rasines transparencia

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Transparencia Fiscal 2012 Presupuestos Liquidados municipales Rasines 1.023 habitantes 01. Ingresos y Gastos según clasificación económica Ingresos liquidados 688.220 Gastos liquidados 600.104 Ingresos en operaciones corrientes 688.220 Gastos en operaciones corrientes 600.104 C1. Impuestos directos 193.542 C1. Gastos de personal 161.176 C2. Impuestos indirectos 16.991 C2. Gastos en bienes corrientes y servicios 407.827 C3. Tasas y otros ingresos 71.353 C3. Gastos financieros 0 C4. Transferencias corrientes 284.579 C4. Transferencias corrientes 31.101 C5. Ingresos patrimoniales 121.754 Ingresos en operaciones de capital 0 Gastos en operaciones de capital 0 C6. Enajenación inversiones reales 0 C6. Inversiones reales 0 C7. Transferencias de capital 0 C7. Trasferencias de capital 0 Ingresos en operaciones financieras 0 Gastos en operaciones financieras 0 C8. Activos financieros 0 C8. Activos financieros 0 C9. Pasivos financieros 0 C9. Pasivos financieros 0 Impuestos directos 28,1 % Gastos de personal 26,9 % Impuestos indirectos 2,5 % Gastos en bienes y serv. 68,0 % Tasas y otros ingresos 10,4 % Gastos financieros 0,0 % Transferencias corrientes 41,4 % Transferencias corrientes 5,2 % Ingresos patrimoniales 17,7 % Gastos de capital 0,0 % Ingresos de capital 0,0 % Gastos financieros 0,0 % Ingresos financieros 0,0 % (Ingresos - Gastos) € por municipio (Ingresos - Gastos) corrientes € por municipio más ingresos que gastos (81) mismos ingresos que gastos (0) más gastos que ingresos (20) Sin dato (1) más ingresos que gastos (89) mismos ingresos que gastos (0) más gastos que ingresos (12) Sin dato (1) Municipio de Municipio de Rasines Rasines 88.116€ 88.116€ Elaborado por portalestadistico.com con datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas Creado:19/12/2014 1 1

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Transparencia Fiscal 2012Presupuestos Liquidados municipales

Rasines 1.023 habitantes

01. Ingresos y Gastos según clasificación económica

Ingresos liquidados 688.220 € Gastos liquidados 600.104 €

Ingresos en operaciones corrientes 688.220 Gastos en operaciones corrientes 600.104C1. Impuestos directos 193.542 C1. Gastos de personal 161.176C2. Impuestos indirectos 16.991 C2. Gastos en bienes corrientes y servicios 407.827C3. Tasas y otros ingresos 71.353 C3. Gastos financieros 0C4. Transferencias corrientes 284.579 C4. Transferencias corrientes 31.101C5. Ingresos patrimoniales 121.754

Ingresos en operaciones de capital 0 Gastos en operaciones de capital 0C6. Enajenación inversiones reales 0 C6. Inversiones reales 0C7. Transferencias de capital 0 C7. Trasferencias de capital 0

Ingresos en operaciones financieras 0 Gastos en operaciones financieras 0C8. Activos financieros 0 C8. Activos financieros 0C9. Pasivos financieros 0 C9. Pasivos financieros 0

Impuestos directos 28,1% Gastos de personal 26,9%

Impuestos indirectos 2,5% Gastos en bienes y serv. 68,0%

Tasas y otros ingresos 10,4% Gastos financieros 0,0%

Transferencias corrientes 41,4% Transferencias corrientes 5,2%

Ingresos patrimoniales 17,7% Gastos de capital 0,0%

Ingresos de capital 0,0% Gastos financieros 0,0%

Ingresos financieros 0,0%

(Ingresos - Gastos) € por municipio (Ingresos - Gastos) corrientes € por municipio

más ingresos que gastos (81)mismos ingresos que gastos (0)más gastos que ingresos (20)Sin dato (1)

más ingresos que gastos (89)mismos ingresos que gastos (0)más gastos que ingresos (12)Sin dato (1)

Municipio de Municipio deRasines Rasines

88.116€ 88.116€

Elaborado por portalestadistico.com con datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas Creado:19/12/2014

1

1

Alcaldia
Escudo

Transparencia Fiscal 2012Presupuestos Liquidados municipales

Rasines 1.023 habitantes

02. Ingresos y Gastos por habitante según clasificación económica

RasinesMunicipios de

España de menosde 5.000 hab

RankingIngresos y Gastos por habitante (€/hab) Min Max

Ingresos 672,8 1.122,0 173 63.542

Ingresos en operaciones corrientes 672,8 863,0 -519 15.734

C1. Impuestos directos 189,2 309,8 0 7.839

C2. Impuestos indirectos 16,6 18,2 -1.088 3.888

C3. Tasas y otros ingresos 69,8 175,3 -922 3.992

C4. Transferencias corrientes 278,2 321,7 0 6.529

C5. Ingresos patrimoniales 119,0 38,1 -2 7.416

Ingresos en operaciones de capital 0,0 121,1 -88 61.334

C6. Enajenación inversiones reales 0,0 7,1 -36 8.865

C7. Transferencias de capital 0,0 114,0 -88 61.334

Ingresos en operaciones financieras 0,0 137,9 -20 6.565

C8. Activos financieros 0,0 0,6 0 2.377

C9. Pasivos financieros 0,0 137,3 -20 6.565

Gastos 586,6 974,6 124 63.812

Gastos en operaciones corrientes 586,6 729,3 118 7.379

C1. Gastos de personal 157,6 292,7 0 2.552

C2. Gastos en bienes corrientes y servicios 398,7 361,0 64 5.294

C3. Gastos financieros 0,0 14,5 0 534

C4. Transferencias corrientes 30,4 61,3 0 6.558

Gastos en operaciones de capital 0,0 204,4 0 62.129

C5. Inversiones reales 0,0 197,4 0 62.129

C6. Trasferencias de capital 0,0 7,0 0 3.512

Gastos en operaciones financieras 0,0 40,9 0 2.472

C7. Activos financieros 0,0 1,7 0 1.274

C8. Pasivos financieros 0,0 39,2 0 2.472

Ingresos - Gastos 86,1 147,3 -12.992 8.504

Ahorro bruto: (Ingresos - Gastos) Corrientes 86,1 133,6 -2.286 13.102

(Ingresos - Gastos) no financieros 86,1 50,3 -12.992 8.504

Deuda viva 0,0 357,5 0 8.521

Ahorro neto 86,1 94,5 -2.286 13.102

Elaborado por portalestadistico.com con datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas Creado:19/12/2014

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Alcaldia
Escudo

Transparencia Fiscal 2012Presupuestos Liquidados municipales

Rasines 1.023 habitantes

RasinesMunicipios de la

provincia deCantabria

RankingIngresos y Gastos por habitante (€/hab) Min Max

Ingresos 672,8 988,7 448 5.357

Ingresos en operaciones corrientes 672,8 877,6 448 5.165

C1. Impuestos directos 189,2 386,1 52 4.085

C2. Impuestos indirectos 16,6 18,1 -25 213

C3. Tasas y otros ingresos 69,8 196,9 8 874

C4. Transferencias corrientes 278,2 259,0 159 3.444

C5. Ingresos patrimoniales 119,0 17,5 0 541

Ingresos en operaciones de capital 0,0 24,2 -88 861

C6. Enajenación inversiones reales 0,0 3,2 0 300

C7. Transferencias de capital 0,0 21,0 -88 861

Ingresos en operaciones financieras 0,0 86,9 -11 660

C8. Activos financieros 0,0 2,7 0 487

C9. Pasivos financieros 0,0 84,3 -11 660

Gastos 586,6 879,1 430 6.517

Gastos en operaciones corrientes 586,6 739,2 359 5.274

C1. Gastos de personal 157,6 295,6 92 1.311

C2. Gastos en bienes corrientes y servicios 398,7 400,9 206 2.533

C3. Gastos financieros 0,0 11,2 0 67

C4. Transferencias corrientes 30,4 31,5 0 1.430

Gastos en operaciones de capital 0,0 85,8 0 3.325

C5. Inversiones reales 0,0 79,8 0 3.325

C6. Trasferencias de capital 0,0 6,1 0 196

Gastos en operaciones financieras 0,0 54,0 0 501

C7. Activos financieros 0,0 3,6 0 501

C8. Pasivos financieros 0,0 50,4 0 285

Ingresos - Gastos 86,1 109,6 -1.181 881

Ahorro bruto: (Ingresos - Gastos) Corrientes 86,1 138,4 -935 2.144

(Ingresos - Gastos) no financieros 86,1 76,7 -1.181 506

Deuda viva 0,0 414,8 0 1.365

Ahorro neto 86,1 88,0 -956 2.144

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3

3

Alcaldia
Escudo

Transparencia Fiscal 2012Presupuestos Liquidados municipales

Rasines 1.023 habitantes

03. Evolución de Ingresos y Gastos según clasificación económica

%Variaciónúltimo añoEvolución de los Ingresos y Gastos (€) 2010 2011 2012

Ingresos 2.476.234 766.835 688.220 -10,3

Ingresos en operaciones corrientes 1.095.834 569.721 688.220 20,8

C1. Impuestos directos 143.813 137.229 193.542 41,0

C2. Impuestos indirectos 7.557 38.139 16.991 -55,4

C3. Tasas y otros ingresos 71.380 75.810 71.353 -5,9

C4. Transferencias corrientes 299.917 296.008 284.579 -3,9

C5. Ingresos patrimoniales 573.167 22.536 121.754 440,3

Ingresos en operaciones de capital 1.380.400 197.114 0 -100,0

C6. Enajenación inversiones reales 0 0 0 -

C7. Transferencias de capital 1.380.400 197.114 0 -100,0

Ingresos en operaciones financieras 0 0 0 -

C8. Activos financieros 0 0 0 -

C9. Pasivos financieros 0 0 0 -

Gastos 2.187.048 1.053.705 600.104 -43,0

Gastos en operaciones corrientes 775.482 820.282 600.104 -26,8

C1. Gastos de personal 176.461 175.088 161.176 -7,9

C2. Gastos en bienes corrientes y servicios 569.037 615.680 407.827 -33,8

C3. Gastos financieros 0 0 0 -

C4. Transferencias corrientes 29.984 29.514 31.101 5,4

Gastos en operaciones de capital 1.411.567 233.423 0 -100,0

C5. Inversiones reales 1.411.567 233.423 0 -100,0

C6. Trasferencias de capital 0 0 0 -

Gastos en operaciones financieras 0 0 0 -

C7. Activos financieros 0 0 0 -

C8. Pasivos financieros 0 0 0 -

Ingresos - Gastos 289.186 -286.871 88.116 -130,7

Ahorro bruto: (Ingresos - Gastos) Corrientes 320.352 -250.561 88.116 -135,2

(Ingresos - Gastos) no financieros 289.186 -286.871 88.116 -130,7

Deuda viva 0 0 0 -

Ahorro neto 320.352 -250.561 88.116 -135,2

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Transparencia Fiscal 2012Presupuestos Liquidados municipales

Rasines 1.023 habitantes

04. Origen de los Ingresos Fiscales (Capítulos C1, C2, y C3 de los ingresos)

Distribución de los ingresos fiscales 281.887 €

ID IBI138.506 €49,1 %

Tasas prestación de serv. Púb. Básicos58.949 €20,9 %

ID Veh. Trac. Mecán.43.093 €15,3 %

II sobre construc. instal. y obras16.991 €6,0 %Tasas por utilización del dominio público

9.860 €3,5 %

ID Increm. valor terrenos8.080 €

2,9 %

ID sobre activ. económicas3.863 €

1,4 %

Otras tasas2.543 €

0,9 %

Otros ID0 €

0 %

Otros II0 €

0 %

Tasas por realización de act. De comp. Local0 €0 %

Ingresos fiscales por habitante (€/hab)

Rasines

Municipiosde Españade menosde 5.000

hab

RankingMunicipios dela provincia de

CantabriaRanking

Min Max Min Max

Impuestos Directos 189,2 309,8 0 7.839 386,1 52 4.085

Impuesto sobre Bienes Inmuebles 135,4 219,3 0 6.520 266,9 33 3.073

Imp. sobre Vehículos de Trac. Mecán. 42,1 54,0 0 3.750 53,7 0 79

Imp. sobre Increm. del Valor de Terrenos 7,9 9,0 -2 1.653 27,4 0 298

Imp. sobre las Actividades Económicas 3,8 27,5 -4 3.181 31,8 0 974

Otros Impuestos Directos 0,0 0,1 -2 115 6,4 0 21

Impuestos Indirectos 16,6 18,2 -1.088 3.888 18,1 -25 213

Imp. sobre construc., instalac. y obras 16,6 16,5 -1.088 3.813 13,6 -25 213

Otros Impuestos Indirectos 0,0 1,7 -5 1.725 4,5 0 15

Tasas y otros ingresos 69,8 175,3 -922 3.992 196,9 8 874

Tasas por prestación de serv. Púb. Bási. 57,6 75,5 -46 1.120 76,9 0 447

Tasas por realizac. de act. de comp. local 0,0 8,6 -105 3.217 12,9 0 99

Tasas por utilización del dominio público 9,6 24,4 0 2.327 28,3 0 91

Otras tasas 2,5 66,8 -924 3.977 78,8 0 324

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Transparencia Fiscal 2012Presupuestos Liquidados municipales

Rasines 1.023 habitantes

05. Destino del Gasto

Distribución del gasto 600.104 €

Actuaciones de carácter general244.326 €40,7 %

Bienestar comun. y medio ambiente207.268 €34,5 %

Cultura64.392 €10,7 %

Vivienda y urbanismo41.285 €6,9 %Protección y promoción social

31.347 €5,2 %

Educación7.598 €

1,3 %

Sanidad3.888 €

0,6 %

Deuda Pública0 €

0 %

Seguridad y movilidad ciudadana0 €

0 %

Deporte0 €

0 %

Actuaciones de carácter económico0 €0 %

Gastos por habitante (€/hab)

Rasines

Municipiosde Españade menosde 5.000

hab

RankingMunicipios dela provincia de

CantabriaRanking

Min Max Min Max

Deuda Pública 0,0 49,7 0 2.784 58,5 0 341

Seguridad y movilidad ciudadana 0,0 47,5 0 31.816 75,6 0 919

Vivienda y urbanismo 40,4 89,9 0 16.178 64,2 0 366

Bienestar comunitario y medio ambiente 202,6 146,1 0 14.610 218,8 0 568

Protección y promoción social 30,6 94,5 -1 5.137 81,0 0 360

Sanidad 3,8 25,7 0 8.586 5,1 0 964

Educación 7,4 45,0 0 3.514 27,5 0 94

Cultura 62,9 68,4 0 7.412 49,2 0 236

Deporte 0,0 38,0 0 3.872 49,1 0 482

Actuaciones de carácter económico 0,0 74,8 0 6.309 76,1 0 2.621

Actuaciones de carácter general 238,8 294,9 0 9.851 174,1 0 2.679

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6

Alcaldia
Escudo

Transparencia Fiscal 2012Presupuestos Liquidados municipales

Rasines 1.023 habitantes

06. Indicadores presupuestarios

RasinesMunicipios de

España de menosde 5.000 hab

RankingIndicadores Presupuestarios Min MaxServicios prestados

Presión fiscal por habitante (€/hab) 275,6 503,3 -776 8.565

Índice de ahorro bruto (%) 12,8 15,5 -332 204

Índice de ahorro neto (%) 12,8 11,0 -342 204

Rigidez del gasto (%) 26,9 42,1 0 89

Inversión y financiaciónInversión por habitante (€/hab) 0,0 204,4 0 62.129

Financiación de las inversiones (%) 0,0 59,3 -408 242.760

Coste de la deuda (%) 0,0 4,0 0 1.487

SolvenciaCapacidad de autofinanciación (%) 41,0 58,3 4 149

Autonomía fiscal (%) 58,7 48,3 -54 98

Carga financiera (%) 0,0 5,5 0 76

Nivel de endeudamiento (%) 0,0 42,1 0 887

Riesgo financiero (%) 0,0 271,9 -160.413 171.749

RasinesMunicipios de la

provincia deCantabria

RankingIndicadores PresupuestariosServicios prestados

Presión fiscal por habitante (€/hab) 275,6 601,1 94 4.229

Índice de ahorro bruto (%) 12,8 15,8 -180 55

Índice de ahorro neto (%) 12,8 10,0 -184 55

Rigidez del gasto (%) 26,9 41,5 17 59

Inversión y financiaciónInversión por habitante (€/hab) 0,0 85,8 0 3.325

Financiación de las inversiones (%) 0,0 28,2 -198 2.916

Coste de la deuda (%) 0,0 2,7 0 25

SolvenciaCapacidad de autofinanciación (%) 41,0 68,5 9 87

Autonomía fiscal (%) 58,7 62,6 12 82

Carga financiera (%) 0,0 7,0 0 23

Nivel de endeudamiento (%) 0,0 47,4 0 263

Riesgo financiero (%) 0,0 300,8 -1.495 1.682

Elaborado por portalestadistico.com con datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas Creado:19/12/2014

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Alcaldia
Escudo

Transparencia Fiscal 2012Presupuestos Liquidados municipales

METODOLOGÍA

Elaborado por portalestadistico.com con datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas Creado:19/12/2014

8

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Alcaldia
Escudo

Transparencia Fiscal 2012Presupuestos Liquidados municipales

01. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Los datos publicados hacen referencia a los presupuestos liquidados consolidados de aquellas entidades locales que han cumplido con laobligación de informar de su liquidación de presupuestos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

A partir del ejercicio 2010, y de acuerdo al ámbito subjetivo de la Orden EHA/3565/2008, las entidades públicas empresariales quedan fueradel presupuesto consolidado. El ministerio realiza la consolidación de cada entidad local mediante la agregación de la informaciónpresupuestaria declarada por las unidades que la forman, eliminando los gastos e ingresos de las transferencias internas producidas.

Los datos presupuestarios se clasifican teniendo en cuenta, por un lado, la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos y, por otrolado, las finalidades u objetivos a los que se destinarán los gastos.

Los municipios con menos de 5.000 habitantes pueden, acogiéndose a la legislación vigente en cada momento, proporcionar la informaciónpresupuestaria únicamente a nivel de artículo, en la clasificación económica, y a nivel de grupo de función o de área de gasto, en la clasificaciónpor programas, según la estructura presupuestaria aplicable en cada ejercicio.

02. OBJETIVOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

El objetivo de este informe es proporcionar una visión global de la situación económica de las entidades locales (Diputaciones provinciales,Ayuntamientos y los Consejos y Cabildos Insulares) a través de una serie de datos absolutos, datos per cápita e indicadores.

En las tablas comparativas se puede visualizar la entidad local consultada frente a la agrupación en la que está incluida, ya sea por el tamañopoblacional de la entidad local o la provincia a la que pertenece.

Para llevar a cabo este informe cada municipio de España se ha clasificado en uno de los siguientes grupos de población:·Municipios de menos de 5.000 habitantes·Municipios con población entre 5.000 y 20.000 habitantes·Municipios con población entre 20.000 y 50.000 habitantes·Municipios con población entre 50.000 y 100.000 habitantes·Municipios con población entre 100.000 y 500.000 habitantes·Municipios de 500.000 y más habitantes

En cada ficha se comparan los datos del municipio con su provincia y con su grupo de población. Los datos mostrados para cada grupo depoblación, se han calculado con los valores de los municipios pertenecientes a dicho grupo de población.

En el ranking se representa el dato del mínimo y el máximo valor que toma la variable entre todos los municipios que están en la respectivaagrupación. Y dentro de él se visualiza donde se encuentran tanto el municipio consultado como su respectiva agrupación.

Es posible que aparecan datos negativos si, por ejemplo, la entidad local ha tenido que devolver algún impuesto o tasa por considerarse ilegal,o indemnizaciones por rescisiones de contratos, o devoluciones por transferencias de capital que no se han llegado a ejecutar etc.

03. COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Ingresos liquidados Gastos liquidados

Ingresos en operaciones corrientes Gastos en operaciones corrientesC1. Impuestos directos C1. Gastos de personalC2. Impuestos indirectos C2. Gastos en bienes corrientes y serviciosC3. Tasas y otros ingresos C3. Gastos financierosC4. Transferencias corrientes C4. Transferencias corrientesC5. Ingresos patrimoniales

Ingresos en operaciones de capital Gastos en operaciones de capitalC6. Enajenación inversiones reales C6. Inversiones realesC7. Transferencias de capital C7. Trasferencias de capital

Ingresos en operaciones financieras Gastos en operaciones financierasC8. Activos financieros C8. Activos financierosC9. Pasivos financieros C9. Pasivos financieros

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9

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Alcaldia
Escudo

Transparencia Fiscal 2012Presupuestos Liquidados municipales

I. Ingresos liquidados: Son todos aquellos ingresos ordinarios como los ingresos extraordinarios que se utilizan para financiar gasto de unaentidad local . El Estado de liquidación del presupuesto de ingresos informa sobre cómo se ha ejecutado el presupuesto de ingresos de unaentidad local y, por tanto, contiene la información necesaria para conocer cuál ha sido el importe de los recursos que ha obtenido en un año laentidad local y de dónde proceden esos recursos.

I.1. Ingresos en operaciones corrientes: Son aquellos que de manera corriente, ordinaria y habitual percibe la Administración PúblicaLocal, y se caracterizan por la posibilidad de ser predecibles.

Ingresos directos: Ingresos por las partidas que gravan la obtención de una renta o la posesión de un patrimonio en cuanto reflejandirectamente la capacidad económica de un individuo.

Ingresos indirectos: Ingresos por las partidas que someten a tributación manifestaciones mediáticas o indirectas de la capacidadeconómica.

Tasas y otros ingresos: Ingresos por partidas de utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público en la prestación deservicios o realización de actividades, siempre que no sean de solicitud voluntaria ni se presten o realicen por el sector privado.

Transferencias corrientes: Ingresos por las partidas de las transferencias que implican una distribución de renta para ser utilizadas en lafinanciación de operaciones corrientes no concretas ni específicas realizadas por el beneficiario.

Ingresos patrimoniales: Ingresos por las partidas de las rentas obtenidas por el alquiler o cesión de patrimonio público.

I.2. Ingresos en operaciones de capital: Ingresos extraordinarios provenientes de la venta de bienes o transferencias de otrasadministraciones.

Enajenación de inversiones reales: Ingresos por las partidas de las rentas adquiridas por la venta de patrimonio público.

Transferencias de capital: Ingresos por las partidas de las transferencias que implican una distribución de ahorro y patrimonio y que seconceden para el establecimiento de la estructura básica, en su conjunto, del ente beneficiario.

I.3. Ingresos en operaciones financieras: Recogen todos aquellos ingresos derivados de operaciones financieras.

Activos financieros: Recoge los ingresos procedentes de enajenación de deuda, acciones y obligaciones, reintegro de préstamos,reintegro de fianzas y depósitos.

Pasivos financieros: Recoge la financiación de las entidades locales procedente de la emisión de deuda, préstamos recibidos,depósitos y fianzas recibidos.

II. Gastos liquidados: Son el conjunto de costes al que tiene que hacer frente la entidad local para el ejercicio de sus funciones. Las entidadeslocales tienen limitado el destino de sus gastos, debiendo atender las finalidades previstas en su presupuesto anual que debe ser aprobado porel Pleno. Están obligadas a prestar determinados servicios en función del número de habitantes, y en todo caso: alumbrado público,cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos depoblación, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas. La realización de los distintos gastos debe respetar elpresupuesto y unas fases señaladas en la Ley.

II.1. Gastos en operaciones corrientes: Son todos aquellos que son necesarios para el ejercicio de sus competencias.

Gastos de personal: Son los gastos que realizan las entidades locales del personal a su servicio que incluyen todo tipo de retribucionesfijas y variables e indemnizaciones, así como las cotizaciones obligatorias a los distintos regímenes de Seguridad Social. Tambiénincluyen las prestaciones sociales, que comprenden toda clase de pensiones y los gastos de naturaleza social realizados en cumplimientode acuerdos y disposiciones vigentes.

Gastos en bienes corrientes y servicios: Gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las entidadeslocales que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público.

Gastos financieros: Comprende los intereses y demás gastos derivados de todo tipo de operaciones financieras contraídas por laEntidad o sus Organismos autónomos, así como los gastos de emisión o formalización, modificación y cancelación de las mismas.

Transferencias corrientes: Comprende los créditos para aportaciones por parte de la entidad local o de sus organismos autónomos, sincontrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.

II.2. Gastos en operaciones de capital: Gastos realizados en adquisición, instalación y acondicionamiento de bienes duraderos que, porsu naturaleza, valor unitario o destino, incrementan el patrimonio de la entidad local.

Inversiones reales: Gastos a realizar directamente por las entidades locales destinados a la creación de infraestructuras y a la creación oadquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que tengancarácter amortizable.

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Transferencias de capital: Aquellas transferencias que implican una distribución de ahorro y patrimonio y que se conceden para elestablecimiento de la estructura básica, en su conjunto, del ente beneficiario.

II.3. Gastos en operaciones financieras: Recogen todos aquellos gastos derivados de operaciones financieras.

Activos financieros: Gasto que realizan las entidades locales en la adquisición de activos financieros (adquisición de títulos valores,concesión de préstamos...) tanto del interior como del exterior, cualquiera que sea la forma de instrumentación, con vencimiento a corto,medio y largo plazo, incluyendo los anticipos de pagas y demás préstamos al personal, consignándose igualmente en este capítulo laconstitución de depósitos y fianzas que les sean exigidas a las entidades locales.

Pasivos financieros: Gasto que realizan las entidades locales destinado a la amortización de pasivos financieros (préstamos y créditos).Asimismo, este capítulo es el destinado para recoger las previsiones para la devolución de los depósitos y fianzas que se hubieranconstituido a favor de la entidad local.

04. COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

La clasificación por programas del presupuesto de gastos informa sobre la finalidad de los créditos que se han presupuestado y los objetivosque con ellos se proponga conseguir, siendo la principal clasificación de los créditos presupuestarios.

Área de gasto 0: “Deuda pública”. Comprende los gastos de intereses y amortización de la Deuda Pública y demás operaciones financierasde naturaleza análoga, con exclusión de los gastos que ocasione la formalización de las mismas.

Área de gasto 1: “Servicios públicos básicos”. Incluye todos los gastos originados por los servicios públicos básicos que, con carácterobligatorio, deben prestar los municipios. En esta área se incluyen las cuatro políticas de gasto básicas: seguridad y movilidad ciudadana,vivienda y urbanismo, bienestar comunitario y medio ambiente.

Área de gasto 2: “Actuaciones de protección y promoción social”. Incluye actuaciones de protección y promoción social, por tanto, seincluyen todos aquellos gastos y transferencias que constituyen el régimen de previsión; pensiones de funcionarios, atenciones de carácterbenéfico-asistencial; atenciones a grupos con necesidades especiales, como jóvenes, mayores, minusválidos físicos y tercera edad; medidasde fomento del empleo.

Área de gasto 3. “Producción de bienes públicos de carácter preferente”: Comprende todos los gastos que realice la entidad local enrelación con la sanidad, educación, cultura, con el ocio y el tiempo libre, deporte, y, en general, todos aquellos tendentes a la elevación o mejorade la calidad de vida.

Área de gasto 4. “Actuaciones de carácter económico”: Se integran en esta área los gastos de actividades, servicios y transferencias quetienden a desarrollar el potencial de los distintos sectores de la actividad económica. Se incluirán también los gastos en infraestructuras básicasy de transportes; infraestructuras agrarias; comunicaciones; investigación, desarrollo e innovación.

Área de gasto 9. “Actuaciones de carácter general”: Se incluyen en esta área los gastos relativos a actividades que afecten, con caráctergeneral, a la Entidad local, y que consistan en el ejercicio de funciones de gobierno o de apoyo administrativo y de soporte lógico y técnico atoda la organización. Recogerá los gastos generales de la Entidad, que no puedan ser imputados ni aplicados directamente a otra área de lasprevistas en esta clasificación por programas.

En este informe mostramos las siguientes areas y grupos de gasto por programas: · Deuda pública· Seguridad y movilidad ciudadana· Vivienda y urbanismo· Bienestar comunitario y medio ambiente· Actuaciones de protección y promoción social· Sanidad· Educación· Cultura· Deporte· Actuaciones de carácter económico· Actuaciones de carácter general

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05. INDICADORES PRESUPUESTARIOS

Ahorro bruto: Ingresos corrientes (C1 + C2 + C3 + C4 + C5) – Gastos corrientes (C1 + C2 + C3 + C4)

Deuda viva: Deudas con cajas y bancos a 31 de diciembre, relativas a créditos financieros, valores de renta fija, préstamos, créditostransferidos a terceros, excluyendo la deuda comercial.

Ahorro neto: Ingresos corrientes (C1 + C2 + C3 + C4 + C5) - (Gastos corrientes (C1 + C2 + C3 + C4) + Gastos en pasivos financieros (C9)).

El ahorro neto tiene por objeto valorar la capacidad que tendría la entidad local para hacer frente a las futuras obligaciones que pudieracontraer por nuevas operaciones de endeudamiento a partir del excedente generado en el resultado de operaciones corrientes uordinarias, sin considerar los costes financieros.

Presión fiscal por habitante: Ingresos fiscales (C1 + C2 + C3)Población

La presión fiscal por habitante mide el esfuerzo impositivo realizado por cada habitante en el pago de sus impuestos municipales, es decir,el promedio que cada habitante paga para hacer frente a los impuestos de su ayuntamiento.

Índice de ahorro bruto: Ingresos corrientes (C1 + C2 + C3 + C4 + C5) – Gastos corrientes (C1 + C2 + C3 + C4)*100Ingresos corrientes (C1 + C2 + C3 + C4 + C5)

El índice del ahorro bruto representa el porcentaje que supone el ahorro bruto de la Entidad con relación al total de ingresos poroperaciones corrientes, es decir, el porcentaje de ingresos corrientes que se consigue ahorrar.

Índice de ahorro neto: Ahorro neto*100Ingresos corrientes (C1 + C2 + C3 + C4 + C5)

El índice de ahorro neto es el porcentaje de ingresos corrientes disponible para financiar el gasto de capital.

Rigidez del gasto: Gastos de personal (C1) + Gastos financieros (C3)*100Gastos corrientes (C1 + C2 + C3 + C4)

La rigidez del gasto mide el peso que tienen, dentro de los gastos corrientes, aquellos gastos sobre los que las entidades normalmentetiene mayor obligación de hacer frente y sobre cuya reducción es más difícil actuar sin tomar medidas de mayor calado. Por lo tanto, setrata de costes habitualmente fijos vinculados directamente al funcionamiento de los servicios sobre los que existe un alto nivel decompromiso y que son poco susceptibles de reducción.

Inversión por habitante: Gastos de capital (C6 + C7)Población

La inversión por habitante muestra la inversión en operaciones de capital realizada por habitante.

Financiación de las inversiones: Ingresos de capital (C6 + C7)*100Gastos de capital (C6 + C7)

La financiación de las inversiones es un indicador del importe de los gastos en operaciones de capital que se financian con los ingresosprocedentes de ese mismo tipo de operaciones.

Coste de la deuda: Gastos financieros (C3)*100Deuda viva

El coste de la deuda muestra el porcentaje que suponen los gastos financieros ocasionados por el endeudamiento con relación al volumentotal de deuda.

Capacidad de autofinanciación: Ingresos fiscales (C1 + C2 + C3 ) *100Ingresos corrientes (C1 + C2 + C3 + C4 + C5)

La capacidad de autofinanciación mide el porcentaje que suponen los ingresos fiscales respecto de los ingresos corrientes.

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Autonomía fiscal: Ingresos fiscales (C1 + C2 + C3) + Ingresos patrimoniales (C5)*100Ingresos totales (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8 + C9)

La autonomía fiscal muestra que porcentaje de los ingresos no dependen de inyecciones de liquidez de otros entes externos.

Carga financiera: Gastos financieros (C3) + Pasivos financieros (C9)*100Gastos totales (C1 + C2 + C3 + C4 + C6 + C7 + C8 + C9)

La carga financiera muestra que porcentaje representan los gastos por prestamos financieros sobre el total de gastos.

Nivel de endeudamiento: Deuda viva*100Ingresos corrientes (C1 + C2 + C3 + C4 + C5)

El nivel de endeudamiento mide la necesidad de financiación externa para poder hacer frente a sus gastos, una vez utilizados los recursostributarios y las subvenciones y transferencias.

Riesgo financiero: Deuda viva*100Ahorro bruto

El riesgo financiero es la relación entre el endeudamiento a medio y largo plazo y el ahorro bruto para superar las dificultades expresadasen su nivel de endeudamiento.

Datos muy próximos a cero, tanto positivos como negativos, representan un riesgo financiero bajo y cuanto más alejados del cero estén,mayor será su riesgo financiero.

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1. Demografía

Localización Población por municipios

Provincia Provincia de CantabriaSuperficie municipal (Km²) 42,89Densidad de población (Hab / Km²) 23,85Nucleos de población 14Nucleo con mayor altitud (m) 380

Evolución de la población

Año Hombres Mujeres Total

2004 505 439 9442005 519 449 9682006 538 461 9992007 570 475 1.0452008 578 485 1.0632009 570 485 1.0552010 578 480 1.0582011 558 466 1.0242012 553 470 1.0232013 542 469 1.011

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

940

980

1.020

1.060

1.100

20.000 y más hab (5)de 5.000 a 20.000 hab (15)de 1.000 a 5.000 hab (51)menos de 1.000 hab (31)

Rasines

Estructura de la población Indicadores demográficos

Rasines 2013Provincia de Cantabria 2013

0%1%2%3%4%5%6%7% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%Hombres Mujeres542 46953,6% 46,4%

0 - 45 - 9

10 - 1415 - 1920 - 2425 - 2930 - 3435 - 3940 - 4445 - 4950 - 5455 - 5960 - 6465 - 6970 - 7475 - 7980 - 84> 84

Indicadores demográficos Municipio ProvinciaDependencia 53,0 % 48,8 %Envejecimiento 24,1 % 19,3 %Juventud 43,4 % 69,8 %Maternidad 17,1 % 20,3 %Tendencia 94,4 % 99,5 %Reemplazo 52,1 % 80,3 %

Dependencia ((Pob. <15 + Pob. >64) / Pob. de 15 a 64) * 100

Envejecimiento (Pob. >64 / Pob. Total) * 100

Juventud (Pob. <15 / Pob. >64) * 100

Maternidad (Pob. 0 a 4 / Pob. Mujeres 15 a 49) * 100

Tendencia (Pob. 0 a 4 / Pob. 5 a 9) * 100

Reemplazo (Pob. 20 a 29 / Pob. 55 a 64) * 100

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 2013

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Territorio en cifrasRasines

Porcentaje de población mayor de 64 años Crecimiento de la población desde el 2000

40 % y más (1)del 30 al 40 % (23)del 20 al 30 % (44)menos del 20 % (34)

30 % y más (18)del 15 al 30 % (18)del 0 al 15 % (20)pérdida de población (46)

24,1% Rasines 5,0% Rasines

Población extranjera Población extranjera por continentes

Europa 31 72,1%

Españoles 968 95,7% África 0 0,0%

Extranjeros 43 4,3% América 12 27,9%

Asia 0 0,0%

Oceanía y apátridas 0 0,0%

Porcentaje de población extranjera sobre el total de lapoblaciónPoblación extranjera por nacionalidad

Total Hombres Mujeres

Total 43 4,3% 27 62,8% 16 37,2%Europa 31 72,1% 25 58,1% 6 14,0%

Unión Europea 29 67,4% 24 55,8% 5 11,6%Reino Unido 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%Alemania 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%Francia 2 4,7% 2 4,7% 0 0,0%Rumanía 7 16,3% 4 9,3% 3 7,0%

Resto Europa 2 4,7% 1 2,3% 1 2,3%África 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Marruecos 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%América 12 27,9% 2 4,7% 10 23,3%

Colombia 3 7,0% 0 0,0% 3 7,0%Ecuador 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%Argentina 1 2,3% 1 2,3% 0 0,0%

Asia 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%Oceanía y apátridas 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

15 % y más (0)del 10 al 15 % (1)del 5 al 10 % (28)menos del 5% (73)

Nota: El porcentaje por nacionalidad está calculado sobre el total de extranjeros y elporcentaje de extranjeros, sobre el total de la población

Rasines

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 2013

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Territorio en cifrasRasines

Movimiento natural de la población

2009 2010 2011 2012 2013

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

0

7

14

21

28Nacimientos 5 9 8 4 6Defunciones 8 13 11 24 19Crecimiento vegetativo -3 -4 -3 -20 -13Matrimonios 7 3 2 1 2Tasa Bruta de Natalidad (‰) 4,7 8,7 7,8 3,9 -Tasa Bruta de Mortalidad (‰) 7,6 12,5 10,8 23,6 -Tasa Bruta de Nupcialidad (‰) 6,6 2,9 2,0 1,0 -

Nacimientos Defunciones

Variaciones residenciales

Migraciones Interiores Migraciones ExterioresAño Saldo Inmigraciones Emigraciones Saldo Inmigraciones Emigraciones

2008 -3 57 60 3 5 22009 -2 49 51 12 12 02010 -32 36 68 4 4 02011 1 57 56 4 5 12012 9 64 55 1 5 42013 -8 47 55 -5 1 6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

2. Mercado de trabajo de Enero a Noviembre 2014

Contratos (total acumulado en el periodo) Paro registrado (media del periodo) *

Sexo 2 100% Sexo 92 100%Hombres 1 50,0% Hombres 56 60,9%Mujeres 1 50,0% Mujeres 36 39,1%

Tipo 2 100% Tipo 92 100%Indefinido 0 0,0% Indefinido 9 9,8%Temporal 2 100,0% Temporal 45 48,9%Convertido a indefinido 0 0,0% Convertido a indefinido 38 41,3%

Sector 2 100% Sector 92 100%Agricultura 0 0,0% Agricultura 3 3,3%Industria 1 50,0% Industria 12 13,0%Construcción 0 0,0% Construcción 14 15,2%Servicios 1 50,0% Servicios 58 63,0%

Sin empleo anterior 5 5,4 %

*Nota: Al tratarse de una media, por cuestiones de redondeo, puedeque la suma de los datos parciales no coincida con el total de parados.

Evolución mensual de contratos y parados registrados

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0

30

60

90

120Contratos Parados(anuales) (media anual)

2009 43 682010 39 672011 54 722012 30 952013 46 88

Contratos ParadosFuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

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3. Actividad productivaPorcentaje de trabajadores sobre la población de 16 a 64añosAfiliaciones por regímenes

TrabajadoresNúmero %

General 31 22,3Agrario 2 1,4Mar 0 0,0Hogar 6 4,3Carbón 0 0,0Autónomos 100 71,9

Total 139 100

Evolución mensual de las afiliaciones

2008 2009 2010 2011 2012 2013

138

151

164

177

190

60 % y más (6)del 55 al 60 % (2)del 50 al 55 % (4)menos del 50% (90)

21,3% Rasines

Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social. Noviembre 2014

4. AgriculturaDistribución de la superficie de las explotaciones

% Usos Hectáreas %

Herbáceos 7,84 HERBÁCEOS 334 7,84

Leñosos 0,03 Huerta 1 0,17

Pastos 45,73 Invernaderos y similares 0 0,02

Especies forestales 34,73 Tierras arables 334 99,81

Otros espacios no agrícolas 11,67 LEÑOSOS 1 0,03

Superficies especiales 0,00 Cítricos 0 0,00

Asociación olivar - frutal 0 0,00

Superficie predominante en cada municipio Olivar 0 0,00Frutales 1 100,00Frutos secos 0 0,00Asociación frutos secos - olivar 0 0,00Asociación viñedo - frutal 0 0,00Viñedo 0 0,00Asociación viñedo - olivar 0 0,00Asociación frutos secos - viñedo 0 0,00Asociación olivar - cítricos 0 0,00Asociación cítricos - viñedo 0 0,00Asociación cítricos - frutales 0 0,00Asociación cítricos - frutales de cáscara 0 0,00Asociación frutales - frutales de cáscara 0 0,00

PASTOS 1.951 45,73Pastizal 991 50,78Pasto con arbolado 128 6,57Pasto arbustivo 832 42,65

ESPECIES FORESTALES 1.481 34,73OTROS ESPACIOS NO AGRÍCOLAS 498 11,67SUPERFICIES ESPECIALES 0 0,00

Herbáceos (0)Leñosos (0)Pastos (84)Especies forestales (11)Otros espacios no agrícolas (7)Superficies especiales (0)

Rasines TOTAL 4.266 100

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Sistema deInformación Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC). 2013

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5. Usos y fiscalidad del suelo

Superficie catastral según tipo Suelo urbano

Hectáreas Valor %

Urbanas 51 1,2% Número de titulares 927

Rústicas 4.139 98,8% Unidades urbanas según uso 911

Uso residencial 603 66,2

Otro uso 308 33,8

Valor catastral de las unidades segúnuso (miles de euros)Parcelas urbanas 54.950

Uso residencial 44.392 80,8

m² Otro uso 10.558 19,2

Edificadas 375.964 73,7% Parcelas urbanas (unidades)

Solares 134.187 26,3% Parcelas edificadas 426 72,8

Solares 159 27,2

Superficie total de las parcelas (m²)Parcelas edificadas 375.964 73,7

Solares 134.187 26,3

Valor catastral por unidad urbana (euros) 60.319

Distribución de las parcelas urbanas Suelo rústico

Superficie en m² Solares Parcelas edificadasMenos de 100 17 45 Número de titulares 930De 100 a 500 56 185 Número de parcelas 2.564De 500 a 1.000 34 77 Número de subparcelas 3.528De 1.000 a 10.000 52 118 Superficie total (hectáreas) 4.139Más de 10.000 0 1 Valor catastral (miles de euros) 12.042

Impuesto de Bienes Inmuebles (I.B.I.)

Naturaleza NaturalezaUrbana Rustica Urbana Rustica

Número de recibos 839 875 Tipo de gravamen general (%) 0,60 0,80Base imponible no exenta (miles de euros) 52.803 9.578 Cuota íntegra (euros) 100.655 50.853Base imponible exenta (miles de euros) - 2.464Base liquidable no exenta (miles de euros) 16.297 6.357 Cuota líquida (euros) 100.655 50.823

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección General del Catastro. 2012

6. Vivienda y urbanismo

Edificios y viviendas censadas Distribución de las viviendas familiares por tipo

2011 2001Número de edificios 455 535 %

Número de inmuebles 706 - Principales 64,5

Número de viviendas familiares 671 609 No principales 35,5

Viviendas familiares principales 433 346

Viviendas familiares no principales 238 263

Fuente: INE. Censo de población y vivienda. 2011 y 2001.

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Transacciones inmobiliarias

Transacciones Inmobiliarias de Vivienda Nueva 2009 2010 2011 2012 2013 2014Trimestre I 1 0 0 0 0 0Trimestre II 1 0 0 0 0 -Trimestre III 0 0 0 0 0 -Trimestre IV 0 0 0 0 0 -

Transacciones Inmobiliarias de Vivienda de Segunda Mano 2009 2010 2011 2012 2013 2014Trimestre I 0 1 4 3 0 2Trimestre II 1 1 1 3 2 -Trimestre III 0 0 1 1 0 -Trimestre IV 1 3 2 1 3 -

Transacciones Inmobiliarias Total 2009 2010 2011 2012 2013 2014Trimestre I 1 1 4 3 0 2Trimestre II 2 1 1 3 2 -Trimestre III 0 0 1 1 0 -Trimestre IV 1 3 2 1 3 -

Fuente: Ministerio de Fomento. Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas.

7. Vehículos

Parque de vehículos. 2013 Matriculación de vehículos

Vehículos 878 100% 2011 2012 2013Turismos 604 68,8% Ciclomotores 0 0 0Camiones y furgonetas (*) 172 19,6% Vehículos automóviles 7 8 9Motos 60 6,8% Turismos 7 7 6Tractores 1 0,1% Camiones 0 1 2Autobuses 0 0,0% Furgonetas 0 0 0Otros 41 4,7% Todoterrenos 0 0 0

Motos 0 0 1* Incluye todoterrenos. Tractores 0 0 0

Autobuses 0 0 0Otros 0 0 0

Remolques y semirremolques 1 0 0

Evolución del parque de turismos Evolución mensual de las matriculaciones de vehículos

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

310

390

470

550

630

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0

3

6

9

Fuente: Dirección general de tráfico.

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8. Presupuesto municipal

Presupuestos (euros). 2013 Liquidación de presupuestos (euros). 2012

Ingresos 574.500 Ingresos 688.220

Impuestos directos 200.000 Impuestos directos 193.542Impuestos indirectos 12.000 Impuestos indirectos 16.991Tasas y otros ingresos 93.500 Tasas y otros ingresos 71.353Transferencias corrientes 254.000 Transferencias corrientes 284.579Ingresos patrimoniales 15.000 Ingresos patrimoniales 121.754Enajenación inversiones reales 0 Enajenación inversiones reales 0Transferencias de capital 0 Transferencias de capital 0Activos financieros 0 Activos financieros 0Pasivos financieros 0 Pasivos financieros 0

Gastos 574.500 Gastos 600.104

Gastos de personal 168.958 Gastos de personal 161.176Gastos en bienes corrientes y servicios 379.542 Gastos en bienes corrientes y servicios 407.827Gastos financieros 0 Gastos financieros 0Transferencias corrientes 26.000 Transferencias corrientes 31.101Inversiones reales 0 Inversiones reales 0Transferencias de capital 0 Transferencias de capital 0Activos financieros 0 Activos financieros 0Pasivos financieros 0 Pasivos financieros 0

Información impositiva. 2013

Bienes inmuebles Tipo de gravamen (%) Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbanaUrbana 0,62 Porcentaje sobre el

valor del terrenoTipo de

gravamen (%)Rústica 0,80Características Especiales 0,60 De 1 hasta 5 años 3 15

Hasta 10 años 3 15Hasta 15 años 2 15

Actividades económicas Coeficiente de situación (%) Hasta 20 años 2 15Mínimo 1,00Máximo 1,00

Construcciones, instalaciones y obrasTipo de gravamen (%)* 3

* Si el municipio tiene aprobados distintos tipos se recoge el más elevado.

Impuestos sobre los vehículos de tracción mecánica (euros)

Turismos Camiones AutobúsMenos de 8 caballos fiscales 15,14 Menos de 1.000 kg de carga útil 50,74 Menos de 21 plazas 99,96De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 40,90 De 1.000 a 2.999 kg de carga útil 99,96 Entre 21 y 50 plazas 142,37De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 86,33 Más de 2.999 a 9.999 kg de carga útil 142,37 Más de 50 plazas 177,96De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 107,53 Más de 9.999 kg de carga útil 177,96Más de 20 caballos fiscales 134,40

Tractores Remolques MotocicletasMenos de 16 caballos fiscales 21,20 De 750 a 999 kg de carga útil 21,20 Hasta 125 cc 5,30De 16 a 25 caballos fiscales 33,32 De 1.000 a 2.999 kg de carga útil 33,32 De 125 a 250 cc 9,08Más de 25 caballos fiscales 99,96 De más de 2.999 kg de carga útil 99,96 De 250 a 500 cc 18,18

De 500 a 1.000 cc 36,35Más de 1.000 cc 72,70

Ciclomotores 5,30Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección General de Coordinación Financiera.

Elaborado por portalestadistico.com 19/12/20147

7

Alcaldia
Escudo

Territorio en cifrasRasines

9. Equipamiento

Equipamiento sanitario

Consultorios 1 % Hospitales públicos 0,0Centros de salud 0

% Hospitales privados 0,0Centros hospitalarios 0Camas hospitalarias 0 Número de camas por cada 1.000 habitantes 0,0

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2013

10. Resultados electorales

Elecciones municipales. 2011 Elecciones generales. 2011

Electores 860 Electores 862Votantes 683 Votantes 586Abstenciones 177 Abstenciones 276Votos a candidatura 669 Votos a candidatura 578Votos en blanco 8 Votos en blanco 6Votos nulos 6 Votos nulos 2

Votantes 79% Votantes 68%

Abstenciones 21% Abstenciones 32%

Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Política Interior.

Elaborado por portalestadistico.com 19/12/20148

8

Alcaldia
Escudo