa0.6pasajes 4pasaje a rosa de america2.446CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS8.0046.9declaracion jurada4691D/J 007 - pasajes y otros46921transporte821/08/13185.40185.40125.5059.90

LIBRO CAJA SETIEMBRE DEL 2013Saldo InicialEfectivo59.90CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS46CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS61.00ojoOtras cuentas por cobrar46.9Otras cuentas por pagarmacario 50Cuota de Integrantes4691Boleta de VentaNANCY DIEGO LZARO6.0046921 B/V 0001 - 002934 "PRISCA"SHEYLA CONDOR VARGAS6.0024/09/13160 impresiones16RAUL ROMERO FELIPE6.00320 copias32ROGER RIVERA CASAVILCA6.00lapicero PILOT5MACARIO CONDORI8.004 anillados8WILLIAM ESPINOZA BENITO6.0046CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS10.00KEVIN MENDOZA ESPINO6.0046.9Otras cuentas por pagarMITON FELIPE CONCE6.004691Boleta de Venta46921 B/V 003 - 00180224/09/1304 anillados10

71.00109.90109.9071.0038.90

LIBRO CAJA OCTUBRE DE 2013Saldo InicialEfectivo38.90CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS46CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS11.00ojoOtras cuentas por cobrar46.9Otras cuentas por pagarmacario 100Cuota de Integrantes4691Boleta de VentaCUOTA DE CADA UNO A 5.00NANCY DIEGO LZARO16.0046921 B/V 0001 - 002834 "DEMER"SHEYLA CONDOR VARGAS16.0004/10/132 gaseosa oro8RAUL ROMERO FELIPE16.00galleta soda3ROGER RIVERA CASAVILCA17.0046CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS3.00MACARIO CONDORI20.0046.9Otras cuentas por pagarWILLIAM ESPINOZA BENITO18.004691Boleta de VentaKEVIN MENDOZA ESPINO16.0046921 B/V 0001 - 002939 "PRISCA"MITON FELIPE CONCE16.0004/10/1330 impresiones46CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS11.5046.9Otras cuentas por pagar4691Boleta de Venta46921 B/V 0001 - 002520 "DEMER"FALTA SHEYLA 5.0011/10/133 paquetes de windonbolsa de caramelo menta46CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS8.0046.9Otras cuentas por pagar4691Boleta de Venta46921 B/V 001 - 0001198 "JUANITA"14/10/13consumo46CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS9.0046.9Otras cuentas por pagar4691Boleta de Venta46921 B/V 0005 - 003385 "CDISOL"18/10/13Por varios46CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS12.0046.9Otras cuentas por pagar4691Boleta de Venta46921 B/V 0001 - 002940 "PRISCA"173.9022/10/1343 impresiones43 inpresiones10 certificadosanilladosraul50.00FALTA RECARGA5.00ALMUERZO24.50GASEOSA5.00pasaje raul2.00141.00173.90141.0032.90raul me dio 10 el 29 de octubrepago de 10 certificados 2.00

32.908.004.0044.90