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Programa presupuestario Lógica Vertical Eje o línea estratégica Objetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador Fórmula de cálculo Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Línea base Meta Programada Meta Modificada Meta alcanzada Alvance/ Programado Avance/ Modificado Medios de verificación Supuestos Presupuesto aprobado Presupuesto Modificado Presupuesto Devengado Devengado / Aprobado Avance Devengado / Modificado 101 FIN 1 CONTRIB UIR AL 1.12.1 1 1.1 1.1.1 E00 15 3111 1- APLICAR EL MARCO A/B X 100 Estraté gico EFICACIA ANUAL 2016 100% DE LOS 66.67 67% ACUERDOS, EXPEDIENTE DEBIDA APLICACIÓN 658,721.74 748,589.04 736,576.05 1.12 0.98 101 PROPOSITO 1 LOS HABITAN 1.12.1 1 1.1 1.1.1 E00 15 3111 1- LEYES, REGLAMEN A Estraté gico EFICACIA ANUAL 2016 5 REGLAMENT 8.00 160% ACTA DE APROBACIÓN EL AYUNTAMIE 101 COMPONENT E 1 1 SESIONE S DE 1.12.1 1 1.1 1.1.1 E00 15 3111 1- SESIÓN DE AYUNTAMIE A Gestió n EFICACIA ANUAL 2016 24 SESIONES 48.00 200% ACTAS DE CABILDO, CALENDARI ZACIÓN DE 101 ACTIVIDAD 1.1 1 SESIONE S DE 1.12.1 1 1.1 1.1.1 E00 15 3111 1- CONVOCAT ORIAS DEL A Gestió n EFICACIA ANUAL 2016 24 CONVOCAT 49.00 204% CONVOCATO RIA, AUXILIO DE SEGURIDAD 101 ACTIVIDAD 1.2 1 ACUERD OS DEL 1.12.1 1 1.1 1.1.1 E00 15 3111 1- NUMERO DE ACUERDOS A Gestió n EFICACIA ANUAL 2016 INCREMENT O EN EL 240.00 114% ACTA DE ACUERDOS, VIABILIDAD DE LOS 101 COMPONENT E 2 1 APLICAC IÓN DEL 1.12.1 1 1.1 1.1.1 E00 15 3111 1- TRAMITES ATENDIDOS A/B X 100 Estraté gico EFICACIA ANUAL 2016 EXPEDIDAS DEL 100% 100.00 100% SOLICITUD, EVIDENCIAS. EL SOLICITANT 101 ACTIVIDAD 2.1 1 ANÁLISIS Y 1.12.1 1 1.1 1.1.1 E00 15 3111 1- EXPEDICIÓN A Gestió n EFICACIA ANUAL 2016 TOTAL DE CONSTANCI 8,799.00 105% COPIA DE LOS EL SOLICITANT 103 FIN 1 CONTRIB UIR A LA ADECUA DO GESTIÓN DE LA ADMINIS TRACIÓN PÚBLICA MUNICIP AL. 1.1.1 1 1.3 1.3.4 O00 01 3111 1- C80 1 DISMINUCIÓ N DEL NUMERO DE OBSERVACI ONES EN EL EJERCICIO DEL RECURSO PUBLICO ((A/B)-1) X 100 Estraté gico EFICACIA ANUAL 2016 -80% DE DISMINUCIÓ N DEL NUMERO DE OBSERVACI ONES -89.33 112% INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍ A MUNICIPAL DOCUMENT ACIÓN E INFORMACI ÓN MATERIA DE LA REVISIÓN; LAS DEPENDEN CIAS COLABORA N Y FACILITAN LAS 1,261,223.32 1,086,128.50 1,076,693.92 0.85 0.99 103 PROPOSITO 1 PROMOV ER ACCION ES PREVEN TIVAS Y CORREC TIVAS EN MATERIA DE GESTIÓN MUNICIP AL Y DESARR OLLO ADMINIS TRATIVO , EN ARAS DE EFICIEN TE LA TRANSP ARENCIA Y LA RENDICI ÓN DE CUENTA S. 1.1.1 1 1.3 1.3.4 O00 01 3111 1- C80 1 PROCEDIMI ENTOS ATENDIDOS A/B X 100 Estraté gico EFICACIA ANUAL 2016 80% DE LOS PROCEDIMIE NTOS ATENDIDOS 100.00 125% INFORMES, REPORTES, OFICIOS, EXPEDIENTE S, SISTEMA.PM REPORTES E INFORMACI ÓN COMPLETA GENERADA POR LAS DEPENDEN CIAS Y TERCEROS INVOLUCRA DOS.PS MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO INDICADORES DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

101 FIN 1CONTRIB

UIR AL 1.12.1

1 1.1 1.1.1 E00

15

3111

1-

APLICAR EL

MARCO A/B X 100

Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

100% DE

LOS 66.67 67%

ACUERDOS,

EXPEDIENTE

DEBIDA

APLICACIÓN

658,721.74 748,589.04 736,576.05 1.12 0.98

101 PROPOSITO 1LOS

HABITAN1.12.1

1 1.1 1.1.1 E00

15

3111

1-

LEYES,

REGLAMENA

Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

5

REGLAMENT8.00 160%

ACTA DE

APROBACIÓN

EL

AYUNTAMIE

101COMPONENT

E 11

SESIONE

S DE 1.12.1

1 1.1 1.1.1 E00

15

3111

1-

SESIÓN DE

AYUNTAMIEA

Gestió

nEFICACIA ANUAL 2016

24

SESIONES 48.00 200%

ACTAS DE

CABILDO,

CALENDARI

ZACIÓN DE

101 ACTIVIDAD 1.1 1SESIONE

S DE 1.12.1

1 1.1 1.1.1 E00

15

3111

1-

CONVOCAT

ORIAS DEL A

Gestió

nEFICACIA ANUAL 2016

24

CONVOCAT49.00 204%

CONVOCATO

RIA,

AUXILIO DE

SEGURIDAD

101 ACTIVIDAD 1.2 1ACUERD

OS DEL 1.12.1

1 1.1 1.1.1 E00

15

3111

1-

NUMERO DE

ACUERDOS A

Gestió

nEFICACIA ANUAL 2016

INCREMENT

O EN EL 240.00 114%

ACTA DE

ACUERDOS,

VIABILIDAD

DE LOS

101COMPONENT

E 21

APLICAC

IÓN DEL 1.12.1

1 1.1 1.1.1 E00

15

3111

1-

TRAMITES

ATENDIDOSA/B X 100

Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

EXPEDIDAS

DEL 100% 100.00 100%

SOLICITUD,

EVIDENCIAS.

EL

SOLICITANT

101 ACTIVIDAD 2.1 1ANÁLISIS

Y 1.12.1

1 1.1 1.1.1 E00

15

3111

1- EXPEDICIÓN A

Gestió

nEFICACIA ANUAL 2016

TOTAL DE

CONSTANCI8,799.00 105%

COPIA DE

LOS

EL

SOLICITANT

103 FIN 1

CONTRIB

UIR A LA

ADECUA

DO

GESTIÓN

DE LA

ADMINIS

TRACIÓN

PÚBLICA

MUNICIP

AL.

1.1.1 1 1.3 1.3.4 O00

01

3111

1-

C80

1

DISMINUCIÓ

N DEL

NUMERO DE

OBSERVACI

ONES EN EL

EJERCICIO

DEL

RECURSO

PUBLICO

((A/B)-1) X

100

Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

-80% DE

DISMINUCIÓ

N DEL

NUMERO DE

OBSERVACI

ONES

-89.33 112%

INFORME DE

ACTIVIDADES

DE LA

CONTRALORÍ

A MUNICIPAL

DOCUMENT

ACIÓN E

INFORMACI

ÓN

MATERIA DE

LA

REVISIÓN;

LAS

DEPENDEN

CIAS

COLABORA

N Y

FACILITAN

LAS

REVISIONES

1,261,223.32 1,086,128.50 1,076,693.92 0.85 0.99

103 PROPOSITO 1

PROMOV

ER

ACCION

ES

PREVEN

TIVAS Y

CORREC

TIVAS

EN

MATERIA

DE

GESTIÓN

MUNICIP

AL Y

DESARR

OLLO

ADMINIS

TRATIVO

, EN

ARAS DE

EFICIEN

TE LA

TRANSP

ARENCIA

Y LA

RENDICI

ÓN DE

CUENTA

S.

1.1.1 1 1.3 1.3.4 O00

01

3111

1-

C80

1

PROCEDIMI

ENTOS

ATENDIDOS

A/B X 100Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

80% DE LOS

PROCEDIMIE

NTOS

ATENDIDOS

100.00 125%

INFORMES,

REPORTES,

OFICIOS,

EXPEDIENTE

S,

SISTEMA.PM

REPORTES

E

INFORMACI

ÓN

COMPLETA

GENERADA

POR LAS

DEPENDEN

CIAS Y

TERCEROS

INVOLUCRA

DOS.PS

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

103COMPONENT

E 11

FORTAL

ECER LA

VIGILAN

CIA DE

LOS

RECURS

OS

PÚBLICO

S

MUNICIP

ALES, A

FIN DE

LOGRAR

EL

ADECUA

DO USO

Y

DESTINO

DE LOS

MISMOS.

1.1.1 1 1.3 1.3.4 O00

01

3111

1-

C80

1

AUDITORIA

O REVISIÓN

A/B X 100Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

80 % DE LAS

AUDITORIAS

REALIZADAS

100.00 125%

EXPEDIENTE

S DE LAS

AUDITORIAS

C1M

REPORTES

GENERADO

S POR LOS

CENTROS

GESTORES

EN EL

DESEMPEÑ

O DE LOS

RECURSOS

PÚBLICOS

103 ACTIVIDAD 1.1 1

SUPERVI

SIÓN

FÍSICA Y

DOCUME

NTAL DE

LAS

OBRAS

PÚBLICA

S DEL

MUNICIPI

O .

1.1.1 1 1.3 1.3.4 O00

01

3111

1-

C80

1

AUDITORIA

O REVISIÓN

A/B X 100Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

40% DEL

TOTAL DE

OBSERVACI

ONES

SOLVENTAD

AS

100.00 250%

EXPEDIENTE

S DE LAS

AUDITORIAS

REPORTES

GENERADO

S POR LOS

CENTROS

GESTORES

EN EL

DESEMPEÑ

O DE LOS

RECURSOS

PÚBLICOS

103 ACTIVIDAD 1.2 1

RECEPCI

ÓN,

REGISTR

O Y

CONTRO

L DE LA

INFORM

ACIÓN

PATRIM

ONIAL

DE LOS

SERVIDO

RES

PÚBLICO

S

MUNICIP

ALES

OBLIGAD

OS A

DECLAR

AR.

1.1.1 1 1.3 1.3.4 O00

01

3111

1-

C80

1

PORCENTAJ

E DE

SERVIDORE

S PÚBLICOS

QUE

REALIZARO

N SU

DECLARACI

ÓN

PATRIMONIA

L. A/B X 100Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

100% DE

CUMPLIMIEN

TO DE LA

DECLARACI

ÓN

100.00 100%

EXPEDIENTE

S. ACUSE DE

DECLARACIÓ

N

PATRIMONIAL

.

CUMPLIMIE

NTO POR

PARTE DEL

FUNCIONARI

O

103 ACTIVIDAD 1.3 1

SEGUIMI

ENTO A

LAS

PROCES

OS

JURÍDIC

OS A

FUNCION

ARIOS

DEL

MUNICIPI

O

1.1.1 1 1.3 1.3.4 O00

01

3111

1-

C80

1

APLICACIÓN

DE LAS

DISPOSICIO

NES

APLICABLES

((A/B)-1) X

100

Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

VARIACION

DEL 100%

DEL

NUMERO DE

PROCESOS

CON

RESPECTO

AL AÑO

ANTERIOR

25.00 -208%

ELECTRÓNIC

O Y

RESPALDO

FÍSICO DE LA

INFORMACIÓ

N

SE

REALIZAN

LAS

GESTIONES,

TRAMITES Y

PROCEDIMI

ENTOS

PARA EL

DISEÑO Y

CONSTRUC

CIÓN DEL

INSTRUMEN

103 ACTIVIDAD 1.4 1

SEGUIMI

ENTO A

LAS

QUEJAS

Y

DENUNCI

AS

CIUDADA

NA

1.1.1 1 1.3 1.3.4 O00

01

3111

1-

C80

1

GRADO DE

PARTICIPAC

IÓN

CIUDADANA.((A/B)-1) X

100

Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

-5% DEL

TOTAL DE

QUEJAS

CON

RESOLUCIÓ

N

-33.33 667%

INFORME

BIMESTRAL

DE

ACTIVIDADES

DE

CONTRALORÍ

A MUNICIPAL.

ADECUADA

DIFUSIÓN

DE LAS

FUNCIONES

DE

CONTRALO

RÍA

MUNICIPAL.

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

105 FIN 1

CONTRIB

UIR AL

DESARR

OLLO Y

CRECIMI

ENTO

DEL

MUNICIPI

O

MEDIANT

E

OBRAS

QUE

IMPACTA

N Y

COADYU

VAN A

MEJORA

R LA

CALIDAD

DE VIDA

DE LOS

HABITAN

TES

1.3.1 2 2.2 2.2.1 E00

23

3111

1-

C40

2

OPINIÓN DE

LA

CIUDADANÍA

A/B X 100Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

80% DE

RESPUESTA

CIUDADANA

FAVORABLE

30.00 38%

RESULTADO

S DE LA

ENCUESTA

PRACTICADA

EN PODER

DE LA

DEPENDENCI

A

RESULTADO

S DE LA

ENCUESTA

PRACTICAD

A EN PODER

DE LA

DEPENDEN

CIA

37,366,780.37 10,308,082.77 8,760,567.64 0.23 0.85

105 PROPOSITO 1

EL

MUNICIPI

O DE

YURIRIA

CUENTA

CON

UNA

PLANEA

CIÓN

INTEGRA

L Y

ESTRAT

ÉGICA

PARA EL

APROVE

CHAMIE

NTO DE

LOS

RECURS

OS.

1.3.1 2 2.2 2.2.1 E00

23

3111

1-

C40

2

CONDUCCIÓ

N DE LA

PLANEACIÓ

N PARA LA

REALIZACIÓ

N DE OBRAS

Y ACCIONES

AEstraté

gicoEFICIENCIA ANUAL 2016

100

ACCIONES

DE

PLANEACIO

N

0.00 0%

REPORTES

FINANCIERO

DEL NIVEL

DE

INVERSIÓN

ANUAL Y EN

LA CUENTA

PUBLICA

GESTIÓN Y

FIRMA DE

LOS

CONVENIO

DE

CONCURRE

NCIA DE

RECURSOS

105COMPONENT

E 11

PROGRA

MA

PERMAN

ENTE DE

MANTENI

MIENTO

Y

REHABIL

ITACIÓN

DE

VIALIDA

DES.

1.3.1 2 2.2 2.2.1 E00

23

3111

1-

C40

2

COMPROMI

SO DE

ACCIONES A

REALIZAR

DURANTE

EL

EJERCICIOA

Gestió

nEFICACIA ANUAL 2016

1,000

METROS

CUADRADO

S DENTRO

DEL

PROGRAMA

PERMANENT

E DE

REHABILITA

CIÓN DE

VIALIDADES

450.00 45%

BASE DE

DATOS DE

ATENCIÓN

DEL

PROGRAMA

DE OBRA

AUTORIZADO

CUMPLIMIE

NTO DE

PROYECTO

S

EJECUTIVO

S Y LA

NORMATIVI

DAD DEL

ORIGEN DE

LOS

RECURSOS

105 ACTIVIDAD 1.1 1

ATENDE

R

PRIORIZ

ACIÓN

DE

OBRAS

AUTORIZ

ADAS EN

CALLES

Y

AVENIDA

S

1.3.1 2 2.2 2.2.1 E00

23

3111

1-

C40

2

IMAGEN

URBANA E

INFRAESTR

UCTURA

DEL

MUNICIPIOA

Gestió

nEFICACIA ANUAL 2016

69,000

PERSONAS

BENEFICIAD

AS CON LAS

OBRAS

0.00 0%

VALIDACIÓN

DEL

EXPEDIENTE

TÉCNICO

POR LA

ENTIDAD

NORMATIVA

CORRESPON

DIENTE

EXPEDIENT

ES

TÉCNICOS

DE LAS

OBRAS

VALIDADOS

Y

AUTORIZACI

ÓN DEL

ORGANISMO

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

105COMPONENT

E 21

PROGRA

MA

ANUAL

DE

BACHEO

1.3.1 2 2.2 2.2.1 E00

23

3111

1-

C40

2

BACHEO DE

CALLES

AFECTADAS

POR

TEMPORAD

A DE

LLUVIAS,

TIEMPO DE

USO O

AFECTACIO

NES POR

FUGAS DE

AGUA O

AGestió

nEFICACIA ANUAL 2016

100 METROS

CUADRADO

S DE

BACHEO

50.00 50%

BITÁCORA

DE

ZONIFICACIÓ

N DE LAS

ÁREAS

AFECTADAS

CON

REPORTE

FOTOGRÁFIC

O

AUTORIZACI

ÓN DEL

AYUNTAMIE

NTO PARA

EL

PRESUPUES

TO ANUAL

105 ACTIVIDAD 2.1 1

REPORT

ES DE

CALLES

AFECTA

DAS POR

BACHEO

1.3.1 2 2.2 2.2.1 E00

23

3111

1-

C40

2

LOS

HABITANTE

S DISPONEN

DE

INFRAESTR

UCTURA

BÁSICA EN

VIALIDADES

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

21,000

PERSONAS

BENEFICIAD

AS POR LAS

OBRAS DE

BACHEO

0.00 0%

BASE DE

DATOS DEL

ÁREA DE

COMUNICACI

ÓN SOCIAL

.REPORTES ,

OFICIOS DE

SOLICITUD Y

MONITOREO

DE

TELÉFONO

RECEPCIÓN

Y

CLASIFICACI

ÓN DE LOS

REPORTES

Y QUEJAS

CIUDADANA

S.

REPORTES

CIUDADANO

S EN

105COMPONENT

E 31

PROGRA

MA DE

REHABIL

ITACIÓN

DE

CAMINO

S

RURALE

S

1.3.1 2 2.2 2.2.1 E00

23

3111

1-

C40

2

INCREMENT

O DE

KILÓMETRO

S LINEALES

DE

CAMINOS

RURALES

REHABILITA

DOS

A Gestión EFICACIA ANUAL 2016

8

KILOMETRO

S LINEALES

DE

REHABILITA

CIÓN DE

CAMINOS

RURALES

0.00 0%

BITÁCORA

DE

ZONIFICACIÓ

N DE LAS

ÁREAS

AFECTADAS

CON

REPORTE

FOTOGRÁFIC

AUTORIZACI

ÓN DEL

AYUNTAMIE

NTO PARA

EL

PRESUPUES

TO ANUAL

105 ACTIVIDAD 3.1 1

ESTUDIO

DE

NECESID

AD DE

PROYEC

TOS

1.3.1 2 2.2 2.2.1 E00

23

3111

1-

C40

2

RECORRIDO

DE

INSPECCIÓN

MENSUAL

DE LOS

CAMINOS

RURALES

DEL

MUNICIPIO

A/B X 100 Estratégico EFICACIA ANUAL 2016

30,000

PERSONAS

BENEFICIAD

AS CON LAS

OBRAS EN

CAMINOS

RURALES

0.00 0%

EXPEDIENTE

DE LA

DIRECCIÓN

DE

DESARROLL

O RURAL

ANÁLISIS DE

LAS

NECESIDAD

ES Y

DEFINICIÓN

DE LA

PRIORIZACI

ÓN

105COMPONENT

E 41

INFRAES

TRUCTU

RA

TURISTI

CA

1.3.1 2 2.2 2.2.1 E00

23

3111

1-

C40

2

EJECUCIÓN

DE OBRA

PÚBLICA EN

BENEFICIO

DE LOS

SECTORES

ECONÓMIC

OS

AGestió

nEFICACIA ANUAL 2016

2 ACCIONES

DE

INFRAESTR

UCTURA

TURÍSTICAS

REALIZADAS

0.00 0%

EXPEDIENTE

S TÉCNICOS

Y ACTAS

ENTREGA -

RECEPCIÓN

DE OBRAS

AUTORIZADA

S EL

PROGRAMA

DE OBRA.

CUMPLIMIE

NTO DE

PROYECTO

S

EJECUTIVO

S Y LA

NORMATIVI

DAD DEL

ORIGEN DE

LOS

105 ACTIVIDAD 4.1 1

INTEGRA

R Y

VALIDAR

EXPEDIE

NTES

TÉCNICO

S DE

LOS

PROYEC

TOS Y

OBRAS

CONTEM

PLADAS

EN EL

PROGRA

MA

ANUAL

DE OBRA

PÚBLICA

1.3.1 2 2.2 2.2.1 E00

23

3111

1-

C40

2

EJECUCIÓN

DE OBRA

PÚBLICA EN

BENEFICIO

DE LOS

SECTORES

ECONÓMIC

OS

AGestió

nEFICACIA ANUAL 2016

70,000

PERSONAS

BENEFICIAD

AS POR LA

GENERACIÓ

N DE

OBRAS DE

INFRAESTR

UCTURA

TURISTICA

8,160.00 12%

EXPEDIENTE

S DE OBRA,

ACTAS DE

ENTREGA -

RECEPCIÓN

PROGRAMA

DE OBRA

AUTORIZAD

O

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

105COMPONENT

E 51

INFRAES

TRUCTU

RA

SOCIAL -

PROGRA

MA DE

EJECUCI

ÓN DE

OBRAS

SOCIALE

S.

VIVIEND

A,

CUARTO

S,

CALENT

ADORES.

1.3.1 2 2.2 2.2.1 E00

23

3111

1-

C40

2

ACCIONES

QUE

COADYUVE

N A

DISMINUIR

LA

MARGINACI

ÓN Y

POBREZA

DE LOS

ESTRATOS

SOCIALES

VULNERABL

ES

A/B X 100Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

293

ACCIONES

DE

INFRAESTR

UCTURA

SOCIAL

0.00 0%

EXPEDIENTE

S TÉCNICOS

Y ACTAS

ENTREGA -

RECEPCIÓN

DE OBRAS

AUTORIZADA

S EL

PROGRAMA

DE OBRA.

CUMPLIMIE

NTO DE

PROYECTO

S

EJECUTIVO

S Y LA

NORMATIVI

DAD DEL

ORIGEN DE

LOS

RECURSOS

105 ACTIVIDAD 5.1 1

INTEGRA

R Y

VALIDAR

EXPEDIE

NTES

TÉCNICO

S DE

LOS

PROYEC

TOS Y

OBRAS

CONTEM

PLADAS

EN EL

PROGRA

MA

ANUAL

DE OBRA

PÚBLICA

1.3.1 2 2.2 2.2.1 E00

23

3111

1-

C40

2

EJECUCIÓN

DE OBRA

PÚBLICA EN

BENEFICIO

DE LA

POBLACIÓN

AGestió

nEFICACIA ANUAL 2016

1,400

PERSONAS

BENEFICIAD

AS CON LAS

OBRAS

0.00 0%

EXPEDIENTE

S DE OBRA,

ACTAS DE

ENTREGA -

RECEPCIÓN

PROGRAMA

DE OBRA

AUTORIZAD

O

105COMPONENT

E 61

INFRAES

TRUCTU

RA

BASICA (

AGUA

POTABL

E,

DRENAJ

E Y

ELECTRI

FICACIÓ

N )

1.3.1 2 2.2 2.2.1 E00

23

3111

1-

C40

2

NÚMERO DE

ACCIONES Y

OBRAS

EJECUTADA

S EN

BENEFICIO

DE GRUPOS

MARGINADO

S

AGestió

nEFICACIA ANUAL 2016

32

ACCIONES

DE

INFRAESTR

UCTURA

BASICA

20.00 63%

EXPEDIENTE

S TÉCNICOS

Y ACTAS

ENTREGA -

RECEPCIÓN

DE OBRAS

AUTORIZADA

S EL

PROGRAMA

DE OBRA.

CUMPLIMIE

NTO DE

PROYECTO

S

EJECUTIVO

S Y LA

NORMATIVI

DAD DEL

ORIGEN DE

LOS

RECURSOS

105 ACTIVIDAD 6.1 1

INTEGRA

R Y

VALIDAR

EXPEDIE

NTES

TÉCNICO

S DE

LOS

PROYEC

TOS Y

OBRAS

CONTEM

PLADAS

EN EL

PROGRA

MA

ANUAL

DE OBRA

PÚBLICA

1.3.1 2 2.2 2.2.1 E00

23

3111

1-

C40

2

EJECUCIÓN

DE OBRA

PÚBLICA EN

BENEFICIO

DE LA

POBLACIÓN

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

13, 486

PERSONAS

BENEFICIAD

AS CON LA

REALIZACIO

N DE LAS

OBRAS DE

INFRAESTR

UCTURA

BASICA

13,000.00 96%

EXPEDIENTE

S DE OBRA,

ACTAS DE

ENTREGA -

RECEPCIÓN

PROGRAMA

DE OBRA

AUTORIZAD

O

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

105COMPONENT

E 71

0 1.3.1 2 2.2 2.2.1 E00

23

3111

1-

C40

2

NÚMERO DE

ACCIONES Y

OBRAS

EJECUTADA

S EN

BENEFICIO

DE LA

POBLACIÓN

AGestió

nEFICACIA ANUAL 2016

1 ACCION

DE

INFRAESTR

UCTURA

CULTURAL

0.00 0%

EXPEDIENTE

S TÉCNICOS

Y ACTAS

ENTREGA -

RECEPCIÓN

DE OBRAS

AUTORIZADA

S EL

PROGRAMA

DE OBRA.

CUMPLIMIE

NTO DE

PROYECTO

S

EJECUTIVO

S Y LA

NORMATIVI

DAD DEL

ORIGEN DE

LOS

105 ACTIVIDAD 7.1 1

INTEGRA

R Y

VALIDAR

EXPEDIE

NTES

TÉCNICO

S DE

LOS

PROYEC

TOS Y

OBRAS

CONTEM

PLADAS

EN EL

PROGRA

MA

ANUAL

DE OBRA

PÚBLICA

.

1.3.1 2 2.2 2.2.1 E00

23

3111

1-

C40

2

EJECUCIÓN

DE OBRA

PÚBLICA EN

BENEFICIO

DE LA

POBLACIÓN

A/B X 100Gestió

nEFICACIA ANUAL 2016

70,000

PERSONAS

BENEFICIAD

AS CON LAS

OBRAS DE

INFRAESTR

UCTURA

CULTURAL

0.00 0%

EXPEDIENTE

S TÉCNICOS

Y ACTAS

ENTREGA -

RECEPCIÓN

DE OBRAS

AUTORIZADA

S EL

PROGRAMA

DE OBRA.

CUMPLIMIE

NTO DE

PROYECTO

S

EJECUTIVO

S Y LA

NORMATIVI

DAD DEL

ORIGEN DE

LOS

RECURSOS

106 FIN 1

INTEGRA

CIÓN

SUSTEN

TABLE

DEL

DESARR

OLLO

URBANO

DEL

MUNICIPI

O DE

YURIRIA,

GTO;

PARA

MEJORA

R LA

CALIDAD

DE VIDA

DE SUS

HABITAN

TES.

1.2.1 2 2.2 2.2.2 E00

24

3111

1-

C40

2

PERCEPCIÓ

N

CIUDADANA.

A/B X 100Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

70% DE

RESPUESTA

FAVORABLE

NaN #¡VALOR!

EXP. FÍSICO;

RESULTADO

S DE LA

ENCUESTA

APLICADA.

LOS

CIUDADANO

S

ENTREVIST

ADOS,

ATIENDAN

LA

CONVOCAT

ORIA Y

BRINDE

RESPUESTA

S

OBJETIVAS.

510,979.99 508,065.07 487,437.87 0.95 0.96

106 PROPOSITO 1

LOS

HABITAN

TES Y

VISITANT

ES DEL

MUNICIPI

O

YURIRIA,

GTO;

PUEDAN

APRECIA

R UNA

IMAGEN

URBANA

DE

PUEBLO

MÁGICO.

1.2.1 2 2.2 2.2.2 E00

24

3111

1-

C40

2

IMAGEN DE

YURIRIA, EL

PUEBLO

MÁGICO DE

GUANAJUAT

O.

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

2

DOCUMENT

OS.

ELABORACI

ÓN Y

ACTUALIZAC

ION DE

EJES

RECORES

5.00 250%

EXP. FÍSICO

Y DIGITAL;

REGLAMENT

OS

ACTUALIZAD

OS.

EL H.

AYUNTAMIE

NTO

APRUEBA

LOS

REGLAMEN

TOS.

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

106COMPONENT

E 11

APLICAC

IÓN DE

LOS

EJES

RECTOR

ES,

PARA UN

CRECIMI

ENTO

ORDENA

DO DEL

MUNICIPI

O DE

YURIRIA,

GTO.

1.2.1 2 2.2 2.2.2 E00

24

3111

1-

C40

2

MEJORA

URBANA

A/B X 100Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

85 %

SOLICITUDE

S DE USO

DE SUELO Y

PERMISOS

CORRESPO

NDIENTES

ATENDIDAS

111.29 131%

EXP. FISICO

Y DIGITAL

DE

TRAMITES.

SE CUMPLIO

CON

REQUERIMI

ENTOS

SOLICITADO

S EN:

PMDUOET

(PROGRAMA

MUNICIPAL

DE

DESARROLL

O URBANO

ORDENAMIE

NTO

ECOLÓGICO

TERRITORIA

L): CÓDIGO

TERRITORIA

L.

106 ACTIVIDAD 1.1 1

DIAGNO

STICO

DE LAS

SOLITUD

ES

1.2.1 2 2.2 2.2.2 E00

24

3111

1-

C40

2

ANÁLISIS DE

SOLICITUDE

S

A/B X 100Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

50%

VARIACION

DE

DIAGNÓSTIC

OS

REALIZADO

S EN 2016

PARA SU

TRAMITE

169.95 340%

EXP. FISICO

Y DIGITAL

DE

TRAMITES.

SE CUMPLIO

CON

REQUERIMI

ENTOS

SOLICITADO

S EN:

PMDUOET

(PROGRAMA

MUNICIPAL

DE

DESARROLL

O URBANO

ORDENAMIE

NTO

ECOLÓGICO

TERRITORIA

L): CÓDIGO

TERRITORIA

L.

106COMPONENT

E 21

MEJORA

MIENTO

DE

IMAGEN

URBANA

EN

CABECE

RA

MUNICIP

AL DE

YURIRIA,

GTO.

1.2.1 2 2.2 2.2.2 E00

24

3111

1-

C40

2

RESPETAND

O

LINEAMIENT

OS DE

PUEBLO

MAGICO.A/B X 100

Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

25 NUMERO

DE

INMUEBLES

BENEFICIAD

OS

DURANTE

EL AÑO 2016

NaN #¡VALOR!

EXP. FISICO;

REMODELACI

ONES

CENTRO

HISTÓRICO.

DETERIORO

DE

FACHADAS

EN

PROPIEDAD

ES

PRIVADAS

DENTRO

DEL EJE

PRINCIPAL

O ZONA I DE

CABECERA

106 ACTIVIDAD 2.1 1

DIAGNO

STICO Y

SUPERVI

SIÓN DE

LOS

INMUEBL

ES

SUJETO

S A

RESTAU

RACIÓN.

1.2.1 2 2.2 2.2.2 E00

24

3111

1-

C40

2

RESCATE

DE IMAGEN

URBANA.

A/B X 100Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

40 % DE

SOLITUDES

ATENDIDAS

V/

SOLICITUDE

S EN

TRAMITE

100.00 250%

EXP. FISICO

Y DIGITAL

DE

TRAMITES.

AUTORIZACI

ON DE INAH

106COMPONENT

E 31

LOGRAR

EL

INCREM

ENTO

DEL

DESARR

OLLO DE

FRACCIO

NAMIENT

OS EN

EL

1.2.1 2 2.2 2.2.2 E00

24

3111

1-

C40

2

CRECIMIENT

O

ORDENADO.

A Estratégico EFICACIA ANUAL 2016

1

FRACCIONA

MIENTOS

APROBADO

S 2016

1.00 100%

EXP. FISICO;

FRACCIONAM

IENTOS

AUTORIZADO

S.

CUMPLA

CON LOS

REQUISITOS

QUE SE

MARCAN EN

CÓDIGO.

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

106 ACTIVIDAD 3.1 1

LOS

PREDIOS

CUMPLA

N LOS

LINEAMI

ENTOS

REQUER

IDOS,

PARA EL

DESARR

OLLO DE

UN

FRACCIO

NAMIENT

O.

1.2.1 2 2.2 2.2.2 E00

24

3111

1-

C40

2

FRACCIONA

MIENTO

REGULARES

A Estratégico EFICACIA ANUAL 2016

1

FRACCIONA

MIENTOS EN

TRAMITE

2.00 200%

EXP. FISICO;

FRACCIONAM

IENTO

AUTORIZADO

.

AUTORIZACI

ON DE CFE,

AGUA

POTABLE Y

ALCANTARIL

LADO.

AUTORIZACI

ON DEL H.

AYUNTAMIE

NTO.

106COMPONENT

E 41

PROGRA

MA DE

REGULA

RIZACIÓ

N DE

ASENTA

MIENTO

S

HUMANO

S

IRREGUL

1.2.1 2 2.2 2.2.2 E00

24

3111

1-

C40

2

CERTEZA

JURÍDICA

DE

PREDIOS.

A/B X 100Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

20%

ASENTAMIE

NTOS

HUMANOS

REGULARIZ

ADOS/

ASENTAMIE

NTOS

HUMANOS

IDENTIFICAD

OS

15.79 79%

EXP. FÍSICO;

FRACCIONAM

IENTO

REGULARIZA

DO

SE CUMPLIO

CON

REQUERIMI

ENTOS

SOLICITADO

S EN:

CÓDIGO

TERRITORIA

L.

106 ACTIVIDAD 4.1 1

CUMPLIE

NDO

CON LOS

REQUISI

TOS

NECESA

RIOS DE

UN

PROGRA

MA DE

REGULA

RIZACIÓ

N, YA

SEA POR

GOBIER

NO

ESTATAL

Y/O

FEDERA

L.

1.2.1 2 2.2 2.2.2 E00

24

3111

1-

C40

2

REGULARIZ

ANDO

PREDIOS.

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

2

PROGRAMA

S

GESTIONAD

OS PARA LA

REGULARIZ

ACIÓN DE

ASENTAMIE

NTOS

3.00 150%

EXP. FÍSICO;

FRACCIONAM

IENTO

REGULARIZA

DO

SE CUMPLIO

CON

REQUERIMI

ENTOS

SOLICITADO

S EN:

CÓDIGO

TERRITORIA

L.

107 FIN 1

CONTRIB

UIR A

ELEVAR

LA

CALIDAD

DE VIDA

DE LA

POBLACI

ÓN DEL

MUNICIPI

O

MEDIANT

E EL

FUNCION

AMIENT

O

EFICIEN

TE DE

LOS

SERVICI

OS

PÚBLICO

S

MUNICIP

ALES

1.6.1 2 2.2 2.2.6 E00

61

3111

1-

C20

8

PORCENTAJ

E DE

SATISFACCI

ÓN DEL

CIUDADANO

CON

RESPECTO

A LOS

SERVICIOS

PÚBLICOS.

A/B X 100Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

60% DE

SATISFACCI

ÓN DEL

PERCEPCIÓ

N

CIUDADANA

58.20 97%

RESULTADO

DE LA

APLICACIÓN

DE LA

ENCUESTA

PARTICIPAC

IÓN

CIUDADANA

Y

RESPUESTA

OBJETIVA

1,971,084.78 1,867,882.55 1,806,881.88 0.92 0.97

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presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

107 PROPOSITO 1

LA

CIUDADA

NÍA

RECIBEN

SERVICI

OS

PÚBLICO

S

OPORTU

NOS Y

DE

CALIDAD

MEDIANT

E UNA

PLANEA

CIÓN

QUE

GARANTI

ZA LA

EFICIEN

CIA Y

CALIDAD

EN LOS

SERVICI

OS,

1.6.1 2 2.2 2.2.6 E00

61

3111

1-

C20

8

VARIACIÓN

EN EL

PORCENTAJ

E DE

QUEJAS

CORRESPO

NDIENTE AL

TOTAL DE

LOS

SERVICIOS

PÚBLICOS

MUNICIPALE

S((A/B)-1) X

100

Gestió

nEFICACIA ANUAL 2016

DISMINUCIÓ

N DEL 25 %

DE QUEJAS

Infinity #¡VALOR!

LISTA DE

REPORTES

DE QUEJAS Y

DENUNCIAS

CIUDADANAS

EN

CABECERA

MUNICIPAL Y

COMUNIDAD

ES EN TEMAS

DE

SERVICIOS

PÚBLICOS

MUNICIPALES

CONTAR

CON LOS

RECURSOS

MATERIALE

S,

HUMANOS Y

FINANCIERO

S

107COMPONENT

E 11

SERVICI

O DE

RECOLE

CCIÓN Y

CONFINA

MIENTO

DE

RESIDU

OS

SÓLIDOS

.

1.6.1 2 2.2 2.2.6 E00

61

3111

1-

C20

8

PORCENTAJ

E DE

COBERTUR

A

A/B X 100Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

90% DE

COBERTURA 86.88 97%

BITÁCORA

DE RUTAS DE

LIMPIEZA EN

LA

CABECERA

LA

CIUDADANÍA

COLABORA

EN LIMPIEZA

DEL

FRENTE DE

SUS CASAS

107 ACTIVIDAD 1.1 1

UNIFICA

R

HORARI

O DE

RECOLE

CCIONE

S DE

LOS

RESIDU

OS

SOLIDOS

EN LA

ZONA

1.6.1 2 2.2 2.2.6 E00

61

3111

1-

C20

8

PORCENTAJ

E DE

HORARIOS

UNIFICADOS

.

A/B X 100Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

85% DE

HORARIOS

UNIFICADOS

60.00 71%

ANÁLISIS DE

LA

UNIFICACIÓN

DE LOS

HORARIOS

EN LA

CABECERA

LA

CIUDADANÍA

RESPETA

LOS

HORARIOS

DE

RECOLECCI

ÓN DE

BASURA

107 ACTIVIDAD 1.2 1

REESTR

UCTURA

R LAS

RUTAS

DE

RECOLE

CCIÓN

DE

RESIDU

OS

SOLIDOS

1.6.1 2 2.2 2.2.6 E00

61

3111

1-

C20

8

LOGÍSTICA

DE

SERVICIO

AGestió

nEFICACIA ANUAL 2016

5 RUTAS

RESTRUCTU

RADAS

15.00 300%

MAPA DE

RURAL DE

CABECERA

MUNICIPAL

LAS

UNIDADES

DE

TRANSPORT

E SE

ENCUENTRA

N EN

CONDICION

ES

REGULARES

107COMPONENT

E 21

SERVICI

O DE

ALUMBR

ADO

PUBLICO

.

1.6.1 2 2.2 2.2.6 E00

61

3111

1-

C20

8

PORCENTAJ

E DE

COBERTUR

A.

A/B X 100Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

95% DE

COBERTURA

DE

ALUMBRAD

O PUBLICO

84.61 89%

CENSO DE

COBERTURA

EN

ALUMBRADO

PUBLICO

CFE

INSTALA

LAS LÍNEAS

PENDIENTE

S EN LA

CABECERA

Y

COMUNIDAD

ES

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

107 ACTIVIDAD 2.1 1

APLICAC

IÓN DE

PROGRA

MA

MANTENI

MIENTO

PREVEN

TIVO Y

REPOSIC

IÓN DE

LUMINAR

IAS.

1.6.1 2 2.2 2.2.6 E00

61

3111

1-

C20

8

PORCENTAJ

E DE

LUMINARIAS

EN BUEN

ESTADO.

A/B X 100Gestió

nEFICACIA ANUAL 2016

95% DE

LUMINARIAS

EN BUEN

ESTADO

85.62 107%

REPORTE DE

FALLAS EN

CABECERA

MUNICIPAL Y

COMUNIDAD

ES

SE CUENTA

CON EL

REPORTE

CIUDADANO

DE FALLAS

EN EL

SERVICIO

107 ACTIVIDAD 2.2 1

EJECUCI

ÓN DEL

PROGRA

MA DE

MANTENI

MIENTO

PREVEN

TIVO

DEL

EQUIPO

DE

TRANSP

1.6.1 2 2.2 2.2.6 E00

61

3111

1-

C20

8

PORCENTAJ

E DE

CUMPLIMIE

NTO DEL

PROGRAMA.

A/B X 100Gestió

nEFICACIA ANUAL 2016

85 % DE

CUMPLIMIEN

TO DE LAS

ACCIONES

PROGRAMA

DAS

70.85 83%

AGENDA

MENSUAL DE

ACTIVIDADES

DE

ALUMBRADO

PUBLICO

SE CUENTA

CON EL

STOCK DE

MATERIAL

ELÉCTRICO

107COMPONENT

E 31

SERVICI

O DE

PANTEO

NES

SUFICIE

NTES Y

ADECUA

DO.

1.6.1 2 2.2 2.2.6 E00

61

3111

1-

C20

8

DISPONIBILI

DAD DE

ESPACIOS

EN

PANTEONES

. A/B X 100 Gestión EFICACIA ANUAL 2016

80% DE

ESPACIOS

DISPONIBLE

S EN

PROMEDIO

MENSUAL

69.47 87%

REGISTRO

DE GAVETAS

Y ESPACIOS

DISPONIBLES

IMPLEMENT

ACIÓN DE

LA

CULTURA

DE

CREMACIÓN

DE

CADÁVERES

Y SE

CUENTA

CON

107 ACTIVIDAD 3.1 1

PROGRA

MA DE

MANTENI

MIENTO

DE

SANITAR

IOS EN

PANTEO

NES

1.6.1 2 2.2 2.2.6 E00

61

3111

1-

C20

8

PORCENTAJ

E DE

CUMPLIMIE

NTO DEL

PROGRAMA. A/B X 100 Estratégico EFICACIA ANUAL 2016

75% DE

CUMPLIMIEN

TO DE LAS

ACCIONES

REALIZADAS

58.18 78%

AGENDA

SEMANAL DE

ACTIVIDADES

DE

MANTENIMIE

NTO EN

PANTEONES

MUNICIPALES

SE CUENTA

CON LOS

ARTÍCULOS

DE LIMPIEZA

REQUERIDO

S

107 ACTIVIDAD 3.2 1

PROGRA

MA DE

LIMPIEZ

A EN

PASILLO

S,

CAPILLA

E

INSTALA

CIONES.

1.6.1 2 2.2 2.2.6 E00

61

3111

1-

C20

8

PORCENTAJ

E DE

CUMPLIMIE

NTO DEL

PROGRAMA

DE

LIMPIEZA.

A/B X 100 Gestión EFICACIA ANUAL 2016

75% DE

CUMPLIMIEN

TO DE

ACTIVIDAES

57.58 77%

AGENDA

SEMANAL DE

ACTIVIDADES

DE

MANTENIMIE

NTO EN

PANTEONES

MUNICIPALES

SE CUENTA

CON LOS

MATERIAL

QUÍMICO Y

HERRAMIEN

TAS

107COMPONENT

E 41

SERVICI

O DE

MANTENI

MIENTO

DE

PARQUE

S Y

JARDINE

S.

1.6.1 2 2.2 2.2.6 E00

61

3111

1-

C20

8

PORCENTAJ

E DE

CUMPLIMIE

NTO

A/B X 100Gestió

nEFICACIA ANUAL 2016

85% DE

CUMPLIMIEN

TO DE LAS

ACCIONES

DE

MANTENIMIE

NTO

REALIZADAS

72.29 85%

AGENDA DE

ACTIVIDADES

MENSUALES

DE

MANTENIMIE

NTO EN

PARQUES Y

JARDINES

SE CUENTA

CON EL

EQUIPO Y

HERRAMIEN

TA PARA

LAS

ACTIVIDADE

S

107 ACTIVIDAD 4.1 1

ELABOR

ACIÓN Y

EJECUCI

ÓN DEL

PROGRA

MA DE

LIMPIEZ

A DE

PARQUE

S Y

JARDINE

S.

1.6.1 2 2.2 2.2.6 E00

61

3111

1-

C20

8

PORCENTAJ

E DE

CUMPLIMIE

NTO

A/B X 100Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

80% DE

CUMPLIMIEN

TO DE

ACCIONES

DE

LIMPLIEZA

66.71 83%

PROGRAMA

DE

MANTENIMIE

NTO

ORDINARIO

SEMANAL DE

PARQUES Y

JARDINES

SE CUENTA

CON EL

EQUIPO Y

HERRAMIEN

TA PARA

LAS

ACTIVIDADE

S

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

107 ACTIVIDAD 4.2 1

REALIZA

R

RONDIN

ES PARA

IDENTIFI

CAR

NECESID

ADES DE

MANTENI

MIENTO

Y

SUPERVI

SAR SU

ATENCIÓ

N.

1.6.1 2 2.2 2.2.6 E00

61

3111

1-

C20

8

ATENCIÓN A

REQUERIMI

ENTOS

IDENTIFICA

DOS.

A/B X 100Gestió

nEFICACIA ANUAL 2016

85% DE

ATENCIÓN

DE

REQUERIMIE

NTOS

IDENTIFICAD

OS

71.84 85%

PROGRAMA

DE

SUPERVISIÓ

N DIARIO

SE CUENTA

CON PLAN

DE

SUPERVISIÓ

N

PERMANEN

TE

108 FIN 1

CONTRIB

UIR A

QUE LA

ADMINIS

TRACIÓN

BRINDE

SERVICI

OS DE

CALIDAD

A LA

CIUDADA

NÍA

MEDIANT

E EL

RECLUT

AMIENT

O,

SELECCI

ÓN Y

CAPACIT

ACIÓN

DEL

PERSON

AL QUE

REQUIE

REN LAS

DEPEND

ENCIAS

Y

ÁREAS.

1.12.1 1 1.8 1.8.5 M00

01

3111

1-

C10

1

SATISFACCI

ÓN DE LA

CIUDADANÍA

RESPECTO

A LA

ATENCIÓN

RECIBIDA

A/B X 100Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

EL 70% DE

LAS

PERSONAS

ENCUESTAD

AS NOS

DEBEN DAR

COMENTARI

O

FAVORABLE

80.00 114%

RESULTADO

DE LAS

ENCUESTAS

APLICADAS.

LA

POBLACIÓN

ATIENDE LA

CONVOCAT

ORIA EN LA

APLICA DE

ENCUESTAS

.

519,716.48 515,336.04 509,615.05 0.98 0.99

108 PROPOSITO 1

LOS

TRABAJ

ADORES

DEL

MUNICIPI

O DE

YURIRIA

OFRECE

N UN

MEJOR

SERVICI

O,

APOYAD

OS POR

UNA

EFECTIV

A

ADMINIS

TRACIÓN

DE

RECURS

OS

HUMANO

S

1.12.1 1 1.8 1.8.5 M00

01

3111

1-

C10

1

PORCENTAJ

E DE

EMPLEADO

S

CAPACITAD

OS

A/B X 100Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

20% DEL

PERSONAL

CAPACITAD

O

2.20 11%

DIAGNOSTIC

O DE

NECESIDADE

S Y PLAN DE

CAPASITACIO

N ANUAL

DISPONIBILI

DAD DE

CURSOS DE

ACUERDO

AL

DIAGNOSTIC

O

ELABORAD

O.

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

108COMPONENT

E 11

ELABOR

AR Y

AUTORIZ

AR

PERFILE

S DE

PUESTO

S

1.12.1 1 1.8 1.8.5 M00

01

3111

1-

C10

1

PORCENTAJ

E DE

PERFILES

OCUPADOS

A/B X 100Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

80% DEL

LOS

PERFILES

DE

PUESTOS

ACTUALIZAD

OS

25.00 31%

ANÁLISIS DE

NECESIDADE

S DE CADA

PUESTO,

ENCUESTAS.

LOS

DOCUMENT

OS

RECTORES

COADYUVA

N A LA

ACTUALIZAC

IÓN DE LOS

PERFILES

108 ACTIVIDAD 1.1 1

CUBRIR

LAS

VACANT

ES

DENTRO

DE UN

TIEMPO

ESTABL

ECIDO

1.12.1 1 1.8 1.8.5 M00

01

3111

1-

C10

1

TIEMPO DE

RESPUESTA

EN CUBRIR

UNA

VACANTE A/B X 100Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

20 DÍAS EN

PROMEDIO

PARA

CUBRIR LAS

VACANTES

245.05 1225%

LLEVAR

ACABO LAS

CONVOCATO

RIAS EN

TIEMPO Y

FORMA PARA

CUBRIR A

TIEMPO LAS

VACANTES.

SE CUENTA

CON

PROSPECT

OS PARA

PODER

ATENDER

LA

NECESIDAD

ES.

108 ACTIVIDAD 1.2 1

MANTEN

ER EN

CONDICI

ONES

OPTIMAS

EL

PORCEN

TAJE DE

ROTACI

ÓN DE

PERSON

AL

1.12.1 1 1.8 1.8.5 M00

01

3111

1-

C10

1

PORCENTAJ

E DE

ROTACIÓN

DE

PERSONAL

A/B X 100Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

2% DEL

PORCENTAJ

E TOTAL DE

ROTACIÓN

DEL

PERSONAL

7.50 375%

ARCHIVOS

DE

ADMINISTRA

CIÓN DE

RECURSOS

HUMANOS,

EXPEDIENTE

S DEL

PERSONAL.

EL CLIMA Y

ENTORNO

LABORAL

PERMITE LA

PERMANEN

CIA DEL

RECURSO

HUMANO

108 ACTIVIDAD 1.3 1

PROCED

IMIENTO

S Y

DISPOSI

CIONES

ADMINIS

TRATIVA

S

DIFUNDI

DAS Y

APLICAD

AS.

1.12.1 1 1.8 1.8.5 M00

01

3111

1-

C10

1

DISPOSICIO

NES

ADMINISTRA

TIVAS Y

PROCEDIMI

ENTOS

ENTREGAD

OS.A/B X 100

Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

90% DEL

TOTAL DE

LOS

CENTROS

GESTORES

A LOS QUE

SE LES

ENTREGAR

ON LOS

MANUALES

DE

PROCEDIM

100.00 111%

ACUSES DE

RECIBO DE

DISPOSICION

ES Y

PROCEDIMIE

NTOS EN LOS

CENTROS

GESTORES

LAS

DISPOSICIO

NES Y

PROCEDIMI

ENTOS

ADMINISTRA

TIVOS SE

ENCUENTRA

N

ACTUALIZAD

OS Y

LISTOS

PARA SU

DIFUSIÓN.

109 FIN 1

CONTRIB

UIR A

GARANTI

ZAR LA

SEGURI

DAD EL

MUNICIPI

O

SALVAG

UARDAN

DO EL

ORDEN

PUBLICO

1.9.1 1 1.7 1.7.1 E00

25

3111

1-

C30

1

ÍNDICE DE

SATISFACCI

ÓN

CIUDADANA

EN

MAYORÍA

DE

SEGURIDAD

A/B X 100Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

70% DE

RESPUESTA

FAVORABLE

EN CUANTO

A ALA

SEGURIDAD

62.00 89%

RESULTADO

S DE LA

ENCUESTA

APLICADA

LOS

CIUDADANO

S ATIENDEN

LA

CONVOCAT

ORIA Y

RESPONDE

N

OBJETIVAM

ENTE LA

ENCUESTA

APLICADA

19,142,979.19 17,686,487.41 17,533,201.48 0.92 0.99

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

109 PROPOSITO 1

LOS

HABITAN

TES DEL

MUNICIPI

O

PERCIBE

N

TRANQUI

LIDAD Y

ORDEN

DEBIDO

A QUE

SU

INTEGRI

DAD Y

PATRIM

ONIAL

ESTÁN

PROTEGI

DOS.

1.9.1 1 1.7 1.7.1 E00

25

3111

1-

C30

1

VARIACIÓN

EN EL

NUMERO DE

DELITOS Y

FALTAS

ADMINISTRA

TIVAS

COMETIDAS

((A/B)-1) X

100

Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

-5% DE

DISMINUCIO

N EN EL

NUMERO DE

DELITOS Y

FALTAS

ADMINISTRA

TIVAS EN EL

MUNICIPIO

-9.71 194%

ARCHIVOS Y

EVIDENCIA

DOCUMENTA

L

CONSERVAD

OS EN LAS

OFICINAS DE

LA

DIRECCIÓN

DE

SEGURIDAD

PÚBLICA

MUNICIPAL.

LA

CIUDADANÍA

HABITANTE

DE LAS

ZONAS DE

ALTOS

ÍNDICES

DELICTIVOS

Y DE

FALTAS

ADMINISTRA

TIVAS

COLABORA

Y

PARTICIPA

ACTIVA Y

PROPOSITIV

AMENTE EN

LAS

ACCIONES

ENCAMINAD

109COMPONENT

E 11

PROGRA

MA PARA

LA

PREVEN

CIÓN

DEL

DELITO

EN

ZONAS

DE ALTO

ÍNDICE

DELICTIV

1.9.1 1 1.7 1.7.1 E00

25

3111

1-

C30

1

PARTICIPAC

IÓN

CIUDADANA

AGestió

nEFICACIA ANUAL 2016

50

ACCIONES

EN MATERIA

DE

PREVENCIÓ

N DEL

DELITO

38.00 76%

REGISTROS

DE LAS

ACTIVIDADES

EN MATERIA

DE

PREVENCIÓN

DEL DELITO.

COORDINAC

IÓN CON LA

SSP DEL

ESTADO.

109 ACTIVIDAD 1.1 1

DISEÑO

DE

MATERIA

L DE

DIFUSIÓ

N PARA

LA

GENERA

CIÓN DE

REUNIO

1.9.1 1 1.7 1.7.1 E00

25

3111

1-

C30

1

MATERIAL

DISEÑADO Y

PUBLICADO

AGestió

nEFICACIA ANUAL 2016

1

CONTENIDO

DE

MATERIAL

DISEÑADO Y

PUBLICADO

EN TEMAS

DE

PREVENCIÓ

N DEL

3.00 300%

DISEÑO DEL

MATERIAL

UTILIZADO

PARA LA

ELABORACIÓ

N DE LOS

CONTENIDOS

RECURSOS

FINANCIERO

S Y

TÉCNICOS

109COMPONENT

E 21

PARQUE

VEHICUL

AR

ADECUS

ADO Y

EN

BUENAS

CONDICI

ONES

1.9.1 1 1.7 1.7.1 E00

25

3111

1-

C30

1

PORCENTAJ

E DE

FUNCIONALI

DAD

ADECUADO A/B X 100Gestió

nEFICACIA ANUAL 2016

80% DEL

NUMERO DE

UNIDADES

EN

CONDICIÓN

DE OPERAR

90.53 113%

BITÁCORA

DE

MANTENIMIE

NTO Y

REGISTROS

DE SERVICIO

DE

UNIDADES

CONVENIOS

CON

AGENCIAS Y

TALLERES

LOCALES

109 ACTIVIDAD 2.1 1

EJECUCI

ÓN DE

PROGRA

MA DE

MANTENI

MIENTO

PREVEN

TIVO.

1.9.1 1 1.7 1.7.1 E00

25

3111

1-

C30

1

PORCENTAJ

E DE

CUMPLIMIE

NTO DEL

PROGRAMA.

A/B X 100Gestió

nEFICACIA ANUAL 2016

100% DEL

TOTAL DE

REPORTES

TÉCNICOS

ATENDIDOS

83.33 83%

PROGRAMA

AUTORIZADO

, REGISTROS,

REPORTES Y

CONTROLES

CONSERVAD

AS POR LA

DIRECCIÓN

DE

SEGURIDAD

PÚBLICA

LOS

PROCEDOR

ES DE

SERVICISO

CUENTAN

CON EL

STOCK DE

HERRAIENT

AS PARA EL

ADECUADO

MANTENIMI

ENTO

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presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

109COMPONENT

E 31

REGISTR

O DEL

TIEMPO

QUE

TARDA

LA

UNIDAD

EN

LLEGAR

AL

LUGAR

DE LOS

HECHOS

DESDE

QUE SE

RECIBE

LA

LLAMAD

A

POSITIV

A EN EL

CENTRA

L DE

EMERGE

NCIAS.

1.9.1 1 1.7 1.7.1 E00

25

3111

1-

C30

1

PORCENTAJ

E DE

LLAMADAS

POSITIVAS

RECIBIDAS

EN LA

CENTRAL

DE

EMERGENCI

A

A/B X 100 Gestión EFICACIA ANUAL 2016

70% DEL

TOTAL DE

LLAMADAS

RECIBIDAS

SEAN

POSITIVAS

23.75 34%

REGISTRO

DE

LLAMADAS

AL 066 POR

PARTE DE LA

CIUDADANÍA

EN PODER

DE LA

DEPENDENCI

A

CONCIENTIZ

ACIÓN DE

LA

SOCIEDAD

CIVIL

109 ACTIVIDAD 3.1 1

CONCIE

NTIZACI

ÓN A LA

SOCIEDA

D SOBRE

EL USO

DEL

SERVICI

O DE

EMERGE

NCIAS

1.9.1 1 1.7 1.7.1 E00

25

3111

1-

C30

1

CALIDAD

DEL

SERVICIO

DE

LLAMADAS

A Gestión EFICACIA ANUAL 2016

6 SESIONES

DE

SENSIBILIZA

CIO SOBRE

LA

CONCIENTIZ

ACION DE

USO Y

LLAMADAS

AL 066

15.00 250%

LISTA DE

ASISTENCIA

Y

REGISTROS

DE

PARTICIPANT

ES A LAS

PLATICAS Y

REUNIONES.

EVIDENCIAS

FOTOGRÁFIC

CONVOCAT

ORIA EN

TIEMPO

109COMPONENT

E 41

CAPACIT

ACIÓN Y

ADIESTR

AMIENT

O PARA

EL

PERSON

AL

OPERATI

VO EN

SU

DESARR

OLLO

PROFESI

ONAL

PARA

BRINDAR

UNA

MEJOR

ATENCIÓ

N A ALA

CIUDADA

1.9.1 1 1.7 1.7.1 E00

25

3111

1-

C30

1

IMPLEMENT

ACIÓN DE

MEJORES

PRACTICAS

AGestió

nEFICACIA ANUAL 2016

80

ELEMENTOS

CAPACITAD

OS

DURANTE

EL AÑO 2016

174.00 218%

LISTAS DE

ASISTENCIA

Y

REGISTROS

DE

ASISTENTES

A LAS

SESIONES

DE

CAPACITACIÓ

N

ACUERDO

DE

COLABORA

CIÓN CON

EL

GOBIERNO

DEL

ESTADO

109 ACTIVIDAD 4.1 1

CURSOS

DE

CAPACIT

ACIÓN

1.9.1 1 1.7 1.7.1 E00

25

3111

1-

C30

1

PROFESION

ALIZACIÓN

DE LOS

ELEMENTOS

AGestió

nEFICACIA ANUAL 2016

REALIZACIO

N DE 12

CURSOS Y

TALLERES

DE

CAPACITACI

ÓN Y

SENSIBILIZA

CION

95.00 792%

CONTENIDOS

EL LOS

CURSOS Y

PROGRAMAS

DE

CAPACITACIÓ

N.

ESPACIOS Y

MATERIAL

PARA LA

REALIZACIÓ

N DE LOS

CURSOS.

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

110 FIN 1

CONTRIB

UIR A LA

PRESTA

CIÓN DE

UN

SERVICI

O

OPTIMO

EN

MATERIA

DE

VIALIDA

D.

1.10.1 1 1.7 1.7.1 E00

27

3111

1-

C30

5

VARIACIÓN

EN EL

PORCENTAJ

E DE

ACCIDENTE

S VIALES

((A/B)-1) X

100

Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

MANTENER

DENTRO DE

UN RANGO

DE MENOS

8% CON

RESPECTO

DEL AÑO

ANTERIOR

EL NUMERO

DE ACCI

Infinity #¡VALOR!

ARCHIVO DE

CONVENIOS

DE

ACCIDENTES

DE

INFRACCION

ES.

REALIZACIÓ

N DE

OPERATIVO

S DE

ALCOHOLIM

ETRÍA,

REALIZACIÓ

N DE

FOLLETOS,

CONCIENTIZ

AR POR

MEDIO DE

PERIFONEO

Y RADIO.

4,559,321.48 4,064,829.61 4,016,350.47 0.88 0.99

110 PROPOSITO 1

LOS

CIUDADA

NOS Y

VISITANT

ES

CUENTE

N CON

LA

INFORM

ACIÓN Y

DISPOSI

TIVOS

ADECUA

DOS

PARA SU

SEGURI

DAD EN

LAS

VIALIDA

1.10.1 1 1.7 1.7.1 E00

27

3111

1-

C30

5

PORCENTAJ

E DE

PERSONAS

QUE

EVALÚAN

SATISFACT

ORIAMENTE

LA

FUNCIONALI

DAD DE LA

SEÑALÉTIC

A VIAL

A/B X 100Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

40% DE

PERCEPCIÓ

N

CIUDADANA

FAVORABLE

RESPECTO

A LA

SEÑALETICA

EN EL

MUNICIPIO

100.00 250%

RESULTADO

S DE LA

ENCUESTA

REALIZADA A

LA

POBLACIÓN

LA

POBLACIÓN

ATIENDE LA

CONVOCAT

ORIA PARA

LA

APLICACIÓN

DE LA

ENCUESTA

Y

RESPONDE

OBJETIVAM

ENTE

110COMPONENT

E 11

SEÑALE

S VIALES

VERTICA

L Y

HORIZO

NTAL

EN LA

ZONA

URBANA

Y

SUBURB

ANA EN

BUEN

ESTADO

1.10.1 1 1.7 1.7.1 E00

27

3111

1-

C30

5

VARIACIÓN

EN EL

NÚMERO DE

SEÑALES

EN OPTIMAS

CONDICION

ES

A/B X 100Gestió

nEFICACIA ANUAL 2016

40% DE LA

SEÑALETICA

EN EL

MUNICIPIO

EN OPTIMAS

CONDICION

ES

80.00 200%

ARCHIVO DE

FOTOGRAFÍA

S

RECOPILACI

ÓN DE

FOTOGRAFÍ

AS DE LOS

SEÑALAMIE

NTOS EN

BUENOS Y

MALAS

CONDICION

ES.

110 ACTIVIDAD 1.1 1

MANTENI

MIENTO

DE

SEÑALÉ

TICA

VIAL

1.10.1 1 1.7 1.7.1 E00

27

3111

1-

C30

5

PORCENTAJ

E DE

SEÑALES

VIALES CON

MANTENIMI

ENTO

AGestió

nEFICACIA ANUAL 2016

50

ACCIONES

REALIZADAS

DURANTE

EL AÑO

RESPECTO

AL

MANTENIMIE

NTO DE LA

SEÑALETICA

95.00 190%

ARCHIVO DE

FOTOGRAFÍA

S DE

MANTENIMIE

NTO Y

COLOCACIÓN

DE LOS

SEÑALAMIEN

TOS.

ANALIZAR

SOLICITUDE

S ,

VERIFICAR

MATERIAL

CONQUE SE

CUENTA,

ANALIZAR SI

ES APTO EL

LUGAR

DONDE LO

REQUIEREN

PARA

POSTERIOR

COLOCAR

EL

SEÑALAMIE

NTO

REQUERIDO

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

110 ACTIVIDAD 1.2 1

COLOCA

CIÓN DE

NUEVAS

SEÑALÉ

TICA

VERTICA

L Y

HORIZO

NTAL

1.10.1 1 1.7 1.7.1 E00

27

3111

1-

C30

5

SOLICITUDE

S DE

COLOCACIÓ

N DE

SEÑALES

RECIBIDAS

A/B X 100Gestió

nEFICACIA ANUAL 2016

ATENDER

CUANDO

MENOS EL

50% DE LAS

SOLICITUDE

S

RECIBIDAS

RESPECTO

A LA

SEÑALETICA

100.00 200%

ARCHIVO DE

FOTOGRAFÍA

S.

ANALIZAR

SOLICITUDE

S ,

VERIFICAR

MATERIAL

CONQUE SE

CUENTA,

ANALIZAR SI

ES APTO EL

LUGAR

DONDE LO

REQUIEREN

PARA

POSTERIOR

COLOCAR

EL

SEÑALAMIE

NTO

REQUERIDO

110COMPONENT

E 21

OPERATI

VOS

VIALES

DE

PREVEN

CIÓN

REALIZA

DOS

1.10.1 1 1.7 1.7.1 E00

27

3111

1-

C30

5

VARIACIÓN

EN EL

PORCENTAJ

E DE

OPERATIVO

S VIALES

PROGRAMA

DOS

AGestió

nEFICACIA ANUAL 2016

20

OPERATIVO

S VIALES

REALIZADO

S DURANTE

EL

EJERCICIO

27.00 135%

CALENDARIO,

OFICIOS DE

APOYO A

SEGURIDAD

PUBLICA.

LOS

ELEMENTOS

DE

SEGURIDAD

PUBLICA

BRINDEN EL

APOYO.

110 ACTIVIDAD 2.1 1

ELABOR

ACIÓN

DE

INFRACC

IONES

POR

FALTAS

AL

REGLAM

ENTO DE

TRANSIT

O

1.10.1 1 1.7 1.7.1 E00

27

3111

1-

C30

5

TASA DE

VARIACIÓN

EN EL

PORCENTAJ

E DE

INFRACCION

ES

APLICADAS

AGestió

nEFICACIA ANUAL 2016

700 TOTAL

DE

INFRACCION

ES

REALIZADAS

DURANTE

EL

EJERCICIO

1,529.00 218%

ARCHIVO DE

FOLIOS DE

INFRACCIÓN

SE APLICA

LA

INFRACCIÓN

A TODAS

AQUELLAS

PERSONAS

QUE NO

CUMPLAN

CON EL

REGLAMEN

TO DE

TRANSITO.

110COMPONENT

E 31

SESIONE

S

REALIZA

DAS

PARA

FOMENT

AR UNA

CULTUR

A VIAL

1.10.1 1 1.7 1.7.1 E00

27

3111

1-

C30

5

REUNIONES

PROGRAMA

DAS PARA

FOMENTAR

UNA

EDUCACIÓN

VIAL

A Gestión EFICACIA ANUAL 2016

24

REUNIONES

REALIZADAS

DURANTE

EL

EJERCICIO

PARA

FOMENTAR

LA

EDUCACIÓN

0.00 0%

CALENDARIZ

ACIÓN,

CONVOCATO

RIAS,

ARCHIVO DE

FOTOGRAFÍA

S.

SE CUENTA

CON EL

PERSONAL

ESPECIALIZ

ADO PARA

LA

APLICACIÓN

DE LOS

TALLERES Y

CURSOS

110 ACTIVIDAD 3.1 1

CONCIE

NTIZAR

A

HABITAN

TES-

ESTUDIA

NTES-

PÚBLICO

S EN

GENERA

L DE LAS

MEJORE

S

PRACTIC

AS

VIALES

1.10.1 1 1.7 1.7.1 E00

27

3111

1-

C30

5

ARMONÍA Y

RESPETO

EN LA

POBLACIÓN

A Gestión EFICACIA ANUAL 2016

150

PERSONAS

PARTICIPAN

TES EN LAS

PLATICAS Y

REUNIONES

SOBRE

EDUCACIÓN

VIAL

0.00 0%

OFICIOS DE

CAMPAÑAS

DE

CONCIENTIZA

CIÓN

ESTUDIANTIL

, ARCHIVO

DE

FOTOGRAFÍA

S.

CONCIENTIZ

AR A LA

CIUDADANÍA

POR MEDIO

DE LOS

ELEMENTO

DE

TRANSITO,

ASÍ COMO

PREPARAR

CAMPAÑAS

DE

CONCIENTIZ

ACIÓN A

LOS

ESTUDIANT

ES.

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

111 FIN 1

CONTRIB

UIR A

PREVENI

R,

MITIGAR

Y

REDUCIR

EL

IMPACT

O DE

LOS

AGENTE

S

PERTUR

BADORE

S ANTE

LA

POBLACI

ÓN, SUS

BIENES

Y EL

ENTORN

O.

1.11.1 1 1.7 1.7.1 E00

26

3111

1-

C30

4

VARIACIÓN

EN EL

ÍNDICE DE

ACCIDENTE

S.

((A/B)-1) X

100

Gestió

nEFICACIA ANUAL 2016

DISMINUIR

EN UN 20%

EL NUMERO

DE

ACCIDENTE

S EN

GENERAL

DURANTE

EL

EJERCICIO

-4.32 22%

RESULTADO

S DE LA

IMPLEMENTA

CIÓN DE

CADA

OPERATIVO,

REPORTES

DE

CONTINGENC

IAS POR

PARTE DE LA

UNIDAD

MUNICIPAL

DE

PROTECCIÓN

CIVIL.

CONTAMOS

CON PLAN

DE

CONTINGEN

CIAS POR

TEMPORAD

A, SE

REDUCE O

MITIGA EN

MEDIDA DE

LO POSIBLE

LOS

PUNTOS DE

RIESGO

EXISTENTE

S,

CAPACITACI

ÓN A LA

POBLACIÓN

EN

GENERAL,

CAMPAÑAS

DE

PREVENCIÓ

965,223.34 709,855.07 686,649.97 0.71 0.97

111 PROPOSITO 1

LOS

HABITAN

TES DEL

MUNICIPI

O DE

YURIRIA

APLICAN

ACCION

ES DE

PREVEN

CIÓN Y

AUTOPR

OTECCI

ÓN DE

AGENTE

S

PERTUR

BADORE

S QUE

PUDIESE

N

AFECTA

R SU

INTEGRI

DAD Y

SU

PATRIM

1.11.1 1 1.7 1.7.1 E00

26

3111

1-

C30

4

PARTICIPAC

IÓN DE LA

SOCIEDAD

CIVIL

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

600

PERSONAS

RECIBIERON

CAPACITACI

ÓN Y

ADIESTRAMI

ENTO EN

TEMAS DE

PROTECCIÓ

N CIVIL

530.00 88%

LISTA DE

NOMBRES,

FOTOGRAFÍA

S,

RECONOCIMI

ENTOS,

SOLICITUDES

POR OFICIO.

SE REALIZA

LA

CONVOCAT

ORIA.

ELABORACI

ÓN DEL

MATERIAL,

CONTAR

CON LOS

INSTRUCTO

RES

111COMPONENT

E 11

REALIZA

R LOS

PROGRA

MAS

CORRES

PONDIE

NTES

PARA

LAS

TEMPOR

ADAS DE

LOS

AGENTE

S

PERTUR

BADORE

S QUE

AFECTA

N EN EL

MUNICIPI

O.

1.11.1 1 1.7 1.7.1 E00

26

3111

1-

C30

4

REALIZAR

OPERATIVO

S PARA LA

SALVAGUAR

DA DE LA

POBLACIÓN

DEL

MUNICIPIO.

AGestió

nEFICACIA ANUAL 2016

REALIZAR 8

OPERATIVO

S

PRESENCIA

LES DE

TEMPORAD

A DURANTE

EL

EJERCICIO

8.00 100%

PLANES

ELABORADO

S, REPORTES

Y

RESULTADO

S.

RECURSOS

FINANCIERO

S,

MATERIALE

S Y

HUMANOS,

SE

REALIZAN

LABORES

DE

PREVENCIÓ

N,

CAPACITACI

ÓN,

DIFUSIÓN Y

SIMULACRO

S DE

ACUERDO

AL PLAN O

TEMPORAD

A.

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

111 ACTIVIDAD 1.1 1

REALIZA

R LA

DIFUSIÓ

N DE

LOS

DIFEREN

TES

AGENTE

S

PERTUR

BADORE

S QUE

AFECTA

N EN EL

MUNICIPI

1.11.1 1 1.7 1.7.1 E00

26

3111

1-

C30

4

ACCIONES

QUE

ADVIERTAN

A LA

POBLACIÓN

SOBRE LOS

RIESGOS

AGestió

nEFICACIA ANUAL 2016

REALIZAR 16

CAM´PAÑAS

DE

DIFUCION

DE LOS

DIFERENTE

S AGENTES

PERTURBAD

ORES QUE

QUE PUED

5.00 31%

FOTOGRAFÍA

S, VIDEOS,

MEDIOS

IMPRESOS,

GRABACIONE

S.

DIFUSIÓN

EN MEDIO

IMPRESO,

RADIO,

PERIFONEO,

PLATICAS,

FOROS.

111 ACTIVIDAD 1.2 1

IMPARTI

R

PLATICA

S Y

TALLERE

S PARA

LA

DIFUSIÓ

N Y

CAPACIT

ACIÓN

EN

MATERIA

DE

PROTEC

CIÓN

1.11.1 1 1.7 1.7.1 E00

26

3111

1-

C30

4

GENERAR

CULTURA

DE

PREVENCIÓ

N EN LA

SOCIEDAD

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2014

REALIZAR 4

EVENTOS

PARA

GENERAR

CULTURA

DE

PREVENCIÓ

N

3.00 75%

LISTA DE

NOMBRES,

FOTOGRAFÍA

S, VIDEO

CONVOCAT

ORIA A LA

POBLACIÓN

EN ZONAS

MAS

VULNERABL

ES, Y

DONDE

EXISTA

ACUMULACI

ÓN DE

PERSONAS.

111 ACTIVIDAD 1.3 1

ASEGUR

AR QUE

LOS

ESTABL

ECIMIEN

TOS

CUMPLA

N CON

EL

REGLAM

ENTO DE

PROTEC

CIÓN

CIVIL

1.11.1 1 1.7 1.7.1 E00

26

3111

1-

C30

4

PORCENTAJ

E DE

CUMPLIMIE

NTO DE

PROGRAMA

DE

VERIFICACI

ONES.A

Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

REALIZAR 60

ACTOS DE

VERIFICACI

ÓN EN

ESTABLECI

MIENTOS

PARA

VERIFICAR

EL

REGLAMENT

O DE PRO

63.00 105%

VISTOS

BUENOS

EMITIDOS

PADRÓN DE

NEGOCIOS

DEL

MUNICIPIO,

INSPECCIÓN

Y

VERIFICACI

ÓN A LA

PLANTA

PRODUCTIV

A, CONTAR

CON

RECURSOS

HUMANOS

111 ACTIVIDAD 1.4 1

ACTUALI

ZACIÓN

DEL

ATLAS

DE

RIESGO

S

DENTRO

DEL

MUNICIPI

O.

1.11.1 1 1.7 1.7.1 E00

26

3111

1-

C30

4

IDENTIFICA

CIÓN DE

LOS

RIESGOS

DENTRO

DEL

MUNICIPIOA

Gestió

nEFICACIA ANUAL 2016

REALIZAR 12

ACTUALIZAC

IONES DEL

ATLAS DE

RIESGO DEL

MUNICIPIO

9.00 75%

BASE DE

DATOS,

MAPAS EN LA

PAGINA DE

PROTECCIÓN

CIVIL DEL

ESTADO.

MONITOREO

,

INSPECCIÓN

Y

VERIFICACI

ÓN

CONSTANTE

S POR

TODO EL

MUNICIPIO,

RECURSOS

HUMANOS

CAPACITAD

OS EN LA

MATERIA.

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

112 FIN 2

CONTRIB

UIR CON

ESTRAT

EGIAS

PARA EL

DESARR

OLLO Y

CONSOLI

DACIÓN

DE

ACTIVID

ADES

ECONÓM

ICAS EN

EL

MUNICIPI

O

2.1.1 3 3.1 3.1.1 E00

36

3111

1-

C70

1

PROMOCIÓ

N Y

DIFUSIÓN

DE NUEVOS

NEGOCIOS

EN EL

MUNICIPIO Y

SU

IMPACTO

EN EL

EMPLEO

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

40 NUEVAS

UNIDADES

ECONÓMICA

S EN EL

MUNICIPIO

70.00 175%

DIRECTORIO

ESTADÍSTICO

NACIONAL DE

UNIDADES

ECONÓMICA

S (INEGI)

LOS DATOS

DEL INEGI

ESTÁN

ACTUALIZAD

OS

549,156.25 804,065.19 553,679.47 1.01 0.69

112 PROPOSITO 2

LOS

HABITAN

TES DEL

MUNICIPI

O DE

YURIRIA

ENCUEN

TRAN

OPORTU

NIDADES

PARA

REALIZA

R

ACTIVID

ADES

ECONÓM

ICAS

QUE LES

PERMITA

N

MEJORA

R SU

CALIDAD

DE VIDA

2.1.1 3 3.1 3.1.1 E00

36

3111

1-

C70

1

PARTICIPAC

IÓN DEL

MUNICIPIO

EN EL

DESARROLL

O DE LAS

ACTIVIDADE

S Y LOS

SECTORES

ECONÓMIC

OS DE LA

REGIÓNA/B X 100

Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

2% DE LA

POBLACIÓN

ECONÓMICA

MENTE

ACTIVA

ATENDIDA

1.59 80%

DATOS DE

INEGI (TASA

DE

DESEMPLEO)

SE OTORGA

EL

PRESUPUES

TO

SOLICITADO

PARA EL

EJERCICIO

EXISTE LA

CORRECTA

DIFUSIÓN

DE LOS

PROGRAMA

S POR

PARTE DE

COMUNICAC

IÓN SOCIAL.

112COMPONENT

E 12

PROGRA

MA DE

AUTOEM

PLEO

2.1.1 3 3.1 3.1.1 E00

36

3111

1-

C70

1

INNOVACIÓ

N Y

DESARROLL

O DE

NUEVOS

PROYECTO

S

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

15

PROYECTOS

PRODUCTIV

OS APOYAR

19.00 127%

LISTA DE

BENEFICIARI

OS DEL

PROGRAMA

DE FOMENTO

AL

AUTOEMPLE

LOS

NEGOCIOS

CUENTAN

CON EL

CAPITAL

PARA

INVERTIR.

112 ACTIVIDAD 1.1 2

FOMENT

AR LAS

ACTIVID

ADES DE

EMPLEO

O

AUTOEM

PLEO EN

EL M

MUNICIPI

O

2.1.1 3 3.1 3.1.1 E00

36

3111

1-

C70

1

IMPACTO

EN LA

POBLACIÓN

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

45

PERSONAS

BENEFICIAD

AS CON EL

NUMERO DE

PROYECTOS

A APOYAR

58.00 129%

VERIFICACIÓ

N POR

PARTE DE LA

SECRETARÍA

DE

DESARROLL

O

ECONÓMICO

Y

SUSTENTABL

E DE

GUANAJUAT

O

CUMPLEN

CON LOS

REQUISITOS

DEL

PROGRAMA

DE

FOMENTO

AL

AUTOEMPLE

O.

DATOS DE

LA

SECRETARI

A DE

DESARROLL

O

ECONÓMIC

O Y

SUSTENTAB

LE DE

GUANAJUAT

O

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

112COMPONENT

E 22

PROGRA

MA DE

FINANCI

AMIENT

O A LA

MICRO,

PEQUEÑ

A Y

MEDIAN

A

EMPRES

A

2.1.1 3 3.1 3.1.1 E00

36

3111

1-

C70

1

APOYOS

TRAMITADO

S Y

OTORGADO

S

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

15

CRÉDITOS

OTORGADO

S

26.00 173%

LISTA DE

BENEFICIARI

OS POR

PARTE DE

FONDOS

GUANAJUAT

O

CUMPLEN

CON LOS

REQUISITOS

SOLICITADO

S POR

PARTE DE

FONDOS

GUANAJUAT

O

DIFUSIÓN

DE LOS

PRODUCTO

S

FINANCIERO

S

OFRECIDOS

POR PARTE

DE FONDOS

112 ACTIVIDAD 2.1 2

DERRAM

A

FINANCI

ERA

PARA

IMPULSA

R LAS

ACTIVID

ADES

ECONÓM

ICAS

2.1.1 3 3.1 3.1.1 E00

36

3111

1-

C70

1

APOYAR

CON

CAPITAL DE

TRABAJO O

REFACCION

ARIOS

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

450,000

MONTO

TOTAL DE

FINANCIAMI

ENTO A

APOYAR

595,280.00 132%

LISTA FINAL

DE

BENEFICIARI

OS CON LOS

MONTOS

OTORGADOS

POR PARTE

DE FONDOS

GUANAJUAT

O.

NO SE

ENCONTRA

RA EN

BURO DE

CRÉDITO EL

NEGOCIO

QUE

SOLICITA EL

CRÉDITO.

SI NO

CUMPLIERA

CON LOS

REQUISITOS

SOLICITADO

S POR

PARTE DE

FONDOS

GUANAJUAT

112COMPONENT

E 32

PROGRA

MA

BECATE

2.1.1 3 3.1 3.1.1 E00

36

3111

1-

C70

1

DESARROLL

O DE

CONOCIMIE

NTOS Y

HABILIDADE

S EN

MATERIA

LABORAL

A Estratégico EFICACIA ANUAL 2016

60

PARTICIPAN

TES EN LOS

CURSOS

56.00 93%

LISTA FINAL

DE LAS

PERSONAS

CERTIFICADA

S EN LOS

DISTINTOS

CURSOS.

OTORGAMIE

NTO DEL

PRESUPUES

TO PARA EL

EJERCICIO

FISCAL 2016

112 ACTIVIDAD 3.1 2

IMPARTI

CIÓN DE

TALLERE

S PARA

EL

AUTOEM

PLEO

2.1.1 3 3.1 3.1.1 E00

36

3111

1-

C70

1

OPORTUNID

ADES

LABORALES

A Estratégico EFICACIA ANUAL 2016

1 EVENTOS

REALIZADO

S DEL,

PROGRAMA

BECATE

DURANTE

EL AÑO

1.00 100%

LISTA

OFICIAL DE

LOS CURSOS

INICIADOS

POR PARTE

DE LA

SECRETARIA

DE EMPLEO

GUANAJUAT

O

EXISTE UN

ESPACIO

INDICADO

EN EL IECA,

SI SE

OTORGA EL

PRESUPUES

TO

SOLICITADO

PARA DICHO

PROGRAMA.

SI EXISTE

RESPUESTA

DE LA

CIUDADANÍA

POR

PARTICIPAR

EN DICHO

PROGRAMA

112COMPONENT

E 42

PROGRA

MA DE

TRABAJ

ADORES

AGRÍCOL

AS

MIGRAN

TES A

CANADÁ

2.1.1 3 3.1 3.1.1 E00

36

3111

1-

C70

1

EMPLEO EN

EL

EXTRANJER

O

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

35 NUMERO

DE

BENEFICIARI

OS DE

EMPLEO EN

EL

EXTRANJER

O

38.00 109%

LISTA

OFICIAL DE

BENEFICIARI

OS

OTORGADA

POR LA

SECRETARIA

DE EMPLEO

SALAMANCA

SE

CUMPLEN

CON LOS

REQUISITOS

DEL

PROGRAMA.

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

112 ACTIVIDAD 4.1 2

PROMOC

IÓN Y

DIFUSIÓ

N DE

LAS

OPORTU

NIDADES

LABORA

LES EN

EL

EXTRAN

JERO

2.1.1 3 3.1 3.1.1 E00

36

3111

1-

C70

1

CARACTERÍ

STICAS Y

TRAMITES

DE LAS

ACTIVIDADE

S

LABORALESA

Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

1 CAMPAÑA

DE

PROMOCIÓN

DE EMPLEO

EN EL

EXTRANJER

O

1.00 100%

LISTA DE

PARTICIPANT

ES POR

CADA

CAMPAÑA Y

FOTOGRAFÍA

S DE LOS

EVENTOS.

EXISTEN

PARTICIPAN

TES QUE

QUIERAN

LABORAR

EN CANADÁ.

EXISTE

DISPOSICIÓ

N POR

PARTE DE

LA

SECRETARI

112COMPONENT

E 52

PROMOC

IÓN Y

DIFUSIÓ

N DE

LAS

OPORTU

NIDADES

LABORA

LES EN

EL

EXTRAN

JERO

2.1.1 3 3.1 3.1.1 E00

36

3111

1-

C70

1

CARACTERÍ

STICAS Y

TRAMITES

DE LAS

ACTIVIDADE

S

LABORALES

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

1 CAMPAÑA

DE

PROMOCIÓN

DE EMPLEO

EN EL

EXTRANJER

O

1.00 100%

REGISTRO

DE

PARTICIPANT

ES Y

FOTOGRAFÍA

S DEL

EVENTO

OFERTA

LABORAL

POR PARTE

DE LAS

EMPRESAS

EN EL

MUNICIPIO.

FALTA DE

LOS

PERMISOS

DE

SECRETARI

A

MUNICIPAL.

FALTA DE

RECURSOS

FINANCIERO

S PARA LA

REALIZACIÓ

N DEL

112 ACTIVIDAD 5.1 2

CUBRIR

LAS

NECESID

ADES

LABORA

LES DE

LAS

UNIDADE

S

ECONÓM

ICAS DE

LA

REGIÓN

2.1.1 3 3.1 3.1.1 E00

36

3111

1-

C70

1

VINCULACIÓ

N LABORAL

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

30

PERSONAS

CONTRATAD

AS EN LAS

FERIAS DEL

EMPLEO

52.00 173%

LISTADO POR

PARTE DE

LAS

EMPRESAS

DEL

PERSONAL

CONTRATAD

O A RAÍZ DE

LA FERIA DE

EMPLEO.

CONOCIMIE

NTOS Y

HABILIDADE

S POR

PARTE DE

LOS

SOLICITANT

ES PARA LA

OCUPACIÓN

DE ALGUNA

VACANTE.

VACANTES

DISPONIBLE

S POR

PARTE DE

LAS

EMPRESAS

PARTICIPAN

TES EN LA

FERIA DEL

EMPLEO

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

113 FIN 2

CONTRIB

UIR AL

DESARR

OLLO

TURÍSTI

CO DEL

MUNICIPI

O

INCREM

ENTAND

O LOS

EVENTO

S Y

PRODUC

TOS

QUE

SEAN

ATRACTI

VOS

TURÍSTI

COS

PARA LA

POBLACI

ÓN

LOCAL Y

EXTRAN

JERA,

FAVORE

CIENDO

LA

GENERA

CIÓN DE

EMPLEO

2.2.1 3 3.7 3.7.1 E00

64

3111

1-

C10

6

PORCENTAJ

E DE

OCUPACIÓN

A/B X 100Gestió

nEFICACIA ANUAL 2016

50% DE

PORCENTAJ

E DE

OCUPACION

57.89 116%

INFORMACIÓ

N

GESTIONADA

CON LOS

PRESTADOR

ES DE

SERVICIOS

LA

SITUACIÓN

ECONÓMICA

Y SOCIAL

PERMITE LA

CONTINUIDA

D DEL

FLUJO

TURÍSTICO

Y LOS

VIAJEROS

PREFIEREN

YURIRIA

COMO SU

DESTINO.

1,265,769.79 684,836.59 673,079.05 0.53 0.98

113 PROPOSITO 2

LOS

PRESTA

DORES

DE

SERVICI

OS

TURÍSTI

COS Y

PERSON

AS DE

PRIMER

CONTAC

TO

ADQUIE

REN

CONOCI

MIENTO

S

SOBRE

EL

PATRIM

ONIO

CULTUR

AL E

HISTÓRI

CO DEL

MUNICIPI

2.2.1 3 3.7 3.7.1 E00

64

3111

1-

C10

6

INCREMENT

O DE

CONOCIMIE

NTOS Y

HABILIDADE

S

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

50 NUMERO

DE

PARTICIPAN

TES

CAPACITAD

OS

80.00 160%

LISTAS DE

ASISTENCIA

Y

EVALUACIÓN

O

PROPUESTA

S DEL

PROGRAMA.

FOTOS DE

LOS

PARTICIPANT

ES

PERSONAL

QUE

PRESTA

SERVICIOS

TURÍSTICOS

,

INTERESAD

O EN LOS

CURSOS. SE

CUENTA

CON LOS EL

NÚMERO

SUFICIENTE

DE

CAPACITAD

ORES Y LOS

MATERIALE

S DE

CAPACITACI

ÓN

113COMPONENT

E 12

PROGRA

MA DE

PROMOC

IÓN Y

DIFUSIÓ

N DE LA

OFERTA

TURÍSTI

CA DEL

MUNICIPI

O.

2.2.1 3 3.7 3.7.1 E00

64

3111

1-

C10

6

APOYO CON

PROPAGAN

DA DE LOS

EVENTOS

AGestió

nEFICACIA ANUAL 2016

25 EVENTOS

ANUNCIADO

S EN LAS

REDES

SOCIALES

DEL

MUNICIPIO

44.00 176%

IMPRESIÓN

DE

INSTRUMENT

OS DE

PROMOCIÓN,

PUBLICACIÓN

DEL EVENTO

EN REDES

SOCIALES.

CUMPLIMIE

NTO DE

REGLAMEN

TOS

INTERNOS

Y USO

ADECUADO

DE LOGOS E

IMÁGENES

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

113 ACTIVIDAD 1.1 2

DIFUNDI

R

EVENTO

S

CULTUR

ALES Y

ARTÍSTI

COS

QUE

CONTRIB

UYAN AL

INCREM

ENTO DE

LA

OFERTA

TURÍSTI

2.2.1 3 3.7 3.7.1 E00

64

3111

1-

C10

6

EJEMPLARE

S

PRODUCIDO

S

AGestió

nEFICACIA ANUAL 2016

100

NUMERO DE

PUBLICACIO

NES Y

MATERIAL

REALIZADO

390.00 390%

PUBLICACION

ES

REALIZADAS.

OTRAS

INSTANCIAS

PROPORCIO

NAN EL

MATERIAL

IMPRESO,

EN SU

CASO.

113COMPONENT

E 22

EL

MUNICIPI

O

IMPULSA

EL

DESARR

OLLO DE

NUEVOS

PRODUC

TOS

TURÍSTI

COS:

2.2.1 3 3.7 3.7.1 E00

64

3111

1-

C10

6

AMPLIACIÓN

LA OFERTA

TURÍSTICA

AGestió

nEFICACIA ANUAL 2016

INCREMENT

O DE 5

PRODUCTO

S

TURÍSTICOS

IMPLEMENT

ADOS

9.00 180%

FORMATO DE

EVIDENCIA

QUE

REGISTRA

LOS NUEVOS

PRODUCTOS

TURÍSTICOS.

CONCURRE

NCIA DE

RECURSOS

CON LOS

DISTINTOS

NIVELES DE

GOBIERNO

PARA

APOYAR

LAS

INICIATIVAS

113 ACTIVIDAD 2.1 2

DIFUNDI

R

EVENTO

S

CULTUR

ALES Y

ARTÍSTI

COS

QUE

CONTRIB

UYAN AL

INCREM

ENTO DE

LA

OFERTA

TURÍSTI

CA

2.2.1 3 3.7 3.7.1 E00

64

3111

1-

C10

6

DESARROLL

O DEL

MERCADO

AGestió

nEFICACIA ANUAL 2016

12 EVENTOS

IMPULSADO

S DURANTE

EL AÑO

39.00 325%

INFORMES

DE

ACTIVIDADES

, LISTAS DE

ASISTENCIA,

MEMORIA

FOTOGRÁFIC

A,

RECONOCIMI

ENTOS

ENTREGADO

S Y DEMÁS

EVIDENCIA

DOCUMENTA

L.

SE CUENTA

CON BUENA

DIFUSIÓN

DEL

PROGRAMA,

EXISTENCIA

DE

ARTÍCULOS

PROMOCIO

NALES. SE

CUENTA

CONDICION

ES

CLIMATOLÓ

GICAS

FAVORABLE

S.

113COMPONENT

E 32

PROMOV

ER

VALORE

S DE

CULTUR

A

TURÍSTI

CA

PARA

CONCIE

NTIZAR

LA

IMPORT

ANCIA

SOCIAL

Y

ECONÓM

ICA QUE

TIENE LA

ACTIVID

AD

TURÍSTI

2.2.1 3 3.7 3.7.1 E00

64

3111

1-

C10

6

TURISMO

INCLUYENT

E

A Gestión EFICACIA ANUAL 2016

5 PLATICAS

REALIZADAS

. ( TURISMO

INCLUYEN

TE)

9.00 180%

REGISTRO

DE

PARTICIPANT

ES.

REGISTRO

FOTOGRÁFIC

O

SE CUENTA

CON BUENA

DIFUSIÓN

DEL

PROGRAMA,

EXISTENCIA

DE

ARTÍCULOS

PROMOCIO

NALES. SE

CUENTA

CONDICION

ES

CLIMATOLÓ

GICAS

FAVORABLE

S.

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

113 ACTIVIDAD 3.1 2

REALIZA

R

EVENTO

PARA

DIFUNDI

R

CERTIFI

CACION

ES QUE

INCREM

ENTEN

LA

COMPET

ITIVIDAD

TURÍSTI

CA DEL

MUNICIPI

2.2.1 3 3.7 3.7.1 E00

64

3111

1-

C10

6

TURISMO

COMPETITIV

O

A Gestión EFICACIA ANUAL 2016

45

PRESTADOR

ES DE

SERVICIO

PARTICIPAN

TES

80.00 178%

REGISTRO

DE

PARTICIPANT

ES.

REGISTRO

FOTOGRÁFIC

O

LOS

PRESTADO

RES DE

SERVICIOS

SE

INTERESAN

EN

OBTENER

LAS

CERTIFICAC

IONES Y

REALIZAN

LAS

ACTIVIDADE

S

NECESARIA

S PARA

113COMPONENT

E 42

EXPOSIC

IONES

LOCALE

S Y

FORÁNE

AS QUE

FORTAL

ECEN AL

SECTOR

ECONÓM

ICO

2.2.1 3 3.7 3.7.1 E00

64

3111

1-

C10

6

FOMENTO

DE LA

ACTIVIDAD

ARTESANAL

AGestió

nEFICACIA ANUAL 2016

20

EXPOSICION

ES

REALIZADAS

74.00 370%

TESTIMONIO

S Y

REGISTROS

DE LA

PARTICIPACI

ÓN DE LOS

SECTORES

PRODUCTIVO

S DEL

MUNICIPIO

EN LAS

DISTINTAS

FERIAS Y

EXPOSICION

LOS

PROMOTOR

ES Y

PATROCINA

DORES DE

LAS FERIAS

Y

EXPOSICION

ES

ESTABLEZC

AN

ADECUADA

AGENDA DE

NEGOCIOS

113 ACTIVIDAD 4.1 2

GESTION

AR

PUNTOS

DE

COMERC

IALIZACI

ÓN

OCASIO

NALES

PARA

ARTESA

NOS Y

PRODUC

TORES

DEL

MUNICIPI

O

2.2.1 3 3.7 3.7.1 E00

64

3111

1-

C10

6

INCREMENT

O DEL

PORCENTAJ

E DE

VENTAS

AGestió

nEFICACIA ANUAL 2016

5 PUNTOS

NUEVOS DE

COMERCIALI

ZACION

4.00 80%

REGISTROS

Y BASE DE

DATOS DE

LOS PUNTOS

DE

COMERCIALI

ZACIÓN Y

EVIDENCIAS

TESTIMONIAL

ES

VINCULACIÓ

N ENTRE EL

SECTOR

PUBLICO Y

PRIVADO

PARA

FORTALECE

R LOS

SECTORES

PRODUCTIV

OS DE LA

ENTIDAD

114 FIN 2

CONTRIB

UIR A

MEJORA

R LA

CALIDAD

DE VIDA

DE LOS

HABITAN

TES DE

LAS

COMUNI

DADES

RURALE

S

2.3.1 3 3.2 3.2.1 E00

37

3111

1-

C70

1

PORCENTAJ

E DE

COMUNIDAD

ES

RURALES

BENEFICIAD

AS.A/B X 100

Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

ATENDER

AÑ 70% DE

LAS

COMUNIDAD

ES

RURALES

DEL

MUNICIPIO

95.18 136%

REGISTROS

Y DEMÁS

EVIDENCIA

DOCUMENTA

L

CONSERVAD

A

LAS

ENTIDADES

FEDERALES

Y

ESTATALES

FORTALECE

N LOS

PROGRAMA

S DE

APOYOS A

LAS

COMUNIDAD

ES

1,286,051.29 1,284,801.91 1,098,200.56 0.85 0.85

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

114 PROPOSITO 2

LOS

HABITAN

TES DE

LAS

COMUNI

DADES

RURALE

S

RECIBEN

APOYO

PARA SU

DESARR

OLLO

SUSTEN

TABLE

2.3.1 3 3.2 3.2.1 E00

37

3111

1-

C70

1

COBERTUR

A DE

ATENCIÓN

DE

HABITANTE

S DE

COMUNIDAD

ES

RURALES

A/B X 100Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

20% DE LA

POBLACIÓN

ATENDIDA

7.23 36%

CONTROLES

Y

REGISTROS

CONSERVAD

OS

LA

FEDERACIÓ

N Y EL

ESTADO

CONTINUA

APORTAND

O

RECURSOS

SUFICIENTE

S Y REGLAS

DE

OPERACIÓN

CONVENIEN

TES.

114COMPONENT

E 12

INFRAES

TRUCTU

RA EN

BORDAR

ÍA

ENTREG

ADA

(HORAS

MÁQUIN

A

TRABAJ

O).

2.3.1 3 3.2 3.2.1 E00

37

3111

1-

C70

1

PORCENTAJ

E DE

VARIACIÓN

EN EL

NÚMERO DE

HORAS

MAQUINA

TRABAJO

ENTREGAD

AS.

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

1000 HORAS

MAQUINARIA

TRABAJADA

S EN

LABORES

DE

BORDERIA

967.00 97%

REGISTROS,

INFORMES ,

EVIDENCIAS.

LOS

RECURSOS

ASIGNADOS

AL

PROGRAMA

SE ASIGNAN

OPORTUNA

MENTE

114 ACTIVIDAD 1.1 2

LEVANT

AMIENT

O DEL

PADRÓN

.

2.3.1 3 3.2 3.2.1 E00

37

3111

1-

C70

1

PORCENTAJ

E DE

SOLICITUDE

S

ATENDIDAS.

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

2,900

NUMERO DE

BENEFICIARI

OS

1,122.00 39%

REGISTROS,

INFORMES ,

EVIDENCIAS.

LOS

PRODUCTO

RES SE

INTERESAN

EN EL

PROGRAMA

Y

PRESENTAN

SUS

SOLICITUDE

S

COMPLETAS

.

114COMPONENT

E 22

APOYO

A LA

INFRAES

TRUCTU

RA

AGROPE

CUARIA.

2.3.1 3 3.2 3.2.1 E00

37

3111

1-

C70

1

VARIACIÓN

APOYOS

A Estratégico EFICACIA ANUAL 2016

300 TOTAL

DE APOYOS

OTORGADO

S EN

INFRAESTR

UCTURA

AGROPECU

ARIA

967.00 322%

ACTAS DE

ENTREGA,

EVIDENCIAS

Y

DOCUMENTA

CIÓN

SOPORTE DE

LOS APOYOS

OTORGADOS

ACTAS DE

ENTREGA,

EVIDENCIAS

Y

DOCUMENTA

CIÓN

SOPORTE DE

LOS APOYOS

OTORGADOS

LOS

RECURSOS

ASIGNADOS

AL

PROGRAMA

SE ASIGNAN

OPORTUNA

MENTE

114 ACTIVIDAD 2.1 2

OPERAR

EL

PROGRA

MA DE

IMPLEME

NTOS

AGRÍCOL

AS.

2.3.1 3 3.2 3.2.1 E00

37

3111

1-

C70

1

CANTIDAD

DE

IMPLEMENT

OS

AGRÍCOLAS

APOYADOS.

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

1,200

NUMERO DE

BENEFICIARI

OS CON EL

PROGRAMA

DE

IMPLEMENT

OS

AGRICOLAS

165.00 14%

ACTAS DE

ENTREGA,

EVIDENCIAS

Y

DOCUMENTA

CIÓN

SOPORTE DE

LOS APOYOS

OTORGADOS

LOS

SOLICITANT

ES

APORTAN

LA

INFORMACI

ÓN,

DOCUMENT

ACIÓN Y

RECURSOS

NECESARIO

S PARA SU

INTEGRACIÒ

N,EVALUACI

ÓN Y

APROBACIÓ

N.

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

114COMPONENT

E 32

FERTILIZ

ANTES

QUÍMICO

S Y

ASESORÍ

A

TÉCNICA

ENTREG

ADA A

LOS

PRODUC

TORES

AGRÍCOL

AS PARA

EL

CONTRO

L DE

PLAGAS

DE LOS

CULTIVO

S.

2.3.1 3 3.2 3.2.1 E00

37

3111

1-

C70

1

COBERTUR

A DEL

PROGRAMA.

A/B X 100 Estratégico EFICACIA ANUAL 2016

70 NUMERO

TOTAL DE

HECTÁREAS

ATENDIDAS

CON EL

PROGRAMA

DE

FERTILIZAN

TES

QUÍMICOS Y

ASES

57.83 83%

REGISTROS

DE FOLIOS

POSITIVOS

LAS

CONDICION

ES DE LOS

TERRENOS

PARA

APLICAR EL

FERTILIZAN

TE.

114 ACTIVIDAD 3.1 2

PROTEG

ER LAS

ÁREAS

DE

CULTIVO

DE

FENÓME

NOS O

EVENTU

ALIDADE

S QUE

PONGAN

EN

RIESGO

LA

PRODUC

CIÓN

2.3.1 3 3.2 3.2.1 E00

37

3111

1-

C70

1

ASISTENCIA

TÉCNICA

PARA LA

EFICIENCIA

DE LAS

ÁREAS DE

CULTIVO

A Estratégico EFICACIA ANUAL 2016

600

NUMERO

TOTAL DE

PRODUCTO

RES

BENEFICIAD

OS PARA

PROTEGER

LAS ÁREAS

DE CULTIVO

475.00 79%

REGISTROS,

FOLLETOS Y

CONTENIDO

EN LOS

PROGRAMAS

QUE

EVIDENCIEN

LA

PARTICIPACI

ÓN DE LOS

PRODUCTOR

ES.

LOS

PRODUCTO

RES ESTÁN

INTERESAD

OS EN LOS

RESULTADO

S DE ESTE

PROGRAMA

114COMPONENT

E 42

PROGRA

MA DE

CAMPAÑ

AS

FITOSAN

ITARIAS.

2.3.1 3 3.2 3.2.1 E00

37

3111

1-

C70

1

PROFESION

ALIZACIÓN

DE LOS

PRODUCTO

RES

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

200

NUMERO DE

PRODUCTO

RES

CAPACITAD

OS EN LOS

PROGRAMA

S DE

CAMPAÑAS

FITO

SANITARIAS

150.00 75%

LISTAS DE

ASISTENCIA,

CARPETAS

CON EL

CONTENIDO

DEL

MATERIAL DE

FORMACIÓN,

EVIDENCIAS

FOTOGRÁFIC

AS,

ENCUESTAS.

LOS

PRODUCTO

RES

ATIENDE LA

CONVOCAT

ORIA Y

PARTICIPAN

EN EL

DESARROLL

O DE LOS

PROGRAMA

S DE

FORMACIÓN

114 ACTIVIDAD 4.1 2

DISMINU

CIÓN DE

LOS

RIESGO

S Y SU

CONSEC

UENTE

IMPACT

O EN LA

PRODUC

TIVIDAD

DE LAS

ACTIVID

ADES

ECONÓM

ICAS

RURALE

S.

2.3.1 3 3.2 3.2.1 E00

37

3111

1-

C70

1

CONTROL

DE PLAGAS

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

1,200

NUMERO

TOTAL DE

ACCIONES

EN LA

APLICACIÓN

DE PARA EL

CONTROL

DE PLAGAS

0.00 0%

BITÁCORA

DE TRABAJO

EN LA

APLICACIÓN

DE LAS

ACCIONES.

EXPEDIENTE

TÉCNICOS Y

EVIDENCIAS

EN PODER

DE LA

DEPENDENCI

A

SE APLICA

LA

NORMATIVI

DAD EN EL

CUMPLIMIE

NTO DE LAS

INSPECCION

ES DE

ACUERDO

AL POA.

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

115 FIN 0

CONTRIB

UIR A

GARANTI

ZAR EL

ORDEN

EN EL

USO DE

LA VÍA

PÚBLICA

Y EN

LOS

ESTABL

ECIMIEN

TOS

CON

VENTA

DE

BEBIDAS

ALCOHÓ

LICAS.

2.4.1 3 3.1 3.1.1 G00

04

3111

1-

A00

7

NUMERO DE

LICIENCIAS

VERIFICADA

S/ NUMERO

DE

LICENCIAS

EXPEDIDAS

A/B X 100Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

20% DE

VERIFICACI

ON

89.00 445%

ACTAS,

FOTOS,

PRODUCTO

DECOMISAD

O, RECIBOS

DE PAGO DE

MULTAS Y

BITÁCORA

DE

ACTIVIDADES

.

COADYUVA

NCIA CON

LA

SECRETARI

A DE

FIANZAS,

INVERSIÓN

Y

ADMINISTRA

CIÓN.

631,824.87 650,104.33 634,922.21 1.00 0.98

115 PROPOSITO 2

EN EL

MUNICIPI

O LAS

ACTIVID

ADES

ECONÓM

ICAS SE

REALIZA

N CON

APEGO

A LA

LEGISLA

CIÓN

APLICAB

LE Y AL

REGLAM

ENTO

MUNICIP

AL.

2.4.1 3 3.1 3.1.1 G00

04

3111

1-

A00

7

VARIACIÓN

EN EL

NÚMERO DE

DENUNCIAS

RECIBIDAS.

((A/B)-1) X

100

Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

2% DE

INCREMENT

O EN EL

NUMERO DE

DENUNCIAS

-6.82 -341%

REGISTROS

E INFORMES

DE LA

COORDINACI

ÓN DE

FISCALIZACI

ÓN.

LAS

DENUNCIAS

SE

REFIEREN A

ACTOS QUE

INFRINGEN

REGLAMEN

TO Y

NORMATIVI

DAD.

115COMPONENT

E 12

VIGILAR

LA

VENTA

DE

ALCOHO

L NO

PERMITI

DA A

MENORE

S DE

EDAD Y

HACER

GUARDA

R EL

ORDEN

DENTRO

DE

ESTABL

ECIMIEN

TOS.

2.4.1 3 3.1 3.1.1 G00

04

3111

1-

A00

7

NÚMERO DE

ESTABLECI

MIENTOS

REGULARIZ

ADOS

A/B X 100Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

20% DE

PERMISOS

VERIFICADO

S CONTRA

LOS

EXPEDIDOS

111.43 557%

REPORTES

DE

VERIFICACIO

NES

REALIZADAS,

CONSERVAD

AS EN LA

OFICINA DE

FISCALIZACI

ÓN Y

CONTROL

DISPONIBILI

DAD DE LAS

ÁREAS

MUNICIPALE

S

INVOLUCRA

DAS PARA

PARTICIPAR

EN LOS

OPERATIVO

S Y DE

RECURSOS

MATERIALE

S Y

HUMANOS

115 ACTIVIDAD 1.1 2

VISITAS

A LOS

NEGOCI

OS EN

DISTINT

OS

HORARI

OS.

2.4.1 3 3.1 3.1.1 G00

04

3111

1-

A00

7

REVISIÓN

DE

PERMISOS

A/B X 100Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

8% DE LOS

NEGOCIOS

VISITADOS

PARA LA

REVICION

DE LOS

PERMISOS

124.22 1553%

FOTOGRAFÍA

S, ACTAS DE

INSPECCIÓN,

TESTIMONIO

S DE

SEGURIDAD

PÚBLICA

APOYO DE

SEGURIDAD

PÚBLICA,

CONCIENTIZ

ACIÓN DE

LOS

CLIENTES,

SE CUENTA

CON LOS

MEDIOS DE

TRANSPORT

E.

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

115COMPONENT

E 22

SUPERVI

SAR EL

CUMPLI

MIENTO

DEL

REGLAM

ENTO

PARA

MERCAD

OS

2.4.1 3 3.1 3.1.1 G00

04

3111

1-

A00

7

ACTOS DE

FISCALIZACI

ÓN

A/B X 100Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

CUMPLIMIEN

TO DEL 100

% DE

ACTOS DE

FISCALIZACI

ÓN

0.00 0%

C2M C2S

115 ACTIVIDAD 2.1 2

VIGILAR

EL

ESTABL

ECIMIEN

TO Y

FUNCION

AMIENT

O DE

LOS

PUESTO

S FIJOS

Y

SEMIFIJ

OS DEL

CENTRO

HISTÓRI

CO.

2.4.1 3 3.1 3.1.1 G00

04

3111

1-

A00

7

SUPERVISIO

NES

((A/B)-1) X

100

Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

TASA DE

INCREMENT

O DEL 15%

EN EL

NUMERO DE

OPERATIVO

S

IMPLEMENT

ADIS

0.00 0%

ACTAS,

FOTOS,

PRODUCTO

DECOMISAD

O, RECIBOS

DE PAGO DE

MULTAS Y

BITÁCORA

DE

ACTIVIDADES

.

COADYUVA

NCIA CON

LA

SECRETARI

A DE

FIANZAS,

INVERSIÓN

Y

ADMINISTRA

CIÓN.

116 FIN 3

MEJORA

R LA

CALIDAD

DE VIDA

DE LOS

HABITAN

TES DEL

MUNICIPI

O, EN EL

COMBAT

E A LA

POBREZ

A

PATRIM

ONIAL.

3.1.1 2 2.7 2.7.1 E00

35

3111

1-

C70

1

PORCENTAJ

E DE

VARIACIÓN

EN LOS

INDICADOR

ES DE

POBREZA

PATRIMONIA

L A NIVEL

MUNICIPAL

((A/B)-1) X

100

Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

PORCENTAJ

E DE

VARIARON

EN LOS

INDICADORE

S DE

POBREZA

PATROMONI

AL

-46.43 155%

INFORMES

OFICIALES

DE LAS

DEPENDENCI

AS

INFORMES

OFICIALES

DE LAS

DEPENDEN

CIAS

1,252,101.75 1,047,026.92 987,596.32 0.79 0.94

116 PROPOSITO 3

LOS

HABITAN

TES DE

LAS

ZONAS

DE

ATENCIÓ

N

PRIORIT

ARIA

DEL

MUNICIPI

O

REDUCE

N SU

ÍNDICE

DE

POBREZ

3.1.1 2 2.7 2.7.1 E00

35

3111

1-

C70

1

PORCENTAJ

E DE

FAMILIAS

BENEFICIAD

AS.

A/B X 100Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

75% DE

FAMILIAS

BENEFICIAD

AS

RESPECTO

DE LAS

SOLICITUDE

S

RECIBIDAS

88.16 118%

ESTADÍSTICA

S OFICIALES

LAS

FAMILIAS

RECIBEN

LOS

APOYOS

PUNTUALME

NTE

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

116COMPONENT

E 13

ACCION

ES

ATENDID

AS CON

PROGRA

MAS DE

VIVIEND

A:

TECHO

DIGNO,

PINTA

TU

ENTORN

O,

CUARTO

ADICION

3.1.1 2 2.7 2.7.1 E00

35

3111

1-

C70

1

MEJORAR

LAS

CONDICION

ES

HABITACION

ALES

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

795

ACCIONES

REALIZADAS

CON LOS

PROGRAMA

S DE

VIVIENDA

933.00 117%

INFORME

ANUAL DE LA

DIRECCIÓN

DE

DESARROLL

O SOCIAL

EL

PRESUPUES

TO SE

MANTIENE

ESTABLE O

SE

INCREMENT

A

116 ACTIVIDAD 1.1 3

PADRÓN

DE

RECEPCI

ÓN DE

SOLICIT

UDES .

3.1.1 2 2.7 2.7.1 E00

35

3111

1-

C70

1

IMPACTO

DIRECTO

DEL

PROGRAMAA

Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

3180

NUMERO DE

BENEFICIARI

OS

DIRECTOS

3,000.00 94%

INFORME

ANUAL DE LA

DIRECCIÓN

DE

DESARROLL

O SOCIAL

LA

POBLACIÓN

BENEFICIAD

A RECIBE

LOS

APOYOS

116COMPONENT

E 23

ACCION

ES

REALIZA

DAS

CON LOS

PROGRA

MAS

SEGURO

DE VIDA

PARA

JEFAS

DE

FAMILIA

3.1.1 2 2.7 2.7.1 E00

35

3111

1-

C70

1

MEJORAR

LA

SUSTENTAB

ILIDAD DE

LAS

FAMILIAS

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

300

ACCIONES

REALIZADAS

CON EL

PROGRAMA

JEFAS DE

FAMILIA

420.00 140%

INFORME

ANUAL DE LA

DIRECCIÓN

DE

DESARROLL

O SOCIAL

LA

POBLACIÓN

SUSCEPTIB

LE DEL

PROGRAMA

ACUDE A

REGISTRAR

SE

116 ACTIVIDAD 2.1 3

INTEGRA

R

PROPUE

STAS DE

INVERSI

ÓN.

3.1.1 2 2.7 2.7.1 E00

35

3111

1-

C70

1

IMPACTO

DIRECTO

DEL APOYO

EN LAS

FAMILIASA

Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

1,200 JEFAS

DE FAMILIA

REGISTRAD

AS Y 11

FAMILIAS

BENEFICIAD

AS A LA

FECHA

600.00 50%

ESTADÍSTICA

S OFICIALES

DEL

MUNICIPIO

DE YURIRIA

LOS

APOYOS SE

ENTREGAN

OPORTUNA

MENTE

116COMPONENT

E 33

PROGRA

MA DE

SUSTEN

TABILIDA

D

RENOVA

BLE

3.1.1 2 2.7 2.7.1 E00

35

3111

1-

C70

1

MEJORAR

LAS

CONDICION

ES

SOCIALES

DE LAS

FAMILIAS

A Estratégico EFICACIA ANUAL 2016

130

UNIDADES

DE

CALENTADO

RES

SOLARES

127.00 98%

INFORME

ANUAL DE LA

DIRECCIÓN

DE

DESARROLL

O SOCIAL

EL

PRESUPUES

TO

ASIGNADO

SE

MANTIENE

ESTABLE

116 ACTIVIDAD 3.1 3

PADRÓN

DE

BENEFIC

IARIOS

3.1.1 2 2.7 2.7.1 E00

35

3111

1-

C70

1

IMPACTO

DIRECTO

DEL APOYO

EN LAS

FAMILIAS

A Estratégico EFICACIA ANUAL 2016

532

PERSONAS

BENEFICIAD

AS CON EL

PROGRAMA

527.00 99%

PADRÓN DE

BENEFICIARI

OS

LA

POBLACIÓN

DE ZONAS

DE

ATENCIÓN

PRIORITARI

A ACUDEN A

REGISTRAR

SE

OPORTUNA

MENTE

116COMPONENT

E 43

PROGRA

MA DE

ATENCIÓ

N AL

ADULTO

MAYOR

3.1.1 2 2.7 2.7.1 E00

35

3111

1-

C70

1

APOYOS

RECIBIDOS

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

2,000

PERSONAS

BENEFICIAD

AS CON LOS

PROGRAMA

S DE

ADULTO

MAYOR

2,000.00 100%

LISTA DE

BENEFICIARI

OS DE

SEDESOL

LOS

BENEFICIAR

IOS DEL

PROGRAMA

CUMPLEN

CON SUS

OBLIGACION

ES

116 ACTIVIDAD 4.1 3

ENTREG

A DE

APOYOS

CADA

BIMESTR

E

3.1.1 2 2.7 2.7.1 E00

35

3111

1-

C70

1

EVENTOS

DE

ENTREGA

REALIZADO

S.

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

6 EVENTOS

REALIZADO

S PARA LA

ENTREGA

DE APOYOS

6.00 100%

LISTA

BIMENSUALE

S DE APOYO

A

BENEFICIARI

OS

EL PADRÓN

DE

BENEFICIAR

IOS SE

MANTIENE

ESTABLE

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

116COMPONENT

E 53

PROGRA

MA

PROSPE

RA

3.1.1 2 2.7 2.7.1 E00

35

3111

1-

C70

1

NÚMERO DE

PERSONAS

BENEFICIAD

AS (QUE

RECIBEN

ALGÚN TIPO

DE APOYO

O

SERVICIO).

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

2,000

PERSONAS

BENEFICIAD

AS QUE

RECIBEN

ALGUN TIPO

DE APOYO

CON EL

PROGRAMA

PROSPERA

2,000.00 100%

PADRÓN DE

BENEFICIARI

OS EMITIDO

POR

SEDESOL (

INTERNET)

LOS

BENEFICIAR

IOS

CUMPLEN

OPORTUNA

MENTE LOS

REQUISITOS

116 ACTIVIDAD 5.1 3

ENTREG

A DE

APOYOS

CADA

BIMESTR

E

3.1.1 2 2.7 2.7.1 E00

35

3111

1-

C70

1

ENTREGA

BIMESTRAL

EN CADA

CEDEA

Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

6

ENTREGAS

BIMESTRAL

ES EN CADA

CEDE

6.00 100%

CALENDARIZ

ACIÓN DE

APOYOS

GENERADOS

POR

SEDESOL

LA

ENTREGA

DE APOYOS

SE DA

OPORTUNA

MENTE

117 FIN 3

COBERT

URA

RESPEC

TO DE

LAS

SOLICIT

UDES

3.2.1 2 2.2 2.2.5 E00

38

3111

1-

C70

1

CONTRIBUIR

A MEJORAR

EL NIVEL DE

VIDA DE LA

POBLACIÓN

DE

ESCASOS

RECURSOS

DEL

MUNICIPIO

DE YURIRIA

MEDIANTE

LA

ADQUISICIÓ

N DE

ESPACIOS

HABITACION

ALES

DIGNOS Y

DOTAR DE

CERTEZA

JURÍDICA

SOBRE SU

PATRIMONI

O.

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

60

VIVIENDAS100.00 166%

EVIDENCIAS

FOTOGRAFÍA

S Y

EXPEDIENTE

S DE LAS

SOLICITUDES

.

SE CUENTA

CON LOS

CONVENIOS

CON LOS

DISTINTOS

NIVELES DE

GOBIERNO.

LOS

BENEFICIAR

IOS REÚNEN

LOS

REQUISITOS

SOLICITADO

S PARA

CADA

PROGRAMA

356,990.57 328,156.99 308,874.86 0.87 0.94

117 PROPOSITO 3

LA

POBLACI

ÓN

MEJORE

Y/O

OBTENG

A UNA

VIVIEND

A

OBTENIE

NDO

CERTEZ

A

JURÍDIC

A DE SU

PATRIM

ONIO.

3.2.1 2 2.2 2.2.5 E00

38

3111

1-

C70

1

MEJORAR

LAS

CONDICION

ES

HABITACION

ALES DE LA

POBLACIÓN

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

140

FAMILIAS

BENEFICIAD

AS CON

LAS

ACCIONES

DE

VIVIENDA

0.00 0%

CONVENIOS ,

FOTOGRAFÍA

S CONTRATO

DE CRÉDITO

DE VIVIENDA

SE CUENTA

CON LOS

CONVENIOS

CON LOS

DISTINTOS

NIVELES DE

GOBIERNO.

LOS

BENEFICIAR

IOS REÚNEN

LOS

REQUISITOS

SOLICITADO

S PARA

CADA

PROGRAMA

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

117COMPONENT

E 13

PROGRA

MA DE

APOYO

DE

VIVIEND

A

AMPLIAD

AS Y

CONSTR

UIDAS

CON

BUENA

CALIDAD

DE

CONSTR

UCCIÓN

Y

ESPACIO

S

DIGNOS

3.2.1 2 2.2 2.2.5 E00

38

3111

1-

C70

1

MEJORAR

LA CALIDAD

DE VIDA DE

LOS

HABITANTE

S

AGestió

nEFICACIA ANUAL 2016

100

VIVIENDAS

CONSTRUID

AS

0.00 0%

CONVENIO,

FOTOGRAFÍA

S Y

SOLICITUDES

SE CUENTA

CON EL

TERRENO

EN LAS

CONDICION

ES OPTIMAS

PARA LA

CONSTRUC

CIÓN DE

UNIDADES

DE

VIVIENDA,

ADICIONALM

ENTE LOS

CONVENIOS

SUSCRITOS

117 ACTIVIDAD 1.1 3

ESTUDIO

DE

VIVIEND

A Y DE

POBLACI

ÓN

3.2.1 2 2.2 2.2.5 E00

38

3111

1-

C70

1

ESTADO

SITUACIONA

L DE LAS

UNIDADES

HABITACION

ALES EN EL

MUNICIPIO

AGestió

nEFICACIA ANUAL 2016

1

DIAGNOSTIC

O DEL

ESTADO

SITUACIONA

L DE LAS

UNIDADES

HABITACION

ALES EN EL

MUNICIPIO

1.00 100%

ESTADÍSTICA

S DE

POBLACIÓN

Y VIVIENDA

REALIZACIÓ

N DEL

DIAGNOSTIC

O SOBRE LA

POBLACIÓN

117COMPONENT

E 23

CRÉDITO

DE

AUTOCO

NSTRUC

CIÓN

URBANA

Y RURAL

3.2.1 2 2.2 2.2.5 E00

38

3111

1-

C70

1

APOYOS E

INCENTIVOS

DIRIGIDOS A

LAS

FAMILIAS DE

ESCASOS

RECURSOS

AGestió

nEFICACIA ANUAL 2016

10

CREDITOS

PARA

VIVIENDA

TRAMITADO

S Y

OTORGADO

S

5.00 50%

OFICIOS

ENVIADOS

DE

SOLICITUD

DE LOS

INTERESADO

S A LA

COMISIÓN DE

VIVIENDA

DEL ESTADO

DE

LA COVEG

INICIA

CONVOCAT

ORIA PARA

LAS

SOLICITUDE

S

117 ACTIVIDAD 2.1 3

DIFUSIÓ

N Y

PROMOC

IÓN DE

LOS

APOYOS

3.2.1 2 2.2 2.2.5 E00

38

3111

1-

C70

1

OFERTA DE

APOYOS E

INCENTIVOS

EN MATERIA

DE

VIVIENDA

AEstraté

gicoCALIDAD ANUAL 2016

2

CAMPAÑAS

EN REDES

SOCIALES

EN

RELACION A

LOS

APOYOS E

INCENTIVOS

EN MATERIA

DE

VIVIENDA

0.00 0%

EVIDENCIAS

FOTOGRAFÍA

S Y

EXPEDIENTE

S DE LAS

SOLICITUDES

.

SE CUENTA

CON LOS

CONVENIOS

CON LOS

DISTINTOS

NIVELES DE

GOBIERNO.

LOS

BENEFICIAR

IOS REÚNEN

LOS

REQUISITOS

SOLICITADO

S PARA

CADA

PROGRAMA

118 FIN 3

CONTRIB

UIR A

INCREM

ENTAR

EL

ÍNDICE

TERMINA

L DE

LOS

ALUMNO

S EN EL

NIVEL

DE

EDUCACI

ÓN

BÁSICA

3.4.1 2 2.5 2.5.6 E00

39

3111

1-

C70

6

PROMOVER

LA

PERMANEN

CIA DE LOS

ESTUDIANT

ES EN LOS

CENTROS

ESCOLARES ((A/B)-1) X

100

Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

CRECIMIENT

O DEL 5.3%

RESPECTO

AL AÑO

ANTERIOR

DE

ALUMNOS

DE

EDUCACIÓN

BÁSICA QUE

CONCLU

3.35 63%

RESULTADO

S DE

INDICADORE

S

EDUCATIVOS

OFICIALES

DE LA SEG

EL ÍNDICE

TERMINAL

DE

EDUCACIÓN

BÁSICA SE

INCREMENT

ARÁ

BRINDANDO

APOYO A

LAS

ESCUELAS

CON

UNIFORMES

ESCOLARES

DEPORTIVO

S.

1,540,241.14 1,207,613.82 1,183,144.52 0.77 0.98

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

118 PROPOSITO 3

LO

ESCOLA

RES DE:

EDUCACI

ÓN

BÁSICA

CONCLU

YEN SUS

ESTUDIO

S

3.4.1 2 2.5 2.5.6 E00

39

3111

1-

C70

6

DESERCIÓN

ESCOLAR

A/B X 100Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

94.4% DE

LOS

ALUMNOS

QUE INICIAN

Y

CONCLUYEN

SUS

ESTUDIOS

EN EL NIVEL

DE

EDUCACIÓN

BASICA

79.08 82%

LO

ESCOLARES

DE:

EDUCACIÓN

BÁSICA

CONCLUYEN

SUS

ESTUDIOS

LOS

ÍNDICES DE

DESERCIÓN

ESCOLAR

SE

REDUCIRÁN

REALIZAND

O

ACTIVIDADE

S

CONJUNTAS

CON LA

SECRETARÍ

A DE

EDUCACIÓN

DEL

ESTADO.

118COMPONENT

E 13

LA

POBLACI

ÓN

ADQUIE

RE EL

HABITO

DE

LECTUR

A QUE

FORTAL

ECE SUS

CONOCI

MIENTO

Y

HABILID

ADES

PERSON

ALES.

3.4.1 2 2.5 2.5.6 E00

39

3111

1-

C70

6

MEJORAR

LAS

COMPETEN

CIAS

EDUCATIVA

S

AGestió

nEFICACIA ANUAL 2016

30

PERSONAS

INSCRITAS

EN LOS

CÍRCULOS

DE

LECTURA

33.00 110%

REGISTROS

DE

ASISTENCIA

A

BIBLIOTECAS

PUBLICAS

MUNICIPALES

.

SE

FOMENTA

EL USO DE

LA LECTURA

REALIZAND

O

CÍRCULOS

DE

LECTURA

EN LAS

BIBLIOTECA

S PÚBLICAS

MUNICIPALE

S LOS DÍAS

VIERNES.

118 ACTIVIDAD 1.1 3

CÍRCULO

S Y

CONCUR

SOS DE

LECTUR

A.

3.4.1 2 2.5 2.5.6 E00

39

3111

1-

C70

6

METODOLO

GÍA PARA

FORTALECE

R EL

APRENDIZAJ

EA

Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

6 CURSOS

DE

CÍRCULOS

DE

LECTURA

IMPARTIDOS

10.00 167%

LISTAS DE

ASISTENCIA,

FOTOGRAFÍA

S,

REPORTES, E

INFORMES.

SE

PARTICIPA

EN LOS

CURSOS Y

CONCURSO

S

PROGRAMA

DOS POR LA

RED

ESTATAL DE

BIBLIOTECA

S.

118 ACTIVIDAD 1.2 3

CURSOS

DE

VERANO

EN LAS

BIBLIOTE

CAS

PUBLICA

S

3.4.1 2 2.5 2.5.6 E00

39

3111

1-

C70

6

APRENDIEN

DO CON

ACTIVIDADE

S DE

RECREACIÓ

NA

Gestió

nEFICACIA ANUAL 2016

60

PERSONAS

PERSONAS

EN LOS

CURSOS DE

VERANO EN

LAS

BIBLIOTECA

S PUBLICAS

60.00 100%

LISTAS DE

ASISTENCIA,

FOTOGRAFÍA

S,

REPORTES, E

INFORMES.

SE

REALIZAN

LOS

CURSOS DE

VERANO,

DESARROLL

ANDO TRES

TEMAS

DISTINTOS .

118COMPONENT

E 23

PARTICI

PACIÓN

DE LAS

ESCUEL

AS EN

LA

CELEBR

ACIÓN

DE

EVENTO

S

CONME

MORATI

VOS.

3.4.1 2 2.5 2.5.6 E00

39

3111

1-

C70

6

FORMACIÓN

CÍVICA

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

1,200

ALUMNOS

CON

PARTICIPACI

ÓN EN LA

CELEBRACI

ÓN DE

EVENTOS

CONMEMOR

ATIVOS

3,350.00 279%

ACTAS DE

REUNIONES,

FOTOGRAFÍA

S, COPIAS DE

INVITACIONE

S.

SE

REALIZAR

TRES

DESFILES

CÍVICOS,

ASÍ COMO

TRES

CEREMONIA

S CÍVICAS

PARA

FOMENTAR

EL CIVISMO.

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

118 ACTIVIDAD 2.1 3

COORDI

NAR LA

REALIZA

CIÓN DE

ACTOS

CÍVICOS

Y

DESFILE

S.

3.4.1 2 2.5 2.5.6 E00

39

3111

1-

C70

6

ACTIVIDADE

S DE

CARÁCTER

CONMEMOR

ATIVO AGestió

nEFICACIA ANUAL 2016

REALIZAR 4

EVENTOS

DE

CARÁCTER

CONMEMOR

ATIVOS

4.00 100%

ACTAS DE

REUNIONES,

FOTOGRAFÍA

S, COPIAS DE

PROGRAMAS

REALIZADOS.

SE

REALIZAN

DIFERENTE

S EVENTOS

PARA

FOMENTAR

LA

CULTURA Y

EL CIVISMO.

118COMPONENT

E 33

MANTENI

MIENTO

DE

RELACIO

NES E

INTERCA

MBIOS

EDUCATI

VOS

CON

MUNICIPI

OS DE

LA

REGIÓN

3.4.1 2 2.5 2.5.6 E00

39

3111

1-

C70

6

SE REALIZA

UN FORO

CON LA

PARTICIPAC

IÓN DE

DIFERENTE

S

INSTITUCIO

NES DEL

NIVEL

MEDIO

SUPERIOR Y

SUPERIOR

DE LA

A Estratégico EFICACIA ANUAL 2016

REALIZACIÓ

N DE FOROS

CON LA

PARTICIPACI

ÓN DE 2,000

ESTUDIANT

ES PARA

DISMINUIR

EL NIVEL

2,250.00 113%

FOTOGRAFÍA

S, ACTAS DE

REUNIONES

DE

PLANEACIÓN,

INFORMES.

SE REALIZA

UN FORO

CON LA

PARTICIPAC

IÓN DE

DIFERENTE

S

INSTITUCIO

NES DEL

NIVEL

MEDIO

SUPERIOR Y

SUPERIOR

DE LA

118 ACTIVIDAD 3.1 3

REALIZA

CIÓN

DEL

FORO

EDUCATI

VO

PROFESI

OGRAFI

CO

3.4.1 2 2.5 2.5.6 E00

39

3111

1-

C70

6

GARANTIZA

R LA

INSCRIPCIÓ

N DE

ALUMNOS

EN LOS

PLANTELES. A Estratégico EFICACIA ANUAL 2016

REALIZACIÓ

N DE 1

FORO

EDUCATIVO

PROFESIOG

RAFICO

1.00 100%

FOTOGRAFÍA

S, ACTAS DE

REUNIONES

DE

PLANEACIÓN,

INFORMES.

SE REALIZA

UN FORO

CON LA

PARTICIPAC

IÓN DE

DIFERENTE

S

INSTITUCIO

NES DEL

NIVEL

MEDIO

SUPERIOR Y

SUPERIOR

118 ACTIVIDAD 3.2 3

REALIZA

CIÓN

DEL

EVENTO

SEG EN

TU

PLAZA.

3.4.1 2 2.5 2.5.6 E00

39

3111

1-

C70

6

MUESTRA

CULTURAL

Y ARTÍSTICA

DEL

DESEMPEÑ

O DE LOS

ESTUDIANT

ES EN LAS

DIVERSA

ESCUELAS

A Gestión EFICACIA ANUAL 2015

REALIZAR 5

EVENTOS

SEG EN TU

PLAZA

4.00 80%

FOTOGRAFÍA

S, ACTAS DE

REUNIONES

DE

PLANEACIÓN,

INFORMES.

SE REALIZA

UN FORO

CON LA

PARTICIPAC

IÓN DE

DIFERENTE

S

INSTITUCIO

NES DEL

NIVEL

MEDIO

SUPERIOR Y

SUPERIOR

DE LA

119 FIN 3

CONTRIB

UIR A

MEJORA

R LA

CALIDAD

DE VIDA

DE LAS

MUJERE

S Y SUS

FAMILIA

S

MEDIANT

E

DESARR

OLLO

INTEGRA

L,

INCLUYE

NTE,

EQUITAT

IVO E

IGUALIT

ARIO.

3.7.1 2 2.6 2.6.8 E00

76

3111

1-

C70

8

GRADO DE

PERCEPCIÓ

N DE LA

POBLACIÓN

RESPECTO

A LOS

PROGRAMA

S PÚBLICOS

A/B X 100Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

80 % DE LA

POBLACION

ENTREVISTA

DA

RESPONDE

N

FAVORABLE

MENTE

NaN #¡VALOR!

CARPETAS Y

RESULTADO

S DE LAS

ENCUESTAS

PRACTICADA

S

LA

POBLACIÓN

ATIENDE LA

CONVOCAT

ORIA EN LA

REALIZACIÓ

N DE LAS

ENCUESTAS

Y SEAN

CONTESTAD

AS

OBJETIVAM

ENTE.

0.00 153,492.76 153,492.76 #¡DIV/0! 1.00

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

119 PROPOSITO 3

LAS

MUJERE

S

YURIREN

SES SE

BENEFIC

IAN CON

EL

DISEÑO,

PROMOC

IÓN Y

EJECUCI

ÓN DE

PROGRA

MAS,

MODELO

S DE

INTERVE

NCIÓN Y

POLÍTIC

AS

PÚBLICA

S CON

PERSPE

CTIVA

3.7.1 2 2.6 2.6.8 E00

76

3111

1-

C70

8

COBERTUR

A DE

ATENCIÓN

DE LOS

PROGRAMA

S PÚBLICOS

A/B X 100Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

ATENDER AL

1% DE LA

POBLACION

CON LOS

PROGRAMA

S

1.03 103%

ARCHIVOS Y

BASES DE

DATOS EN

PODER DE LA

DEPENDENCI

A QUE

ACREDITA

ATENDER A

PORCENTAJE

DE MUJERES

DEL

MUNICIPIO

DIFUSIÓN Y

PUBLICIDAD

EFECTIVA A

LA

,POBLACIÓN

SOBRE LOS

PROGRAMA

S Y

ACCIONES

QUE BRINDA

EL

INSTITUTO

DE LA

MUJER.

119COMPONENT

E 13

PROGRA

MA DE

CAPACIT

ACIÓN Y

ASISTEN

CIA

TÉCNICA

A

MUJERE

S EN EL

DESARR

OLLO DE

HABILID

ADES

LABORA

LES Y

PROFESI

ONALES

3.7.1 2 2.6 2.6.8 E00

76

3111

1-

C70

8

DESARROLL

O DE

CONOCIMIE

NTO Y

HABILIDADE

S.

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2015

120

MUJERES

BENEFICIAD

AS CON

LOS

PORGRAMA

S DE

CAPACITACI

ON

TECNICA Y

DESARROLL

O DE HABIL

41.00 34%

CARPETAS

CON LA

DOCUMENTA

CIÓN DE

INSCRIPCIÓN

A LOS

TALLERES Y

CURSOS.

SE CUENTA

CON EL

MATERIAL

DIDÁCTICO

Y PRACTICO

ASÍ COMO

CON LOS

INSTRUCTO

RES PARA

LA

REALIZACIÓ

N

119 ACTIVIDAD 1.1 3

IMPLEME

NTACIÓN

DE

CURSOS

Y

TALLERE

S

ESPECÍF

ICOS DE

ACUERD

O A LAS

VOCACI

ONES DE

LA

REGIÓN

3.7.1 2 2.6 2.6.8 E00

76

3111

1-

C70

8

ORGANIZACI

ÓN DE

EVENTOS

QUE

PROMUEVA

N

ALTERNATIV

AS

LABORALES

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

4 EVENTOS

DE

DESARROLL

O DE

ALTERNATIV

AS

LABORALES

4.00 100%

LISTAS DE

ASISTENCIA,

EVIDENCIAS

FOTOGRÁFIC

AS,

MATERIAL DE

DIFUSIÓN.

CAPACITAD

OR

CERTIFICAD

O EN LOS

TEMAS A

DESARROLL

AR.

119COMPONENT

E 23

APOYOS

FINANCI

EROS

PARA EL

EMPODE

RAMIENT

O DE

LAS

MUJERE

S CON

PROYEC

TOS

PRODUC

TIVOS.

3.7.1 2 2.6 2.6.8 E00

76

3111

1-

C70

8

El

GOBIERNO

DEL

ESTADO

APRUEBA

LOS

PROYECTO

SA

Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

30 MUJERES

BENEFICIAD

AS CON EL

APOYO

48.00 320%

EXPEDIENTE

S DE LOS

BENEFICIADO

S, ARCHIVOS

CON LA

DOCUMENTA

CIÓN, Y

EVIDENCIAS

FOTOGRÁFIC

AS

GOBIERNO

DEL

ESTADO

APRUEBA

LOS

PROYECTO

S

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

119 ACTIVIDAD 2.1 3

DISEÑO

Y

FORMUL

ACIÓN

DE

OPORTU

NIDADES

PARA EL

DESARR

OLLO

INTEGRA

L DE LAS

FAMILIA

S

3.7.1 2 2.6 2.6.8 E00

76

3111

1-

C70

8

NUEVAS

ALTERNATIV

AS

LABORALES

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

6

PROYECTOS

PRODUCTIV

OS

APOYADOS

4.00 67%

CARPETAS

CON COPIA

DE LOS

PROYECTOS

GESTIONADO

S Y COPIAS

DE LAS

COTIZACION

ES Y

REGISTRO

DE

PARTICIPANT

ES.

DIFUSIÓN

EN TIEMPO

Y FORMA

DE LOS

PROGRAMA

S DIRIGIDOS

A LA

POBLACIÓN

119COMPONENT

E 33

PROGRA

MA DE

CERTIFI

CACIÓN

EN

EDUCACI

ÓN

BÁSICA

3.7.1 2 2.6 2.6.8 E00

76

3111

1-

C70

8

DISMINUCIÓ

N DEL

ÍNDICE DE

ANALFABETI

SMO

A Estratégico EFICACIA ANUAL 2016

20

CERTIFICAD

OS

ENTREGAD

OS

8.00 40%

REGISTROS

Y BASES DE

DATOS

CORRESPON

DIENTE A

LOS

CERTIFICADO

S

ENTREGADO

S

EL

GOBIERNO

DEL

ESTADO

APERTURA

LAS

CONVOCAT

ORIAS PARA

LA

REALIZACIÓ

N DE LOS

119 ACTIVIDAD 3.1 3

PROGRA

MA DE

FOMENT

O AL

EMPLEO

O

AUTOEM

PLEO

3.7.1 2 2.6 2.6.8 E00

76

3111

1-

C70

8

DISMINUCIÓ

N DEL

ÍNDICE DE

DESEMPLE

O

A Estratégico EFICACIA ANUAL 2016

10

PERSONAS

EL NUMERO

DE

PERSONAS

QUE

LOGRAN

DESARROLL

AR

ACTIVIDADE

S

LABORALES

8.00 80%

DOCUMENTA

CIÓN QUE

ACREDITE

QUE EL

BENEFICIARI

O OBTIENE,

DESARROLLA

O EMPRENDE

UNA

ACTIVIDAD

LABORAL Y/

O

ECONÓMICA

LAS

CONDICION

ES

ECONÓMICA

S DEL

MUNICIPIO

Y/O DE LA

REGIÓN

FAVORECEN

LA

CREACIÓN

DE NUEVOS

EMPLEOS

120 FIN 3

CONTRIB

UIR A LA

FORMAC

IÓN

INTEGRA

L DE

LOS

HABITAN

TES CON

LA

PRACTIC

A

DEPORTI

VA BIEN

ORGANI

ZADA.

3.6.1 2 2.4 2.4.1 E00

48

3111

1-

C70

6

VECES QUE

PRACTICA

DEPORTE

A/B X 100Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

80% DE

RESPUESTA

POSITIVA DE

ENCUESTA

EN LAS

QUE LAS

PERSONAS

PRACTICAN

DEPORTE

ORGANIZA

72.31 90%

ENCUÉNTRE

SE EN

ARCHIVO

INTERNO DE

DIRECCIÓN

DE

DEPORTES

(AIDD)

ARCHIVO:

ENCUESTA

DE

ACTIVIDAD

FÍSICA.

LA

POBLACIÓN

ATIENDE LA

CONVOCAT

ORIA Y

RESPONDE

LA

ENCUESTA

OBJETIVAM

ENTE

496,159.41 453,996.18 450,085.70 0.91 0.99

120 PROPOSITO 3

LOS

HABITAN

TES DEL

MUNICIPI

O

TIENEN

EL

HABITO

DE

ACTIVID

ADES

FÍSICA

MEDIANT

E LA

PRACTIC

A

DEPORTI

VA Y

RECREA

3.6.1 2 2.4 2.4.1 E00

48

3111

1-

C70

6

DIFUSIÓN

DEPORTIVA

A/B X 100Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

LOGRAR

QUE

CUANDO

MENOS EL

10% DE LA

POBLACIÓN

ASISTA Y

REALICE

ACTIVIDADE

S EN LAS

UNIDAD

40.00 400%

MUESTRAS

GRÁFICAS

(FOTOGRAFÍ

AS) DE LA

DIFUSIÓN DE

APOYO Y

FOMENTO AL

DEPORTE

MEDIANTE

EVENTOS,

MURALES,

PARTIDOS

DE

EXHIBICIÓN,

ETC.

LAS

INSTALACIO

NES DE LAS

UNIDADES

DEPORTIVA

S SE

ENCUENTRA

N EN

OPTIMAS

CONDICION

ES PARA LA

PRACTICA

DE LOS

DEPORTES

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

120COMPONENT

E 13

PROGRA

MA DE

REHABIL

ITACIÓN

DE

ESPACIO

S

3.6.1 2 2.4 2.4.1 E00

48

3111

1-

C70

6

DIGNIFICAR

LOS

ESPACIOS

EN DONDE

SE

REALIZARA

N LAS

ACTIVIDADE

S FÍSICAS Y

DEPORTIVA

S.

AGestió

nEFICACIA ANUAL 2016

LOGRAR LA

REHABILITA

CIÓN DE 15

ESPACIOS

DEPORTIVO

S EN EL

MUNICIPIO

14.00 93%

ENCUÉNTRE

SE EN

ARCHIVO

INTERNO DE

DIRECCIÓN

DE

DEPORTES

(AIDD)

ARCHIVO:

REHABILITAC

IÓN Y

RECUPERACI

ÓN DE

ESPACIOS

EL

GOBIERNO

DEL

ESTADO Y

LAS

INSTITUCIO

NES

PRIVADAS

PARTICIPAN

EN LA

DIGNIFICACI

ÓN DE LOS

ESPACIOS

DEPORTIVO

120 ACTIVIDAD 1.1 3

PROGRA

MA DE

TECHAD

O DE

CANCHA

S DE

USOS

MÚLTIPL

ES

3.6.1 2 2.4 2.4.1 E00

48

3111

1-

C70

6

CUMPLIMIE

NTO DEL

PROGRAMA

AGestió

nEFICACIA ANUAL 2016

LOGRAR

QUE 5

CANCHAS

DE USOS

MÚLTIPLES

TECHADAS

0.00 0%

PROYECTO

DE

ATENCIÓN

CON CODE

UBICADO EN

AIDD

ARCHIVO:

CODE-TDC

*ESTUDIO

DE SUELO

FACTIBLE.

*EXISTE

DOCUMENT

O DE

ACREDITACI

ÓN DE LA

PROPIEDAD

120COMPONENT

E 23

PROGRA

MAS

IMPLEME

NTADOS

PARA LA

REALIZA

CIÓN DE

ACTIVID

ADES Y

EVENTO

S

MASIVO

S EN

ZONAS

MARGIN

ADAS

3.6.1 2 2.4 2.4.1 E00

48

3111

1-

C70

6

ACTIVIDADE

S QUE

FOMENTES

LA SALUD

AGestió

nEFICACIA ANUAL 2016

PARTICIPACI

ÓN DE 5,000

PERSONAS

EN

EVENTOS

MASIVOS EN

ZONAS

MARGINADA

S QEN LAS

QUE SE PR

8,108.00 162%

ENCUÉNTRE

SE EN

ARCHIVO

INTERNO DE

DIRECCIÓN

DE

DEPORTES

(AIDD)

ARCHIVO:

ACTIVACIÓN

EN MASA-

ZONAS

MARGINADAS

1. Y

CONSECUEN

TES SEGÚN

LA ZONA O

COMUNIDAD

QUE SE

LOS

PROGRAMA

S

DEPORTIVO

S SON

DIFUNDIDOS

EN LA

CABECERA

MUNICIPAL

Y

COMUNIDAD

ES

120 ACTIVIDAD 2.1 3

PROMOC

IÓN Y

DIFUSIÓ

N DE

EVENTO

S Y

LIGAS

DEPORTI

VOS EN

LAS

COMUNI

DADES

DEL

MUNICIPI

OS

3.6.1 2 2.4 2.4.1 E00

48

3111

1-

C70

6

FOMENTAR

LA

PRACTICA

DEPORTIVA

AGestió

nEFICACIA ANUAL 2016

10

DISCIPLINAS

IMPARTIDAS

EN

EVENTOS

DE LIAS

DEPORTIVA

S EN LAS

COMUNIDAD

ES DEL

MUNICIPIO

10.00 100%

REGISTROS

DE LAS

LIGAS

MUNICIPALES

,

TESTIMONIO

S DE LOS

DISTINTOS

EVENTOS DE

CADA

DISCIPLINA

IMPARTIDAS

LOS

INSTRUCTO

RES SE

ENCUENTRA

N

CAPACITAD

OS Y

ACTUALIZAD

OS EN SUS

DISCIPLINAS

120COMPONENT

E 33

PROGRA

MA DE

FORMAC

IÓN Y

CAPACIT

ACIÓN

DIRIGIDO

A

INSTRUC

TORES Y

PROMOT

ORES

3.6.1 2 2.4 2.4.1 E00

48

3111

1-

C70

6

PROFESION

ALIZACIÓN

DE LOS

RESPONSA

BLES

A Gestión EFICACIA ANUAL 2016

30

INSTRUCTO

RES Y

PROMOTOR

ES EN LOS

PROGRAMA

S DE

CAPACITACI

ÓN

5.00 17%

CERTIFICADO

S Y

DIPLOMAS

DE

ACREDITACI

ÓN A LOS

DISTINTOS

CURSOS Y

TALLERES.

SE CUENTA

CON EL

PROGRAMA

DE

CAPACITACI

ÓN

ESTATAL

DIRIGIDO A

INSTRUCTO

RES

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

120 ACTIVIDAD 3.1 3

ACTUALI

ZACIÓN

DE LAS

HERRAM

IENTAS

Y

TÉCNICA

S EN

MATERIA

DEPORTI

VA

3.6.1 2 2.4 2.4.1 E00

48

3111

1-

C70

6

LAS

INSTITUCIO

NES QUE

IMPARTEN

LOS

CURSOS Y

TALLERES

ACTUALIZAN

SUS

PROGRAMA

S DE

FORMACIÓN

A Gestión EFICACIA ANUAL 2016

8 TALLERES

Y CURSOS

IMPARTIDOS

PARA LA

ACTUALIZAC

ION DE LAS

HERRAMIEN

TAS Y

TÉCNICAS

DEPOR

8.00 100%

MATERIAL DE

CAPACITACIÓ

N Y

FORMACIÓN

SOBRE LAS

DISTINTAS

TÉCNICAS

IMPARTIDAS

LAS

INSTITUCIO

NES QUE

IMPARTEN

LOS

CURSOS Y

TALLERES

ACTUALIZAN

SUS

PROGRAMA

S DE

FORMACIÓN

120COMPONENT

E 43

PROGRA

MA DE

ESCUEL

AS

ACTIVAS

3.6.1 2 2.4 2.4.1 E00

48

3111

1-

C70

6

COMPLEME

NTAR LA

EDUCACIÓN

A NIVEL

BÁSICO

AGestió

nEFICACIA ANUAL 2016

10,000

ESTUDIANT

ES

PARTICIPAN

TES EN LOS

PROGRAMA

S DE

ESCUELAS

ACTIVAS

9,488.00 95%

VÉASE

DETALLES

DE

PROYECTO

EN AIDD

ARCHIVO:

PROGRAMA

DE

ESCUELAS

ACTIVAS.

*DISPONIBIL

IDAD DE

DIRECTORE

S DE LAS

RESPECTIV

AS

ESCUELAS

*NÚMERO

DE

ALUMNOS

QUE

120 ACTIVIDAD 4.1 3

REALIZA

R LAS

GESTION

ES

NECESA

RIAS

PARA LA

PARTICI

PACIÓN

EN LAS

OLIMPIA

DAS

REGION

ALES

3.6.1 2 2.4 2.4.1 E00

48

3111

1-

C70

6

LAS

INSTITUCIO

NES

EDUCATIVA

S

CONFIRMAN

LA

REALIZACIÓ

N DE LOS

PROGRAMA

S EN SUS

RESPECTIV

AS

INSTALACIO

NES

AGestió

nEFICACIA ANUAL 2016

30

COMPETEN

CIAS

DEPORTIVO

S

ORGANIZAD

OS

9.00 30%

EVIDENCIAS

FOTOGRÁFIC

AS, OFICIO

DE

CUMPLIMIEN

TO EN LAS

RESPECTIVA

S

INSTITUCION

ES

LAS

INSTITUCIO

NES

EDUCATIVA

S

CONFIRMAN

LA

REALIZACIÓ

N DE LOS

PROGRAMA

S EN SUS

RESPECTIV

AS

INSTALACIO

NES

122 FIN 4

CONTRIB

UIR AL

CUIDAD

O DEL

MEDIO

AMBIENT

E A

TRAVÉS

DE

MECANI

SMOS Y

HERRAM

IENTAS

QUE

EVITEN

LA

CONTAM

INACIÓN.

4.1.1 2 2.1 2.1.6 E00

65

3111

1-

C40

6

INCREMENT

O EN EL

NÚMERO DE

ESTUDIOS

DE

IMPACTO

AMBIENTAL.

AGestió

nEFICACIA ANUAL 2016

5 ESTUDIOS

AMBIENTAL

ES

REALIZADO

S EN 2016

0.00 0%

EXPEDIENTE

S

DOCUMENTA

LES SOBRE

EL ALCANCE

Y AVANCE DE

LOS

ESTUDIOS

AMBIENTALE

S

IDENTIFICA

CIÓN DE

LOS

GRUPOS

CONTAMINA

NTES (

INDUSTRIAL

ES,

COMERCIAN

TES,

HOGARES,

AGRICULTO

RES ETC. )

1,546,170.72 1,310,130.52 1,247,388.42 0.81 0.95

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

122 PROPOSITO 4

LA

CIUDADA

NÍA

ADQUIE

RE

CONCIE

NCIA DE

LA

IMPORT

ANCIA

QUE

TIENE EL

CUIDAR

EL

MEDIO

AMBIENT

E,

EVITAND

O LA

CONTAM

4.1.1 2 2.1 2.1.6 E00

65

3111

1-

C40

6

GRADO DE

CONCIENTIZ

ACIÓN

ADQUIRIDA

POR LA

CIUDADANÍA

.

A/B X 100Estraté

gicoCALIDAD ANUAL 2016

50% DE

RESPUESTA

A FAVOR DE

LA

CONCIENTIZ

CION

AMBIENTAL

50.00 100%

RESULTADO

DE LAS

ENCUESTAS

APLICADAS.

PARTICIPAC

IÓN DE LA

POBLACIÓN

Y

RESPUESTA

OBJETIVA

DE LA

ENCUESTA

122COMPONENT

E 14

CAMPAÑ

AS DE

CONTRO

L DEL

LIRIO

ACUÁTIC

O DEL

LAGO DE

YURIRIA

4.1.1 2 2.1 2.1.6 E00

65

3111

1-

C40

6

PORCENTAJ

E DE

VARIACIÓN

ANUAL

METROS

CUADRADO

S

PORCENTAJ

E DE

VARIACIÓN

ANUAL

METROS

CUADRADO

S

((A/B)-1) X

100

Gestió

nEFICACIA ANUAL 2016

40% DE

VARIACIÓN

CON

RESPECTO

AL AÑO

BASE

0.00 0%

EXPEDIENTE

S TÉCNICOS,

VERIFICACIÓ

N DE LAS

DESCARGAS,

EVIDENCIAS

FOTOGRÁFIC

AS Y

REPORTES

EN PODER

DE LA

DEPENDENCI

A

UTILIZACIÓN

DE

MAQUINARI

A,

EXTRACCIÓ

N MANUAL Y

USO DE

QUÍMICOS

BIOLÓGICO

S

122 ACTIVIDAD 1.1 4

CONVEN

IO DE

VINCULA

CIÓN Y

COLABO

RACIÓN

CON

ORGANI

SMOS Y

ASOCIAC

IONES

4.1.1 2 2.1 2.1.6 E00

65

3111

1-

C40

6

ACCIONES

DE

COORDINAC

IÓN

INTERINSTIT

UCIONALA

Gestió

nEFICACIA ANUAL 2016

5

CONVENIOS

DE

COLABORAC

IÓN

REALIZADO

S

3.00 60%

CONVENIOS

FIRMADOS Y

EJECUTADOS

.

LAS

INSTITUCIO

NES

CUMPLEN

SU

COMPROMI

SO DE

APORTAR

LOS

RECURSOS

Y MEDIOS

DE

122COMPONENT

E 24

CAMPAÑ

AS DE

VERIFIC

ACIÓN

VEHICUL

AR.

4.1.1 2 2.1 2.1.6 E00

65

3111

1-

C40

6

PORCENTAJ

E DE

VEHÍCULOS

VERIFICADO

S. A/B X 100Gestió

nEFICACIA ANUAL 2016

70% EL

PORCENTAJ

E DE

VEHÍCULOS

VERIFICADO

S CONTRA

LOS

REGISTRAD

OS

NaN #¡VALOR!

EXPEDIENTE

Y

DOCUMENTA

CIÓN DE LAS

UNIDADES

VERIFICADAS

COORDINAC

IÓN ENTRE

LAS

INSTITUCIO

NES

ESTATALES

Y

MUNICIPALE

S

122 ACTIVIDAD 2.1 4

REALIZA

CIÓN DE

OPERATI

VOS

PARA

PROMOV

ER LA

VERIFIC

ACIÓN

VEHICUL

AR.

4.1.1 2 2.1 2.1.6 E00

65

3111

1-

C40

6

PARTICIPAC

IÓN

VOLUNTARI

A DE LOS

PROPIETARI

OS DE

VEHÍCULOS

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

10,000

PERSONAS

PARTICIPAN

TES EN LAS

CAMPAÑAS

DE

CONCIENTIZ

ACION

Infinity #¡VALOR!

REGISTROS

DE

VERIFICACIÓ

N,

EVIDENCIAS

FOTOGRÁFIC

AS Y

MATERIA DE

LA CAMPAÑA

A REALIZAR

LA

POBLACIÓN

ATIENDE LA

CONVOCAT

ORIA PARA

REALIZAR

LAS

CAMPAÑAS

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

122COMPONENT

E 34

PROGRA

MA DE

REFORE

STACIÓN

EN

ÁREAS

NATURA

LES

PROTEGI

DAS

4.1.1 2 2.1 2.1.6 E00

65

3111

1-

C40

6

VARIACIÓN

ARBOLES

PLANTADOS

A Estratégico EFICACIA ANUAL 2016

15,000

ARBOLES

PLANTADOS

17,300.00 115%

EVIDENCIAS

FOTOGRÁFIC

AS PRE Y

POST,

EXPEDIENTE

S DE LA

DONACIÓN

DE LOS

ARBOLES

CONAFORT

CUMPLE

CON LA

DONACIÓN

DE LOS

ARBOLES ,

Y

DONACIÓN

DE

ÁRBOLES

POR PARTE

DE LA

SOCIEDAD

CIVIL Y SE

AUTORIZA

LA

UTILIZACIÓN

DE LOS

RECURSOS

POR

MULTAS

122 ACTIVIDAD 3.1 4

INCREM

ENTAR

LAS

ÁREAS

REFORE

STADAS

4.1.1 2 2.1 2.1.6 E00

65

3111

1-

C40

6

PARTICIPAC

IÓN DE LA

SOCIEDAD

CIVIL

A Estratégico EFICACIA ANUAL 2016

200

CONVENIOS

CON

ISNTITUCIO

NES PARA

AUMENTAR

LA

REFORESTA

CIÓN EN EL

MUNICIPIO

111.00 56%

COPIA DE

LOS

CONVENIOS

FORMALIZAD

OS S CON

LAS

AGRUPACION

ES Y

ASOCIACION

ES CIVILES

LA

SOCIEDAD

CIVIL A Y

LAS

INSTITUCIO

NES

ATIENDE LA

CONVOCAT

ORIA PARA

LA

CELEBRACI

ÓN DE LOS

CONVENIOS

122COMPONENT

E 44

PROGRA

MA DE

RECONV

ERSIÓN

DE LOS

COMBUS

TIBLES

UTILIZAD

OS EN

EL

PROCES

O DE

FABRICA

4.1.1 2 2.1 2.1.6 E00

65

3111

1-

C40

6

IMPLEMENT

ACIÓN DE

PRACTICAS

ECOLÓGICA

S

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

150 EL

NUMERO DE

TABIQUERO

S CON

CAMBIO EN

EL

PROCESO

DE

PRODUCCCI

ON

4.00 3%

CONVENIOS

DE APOYO

CON LOS

TABIQUEROS

EL

AYUNTAMIE

NTO

APRUEBA

LOS

APOYOS

REQUERIDO

S PARA SU

EJECUCIÓN

122 ACTIVIDAD 4.1 4

PROCES

O DE

ANÁLISIS

E

INVESTI

GACIÓN

PARA

EFICIEN

TE EL

PROCES

O DE

PRODUC

CIÓN

4.1.1 2 2.1 2.1.6 E00

65

3111

1-

C40

6

ESTUDIO DE

FACTIBILIDA

D

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

2

PROYECTOS

DE

ELABORACI

ON DEL

BIOGAS A

PARTIR DEL

APROVECHA

MIENTO DEL

LIRIO

ACUATICO

1.00 50%

EXPEDIENTE

TÉCNICO Y

DE

FACTIBILIDAD

DE

PROYECTO

ELABORADO

LAS

INSTITUCIO

NES

EDUCATIVA

S Y LAS

ENTIDADES

PRIVADAS

CONTRIBUY

EN EN LA

ESTRUCTUR

ACIÓN DE

LOS

PROYECTO

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

123 FIN 4

CONTRIB

URI A

DISMINUI

R EL

NUMERO

DE

VIVIEND

AS SIN

LOS

SERVICI

OS DE

AGUA

4.1.1 2 2.1 2.1.6 E00

65

3111

1-

C40

6

CONTRIBUIR

A DISMINUIR

EL NUMERO

DE

VIVIENDAS

SIN LOS

SERVICIOS

DE AGUA

POTABLE,

ALCANTARIL

LADO Y

DRENAJE

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

VISITAS

PARA SU

VERIFICACI

ON

REPORTE DE

CAMPO EN

RESGUARDO

DE LA

DEPENDENCI

A

LA

DEPENDEN

CIA

DISPONE DE

LOS

RECURSOS

PARA LA

REALIZACIÓ

N DE LAS

ACTIVIDADE

S Y LOS

INQUILINOS

AUTORIZAN

LA

INSPECCIÓN

1,546,170.72 1,310,130.52 1,247,388.42 0.81 0.95

123 PROPOSITO 4

EN EL

MUNICIPI

O DE

YURIRIA

SE

REDUCCI

ÓN DE

RIESGO

S

SANITAR

IOS QUE

PUDIERA

N

DESENC

ADENAR

SITUACI

ONES

INSALUB

RES POR

LA

FALTA

DE

SUMINIS

TRO DE

4.1.1 2 2.1 2.1.6 E00

65

3111

1-

C40

6

PROGRAMA

DE

MANTENIMI

ENTO

ANUAL

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

100

METROS

LINEALES

REPARADOS

Y

CONSTRUID

OS

5.00 5%

INFORMES

DE AVANCES

EN PODER

DEL ÁREA

ADMINISTRAT

IVA DEL

ORGANISMO

MUNICIPAL

LA

DIRECCIÓN

DE OBRA

PUBLICA

EJECUTA

LAS

ACCIONES

DE

ACUERDO A

LAS

ESPECIFICA

CIONES DEL

ORGANISMO

OPERADOR

123COMPONENT

E 14

PROGRA

MA DE

SECTORI

ZACIÓN

PARA

MEJORA

R EL

ABASTE

CIMIENT

O DE

AGUA

4.1.1 2 2.1 2.1.6 E00

65

3111

1-

C40

6

GRADO DE

AVANCE

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

1

PROYECTO

DE

CIRCUITOS

HIDROMÉTRI

COS EN LA

CEAG

1.00 100%

EXPEDIENTE

S DE OBRA, Y

PROYECTO

EJECUTIVO

AUTORIZACI

ÓN DEL H.

AYUNTAMIE

NTO

123 ACTIVIDAD 1.1 4

PROYEC

TO DE

SECTORI

ZACIÓN

"CIRCUIT

OS

HIDROM

ÉTRICOS

"

4.1.1 2 2.1 2.1.6 E00

65

3111

1-

C40

6

CUMPLIMIE

NTO DEL

PROGRAMA

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

1 ENTREGA

DE

PROYECTO

DE

SECTORIZA

CIÓN POR

PARTE DE

LA CEAG

1.00 100%

BITÁCORA

DE

ACTIVIDAD,

BITADURA DE

DESARROLL

O DE OBRA

PROGRAMA

CIÓN DE

OBRAS DE

REHABILITA

CIÓN DE

LÍNEAS DE

AGUA

POTABLE

EN BASE EL

PROYECTO

DE POR

PARTE DE

LA

DIRECCIÓN

DE OBRAS

PUBLICAS .

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

123COMPONENT

E 24

REHABIL

ITACIÓN

Y

CONSTR

UCCIÓN

DE

REDES

DE

ALCANT

ARILLAD

O Y

DRENAJ

4.1.1 2 2.1 2.1.6 E00

65

3111

1-

C40

6

COBERTUR

A DEL

SISTEMA DE

ALCANTARIL

LADO DE LA

CABECERA

MUNICIPALA

Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

80 NUMERO

DE METROS

LINEALES

DE

ALCANTARIL

LADO

REHABILITA

DAS

0.00 0%

REGISTRO

DE OBRAS

LLEVADO

POR EL

ORGANISMO

Y

EXPEDIENTE

S DE OBRA.

LA

DIRECCIÓN

DE OBRAS

PUBLICAS

EJECUTA

LAS

ACCIONES

EN TIEMPO.

123 ACTIVIDAD 2.1 4

DIAGNÓ

STICOS

SOBRE

LÍNEAS

DE

ALCANT

ARILLAD

O

EXISTEN

TES EN

LA

CABECE

RA

MUNICIP

AL EN

LAS

CALLES

HIDALGO

, TOMAS

MORENO

Y

PESCAD

ORES

4.1.1 2 2.1 2.1.6 E00

65

3111

1-

C40

6

PORCENTAJ

E DE LÍNEAS

DE

ALCANTARIL

LADO QUE

ESTÁN

DETERIORA

DAS O QUE

NO

CUMPLEN

CON LAS

CONDICION

ES

ADECUADAS

PARA

TRASLADAS

LAS AGUAS

RESIDUALE

S.

A/B X 100Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

45%

REVISIÓN

DE

PROYECTOS

DE LÍNEAS

DE

ALCANTARIL

LADO Y

DRENAJES

EN LAS

CALLES /

TOTAL

NaN #¡VALOR!

BASE DE

DATOS DEL

ÁREA

TÉCNICA

LA BASE DE

DATOS ES

REALIZADA

EN BASE A

ALAS

ESPECIFICA

CIONES

TÉCNICAS

123 ACTIVIDAD 2.2 4

ASIGNAC

IÓN DE

RECURS

OS Y

EJECUCI

ÓN DE

LA OBRA

DE

REHABIL

ITACIÓN

DE

ALCANT

ARILLAD

O Y

DRENAJ

E

4.1.1 2 2.1 2.1.6 E00

65

3111

1-

C40

6

CALENDARI

ZACIÓN DE

LAS OBRAS

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

APROBACIÓ

N DE

RECURSOS

Y

EJECUCIÓN

DE LA OBRA

DE

ACUERDO

AL

CALENDARI

O

0.00 0%

PRESUPUES

TO

APROVADO,

REGISTRO

DE OBRAS

LLEVADO

POR EL

ORGANISMO

Y

EXPEDIENTE

S DE OBRA.

LA

DIRECCIÓN

DE OBRAS

PUBLICAS

EJECUTA

LAS

ACCIONES

EN TIEMPO.

121 FIN 3

CONTRIB

UIR A

IMPULSA

R LA

EXPRESI

ÓN

ARTÍSTI

CA EN

EL

MUNICIPI

O DE

YURIRIA

3.5.1 2 2.4 2.4.2 E00

41

3111

1-

C70

7

RESPUESTA

FAVORABLE

DE LA

CIUDADANÍA

A/B X 100Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

70% DE

RESULTADO

FAVORABLE

SOBRE LAS

,ACTIVIDADE

S

85.71 122%

RESULTADO

S DE LA

ENCUESTA

PRACTICADA

A UNA

MUESTRA

ALEATORIA

DE LA

CIUDADANÍA

LA

POBLACIÓN

ATIENDE LA

CONVOCAT

ORIA EN LA

APLICACIÓN

DE LA

ENCUESTA

Y ES

RESPONDID

A

OBJETIVAM

ENTE

2,202,706.38 1,594,434.40 1,493,482.63 0.68 0.94

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Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

121 PROPOSITO 3

LA

CIUDADA

NÍA SE

INTEGRA

EN EL

CAMPO

DE LAS

MANIFES

TACIONE

S

ARTÍSTI

CAS

3.5.1 2 2.4 2.4.2 E00

41

3111

1-

C70

7

PROMOCIÓ

N DE

TALLERES Y

SALONES

CULTURALE

S.

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

27 EVENTOS

DIFUNDIDOS

Y

PROMOCION

ADOS

8.00 30%

EVIDENCIAS

DOCUMENTA

LES DE LA

PROMOCIÓN

Y DIFUSIÓN(

CARTELES,

AVISOS,

ANUNCIO,

PERIFONEO

FOTOGRAFÍA

S, VIDEOS

ETC.)

SE CUENTA

CON LOS

ELEMENTOS

TÉCNICOS Y

HUMANOS

PARA LA

REALIZACIÓ

N,

PRODUCCIÓ

N Y

DIFUSIÓN

DE LAS

ACTIVIDADE

S

121COMPONENT

E 13

PROGRA

MA

MUNICIP

AL DE

TALLERE

S Y

SALONE

S

CULTUR

ALES

3.5.1 2 2.4 2.4.2 E00

41

3111

1-

C70

7

PARTICIPAC

IÓN

CIUDADANA

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

900

ALUMNOS

INSCRITOS

769.00 85%

REGISTRO

DE

INSCRIPCIÓN

Y BASES DE

DATOS

LA

CIUDADANÍA

RESPONDE

FAVORABLE

MENTE A LA

CONVOCAT

ORIA PARA

LA

PARTICIPAC

IÓN DE LAS

ACTIVIDADE

S DE LA

CASA DE LA

CULTURA

121 ACTIVIDAD 1.1 3

ELABOR

ACIÓN

DE

CALEND

ARIO DE

ACTIVID

ADES

3.5.1 2 2.4 2.4.2 E00

41

3111

1-

C70

7

TALLERES Y

SALONES

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

27 EVENTOS

REALIZADO

S (

TALLERES Y

SALONES)

14.00 52%

REGISTROS

DE

INSCRIPCIÓN

, EVIDENCIAS

FOTOGRÁFIC

AS Y

MATERIAL DE

LAS

ACTIVIDADES

SE CUENTA

CON EL

CAPITAL

HUMANO Y

TÉCNICO

PARA LA

PRODUCCIÓ

N Y

REALIZACIÓ

N DE LOS

EVENTOS

121COMPONENT

E 23

PROGRA

MA

MUNICIP

AL DE

EVENTO

S

ARTÍSTI

CO-

CULTUR

ALES

3.5.1 2 2.4 2.4.2 E00

41

3111

1-

C70

7

PARTICIPAC

IÓN

CIUDADANA

EN LAS

ACTIVIDADE

S

ARTÍSTICO-

CULTURALE

S QUE SE

REALICEN

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

3,500

PARTICIPAN

TES EN LOS

EVENTOS

CULTURALE

S

5,330.00 152%

EVIDENCIAS

FOTOGRÁFIC

AS,

MATERIAL DE

DIFUSIÓN Y

PROMOCIÓN

E

INFORMACIÓ

N SOBRE LA

REALIZACIÓN

DEL EVENTO

PUBLICO

LA

CIUDADANÍA

RESPONDE

FAVORABLE

MENTE A LA

CONVOCAT

ORIA PARA

LA

PARTICIPAC

IÓN DE LAS

ACTIVIDADE

S DE LA

CASA DE LA

CULTURA

121 ACTIVIDAD 2.1 3

INCREM

ENTAR

EL

NÚMERO

DE

ACTIVID

ADES

ARTÍSTI

CAS-

CULTUR

ALES

3.5.1 2 2.4 2.4.2 E00

41

3111

1-

C70

7

DIFUSIÓN

DE LOS

EVENTOS

ARTÍSTICO-

CULTURALE

S AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

100

EVENTOS

ARTÍSTICOS

Y

CULTURALE

S

PUBLICADO

S

7.00 7%

EVIDENCIAS

FOTOGRÁFIC

AS,

MATERIAL DE

DIFUSIÓN Y

PROMOCIÓN

E

INFORMACIÓ

N SOBRE LA

REALIZACIÓN

DEL EVENTO

SE CUENTA

CON EL

CAPITAL

HUMANO Y

TÉCNICO

PARA LA

PRODUCCIÓ

N Y

REALIZACIÓ

N DE LOS

EVENTOS

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Eje o línea

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Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

121COMPONENT

E 33

PROGRA

MA DE

CONVEN

IOS

ARTÍSTI

COS Y

CULTUR

ALES

3.5.1 2 2.4 2.4.2 E00

41

3111

1-

C70

7

PARTICIPAC

IÓN DE LAS

DISTINTAS

ASOCIACIO

NES Y

NIVELES DE

GOBIERNOS

A Estratégico EFICACIA ANUAL 2016

6

CONVENIOS

EFECTUADO

S CON

DISTINTAS

ASOCIACION

ES

0.00 0%

COPIA DE

LOS

CONVENIOS

Y

DOCUMENTA

CIÓN

COMPROBAT

ORIA SOBRE

LA

PARTICIPACI

ÓN DE LAS

INSTITUCION

ES Y

APLICACIÓN

DE LOS

DISTINTOS

TIPOS DE

RECURSOS

EL

AYUNTAMIE

NTO

APRUEBA

LA

CELEBRACI

ÓN DE LOS

CONVENIOS

CORRESPO

NDIENTES

121 ACTIVIDAD 3.1 3

DIAGNO

STICO

DE

NECESID

ADES

3.5.1 2 2.4 2.4.2 E00

41

3111

1-

C70

7

JUSTIFICACI

ÓN Y

DOCUMENT

ACIÓN

A Estratégico EFICACIA ANUAL 2016

REALIZAR 6

DIAGNÓSTIC

OS PARA LA

JUSTIFICACI

ÓN DE LOS

CONVENIOS

0.00 0%

COPIA DEL

DIAGNOSTIC

O

ELABORADO

CON LA

JUSTIFICACI

ÓN DE LA

REALIZACIÓN

DEL

CONVENIO

SE CUENTA

CON LA

INFORMACI

ÓN Y

ESTADÍSTIC

AS SOBRE

EL IMPACTO

Y

BENEFICIO

DE LAS

ACTIVIDADE

S

CULTURALE

S Y

ARTÍSTICAS

EN EL

121COMPONENT

E 43

PROGRA

MA DE

PRESTA

CIONES

DE

BIENES

Y

SERVICI

OS DE

BIENES

3.5.1 2 2.4 2.4.2 E00

41

3111

1-

C70

7

PRESTACIO

NES Y

SERVICIOS

A LA

CIUDADANÍA

A/B X 100Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

EL 90 % DE

LAS

SOLICITUDE

S PARA LA

CIUDADANÍA

SON

ATENDIDOS

100.00 111%

CONTROL DE

PRESTAMOS,

RESGUARDO

S Y

FORMATOS

NECESARIOS

.

LAS

INSTITUCIO

NES

SOLICITANT

ES

APROVECH

AN LOS

DISTINTOS

SERVICIOS

PROPORCIO

NADOS

121 ACTIVIDAD 4.1 3

PROMOC

IÓN DE

SERVICI

OS

ADICION

ALES A

EVENTO

S

CULTUR

ALES

3.5.1 2 2.4 2.4.2 E00

41

3111

1-

C70

7

APOYAR

PARTICIPAC

IÓN EN LOS

DIFERENTE

S

ACTIVIDADE

S

CULTURALE

S DE LA

COMUNIDAD

A/B X 100Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

90 % DE

MATERIAL

PROPORCIO

NADO

100.00 111%

CONTROL DE

PRESTAMOS,

RESGUARDO

S Y

FORMATOS

NECESARIOS

.

CONTAR

CON LOS

BIENES

SOLICITADO

S

121COMPONENT

E 53

PROGRA

MA

ANUAL

DE

CAPACIT

ACIÓN Y

FORMAC

IÓN

DIRIGIDO

AL

PERSON

AL

3.5.1 2 2.4 2.4.2 E00

41

3111

1-

C70

7

PROFESION

ALIZACIÓN

DE LOS

FUNCIONARI

OS

AEstraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

CAPACITAR

A 15

PARTICIPAN

TES

DENTRO

DEL

PROGRAMA

DE

PROFESION

ALIZCION A

FUNCIONARI

OS

0.00 0%

DOCUMENTO

S QUE

COMPRUEBE

N LA

PARTICIPACI

ÓN DE LOS

PROFESORE

S,

INSTRUCTOR

ES Y

PERSONAL

EN LOS

DISTINTOS

EVENTOS DE

CAPACITACIÓ

N

EL

PROGRAMA

ANUAL DE

CAPACITACI

ÓN SE

REALIZA

CONFORME

A LO

PROGRAMA

DO

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presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

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Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

121 ACTIVIDAD 5.1 3

ACTUALI

ZACIÓN

DE

ALTERN

ATIVAS

ESTRAT

ÉGICAS

EN LA

MATERIA

DE

PROMOC

IÓN

3.5.1 2 2.4 2.4.2 E00

41

3111

1-

C70

7

INCORPORA

CIÓN DE

NUEVAS

TÉCNICAS Y

HERRAMIEN

TASA

Estraté

gicoEFICACIA ANUAL 2016

10 CURSOS

DE

CAPACITACI

ÓN DIRIGIDO

A LOS

INTEGRANT

ES DE LA

CASA DE LA

CULTURA

0.00 0%

MATERIA DE

LOS CUROS

Y TALLERES,

CALENDARIO

DE

ACTIVIDADES

Y

DOCUMENTA

CIÓN

COMPROBAT

ORIA

EL

PROGRAMA

ANUAL DE

CAPACITACI

ON SE

REALIZS

CONFORME

A LO

PROGRAMA

DO

102 FIN 1

CONTRIB

UIR AL

CRECIMI

ENTO

ECONÓM

ICO Y

DESARR

OLLO

SOCIAL

DEL

MUNICIPI

O

MEDIANT

E EL

MANEJO

DE LA

HACIEND

A

PUBLICA

1.12.1 1 1.5 1.5.2 E00

18

3111

1-

C10

1

FORTALECI

MIENTO DE

LA

HACIENDA

PUBLICA

MUNICIPAL

((A/B)-1) X

100

Estraté

gicoCALIDAD ANUAL 2016

4% DE TASA

DE

VARIACIÓN

DEL

PRESUPUES

TO

-16.41 -410%

CUENTA

PUBLICA.

ESTADO

ANALÍTICO

DEL

EJERCICIO

DEL

PRESUPUES

TO DEL

EGRESO

AUTORIZACI

ÓN DEL

PRESUPUES

TO DE

EGRESOS

POR PARTE

DEL

AYUNTAMIE

NTO.

4,682,203.27 3,760,862.79 3,661,723.14 0.78 0.97

102 PROPOSITO 1

EL

MUNICIPI

O DE

YURIRIA

MANTIEN

E

FINANZA

S

PUBLICA

S SANAS

PERMITI

ENDO

ATENDE

R LAS

NECESID

ADES

APREMIA

NTES DE

LA

POBLACI

ÓN

1.12.1 1 1.5 1.5.2 E00

18

3111

1-

C10

1

INGRESOS

PER

CAPITAL

A/B X 100Estraté

gicoCALIDAD ANUAL 2016

INGRESO

PER CAPITA

EN EL

MUNICIPIO

0.00 0%

ESTADO

ANALÍTICO

DEL

INGRESO.

CUENTA

PUBLICA

LAS

CONDICION

ES

MACROECO

NÓMICAS

FAVOREZCA

N EL

CUMPLIMEN

TO DEL

PRONOSTIC

O DE

INGRESOS

102COMPONENT

E 11

FORTAL

ECIMIEN

TO

FINANCI

ERO DEL

MUNICIPI

O

1.12.1 1 1.5 1.5.2 E00

18

3111

1-

C10

1

PORCENTAJ

E DE

SUSTENTAB

ILIDAD DE

INGRESOS

PROPIOSA/B X 100

Estraté

gicoCALIDAD ANUAL 2016

10% DE

INGRESOS

PROPIOS

13.19 132%

ESTADO

ANALÍTICO

DEL

INGRESO.

CUENTA

PUBLICA

LOS

CONTRIBUY

ENTES

CUMPLEN

OPORTUNA

MENTE EL

PAGO DE

LAS

CONTRIBUCI

ONES

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Eje o línea

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Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

102 ACTIVIDAD 1.1 1

INCREM

ENTAR

EL NIVEL

DE

RECAUD

ACIÓN

DE

INGRES

OS

PROPIO

S Y SU

IMPACT

O EL LA

RFP

MEDIANT

E

CAMPAÑ

1.12.1 1 1.5 1.5.2 E00

18

3111

1-

C10

1

INCREMENT

AR EL NIVEL

DE

RECAUDACI

ÓN DE

INGRESOS

AEstraté

gicoCALIDAD ANUAL 2016

2

CAMPAÑAS

DE

RECAUDACI

ON

2.00 100%

INFORMACIÓ

N Y

DOCUMENTA

CIÓN SOBRE

LAS

CAMPAÑAS

IMPLEMENTA

DAS

LOS

ORGANISMO

S PÚBLICOS

DESCENTRA

LIZADOS

DAN

CUMPLIMIE

NTO A SUS

PRONÓSTIC

OS DE

INGRESOS

102 ACTIVIDAD 1.2 1

IMPLEME

NTAR

PLANES

OPERATI

VOS DE

CONTRO

L

INTERNO

MEJORA

NDO LA

GESTIÓN

GUBERN

AMENTA

L

1.12.1 1 1.5 1.5.2 E00

18

3111

1-

C10

1

PROCEDIMI

ENTOS Y

PROCESOS

INCORPORA

DOS

AEstraté

gicoCALIDAD ANUAL 2016

2 PLANES

DE

CONTROL

INTERNO

0.00 0%

DISPOSICION

ES DE

CONTROL

INTERNO

EMITIDAS Y

PUBLICADAS

INTERNAMEN

TE

NORMATIVI

DAD

IMPLEMENT

ADA EN

TIEMPO

102COMPONENT

E 21

CONTEN

ER EL

GASTO

DE

OPERACI

ÓN DEL

MUNICIPI

O

1.12.1 1 1.5 1.5.2 E00

18

3111

1-

C10

1

MEDIDAS DE

AUSTERIDA

D Y

RACIONALID

AD

((A/B)-1) X

100

Estraté

gicoCALIDAD ANUAL 2016

12%

DISMINUCIÓ

N DEL

GASTO DE

OPERACION

11.24 -94%

CUENTA

PUBLICA.

ESTADO

ANALÍTICO

DEL

EJERCICIO

DEL

PRESUPUES

TO DEL

EGRESO

DIAGNOSTIC

AN DEL

PRESUPUES

TO

ASIGNADO

CONTRA EL

PRESUPUES

TO

SOLICITADO

POR LAS

DEPENDEN

CIAS

102 ACTIVIDAD 2.1 1

DISMINU

CIÓN

DEL

GASTO

DE

GESTIÓN

PARA SU

REASIGN

ACIÓN A

PROYEC

TOS DE

INVERSI

1.12.1 1 1.5 1.5.2 E00

18

3111

1-

C10

1

EFICIENCIA

EN LA

ASIGNACIÓ

N

PRESUPUES

TAL ((A/B)-1) X

100

Estraté

gicoCALIDAD ANUAL 2016

-10% DE

DISMINUCIÓ

N DEL

GASTO DE

GESTION

3.24 -27%

CUENTA

PUBLICA.

ESTADO

ANALÍTICO

DEL

EJERCICIO

DEL

PRESUPUES

TO DEL

EGRESO

LAS

DEPENDEN

CIAS DE LA

ADMINISTRA

CIÓN

CUENTAN

CON UNA

PLANEACIÓ

N

ADECUADA

EN SU POA

102 ACTIVIDAD 2.2 1

REASIGN

ACIÓN

DE

RECURS

OS A

GASTO

DE

INVERSI

ÓN Y

INFRAES

TRUCTU

RA PARA

LA

COMPET

ITIVIDAD

1.12.1 1 1.5 1.5.2 E00

18

3111

1-

C10

1

RECURSOS

DISPONIBLE

PARA

GASTO DE

INVERSIÓN

A/B X 100Estraté

gicoCALIDAD ANUAL 2016

40% DE

RECURSOS

DESTINADO

S A GASTO

DE

INVERSIÓN

DEL

PRESUPUES

TO

29.67 74%

ESTADO DE

FLUJO DE

EFECTIVO,

ESTADO DE

VARIACIÓN

DEL ACTIVO.

LA GESTIÓN

DE LOS

DIRECTORE

S

FAVORECE

EL

INCREMENT

O DEL

GASTO DE

INVERSIÓN.

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Programa

presupuestarioLógica Vertical

Eje o línea

estratégicaObjetivo Estrategia Acciones F FN SF PP UR Indicador

Fórmula de

cálculoTipo Dimensión

Frecuencia

de MediciónLínea base

Meta

Programada

Meta

Modificada

Meta

alcanzada

Alvance/

Programado

Avance/

Modificado

Medios de

verificaciónSupuestos

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

Modificado

Presupuesto

Devengado

Devengado /

Aprobado

Avance

Devengado /

Modificado

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

102COMPONENT

E 31

CUMPLI

MIENTO

DE

EMISIÓN

DE

INFORM

ACIÓN

FINANCI

ERA DEL

MUNICIPI

1.12.1 1 1.5 1.5.2 E00

18

3111

1-

C10

1

DISPONIBILI

DAD DE

INFORMACI

ÓN

CONTABLE,

FINANCIERA

Y

PRESUPUES

TAL

AEstraté

gicoCALIDAD ANUAL 2016

4 NUMERO

DE

REPORTES

FINANCIERO

S

4.00 100%

PUBLICACIÓN

DE LOS

DOCUMENTO

S EN LOS

ÓRGANOS

OFICIALES

LAS

PUBLICACIO

NES DE

REALIZAN

DE

ACUERDO A

LOS

TIEMPOS

REQUERIDO

S

102 ACTIVIDAD 3.1 1

CUMPLI

MIENTO

DE LAS

DISPOSI

CIONES

EN

MATERIA

DE

TRANSP

ARENCIA

Y

RENDICI

ÓN DE

CUENTA

1.12.1 1 1.5 1.5.2 E00

18

3111

1-

C10

1

ENTREGA

EN TIEMPO

DE LOS

INFORMES

TRIMESTRA

LES Y

CUENTA

PUBLICAA

Estraté

gicoCALIDAD ANUAL 24

96

REPORTES

QUE

INTEGRAN

LA CUENTA

PUBLICA

96.00 100%

INFORMACIÓ

N,

EXPEDIENTE

S Y BASES

DE DATOS

EN PODER

DE LA

DEPENDENCI

A

DISPONIBILI

DAD DE LA

INFORMACI

ÓN EN LOS

TIEMPOS

REQUERIDO

S

102COMPONENT

E 41

GARANTI

ZAR EL

PAGO

DE

CAPITAL

E

INTERES

ES

DERIVAD

OS DE

LOS

EMPRÉS

TITOS A

CARGO

DEL

MUNICIPI

1.12.1 1 1.5 1.5.2 E00

18

3111

1-

C10

1

NIVEL DE

COBERTUR

A PARA EL

SERVICIO

DE LA

DEUDA

A/B X 100Estraté

gicoCALIDAD ANUAL 2016

4.70 TOTAL

DE

SERVICIO

DE LA

DEUDA

4.19 89%

CUENTA

PUBLICA.

APARTADO

DE DEUDA

PUBLICA

CUMPLIMIE

NTO DEL

PRONOSTIC

O DE

INGRESOS

DEL

MUNICIPIO

102 ACTIVIDAD 4.1 1

EFICIEN

TAR EL

COSTO

DEL

SERVICI

O DE LA

DEUDA

1.12.1 1 1.5 1.5.2 E00

18

3111

1-

C10

1

TASA DE

INTERÉS DE

LOS

EMPRÉSTIT

OS ((A/B)-1) X

100

Estraté

gicoCALIDAD ANUAL 2016

-5%

REDUCCION

DE LA TASA

DE INTERÉS

DE LOS

EMPRÉSTIT

OS

0.00 0%

CUENTA

PUBLICA.

APARTADO

DE DEUDA

PUBLICA

LAS

CONDICION

ES

MACROECO

NÓMICAS

FAVOREZCA

N LA

REDUCCIÓN

DE LA TASA.