industrias y negocios picoli 06-04-2015

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CUENTAS POR PAGAR HIPERMERCADOS TOTTUS SA DESCUENTO PRONTO PAGO FECHA DE REGISTRO NC: 4/7/2015 PROVEEDOR: INDUSTRIAS Y NEGOCIOS PICOLI S.R.L. Comprador DIGO 63517 Termino 60 FECH FACT. No. FACTURA IMPORTE ORIGEN VCTO. PLAZO TASA NC MONTO INTERES 3/11/2015 001-597 504.66 4/7/2015 11-May-15 34 3.00% 26.01 3/11/2015 001-599 252.33 4/7/2015 11-May-15 34 3.00% 13.00 3/12/2015 001-600 609.16 4/7/2015 11-May-15 34 3.00% 31.39 3/12/2015 001-601 252.33 4/7/2015 11-May-15 34 3.00% 13.00 3/20/2015 001-608 254.88 4/7/2015 19-May-15 42 3.00% 16.32 3/20/2015 001-609 254.88 4/7/2015 19-May-15 42 3.00% 16.32 3/20/2015 001-610 356.83 4/7/2015 19-May-15 42 3.00% 22.85 3/20/2015 001-611 1,116.37 4/7/2015 19-May-15 42 3.00% 71.49 4/2/2015 002-3 507.21 4/7/2015 5-Jun-15 59 3.00% 46.21 4/2/2015 002-4 759.54 4/7/2015 5-Jun-15 59 3.00% 69.20 4/2/2015 002-5 864.04 4/7/2015 5-Jun-15 59 3.00% 78.73 4/2/2015 002-6 611.71 4/7/2015 5-Jun-15 59 3.00% 55.73 4/2/2015 002-8 252.33 4/7/2015 5-Jun-15 59 3.00% 22.99 3/19/2015 DT FF32-31301 (89.00) 4/7/2015 18-May-15 41 3.00% - 6,507.27 483.26 NOTA DE CREDITO Costo 483.26 IGV 86.99 Total S/. 570.25 ELIZABETH CAMARENA DIAZ Sectorista [email protected] 1) Saldo por pagar al proveedor TM S/. X FACTURAR 2) Facturas TOTTUS por Cobrar Soles Número Tipo Transacción Fecha Vcnto Original Saldo Debido 31301 FF32 PUBLICS/ 4/11/2015 891.57 802.57 Se Compensa Total a Compensar 802.57 802.57 Compensar S/ 802.57 3) Devoluciones pendientes de NC Soles Fecha Dev. No. Dev. ImporteTotal Total S/. - 4) Para abono vía Scotiabank Banco Nro. Cuenta Scotiabank Telef. 513-9400 ANX 35808

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PPCUENTAS POR PAGARHIPERMERCADOS TOTTUS SADESCUENTO PRONTO PAGOFECHA DE REGISTRO NC:4/7/15PROVEEDOR:INDUSTRIAS Y NEGOCIOS PICOLI S.R.L.CompradorCODIGO :63517Termino60FECH FACT.No. FACTURAIMPORTEORIGENVCTO.PLAZOTASANCMONTOINTERESFecha PlazosTrminos3/11/15001-597504.664/7/1511-May-15343.00%26.013/12/15603/11/15001-599252.334/7/1511-May-15343.00%13.003/12/15603/12/15001-600609.164/7/1511-May-15343.00%31.393/12/15603/12/15001-601252.334/7/1511-May-15343.00%13.003/12/15603/20/15001-608254.884/7/1519-May-15423.00%16.323/20/15603/20/15001-609254.884/7/1519-May-15423.00%16.323/20/15603/20/15001-610356.834/7/1519-May-15423.00%22.853/20/15603/20/15001-6111,116.374/7/1519-May-15423.00%71.493/20/15604/2/15002-3507.214/7/155-Jun-15593.00%46.214/6/15604/2/15002-4759.544/7/155-Jun-15593.00%69.204/6/15604/2/15002-5864.044/7/155-Jun-15593.00%78.734/6/15604/2/15002-6611.714/7/155-Jun-15593.00%55.734/6/15604/2/15002-8252.334/7/155-Jun-15593.00%22.994/6/15603/19/15DT FF32-31301(89.00)4/7/1518-May-15413.00%-3/19/15606,507.27483.26NOTA DE CREDITOCosto483.26IGV86.99Total S/.570.25ELIZABETH CAMARENA DIAZSectoristaTelef. 513-9400 ANX [email protected])Saldo por pagar al proveedorTMS/.X FACTURAR2)Facturas TOTTUS por CobrarSolesNmeroTipo TransaccinFecha VcntoOriginalSaldo Debido31301FF32 PUBLICS/4/11/15891.57802.57Se CompensaTotal a Compensar S/.802.57802.57Compensar S/802.573)Devoluciones pendientes de NCSolesFecha Dev.No. Dev.ImporteTotalTotal S/.0.04)Para abono va ScotiabankBancoNro. CuentaScotiabank

FSALAS:FECHA DEL CORTE PARA EL CLCULO DE LA LIQUIDACINFSALAS:NC POR REGISTRO DE DIFERENCIAS QUE CORRESPONDA A LA FACTURAFSALAS:MONTO DE LA NC, SE INGRESO EN POSITIVOFSALAS:MUCHO OJO CON LA MONEDAMN o METelef. 513-9400 ANX 35808