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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE GRADUACIÓN SEMINARIO DE GRADUACIÓN TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: INGENIERO INDUSTRIAL AREA GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD TEMA: MEJORA DE LA COBERTURA EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DEL NIÑO DR. FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE AUTOR: MONSERRATE ARIAS OSCAR WISTANLEY DIRECTOR DE TESIS ING. RUGEL RUGEL WILLIAM 2003-2004 Guayaquil-Ecuador

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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILFACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE GRADUACIÓN

SEMINARIO DE GRADUACIÓN

TESIS DE GRADOPREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:

INGENIERO INDUSTRIALAREA

GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD

TEMA:MEJORA DE LA COBERTURA EN CONSULTA EXTERNA

DEL HOSPITAL DEL NIÑO DR. FRANCISCO DE ICAZABUSTAMANTE

AUTOR:MONSERRATE ARIAS OSCAR WISTANLEY

DIRECTOR DE TESISING. RUGEL RUGEL WILLIAM

2003-2004Guayaquil-Ecuador

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Anexos 2

“La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestas en esta

Tesis corresponden exclusivamente al autor”.

Firma

--------------------------------------------------------------------------

MONSERRATE ARIAS OSCAR WISTANLEY

CEDULA # 0701711137

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Estudio de Mercado 3

DEDICATORIA

Con mucho respeto hacia las personas que se fijan metas y no bajan los

brazos por mas obstáculos que encuentre.

A mis mayores en especial a la Sra. MARÍA EMPERATRIZ MUÑOZ de

MONSERRATE, de la gloria del DIOS goce, fue ejemplo para mí, de carácter,

esmero y trabajo, el cual dejo mi legado a mi generación

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Estudio de Mercado 4

AGRADECIMIENTO

A Dios, que en todo momento estuvo conmigo, fuerzas a las dificultades y

obstáculos que tuve que pasar

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Estudio de Mercado 5

INDICE

CONTENIDO PAGINA.

CAPITULO I

1 Generalidades 1

1.1 Justificativos 1

1.2 Objetivos 2

1.3 Marco Teórico 2

1.4 Estructuración del Trabajo 2

1.5 Descripción de la Institución 3

1.5.1 Generalidades 3

1.5.1.1 Ubicación 3

1.5.1.2 Estructuración Organizacional 4

1.6 Usuarios 4

1.6.1 Usuarios Externos 4

1.6.2 Usuarios Internos 4

1.7 Servicios del Hospital 5

1.7.1 Hospitalarios 5

1.7.2 De Apoyo Técnico 5

CAPITULO II

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Estudio de Mercado 6

2.1 Estudio De Mercado 7

2.1.1 Evolución Del Mercado 7

2.1.1.1 Evolución Del Mercado Potencial 7

2.1.2 Mercado Meta 8

2.1.1.2.1

Establecimientos Con Internación 9

2.1.1.2.2

Establecimientos Sin Internación 9

2.2 Evolución Del Mercado Activo 10

2.3 Estimación Del Sector Demandante 10

2.3.1 Procedencia De La Demanda Actual 10

2.3.2 Procedencia De La Demanda Actual Por Servicio 11

2.4 Conducta Del Consumidor 11

2.4.1 Determinación De La Competencia Distintiva 11

2.5 Indicadores De Producción Del Hospital Del Niño 13

2.5.1 Capacidad Instalada 13

2.5.1.1 Tasa De Atención 13

2.5.1.2 Atención Actual 14

2.5.1.3 Indicador De Atención General 14

2.5.1.4 Otros Indicadores 15

2.6 Indicadores Económicos 15

2.6.1

2.6.2

Presupuesto General

Presupuesto Asignado

15

15

2.6.2.1 Presupuesto Por Grupo De Gasto 16

2.7 Costos Directos 17

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Estudio de Mercado 7

2.8 Costos De Los Servicios Hospitalarios 18

2.9 Desfase Presupuestario 19

2.10 Rentabilidad No Lucrativa 19

2.11 Esquematización Del Problema 20

2.12 Diagrama De Causa Y Efecto 21

CAPITULO III

3 Cadena De Valor 22

3.1 Introducción 22

3.2 Actividades Principales 22

3.3 Actividades De A Poyo 23

3.4 Cadena De Valor Del Hospital Del Niño 24

3.4.1 Logística Interna 25

3.4.2 Operaciones 26

3.4.3 Logística Externa 27

3.4.4 Marketing Y Ventas 28

3.4.5 Servicio Post Consulta Operatoria 29

3.5 Análisis Competitivo 29

3.5.2 Amenaza De Nuevos Participantes En El Mercado 31

3.5.3 Rivalidad Entre Competidores 32

3.5.4 Poder De Negociación De Los Proveedores 33

3.5.5 Poder De Negociación De Los Compradores 34

3.5.6 Productos Sustitutos 35

3.5.6 Foda De Las 5 Fuerzas - Interno- 36

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Estudio de Mercado 8

3.5.7 Foda De Las 5 Fuerzas - Externo- 37

CAPITULO IV

4 Propuesta 38

4.1 Elementos Y Objetivos De La Propuesta 39

4.2 Parte Legal 40

4.2.1 Situación Jurídica Vigente 40

4.2.2 Autonomía Y Descentralización De Los Servicios De Salud 41

4.3 Creación De Entidades Autónomas 42

4.4 Desarrollo De La Propuesta 42

4.4.1 Entidad Autónoma 43

4.4.2 La Autogestión 43

4.5 Parte Normativa 44

4.5.1 Aspecto Técnico General 44

4.5.2 Aspecto Técnico Consulta Externa 44

4.5.3 Aspecto Administrativo Y Financiero Consulta Externa 45

4.6 Producción 46

4.6.1 Producción Media Consulta Externa 46

4.6.2 Mayor Cobertura consulta Externa 48

4.6.2.1 Cobertura Actual 48

4.6.2.2 Capacidad Instalada 49

4.7 Cobertura Aspirada 51

4.7.1 Tamaño De La Cobertura Esperada 52

4.7.1.1 Forma De La Implementación De La Propuesta 52

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Estudio de Mercado 9

4.8 Objetivo Del Crecimiento 53

4.9 Estrategia Para Satisfacer Y Mejorar Imagen 54

4.9.1 Medios De Comunicación 55

4.9.2 Recursos 56

4.9.2.1 Recursos Financieros 56

4.9.2.2 Recursos Humanos Logístico Y Técnico 58

CONCLUCIONES RECOMENDACIONES 61

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Estudio de Mercado 10

ÍNDICE DE ANEXOS

CONTENIDO Pág.

1. Ubicación del Hospital del Niño 64

2. Organigrama Estructural del Hospital del Niño 65

3-A. Procedencia de Pacientes según Parroquias 66

3-B. Procedencia de Pacientes según Provincias 67

3-C. Procedencia de Pacientes según Cantones 68

4. Consultas de Fomento y Morbilidad según Grupos de edad 69

5-A. Consultas según Médicos Pediátricos 70

5-B. Consultas según Médicos de Medicina General 71

5-C. Consultas según Médicos Cirujanos Pediátricos 72

6. Indicadores de Producción 74

7. Costos por Unidad de Producción 75

8-A. Presupuesto por Gastos 76

8-B. Presupuesto por Gastos 77

8-C. Presupuesto por Gastos 78

9-A. Presupuesto General 79

9-B. Presupuesto General 80

10-A. Sueldos y Salarios 81

10-B. Sueldos y Salarios 82

10-C. Sueldos y Salarios 83

10-D. Sueldos y Salarios 84

10-E. Sueldos y Salarios 85

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Estudio de Mercado 11

ÍNDICE DE CUADROS

CONTENIDO Pág.

1. El Mercado Potencial 82. Centros Médicos con Internación 93. Centros Médicos Sin Internación 94. Mercado Activo 105. Demanda por Servicio 116. Principales Indicadores Hospital de Niños Roberto Gilbert Elizalde 127. Tiempo de Atención 138. Formulación de Tasa de Atención de Pacientes 139. Tiempo de Atención 14

10. Productividad Medica 1411. Principales Indicadores del Hospital Dr. Francisco Ycaza B. 15

12. Presupuestos de los Años 2003 –2004 1613. Grupo de Gastos 1614. Grupos de Gasto Periodo 2003 1715. Tendencia de Costos Hospital del Niño 1816. Déficit Presupuestario Año 2004 1917. Cadena de Valor del Hospital del Niño 24

18. Logística Interna 2519. Operaciones 2620. Logística Externa 2721. Marketing y Ventas 2822. Servicios Post Consulta y Operatorio 2923. Diagnostico Externo general 5 Fuerzas de Porter 30

24. Nuevos Participantes 3125. Rivalidad entre Competidores 3226. Negociación de Proveedores 3327. Poder de Negociación de Los Clientes 3428. Productos Sustitutos 35

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Estudio de Mercado 12

29. Foda – Diagnostico Externo 3630. Foda – Diagnostico Interno 3731. Promedio de Pacientes Atendidos en Los Últimos Cinco Años 4632. Aplicación del Método de la Media Móvil Ponderada 4733. Días Laborados del Año 2004 48

34. Pacientes Atendidos en Consulta Externa 2004 48

35. Capacidad Instalada 4936. Médicos de Horario Fijo 5037. Médicos de sub. especialidades 5038. Total Capacidad Instalada 5039. Médicos de Horario Fijo 5140. Médicos de Subespecialidades 5141. Nueva Capacidad Instalada 5242. Proyección de La Demanda 53

43. Costo De Servicio Medico por Ampliación de Cobertura 5744. Recursos Humanos para Ampliación de Cobertura 5845. Recursos Logísticos y Técnicos para Ampliación de Cobertura 5946. Costos de La Propuesta 60

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Estudio de Mercado 13

ÍNDICE DE GRAFICOS

CONTENIDO Pág.

1. Diagrama Causa y Efecto 212. Objetivos de la Propuesta 393. Representación gráfica pacientes atendidos los 5 últimos años 47

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Estudio de Mercado 14

RESUMEN

Las propuestas por parte de las administraciones de turno, con relación a

los servicios públicos, muy especiales los de la salud, son muy complejas. Pero

se busca la forma para darle un mejoramiento a través de unidades que

pertenecen al Ministerio de Salud apoyados con fondos de la O.M.S. y UNICEF.

Sus objetivos principales están en mejorar la calidad de atención, de

instalaciones y recuperación de imagen de los establecimientos estatales de a

través de la MODERNIZACION Y LA AUTOGESTION.

Mi tesis va encaminada en dar una solución bajo estos parámetros, cuya

propuesta: MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA EN CONSULTA EXTERNADEL HOSPITAL DEL NIÑO Dr. FRANCISCO DE ICAZA B. Busca aumentar la

atención en un 5% de la capacidad instalada de este centro hospitalario,

aprovechando la infraestructura, recurso humano y logístico con un costo o valor

económico por el servicio. Para el cual se realizo un estudio de mercado, FODA,

técnica de causa y efecto, además de métodos estadísticos.

La demanda de salud de la población infantil, (0 - 15 años de edad) caso

particular la provincia del Guayas, con 1,014.624 habitantes que representan

30,66 % de la población total de la provincia, el objetivo es ampliar la atenciónlos días sábados con el horario normal de 8:00 a 16:00 horas

El resultado esta en el beneficio social, al tener mas pacientes atendidosy de una forma suplir en algo la necesidad de salud de la población de escasos

recursos económicos. La propuesta esta hecha depende de la administración y de

la parte sindical buscar los acuerdos para darle la importancia requerida y la vez

tomar los correctivos si fueren necesarios.

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Estudio de Mercado 15

CAPITULO I

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Estudio de Mercado 16

ANTECEDENTES

1. GENERALIDADES

1.1JUSTIFICATIVOS

En los actuales momentos los cambios y mejoramientos con el avance

tecnológico que se están dando en todo el mundo, ameritan hacer conciencia que

los servicios públicos o estatales encaminen también esos rumbos enfocados en

el mejoramiento en todos los niveles sean estos: técnicos, administrativos,

financieros y lo que es mas la atención publica pues en ella esta representada

todo aquello que se planifica o se dirige, en ellos vemos la aceptación o el

rechazo del servicio y por que no decirlo son la razón de su existencia. Por esta

realidad presentada he escogido al Hospital de niños “Francisco Ycaza

Bustamante”, para analizar el grado de Competitividad en los aspectos más

importantes de esta institución frente a sus más cercanos competidores, es decir,

demás hospitales de atención a niños.

Luego de realizada la investigación científica en el área de ingeniería

industrial el trabajo esta orientado a contribuir en la evaluación y ejecución de

planes estratégicos que permitan mejorar sus capacidades competitivas en

beneficio de la institución y de la población infantil que requiere de sus servicios

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Estudio de Mercado 17

1.2 OBJETIVOS

Aplicar herramientas y técnicas de la Ing. Industrial en la evaluación de los

indicadores de las capacidades competitivas en el área de servicio,

administración, producción y financieras de esta institución del Estado.

Presentar los problemas que más influencian en el nivel de competitividad del

hospital mediante el análisis de los indicadores de productividad, eficiencia y

financieros de gestión de la institución.

Diseñar plan de soluciones con sus respectivas ventajas competitivas y

comparativas de la institución y proyectar los cambios necesarios a realizar.

1.3 MARCO TEORICO.

En la realización del siguiente trabajo se utilizaría la siguiente metodología:

1.4 ESTRUCTURACIÓN DEL TRABAJO

El trabajo constara de dos partes, la primera que se ejecuta mediante el

proceso de investigación del sector y de la institución en mención, constara de tres

capítulos, los cuales corresponden a generalidades, situación general, evaluación

de los indicadores de competitividad, observando la aplicación de las siguientes

técnicas

Investigación y recopilación de información

Métodos estadísticos de proceso de información.

Estudio de mercado

Análisis administrativo y/u organizacional.

Análisis financiero.

Técnica FODA. causa y efecto

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Estudio de Mercado 18

La segunda parte corresponde a la presentación de alternativas y selección

de la solución correspondiente a los problemas detectados en la institución,

además del análisis financiero y económico de ser requerido para ejecutar la

solución propuesta, como también del plan de mejoramiento con su respectivo

programa de ejecución

1.5 DESCRIPCION DE LA INSTITUCION

1.5.1 GENERALIDADES

El Hospital Del Niño Dr. “Francisco de Ycaza Bustamante” es una institución

de servicios públicos regida por el Ministerio de Salud Publica especializada en el

área de la pediatría, clasificada en el rubro de instituciones de salud con el CIIU9.3.3.1.

De carácter provincial, de Referencia Nacional y de nivel III de complejidad.

Su construcción empieza en los años sesenta para terminarlo en los años setenta

pero las atenciones de consulta externa empiezan en los años ochenta cuando

termina de equiparlo.

1.5.1.1 UBICACIÓN

Ubicada en la ciudad de Guayaquil, para brindar servicio de salud a la

población de la provincia del Guayas principalmente y otras que lo requieran, para

tal tiene una infraestructura de 17.500m2, compuesta por dos manzanas contiguas

cuyos limites por el norte la calle Gómez Rendón, al sur por Calicuchima, al este

por Pedro Moncayo y al oeste por la Avenida Quito. ANEXO # 1 GRAFICO DEUBICACIÓN

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Estudio de Mercado 19

1.5.1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (GRAFICO)

Organigrama actual del Hospital del Niño Francisco de Ycaza Bustamante

ANEXO # 2

1.6 USUARIOS.

1.6.1 USUARIOS EXTERNOS.

Se denominan usuarios externos a todas las personas o instituciones que

tiene relación sea de carácter profesional, de atención medica, abastecimientos,

logística, informativa y otros, de las cuales las mas importantes tenemos:

Personas menores de 15 años que acuden al Hospital por atención medica sea

para consulta externa, emergencia, entre otras.

Instituto Nacional de Censos y Estadísticas INEC.

Proveedores de medicinas, insumos materiales, contratistas.

Medios de comunicación.

Autoridades de Contraloría.

Autoridades de salud.

Institutos de Educación Superior con alumnos que realizan pasantías,

internados, practicantes.

Fundaciones, entre otros.

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Estudio de Mercado 20

1.6.2 USUARIOS INTERNOS

Son todas la personan que pertenecen o laboran en este centro hospitalario

sean estos.

Directivos.

Funcionarios.

Personal medico y para medico.

Administrativo y de servicio.

1.7 SERVICIOS DEL HOSPITAL

El Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza B. Tiene a disposición de publico las

especialidades pediatras con un servicio de las 24 horas diarias durante todo el

año, este servicio se encuentra subdividido en HOSPITALARIO y DE APOYO.

1.7.1 HOSPITALARIOS.

Son los servicios médicos y los de consulta externa basados en los

programas como Fondo y Protección, Control del niño Sano, Inmunizaciones,

Salud Escolar, entre otros.

En la siguiente lista enumeramos las siguientes:

Quirúrgicas.

Medica ambulatoria.

Pediatra general y subespecialidades.

Emergencias.

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Estudio de Mercado 21

Odontológicas.

Cuidados intensivos y de quemados.

Hospitalización.

Medicina interna.

1.7.2 DE APOYO TECNICO.

Laboratorios clínicos.

Patología.

Rayos x.

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Estudio de Mercado 22

Ecografía.

Electrocardiograma y electroencefalograma.

Rehabilitación : respiratoria, fisiátrica y de lenguaje.

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Propuesta 23

CAPITULO II

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Propuesta 24

ESTUDIO DE MERCADO

El análisis que sé de al estudio del mercado, nos dará las pautas para tener

una referencia de los sectores de mayor afluencia y clase de servicio que mayor

usan, el crecimiento poblaciones y el requerimiento mayor o menor del servicio,

además de la competitividad dentro del sector.

2.1 EVOLUCION MERCADO

2.1.1 EVOLUCION DEL MERCADO POTENCIAL

El análisis lo realizaremos para el principal mercado que fue creado el

hospital Francisco Ycaza Bustamante, que es la población infantil (hasta 15 años

de edad) de la provincia del Guayas, que son 1,014.624 habitantes que

representan el 30,66 % de la población de la provincia.

De la población total infantil que seria el mercado potencial, pero por las

particularidades del mismo asume que no todos los infantes hacen usa de los

servicios hospitalarios públicos lo cual reduciría el tamaño del mercado potencial

de acuerdo a la estructura de las clases altas y medias que disponen de

empresas de salud privada que representan su interés estatutario de

aproximadamente del 10 %, lo que transformaría el mercado potencial para

hospitales públicos a infantes.

Aplicando la tasa de población pobre menores de 18 años es del 58%representaría la cantidad de 588.482 habitantes que usaría el servicio. El cual

esta distribuido por las diferentes instituciones del Estado para brindar los mismos

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Propuesta 25

productos a la región un resumen de ello es el cuadro que demostraremos el

mercado potencial.

Para obtener el mercado potencial aplicamos la tasa de crecimiento y de

mortalidad infantil a la población comprendida entre 0 y 15 años los cuales nos

dan los siguientes datos hasta el año 2003.

Cuadro # 1

El Mercado Potencial

MERCADO POTENCIAL 2001 2002 2003

Población infantil 1,014.624 1,130.291 1,259.144

Potencial clase social 588.482 655.569 730.304

Fuente: INEC Tasa de nacimiento 15.9% y de mortalidad del 4.5% año 2002 basados en el censo

del año 2001 y población por grandes grupos de edad según provincia cantón y parroquia censo

2001*

Autor: Oscar Monserrate Arias.

2.1.2 MERCADO META

En el análisis del mercado meta es importante considerar la oferta de los

hospitales y servicios de salud publica del estado considerando la comparición de

la oferta y la demanda, la misión del hospital es brindar servicio de salud publica

mas no competir con otras instituciones del estado, es una actividad productiva sin

fines de lucro por lo tanto la capacidad de servicio que ha tenido el Hospital del

Niño Dr. Francisco Ycaza B. En estos últimos años ha sido del 20%

aproximadamente unos 130000 pacientes al año.

Pero no deja de ser importante que los objetivos de este Centro de salud

Estatal este en el camino de mejoramiento en captación y confianza de parte de la

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Propuesta 26

ciudadanía que busca solucionar sus problemas de salud de acuerdo a sus

escasos recursos económicos que tenemos la gran mayoría.

En los recuadros siguientes se hace un análisis de los establecimientos

existentes de la provincia del Guayas que brindan al servicio de salud de los

cuales nos ubicamos en aquellos que tienen INTERNACION con la especialidad

PEDIATRICA. Donde se ha repartido la población para ser atendido.

2.1.2.1. ESTABLECIMIENTOS CON INTERNACION

Cuadro # 2Centros Médicos con Internación

URBANOS Y

RURALES

GEN. CANTÓN ESPECIALIZ. CLIN.

PART.

SUBT.

AGUDOS CRONICOS

15 14 7 3 93 132

Fuente: Departamento de Estadísticas

Autor: Oscar Monserrate Arias.

2.1.2.2. ESTABLECIMIENTO SIN INTERNACION

Cuadro # 3Centros Médicos Sin Internación

Urbanos Y

Rurales

Centros De Salud Subcent. De

Salud

Puestos De Salud Disp. Otros Subt.

31 150 0 202 39 422

TOTAL ESTABLECIMIENTOS 554

Fuente: INEC.- ANUARIO 2002 numero de establecimientos de salud con internación y sin

internación

Autor: Oscar Monserrate Arias.

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Propuesta 27

2.2 EVOLUCION DEL MERCADO ACTIVO. Evolución del mercado activo

hospital por áreas en los años 2001- 2003.

Cuadro # 4

Mercado Activo

MERCADO 2001 2002 2003

Total consulta externa 107.402 115.351 105.244

Total emergencia 46.257 47. 606 69.712

Total egresos 9.688 11.004 11.667

Total fallecidos 241 233 265

Total cirugía 3.016 3.261 3.286

Fuente: departamento de Estadística e Informática del Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza B.

Informa Anual De Actividades.

Autor: Oscar Monserrate Arias.

2.3 ESTIMACION DEL SECTOR DEMANDANTE.

Mediante el estudio determinaremos que sectores de la población de la

provincia del Guayas tienen prioridad al Hospital del Niño “Francisco de Ycaza

Bustamante”. Pues al ser un hospital con referencia nacional y de especialidades,

existen también otras provincias cercanas que toman sus servicios.

2.3.1 PROCEDENCIA DE LA DEMANDA ACTUAL

Mediante la observación estadística la mayor demanda esta radicada en la

provincia del Guayas con el 92%, el 4% a la provincia de Los Ríos, el 2% a

Manabí, Esmeralda y El Oro con el 1% respectivamente.

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Propuesta 28

En cuanto a cantones, es Guayaquil con el 82% el de mayor procedencia;

con relación a parroquias, las de mayor demanda son Ximena con el 29% y

Febres Cordero con el 27% y Tarqui con el 26%. ANEXO # 3. (Procedencia de los

pacientes egresados)

2.3.2 PROCEDENCIA DE LA DEMANDA ACTUAL POR SERVICIO.

Cuadro # 5Demanda Por Servicio

TOTAL ANUAL

Intervenciones Quirúrgicas 3.286

Consulta Externa 105.244

Ingresos A U.C.I 350

Post. Consulta 9.183

Vacunación Y Otras Actividades 32.250

TOTAL SERVICIO 150.313

Fuente: Egresos hospitalario departamento de Estadística e Informática Hospital del niño

Autor: Oscar Monserrate Arias.

2.4 CONDUCTA DEL CONSUMIDOR

Una de las necesidades básicas del humano es la salud, por tanto los

infantes no son ajenos a estos requerimientos para el mantenimiento de un buen

estado en su sistema de vida, y su principal búsqueda y objetivos son los

servicios de prevención y sanación mediante las tecnologías de consulta externa,

emergencias, cirugía, diagnósticos, rehabilitación y otros, generalmente las

razones conductuales de consumo se realizan por cultura tradicional lo que origina

que mayormente.

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Propuesta 29

2.4.1 DETERMINACION DE LA COMPETENCIA DISTINTIVA

Son todas las instituciones que ofrecen este servicio, con la especialidadde pediatría en toda la provincia del Guayas, pero analizaremos de una forma

general todas aquellas instituciones que brindan asistencia aquí en la provincia del

Guayas.

Como primer competidor esta el Hospital de Niños “Roberto Gilbert Elizalde”

que pertenece a la Junta de Beneficencia de Guayaquil y en un menor grado

con el Hospital de “Niños León Becerra” que esta a cargo de la Sociedad deProtección a la Infancia.

Siendo de estas dos la más importante el Hospital Roberto Gilbert, se ha

realizado un análisis de las principales características o indicadores que se

demuestra en el siguiente cuadro.

Cuadro # 6Principales Indicadores Hospital De Niños Roberto Gilbert ElizaldeINDICADOR VALOR

Total consulta / año 149065

Total egresos / año 138

Total fallecidos 277

Total camas 329

% de ocupación de camas 52

Cirugías programadas / año 3608

Promedios de días de estada 486

Exámenes de laboratorios 8634

Curaciones de quemados 1718

Presupuestos general. 10,600.000 $

Fuente: Informe de estadística del H. Roberto Gilbert, año 2003

Autor: Oscar Monserrate Arias.

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Propuesta 30

Al igual que en el Hospital del Niño Francisco Ycaza, la gran mayoría de

pacientes son la provincia del Guayas y en un porcentaje muy pequeño a las

demás provincias.

2.5 INDICADORES DE PRODUCCION DEL HOSPITAL DEL NIÑO DR.FRANCISCO YCAZA B.

2.5.1 CAPACIDAD INSTALADA

La capacidad instalada u operativa para atender a los pacientes esta basada

en los recursos tanto físico, mobiliario, instrumental recursos humanos necesarios,

de aquí en analizaremos lo siguiente.

2.5.1.1 TASA DE ATENCION.

Para la atención de los pacientes de CONSULTA EXTERNA que el Hospital

del Niño Dr. Francisco Ycaza B. Esta distribuido así:

Para pacientes nuevos o por primera vez: 20 minutos.

Cuando el paciente es subsecuente 15 minutos.

Cuadro # 7Tiempo De Atención

Clase De Paciente Porcentaje De Pacientes Tiempo De Consulta En Minutos /Paciente

SUBSECUENTE 39,60% 15

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Propuesta 31

% DE PACIENTES X TIEMPO DE CONSULTA EN MIN. / PACIENTE =

TASA DE ATENCION de PACIENTES

NUEVO 60,40% 20

Fuente: Anexo # 6 Consulta de Fomento y Morbilidad según grupos de edad, delHospital del Niño Dr. Francisco Ycaza B. Departamento de Informática y Estadística

Autor: Oscar Monserrate Arias.

Con los datos existentes calcularemos la TASA DE ATENCION

Cuadro # 8

Formulación De

TasaDe Atención De Pacientes

Cuadro # 9Tiempo De Atención

TASA DE ATENCION = (0.396*15) + (0.604*20) = 18,02 min. / Pac

También podemos tener la tasa de atención en otros indicadores así:

1 pac/18,02 min. x 60min/1h = 3,33 pac/ hora medica

4h.medi x 3,33 pac/hmedi = 13,32 pac.

13,32 pac x 2 turnos = 26,64 pacientes turnan.

2.5.1. 2 ATENCION ACTUAL

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Propuesta 32

La producción real o la que actualmente el Hospital mantiene nos basamos

en los datos ofrecidos por el Departamento de Control y Estadística el cual nos

informa lo siguiente:

Horas laboradas en el año 2003 = 23.432 horas*

Numero de médicos en Consulta Externa = 111 médicos*

Numero de pacientes atendidos actualmente en Consulta Externa en el año

2003 = 105.244*Fuente Anexo # 7 consulta por indicadores médicos*

Autor: Oscar Monserrate Arias.

2.5.1.3 INDICADOR DE ATENCION GENERAL.

La atención es la siguiente: # PACIENTES/ # MEDICOS.

Con los datos daremos la productividad o él numero de pacientes por medico

tratante en estos últimos 3 años de la siguiente manera:

Cuadro # 10Productividad Medica

AÑO 2001 2002 2003

# PACIENTES 107.402 115.351 105244

PRODUCTIVIDAD 995 1068 975

Fuente : departamento de estadísticaAutor: Oscar Monserrate Arias.

2.5.1.4 OTROS INDICADORES DEL HOSPITAL Dr. FRANCISCO YCAZA B.

Cuadro # 11

Principales Indicadores Del Hospital Dr. Francisco Ycaza B.

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Propuesta 33

TOTAL NUMERO DE CAMAS 356

% DE OCUPACION DE CAMAS 71.6

GIRO DE CAMAS 45

%TASA DE MORTAL. HOSP. 0.5

COSTO DIRECTO CONS. EXTER. 5.11 $

COSTO DIRECTO PEDIATRIA GENERAL 13,63

COSTO DIRECTO PACIENT. CIR. GEN. 257,85$

INTERV. QUIRURG. (4 QUIROF.) 269 Cir./ año

CONSULTA POR SEXO55% masculino

45% femenino.

Fuente : ANEXO # 8

Autor: Oscar Monserrate Arias.

2.6 INDICADORES ECONOMICOS

2.6.1 PRESUPUESTO GENERAL

El presupuesto general del Hospital depende exclusivamente del Gobierno

Nacional que lo dispone a través del Ministerio de Economía que ha incrementado

en forma gradual cada año para cumplir en su mayoría para sueldos y salarios

sean estos para personal activo y jubilados, subsidios de educación, vacaciones,

bienes de uso, de consumo, mantenimiento, entre otros. Con esta referencia

demostraremos el presupuesto en estos últimos 3 años 2002, 2003 y 2004.

2.6.2 PRESUPUESTOS ASIGNADOS

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Propuesta 34

El presupuesto lo asigna el Gobierno Nacional a través del Ministerio de

Economía que se financia con el cobro de los impuestos que se cancela por los

diferentes productos de consumo y servicio.

Cuadro # 12Presupuestos De Los Años 2003 –2004

AÑOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS $

2002 6,882.880.38

2003 8,428.784.43

2004 9,419.325.64

Fuente: Presupuesto general del Hospital del Niño Francisco Ycaza B. Anexo # 9Autor: Oscar Monserrate Arias.

2.6.2.1 PRESUPUESTOS POR GRUPO DE GASTOS.

Se considera grupos de gasto todo aquello que incurre o se planifica con el

departamento Administrativo y las demás áreas del Hospital en que va ser

distribuido el dinero del presupuesto general.

Cuadro # 13Grupo De Gastos

AÑO 2004

REMUNERACION 6,410.421.16

APORTE IEES 2141133.02

SEGURO DE GASTOS FINAN. Y OTROS GASTOS 7000.00

FONDO DE RESERVA. 200.511.4 6

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 1,478.759.21

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION. 504.00.00

BIENES MUEBLES 20611.50

INSUMOS EQUIPAMIENTO Y MANTEN 637347.16

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Propuesta 35

SERVICIOS BASICOS 392.187.52

APORTE DEL 5/000 954,61

TOTAL PRESUPUESTO. 9493.325.64

Fuente: Resumen financiero del presupuesto general del Hospital del Niño Francisco Ycaza B.

Anexo # 9Autor: Oscar Monserrate Arias.

2.7 COSTOS DIRECTOS.

Son todos los valores económicos representados para la productividad o el

desenvolvimiento de las diferentes áreas del este centro hospitalario, estos van

distribuidos en las áreas de operación de los servicios ambulatorios – quirúrgicos

– emergentes – y técnicos de apoyo.

En el cuadro tenemos los siguientes gastos en costos directos en el

periodo 2003. Mano de obra, medicina, insumos y compra de servicio y al

final el costo total por área de servicio.

Estos costos directos se incrementan de acuerdo a los cambios que sufre la

economía sea nacional o mundial para lo cual los Gobiernos de turno tratan de

mantenerlos con los incrementos presupuestarios del Ministerio de Economía.

Con este análisis podemos demostrar estos costos en le cuadro a

mencionar.

Cuadro # 14

Grupos de Gasto Periodo 2003

ÁREA MANOOBRA

MEDICINA INSUMOS COMPRADESERV.C.

TOTALCOSTODIRCON.EXT.PED 313667.04 12520.73 3569.53 6710.05 336467.35

CON.EXT.CIR. 64004.5 1361.78 3874.18 2196.18 71436.64CON.EXT.SUB 64004.5 2077,68 3782.06 4287.89 74152.13QUIRÓFANO 262066.1 12918.49 48637.77 25621.00 349243.36CUID.1NTENSI

117526.67 10837.39 26418.29 4300.99 159083.34

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Propuesta 36

EMERGENCIA 398444.16 24008 23646.54 25727.47 471826.17ODONTOLOGI 55016.2 0 6299.84 4322.3 65638.34TERAPIARES.

3408.79 0 1564.98 1.56 4975.33

FISIASTRIA 42599.92 0 596.85 977.36 44174.13LAB. CLÍNICO 257819.36 0 62073.16 1426.86 321319.38LAB.PATOLOG

13036.5 0 1125.15 5.62 14167.27DIAG.IMAGEN

84825.57 0 24025.59 12419.74 121270.9FARMACIA 51526.56 0 49091.08 339.13 100956.77ESTERILIZ. 65840.31 0 33261.15 7948.8 107050.26TRAB.SOCIAL

32714.79 0 1074.75 3510.22 37299.76ALIMENTAC. 177706.86 0 454691.4 27546.46 659944.74LAVANDERÍA 84349.37 0 8353.74 23526.5 116229.61MANTEN. 91816.64 0 41145.17 17151.14 637347.16ADMIN1ST. 937911.02 0 84337.79 135511,33 1157760,14TOTAL 4,850342.8Fuente: Ppresupuesto del 2003 del programa de productividad SIMEC.

Autor: Oscar Monserrate Arias.

2.8 COSTOS DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN

CUADRO # 15TENDENCIA DE COSTOS HOSPITAL DEL NIÑO

SERVICIO DEINTERNACIÓN

MANO DEOBRA

MEDICI INSUMOS COMP DESERV

TOTALCOSTO

MEDICINA 1 117209.85 7072.53 3270.32 11941.8 139494.56MEDICINA 11 102879.72 5198.78 5916.23 18852.6 132847.34MEDICINA 111 93623.02 4829.79 10209.22 110925.7 219587.73NEONATOLOG 161855.16 6221.71 24040.05 12610.72 204727.65INFECTOLOGI 117496.73 4239.70 5449.69 1148.26 128334.38CARDIOLOGÍA 60607.35 2951.38 2393.31 3588.70 69540.73NEFROLOGIA 35852.13 2983.62 2736.16 2469.49 44041.40GASTROENTE 86647.57 6592.76 1610.50 13383.18 108234.02

NUTRICIÓN 15090.40 1240.78 638.75 23025.52 39995.45HEMATOLOGI 77782.04 3723.90 1729.47 7872.42 91107.83

QUEMADOS 87062.13 5588.87 7042.63 7050.65 106744.28

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Propuesta 37

CIR.GEN 152255.78 9535.74 10329.60 7316.51 179437.63ORTOPEDIA 91182.79 8134.75 5632.50 359.21 105309.25

NEUROLOGÍA 82883.55 3713.47 4122.79 2827.64 93547.46CIR.PLAST. 15839.63 3999.93 6346.98 155.85 26342.39

UROLOGÍA 78718.67 2799.44 3125.41 137.52 84781.04OTORRINO 83234.70 1810.19 910.85 3594.40 89550.14OFTAMOLOG1 13032.56 160.60 159783.32 3592.72 176569.20

TOTAL 2,040.192.5Fuente: Presupuesto del 2003 PROGRAMA SIMEC

Autor: Oscar Monserrate Arias.

2.9 DESFASE PRESUPUESTARIO

Se tiene que el desfase presupuestario esta el 30 % del presupuesto general

por lo tanto no cubre las expectativas esperadas Aseguramiento de un

presupuesto suficiente para mejorar y garantizar la atención equitativa, oportuna y

de calidad de los usuarios.

Cuadro # 16Déficit Presupuestario Año 2004

COSTO GENERAL DEL AÑO 2003 8,428,784.4

COSTO DIRECT. 4,850,342.8COSTO.HOSPLZ, 2,040.192.5COSTO MANT. 637,347.2COSTO VARIOS 50,400.0COSTO SERV.BAS. 392,187.5DEUDAS LAB. 3,528,000.0DEUDAS S.B 1,200,000.0TOTAL COST.OPER. 10,658,277.5DÉFICIT PARA EL AÑO2004

-2,229,493.1

Fuente: Presupuesto del 2003 PROGRAMA SIMEC

Autor: Oscar Monserrate Arias.

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Propuesta 38

2.10 RENTABILIDAD NO LUCRATIVA

No se puede esperar alguna rentabilidad de lucro porque los servicios que elEstado provee atreves de los centros de salud son sin este fin así lo determina laConstitución.

"Se espera es brindar atención de Salud integral, preventiva, curativa y derehabilitación, a la población de escasos recursos económicos, menor de 15 años,que habitan en las Provincias del Centro y Sur-Oeste del País. Ofreciendoservicios de especialidad clínica, quirúrgica, consulta ambulatoria y dehospitalización de manera oportuna, eficaz y eficiente las 24 horas del día. Conpersonal altamente capacitado, responsable y honesto".

Podemos tomar ciertos indicadores que justifican la utilización de los

Recursos económicos que el Estado provee.

• Atención gratuita las 24 horas.

• Costos de cirugía, consulta externa y especialidades que no cancela el

paciente.

Por consiguiente el dinero que aporta el Estado en esta unidad de salud es

de la mejor manera distribuidos a pesar de su déficit (30% anual)en gran medida

contribuye al mejoramiento de la salud de la gran población que tiene la provincia

del Guayas y demás provincias que lo requieran.

2.11 ESQUEMATIZACION DEL PROBLEMA

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Propuesta 39

Son técnicas útiles para el análisis del problema utilizaremos el llamado

CAUSA Y EFECTO el se construye bajo las medidas que se ha presentado el

análisis o diagnostico del HOSPITAL DEL NIÑO Dr. “FRANCISCO YCAZA

BUSTAMATE”. de esta manera buscamos la presentación de soluciones para la

satisfacción del usuario o paciente que buscar atención para sus enfermedades

basada en la atención sea medica como humana

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Propuesta 40

2.12 DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO

Ma

no d

e o

bra

Esp

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Fís

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GR

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# 1

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Propuesta 41

CAPITULO III

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Propuesta 42

CADENA DE VALOR

3.1 INTRODUCCIÓN

Para diagnosticar la ventaja competitiva, es necesario definir la cadena devalor de una empresa para que compita en un sector industrial en particular.Iniciando con la cadena genérica, las actividades de valor individuales seidentifican en la empresa particular.

Cada cadena de valor de una empresa está compuesta de nueve categoríasde actividades genéricas que están eslabonadas en formas características. Lacadena genérica se usa para demostrar cómo una cadena de valor puede serconstruida para una empresa especial, reflejando las actividades específicas quedesempeña.

La cadena de valor despliega el valor total, y consiste de las actividades devalor y del margen. Las actividades de valor son las actividades distintas física ytecnológicamente que desempeña una empresa. El margen es la diferencia entreel valor total y el costo colectivo de desempeñar las actividades de valor. Elmargen puede ser medido en una variedad de formas.

3.2 ACTIVIDADES PRINCIPALES

Logística interna

Operaciones

Logística externa

Mercadotecnia y ventas

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Propuesta 43

Servicio

3.3 ACTIVIDADES DE APOYO

Infraestructura de la Empresa.

Administración de Recursos Humanos.

Desarrollo Tecnológico.

Abastecimiento

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Propuesta 44

3.4 CADENA DE VALOR DEL HOSPITAL DEL NIÑO “FRANCISCO DEICAZA BUSTAMANTE”

BIENESTAR DE SALUD PUBLICA

INFR

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N L

A C

OM

PE

TEN

CIA

PR

IVA

DA

.

OR

GA

NIZ

AC

IÓN

DE

ES

TRU

CTU

RA

PU

BLI

CA

DE

L E

STA

DO

REC

URSO

SH

UMAN

OS

CAPA

CIT

AC

ION

PRO

FES

IONA

LIZ

.ES

PEC

IALI

ZAC

ENTR

ENA

MIE

NTO

PRO

FES

IONA

LIZA

.EN

TREN

AM

IENT

OPR

OFE

SIO

NALI

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TREN

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IENT

OPR

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NAL

IZ.

ENTR

ENA

MIE

NTO

AM

BIEN

TAC

ION

SOFF

WA

RD

DIA

GNO

STI

CO

CONT

ROL

OPE

RATO

RIO

DIA

GNO

STI

CO

EMER

GEN

TER

ED D

EIN

FOR

MA

CIO

N D

EM

SP

DIA

GNO

STI

CO

ABAS

TEC

.M

EDIC

.IN

SUM

.BA

SIC

OS

SUM

INIS

TRO

S

INSU

MO

SBA

SICO

S y

ESPE

CIA

LIZ.

INSU

MO

S BA

SICO

SIN

FOR

MA

CIO

NIN

SUM

OS

BASI

COS

B

OD

EGA

FA

RMA

CIA

D

P.ES

TAD

IST. LO

GIS

TICA

INTE

RNA

C

ONS

ULTA

EXT.

EM

ERG

EN

CIR

UGIA

OPE

RA

CIO

NES

A

MB

ULA

TOR

IA

LOG

ISTI

CAEX

TER

NA

V

ENTA

S

PRO

MO

.INTE

RNA

R

ECU

PERA

CIO

NIM

AG

EN

MAR

K. P

UBL

IC

CO

NSUL

.RA

PIDA

TR

ATA

M.P

RO

GRA

TR

ATA

M.P

OS

OPE

RT.

SERV

.PO

SLA

MA

YOR

VE

NT

AJA

DE

LO

S H

OS

PIT

ALE

S D

EL

ES

TAD

O E

ST

AN E

N IN

VES

TIG

ACIO

N, T

EC

NO

LOG

IA Y

SE

RVI

CIO

A B

AJO

CO

STO

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RA

VES

DE

LA

INFR

AES

TRU

CTU

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L E

ST

ADO

Y D

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A C

UR

VA

DE

APR

EN

DIZ

AJE

, EXI

STE

INTE

GR

ACIO

NVE

RTI

CAL

Y H

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IZO

NT

AL P

OR

LA

SIM

ILIT

UD

DE

MU

CH

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CTI

VID

ADE

S D

ES

US

PR

OD

UC

TOS

.

BIENESTAR DE SALUD PUBLICA

INFR

AEST

.

DES

. TEC

N.

ES

TA C

AD

EN

A D

E

VA

LOR

ES

TIE

NE

DIF

ICU

LTA

DE

S P

AR

A S

U A

NA

LIS

IS E

CO

NO

MIC

O,

o

CO

STO

S P

OR

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EA

S

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CTI

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ES

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RIM

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AP

OY

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PO

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SE

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PR

OD

UC

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IN

TAN

GIB

LES

SU

BS

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DO

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TAD

O,

SIN

EM

BA

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OD

EM

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CU

ALI

TATI

VA

ME

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DE

FIN

IR S

US

VE

NTA

JAS

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ALC

ION

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CO

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.

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ENTR

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TAC

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DIA

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STI

CO

CONT

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OPE

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CO

EMER

GEN

TER

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EIN

FOR

MA

CIO

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ABAS

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.M

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SUM

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SUM

INIS

TRO

S

INSU

MO

SBA

SICO

S y

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CIA

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SIN

FOR

MA

CIO

NIN

SUM

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BASI

COS

B

OD

EGA

FA

RMA

CIA

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TAD

IST. LO

GIS

TICA

INTE

RNA

C

ONS

ULTA

EXT.

EM

ERG

EN

CIR

UGIA

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NES

A

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TOR

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NA

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INTE

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.

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SIN

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CU

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B

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GIS

TICA

INTE

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C

ONS

ULTA

EXT.

EM

ERG

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CO

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OPE

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GIS

TICA

INTE

RNA

C

ONS

ULTA

EXT.

EM

ERG

EN

CIR

UGIA

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NES

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TOR

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V

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R

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B

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GIS

TICA

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NALI

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CO

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CIO

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CO

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S

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MO

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COS

B

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Propuesta 45

3.4.1 LOGISTICA INTERNA

La función de la logística interna del hospital es principalmente realizar todas

las actividades áreas de almacenamiento, conservación y disponibilidad de

insumos médicos, suministros e información para un proceso de producción

sostenido.

CUADRO # 18

LOGISTICA INTERNA

ACTIVIDADES PRIMARIAS ACTIVIDADES DE APOYO

Lugar BODEGA YFARMAC.

ESTADISTICA Espaciodetermi.

APOYO

Productos Suministros einsumos

La Información Infraestructura Planeación,ambiente legal ygubernamental

Función Receptar,almacenarentregar

Receptar,almacenarentregar

Recursoshumanos

Capacitación yactualizaciónrelacionados conlos permanentescambios en el áreade las medicinas.

Actividad Clasificar

Entregar.

Informar

Historia clínica

Clasificación

Programación

Tecnologías Tradicional Técnica

De conservación yambientación demedicamentos,

software para elprocesamiento dedatos estadísticos

Abastecimiento Buen stock demedicinas y otrosinsumos básicos

LAS ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA INTERNA SON IMPORTANTES EN LA

AGREGACIÓN DE VALOR DE LOS PRODUCTOS DEL HOSPITAL Y ALGUNAS DE

APOYAN TAMBIÉN ADICIONAN VALOR COMO SON LAS DE HUMANOS, DE

TECNOLOGÍAS Y ESTADÍSTICAS

Fuente: Hospital del Niño “Francisco de Icaza Bustamante”Autor: Oscar Monserrate Arias.

Page 46: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA …repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5498/1/Industrial 3028.pdf · 29. Foda – Diagnostico Externo 36 30. Foda – Diagnostico

Propuesta 46

3.4.2 OPERACIONES

La función de operaciones es el desarrollo de los procesos de producción de

los servicios del hospital.

Cuadro # 19Operaciones

ACTIVIDADES PRIMARIAS ACTIVIDADES DE APOYO

AREAS PROCESO ACTIVIDADES ORIGEN APOYO

CONSULTAEXT.

DIAGNOSTICO

SIGNOS VITALES

CONSULTA MEDICA INFRAESTRUCTURAo CONSULTORIOS

PLANEACIÓN,AMBIENTE LEGAL YGUBERNAMENTAL

EMERGENCIA DIAGNOSTICO

SIGNOS VITALES

CONSULTA MEDICA RECURSOSHUMANOS

PROFESIONALIZACION

ESPECIALIZACION

ENTRENAMIENTO

CIRUGIA OPERACIÓNQUIRURGICA

INGRESO

PREPARACION

CIRUGIA

POS -OPERATORIO

TECNOLOGÍAS oQUIROFANOS

TRADICIONAL DEDIAGNOSTICO

DE PUNTA DECONTROLOPERATORIO

ABASTECIMIENTO INSUMOS BASICOS YESPECIALIZADOS

TODAS LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN AGREAGAN VALOR A LOS PRODUCTOSDEL HOSPITAL, ESTAS SON LA RAZON DE SU EXISTENCIA, TAMBIEN ADICIONANLAS DE APOYO DE RECURSOS HUMANOS Y DE TECNOLOGIAS

Fuente: Hospital del Niño “Francisco de Icaza Bustamante”Autor: Oscar Monserrate Arias.

Page 47: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA …repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5498/1/Industrial 3028.pdf · 29. Foda – Diagnostico Externo 36 30. Foda – Diagnostico

Propuesta 47

3.4.3 LOGISTICA EXTERNA

La función de la logística externa del hospital esta orientada a satisfacer las

necesidades de transportación de enfermos hacia y desde el hospital, a otros

hospitales y a hogares.

CUADRO # 20LOGISTICA EXTERNA

ACTIVIDADES PRIMARIAS ACTIVIDADES DE APOYO

AREA LOGISTICA ACTIVIDADES ORIGEN APOYO

CONSULTAEXTERNA

NINGUNANINGUNA

Infraestructura PROGRAMACIONDE RECURSOSHUMANOS YTECNOLOGICOS

EMERGENCIAAMBULATORIA TRASLADO

Recursoshumanos

ESPACIALIZACION– PARAMEDICOS

CAPACITACION –CHOFERES YENFERMEROS

CIRUGIA AMBULATORIA TRASLADO Tecnologías AUTOMOTRIZ

DIAGNOSTICO

EMERGENTE

Abastecimiento INSUMOSBASICOS YESPECIALIZADOS

TODAS LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA EXTERNA AGREGAN VALOR A LOSPRODUCTOS DEL HOSPITAL, TAMBIEN ADICIONAN LAS DE APOYO DERECURSOS HUMANOS Y DE TECNOLOGIAS

Fuente: Hospital del Niño “Francisco de Icaza Bustamante”Autor: Oscar Monserrate Arias.

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Propuesta 48

3.4.4 MARKETING Y VENTAS

La función de las actividades comunicacionales del hospital se derivan al

estado y la organización mundial de la salud MODERSA encargadas de levantar

la imagen y optimizar los servicios y recursos de los centros de salud publica.

CUADRO # 21MARKETING Y VENTAS

ACTIVIDADES PRIMARIAS ACTIVIDADES DE APOYO

AREA PROCESO ACTIVIDADES ORIGEN APOYO

VENTAS SERVICO ENLUGAR

ATENCION INFRAESTRUCTURA Planes de desarrollopromocional del MSP,OMS, BID

MARKETING

PROMOCIONINTERNA

RECUPERACIONIMAGEN

CHARLAS

CURSOS

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RECURSOSHUMANOS Profesionalización –

recurso de MODERSA

TECNOLOGÍASRed de información ypublicidad del M.S.PRed de promoción de laO.M.S.

ABASTECIMIENTO Información escrita yvisual

LAS ACTIVIDADES DE MARKETING Y VENTAS DEL HOSPITAL PRINCIPALMENTECONCIENTIZAN A LOS USUARIOS DE LOS VALORES EXISTENTES EN SUSPRODUCTOS DE TIPO ESTATAL APOYADOS POR PLANES INTERNACIONALESCON EL AFAN DE REDUCIR LOS COSTOS DE LOS MISMOS QUE SONEXAGERDAMENTE ELEVADOS PARA EL PRESUPUESTO DEL ESTADO.

Fuente: Hospital del Niño “Francisco de Icaza Bustamante”Autor: Oscar Monserrate Arias.

Page 49: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA …repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5498/1/Industrial 3028.pdf · 29. Foda – Diagnostico Externo 36 30. Foda – Diagnostico

Propuesta 49

3.4.5 SERVICIOS POST CONSULTA Y OPERATORIO

Los hospitales del estado diseñan programas de seguimiento al consumidor,

sin embargo la cultura del usuario generalmente no hace uso completo del mismo.

Cuadro # 22

Servicios Post Consulta Y Operatorio

ACTIVIDADES PRIMARIAS ACTIVIDADES DE APOYO

AREA PROCESO ACTIVIDADES ORIGEN APOYO

CONSULTAEXTERNA

TRATAMIENTOPROGRAMADO

DIAGNOSTICO

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INFRAESTRUCTURA Planeación

EMERGENCIA CONSULTARAPIDA

ATENCIONEMERGENTE

RECURSOSHUMANOS

Profesionalizaciónespecialización

CIRUGIA

TRATAMIENTOPOSOPERATORIO

CITA A CONSULTAEXTERNA

TECNOLOGÍASTradicional dediagnostico

ABASTECIMIENTO Insumos básicos

LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL SON FUNDAMENTALES EN LA AGREGACION DE VALOR,ESTOS PERMITEN CONTROLAR INDIVIDUALMENTE Y EN FORMA GENERAL LASENFERMEDADES POR ESPECIALIDADES, Y SON LA RAZON DE LA REDUCCION DEGASTOS ESTATALES EN BROTES DE EPIDEMIAS MASIVAS.

Fuente: Hospital del Niño “Francisco de Icaza Bustamante”Autor: Oscar Monserrate Arias.

3.5 ANALISIS COMPETITIVO CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER

Esencialmente, la definición de una estrategia competitiva consiste en

desarrollar una amplia fórmula de cómo la empresa va a competir, cuáles deben

ser sus objetivos y que políticas serán necesarias para alcanzar tales objetivos. La

estrategia competitiva es una combinación de los fines (metas) por los cuales se

está esforzando la empresa y los medios (políticas) con las cuales está buscando

la manera de acercarse a ellos.

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Propuesta 50

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Propuesta 51

3.5.2 AMENAZA DE NUEVOS PARTICIPANTES EN EL MERCADOHOSPITALARIO

La amenaza de entrada de nuevos competidores viene determinado por lo

que se denomina las barreras de entrada, estas consisten en factores que

dificultan la entrada de nuevos competidores y que aseguran el mercado para los

ya existentes -

CUADRO # 24Nuevos Participantes

BARRERAS DEENTRADA:

MEDIAINFLUENCIA

NIVEL DE AMENAZA POND.FINAL

FACTOR MUYALTO

ALTO MEDIO BAJO MINI.

ECONOMIA DE ESCALA 0.11 5 0.55

DIFERENCIACION DEPRODUCTO

0.11 1 0.11

IDENTIFICACION DEMARCA

0.11 5 0.55

COSTO DEL CAMBIO 0.11 4 0.44

ACCESO AL SERVICIO 0.11 3 0.33

REQUERIMIENTOS DECAPITAL

0.11 2 0.22

ACCESO ATECNOLOGIA

0.11 4 0.44

EXPERIENCIA YEFECTO DEAPRENDIZAJE

0.11 2 0.22

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Propuesta 52

PROTECCION A LAINDUSTRIA POLITICASGUBER.

0.11 4 0.44

TOTAL 3.3

EL ANÁLISIS NOS DA UN NIVEL 3.3 (MEDIO) QUE PERMITE LA

PROTECCION, DE ESTA MANERA OBTENER UNA VENTAJA COMPETITIVA EN

EL SECTOR.

Autor: Oscar Monserrate Arias.

3.5.3 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EN EL SECTOR DE LA SALUD

Al participar en el mercado con un mismo producto no necesariamente

compiten entre sí la rivalidad se presente porque uno o más de los competidores

sienten la presión o ven la oportunidad de mejorar su posición. en la mayor parte

de los sectores, los movimientos competitivos de una empresa tienen efectos

observables sobre sus competidores

CUADRO # 25

Rivalidad Entre Competidores

RIVALIDAD MEDIAINFLUENCIA

NIVEL DE AMENAZA Ponder.

FACTOR%

MUYALTO

ALTO

MEDIO

BAJO MINI. FINAL

CRECIMIENTO EN

EL SECTOR0.125 2 0.25

CALIDAD DE LOS

PRODUCTOS0.125 4 0.5

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Propuesta 53

DIFERENCIACION

DE PRODUCTOS0.125 4 0.5

TECNOLOGICOS0.125 4 0.5

ESTRATEGIAS

SIMILARES

0.125 3 0.375

GRAN NUMERO

DE

COMPETIDORES

0.125 1 0.125

NIVEL DE

SERVICIO0.125 4 0.5

RELACION

GOBIERNO0.125 1 0.125

TOTAL 1.5

Autor: Oscar Monserrate Arias.

3.5.4 PODER DE NEGOCIACION DE PROVEEDORES

Son amenaza cuando imponen precios donde la empresa debe pagarlo

además de reducir la calidad de los bienes o servicio, en cambio si son débiles

hacen que la empresa pida mejor calidad a menor precio.

Cuadro # 26Negociación De Proveedores

MEDIAINFL..

NIVEL DE AMENAZA PONDER.FINAL

FACTOR%

MUYALTO

ALTO MEDIO BAJO MIN.

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Propuesta 54

CANTIDAD DE PROVEEDORES 0.164 0.64

DISPONIBILDAD DE

SUSTITUTOS DE LOS

PRODUCTOS DE LOS

PROVEEDORES

0.16

40.64

DIFERENCIACION O COSTOS

DE CAMBIO DE LOS

PRODUCTOS DE LOS

PROVEEDORES

0.16

40.64

PELIGRO DE INTEGRACION

HACIA DELANTE0.16 1

0.16

AMENAZ.DEL SECT. DE

INTEGRAC.HACIA ATRAS0.16 1

0.16

CONTRIBUCION DE LOS

PROVEEDORES A LA CALIDAD

DE BIENES Y SERVICIOS

0.16

40.64

TOTAL2.88

Autor: Oscar Monserrate Arias.

La O.M.S. el ministerio de salud tienen relaciones comerciales, con

laboratorios, empresas de servicios, otros el volumen de compra es grande por lo

tanto la integración hacia atrás le es imposible a este establecimiento de salud

publica por lo tanto esta sujeto a los proveedores en una relación de 3 que nos

da una amenaza media

3.5.5 PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES O COMPRADORES

Son una amenaza cuando obligan a bajar los precios o son más exigentes lo

que obliga a elevar los costos operativos en cambio los débiles dan la oportunidad

para aumentare precios y dar mayor rendimiento.

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Propuesta 55

CUADRO # 27Poder de Negociación de los Clientes

NEGOCIACION DE LOSCLIENTES

MEDIAINFLUENCIA

NIVEL DE AMENAZA

POND,FINAL

FACTOR % MUYALTO ALTO MEDIO BAJO MIN

CANTIDAD DE

COMPRADORES0.142 1 0.142

DISPONIBILIDAD DE

SUSTITUTOS DE ESTOS

PRODUCTOS

0.142 1 0.142

COSTO DE CAMBIO DEL

CLIENTE0.142 2 0.284

AMENAZA DEL SECTOR DE

INTEGRACION HACIA

DELANTE

0.142 1 0.142

CONTRIBUCION A LA

CALIDAD O AL SERVICIO DE

LOS PRODUCTOS POR LOS

COMPRADORES

0.142 4 0.6

RENTABILIDAD DE LOS

COMPRADORES0.142 1 0.142

PODER DE NEGOCIACION 0.142 1 0.142

TOTAL 1.6

Autor: Oscar Monserrate Arias.

Siendo un centro de salud publico que atiende al 80% de la población

infantil de escasos recursos este sector no presenta una amenaza de compra de

servicio al contrario lo favorece con un índice de 2 aproximadamente.

3.5.6 PRODUCTOS SUSTITUTOS

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Propuesta 56

Son productos alternativos que tiene uso similar, ellos limitan las utilidades

potenciales al poner un tope de precios y la relación precio vs. desempeño de

sustitutos más problema se crea en las utilidades de la empresa

CUADRO # 28

Productos Sustitutos

De igual forma que en el anterior caso el mercado tiene los sustitutos pero el costo

es elevado y atiende un sector bien diferenciado de mejor economía por lo tanto

no es una amenaza para los servicios que tiene el centro pues la ponderación

registra 2.25 contempla un nivel bajo.

Autor: Oscar Monserrate Arias.

PRODUCTOSSUSTITUTOS

MEDIAINFLUEN.

NIVEL DE AMENAZA POND.FINAL

FACTOR %

MUYALTO ALTO

MEDIO BAJO MIN.

DISPONIBILIDAD DE

SUSTITUTOS

CERCANOS

0.25 3 0.75

COSTO DE CAMBIO

DEL CLIENTE

0.25 2 0.5

AGRESIVIDAD DEL

PRODUCTO

SUSTITUTO

0.25 3 0.75

RENTABILIDAD DEL

SUSTITUTO

0.25 1 0.25

TOTAL 2.25

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Propuesta 57

3.5.6 FODA DE LAS CINCO FUERZAS DE LA COMPETITIDAD - DIAGNOSTICO

EXTERNO

Es un diagnostico de los aspectos fundamentales de la situación interna

que afectan o ayuda al desarrollo de la empresa, sus costos bajos, tecnologías

nuevas, participación en el mercado, diferenciaciones, entre otros.

CUADRO # 29Foda – Diagnostico Externo

DIAGNOSTICO

INTERNOMEDIAINFLUENCIA

NIVEL DE AMENAZA POND.

AMENAZAS YOPORTUNIDADES

FACTOR%

MUYALTO

5

ALTO

4

MEDIO

3

BAJO

2

MIN

1FINAL

NUEVOSPARTICIPANTES

0.20 1 0.20

RIVALIDAD ENTRECOMP.

0.20 4 0.80

PODERNEGOC.PROVEE.

0.20 5 1.00

PODER NEG.CLIENTES

0.20 1 0.20

PRODUCT.SUSTITUTOS

0.20 2 0.40

TOTAL 2.6

EL DIAGNOSTICO RESULTANTE DE 2.6 NOS DA LA VISION QUE NO

EXISTE AMENAZA QUE PERJUDIQUE LA ATENCION EN ESTE CENTRO DE

SALUD MAS QUE LA OPORTUNIDAD DE SERVIR A UN GRAN SECTOR DE

BAJOS RECURSOS ECONOMICOS

Autor: Oscar Monserrate Arias.

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Propuesta 58

3.5.8 FODA DE LAS CINCO FUERZAS DE LA COMPETITIDAD DIAGNOSTICO INTERNO

Al igual que el externo nos da un diagnostico de la capacidad de desarrollo

en el interior de la empresa de la cual nos da la pauta para enfrentar los cambios

necesarios

CUADRO # 30FODA – DIAGNOSTICO INTERNO.

DIAGNOSTICOINTERNO

MEDIAINFLU.

NIVEL DE AMENAZA POND.

FORTALEZ. YDEBIL.

FACTOR%

MUYALTO5

ALTO4

MEDIO 3

BAJO 2

MIN

1

FINA

L

CAPACIDAD AD. 0.16 5 0.8

CAPACIDAD

TECNOLOGICA

0.16 4 0.64

MANEJO DE

R.R.H.H

0.16 5 0.8

CAPAC. DE COMP.Y MERC

0.16 1 0.16

ECON. O

FINACIERAS

0.16 1 0.16

POLITICAS Y

LEGALES

0.16 4 0.64

TOTAL 3.2

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Propuesta 59

SEGÚN EL ESTUDIO SUS FORTALEZAS ESTAN EN EL MANEJO DE RECURSOS

HUMANOS CON PERSONAL MEDICO ALTAMENTE PREPARADO Y SEGUIR UN

PROSESO O MODELO COMPETITITVO QUE OFRECE MODERSA. SUS

DEBILIDADES UN PRESUPUESTO BAJO. EL ANÁLISIS NOS DEMUESTRA UN

EQUILIBRIO ENTRE LAS DOS CON UN VALOR DE 3

Autor: Oscar Monserrate Arias.

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Propuesta 60

CAPITULO IV

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Propuesta 61

PROPUESTA

Luego de realizar el análisis correspondiente a los factores que contribuyen a

la baja satisfacción de atención en consulta externa en el hospital del Niño Dr.

Francisco Icaza Bustamante. Buscaremos la forma de realizar una planificación

que vaya de acuerdo a los cambios que se están presentado con la

MODERNIZACION – DESCENTRALIZACION y AUTOGESTION que presentan

los servicios del Estado y en especial la atención al publico muy en particular en

los hospitales.

Existe el interés de parte de las instituciones como OMS y Ministerio de

Salud que a través de MODERSA se realizan esfuerzos tanto económicos,

humano, de infraestructura, de capacitación sean para el personal operativo como

administrativo, de esta manera se busca brindar una mejor atención además de

optimizar los recursos asignados sean estos presupuestarios como humano.

Al ser uno de los dos centros de salud pediatricos con especialidades más

grande que tiene la provincia del Guayas, se sobreentiende el gran problema que

resulta atender esa gran demanda además lo que ocasiona al paciente al no ser

atendido de la mejor manera y brevedad posible.

Por lo tanto su mayor problema, separando lo económico por su puesto, lo

tenemos en CONSULTA EXTERNA, sea por la cantidad de demanda de atención

existente, como también por la falta de espacio físico.

De esta manera mostraremos un plan de desarrollo o propuesta del caso o

tema basados en el análisis de FODA y CAUSA Y EFECTO que tiene incidencia

más representativa en el desarrollo de esta tesis.

4.1ELEMENTOS Y OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

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Propuesta 62

GRAFICO # 2

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

HOSPITAL CON FALTACAPACIDAD DEATENCIÓN EN CONSULTAEXTERNA

PROBLEMA

RESULTADOS ESPERADOS

MAYOR COBERTURA EN CONSULTA EXTERNA

MEJORAR RECURSOS INMEDIATOS DE OPERACION.

MEJOR ACEPTACION POR CLIENTE

PROPUESTA

PARTE LEGALPARTE NORMATIVA

TECNICAS ADMINISTRATIVA

S

ENTIDAD AUTONOMA.

DECENTRALIZADACONAUTOGESTION

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Propuesta 63

4.2 PARTE LEGAL

Es necesario como todo cambio de esta magnitud sustentarse en un marco

legal basados en las leyes, normas y procedimientos que rigen el sistema

hospitalario actual con reformas que han acontecido en los últimos años

buscando un acuerdo en lo LABORAL – ADMINISTRATIVO, de esta forma buscar

un consenso que contribuya al mejoramiento de la ATENCIÓN E IMAGEN del

Hospital del Niño Dr. Francisco Icaza B.

4.2.1 SITUACION JURIDICA VIGENTE.

El Ministerio de Salud con la ayuda de Organizaciones mundiales que

tienen relación con la misma OMS UNISEF entre otras. Buscan mejorar la

calidad de atención y gestión de los hospitales públicos del Ecuador incluso las

reformas van encaminadas a definir roles y competencia que deben cumplir sea

en la ATENCIÓN DIRECTA como de CONTROL y APOYO hacia el usuario.

De esta manera empieza un proceso de cambios desde 1997 que lo explica

la Carta Magna en su anexo #20 en el Articulo #42, “que es un derecho de la

población al requerir servicio de salud definidos en los principios de EQUIDAD-

UNIVERSALIDAD- SOLIDARIDAD- CALIDAD Y EFICIENCIA”. Además en el

anexo #21 establece la posibilidad de trasladar competencia legal de varios

servicios hacia organismos seccionales o la creación de empresas sociales sin

fines de lucro para su administración entre los cuales constan los de salud publica.

De esta manera se crea el proyecto MODERSA a cargo del Ministerio de

Salud en convenio de un préstamo entre el Gobierno del Ecuador y el Banco

Mundial, en este programa se incluye el Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza

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Propuesta 64

Bustamante con acuerdo ministerial # 0253. Cuyo contexto se basa

fundamentalmente en:

Competir con instituciones publicas y privadas.

Desarrollar capacidad gerencial de los funcionarios del hospital.

Participación activa de la ciudadanía.

Optimizar el uso de los recursos existentes sean humanos como financieros,

mediante la capacitación y profecionalizacion del personal.

Automatización de la información y la comunicación interna y externa que

permitan la toma de decisiones y para el usuario.

El financiamiento respectivo para efectuar las readecuaciones en las

instalaciones y renovación o acondicionamiento de equipos.

Mejoramiento de imagen interna y externa.

En 1998 mediante el plan del Gobierno con respecto a Salud se plantea la

Gestión Descentralizada Desconcentrada y Participativa con creciente

involucrativad de gobiernos seccionales propiciando la conformación de instancias

locales de concertación sectorial y la MODERNIZACION GERENCIAL de

instituciones y servicios.

En 1999 se dicta el Decreto Ejecutivo # 502 con su respectivo reglamento

para que se aplique la norma legal anterior

4.2.2 AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Queremos hacer referencia que esta parte de las nuevas reformas en el

sector de la salud las opciones es dos:

1- TRASLADO DE COMPETENCIA A ORGANISMOS SECCIONALES.

Se puede resumir de la siguiente manera:

Consejos Provinciales y Municipios se encargarían de la EJECUCIÓN

PLANIFICACIÓN Y EVALUACION de los servicios de salud, por lo tanto la

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Propuesta 65

infraestructura, equipamiento, recurso humano pasan a ser de las entidades

anunciadas anteriormente, donde el Ministerio de Salud solamente es un

organismo rector.

Se realizan los estudios para determinar la capacidad técnica, financiera y

operativa para ver si cumplen y de esta manera en un futuro hacerlas realidad.

Apoyo de la parte política, donde gremios y sindicatos tiene que ponerse de

acuerdo para determinar su funcionamiento y aplicación.

4.3 CREACION DE ENTIDADES AUTONOMAS.

Basado en el principio de la oferta y de la demanda se convierte en una

empresa social no dependiente del Estado, pero con el apoyo para su

funcionamiento, esta forma de administración aun no tiene mayor aceptación,

porque esta en estudio por parte de profesionales, funcionarios y trabajadores ya

que esta forma cambiaría su forma legal y sindical de todos los que lo conforman.

Luego de analizar la parte legal y basándonos en los cambios que han

ocurrido en las leyes que rigen para una mejor forma de atención, administración

además de cómo producir mejor y mejorar el aprovechamiento y competitividad

en los centros de salud en el Ecuador.

4.3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA

Es de indicar que el Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza al pertenecer al

Estado le favorece para realizar estos cambios todo depende de la parte política –

laboral, dejando a un lado los beneficios personales, si son realizable estos

mejoramientos.

Esta sobreentendido también, que esto es un proceso que tomaran años

donde están involucrados todos aquellos que conforman el centro hospitalario,

autoridades de turno, la comunidad que recibe el servicio.

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Propuesta 66

4.4.1 ENTIDAD AUTONOMA

Funcionaria como empresa social del Estado, es una opción legal de mejor

conveniencia para mejorar y fortalecer los servicios de salud estaría conformada

por un directorio así:

Por el Ministerio de Salud Publica, un representante cuya función será de

presidir y comunicar los planes y objetivos por parte del Gobierno, OMS,

UNICEF y toda entidad e tenga relación con salud

Las Universidades locales con la participación de las facultades de medicina

con representantes en cada área medica, será la encargada de supervisar,

controlar e investigar las diferentes patologías que se presenten el desarrollo

de las actividades de salud.

Municipio y Consejo Provincial un representante respectivamente. Su función

será de informar y colaborar en planes logísticos para la población en casos

de epidemias de gran magnitud y catástrofes naturales.

INFA con un delegado. Al ser un centro de salud especialidad pediatrica y al

existir casos especiales con relación a la familia su función será coordinar e

informar los casos acontecidos en el área social.

Colegio de Médicos de la provincia del Guayas, un delegado que aportara con

la información de buscar de satisfacer la demanda medica necesaria además

de la capacitación del personal medico.

4.4.2 LA AUTOGESTION

Se basa en el análisis de un cobro económico mínimo por parte del centro

de salud por los servicios prestados para que de esta forma cubrir en lo más

elemental la atención, comprendiendo también la situación económica de la gran

población que demanda es de bajos recursos económicos, pero que si están

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Propuesta 67

dispuestos en su gran mayoría a cancelar un rubro por el servicio. Descrita en laparte financiera de la propuesta. Cuadro #44

4.5 PARTE NORMATIVA

Son las partes sustentantes para llevar adelante la entidad autónoma

relacionada a la parte TECNICA – ADMINISTRATIVA y FINANCIERA.

4.5.1 ASPECTO TECNICO GENERAL

En forma generalizada la prioridad en el mejoramiento será en:

Mantener el principio elemental de los servicios como DIAGNOSTICO

TRATAMIENTO y REHABILITACION.

Fortalecer la docencia interna con sus respectivas especializaciones.

Aprovechar la infraestructura y casos especiales para hacer de ello un centro

de investigaciones.

Creación de comisiones encargadas de supervisar la practica medica,

productividad y atención de los pacientes en consulta externa, ética

profesional.

Formar un equipo de especialistas para el control y revisión de convenios en

cuanto al abastecimiento y distribución de medicinas con los laboratorios que

presenten mejores propuestas.

4.5.2 ASPECTO TECNICO CONSULTA EXTERNA.

Automatización en la recepción e información de los datos en las ventanillas

del departamento de estadística para darle mayor agilidad ítem 4.9.2.2cuadro #47

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Propuesta 68

Extensión de los horarios para CONSULTA EXTERNA. ítem 4.7 Evaluación del cumplimento de labores. Lo cumplirá el Departamento de

Estadística

Proyección de imagen. ítem 4.9

4.5.3 ASPECTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA CONSULTA EXTERNA

4.5.3.1 ASPECTO ADMINISTRATIVO

Será el mismo personal administrativo encargado de controlar el cumplimiento

de las labores pero con cierto limite porque será solo CONSULTA EXTERNA.

Cuadro # 44 El personal requerido estará sujeto al perfil y experiencia de la necesidad de

la institución para el cual será seleccionado por el Departamento de Recursos

humanos. Cuadro # 44 La información será sujeta a la transparencia y libertad que manda las leyes de

la Constitución de la República.

Presentar un informe trimestral de los resultados obtenidos por los cambios

que se realicen que estará a cargo del Jefe De Consulta Externa que informara

a la Administración Central.

4.5.3.2 ASPECTO FINANCIERO

La remuneración estará basada en relación con los sueldos que perciben de

acuerdo al costo día contratado. Cuadro # 44 Los presupuestos serán realizados con el respectivo análisis, tomando como

referencia los anteriores para dar una proyección futura. ANEXO # 8

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Propuesta 69

Continuar recibiendo el apoyo Estatal, pero buscando la venta de servicios bajo

el sistema de autogestion para que de esta manera disminuir la dependencia

extrema del mismo.

Comentarios: Con esta forma o introducción legal relacionamos la parte que

rige los nuevos cambios que se pueden dar en el sector hospitalario publico o

Estatal.

4.6 PRODUCCIÓN

En relación con la producción en este caso ATENCION EN CONSULTA

EXTERNA se ha tomado los datos estadísticos de los últimos cinco años, de esta

manera buscaremos el promedio de atención, la tendencia mejoramiento o

decaimiento del mismo.

4.6.1 PRODUCCIÓN MEDIA ATENCION EN CONSULTA EXTERNA

Nos basamos primero con el servicio tradicional con las respectivas horas

medico disponibles y el promedio de servicio de consulta externa que nos da

producción, para luego comparar con lo proyectado.

CUADRO # 31Promedio de pacientes atendidos en los últimos cinco años

# AÑO # PACIENTES

1 1999 123194

2 2000 154547

3 2001 107402

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Propuesta 70

4 2002 115351

5 2003 105244

2004

TOTAL 605738

Fuente: departamento de estadísticas hospital del niño Dr. Francisco Ycaza Bustamante.

Autor: Oscar Monserrate Arias.

Por lo tanto el promedio de atención en consulta externa seria o quedaría

de la siguiente manera: 605738 PACIENTES/ 5 = 121.148 PACIENTESANUALES.

Para realizar una mejor percepción de lo acontecido en los últimos cinco

años explicaremos en un gráfico.

GRAFICO # 3Representación gráfica pacientes atendidos en los 5 últimos años

Fuente: Departamento de estadísticas hospital del Niño

020000400006000080000

100000120000140000160000180000

1999 2000 2001 2002 2003 2004

# D

E PA

CIE

NTE

S

AÑOS

CONSULTA EXTERNA

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Propuesta 71

Autor: Oscar Monserrate Arias.

Como se puede analizar el gráfico nos da un decrecimiento paulatino, esto

tiene sus motivos que se explicara.

De esta forma aplicando argumentos estadísticos como él METODO

PONDERADO.

CUADRO # 32Aplicación del método de la media móvil ponderada

PONDE. # AÑO # PACIEN. Med.movil3 años

Med.movil4 años

mediaponderada

0.5 1 1999 123194

0.3 2 2000 154547

0.2 3 2001 107402

4 2002 115351 128381 129442

5 2003 105244 125767 125124 132564

2004 109332 120636 109355

Autor: Oscar Monserrate Arias.

CONCLUCIONES: Con este método representamos como se comportaría

el decrecimiento de la atención externa en este centro de salud según los datos

estadísticos, pero hay que hacer una observación que esto se debe por razones

que han existido paralizaciones por huelgas, paros nacionales, que en estos

últimos años se han incrementado haciendo que reduzca la atención y más no por

la falta de usuarios un ejemplo de lo explicado lo tenemos en el siguiente cuadro

de días laborados en este año 2004

.CUADRO # 33

DÍAS LABORADOS DEL AÑO 2004

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Propuesta 72

ENERO FEB. MARZO ABRIL MAY JUN TOTAL

DIAS LAB. 16 8 10 18 20 22 94

FERIADS 2 2 0 1 1 0 6

PAROS 4 10 13 0 0 0 30

Fuente: Departamento de Estadísticas Hospital del Niño Dr. Francisco YcazaBustamante.

Autor: Oscar Monserrate Arias.

Todos estas paralizaciones por lógica inciden en la atención así lo demostramos:

CUADRO # 34

PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA 2004

ENERO FEB. MARZO ABRIL MAY JUN TOTAL

7780 3928 5330 8304 9899 11601 46842

Fuente: Departamento de Estadísticas Hospital del Niño Dr. Francisco YcazaBustamante.

Autor: Oscar Monserrate Arias.

4.6.2 MAYOR COBERTURA EN CONSULTA EXTERNA

4.6.2.1 COBERTURA ACTUAL

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Propuesta 73

De 588.482 habitantes menores de 15 años que posee la Provincia del

Guayas. El Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza B. Atiende un promedio de

121.148 pacientes posee una cobertura media actual aproximada del 20.6 % del

mercado potencial.

El servicio de consulta externa nos brinda el servicio de DIAGNOSTICO –

TRATAMIENTOS- y – REHABILITACION en horario comprendido de 8: 00 horasa 16:00 horas de Lunes a Viernes a excepción de los feriados y de descanso

obligatorio por consiguiente queda un buen porcentaje de pacientes sin el servicio

para ello se presenta un Plan de servicio con HORARIO AMPLIADO que lo

explicaremos en el tema siguiente como implementarlo.

Como principio analizaremos algunos de los indicadores de producción del

Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza B.

También podemos deducir la misma TASA DE ATENCION en otros

INDICADORES teniendo como base en el ítem 2.5.1.1

TASA DE ATENCION = 3,33 Pac / Hora medico

TASA DE ATENCION =13,32 Pac./ día medico

TASA DE ATENCION =26,64 Pac / día laboral

4.6.2.2 CAPACIDAD INSTALADA:

La obtención de la CAPACIDAD INSTALADA en el Hospital se basa en la

cantidad de pacientes posibles de atender en el año. Para lo cual recurrimos a la

siguiente información.

CUADRO # 35

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Propuesta 74

CAPACIDAD INSTALADA

# MEDICOS x DIAS/ AÑO MEDICO x HORA/ DIA MEDICO x PAC/HORA

=# PACIENTES/ AÑO MEDICO

Autor: Oscar Monserrate Arias.

Con esta información pasamos a explicar con los datos numéricos la

capacidad instalada o con lo que se cuenta para atender la demanda de

pacientes en este centro de salud. Que son los siguientes:

CUADRO # 36MEDICOS DE HORARIO FIJO

30 médicos x 255dias/año medico x 4h/ día medico x 3,33 pac/hora =

101.898 PACIENTES / AÑO

Fuente: Departamento de Estadísticas Hospital del Niño Dr. Francisco YcazaBustamante.

Autor: Oscar Monserrate Arias.

CUADRO # 37MEDICOS DE SUBESPECIALIDADES

81 médicos x 153 días /año medico x 4h /día medico x 3,33 pac/ hora

=165.075 PACIENTES / AÑO

Fuente: Departamento de Estadísticas Hospital del Niño Dr. Francisco YcazaBustamante.

Autor: Oscar Monserrate Arias.

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Propuesta 75

CUADRO # 38TOTAL CAPACIDAD INSTALADA

101.898 +165.075 = 266.973 PACIENTES / AÑO

Fuente: Departamento de Estadísticas Hospital del Niño Dr. Francisco YcazaBustamante.

Autor: Oscar Monserrate Arias.

Terminado el análisis obtenemos que la CAPACIDAD INSTALADA del

Hospital del Niño Dr. Francisco de Ycaza B. es para 266.973 pacientes al año.

4.7 COBERTURA ESPERADA

El plan de aumentar o extender el horario de atención en CONSULTA

EXTERNA de este centro de salud. Se ha tomado en cuenta los días sábadoscon un horario de atención de 8:00 a 16:00 horas además debemos analizar

el numero de CONSULTORIOS DISPONIBLES para realizar el diagnostico en ese

caso son:

10 CONSULTORIOS PEDIÁTRICOS Y 12 CONSULTORIOS PARA SUB-

ESPECIALIDADES lo que nos da 22 Consultorios, como hacen doble horario

(mañana y tarde) tenemos 44 servicios de consultorio / día.

Hay que tomar en cuenta que existen dos tipos de jornadas laborables, la

primera MEDICOS DE HORARIO FIJO que laboran los 5 días de la semana, la

otra MEDICOS DE HORARIO DE ESPECIALIDADES que laboran tres días a la

semana.

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Propuesta 76

En los siguientes cuadros demostraremos numéricamente lo explicado cuyos

datos se analizaran de la siguiente manera

CUADRO # 39MEDICOS DE HORARIO FIJO

20 médicos x 51 días / año medico x 4h/ día medico x 3,33 pac/hora =

13586 PACIENTES / DÍA SABADO AÑO

Fuente: Departamento de Estadísticas Hospital del Niño Dr. Francisco YcazaBustamante.

Autor: Oscar Monserrate Arias.

CUADRO # 40MEDICOS DE SUBESPECIALIDADES

24 médicos x 51 días / año medico x 4h/ día medico x 3,33 pac/hora =

16304 PACIENTES / DÍA SABADO AÑO

Fuente: Departamento de Estadísticas Hospital del Niño

Autor: Oscar Monserrate Arias.

CUADRO # 41NUEVA CAPACIDAD INSTALADA

29890 + 266972 = 296.863 PACIENTES posibles de atender al año

Fuente: Departamento de Estadísticas Hospital del Niño

Autor: Oscar Monserrate Arias.

4.7.1 TAMAÑO DE COBERTURA ESPERADA

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Propuesta 77

Con esta ampliación de horario tendremos una nueva capacidad instalada

cuya cobertura esperada estará en un 50,88 % de la demanda potencial de la

población infantil, cuyo valor de 588.482 habitantes de población menores de15 años que busca satisfacer sus necesidades de salud requerida.

Con la nueva capacidad instalada 296863 pacientes / año lo que representa

el 100% de la capacidad operativa del hospital.

Por razones técnicas no se puede ocupar tal porcentaje, por lo tanto

tomando el promedio 121.198 de pacientes que representa un 20.59% del

tamaño del mercado mas la propuesta de 29.890 pacientes logrando un total de151.038 pacientes al año que representa el 50.88% de la capacidad instalada y

25.67% del tamaño del mercado

En conclusión: el aumento del 5.08% es el tamaño de la cobertura.

4.7.1.1 FORMA DE LA IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA

Para la aplicación de la propuesta nos basamos en el método de la técnicade trazos para la predicción de la temporalidad de la producción que indica

Richard Hopeman *

Esta técnica nos explica que el total de la producción se la promedia, en la cual

tenemos un valor promedio de la producción en el año, caso mis 105.244

pacientes / 12 meses = 8770,33 paciente mensual, luego la producción mensual

real se divide con la promediada 6111/8770,33= 0,697 de esta manera con todos

los meses. La siguiente fase es promediar la proyección como se hizo en la

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Propuesta 78

primera parte y de igual forma obtenemos la proyección de producción

mensualmente

CUADRO # 42

PROYECCION DE LA DEMANDA:

Mes Año 2003 Promedio DemandaFactor X

Demanda XDe Este

Año

PredicciónMensual 2004

Enero 6111 8770,33 0,697 12586,5 8770

Febrero 11095 8770,33 1,265 12586,5 15923

Marzo 10041 8770,33 1,145 12586,5 14410

Abril 9517 8770,33 1,085 12586,5 13658

Mayo 7107 8770,33 0,810 12586,5 10199

Junio 8685 8770,33 0,990 12586,5 12464

Julio 3156 8770,33 0,360 12586,5 4529

Agosto 7309 8770,33 0,833 12586,5 10489

Septiembre 13794 8770,33 1,573 12586,5 19796

Octubre 12836 8770,33 1,464 12586,5 18421

Noviembre 6641 8770,33 0,757 12586,5 9531

Diciembre 8952 8770,33 1,021 12586,5 12847

Total 105244 8770,33 12 12586,5 151038

*Los datos para la proyección utilizamos la atención mensual del año 2003. ANEXO # 9

Fuente: Libro: Análisis de la producción operacional pagina

Autor: Oscar Monserrate Arias.

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Propuesta 79

De esta forma presentamos como distribuimos la producción mensualmente

hasta llegar a la capacidad proyectada que van de 105.244 pacientes del año

2003 hacia la proyectada 151038 pacientes en el año 2004.

4.8 OBJETIVO DEL CRECIMIENTO

El objetivo del crecimiento con relación a CONSULTA EXTERNA se resume en

los siguientes conceptos.

Satisfacer mayor demanda de servicio de asistencia medica insatisfecha de

la población infantil de bajos recursos económicos.

Mejorar la imagen interna y externa del hospital.

Incrementar la capacidad de producción o atención aprovechando la

infraestructura hospitalaria, el recurso humano a pesar de la falta de recursos

económicos.

Demostrar que existen ideas para dar soluciones en estos casos.

4.9 ESTRATEGIA PARA SATISFACER Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN

La mejor forma o estrategia para satisfacer y por ende mejorar la imagen por

parte del Hospital Dr. Francisco de Ycaza B. Esta en la mejor atención a los

usuarios dando facilidades para atender de la mejor forma sus necesidades de

salud. Podemos anotar las siguientes:

Aprovechar el recurso humano. Sea este medico y administrativo.

Formando grupos que roten semanalmente y de esta forma todos puedan

atender el horario ampliado

Aplicar la autogestion basados en los reglamentos descritos en la parte legal

en el ítem 4.2.2 AUTONOMIA Y DECENTRALIZACION DE LOS SERVICIOSDE SALUD.

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Propuesta 80

Aprovechar la infraestructura física y logística. El Hospital Del Niño Dr.

Francisco Ycaza Bustamante posee su respectiva área de Consulta Externa y

no laboran los fines de semana, por lo tanto no hay inconveniente en ocupar

las mismas instalaciones de esa manera aprovechar con la nueva propuesta

de ampliar la atención los días sábados.

Comentario: Al cumplir estos requisitos básicos seria el mismo usuario

encargado de resaltar la imagen y el buen servicio que sé de en este centro de

salud esta seria una publicidad personalizada.

Cabe de indicar que existen otros medios como los tecnológicos para la

comunicación e información del usuario que llega a la gran mayoría de la

población que necesitan del servicio, estos son los medios de comunicación.

4.9.1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Es la forma de informar y mantener informados a los usuarios de los programas

de atención y cambios acontecidos en el mismo para ello tenemos:

La comunicación interna y directa mediante hojas volantes, afiches, pancartas

y cuadros informativos.

Medios de comunicación como la prensa hablada, escrita y televisiva.

De esta manera se informaría a la ciudadanía los cambios en relación de:

Promocionar la ampliación de atención los días sábados con sus respectivas

especialidades.

Generar confiabilidad de los servicios hospitalarios.

Aprovechar las leyes que amparan la información en los medios de

comunicación

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Propuesta 81

Un ejemplo de un comunicado seria:

A LA CIUDADANÍA EN GENERAL:Se les hace saber que a partir de la presente fecha la Administración

Central con el apoyo del Personal Medico, Trabajadores y todos los

que conformamos el Hospital del Niño Dr. Francisco De Ycaza

Bustamante tiene el beneplácito de comunicarles la ampliación de

atención en CONSULTA EXTERNA los días SABADOS, para el cual

tendrá un precio de 4 dólares la consulta en todas las especialidades.

El DIRECTOR

4.9.2 RECURSOS

Los recursos que se utilizarían en este cambio son los básicos:

Recursos financieros.

Recursos humanos.

Recursos logísticos

Recurso técnico

Además contar con el apoyo del Proyecto MODERSA, que mantiene el Ministerio

De Salud y la O.M.S.

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Propuesta 82

.

4.9.2.1 RECURSOS FINANCIEROS

El financiamiento se lleva de acuerdo al reglamento de la PARTE LEGALliterales 4.1 y 4.4.2 de LA AUTOGESTION enunciados anteriormente.

Por lo tanto al ser un servicio extra tendrá un valor económico que cubra los

costos operativos del servicio por motivos explicados tomando datos tanto de la

PRODUCCION (promedio anual de pacientes atendidos) y del INCREMENTO de

la COBERTURA (en consulta externa) autofinanciada se buscaría un precio

cómodo que este al alcance de la población general o la gran mayoría.

Para la determinación de los recursos económicos para cancelar los

sueldos que reciben el personal medico y de apoyo esta basada en hora

trabajada como servicio particular con un sueldo basado en su salario pero por

día laborable.

En el siguiente cuadro demostraremos lo expuesto.

CUADRO # 43COSTO DE SERVICIO MEDICO POR AMPLIACION DE COBERTURA

PERSONAL

Cantidad

Horascontratadas

SueldoMensual

c/u

Sueldototal

mensual

costo díacontratada

costo totalpersonal

Medico 35 4 800,71 28024,85 36,4 1273,9

EnfermeraAuxiliar

5 6 367,23 1836,15 16,7 83,5

Estadística 2 8 347,33 694,66 15,8 31,6

Limpieza 2 8 351,81 703,62 16,0 30,0

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Propuesta 83

Técnico 1 8 330,42 330,42 15,0 15,0

EnfermeraProfesional

2 6 484,01 968,02 22,0 44,0

TrabajadoraSocial

1 8 633,94 633,94 28,8 28,8

TOTAL 48 3315,5 33191,66 150,7 1506,8

Tasa DeAtención

13,3

Total Pacientes 586

Costo PorPaciente

2,57

Fuente: sueldos y salarios del personal anexo # 10Autor: Oscar Monserrate Arias

COMENTARIO: Por consiguiente es viable dicha propuesta dependiendo de

la parte administrativa y sindical de trabajadores y toda aquellas que laboran en

este centro de salud.

El precio a ofertar en CONSULTA EXTERNA seria de 4 dólares americanos

que en comparación de una consulta particular es muy beneficiosa y

comprensiva.

Hay que anotar que este precio puede reducirse e incluso ampliar el recurso

humano de atención pues MODERSA cuenta con recursos de organizaciones de

la OMS UNICEF que apoyan cualquier plan de mejoramiento entre ella de

ampliar el horario de atención.

4.9.2.2 RECURSOS HUMANOS – LOGISTICO y TECNICOSIMPLEMENTACIÓN Y CONTROL

Determinado el incremento en la atención de CONSULTA EXTERNA que

esta en el 5,08% indicaremos los elementos necesarios para implementar esta

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Propuesta 84

cobertura de acuerdo a sus especialidades y él numera de consultorios

disponibles además del personal medico- logístico- y técnico cuya distribución se

lo explica de la siguiente manera.

CUADRO # 44RECURSOS HUMANOS PARA AMPLIACION DE COBERTURA

ESPECIALIDAD

PEDIATRICOS SUBESPECIALIDAD

INDICADOR SUBTOTAL INDICADOR SUBTOTAL TOTAL

CONSULTORIOS 10 CONSULTORIOS 12 22

MEDICOS 20 MEDICOS 15 35

ENFERMERAS

AUXILIARES2 ENFERMERAS 3 5

ESTADISTICA 2 ESTADISTICA 2 4

ASEO 2 ASEO 2 4

TECNICOS 1 TECNICOS 1 2

ENFERMERASPROFESIONALES

1 ENFERMERASPROFESIONALES

1 2

TRABAJADORASOCIAL 1 TRABAJADORA

SOCIAL 1 2

Fuente: Departamento de Recursos Humanos del Hospital del Niño

Autor: Oscar Monserrate Arias.

COMENTARIO: La distribución del personal requerido esta de acuerdo a la

tasa de atención que cada departamento tiene como base del tiempo que toma en

atender un paciente. Así tenemos que la tasa de atención en ESTADISTICA es de

53,28 pacientes por hora al igual para la parte de ENFERMERIA donde se

prepara el paciente la tasa de atención es la misma de Estadística 53,28 pacientes

por hora.

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Propuesta 85

En cuanto a la LOGISTICA será la misma que se aplica normalmente. Así

también la parte TÉCNICA su requerimiento por cuanto pues las salas de atención

`participan con alumbrado y climatización.

CUADRO # 45RECURSOS LOGISTICOS Y TECNICOS PARA AMPLIACION DECOBERTURA

EQUIPOS CANTIDAD VALOR CARACTERISTICAS

SUBTOTAL

COMPUTADORAS

32 470 80 GB disco duro y256MB dememoria,

procesador PentiIV

15040

SOFWARE 1 1200 1200

IMPRESORA 2 70 INJECCCION 140

MANO DE OBRA 32 35 DELTRONIC 1120

TOTAL 17500

Fuente: Departamento de Computo del Hospital del Niño

Autor: Oscar Monserrate Arias.

COMENTARIO: Con relación a la estación de trabajo en cargada de recibir la

información y guardarla y de esta forma automatizar la atención seria la siguiente:

Departamento de estadística:

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Propuesta 86

Software de ingreso de datos para consulta de pacientes con su respectivo #

de consultorio.

Nombres del medico.

Impresión del tiket con valor y # de consultorio

Este centro de salud posee un SERVIDOR que se encuentra en el departamento

de computo por lo tanto no se invertiría en este equipo.

Los costos de 17.500 dólares serian cancelados mensualmente en un plan de 2

años del valor del beneficio mensual

4.9.2.3 ANALISIS COSTO BENEFICIO

CUADRO # 46COSTOS DE LA PROPUESTA

Personal Cantidad

HorasContrat

adas

SueldoMensua

l C/U

SueldoTotal

Mensual

CostoDíaContrat

Costosábado

medico 35 4 800,71 28024,85 36,4 1273,9

enfermeraauxiliar

5 6 367,23 1836,15 16,7 83,5

estadística 2 8 347,33 694,66 15,8 31,6

limpieza 2 8 351,81 703,62 16,0 30,0

técnico 1 8 330,42 330,42 15,0 15,0

enfermeraprofesional

2 6 484,01 968,02 22,0 44,0

trabajadorasocial

1 8 633,94 633,94 28,8 28,8

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Propuesta 87

3315,45 33191,66 150,7 1506,8

SERVICOS BAS

Luz 41,1

AGUA

CLIMATIZAC 169,4

TELEF

COSTO TOTAL 1717,3

costo porpaciente

2,93

total pacientes 586

PRECIO CONS 4

INGRESOS 2344,3

RESUMEN

INGRESOS 2344,3

COSTO DE PERSONAL 1506,8

COSTO DE SERVICOS BASICS 210,5

COSTO TOTAL 1717,3

COSTO BENEFICIO 1,4

UTILIDAD 627,04

Fuente: Departamento de Administración Hospital del Niño

Autor: Oscar Monserrate Arias.

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Propuesta 88

COMENTARIO: El análisis respectivo tiene la finalidad de analizar que

posibilidad tiene el plan de ampliar en CONSULTA EXTERNA la atención

mediante el cobro de un valor y de esta manera también queden recursos

económicos para el Hospital.

El resultado nos da que el costo beneficio es mayor que 1 por lo tanto es

conveniente.

COSTO BENEFICIO = INGRESOS / COSTO

COSTO BENEFICIO = 2344,3 / 1717,3

COSTO BENEFICIO = 1,4

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUCIONES:

Al terminar el desarrollo de la presente tesis podemos decir que el estudio

realizado en CONSULTA EXTERNA da las siguientes conclusiones:

Que es un problema que subsiste en la mayoría de los centros hospitalarios

del país.

Existen soluciones viables todo depende de la voluntad de Gestión que

ponga la parte administrativa en unión con la clase de empleados que

laboran en el mismo. Que unido con la voluntad de servicio puede darse

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Propuesta 89

soluciones pues al ser un ente gubernamental esta relacionada a la parte

política del Estado.

Siendo la carrera de Ingeniería Industrial una carrera TECNICA –

HUMANISTICA donde se combinan las dos, me es grato haber colaborado

con una idea para buscar una solución factible y que puedan haber otras

soluciones además de la molestia que representa la parte económica, se

puede hacer un esfuerzo de cuanto a salud se trate.

Para que esto tenga futuro se debe apoyar al sistema de AUTOGESTION

que desea aplicar el nuevo concepto de Competitividad por parte del

Gobiernos Nacional bajo el mando de cualquier institución que aspire

cambios es muy bienvenida.

RECOMENDACIONES:

Para llegar a obtener el objetivo deseado que se presenta en esta tesis es

factible explicar lo siguiente:

El HOSPITAL DEL NIÑO DR. FRANCISCO YCAZA B. Debe continuar

participando en el PROYECTO MODERSA el cual garantiza el financiamiento

de las actividades programadas, de esta manera conllevar la carga financiera

a futuro.

Al ser una idea de buscar una alternativa a este problema se acepta

recomendaciones.

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BIBLIOGRAFIA

Departamento de Estadística Hospital Del Niño Dr. Francisco Ycaza

Bustamante; Informe anual de actividades y productividad; ----; 2003;

Guayaquil.

Departamento de Estadística Hospital de niños Dr. Roberto Gilbert Erizalde;

Informe anual de actividades; ----; 2003; Guayaquil.

Departamento de Recursos Humanos del Hospital Del Niño Dr. Francisco

Ycaza Bustamante; reportes de Sueldos y Salarios; ----; 2003; Guayaquil.

Gallo Víctor; Folletos Planificación y Programación de la Producción; -----;

2001; Guayaquil

Hopeman Richard; Administración de la Producción; Mc Graw Hill; 1995;

México D.F.

INEC; censo del año 2001; -----; 2002; Guayaquil

Porter Michael; Estrategia Competitiva; CECSA; vigésima octava edición;

2001; México D.F.

Quinche Paola; Folleto de Estadística Aplicada; ----; 2003; Guayaquil