129 - minist.de ambiente y energia · 22. mejorar la gestión técnica y administrativa en la...

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129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA PP- 129-001 MISION INSTITUCIONAL: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las y los habitantes del país, mediante la promoción del manejo, conservación y desarrollo sostenible de los elementos, bienes, servicios y recursos ambientales y naturales del país cuya gestión corresponda al Ministerio del Ambiente y Energía por disposición legal o convenio internacional, garantizando la necesaria y plena armonía entre las actividades del desarrollo nacional, el respeto por la naturaleza, y la consolidación jurídica de los derechos ciudadanos en esta materia. Para estos efectos el Ministerio del Ambiente y Energía, ejerce la rectoría en materia de ambiente y recursos naturales, coordina la participación de las demás entidades públicas y privadas en la generación e implementación de políticas, estrategias y acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos nacionales e internacionales y propicia la participación amplia y responsable de los diferentes sectores de la sociedad civil. POLITICAS INSTITUCIONALES: 1. El desarrollo del turismo ecológico debe garantizar la preservación de la biodiversidad y contribuir a la sostenibilidad de las Áreas Silvestres Protegidas. 2. Desarrollo de la capacidad nacional para ejecutar acciones de conservación de vida silvestre fuera de su ambiente natural. 3. Fortalecimiento de la capacidad de manejo integral de las zonas de manglares y humedales. 4. Mejora de la capacidad nacional y local en el manejo sostenible de la biodiversidad en los territorios definidos como corredores biológicos. 5. Fortalecimiento del Sector Forestal. 6. Fomento a la protección y recuperación de los recursos naturales. 7. Desarrollo productivo en armonía con la naturaleza. 8. Cumplir con los tratados internacionales existentes ratificados por Costa Rica para coadyuvar a la mitigación y a la adaptación de los efectos del cambio climático y la destrucción de la capa de ozono. 9. Visión integrada para manejar la variabilidad climática en un marco de desarrollo sostenible como apoyo a la población, a través de instancias encargadas de los desastres naturales. 10. Visión integrada del cambio climático en lo ambiental y humano. 11. Apoyo meteorológico a la actividad de la aviación civil nacional e internacional.

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129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA

PP- 129-001

MISION INSTITUCIONAL:

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las y loshabitantes del país, mediante la promoción del manejo,conservación y desarrollo sostenible de los elementos, bienes,servicios y recursos ambientales y naturales del país cuyagestión corresponda al Ministerio del Ambiente y Energía pordisposición legal o convenio internacional, garantizando lanecesaria y plena armonía entre las actividades del desarrollonacional, el respeto por la naturaleza, y la consolidaciónjurídica de los derechos ciudadanos en esta materia.Para estos efectos el Ministerio del Ambiente y Energía, ejerce larectoría en materia de ambiente y recursos naturales, coordina laparticipación de las demás entidades públicas y privadas en lageneración e implementación de políticas, estrategias y accionesorientadas al cumplimiento de los objetivos nacionales einternacionales y propicia la participación amplia y responsablede los diferentes sectores de la sociedad civil.

POLITICAS INSTITUCIONALES:

1. El desarrollo del turismo ecológico debe garantizar lapreservación de la biodiversidad y contribuir a la sostenibilidadde las Áreas Silvestres Protegidas.2. Desarrollo de la capacidad nacional para ejecutar acciones deconservación de vida silvestre fuera de su ambiente natural.3. Fortalecimiento de la capacidad de manejo integral de las zonasde manglares y humedales.4. Mejora de la capacidad nacional y local en el manejo sosteniblede la biodiversidad en los territorios definidos como corredoresbiológicos.5. Fortalecimiento del Sector Forestal.6. Fomento a la protección y recuperación de los recursosnaturales.7. Desarrollo productivo en armonía con la naturaleza.8. Cumplir con los tratados internacionales existentes ratificadospor Costa Rica para coadyuvar a la mitigación y a la adaptación delos efectos del cambio climático y la destrucción de la capa deozono.9. Visión integrada para manejar la variabilidad climática en unmarco de desarrollo sostenible como apoyo a la población, a travésde instancias encargadas de los desastres naturales.10. Visión integrada del cambio climático en lo ambiental yhumano.11. Apoyo meteorológico a la actividad de la aviación civilnacional e internacional.

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12. Mantenimiento en óptimas condiciones de la redhidrometeorológica del país.13. Desarrollar las fuentes energéticas renovables y fomentar eluso de tecnologías energéticas limpias no contaminantes.14. Establecimiento de las estrategias que aseguren la correctafiscalización del almacenamiento, transporte y abastecimiento decombustibles para que operen en forma confiable, oportuna,eficiente y ambientalmente amigable.15. Impedimento a nuevos proyectos de explotación petrolera entierras o en zonas marítimas nacionales.16. Investigación en el desarrollo y uso de tecnologías limpias yproyectos piloto en el uso de combustibles alternos.17. Asegurar el abastecimiento de la energía para el desarrollointegral de la sociedad costarricense de forma confiable, oportunay eficiente, a precios competitivos y ambientalmente amigables.18. Fortalecimiento de los servicios de protección y conservaciónde los recursos naturales.19. Convertir a la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente(SETENA) en un ente rector en materia de evaluación de impactoambiental.20. Disponer en forma oportuna y eficiente de toda la informaciónambiental.21. Modernizar la gestión institucional, impulsando un proceso dedesconcentración y descentralización que permita mayor eficienciay calidad en la prestación de servicios.22. Orientar el quehacer institucional hacia una nueva visiónética de la sostenibilidad de los recursos naturales.23. Impulsar eficazmente los programas de educación ambiental enlos niveles formal e informal de la educación.24. Participar a los sectores públicos, privados y Organizacionesno Gubernamentales en la ejecución de actividades, programas yproyectos de concientización ambiental.25. Cumplir con los compromisos adquiridos y ratificar lostratados internacionales existentes en materia ambiental.26. Establecimiento de Agendas XXI en el ámbito nacional.27. Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.28. Ordenamiento y planificación del recurso hídrico para eldesarrollo nacional.29. Desarrollo de la capacidad institucional para generarinformación educativa en materia ambiental.30. Restricción estricta de la minería y limitación de otrosdesarrollos mineros que amenazen con contaminar las fuentes deagua.31. Fortalecimiento de las instancias de control en laconservación y uso de los recursos naturales dirigida a la SETENA,el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO),Comisiones Ambientales y Municipalidades.33. Fortalecimiento de la sostenibilidad financiera del MINAE parala prestación de servicios a la comunidad.

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OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:

1. Iniciar la implementación del Programa de Recursos MarinosCosteros en las zonas costeras de Osa y Golfito, que permita hacerun uso racional de los recursos marinos costeros.2. Contar con reglamentos de uso público en Áreas SilvestresProtegidas para ajustar las medidas regulatorias.3. Establecer infraestructura, facilidades y serviciosinterpretativos acordes a los planes de manejo de las ÁreasSilvestres Protegidas, mediante la ejecución del Programa deInversiones respectivo.4. Atención y manejo de las especies animales que se encuentranfuera de su ambiente natural mediante sitios adecuados pararesolver problemas de manejo.5. Ampliar un sitio a través de estudios científicos para laprotección de humedales en el país (Convenio de Protección aHumedales- RAMSAR).6. Lograr la restauración y rehabilitación de humedales por mediode la implementación de una estrategia nacional sobre humedales.7. Consolidar la Comisión Nacional de Corredores Biológicosintegrada por actores públicos y privados.8. Consolidar las comisiones locales de corredores biológicos conparticipación de propietarios de tierras privadas, el SistemaNacional de Áreas de Conservación (SINAC), las Municipalidades ylas Organizaciones No Gubernamentales (ONG's).9. Consolidar el corredor biológico binacional Costa Rica yPanamá, para una mayor protección de las especies que se compartena nivel fronterizo.10. Promocionar y consolidar procesos de investigación sobre ladiversidad y el rescate del conocimiento científico y tradicional,a través de estructura institucional apropiada en cada área deconservación.11. Disponer de un instrumento técnico, administrativo y legal conel propósito de disminuir la tala ilegal.12. Dar seguimiento al programa Nacional sobre IncendiosForestales a través de la Comisión Técnica Nacional (COTENA) parauna mayor información sobre los incendios forestales.13. Fortalecer el cumplimiento de mecanismos de participaciónciudadana de organizaciones ambientalistas, empresa privada yONGs, en la gestión del SINAC.14. Desarrollar actividades de educación ambiental con diversosentes organizados por medio de alianzas estratégicas para lograruna mayor concientización social.15. Brindar información de avance a través de un informe paragarantizar el cumplimiento de la Segunda Fase del Proyecto para laelaboración de la Segunda Comunicación Nacional.16. Cumplir con la Segunda Fase del Proyecto para la elaboracióndel tercer inventario a nivel nacional de gases de efectoinvernadero en cumplimiento de la Convención Marco de CambioClimático.

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17. Elaborar un documento que contemple propuestas de políticapara la adaptación al cambio climático en el sector hídrico.18. Obtener un mayor conocimiento de los fenómenoshidrometeorológicos locales y regionales a través de diversosestudios para proteger a la población ante la presencia defenómenos meteorológicos severos.19. Reducir los impactos de los fenómenos meteorológicos a travésde información meteorológica oportuna para que la ComisiónNacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias emitalas alertas correspondientes.20. Elaborar pronósticos meteorológicos para brindar informaciónmeteorológica oportuna para los diversos sectores productivos delpaís.21. Resolver solicitudes de agua a través de concesiones de aguapara la aplicación de los principios del desarrollo sostenible.22. Mejorar la gestión técnica y administrativa en la atención delproceso de Evaluación Preliminar, a través de la reorganización dela SETENA.23. Desarrollar el Sistema de Información Nacional Ambiental yponerlo a disposición de distintos tipos de usuarios a través deun Sistema de Información Geográfico (SIG).24. Garantizar las condiciones de funcionamiento y seguridad conque operan los transportistas y distribuidores de combustiblederivado de hidrocarburos, mediante la fiscalización oportuna parael cumplimiento de la reglamentación respectiva.25. Modernizar la Dirección de Geología y Minas mediante laadquisición de tecnología de punta, un nuevo edificio y máspersonal especializado y dedicado a la investigación, paraagilizar la atención al público, mejorar el aprovechamiento de losrecursos minerales y elevar la calidad de los servicios quebrinda.26. Apoyar la investigación aplicada para seguir conociendo mejorlos fenómenos de la variabilidad climática, tales como: el niño,la niña, pronóstico de huracanes, sequías y otros.

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8,369,492,268 10,969,900,000 9,737,881,256T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO

PROYECTO LEY2005PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

SERVICIOS GENERALES 1,065,915,176 561,610,798 593,288,631

10 ADMINISTRACION GENERAL 544,254,662 0 0

15 CIENCIA Y TECNOLOGIA 521,660,514 561,610,798 593,288,631

SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 22,521,564 0 0

22 SANEAMIENTO AMBIENTAL 22,521,564 0 0

SERVICIOS ECONOMICOS 7,225,881,687 10,315,578,454 8,991,701,107

41 PECUARIA 0 0 25,000,000

42 RECURSOS NATURALES RENOVABLES 7,034,668,261 10,036,720,914 8,581,404,209

44 ENERGIA 1,918,588 3,957,600 2,575,080

45 INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 189,294,838 274,899,940 382,721,818

SERVICIOS FINANCIEROS 55,173,841 92,710,748 152,891,518

80 DEUDA PUBLICA INTERNA 55,173,841 92,710,748 152,891,518

8,369,492,268 10,969,900,000 9,737,881,256T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO

PROYECTO LEY2005PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 5,058,255,266 7,275,747,047 6,963,247,876

11 GASTO DE CONSUMO 5,708,484,119 5,035,038,301 4,109,366,967

111 SUELDOS Y SALARIOS 3,763,611,316 4,509,393,691 5,049,900,544112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 345,755,651 525,644,610 658,583,575

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,254,763,757 2,240,708,746 948,888,299

131 AL SECTOR PRIVADO 157,976,144 1,309,259,831 285,802,100132 AL SECTOR PUBLICO 726,681,683 857,598,876 935,390,777133 AL EXTERIOR 64,230,472 73,850,039 33,570,880

2 GASTOS DE CAPITAL 3,311,237,002 3,694,152,953 2,774,633,380

21 FORMACION DE CAPITAL 40,000,000 0 15,344,116

212 OBRAS VIALES Y PORTUARIAS 15,344,116 0 0215 OTRAS CONSTRUCCIONES 0 0 40,000,000

22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 47,776,316 36,760,400 14,425,376

221 MAQUINARIA Y EQUIPO 14,425,376 36,760,400 47,776,316

23 INVERSION FINANCIERA 925,000,000 2,032,633,839 1,761,576,260

231 COMPRA DE TERRENOS Y EDIFICIOS 1,761,576,260 2,032,633,839 925,000,000

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,608,965,546 1,532,047,966 1,464,717,409

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PP- 129-006

RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO

PROYECTO LEY2005PPTO DE

241 AL SECTOR PRIVADO 0 0 75,000,000242 AL SECTOR PUBLICO 1,464,717,409 1,532,047,966 1,533,965,546

25 AMORTIZACION DE PASIVOS 152,891,518 92,710,748 55,173,841

251 DEUDA INTERNA 55,173,841 92,710,748 152,891,518

8,369,492,268 10,969,900,000 9,737,881,256T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO

PROYECTO LEY2005PPTO DE

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 SERVICIOS PERSONALES 3,763,611,316 4,509,393,691 5,049,900,544

01 INGRESOS CORRIENTES 3,763,611,316 4,509,393,691 5,049,900,544

1 SERVICIOS NO PERSONALES 272,839,983 437,560,636 577,401,453

01 INGRESOS CORRIENTES 272,839,983 437,560,636 577,401,453

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 72,915,668 88,083,974 81,182,122

01 INGRESOS CORRIENTES 72,915,668 88,083,974 81,182,122

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 14,425,376 36,760,400 47,776,316

01 INGRESOS CORRIENTES 0 397,720 0

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 14,425,376 36,362,680 47,776,316

4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 1,761,576,260 2,032,633,839 925,000,000

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,761,576,260 2,032,633,839 925,000,000

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 15,344,116 0 40,000,000

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 15,344,116 0 40,000,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 948,888,299 2,240,708,746 1,254,763,757

01 INGRESOS CORRIENTES 948,888,299 2,240,708,746 1,254,763,757

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,464,717,409 1,532,047,966 1,608,965,546

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,464,717,409 1,532,047,966 1,608,965,546

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 55,173,841 92,710,748 152,891,518

01 INGRESOS CORRIENTES 619,314 12,710,748 0

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 54,554,527 80,000,000 152,891,518

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8,369,492,268 10,969,900,000 9,737,881,256T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO

PROYECTO LEY2005PPTO DE

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

879 ACTIVIDADES CENTRALES 599,428,503 827,544,058 944,330,061

883 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO 60,857,394 86,033,196 91,728,411

887 CONSERVACION Y MANEJO DE LA

BIODIVERSIDAD

5,308,631,484 6,266,261,273 5,652,372,784

888 HIDROMETEOROLOGIA APLICADA 443,311,190 532,269,214 581,431,718

889 EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL 42,593,915 76,474,680 146,650,504

890 HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE

COMBUSTIBLES

19,663,589 32,288,908 146,014,126

897 CONSERVACION Y USO RACIONAL DE LA

ENERGIA

1,918,588 4,557,600 2,575,080

898 GEOLOGIA Y MINAS 169,631,249 242,611,032 236,707,692

936 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ENERGIA

Y MINAS

1,723,456,356 2,901,860,039 1,936,070,880

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 981 0 981

RESUMEN DE PUESTOS

3 0 31 SUPERIOR

4 0 42 EJECUTIVO

206 0 2063 ADMINISTRATIVO

318 0 3184 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

289 0 2895 TECNICO

144 0 1448 POLICIAL

17 0 179 DE SERVICIO

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RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

3,014,378,976 2,035,521,568 5,049,900,544T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE

T O T A L

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,945,893,432 2,035,521,568 3,981,415,000

030 SUELDO ADICIONAL 379,414,067 0 379,414,067

031 SALARIO ESCOLAR 318,218,422 0 318,218,422

040 DIETAS 600,000 0 600,000

060 SOBRESUELDOS 368,669,055 0 368,669,055

070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 0 1,584,000

8,369,492,268 10,969,900,000 9,737,881,256T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO

PROYECTO LEY2005PPTO DE

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 8,369,492,268 10,969,900,000 9,737,881,256

INGRESOS CORRIENTES 5,058,874,580 7,288,855,515 6,963,247,876

01 INGRESOS CORRIENTES 5,058,874,580 7,288,855,515 6,963,247,876

TITULOS VALORES 3,310,617,688 3,681,044,485 2,774,633,380

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,310,617,688 3,681,044,485 2,774,633,380

8,369,492,268 10,969,900,000 9,737,881,256T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO

PROYECTO LEY2005PPTO DE

RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 SERVICIOS PERSONALES 3,763,611,316 4,509,393,691 5,049,900,544

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PP- 129-009000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,972,135,518 3,554,644,000 3,981,415,000

030 SUELDO ADICIONAL 285,760,144 347,029,455 379,414,067

031 SALARIO ESCOLAR 239,434,062 277,650,332 318,218,422

040 DIETAS 0 0 600,000

060 SOBRESUELDOS 264,834,259 328,485,904 368,669,055

070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,447,333 1,584,000 1,584,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 272,839,983 437,560,636 577,401,453

102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 111,454,647 154,593,000 257,365,838

104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 0 600,000 690,000

112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 3,728,205 12,587,369 6,800,000

114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 2,614,427 9,650,000 7,080,000

122 TELECOMUNICACIONES 23,138,037 25,602,328 35,801,000

124 SERVICIO DE CORREOS 290,620 1,220,000 1,455,500

126 ENERGIA ELECTRICA 20,491,887 39,530,465 19,682,000

128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 12,415,853 17,618,812 21,420,000

132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,550,242 5,130,000 2,600,000

134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 8,857,329 23,180,273 12,500,000

142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 739,982 3,435,000 1,700,000

144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 610,812 2,982,031 1,500,000

150 SEGUROS 68,091,166 99,047,927 102,394,974

172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 1,051,431 6,946,431 10,722,500

174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 7,379,217 14,523,000 28,419,500

182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 1,390,000 2,550,000 29,582,641

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 9,036,128 18,364,000 37,687,500

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 72,915,668 88,083,974 81,182,122

202 GASOLINA. 12,889,900 12,695,499 11,650,000

204 DIESEL 4,974,900 6,530,000 4,965,000

206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,177,879 2,159,041 2,165,000

212 MEDICINAS 33,630 155,000 70,000

214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 9,746,448 12,897,549 14,370,758

220 TEXTILES Y VESTUARIOS 22,749,154 540,000 300,384

232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 5,051,287 9,126,602 8,753,480

234 IMPRESOS Y OTROS 1,360,369 4,205,000 3,528,250

240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 447,997 2,250,000 1,100,000

252 CEMENTO 98,709 375,000 130,000

254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 334,572 1,525,000 1,810,000

258 MADERA 851,621 1,200,000 1,052,500

259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 3,448,490 5,950,000 3,310,000

260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 243,075 2,830,000 890,000

270 REPUESTOS 4,675,786 11,220,000 10,220,000

282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,501,932 5,490,777 7,254,750

284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 572,751 1,911,506 3,000,500

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PP- 129-010

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO

PROYECTO LEY2005PPTO DE

286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 947,153 2,121,000 1,920,000

290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 582,484 2,647,000 1,300,000

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,227,531 2,255,000 3,391,500

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 14,425,376 36,760,400 47,776,316

300 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 0 70,000 230,000

310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,897,425 21,110,000 32,884,989

320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 45,000 0 100,000

330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 3,544,939 10,000,000 10,500,000

340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 3,019,709 3,457,680 425,000

350 EQUIPO EDUCACIONAL. 295,629 450,000 0

360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 0 400,000 0

390 EQUIPOS VARIOS 1,622,674 1,272,720 3,636,327

4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 1,761,576,260 2,032,633,839 925,000,000

400 ADQUISICION DE TERRENOS 1,761,576,260 2,032,633,839 925,000,000

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 15,344,116 0 40,000,000

502 CAMINOS Y CARRETERAS 15,344,116 0 0

520 INSTALACIONES 0 0 5,000,000

550 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 0 0 35,000,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 948,888,299 2,240,708,746 1,254,763,757

602 PRESTACIONES LEGALES 18,961,707 52,259,831 34,450,000

603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 4,188,119 5,900,000 5,352,100

604 BECAS 0 100,000 0

637 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 4,166,667 1,000,000 1,000,000

639 OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV 130,659,651 1,250,000,000 245,000,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 484,669,543 583,408,950 637,435,312

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 15,996,226 20,847,966 22,765,544

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 75,099,566 65,810,000 70,300,000

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 53,669,145 62,508,140 68,296,640

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 97,247,203 125,023,820 136,593,281

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 34,063,246 44,051,758 15,559,355

681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 3,662,813 0 2,375,000

682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 14,921,453 28,506,564 9,500,000

683 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 11,582,960 1,291,717 6,136,525

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,464,717,409 1,532,047,966 1,608,965,546

702 APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV 0 0 75,000,000

731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 1,449,300,000 1,511,200,000 1,511,200,000

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 15,417,409 20,847,966 22,765,546

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 55,173,841 92,710,748 152,891,518

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PP- 129-011

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO

PROYECTO LEY2005PPTO DE

814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 55,173,841 92,710,748 152,891,518

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PP- 129-012

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS000 -

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

129 MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA-

PARA EL AÑO 2005

TOTAL SALARIO BASE 1,945,893,432

9544 1MINISTRO (e) ........................... 770,750 9,249,000

16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 739,850 8,878,200

9459 2MIEMBROS a 533,800 Cls c/u (e) ......... 1,067,600 12,811,200

11193 1PRESIDENTE (e) ......................... 533,800 6,405,600

10428 1OFICIAL MAYOR (e) ...................... 377,450 4,529,400

2208 1AUDITOR NIVEL 1 (e) .................... 345,050 4,140,600

4903 1DIRECTOR GENERAL 2 (e) ................. 320,850 3,850,200

4898 2DIRECTOR GENERAL 1 a 304,850 Cls c/u ... 609,700 7,316,400

4898 1DIRECTOR GENERAL 1 (e) ................. 304,850 3,658,200

9220 1MEDICO DE EMPRESA DEL MINAE ............ 300,236 3,602,832

4902 1DIR.GRAL.ADMTVO. DEL MINAE ............. 275,350 3,304,200

3867 15COORDINADOR DEL MINAE B a 269,450 Cls

c/u ....................................

4,041,750 48,501,000

11623 2PROFESIONAL JEFE 3 a 269,450 Cls c/u ... 538,900 6,466,800

3584 1CONSULTOR (e) .......................... 256,150 3,073,800

11612 6PROFESIONAL JEFE 2 a 255,150 Cls c/u ... 1,530,900 18,370,800

3866 27COORDINADOR DEL MINAE A a 244,750 Cls

c/u ....................................

6,608,250 79,299,000

11601 7PROFESIONAL JEFE 1 a 244,750 Cls c/u ... 1,713,250 20,559,000

2008 2ASIST.TRIB.AMBIENTAL MINAE a 241,550

Cls c/u ................................

483,100 5,797,200

762 2ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4B a

240,850 Cls c/u ........................

481,700 5,780,400

969 2ASESOR B a 234,950 Cls c/u (e) ......... 469,900 5,638,800

11533 1PROFESIONAL BACHILLER JEFE 3 ........... 230,650 2,767,800

761 1ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4A ......... 229,450 2,753,400

11452 33PROFESIONAL MINAE C a 229,250 Cls c/u .. 7,565,250 90,783,000

11464 15PROFESIONAL 4 a 229,250 Cls c/u ........ 3,438,750 41,265,000

11532 1PROF.LIC.AGROPECUARIO 2 ................ 229,250 2,751,000

11559 1PROFES.LICENCIADO ADM.3 ................ 229,250 2,751,000

11443 12PROFESIONAL 3 a 217,350 Cls c/u ........ 2,608,200 31,298,400

11451 90PROFESIONAL MINAE B a 217,350 Cls c/u .. 19,561,500 234,738,000

12387 1QUIMICO D MEIC ........................ 217,350 2,608,200

11522 2PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 a 215,050

Cls c/u ................................

430,100 5,161,200

968 2ASESOR A a 210,350 Cls c/u (e) ......... 420,700 5,048,400

11432 5PROFESIONAL 2 a 206,950 Cls c/u ........ 1,034,750 12,417,000

11450 6PROFESIONAL MINAE A a 206,950 Cls c/u .. 1,241,700 14,900,400

11511 6PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 a 201,350

Cls c/u ................................

1,208,100 14,497,200

11525 27PROF.BACHILLER MINAE B a 201,350 Cls c/u 5,436,450 65,237,400

745 2ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.1 a 195,850

Cls c/u ................................

391,700 4,700,400

11421 8PROFESIONAL 1 a 180,250 Cls c/u ........ 1,442,000 17,304,000

11519 79PROF.BACHILLER MINAE A a 180,250 Cls c/u 14,239,750 170,877,000

12063 1PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3 ............ 176,850 2,122,200

15027 1TECNICO DE INVESTIGACION C ............. 173,150 2,077,800

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ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

PP- 129-013

15785 16TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 169,350 Cls

c/u ....................................

2,709,600 32,515,200

12052 2PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 163,450

Cls c/u ................................

326,900 3,922,800

15096 129TECNICO DEL MINAE D a 162,850 Cls c/u .. 21,007,650 252,091,800

3685 1CONTADOR 3 ............................. 160,550 1,926,600

15780 4TECNICO Y PROFESIONAL 2 a 159,750 Cls

c/u ....................................

639,000 7,668,000

3699 4CONTADOR DEL MINAE B a 156,450 Cls c/u . 625,800 7,509,600

15775 3TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 155,350 Cls

c/u ....................................

466,050 5,592,600

1181 2ASISTENTE B a 154,250 Cls c/u (e) ...... 308,500 3,702,000

1180 1ASISTENTE A (e) ........................ 146,150 1,753,800

12842 1SECRETARIA MINISTRO (e) ................ 146,150 1,753,800

15635 1TECNICO JEFE 2 ......................... 134,750 1,617,000

3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 134,250 1,611,000

15630 3TECNICO JEFE 1 a 132,050 Cls c/u ....... 396,150 4,753,800

6066 22GUARDA REC.NAT.JEFE MINAE a 131,550 Cls

c/u ....................................

2,894,100 34,729,200

1998 1ASIST.SERV.ADM. MINAE C ................ 130,250 1,563,000

165 1ADMINISTRADOR 3 ........................ 129,750 1,557,000

14714 18TECNICO 4 a 126,250 Cls c/u ............ 2,272,500 27,270,000

15095 7TECNICO DEL MINAE C a 126,250 Cls c/u .. 883,750 10,605,000

6067 144GUARDA RECURS.NATURALES MINAE a 125,850

Cls c/u ................................

18,122,400 217,468,800

13267 2SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 125,550 Cls c/u 251,100 3,013,200

15337 9TECNICO EN INFORMATICA MINAE a 124,950

Cls c/u ................................

1,124,550 13,494,600

2340 2AUXILIAR DE CONTABILIDAD MINAE a

123,750 Cls c/u ........................

247,500 2,970,000

16300 5TRABAJADOR MANTENIMIENTO MINAE a

120,850 Cls c/u ........................

604,250 7,251,000

1994 43ASIST.SERV.ADM. MINAE B a 120,750 Cls

c/u ....................................

5,192,250 62,307,000

12876 3SECRETARIO a 120,750 Cls c/u ........... 362,250 4,347,000

14703 3TECNICO 3 a 120,750 Cls c/u ............ 362,250 4,347,000

15094 16TECNICO DEL MINAE B a 120,750 Cls c/u .. 1,932,000 23,184,000

16155 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 ............. 120,750 1,449,000

15985 2TRAB.DE APOYO ADMINISTRATIVO a 118,250

Cls c/u ................................

236,500 2,838,000

2612 21AUXILIAR DE SOSTENIBILIDAD a 116,150

Cls c/u ................................

2,439,150 29,269,800

15093 2TECNICO DEL MINAE A a 116,150 Cls c/u .. 232,300 2,787,600

16297 1TRAB.JEFE DE VIGILANCIA MINAE .......... 115,650 1,387,800

10608 3OFICINISTA 3 a 114,150 Cls c/u ......... 342,450 4,109,400

16421 6TRAB.SERV.GRALES. DEL MINAE B a 111,450

Cls c/u ................................

668,700 8,024,400

360 2AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 2 a

110,150 Cls c/u ........................

220,300 2,643,600

1993 18ASIST.SERV.ADM. MINAE A a 110,150 Cls

c/u ....................................

1,982,700 23,792,400

10603 5OFICINISTA 2 a 110,150 Cls c/u ......... 550,750 6,609,000

16145 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 ............. 109,250 1,311,000

10819 3OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 107,450 322,350 3,868,200

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ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

PP- 129-014

Cls c/u ................................

16419 95TRAB.SERV.GRALES. DEL MINAE A a 107,450

Cls c/u ................................

10,207,750 122,493,000

354 2AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a

106,550 Cls c/u ........................

213,100 2,557,200

10598 1OFICINISTA 1 ........................... 106,550 1,278,600

16350 2TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 102,650 Cls

c/u ....................................

205,300 2,463,600

16344 1TRABAJADOR MISCELANEO 1 ................ 99,550 1,194,600

64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO

BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON

ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,

RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.

11,589,760

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE

SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y

RESOLUCION DE LA AUTORIDAD

PRESUPUESTARIA.

178,560,966

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

208,963,157

103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

74,677,872

106RETRIBUCION DE SOBRESUELDO POR

DESARRAIGO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.

24.450-MIRENEM DE 1-1-95 Y DECRETO

EJECUTIVO No. 25.334-MINAE DEL 18-7-96

196,187,916

110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY

DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN

CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL

22/12/86)

7,778,388

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

558,258,788

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO

5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.

6835) DEL 22/12/82

761,476,490

180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE

REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS,

EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID.

PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE

PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT.

INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL.

ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA

DGPN.)

38,028,231

3,981,415,000TOTAL TITULO:

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PROGRAMA 879

PP- 129-015

129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA

ACTIVIDADES CENTRALES

DESPACHO DEL OFICIAL MAYORUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Le corresponde la planificación, programación, formulación,seguimiento y evaluación de políticas y estrategias, que permitanel desarrollo sostenible de los recursos ambientales y naturalesdel país, en procura del mejoramiento continuo de la calidad devida de los habitantes, con una perspectiva de equidad de género,participación de la sociedad civil y cumpliendo con la legislaciónambiental vigente. Además, es responsable de planificar, formular,dirigir, ejecutar, evaluar y controlar las acciones pertinentes enmateria de administración financiera, presupuestaria, contrataciónadministrativa y control de activos, servicios generales, recursoshumanos y tecnológicos, así como, implementar mecanismos decontrol interno que le permitan al Ministerio del Ambiente yEnergía alcanzar sus objetivos y metas, con altos niveles deeficiencia, transparencia y ética.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Normativa establecida que regula la importación

de sustancias que dañan la capa de ozonoNúmero de informes 1.00 2.00

02. Comisión Nacional sobre el Cambio Climáticoreactivada

Número de informes 1.00 2.0003. Informes de seguimiento al trámite legislativo de

incorporación del capítulo de garantíasambientales en la Constitución Política

Número de informes 1.00 2.0004. Funcionarios capacitados

Porcentaje defuncionarios capacitados 10.00 40.00

05. Plan Nacional de Desarrollo Forestal evaluado yajustado

Número de informes 0.00 1.00

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PP- 129-016

06. Diagnósticos ambientales de empresas productivaspara el desarrollo de programas de prevención ycontrol de la contaminación

Número de diagnósticoselaborados 10.00 20.00

07. Definición del potencial para la producción debiodiesel de los productores de palma africana enel Área de Conservación Osa

Número de estudiosrealizados 0.00 1.00

08. Sistema de planificación institucionalimplementado y funcionando

Porcentaje de avance 90.00 100.0009. Alianzas establecidas con otras Instituciones del

Estado, ONG's y Sector Privado en Proyectos deEducación Ambiental

Número de Conveniosestablecidos 0.00 3.00

10. Comisiones de diálogo interinstitucionalestablecidas para optimizar esfuerzos en elcumplimiento de las obligaciones ambientales

Número de comisionesestablecidas 1.00 2.00

11. Plan Nacional de recursos hídricos elaborado y enejecución

Grado de avance de laejecución del Plan 55.00 60.00

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción

ED AT P AE OA

3

01.1. Establecer y aplicar la normativa de importaciones paracontrolar el uso de sustancias que agotan la capa deozono. 2 1 1 1

3

02.1. Incrementar el número de sesiones de trabajo y mejorar lacoordinación entre las instancias nacionales relacionadascon el tema del cambio climático. 2 3 1 1

3

03.1 Dar seguimiento ministerial al trámite legislativo de lareforma constitucional propuesta e informar a laPresidencia de la República. 5 1 3 1

3

04.1. Implementar un plan de capacitación acorde con los cambiosorganizacionales y procedimentales que demandan las nuevascircunstancias para el desarrollo de cualidades,habilidades y actitudes. 4 4 1 2

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PP- 129-017

305.1. Mantener Información actualizada sobre el cumplimiento de

la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Forestal. 1 5 1 1

3

06.1. Reducir los niveles de contaminación a través de laimplementación de proyectos de producción más limpia en elsector productivo. 1 8 3 1

307.1. Realizar estudios en el campo de fuentes energéticas para

el desarrollo de fuentes energéticas renovables. 3 1 1 1

3

08.1. Lograr la implementación de los componentes del sistema deplanificación ministerial a nivel central y regional através del fortalecimiento de la Dirección dePlanificación. 4 1 1 1

3

09.1. Promover la participación de distintos sectores socialesorganizados para trabajar conjuntamente en actividades yproyectos de educación ambiental. 4 8 1 1

310.1. Crear espacios de diálogo entre instituciones responsables

de convenios internacionales ambientales. 4 12 1 1

3

11.1. Lograr la aprobación del Plan Nacional de RecursosHídricos e iniciar su implementación a través de laDirección de Recursos Hídricos. 6 1 1 1

ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo

AT

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

01.1.1. Elaborar un informe en cada semestre sobre laimplementación del decreto para regular la importación desustancias que dañan la capa de ozono (A).02.1.1. Elaborar un informe en cada semestre sobre los logrosobtenidos por la Comisión Nacional de Cambio Climático (A).03.1.1. Elaborar dos informes de seguimiento, uno por semestre(A).04.1.1. Capacitar durante el primer semestre un diez por cientodel total de funcionarios del MINAE y un treinta por ciento en elsegundo semestre (A).05.1.1. Elaborar un informe anual con la información de avance delo programado en la ejecución del Plan Nacional de DesarrolloForestal (A).06.1.1. Lograr la elaboración de veinte diagnósticos ambientalesdel ciclo productivo de empresas como base para implementarproyectos de producción más limpia, 10 en cada semestre (A).07.1.1. Realizar un estudio anual sobre potencialidad de la palma

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PP- 129-018

africana para la producción de biodiesel en el Área deConservación Osa (A).08.1.1. Implementar en un cien por ciento el sistema deplanificación institucional al finalizar el año (A).09.1.1. Establecer tres nuevas alianzas estratégicas con miembrosde la sociedad civil, tales como: instituciones del Estado, ONG osector privado (A).10.1.1. Establecer dos comisiones para fomentar el diálogoinsterinstitucional sobre obligaciones ambientales, una en cadasemestre (A).11.1.1. Lograr un avance del sesenta por ciento en la ejecucióndel Plan Nacional de Recursos Hídricos, al finalizar el año (A).INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):

#MetaProyectadoRealFórmula

Tipo

01.1.1.1. EficaciaNúmero de informes 0.00 0.00 2.00

02.1.1.1. EficaciaNúmero de informes 0.00 0.00 2.00

03.1.1.1. EficaciaNúmero de informes 0.00 0.00 2.00

04.1.1.1. EficaciaFuncionarioscapacitados/total defuncionarios del MINAE *100 0.00 0.00 40.00

05.1.1.1. EficaciaNúmero de informes 0.00 0.00 1.00

06.1.1.1. EficaciaNúmero de diagnósticoselaborados 0.00 0.00 20.00

07.1.1.1. EficaciaNúmero de estudiosrealizados 0.00 0.00 1.00

08.1.1.1. EficaciaGrado de implementacióndel Sistema 0.00 0.00 100.00

09.1.1.1. EficaciaNúmero de conveniosestablecidos 0.00 0.00 3.00

10.1.1.1. EficaciaNúmero de comisionesestablecidas 0.00 0.00 2.00

11.1.1.1. Eficacia% de grado de avance delPlan 0.00 0.00 60.00

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PP- 129-019

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Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

270,479,226 DESPACHO DEL MINISTRO 1 Despacho Ministerial

589,154,738 DIREC. ADMINISTRATIVA MINAE 2 Apoyo Administrativo y Financiero

74,373,800 DESPACHO DEL MINISTRO 3 Oficinas de apoyo adscritas al Ministro

10,322,296 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 4 Auditoría Interna

944,330,061Total del Programa 879

PP- 129-020

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PP- 129-021

Registro Contable: 129-879-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 944,330,061

01 INGRESOS CORRIENTES 731,067,797

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 213,262,264

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 75 0 75

2 0 21 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO

20 0 203 ADMINISTRATIVO

30 0 304 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

18 0 185 TECNICO

1 0 18 POLICIAL

3 0 39 DE SERVICIO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P

TOTAL

PROY.

944,330,061

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 SERVICIOS PERSONALES 372,220,702

000 01 111 42 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 310,449,000

030 01 111 42 SUELDO ADICIONAL 27,929,103

031 01 111 42 SALARIO ESCOLAR 25,632,297

060 01 111 42 SOBRESUELDOS 6,626,302

070 01 111 42 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 233,936,570

102 01 112 42 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 11,510,000

104 01 112 42 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 690,000

112 01 112 42 INFORMACION Y PUBLICIDAD 3,196,500

114 01 112 42 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 5,085,000

122 01 112 42 TELECOMUNICACIONES 27,781,000

124 01 112 42 SERVICIO DE CORREOS 1,405,500

126 01 112 42 ENERGIA ELECTRICA 12,920,000

128 01 112 42 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 15,875,000

132 01 112 42 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,519,500

134 01 112 42 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 8,489,300

142 01 112 42 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 985,000

144 01 112 42 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 1,447,200

150 01 112 42 SEGUROS 96,313,070

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PP- 129-022

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Registro Contable: 129-879-00

172 01 112 42 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 3,447,500

174 01 112 42 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 24,619,500

182 01 112 42 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS

(INCLUYE REFORMA DE AL MENOS UN SERVICIO

SANITARIO PARA PERSONAS CON ALGÚN GRADO DE

DISCAPACIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY NO.

7600 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN COSTA RICA) 1,420,000

199 01 112 42 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 17,232,500

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 52,430,071

202 01 112 42 GASOLINA. 6,950,000

204 01 112 42 DIESEL 3,300,000

206 01 112 42 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,075,000

212 01 112 42 MEDICINAS 70,000

214 01 112 42 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 7,837,398

220 01 112 42 TEXTILES Y VESTUARIOS 273,873

232 01 112 42 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 5,458,000

234 01 112 42 IMPRESOS Y OTROS 2,933,250

240 01 112 42 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,038,150

252 01 112 42 CEMENTO 130,000

254 01 112 42 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 1,800,000

258 01 112 42 MADERA 1,052,500

259 01 112 42 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 3,300,000

260 01 112 42 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 880,000

270 01 112 42 REPUESTOS 8,160,000

282 01 112 42 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,474,750

284 01 112 42 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 974,000

286 01 112 42 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 910,000

290 01 112 42 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,184,650

299 01 112 42 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,628,500

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 24,695,000

300 27 221 42 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 230,000

310 27 221 42 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 13,205,000

320 27 221 42 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 100,000

330 27 221 42 EQUIPO DE TRANSPORTE. 10,500,000

340 27 221 42 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 425,000

390 27 221 42 EQUIPOS VARIOS 235,000

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 40,000,000

520 27 215 42 INSTALACIONES

(PARA EL CAMBIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y

TELEFÓNICAS DEL EDIFICIO CENTRAL) 5,000,000

550 27 215 42 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ.

(PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCALERA DE

EMERGENCIA PARA EL EDIFICIO CENTRAL DE ACUERDO

CON LAS DISPOSICIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL

DE SALUD OCUPACIONAL Y EL MINISTERIO DE SALUD) 35,000,000

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PP- 129-023

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Registro Contable: 129-879-00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 72,480,454

602 01 131 42 PRESTACIONES LEGALES 3,500,000

603 01 131 42 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 5,302,100

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 46,920,893

660 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 15,919,589

200

660 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 31,001,304

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,675,746

661 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 837,873

200

661 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 837,873

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 5,027,238

667 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE

PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL

TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,027,238

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 10,054,477

668 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE

PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY

DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,054,477

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,675,746

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,675,746

733 27 242 42 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO

CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,675,746

204

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 146,891,518

814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER

(PARA CANCELAR DEUDAS PENDIENTES DE AÑOS

ANTERIORES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS

CON LA C.N.F.L., ICE, INSTITUTO COSTARRICENSE

DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS Y OTROS

PROVEEDORES) 146,891,518

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PROGRAMA 883

PP- 129-024

129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA

TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVOUNIDAD EJECUTORA

MISION:

El programa Tribunal Ambiental Administrativo surge como unanecesidad y preocupación por mejorar el marco jurídico ambientaldel País. Fue creado mediante la Ley Orgánica del Ambiente No.7554y el decreto ejecutivo No.25084-MINAE, su función primordial esvelar por el cumplimiento de la legislación tutelar del ambiente ylos recursos naturales, por medio de resoluciones y conciliacionesambientales, las cuales son de acatamiento obligatorio eirrecurrible y dan por agotada la vía administrativa, paraprevenir daño de difícil o de imposible reparación y determinarlos montos de indemnización que por daños ambientales y perjuiciosdeban pagar aquellos que transgredan las normas ambientales, parabeneficio de las instituciones públicas, privadas y la sociedadcivil.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Resoluciones Administrativas emitidas del Tribunal

Ambiental Administrativo

Resoluciones 550.00 1,100.00

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción

ED AT P AE OA

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PP- 129-025

3

1.1. Continuar aplicando los procedimientos ordinarios

administrativos en coordinación con los distintos Órganos

de Control Ambiental con el fin de proteger los Recursos

Naturales y el medio ambiente en general 1 7 5 1

ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo

AT

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.1.1. Emitir 550 resoluciones administrativas en el primersemestre y 550 en el segundo (A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

1.1.1.1. Eficacia

Número de resoluciones

emitidas 1,000.00 1,100.00 1,100.00

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Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

91,728,411 JEFE DE PROGRAMA 1 Tribunal Ambiental Administrativo

91,728,411Total del Programa 883

PP- 129-026

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PP- 129-027

Registro Contable: 129-883-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 91,728,411

01 INGRESOS CORRIENTES 91,430,247

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 298,164

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 6 0 6

1 0 11 SUPERIOR

2 0 23 ADMINISTRATIVO

2 0 24 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

1 0 19 DE SERVICIO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P

TOTAL

PROY.

91,728,411

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 SERVICIOS PERSONALES 64,602,139

000 01 111 42 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 54,404,000

030 01 111 42 SUELDO ADICIONAL 4,969,408

031 01 111 42 SALARIO ESCOLAR 4,334,869

040 01 111 42 DIETAS 600,000

060 01 111 42 SOBRESUELDOS 293,862

1 SERVICIOS NO PERSONALES 10,735,000

102 01 112 42 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 8,550,000

112 01 112 42 INFORMACION Y PUBLICIDAD 300,000

122 01 112 42 TELECOMUNICACIONES 520,000

126 01 112 42 ENERGIA ELECTRICA 312,000

128 01 112 42 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 195,000

134 01 112 42 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 343,000

144 01 112 42 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 15,000

150 01 112 42 SEGUROS 400,000

199 01 112 42 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 100,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,762,860

202 01 112 42 GASOLINA. 600,000

206 01 112 42 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 90,000

214 01 112 42 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 693,360

232 01 112 42 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 100,000

234 01 112 42 IMPRESOS Y OTROS 20,000

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PP- 129-028

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Registro Contable: 129-883-00

270 01 112 42 REPUESTOS 200,000

282 01 112 42 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 30,000

284 01 112 42 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 16,500

286 01 112 42 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 10,000

299 01 112 42 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14,330,248

602 01 131 42 PRESTACIONES LEGALES 3,000,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 8,348,604

660 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ,VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,832,562

200

660 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,516,042

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 298,164

661 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 149,082

200

661 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 149,082

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 894,493

667 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE

PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL

TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 894,493

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 1,788,987

668 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE

PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY

DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,788,987

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 298,164

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 298,164

733 27 242 42 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO

CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 298,164

204

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PROGRAMA 887

PP- 129-029

129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA

CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD

SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACIONUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Consolidar un Sistema Nacional de Áreas de Conservación, integradoy planificado con otras dependencias del Ministerio del Ambiente yEnergía y del Sector Ambiente, que enfatice la delegación deautoridad y competencias hacia las regiones y la ampliaparticipación de la sociedad en la toma de decisiones para laadecuada administración de los recursos naturales brindandocalidad y eficiencia en el servicio de los usuarios.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Programa de manejo de Recursos Marino Costeros

Grado de avance sobre la

implementación del

Programa de Manejo de

Recursos Marino Costeros 16.00 33.00

02. Programa de inversiones en infraestructura y

servicios en Áreas Silvestres Protegidas

% de avance en la

implementación del

Programa de inversiones

en infraestructura en

Áreas Protegidas 0.00 10.00

03. Fortalecimiento al proceso de pago de tierras en

Áreas Silvestres Protegidas

Monto invertido en

millones en el pago de

tierras 0.00 2,032.00

04. Establecer convenios con otras entidades para la

atención y el manejo de la vida silvestre, fuera

de su hábitat natural

Porcentaje de avance en

el convenio con otros

entes para el manejo y

atención de la vida

silvestre 50.00 100.00

05. Identificar sitios que puedan ser ampliados

(Convenio de Protección a Humedales- RAMSAR)

Número de sitios RAMSAR

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PP- 129-030

ampliados 0.00 1.00

06. Comisiones locales de corredores biológicos

operando

Número de comisiones

locales operando 10.00 20.00

07. Áreas de Conservación con la estructura

implementada

Comités técnicos de

investigación

consolidados 2.00 5.00

08. Implementación de una estructura técnica,

administrativa y legal que minimice la tala ilegal

Grado de avance en el

establecimiento de la

estructura 2.00 4.00

09. Programa Nacional de Incendios Forestales

fortalecido

Número de informes de

seguimiento 0.00 1.00

10. Grado de avance en la implementación del

diagnóstico institucional

Grado de avance 50.00 100.00

11. Convenios o alianzas establecidas con otros entes

Número de alianzas

conformadas 0.00 3.00

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción

ED AT P AE OA

3

01.1. Iniciar la implementación del Programa de Recursos Marino

Costeros en las zonas costeras de Osa y Golfito, que

permita hacer un uso racional de estos recursos como

acción posterior a la elaboración de dicho programa. 1 1 1 2

3

02.1. Establecer la infraestructura, facilidades y servicios

interpretativos acordes a los planes de manejo de las

Áreas Silvestres Protegidas, mediante la ejecución del

programa de inversiones. 1 1 1 5

3

03.1. Consolidación del Patrimonio Natural del Estado, mediante

el pago de tierras en las Áreas silvestres Protegidas. 1 1 1 6

3

04.1. Disponer de sitios adecuados para la atención a la vida

silvestre que se encuentra fuera de su ambiente natural. 1 2 1 1

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PP- 129-031

3

05.1. Disponer de estudios científicos que permitan identificar

los sitios RAMSAR que pueden ser ampliados. 1 3 1 1

3

06.1. Consolidar las comisiones locales de corredores biológicos

para la protección y conservación de la flora y fauna en

las Áreas de Conservación. 1 4 1 2

3

07.1. Promocionar y consolidar procesos de investigación sobre

la biodiversidad y el rescate del conocimiento científico

y tradicional. 1 7 2 1

3

08.1. Disponer de un instrumento técnico, administrativo y legal

dirigido a disminuir la tala ilegal. 1 7 3 1

3

09.1. Dar seguimiento al Programa Nacional sobre Incendios

Forestales del COTENA. 1 7 4 1

3

10.1. Disponer de un documento que evidencie la situación actual

de la institución y permita definir políticas de gestión

institucional. 4 1 1 1

3

11.1. Fortalecer el proceso de participación de las diferentes

entidades públicas y privadas en programas de

concientización ambiental. 4 8 1 1

ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo

AT

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

01.1.1. Lograr durante el año un treinta y tres por ciento deavance en la implementación del programa de manejo de RecursosMarino Costeros en las zonas costeras de Osa y Golfito (A).02.1.1. Implementar el diez por ciento del programa de inversionesen infraestructura y servicios en las Áreas Silvestres Protegidas,como acción posterior a la elaboración del programa (A).03.1.1. Invertir dos mil treinta y dos millones de colones en elpago de tierras (A).04.1.1. Realizar dos convenios con zoológicos y centros de rescate(La Marina de San Carlos y Zooave en la Garita) y un convenio parael establecimiento de un Centro de rescate en Coope-silencio (A).05.1.1.1. Ampliar un sitio RAMSAR (Convenio para la Protección aHumedales)(A).06.1.1.1. Lograr la consolidación y operación de veinte comisioneslocales de corredores biológicos, diez en cada semestre (A).07.1.1.1. Establecer cinco comités técnicos de investigación (A).08.1.1.1. Implementar la estructura de la Estrategia de la Tala

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PP- 129-032

Ilegal en cuatro Áreas de Conservación (A).09.1.1.1. Realizar un informe de Seguimiento al Programa Nacionalde Incendios (A).10.1.1.1. Elaborar un diagnóstico institucional (A).11.1.1.1. Establecer tres alianzas durante el segundo semestre(A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

01.1.1.1. Eficacia

% implementación del

programa 0.00 0.00 33.00

02.1.1.1. Eficacia

% implementación del

programa 0.00 0.00 10.00

03.1.1.1. Eficacia

Monto invertido 0.00 0.00 2,032.00

04.1.1.1. Eficacia

Convenios establecidos 0.00 0.00 3.00

05.1.1.1. Eficacia

Sitio ampliado 0.00 0.00 1.00

06.1.1.1. Eficacia

Comités operando 0.00 0.00 20.00

07.1.1.1. Eficacia

Comités establecidos 0.00 0.00 5.00

08.1.1.1. Eficacia

Áreas con estructura

implementada 0.00 0.00 4.00

09.1.1.1. Eficacia

Informe realizado 0.00 0.00 1.00

10.1.1.1. Eficacia

Diagnóstico elaborado 0.00 0.00 1.00

11.1.1.1. Eficacia

Alianzas establecidas 0.00 0.00 3.00

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Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

3,956,660,948 SIST. NAC. DE CONSERV. Y MAN. 1 Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas

1,695,711,835 DIRECCIÓN SUPERIOR 2 Fortalecimiento Institucional y Educación Ambiental.

5,652,372,784Total del Programa 887

PP- 129-033

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PP- 129-034

Registro Contable: 129-887-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 5,652,372,784

01 INGRESOS CORRIENTES 4,706,654,610

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 945,718,174

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 767 0 767

1 0 12 EJECUTIVO

174 0 1743 ADMINISTRATIVO

230 0 2304 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

214 0 2145 TECNICO

142 0 1428 POLICIAL

6 0 69 DE SERVICIO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P

TOTAL

PROY.

5,652,372,784

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 SERVICIOS PERSONALES 3,931,013,996

000 01 111 42 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,043,818,000

030 01 111 42 SUELDO ADICIONAL 295,291,186

031 01 111 42 SALARIO ESCOLAR 245,803,310

060 01 111 42 SOBRESUELDOS 346,101,500

1 SERVICIOS NO PERSONALES 87,600,000

102 01 112 42 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 87,000,000

112 01 112 42 INFORMACION Y PUBLICIDAD 600,000

4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 925,000,000

400 27 231 42 ADQUISICION DE TERRENOS

(PARA EL PAGO DE TIERRAS CONFORME AVALÚOS Y

SENTENCIAS EN DIVERSAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN) 925,000,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 688,040,614

602 01 131 42 PRESTACIONES LEGALES 14,750,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 496,108,874

660 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 168,322,654

200

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PP- 129-035

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Registro Contable: 129-887-00

660 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 327,786,220

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 17,718,174

661 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,859,087

200

661 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,859,087

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 53,154,522

667 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE

PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL

TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 53,154,522

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 106,309,044

668 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE

PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY

DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 106,309,044

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17,718,174

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 17,718,174

733 27 242 42 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO

CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 17,718,174

204

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 3,000,000

814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER

(PARA CUBRIR DIFERENCIAS SALARIALES DE AÑOS

ANTERIORES ADEUDADAS A FUNCIONARIOS DE ESTE

PROGRAMA) 3,000,000

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PROGRAMA 888

PP- 129-036

129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA

HIDROMETEOROLOGIA APLICADA

DIRECCION GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

El Instituto Meteorológico Nacional existe para satisfacer lasnecesidades de información meteorológica sobre el tiempo y elclima y recurso agua, y facilitar la prestación de servicios einvestigación científica estructurada dentro de los principios deldesarrollo sostenible integral, con el propósito de conservar paralas futuras generaciones los recursos naturales del país.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Segunda Comunicación Nacional

Número de informes 1.00 2.00

2. Tercer Inventario Nacional de Gases de Efecto

Invernadero

Número de informes 1.00 2.00

3. Políticas sobre adaptación al Cambio Climático en

el Sector Recursos Hídricos

Número de informes de

avance 1.00 1.00

4. Mayor conocimiento del clima y del tiempo

Número de estudios 3.00 7.00

5. Boletines meteorológicos emitidos

Número de boletines 40.00 90.00

6. Pronósticos meteorológicos para atender

necesidades de información de los sectores

productivos

Número de pronósticos 2,425.00 4,850.00

7. Carpetas meteorológicas elaboradas y entregadas a

solicitud de líneas aéreas nacionales e

internacionales

Número de carpetas 13,000.00 26,000.00

8. Datos meteorológicos generados

Número de datos 3,000,000.00 6,000,000.00

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PP- 129-037

9. Concesiones de agua otorgadas

Concesiones atendidas/

total de concesiones *

100 50.00 90.00

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción

ED AT P AE OA

3

1.1. Brindar información de avance para garantizar el

cumplimiento de la II Fase del Proyecto para la

elaboración de la Segunda Comunicación Nacional. 2 1 2 1

3

2.1. Cumplir con la II Fase del Proyecto para la elaboración

del Tercer Inventario Nacional de Gases de Efecto

Invernadero en el cumplimiento de la Convención Marco de

Cambio Climático. 2 1 3 1

3

3.1. Elaborar un documento que contemple propuestas de

políticas para la adaptación al Cambio Climático en el

Sector Recursos Hídricos. 2 1 4 1

3

4.1. Obtener un mayor conocimiento de los fenómenos

hidrometeorológicos locales y regionales a través de

diversos estudios para proteger a la población ante

fenómenos meteorológicos severos. 2 2 1 1

3

5.1. Reducir los impactos de los fenómenos meteorológicos a

través de información meteorológica oportuna para que la

Comisión Nacional de Emergencia emita las alertas

correspondientes. 2 2 2 1

3

6.1. Elaborar pronósticos meteorológicos para brindar

información meteorológica oportuna para los diversos

sectores productivos del país. 2 2 3 1

3

7.1. Elaborar carpetas meteorológicas para contribuir a la

seguridad aeronáutica aportando información meteorológica

confiable y de alta calidad. 2 4 1 1

3

8.1. Obtener datos hidrometeorológicos a través de la red

nacional de observación para un mayor conocimiento del

clima en las diversas regiones del país. 2 5 1 1

3

9.1. Resolver solicitudes de agua a través del otorgamiento de

concesiones de agua para la aplicación de los principios

del desarrollo sostenible. 6 1 2 1

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PP- 129-038

ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo

AT

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.1.1. Elaborar dos informes de avance de la ComunicaciónNacional, uno en cada semestre (A).2.1.1. Elaborar dos informes de avance del Tercer InventarioNacional de Gases de efecto invernadero (GEI), uno en cadasemestre (A).3.1.1. Elaborar en el segundo semestre un informe sobre laspropuestas de políticas de adaptación al Cambio Climático en elsector Recursos Hídricos (A).4.1.1. Elaborar siete estudios hidrometeorológicos afines, tres enel primer semestre y cuatro en el segundo semestre (M).5.1.1. Remitir 90 boletines meteorológicos a la Comisión Nacionalde Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, cuarenta en elprimer semestre y cincuenta en el segundo semestre (A).6.1.1. Confeccionar 4.850 pronósticos meteorológicos para losdiversos sectores productivos, 2.425 en cada semestre (A).7.1.1. Elaborar 26.000 carpetas meteorológicas aeronáuticas paralas líneas aéreas, 13.000 en cada semestre (A).8.1.1. Generar 6.000.000 de datos meteorológicos, 3.000.000 encada semestre (A).9.1.1. Atender un 90% de las solicitudes de concesiones de agua,un 50% en el primer semestre y un 40% en el segundo semestre (A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

1.1.1.1. Eficacia

Número de informes de

avance 1.00 4.00 2.00

2.1.1.1. Eficacia

Número de informes de

avance 2.00 4.00 2.00

3.1.1.1. Eficacia

Número de informes de

avance 4.00 2.00 1.00

4.1.1.1. Eficacia

Número de estudios

científicos 7.00 10.00 7.00

5.1.1.1. Eficacia

Número de boletines 90.00 90.00 90.00

Page 39: 129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA · 22. Mejorar la gestión técnica y administrativa en la atención del proceso de Evaluación Preliminar, a través de la reorganización de la

PP- 129-039

6.1.1.1. Eficacia

Número de pronósticos

meteorológicos 11,000.00 4,850.00 4,850.00

7.1.1.1. Eficacia

Número de carpetas

meteorológicas 26,000.00 26,000.00 26,000.00

8.1.1.1. Eficacia

Número de datos

generados 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00

9.1.1.1. Eficacia

Solicitudes resueltas/

solicitudes presentadas

* 100 75.00 80.00 90.00

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Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

581,431,718 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMN 1 Meteorología581,431,718Total del Programa 888

PP- 129-040

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PP- 129-041

Registro Contable: 129-888-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 581,431,718

01 INGRESOS CORRIENTES 579,454,899

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,976,819

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 87 0 87

1 0 12 EJECUTIVO

4 0 43 ADMINISTRATIVO

26 0 264 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

52 0 525 TECNICO

1 0 18 POLICIAL

3 0 39 DE SERVICIO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P

TOTAL

PROY.

581,431,718

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 SERVICIOS PERSONALES 438,555,779

000 01 111 15 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 361,933,000

030 01 111 15 SUELDO ADICIONAL 32,946,983

031 01 111 15 SALARIO ESCOLAR 28,469,370

060 01 111 15 SOBRESUELDOS 15,206,426

1 SERVICIOS NO PERSONALES 55,780,000

102 01 112 15 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 55,780,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 85,119,120

602 01 131 15 PRESTACIONES LEGALES 10,000,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 55,350,931

660 01 132 15 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,779,780

200

660 01 132 15 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 36,571,151

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,976,818

661 01 132 15 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

200

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PP- 129-042

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Registro Contable: 129-888-00

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 988,409

661 01 132 15 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 988,409

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 5,930,457

667 01 132 15 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE

PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL

TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,930,457

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 11,860,914

668 01 132 15 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE

PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY

DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,860,914

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,976,819

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,976,819

733 27 242 15 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO

CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,976,819

204

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PROGRAMA 889

PP- 129-043

129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA

EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Administrar el proceso de evaluación de impacto ambiental y velarpor el cumplimiento de la legislación ambiental y conexa, con elfin de lograr el equilibrio entre las actividades productivas y lapreservación del ambiente.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Disminución del tiempo de tramitación de los

estudios de evaluación ambiental preliminar

Número de días 30.00 2.00

2. Disminución del tiempo de tramitación de los

estudios de impacto ambiental

Número de días 105.00 45.00

3. Proyectos monitoreados

Número de proyectos 150.00 300.00

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción

ED AT P AE OA

3

1.1. Mejorar la gestión técnica y administrativa en la atención

del proceso de evaluación ambiental preliminar a través de

la reorganización de la Secretaría Técnica Nacional

Ambiental (SETENA). 4 2 1 1

3

2.1. Mejorar la gestión tanto técnica como administrativa en la

atención del proceso de evaluación ambiental, a través de

la reorganización de la SETENA. 4 2 1 1

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PP- 129-044

3

3.1. Dar seguimiento y controlar los proyectos en ejecución,

con el fin de buscar un equilibrio entre las actividades

productivas y la preservación del ambiente. 4 2 1 1

ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo

AT

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.1.1. Durar dos días en la tramitación de cada solicitud deevaluación ambiental preliminar (A).2.1.1. Durar cuarenta y cinco días en la tramitación de cadasolicitud de evaluación de impacto ambiental (A).3.1.1. Monitorear durante el año trescientos proyectos tramitadosy autorizados por la SETENA, ciento cincuenta en cada semestre(A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

1.1.1.1. Calidad

Número de días de

trámite 23.00 2.00 2.00

2.1.1.1. Calidad

Número de días de

trámite 80.00 45.00 45.00

3.1.1.1. Eficacia

Número de proyectos

monitoreados 250.00 300.00 300.00

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Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

146,650,504 SEC. TÉC. NAC. AMB. (SETENA) 1 Evaluación y Control

146,650,504Total del Programa 889

PP- 129-045

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PP- 129-046

Registro Contable: 129-889-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 146,650,504

01 INGRESOS CORRIENTES 143,445,177

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,205,327

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 10 0 10

7 0 74 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

3 0 35 TECNICO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P

TOTAL

PROY.

146,650,504

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 SERVICIOS PERSONALES 45,714,115

000 01 111 42 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 42,292,000

030 01 111 42 SUELDO ADICIONAL 3,422,115

1 SERVICIOS NO PERSONALES 78,792,838

102 01 112 42 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 52,575,838

112 01 112 42 INFORMACION Y PUBLICIDAD

(PARA PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO DE LOS

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL APROBADOS) 1,240,000

122 01 112 42 TELECOMUNICACIONES 2,600,000

126 01 112 42 ENERGIA ELECTRICA 2,400,000

128 01 112 42 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 2,600,000

134 01 112 42 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 2,722,000

150 01 112 42 SEGUROS 2,000,000

199 01 112 42 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 12,655,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,135,801

202 01 112 42 GASOLINA. 2,000,000

204 01 112 42 DIESEL 615,000

214 01 112 42 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 4,000,000

220 01 112 42 TEXTILES Y VESTUARIOS 20,801

232 01 112 42 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 900,000

270 01 112 42 REPUESTOS 1,050,000

282 01 112 42 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,650,000

284 01 112 42 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 900,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,802,423

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 5,749,154

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PP- 129-047

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Registro Contable: 129-889-00

660 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,950,606

200

660 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,798,548

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 205,326

661 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 102,663

200

661 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 102,663

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 615,981

667 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE

PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL

TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 615,981

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 1,231,962

668 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE

PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY

No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,231,962

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 205,327

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 205,327

733 27 242 42 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO

CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 205,327

204

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 3,000,000

814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER

(PARA PAGAR ALQUILERES PENDIENTES A LA EMPRESA

PROPIETARIA DEL EDIFICIO QUE ANTERIORMENTE

OCUPABA LA SETENA) 3,000,000

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PROGRAMA 890

PP- 129-048

129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA

HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Regular y fiscalizar las áreas de exploración y explotación dehidrocarburos, mediante la atención de trámites, emisión eimplementación de normativa y difusión de información sobre estasáreas, de tal forma que se atiendan las necesidades de la sociedaden cuanto al servicio público de suministro de combustibles, enestricto apego a las normas de protección ambiental, de salud y deinfraestructura.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Información ambiental en capas temáticas como

insumo para evaluaciones técnicas posteriores

Porcentaje de avance 70.00 85.00

2. Instituciones usuarias del sistema de información

Número de instituciones

usuarias 35.00 70.00

3. Permisos de transporte de combustible autorizados

y fiscalizados

Número de permisos 400.00 800.00

4. Estaciones de servicio que almacenan combustible

fiscalizadas y reguladas

Número de estaciones de

servicio 200.00 400.00

5. Plantas de Gas LPG fiscalizadas y autorizadas

Número de plantas de Gas

LPG fiscalizadas y

autorizadas 2.00 5.00

6. Tanques de uso industrial fiscalizados y

autorizados

Número de tanques

fiscalizados y

autorizados 50.00 100.00

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PP- 129-049

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción

ED AT P AE OA

3

1.1. Preparar información de capas temáticas para la evaluación

de sensibilidad ambiental a la exploración y explotación

de hidrocarburos, a través de un Sistema de Información

Geográfico (SIG). 3 10 1 1

3

2.1. Desarrollar el sistema de información nacional ambiental y

ponerlo a disposición de distintos tipos de usuarios, a

través de un SIG. 4 3 1 1

3

3.1. Garantizar las condiciones de funcionamiento y seguridad

con que operan los transportistas y distribuidores de

combustibles derivados, mediante la fiscalización oportuna

para el cumplimiento de la reglamentación respectiva. 3 9 1 1

3

4.1. Garantizar las condiciones de funcionamiento y seguridad

con que operan las estaciones de servicio, mediante la

fiscalización oportuna para el cumplimiento de la

reglamentación respectiva. 3 9 3 1

3

5.1. Garantizar el adecuado funcionamiento de las plantas de

gas licuado de petróleo, mediante su fiscalización. 3 9 3 2

3

6.1. Garantizar el funcionamiento óptimo de los tanques de

almacenamiento de diversas empresas que utilizan el

combustible para autoconsumo, mediante su fiscalización

oportuna. 3 9 3 3

ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo

AT

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.1.1. Lograr el ochenta y cinco por ciento de avance en lainformación de capas temáticas ambientales, un setenta por cientoen el primer semestre (A).2.1.1. Obtener al menos setenta instituciones públicas y privadastotales como usuarias efectivas del Sistema de InformaciónAmbiental (A).3.1.1. Obtener ochocientos permisos de transporte autorizados yfiscalizados, 400 en cada semestre (A).4.1.1. Autorizar y fiscalizar cuatrocientas estaciones de

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PP- 129-050

servicio, doscientas cada semestre (A).5.1.1. Autorizar y fiscalizar cinco plantas de almacenamiento deGas LPG, dos en el primer semestre y tres en el segundo (A).6.1.1. Autorizar y fiscalizar cien tanques de almacenamiento deuso industrial, cincuenta en cada semestre (A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

1.1.1.1. Eficacia

% de avance en la

información 0.00 0.00 85.00

2.1.1.1. Eficacia

Número de instituciones

usuarias del sistema 50.00 60.00 70.00

3.1.1.1. Eficacia

Número de permisos 750.00 790.00 800.00

4.1.1.1. Eficacia

Número de estaciones de

servicio 340.00 380.00 400.00

5.1.1.1. Eficacia

Número de plantas

autorizadas y

fiscalizadas 5.00 5.00 5.00

6.1.1.1. Eficacia

Número de tanques

autorizados y

fiscalizados 60.00 75.00 100.00

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Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

122,651,326 HIDROCARBUROS TRANSP. Y COM. 1 Dirección de Hidrocarburos

23,362,799 DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS 2 Dirección de Transporte y Comercialización de Combustible

146,014,126Total del Programa 890

PP- 129-051

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PP- 129-052

Registro Contable: 129-890-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 146,014,126

01 INGRESOS CORRIENTES 122,973,953

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 23,040,173

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 5 0 5

1 0 13 ADMINISTRATIVO

3 0 34 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

1 0 19 DE SERVICIO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P

TOTAL

PROY.

146,014,126

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 SERVICIOS PERSONALES 24,107,950

000 01 111 45 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 20,842,000

030 01 111 45 SUELDO ADICIONAL 1,814,282

031 01 111 45 SALARIO ESCOLAR 1,451,668

1 SERVICIOS NO PERSONALES 79,439,441

102 01 112 45 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 22,000,000

112 01 112 45 INFORMACION Y PUBLICIDAD 589,000

114 01 112 45 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,745,000

122 01 112 45 TELECOMUNICACIONES 2,900,000

126 01 112 45 ENERGIA ELECTRICA 3,000,000

128 01 112 45 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 2,000,000

134 01 112 45 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 842,800

150 01 112 45 SEGUROS 2,000,000

172 01 112 45 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 6,500,000

174 01 112 45 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 3,300,000

182 01 112 45 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 28,162,641

199 01 112 45 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,400,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,290,000

202 01 112 45 GASOLINA. 2,000,000

204 01 112 45 DIESEL 1,000,000

206 01 112 45 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,000,000

214 01 112 45 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,800,000

232 01 112 45 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,150,000

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PP- 129-053

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Registro Contable: 129-890-00

234 01 112 45 IMPRESOS Y OTROS 550,000

240 01 112 45 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 50,000

270 01 112 45 REPUESTOS 800,000

282 01 112 45 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,090,000

284 01 112 45 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,100,000

286 01 112 45 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,000,000

299 01 112 45 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,750,000

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 22,931,316

310 27 221 45 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 19,529,989

390 27 221 45 EQUIPOS VARIOS 3,401,327

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,136,562

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 3,047,994

660 01 132 45 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,034,141

200

660 01 132 45 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,013,853

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 108,856

661 01 132 45 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 54,428

200

661 01 132 45 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 54,428

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 326,571

667 01 132 45 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE

PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL

TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 326,571

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 653,141

668 01 132 45 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE

PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY

DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 653,141

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 108,857

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 108,857

733 27 242 45 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO

CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 108,857

204

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PROGRAMA 897

PP- 129-054

129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA

CONSERVACION Y USO RACIONAL DE LA ENERGIA

DIRECCION GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Proteger e impulsar el uso racional de la energía en todos lossectores nacionales, mediante la aplicación de regulaciones y elsuministro de información a los consumidores.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Investigaciones sobre el uso de combustibles

alternos (Biodiesel y/o Hidrógeno)Número de estudios 0.00 1.00

02. Seguimiento del IV Plan Nacional de EnergíaNúmero de informes 1.00 2.00

03. Sistema de Información Energética Nacional (SIEN)Número de bases de datos 0.00 7.00

04. Centro de Información y Ambiente (CIENA)actualizado

Número de registros 0.00 100.0005. Actualización de los módulos WEB de la Dirección

Sectorial de EnergíaNúmero de módulos 0.00 10.00

06. Programa de Uso Eficiente de la Energía en elSector Público en ejecución

Número de informesrealizados 2.00 4.00

07. Anteproyecto de reforma de la Ley No. 7447 entrámite en la Asamblea Legislativa

Número de informes 0.00 1.0008. Aplicación de regulaciones a entes públicos y

privados de alto consumo de energíaNúmero de empresas contrámites al día a fin deaño 10.00 20.00

09. Proyecto de Norma de Eficiencia EnergéticaNúmero de proyectos denorma preparados 0.00 1.00

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PP- 129-055

10. Estudio técnico de biomasaNúmero de estudiostécnicos preparados 0.00 1.00

11. Producción de dos spot (anuncios de televisión)sobre Conservación de Energía

Número de spotproducidos 1.00 2.00

12. Diseño, arte, diagramación e impresión folletoseducativos

Número de folletospreparados 5.00 10.00

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción

ED AT P AE OA

3

01.1. Conocer la factibilidad de uso de energía alterna medianteun estudio para reducir el consumo de derivados depetróleo. 3 11 1 1

302.1. Conocer el grado de cumplimiento por medio del seguimiento

para mejorar la ejecución del IV Plan Nacional de Energía. 3 15 1 1

303.1. Suministrar información energética necesaria mediante el

SIEN para la toma de decisiones en el sector energía. 3 15 2 1

3

04.1. Mantener al día las bases de datos mediante laactualización de los registros bibliográficos para uso delos usuarios del CIENA. 3 15 2 1

305.1. Mantener al día la información del Web actualizando los

módulos para uso de los usuarios. 3 15 2 1

3

06.1. Conocer el grado de cumplimiento mediante informes deseguimiento para los programas de ahorro de energía en elSector Público. 3 15 3 1

3

07.1. Reformar el marco legal del uso racional de la energíaimpulsando una propuesta de reforma de la Ley No. 7447para contar con los instrumentos necesarios para lograr elahorro energético. 3 15 3 1

3

08.1. Impulsar programas de ahorro de energía en empresasprivadas mediante la aplicación de regulaciones paraaumentar la eficiencia energética. 3 15 3 3

09.1. Establecer normas de eficiencia energética mediante laelaboración de proyectos de reglamentos técnicos para

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PP- 129-056

3reducir el consumo energético. 3 15 3 3

3

10.1. Valorar el potencial y uso energético de los recursosbiomásicos nacionales mediante estudios técnicos para lasustitución de energéticos convencionales. 3 15 3 3

311.1. Concientizar a la población mediante campañas de

información para fomentar el ahorro energético. 3 15 3 3

312.1. Educar a la población mediante la elaboración de material

didáctico para el uso eficiente de la energía. 3 15 3 3

ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo

AT

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

01.1.1. Realizar a diciembre un estudio para determinar laviabilidad del uso del biodiesel e hidrógeno a nivel nacional (A).02.1.1. Elaborar un informe de seguimiento por semestre sobre elcumplimiento del cuarto Plan Nacional de Energía (A).03.1.1. Actualizar siete bases de datos del SIEN en el segundosemestre (A).04.1.1. Actualizar cien registros bibliográficos de la base dedatos CIENA en el segundo semestre (A).05.1.1. Actualizar diez módulos del Web de la Dirección Sectorialde Energía, en el segundo semestre (A).06.1.1. Dar seguimiento al programa de uso eficiente de la energíaen el sector público, mediante un informe por trimestre (B).07.1.1. Impulsar el trámite del proyecto de reforma de la Ley No.7447 en el segundo semestre (A).08.1.1. Mantener regulaciones energéticas al día a 20 empresas (10en cada semestre) (A).09.1.1. Preparar un proyecto de norma de eficiencia energética enel segundo semestre (B).10.1.1. Preparar un estudio técnico de biomasa en el segundosemestre (A).11.1.1. Realizar un spot por semestre para la campaña deinformación de ahorro energético (A).12.1.1. Elaborar un diseño, arte, diagramación e impresión para 10folletos educativos (5 en cada semestre) (B).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

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PP- 129-057

01.1.1.1. EficaciaEstudio realizado 1.00 1.00 1.00

02.1.1.1. EficaciaNúmero de informes deseguimiento realizados 2.00 2.00 2.00

03.1.1.1. EficaciaNúmero de Bases de datosactualizadas 7.00 7.00 7.00

04.1.1.1. EficaciaNúmero de Registrosbibliográficosactualizados 432.00 100.00 100.00

05.1.1.1. EficaciaNúmero de Módulos delWEB actualizados 10.00 10.00 10.00

06.1.1.1. EficaciaNúmero de Informes deseguimiento 4.00 4.00 4.00

07.1.1.1. EficaciaNúmero de Informes 0.00 1.00 1.00

08.1.1.1. EficaciaNúmero de empresas contrámites al día 0.00 2.00 20.00

09.1.1.1. EficaciaNúmero de proyectos denorma preparados 0.00 2.00 1.00

10.1.1.1. EficaciaNúmero de estudiostécnicos preparados 0.00 0.00 1.00

11.1.1.1. EficaciaNúmero de spotproducidos 0.00 2.00 2.00

12.1.1.1. EficaciaNúmero de folletospreparados 6.00 10.00 10.00

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Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

2,575,080 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 Dirección Sectorial de Energía2,575,080Total del Programa 897

PP- 129-058

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PP- 129-059

Registro Contable: 129-897-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 2,575,080

01 INGRESOS CORRIENTES 2,575,080

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P

TOTAL

PROY.

2,575,080

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,414,600

112 01 112 44 INFORMACION Y PUBLICIDAD 583,000

132 01 112 44 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 911,000

134 01 112 44 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 68,600

142 01 112 44 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 477,000

172 01 112 44 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 375,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 160,480

214 01 112 44 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 25,000

232 01 112 44 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 135,480

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PROGRAMA 898

PP- 129-060

129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA

GEOLOGIA Y MINAS

DIRECCIÓN GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Contribuir con el desarrollo del país, mediante un controleficiente de la explotación de los recursos minerales, a través dela investigación geológica y la aplicación de la normativavigente, que permita el aprovechamiento normal de los recursosmineros y un balance entre las necesidades de la sociedad y elambiente.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Folleto sobre biodiversidad publicado

Número de folletos 0.00 1.002. Inventario de los recursos minerales del país,

basado en informes técnicos anuales y sucomprobación de campo

Número de inventarios 0.00 1.003. Gobiernos locales asesorados sobre una minería

racional y en armonía con el ambienteNúmero de gobiernoslocales 40.00 81.00

4. Documento con parámetros de calidad de losagregados

Número de documentos 0.00 1.005. Informe del estado técnico-ambiental de las

concesiones minerasPorcentaje de avance 50.00 100.00

6. Denuncias atendidas en el sector mineroPorcentaje atendido 50.00 100.00

7. Un sistema de información geológico mineroambiental que permita la valoración o factibilidadde proyectos mineros

Sistema de informaciónfuncionando 1.00 1.00

8. Decreto Ejecutivo con la reglamentación del Códigode Minería y sus modificaciones publicadas

Número de Decretos 0.00 1.00

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PP- 129-061

9 . Dirección de Geología y Minas (DGM) modernizadaNúmero de informes 1.00 2.00

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción

ED AT P AE OA

3

1.1. Informar de la importancia de la geodiversidad, dentro delos recursos naturales, a través de un boletín para serpublicado a la sociedad civil para su información. 7 4 1 1

3

2.1. Cualificar y cuantificar el potencial minero existente enel país, para determinar desviaciones e implementar en elmenor tiempo posible las medidas correctivas del caso,basado en informes técnicos anuales y su comprobación decampo. 7 5 1 1

3

3.1. Contactar gobiernos locales mediante giras para informardirectamente sobre los alcances del Código de Minería parauna efectiva coordinación de la actividad que redunde enequilibrio entre la minería y el ambiente. 7 5 1 2

3

4.1. Contar con parámetros de calidad de agregados provenientesde las extracciones que se llevan a cabo en la GAM,analizando los materiales de cada uno de los sitios paraque el consumidor conozca la calidad de materiales. 7 5 1 3

3

5.1. Conocer el estado real de las concesiones mediante losinformes técnicos de los coordinadores para elaborar uninforme que sirva de base a los tomadores de decisionesen el planeamiento de otras actividades. 7 5 1 3

3

6.1. Reducir la explotación ilegal, mediante un controleficiente de las diferentes fuentes de material paragarantizar el uso racional de los recursos y elcumplimiento de la legislación vigente. 7 5 1 3

3

7.1. Mantener un sistema de información geológico mineroambiental actualizado, mediante la compilación deinformación de expedientes mineros y otras instituciones,que permita la toma de decisiones acertadas en laplanificación de otras actividades. 7 5 2 1

3

8.1. Integrar en un solo documento toda la reglamentación a laLey de Minería, para facilitarle al administrado reglasclaras para su gestión. 7 6 1 1

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PP- 129-062

3

9.1. Modernizar la DGM, mediante la adquisición de tecnologíade punta, nuevo edificio y más personal especializado,dedicado a la investigación, para mejorar la atención alpúblico, el aprovechamiento de los recursos y elevar lacalidad de los servicios. 7 6 2 1

ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo

AT

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.1.1. Publicar un folleto sobre geodiversidad en el últimotrimestre del año y distribuirlo a la sociedad civil (M).2.1.1. Elaborar un inventario parcial de los recursos mineralesdel país (A).3.1.1. Contactar 81 gobiernos locales para dar a conocer elbeneficio de realizar una minería racional y en armonía con elambiente, 40 en el primer semestre y 41 en el segundo (A).4.1.1. Elaborar al finalizar el año un documento con informaciónde los principales parámetros de calidad de los materiales (M).5.1.1. Inspeccionar el 100% de las concesiones otorgadas (A).6.1.1. Atender la totalidad de las denuncias presentadas, 50% encada semestre (A).7.1.1. Actualizar el sistema de información geológico-minero-ambiental, con los datos legal-administrativo-técnico de losexpedientes mineros y las diferentes capas temáticas (M).8.1.1. Obtener un Decreto Ejecutivo publicado en el segundosemestre con la reglamentación al Código de Minería y susmodificaciones (M).9.1.1. Elaborar un informe de avance del proceso de modernizaciónen cada semestre (M).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

1.1.1.1. EficaciaNúmero de folletos 1.00 1.00 1.00

2.1.1.1. EficaciaNúmero de inventarios 1.00 1.00 1.00

3.1.1.1. EficaciaNúmero de gobiernoslocales 0.00 60.00 81.00

4.1.1.1. EficaciaNúmero de documentos 0.00 0.00 1.00

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PP- 129-063

5.1.1.1. EficaciaConcesionesinspeccionadas/concesiones otorgadas *100 100.00 100.00 100.00

6.1.1.1. EficaciaDenunciasatendidas/denunciaspresentadas * 100 100.00 100.00 100.00

7.1.1.1. EficaciaSistema de informaciónactualizado 1.00 1.00 1.00

8.1.1.1. EficaciaNúmero de decretos 0.00 1.00 1.00

9.1.1.1. EficaciaNúmero de informes 0.00 1.00 2.00

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Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

236,707,692 DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA Y MINAS 1 Desarrollo Geológico Minero236,707,692Total del Programa 898

PP- 129-064

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PP- 129-065

Registro Contable: 129-898-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 236,707,692

01 INGRESOS CORRIENTES 235,775,233

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 932,459

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 31 0 31

1 0 12 EJECUTIVO

5 0 53 ADMINISTRATIVO

20 0 204 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

2 0 25 TECNICO

3 0 39 DE SERVICIO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P

TOTAL

PROY.

236,707,692

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 SERVICIOS PERSONALES 173,685,863

000 01 111 45 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 147,677,000

030 01 111 45 SUELDO ADICIONAL 13,040,990

031 01 111 45 SALARIO ESCOLAR 12,526,908

060 01 111 45 SOBRESUELDOS 440,965

1 SERVICIOS NO PERSONALES 28,703,004

102 01 112 45 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 19,950,000

112 01 112 45 INFORMACION Y PUBLICIDAD 291,500

114 01 112 45 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 250,000

122 01 112 45 TELECOMUNICACIONES 2,000,000

124 01 112 45 SERVICIO DE CORREOS 50,000

126 01 112 45 ENERGIA ELECTRICA 1,050,000

128 01 112 45 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 750,000

132 01 112 45 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 169,500

134 01 112 45 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 34,300

142 01 112 45 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 238,000

144 01 112 45 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 37,800

150 01 112 45 SEGUROS 1,681,904

172 01 112 45 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 400,000

174 01 112 45 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 500,000

199 01 112 45 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,300,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 402,910

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PP- 129-066

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Registro Contable: 129-898-00

202 01 112 45 GASOLINA. 100,000

204 01 112 45 DIESEL 50,000

214 01 112 45 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 15,000

220 01 112 45 TEXTILES Y VESTUARIOS 5,710

232 01 112 45 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 10,000

234 01 112 45 IMPRESOS Y OTROS 25,000

240 01 112 45 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 11,850

254 01 112 45 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 10,000

259 01 112 45 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 10,000

260 01 112 45 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 10,000

270 01 112 45 REPUESTOS 10,000

282 01 112 45 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 10,000

284 01 112 45 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 10,000

290 01 112 45 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 115,350

299 01 112 45 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10,000

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 150,000

310 27 221 45 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 150,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32,983,456

602 01 131 45 PRESTACIONES LEGALES 3,200,000

603 01 131 45 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 50,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 21,908,862

660 01 132 45 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,433,364

200

660 01 132 45 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,475,498

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 782,460

661 01 132 45 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 391,230

200

661 01 132 45 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 391,230

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 2,347,378

667 01 132 45 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE

PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL

TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,347,378

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 4,694,756

668 01 132 45 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE

PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY

DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE

200

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PP- 129-067

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Registro Contable: 129-898-00

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,694,756

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 782,459

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 782,459

733 27 242 45 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO

CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 782,459

204

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PROGRAMA 936

PP- 129-068

129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA

TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ENERGIA Y MINAS

DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Este programa está dirigido a apoyar los procesos que coadyuven allogro de la misión institucional del MINAE, a través de lainclusión de aquellas transferencias necesarias para el sector.

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Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

1,836,070,880 DESPACHO DEL MINISTRO 1 Transferencias del Sector Energía y Minas

1,836,070,880Total del Programa 936

PP- 129-069

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PP- 129-070

Registro Contable: 129-936-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,936,070,880

01 INGRESOS CORRIENTES 349,870,880

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,586,200,000

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P

TOTAL

PROY.

1,936,070,880

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 349,870,880

637 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 1,000,000

637 01 131 42 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE

(APORTE PATRONAL)

Ced. Jur.: 3-002-104408 1,000,000

202

639 01 131 42 OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV

(PARA PAGO DE CERTIFICADOS DE ABONO

FORESTAL-CAF's-, SEGÚN LEY No.7575) 200,000,000

639 01 131 41 FUNDACIÓN ZOOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR, PARA GASTOS

DE OPERACIÓN) 25,000,000

230

639 01 131 42 CÁMARA DE INDUSTRIAS DE COSTA RICA

(CONTRAPARTIDA GOBIERNO DE COSTA RICA -

PROYECTO DE COOPERACIÓN BID/FOMIN -

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y PRODUCCIÓN

LIMPIA)

Ced. Jur.: 3-002-042023 20,000,000

240

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 70,300,000

664 01 132 42 FONDO FORESTAL (GASTOS DE OPERACIÓN, PARA DAR

CUMPLIMIENTO A LEY No.7575, ARTICULOS 42 Y 43)

Ced. Jur.: 2-100-042014 61,700,000

210

664 01 132 42 FONDO DE VIDA SILVESTRE (GASTOS DE OPERACIÓN,

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY No.7317)

Ced. Jur.: 2-100-042014 7,600,000

220

664 01 132 42 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (PARA CUBRIR

EMERGENCIAS NACIONALES EN TODO EL PAÍS, LEY No.

7914)

Ced. Jur.: 3-007-1111-11 1,000,000

260

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 15,559,355

680 01 133 42 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA

NATURALEZA Y LOS RECURSOS NATURALES (UICN)

(PAGO CUOTA ORDINARIA ANUAL, LEY No. 7350)

Ced. Jur.: 2-100-042014 5,141,692

205

680 01 133 15 CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL

CAMBIO CLIMÁTICO- (CUOTA ANUAL ORDINARIA,

REPRESENTACIÓN EN FORO CAMBIO CLIMÁTICO, LEY

No. 7414)

Ced. Jur.: 2-100-042014 643,259

220

Page 71: 129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA · 22. Mejorar la gestión técnica y administrativa en la atención del proceso de Evaluación Preliminar, a través de la reorganización de la

PP- 129-071

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Registro Contable: 129-936-00

680 01 133 15 ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL - OMM (PAGO

CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY No. 2526)

Ced. Jur.: 3-007-240578 4,563,654

310

680 01 133 42 FUNDACIÓN 5080 COS (CONTRIBUCIÓN AL FONDO

FIDUCIARIO PARA EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD

BIOLÓGICA). (CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY No.

7416)

Ced. Jur.: 2-100-042014 935,750

330

680 01 133 15 COMITÉ REGIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS (CUOTA

ANUAL ORDINARIA, DECRETO No. 3492)

Ced. Jur.: 3-007-117138 4,275,000

370

681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 2,375,000

681 01 133 15 RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA AMÉRICA

LATINA Y EL CARIBE- (PAGO CUOTA ANUAL

ORDINARIA, DECRETO No. 1891)

Ced. Jur.: 2-100-042014 2,375,000

200

682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 9,500,000

682 01 133 42 COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y

DESARROLLO. (CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEYES No.

7226 Y No. 7498)

Ced. Jur.: 2-100-042014 9,500,000

210

683 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 6,136,525

683 01 133 42 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO

AMBIENTE. (CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN Y EL

DESARROLLO DEL MEDIO MARINO EN LA REGIÓN GRAN

CARIBE). (PAGO DE CUOTA ORDINARIA, LEY No.

7227)

Ced. Jur.: 2-100-042014 5,203,150

200

683 01 133 42 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO

AMBIENTE. (CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS DE

LUCHA CONTRA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA).

(PAGO DE CUOTA ORDINARIA, LEY No. 7699)

Ced. Jur.: 2-100-042014 933,375

210

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,586,200,000

702 APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV 75,000,000

702 27 241 42 FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO.(PARA

GASTOS OPERATIVOS Y DE INVESTIGACIÓN DEL PARQUE

MARINO DEL PACÍFICO, LEY Nº 8065)

Ced. Jur.: 3-006-293428 75,000,000

200

731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 1,511,200,000

731 27 242 42 FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO

FORESTAL -FONAFIFO- (PARA ATENDER LO DISPUESTO

EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ARTÍCULO 5.

INCLUYE ¢75.6 MILLONES, PARA PAGO CONTRAPARTIDA

SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO III,

SECCIÓN 3.02, INCISO B) DEL CONTRATO DE

PRÉSTAMO BIRF Nº 4557-CR, LEY Nº 8058 DE

18/01/01- PROYECTO ECOMERCADOS)

Ced. Jur.: 3-007-204724 1,511,200,000

215