simulador plan empresa v07 - proyecto wem
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Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y MBA por la Illinois University, con más de 10 años de experiencia en el sector de las nuevas tecnologías es el actual Director de Marketing de GHMN Group. Empresa especializada en proveer tecnología a medianas y pequeñas empresas con más de 25.000 clientes en España.
Licenciada en Ciencias Exactas por la Universidad de Barcelona y Master en IT por GHF Zurich. 8 años de experiencia en desarrollo de proyectos informáticos, actualmente es Jefe de Proyectos de HJK (Basilea) empresa especializada en desarrollos para grandes corporaciones en Suiza y otros países europeos.
Internet Business Services
Luis García Rodriguez
Cristina Gómez Sánchez
Juana Gutiérrez Fernández
Jesús Martín Román
María Nuñez Garrido
Con más de 11 años de experiencia en el sector de la publicidad y el marketing, actualmente es Director de e-marketing de Gordon Associates (Liverpool) reconocida agencia de publicidad británica con más de 2.000 clientes en el mundo. Jesús ha sido autor de diversas campañas de marketing premiadas en Internet y tiene una enorme experiencia en implementación de campañas web de gran difusión.
Es licenciada en informática por el Caltech, experta en desarrollos web y gestores de contenidos, actualmente es Directora del proyecto de seguridad web para una conocida corporación universitaria privada. A pesar de su juventud ha obtenido diversos galardones con sus desarrollos.
Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valencia. Ha trabajado como directora del departamento de contabilidad de una empresa multinacional durante 10 años. Actualmente ocupa un puesto directivo dentro del equipo de desarrollo estratégico de la multinacional Proping S.A.
Simulador para la elaboración del Plan de Empresa desarrollado por Síntesis Consultores, S.L. para Madrid Emprende
íntesisCONSULTORES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
35.500,00 42.600,00 51.120,00
4.150,00 4.980,00 5.976,003.550,00 4.260,00 5.112,00
600,00 720,00 864,00
0,00 0,00 0,00
31.350,00 37.620,00 45.144,00
23.789,17 28.189,17 33.469,17
COSTES VARIABLES (B)
VENTAS (A)
CONCEPTOS
Consumo materias primas o productos
COSTES FIJOS (D): (sin
incluir intereses)
Mano de obra directa
Otros gastos generales de fabricación o de prestación de servicios
MARGEN BRUTO (C = A – B)
23.789,17 28.189,17 33.469,17
5.500,00 6.600,00 7.920,00
600,00 720,00 864,00
500,00 600,00 720,00
1.400,00 1.680,00 2.016,00
150,00 180,00 216,00
100,00 120,00 144,00
750,00 900,00 1.080,00
13.000,00 15.600,00 18.720,00
0,00 0,00 0,00
1.789,17 1.789,17 1.789,17
0,00 0,00 0,00
Incremento previsto costes variables (%) 20%Incremento previsto costes fijos (%) 20%
25%
Comunicación
Transportes
Servicios de profesionales independientes
incluir intereses)
Material oficina
Reparaciones y conservación
Arrendamientos
Simulador para la elaboración del Plan de Empresa desarrollado por Síntesis Consultores, S.L. para Madrid Emprende
Impuesto de sociedades
Suministros
Mano de obra indirecta (salarios + S.S.)
Tributos
Amortizaciones
Otros gastos
íntesisCONSULTORES
25.000,005%3120
Periodos de pago
Cuota InteresesAmortización del
principal
Amortización acumulada del
principalCapital pendiente
0 25.000,001 749,27 104,17 645,11 645,11 24.354,892 749,27 101,48 647,79 1.292,90 23.707,103 749,27 98,78 650,49 1.943,39 23.056,614 749,27 96,07 653,20 2.596,60 22.403,405 749,27 93,35 655,92 3.252,52 21.747,486 749,27 90,61 658,66 3.911,18 21.088,827 749,27 87,87 661,40 4.572,58 20.427,428 749,27 85,11 664,16 5.236,74 19.763,269 749,27 82,35 666,93 5.903,66 19.096,3410 749,27 79,57 669,70 6.573,37 18.426,6311 749,27 76,78 672,49 7.245,86 17.754,1412 749,27 73,98 675,30 7.921,16 17.078,84
Plazo en años (máximo 10 años):Periodos de pago/año:Prepagable (1) o pospagable (0)
Capital inicial:Tipo de interés nominal:
12 749,27 73,98 675,30 7.921,16 17.078,8413 749,27 71,16 678,11 8.599,27 16.400,7314 749,27 68,34 680,94 9.280,21 15.719,7915 749,27 65,50 683,77 9.963,98 15.036,0216 749,27 62,65 686,62 10.650,60 14.349,4017 749,27 59,79 689,48 11.340,09 13.659,9118 749,27 56,92 692,36 12.032,44 12.967,5619 749,27 54,03 695,24 12.727,68 12.272,3220 749,27 51,13 698,14 13.425,82 11.574,1821 749,27 48,23 701,05 14.126,87 10.873,1322 749,27 45,30 703,97 14.830,84 10.169,1623 749,27 42,37 706,90 15.537,74 9.462,2624 749,27 39,43 709,85 16.247,58 8.752,4225 749,27 36,47 712,80 16.960,39 8.039,6126 749,27 33,50 715,77 17.676,16 7.323,8427 749,27 30,52 718,76 18.394,92 6.605,0828 749,27 27,52 721,75 19.116,67 5.883,3329 749,27 24,51 724,76 19.841,43 5.158,5730 749,27 21,49 727,78 20.569,21 4.430,7931 749,27 18,46 730,81 21.300,02 3.699,9832 749,27 15,42 733,86 22.033,87 2.966,1333 749,27 12,36 736,91 22.770,79 2.229,2134 749,27 9,29 739,98 23.510,77 1.489,2335 749,27 6,21 743,07 24.253,84 746,1636 749,27 3,11 746,16 25.000,00 0,00
AC D C/P RATIO
13.958,73 9.874,10 1,41
AC EXIGIBLEC/P RATIO13.958,73 9.874,10 4.084,63
R+D EXIGIBLEC/P RATIO10.192,23 9.874,10 1,03
EC/P+EL/P PT RATIO
18.626,52 37.269,56 0,50
BAT AT RATIO
6.190,72 37.269,56 16,61
BDT RP RATIO
Debe estar entre 0,4 y 0,7
BENEFICIO ANTES DE
IMPUESTOS*100/ACTIVO TOTAL
(REALIZABLE+DISPONIBLE)/EXIGIBLE
CORTO PLAZO
(EXIGIBLE C/P+EXIGIBLE L/P) / TOTAL
PASIVO
LIQUIDEZ
FONDO DE
MANIOBRA
TESORERIA
ENDEUDAMIENTO
FM positivo Liquidez
No se maximiza beneficio
Valor óptimo entre 1,5 y 2
RENTABILIDAD
ECONÓMICA
AC/DEUDAS CORTO PLAZO
AC-EXIGIBLE CORTO PLAZO
BDT RP RATIO
4.643,04 14.000,00 33,16
IT CT PM
35.500,00 27.939,17Alcanzado el punto muerto
BN+A EC/P+EL/P RATIOS
6.432,21 18.626,52 0,35
RDO1 A+P (1) AÑO 1
4.643,04 1.789,17 6.432,21
RDO2 A+P (2) AÑO 2
6.574,49 1.789,17 8.363,66
CF
0,23
RESULTADO DEL EJERCICIO +
AMORTIZACIONES + PROVISIONES
(BENEFICIO NETO+AMORTIZACIONES)/
(EC/P+EL/P)
INGRESOS TOTALES=COSTES
TOTALES
BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS
*100/RECURSOS PROPIOS
Simulador para la elaboración del Plan de Empresa desarrollado por Síntesis Consultores, S.L. para Madrid Emprende
CASH FLOW
RENTABILIDAD
FINANCIERA
PUNTO MUERTO
CAPACIDAD
DEVOLUCIÓN
PRESTAMOS
íntesisíntesisCONSULTORES
ACTIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
ACTIVO FIJO 23.310,83 21.521,67 19.732,5021.310,83 19.521,67 17.732,50
0,00 0,00 0,0015.000,00 15.000,00 15.000,002.500,00 2.500,00 2.500,00
500,00 500,00 500,002.500,00 2.500,00 2.500,002.500,00 2.500,00 2.500,00
0,00 0,00 0,00100,00 100,00 100,00
Amortización Acumulada 1.789,17 3.578,33 5.367,50500,00 500,00 500,00200,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00300,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,001.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00 1.500,00 1.500,00
ACTIVO CIRCULANTE 13.958,73 14.639,78 16.921,01
Elementos de transporte
Leasing
Fianzas
MobiliarioEquipos informáticos
Inmovilizado MaterialTerrenosConstruccionesMaquinaria
Otros
Inmovilizado InmaterialPatentes y marcasDerechos de traspasoAplicaciones informáticas
Herramientas y útiles
Inmovilizado Financiero
ACTIVO CIRCULANTE 13.958,73 14.639,78 16.921,01
3.000,00 3.000,00 3.000,00766,50 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00766,50 0,00 0,00
10.192,23 11.639,78 13.921,01
TOTAL ACTIVO 37.269,56 36.161,45 36.653,51
PASIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
RECURSOS 18.643,04 25.217,53 33.794,52
14.000,00 14.000,00 14.000,004.643,04 11.217,53 19.794,528.752,42 0,00 0,00
8.752,42 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
9.874,10 10.943,91 2.859,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
8.326,42 8.752,42 0,001.547,68 2.191,50 2.859,00
0,00 0,00 0,00TOTAL PASIVO 37.269,56 36.161,45 36.653,51
0,00 0,00 0,00
Clientes
Acreedores leasing c/pPréstamos a c/p
Préstamos a l/p
Pérdidas y Ganancias más Reservas
Administraciones PúblicasOtras deudas a corto plazo
Proveedores inmovilizadoAcreedores leasing l/pOtras deudas a l/p (Aportación socios)
Proveedores Exigible a C/P
Simulador para la elaboración del Plan de Empresa desarrollado por Síntesis Consultores, S.L. para Madrid Emprende
TOTAL PASIVO CORREGIDO
ExistenciasDeudores
Tesoreria
Recursos propios
Exigible a L/P
Administraciones públicas
Capital
íntesisCONSULTORES
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
15.314,00 13.843,56 12.373,12 11.447,18 10.521,24 10.139,80
2.000,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 3.000,00 3.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
420,00 420,00 525,00 525,00 630,00 630,00420,00 420,00 525,00 525,00 630,00 630,00
2.420,00 2.420,00 3.025,00 3.025,00 3.630,00 3.630,0017.734,00 16.263,56 15.398,12 14.472,18 14.151,24 13.769,80
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
200,00 200,00 250,00 250,00 300,00 300,0050,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,001.083,33 1.083,33 1.083,33 1.083,33 1.083,33 1.083,33
858,33 858,33 858,33 858,33 858,33 858,33
Mano obra indirecta
Total IVA Repercutido
IVA Repercutido Rd.
Por gastos generales
Pagos por inversiones
Cobros ventas
CONCEPTO
SALDO INICIALVentas
IVA Repercutido Sr.
IVA Repercutido Gen.
S.INICIAL + COBROS
Año anterior
Por compras
Mano de obra directa
Pagos
Devolución ptmo. Cp.
HOJA 1
858,33 858,33 858,33 858,33 858,33 858,33749,27 749,27 749,27 749,27 749,27 749,27
5.586,00 4.830,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
199,50 199,50 210,00 210,00 220,50 220,50199,50 199,50 210,00 210,00 220,50 220,50220,50 220,50 315,00 315,00 409,50 409,50
0,003.890,44 3.890,44 3.950,94 3.950,94 4.011,44 4.011,44
13.843,56 12.373,12 11.447,18 10.521,24 10.139,80 9.758,37
Devolución ptmo. Lp.
Total Pagos
SALDO FINAL
Por Impuesto Socied.
IVA Soportado Sr.
IVA Soportado Rd.
IVA Soportado Gen.
Hac. Deudora IVA
IVA Rep-Sop
IVA a pagar
Total IVA Soportado
Simulador para la elaboración del Plan de Empresa desarrollado por Síntesis Consultores, S.L. para Madrid Emprende
íntesisCONSULTORES
Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
9.758,37 9.376,93 7.906,49 7.525,05 8.232,61 8.940,17
3.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.500,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
630,00 420,00 630,00 840,00 840,00 945,00630,00 420,00 630,00 840,00 840,00 945,00
3.630,00 2.420,00 3.630,00 4.840,00 4.840,00 5.445,0013.388,37 11.796,93 11.536,49 12.365,05 13.072,61 14.385,17
Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
300,00 200,00 300,00 400,00 400,00 450,0050,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,001.083,33 1.083,33 1.083,33 1.083,33 1.083,33 1.083,33
858,33 858,33 858,33 858,33 858,33 858,33
Mano obra indirecta
SALDO INICIALVentas
IVA Repercutido Sr.
IVA Repercutido Gen.
Total IVA Repercutido
HOJA 2
CONCEPTO
Cobros ventas
S.INICIAL + COBROS
IVA Repercutido Rd.
Por compras
Mano de obra directa
Por gastos generales
Pagos por inversiones
Devolución ptmo. Cp. 858,33 858,33 858,33 858,33 858,33 858,33749,27 749,27 749,27 749,27 749,27 749,27
3.696,00 2.656,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
220,50 199,50 220,50 241,50 241,50 252,00220,50 199,50 220,50 241,50 241,50 252,00409,50 220,50 409,50 598,50 598,50 693,00
0,00 0,004.011,44 3.890,44 4.011,44 4.132,44 4.132,44 4.192,949.376,93 7.906,49 7.525,05 8.232,61 8.940,17 10.192,23
Devolución ptmo. Lp.
Total Pagos
Por Impuesto Socied.
Hac. Deudora IVA
SALDO FINAL
IVA Soportado Sr.
IVA Soportado Rd.
IVA Soportado Gen.
IVA Rep-Sop
Total IVA Soportado
IVA a pagar
Simulador para la elaboración del Plan de Empresa desarrollado por Síntesis Consultores, S.L. para Madrid Emprende
íntesisCONSULTORES
Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18
10.192,23 8.059,88 7.475,20 7.543,93 7.471,96 8.194,09
2.400,00 2.400,00 3.000,00 3.000,00 3.600,00 3.600,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
504,00 504,00 630,00 630,00 756,00 756,00504,00 504,00 630,00 630,00 756,00 756,00
2.904,00 2.904,00 3.630,00 3.630,00 4.356,00 4.356,0013.096,23 10.963,88 11.105,20 11.173,93 11.827,96 12.550,09
Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18
240,00 240,00 300,00 300,00 360,00 360,0060,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,001.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mano obra indirecta
Devolución ptmo. Cp.
Pagos por inversiones
Por gastos generales
S.INICIAL + COBROS
Año anterior
Por compras
Mano de obra directa
IVA Repercutido Sr.
Pagos
IVA Repercutido Gen.
Total IVA Repercutido
Cobros ventas
CONCEPTO
SALDO INICIAL
HOJA 3
Ventas
IVA Repercutido Rd.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00749,27 749,27 749,27 749,27 749,27 749,27
1.547,68766,50 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
239,40 239,40 252,00 252,00 264,60 264,60239,40 239,40 252,00 252,00 264,60 264,60264,60 264,60 378,00 378,00 491,40 491,40
0,00 140,705.036,35 3.488,67 3.561,27 3.701,97 3.633,87 3.633,878.059,88 7.475,20 7.543,93 7.471,96 8.194,09 8.916,22
IVA Soportado Gen.
IVA Soportado Sr.
IVA Soportado Rd.
IVA Rep-Sop
Total IVA Soportado
Devolución ptmo. Lp.
Total Pagos
Por Impuesto Socied.
SALDO FINAL
IVA a pagar
Hac. Deudora IVA
Simulador para la elaboración del Plan de Empresa desarrollado por Síntesis Consultores, S.L. para Madrid Emprende
íntesisCONSULTORES
Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24
8.916,22 8.277,54 7.692,87 8.415,00 9.196,53 11.225,45
3.600,00 2.400,00 3.600,00 4.800,00 4.800,00 5.400,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756,00 504,00 756,00 1.008,00 1.008,00 1.134,00756,00 504,00 756,00 1.008,00 1.008,00 1.134,00
4.356,00 2.904,00 4.356,00 5.808,00 5.808,00 6.534,0013.272,22 11.181,54 12.048,87 14.223,00 15.004,53 17.759,45
Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24
360,00 240,00 360,00 480,00 480,00 540,0060,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,001.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mano obra indirecta
Por gastos generales
Pagos por inversiones
Mano de obra directa
S.INICIAL + COBROS
Devolución ptmo. Cp.
Por compras
IVA Repercutido Sr.
IVA Repercutido Gen.
Total IVA Repercutido
Cobros ventas
CONCEPTO
SALDO INICIALVentas
HOJA 4
IVA Repercutido Rd.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00749,27 749,27 749,27 749,27 749,27 749,27
0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264,60 239,40 264,60 289,80 289,80 302,40264,60 239,40 264,60 289,80 289,80 302,40491,40 264,60 491,40 718,20 718,20 831,60
1.360,80 1.247,404.994,67 3.488,67 3.633,87 5.026,47 3.779,07 3.851,678.277,54 7.692,87 8.415,00 9.196,53 11.225,45 13.907,78
Total IVA Soportado
IVA Soportado Sr.
IVA Rep-Sop
IVA Soportado Rd.
Total Pagos
Devolución ptmo. Lp.
Por Impuesto Socied.
SALDO FINAL
IVA a pagar
IVA Soportado Gen.
Hac. Deudora IVA
Simulador para la elaboración del Plan de Empresa desarrollado por Síntesis Consultores, S.L. para Madrid Emprende
íntesisCONSULTORES
Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30
13.907,78 8.896,53 8.344,78 8.577,11 7.785,74 8.802,15
2.880,00 2.880,00 3.600,00 3.600,00 4.320,00 4.320,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
604,80 604,80 756,00 756,00 907,20 907,20604,80 604,80 756,00 756,00 907,20 907,20
3.484,80 3.484,80 4.356,00 4.356,00 5.227,20 5.227,2017.392,58 12.381,33 12.700,78 12.933,11 13.012,94 14.029,35
Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30
288,00 288,00 360,00 360,00 432,00 432,0072,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00
1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,001.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mano obra indirecta
Por compras
Por gastos generales
Pagos por inversiones
Mano de obra directa
S.INICIAL + COBROS
PagosAño anterior
Ventas
IVA Repercutido Sr.
IVA Repercutido Rd.
IVA Repercutido Gen.
Total IVA Repercutido
Cobros ventas
Devolución ptmo. Cp.
CONCEPTO
SALDO INICIAL
HOJA 5
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00749,27 749,27 749,27 749,27 749,27 749,27
2.191,50 -64,940,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
287,28 287,28 302,40 302,40 317,52 317,52287,28 287,28 302,40 302,40 317,52 317,52317,52 317,52 453,60 453,60 589,68 589,68
2.268,00 1.088,648.496,05 4.036,55 4.123,67 5.147,37 4.210,79 4.210,798.896,53 8.344,78 8.577,11 7.785,74 8.802,15 9.818,55
Por Impuesto Socied.
SALDO FINAL
IVA a pagar
Total Pagos
Devolución ptmo. Lp.
IVA Soportado Sr.
Hac. Deudora IVA
IVA Soportado Rd.
IVA Soportado Gen.
Total IVA Soportado
IVA Rep-Sop
Simulador para la elaboración del Plan de Empresa desarrollado por Síntesis Consultores, S.L. para Madrid Emprende
íntesisCONSULTORES
Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36
9.818,55 8.612,21 8.060,45 9.076,86 9.729,93 12.314,50
4.320,00 2.880,00 4.320,00 5.760,00 5.760,00 6.480,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
907,20 604,80 907,20 1.209,60 1.209,60 1.360,80907,20 604,80 907,20 1.209,60 1.209,60 1.360,80
5.227,20 3.484,80 5.227,20 6.969,60 6.969,60 7.840,8015.045,75 12.097,01 13.287,65 16.046,46 16.699,53 20.155,30
Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36
432,00 288,00 432,00 576,00 576,00 648,0072,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00
1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,001.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mano obra indirecta
Devolución ptmo. Cp.
Por compras
Por gastos generales
Pagos por inversiones
Total IVA Repercutido
Mano de obra directa
S.INICIAL + COBROS
Cobros ventas
Ventas
IVA Repercutido Sr.
IVA Repercutido Rd.
IVA Repercutido Gen.
CONCEPTO
SALDO INICIAL
HOJA 6
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00749,27 749,27 749,27 749,27 749,27 749,27589,79 434,620,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
317,52 287,28 317,52 347,76 347,76 362,88317,52 287,28 317,52 347,76 347,76 362,88589,68 317,52 589,68 861,84 861,84 997,92
1.632,96 1.496,886.433,55 4.036,55 4.210,79 6.316,53 4.385,03 4.472,158.612,21 8.060,45 9.076,86 9.729,93 12.314,50 15.683,15
Devolución ptmo. Lp.
SALDO FINALTotal Pagos
IVA a pagar
Por Impuesto Socied.
IVA Soportado Sr.
Hac. Deudora IVA
IVA Soportado Rd.
Total IVA Soportado
IVA Soportado Gen.
IVA Rep-Sop
Simulador para la elaboración del Plan de Empresa desarrollado por Síntesis Consultores, S.L. para Madrid Emprende
íntesisCONSULTORES
Total año 1 Total año 2 Total año 3
15.314,00 10.192,23 11.639,78
35.500,00 42.600,00 51.120,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
7.455,00 8.946,00 10.735,207.455,00 8.946,00 10.735,20
42.955,00 51.546,00 61.855,2058.269,00 61.738,23 73.494,98
Total año 1 Total año 2 Total año 3
3.550,00 4.260,00 5.112,00600,00 720,00 864,00
9.000,00 10.800,00 12.960,0013.000,00 15.600,00 18.720,00
10.300,00 0,00 0,00
Mano obra indirecta
Devolución ptmo. Cp.
S.INICIAL + COBROS
Por compras
Mano de obra directa
Por gastos generales
Pagos por inversiones
SALDO INICIALVentas
IVA Repercutido Sr.
IVA Repercutido Rd.
IVA Repercutido Gen.
Total IVA Repercutido
Cobros ventas
HOJA 1
CONCEPTO
10.300,00 0,00 0,008.991,27 8.991,27 8.991,27
0,00 1.547,68 2.191,50766,50 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2.635,50 3.162,60 3.795,122.635,50 3.162,60 3.795,124.819,50 5.783,40 6.940,08
0,00 5.016,90 6.940,0848.076,77 50.098,45 59.573,9710.192,23 11.639,78 13.921,01SALDO FINAL
Total Pagos
IVA a pagar
Devolución ptmo. Lp.
Por Impuesto Socied.
IVA Soportado Sr.
IVA Rep-Sop
Hac. Deudora IVA
IVA Soportado Gen.
Total IVA Soportado
IVA Soportado Rd.
Simulador para la elaboración del Plan de Empresa desarrollado por Síntesis Consultores, S.L. para Madrid Emprende
íntesisCONSULTORES
IVA 4,00%
IVA 10,00%
IVA 21,00%IVA Repercutido
IVA 4,00%
IVA 10,00%
IVA REPERCUTIDO AÑO 1
HOJA 1
General
3.000,00Ventas
Ventas
0,00
Ventas
Ventas
0,000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
420,00 630,00
10
2.500,00
12
3.000,000,00
2.000,00
5 6
3.000,002.500,00
0,00
420,00
2.000,00525,00
0,00
0,00 0,00 0,00
630,00630,00525,00
0,00
Superred. ReducidoTIPO IVA
0,00
4
3.000,00
3
2.500,00
4.500,004.000,00 4.000,00
21,00%4,00%
11
PEF-6
10,00%
0,00 0,00
420,00
2.500,00
3.000,00
630,00
Meses 1 2
Ventas Totales 2.000,00 2.000,00
Ventas Totales9
525,00 525,00
3.000,002.000,00Meses 7
420,00
8
0,00 0,00Ventas IVA red.
0,00 0,00
IVA 10,00%
IVA 21,00%IVA Repercutido
IVA 4,00%
IVA 10,00%
IVA 21,00%
IVA 4,00%
IVA 10,00%
IVA 21,00%1.150,00 1.150,00
0,00
241,50
220,50
0,001.050,00
IVA Soportado 220,50 199,50 220,50 252,00
0,00 0,00
241,50220,50 199,50 220,50 241,50 241,50
Compras+costes
252,00Compras+costes 1.050,00 950,00 1.050,00 1.200,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compras+costes
199,50Compras+costes 950,00
0,00
0,00
199,50
630,00 420,00630,00 420,00
Ventas IVA gen. 3.000,00
210,00 210,00
0,00950,00 1.000,00 1.000,00 1.050,000,00 0,00 0,00
0,00Compras+costes
0,00 0,00 0,00
945,00840,00840,00
4 5
630,00 840,00 840,00 945,00
250,006
2.000,00 3.000,000,00
4.000,00 4.000,00 4.500,000,000,00
750,00 750,00 750,00 750,00
199,50
Meses 7 8
750,00 750,00 750,00
Otros Costes
750,00 750,00
IVA Soportado 199,50
Compras 300,00 200,00
Otros Costes
2 3
0,00 0,00
IVA SOPORTADO
630,00
300,00
210,00
750,00
0,00
Compras 200,00 200,00 250,00
0,00
210,00
10
750,00 750,00
300,00
11 12
220,50220,50
Compras+costes
220,50
400,00 400,00 450,00300,00
Meses 1
9
Simulador para la elaboración del Plan de Empresa desarrollado por Síntesis Consultores, S.L. para Madrid Emprende
íntesisCONSULTORES
IVA 4,00%
IVA 10,00%
IVA 21,00%IVA Repercutido
IVA 4,00%
IVA 10,00%
756,00
11
0,00 0,00
0,00
12
0,00
0,00 0,00
756,00756,00
4.800,00
Ventas IVA red. 0,000,00 0,00 0,000,00
Ventas
Meses
VentasVentas Totales
0,00
504,00
0,00 0,00
504,00 630,00 630,00630,00504,00 630,00
Meses
Ventas TotalesVentas
IVA REPERCUTIDO
1
AÑO 2
2
TIPO IVASuperred. Reducido General
4,00% 10,00% 21,00%
HOJA 2
0,00
6
2.400,00 2.400,00 3.000,00 3.600,00
0,00 0,00
2.400,00 3.600,00 4.800,000,00
0,000,00 0,00 0,00
8 9 10
0,003.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00
504,00
0,00
7
756,00
5.400,00
0,000,00 0,00 0,00
0,00
3.000,00
Ventas 0,00
2.400,00
0,00 0,003.600,00
3.600,000,00
0,00
3 4
2.400,00
5
0,00
3.000,00 3.000,00
0,00
3.600,00
IVA 10,00%
IVA 21,00%IVA Repercutido
IVA 4,00%
IVA 10,00%
IVA 21,00%
IVA 4,00%
IVA 10,00%
IVA 21,00%
5.400,000,00
756,00 504,00 756,00 1.008,00
4.800,00756,00 504,00
Ventas IVA gen. 2.400,00 3.600,000,00 0,00 0,00
3.600,00
289,80289,80 302,40289,80 302,40
IVA Soportado 264,60 239,40 264,60264,60 239,40 264,60
289,80
1.440,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.260,00 1.140,00 1.380,00 1.380,00Compras+costes
0,00 0,00
1.260,00
Compras+costes 0,00 0,00 0,00
0,00Otros Costes 900,00
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compras+costes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480,00 540,00Meses 7
900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
8 9 10 11 12Compras 360,00 240,00 360,00 480,00
0,001.200,00 1.260,00 1.260,00
264,60 264,60252,00 264,60264,60252,00
0,00
IVA Soportado 239,40 239,40 252,00
0,00
239,40 239,40 252,00Compras+costes 1.140,00 1.140,00 1.200,00
0,00 0,00 0,00
0,00Compras+costes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
900,00900,00 900,00
0,000,00 0,000,00
Otros Costes
0,00 0,00
900,00 900,00Compras+costes 0,00 0,00
6Compras 240,00 240,00 300,00 300,00 360,00 360,00Meses 1
0,00 0,00
1.008,00
2 3 4 5
4.800,00756,00
1.008,00
IVA SOPORTADO
1.008,00 1.134,001.134,00
900,000,00
Simulador para la elaboración del Plan de Empresa desarrollado por Síntesis Consultores, S.L. para Madrid Emprende
íntesisCONSULTORES
IVA 4,00%
IVA 10,00%
IVA 21,00%IVA Repercutido
IVA 4,00%
IVA 10,00%
Ventas
0,00
9
Ventas
Ventas IVA red. 0,00 0,00
0,00 0,00
Ventas Totales
0,00Ventas Totales 4.320,00 2.880,00 4.320,00
0,00
HOJA 3
Superred. Reducido General
Ventas
Ventas
Meses
3.600,00
10,00%TIPO IVAIVA REPERCUTIDO AÑO 3
2.880,00 2.880,000,00 0,00
87
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
10 11 125.760,00 5.760,00 6.480,00
3.600,00 3.600,00 4.320,00 4.320,00
604,80 756,00 756,00756,00 756,00 907,20
4.320,00 4.320,00
5
0,00 0,000,000,00
0,00 0,00 0,000,00
6
21,00%
Meses 1
4,00%
2 3 4
0,00 0,00
2.880,00 2.880,00604,80 604,80604,80
907,20907,20 907,20
0,00 0,00 0,00
0,00 0,000,00 0,00
0,000,00 0,00 0,003.600,00
IVA 10,00%
IVA 21,00%IVA Repercutido
IVA 4,00%
IVA 10,00%
IVA 21,00%
IVA 4,00%
IVA 10,00%
IVA 21,00%
Ventas IVA gen.
Compras+costes
0,00 0,00Compras+costes
347,76 347,76
1.656,00 1.656,00317,52
362,88IVA Soportado 317,52 287,28 317,52
Otros Costes
1.728,00317,52 287,28
0,00 0,00 0,00
362,881.512,00 1.368,00 1.512,00
347,76 347,76
0,000,00 0,00
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compras+costes 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
648,00Otros Costes 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00Compras 432,00
317,52
Meses 7 8 9 10 11 12
IVA Soportado 287,28 287,28 302,40
576,00 576,00288,00 432,00
302,40 317,52
1.512,00287,28 287,28 302,40 302,40 317,52 317,52
1.440,000,00 0,00
0,00 0,00
Compras+costes 1.368,00 1.368,00 1.440,00
Compras+costes 0,00 0,00 0,00
1.512,00
0,000,00 0,00 0,00 0,00
1.080,00 1.080,00
0,00 0,00 0,00 0,00Compras+costes 0,00 0,00 0,00
0,00 0,000,00 0,00 0,00
1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00360,00 360,00 432,00
5 6432,00
IVA SOPORTADO
Meses 1 2Compras 288,00 288,00
3 4
1.209,60 1.360,801.209,60 1.360,80
907,20 604,80 907,20 1.209,60907,20 604,80 907,20 1.209,60
0,00 0,005.760,00 5.760,00 6.480,00
0,00 0,00 0,00 0,004.320,00 2.880,00 4.320,00
Simulador para la elaboración del Plan de Empresa desarrollado por Síntesis Consultores, S.L. para Madrid Emprende
íntesisCONSULTORES
IVA 4,00%
IVA 10,00%
IVA 21,00%
Otros Costes
IVA 4,00%
IVA 10,00%Compras+costes
Compras
Ventas
HOJA 4
IVA TRES PRIMEROS AÑOS
Ventas
0,000,00
IVA Repercutido
Compras+costes
35.500,00
Ventas
0,00
7.455,00
0,00
7.455,00
0,00
3.550,00
0,00
0,00
AÑO 2 AÑO 3
0,00
51.120,00
0,00 0,00
5.112,00
0,00 0,00 0,00
AÑO 1
0,00
10.735,20
9.000,00 10.800,00 12.960,004.260,00
10.735,208.946,008.946,00
0,00
0,000,00 0,00 0,000,00
0,000,00
51.120,0035.500,00Ventas totales 42.600,00
0,000,00
42.600,00
IVA 10,00%
IVA 21,00%
IVA a Liquidar
3.162,60IVA Sop. TOTAL 8.221,500,00IVA Sop. Inv. 5.586,00
2.635,50 3.162,60
0,00
3.795,120,00
IVA Sop. Compr. 2.635,50 3.162,60 3.795,12
Compras+costes
Nota: Se supone que los tipos de IVA repercutido y soportado de los años 2 y 3 son proporcionales a los del año 1.
6.940,08
0,0012.550,00 15.060,00 18.072,00
0,00
3.795,12
-766,50 5.783,40
Simulador para la elaboración del Plan de Empresa desarrollado por Síntesis Consultores, S.L. para Madrid Emprende
íntesisCONSULTORES
HOJA 1
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
2.000,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00200,00 200,00 250,00 250,00 300,00 300,00
50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
HOJA 1
CONCEPTO
Coste de las ventas
Ventas
Mano de obra directa 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,001.750,00 1.750,00 2.200,00 2.200,00 2.650,00 2.650,00
1.083,33 1.083,33 1.083,33 1.083,33 1.083,33 1.083,33458,33 458,33 458,33 458,33 458,33 458,33
50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,0041,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67
116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,6712,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
Margen bruto
Serv. Profesionales
Mano de obra directa
Arrendamientos
Comunicación
Transportes
M. obra indirecta
(salarios + S.S.)
12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,508,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33
62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
149,10 149,10 149,10 149,10 149,10 149,10-232,43 -232,43 217,57 217,57 667,57 667,57
Material oficina
Otros gastos
Total gastos gener.
Reparac. y conserv.
Suministros
Tributos
Amortizaciones
BAIT -232,43 -232,43 217,57 217,57 667,57 667,57129,17 126,48 123,78 121,07 118,35 115,61
-361,60 -358,91 93,79 96,50 549,22 551,95-90,40 -89,73 23,45 24,13 137,31 137,99
-271,20 -269,18 70,34 72,38 411,92 413,97BDT
Impuesto Sociedades
BAT
Intereses deuda Lp.
BAIT
Simulador para la elaboración del Plan de Empresa desarrollado por Síntesis Consultores, S.L. para Madrid Emprende
íntesisCONSULTORES
HOJA 2
Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
3.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.500,00300,00 200,00 300,00 400,00 400,00 450,00
50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
HOJA 2
CONCEPTO
Ventas
Mano de obra directa
Por compras
50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,002.650,00 1.750,00 2.650,00 3.550,00 3.550,00 4.000,00
1.083,33 1.083,33 1.083,33 1.083,33 1.083,33 1.083,33458,33 458,33 458,33 458,33 458,33 458,33
50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,0041,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67
116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,6712,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
Margen bruto
Comunicación
Serv. Profesionales
Mano de obra directa
Arrendamientos
Transportes
M. obra indirecta
(salarios + S.S.)
12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,508,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33
62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
149,10 149,10 149,10 149,10 149,10 149,10667,57 -232,43 667,57 1.567,57 1.567,57 2.017,57
Total gastos gener.
Material oficina
Reparac. y conserv.
Suministros
Otros gastos
Tributos
Amortizaciones
BAIT 667,57 -232,43 667,57 1.567,57 1.567,57 2.017,57112,87 110,11 107,35 104,57 101,78 98,98554,70 -342,54 560,22 1.463,00 1.465,79 1.918,59138,67 -85,64 140,06 365,75 366,45 479,65416,02 -256,91 420,17 1.097,25 1.099,34 1.438,95
Impuesto Sociedades
BDT
BAT
Intereses deuda Lp.
BAIT
Simulador para la elaboración del Plan de Empresa desarrollado por Síntesis Consultores, S.L. para Madrid Emprende
íntesisCONSULTORES
HOJA 3
Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18
2.400,00 2.400,00 3.000,00 3.000,00 3.600,00 3.600,00240,00 240,00 300,00 300,00 360,00 360,00
60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
HOJA 3
CONCEPTO
Ventas
Mano de obra directa
Por compras
60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,002.100,00 2.100,00 2.640,00 2.640,00 3.180,00 3.180,00
1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00
60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,0050,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,0015,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Margen bruto
Arrendamientos
Mano de obra directa
Comunicación
Transportes
Serv. Profesionales
M. obra indirecta
(salarios + S.S.)
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,0010,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,0075,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00149,10 149,10 149,10 149,10 149,10 149,10
-249,10 -249,10 290,90 290,90 830,90 830,90
Material oficina
Reparac. y conserv.
Suministros
Otros gastos
Total gastos gener.
Amortizaciones
Tributos
BAIT -249,10 -249,10 290,90 290,90 830,90 830,9071,16 68,34 65,50 62,65 59,79 56,92
-320,26 -317,43 225,40 228,25 771,11 773,99-80,06 -79,36 56,35 57,06 192,78 193,50
-240,19 -238,08 169,05 171,19 578,34 580,49Impuesto Sociedades
BDT
BAT
Intereses deuda Lp.
BAIT
Simulador para la elaboración del Plan de Empresa desarrollado por Síntesis Consultores, S.L. para Madrid Emprende
íntesisCONSULTORES
HOJA 4
Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24
3.600,00 2.400,00 3.600,00 4.800,00 4.800,00 5.400,00360,00 240,00 360,00 480,00 480,00 540,00
60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
HOJA 4
CONCEPTO
Ventas
Por compras
Mano de obra directa 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,003.180,00 2.100,00 3.180,00 4.260,00 4.260,00 4.800,00
1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00
60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,0050,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,0015,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Margen bruto
Arrendamientos
Comunicación
Transportes
Serv. Profesionales
Mano de obra directa
M. obra indirecta
(salarios + S.S.)
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,0010,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,0075,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00149,10 149,10 149,10 149,10 149,10 149,10830,90 -249,10 830,90 1.910,90 1.910,90 2.450,90
Suministros
Otros gastos
Material oficina
Reparac. y conserv.
Total gastos gener.
Amortizaciones
Tributos
BAIT 830,90 -249,10 830,90 1.910,90 1.910,90 2.450,9054,03 51,13 48,23 45,30 42,37 39,43
776,87 -300,23 782,68 1.865,60 1.868,53 2.411,48194,22 -75,06 195,67 466,40 467,13 602,87582,65 -225,17 587,01 1.399,20 1.401,40 1.808,61BDT
Impuesto Sociedades
BAT
Intereses deuda Lp.
BAIT
Simulador para la elaboración del Plan de Empresa desarrollado por Síntesis Consultores, S.L. para Madrid Emprende
íntesisCONSULTORES
HOJA 5
Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30
2.880,00 2.880,00 3.600,00 3.600,00 4.320,00 4.320,00288,00 288,00 360,00 360,00 432,00 432,00
72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00
HOJA 5
CONCEPTO
Por compras
Ventas
Mano de obra directa 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,002.520,00 2.520,00 3.168,00 3.168,00 3.816,00 3.816,00
1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00
72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,0060,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,0018,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
Comunicación
Transportes
Serv. Profesionales
Margen bruto
Arrendamientos
Mano de obra directa
M. obra indirecta
(salarios + S.S.)
18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,0012,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,0090,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00149,10 149,10 149,10 149,10 149,10 149,10
-269,10 -269,10 378,90 378,90 1.026,90 1.026,90
Total gastos gener.
Material oficina
Reparac. y conserv.
Suministros
Otros gastos
Tributos
BAIT
Amortizaciones
-269,10 -269,10 378,90 378,90 1.026,90 1.026,9036,47 33,50 30,52 27,52 24,51 21,49
-305,57 -302,60 348,39 351,38 1.002,39 1.005,41-76,39 -75,65 87,10 87,85 250,60 251,35
-229,17 -226,95 261,29 263,54 751,79 754,06Impuesto Sociedades
BDT
BAT
Intereses deuda Lp.
BAIT
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íntesisCONSULTORES
HOJA 6
Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36
4.320,00 2.880,00 4.320,00 5.760,00 5.760,00 6.480,00432,00 288,00 432,00 576,00 576,00 648,00
72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00
HOJA 6
CONCEPTO
Ventas
Por compras
Mano de obra directa 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,003.816,00 2.520,00 3.816,00 5.112,00 5.112,00 5.760,00
1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00
72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,0060,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,0018,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
Margen bruto
Comunicación
Transportes
M. obra indirecta
(salarios + S.S.)
Arrendamientos
Serv. Profesionales
Mano de obra directa
18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,0012,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,0090,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00149,10 149,10 149,10 149,10 149,10 149,10
1.026,90 -269,10 1.026,90 2.322,90 2.322,90 2.970,90
Material oficina
Reparac. y conserv.
Otros gastos
Total gastos gener.
Tributos
Suministros
BAIT
Amortizaciones
1.026,90 -269,10 1.026,90 2.322,90 2.322,90 2.970,9018,46 15,42 12,36 9,29 6,21 3,11
1.008,44 -284,51 1.014,54 2.313,61 2.316,70 2.967,79252,11 -71,13 253,64 578,40 579,17 741,95756,33 -213,39 760,91 1.735,21 1.737,52 2.225,85
Impuesto Sociedades
BDT
BAT
Intereses deuda Lp.
BAIT
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íntesisCONSULTORES
HOJA 7
Total año 1 Total año 2 Total año 3
35.500,00 42.600,00 51.120,003.550,00 4.260,00 5.112,00
600,00 720,00 864,00
HOJA 7
CONCEPTO
Ventas
Por compras
Mano de obra directa 600,00 720,00 864,0031.350,00 37.620,00 45.144,00
13.000,00 15.600,00 18.720,005.500,00 6.600,00 7.920,00
600,00 720,00 864,00500,00 600,00 720,00
1.400,00 1.680,00 2.016,00150,00 180,00 216,00
Margen bruto
Arrendamientos
Transportes
M. obra indirecta
(salarios + S.S.)
Mano de obra directa
Comunicación
Serv. Profesionales
150,00 180,00 216,00100,00 120,00 144,00750,00 900,00 1.080,00
0,00 0,00 0,009.000,00 10.800,00 12.960,00
0,00 0,00 0,001.789,17 1.789,17 1.789,177.560,83 9.430,83 11.674,83
Tributos
Otros gastos
Total gastos gener.
Material oficina
Reparac. y conserv.
Suministros
Amortizaciones
BAIT 7.560,83 9.430,83 11.674,83
1.370,11 664,85 238,856.190,72 8.765,99 11.435,98
1.547,68 2.191,50 2.859,004.643,04 6.574,49 8.576,99BDT
BATImpuesto Sociedades
Intereses deuda Lp.
BAIT
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íntesisCONSULTORES
Plazo (años) Año1 (*) Año 2 (*) Año 3 (*)3 749,27 749,27 749,27
Principal 7.921,16 8.326,42 8.752,42Intereses 1.070,11 664,85 238,85TOTAL 8.991,27 8.991,27 8.991,27
1 858,33 0,00 0,00Principal 10.000,00 0,00 0,00Intereses 300,00 0,00 0,00TOTAL 10.300,00 0,00 0,00
Coste AñosAmort.
AnualAño 2 Año3
200,00 5 40,00 40,00 40,00
Prestamo
10.000,00 3,0%
25.000,00 5,0%
Patentes y marcas
Inmovilizado Inmaterial
Tipo de interes (TAE)
200,00 5 40,00 40,00 40,000,00 0,00 0,00
300,00 4 75,00 75,00 75,000,00 0,00 0,00
0,00 0,000,00 0 0,00 0,00
15.000,00 50 300,00 300,00 300,002.500,00 8 312,50 312,50 312,50
500,00 3 166,67 166,67 166,672.500,00 10 250,00 250,00 250,002.500,00 4 625,00 625,00 625,001.500,00
100,00 5 20,00 20,00 20,0023.600,00 1.789,17 1.789,17 1.789,17
(*) Cuota calculada mediante tabla de amortización de préstamo
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Fianzas
TerrenosConstrucciones
Aplicaciones informáticasLeasing
Equipos informáticos
Derechos de traspasoPatentes y marcas
OtrosTOTAL AMORTIZACIÓN
Inmovilizado Material
MaquinariaHerramientas y útilesMobiliario
íntesisíntesisCONSULTORES
INICIAL
IVAPatentes y marcas 200,00 42,00Derechos de traspaso 0,00Aplicaciones informáticas 300,00 63,00Leasing 0,00
Terrenos 0,00Construcciones 15.000,00 3.150,00Maquinaria 2.500,00 525,00Herramientas y útiles 500,00 105,00Mobiliario 2.500,00 525,00
INVERSIÓN
ACTIVO FIJO
Inmovilizado Inmaterial
Inmovilizado Material
Mobiliario 2.500,00 525,00Equipos informáticos 2.500,00 525,00Elementos de transporte 0,00Otros 100,00 21,00
Fianzas 1.500,0025.100,00
Existencias 3.000,00 630,00
Clientes 0,00Administraciones públicas 0,00Hacienda deudora por IVA 5.586,00Tesoreria 15.314,00
23.900,00
49.000,00
Deudores
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Inmovilizado Financiero
TOTAL INVERSIONES
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO CIRCULANTE
Existencias
íntesisíntesisCONSULTORES
INICIAL
14.000,00
25.000,00
25.000,00
10.000,00Préstamos a c/p
RECURSOS PROPIOS
EXIGIBLE A L/PCapital
Préstamos a l/p
TOTAL Largo Plazo
EXIGIBLE A C/P
FINANCIACIÓN
10.000,00
49.000,00
TOTAL Corto Plazo
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Balance cuadrado
TOTAL FINANCIACIÓN
íntesisíntesisCONSULTORES
MESES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6Ventas 2.000,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00
Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
3.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.500,00
Previsión
tres
primeros
años Año 1 Año 2 Año 3años Año 1 Año 2 Año 3
35.500,00 42.600,00 51.120,00
MESES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6Compras 200,00 200,00 250,00 250,00 300,00 300,00
Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
300,00 200,00 300,00 400,00 400,00 450,00
Previsión
tres
primeros
años Año 1 Año 2 Año 3
3.550,00 4.260,00 5.112,00
20,00%20,00%
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Incremento anual previsto ventas (%)Incremento anual previsto compras (%)
íntesisíntesisCONSULTORES
Administrador único
ORGANO DE ADMINISTRACION
560,2 ; 360,5 ; 780,2
Régimen especial de autónomos
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA con un capital social de 3100 euros
Régimen general de IVA e IMPUESTO DE SOCIEDADES
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Solicitud de licencia para despacho profesional. Estado: en tramitación
El único socio de la empresa aparte de ser socio capitalista será socio trabajador
La estrategia fijada para la gestión de la empresa gira entorno a la coordinación y participación de todas las personas integrantes en la misma.
La empresa tiene previsto la contratación de un seguro de responsabilidad para el local de ubicación de sus instalaciones.
La actual sociedad ha registrado las siguientes marcas y patentes:- IBS CMS, Internet Business Services, Ibs.es, Ibs.com y 14 derivados similares.
íntesisíntesisCONSULTORES
Coste150,00
0,000,00
Coste0,000,000,00
Coste Período Coste año100,00 1 año 1.200,00100,00 1 año 1.200,00100,00 1 año 1.200,00100,00 1 año 1.200,00
Ninguno Ninguno Ninguno
Licencias urbanísticas
InternoGestión mercantilExternoNinguno
Gestión laboralAsesoramiento jurídico
Costes de gestión
Gestión contableGestión fiscal
ExternaInterna/Externa
Autorización 1Autorización 2
Externa
Plazo de obtención
Autorización 3
Plazo de obtención1 mes
NingunaNingunaNinguna
00
Autorizac.administrativas
Licencia 1Licencia 2Licencia 3
Ninguno Ninguno Ninguno
Ninguno Ninguno Ninguno100,00 2 años 1.200,00
Ninguno Ninguno Ninguno
Responsabilidad civilSeguros
NingunoAsesoramiento jurídico
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Cambio de monedaLocal comercial
íntesisíntesisCONSULTORES
• Administración y finanzas.• Recursos Humanos y formación.• Servicios y mantenimientoPuestos de trabajo
Area 1 Dependientes de la Dirección General:
Funciones
• Atención al Cliente.• Control de Calidad
1 puesto de trabajo.
Puestos de trabajo
Funciones
Area 2 Dependientes de la Dirección Financiera:
1 puesto de trabajo.
Funciones
• Marketing.• Telemarketing.• Ventas.Puestos de trabajo
1 puesto de trabajo.
1 puesto de trabajo.
Area 4 Dependiente de la Dirección de Desarrollo de Proyectos:
Dependientes de la Dirección de Marketing y Ventas:
• Desarrollo de proyectos.• Investigación y desarrollo CMS.
Puestos de trabajo
Area 3
Funciones
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íntesisíntesisCONSULTORES
Dirección de la empresa.- Administración de la empresa:La empresa estará dirigida por un Consejo de Administración formado por 5 miembros y un secretario no consejero.
- Composición inicial:Presidente: Julián Varcárcel.Consejero Delegado: Luís García.Vocal: Helena Sánchez2 vocales a disposición de nuevos inversores.Secretario no consejero: Jesús Román.
- Dirección operativa: Comité de DirecciónDirector General: Luís García.Director Financiero: pendiente de selección.Director de Marketing y Ventas: Jesús Román.Director Técnico: Helena Sánchez.Directora de Proyectos de Desarrollo: Juana Fernández.
Convenio aplicable al sector
Externalización del área de Prevención de Riesgos laborales a la Empresa PREVENCIÓN S.L
Convenio aplicable al sector
30% del Salario base.
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La política de contratación de la empresa se rige por el principio de favorecer la zona de ubicación de la empresa en este sentido se ha fijado como directriz que la contratación de todo el personal necesario será residente en dicha zona.
Contrato indefinido
íntesisíntesisCONSULTORES
900,00Ninguno15 días
270,000,00
01-abr
900,00Ninguno15 días
270,000,00
• Atención al Cliente.• Control de Calidad
• Administración y finanzas.• Recursos Humanos y formación.• Servicios y mantenimiento
Costes s.s. autónom.
VacacionesCat.profesional Administrativo Beneficios sociales
Contrato indefinido
Perfil
Trabajador 1Puesto Francisco Pérez GonzálezFunciones
SalarioAtención al público
Costes s.s. autónom.HorarioJornada
Funciones
Administrativo
08:00 - 15:00Periodo prueba
Completa
Perfil Administración
Puesto
Cat.profesionalTipo contrato
Salario
Fecha de inicio
Beneficios socialesVacacionesCostes seg. social
Horario 08:00 - 15:00
Contrato indefinido6 meses
Periodo pruebaTipo contrato
Costes seg. social
Trabajador 2
6 meses
María Morales Peña
0,0015-abr
900,00Ninguno15 días
270,000,00
01-abr
900,00Ninguno15 días
270,000,00
30-abr
• Marketing.• Telemarketing.• Ventas.
• Desarrollo de proyectos.• Investigación y desarrollo CMS.
Perfil
Periodo prueba 6 meses Costes seg. socialHorario 08:00 - 15:00 Costes s.s. autónom.
Salario
Tipo contrato Contrato indefinido VacacionesCat.profesional Investigación de Mercados Beneficios sociales
Costes s.s. autónom.HorarioJornada
Trabajador 3
08:00 - 15:00Completa Fecha de inicio
Beneficios socialesTipo contrato
Puesto Javier Piña RomeroFunciones
Cat.profesional Teleoperador
Puesto
Investigador
Contrato indefinido VacacionesPeriodo prueba 6 meses Costes seg. socialHorario 08.00 - 15:00 Costes s.s. autónom.
Agustín Serrano MartínFunciones
Trabajador 4
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Jornada Completa Fecha de inicio
Perfil Teleoperador Salario
Jornada Completa Fecha de inicio
íntesisíntesisCONSULTORES
01/04/2011
El objetivo de nuestro Plan especial de Lanzamiento es obtener notoriedad desde el primer minuto. No somos una empresa más, queremos hacernos notar en todos los ámbitos y para ello desarrollaremos una suma de acciones y mini-campañas que pretenden generar un efecto novedad positivo para nuestros intereses.
Nuestros objetivos son:1.- Hacernos notar: que las empresas de nuestro entorno nos conozcan a la mayor brevedad.
2.- Posicionarnos desde el primer momento como una compañía muy relevante que aporta calidad y valor añadido
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íntesisíntesisCONSULTORES
1º Desarrollo CMS:Partimos de una base ya desarrollada por nuestro equipo, con lo cual sólo serán< precisos una serie de ajustes enfocados a su función eminentemente productiva.Prevemos un desarrollo de 6 meses y un período de prueba/ajuste de 4 meses adicionales.El desarrollo lo realizará el actual equipo técnico con programadores subcontratados en el exterior.2º Desarrollo webs propias:Prevemos un desarrollo de 6 meses y un período de prueba/ajuste de 2 meses adicionales.El desarrollo lo realizará el actual equipo técnico con programadores subcontratados en el exterior.3º Selección y formación del personal inicial:La selección correrá a cargo de una empresa especializada de reconocido prestigio en Madrid.Prevemos 4 meses de proceso de selección.El personal contratado recibirá un curso de formación de diversa intensidad según el puesto de trabajo. Los cursos de formación se desarrollarán en el primer mes de actividad, salvo los cursos para la fuerza de ventas que se desarrollarán en el mes anterior.4º Infraestructuras:Prevemos el alquiler de las oficinas 7 meses antes del inicio de la actividad comercial, desde dichas instalaciones y de forma provisional se harán los trabajos preparatorios.Las instalaciones y el equipamiento final de las oficinas se realizarán los tres meses anteriores al lanzamiento comercial.5º Inversiones:Los pedidos se realizarán durante los 5 meses anteriores para que puedan estar disponibles en el momento del inicio de la actividad.momento del inicio de la actividad.
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Los condicionantes a los que tendrá que hacer frente la empresa se deberán a posibles imprevistos que surgan en los siguientes campos: retraso en la obtención de la licencia para el despacho, demora en la aprobación de las lineas financieras solicitadas así como demora en todas las tareas referentes al acondicionamiento del local por parte de los distintos agentes que serán contratados para la realización de las mismas.
íntesisíntesisCONSULTORES
Los recursos con los que dispone actualmente la empresa son: 3 equipos informáticos y el diseño y desarrollo del software para el diseño y venta de la aplicación.
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La empresa cuenta con los siguientes recursos inmateriales: la obtención de una patente para la aplicación informática.
íntesisíntesisCONSULTORES
La competencia en nuestro sector se puede definir en dos grandes grupos:1º Una multitud de pequeñas empresas y consultores o desarrolladores individuales que – con mayor o menor acierto – intervienen en el mercado.
2º Una minoría de empresas de servicios supervivientes de las puntocom que prestan servicios, sobre todo, a grandes empresas y en algunos casos sonsubsidiarias de las mismas.
En general y salvo honrosas excepciones hay tres características comunes muy relevantes:1º Dispersión-falta de especialización: Fruto de las necesidades de supervivencia en estos años difíciles, todos los competidores han dispersado su actividad en todoslos puntos de lo que podemos denominar el “sector tecnológico” (desde la venta de ordenadores hasta la creación de páginas web).
2º Anclaje en conceptos superados, fruto de los años de las puntocom y muy pocabadaptación-comprensión de las nuevas necesidades.
3º Orientación a la tecnología con notable ausencia del marketing y la comprensión de las necesidades de los usuarios.
Por lo que respecta a nuestro posicionamiento como empresa, podemos decir que hay muchos que prometen lo que nosotros ofrecemos pero no existen auténticos especialistas que puedan ofrecer prometen lo que nosotros ofrecemos pero no existen auténticos especialistas que puedan ofrecer garantías.Principales competidores.Los competidores directos y relevantes en nuestro mercado empresarial son:- AC Asesores tecnológicos- Hig Tech- Thompson LKH- Graorn S.A.- LiveTech
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íntesisíntesisCONSULTORES
La principal barrera que se encuentra la empresa para su introducción en el mercado es la existencia de competidores muy experimentados con un gran conocimento del mercado que han obtenido tras una larga trayectoria de desarrollo a lo largo de sus 15 años de existencia. A parte del gran conocimiento del mercado, uno de los principales competidores y que actualmente ocupa un puesto de liderazgo dentro del sector, marcando el referente para el resto, desarrolla una excelente estrategia de recursos humanos orientada a la busqueda de perfiles altamente cualificados para la integración dentro de su equipo lo que le lleva a obtener una gran ventaja competitiva frente al resto.
Ahora mismo ya no existe ninguna duda de que Internet, entre otras cosas, es y será mucho más en los años inmediatos:1. La herramienta publicitaria y de contacto con los clientes por excelencia para las empresas.2. El medio publicitario hacia el cual se dirigirá el mayor esfuerzo inversor de las empresas.3. Un medio incomparable para la creación de nuevos proyectos comerciales.Esto es posible, básicamente, gracias a:1. La existencia de herramientas muy eficaces y que no existían en los años de las puntocom .2. El enorme crecimiento de los usuarios de Internet.3. La saturación y dispersión de los medios tradicionales, que se verá incrementada con la aparición de multitud de canales de la TV digital.4. Las nuevas tendencias en marketing (fruto de lo anterior) como el “buzzmarketing” y similares que sólo son posibles gracias a la tecnología.5. El desarrollo de los sistemas de comunicación que ya permite disponer de conexiones a Internet con telefonía móvil. 6. El desarrollo de nuevos productos de electrónica de consumo basados en la conectividad a Internet.Todos estos elementos se traducen – para nuestra empresa – en miles de potenciales clientes Tenemos la experiencia necesaria para aprovechar esta oportunidad con éxito, ya que:1º Somos especialistas, conocedores de las claves precisas para tener éxito en Internet. 2º Nuestra experiencia es claramente demostrable. Aportaremos experiencia real y demostrable.3º Nuestros servicios incluirán al alto valor añadido y significarán un enorme ahorro de costes.4º Podemos ser altamente competitivos en rapidez de respuesta y en precio, fruto de nuestro CMS.5º Por esa misma razón podemos ofrecer servicios a un amplio espectro de clientes.
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íntesisíntesisCONSULTORES
Tal y como hemos indicado, nuestras líneas de producto y servicio tienen tres vértices:
1º Desarrollo e implantación de campañas de marketing en Internet.Naturalmente este servicio se prestará y orientará a medida de las necesidadesde cada cliente pero sobre la base de tres opciones:(a) Diseño y planificación de campañas.Incluyendo los conceptos estratégicos y los contenidos.(b) Lanzamiento y gestión de dichas campañas por cuenta del cliente.(c) Optimización de las campañas y-o formación del personal del cliente.Las tres opciones son independientes entre sí pero – lógicamente – puedenestar integradas en un único “pack” con un fee mensual ventajoso para elpropio cliente.
2º Desarrollo de los sitios web.Mediante nuestro CMS exclusivo estaremos en condiciones de generar sitios weben un plazo mínimo y a muy bajo coste, incluyendo sitios de e-commerce o querequieran de transacciones económicas.Este servicio también dispondrá de tres opciones o niveles:(a) Diseño y desarrollo técnico del sitio.(b) Desarrollo de contenidos no específicos.(c) Implementación, puesta en marcha y formación de personal del clientepara la gestión del CMS (cliente).para la gestión del CMS (cliente).
3º Gestión, actualización y mantenimiento de dichos sitios.El tercer eje de servicio se fundamentará en la gestión y el mantenimiento de lossitios generados, gracias a nuestros CMS se dispondrá de un sistema de gestión ycontrol centralizado y de bajo coste que permitirá mecanizar las tareasrepetitivas y monitorizar un alto volumen de sitios web dejando elmantenimiento y la actualización específica del sitio al personal responsable delcliente.En esta línea ofreceremos dos productos diferenciales:(a) Mantenimiento técnico y control de las webs en formato “pack porvolumen”.(b) Formación del personal del cliente en la gestión del CMS (cliente).
Garantía de satisfacción:Un elemento clave en la comercialización de nuestros servicios será la garantíade satisfacción por la cual nos comprometemos al cumplimiento de unostimings, unos estándares de calidad y de reparación de errores.Esta garantía, junto al preceptivo contrato de prestación de servicios será elelemento diferencial concreto más importante de nuestra política comercial.Por otro lado, dicha garantía representará formalmente las obligaciones legalesque tenemos (todos) en la prestación de un servicio y establecerá un marco“normativo” en forma positiva para la resolución de potenciales conflictos. Endefinitiva será un punto fuerte de cara a la confianza del cliente pero no unriesgo adicional para el negocio, todo lo contrario.
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Publicidad Contactos Contactos Contactos
Imagen Buena Media Excelente
Ubicación Mala Buena Excelente
Métodos venta Contactos Contactos Contactos
Servicio Bueno Medio Excelente
Experiencia Ninguna 2 años 3 años
Precio 100 150 200
Calidad Buena Media Mala
Mi empresa Competidor 1 Competidor 2
Producto Asesoria Mismo producto Mismo producto
Publicidad Específica Específica Específica
Imagen Excelente Excelente Excelente
Ubicación Excelente Buena Mala
Métodos venta Ferias Contactos Contactos
Servicio ninguno ninguno ninguno
Experiencia Por parte del promotor 10 años 5 años
Precio 100 150 200
Calidad Buena Media Mala
Competidor 1 Competidor 2
Producto Consultoría Mismo producto Mismo producto
Mi empresa
Ubicación Buena Excelente Buena
Publicidad Contactos Contactos Específica
CONCLUSIONESBuena posición frente a los competidores.
Métodos venta Contactos Contactos Contactos
Imagen Media Excelente Excelente
Servicio Medio Excelente ninguno
Experiencia 2 años 3 años 10 años
Precio 150 200 150
Calidad Media Mala Media
Mi empresa Competidor 1 Competidor 2Producto Diseño de campaña Mismo producto Mismo producto
Publicidad Contactos Contactos Contactos
Imagen Buena Media Media
Ubicación Mala Buena Buena
Métodos venta Contactos Contactos Contactos
Servicio Bueno Medio Medio
Experiencia Ninguna 2 años 2 años
Precio 100 150 300
Calidad Buena Media Media
Mi empresa Competidor 1 Competidor 2Producto Páginas web Mismo producto Mismo producto
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Proveedores de sistemas informáticos.
Nuestros potenciales clientes son:1. Todas las empresas radicadas en la Comunidad de Madrid que deseen desarrollar u optimizar sus actividades en la web.2. Las agencias de publicidad y empresas de servicios a terceros que deseen subcontratar sus campañas.
Los targets a los que nos dirigimos son, esencialmente:Clientes - objetivo a corto plazo:1º Empresas de más de 5 millones de facturación anual que venden sus productos al consumidor.2º Cualquier empresa o proyecto que haga de Internet un medio esencial.
La comercialización de nuestros servicios se orientará en tres líneas:
1ª Pack integral de campaña, previo presupuesto adecuado al volumen y de costecerrado.
2º Servicios de coste acumulativo con pago de fee mensual y contratación anual.
3º Servicios puntuales con presupuesto cerrado y adecuado al volumen decompras.
Se adjunta lista de servicios y precios según volumen
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Metro Lineas 2, 3, 6
Plano de situación
La oficina estará ubicada en la C/ Ramón Alvarez nº 135. 28015 Madrid
Emplazamiento
Transporte público
Fotografías
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IBS debe posicionarse en torno a los siguientes principios estratégicos:1º Un concepto coyuntural: “No te lo pierdas”Destinado a reforzar el mensaje de que Internet es hoy una oportunidad queuna empresa no puede dejar escapar.Este mensaje se irá diluyendo en el tiempo a medida que el mercado evolucione.2º Especialistas:No somos como los demás, somos los especialistas en Internet, tenemos lasclaves que necesitas para estar presente, con éxito, en la web.3º Años de experiencia y éxito:Somos una empresa joven pero reunimos en nuestro equipo la mayor y mejorexperiencia real y demostrable del sector.4º Compromiso de calidad y servicio: garantía de satisfacciónNo nos limitamos a las promesas, ofrecemos nuestro compromiso por escrito conel cliente: “garantía de total satisfacción”.5º Tecnología punta para la máxima eficaciaDisponemos de la mejor y última tecnología para ofrecer los mejoresrendimientos a nuestros clientes.6º El mejor equipo de profesionalesSomos un potente equipo de profesionales expertos y altamente cualificadosque le conducirán al éxito.7º ¡Pruébanos! Gratis y sin compromiso por tu parte.
Coste652232
Ninguna1000200479
NingunaNinguna
300NingunaNinguna
100100150Otras promociones
Duración
ConcursosPremios
TelemarketingMerchandising
NingunaAnual
MensualDescuentos
Mensual
PeriodicidadVenta personalMarketing directo
Ninguna
TrimestralTrimestral
Paquetes promocionales
PrensaPublicidad
Radio
InternetTelevisión
15 días
7º ¡Pruébanos! Gratis y sin compromiso por tu parte.
Mensual 1 mes
Mensual
Quincenal
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Ninguna
Ninguna
NingunaTrimestralNinguna
3 meses
1mesNinguna
1 mes
NingunaNinguna1 mes
1 año3 meses3 mesesNinguna
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Coste mensual por unidades
5
15Producto BProducto CProducto D
Ingresos por
unidades vendidas
Coste mensual de
producción
1010 101100 500 100
Ventas
Meses
101
10320Producto EProducto F
10Producto A
Coste por unidad
102 1530 102
Precio de venta
por unidad
2060 103
Producto I
Producto GProducto H
3 4 5
¡Atención! Ventas y compras sin IVA
62
Producto J
Meses 13.000,002.000,00
Plan de ventas primer año
2.500,002.500,002.000,00
7 12
3.000,00
118 9 10MesesVentas
Total de ventas y compras primer año
Compras/costes 300,00
4.500,007
3.000,00 2.000,00 3.000,0012118 9
4.000,00 4.000,00
2
Plan de compras/costes primer año
10
Ventas
5 643300,00 300,00250,00200,00
Meses 1200,00 250,00Compras/costes
400,00 400,00 450,00Meses 7 8 9 10 11 12
AÑO 135.500,00
3.550,00Compras/costes
300,00
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200,00
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Después de los desafortunados años de la burbuja de las puntocom, Internet ha renacido y se está transformando en una herramienta publicitaria y de comunicación directa con el cliente ,de primera magnitud. Nadie duda en el sector de la publicidad y el marketing, que la web es el canal del siglo XXI y que – lejos de pasadas fantasías – será el medio por excelencia tanto por complementariedad como por sí mismo.Hoy en día, con los altísimos niveles de saturación publicitaria, Internet surge como la mejor alternativa para la durabilidad y profundidad de las campañas. De igual modo, se convierte en la herramienta protagonista de las nuevas tendencias en marketing (guerrilla marketing – buzzmarketing) y ofrece nuevas oportunidades tanto a las grandes corporaciones como a las pequeñas empresas. Sólo con observar las campañas publicitarias de los líderes (que siempre aparecen vinculadas a un sitio web) nos podemos dar cuenta de la importancia de este renacer. Por todo ello no tenemos ninguna duda de que Internet es y, sobre todo, se convertirá a corto plazo, en el primer canal publicitario y de actuación comercial de la mayor parte de las empresas.
Internet Business Services se proyecta como una compañía de servicios especializada en la implementación de proyectos en Internet para terceras empresas.Esencialmente en tres líneas estratégicas:1. Gestión de los canales: Implementación y optimización de campañas publicitarias y de guerrilla-marketing en Internet.2. Desarrollo de contenidos: Desarrollo técnico de sitios y páginas web, muy especialmente las orientadas a la web 2.0 y al e-commerce.3. Gestión, optimización y mantenimiento técnico de los sitios.Los clientes naturales de IBS serán:1. Clientes directos: Empresas que desean desarrollar sus campañas en Internet u optimizar y/o relanzar sus sitios.2. Clientes indirectos: Agencias de publicidad que precisan desarrollos en Internet y prefieren subcontratar dichos servicios.
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