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ÍNDICE

PRESENTACIÓN

PANORAMA ECONÓMICO PANORAMANACIONAL PANORAMAESTATAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL INGRESOS EGRESOS RECURSOSAMUNICIPIOS

ESTADOS FINANCIEROS ADMINISTRACIÓNCENTRAL ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS CONSOLIDADO

DEUDA PÚBLICA

ANEXOS: LOGROS Y ACCIONES DE GOBIERNO DESARROLLOHUMANOYOPORTUNIDADSOCIAL EDUCACIÓNINTEGRALYFORMACIÓNDECAPITALHUMANO DESARROLLOEMPRESARIALEIMPULSOALACOMPETITIVIDAD CRECIMIENTOORDENADOYSUSTENTABILIDAD SEGURIDADYJUSTICIA BUENGOBIERNOYDESARROLLOINSTITUCIONAL

1

2 2.1 2.2

3 3.1 3.2 3.3

4 4.1 4.2 4.3

5

6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

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1PRESENTACIÓN

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PRESENTACIÓN

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LaCuentadelaHaciendaPúblicaEstatal,contienelainformaciónrelativaaltrabajorealizadoporestaadministraciónentodosloscamposdelquehacergubernamental.Tieneporobjetomanteneralaso-ciedadinformadasobrelosingresosrecibidos,losgastosefectuados,obras,accionesrealizadasylosresultadosyefectosdelintensotrabajoquesehallevadoacaboenesteperíodo.

EspropósitodelGobiernodelEstadocontarconunmanejotransparentetantodelorigencomodeldestinode los recursosejercidos,por loqueenmateriade informaciónhemosavanzadoañoconaño,facilitandoelaccesoalapoblaciónengeneralyasífortalecerlacredibilidadyconfianzadelospotosinos.

Estedocumentomuestraunpanoramadelasituacióneconómicadelaño2007anivelestatalynacio-nal,comomarcodereferenciaparalorealizadoporelGobiernodelEstado.

EnseguidaseexhibeelEjercicioPresupuestal,dentrodelcualseplasmantodoslosingresoscaptados,siendoéstosanalizadosporcadaunodelosrubrosquelosintegran,asícomolaaplicaciónefectuadadelosmismosatravésdelgasto,elcualseanalizaycomentaampliamente.Asimismosepresentanlosrecursoscanalizadosacadaunodelosmunicipios.

PosteriormenteseincluyenlosEstadosFinancierosdelaAdministraciónCentral,delosOrganismosDescentralizadosylosConsolidados,paradarcuentadelasituaciónfinancieradelEstado,agregandotambiénunanálisisdelaDeudaPúblicadelEstado.

Porúltimosemuestranunaseriedeanexos,conloslogrosquehaalcanzadolapresenteadministra-ciónconbaseenlosEjesRectoresdelDesarrolloysusrespectivossectores,siendoevaluadosdesdeeliniciodelaadministraciónyeldebidoseguimientorealizadoañoconaño.Deigualformasemues-tranlasinversionesrealizadasporlasdependenciasEstatalesenlosdistintosMunicipiosyLocalidadesdelEstado,incluyendosusfuentesdefinanciamientoyavancefísicodelasmismas.

Encumplimientoalodispuestoporlosartículos80,fracciónVI,delaConstituciónPolíticadelEstadoLibreySoberanodeSanLuisPotosíy39delaLeydeAuditoríaSuperiordelEstadodeSanLuisPo-tosí,sesometeaconsideracióndelHonorableCongresodelEstado,laCuentadelaHaciendaPúblicaEstatalcorrespondientealejerciciofiscal2007.

C.P.C. JOEL AZUARA ROBLESSECRETARIO DE FINANZAS

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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2PANORAMAECONÓMICO

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2.1PANORAMANACIONAL

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PANORAMAECONÓMICO

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PRODUCCIÓN, CONSUMO E INvERSIÓN

La economía mundial experimentó tensiones de losmercados financieros que se han originado principal-menteporladesaceleracióndelcrecimientoeconómi-codelosEstadosUnidos.

Porloqueserefierealentornoexterno,undebilitadomercadodeviviendaenEstadosUnidosesun factorimportanteenladisminucióndelaactividadeconómicamundial,apesardelossignosderecuperaciónpresen-tadosduranteelsegundosemestrede2007,laecono-míaestadounidensesiguiópordebajodesupotencial.

El FondoMonetario Internacionalestimaqueel creci-mientomundialsereduciráal4.9%en2007menoralaregistradaen2006.

PRODUCTOINTERNOBRUTOvARIACIÓN % ANUAL

LaeconomíadeMéxicoalolargode2007presentatasasdecrecimientomásmoderadasquelasobservadasenelañoanterior,éstemenorniveldecrecimientoseexplicaporlare-ducciónenelcrecimientodelademandaexternaqueserefle-jóenunadesaceleracióndelasexportacionesnopetrolerasacausadeunmenorcrecimientoeconómicodeEstadosUni-dos,laeconomíamexicanasevioimpulsadaprincipalmenteporlademandainterna,elflujodelasremesasfamiliares,elcréditoalconsumoylainversión,elelevadopreciodelpetró-leoyalainversiónextranjeradirecta,noobstantedequeestaúltimadesacelerósuritmodecrecimiento.

PRODUCTOINTERNOBRUTOTRIMESTRALvARIACIÓN % ANUAL

Laeconomíadenuestropaísregistraen2007unincre-mentode3.3%entérminosreales,1.5puntosporcen-tualesmenosqueelobservadode4.8%del2006.

Enelcuartotrimestrede2007elProductoInternoBru-to(PIB),registrouncrecimientode3.8%entérminosrealespresentandounritmodeexpansión,ligeramentemayorqueelregistradoeneltercertrimestredelmis-moaño,del3.7%.

Durante el segundo semestre la economía nacionalempezóamostrarseñalesderecuperaciónenlaacti-vidadproductiva,permitióasípresentaruncrecimientomoderadodelaeconomíaconrespectoalosprimerosmesesdelaño.

Sinembargo,caberecordartambiénquelaeconomíamexicanasevioafectada,desdeseptiembre,porelen-tornoambiental(huracanes),explosionesenductosdegaseinundacionesenelsurestedelpaís,loqueafectólaproducciónagrícola,generandointerrupcionesenlaproducciónpetrolíferaysuspensionesenlaproducciónindustrial.

Semantuvolafortalezadelaeconomíamexicanaporelmercadointerno,gastopúblico,comercioexterioreinversión.

4.2

2.8

4.8

3.3

2004 2005 2006 2007

5.5

4.9

4.54.3

2.62.8

3.73.8

2006 2007

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PANORAMAECONÓMICO

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MedidalaproducciónatravésdelIndicadorGlobaldelaActividadEconómicaennoviembredel2007(últimodato disponible) aumentó 3.8%, respecto al de igualmesdelañoanterior,elsectoragropecuarioregistrounatasadecrecimientoanualizadade8.9%,elsectorserviciosse incrementó4.7%,encuantoalsector in-dustrialaumento0.08%.Enelperíododeeneroaseptiembrede2007laofertafinaldebienesyserviciosregistróuncrecimientopro-medioanualde4.5%,cifrainferioren3.1puntospor-centualesalaobservadaenigualperíodode2006.

Porsuparte lademanda tuvoel siguientecomporta-mientodurante el períododeenero a septiembrede2007crecióaunatasaanualde4.46%ysuscompo-nentesmostraronelsiguientecomportamiento:

INVERSIÓNTOTAL(PRIVADAYPúBLICA)vARIACIÓN % ANUAL

El consumo total tuvo un incremento de 3.7%, pocomásde lamitaddelcrecimientode5.8%porcientoobservadoenigualperíodode2006,dentrodeéste,el consumoprivado registróuna tasadecrecimientoanualduranteelprimersemestredelañode4.4%,1.3puntosporcentualesmenosquelatasadecrecimientode5.8porcientoobservadaenigualperíodode2006.Porsuparte,elconsumopúblicoobservóundescen-so de1.58%por ciento, siendo éste el componentequetuvolamayorincidenciaenlacaídadelconsumototalenesteperíodoysignificativamentebajosiselecomparaconelcrecimientode7.1%observadoenelmismolapsode2006.

La Inversión (FormaciónBrutadeCapitalFijo),noobs-tantequefuedeloscomponentequeregistrólamayortasadecrecimientoaligualquelasexportaciones,enelperíodoseincremento5.9%,ésteresultócomparativa-mentemuchomenorrespectoalcrecimientode10.9%observadoenigualperíodode2006.Elcomportamien-todelainversiónpúblicayprivadafuelasiguiente:

6.0

19.6 18.5

6.9

13.0

9.7 10.17.4

4.9 3.9

7.211.89.2 8.9

12.912.3

-14.2

-2.6-4.3

5.1

1.3

-25

-15

-5

5

15

25

2006/01 2006/02 2006/03 2006/04 2007/01 2007/02 2007/03

Totalformaciónbrutadecapitalfijo Inversiónprivada Inversiónpública

20072006

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PANORAMAECONÓMICO

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LaInversiónPrivada,registróuncrecimientode6.7%,auncuandoésteresultóinferioralcrecimientode12.3porcientoobservadoenelmismolapsodelañoprevio.

La Pública, por su parte, se incrementó en 3.1% enesteperíodo,inferioral4.3%observadoenigualperío-dode2006.

Por ultimo, la exportacióndebienes y servicios tuvouncrecimientorealde5.9%enelperíodoeneroasep-tiembrede2007, lamitaddelcrecimientodel11.9%observadoenigualperíodode2006.

Las perspectivas económicas en los productores na-cionales,delastasasdeinterésyel incrementopau-latinodelaofertadecréditossereflejoalmantenerlainversiónprivadaduranteelperíodoeneroaseptiem-brede2007.

MERCADO LABORAL

ElnúmerodeaseguradosenelInstitutoMexicanodelSeguroSocial(IMSS),utilizadoscomoindicadordeem-pleo formal,se incrementaronendiciembrede2007en5.64%,conrespectoalmismomesdelañoanterior,loquesignificauntotalde14millones874mil698tra-bajadoresaseguradosalIMSS,deloscuales11millo-nes828mil162estánbajoelrégimendeaseguradospermanentesy3millones046mil536soneventuales.Laactividadproductivasehareflejadoenlacreacióndeempleo,alcierrede2007elempleoformalmantu-

vounatendenciadecrecimiento.Porloquesetradujoenunincrementoanualde794mil331personas.

Delosempleoscreados,el47.15%fueronpermanen-tes374mil515personas.Estaproporciónesmayorquelaobservadaenlosdosañosanteriores.

Laevolucióndelostrabajadoreseventualesaseguradosal IMSShasta2006 fuederelevancia,en2007seob-servaundescensopresentandoendiciembreuna tasadel 15.98% con respecto al mismo mes de 2006 de22.94%.

Latasadedesocupacióngeneraladiciembredel2007fuede3.4%delaPoblaciónEconómicamenteActivain-ferioren0.07puntosporcentualesconrelaciónal3.47%observadoenelmismoperíodode2006.

TASADEDESOCUPACIÓNENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO, % DE LA PEA

TASADEDESOCUPACIÓNTRIMESTRALENCUESTA NACIONAL DE OCUPACION Y EMPLEO, % DE LA PEA

EMPLEOFORMALIMSS, TRABAJADORES ASEGURADOS. vAR. % ANUAL

-5

0

5

10

15

20

25

30

TotaltrabajadoresaseguradosenelIMSS Permanentes Eventuales

2005 2006 2007

3.5

3.4

3.4

3.9

2007

3.47 3.40

2.5

3

3.5

4

4.5

2006 2007

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PANORAMAECONÓMICO

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La tasa de desocupación al cuarto trimestre fue de3.5%;elpromediode2007fuede3.7%,ligeramentesuperioralaobservadaenelmismoperíododel2006de3.6%.Esimportanteseñalarquelaevolucióndelatasas de desempleo en el primer semestre se incre-mentaronenrelaciónalmismosemestredelañoante-rior,nosiendoasíenelsegundosemestreyaquelastasasdelterceroycuartotrimestrefuerondel3.92%,3.5%yen2006fueronde4.02%y3.6%.

SECTOR FINANCIERO

PRECIOSDELPETRÓLEO

Despuésdeunadisminuciónpresentadaenenerode2007,elpreciodelamezclamexicanadelpetróleocru-dodeexportaciónpresentounatendenciaascendente;enelmesdenoviembreregistróunmáximohistóriconominalde80.05dólaresporbarril.

Elcrecimientosostenidodepreciosdelpetróleoduran-te2007,diocomoresultadoquelamezclamexicana,alcanzaraunacifrarecorddel61.72dólaresporbarrilenpromedio, loquesignificóun incrementoanualde16.35%.

Elalzaen losprecios internacionalesdelpetróleosedebeprincipalmenteadosfactores:Porunladoalsos-tenidocrecimientoeconómicoquelosprincipalespaí-sesconsumidorespresentaronyaqueseencuentranal borde de su capacidad productiva, incrementandolademandayque laofertanocrecióalmismoritmoquelohacelademanda,paísescomoChinaylaIndia,jugaron un papel determinante. En lamedida en quesedesarrollenmásesosmercadosemergentes,lade-mandade energéticos, y no sólo de esosproductossinotambiéndealimentos,impactaránenelpreciodelosbienesyseránmayores.

Otro factor,son losaltospreciosysuvolatilidadquehan sido condicionados por factores coyunturales

49.63

79.5067.49

60.00

50.47

51.3055.67

51.37

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

Volumena/(Milesdebarrilespordía) Valor(Millonesdedólares) Preciopromedio(Dólaresporbarril)

2006 2007

PETRÓLEOCRUDOINDICADORES TRIMESTRALES

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PANORAMAECONÓMICO

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originadospor lostemoresenelmercadoaunainte-rrupciónabruptaenlaproducciónoenladistribución,debidoprincipalmentealainestabilidadpolíticaysocialenNigeria,IráneIrakporloquelademandanoseriacubierta.

EnMéxicoocurrierondesastresnaturalescombinadosconunaseriedeacontecimientosqueoriginoque lacapacidadproductoranacionalsevieradisminuida.

Lospreciosdelpetróleoinfluyeronengeneraruneleva-dovaloralasexportacionespetroleras;lasqueascen-dierona12,777.6millonesdedólares,montosuperioren52.2%alobservadoenelmismoperíododel2006.

TIPODECAMBIO

Duranteelañoelpesomostróunatendenciavariablehacia la apreciación frente al dólar. En diciembre, eltipodecambiopromediomensualdelpesoconrespec-toaldólarseubicóen10.85pesospordólar,loqueimplicounaapreciaciónnominalde0.02centavosdelpesomexicanoenrelaciónalmismomesdelañoan-terior.Paraelperíododeeneroadiciembredel2007,elpromedioelpesomexicanoregistraunaapreciaciónequivalentea.03centavos.

TASADEINTERéSCOTIZACIÓN PROMEDIO MENSUAL DEL DÓLAR 2007

La situaciónmacroeconómica, se ha reflejadoen lastasasdeinterés.LatasaderendimientopromediodeCetesaunmesenel2007fuede7.19%,tasasimilaralpromediode2006.

RENDIMIENTO CETES A 28 DÍAS. TASAS ANUALIZADAS

Enelcuartotrimestredelañoseincrementaronlasta-sasde interésdecortoplazodebidoaqueaumentola incertidumbre asociada a la determinación de lospreciosdealgunosproductos,particularmentedelosalimentos,debidoaquelospreciosinternacionalesdelosgranosydeciertasmateriasprimassehabíanman-tenidopresionados.

Para evitar una posible contaminación en el procesodeformacióndepreciosysalariosymoderar lasex-pectativas inflacionarias, el Banco deMéxico decidiórestringiren25puntosbaselatasadefondeo.

Apartirdelmesdemayodel2007latasaprimariadeCetesa28díasregistra incrementos.Duranteelañopresentóincrementóde40puntosbase.Enestecon-texto,latasaprimariapromediodeCetesa28díasfuede7.36%duranteelcuartotrimestrede2007,loquesignificóunaumentode16puntosbaseconrelaciónalpromediodeltrimestreanterior,elmayorincrementotrimestralpresentadoen2007.

10.8

10.9

10.60

10.70

10.80

10.90

11.00

11.10

11.20

2007

/01

2007

/02

2007

/03

2007

/04

2007

/05

2007

/06

2007

/07

2007

/08

2007

/09

2007

/10

2007

/11

2007

/122007

7.24

7.207.19

7.207.21

7.20

7.44 7.44

7.01

7.047.047.04

7.00

7.20

7.40

2007/01 2007/02 2007/03 2007/04 2007/05 2007/06 2007/07 2007/08 2007/09 2007/10 2007/11 2007/12

2007

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PANORAMAECONÓMICO

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SECTOR EXTERNO

INVERSIÓNExTRANJERADIRECTA

Elmontode InversiónExtranjeraDirecta (IED)captadoen2007,constituyeelsegundomasaltoregistradoenMéxico,loqueconfirmaquelosinversionistasextranje-roscontinuaronconunaexpectativafavorablesobreelrumbodelaeconomíanacional.

ElvalortotaldelaIEDfuede23,230.2millonesdedólares(mdd),cantidadmayoren4,291.9mddoun22.7%alareportadaenelmismoperíododel200618,938.3mdd.

Los23,230.2mddseintegraroncomosigue:En2007,elRegistroNacionaldeInversiónExtranjera(RNIE)recibiónotificacionessobre IEDrealizadasymaterializadaspor19,729.2mddyseestimaqueduranteestemismoperío-do;lasempresasrealizaronnuevasinversionespor3,501mdd,mismasqueaúnnohansidonotificadasalRNIE.

Elcomportamientodelos23,230.2mdddeIEDsein-tegraroncon10,163.6mdd(43.8%deltotal)fuerondenuevasinversiones,4,117.4mddo(17.7%)dereinver-sióndeutilidadesy8,949.2o38.5%decuentasentrecompañías.

Los19,729.2mdddeIEDrealizadaynotificadadurante2007 se canalizaron principalmente a la industriama-nufacturera, que recibió el 49.7% del total; al sectorserviciosfueel33.2%;alcomercio,el5.3%;alsectortransportesycomunicaciones,el3.5%;yaotrossecto-res,el8.3%.

LaestimacióndelaIEDsehaceporladiferenciaentrelafechadeinscripciónenelRNIEyladerealizacióndela inversión, esto se debe a que los inversionistas noacuden inmediatamenteanteelRNIEunavezhecha lainversión,sinoquelainscripcióntiendeadarsetradicio-nalmenteconunrezagoimportante.

Deacuerdoconelpaísdeorigen,laIEDde2007pro-vino principalmente de Estados Unidos que participó

conel47.3%;Holandaaportó15.1%;España,9.6%;Francia,7.2%;Canadá,4%;Bélgica,2.6%; Luxembur-go,2.4%yotrospaíses,11.8%.

INvERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA NOTIFICADA NACIONAL (Millones de Dólares)

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

Elsaldodelabalanzacomercialen2007fuedeficitariopor11,189mdd,saldomayoralregistradoen2006de5,056mddyalregistradoenlosúltimosaños.

Elvalortotaldelasexportacionesdemercancíafuede272,044mddconunatasadecrecimientodel8.9%.

Enesteaño lasexportacionespetrolerasaumentaronaunatasadel9.9%,mientrasquelasnopetroleraslohicieronen8.7%.Estaultimatasasedebióalavancedel5%delasexplotacionesdirigidasaEstadosUnidosy30.3%delascanalizadasalrestodelmundo.

Entretantolasexportacionesdeproductosmanufactura-doscreciendoel8.4%,destacandoaumentosqueregis-tranlosproductosquímicos;siderúrgicos;minerometalúr-gicos;equipoyaparatoseléctricos,yproductosmetálicosdeusodomestico(principalmenterefrigeradores).

Duranteesteañoelvalordelasexportacionespetrole-rascerróen42,886mddunmontosinprecedentequereflejó loselevadospreciosdelcrudoqueprevalecie-ronenlosmercadosinternacionalesdurantelamayor

20,822.70

17,425.1

19,729.2

2005 2006 2007

Total

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PANORAMAECONÓMICO

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partede2007.Porotrapartelasimportacionespetro-lerasseubicaronen25,705mddporloqueelsaldosuperavitariodeesteañodelosproductospetrolerossesituóen17,181mddmientrasqueen2006habíasidode19,005mdd.

El valor de las exportaciones agropecuarias en esteañodereferenciaresultaronporunvalorde7,732mddmostraronunincrementoconrespectoalañoanteriordel12.8%derivadoprincipalmentedelaumentoenelvalordelasexportacionesdeaguacate,cafécrudoengrano,frutas,cítricoytrigo.

Porotraparte,elvalordelasextractivasfuede1,737mddconunavariaciónde31.9%.

Laestructuradelasexportacionesen2007eslasiguien-te:bienesmanufacturados80.8%,productospetroleros15.8%,bienesagropecuarios2.8%yproductosextracti-vosnopetroleros0.6%.enrelaciónconel2006seobser-vaquetuvieronunamayordisminuciónlosbienesmanu-facturadosyaqueen2006representabael81.1%.

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES. vARIACIÓN % ANUAL

Porotraparte,elvalordelasimportacionestotalesseregistroen283,233mdd,presentandouncrecimientoanualde10.6%alregistradoen2006.

La demanda de bienes intermedios alcanzó un valorde 205,466 mdd con un crecimiento anual de 8.9%durante2007,Dicha tasaseoriginodeascensosdelasimportacionesdeinsumosdeorigenpetroleroconunatasadecrecimientoanualde49.9%y16.1%co-rrespondientealosnopetrolero.

Además,en2007lasimportacionesdebienesdecon-sumoregistraronunvalorde43,068mddpresentandouna tasa de crecimiento anual de 16.7% superior alobservadoen2006.

La composición de las importaciones en el 2007demercancíasfuelasiguiente:bienesdeusointermedio72.5%,bienesdecapital12.3%ybienesdeconsumo15.2%.

0

5

10

15

20

25

30

Exportacionestotales Importacionestotales

20072006

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2.2PANORAMAESTATAL

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PANORAMAECONÓMICO

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ACTIvIDAD ECONÓMICA

Seestimaquedurante2007elvalorrealdelProductoInternoBruto (PIB) deSan LuisPotosí crecerá a unatasaanual cercanaal4.3%desdeañosanteriores ladinámicadecrecimientodelPIBdelEstadoseubicaligeramenteporencimadelnacional.

Al igualque laeconomíanacional, laactividadeconó-micadeSanLuisPotosíempezóaperderdinamismoapartirdelsegundosemestredel2007.

LaproduccióndelaindustriamanufactureraenelEsta-doaumentó2.6%enlosprimerosdiezmesesdelañosinembargosucomportamientofueheterogéneo.

Deeneroajuniolaproducciónaumentó4.9%,yenelperío-dodejulioaoctubreregistróundescensodemenos0.8%.

LaindustriadelaconstrucciónenelEstadofuelaqueseviomasafectadaduranteel2007,despuésdequeenel2005tuvieraunincrementorelevanteyen2006mantuvierasucrecimiento.Durantelosprimerosoncemesesde2007secontrajoal27.4%.

Lamineríapresentocrecimientoheterogéneo,yaquealgunosproductossevioincrementadasuproduccióncomoelplomocon60.9%,elorocon43.8%yplata1.9%,sinembargosecontrajolaproduccióndelafluo-rita,elzincydelcobre.

Elcomerciotambiénpresentóunadesaceleraciónenlapartefinaldelaño.

PIBESTATALvARIACIÓN % ANUAL

EMPLEO

TASA DE DESOCUPACIÓN TRIMESTRAL ENSANLUISPOTOSÍ,2007ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO% DE LA PEA

Unmenorcrecimientoregistradoenlaactividadeconó-micadelpaísimpactoenlageneracióndeempleosenSanLuisPotosí.Deestamanera,laafiliaciónalIMSSal cierre de 2007 ascendió a 380,363 trabajadoreslocualse tradujoenun incrementoanualde26,849personas.Delosempleoscreadosel58%fueronper-manentes15,477personasy11,342personaseven-tualesquerepresentanel42%.

En2007losaseguradosalIMSStotalesseincremen-taronenun7.6%mientrasqueen2006fuede5.4%,elcrecimientodelosaseguradospermanentesyeven-tuales fuedel3.4%y15.2%,crecimientomenorconrelaciónalpresentadoanivelnacionalyalcrecimientoquepresentaronlosaseguradosenelEstadodurante2006.

Durante2007 lageneracióndelempleoenelEstadosereflejaen la tasadedesempleo(TD);siendoenelcuartotrimestredel2.5%conunatasamediaanualdel2.7%ligeramentesuperioralaobservadaenelmismoperíododel2006de2.6%,esimportanteseñalarqueEstadocontinuapresentadotasasdedesempleoinfe-rioresalasregistradasanivelnacional.

4.3

2.8

4.6

5.3

6.5

4.5

5.5

6.9

2006 2007

PIB Sectorprimario Sectorsecundario Sectorservicios

2.72.6

2.9

2.5

2007

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PANORAMAECONÓMICO

16

REMESAS

En2007laentradaderecursosporconceptodereme-sas familiares fuede23,979demillonesdedólares.Siendounadelasfuentesdedivisasmasimportantes,despuésdelasexportacionespetrolerasylainversiónextranjeradirecta,sudinamismodifieredeserelob-servadoduranteañosrecientes,losingresosporcap-taciónderemesashanperdidodinamismoentodoelpaíslasremesasconstituyenunafuenteimportantedeconsumointernoenlasentidades.Elimpactodelades-aceleracióndelaeconomíadeEUAsereflejasobreelenvíoderemesas.

En San Luis Potosí las remesas en 2007 fueron de669.4millonesdedólaresdesacelerosucrecimientoalpasarde25.9%en2006al7.4%,permaneciendopositiva yaqueenotrosestadossepresentan tasasdecrecimientonegativasSanLuisPotosícreció46.3millonesdedólaresmillonesdedólaresconrespectoalañoanterior.

REMESAS MDD

2006 2007

MONTO vAR. % ANUAL MONTO vAR. %

ANUAL

SANLUISPOTOSÍ 623.1 25.9 669.4 7.4

NACIONAL 23,742.2 17.1 23,979.0 1.0

MERCADO INTERNOVENTASALMAYOREOYMENUDEO

Elmercadointernoanivelnacionalpresentacrecimien-toenlasventasalmenudeoenlosprimerosonceme-sestuvouncrecimientodel2.9%,mientrasqueenelEstadoseveafectado,haperdidodinamismoelsectorcomercio,presentounadesaceleraciónenlapartefinaldelaño.Anoviembre,el lasventasalmenudeoenelEstadodisminuyenal0.5%,tasamenoral10%regis-tradoenel2006.

Las ventas al mayoreo de San Luis Potosí de eneroanoviembrede2007presentaronunadesaceleraciónrespectoalañoanterior;sucrecimientofuede3.0%,mientrasqueen2006ascendieron7.5%,anivelnacio-nalsucrecimientofuede2.4%,menoralpresentadoen2006de6.7%

MERCADOINTERNOvARIACIÓN % ANUAL.

7.5

2.4

6.7

9.4

2.7

0.6

2.6

2.7

vtas. al menudeo vtas. al mayoreo vtas. al menudeo vtas. al mayoreo

2006 2007

Estatal Nacional

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PANORAMAECONÓMICO

17

INFLACIÓN

Laelevacióndelascotizacionesinternacionalesdelosgranos y de otros alimentos, como los lácteos, hantenidoun importante impactosobre losprecios inter-nos de diversos productos que son utilizados comoinsumos.Deestaforma,en2007lospreciosalconsu-midorcerraronanivelnacionalen3.8%yenSanLuisPotosí,aunatasadel4%.

INvERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA NOTI-FICADA

SANLUISPOTOSÍ(MillonesdeDólares)

SanLuisPotosíesunadelasentidadesquehanmostra-doundestacadodesempeñoensucapacidaddeatraerflujosdeInversiónExtranjeraDirecta(IED).ElvalortotaldelaIEDen2007enelEstadodeSanLuisPotosías-ciendea123.52mddnoincluyeloestimadodeinversio-nesexternas,estemontosuperaalaIEDreportadaenelmismoperíododelaño2006(-11.7mdd),representalainversiónde14empresasinstaladas.

Fuentes:-FondoMonetarioInternacional(FMI).-InstitutoNacionaldeEstadística,GeografíaeInformática(INEGI).-SecretaríadeHaciendayCrñeditoPúblico(SHCP).-BancodeMéxico(BANxICO).-SecretaríadeEconomía.DirecciónGeneraldeInversiónExtranjera(SE).-SecretaríadeDesarrolloEconómico(SEDECO).-CentrodeAnálisisyProyeccionesEconómicasparaMéxico(CAPEM).

125 123.5

-11.7

2005 2006 2007

PRECIOS AL CONSUMIDOR DE LOS PRODUCTOS vOLáTILES, vARIACIÓN ANUAL

2006 2007NACIONAL 4.1 3.8

SANLUISPOTOSÍ 4.2 4.0

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3EJERCICIOPRESUPUESTAL

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3.1INGRESOS

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INGRESOS

20

INGRESOS

La presente gestión tiene entre sus principales obje-tivos contar con una administración eficaz, con es-quemasavanzadosdemanejofinancieroyadaptacióntecnológicaquepermitanconservarfinanzassanasybienaplicadasatareasprioritarias,enbeneficiodeloshabitantesyeldesarrollodenuestroEstado.

Asimismo,trabajaporfortalecerlasfinanzasdelEsta-do,buscandolarelacióncosto–eficiencia,lacalidadylasimplificaciónadministrativa,consolidandolosingre-sosatravésdelaumentodelpadróndecontribuyentes,elincrementoenlarecaudaciónymejoraenlosesque-masdeatenciónalpúblico.

Conelfindecumplirconlosprincipalesobjetivosdelaadministraciónpúblicasehabuscadoimplementarac-cionesquefortalezcanlasfinanzas,ademásdegene-rarcondicionesapropiadasparaunmayorcrecimientoeconómico,unamayorinversiónyelevarlosnivelesdeempleoenlaentidad,asícomomejorarelentornodelamacroeconomía.

La ampliación y mejora de los servicios, que incluyael rediseño, automatización y digitalizacióndeproce-sosquefacilitenyreduzcanlostiemposdetrámitesyqueacerquenlosserviciosalosciudadanos,almismotiempoquesereducencostosyseeliminanpuntosdecorrupción.

Con esas directrices, se coordinaron engranajes im-portantesparaimpulsareldinamismodelaacciónre-caudadora,aplicandounaseriedefunciones,procesosytrabajosoperativos.Dentrodeestemarco,sellevóa cabo una labor importante para recaudar contribu-ciones,realizaraccionesdeseguimientoycontroldeobligaciones fiscales, prever situaciones que puedanafectaralerarioestatalyprocurarmayoresrecursosfederales.

Parapodercumplircontodossusobjetivos,laadminis-traciónpúblicaimplementódistintasestrategias,comolasimplificaciónen los trámitesfiscales,asícomo lamejoradelseguimientoycontroldeloscontribuyentesmorososparadeestemodo,evitarlaevasiónfiscal.

Las finanzas estatales se han fortalecido otorgandomayores alternativas para el cumplimiento del pagodelascontribuciones,innovandoymejorandoadminis-trativamenteenmateriaderecaudación.Losdistintospagosdecontribucioneslocalespuedenhacerse,ade-másdelasventanillastradicionalesdelasoficinasdelaSecretaríadeFinanzas,enbancos,porInternetycontarjetas de crédito o débito, permitiendo el pago deobligacionesfiscalesvigentesyvencidas,garantizandounatotalcertezajurídicaaloscontribuyentes.

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INGRESOS

21

recaudación, con un sistema eficiente que facilite alcontribuyenteelcumplimientodesusobligacionesfis-cales,asícomoestablecerunarelaciónycoordinaciónjustayequitativaentrelaFederación,EstadosyMuni-cipios.

Enelejerciciofiscal2007,laadministraciónestatalre-caudóuntotalde21,450.1mdp,cifrasuperiorenun11.3%alestablecidoenlaleydeingresos,yen3.0%aloobtenidoduranteelEjercicio2006.

Derivadode lasmodificacionesa laLeydeHaciendadelEstadodeSanLuisPotosí,queentraronenvigorelprimerodeenerode2007,elEstadoincrementósusingresospropiosen16.2%comparadocon los ingre-sosdelaño2006.

ElEstadoLibreySoberanodeSanLuisPotosí,seen-cuentraadheridoalSistemaNacionaldeCoordinaciónFiscaldesdeel18deoctubrede1977.Susfacultadestributariasparaestablecerfuentesde ingresosson li-mitadas por disposición expresa del propio conveniodeCoordinaciónFiscal.Tomandoencuentadichas li-mitaciones, se ha hecho un esfuerzo importante pormejorarlosingresosestatales,sinembargolamayoríadelaspercepcionestienensuorigenenelámbitofede-ral,asíenelañoqueseinforma,losingresosfederalesrepresentanel91.1%deltotaldeingresos.Enelámbitolocallosprincipalesimpuestosyderechosrecaudadossonlossiguientes:

-ImpuestosobreAdquisicióndeVehículosAutomotoresUsados-ImpuestosobrenegociosoInstrumentosJurídicos-ImpuestosobreLoterías,RifasyApuestas-ImpuestosobreServiciosdeHospedaje-ImpuestossobreNóminas-ImpuestoEstatalsobreTenenciaóUsodevehículos-DerechosdeControlVehicular-DerechosporOtrosServicios

EnelEjercicio2007seinicióelProgramadeActuali-zaciónyRegistroFederaldeContribuyentes,cuyoob-jetivofueeldeincorporaralospadronestantofederalcomoestataldeContribuyentesalosomisos,regulari-zarlospagosdelosmorososymejorarlacalidaddelosdatosdelpadróndecontribuyentes.

Se llevóacaboelProgramadeReemplacamientoenel ejercicio 2007, cuyo objetivo fue proporcionar elservicio del canje de placas mediante el pago a tra-vés de medios electrónicos y vía telefónica, ademásdelaampliacoberturaalcanzadaconlasOficinasRe-caudadorasyMóduloshabilitadosparatalefecto,queatendíanlosserviciosdecontrolvehicularenempresasyenzonasdel InteriordelEstado, tambiénmedianteinvitacionesdepagoenviadasadomicilioaloscontri-buyentes cumplidos, quienes tenían la posibilidad decumplirconestaobligación,acudiendoaBancosAu-torizados y Tiendas de Conveniencia, con lo cual serefuerzaelcompromisodefacilitarelcumplimientodelasobligacionesfiscales.

LaSecretaríadeFinanzas,comopartedelPoderEje-cutivo, tieneentresus funcionesprincipalesrecaudarlas contribuciones y otros conceptos que la Ley deHaciendaylaLeydeIngresosdispongan,asícomolarecaudación y administración de diversos impuestosdecarácterfederal,quederivendelConveniodeCola-boraciónAdministrativaenMateriaFiscalFederal,porelcualseotorgaalEstadoPotestadesTributarias.

GobiernodelEstadoconestapolíticafiscal,conviertealaHaciendaPúblicaenunasólidapalancadefinancia-mientoparaeldesarrollosustentabledeSanLuisPoto-sí,asícomouneficazinstrumentoqueactúamediantelamodernizaciónadministrativa,otorgandoseguridadjurídicaalcontribuyente,simplificandoalmáximolarea-lizacióndesustrámites.

En este sentido, la misión de este gobierno en ma-teria de ingresos es contar con fuentes estables de

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INGRESOS

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INGRESOS(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O OBTENIDO PRESUPUESTO OBTENIDO % vARIACIÓN

2006 2007 2007 2006 / 2007 2007 / PRESUPUESTO

INGRESOSPROPIOS 1,117,216 1,170,950 1,297,807 16.2 10.8

INGRESOSDEORGANISMOSDESCENTRALIZADOS 202,433 256,231 231,572 14.4 -9.6

PARTICIPACIONES 5,974,942 6,369,691 6,237,586 4.4 -2.1

FONDOSDEAPORTACIÓNFEDERAL 9,034,655 9,227,486 10,188,968 12.8 10.4

SUBSIDIOUNIVERSIDADES 978,323 800,004 1,080,116 10.4 35.0

FONDODEAPORTACIONESPARAELFORTALECIMIENTODELASENTIDADESFEDERATIVAS(FAFEF) 797,945 443,102 351,666 -55.9 -20.6

FIDEICOMISOPARALAINFRAESTRUCTURAENLOSESTADOS(FIES) 149,785 - 100,806 -32.7 -

FONDODEESTABILIZACIÓNDELOSINGRESOSDELASENTIDADESFEDERATIVAS(FEIEF) 297,909 - 116,964 -60.7 -

APOYOSExTRAORDINARIOSDELAFEDERACIÓN 1,029,235 - 943,455 -8.3 -

SEGUROPOPULAR 400,812 450,401 515,682 28.7 14.5

OTROSRECURSOSFEDERALES 15,547 - 18,261 17.5 -

OTROSINGRESOSExTRAORDINARIOS 3,000 - - - -

FINANCIAMIENTOS 830,000 175,000 367,800 -55.7 110.2

TOTAL DEINGRESOS: 20,831,802 18,892,865 21,450,683 3.0 13.5

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INGRESOS

23

Total de IngresosMilesdePesos

20,831,802 21,450,683

2006 2007

Total de Ingresos 2007MilesdePesos

351,666 231,572 116,964367,800 100,806

18,261515,682

943,455

1,080,116

1,297,806

6,237,587

10,188,968

FondosdeAportaciónFederal ParticipacionesIngresosPropios SubsidioUniversidadesApoyosExtraordinariosdelaFederación SeguroPopularFinanciamientos FonfodeApoyoparaelFortalecimientodeEntidadesFederativas(FAFEF)IngresosdeOrganismosDescentralizados FondodeEstabilizacióndelosIngresosdelasEntidadesFederativas(FEIEF)FideicomisoparalaInfraestructuraenlosEstados(FIES) OtrosrecursosFederales

FondodeAportacionesparaelFortalecimientodelasEntidadesFederativas(FAFEF)

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INGRESOS

24

INGRESOS POR IMPUESTOS

La recaudaciónde los impuestosestatales reflejó uncrecimiento del 13.0% sobre lo presupuestado en laLeydeIngresos,asícomounincrementorealde43.6%enrelaciónalorecaudadoenelejercicioanterior.

Elaumentodeestascifrases resultadodelesfuerzoqueseempleaen losprocesosderecaudación,bus-cando incrementar los recursos que permitan la rea-lización de más obras en beneficio de la poblacióndelEstado.DuranteesteEjercicio2007seefectuóelPrograma de Reemplacamiento (Canje de placas delparque vehicular), logrando rebasar las expectativasplanteadasaliniciodelprograma.

Derivadode lasmodificacionesa laLeydeHaciendadelEstadorespectoalImpuestosobreNóminaseIm-puestoEstatalsobreTenenciaoUsodeVehículos,seaumentó la recaudaciónenun31.5%enel ImpuestosobreNóminasyenelImpuestoEstatalSobreTenenciaóUsodeVehículosreciénestablecido,serecaudaron24mdp.

INGRESOSPORIMPUESTOS(MILES DE PESOS)

% vARIACIÓN

C O N C E P T O OBTENIDO PRESUPUESTO OBTENIDO2007 / 2006 2007 /

PRESUPUESTO2006 2007 2007SOBREADqUISICIÓNDEVEHÍCULOSAUTOMOTORESUSADOS 20,409 29,698 38,620 89.2 30.0

SOBRENEGOCIOSOINSTRUMENTOSJURÍDICOS 4,472 4,885 4,816 7.7 -1.4

SOBRELOTERÍAS,RIFASYAPUESTAS 1,992 3,170 3,129 57.1 -1.3

SOBRESERVICIODEHOSPEDAJE 9,229 9,640 9,756 5.7 1.2

SOBRENÓMINAS 234,133 296,140 307,860 31.5 4.0

SOBRETENENCIALOCAL - 24,005 - -

T O T A L 270,235 343,533 388,186 43.6 13.0

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INGRESOS

25

Ingresos por ImpuestosMilesdePesos

270,235

388,186

2006 2007

Ingresos por Impuestos 2007MilesdePesos

3,1294,8169,756

24,005

38,620

307,860

SobreNóminasSobreAdquisicióndeVehículosAutomotoresUsadosSobreTenenciaLocalSobreServiciodeHospedajeSobrenegociosoinstrumentosjurídicos.SobreLoterias,RifasyApuestas

Ingresos por ImpuestosMilesdePesos

270,235

388,186

2006 2007

Ingresos por Impuestos 2007MilesdePesos

3,1294,8169,756

24,005

38,620

307,860

SobreNóminasSobreAdquisicióndeVehículosAutomotoresUsadosSobreTenenciaLocalSobreServiciodeHospedajeSobrenegociosoinstrumentosjurídicos.SobreLoterias,RifasyApuestas

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INGRESOS

26

INGRESOS POR DEREChOS

Por loque respectaa los IngresosporDerechosdu-ranteel2007,segeneróunincrementodel84.1%enrelación al ejercicio 2006. Este aumento se debe alesfuerzo pormejorar losserviciosquepresta laSe-cretaríadeFinanzasya lasmetasalcanzadasen lasRecaudacióndelosDerechosporControlVehicularporelejercicio2007derivadodelplaqueo,locualgeneróun incremento de111.9%en relación a los ingresosdelejercicio2006,porloqueenelejercicio2007elaumentoenlarecaudaciónporlosDerechosmenciona-dos,ascendióaunmontode152mdp.

Esimportantemencionarquetambiénsegeneróunin-crementodel20.2%enlosServiciosprestadosporlaSecretariaGeneraldeGobiernoenrelaciónalejercicio2006.

EncuantoalosderechosporAsistenciaSocialseob-tuvoun incrementodel80.1%mayoralmismoperío-do y en Otros Derechos se logró un aumento en un170.3%.

INGRESOSPORDERECHOS(MILES DE PESOS)

% vARIACIÓN

C O N C E P T O OBTENIDO PRESUPUESTO OBTENIDO 2007 / 2006 2007 / PRESUPUESTO2006 2007 2007

SERVICIOSPRESTADOSPORLASECRETARÍAGENERALDEGOBIERNO 53,626 55,751 64,443 20.2 15.6

SERVICIOSPRESTADOSPORLASECRETARÍADEFINANZAS 136,004 276,869 288,228 111.9 4.1

SERVICIOSPRESTADOSPORLASECRETARÍADEDESARROLLOURBANO,COMUNICACIONESYOBRASPúBLICAS 10,813 18,189 10,350 -4.3 -43.1

SERVICIOSPRESTADOSPORLASECRETARÍADEECOLOGÍAYGESTIÓNAMBIENTAL 133 211 540 306.0 155.9

ASISTENCIASOCIAL 21,954 38,398 39,532 80.1 3.0

OTROSDERECHOS 7,637 51,894 20,640 170.3 -60.2

T O T A L 230,167 441,312 423,733 84.1 -4.0

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INGRESOS

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Ingresos por DerechosMilesdePesos

230,167

423,733

2006 2007

Ingresos por Derechos 2007MilesdePesos

288,228

64,442

39,53220,640

10,351540

ServiciosprestadosporlaSecretaríadeFinanzasServiciosprestadosporlaSecretaríaGeneraldeGobiernoAsistenciaSocialOtrosDerechosServiciosprestadosporlaSecretaríadeDesarrolloUrbano,ComunicacionesyObrasPúblicasServiciosprestadosporlaSecretaríadeEcologíayGestiónAmbiental

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INGRESOS

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INGRESOS POR ACCESORIOS DE CONTRIBUCIONES

En relación a las erogaciones adicionales que tienenque realizar los contribuyentes, cuando cumplen consusobligacionesfueradelosplazosestablecidosporlasdisposicionesfiscales,porelejercicio2007sege-neróun incrementodel48.1%enrelaciónalejercicio2006yunadisminucióndel8.5%aloprogramado,yestosedebióaqueloscontribuyentescumplieronmásoportunamenteconsusobligacionesfiscales.

INGRESOSPORACCESORIOSDECONTRIBUCIONES(MILES DE PESOS)

% vARIACIÓN

C O N C E P T O OBTENIDO PRESUPUESTO OBTENIDO2007 / 2006 2007 /

PRESUPUESTO2006 2007 2007

RECARGOS 8,219 14,406 10,945 33.2 -24.0

MULTAS 36,437 57,812 55,283 51.7 -4.4

GASTOSDENOTIFICACIÓNYHONORARIOSDEEJECUCIÓN 3,833 6,221 5,571 45.3 -10.4

T O T A L 48,489 78,439 71,799 48.1 -8.5

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INGRESOS

29

Ingresos por Accesorios de ContribucionesMilesdePesos

48,489

71,799

2006 2007

Ingresos por Accesorios de Contribuciones 2007MilesdePesos

55,283

10,945

5,571

Multas Recargos GastosdeNotificaciónyHonorariosdeEjecución

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INGRESOS

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INGRESOS POR PRODUCTOS

Esterubroincorporalosingresosderivadosdefuncio-nesquerealizaelEstadocomoentidadprivada,parti-cularmenteporlaprestacióndealgunosserviciosporelusoy laexplotacióndebienesdedominioprivadodelEstado.

Enelaño2007seapreciaunincrementodel32.2%enlosingresosobtenidosenesteapartadorespectoalestimadoyundecrementode4.4%enrelaciónalañoprevio.

INGRESOSPORPRODUCTOS(MILES DE PESOS)

% vARIACIÓN

C O N C E P T O OBTENIDO PRESUPUESTO OBTENIDO2007 / 2006 2007 /

PRESUPUESTO2006 2007 2007

ENAJENACIÓNDEBIENESMUEBLESEINMUEBLES 839 1 - - -

ARRENDAMIENTOOExPLOTACIÓNDEBIENESMUEBLESEINMUEBLES 11,257 1,663 1,626 -85.6 -2.2

RENDIMIENTODECAPITALES 41,061 44,930 24,854 -39.5 -44.7

VENTADEPERIÓDICOOFICIAL 139 146 146 5.0 0.0

VENTADEOTRASPUBLICACIONES 40 195 35 -12.5 -82.1

VENTADEFORMASVALORADASYFORMASDEPRELIqUIDACION 12,900 18,521 16,947 31.4 -8.5

OTROSPRODUCTOS 356,591 240,356 360,603 1.1 50.0

T O T A L 422,827 305,812 404,211 -4.4 32.2

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INGRESOS

31

Ingresos por ProductosMilesdePesos

422,827 404,211

2006 2007

Ingresos por Productos 2007MilesdePesos

360,603

24,853

16,9471,626

14635

OtrosProductosRendimientodeCapitalesVentadeFormasValoradasYFormasdePreliquidacionArrendamientooExplotacióndeBienesMuebleseInmueblesVentadePeriódicoOficialVentadeOtrasPublicaciones

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INGRESOS

32

INGRESOS POR APROvEChAMIENTOS

Losaprovechamientosreflejanunadisminución135mi-llones620milpesosrespectoaloobtenidoenelañoanterior,yaqueenelejercicioanteriorseclasificarondentrodeeserubroalgunosdonativosyapoyosobteni-dos,dentrodelosquedestacanundonativoparalaCo-misiónEstataldelAguayparaelInstitutodelaViviendaporlacantidadde30y86mdprespectivamente.Noobstanteloanteriorseobtuvounincrementode8mdpcontralopresupuestado.

Ingresos por AprovechamientosMilesdePesos

145,498

9,878

2006 2007

INGRESOSPORAPROVECHAMIENTOS(MILES DE PESOS)

% vARIACIÓN

C O N C E P T O OBTENIDO PRESUPUESTO OBTENIDO2007 / 2006 2007 /

PRESUPUESTO2006 2007 2007

APROVECHAMIENTOS 145,404 1,746 9,601 -93.4 449.9

INDEMNIZACIONES 94 108 277 194.7 156.5

T O T A L 145,498 1,854 9,878 -93.2 432.8

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INGRESOS

33

INGRESOS POR PARTICIPACIONES

De los recursos federalesqueporLeycorrespondenal Estado, las participaciones e incentivos federalespor Administración de Ingresos Federales, derivadosdelConveniodeAdhesiónalSistemaNacionaldeCo-ordinaciónFiscal ydelConveniodeColaboraciónAd-ministrativaenMateriaFiscalFederalsuscritosporelEstado,contribuyenalfortalecimientoenlacaptacióndeingresos;deigualformasefortalecenlosingresoscon la recuperación de créditos fiscales, con la re-caudacióndelrégimendepequeñoscontribuyentesycontribuyentesintermedios.

LaRecaudaciónFederalParticipable(RFP),constituyelabasedelcálculoparaladistribucióndelasparticipacio-nesalasentidadesfederativasdelPaísyseconformadeunaseriedeIngresos,TributariosynoTributarios,quepercibeelGobiernoFederal porconceptos talescomo: Impuestos sobre la Renta, al Valor Agregado,EspecialsobreProducciónyServicios,alComercioEx-terior,entreotros,ademásdeIngresospetroleros,deminería,extranjerosyotrosconceptos.

ElrubrodeparticipacionesqueprovienendelaFede-ración,porconceptodecontribuciones federales,sepuedenagruparendosvertientes:

Laprimera,vinculadaafórmulasymecanismosdeapli-caciónsistemática:

Lasparticipacionesrepresentaronel29.1%delacap-tacióntotalyencomparaciónalejercicioanterior,au-mentaronen4.4%,comoproductodelamayorrecau-daciónfederalparticipableyenconsecuenciamayoresrecursosquetransfiriólaFederaciónalosestadosporesteconcepto.

Del total de participaciones el rubro más importanteparaelEstado,enmontoydisponibilidadeselFondoGeneraldeParticipaciones,elcualrepresentacercadel82.8%deltotaldeesterenglón.Estefondosufrióundecrementodel4.4%conrespectoaloestimadoporlaSecretaríadeHaciendaainiciosdelaño;eldecrementoequivalea236mdp,elcitadofondoseincrementóen2.3%enrelaciónalosingresosobtenidoenelejercicioanteriorporelmismoconcepto,queequivalenaingre-sosadicionalesde116mdp.

Por suparteel FondodeFomentoMunicipal, el cualesentregadoenformaíntegraalosmunicipios,logróun aumento del 9.5% respecto al año anterior y unavariaciónde15.7%porarribade laestimación inicialdelaSecretaríadeHacienda.ElImpuestoEspecialso-breProducción yServiciosaumentóen37.3%sobreloobtenidoelejercicioanterioryen27.7%enrelacióna lo estimado. El conjunto de los Fondos Anterioresgeneróingresosextrasalosmunicipios,loscualessevieronreflejadosenmayorobraeinfraestructuraparasushabitantes.

Lasegundarelacionadaconinstrumentosrecaudato-rios:

Elrestodelosconceptosincluidosenparticipaciones,sonresultadodelesfuerzorecaudatoriodelGobiernodelEstado.EntreelloscabedestacarelImpuestoFe-deralSobreTenenciayUsodeVehículos,cuyomontotuvoun incrementocon respectoalejercicioanteriorde 28.8%, en virtud de que en el 2007 se elevó laintención de los contribuyentes de cumplir con susobligacionesfiscales,comoresultadodelProgramadeReemplacamientoefectuado.

Otroconceptoquetuvocomportamientopositivoenel2007fueelImpuestoSobreAutomóvilesNuevos,estodebidoaladinámicadeventasregistradasdelsectorautomotriz, logrando incrementodel22.6%,esdecirpocomásde23mdp.

Ingresos por Aprovechamientos 2007MilesdePesos

277

9,601

Aprovechamientos Indemnizaciones

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INGRESOS

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INGRESOSPORPARTICIPACIONES(MILES DE PESOS)

% vARIACIÓN

C O N C E P T O OBTENIDO PRESUPUESTO OBTENIDO2007 / 2006 2007 /

PRESUPUESTO2006 2007 2007

FONDOGENERAL 5,051,396 5,403,718 5,167,690 2.3 -4.4

FONDODEFOMENTOMUNICIPAL 346,802 328,343 379,913 9.5 15.7

IMPUESTOFEDERALSOBRETENENCIAOUSODEVEHÍCULOS 273,607 362,401 352,318 28.8 -2.8

IMPUESTOSOBREAUTOMÓVILESNUEVOS 102,065 96,966 125,182 22.6 29.1

INCENTIVOSPORACTOSDEFISCALIZACIÓN 50,802 70,951 78,112 53.8 10.1

MULTASFEDERALESNOFISCALES 2,121 2,349 2,173 2.5 -7.5

ADMINISTRACIÓNDEIMPUESTOSMUNICIPALES 1,460 1,656 1,753 20.1 5.9

IMPUESTOSRECAUDACIÓNDERECHOSFEDERALES 1,381 1,226 2,813 103.7 129.4

FONDODEIMPUESTOESPECIALSOBREPRODUCCIÓNYSERVICIOS 91,841 98,717 126,059 37.3 27.7

INCENTIVOSPORACTOSDEVIGILANCIADECUMPLIRCONLASOBLIGACIONESFISCALES 3,189 3,364 1,573 -50.7 -53.2

INSC.DEVEHÍCULOSDEPROCEDENCIAExTRANJERA 50,278 - - - -

T O T A L 5,974,942 6,369,691 6,237,586 4.4 -2.1

Debemoscitartambiénquegraciasalafunciónfisca-lizadoradeestaAdministración,seincrementaronlosIncentivosporActosdeFiscalizaciónen27.3mdpencomparaciónaloobtenidoen2006equivalentesenun53.8%.Todoloanteriorreditúaenbeneficiodemásymejoresobrasque favoreceneldesarrollode laenti-dad.

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INGRESOS

35

Ingresos por ParticipacionesMilesdePesos

5,974,9426,237,586

2006 2007

Ingresos por Participaciones 2007MilesdePesos

2,1731,753

1,573

2,81378,112

125,182

126,059

352,318

379,913

5,167,690

FondoGeneral FondodeFomentoMunicipal

ImpuestoFederalSobreTenenciaousodevehículos FondodeImpuestoEspecialSobreProducciónyServicios

ImpuestosobreAutomóvilesNuevos IncentivosporActosdeFiscalización

ImpuestosRecaudaciónDerechosFederales MultasFederalesnoFiscales

AdministracióndeImpuestosMunicipales IncentivosporActosdeVigilanciadeCumplirconlasObligacionesFiscales

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INGRESOS

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INGRESOS POR FONDOS DE APORTACIÓN FEDERAL

DesdelaconstitucióndelossietefondosqueintegranelRamo33,losrecursosquesecaptanyejercenporesteConcepto, representanunode losmayorespor-centajes de los Ingresos y los gastos públicos, conesteRamo,seatiendennecesidadesespecíficasquecorresponden principalmente a los servicios educa-tivos, desalud,al fortalecimientode losMunicipios,la infraestructurasocialmunicipalyestatal,ello,conestrictoapegoalasreglasdeoperaciónqueemiteelGobiernoFederalparacadaunodelosfondosquelocomponen.

Cabe destacar, que el ejercicio de los recursos selleva a cabo con eficiencia y absoluta transparenciadeacuerdoa los lineamientospara informarsobreelejercicio,destinoyresultadodelosrecursosfederalestransferidosaestaEntidad.

LosfondosdeAportaciónFederalparaEntidadesyMu-nicipios son de gran importancia para las entidades,duranteel2007eltotaldeestosmostraronuncompor-tamientopositivo,registrandounavariaciónentérminorealesde12.8%encomparaciónconlosdelejercicio2006yrebasandolaestimaciónenun10.4%.Dichosfondosensuconjuntorepresentanel47.5%delosin-gresosconquecuentaelEstado.

Lanaturalezadeestosfondosse identificaclaramen-teporqueestánpredefinidoslossectoresproductivosysocialesa losqueestánpermitidosaplicarse,cuyogastoestarácondicionadoalaconsecuciónycumpli-mientosdeciertosobjetivosqueparacadafondoesta-blecelaLeydeCoordinaciónFiscalFederal.

FONDOSDEAPORTACIÓNFEDERAL(MILES DE PESOS)

% vARIACIÓN

C O N C E P T O OBTENIDO PRESUPUESTO OBTENIDO2007 / 2006 2007 /

PRESUPUESTO2006 2007 2007

FONDODEAPORTACIÓNFEDERALPARAEDUCACIÓNBáSICA 6,060,591 5,996,771 6,815,887 12.5 13.7

FONDODEAPORTACIÓNFEDERALPARASALUD 831,148 906,032 998,014 20.1 10.2

FONDODEAPORTACIÓNPARALAINFRAESTRUCTURASOCIALESTATAL 120,912 133,519 135,442 12.0 1.4

FONDODEAPORTACIÓNPARALAINFRAESTRUCTURASOCIALMUNICIPAL 876,710 968,123 982,067 12.0 1.4

FONDODEAPORTACIÓNPARAELFORTALECIMIENTODEMPIOS. 663,636 753,682 764,537 15.2 1.4

FONDODEAPORTACIONESMúLTIPLES 240,861 212,860 249,239 3.5 17.1

FONDODEAPORTACIÓNPARASEGURIDADPúBLICA 147,240 162,333 147,240 0.0 -9.3

EDUCACIÓNTECNOLÓGICAYADULTOS 93,557 94,166 96,542 3.2 2.5

T O T A L 9,034,655 9,227,486 10,188,968 12.8 10.4

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INGRESOS

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Fondos de Aportación FederalMilesdePesos

9,034,655

10,188,968

2006 2007

Fondos de Aportación Federal 2007MilesdePesos

6,815,887

998,014

982,067

764,537

249,239

147,240

135,442 96,542

FondodeAportaciónFederalparaEducaciónBásica FondodeAportaciónFederalparaSalud

FondodeAportaciónparalaInfraestructuraSocialMunicipal FondodeAportaciónparaelFortalecimientodeMpios.

FondodeAportacionesMúltiples FondodeAportaciónparaSeguridadPública

FondodeAportaciónparalaInfraestructuraSocialEstatal EducaciónTecnológicayAdultos

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INGRESOS

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SUBSIDIO A UNIvERSIDADES

En2007 los ingresos recibidosporelSubsidioquelaFederacióntransfierealEstadoparaqueéste,asuvez,loentreguealaUniversidadAutónomadeSanLuisPotosíylaUniversidadPolitécnicatuvounincrementodel10.4%enrelaciónalañoanterioryun35.0%mayoralestimadoparaesteejercicio.

Subsidio UniversidadesMilesdePesos

978,323

1,080,116

2006 2007

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INGRESOS

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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LASENTIDADES FEDERATIvAS

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)MilesdePesos

797,945

351,666

2006 2007

De los recursos federales que se contemplan en elPresupuesto de Egresos de la Federación, que sonparticipablesalasentidadesfederativas,elFondodeAportacionesparaelFortalecimientodelasEntidadesFederativas (FAFEF), se ha constituido en una de lasfuentesdefinanciamientomásimportantesparaelpre-supuestoestatal.

Estosrecursos,permiteneldesarrollodeinfraestructu-rabásicaquecoadyuvaalcrecimientodelosserviciosdeeducación,salud,desarrolloregionalyurbano,lasactividades económicas y al saneamiento financiero,entreotros.

El destinode los recursosque reciben lasentidadesporpartedeesteFondosepuedencanalizarenlosi-guiente:

SaneamientoFinanciero;preferentementeatravésdela amortización de deuda pública. Asimismo, podránrealizarse otras acciones de saneamiento financiero,siempreycuandoseacrediteunimpactofavorableenlafortalezadelasfinanzaspúblicaslocales.

En inversióne Infraestructura, incluyendo laconstruc-ción,reconstrucción,ampliación,mantenimientoysuconservación,asícomolaadquisicióndebienesparaelequipamientodelasobrasgeneradasoadquiridaseinfraestructurahidroagrícola.

Modernizacióndelossistemasderecaudaciónlocalesyparadesarrollarmecanismosimpositivosquepermitanampliarlabasegravabledelascontribucioneslocales,locualgenereunincrementonetoenlarecaudación.

Paraapoyarelsaneamientodepensionesy,ensucaso,reformasalossistemasdepensionesdelosEstados.

Alamodernizacióndelosregistrospúblicosdelapro-piedadydelcomerciolocales,enelmarcodelacoordi-naciónparahomologarlosregistrospúblicos;asícomoparamodernizacióndeloscatastros,conelobjetodeactualizarlosvaloresdelosbienesyhacermáseficien-telarecaudacióndecontribuciones;

Al fortalecimiento de los proyectos de investigacióncientífica y desarrollo tecnológico, siempre y cuandolasaportacionesfederalesdestinadasaesterubrosean

adicionalesalosrecursosdenaturalezalocalaproba-dosporlaslegislaturaslocalesendichamateria;

Para lossistemasdeproteccióncivilen losestados,siempreycuando lasaportaciones federalesdestina-das a este rubro sean adicionales a los recursosdenaturalezalocalaprobadosporlaslegislaturaslocalesendichamateria;

Paraapoyarlaeducaciónpública,siempreycuandolasaportaciones federales destinadas a este rubro seanadicionalesalosrecursosdenaturalezalocalaproba-dospor las legislaturas localesparadichamateria yqueelmontodelosrecursoslocalesseincrementeentérminos reales respectoal presupuestadoenel añoinmediatoanterior;

Y para destinarlas a fondos constituidos por los Es-tados paraapoyarproyectosde infraestructuracon-cesionada o aquellos donde se combinen recursospúblicosyprivados;alpagodeobraspúblicasdeinfra-estructuraqueseansusceptiblesdecomplementarseconinversiónprivada,enformainmediataofutura,asícomoaestudios,proyectos,supervisión,liberacióndelderechodevíayotrosbienesyserviciosrelacionadosconlasmismas.

ElFondodeAportacionesparaelFortalecimientodelasEntidadesFederativasseredujoenun55.9%,encom-paraciónaloobtenidoenelejercicio2006;AdemásdesufrirundecrementoaloconsideradoenelPresupues-todeEgresosdelaFederaciónenun20.6%.

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INGRESOS

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LosrecursosdelFideicomisoparalaInfraestructuraenlosEstados(FIES),sontransferenciasprovenientesdelos excedentes petroleros y condicionadas a un des-tinoespecífico,quedeacuerdoa loqueestableceelpresupuesto de Egresos de la Federación del 2007,debenser invertidosen Infraestructuraen lasEntida-desFederativas.

Dichoesto,lasreglasdeoperaciónyloslineamientosdelFIESseñalanquesólopodránrealizarseconcargoalpatrimoniodelfideicomiso,losproyectosdeinfraes-tructurayequipamiento,asícomo losgastos indirec-tosporconceptoderealizacióndeestudios,elabora-ción,evaluacióndeproyectos,supervisión,controldedichas obras, utilizando la legislación y normatividadaplicables.ElFondodeEstabilizacióndelosIngresosdelasEntidadesFederativastieneunorigenanálogoysesujetarátambiénalasReglasdeOperaciónyLinea-mientosdelFIES.

Los excedentes petroleros se distribuyeron a los es-tados a través de dos fondos denominados FIES (Fi-deicomiso para la Infraestructura en los Estados) yFEIEF (Fondodeestabilizaciónde los ingresosde lasentidades federativas). El total de ambos fondosenel año2007ascendióa lacantidadde217millones770milpesos,arrojandounadisminuciónconrelaciónalaño2006de229millones924milpesos,equiva-lente a un51.4%.Ladisminución sedebió aqueenlaLeydeIngresosdelaFederaciónparaelaño2007seconsideróelpreciopromedioponderadodelbarrildelpetróleocrudomexicanoaunpreciomayoralde2006,aunadoaqueel30demarzode2006sepu-blicólaLeyFederaldePresupuestoyResponsabilidadHacendaria,lacualestablecelacreacióndelFondodeEstabilizacióndelosIngresosPetrolerosconel40%delosexcedentes,yunavezalcanzadoellímitemáximodeestefondo,sedistribuiráel25%delexcedentealasentidadesfederativas.

FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIvAS (FEIEF)

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)

MilesdePesos

100,806

116,964

149,785

297,909

2006 2007

FondodeEstabilizacióndelosIngresosdelasEntidadesFederativas(FEIEF)FideicomisoparalaInfraestructuraenlosEstados(FIES)

149,785

100,806

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INGRESOS

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APOYOS EXTRAORDINARIOS DE LA FEDERACIÓN

Losingresosporesteconceptoserefierenalosapo-yosrecibidosdelGobiernoFederal,enéstosseincluyeunaimportantecantidaddeProgramas,loscualesseclasificanprincipalmenteenlosapoyosbrindadosalaSecretaríadeEducacióndeGobiernodelEstadopor26.1mdp, a losServiciosdeSaludpor110.1mdp,SubsidiosFederalespor543.3mdp,ConveniosFede-

(MILES DE PESOS) PROGRAMAINFRAESTRUCTURABáSICAPARALAATENCIÓNDELOSPUEBLOSINDÍGENAS(PIBAI) 141,355

SUBSIDIOPROGRAMAYPROYECTOSDEINFRAESTRUCTURA 252,000

INSTITUTOESTATALDELAVIVIENDA 100,000

PROGRAMAINTEGRALDEAGRICULTURASOSTENIBLEYRECONVERSIÓNPRODUCTIVAENZONADESINIESTRORECURRENTE(PIASRE) 19,077

CULTURAGASTOSORGANIZACIÓNCENTRODELASARTES 15,000

OTROS 15,877

TOTAL SUBSIDIOS FEDERALES 543,309

DelosobtenidosporConveniosFederalesseclasificandelasiguienteforma.(MILES DE PESOS)

CONVENIOGASTOSDEINVERSIÓNPROGRAMAINTEGRALDEAGRICULTURASOSTENIBLEYRECONVERSIÓNPRODUCTIVA2007(PIASRE) 19,638

CONVENIORECURSOSFEDERALESPARAPROGRAMAFAPRACCPARAATENDERLOSDAñOSOCASIONADOSPOR“HURACáNDEAN” 13,563

CONVENIOMODERNIZACIÓNREGISTROCIVIL 16,803

OTROS 11,964

TOTAL CONvENIOS FEDERALES 61,968

ralespor62mdpyaOtrosProgramaspor202mdp,observandoundecrementodel8.3%enrelaciónalañoanterior,elcualequivalea85.8mdp.

DelosobtenidosporSubsidiosFederalesseclasificandelasiguienteforma:

El Programa Integral de Agricultura Sostenible y Re-conversión Productiva contribuye a prevenir o dismi-nuir afectaciones por fenómenos adversos, a la con-servación y mejor aprovechamiento de los recursosnaturales,apoyandoconinfraestructuraalosdistintosDistritosdeDesarrolloRural,medianteconstruccióndebordos,cercos,líneasdeconduccióndeagua,estable-cimientodepraderasyconstruccióndepozos.

Porsuparte,losrecursosdelFondoparaAtenderalaPoblaciónRuralAfectadaporContingenciasClimatoló-gicasformanpartedelacuerdoparalaatencióndelosdañosocasionadosporelHuracánDean.

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INGRESOS

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APOYOSExTRAORDINARIOSDELAFEDERACIÓN(MILES DE PESOS)

% vARIACIÓN

C O N C E P T O OBTENIDO PRESUPUESTO OBTENIDO2007 / 2006

2006 2007 2007SECRETARIADEEDUCACIÓNDELGOBIERNODELESTADO 688,421 - 26,131 -96.2

SALUD 217,815 - 110,062 -49.5

OTROS 122,999 - 201,985 64.2

SUBSIDIOSFEDERALES - - 543,309

CONVENIOSFEDERALES - - 61,968

T O T A L 1,029,235 - 943,455 -8.3

Apoyos Extraordinarios de la FederaciónMilesdePesos

1,029,235943,455

2006 2007

Apoyos Extraordinarios de la Federación 2007MilesdePesos

543,309201,985

110,062

61,968

26,131

SubsidiosFederales Otros

Salud ConveniosFederales

SecretariadeEducacióndelGobiernodelEstado

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INGRESOS

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FINANCIAMIENTOS

Enelejercicio2007sedispusieronlosúltimos175mdpdelalíneadecréditode1,000mdpparalarealizacióndeproyectosdetonantesdelGobiernodelEstado.Asimismo,debidoalosembatesqueelhuracánDeanprovocóendiferentesMunicipiosdelEstado;enelmesdeoctubresecontratóuna líneadecréditopor227mdp,destinadoalaAportaciónEstatalalFideicomisode Fondo de Desastres Naturales para el Estado deSanLuisPotosí,ydelFondoparaAtenderalaPobla-ciónRuralAfectadaporContingenciasClimatológicas.Dedichalíneasehabíandispuesto192.8mdpal31dediciembredel2007.

FinanciamientosMilesdePesos

830,000

367,800

2006 2007

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INGRESOS

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OTROSRECURSOSFEDERALES(MILES DE PESOS)

% vARIACIÓN

C O N C E P T O OBTENIDO PRESUPUESTO OBTENIDO 2007 / 2006

2006 2007 2007

SOCORRODELEY 11,002 - 9,317 -15.3

PROGRAMAPARALAFISCALIZACIÓNDELGASTO 4,545 - 8,944 96.8

T O T A L 15,547 - 18,261 17.5

Otros Recursos FederalesMilesdePesos

15,547

18,261

2006 2007

Otros Recursos Federales 2007MilesdePesos

9,317

8,944

SocorrodeLey ProgramaparalaFiscalizacióndelGasto

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INGRESOS

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INGRESOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

EsteapartadoserefierealosingresosobtenidosporlosdiversosOrganismosDescentralizados,latotalidaddeéstossereflejaalconsolidarse losEstadosFinan-cieros,por loqueenesteejercicioseobservaun in-crementomarginalconreferenciaa loobtenidoenelejercicio2006de14.4%,pormásde29.1mdp;yalavezunabajaencuantoalopresupuestadoenlaLeydeIngresos2007por24.7mdp,equivalenteal9.6%menor.

Ingresos de Organismos DescentralizadosMilesdePesos

202,433

231,572

2006 2007

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3.2EGRESOS

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EGRESOS

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GASTO PÚBLICO

Enelejerciciodelgastopúblicosehabuscadoelco-rrectoypuntualcumplimientodelPlanEstataldeDesa-rrollo,enfocándoloprincipalmentealgastoeducativo,algastoensalud,algastosocial ya la inversióneninfraestructura.Elgastototalejercidoenel2007,as-cendióa21,970.7mdp, loquerepresentaun16.3%másquelopresupuestado,yun4.4%másqueloejer-cidoenelañoanterior.

EnEducación el gasto se incrementó4.9%con rela-ciónalañoanterior,peroenelaspectocualitativocabedestacarqueSanLuisPotosíseencuentraenprimerlugarnacionalencoberturaeneducaciónpreescolaryeltotaldeescolaridadseelevóa7.9grados,esdecir,primariamásdosgradosdesecundaria.

EnSaludelgastotuvounincrementodel4.4%conre-laciónalejercicioanterior.EnéstamaterianuestroEs-tadoseencuentraposicionadoenelprimerlugardelaEvaluaciónNacionaldelosIndicadoresdeExcelencia.

En el Combate a la Pobreza el gasto se incrementó9.4%respectode2006,destacandoenesteejercicioelProyectodeAtenciónEspecialalos11MunicipiosdeMayorMarginaciónSocial,destinandorecursosaobrasyaccionesespecíficas,paradeestemododetonarsudesarrollo.

SehaimpulsadofirmementeelaspectodeInfraestruc-tura,canalizandorecursosdelEstadoygestionandoin-versióndirectadelaFederaciónennuestraEntidad,asícomolaInversiónPrivada.DentrodeestasaccionessepuedemencionarlacarreteraCerritos,límiteconTa-maulipas,laadquisicióndelareservaterritorialparalaconstruccióndeCiudadSatélite,laconstruccióndeunnuevobrazoenelDistribuidorBenitoJuárez,larehabili-tacióndelaCalledeFranciscoI.Madero,entreotras.

PorloqueserefierealaDeudaPública,conelobjetodecontinuarmejorandoelperfildelamisma,serees-tructuraronsietecréditos,lograndoreducirlatasadeinteréscontratada,hechoquerepresentóunimportan-teahorroenelpagodeinteresesdelamisma.Porotraparte,conobjetodeatendera lapoblaciónafectada

porlasintensaslluvias,consecuenciadelpasodelhu-racánDean,secontratóunalíneadecréditopor227mdppararealizarlaaportaciónestatalalFideicomisodelFondodeDesastresNaturalesyalFondoparaAten-der a la Población Rural Afectada por ContingenciasClimatológicas.

Esteapartadode laCuentaPúblicapresentael resul-tadodel intenso trabajorealizadoduranteelejercicio2007entodaslasáreasdelquehacergubernamental.

Elgasto totaldelejercicioascendióa lacantidadde21,970,669milesdepesos. IntegradodeacuerdoalosEjesRectoresdelPlanestataldeDesarrollo,comosigue:

RESUMEN(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O EJERCIDO 2007

CANTIDAD %EDUCACIÓNINTEGRALYFORMACIÓNDECAPITALHUMANO 9,662,473 44.0

DESARROLLOHUMANOYOPORTUNIDADSOCIAL 6,227,179 28.4

SEGURIDADYJUSTICIA 2,111,764 8.9

BUENGOBIERNOYDESARROLLOINSTITUCIONAL 1,958,556 9.6

CRECIMIENTOORDENADOYSUSTENTABILIDAD 1,238,889 5.6

DESARROLLOEMPRESARIALEIMPULSOALACOMPETITIVIDAD 771,808 3.5

EGRESO TOTAL 21,970,669 100.0

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EGRESOS

48

GASTO PROGRAMATICO POR EJE RECTOR(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O

EJERCIDO AUTORIZADO EJERCIDO % vARIACION

2006 2007 2007 2007 / 20062007 /

PRESUPUESTADODESARROLLOHUMANOYOPORTUNIDADSOCIAL 5,790,618 5,603,122 6,227,179 7.5 11.1

SALUD 1,950,292 1,610,985 2,036,507 4.4 26.4

ASISTENCIASOCIAL 300,453 326,738 358,341 19.3 9.7

COMUNIDADESINDÍGENAS 24,465 34,349 31,920 30.5 -7.1

MUJER 11,796 10,333 11,486 -2.6 11.2

DEPORTE 210,284 153,179 183,873 -12.6 20.0

JUVENTUD 7,411 7,741 9,302 25.5 20.2

COMBATEALAPOBREZA 3,285,917 3,459,797 3,595,750 9.4 3.9

EDUCACIÓNINTEGRALYFORMACIÓNDECAPITALHUMANO 9,200,610 8,275,013 9,662,473 5.0 16.8

EDUCACIÓN 8,945,949 8,033,596 9,382,542 4.9 16.8

CULTURA 200,338 232,557 231,085 15.3 -0.6

CIENCIAYTECNOLOGÍA 54,323 8,860 48,846 -10.1 451.3

DESARROLLOEMPRESARIALEIMPULSOALACOMPETITIVIDAD 1,025,878 506,928 771,808 -24.8 52.3

DESARROLLOEMPRESARIAL 528,764 137,083 108,580 -79.5 -20.8

EMPLEO 27,267 29,481 32,257 18.3 9.4

DESARROLLOAGROPECUARIO 401,314 304,112 558,859 39.3 83.8

TURISMO 50,892 29,502 64,268 26.3 117.8

FINANCIAMIENTOPARAELDESARROLLO 17,641 6,750 7,844 -55.5 16.2

CRECIMIENTOORDENADOYSUSTENTABILIDAD 1,338,433 610,438 1,238,889 -7.4 103.0

DESARROLLOURBANOYVIVIENDA 526,257 189,775 559,675 6.4 194.9

AGUA 329,039 327,903 321,305 -2.4 -2.0

COMUNICACIONES,TRANSPORTESYCAMINOS 462,588 73,475 335,788 -27.4 357.0

MEDIOAMBIENTE 20,549 19,285 22,121 7.7 14.7

SEGURIDADYJUSTICIA 2,001,824 1,993,282 2,111,764 5.5 5.9

SEGURIDADPúBLICA 785,966 780,258 845,177 7.5 8.3

PROCURACIÓNDEJUSTICIA 1,215,858 1,213,024 1,266,587 4.2 4.4

BUENGOBIERNOYDESARROLLOINSTITUCIONAL 1,694,075 1,904,082 1,958,556 15.6 2.9

ADMINISTRACIÓNPúBLICA 1,319,002 1,619,557 1,642,852 24.6 1.4

ACTIVIDADGUBERNAMENTAL 206,066 109,708 111,221 -46.0 1.4

PODERLEGISLATIVO 169,007 174,817 204,483 21.0 17.0

EGRESO TOTAL 21,051,438 18,892,865 21,970,669 4.4 16.3

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EJE1DESARROLLO HUMANO Y OPORTUNIDAD SOCIAL

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EGRESOS

50

DESARROLLO hUMANO Y OPORTUNIDAD SOCIAL

C O N C E P T O EJERCIDO AUTORIZADO EJERCIDO % vARIACION

2006 2007 2007 2007 / 2006 2007 / PRESUPUESTADO

SALUD 1,950,292 1,610,985 2,036,507 4.4 26.4

ASISTENCIASOCIAL 300,453 326,738 358,341 19.3 9.7

COMUNIDADESINDÍGENAS 24,465 34,349 31,920 30.5 -7.1

MUJER 11,796 10,333 11,486 -2.6 11.2

DEPORTE 210,284 153,179 183,873 -12.6 20.0

JUVENTUD 7,411 7,741 9,302 25.5 20.2

COMBATEALAPOBREZA 3,285,917 3,459,797 3,595,750 9.4 3.9

TOTAL 5,790,618 5,603,122 6,227,179 7.5 11.1

Desarrollo humano y Oportunidad SocialMilesdePesos

Salud AsistenciaSocial ComunidadesIndígenas Mujer Deporte Juventud CombatealaPobreza

2006 2007

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EGRESOS

51

SALUD

LaspolíticasactualesquedefinenelServicioPúblico

eficiente, necesariamente tienen que contemplar dos

aspectos importantes: la transparencia y la rendición

de cuentas. Los Servicios de Salud de San Luis Po-

tosí, pretenden adoptar estas políticas como parte

fundamentaldeltrabajoenlapresenteadministración

degobierno.Elproyectoplanteadodesdeeliniciocon-

templaobjetivosaccesiblesymedibles.Dosañospara

ordenar,dosañosparafortalecerydosañosparacon-

solidar.Hoy,conlapresenterendicióndecuentasdel

año2007,secierralasegundaetapaysedainicioa

la tercerayúltima,en laqueseesperaconsolidarel

SistemaEstataldeSaludyentregarunaAdministración

sólida,aunquedebereconocerse,conretosimportan-

tesporlograr.

LabasequesoportaelSistemadeSalud,tienecomo

eje más importante la consolidación del Sistema de

ProtecciónSocial enSalud,queesteañoha logrado

introduciralsistemayconvertirenderechohabientes,

amásde218milfamiliaspotosinas.Lavisiónesclara

yobjetiva;enlospróximostresaños,comomarcala

LeydelSistemadeProtecciónSocialenSalud,eles-

tadodebecontarconunsistemauniversaldeatención

médicaqueincluyaatodaslasinstitucionesdesaludy

queincrementarádemaneradefinitivalainversión.En

materiadeSaludPública,SanLuisPotosíseencuentra

posicionadoenelprimerlugardelaEvaluaciónNacio-

naldelosIndicadoresdeExcelencia,queincluyealas

31EntidadesFederativasyelDistritoFederal.Lospro-

gramasde:Vacunación,Cólera,Dengue,VigilanciaEpi-

demiológica,Rabia,LeprayAccidentesseencuentran

enprimerlugarnacional,DiabetesMellitusensegundo

lugar,SaludBucalentercerlugar,HipertensiónArterial,

CáncerCérvicouterinoyVIHSIDAenquintolugar.

Estos resultados,sonel reflejoclarodeque laspolí-

ticas adoptadas han generado resultados, de que la

alineaciónfinancieraparafortalecerlosprogramasde

SaludPúblicahapermitidooptimizarlosrecursos,ha-

ciendomáseficientelaoperacióndelSistemaEstatal

deSalud.Lasinversionesfueronbasadasennecesida-

desreales,conunanálisistécnico,médicoyadminis-

trativodeprioridades,sindemeritar laaportacióndel

esfuerzoycompromisodelpersonalquelaboraenlos

serviciosdesalud.

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EGRESOS

52

SALUD(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O EJERCIDO % vARIACION

2006 2007 2007 / 2006

TRANSFERENCIAS 1,950,292 2,036,507 4.4

TOTAL 1,950,292 2,036,507 4.4

SaludMilesdePesos

1,950,2922,036,507

2006 2007

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EGRESOS

53

ASISTENCIASOCIAL

Darlaoportunidaddeunmañanamejoraquienesme-

nostienen,requieredeunenormecompromisoinstitu-

cional,elcualnecesariamentedebeversereflejadoen

obrasyaccionesinmediatas,yaquequienespadecen

lascondicionesdevulnerabilidadmásadversas,nece-

sitanqueselesatiendaconmayorrapidezyconverda-

derorostrohumano.

Enestesectorsesigueimpulsandoyconsolidandola

participaciónde las institucionespúblicasyprivadas,

conelpropósitodegeneraroportunidadesdedesarro-

llohumanoparareducir losíndicesdedesintegración

familiar y mejorar la atención de los grupos vulnera-

bles.

Además,sehanrealizadoaccionesenatencióndeper-

sonas y sus familias con desventaja social originada

porelmaltratofísico,mentalosexual;desintegración

familiar; pobrezao un ambiente familiar adversoque

poneenriesgooimpidesudesarrollointegral.

Tambiénsehatrabajadoafavordevíctimasdeactos

dedesamparoporpartedeunoovariosmiembrosde

lafamilia,quetienenrespectodeaquellasobligaciones

legales,cuyoincumplimientoponeenpeligrosubienes-

tarfísico,mentalysocial.

Delmismomodo,enestesectorsehandesarrollado

accionescoordinadasenatencióndelaspersonas,fa-

miliasogruposenriesgo,quetienenla imposibilidad

ogravedificultaddeprocurarsubienestarfísico,men-

talysocial,debidoafenómenoshidrometeorológicos,

geológicosysocio-organizativos,obienqueseencuen-

tranasentadosen localidadesconcaracterísticasso-

cioeconómicasdeficientesenformapermanente.

Seincluyentambién,duranteel2007,accionesafavor

depersonasensituaciónespecialmentedifícilconen-

fermedadfísicaomentaldiscapacitante,oendesven-

tajafísica,económica,jurídicaocultural.

Para tener resultados en estas tareas, ha sido muy

importante el fortalecimiento institucional, por lo que

constantementesetrabajaenconsolidarlamejorade

procesos,recursoshumanos,materialeseinfraestruc-

tura,paramejorarlacapacidaddeatencióndelasinsti-

tucionesinvolucradasenlaasistenciasocial.

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EGRESOS

54

ASISTENCIASOCIAL(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O EJERCIDO % vARIACION

2006 2007 2007 / 2006

SERVICIOSPERSONALES 149,362 162,713 8.9

MATERIALESYSUMINISTROS 2,128 2,553 20.0

SERVICIOSGENERALES 16,521 14,375 -13.0

TRANSFERENCIAS 132,442 178,700 34.9

TOTAL 300,453 358,341 19.3

Asistencia SocialMilesdePesos

300,453

358,341

2006 2007

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EGRESOS

55

COMUNIDADESINDÍGENAS

UnodelosprincipalesretosdelaactualAdministración

enmateriaIndígena,hasidoelimpulsodeunamayor

equidad,paraquetodosloshabitantesdelestadopue-

dandisfrutardelasmismasoportunidades.

Porello,desdeeliniciodeestegobierno,secomenzó

una nueva relación entre las comunidades indígenas,

losmunicipios,elestadoylafederación;unarelación

mássolidaria,másrespetuosaytotalmentefincadaen

unplenoderechodesususosycostumbres.

Ladispersiónpresenteen lascomunidadesindígenas

hacedifícilelaccesoalosserviciosyalasoportunida-

desdedesarrollo.Porello,fortalecersuscomunidades,

atenderlostomandoencuentasudiversidad,generar

espaciosparanuevosconocimientosyhabilidades,re-

conoceryrespetarsusformasdeorganizaciónycul-

tura, a la par de procurar los servicios básicos, son

accionesquegeneranunaposicióndemayorequidad.

Sehaavanzadoenlareduccióndelosrezagos,debido

al trabajo transversal que se ha impulsado con dife-

rentesinstitucionesqueparticipanenlosprogramasy

proyectos específicos, lograndomejores condiciones

quepropicieneldesarrollointegraldelascomunidades

indígenasdenuestroestado.

Elobjetivoylavisióndetrabajocomprometidomarca-

dosporelgobiernofederal,lograronapuntalarlapolí-

ticapúblicatrazadaporelGobiernodelEstado;como

muestrapalpabledeello,enelaño2007sellevóacabo

lafirmadelacuerdodeCoordinaciónparalaEjecución

delProgramadeInfraestructuraBásicaparalaatención

delosPueblosIndígenas,PIBAI2007,celebradoentre

elGobiernoFederal,atravésdelaComisiónNacional

paraelDesarrollodelosPueblosIndígenas(CDI),yel

GobiernodelEstado,conrecursosdestinadosparala

ejecucióndeobrasyaccionesen16municipiosdelas

regionesMediayHuastecadenuestroestado,dentro

delosrubrosdecarreterasalimentadoras,caminosru-

rales,aguapotableyalcantarillado.

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EGRESOS

56

COMUNIDADESINDÍGENAS(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O EJERCIDO % vARIACION

2006 2007 2007 / 2006

SERVICIOSPERSONALES 2,566 3,149 22.7

MATERIALESYSUMINISTROS 78 97 24.4

SERVICIOSGENERALES 1,148 653 -43.1

TRANSFERENCIAS 1,517 - -

INVERSIÓNPúBLICA 19,156 28,021 46.3

TOTAL 24,465 31,920 30.5

Comunidades IndigenasMilesdePesos

24,465

31,920

2006 2007

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EGRESOS

57

MUJERES

La sociedad mexicana tiene como obligación moral,

impulsarlaigualdadylaequidadentreindividuosygru-

poscomocondiciónesencialdehumanidadyjusticia.

Esteprincipiodebeformarpartedelaagendasustanti-

vadegobiernoysociedad.

Porestemotivo,eldesarrollodepolíticaspúblicascon

perspectivadegénero,permitecontinuarconprogra-

masydesarrollarnuevosproyectosyacciones,enfo-

cadosapromoverlaigualdadentrehombresymujeres

enelEstado.

Sinduda,enlosúltimosaños,elestatusdelasmujeres

ha sido transformadopositivamente, pero la equidad

efectivaconrelaciónaloshombresrequieredeunma-

yoresfuerzo.

ApartirdelaConferenciadeBeijingen1995,sehan

promovidoyprotegidolosderechosdelasmujeresen

elmundoentero.Demaneracomprometida,losgobier-

nos democráticos han ido eliminando los obstáculos

queafectanlalibertadydignidaddelasmujeres;han

combatidolasformasmásvisiblesdeladiscriminación

yhanpromovidounequilibrioenlarepresentaciónde

mujeresyhombresenlavidapolítica.Deigualmanera,

sehanhechograndesesfuerzosparaimpulsaryforta-

lecerlaincorporacióndelaperspectivadegéneroen

laspolíticaspúblicas.

EnSanLuisPotosí,elGobiernodelEstadoconsoliday

reafirmalaspolíticasdeequidadygéneroconeltraba-

joquerealizaelInstitutodelasMujeresparaimpulsar

yfomentarlascondicionesqueeliminenladiscrimina-

ciónydenlugaralaequidad,latoleranciaylaigualdad

deoportunidadesentrelosgénerosenelámbitodela

toma de decisiones. En suma, promover el ejercicio

plenode losderechosde lasmujeres y suparticipa-

ciónequitativaenlavidapolítica,económica,socialy

culturaldelestado.

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EGRESOS

58

MUJERES(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O EJERCIDO % vARIACION

2006 2007 2007 / 2006

SERVICIOSPERSONALES 6,880 7,501 9.0

MATERIALESYSUMINISTROS 212 183 -13.7

SERVICIOSGENERALES 673 637 -5.3

INVERSIÓNPúBLICA 2,001 3,065 53.2

TRANSFERENCIAS 2,030 100 -95.1

TOTAL 11,796 11,486 -2.6

MujerMilesdePesos

11,796 11,486

2006 2007

Mujeres

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EGRESOS

59

DEPORTE

LapresenteAdministraciónEstatalseplanteócomoob-

jetivotransformareldeporte,conlaintegracióndeun

equipodetrabajoresponsableyconunaampliavisión.

Unodelosmásambiciososproyectosacortoplazoes

incrementarlacapacidadydesarrollodelosatletasde

altonivelcompetitivo,motivoporelcualsecontinuóen

2007conunasegundafasedeconstrucciónelCentro

deDesarrollodeTalentosyAltoRendimiento(CEDTAR),

quepermitiráalbergara losmejoresatletasamateur

detodoSanLuisPotosídediversasdisciplinas,para

conseguir así mejorar su desempeño en los eventos

deportivos,lograndounamejorrepresentatividaddela

delegaciónpotosinaenelpaísyelextranjero.

Dentro de las distintas unidades deportivas del Insti-

tutoPotosinodelDeporte,semantienenescuelasde-

portivasde13disciplinasatléticascomopartede la

preparacióndelosdeportistasamateur,quepermiten

detectaratletasconcapacidadesparadesarrollaruna

carreradealtorendimiento.Dichosprogramastambién

pretendenllevaracaboclasesdeexhibiciónparasumar

másdeportistasa lasescuelasycontarconmejores

seleccioneseneventosnacionaleseinternacionales.

Una de las encomiendas apremiantes es mantener

enbuenascondicioneslainfraestructuradelasunida-

desdeportivasparaaquellosusuariosquegustande

unaprácticadeportivaalairelibre,asícomoparalos

alumnosdelasescuelasdeportivasylapoblaciónque

participaenlasligaspopulareseindependientes,que

organizansustorneosdentrodeestasinstalaciones.

El Gobierno del Estado está comprometido con el

SectorDeporte,actividadfundamentalenlasociedad

potosina, que evita que los jóvenes se involucren en

problemáticascomoladrogadicción,motivoporelque

este año se canalizaron importantes inversiones que

permitenmejorarymantenerlainfraestructuradeporti-

vaexistente,contarconentrenadorescadavezmejor

capacitados,ofrecerunserviciodecalidadalosdepor-

tistaspotosinos,yconseguirconladifusióndeestas

actividades,elhábitoformativodemayorbeneficio:la

prácticayculturadeportiva.

Elretodehoyesseguirconlatransformacióndelde-

porteenSanLuisPotosí,continuarconeltrabajonece-

sarioparacolocaranuestroestadoentrelosprimeros

diezdelpaís.

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EGRESOS

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DEPORTE(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O EJERCIDO % vARIACION

2006 2007 2007 / 2006

SERVICIOSPERSONALES 107,551 118,539 10.2

MATERIALESYSUMINISTROS 2,102 1,190 -43.4

SERVICIOSGENERALES 6,134 8,089 31.9

TRANSFERENCIAS 2,224 3,784 70.1

INVERSIÓNPúBLICA 92,273 52,271 -43.4

TOTAL 210,284 183,873 -12.6

DeporteMilesdePesos

210,284183,873

2006 2007

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EGRESOS

61

JUVENTUD

Actualmente los jóvenes viven una etapa de retos y

cambios,enlaquedemandancondicionesnecesarias

paraunavidamejor.Paraelloesnecesariofortalecer

cadaunade lasetapasdesuproceso formativo,de

maneraquesepuedanperfilarhacialarealizaciónde

susmetaspersonales,lograndoconellobasessólidas

parasuplenodesarrollopersonal,yaqueestesector

poblacionalconstituyeelmotorparaelcrecimientoyel

progresodenuestroestado.

ElGobiernodelEstadotienelaplenaconviccióndeque

laparticipacióndelajuventudpotosinaeslaclavede

nuestroéxito,puesel jovennosoloopinaypropone,

sinoqueademásessujetoimportantedelaaplicación

delosprogramasparasubeneficio.

ElcompromisoconlapoblaciónjuvenildeSanLuisPo-

tosíesdiseñar,implementaryoperarpolíticaspúblicas

transversalesatravésdelacoordinacióninterinstitucio-

nal,paragenerarsinergiasquegaranticensudesarro-

llointegralylograrasíqueseanactoresprotagónicos

ydefinitoriosdesurumbo.

ElInstitutoPotosinodelaJuventudestáincorporando

alosjóveneseneldiseñodesusprogramas,pueses

unaformadecomprometerlosconsucomunidadyha-

cerlosprotagonistasdelatransformacióneconómica,

socialypolíticadelestado.

Durante el año2007sebrindaronopciones reales a

losjóvenes.Enmateriadeeducación,seestápropor-

cionando apoyopara el estudio de algún idiomaque

complementesupreparaciónacadémica;secontinúa

estimulandoyreconociendotambiéneltalentode los

jóvenes,permitiendoconesto,ocuparelsegundo lu-

garnacionalenlaobtencióndeprimeroslugaresenlos

concursosdeCienciayTecnología,yDesarrolloRural

Sustentable;selesestáofreciendolaoportunidadde

continuarsusestudiosdenivelsuperiorpormediode

becaseninstitucionesprivadas;secontinúatrabajando

con la convocatoria de Autoempleo como estrategia

paragenerarsuemancipación,ademásdebrindardi-

ferentesespaciosdeexpresiónculturalyartísticapara

todaslasmanifestacionesjuveniles.

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EGRESOS

62

JUVENTUD(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O EJERCIDO % vARIACION

2006 2007 2007 / 2006

SERVICIOSPERSONALES 2,380 2,584 8.6

MATERIALESYSUMINISTROS 164 152 -7.3

SERVICIOSGENERALES 694 986 42.1

INVERSIÓNPúBLICA 4,173 5,580 33.7

TOTAL 7,411 9,302 25.5

JuventudMilesdePesos

7,411

9,302

2006 2007

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EGRESOS

63

COMBATEALAPOBREZA

Enmateriadedesarrollosocialycombatealapobreza,

nuestroestadohamantenidounadinámicadetrabajo

constante; la confianza de la gente y su interés por

unirsealtrabajoinstitucionalsehanfortalecidoademás

delacorresponsabilidadsocial,sonahoraunvaloren

lavidacomunitaria.

Resultadodeeste trabajoesqueTampamolónySan

MartínChalchicuautla,dondeaexcepcióndesuscabe-

cerasmunicipales lasdemás localidadessonrurales.

Dichaslocalidadessuperaronlamarginaciónmuyalta,

conloqueelestadotieneactualmentesolocuatromu-

nicipiosenestascondiciones,deseisqueregistraba

enelaño2000.

Seguir trabajando por los que menos tienen, es un

compromisoparaapoyaralospotosinosquevivenen

laslocalidadesmásdispersas,dondesepresentanaún

diversascarencias.

En2007serefrendóconlasnuevasAdministraciones

Municipaleslaunidaddeesfuerzosyrecursosparare-

tomarelrumbodeldesarrollosocialensusmunicipios.

Sehanestablecidoacuerdosyconsensosparaorien-

tarelgastosocialhacialascomunidadesquemáslo

necesitan.

Unodelostrabajosqueseinicióenesteúltimoaño,fue

elProyectodeAtenciónEspecialalos11Municipiosde

MayorMarginaciónSocial, adondesehandestinado

recursos, obras y acciones específicas para detonar

sudesarrollo.

DuranteelperíodoqueseinformaelprogramaSupe-

ra, fue fortaleciendosupresenciaen las localidades,

donde continúa desempeñado un trabajo intenso de

promociónpara laconvergenciaderecursos,garanti-

zandosuimpactoeneldesarrollocomunitario.

Laclaveparareducirlamarginaciónseguirásiendola

orientación del gasto social hacia la atención de las

necesidadesesencialesdelagenteyeldesarrollode

suscapacidades.

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EGRESOS

64

COMBATEALAPOBREZA(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O EJERCIDO % vARIACION

2006 2007 2007 / 2006

SERVICIOSPERSONALES 44,930 49,743 10.7

MATERIALESYSUMINISTROS 620 536 -13.5

SERVICIOSGENERALES 13,116 11,790 -10.1

TRANSFERENCIAS 3,227,214 3,533,621 9.5

BIENESMUEBLESEINMUEBLES 37 60 62.2

TOTAL 3,285,917 3,595,750 9.4

Combate a la PobrezaMilesdePesos

3,285,917

3,595,750

2006 2007

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EJE2EDUCACIÓNINTEGRAL YFORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO

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EGRESOS

66

EDUCACIÓN INTEGRAL Y FORMACIÓN DE CAPITAL hUMANO

(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O

EJERCIDO AUTORIZADO EJERCIDO % vARIACION

2006 2007 2007 2007 / 20062007 /

PRESUPUESTADO

EDUCACIÓN 8,945,949 8,033,596 9,382,542 4.9 16.8

CULTURA 200,338 232,557 231,085 15.3 -0.6

CIENCIAYTECNOLOGÍA 54,323 8,860 48,846 -10.1 451.3

TOTAL 9,200,610 8,275,013 9,662,473 5.0 16.8

Educación Integral y Formación de Capital humanoMilesdePesos

Educación Cultura CienciayTecnología

2006 2007

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EGRESOS

67

EDUCACIÓN

Mejorarelaprovechamientodelainversiónpúblicaen

materiadeEducación,esunretocuyasuperaciónha

implicadograndesesfuerzos.Porello,al realizaruna

revisióndelosavances,lospotosinospuedenconfiar

enquesevaporbuencamino,puesesteGobiernoestá

plenamenteconcientedequesóloconEducación,se

seguiráavanzando.

Encumplimientodelasdisposicioneslegalesqueesta-

blecieronlaobligatoriedaddelaeducaciónpreescolar

paralosniñosdetres,cuatroycincoaños,lapolítica

educativaduranteel2007incluyóunaatenciónespe-

cialalaprestacióndedichoservicioeducativo.

Lamatrículaescolarenlosdiferentesniveleseducati-

vosaumentóen17mil461alumnos,alpasarde838

mil552enelcicloescolar2005-2006a856mil13

alumnosen2006-2007,loquesignificaunincremento

del2%,encontrasteconelgrupodepoblacióndecero

a24añosqueyaregistratendenciasdecrecientes

Destacanlosincrementosabsolutosenlamatrículade

educaciónpreescolar(18mil10alumnosmás),bachi-

llerato(2mil374alumnosmás),secundaria(1mil865

alumnos más), así como superior y posgrado (1 mil

770alumnosmás).

Así mismo, se registran incrementos relativos en la

matrículadeeducaciónpreescolar(14.5%),superiory

posgrado (3.3%),educaciónespecial (3.2%),bachille-

rato(3%)yeducaciónsecundaria(1.2%).

Merecedestacarsequelaentidadseencuentraenpri-

merlugarnacional,encuantoalacoberturaeneduca-

ciónpreescolar,loquelacolocaenexcelenteposición

paradarcabalcumplimientoalaobligatoriedaddela

educaciónpreescolarparaniñosdetresacincoaños

en2008-2009,justoalcierredeestaAdministración.

Elanalfabetismoseubicóen9.4%,entantoquelaes-

colaridadseelevóa7.9grados,equivalentealaprima-

riamásdosgradosdesecundaria.

Enrelaciónconlamedianacional,laentidadseencuen-

traigualomejorubicadaen11delos19indicadores

educativosprincipalesdefinitivos:atenciónaniñosde

tres, cuatro y cinco años enpreescolar; deserción y

eficienciaterminalenprimaria; loscuatro indicadores

desecundaria(absorción,reprobación,deserciónyefi-

cienciaterminal);asícomodeserciónyeficienciatermi-

nalenprofesionalmedioybachillerato.

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EGRESOS

68

EDUCACIÓN(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O EJERCIDO % vARIACION

2006 2007 2007 / 2006

SERVICIOSPERSONALES 689,733 766,500 11.1

MATERIALESYSUMINISTROS 4,166 4,366 4.8

SERVICIOSGENERALES 24,880 8,141 -67.3

TRANSFERENCIAS 7,954,668 8,294,416 4.3

INVERSIÓNPúBLICA 272,291 309,119 13.5

ADEFAS 211 - -

TOTAL 8,945,949 9,382,542 4.9

EducaciónMilesdePesos

8,945,949

9,382,542

2006 2007

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EGRESOS

69

magnos proyectos detonantes del desarrollo cultural

delestado:elCentrodelasArtesyelLaberintodelas

CienciasylasArtes;haincididoconsiderablementeen

lacreaciónyampliacióndelainfraestructuraculturalen

lascuatroregionesde laentidad;ha logradoposicio-

narsusfestivalesenlaescenaartísticainternacional,

yha tenidomayorcapacidaddegestiónderecursos

con la federación.Esporelloque losprogramasde

coinversiónduplicaronsusfondoshastaenun100%;

asimismo,losprogramasdeestímulosacreadoresse

incrementaron,beneficiandoampliamentealacomuni-

dadartísticalocal.

El desarrollo cultural ha llegado a diversos sectores

de la población –especial atención han merecido los

11 municipios con mayor grado de desigualdad so-

cial–,implementandoaccionesdirigidasaenriquecer

laofertaculturaldeniños, jóvenes,adultosmayores,

personasensituaciónespecial(reclusión,capacidades

diferentes, gruposminoritarios, entre otros); 24 con-

sejos ciudadanos participan activamente en la toma

dedecisionesenelámbitode laculturamunicipal; la

promociónydivulgaciónde laobrade loscreadores

localesesmásactiva,ensuma,ladinámicaculturaldel

estado,esdelasmásnotablesdelpaís.

Todoloanteriorformapartedeunapolíticaincluyente,

conrespetoabsolutoaladiversidadculturaldelesta-

do,esencialparagarantizarlosderechosculturalesde

los potosinos. Desde esta perspectiva, cultura y de-

sarrollosonunbinomioindisolublequedebeerradicar

laexclusiónylamarginación,ademásdedinamizarla

economíadelestado,fundamentalparaelcrecimiento

integraldelserhumano.

CULTURA

SanLuisPotosíposeeunariquezaculturalcentenaria

queseenriquececadadíaatravésdelesfuerzoindivi-

dualycolectivodesuscreadores,intelectualesyartis-

tas.Porello,consolidarunaofertacultural,fortalecer

suinfraestructurayeldesarrolloartístico,crearnuevos

públicos,asícomopreservarnuestropatrimonio,cons-

tituyenlosprincipalesfundamentosdelaspolíticaspú-

blicasque,enmateriadeCultura,estamosllevandoa

cabo.

Además,enunhechosinprecedentes,elGobiernodel

Estadohadestinado recursos importantesenel sec-

tor cultura. Esta inversión ha permitido impulsar dos

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EGRESOS

70

CULTURA(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O EJERCIDO % vARIACION

2006 2007 2007 / 2006

SERVICIOSPERSONALES 99,236 111,439 12.3

MATERIALESYSUMINISTROS 772 1,196 54.9

SERVICIOSGENERALES 9,117 10,234 12.3

TRANSFERENCIAS 33,799 52,950 56.7

BIENESMUEBLESEINMUEBLES 506 217 -57.1

INVERSIÓNPúBLICA 56,908 55,049 -3.3

TOTAL 200,338 231,085 15.3

CulturaMilesdePesos

200,338

231,085

2006 2007

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EGRESOS

71

CIENCIAYTECNOLOGÍA

Investigación,InnovaciónyDesarrolloTecnológico,son

actividades que resultan cruciales para el desarrollo

económicoysocialdeSanLuisPotosí.Porello,elGo-

biernodelEstadoorientóduranteelañode2007,las

estrategiaspara laconsolidacióndel sector, haciael

fortalecimientodelosmecanismosdefinanciamiento,

lapromocióndeunamayorvinculaciónentreelsector

productivoylosinvestigadores,yelfortalecimientode

losmecanismosdedivulgación,particularmenteenlo

referentealaenseñanzadelasciencias.

Actualmente,lacompetitividaddelospaísesylagene-

raciónderiquezasebasanen lacreacióndeconoci-

miento,sudifusiónalasociedadysuaprovechamiento

paramejorar lascondicioneseconómicas,socialesy

ambientales.Enestemarco, losgobiernosenfrentan

elretodeimpulsaraccionesinnovadorasparaalcanzar

las fronterasde laCiencia, laTecnología y la Innova-

ción.

Enestecontexto,deacuerdoconlodefinidoenelPlan

NacionaldeDesarrollo2007-2012,enelProgramaEs-

pecialdeCiencia,TecnologíaeInnovación2007-2012

yen lasestrategiasderivadasde laactualizacióndel

PlanEstatal deDesarrollo2003-2009y el Programa

de Desarrollo Científico y Tecnológico, se definieron

comoprioridadesa impulsarenciencia, tecnologíae

innovaciónenSanLuisPotosí:fortalecerydiversificar

loscanalesdefinanciamientoencienciaytecnología;

optimizar los apoyos para la formación de recursos

humanos; promover una mayor vinculación entre el

sectorproductivoy los investigadores; y reforzar los

mecanismosdedivulgacióndelacienciaylatecnolo-

gía,particularmenteenloreferentealaenseñanzade

lasciencias.

Duranteelaño2007,graciasalesfuerzocompartido

delasprincipalesinstitucionesdeeducaciónsuperior,

centrosdeinvestigaciónytecnología,asícomodeem-

presasdebasetecnológica,serealizaronaccionesy

proyectosrelevantesenmateriadeCienciayTecnolo-

gía.Loanteriorconstituyeunesfuerzoparaproveera

lasociedaddeunnuevoambienteconoportunidades

deposgrado,nuevosempleos,ymodernizacióneinno-

vacióntecnológicaproducidaenSanLuisPotosí.

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EGRESOS

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CIENCIAYTECNOLOGÍA(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O EJERCIDO % vARIACION

2006 2007 2007 / 2006

SERVICIOSPERSONALES 2,960 3,060 3.4

MATERIALESYSUMINISTROS 215 180 -16.3

SERVICIOSGENERALES 1,157 1,068 -7.7

TRANSFERENCIAS 485 3,669 656.5

INVERSIÓNPúBLICA 49,506 40,869 -17.4

TOTAL 54,323 48,846 -10.1

Ciencia y TecnologíaMilesdePesos

54,323

48,846

2006 2007

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EJE3DESARROLLO EMPRESARIALE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD

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EGRESOS

74

DESARROLLO EMPRESARIAL E IMPULSO A LA COMPETITIvIDAD(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O

EJERCIDO AUTORIZADO EJERCIDO % vARIACION

2006 2007 2007 2007 / 20062007 /

PRESUPUESTADO

Desarrolloempresarial 528,764 137,083 108,580 -79.5 -20.8

Empleo 27,267 29,481 32,257 18.3 9.4

DesarrolloAgropecuario 401,314 304,112 558,859 39.3 83.8

Turismo 50,892 29,502 64,268 26.3 117.8

Financiamientoparael

Desarrollo17,641 6,750 7,844 -55.5 16.2

TOTAL 1,025,878 506,928 771,808 -24.8 52.3

Desarrollo Empresarial e Impulso a la CompetitividadMilesdePesos

Desarrolloempresarial Empleo DesarrolloAgropecuario Turismo FinanciamientoparaelDesarrollo

2006 2007

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EGRESOS

75

Lacoincidenciaycomplementacióndeesfuerzosque

sehadadoentrelosinversionistas,plantalaboralyla

instrumentación activadepolíticaspúblicas, constitu-

yenlosprincipalesfactoresquepermitenestimarque

en2007,laeconomíaestataltendráunatasadecre-

cimientoenelPIBde4.3%,queserámayora ladel

país.

Paradesarrollarlascapacidadeseconómicaslocales,

asícomolasvocacionesypotencialidadesdelasregio-

nes,sepromovió la instalacióndenuevasempresas,

elfortalecimientodelaszonasyparquesindustrialesy

lascadenasproductivasprincipalmentedelaactividad

metalmecánica y automotriz, comomedios para que

losmunicipioslogrenmejoraryalcanzarnuevosniveles

decompetitividad.

SanLuisPotosícuentaconunaestructuraproductiva

balanceada entre sus sectores, lo que le ha permiti-

domanteneruncrecimientodinámico.Enello, lapro-

mocióndelainversión,elempleoylasexportaciones

fueronlosprincipalesejesestratégicosparacontinuar

impulsandoel crecimientodel producto internobruto

delestado.

UnafortalezadeSanLuisPotosíessuentornofavora-

bleparaatraerinversionistasnacionalesyextranjeros.

Lascondicioneslaborales,deseguridadeinfraestruc-

turayserviciosconquesecuenta,permitieronlasus-

cripciónde convenios con nuevas empresaspara su

instalaciónyoperaciónendiferentesmunicipios.

DESARROLLOINDUSTRIAL,COMERCIOYSERVICIOS,MINERÍAYARTESANÍAS

DesdeeliniciodelapresenteAdministración,sepropu-

soserungobiernopromotoryfacilitador,conelfinde

alcanzarmayoresnivelesdeempleoeinversión.

Hoy, San Luis Potosí cuenta con una economía con

crecimientodinámico,cuyaprioridadestáenfocadaa

lapromocióndeproyectosdeinversióndemayorva-

loragregado,conformealasvocacionesnaturalesde

cadaunadesusregiones.

Porello,enelañode2007,sefortalecieronnuestras

ventajas competitivas, se impulsaron los encadena-

mientosproductivos,seapoyóalasmicro,pequeñas

y medianas empresas, se promovió la atracción de

inversión productiva, la implementación de la mejora

regulatoriayelapoyoaldesarrollodelossectorespro-

ductivos.

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EGRESOS

76

DESARROLLOEMPRESARIAL(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O EJERCIDO % vARIACION

2006 2007 2007 / 2006

SERVICIOSPERSONALES 23,333 26,605 14.0

MATERIALESYSUMINISTROS 625 1,069 71.0

SERVICIOSGENERALES 7,284 7,663 5.2

INVERSIÓNPúBLICA 497,522 73,243 -85.3

TOTAL 528,764 108,580 -79.5

Desarrollo EmpresarialMilesdePesos

528,764

108,580

2006 2007

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EGRESOS

77

EMPLEOYCAPACITACIÓNPARAELTRABAJO

Lacúspidedenuestrodesarrollo,essindudaalgunael

empleo.TodoslosesfuerzosenmateriadeDesarrollo

Económico,dentrodetodoslosSectoresProductivos,

tienencomofinalidadcomún,incorporaramáspotosi-

nosalcrecimientodelEstado,atravésdemásymejor

remuneradas fuentes de empleo. Las metas plantea-

das por este Gobierno en materia de generación de

empleos,nosólosehancumplido,sinoquehanque-

dadorebasadas,cambiandoparabienlavidademiles

depotosinos.

Durante el año 2007, se estableció como prioridad

encaminar los programas de empleo y capacitación

al desarrollo humanode lospotosinos,por loqueel

impulsoalageneracióndeempleoesyseguirásien-

dounaestrategiaquenosolamentelleveunbienestar

económicoalasfamiliaspotosinas,sinoquetambién

impulse un crecimiento en las capacidades, habilida-

des,aptitudesyvaloresdelostrabajadores,yelque

susfamiliasvivandignamente.

Lacreacióndeempleosfavorecealaseguridadpública

ylainteracciónsocialrespetuosaentrelosindividuosde

unasociedad,porloqueporcuartoañoconsecutivo,

elnúmerodeaseguradostotalesenel IMSScontinúa

conunatendenciafavorable.Lossectoreseconómicos

demayorcrecimientoenaseguradostotalessonlain-

dustriadelatransformaciónyelcomercio.

SegúnlosindicadoresdelaEncuestadeOcupacióny

EmpleodelINEGI,nuestroestadocontinúa,porcuarto

año consecutivo, con una tasa de desocupación por

debajodelamedianacional;asuvez,secuentacon

una tendencia favorableen la recuperacióndel ingre-

sode lospotosinos,yaquehadisminuidoelnúmero

de trabajadoresquepercibenmenosdedossalarios

mínimos.

ElGobiernodelEstadosecomprometióconlospotosi-

nosagenerarserviciosconunaltoniveldecalidad,por

loqueenesteañoseconsolidarondosproyectosam-

biciososenlosprogramasdeEmpleoyCapacitación.

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EGRESOS

78

EMPLEO(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O EJERCIDO % vARIACION

2006 2007 2007 / 2006

SERVICIOSPERSONALES 8,649 12,631 46.0

MATERIALESYSUMINISTROS 335 343 2.4

SERVICIOSGENERALES 1,219 150 -87.7

TRANSFERENCIAS 513 3,906 661.4

INVERSIÓNPúBLICA 16,551 15,227 -

TOTAL 27,267 32,257 18.3

EmpleoMilesdePesos

27,267

32,257

2006 2007

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EGRESOS

79

productividadydelarentabilidaddelsector,ladiversifi-

cacióneconómica,eldesarrollodelascapacidadesde

lapoblaciónruralyelfomentoalacompetitividad,se

desarrollencuidandoyprotegiendoelmedioambiente

ylosrecursosnaturales(suelo,aguaybiodiversidad).

Lapolítica dedesarrollo rural aplicadapor el gobier-

noactualtienecomoprioridadlaszonasconmayores

índicesdemarginación, conespecial atenciónen las

mujeresylascomunidadesindígenas.Porcuartoaño

consecutivo,secontinúacon losproyectosestratégi-

cosqueayudanamejorarelingresoylanutriciónde

lasfamiliasmásvulnerables.

Lasaccionesdefomentoproductivoseorientanaele-

varlaproducciónylaproductividaddelasactividades

agrícolas,apoyandolaintegraciónyfortalecimientode

dichas cadenas,mediante el usode tecnología, con-

versiónyreconversiónproductiva,desarrollodeinfra-

estructuraycapitalizacióndelasunidadesdeproduc-

ción.

Laganaderíapotosinacontinúaincrementandosuofer-

tadealimentostantoparaelabastodelmercadolocal,

como del nacional, contribuyendo a ello los apoyos

otorgadosporlostresámbitosdegobiernoylasaso-

ciacionesganaderas,promoviendounamayorproduc-

tividadycompetitividadenestasactividades.

Se participa en la producción nacional de alimentos,

conunvolumenanualde6.8millonesdetoneladasque

tienenunvalorsuperioralos5milmdp.Enesteaño

se cultivó en el estado una superficie superior a las

650milha.Elvalordelaproducciónprovenientedela

ganaderíafuedemásde4milmdp.

DESARROLLOAGROPECUARIO

Con el objetivo de dar cumplimiento a los lineamien-

tosestablecidosenelPlanEstataldeDesarrolloyel

ProgramaSectorialAgropecuario,sehandesarrollado

accionesparaconsolidarlascomunidadesrurales,in-

crementandoelingresoymejorandolacalidaddevida

de sus habitantes, de manera que se satisfagan las

necesidadesdelpresente,sinponerenriesgoelfuturo

delaspróximasgeneraciones

Los recursos invertidos en nuestro campo potosino

duranteel2007,sonfrutodelesfuerzoylacoordina-

cióndelostresámbitosdeGobiernoconlospropios

productores,ysehanejercidoatravésdeprogramas

decarácterincluyenteyplural,porquesabemosquela

producciónagropecuariapuedeydeberecuperarsulu-

garcomounodelosejesmásimportantesdenuestra

economía.

Estas acciones parten también de las directrices

establecidas por la propia Ley de Desarrollo Rural

Sustentable, de tal manera que el incremento de la

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EGRESOS

80

DESARROLLOAGROPECUARIO(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O EJERCIDO % vARIACION

2006 2007 2007 / 2006

SERVICIOSPERSONALES 44,588 52,920 18.7

MATERIALESYSUMINISTROS 1,005 886 -11.8

SERVICIOSGENERALES 5,405 5,158 -4.6

INVERSIÓNPúBLICA 331,103 477,987 44.4

TRANSFERENCIAS 19,213 21,908 14.0

TOTAL 401,314 558,859 39.3

Desarrollo AgropecuarioMilesdePesos

401,314

558,859

2006 2007

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EGRESOS

81

TURISMO

Graciasalesfuerzoconjunto realizadoentre lasocie-

dad,elGobiernoyelsectorprivado,SanLuisPotosíha

logradoinsertarseenunanuevadinámicaturísticaque

atiendeelpotencialdenuestravastariquezanaturaly

cultural,cuidandoelentornoylosvaloresdelascomu-

nidades;perosobretodo,generandooportunidadesde

desarrolloparanuestragente,atravésdeunaindustria

quecadadíacobramásfuerza.

El turismosehaconvertidoenunaactividaddegran

importanciaenlosaspectoseconómico,social,cultu-

ralypolítico;hacontribuidoaconstruir,desdeelám-

bitomunicipalyestatal,uncuerponormativoquepro-

muevelainversión,elaprovechamientosustentablede

losdestinosyunavisiónconcretaenlaplaneaciónde

largoplazo,encoordinaciónconlaspolíticaspúblicas

delgobierno.Ennuestraentidadsehandefinidolases-

trategiasparahacercrecerelflujodeturistas,teniendo

yaresultadosalentadores.

UnodelosprincipalesretosdeestaAdministraciónha

sidolaconquistademayoresespaciosenmateriaturís-

tica.Eldesarrollodeestaactividadesunaoportunidad

que permite fortalecer las acciones que se han pro-

puesto,parahacerdelturismounapalancadesólido

desarrolloparaelestado.

Loanteriorha implicado lacolaboraciónestrechadel

Gobiernocon laesferamunicipal, losempresarios, la

sociedadyelgobiernofederal,loquehaproporciona-

dolasbasesparadarungransaltoeneldesarrollodel

turismodelEstadodeSanLuisPotosí.

MostraranivelnacionaleinternacionalunSanLuisPo-

tosímoderno,quetrabajaparallegaraserlíderdelos

estadosdelcentrodeMéxicoenmateriaturística,ha

sidounodelosgrandesinteresesdelaadministración

actual;ésteposicionamientopermitealestadofavore-

cerlainversión,lacreacióndeempleosyeldesarrollo

delascomunidadespotosinas.

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EGRESOS

82

TURISMO(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O

EJERCIDO % vARIACION

2006 2007 2007 / 2006

SERVICIOSPERSONALES 14,037 16,760 19.4

MATERIALESYSUMINISTROS 458 407 -11.1

SERVICIOSGENERALES 2,365 2,709 14.5

INVERSIÓNPúBLICA 23,592 44,190 87.3

TRANSFERENCIAS 10,440 202 -98.1

TOTAL 50,892 64,268 26.3

TurismoMilesdePesos

50,892

64,268

2006 2007

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EGRESOS

83

FINANCIAMIENTOPARAELDESARROLLO

Enelaño2007,elsectordeFinanciamientoparaelDe-

sarrollo,potencióunainversióndestinadaalacreación

y consolidación de empresas en los sectores indus-

trial,comercialydeservicios. Ademásserealizaron

las gestiones ante las representaciones estatales de

losorganismosfederales,paralaobtenciónderecur-

sosyapoyosqueseintegranenlossectoresagrícola,

minero,forestal,industrial,comercialydeservicios,re-

gistrandoelsectorunincrementodel33%,enrelación

conelperiodoanterior.

Reclamandoellugaryaganado,elmecanismodefinan-

ciamientodelestadoparalasactividadesproductivas

de lasMicro,PequeñasyMedianasempresaspotosi-

nasl,serevelacomoagentedecambioconlacapaci-

dadparadescubrirnichosdemercadonoexplotados

porlabancacomercial,demostrarsuviabilidadypro-

piciar lascondicionesparaqueunmayornúmerode

potosinosaccedanalosserviciosfinancierosyutilicen

estosinstrumentoseneldesarrollodeactividadespro-

ductivas,queretribuyanencrecimientoeconómico.

ElFideicomiso“Impulsoa laEconomíaFamiliar”,apo-

yamediantelíneasdecrédito,aentidadespromotoras

demicrocréditoparapersonasconescasosrecursos

ycongraninteréseniniciarodesarrollaralgunaactivi-

dadproductivaenelestadodeSanLuisPotosí.

El programa de Impulso Microempresarial atendió, a

másde400empresariosporsemana,queseacerca-

ronparaconocerlosdiferentesesquemasdefinancia-

mientoofrecidosporelGobiernoEstatal; asímismo,

sellevaronacaboactividadesdecapacitación,consul-

toríayasistenciatécnica,loquehizoposiblecontribuir

allogrodeunodelosprincipalesobjetivosdelfinancia-

miento:desarrollary fortalecer laculturaempresarial

enlaentidad.

LavisióndelúltimoterciodelGobiernodelosHechos,

comienzaconeloptimismoy laconfianzaque los lo-

grosalcanzadosnosbrindan,perocon laconciencia

dequelaresponsabilidadadquiridanosobligaaexigir

nuestromejordesempeñocadadía.

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EGRESOS

84

FINANCIAMIENTOPARAELDESARROLLO(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O EJERCIDO % vARIACION

2006 2007 2007 / 2006

SERVICIOSPERSONALES 5,797 6,363 9.8

MATERIALESYSUMINISTROS 76 93 22.4

SERVICIOSGENERALES 1,275 675 -47.1

INVERSIÓNPúBLICA 10,493 713 -93.2

TOTAL 17,641 7,844 -55.5

Financiamiento para el DesarrolloMilesdePesos

17,641

7,844

2006 2007

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EJE4CRECIMIENTOORDENADO Y SUSTENTABILIDAD

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EGRESOS

86

CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABILIDAD

(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O

EJERCIDO AUTORIZADO EJERCIDO % vARIACION

2006 2007 2007 2007 / 20062007 /

PRESUPUESTADO

DESARROLLOURBANOYVIVIENDA 526,257 189,775 559,675 6.4 194.9

AGUA 329,039 327,903 321,305 -2.4 -2.0

COMUNICACIONES,TRANSPORTESYCAMINOS 462,588 73,475 335,788 -27.4 357.0

MEDIOAMBIENTE 20,549 19,285 22,121 7.7 14.7

TOTAL 1,338,433 610,438 1,238,889 -7.4 103.0

Crecimiento Ordenado y SustentabilidadMilesdePesos

DesarrolloUrbano Agua Comunicaciones,TransportesyCaminos

MedioAmbiente

2006 2007

yVivienda

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EGRESOS

87

DESARROLLO URBANO, INFRAESTRUCTURAYVIVIENDA

Paracontinuarenlarutadelprogreso,nuestroEstado

debecontarconlainfraestructurabásicaydecalidad

quedetoneeldesarrollode todos loscentrosdepo-

blaciónque lo conforman, para así fomentar la com-

petitividad ymejorar la calidadde vidade todossus

habitantes.

Avanzaren la rutahaciael progresoexigeanuestro

estado contar con la infraestructura necesaria en la

ciudadcapitalyentodosloscentrosdepoblaciónque

conformanelterritorio;esésteunfactordeprimordial

importanciaparagenerarunaactituddesuperacióny

seguridad,queposibilitelaatraccióndeinversionesna-

cionalesyextranjerasquefomentenlacompetitividad

ycontribuyanallogrodemejoresnivelesdevidapara

sushabitantes.

Conservaryrescatarelpatrimonioarquitectónicoycul-

turaldenuestroestado,seconvierteparaelGobierno

enunatareadesumaimportancia,yaqueademásde

darleunvalor incalculablealterritorio,dalaoportuni-

dadalmismodeofertaralturismolugaresdignospara

conocer y visitar, logrando así difundir los orígenes

ycostumbresde la tierrapotosina, almismo tiempo

queseatraenrecursoseconómicosenbeneficiodela

población.Porellosecontinúaconlastareasdecon-

servacióndelpatrimonioatravésdelarestauracióny

mantenimientodebienesinmuebles,propiedaddelos

potosinos.

DentrodelasaccionesdelPlanIntegraldeConserva-

ciónyDesarrollodelCentroHistóricodeestaciudad

capital y con el objetivo de lograr el reconocimiento

internacional de ser declaradopor laUNESCOcomo

sitioPatrimonialdelaHumanidad,secontinúaconlos

trabajos de rehabilitación y conservación de calles y

edificiosubicadosenelcentrodelaciudad.

Conlafinalidaddegenerarlosinstrumentosnormativos

ydeoperaciónnecesariosqueintegrenelmarcogene-

raldeplaneación,desarrolloyordenamientoterritorial

enelestado,elGobiernoEstatal,apoya,asesoray/o

elaboralosPlanesMunicipalesdeDesarrolloUrbanoy

deCentrosdePoblaciónendiferentesmunicipios.

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EGRESOS

88

VIVIENDA

Una vivienda propia y digna, es el anhelo de la gran

mayoríadelaspersonasyuncompromisodeesteGo-

bierno,paradotardeunpatrimonioalospotosinosque

menostienenyquenuncahantenido.

EnlaactualizacióndelPlanEstatal2003-2009sees-

tablececomoobjetivorectordelapolíticadevivienda,

ampliarlacoberturadelosprogramasdemejoramien-

to,ampliaciónyconstruccióndeviviendapopularydo-

tarladeinfraestructuraydeserviciosbásicoscongre-

gandolaparticipacióndelostresnivelesdegobierno

y losbeneficiarios.Estosóloesposiblecon lasuma

deesfuerzosparaasegurarmedianteelcompromisoy

permanenciadelosactores,reducirlosíndicesdehaci-

namiento,saludysobretodoeldéficitdeviviendaque

existeenelestado;paralograrestosehanestablecido

cuatrograndesestrategias:

•Encoordinacióncon losmunicipios,sepromoverá

laintegracióndefondosmixtosparalaconstruccióny

conservacióndeinfraestructurabásicaenlasregiones

marginadasdelestado.

•Sepromoveráconlosmunicipioslacreacióndere-

servasterritorialesqueposibilitenelcrecimientoorde-

nadodelasáreasurbanas.

• Se impulsarán esquemas innovadores de financia-

mientoparalaviviendapopular,orientadosalasfami-

liasdeescasosrecursosyatrabajadoresautoemplea-

dos.

•Seapoyaráalostrabajadoresquegananentre1.5y

3salariosmínimosyalosquelaboranenlaeconomía

informal,medianteelahorroparaadquisicióndevivien-

dayconestosustituirlaconstruccióndeunidadesbá-

sicasdeviviendaopiedecasa.

Conel findequeestasgrandesestrategias lleguen

aserrealidad,elGobiernodelEstado,hadadoinicio

almegaproyectoCiudadSatélite,conelcualseverán

beneficiadasmásde150milfamiliaspotosinasqueno

podíanteneraccesoaunaviviendadigna.

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EGRESOS

89

DESARROLLOURBANOYVIVIENDA(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O EJERCIDO % vARIACION

2006 2007 2007 / 2006

SERVICIOSPERSONALES 41,717 48,375 16.0

MATERIALESYSUMINISTROS 1,702 1,595 -6.3

SERVICIOSGENERALES 6,639 6,094 -8.2

TRANSFERENCIAS 25,995 244,675 841.2

BIENESMUEBLES 7 17 142.9

INVERSIONPUBLICA 450,197 258,919 -42.5

TOTAL 526,257 559,675 6.4

Desarrollo Urbano y viviendaMilesdePesos

526,257

559,675

2006 2007

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EGRESOS

90

AGUA

Establecerelaccesoalaguacomounderechoinaliena-

bledetodoslospotosinosygarantizarlagestióninte-

graldelosrecursoshídricos,conlacorresponsabilidad

delostresórdenesdeGobiernoydelasociedad,cons-

tituyenlosgrandesretosdelsectorhidráulico.

Porello,elGobiernodelEstadoasumeplenamentesu

compromisoytrabajasindescansoparaavanzarenla

satisfacción de las necesidades básicas de la pobla-

ción,mediantelaconstruccióndeobrasdeaguapota-

ble,alcantarilladoysaneamiento.

Al2003,lacoberturaestatalenelsectoraguapotable

eradeun78.2%y ladealcantarilladodeun59.8%,

alcanzandoenloscuatroañosdeestaAdministración,

unacoberturadel83.7%ydel75.1%,respectivamen-

te.

Unaadministracióneficienteyequitativadelaofertay

demandadelrecurso,permitealossectoresusuarios

desarrollarsusactividadesproductivaseficazmentey

obtenerahorrosamedianoylargoplazo.Enesesen-

tido se vienen desarrollando las acciones conjuntas

entre lostresnivelesdegobierno,parabuscarcomo

alternativa para el abastecimiento de agua potable

paralazonaconurbadadeSanLuisPotosíySoledad

deGracianoSánchez,larealizacióndelproyectodela

presaElRealitolacualpodrágarantizarelabastopara

lospróximos25años.

Una de las mayores prioridades del gobierno estatal

consisteenreducirlosrezagosylimitacionesenlaad-

ministracióndelaprestacióndelosserviciospúblicos

deaguapotable,alcantarilladoysaneamientoalosgru-

possocialesmásdesprotegidos,para lograrelbien-

estar,laequidad,yevitarladiscriminacióndegénero,

grupos marginados o etnias y utilizar eficientemente

losrecursosfinancierosentodassusformas.

ConelpropósitofundamentaldelGobiernodelEstado

dedesarrollarproyectosyobrasparaelmejoramiento

delainfraestructurahidráulicaysanitariadelaentidad,

se ejecutaron en el año 2007 estudios, proyectos y

construccióndeplantasdetratamientodeaguasresi-

dualesenelinteriordelestado.

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EGRESOS

91

AGUA(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O

EJERCIDO % vARIACION

2006 2007 2007 / 2006

SERVICIOSPERSONALES 11,039 14,146 28.1

TRANSFERENCIAS 218,559 256,991 17.6

INVERSIÓNPúBLICA 99,441 50,168 -49.5

TOTAL 329,039 321,305 -2.4

AguaMilesdePesos

329,039321,305

2006 2007

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EGRESOS

92

los tiempos de recorrido por nuestras carreteras, al

contarconvíasmásfluidasqueincrementanlosíndices

deconfortydeseguridad,ademásdecontrarrestarla

tasadeaccidentesymortalidad.

Laconservaciónylaseguridadvial,requieredeaccio-

nes permanentes que permitan mantener el nivel de

servicioquedemandanlosusuariosennuestrascarre-

teras, con este objetivo los programas de conserva-

ción,tantoenlaredestatalcomoenlafederal,están

siendo ejecutados para asegurar que las carreteras

sigancumpliendoconlasfuncionesquerequierelapo-

blación.

CAMINOS

Laconsolidacióndelainfraestructuracarreteraestras-

cendentalparalospotosinos,puespermiteacelerarel

procesodecrecimientoyfortalecelaposiciónestraté-

gicadeSanLuisPotosí.

Lascarreterasenóptimascondicionessonindispensa-

blesparapropiciarelcomercioentodossusámbitosy

niveles,asícomonecesariasparaapoyareldesarrollo

delasactividadesproductivas.Tambiénsignificannue-

vasymejoresoportunidadesqueresultan indispensa-

blesparaelcrecimientodelaeconomíayelprogreso

delaspersonas,lasfamiliasylascomunidades.

Además,laconsolidacióndelainfraestructuracarrete-

raestrascendentalparaelEstado,alacelerarelproce-

sodecrecimientoyfortalecerlaposiciónestratégica

deSanLuisPotosí,generandoconellomásoportuni-

dadesdedesarrolloeconómicoyporende,unmayor

bienestarparalasfamiliaspotosinas.

Enestemismoaño,secontinuófortaleciendodema-

nerasustanciallaredcarreteradenuestroEstadocon

laconstrucción,modernizaciónyampliaciónencuatro

ejes troncales de altas especificaciones. De acuerdo

alosobjetivosestablecidosdentrodelPlanEstatalde

Desarrollo,sesiguetrabajandoenlageneracióndein-

fraestructura,paraestaralapardelcrecimientoeco-

nómico que estamos impulsando a favor de nuestro

Estado.

Almejorarlascondicionesfísicasdelared,secontri-

buye a reducir notablemente los costosoperativos y

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EGRESOS

93

COMUNICACIONESYTRANSPORTES

Fomentarserviciospúblicosdecalidadenmateriade

transporte, loscualesbeneficiena todasy todos los

potosinos, es una actividad en la que este Gobierno

continúatrabajando,concientesdequesubuenfuncio-

namiento,redundaenbeneficioseconómicosysociales

degranimportanciaparalasciudadesdelaEntidad.

Paraello,duranteel2007serealizaronmúltiplesaccio-

nesparaestablecerunaestrecharelaciónentrelosdi-

ferentessectoresdeltransportedejurisdicciónestatal

yporlabúsquedadelequilibrioentreloscostosdela

prestacióndelserviciodetransportepúblicoylasitua-

ción económica actual, buscando en todo momento,

garantizarlaproteccióneconómicadelaciudadanía.

Sehapropuestoque lascomunicacionesy los trans-

portescontribuyandemanerafundamentalamejorarla

calidaddevidadetodasytodoslospotosinos.Sebus-

caquehayatransportesaccesiblesysuficientespara

que lagentepuedarealizardemanera fácilysegura

todasycadaunadesusactividades,comoporejem-

plo el asistir a los centros de educación y de salud;

desplazarsealtrabajo,asitiosdeesparcimientoyde

cultura;enapoyoalsectorcomercio,paraquepueda

hacerllegarsusproductosacualquierlugarennuestro

estado.

SeiniciólaoperacióndelaTarjetaElectrónicadePre-

pago,sistemamedianteelcualquienesgozandeuna

tarifa preferencial como son estudiantes, personas

adultasmayoresydiscapacitados,puedanhaceruso

del servicio de transporte urbano a través del pago

electrónico. En este período se sigue con el equipa-

mientodelasbahíasdeascensoydescensodepasa-

jerosdeltransporteurbano,conlocualsedestinaun

espacioadecuadopara lasunidadesagilizandoasí la

vialidadysobretodobrindandomayorseguridadalos

usuariosdeesteservicio.

Paracoadyuvarconelobjetivodemejorareltranspor-

te público, los ayuntamientos se han sumado a este

esfuerzoatravésdelaconformacióndelosConsejos

MunicipalesdeTransporteenlasdiferenteszonasdel

estado, los cuales están representados por diversos

sectoresdelasociedadqueparticipanconpropuestas

yaccionesparaalcanzarestametaenbeneficiodelos

ciudadanosquehacenusodeesteservicio.

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EGRESOS

94

COMUNICACIONES,TRANSPORTESYCAMINOS(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O EJERCIDO % vARIACION

2006 2007 2007 / 2006

SERVICIOSPERSONALES 61,052 70,212 15.0

MATERIALESYSUMINISTROS 1,409 1,146 -18.7

SERVICIOSGENERALES 3,724 3,971 6.6

INVERSIÓNPúBLICA 396,403 260,459 -34.3

TOTAL 462,588 335,788 -27.4

Comunicaciones, Transportes y CaminosMilesdePesos

462,588

335,788

2006 2007

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EGRESOS

95

MEDIOAMBIENTE

Duranteel2007secontinuóconlaimplementaciónde

lastresvertientesdefinidasenelPlanEstataldeDesa-

rrolloyelProgramaSectorialdeMedioAmbiente2003-

2009:controldeldeterioroambiental,manejointegra-

dodelosrecursosnaturalesynormatividad,educación

ycapacitaciónambiental.

Sedioespecialénfasisadosaspectosfundamentales:

elmanejoadecuadodelosresiduossólidosurbanosy

eltratamientodelasaguasresidualesmunicipales,as-

pectosquelosayuntamientosdebenatenderenbasea

susatribucionesyfacultades.Deestamanera,yconla

aportaciónderecursostantofederalescomoestatales

ymunicipales,sedaatenciónsinprecedentesaesta

problemática;sinembargo,sereconocelanecesidad

deredoblaresfuerzos,afindellegaratodoslosmuni-

cipiosdenuestroestado.

Enmateriadeemisionesalaatmósfera,sefortalecióel

monitoreodelacalidaddelairedelazonaconurbada

deSanLuisPotosí.Además,secontinuóconeldesa-

rrollodeunparqueenelqueoperendemaneraade-

cuadalasladrilleras,enbeneficiodelasaludycalidad

devidadelasfamiliasquesededicanaestaactividad,

asícomodenuestromedioambiente.

Estasacciones,sumadasaliniciodelaelaboracióndel

PlandeOrdenamientoEcológicodelTerritorioEstatal,

la elaboraciónde losPlanesdeManejode lasáreas

NaturalesProtegidasyel incrementode lasuperficie

protegida,larevisiónyactualizacióndelanormatividad

ambiental,lainspecciónyvigilanciaenmateriaambien-

tal,lainversiónenproyectosproductivossustentables

enzonasruralesylaeducaciónambiental,sonresulta-

dodelarduotrabajodelsectorambiental.

Sin duda alguna, el reto continúa siendo grande; no

obstante,esmásgrandelavoluntaddelasautoridades

ydelaciudadaníaparahacerdeeste,nuestroSanLuis

Potosí, un lugar en el quepodamosdisfrutar de una

mejor calidad de vida, con pleno respeto a nuestros

recursosnaturales,yteniendoenmenteconservarlos

eincrementarlos,parabeneficiodelasfuturasgenera-

ciones.

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EGRESOS

96

MEDIOAMBIENTE(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O EJERCIDO % vARIACION

2006 2007 2007 / 2006

SERVICIOSPERSONALES 14,795 16,579 12.1

MATERIALESYSUMINISTROS 315 376 19.4

SERVICIOSGENERALES 2,574 2,077 -19.3

INVERSIÓNPúBLICA 2,786 3,006 7.9

TOTAL 20,549 22,121 7.7

Medio AmbienteMilesdePesos

20,54922,121

2006 2007

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EJE5SEGURIDADY JUSTICIA

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EGRESOS

98

SEGURIDAD Y JUSTICIA

(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O EJERCIDO AUTORIZADO EJERCIDO % vARIACION

2006 2007 2007 2007 / 2006 2007 / PRESUPUESTADO

SEGURIDADPúBLICA 785,966 780,258 845,177 7.5 8.3

PROCURACIÓNDEJUSTICIA 1,215,858 1,213,024 1,266,587 4.2 4.4

TOTAL 2,001,824 1,993,282 2,111,764 5.5 5.9

Seguridad y JusticiaMilesdePesos

SeguridadPública ProcuracióndeJusticia

2006 2007

Page 99: PRESENTACIÓN201.144.107.246/InfPubEstatal2/ITDIF/Rendicion de... · reales presentando un ritmo de expansión, ligeramente mayor que el registrado en el tercer trimestre del mis-mo

EGRESOS

99

SEGURIDADPúBLICA

Elcontextonacionalenmateriacriminal,confirmaque

noexistenfronterasparaladelincuencia.Amedidaque

lassociedadesseesfuerzanportenermejoresalterna-

tivasdedesarrollo ybienestar, el fenómenodelictivo

apareceineludiblemente,pretendiendosocavarlases-

tructurasdelasInstituciones.Porello,esteGobierno,

durante estos cuatro años, no ha dado tregua, ni la

daráparatodosaquellosgruposdelictivosquepreten-

daninternarseennuestroestado.

SanLuísPotosínoestáajenoaloqueocurreenelPaís,

porelloreforzamosnuestrasestrategiasdeprevención

deldelito,comunicación,operaciónpolicial, investiga-

ción, profesionalización del personal y coordinación

conlasdemásautoridades,paramantenerlaestabili-

dadsocialquenoshacaracterizado.

Díacondía, las24horas,nuestrascorporacionesse

encuentran alertas y en coordinación con las autori-

dadesfederalesymunicipales,parahacerfrentea la

delincuencia organizada. Invertimos tiempo, recursos

yesfuerzoextraenfrentandolosriesgosqueconlleva

nuestrasituacióngeográfica,paracontinuarsiendoun

estadoqueofreceoportunidadesdedesarrolloybien-

estar.

Encorrespondenciaconelesfuerzoquellevaacaboel

GobiernoFederalenmateriadeseguridadpública,el

GobiernodelEstadoacordóejecutaraccionesconcre-

tasparareforzarlosprogramasfederalesdeseguridad

en nuestro estado. Los principales programas defini-

dosson:FormaciónyProfesionalización,Equipamien-

to para laSeguridadPública, PlataformaMéxico que

comprende laRedNacionaldeTelecomunicacionesy

el SistemaNacional de Información, RegistroPúblico

Vehicular; Infraestructura para la Seguridad Pública,

Instancias de Coordinación (Procuraduría General de

Justicia),CombatealNarcomenudeo,Participaciónde

la Comunidad y Seguimiento y Evaluación, como los

másrelevantes.

Enestacruzadanacionalcontraladelincuencia,nues-

tro estado se suma de manera decidida, pues para

esteGobiernonoexistebienmáspreciadoquelavida

yseguridaddelospotosinos.

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EGRESOS

100

SEGURIDADPúBLICA(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O EJERCIDO % vARIACION

2006 2007 2007 / 2006

SERVICIOSPERSONALES 563,904 611,346 8.4

MATERIALESYSUMINISTROS 14,157 22,129 56.3

SERVICIOSGENERALES 9,359 7,038 -24.8

TRANSFERENCIAS 148,712 7,212 -95.2

INVERSIÓNPúBLICA 49,834 197,452 296.2

TOTAL 785,966 845,177 7.5

Seguridad PúblicaMilesdePesos

785,966845,177

2006 2007

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EGRESOS

101

PROCURACIÓNDEJUSTICIA

Laprotecciónfísicaypatrimonialdelospotosinos,es

unatareaqueelGobiernodelEstadoestáfortaleciendo

a travésdediversas accionesorientadasa laProcu-

raciónde Justicia,mejorandosustancialmente los re-

sultados en la materia y ampliando la operatividad y

efectividaddelasinstanciasinvolucradasenlamisma.

DurantelapresenteAdministraciónsehanhechogran-

des esfuerzos en todos los aspectos en materia de

procuracióndejusticia,queaúnnoresultansuficientes

paralograrelniveldeseado.Sinembargo,vamospor

elcaminocorrectoypondremostodonuestroempeño

ycapacidadparaterminarelpresenteperíodoguber-

namentalcomounainstituciónsólida,modernayágil,

enbeneficiodelosciudadanosquedemandannuestros

servicios.

En lo correspondiente a servicios de Procuración de

Justicia,lainfraestructurabásicasehamejorado,con

loqueyasetienendosnuevosedificios,quesonlosde

lasregionesMediayAltiplano;seencuentraencons-

trucciónelde laHuastecaNorteyseproyectacons-

truireldelaHuastecaSur.

Enmateriademodernización,secuentacon la infra-

estructurainformáticanecesariaparaimplementarlos

sistemasqueagilicenyhaganmástransparentelainte-

gracióndelasaveriguacionesprevias;enloqueresta

delaadministraciónsereforzaráesterubro,loquenos

permitiráestaralavanguardiaenlaatenciónalaciu-

dadaníapormedioselectrónicos.

Ladifusiónypromociónalaciudadaníadelaculturade

ladenuncia,prevencióndeldelitoyfomentoalrespeto

de losderechoshumanossemantendrápermanente-

mente,con lafinalidadderevertir la imagennegativa

quesetienehacialainstitución.

Elprincipalretodelsectorseguirásiendocontribuirala

consolidacióndenuestroestadocomounodelosmás

segurosdelpaís,endondelosciudadanostengancer-

tidumbrejurídica,enunmarcodeabsolutorespetode

laLey;asíloclamalasociedadqueexigetranquilidady

pazsocial,locualcomoautoridades,nonosespermi-

siblepermanecerinertesantedichasdemandas.

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EGRESOS

102

PROCURACIÓNDEJUSTICIA(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O EJERCIDO % vARIACION

2006 2007 2007 / 2006

SERVICIOSPERSONALES 680,542 738,577 8.5

MATERIALESYSUMINISTROS 58,932 56,359 -4.4

SERVICIOSGENERALES 20,664 25,485 23.3

TRANSFERENCIAS 447,442 445,730 -0.4

INVERSIÓNPúBLICA 8,278 436 -94.7

TOTAL 1,215,858 1,266,587 4.2

Procuración de JusticiaMilesdePesos

1,215,8581,266,587

2006 2007

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EJE6BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

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EGRESOS

104

BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O

EJERCIDO AUTORIZADO EJERCIDO % vARIACION

2006 2007 2007 2007 / 20062007 /

PRESUPUESTADO

AdministracionPública 1,319,002 1,619,557 1,642,852 24.6 1.4

ActividadGubernamental 206,066 109,708 111,221 -46.0 1.4

PoderLegislativo 169,007 174,817 204,483 21.0 17.0

TOTAL 1,694,075 1,904,082 1,958,556 15.6 2.9

Buen Gobierno y Desarrollo InstitucionalMilesdePesos

AdministracionPública ActividadGubernamental PoderLegislativo

2006 2007

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EGRESOS

105

ADMINISTRACIÓNPúBLICA

Ungobiernodemocráticosefundamentaendoscom-

ponentesesenciales,quesonlarendicióndecuentas

ylatransparencia.Pormediodelarendicióndecuen-

tas,elgobiernoexplicaa laciudadaníasusacciones

yaceptaconsecuentementelaresponsabilidaddelas

mismas. La transparencia abre la información al es-

crutiniopúblicoparaqueaquellosinteresadospuedan

revisarla,analizarlay,ensucaso,utilizarlacomomeca-

nismoparaexigiroinclusosancionar.

Con este marco de referencia, se puede considerar

que el acceso a la información contribuye a reforzar

losmecanismosde rendición de cuentas e incidedi-

rectamenteenunamayorcalidaddelademocracia.Es

porelloqueelGobiernodelEstadodeSanLuisPotosí

estáconscientedelcompromisoquetieneantelaso-

ciedadpotosina;darcuentadelestadoqueguardala

Administración,nosóloesvistocomounaobligación,

sinocomouninstrumentoparalograrlamejoraconti-

nua, loqueenunmomentodadopermitiráelevar los

índicesdeeficaciayeficienciaenlagestión,aplicación

yejecucióngubernamental.

Lademocraciademandagobernantesresponsablese

interesadoseneldesarrollodesusestadosyregiones

porloqueloscompromisosquesigueasumiendoesta

Administraciónestánencaminadosacontarconungo-

biernocercanoalagente,conorientaciónestratégica,

concapacidaddegestiónyquebrinderesultadosasí

comofundadoenlaéticadelserviciopúblicoyoferente

deserviciosprofesionalesydecalidad.

Duranteel2007secontinúadirigiendoesfuerzosha-

ciamejorar los servicios y a capacitar funcionarios,

paraofrecerunbuentratoalciudadano,fortalecerlas

redesdecomunicación interinstitucionaly redoblarel

pasoparaelevarlosestándaresdeeficienciayeficacia

gubernamental, para la obtención de resultados que

beneficienatodoslospotosinos.

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EGRESOS

106

ADMINISTRACIÓNPúBLICA(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O EJERCIDO % vARIACION

2006 2007 2007 / 2006

SERVICIOSPERSONALES 547,660 602,775 10.1

MATERIALESYSUMINISTROS 15,702 11,738 -25.2

SERVICIOSGENERALES 154,659 205,243 32.7

TRANSFERENCIAS 20,986 44,875 113.8

BIENESMUEBLESEINMUEBLES 11,516 6,394 -44.5

INVERSIÓNPúBLICA 34,927 68,312 95.6

DEUDAPúBLICA 490,565 574,037 17.0

INVERSIÓNFINANCIERA 42,987 129,478 201.2

TOTAL 1,319,002 1,642,852 24.6

Administración PúblicaMilesdePesos

1,319,002

1,642,852

2006 2007

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EGRESOS

107

ACTIVIDADGUBERNAMENTAL(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O EJERCIDO % vARIACION

2006 2007 2007 / 2006

SERVICIOSPERSONALES 43,438 54,569 25.6

MATERIALESYSUMINISTROS 439 467 6.4

SERVICIOSGENERALES 4,800 5,021 4.6

TRANSFERENCIAS 156,355 51,164 -67.3

INVERSIÓNPúBLICA 1,034 - -

TOTAL 206,066 111,221 -46.0

Actividad GubernamentalMilesdePesos

206,066

111,221

2006 2007

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3.3RECURSOSAMUNICIPIOS

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RECURSOSAMUNICIPIOS

109

Loscoeficientesaplicablesparaelpagodeparticipa-

ciones a municipios del ejercicio fiscal 2007 fueron

publicadosenelPeriódicoOficialdelEstadodel30de

enero de2007mediante el Decreto092, los cuales

secalculanconformealaLeydeCoordinaciónFiscal

Estatal,quedetermina laaplicaciónde lossiguientes

criterios:

•El95%conformealfactordepoblación;

•El4%conformeal ÍndiceMunicipaldePobrezaque

se indicaenelartículo35de laLeydeCoordinación

Fiscal,

•El1%enproporcióninversaalfactordepoblación.

UnavezcalculadoslosfactoreseÍndicesdecadauno

delosmunicipios,serealizalasumaponderadadelos

mismosparadeterminarsucoeficiente.

Las participaciones que reciben losmunicipios están

conformadasdelasiguientemanera:

•El20%delosrecursosquepercibeelEstado,proce-

dentesdelFondoGeneraldeParticipacionesprevistas

enlaLeydeCoordinaciónFiscalFederal.

•El100%del ImpuestoEspecialSobreProduccióny

ServiciosquerecibeelEstado.

•El20%delarecaudacióndelImpuestoSobreTenen-

ciaoUsodeVehículos.

•El20%delarecaudacióndel ImpuestoSobreAuto-

móvilesNuevos.

•El100%delFondodeFomentoMunicipal,enlostér-

minosdelaLeydeCoordinaciónFiscalFederal.

•El0.5%delosrecursosquepercibeelEstadoproce-

dentedelFondoGeneraldeParticipacionesprevistas

enlaLeydeCoordinaciónFiscalFederal,alosmunici-

piosqueestáncoordinadosconelEstadopara lare-

caudacióndelImpuestoPredial.

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RECURSOSAMUNICIPIOS

110

Enelejerciciofiscal2007losmunicipiosrecibieronlos

siguientesimportes:

RECURSOSAMUNICIPIOS(MILES DE PESOS)

CONCEPTO 2006 2007

FONDOGENERALDEPARTICIPACIONES 1,017,190 1,015,718

FONDODEFOMENTOMUNICIPAL 354,159 364,953

IMPUESTOESPECIALSOBREPRODUCCIÓNYSERVICIOS 91,220 137,204

IMPUESTOSOBRETENENCIAOUSODEVEHICULOS 54,039 70,829

IMPUESTOSOBREAUTOMÓVILESNUEVOS 19,130 25,298

INCENTIVO0.5% 25,427 24,861

TOTAL PARTICIPACIONES 1,561,165 1,638,863

FONDODEINFRAESTRUCTURASOCIALMUNICIPAL 876,710 982,067

FONDODEFORTALECIMIENTOPARALOSMUNICIPAL 663,636 764,537

TOTAL APORTACIONES 1,540,346 1,746,604

TOTAL DE PARTICIPACIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES 3,101,511 3,385,467

Comosemuestraenestatabla,losMunicipiosrecibie-ronrecursosporuntotalde3mil385millones467milpesosporconceptodeparticipacionesyaportaciones.EstacantidadRebasóel9.16%alosrecursosotorga-dosenel2006.

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RECURSOSAMUNICIPIOS

111

RESUMENDEPARTICIPACIONESYAPORTACIONESFEDERALES2007(MILES DE PESOS)

MUNICIPIOS PARTICIPACIONES APORTACIONES TOTAL

1 AHUALULCO 12,869 22,593 35,462

2 ALAqUINES 6,223 9,924 16,147

3 AqUISMON 31,675 57,254 88,929

4 ARMADILLODELOSINFANTES 3,578 6,348 9,926

5 AxTLADETERRAZAS 22,809 39,209 62,018

6 CARDENAS 13,258 14,621 27,879

7 CATORCE 7,021 8,475 15,496

8 CEDRAL 12,250 11,656 23,906

9 CERRITOS 13,564 16,949 30,513

10 CERRODESANPEDRO 2,499 2,043 4,542

11 CIUDADDELMAIZ 20,861 36,198 57,059

12 CIUDADFERNANDEZ 27,488 32,274 59,762

13 CIUDADVALLES 102,585 82,810 185,395

14 COxCATLAN 12,427 19,270 31,697

15 CHARCAS 15,476 16,486 31,962

16 EBANO 28,477 28,362 56,839

17 GUADALCAZAR 18,082 30,376 48,458

18 HUEHUETLAN 10,694 11,061 21,755

19 LAGUNILLAS 4,710 7,369 12,079

20 MATEHUALA 59,065 49,453 108,518

21 MExqUITICDECARMONA 34,803 54,743 89,546

22 MOCTEZUMA 13,593 21,850 35,443

23 RAYON 11,248 14,523 25,771

24 RIOVERDE 59,157 77,273 136,430

25 SALINAS 18,269 22,729 40,998

26 SANANTONIO 6,766 11,830 18,596

27 SANCIRODEACOSTA 8,288 9,504 17,792

28 SANLUISPOTOSI 465,542 290,212 755,754

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RECURSOSAMUNICIPIOS

112

29 SANMARTINCHALCHICUAUTLA 15,812 30,271 46,083

30 SANNICOLASTOLENTINO 4,952 7,811 12,763

31 SANVICENTETANCUAYALAB 10,223 14,575 24,798

32 SANTACATARINA 8,185 14,836 23,021

33 SANTAMARIADELRIO 26,323 32,160 58,483

34 SANTODOMINGO 8,609 11,890 20,499

35 SOLEDADDEGRACIANOSANCHEZ 141,836 88,549 230,385

36 TAMASOPO 19,487 29,784 49,271

37 TAMAZUNCHALE 64,409 84,609 149,018

38 TAMPACAN 11,277 21,802 33,079

39 TAMPAMOLON 10,260 17,786 28,046

40 TAMUIN 26,131 25,224 51,355

41 TANCANHUITZ 14,674 18,562 33,236

42 TANLAJAS 13,605 23,547 37,152

43 TANqUIANDEESCOBEDO 9,822 11,628 21,450

44 TIERRANUEVA 6,664 8,235 14,899

45 VANEGAS 5,443 8,495 13,938

46 VENADO 9,955 13,717 23,672

47 VILLADEARISTA 9,790 18,896 28,686

48 VILLADEARRIAGA 11,061 12,309 23,370

49 VILLADEGUADALUPE 7,368 11,108 18,476

50 VILLADEHIDALGO 10,137 11,938 22,075

51 VILLADELAPAZ 3,653 2,943 6,596

52 VILLADERAMOS 23,400 41,244 64,644

53 VILLADEREYES 28,309 33,820 62,129

54 ZARAGOZA 16,258 16,416 32,674

55 VILLAJUAREZ 7,848 10,298 18,146

56 xILITLA 35,877 69,177 105,054

57 ELNARANJO 13,717 11,997 25,714

58 MATLAPA 20,501 37,582 58,083

TOTALES 1,638,863 1,746,604 3,385,467

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RECURSOSAMUNICIPIOS

113

APORTACIONES2007(MILES DE PESOS)

MUNICIPIOSFONDO DE

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FONDO DE FORTALECIMIENTO DE

LOS MUNICIPIOSTOTAL

1 AHUALULCO 17,061 5,532 22,593

2 ALAqUINES 7,440 2,484 9,924

3 AqUISMON 42,961 14,293 57,254

4 ARMADILLODELOSINFANTES 4,920 1,428 6,348

5 AxTLADETERRAZAS 28,829 10,380 39,209

6 CARDENAS 8,970 5,651 14,621

7 CATORCE 5,571 2,904 8,475

8 CEDRAL 6,280 5,376 11,656

9 CERRITOS 10,469 6,480 16,949

10 CERRODESANPEDRO 1,000 1,043 2,043

11 CIUDADDELMAIZ 26,730 9,468 36,198

12 CIUDADFERNANDEZ 18,741 13,533 32,274

13 CIUDADVALLES 33,570 49,240 82,810

14 COxCATLAN 13,869 5,401 19,270

15 CHARCAS 10,089 6,397 16,486

16 EBANO 16,230 12,132 28,362

17 GUADALCAZAR 22,480 7,896 30,376

18 HUEHUETLAN 6,380 4,681 11,061

19 LAGUNILLAS 5,581 1,788 7,369

20 MATEHUALA 23,220 26,233 49,453

21 MExqUITICDECARMONA 39,360 15,383 54,743

22 MOCTEZUMA 16,030 5,820 21,850

23 RAYON 9,890 4,633 14,523

24 RIOVERDE 50,010 27,263 77,273

25 SALINAS 14,171 8,558 22,729

26 SANANTONIO 8,890 2,940 11,830

27 SANCIRODEACOSTA 6,371 3,133 9,504

28 SANLUISPOTOSI 58,371 231,841 290,212

Page 114: PRESENTACIÓN201.144.107.246/InfPubEstatal2/ITDIF/Rendicion de... · reales presentando un ritmo de expansión, ligeramente mayor que el registrado en el tercer trimestre del mis-mo

RECURSOSAMUNICIPIOS

114

29 SANMARTINCHALCHICUAUTLA 23,430 6,841 30,271

30 SANNICOLASTOLENTINO 6,048 1,763 7,811

31 SANVICENTETANCUAYALAB 10,339 4,236 14,575

32 SANTACATARINA 11,379 3,457 14,836

33 SANTAMARIADELRIO 20,329 11,831 32,160

34 SANTODOMINGO 8,291 3,599 11,890

35 SOLEDADDEGRACIANOSANCHEZ 16,610 71,939 88,549

36 TAMASOPO 21,251 8,533 29,784

37 TAMAZUNCHALE 54,850 29,759 84,609

38 TAMPACAN 16,799 5,003 21,802

39 TAMPAMOLON 13,419 4,367 17,786

40 TAMUIN 13,980 11,244 25,224

41 TANCANHUITZ 12,059 6,503 18,562

42 TANLAJAS 17,500 6,047 23,547

43 TANqUIANDEESCOBEDO 7,380 4,248 11,628

44 TIERRANUEVA 5,379 2,856 8,235

45 VANEGAS 6,240 2,255 8,495

46 VENADO 9,290 4,427 13,717

47 VILLADEARISTA 14,431 4,465 18,896

48 VILLADEARRIAGA 7,568 4,741 12,309

49 VILLADEGUADALUPE 8,179 2,929 11,108

50 VILLADEHIDALGO 7,510 4,428 11,938

51 VILLADELAPAZ 1,370 1,573 2,943

52 VILLADERAMOS 30,299 10,945 41,244

53 VILLADEREYES 20,499 13,321 33,820

54 ZARAGOZA 9,301 7,115 16,416

55 VILLAJUAREZ 7,201 3,097 10,298

56 xILITLA 53,300 15,877 69,177

57 ELNARANJO 6,142 5,855 11,997

58 MATLAPA 28,210 9,372 37,582

TOTALES 982,067 764,537 1,746,604

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RECURSOSAMUNICIPIOS

115

PARTICIPACIONES2007(MILES DE PESOS)

MUNICIPIOS FONDO GENERAL

FONDO DE FTO. MUNICIPAL IESPS TENENCIA ISAN INCENTIvO

0.5% TOTAL

1 AHUALULCO 8,144 2,944 1,042 548 191 12,869

2 ALAqUINES 3,856 1,391 488 257 92 139 6,223

3 AqUISMON 19,924 7,152 2,709 1,391 499 31,675

4 ARMADILLODELOSINFANTES 2,212 802 286 149 54 75 3,578

5 AxTLADETERRAZAS 14,050 5,056 1,904 980 352 467 22,809

6 CARDENAS 7,906 2,864 1,032 540 190 726 13,258

7 CATORCE 4,345 1,574 563 296 102 141 7,021

8 CEDRAL 7,252 2,598 982 506 183 729 12,250

9 CERRITOS 8,331 3,218 1,183 613 219 13,564

10 CERRODESANPEDRO 1,570 572 209 109 39 2,499

11 CIUDADDELMAIZ 13,108 4,773 1,749 910 321 20,861

12 CIUDADFERNANDEZ 17,271 6,241 2,338 1,206 432 27,488

13 CIUDADVALLES 64,559 23,096 8,797 4,512 1,621 102,585

14 COxCATLAN 7,634 2,780 1,022 529 188 274 12,427

15 CHARCAS 9,127 3,311 1,202 628 220 988 15,476

16 EBANO 16,812 6,104 2,218 1,158 409 1,776 28,477

17 GUADALCAZAR 11,156 4,061 1,490 775 274 326 18,082

18 HUEHUETLAN 6,585 2,377 889 462 165 216 10,694

19 LAGUNILLAS 2,895 1,043 359 190 67 156 4,710

20 MATEHUALA 34,169 12,207 4,630 2,378 856 4,825 59,065

21 MExqUITICDECARMONA 20,127 7,550 2,796 1,447 516 2,367 34,803

22 MOCTEZUMA 8,582 3,110 1,112 585 204 13,593

23 RAYON 6,772 2,449 875 460 163 529 11,248

24 RIOVERDE 37,198 13,548 4,931 2,572 908 59,157

25 SALINAS 11,476 4,153 1,552 802 286 18,269

26 SANANTONIO 4,220 1,535 565 293 103 50 6,766

27 SANCIRODEACOSTA 4,593 1,660 598 314 112 1,011 8,288

28 SANLUISPOTOSI 293,299 104,319 40,024 20,523 7,377 465,542

29 SANMARTINCHALCHICUAUTLA 9,767 3,554 1,294 675 240 282 15,812

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RECURSOSAMUNICIPIOS

116

30 SANNICOLASTOLENTINO 2,929 1,052 351 191 64 365 4,952

31 SANVICENTETANCUAYALAB 6,157 2,236 809 422 150 449 10,223

32 SANTACATARINA 5,103 1,855 689 355 127 56 8,185

33 SANTAMARIADELRIO 16,567 6,027 2,186 1,141 402 26,323

34 SANTODOMINGO 5,407 1,951 682 363 127 79 8,609

35 SOLEDADDEGRACIANOSANCHEZ 89,421 31,482 12,326 6,342 2,265 141,836

36 TAMASOPO 11,947 4,346 1,595 829 294 476 19,487

37 TAMAZUNCHALE 39,805 14,283 5,404 2,779 996 1,142 64,409

38 TAMPACAN 7,008 2,550 936 487 174 122 11,277

39 TAMPAMOLON 6,253 2,271 841 435 155 305 10,260

40 TAMUIN 15,251 5,520 2,051 1,061 379 1,869 26,131

41 TANCANHUITZ 9,051 3,268 1,223 632 228 272 14,674

42 TANLAJAS 8,400 3,015 1,142 586 210 252 13,605

43 TANqUIANDEESCOBEDO 5,914 2,147 796 413 146 406 9,822

44 TIERRANUEVA 4,201 1,525 549 287 102 6,664

45 VANEGAS 3,332 1,208 437 228 82 156 5,443

46 VENADO 6,253 2,279 837 433 153 9,955

47 VILLADEARISTA 6,150 2,226 833 428 153 9,790

48 VILLADEARRIAGA 6,531 2,357 881 453 162 677 11,061

49 VILLADEGUADALUPE 4,551 1,641 576 306 107 187 7,368

50 VILLADEHIDALGO 6,395 2,318 831 439 154 10,137

51 VILLADELAPAZ 2,297 836 306 158 56 3,653

52 VILLADERAMOS 14,688 5,343 1,980 1,024 365 23,400

53 VILLADEREYES 17,791 6,418 2,411 1,243 446 28,309

54 ZARAGOZA 9,693 3,501 1,307 676 242 839 16,258

55 VILLAJUAREZ 4,726 1,702 598 316 111 395 7,848

56 xILITLA 22,100 8,022 2,981 1,542 549 683 35,877

57 ELNARANJO 8,084 2,937 1,075 559 197 865 13,717

58 MATLAPA 12,773 4,595 1,732 893 319 189 20,501

TOTALES 1,015,718 364,953 137,204 70,829 25,298 24,861 1,638,863

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4ESTADOSFINANCIEROS

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4.1ADMINISTRACIÓNCENTRAL

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ADMINISTRACIÓNCENTRAL

119

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍBALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

ADMINISTRACIÓNCENTRAL(MILES DE PESOS)

ACTIvO 2007

ACTIvO CIRCULANTEEFECTIVOEINVERSIONESTEMPORALES 72,396

CUENTASPORCOBRAR 260,986

SUMAELACTIVOCIRCULANTE 333,382

ACTIvO FIJOBIENESINMUEBLES 1,593,674

BIENESMUEBLES 1,311,756

CENTRODEPRODUCCIÓNAGROINDUSTRIAL 431,206

OBRASENPROCESO 81,286

SUMAELACTIVOFIJO 3,417,922

OTROS ACTIvOSDEPÓSITOSENGARANTÍA 20,704

INVERSIONESPORAMORTIZAR 273,682

PERMISIONARIOS 12,569

OTROS 1,521

SUMANLOSOTROSACTIVOS 308,476

SUMA EL ACTIvO 4,059,780

PASIvO Y hACIENDA PÚBLICA

PASIvO A CORTO PLAZODEPENDENCIASYORGANISMOSDELAADMINISTRACIÓNCENTRAL 425,685

ACREEDORESDIVERSOS 193,352

PROVEEDORES 685,168

IMPUESTOSPORPAGAR 232,421

SUMAELPASIVOACORTOPLAZO 1,536,626

PASIvO A LARGO PLAZODEUDAPúBLICA 2,709,698

hACIENDA PÚBLICAPATRIMONIO 20,566

RESULTADODELPERÍODO (207,110)

SUMALAHACIENDAPúBLICA (186,544)

SUMA EL PASIvO Y LA hACIENDA PÚBLICA 4,059,780

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ADMINISTRACIÓNCENTRAL

120

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

ADMINISTRACIÓNCENTRALMILES DE PESOS

I N G R E S O S : 2007

INGRESOSPROPIOS 1,297,806

INGRESOSDEORGANISMOSDESCENTRALIZADOS 231,572

PARTICIPACIONES 6,237,587

FONDOSDEAPORTACIÓNFEDERAL 10,540,634

SUBSIDIOUNIVERSIDADES 1,080,116

OTROSRECURSOSFEDERALES 977,501

SERVICIOSDESALUD(SEGUROPOPULAR) 515,682

APOYOSExTRAORDINARIOSDELAFEDERACIÓN 201,985

TOTAL DE INGRESOS 21,082,883

E G R E S O S:

PODERLEGISLATIVO 204,483

PODERJUDICIAL 417,425

PODEREJECUTIVO 4,497,359

OTROS 16,170,726

ADMINISTRACIÓNPúBLICADELEGADA 1,454,807

ORGANISMOSDESCENTRALIZADOSDELAADMINISTRACIÓN 482,235

INSTITUCIONESEDUCATIVASYCULTURALES 18,516

PARTICIPACIONESAMUNICIPIOS 1,651,019

INSTITUCIONESDESALUDYASISTENCIASOCIAL 24,202

PAGODEDEUDA 246,596

RAMOxxxIII 11,944,140

TRANSFERENCIAS 158,137

ORGANISMOSAUTÓNOMOS 190,470

ADEFAS 604

TOTAL DE EGRESOS 21,289,993

RESULTADO DEL EJERCICIO (207,110)

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ADMINISTRACIÓNCENTRAL

121

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍCONCILIACIÓN ENTRE EL INGRESO Y EGRESO CONTABLE-PRESUPUESTAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

ADMINISTRACIÓNCENTRALMILES DE PESOS

INGRESOS:

INGRESOSSEGúNESTADODERESULTADOSCONTABLE 21,082,883

MáS:

DEUDAPúBLICA 367,800

IGUAL:

INGRESOSSEGúNEJERCICIOPRESUPUESTAL 21,450,683

EGRESOS:

EGRESOSSEGúNESTADODERESULTADOSCONTABLE 21,289,993

MáS:

PAGODECAPITALDEDEUDAPúBLICA 326,837

MOVIMIENTODEACTIVOFIJO 353,839

IGUAL:

EGRESOSSEGúNEJERCICIOPRESUPUESTAL 21,970,669

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ADMINISTRACIÓNCENTRAL

122

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

ADMINISTRACIÓNCENTRALMILES DE PESOS

RESULTADO DEL EJERCICIO (207,110)

(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN:

CUENTASPORCOBRAR (168,575)

OTROSACTIVOS (1,625)

(DISMINUCIÓN) INCREMENTO EN:

DEPENDENCIASYORGANISMOSDELAADMINISTRACIÓN

CENTRALYPROVEEDORES 457,485

ACREEDORESDIVERSOS (103,528)

IMPUESTOSPORPAGAR 203,172

RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN 179,819

RECURSOS GENERADOS EN ACTIvIDADES DE FINANCIAMIENTO

DEUDAPúBLICAALARGOPLAZO 40,963

INCREMENTOALPATRIMONIO 130,995

171,958

RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIvIDADES DE INvERSIÓN

BIENESMUEBLESEINMUEBLES (423,787)

DISMINUCIÓNNETAENEFECTIVOEINVERSIONESTEMPORALES (72,010)

EFECTIVOEINVERSIONESTEMPORALESALPRINCIPIODELAñO 144,406

EFECTIvO E INvERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL AñO 72,396

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ADMINISTRACIÓNCENTRAL

123

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍESTADO DE vARIACIONES EN LA hACIENDA PÚBLICA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

ADMINISTRACIÓNCENTRALMILES DE PESOS

hACIENDA PÚBLICA RESULTADO DEL EJERCICIO TOTAL

SALDO INICIAL DEL PERÍODO 501,187 (611,616) (110,429)

MOVIMIENTOSNETOSDEACTIVOFIJOENELPERÍODO 130,995 130,995

TRASPASODELRESULTADODELEJERCICIOANTERIOR (611,616) 611,616 0

RESULTADODELEJERCICIO (207,110) (207,110)

SALDO AL FINAL DEL PERÍODO 20,566 (207,110) (186,544)

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4.2ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS

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ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS

125

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍBALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

ORGANISMOSDESCENTRALIZADOSMILES DE PESOS

ACTIvO 2007

ACTIvO CIRCULANTEEFECTIVOEINVERSIONESTEMPORALES 917,379

CUENTASPORCOBRAR 507,897

INVENTARIOS 136,018

OBRASENPROCESO 903,338

INVENTARIOSENTERRENOS 293,358

SUMAELACTIVOCIRCULANTE 2,757,990

ACTIvO FIJOBIENESINMUEBLES 315,060

BIENESMUEBLES 892,886

PLANTASDETRATAMIENTO 1,498,947

SUMAELACTIVOFIJO 2,706,893

OTROS ACTIvOSDEPÓSITOSENGARANTÍA 511

OBRAEJERCIDA 90,904

OTROS 1,666

SUMANLOSOTROSACTIVOS 93,081

SUMA EL ACTIvO 5,557,964

PASIvO Y hACIENDA PÚBLICA

PASIvO A CORTO PLAZOACREEDORESDIVERSOS 243,849

PROVEEDORES 322,928

IMPUESTOSPORPAGAR 55,831

OBRAPOREJERCER 324,793

SUMAELPASIVOACORTOPLAZO 947,401

PASIvO A LARGO PLAZOOTROSPASIVOSALARGOPLAZO 859,112

hACIENDA PÚBLICAPATRIMONIO 3,522,375

RESULTADODELPERÍODO 229,076

SUMALAHACIENDAPúBLICA 3,751,451

SUMA EL PASIvO Y LA hACIENDA PÚBLICA 5,557,964

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ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS

126

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

ORGANISMOSDESCENTRALIZADOSMILES DE PESOS

I N G R E S O S :

INGRESOSPROPIOS 562,667

INGRESOSFEDERALES 1,067,979

INGRESOSESTATALES 2,376,635

TOTAL DE INGRESOS 4,007,281

E G R E S O S:

SERVICIOSPERSONALES 2,115,530

MATERIALESYSUMINISTROS 223,719

SERVICIOSGENERALES 556,075

INVERSIÓNPúBLICA 728,572

EROGACIONESExTRAORDINARIAS 154,309

TOTAL DE EGRESOS 3,778,205

RESULTADO DEL EJERCICIO 229,076

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ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS

127

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

ORGANISMOSDESCENTRALIZADOSMILES DE PESOS

RESULTADO DEL EJERCICIO 229,076

(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN:

CUENTASPORCOBRAR (135,719)

OTROS (220,471)

(DISMINUCIÓN) INCREMENTO EN:

DEPENDENCIASYORGANISMOSDELAADMINISTRACIÓN

CENTRALYPROVEEDORES (12,117)

ACREEDORESDIVERSOS 29,562

IMPUESTOSPORPAGAR 7,067

RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN (102,602)

RECURSOS GENERADOS EN ACTIvIDADES DE FINANCIAMIENTO

DEUDAPúBLICAALARGOPLAZO (403,086)

INCREMENTOALPATRIMONIO 950,008

546,922

RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIvIDADES DE INvERSIÓN

BIENESMUEBLESEINMUEBLES (283,044)

OBRASENPROCESO (62,764)

OBRASPOREJERCER 200,060

(145,748)

DISMINUCIÓNNETAENEFECTIVOEINVERSIONESTEMPORALES 298,572

EFECTIVOEINVERSIONESTEMPORALESALPRINCIPIODELAñO 618,807

EFECTIvO E INvERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL AñO 917,379

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ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS

128

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍESTADO DE vARIACIONES EN LA hACIENDA PÚBLICA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

ORGANISMOSDESCENTRALIZADOSMILES DE PESOS

hACIENDA PÚBLICA

RESULTADO DEL EJERCICIO TOTAL

SALDO INICIAL DEL PERÍODO 2,284,592 287,775 2,572,367

MOVIMIENTOSNETOSDEACTIVOFIJOENELPERÍODO 950,008 950,008

TRASPASODELRESULTADODELEJERCICIOANTERIOR 287,775 (287,775) 0

RESULTADODELEJERCICIO 229,076 229,076

SALDO AL FINAL DEL PERIODO 3,522,375 229,076 3,751,451

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4.3CONSOLIDADO

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CONSOLIDADO

130

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍBALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

CONSOLIDADOMILES DE PESOS

ACTIvO 2007

ACTIvO CIRCULANTEEFECTIVOEINVERSIONESTEMPORALES 989,775

CUENTASPORCOBRAR 768,883

INVENTARIOS 136,018

OBRASENPROCESO 903,338

INVENTARIODETERRENOS 293,358

SUMAELACTIVOCIRCULANTE 3,091,372

ACTIvO FIJOBIENESINMUEBLES 1,908,734

BIENESMUEBLES 2,204,642

PLANTASDETRATAMIENTO 1,498,947

CENTRODEPRODUCCIÓNAGROINDUSTRIAL 431,206

OBRASENPROCESO 81,286

SUMAELACTIVOFIJO 6,124,815

OTROS ACTIvOSDEPÓSITOSENGARANTÍA 21,215

OBRAEJERCIDA 90,904

PERMISIONARIOS 12,569

INVERSIONESPORAMORTIZAR 273,682

OTROS 3,187

SUMANLOSOTROSACTIVOS 401,557

SUMA EL ACTIvO 9,617,744

PASIvO Y hACIENDA PUBLICA

PASIvO A CORTO PLAZOACREEDORESDIVERSOS 862,886

PROVEEDORES 1,008,096

IMPUESTOSPORPAGAR 288,252

OBRAPOREJERCER 324,793

SUMAELPASIVOACORTOPLAZO 2,484,027

PASIvO A LARGO PLAZODEUDAPúBLICA 2,709,698

OTROSPASIVOSALARGOPLAZO 859,112

DEUDAPúBLICA 3,568,810

hACIENDA PÚBLICAPATRIMONIO 3,542,941

RESULTADODELEJERCICIO 21,966

SUMALAHACIENDAPúBLICA 3,564,907

SUMA EL PASIvO Y LA hACIENDA PÚBLICA 9,617,744

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CONSOLIDADO

131

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

CONSOLIDADOMILES DE PESOS

I N G R E S O S : INGRESOSPROPIOS 1,860,473

INGRESOSDEORGANISMOSDESCENTRALIZADOS 231,572

INGRESOSFEDERALES 6,789,884

FONDOSDEAPORTACIÓNFEDERAL 10,540,634

SUBSIDIOUNIVERSIDADES 1,080,116

OTROSRECURSOSFEDERALES 977,501

SERVICIOSDESALUD(SEGUROPOPULAR) 515,682

APOYOSExRAORDINARIOSDELAFEDERACIÓN 201,985

TOTAL DE INGRESOS 22,197,847

E G R E S O S:PODERLEGISLATIVO 204,483

PODERJUDICIAL 417,425

PODEREJECUTIVO 4,497,359

OTROS: 17,056,614

ADMINISTRACIÓNPúBLICADELEGADA 2,271,932

ORGANISMOSDESCENTRALIZADOSDELAADMINISTRACIÓN 550,998

INSTITUCIONESEDUCATIVASYCULTURALES 18,516

PARTICIPACIONESAMUNICIPIOS 1,651,019

INSTITUCIONESDESALUDYASISTENCIASOCIAL 24,202

PAGODEDEUDA 246,596

RAMOxxxIII 11,944,140

TRANSFERENCIAS 158,137

ORGANISMOSAUTÓNOMOS 190,470

ADEFAS 604

TOTAL DE EGRESOS 22,175,881

RESULTADO DEL EJERCICIO 21,966

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CONSOLIDADO

132

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

CONSOLIDADOMILES DE PESOS

RESULTADO DEL EJERCICIO 21,966

(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN:

CUENTASPORCOBRAR (304,294)

OTROSACTIVOS (222,096)

(DISMINUCIÓN) INCREMENTO EN:

DEPENDENCIASYORGANISMOSDELAADMINISTRACIÓN

CENTRALYPROVEEDORES 357,081

ACREEDORESDIVERSOS 14,321

IMPUESTOSPORPAGAR 210,239

RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN 77,217

RECURSOS GENERADOS EN ACTIvIDADES DE FINANCIAMIENTO:

DEUDAPúBLICA (362,123)

VARIACIÓNENELPATRIMONIO 1,081,003

718,880

RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIvIDADES DE FINANCIAMIENTO:

ACTIVOFIJO (706,831)

OBRASENPROCESO (62,764)

OBRAPOREJERCER 200,060

(569,535)

DISMINUCIÓNNETAENEFECTIVOEINVERSIONESTEMPORALES 226,562

EFECTIVOEINVERSIONESTEMPORALESALFINALDELAñO 763,213

EFECTIvO INvERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL AñO 989,775

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CONSOLIDADO

133

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍESTADO DE vARIACIONES EN LA hACIENDA PÚBLICA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

CONSOLIDADOMILES DE PESOS

hACIENDA RESULTADO TOTAL

PÚBLICA DEL EJERCICIO

SALDO INICIAL DEL PERÍODO 2,785,779 (323,841) 2,461,938

MOVIMIENTOSNETOSDEACTIVOFIJOENELPERÍODO 1,707,771 1,707,771

TRASPASODELRESULTADODELEJERCICIOANTERIOR (323,841) 323,841 0

RESULTADODELEJERCICIO (261,478) (261,478)

SALDO AL FINAL DEL PERÍODO 4,169,709 (261,478) 3,908,231

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5DEUDA PÚBLICA

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DEUDAPúBLICA

135

DEUDA PÚBLICA 2007

Buscando las mejores opciones financieras para el

serviciodeDeuda,selogrórenegociar,parabajarlas

tasasdeinterésen5créditosdelaDeudaPúblicaDi-

recta, loquerepresentóunahorrode11.1mdp.du-

ranteel2007y78.2mdpalolargodetodalavidade

loscréditos.

Enelejercicio2007sedispusieronlosúltimos175.0

mdpdelalíneadecréditode1,000.0mdpparalarea-

lizacióndeproyectosdetonantesdelGobiernodelEs-

tado;cuyosaldoinsolutoal31dediciembrede2007

fuede316.1mdp.

Asimismo,debidoalosembatesqueelhuracánDean

provocóendiferentesmunicipios;elH.Congresodel

Estado,autorizóalEjecutivolacontratacióndeunalí-

neadecréditohastapor227.0mdp,mismaquequedó

contratadaenelmesdeoctubrede2007aunatasa

TIIE+0.65%,destinadoa laAportaciónEstatalalFi-

deicomiso de Fondo de Desastres Naturales para el

EstadodeSanLuisPotosí,ydelFondoparaAtender

alaPoblaciónRuralAfectadaporContingenciasClima-

tológicas,delcualsedispusieron192.8mdpal31de

diciembredelmismoaño.

LasagenciascalificadorasStandardandPoor’syFitch

RaitingscalificaronaestecréditoconmxA+yA+res-

pectivamente.

SITUACIÓNACTUAL

Ladeudapúblicaal31dediciembredel2007seen-cuentracomosigue:

DEUDA PÚBLICA DIRECTA(MILES DE PESOS)

ACREDITANTE ACREDITADO SALDO

BANCONACIONALDEOBRAS

GOBIERNODELESTADO 279,352

BANCODELBAJÍO GOBIERNODELESTADO 1,062,976

BANCOMERCANTILDELNORTE

GOBIERNODELESTADO 1,367,370

TOTAL DEUDA PÚBLICA DIRECTA 2,709,698

DEUDA PÚBLICA CONTINGENTE(MILES DE PESOS)

ACREDITANTE ACREDITADO SALDO

FONHAPO PROMOTORADELESTADO 17,421

BANCONACIONALDEOBRAS VARIOSMUNICIPIOS 289

BANCONACIONALDEOBRAS CEA 90,113

TOTAL DEUDA PÚBLICA CONTINGENTE 107,823

TOTAL DEUDA PÚBLICA: 2,817,521

EVOLUCIÓNDELADEUDAPúBLICADIRECTA (MILES DE PESOS)

CONCEPTO

SALDOAL31DEDICIEMBREDEL2006 2,668,735

DISPOSICIONES 367,800

PAGODECAPITAL 326,837

SALDOAL31DEDICIEMBREDEL2007 2,709,698

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DEUDAPúBLICA

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RELACIÓNqUEGUARDALADEUDAPúBLICADIRECTACONELINGRESO (MILLONES DE PESOS) PERÍODO INGRESOS DEUDA % DEUDA /

INGRESO2002 11,291,951 1,382,215 12.24%

2003 13,914,887 1,205,378 8.66%

2004 16,422,471 1,953,948 11.90%

2005 17,511,950 2,069,572 11.82%

2006 20,831,802 2,668,735 12.81%

2007 21,450,683 2,709,698 12.63%

DEUDADIRECTA/INGRESOTOTAL

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ingresos Deuda

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DEUDAPúBLICA

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RELACIÓNqUEGUARDALADEUDAPúBLICADIRECTACONELGASTO (MILLONES DE PESOS) PERÍODO GASTO DEUDA % DEUDA /

GASTO2002 11,529,045 1,382,215 11.99%

2003 14,308,920 1,205,378 8.42%

2004 16,431,125 1,953,948 11.90%

2005 17,868,475 2,069,572 11.59%

2006 21,051,438 2,668,735 12.68%

2007 21,970,669 2,709,698 12.33%

DEUDADIRECTA/GASTOTOTAL

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Gasto Deuda

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DEUDAPúBLICA

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RELACIÓNqUEGUARDALADEUDACONTINGENTECONELINGRESO (MILLONES DE PESOS) PERÍODO INGRESOS DEUDA

CONTINGENTE% DEUDA /

INGRESO

2002 11,291,951 1,471,143 13.03%

2003 13,914,887 1,391,405 10.00%

2004 16,422,471 1,336,919 8.14%

2005 17,511,950 549,864 3.14%

2006 20,831,802 504,495 2.42%

2007 21,450,683 107,823 0.50%

DEUDACONTINGENTE/INGRESOTOTAL

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ingresos Deuda Contingente

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DEUDAPúBLICA

139

RELACIÓNqUEGUARDALADEUDACONTINGENTECONELGASTO (MILLONES DE PESOS) PERÍODO GASTO DEUDA % DEUDA /

GASTO2002 11,529,045 1,471,143 12.76%

2003 14,308,920 1,391,405 9.72%

2004 16,431,125 1,336,919 8.14%

2005 17,868,475 549,864 3.08%

2006 21,051,438 504,495 2.40%

2007 21,970,669 107,823 0.49%

DEUDACONTINGENTE/GASTOTOTAL

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Gasto Deuda

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DEUDAPúBLICA

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CALIFICACIONDELADEUDACALIFICADOSPORFITCHRAITINGS

FitchRatingsasignócalificacionesespecíficasasietefinanciamientosbancarioscontratadosporelGobiernodelEstadodeSanLuisPotosí,comosigue

(MILES DE PESOS)

BANCO SALDOS CALIFICACIÓN

I BANORTE 500,000 A+

II BANORTE 316,086 AA-

III BANORTE 551,285 AA

IV BANOBRAS 277,627 AA-

V BANCODELBAJÍO 629,915 A+

VI BANCODELBAJÍO 240,260 A+

VII BANCODELBAJÍO 192,800 A+

SIGNIFICADOSDELASCALIFICACIONES

AA

MuyAltaCalidadCrediticia.Implicaunamuysólidacali-

dadcrediticiarespectoaotras.

AA- Entidades, emisores o emisiones del país. El riesgo

crediticioinherenteaestasobligacionesfinancierasdi-

fierelevementedelasentidades,emisoresoemisiones

domésticasmejorcalificadas.

A+ Alta calidad Crediticia. Corresponde a una sólida ca-

lidad crediticia respecto a otras entidades, emisores

o emisiones del país. Sin embargo, cambios en las

circunstancias o condiciones económicas, pudieran

afectarlacapacidaddepagooportunodesuscompro-

misosfinancieros,enungradomayorqueparaaque-

llasobligacionesfinancierascalificadasconcategorías

superiores.

Calificación Fitch Raitings

II

IIIIV

V

VI VII 1

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DEUDAPúBLICA

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CALIFICADOSPORSTANDARDANDPOOR’S

StandardandPoor`sasignócalificacionesespecíficasacuatrofinanciamientosbancarioscontratadosporelGobiernodelEstadodeSanLuisPotosí,comosigue:

BANCO SALDOS CALIFICACIÓNI BANORTE 500,000 mxA+

II BANCODELBAJÍO 629,915 mxA

III BANCODELBAJÍO 240,260 mxA

IV BANCODELBAJÍO 192,800 mxA+

Calificación Standard and Poor´s

I

II

III

IV