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Pag. 1 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SECONDA SPESA * ____________________________________________________________________________________________________________________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | |Codice |_____________________________________| ultimo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminuzione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ____________________________________________________________________________________________________________________________________ | | | | | | | | | | | Titolo 01 | | | | | | | | | SPESE CORRENTI | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | 1 01 Funzione 01 | | | | | | | | | AMMINISTRAZIONE GENERALE,DI | | | | | | | | | GESTIONE E CONTROLLO | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | 1 01 Servizio 01 | | | | | | | | | Organi istituzionali, | | | | | | | | | partecipazione e decentra- | | | | | | | | | mento | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |1010103| Prestazioni di servizi | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |000100 INDENNITA' SINDACO ASSESSORI E| | | | | | | | | CONSIGLIERI | | | | | | | | | -10 INDEN. DI CARICA | 37.729,51| 37.690,00| 1.340,00 | 0,00| 39.030,00| | | | SINDACO/ASSESSOR | | | | | | | | | -20 INDEN.PRES.CONS. | 2.141,40| 2.500,00| 0,00 | 200,00| 2.300,00| | | | ASSESSORI | | | | | | | | | -40 IND.MISSIONE ECC | 2.700,00| 1.960,00| 0,00 | 60,00| 1.900,00| | | | |--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| | | 00 | TOTALE CAPITOLO 000100 | 42.570,91| 42.150,00| 1.340,00 | 260,00| 43.230,00| | ____________________________________________________________________________________________________________________________________ | 00 |000240 SPESE DIVERSE ORGANI | | | | | | | | | ISTITUZIONALI | 3.230,00| 2.870,00| 0,00 | 70,00| 2.800,00| | ____________________________________________________________________________________________________________________________________ | 00 |000300 ISPEZIONI/VERIFICHE COMPETENZE| | | | | | | | | REVISORE CONTO | 7.198,78| 6.750,00| 0,00 | 0,00| 6.750,00| | ____________________________________________________________________________________________________________________________________ | 00 |000600 SPESE PER ELEZIONI | | | | | | | | | AMMINISTRATIVE-EUROPEE | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ____________________________________________________________________________________________________________________________________ | 00 |005700 SPESE FESTE | | | | | | | | | NAZIONALI-SOLENNITA' E | | | | | | | | | RAPPRESENTANZA | 1.891,07| 3.000,00| 0,00 | 400,00| 2.600,00| | ____________________________________________________________________________________________________________________________________ | 00 |005900 SPESE PUBBLICHE | | | | | | | | |IVA * RELAZ.NI-INFORMAZIONI | | | | | | | | | ATTIVITA' DEL COMUNE | | | | | | | | | -10 NOTIZIARI COMUNE | 3.238,33| 2.590,00| 810,00 | 0,00| 3.400,00| | | | |--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| | | 00 | TOTALE CAPITOLO 005900 | 3.238,33| 2.590,00| 810,00 | 0,00| 3.400,00| | ____________________________________________________________________________________________________________________________________ | | Totale intervento 03 .........| 58.129,09| 57.360,00| 2.150,00 | 730,00| 58.780,00| | ____________________________________________________________________________________________________________________________________ | | | | | | | | | |1010107| Imposte e tasse | | | | | | | | | | | | | | | | ____________________________________________________________________________________________________________________________________

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Pag. 1 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SEC ONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | Titolo 01 | | | | | | | | | SPESE CORRENTI | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | 1 01 Funzione 01 | | | | | | | | | AMMINISTRAZIONE GENERALE,DI | | | | | | | | | GESTIONE E CONTROLLO | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | 1 01 Servizio 01 | | | | | | | | | Organi istituzionali, | | | | | | | | | partecipazione e decentra- | | | | | | | | | mento | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |1010103| Prestazioni di servizi | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |000100 INDENNITA' SINDACO ASSESSORI E| | | | | | | | | CONSIGLIERI | | | | | | | | | -10 INDEN. DI CARICA | 37.729,51| 37.690,00| 1.340,00 | 0,00| 39.030,00| | | | SINDACO/ASSESSOR | | | | | | | | | -20 INDEN.PRES.CONS. | 2.141,40| 2.500,00| 0,00 | 2 00,00| 2.300,00| | | | ASSESSORI | | | | | | | | | -40 IND.MISSIONE ECC | 2.700,00| 1.960,00| 0,00 | 60,00| 1.900,00| | | | |---- ----------|--------------|---------------|--------- -----|--------------| | | 00 | TOTALE CAPITOLO 000100 | 42.570,91| 42.150,00| 1.340,00 | 2 60,00| 43.230,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |000240 SPESE DIVERSE ORGANI | | | | | | | | | ISTITUZIONALI | 3.230,00| 2.870,00| 0,00 | 70,00| 2.800,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |000300 ISPEZIONI/VERIFICHE COMPETENZE| | | | | | | | | REVISORE CONTO | 7.198,78| 6.750,00| 0,00 | 0,00| 6.750,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |000600 SPESE PER ELEZIONI | | | | | | | | | AMMINISTRATIVE-EUROPEE | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |005700 SPESE FESTE | | | | | | | | | NAZIONALI-SOLENNITA' E | | | | | | | | | RAPPRESENTANZA | 1.891,07| 3.000,00| 0,00 | 4 00,00| 2.600,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |005900 SPESE PUBBLICHE | | | | | | | | |IVA * RELAZ.NI-INFORMAZIONI | | | | | | | | | ATTIVITA' DEL COMUNE | | | | | | | | | -10 NOTIZIARI COMUNE | 3.238,33| 2.590,00| 810,00 | 0,00| 3.400,00| | | | |---- ----------|--------------|---------------|--------- -----|--------------| | | 00 | TOTALE CAPITOLO 005900 | 3.238,33| 2.590,00| 810,00 | 0,00| 3.400,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 03 .........| 58.129,09| 57.360,00| 2.150,00 | 7 30,00| 58.780,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1010107| Imposte e tasse | | | | | | | | | | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 2 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SEC ONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 21 |005950 I.R.A.P. su indennitÈ organi | | | | | | | | | istituzionali | 3.250,00| 3.250,00| 0,00 | 50,00| 3.200,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 07 .........| 3.250,00| 3.250,00| 0,00 | 50,00| 3.200,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 1............ | 61.379,09| 60.610,00| 2.150,00 | 7 80,00| 61.980,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 1 01 Servizio 02 | | | | | | | | | Segreteria generale, personale| | | | | | | | | e organizzazione | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |1010201| Personale | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |003000 STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE | | | | | | | | | SERV.GENERALI | 132.855,00| 133.645,00| 0,00 | 1 90,00| 133.455,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 21 |003100 ONERI PREVID.ED ASSIST.LI | | | | | | | | | OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 37.255,00| 38.990,00| 1.240,00 | 0,00| 40.230,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 20 |003350 TRATTAMENTO ECONOMICO | | | | | | | | | ACCESSORIO DEL PERSONALE | 11.362,95| 14.470,00| 0,00 | 2.6 25,00| 11.845,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 20 |004700 QUOTA DIRITTI ROGITO SPETTANTI| | | | | | | | | AL SEGRETARIO | 1.526,40| 5.600,00| 0,00 | 3.0 00,00| 2.600,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 01 .........| 182.999,35| 192.705,00| 1.240,00 | 5.8 15,00| 188.130,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1010202| Acquisto di beni di consumo | | | | | | | | | e/o di materie prime | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |005200 SPESE MANUTENZIONE E | | | | | | | | | FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI | | | | | | | | | -20 IMMOB.-IMPIANTI | 0,00| 150,00| 0,00 | 0,00| 150,00| | | | -30 PULIZIE | 0,00| 50,00| 100,00 | 0,00| 150,00| | | | -60 POSTA-TELEFONO.. | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | | | -70 STAMPATI-CANCELL | 3.715,00| 3.585,00| 0,00 | 0,00| 3.585,00| | | | -80 ARREDAM-ATTREZZ. | 1.200,00| 1.200,00| 0,00 | 0,00| 1.200,00| | | | -90 altre spese di | 500,00| 300,00| 0,00 | 0,00| 300,00| | | | funzion.to | | | | | | | | | |---- ----------|--------------|---------------|--------- -----|--------------| | | 00 | TOTALE CAPITOLO 005200 | 5.415,00| 5.285,00| 100,00 | 0,00| 5.385,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |005240 SPESE ARCHIVIO COMUNALE | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 3 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SEC ONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | | 1.299,63| 1.500,00| 0,00 | 0,00| 1.500,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |006100 ACQUISTO ED | | | | | | | | | ABBONAM.GIORNALI-RIVISTE | | | | | | | | | ECC..PER UFFICI | 4.239,20| 4.250,00| 150,00 | 0,00| 4.400,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |006200 SPESE FUNZIONAMENTO DEL CENTRO| | | | | | | | | ELETTRONICO | | | | | | | | | -30 SP.VARIE CENTRO | 1.547,16| 990,00| 410,00 | 0,00| 1.400,00| | | | |---- ----------|--------------|---------------|--------- -----|--------------| | | 00 | TOTALE CAPITOLO 006200 | 1.547,16| 990,00| 410,00 | 0,00| 1.400,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 02 .........| 12.500,99| 12.025,00| 660,00 | 0,00| 12.685,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1010203| Prestazioni di servizi | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |003300 INDENNITA' RIMBORSO SPESE PER | | | | | | | | | MISSIONI | 790,00| 400,00| 0,00 | 1 50,00| 250,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |004800 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO | | | | | | | | | ELETTRONICO | 23.100,00| 22.500,00| 0,00 | 0,00| 22.500,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |004900 SPESE | | | | | | | | | FORMAZIONE-QUALIFICAZIONE DEL | | | | | | | | | PERSONALE | 1.400,00| 870,00| 0,00 | 3 12,00| 558,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |005150 SPESE MANUTENZIONE E | | | | | | | | | FUNZIONAMENTO UFFICI | | | | | | | | | -10 ILLUMIN. | 9.500,00| 9.500,00| 0,00 | 0,00| 9.500,00| | | | -20 POSTA E TELEFONO | 16.107,34| 16.150,00| 50,00 | 0,00| 16.200,00| | | | -30 RISCALD-PULIZIE | 23.198,00| 23.700,00| 300,00 | 0,00| 24.000,00| | | | -90 altre spese funz | 2.200,00| 2.000,00| 0,00 | 0,00| 2.000,00| | | | uffici | | | | | | | | | |---- ----------|--------------|---------------|--------- -----|--------------| | | 00 | TOTALE CAPITOLO 005150 | 51.005,34| 51.350,00| 350,00 | 0,00| 51.700,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |005300 ONERI PER LE ASSICURAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | -10 R.C.T.E VARIE | 29.050,00| 39.350,00| 0,00 | 0,00| 39.350,00| | | | |---- ----------|--------------|---------------|--------- -----|--------------| | | 00 | TOTALE CAPITOLO 005300 | 29.050,00| 39.350,00| 0,00 | 0,00| 39.350,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |005500 Spesa rilegature | | | | | |spesa no| | | sistemaz.archivio/protocollo | 756,00| 909,00| 41,00 | 0,00| 950,00|n ripeti| ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 4 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SEC ONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 00 |005800 SPESE | | | | | | | | | CONGRESSI-CONVEGNI-CELEBRAZ-ON| | | | | | | | | ORANZE-GEMELLAGGI ECC | 2.705,77| 3.122,00| 0,00 | 1 22,00| 3.000,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |006700 SPESE INCARICHI PROFESS.PER | | | | | | | | | LITI-ARBITRAGGI E RISARCIMENTI| 4.387,60| 1.500,00| 1.000,00 | 0,00| 2.500,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |006800 SPESE GARE DI | | | | | | | | | APPALTO/CONTRATTI E NOTARILI | 6.200,00| 4.600,00| 0,00 | 1.1 00,00| 3.500,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |132940 SPESE SICUREZZA SALUTE | | | | | | | | | LAVORATORI/D.LGS 626/94 | 3.663,73| 3.490,00| 0,00 | 90,00| 3.400,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 03 .........| 123.058,44| 128.091,00| 1.391,00 | 1.7 74,00| 127.708,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1010204| Utilizzo di beni di terzi | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |007000 SPESE FUNZION.TO | | | | | |leasing/| | | ATTREZZATURE/MACCHINARI PER | | | | | |noleggi | | | UFFICI | 4.016,05| 5.430,00| 870,00 | 0,00| 6.300,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |007010 ISTALLAZIONE ALBO PRETORIO | | | | | |spesa un| | | ELETTRONICO | 1.740,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00|a tantun| ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 04 .........| 5.756,05| 5.430,00| 870,00 | 0,00| 6.300,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1010205| TRASFERIMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 |004600 RIPARTO DIRITTI | | | | | | | | | SEGRETERIA-ROGITO VERSARE | | | | | | | | | AGENZIA SEGRETARI | 226,13| 798,00| 0,00 | 3 48,00| 450,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 15 |005100 FONDO MOBILITA' GESTIONE | | | | | |ART.20DP| | | AGENZIA SEGRETARI | 5.433,92| 2.838,00| 0,00 | 1 59,30| 2.678,70|R.465/97| ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 15 |006900 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI| | | | | | | | | | | | | | | | | | -10 ANCI-ANPCI | 1.019,66| 1.020,00| 4,00 | 0,00| 1.024,00| | | | -22 LEGA AUTON.LOCAL | 362,00| 362,00| 0,00 | 0,00| 362,00| | | | -30 A.I.C.C.E. | 194,16| 200,00| 0,00 | 0,00| 200,00| | | | -50 EX ASS.COMUNIUSL | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | | | -60 ENTI LOCALI PACE | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | | | |---- ----------|--------------|---------------|--------- -----|--------------| | | 15 | TOTALE CAPITOLO 006900 | 1.575,82| 1.582,00| 4,00 | 0,00| 1.586,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 5 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SEC ONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 18 |006950 Adesione | | | | | | | | | Enti/Consorzi...finalitÈ | | | | | | | | | sviluppo economico | 0,00| 300,00| 550,00 | 0,00| 850,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 05 .........| 7.235,87| 5.518,00| 554,00 | 5 07,30| 5.564,70| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 2............ | 331.550,70| 343.769,00| 4.715,00 | 8.0 96,30| 340.387,70| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 1 01 Servizio 03 | | | | | | | | | Gestione economica, | | | | | | | | | finaziaria, programmazione, | | | | | | | | | provveditorato e controllo di | | | | | | | | | gestione | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |1010301| Personale | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |003500 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI | | | | | | | | | FISSI AL PERSONALE | 50.510,31| 50.280,00| 0,00 | 6 20,00| 49.660,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 21 |003510 ONERI | | | | | | | | | PREVID.ASSISTENZ.OBBLIGATORI A| | | | | | | | | CARICO DELL'ENTE | 15.570,00| 15.408,00| 0,00 | 0,00| 15.408,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 20 |003520 TRATTAMENTO ECONOMICO | | | | | | | | | ACCESSORIO DEL PERSONALE | 6.818,00| 6.818,00| 0,00 | 0,00| 6.818,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 01 .........| 72.898,31| 72.506,00| 0,00 | 6 20,00| 71.886,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1010303| Prestazioni di servizi | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |003530 INDENN.E RIMBORSO SPESE PER | | | | | | | | | MISSIONI DEL PERSONALE | 130,81| 50,00| 30,00 | 0,00| 80,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |006300 SPESE SERVIZIO TESORERIA | | | | | | | | | | 92,64| 180,00| 120,00 | 0,00| 300,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 03 .........| 223,45| 230,00| 150,00 | 0,00| 380,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1010306| Interessi passivi e oneri fina| | | | | | | | | nziari diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | 01 |134002 INTERESSI PASSIVI SU | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 6 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SEC ONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | PREAMMORTAMENTI | 0,00| 330,00| 0,00 | 3 30,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 06 .........| 0,00| 330,00| 0,00 | 3 30,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1010308| Oneri straordinari della | | | | | | | | | gestione corrente | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |006500 ONERI DIVERSI | | | | | | | | | ASSUNZ/ESTINZIONE ANTICIPATA | | | | | | | | | MUTUI/PRESTITI | 600,00| 200,00| 0,00 | 2 00,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |135600 FINANZIAMENTO RESIDUI PASSIVI | | | | | | | | | PERENTI | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 08 .........| 600,00| 200,00| 0,00 | 2 00,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 3............ | 73.721,76| 73.266,00| 150,00 | 1.1 50,00| 72.266,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 1 01 Servizio 04 | | | | | | | | | Gestione delle entrate | | | | | | | | | tributarie e servizi Fisca- li| | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |1010403| Prestazioni di servizi | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |018600 SPESE ORGANIZ.SERVIZIO | | | | | | | | | ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI | 10.613,00| 10.000,00| 0,00 | 1.5 00,00| 8.500,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |018700 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI | | | | | | | | | COMUNALI | | | | | | | | | -10 RSU/ICI..imposte | 9.800,00| 8.599,00| 0,00 | 99,00| 8.500,00| | | | COMPENSO CONCESS | | | | | | | | | -20 TRIBUTI MINORI | 2.194,56| 2.360,00| 0,00 | 0,00| 2.360,00| | | | COMPENSO DITTA | | | | | | | | | |---- ----------|--------------|---------------|--------- -----|--------------| | | 00 | TOTALE CAPITOLO 018700 | 11.994,56| 10.959,00| 0,00 | 99,00| 10.860,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 03 .........| 22.607,56| 20.959,00| 0,00 | 1.5 99,00| 19.360,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1010408| Oneri straordinari della | | | | | | | | | gestione corrente | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |133500 ACCANTONAMENTO NUOVE ENTRATE | | | | | |D.LGS 75| ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 7 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SEC ONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | IN ATTESA DI DESTINAZIONE | 0,00| 600,00| 400,00 | 0,00| 1.000,00|8/94 04| ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |133600 SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI | | | | | | | | | | 600,00| 1.325,00| 0,00 | 5 25,00| 800,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |133650 RIMBORSO TRIBUTI A SEGUITO | | | | | |SPESA NO| | | OPERAZIONI ACCERTAMENTO | 5.052,00| 4.100,00| 544,00 | 0,00| 4.644,00|N RIPETI| ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 08 .........| 5.652,00| 6.025,00| 944,00 | 5 25,00| 6.444,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 4............ | 28.259,56| 26.984,00| 944,00 | 2.1 24,00| 25.804,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 1 01 Servizio 05 | | | | | | | | | Gestione dei beni demaniali e | | | | | | | | | patrimoniali | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |1010503| Prestazioni di servizi | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |015400 REALIZ.ONERI URBANIZ:QUOTA | | | | | |ONERI UR| | | MANUTENZ.PATRIMON.DISPONIBILE | 27.500,00| 25.000,00| 0,00 | 2.8 50,00| 22.150,00|BANIZ. | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |015500 SPESE MANUTEN.E GESTIONE | | | | | | | | | PATRIMONIO DISPONIBILE | 36.800,00| 36.000,00| 0,00 | 0,00| 36.000,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 03 .........| 64.300,00| 61.000,00| 0,00 | 2.8 50,00| 58.150,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1010504| Utilizzo di beni di terzi | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |015700 CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE | | | | | | | | | PRESTAZIONI PASSIVE | 2.945,00| 2.845,00| 155,00 | 0,00| 3.000,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 04 .........| 2.945,00| 2.845,00| 155,00 | 0,00| 3.000,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1010506| Interessi passivi e oneri fina| | | | | | | | | nziari diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | 01 |016300 INTERESSI PASSIVI E ONERI | | | | | | | | | FINANZIARI MUTUI CASSA DDPP | 17.834,00| 17.710,00| 0,00 | 1.0 29,00| 16.681,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 15 |016400 INTERESSI PASSIVI E ONERI | | | | | | | | | FINANZIARI DIVERSI | 1.759,25| 1.575,00| 0,00 | 4 63,00| 1.112,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 06 .........| 19.593,25| 19.285,00| 0,00 | 1.4 92,00| 17.793,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1010507| Imposte e tasse | | | | | | | | | | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 8 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SEC ONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 29 |015600 IMPOSTE,TASSE,CONTRIBUTI | | | | | | | | | RELATIVI AL PATRIMONIO | | | | | | | | | DISPONIBILE | 4.100,00| 2.840,00| 1.860,00 | 0,00| 4.700,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 29 |015650 SPESE DIVERSE ACCATASTAMENTO | | | | | | | | | IMMOBILI COMUNALI | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 07 .........| 4.100,00| 2.840,00| 1.860,00 | 0,00| 4.700,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 5............ | 90.938,25| 85.970,00| 2.015,00 | 4.3 42,00| 83.643,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 1 01 Servizio 06 | | | | | | | | | Ufficio tecnico | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |1010601| Personale | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |008100 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL | | | | | | | | | PERSONALE | 55.847,75| 56.355,00| 0,00 | 1 00,00| 56.255,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 21 |008200 ONERI PREVID.LI ASSISTEN.LI | | | | | | | | | OBBLIGATORI A CARICO DEL | | | | | | | | | COMUNE | 21.913,50| 26.211,70| 0,00 | 2.5 17,70| 23.694,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 20 |008500 TRATTAMENTO ECONOMICO | | | | | | | | | ACCESSORIO DEL PERSONALE | 20.804,36| 39.663,30| 0,00 | 11.1 87,30| 28.476,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 20 |008550 SPESE POTENZ.SERVIZI | | | | | |V.CAP.22| | | TECNICI-RIPARTO FONDI L.61/98 | | | | | |700 ENTR| | | SISMA 97 | 1.069,00| 2.500,00| 0,00 | 1.5 50,00| 950,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 01 .........| 99.634,61| 124.730,00| 0,00 | 15.3 55,00| 109.375,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1010602| Acquisto di beni di consumo | | | | | | | | | e/o di materie prime | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |008570 SPESE MANUTENZ/FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | UFFICI TECNICI | 450,00| 450,00| 0,00 | 0,00| 450,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 02 .........| 450,00| 450,00| 0,00 | 0,00| 450,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1010603| Prestazioni di servizi | | | | | | | | | | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 9 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SEC ONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 00 |008400 INDENNITA' RIMB.SPESE MISSIONI| | | | | | | | | DEL PERSONALE | 450,00| 150,00| 0,00 | 0,00| 150,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |008600 PRESTAZIONI PROFESS.LI | | | | | | | | | STUDI-PROGETTI-DIREZIONE | | | | | | | | | LAVORI ECC.. | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |008650 SPESE DIVERSE PER | | | | | | | | | COMMISS.EDILIZIA COMUNALE | 110,00| 110,00| 0,00 | 0,00| 110,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |008700 SPESE | | | | | | | | | MANUTENZIONE-FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | UFFICI TECNICI | 750,00| 540,00| 110,00 | 0,00| 650,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 03 .........| 1.310,00| 800,00| 110,00 | 0,00| 910,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1010605| TRASFERIMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 |008950 Espetamento gare appalto | | | | | | | | | contributo all'AutoritÈ | 0,00| 980,00| 0,00 | 80,00| 900,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 05 .........| 0,00| 980,00| 0,00 | 80,00| 900,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1010607| Imposte e tasse | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 |009000 IMPOSTE/TASSE RELATIVE AL | | | | | | | | | SERVIZIO UFFICIO TECNICO | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 07 .........| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 6............ | 101.394,61| 126.960,00| 110,00 | 15.4 35,00| 111.635,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 1 01 Servizio 07 | | | | | | | | | Anagrafe, stato civile, | | | | | | | | | elettorale, leva e servizio | | | | | | | | | statistico | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |1010701| Personale | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |011000 STIPENDI ASSEGNI FISSI | | | | | | | | | PERSONALE SERV.DEMOGRAFICI | 48.887,09| 49.055,00| 0,00 | 0,00| 49.055,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 10 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 21 |011100 ONERI PREVID.LI-ASSIST.LI | | | | | | | | | OBBLIGATORI A CARICO DEL | | | | | | | | | COMUNE | 14.755,00| 15.244,00| 0,00 | 0,00| 15.244,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 21 |011105 CONTR.OBBLIGATORI SU | | | | | | | | | STRAORDINARIO CONSULTAZIONI | | | | | | | | | ELETTORALI | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 20 |011400 TRATTAMENTO ECONOMICO | | | | | | | | | ACCESSORIO DEL PERSONALE | 7.098,00| 6.818,00| 0,00 | 0,00| 6.818,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 20 |011405 STRAORDINARIO AL PERSONALE PER| | | | | | | | | CONSULTAZIONI ELETTORALI | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 01 .........| 70.740,09| 71.117,00| 0,00 | 0,00| 71.117,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1010702| Acquisto di beni di consumo | | | | | | | | | e/o di materie prime | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |005490 SPESE SERVIZIO ELETTORALE | | | | | | | | | COMUNALE:acquisto beni consumo| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |011500 SPESE GESTIONE/FUNZION.UFFICI | | | | | | | | | DEMOGRAFICI E STATO CIVILE | 1.600,00| 1.500,00| 200,00 | 0,00| 1.700,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |027800 SPESE PER LA LEVA MILITARE | | | | | | | | | | 100,00| 100,00| 0,00 | 0,00| 100,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 02 .........| 1.700,00| 1.600,00| 200,00 | 0,00| 1.800,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1010703| Prestazioni di servizi | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |011250 ACQUISTO DI SERVIZI PER | | | | | | | | | CONSULTAZIONI ELETTORALI | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |011300 INDENNITA' RIMBORSO SPESE | | | | | | | | | MISSIONI DEL PERSONALE | 230,00| 200,00| 0,00 | 8,00| 192,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |011600 SPESE GESTIONE/FUNZION. UFFICI| | | | | | | | | DEMOGRAFICI E STATO CIVILE | 1.530,00| 1.430,00| 70,00 | 0,00| 1.500,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 03 .........| 1.760,00| 1.630,00| 70,00 | 8,00| 1.692,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1010705| TRASFERIMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 11 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 04 |005600 SPESE COMMISSIONE | | | | | | | | | ELETTOR.MANDAMENTALE | | | | | | | | | -20 SPESE VARIE CEM | 750,00| 750,00| 0,00 | 0,00| 750,00| | | | |---- ----------|--------------|---------------|--------- -----|--------------| | | 04 | TOTALE CAPITOLO 005600 | 750,00| 750,00| 0,00 | 0,00| 750,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 19 |011900 CONTRIBUTO ALL'ANUSCA | | | | | | | | | | 130,00| 130,00| 0,00 | 0,00| 130,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 05 .........| 880,00| 880,00| 0,00 | 0,00| 880,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1010707| Imposte e tasse | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 |012100 IRAP STRAORDINARIO | | | | | | | | | CONSULTAZIONI ELETTORALI | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 07 .........| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1010708| Oneri straordinari della | | | | | | | | | gestione corrente | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |012000 Spese per operazioni | | | | | | | | | statistiche e di censimento | 0,00| 6.776,00| 5.224,00 | 0,00| 12.000,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 08 .........| 0,00| 6.776,00| 5.224,00 | 0,00| 12.000,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 7............ | 75.080,09| 82.003,00| 5.494,00 | 8,00| 87.489,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 1 01 Servizio 08 | | | | | | | | | Altri servizi generali | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |1010801| Personale | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |003250 FONDO POLITICHE SVILUPPO | | | | | | | | | RISORSE UMANE E PRODUTTIVA' | 35.085,00| 33.058,00| 0,00 | 0,00| 33.058,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 21 |003255 FONDO SVILUPPO RISORSE | | | | | | | | | UMANE-PRODUTT:ONERI A CARICO | | | | | | | | | ENTE | 7.440,00| 7.440,00| 0,00 | 0,00| 7.440,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 26 |004100 PENSIONI INTEGRAZ.TRATTAM.TO | | | | | | | | | QUIESCENZA A CARICO COMUNE | | | | | | | | | -30 PENS.ONER RIPART | 400,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | | | |---- ----------|--------------|---------------|--------- -----|--------------| | | 26 | TOTALE CAPITOLO 004100 | 400,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 12 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 26 |004300 ONERI A CARICO COMUNE | | | | | | | | | APPLICAZ.LEGGE 336/7O | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 20 |004500 ALTRE SPESE DI | | | | | | | | | PERSONALE(lavoratori | | | | | | | | | social.utili) | 750,00| 490,00| 110,00 | 0,00| 600,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 01 .........| 43.675,00| 40.988,00| 110,00 | 0,00| 41.098,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1010802| Acquisto di beni di consumo | | | | | | | | | e/o di materie prime | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |020100 SPESE DIVERSE PER | | | | | | | | | FUNZIONI-CERIMONIE E FESTE | | | | | | | | | RELIGIOSE | 147,99| 180,00| 0,00 | 0,00| 180,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 02 .........| 147,99| 180,00| 0,00 | 0,00| 180,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1010805| TRASFERIMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | 04 |090050 SPESE FUNZIONAMENTO E | | | | | | | | | FORNITURA LOCALI PER UFFICIO | | | | | | | | | LAVORO | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 05 .........| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1010806| Interessi passivi e oneri fina| | | | | | | | | nziari diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | 01 |007200 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI | | | | | | | | | CASSA DEPOSITI PRESTITI | 5.765,88| 6.004,00| 0,00 | 4 62,00| 5.542,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 15 |007350 INTERESSI PASSIVI E ONERI | | | | | | | | | FINANZIARI DIVERSI | 712,18| 720,00| 23,00 | 0,00| 743,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 19 |133900 INTERESSI PASSIVI SU | | | | | | | | | ANTICIPAZIONI TESORERIA | 0,00| 400,00| 400,00 | 0,00| 800,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 06 .........| 6.478,06| 7.124,00| 423,00 | 4 62,00| 7.085,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1010807| Imposte e tasse | | | | | | | | | | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 13 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 21 |057300 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' | | | | | | | | | PRODUTTIVE - IRAP - | 50.100,00| 53.059,00| 0,00 | 37,00| 53.022,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 07 .........| 50.100,00| 53.059,00| 0,00 | 37,00| 53.022,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1010808| Oneri straordinari della | | | | | | | | | gestione corrente | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |057400 QUOTA PROVENTI | | | | | | | | | CONTRAVVENZIONALI | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 08 .........| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1010811| Fondo di riserva | | | | | | | | | | | | | | | | | |133100 FONDO DI RISERVA ORDINARIO | | | | | | | | | | 0,00| 11.324,83| 0,00 | 1.2 29,83| 10.095,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 11 .........| 0,00| 11.324,83| 0,00 | 1.2 29,83| 10.095,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 8............ | 100.401,05| 112.675,83| 533,00 | 1.7 28,83| 111.480,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | Totale Funzione 01............| 862.725,11| 912.237,83| 16.111,00| 33.6 64,13| 894.684,70| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 1 03 Funzione 03 | | | | | | | | | POLIZIA LOCALE | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | 1 03 Servizio 01 | | | | | | | | | Polizia municipale | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |1030101| Personale | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |025000 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI | | | | | | | | | VIGILI URBANI | 73.203,80| 73.450,00| 0,00 | 1 15,00| 73.335,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 21 |025100 ONERI PREVID.LI-ASSISTEN.LI | | | | | | | | | OBBLIGATORI A CARICO DEL | | | | | | | | | COMUNE | 22.148,00| 21.770,00| 0,00 | 1 90,00| 21.580,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 20 |025200 TRATTAMENTO ECONOMICO | | | | | | | | | ACCESSORIO AL PERSONALE | 333,00| 130,00| 0,00 | 1 30,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 01 .........| 95.684,80| 95.350,00| 0,00 | 4 35,00| 94.915,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1030102| Acquisto di beni di consumo | | | | | | | | | e/o di materie prime | | | | | | | | | | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 14 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 00 |025400 SPESE VESTIARIO SERVIZIO AL | | | | | | | | | PERSONALE | 902,40| 855,00| 0,00 | 0,00| 855,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |025500 SPESA PER CARTELLI ESPOSITIVI | | | | | | | | | REGOLARIZZ. PASSI CARRAI | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |025700 SPESE MANTENIMENTO E | | | | | | | | | FUNZIONAM.UFFICI POLIZIA | | | | | | | | | URBANA | 1.450,00| 1.600,00| 0,00 | 0,00| 1.600,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |025900 SPESE PARCO MEZZI DOTAZIONE AI| | | | | | | | | SERVIZI POLIZIA URBANA | 4.480,00| 5.050,00| 1.450,00 | 0,00| 6.500,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 02 .........| 6.832,40| 7.505,00| 1.450,00 | 0,00| 8.955,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1030103| Prestazioni di servizi | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |025300 INDENNITA' RIMBORSO SPESE | | | | | | | | | MISSIONI DEL PERSONALE | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |025910 SPESE MANTEN.TO/FUNZION.TO | | | | | | | | | UFFICI POLIZIA MUNICIPALE | 200,00| 750,00| 50,00 | 0,00| 800,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |025950 SPESE PARCO MEZZI DOTAZIONE AL| | | | | | | | | SERVIZIO POLIZIA URBANA | 2.890,94| 3.800,00| 100,00 | 0,00| 3.900,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |026000 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE IN| | | | | | | | | CONVENZIONE:Barbara-Arcevia | 7.900,00| 6.550,00| 0,00 | 5 50,00| 6.000,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 03 .........| 10.990,94| 11.100,00| 150,00 | 5 50,00| 10.700,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1030107| Imposte e tasse | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 |027200 IMPOSTE/TASSE RELATIVE AL | | | | | | | | | SERVIZIO POLIZIA URBANA | 354,80| 395,00| 0,00 | 0,00| 395,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 07 .........| 354,80| 395,00| 0,00 | 0,00| 395,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 1............ | 113.862,94| 114.350,00| 1.600,00 | 9 85,00| 114.965,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 1 03 Servizio 03 | | | | | | | | | Polizia amministrativa | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |1030302| Acquisto di beni di consumo | | | | | | | | | e/o di materie prime | | | | | | | | | | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 15 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 00 |027700 SPESE DIVERSE SERVIZIO POLIZIA| | | | | | | | | AMMINISTRATIVA | 327,81| 600,00| 0,00 | 0,00| 600,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 02 .........| 327,81| 600,00| 0,00 | 0,00| 600,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 3............ | 327,81| 600,00| 0,00 | 0,00| 600,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | Totale Funzione 03............| 114.190,75| 114.950,00| 1.600,00| 9 85,00| 115.565,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 1 04 Funzione 04 | | | | | | | | | FUNZIONE DI ISTRUZIONE | | | | | | | | | PUBBLICA | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | 1 04 Servizio 01 | | | | | | | | | Scuola materna | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |1040101| Personale | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |031000 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL | | | | | | | | | PERSONALE SCUOLA MATERNA | 41.004,89| 41.550,00| 0,00 | 15,00| 41.535,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 21 |031100 ONERI PREVID.LI | | | | | | | | | ASSISTENZ.OBBLIGATORI A CARICO| | | | | | | | | DEL COMUNE | 12.272,00| 12.235,00| 0,00 | 20,00| 12.215,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 20 |031200 TRATTAMENTO ECONOMICO | | | | | | | | | ACCESSORIO DEL PERSONALE | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 01 .........| 53.276,89| 53.785,00| 0,00 | 35,00| 53.750,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1040102| Acquisto di beni di consumo | | | | | | | | | e/o di materie prime | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |031400 SPESE VESTIARIO PERSONALE DI | | | | | | | | | SERVIZIO SCUOLA MATERNA | 0,00| 0,00| 190,00 | 0,00| 190,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |031500 SPESE MANTENIM.-FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | SCUOLE MATERNE | 878,17| 180,00| 130,00 | 0,00| 310,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |032000 SPESE GESTIONE/FUNZION.TO | | | | | | | | |IVA * MENSA SCUOLA MATERNA | 26.996,80| 29.400,00| 0,00 | 4 00,00| 29.000,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 02 .........| 27.874,97| 29.580,00| 320,00 | 4 00,00| 29.500,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1040103| Prestazioni di servizi | | | | | | | | | | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 16 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 00 |031600 SPESE MANUTENZ/FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | SCUOLE MATERNE | 18.115,96| 19.500,00| 0,00 | 6 00,00| 18.900,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |032100 SPESA GESIONE/FUNZION.TO MENSA| | | | | | | | |IVA * SCUOLA MATERNA | 3.918,56| 3.650,00| 150,00 | 0,00| 3.800,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |044800 SERVIZI AUSILIARI/SPESE | | | | | | | | |IVA * PULIZIA MENSA SCOLASTICA | 13.876,66| 13.778,00| 122,00 | 0,00| 13.900,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 03 .........| 35.911,18| 36.928,00| 272,00 | 6 00,00| 36.600,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1040105| TRASFERIMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 |031700 SPESA FUNZION.TO SCUOLA | | | | | | | | | MATERNA: erogaz.fondi | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 05 .........| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1040106| Interessi passivi e oneri fina| | | | | | | | | nziari diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | 01 |031900 INTERESSI PASSIVI/ONERI | | | | | | | | | FINANZIARI DIVERSI MUTUI CASSA| | | | | | | | | DDPP | 18.402,20| 17.040,00| 747,00 | 0,00| 17.787,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 06 .........| 18.402,20| 17.040,00| 747,00 | 0,00| 17.787,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 1............ | 135.465,24| 137.333,00| 1.339,00 | 1.0 35,00| 137.637,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 1 04 Servizio 02 | | | | | | | | | Istruzione elementare | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |1040201| Personale | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 |033100 ONERI | | | | | |v.cap.24| | | PREVID.-ASSISTENZ.OBBLIGATORI | | | | | |150 entr| | | A CARICO DEL COMUNE | 507,61| 559,00| 0,00 | 5 59,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 01 .........| 507,61| 559,00| 0,00 | 5 59,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1040202| Acquisto di beni di consumo | | | | | | | | | e/o di materie prime | | | | | | | | | | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 17 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 00 |033500 SPESE MANUTENZ.E FUNZIONAMENTO| | | | | | | | | SCUOLE ELEMENTARI | 176,22| 400,00| 0,00 | 0,00| 400,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 02 .........| 176,22| 400,00| 0,00 | 0,00| 400,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1040203| Prestazioni di servizi | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |033600 SPESE MANUTENZ/FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | SCUOLE ELEMENTARI | 23.008,32| 21.350,00| 1.030,00 | 0,00| 22.380,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |033680 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA | | | | | |v.cap.24| | | SCUOLA PRIMARIA co.co.co. | 2.850,13| 3.134,00| 0,00 | 3.1 34,00| 0,00|150entr | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 03 .........| 25.858,45| 24.484,00| 1.030,00 | 3.1 34,00| 22.380,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1040205| TRASFERIMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 |033400 SPESE PULIZIE SCUOLE | | | | | | | | | ELEMENTARI erogaz.fondi | | | | | | | | | Istituto | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 19 |033700 FORNITURA GRATUITA LIBRI | | | | | | | | | ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI| 4.802,29| 4.475,00| 0,00 | 75,00| 4.400,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 05 .........| 4.802,29| 4.475,00| 0,00 | 75,00| 4.400,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1040206| Interessi passivi e oneri fina| | | | | | | | | nziari diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | 01 |034200 INTERESSI PASSIVI/ONERI | | | | | | | | | FINANZIARI DIVERSI MUTUI CASSA| | | | | | | | | DDPP | 1.818,27| 1.960,00| 37,00 | 0,00| 1.997,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 15 |034300 INTERESSI PASSIVI E ONERI | | | | | | | | | FINANZIARI DIVERSI | 3.407,45| 1.792,00| 0,00 | 5 25,00| 1.267,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 06 .........| 5.225,72| 3.752,00| 37,00 | 5 25,00| 3.264,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1040207| Imposte e tasse | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 |035100 IRAP pgt attivitÈ motoria | | | | | |v.cap.24| ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 18 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | istruz.primaria | 242,26| 267,00| 0,00 | 2 67,00| 0,00|150 entr| ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 07 .........| 242,26| 267,00| 0,00 | 2 67,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 2............ | 36.812,55| 33.937,00| 1.067,00 | 4.5 60,00| 30.444,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 1 04 Servizio 03 | | | | | | | | | Istruzione media | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |1040302| Acquisto di beni di consumo | | | | | | | | | e/o di materie prime | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |035600 SPESE MANTENIM.E FUNZIONAMENTO| | | | | | | | | SCUOLE MEDIE | 232,48| 450,00| 0,00 | 0,00| 450,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 02 .........| 232,48| 450,00| 0,00 | 0,00| 450,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1040303| Prestazioni di servizi | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |035700 SPESE MANUTENZ/FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | SCUOLE MEDIE | 18.078,62| 17.820,00| 0,00 | 0,00| 17.820,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 03 .........| 18.078,62| 17.820,00| 0,00 | 0,00| 17.820,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1040305| TRASFERIMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 |036100 SPESA GESIONE/FUNZION.TO | | | | | | | | | SCUOLA MEDIA:erogaz.fondi | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 05 .........| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1040306| Interessi passivi e oneri fina| | | | | | | | | nziari diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | 01 |036600 INTERESSI PASSIVI/ONERI | | | | | | | | | FINANZIARI DIVERSI MUTUI CASSA| | | | | | | | | DDPP | 42.932,95| 43.520,00| 0,00 | 2.0 65,00| 41.455,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 06 .........| 42.932,95| 43.520,00| 0,00 | 2.0 65,00| 41.455,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 3............ | 61.244,05| 61.790,00| 0,00 | 2.0 65,00| 59.725,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 1 04 Servizio 05 | | | | | | | | | Assistenza scolastica, | | | | | | | | | trasporto, refezione e al- tri| | | | | | | | | servizi | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | |

Pag. 19 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1040502| Acquisto di beni di consumo | | | | | | | | | e/o di materie prime | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |041000 SPESE MANUTENZ/FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | PALESTRE COMUNALI | 428,20| 200,00| 200,00 | 0,00| 400,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |041200 Centro estivo per scuola | | | | | |SERV.DOM| | | infanzia:materiale vario | | | | | |.INDIVID| | | consumo | 0,00| 371,50| 628,50 | 0,00| 1.000,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 02 .........| 428,20| 571,50| 828,50 | 0,00| 1.400,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1040503| Prestazioni di servizi | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |039910 SPESE PER FREQUENZA IN COLONIE| | | | | | | | |IVA * CLIMATICHE | 10.300,00| 8.800,00| 0,00 | 1.0 00,00| 7.800,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |040000 INTERVENTI PER SERVIZI | | | | | | | | | SCOLASTICI DIVERSI | 2.504,25| 2.570,10| 0,00 | 3 70,10| 2.200,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |044500 SPESE MANTEM.E FUNZION.TO | | | | | | | | | PALESTRE COMUNALI | 21.632,17| 21.530,00| 1.020,00 | 0,00| 22.550,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |044600 Prestazioni centro estivo per | | | | | |SERV.DOM| | | scuola infanzia. | 0,00| 1.868,00| 2.132,00 | 0,00| 4.000,00|.INDIVID| ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 03 .........| 34.436,42| 34.768,10| 3.152,00 | 1.3 70,10| 36.550,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1040505| TRASFERIMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 |036250 CONTRIBUTI A SCUOLE ED | | | | | | | | | ISTITUTI STATALI | 2.782,30| 3.483,00| 0,00 | 9 00,00| 2.583,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 19 |045000 FORNIT.LIBRI TESTO ALUNNI IN | | | | | |V.CAP.21| | | OBBLIGO SCOLAST(ART.27 | | | | | |920 ENTR| | | L.448/98 | 16.194,44| 17.100,00| 0,00 | 0,00| 17.100,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 05 .........| 18.976,74| 20.583,00| 0,00 | 9 00,00| 19.683,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1040506| Interessi passivi e oneri fina| | | | | | | | | nziari diversi | | | | | | | | | | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 20 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 01 |045900 INTERESSI PASSIVI ONERI | | | | | | | | | FINANZIARI MUTUI PALESTRA | 1.147,54| 1.110,00| 0,00 | 47,00| 1.063,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 06 .........| 1.147,54| 1.110,00| 0,00 | 47,00| 1.063,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1040508| Oneri straordinari della | | | | | | | | | gestione corrente | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |046000 SGRAVI/ESENZ.TARIFFE SERVIZI | | | | | | | | | SCOLASTICI:MENSE-TRASPORTI | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 08 .........| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 5............ | 54.988,90| 57.032,60| 3.980,50 | 2.3 17,10| 58.696,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | Totale Funzione 04............| 288.510,74| 290.092,60| 6.386,50| 9.9 77,10| 286.502,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 1 05 Funzione 05 | | | | | | | | | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA| | | | | | | | | E AI BENI CULTURALI | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | 1 05 Servizio 01 | | | | | | | | | Biblioteche, musei e | | | | | | | | | pinacoteche | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |1050102| Acquisto di beni di consumo | | | | | | | | | e/o di materie prime | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |046502 SPESE FUNZIONAM.BIBLIOTECA | | | | | | | | | COMUNALE | 550,00| 550,00| 0,00 | 0,00| 550,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |046510 SPESE VARIE FUNZIONAM.CENTRO | | | | | |EDIF.PZZ| | | CULTURALE POLIVALENTE | 0,00| 50,00| 100,00 | 0,00| 150,00|A IVNOVE| ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |046800 SPESA ORGANIZZAZIONE/GESTIONE | | | | | |spesa no| | |IVA * MOSTRA E ATTIVITA' CULTURALI | 5.673,92| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00|n ripeti| ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |047000 SPESE GESTIONE/FUNZION.TO | | | | | | | | | MUSEO ARTI MONASTICHE | 500,00| 1.030,00| 0,00 | 4 30,00| 600,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 02 .........| 6.723,92| 1.630,00| 100,00 | 4 30,00| 1.300,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1050103| Prestazioni di servizi | | | | | | | | | | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 21 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 00 |047100 SPESE MANUT/FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | MUSEO ARTI MONASTICHE | 22.137,17| 19.550,00| 500,00 | 0,00| 20.050,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |047200 SPESE VARIE FUNZIONAM.CENTRO | | | | | |EDIF.PZZ| | | CULTURALE POLIVALENTE | 7.070,00| 6.200,00| 0,00 | 5 00,00| 5.700,00|A IVNOVE| ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |047300 SPESA ORGANIZZAZ.GESTIONE | | | | | |spesa no| | |IVA * MOSTRA E ATTIVITA' CULTURALI | 13.782,32| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00|n ripet.| ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |047500 SISTEMA BIBLIOTECARIOSPESE | | | | | |una tant| | | CATALOGAZIONE LIBRI | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00|um | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 03 .........| 42.989,49| 25.750,00| 500,00 | 5 00,00| 25.750,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1050106| Interessi passivi e oneri fina| | | | | | | | | nziari diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | 01 |047600 INTERESSI PASSIVI ONERI | | | | | | | | | FINANZIARI DIVERSI | | | | | | | | | MUSEO/BIBLIOTECA | 19.889,77| 29.920,00| 0,00 | 1.1 56,00| 28.764,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 06 .........| 19.889,77| 29.920,00| 0,00 | 1.1 56,00| 28.764,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 1............ | 69.603,18| 57.300,00| 600,00 | 2.0 86,00| 55.814,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 1 05 Servizio 02 | | | | | | | | | Teatri, attivitÈ culturali e | | | | | | | | | servizi diversi nel settore | | | | | | | | | culturale | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |1050201| Personale | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |048000 RETRIBUZ/ASSEGNI FISSI AL | | | | | | | | | PERSONALE | 19.849,33| 19.955,00| 0,00 | 10,00| 19.945,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 21 |048100 ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI| | | | | | | | | A CARICO ENTE | 5.950,00| 5.910,00| 0,00 | 40,00| 5.870,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 01 .........| 25.799,33| 25.865,00| 0,00 | 50,00| 25.815,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1050203| Prestazioni di servizi | | | | | | | | | | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 22 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 00 |049600 SPESE SPETTACOLI | | | | | | | | | MANIFESTAZ.CULTURALI | | | | | | | | | ORGANIZZATE DAL COMUNE | 13.650,00| 13.490,00| 164,00 | 0,00| 13.654,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |049700 CONTRIBUTI ENTI | | | | | | | | | TEATRALI,ISTIT.ED | | | | | | | | | ASSOCIAZ.FINAL.CULTURALI | 7.360,00| 7.360,00| 1,30 | 0,00| 7.361,30| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |049810 SPESE CORSI ORIENT.MUSICALE | | | | | |DEST.VIN| | | BANDISTICO E CORALE | 6.198,00| 6.198,00| 0,00 | 0,00| 6.198,00|COLATA01| ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |051000 SPESE MANUTENZ/FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | SALA ITALIA | 2.970,00| 4.048,00| 152,00 | 0,00| 4.200,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |051200 Realizz/inauguraz.monumento | | | | | |spesa un| | |IVA * Salvo | | | | | |a tantun| | | d'Acquisto:compartecipaz. | 23.247,95| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 03 .........| 53.425,95| 31.096,00| 317,30 | 0,00| 31.413,30| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1050205| TRASFERIMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |050100 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO | | | | | | | | | CONSORZIO SUASA | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 19 |050105 ADESIONE ASSOCIAZIONI DI | | | | | | | | | PROMOZIONE | | | | | | | | | ATTIVITA'CULTURALI...... | 2.315,80| 766,00| 0,00 | 0,00| 766,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 05 .........| 2.315,80| 766,00| 0,00 | 0,00| 766,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1050208| Oneri straordinari della | | | | | | | | | gestione corrente | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |051300 SPESE | | | | | |SPESA NO| | |IVA * PUBBLICAZ.EDITORIALI-ACQUISTO | | | | | |N RIPETI| | | LIBRI...... | 0,00| 500,00| 0,00 | 5 00,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 08 .........| 0,00| 500,00| 0,00 | 5 00,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 2............ | 81.541,08| 58.227,00| 317,30 | 5 50,00| 57.994,30| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | Totale Funzione 05............| 151.144,26| 115.527,00| 917,30| 2.6 36,00| 113.808,30| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 1 06 Funzione 06 | | | | | | | | | FUNZIONE NEL SETTORE SPORTIVO | | | | | | | | | E RICREATIVO | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | |

Pag. 23 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | 1 06 Servizio 02 | | | | | | | | | Stadio comunale, palazzo dello| | | | | | | | | sport ed altri impianti | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |1060202| Acquisto di beni di consumo | | | | | | | | | e/o di materie prime | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |081000 SPESE MANUTENZ/FUNZIONAM.CAMPO| | | | | | | | | SPORTIVO ex reimpiego oneri | 250,00| 150,00| 50,00 | 0,00| 200,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 02 .........| 250,00| 150,00| 50,00 | 0,00| 200,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1060203| Prestazioni di servizi | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |081600 SPESE MANTEN.E FUNZION.CAMPO | | | | | | | | | SPORTIVO | 15.691,38| 16.180,00| 120,00 | 0,00| 16.300,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |081900 SPESE FUNZIONAMENTO ALTRI | | | | | | | | | IMPIANTI SPORTIVI | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 03 .........| 15.691,38| 16.180,00| 120,00 | 0,00| 16.300,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1060206| Interessi passivi e oneri fina| | | | | | | | | nziari diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | 01 |082400 INTERESSI PASSIVI ONERI | | | | | | | | | FINANZIARI DIVERSI CENTRI | | | | | | | | | SPORTIVI | 4.735,83| 4.625,00| 0,00 | 5 62,00| 4.063,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 06 .........| 4.735,83| 4.625,00| 0,00 | 5 62,00| 4.063,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 2............ | 20.677,21| 20.955,00| 170,00 | 5 62,00| 20.563,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 1 06 Servizio 03 | | | | | | | | | Interventi diversi nel settore| | | | | | | | | sportivo e ricrea- tivo | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |1060302| Acquisto di beni di consumo | | | | | | | | | e/o di materie prime | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |081950 INTERVENTI SPORTIVI-RICREATIVI| | | | | |v.cap.45| ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 24 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | |IVA * "le Colline del Verdicchio" | 6.054,57| 15.311,00| 0,00 | 4.4 11,00| 10.900,00|650entr.| ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 02 .........| 6.054,57| 15.311,00| 0,00 | 4.4 11,00| 10.900,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1060303| Prestazioni di servizi | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |082000 INTERVENTI SPORTIVI/RICREATIVI| | | | | |entr.cap| | |IVA * DILETTANTISTICI | 33.362,16| 31.500,00| 0,00 | 14.4 00,00| 17.100,00|.45650 | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |082100 SPESE PROMOZIONE E DIFFUSIONE | | | | | | | | | SPORT (POLISPORTIVA) | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 03 .........| 33.362,16| 31.500,00| 0,00 | 14.4 00,00| 17.100,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 3............ | 39.416,73| 46.811,00| 0,00 | 18.8 11,00| 28.000,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | Totale Funzione 06............| 60.093,94| 67.766,00| 170,00| 19.3 73,00| 48.563,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 1 07 Funzione 07 | | | | | | | | | FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | 1 07 Servizio 01 | | | | | | | | | Servizi turistici | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |1070103| Prestazioni di servizi | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |125600 SPESE INTERVENTI TURISTICI | | | | | | | | | FONDO DOTAZIONE L.R.N.53/97 | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |125700 INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO | | | | | | | | | DEL TURISMO | 1.700,00| 1.700,00| 0,00 | 0,00| 1.700,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 03 .........| 1.700,00| 1.700,00| 0,00 | 0,00| 1.700,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 1............ | 1.700,00| 1.700,00| 0,00 | 0,00| 1.700,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | Totale Funzione 07............| 1.700,00| 1.700,00| 0,00| 0,00| 1.700,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 1 08 Funzione 08 | | | | | | | | | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA | | | | | | | | | VIABILITA' E TRASPORTI | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | 1 08 Servizio 01 | | | | | | | | | ViabilitÈ, circolazione | | | | | | | | | stradale e servizi conness i | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |1080101| Personale | | | | | | | | | | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 25 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 20 |091000 STIPENDI ASSEGNI FISSI AL | | | | | | | | | PERSONALE | 62.210,82| 63.605,00| 0,00 | 15,00| 63.590,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 21 |091100 ONERI | | | | | | | | | PREVID.ASSISTENZ;OBBLIGATORI A| | | | | | | | | CARICO DEL COMUNE | 18.610,00| 18.750,00| 0,00 | 50,00| 18.700,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 01 .........| 80.820,82| 82.355,00| 0,00 | 65,00| 82.290,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1080102| Acquisto di beni di consumo | | | | | | | | | e/o di materie prime | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |091400 SPESE PER IL VESTIARIO DI | | | | | | | | | SERVIZIO AL PERSONALE | 997,20| 1.030,00| 0,00 | 0,00| 1.030,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |091600 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI | | | | | | | | | ADDETTI ALLA VIABILITA' | 4.300,00| 5.850,00| 150,00 | 0,00| 6.000,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |091700 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE | | | | | | | | | COMUNALI reimpiego oneri urban| | | | | | | | | -10 MATER.ATTREZZI | 8.400,00| 6.400,00| 0,00 | 0,00| 6.400,00| | | | -40 IMP.SEMAFORICI | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | | | |---- ----------|--------------|---------------|--------- -----|--------------| | | 00 | TOTALE CAPITOLO 091700 | 8.400,00| 6.400,00| 0,00 | 0,00| 6.400,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |092210 SPESE DISCIPLINA TRAFFICO E | | | | | |finanz.5| | | SEGNALETICA STRADALE | 1.489,20| 1.700,00| 300,00 | 0,00| 2.000,00|0% CDS | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 02 .........| 15.186,40| 14.980,00| 450,00 | 0,00| 15.430,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1080103| Prestazioni di servizi | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |091300 INDENNITA'RIMBORSO SPESE | | | | | | | | | MISSIONI DEL PERSONALE | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |092240 SPESA DISCIPLINA DEL TRAFFICO | | | | | |finanz.5| | | E SEGNALETICA STRADALE | 9.198,00| 9.000,00| 0,00 | 2.0 00,00| 7.000,00|0% CDS | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |092250 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI | | | | | | | | | ADDETTI ALLA VIABILITA' | 7.730,31| 9.000,00| 1.320,00 | 0,00| 10.320,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |092300 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE | | | | | | | | | COMUNALI | | | | | | | | | -10 manut.scarpate | 5.600,00| 5.600,00| 100,00 | 0,00| 5.700,00| | | | "reimpieg.oneri" | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 26 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | -40 IMPIAN/SEMAFORIC | 4.634,82| 3.000,00| 0,00 | 1 50,00| 2.850,00| | | | e interv.diversi | | | | | | | | | -50 emergenza neve | 0,00| 0,00| 27.500,00 | 0,00| 27.500,00| | | | |---- ----------|--------------|---------------|--------- -----|--------------| | | 00 | TOTALE CAPITOLO 092300 | 10.234,82| 8.600,00| 27.600,00 | 1 50,00| 36.050,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 03 .........| 27.163,13| 26.600,00| 28.920,00 | 2.1 50,00| 53.370,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1080106| Interessi passivi e oneri fina| | | | | | | | | nziari diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | 01 |093000 INTERESSI PASSIVI MUTUI | | | | | | | | | VIABILITA'E ONERI FINANZIARI | | | | | | | | | DIVERSI | 79.641,16| 77.395,00| 0,00 | 1.2 57,00| 76.138,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 15 |093020 INTERESSI PASSIVI E ONERI | | | | | | | | | FINANZIARI DIVERSI | 3.911,52| 4.310,00| 5,00 | 0,00| 4.315,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 06 .........| 83.552,68| 81.705,00| 5,00 | 1.2 57,00| 80.453,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1080107| Imposte e tasse | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 |093500 IMPOSTE/TASSE RELATIVE AL | | | | | | | | | SERVIZIO VIABILITA' | 404,31| 415,00| 0,00 | 0,00| 415,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 07 .........| 404,31| 415,00| 0,00 | 0,00| 415,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 1............ | 207.127,34| 206.055,00| 29.375,00 | 3.4 72,00| 231.958,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 1 08 Servizio 02 | | | | | | | | | Illuminazione pubblica e | | | | | | | | | servizi connessi | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |1080202| Acquisto di beni di consumo | | | | | | | | | e/o di materie prime | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |092600 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI | | | | | | | | | ADDETTI ALLA PUBLLICA | | | | | | | | | ILLUMINAZ. | 883,00| 1.000,00| 100,00 | 0,00| 1.100,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 02 .........| 883,00| 1.000,00| 100,00 | 0,00| 1.100,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1080203| Prestazioni di servizi | | | | | | | | | | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 27 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 00 |092700 SPESE GESTIONE E | | | | | | | | | MANUTENZ.IMPIANTI PUBBLICA | | | | | | | | | ILLUMINAZ. | 64.300,00| 68.600,00| 0,00 | 7.1 00,00| 61.500,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |092750 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI | | | | | | | | | ADDETTI ALLA PUBBLICA | | | | | | | | | ILLUMINAZIONE | 1.150,00| 2.140,00| 0,00 | 40,00| 2.100,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 03 .........| 65.450,00| 70.740,00| 0,00 | 7.1 40,00| 63.600,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1080206| Interessi passivi e oneri fina| | | | | | | | | nziari diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | 01 |092900 INTERES.PASSIVI MUTUI | | | | | | | | | PUBBL.ILLUMINAZ.E ONERI | | | | | | | | | FINANZ.DIVERSI | 27.344,96| 29.480,00| 0,00 | 1 27,00| 29.353,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 15 |092920 Interessi passivi ad Enti | | | | | | | | | settore pubblico mutui | | | | | | | | | medio-lungo | 0,00| 0,00| 12.845,00 | 0,00| 12.845,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 06 .........| 27.344,96| 29.480,00| 12.845,00 | 1 27,00| 42.198,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1080207| Imposte e tasse | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 |092950 IMPOSTE/TASSE RELATIVE | | | | | | | | | SERVIZIO PUBBLICA | | | | | | | | | ILLUMINAZIONE | 25,30| 50,00| 0,00 | 0,00| 50,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 07 .........| 25,30| 50,00| 0,00 | 0,00| 50,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 2............ | 93.703,26| 101.270,00| 12.945,00 | 7.2 67,00| 106.948,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 1 08 Servizio 03 | | | | | | | | | Trasporti pubblici locali e | | | | | | | | | servizi connessi | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |1080303| Prestazioni di servizi | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |095612 SPESE SERVIZIO TRASPORTO | | | | | | | | |IVA * URBANO IN CONCESSIONE | 146.631,78| 148.400,00| 3.816,00 | 0,00| 152.216,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 03 .........| 146.631,78| 148.400,00| 3.816,00 | 0,00| 152.216,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1080305| TRASFERIMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 28 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 15 |098200 CONTRIBUTI MANUTENZ.OPERE | | | | | | | | | IDRAULICHE E DI NAVIGAZIONE | 107,31| 200,00| 0,00 | 50,00| 150,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 05 .........| 107,31| 200,00| 0,00 | 50,00| 150,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1080306| Interessi passivi e oneri fina| | | | | | | | | nziari diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | 01 |096000 INTERESSI PASSIVI ONERI | | | | | | | | | FINANZIARI SERVIZIO TRASPORTO | 605,16| 517,00| 0,00 | 95,00| 422,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 06 .........| 605,16| 517,00| 0,00 | 95,00| 422,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 3............ | 147.344,25| 149.117,00| 3.816,00 | 1 45,00| 152.788,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | Totale Funzione 08............| 448.174,85| 456.442,00| 46.136,00| 10.8 84,00| 491.694,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 1 09 Funzione 09 | | | | | | | | | FUNZIONI RIGUARDANTI LA | | | | | | | | | GESTIONE DEL TERRITORIO E | | | | | | | | | DELL'AMBIENTE | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | 1 09 Servizio 01 | | | | | | | | | Urbanistica e gestione del | | | | | | | | | territorio | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |1090101| Personale | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |054300 TRATTAMENTO | | | | | |spesa no| | | ECONOM.ACCESSORIO:INDENN/INCEN| | | | | |n ripeti| | | TIVO VARIANTE PRG | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 01 .........| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1090102| Acquisto di beni di consumo | | | | | | | | | e/o di materie prime | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |056600 SPESE DIVERSE SERVIZIO | | | | | | | | | URBANISTICO/GESTIONE | | | | | | | | | TERRITORIO | 0,00| 50,00| 200,00 | 0,00| 250,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 02 .........| 0,00| 50,00| 200,00 | 0,00| 250,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1090103| Prestazioni di servizi | | | | | | | | | | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 29 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 00 |056800 UFFICIO URBANISTICA:SPESE | | | | | | | | | GESTIONE-FUNZIONAMENTO | 1.784,40| 1.600,00| 0,00 | 0,00| 1.600,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 03 .........| 1.784,40| 1.600,00| 0,00 | 0,00| 1.600,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1090105| TRASFERIMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | 04 |056620 REDAZIONE VARIANTE PRG | | | | | |trasf.Ar| | | COSTIT.NE UFFICIO | | | | | |cevia | | | SEZ.URBANISTICA | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 05 .........| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1090108| Oneri straordinari della | | | | | | | | | gestione corrente | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |056700 SPESE FORMAZ.ED ADEGUAMENTO | | | | | | | | | STRUM.URBANISTICI: | | | | | | | | | -20 SPESE P.P.A.R. | 0,00| 0,00| 250,00 | 0,00| 250,00| | | | P.R.G. | | | | | | | | | -30 SPESE ARREDO URB | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | | | |---- ----------|--------------|---------------|--------- -----|--------------| | | 00 | TOTALE CAPITOLO 056700 | 0,00| 0,00| 250,00 | 0,00| 250,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 08 .........| 0,00| 0,00| 250,00 | 0,00| 250,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 1............ | 1.784,40| 1.650,00| 450,00 | 0,00| 2.100,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 1 09 Servizio 02 | | | | | | | | | Edilizia residenziale pubblica| | | | | | | | | locale e piani di edilizia | | | | | | | | | economico-popolare | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |1090203| Prestazioni di servizi | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |052600 MANUT.ORDIN.-SPESE GESTIONE | | | | | | | | | CASE PROPR.COMUNALE PER | | | | | | | | | LOCAZION | 6.024,00| 6.024,00| 296,00 | 0,00| 6.320,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 03 .........| 6.024,00| 6.024,00| 296,00 | 0,00| 6.320,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1090205| TRASFERIMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 30 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 19 |052950 INTERVENTI RECUPERO CENTRO | | | | | | | | | STORICO | 1.340,97| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 19 |053000 CONTRIB.INTEGRATIVO DEI CANONI| | | | | |L.431/98| | | DI LOCAZIONE | 13.560,00| 13.560,00| 0,00 | 0,00| 13.560,00|CAP21800| ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 05 .........| 14.900,97| 13.560,00| 0,00 | 0,00| 13.560,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1090206| Interessi passivi e oneri fina| | | | | | | | | nziari diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 |053310 INTERESSI PASSIVI E ONERI | | | | | | | | | FINANZIARI DIVERSI | 716,13| 641,00| 0,00 | 1 88,00| 453,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 06 .........| 716,13| 641,00| 0,00 | 1 88,00| 453,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 2............ | 21.641,10| 20.225,00| 296,00 | 1 88,00| 20.333,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 1 09 Servizio 03 | | | | | | | | | Servizi di protezione civile | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |1090302| Acquisto di beni di consumo | | | | | | | | | e/o di materie prime | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |053380 Spese funzionam/gestione | | | | | | | | | servizio di protezione civile | 0,00| 400,00| 100,00 | 0,00| 500,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 02 .........| 0,00| 400,00| 100,00 | 0,00| 500,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1090303| Prestazioni di servizi | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |029500 SPESE/INTERVENTI A FAVORE | | | | | |v.entr.c| | | ANIMALI-PREVENZIONE RANDAGISMO| 6.740,35| 6.240,00| 0,00 | 1.5 40,00| 4.700,00|ap.22600| ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |053400 SPESE SERVIZI DI PROTEZIONE | | | | | |v.entr.c| | | CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO | 4.424,98| 5.200,00| 1.300,00 | 0,00| 6.500,00|ap.22600| ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 03 .........| 11.165,33| 11.440,00| 1.300,00 | 1.5 40,00| 11.200,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1090307| Imposte e tasse | | | | | | | | | | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 31 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 29 |053800 Imposte/tasse servizio di | | | | | | | | | protezione civile | 0,00| 210,00| 0,00 | 0,00| 210,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 07 .........| 0,00| 210,00| 0,00 | 0,00| 210,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1090308| Oneri straordinari della | | | | | | | | | gestione corrente | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |054000 Spese straordinarie/una tantum| | | | | |spesa un| | | protezione civile | 0,00| 4.409,00| 0,00 | 4.4 09,00| 0,00|a tantum| ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 08 .........| 0,00| 4.409,00| 0,00 | 4.4 09,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 3............ | 11.165,33| 16.459,00| 1.400,00 | 5.9 49,00| 11.910,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 1 09 Servizio 04 | | | | | | | | | Servizio idrico integrato | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |1090405| TRASFERIMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 |068800 QUOTE CONSORTILI PER | | | | | | | | | ACQUEDOTTO COMUNALE | 9.672,48| 8.785,00| 0,00 | 2.0 25,00| 6.760,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 05 .........| 9.672,48| 8.785,00| 0,00 | 2.0 25,00| 6.760,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1090406| Interessi passivi e oneri fina| | | | | | | | | nziari diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | 01 |069300 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | | | | | | | | | SERVIZIO IDRICO | 10.140,88| 7.490,00| 0,00 | 2.2 57,00| 5.233,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 01 |072200 INTERESSI PASSIVI ONERI | | | | | | | | | FINANZIARI DIVERSI FOGNE | | | | | | | | | DEPURATORI | 10.727,31| 9.825,00| 0,00 | 9 62,00| 8.863,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 15 |072350 INTERESSI PASSIVI/ONERI | | | | | | | | | FINANZ.MUTUI | | | | | | | | | FOGNATURE-DEPURATORE | 1.193,89| 1.069,00| 0,00 | 3 14,00| 755,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 06 .........| 22.062,08| 18.384,00| 0,00 | 3.5 33,00| 14.851,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 4............ | 31.734,56| 27.169,00| 0,00 | 5.5 58,00| 21.611,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 1 09 Servizio 05 | | | | | | | | | Servizio smaltimento rifiuti | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |1090502| Acquisto di beni di consumo | | | | | | | | | e/o di materie prime | | | | | | | | | | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 32 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 00 |073450 SPESE GESTIONE SMALTIMENTO | | | | | | | | |IVA * RSU:materiale consumo | 3.708,35| 4.710,00| 9.690,00 | 0,00| 14.400,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 02 .........| 3.708,35| 4.710,00| 9.690,00 | 0,00| 14.400,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1090503| Prestazioni di servizi | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |073500 CANONE APPALTO SERV.RACCOLTA E| | | | | | | | |IVA * TRASPORTO RIFIUTI URBANI | 190.314,00| 211.527,50| 0,00 | 17.1 39,50| 194.388,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |073800 SPESE GESTIONE SMALTIMENTO | | | | | | | | |IVA * RIFIUTI SOLIDI URBANI | 14.197,06| 11.030,00| 6.792,00 | 0,00| 17.822,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |074000 SPESE INNAFFIAM.E PULIZIA | | | | | | | | |IVA * STRADE | 42.811,00| 43.734,00| 428,00 | 0,00| 44.162,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |074100 SPESE GESTIONE CENTRO RACCOLTA| | | | | | | | |IVA * RIFIUTI | 31.000,00| 34.577,00| 1.889,00 | 0,00| 36.466,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 03 .........| 278.322,06| 300.868,50| 9.109,00 | 17.1 39,50| 292.838,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1090505| TRASFERIMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 |074150 QUOTE CONSORTILI "CIR 33" | | | | | | | | | GESTIONE RIFIUTI URBANI | 12.975,00| 12.456,00| 0,00 | 0,00| 12.456,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 05 .........| 12.975,00| 12.456,00| 0,00 | 0,00| 12.456,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1090506| Interessi passivi e oneri fina| | | | | | | | | nziari diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | 01 |074200 INTERESSI E ONERI FINANZIARI | | | | | | | | | DIVERSI SERVIZIO SMALT.RIFIUTI| 2.021,84| 1.885,00| 0,00 | 1 43,00| 1.742,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 06 .........| 2.021,84| 1.885,00| 0,00 | 1 43,00| 1.742,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1090507| Imposte e tasse | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |074280 IMPOSTE/TASSE RELATIVE | | | | | | | | | SERV.NETTEZZA URANA | 0,00| 0,00| 100,00 | 0,00| 100,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 07 .........| 0,00| 0,00| 100,00 | 0,00| 100,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1090508| Oneri straordinari della | | | | | | | | | gestione corrente | | | | | | | | | | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 33 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 00 |074300 SGRAVI/RIMBORSI E INCENTIVI | | | | | | | | | SERVIZIO SMALT.RIFIUTI | 15.500,00| 14.500,00| 0,00 | 1.0 00,00| 13.500,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 08 .........| 15.500,00| 14.500,00| 0,00 | 1.0 00,00| 13.500,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 5............ | 312.527,25| 334.419,50| 18.899,00 | 18.2 82,50| 335.036,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 1 09 Servizio 06 | | | | | | | | | Parchi e servizi per la tutela| | | | | | | | | ambientale del ver- de, altri | | | | | | | | | servizi relativi al territorio| | | | | | | | | ed ambien | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |1090601| Personale | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |080000 RETRIBUZIONI ASSEGNI FISSI AL | | | | | | | | | PERSONALE | 26.776,45| 26.910,00| 0,00 | 10,00| 26.900,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 21 |080100 ONERI PREVIDENZ/ASSISTENZIALI | | | | | | | | | OBBLIGATORI A CARICO ENTE | 9.790,00| 10.174,00| 0,00 | 4 84,00| 9.690,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 20 |080300 TRATTAMENTO ECONOMICO | | | | | | | | | ACCESSORIO AL PERSONALE | 6.818,00| 6.818,00| 0,00 | 0,00| 6.818,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 01 .........| 43.384,45| 43.902,00| 0,00 | 4 94,00| 43.408,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1090602| Acquisto di beni di consumo | | | | | | | | | e/o di materie prime | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |080500 SPESE MANTEN.E FUNZION.PARCHI | | | | | | | | | E GIARDINI | 2.868,78| 2.600,00| 0,00 | 0,00| 2.600,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 02 .........| 2.868,78| 2.600,00| 0,00 | 0,00| 2.600,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1090603| Prestazioni di servizi | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |056900 INTERVENTI A | | | | | | | | | SALVAGUARDIA/TUTELA | | | | | | | | | DELL'AMBIENTE | 650,00| 650,00| 605,00 | 0,00| 1.255,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |080700 SPESE MANUTENZ.E | | | | | | | | | FUNZION.PARCHI E | | | | | | | | | GIARDINIreimpiego oneri | 10.700,00| 11.700,00| 0,00 | 1.2 00,00| 10.500,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 34 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | Totale intervento 03 .........| 11.350,00| 12.350,00| 605,00 | 1.2 00,00| 11.755,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1090606| Interessi passivi e oneri fina| | | | | | | | | nziari diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | 01 |080900 INTERESSI PASSIVI ONERI | | | | | | | | | FINANZIARI DIVERSI PARCHI E | | | | | | | | | GIARDINI | 278,56| 240,00| 0,00 | 45,00| 195,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 15 |080920 INTERESSI PASSIVI ONERI | | | | | | | | | FINANZIARI DIVERSI PARCHI | | | | | | | | | GIARINI | 523,36| 470,00| 0,00 | 1 38,00| 332,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 06 .........| 801,92| 710,00| 0,00 | 1 83,00| 527,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1090607| Imposte e tasse | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 |081500 IMPOSTE/TASSE RELATIVE AL | | | | | | | | | SERVIZIO PARCHI-GIARDINI | 32,85| 50,00| 0,00 | 0,00| 50,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 07 .........| 32,85| 50,00| 0,00 | 0,00| 50,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 6............ | 58.438,00| 59.612,00| 605,00 | 1.8 77,00| 58.340,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | Totale Funzione 09............| 437.290,64| 459.534,50| 21.650,00| 31.8 54,50| 449.330,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 1 10 Funzione 10 | | | | | | | | | FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | 1 10 Servizio 01 | | | | | | | | | Asili nido, servizi per | | | | | | | | | l'infanzia e per i minori | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |1100103| Prestazioni di servizi | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |077100 SPESA SERVIZIO AFFIDO MINORI | | | | | | | | | | 360,26| 400,00| 0,00 | 0,00| 400,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 03 .........| 360,26| 400,00| 0,00 | 0,00| 400,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1100105| TRASFERIMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 35 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 03 |078000 CONCORSO SPESE MANTENIMENTO | | | | | | | | | INFANTI ILLEGITTIMI | 2.650,00| 2.000,00| 0,00 | 2 00,00| 1.800,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 19 |078100 Interventi alle famiglie per | | | | | |v.cap.24| | | tutela maternitÈ-infanzia | 8.520,00| 8.520,00| 0,00 | 0,00| 8.520,00|250 entr| ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 04 |078110 SERVIZI EDUCATIVI/INTEGRATIVI | | | | | | | | | PRIMA INFANZIA (asilo nido....| 9.500,00| 9.000,00| 1.200,00 | 0,00| 10.200,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 19 |078200 SERVIZI INTEGRATIVI PRIMA | | | | | |v.entr.c| | | INFANZIA:Sostegno alle | | | | | |ap.22100| | | famiglie | 24.279,50| 12.350,00| 0,00 | 0,00| 12.350,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 19 |078300 INTERVENTI ALLE FAMIGLIE | | | | | |v.cap.21| | | AFFIDATARIE DI MINORI | | | | | |650 entr| | | LR.n.8/94 | 1.239,48| 1.240,00| 0,00 | 0,00| 1.240,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 05 .........| 46.188,98| 33.110,00| 1.200,00 | 2 00,00| 34.110,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1100106| Interessi passivi e oneri fina| | | | | | | | | nziari diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | 01 |078500 INTERESSI PASSIVI E ONERI | | | | | | | | | FINANZIARI DIVERSI | 1.457,56| 1.375,00| 0,00 | 91,00| 1.284,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 06 .........| 1.457,56| 1.375,00| 0,00 | 91,00| 1.284,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 1............ | 48.006,80| 34.885,00| 1.200,00 | 2 91,00| 35.794,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 1 10 Servizio 02 | | | | | | | | | Servizi di prevenzione e | | | | | | | | | riabilitazione | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |1100203| Prestazioni di servizi | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |078700 RIPARTO 5 per mille | | | | | |art.1 c.| | | FINALIZZATO ALLE ATTIVITA' | | | | | |337L.266| | | SOCIALI | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 03 .........| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1100206| Interessi passivi e oneri fina| | | | | | | | | nziari diversi | | | | | | | | | | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 36 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 01 |079000 INTERESSI PASSIVI/ONERI | | | | | | | | | FINANZIARI MUTUI | 10.765,75| 21.180,00| 0,00 | 4 93,00| 20.687,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 15 |079100 Interessi passivi ad Enti | | | | | | | | | settore pubblico mutui | | | | | | | | | medio-lungo | 0,00| 0,00| 1.501,00 | 0,00| 1.501,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 06 .........| 10.765,75| 21.180,00| 1.501,00 | 4 93,00| 22.188,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 2............ | 10.765,75| 21.180,00| 1.501,00 | 4 93,00| 22.188,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 1 10 Servizio 03 | | | | | | | | | Strutture residenziali e di | | | | | | | | | ricovero per anziani | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |1100302| Acquisto di beni di consumo | | | | | | | | | e/o di materie prime | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |089500 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI| | | | | | | | |IVA * ACQUISTO BENI CONSUMO | 4.939,70| 3.000,00| 500,00 | 0,00| 3.500,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 02 .........| 4.939,70| 3.000,00| 500,00 | 0,00| 3.500,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1100303| Prestazioni di servizi | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |089540 POTENZ.ASSIST.DOMICIL.ANZIANI | | | | | |ctr da C| | | TIPO DOMESTIVO CTR C.MONTANA | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00|.Montana| ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |089550 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | CENTRI SOCIALI | 0,00| 42,00| 0,00 | 42,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |089602 INIZIATIVE A FAVORE | | | | | | | | |IVA * ANZIANI:ASSISTENZA DOMICILIARE| 14.705,24| 21.000,00| 2.000,00 | 0,00| 23.000,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 03 .........| 14.705,24| 21.042,00| 2.000,00 | 42,00| 23.000,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 3............ | 19.644,94| 24.042,00| 2.500,00 | 42,00| 26.500,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 1 10 Servizio 04 | | | | | | | | | Assistenza, beneficenza | | | | | | | | | pubblica e servizi diversi | | | | | | | | | alla persona | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |1100401| Personale | | | | | | | | | | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 37 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 21 |088100 Oneri | | | | | | | | | previd/assist.integrazione | | | | | | | | | soggetti rischio emarginaz. | 311,61| 300,00| 50,00 | 0,00| 350,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 01 .........| 311,61| 300,00| 50,00 | 0,00| 350,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1100402| Acquisto di beni di consumo | | | | | | | | | e/o di materie prime | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |088190 Progetto promozione | | | | | |Pgt.LR.4| | | opportunitÈ per giovani e | | | | | |6/95 | | | adolescenti LR.n.46/95 | 0,00| 3.500,00| 0,00 | 3.5 00,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |088290 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI | | | | | | | | | ADIBITI AL SERVIZIO SOCIALE | 3.720,00| 3.950,00| 0,00 | 0,00| 3.950,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 02 .........| 3.720,00| 7.450,00| 0,00 | 3.5 00,00| 3.950,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1100403| Prestazioni di servizi | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |088295 Progetto | | | | | | | | | LR.46/95aggregaz.giovanile:con| | | | | | | | | oscere per comunicare | 0,00| 0,00| 17.000,00 | 0,00| 17.000,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |088300 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI | | | | | | | | | ADIBITI SERVIZI SOCIALI | 3.423,49| 4.400,00| 0,00 | 6 00,00| 3.800,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |088400 INTERVENTI FAVORE | | | | | |CAP.2160| | | ADOLESCENTI-LR.9/03-INTERV.SOC| | | | | |0-21650 | | | IALI DIVERS | 1.800,00| 3.662,00| 418,00 | 0,00| 4.080,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |088450 INTERVENTI SOCIO/ASSISTENZIALI| | | | | |ENTR.CAP| | | DIVERSI ex L.R.43/88 | 23.032,54| 25.000,00| 0,00 | 0,00| 25.000,00|.21600 | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |088500 INTERV.LAVORATORI IMMIGRATI E | | | | | | | | | SOSTEGNO LINGUISTICO L.R.2/98 | 1.542,57| 2.460,00| 0,00 | 2 10,00| 2.250,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |088600 INTERVENTI | | | | | |LR.N.18/| | | SOCIO/ASSISTENZ.EMARGINATI | | | | | |96 | | | PORTATORI HANDICAP | 13.000,00| 13.861,00| 0,00 | 2.8 61,00| 11.000,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |088900 SPESA CONVENZIONE ACCESSO | | | | | |L.448/98| | | BENEFICI ECONOMICI ALLE | | | | | | | | | FAMIGLIE | 1.000,00| 1.000,00| 0,00 | 1 00,00| 900,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 38 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 00 |089100 INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI | | | | | | | | | | 0,00| 200,00| 0,00 | 0,00| 200,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |089800 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE| | | | | | | | | NON RESIDENZIALE | 11.000,00| 11.000,00| 0,00 | 0,00| 11.000,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |090100 SPESE SERVIZI ASSISTENZIALI | | | | | | | | | DIVERSI | 346,00| 380,00| 0,00 | 0,00| 380,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |090150 Fondo unico per la non | | | | | |v.cap.21| | | autosufficienza annualitÈ | | | | | |605 entr| | | 2011/2012 | 30.565,54| 15.283,00| 717,00 | 0,00| 16.000,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 03 .........| 85.710,14| 77.246,00| 18.135,00 | 3.7 71,00| 91.610,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1100404| Utilizzo di beni di terzi | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |090180 Progetto LR46/95"Conoscere per| | | | | | | | | comunicare"risorse strumental | 0,00| 0,00| 4.500,00 | 0,00| 4.500,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 04 .........| 0,00| 0,00| 4.500,00 | 0,00| 4.500,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1100405| TRASFERIMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 |084900 CONTRIBUTO ALL'OPERA PIA | | | | | | | | | OSPEDALE CIVILE | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 19 |086500 ASSISTENZA INVALIDI E | | | | | | | | | PORTATORI HANDICAP | 27.940,00| 26.619,90| 0,00 | 1.1 19,90| 25.500,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 04 |086550 CONSORSO SPESE GESTIONE CENTRI| | | | | | | | | RESIDENZ.SOCIO-SANITARIO | 32.800,00| 35.650,00| 0,00 | 4.2 10,00| 31.440,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 19 |086851 INTERVENTI ASSIST.LI A FAVORE | | | | | |L.R.N.18| | | EMARGINATI-PORTATORI HANDICAP | 6.160,82| 5.600,00| 0,00 | 0,00| 5.600,00|/96 | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 19 |087220 SPESE ASSIST.SOCIALE | | | | | | | | | INDIGENTI"FONDO | | | | | | | | | SOLIDARIETA'ANTICRISI" | 11.628,00| 9.680,00| 200,00 | 0,00| 9.880,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 19 |089400 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PER | | | | | | | | | ATTIVITA'SOCIALI/UMANITARIE | 900,00| 400,00| 0,00 | 0,00| 400,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 39 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 19 |090300 CONTRIBUTI PROMOZ.A SOSTEGNO | | | | | |V.CAP.21| | | FAMIGLIE-PERSONE-L.R.N.30 | 3.550,00| 8.708,00| 0,00 | 2 08,00| 8.500,00|700 EN | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 19 |090500 INTERVENTI PRO POPOLAZIONE | | | | | | | | | COLPITE DA CALAMITA' NATURALI | 200,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 19 |090600 Concorso di idee"Le radici del| | | | | |v.cap.46| | | futuro"pgt promozione giovani | 0,00| 0,00| 1.300,00 | 0,00| 1.300,00|550entr.| ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 05 .........| 83.178,82| 86.657,90| 1.500,00 | 5.5 37,90| 82.620,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1100407| Imposte e tasse | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 |090800 IMPOSTE-TASSE RELATIVE | | | | | | | | | SERVIZIO | | | | | | | | | ASSISTENZA-BENEFICENZA | 474,60| 550,00| 0,00 | 60,00| 490,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 07 .........| 474,60| 550,00| 0,00 | 60,00| 490,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 4............ | 173.395,17| 172.203,90| 24.185,00 | 12.8 68,90| 183.520,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 1 10 Servizio 05 | | | | | | | | | Servizio necroscopico e | | | | | | | | | cimiteriale | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |1100502| Acquisto di beni di consumo | | | | | | | | | e/o di materie prime | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |065500 SPESE SERVIZIO ILLUMINAZIONE | | | | | |SERV.DOM| | |IVA * VOTIVA | 1.200,00| 400,00| 600,00 | 0,00| 1.000,00|AND.INDI| ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 02 .........| 1.200,00| 400,00| 600,00 | 0,00| 1.000,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1100503| Prestazioni di servizi | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |065600 SPESE MANUTENZ.ORDINARIA E | | | | | | | | |IVA * GESTIONE CIMITERI | 850,00| 1.420,00| 180,00 | 0,00| 1.600,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |065700 SPESE SERVIZIO | | | | | |SERV.DOM| | |IVA * ILLUMINAZ.VOTIVA | 2.138,32| 2.300,00| 0,00 | 0,00| 2.300,00|.INDIV. | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |066100 SPESE SERVIZI | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 40 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | FUNEBRI/CIMITERIALI | 14.178,60| 10.800,00| 0,00 | 0,00| 10.800,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 03 .........| 17.166,92| 14.520,00| 180,00 | 0,00| 14.700,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1100506| Interessi passivi e oneri fina| | | | | | | | | nziari diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | 01 |066300 INTERESSI PASSIVI E ONERI | | | | | | | | | FINANZIARI DIVERSI | 3.653,26| 3.595,00| 0,00 | 39,00| 3.556,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 15 |066700 Interessi passivi e oneri | | | | | | | | | finanziari diversi | 0,00| 3.040,00| 2.561,00 | 0,00| 5.601,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 06 .........| 3.653,26| 6.635,00| 2.561,00 | 39,00| 9.157,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1100508| Oneri straordinari della | | | | | | | | | gestione corrente | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |066250 RETROCESSIONE LOCULI-AREE | | | | | | | | | CIMITERIALI | 4.000,00| 1.080,00| 0,00 | 80,00| 1.000,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 08 .........| 4.000,00| 1.080,00| 0,00 | 80,00| 1.000,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 5............ | 26.020,18| 22.635,00| 3.341,00 | 1 19,00| 25.857,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | Totale Funzione 10............| 277.832,84| 274.945,90| 32.727,00| 13.8 13,90| 293.859,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 1 11 Funzione 11 | | | | | | | | | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO | | | | | | | | | SVILUPPO ECONOMICO | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | 1 11 Servizio 02 | | | | | | | | | Fiere, mercati e servizi | | | | | | | | | connessi | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |1110203| Prestazioni di servizi | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |100500 SPESE MANTENIMENTO E | | | | | | | | | FUNZIONAMENTO MERCATI | 3.666,45| 4.430,00| 0,00 | 30,00| 4.400,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 03 .........| 3.666,45| 4.430,00| 0,00 | 30,00| 4.400,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 2............ | 3.666,45| 4.430,00| 0,00 | 30,00| 4.400,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 1 11 Servizio 05 | | | | | | | | | Servizi relativi al commercio | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | |

Pag. 41 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1110508| Oneri straordinari della | | | | | | | | | gestione corrente | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |128700 INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL | | | | | | | | | SETTORE COMMERCIALE | 700,00| 700,00| 0,00 | 0,00| 700,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 08 .........| 700,00| 700,00| 0,00 | 0,00| 700,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 5............ | 700,00| 700,00| 0,00 | 0,00| 700,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 1 11 Servizio 07 | | | | | | | | | Servizi relativi | | | | | | | | | all'agricoltura | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |1110703| Prestazioni di servizi | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |129000 INIZIATIVE PER RECUPERO | | | | | | | | | VALORIZZAZ.PRODUZ.AGRICOLE | | | | | | | | | TIPICHE | 4.402,65| 4.940,00| 440,00 | 0,00| 5.380,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |129100 INTERVENTI SOSTEGNO SVILUPPO | | | | | | | | | ECONOMICO(compreso DOP | | | | | | | | | Cicerchi | 4.130,00| 3.608,00| 0,00 | 8,00| 3.600,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 03 .........| 8.532,65| 8.548,00| 440,00 | 8,00| 8.980,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 7............ | 8.532,65| 8.548,00| 440,00 | 8,00| 8.980,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | Totale Funzione 11............| 12.899,10| 13.678,00| 440,00| 38,00| 14.080,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 1 12 Funzione 12 | | | | | | | | | FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI | | | | | | | | | PRODUTTIVI | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | 1 12 Servizio 05 | | | | | | | | | Farmacie | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |1120503| Prestazioni di servizi | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |062600 INDENNITA' RESIDENZA AL | | | | | | | | | FARMACISTA RURALE | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 03 .........| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 5............ | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 42 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | 1 12 Servizio 06 | | | | | | | | | Altri servizi produttivi | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |1120605| TRASFERIMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |134000 ADESIONE ENTI/FONDAZIONI | | | | | | | | | SVILUPPO PRODUTTIVO | 0,00| 250,00| 0,00 | 0,00| 250,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 05 .........| 0,00| 250,00| 0,00 | 0,00| 250,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |1120606| Interessi passivi e oneri fina| | | | | | | | | nziari diversi | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 |135000 INTERESSI PASSIVI/ONERI | | | | | | | | | FINANZIARI MUTUO PARCO | | | | | | | | | CONOSCENZE | 0,00| 2.148,00| 2.030,00 | 0,00| 4.178,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 06 .........| 0,00| 2.148,00| 2.030,00 | 0,00| 4.178,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 6............ | 0,00| 2.398,00| 2.030,00 | 0,00| 4.428,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | Totale Funzione 12............| 0,00| 2.398,00| 2.030,00| 0,00| 4.428,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 43 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | Riassunto Titolo 01 | | | | | | | | | SPESE CORRENTI | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | 1 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE,DI | 862.725,11| 912.237,83| 16.111,00| 33.6 64,13| 894.684,70| | | | GESTIONE E CONTROLLO | | | | | | | | | 1 03 POLIZIA LOCALE | 114.190,75| 114.950,00| 1.600,00| 9 85,00| 115.565,00| | | | 1 04 FUNZIONE DI ISTRUZIONE | 288.510,74| 290.092,60| 6.386,50| 9.9 77,10| 286.502,00| | | | PUBBLICA | | | | | | | | | 1 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA| 151.144,26| 115.527,00| 917,30| 2.6 36,00| 113.808,30| | | | E AI BENI CULTURALI | | | | | | | | | 1 06 FUNZIONE NEL SETTORE SPORTIVO | 60.093,94| 67.766,00| 170,00| 19.3 73,00| 48.563,00| | | | E RICREATIVO | | | | | | | | | 1 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | 1.700,00| 1.700,00| 0,00| 0,00| 1.700,00| | | | 1 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA | 448.174,85| 456.442,00| 46.136,00| 10.8 84,00| 491.694,00| | | | VIABILITA' E TRASPORTI | | | | | | | | | 1 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA | 437.290,64| 459.534,50| 21.650,00| 31.8 54,50| 449.330,00| | | | GESTIONE DEL TERRITORIO E | | | | | | | | | DELL'AMBIENTE | | | | | | | | | 1 10 FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE | 277.832,84| 274.945,90| 32.727,00| 13.8 13,90| 293.859,00| | | | 1 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO | 12.899,10| 13.678,00| 440,00| 38,00| 14.080,00| | | | SVILUPPO ECONOMICO | | | | | | | | | 1 12 FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI | 0,00| 2.398,00| 2.030,00| 0,00| 4.428,00| | | | PRODUTTIVI | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Titolo 01..............| 2. 654.562,23| 2.709.271,83| 128.167,80 | 123.2 25,63| 2.714.214,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 44 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | Titolo 02 | | | | | | | | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | 2 01 Funzione 01 | | | | | | | | | FUNZIONI GENERALI DI | | | | | | | | | AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E | | | | | | | | | DI CONTROLLO | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | 2 01 Servizio 01 | | | | | | | | | Organi istituzionali, | | | | | | | | | partecipazione e decentra- | | | | | | | | | mento | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |2010105| Acquisiz.di beni mob.,macchine| | | | | | | | | ed attrez.tecnico-scientifiche| | | | | | | | | | | | | | | | | 62 |200100 ACQUISTO | | | | | |v.cap.48| | | ARREDI/ATTREZZ..ORGANI | | | | | |200entra| | | ISTITUZ(completam.sala consi | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 05 .........| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 1............ | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 2 01 Servizio 02 | | | | | | | | | Segreteria generale, personale| | | | | | | | | e organizzazione | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |2010205| Acquisiz.di beni mob.,macchine| | | | | | | | | ed attrez.tecnico-scientifiche| | | | | | | | | | | | | | | | | 62 |200300 ACQUISTO STRAORD.MOBILI ED | | | | | |entr.cap| | | ATTREZZATURE PER UFFICI | 496,39| 534,25| 0,00 | 5 34,25| 0,00|.50500 | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 62 |200320 ACQUISTO | | | | | |vedi cap| | | SCAFFALATURA/ATTREZZATURE | | | | | |.48860 | | | VARIE | 0,00| 618,00| 0,00 | 6 18,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 05 .........| 496,39| 1.152,25| 0,00 | 1.1 52,25| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 2............ | 496,39| 1.152,25| 0,00 | 1.1 52,25| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 2 01 Servizio 03 | | | | | | | | | Gestione economica, | | | | | | | | | finanziaria, programmazione, | | | | | | | | | provveditorato e controllo di | | | | | | | | | gestione | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |2010305| Acquisiz.di beni mob.,macchine| | | | | | | | | ed attrez.tecnico-scientifiche| | | | | | | | | | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 45 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 63 |201500 ACQUISIZIONE DI TITOLI | | | | | |v.cap.49| | | | 0,00| 30.000,00| 0,00 | 9.5 00,00| 20.500,00|000entr.| ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 05 .........| 0,00| 30.000,00| 0,00 | 9.5 00,00| 20.500,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 3............ | 0,00| 30.000,00| 0,00 | 9.5 00,00| 20.500,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 2 01 Servizio 04 | | | | | | | | | Gestione delle entrate | | | | | | | | | tributarie e servizi fisca- li| | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |2010409| Conferimenti di capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 |202000 PARTECIPAZIONE IN AZIENDE DI | | | | | | | | | PUBBLICI SERVIZI | 3.678,00| 70,00| 0,00 | 70,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 09 .........| 3.678,00| 70,00| 0,00 | 70,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 4............ | 3.678,00| 70,00| 0,00 | 70,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 2 01 Servizio 05 | | | | | | | | | Gestione dei beni demaniali e | | | | | | | | | patrimoniali | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |2010501| Acquisizione di beni immobili | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |205000 RISTRUTTURAZ.IMMOBILI DIVERSI | | | | | |avanzo+c| | | COMUNALI(prgt ex Frantoio) | 0,00| 0,00| 182.000,00 | 0,00| 182.000,00|ap.52380| ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |205850 CONSOLIDAM/LATO OVEST CENTRO | | | | | |ctr Regi| | | ABITATATO CAPOLUOGO dissesto | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00|one | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |221070 INTERV.VALORIZZ/TUTELA | | | | | | | | | PATRIMONIO IMMOBILIARE | | | | | | | | | reimp.oner.urb | 11.267,96| 11.850,00| 0,00 | 2.3 50,00| 9.500,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |221080 MANUTENZ.STRAORDINARIA | | | | | | | | | IMMOBILI COMUNALI | | | | | | | | | utiliz.avanzo 2010 | 0,00| 16.000,00| 0,00 | 16.0 00,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |221200 ACQUISTO FABBRICATO EX MARCONI| | | | | |FINZ.482| | | VIA ARMELLINI | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00|00 ENTR.| ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 46 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 00 |221400 LAVORI CONSERVATIVI | | | | | |Vcap.500| | | S.MICHELE/RECUPERO CANONICA DA| | | | | |00Region| | | SISMA | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |221500 INTERVENTI | | | | | |ctr regi| | | STRAORD.VALORIZ.CENTRO | | | | | |one | | | STORICO/CENTR.COMMER.NATUR | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 01 .........| 11.267,96| 27.850,00| 182.000,00 | 18.3 50,00| 191.500,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |2010505| Acquisiz.di beni mob.,macchine| | | | | | | | | ed attrez.tecnico-scientifiche| | | | | | | | | | | | | | | | | 62 |221800 ACQUISTO BENI/ATTREZZATURE | | | | | | | | | GESTIONE BENI | | | | | | | | | DEMANIALI/PATRIMON | 6.684,36| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 05 .........| 6.684,36| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |2010506| Incarichi professionali estern| | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |221680 PRESTAZ.PROFESS-INCARICHI-DIRE| | | | | |utilizzo| | | ZIONE LAVORI...util.avanzo | 0,00| 980,00| 1.664,00 | 0,00| 2.644,00| avanzo | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 06 .........| 0,00| 980,00| 1.664,00 | 0,00| 2.644,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 5............ | 17.952,32| 28.830,00| 183.664,00 | 18.3 50,00| 194.144,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 2 01 Servizio 06 | | | | | | | | | Ufficio tecnico | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |2010606| Incarichi professionali estern| | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |254500 PRESTAZ.PROFESS-STUDI | | | | | |oneri ur| | | PROGETTI-DIREZ.LAVORI.reimpieg| | | | | |banizz. | | | o oneri | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 06 .........| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 6............ | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 2 01 Servizio 08 | | | | | | | | | Altri servizi generali | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |2010807| Trasferimenti di capitale | | | | | | | | | | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 47 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 19 |206000 EROGAZ.CONTRIBUTI | | | | | | | | | MANUTENZ.EDIF.CULTO | | | | | | | | | -UTILIZ.ONERI URBANIZZ | 5.010,00| 4.350,00| 0,00 | 2.1 00,00| 2.250,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 07 .........| 5.010,00| 4.350,00| 0,00 | 2.1 00,00| 2.250,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 8............ | 5.010,00| 4.350,00| 0,00 | 2.1 00,00| 2.250,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | Totale Funzione 01............| 27.136,71| 64.402,25| 183.664,00| 31.1 72,25| 216.894,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 2 04 Funzione 04 | | | | | | | | | ISTRUZIONE E CULTURA | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | 2 04 Servizio 01 | | | | | | | | | Scuola materna | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |2040101| Acquisizione di beni immobili | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |210000 MANUT.STRAORD.EDIFICI ADIBITO | | | | | | | | | A SCUOLA MATERNA | 15.841,20| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |210150 LAVORI ADEG.TO EDIFICIO SCUOLA| | | | | | | | | MATERNA - utilizzo avanzo | 8.478,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 01 .........| 24.319,20| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |2040106| Incarichi professionali estern| | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |210300 SCUOLA INFANZIA VERIFICA | | | | | | | | | FUNZION.IMPIANTI utilizzo | | | | | | | | | avanzo | 0,00| 2.314,00| 0,00 | 2.3 14,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 06 .........| 0,00| 2.314,00| 0,00 | 2.3 14,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 1............ | 24.319,20| 2.314,00| 0,00 | 2.3 14,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 2 04 Servizio 02 | | | | | | | | | Istruzione elementare | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |2040201| Acquisizione di beni immobili | | | | | | | | | | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 48 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 00 |211100 MANUT.STRAORD.EDIFICI E | | | | | | | | | RELATIVI IMPIANTI SCUOLA | | | | | | | | | OBBLIGO | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 01 .........| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |2040206| Incarichi professionali estern| | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |211500 PRESTAZ.PER INCARICO-VERIFICHE| | | | | | | | | FUNZ.TO IMPIANTI util.avanzo | 0,00| 0,00| 2.382,00 | 0,00| 2.382,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 06 .........| 0,00| 0,00| 2.382,00 | 0,00| 2.382,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 2............ | 0,00| 0,00| 2.382,00 | 0,00| 2.382,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 2 04 Servizio 03 | | | | | | | | | Istruzione media | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |2040301| Acquisizione di beni immobili | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |212000 COSTRUZIONE AMPLIT.TO EDIFICI | | | | | | | | | PER ISTRUZ.SECONDARIA | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |212102 MANUTENZ/STRAORD.EDIFICIO | | | | | | | | | SCOLASTICO utilizzo avanzo | 4.872,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 01 .........| 4.872,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |2040306| Incarichi professionali estern| | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |212600 PRESTAZ.PER INCARICO-VERIFICHE| | | | | | | | | FUNZ.TO IMPIANTI reimp.oneri | 2.271,67| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 06 .........| 2.271,67| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 3............ | 7.143,67| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 2 04 Servizio 05 | | | | | | | | | Assistenza scolastica, | | | | | | | | | trasporto, refezione e altri | | | | | | | | | servizi | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |2040506| Incarichi professionali estern| | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 49 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 00 |215500 INCARICO VERIFICA FUNZION.TO | | | | | |utilizzo| | | IMPIANTI PALESTRA util.avanzo | 0,00| 2.272,00| 0,00 | 2.2 72,00| 0,00| avanzo | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 06 .........| 0,00| 2.272,00| 0,00 | 2.2 72,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |2040509| Conferimenti di capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 |216000 CENTRO ELIOTERAPICO ESTIVO | | | | | |v.cap.48| | | LAVORI COMPLETAM/POTENZIAMENTO| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00|860entr | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 09 .........| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 5............ | 0,00| 2.272,00| 0,00 | 2.2 72,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | Totale Funzione 04............| 31.462,87| 4.586,00| 2.382,00| 4.5 86,00| 2.382,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 2 05 Funzione 05 | | | | | | | | | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA| | | | | | | | | ED AI BENI CULTURAL | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | 2 05 Servizio 01 | | | | | | | | | Biblioteche, musei e | | | | | | | | | pinacoteche | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |2050101| Acquisizione di beni immobili | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |219100 LAVORI REALIZZAZIONE GALLERIA | | | | | |mutuo ca| | | ARTE MODERNA | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00|ssa ddpp| ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 01 .........| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 1............ | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 2 05 Servizio 02 | | | | | | | | | Teatri, attivitÈ culturali e | | | | | | | | | servizi diversi nel settore | | | | | | | | | culturale | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |2050201| Acquisizione di beni immobili | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |220100 LAVORI MUSEO ARTI MONASTICHE | | | | | |FINANZ.R| ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 50 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | RICOSTRUZ.POST-SISMA | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00|EGIONE | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |220150 ACQUISTO CHIESA MADONNA DEL | | | | | | | | | PIANO | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 01 .........| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 2............ | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | Totale Funzione 05............| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 2 06 Funzione 06 | | | | | | | | | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO | | | | | | | | | E RICREATIVO | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | 2 06 Servizio 02 | | | | | | | | | Stadio comunale, palazzo dello| | | | | | | | | sport ed altri impianti | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |2060201| Acquisizione di beni immobili | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |235806 RISTRUTTUR./AMPLIAMENTO | | | | | |ctr Regi| | | IMPIANTI SPORTIVI:campo | | | | | |one Marc| | | sportivo del Capoluogo | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 01 .........| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 2............ | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | Totale Funzione 06............| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 2 08 Funzione 08 | | | | | | | | | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA | | | | | | | | | VIABILITA' E TRASPORTI | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | 2 08 Servizio 01 | | | | | | | | | ViabilitÈ, circolazione | | | | | | | | | stradale e servizi connes- si | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |2080101| Acquisizione di beni immobili | | | | | | | | | | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 51 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 00 |240100 Interventi ripristino | | | | | |v.cap.50| | | infrastrutt.dannegg.eventi | | | | | |000entra| | | meteorolog. | 72.000,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |240215 MANUTENZIONE STRAORDINARIA | | | | | |mutuo | | | VIABILITA' COMUNALE | 0,00| 180.000,00| 0,00 | 180.0 00,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |240695 MANUTENZ.STRAORDINARIA STRADE | | | | | |util.av.| | | COMUNALI utilizzo avanzo ammin| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00|amminist| ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |240900 LAVORI | | | | | | | | | COMPLET/MANUT.STRAORDIN.VIABIL| | | | | | | | | ITA'MESSA IN SICUREZZA | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |252300 REALIZZ.OPERE URBANIZ.STRADE E| | | | | |ONERI UR| | | PIAZZE ECC.. | 33.999,46| 34.580,00| 0,00 | 4.5 80,00| 30.000,00|BANIZZ. | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 01 .........| 105.999,46| 214.580,00| 0,00 | 184.5 80,00| 30.000,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |2080105| Acquisiz.di beni mob.,macchine| | | | | | | | | ed attrez.tecnico-scientifiche| | | | | | | | | | | | | | | | | 62 |240700 ACQUISTO ATTREZZATURE | | | | | |v.cap.48| | | VIABILITA'-CIRCOLAZIONE | | | | | |000entr.| | | STRADALE | 1.955,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 05 .........| 1.955,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 1............ | 107.954,46| 214.580,00| 0,00 | 184.5 80,00| 30.000,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 2 08 Servizio 02 | | | | | | | | | Illuminazione pubblica e | | | | | | | | | servizi connessi | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |2080201| Acquisizione di beni immobili | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |240300 COSTRUZIONE-RIFACIMENTO | | | | | |MUTUO | | | IMPIANTI CANALIZZAZIONE | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |240450 MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTI | | | | | | | | | PUBBL.ILLUMIN.E MESSA IN | | | | | | | | | SICUREZZA | 0,00| 450.000,00| 0,00 | 0,00| 450.000,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 52 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 00 |240500 INTERV.EFFICIENZA ENERG.USO | | | | | |reimp.on| | | FONTI | | | | | |eri urb.| | | RINNOVAB.PUBBL.ILLUM.reimp | | | | | | | | | oneri urbanizz. | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |240501 INTERV.EFFICIENZA ENERG.USO | | | | | |ctr Regi| | | FONTI RINNOVABILI | | | | | |one+mutu| | | PUBBL.ILLUMIN. | 400.000,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 01 .........| 400.000,00| 450.000,00| 0,00 | 0,00| 450.000,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 2............ | 400.000,00| 450.000,00| 0,00 | 0,00| 450.000,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | Totale Funzione 08............| 507.954,46| 664.580,00| 0,00| 184.5 80,00| 480.000,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 2 09 Funzione 09 | | | | | | | | | FUNZIONI RIGUARDANTI LA | | | | | | | | | GESTIONE DEL TERRITORIO E | | | | | | | | | DELL'AMBIENTE | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | 2 09 Servizio 01 | | | | | | | | | Urbanistica e gestione del | | | | | | | | | territorio | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |2090101| Acquisizione di beni immobili | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |240800 LAVORI PRONTO INTERVENTO | | | | | |mutuo | | | DISSESTI IDROGEOLOGICI Via | | | | | | | | | Busseto | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 01 .........| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |2090105| Acquisiz.di beni mob.,macchine| | | | | | | | | ed attrez.tecnico-scientifiche| | | | | | | | | | | | | | | | | 62 |220000 SPESE ARREDO URBANO ACQUISTO | | | | | |onericap| | | ATTREZZATURE reimpiego oneri | | | | | |.52300 | | | ur | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 05 .........| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |2090106| Incarichi professionali estern| | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 53 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 00 |220800 ADEGUAM.STRUMENTI | | | | | |util.one| | | URBANIST:variante | | | | | |ri urban| | | PRG(reimpiego oneri urb) | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 06 .........| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |2090107| Trasferimenti di capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |221000 SOCIETA' PARTECIPATA | | | | | |utilizzo| | | RIPRISTINO CAPITALE SOCIALE | 887,54| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| avanzo | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 07 .........| 887,54| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 1............ | 887,54| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 2 09 Servizio 02 | | | | | | | | | Edilizia residenziale pubblica| | | | | | | | | locale e piani di edilizia | | | | | | | | | economico-popolare | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |2090201| Acquisizione di beni immobili | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |221100 REALIZZ.URB.ACQ.AREA DESTINATE| | | | | |PEEP OST| | |IVA * AD EDILIZIA ECONOM.E POPOLARE | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00|ERIA | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 01 .........| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 2............ | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 2 09 Servizio 03 | | | | | | | | | Servizio protezione civile | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |2090301| Acquisizione di beni immobili | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |224010 Lavori realizzazione | | | | | | | | | elisuperfice protezione civile| 0,00| 70.000,00| 0,00 | 70.0 00,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 01 .........| 0,00| 70.000,00| 0,00 | 70.0 00,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |2090305| Acquisiz.di beni mob.,macchine| | | | | | | | | ed attrez.tecnico-scientifiche| | | | | | | | | | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 54 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 62 |224100 ATTREZZATURE VARIE GRUPPO | | | | | |entr.v.c| | | COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE | 2.000,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00|ap.52380| ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 05 .........| 2.000,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |2090306| Incarichi professionali estern| | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |224500 Indagini di microzonazione | | | | | |v.entr.c| | | sismica:incarico | 0,00| 0,00| 11.613,00 | 0,00| 11.613,00|ap.50000| ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 06 .........| 0,00| 0,00| 11.613,00 | 0,00| 11.613,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 3............ | 2.000,00| 70.000,00| 11.613,00 | 70.0 00,00| 11.613,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 2 09 Servizio 04 | | | | | | | | | servizio idrico integrato | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |2090401| Acquisizione di beni immobili | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |230000 COSTRUZ.NUOVE FOGNATURE E | | | | | | | | | AMPLIAMENTO RETE ESISTENTE | | | | | | | | | -10 RETE FOGNAT. | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | | | -20 FOGN.3 LOTTO | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | | | |---- ----------|--------------|---------------|--------- -----|--------------| | | 00 | TOTALE CAPITOLO 230000 | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |230010 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE | | | | | |CARICO M| | | RETE FOGNARIA | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00|.TESORO | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 01 .........| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |2090409| Conferimenti di capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 |230800 Conferimento capitale aziende | | | | | |Multiser| | | pubbl.servizi(util.avanzo amm.| | | | | |vizi spa| | | esercizio 2011) | 0,00| 0,00| 2.854,00 | 0,00| 2.854,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 09 .........| 0,00| 0,00| 2.854,00 | 0,00| 2.854,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 4............ | 0,00| 0,00| 2.854,00 | 0,00| 2.854,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 2 09 Servizio 05 | | | | | | | | | Servizio smaltimento rifiuti | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |2090501| Acquisizione di beni immobili | | | | | | | | | | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 55 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 00 |231700 LAVORI REALIZZAZ.NUOVO CENTRO | | | | | |finanz.c| | | AMBIENTALE R.S.U. | 5.700,00| 60.760,00| 0,00 | 60.7 60,00| 0,00|on tarsu| ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 01 .........| 5.700,00| 60.760,00| 0,00 | 60.7 60,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |2090505| Acquisiz.di beni mob.,macchine| | | | | | | | | ed attrez.tecnico-scientifiche| | | | | | | | | | | | | | | | | 62 |231800 ACQUISIZ.BENI | | | | | | | | |IVA * MOBILI,MACCHINE,ATTREZZATURA | | | | | | | | | TECNICO-SCIENTIF. | 0,00| 14.123,00| 0,00 | 14.1 23,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 05 .........| 0,00| 14.123,00| 0,00 | 14.1 23,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |2090509| Conferimenti di capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 |232000 REALIZZAZIONE IMPIANTO CIR 33 | | | | | |finanz.c| | | COOFINANZIAMENTO | 1.994,54| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00|on tarsu| ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 09 .........| 1.994,54| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 5............ | 7.694,54| 74.883,00| 0,00 | 74.8 83,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 2 09 Servizio 06 | | | | | | | | | Parchi e servizi per la tutela| | | | | | | | | ambientale del ver- de, altri | | | | | | | | | servizi relativi al territorio| | | | | | | | | a ambien. | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |2090605| Acquisiz.di beni mob.,macchine| | | | | | | | | ed attrez.tecnico-scientifiche| | | | | | | | | | | | | | | | | 62 |234500 ACQUISTO ATTREZZATURE E | | | | | |v.cap.48| | | MACCHINARI MANUTENZ.AREE | | | | | |000entr.| | | VERDI...... | 0,00| 3.673,00| 0,00 | 3.6 73,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 05 .........| 0,00| 3.673,00| 0,00 | 3.6 73,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 6............ | 0,00| 3.673,00| 0,00 | 3.6 73,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | Totale Funzione 09............| 10.582,08| 148.556,00| 14.467,00| 148.5 56,00| 14.467,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 2 10 Funzione 10 | | | | | | | | | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | |

Pag. 56 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | 2 10 Servizio 02 | | | | | | | | | Servizi prevenzione e | | | | | | | | | riabilitazione | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |2100201| Acquisizione di beni immobili | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |226000 LAVORI RISTRUTTURAZ.EDIFICIO | | | | | |mutuo | | | COMUNALE(poliambulat-bibliotec| | | | | | | | | a | 0,00| 75.000,00| 0,00 | 75.0 00,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 01 .........| 0,00| 75.000,00| 0,00 | 75.0 00,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 2............ | 0,00| 75.000,00| 0,00 | 75.0 00,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 2 10 Servizio 04 | | | | | | | | | Assistenza, beneficenza | | | | | | | | | pubblica e servizi diversi | | | | | | | | | alla persona | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |2100405| Acquisiz.di beni mob.,macchine| | | | | | | | | ed attrez.tecnico-scientifiche| | | | | | | | | | | | | | | | | 62 |226800 INTERV.CAMPO SOCIALE ACQUISTO | | | | | |art.1c.3| | | BENI/ATTREZZAT.riparto5xmille | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00|37 L.266| ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 05 .........| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 4............ | 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | 2 10 Servizio 05 | | | | | | | | | Servizio necroscopico e | | | | | | | | | cimiteriale | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |2100501| Acquisizione di beni immobili | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |227200 Interventi | | | | | | | | | manutenz.straordinaria civico | | | | | | | | | cimitero | 10.603,01| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 00 |227300 COSTRUZIONE LOCULI COLOMBARI | | | | | |CORPO LO| | | ECC..... | 100.000,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00|CUL22/23| ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 01 .........| 110.603,01| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 5............ | 110.603,01| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | Totale Funzione 10............| 110.603,01| 75.000,00| 0,00| 75.0 00,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 57 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | 2 12 Funzione 12 | | | | | | | | | FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI | | | | | | | | | PRODUTTIVI | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | 2 12 Servizio 06 | | | | | | | | | Altri servizi produttivi | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |2120601| Acquisizione di beni immobili | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |255000 REALIZZAZ.PARCO | | | | | |mutuo+Re| | | CONOSCENZE-ENERGIE ALTERNATIVE| 460.000,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00|gione | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 01 .........| 460.000,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 6............ | 460.000,00| 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | Totale Funzione 12............| 460.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 58 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | Riassunto Titolo 02 | | | | | | | | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | 2 01 FUNZIONI GENERALI DI | 27.136,71| 64.402,25| 183.664,00| 31.1 72,25| 216.894,00| | | | AMMINISTRAZIONE,DI GESTIONE E | | | | | | | | | DI CONTROLLO | | | | | | | | | 2 04 ISTRUZIONE E CULTURA | 31.462,87| 4.586,00| 2.382,00| 4.5 86,00| 2.382,00| | | | 2 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | ED AI BENI CULTURAL | | | | | | | | | 2 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | E RICREATIVO | | | | | | | | | 2 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA | 507.954,46| 664.580,00| 0,00| 184.5 80,00| 480.000,00| | | | VIABILITA' E TRASPORTI | | | | | | | | | 2 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA | 10.582,08| 148.556,00| 14.467,00| 148.5 56,00| 14.467,00| | | | GESTIONE DEL TERRITORIO E | | | | | | | | | DELL'AMBIENTE | | | | | | | | | 2 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | 110.603,01| 75.000,00| 0,00| 75.0 00,00| 0,00| | | | 2 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI | 460.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | PRODUTTIVI | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Titolo 02..............| 1. 147.739,13| 957.124,25| 200.513,00 | 443.8 94,25| 713.743,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 59 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | Titolo 03 | | | | | | | | | SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI| | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | 3 01 Funzione 01 | | | | | | | | | Funzioni generali di | | | | | | | | | amministrazione, di gestione e| | | | | | | | | di controllo | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | 3 01 Servizio 03 | | | | | | | | | Gestione economica, | | | | | | | | | finanziaria, programmazione, | | | | | | | | | provveditorato e controllo di | | | | | | | | | gestione | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |3010301| Rimborso per anticipazioni di | | | | | | | | | cassa | | | | | | | | | | | | | | | | | 00 |300000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI | | | | | | | | | CASSA | 0,00| 722.169,00| 35.328,00 | 0,00| 757.497,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 01 .........| 0,00| 722.169,00| 35.328,00 | 0,00| 757.497,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |3010303| Rimborso di quota capitale di | | | | | | | | | mutui e prestiti | | | | | | | | | | | | | | | | | 01 |301000 QUOTE CAPITALI RIMBORSO MUTUI | | | | | | | | | E PRESTITI CASSA DDPP | 295.301,97| 316.805,00| 0,00 | 18.3 07,00| 298.498,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 15 |301300 ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE DI | | | | | | | | | MUTUI E PRESTITI | 0,00| 25.900,00| 102.100,00 | 0,00| 128.000,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 15 |301400 QUOTE CAPITALI RIMBORSO MUTUI | | | | | | | | | E PRESITI | 117.104,90| 102.011,00| 22.867,00 | 0,00| 124.878,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 03 .........| 412.406,87| 444.716,00| 124.967,00 | 18.3 07,00| 551.376,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Servizio 3............ | 412.406,87| 1.166.885,00| 160.295,00 | 18.3 07,00| 1.308.873,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | Totale Funzione 01............| 412.406,87| 1.166.885,00| 160.295,00| 18.3 07,00| 1.308.873,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 60 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | Riassunto Titolo 03 | | | | | | | | | SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI| | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | 3 01 Funzioni generali di | 412.406,87| 1.166.885,00| 160.295,00| 18.3 07,00| 1.308.873,00| | | | amministrazione, di gestione e| | | | | | | | | di controllo | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Titolo 03..............| 412.406,87| 1.166.885,00| 160.295,00 | 18.3 07,00| 1.308.873,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 61 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | Titolo 04 | | | | | | | | | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI| | | | | | | | | TERZI | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | |4000001| ritenute previd.assistenziali | | | | | | | | | al personale | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 |400000 VERSAMENTO RITENUTE PREVID.LI | | | | | | | | | ED ASSIST.LI PER IL PERSONALE | | | | | | | | | -10 CASSA PENS.DIP. | 54.117,15| 69.020,00| 0,00 | 0,00| 69.020,00| | | | -30 INADEL-S.S.N. | 9.599,84| 27.405,00| 0,00 | 0,00| 27.405,00| | | | |---- ----------|--------------|---------------|--------- -----|--------------| | | 22 | TOTALE CAPITOLO 400000 | 63.716,99| 96.425,00| 0,00 | 0,00| 96.425,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 22 |400010 VERSAMENTO RITENUTE PERSONALE | | | | | | | | | CONTRIBUTI DI RISCATTO | 1.002,36| 1.500,00| 0,00 | 0,00| 1.500,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 01 .........| 64.719,35| 97.925,00| 0,00 | 0,00| 97.925,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |4000002| ritenute erariali | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |400100 VERSAMENTO DELLE RITENUTE | | | | | | | | | IRPEF/ADDIZIONALI | | | | | | | | | -10 PER LAVOR.DIPEN. | 132.010,44| 168.490,00| 0,00 | 0,00| 168.490,00| | | | ASSIMILATO | | | | | | | | | -20 PER LAVOR.AUTON. | 14.706,94| 76.125,00| 0,00 | 0,00| 76.125,00| | | | |---- ----------|--------------|---------------|--------- -----|--------------| | | 23 | TOTALE CAPITOLO 400100 | 146.717,38| 244.615,00| 0,00 | 0,00| 244.615,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 02 .........| 146.717,38| 244.615,00| 0,00 | 0,00| 244.615,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |4000003| altre ritenute al personale | | | | | | | | | per conto di terzi | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 |400200 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL | | | | | | | | | PERSONALE PER CONTO DI TERZI | | | | | | | | | -10 QUOTE SINDACALI | 1.943,89| 3.100,00| 0,00 | 0,00| 3.100,00| | | | -20 CESS.STIPENDIO | 0,00| 4.400,00| 0,00 | 0,00| 4.400,00| | | | |---- ----------|--------------|---------------|--------- -----|--------------| | | 24 | TOTALE CAPITOLO 400200 | 1.943,89| 7.500,00| 0,00 | 0,00| 7.500,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 03 .........| 1.943,89| 7.500,00| 0,00 | 0,00| 7.500,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |4000004| restituzione di depositi cau- | | | | | | | | | zionali | | | | | | | | | | | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 62 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | 27 |400300 RESTITUZIONE DEPOSITI | | | | | | | | | CAUZIONALI | 0,00| 18.270,00| 0,00 | 0,00| 18.270,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 04 .........| 0,00| 18.270,00| 0,00 | 0,00| 18.270,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |4000005| spese per servizi per conto | | | | | | | | | di terzi | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |400400 SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | | | | | 119.989,42| 150.000,00| 0,00 | 0,00| 150.000,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 28 |401920 SERVIZI PER CONTO | | | | | | | | | STATO/REGIONE:ELEZIONI | | | | | | | | | POLITICHE ECC...... | 11.628,70| 36.500,00| 0,00 | 0,00| 36.500,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | 28 |402000 SISMA SETT.97 INTERVENTI A | | | | | | | | | FAVORE ABITAZIONI PRIVATE | 0,00| 78.155,00| 0,00 | 0,00| 78.155,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 05 .........| 131.618,12| 264.655,00| 0,00 | 0,00| 264.655,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |4000006| Anticipazione di fondi per il | | | | | | | | | servizio economato | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 |400500 RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER IL | | | | | | | | | SERVIZIO DI ECONOMATO | 1.549,37| 6.200,00| 0,00 | 0,00| 6.200,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 06 .........| 1.549,37| 6.200,00| 0,00 | 0,00| 6.200,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | |4000007| Restituzione di depositi per | | | | | | | | | spese contrattuali | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |400600 RESTITUZIONE DEPOSITI | | | | | | | | | CONTRATTUALI E D'ASTA | 0,00| 5.500,00| 0,00 | 0,00| 5.500,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale intervento 07 .........| 0,00| 5.500,00| 0,00 | 0,00| 5.500,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 63 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T O | Impegni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETEN ZA | | | |Codice |_____________________________________| ult imo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chiuso | anno in corso| in aumento |in diminu zione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | Riassunto Titolo 04 | | | | | | | | | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI| | | | | | | | | TERZI | | | | | | | | |-------------------------------------| | | | | | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Totale Titolo 04..............| 346.548,11| 644.665,00| 0,00 | 0,00| 644.665,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________

Pag. 64 * P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E A N N O 2012 / PARTE SE CONDA SPESA * ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | I N T E R V E N T I | Impe gni | Previsione | PREVISIONI DI COMPETENZ A | | | |Codice |_________________________________| ultimo eser. | definitiva | VARIAZIONI | SOMME |Annotaz.| | | | Denominazione | chi uso | anno in corso | in aumento | in diminuz ione| RISULTANTI | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Titolo 01 | | | | | | | | | SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | 2.654 .562,23| 2.709.271,83| 128.167,80| 123.22 5,63| 2.714.214,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Titolo 02 | | | | | | | | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | 1.147 .739,13| 957.124,25| 200.513,00| 443.89 4,25| 713.743,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Titolo 03 | | | | | | | | | SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | | | | | | 412 .406,87| 1.166.885,00| 160.295,00| 18.30 7,00| 1.308.873,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | Titolo 04 | | | | | | | | | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI | | | | | | | | | TERZI | 346 .548,11| 644.665,00| 0,00| 0,00| 644.665,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________ | | | | | | | | | | | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 4.561 .256,34| 5.477.946,08| 488.975,80| 585.42 6,88| 5.381.495,00| | ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________