113 - minist. de educacion publicaorganización del sistema educativo costarricense, dando...

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113 - MINIST. DE EDUCACION PUBLICA PP- 113-001 MISION INSTITUCIONAL: Como ente rector del sistema educativo, al Ministerio de Educación Pública le corresponde la conducción de la educación nacional, garantizando el cumplimiento del precepto constitucional que proporciona el derecho a la Educación de todos los habitantes de la República; en búsqueda de total cobertura de la educación, procurando que se brinde el servicio con excelente calidad, de forma que posibilite el desarrollo integral de las personas y por ende de la sociedad costarricense, en armonía con la naturaleza y de manera consecuente con los avances de la ciencia y la tecnología. Se da énfasis a la educación en valores y la educación ecológica. Se busca dar impulso al desarrollo de nuevas estrategias didácticas, mejorando la condición profesional y laboral de los educadores y la educación en general. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERMANENTES: 1. Garantizar la coherencia entre los principios constitucionales, los fines y los objetivos de la Educación Costarricense y la Política Educativa aprobada por el Consejo Superior de Educación; vinculando el proceso educativo a la realidad social, para promover la participación del individuo en el progreso de la sociedad costarricense. 2. Ofrecer el servicio educativo a los habitantes de la República, garantizando la calidad y el acceso a los diferentes ciclos, niveles y modalidades de la estructura educativa. 3. Procurar las condiciones óptimas que propicien el funcionamiento amplio y adecuado de los procesos de enseñanza y aprendizaje, donde los actores que intervienen se desarrollen plenamente. 4. Mejorar la eficiencia del sistema educativo, tanto en aspectos cuantitativos como cualitativos, a fin de que se logre la formación de ciudadanos realizados en sus expectativas personales y sociales.

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  • 113 - MINIST. DE EDUCACION PUBLICA

    PP- 113-001

    MISION INSTITUCIONAL:

    Como ente rector del sistema educativo, al Ministerio de EducaciónPública le corresponde la conducción de la educación nacional,garantizando el cumplimiento del precepto constitucional queproporciona el derecho a la Educación de todos los habitantes dela República; en búsqueda de total cobertura de la educación,procurando que se brinde el servicio con excelente calidad, deforma que posibilite el desarrollo integral de las personas y porende de la sociedad costarricense, en armonía con la naturaleza yde manera consecuente con los avances de la ciencia y latecnología.

    Se da énfasis a la educación en valores y la educación ecológica.Se busca dar impulso al desarrollo de nuevas estrategiasdidácticas, mejorando la condición profesional y laboral de loseducadores y la educación en general.

    OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERMANENTES:

    1. Garantizar la coherencia entre los principios constitucionales,los fines y los objetivos de la Educación Costarricense y laPolítica Educativa aprobada por el Consejo Superior de Educación;vinculando el proceso educativo a la realidad social, parapromover la participación del individuo en el progreso de lasociedad costarricense.

    2. Ofrecer el servicio educativo a los habitantes de la República,garantizando la calidad y el acceso a los diferentes ciclos,niveles y modalidades de la estructura educativa.

    3. Procurar las condiciones óptimas que propicien elfuncionamiento amplio y adecuado de los procesos de enseñanza yaprendizaje, donde los actores que intervienen se desarrollenplenamente.

    4. Mejorar la eficiencia del sistema educativo, tanto en aspectoscuantitativos como cualitativos, a fin de que se logre laformación de ciudadanos realizados en sus expectativas personalesy sociales.

  • PP- 113-002

    OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:

    1. Impulsar el desarrollo de oportunidades educativas que permitanel acceso, la permanencia y el éxito de la población en igualdadde condiciones a los servicios educativos de calidad ypertinencia, garantizando una formación integral y desarrollopleno.

    2. Fortalecer los mecanismos de integración y pertinencia entrelas ofertas educativas tendientes a la formación técnica y losrequerimientos y necesidades del desarrollo económico nacional ylocal.

    3. Potenciar los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudesy aptitudes de los estudiantes en aras de fortalecer el desarollointegral, tanto en las artes, lo físico y lo ético que le permitanel equilibrio entre lo cognoscitivo, lo emocional y lo ambientalpara alcanzar una sana y responsable convivencia.

    4. Garantizar la transparencia y el mejoramiento de la gestión delMinisterio de Educación Pública mediante el logro de la eficienciaadministrativa, la racionalidad y la optimización de los recursos.

    5. Poner al alcance de la población el servicio de educación enlos diferentes ciclos, niveles y modalidades que comprendan laorganización del Sistema Educativo Costarricense, dandocontinuidad y fortaleciendo los programas de InfraestructuraEscolar, Idioma Extranjero, Matemática, Informática Educativa,Formación en Valores, Educación Ambiental; a fin de que se amplíela cobertura del sistema educativo formal y abierto, y sesatisfagan las expectativas de los educandos.

  • PP- 113-003

    249,392,030,087 289,055,330,186 333,932,694,197T O T A L

    CODIGO CONCEPTO GASTADO2001

    PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO

    PROYECTO LEY2003PPTO DE

    RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

    SERVICIOS GENERALES 0 0 0

    12 REGULACION ECONOMICA Y FINANCIERA 0 0 0

    SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 249,016,149,893 288,756,545,186 333,170,365,335

    20 EDUCACION 249,016,149,893 288,754,545,186 333,170,365,335

    27 DESARROLLO COMUNAL 0 2,000,000 0

    30 ESPARCIMIENTO Y RECREACION 0 0 0

    SERVICIOS FINANCIEROS 375,880,194 298,785,000 762,328,862

    80 DEUDA PUBLICA INTERNA 375,880,194 298,785,000 762,328,862

    249,392,030,087 289,055,330,186 333,932,694,197T O T A L

    CODIGO CONCEPTO GASTADO2001

    PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO

    PROYECTO LEY2003PPTO DE

    RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

    1 GASTOS CORRIENTES 240,615,583,000 285,443,947,056 324,075,400,321

    11 GASTO DE CONSUMO 193,477,665,820186,281,129,940155,858,464,240

    111 SUELDOS Y SALARIOS 153,413,605,406 183,072,660,946 189,656,052,193

    112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 2,444,858,834 3,208,468,994 3,821,613,627

    13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 130,597,734,501 99,162,817,116 84,757,118,760

    131 AL SECTOR PRIVADO 10,140,933,524 8,012,472,467 12,539,815,686

    132 AL SECTOR PUBLICO 74,391,471,524 90,908,580,192 117,847,303,893

    133 AL EXTERIOR 224,713,712 241,764,457 210,614,922

    2 GASTOS DE CAPITAL 8,776,447,087 3,611,383,130 9,857,293,876

    21 FORMACION DE CAPITAL 0 1,000,000 70,000,000

    211 CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 70,000,000 0 0

    215 OTRAS CONSTRUCCIONES 0 1,000,000 0

    22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,338,377,047 628,718,632 1,089,337,038

    221 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,089,337,038 628,718,632 1,338,377,047

    24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7,756,587,967 2,682,879,498 7,241,229,855

    241 AL SECTOR PRIVADO 82,850,000 152,500,000 0

    242 AL SECTOR PUBLICO 7,158,379,855 2,530,379,498 7,756,587,967

    25 AMORTIZACION DE PASIVOS 762,328,862 298,785,000 375,880,194

    251 DEUDA INTERNA 375,880,194 298,785,000 762,328,862

  • PP- 113-004

    249,392,030,087 289,055,330,186 333,932,694,197T O T A L

    CODIGO CONCEPTO GASTADO2001

    PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO

    PROYECTO LEY2003PPTO DE

    RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

    0 SERVICIOS PERSONALES 153,413,605,406 183,072,660,946 189,656,052,193

    01 INGRESOS CORRIENTES 153,413,605,406 183,072,660,946 189,656,052,193

    1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,004,985,939 2,523,219,869 2,914,330,349

    01 INGRESOS CORRIENTES 2,004,985,939 2,523,219,869 2,914,330,349

    2 MATERIALES Y SUMINISTROS 439,872,895 685,249,125 907,283,278

    01 INGRESOS CORRIENTES 439,872,895 685,249,125 907,283,278

    3 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,089,337,038 628,718,632 1,338,377,047

    01 INGRESOS CORRIENTES 700,000 3,350,000 200,000,000

    27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,088,637,038 625,368,632 1,138,377,047

    5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 70,000,000 1,000,000 0

    27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 70,000,000 1,000,000 0

    6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 84,757,118,760 99,162,817,116 130,597,734,501

    01 INGRESOS CORRIENTES 84,757,118,760 99,162,817,116 130,597,734,501

    7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7,241,229,855 2,682,879,498 7,756,587,967

    01 INGRESOS CORRIENTES 74,900,000 92,208,000 2,984,308,825

    27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 7,166,329,855 2,590,671,498 4,772,279,142

    8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 375,880,194 298,785,000 762,328,862

    27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 375,880,194 298,785,000 762,328,862

    249,392,030,087 289,055,330,186 333,932,694,197T O T A L

    CODIGO CONCEPTO GASTADO2001

    PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO

    PROYECTO LEY2003PPTO DE

    RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

    501 ADMINISTRACION CENTRAL 0 0 0

    548 COMEDORES ESCOLARES 0 0 0

    563 TRANSFERENCIA CREDITO BID No.667

    LEY7315

    0 0 0

    564 TRANSFERENCIA CREDITO BIRF No.3414

    LEY No7315

    0 0 0

  • PP- 113-005RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

    CODIGO CONCEPTO GASTADO2001

    PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO

    PROYECTO LEY2003PPTO DE

    570 DEFINICION DE LA POLITICA EDUCATIVA 344,984,616 475,848,192 546,004,000

    571 DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL

    SISTEMA EDUCATIVO

    4,495,501,391 4,602,397,338 7,070,662,801

    572 ADMINISTRACION DEL SISTEMA

    EDUCATIVO

    11,462,666,420 7,875,353,226 13,164,130,396

    573 IMPLEMENTACION DE LA POLITICA

    EDUCATIVA

    183,987,715,520 217,377,753,430 246,833,890,000

    01 ENSEÑANZA PREESC. I ,II CICLOS 105,485,482,051 123,461,468,623 143,065,537,163

    02 III CICLO Y EDUC. DIV. ACADEM 41,524,373,464 48,263,961,484 53,499,422,797

    03 III CICLO ED. DIVERS. TECNICA 19,444,363,879 23,166,246,730 23,587,062,261

    04 ENSEÑANZA ESPECIAL 7,539,041,308 10,164,317,169 11,830,657,848

    05 EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS 6,435,784,864 7,770,575,461 9,452,054,931

    06 ADMINISTRACION REGIONAL DEL SISTEMA

    EDUCATIVO

    3,558,669,954 4,551,183,963 5,399,155,000

    574 TRANSFERENCIAS A LA EDUCACION

    SUPERIOR

    49,101,162,140 58,723,978,000 66,318,007,000

    580 DIRECCION Y ADMINISTRACION 0 0 0

    CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

    CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

    TOTAL 55,332 0 55,332

    RESUMEN DE PUESTOS

    3 0 31 SUPERIOR

    1 0 12 EJECUTIVO

    1,542 0 1,5423 ADMINISTRATIVO

    1,064 0 1,0644 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

    326 0 3265 TECNICO

    46,497 0 46,4976 DOCENTE

    5,899 0 5,8999 DE SERVICIO

  • PP- 113-006

    RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

    189,656,052,193 0 189,656,052,193T O T A L

    CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE

    T O T A L

    000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 162,915,793,795 0 162,915,793,795

    030 SUELDO ADICIONAL 14,576,460,497 0 14,576,460,497

    031 SALARIO ESCOLAR 12,088,610,766 0 12,088,610,766

    040 DIETAS 11,671,760 0 11,671,760

    060 SOBRESUELDOS 61,427,375 0 61,427,375

    070 GASTOS DE REPRESENTACION 2,088,000 0 2,088,000

    249,392,030,087 289,055,330,186 333,932,694,197T O T A L

    CODIGO CONCEPTO GASTADO2001

    PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO

    PROYECTO LEY2003PPTO DE

    RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOS INTERNOS 249,392,030,087 289,055,330,186 333,932,694,197

    INGRESOS CORRIENTES 240,691,183,000 285,539,505,056 327,259,709,146

    01 INGRESOS CORRIENTES 240,691,183,000 285,539,505,056 327,259,709,146

    TITULOS VALORES 8,700,847,087 3,515,825,130 6,672,985,051

    27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 8,700,847,087 3,515,825,130 6,672,985,051

    249,392,030,087 289,055,330,186 333,932,694,197T O T A L

    CODIGO CONCEPTO GASTADO2001

    PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO

    PROYECTO LEY2003PPTO DE

    RESUMEN POR SUBPARTIDA

    0 SERVICIOS PERSONALES 153,413,605,406 183,072,660,946 189,656,052,193

  • PP- 113-007000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 132,617,201,383 158,180,534,000 162,915,793,795

    030 SUELDO ADICIONAL 11,485,443,534 14,047,495,603 14,576,460,497

    031 SALARIO ESCOLAR 9,273,038,679 10,797,168,236 12,088,610,766

    040 DIETAS 12,890,825 8,180,264 11,671,760

    060 SOBRESUELDOS 22,942,985 37,194,843 61,427,375

    070 GASTOS DE REPRESENTACION 2,088,000 2,088,000 2,088,000

    1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,004,985,939 2,523,219,869 2,914,330,349

    102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 322,040,966 477,252,240 445,421,695

    106 OTROS ALQUILERES 3,531,850 6,130,000 4,186,088

    112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 113,379,923 50,547,443 74,507,610

    114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 317,914,049 559,019,348 40,650,788

    122 TELECOMUNICACIONES 219,712,334 241,310,000 279,411,331

    124 SERVICIO DE CORREOS 9,335,037 10,252,000 11,543,216

    126 ENERGIA ELECTRICA 129,076,199 141,767,000 101,513,219

    128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 31,296,296 34,373,315 37,980,727

    132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 2,200,000 2,416,000 2,500,000

    134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 233,391,084 253,411,764 291,338,984

    144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 11,163,870 18,792,724 38,316,976

    150 SEGUROS 317,750,000 314,439,000 551,615,629

    160 ADMINISTRACION DE RENTAS 19,170,000 14,000,000 25,275,000

    162 CONSULTORIAS 66,850,000 90,355,000 93,750,000

    172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 33,442,080 33,868,666 35,642,012

    174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 61,934,999 39,237,800 78,393,627

    182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 41,785,223 84,342,000 64,550,000

    184 MANTENIM.Y REPARAC. OBRAS 749,000 0 0

    190 SERVICIOS ADUANEROS 2,600,000 2,600,000 1,500,000

    199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 67,663,029 149,105,569 736,233,447

    2 MATERIALES Y SUMINISTROS 439,872,895 685,249,125 907,283,278

    202 GASOLINA. 34,444,631 41,806,000 43,676,172

    204 DIESEL 6,130,795 7,407,000 4,361,085

    206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 4,234,098 5,822,387 2,052,145

    212 MEDICINAS 1,290,250 570,918 1,017,746

    214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 84,533,198 162,749,670 196,330,010

    220 TEXTILES Y VESTUARIOS 5,667,946 8,079,435 9,047,380

    232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 121,577,496 229,159,349 304,824,663

    234 IMPRESOS Y OTROS 30,307,954 35,227,237 50,534,520

    240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2,982,500 1,534,500 3,641,700

    252 CEMENTO 110,000 36,260 320,625

    254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 2,803,900 3,089,702 1,986,774

    258 MADERA 5,975,140 6,047,300 8,343,040

    259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 3,720,900 16,556,706 29,550,250

    260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 2,983,000 5,012,148 7,124,366

  • PP- 113-008

    CODIGO CONCEPTO GASTADO2001

    PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO

    PROYECTO LEY2003PPTO DE

    270 REPUESTOS 9,405,103 22,005,079 16,095,652

    282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 34,068,672 64,107,540 116,974,256

    284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 8,417,284 7,697,497 7,854,305

    286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 31,327,399 58,074,720 75,366,385

    290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 36,319,069 1,000,000 12,000,000

    299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 13,573,560 9,265,677 16,182,204

    3 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,089,337,038 628,718,632 1,338,377,047

    300 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 811,500 1,857,134 1,524,737

    310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 867,121,946 302,061,920 645,912,706

    320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 4,061,217 3,087,617 8,907,100

    330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 34,996,000 20,000,000 0

    340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 22,008,488 32,920,800 82,472,878

    350 EQUIPO EDUCACIONAL. 140,948,760 214,227,277 495,590,695

    360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 144,000 953,370 1,922,635

    390 EQUIPOS VARIOS 19,245,127 53,610,514 102,046,296

    5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 70,000,000 1,000,000 0

    510 EDIFICIOS 70,000,000 0 0

    520 INSTALACIONES 0 1,000,000 0

    6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 84,757,118,760 99,162,817,116 130,597,734,501

    602 PRESTACIONES LEGALES 5,048,655,000 1,700,000,000 3,000,000,000

    603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 50,000,000 58,844,000 253,435,000

    604 BECAS 567,230,000 669,880,000 2,483,110,000

    606 PREMIOS 2,298,400 2,300,000 2,300,000

    609 INDEMNIZACIONES. 0 60,309,000 0

    610 OTRAS TRANSFER. DIRECT. A PERS 3,199,870,124 4,204,130,467 5,490,949,773

    630 SUBVENCIONES A INSTIT. CULTUR. 1,100,000 1,100,000 0

    631 SUBVENCIONES A INSTIT. EDUCAC. 2,200,000 2,296,000 26,388,973

    632 SUBVENC.A INST. MEDIC.-ASIST. 0 0 22,255,940

    637 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 1,169,000,000 1,202,975,000 2,053,776,000

    639 OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV 100,580,000 110,638,000 107,600,000

    660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 13,132,087,140 16,454,078,798 17,976,689,331

    661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 380,010,099 503,699,399 493,289,795

    663 TRANSF A GOBIERNOS LOCALES 0 20,000,000 0

    664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 53,800,022,796 64,983,551,750 84,489,363,882

    667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 1,778,727,265 2,535,767,047 2,617,838,816

    668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 1,183,160,176 2,958,851,555 4,799,371,158

    669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 4,117,464,048 3,452,631,643 6,570,750,911

    680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 32,214,693 35,617,422 32,861,769

    681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 8,007,684 8,697,570 8,871,521

  • PP- 113-009

    CODIGO CONCEPTO GASTADO2001

    PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO

    PROYECTO LEY2003PPTO DE

    682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 87,161,412 91,967,571 130,044,291

    683 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 97,329,923 105,481,894 38,837,341

    7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7,241,229,855 2,682,879,498 7,756,587,967

    701 APORTES A INST CULTUR Y EDUCAC 50,000,000 90,000,000 0

    702 APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV 32,850,000 62,500,000 0

    730 APORTES A GOBIERNOS LOCALES 86,350,000 115,260,000 0

    731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 5,890,600,000 1,365,793,000 6,383,975,027

    733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 681,429,855 849,326,498 872,612,940

    799 OTROS APORTES 500,000,000 200,000,000 500,000,000

    8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 375,880,194 298,785,000 762,328,862

    814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 375,880,194 298,785,000 762,328,862

  • PROGRAMA 570

    PP- 113-010

    113 - MINIST. DE EDUCACION PUBLICA

    DEFINICION DE LA POLITICA EDUCATIVA

    DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA

    MISION:

    Las dependencias dentro de este programa presupuestario tienen asu cargo la dirección del sistema educativo costarricense en susdistintos niveles, modalidades y ramas.

    Este programa promulga la política educativa, desde el nivelMaterno Infantil hasta el Para-universitario; incluyendo lasupervisión de la educación privada en esos niveles de enseñanza.Sus prioridades, tendientes a fortalecer el Sistema EducativoCostarricense, mediante la utilización de nuevas e innovadorastecnologías, estimulará la productividad con miras a expandir laeconomía del país. Se realiza aquí la regulación, inspección ysupervisión de la enseñanza superior universitaria privada, campoen el cual las ofertas confiables y continuas, procuran asegurar,a nivel superior, una formación académica y profesional queresponda a las expectativas de la sociedad costarricense.

    La certera orientación y dirección del sistema educativo desde elpunto de vista técnico; incluye el estudio de proyectos para lacreación de nuevos tipos de escuelas y colegios que llenen lasnecesidades de la población, análisis de los planes de estudio yprogramas que estarán vigentes en las instituciones educativas,aprobación de libros de texto, y la resolución de problemas decorrelación e integración del sistema educativo.

    Se lleva a cabo la coordinación y seguimiento de accionesestratégicas que coadyuven con el mejoramiento de la educación enlos diferentes niveles del sistema educativo público, garantizandoel acceso y permanencia de la población estudiantil.

    PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

    1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Innovaciones y modificaciones al

    currículum

    Número de innovaciones y

    modificaciones 5.00 10.00

  • PP- 113-011

    2 Estudios de autorización de instituciones

    parauniversitarias y nuevas carreras

    Resoluciones 10.00 18.00

    3 Estudios de creación, estatutos y

    aranceles de las universidades privadas.

    Resoluciones 25.00 40.00

    4 Estudios de apertura y modificación de

    carreras en universidades privadas

    Resoluciones 100.00 350.00

    5 Inspecciones a Universidades y sedes.

    Informes 60.00 112.00

    6 Plan Estratégico de Protección de la

    Niñez

    Plan en ejecución 0.00 1.00

    OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):

    1.1 Dar respuesta ágil, oportuna y veraz a los usuarios,manteniendo un acervo de información actualizada de lasmodificaciones realizadas al curriculum.

    2.1 Ampliar la gama de opciones de educación postsecundaria, demanera que se pueda satisfacer la demanda de técnicos y diplomadosde los distintos sectores productivos del país en el corto plazo.

    3.1 Atender de manera oportuna las solicitudes de creación yfuncionamiento de la educación superior privada, de manera que secumpla con los requisitos que establece la ley.

    4.1 Ofrecer mayores oportunidades de estudio a la poblacióncostarricense, logrando la satisfacción de la demanda por nuevas yactualizadas carreras en la educación superior privada.

    5.1 Incrementar la inspección de los centros de educación superiorprivada, de manera que se garantice el cumplimiento con losrequisitos establecidos por el Consejo de Enseñanza SuperiorUniversitaria Privada.

    6.1 Impulsar la ejecución del Plan Multidisciplinario para laProtección de la Niñez.

    METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

    1.1.1 Agilización, ordenamiento y precisión en la entrega deinformación solicitada por los usuarios internos y externos(M).

    2.1.1 Respuesta oportuna a las solicitudes presentadas ante elConsejo Superior de Educación(A).

  • PP- 113-012

    3.1.1 Tramitación ágil de 30 actas y 600 acuerdos de sesiónrelacionados con las universidades privadas(A).

    4.1.1 Trámitación ágil y oportuna de 7.500 documentos relacionadoscon certificaciones, oficios, notificaciones y resolucionesreferentes a la educación superior privada(A).

    5.1.1 Aplicación de un instructivo y guía para las visitas deinspección a las universidades privadas(A).

    6.1.1 Coordinación de acciones entre las Divisiones y losDepartamentos del MEP, como mecanismo para integrar acciones yeconomizar recursos(M).

    INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):

    MetaProyectadoRealFórmulaTipo

    Archivo organizado y

    actualizado 0.00 0.00 1.00

    1.1.1.1 Eficacia

    Número de acuerdos

    tomados/ Número de

    solicitudes presentadas

    * 100 0.00 0.00 100.00

    2.1.1.1 Eficacia

    Número de actas y

    acuerdos ejecutados/

    Número de actas y

    acuerdos establecidos *

    100 0.00 0.00 100.00

    3.1.1.1 Eficacia.

    Número de documentos

    tramitados 0.00 0.00 7,500.00

    4.1.1.1 Eficacia

    Instructivo y guía de

    inspección aplicados en

    las visitas 0.00 0.00 1.00

    5.1.1.1 Eficacia

    Plan de Trabajo

    contemplando objetivos

    en común 0.00 0.00 1.00

    6.1.1.1 Eficacia

  • Actividades Costo Unidad Ejecutora

    RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

    219,176,976 Consejo Superior de Educación 1 Orientación del Sistema Educativo Nacional.328,527,023 Desp. Ministro y Viceminstros 2 Dirección Superior.

    547,704,000Total del Programa 570

    PP- 113-013

  • PP- 113-014

    Registro Contable: 113-570-00

    RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

    TOTAL 546,004,000

    01 INGRESOS CORRIENTES 510,364,789

    27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 35,639,211

    CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

    CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

    CODIGO CONCEPTO

    TOTAL 59 0 59

    3 0 31 SUPERIOR

    21 0 213 ADMINISTRATIVO

    15 0 154 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

    9 0 95 TECNICO

    3 0 36 DOCENTE

    8 0 89 DE SERVICIO

    G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P

    TOTAL

    PROY.

    546,004,000

    CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

    0 SERVICIOS PERSONALES 255,120,765

    000 01 111 20 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 203,718,000

    030 01 111 20 SUELDO ADICIONAL 19,624,092

    031 01 111 20 SALARIO ESCOLAR 16,343,593

    040 01 111 20 DIETAS

    (PAGO DE DIETAS DE 5 MIEMBROS PROPIETARIOS

    SESIONANDO APROXIMADAMENTE DOS SESIONES

    MENSUALES). 8,351,760

    060 01 111 20 SOBRESUELDOS 5,355,320

    070 01 111 20 GASTOS DE REPRESENTACION

    (RECURSOS PARA EL CARGO DE MINISTRO,

    VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO Y VICEMINISTRO

    ACADÉMICO). 1,728,000

    1 SERVICIOS NO PERSONALES 127,957,493

    102 01 112 20 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 28,394,789

    112 01 112 20 INFORMACION Y PUBLICIDAD

    (RECURSOS DESTINADOS A LA PROMOCION DE

    PROGRAMAS EDUCATIVOS). 15,300,000

    114 01 112 20 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 810,060

    122 01 112 20 TELECOMUNICACIONES 6,032,257

    124 01 112 20 SERVICIO DE CORREOS 595,814

  • PP- 113-015

    G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

    Registro Contable: 113-570-00

    126 01 112 20 ENERGIA ELECTRICA 4,735,569

    128 01 112 20 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 7,041,449

    132 01 112 20 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 2,500,000

    134 01 112 20 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS

    (INCLUYE ¢5.431.600 PARA LAS VISITAS DE

    SUPERVISION A LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS). 15,040,400

    172 01 112 20 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 11,981,489

    174 01 112 20 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 5,582,838

    182 01 112 20 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 19,000,000

    199 01 112 20 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

    (INCLUYE ¢7.354.130 PARA CONTRATO DE SERVICIOS

    DE IMPRESIÓN DE GUIAS, MEMORIA ANUAL Y

    REGLAMENTO). 10,942,828

    2 MATERIALES Y SUMINISTROS 33,336,716

    202 01 112 20 GASOLINA. 4,963,133

    214 01 112 20 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 7,606,507

    220 01 112 20 TEXTILES Y VESTUARIOS 195,753

    232 01 112 20 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 11,044,872

    234 01 112 20 IMPRESOS Y OTROS 1,149,794

    240 01 112 20 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,500,000

    259 01 112 20 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 8,712

    260 01 112 20 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 127,071

    270 01 112 20 REPUESTOS 136,400

    282 01 112 20 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,940,435

    286 01 112 20 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 2,366,363

    290 01 112 20 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,500,000

    299 01 112 20 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 797,676

    3 MAQUINARIA Y EQUIPO 28,088,903

    300 27 221 20 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 23,928

    310 27 221 20 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

    (INCLUYE ¢3.087.956 PARA ARCHIVO MOVIL QUE

    CUSTODIA EXPEDIENTES DE UNIVERSIDADES

    PRIVADAS-CONESUP). 23,822,365

    340 27 221 20 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 2,697,332

    350 27 221 20 EQUIPO EDUCACIONAL. 1,107,150

    390 27 221 20 EQUIPOS VARIOS 438,128

    6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 93,949,815

    660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 27,400,967

    660 01 132 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA

    PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ VEJEZ Y

    MUERTE)

    Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,045,271

    200

    660 01 132 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL ( CUOTA

    PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y

    MATERNIDAD)

    Ced. Jur.: 4-000-0421-47 20,355,696

    202

    661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 825,231

  • PP- 113-016

    G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

    Registro Contable: 113-570-00

    661 01 132 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

    (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ

    VEJEZ Y MUERTE.)

    Ced. Jur.: 4-000-0421-47 275,077

    200

    661 01 132 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

    (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE

    ENFERMEDAD Y MATERNIDAD.)

    Ced. Jur.: 4-000-0421-47 550,154

    202

    664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 56,371,000

    664 01 132 20 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACION (PARA GASTOS

    VARIOS Y PAGO DE DIETAS)

    Ced. Jur.: 2-100-042 002 56,371,000

    225

    667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 3,300,924

    667 01 132 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE

    PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

    COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL

    TRABAJADOR Nº7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000)

    Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,300,924

    200

    668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 6,051,693

    668 01 132 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE

    PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY

    DE PROTECCION AL TRABAJADOR Nº7983 DEL 16 DE

    FEBRERO DEL 2000)

    Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,051,693

    200

    7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,100,308

    733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,100,308

    733 27 242 20 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO DE

    CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

    COMUNAL)

    Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,100,308

    204

    8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 6,450,000

    814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER

    (PARA CUBRIR OBLIGACIONES EN DIFERENCIAS

    SALARIALES, SERVICIOS PÚBLICOS, MEDIOS DE

    COMUNICACIÓN). 6,450,000

  • PROGRAMA 571

    PP- 113-017

    113 - MINIST. DE EDUCACION PUBLICA

    DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO

    DESPACHO VICEMINISTRA ACADEMICAUNIDAD EJECUTORA

    MISION:

    Este programa provee los criterios técnicos (legales yadministrativos) que fundamentan la toma de decisiones en el campode la política educativa; provee el soporte técnico que permiteeficiencia en la toma de decisiones, para lo cual revisa, proponey adecua planes y programas de estudio; asesora en todo lorelacionado con el curriculum educativo nacional, orientando deesta forma el desarrollo curricular en las instancias regionales.Para dar seguimiento a la política educativa, controla y evalúa lacalidad de la enseñanza en las modalidades de la Educación GeneralBásica y Diversificada.

    Apoya el proceso de enseñanza en el aula mediante el diseño yproducción de recursos didácticos; y el desarrollo de programas ypropuestas de capacitación permanente para los docentes. Asímismo, vela por la existencia de una adecuada infraestructurafísica en los centros educativos, brinda apoyo a la poblaciónescolar y adolescente organizando todo lo concerniente a laalimentación y nutrición en comedores escolares y les proporcionala oportunidad de adquisición gratuita o a bajo costo de uniformesy útiles escolares a estudiantes de familias de escasos recursos ycentros educativos en general.

    PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

    1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual 1 Planificación y asignación de recursos

    Anteproyecto de

    Presupuesto 1.00 1.00

    2 Sistema de logros de gestión

    Sistema 0.00 1.00

    3 Servicios de asesoría jurídica

    Resoluciones 2,000.00 5,080.00

    4 Pruebas de acreditación aplicadas

    Pruebas 200,000.00 1,371,500.00

    5 Capacitaciones a docentes

    Cursos de capacitación 80.00 164.00

  • PP- 113-018

    6 Seguimiento de la política educativa

    Visitas de seguimiento 1,000.00 2,072.00

    7 Acciones para la implementación del

    currículo

    Jornadas de trabajo 1,000.00 2,248.00

    8 Administración del servicio de

    alimentación complementaria a niños,

    niñas y adolescentes

    Estudiantes atendidos 450,000.00 450,000.00

    9 Suministro de mobiliario escolar

    Pupitres 25,000.00 40,000.00

    10 Inspección de infraestructura de centros

    educativos

    Informes 150.00 380.00

    11 Suministros Escolares

    Donaciones 1,000.00 1,500.00

    OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):

    1.1 Lograr mejores niveles de eficacia, eficiencia y economía enla distribución de los recursos financieros del Ministerio deEducación Pública implementando diferentes estrategias deasignación presupuestaria.

    2.1 Buscar racionalidad y eficiencia de los planes, programas yproyectos educativos en concordancia con la planificación nacionaldel Estado.

    3.1 Procurar la aplicación e interpretación correcta de loscriterios técnicos jurídicos de manera que se facilite la toma dedecisiones y las resoluciones de los órganos determinativos.

    4.1 Contribuir con el mejoramiento de la calidad de la educaciónpública por medio de la evaluación sistemática del proceso y delos resultados en los distintos niveles y modalidades del sistema.

    5.1 Mejorar la práctica pedagógica en el aula y los procesos decapacitación docente para el mejoramiento del desempeño laboraldel personal en servicio.

    6.1 Mejorar la implementación del currículo oficial realizando lalabor de seguimiento que permita la correcta ejecución de lapolítica educativa vigente.

    7.1 Coadyuvar con la implementación del currículo oficialmejorando la instrumentalización de los procesos educativos entodos los ámbitos del sistema.

    8.1 Mejorar la administración del servicio de comedores escolares

  • PP- 113-019

    dando seguimiento al desarrollo físico, mental, intelectual ysocial de los estudiantes.

    9.1 Coordinar los esfuerzos públicos y privados destinados a laadquisición de mobiliario y materiales de construcción para loscentros educativos públicos.

    10.1 Mejorar el desarrollo del proceso educativo en lasinstituciones públicas y privadas mediante la inspección de lainfraestructura educativa.

    11.1 Propiciar mediante la donación de suministros escolares lapermanencia de los estudiantes de escasos recursos económicos enel sistema educativo.

    METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

    1.1.1 Formulación de un modelo de estimación para las partidaspresupuestarias 134 y 144 correspondientes a gastos y transportedentro del país, para ser utilizado en la formulación delpresupuesto del Ministerio de Educación en el 2004(A).

    2.1.1 Implementación gradual de acciones de seguimientopermanente de las actividades programadas por cada una de lasdependencias que conforman el Ministerio de Educación y sus entesadscritos(A).

    3.1.1 Mejoramiento de los conocimientos de los funcionarios delMinisterio de Educación en relación con los aspectos jurídicosinherentes al desarrollo de las funciones en las diferentesdependencias de forma que disminuyan las consultas y quejas anteel nivel central, mediante la realización de 12 jornadas decapacitación(A).

    4.1.1 Elaboración de 5 informes del estado y valoración de losniveles y modalidades del sistema educativo(A).

    5.1.1 Implementación de un plan de capacitación de matemáticas encuatro regiones educativas(A).

    6.1.1 Elaboración de 110 informes, instrumentos ysistematizaciones de los procesos educativos(A).

    7.1.1 Realización de 42 propuestas para el mejoramiento delcurrículo en planes y programas de estudio, convenios yreglamentos(A).

    8.1.1 Ampliación del número de instituciones que cuentan con elSistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional Escolar(SISVAN), a

  • PP- 113-020

    un total de 800(A).

    9.1.1 Realización de 100 entregas de materiales de construcción,favoreciendo a las instituciones que presenten mayoresnecesidades(A).

    10.1.1 Asesoría técnica y fiscalización de obras de construcción ymantenimiento en instituciones educativas, mediante la realizaciónde 200 informes(A).

    11.1.1 Se tramitarán 1200 solicitudes para la compra desuministros escolares(A).

    INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):

    MetaProyectadoRealFórmulaTipo

    Modelo en funcionamiento 0.00 0.00 1.00

    01.1.1.1 Eficacia

    Dependencias evaluadas

    en el 2003- Dependencias

    evaluadas en el 2002/

    Depencias evaluadas en

    el 2002 0.00 0.00 100.00

    02.1.1.1 Eficacia

    Jornadas realizadas /

    jornadas programadas *

    100 0.00 0.00 100.00

    03.1.1.1 Eficacia

    Número de informes

    realizados / Número de

    informes programados *

    100 0.00 0.00 100.00

    04.1.1.1 Eficacia

    Regiones Educativas con

    plan implementado 4 0.00 0.00 1.00

    05.1.1.1 Eficacia

    Número de informes e

    instrumentos realizados

    / Número de informes e

    instrumentos programados

    *100 0.00 0.00 100.00

    06.1.1.1 Eficacia

    Número de planes y

    programas de estudio,

    convenios y reglamentos 0.00 0.00 42.00

    07.1.1.1 Eficacia

    Instituciones con

    sistema en el 2003-

    instituciones dentro del

    sistema en el 2002 0.00 0.00 800.00

    08.1.1.1 Eficacia

  • PP- 113-021

    Entregas realizadas/

    Entregas programados *

    100 0.00 0.00 100.00

    09.1.1.1 Eficacia

    Informes de asesoría

    realizados / Informes de

    asesoría programados

    *100 0.00 0.00 100.00

    10.1.1.1 Eficacia

    Trámites de compras

    realizados / Trámites de

    compra programados * 100 0.00 0.00 100.00

    11.1.1.1 Eficacia

  • Actividades Costo Unidad Ejecutora

    RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

    648,131,340 Div.Planeamiento Educ. 1 Fundamentación para la toma de decisiones

    187,159,018 División Jurídica 2 Fundamentación legal para la toma de decisiones

    1,912,245,170 Div. Desarrollo Curricular. 3 Administración del Curriculum Nacional en las diferentes

    modalidades y niveles de enseñanza

    454,578,636 Div.Control de Calidad. 4 Control de Calidad y Macroevalución del Sistema Educativo.

    1,580,318,900 CENADI. 5 Apoyo a la labor del docente, Técnico Docente y

    Administrativo Docente.

    192,632,831 DANEA 6 Desarrollo de una cultura alimentaria

    556,869,232 CENIFE 7 Asesoría y supervisión de obras educativas

    339,588,869 Desp. Viceministro Académico 8 Apoyo al Sistema Educativo

    5,871,524,000Total del Programa 571

    PP- 113-022

  • PP- 113-023

    Registro Contable: 113-571-00

    RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

    TOTAL 7,070,662,801

    01 INGRESOS CORRIENTES 5,623,396,567

    27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,447,266,234

    CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

    CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

    CODIGO CONCEPTO

    TOTAL 524 0 524

    93 0 933 ADMINISTRATIVO

    122 0 1224 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

    44 0 445 TECNICO

    237 0 2376 DOCENTE

    28 0 289 DE SERVICIO

    G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P

    TOTAL

    PROY.

    7,070,662,801

    CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

    0 SERVICIOS PERSONALES 2,394,685,667

    000 01 111 20 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,060,369,000

    030 01 111 20 SUELDO ADICIONAL 184,200,189

    031 01 111 20 SALARIO ESCOLAR 140,393,132

    040 01 111 20 DIETAS 3,320,000

    060 01 111 20 SOBRESUELDOS

    (INCLUYE ¢1.500.000 PARA EL DEPTO ESTUDIOS Y

    PROGRAMACION PRESUPUESTARIA,¢1.291.646 PARA LA

    DIVISIÓN JURÍDICA, ¢1.565.100 PARA LA DIVISION

    DE ALIMENTACION Y NUTRICION DEL ESCOLAR Y EL

    ADOLESCENTE-DANEA,¢2.046.600 PARA EL CENTRO

    NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA

    EDUCATIVA-CENIFE). 6,403,346

    1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,205,352,611

    102 01 112 20 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 68,603,753

    106 01 112 20 OTROS ALQUILERES 244,090

    112 01 112 20 INFORMACION Y PUBLICIDAD

    (INCLUYE¢ 2.024.100, PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS

    DECRETOS EJECUTIVOS QUE MODIFICAN LA RELACION

    DE PUESTOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, ¢ 687.771

    PARA LA APERTURA DE PROCEDIMIENTOS LEGALES, ¢

    8.100.000; PARA EL PROGRAMA DE INGLES RADIO

    INTERACTIVA, ¢ 1.468. 557; PARA CONVOCATORIA

    EXTRAORDINARIA EN MAYO 2003, RECLUTAMIENTO

  • PP- 113-024

    G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

    Registro Contable: 113-571-00

    PARA TRIBUNAL DE ESPAÑOL E INSCRIPCIÓN DE

    DELEGADOS, ¢2.401.479 PARA DIVULGACIÓN DE

    CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ENCUENTROS NACIONALES

    DE DOCENTES, ¢ 552.698 PARA LA DIVISIÓN DE

    ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DEL ESCOLAR Y

    ADOLESCENTE- DANEA, ¢2.348.970 PARA APOYO AL

    SISTEMA EDUCATIVO Y ¢ 967.222 PARA EL CENTRO

    NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA-

    CENIFE) 18,550,799

    114 01 112 20 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS

    (INCLUYE ¢22.500.000 PARA EL PROGRAMA AMOR

    JOVEN) 33,212,487

    122 01 112 20 TELECOMUNICACIONES 87,078,725

    124 01 112 20 SERVICIO DE CORREOS 2,340,143

    126 01 112 20 ENERGIA ELECTRICA 62,587,650

    128 01 112 20 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 10,272,256

    134 01 112 20 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS

    (INCLUYE ¢3.496.000 PARA LA DIVISIÓN DE

    PLANEAMIENTO Y DESARROLLO EDUCATIVO,

    ¢12.380.850 PARA LA DIVISIÓN JURÍDICA,

    ¢31.254.800 PARA LA DIVISIÓN DE DESARROLLO

    CURRICULAR, ¢772.800 PARA EL PROGRAMA DE NUEVAS

    OPORTUNIDADES PARA JÓVENES, ¢25.143.500 PARA LA

    DIVISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD, ¢ 26.124.950

    PARA EL CENTRO NACIONAL DE DIDACTICA-CENADI, ¢

    3.375.000 PARA LA DIVISION DE ALIMENTACION Y

    NUTRICION DEL ESCOLAR Y ADOLESCENTE-DANEA,

    ¢8.693.000 PARA EL CENTRO NACIONAL DE

    INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA-CENIFE, ¢

    2.500.000 PARA EL PROGRAMA AMOR JOVEN). 113,740,900

    144 01 112 20 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS.

    (INCLUYE¢ 2.500.000 PARA EL PROGRAMA DE AMOR

    JOVEN). 14,711,010

    160 01 112 20 ADMINISTRACION DE RENTAS 1,400,000

    162 01 112 20 CONSULTORIAS

    (PARA EL PAGO DE: 750 DELEGADOS DE EXAMENES DE

    BACHILLERATO A ¢60.000 C/U, 1.000 DELEGADOS

    AULAS II CONVOCATORIA A ¢5.000 C/U, 350 TUTORES

    APLICADRES DE PRUEBAS ESPECIALES II

    CONVOCATORIA A ¢5.000 C/U, PARA CALIFICACION,

    PRODUCCIÓN TEXTUAL EN ESPAÑOL EN NOVENO AÑO Y

    BACHILLERATO DE 85.000 PRUEBAS A ¢200 C/U Y

    CONSTRUCCION DE 12000 ITEMES A ¢1.750 C/U.

    ADEMÁS SE INCLUYE 4.000.000 PARA CONTRATACION

    TEMPORAL DE ORGANISMOS Y PROFESIONALES COMO

    ENTES CAPACITADORES DEL PERSONAL DOCENTE Y

    TECNICO EN EL AREA DE LA EDUCACION INTEGRAL DE

    LA SEXUALIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA AMOR

    JOVEN, EN ESTE RUBRO NO SE CONTRATARAN LOS

    SERVICIOS DE NINGUN FUNCIONARIO PUBLICO, AUNQUE

    HUBIESE SACADO UN PERMISO SIN GOCE DE SALARIO,

  • PP- 113-025

    G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

    Registro Contable: 113-571-00

    EN LA INSTITUCION DONDE ESTE LABORANDO) 93,750,000

    172 01 112 20 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI

    (INCLUYE ¢360.000 PARA LA DIVISIÓN DE

    PLANEAMIENTO Y DESARROLLO EDUCATIVO). 7,993,423

    174 01 112 20 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 18,260,769

    182 01 112 20 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 6,550,000

    199 01 112 20 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

    (INCLUYE ¢337.973.272 PARA CONTRATOS DE

    SERVICIOS DE IMPRESION DE GUIAS, MODULOS,

    MANUALES Y TEXTOS PARA EL DESARROLLO

    CURRICULAR, ¢72.600 PARA LA ADQUISICIÓN DE

    VIDEOS EDUCATIVOS GRABADOS, ¢ 743.000 PARA

    SERVICIO DE ALIMENTACION DEL FESTIVAL DE LA

    CREATIVIDAD Y ENCUENTRO DE DOCENTES,

    ¢12.852.000 PARA CONTRATO DE SERVICIO DE

    IMPRESION DEL PROGRAMA DE NUEVAS OPORTUNIDADES

    PARA JÓVENES, ¢ 72.166.304 PARA CONTRATO DE

    SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FOLLETOS PARA PRUEBAS

    DE BACHILLERATO, FOLLETO PRUEBA DE PRODUCCION

    TEXTUAL, PRUEBAS DE ACREDITACION DE

    ESPECIALIDADES TECNICAS, PRUEBAS DE

    ACREDITACION DE SEGUNDO Y TERCER CICLO, PRUEBAS

    DE DIAGNOSTICO DE PRIMER INGRESO Y CALENDARIOS

    ESCOLARES, ¢ 60.690.000 PARA IMPRESIÓN DE HOJAS

    DE LECTORA OPTICA PARA LAS PRUEBAS NACIONALES,

    ¢2.700.000 PARA SERVICIOS DE VIGILANCIA Y

    FOTOCOPIADO, ¢19.769.840 PARA REPARACION DE

    INSTALACION ELECTRICA Y CIELO RASO DEL CENTRO

    NACIONAL DE DIDACTICA-CENADI, ¢ 21.365.570 PARA

    EVENTOS ESPECIALES DE FORMACION DE DOCENTES

    ORGANIZADOS POR EL CENADI, ¢ 122.912.720 PARA

    SERVICIOS DE IMPRESION MODULOS, MATERIAL

    DIDACTICO, GUIAS Y ANTOLOGIAS UTILIZADAS POR EL

    CENADI PARA EVENTOS DE CAPACITACION,

    ¢7.827.900 PARA CONTRATAR SERVICIOS DE

    IMPRESION DE MENUES, MANUALES, AFICHES,

    PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA DIVISION DE

    ALIMENTACION Y NUTRICION DEL ESCOLAR Y EL

    ADOLESCENTE- DANEA, ¢ 169.400 PARA FUMIGACION

    DEL CENTRO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA

    EDUCATIVA-CENIFE,¢6.814.000 PARA SERVICIOS

    VARIOS). 666,056,606

    2 MATERIALES Y SUMINISTROS 422,890,544

    202 01 112 20 GASOLINA. 10,000,000

    204 01 112 20 DIESEL 2,790,085

    206 01 112 20 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 93,372

    214 01 112 20 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

    (INCLUYE ¢3.000.000 PARA PROGRAMA DE AMOR

    JOVEN). 92,067,041

  • PP- 113-026

    G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

    Registro Contable: 113-571-00

    220 01 112 20 TEXTILES Y VESTUARIOS 3,300,666

    232 01 112 20 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

    (INCLUYE ¢ 12.000.000 PARA EL PROGRAMA AMOR

    JOVEN). 127,210,699

    234 01 112 20 IMPRESOS Y OTROS

    (INCLUYE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE DONACION

    DE MATERIALES Y ¢2.000.000 PARA EL PROGRAMA

    AMOR JOVEN). 37,355,998

    240 01 112 20 PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    (PARA LA COMPRA DE SEMILLAS PARA EL PROGRAMA DE

    HUERTAS ESCOLARES). 2,141,700

    252 01 112 20 CEMENTO 21,375

    254 01 112 20 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 345,080

    258 01 112 20 MADERA

    (INCLUYE ¢ 4.629.000 PARA EL PROGRAMA DE

    REPARACIÓN DE PUPITRES) 4,988,370

    259 01 112 20 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC.

    (INCLUYE ¢ 6.589.900 PARA EL PROGRAMA DE

    REPARACION DE PUPITRES QUE COORDINA EL CENIFE). 12,474,927

    260 01 112 20 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 4,075,943

    270 01 112 20 REPUESTOS 2,409,549

    282 01 112 20 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

    (INCLUYE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE DONACION

    DE MATERIALES, ¢5.000.000 PARA PROGRAMA AMOR

    JOVEN). 63,248,458

    284 01 112 20 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 2,538,139

    286 01 112 20 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF.

    (INCLUYE ¢4.000.000 PARA PROGRAMA AMOR JOVEN). 41,442,354

    290 01 112 20 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC.

    (INCLUYE ¢10.500.000 PARA EL PROGRAMA AMOR

    JOVEN). 10,500,000

    299 01 112 20 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

    (INCLUYE ¢ 2.000.0000 PARA PROGRAMA AMOR

    JOVEN). 5,886,788

    3 MAQUINARIA Y EQUIPO 741,264,537

    300 27 221 20 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 524,815

    310 27 221 20 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 181,776,291

    320 27 221 20 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 626,108

    340 27 221 20 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 43,786,638

    350 01 221 20 EQUIPO EDUCACIONAL. 200,000,000

    350 27 221 20 EQUIPO EDUCACIONAL.

    (INCLUYE ¢250.000.000 PARA LA ADQUISICIÓN DE

    40.000 PUPITRES) 278,106,060

    360 27 221 20 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 524,355

    390 27 221 20 EQUIPOS VARIOS 35,920,270

    6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 600,467,745

  • PP- 113-027

    G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

    Registro Contable: 113-571-00

    603 01 131 20 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN

    (PARA EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN QUE

    DESARROLLA EL CENADI. SOLO PARA PROGRAMAS

    APROBADOS POR EL RESPECTIVO DEPARTAMENTO DE

    RECURSOS HUMANOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN

    RELACIONADOS CON EL QUEHACER INSTITUCIONAL) 249,700,000

    606 01 131 20 PREMIOS 2,300,000

    660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 247,637,194

    660 01 132 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA

    PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y

    MUERTE)

    Ced. Jur.: 4-000-0421-47 44,105,803

    200

    660 01 132 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA

    PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y

    MATERNIDAD)

    Ced. Jur.: 4-000-0421-47 203,531,391

    202

    661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 7,316,128

    661 01 132 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

    (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE

    INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

    Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,815,280

    200

    661 01 132 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

    (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE

    ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

    Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,500,848

    202

    667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 33,005,090

    667 01 132 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE AL

    REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

    COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL

    TRABAJADOR Nº7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000)

    Ced. Jur.: 4-000-0421-47 33,005,090

    200

    668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 60,509,333

    668 01 132 20 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (APORTE

    PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY

    DE PROTECCION AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE

    FEBRERO DEL 2000)

    Ced. Jur.: 4-000-0421-47 60,509,333

    200

    7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,611,001,697

    731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 1,600,000,000

    731 27 242 20 JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS ( A

    DISTRIBUIR POR EL MEP PARA REPARACION Y

    MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES)

    Ced. Jur.: MEP 2-100-042-002 800,000,000

    200

    731 01 242 20 JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS (A

    DISTRIBUIR POR EL MEP PARA REPARACIÓN Y

    MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES)

    Ced. Jur.: 2-100-042-0002 800,000,000

    202

  • PP- 113-028

    G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

    Registro Contable: 113-571-00

    733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 11,001,697

    733 27 242 20 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PARA

    PAGO DE CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE

    DESARROLLO COMUNAL)

    Ced. Jur.: 4-000-0421-52 11,001,697

    204

    8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 95,000,000

    814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER

    (PARA CUBRIR DIFERENCIAS SALARIALES, HORAS

    EXTRA, CASAS COMERCIALES, SERVICIOS PUBLICOS,

    MEDIOS DE COMUNICACION). 95,000,000

  • PROGRAMA 572

    PP- 113-029

    113 - MINIST. DE EDUCACION PUBLICA

    ADMINISTRACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

    OFICIALIA MAYORUNIDAD EJECUTORA

    MISION:

    La gestión ministerial requiere un adecuado sistema deadministración general que sirva de apoyo para la consecución delas metas propuestas por la administración educativa. Esteprograma presupuestario es el encargado de administrar y controlarlos recursos institucionales de carácter humano, financiero ymaterial.

    PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

    1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Administración de recursos humanos

    Acciones de personal 200,000.00 300,000.00

    2 Administración financiero contable

    Trámites presupuestarios 28,350.00 56,700.00

    3 Servicios de auditoría

    Informes 25.00 60.00

    4 Sistema de Información sobre recursos

    humanos

    Sistema en operación 1.00 1.00

    5 Atención de solicitudes de bienes y

    servicios

    Solicitudes atendidas 500.00 1,100.00

    6 Estudio de control de calida de los

    productos

    Estudios realizados 2.00 6.00

    OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):

    1.1 Mejorar la eficiencia en los procesos de reclutamiento yselección de personal, con apego a las necesidades del sistemaeducativo y a lo que dicta la legislación vigente.

    2.1 Mejorar el control y el registro de las las transaccionesfinanciero -contables, que realiza el Ministerio de EducaciónPública, con el fin de facilitar la toma de decisiones basada en

  • PP- 113-030

    oportunidad, eficiencia, transparencia y control del gastopúblico.

    3.1 Propiciar que los procesos y la rendición de cuentas dentrodel M.E.P. y los entes adscritos se lleven a cabo en las mejorescondiciones de eficiencia, eficacia y economía, mediante serviciosde consultoría y estudios especiales que ayuden a prevenir yresolver problemas en áreas específicas.

    4.1 Apoyar la toma de decisiones en las diferentes instancias enmateria de planificación, utilización de recursos y gestión depersonal; con la producción de información precisa y oportuna

    5.1 Realizar el trámite administrativo de las solicitudes debienes y servicios presentadas por las diferentes instancias delMinisterio de Educación, de acuerdo con la Ley de ContrataciónAdministrativa.

    6.1 Mejorar el funcionamiento administrativo del Ministerio deEducación Pública mediante la realización de estudios que permitanalcanzar los niveles de eficacia y eficiencia requeridos,según lasnormas y procedimientos legalmente establecidos.

    METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

    1.1.1 Realizar dos concursos y dos reclutamientos de personal(A).

    2.1.1 Proporcionar una sesión de capacitación y asesoría a losfuncionarios de cada una de las 20 Oficinas de Juntas de lasDirecciones Regionales, para lograr una mejoría en el accionar dedichos organismos, de manera que se garantice la eficiencia ytrasparencia en la ejecución de los recursos transferidos(A).

    2.1.2 Levantar la información para 5.000 expedientes, realizandonotificaciones, registro y ejecución ante las instanciascorrespondientes, del cobro de las sumas giradas de más(A).

    3.1.1 Dotar a la auditoría con elementos administrativosapropiados para la realización de sus funciones mediante laelaboración de manuales de procedimientos, de inducción, deorganización y de funciones de auditoría interna(A).

    4.1.1 Consolidar el sistema de información gerencial de losrecursos humanos del Ministerio de Educación(A).

    5.1.1 Asignar y distribuir eficientemente los bienes y serviciosa las unidades administrativas solicitantes, realizando 1.946entregas(A).

  • PP- 113-031

    6.1.1 Realizar dos estudios de reestructuración en las Unidadesde Publicaciones y Transportes de manera que se pueda ofrecer ausuarios un servicio de calidad y acorde con las necesidades delMinisterio(A).

    INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):

    MetaProyectadoRealFórmulaTipo

    Concursos y

    reclutamientos

    realizados 0.00 0.00 4.00

    1.1.1.1 Eficacia

    Capacitaciones y

    asesorías realizadas /

    Capacitaciones y

    asesorías programadas *

    100 0.00 0.00 100.00

    2.1.1.1 Eficacia

    Expedientes resueltos /

    total de expedientes en

    trámite por sumas

    giradas de más * 100 0.00 0.00 80.00

    2.1.2.1 Eficacia

    Manuales elaborados 0.00 0.00 3.00

    3.1.1.1 Eficacia

    Sistema consolidado 0.00 0.00 1.00

    4.1.1.1 Eficacia

    Entregas de mercancías

    programadoas/

    solicitudes de

    mercancías * 100 0.00 0.00 100.00

    5.1.1.1 Eficacia

    Estudios de

    reestructuración

    realizados/Estudios de

    reestructuración

    programados*100 0.00 0.00 100.00

    6.1.1.1 Eficacia

  • Actividades Costo Unidad Ejecutora

    RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

    5,148,307,692 Oficialía Mayor 1 Administración de los Servicios.2,856,869,446 Dirección General Financiera 2 Ejecución Presupuestaria.3,075,015,705 Dirección General de Personal 3 Administración recursos humanos.

    336,816,390 Dirección de Auditoría Interna 4 Control contable Administrativo y operacional1,491,163,442 Div. Informática Gestión. 5 Soporte y desarrollo informático

    478,249,736 Unidad Coord PROMECE 6 Prog.Mejoramiento Calidad de la Educación13,386,422,414Total del Programa 572

    PP- 113-032

  • PP- 113-033

    Registro Contable: 113-572-00

    RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

    TOTAL 13,164,130,396

    01 INGRESOS CORRIENTES 12,096,246,867

    27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,067,883,529

    CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

    CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

    CODIGO CONCEPTO

    TOTAL 432 0 432

    1 0 12 EJECUTIVO

    97 0 973 ADMINISTRATIVO

    110 0 1104 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

    156 0 1565 TECNICO

    1 0 16 DOCENTE

    67 0 679 DE SERVICIO

    G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P

    TOTAL

    PROY.

    13,164,130,396

    CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

    0 SERVICIOS PERSONALES 1,222,684,128

    000 01 111 20 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,031,304,414

    030 01 111 20 SUELDO ADICIONAL 94,190,795

    031 01 111 20 SALARIO ESCOLAR 62,811,210

    060 01 111 20 SOBRESUELDOS

    (INCLUYE ¢16.433.640 PARA EL DEPTO DE SERVICIOS

    GENERALES, ¢ 2.285.567 PARA EL PAGO DE

    TRABAJADOR MISCELANEO Y OPERADOR DE EQUIPO

    MOVIL QUE BRINDAN SERVICIO AL PROGRAMA DE

    NUEVAS OPORTUNIDADES, ¢6.000.000 PARA LA

    DIRECCION GENERAL DE PERSONAL, ¢3.450.000 PARA

    EL PROGRAMA DE MODERNIZACION INSTITUCIONAL,

    ¢3.004.992 PARA LA DIRECCION DE AUDITORIA

    INTERNA,¢2.843.510 PARA LA DIRECCION GENERAL

    FINANCIERA). 34,017,709

    070 01 111 20 GASTOS DE REPRESENTACION

    (PARA EL CARGO DE OFICIAL MAYOR). 360,000

    1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,031,437,924

    102 01 112 20 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 234,079,265

    106 01 112 20 OTROS ALQUILERES 3,341,998

    112 01 112 20 INFORMACION Y PUBLICIDAD

    INCLUYE RECURSOS PARA LA PUBLICACION EN LOS

    PERIODICOS DE AVISO ACREEDORES, RUTAS DE

  • PP- 113-034

    G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

    Registro Contable: 113-572-00

    TRANSPORTE DE ESTUDIANTES, RESOLUCIONES

    ADMINISTRATIVAS, CONVOCATORIA A CONCURSO

    DOCENTE, CONVOCATORIA A RECLUTAMIENTO Y

    SUSCRIPCION A SISTEMAS JURIDICOS MASTER LEX).) 40,656,811

    114 01 112 20 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,780,719

    122 01 112 20 TELECOMUNICACIONES 53,072,727

    124 01 112 20 SERVICIO DE CORREOS 6,153,259

    126 01 112 20 ENERGIA ELECTRICA 3,900,000

    128 01 112 20 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 5,167,022

    134 01 112 20 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS

    (INCLUYE ¢4.339.100 PARA VISITAS DE

    SUPERVISION DE RUTAS DE TRANSPORTE DE

    ESTUDIANTES, COMEDORES ESCOLARES Y JUNTAS DE

    EDUCACION Y ADMINISTRATIVAS, ¢1.508.800 PARA

    ATENDER EN LAS SEDES CONCURSO DOCENTES Y

    RECLUTAMIENTO, ¢13.386.841 PARA LOS OPERADORES

    DE EQUIPO MOVIL, ¢3.123.000 PARA LA DIVISION DE

    INFORMATICA DE GESTION, ¢ 1.975.700 PARA LA

    DIRECCION DE AUTORIA INTERNA). 24,333,441

    144 01 112 20 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 893,075

    150 01 112 20 SEGUROS

    (INCLUYE RECURSOS PARA SEGURO DE: AUTOMOVILES,

    RIESGOS PROFESIONALES, OBRAS DE ARTE Y EQUIPO

    ELECTRONICO).) 536,791,629

    172 01 112 20 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 11,167,100

    174 01 112 20 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 35,703,200

    182 01 112 20 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 30,000,000

    190 01 112 20 SERVICIOS ADUANEROS 1,500,000

    199 01 112 20 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

    (INCLUYE RECURSOS PARA CONTRATO DE SERVICIOS

    DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE FORMULARIOS,

    ORDEN DE COMPRA Y CONTRATO DE KILOMETRAJE DE LA

    DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA).) 42,897,678

    2 MATERIALES Y SUMINISTROS 203,178,248

    202 01 112 20 GASOLINA. 13,738,939

    204 01 112 20 DIESEL 1,571,000

    206 01 112 20 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 748,638

    212 01 112 20 MEDICINAS 1,017,746

    214 01 112 20 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

    (INCLUYE RECURSOS PARA LA REALIZACION DE LOS

    CONCURSOS DOCENTES Y RECLUTAMIENTO).) 35,377,309

    220 01 112 20 TEXTILES Y VESTUARIOS 2,412,144

    232 01 112 20 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 69,994,051

    234 01 112 20 IMPRESOS Y OTROS 5,898,964

    252 01 112 20 CEMENTO 14,250

    254 01 112 20 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 1,147,646

    258 01 112 20 MADERA 2,911,560

  • PP- 113-035

    G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

    Registro Contable: 113-572-00

    259 01 112 20 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 12,302,821

    260 01 112 20 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 1,443,838

    270 01 112 20 REPUESTOS 6,011,388

    282 01 112 20 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

    (PARA LA REALIZACION DE LOS CONCURSOS DOCENTES

    Y EL RECLUTAMIENTO). 23,877,051

    284 01 112 20 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 2,119,197

    286 01 112 20 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF.

    ( PARA LA REALIZACION DE LOS CONCURSOS DOCENTES

    Y RECLUTAMIENTO). 19,374,606

    299 01 112 20 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,217,100

    3 MAQUINARIA Y EQUIPO 317,064,345

    300 27 221 20 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 262,057

    310 27 221 20 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

    (INCLUYE ENTRE OTROS ¢146.652.364 PARA LA

    COMPRA DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA LA

    CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE INFORMACION

    GERENCIAL DE RECURSOS HUMANOS, ¢13.813.814

    PARA ARCHIVO MOVIL DE LA SECCION DE EXPEDIENTES

    Y UNIDAD DE CARRERA PROFESIONAL DE LA DIRECCION

    GENERAL DE PERSONAL). 250,727,504

    320 27 221 20 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 7,589,800

    340 27 221 20 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 10,819,062

    350 27 221 20 EQUIPO EDUCACIONAL. 3,387,886

    360 27 221 20 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 524,355

    390 27 221 20 EQUIPOS VARIOS 43,753,681

    6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,638,946,567

    602 01 131 20 PRESTACIONES LEGALES 3,000,000,000

    603 01 131 20 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN

    (INCLUYE ¢ 1.375.000 PARA CAPACITACION EN

    TACC-ACL Y PRUEBAS PARA LA DIRECCION DE AUTORIA

    INTERNA, ¢860.000 PARA LA DIRECCION GENERAL

    FINANCIERA, ¢1.500.000 PARA EL DEPTO DE

    ADIESTRAMIENTO, SOLO PARA PROGRAMAS APROBADOS

    POR EL RESPECTIVO DEPARTAMENTO DE RECURSOS

    HUMANOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTEN RELACIONADOS

    CON EL QUEHACER INSTITUCIONAL) 3,735,000

    660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 139,785,462

    660 01 132 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA

    PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y

    MUERTE)

    Ced. Jur.: 4-000-0421-47 38,581,698

    200

    660 01 132 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA

    PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y

    MATERNIDAD)

    Ced. Jur.: 4-000-0421-47 101,203,764

    202

  • PP- 113-036

    G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

    Registro Contable: 113-572-00

    661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 4,245,044

    661 01 132 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

    (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE

    INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

    Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,509,808

    200

    661 01 132 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

    (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE

    ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

    Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,735,236

    202

    664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 21,050,000

    664 01 132 20 FUNDACIÓN AYUDANOS PARA AYUDAR (PARA EL CENTRO

    COSTARRICENSE DE CIENCIA Y CULTURA PARA LA

    PUESTA EN ESCENA DE OBRAS EDUCATIVAS)

    Ced. Jur.: 3-006-109117-31 16,050,000

    207

    664 01 132 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (PAGO

    ESTIPENDIO COMISIONES TECNICAS REVISION CASOS

    SERVIDORES DOCENTES ACOGIDOS A LICENCIA TOTAL

    TEMPORAL)

    Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,000,000

    217

    667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 16,411,421

    667 01 132 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE

    PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

    COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL

    TRABAJADOR N.7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000)

    Ced. Jur.: 4-000-0421-47 16,411,421

    200

    668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 30,087,605

    668 01 132 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE

    PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY

    DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N.7983 DEL 16 DE

    FEBRERO DEL 2000)

    Ced. Jur.: 4-000-0421-47 30,087,605

    200

    669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 6,213,017,113

    669 01 132 20 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES MAGISTERIO

    NACIONAL (COTIZACION PATRONAL ART 14 LEY N°

    7531)

    Ced. Jur.: 3-007-117-191 5,960,000,000

    200

    669 01 132 20 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES MAGISTERIO

    NACIONAL (COTIZACION ESTATAL ART 15 LEY N°

    7531)

    Ced. Jur.: 3-007-117-191 233,700,000

    202

    669 01 132 20 OFICINA SUBREGIONAL DE EDUCACION DE LA UNESCO

    PARA CENTROAMERICA Y PANAMA (LEY N° 6943 DEL

    10-02-84)

    Ced. Jur.: 3-003-066 320 19,317,113

    236

    680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 32,861,769

  • PP- 113-037

    G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

    Registro Contable: 113-572-00

    680 01 133 20 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA

    EDUCACION, CIENCIA Y LA CULTURA

    Ced. Jur.: 3.007-045 431 24,986,120

    242

    680 01 133 20 ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS

    (OFICINA DE EDUCACION IBEROAMERICANA)

    Ced. Jur.: 2-100-042-002 6,361,434

    254

    680 01 133 20 ASOCIACION DE TELEVISION EDUCATIVA

    IBEROAMERICANA (ATEI)

    Ced. Jur.: 2-100-042-002 1,514,215

    256

    681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 8,871,521

    681 01 133 20 CONSEJO INTERAMERICANO PARA LA CIENCIA Y LA

    CULTURA (OEA, FONDO ESPECIAL MULTILATERAL)

    Ced. Jur.: 2-100-042 002 8,871,521

    244

    682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 130,044,291

    682 01 133 20 INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION

    PUBLICA (ICAP)

    Ced. Jur.: 3-003 045 123 66,240,000

    246

    682 01 133 20 INSTITUTO CENTROAMERICANO DE EXTENSION DE LA

    CULTURA (ICECU )

    Ced. Jur.: 3-007-045 231 63,804,291

    248

    683 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 38,837,341

    683 01 133 20 COMISION COSTARRICENSE DE COOPERACION CON LA

    UNESCO

    Ced. Jur.: 3-007-045 431 20,709,510

    250

    683 01 133 20 EMBAJADA DE FRANCIA (CONVENIO PROGRAMA

    ENSEÑANZA DEL FRANCES EN LAS ESCUELAS DE

    PRIMARIA)

    Ced. Jur.: 3005-045163 18,127,831

    254

    7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 505,470,474

    733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 5,470,474

    733 27 242 20 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PARA

    PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE

    DESARROLLO COMUNAL)

    Ced. Jur.: 4-000-0421-52 5,470,474

    204

    799 OTROS APORTES 500,000,000

    799 27 242 20 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL

    MAGISTERIO NACIONAL (TRANSITORIO II DE LA LEY

    N° 7531)

    Ced. Jur.: 3-007-117 191 500,000,000

    204

    8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 245,348,710

    814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER

    (PARA CUBRIR DIFERENCIAS SALARIALES, HORAS

    EXTRA, CASAS COMERCIALES, SERVICIOS PUBLICOS Y

    MEDIOS DE COMUNICACION). 245,348,710

  • PROGRAMA 573

    PP- 113-038

    113 - MINIST. DE EDUCACION PUBLICA

    IMPLEMENTACION DE LA POLITICA EDUCATIVA

    DESPACHO VICEMINISTRO ADMINISTRATIVOUNIDAD EJECUTORA

    MISION:

    Este programa es sustancial en el cumplimiento de la misión delMinisterio de Educación Pública, permitiendo brindar el servicioeducativo en los diferentes ciclos, niveles y modalidades queconforman el Sistema Educativo Costarricense, lo cual contribuye agarantizar la formación integral de las personas para el ejerciciopleno de la ciudadanía. Se incluyen los recursos económicosnecesarios para el pago de salarios de los docentes que tienen asu cargo la importante misión de prestar el servicio educativo alos estudiantes de los diferentes niveles educativos, ubicados enescuelas y colegios de todo el territorio nacional. Además seprevé la dotación de recursos para la construcción de aulas,equipos e inversión en educación técnica.

    Con el fin de brindar mayores oportunidades de acceso a losestudiantes que por problemas económicos ven limitada su capacidadde traslado hasta el centro educativo, lo que se convierte en unobstáculo para sus posibilidades de estudiar, el Ministerio deEducación Pública ofrece la oportunidad de contar con el serviciode transporte. Así mismo, se ofrecen becas a estudiantes deescasos recursos económicos, con el fin de coadyuvar con losgastos que demanda la asistencia a la educación. Seoperacionaliza la política educativa del Ministerio en lasregiones educativas siendo el interés primordial la búsqueda de lacalidad y la excelencia de la educación en cada áreajurisdiccional.

    PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

    1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual01 Servicios Educativos Materno Infantil .

    Estudiantes. 18,750.00 18,750.00

    02 Servicios Educativos de Preescolar.

    Estudiantes. 68,633.00 68,633.00

    03 Servicios Educativos de I y II Ciclos.

    Estudiantes. 505,000.00 505,000.00

  • PP- 113-039

    04 Servicios Educativos de III Ciclo y

    Educación Diversificada Académica.

    Estudiantes. 185,000.00 185,000.00

    05 Servicios Educativos de III Ciclo y

    Educación Diversificada Técnica.

    Estudiantes. 55,000.00 55,000.00

    06 Servicios Educativos de Educación

    Especial.

    Estudiantes. 17,000.00 17,000.00

    07 Servicios Educativos a Jóvenes y Adultos

    Estudiantes 59,100.00 59,100.00

    08 Supervisión y Asesoría a los centros

    educativos

    Visitas 13,000.00 32,250.00

    09 Control presupuestario a los organismos

    de apoyo

    Juntas de Educación y

    Administrativas en

    funcionamiento 4,179.00 4,179.00

    10 Servicio de Alimentación Complementaria

    Estudiantes beneficiados 450,000.00 450,000.00

    11 Bono Escolar

    Estudiantes beneficiados 75,000.00 75,000.00

    OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):

    1.1 Ampliar los servicios educativos dirigidos a la PoblaciónMaterno Infantil, mejorando el acceso, procesos, medios deaprendizaje y procurando resultados educativos exitosos.

    2.1 Ampliar las oportunidades de acceso a la educaciónPreescolar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 dela Constitución Política.

    3.1 Brindar mayores oportunidades educativas a la población de Iy II ciclos, poniendo especial atención en el acceso, procesos,medios de aprendizaje y buscando resultados educativos exitosos.

    4.1 Brindar mejores oportunidades educativas a la población de IIICiclo y Educación Diversificada Académica, procurando mayoracceso, procesos, medios de aprendizaje y resultados educativosexitosos.

    5.1 Brindar mayores oportunidades de educación a la población deIII Ciclo y Educación Diversificada Técnica, en cuanto a calidad,procesos, medios de aprendizaje y resultados educativos exitosos.

    6.1 Brindar mayores oportunidades educativas a la poblacióndiscapacitada, procurando su inserción en el sistema regular de

  • PP- 113-040

    enseñanza, garantizándole el acceso, procesos adecuados, medios deaprendizaje y resultados educativos exitosos.

    7.1 Garantizar a los jóvenes y adultos el avance en suescolaridad, mediante el fortalecimiento de las ofertas educativasabiertas y flexibles que permiten la combinación del estudio conel trabajo.

    8.1 Propiciar espacios para la reflexión y la elaboración deestrategias que contribuyan al mejoramiento de los indicadores derendimiento de la educación costarricense.

    9.1 Mejorar la asignación y ejecución de los recursos destinados alas Juntas de Educación y Administrativas mediante elestablecimiento de controles adecuados y la aplicación correcta dela normativa vigente.

    10.1 Coadyuvar con la permanencia del estudiante en el aula,mediante la prestación del servicio de alimentación complementariay del subsidio económico a las familias en pobreza y pobrezaextrema.

    METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

    1.1.1 Brindar los servicios educativos a la población en edad decursar el ciclo Interactivo II, dando especial énfasis a loscantones de menor desarrollo social y las zonas indígenas(A).

    2.1.1 Atención de las comunidades rurales dispersas mediante elprograma de maestro itinerante de preescolar, poniendo enfuncionamiento 300 servicios(A).

    3.1.1 Atención de la población indígena en I y II Ciclos, mediantela apertura de cinco escuelas en estas zonas(A).

    3.1.2 Incorporación de 600 escuelas en el programa de EscuelaDigna para Todos, para la aplicación de estrategias innovadoras degestión institucional y práctica pedagógica(A).

    3.1.3 Desarrollo de una propuesta curricular utilizando latecnología que facilite el trabajo con ambientes multigrado(A).

    3.1.4 Ampliación de la cobertura del programa Aula Abierta paralograr que 10.000 niños, niñas y adolescentes puedan concluir suformación básica(A).

  • PP- 113-041

    4.1.1 Incrementar la matrícula en III Ciclo y EducaciónDiversificada Académica en un 2%(A).

    4.1.2 Ofrecer el servicio de transporte gratuito a 27.500estudiantes III Ciclo y Educación Diversificada Académica,deescasos recursos económicos, residentes en zonas de difícilacceso(A).

    4.1.3 Proporcionar 4.000 becas a estudiantes de III Ciclo yEducación Diversificada académica de escasos recursoseconómicos(A).

    4.1.4 Apertura de 10 colegios académicos y 28 telesecundariaspara atender a la población estudiantil(A).

    5.1.1 Incorporación de la enseñanza del francés en el III Ciclo delos Colegios Técnicos(A).

    5.1.2 Ofrecer el servicio de transporte gratuito a 24.321estudiantes de III Ciclo y Educación Diversificada Técnica, deescasos recursos económicos, residentes en zonas de difícilacceso(A).

    5.1.3 Proporcionar 3.550 becas a estudiantes de escasos recursosde Educación Técnica(A).

    6.1.1 Fortalecimiento de los programas educativos que tienden apromover la inclusión educativa de las personas con necesidadeseducativas especiales, incluyendo 250 servicios de apoyo fijo eitinerante para la atención de esta población(A).

    6.1.2 Aprobación de 13 servicios especializados que presten unservicio de apoyo para la atención de las adecuacionescurriculares de los estudiantes con necesidades educativasespeciales en secundaria(A).

    6.1.3 Aprovechamiento del potencial tecnológico para promover eldesarrollo de la población escolar con necesidades educativasespeciales(A).

    6.1.4 Favorecimiento de la calidad de vida de las personasadultas con discapacidad mediante la autorización de 10 nuevosservicios educativos, vocacionales y fisioterapeuticos(A).

    7.1.1 Mejorar el nivel de retención de estudiantes en el III ciclode educación secundaria nocturna en un promedio del 2% en loscantones de Desamparados, Cañas, Santa Cruz, Liberia, Limón, PérezZeledón y Alajuela(A).

    8.1.1 Realización de actividades dirigidas a la búsqueda del

  • PP- 113-042

    mejoramiento en el rendimiento académico en las regiones de SanJosé, Desamparados, Pérez Zeledón, Liberia y Santa Cruz(M).

    9.1.1 Ejecución de 394 acciones de capacitación y asesoríadirigidas a las Juntas de Educación y Administrativas de las 20regiones educativas(A).

    10.1.1 Distribución de cinco mil novecientos cuarenta y cuatromillones de colones para la atención de los beneficiarios delprograma de comedores escolares(A).

    10.1.2 Distribución de setecientos cincuenta millones de colonesentre los estudiantes en pobreza y probreza extrema mediante elotorgamiento del bono escolar(A).

    INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):

    MetaProyectadoRealFórmulaTipo

    Servicios en zonas

    prioritarias en el 2003

    - Servicios en zonas

    prioritarias en el 2002

    / Servicios en zonas

    prioritarias en el 2002

    * 100 0.00 0.00 30.00

    01.1.1.1 Eficacia

    Matrícula inicial en

    Interactivo II/

    Población en edad de

    cursar el ciclo

    Interactivo II *100 24.80 0.00 29.00

    01.1.1.2 Eficacia

    Número de servicios

    itinerantes en

    funcionamiento 278.00 0.00 300.00

    02.1.1.1 Eficacia

    Matrícula inicial en

    preescolar/ Población en

    edad de cursar

    preescolar * 100 85.30 0.00 88.00

    02.1.1.2 Eficacia

    Escuelas en zonas

    indígenas en el 2003-

    escuelas en zonas

    indígenas en el 2002 /

    escuelas en zonas

    indígenas en el 2002

    *100 0.00 0.00 3.00

    03.1.1.1 Eficacia

    Número de escuelas en el

    programa 402.00 0.00 1,002.00

    03.1.2.1 Eficacia

  • PP- 113-043

    Propuesta curricular

    desarrollada 0.00 0.00 1.00

    03.1.3.1 Eficacia

    Número de estudiantes

    beneficiados 5,500.00 0.00 10,000.00

    03.1.4.1 Eficacia

    Estudiantes matriculados

    en el 2003- estudiantes

    matriculados en el 2002/

    estudiantes matriculados

    en el 2002 *100 0.00 0.00 2.00

    04.1.1.1 Eficacia

    Número de estudiantes

    beneficiados 0.00 0.00 27,500.00

    04.1.2.1 Eficacia

    Número de becas

    entregadas 0.00 0.00 4,000.00

    04.1.3.1 Eficacia

    Nuevas instituciones de

    educación académica 0.00 0.00 38.00

    04.1.4.1 Eficacia

    Cantidad de secciones de

    III Ciclo de Educación

    Técnica recibiendo

    clases de francés 0.00 0.00 479.00

    05.1.1.1 Eficacia

    Estudiantes beneficiados

    con transporte de

    estudiantes 0.00 0.00 24,321.00

    05.1.2.1 Eficacia

    Estudiantes de educación

    técnica beneficiados

    con beca 0.00 0.00 3,550.00

    05.1.3.1 Eficacia

    Servicios disponibles en

    el 2003- Servicios

    disponibles en el 2002 /

    Servicios disponibles en

    el 2002 *100 0.00 0.00 90.00

    06.1.1.1 Eficacia

    Cantidad de servicios

    autorizados / cantidad

    de servicios programados

    *100 0.00 0.00 100.00

    06.1.2.1 Eficacia

    Cantidad de niños de

    aulas integradas

    atendidos por el

    programa 6,177.00 0.00 7,100.00

    06.1.3.1 Eficacia

  • PP- 113-044

    Servicios autorizados en

    el 2003 / Servicios

    programados para el 2003

    *100 0.00 0.00 100.00

    06.1.4.1 Eficacia

    Deserción en III ciclo

    de colegios nocturnos en

    los cantones

    prioritarios en el 2003

    - Deserción en III ciclo

    en los colegios

    nocturnos de los

    cantones prioritarios en

    el 2002/ Deserción en

    III ciclo en secundaria

    nocturna en esos

    cantones en el 2002 36.70 0.00 34.70

    07.1.1.1 Eficacia

    Número de regiones

    prioritarias realizando

    actividades relacionadas

    con rendimiento

    académico. 0.00 0.00 5.00

    08.1.1.1 Eficacia

    Acciones de capacitación

    y asesoría realizadas/

    acciones de capacitación

    y asesoría programadas *

    100 0.00 0.00 100.00

    09.1.1.1 Eficacia

    Presupuesto para

    comedores escolares

    ejecutado /Presupuesto

    asignado * 100 0.00 0.00 100.00

    10.1.1.1 Eficacia

    Presupuesto para bonos

    escolaries ejecutado /

    Presupuesto asignado

    *100 0.00 0.00 100.00

    10.1.2.1 Eficacia

  • SUBPROGRAMA 1

    PP- 113-045

    113 - MINIST. DE EDUCACION PUBLICA

    ENSEÑANZA PREESC. I ,II CICLOS

    DESPACHO VICEMINISTRO ADMINISTRATIVOUNIDAD EJECUTORA

    MISION:

    Atención a los Servicios Educativos de Materno Infantil,Preescolar y I y II Ciclos, de la Educación General Básica,velando por la continuidad del proceso formativo en la poblaciónatendida.

    PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

    1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual

    1 Servicios Educativos Materno Infantil

    Estudiantes 18,750.00 18,750.00

    2 Servicios Educativos de Preescolar

    Estudiantes 68,633.00 68,633.00

    3 Servicios Educativos de I y II ciclos

    Estudiantes 505,000.00 505,000.00

    4 Servicio de alimentación complementaria

    Estudiantes beneficiados 450,000.00 450,000.00

    5 Bono escolar

    Estudiantes benficiados 75,000.00 75,000.00

    OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):

    1.1 Ampliar los servicios educativos dirigidos a la PoblaciónMaterno Infantil, mejorando el acceso, procesos, medios deaprendizaje y procurando resultados educativos exitosos.

    2.1 Ampliar las oportunidades de acceso a la educaciónPreescolar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 dela Constitución Política.

    3.1 Brindar mayores oportunidades educativas a la población de Iy II ciclos, poniendo especial atención en el acceso, procesos,medios de aprendizaje y buscando resultados educativos exitosos.

  • PP- 113-046

    4.1 Coadyuvar con la permanencia del estudiante en el aula,mediante la prestación del servicio de alimentación complementariay del subsidio económico a las familias en pobreza y pobrezaextrema.

    METAS DE GESTION Y RELAVANCIA:

    1.1.1 Brindar los servicios educativos a la población en edad decursar el ciclo Interactivo II, dando especial énfasis a loscantones de menor desarrollo social y las zonas indígenas(A).

    2.1.1 Atención de las comunidades rurales dispersas, mediante elprograma de maestro itinerante de preescolar, poniendo enfuncionamiento 300 servicios(A).

    3.1.1 Atención de la población indígena en I y II Ciclos, mediantela apertura de 5 escuelas en estas zonas(A).

    3.1.2 Incorporación de 600 escuelas en el Programa de EscuelaDigna para Todos, para la aplicación de estrategias innovadoras degestión institucional y práctica pedagógica(A).

    3.1.3 Desarrollo de una propuesta curricular utilizando latecnología que facilita el trabajo con ambientes multigrado(A).

    3.1.4 Ampliación de la cobertura del programa Aula Abierta paralograr que 10.000 niños, niñas y adolescentes puedan concluir suformación básica(A).

    4.1.1 Distribución de cinco mil novecientos cuarenta y nuevemillones de colones para la atención de los beneficiarios delPrograma de Comedores Escolares(A).

    4.1.2 Distribución de setecientos cincuenta millones de colonesentre los estudiantes en pobreza y pobreza extrema mediante elotorgamiento del bono escolar (A).

    INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):

    MetaProyectadoRealFórmulaTipo

    Servicios en zonas

    prioritarias en el 2003-

    Servicios en zonas

    prioritarias en el 2002/

    Servicios en zonas

    prioritarias en el 2002

    * 100 0.00 0.00 30.00

    Eficacia1.1.1.1.

  • PP- 113-047

    Matrícula inicial en

    Interactivo II /

    Población en edad de

    cursar el ciclo

    Interactivo II *100 24.80 0.00 29.00

    Eficacia1.1.1.2.

    Número de servicios

    itinerantes en

    funcionamiento 278.00 0.00 300.00

    Eficacia2.1.1.1.

    Matrícula inicial en

    Preescolar / Población

    en edad de cursar

    preescolar *100 85.30 0.00 88.00

    Eficacia2.1.1.2.

    Escuelas en zonas

    indígenas en el 2003 -

    escuelas en