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1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD 1.1. Población oficial y datos de carácter socioeconómico: Descripción del Municipio. Santa Eulalia del Río es uno de los cinco municipios de la Isla de Ibiza, situada en la Comunidad Autónoma de les Illes Balears. Está compuesto por cinco parroquias, Jesús, Puig d’en Valls, Santa Gertrudis de Fruitera, Santa Eulària des Riu y Sant Carles de Peralta. Se encuentra situado al noreste de la isla, a 66 m de altitud, que dista 9 Km. de su capital insular y cuenta con 36.605 habitantes sobre una extensión 153,48 Km² Y 46,164 Km de ZMT (longitud marítimo-terrestre). Santa Eulalia posee el único río de la isla de Ibiza y del archipiélago balear. Muere con escaso caudal y un curso de 11 Km. Deja la villa de Santa Eulalia a su orilla izquierda coronada por el Puig de Missa (Iglesia fortificada del siglo XVI)

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1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.1. Población oficial y datos de carácter socioeconómico:

Descripción del Municipio.

Santa Eulalia del Río es uno de los cinco municipios de la Isla de Ibiza, situada en la Comunidad Autónoma de

les Illes Balears. Está compuesto por cinco parroquias, Jesús, Puig d’en Valls, Santa Gertrudis de Fruitera, Santa

Eulària des Riu y Sant Carles de Peralta.

Se encuentra situado al noreste de la isla, a 66 m de altitud, que dista 9 Km. de su capital insular y cuenta con

36.605 habitantes sobre una extensión 153,48 Km² Y 46,164 Km de ZMT (longitud marítimo-terrestre).

Santa Eulalia posee el único río de la isla de Ibiza y del archipiélago balear. Muere con escaso caudal y un

curso de 11 Km. Deja la villa de Santa Eulalia a su orilla izquierda coronada por el Puig de Missa (Iglesia

fortificada del siglo XVI)

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Análisis socioeconómico.

Para la realización de este análisis se ha trabajado con los datos oficiales a 1 de enero de 2017, ofrecidos por

el Instituto Nacional de Estadística, así como por el Institut d´Estadística de les Illes Balears (IBESTAT).

DEMOGRAFIA

El crecimiento de Santa Eulalia del Río se enmarca dentro de dos componentes principales del desarrollo

urbanístico: el crecimiento económico y el poblacional.

• Evolución poblacional.

El crecimiento de la población de Santa Eulalia del Río ha experimentado un importante incremento en apenas

dos décadas, un crecimiento espectacular que ha ido al alza y que se mantiene en el mismo sentido, a

excepción de la crisis económica que asoló a la economía mundial a principios de la década de los 90 y que

tuvo consecuencias negativas para la población santaeulariense, presentando una disminución de la población

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del año 1990 a 1991 del 11,68%, pero que rápidamente volvería a reactivarse y alcanzar en tan solo un año

la misma tasa de crecimiento del año anterior. Crecimiento que resulta imparable si vemos el índice de

crecimiento, con altas tasas de población inmigrante y una ligera subida de la natalidad, que va acompañada

de un menor índice de mortalidad, lo que implica una población joven y dinámica. En 2015, al igual que en

2014, se ha producido un leve descenso de la población, algo que no sucedía desde 1991, debido

básicamente a la situación económica europea y española en particular. En 2017 se ha producido el mayor

número de población registrado en la historia del Municipio alcanzando los 36.605 habitantes.

A continuación podemos observar gráficamente la evolución de la población de los municipios de la isla de

Eivissa y de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears.

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Población del municipio: 36.605, de los cuales 18.615 son varones y 17.990 mujeres.

Población total de la Isla de Ibiza: 143.856.

Población de Santa Eulalia sobre el total de la Isla de Ibiza: 25,45%.

Porcentaje sobre el total de la población en Baleares: 3,28% (sobre 1.115.999 habitantes).

TABLA DE POBLACIÓN EJERCICIOS 2016 Y 2017.

Año 2016 Año 2017

Municipio Población Porcentaje Población Porcentaje

Eivissa 49.549 34,88% 49.689 34,54%

Santa Eulària des Riu 36.119 25,42% 36.605 25,45%

Sant Josep de sa Talaia 25.849 18,20% 26.133 18,17%

Sant Antoni de Portmany 24.478 17,23% 25.290 17,58%

Sant Joan de Labritja 6.070 4,27% 6.139 4,27%

Total 142.065 100,00% 143.856 100,00%

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Santa Eulària des Riu es el segundo municipio más poblado de la Isla de Ibiza, solo superado por Eivissa.

Debemos tener en cuenta el carácter estacional de la población en este municipio puesto que al ser

considerado municipio de carácter turístico, la cifra aumenta en las épocas estivales y disminuye en invierno

produciéndose grandes oscilaciones.

• Distribución territorial de la población y estructura demográfica.

Respecto a la distribución territorial de la población debemos poner de manifiesto el carácter dual de la

misma al distinguir el núcleo urbano del núcleo rural en el que en este último la población se distribuye en

polígonos diseminados. Santa Eulalia del Río se compone de cinco parroquias que constituyen cinco núcleos

urbanos: Jesús, Puig d´en Valls, Santa Gertrudis, Santa Eulalia y San Carlos, cada una de ellas cuenta con

numerosos polígonos diseminados.

SITUACIÓN ECONÓMICA

La economía de Santa Eulària des Riu, dependiente del turismo en su mayor parte y en menor medida de

la construcción, se ha visto afectada, como la del resto baleares y del estado español, por la crisis iniciada en

2008 y que ha alcanzado una dimensión mundial.

En el gráfico que se muestra a continuación, podemos observar la evolución del paro registrado en el

municipio de Santa Eulària des Riu desde enero del 2008 hasta enero del 2018 ( Fuente:Institut d'Estadística de

les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) ). A partir de

octubre de 2009, el paro registrado aumenta por encima de los niveles registrados en años anteriores,

reafirmando así la crisis mencionada anteriormente.

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El turismo, motor de la economía balear, es el que propicia el descenso en el número de parados en las

épocas estivales, situación que se repite cíclicamente. El sector servicios destaca muy por encima del resto,

seguido de la construcción.

1.2. Norma de creación de la entidad:

En base a la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del

modelo normal de contabilidad local, no será necesario informar acerca de la norma de creación del

Municipio, la Provincia y la Isla.

1.3. Actividad principal de la entidad, régimen jurídico:

En base a la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del

modelo normal de contabilidad local, no será necesario informar acerca de la actividad de la Administración

General del Municipio, la Provincia y la Isla.

1.4. Descripción de las principales fuentes de ingresos:

La mayor fuente de financiación de la entidad local está constituida por los impuestos directos, que

representan el 42,35% del total de los derechos reconocidos. La figura tributaria más representativa dentro de

los mismos es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, seguido del de Vehículos de Tracción Mecánica. Los

ingresos por tasas y otros ingresos, así como las transferencias corrientes ocupan el segundo y tercer puesto

respectivamente. Dentro de las tasas, la que más peso relativo supone sobre el total del capítulo corresponde a

la tasa de recogida de residuos sólidos, y en el capítulo de transferencias destaca la participación en los

tributos del Estado.

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Liquidación del Presupuesto de Ingresos 2017 Liquidación del Estado de Ingresos - Resumen general por Capítulos (E360)

CAPÍTULO Prevs.inics. Prevs.Defin. Dchos.recon. Prev.>Dchos. Dchos.>Prev. I: IMPUESTOS DIRECTOS 17.085.010,00 17.085.010,00 21.059.659,21 29.533,70 4.004.182,91 II: IMPUESTOS INDIRECTOS 2.250.260,00 2.250.260,00 3.107.153,50 235,20 857.128,70 III: TASA, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS. 9.526.830,65 12.582.094,18 14.068.340,19 1.176.883,41 2.663.129,42

IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 7.455.050,00 9.240.148,07 9.313.899,72 80.712,15 185.455,18 V: INGRESOS PATRIMONIALES 479.024,63 479.024,63 1.037.695,75 48.008,75 606.679,87 VI: ENAJENACION DE INVERSIONES REALES. 20,00 20,00 0,00 20,00 VII: TRANSFERENCIA DE CAPITAL 812.074,72 1.262.074,72 1.127.810,74 134.263,98 VIII: ACTIVOS FINANCIEROS. 15.010,00 23.744.562,69 12.000,00 23.734.562,69 2.000,00 IX: PASIVOS FINANCIEROS 20,00 0,00 20,00

TOTAL INFORME 37.623.300,00 66.643.214,29 49.726.559,11 25.204.239,88 8.318.576,08

1.5. Consideración fiscal de la entidad:

El Ayuntamiento no está sujeto al impuesto de Sociedades, pero se presentan los modelos de I.V.A.

correspondientes.

1.6. Estructura organizativa básica:

• Órganos de Gobierno.

El Ayuntamiento es la administración más próxima al ciudadano. Sus peculiares características le convierten en un órgano que incorpora elementos “legislativos” a escala local (el Pleno de la Corporación) y de gobierno efectivo del municipio (Alcalde/sa y Junta de Gobierno Local).

Los/as concejales/as son elegidos/as por los vecinos y vecinas mediante sufragio universal, directo y secreto en el curso de las elecciones municipales que por ley electoral se celebran cada cuatro años, el último domingo del mes de mayo. Los/as concejales/as así elegidos/as constituyen el Pleno del Ayuntamiento.

El/La Alcalde/sa es elegido/a en segunda instancia por los/as concejales/as de los diferentes grupos políticos con representación municipal. Una vez elegido/a, el/la Alcalde/sa nombra a los/as Tenientes de Alcalde, que actuarán como tales en su ausencia, y constituyen la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento integrado en su totalidad por concejales/as electos/as que se ocupan directamente de las diferentes áreas que se establezcan para un mejor funcionamiento de la Corporación

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• Organización Municipal.

1. Alcalde 2. Primer Teniente de Alcalde, Concejal delegado del Área II, Convivencia ciudadana y

Promoción del municipio. 3. Segundo Teniente de Alcalde, Concejal delegado del Área IV, Acción social y Patrimonio

Histórico y Cultural (Bienestar Social, Educación, Cultura, Juventud, Fiestas, Deportes y Formación).

4. Tercer Teniente de Alcalde, Concejal delegado del Área III, Transparencia, Economía, Hacienda, y Organización municipal.

5. Cuarto teniente de Alcalde, Concejal delegado del Área I, Sub-Área de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Participación.

6. 2º Concejal delegado del Área III, Recursos Humanos. 7. 2º Concejal delegado del Área IV, Deportes. 8. 2º Concejal delegado del Área IV, Juventud y Fiestas. 9. Junta de Gobierno Local (8 miembros) 10. Comisiones Informativas de carácter permanente:

• Comisión Informativa de Asuntos de pleno. • Comisión Informativa del Área I. • Comisión Informativa del Área II. • Comisión Informativa del Área III y Comisión Especial de Cuentas.

11. Concejales delegados:

• Un concejal delegado, sin competencias ejecutivas, en las parroquias de Santa Gertrudis y Puig d’en Valls.

• Dos concejales delegados, sin competencias ejecutivas, en la parroquia de Jesús. • Tres concejales delegados, sin competencias ejecutivas, en las parroquias de Santa

Eulària y San Carlos. 12. Representantes de la Corporación en órganos colegiados sectoriales:

• Colegio Público Santa Eulalia. • Colegio Público San Ciriaco. • Colegio Público San Carlos. • Colegio Público Santa Gertrudis. • Colegio Público Nuestra Sra. de Jesús. • Colegio Público Puig den Valls. • Colegio Público Arabí. • Colegio Público S´Olivera. • Instituto Xarc. • Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación de la Urbanización Roca Llisa. • Consorcio para el desarrollo económico del medio rural, zona 5B. • Mancomunidad Intermunicipal “Matadero Insular de Eivissa”. • Centro de Gestión Catastral. • Federaciones de Entidades Locales. • Fondo Pitiuso de cooperación. • Consejo de Acción Social. • Comisión Insular de Drogas y Otras Adicciones.

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• Escoleta Es Fameliar. • Escoleta Menuts. • Consell Escolar Municipal de Santa Eulària des Riu (CEM). • Entidad Urbanística colaboradora de conservación de La Joya. • Entidad Urbanística colaboradora de conservación de Can’Eubarca. • Fomento Turismo de Ibiza. • Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). • Mesa de Economía para la lsla de Ibiza. • Comité Insular de Ibiza – Agenda Local 21. • Consell Pitiús de Coordinació Policial. • Junta Insular d’Aigües d’Eivissa. • Forum de la Inmigració.

Esta Alcaldía ha diseñado un modelo de organización municipal en el que se establecen cuatro grandes áreas de actuación:

1) ÁREA I: Administración local: Alcaldía-presidencia, servicios generales, territorio y medio ambiente.

2) ÁREA II: Convivencia ciudadana y promoción del municipio. 3) ÁREA III: Transparencia, economía y hacienda y organización municipal. 4) ÁREA IV: Acción social y patrimonio histórico y cultural (bienestar social, educación,

cultura, juventud, fiestas, deportes y formación). ÁMBITO COMPETENCIAL: El ámbito material de actuación de cada una de las distintas áreas es el siguiente: 1) AREA I: ADMINISTRACIÓN LOCAL: SERVICIOS GENERALES Y TERRITORIALES

SUBÁREA DE ALCALDÍA PRESIDENCIA Alcaldía Comunicación Protocolo y relaciones institucionales Secretaría Servicios Jurídicos.

SERVICIOS GENERALES

Instalaciones e infraestructuras municipales Gestión y Ejecución de los proyectos de obras municipales ordinarias Potestad sancionadora Responsabilidad patrimonial. Inversiones y nuevos proyectos e infraestructuras y su coordinación Servicios municipales de limpieza de colegios e instalaciones municipales, conservación, mantenimiento y reparación de edificios e instalaciones municipales.

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SERVICIOS TERRITORIALES Ordenación del Territorio y Urbanismo (Planeamiento, Gestión y Disciplina urbanística) Atención Urbana: Servicios municipales de limpieza viaria, conservación y mantenimiento del espacio urbano, obras, Espacios públicos, Zonas verdes. Agricultura y pesca Caminos y servicios en zonas rurales. Vivienda. Promoción, Gestión social y Ayudas. Servicios de ocupación de vía pública. Servicios de Imagen Urbana.

SUBÁREA DE MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD, ACCESSIBILIDAD y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Protección del Medio Ambiente y Sostenibilidad Parques y jardines públicos Gestión de residuos sólidos urbanos Limpieza viaria Litoral y Playas Sanidad y Salud pública Agenda Local 21 Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas Plan de Calidad Participación ciudadana

2) AREA II: CONVIVENCIA CIUDADANA Y PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO

Seguridad ciudadana: Policía Local Fomento de Empleo Desarrollo local Promoción turística Palacio de Congresos Comercio Ferias Mercados Venta ambulante Promoción económica Nuevas Tecnologías Imagen Urbana Movilidad

3) AREA III: TRANSPARENCIA, ECONOMIA Y HACIENDA Y ORGANIZACIÓN MUNICIPAL.

Economía y Hacienda (Intervención, Tesorería y Recaudación, Gestión Tributaria y Catastral) Presupuestos y contabilidad Organización municipal y modernización estructuras municipales Plan de Modernización municipal Información y Atención ciudadana. Transparencia.

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Recursos Humanos y prevención de riesgos laborables Contratación Padrón y Estadística Patrimonio municipal

4) AREA IV: ACCIÓN SOCIAL Y PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL (BIENESTAR SOCIAL,

EDUCACIÓN, JUVENTUD, FIESTAS DEPORTES Y FORMACIÓN

Patrimonio histórico y cultural Fiestas Educación Cultura y equipamientos Archivo municipal Acción Social Solidaridad (cooperación) Juventud Infancia SUBÁREA DE DEPORTES: Promoción del deporte Instalaciones deportivas municipales Eventos deportivos

Al objeto de dotar de una mayor celeridad y eficacia a la actuación municipal, esta Alcaldía

ha decidido situar al frente de cada una de las citadas Áreas a diferentes miembros del equipo

de gobierno en los que delegar, con carácter general, las atribuciones de dirección, gestión,

impulso y resolución de los asuntos incluidos en su respectiva área de actuación.

EL ÁMBITO FUNCIONAL de la delegación comprenderá las funciones que, con carácter enunciativo,

se indican a continuación: Dirección y gestión de su Área respectiva; coordinación y control de las

actividades de los servicios incluidos en el Área; Coordinación con otras áreas de organización

administrativa del Ayuntamiento; Jefatura del personal de los servicios y unidades administrativas

de su ámbito de actuación, sin perjuicio de las competencias que en esta materia correspondan a

la Jefatura Superior de Personal y al Área de Recursos Humanos; Elaboración de propuestas de

adecuación y modificación de la estructura orgánico-funcional y de la asignación de recursos de

su ámbito de actuación en coordinación con el Servicio de Organización y Recursos Humanos;

Impulsar el conocimiento y canalización de las demandas y necesidades de los ciudadanos.

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1.7. Número medio de empleados:

Tipo de personal 2017 2016 2015 2014 2013

Funcionarios 80 78,76 77,17 74,33 75,91

Personal Laboral plantilla 139 111,66 112,28 109,84 109,89

Personal Laboral por proyectos subvencionados

106 50,25 27,62 22,13 18,91

La variación más significativa viene dada por el personal laboral de proyectos subvencionados, donde se

puede observar como en el ejercicio 2017 se ha llegado a duplicar el número medio de empleados con

respecto al ejercicio anterior. Dicha variación se debe a los convenios y subvenciones que desarrollan

proyectos de inserción laboral y que provienen, sobre todo, de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears.

El número medio de empleados durante el ejercicio 2017 y a 31 de diciembre del mismo año, tanto

funcionarios como personal laboral, distinguiendo por sexos, es la que a continuación se detalla:

CONCEPTO FUNCIONARIOS LABORALES PROYECTOS

MUJER HOMBRE TOTAL MUJER HOMBRE TOTAL MUJER HOMBRE TOTAL

Trabajadores de alta a 31-12-2017

22 59 81 72 55 127 20 13 33

Plantilla media 21 59 80 70 55.6 125.6 23 9 32

El Ayuntamiento ha participado en proyectos de diversa índole, tanto en aquellos enfocados a la

formación de los jóvenes y fomento del empleo ( Formación Escuela taller, PQI, Desocupados, etc..), como

aquellos que tienen como objetivo el empleo y la ampliación de la oferta de servicios ( Escuelas abiertas,

PROIB, etc..), la mayoría de los proyectos son subvencionados al 100% por la Comunidad Autónoma de les

Illes Balears, SOIB, etc…

1.8. Entidad o entidades propietarias: La sociedad mercantil SANTA EULARIA DES RIU XXI, S.A., con CIF A-57413957, pertenece al

Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu en un 100% de su capital y por tanto, no hay otras entidades

propietarias.

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1.9. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas:

El Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río procedió a la creación de una sociedad mercantil de capital

100% público, dicha entidad se denomina SANTA EULARIA DES RIU XXI S.A., y se constituyó como sociedad

anónima el 30 de marzo del año 2006, ante el ilustre notario D. José Antonio Alba Navarro en la localidad de

Santa Eulalia del Río.

Su domicilio fiscal se encuentra en Santa Eulària des Riu, Plaza España, nº 1 y su domicilio social está ubicado

en Venda des Coloms 10, 2ª planta.

El capital social inicial ascendió a SETENTA Y CINCO MIL euros (75.000,00 €), representado por setenta y

cinco acciones nominativas de mil (1.000) euros cada una de ellas, completamente suscritas y desembolsadas.

Constituye el Objeto social de la Sociedad, la consecución de las siguientes finalidades:

1) Promoción y Gestión de infraestructuras de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas.

2) Promoción de viales de nueva instauración.

3) Conservación y mantenimiento de instalaciones municipales y viales públicos.

4) Promoción, construcción y explotación de aparcamientos públicos y espacios destinados al

estacionamiento de todo tipo de vehículos.

5) Promoción, construcción y explotación de cualquier tipo de edificación.

6) Adquisición de locales, viviendas o cualquier tipo de edificación

7) Arrendamiento de locales, viviendas o edificaciones.

8) Realización de obras en general.

9) Promoción y Gestión de actividades culturales y de ocio.

10) Promoción y organización de Ferias y Congresos.

11) Realización de Proyectos, Estudios y Trabajos Técnicos.

12) Compraventa y alquiles de todo tipo de mobiliario, herramientas y equipamientos para todo tipo de

instalaciones de propiedad municipal.

13) Organización de actividades y eventos de promoción turística.

14) Implantación y Gestión de infraestructuras generadoras de energías alternativas y proyectos

medioambientales.

Los órganos de gobierno, administración y representación de la Sociedad corresponderá a:

a) La Junta General de Accionistas.

b) El Consejo de Administración y en su caso, el Consejero Delegado.

c) El Gerente.

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2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN.

El Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río presta a través de gestión indirecta los servicios de alumbrado

público, limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos, así como el abastecimiento domiciliario de agua

potable y alcantarillado.

El servicio de alumbrado público está contratado con la empresa GESA-ENDESA que presta el servicio a la

entidad y factura por el consumo de electricidad, por tanto, la forma de gestión se realiza a través de un contrato

de suministro para cada contador que se establezca en el municipio de carácter público. El importe abonado a las

diferentes empresas por el Ayuntamiento durante el ejercicio 2017 es el siguiente:

CIF DENOMINACIÓN IMPORTE

B82846825 Endesa energía XXI, S.L. 106.579,21 €

A81948077 Endesa energía, S.A. 734.195,44 €

TOTAL 840.774,65 €

La limpieza viaria y la recogida de residuos, así como la limpieza de playas, se encuentra contratada con

la empresa HERBUSA S.A., en materia de tratamiento de residuos con UTE GIREF. El importe abonado a Herbusa

durante el año 2017 ha sido de 6.367.964,33 euros y a UTE GIREF 1.188.171,88 euros.

El abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado se regía por un contrato realizado con

SOGESUR en el año 1977, con un plazo de duración de 30 años, por tanto finalizaba en el año 2007. En la

actualidad, tras la creación de la empresa pública municipal SANTA EULÀRIA DES RIU XXI S.A., uno de los objetos

sociales de la misma es la prestación de este servicio y por tanto pasará a ser de gestión indirecta a través de

dicha sociedad. Durante el ejercicio 2006 se procedió a la creación de dicha empresa y la entidad ha realizado

durante los últimos años transferencias a la misma para contribuir al funcionamiento de la entidad.

El Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río forma parte de la MANCOMUNIDAD INSULAR MATADERO, y

presta el servicio de matadero y servicio de deixalleries a través de la misma, habiendo realizado transferencias

durante el ejercicio 2017 por un importe de 114.144,96 euros y 170.708,20 euros respectivamente.

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Nuestra entidad dispone de otros convenios como pueden ser el firmado con el Consell d’Eivissa en

materia de extinción de incendios y por el cual, en 2017, se comprometieron aportaciones por valor de

52.411,86 euros para ese ejercicio.

Otro convenio a destacar es el firmado con Cruz Roja Española en materia de salvamento marítimo y

socorrismo en playas por importe de 353.154,53 para el ejercicio 2017.

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3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3.1.- Imagen fiel:

Las cuentas anuales deben suministrar información útil para la toma de decisiones económicas y

constituir un medio para la rendición de cuentas de la entidad por los recursos que le han sido

confiados. Para ello, deben redactarse con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de

la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto

de la entidad contable.

Las cuentas anuales comprenden los siguientes documentos que forman una unidad:

- El balance.

- La cuenta del resultado económico patrimonial.

- El estado de cambios en el patrimonio neto.

- El estado de liquidación del presupuesto.

- El estado de flujos de efectivo.

- La memoria.

La información incluida cumple los requisitos de claridad, relevancia, fiabilidad y

comparabilidad.

La contabilidad de la entidad se desarrolla aplicando los principios contables de carácter

económico patrimonial que a continuación se detallan:

a) Gestión continuada: La actividad de la entidad continúa por tiempo indefinido.

b) Devengo: Las transacciones y otros hechos económicos deberán reconocerse en función

de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el

momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos.

c) Uniformidad: Adoptado un criterio contable dentro de las alternativas permitidas, deberá

mantenerse en el tiempo y aplicarse a todos los elementos patrimoniales que tengan las

mismas características en tanto no se alteren los supuestos que motivaron su elección.

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d) Prudencia: Se deberá mantener cierto grado de precaución en los juicios de los que se

derivan estimaciones bajo condiciones de incertidumbre, de tal manera que los activos o

los ingresos no se sobrevaloren, y que las obligaciones o los gastos no se infravaloren.

e) No compensación: No podrán compensarse las partidas del activo y del pasivo del

balance, ni las de gastos e ingresos que integran la cuenta del resultado económico

patrimonial o el estado de cambios en el patrimonio neto, y se valorarán separadamente

los elementos integrantes de las cuentas anuales, salvo aquellos casos en que de forma

excepcional así se regule.

f) Importancia relativa: La aplicación de los principios y criterios contables, deberá estar

presidida por la consideración de la importancia en términos relativos que los mismos y

sus efectos pudieran presentar. Por consiguiente, podrá ser admisible la no

aplicaciónestricta de alguno de ellos, siempre y cuando la importancia relativa en

términos cuantitativos o cualitativos de la variación constatada sea escasamente

significativa y no altere, por tanto, la imagen fiel de la situación patrimonial y d elos

resultados del sujeto económico.

En los casos de conflicto entre los anteriores principios contables prevalecerá el que mejor

conduzca a que las cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación

financiera y del resultado económico patrimonial de la entidad.

Criterios de registro o renococimiento contable de los elementos de las cuentas anuales:

El registro o reconocimiento contable es el proceso por el que se incorporan a la

contabilidad los diferentes elementos de las cuentas anuales cuando cumplan las

definiciones del apartado anterior y los criterios establecidos en este apartado. Todos los

hechos económicos deben ser registrados en el oportuno orden cronológico.

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3.2.- Comparación de la información:

De acuerdo con la disposición trnasitoria segunda de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de

septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, la

presente Cuenta General no presenta información comparativa respecto al ejercicio o ejercicios

anteriores.

3.3.- Razones e incidencias en las cuentas anuales de los cambios de criterios de contabilización y corrección de errores:

No se han producido incidencia destacables en las cuentas anuales.

3.4.- Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos: No se han producido cambios significativos en las estimaciones contables.

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4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.

Las normas de reconocimiento y valoración desarrollan los principios contables y otras

disposiciones contenidas en la primera parte relativa al marco conceptual de la Contabilidad Pública.

Incluyen criterios y reglas aplicables a distintas transacciones o hechos económicos, así como

diversos elementos patrimoniales.

1. Inmovilizado material.

1. Concepto.

El inmovilizado material son los activos tangibles, muebles e inmuebles que:

a) Posee la entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios o para sus

propios propósitos administrativos.

b) Se espera tengan una vida útil mayor a un año.

Con carácter general, podrán excluirse del inmovilizado material y, por tanto, considerarse gasto

del ejercicio, aquellos bienes muebles cuyo precio unitario e importancia relativa, dentro de la

masa patrimonial, así lo aconsejen.

2. Criterios de valoración aplicables.

a) Precio de adquisición: Comprende su precio de compra, incluidos los aranceles de importación y

los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, así como cualquier

coste directamente relacionado con la compra o puesta en condiciones de servicio del activo

para el uso al que está destinado. Se deducirá del precio del elemento cualquier clase de

descuento o rebaja que se haya obtenido.

b) Coste de producción:El coste de producción de un activo fabricado o construido por la propia

entidad se determina utilizando los mismos principios aplicados al precio de adquisición de los

activos.

Dicho coste se obtendrá añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otros

materiales consumidos, aplicando el criterio de identificación directa o en su defecto el coste

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medio ponderado o FIFO, los demás costes directamente imputables a la fabricación o

elaboración del bien. Igualmente se añadirá la parte que razonablemente corresponda de los

costes indirectos relacionados con la fabricación o elaboración.

c) Valor razonable.

2. Patrimonio público del suelo.

1. Concepto.

Son activos no corrientes materializados generalmente en bienes inmuebles, afectados al destino de

dicho patrimonio.

2. Reconocimiento y valoración.

Los bienes del patrimonio público del suelo deberán registrarse en contabilidad cuando se cumplan

los criterios de reconocimiento de un activo previstos en el marco conceptual de la contabilidad

pública de este Plan y su valoración se realizará de acuerdo con lo establecido en la norma de

reconocimiento y valoración n.º 1, «Inmovilizado material».

3. Inversiones inmobiliarias.

1. Concepto.

Las inversiones inmobiliarias son inmuebles (terrenos o edificios, considerados en su totalidad o en

parte, o ambos) que se tienen (por parte del propietario o por parte del arrendatario que haya

acordado un arrendamiento financiero) para obtener rentas, plusvalías o ambas, no para su uso en

la producción o suministro de bienes o servicios, ni para fines administrativos, ni para su venta en el

curso ordinario de las operaciones.

Asimismo se considerarán inversiones inmobiliarias aquellos bienes patrimoniales distintos de los

que forman el patrimonio público del suelo que no se clasifiquen a su entrada en el patrimonio de

la entidad como inmovilizado material.

En aquellos supuestos en los que una parte del inmovilizado material de las entidades se tiene para

obtener rentas o plusvalías y otra parte se utiliza en la producción o suministro de bienes o

servicios, o bien para fines administrativos, la entidad las contabilizará por separado si dichas

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partes pueden ser vendidas separadamente. Si estas partes no pueden ser vendidas separadamente,

la entidad únicamente la calificará como inversión inmobiliaria, si sólo una parte insignificante se

utiliza para la producción o prestación de bienes o servicios, o para fines administrativos.

2. Valoración inicial, valoración posterior y baja.

A las inversiones inmobiliarias le serán de aplicación lo establecido en la norma de reconocimiento

y valoración n.º 1, «Inmovilizado material».

4. Inmovilizado intangible.

1. Concepto.

El inmovilizado intangible se concreta en un conjunto de activos intangibles y derechos susceptibles

de valoración económica de carácter no monetario y sin apariencia física que cumplen, además,

las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios

o constituyen una fuente de recursos de la entidad.

Con carácter general, podrán excluirse del inmovilizado intangible y, por tanto, considerarse gasto

del ejercicio, aquellos bienes y derechos cuyo precio unitario e importancia relativa, dentro de la

masa patrimonial, así lo aconsejen.

2. Reconocimiento.

Deben cumplir la definición de activo y los criterios de registro o reconocimiento del marco

conceptual de la contabilidad pública. La entidad evaluará la probabilidad en la obtención de

rendimientos económicos futuros o en el potencial de servicio, utilizando hipótesis razonables y

fundadas, que representen las mejores estimaciones respecto al conjunto de condiciones

económicas que existirán durante la vida útil del activo.

Los activos que integren el inmovilizado intangible deberán cumplir con el criterio de

identificabilidad.

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5. Arrendamientos financieros.

Se entiende por arrendamiento, a efectos de esta norma, cualquier acuerdo, con independencia de

su instrumentación jurídica, por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir

una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un

periodo de tiempo determinado.

1. Arrendamientos financieros.

Cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento se deduzca que se

transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo objeto

del contrato, el arrendamiento deberá calificarse como financiero.

Se presumirá que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la

propiedad en un acuerdo de arrendamiento de un activo con opción de compra, cuando no existan

dudas razonables de que se va a ejercitar dicha opción de compra. Se entenderá que por las

condiciones económicas del contrato de arrendamiento no existen dudas razonables de que se va a

ejercitar la opción de compra, cuando el precio de la opción de compra sea menor que el valor

razonable del activo en el momento en que la opción de compra sea ejercitable.

2. Arrendamientos operativos.

Se trata de un contrato de arrendamiento en el que no se transfieren los riesgos y ventajas que son

inherentes a la propiedad.

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos deben ser reconocidas por los arrendatarios

como gastos en el resultado del ejercicio en el que se devenguen durante el plazo del

arrendamiento.

Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos se registrarán por el arrendador en el

resultado del ejercicio en que se devenguen durante el plazo del arrendamiento.

3. Venta con arrendamiento posterior.

Cuando por las condiciones económicas de una enajenación, conectada al posterior

arrendamiento o cesión de uso de los activos enajenados, se desprenda que se trata de un método

de financiación, el arrendatario no variará la calificación del activo, ni reconocerá resultados

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derivados de esta transacción. Además, registrará el importe recibido con abono a una partida que

ponga de manifiesto el correspondiente pasivo financiero. Los gastos por intereses asociados a la

operación se contabilizarán a lo largo de la vida del contrato de acuerdo con el método del tipo de

interés efectivo.

6. Permutas.

Se contabilizarán en base a la norma que nos ocupa, aplicando los criterios exigidos.

7. Activos y pasivos financieros.

1. Activos financieros.

Son activos financieros el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de patrimonio neto de

otra entidad, los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar

con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables.

Los criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración serán aplicables a todos los

activos financieros, excepto a aquellos para los que se hayan establecidos criterios específicos en

otra norma de reconocimiento y valoración.

2. Pasivos financieros.

Un pasivo financiero es una obligación exigible e incondicional de entregar efectivo u otro activo

financiero a un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en

condiciones potencialmente desfavorables.

Los criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración serán aplicables a todos los

pasivos financieros, excepto a aquellos para los que se hayan establecido criterios específicos en

otra norma de reconocimiento y valoración.

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8. Coberturas contables.

Mediante una operación de cobertura, uno o varios instrumentos financieros denominados

instrumentos de cobertura, son designados para cubrir un riesgo específicamente identificado que

puede tener impacto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios

en el patrimonio neto, como consecuencia de variaciones en el valor razonable o en los flujos de

efectivo de una o varias partidas cubiertas.

Cuando una cobertura se califique como cobertura contable, por cumplir con los requisitos exigidos

en el apartado 4 de esta norma, la contabilización del instrumento de cobertura y de la partida

cubierta se regirá por los criterios establecidos en el apartado 5 de la norma de reconocimiento y

valoración.

9. Existencias.

La entidad local carece de existencias.

10. Activos construidos o adquiridos para otras entidades.

Son los bienes construidos o adquiridos por una entidad gestora, con base en el correspondiente

contrato, convenio o acuerdo, con el objeto de que una vez finalizado el proceso de adquisición o

construcción de los mismos se transfieran necesariamente a otra entidad destinataria, con

independencia de que esta última participe o no en su financiación.

11. Transacciones en moneda extranjera.

Transacción en moneda extranjera: Es toda operación que se establece o exige su liquidación en

una moneda extranjera.

Se entiende por moneda extranjera cualquier moneda distinta del euro.

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Este Ayuntamiento no ha gestionado transacciones en moneda extranjera en el periodo que nos

ocupa.

12. Ingresos y gastos.

En materia de ingresos y gastos se aplican las normas y criterios generales, respetando los

principios contables.

13. Provisiones y contingencias.

1. Provisiones.

Una provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento.

Dará origen al pasivo todo suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal, contractual

o implícita para la entidad, de forma que a la entidad no le queda otra alternativa más realista que

satisfacer el importe correspondiente.

2. Activos contingentes.

Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya

existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o

más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad.

3. Pasivos contingentes.

Un pasivo contingente es:

a) una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser

confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más

acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la

entidad; o bien

b) una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido

contablemente porque:

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- no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que

incorporen rendimientos económicos o prestación de servicios; o bien

- el importe de la obligación no puede ser valorado con la suficiente fiabilidad.

14. Transferencias y subvenciones.

Las transferencias tienen por objeto una entrega dineraria o en especie entre los distintos agentes

de las administraciones públicas, y de estos a otras entidades públicas o privadas y a particulares, y

viceversa, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios, destinándose a

financiar operaciones o actividades no singularizadas.

Las subvenciones tienen por objeto una entrega dineraria o en especie entre los distintos agentes de

las administraciones públicas, y de estos a otras entidades públicas o privadas y a particulares, y

viceversa, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios, destinándose a un fin,

propósito, actividad o proyecto específico, con la obligación por parte del beneficiario de cumplir

las condiciones y requisitos que se hubieran establecido o, en caso contrario, proceder a su

reintegro.

Las transferencias y subvenciones suponen un aumento del patrimonio neto del beneficiario de las

mismas y, simultáneamente, una correlativa disminución del patrimonio neto del concedente.

15. Actividades conjuntas.

Una actividad conjunta es un acuerdo en virtud del cual dos o más entidades denominadas

partícipes emprenden una actividad económica que se somete a gestión conjunta, lo que supone

compartir la potestad de dirigir las políticas financiera y operativa de dicha actividad con el fin de

obtener rendimientos económicos o potencial de servicio, de tal manera que las decisiones

estratégicas, tanto de carácter financiero como operativo requieran el consentimiento unánime de

todos los partícipes.

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16. Activos en estado de venta.

Los activos financieros disponibles para la venta se valorarán inicialmente por su valor razonable,

que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor

razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean

directamente atribuibles. No obstante, en el caso de valores representativos de deuda, los costes de

transacción se podrán imputar a resultados del ejercicio en que se reconoce la inversión cuando

tengan poca importancia relativa.

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5. INMOVILIZADO MATERIAL 5.1 MODELO DEL COSTE

PARTIDA

BALANCE

SALDO INICIAL ENTRADAS

AUMENTOS

POR

TRASPASOS DE

OTRAS

PARTIDAS

SALIDAS

DISMINUCIONES

POR TRASPASOS A

OTRAS PARTIDAS

CORRECCIONES

VALORATIVAS NETAS

POR DETERIORO

DEL EJERCICIO

AMORTIZACIÓN

DEL EJERCICIO

SALDO FINAL

1. Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Construcciones 0,00 3.341.862,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.341.862,17

3. Infraestructuras 27.533,11 216.362,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.895,48

4. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Otro inmovilizado material 45.138.352,89 5.070.377,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.208.730,48

6. Inmovilizado material en curso y anticipos 35.904.367,96 2.230.051,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.134.419,56

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5.2 MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

PARTIDA

BALANCE

SALDO INICIAL ENTRADAS

AUMENTOS POR

TRASPASOS DE

OTRAS PARTIDAS

SALIDAS

DISMINUCIONES

POR TRASPASOS A

OTRAS PARTIDAS

CORRECCIONES

VALORATIVAS NETAS

POR DETERIORO

DEL EJERCICIO

AMORTIZACIÓN

DEL EJERCICIO

REVALORIZACIONES

SALDO FINAL

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6. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO 6.1 MODELO DEL COSTE

PARTIDA

BALANCE

SALDO INICIAL ENTRADAS

AUMENTOS POR

TRASPASOS DE

OTRAS PARTIDAS

SALIDAS

DISMINUCIONES

POR TRASPASOS A

OTRAS PARTIDAS

CORRECCIONES

VALORATIVAS NETAS

POR DETERIORO

DEL EJERCICIO

AMORTIZACIÓN

DEL EJERCICIO

SALDO FINAL

1. Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. En construcción y anticipos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Otro patrimonio público del suelo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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6.2 MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

PARTIDA

BALANCE

SALDO INICIAL ENTRADAS

AUMENTOS POR

TRASPASOS DE

OTRAS PARTIDAS

SALIDAS

DISMINUCIONES

POR TRASPASOS A

OTRAS PARTIDAS

CORRECCIONES

VALORATIVAS NETAS

POR DETERIORO

DEL EJERCICIO

AMORTIZACIÓN

DEL EJERCICIO

REVALORIZACIONES

SALDO FINAL

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7. INVERSIONES INMOBILIARIAS 7.1 MODELO DEL COSTE

PARTIDA

BALANCE

SALDO INICIAL ENTRADAS

AUMENTOS

POR

TRASPASOS

DE

OTRAS

PARTIDAS

SALIDAS

DISMINUCIONES

POR TRASPASOS

A

OTRAS PARTIDAS

CORRECCIONES

VALORATIVAS

NETAS

POR DETERIORO

DEL EJERCICIO

AMORTIZACIÓN

DEL EJERCICIO

SALDO FINAL

1. Terrenos 4.466.553,08 320.441,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.786.994,16

2. Construcciones 15.677.484,05 1.111.695,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.789.179,35

3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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7.2 MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

PARTIDA

BALANCE

SALDO INICIAL ENTRADAS

AUMENTOS POR

TRASPASOS DE

OTRAS PARTIDAS

SALIDAS

DISMINUCIONES

POR TRASPASOS A

OTRAS PARTIDAS

CORRECCIONES

VALORATIVAS

NETAS

POR DETERIORO

DEL EJERCICIO

AMORTIZACIÓN

DEL EJERCICIO

REVALORIZACIONES

SALDO FINAL

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8. INMOVILIZADO INTANGIBLE 8.1 MODELO DEL COSTE

PARTIDA

BALANCE

SALDO

INICIAL

ENTRADAS

AUMENTOS

POR

TRASPASOS DE

OTRAS

PARTIDAS

SALIDAS

DISMINUCIONES

POR TRASPASOS A

OTRAS PARTIDAS

CORRECCIONES

VALORATIVAS

NETAS

POR DETERIORO

DEL EJERCICIO

AMORTIZACIÓN

DEL EJERCICIO

SALDO FINAL

1. Investigación y desarrollo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Propiedad industrial e intelectual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Aplicaciones informáticas 346.827,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346.827,16

4. Inversiones activos en arrendamiento o cedidos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Otro inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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8.2 MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

PARTIDA

BALANCE

SALDO INICIAL ENTRADAS

AUMENTOS POR

TRASPASOS DE

OTRAS PARTIDAS

SALIDAS

DISMINUCIONES

POR TRASPASOS A

OTRAS PARTIDAS

CORRECCIONES

VALORATIVAS NETAS

POR DETERIORO

DEL EJERCICIO

AMORTIZACIÓN

DEL EJERCICIO

REVALORIZACIONES

SALDO FINAL

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9. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.

Se entiende por arrendemiento cualquier acuerdo, con independencia de su instrumentación

jurídica, por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de

dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo

determinado.

Durante el ejercicio 2017 el Ayuntamiento no ha gestionado ningún arrendamiento financiero ni

operación de naturaleza similar.

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10. ACTIVOS FINANCIEROS

10.1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

A) ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORÍAS

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

TOTAL INVERSIONES

EN PATRIMONIO

VALORES

REPRESENTATIVOS

DE DEUDA

OTRAS

INVERSIONES

INVERSIONES

EN

PATRIMONIO

VALORES

REPRESENTATIVOS

DE DEUDA

OTRAS

INVERSIONES

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.709,48 11.709,48 0,00 0,00 11.709,48 11.709,48

INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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CON CAMBIO EN RESULTADOS

INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS

625.000,00 625.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637.000,00 637.000,00

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 625.000,00 625.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.709,48 11.709,48 0,00 0,00 648.709,48 648.709,48

D) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS SALDO

INICIAL

DISMINUCIONES DE VALOR POR

DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO

REVERSIÓN DEL DETERIORO

CREDITICIO EN EL EJERCICIO

SALDO

FINAL

Activos financieros a Largo Plazo

Inversiones en patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00

Valores representativos de deuda 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00

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Activos financieros a Corto Plazo

Inversiones en patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00

Valores representativos de deuda 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00

10.2. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.

NO HAY

10.3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y TIPO DE INTERÉS

A) RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

MONEDAS INVERSIONES

EN PATRIMONIO

VALORES

REPRESENTATIVOS

DE LA DEUDA

OTRAS

INVERSIONES TOTAL

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B) RIESGO DE TIPO DE INTERÉS

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS

A TIPO DE

INTERÉS

FIJO

A TIPO DE

INTERÉS

VARIABLE

TOTAL

10.4. OTRA INFORMACIÓN

NO HAY

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1.- SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS:

1.A) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO:

COSTE INTERESES COSTE DE INT. VALOR COSTE INTERESES

AMORTIZADO EXPLICITOS 1 AMORT. EXPLIC. CONTABLE AMORTIZADO EXPLICITOS 4

1 0,50 3.300.000,00 2.727,40 0,00 0,00 14.585,80 0,00 17.334,24 0,00 0,00 809.503,42 2.490.496,58 1.569,36

2 0,50 3.023.426,25 2.540,24 0,00 0,00 14.140,12 0,00 14.530,93 0,00 0,00 465.142,50 2.558.283,75 2.149,42

3 4,10 962.498,82 2.192,40 0,00 0,00 36.476,21 0,00 38.668,61 0,00 0,00 962.500,00 0,00 0,00

4 0,50 5.413.599,91 382,25 0,00 0,00 25.615,21 0,00 25.740,02 0,00 0,00 589.474,90 4.824.125,01 340,65

12.699.524,98 7.842,29 0,00 0,00 90.817,34 0,00 96.273,80 0,00 0,00 2.826.620,82 9.872.905,34 4.059,43

ID (1): Banco Mare Nostrum (BMN) - Préstamon nº 6123912-41 (FOMIT 2006)ID (2): Banco Mare Nostrum (BMN) - Préstamon nº 6415472-58 (FOMIT 2007)ID (3): Banco Bibao Vizcaya Argentaria (BBVA) - Préstamon nº 0182-5747-974-08036959ID (4): Bancaja - Préstamon nº 0847-5220127235 (FOMIT 2010)1 Se consideran intereses explícitos a 1 de enero los devengados y no vencidos a esa fecha.2 Se consideran los intereses devengados en el ejercicio de referencia.3 Se consideran los intereses vencidos en el ejercicio de referencia.4 Se consideran intereses explícitos a 31 de diciembre los devengados y no vencidos a esa fecha.

RESULT.

A) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO.

DISMINUCIONES DEUDA A 31 DE DICIEMBRE

TOTAL

T.I.E.

% CANCELADOS3

DIF. CAMBIOID

DEUDA EFECT. GTOS EXPLÍCITOS

DEUDAS A 1 DE ENERO CREACIONES INTER. DEVENGADOS 2

SEGÚN T.I.E.INTERESES

RESTO

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1.B) DEUDAS A VALOR RAZONABLE:

VALOR INTERESES DEL VALOR DE INT. VALOR INTERESES

EX-CUPON EXPLICITOS EX-CUPON EXPLIC. EX-CUPON EXPLICITOS

1 0,50 3.300.000,00 2.727,40 0,00 0,00 14.585,80 17.334,24 0,00 0,00 0,00 809.503,42 2.490.496,58 1.569,36

2 0,50 3.023.426,25 2.540,24 0,00 0,00 14.140,12 14.530,93 0,00 0,00 0,00 465.142,50 2.558.283,75 2.149,42

3 4,10 962.498,82 2.192,40 0,00 0,00 36.476,21 38.668,61 0,00 0,00 0,00 962.500,00 0,00 0,00

4 0,50 5.413.599,91 382,25 0,00 0,00 25.615,21 25.740,02 0,00 0,00 0,00 589.474,90 4.824.125,01 340,65

12.699.524,98 7.842,29 0,00 0,00 90.817,34 96.273,80 0,00 0,00 0,00 2.826.620,82 9.872.905,34 4.059,43

ID (1): Banco Mare Nostrum (BMN) - Préstamon nº 6123912-41 (FOMIT 2006)ID (2): Banco Mare Nostrum (BMN) - Préstamon nº 6415472-58 (FOMIT 2007)ID (3): Banco Bibao Vizcaya Argentaria (BBVA) - Préstamon nº 0182-5747-974-08036959ID (4): Bancaja - Préstamon nº 0847-5220127235 (FOMIT 2010)

B) DEUDAS A VALOR RAZONABLE.

ID DEUDAS A 1 DE ENERO CREACIONES INTERESES DIF. CAMBIO DEUDA A 31 DE DICIEMBRE

DISMIN.T.I.E.

% CANCELADOS

TOTAL

INTERESES VARIACIÓN

V.RAZONABLEDEUDA EFECT. GTOS DEVENGADOS

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1.C) RESUMEN POR CATEGORÍAS:

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

* Datos a 31 de diciembre.

CORTO PLAZO*

NEGOCIABLES DE CRÉDITODEUDAS

0,00

0,00

0,00

0,00

OTROS VALORES

OBLIGACIONES Y

CLASES

CATEGORIAS

OTRAS

NEGOCIABLES DE CRÉDITODEUDAS

LARGO PLAZO*

0,00

0,00 0,00

OBLIGACIONES Y DEUDAS CON

OTROS VALORES ENTIDADES

DEUDAS CON

ENTIDADES

0,00

0,00

0,00

9.872.905,34 12.699.524,98

9.872.905,34 12.699.524,98

Deudas aCoste AmortizadoDeudas aValor Razonable

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

C) RESUMEN POR CATEGORÍAS.

TOTAL*

12.699.524,989.872.905,34

12.699.524,989.872.905,34

OTRAS

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

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2.- LÍNEAS DE CRÉDITO:

LÍMITE COMISIÓN S/CONCEDIDO NO DISPUESTO

TOTAL

3.- INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y TIPO DE INTERÉS:

3.A) RIESGO DE TIPO DE CAMBIO:

OBLIGACIONES DEUDAS CONY OTROS VALORES ENTIDADES

NEGOCIABLES DE CRÉDITO DEUDAS

TOTAL% DEUDA EN MONEDA DISTINTA DEL EUROS SOBRE DEUDA TOTAL

3.B) RIESGO DE TIPO DE INTERÉS:

TIPO DE INTERÉS A TIPO A TIPO CLASES DE DE INTERES DE INTERESPASIVOS FINANCIEROS FIJO VARIABLE

% de pasivos financieros a tipo de interes

fijo o variable sobre el total

NO HAY OPERACIONES

OTRASTOTAL

TOTAL

IDENTIFICACIÓN DISPUESTO DISPONIBLE

NO HAY OPERACIONES

MONEDAS

Obligaciones y otros valores negociables.

Total Importe

Otras deudas

Deudas con Entidades de crédito

NO HAY OPERACIONES

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4.- AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS:

Avales a Avales concedidos Avales cancelados Avales a 1 de enero en el ejercicio en el ejercicio 31 de diciembre

Características

EL AYUNTAMIENTO NO HA CONCEDIDO AVALES EN EL EJERCICIO

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12. COBERTURAS CONTABLES.

Mediante una operación de cobertura, uno o varios instrumentos financieros denominados

instrumentos de cobertura, son designados para cubrir un riesgo específicamente identificado que

puede tener impacto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios

en el patrimonio neto, como consecuencia de variaciones en el valor razonable o en los flujos de

efectivo de una o varias partidas cubiertas.

Durante el ejercicio 2017 el Ayuntamiento no ha gestionado ninguna cobertura contable.

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13. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS.

Son los bienes construidos o adquiridos por una entidad gestora, con base en el correspondiente

contrato, convenio o acuerdo, con el objeto de que una vez finalizado el proceso de adquisición o

construcción de los mismos se transfieran necesariamente a otra entidad destinataria, con

independencia de que esta última participe o no en su financiación.

Durante el ejercicio 2017 el Ayuntamiento no ha gestionado activos construidos o adquiridos para

otras entidades.

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14. MONEDA EXTRANJERA.

Transacción en moneda extranjera es toda operación que se establece o exige su liquidación en

una moneda extranjera.

Se entiende por moneda extranjera cualquier moneda distinta del euro.

Durante el ejercicio 2017 el Ayuntamiento no ha realizado gestiones en moneda extranjera.

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Importe Importe No Imp. noEjercicios Ejercicio Ejerciciosanteriores Reintegrable Reint. reint. 2017 Anteriores

42000 0,00 6.782.643,36 0,00 0,00 6.782.643,36 0,00

42000 0,00 151.036,26 0,00 0,00 151.036,26 0,0042000 0,00 31.121,88 0,00 0,00 31.121,88 0,0042090 0,00 512,87 0,00 0,00 512,87 0,0045001 0,00 308.749,21 0,00 0,00 308.749,21 0,0045055 0,00 -9.369,48 0,00 0,00 -9.369,48 0,0045055 0,00 -21.621,90 0,00 0,00 -21.621,90 0,0045060 0,00 5.078,00 0,00 0,00 5.078,00 0,0045060 0,00 53.585,19 0,00 0,00 53.585,19 0,0045060 0,00 -16.604,07 0,00 0,00 -16.604,07 0,0045060 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,0045080 0,00 169.101,70 0,00 0,00 169.101,70 0,0045080 0,00 41.239,35 0,00 0,00 41.239,35 0,0045080 0,00 134.904,56 0,00 0,00 134.904,56 0,0045080 0,00 208.520,00 0,00 0,00 208.520,00 0,0045080 0,00 50.956,65 0,00 0,00 50.956,65 0,0045080 0,00 14.062,50 0,00 0,00 14.062,50 0,0045080 0,00 139.794,30 0,00 0,00 139.794,30 0,0045080 0,00 326.151,28 0,00 0,00 326.151,28 0,0045080 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,0046101 0,00 510.631,99 0,00 0,00 510.631,99 0,0046109 0,00 10.212,50 0,00 0,00 10.212,50 0,0046109 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,0046109 0,00 6.964,65 0,00 0,00 6.964,65 0,0046109 0,00 -4.814,67 0,00 0,00 -4.814,67 0,0046109 0,00 50.780,22 0,00 0,00 50.780,22 0,0046109 0,00 51.263,37 0,00 0,00 51.263,37 0,00

Consell Insular d'Eivissa Subv. para fomento y prom. Recogida selectiva año 2017 50.780,22

Consell Insular d'Eivissa Mantenimiento y mejora de la red de caminos rurales ejer. 2017 51.263,37

Consell Insular d'Eivissa Conc. Ajudes per a Entitats Juvenils sense ànim de lucre, club náutics i ajunt 6.964,65

Consell Insular d'Eivissa Devolución ingreso indebido subvención arreglo caminos rurales año 2016 -4.814,67

Conveni col·lab. Per al finançament del serv. Socials comunitaris bàsics per a 510.631,99

Consell Insular d'Eivissa Subvenció per a l'atenció de persones menors d'edat amb discapacitat que a 10.212,50

Consell Insular d'Eivissa Ajuda a l'Ajuntament de Sta. Eulària per a la celebració d'esdeveniments amb 3.000,00

Consell Insular d'Eivissa

Govern de les Illes Balears Programa SOIB Jove - Qualificats Entitats Locals 2017 - Expte SJ-QEL 61/17 326.151,28

Govern de les Illes Balears Ajuts carxa d'escoletes públiques 1er Cicle d'educació menuts Sta Gertrudis 12.000,00

Govern de les Illes Balears Acciones formativas para ocupados 2017-19 (EXP 5274/2017 SOIB) (Inglés A 14.062,50

Govern de les Illes Balears Programa operatiu d'ocupació juvenil 2014-20 "Projecte preparats" 139.794,30

Govern de les Illes Balears Accions formatives para desocupados 2017-2019 208.520,00

Govern de les Illes Balears SOIB PI Jove - Inserció 08/17 Oper. Básicas Restaurante y Bar 50.956,65

Govern de les Illes Balears SOIB PI 23/17 - Sta. Eulària amb la inserció +30-Neteja de superficies 41.239,35

Govern de les Illes Balears VM45/17 LINEA 1 -Sta Eulària des Riu III - Visibles 2017 134.904,56

Govern de les Illes Balears Conveni col·lab. En matèria d'educació de persones adultes curs escolar 201 4.000,00

Govern de les Illes Balears Programa operatiu d'ocupació juvenil 2014-20 "Santa Eulària més sostenible" 169.101,70

Govern de les Illes Balears Fons de Seguretat pública ejer 2017 53.585,19

Govern de les Illes Balears Exp R-35/2017 Desocupats núm 1043/11 y 1045/11 Mon. Actividades Tiempo -16.604,07

Govern de les Illes Balears Devol. Ing, Ind. - Acc. Formativa nº423/14 - Socorrismo en espacios acuático -21.621,90

Govern de les Illes Balears Col·laboració per fomentar la millora del teixit comercial del municipi i la comp 5.078,00

Estado Participación de los municipios en los tributos del estado del año 2017 6.782.643,36

Govern de les Illes Balears Fons de Cooperació Local 308.749,21

Estado

Estado Participación de los municipios en los tributos del estado. Entrega a cuenta 2 151.036,26

Govern de les Illes Balears Devol. Ing, Ind. - Expt.R-50/16 TO07/00021/2013 Taller Ocup. Bon Servei 20 -9.369,48

Estado Actualización censo electoral año 2016 512,87

Participación de los municipios en los tributos del estado. Entrega a cuenta 2 31.121,88

Ejercicio

SUBVENCIONES RECIBIDAS AÑO 2017

Partida Tercero ConceptoIMPORTE RECIBIDO

2017

Cantidad imputada a rtdos.

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Importe Importe No Imp. noEjercicios Ejercicio Ejerciciosanteriores Reintegrable Reint. reint. 2017 Anteriores

Ejercicio

SUBVENCIONES RECIBIDAS AÑO 2017

Partida Tercero ConceptoIMPORTE RECIBIDO

2017

Cantidad imputada a rtdos.

46109 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,0075080 0,00 564.697,00 0,00 0,00 564.697,00 0,0075081 0,00 247.357,72 0,00 0,00 247.357,72 0,0076100 0,00 -65.377,82 0,00 0,00 -65.377,82 0,0076100 0,00 -68.866,16 0,00 0,00 -68.866,16 0,0076100 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00

* Entendiendo como importe reintegrable aquel que puede dar lugar a ser reintegrado en caso de no cumplirse las condiciones de la concesión.

Devolución sobrante subvención cooperación municipal obras y servicios 201 -65.377,82

Consell Insular d'Eivissa Devolución ingreso indebido obras no ejecutadas año 2016 -68.866,16

Consell Insular d'Eivissa Conveni realització d'actuacions de millora de les seves instal·lacions esportiv 450.000,00

Govern de les Illes Balears Amortització CEIP Sta. Gertrudis anualitat 2017 247.357,72

Consell Insular d'Eivissa

Consell Insular d'Eivissa Modificación créditos y supl/. PIOS 2017 300.000,00

Govern de les Illes Balears Amortització IES Sta Eulària des Riu Anualitat 2017 564.697,00

Total 10.441.710,46

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NIF NombreS0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA APORTACIÓN PARQUE INSULAR DE BOMBEROS 2017 52.411,86 0,00

P0700007H MANCOMUNIDAD INSULAR MATADERO (EIVISSA) APORTACIÓN MANCOMUNIDAD MATADERO INSULAR 2017 114.144,96 0,00

P0700007H MANCOMUNIDAD INSULAR MATADERO (EIVISSA) APORTACIÓN SERVICIO DE DEIXALLERIES 2017 170.708,20 0,00

Q0700492B CONSORCI MOBILITAT PER EIVISSA APORTACIÓN CONSORCI MOBILITAT PER EIVISSA 2016 35.812,00 0,00

Q0700492B CONSORCI MOBILITAT PER EIVISSA APORTACIÓN CONSORCI MOBILITAT PER EIVISSA 2017 36.119,00 0,00

G07075120 ALMACEN COFRADIA PESCADORES IBIZA PAGO CONVENIO DE COLABORACIÓN AÑO 2016 10.000,00 0,00

E07208770 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ES MERCAT PAGO SUBVENCIÓN GASTOS CREACIÓN, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO 7.662,10 0,00

S07181958A COLEGIO PÚBLICO SANTA GERTRUDIS PAGO SUBVENCIÓN REHUTILIZACIÓN LIBROS ESCOLARES 2015-16 5.150,00 0,00

G07728751 ASOCIACIÓN PITIUSA FAMILIARES DE ENFERMOS MENTPAGO CONVENIO DE COLABORACIÓN ESCUELA DE VERANO ESPECIAL 18.000,00 0,00

S0718200I COLEGIO PÚBLICO SANT CIRIAC PAGO SUBVENCIÓN REHUTILIZACIÓN LIBROS ESCOLARES 2016-17 4.285,00 0,00

S0718163I COLEGIO PÚBLICO PUIG D'EN VALLS PAGO SUBVENCIÓN REHUTILIZACIÓN LIBROS ESCOLARES 2016-17 5.085,00 0,00

S0700052D COLEGIO PÚBLICO S'OLIVERA PAGO SUBVENCIÓN REHUTILIZACIÓN LIBROS ESCOLARES 2016-17 4.895,00 0,00

S0718195A COLEGIO PÚBLICO SANTA GERTRUDIS SUBVENCIÓN REHUTILIZACIÓN LIBROS ESCOLARES CURSO 2016-17 5.460,00 0,00

V07286842 CENTRE CULTURAL DE SANT CARLES PAGO SUBVENCIÓN GASTOS XXII FESTIVAL INTERNACIONAL DE PIANO 12.000,00 0,00

G07609159 ASOCIACIÓN FOLCLORICA SA COLLA DE L'HORTA PAGO SUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2016 4.489,52 0,00

G07429442 AGRUPACIÓ FOLKLORICA ES BROLL PAGO SUBVENCIÓN GASTOS FUNCIONAMIENTO AÑO 2016 10.000,00 0,00

G07898422 SA COLLA DE BALLS PAGES DE SANT CARLES PAGO SUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2016 6.500,00 0,00

G07614068 GRUP DE BALLS TRADICIONAL SANTA GERTRUDIS PAGO SUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2016 8.400,00 0,00

G07808520 TRIATLO SANTA EULARIA PAGO SUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2016 3.159,00 0,00

G07688955 ASOCIACIÓN HANDBOL CLUB PUIG D'EN VALLS PAGO SUBVENCIÓN GASTOS RONDA DE ASCENSO EQUIPO SENIOR FE 7.000,00 0,00

G57174310 CLUB TENNIS TAULA SANTA EULARIA SUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2017 13.441,00 0,00

G07208275 ASOCIACIÓN INSULAR DE TIRO OLÍMPICO SUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2017 10.229,00 0,00

G07319809 CLUB NÁUTICO SANTA EULALIA SUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2017 (VELA) 5.717,00 0,00

G07319809 CLUB NÁUTICO SANTA EULALIA SUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2017 (NATACIÓN) 6.090,00 0,00

G57228009 CLUB DE TENIS SANTA EULALIA SUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2017 5.616,00 0,00

G07783194 SOCIEDAD DEPORTIVA SANTA GERTRUDIS SUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2017 4.354,00 0,00

G57652232 VITAMELO FUTBOL SALA SUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2017 3.029,00 0,00

G07469992 S.C.R. PEÑA DEPORTIVA SANTA EULARIA SUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2017 (FÚTBOL) 10.286,00 0,00

G07469992 S.C.R. PEÑA DEPORTIVA SANTA EULARIA SUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2017 (GIMNASIA RÍTMICA) 3.875,00 0,00

G07469992 S.C.R. PEÑA DEPORTIVA SANTA EULARIA SUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2017 (ATLETISMO) 3.584,00 0,00

G57055469 CLUB CICLISTA SANTA EULALIA SUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2017 4.537,00 0,00

G07791403 CLUB DE BASQUET PUIG D'EN VALLS SUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2017 4.490,00 0,00

G07735749 ASOCIACIÓN ESPORTIVA SANT CARLES SUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2017 3.786,00 0,00

G07740293 ASOCIACIÓN DEPORTIVA DISCAPACITADOS DE IBIZA SUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2017 12.621,00 0,00

G07688955 ASOCIACIÓN HANDBOL CLUB PUIG D'EN VALLS SUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2017, PAGO 50% 7.162,50 0,00

G07456601 CLUB DEPORTIVO ATLETICO DE JESÚS SUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2017 7.825,00 0,00

G57203879 CLUB DE TENNIS SANTA GERTRUDIS SUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2017 5.301,00 0,00

G07735749 ASOCIACIÓN ESPORTIVA SANT CARLES CONVENIO DE COLABORACIÓN ESCUELA DE FÚTBOL EN SANT CARLES 4.500,00 0,00

G07456601 CLUB DEPORTIVO ATLETICO DE JESÚS SUBVENCIÓN TORNEO DE FÚTBOL FIESTAS DE JESÚS 2016 3.304,86 0,00

G07791403 CLUB DE BASQUET PUIG D'EN VALLS SUBVENCIÓN GASTOS "XX CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO 4.156,41 0,00

G07469992 S.C.R. PEÑA DEPORTIVA SANTA EULARIA SUBVENCIÓN GASTOS EXTRAORDINARIOS PLAY OFF DE ASCENSO A 2 6.000,00 0,00

J07469992 SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA PEÑA DEPORTIVA SUBVENCIÓN PUESTA EN MARCHA PROYECTO DE FÚTBOL JUVENIL D 8.000,00 0,00

G07469992 S.C.R. PEÑA DEPORTIVA SANTA EULARIA CONVENIO GASTOS ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO 2017/18, PAG 9.000,00 0,00

G07688955 ASOCIACIÓN HANDBOL CLUB PUIG D'EN VALLS CONVENIO GASTOS LIMPIEZA CAMPO DE FÚTBOL PUIG D'EN VALLS 20 4.000,00 0,00

G07688955 ASOCIACIÓN HANDBOL CLUB PUIG D'EN VALLS CONVENIO DE COLABORACIÓN GASTOS EQUIPO SENIOR FEMENINO D 4.000,00 0,00

G07557093 CLUB DEPORTIVO PUIG D'EN VALLS SUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2017 4.354,00 0,00

47258132D FERRER MARÍ, JUAN ANTONIO BECA FORMACIONAL POR TRABAJOS EN OFICINA DE TURISMO 6.346,00 0,00

SUBVENCIONES CONCEDIDAS AÑO 2017

Tercero Concepto Importe Reintegros

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NIF Nombre

SUBVENCIONES CONCEDIDAS AÑO 2017

Tercero Concepto Importe Reintegros

47408602J GUASCH JUAN, PATRICIA BECA FORMACIONAL POR TRABAJOS EN OFICINA DE TURISMO 4.200,00 0,00

47259350P TORRES JIMÉNEZ, ESTER BECA FORMACIONAL POR TRABAJOS EN OFICINA DE TURISMO 4.200,00 0,00

G07255953 FUNDACIÓ DEIXALLES PAGO CONVENIO DE COLABORACIÓN AÑO 2016 7.619,39 0,00

G07849730 ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE IBIZA Y FO PAGO CONVENIO DE COLABORACIÓN AÑO 2016 8.150,00 0,00

G07488323 ASOCIACIÓN DE DONANTES DE SANGRE DE IBIZA PAGO AYUDA EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL 2016 3.198,58 0,00

G07071392 ASOCIACIÓN PADRES DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DIS PAGO AYUDA EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL 2016 10.177,30 0,00

G07937097 ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON NECESIDADES ESPECPAGO AYUDA EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL 2016 10.758,86 0,00

G07728751 ASOCIACIÓN PITIUSA FAMILIARES DE ENFERMOS MENTPAGO CONVENIO DE COLABORACIÓN AÑO 2016. LIQUIDACIÓN DEFINIT 7.200,00 0,00

R0700071D CARITAS DIOCESANA DE IBIZA PAGO CONVNEIO DE COLABORACIÓN 2016, LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 38.253,59 0,00

R0700071D CARITAS DIOCESANA DE IBIZA PAGO ANEXO CONVENIO DE COLABORACIÓN AÑO 2016 3.017,81 0,00

R0700071D CARITAS DIOCESANA DE IBIZA PAGO 50% CONVENIO DE COLABORACIÓN AÑO 2017 38.652,19 0,00

G07420995 ASOCIACIÓN DE ADULTOS DE IBIZA Y FORMENTERA PAGO CONVNEIO DE COLABORACIÓN TALLERES DE CULTURA PARA AD 11.500,00 0,00

G07420995 ASOCIACIÓN DE ADULTOS DE IBIZA Y FORMENTERA PAGO CONVENIO DE COLABORACIÓN EN TALLERES DE PINTURA, DIBU 5.750,00 0,00

J07469992 SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA PEÑA DEPORTIVA CONVENIO COLABORACIÓN ESCUELA DE ATLETISMO 2016/17 9.000,00 0,00

G57428385 ASSOCIACIÓ SANTA EULARIA EMPRESARIAL SUBVENCIÓN CONVENIO DE COOPERACIÓN AÑO 2017 80.000,00 0,00

Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA PAGO CONVENIO SOCORRISMO EN PLAYAS AÑO 2016 (01-05-16 A 02-10 341.425,26 0,00

Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA PAGO AMPLIACIÓN CONVENIO EN PLAYAS AÑO 2016 (03-10-16 A 15-10- 10.744,27 0,00

G07963655 FUNDACIÓN IGNACIO WALLIS (RESIDENCIA REINA SOF CONVENIO DE COLABORACIÓN AÑO 2017 63.000,00 0,00

G07488257 ASOCIACIÓN TERCERA EDAD SANTA EULARIA SUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2017 9.000,00 0,00

G07621303 ASOCIACIÓN TERCERA EDAD ES MAJORS PUIG D'EN VASUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2017 4.500,00 0,00

G07855075 ASOCIACIÓN PERSONAS MAYORES DE SANTA GERTRUSUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2017 4.500,00 0,00

G57008559 ASSOCIACIÓ FONS PITIUS DE COOPERACIÓ PAGO SUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2017 65.000,00 0,00

X5402536C SARR, BIANETA AYUDA ASISTENCIAL PARA ALQUILER VIVIENDA, PERIODO 15-09-17 A 1 6.300,00 0,00

G07533854 ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CALA LLONGA PAGO SUBVENCIÓN GASTOS MANTENIMIENTOS JARDINES CALA LLONG 4.000,00 0,00

G57840639 ASOCIACIÓN ALIANZA MAR BLAVA SUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2017 8.000,00 0,00

F07013477 COOPERATIVA AGRÍCOLA Y CAJA RURAL DE SANTA EUSUBVENCIÓN PARA FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO 2016 10.000,00 0,00

F07887805 AGROEIVISSA, SOCIEDAD COOP. SUBVENCIÓ PARA FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO 10.000,00 0,00

G07808520 TRIATLO SANTA EULARIA CONVENIO GASTOS ESCUELA MUNICIPAL DE TRIATLON 2017/18, PAGO 4.000,00 0,00

G07808520 TRIATLO SANTA EULARIA CONVENIO DE COLABORACIÓN ESCUELA DE TRIATLON 2016/17, LIQUID 3.200,00 0,00

J07469992 SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA PEÑA DEPORTIVA CONVENIO COLABORACIÓN ESCUELA DE FÚTBOL EN SANTA EULALIA 2 10.000,00 0,00

G07469992 S.C.R. PEÑA DEPORTIVA SANTA EULARIA CONVENIO GASTOS ESCUELA DE FÚTBOL EN SANTA EULALIA 2017-18, 10.000,00 0,00

G57936304 FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS D'EIVISSA I FORMENTPAGO CONVENIO DE COLABORACIÓN AÑO 2016 15.000,00 0,00

G57936304 FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS D'EIVISSA I FORMENTPAGO 50% CONVENIO DE COLABORACIÓN AÑO 2017 (GASTOS FUNCIO 5.000,00 0,00

G07849730 ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE IBIZA Y FO PAGO 50% CONVENIO DE COLABORACIÓN AÑO 2017 (GASTOS DE FUN 9.000,00 0,00

G07071392 ASOCIACIÓN PADRES DE NIÑO Y ADOLESCENTES DISC PAGO 50% CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE ACCIÓN SO 5.000,00 0,00

G07911456 ASOCIACIÓN DE FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHEIMECONVENIO DE COLOBARACIÓN AÑO 2017 (GASTOS DE FUNCIONAMIEN 10.000,00 0,00

G07728751 ASOCIACIÓN PITIUSA FAMILIARES DE ENFERMOS MENTPAGO 50% CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIAL SOCIAL AÑO 2 7.200,00 0,00

G07758667 ASOCIACIÓN MADRES Y PADRES PERSONAS CON DISCCONVENIO DE COLABORACIÓN AÑO 2017, PAGO DEL 50% 16.500,00 0,00

G07310881 FEDERACIÓ D'ENTITATS LOCALS DE LES ILLES BALEARCUOTA F.E.L.I.B CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 6.200,00 0,00

G07533854 ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CALA LLONGA PAGO 50% CONVENIO DE COLABORACIÓN SOCIAL Y CULTURAL AÑO 20 4.450,00 0,00

G57972069 GRUPO POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULASUBVENCIÓN PARTIDOS POLÍTICOS 18.936,00 0,00

G28477727 PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL SUBVENCIÓN PARTIDOS POLÍTICOS 8.887,50 bfb

G57928665 GUANYEM SANTA EULÀRIA SUBVENCIÓN PARTIDOS POLÍTICOS 7.452,00 0,00

F07013477 COOPERATIVA AGRÍCOLA Y CAJA RURAL DE SANTA EUPAGO CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE INVERSIÓN AÑO 5.215,73

Q0700026H OBISPADO DE IBIZA Y FORMENTERA PAGO CONVENIO DE COLABORACIÓN REHABILITACIÓN IGLESIA DE JES 17.739,28

Q0700026H OBISPADO DE IBIZA Y FORMENTERA CONVENIO DE COLABORACIÓN REHABILITACIÓN IGLESIA DE JESUS FA 31.043,92OTRAS SUBVENCIONES VARIAS DE IMPORTES INFERIORES 243.763,41 94,32

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NIF Nombre

SUBVENCIONES CONCEDIDAS AÑO 2017

Tercero Concepto Importe Reintegros

1.903.527,18 94,32Total Transferencias y Subvenciones Corrientes

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16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

1. Provisiones.

Una provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento.

Dará origen al pasivo todo suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal, contractual o

implícita para la entidad, de forma que a la entidad no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el

importe correspondiente.

2. Activos contingentes.

Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia

ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más

acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad.

3. Pasivos contingentes.

Un pasivo contingente es:

a) una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo

por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el

futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien

b) una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente

porque:

- no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que

incorporen rendimientos económicos o prestación de servicios; o bien

- el importe de la obligación no puede ser valorado con la suficiente fiabilidad.

Durante el ejercicio 2017 el Ayuntamiento ha hecho frente al pago de 51.056,58 € con cargo a la partido

9291-50000 de fondo de contingencia de ejecución presupuestaria en base a la sentencia número 287/17

del Juzgado Contencioso/administrativo nº 2 de Palma de Mallorca, donde se ha instruido el procedimiento

ordinario 0000012/2013 de T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU contra el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu.

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17. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE.

17.1.- Obligaciones reconocidas netas:

GRUPO DE PROGRAMA

DESCRIPCION OBLIGACIONES

RECONOCIDAD NETAS

1701 Administración general del medio ambiente 774.845,04 €

1711 Parques y jardines 803.888,51 €

TOTAL 17 “MEDIO AMBIENTE” 1.578.733,55 €

17.2.- Beneficios fiscales por razones medioambientales que afecten a tributos propios:

El Ayuntamiento dispone de tres ordenanzas fiscales que regulan ciertos impuestos y tasas que

ofrecen beneficios fiscales a los contribuyentes y los cuales se detallan a continuación:

1.- Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre biene inmuebles:

ARTÍCULO 7. Bonificaciones 2. Se establecen las siguientes bonificaciones:

a) Se establece una bonificación del 15% de la cuota íntegra del Impuesto para los Bienes Inmuebles

destinados a viviendas en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o

eléctrico de la energía proveniente del sol para autoconsumo. La aplicación de esta bonificación estará

condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la

correspondiente homologación por la Administración competente y suministre al menos el 50% de la

energía necesaria para la vivienda; todo ello debidamente justificado por el sujeto pasivo.

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2.- Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica:

ARTÍCULO 3. Exenciones y bonificaciones. A.- BONIFICACIONES:

2.- Tendrán derecho a una bonificación del 75 por ciento en la cuota del impuesto de vehículos que, por las características de la energía utilizada en sus motores tengan en el ambiente una nula incidencia contaminante, tales como aquellos cuya propulsión sea exclusivamente eléctrica y los impulsados por energía solar. Asimismo tendrán una bonificación del 25% de la cuota, durante tres años desde su primera matriculación, los vehículos híbridos, que el Ayuntamiento reconozca como de propulsión mixta (eléctrica y convencional).

3.- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida-transporte y tratamiento-eliminación de

residuos:

ARTÍCULO 7. Bonificaciones 7.1. Usuarios particulares

1. Gozarán de una bonificación del 100% de la cuota únicamente aquellos contribuyentes jubilados que acrediten que la media de los ingresos de los miembros que formen la unidad familiar no exceda del salario mínimo interprofesional, vigente en cada ejercicio económico. Esta bonificación solo se aplicará en el caso de que todos los miembros de la unidad familiar estén jubilados o perciban ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional.

Dicha bonificación se aplicará exclusivamente a la cuota de la vivienda que constituya el domicilio habitual de la persona interesada. Para poder gozar de dicha bonificación se requerirá: Que el interesado lo inste de la Administración durante el plazo en que los correspondientes padrones estén expuestos al público a efectos de reclamaciones; caso de no hacerlo se entenderá que renuncia a la citada bonificación. Para ello deberá aportar los siguientes documentos:

a) Declaración de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior al del devengo de la cuota, referida a todos y cada uno de los miembros que formen la unidad familiar.

b) Certificación del habilitado, cajero o pagador a través de quien perciba su pensión,

acreditativa del importe total de las retribuciones devengadas en el ejercicio inmediato anterior al que se refiera la cuota, con exclusión de aquéllos que se concreten al plus o ayuda familiar. Dicho requisito se hará extensivo a los ingresos que perciban los otros miembros que formen la unidad familiar.

c) La declaración de la persona interesada podrá ser comprobada por la Administración

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Municipal. Si comprobados los datos pertinentes se advirtiera falsedad, automáticamente se perderá la bonificación obtenida.

2. Aquellos usuarios residentes en el municipio que presenten 5 tickets de la “Xarxa Insular de

Deixalleries d’Eivissa” como justificante de una correcta gestión de los residuos excluidos de la gestión municipal, podrán gozar de una bonificación de 5 € sobre la tasa de residuos relativa al siguiente año. Esta bonificación será aplicable a la vivienda (categoría 11 del cuadro de tarifas del Art.- 8 de la presente ordenanza), no a cada particular. Tampoco se aplicará a actividades. Para acogerse a dicha bonificación será necesario presentar la siguiente documentación:

a. 5 tickets de la “Xarxa Insular de Deixalleries d’Eivissa” a nombre del titular del domicilio o del arrendatario.

b. Ultimo recibo de IBI. En caso de ser arrendatario, deberá adjuntarse el contrato de arrendamiento.

No podrán optar a esta bonificación aquellas personas que hayan sido sancionadas en materia de gestión de residuos durante los últimos 12 meses. 7.2. Productores Singulares

1. Los Productores Singulares, definidos según las Ordenanzas de Residuos, incluidos dentro de las categorías Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 del cuadro de tarifas del Art.-8 de la presente ordenanza, podrán gozar de una bonificación máxima del 20% de la cuota total (recogida y eliminación).

a) La bonificación a aplicar irá en función del % de volumen contenerizado de recogida selectiva de las fracciones Envases Ligeros, Papel y Cartón y Vidrio (no computaran los cubos vacri 120L), respecto al total de contenedores (selectiva + RSU), de acuerdo a la siguiente tabla:

Grado de recogida

selectiva % volum contenedores

recogida selectiva % Bonificación

0 Menor al 45 % 0 % 1 Igual o mayor a 45 % 10 % 2 Igual o mayor a 65 % 15 % 3 Igual o mayor a 75 % 20 %

b) Requisitos. Los requisitos que deberán cumplir los Productores Singulares que opten a la bonificación son los siguientes:

a. Estar debidamente registrado como Productor Singular, de acuerdo con las Ordenanzas de Residuos y notificar cualquier cambio de los campos del registro de Productor Singular (titularidad de la actividad, nº de contenedores y volumen destinados a cada fracción, y otra información relativa a la actividad).

b. Presentar una Declaración Responsable anualmente en la que consten los medios dedicados a la gestión de residuos la presentación de esta Declaración tiene carácter obligatorio siempre que se disfrute de las bonificaciones fiscales.

c. Presentar la copia de la Comunicación Previa de pequeño productor de residuos del Govern Balear.

d. Cumplir estrictamente con las condiciones de las ordenanzas de Residuos y Limpieza Viaria, y no haber sido sancionado en materia de residuos durante el año anterior.

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Resumen por partidas:

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE

Benif. fiscales 11200 Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica. 0,00 €

11300 Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana. 0,00 €

11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 0,00 €

30200 Servicio de recogida-transporte de residuos. 20.304,72 €

30300 Servicio de tratamiento-eliminación de residuos. 9.919,33 €

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18. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA.

Los activos en estado de venta son activos no financieros, excluidos del patrimonio público del

suelo, clasificados inicialmente como no corrientes cuyo valor contable se recuperará

fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de por su uso continuado. Para

aplicar la clasificación anterior, el activo debe estar disponible, en sus condiciones actuales, para

su venta inmediata, sujeto exclusivamente a los términos usuales y habituales para la venta de estos

activos, y su venta debe ser altamente probable.

Durante el ejercicio 2017 el Ayuntamiento no ha gestionado ningún activo en estado de venta.

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19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016

INGRESOS EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016 CÓDIGO GRUPO DE

PROGRAMAS

DESCRIPCIÓN GRUPO DE

PROGRAMAS PRESUP. NO

PRESUP. TOTAL PRESUP. NO

PRESUP. TOTAL

0 DEUDA PUBLICA 2.947.120,21 0,00 2.947.120,21 0,00 0,00 0,00 Ingresos de gestión ordinaria

48.151.882,64 43.646.148,99

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.

15.333.472,53 0,00 15.333.472,53 508.201,19 0,00 508.201,19 Ingresos financieros

639.541,50 772.170,89

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y

PROMOC. SOCIAL 2.526.062,14 0,00 2.526.062,14 24.550,75 0,00 24.550,75

Otros Ingresos

0,00 0,00

3 PRODUCCION

BIENES PUBLICOS CARACTER PREF.

6.106.199,64 0,00 6.106.199,64 62.216,63 0,00 62.216,63

4 ACTUACIONES DE

CARACTER ECONOMICO

2.477.358,25 0,00 2.477.358,25 8.891,13 0,00 8.891,13

9 ACTUACIONES DE CARCTER GENERAL

3.913.766,39 0,00 3.913.766,39 9.733,17 0,00 9.733,17

TOTAL 33.303.979,16 0,00 33.303.979,16 613.592,87 0,00 613.592,87 TOTAL 48.791.424,14 44.418.319,88

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1.- OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN:

PDTE.PAGO MODIF. RECAUD. TOTAL PAGOS PDTE. PAGONIF DENOMINACIÓN CÓDICO DESCRIP. A 1 ENERO SALDO INIC. LIQUIDA A PAGAR REALIZADOS A 31 DIC.

S0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA 13000 ACT. ECONÓMICAS 59.705,74 0,00 71.308,19 0,00 131.013,93 59.705,74 71.308,19

2.- ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO:

SALDO INIC. TOTAL SALDO INIC. TOTALDEUDOR CARGO ACREEDOR ABONO

S0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA 0,00 59.705,74 59.705,74 59.705,74 71.308,19 131.013,93 0,00 71.308,19

NIF DENOMINACIÓN

ENTE TITULAR CONCEPTOREINTEGROS

ENTE TITULAR CARGO ABONO SALDO A 31 DICIEMBRE

PAGOS COBROS DEUDOR ACREEDOR

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3.- DESARROLLO DE LA GESTIÓN:

3.A) RESUMEN:

DERECHOS MODIFIC. DERECHOS PDTES. COBRO SALDO PDTES. COBRO

A 1 ENERO INICIAL RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA A 31 DIC.

13000 I. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 6.018,49 0,00 72.772,90 12.155,44 2.239,14 71.308,19 4.950,52

3.B) DERECHOS ANULADOS:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

13000 I. ACTIVIDADES ECONÓMICAS

3.C) DERECHOS CANCELADOS:

COBROS EN OTRAS TOTAL DERECHOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ESPECIE CAUSAS CANCELADOS

13000 I. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 0,00 1.972,47 19,56 247,11 2.239,14

3.D) DEVOLUCIONES DE INGRESOS:

PENDIENTES MODIFIC. RECONOCIDAS TOTAL PAGADAS PENDIENTESPAGO SALDO EN EL DEVOLUCIONES EN EL PAGO

A 1 ENERO INICIAL Y ANUL. EJERCICIO RECONOCIDAS EJERCICIO A 31 DIC.

13000 I. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 0,00 0,00 12.155,44 12.155,44 0,00 12.155,44 0,00

CONCEPTO

DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓNCÓDIGO DESCRIPCIÓN

CONCEPTO

ANULACIÓN DELIQUIDACIONES

DEVOLUCIÓN DEINGRESOS

TOTALDERECHOS ANULADOS

0,00 12.155,44 12.155,44

CONCEPTO

CONCEPTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓNPRESCRIPCIONES

INSOLVENCIAS PRESCRIP.

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Operaciones no presupuestarias de Tesorería

Estado de deudores

Página 1 de 1

9:29:33 del 24/05/2018

Código Descripción Saldo inicial Rectificaciones Debe (Pagos) Tot. Deudores Haber (Ingresos) Pdte. de cobro

Fecha de proceso: 31/12/2017

Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

310042 DEUDORES POR IVA 2.048,76 0,00 84.891,06 86.939,82 54.607,07 32.332,75

390001 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 957.821,26 0,00 183.913,28 1.141.734,54 70.230,06 1.071.504,48

959.870,02 0,00 268.804,34 1.228.674,36 124.837,13 1.103.837,23

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Operaciones no presupuestarias de Tesorería

Estado de acreedores

Página 1 de 1

9:30:12 del 24/05/2018

Código Descripción Saldo inicial Rectificaciones Debe (Pagos)Tot. Acreed.Haber (Ingresos) Pdte. de pago

Fecha de proceso: 31/12/2017

Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

320001 IRPF RETENC. TRABAJO PERSONAL 272.172,96 993.972,77 1.001.592,66 1.273.765,62 279.792,85 0,00

320002 I.R.P.F. PROFESIONALES (1%). 109,64 320,71 323,69 433,33 112,62 0,00

320003 IRPF PROFESIONALES 40.232,08 140.847,18 138.857,06 179.089,14 38.241,96 0,00

320004 IRPF PREMIOS 0,00 120,00 120,00 120,00 0,00 0,00

320005 RET. CAPITAL INMOBILIARIO (ARRENDAMIENTOS) 15.046,79 35.918,89 32.214,64 47.261,43 11.342,54 0,00

320006 RET. IRPF- RENDIMIENTOS DEL TRABAJO. 157,50 619,92 466,92 624,42 4,50 0,00

320030 CUOTA DEL TRABAJADOR A LA S.S. 31.460,59 374.229,84 373.484,65 404.945,24 30.715,40 0,00

320031 CUOTA DEL TRABAJADOR MUFACE S.SOC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320049 ACREDORES POR IVA 19.057,19 192.649,15 183.913,28 202.970,47 10.321,32 0,00

320050 RETENCIONES POR CREDITOS AL PERSONAL 0,00 22.556,27 22.556,27 22.556,27 0,00 0,00

320051 RETENCION POR ANTICIPOS DE SUELDO -0,01 3.851,67 3.851,68 3.851,67 0,00 0,00

320052 CREDITOS "SERVEI AJUDES HABITATGE" -2.420,96 2.420,96 2.620,96 200,00 -2.220,96 0,00

320060 RETENCIONES JUDICIALES HABERES -45,00 87.704,68 87.749,68 87.704,68 0,00 0,00

320080 EJECUCI. FIANZA PARCELA UA-04SE (JUNTO 3 TORR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320081 EJECUCION FIANZA PARKING SANTA EULALIA 53.255,86 0,00 0,00 53.255,86 53.255,86 0,00

320140 DEPOSITOS DE VARIOS 1.377.490,38 233.259,12 457.467,40 1.834.957,78 1.601.698,66 0,00

320150 DEPOSITOS REC. EMPRESAS PRIV. 1.868.933,66 214.715,68 603.024,73 2.471.958,39 2.257.242,71 0,00

320160 EMBARGOS (AYUNTAMIENTO) 507,16 158.688,16 158.688,16 159.195,32 507,16 0,00

320301 ENTES PUB.ACREED. I.A.E. CONSELL 59.705,74 59.705,74 71.308,19 131.013,93 71.308,19 0,00

320302 CESION INDEM. POLITICOS A ENTIDADES SOCIOSANIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320303 ENTES PUB.ACREED.REC.-SOGESUR 61.685,77 83.846,78 59.204,01 120.889,78 37.043,00 0,00

320304 APORTACION PARQUE INFANTIL (EXP.8.793/12 EIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320305 ING. LOUS- LEY 2/2014, ORDENACIÓN Y USO DEL SUEL 2.163.527,10 1.979.294,61 1.242.415,17 3.405.942,27 1.426.647,66 0,00

320306 ING. LEY 8/2012 TURISTICA DISP.ADI.4ª 557.931,17 610.603,89 473.585,22 1.031.516,39 420.912,50 0,00

320307 ING. APROV. ATÍPICO- ART.17 LEY 6/97 SUELO RÚSTIC 0,00 0,00 166.232,66 166.232,66 166.232,66 0,00

391001 I.V.A. REPERCUTIDO 1.145.522,94 0,00 100.565,50 1.246.088,44 1.246.088,44 0,00

7.664.330,56 0,00 5.195.326,02 5.180.242,53 7.649.247,07 12.844.573,09

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Operaciones no presupuestarias de Tesorería

Partidas pendientes de aplicación. Ingresos.

Página 1 de 1

11:55:57 del 24/05/2018

Código Descripción Saldo inicial Rectificaciones Debe (Pagos)Tot. Acreed.Part.pdtes.aplic. Pdte. aplicación

Fecha de proceso: 31/12/2017

Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

330001 INGR. EN CAJA PDTES.APLICACION 199,99 0,00 34.761.344,38 34.761.344,38 34.761.544,37 199,99

330002 INGR.CTAS.OPER.PDTES.APLICAC. 0,00 0,00 145.914.483,90 145.914.483,91 145.914.483,91 0,01

330005 INGR.EE.CC.PDTES.APLICACION 1.377.391,01 0,00 429,99 429,77 1.377.820,78 1.377.390,79

330006 INGR.DOMICILIADOS.RECAUD.PDTES.APLIC. 1.491.578,26 0,00 1.353.263,03 0,00 1.491.578,26 138.315,23

330007 INGR. C60. RECAUD.PDTES. APLIC. 60.656,58 0,00 1.123,26 0,00 60.656,58 59.533,32

330008 INGR. EMBARGOS. RECAUD.PDTES. APLIC. 332.357,59 0,00 5.936,36 0,00 332.357,59 326.421,23

330009 DEPOSITOS PREVIOS EXPROPIACION CAP MARTINET 7.505,11 0,00 0,00 0,00 7.505,11 7.505,11

330011 INGRESOS EN CAJA (TRASPASOS). 0,00 0,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 0,00

330020 INGRESOS POR PAGOS FRACCIONADOS (RECAUDAC -1.342.645,39 0,00 1.343.642,14 2.686.287,53 1.343.642,14 0,00

331001 DIFERENCIAS DE ARQUEO 2.713,87 0,00 0,00 2,00 2.715,87 2.715,87

331505 2015 -INGR.EE.CC.PDTES.APLICACION 309.096,19 0,00 904.610,16 911.071,94 1.220.168,13 315.557,97

331506 2015- INGR.DOMICILIADOS.RECAUD.PDTES.APLIC. -1.382,29 0,00 9.118.857,31 9.129.659,71 9.128.277,42 9.420,11

331507 2015- INGR. C60. RECAUD.PDTES. APLIC. 81.407,20 0,00 7.843.406,57 7.898.981,74 7.980.388,94 136.982,37

331508 2015- INGR. EMBARGOS. RECAUD.PDTES. APLIC. 70.366,21 0,00 2.099.444,38 2.137.534,27 2.207.900,48 108.456,10

331520 2015- ING. PAGOS FRACCIONADOS (RECAUD.) 102.801,58 0,00 780.368,94 908.754,05 1.011.555,63 231.186,69

2.492.045,91 0,00 204.274.910,42 204.496.549,30 2.713.684,79 206.988.595,21

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Operaciones no presupuestarias de Tesorería

Partidas pendientes de aplicación. Pagos.

Página 1 de 1

11:57:52 del 24/05/2018

Código Descripción Saldo inicial Rectificaciones Debe (Pagos) Pdte.aplic.Pagos Haber (Ingresos) Pdte. aplicación

Fecha de proceso: 31/12/2017

Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

340001 PAGOS PDTES. DE APLICACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

340002 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO (COOP.AGR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

340003 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO 260,00 0,00 0,00 260,00 260,00 0,00

260,00 0,00 0,00 260,00 260,00 0,00

Page 75: 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD · 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD . 1.1. Población oficial y datos de carácter socioeconómico: Descripción del Municipio. Santa Eulalia del Río es

MULTIPLIC. CRITERIO

ÚNICO CRITERIO

TOTALMULTIPLIC. CRITERIO

ÚNICO CRITERIO

TOTALCON

PUBLIC.SIN PUBLIC. TOTAL

De obras 3.581.162,34 0,00 3.581.162,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.214.590,34 1.214.590,34 0,00 1.529.159,24 1.529.159,24De suministro 0,00 60.706,29 60.706,29 0,00 0,00 0,00 0,00 102.633,13 102.633,13 0,00 583.691,83 583.691,83Patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

De gestión de servicios públicos0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

De servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1.333.533,13 1.333.533,13De concesión de obra pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

De colaboración entre el sector público y sector privado

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

De carácter administrativo especial0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Privado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 3.581.162,34 60.706,29 3.641.868,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1.377.223,47 1.377.223,47 0,00 3.446.384,20 3.446.384,20

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN. IMPORTES ADJUDICADOS 2017 SIN I.V.A

TIPO DE CONTRATOPROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

DIALOGO COMPET.

ADJUDICACIÓN DIRECTA

TOTAL

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Operaciones no presupuestarias

Estado de situación y movimientos de Valores.

Página 1 de 1

12:12:36 del 24/05/2018

Código Descripción Saldo inicial Depósitos devueltosDepósitos const. en el ejer. Pdte. devolución

Fecha de proceso: 31/12/2017

Total dep. const.

Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

Modifs. Saldo inic.

370800 OTROS VALORES EN DEPOSITO 2.759.652,94 410.507,11 530.161,94 3.289.814,88 2.879.307,770,00

2.759.652,94 410.507,11 530.161,94 2.879.307,77 3.289.814,880,00

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Liquidación del Presupuesto de Gastos 2017

13:07:22 del 24/05/2018

Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

Área de gasto:0 DEUDA PUBLICA

Política de gasto: 01 Deuda publica

Grupo de programas: 0111 Deuda publica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.059.022,19 0,00Amortiz. de prést. a L/P entes fuera se9130111 0,00 1.059.022,19

0111 91301 Amortización préstamo BMN (FOMIT 2006). 0,00 213.188,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.188,86

0111 91304 Amortización préstamo BBVA (01825747974 0,00 845.833,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845.833,33

Grupo de programas 0111 Deuda publica 0,00 1.059.022,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.059.022,19

Política de gasto 01 Deuda publica 0,00 1.059.022,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.059.022,19

Área de gasto 0 DEUDA PUBLICA 0,00 1.059.022,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.059.022,19

Área de gasto:1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.

Política de gasto: 13 Seguridad y movilidad ciudadana.

Grupo de programas: 1321 Seguridad y Orden Público.

0,00 0,00 37.500,00 23.500,00 0,00 0,00 0,00Retribuciones básicas1201321 0,00 14.000,00

1321 12001 Sueldos del Grupo A2 0,00 0,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.500,00

1321 12003 Sueldos del Grupo C1 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00

1321 12006 Trienios 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00

0,00 0,00 0,00 80.500,00 0,00 0,00 0,00Retribuciones complementarias1211321 0,00 -80.500,00

1321 12100 Complemento de destino 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29.000,00

1321 12101 Complemento específico 0,00 0,00 0,00 41.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41.500,00

1321 12103 Otros complementos 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00

0,00 0,00 2.500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Laboral Fijo1301321 0,00 1.500,00

1321 13000 Retribuciones básicas 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

1321 13001 Horas extraordinarias 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00

1321 13002 Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

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Liquidación del Presupuesto de Gastos 2017

13:07:22 del 24/05/2018

Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Laboral temporal1311321 0,00 14.000,00

1321 13100 Laboral temporal 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

1321 13101 Horas extras personal laboral temporal. 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00

1321 13102 Otras remuneraciones. 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

0,00 0,00 500,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00Productividad1501321 0,00 -62.500,00

1321 15000 Productividad 0,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63.000,00

1321 15001 Productividad (festivos, noches, ...). 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

0,00 0,00 33.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gratificaciones1511321 0,00 33.500,00

1321 15100 Gratificaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 33.500,00 0,00 0,00 0,00 33.500,00

0,00 56.791,40 90.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00Cuotas sociales1601321 0,00 144.291,40

1321 16000 Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 56.791,40 0,00 0,00 146.791,40

1321 16008 Asistencia médico-farmacéutica 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.500,00

0,00 0,00 2.500,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00Gastos sociales del personal1621321 0,00 -13.000,00

1321 16200 Formación y perfeccionamiento del perso 0,00 0,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.500,00

1321 16209 Otros gastos sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

0,00 2.835,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Infraestructuras y bienes naturales2101321 0,00 2.835,43

1321 21000 Infraestructuras y bienes naturales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.835,43 0,00 0,00 2.835,43

0,00 2.835,43 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edificios y otras construcciones2121321 0,00 52.835,43

1321 21200 Edificios y otras construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 2.835,43 0,00 0,00 52.835,43

0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Elementos de transporte2141321 0,00 45.000,00

1321 21400 Elementos de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

0,00 133,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Material de oficina2201321 0,00 133,10

1321 22000 Ordinario no inventariable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,10 0,00 0,00 133,10

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13:07:22 del 24/05/2018

Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

0,00 8.839,15 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Suministros2211321 0,00 78.839,15

1321 22101 Agua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,87 0,00 0,00 104,87

1321 22104 Vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 8.734,28 0,00 0,00 78.734,28

0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos diversos2261321 0,00 30.000,00

1321 22699 Otros gastos diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

0,00 3.293,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2271321 0,00 3.293,25

1321 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.293,25 0,00 0,00 3.293,25

0,00 698,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dietas2301321 0,00 698,80

1321 23020 Del personal no directivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698,80 0,00 0,00 698,80

0,00 13.039,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut6231321 0,00 13.039,98

1321 62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.039,98 0,00 0,00 13.039,98

0,00 41.159,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Elementos de transporte6241321 0,00 41.159,52

1321 62400 Elementos de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.159,52 0,00 0,00 41.159,52

0,00 745,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Inversiones muevas as. funcionamiento o6281321 0,00 745,36

1321 62801 Sistema vigilancia urbana (cámaras) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745,36 0,00 0,00 745,36

Grupo de programas 1321 Seguridad y Orden Público. 0,00 0,00 0,00 186.000,00 375.500,00 130.371,42 0,00 0,00 319.871,42

Grupo de programas: 1331 Ordenacion del trafico y del estacionamiento.

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Arrendamientos de terrenos y bienes nat2001331 0,00 10.000,00

1331 20000 Arrendamientos de terrenos y bienes nat 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 4.446,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos diversos2261331 0,00 4.446,75

1331 22699 Otros gastos diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.446,75 0,00 0,00 4.446,75

0,00 46.101,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2271331 0,00 46.101,51

1331 22710 Servicio regulación aparcamiento (zona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.321,51 0,00 0,00 24.321,51

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

1331 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.780,00 0,00 0,00 21.780,00

0,00 36.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A otras Entidades que agrupen municipio4661331 0,00 36.189,00

1331 46601 Aportacion Consorci Mobilitat per Eivis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.189,00 0,00 0,00 36.189,00

0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00Transferencias corrientes.4801331 0,00 -40.000,00

1331 48002 Transferencias a instituciones sin fine 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00

1331 48030 Ap. Santa Eularia des Riu (gestión park 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35.000,00

0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291331 0,00 -35.000,00

1331 62905 Remodelación y senalización vías públic 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35.000,00

0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A empresas privadas7701331 0,00 200.000,00

1331 77000 Transferencias a empresas privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Grupo de programas 1331 Ordenacion del trafico y del

estacionamiento.

0,00 0,00 0,00 75.000,00 10.000,00 286.737,26 0,00 0,00 221.737,26

Grupo de programas: 1351 Protección civil.

0,00 853,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Elementos de transporte2141351 0,00 853,23

1351 21400 Elementos de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853,23 0,00 0,00 853,23

0,00 111,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Suministros2211351 0,00 111,80

1351 22105 Productos alimenticios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,80 0,00 0,00 111,80

0,00 14.100,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos diversos2261351 0,00 14.100,57

1351 22699 Otros gastos diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.100,57 0,00 0,00 14.100,57

Grupo de programas 1351 Protección civil. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.065,60 0,00 0,00 15.065,60

Grupo de programas: 1361 Servicio de prevención y extinción de incendios

Grupo de programas 1361 Servicio de prevención y

extinción de incendios

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Política de gasto 13 Seguridad y movilidad ciudadana. 0,00 0,00 0,00 261.000,00 385.500,00 432.174,28 0,00 0,00 556.674,28

Política de gasto: 15 Vivienda y urbanismo.

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

Grupo de programas: 1511 Urbanismo: Planeamiento, gestíon, ejecución

0,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00Retribuciones básicas1201511 0,00 -22.500,00

1511 12001 Sueldos del Grupo A2 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00

1511 12003 Sueldos del Grupo C1 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00

1511 12004 Sueldos del Grupo C2 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.500,00

0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00Retribuciones complementarias1211511 0,00 -32.000,00

1511 12100 Complemento de destino 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.500,00

1511 12101 Complemento específico 0,00 0,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.500,00

1511 12103 Otros complementos 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00

0,00 0,00 3.500,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00Laboral Fijo1301511 0,00 -14.000,00

1511 13000 Retribuciones básicas 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.500,00

1511 13001 Horas extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00

1511 13002 Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00

0,00 0,00 0,00 97.000,00 0,00 0,00 0,00Laboral temporal1311511 0,00 -97.000,00

1511 13100 Laboral temporal 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42.000,00

1511 13101 Horas extras personal laboral temporal. 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00

1511 13102 Otras remuneraciones. 0,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52.000,00

0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Productividad1501511 0,00 5.500,00

1511 15000 Productividad 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00

0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gratificaciones1511511 0,00 9.000,00

1511 15100 Gratificaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00

0,00 17.213,70 15.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00Cuotas sociales1601511 0,00 29.213,70

1511 16000 Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 15.500,00 17.213,70 0,00 0,00 32.713,70

1511 16008 Asistencia médico-farmacéutica 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.500,00

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

0,00 0,00 4.000,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00Gastos sociales del personal1621511 0,00 500,00

1511 16200 Formación y perfeccionamiento del perso 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.500,00

1511 16209 Otros gastos sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

0,00 230,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Arrend. de maquinaria, instalaciones y 2031511 0,00 230,45

1511 20300 Arrend. de maquinaria, instalaciones y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,45 0,00 0,00 230,45

0,00 5.638,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Infraestructuras y bienes naturales2101511 0,00 5.638,16

1511 21000 Infraestructuras y bienes naturales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.638,16 0,00 0,00 5.638,16

0,00 408,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Elementos de transporte2141511 0,00 408,54

1511 21400 Elementos de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,54 0,00 0,00 408,54

0,00 32.087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Suministros2211511 0,00 32.087,00

1511 22100 Energía eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.087,00 0,00 0,00 32.087,00

0,00 91.438,84 468.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2271511 0,00 559.438,84

1511 22711 Mantenimiento fuentes. 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 2.993,34 0,00 0,00 32.993,34

1511 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 0,00 0,00 0,00 0,00 438.000,00 88.445,50 0,00 0,00 526.445,50

0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferencias corrientes.4801511 0,00 1.500,00

1511 48002 Transferencias a instituciones sin fine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

0,00 462.545,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Terrenos y bienes naturales6211511 0,00 462.545,34

1511 62101 Expropiación terrenos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331.847,22 0,00 0,00 331.847,22

1511 62102 Compra de terrenos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.698,12 0,00 0,00 59.698,12

1511 62104 Concurso ideas peatonalización centro S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

1511 62105 Terreno depósito Jesus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00

0,00 1.171,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut6231511 0,00 1.171,28

1511 62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.171,28 0,00 0,00 1.171,28

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00Elementos de transporte6241511 0,00 -4.000,00

1511 62400 Elementos de transporte 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00

1.494.741,68 1.895.534,52 0,00 52.000,00 0,00 0,00 883.000,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291511 0,00 4.221.276,20

1511 62902 Peatonalización Plaza Isidoro Macabich. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.962,31 0,00 0,00 232.962,31

1511 62905 Remodelación y senalización vías públic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.028,88 0,00 236.028,88

1511 62912 Remodelación tramo C) San Vicente/Del S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.363,89 0,00 0,00 141.363,89

1511 62917 Peatonalizacion C) IsidoroMacabich II F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782.412,80 0,00 782.412,80

1511 62918 Proyecto plaza y Font de Peralta. 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00

1511 62925 Mejora infraestructuras varias. 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.000,00

1511 62926 Ejecución obras subsidiarias. 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00

1511 62927 Anillo peatonal Iglesia Santa Gertrudis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.297,35 0,00 0,00 95.297,35

1511 62934 Mejora accesibilidad C) Inglaterra 103.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.000,00

1511 62938 Soterramiento líneas aéreas núcleos urb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.612,47 0,00 0,00 80.612,47

1511 62962 Proyectos y trabajos técnicos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.598,50 0,00 0,00 21.598,50

1511 62969 Renovación pavimento C) Joan Canals 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

1511 62994 Urbanización UA-04SE Santa Eulalia del 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.323.700,00 476.300,00 0,00 1.800.000,00

1511 62996 Accesibilidad C) Pare Bartomeu Puig de 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

1511 62997 Renovación infraestructuras C) San José 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00

1511 62998 Acondicionamiento/mejoras calles Es Can 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00

Grupo de programas 1511 Urbanismo: Planeamiento, gestíon,

ejecución

883.000,00 0,00 0,00 232.000,00 505.500,00 2.507.767,83 1.494.741,68 0,00 5.159.009,51

Grupo de programas: 1531 Acceso a los núcleos de población.

0,00 20.622,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291531 0,00 20.622,50

1531 62972 Aceras y alumbrado Barrio Sa Font. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.622,50 0,00 0,00 20.622,50

Grupo de programas 1531 Acceso a los núcleos de

población.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.622,50 0,00 0,00 20.622,50

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

Grupo de programas: 1532 Pavimentación de vías públicas

0,00 436.240,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otras invers de repos. en infraest. y B6191532 0,00 436.240,92

1532 61912 Infraestructuras Barrios Can Ramón y S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354.095,38 0,00 0,00 354.095,38

1532 61913 Infraestructuras y embellecimiento Cal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.145,54 0,00 0,00 82.145,54

0,00 1.019.657,14 0,00 143.000,00 0,00 1.831.920,24 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291532 0,00 2.708.577,38

1532 62901 Plan de barrios. 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65.000,00

1532 62906 Infraestructuras Avd. del Parque Puig d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.794,39 0,00 0,00 124.794,39

1532 62929 Accesibilidad y mejoras urbanas Es Pui 0,00 347.594,84 0,00 0,00 0,00 43.661,47 0,00 0,00 391.256,31

1532 62930 Accesibilidad y mejoras urbanas Santa E 0,00 656.586,13 0,00 0,00 0,00 5.268,50 0,00 0,00 661.854,63

1532 62932 Accesibilidad y mejoras urbanas Jesús 0,00 147.671,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.671,16

1532 62933 Accesibilidad y mejoras urbanas 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54.000,00

1532 62935 Aceras C) Marí Mayans (Puig den Valls) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

1532 62937 Infraestructuras C) Orinoco (Puig den V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

1532 62949 Actuaciones y mejoras urbanas Sargamass 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.605,80 0,00 0,00 3.605,80

1532 62950 Pavimentación asfáltica calles Santa Eu 0,00 543.226,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543.226,12

1532 62951 Ampliación aceras tramo C) San José. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.510,00 0,00 0,00 287.510,00

1532 62952 Actuaciones y mejoras urbanas Bs Can Gu 0,00 78.500,48 0,00 0,00 0,00 17.999,75 0,00 0,00 96.500,23

1532 62964 Accesibilidad y mejoras urbanas Santa G 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24.000,00

1532 62971 Mejoras asfalto Es Puig den Valls 0,00 58.341,51 0,00 0,00 0,00 162.477,85 0,00 0,00 220.819,36

1532 62975 Pavimentación piedra Plaza Lepanto (Pui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.339,38 0,00 0,00 134.339,38

0,00 361.355,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otras invers. de repos asoc. al funcio 6391532 0,00 361.355,76

1532 63901 Soterramiento líneas aéreas PDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.355,76 0,00 0,00 361.355,76

Grupo de programas 1532 Pavimentación de vías públicas 0,00 1.831.920,24 0,00 143.000,00 0,00 1.817.253,82 0,00 0,00 3.506.174,06

Política de gasto 15 Vivienda y urbanismo. 883.000,00 1.831.920,24 0,00 375.000,00 505.500,00 4.345.644,15 1.494.741,68 0,00 8.685.806,07

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

Política de gasto: 16 Bienestar comunitario.

Grupo de programas: 1601 Alcantarillado

28.851,87 125.870,19 0,00 135.000,00 0,00 649.931,52 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291601 0,00 669.653,58

1601 62941 Alcantarillado/asfaltado C) Rodriguez d 0,00 127.001,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.001,52

1601 62960 Pluviales en Jesús 0,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00 3.653,56 0,00 0,00 -64.346,44

1601 62965 Pluviales en Es Puig den Valls 0,00 0,00 0,00 67.000,00 0,00 74.999,49 0,00 0,00 7.999,49

1601 62966 Mejoras redes alcantarillado 0,00 522.930,00 0,00 0,00 0,00 47.217,14 28.851,87 0,00 598.999,01

Grupo de programas 1601 Alcantarillado 0,00 649.931,52 0,00 135.000,00 0,00 125.870,19 28.851,87 0,00 669.653,58

Grupo de programas: 1611 Abastecimiento domiciliario de agua potable

0,00 59.980,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otras invers de repos. en infraest. y B6191611 0,00 59.980,12

1611 61915 Mejora red abastecimiento Cala Llenya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.980,12 0,00 0,00 59.980,12

0,00 295.226,30 0,00 300.000,00 0,00 682.500,00 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291611 0,00 677.726,30

1611 62945 Depósito abastecimeinto agua en Jesús ( 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300.000,00

1611 62968 Mejoras redes abastecimiento 0,00 682.500,00 0,00 0,00 0,00 295.226,30 0,00 0,00 977.726,30

Grupo de programas 1611 Abastecimiento domiciliario de

agua potable

0,00 682.500,00 0,00 300.000,00 0,00 355.206,42 0,00 0,00 737.706,42

Grupo de programas: 1621 Recogida de residuos

0,00 7.494,34 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2271621 0,00 232.494,34

1621 22712 Recogida de basuras. 0,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00

1621 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.494,34 0,00 0,00 7.494,34

0,00 1.247,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Mobiliario6251621 0,00 1.247,75

1621 62502 Compra papeleras y contenedores. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.247,75 0,00 0,00 1.247,75

Grupo de programas 1621 Recogida de residuos 0,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00 8.742,09 0,00 0,00 233.742,09

Grupo de programas: 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos

50.780,22 7.470,75 10.000,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2271622 0,00 193.250,97

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

1622 22716 Recogida selectiva de envases. 0,00 0,00 60.000,00 0,00 10.000,00 7.470,75 16.045,79 0,00 93.516,54

1622 22717 Recogida selectiva de vidrio. 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 6.984,64 0,00 31.984,64

1622 22718 Recogida selectiva papel/cartón. 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 14.535,60 0,00 34.535,60

1622 22719 Recogida selectiva papel/cartón puerta 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 10.760,12 0,00 30.760,12

1622 22720 Recogida selectiva objetos voluminosos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.454,07 0,00 2.454,07

Grupo de programas 1622 Gestión de residuos sólidos

urbanos

0,00 0,00 125.000,00 0,00 10.000,00 7.470,75 50.780,22 0,00 193.250,97

Grupo de programas: 1623 Tratamiento de residuos

0,00 168.872,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2271623 0,00 168.872,66

1623 22721 Servicio tratamiento/eliminación residu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.222,66 0,00 0,00 152.222,66

1623 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.650,00 0,00 0,00 16.650,00

Grupo de programas 1623 Tratamiento de residuos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.872,66 0,00 0,00 168.872,66

Grupo de programas: 1631 Limpieza viaria.

0,00 0,00 215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2271631 0,00 215.000,00

1631 22714 Limpieza viaria 0,00 0,00 0,00 0,00 215.000,00 0,00 0,00 0,00 215.000,00

Grupo de programas 1631 Limpieza viaria. 0,00 0,00 0,00 0,00 215.000,00 0,00 0,00 0,00 215.000,00

Grupo de programas: 1641 Cementerio y servicios funerarios.

0,00 250,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Arrend. de maquinaria, instalaciones y 2031641 0,00 250,80

1641 20300 Arrend. de maquinaria, instalaciones y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,80 0,00 0,00 250,80

0,00 271,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Infraestructuras y bienes naturales2101641 0,00 271,65

1641 21000 Infraestructuras y bienes naturales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,65 0,00 0,00 271,65

0,00 1.143,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Suministros2211641 0,00 1.143,83

1641 22100 Energía eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.143,83 0,00 0,00 1.143,83

0,00 7.441,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2271641 0,00 7.441,50

1641 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.441,50 0,00 0,00 7.441,50

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13:07:22 del 24/05/2018

Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

0,00 130.903,11 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291641 0,00 120.903,11

1641 62909 Mejoras en cementerios. 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00

1641 62913 Ampliación cementerio municip. (plurian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.903,11 0,00 0,00 130.903,11

Grupo de programas 1641 Cementerio y servicios

funerarios.

0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 140.010,89 0,00 0,00 130.010,89

Grupo de programas: 1651 Alumbrado publico .

0,00 4.504,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2271651 0,00 4.504,20

1651 22722 Mantenimiento alumbrado público. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.504,20 0,00 0,00 4.504,20

0,00 185.539,80 0,00 0,00 0,00 464.207,80 0,00Otras invers de repos. en infraest. y B6191651 0,00 649.747,60

1651 61903 Mejoras alumbrado público y eficiencia 0,00 464.207,80 0,00 0,00 0,00 136.171,80 0,00 0,00 600.379,60

1651 61914 Alumbrado público entrada a Cala Lenya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.368,00 0,00 0,00 49.368,00

0,00 36.363,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291651 0,00 36.363,86

1651 62907 Mejoras alumbrado público. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.045,83 0,00 0,00 7.045,83

1651 62976 Reposición alumbrado público Puig de Mi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.318,03 0,00 0,00 29.318,03

Grupo de programas 1651 Alumbrado publico . 0,00 464.207,80 0,00 0,00 0,00 226.407,86 0,00 0,00 690.615,66

Política de gasto 16 Bienestar comunitario. 0,00 1.796.639,32 125.000,00 445.000,00 450.000,00 1.032.580,86 79.632,09 0,00 3.038.852,27

Política de gasto: 17 Medio ambiente.

Grupo de programas: 1701 Administracion general del medio ambiente.

0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00Retribuciones básicas1201701 0,00 -2.000,00

1701 12000 Sueldos del Grupo A1 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00

0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Retribuciones complementarias1211701 0,00 -1.000,00

1701 12100 Complemento de destino 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00

0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Laboral Fijo1301701 0,00 36.000,00

1701 13000 Retribuciones básicas 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00

1701 13002 Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

0,00 0,00 3.000,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00Laboral temporal1311701 0,00 -60.000,00

1701 13100 Laboral temporal 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00

1701 13101 Horas extras personal laboral temporal. 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

1701 13102 Otras remuneraciones. 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38.000,00

0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Productividad1501701 0,00 9.000,00

1701 15000 Productividad 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00

0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gratificaciones1511701 0,00 500,00

1701 15100 Gratificaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

0,00 3.777,15 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00Cuotas sociales1601701 0,00 -1.222,85

1701 16000 Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 3.777,15 0,00 0,00 -222,85

1701 16008 Asistencia médico-farmacéutica 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00

0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos sociales del personal1621701 0,00 500,00

1701 16209 Otros gastos sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

0,00 958,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Suministros2211701 0,00 958,32

1701 22110 Productos de limpieza y aseo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 958,32 0,00 0,00 958,32

0,00 18.924,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2271701 0,00 18.924,09

1701 22706 Estudios y trabajos técnicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.267,00 0,00 0,00 3.267,00

1701 22715 Limpieza/mantenimiento playas. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.977,67 0,00 0,00 1.977,67

1701 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.679,42 0,00 0,00 13.679,42

0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00Transferencias corrientes.4801701 0,00 -10.000,00

1701 48002 Transferencias a instituciones sin fine 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00

0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291701 0,00 -45.000,00

1701 62910 Plan desarrollo sostenible (Agenda Loca 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

1701 62953 Planes especiales protección contraince 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00

1701 62982 Mejoras medioambientales zona Río Sant 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00

Grupo de programas 1701 Administracion general del medio

ambiente.

0,00 0,00 0,00 126.000,00 49.000,00 23.659,56 0,00 0,00 -53.340,44

Grupo de programas: 1711 Parques y jardines.

0,00 1.521,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otro inmovilizado material2191711 0,00 1.521,48

1711 21901 Jardines 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.521,48 0,00 0,00 1.521,48

0,00 52.255,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2271711 0,00 52.255,95

1711 22707 Mantenimiento jardines. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.255,95 0,00 0,00 52.255,95

0,00 108.537,35 0,00 21.000,00 0,00 107.242,69 0,00Otras invers de repos. en infraest. y B6191711 0,00 194.780,04

1711 61901 Mejoras jardines municipales 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00

1711 61902 Parque infantil Santa Gertrudis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.932,68 0,00 0,00 45.932,68

1711 61904 Mejoras parque Es Fameliar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.604,67 0,00 0,00 62.604,67

1711 61906 Mejoras parques y patios escolares 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.000,00

1711 61907 Mejoras parques infantiles 0,00 107.242,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.242,69

Grupo de programas 1711 Parques y jardines. 0,00 107.242,69 0,00 21.000,00 0,00 162.314,78 0,00 0,00 248.557,47

Política de gasto 17 Medio ambiente. 0,00 107.242,69 0,00 147.000,00 49.000,00 185.974,34 0,00 0,00 195.217,03

Área de gasto 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS. 883.000,00 3.735.802,25 125.000,00 1.228.000,00 1.390.000,00 5.996.373,63 1.574.373,77 0,00 12.476.549,65

Área de gasto:2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOC. SOCIAL

Política de gasto: 23 Servicios Sociales y promocion social.

Grupo de programas: 2311 Asistencia social primaria

36.631,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Laboral Fijo1302311 0,00 36.631,99

2311 13000 Retribuciones básicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

2311 13001 Horas extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,99 0,00 6.631,99

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

2311 13002 Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Laboral temporal1312311 0,00 25.000,00

2311 13100 Laboral temporal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

2311 13102 Otras remuneraciones. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

0,00 21.512,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otro personal1432311 0,00 21.512,39

2311 14308 Otro personal even.(PQI-2016-17 - Aux. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.512,39 0,00 0,00 21.512,39

13.000,00 18.493,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Cuotas sociales1602311 0,00 31.493,35

2311 16000 Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.519,18 11.000,00 0,00 19.519,18

2311 16004 Seg. Social (Integración inmigrantes- E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.230,36 1.000,00 0,00 4.230,36

2311 16016 Seg. Social (PQI-2017/18 ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.743,81 1.000,00 0,00 7.743,81

6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos sociales del personal1622311 0,00 6.000,00

2311 16209 Otros gastos sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00

0,00 170,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edificios y otras construcciones2122311 0,00 170,88

2311 21200 Edificios y otras construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,88 0,00 0,00 170,88

0,00 434,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2132311 0,00 434,01

2311 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434,01 0,00 0,00 434,01

0,00 189,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Material de oficina2202311 0,00 189,97

2311 22000 Ordinario no inventariable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,97 0,00 0,00 189,97

0,00 1.405,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Suministros2212311 0,00 1.405,27

2311 22100 Energía eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,33 0,00 0,00 550,33

2311 22105 Productos alimenticios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595,98 0,00 0,00 595,98

2311 22106 Productos farmacéuticos y material sani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,96 0,00 0,00 258,96

55.000,00 10.115,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos diversos2262311 0,00 65.115,32

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

2311 22614 Ayudas asistenciales. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.046,26 30.000,00 0,00 33.046,26

2311 22615 Acogida e integración de inmigrantes. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00

2311 22616 Escuelas abiertas. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,07 0,00 0,00 33,07

2311 22644 Escuelas de verano. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

2311 22688 Otros gtos.div. (PQI-2017/18) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.445,54 0,00 0,00 6.445,54

2311 22699 Otros gastos diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,45 10.000,00 0,00 10.290,45

35.000,00 19.070,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2272311 0,00 54.070,04

2311 22724 Prestaciones básicas (ayuda a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.070,04 0,00 0,00 19.070,04

2311 22737 Servicios teleasistencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

2311 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

40.000,00 167.884,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferencias corrientes.4802311 0,00 207.884,28

2311 48002 Transferencias a instituciones sin fine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.643,49 30.000,00 0,00 40.643,49

2311 48004 Premios, becas y pensiones de estudio e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

2311 48006 Fondo Municipal de solidaridad. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.969,39 0,00 0,00 63.969,39

2311 48007 Cáritas (exclusión social). 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.271,40 0,00 0,00 41.271,40

2311 48026 Ayudas para la vivienda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

2311 48029 Subvención Agrupación Siesta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

2311 48068 Subvención Banco de Alimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

17.150,75 26.313,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edificios y otras construcciones6222311 0,00 43.464,21

2311 62201 Plan accesibilidad universal. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.313,46 17.150,75 0,00 43.464,21

0,00 25.548,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6292311 0,00 25.548,93

2311 62984 Proyecto local mayores Santa Eulalia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.548,93 0,00 0,00 25.548,93

0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A familias e instituciones sin fines d7802311 0,00 50.000,00

2311 78001 Ayuda vivienda. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

Grupo de programas 2311 Asistencia social primaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.137,90 227.782,74 0,00 568.920,64

Política de gasto 23 Servicios Sociales y promocion

social.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.137,90 227.782,74 0,00 568.920,64

Política de gasto: 24 Fomento del Empleo

Grupo de programas: 2411 Fomento del Empleo

677.844,52 100.896,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otro personal1432411 0,00 778.741,32

2411 14306 Otro personal event. (Desocup. >35 ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.901,37 0,00 0,00 69.901,37

2411 14310 Otro personal even.(PREPARATS 2017) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.364,68 0,00 171.364,68

2411 14311 Otro personal even.(STA EULALIA SOSTENI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.062,65 0,00 131.062,65

2411 14313 Otro personal eventual (Preparats III - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.688,73 0,00 245.688,73

2411 14317 Otro personal (SANTA EULRRIA AMB LA INS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.214,68 0,00 15.214,68

2411 14319 Otro personal (Santa Eulrria Millora II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.299,10 0,00 99.299,10

2411 14320 Otro personal (INSERCIÓ JOVES- Rte. y b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.214,68 0,00 15.214,68

2411 14325 Otro personal (Agente Desarrollo Local) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.995,43 0,00 0,00 30.995,43

208.838,91 31.550,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Cuotas sociales1602411 0,00 240.389,89

2411 16000 Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.826,44 0,00 0,00 5.826,44

2411 16001 Seg.Social (Garantía juvenil- nens i ne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.143,00 0,00 0,00 2.143,00

2411 16006 Seg. Social (Desocup.>35 anos 2016-17) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.581,54 0,00 0,00 23.581,54

2411 16010 Seg. Social (PREPARATS 2017) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.121,93 0,00 56.121,93

2411 16011 Seguridad Social (STA EULALIA SOSTENIBL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.839,05 0,00 20.839,05

2411 16013 Seguridad social (Preparats III - 2018) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.462,55 0,00 80.462,55

2411 16017 Seg.social (SANTA EULRRIA AMB LA INSERC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.447,54 0,00 9.447,54

2411 16019 Seg. social (Santa Eulrria Millora III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.520,30 0,00 32.520,30

2411 16020 Seg. social (INSERCIÓ JOVES- Rte. y bar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.447,54 0,00 9.447,54

140.942,06 35.855,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos diversos2262411 0,00 176.797,65

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

2411 22683 Otros gtos.div.(Acc. form. ocupados 201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.062,50 0,00 8.062,50

2411 22684 Otros gtos.div.(Acc. form. desocupados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.310,00 0,00 104.310,00

2411 22685 Otros gtos. div. (Idiomas desocupados 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.900,00 0,00 0,00 18.900,00

2411 22687 Otros gtos. div. (Form. desocupados 201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.955,59 0,00 0,00 16.955,59

2411 22689 Otros gastos (STA EULALIA SOSTENIBLE 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.675,00 0,00 16.675,00

2411 22690 Otros gastos var. (INSERCIÓ JOVES- Rte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.932,43 0,00 6.932,43

2411 22697 Otros gastos (SANTA EULRRIA AMB LA INSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.962,13 0,00 4.962,13

144.797,00 48.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2272411 0,00 193.678,00

2411 22783 Otros trab. prof. (Acc. form. ocupados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00

2411 22784 Otros trab. prof. (Acc. form. desocupad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.210,00 0,00 104.210,00

2411 22785 Otros trab. prof. (Idiomas desocupados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.050,00 0,00 0,00 22.050,00

2411 22786 Otros trab. prof. (Desocup.>35 anos 201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00

2411 22787 Otros trab. prof. (Form. desocupados 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.040,00 0,00 0,00 22.040,00

2411 22789 Otros trab. prof. (STA EULALIA SOSTENIB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00 0,00 525,00

2411 22790 Otros trab.Prof.(INSERCIÓ JOVES- Rte. y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.362,00 0,00 19.362,00

2411 22791 Otros trab. prof. (Santa Eulrria Millor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.085,00 0,00 3.085,00

2411 22797 Otros trab.prof.(SANTA EULRRIA AMB LA I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.615,00 0,00 11.615,00

2411 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.991,00 0,00 0,00 2.991,00

Grupo de programas 2411 Fomento del Empleo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.184,37 1.172.422,49 0,00 1.389.606,86

Política de gasto 24 Fomento del Empleo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.184,37 1.172.422,49 0,00 1.389.606,86

Área de gasto 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOC.

SOCIAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558.322,27 1.400.205,23 0,00 1.958.527,50

Área de gasto:3 PRODUCCION BIENES PUBLICOS CARACTER PREF.

Política de gasto: 31 Sanidad.

Grupo de programas: 3111 Protección de la salubridad pública

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

0,00 21.776,12 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2273111 0,00 46.776,12

3111 22726 Campanas desinfección, desinsectación, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.811,50 0,00 0,00 3.811,50

3111 22727 Servicio recogida y custodia de perros. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.480,76 0,00 0,00 6.480,76

3111 22728 Prevención y control legionelosis. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.078,42 0,00 0,00 5.078,42

3111 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 6.405,44 0,00 0,00 31.405,44

Grupo de programas 3111 Protección de la salubridad

pública

0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 21.776,12 0,00 0,00 46.776,12

Grupo de programas: 3121 Hospitales, servicios asistenciales y centros salu

0,00 101,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Suministros2213121 0,00 101,58

3121 22100 Energía eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,58 0,00 0,00 101,58

Grupo de programas 3121 Hospitales, servicios

asistenciales y centros salu

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,58 0,00 0,00 101,58

Política de gasto 31 Sanidad. 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 21.877,70 0,00 0,00 46.877,70

Política de gasto: 32 Educacion.

Grupo de programas: 3211 Creación centros docentes preescolar y primaria

0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6293211 0,00 -500.000,00

3211 62957 Ampliación Colegio San Carlos 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00

Grupo de programas 3211 Creación centros docentes

preescolar y primaria

0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00

Grupo de programas: 3231 Funcionamie. de centros preesc., primaria y ed.esp

0,00 0,00 0,00 24.500,00 0,00 0,00 0,00Laboral Fijo1303231 0,00 -24.500,00

3231 13000 Retribuciones básicas 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00

3231 13001 Horas extraordinarias 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.500,00

3231 13002 Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 20.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.500,00

0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00Laboral temporal1313231 0,00 -3.000,00

3231 13100 Laboral temporal 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

3231 13101 Horas extras personal laboral temporal. 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00

3231 13102 Otras remuneraciones. 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00

0,00 7.962,71 0,00 21.750,00 0,00 0,00 0,00Cuotas sociales1603231 0,00 -13.787,29

3231 16000 Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 19.750,00 0,00 7.962,71 0,00 0,00 -11.787,29

3231 16008 Asistencia médico-farmacéutica 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00

0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00Gastos sociales del personal1623231 0,00 -11.000,00

3231 16200 Formación y perfeccionamiento del perso 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00

3231 16209 Otros gastos sociales 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00

0,00 108,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Arrend. de maquinaria, instalaciones y 2033231 0,00 108,35

3231 20300 Arrend. de maquinaria, instalaciones y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,35 0,00 0,00 108,35

0,00 4.714,82 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edificios y otras construcciones2123231 0,00 24.714,82

3231 21200 Edificios y otras construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 4.714,82 0,00 0,00 24.714,82

0,00 138,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2133231 0,00 138,17

3231 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,17 0,00 0,00 138,17

0,00 2.718,66 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Suministros2213231 0,00 12.718,66

3231 22100 Energía eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.627,91 0,00 0,00 2.627,91

3231 22101 Agua 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3231 22110 Productos de limpieza y aseo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,75 0,00 0,00 90,75

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos diversos2263231 0,00 10.000,00

3231 22699 Otros gastos diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 137.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2273231 0,00 137.500,00

3231 22700 Limpieza y aseo 0,00 0,00 0,00 0,00 137.500,00 0,00 0,00 0,00 137.500,00

0,00 11.742,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00Transferencias corrientes.4803231 0,00 742,00

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13:07:22 del 24/05/2018

Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

3231 48002 Transferencias a instituciones sin fine 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00

3231 48004 Premios, becas y pensiones de estudio e 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00

3231 48033 Subvención CEIP de Jesús (actividades) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452,00 0,00 0,00 1.452,00

3231 48034 Subvención CEIP de Sant Carles (activid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.794,00 0,00 0,00 1.794,00

3231 48035 Subvención CEIP de Santa Gertrudis (act 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.304,00 0,00 0,00 2.304,00

3231 48036 Subvención CEIP Venda d´Arabí (activida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.346,00 0,00 0,00 2.346,00

3231 48037 Subvención CEIP Santa Eulrlia (activida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.346,00 0,00 0,00 2.346,00

3231 48043 Subvención APIMA CEIP Sta. Gertrudis (a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00

3231 48044 Subvención APIMA CEIP Venda d´Arabi (ac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00

3231 48045 Subvención APIMA CEIP Santa Eulrlia (ac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00

3231 48046 Subvención APIMA CEIP Sant Ciriac (acti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00

3231 48048 Subvención APIMA CEIP S´Olivera (activi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00

Grupo de programas 3231 Funcionamie. de centros preesc.,

primaria y ed.esp

0,00 0,00 0,00 71.250,00 177.500,00 27.384,71 0,00 0,00 133.634,71

Grupo de programas: 3241 Funcionamiento Centros ensenanza secundaria

0,00 900,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00Transferencias corrientes.4803241 0,00 -4.100,00

3241 48002 Transferencias a instituciones sin fine 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 600,00 0,00 0,00 -4.400,00

3241 48050 Subvención APIMA Institut Quartó del Re 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00

Grupo de programas 3241 Funcionamiento Centros ensenanza

secundaria

0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 900,00 0,00 0,00 -4.100,00

Política de gasto 32 Educacion. 0,00 0,00 0,00 576.250,00 177.500,00 28.284,71 0,00 0,00 -370.465,29

Política de gasto: 33 Cultura.

Grupo de programas: 3321 Bibliotecas públicas

0,00 0,00 0,00 19.500,00 0,00 0,00 0,00Laboral Fijo1303321 0,00 -19.500,00

3321 13000 Retribuciones básicas 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.500,00

3321 13001 Horas extraordinarias 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

3321 13002 Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.500,00

0,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Laboral temporal1313321 0,00 17.500,00

3321 13100 Laboral temporal 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00

3321 13102 Otras remuneraciones. 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

0,00 1.512,24 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00Cuotas sociales1603321 0,00 -487,76

3321 16000 Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.512,24 0,00 0,00 12,24

3321 16008 Asistencia médico-farmacéutica 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00

0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00Gastos sociales del personal1623321 0,00 -500,00

3321 16200 Formación y perfeccionamiento del perso 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00

0,00 307,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edificios y otras construcciones2123321 0,00 307,99

3321 21200 Edificios y otras construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,99 0,00 0,00 307,99

0,00 509,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Suministros2213321 0,00 509,75

3321 22100 Energía eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509,75 0,00 0,00 509,75

0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6293321 0,00 -17.000,00

3321 62911 Fondos bibliotecarios. 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.000,00

Grupo de programas 3321 Bibliotecas públicas 0,00 0,00 0,00 39.000,00 17.500,00 2.329,98 0,00 0,00 -19.170,02

Grupo de programas: 3322 Archivos

0,00 7.865,99 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2273322 0,00 13.865,99

3322 22729 Gestión archivo municipal. 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 7.865,99 0,00 0,00 13.865,99

Grupo de programas 3322 Archivos 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 7.865,99 0,00 0,00 13.865,99

Grupo de programas: 3331 Equipamientos culturales y museos

0,00 1.776,85 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edificios y otras construcciones2123331 0,00 14.776,85

3331 21200 Edificios y otras construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 1.776,85 0,00 0,00 14.776,85

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2133331 0,00 10.000,00

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13:07:22 del 24/05/2018

Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

3331 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 417,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Suministros2213331 0,00 417,09

3331 22100 Energía eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,09 0,00 0,00 417,09

0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos diversos2263331 0,00 7.000,00

3331 22699 Otros gastos diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2273331 0,00 10.000,00

3331 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Grupo de programas 3331 Equipamientos culturales y museos 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 2.193,94 0,00 0,00 42.193,94

Grupo de programas: 3341 Promocion cultural.

0,00 0,00 3.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00Laboral temporal1313341 0,00 -32.000,00

3341 13100 Laboral temporal 0,00 0,00 0,00 20.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.500,00

3341 13101 Horas extras personal laboral temporal. 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

3341 13102 Otras remuneraciones. 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.500,00

0,00 1.552,34 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Cuotas sociales1603341 0,00 3.052,34

3341 16000 Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.552,34 0,00 0,00 3.052,34

0,00 4.009,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edificios y otras construcciones2123341 0,00 4.009,73

3341 21200 Edificios y otras construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.009,73 0,00 0,00 4.009,73

0,00 1.600,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos diversos2263341 0,00 131.600,00

3341 22619 Organización actos culturales. 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00

3341 22699 Otros gastos diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 1.600,00 0,00 0,00 21.600,00

0,00 0,00 72.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2273341 0,00 72.500,00

3341 22723 Transportes, viajes y excursiones. 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00

3341 22736 Gestión Centro Cultural de Jesús. 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

3341 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

0,00 79.500,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00Transferencias corrientes.4803341 0,00 26.500,00

3341 48001 Transferencias a familias. 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00

3341 48002 Transferencias a instituciones sin fine 0,00 0,00 0,00 19.500,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 20.500,00

3341 48004 Premios, becas y pensiones de estudio e 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 500,00

3341 48008 Subvención Asoc. Adultos Ibiza y Formen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00

3341 48009 Ayudas grupos folklóricos, caramelles, 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

3341 48010 Ayuda edición libros y otras publicacio 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 -7.000,00

3341 48027 Subvención Asoc. Carreters d´Eivissa y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferencias corrientes.4823341 0,00 4.000,00

3341 48203 Subvención Asociación Cultural Puig de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

3341 48206 Subvención Hermandad Caballeros Legiona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 145.012,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edificios y otras construcciones6223341 0,00 145.012,85

3341 62208 Ampliación local Escuela de Música. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.012,85 0,00 0,00 145.012,85

0,00 5.233,25 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00Mobiliario6253341 0,00 -19.766,75

3341 62500 Mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.233,25 0,00 0,00 5.233,25

3341 62503 Ampliación local 3S Edad Santa Gertrudi 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00

685.143,23 353.683,83 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6293341 0,00 1.023.827,06

3341 62958 Mejoras Centro Cultural Puig den Valls. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.683,83 0,00 0,00 53.683,83

3341 62986 Rehabilitación elementos etnológicos 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00

3341 62988 Reforma y ascensor Edf. Polivalente C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 685.143,23 0,00 985.143,23

0,00 100.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00A familias e instituciones sin fines d7803341 0,00 60.000,00

3341 78000 A familias e instituciones sin fines d 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00

3341 78002 Subvención Parroquia Santa Eulalia (amp 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 70.000,00

Grupo de programas 3341 Promocion cultural. 0,00 0,00 0,00 168.000,00 207.000,00 694.592,00 685.143,23 0,00 1.418.735,23

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13:07:22 del 24/05/2018

Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

Grupo de programas: 3361 Arqueologia y proteccion del Patr. Hist.-Artist.

0,00 8.012,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Infraestructuras y bienes naturales2103361 0,00 8.012,74

3361 21000 Infraestructuras y bienes naturales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.012,74 0,00 0,00 8.012,74

0,00 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos diversos2263361 0,00 726,00

3361 22699 Otros gastos diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,00 0,00 0,00 726,00

0,00 22.991,02 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00Transferencias corrientes.4803361 0,00 -2.008,98

3361 48002 Transferencias a instituciones sin fine 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 22.991,02 0,00 0,00 -2.008,98

241.817,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otras invers de repos. en infraest. y B6193361 0,00 241.817,37

3361 61916 Sustitución pavimento Puig de Missa. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.817,37 0,00 241.817,37

0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6293361 0,00 -100.000,00

3361 62915 Recuperación/museización Río Santa Eulr 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00

3361 62986 Rehabilitación elementos etnológicos 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.000,00

0,00 17.739,28 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00A familias e instituciones sin fines d7803361 0,00 -22.260,72

3361 78005 Subvención mantenimiento patrimonio his 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 17.739,28 0,00 0,00 -22.260,72

Grupo de programas 3361 Arqueologia y proteccion del

Patr. Hist.-Artist.

0,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00 49.469,04 241.817,37 0,00 126.286,41

Grupo de programas: 3371 Instalaciones de ocupación del tiempo libre.

0,00 0,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00Laboral temporal1313371 0,00 -2.750,00

3371 13100 Laboral temporal 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -750,00

3371 13102 Otras remuneraciones. 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00

0,00 407,63 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00Cuotas sociales1603371 0,00 -5.092,37

3371 16000 Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 407,63 0,00 0,00 -5.092,37

0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00Gastos sociales del personal1623371 0,00 -500,00

3371 16200 Formación y perfeccionamiento del perso 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

0,00 100,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edificios y otras construcciones2123371 0,00 100,59

3371 21200 Edificios y otras construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,59 0,00 0,00 100,59

0,00 561,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos diversos2263371 0,00 561,08

3371 22699 Otros gastos diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561,08 0,00 0,00 561,08

0,00 4.928,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2273371 0,00 4.928,68

3371 22723 Transportes, viajes y excursiones. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,90 0,00 0,00 328,90

3371 22732 Servicio monitores Punt Jove. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.599,78 0,00 0,00 4.599,78

0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00Transferencias corrientes.4803371 0,00 -5.000,00

3371 48002 Transferencias a instituciones sin fine 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00

0,00 50.000,00 0,00 104.000,00 0,00 0,00 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6293371 0,00 -54.000,00

3371 62991 Centro juvenil Can Senia (Jesús). 0,00 0,00 0,00 104.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 -54.000,00

Grupo de programas 3371 Instalaciones de ocupación del

tiempo libre.

0,00 0,00 0,00 117.750,00 0,00 55.997,98 0,00 0,00 -61.752,02

Grupo de programas: 3381 Fiestas populares y festejos.

0,00 0,00 500,00 750,00 0,00 0,00 0,00Laboral Fijo1303381 0,00 -250,00

3381 13001 Horas extraordinarias 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -750,00

3381 13002 Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

0,00 1.084,22 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00Cuotas sociales1603381 0,00 584,22

3381 16000 Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1.084,22 0,00 0,00 584,22

0,00 13.378,72 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos diversos2263381 0,00 108.378,72

3381 22602 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.983,32 0,00 0,00 3.983,32

3381 22610 Festejos y almuerzos 3S Edad. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,68 0,00 0,00 105,68

3381 22618 Premios, trofeos y medallas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644,15 0,00 0,00 644,15

3381 22646 Otros actos festivos. 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 3.734,80 0,00 0,00 98.734,80

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

3381 22648 Servicios sanitarios (ambulancias, ...) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,20 0,00 0,00 214,20

3381 22649 Equipos sonido e iluminación. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.696,57 0,00 0,00 4.696,57

0,00 4.250,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00Transferencias corrientes.4803381 0,00 -1.250,00

3381 48001 Transferencias a familias. 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00

3381 48002 Transferencias a instituciones sin fine 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.500,00

3381 48028 Subvención Classic Automovil Club Ibiza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

3381 48055 Ayuda Club de la Moto Clásica d´Eiviss 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00

Grupo de programas 3381 Fiestas populares y festejos. 0,00 0,00 0,00 6.750,00 95.500,00 18.712,94 0,00 0,00 107.462,94

Política de gasto 33 Cultura. 0,00 0,00 0,00 496.500,00 366.000,00 831.161,87 926.960,60 0,00 1.627.622,47

Política de gasto: 34 Deporte.

Grupo de programas: 3401 Administracion general de Deportes

Grupo de programas 3401 Administracion general de

Deportes

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grupo de programas: 3411 Promocion y fomento del deporte

0,00 0,00 10.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00Primas de seguros2243411 0,00 10.250,00

3411 22400 Primas de seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 10.250,00 0,00 0,00 0,00 10.250,00

0,00 2.098,10 185.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos diversos2263411 0,00 187.598,10

3411 22601 Atenciones protocolarias y representati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253,80 0,00 0,00 253,80

3411 22602 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,42 0,00 0,00 486,42

3411 22635 Organización campus de verano. 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 800,00 0,00 0,00 15.800,00

3411 22637 Organización competiciones deportivas. 0,00 0,00 0,00 0,00 170.500,00 378,30 0,00 0,00 170.878,30

3411 22699 Otros gastos diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,58 0,00 0,00 179,58

0,00 381,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2273411 0,00 381,15

3411 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381,15 0,00 0,00 381,15

0,00 66.618,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00Transferencias corrientes.4803411 0,00 20.618,00

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

3411 48001 Transferencias a familias. 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00

3411 48002 Transferencias a instituciones sin fine 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 24.168,00 0,00 0,00 10.168,00

3411 48011 Convenios colaboración entidades deport 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 2.000,00

3411 48012 Ayudas escuelas deportivas 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 -6.000,00

3411 48056 Convenio Club Basket Puig den Valls (es 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

3411 48057 Convenio Triatló Santa Eulrria (escuel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00

3411 48059 Convenio As. Handbol Club Puig den Val 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

3411 48060 Convenio Club Tenis Taula Santa Eulrri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

3411 48061 Convenio Federació Balear Tir amb Arc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

3411 48062 Convenio SCR Pena Deportiva (escuela g 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00

3411 48063 Convenio Club Ciclista Santa Eulalia ( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

3411 48064 Convenio Club de Pesca Santa Eulalia ( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

3411 48065 Convenio Club Dep. At. de Jesús (mante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

3411 48066 Convenio SCR Pena Deportiva (escuela f 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

3411 48067 Convenio Societat de Trot Eivisenc (eve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Grupo de programas 3411 Promocion y fomento del deporte 0,00 0,00 0,00 46.000,00 195.750,00 69.097,25 0,00 0,00 218.847,25

Grupo de programas: 3421 Instalaciones deportivas.

0,00 0,00 0,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00Laboral Fijo1303421 0,00 -64.000,00

3421 13000 Retribuciones básicas 0,00 0,00 0,00 18.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.500,00

3421 13001 Horas extraordinarias 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.500,00

3421 13002 Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42.000,00

0,00 0,00 5.500,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00Laboral temporal1313421 0,00 1.500,00

3421 13100 Laboral temporal 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00

3421 13101 Horas extras personal laboral temporal. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

3421 13102 Otras remuneraciones. 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00

0,00 5.591,03 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00Cuotas sociales1603421 0,00 -22.408,97

3421 16000 Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 24.500,00 0,00 5.591,03 0,00 0,00 -18.908,97

3421 16008 Asistencia médico-farmacéutica 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.500,00

0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00Gastos sociales del personal1623421 0,00 -7.000,00

3421 16200 Formación y perfeccionamiento del perso 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00

3421 16209 Otros gastos sociales 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00

0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Arrendamientos de otro inmovilizado mat2083421 0,00 50.000,00

3421 20800 Arrendamientos de otro inmovilizado mat 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

0,00 7.609,45 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edificios y otras construcciones2123421 0,00 32.609,45

3421 21200 Edificios y otras construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 7.609,45 0,00 0,00 32.609,45

0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2133421 0,00 30.000,00

3421 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

0,00 17.245,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Suministros2213421 0,00 17.245,22

3421 22100 Energía eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.309,10 0,00 0,00 13.309,10

3421 22102 Gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.283,70 0,00 0,00 1.283,70

3421 22103 Combustible y carburantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481,46 0,00 0,00 481,46

3421 22110 Productos de limpieza y aseo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.170,96 0,00 0,00 2.170,96

0,00 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos diversos2263421 0,00 371,00

3421 22699 Otros gastos diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371,00 0,00 0,00 371,00

0,00 13.378,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2273421 0,00 13.378,60

3421 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.378,60 0,00 0,00 13.378,60

0,00 717.149,75 375.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6293421 0,00 1.062.149,75

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13:07:22 del 24/05/2018

Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

3421 62916 Mejora pistas atletismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.199,85 0,00 0,00 245.199,85

3421 62919 Mejora instalaciones deportivas y ef. e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.830,90 0,00 0,00 5.830,90

3421 62921 Centro y vestuarios Santa Gertrudis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.659,00 0,00 0,00 21.659,00

3421 62989 Cubrición pistas deportivas Es Puig de 0,00 0,00 0,00 0,00 375.000,00 444.460,00 0,00 0,00 819.460,00

3421 62993 Proyecto ciudad deportiva Santa Eulrria 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00

Grupo de programas 3421 Instalaciones deportivas. 0,00 0,00 0,00 133.000,00 485.500,00 761.345,05 0,00 0,00 1.113.845,05

Política de gasto 34 Deporte. 0,00 0,00 0,00 179.000,00 681.250,00 830.442,30 0,00 0,00 1.332.692,30

Área de gasto 3 PRODUCCION BIENES PUBLICOS CARACTER PREF. 0,00 0,00 0,00 1.251.750,00 1.249.750,00 1.711.766,58 926.960,60 0,00 2.636.727,18

Área de gasto:4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO

Política de gasto: 41 Agricultura, ganaderia y pesda.

Grupo de programas: 4101 Administracion general agricultura, ganad. pesca

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos diversos2264101 0,00 10.000,00

4101 22699 Otros gastos diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00A Mancomunidades4634101 0,00 -5.000,00

4101 46301 Mancomunidad Matadero Insular. 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00

0,00 32.500,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00Transferencias corrientes.4804101 0,00 16.000,00

4101 48001 Transferencias a familias. 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00

4101 48002 Transferencias a instituciones sin fine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

4101 48051 Subv. Cooperativa Agricola Santa Eulal 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00

4101 48052 Subv. Cooperativa Agricola Santa Eulal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

4101 48053 Ayuda Agroeivissa Sociedad Coop. (funci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

4101 48054 Ayuda Cooperativa Agrícola Sant Antoni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

0,00 72.897,26 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00A familias e instituciones sin fines d7804101 0,00 71.397,26

4101 78000 A familias e instituciones sin fines d 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

4101 78003 Ayuda Cooperativa Agrícola Santa Eulali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

4101 78004 Ayudas rehabilitación entorno rural/par 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.897,26 0,00 0,00 52.897,26

Grupo de programas 4101 Administracion general

agricultura, ganad. pesca

0,00 0,00 0,00 23.000,00 10.000,00 105.397,26 0,00 0,00 92.397,26

Política de gasto 41 Agricultura, ganaderia y pesda. 0,00 0,00 0,00 23.000,00 10.000,00 105.397,26 0,00 0,00 92.397,26

Política de gasto: 43 Comercio, turismo y PYMES

Grupo de programas: 4301 Admon. general de Comercio, turismo y PYMES

0,00 2.801,23 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos diversos2264301 0,00 27.801,23

4301 22602 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.878,53 0,00 0,00 1.878,53

4301 22638 Organización eventos de carácter comerc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 922,70 0,00 0,00 922,70

4301 22699 Otros gastos diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

0,00 28.896,30 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2274301 0,00 73.896,30

4301 22731 Instalación alumbrado de navidad. 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 28.896,30 0,00 0,00 58.896,30

4301 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

0,00 16.798,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6294301 0,00 16.798,13

4301 62920 Compra material alumbrado navidad. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.798,13 0,00 0,00 16.798,13

Grupo de programas 4301 Admon. general de Comercio,

turismo y PYMES

0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 48.495,66 0,00 0,00 118.495,66

Grupo de programas: 4321 Información y promoción turística.

0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00Retribuciones básicas1204321 0,00 -8.500,00

4321 12004 Sueldos del Grupo C2 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.500,00

0,00 0,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00Retribuciones complementarias1214321 0,00 -13.500,00

4321 12100 Complemento de destino 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00

4321 12101 Complemento específico 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.500,00

0,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00Laboral temporal1314321 0,00 -11.500,00

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

4321 13100 Laboral temporal 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.500,00

4321 13102 Otras remuneraciones. 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00

0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00Otro personal1434321 0,00 -60.000,00

4321 14312 Otro personal eventual (Plan municipal 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00

0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00Gratificaciones1514321 0,00 -1.500,00

4321 15100 Gratificaciones 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00

0,00 1.399,67 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00Cuotas sociales1604321 0,00 -16.600,33

4321 16000 Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 1.399,67 0,00 0,00 -16.600,33

0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Arrendamientos de terrenos y bienes nat2004321 0,00 50.000,00

4321 20000 Arrendamientos de terrenos y bienes nat 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

0,00 1.107,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Arrendamientos de otro inmovilizado mat2084321 0,00 1.107,15

4321 20800 Arrendamientos de otro inmovilizado mat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.107,15 0,00 0,00 1.107,15

0,00 653,51 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Infraestructuras y bienes naturales2104321 0,00 25.653,51

4321 21000 Infraestructuras y bienes naturales 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 653,51 0,00 0,00 25.653,51

0,00 43,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edificios y otras construcciones2124321 0,00 43,56

4321 21200 Edificios y otras construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,56 0,00 0,00 43,56

0,00 580,80 18.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2134321 0,00 19.080,80

4321 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00 580,80 0,00 0,00 19.080,80

0,00 171,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Material de oficina2204321 0,00 171,61

4321 22000 Ordinario no inventariable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,61 0,00 0,00 171,61

0,00 713,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Suministros2214321 0,00 713,26

4321 22100 Energía eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713,26 0,00 0,00 713,26

0,00 25.005,86 128.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos diversos2264321 0,00 153.005,86

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

4321 22602 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.005,86 0,00 0,00 25.005,86

4321 22631 Fiestas Cala LLonga. 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

4321 22699 Otros gastos diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

0,00 112.442,56 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2274321 0,00 244.442,56

4321 22706 Estudios y trabajos técnicos 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

4321 22735 Campanas promoción turística. 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 97.300,01 0,00 0,00 169.300,01

4321 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 15.142,55 0,00 0,00 45.142,55

0,00 352.169,53 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00Transferencias corrientes.4804321 0,00 297.169,53

4321 48001 Transferencias a familias. 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00

4321 48002 Transferencias a instituciones sin fine 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00

4321 48004 Premios, becas y pensiones de estudio e 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00

4321 48015 Otras transferencias (turismo senior) 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00

4321 48016 Convenio Cruz Roja socorrismo/salvament 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 352.169,53 0,00 0,00 349.169,53

447.523,98 82.219,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otras invers de repos. en infraest. y B6194321 0,00 529.743,17

4321 61910 Mejora zona turística Santa Eulalia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.219,19 0,00 0,00 82.219,19

4321 61917 Embellec.y modern. C/Pou des Lleo -Es C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447.523,98 0,00 447.523,98

0,00 3.630,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00Equipos para procesos de información6264321 0,00 -3.370,00

4321 62601 Aplicaciones informáticas 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 3.630,00 0,00 0,00 -3.370,00

17.968,50 15.402,24 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6294321 0,00 -91.629,26

4321 62904 Proyecto embellecimiento/modernización 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -85.000,00

4321 62922 Mejoras en infraestructuras turísticas. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.827,22 17.968,50 0,00 25.795,72

4321 62954 Senalización informativa del Municipio. 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 7.575,02 0,00 0,00 -32.424,98

450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otras invers. de repos asoc. al funcio 6394321 0,00 450.000,00

4321 63904 Infraestructuras deportivo-turísticas. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

Grupo de programas 4321 Información y promoción

turística.

0,00 0,00 0,00 300.000,00 353.500,00 595.538,94 915.492,48 0,00 1.564.531,42

Grupo de programas: 4331 Desarrollo empresarial.

0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00Subvenciones para fomento del empleo4704331 0,00 -12.500,00

4331 47001 Ayudas apoyo actividad comercial del mu 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.500,00

0,00 80.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00Otras subvenciones a Empresas privadas4794331 0,00 55.000,00

4331 47900 Otras sub. Empresas privadas (microcréd 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 55.000,00

0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00Terrenos y bienes naturales6214331 0,00 -20.000,00

4331 62103 Club de Feina. 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00

Grupo de programas 4331 Desarrollo empresarial. 0,00 0,00 0,00 57.500,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 22.500,00

Política de gasto 43 Comercio, turismo y PYMES 0,00 0,00 0,00 357.500,00 423.500,00 724.034,60 915.492,48 0,00 1.705.527,08

Política de gasto: 45 Infraestructuras.

Grupo de programas: 4531 Carreteras

0,00 332,75 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2274531 0,00 37.332,75

4531 22709 Senalización vial 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

4531 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 332,75 0,00 0,00 7.332,75

0,00 2.550.896,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otras invers de repos. en infraest. y B6194531 0,00 2.550.896,89

4531 61908 Reposición asfáltica y rehab. entorno r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.135.430,00 0,00 0,00 2.135.430,00

4531 61911 Remodelación Ctra. Es Caná y carril-bic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.466,89 0,00 0,00 415.466,89

239.066,15 288.484,03 0,00 0,00 0,00 1.898.418,49 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6294531 0,00 2.425.968,67

4531 62948 Reposición asfáltica carreteras. 0,00 1.898.418,49 0,00 0,00 0,00 288.484,03 0,00 0,00 2.186.902,52

4531 62990 Proyecto Ctra. Cala Lenya (Font de Pera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.066,15 0,00 239.066,15

Grupo de programas 4531 Carreteras 0,00 1.898.418,49 0,00 0,00 37.000,00 2.839.713,67 239.066,15 0,00 5.014.198,31

Grupo de programas: 4541 Caminos vecinales

0,00 2.052,27 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otro inmovilizado material2194541 0,00 12.052,27

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

4541 21902 Conservación caminos vecinales. 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 2.052,27 0,00 0,00 12.052,27

0,00 30.650,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2274541 0,00 30.650,71

4541 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.650,71 0,00 0,00 30.650,71

51.263,37 50.412,23 0,00 75.000,00 0,00 174.500,00 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6294541 0,00 201.175,60

4541 62924 Mejora caminos rurales. 0,00 174.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.263,37 0,00 225.763,37

4541 62940 Mejora Camí de l´Horta/carril bici (Jes 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75.000,00

4541 62954 Senalización informativa del Municipio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.412,23 0,00 0,00 50.412,23

Grupo de programas 4541 Caminos vecinales 0,00 174.500,00 0,00 75.000,00 10.000,00 83.115,21 51.263,37 0,00 243.878,58

Grupo de programas: 4591 Otras infraestructuras.

0,00 69.404,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edificios y otras construcciones6224591 0,00 69.404,39

4591 62207 Instalación T.D.T. San Carlos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.404,39 0,00 0,00 69.404,39

0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6294591 0,00 -25.000,00

4591 62925 Mejora infraestructuras varias. 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00

Grupo de programas 4591 Otras infraestructuras. 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 69.404,39 0,00 0,00 44.404,39

Política de gasto 45 Infraestructuras. 0,00 2.072.918,49 0,00 100.000,00 47.000,00 2.992.233,27 290.329,52 0,00 5.302.481,28

Política de gasto: 49 Otras actuaciones de caracter economico.

Grupo de programas: 4911 Sociedad de la informacion.

Grupo de programas 4911 Sociedad de la informacion. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grupo de programas: 4921 Gestion del conocimiento.

0,00 53.385,20 0,00 0,00 0,00 0,00 138.400,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6294921 0,00 191.785,20

4921 62955 Administración electrónica 138.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.385,20 0,00 0,00 191.785,20

Grupo de programas 4921 Gestion del conocimiento. 138.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.385,20 0,00 0,00 191.785,20

Política de gasto 49 Otras actuaciones de caracter

economico.

138.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.385,20 0,00 0,00 191.785,20

Área de gasto 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO 138.400,00 2.072.918,49 0,00 480.500,00 480.500,00 3.875.050,33 1.205.822,00 0,00 7.292.190,82

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

Área de gasto:9 ACTUACIONES DE CARCTER GENERAL

Política de gasto: 91 Organos de gobierno.

Grupo de programas: 9121 Organos de gobierno.

0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00Retrib. básicas y otras remun. del pers1109121 0,00 -6.500,00

9121 11000 Retribuciones básicas 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.500,00

0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00Retribuciones básicas1209121 0,00 -2.000,00

9121 12006 Trienios 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00

0,00 12.235,16 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Cuotas sociales1609121 0,00 13.735,16

9121 16000 Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 12.235,16 0,00 0,00 13.735,16

Grupo de programas 9121 Organos de gobierno. 0,00 0,00 0,00 8.500,00 1.500,00 12.235,16 0,00 0,00 5.235,16

Política de gasto 91 Organos de gobierno. 0,00 0,00 0,00 8.500,00 1.500,00 12.235,16 0,00 0,00 5.235,16

Política de gasto: 92 Servicios de caracter general.

Grupo de programas: 9201 Administracion general.

0,00 0,00 0,00 58.500,00 0,00 0,00 0,00Retribuciones básicas1209201 0,00 -58.500,00

9201 12000 Sueldos del Grupo A1 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.000,00

9201 12001 Sueldos del Grupo A2 0,00 0,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.500,00

9201 12003 Sueldos del Grupo C1 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.000,00

9201 12004 Sueldos del Grupo C2 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.000,00

9201 12006 Trienios 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00

0,00 0,00 0,00 79.500,00 0,00 0,00 0,00Retribuciones complementarias1219201 0,00 -79.500,00

9201 12100 Complemento de destino 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33.000,00

9201 12101 Complemento específico 0,00 0,00 0,00 41.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41.500,00

9201 12103 Otros complementos 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00

0,00 0,00 0,00 67.500,00 0,00 0,00 0,00Laboral Fijo1309201 0,00 -67.500,00

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

9201 13000 Retribuciones básicas 0,00 0,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31.500,00

9201 13001 Horas extraordinarias 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00

9201 13002 Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 34.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34.500,00

0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00Laboral temporal1319201 0,00 -31.000,00

9201 13100 Laboral temporal 0,00 0,00 0,00 11.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.700,00

9201 13101 Horas extras personal laboral temporal. 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.500,00

9201 13102 Otras remuneraciones. 0,00 0,00 0,00 16.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.800,00

0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00Productividad1509201 0,00 -8.000,00

9201 15000 Productividad 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00

0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00Gratificaciones1519201 0,00 -2.000,00

9201 15100 Gratificaciones 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00

0,00 11.691,99 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00Cuotas sociales1609201 0,00 -23.308,01

9201 16000 Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 11.691,99 0,00 0,00 -17.308,01

9201 16008 Asistencia médico-farmacéutica 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00

0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00Gastos sociales del personal1629201 0,00 -5.500,00

9201 16200 Formación y perfeccionamiento del perso 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.500,00

0,00 390,99 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edificios y otras construcciones2129201 0,00 5.390,99

9201 21200 Edificios y otras construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 390,99 0,00 0,00 5.390,99

0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Material de oficina2209201 0,00 15.000,00

9201 22002 Material informático no inventariable 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

0,00 1.462,94 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Suministros2219201 0,00 6.462,94

9201 22100 Energía eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.462,94 0,00 0,00 1.462,94

9201 22101 Agua 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Comunicaciones2229201 0,00 10.000,00

9201 22200 Servicios de telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Primas de seguros2249201 0,00 15.000,00

9201 22400 Primas de seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

0,00 22.318,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos diversos2269201 0,00 22.318,08

9201 22601 Atenciones protocolarias y representati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 220,00

9201 22602 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.604,34 0,00 0,00 1.604,34

9201 22645 Programas difusión actualidad municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.315,89 0,00 0,00 1.315,89

9201 22699 Otros gastos diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.177,85 0,00 0,00 19.177,85

0,00 36.664,98 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2279201 0,00 96.664,98

9201 22700 Limpieza y aseo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804,65 0,00 0,00 804,65

9201 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 35.860,33 0,00 0,00 95.860,33

0,00 24.402,31 27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edificios y otras construcciones6229201 0,00 51.902,31

9201 62204 Mejora dependencias municipalesy ef. en 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00 24.402,31 0,00 0,00 51.902,31

0,00 17.826,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut6239201 0,00 17.826,98

9201 62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.826,98 0,00 0,00 17.826,98

0,00 46.905,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Equipos para procesos de información6269201 0,00 46.905,65

9201 62600 Equipos para procesos de información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.059,77 0,00 0,00 26.059,77

9201 62601 Aplicaciones informáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.845,88 0,00 0,00 20.845,88

0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00Préstamos a corto plazo8309201 0,00 -3.000,00

9201 83000 Préstamos a corto plazo 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00

Grupo de programas 9201 Administracion general. 0,00 0,00 0,00 290.000,00 137.500,00 161.663,92 0,00 0,00 9.163,92

Grupo de programas: 9241 Participacion ciudadana.

0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2279241 0,00 25.000,00

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Liquidación del Presupuesto de Gastos 2017

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

9241 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

0,00 3.725,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00Transferencias corrientes.4829241 0,00 -4.775,00

9241 48201 Ayudas organizaciones cívicas, religios 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 3.725,00 0,00 0,00 -4.775,00

Grupo de programas 9241 Participacion ciudadana. 0,00 0,00 0,00 8.500,00 25.000,00 3.725,00 0,00 0,00 20.225,00

Grupo de programas: 9251 Atencion a los ciudadanos.

Grupo de programas 9251 Atencion a los ciudadanos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grupo de programas: 9291 Imprevistos, situaciones transitorias y contingenc

Grupo de programas 9291 Imprevistos, situaciones

transitorias y contingenc

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Política de gasto 92 Servicios de caracter general. 0,00 0,00 0,00 298.500,00 162.500,00 165.388,92 0,00 0,00 29.388,92

Política de gasto: 93 Administracion financiera y tributaria.

Grupo de programas: 9311 Politica economica y fiscal.

0,00 0,00 0,00 87.500,00 0,00 0,00 0,00Retribuciones básicas1209311 0,00 -87.500,00

9311 12000 Sueldos del Grupo A1 0,00 0,00 0,00 44.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44.500,00

9311 12001 Sueldos del Grupo A2 0,00 0,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.500,00

9311 12003 Sueldos del Grupo C1 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.500,00

9311 12004 Sueldos del Grupo C2 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.000,00

9311 12006 Trienios 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00

0,00 0,00 0,00 129.500,00 0,00 0,00 0,00Retribuciones complementarias1219311 0,00 -129.500,00

9311 12100 Complemento de destino 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48.000,00

9311 12101 Complemento específico 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75.000,00

9311 12103 Otros complementos 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.500,00

0,00 0,00 500,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00Laboral Fijo1309311 0,00 -2.500,00

9311 13001 Horas extraordinarias 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00

9311 13002 Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

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Liquidación del Presupuesto de Gastos 2017

13:07:22 del 24/05/2018

Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

0,00 0,00 0,00 24.500,00 0,00 0,00 0,00Laboral temporal1319311 0,00 -24.500,00

9311 13100 Laboral temporal 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00

9311 13101 Horas extras personal laboral temporal. 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00

9311 13102 Otras remuneraciones. 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.000,00

0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00Productividad1509311 0,00 -8.500,00

9311 15000 Productividad 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.500,00

0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00Gratificaciones1519311 0,00 -2.000,00

9311 15100 Gratificaciones 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00

0,00 13.318,60 3.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00Cuotas sociales1609311 0,00 -15.681,40

9311 16000 Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 13.318,60 0,00 0,00 -18.681,40

9311 16008 Asistencia médico-farmacéutica 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00Gastos sociales del personal1629311 0,00 -1.500,00

9311 16200 Formación y perfeccionamiento del perso 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00

0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Equipos para procesos de información2169311 0,00 65.000,00

9311 21600 Equipos para procesos de información 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00

0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Material de oficina2209311 0,00 55.000,00

9311 22000 Ordinario no inventariable 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

9311 22002 Material informático no inventariable 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

0,00 28.426,14 68.000,00 0,00 58.000,00 0,00 0,00Comunicaciones2229311 0,00 154.426,14

9311 22201 Postales 0,00 0,00 58.000,00 0,00 68.000,00 28.426,14 0,00 0,00 154.426,14

0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos diversos2269311 0,00 55.000,00

9311 22670 Notas registrales y tasas tráfico. 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

9311 22680 Comisiones bancarias. 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

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Liquidación del Presupuesto de Gastos 2017

13:07:22 del 24/05/2018

Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2279311 0,00 25.000,00

9311 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.837,11 0,00Gastos de formalización, modif. y cance3119311 0,00 133.837,11

9311 31100 Gastos de formalización, modif. y cance 0,00 133.837,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.837,11

0,00 40.656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Equipos para procesos de información6269311 0,00 40.656,00

9311 62601 Aplicaciones informáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.656,00 0,00 0,00 40.656,00

Grupo de programas 9311 Politica economica y fiscal. 0,00 133.837,11 58.000,00 288.500,00 271.500,00 82.400,74 0,00 0,00 257.237,85

Grupo de programas: 9331 Gestion del patrimonio.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.305.035,02Edificios y otras construcciones6229331 0,00 3.305.035,02

9331 62200 Edificios y otras construcciones 3.305.035,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.305.035,02

Grupo de programas 9331 Gestion del patrimonio. 3.305.035,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.305.035,02

Política de gasto 93 Administracion financiera y

tributaria.

3.305.035,02 133.837,11 58.000,00 288.500,00 271.500,00 82.400,74 0,00 0,00 3.562.272,87

Política de gasto: 94 Transferencias a otras Administraciones Publicas

Grupo de programas: 9411 Transferencias a Comunidades Autonomas.

Grupo de programas 9411 Transferencias a Comunidades

Autonomas.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grupo de programas: 9431 Transferencias a otras entidades locales.

Grupo de programas 9431 Transferencias a otras entidades

locales.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Política de gasto 94 Transferencias a otras

Administraciones Publicas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Área de gasto 9 ACTUACIONES DE CARCTER GENERAL 3.305.035,02 133.837,11 58.000,00 595.500,00 435.500,00 260.024,82 0,00 0,00 3.596.896,95

T O T A L 4.326.435,02 7.001.580,04 183.000,00 3.555.750,00 3.555.750,00 12.401.537,63 5.107.361,60 0,00 29.019.914,29

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Liquidación del Presupuesto de Gastos 2017

13:09:13 del 24/05/2018

I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

Área de gasto:0 DEUDA PUBLICA

Política de gasto: 01 Deuda publica

Grupo de programas: 0111 Deuda publica

2.871,20 0,00 96.273,80 99.145,00 0,00 99.145,00Intereses3100111

0111 31001 Intereses préstamo BMN (FOMIT 2006). 15.750,00 0,00 15.750,00 17.334,24 0,00 -1.584,24

0111 31002 Intereses préstamo BMN (FOMIT 2007). 14.535,00 0,00 14.535,00 14.530,93 0,00 4,07

0111 31003 Intereses préstamo BBVA (01825747974080 38.190,00 0,00 38.190,00 38.668,61 0,00 -478,61

0111 31004 Intereses préstamo Bankia (FOMIT 2010). 25.660,00 0,00 25.660,00 25.740,02 0,00 -80,02

0111 31005 Intereses préstamo largo plazo. 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

0111 31006 Intereses operación de tesorería. 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

15.774,41 0,00 24.225,59 40.000,00 0,00 40.000,00Intereses de demora3520111

0111 35200 Intereses de demora 40.000,00 0,00 40.000,00 24.225,59 0,00 15.774,41

3.768,54 0,00 2.826.620,82 2.830.389,36 1.059.022,19 1.771.367,17Amortiz. de prést. a L/P entes fuera se9130111

0111 91301 Amortización préstamo BMN (FOMIT 2006). 600.000,00 213.188,86 813.188,86 809.503,42 0,00 3.685,44

0111 91302 Amortización préstamo BMN (FOMIT 2007). 465.142,50 0,00 465.142,50 465.142,50 0,00 0,00

0111 91304 Amortización préstamo BBVA (01825747974 116.666,67 845.833,33 962.500,00 962.500,00 0,00 0,00

0111 91305 Amortización préstamo Bankia (FOMIT 20 589.558,00 0,00 589.558,00 589.474,90 0,00 83,10

Grupo de programas 0111 Deuda publica 1.910.512,17 1.059.022,19 2.969.534,36 2.947.120,21 0,00 22.414,15

Política de gasto 01 Deuda publica 1.910.512,17 1.059.022,19 2.969.534,36 2.947.120,21 0,00 22.414,15

Área de gasto 0 DEUDA PUBLICA 1.910.512,17 1.059.022,19 2.969.534,36 2.947.120,21 0,00 22.414,15

Área de gasto:1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.

Política de gasto: 13 Seguridad y movilidad ciudadana.

Grupo de programas: 1321 Seguridad y Orden Público.

534,08 114,33 802.039,75 802.688,16 14.000,00 788.688,16Retribuciones básicas1201321

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Liquidación del Presupuesto de Gastos 2017

13:09:13 del 24/05/2018

I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

1321 12001 Sueldos del Grupo A2 41.086,92 -13.500,00 27.586,92 27.428,38 0,00 158,54

1321 12003 Sueldos del Grupo C1 635.812,52 37.500,00 673.312,52 673.073,46 114,33 124,73

1321 12006 Trienios 111.788,72 -10.000,00 101.788,72 101.537,91 0,00 250,81

958,09 200,00 992.155,17 993.313,26-80.500,00 1.073.813,26Retribuciones complementarias1211321

1321 12100 Complemento de destino 337.410,78 -29.000,00 308.410,78 308.048,41 100,00 262,37

1321 12101 Complemento específico 507.127,46 -41.500,00 465.627,46 465.185,53 100,00 341,93

1321 12103 Otros complementos 229.275,02 -10.000,00 219.275,02 218.921,23 0,00 353,79

219,37 0,00 21.293,61 21.512,98 1.500,00 20.012,98Laboral Fijo1301321

1321 13000 Retribuciones básicas 8.527,40 500,00 9.027,40 8.884,81 0,00 142,59

1321 13001 Horas extraordinarias 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1321 13002 Otras remuneraciones 10.485,58 2.000,00 12.485,58 12.408,80 0,00 76,78

449,62 0,00 136.287,44 136.737,06 14.000,00 122.737,06Laboral temporal1311321

1321 13100 Laboral temporal 51.553,46 1.500,00 53.053,46 52.870,55 0,00 182,91

1321 13101 Horas extras personal laboral temporal. 3.500,00 4.500,00 8.000,00 7.948,01 0,00 51,99

1321 13102 Otras remuneraciones. 67.683,60 8.000,00 75.683,60 75.468,88 0,00 214,72

871,04 100,00 314.532,16 315.503,20-62.500,00 378.003,20Productividad1501321

1321 15000 Productividad 298.556,00 -63.000,00 235.556,00 235.053,86 100,00 402,14

1321 15001 Productividad (festivos, noches, ...). 79.447,20 500,00 79.947,20 79.478,30 0,00 468,90

136,93 0,00 98.378,79 98.515,72 33.500,00 65.015,72Gratificaciones1511321

1321 15100 Gratificaciones 65.015,72 33.500,00 98.515,72 98.378,79 0,00 136,93

645,48 103.935,62 655.085,30 759.666,40 144.291,40 615.375,00Cuotas sociales1601321

1321 16000 Seguridad Social 604.000,00 146.791,40 750.791,40 646.537,75 103.935,62 318,03

1321 16008 Asistencia médico-farmacéutica 11.375,00 -2.500,00 8.875,00 8.547,55 0,00 327,45

388,07 0,00 20.611,93 21.000,00-13.000,00 34.000,00Gastos sociales del personal1621321

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

1321 16200 Formación y perfeccionamiento del perso 18.700,00 -15.500,00 3.200,00 2.919,15 0,00 280,85

1321 16209 Otros gastos sociales 15.300,00 2.500,00 17.800,00 17.692,78 0,00 107,22

476,22 0,00 7.523,78 8.000,00 0,00 8.000,00Arrendamientos de terrenos y bienes nat2001321

1321 20000 Arrendamientos de terrenos y bienes nat 8.000,00 0,00 8.000,00 7.523,78 0,00 476,22

37.882,58 34.133,30 77.984,12 150.000,00 0,00 150.000,00Arrendamientos de edificios y otras con2021321

1321 20200 Arrendamientos de edificios y otras con 150.000,00 0,00 150.000,00 77.984,12 34.133,30 37.882,58

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Arrend. de maquinaria, instalaciones y 2031321

1321 20300 Arrend. de maquinaria, instalaciones y 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

-1.507,60 0,00 2.007,60 500,00 0,00 500,00Arrendamientos de material de transport2041321

1321 20400 Arrendamientos de material de transport 500,00 0,00 500,00 2.007,60 0,00 -1.507,60

250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00Arrendamientos mobiliario y enseres2051321

1321 20500 Arrendamientos mobiliario y enseres 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Arrendamientos de otro inmovilizado mat2081321

1321 20800 Arrendamientos de otro inmovilizado mat 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00Cánones2091321

1321 20900 Cánones 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

5.141,83 0,00 193,60 5.335,43 2.835,43 2.500,00Infraestructuras y bienes naturales2101321

1321 21000 Infraestructuras y bienes naturales 2.500,00 2.835,43 5.335,43 193,60 0,00 5.141,83

1.380,87 0,00 57.954,56 59.335,43 52.835,43 6.500,00Edificios y otras construcciones2121321

1321 21200 Edificios y otras construcciones 6.500,00 52.835,43 59.335,43 57.954,56 0,00 1.380,87

-1.430,53 0,00 6.430,53 5.000,00 0,00 5.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2131321

1321 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 5.000,00 0,00 5.000,00 6.430,53 0,00 -1.430,53

6.157,28 0,00 58.842,72 65.000,00 45.000,00 20.000,00Elementos de transporte2141321

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

1321 21400 Elementos de transporte 20.000,00 45.000,00 65.000,00 58.842,72 0,00 6.157,28

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00Mobiliario2151321

1321 21500 Mobiliario 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

7.244,93 0,00 22.755,07 30.000,00 0,00 30.000,00Equipos para procesos de información2161321

1321 21600 Equipos para procesos de información 30.000,00 0,00 30.000,00 22.755,07 0,00 7.244,93

-3.674,03 0,00 4.674,03 1.000,00 0,00 1.000,00Otro inmovilizado material2191321

1321 21900 Otro inmovilizado material 1.000,00 0,00 1.000,00 4.674,03 0,00 -3.674,03

-7.206,65 1.707,55 24.132,20 18.633,10 133,10 18.500,00Material de oficina2201321

1321 22000 Ordinario no inventariable 15.000,00 133,10 15.133,10 23.884,15 1.707,55 -10.458,60

1321 22001 Prensa, revistas, libros y otras public 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

1321 22002 Material informático no inventariable 3.000,00 0,00 3.000,00 248,05 0,00 2.751,95

8.510,43 4.682,85 189.495,87 202.689,15 78.839,15 123.850,00Suministros2211321

1321 22100 Energía eléctrica 20.000,00 0,00 20.000,00 16.372,50 0,00 3.627,50

1321 22101 Agua 1.500,00 104,87 1.604,87 1.513,35 0,00 91,52

1321 22102 Gas 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

1321 22103 Combustible y carburantes 35.000,00 0,00 35.000,00 36.411,99 0,00 -1.411,99

1321 22104 Vestuario 55.000,00 78.734,28 133.734,28 123.394,97 4.682,85 5.656,46

1321 22105 Productos alimenticios 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1321 22106 Productos farmacéuticos y material sani 1.500,00 0,00 1.500,00 766,57 0,00 733,43

1321 22110 Productos de limpieza y aseo 1.000,00 0,00 1.000,00 3.321,05 0,00 -2.321,05

1321 22111 Sumin. repuestos maquin., utillaje y el 3.000,00 0,00 3.000,00 4.032,17 0,00 -1.032,17

1321 22112 Sumin. mat. electrónico y eléctri. y d 2.000,00 0,00 2.000,00 2.593,32 0,00 -593,32

1321 22113 Manuetención de animales 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

1321 22199 Otros suministros 3.500,00 0,00 3.500,00 1.089,95 0,00 2.410,05

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

1.498,02 0,00 501,98 2.000,00 0,00 2.000,00Comunicaciones2221321

1321 22200 Servicios de telecomunicaciones 500,00 0,00 500,00 501,98 0,00 -1,98

1321 22201 Postales 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

1321 22203 Informáticas 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

1321 22299 Otros gastos en comunicaciones 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00Transportes2231321

1321 22300 Transportes 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

-9.431,75 0,00 25.431,75 16.000,00 0,00 16.000,00Primas de seguros2241321

1321 22400 Primas de seguros 16.000,00 0,00 16.000,00 25.431,75 0,00 -9.431,75

-2.207,19 3.267,90 48.939,29 50.000,00 30.000,00 20.000,00Gastos diversos2261321

1321 22601 Atenciones protocolarias y representati 2.500,00 0,00 2.500,00 329,12 0,00 2.170,88

1321 22602 Publicidad y propaganda 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1321 22604 Jurídicos, contenciosos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1321 22606 Reuniones, conferencias y cursos 5.000,00 0,00 5.000,00 13.763,01 0,00 -8.763,01

1321 22607 Oposiciones y pruebas selectivas 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

1321 22618 Premios, trofeos y medallas 250,00 0,00 250,00 253,95 0,00 -3,95

1321 22699 Otros gastos diversos 10.000,00 30.000,00 40.000,00 34.593,21 3.267,90 2.138,89

-36.056,35 397,26 169.702,34 134.043,25 3.293,25 130.750,00Trabajos realizados por otras empresas 2271321

1321 22700 Limpieza y aseo 25.000,00 0,00 25.000,00 22.490,29 0,00 2.509,71

1321 22701 Seguridad 1.500,00 0,00 1.500,00 96,80 0,00 1.403,20

1321 22702 Valoraciones y peritajes 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

1321 22704 Custodia, depósito y almacenaje 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

1321 22706 Estudios y trabajos técnicos 1.500,00 0,00 1.500,00 2.368,59 0,00 -868,59

1321 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 100.000,00 3.293,25 103.293,25 144.746,66 397,26 -41.850,67

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

3.789,45 698,80 8.210,55 12.698,80 698,80 12.000,00Dietas2301321

1321 23020 Del personal no directivo 12.000,00 698,80 12.698,80 8.210,55 698,80 3.789,45

-2.396,23 0,00 5.396,23 3.000,00 0,00 3.000,00Locomoción2311321

1321 23120 Del personal no directivo 3.000,00 0,00 3.000,00 5.396,23 0,00 -2.396,23

-22.374,30 2.226,34 58.187,94 38.039,98 13.039,98 25.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut6231321

1321 62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 25.000,00 13.039,98 38.039,98 58.187,94 2.226,34 -22.374,30

9.307,08 2.555,52 79.296,92 91.159,52 41.159,52 50.000,00Elementos de transporte6241321

1321 62400 Elementos de transporte 50.000,00 41.159,52 91.159,52 79.296,92 2.555,52 9.307,08

-2.032,73 0,00 12.032,73 10.000,00 0,00 10.000,00Mobiliario6251321

1321 62500 Mobiliario 10.000,00 0,00 10.000,00 12.032,73 0,00 -2.032,73

2.663,37 0,00 37.336,63 40.000,00 0,00 40.000,00Equipos para procesos de información6261321

1321 62600 Equipos para procesos de información 25.000,00 0,00 25.000,00 12.746,53 0,00 12.253,47

1321 62601 Aplicaciones informáticas 15.000,00 0,00 15.000,00 24.590,10 0,00 -9.590,10

8.193,34 745,36 3.806,66 12.745,36 745,36 12.000,00Inversiones muevas as. funcionamiento o6281321

1321 62801 Sistema vigilancia urbana (cámaras) 12.000,00 745,36 12.745,36 3.806,66 745,36 8.193,34

4.652,95 30,25 5.316,80 10.000,00 0,00 10.000,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291321

1321 62959 Equipos de comunicaciones. 10.000,00 0,00 10.000,00 5.316,80 30,25 4.652,95

Grupo de programas 1321 Seguridad y Orden Público. 3.797.745,38 319.871,42 4.117.616,80 3.946.538,05 154.795,08 16.283,67

Grupo de programas: 1331 Ordenacion del trafico y del estacionamiento.

2.412,00 0,00 27.588,00 30.000,00 10.000,00 20.000,00Arrendamientos de terrenos y bienes nat2001331

1331 20000 Arrendamientos de terrenos y bienes nat 20.000,00 10.000,00 30.000,00 27.588,00 0,00 2.412,00

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00Arrendamientos de edificios y otras con2021331

1331 20200 Arrendamientos de edificios y otras con 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

-13.246,94 1.187,76 27.059,18 15.000,00 0,00 15.000,00Infraestructuras y bienes naturales2101331

1331 21000 Infraestructuras y bienes naturales 15.000,00 0,00 15.000,00 27.059,18 1.187,76 -13.246,94

-58.203,16 2.069,10 63.580,81 7.446,75 4.446,75 3.000,00Gastos diversos2261331

1331 22699 Otros gastos diversos 3.000,00 4.446,75 7.446,75 63.580,81 2.069,10 -58.203,16

-37.939,41 42.985,94 447.054,98 452.101,51 46.101,51 406.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2271331

1331 22703 Encomienda de gestión parking público 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

1331 22706 Estudios y trabajos técnicos 6.000,00 0,00 6.000,00 10.622,20 0,00 -4.622,20

1331 22709 Senalización vial 70.000,00 0,00 70.000,00 85.592,31 2.887,43 -18.479,74

1331 22710 Servicio regulación aparcamiento (zona 310.000,00 24.321,51 334.321,51 318.285,61 24.368,51 -8.332,61

1331 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 0,00 21.780,00 21.780,00 32.554,86 15.730,00 -26.504,86

4.258,00 0,00 71.931,00 76.189,00 36.189,00 40.000,00A otras Entidades que agrupen municipio4661331

1331 46601 Aportacion Consorci Mobilitat per Eivis 40.000,00 36.189,00 76.189,00 71.931,00 0,00 4.258,00

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00-40.000,00 55.000,00Transferencias corrientes.4801331

1331 48002 Transferencias a instituciones sin fine 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1331 48030 Ap. Santa Eularia des Riu (gestión park 50.000,00 -35.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00Edificios y otras construcciones6221331

1331 62210 Compra edificios y otras construcciones 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

458,05 0,00 89.541,95 90.000,00-35.000,00 125.000,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291331

1331 62905 Remodelación y senalización vías públic 125.000,00 -35.000,00 90.000,00 89.541,95 0,00 458,05

10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00Gastos en inversiones de carácter inmat6401331

1331 64001 Concesión parking Santa Eulalia. 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00A empresas privadas7701331

1331 77000 Transferencias a empresas privadas 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

Grupo de programas 1331 Ordenacion del trafico y del

estacionamiento.

664.520,00 221.737,26 886.257,26 726.755,92 246.242,80 -86.741,46

Grupo de programas: 1351 Protección civil.

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00Arrendamientos de edificios y otras con2021351

1351 20200 Arrendamientos de edificios y otras con 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00Edificios y otras construcciones2121351

1351 21200 Edificios y otras construcciones 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2131351

1351 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1.720,30 0,00 1.132,93 2.853,23 853,23 2.000,00Elementos de transporte2141351

1351 21400 Elementos de transporte 2.000,00 853,23 2.853,23 1.132,93 0,00 1.720,30

6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00Equipos para procesos de información2161351

1351 21600 Equipos para procesos de información 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Otro inmovilizado material2191351

1351 21900 Otro inmovilizado material 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00Material de oficina2201351

1351 22000 Ordinario no inventariable 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

9.225,14 0,00 1.886,66 11.111,80 111,80 11.000,00Suministros2211351

1351 22100 Energía eléctrica 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

1351 22101 Agua 500,00 0,00 500,00 92,98 0,00 407,02

1351 22103 Combustible y carburantes 1.500,00 0,00 1.500,00 359,70 0,00 1.140,30

1351 22104 Vestuario 3.000,00 0,00 3.000,00 1.019,00 0,00 1.981,00

1351 22105 Productos alimenticios 1.000,00 111,80 1.111,80 207,61 0,00 904,19

1351 22112 Sumin. mat. electrónico y eléctri. y d 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

1351 22199 Otros suministros 1.500,00 0,00 1.500,00 207,37 0,00 1.292,63

-456,23 0,00 3.206,23 2.750,00 0,00 2.750,00Primas de seguros2241351

1351 22400 Primas de seguros 2.750,00 0,00 2.750,00 3.206,23 0,00 -456,23

16.824,93 4.726,63 1.549,01 23.100,57 14.100,57 9.000,00Gastos diversos2261351

1351 22601 Atenciones protocolarias y representati 3.000,00 0,00 3.000,00 280,00 0,00 2.720,00

1351 22602 Publicidad y propaganda 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1351 22699 Otros gastos diversos 5.000,00 14.100,57 19.100,57 1.269,01 4.726,63 13.104,93

2.931,16 0,00 568,84 3.500,00 0,00 3.500,00Trabajos realizados por otras empresas 2271351

1351 22700 Limpieza y aseo 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

1351 22701 Seguridad 1.000,00 0,00 1.000,00 568,84 0,00 431,16

443,50 0,00 56,50 500,00 0,00 500,00Dietas2301351

1351 23020 Del personal no directivo 500,00 0,00 500,00 56,50 0,00 443,50

304,60 0,00 195,40 500,00 0,00 500,00Locomoción2311351

1351 23120 Del personal no directivo 500,00 0,00 500,00 195,40 0,00 304,60

10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00Elementos de transporte6241351

1351 62400 Elementos de transporte 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

Grupo de programas 1351 Protección civil. 40.260,00 15.065,60 55.325,60 8.595,57 4.726,63 42.003,40

Grupo de programas: 1361 Servicio de prevención y extinción de incendios

5.192,80 0,00 307,20 5.500,00 0,00 5.500,00Suministros2211361

1361 22101 Agua 1.500,00 0,00 1.500,00 75,20 0,00 1.424,80

1361 22105 Productos alimenticios 4.000,00 0,00 4.000,00 232,00 0,00 3.768,00

-9.100,57 0,00 14.100,57 5.000,00 0,00 5.000,00Gastos diversos2261361

1361 22699 Otros gastos diversos 5.000,00 0,00 5.000,00 14.100,57 0,00 -9.100,57

2.816,08 0,00 183,92 3.000,00 0,00 3.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2271361

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

1361 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 3.000,00 0,00 3.000,00 183,92 0,00 2.816,08

7.598,14 0,00 52.411,86 60.010,00 0,00 60.010,00A Diputaciones, Consejos o Cabildos ins4611361

1361 46100 A Diputaciones, Consejos o Cabildos ins 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

1361 46101 Aportación Consell d´Eivissa Parque de 60.000,00 0,00 60.000,00 52.411,86 0,00 7.588,14

Grupo de programas 1361 Servicio de prevención y

extinción de incendios

73.510,00 0,00 73.510,00 67.003,55 0,00 6.506,45

Política de gasto 13 Seguridad y movilidad ciudadana. 4.576.035,38 556.674,28 5.132.709,66 4.748.893,09 405.764,51 -21.947,94

Política de gasto: 15 Vivienda y urbanismo.

Grupo de programas: 1511 Urbanismo: Planeamiento, gestíon, ejecución

2.252,57 0,00 99.603,83 101.856,40-22.500,00 124.356,40Retribuciones básicas1201511

1511 12000 Sueldos del Grupo A1 31.677,52 0,00 31.677,52 30.748,08 0,00 929,44

1511 12001 Sueldos del Grupo A2 27.391,28 -4.000,00 23.391,28 23.209,33 0,00 181,95

1511 12003 Sueldos del Grupo C1 41.131,44 -10.000,00 31.131,44 30.908,84 0,00 222,60

1511 12004 Sueldos del Grupo C2 8.558,06 -8.500,00 58,06 0,00 0,00 58,06

1511 12006 Trienios 15.598,10 0,00 15.598,10 14.737,58 0,00 860,52

568,35 0,00 120.255,53 120.823,88-32.000,00 152.823,88Retribuciones complementarias1211511

1511 12100 Complemento de destino 59.576,58 -14.500,00 45.076,58 44.997,42 0,00 79,16

1511 12101 Complemento específico 83.944,42 -15.500,00 68.444,42 68.230,16 0,00 214,26

1511 12103 Otros complementos 9.302,88 -2.000,00 7.302,88 7.027,95 0,00 274,93

478,78 0,00 213.349,50 213.828,28-14.000,00 227.828,28Laboral Fijo1301511

1511 13000 Retribuciones básicas 93.153,06 -9.500,00 83.653,06 83.447,42 0,00 205,64

1511 13001 Horas extraordinarias 3.000,00 3.500,00 6.500,00 6.403,10 0,00 96,90

1511 13002 Otras remuneraciones 131.675,22 -8.000,00 123.675,22 123.498,98 0,00 176,24

692,94 0,00 206.853,36 207.546,30-97.000,00 304.546,30Laboral temporal1311511

1511 13100 Laboral temporal 129.299,24 -42.000,00 87.299,24 86.971,50 0,00 327,74

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

1511 13101 Horas extras personal laboral temporal. 10.000,00 -3.000,00 7.000,00 6.947,19 0,00 52,81

1511 13102 Otras remuneraciones. 165.247,06 -52.000,00 113.247,06 112.934,67 0,00 312,39

326,03 0,00 65.311,97 65.638,00 5.500,00 60.138,00Productividad1501511

1511 15000 Productividad 60.138,00 5.500,00 65.638,00 65.311,97 0,00 326,03

354,00 0,00 13.646,00 14.000,00 9.000,00 5.000,00Gratificaciones1511511

1511 15100 Gratificaciones 5.000,00 9.000,00 14.000,00 13.646,00 0,00 354,00

319,14 18.553,20 224.916,36 243.788,70 29.213,70 214.575,00Cuotas sociales1601511

1511 16000 Seguridad Social 209.000,00 32.713,70 241.713,70 223.035,24 18.553,20 125,26

1511 16008 Asistencia médico-farmacéutica 5.575,00 -3.500,00 2.075,00 1.881,12 0,00 193,88

346,62 0,00 5.763,38 6.110,00 500,00 5.610,00Gastos sociales del personal1621511

1511 16200 Formación y perfeccionamiento del perso 3.825,00 -3.500,00 325,00 260,00 0,00 65,00

1511 16209 Otros gastos sociales 1.785,00 4.000,00 5.785,00 5.503,38 0,00 281,62

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Arrendamientos de terrenos y bienes nat2001511

1511 20000 Arrendamientos de terrenos y bienes nat 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

820,95 230,45 1.179,05 2.230,45 230,45 2.000,00Arrend. de maquinaria, instalaciones y 2031511

1511 20300 Arrend. de maquinaria, instalaciones y 2.000,00 230,45 2.230,45 1.179,05 230,45 820,95

-51.659,48 1.886,20 85.411,44 35.638,16 5.638,16 30.000,00Infraestructuras y bienes naturales2101511

1511 21000 Infraestructuras y bienes naturales 30.000,00 5.638,16 35.638,16 85.411,44 1.886,20 -51.659,48

1.746,06 0,00 4.253,94 6.000,00 0,00 6.000,00Edificios y otras construcciones2121511

1511 21200 Edificios y otras construcciones 6.000,00 0,00 6.000,00 4.253,94 0,00 1.746,06

27.186,33 7.382,76 5.430,91 40.000,00 0,00 40.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2131511

1511 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 40.000,00 0,00 40.000,00 5.430,91 7.382,76 27.186,33

-2.024,30 0,00 8.432,84 6.408,54 408,54 6.000,00Elementos de transporte2141511

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

1511 21400 Elementos de transporte 6.000,00 408,54 6.408,54 8.432,84 0,00 -2.024,30

5.755,31 0,00 19.244,69 25.000,00 0,00 25.000,00Equipos para procesos de información2161511

1511 21600 Equipos para procesos de información 25.000,00 0,00 25.000,00 19.244,69 0,00 5.755,31

16.463,33 0,00 9.536,67 26.000,00 0,00 26.000,00Otro inmovilizado material2191511

1511 21900 Otro inmovilizado material 1.000,00 0,00 1.000,00 2.232,45 0,00 -1.232,45

1511 21903 Conservación vías públicas. 25.000,00 0,00 25.000,00 7.304,22 0,00 17.695,78

-53.630,68 0,00 66.630,68 13.000,00 0,00 13.000,00Material de oficina2201511

1511 22000 Ordinario no inventariable 10.000,00 0,00 10.000,00 15.012,20 0,00 -5.012,20

1511 22002 Material informático no inventariable 3.000,00 0,00 3.000,00 51.618,48 0,00 -48.618,48

-12.482,88 1.730,93 65.338,95 54.587,00 32.087,00 22.500,00Suministros2211511

1511 22100 Energía eléctrica 0,00 32.087,00 32.087,00 42.964,67 1.730,93 -12.608,60

1511 22101 Agua 2.000,00 0,00 2.000,00 3.103,01 0,00 -1.103,01

1511 22103 Combustible y carburantes 10.000,00 0,00 10.000,00 12.221,33 0,00 -2.221,33

1511 22104 Vestuario 4.000,00 0,00 4.000,00 1.207,40 0,00 2.792,60

1511 22106 Productos farmacéuticos y material sani 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

1511 22111 Sumin. repuestos maquin., utillaje y el 3.000,00 0,00 3.000,00 1.594,65 0,00 1.405,35

1511 22199 Otros suministros 3.000,00 0,00 3.000,00 4.247,89 0,00 -1.247,89

2.492,60 0,00 2.507,40 5.000,00 0,00 5.000,00Transportes2231511

1511 22300 Transportes 5.000,00 0,00 5.000,00 2.507,40 0,00 2.492,60

-113,36 0,00 12.113,36 12.000,00 0,00 12.000,00Primas de seguros2241511

1511 22400 Primas de seguros 12.000,00 0,00 12.000,00 12.113,36 0,00 -113,36

-7.790,08 0,00 20.290,08 12.500,00 0,00 12.500,00Gastos diversos2261511

1511 22604 Jurídicos, contenciosos 5.000,00 0,00 5.000,00 3.919,00 0,00 1.081,00

1511 22699 Otros gastos diversos 7.500,00 0,00 7.500,00 16.371,08 0,00 -8.871,08

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

89.483,77 122.868,29 442.086,78 654.438,84 559.438,84 95.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2271511

1511 22706 Estudios y trabajos técnicos 10.000,00 0,00 10.000,00 5.838,25 5.758,39 -1.596,64

1511 22711 Mantenimiento fuentes. 20.000,00 32.993,34 52.993,34 45.506,32 1.755,13 5.731,89

1511 22798 Planes especiales y planeamiento. 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

1511 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 55.000,00 526.445,50 581.445,50 390.742,21 115.354,77 75.348,52

2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00Dietas2301511

1511 23020 Del personal no directivo 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

1.060,99 0,00 939,01 2.000,00 0,00 2.000,00Locomoción2311511

1511 23120 Del personal no directivo 2.000,00 0,00 2.000,00 939,01 0,00 1.060,99

10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00Otras subvenciones a entes y soc. merca4491511

1511 44900 Otras subvenciones a entes y soc. merca 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

6.500,00 1.500,00 4.000,00 12.000,00 1.500,00 10.500,00Transferencias corrientes.4801511

1511 48001 Transferencias a familias. 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

1511 48002 Transferencias a instituciones sin fine 5.000,00 1.500,00 6.500,00 0,00 1.500,00 5.000,00

1511 48031 Ap. Asociación Vecinos Cala Llonga (jar 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

182.114,26 0,00 320.441,08 502.555,34 462.545,34 40.010,00Terrenos y bienes naturales6211511

1511 62101 Expropiación terrenos. 15.000,00 331.847,22 346.847,22 298.909,51 0,00 47.937,71

1511 62102 Compra de terrenos. 25.000,00 59.698,12 84.698,12 0,00 0,00 84.698,12

1511 62104 Concurso ideas peatonalización centro S 10,00 30.000,00 30.010,00 0,00 0,00 30.010,00

1511 62105 Terreno depósito Jesus 0,00 41.000,00 41.000,00 21.531,57 0,00 19.468,43

-31.292,81 7.471,28 34.992,81 11.171,28 1.171,28 10.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut6231511

1511 62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 10.000,00 1.171,28 11.171,28 34.992,81 7.471,28 -31.292,81

934,60 3.080,29 41.985,11 46.000,00-4.000,00 50.000,00Elementos de transporte6241511

1511 62400 Elementos de transporte 50.000,00 -4.000,00 46.000,00 41.985,11 3.080,29 934,60

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

1.052.228,58 2.195.056,89 2.020.617,87 5.267.903,34 4.221.276,20 1.046.627,14Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291511

1511 62902 Peatonalización Plaza Isidoro Macabich. 811.577,14 232.962,31 1.044.539,45 1.045.553,83 0,01 -1.014,39

1511 62905 Remodelación y senalización vías públic 50.000,00 236.028,88 286.028,88 212.420,95 3.974,70 69.633,23

1511 62912 Remodelación tramo C) San Vicente/Del S 10,00 141.363,89 141.373,89 0,00 111.526,51 29.847,38

1511 62917 Peatonalizacion C) IsidoroMacabich II F 10,00 782.412,80 782.422,80 176.447,16 605.965,64 10,00

1511 62918 Proyecto plaza y Font de Peralta. 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1511 62923 Infraestructuras C) Font des Murtar (E 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

1511 62925 Mejora infraestructuras varias. 15.000,00 -7.000,00 8.000,00 23.846,76 2.073,94 -17.920,70

1511 62926 Ejecución obras subsidiarias. 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1511 62927 Anillo peatonal Iglesia Santa Gertrudis 10,00 95.297,35 95.307,35 81.161,37 14.135,98 10,00

1511 62934 Mejora accesibilidad C) Inglaterra 0,00 103.000,00 103.000,00 0,00 0,00 103.000,00

1511 62938 Soterramiento líneas aéreas núcleos urb 100.000,00 80.612,47 180.612,47 86.593,16 91.080,98 2.938,33

1511 62962 Proyectos y trabajos técnicos. 15.000,00 21.598,50 36.598,50 38.187,49 28.407,81 -29.996,80

1511 62969 Renovación pavimento C) Joan Canals 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

1511 62980 Redacción planes especiales. 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 22.990,00 -12.990,00

1511 62994 Urbanización UA-04SE Santa Eulalia del 10,00 1.800.000,00 1.800.010,00 356.407,15 1.314.901,32 128.701,53

1511 62996 Accesibilidad C) Pare Bartomeu Puig de 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

1511 62997 Renovación infraestructuras C) San José 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00

1511 62998 Acondicionamiento/mejoras calles Es Can 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00

Grupo de programas 1511 Urbanismo: Planeamiento, gestíon,

ejecución

2.552.525,00 5.159.009,51 7.711.534,51 4.115.132,60 2.359.760,29 1.236.641,62

Grupo de programas: 1531 Acceso a los núcleos de población.

28.950,45 0,00 1.049,55 30.000,00 0,00 30.000,00Infraestructuras y bienes naturales2101531

1531 21000 Infraestructuras y bienes naturales 30.000,00 0,00 30.000,00 1.049,55 0,00 28.950,45

28.039,65 0,00 17.960,35 46.000,00 0,00 46.000,00Otro inmovilizado material2191531

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

1531 21900 Otro inmovilizado material 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

1531 21902 Conservación caminos vecinales. 40.000,00 0,00 40.000,00 17.960,35 0,00 22.039,65

27.633,41 0,00 2.366,59 30.000,00 0,00 30.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2271531

1531 22709 Senalización vial 30.000,00 0,00 30.000,00 2.366,59 0,00 27.633,41

20.622,50 0,00 0,00 20.622,50 20.622,50 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291531

1531 62972 Aceras y alumbrado Barrio Sa Font. 0,00 20.622,50 20.622,50 0,00 0,00 20.622,50

Grupo de programas 1531 Acceso a los núcleos de

población.

106.000,00 20.622,50 126.622,50 21.376,49 0,00 105.246,01

Grupo de programas: 1532 Pavimentación de vías públicas

20,00 85.043,89 351.197,03 436.260,92 436.240,92 20,00Otras invers de repos. en infraest. y B6191532

1532 61912 Infraestructuras Barrios Can Ramón y S 10,00 354.095,38 354.105,38 269.051,49 85.043,89 10,00

1532 61913 Infraestructuras y embellecimiento Cal 10,00 82.145,54 82.155,54 82.145,54 0,00 10,00

2.000.871,88 576.178,62 746.506,88 3.323.557,38 2.708.577,38 614.980,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291532

1532 62901 Plan de barrios. 65.000,00 -65.000,00 0,00 18.459,18 0,00 -18.459,18

1532 62906 Infraestructuras Avd. del Parque Puig d 10,00 124.794,39 124.804,39 106.565,59 0,00 18.238,80

1532 62929 Accesibilidad y mejoras urbanas Es Pui 45.000,00 391.256,31 436.256,31 22.170,86 60.316,12 353.769,33

1532 62930 Accesibilidad y mejoras urbanas Santa E 65.000,00 661.854,63 726.854,63 151.175,82 7.254,86 568.423,95

1532 62931 Accesibilidad y mejoras urbanas San Car 25.000,00 0,00 25.000,00 41.677,77 0,00 -16.677,77

1532 62932 Accesibilidad y mejoras urbanas Jesús 30.000,00 147.671,16 177.671,16 10.907,52 146.864,11 19.899,53

1532 62933 Accesibilidad y mejoras urbanas 54.910,00 -54.000,00 910,00 0,00 0,00 910,00

1532 62935 Aceras C) Marí Mayans (Puig den Valls) 200.000,00 150.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

1532 62936 Reposición asfáltica vías públicas. 50.000,00 0,00 50.000,00 74.187,79 800,00 -24.987,79

1532 62937 Infraestructuras C) Orinoco (Puig den V 10,00 90.000,00 90.010,00 0,00 76.056,16 13.953,84

1532 62949 Actuaciones y mejoras urbanas Sargamass 10,00 3.605,80 3.615,80 3.605,80 0,00 10,00

1532 62950 Pavimentación asfáltica calles Santa Eu 50.000,00 543.226,12 593.226,12 50.240,15 43.183,69 499.802,28

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13:09:13 del 24/05/2018

I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

1532 62951 Ampliación aceras tramo C) San José. 10,00 287.510,00 287.520,00 0,00 217.799,88 69.720,12

1532 62952 Actuaciones y mejoras urbanas Bs Can Gu 10,00 96.500,23 96.510,23 0,00 17.999,75 78.510,48

1532 62964 Accesibilidad y mejoras urbanas Santa G 30.000,00 -24.000,00 6.000,00 5.148,34 0,00 851,66

1532 62971 Mejoras asfalto Es Puig den Valls 10,00 220.819,36 220.829,36 133.932,72 0,01 86.896,63

1532 62975 Pavimentación piedra Plaza Lepanto (Pui 10,00 134.339,38 134.349,38 128.435,34 5.904,04 10,00

-2.580,37 38.962,15 324.983,98 361.365,76 361.355,76 10,00Otras invers. de repos asoc. al funcio 6391532

1532 63901 Soterramiento líneas aéreas PDV 10,00 361.355,76 361.365,76 324.983,98 38.962,15 -2.580,37

Grupo de programas 1532 Pavimentación de vías públicas 615.010,00 3.506.174,06 4.121.184,06 1.422.687,89 700.184,66 1.998.311,51

Política de gasto 15 Vivienda y urbanismo. 3.273.535,00 8.685.806,07 11.959.341,07 5.559.196,98 3.059.944,95 3.340.199,14

Política de gasto: 16 Bienestar comunitario.

Grupo de programas: 1601 Alcantarillado

4.188,92 0,00 3.811,08 8.000,00 0,00 8.000,00Infraestructuras y bienes naturales2101601

1601 21000 Infraestructuras y bienes naturales 8.000,00 0,00 8.000,00 3.811,08 0,00 4.188,92

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2131601

1601 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00Otro inmovilizado material2191601

1601 21900 Otro inmovilizado material 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

6.780,83 0,00 1.219,17 8.000,00 0,00 8.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2271601

1601 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 8.000,00 0,00 8.000,00 1.219,17 0,00 6.780,83

20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00Otras invers. nuevas infra. y B. destin6091601

1601 60903 Colector pluviales Passeig S´Alamera ha 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

1601 60904 Mejora vertido aguas pluviales en Es Ca 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

668.748,66 12.835,51 238.099,41 919.683,58 669.653,58 250.030,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291601

1601 62941 Alcantarillado/asfaltado C) Rodriguez d 10,00 127.001,52 127.011,52 0,00 0,00 127.011,52

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

1601 62943 Pluviales C) Kiwi y Aguzanieves (Jesús) 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

1601 62944 Pluviales Can Rimbaus de Baix (Jesús) 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

1601 62960 Pluviales en Jesús 75.000,00 -64.346,44 10.653,56 0,00 10.277,10 376,46

1601 62965 Pluviales en Es Puig den Valls 75.000,00 7.999,49 82.999,49 74.681,19 0,00 8.318,30

1601 62966 Mejoras redes alcantarillado 100.000,00 598.999,01 698.999,01 163.418,22 2.558,41 533.022,38

Grupo de programas 1601 Alcantarillado 269.550,00 669.653,58 939.203,58 243.129,66 12.835,51 683.238,41

Grupo de programas: 1611 Abastecimiento domiciliario de agua potable

9.074,89 0,00 925,11 10.000,00 0,00 10.000,00Infraestructuras y bienes naturales2101611

1611 21000 Infraestructuras y bienes naturales 10.000,00 0,00 10.000,00 925,11 0,00 9.074,89

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2131611

1611 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00Otro inmovilizado material2191611

1611 21900 Otro inmovilizado material 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

-18.780,00 0,00 21.780,00 3.000,00 0,00 3.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2271611

1611 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 3.000,00 0,00 3.000,00 21.780,00 0,00 -18.780,00

10,00 0,00 59.980,12 59.990,12 59.980,12 10,00Otras invers de repos. en infraest. y B6191611

1611 61915 Mejora red abastecimiento Cala Llenya 10,00 59.980,12 59.990,12 59.980,12 0,00 10,00

782.458,23 117.483,84 172.794,23 1.072.736,30 677.726,30 395.010,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291611

1611 62945 Depósito abastecimeinto agua en Jesús ( 300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1611 62961 Arteria Agua desalada zona noroeste 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

1611 62968 Mejoras redes abastecimiento 95.000,00 977.726,30 1.072.726,30 172.794,23 117.483,84 782.448,23

Grupo de programas 1611 Abastecimiento domiciliario de

agua potable

412.520,00 737.706,42 1.150.226,42 255.479,46 117.483,84 777.263,12

Grupo de programas: 1621 Recogida de residuos

-1.802,75 0,00 8.802,75 7.000,00 0,00 7.000,00Arrend. de maquinaria, instalaciones y 2031621

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

1621 20300 Arrend. de maquinaria, instalaciones y 7.000,00 0,00 7.000,00 8.802,75 0,00 -1.802,75

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00Otro inmovilizado material2191621

1621 21900 Otro inmovilizado material 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00Suministros2211621

1621 22110 Productos de limpieza y aseo 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

4.943,81 0,00 56,19 5.000,00 0,00 5.000,00Gastos diversos2261621

1621 22699 Otros gastos diversos 5.000,00 0,00 5.000,00 56,19 0,00 4.943,81

249.763,86 7.029,07 2.433.201,41 2.689.994,34 232.494,34 2.457.500,00Trabajos realizados por otras empresas 2271621

1621 22706 Estudios y trabajos técnicos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

1621 22712 Recogida de basuras. 2.350.000,00 225.000,00 2.575.000,00 2.334.313,04 0,00 240.686,96

1621 22713 Servicio limpieza contenedores. 85.000,00 0,00 85.000,00 81.615,13 0,00 3.384,87

1621 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 17.500,00 7.494,34 24.994,34 17.273,24 7.029,07 692,03

538,16 14.078,35 46.631,24 61.247,75 1.247,75 60.000,00Mobiliario6251621

1621 62502 Compra papeleras y contenedores. 60.000,00 1.247,75 61.247,75 46.631,24 14.078,35 538,16

Grupo de programas 1621 Recogida de residuos 2.538.500,00 233.742,09 2.772.242,09 2.488.691,59 21.107,42 262.443,08

Grupo de programas: 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos

133.489,98 2.950,00 1.401.810,99 1.538.250,97 193.250,97 1.345.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2271622

1622 22716 Recogida selectiva de envases. 425.000,00 93.516,54 518.516,54 474.840,97 0,00 43.675,57

1622 22717 Recogida selectiva de vidrio. 185.000,00 31.984,64 216.984,64 205.269,35 0,00 11.715,29

1622 22718 Recogida selectiva papel/cartón. 385.000,00 34.535,60 419.535,60 371.841,19 2.950,00 44.744,41

1622 22719 Recogida selectiva papel/cartón puerta 285.000,00 30.760,12 315.760,12 294.563,30 0,00 21.196,82

1622 22720 Recogida selectiva objetos voluminosos. 65.000,00 2.454,07 67.454,07 55.296,18 0,00 12.157,89

-20.708,20 0,00 170.708,20 150.000,00 0,00 150.000,00A Mancomunidades4631622

1622 46302 Aportación Mancomunidad Insular "Deixel 150.000,00 0,00 150.000,00 170.708,20 0,00 -20.708,20

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

Grupo de programas 1622 Gestión de residuos sólidos

urbanos

1.495.000,00 193.250,97 1.688.250,97 1.572.519,19 2.950,00 112.781,78

Grupo de programas: 1623 Tratamiento de residuos

155.609,68 312.766,97 1.200.496,01 1.668.872,66 168.872,66 1.500.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2271623

1623 22721 Servicio tratamiento/eliminación residu 1.500.000,00 152.222,66 1.652.222,66 1.188.517,26 307.006,97 156.698,43

1623 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 0,00 16.650,00 16.650,00 11.978,75 5.760,00 -1.088,75

Grupo de programas 1623 Tratamiento de residuos 1.500.000,00 168.872,66 1.668.872,66 1.200.496,01 312.766,97 155.609,68

Grupo de programas: 1631 Limpieza viaria.

-225.943,01 53.044,39 1.687.898,62 1.515.000,00 215.000,00 1.300.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2271631

1631 22714 Limpieza viaria 1.300.000,00 215.000,00 1.515.000,00 1.687.898,62 53.044,39 -225.943,01

Grupo de programas 1631 Limpieza viaria. 1.300.000,00 215.000,00 1.515.000,00 1.687.898,62 53.044,39 -225.943,01

Grupo de programas: 1641 Cementerio y servicios funerarios.

20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00Retribuciones básicas1201641

1641 12004 Sueldos del Grupo C2 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

1641 12006 Trienios 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00Retribuciones complementarias1211641

1641 12100 Complemento de destino 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

1641 12101 Complemento específico 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

1641 12103 Otros complementos 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00Productividad1501641

1641 15000 Productividad 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00Gratificaciones1511641

1641 15100 Gratificaciones 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00Cuotas sociales1601641

1641 16000 Seguridad Social 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

-896,75 250,80 3.896,75 3.250,80 250,80 3.000,00Arrend. de maquinaria, instalaciones y 2031641

1641 20300 Arrend. de maquinaria, instalaciones y 3.000,00 250,80 3.250,80 3.896,75 250,80 -896,75

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00Arrendamientos de material de transport2041641

1641 20400 Arrendamientos de material de transport 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

1.116,10 0,00 9.155,55 10.271,65 271,65 10.000,00Infraestructuras y bienes naturales2101641

1641 21000 Infraestructuras y bienes naturales 10.000,00 271,65 10.271,65 9.155,55 0,00 1.116,10

1.781,35 0,00 218,65 2.000,00 0,00 2.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2131641

1641 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 2.000,00 0,00 2.000,00 218,65 0,00 1.781,35

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00Elementos de transporte2141641

1641 21400 Elementos de transporte 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00Otro inmovilizado material2191641

1641 21900 Otro inmovilizado material 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

1641 21901 Jardines 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

-185,22 116,96 10.962,09 10.893,83 1.143,83 9.750,00Suministros2211641

1641 22100 Energía eléctrica 7.000,00 1.143,83 8.143,83 10.327,70 116,96 -2.300,83

1641 22101 Agua 750,00 0,00 750,00 634,39 0,00 115,61

1641 22103 Combustible y carburantes 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

1641 22104 Vestuario 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

1641 22199 Otros suministros 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00Primas de seguros2241641

1641 22400 Primas de seguros 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

-3.918,11 0,00 5.918,11 2.000,00 0,00 2.000,00Gastos diversos2261641

1641 22699 Otros gastos diversos 2.000,00 0,00 2.000,00 5.918,11 0,00 -3.918,11

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13:09:13 del 24/05/2018

I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

-27,07 17.605,50 89.863,07 107.441,50 7.441,50 100.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2271641

1641 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 100.000,00 7.441,50 107.441,50 89.863,07 17.605,50 -27,07

146.155,31 78.205,14 61.542,66 285.903,11 120.903,11 165.000,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291641

1641 62909 Mejoras en cementerios. 15.000,00 -10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

1641 62913 Ampliación cementerio municip. (plurian 150.000,00 130.903,11 280.903,11 61.542,66 78.205,14 141.155,31

Grupo de programas 1641 Cementerio y servicios

funerarios.

296.580,00 130.010,89 426.590,89 181.556,88 96.178,40 148.855,61

Grupo de programas: 1651 Alumbrado publico .

-27.510,53 64.242,98 363.267,55 400.000,00 0,00 400.000,00Suministros2211651

1651 22100 Energía eléctrica 400.000,00 0,00 400.000,00 363.267,55 64.242,98 -27.510,53

-15.654,88 1.764,47 148.394,61 134.504,20 4.504,20 130.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2271651

1651 22722 Mantenimiento alumbrado público. 130.000,00 4.504,20 134.504,20 148.394,61 1.764,47 -15.654,88

499.929,13 74.581,83 225.246,64 799.757,60 649.747,60 150.010,00Otras invers de repos. en infraest. y B6191651

1651 61903 Mejoras alumbrado público y eficiencia 150.000,00 600.379,60 750.379,60 183.447,16 67.013,31 499.919,13

1651 61914 Alumbrado público entrada a Cala Lenya 10,00 49.368,00 49.378,00 41.799,48 7.568,52 10,00

13.174,31 7.045,83 16.153,72 36.373,86 36.363,86 10,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291651

1651 62907 Mejoras alumbrado público. 0,00 7.045,83 7.045,83 0,00 7.045,83 0,00

1651 62976 Reposición alumbrado público Puig de Mi 10,00 29.318,03 29.328,03 16.153,72 0,00 13.174,31

Grupo de programas 1651 Alumbrado publico . 680.020,00 690.615,66 1.370.635,66 753.062,52 147.635,11 469.938,03

Política de gasto 16 Bienestar comunitario. 8.492.170,00 3.038.852,27 11.531.022,27 8.382.833,93 764.001,64 2.384.186,70

Política de gasto: 17 Medio ambiente.

Grupo de programas: 1701 Administracion general del medio ambiente.

-907,44 0,00 14.766,20 13.858,76-2.000,00 15.858,76Retribuciones básicas1201701

1701 12000 Sueldos del Grupo A1 15.838,76 -2.000,00 13.838,76 13.716,61 0,00 122,15

1701 12004 Sueldos del Grupo C2 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

1701 12006 Trienios 10,00 0,00 10,00 1.049,59 0,00 -1.039,59

584,88 0,00 16.931,06 17.515,94-1.000,00 18.515,94Retribuciones complementarias1211701

1701 12100 Complemento de destino 7.281,26 -1.000,00 6.281,26 6.272,15 0,00 9,11

1701 12101 Complemento específico 9.988,72 0,00 9.988,72 9.597,32 0,00 391,40

1701 12103 Otros complementos 1.245,96 0,00 1.245,96 1.061,59 0,00 184,37

245,09 697,62 35.087,29 36.030,00 36.000,00 30,00Laboral Fijo1301701

1701 13000 Retribuciones básicas 10,00 17.500,00 17.510,00 17.074,91 348,81 86,28

1701 13001 Horas extraordinarias 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

1701 13002 Otras remuneraciones 10,00 18.500,00 18.510,00 18.012,38 348,81 148,81

1.183,16 0,00 88.638,82 89.821,98-60.000,00 149.821,98Laboral temporal1311701

1701 13100 Laboral temporal 62.476,12 -25.000,00 37.476,12 36.683,59 0,00 792,53

1701 13101 Horas extras personal laboral temporal. 5.000,00 3.000,00 8.000,00 7.878,00 0,00 122,00

1701 13102 Otras remuneraciones. 82.345,86 -38.000,00 44.345,86 44.077,23 0,00 268,63

263,93 0,00 8.746,07 9.010,00 9.000,00 10,00Productividad1501701

1701 15000 Productividad 10,00 9.000,00 9.010,00 8.746,07 0,00 263,93

82,50 0,00 427,50 510,00 500,00 10,00Gratificaciones1511701

1701 15100 Gratificaciones 10,00 500,00 510,00 427,50 0,00 82,50

659,38 4.712,06 48.870,71 54.242,15-1.222,85 55.465,00Cuotas sociales1601701

1701 16000 Seguridad Social 54.000,00 -222,85 53.777,15 48.825,82 4.712,06 239,27

1701 16008 Asistencia médico-farmacéutica 1.465,00 -1.000,00 465,00 44,89 0,00 420,11

838,45 0,00 886,55 1.725,00 500,00 1.225,00Gastos sociales del personal1621701

1701 16200 Formación y perfeccionamiento del perso 495,00 0,00 495,00 0,00 0,00 495,00

1701 16209 Otros gastos sociales 730,00 500,00 1.230,00 886,55 0,00 343,45

-449,00 1.573,00 18.876,00 20.000,00 0,00 20.000,00Arrendamientos de terrenos y bienes nat2001701

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

1701 20000 Arrendamientos de terrenos y bienes nat 20.000,00 0,00 20.000,00 18.876,00 1.573,00 -449,00

1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00Arrend. de maquinaria, instalaciones y 2031701

1701 20300 Arrend. de maquinaria, instalaciones y 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00Arrendamientos de material de transport2041701

1701 20400 Arrendamientos de material de transport 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

-1.759,39 0,00 4.259,39 2.500,00 0,00 2.500,00Elementos de transporte2141701

1701 21400 Elementos de transporte 2.500,00 0,00 2.500,00 4.259,39 0,00 -1.759,39

-321,32 0,00 2.321,32 2.000,00 0,00 2.000,00Material de oficina2201701

1701 22000 Ordinario no inventariable 2.000,00 0,00 2.000,00 2.321,32 0,00 -321,32

-5.518,62 958,32 36.518,62 31.958,32 958,32 31.000,00Suministros2211701

1701 22103 Combustible y carburantes 5.000,00 0,00 5.000,00 4.470,62 0,00 529,38

1701 22104 Vestuario 1.000,00 0,00 1.000,00 1.126,66 0,00 -126,66

1701 22110 Productos de limpieza y aseo 22.500,00 958,32 23.458,32 30.921,34 958,32 -8.421,34

1701 22199 Otros suministros 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

-420,46 0,00 1.920,46 1.500,00 0,00 1.500,00Primas de seguros2241701

1701 22400 Primas de seguros 1.500,00 0,00 1.500,00 1.920,46 0,00 -420,46

-25.030,37 19,36 33.011,01 8.000,00 0,00 8.000,00Gastos diversos2261701

1701 22602 Publicidad y propaganda 2.000,00 0,00 2.000,00 3.018,95 0,00 -1.018,95

1701 22699 Otros gastos diversos 6.000,00 0,00 6.000,00 29.992,06 19,36 -24.011,42

77.291,15 16.360,19 454.272,75 547.924,09 18.924,09 529.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2271701

1701 22706 Estudios y trabajos técnicos 15.000,00 3.267,00 18.267,00 11.737,00 0,00 6.530,00

1701 22715 Limpieza/mantenimiento playas. 310.000,00 1.977,67 311.977,67 290.163,30 0,00 21.814,37

1701 22723 Transportes, viajes y excursiones. 4.000,00 0,00 4.000,00 12.765,52 0,00 -8.765,52

1701 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 200.000,00 13.679,42 213.679,42 139.606,93 16.360,19 57.712,30

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

1.464,44 0,00 35,56 1.500,00 0,00 1.500,00Dietas2301701

1701 23020 Del personal no directivo 1.500,00 0,00 1.500,00 35,56 0,00 1.464,44

224,27 0,00 1.275,73 1.500,00 0,00 1.500,00Locomoción2311701

1701 23120 Del personal no directivo 1.500,00 0,00 1.500,00 1.275,73 0,00 224,27

0,00 2.000,00 8.000,00 10.000,00-10.000,00 20.000,00Transferencias corrientes.4801701

1701 48002 Transferencias a instituciones sin fine 12.000,00 -10.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

1701 48032 Ap. Asociación Alianza Mar Blava (hidro 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00-45.000,00 45.000,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291701

1701 62910 Plan desarrollo sostenible (Agenda Loca 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1701 62953 Planes especiales protección contraince 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1701 62982 Mejoras medioambientales zona Río Sant 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grupo de programas 1701 Administracion general del medio

ambiente.

905.936,68 -53.340,44 852.596,24 774.845,04 26.320,55 51.430,65

Grupo de programas: 1711 Parques y jardines.

-18.304,60 471,90 22.832,70 5.000,00 0,00 5.000,00Arrendamientos de otro inmovilizado mat2081711

1711 20800 Arrendamientos de otro inmovilizado mat 5.000,00 0,00 5.000,00 22.832,70 471,90 -18.304,60

249,57 9.016,65 22.255,26 31.521,48 1.521,48 30.000,00Otro inmovilizado material2191711

1711 21901 Jardines 30.000,00 1.521,48 31.521,48 22.255,26 9.016,65 249,57

3.094,23 0,00 405,77 3.500,00 0,00 3.500,00Suministros2211711

1711 22101 Agua 3.500,00 0,00 3.500,00 405,77 0,00 3.094,23

-58.814,25 26.691,07 592.379,13 560.255,95 52.255,95 508.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2271711

1711 22707 Mantenimiento jardines. 500.000,00 52.255,95 552.255,95 539.266,85 25.144,95 -12.155,85

1711 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 8.000,00 0,00 8.000,00 53.112,28 1.546,12 -46.658,40

162.164,11 31.610,28 166.015,65 359.790,04 194.780,04 165.010,00Otras invers de repos. en infraest. y B6191711

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

1711 61901 Mejoras jardines municipales 30.000,00 -5.000,00 25.000,00 18.694,13 0,00 6.305,87

1711 61902 Parque infantil Santa Gertrudis 10,00 45.932,68 45.942,68 45.932,68 0,00 10,00

1711 61904 Mejoras parque Es Fameliar 75.000,00 62.604,67 137.604,67 67.268,78 29.170,19 41.165,70

1711 61906 Mejoras parques y patios escolares 25.000,00 -16.000,00 9.000,00 8.555,91 0,00 444,09

1711 61907 Mejoras parques infantiles 35.000,00 107.242,69 142.242,69 25.564,15 2.440,09 114.238,45

Grupo de programas 1711 Parques y jardines. 711.510,00 248.557,47 960.067,47 803.888,51 67.789,90 88.389,06

Política de gasto 17 Medio ambiente. 1.617.446,68 195.217,03 1.812.663,71 1.578.733,55 94.110,45 139.819,71

Área de gasto 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS. 17.959.187,06 12.476.549,65 30.435.736,71 20.269.657,55 4.323.821,55 5.842.257,61

Área de gasto:2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOC. SOCIAL

Política de gasto: 23 Servicios Sociales y promocion social.

Grupo de programas: 2311 Asistencia social primaria

30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00Retribuciones básicas1202311

2311 12001 Sueldos del Grupo A2 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

2311 12004 Sueldos del Grupo C2 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

2311 12006 Trienios 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00Retribuciones complementarias1212311

2311 12100 Complemento de destino 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

2311 12101 Complemento específico 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

2311 12103 Otros complementos 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

53.933,03 0,00 95.579,02 149.512,05 36.631,99 112.880,06Laboral Fijo1302311

2311 13000 Retribuciones básicas 52.308,20 15.000,00 67.308,20 43.811,57 0,00 23.496,63

2311 13001 Horas extraordinarias 1.250,00 6.631,99 7.881,99 6.800,00 0,00 1.081,99

2311 13002 Otras remuneraciones 59.321,86 15.000,00 74.321,86 44.967,45 0,00 29.354,41

10.485,15 559,64 246.183,51 257.228,30 25.000,00 232.228,30Laboral temporal1312311

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

2311 13100 Laboral temporal 119.312,80 15.000,00 134.312,80 127.648,62 249,00 6.415,18

2311 13101 Horas extras personal laboral temporal. 1.000,00 0,00 1.000,00 900,00 0,00 100,00

2311 13102 Otras remuneraciones. 111.915,50 10.000,00 121.915,50 117.634,89 310,64 3.969,97

53.173,36 57,60 73.301,43 126.532,39 21.512,39 105.020,00Otro personal1432311

2311 14300 Otro personal 10,00 0,00 10,00 503,48 0,00 -493,48

2311 14304 Otro personal (escuelas de verano). 105.000,00 0,00 105.000,00 47.900,29 57,60 57.042,11

2311 14308 Otro personal even.(PQI-2016-17 - Aux. 0,00 21.512,39 21.512,39 24.897,66 0,00 -3.385,27

2311 14318 Otro personal (Integración inmigrantes 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00Productividad1502311

2311 15000 Productividad 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00Gratificaciones1512311

2311 15100 Gratificaciones 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

43.845,72 5.664,45 124.128,18 173.638,35 31.493,35 142.145,00Cuotas sociales1602311

2311 16000 Seguridad Social 139.000,00 19.519,18 158.519,18 110.872,81 5.664,45 41.981,92

2311 16004 Seg. Social (Integración inmigrantes- E 10,00 4.230,36 4.240,36 3.827,05 0,00 413,31

2311 16008 Asistencia médico-farmacéutica 3.125,00 0,00 3.125,00 2.535,46 0,00 589,54

2311 16016 Seg. Social (PQI-2017/18 ) 10,00 7.743,81 7.753,81 6.892,86 0,00 860,95

2.278,68 0,00 6.616,32 8.895,00 6.000,00 2.895,00Gastos sociales del personal1622311

2311 16200 Formación y perfeccionamiento del perso 2.100,00 0,00 2.100,00 570,00 0,00 1.530,00

2311 16209 Otros gastos sociales 795,00 6.000,00 6.795,00 6.046,32 0,00 748,68

1.124,00 0,00 18.876,00 20.000,00 0,00 20.000,00Arrendamientos de edificios y otras con2022311

2311 20200 Arrendamientos de edificios y otras con 20.000,00 0,00 20.000,00 18.876,00 0,00 1.124,00

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Arrendamientos de material de transport2042311

2311 20400 Arrendamientos de material de transport 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

-13.200,21 170,88 19.200,21 6.170,88 170,88 6.000,00Edificios y otras construcciones2122311

2311 21200 Edificios y otras construcciones 6.000,00 170,88 6.170,88 19.200,21 170,88 -13.200,21

-569,75 0,00 4.503,76 3.934,01 434,01 3.500,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2132311

2311 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 3.500,00 434,01 3.934,01 4.503,76 0,00 -569,75

750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00Elementos de transporte2142311

2311 21400 Elementos de transporte 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00

-6.935,40 0,00 21.935,40 15.000,00 0,00 15.000,00Equipos para procesos de información2162311

2311 21600 Equipos para procesos de información 15.000,00 0,00 15.000,00 21.935,40 0,00 -6.935,40

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Otro inmovilizado material2192311

2311 21900 Otro inmovilizado material 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1.930,45 0,00 4.259,52 6.189,97 189,97 6.000,00Material de oficina2202311

2311 22000 Ordinario no inventariable 5.000,00 189,97 5.189,97 2.381,52 0,00 2.808,45

2311 22001 Prensa, revistas, libros y otras public 1.000,00 0,00 1.000,00 1.878,00 0,00 -878,00

19.634,94 348,96 19.421,37 39.405,27 1.405,27 38.000,00Suministros2212311

2311 22100 Energía eléctrica 6.000,00 550,33 6.550,33 6.584,04 348,96 -382,67

2311 22101 Agua 750,00 0,00 750,00 843,61 0,00 -93,61

2311 22103 Combustible y carburantes 250,00 0,00 250,00 208,22 0,00 41,78

2311 22104 Vestuario 500,00 0,00 500,00 99,14 0,00 400,86

2311 22105 Productos alimenticios 18.000,00 595,98 18.595,98 8.296,52 0,00 10.299,46

2311 22106 Productos farmacéuticos y material sani 8.000,00 258,96 8.258,96 3.352,11 0,00 4.906,85

2311 22110 Productos de limpieza y aseo 2.500,00 0,00 2.500,00 37,73 0,00 2.462,27

2311 22199 Otros suministros 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

682,20 0,00 4.317,80 5.000,00 0,00 5.000,00Primas de seguros2242311

2311 22400 Primas de seguros 5.000,00 0,00 5.000,00 4.317,80 0,00 682,20

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

58.911,73 300,00 256.403,59 315.615,32 65.115,32 250.500,00Gastos diversos2262311

2311 22602 Publicidad y propaganda 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

2311 22608 Ayudas para la vivienda 30.000,00 0,00 30.000,00 8.794,00 0,00 21.206,00

2311 22612 Talleres actividades socio-educativas. 25.000,00 0,00 25.000,00 13.142,76 0,00 11.857,24

2311 22613 Talleres de formación. 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

2311 22614 Ayudas asistenciales. 130.000,00 33.046,26 163.046,26 166.995,46 40,00 -3.989,20

2311 22615 Acogida e integración de inmigrantes. 10.000,00 300,00 10.300,00 479,75 260,00 9.560,25

2311 22616 Escuelas abiertas. 6.000,00 33,07 6.033,07 708,70 0,00 5.324,37

2311 22644 Escuelas de verano. 20.000,00 15.000,00 35.000,00 32.251,41 0,00 2.748,59

2311 22688 Otros gtos.div. (PQI-2017/18) 0,00 6.445,54 6.445,54 5.001,84 0,00 1.443,70

2311 22693 Otros gastos diversos (Proy. Inmigració 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

2311 22699 Otros gastos diversos 8.000,00 10.290,45 18.290,45 29.029,67 0,00 -10.739,22

21.395,26 65.049,50 294.875,28 381.320,04 54.070,04 327.250,00Trabajos realizados por otras empresas 2272311

2311 22700 Limpieza y aseo 2.500,00 0,00 2.500,00 704,70 0,00 1.795,30

2311 22701 Seguridad 1.250,00 0,00 1.250,00 1.111,24 0,00 138,76

2311 22723 Transportes, viajes y excursiones. 4.000,00 0,00 4.000,00 1.674,39 0,00 2.325,61

2311 22724 Prestaciones básicas (ayuda a domicilio 250.000,00 19.070,04 269.070,04 227.109,09 40.521,87 1.439,08

2311 22725 Plan de formación e integración laboral 30.000,00 0,00 30.000,00 90,00 0,00 29.910,00

2311 22737 Servicios teleasistencia 30.000,00 15.000,00 45.000,00 32.261,48 9.069,09 3.669,43

2311 22793 Otros trabajos prof. (Proy. Inmigración 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

2311 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 8.000,00 20.000,00 28.000,00 31.924,38 15.458,54 -19.382,92

-1.721,08 0,00 2.721,08 1.000,00 0,00 1.000,00Dietas2302311

2311 23020 Del personal no directivo 1.000,00 0,00 1.000,00 2.721,08 0,00 -1.721,08

849,00 0,00 4.151,00 5.000,00 0,00 5.000,00Locomoción2312311

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

2311 23120 Del personal no directivo 5.000,00 0,00 5.000,00 4.151,00 0,00 849,00

158.833,85 100.110,67 454.339,76 713.284,28 207.884,28 505.400,00Transferencias corrientes.4802311

2311 48002 Transferencias a instituciones sin fine 25.000,00 40.643,49 65.643,49 56.550,76 7.758,49 1.334,24

2311 48003 Atenciones asistenciales. 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

2311 48004 Premios, becas y pensiones de estudio e 35.000,00 35.000,00 70.000,00 24.200,00 0,00 45.800,00

2311 48006 Fondo Municipal de solidaridad. 81.000,00 63.969,39 144.969,39 61.352,35 0,00 83.617,04

2311 48007 Cáritas (exclusión social). 85.000,00 41.271,40 126.271,40 79.923,59 38.652,18 7.695,63

2311 48018 Sub. Fundación Ignacio Wallis (Res. Rei 63.000,00 0,00 63.000,00 63.000,00 0,00 0,00

2311 48019 Subvención Asociación 3S Edad Santa Eul 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00

2311 48020 Subvención Asociación 3S Edad Puig den 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00

2311 48021 Subvención Asociación 3S Edad de Jesús. 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00

2311 48022 Subvención Asociación 3S Edad San Carlo 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00

2311 48023 Subvención Asociación 3S Edad Santa Ger 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00

2311 48024 Subvención Fons Pitius de Cooperació. 65.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00

2311 48026 Ayudas para la vivienda 10.000,00 10.000,00 20.000,00 14.613,06 0,00 5.386,94

2311 48029 Subvención Agrupación Siesta 4.000,00 2.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00

2311 48068 Subvención Banco de Alimentos 10.000,00 15.000,00 25.000,00 20.000,00 5.000,00 0,00

2311 48072 Subvención Asc. Esclerosis Múltiple de 18.000,00 0,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00

2311 48073 Subvención Asc. ASPANADIF 10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

2311 48074 Sunvención Asc. Familiares Enfermos Alz 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

2311 48075 Subvención Asc. Pitiusa Familiares Pers 14.400,00 0,00 14.400,00 7.200,00 7.200,00 0,00

2311 48076 Subvención Asc. Padres y Madres discapa 33.000,00 0,00 33.000,00 16.500,00 16.500,00 0,00

7.322,74 0,00 66.141,47 73.464,21 43.464,21 30.000,00Edificios y otras construcciones6222311

2311 62201 Plan accesibilidad universal. 30.000,00 43.464,21 73.464,21 66.141,47 0,00 7.322,74

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Liquidación del Presupuesto de Gastos 2017

13:09:13 del 24/05/2018

I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00Mobiliario6252311

2311 62503 Ampliación local 3S Edad Santa Gertrudi 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

66.344,01 67,00 4.137,92 70.548,93 25.548,93 45.000,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6292311

2311 62983 Mejoras clubs tercera edad 15.000,00 0,00 15.000,00 4.137,92 67,00 10.795,08

2311 62984 Proyecto local mayores Santa Eulalia 30.000,00 25.548,93 55.548,93 0,00 0,00 55.548,93

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00A familias e instituciones sin fines d7802311

2311 78001 Ayuda vivienda. 50.000,00 50.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Grupo de programas 2311 Asistencia social primaria 1.905.658,36 568.920,64 2.474.579,00 1.721.092,62 172.328,70 581.157,68

Política de gasto 23 Servicios Sociales y promocion

social.

1.905.658,36 568.920,64 2.474.579,00 1.721.092,62 172.328,70 581.157,68

Política de gasto: 24 Fomento del Empleo

Grupo de programas: 2411 Fomento del Empleo

284.567,96 464,17 609.759,19 894.791,32 778.741,32 116.050,00Otro personal1432411

2411 14300 Otro personal 10,00 0,00 10,00 11.584,93 0,00 -11.574,93

2411 14302 Otro personal (Desocupados >35 anos) 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

2411 14303 Otro personal (Desocupados +45). 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

2411 14306 Otro personal event. (Desocup. >35 ano 0,00 69.901,37 69.901,37 77.122,95 51,65 -7.273,23

2411 14307 Otro personal eventual (cursos P.Q.P.I. 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

2411 14310 Otro personal even.(PREPARATS 2017) 0,00 171.364,68 171.364,68 93.126,75 0,00 78.237,93

2411 14311 Otro personal even.(STA EULALIA SOSTENI 0,00 131.062,65 131.062,65 135.686,99 0,00 -4.624,34

2411 14312 Otro personal eventual (Plan municipal 116.000,00 0,00 116.000,00 182.459,89 412,52 -66.872,41

2411 14313 Otro personal eventual (Preparats III - 0,00 245.688,73 245.688,73 1.303,62 0,00 244.385,11

2411 14317 Otro personal (SANTA EULRRIA AMB LA INS 0,00 15.214,68 15.214,68 0,00 0,00 15.214,68

2411 14319 Otro personal (Santa Eulrria Millora II 0,00 99.299,10 99.299,10 30.218,43 0,00 69.080,67

2411 14320 Otro personal (INSERCIÓ JOVES- Rte. y b 0,00 15.214,68 15.214,68 0,00 0,00 15.214,68

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13:09:13 del 24/05/2018

I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

2411 14321 Otro personal (Cursos desocupados 2014- 10,00 0,00 10,00 33.993,05 0,00 -33.983,05

2411 14325 Otro personal (Agente Desarrollo Local) 0,00 30.995,43 30.995,43 44.262,58 0,00 -13.267,15

81.112,85 45.876,55 138.900,49 265.889,89 240.389,89 25.500,00Cuotas sociales1602411

2411 16000 Seguridad Social 15.000,00 5.826,44 20.826,44 44.487,37 0,00 -23.660,93

2411 16001 Seg.Social (Garantía juvenil- nens i ne 0,00 2.143,00 2.143,00 4.789,92 0,00 -2.646,92

2411 16005 Seguridad Soc. (Desocupados +45) 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

2411 16006 Seg. Social (Desocup.>35 anos 2016-17) 0,00 23.581,54 23.581,54 21.093,08 0,00 2.488,46

2411 16008 Asistencia médico-farmacéutica 500,00 0,00 500,00 676,00 0,00 -176,00

2411 16010 Seg. Social (PREPARATS 2017) 0,00 56.121,93 56.121,93 29.250,80 0,00 26.871,13

2411 16011 Seguridad Social (STA EULALIA SOSTENIBL 0,00 20.839,05 20.839,05 20.160,29 678,76 0,00

2411 16013 Seguridad social (Preparats III - 2018) 0,00 80.462,55 80.462,55 0,00 0,00 80.462,55

2411 16015 Seg. Social (Cursos desocupados 2014-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2411 16017 Seg.social (SANTA EULRRIA AMB LA INSERC 0,00 9.447,54 9.447,54 0,00 9.447,54 0,00

2411 16019 Seg. social (Santa Eulrria Millora III) 0,00 32.520,30 32.520,30 6.217,59 26.302,71 0,00

2411 16020 Seg. social (INSERCIÓ JOVES- Rte. y bar 0,00 9.447,54 9.447,54 0,00 9.447,54 0,00

2411 16025 Seg. social (Agente Desarrollo Local) 0,00 0,00 0,00 12.225,44 0,00 -12.225,44

-77,47 0,00 1.577,47 1.500,00 0,00 1.500,00Edificios y otras construcciones2122411

2411 21200 Edificios y otras construcciones 1.500,00 0,00 1.500,00 1.577,47 0,00 -77,47

3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00Suministros2212411

2411 22104 Vestuario 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

2411 22199 Otros suministros 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

117.923,30 2.943,60 61.000,75 181.867,65 176.797,65 5.070,00Gastos diversos2262411

2411 22683 Otros gtos.div.(Acc. form. ocupados 201 0,00 8.062,50 8.062,50 0,00 0,00 8.062,50

2411 22684 Otros gtos.div.(Acc. form. desocupados 0,00 104.310,00 104.310,00 0,00 0,00 104.310,00

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

2411 22685 Otros gtos. div. (Idiomas desocupados 2 0,00 18.900,00 18.900,00 8.833,86 0,00 10.066,14

2411 22687 Otros gtos. div. (Form. desocupados 201 0,00 16.955,59 16.955,59 11.542,84 0,00 5.412,75

2411 22689 Otros gastos (STA EULALIA SOSTENIBLE 20 0,00 16.675,00 16.675,00 17.165,24 431,64 -921,88

2411 22690 Otros gastos var. (INSERCIÓ JOVES- Rte 0,00 6.932,43 6.932,43 0,00 0,00 6.932,43

2411 22691 Otros gastos var. (Cursos desocupados 2 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

2411 22692 Otros gtos diverso (Cursos FPB-Aux.Coci 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

2411 22694 Otros gtos. var. (Dinamización Actv.Tie 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

2411 22695 Otros gastos (Garantía juvenil-nens i n 10,00 0,00 10,00 11.558,47 0,00 -11.548,47

2411 22696 Otros gastos (socorrismo espacios acuát 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

2411 22697 Otros gastos (SANTA EULRRIA AMB LA INSE 10,00 4.962,13 4.972,13 0,00 0,00 4.972,13

2411 22698 Otros gastos (op. básicas restaurante y 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

2411 22699 Otros gastos diversos 5.000,00 0,00 5.000,00 11.900,34 2.511,96 -9.412,30

49.647,17 88.061,00 63.509,83 201.218,00 193.678,00 7.540,00Trabajos realizados por otras empresas 2272411

2411 22783 Otros trab. prof. (Acc. form. ocupados 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 5.250,00 750,00

2411 22784 Otros trab. prof. (Acc. form. desocupad 0,00 104.210,00 104.210,00 5.740,00 65.400,00 33.070,00

2411 22785 Otros trab. prof. (Idiomas desocupados 0,00 22.050,00 22.050,00 12.612,01 0,00 9.437,99

2411 22786 Otros trab. prof. (Desocup.>35 anos 201 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 4.250,00 -4.250,00

2411 22787 Otros trab. prof. (Form. desocupados 20 0,00 22.040,00 22.040,00 21.189,00 10.170,00 -9.319,00

2411 22788 Otros trab. prof. (op. básicas restaura 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

2411 22789 Otros trab. prof. (STA EULALIA SOSTENIB 10,00 525,00 535,00 525,00 0,00 10,00

2411 22790 Otros trab.Prof.(INSERCIÓ JOVES- Rte. y 0,00 19.362,00 19.362,00 0,00 0,00 19.362,00

2411 22791 Otros trab. prof. (Santa Eulrria Millor 0,00 3.085,00 3.085,00 0,00 0,00 3.085,00

2411 22792 Otros trab. prof. (Cursos desocupados 2 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

2411 22794 Otros Trab. Prof. (Dinamización Actv.Ti 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

2411 22797 Otros trab.prof.(SANTA EULRRIA AMB LA I 0,00 11.615,00 11.615,00 0,00 0,00 11.615,00

2411 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 7.500,00 2.991,00 10.491,00 21.643,82 2.991,00 -14.143,82

300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00Dietas2302411

2411 23020 Del personal no directivo 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00

977,86 0,00 522,14 1.500,00 0,00 1.500,00Locomoción2312411

2411 23120 Del personal no directivo 1.500,00 0,00 1.500,00 522,14 0,00 977,86

25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00Transferencias corrientes.4802411

2411 48004 Premios, becas y pensiones de estudio e 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

-6.842,92 151,25 21.691,67 15.000,00 0,00 15.000,00Equipos para procesos de información6262411

2411 62600 Equipos para procesos de información 15.000,00 0,00 15.000,00 21.691,67 151,25 -6.842,92

Grupo de programas 2411 Fomento del Empleo 200.960,00 1.389.606,86 1.590.566,86 896.961,54 137.496,57 556.108,75

Política de gasto 24 Fomento del Empleo 200.960,00 1.389.606,86 1.590.566,86 896.961,54 137.496,57 556.108,75

Área de gasto 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOC.

SOCIAL

2.106.618,36 1.958.527,50 4.065.145,86 2.618.054,16 309.825,27 1.137.266,43

Área de gasto:3 PRODUCCION BIENES PUBLICOS CARACTER PREF.

Política de gasto: 31 Sanidad.

Grupo de programas: 3111 Protección de la salubridad pública

-1.526,80 0,00 3.026,80 1.500,00 0,00 1.500,00Gastos diversos2263111

3111 22699 Otros gastos diversos 1.500,00 0,00 1.500,00 3.026,80 0,00 -1.526,80

-20.974,73 27.762,76 239.988,09 246.776,12 46.776,12 200.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2273111

3111 22726 Campanas desinfección, desinsectación, 20.000,00 3.811,50 23.811,50 12.705,00 6.352,50 4.754,00

3111 22727 Servicio recogida y custodia de perros. 85.000,00 6.480,76 91.480,76 119.322,52 0,00 -27.841,76

3111 22728 Prevención y control legionelosis. 85.000,00 5.078,42 90.078,42 66.019,46 15.235,26 8.823,70

3111 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 10.000,00 31.405,44 41.405,44 41.941,11 6.175,00 -6.710,67

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

Grupo de programas 3111 Protección de la salubridad

pública

201.500,00 46.776,12 248.276,12 243.014,89 27.762,76 -22.501,53

Grupo de programas: 3121 Hospitales, servicios asistenciales y centros salu

2.377,47 0,00 622,53 3.000,00 0,00 3.000,00Edificios y otras construcciones2123121

3121 21200 Edificios y otras construcciones 3.000,00 0,00 3.000,00 622,53 0,00 2.377,47

9.916,14 0,00 1.185,44 11.101,58 101,58 11.000,00Suministros2213121

3121 22100 Energía eléctrica 10.000,00 101,58 10.101,58 1.078,02 0,00 9.023,56

3121 22199 Otros suministros 1.000,00 0,00 1.000,00 107,42 0,00 892,58

0,38 0,00 2.499,62 2.500,00 0,00 2.500,00Gastos diversos2263121

3121 22699 Otros gastos diversos 2.500,00 0,00 2.500,00 2.499,62 0,00 0,38

Grupo de programas 3121 Hospitales, servicios

asistenciales y centros salu

16.500,00 101,58 16.601,58 4.307,59 0,00 12.293,99

Política de gasto 31 Sanidad. 218.000,00 46.877,70 264.877,70 247.322,48 27.762,76 -10.207,54

Política de gasto: 32 Educacion.

Grupo de programas: 3211 Creación centros docentes preescolar y primaria

0,00 0,00 0,00 0,00-500.000,00 500.000,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6293211

3211 62957 Ampliación Colegio San Carlos 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grupo de programas 3211 Creación centros docentes

preescolar y primaria

500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grupo de programas: 3231 Funcionamie. de centros preesc., primaria y ed.esp

679,21 0,00 132.906,27 133.585,48-24.500,00 158.085,48Laboral Fijo1303231

3231 13000 Retribuciones básicas 71.667,68 -500,00 71.167,68 71.028,50 0,00 139,18

3231 13001 Horas extraordinarias 4.000,00 -3.500,00 500,00 364,00 0,00 136,00

3231 13002 Otras remuneraciones 82.417,80 -20.500,00 61.917,80 61.513,77 0,00 404,03

913,54 329,22 146.127,22 147.369,98-3.000,00 150.369,98Laboral temporal1313231

3231 13100 Laboral temporal 69.324,78 -1.000,00 68.324,78 67.902,87 0,00 421,91

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13:09:13 del 24/05/2018

I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

3231 13101 Horas extras personal laboral temporal. 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 546,00 0,00 454,00

3231 13102 Otras remuneraciones. 79.045,20 -1.000,00 78.045,20 77.678,35 329,22 37,63

161,26 4.542,47 86.353,98 91.057,71-13.787,29 104.845,00Cuotas sociales1603231

3231 16000 Seguridad Social 100.000,00 -11.787,29 88.212,71 83.617,92 4.542,47 52,32

3231 16008 Asistencia médico-farmacéutica 4.845,00 -2.000,00 2.845,00 2.736,06 0,00 108,94

723,06 0,00 3.506,94 4.230,00-11.000,00 15.230,00Gastos sociales del personal1623231

3231 16200 Formación y perfeccionamiento del perso 5.490,00 -5.000,00 490,00 0,00 0,00 490,00

3231 16209 Otros gastos sociales 9.740,00 -6.000,00 3.740,00 3.506,94 0,00 233,06

4.224,29 0,00 884,06 5.108,35 108,35 5.000,00Arrend. de maquinaria, instalaciones y 2033231

3231 20300 Arrend. de maquinaria, instalaciones y 5.000,00 108,35 5.108,35 884,06 0,00 4.224,29

-1.731,87 7.205,11 6.526,76 12.000,00 0,00 12.000,00Infraestructuras y bienes naturales2103231

3231 21000 Infraestructuras y bienes naturales 12.000,00 0,00 12.000,00 6.526,76 7.205,11 -1.731,87

-7.759,05 4.056,20 78.417,67 74.714,82 24.714,82 50.000,00Edificios y otras construcciones2123231

3231 21200 Edificios y otras construcciones 50.000,00 24.714,82 74.714,82 78.417,67 4.056,20 -7.759,05

4.988,35 976,11 14.173,71 20.138,17 138,17 20.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2133231

3231 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 20.000,00 138,17 20.138,17 14.173,71 976,11 4.988,35

2.430,07 0,00 2.069,93 4.500,00 0,00 4.500,00Otro inmovilizado material2193231

3231 21900 Otro inmovilizado material 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

3231 21901 Jardines 2.500,00 0,00 2.500,00 2.069,93 0,00 430,07

-5.182,92 2.478,67 139.922,91 137.218,66 12.718,66 124.500,00Suministros2213231

3231 22100 Energía eléctrica 60.000,00 2.627,91 62.627,91 65.521,89 2.478,67 -5.372,65

3231 22101 Agua 10.000,00 10.000,00 20.000,00 22.666,61 0,00 -2.666,61

3231 22102 Gas 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

3231 22103 Combustible y carburantes 40.000,00 0,00 40.000,00 36.043,32 0,00 3.956,68

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

3231 22104 Vestuario 1.000,00 0,00 1.000,00 568,23 0,00 431,77

3231 22110 Productos de limpieza y aseo 10.000,00 90,75 10.090,75 14.976,36 0,00 -4.885,61

3231 22199 Otros suministros 3.000,00 0,00 3.000,00 146,50 0,00 2.853,50

2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00Primas de seguros2243231

3231 22400 Primas de seguros 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

1.301,48 962,13 15.236,39 17.500,00 10.000,00 7.500,00Gastos diversos2263231

3231 22602 Publicidad y propaganda 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

3231 22699 Otros gastos diversos 6.000,00 10.000,00 16.000,00 15.236,39 962,13 -198,52

18.336,55 20.332,89 297.830,56 336.500,00 137.500,00 199.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2273231

3231 22700 Limpieza y aseo 170.000,00 137.500,00 307.500,00 290.802,51 20.332,89 -3.635,40

3231 22701 Seguridad 6.000,00 0,00 6.000,00 4.879,09 0,00 1.120,91

3231 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 23.000,00 0,00 23.000,00 2.148,96 0,00 20.851,04

300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00Dietas2303231

3231 23020 Del personal no directivo 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00

250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00Locomoción2313231

3231 23120 Del personal no directivo 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

19.434,00 5.084,00 26.244,00 50.762,00 742,00 50.020,00Transferencias corrientes.4803231

3231 48002 Transferencias a instituciones sin fine 25.000,00 -6.000,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00

3231 48004 Premios, becas y pensiones de estudio e 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3231 48033 Subvención CEIP de Jesús (actividades) 1.452,00 1.452,00 2.904,00 2.904,00 0,00 0,00

3231 48034 Subvención CEIP de Sant Carles (activid 1.794,00 1.794,00 3.588,00 1.794,00 1.784,00 10,00

3231 48035 Subvención CEIP de Santa Gertrudis (act 2.520,00 2.304,00 4.824,00 4.608,00 0,00 216,00

3231 48036 Subvención CEIP Venda d´Arabí (activida 2.354,00 2.346,00 4.700,00 4.692,00 0,00 8,00

3231 48037 Subvención CEIP Santa Eulrlia (activida 2.354,00 2.346,00 4.700,00 4.692,00 0,00 8,00

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

3231 48038 Subvención CEIP Sant Ciriac (actividade 2.354,00 0,00 2.354,00 2.346,00 0,00 8,00

3231 48039 Subvención CEIP Puig den Valls (activid 2.354,00 0,00 2.354,00 2.304,00 0,00 50,00

3231 48040 Subvención CEIP S´Olivera (actividades) 2.438,00 0,00 2.438,00 2.304,00 0,00 134,00

3231 48041 Subvención APIMA CEIP Jesús (actividade 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00

3231 48042 Subvención APIMA CEIP Sant Carles (acti 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00

3231 48043 Subvención APIMA CEIP Sta. Gertrudis (a 300,00 300,00 600,00 0,00 600,00 0,00

3231 48044 Subvención APIMA CEIP Venda d´Arabi (ac 300,00 300,00 600,00 0,00 600,00 0,00

3231 48045 Subvención APIMA CEIP Santa Eulrlia (ac 300,00 300,00 600,00 0,00 600,00 0,00

3231 48046 Subvención APIMA CEIP Sant Ciriac (acti 300,00 300,00 600,00 0,00 600,00 0,00

3231 48047 Subvención APIMA CEIP Puig den Valls (a 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00

3231 48048 Subvención APIMA CEIP S´Olivera (activi 300,00 300,00 600,00 300,00 300,00 0,00

Grupo de programas 3231 Funcionamie. de centros preesc.,

primaria y ed.esp

904.100,46 133.634,71 1.037.735,17 950.200,40 45.966,80 41.567,97

Grupo de programas: 3241 Funcionamiento Centros ensenanza secundaria

0,00 1.200,00 900,00 2.100,00-4.100,00 6.200,00Transferencias corrientes.4803241

3241 48002 Transferencias a instituciones sin fine 5.000,00 -4.400,00 600,00 600,00 0,00 0,00

3241 48049 Subvención APIMA Institut Xarc (activid 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00

3241 48050 Subvención APIMA Institut Quartó del Re 300,00 300,00 600,00 300,00 300,00 0,00

3241 48070 Subvención IES Quartó del Rei (activida 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00

3241 48071 Subvención IES Xarc (actividades) 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00

Grupo de programas 3241 Funcionamiento Centros ensenanza

secundaria

6.200,00 -4.100,00 2.100,00 900,00 1.200,00 0,00

Política de gasto 32 Educacion. 1.410.300,46 -370.465,29 1.039.835,17 951.100,40 47.166,80 41.567,97

Política de gasto: 33 Cultura.

Grupo de programas: 3321 Bibliotecas públicas

509,45 0,00 2.069,31 2.578,76-19.500,00 22.078,76Laboral Fijo1303321

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

3321 13000 Retribuciones básicas 9.596,16 -8.500,00 1.096,16 874,43 0,00 221,73

3321 13001 Horas extraordinarias 600,00 -500,00 100,00 0,00 0,00 100,00

3321 13002 Otras remuneraciones 11.882,60 -10.500,00 1.382,60 1.194,88 0,00 187,72

693,99 0,00 43.829,39 44.523,38 17.500,00 27.023,38Laboral temporal1313321

3321 13100 Laboral temporal 14.572,60 9.500,00 24.072,60 23.888,72 0,00 183,88

3321 13101 Horas extras personal laboral temporal. 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00

3321 13102 Otras remuneraciones. 12.150,78 8.000,00 20.150,78 19.940,67 0,00 210,11

255,51 1.140,04 14.716,69 16.112,24-487,76 16.600,00Cuotas sociales1603321

3321 16000 Seguridad Social 16.000,00 12,24 16.012,24 14.659,69 1.140,04 212,51

3321 16008 Asistencia médico-farmacéutica 600,00 -500,00 100,00 57,00 0,00 43,00

425,00 0,00 0,00 425,00-500,00 925,00Gastos sociales del personal1623321

3321 16200 Formación y perfeccionamiento del perso 525,00 -500,00 25,00 0,00 0,00 25,00

3321 16209 Otros gastos sociales 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00

1.502,24 0,00 33.497,76 35.000,00 0,00 35.000,00Arrendamientos de edificios y otras con2023321

3321 20200 Arrendamientos de edificios y otras con 35.000,00 0,00 35.000,00 33.497,76 0,00 1.502,24

2.471,36 0,00 836,63 3.307,99 307,99 3.000,00Edificios y otras construcciones2123321

3321 21200 Edificios y otras construcciones 3.000,00 307,99 3.307,99 836,63 0,00 2.471,36

2.669,65 0,00 330,35 3.000,00 0,00 3.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2133321

3321 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 3.000,00 0,00 3.000,00 330,35 0,00 2.669,65

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Otro inmovilizado material2193321

3321 21900 Otro inmovilizado material 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

4.818,70 0,00 10.181,30 15.000,00 0,00 15.000,00Material de oficina2203321

3321 22000 Ordinario no inventariable 4.500,00 0,00 4.500,00 2.683,97 0,00 1.816,03

3321 22001 Prensa, revistas, libros y otras public 8.000,00 0,00 8.000,00 7.497,33 0,00 502,67

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

3321 22002 Material informático no inventariable 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

5.629,78 319,33 6.810,64 12.759,75 509,75 12.250,00Suministros2213321

3321 22100 Energía eléctrica 10.000,00 509,75 10.509,75 6.810,64 319,33 3.379,78

3321 22101 Agua 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

3321 22110 Productos de limpieza y aseo 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

3321 22199 Otros suministros 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

-949,75 0,00 1.949,75 1.000,00 0,00 1.000,00Comunicaciones2223321

3321 22200 Servicios de telecomunicaciones 1.000,00 0,00 1.000,00 1.949,75 0,00 -949,75

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Primas de seguros2243321

3321 22400 Primas de seguros 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

-1.520,80 0,00 5.020,80 3.500,00 0,00 3.500,00Gastos diversos2263321

3321 22601 Atenciones protocolarias y representati 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

3321 22699 Otros gastos diversos 2.500,00 0,00 2.500,00 5.020,80 0,00 -2.520,80

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2273321

3321 22700 Limpieza y aseo 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

3321 22701 Seguridad 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00Dietas2303321

3321 23020 Del personal no directivo 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00Locomoción2313321

3321 23120 Del personal no directivo 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 350,00

778,40 2.755,48 19.466,12 23.000,00-17.000,00 40.000,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6293321

3321 62911 Fondos bibliotecarios. 40.000,00 -17.000,00 23.000,00 19.466,12 2.755,48 778,40

Grupo de programas 3321 Bibliotecas públicas 184.977,14 -19.170,02 165.807,12 138.708,74 4.214,85 22.883,53

Grupo de programas: 3322 Archivos

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

1.926,72 0,00 73,28 2.000,00 0,00 2.000,00Edificios y otras construcciones2123322

3322 21200 Edificios y otras construcciones 2.000,00 0,00 2.000,00 73,28 0,00 1.926,72

2.425,90 0,00 574,10 3.000,00 0,00 3.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2133322

3322 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 3.000,00 0,00 3.000,00 574,10 0,00 2.425,90

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00Otro inmovilizado material2193322

3322 21900 Otro inmovilizado material 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00Suministros2213322

3322 22100 Energía eléctrica 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

3322 22110 Productos de limpieza y aseo 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

3322 22199 Otros suministros 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

1.964,21 0,00 1.535,79 3.500,00 0,00 3.500,00Comunicaciones2223322

3322 22200 Servicios de telecomunicaciones 3.500,00 0,00 3.500,00 1.535,79 0,00 1.964,21

1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00Primas de seguros2243322

3322 22400 Primas de seguros 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

10.659,67 0,00 840,33 11.500,00 0,00 11.500,00Gastos diversos2263322

3322 22617 Ampliación archivo imagen/cultura. 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

3322 22699 Otros gastos diversos 1.500,00 0,00 1.500,00 840,33 0,00 659,67

11.737,25 7.865,99 97.262,75 116.865,99 13.865,99 103.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2273322

3322 22700 Limpieza y aseo 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

3322 22701 Seguridad 1.500,00 0,00 1.500,00 438,78 0,00 1.061,22

3322 22729 Gestión archivo municipal. 97.500,00 13.865,99 111.365,99 94.391,88 7.865,99 9.108,12

3322 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 1.500,00 0,00 1.500,00 2.432,09 0,00 -932,09

Grupo de programas 3322 Archivos 131.000,00 13.865,99 144.865,99 100.286,25 7.865,99 36.713,75

Grupo de programas: 3331 Equipamientos culturales y museos

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13:09:13 del 24/05/2018

I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

3.542,95 1.776,85 12.957,05 18.276,85 14.776,85 3.500,00Edificios y otras construcciones2123331

3331 21200 Edificios y otras construcciones 3.500,00 14.776,85 18.276,85 12.957,05 1.776,85 3.542,95

1.293,50 0,00 9.706,50 11.000,00 10.000,00 1.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2133331

3331 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 1.000,00 10.000,00 11.000,00 9.706,50 0,00 1.293,50

-1.871,60 0,00 2.371,60 500,00 0,00 500,00Otro inmovilizado material2193331

3331 21900 Otro inmovilizado material 500,00 0,00 500,00 2.371,60 0,00 -1.871,60

600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00Material de oficina2203331

3331 22000 Ordinario no inventariable 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

3331 22002 Material informático no inventariable 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 350,00

2.417,73 0,00 6.749,36 9.167,09 417,09 8.750,00Suministros2213331

3331 22100 Energía eléctrica 6.000,00 417,09 6.417,09 5.310,71 0,00 1.106,38

3331 22101 Agua 1.250,00 0,00 1.250,00 1.438,65 0,00 -188,65

3331 22110 Productos de limpieza y aseo 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

3331 22199 Otros suministros 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00Primas de seguros2243331

3331 22400 Primas de seguros 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

5.247,37 0,00 6.252,63 11.500,00 7.000,00 4.500,00Gastos diversos2263331

3331 22602 Publicidad y propaganda 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

3331 22699 Otros gastos diversos 2.000,00 7.000,00 9.000,00 6.252,63 0,00 2.747,37

2.293,18 0,00 28.706,82 31.000,00 10.000,00 21.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2273331

3331 22700 Limpieza y aseo 7.500,00 0,00 7.500,00 8.799,18 0,00 -1.299,18

3331 22701 Seguridad 1.500,00 0,00 1.500,00 1.106,65 0,00 393,35

3331 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 12.000,00 10.000,00 22.000,00 18.800,99 0,00 3.199,01

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13:09:13 del 24/05/2018

I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

4.764,15 0,00 2.735,85 7.500,00 0,00 7.500,00Mobiliario6253331

3331 62500 Mobiliario 7.500,00 0,00 7.500,00 2.735,85 0,00 4.764,15

-46.166,85 0,00 71.166,85 25.000,00 0,00 25.000,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6293331

3331 62914 Adquisición obras de arte. 25.000,00 0,00 25.000,00 71.166,85 0,00 -46.166,85

Grupo de programas 3331 Equipamientos culturales y museos 73.850,00 42.193,94 116.043,94 140.646,66 1.776,85 -26.379,57

Grupo de programas: 3341 Promocion cultural.

569,84 0,00 38.357,18 38.927,02-32.000,00 70.927,02Laboral temporal1313341

3341 13100 Laboral temporal 37.168,46 -20.500,00 16.668,46 16.358,37 0,00 310,09

3341 13101 Horas extras personal laboral temporal. 250,00 3.000,00 3.250,00 3.000,00 0,00 250,00

3341 13102 Otras remuneraciones. 33.508,56 -14.500,00 19.008,56 18.998,81 0,00 9,75

526,90 2.989,28 23.921,16 27.437,34 3.052,34 24.385,00Cuotas sociales1603341

3341 16000 Seguridad Social 24.000,00 3.052,34 27.052,34 23.921,16 2.989,28 141,90

3341 16008 Asistencia médico-farmacéutica 385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 385,00

250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00Gastos sociales del personal1623341

3341 16200 Formación y perfeccionamiento del perso 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

52.846,39 0,00 127.153,61 180.000,00 0,00 180.000,00Arrendamientos de edificios y otras con2023341

3341 20200 Arrendamientos de edificios y otras con 180.000,00 0,00 180.000,00 127.153,61 0,00 52.846,39

4.093,58 5.272,02 9.644,13 19.009,73 4.009,73 15.000,00Edificios y otras construcciones2123341

3341 21200 Edificios y otras construcciones 15.000,00 4.009,73 19.009,73 9.644,13 5.272,02 4.093,58

726,98 0,00 6.273,02 7.000,00 0,00 7.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2133341

3341 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 7.000,00 0,00 7.000,00 6.273,02 0,00 726,98

-1.423,96 0,00 5.423,96 4.000,00 0,00 4.000,00Otro inmovilizado material2193341

3341 21900 Otro inmovilizado material 4.000,00 0,00 4.000,00 5.423,96 0,00 -1.423,96

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

1.988,55 0,00 4.011,45 6.000,00 0,00 6.000,00Material de oficina2203341

3341 22000 Ordinario no inventariable 4.000,00 0,00 4.000,00 3.982,45 0,00 17,55

3341 22001 Prensa, revistas, libros y otras public 2.000,00 0,00 2.000,00 29,00 0,00 1.971,00

31.986,12 118,34 28.395,54 60.500,00 0,00 60.500,00Suministros2213341

3341 22100 Energía eléctrica 50.000,00 0,00 50.000,00 26.345,26 118,34 23.536,40

3341 22101 Agua 1.000,00 0,00 1.000,00 1.048,86 0,00 -48,86

3341 22104 Vestuario 1.500,00 0,00 1.500,00 433,89 0,00 1.066,11

3341 22110 Productos de limpieza y aseo 4.000,00 0,00 4.000,00 482,86 0,00 3.517,14

3341 22199 Otros suministros 4.000,00 0,00 4.000,00 84,67 0,00 3.915,33

-2.121,12 0,00 10.121,12 8.000,00 0,00 8.000,00Primas de seguros2243341

3341 22400 Primas de seguros 8.000,00 0,00 8.000,00 10.121,12 0,00 -2.121,12

16.612,48 16.640,22 610.847,30 644.100,00 131.600,00 512.500,00Gastos diversos2263341

3341 22601 Atenciones protocolarias y representati 2.500,00 0,00 2.500,00 731,10 0,00 1.768,90

3341 22602 Publicidad y propaganda 10.000,00 0,00 10.000,00 13.329,25 0,00 -3.329,25

3341 22618 Premios, trofeos y medallas 2.000,00 0,00 2.000,00 2.210,48 0,00 -210,48

3341 22619 Organización actos culturales. 225.000,00 110.000,00 335.000,00 306.147,26 3.907,30 24.945,44

3341 22620 Gastos Funcionamiento Banda de Tambores 3.000,00 0,00 3.000,00 2.940,30 0,00 59,70

3341 22621 Gastos funcionamiento Escuela de Música 7.000,00 0,00 7.000,00 7.510,94 0,00 -510,94

3341 22622 Gastos funcionamiento Cine Teatro Espan 135.000,00 0,00 135.000,00 134.697,66 0,00 302,34

3341 22645 Programas difusión actualidad municipal 120.000,00 0,00 120.000,00 115.917,31 12.732,92 -8.650,23

3341 22699 Otros gastos diversos 8.000,00 21.600,00 29.600,00 27.363,00 0,00 2.237,00

8.451,99 0,00 299.048,01 307.500,00 72.500,00 235.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2273341

3341 22700 Limpieza y aseo 15.000,00 0,00 15.000,00 1.961,54 0,00 13.038,46

3341 22701 Seguridad 5.000,00 0,00 5.000,00 2.864,55 0,00 2.135,45

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

3341 22723 Transportes, viajes y excursiones. 5.000,00 17.500,00 22.500,00 18.490,36 0,00 4.009,64

3341 22730 Servicios profesionales profesores Escu 120.000,00 0,00 120.000,00 127.339,38 0,00 -7.339,38

3341 22736 Gestión Centro Cultural de Jesús. 60.000,00 20.000,00 80.000,00 84.643,45 0,00 -4.643,45

3341 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 30.000,00 35.000,00 65.000,00 63.748,73 0,00 1.251,27

816,00 0,00 134,00 950,00 0,00 950,00Dietas2303341

3341 23020 Del personal no directivo 950,00 0,00 950,00 134,00 0,00 816,00

-1.662,34 0,00 7.662,34 6.000,00 0,00 6.000,00Locomoción2313341

3341 23120 Del personal no directivo 6.000,00 0,00 6.000,00 7.662,34 0,00 -1.662,34

2.289,60 0,00 2.710,40 5.000,00 0,00 5.000,00Gastos de edición y distribución2403341

3341 24000 Gastos de edición y distribución 5.000,00 0,00 5.000,00 2.710,40 0,00 2.289,60

40.900,00 9.703,58 71.396,42 122.000,00 26.500,00 95.500,00Transferencias corrientes.4803341

3341 48001 Transferencias a familias. 3.000,00 -1.500,00 1.500,00 1.200,00 0,00 300,00

3341 48002 Transferencias a instituciones sin fine 45.000,00 20.500,00 65.500,00 43.746,42 1.453,58 20.300,00

3341 48004 Premios, becas y pensiones de estudio e 3.500,00 500,00 4.000,00 3.700,00 0,00 300,00

3341 48008 Subvención Asoc. Adultos Ibiza y Formen 11.500,00 11.500,00 23.000,00 17.250,00 5.750,00 0,00

3341 48009 Ayudas grupos folklóricos, caramelles, 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

3341 48010 Ayuda edición libros y otras publicacio 10.000,00 -7.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

3341 48027 Subvención Asoc. Carreters d´Eivissa y 2.500,00 2.500,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 0,00

0,00 3.000,00 7.000,00 10.000,00 4.000,00 6.000,00Transferencias corrientes.4823341

3341 48202 Subvención Hermandad Nuestra Senora de 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

3341 48203 Subvención Asociación Cultural Puig de 3.000,00 3.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

3341 48204 Subvención Ag. Musical Ntra. Senora de 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

3341 48206 Subvención Hermandad Caballeros Legiona 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

123.847,85 21.175,00 0,00 145.022,85 145.012,85 10,00Edificios y otras construcciones6223341

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

3341 62208 Ampliación local Escuela de Música. 10,00 145.012,85 145.022,85 0,00 21.175,00 123.847,85

-6.546,07 11.680,29 7.365,78 12.500,00 0,00 12.500,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut6233341

3341 62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 5.000,00 0,00 5.000,00 4.915,78 11.680,29 -11.596,07

3341 62301 Compra instrumentos musicales 7.500,00 0,00 7.500,00 2.450,00 0,00 5.050,00

3.402,85 26.998,45 5.831,95 36.233,25-19.766,75 56.000,00Mobiliario6253341

3341 62500 Mobiliario 6.000,00 5.233,25 11.233,25 5.831,95 5.233,28 168,02

3341 62503 Ampliación local 3S Edad Santa Gertrudi 50.000,00 -25.000,00 25.000,00 0,00 21.765,17 3.234,83

183.859,39 1.020.153,42 64.824,25 1.268.837,06 1.023.827,06 245.010,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6293341

3341 62958 Mejoras Centro Cultural Puig den Valls. 30.000,00 53.683,83 83.683,83 45.167,85 8.515,98 30.000,00

3341 62985 Centro Socio-Cultural San Carlos 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

3341 62986 Rehabilitación elementos etnológicos 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3341 62988 Reforma y ascensor Edf. Polivalente C) 200.000,00 985.143,23 1.185.143,23 19.656,40 1.011.637,44 153.849,39

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 60.000,00 40.000,00A familias e instituciones sin fines d7803341

3341 78000 A familias e instituciones sin fines d 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3341 78002 Subvención Parroquia Santa Eulalia (amp 30.000,00 70.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Grupo de programas 3341 Promocion cultural. 1.590.532,02 1.418.735,23 3.009.267,25 1.330.121,62 1.117.730,60 561.415,03

Grupo de programas: 3361 Arqueologia y proteccion del Patr. Hist.-Artist.

7.760,51 0,00 10.252,23 18.012,74 8.012,74 10.000,00Infraestructuras y bienes naturales2103361

3361 21000 Infraestructuras y bienes naturales 10.000,00 8.012,74 18.012,74 10.252,23 0,00 7.760,51

380,50 0,00 9.619,50 10.000,00 0,00 10.000,00Edificios y otras construcciones2123361

3361 21200 Edificios y otras construcciones 10.000,00 0,00 10.000,00 9.619,50 0,00 380,50

-9.328,64 0,00 13.554,64 4.226,00 726,00 3.500,00Gastos diversos2263361

3361 22699 Otros gastos diversos 3.500,00 726,00 4.226,00 13.554,64 0,00 -9.328,64

25.000,00 22.991,02 0,00 47.991,02-2.008,98 50.000,00Transferencias corrientes.4803361

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

3361 48002 Transferencias a instituciones sin fine 50.000,00 -2.008,98 47.991,02 0,00 22.991,02 25.000,00

49.064,37 0,00 192.753,00 241.817,37 241.817,37 0,00Otras invers de repos. en infraest. y B6193361

3361 61916 Sustitución pavimento Puig de Missa. 0,00 241.817,37 241.817,37 192.753,00 0,00 49.064,37

36.385,87 0,00 13.614,13 50.000,00-100.000,00 150.000,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6293361

3361 62915 Recuperación/museización Río Santa Eulr 75.000,00 -60.000,00 15.000,00 13.614,13 0,00 1.385,87

3361 62986 Rehabilitación elementos etnológicos 75.000,00 -40.000,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

10,00 0,00 48.783,20 48.793,20-22.260,72 71.053,92A familias e instituciones sin fines d7803361

3361 78000 A familias e instituciones sin fines d 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

3361 78005 Subvención mantenimiento patrimonio his 40.000,00 -22.260,72 17.739,28 17.739,28 0,00 0,00

3361 78006 Subvención Obispado (arreglo Iglesia Je 31.043,92 0,00 31.043,92 31.043,92 0,00 0,00

Grupo de programas 3361 Arqueologia y proteccion del

Patr. Hist.-Artist.

294.553,92 126.286,41 420.840,33 288.576,70 22.991,02 109.272,61

Grupo de programas: 3371 Instalaciones de ocupación del tiempo libre.

30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00Laboral Fijo1303371

3371 13000 Retribuciones básicas 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

3371 13001 Horas extraordinarias 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

3371 13002 Otras remuneraciones 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

687,85 0,00 38.209,55 38.897,40-2.750,00 41.647,40Laboral temporal1313371

3371 13100 Laboral temporal 17.505,74 -750,00 16.755,74 16.526,51 0,00 229,23

3371 13101 Horas extras personal laboral temporal. 2.000,00 0,00 2.000,00 1.600,00 0,00 400,00

3371 13102 Otras remuneraciones. 22.141,66 -2.000,00 20.141,66 20.083,04 0,00 58,62

895,32 1.022,73 9.774,58 11.692,63-5.092,37 16.785,00Cuotas sociales1603371

3371 16000 Seguridad Social 16.000,00 -5.092,37 10.907,63 9.670,08 1.022,73 214,82

3371 16008 Asistencia médico-farmacéutica 385,00 0,00 385,00 104,50 0,00 280,50

3371 16009 Otras cuotas 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

10,00 0,00 0,00 10,00-500,00 510,00Gastos sociales del personal1623371

3371 16200 Formación y perfeccionamiento del perso 510,00 -500,00 10,00 0,00 0,00 10,00

1.920,00 0,00 58.080,00 60.000,00 0,00 60.000,00Arrendamientos de edificios y otras con2023371

3371 20200 Arrendamientos de edificios y otras con 60.000,00 0,00 60.000,00 58.080,00 0,00 1.920,00

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Arrendamientos de otro inmovilizado mat2083371

3371 20800 Arrendamientos de otro inmovilizado mat 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

5.738,96 100,59 2.261,04 8.100,59 100,59 8.000,00Edificios y otras construcciones2123371

3371 21200 Edificios y otras construcciones 8.000,00 100,59 8.100,59 2.261,04 100,59 5.738,96

-3.813,79 1.554,91 4.758,88 2.500,00 0,00 2.500,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2133371

3371 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 2.500,00 0,00 2.500,00 4.758,88 1.554,91 -3.813,79

-1.626,99 0,00 1.626,99 0,00 0,00 0,00Equipos para procesos de información2163371

3371 21600 Equipos para procesos de información 0,00 0,00 0,00 1.626,99 0,00 -1.626,99

-1.479,16 0,00 5.479,16 4.000,00 0,00 4.000,00Material de oficina2203371

3371 22000 Ordinario no inventariable 3.000,00 0,00 3.000,00 4.756,74 0,00 -1.756,74

3371 22001 Prensa, revistas, libros y otras public 1.000,00 0,00 1.000,00 722,42 0,00 277,58

9.629,63 0,00 10.870,37 20.500,00 0,00 20.500,00Suministros2213371

3371 22100 Energía eléctrica 18.000,00 0,00 18.000,00 10.587,94 0,00 7.412,06

3371 22101 Agua 500,00 0,00 500,00 282,43 0,00 217,57

3371 22110 Productos de limpieza y aseo 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

3371 22199 Otros suministros 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

-508,18 0,00 1.758,18 1.250,00 0,00 1.250,00Comunicaciones2223371

3371 22200 Servicios de telecomunicaciones 1.250,00 0,00 1.250,00 1.758,18 0,00 -508,18

-167,58 0,00 2.167,58 2.000,00 0,00 2.000,00Primas de seguros2243371

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

3371 22400 Primas de seguros 2.000,00 0,00 2.000,00 2.167,58 0,00 -167,58

2.850,78 0,00 7.210,30 10.061,08 561,08 9.500,00Gastos diversos2263371

3371 22601 Atenciones protocolarias y representati 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

3371 22602 Publicidad y propaganda 2.500,00 0,00 2.500,00 550,55 0,00 1.949,45

3371 22618 Premios, trofeos y medallas 1.000,00 0,00 1.000,00 84,25 0,00 915,75

3371 22699 Otros gastos diversos 5.000,00 561,08 5.561,08 6.575,50 0,00 -1.014,42

-12.379,74 9.199,60 94.358,82 91.178,68 4.928,68 86.250,00Trabajos realizados por otras empresas 2273371

3371 22700 Limpieza y aseo 18.000,00 0,00 18.000,00 17.473,77 0,00 526,23

3371 22701 Seguridad 750,00 0,00 750,00 572,72 0,00 177,28

3371 22723 Transportes, viajes y excursiones. 1.500,00 328,90 1.828,90 2.605,28 0,00 -776,38

3371 22732 Servicio monitores Punt Jove. 60.000,00 4.599,78 64.599,78 62.547,18 9.199,60 -7.147,00

3371 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 6.000,00 0,00 6.000,00 11.159,87 0,00 -5.159,87

201,25 0,00 298,75 500,00 0,00 500,00Dietas2303371

3371 23020 Del personal no directivo 500,00 0,00 500,00 298,75 0,00 201,25

-1.117,32 0,00 2.367,32 1.250,00 0,00 1.250,00Locomoción2313371

3371 23120 Del personal no directivo 1.250,00 0,00 1.250,00 2.367,32 0,00 -1.117,32

0,00 0,00 0,00 0,00-5.000,00 5.000,00Transferencias corrientes.4803371

3371 48002 Transferencias a instituciones sin fine 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.571,50 24.623,50 1.815,00 46.010,00-54.000,00 100.010,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6293371

3371 62942 Adaptación local Parque de la Paz. 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

3371 62991 Centro juvenil Can Senia (Jesús). 100.000,00 -54.000,00 46.000,00 1.815,00 24.623,50 19.561,50

Grupo de programas 3371 Instalaciones de ocupación del

tiempo libre.

360.732,40 -61.752,02 298.980,38 241.036,52 36.501,33 21.442,53

Grupo de programas: 3381 Fiestas populares y festejos.

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13:09:13 del 24/05/2018

I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

337,96 0,00 43.144,24 43.482,20-250,00 43.732,20Laboral Fijo1303381

3381 13000 Retribuciones básicas 15.771,42 0,00 15.771,42 15.552,88 0,00 218,54

3381 13001 Horas extraordinarias 750,00 -750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3381 13002 Otras remuneraciones 27.210,78 500,00 27.710,78 27.591,36 0,00 119,42

712,65 1.107,55 13.244,02 15.064,22 584,22 14.480,00Cuotas sociales1603381

3381 16000 Seguridad Social 14.250,00 584,22 14.834,22 13.244,02 1.107,55 482,65

3381 16008 Asistencia médico-farmacéutica 230,00 0,00 230,00 0,00 0,00 230,00

255,00 0,00 0,00 255,00 0,00 255,00Gastos sociales del personal1623381

3381 16200 Formación y perfeccionamiento del perso 255,00 0,00 255,00 0,00 0,00 255,00

1.474,24 0,00 1.525,76 3.000,00 0,00 3.000,00Arrendamientos de otro inmovilizado mat2083381

3381 20800 Arrendamientos de otro inmovilizado mat 3.000,00 0,00 3.000,00 1.525,76 0,00 1.474,24

-169.890,43 18.072,18 721.196,97 569.378,72 108.378,72 461.000,00Gastos diversos2263381

3381 22601 Atenciones protocolarias y representati 6.000,00 0,00 6.000,00 908,00 0,00 5.092,00

3381 22602 Publicidad y propaganda 20.000,00 3.983,32 23.983,32 37.019,14 0,00 -13.035,82

3381 22605 Organización cabalgatas de reyes 20.000,00 0,00 20.000,00 17.998,54 6.152,85 -4.151,39

3381 22610 Festejos y almuerzos 3S Edad. 37.500,00 105,68 37.605,68 45.621,75 0,00 -8.016,07

3381 22618 Premios, trofeos y medallas 15.000,00 644,15 15.644,15 19.228,63 567,40 -4.151,88

3381 22625 Actuaciones musicales. 110.000,00 0,00 110.000,00 180.568,51 1.020,00 -71.588,51

3381 22645 Programas difusión actualidad municipal 10.000,00 0,00 10.000,00 30.965,98 4.033,27 -24.999,25

3381 22646 Otros actos festivos. 70.000,00 98.734,80 168.734,80 173.718,92 550,00 -5.534,12

3381 22647 Alquiler de carpas. 25.000,00 0,00 25.000,00 20.570,00 0,00 4.430,00

3381 22648 Servicios sanitarios (ambulancias, ...) 7.500,00 214,20 7.714,20 10.213,57 0,00 -2.499,37

3381 22649 Equipos sonido e iluminación. 65.000,00 4.696,57 69.696,57 80.916,24 4.231,93 -15.451,60

3381 22650 Alquiler cabinas sanitarias. 5.000,00 0,00 5.000,00 8.753,14 0,00 -3.753,14

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Liquidación del Presupuesto de Gastos 2017

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

3381 22652 Instalaciones eléctricas. 25.000,00 0,00 25.000,00 29.030,17 0,00 -4.030,17

3381 22699 Otros gastos diversos 45.000,00 0,00 45.000,00 65.684,38 1.516,73 -22.201,11

750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00Dietas2303381

3381 23020 Del personal no directivo 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00Locomoción2313381

3381 23120 Del personal no directivo 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

1.000,00 2.250,00 6.250,00 9.500,00-1.250,00 10.750,00Transferencias corrientes.4803381

3381 48001 Transferencias a familias. 3.500,00 -3.000,00 500,00 0,00 0,00 500,00

3381 48002 Transferencias a instituciones sin fine 3.000,00 -2.500,00 500,00 0,00 0,00 500,00

3381 48028 Subvención Classic Automovil Club Ibiza 2.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

3381 48055 Ayuda Club de la Moto Clásica d´Eiviss 2.250,00 2.250,00 4.500,00 2.250,00 2.250,00 0,00

Grupo de programas 3381 Fiestas populares y festejos. 534.467,20 107.462,94 641.930,14 785.360,99 21.429,73 -164.860,58

Política de gasto 33 Cultura. 3.170.112,68 1.627.622,47 4.797.735,15 3.024.737,48 1.212.510,37 560.487,30

Política de gasto: 34 Deporte.

Grupo de programas: 3401 Administracion general de Deportes

5.276,26 0,00 2.223,74 7.500,00 0,00 7.500,00Material de oficina2203401

3401 22000 Ordinario no inventariable 5.000,00 0,00 5.000,00 1.053,39 0,00 3.946,61

3401 22001 Prensa, revistas, libros y otras public 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

3401 22002 Material informático no inventariable 2.000,00 0,00 2.000,00 1.170,35 0,00 829,65

680,74 0,00 5.819,26 6.500,00 0,00 6.500,00Suministros2213401

3401 22104 Vestuario 5.000,00 0,00 5.000,00 3.789,23 0,00 1.210,77

3401 22106 Productos farmacéuticos y material sani 1.500,00 0,00 1.500,00 2.030,03 0,00 -530,03

3.436,00 0,00 1.564,00 5.000,00 0,00 5.000,00Gastos diversos2263401

3401 22699 Otros gastos diversos 5.000,00 0,00 5.000,00 1.564,00 0,00 3.436,00

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2273401

3401 22706 Estudios y trabajos técnicos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

3401 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00Dietas2303401

3401 23020 Del personal no directivo 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00

750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00Locomoción2313401

3401 23120 Del personal no directivo 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00

Grupo de programas 3401 Administracion general de

Deportes

28.500,00 0,00 28.500,00 9.607,00 0,00 18.893,00

Grupo de programas: 3411 Promocion y fomento del deporte

1.857,00 0,00 143,00 2.000,00 0,00 2.000,00Arrendamientos de otro inmovilizado mat2083411

3411 20800 Arrendamientos de otro inmovilizado mat 2.000,00 0,00 2.000,00 143,00 0,00 1.857,00

1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00Transportes2233411

3411 22300 Transportes 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

-7.955,42 0,00 30.205,42 22.250,00 10.250,00 12.000,00Primas de seguros2243411

3411 22400 Primas de seguros 12.000,00 10.250,00 22.250,00 30.205,42 0,00 -7.955,42

-50.815,28 1.620,00 308.793,38 259.598,10 187.598,10 72.000,00Gastos diversos2263411

3411 22601 Atenciones protocolarias y representati 2.000,00 253,80 2.253,80 3.203,44 0,00 -949,64

3411 22602 Publicidad y propaganda 3.000,00 486,42 3.486,42 2.933,29 0,00 553,13

3411 22618 Premios, trofeos y medallas 8.000,00 0,00 8.000,00 20.415,10 250,00 -12.665,10

3411 22635 Organización campus de verano. 7.000,00 15.800,00 22.800,00 25.618,05 1.370,00 -4.188,05

3411 22636 Jornadas deportivas escolares. 12.000,00 0,00 12.000,00 13.202,30 0,00 -1.202,30

3411 22637 Organización competiciones deportivas. 35.000,00 170.878,30 205.878,30 219.587,19 0,00 -13.708,89

3411 22699 Otros gastos diversos 5.000,00 179,58 5.179,58 23.834,01 0,00 -18.654,43

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

-1.783,16 0,00 14.164,31 12.381,15 381,15 12.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2273411

3411 22723 Transportes, viajes y excursiones. 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

3411 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 6.000,00 381,15 6.381,15 14.164,31 0,00 -7.783,16

9.832,33 76.811,92 304.973,75 391.618,00 20.618,00 371.000,00Transferencias corrientes.4803411

3411 48001 Transferencias a familias. 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3411 48002 Transferencias a instituciones sin fine 272.000,00 10.168,00 282.168,00 233.773,75 44.061,92 4.332,33

3411 48011 Convenios colaboración entidades deport 5.000,00 2.000,00 7.000,00 8.000,00 500,00 -1.500,00

3411 48012 Ayudas escuelas deportivas 15.000,00 -6.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00

3411 48056 Convenio Club Basket Puig den Valls (es 4.000,00 2.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00

3411 48057 Convenio Triatló Santa Eulrria (escuel 8.000,00 3.200,00 11.200,00 7.200,00 4.000,00 0,00

3411 48058 Convenio Santa Eulrria Handbol Club (e 5.000,00 0,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 0,00

3411 48059 Convenio As. Handbol Club Puig den Val 3.000,00 1.500,00 4.500,00 3.000,00 1.500,00 0,00

3411 48060 Convenio Club Tenis Taula Santa Eulrri 5.000,00 2.000,00 7.000,00 4.000,00 2.000,00 1.000,00

3411 48061 Convenio Federació Balear Tir amb Arc 2.000,00 1.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00

3411 48062 Convenio SCR Pena Deportiva (escuela g 4.500,00 2.250,00 6.750,00 4.500,00 2.250,00 0,00

3411 48063 Convenio Club Ciclista Santa Eulalia ( 1.000,00 500,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00

3411 48064 Convenio Club de Pesca Santa Eulalia ( 3.000,00 3.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

3411 48065 Convenio Club Dep. At. de Jesús (mante 6.000,00 3.000,00 9.000,00 6.000,00 3.000,00 0,00

3411 48066 Convenio SCR Pena Deportiva (escuela f 20.000,00 10.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00

3411 48067 Convenio Societat de Trot Eivisenc (eve 2.500,00 1.000,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00

Grupo de programas 3411 Promocion y fomento del deporte 470.500,00 218.847,25 689.347,25 658.279,86 78.431,92 -47.364,53

Grupo de programas: 3421 Instalaciones deportivas.

1.037,57 0,00 191.073,29 192.110,86-64.000,00 256.110,86Laboral Fijo1303421

3421 13000 Retribuciones básicas 116.504,50 -18.500,00 98.004,50 97.579,82 0,00 424,68

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

3421 13001 Horas extraordinarias 5.000,00 -3.500,00 1.500,00 1.342,00 0,00 158,00

3421 13002 Otras remuneraciones 134.606,36 -42.000,00 92.606,36 92.151,47 0,00 454,89

150,78 0,00 45.031,50 45.182,28 1.500,00 43.682,28Laboral temporal1313421

3421 13100 Laboral temporal 22.685,88 -4.000,00 18.685,88 18.665,70 0,00 20,18

3421 13101 Horas extras personal laboral temporal. 1.500,00 1.000,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00

3421 13102 Otras remuneraciones. 19.496,40 4.500,00 23.996,40 23.865,80 0,00 130,60

465,38 4.690,14 66.795,51 71.951,03-22.408,97 94.360,00Cuotas sociales1603421

3421 16000 Seguridad Social 90.000,00 -18.908,97 71.091,03 66.384,61 4.690,14 16,28

3421 16008 Asistencia médico-farmacéutica 4.360,00 -3.500,00 860,00 410,90 0,00 449,10

492,50 0,00 1.377,50 1.870,00-7.000,00 8.870,00Gastos sociales del personal1623421

3421 16200 Formación y perfeccionamiento del perso 4.025,00 -4.000,00 25,00 0,00 0,00 25,00

3421 16209 Otros gastos sociales 4.845,00 -3.000,00 1.845,00 1.377,50 0,00 467,50

1.710,30 0,00 1.289,70 3.000,00 0,00 3.000,00Arrend. de maquinaria, instalaciones y 2033421

3421 20300 Arrend. de maquinaria, instalaciones y 3.000,00 0,00 3.000,00 1.289,70 0,00 1.710,30

28.174,45 12.614,25 21.211,30 62.000,00 50.000,00 12.000,00Arrendamientos de otro inmovilizado mat2083421

3421 20800 Arrendamientos de otro inmovilizado mat 12.000,00 50.000,00 62.000,00 21.211,30 12.614,25 28.174,45

14.066,57 0,00 15.933,43 30.000,00 0,00 30.000,00Infraestructuras y bienes naturales2103421

3421 21000 Infraestructuras y bienes naturales 30.000,00 0,00 30.000,00 15.933,43 0,00 14.066,57

-12.770,89 2.726,22 72.654,12 62.609,45 32.609,45 30.000,00Edificios y otras construcciones2123421

3421 21200 Edificios y otras construcciones 30.000,00 32.609,45 62.609,45 72.654,12 2.726,22 -12.770,89

-3.647,40 0,00 58.647,40 55.000,00 30.000,00 25.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2133421

3421 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 25.000,00 30.000,00 55.000,00 58.647,40 0,00 -3.647,40

973,10 0,00 26,90 1.000,00 0,00 1.000,00Elementos de transporte2143421

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

3421 21400 Elementos de transporte 1.000,00 0,00 1.000,00 26,90 0,00 973,10

1.660,20 0,00 1.339,80 3.000,00 0,00 3.000,00Equipos para procesos de información2163421

3421 21600 Equipos para procesos de información 3.000,00 0,00 3.000,00 1.339,80 0,00 1.660,20

1.697,93 0,00 2.802,07 4.500,00 0,00 4.500,00Otro inmovilizado material2193421

3421 21900 Otro inmovilizado material 2.500,00 0,00 2.500,00 1.468,94 0,00 1.031,06

3421 21901 Jardines 2.000,00 0,00 2.000,00 1.333,13 0,00 666,87

36.547,80 3.521,15 359.676,27 399.745,22 17.245,22 382.500,00Suministros2213421

3421 22100 Energía eléctrica 205.000,00 13.309,10 218.309,10 189.792,54 3.521,15 24.995,41

3421 22101 Agua 3.500,00 0,00 3.500,00 6.718,55 0,00 -3.218,55

3421 22102 Gas 9.000,00 1.283,70 10.283,70 17.795,85 0,00 -7.512,15

3421 22103 Combustible y carburantes 145.000,00 481,46 145.481,46 117.822,59 0,00 27.658,87

3421 22110 Productos de limpieza y aseo 20.000,00 2.170,96 22.170,96 27.546,74 0,00 -5.375,78

-8.525,32 488,37 23.407,95 15.371,00 371,00 15.000,00Gastos diversos2263421

3421 22699 Otros gastos diversos 15.000,00 371,00 15.371,00 23.407,95 488,37 -8.525,32

-50.088,61 17.008,60 733.458,61 700.378,60 13.378,60 687.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2273421

3421 22700 Limpieza y aseo 70.000,00 0,00 70.000,00 80.740,59 3.630,00 -14.370,59

3421 22701 Seguridad 2.000,00 0,00 2.000,00 3.095,33 0,00 -1.095,33

3421 22733 Gestión piscinas muncipales. 610.000,00 0,00 610.000,00 640.437,69 0,00 -30.437,69

3421 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 5.000,00 13.378,60 18.378,60 9.185,00 13.378,60 -4.185,00

300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00Dietas2303421

3421 23020 Del personal no directivo 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00

300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00Locomoción2313421

3421 23120 Del personal no directivo 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00

105.519,93 319.087,79 1.107.552,03 1.532.159,75 1.062.149,75 470.010,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6293421

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

3421 62916 Mejora pistas atletismo 10,00 245.199,85 245.209,85 0,00 241.882,86 3.326,99

3421 62919 Mejora instalaciones deportivas y ef. e 100.000,00 5.830,90 105.830,90 255.252,74 14.486,15 -163.907,99

3421 62921 Centro y vestuarios Santa Gertrudis 200.000,00 21.659,00 221.659,00 12.659,10 11.495,00 197.504,90

3421 62967 Mejora pistas polideportivas municipale 75.000,00 0,00 75.000,00 25.020,00 0,00 49.980,00

3421 62989 Cubrición pistas deportivas Es Puig de 65.000,00 819.460,00 884.460,00 814.620,19 51.223,78 18.616,03

3421 62993 Proyecto ciudad deportiva Santa Eulrria 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grupo de programas 3421 Instalaciones deportivas. 2.066.633,14 1.113.845,05 3.180.478,19 2.702.277,38 360.136,52 118.064,29

Política de gasto 34 Deporte. 2.565.633,14 1.332.692,30 3.898.325,44 3.370.164,24 438.568,44 89.592,76

Área de gasto 3 PRODUCCION BIENES PUBLICOS CARACTER PREF. 7.364.046,28 2.636.727,18 10.000.773,46 7.593.324,60 1.726.008,37 681.440,49

Área de gasto:4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO

Política de gasto: 41 Agricultura, ganaderia y pesda.

Grupo de programas: 4101 Administracion general agricultura, ganad. pesca

6.534,46 0,00 19.965,54 26.500,00 10.000,00 16.500,00Gastos diversos2264101

4101 22601 Atenciones protocolarias y representati 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00

4101 22602 Publicidad y propaganda 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

4101 22699 Otros gastos diversos 12.000,00 10.000,00 22.000,00 19.965,54 0,00 2.034,46

12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2274101

4101 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

855,04 0,00 114.144,96 115.000,00-5.000,00 120.000,00A Mancomunidades4634101

4101 46301 Mancomunidad Matadero Insular. 120.000,00 -5.000,00 115.000,00 114.144,96 0,00 855,04

-600,00 64.100,00 32.500,00 96.000,00 16.000,00 80.000,00Transferencias corrientes.4804101

4101 48001 Transferencias a familias. 2.500,00 -1.500,00 1.000,00 0,00 1.600,00 -600,00

4101 48002 Transferencias a instituciones sin fine 10.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

4101 48051 Subv. Cooperativa Agricola Santa Eulal 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

4101 48052 Subv. Cooperativa Agricola Santa Eulal 20.000,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00 20.000,00 0,00

4101 48053 Ayuda Agroeivissa Sociedad Coop. (funci 20.000,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00 20.000,00 0,00

4101 48054 Ayuda Cooperativa Agrícola Sant Antoni 2.500,00 2.500,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 0,00

4101 48069 Subvención Cofradía Pescadores de Ibiza 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

71.000,00 37.985,02 19.912,24 128.897,26 71.397,26 57.500,00A familias e instituciones sin fines d7804101

4101 78000 A familias e instituciones sin fines d 2.500,00 -1.500,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

4101 78003 Ayuda Cooperativa Agrícola Santa Eulali 20.000,00 20.000,00 40.000,00 5.215,73 34.784,27 0,00

4101 78004 Ayudas rehabilitación entorno rural/par 35.000,00 52.897,26 87.897,26 14.696,51 3.200,75 70.000,00

Grupo de programas 4101 Administracion general

agricultura, ganad. pesca

286.000,00 92.397,26 378.397,26 186.522,74 102.085,02 89.789,50

Política de gasto 41 Agricultura, ganaderia y pesda. 286.000,00 92.397,26 378.397,26 186.522,74 102.085,02 89.789,50

Política de gasto: 43 Comercio, turismo y PYMES

Grupo de programas: 4301 Admon. general de Comercio, turismo y PYMES

-3.299,75 0,00 167.600,98 164.301,23 27.801,23 136.500,00Gastos diversos2264301

4301 22601 Atenciones protocolarias y representati 1.500,00 0,00 1.500,00 60,00 0,00 1.440,00

4301 22602 Publicidad y propaganda 10.000,00 1.878,53 11.878,53 14.281,86 0,00 -2.403,33

4301 22638 Organización eventos de carácter comerc 100.000,00 922,70 100.922,70 125.162,55 0,00 -24.239,85

4301 22639 Plan dinamización comercial. 20.000,00 0,00 20.000,00 232,32 0,00 19.767,68

4301 22699 Otros gastos diversos 5.000,00 25.000,00 30.000,00 27.864,25 0,00 2.135,75

30.871,85 0,00 95.524,45 126.396,30 73.896,30 52.500,00Trabajos realizados por otras empresas 2274301

4301 22731 Instalación alumbrado de navidad. 45.000,00 58.896,30 103.896,30 78.279,11 0,00 25.617,19

4301 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 7.500,00 15.000,00 22.500,00 17.245,34 0,00 5.254,66

-162,10 1.750,00 9.412,10 11.000,00 0,00 11.000,00Transferencias corrientes.4804301

4301 48001 Transferencias a familias. 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

4301 48002 Transferencias a instituciones sin fine 6.000,00 0,00 6.000,00 9.412,10 1.750,00 -5.162,10

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

524,65 11.270,24 65.003,24 76.798,13 16.798,13 60.000,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6294301

4301 62920 Compra material alumbrado navidad. 60.000,00 16.798,13 76.798,13 65.003,24 11.270,24 524,65

Grupo de programas 4301 Admon. general de Comercio,

turismo y PYMES

260.000,00 118.495,66 378.495,66 337.540,77 13.020,24 27.934,65

Grupo de programas: 4321 Información y promoción turística.

68,06 0,00 0,00 68,06-8.500,00 8.568,06Retribuciones básicas1204321

4321 12004 Sueldos del Grupo C2 8.558,06 -8.500,00 58,06 0,00 0,00 58,06

4321 12006 Trienios 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

1.194,70 0,00 0,00 1.194,70-13.500,00 14.694,70Retribuciones complementarias1214321

4321 12100 Complemento de destino 4.034,94 -4.000,00 34,94 0,00 0,00 34,94

4321 12101 Complemento específico 9.988,72 -9.500,00 488,72 0,00 0,00 488,72

4321 12103 Otros complementos 671,04 0,00 671,04 0,00 0,00 671,04

1.024,29 0,00 17.598,45 18.622,74-11.500,00 30.122,74Laboral temporal1314321

4321 13100 Laboral temporal 15.591,80 -6.500,00 9.091,80 8.635,94 0,00 455,86

4321 13101 Horas extras personal laboral temporal. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

4321 13102 Otras remuneraciones. 14.030,94 -5.000,00 9.030,94 8.962,51 0,00 68,43

0,00 0,00 0,00 0,00-60.000,00 60.000,00Otro personal1434321

4321 14312 Otro personal eventual (Plan municipal 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00Productividad1504321

4321 15000 Productividad 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

0,00 0,00 0,00 0,00-1.500,00 1.500,00Gratificaciones1514321

4321 15100 Gratificaciones 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

923,74 858,17 6.267,76 8.049,67-16.600,33 24.650,00Cuotas sociales1604321

4321 16000 Seguridad Social 24.000,00 -16.600,33 7.399,67 6.267,76 858,17 273,74

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

4321 16008 Asistencia médico-farmacéutica 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 650,00

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00Gastos sociales del personal1624321

4321 16200 Formación y perfeccionamiento del perso 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

4.741,16 0,00 45.258,84 50.000,00 50.000,00 0,00Arrendamientos de terrenos y bienes nat2004321

4321 20000 Arrendamientos de terrenos y bienes nat 0,00 50.000,00 50.000,00 45.258,84 0,00 4.741,16

1.022,50 0,00 1.477,50 2.500,00 0,00 2.500,00Arrendamientos de material de transport2044321

4321 20400 Arrendamientos de material de transport 2.500,00 0,00 2.500,00 1.477,50 0,00 1.022,50

1.569,85 780,25 3.757,05 6.107,15 1.107,15 5.000,00Arrendamientos de otro inmovilizado mat2084321

4321 20800 Arrendamientos de otro inmovilizado mat 5.000,00 1.107,15 6.107,15 3.757,05 780,25 1.569,85

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00Cánones2094321

4321 20900 Cánones 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

21.188,60 858,00 28.606,91 50.653,51 25.653,51 25.000,00Infraestructuras y bienes naturales2104321

4321 21000 Infraestructuras y bienes naturales 25.000,00 25.653,51 50.653,51 28.606,91 858,00 21.188,60

-1.044,16 0,00 13.087,72 12.043,56 43,56 12.000,00Edificios y otras construcciones2124321

4321 21200 Edificios y otras construcciones 12.000,00 43,56 12.043,56 13.087,72 0,00 -1.044,16

2.294,88 341,22 19.444,70 22.080,80 19.080,80 3.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2134321

4321 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 3.000,00 19.080,80 22.080,80 19.444,70 341,22 2.294,88

2.075,77 0,00 424,23 2.500,00 0,00 2.500,00Elementos de transporte2144321

4321 21400 Elementos de transporte 2.500,00 0,00 2.500,00 424,23 0,00 2.075,77

-1.484,53 0,00 4.984,53 3.500,00 0,00 3.500,00Otro inmovilizado material2194321

4321 21900 Otro inmovilizado material 3.500,00 0,00 3.500,00 4.984,53 0,00 -1.484,53

4.171,27 0,00 5.250,34 9.421,61 171,61 9.250,00Material de oficina2204321

4321 22000 Ordinario no inventariable 6.000,00 171,61 6.171,61 4.089,34 0,00 2.082,27

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

4321 22001 Prensa, revistas, libros y otras public 1.750,00 0,00 1.750,00 798,00 0,00 952,00

4321 22002 Material informático no inventariable 1.500,00 0,00 1.500,00 363,00 0,00 1.137,00

2.643,47 628,60 79.691,19 82.963,26 713,26 82.250,00Suministros2214321

4321 22100 Energía eléctrica 70.000,00 713,26 70.713,26 72.192,86 628,60 -2.108,20

4321 22101 Agua 1.500,00 0,00 1.500,00 5.350,43 0,00 -3.850,43

4321 22103 Combustible y carburantes 3.500,00 0,00 3.500,00 1.516,50 0,00 1.983,50

4321 22104 Vestuario 1.000,00 0,00 1.000,00 88,57 0,00 911,43

4321 22106 Productos farmacéuticos y material sani 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00

4321 22110 Productos de limpieza y aseo 1.500,00 0,00 1.500,00 542,83 0,00 957,17

4321 22112 Sumin. mat. electrónico y eléctri. y d 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

4321 22199 Otros suministros 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

-1.351,99 0,00 1.351,99 0,00 0,00 0,00Comunicaciones2224321

4321 22200 Servicios de telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00 1.351,99 0,00 -1.351,99

947,29 0,00 11.052,71 12.000,00 0,00 12.000,00Primas de seguros2244321

4321 22400 Primas de seguros 12.000,00 0,00 12.000,00 11.052,71 0,00 947,29

-38.810,31 12.124,06 474.212,11 447.525,86 153.005,86 294.520,00Gastos diversos2264321

4321 22601 Atenciones protocolarias y representati 6.000,00 0,00 6.000,00 320,54 0,00 5.679,46

4321 22602 Publicidad y propaganda 39.020,00 25.005,86 64.025,86 60.387,02 11.630,06 -7.991,22

4321 22630 Fiestas Es Caná. 18.000,00 0,00 18.000,00 22.373,27 0,00 -4.373,27

4321 22631 Fiestas Cala LLonga. 18.000,00 8.000,00 26.000,00 32.044,98 0,00 -6.044,98

4321 22641 Fiesta Día del Turista. 8.500,00 0,00 8.500,00 13.466,01 0,00 -4.966,01

4321 22643 Canon ocupación dominio público marítim 145.000,00 0,00 145.000,00 127.397,68 0,00 17.602,32

4321 22699 Otros gastos diversos 60.000,00 120.000,00 180.000,00 218.222,61 494,00 -38.716,61

65.381,28 148.845,76 681.715,52 895.942,56 244.442,56 651.500,00Trabajos realizados por otras empresas 2274321

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

4321 22700 Limpieza y aseo 12.000,00 0,00 12.000,00 13.056,09 0,00 -1.056,09

4321 22701 Seguridad 1.500,00 0,00 1.500,00 1.786,10 0,00 -286,10

4321 22706 Estudios y trabajos técnicos 12.000,00 30.000,00 42.000,00 16.359,81 21.361,14 4.279,05

4321 22734 Gestión y mantenimiento Palacio de Cong 420.000,00 0,00 420.000,00 310.224,31 28.202,21 81.573,48

4321 22735 Campanas promoción turística. 70.000,00 169.300,01 239.300,01 184.841,31 65.629,11 -11.170,41

4321 22738 Plan de calidad playas municipales. 10.000,00 0,00 10.000,00 1.101,45 0,00 8.898,55

4321 22740 Gastos Ibiza Convention Bureau. 76.000,00 0,00 76.000,00 43.813,37 31.206,67 979,96

4321 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 50.000,00 45.142,55 95.142,55 110.533,08 2.446,63 -17.837,16

750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00Dietas2304321

4321 23020 Del personal no directivo 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00

7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00Locomoción2314321

4321 23120 Del personal no directivo 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Gastos de edición y distribución2404321

4321 24000 Gastos de edición y distribución 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

419,56 361.834,44 446.915,53 809.169,53 297.169,53 512.000,00Transferencias corrientes.4804321

4321 48001 Transferencias a familias. 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4321 48002 Transferencias a instituciones sin fine 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4321 48004 Premios, becas y pensiones de estudio e 35.000,00 -20.000,00 15.000,00 14.746,00 0,00 254,00

4321 48014 Subvención Asoc. Estación Náutica Sant 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00

4321 48015 Otras transferencias (turismo senior) 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4321 48016 Convenio Cruz Roja socorrismo/salvament 365.000,00 349.169,53 714.169,53 352.169,53 361.834,44 165,56

-60.905,07 73.454,61 2.450,46 15.000,00 0,00 15.000,00Inversión nueva infraestructuras y bien6014321

4321 60100 Centro Turístico-cultural de Jesús. 15.000,00 0,00 15.000,00 2.450,46 73.454,61 -60.905,07

475.015,09 20.082,13 34.655,95 529.753,17 529.743,17 10,00Otras invers de repos. en infraest. y B6194321

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

4321 61910 Mejora zona turística Santa Eulalia 10,00 82.219,19 82.229,19 34.655,95 20.082,13 27.491,11

4321 61917 Embellec.y modern. C/Pou des Lleo -Es C 0,00 447.523,98 447.523,98 0,00 0,00 447.523,98

15.504,04 6.491,65 4.634,31 26.630,00-3.370,00 30.000,00Equipos para procesos de información6264321

4321 62601 Aplicaciones informáticas 30.000,00 -3.370,00 26.630,00 4.634,31 6.491,65 15.504,04

-6.660,86 47.797,17 187.244,43 228.380,74-91.629,26 320.010,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6294321

4321 62904 Proyecto embellecimiento/modernización 125.000,00 -85.000,00 40.000,00 0,00 39.082,97 917,03

4321 62922 Mejoras en infraestructuras turísticas. 85.000,00 25.795,72 110.795,72 110.622,37 8.641,60 -8.468,25

4321 62928 Infraestructuras Es Caná 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

4321 62954 Senalización informativa del Municipio. 50.000,00 -32.424,98 17.575,02 15.815,12 0,00 1.759,90

4321 62963 Accesibilidad Playa Cala Llonga 60.000,00 0,00 60.000,00 60.806,94 72,60 -879,54

440.845,14 7.460,86 1.694,00 450.000,00 450.000,00 0,00Otras invers. de repos asoc. al funcio 6394321

4321 63904 Infraestructuras deportivo-turísticas. 0,00 450.000,00 450.000,00 1.694,00 7.460,86 440.845,14

Grupo de programas 4321 Información y promoción

turística.

2.131.335,50 1.564.531,42 3.695.866,92 2.071.776,23 681.556,92 942.533,77

Grupo de programas: 4331 Desarrollo empresarial.

2.500,00 0,00 0,00 2.500,00-12.500,00 15.000,00Subvenciones para fomento del empleo4704331

4331 47001 Ayudas apoyo actividad comercial del mu 15.000,00 -12.500,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

84.000,00 6.000,00 0,00 90.000,00 55.000,00 35.000,00Otras subvenciones a Empresas privadas4794331

4331 47900 Otras sub. Empresas privadas (microcréd 35.000,00 55.000,00 90.000,00 0,00 6.000,00 84.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00-20.000,00 20.000,00Terrenos y bienes naturales6214331

4331 62103 Club de Feina. 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00A empresas privadas7704331

4331 77000 Transferencias a empresas privadas 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

Grupo de programas 4331 Desarrollo empresarial. 70.010,00 22.500,00 92.510,00 0,00 6.000,00 86.510,00

Política de gasto 43 Comercio, turismo y PYMES 2.461.345,50 1.705.527,08 4.166.872,58 2.409.317,00 700.577,16 1.056.978,42

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

Política de gasto: 45 Infraestructuras.

Grupo de programas: 4531 Carreteras

41.283,50 0,00 8.716,50 50.000,00 0,00 50.000,00Infraestructuras y bienes naturales2104531

4531 21000 Infraestructuras y bienes naturales 50.000,00 0,00 50.000,00 8.716,50 0,00 41.283,50

7.067,35 16.705,14 33.560,26 57.332,75 37.332,75 20.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2274531

4531 22709 Senalización vial 20.000,00 30.000,00 50.000,00 29.111,02 16.705,14 4.183,84

4531 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 0,00 7.332,75 7.332,75 4.449,24 0,00 2.883,51

815.120,75 485.364,28 1.400.411,86 2.700.896,89 2.550.896,89 150.000,00Otras invers de repos. en infraest. y B6194531

4531 61908 Reposición asfáltica y rehab. entorno r 0,00 2.135.430,00 2.135.430,00 1.376.802,49 485.364,27 273.263,24

4531 61911 Remodelación Ctra. Es Caná y carril-bic 150.000,00 415.466,89 565.466,89 23.609,37 0,01 541.857,51

2.268.975,90 59.129,99 197.872,78 2.525.978,67 2.425.968,67 100.010,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6294531

4531 62948 Reposición asfáltica carreteras. 100.000,00 2.186.902,52 2.286.902,52 197.872,78 59.129,99 2.029.899,75

4531 62990 Proyecto Ctra. Cala Lenya (Font de Pera 10,00 239.066,15 239.076,15 0,00 0,00 239.076,15

Grupo de programas 4531 Carreteras 320.010,00 5.014.198,31 5.334.208,31 1.640.561,40 561.199,41 3.132.447,50

Grupo de programas: 4541 Caminos vecinales

5.640,45 0,00 9.359,55 15.000,00 0,00 15.000,00Infraestructuras y bienes naturales2104541

4541 21000 Infraestructuras y bienes naturales 15.000,00 0,00 15.000,00 9.359,55 0,00 5.640,45

-2.574,58 1.423,34 103.203,51 102.052,27 12.052,27 90.000,00Otro inmovilizado material2194541

4541 21902 Conservación caminos vecinales. 90.000,00 12.052,27 102.052,27 103.203,51 1.423,34 -2.574,58

9.011,63 14.278,00 22.361,08 45.650,71 30.650,71 15.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2274541

4541 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 15.000,00 30.650,71 45.650,71 22.361,08 14.278,00 9.011,63

247.423,67 7.187,21 171.564,72 426.175,60 201.175,60 225.000,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6294541

4541 62924 Mejora caminos rurales. 100.000,00 225.763,37 325.763,37 125.063,93 8,77 200.690,67

4541 62940 Mejora Camí de l´Horta/carril bici (Jes 75.000,00 -75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

4541 62954 Senalización informativa del Municipio. 50.000,00 50.412,23 100.412,23 46.500,79 7.178,44 46.733,00

Grupo de programas 4541 Caminos vecinales 345.000,00 243.878,58 588.878,58 306.488,86 22.888,55 259.501,17

Grupo de programas: 4591 Otras infraestructuras.

25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00Infraestructuras y bienes naturales2104591

4591 21000 Infraestructuras y bienes naturales 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

69.414,39 0,00 0,00 69.414,39 69.404,39 10,00Edificios y otras construcciones6224591

4591 62207 Instalación T.D.T. San Carlos. 10,00 69.404,39 69.414,39 0,00 0,00 69.414,39

0,00 0,00 0,00 0,00-25.000,00 25.000,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6294591

4591 62925 Mejora infraestructuras varias. 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grupo de programas 4591 Otras infraestructuras. 50.010,00 44.404,39 94.414,39 0,00 0,00 94.414,39

Política de gasto 45 Infraestructuras. 715.020,00 5.302.481,28 6.017.501,28 1.947.050,26 584.087,96 3.486.363,06

Política de gasto: 49 Otras actuaciones de caracter economico.

Grupo de programas: 4911 Sociedad de la informacion.

310,70 21.332,30 38.357,00 60.000,00 0,00 60.000,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6294911

4911 62955 Administración electrónica 60.000,00 0,00 60.000,00 38.357,00 21.332,30 310,70

Grupo de programas 4911 Sociedad de la informacion. 60.000,00 0,00 60.000,00 38.357,00 21.332,30 310,70

Grupo de programas: 4921 Gestion del conocimiento.

105.944,17 54.042,23 31.798,80 191.785,20 191.785,20 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6294921

4921 62955 Administración electrónica 0,00 191.785,20 191.785,20 31.798,80 54.042,23 105.944,17

Grupo de programas 4921 Gestion del conocimiento. 0,00 191.785,20 191.785,20 31.798,80 54.042,23 105.944,17

Política de gasto 49 Otras actuaciones de caracter

economico.

60.000,00 191.785,20 251.785,20 70.155,80 75.374,53 106.254,87

Área de gasto 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO 3.522.365,50 7.292.190,82 10.814.556,32 4.613.045,80 1.462.124,67 4.739.385,85

Área de gasto:9 ACTUACIONES DE CARCTER GENERAL

Política de gasto: 91 Organos de gobierno.

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

Grupo de programas: 9121 Organos de gobierno.

785,92 0,00 406.029,96 406.815,88 0,00 406.815,88Retrib. básicas y otras remun. órganos 1009121

9121 10000 Retribuciones básicas 406.815,88 0,00 406.815,88 406.029,96 0,00 785,92

-1.012,68 0,00 116.424,78 115.412,10-6.500,00 121.912,10Retrib. básicas y otras remun. del pers1109121

9121 11000 Retribuciones básicas 121.412,10 -6.500,00 114.912,10 114.599,72 0,00 312,38

9121 11002 Otras remuneraciones 500,00 0,00 500,00 1.825,06 0,00 -1.325,06

8,72 0,00 11.342,94 11.351,66-2.000,00 13.351,66Retribuciones básicas1209121

9121 12006 Trienios 13.351,66 -2.000,00 11.351,66 11.342,94 0,00 8,72

291,24 12.458,91 150.985,01 163.735,16 13.735,16 150.000,00Cuotas sociales1609121

9121 16000 Seguridad Social 150.000,00 13.735,16 163.735,16 150.985,01 12.458,91 291,24

-7.162,68 2.420,00 10.742,68 6.000,00 0,00 6.000,00Gastos diversos2269121

9121 22601 Atenciones protocolarias y representati 6.000,00 0,00 6.000,00 10.742,68 2.420,00 -7.162,68

6.554,33 0,00 77.773,17 84.327,50 0,00 84.327,50Dietas2309121

9121 23000 De los miembros de los órganos de gobie 78.327,50 0,00 78.327,50 77.653,57 0,00 673,93

9121 23020 Del personal no directivo 6.000,00 0,00 6.000,00 119,60 0,00 5.880,40

13.211,91 0,00 77.788,09 91.000,00 0,00 91.000,00Locomoción2319121

9121 23100 De los miembros de los órganos de gobie 85.000,00 0,00 85.000,00 77.652,44 0,00 7.347,56

9121 23120 Del personal no directivo 6.000,00 0,00 6.000,00 135,65 0,00 5.864,35

20.763,01 0,00 79.156,39 99.919,40 0,00 99.919,40Otras indemnizaciones2339121

9121 23300 Otras indemnizaciones 91.919,40 0,00 91.919,40 72.812,18 0,00 19.107,22

9121 23301 Dietas y gastos viajes. 8.000,00 0,00 8.000,00 6.344,21 0,00 1.655,79

0,00 0,00 35.275,50 35.275,50 0,00 35.275,50Transferencias corrientes.4829121

9121 48207 Subvención Partido Popular 18.936,00 0,00 18.936,00 18.936,00 0,00 0,00

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

9121 48208 Subvención Partido Socialista Obrero Es 8.887,50 0,00 8.887,50 8.887,50 0,00 0,00

9121 48209 Subvención Guanyem Santa Eularia 7.452,00 0,00 7.452,00 7.452,00 0,00 0,00

Grupo de programas 9121 Organos de gobierno. 1.008.602,04 5.235,16 1.013.837,20 965.518,52 14.878,91 33.439,77

Política de gasto 91 Organos de gobierno. 1.008.602,04 5.235,16 1.013.837,20 965.518,52 14.878,91 33.439,77

Política de gasto: 92 Servicios de caracter general.

Grupo de programas: 9201 Administracion general.

860,56 0,00 62.015,94 62.876,50-58.500,00 121.376,50Retribuciones básicas1209201

9201 12000 Sueldos del Grupo A1 31.677,52 -16.000,00 15.677,52 15.440,87 0,00 236,65

9201 12001 Sueldos del Grupo A2 13.695,64 -13.500,00 195,64 0,00 0,00 195,64

9201 12003 Sueldos del Grupo C1 46.272,87 -11.000,00 35.272,87 35.142,29 0,00 130,58

9201 12004 Sueldos del Grupo C2 17.116,12 -17.000,00 116,12 0,00 0,00 116,12

9201 12006 Trienios 12.614,35 -1.000,00 11.614,35 11.432,78 0,00 181,57

1.091,88 0,00 68.085,81 69.177,69-79.500,00 148.677,69Retribuciones complementarias1219201

9201 12100 Complemento de destino 58.422,84 -33.000,00 25.422,84 25.021,18 0,00 401,66

9201 12101 Complemento específico 80.870,79 -41.500,00 39.370,79 38.959,12 0,00 411,67

9201 12103 Otros complementos 9.384,06 -5.000,00 4.384,06 4.105,51 0,00 278,55

10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00Contribuciones a planes de fondos de pe1279201

9201 12700 Contribuciones a planes de fondos de pe 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

468,78 0,00 82.434,10 82.902,88-67.500,00 150.402,88Laboral Fijo1309201

9201 13000 Retribuciones básicas 67.666,48 -31.500,00 36.166,48 36.158,59 0,00 7,89

9201 13001 Horas extraordinarias 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9201 13002 Otras remuneraciones 81.236,40 -34.500,00 46.736,40 46.275,51 0,00 460,89

250,83 0,00 234.012,73 234.263,56-31.000,00 265.263,56Laboral temporal1319201

9201 13100 Laboral temporal 128.084,46 -11.700,00 116.384,46 116.209,12 0,00 175,34

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

9201 13101 Horas extras personal laboral temporal. 2.500,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9201 13102 Otras remuneraciones. 134.679,10 -16.800,00 117.879,10 117.803,61 0,00 75,49

10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00Contribuciones a planes y fondos de pen1379201

9201 13700 Contribuciones a planes y fondos de pen 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

461,12 0,00 26.284,88 26.746,00-8.000,00 34.746,00Productividad1509201

9201 15000 Productividad 34.746,00 -8.000,00 26.746,00 26.284,88 0,00 461,12

232,36 0,00 767,64 1.000,00-2.000,00 3.000,00Gratificaciones1519201

9201 15100 Gratificaciones 3.000,00 -2.000,00 1.000,00 767,64 0,00 232,36

800,52 21.263,43 153.378,04 175.441,99-23.308,01 198.750,00Cuotas sociales1609201

9201 16000 Seguridad Social 192.000,00 -17.308,01 174.691,99 153.043,53 21.263,43 385,03

9201 16008 Asistencia médico-farmacéutica 6.750,00 -6.000,00 750,00 334,51 0,00 415,49

708,24 0,00 5.591,76 6.300,00-5.500,00 11.800,00Gastos sociales del personal1629201

9201 16200 Formación y perfeccionamiento del perso 5.550,00 -5.500,00 50,00 47,50 0,00 2,50

9201 16209 Otros gastos sociales 6.250,00 0,00 6.250,00 5.544,26 0,00 705,74

240,00 0,00 7.260,00 7.500,00 0,00 7.500,00Arrendamientos de terrenos y bienes nat2009201

9201 20000 Arrendamientos de terrenos y bienes nat 7.500,00 0,00 7.500,00 7.260,00 0,00 240,00

7.284,48 295,56 37.473,77 45.053,81 0,00 45.053,81Arrendamientos de edificios y otras con2029201

9201 20200 Arrendamientos de edificios y otras con 45.053,81 0,00 45.053,81 37.473,77 295,56 7.284,48

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Arrendamientos de material de transport2049201

9201 20400 Arrendamientos de material de transport 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Arrendamientos de otro inmovilizado mat2089201

9201 20800 Arrendamientos de otro inmovilizado mat 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1.227,94 298,35 8.864,70 10.390,99 5.390,99 5.000,00Edificios y otras construcciones2129201

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

9201 21200 Edificios y otras construcciones 5.000,00 5.390,99 10.390,99 8.864,70 298,35 1.227,94

-1.685,05 0,00 7.685,05 6.000,00 0,00 6.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2139201

9201 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 6.000,00 0,00 6.000,00 7.685,05 0,00 -1.685,05

1.602,36 0,00 897,64 2.500,00 0,00 2.500,00Elementos de transporte2149201

9201 21400 Elementos de transporte 2.500,00 0,00 2.500,00 897,64 0,00 1.602,36

4.600,72 0,00 40.399,28 45.000,00 0,00 45.000,00Equipos para procesos de información2169201

9201 21600 Equipos para procesos de información 45.000,00 0,00 45.000,00 40.399,28 0,00 4.600,72

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00Otro inmovilizado material2199201

9201 21900 Otro inmovilizado material 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

3.210,68 870,65 32.918,67 37.000,00 15.000,00 22.000,00Material de oficina2209201

9201 22000 Ordinario no inventariable 13.000,00 0,00 13.000,00 12.067,88 870,65 61,47

9201 22001 Prensa, revistas, libros y otras public 5.000,00 0,00 5.000,00 2.676,00 0,00 2.324,00

9201 22002 Material informático no inventariable 4.000,00 15.000,00 19.000,00 18.174,79 0,00 825,21

12.159,53 2.035,10 61.018,31 75.212,94 6.462,94 68.750,00Suministros2219201

9201 22100 Energía eléctrica 50.000,00 1.462,94 51.462,94 44.844,44 2.035,10 4.583,40

9201 22101 Agua 1.500,00 5.000,00 6.500,00 5.351,38 0,00 1.148,62

9201 22103 Combustible y carburantes 5.000,00 0,00 5.000,00 3.981,41 0,00 1.018,59

9201 22106 Productos farmacéuticos y material sani 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

9201 22110 Productos de limpieza y aseo 10.000,00 0,00 10.000,00 6.799,58 0,00 3.200,42

9201 22199 Otros suministros 2.000,00 0,00 2.000,00 41,50 0,00 1.958,50

-21.611,21 356,95 152.254,26 131.000,00 10.000,00 121.000,00Comunicaciones2229201

9201 22200 Servicios de telecomunicaciones 110.000,00 10.000,00 120.000,00 135.085,07 0,00 -15.085,07

9201 22201 Postales 8.000,00 0,00 8.000,00 17.169,19 0,00 -9.169,19

9201 22299 Otros gastos en comunicaciones 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 356,95 2.643,05

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Transportes2239201

9201 22300 Transportes 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1.591,97 0,00 43.408,03 45.000,00 15.000,00 30.000,00Primas de seguros2249201

9201 22400 Primas de seguros 30.000,00 15.000,00 45.000,00 43.408,03 0,00 1.591,97

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Tributos2259201

9201 22501 Tributos de las Comunidades Autónomas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

-41.550,04 26.748,97 163.619,15 148.818,08 22.318,08 126.500,00Gastos diversos2269201

9201 22601 Atenciones protocolarias y representati 8.000,00 220,00 8.220,00 5.112,62 19.960,60 -16.853,22

9201 22602 Publicidad y propaganda 8.000,00 1.604,34 9.604,34 10.824,56 544,50 -1.764,72

9201 22603 Publicidad en Diarios Oficiales 3.500,00 0,00 3.500,00 3.576,83 0,00 -76,83

9201 22604 Jurídicos, contenciosos 18.000,00 0,00 18.000,00 325,72 0,00 17.674,28

9201 22607 Oposiciones y pruebas selectivas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

9201 22642 Indemnizaciones (procesos judiciales y 18.000,00 0,00 18.000,00 21.042,56 0,00 -3.042,56

9201 22645 Programas difusión actualidad municipal 50.000,00 1.315,89 51.315,89 91.649,44 6.050,00 -46.383,55

9201 22699 Otros gastos diversos 20.000,00 19.177,85 39.177,85 31.087,42 193,87 7.896,56

-14.513,97 35.485,28 195.693,67 216.664,98 96.664,98 120.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2279201

9201 22700 Limpieza y aseo 15.000,00 804,65 15.804,65 8.078,30 0,00 7.726,35

9201 22701 Seguridad 3.000,00 0,00 3.000,00 3.232,14 0,00 -232,14

9201 22702 Valoraciones y peritajes 1.000,00 0,00 1.000,00 847,00 0,00 153,00

9201 22705 Procesos electorales 1.000,00 0,00 1.000,00 1.434,36 0,00 -434,36

9201 22739 Honorarios asesoría (nóminas, S.S). 60.000,00 0,00 60.000,00 61.757,74 0,00 -1.757,74

9201 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 40.000,00 95.860,33 135.860,33 120.344,13 35.485,28 -19.969,08

400,00 0,00 4.600,00 5.000,00 0,00 5.000,00Dietas2309201

9201 23020 Del personal no directivo 5.000,00 0,00 5.000,00 4.600,00 0,00 400,00

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

-152,47 0,00 2.152,47 2.000,00 0,00 2.000,00Locomoción2319201

9201 23120 Del personal no directivo 2.000,00 0,00 2.000,00 2.152,47 0,00 -152,47

87.047,73 260.552,61 134.301,97 481.902,31 51.902,31 430.000,00Edificios y otras construcciones6229201

9201 62203 Ampliación archivo municipal 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

9201 62204 Mejora dependencias municipalesy ef. en 250.000,00 51.902,31 301.902,31 71.328,29 260.552,61 -29.978,59

9201 62211 Plan ahorro enegético edificios muniicp 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

9201 62212 Adecuación local Juzgado de Paz 60.000,00 0,00 60.000,00 62.973,68 0,00 -2.973,68

-47.567,71 21.750,87 68.643,82 42.826,98 17.826,98 25.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut6239201

9201 62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 25.000,00 17.826,98 42.826,98 68.643,82 21.750,87 -47.567,71

11.332,83 2.371,60 11.295,57 25.000,00 0,00 25.000,00Mobiliario6259201

9201 62500 Mobiliario 25.000,00 0,00 25.000,00 11.295,57 2.371,60 11.332,83

-59.576,21 67.867,55 113.614,31 121.905,65 46.905,65 75.000,00Equipos para procesos de información6269201

9201 62600 Equipos para procesos de información 50.000,00 26.059,77 76.059,77 46.852,17 13.974,15 15.233,45

9201 62601 Aplicaciones informáticas 25.000,00 20.845,88 45.845,88 66.762,14 53.893,40 -74.809,66

0,00 0,00 0,00 0,00-3.000,00 3.000,00Préstamos a corto plazo8309201

9201 83000 Préstamos a corto plazo 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00Préstamos a largo plazo8319201

9201 83100 Préstamos a largo plazo 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

Grupo de programas 9201 Administracion general. 2.116.340,44 9.163,92 2.125.504,36 1.730.671,57 439.896,92 -45.064,13

Grupo de programas: 9241 Participacion ciudadana.

-2.170,79 923,89 44.246,90 43.000,00 25.000,00 18.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2279241

9241 22723 Transportes, viajes y excursiones. 0,00 0,00 0,00 1.651,32 0,00 -1.651,32

9241 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 18.000,00 25.000,00 43.000,00 42.595,58 923,89 -519,47

4.000,00 4.450,00 8.175,00 16.625,00-4.775,00 21.400,00Transferencias corrientes.4829241

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

9241 48201 Ayudas organizaciones cívicas, religios 12.500,00 -4.775,00 7.725,00 3.725,00 0,00 4.000,00

9241 48205 Convenio As. Vecinos Cala LLonga (socio 8.900,00 0,00 8.900,00 4.450,00 4.450,00 0,00

Grupo de programas 9241 Participacion ciudadana. 39.400,00 20.225,00 59.625,00 52.421,90 5.373,89 1.829,21

Grupo de programas: 9251 Atencion a los ciudadanos.

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00Arrendamientos de edificios y otras con2029251

9251 20200 Arrendamientos de edificios y otras con 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00Gastos diversos2269251

9251 22699 Otros gastos diversos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

Grupo de programas 9251 Atencion a los ciudadanos. 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

Grupo de programas: 9291 Imprevistos, situaciones transitorias y contingenc

178.514,05 0,00 0,00 178.514,05 0,00 178.514,05Fondo de Contingencia de ej. presupuest5009291

9291 50000 Fondo de Contingencia de Ejecución Pres 178.514,05 0,00 178.514,05 0,00 0,00 178.514,05

Grupo de programas 9291 Imprevistos, situaciones

transitorias y contingenc

178.514,05 0,00 178.514,05 0,00 0,00 178.514,05

Política de gasto 92 Servicios de caracter general. 2.341.254,49 29.388,92 2.370.643,41 1.783.093,47 445.270,81 142.279,13

Política de gasto: 93 Administracion financiera y tributaria.

Grupo de programas: 9311 Politica economica y fiscal.

797,90 0,00 88.059,40 88.857,30-87.500,00 176.357,30Retribuciones básicas1209311

9311 12000 Sueldos del Grupo A1 47.516,28 -44.500,00 3.016,28 2.734,92 0,00 281,36

9311 12001 Sueldos del Grupo A2 54.782,56 -13.500,00 41.282,56 41.212,35 0,00 70,21

9311 12003 Sueldos del Grupo C1 41.131,44 -10.500,00 30.631,44 30.437,33 0,00 194,11

9311 12004 Sueldos del Grupo C2 17.116,12 -17.000,00 116,12 0,00 0,00 116,12

9311 12006 Trienios 15.810,90 -2.000,00 13.810,90 13.674,80 0,00 136,10

792,77 0,00 115.293,21 116.085,98-129.500,00 245.585,98Retribuciones complementarias1219311

9311 12100 Complemento de destino 91.006,86 -48.000,00 43.006,86 42.555,46 0,00 451,40

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

9311 12101 Complemento específico 141.187,48 -75.000,00 66.187,48 66.019,13 0,00 168,35

9311 12103 Otros complementos 13.391,64 -6.500,00 6.891,64 6.718,62 0,00 173,02

935,64 0,00 171.441,88 172.377,52-2.500,00 174.877,52Laboral Fijo1309311

9311 13000 Retribuciones básicas 70.310,38 0,00 70.310,38 69.673,02 0,00 637,36

9311 13001 Horas extraordinarias 4.000,00 -3.000,00 1.000,00 756,10 0,00 243,90

9311 13002 Otras remuneraciones 100.567,14 500,00 101.067,14 101.012,76 0,00 54,38

864,08 0,00 131.783,78 132.647,86-24.500,00 157.147,86Laboral temporal1319311

9311 13100 Laboral temporal 64.684,34 -10.000,00 54.684,34 54.525,89 0,00 158,45

9311 13101 Horas extras personal laboral temporal. 2.000,00 -1.500,00 500,00 126,00 0,00 374,00

9311 13102 Otras remuneraciones. 90.463,52 -13.000,00 77.463,52 77.131,89 0,00 331,63

380,28 0,00 51.719,72 52.100,00-8.500,00 60.600,00Productividad1509311

9311 15000 Productividad 60.600,00 -8.500,00 52.100,00 51.719,72 0,00 380,28

106,00 0,00 4.894,00 5.000,00-2.000,00 7.000,00Gratificaciones1519311

9311 15100 Gratificaciones 7.000,00 -2.000,00 5.000,00 4.894,00 0,00 106,00

2.713,00 14.058,88 165.731,72 182.503,60-15.681,40 198.185,00Cuotas sociales1609311

9311 16000 Seguridad Social 193.185,00 -18.681,40 174.503,60 158.149,22 14.058,88 2.295,50

9311 16008 Asistencia médico-farmacéutica 5.000,00 3.000,00 8.000,00 7.582,50 0,00 417,50

714,06 0,00 4.560,94 5.275,00-1.500,00 6.775,00Gastos sociales del personal1629311

9311 16200 Formación y perfeccionamiento del perso 2.425,00 -1.500,00 925,00 778,50 0,00 146,50

9311 16209 Otros gastos sociales 4.350,00 0,00 4.350,00 3.782,44 0,00 567,56

2.129,91 0,00 870,09 3.000,00 0,00 3.000,00Edificios y otras construcciones2129311

9311 21200 Edificios y otras construcciones 3.000,00 0,00 3.000,00 870,09 0,00 2.129,91

-723,50 0,00 2.223,50 1.500,00 0,00 1.500,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2139311

9311 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 1.500,00 0,00 1.500,00 2.223,50 0,00 -723,50

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00Elementos de transporte2149311

9311 21400 Elementos de transporte 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

458,31 0,00 114.541,69 115.000,00 65.000,00 50.000,00Equipos para procesos de información2169311

9311 21600 Equipos para procesos de información 50.000,00 65.000,00 115.000,00 114.541,69 0,00 458,31

885,05 0,00 114,95 1.000,00 0,00 1.000,00Otro inmovilizado material2199311

9311 21900 Otro inmovilizado material 1.000,00 0,00 1.000,00 114,95 0,00 885,05

24.597,64 287,99 46.614,37 71.500,00 55.000,00 16.500,00Material de oficina2209311

9311 22000 Ordinario no inventariable 13.000,00 20.000,00 33.000,00 32.588,03 0,01 411,96

9311 22001 Prensa, revistas, libros y otras public 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

9311 22002 Material informático no inventariable 2.500,00 35.000,00 37.500,00 14.026,34 287,98 23.185,68

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00Suministros2219311

9311 22101 Agua 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

9311 22103 Combustible y carburantes 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

9311 22106 Productos farmacéuticos y material sani 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

9311 22110 Productos de limpieza y aseo 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

9311 22199 Otros suministros 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

9.944,06 0,00 264.482,08 274.426,14 154.426,14 120.000,00Comunicaciones2229311

9311 22201 Postales 120.000,00 154.426,14 274.426,14 264.482,08 0,00 9.944,06

-309,57 0,00 2.059,57 1.750,00 0,00 1.750,00Primas de seguros2249311

9311 22400 Primas de seguros 1.750,00 0,00 1.750,00 2.059,57 0,00 -309,57

-5.163,56 144,21 105.019,35 100.000,00 55.000,00 45.000,00Gastos diversos2269311

9311 22602 Publicidad y propaganda 2.000,00 0,00 2.000,00 3.123,01 0,00 -1.123,01

9311 22603 Publicidad en Diarios Oficiales 3.000,00 0,00 3.000,00 3.239,24 0,00 -239,24

9311 22604 Jurídicos, contenciosos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

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Liquidación del Presupuesto de Gastos 2017

13:09:13 del 24/05/2018

I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

9311 22670 Notas registrales y tasas tráfico. 25.000,00 50.000,00 75.000,00 77.276,85 92,38 -2.369,23

9311 22680 Comisiones bancarias. 10.000,00 5.000,00 15.000,00 17.164,36 51,83 -2.216,19

9311 22699 Otros gastos diversos 3.000,00 0,00 3.000,00 4.215,89 0,00 -1.215,89

-13.362,85 0,00 93.518,29 80.155,44 25.000,00 55.155,44Trabajos realizados por otras empresas 2279311

9311 22700 Limpieza y aseo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

9311 22701 Seguridad 1.500,00 0,00 1.500,00 648,31 0,00 851,69

9311 22702 Valoraciones y peritajes 8.000,00 0,00 8.000,00 4.720,46 0,00 3.279,54

9311 22706 Estudios y trabajos técnicos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

9311 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 39.655,44 25.000,00 64.655,44 88.149,52 0,00 -23.494,08

34,76 0,00 715,24 750,00 0,00 750,00Dietas2309311

9311 23020 Del personal no directivo 750,00 0,00 750,00 715,24 0,00 34,76

1.265,77 0,00 234,23 1.500,00 0,00 1.500,00Locomoción2319311

9311 23120 Del personal no directivo 1.500,00 0,00 1.500,00 234,23 0,00 1.265,77

8.681,08 0,00 130.156,03 138.837,11 133.837,11 5.000,00Gastos de formalización, modif. y cance3119311

9311 31100 Gastos de formalización, modif. y cance 5.000,00 133.837,11 138.837,11 130.156,03 0,00 8.681,08

54.842,81 26.464,64 29.348,55 110.656,00 40.656,00 70.000,00Equipos para procesos de información6269311

9311 62601 Aplicaciones informáticas 70.000,00 40.656,00 110.656,00 29.348,55 26.464,64 54.842,81

Grupo de programas 9311 Politica economica y fiscal. 1.401.184,10 257.237,85 1.658.421,95 1.523.382,59 40.955,72 94.083,64

Grupo de programas: 9331 Gestion del patrimonio.

26.146,53 0,00 3.278.888,49 3.305.035,02 3.305.035,02 0,00Edificios y otras construcciones6229331

9331 62200 Edificios y otras construcciones 0,00 3.305.035,02 3.305.035,02 3.278.888,49 0,00 26.146,53

Grupo de programas 9331 Gestion del patrimonio. 0,00 3.305.035,02 3.305.035,02 3.278.888,49 0,00 26.146,53

Política de gasto 93 Administracion financiera y

tributaria.

1.401.184,10 3.562.272,87 4.963.456,97 4.802.271,08 40.955,72 120.230,17

Política de gasto: 94 Transferencias a otras Administraciones Publicas

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Página 74 de 74

Liquidación del Presupuesto de Gastos 2017

13:09:13 del 24/05/2018

I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2017

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

Grupo de programas: 9411 Transferencias a Comunidades Autonomas.

10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00Transferencias corrientes.4809411

9411 48002 Transferencias a instituciones sin fine 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

Grupo de programas 9411 Transferencias a Comunidades

Autonomas.

10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

Grupo de programas: 9431 Transferencias a otras entidades locales.

-2.777,15 2.033,49 10.253,66 9.510,00 0,00 9.510,00Transferencias corrientes.4819431

9431 48100 Transferencias asociaciones entidades l 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

9431 48101 Cuota Federación Espanola de Municipio 3.000,00 0,00 3.000,00 4.053,66 2.033,49 -3.087,15

9431 48102 Cuota Federació d´Entitas Locals Illes 6.500,00 0,00 6.500,00 6.200,00 0,00 300,00

10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00Adquis. de acciones y participaciones s8509431

9431 85090 Aportación empresa pública municipal. 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

Grupo de programas 9431 Transferencias a otras entidades

locales.

9.520,00 0,00 9.520,00 10.253,66 2.033,49 -2.767,15

Política de gasto 94 Transferencias a otras

Administraciones Publicas

9.530,00 0,00 9.530,00 10.253,66 2.033,49 -2.757,15

Área de gasto 9 ACTUACIONES DE CARCTER GENERAL 4.760.570,63 3.596.896,95 8.357.467,58 7.561.136,73 503.138,93 293.191,92

T O T A L 37.623.300,00 29.019.914,29 66.643.214,29 45.602.339,05 8.324.918,79 12.715.956,45

Page 191: 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD · 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD . 1.1. Población oficial y datos de carácter socioeconómico: Descripción del Municipio. Santa Eulalia del Río es

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO APLICACIÓN

PRESUP.

IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE PAGADO A

31-DIC. OBSERVACIONES

CÓDIGO DENOMINACIÓN A 1 DE ENERO

ABONOS CARGOS A 31 DE

DICIEMBRE

NO HAY OPERACIONES EN LA PARTIDA DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO EN 2017

NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413.

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Page 193: 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD · 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD . 1.1. Población oficial y datos de carácter socioeconómico: Descripción del Municipio. Santa Eulalia del Río es

Ejercicio corriente

Presupuesto de ingresos

Proceso de gestión: Derechos anulados

Clas. Ec. Descripción Anul. liquidaciones Devoluciones Total anulaciones

Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

Ejercicio 2017

Página 1 de 2

13:12:32 del 24/05/2018

Aplz. y fracc.

0,00 17.260,54 17.260,5411200 Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza

Rústica

0,00

8.549,70 40,28 8.589,9811201 Liquidaciones I.B.I. rústica 0,00

0,00 31.583,55 31.583,5511300 Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza

Urbana

0,00

6.038,63 12.715,33 18.753,9611301 Liquidaciones I.B.I. urbana 0,00

2.174,04 3.802,67 5.976,7111500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción 0,00

337.004,96 34.540,39 371.545,3511600 Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur.

Urbana

0,00

0,00 72.932,64 72.932,6413000 Impuesto sobre Actividades Económicas 0,00

580.260,97 106.673,99 686.934,9629000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y

obras

0,00

0,00 0,00 0,0029100 Imp. s/ gastos suntuarios (Cotos de caza y

pesca)

0,00

0,00 0,00 0,0030000 Servicio de abastecimientos de agua 0,00

0,00 0,00 0,0030100 Servicio de alcantarillado 0,00

3.218,92 15.701,68 18.920,6030200 Servicio de recogida de basura 0,00

1.710,43 8.425,58 10.136,0130300 Servicio de tratamiento de residuos 0,00

21,00 219,00 240,0030900 Otras tasas por prestación de servicios

básicos

0,00

0,00 60,00 60,0031200 Servicios culturales (escuela de música) 0,00

0,00 80,00 80,0031201 Servicios culturales (cursos catalán) 0,00

0,00 3.776,06 3.776,0631202 Servicios sociales (escuela de verano) 0,00

0,00 0,00 0,0031203 Cursos varios 0,00

0,00 1.350,63 1.350,6331300 Servicios deportivos (piscina Santa Eulalia) 0,00

0,00 68,00 68,0031301 Servicios dportivos (piscina Santa Gertrudis) 0,00

0,00 366,24 366,2431302 Servicios deportivos (campus de verano) 0,00

0,00 0,00 0,0031303 Servios deportivos (alquiler instalaciones) 0,00

0,00 0,00 0,0031304 Escuelas deportivas municipales 0,00

40.266,13 0,00 40.266,1332100 Tasas sobre licencias urbanísticas 0,00

601,00 0,00 601,0032200 Cédulas de habitabilidad y lic. de primera

ocupac.

0,00

7.212,00 450,75 7.662,7532300 Tasas conexión red abastecimiento 0,00

9.399,27 0,00 9.399,2732301 Tasas conexión red alcantarillado 0,00

1.809,00 515,00 2.324,0032500 Tasa por expedición de documentos 0,00

228,00 1.148,36 1.376,3632600 Tasa por retirada de vehículos 0,00

354,00 0,00 354,0032601 Recogida de perros 0,00

0,00 37,50 37,5032602 Deposito de vehículos 0,00

65,00 0,00 65,0033000 Tasa estacionamiento vehículos (zona azul) 0,00

2.145,00 200,00 2.345,0033100 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

0,00

0,00 0,00 0,0033200 Utilz. privati. por empresas explotad.

suministros

0,00

0,00 291,60 291,6033500 Tasa por ocupación de la vía pública con

terrazas

0,00

698,40 0,00 698,4033600 Por ocup. vía pública con suspensión temp.

tráfico

0,00

0,00 0,00 0,0033800 Compensación de Telefónica de España S.A. 0,00

3.037,00 198,50 3.235,5033900 Tasas Cementerio 0,00

0,00 0,00 0,0033901 Tasa bodas civiles 0,00

13.404,05 590.400,00 603.804,0533902 Tasas licencias de auto-taxi 0,00

845,11 7.491,56 8.336,6733903 Tasas licencia apertura establecimientos 0,00

150,00 0,00 150,0033904 Tasas permiso de música 0,00

11.777,06 0,00 11.777,0633905 Otras tasas utilización priv. dominio público 0,00

0,00 0,00 0,0034900 Anuncios en la vía pública (carteles) 0,00

180,00 0,00 180,0034901 Puestos (mercadillos de artesanos y otros) 0,00

350,00 2.750,00 3.100,0034902 Industrias callejeras y ambulantes 0,00

Page 194: 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD · 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD . 1.1. Población oficial y datos de carácter socioeconómico: Descripción del Municipio. Santa Eulalia del Río es

Ejercicio corriente

Presupuesto de ingresos

Proceso de gestión: Derechos anulados

Clas. Ec. Descripción Anul. liquidaciones Devoluciones Total anulaciones

Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

Ejercicio 2017

Página 2 de 2

13:12:32 del 24/05/2018

Aplz. y fracc.

13.038,50 470,64 13.509,1434904 Concesiones temporales en playas 0,00

0,00 472,00 472,0034906 Ingresos Cine-Teatro España 0,00

0,00 0,00 0,0036000 Ventas (vidrio, cartón, ...) 0,00

16.126,75 0,00 16.126,7539100 Multas por infracciones urbanísticas 0,00

22.220,00 1.756,00 23.976,0039120 Multas infracción ordenanza de circulación 0,00

28.776,00 10.400,50 39.176,5039190 Otras multas y sanciones 0,00

0,00 4.283,71 4.283,7139211 Recargo de apremio 0,00

0,00 253,19 253,1939300 Intereses de demora 0,00

21.524,62 427,15 21.951,7739301 Costas procedimentales 0,00

0,00 0,00 0,0039400 Prestación personal 0,00

0,00 0,00 0,0039500 Prestación de transporte 0,00

0,00 0,00 0,0039610 Cuotas de urbanización 0,00

0,00 0,00 0,0039710 Otros ingresos por aprovechamientos

urbanísticos

0,00

0,00 0,00 0,0039711 Ingresos Ley 2/2014, ordenación y uso del

suelo

0,00

867,95 2.497,50 3.365,4539900 Otros ingresos diversos 0,00

0,00 0,00 0,0042000 Participación en Tributos del Estado 0,00

0,00 0,00 0,0042090 Otras transf. corrientes de la Admon. Gral.

Estado

0,00

0,00 0,00 0,0045001 Otras transf. inc. (Fondo Cooperación

Autonómico)

0,00

0,00 30.991,38 30.991,3845055 Subvención " FORMACION DESOCUPADOS

"

0,00

0,00 16.604,07 16.604,0745060 Otras transferencias corrientes (convenios) 0,00

0,00 12.000,00 12.000,0045080 Otras subvenc. de la Admon Gral de la C.A. 0,00

0,00 0,00 0,0046101 Subvención Consell (Plan prestaciones

básicas)

0,00

0,00 4.814,67 4.814,6746109 Subvención Consell (otras transferencias) 0,00

0,00 0,00 0,0052000 Intereses de depósitos 0,00

0,00 0,00 0,0054900 Otras rentas bienes inmuebles (Palacio

Congresos)

0,00

0,00 0,00 0,0055000 De conces. administ. con contraprestació

periódica

0,00

0,00 735,08 735,0855900 Otros ingresos patrimoniales 0,00

0,00 0,00 0,0055901 Licencias auto-taxi 0,00

0,00 0,00 0,0059900 Otros ingresos patrimoniales (intereses

Instituto)

0,00

0,00 0,00 0,0059901 Intereses (Colegio Santa Gertrudis) 0,00

0,00 0,00 0,0075080 Otras trans. capital CCAA (Instituto) 0,00

0,00 0,00 0,0075081 Otras transf. capital CCAA (Colegio Santa

Gertrudi

0,00

0,00 134.243,98 134.243,9876100 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 0,00

0,00 0,00 0,0083100 Reintegro de préstam. de fuera del sect.públic

L/P

0,00

1.134.053,49 1.133.029,72 2.267.083,21Total informe 0,00

Page 195: 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD · 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD . 1.1. Población oficial y datos de carácter socioeconómico: Descripción del Municipio. Santa Eulalia del Río es

Ejercicio corriente

Presupuesto de ingresos

Proceso de gestión: Derechos cancelados

Clas. Ec. Descripción Total derechos

cancelados

Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

Ejercicio 2017

Página 1 de 3

13:13:49 del 24/05/2018

Otras causasInsolvenciasCobros en

especie

48.040,20 48.040,2011200 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Rústica

0,00 0,00

0,00 0,0011201 Liquidaciones I.B.I. rústica 0,00 0,00

441.645,85 441.645,8511300 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Urbana

0,00 0,00

0,00 0,0011301 Liquidaciones I.B.I. urbana 0,00 0,00

129.330,03 129.330,0311500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción 0,00 0,00

0,00 0,0011600 Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos

Natur. Urbana

0,00 0,00

8.215,33 8.215,3313000 Impuesto sobre Actividades

Económicas

0,00 0,00

0,00 0,0029000 Impuesto s/ construcciones,

instalaciones y obras

0,00 0,00

0,00 0,0029100 Imp. s/ gastos suntuarios (Cotos de

caza y pesca)

0,00 0,00

0,00 0,0030000 Servicio de abastecimientos de agua 0,00 0,00

0,00 0,0030100 Servicio de alcantarillado 0,00 0,00

68.899,67 68.899,6730200 Servicio de recogida de basura 0,00 0,00

34.840,76 34.840,7630300 Servicio de tratamiento de residuos 0,00 0,00

0,00 0,0030900 Otras tasas por prestación de servicios

básicos

0,00 0,00

0,00 0,0031200 Servicios culturales (escuela de

música)

0,00 0,00

0,00 0,0031201 Servicios culturales (cursos catalán) 0,00 0,00

0,00 0,0031202 Servicios sociales (escuela de verano) 0,00 0,00

0,00 0,0031203 Cursos varios 0,00 0,00

0,00 0,0031300 Servicios deportivos (piscina Santa

Eulalia)

0,00 0,00

0,00 0,0031301 Servicios dportivos (piscina Santa

Gertrudis)

0,00 0,00

0,00 0,0031302 Servicios deportivos (campus de

verano)

0,00 0,00

0,00 0,0031303 Servios deportivos (alquiler

instalaciones)

0,00 0,00

0,00 0,0031304 Escuelas deportivas municipales 0,00 0,00

0,00 0,0032100 Tasas sobre licencias urbanísticas 0,00 0,00

0,00 0,0032200 Cédulas de habitabilidad y lic. de

primera ocupac.

0,00 0,00

0,00 0,0032300 Tasas conexión red abastecimiento 0,00 0,00

0,00 0,0032301 Tasas conexión red alcantarillado 0,00 0,00

0,00 0,0032500 Tasa por expedición de documentos 0,00 0,00

0,00 0,0032600 Tasa por retirada de vehículos 0,00 0,00

0,00 0,0032601 Recogida de perros 0,00 0,00

0,00 0,0032602 Deposito de vehículos 0,00 0,00

0,00 0,0033000 Tasa estacionamiento vehículos (zona

azul)

0,00 0,00

2.518,75 2.518,7533100 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

0,00 0,00

0,00 0,0033200 Utilz. privati. por empresas explotad.

suministros

0,00 0,00

1.391,40 1.391,4033500 Tasa por ocupación de la vía pública

con terrazas

0,00 0,00

0,00 0,0033600 Por ocup. vía pública con suspensión

temp. tráfico

0,00 0,00

0,00 0,0033800 Compensación de Telefónica de

España S.A.

0,00 0,00

Page 196: 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD · 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD . 1.1. Población oficial y datos de carácter socioeconómico: Descripción del Municipio. Santa Eulalia del Río es

Ejercicio corriente

Presupuesto de ingresos

Proceso de gestión: Derechos cancelados

Clas. Ec. Descripción Total derechos

cancelados

Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

Ejercicio 2017

Página 2 de 3

13:13:49 del 24/05/2018

Otras causasInsolvenciasCobros en

especie

0,00 0,0033900 Tasas Cementerio 0,00 0,00

0,00 0,0033901 Tasa bodas civiles 0,00 0,00

0,00 0,0033902 Tasas licencias de auto-taxi 0,00 0,00

0,00 0,0033903 Tasas licencia apertura

establecimientos

0,00 0,00

0,00 0,0033904 Tasas permiso de música 0,00 0,00

0,00 0,0033905 Otras tasas utilización priv. dominio

público

0,00 0,00

0,00 0,0034900 Anuncios en la vía pública (carteles) 0,00 0,00

0,00 0,0034901 Puestos (mercadillos de artesanos y

otros)

0,00 0,00

0,00 0,0034902 Industrias callejeras y ambulantes 0,00 0,00

0,00 0,0034904 Concesiones temporales en playas 0,00 0,00

0,00 0,0034906 Ingresos Cine-Teatro España 0,00 0,00

0,00 0,0036000 Ventas (vidrio, cartón, ...) 0,00 0,00

0,00 0,0039100 Multas por infracciones urbanísticas 0,00 0,00

0,00 0,0039120 Multas infracción ordenanza de

circulación

0,00 0,00

0,00 0,0039190 Otras multas y sanciones 0,00 0,00

0,00 0,0039211 Recargo de apremio 0,00 0,00

0,00 0,0039300 Intereses de demora 0,00 0,00

0,00 0,0039301 Costas procedimentales 0,00 0,00

0,00 0,0039400 Prestación personal 0,00 0,00

0,00 0,0039500 Prestación de transporte 0,00 0,00

0,00 0,0039610 Cuotas de urbanización 0,00 0,00

0,00 0,0039710 Otros ingresos por aprovechamientos

urbanísticos

0,00 0,00

0,00 0,0039711 Ingresos Ley 2/2014, ordenación y uso

del suelo

0,00 0,00

0,00 0,0039900 Otros ingresos diversos 0,00 0,00

0,00 0,0042000 Participación en Tributos del Estado 0,00 0,00

0,00 0,0042090 Otras transf. corrientes de la Admon.

Gral. Estado

0,00 0,00

0,00 0,0045001 Otras transf. inc. (Fondo Cooperación

Autonómico)

0,00 0,00

0,00 0,0045055 Subvención " FORMACION

DESOCUPADOS "

0,00 0,00

0,00 0,0045060 Otras transferencias corrientes

(convenios)

0,00 0,00

0,00 0,0045080 Otras subvenc. de la Admon Gral de la

C.A.

0,00 0,00

0,00 0,0046101 Subvención Consell (Plan prestaciones

básicas)

0,00 0,00

0,00 0,0046109 Subvención Consell (otras

transferencias)

0,00 0,00

0,00 0,0052000 Intereses de depósitos 0,00 0,00

0,00 0,0054900 Otras rentas bienes inmuebles (Palacio

Congresos)

0,00 0,00

0,00 0,0055000 De conces. administ. con

contraprestació periódica

0,00 0,00

0,00 0,0055900 Otros ingresos patrimoniales 0,00 0,00

0,00 0,0055901 Licencias auto-taxi 0,00 0,00

0,00 0,0059900 Otros ingresos patrimoniales (intereses

Instituto)

0,00 0,00

0,00 0,0059901 Intereses (Colegio Santa Gertrudis) 0,00 0,00

0,00 0,0075080 Otras trans. capital CCAA (Instituto) 0,00 0,00

Page 197: 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD · 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD . 1.1. Población oficial y datos de carácter socioeconómico: Descripción del Municipio. Santa Eulalia del Río es

Ejercicio corriente

Presupuesto de ingresos

Proceso de gestión: Derechos cancelados

Clas. Ec. Descripción Total derechos

cancelados

Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

Ejercicio 2017

Página 3 de 3

13:13:49 del 24/05/2018

Otras causasInsolvenciasCobros en

especie

0,00 0,0075081 Otras transf. capital CCAA (Colegio

Santa Gertrudi

0,00 0,00

0,00 0,0076100 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 0,00 0,00

0,00 0,0083100 Reintegro de préstam. de fuera del

sect.públic L/P

0,00 0,00

734.881,99 734.881,99Total informe 0,00 0,00

Page 198: 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD · 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD . 1.1. Población oficial y datos de carácter socioeconómico: Descripción del Municipio. Santa Eulalia del Río es
Page 199: 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD · 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD . 1.1. Población oficial y datos de carácter socioeconómico: Descripción del Municipio. Santa Eulalia del Río es

Ejercicio corriente

Presupuesto de ingresos

Proceso de gestión: Recaudación neta

Clas. Ec. Descripción

Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

Ejercicio 2017

Página 1 de 2

13:15:05 del 24/05/2018

Recaudación Devoluciones Recaud. neta

17.260,54 2.034.257,4311200 Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 2.051.517,97

40,28 282.799,8611201 Liquidaciones I.B.I. rústica 282.840,14

31.583,55 9.680.009,3811300 Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 9.711.592,93

12.715,33 161.925,4611301 Liquidaciones I.B.I. urbana 174.640,79

3.802,67 1.797.579,1511500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción 1.801.381,82

34.540,39 4.158.070,5111600 Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur.

Urbana

4.192.610,90

72.932,64 524.590,3013000 Impuesto sobre Actividades Económicas 597.522,94

106.673,99 2.275.617,4729000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y

obras

2.382.291,46

0,00 24,8029100 Imp. s/ gastos suntuarios (Cotos de caza y

pesca)

24,80

0,00 1.492,5530000 Servicio de abastecimientos de agua 1.492,55

0,00 2.597,6830100 Servicio de alcantarillado 2.597,68

15.701,68 3.063.148,1230200 Servicio de recogida de basura 3.078.849,80

8.425,58 1.516.570,1730300 Servicio de tratamiento de residuos 1.524.995,75

219,00 411,0030900 Otras tasas por prestación de servicios básicos 630,00

60,00 52.470,5031200 Servicios culturales (escuela de música) 52.530,50

80,00 2.625,0031201 Servicios culturales (cursos catalán) 2.705,00

3.776,06 77.967,2331202 Servicios sociales (escuela de verano) 81.743,29

0,00 955,0031203 Cursos varios 955,00

1.350,63 111.292,9231300 Servicios deportivos (piscina Santa Eulalia) 112.643,55

68,00 76.879,7631301 Servicios dportivos (piscina Santa Gertrudis) 76.947,76

366,24 -366,2431302 Servicios deportivos (campus de verano) 0,00

0,00 2.504,3131303 Servios deportivos (alquiler instalaciones) 2.504,31

0,00 29.183,3131304 Escuelas deportivas municipales 29.183,31

0,00 400.011,1432100 Tasas sobre licencias urbanísticas 400.011,14

0,00 0,0032200 Cédulas de habitabilidad y lic. de primera

ocupac.

0,00

450,75 52.250,3832300 Tasas conexión red abastecimiento 52.701,13

0,00 124.477,9432301 Tasas conexión red alcantarillado 124.477,94

515,00 109.137,6532500 Tasa por expedición de documentos 109.652,65

1.148,36 98.128,1432600 Tasa por retirada de vehículos 99.276,50

0,00 29.307,5032601 Recogida de perros 29.307,50

37,50 26.122,5032602 Deposito de vehículos 26.160,00

0,00 626.937,0533000 Tasa estacionamiento vehículos (zona azul) 626.937,05

200,00 201.163,2533100 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

201.363,25

0,00 447.302,3333200 Utilz. privati. por empresas explotad. suministros 447.302,33

291,60 151.812,7733500 Tasa por ocupación de la vía pública con

terrazas

152.104,37

0,00 29.709,7133600 Por ocup. vía pública con suspensión temp.

tráfico

29.709,71

0,00 171.818,0433800 Compensación de Telefónica de España S.A. 171.818,04

198,50 77.352,2533900 Tasas Cementerio 77.550,75

0,00 8.600,0033901 Tasa bodas civiles 8.600,00

590.400,00 123.756,3533902 Tasas licencias de auto-taxi 714.156,35

7.491,56 102.106,5633903 Tasas licencia apertura establecimientos 109.598,12

0,00 3.532,9033904 Tasas permiso de música 3.532,90

0,00 24.897,0633905 Otras tasas utilización priv. dominio público 24.897,06

0,00 12.000,0034900 Anuncios en la vía pública (carteles) 12.000,00

0,00 64.111,4234901 Puestos (mercadillos de artesanos y otros) 64.111,42

2.750,00 12.659,0834902 Industrias callejeras y ambulantes 15.409,08

470,64 739.232,9234904 Concesiones temporales en playas 739.703,56

472,00 86.198,4034906 Ingresos Cine-Teatro España 86.670,40

0,00 584.463,2336000 Ventas (vidrio, cartón, ...) 584.463,23

0,00 202.913,2539100 Multas por infracciones urbanísticas 202.913,25

Page 200: 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD · 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD . 1.1. Población oficial y datos de carácter socioeconómico: Descripción del Municipio. Santa Eulalia del Río es

Ejercicio corriente

Presupuesto de ingresos

Proceso de gestión: Recaudación neta

Clas. Ec. Descripción

Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

Ejercicio 2017

Página 2 de 2

13:15:05 del 24/05/2018

Recaudación Devoluciones Recaud. neta

1.756,00 477.037,4239120 Multas infracción ordenanza de circulación 478.793,42

10.400,50 158.488,2939190 Otras multas y sanciones 168.888,79

4.283,71 379.658,2439211 Recargo de apremio 383.941,95

253,19 77.502,3239300 Intereses de demora 77.755,51

427,15 140.891,1439301 Costas procedimentales 141.318,29

0,00 3.658,6539400 Prestación personal 3.658,65

0,00 1.303,4039500 Prestación de transporte 1.303,40

0,00 0,0039610 Cuotas de urbanización 0,00

0,00 447.523,9839710 Otros ingresos por aprovechamientos

urbanísticos

447.523,98

0,00 1.948.439,5539711 Ingresos Ley 2/2014, ordenación y uso del suelo 1.948.439,55

2.497,50 60.482,4739900 Otros ingresos diversos 62.979,97

0,00 6.964.801,5042000 Participación en Tributos del Estado 6.964.801,50

0,00 512,8742090 Otras transf. corrientes de la Admon. Gral.

Estado

512,87

0,00 308.749,2145001 Otras transf. inc. (Fondo Cooperación

Autonómico)

308.749,21

30.991,38 -30.991,3845055 Subvención " FORMACION DESOCUPADOS " 0,00

16.604,07 19.266,5345060 Otras transferencias corrientes (convenios) 35.870,60

12.000,00 259.667,8245080 Otras subvenc. de la Admon Gral de la C.A. 271.667,82

0,00 382.973,9946101 Subvención Consell (Plan prestaciones básicas) 382.973,99

4.814,67 66.142,7046109 Subvención Consell (otras transferencias) 70.957,37

0,00 34.172,7552000 Intereses de depósitos 34.172,75

0,00 51.654,9154900 Otras rentas bienes inmuebles (Palacio

Congresos)

51.654,91

0,00 36.000,0055000 De conces. administ. con contraprestació

periódica

36.000,00

735,08 11.117,1255900 Otros ingresos patrimoniales 11.852,20

0,00 590.400,0055901 Licencias auto-taxi 590.400,00

0,00 92.304,4359900 Otros ingresos patrimoniales (intereses Instituto) 92.304,43

0,00 40.381,5559901 Intereses (Colegio Santa Gertrudis) 40.381,55

0,00 423.522,7575080 Otras trans. capital CCAA (Instituto) 423.522,75

0,00 185.518,2975081 Otras transf. capital CCAA (Colegio Santa

Gertrudi

185.518,29

134.243,98 -134.243,9876100 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 0,00

0,00 7.070,0083100 Reintegro de préstam. de fuera del sect.públic

L/P

7.070,00

1.133.029,72 43.366.614,01Total informe 44.499.643,73

Page 201: 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD · 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD . 1.1. Población oficial y datos de carácter socioeconómico: Descripción del Municipio. Santa Eulalia del Río es

Ejercicio corriente

Presupuesto de ingresos

Página 1 de 3

13:16:07 del 24/05/2018

Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

Ejercicio 2017

Clas_econ Descripción Pdtes. a 01/01 Rectific. Rec. en ejer. Total Prescripciones Pagadas Pendientes

Devoluciones de ingresos

0,00 0,00 17.260,54 17.260,54 17.260,54 0,0011200 Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza

Rústica

0,00

0,00 0,00 40,28 40,28 40,28 0,0011201 Liquidaciones I.B.I. rústica 0,00

0,00 0,00 31.583,55 31.583,55 31.583,55 0,0011300 Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza

Urbana

0,00

0,00 0,00 12.715,33 12.715,33 12.715,33 0,0011301 Liquidaciones I.B.I. urbana 0,00

0,00 0,00 3.802,67 3.802,67 3.802,67 0,0011500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción 0,00

0,00 0,00 34.540,39 34.540,39 34.540,39 0,0011600 Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur.

Urbana

0,00

0,00 0,00 72.932,64 72.932,64 72.932,64 0,0013000 Impuesto sobre Actividades Económicas 0,00

0,00 0,00 106.673,99 106.673,99 106.673,99 0,0029000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y

obras

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0029100 Imp. s/ gastos suntuarios (Cotos de caza y

pesca)

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030000 Servicio de abastecimientos de agua 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030100 Servicio de alcantarillado 0,00

0,00 0,00 15.701,68 15.701,68 15.701,68 0,0030200 Servicio de recogida de basura 0,00

0,00 0,00 8.425,58 8.425,58 8.425,58 0,0030300 Servicio de tratamiento de residuos 0,00

0,00 0,00 219,00 219,00 219,00 0,0030900 Otras tasas por prestación de servicios

básicos

0,00

0,00 0,00 60,00 60,00 60,00 0,0031200 Servicios culturales (escuela de música) 0,00

0,00 0,00 80,00 80,00 80,00 0,0031201 Servicios culturales (cursos catalán) 0,00

0,00 0,00 3.776,06 3.776,06 3.776,06 0,0031202 Servicios sociales (escuela de verano) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031203 Cursos varios 0,00

0,00 0,00 1.350,63 1.350,63 1.350,63 0,0031300 Servicios deportivos (piscina Santa Eulalia) 0,00

0,00 0,00 68,00 68,00 68,00 0,0031301 Servicios dportivos (piscina Santa Gertrudis) 0,00

0,00 0,00 366,24 366,24 366,24 0,0031302 Servicios deportivos (campus de verano) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031303 Servios deportivos (alquiler instalaciones) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031304 Escuelas deportivas municipales 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032100 Tasas sobre licencias urbanísticas 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032200 Cédulas de habitabilidad y lic. de primera

ocupac.

0,00

0,00 0,00 450,75 450,75 450,75 0,0032300 Tasas conexión red abastecimiento 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032301 Tasas conexión red alcantarillado 0,00

0,00 0,00 515,00 515,00 515,00 0,0032500 Tasa por expedición de documentos 0,00

0,00 0,00 1.148,36 1.148,36 1.148,36 0,0032600 Tasa por retirada de vehículos 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032601 Recogida de perros 0,00

0,00 0,00 37,50 37,50 37,50 0,0032602 Deposito de vehículos 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033000 Tasa estacionamiento vehículos (zona azul) 0,00

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Ejercicio corriente

Presupuesto de ingresos

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13:16:07 del 24/05/2018

Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

Ejercicio 2017

Clas_econ Descripción Pdtes. a 01/01 Rectific. Rec. en ejer. Total Prescripciones Pagadas Pendientes

Devoluciones de ingresos

0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,0033100 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033200 Utilz. privati. por empresas explotad.

suministros

0,00

0,00 0,00 291,60 291,60 291,60 0,0033500 Tasa por ocupación de la vía pública con

terrazas

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033600 Por ocup. vía pública con suspensión temp.

tráfico

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033800 Compensación de Telefónica de España

S.A.

0,00

0,00 0,00 198,50 198,50 198,50 0,0033900 Tasas Cementerio 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033901 Tasa bodas civiles 0,00

0,00 0,00 590.400,00 590.400,00 590.400,00 0,0033902 Tasas licencias de auto-taxi 0,00

0,00 0,00 7.491,56 7.491,56 7.491,56 0,0033903 Tasas licencia apertura establecimientos 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033904 Tasas permiso de música 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033905 Otras tasas utilización priv. dominio público 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034900 Anuncios en la vía pública (carteles) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034901 Puestos (mercadillos de artesanos y otros) 0,00

0,00 0,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 0,0034902 Industrias callejeras y ambulantes 0,00

0,00 0,00 470,64 470,64 470,64 0,0034904 Concesiones temporales en playas 0,00

0,00 0,00 472,00 472,00 472,00 0,0034906 Ingresos Cine-Teatro España 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0036000 Ventas (vidrio, cartón, ...) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0039100 Multas por infracciones urbanísticas 0,00

0,00 0,00 1.756,00 1.756,00 1.756,00 0,0039120 Multas infracción ordenanza de circulación 0,00

0,00 0,00 10.400,50 10.400,50 10.400,50 0,0039190 Otras multas y sanciones 0,00

0,00 0,00 4.283,71 4.283,71 4.283,71 0,0039211 Recargo de apremio 0,00

0,00 0,00 253,19 253,19 253,19 0,0039300 Intereses de demora 0,00

0,00 0,00 427,15 427,15 427,15 0,0039301 Costas procedimentales 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0039400 Prestación personal 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0039500 Prestación de transporte 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0039610 Cuotas de urbanización 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0039710 Otros ingresos por aprovechamientos

urbanísticos

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0039711 Ingresos Ley 2/2014, ordenación y uso del

suelo

0,00

0,00 0,00 2.497,50 2.497,50 2.497,50 0,0039900 Otros ingresos diversos 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042000 Participación en Tributos del Estado 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042090 Otras transf. corrientes de la Admon. Gral.

Estado

0,00

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Ejercicio corriente

Presupuesto de ingresos

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13:16:07 del 24/05/2018

Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

Ejercicio 2017

Clas_econ Descripción Pdtes. a 01/01 Rectific. Rec. en ejer. Total Prescripciones Pagadas Pendientes

Devoluciones de ingresos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0045001 Otras transf. inc. (Fondo Cooperación

Autonómico)

0,00

0,00 0,00 30.991,38 30.991,38 30.991,38 0,0045055 Subvención " FORMACION

DESOCUPADOS "

0,00

0,00 0,00 16.604,07 16.604,07 16.604,07 0,0045060 Otras transferencias corrientes (convenios) 0,00

0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,0045080 Otras subvenc. de la Admon Gral de la C.A. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0046101 Subvención Consell (Plan prestaciones

básicas)

0,00

0,00 0,00 4.814,67 4.814,67 4.814,67 0,0046109 Subvención Consell (otras transferencias) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0052000 Intereses de depósitos 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0054900 Otras rentas bienes inmuebles (Palacio

Congresos)

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0055000 De conces. administ. con contraprestació

periódica

0,00

0,00 0,00 735,08 735,08 735,08 0,0055900 Otros ingresos patrimoniales 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0055901 Licencias auto-taxi 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0059900 Otros ingresos patrimoniales (intereses

Instituto)

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0059901 Intereses (Colegio Santa Gertrudis) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075080 Otras trans. capital CCAA (Instituto) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075081 Otras transf. capital CCAA (Colegio Santa

Gertrudi

0,00

0,00 0,00 134.243,98 134.243,98 134.243,98 0,0076100 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0083100 Reintegro de préstam. de fuera del

sect.públic L/P

0,00

0,00 0,00 1.133.029,72 1.133.029,72 1.133.029,72 0,00Totales 0,00

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C) COMPROMISOS DE INGRESOS

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS

COMPROMISOS

REALIZADOS

COMPROMISOS

PENDIENTES DE

REALIZAR A 31 DE

DICIEMBRE

INCORPORADOS DE

PRESUPUESTOS

CERRADOS

EN EL EJERCICIO TOTAL

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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1) OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

AÑO

PRESUPUESTO

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN

OBLIG.

PTES DE

PAGO

A 1 DE

ENERO

MODIF.

SALDO INICIAL

Y

ANULACIONES

TOTAL

OBLIG. PRESCRIP.

PAGOS

REALIZADOS

OBLIG.

PTES PAGO

A 31 DE

DICIEMBRE

2016

.1321.20400 Seguridad y Orden Público. Arrendamientos de material de transportes

340,00 0,00 340,00 0,00 340,00 0,00

.1321.21300 Seguridad y Orden Público. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

1.630,55 0,00 1.630,55 0,00 1.630,55 0,00

.1321.21400 Seguridad y Orden Público. Elementos de transporte

4.559,33 0,00 4.559,33 0,00 4.559,33 0,00

.1321.22104 Seguridad y Orden Público. Vestuario

15.674,27 0,00 15.674,27 0,00 15.674,27 0,00

.1321.22111 Seguridad y Orden Público. Sumin. repuestos maquin., utillaje y elem. transp.

305,70 0,00 305,70 0,00 305,70 0,00

.1321.22112 Seguridad y Orden Público. Sumin. mat. electrónico y eléctri. y de telecomun.

344,85 0,00 344,85 0,00 344,85 0,00

.1321.22699 Seguridad y Orden Público. Otros gastos diversos

668,26 0,00 668,26 0,00 668,26 0,00

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.1321.22799 Seguridad y Orden Público. Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.

12.930,52 0,00 12.930,52 0,00 12.930,52 0,00

.1321.23120 Seguridad y Orden Público. Del personal no directivo

552,40 0,00 552,40 0,00 552,40 0,00

.1321.62300 Seguridad y Orden Público. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

986,15 0,00 986,15 0,00 986,15 0,00

.1321.62959 Seguridad y Orden Público. Equipos de comunicaciones.

1.792,86 0,00 1.792,86 0,00 1.792,86 0,00

.1331.22709 Ordenacion del trafico y del estacionamiento. Señalización vial

5.035,90 0,00 5.035,90 0,00 5.035,90 0,00

.1351.22101 Protección civil. Agua

22,80 0,00 22,80 0,00 22,80 0,00

.1351.22105 Protección civil. Productos alimenticios

36,40 0,00 36,40 0,00 36,40 0,00

.1511.21000 Urbanismo: Planeamiento, gestíon, ejecución Infraestructuras y bienes naturales

570,97 0,00 570,97 0,00 570,97 0,00

.1511.22101 Urbanismo: Planeamiento, gestíon, ejecución Agua

1.631,31 0,00 1.631,31 0,00 1.631,31 0,00

.1511.22104 Urbanismo: Planeamiento, gestíon, ejecución Vestuario

46,23 0,00 46,23 0,00 46,23 0,00

.1511.22111 Urbanismo: Planeamiento, gestíon, ejecución Sumin. repuestos maquin., utillaje y elem. transp.

774,28 0,00 774,28 0,00 774,28 0,00

.1511.22400 Urbanismo: Planeamiento, gestíon, ejecución Primas de seguros

586,90 0,00 586,90 0,00 586,90 0,00

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.1511.22699 Urbanismo: Planeamiento, gestíon, ejecución Otros gastos diversos

14,33 0,00 14,33 0,00 14,33 0,00

.1511.22799 Urbanismo: Planeamiento, gestíon, ejecución Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.

190,74 0,00 190,74 0,00 190,74 0,00

.1511.62912 Urbanismo: Planeamiento, gestíon, ejecución Remodelación tramo C) San Vicente/Del Sol

3.925,75 0,00 3.925,75 0,00 3.925,75 0,00

.1511.62938 Urbanismo: Planeamiento, gestíon, ejecución Soterramiento líneas aéreas núcleos urbanos

16.975,66 0,00 16.975,66 0,00 16.975,66 0,00

.1601.21000 Alcantarillado Infraestructuras y bienes naturales

170,10 0,00 170,10 0,00 170,10 0,00

.1601.62966 Alcantarillado Mejoras redes alcantarillado

25.317,66 0,00 25.317,66 0,00 25.317,66 0,00

.1621.22712 Recogida de residuos Recogida de basuras.

193.467,27 0,00 193.467,27 0,00 193.467,27 0,00

.1621.22713 Recogida de residuos Servicio limpieza contenedores.

5.756,23 0,00 5.756,23 0,00 5.756,23 0,00

.1621.22799 Recogida de residuos Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.

46,78 0,00 46,78 0,00 46,78 0,00

.1621.62502 Recogida de residuos Compra papeleras y contenedores.

21.708,61 0,00 21.708,61 0,00 21.708,61 0,00

.1622.22716 Gestión de residuos sólidos urbanos Recogida selectiva de envases.

31.971,45 0,00 31.971,45 0,00 31.971,45 0,00

.1622.22717 Gestión de residuos sólidos urbanos Recogida selectiva de vidrio.

13.452,70 0,00 13.452,70 0,00 13.452,70 0,00

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.1622.22718 Gestión de residuos sólidos urbanos Recogida selectiva papel/cartón.

26.551,45 0,00 26.551,45 0,00 26.551,45 0,00

.1622.22719 Gestión de residuos sólidos urbanos Recogida selectiva papel/cartón puerta a puerta.

19.880,95 0,00 19.880,95 0,00 19.880,95 0,00

.1622.22720 Gestión de residuos sólidos urbanos Recogida selectiva objetos voluminosos.

3.516,30 0,00 3.516,30 0,00 3.516,30 0,00

.1631.22714 Limpieza viaria. Limpieza viaria

114.010,24 0,00 114.010,24 0,00 114.010,24 0,00

.1641.21000 Cementerio y servicios funerarios. Infraestructuras y bienes naturales

98,48 0,00 98,48 0,00 98,48 0,00

.1641.22101 Cementerio y servicios funerarios. Agua

501,13 0,00 501,13 0,00 501,13 0,00

.1651.62907 Alumbrado publico . Mejoras alumbrado público.

854,09 0,00 854,09 0,00 854,09 0,00

.1701.22699 Administracion general del medio ambiente. Otros gastos diversos

12,03 0,00 12,03 0,00 12,03 0,00

.1701.22715 Administracion general del medio ambiente. Limpieza/mantenimiento playas.

17.880,19 0,00 17.880,19 0,00 17.880,19 0,00

.1701.22723 Administracion general del medio ambiente. Transportes, viajes y excursiones.

9,25 0,00 9,25 0,00 9,25 0,00

.1701.22799 Administracion general del medio ambiente. Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.

1.885,18 0,00 1.885,18 0,00 1.885,18 0,00

.1711.21901 Parques y jardines. Jardines

382,29 0,00 382,29 0,00 382,29 0,00

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.1711.22707 Parques y jardines. Mantenimiento jardines.

32.693,43 0,00 32.693,43 0,00 32.693,43 0,00

.1711.61901 Parques y jardines. Mejoras jardines municipales

3.055,40 0,00 3.055,40 0,00 3.055,40 0,00

.2311.21200 Asistencia social primaria Edificios y otras construcciones

78,66 0,00 78,66 0,00 78,66 0,00

.2311.22101 Asistencia social primaria Agua

99,26 0,00 99,26 0,00 99,26 0,00

.2311.22200 Asistencia social primaria Servicios de telecomunicaciones

185,47 0,00 185,47 0,00 185,47 0,00

.2311.22400 Asistencia social primaria Primas de seguros

2.613,27 0,00 2.613,27 0,00 2.613,27 0,00

.2311.22615 Asistencia social primaria Acogida e integración de inmigrantes.

135,00 -20,96 114,04 0,00 114,04 0,00

.2311.22688 Asistencia social primaria Otros gtos.div. (PQI-2017/18)

532,38 0,00 532,38 0,00 532,38 0,00

.2311.22699 Asistencia social primaria Otros gastos diversos

19.108,90 0,00 19.108,90 0,00 19.108,90 0,00

.2311.22799 Asistencia social primaria Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.

145,20 0,00 145,20 0,00 145,20 0,00

.2311.62983 Asistencia social primaria Mejoras clubs tercera edad

1.191,55 0,00 1.191,55 0,00 1.191,55 0,00

.2411.22695 Fomento del Empleo Otros gastos (Garantía juvenil-nens i nenes)

1.652,61 0,00 1.652,61 0,00 1.652,61 0,00

Page 212: 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD · 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD . 1.1. Población oficial y datos de carácter socioeconómico: Descripción del Municipio. Santa Eulalia del Río es

.3121.22101 Hospitales, servicios asistenciales y centros salu Agua

26,34 0,00 26,34 0,00 26,34 0,00

.3121.22200 Hospitales, servicios asistenciales y centros salu Servicios de telecomunicaciones

106,82 0,00 106,82 0,00 106,82 0,00

.3231.21200 Funcionamie. de centros preesc., primaria y ed.esp Edificios y otras construcciones

9,36 0,00 9,36 0,00 9,36 0,00

.3231.21300 Funcionamie. de centros preesc., primaria y ed.esp Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

54,55 0,00 54,55 0,00 54,55 0,00

.3231.21900 Funcionamie. de centros preesc., primaria y ed.esp Otro inmovilizado material

25,85 0,00 25,85 0,00 25,85 0,00

.3231.22101 Funcionamie. de centros preesc., primaria y ed.esp Agua

3.273,94 0,00 3.273,94 0,00 3.273,94 0,00

.3231.22699 Funcionamie. de centros preesc., primaria y ed.esp Otros gastos diversos

1.892,63 0,00 1.892,63 0,00 1.892,63 0,00

.3321.22200 Bibliotecas públicas Servicios de telecomunicaciones

236,71 0,00 236,71 0,00 236,71 0,00

.3321.22699 Bibliotecas públicas Otros gastos diversos

5,30 0,00 5,30 0,00 5,30 0,00

.3331.21300 Equipamientos culturales y museos Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

58,08 0,00 58,08 0,00 58,08 0,00

.3331.22101 Equipamientos culturales y museos Agua

339,32 0,00 339,32 0,00 339,32 0,00

.3331.22200 Equipamientos culturales y museos Servicios de telecomunicaciones

52,39 0,00 52,39 0,00 52,39 0,00

Page 213: 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD · 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD . 1.1. Población oficial y datos de carácter socioeconómico: Descripción del Municipio. Santa Eulalia del Río es

.3341.22000 Promocion cultural. Ordinario no inventariable

88,56 0,00 88,56 0,00 88,56 0,00

.3341.22101 Promocion cultural. Agua

232,32 0,00 232,32 0,00 232,32 0,00

.3341.22200 Promocion cultural. Servicios de telecomunicaciones

35,96 0,00 35,96 0,00 35,96 0,00

.3341.22602 Promocion cultural. Publicidad y propaganda

482,18 0,00 482,18 0,00 482,18 0,00

.3341.22619 Promocion cultural. Organización actos culturales.

3.408,42 0,00 3.408,42 0,00 3.408,42 0,00

.3341.22622 Promocion cultural. Gastos funcionamiento Cine Teatro España.

64,12 0,00 64,12 0,00 64,12 0,00

.3341.22645 Promocion cultural. Programas difusión actualidad municipal.

9.579,16 0,00 9.579,16 0,00 9.579,16 0,00

.3341.22699 Promocion cultural. Otros gastos diversos

477,88 0,00 477,88 0,00 477,88 0,00

.3341.22730 Promocion cultural. Servicios profesionales profesores Escuela Música.

460,00 0,00 460,00 0,00 460,00 0,00

.3341.22799 Promocion cultural. Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.

181,50 0,00 181,50 0,00 181,50 0,00

.3371.22000 Instalaciones de ocupación del tiempo libre. Ordinario no inventariable

350,80 0,00 350,80 0,00 350,80 0,00

.3371.22101 Instalaciones de ocupación del tiempo libre. Agua

68,20 0,00 68,20 0,00 68,20 0,00

Page 214: 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD · 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD . 1.1. Población oficial y datos de carácter socioeconómico: Descripción del Municipio. Santa Eulalia del Río es

.3371.22200 Instalaciones de ocupación del tiempo libre. Servicios de telecomunicaciones

87,47 0,00 87,47 0,00 87,47 0,00

.3371.22400 Instalaciones de ocupación del tiempo libre. Primas de seguros

2.055,55 0,00 2.055,55 0,00 2.055,55 0,00

.3371.22699 Instalaciones de ocupación del tiempo libre. Otros gastos diversos

598,29 0,00 598,29 0,00 598,29 0,00

.3381.22605 Fiestas populares y festejos. Organización cabalgatas de reyes

2.148,61 0,00 2.148,61 0,00 2.148,61 0,00

.3381.22610 Fiestas populares y festejos. Festejos y almuerzos 3ª Edad.

325,60 0,00 325,60 0,00 325,60 0,00

.3381.22618 Fiestas populares y festejos. Premios, trofeos y medallas

19,99 0,00 19,99 0,00 19,99 0,00

.3381.22646 Fiestas populares y festejos. Otros actos festivos.

1.238,40 0,00 1.238,40 0,00 1.238,40 0,00

.3381.22649 Fiestas populares y festejos. Equipos sonido e iluminación.

10.090,77 0,00 10.090,77 0,00 10.090,77 0,00

.3381.22650 Fiestas populares y festejos. Alquiler cabinas sanitarias.

2.377,65 0,00 2.377,65 0,00 2.377,65 0,00

.3381.22699 Fiestas populares y festejos. Otros gastos diversos

390,60 0,00 390,60 0,00 390,60 0,00

.3411.22699 Promocion y fomento del deporte Otros gastos diversos

191,18 0,00 191,18 0,00 191,18 0,00

.3411.22799 Promocion y fomento del deporte Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.

2.276,01 0,00 2.276,01 0,00 2.276,01 0,00

Page 215: 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD · 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD . 1.1. Población oficial y datos de carácter socioeconómico: Descripción del Municipio. Santa Eulalia del Río es

.3421.20800 Instalaciones deportivas. Arrendamientos de otro inmovilizado material

3.061,91 0,00 3.061,91 0,00 3.061,91 0,00

.3421.21000 Instalaciones deportivas. Infraestructuras y bienes naturales

34,84 0,00 34,84 0,00 34,84 0,00

.3421.21200 Instalaciones deportivas. Edificios y otras construcciones

6.000,37 0,00 6.000,37 0,00 6.000,37 0,00

.3421.22101 Instalaciones deportivas. Agua

784,56 0,00 784,56 0,00 784,56 0,00

.3421.22200 Instalaciones deportivas. Servicios de telecomunicaciones

1.207,47 0,00 1.207,47 0,00 1.207,47 0,00

.3421.22799 Instalaciones deportivas. Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.

7.816,97 0,00 7.816,97 0,00 7.816,97 0,00

.3421.62919 Instalaciones deportivas. Mejora instalaciones deportivas y ef. energética.

895,00 0,00 895,00 0,00 895,00 0,00

.4301.22602 Admon. general de Comercio, turismo y PYMES Publicidad y propaganda

355,74 0,00 355,74 0,00 355,74 0,00

.4301.22638 Admon. general de Comercio, turismo y PYMES Organización eventos de carácter comercial.

3.315,51 0,00 3.315,51 0,00 3.315,51 0,00

.4301.22699 Admon. general de Comercio, turismo y PYMES Otros gastos diversos

1.041,50 0,00 1.041,50 0,00 1.041,50 0,00

.4301.22799 Admon. general de Comercio, turismo y PYMES Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.

232,32 0,00 232,32 0,00 232,32 0,00

.4321.21000 Información y promoción turística. Infraestructuras y bienes naturales

36,84 0,00 36,84 0,00 36,84 0,00

Page 216: 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD · 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD . 1.1. Población oficial y datos de carácter socioeconómico: Descripción del Municipio. Santa Eulalia del Río es

.4321.22101 Información y promoción turística. Agua

1.200,96 0,00 1.200,96 0,00 1.200,96 0,00

.4321.22200 Información y promoción turística. Servicios de telecomunicaciones

85,35 0,00 85,35 0,00 85,35 0,00

.4321.22400 Información y promoción turística. Primas de seguros

1.090,74 0,00 1.090,74 0,00 1.090,74 0,00

.4321.22630 Información y promoción turística. Fiestas Es Caná.

203,28 0,00 203,28 0,00 203,28 0,00

.4321.22699 Información y promoción turística. Otros gastos diversos

132,20 0,00 132,20 0,00 132,20 0,00

.4321.22799 Información y promoción turística. Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.

210,54 0,00 210,54 0,00 210,54 0,00

.4531.21000 Carreteras Infraestructuras y bienes naturales

986,15 0,00 986,15 0,00 986,15 0,00

.4531.61911 Carreteras Remodelación Ctra. Es Caná y carril-bici

21.743,70 0,00 21.743,70 0,00 21.743,70 0,00

.4531.62948 Carreteras Reposición asfáltica carreteras.

11.720,52 0,00 11.720,52 0,00 11.720,52 0,00

.9201.20400 Administracion general. Arrendamientos de material de transportes

640,00 0,00 640,00 0,00 640,00 0,00

.9201.21200 Administracion general. Edificios y otras construcciones

22,26 0,00 22,26 0,00 22,26 0,00

.9201.21300 Administracion general. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

2.153,80 0,00 2.153,80 0,00 2.153,80 0,00

Page 217: 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD · 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD . 1.1. Población oficial y datos de carácter socioeconómico: Descripción del Municipio. Santa Eulalia del Río es

.9201.22101 Administracion general. Agua

1.259,27 0,00 1.259,27 0,00 1.259,27 0,00

.9201.22200 Administracion general. Servicios de telecomunicaciones

4.459,18 0,00 4.459,18 0,00 4.459,18 0,00

.9201.22400 Administracion general. Primas de seguros

368,96 0,00 368,96 0,00 368,96 0,00

.9201.22700 Administracion general. Limpieza y aseo

466,70 0,00 466,70 0,00 466,70 0,00

.9201.22705 Administracion general. Procesos electorales

363,00 0,00 363,00 0,00 363,00 0,00

.9201.62300 Administracion general. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

1.606,88 0,00 1.606,88 0,00 1.606,88 0,00

TOTAL 725.366,70 -20,96 725.345,74 0,00 725.345,74 0,00

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9:19:05 del 25/05/2018

Página 1 de 25

Ejercicios Cerrados. 2017

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2017

Ejercicio 2006

Capítulo IV: Transferencias corrientes

Artículo 45 Otras transferencias corrientes

(convenios)

Otras transferencias corrientes (convenios)450.60 19.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 450 19.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 45 19.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo IV 19.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00

19.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00Total del ejercicio 2006

Ejercicio 2007

Capítulo VII: Transferencias de capital

Artículo 76 De Consorcios

De Consorcios767.00 96.584,66 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 767 96.584,66 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 76 96.584,66 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo VII 96.584,66 0,00 0,00 0,00 0,00

96.584,66 0,00 0,00 0,00 0,00Total del ejercicio 2007

Ejercicio 2008

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Artículo 39 Multas por infracciones urbanísticas

Multas por infracciones urbanísticas391.00 5.306,50 0,00 5.306,50 0,00 5.306,50

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Ejercicios Cerrados. 2017

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2017

Total concepto 391 5.306,50 0,00 5.306,50 0,00 5.306,50

Total Artículo 39 5.306,50 0,00 5.306,50 0,00 5.306,50

Total Capítulo III 5.306,50 0,00 5.306,50 0,00 5.306,50

5.306,50 0,00 5.306,50 0,00 5.306,50Total del ejercicio 2008

Ejercicio 2009

Capítulo I: Impuestos Directos

Artículo 11 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Rústica

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica112.00 25,49 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 112 25,49 0,00 0,00 0,00 0,00

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana113.00 6.873,59 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquidaciones I.B.I. urbana113.01 128,79 0,00 128,79 0,00 128,79

Total concepto 113 7.002,38 0,00 128,79 0,00 128,79

Impuesto sobre Vehículos de Tracción115.00 13.042,70 0,00 312,74 0,00 312,74

Total concepto 115 13.042,70 0,00 312,74 0,00 312,74

Total Artículo 11 20.070,57 0,00 441,53 0,00 441,53

Total Capítulo I 20.070,57 0,00 441,53 0,00 441,53

Capítulo II: Impuestos indirectos

Artículo 29 Impuesto s/ construcciones,

instalaciones y obras

Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras290.00 197.170,34 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 290 197.170,34 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 29 197.170,34 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo II 197.170,34 0,00 0,00 0,00 0,00

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Ejercicios Cerrados. 2017

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2017

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Artículo 30 Servicio de recogida de basura

Servicio de recogida de basura302.00 3.430,38 0,00 222,46 0,00 222,46

Total concepto 302 3.430,38 0,00 222,46 0,00 222,46

Servicio de tratamiento de residuos303.00 1.973,97 0,00 86,02 0,00 86,02

Total concepto 303 1.973,97 0,00 86,02 0,00 86,02

Total Artículo 30 5.404,35 0,00 308,48 0,00 308,48

Artículo 33 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

Tasa por entrada de vehículos (vados permanentes)331.00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 331 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 33 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Artículo 39 Multas por infracciones urbanísticas

Multas por infracciones urbanísticas391.00 8.632,60 0,00 8.632,60 0,00 8.632,60

Otras multas y sanciones391.90 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Total concepto 391 9.632,60 0,00 9.632,60 0,00 9.632,60

Total Artículo 39 9.632,60 0,00 9.632,60 0,00 9.632,60

Total Capítulo III 15.091,95 0,00 9.941,08 0,00 9.941,08

Capítulo IV: Transferencias corrientes

Artículo 45 Otras transferencias corrientes

(convenios)

Otras transferencias corrientes (convenios)450.60 18.000,00 -18.000,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 450 18.000,00 -18.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 45 18.000,00 -18.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo IV 18.000,00 -18.000,00 0,00 0,00 0,00

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Ejercicios Cerrados. 2017

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2017

Capítulo VIII: Activos financieros

Artículo 83 Reintegro de préstam. de fuera del

sect.públic L/P

Reintegro de préstam. de fuera del sect.públic L/P831.00 714,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 831 714,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 83 714,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo VIII 714,20 0,00 0,00 0,00 0,00

251.047,06 -18.000,00 10.382,61 0,00 10.382,61Total del ejercicio 2009

Ejercicio 2010

Capítulo I: Impuestos Directos

Artículo 11 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Rústica

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica112.00 119,65 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 112 119,65 0,00 0,00 0,00 0,00

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana113.00 12.269,17 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquidaciones I.B.I. urbana113.01 6.114,07 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 113 18.383,24 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre Vehículos de Tracción115.00 38.519,29 0,00 367,06 0,00 367,06

Total concepto 115 38.519,29 0,00 367,06 0,00 367,06

Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur. Urbana116.00 253,09 0,00 97,71 0,00 97,71

Total concepto 116 253,09 0,00 97,71 0,00 97,71

Total Artículo 11 57.275,27 0,00 464,77 0,00 464,77

Artículo 13 Impuesto sobre Actividades Económicas

Impuesto sobre Actividades Económicas130.00 519,62 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 130 519,62 0,00 0,00 0,00 0,00

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Ejercicios Cerrados. 2017

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2017

Total Artículo 13 519,62 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo I 57.794,89 0,00 464,77 0,00 464,77

Capítulo II: Impuestos indirectos

Artículo 29 Impuesto s/ construcciones,

instalaciones y obras

Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras290.00 109.551,39 0,00 100.938,38 0,00 100.938,38

Total concepto 290 109.551,39 0,00 100.938,38 0,00 100.938,38

Total Artículo 29 109.551,39 0,00 100.938,38 0,00 100.938,38

Total Capítulo II 109.551,39 0,00 100.938,38 0,00 100.938,38

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Artículo 30 Servicio de recogida de basura

Servicio de recogida de basura302.00 5.508,46 0,00 422,17 0,00 422,17

Total concepto 302 5.508,46 0,00 422,17 0,00 422,17

Servicio de tratamiento de residuos303.00 3.229,44 0,00 241,29 0,00 241,29

Total concepto 303 3.229,44 0,00 241,29 0,00 241,29

Total Artículo 30 8.737,90 0,00 663,46 0,00 663,46

Artículo 33 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

Tasa por entrada de vehículos (vados permanentes)331.00 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 331 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 33 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Artículo 39 Multas por infracciones urbanísticas

Multas por infracciones urbanísticas391.00 9.588,17 0,00 0,00 0,00 0,00

Multas infracción ordenanza de circulación391.20 650,00 0,00 650,00 0,00 650,00

Otras multas y sanciones391.90 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

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Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2017

Total concepto 391 12.238,17 0,00 2.650,00 0,00 2.650,00

Otros ingresos diversos399.00 362,32 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 399 362,32 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 39 12.600,49 0,00 2.650,00 0,00 2.650,00

Total Capítulo III 21.565,39 0,00 3.313,46 0,00 3.313,46

Capítulo IV: Transferencias corrientes

Artículo 45 En cumplim.de conv.suscritos en

Serv.Soc. e Iguald

En cumplim.de conv.suscritos en Serv.Soc. e Iguald450.02 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 450 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 45 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Artículo 46 Transferencias de Consorcios

Transferencias de Consorcios467.00 6.003,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 467 6.003,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 46 6.003,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo IV 28.003,40 0,00 0,00 0,00 0,00

216.915,07 0,00 104.716,61 0,00 104.716,61Total del ejercicio 2010

Ejercicio 2011

Capítulo I: Impuestos Directos

Artículo 11 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Rústica

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica112.00 3.997,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquidaciones I.B.I. rústica112.01 480,55 0,00 480,55 0,00 480,55

Total concepto 112 4.477,88 0,00 480,55 0,00 480,55

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Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2017

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana113.00 28.467,11 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquidaciones I.B.I. urbana113.01 3.381,85 0,00 6,07 0,00 6,07

Total concepto 113 31.848,96 0,00 6,07 0,00 6,07

Impuesto sobre Vehículos de Tracción115.00 45.741,89 0,00 121,43 0,00 121,43

Total concepto 115 45.741,89 0,00 121,43 0,00 121,43

Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur. Urbana116.00 407,12 0,00 5,67 0,00 5,67

Total concepto 116 407,12 0,00 5,67 0,00 5,67

Total Artículo 11 82.475,85 0,00 613,72 0,00 613,72

Artículo 13 Impuesto sobre Actividades Económicas

Impuesto sobre Actividades Económicas130.00 3.763,92 0,00 148,15 0,00 148,15

Total concepto 130 3.763,92 0,00 148,15 0,00 148,15

Total Artículo 13 3.763,92 0,00 148,15 0,00 148,15

Total Capítulo I 86.239,77 0,00 761,87 0,00 761,87

Capítulo II: Impuestos indirectos

Artículo 29 Impuesto s/ construcciones,

instalaciones y obras

Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras290.00 91,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 290 91,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 29 91,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo II 91,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Artículo 30 Servicio de recogida de basura

Servicio de recogida de basura302.00 6.705,97 0,00 61,40 0,00 61,40

Total concepto 302 6.705,97 0,00 61,40 0,00 61,40

Servicio de tratamiento de residuos303.00 3.745,19 0,00 33,14 0,00 33,14

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Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2017

Total concepto 303 3.745,19 0,00 33,14 0,00 33,14

Total Artículo 30 10.451,16 0,00 94,54 0,00 94,54

Artículo 33 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

Tasa por entrada de vehículos (vados permanentes)331.00 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 331 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas335.00 14.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 335 14.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 33 14.772,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Artículo 39 Multas infracción ordenanza de

circulación

Multas infracción ordenanza de circulación391.20 6.848,20 0,00 3.527,05 0,00 3.527,05

Otras multas y sanciones391.90 550,00 0,00 350,00 0,00 350,00

Total concepto 391 7.398,20 0,00 3.877,05 0,00 3.877,05

Total Artículo 39 7.398,20 0,00 3.877,05 0,00 3.877,05

Total Capítulo III 32.621,36 0,00 3.971,59 0,00 3.971,59

118.952,33 0,00 4.733,46 0,00 4.733,46Total del ejercicio 2011

Ejercicio 2012

Capítulo I: Impuestos Directos

Artículo 11 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Rústica

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica112.00 10.551,64 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquidaciones I.B.I. rústica112.01 2.062,17 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 112 12.613,81 0,00 0,00 0,00 0,00

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana113.00 47.482,73 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquidaciones I.B.I. urbana113.01 14.170,67 0,00 908,95 0,00 908,95

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Ejercicios Cerrados. 2017

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2017

Total concepto 113 61.653,40 0,00 908,95 0,00 908,95

Impuesto sobre Vehículos de Tracción115.00 63.607,15 0,00 756,45 0,00 756,45

Total concepto 115 63.607,15 0,00 756,45 0,00 756,45

Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur. Urbana116.00 5.949,38 0,00 1.293,00 0,00 1.293,00

Total concepto 116 5.949,38 0,00 1.293,00 0,00 1.293,00

Total Artículo 11 143.823,74 0,00 2.958,40 0,00 2.958,40

Artículo 13 Impuesto sobre Actividades Económicas

Impuesto sobre Actividades Económicas130.00 4.077,05 0,00 445,28 0,00 445,28

Total concepto 130 4.077,05 0,00 445,28 0,00 445,28

Total Artículo 13 4.077,05 0,00 445,28 0,00 445,28

Total Capítulo I 147.900,79 0,00 3.403,68 0,00 3.403,68

Capítulo II: Impuestos indirectos

Artículo 29 Impuesto s/ construcciones,

instalaciones y obras

Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras290.00 1.239,13 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 290 1.239,13 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 29 1.239,13 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo II 1.239,13 0,00 0,00 0,00 0,00

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Artículo 30 Servicio de recogida de basura

Servicio de recogida de basura302.00 15.129,79 0,00 1.211,24 0,00 1.211,24

Total concepto 302 15.129,79 0,00 1.211,24 0,00 1.211,24

Servicio de tratamiento de residuos303.00 8.090,38 0,00 690,90 0,00 690,90

Total concepto 303 8.090,38 0,00 690,90 0,00 690,90

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Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2017

Total Artículo 30 23.220,17 0,00 1.902,14 0,00 1.902,14

Artículo 33 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

Tasa por entrada de vehículos (vados permanentes)331.00 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 331 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas335.00 8.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 335 8.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasas Cementerio339.00 123.371,00 0,00 122.218,00 0,00 122.218,00

Otras tasas utilización priv. dominio público339.05 8.314,08 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 339 131.685,08 0,00 122.218,00 0,00 122.218,00

Total Artículo 33 140.715,08 0,00 122.218,00 0,00 122.218,00

Artículo 34 Concesiones temporales en playas

Concesiones temporales en playas349.04 12.899,60 0,00 12.899,60 0,00 12.899,60

Total concepto 349 12.899,60 0,00 12.899,60 0,00 12.899,60

Total Artículo 34 12.899,60 0,00 12.899,60 0,00 12.899,60

Artículo 35 Contribuciones especiales (ejecución

de obras)

Contribuciones especiales (ejecución de obras)350.00 9.206,65 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 350 9.206,65 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 35 9.206,65 0,00 0,00 0,00 0,00

Artículo 36 Ventas (vidrio, cartón, ...)

Ventas (vidrio, cartón, ...)360.00 0,00 0,00 9.206,65 0,00 9.206,65

Total concepto 360 0,00 0,00 9.206,65 0,00 9.206,65

Total Artículo 36 0,00 0,00 9.206,65 0,00 9.206,65

Artículo 39 Multas por infracciones urbanísticas

Multas por infracciones urbanísticas391.00 11.194,43 0,00 0,00 0,00 0,00

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Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2017

Multas infracción ordenanza de circulación391.20 28.142,15 0,00 14.293,45 0,00 14.293,45

Otras multas y sanciones391.90 7.101,00 0,00 6.151,00 0,00 6.151,00

Total concepto 391 46.437,58 0,00 20.444,45 0,00 20.444,45

Total Artículo 39 46.437,58 0,00 20.444,45 0,00 20.444,45

Total Capítulo III 232.479,08 0,00 166.670,84 0,00 166.670,84

Capítulo IV: Transferencias corrientes

Artículo 45 Subvencion cursos FPB

Subvencion cursos FPB450.53 19.038,73 -19.038,73 0,00 0,00 0,00

Total concepto 450 19.038,73 -19.038,73 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 45 19.038,73 -19.038,73 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo IV 19.038,73 -19.038,73 0,00 0,00 0,00

400.657,73 -19.038,73 170.074,52 0,00 170.074,52Total del ejercicio 2012

Ejercicio 2013

Capítulo I: Impuestos Directos

Artículo 11 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Rústica

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica112.00 11.308,57 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquidaciones I.B.I. rústica112.01 2.474,15 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 112 13.782,72 0,00 0,00 0,00 0,00

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana113.00 67.916,95 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquidaciones I.B.I. urbana113.01 17.532,40 0,00 9.185,59 0,00 9.185,59

Total concepto 113 85.449,35 0,00 9.185,59 0,00 9.185,59

Impuesto sobre Vehículos de Tracción115.00 95.783,80 0,00 463,89 0,00 463,89

Total concepto 115 95.783,80 0,00 463,89 0,00 463,89

Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur. Urbana116.00 16.087,54 0,00 2.260,81 0,00 2.260,81

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Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2017

Total concepto 116 16.087,54 0,00 2.260,81 0,00 2.260,81

Total Artículo 11 211.103,41 0,00 11.910,29 0,00 11.910,29

Artículo 13 Impuesto sobre Actividades Económicas

Impuesto sobre Actividades Económicas130.00 1.657,99 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 130 1.657,99 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 13 1.657,99 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo I 212.761,40 0,00 11.910,29 0,00 11.910,29

Capítulo II: Impuestos indirectos

Artículo 29 Impuesto s/ construcciones,

instalaciones y obras

Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras290.00 3.978,12 0,00 1.323,91 0,00 1.323,91

Total concepto 290 3.978,12 0,00 1.323,91 0,00 1.323,91

Total Artículo 29 3.978,12 0,00 1.323,91 0,00 1.323,91

Total Capítulo II 3.978,12 0,00 1.323,91 0,00 1.323,91

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Artículo 30 Servicio de recogida de basura

Servicio de recogida de basura302.00 19.047,00 0,00 667,46 0,00 667,46

Total concepto 302 19.047,00 0,00 667,46 0,00 667,46

Servicio de tratamiento de residuos303.00 10.129,30 0,00 498,90 0,00 498,90

Total concepto 303 10.129,30 0,00 498,90 0,00 498,90

Total Artículo 30 29.176,30 0,00 1.166,36 0,00 1.166,36

Artículo 32 Tasa por retirada de vehículos

Tasa por retirada de vehículos326.00 187,00 0,00 187,00 0,00 187,00

Total concepto 326 187,00 0,00 187,00 0,00 187,00

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Ejercicios Cerrados. 2017

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2017

Total Artículo 32 187,00 0,00 187,00 0,00 187,00

Artículo 33 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

Tasa por entrada de vehículos (vados permanentes)331.00 2.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 331 2.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas335.00 4.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 335 4.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasas Cementerio339.00 17.295,00 0,00 16.142,00 0,00 16.142,00

Total concepto 339 17.295,00 0,00 16.142,00 0,00 16.142,00

Total Artículo 33 24.990,00 0,00 16.142,00 0,00 16.142,00

Artículo 39 Multas por infracciones urbanísticas

Multas por infracciones urbanísticas391.00 8.184,37 0,00 0,00 0,00 0,00

Multas infracción ordenanza de circulación391.20 83.710,00 0,00 44.610,00 0,00 44.610,00

Otras multas y sanciones391.90 20.560,00 0,00 9.160,00 0,00 9.160,00

Total concepto 391 112.454,37 0,00 53.770,00 0,00 53.770,00

Otros ingresos diversos399.00 1.911,16 0,00 403,51 0,00 403,51

Total concepto 399 1.911,16 0,00 403,51 0,00 403,51

Total Artículo 39 114.365,53 0,00 54.173,51 0,00 54.173,51

Total Capítulo III 168.718,83 0,00 71.668,87 0,00 71.668,87

Capítulo VIII: Activos financieros

Artículo 83 Reintegro de préstam. de fuera del

sect.públic L/P

Reintegro de préstam. de fuera del sect.públic L/P831.00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 831 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 83 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Ejercicios Cerrados. 2017

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2017

Total Capítulo VIII 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00

385.493,35 0,00 84.903,07 0,00 84.903,07Total del ejercicio 2013

Ejercicio 2014

Capítulo I: Impuestos Directos

Artículo 11 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Rústica

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica112.00 16.315,63 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquidaciones I.B.I. rústica112.01 5.050,26 0,00 255,03 0,00 255,03

Total concepto 112 21.365,89 0,00 255,03 0,00 255,03

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana113.00 102.573,02 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquidaciones I.B.I. urbana113.01 13.736,13 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 113 116.309,15 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre Vehículos de Tracción115.00 124.377,32 0,00 132,85 0,00 132,85

Total concepto 115 124.377,32 0,00 132,85 0,00 132,85

Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur. Urbana116.00 33.870,72 0,00 24.998,07 0,00 24.998,07

Total concepto 116 33.870,72 0,00 24.998,07 0,00 24.998,07

Total Artículo 11 295.923,08 0,00 25.385,95 0,00 25.385,95

Artículo 13 Impuesto sobre Actividades Económicas

Impuesto sobre Actividades Económicas130.00 1.099,84 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 130 1.099,84 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 13 1.099,84 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo I 297.022,92 0,00 25.385,95 0,00 25.385,95

Capítulo II: Impuestos indirectos

Artículo 29 Impuesto s/ construcciones,

instalaciones y obras

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Ejercicios Cerrados. 2017

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2017

Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras290.00 7.723,57 0,00 744,38 0,00 744,38

Total concepto 290 7.723,57 0,00 744,38 0,00 744,38

Total Artículo 29 7.723,57 0,00 744,38 0,00 744,38

Total Capítulo II 7.723,57 0,00 744,38 0,00 744,38

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Artículo 30 Servicio de alcantarillado

Servicio de alcantarillado301.00 42,05 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 301 42,05 0,00 0,00 0,00 0,00

Servicio de recogida de basura302.00 29.717,05 0,00 1.586,64 0,00 1.586,64

Total concepto 302 29.717,05 0,00 1.586,64 0,00 1.586,64

Servicio de tratamiento de residuos303.00 15.456,76 0,00 988,34 0,00 988,34

Total concepto 303 15.456,76 0,00 988,34 0,00 988,34

Total Artículo 30 45.215,86 0,00 2.574,98 0,00 2.574,98

Artículo 32 Tasas sobre licencias urbanísticas

Tasas sobre licencias urbanísticas321.00 807,78 0,00 807,78 0,00 807,78

Total concepto 321 807,78 0,00 807,78 0,00 807,78

Tasas conexión red abastecimiento323.00 1.202,00 0,00 450,75 0,00 450,75

Total concepto 323 1.202,00 0,00 450,75 0,00 450,75

Tasa por expedición de documentos325.00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 325 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasa por retirada de vehículos326.00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recogida de perros326.01 354,00 0,00 118,00 0,00 118,00

Total concepto 326 444,00 0,00 118,00 0,00 118,00

Total Artículo 32 2.457,78 0,00 1.376,53 0,00 1.376,53

Artículo 33 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

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Ejercicios Cerrados. 2017

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2017

Tasa por entrada de vehículos (vados permanentes)331.00 3.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 331 3.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas335.00 5.929,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 335 5.929,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Por ocup. vía pública con suspensión temp. tráfico336.00 1.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 336 1.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasas Cementerio339.00 13.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasas licencia apertura establecimientos339.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 339 13.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 33 24.286,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Artículo 34 Puestos (mercadillos de artesanos y

otros)

Puestos (mercadillos de artesanos y otros)349.01 86,94 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 349 86,94 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 34 86,94 0,00 0,00 0,00 0,00

Artículo 39 Multas por infracciones urbanísticas

Multas por infracciones urbanísticas391.00 229.610,93 0,00 0,00 0,00 0,00

Multas infracción ordenanza de circulación391.20 106.239,70 0,00 55.064,45 0,00 55.064,45

Otras multas y sanciones391.90 24.651,00 0,00 9.701,00 0,00 9.701,00

Total concepto 391 360.501,63 0,00 64.765,45 0,00 64.765,45

Costas procedimentales393.01 1.109,29 0,00 150,26 0,00 150,26

Total concepto 393 1.109,29 0,00 150,26 0,00 150,26

Otros ingresos diversos399.00 1.152,52 0,00 509,28 0,00 509,28

Total concepto 399 1.152,52 0,00 509,28 0,00 509,28

Total Artículo 39 362.763,44 0,00 65.424,99 0,00 65.424,99

Total Capítulo III 434.810,22 0,00 69.376,50 0,00 69.376,50

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Ejercicios Cerrados. 2017

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2017

Capítulo IV: Transferencias corrientes

Artículo 42 Otras transf. corrientes de la Admon.

Gral. Estado

Otras transf. corrientes de la Admon. Gral. Estado420.90 24.469,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 420 24.469,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 42 24.469,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Artículo 45 Subvencion cursos FPB

Subvencion cursos FPB450.53 11.468,74 -11.468,74 0,00 0,00 0,00

Subvención " FORMACION DESOCUPADOS "450.55 53.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras transferencias corrientes (convenios)450.60 19.766,25 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 450 84.424,99 -11.468,74 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 45 84.424,99 -11.468,74 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo IV 108.894,29 -11.468,74 0,00 0,00 0,00

Capítulo VIII: Activos financieros

Artículo 83 Reintegro de préstam. de fuera del

sect.públic L/P

Reintegro de préstam. de fuera del sect.públic L/P831.00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 831 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 83 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo VIII 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

848.551,00 -11.468,74 95.506,83 0,00 95.506,83Total del ejercicio 2014

Ejercicio 2015

Capítulo I: Impuestos Directos

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Ejercicios Cerrados. 2017

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2017

Artículo 11 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Rústica

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica112.00 24.865,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquidaciones I.B.I. rústica112.01 13.084,77 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 112 37.950,27 0,00 0,00 0,00 0,00

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana113.00 176.431,08 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquidaciones I.B.I. urbana113.01 42.205,68 0,00 3.972,60 0,00 3.972,60

Total concepto 113 218.636,76 0,00 3.972,60 0,00 3.972,60

Impuesto sobre Vehículos de Tracción115.00 169.413,07 0,00 158,70 0,00 158,70

Total concepto 115 169.413,07 0,00 158,70 0,00 158,70

Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur. Urbana116.00 38.856,32 0,00 5.612,73 0,00 5.612,73

Total concepto 116 38.856,32 0,00 5.612,73 0,00 5.612,73

Total Artículo 11 464.856,42 0,00 9.744,03 0,00 9.744,03

Artículo 13 Impuesto sobre Actividades Económicas

Impuesto sobre Actividades Económicas130.00 4.554,05 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 130 4.554,05 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 13 4.554,05 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo I 469.410,47 0,00 9.744,03 0,00 9.744,03

Capítulo II: Impuestos indirectos

Artículo 29 Impuesto s/ construcciones,

instalaciones y obras

Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras290.00 64.142,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 290 64.142,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 29 64.142,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo II 64.142,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

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Ejercicios Cerrados. 2017

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2017

Artículo 30 Servicio de recogida de basura

Servicio de recogida de basura302.00 41.978,11 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 302 41.978,11 0,00 0,00 0,00 0,00

Servicio de tratamiento de residuos303.00 21.623,56 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 303 21.623,56 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 30 63.601,67 0,00 0,00 0,00 0,00

Artículo 32 Tasas sobre licencias urbanísticas

Tasas sobre licencias urbanísticas321.00 1.805,16 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 321 1.805,16 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasas conexión red abastecimiento323.00 601,00 0,00 601,00 0,00 601,00

Tasas conexión red alcantarillado323.01 2.052,25 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 323 2.653,25 0,00 601,00 0,00 601,00

Tasa por expedición de documentos325.00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 325 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recogida de perros326.01 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 326 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 32 4.688,41 0,00 601,00 0,00 601,00

Artículo 33 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

Tasa por entrada de vehículos (vados permanentes)331.00 5.755,00 0,00 535,00 0,00 535,00

Total concepto 331 5.755,00 0,00 535,00 0,00 535,00

Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas335.00 5.929,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 335 5.929,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasas Cementerio339.00 2.536,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 339 2.536,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 33 14.220,70 0,00 535,00 0,00 535,00

Artículo 39 Multas por infracciones urbanísticas

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Ejercicios Cerrados. 2017

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2017

Multas por infracciones urbanísticas391.00 497.088,87 0,00 64.137,76 0,00 64.137,76

Multas por infracciones tributarias y análogas391.10 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Multas infracción ordenanza de circulación391.20 166.700,00 0,00 21.880,00 0,00 21.880,00

Otras multas y sanciones391.90 48.702,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00

Total concepto 391 713.840,87 0,00 87.317,76 0,00 87.317,76

Costas procedimentales393.01 1.161,36 0,00 171,64 0,00 171,64

Total concepto 393 1.161,36 0,00 171,64 0,00 171,64

Otros ingresos diversos399.00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 399 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 39 715.282,23 0,00 87.489,40 0,00 87.489,40

Total Capítulo III 797.793,01 0,00 88.625,40 0,00 88.625,40

Capítulo IV: Transferencias corrientes

Artículo 45 Subvencion cursos FPB

Subvencion cursos FPB450.53 8.657,62 0,00 0,00 0,00 0,00

Subvención " FORMACION DESOCUPADOS "450.55 60.420,00 -46.156,96 0,00 0,00 0,00

Otras subvenc. de la Admon Gral de la C.A.450.80 19.770,00 -11.154,55 0,00 0,00 0,00

Total concepto 450 88.847,62 -57.311,51 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 45 88.847,62 -57.311,51 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo IV 88.847,62 -57.311,51 0,00 0,00 0,00

Capítulo VIII: Activos financieros

Artículo 83 Reintegro de préstam. de fuera del

sect.públic L/P

Reintegro de préstam. de fuera del sect.públic L/P831.00 18.171,38 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 831 18.171,38 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 83 18.171,38 0,00 0,00 0,00 0,00

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Ejercicios Cerrados. 2017

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2017

Total Capítulo VIII 18.171,38 0,00 0,00 0,00 0,00

1.438.364,81 -57.311,51 98.369,43 0,00 98.369,43Total del ejercicio 2015

Ejercicio 2016

Capítulo I: Impuestos Directos

Artículo 11 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Rústica

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica112.00 106.200,05 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquidaciones I.B.I. rústica112.01 7.044,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 112 113.244,85 0,00 0,00 0,00 0,00

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana113.00 675.522,37 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquidaciones I.B.I. urbana113.01 72.334,85 0,00 993,00 0,00 993,00

Total concepto 113 747.857,22 0,00 993,00 0,00 993,00

Impuesto sobre Vehículos de Tracción115.00 398.885,35 0,00 632,76 0,00 632,76

Total concepto 115 398.885,35 0,00 632,76 0,00 632,76

Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur. Urbana116.00 411.506,11 0,00 142.453,59 0,00 142.453,59

Total concepto 116 411.506,11 0,00 142.453,59 0,00 142.453,59

Total Artículo 11 1.671.493,53 0,00 144.079,35 0,00 144.079,35

Artículo 13 Impuesto sobre Actividades Económicas

Impuesto sobre Actividades Económicas130.00 20.438,47 0,00 508,55 0,00 508,55

Total concepto 130 20.438,47 0,00 508,55 0,00 508,55

Total Artículo 13 20.438,47 0,00 508,55 0,00 508,55

Total Capítulo I 1.691.932,00 0,00 144.587,90 0,00 144.587,90

Capítulo II: Impuestos indirectos

Artículo 29 Impuesto s/ construcciones,

instalaciones y obras

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Ejercicios Cerrados. 2017

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2017

Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras290.00 429.858,66 0,00 82.067,51 0,00 82.067,51

Total concepto 290 429.858,66 0,00 82.067,51 0,00 82.067,51

Total Artículo 29 429.858,66 0,00 82.067,51 0,00 82.067,51

Total Capítulo II 429.858,66 0,00 82.067,51 0,00 82.067,51

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Artículo 30 Servicio de alcantarillado

Servicio de alcantarillado301.00 168,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 301 168,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Servicio de recogida de basura302.00 167.540,52 0,00 466,56 0,00 466,56

Total concepto 302 167.540,52 0,00 466,56 0,00 466,56

Servicio de tratamiento de residuos303.00 85.701,04 0,00 227,22 0,00 227,22

Total concepto 303 85.701,04 0,00 227,22 0,00 227,22

Cánon de saneamiento304.00 84,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 304 84,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 30 253.493,86 0,00 693,78 0,00 693,78

Artículo 32 Tasas sobre licencias urbanísticas

Tasas sobre licencias urbanísticas321.00 1.698,89 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 321 1.698,89 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasas conexión red abastecimiento323.00 21.786,25 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasas conexión red alcantarillado323.01 5.863,39 0,00 1.465,88 0,00 1.465,88

Total concepto 323 27.649,64 0,00 1.465,88 0,00 1.465,88

Tasa por expedición de documentos325.00 18,00 0,00 4,00 0,00 4,00

Total concepto 325 18,00 0,00 4,00 0,00 4,00

Tasa por retirada de vehículos326.00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recogida de perros326.01 708,00 0,00 118,00 0,00 118,00

Total concepto 326 798,00 0,00 118,00 0,00 118,00

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Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2017

Total Artículo 32 30.164,53 0,00 1.587,88 0,00 1.587,88

Artículo 33 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

Tasa por entrada de vehículos (vados permanentes)331.00 28.115,00 0,00 2.510,00 0,00 2.510,00

Total concepto 331 28.115,00 0,00 2.510,00 0,00 2.510,00

Utilz. privati. por empresas explotad. suministros332.00 4,87 0,00 4,87 0,00 4,87

Total concepto 332 4,87 0,00 4,87 0,00 4,87

Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas335.00 23.638,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 335 23.638,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Por ocup. vía pública con suspensión temp. tráfico336.00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 336 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasas Cementerio339.00 19.601,00 0,00 1.153,00 0,00 1.153,00

Tasas licencias de auto-taxi339.02 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras tasas utilización priv. dominio público339.05 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 339 23.011,00 0,00 1.153,00 0,00 1.153,00

Total Artículo 33 74.829,67 0,00 3.667,87 0,00 3.667,87

Artículo 34 Puestos (mercadillos de artesanos y

otros)

Puestos (mercadillos de artesanos y otros)349.01 75.282,54 0,00 11.628,87 0,00 11.628,87

Concesiones temporales en playas349.04 17.156,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 349 92.439,34 0,00 11.628,87 0,00 11.628,87

Total Artículo 34 92.439,34 0,00 11.628,87 0,00 11.628,87

Artículo 39 Multas por infracciones urbanísticas

Multas por infracciones urbanísticas391.00 90.370,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Multas infracción ordenanza de circulación391.20 222.900,00 0,00 16.540,00 0,00 16.540,00

Otras multas y sanciones391.90 96.553,51 0,00 5.700,00 0,00 5.700,00

Total concepto 391 409.823,55 0,00 22.240,00 0,00 22.240,00

Costas procedimentales393.01 2.135,27 4.242,43 0,00 0,00 0,00

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Ejercicios Cerrados. 2017

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2017

Total concepto 393 2.135,27 4.242,43 0,00 0,00 0,00

Otros ingresos diversos399.00 10.251,62 0,00 84,00 0,00 84,00

Total concepto 399 10.251,62 0,00 84,00 0,00 84,00

Total Artículo 39 422.210,44 4.242,43 22.324,00 0,00 22.324,00

Total Capítulo III 873.137,84 4.242,43 39.902,40 0,00 39.902,40

Capítulo IV: Transferencias corrientes

Artículo 45 Otras subvenc. de la Admon Gral de la

C.A.

Otras subvenc. de la Admon Gral de la C.A.450.80 411.099,96 -51.525,62 0,00 0,00 0,00

Total concepto 450 411.099,96 -51.525,62 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 45 411.099,96 -51.525,62 0,00 0,00 0,00

Artículo 46 Subvención Consell (Programación

Cultural)

Subvención Consell (Programación Cultural)461.00 19.999,99 0,00 0,00 0,00 0,00

Subvención Consell (otras transferencias)461.09 121.833,05 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 461 141.833,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 46 141.833,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo IV 552.933,00 -51.525,62 0,00 0,00 0,00

Capítulo VII: Transferencias de capital

Artículo 75 Otras trans. capital CCAA (Instituto)

Otras trans. capital CCAA (Instituto)750.80 191.997,65 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras transf. capital CCAA (Colegio Santa Gertrudi750.81 53.796,25 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 750 245.793,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 75 245.793,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Artículo 76 De Diputaciones, Consejos o Cabildos

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Ejercicios Cerrados. 2017

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2017

De Diputaciones, Consejos o Cabildos761.00 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 761 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 76 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo VII 1.795.793,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Capítulo VIII: Activos financieros

Artículo 83 Reintegro de préstam. de fuera del

sect.públic L/P

Reintegro de préstam. de fuera del sect.públic L/P831.00 18.321,63 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 83 18.321,63 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo VIII 18.321,63 0,00 0,00 0,00 0,00

5.361.977,03 -47.283,19 266.557,81 0,00 266.557,81Total del ejercicio 2016

TOTAL INFORME 9.142.849,54 -158.102,17 840.550,84 0,00 840.550,84

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Ejercicios Cerrados. 2017

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2017

Ejercicio 2006

Capítulo IV: Transferencias corrientes

Artículo 45 Otras transferencias corrientes

(convenios)

Otras transferencias corrientes (convenios)450.60 0,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00

Total concepto 450 0,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00

Total Artículo 45 0,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00

Total Capítulo IV 0,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00Total del ejercicio 2006

Ejercicio 2007

Capítulo VII: Transferencias de capital

Artículo 76 De Consorcios

De Consorcios767.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.584,66

Total concepto 767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.584,66

Total Artículo 76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.584,66

Total Capítulo VII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.584,66

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.584,66Total del ejercicio 2007

Ejercicio 2008

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Artículo 39 Multas por infracciones urbanísticas

Multas por infracciones urbanísticas391.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Ejercicios Cerrados. 2017

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2017

Total concepto 391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total del ejercicio 2008

Ejercicio 2009

Capítulo I: Impuestos Directos

Artículo 11 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Rústica

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica112.00 0,00 0,00 0,00 25,49 25,49 0,00 0,00

Total concepto 112 0,00 0,00 0,00 25,49 25,49 0,00 0,00

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana113.00 0,00 0,00 0,00 6.446,24 6.446,24 427,35 0,00

Liquidaciones I.B.I. urbana113.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 113 0,00 0,00 0,00 6.446,24 6.446,24 427,35 0,00

Impuesto sobre Vehículos de Tracción115.00 0,00 0,00 0,00 12.668,08 12.668,08 61,88 0,00

Total concepto 115 0,00 0,00 0,00 12.668,08 12.668,08 61,88 0,00

Total Artículo 11 0,00 0,00 0,00 19.139,81 19.139,81 489,23 0,00

Total Capítulo I 0,00 0,00 0,00 19.139,81 19.139,81 489,23 0,00

Capítulo II: Impuestos indirectos

Artículo 29 Impuesto s/ construcciones,

instalaciones y obras

Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras290.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.170,34

Total concepto 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.170,34

Total Artículo 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.170,34

Total Capítulo II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.170,34

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Ejercicios Cerrados. 2017

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2017

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Artículo 30 Servicio de recogida de basura

Servicio de recogida de basura302.00 0,00 0,00 0,00 3.016,34 3.016,34 191,58 0,00

Total concepto 302 0,00 0,00 0,00 3.016,34 3.016,34 191,58 0,00

Servicio de tratamiento de residuos303.00 0,00 0,00 0,00 1.784,54 1.784,54 103,41 0,00

Total concepto 303 0,00 0,00 0,00 1.784,54 1.784,54 103,41 0,00

Total Artículo 30 0,00 0,00 0,00 4.800,88 4.800,88 294,99 0,00

Artículo 33 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

Tasa por entrada de vehículos (vados permanentes)331.00 0,00 0,00 0,00 55,00 55,00 0,00 0,00

Total concepto 331 0,00 0,00 0,00 55,00 55,00 0,00 0,00

Total Artículo 33 0,00 0,00 0,00 55,00 55,00 0,00 0,00

Artículo 39 Multas por infracciones urbanísticas

Multas por infracciones urbanísticas391.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras multas y sanciones391.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo III 0,00 0,00 0,00 4.855,88 4.855,88 294,99 0,00

Capítulo IV: Transferencias corrientes

Artículo 45 Otras transferencias corrientes

(convenios)

Otras transferencias corrientes (convenios)450.60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Ejercicios Cerrados. 2017

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2017

Capítulo VIII: Activos financieros

Artículo 83 Reintegro de préstam. de fuera del

sect.públic L/P

Reintegro de préstam. de fuera del sect.públic L/P831.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714,20

Total concepto 831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714,20

Total Artículo 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714,20

Total Capítulo VIII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714,20

0,00 0,00 0,00 23.995,69 23.995,69 784,22 197.884,54Total del ejercicio 2009

Ejercicio 2010

Capítulo I: Impuestos Directos

Artículo 11 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Rústica

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica112.00 0,00 0,00 0,00 119,65 119,65 0,00 0,00

Total concepto 112 0,00 0,00 0,00 119,65 119,65 0,00 0,00

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana113.00 0,00 0,00 0,00 8.011,96 8.011,96 2.566,02 1.691,19

Liquidaciones I.B.I. urbana113.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995,52 5.118,55

Total concepto 113 0,00 0,00 0,00 8.011,96 8.011,96 3.561,54 6.809,74

Impuesto sobre Vehículos de Tracción115.00 0,00 0,00 0,00 32.809,57 32.809,57 4.534,00 808,66

Total concepto 115 0,00 0,00 0,00 32.809,57 32.809,57 4.534,00 808,66

Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur. Urbana116.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,38

Total concepto 116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,38

Total Artículo 11 0,00 0,00 0,00 40.941,18 40.941,18 8.095,54 7.773,78

Artículo 13 Impuesto sobre Actividades Económicas

Impuesto sobre Actividades Económicas130.00 0,00 0,00 0,00 211,47 211,47 308,15 0,00

Total concepto 130 0,00 0,00 0,00 211,47 211,47 308,15 0,00

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Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2017

Total Artículo 13 0,00 0,00 0,00 211,47 211,47 308,15 0,00

Total Capítulo I 0,00 0,00 0,00 41.152,65 41.152,65 8.403,69 7.773,78

Capítulo II: Impuestos indirectos

Artículo 29 Impuesto s/ construcciones,

instalaciones y obras

Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras290.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.613,01

Total concepto 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.613,01

Total Artículo 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.613,01

Total Capítulo II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.613,01

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Artículo 30 Servicio de recogida de basura

Servicio de recogida de basura302.00 0,00 0,00 0,00 3.325,64 3.325,64 718,43 1.042,22

Total concepto 302 0,00 0,00 0,00 3.325,64 3.325,64 718,43 1.042,22

Servicio de tratamiento de residuos303.00 0,00 0,00 0,00 2.004,23 2.004,23 413,64 570,28

Total concepto 303 0,00 0,00 0,00 2.004,23 2.004,23 413,64 570,28

Total Artículo 30 0,00 0,00 0,00 5.329,87 5.329,87 1.132,07 1.612,50

Artículo 33 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

Tasa por entrada de vehículos (vados permanentes)331.00 0,00 0,00 0,00 55,00 55,00 0,00 172,00

Total concepto 331 0,00 0,00 0,00 55,00 55,00 0,00 172,00

Total Artículo 33 0,00 0,00 0,00 55,00 55,00 0,00 172,00

Artículo 39 Multas por infracciones urbanísticas

Multas por infracciones urbanísticas391.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.588,17

Multas infracción ordenanza de circulación391.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras multas y sanciones391.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Ejercicios Cerrados. 2017

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2017

Total concepto 391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.588,17

Otros ingresos diversos399.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,32

Total concepto 399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,32

Total Artículo 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.950,49

Total Capítulo III 0,00 0,00 0,00 5.384,87 5.384,87 1.132,07 11.734,99

Capítulo IV: Transferencias corrientes

Artículo 45 En cumplim.de conv.suscritos en

Serv.Soc. e Iguald

En cumplim.de conv.suscritos en Serv.Soc. e Iguald450.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00

Total concepto 450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00

Total Artículo 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00

Artículo 46 Transferencias de Consorcios

Transferencias de Consorcios467.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.003,40

Total concepto 467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.003,40

Total Artículo 46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.003,40

Total Capítulo IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.003,40

0,00 0,00 0,00 46.537,52 46.537,52 9.535,76 56.125,18Total del ejercicio 2010

Ejercicio 2011

Capítulo I: Impuestos Directos

Artículo 11 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Rústica

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica112.00 0,00 0,00 0,00 367,11 367,11 353,94 3.276,28

Liquidaciones I.B.I. rústica112.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 112 0,00 0,00 0,00 367,11 367,11 353,94 3.276,28

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Ejercicios Cerrados. 2017

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2017

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana113.00 0,00 0,00 0,00 1.376,96 1.376,96 5.063,91 22.026,24

Liquidaciones I.B.I. urbana113.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160,78 1.215,00

Total concepto 113 0,00 0,00 0,00 1.376,96 1.376,96 7.224,69 23.241,24

Impuesto sobre Vehículos de Tracción115.00 0,00 0,00 0,00 32.574,94 32.574,94 4.713,23 8.332,29

Total concepto 115 0,00 0,00 0,00 32.574,94 32.574,94 4.713,23 8.332,29

Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur. Urbana116.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,75 384,70

Total concepto 116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,75 384,70

Total Artículo 11 0,00 0,00 0,00 34.319,01 34.319,01 12.308,61 35.234,51

Artículo 13 Impuesto sobre Actividades Económicas

Impuesto sobre Actividades Económicas130.00 0,00 0,00 0,00 515,17 515,17 57,77 3.042,83

Total concepto 130 0,00 0,00 0,00 515,17 515,17 57,77 3.042,83

Total Artículo 13 0,00 0,00 0,00 515,17 515,17 57,77 3.042,83

Total Capítulo I 0,00 0,00 0,00 34.834,18 34.834,18 12.366,38 38.277,34

Capítulo II: Impuestos indirectos

Artículo 29 Impuesto s/ construcciones,

instalaciones y obras

Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras290.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,20

Total concepto 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,20

Total Artículo 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,20

Total Capítulo II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,20

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Artículo 30 Servicio de recogida de basura

Servicio de recogida de basura302.00 0,00 0,00 0,00 1.188,72 1.188,72 1.075,62 4.380,23

Total concepto 302 0,00 0,00 0,00 1.188,72 1.188,72 1.075,62 4.380,23

Servicio de tratamiento de residuos303.00 0,00 0,00 0,00 626,32 626,32 601,71 2.484,02

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Ejercicios Cerrados. 2017

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2017

Total concepto 303 0,00 0,00 0,00 626,32 626,32 601,71 2.484,02

Total Artículo 30 0,00 0,00 0,00 1.815,04 1.815,04 1.677,33 6.864,25

Artículo 33 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

Tasa por entrada de vehículos (vados permanentes)331.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282,00

Total concepto 331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282,00

Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas335.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.490,00

Total concepto 335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.490,00

Total Artículo 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.772,00

Artículo 39 Multas infracción ordenanza de

circulación

Multas infracción ordenanza de circulación391.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.027,05 2.294,10

Otras multas y sanciones391.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00

Total concepto 391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.227,05 2.294,10

Total Artículo 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.227,05 2.294,10

Total Capítulo III 0,00 0,00 0,00 1.815,04 1.815,04 2.904,38 23.930,35

0,00 0,00 0,00 36.649,22 36.649,22 15.270,76 62.298,89Total del ejercicio 2011

Ejercicio 2012

Capítulo I: Impuestos Directos

Artículo 11 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Rústica

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica112.00 0,00 0,00 0,00 2.683,79 2.683,79 3.464,74 4.403,11

Liquidaciones I.B.I. rústica112.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.062,17 0,00

Total concepto 112 0,00 0,00 0,00 2.683,79 2.683,79 5.526,91 4.403,11

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana113.00 0,00 0,00 0,00 5.108,56 5.108,56 10.719,59 31.654,58

Liquidaciones I.B.I. urbana113.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558,81 12.702,91

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Ejercicios Cerrados. 2017

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2017

Total concepto 113 0,00 0,00 0,00 5.108,56 5.108,56 11.278,40 44.357,49

Impuesto sobre Vehículos de Tracción115.00 0,00 0,00 0,00 40.909,96 40.909,96 8.971,73 12.969,01

Total concepto 115 0,00 0,00 0,00 40.909,96 40.909,96 8.971,73 12.969,01

Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur. Urbana116.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402,20 4.254,18

Total concepto 116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402,20 4.254,18

Total Artículo 11 0,00 0,00 0,00 48.702,31 48.702,31 26.179,24 65.983,79

Artículo 13 Impuesto sobre Actividades Económicas

Impuesto sobre Actividades Económicas130.00 0,00 0,00 0,00 513,86 513,86 57,77 3.060,14

Total concepto 130 0,00 0,00 0,00 513,86 513,86 57,77 3.060,14

Total Artículo 13 0,00 0,00 0,00 513,86 513,86 57,77 3.060,14

Total Capítulo I 0,00 0,00 0,00 49.216,17 49.216,17 26.237,01 69.043,93

Capítulo II: Impuestos indirectos

Artículo 29 Impuesto s/ construcciones,

instalaciones y obras

Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras290.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.239,13

Total concepto 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.239,13

Total Artículo 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.239,13

Total Capítulo II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.239,13

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Artículo 30 Servicio de recogida de basura

Servicio de recogida de basura302.00 0,00 0,00 0,00 3.373,53 3.373,53 2.996,75 7.548,27

Total concepto 302 0,00 0,00 0,00 3.373,53 3.373,53 2.996,75 7.548,27

Servicio de tratamiento de residuos303.00 0,00 0,00 0,00 1.809,24 1.809,24 1.619,95 3.970,29

Total concepto 303 0,00 0,00 0,00 1.809,24 1.809,24 1.619,95 3.970,29

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Ejercicios Cerrados. 2017

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2017

Total Artículo 30 0,00 0,00 0,00 5.182,77 5.182,77 4.616,70 11.518,56

Artículo 33 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

Tasa por entrada de vehículos (vados permanentes)331.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282,00

Total concepto 331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282,00

Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas335.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.748,00

Total concepto 335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.748,00

Tasas Cementerio339.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.153,00

Otras tasas utilización priv. dominio público339.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.314,08

Total concepto 339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.467,08

Total Artículo 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.497,08

Artículo 34 Concesiones temporales en playas

Concesiones temporales en playas349.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Artículo 35 Contribuciones especiales (ejecución

de obras)

Contribuciones especiales (ejecución de obras)350.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.206,65

Total concepto 350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.206,65

Total Artículo 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.206,65

Artículo 36 Ventas (vidrio, cartón, ...)

Ventas (vidrio, cartón, ...)360.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.206,65

Total concepto 360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.206,65

Total Artículo 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.206,65

Artículo 39 Multas por infracciones urbanísticas

Multas por infracciones urbanísticas391.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.194,43

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Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2017

Multas infracción ordenanza de circulación391.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.360,00 8.488,70

Otras multas y sanciones391.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 800,00

Total concepto 391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.510,00 20.483,13

Total Artículo 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.510,00 20.483,13

Total Capítulo III 0,00 0,00 0,00 5.182,77 5.182,77 10.126,70 50.498,77

Capítulo IV: Transferencias corrientes

Artículo 45 Subvencion cursos FPB

Subvencion cursos FPB450.53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 54.398,94 54.398,94 36.363,71 120.781,83Total del ejercicio 2012

Ejercicio 2013

Capítulo I: Impuestos Directos

Artículo 11 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Rústica

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica112.00 0,00 0,00 0,00 1.170,12 1.170,12 3.590,82 6.547,63

Liquidaciones I.B.I. rústica112.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664,76 1.809,39

Total concepto 112 0,00 0,00 0,00 1.170,12 1.170,12 4.255,58 8.357,02

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana113.00 0,00 0,00 0,00 7.662,40 7.662,40 16.649,36 43.605,19

Liquidaciones I.B.I. urbana113.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.888,25 6.458,56

Total concepto 113 0,00 0,00 0,00 7.662,40 7.662,40 18.537,61 50.063,75

Impuesto sobre Vehículos de Tracción115.00 0,00 0,00 0,00 58.974,25 58.974,25 13.439,51 22.906,15

Total concepto 115 0,00 0,00 0,00 58.974,25 58.974,25 13.439,51 22.906,15

Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur. Urbana116.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.669,69 11.157,04

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Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2017

Total concepto 116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.669,69 11.157,04

Total Artículo 11 0,00 0,00 0,00 67.806,77 67.806,77 38.902,39 92.483,96

Artículo 13 Impuesto sobre Actividades Económicas

Impuesto sobre Actividades Económicas130.00 0,00 0,00 0,00 959,14 959,14 57,77 641,08

Total concepto 130 0,00 0,00 0,00 959,14 959,14 57,77 641,08

Total Artículo 13 0,00 0,00 0,00 959,14 959,14 57,77 641,08

Total Capítulo I 0,00 0,00 0,00 68.765,91 68.765,91 38.960,16 93.125,04

Capítulo II: Impuestos indirectos

Artículo 29 Impuesto s/ construcciones,

instalaciones y obras

Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras290.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.654,21

Total concepto 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.654,21

Total Artículo 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.654,21

Total Capítulo II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.654,21

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Artículo 30 Servicio de recogida de basura

Servicio de recogida de basura302.00 0,00 0,00 0,00 3.871,96 3.871,96 4.047,64 10.459,94

Total concepto 302 0,00 0,00 0,00 3.871,96 3.871,96 4.047,64 10.459,94

Servicio de tratamiento de residuos303.00 0,00 0,00 0,00 1.941,51 1.941,51 2.069,63 5.619,26

Total concepto 303 0,00 0,00 0,00 1.941,51 1.941,51 2.069,63 5.619,26

Total Artículo 30 0,00 0,00 0,00 5.813,47 5.813,47 6.117,27 16.079,20

Artículo 32 Tasa por retirada de vehículos

Tasa por retirada de vehículos326.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2017

Total Artículo 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Artículo 33 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

Tasa por entrada de vehículos (vados permanentes)331.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00 2.505,00

Total concepto 331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00 2.505,00

Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas335.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.860,00

Total concepto 335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.860,00

Tasas Cementerio339.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.153,00

Total concepto 339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.153,00

Total Artículo 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00 8.518,00

Artículo 39 Multas por infracciones urbanísticas

Multas por infracciones urbanísticas391.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.184,37 0,00

Multas infracción ordenanza de circulación391.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.340,00 26.760,00

Otras multas y sanciones391.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 10.150,00

Total concepto 391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.774,37 36.910,00

Otros ingresos diversos399.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.507,65

Total concepto 399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.507,65

Total Artículo 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.774,37 38.417,65

Total Capítulo III 0,00 0,00 0,00 5.813,47 5.813,47 28.221,64 63.014,85

Capítulo VIII: Activos financieros

Artículo 83 Reintegro de préstam. de fuera del

sect.públic L/P

Reintegro de préstam. de fuera del sect.públic L/P831.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00

Total concepto 831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00

Total Artículo 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00

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Ejercicios Cerrados. 2017

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2017

Total Capítulo VIII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00

0,00 0,00 0,00 74.579,38 74.579,38 67.181,80 158.829,10Total del ejercicio 2013

Ejercicio 2014

Capítulo I: Impuestos Directos

Artículo 11 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Rústica

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica112.00 0,00 0,00 0,00 3.276,62 3.276,62 6.712,25 6.326,76

Liquidaciones I.B.I. rústica112.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.568,63 3.226,60

Total concepto 112 0,00 0,00 0,00 3.276,62 3.276,62 8.280,88 9.553,36

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana113.00 0,00 0,00 0,00 11.926,01 11.926,01 28.199,96 62.447,05

Liquidaciones I.B.I. urbana113.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.480,04 6.256,09

Total concepto 113 0,00 0,00 0,00 11.926,01 11.926,01 35.680,00 68.703,14

Impuesto sobre Vehículos de Tracción115.00 0,00 0,00 0,00 67.178,22 67.178,22 22.559,85 34.506,40

Total concepto 115 0,00 0,00 0,00 67.178,22 67.178,22 22.559,85 34.506,40

Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur. Urbana116.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.541,94 1.330,71

Total concepto 116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.541,94 1.330,71

Total Artículo 11 0,00 0,00 0,00 82.380,85 82.380,85 74.062,67 114.093,61

Artículo 13 Impuesto sobre Actividades Económicas

Impuesto sobre Actividades Económicas130.00 0,00 0,00 0,00 1.037,26 1.037,26 62,58 0,00

Total concepto 130 0,00 0,00 0,00 1.037,26 1.037,26 62,58 0,00

Total Artículo 13 0,00 0,00 0,00 1.037,26 1.037,26 62,58 0,00

Total Capítulo I 0,00 0,00 0,00 83.418,11 83.418,11 74.125,25 114.093,61

Capítulo II: Impuestos indirectos

Artículo 29 Impuesto s/ construcciones,

instalaciones y obras

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Ejercicios Cerrados. 2017

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2017

Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras290.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.979,19

Total concepto 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.979,19

Total Artículo 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.979,19

Total Capítulo II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.979,19

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Artículo 30 Servicio de alcantarillado

Servicio de alcantarillado301.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,05 0,00

Total concepto 301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,05 0,00

Servicio de recogida de basura302.00 0,00 0,00 0,00 4.670,26 4.670,26 10.081,68 13.378,47

Total concepto 302 0,00 0,00 0,00 4.670,26 4.670,26 10.081,68 13.378,47

Servicio de tratamiento de residuos303.00 0,00 0,00 0,00 2.330,34 2.330,34 5.178,55 6.959,53

Total concepto 303 0,00 0,00 0,00 2.330,34 2.330,34 5.178,55 6.959,53

Total Artículo 30 0,00 0,00 0,00 7.000,60 7.000,60 15.302,28 20.338,00

Artículo 32 Tasas sobre licencias urbanísticas

Tasas sobre licencias urbanísticas321.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasas conexión red abastecimiento323.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,75 300,50

Total concepto 323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,75 300,50

Tasa por expedición de documentos325.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00

Total concepto 325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00

Tasa por retirada de vehículos326.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00

Recogida de perros326.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,00

Total concepto 326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 236,00

Total Artículo 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,75 540,50

Artículo 33 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

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Ejercicios Cerrados. 2017

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2017

Tasa por entrada de vehículos (vados permanentes)331.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 2.925,00

Total concepto 331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 2.925,00

Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas335.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.929,20

Total concepto 335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.929,20

Por ocup. vía pública con suspensión temp. tráfico336.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.161,00

Total concepto 336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.161,00

Tasas Cementerio339.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.836,00

Tasas licencia apertura establecimientos339.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.836,00

Total Artículo 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 23.851,20

Artículo 34 Puestos (mercadillos de artesanos y

otros)

Puestos (mercadillos de artesanos y otros)349.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,94

Total concepto 349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,94

Total Artículo 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,94

Artículo 39 Multas por infracciones urbanísticas

Multas por infracciones urbanísticas391.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.610,93

Multas infracción ordenanza de circulación391.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.207,05 33.968,20

Otras multas y sanciones391.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750,00 12.200,00

Total concepto 391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.957,05 275.779,13

Costas procedimentales393.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,03 944,00

Total concepto 393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,03 944,00

Otros ingresos diversos399.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,50 560,74

Total concepto 399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,50 560,74

Total Artículo 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.054,58 277.283,87

Total Capítulo III 0,00 0,00 0,00 7.000,60 7.000,60 36.332,61 322.100,51

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Ejercicios Cerrados. 2017

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2017

Capítulo IV: Transferencias corrientes

Artículo 42 Otras transf. corrientes de la Admon.

Gral. Estado

Otras transf. corrientes de la Admon. Gral. Estado420.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.469,30

Total concepto 420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.469,30

Total Artículo 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.469,30

Artículo 45 Subvencion cursos FPB

Subvencion cursos FPB450.53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subvención " FORMACION DESOCUPADOS "450.55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.190,00

Otras transferencias corrientes (convenios)450.60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.766,25

Total concepto 450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.956,25

Total Artículo 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.956,25

Total Capítulo IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.425,55

Capítulo VIII: Activos financieros

Artículo 83 Reintegro de préstam. de fuera del

sect.públic L/P

Reintegro de préstam. de fuera del sect.públic L/P831.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Total concepto 831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Total Artículo 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Total Capítulo VIII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

0,00 0,00 0,00 90.418,71 90.418,71 110.557,86 540.598,86Total del ejercicio 2014

Ejercicio 2015

Capítulo I: Impuestos Directos

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Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2017

Artículo 11 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Rústica

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica112.00 0,00 0,00 0,00 3.035,74 3.035,74 12.703,06 9.126,70

Liquidaciones I.B.I. rústica112.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.563,96 11.520,81

Total concepto 112 0,00 0,00 0,00 3.035,74 3.035,74 14.267,02 20.647,51

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana113.00 0,00 0,00 0,00 10.764,10 10.764,10 70.299,32 95.367,66

Liquidaciones I.B.I. urbana113.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.302,02 24.931,06

Total concepto 113 0,00 0,00 0,00 10.764,10 10.764,10 83.601,34 120.298,72

Impuesto sobre Vehículos de Tracción115.00 0,00 0,00 0,00 68.039,28 68.039,28 43.562,35 57.652,74

Total concepto 115 0,00 0,00 0,00 68.039,28 68.039,28 43.562,35 57.652,74

Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur. Urbana116.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.444,50 25.799,09

Total concepto 116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.444,50 25.799,09

Total Artículo 11 0,00 0,00 0,00 81.839,12 81.839,12 148.875,21 224.398,06

Artículo 13 Impuesto sobre Actividades Económicas

Impuesto sobre Actividades Económicas130.00 0,00 0,00 0,00 673,35 673,35 2.189,04 1.691,66

Total concepto 130 0,00 0,00 0,00 673,35 673,35 2.189,04 1.691,66

Total Artículo 13 0,00 0,00 0,00 673,35 673,35 2.189,04 1.691,66

Total Capítulo I 0,00 0,00 0,00 82.512,47 82.512,47 151.064,25 226.089,72

Capítulo II: Impuestos indirectos

Artículo 29 Impuesto s/ construcciones,

instalaciones y obras

Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras290.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.846,82 57.295,51

Total concepto 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.846,82 57.295,51

Total Artículo 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.846,82 57.295,51

Total Capítulo II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.846,82 57.295,51

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

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Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2017

Artículo 30 Servicio de recogida de basura

Servicio de recogida de basura302.00 0,00 0,00 0,00 5.675,84 5.675,84 15.895,26 20.407,01

Total concepto 302 0,00 0,00 0,00 5.675,84 5.675,84 15.895,26 20.407,01

Servicio de tratamiento de residuos303.00 0,00 0,00 0,00 2.922,43 2.922,43 8.144,14 10.556,99

Total concepto 303 0,00 0,00 0,00 2.922,43 2.922,43 8.144,14 10.556,99

Total Artículo 30 0,00 0,00 0,00 8.598,27 8.598,27 24.039,40 30.964,00

Artículo 32 Tasas sobre licencias urbanísticas

Tasas sobre licencias urbanísticas321.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.805,16

Total concepto 321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.805,16

Tasas conexión red abastecimiento323.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasas conexión red alcantarillado323.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.052,25

Total concepto 323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.052,25

Tasa por expedición de documentos325.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00

Total concepto 325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00

Recogida de perros326.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,00

Total concepto 326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,00

Total Artículo 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.087,41

Artículo 33 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

Tasa por entrada de vehículos (vados permanentes)331.00 0,00 0,00 0,00 85,00 85,00 590,00 4.545,00

Total concepto 331 0,00 0,00 0,00 85,00 85,00 590,00 4.545,00

Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas335.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.929,20

Total concepto 335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.929,20

Tasas Cementerio339.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,50 2.306,00

Total concepto 339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,50 2.306,00

Total Artículo 33 0,00 0,00 0,00 85,00 85,00 820,50 12.780,20

Artículo 39 Multas por infracciones urbanísticas

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Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2017

Multas por infracciones urbanísticas391.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432.951,11

Multas por infracciones tributarias y análogas391.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00

Multas infracción ordenanza de circulación391.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.460,00 110.360,00

Otras multas y sanciones391.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700,00 41.702,00

Total concepto 391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.510,00 585.013,11

Costas procedimentales393.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441,90 547,82

Total concepto 393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441,90 547,82

Otros ingresos diversos399.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00

Total concepto 399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00

Total Artículo 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.951,90 585.840,93

Total Capítulo III 0,00 0,00 0,00 8.683,27 8.683,27 66.811,80 633.672,54

Capítulo IV: Transferencias corrientes

Artículo 45 Subvencion cursos FPB

Subvencion cursos FPB450.53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.657,62

Subvención " FORMACION DESOCUPADOS "450.55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.263,04 0,00

Otras subvenc. de la Admon Gral de la C.A.450.80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.615,45 0,00

Total concepto 450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.878,49 8.657,62

Total Artículo 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.878,49 8.657,62

Total Capítulo IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.878,49 8.657,62

Capítulo VIII: Activos financieros

Artículo 83 Reintegro de préstam. de fuera del

sect.públic L/P

Reintegro de préstam. de fuera del sect.públic L/P831.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.950,00 14.221,38

Total concepto 831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.950,00 14.221,38

Total Artículo 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.950,00 14.221,38

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Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2017

Total Capítulo VIII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.950,00 14.221,38

0,00 0,00 0,00 91.195,74 91.195,74 251.551,36 939.936,77Total del ejercicio 2015

Ejercicio 2016

Capítulo I: Impuestos Directos

Artículo 11 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Rústica

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica112.00 0,00 0,00 0,00 9.132,98 9.132,98 72.633,59 24.433,48

Liquidaciones I.B.I. rústica112.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.883,82 160,98

Total concepto 112 0,00 0,00 0,00 9.132,98 9.132,98 79.517,41 24.594,46

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana113.00 0,00 0,00 0,00 27.794,68 27.794,68 491.158,45 156.569,24

Liquidaciones I.B.I. urbana113.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.864,36 28.477,49

Total concepto 113 0,00 0,00 0,00 27.794,68 27.794,68 534.022,81 185.046,73

Impuesto sobre Vehículos de Tracción115.00 0,00 0,00 0,00 73.461,40 73.461,40 207.615,61 117.175,58

Total concepto 115 0,00 0,00 0,00 73.461,40 73.461,40 207.615,61 117.175,58

Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur. Urbana116.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.042,66 47.009,86

Total concepto 116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.042,66 47.009,86

Total Artículo 11 0,00 0,00 0,00 110.389,06 110.389,06 1.043.198,49 373.826,63

Artículo 13 Impuesto sobre Actividades Económicas

Impuesto sobre Actividades Económicas130.00 0,00 0,00 0,00 1.309,23 1.309,23 17.820,94 799,75

Total concepto 130 0,00 0,00 0,00 1.309,23 1.309,23 17.820,94 799,75

Total Artículo 13 0,00 0,00 0,00 1.309,23 1.309,23 17.820,94 799,75

Total Capítulo I 0,00 0,00 0,00 111.698,29 111.698,29 1.061.019,43 374.626,38

Capítulo II: Impuestos indirectos

Artículo 29 Impuesto s/ construcciones,

instalaciones y obras

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Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2017

Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras290.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.697,50 227.093,65

Total concepto 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.697,50 227.093,65

Total Artículo 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.697,50 227.093,65

Total Capítulo II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.697,50 227.093,65

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Artículo 30 Servicio de alcantarillado

Servicio de alcantarillado301.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,20 0,00

Total concepto 301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,20 0,00

Servicio de recogida de basura302.00 0,00 0,00 0,00 9.762,71 9.762,71 123.282,59 34.028,66

Total concepto 302 0,00 0,00 0,00 9.762,71 9.762,71 123.282,59 34.028,66

Servicio de tratamiento de residuos303.00 0,00 0,00 0,00 5.093,42 5.093,42 62.814,61 17.565,79

Total concepto 303 0,00 0,00 0,00 5.093,42 5.093,42 62.814,61 17.565,79

Cánon de saneamiento304.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,10 0,00

Total concepto 304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,10 0,00

Total Artículo 30 0,00 0,00 0,00 14.856,13 14.856,13 186.349,50 51.594,45

Artículo 32 Tasas sobre licencias urbanísticas

Tasas sobre licencias urbanísticas321.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 1.630,89

Total concepto 321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 1.630,89

Tasas conexión red abastecimiento323.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.786,25 0,00

Tasas conexión red alcantarillado323.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,88 2.931,63

Total concepto 323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.252,13 2.931,63

Tasa por expedición de documentos325.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00

Total concepto 325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00

Tasa por retirada de vehículos326.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00

Recogida de perros326.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,00 118,00

Total concepto 326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562,00 118,00

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Ejercicios Cerrados. 2017

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2017

Total Artículo 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.882,13 4.694,52

Artículo 33 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

Tasa por entrada de vehículos (vados permanentes)331.00 0,00 0,00 0,00 340,00 340,00 19.625,00 5.640,00

Total concepto 331 0,00 0,00 0,00 340,00 340,00 19.625,00 5.640,00

Utilz. privati. por empresas explotad. suministros332.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas335.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.545,60 4.093,20

Total concepto 335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.545,60 4.093,20

Por ocup. vía pública con suspensión temp. tráfico336.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00

Total concepto 336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00

Tasas Cementerio339.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.612,00 13.836,00

Tasas licencias de auto-taxi339.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

Otras tasas utilización priv. dominio público339.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,00 0,00

Total concepto 339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.022,00 13.836,00

Total Artículo 33 0,00 0,00 0,00 340,00 340,00 47.252,60 23.569,20

Artículo 34 Puestos (mercadillos de artesanos y

otros)

Puestos (mercadillos de artesanos y otros)349.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.993,31 660,36

Concesiones temporales en playas349.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.026,10 14.130,70

Total concepto 349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.019,41 14.791,06

Total Artículo 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.019,41 14.791,06

Artículo 39 Multas por infracciones urbanísticas

Multas por infracciones urbanísticas391.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.370,04

Multas infracción ordenanza de circulación391.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.760,00 114.600,00

Otras multas y sanciones391.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.852,00 44.001,51

Total concepto 391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.612,00 248.971,55

Costas procedimentales393.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.283,36 1.094,34

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Ejercicios Cerrados. 2017

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2017

Total concepto 393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.283,36 1.094,34

Otros ingresos diversos399.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.843,62 324,00

Total concepto 399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.843,62 324,00

Total Artículo 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.738,98 250.389,89

Total Capítulo III 0,00 0,00 0,00 15.196,13 15.196,13 477.242,62 345.039,12

Capítulo IV: Transferencias corrientes

Artículo 45 Otras subvenc. de la Admon Gral de la

C.A.

Otras subvenc. de la Admon Gral de la C.A.450.80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311.726,85 47.847,49

Total concepto 450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311.726,85 47.847,49

Total Artículo 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311.726,85 47.847,49

Artículo 46 Subvención Consell (Programación

Cultural)

Subvención Consell (Programación Cultural)461.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.999,99

Subvención Consell (otras transferencias)461.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.833,05 0,00

Total concepto 461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.833,05 19.999,99

Total Artículo 46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.833,05 19.999,99

Total Capítulo IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433.559,90 67.847,48

Capítulo VII: Transferencias de capital

Artículo 75 Otras trans. capital CCAA (Instituto)

Otras trans. capital CCAA (Instituto)750.80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.997,65 0,00

Otras transf. capital CCAA (Colegio Santa Gertrudi750.81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.796,25 0,00

Total concepto 750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.793,90 0,00

Total Artículo 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.793,90 0,00

Artículo 76 De Diputaciones, Consejos o Cabildos

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Ejercicios Cerrados. 2017

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2017

De Diputaciones, Consejos o Cabildos761.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.499.680,67 50.319,33

Total concepto 761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.499.680,67 50.319,33

Total Artículo 76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.499.680,67 50.319,33

Total Capítulo VII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.745.474,57 50.319,33

Capítulo VIII: Activos financieros

Artículo 83 Reintegro de préstam. de fuera del

sect.públic L/P

Reintegro de préstam. de fuera del sect.públic L/P831.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 16.321,63

Total Artículo 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 16.321,63

Total Capítulo VIII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 16.321,63

0,00 0,00 0,00 126.894,42 126.894,42 3.839.994,02 1.081.247,59Total del ejercicio 2016

TOTAL INFORME 0,00 0,00 14.000,00 544.669,62 558.669,62 4.331.239,49 3.254.287,42

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Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

Conceptos Variación resultados

Fecha y Hora: 25/05/2018 9:20:18

Ejercicios Cerrados

Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores

Pagina 1 de 1

Total variación derechos Total variación obligaciones

-1.557.322,63

0,00

-20,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) Operaciones corriente

b) Otras operaciones no financieras

1. Total operaciones no financieras (a+b)

2. Activos financieros

3. Pasivos financieros

Total

-1.557.301,67

0,00

-1.557.322,63 -20,96 -1.557.301,67

0,00

0,00

-1.557.322,63 -20,96 -1.557.301,67

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24.3.- EJERCICIOS POSTERIORES:

24.3.A.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLIC.PRESUP. AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑOS SUCESIVOS

1641-62913 Ampliación cementerio municipal 150.000,00 150.000,003371-62991 Centro juvenil Can Sènia (Jesús) 100.000,00 300.000,00 300.000,003421-62921 Centro y vestuarios Santa Gertrudis 200.000,00 600.000,00 700.000,004531-61911 Carretera Es Canar y carril bici 150.000,00 450.000,001611-62945 Depósito abastecimiento agua en Jesús 300.000,00 300.000,00 500.000,003211-62957 Ampliación Colegio Sant Carles 500.000,00 1.500.000,00

900.000,00 1.800.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

24.3.B.- COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLIC.PRESUP. AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑOS SUCESIVOS

59900 Otros ingresos patrimoniales- Intereses Instituto Santa Eulalia 142.835,12 116.261,15 89.687,17 63.113,19 46.504,4559901 Intereses Colegio Santa Gertrudis 60.176,60 48.980,95 37.785,30 26.589,66 19.592,3875080 Otras transf.capital CCAA (Instituto Santa Eulalia) 664.349,40 664.349,40 664.349,40 664.349,40 1.162.611,4075081 Otras transf.capital CCAA (Colegio Santa Gertrudis) 279.891,16 279.891,16 279.891,16 279.891,16 489.809,47

1.147.252,28 1.109.482,66 1.071.713,03 1.033.943,41 1.718.517,70

COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO

COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO

DESCRIPCIÓN

TOTAL

DESCRIPCIÓN

TOTAL

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GTOS.F. Nº DESCRIPCION Nº GASTO GASTO Gto. Pdte.AFECT. PROYECTO Años PREVISTO COMPROM. A 1 de enero En el ejercicio Total de realizar

1532 62951 2012 122629514 Ampliación aceras tramo C) San José. 1 287.510,00 217.799,88 0,00 0,00 0,00 287.510,00

1511 62101 2013 134621015 Expropiación terrenos 1 316.847,22 298.909,51 0,00 298.909,51 298.909,51 0,00

1511 62902 2013 134629029 Proyecto Plaza Isidoro Macabich (plurianual) 3 1.182.127,14 1.045.553,84 179.937,69 1.044.539,85 1.224.477,54 0,00

3341 62958 2013 134629586 Mejoras centro cultural Puig den Valls 1 50.000,00 53.683,83 0,00 45.167,85 45.167,85 4.832,151531 62972 2013 134629726 Aceras y alumbrado parada autobús barrio Sa Font 1 30.000,00 9.377,50 9.377,50 0,00 9.377,50 20.622,50

si 1511 62994 2014 142396102 Urbanización UA-04SE 2 1.800.000,00 1.671.308,47 0,00 356.407,15 356.407,15 1.443.592,85

1511 62104 2015 1546210407 Concurso ideas peatonalización centro San Carlos 1 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,001511 62105 2015 1546210508 Terreno depósito Jesús 1 95.000,00 21.531,57 0,00 21.531,57 21.531,57 0,00

4591 62207 2015 1546220710 Instalación T.D.T. San Carlos 1 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1641 62913 2015 1546291313 Ampliación cementerio municipal (plurianual) 3 400.000,00 139.747,80 69.096,89 61.542,66 130.639,55 269.360,451511 62927 2015 1546292717 Anillo peatonal Iglesia Santa Gertrudis 1 90.000,00 95.297,35 0,00 81.161,37 81.161,37 8.838,63

3341 62208 2016 1646220805 Ampliación local Escuela de Música 1 150.000,00 21.175,00 0,00 0,00 0,00 150.000,001532 62906 2016 1646290606 Infraest.Avd. del Parque Puig den Valls 1 125.000,00 106.565,59 0,00 106.565,59 106.565,59 18.434,411511 62912 2016 1646291207 Remodelación tramo c/ San Vicente /Del Sol 1 125.000,00 111.526,51 3.925,75 0,00 3.925,75 121.074,253421 62916 2016 1646291608 Mejora pists atletismo 1 250.000,00 241.882,86 0,00 0,00 0,00 250.000,003421 62921 2016 1646292110 Centro y vestuarios Santa Gertrudis(plurianual) 4 1.525.000,00 24.154,10 0,00 12.659,10 12.659,10 1.512.340,901532 62935 2016 1646293511 Aceras c/ Marí Mayans (Puig den Valls) (plurianual) 2 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,001532 62937 2016 1646293712 Infraest. c/ Orinoco (Puig den Valls) 1 90.000,00 76.056,16 0,00 0,00 0,00 90.000,001532 62952 2016 1646295219 Actuaciones y mejora urbanas Bº Can Guasch 1 18.000,00 17.999,75 0,00 0,00 0,00 18.000,002311 62984 2016 1646298422 Proyecto local mayores Santa Eulalia 1 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

si 3421 62989 2016 1626298903 Cubrición pistas deportivas Puig den Valls 1 898.000,00 865.843,97 713.007,27 814.620,19 1.527.627,46 0,003371 62991 2016 1646299125 Centro juvenil Can Senia (Jesús)(plurianual) 4 750.000,00 26.438,50 0,00 1.815,00 1.815,00 748.185,00

si 2311 14308 2016 1631430829 Proyecto PQI 2016-17 - Aux. servicios restauración 1 50.000,00 36.792,36 14.336,49 36.792,36 51.128,85 0,00si 2411 22787 2016 1632278730 Proyecto trabajadores desocupados 2016-18 1 46.200,00 42.901,84 204,41 32.731,84 32.936,25 13.263,75si 2411 14306 2016 1631430631 Proyecto desocupados >35 años 2016-2017 2 124.831,99 104.317,68 25.289,87 100.016,03 125.305,90 0,00si 2411 22685 2016 1632268533 Proyecto idiomas desocupados 2016-18 3 40.950,00 21.445,87 0,00 21.445,87 21.445,87 19.504,13si 2411 14325 2016 1631432536 Proyecto agente ocup. y desarrollo local 2016-17 2 48.204,69 48.204,69 1.432,26 48.204,69 49.636,95 0,00

1331 62905 2017 1746290501 Remodelación y señaliz. Vías públicas urbanas 1 125.000,00 89.541,95 89.541,95 89.541,95 35.458,051511 62918 2017 1746291802 Proyecto plaza y Font de Peralta 1 30.000,00 0,00 30.000,001511 62938 2017 1746293826 Soterramiento líneas aéreas núcleos urbanos 1 180.612,47 177.674,14 86.593,16 86.593,16 94.019,311532 62930 2017 1746293003 Accesibilidad y mejoras urbanas Santa Eulària 1 65.000,00 100.882,10 85.958,56 85.958,56 0,00

1601 62960 2017 1746296004 Pluviales en Jesús 1 75.000,00 10.277,10 0,00 0,00 75.000,00

EJERCICIO CORRIENTE

PROYECTOS DE GASTO - AÑO 2017PARTIDA

AÑOObligaciones Reconocidas

GASTOS

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EJERCICIO CORRIENTE

PROYECTOS DE GASTO - AÑO 2017PARTIDA

AÑOObligaciones Reconocidas

GASTOS1601 62965 2017 1746296505 Pluviales en Es Puig den Valls 1 75.000,00 74.681,19 74.681,19 74.681,19 0,001601 62966 2017 1746296606 Mejoras redes alcantarillado 1 147.217,14 165.976,63 163.418,22 163.418,22 0,001611 62968 2017 1746296807 Mejoras redes abastecimiento 1 390.226,30 290.278,07 172.794,23 172.794,23 217.432,071651 61903 2017 1746190308 Mejoras alumbrado público y eficiencia energética 1 286.171,80 250.460,47 183.447,16 183.447,16 102.724,641711 61904 2017 1746190409 Mejoras parque Es Fameliar 1 137.604,67 96.438,97 67.268,78 67.268,78 70.335,893211 62957 2017 1726295710 Ampliación Colegio San Carlos(plurianual) 2 2.000.000,00 0,00 2.000.000,003341 62503 2017 1746250311 Ampliación local 3ª Edad Santa Gertrudis 1 50.000,00 21.765,17 0,00 50.000,003361 62915 2017 1746291512 Recuperación/museización Río Santa Eulària. 1 75.000,00 13.614,13 13.614,13 13.614,13 61.385,873361 62986 2017 1746298613 Rehabilitación elementos etnológicos 1 75.000,00 0,00 75.000,003421 62919 2017 1746291914 Mejora instalaciones deportivas y ef. Energética 1 105.830,90 269.738,89 255.252,74 255.252,74 0,003421 62967 2017 1746296715 Mejora pistas polideportivas municipales 1 75.000,00 25.020,00 25.020,00 25.020,00 49.980,004321 62904 2017 1746290416 Proyecto embellecimiento/modernización Es Caná 1 125.000,00 39.082,97 0,00 125.000,004321 62922 2017 1746292217 Mejoras en infraestructuras turísticas. 1 92.827,22 119.263,97 110.622,37 110.622,37 0,00

4321 62963 2017 1746296318 Accesibilidad playa Cala Llonga 1 60.000,00 60.879,54 60.806,94 60.806,94 0,004531 61911 2017 1746191119 Remodelación Ctra. Es caná y carril-bici(plurianual) 3 750.000,00 23.609,38 23.609,37 23.609,37 726.390,634541 62940 2017 1746294020 Mejora Camí de l'Horta, carril bici (Jesús) 1 75.000,00 0,00 75.000,004911 62955 2017 1746295521 Administración electrónica 1 60.000,00 59.689,30 38.357,00 38.357,00 21.643,009201 62203 2017 1746220322 Ampliación archivo municipal 1 60.000,00 0,00 60.000,009201 62204 2017 1746220425 Mejora dependencias municipales y ef. Energética 1 274.402,31 331.880,90 71.328,29 71.328,29 203.074,029201 62211 2017 1746221123 Plan ahorro energético edificios municipales 1 60.000,00 0,00 60.000,009201 62212 2017 1746221224 Adecuación local Juzgado de Paz 1 60.000,00 62.973,68 62.973,68 62.973,68 0,001611 62945 2017 1746294527 Depósito abastecimiento de agua en Jesús(plurianual) 3 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00

SI 2411 14310 2017 1731431028 Proyecto - "PREPARATS 2017" 1 227.486,61 122.377,55 122.377,55 122.377,55 105.109,06SI 2411 14311 2017 1731431129 Proyecto - "SANTA EULALIA SOSTENIBLE 2017" 1 169.101,70 169.101,70 169.101,70 169.101,70 0,00SI 2411 14317 2017 1731431730 Proyecto- "S.E. AMB LA INSERCIÓ +30 - PI 23/17" 1 41.239,35 9.447,54 0,00 41.239,35

3341 62988 2017 1746298831 Reforma y ascensor Edf. Polivalente c/ San Jaime 72- LOU 2 685.143,23 1.031.293,84 19.656,40 19.656,40 665.486,834531 62990 2017 1746299032 Ctra. Cala Lenya (Font de Peralta) - LOUS 1 239.066,15 0,00 239.066,151511 62917 2017 1746291733 Peatonalización c/ Isidoro Macabich II fase- LOUS 2 782.412,80 782.412,80 176.447,16 176.447,16 605.965,643361 61916 2017 1746191634 Sustitución pavimento Puig de Missa- LOUS 1 241.817,37 192.753,00 192.753,00 192.753,00 49.064,374321 61917 2017 1746191735 Embe. Y modernización c/ Pou des Lleo- Es Canar - ley tu 1 447.523,98 0,00 447.523,98

SI 2411 14320 2017 1731432036 Proy.- "Inserció joves- PI JOVES 08/17- Rte y bar" 1 50.956,65 9.447,54 0,00 50.956,65SI 2411 14319 2017 1731431937 Proy.- "S.E. Millora III- SOIB VISIBLES 2017" 1 134.904,40 62.738,73 36.436,02 36.436,02 98.468,38SI 2411 22784 2017 1732278438 Proy.-"Acc. Formativas desocupados 2017-19" 1 208.520,00 71.140,00 5.740,00 5.740,00 202.780,00SI 2411 22783 2017 1732278339 Proy.- "Acc. Formativas ocupados 2017-19" 1 14.062,50 5.250,00 0,00 14.062,50SI 1622 22716 2017 1732271640 Proy.- "Promoción recogida selectiva 2017" 1 50.780,22 50.780,22 50.780,22 50.780,22 0,00

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GTOS.F. Nº DESCRIPCION Nº GASTO GASTO Gto. Pdte.AFECT. PROYECTO Años PREVISTO COMPROM. A 1 de enero En el ejercicio Total de realizar

EJERCICIO CORRIENTE

PROYECTOS DE GASTO - AÑO 2017PARTIDA

AÑOObligaciones Reconocidas

GASTOSSI 2311 13000 2017 1731300041 Proyc.- " Plan Prestaciones Básicas 2017" 1 210.631,99 210.631,99 210.631,99 210.631,99 0,00SI 2411 14313 2017 1731431342 Proy.- "Preparats iii- sj-qel 61/17" 1 326.151,28 1.303,62 1.303,62 1.303,62 324.847,66SI 4321 63904 2017 1726390443 Infraestructuras deportivo-turísticas 1 450.000,00 9.154,86 1.694,00 1.694,00 448.306,00SI 4541 62924 2017 1726292444 Mejora caminos rurales 2017 1 51.263,37 51.263,37 51.263,37 51.263,37 0,00

1532 62929 2017 1746292945 IFS-Rehabilitación aceras y asfaltado c/ Ses Baldraques, C 1 347.594,84 0,00 347.594,841532 62930 2017 1746293046 IFS-Mejora accesibilidad calles Irlanda, Finlandia, Grecia, H 1 330.092,11 0,00 330.092,111532 62930 2017 1746293047 IFS-Mejora accesibilidad calle San Juan y Huesca 1 86.197,70 0,00 86.197,701532 62930 2017 1746293048 IFS-Renovación aceras calle parque Es Fameliar 1 240.296,32 0,00 240.296,321532 62932 2017 1746293249 IFS-Asfaltado calles Abejaruco y Búho 1 34.110,30 32.916,44 0,00 34.110,301532 62932 2017 1746293250 IFS-Reposición asfaltdo calles Can Pep Simó 1 60.499,19 58.381,71 0,00 60.499,191532 62932 2017 1746293251 IFS-Mejora accesibilidad calle Cadernera 1 53.061,67 50.302,46 0,00 53.061,671532 62950 2017 1746295052 IFS-Reposición asfáltica c/ Begonias, Petunias y los Lirios 1 49.124,98 0,00 49.124,981532 62950 2017 1746295053 IFS-Reposición alfáltica Barrio Can Guasch 1 59.433,05 43.183,69 0,00 59.433,051532 62950 2017 1746295054 IFS-Repos. Asfáltica C/ Mariano Riquer Wallis y adyacente 1 222.093,64 0,00 222.093,641532 62950 2017 1746295055 IFS-Repos. Asfáltica entorno c/ Pintor Laureau Barrau 1 212.574,45 0,00 212.574,451532 62952 2017 1746295256 IFS-Embe. Acceso Santa Eulària y Bº Can Guasch 1 78.500,48 0,00 78.500,481532 62971 2017 1746297157 IFS-Mejora asfalto calles Puig den Valls 1 58.341,51 0,00 58.341,511601 62941 2017 1746294158 IFS-Mejora infraestructuras calle Rodríguez Valcárcel 1 127.001,52 0,00 127.001,521601 62966 2017 1746296659 IFS-Renovación impulsión calle Claveles 1 402.930,00 0,00 402.930,001601 62966 2017 1746296660 IFS-Traslado estación de Bombeo, Can Riereta 1 120.000,00 0,00 120.000,001651 61903 2017 1746190361 IFS-Renovación aceras y alumbrado Cala Martina. 1 213.354,48 0,00 213.354,481651 61903 2017 1746190362 IFS-Adecuación y eficiencia energética AP La Joya (Cala L 1 250.853,32 0,00 250.853,321711 61907 2017 1746190763 IFS-Mejoras parque infantil Pirata. Paseo Marítimo 1 36.579,69 0,00 36.579,691711 61907 2017 1746180764 IFS-Mejoras parque infantil Jesús 1 21.630,57 0,00 21.630,571711 61907 2017 1746190765 IFS-Mejoras parque infantil Can Fluxà 1 49.032,43 0,00 49.032,434531 62948 2017 1746294866 IFS-Reposición asfáltica ctra. Font des Murtar- Ses Mines 1 239.119,01 0,00 239.119,014531 62948 2017 1746294867 IFS-Reposición asfáltica y rehab. E.R.Ctra. Ses Mines- Es 1 353.687,34 0,00 353.687,344531 62948 2017 1746294868 IFS-Mejora E.R.y repos. Asfáltica ctra. Santa Gertrudis a S 1 188.622,94 0,00 188.622,944531 62948 2017 1746294869 IFS-Rep. Asfáltica ctra. Pont den Llosa. 1 240.204,41 0,00 240.204,414531 62948 2017 1746294870 IFS-Acond. Y renovación asfáltica Camí de Ses Vinyes. 1 192.875,59 0,00 192.875,594531 62948 2017 1746294871 IFS-Mejora pavimentación asfáltica Ctra. Es Figueral. 1 462.725,62 0,00 462.725,624531 62948 2017 1746294872 IFS-Reposición asfáltica Camí de Sa Picassa. 1 221.183,58 0,00 221.183,581511 62934 2017 1746293473 IFS-Mejora accesibilidad c / Inglaterra. 1 103.000,00 0,00 103.000,001511 62969 2017 1746296974 IFS-Renovación pavimento C/ Joan Canals 1 60.000,00 0,00 60.000,001511 62996 2017 1746299675 IFS-Accesibilidad c/ Pare Bartomeu Puig den Valls. 1 30.000,00 0,00 30.000,00

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PROYECTOS DE GASTO - AÑO 2017PARTIDA

AÑOObligaciones Reconocidas

GASTOS1511 62997 2017 1746299776 IFS-Renovación infraestructuras c/ San José. 1 240.000,00 0,00 240.000,001511 62998 2017 1746299877 IFS-Acond./ mejoras calles Es Canar 1 450.000,00 0,00 450.000,004541 62924 2017 1746292478 IFS-Adecuación y asfaltado Camí de Can Eloi. Jesús 1 55.000,00 0,00 55.000,004541 62924 2017 1746292479 IFS-Repos. Asfáltica Camí de Cas Governador. Jesús. 1 59.500,00 0,00 59.500,004921 62955 2017 1746295581 IFS-Software sistema grabación de actas con vídeo 1 21.550,00 21.538,00 0,00 21.550,004921 62955 2017 1746295582 IFS-Sistema audiovisual salón de plenos. 1 13.950,00 10.917,83 0,00 13.950,004921 62955 2017 1746295583 IFS-Desarrollo expediente electrónico. 1 21.500,00 0,00 21.500,004921 62955 2017 1746295584 IFS-Implantación proced. electrónicos RRHH y otros. 1 17.500,00 0,00 17.500,004921 62955 2017 1746295585 IFS-Integración registro SIGEM con otros sistemas de adm 1 20.900,00 0,00 20.900,004921 62955 2017 1746295586 IFS-Restitución fotogramétrica vuelo núcleos urbanos del m 1 21.600,00 0,00 21.600,004921 62955 2017 1746295587 IFS-Generación ortofoto urbana TM Santa Eulária des Riu. 1 21.400,00 0,00 21.400,001611 62968 2017 1746296888 IFS-Abastecimiento Can Ramón Balanzat 1 275.000,00 0,00 275.000,001611 62968 2017 1746296889 IFS-Mejora red abastecimiento calles Jesús 1 215.000,00 0,00 215.000,001611 62968 2017 1746296890 IFS-Sustitución red abastecimiento zona San Carlos. 1 192.500,00 0,00 192.500,00

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GTOS.F. Nº DESCRIPCION Nº Gto. Pdte.AFECT. PROYECTO Años de realizar 2018 2019 2020 Sucesivos

1532 62951 2012 122629514 Ampliación aceras tramo C) San José. 1 287.510,00 287.510,00

1511 62101 2013 134621015 Expropiación terrenos 1 0,00 0,001511 62902 2013 134629029 Proyecto Plaza Isidoro Macabich (plurianual) 3 0,00 0,003341 62958 2013 134629586 Mejoras centro cultural Puig den Valls 1 4.832,15 4.832,151531 62972 2013 134629726 Aceras y alumbrado parada autobús barrio Sa Font 1 20.622,50 20.622,50

si 1511 62994 2014 142396102 Urbanización UA-04SE 2 1.443.592,85 1.443.592,85

1511 62104 2015 1546210407 Concurso ideas peatonalización centro San Carlos 1 60.000,00 60.000,001511 62105 2015 1546210508 Terreno depósito Jesús 1 0,00 0,004591 62207 2015 1546220710 Instalación T.D.T. San Carlos 1 0,00 0,001641 62913 2015 1546291313 Ampliación cementerio municipal (plurianual) 3 269.360,45 269.360,451511 62927 2015 1546292717 Anillo peatonal Iglesia Santa Gertrudis 1 8.838,63 8.838,63

3341 62208 2016 1646220805 Ampliación local Escuela de Música 1 150.000,00 150.000,001532 62906 2016 1646290606 Infraest.Avd. del Parque Puig den Valls 1 18.434,41 18.434,411511 62912 2016 1646291207 Remodelación tramo c/ San Vicente /Del Sol 1 121.074,25 121.074,253421 62916 2016 1646291608 Mejora pists atletismo 1 250.000,00 250.000,003421 62921 2016 1646292110 Centro y vestuarios Santa Gertrudis(plurianual) 4 1.512.340,90 812.340,90 700.000,001532 62935 2016 1646293511 Aceras c/ Marí Mayans (Puig den Valls) (plurianual) 2 350.000,00 350.000,001532 62937 2016 1646293712 Infraest. c/ Orinoco (Puig den Valls) 1 90.000,00 90.000,001532 62952 2016 1646295219 Actuaciones y mejora urbanas Bº Can Guasch 1 18.000,00 18.000,002311 62984 2016 1646298422 Proyecto local mayores Santa Eulalia 1 30.000,00 30.000,00

si 3421 62989 2016 1626298903 Cubrición pistas deportivas Puig den Valls 1 0,00 0,003371 62991 2016 1646299125 Centro juvenil Can Senia (Jesús)(plurianual) 4 748.185,00 448.185,00 300.000,00

si 2311 14308 2016 1631430829 Proyecto PQI 2016-17 - Aux. servicios restauración 1 0,00 0,00si 2411 22787 2016 1632278730 Proyecto trabajadores desocupados 2016-18 1 13.263,75 13.263,75si 2411 14306 2016 1631430631 Proyecto desocupados >35 años 2016-2017 2 0,00 0,00si 2411 22685 2016 1632268533 Proyecto idiomas desocupados 2016-18 3 19.504,13 19.504,13si 2411 14325 2016 1631432536 Proyecto agente ocup. y desarrollo local 2016-17 2 0,00 0,00

PARTIDA AÑO

GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE

PROYECTOS DE GASTO - AÑO 2017ANUALIDADES PENDIENTES

Reparto anual gasto pendiente de realizar

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GTOS.F. Nº DESCRIPCION Nº Gto. Pdte.AFECT. PROYECTO Años de realizar 2018 2019 2020 Sucesivos

PARTIDA AÑO

GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE

PROYECTOS DE GASTO - AÑO 2017ANUALIDADES PENDIENTES

Reparto anual gasto pendiente de realizar

1331 62905 2017 1746290501 Remodelación y señaliz. Vías públicas urbanas 1 35.458,05 35.458,051511 62918 2017 1746291802 Proyecto plaza y Font de Peralta 1 30.000,00 30.000,001511 62938 2017 1746293826 Soterramiento líneas aéreas núcleos urbanos 1 94.019,31 94.019,311532 62930 2017 1746293003 Accesibilidad y mejoras urbanas Santa Eulària 1 0,00 0,001601 62960 2017 1746296004 Pluviales en Jesús 1 75.000,00 75.000,001601 62965 2017 1746296505 Pluviales en Es Puig den Valls 1 0,00 0,001601 62966 2017 1746296606 Mejoras redes alcantarillado 1 0,00 0,001611 62968 2017 1746296807 Mejoras redes abastecimiento 1 217.432,07 217.432,071651 61903 2017 1746190308 Mejoras alumbrado público y eficiencia energética 1 102.724,64 102.724,641711 61904 2017 1746190409 Mejoras parque Es Fameliar 1 70.335,89 70.335,893211 62957 2017 1726295710 Ampliación Colegio San Carlos(plurianual) 2 2.000.000,00 2.000.000,003341 62503 2017 1746250311 Ampliación local 3ª Edad Santa Gertrudis 1 50.000,00 50.000,003361 62915 2017 1746291512 Recuperación/museización Río Santa Eulària. 1 61.385,87 61.385,873361 62986 2017 1746298613 Rehabilitación elementos etnológicos 1 75.000,00 75.000,003421 62919 2017 1746291914 Mejora instalaciones deportivas y ef. Energética 1 0,00 0,003421 62967 2017 1746296715 Mejora pistas polideportivas municipales 1 49.980,00 49.980,004321 62904 2017 1746290416 Proyecto embellecimiento/modernización Es Caná 1 125.000,00 125.000,004321 62922 2017 1746292217 Mejoras en infraestructuras turísticas. 1 0,00 0,004321 62963 2017 1746296318 Accesibilidad playa Cala Llonga 1 0,00 0,004531 61911 2017 1746191119 Remodelación Ctra. Es caná y carril-bici(plurianual) 3 726.390,63 726.390,634541 62940 2017 1746294020 Mejora Camí de l'Horta, carril bici (Jesús) 1 75.000,00 75.000,004911 62955 2017 1746295521 Administración electrónica 1 21.643,00 21.643,009201 62203 2017 1746220322 Ampliación archivo municipal 1 60.000,00 60.000,009201 62204 2017 1746220425 Mejora dependencias municipales y ef. Energética 1 203.074,02 203.074,029201 62211 2017 1746221123 Plan ahorro energético edificios municipales 1 60.000,00 60.000,009201 62212 2017 1746221224 Adecuación local Juzgado de Paz 1 0,00 0,001611 62945 2017 1746294527 Depósito abastecimiento de agua en Jesús(plurianual) 3 1.100.000,00 600.000,00 500.000,00

SI 2411 14310 2017 1731431028 Proyecto - "PREPARATS 2017" 1 105.109,06 105.109,06SI 2411 14311 2017 1731431129 Proyecto - "SANTA EULALIA SOSTENIBLE 2017" 1 0,00 0,00

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GTOS.F. Nº DESCRIPCION Nº Gto. Pdte.AFECT. PROYECTO Años de realizar 2018 2019 2020 Sucesivos

PARTIDA AÑO

GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE

PROYECTOS DE GASTO - AÑO 2017ANUALIDADES PENDIENTES

Reparto anual gasto pendiente de realizar

SI 2411 14317 2017 1731431730 Proyecto- "S.E. AMB LA INSERCIÓ +30 - PI 23/17" 1 41.239,35 41.239,353341 62988 2017 1746298831 Reforma y ascensor Edf. Polivalente c/ San Jaime 72- LOU 2 665.486,83 665.486,834531 62990 2017 1746299032 Ctra. Cala Lenya (Font de Peralta) - LOUS 1 239.066,15 239.066,151511 62917 2017 1746291733 Peatonalización c/ Isidoro Macabich II fase- LOUS 2 605.965,64 605.965,643361 61916 2017 1746191634 Sustitución pavimento Puig de Missa- LOUS 1 49.064,37 49.064,374321 61917 2017 1746191735 Embe. Y modernización c/ Pou des Lleo- Es Canar - ley tu 1 447.523,98 447.523,98

SI 2411 14320 2017 1731432036 Proy.- "Inserció joves- PI JOVES 08/17- Rte y bar" 1 50.956,65 50.956,65SI 2411 14319 2017 1731431937 Proy.- "S.E. Millora III- SOIB VISIBLES 2017" 1 98.468,38 98.468,38SI 2411 22784 2017 1732278438 Proy.-"Acc. Formativas desocupados 2017-19" 1 202.780,00 202.780,00SI 2411 22783 2017 1732278339 Proy.- "Acc. Formativas ocupados 2017-19" 1 14.062,50 14.062,50SI 1622 22716 2017 1732271640 Proy.- "Promoción recogida selectiva 2017" 1 0,00 0,00SI 2311 13000 2017 1731300041 Proyc.- " Plan Prestaciones Básicas 2017" 1 0,00 0,00SI 2411 14313 2017 1731431342 Proy.- "Preparats iii- sj-qel 61/17" 1 324.847,66 324.847,66SI 4321 63904 2017 1726390443 Infraestructuras deportivo-turísticas 1 448.306,00 448.306,00SI 4541 62924 2017 1726292444 Mejora caminos rurales 2017 1 0,00 0,00

1532 62929 2017 1746292945 IFS-Rehabilitación aceras y asfaltado c/ Ses Baldraques, C 1 347.594,84 347.594,841532 62930 2017 1746293046 IFS-Mejora accesibilidad calles Irlanda, Finlandia, Grecia, H 1 330.092,11 330.092,111532 62930 2017 1746293047 IFS-Mejora accesibilidad calle San Juan y Huesca 1 86.197,70 86.197,701532 62930 2017 1746293048 IFS-Renovación aceras calle parque Es Fameliar 1 240.296,32 240.296,321532 62932 2017 1746293249 IFS-Asfaltado calles Abejaruco y Búho 1 34.110,30 34.110,301532 62932 2017 1746293250 IFS-Reposición asfaltdo calles Can Pep Simó 1 60.499,19 60.499,191532 62932 2017 1746293251 IFS-Mejora accesibilidad calle Cadernera 1 53.061,67 53.061,671532 62950 2017 1746295052 IFS-Reposición asfáltica c/ Begonias, Petunias y los Lirios 1 49.124,98 49.124,981532 62950 2017 1746295053 IFS-Reposición alfáltica Barrio Can Guasch 1 59.433,05 59.433,051532 62950 2017 1746295054 IFS-Repos. Asfáltica C/ Mariano Riquer Wallis y adyacente 1 222.093,64 222.093,641532 62950 2017 1746295055 IFS-Repos. Asfáltica entorno c/ Pintor Laureau Barrau 1 212.574,45 212.574,451532 62952 2017 1746295256 IFS-Embe. Acceso Santa Eulària y Bº Can Guasch 1 78.500,48 78.500,481532 62971 2017 1746297157 IFS-Mejora asfalto calles Puig den Valls 1 58.341,51 58.341,511601 62941 2017 1746294158 IFS-Mejora infraestructuras calle Rodríguez Valcárcel 1 127.001,52 127.001,52

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GTOS.F. Nº DESCRIPCION Nº Gto. Pdte.AFECT. PROYECTO Años de realizar 2018 2019 2020 Sucesivos

PARTIDA AÑO

GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE

PROYECTOS DE GASTO - AÑO 2017ANUALIDADES PENDIENTES

Reparto anual gasto pendiente de realizar

1601 62966 2017 1746296659 IFS-Renovación impulsión calle Claveles 1 402.930,00 402.930,001601 62966 2017 1746296660 IFS-Traslado estación de Bombeo, Can Riereta 1 120.000,00 120.000,001651 61903 2017 1746190361 IFS-Renovación aceras y alumbrado Cala Martina. 1 213.354,48 213.354,481651 61903 2017 1746190362 IFS-Adecuación y eficiencia energética AP La Joya (Cala L 1 250.853,32 250.853,321711 61907 2017 1746190763 IFS-Mejoras parque infantil Pirata. Paseo Marítimo 1 36.579,69 36.579,691711 61907 2017 1746180764 IFS-Mejoras parque infantil Jesús 1 21.630,57 21.630,571711 61907 2017 1746190765 IFS-Mejoras parque infantil Can Fluxà 1 49.032,43 49.032,434531 62948 2017 1746294866 IFS-Reposición asfáltica ctra. Font des Murtar- Ses Mines 1 239.119,01 239.119,014531 62948 2017 1746294867 IFS-Reposición asfáltica y rehab. E.R.Ctra. Ses Mines- Es 1 353.687,34 353.687,344531 62948 2017 1746294868 IFS-Mejora E.R.y repos. Asfáltica ctra. Santa Gertrudis a S 1 188.622,94 188.622,944531 62948 2017 1746294869 IFS-Rep. Asfáltica ctra. Pont den Llosa. 1 240.204,41 240.204,414531 62948 2017 1746294870 IFS-Acond. Y renovación asfáltica Camí de Ses Vinyes. 1 192.875,59 192.875,594531 62948 2017 1746294871 IFS-Mejora pavimentación asfáltica Ctra. Es Figueral. 1 462.725,62 462.725,624531 62948 2017 1746294872 IFS-Reposición asfáltica Camí de Sa Picassa. 1 221.183,58 221.183,581511 62934 2017 1746293473 IFS-Mejora accesibilidad c / Inglaterra. 1 103.000,00 103.000,001511 62969 2017 1746296974 IFS-Renovación pavimento C/ Joan Canals 1 60.000,00 60.000,001511 62996 2017 1746299675 IFS-Accesibilidad c/ Pare Bartomeu Puig den Valls. 1 30.000,00 30.000,001511 62997 2017 1746299776 IFS-Renovación infraestructuras c/ San José. 1 240.000,00 240.000,001511 62998 2017 1746299877 IFS-Acond./ mejoras calles Es Canar 1 450.000,00 450.000,004541 62924 2017 1746292478 IFS-Adecuación y asfaltado Camí de Can Eloi. Jesús 1 55.000,00 55.000,004541 62924 2017 1746292479 IFS-Repos. Asfáltica Camí de Cas Governador. Jesús. 1 59.500,00 59.500,004921 62955 2017 1746295581 IFS-Software sistema grabación de actas con vídeo 1 21.550,00 21.550,004921 62955 2017 1746295582 IFS-Sistema audiovisual salón de plenos. 1 13.950,00 13.950,004921 62955 2017 1746295583 IFS-Desarrollo expediente electrónico. 1 21.500,00 21.500,004921 62955 2017 1746295584 IFS-Implantación proced. electrónicos RRHH y otros. 1 17.500,00 17.500,004921 62955 2017 1746295585 IFS-Integración registro SIGEM con otros sistemas de adm 1 20.900,00 20.900,004921 62955 2017 1746295586 IFS-Restitución fotogramétrica vuelo núcleos urbanos del m 1 21.600,00 21.600,004921 62955 2017 1746295587 IFS-Generación ortofoto urbana TM Santa Eulária des Riu. 1 21.400,00 21.400,001611 62968 2017 1746296888 IFS-Abastecimiento Can Ramón Balanzat 1 275.000,00 275.000,00

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GTOS.F. Nº DESCRIPCION Nº Gto. Pdte.AFECT. PROYECTO Años de realizar 2018 2019 2020 Sucesivos

PARTIDA AÑO

GASTOS

EJERCICIO CORRIENTE

PROYECTOS DE GASTO - AÑO 2017ANUALIDADES PENDIENTES

Reparto anual gasto pendiente de realizar

1611 62968 2017 1746296889 IFS-Mejora red abastecimiento calles Jesús 1 215.000,00 215.000,001611 62968 2017 1746296890 IFS-Sustitución red abastecimiento zona San Carlos. 1 192.500,00 192.500,00

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Código Descripción Agente

Ingreso

previsto Total gasto

Coef.

financiación

Derechos

recon. acum.

Oblig. recon.

acum.

Desviac.

financ. acum Exceso financ.

Defecto

financ.

Página 1 de 1

Fecha: 25/05/2018

Exceso de financiación ejercicio 2017

142396102 Urbanización UA-04SE EMPRESAS PRIVA 1.323.700,00 1.800.000,00 0,7353888889 0,00 356.407,15 -262.097,86 0,00 262.097,86

1626298903 Cubierta pistas polideportivas PDV CONSELL INSULAR 750.000,00 898.000,00 0,8351893096 0,00 814.620,19 -680.362,07 0,00 680.362,07

1631430631 Desocupados >35 años 2016-17 GOVERN BALEAR 124.831,99 124.831,99 1,0000000000 0,00 100.016,03 -100.016,03 0,00 100.016,03

1631430829 PQI 2016-17 Aux. Serv. Restauración GOVERN BALEAR 50.000,00 50.000,00 1,0000000000 0,00 36.792,36 -36.792,36 0,00 36.792,36

1631432536 Agente ocupación y desarrollo local 2016-17 GOVERN BALEAR 48.204,69 48.204,69 1,0000000000 0,00 48.204,69 -48.204,69 0,00 48.204,69

1632268533 Proyecto idiomas desocupados 2016-18 GOVERN BALEAR 40.950,00 40.950,00 1,0000000000 0,00 21.445,87 -21.445,87 0,00 21.445,87

1632278730 Desocupados 2016-18 GOVERN BALEAR 46.200,00 46.200,00 1,0000000000 0,00 32.731,84 -32.731,84 0,00 32.731,84

1726292444 Mejora caminos rurales 2017 CONSELL INSULAR 51.263,37 51.263,37 1,0000000000 51.263,37 51.263,37 0,00 0,00 0,00

1726390443 Infraestructuras deportivo-turísticas CONSELL INSULAR 450.000,00 450.000,00 1,0000000000 450.000,00 1.694,00 448.306,00 448.306,00 0,00

1731300041 Plan prestaciones básicas 2017 CONSELL INSULAR 210.631,99 210.631,99 1,0000000000 210.631,99 210.631,99 0,00 0,00 0,00

1731431028 Preparats 2017 GOVERN BALEAR 227.486,61 227.486,61 1,0000000000 227.486,61 122.377,55 105.109,06 105.109,06 0,00

1731431129 Santa Eulària mas sostenible 2017 GOVERN BALEAR 169.101,70 169.101,70 1,0000000000 169.101,70 169.101,70 0,00 0,00 0,00

1731431342 Preparats III - SJ-QEL 61/17 GOVERN BALEAR 326.151,28 326.151,28 1,0000000000 326.151,28 1.303,62 324.847,66 324.847,66 0,00

1731431730 Santa Eulària amb la inserció +30 - PI 23/17 GOVERN BALEAR 41.239,35 41.239,35 1,0000000000 41.239,35 0,00 41.239,35 41.239,35 0,00

1731431937 S.E. Millora III- SOIB VISIBLES 2017 GOVERN BALEAR 134.904,40 134.904,40 1,0000000000 134.904,40 36.436,02 98.468,38 98.468,38 0,00

1731432036 Inserción joves - PI JOVES 08/17 - Rte. y bar GOVERN BALEAR 50.956,65 50.956,65 1,0000000000 50.956,65 0,00 50.956,65 50.956,65 0,00

1732271640 Promoción recogida selectiva 2017 CONSELL INSULAR 50.780,22 50.780,22 1,0000000000 50.780,22 50.780,22 0,00 0,00 0,00

1732278339 Acc. Formativas ocupados 2017/19 GOVERN BALEAR 14.062,50 14.062,50 1,0000000000 14.062,50 0,00 14.062,50 14.062,50 0,00

1732278438 Acc. Formativas desocupados 2017/19 GOVERN BALEAR 208.520,00 208.520,00 1,0000000000 208.520,00 5.740,00 202.780,00 202.780,00 0,00

1.285.769,60 1.181.650,72

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Código Descripción Agente

Ingreso

previsto Total gasto

Coef.

financiación

Derechos

recon. acum.

Oblig. recon.

acum.

Desviac.

financ. acum Exceso financ.

Defecto

financ.

Exceso de financiación acumulada

Página 1 de 1

Fecha: 25/05/2018

142396102 Urbanización UA-04SE EMPRESAS PRIVA 1.323.700,00 1.800.000,00 0,7353888889 1.323.000,00 356.407,15 1.060.902,14 1.060.902,14 0,00

1626298903 Cubierta pistas polideportivas PDV CONSELL INSULAR 750.000,00 898.000,00 0,8351893096 750.000,00 1.527.627,46 -525.858,12 0,00 525.858,12

1631430631 Desocupados >35 años 2016-17 GOVERN BALEAR 124.831,99 124.831,99 1,0000000000 124.831,99 125.305,90 -473,91 0,00 473,91

1631430829 PQI 2016-17 Aux. Serv. Restauración GOVERN BALEAR 50.000,00 50.000,00 1,0000000000 50.000,00 51.128,85 -1.128,85 0,00 1.128,85

1631432536 Agente ocupación y desarrollo local 2016-17 GOVERN BALEAR 48.204,69 48.204,69 1,0000000000 48.204,69 49.636,95 -1.432,26 0,00 1.432,26

1632268533 Proyecto idiomas desocupados 2016-18 GOVERN BALEAR 40.950,00 40.950,00 1,0000000000 40.950,00 21.445,87 19.504,13 19.504,13 0,00

1632278730 Desocupados 2016-18 GOVERN BALEAR 46.200,00 46.200,00 1,0000000000 46.200,00 32.936,25 13.263,75 13.263,75 0,00

1726292444 Mejora caminos rurales 2017 CONSELL INSULAR 51.263,37 51.263,37 1,0000000000 51.263,37 51.263,37 0,00 0,00 0,00

1726390443 Infraestructuras deportivo-turísticas CONSELL INSULAR 450.000,00 450.000,00 1,0000000000 450.000,00 1.694,00 448.306,00 448.306,00 0,00

1731300041 Plan prestaciones básicas 2017 CONSELL INSULAR 210.631,99 210.631,99 1,0000000000 210.631,99 210.631,99 0,00 0,00 0,00

1731431028 Preparats 2017 GOVERN BALEAR 227.486,61 227.486,61 1,0000000000 227.486,61 122.377,55 105.109,06 105.109,06 0,00

1731431129 Santa Eulària mas sostenible 2017 GOVERN BALEAR 169.101,70 169.101,70 1,0000000000 169.101,70 169.101,70 0,00 0,00 0,00

1731431342 Preparats III - SJ-QEL 61/17 GOVERN BALEAR 326.151,28 326.151,28 1,0000000000 326.151,28 1.303,62 324.847,66 324.847,66 0,00

1731431730 Santa Eulària amb la inserció +30 - PI 23/17 GOVERN BALEAR 41.239,35 41.239,35 1,0000000000 41.239,35 0,00 41.239,35 41.239,35 0,00

1731431937 S.E. Millora III- SOIB VISIBLES 2017 GOVERN BALEAR 134.904,40 134.904,40 1,0000000000 134.904,40 36.436,02 98.468,38 98.468,38 0,00

1731432036 Inserción joves - PI JOVES 08/17 - Rte. y bar GOVERN BALEAR 50.956,65 50.956,65 1,0000000000 50.956,65 0,00 50.956,65 50.956,65 0,00

1732271640 Promoción recogida selectiva 2017 CONSELL INSULAR 50.780,22 50.780,22 1,0000000000 50.780,22 50.780,22 0,00 0,00 0,00

1732278339 Acc. Formativas ocupados 2017/19 GOVERN BALEAR 14.062,50 14.062,50 1,0000000000 14.062,50 0,00 14.062,50 14.062,50 0,00

1732278438 Acc. Formativas desocupados 2017/19 GOVERN BALEAR 208.520,00 208.520,00 1,0000000000 208.520,00 5.740,00 202.780,00 202.780,00 0,00

2.379.439,62 528.893,14

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Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río 9:23:47 del 25/05/2018

Página 1 de 1

Ejercicio 2017

Estado del Remanente de Tesorería

Componentes Importes año Importes año anterior

31.948.999,58 29.509.646,87

8.293.733,14 7.610.673,65

6.649.293,28

3.254.287,42

1.103.837,23

2.713.684,79

5.361.977,03

3.780.872,51

959.870,02

2.492.045,91

8.655.582,89 8.389.437,26

1.006.335,82

0,00

7.649.247,07

0,00

725.366,70

0,00

7.664.330,56

260,00

31.587.149,83 28.730.883,26

1.398.196,99 1.743.036,47

2.379.439,62 1.859.639,67

27.809.513,22 25.128.207,12

1. (+) Fondos líquidos

2. (+) Derechos pendientes de cobro

(+) del presupuesto corriente

(+) de presupuestos cerrados

(+) de operaciones no presupuestarias

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

3. (-) Obligaciones pendientes de pago

(+) del presupuesto corriente

(+) de presupuestos cerrados

(+) de operaciones no prespupuestarias

(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada

IV. Remanente de Tesorería para gastos generales

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Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

Indicadores financieros y patrimoniales

Ejercicio 2017

9:26:44 del 25/05/2018

Página 1 de 1

Liquidez inmediata

Fondos líquidos

Obligaciones pendientes de pago

31.948.999,58

1.006.335,82

31,75

Solvencia a corto plazo

Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro

Obligaciones pendientes de pago

38.598.292,86

1.006.335,82

38,36

Endeudamiento pot habitante

Pasivo exigible (financiero)

Nº de habitantes

36.605,00

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Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

Indicadores presupuestarios

Ejercicio 2017

9:27:24 del 25/05/2018

Página 1 de 3

Ejecución del presupuesto de gastos

Obligaciones reconocidas netas

Créditos definitivos

45.602.339,05

66.643.214,29

0,68

Realización de pagos

Pagos líquidos

Obligaciones reconocidas netas

44.141.914,91

45.602.339,05

0,97

Gasto por habitante

Obligaciones reconocidas netas

Número de habitantes

45.602.339,05

36.605,00

1.245,80

Inversión por habitante

Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI VII)

Número de habitantes

12.532.279,78

36.605,00

342,37

Esfuerzo inversor

Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI VII)

Obligaciones reconocidas netas

12.532.279,78

45.602.339,05

0,27

Periodo medio de pago

Obligaciones pendientes de pago

Obligaciones reconocidas netas

x 365

1.006.335,82

32.135.486,43

365 11,42

(De las obligaciones imputadas a los capítulos II y VI)

x

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Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

Indicadores presupuestarios

Ejercicio 2017

9:27:24 del 25/05/2018

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Ejecución del presupuesto de ingresos

Derechos reconocidos netos

Previsiones definitivas

50.015.907,29

66.643.214,29

0,75

Realización de cobros

Recaudación neta

Derechos reconocidos netos

43.366.614,01

50.015.907,29

0,87

Autonomía

Derechos reconocidos netos (*)

Derechos reconocidos netos totales

48.888.096,55

50.015.907,29

0,98

(*) De los Capítulos I a III,V,VI y VIII más las transferencias recibidas

Autonomía fiscal

Derechos reconocidos netos (*)

Derechos reconocidos netos totales

38.524.501,08

50.015.907,29

0,77

(*) De los ingresos de naturaleza tributaria

Periodo medio de cobro

Derechos pendientes de cobro

Derechos reconocidos netos

x 365

4.466.908,13

38.524.501,08

365 42,30

De los derechos de cobro imputados a los Capítulos I a III

x

Superávit (o déficit) por habitante

Resultado presupuestario ajustado

Nº de habitantes

10.422.594,91

36.605,00

284,73

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Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

Indicadores presupuestarios

Ejercicio 2017

9:27:24 del 25/05/2018

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Contribución del presupuesto al remanente de tesorería

Resultado presupuestario ajustado

Remanente de tesorería para gastos generales

10.422.594,91

27.809.513,22

0,37

Realización de pagos (de presupuestos cerrados)

Pagos

Saldo inicial de obligaciones +/- modificaciones y anulaciones

725.345,74

725.345,74

1,00

Realización de cobros (de presupuestos cerrados)

Cobros

Saldo inicial de derechos +/- modificaciones y anulaciones

4.331.239,49

8.984.747,37

0,48

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26. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES.

27. INDICADORES DE GESTIÓN.

Este Ayuntamiento no está obligado a elaborar los puntos 26 y 27 referentes a la información sobre

el coste de las actividades y a los indicadores de gestión, en base a la Orden HAP/1781/2013, de

20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local,

dado que no supera los 50.000 habitantes tal y como se especifica en la norma de aplicación.

En el Título IV de la “información a obtener del sistema”, en el capítulo II de “la cuenta general de la

entidad local”, en la Tercera parte de cuentas anuales, dentro del apartado 1 de “normas de

elaboración de las cuentas anuales”, en su punto onceavo, el apartado f queda definido de la

siguiente manera:

“f) La información contenida en las notas 26.”Información sobre el coste de las actividades” y

27.”Indicadores de gestión” se elaborará, al menos, para los servicios y actividades que se financien

con tasas o precios públicos y, únicamente, estarán obligados a cumplimentarla los municipios de

más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior.

…..”

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28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

NO se han producido hechos posteriores al cierre.