nuevo formato de informe de obra

95
#VALUE! GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras " AÑO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA" "AÑO INTERNACIONAL DE LA QUINUA " Informe Mensual de Obra Nº 10 JUNIO 2013 CODIGO SNIP : 120545 META SIAF : 0087 Residente de Obra : ING. LENNIN ALBERTO CARRILLO ALVAREZ Supervisor de Obra : ING. JAVIER CALSIN HUACANI AF - 2013 OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANTA, CABECERA DE MIC RED, RED CUSCO NORTE, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO FOTO DE LA OBRA OBRA MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO, TRAMO CALC - MACHACANCA (KM 0+000 AL KM 3+500)

Upload: nilton-mamani-abarca

Post on 07-Feb-2016

175 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Nuevo Formato de Informe de Obra

#VALUE!

GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Sub Gerencia de Obras

" AÑO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

"AÑO INTERNACIONAL DE LA QUINUA "

Informe Mensual de Obra Nº 10JUNIO 2013

CODIGO SNIP : 120545

META SIAF : 0087

Residente de Obra : ING. LENNIN ALBERTO CARRILLO ALVAREZ

Supervisor de Obra : ING. JAVIER CALSIN HUACANI

AF - 2013

OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANTA, CABECERA DE

MICRO RED, RED CUSCO NORTE, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO

FOTO DE LA OBRA

OBRAMEJORAMIENTO CARRETERA CALCA -

MACHACANCHA - QUELLOPUITO, TRAMO CALCA - MACHACANCA (KM 0+000 AL KM 3+500)

Page 2: Nuevo Formato de Informe de Obra

FORMATO - 02

CONTENIDO

INFORME TECNICO MENSUAL MES DE ABRIL 2013

No DESCRIPCION FORMATO CONTROL

A. INFORME1 Caratula F-1 P2 Contenido F-2 P3 Ficha Técnica de Obra F-3 P4 Meta Anual F-4 P5 Ejecucion Fisica F-56 Ejecucion Financiera F-67 Ampliacion de plazo y Presupuesto. F-7 P8 Recursos Utilizados F-8 P9 Control Costo - Tiempo - Avance F-9 P

10 Cronograma de Ejecucion de Obra. F-1011 Cronograma de Adquisicion de Materiales F-1112 AVANCE FISICO - Valorización de Obra

12.1 F-12 P

12.2 Valorización de Avance de Obra Programada F-13 P12.3 Valorización de Avance Mayores Metrados F-14 P12.4 Valorización de Avance Partidas Adicionales F-15 P12.5 Valorización Deductivos de Obra F-16 X

13 AVANCE FINANCIERO13.1 Resumen General Ejecución Financiera - Gasto Mensual por específica F-17 P

13.2 Ejecución Financiera según presupuesto Analitico. F-18 P

13.3 Calendario de Compromisos por Fuente De Financiamiento - Mensual F-19 P14 REGISTRO FOTOGRAFICO F-20 PB. SUSTENTO DE VALORIZACION15 Sustento de Metrados (Hojas de Metrado Diario) F - 21 P12 Tareo de Personal valorizado (Costo Directo e Indirecto) F - 22 P13 Movimiento de Almacén

13.1 Resumen Mensual de Movimiento de Almacén P13.2 Movimiento Mensual de Almacen de Obra P13.3 Movimiento Diario de Almacen de Obra F - 23 P

14 Movimiento de Equipo Mecánico14.1 Resumen Mensual de Equipo Mecanico F - 24 P14.2 Movimiento Mensual de Equipo Mecánico F - 25 P14.3 Control Diario de Equipo Mecánico F - 26 P

15 Control de CalidadC ANEXOS

16.1 Segunda Copia Original del Cuaderno de Obra P16.2 Copia original de las Notas de Entrada de Almacén P16.3 Copia original de las Notas de Salida de Almacén P16.4 Copia de los Partes Diario de Maquinaria P15.5 Control de Atención de Requerimientos X16.6 Otros X

P=Presentó N=No presentó X=No corresponde

Resumen de Valorización de Obras Programadas (por componentes del Proyecto); Modificaciones de Obra (Mayores metrados, partidas adicionales y deductivos)

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

Page 3: Nuevo Formato de Informe de Obra

FORMATO - 3

FICHA TECNICA

MES REPORTADO: JUNIO 2013

3.1 Datos de la Obra.

Entidad Ejecutora : Gobierno Regional Cusco

Unidad Ejecutora : Gerencia Regional de Infraestructura

: Sub Gerencia de Obras

Unidad Formuladora :OPI Gobierno Regional Cusco

Nombre del Proyecto

Ubicación Provincia : CALCADistrito : CALCALugar : CALCA-MACHACANCHA

Codigo SNIP : 120545Función : 015 TRANSPORTESPrograma : 33 TRANSPORTE TERRESTRESub Programa : 0065 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

Proy y/o ActividadComponente : 4000081: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTALFinalidad : Meta SIAF : 0087Fuente de Financiamiento : CANON Y SOBRECANON

3.2 BeneficiariosPoblacion Beneficiaria 8570 HabitantesNumero de trabajadores/mes 100 Trabajadores

3.3 Modalidad de Ejecución : ADMINISTRACION DIRECTAPlazo de ejecución : 240 DIAS CALENDARIOS.Fecho de Inicio : 10 DE SETIEMBRE 2012Fecha de Término (Según Exp. Tec.) : 07 DE MAYO DEL 2013Fecha de Término Reprog. (Según Ampl. Plazo ) : 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 AMPLIACION EN ELABORACION

3.4 Meta Física

Descripcion de la Meta Fisica por Componentes Cantidad UnidadPAVIMENTO FLEXIBLE CON BASE Y SUB BASE 3500.00 MMURO DE CONTENCION CON GAVIONES 300.00 MCUNETAS REVESTIDAS CON CONCRETO 2400.00 MALCANTARILLAS TMC 48.50 MTRANSPORTES 359413.79 M3SEÑALIZACION 67.00 UNDMEDIO AMBIENTE 1.00 GLB

3.5 Objetivo de la Obra y Descripción Meta Fisica (Resumen)

: MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO, TRAMO CALCA - MACHACANCHA (KM 0+000 AL KM 3+500)

: MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO, TRAMO CALCA - MACHACANCHA (KM 0+000 AL KM 3+500)

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

Objetivo de la Obra:

El Objetivo Central pretende lograr una “ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CLASS ANTA, MR ANTA, RSS CUSCO NORTE”. Los establecimientos de salud de primer nivel de atención constituyen la puerta de entrada al sistema de salud pública, brindan atenciones sanitarias preventivas, promociónales, recuperativas y de rehabilitación al individuo, la familia y la comunidad. Por lo tanto, sus servicios están enfocados básicamente a preservar la salud, la detección temprana y el tratamiento oportuno de las patologías de baja complejidad con un enfoque de atención integral de salud. Así como el mejoramiento de los servicios de salud en el Centro de Salud del distrito de Anta, provincia del mismo nombre, con la implementación de infraestructura nueva, reubicándola en mejor terreno, renovación de equipamiento médico y mobiliario; desarrollo de programas de capacitación del personal y de la población en general; tomando en cuenta las normas generales de Salud y las características del terreno

Descripción de la Meta Física:

El Proyecto comprende la construcción de la infraestructura para un Centro de Salud de Categoría I-4 con las Unidades de Atención que esta categoría supone de acuerdo a la categorización mencionada según establece el MINSA. El Diseño arquitectónico por tanto corresponde a los requerimientos de este tipo de establecimientos de salud, tanto en espacios y programación como a la normatividad existente para el caso. El terreno. El proyecto se emplaza sobre un terreno de 6500.00 m2, tiene forma irregular lo que condiciona las posibilidades de diseño y emplazamiento del conjunto, el terreno tiene topografía regular con pendiente poco significativa. Presencia de Napa freática a 1.60 m. por lo que se ha considerado obras de drenaje y el tipo de estructuras más adecuado a estas características del suelo. CUADRO DE ÁREAS

ÁREA TERRENO 6500.00 M2PERÍMETRO 321.90 MLTOTAL ÁREA INTERVENIDA (infraestructura NUEVA) 2091.17 M2

D29
HP6730: Descripcion y cantidad
E36
NOTA: AMPLIACION DE PLAZO APROBADA O EN TRAMITE
G41
HP6730: EDUCACION M2 SALUD M2 CARRETERA KM SANEAMIENTO M (linea de conduccion y/o linea de distribucion
Page 4: Nuevo Formato de Informe de Obra

FICHA TECNICA

MES REPORTADO: JUNIO 2013

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

3.6 Valores Referenciales del Proyecto

DESCRIPCION Costo Snip

Costo Total del Proyecto

OBRAS PRELIMINARES 4,352.50

MOVIMIENTO DE TIERRAS 216,843.57

PAVIMENTOS 2,104,472.29

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 1,301,789.27

TRANSPORTES 569,039.54

SEÑALIZACION 220,989.83

ZONAS DE ESTACIONAMIENTO 341,645.98

MEDIO AMBIENTE 338,336.91

COSTO DIRECTO 5,097,469.89

Gasto Generales 955,481.51

Gasto de Supervisión 156,898.09

Gasto de Liquidación y Transferencia 16,144.23

Gasto de Evaluación 17,093.14

Elaboración de Expediente Técnico 127,436.75

TOTAL 6,370,523.61

3.7 Estado de Ejecucion Financiera Actual

DESCRIPCION S/. %

(1) MONTO DE INVERSION SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO 6,370,523.61

(2) MONTO DE INVERSION TOTAL (INCLUIDO AMPLIACIONES PRESUPUESTALES) 0.00

(3) AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 0.00

(4) = (2)-(3 ) SALDO 6,370,523.61

3.8 Estado de Ejecucion Fisica Actual

DESCRIPCION S/. %

(1) COSTO TOTAL SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO 6,370,523.61

(2) COSTO TOTAL (EXPEDIENTE TECNICO + PARTIDAS NUEVAS + MAYORES METRADOS)

(3) AVANCE FISICO ACUMULADO (INCLUIDO MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS) 0.00

(4) = (2)-(3 ) SALDO 6,370,523.61

3.9 Documentación Administrativa

DESCRIPCION DOCUMENTO NUMERO FECHA

Aprobación Expediente RESOLUCION DIRECTORAL Nº 066-2010-GR CUSCO/PR 12/29/2011

Desig. Residente de Obra MEMORANDUM 3/7/2013

Desig. Inspector de Obra MEMORANDUM 9/10/2012

Convenio de Ejecución

Entrega de Terreno ACTA pagina……. 11/14/2011

Inicio de obra ACTA pagina……. 11/14/2011

Ampliacion de plazo N° 01 Resolucion

Ampliacion de plazo N° 02 Resolucion

Ampliacion de plazo N° 03 Resolucion

Ampliacion de Presupuesto N° 01 Resolucion

Ampliacion de Presupuesto N° 02 Resolucion

Ampliacion de Presupuesto N° 03 Resolucion

Conclusión de Obra ACTA

Recepcion de Obra (comité de recepcion de obra) ACTA

Acta de Entrega de Obra (A beneficiarios) ACTA

Costo Expediente Técnico

Monto de Inversion actual

Nº 203 -2013-GR CUSCO/GRI-SGO

Nº 203 -2013-GR CUSCO/GRI-SGO

H88
HP6730: Incluye ampliaciones presupuestales registradas en OPI
F117
HP6730: DE LA VALORIZACION COSTO TOTAL
Page 5: Nuevo Formato de Informe de Obra

FICHA TECNICA

MES REPORTADO: JUNIO 2013

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

3.1 Responsables de la ejecución de la obra

RESIDENTE DE OBRANombre : LENNIN ALBERTO CARRILLO ALVAREZ DNI :40907238Especialidad : INGENIERO CIVIL N° Colegiatura :CIP 108261Dirección : Av. Pachacuteq 427 dpto. 202 Wanchaq Fecha de Colegiatura: May-09Telefonos : 984253615 Email

INSPECTOR DE OBRANombre : ING. JAVIER CALSIN HUACANI DNI : 23954143Especialidad : INGENIERO CIVIL N° Colegiatura : 22805Dirección : ATAHUALPA 383 URB. TAHUANTINSUYO Fecha de Colegiatura:Telefonos : 984771416 Email [email protected]

ASISTENTE TECNICONombre : MANUEL TIBURCIO JUAREZ SORIA DNI : 25001262Estudios : Ing. Civil Email : [email protected]ón : Av. Huayruropata 1109-DTelefonos : 984582100

ASISTENTE ADMINISTRATIVONombre : HANS VALENCIA ZAMALLOA DNI : 41157036Estudios : TECNICOS Email : [email protected]ón : CALCATelefonos : 991696531

[email protected]

Page 6: Nuevo Formato de Informe de Obra

FORMATO - 04META ANUAL - 2013

4.1 INFORMACION FINANCIERA

PRESUPUESTO DE OBRA

EXP. TECNICO

COSTO DIRECTO 5,097,469.89 5,097,469.89Gasto Generales 955,481.51 955,481.51Gasto de Supervisión 156,898.09 156,898.09Gasto de Liquidación y Transferencia 16,144.23 16,144.23Gasto de Evaluación 17,093.14 17,093.14Elaboración de Expediente Técnico 127,436.75 127,436.75TOTAL 6,370,523.61 0.00 0.00 0.00 6,370,523.61

COSTO DIRECTO DESAGREGADO

EXP. TECNICO

Mano de Obra 720,815.46 720,815.46Materiales 2,633,269.45 2,633,269.45Equipos 1,743,384.98 1,743,384.98Sub contratos 0.00 0.00

TOTAL 5,097,469.89 0.00 0.00 0.00 5,097,469.89

PRESUPUESTO ASIGNADO

Gobierno Regional Cusco:Ejecucion Financiera 2012 0.00Ejecucion Financiera 2013 507,865.00Saldo Presupuestal 5,862,658.61Transferencias 0.00

Convenio 0.00Beneficiarios (Aporte) 0.00TOTAL 6,370,523.61

4.2 DESCRIPCION DE LA META ANUAL (PROGRAMADO PARA LA EJECUCION ANUAL)

DESCRIPCION DE LA META FISICA

AMPLIACION PRESUP. N°01

AMPLIACION PRESUP. N°02

AMPLIACION PRESUP. N°03

TOTAL MONTO DE INVERSION

AMPLIACION PRESUP. N°01

AMPLIACION PRESUP. N°02

AMPLIACION PRESUP. N°03

TOTAL MONTO DE INVERSION

o 3.5 Km. de asfaltado, con un ancho de via de 6.5 m.

o Muro de 300 m. de con Gaviones (Defensa rivereña)

o Muro de contencion con Gaviones

o Cunetas revestidas de concreto F'c=175 Kg/cm2

o Alcantarillas con tuberia TMC y concreto F'c=210 Kg/cm2

o Veredas de concreto F'c=175 Kg/cm2

o Sardineles F'c=175 Kg/cm2

o Señalizacion horizontal y vertical

o Planes de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI)

o Monitoreo arqueologio (Restos arqueologicos de Calispujio)

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

Page 7: Nuevo Formato de Informe de Obra

- FORMATO - 05EJECUCION FISICA

5.1 RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA

DESCRIPCION PRESUPUESTO EXP. TEC.VALORIZACION

ANTERIOR % ACTUAL % ACUMULADO % SALDO %C.D. EXP TECNICO 5,742,094.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,742,094.45 100.00C.D. Mayor Metrado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00C.D. Part. Adicionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00C.D. Deductivos 0.00

Total costo directo 5,742,094.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,742,094.45 #DIV/0!

5.2 COMENTARIO DEL AVANCE FISICO DEL MES

En los presentes 533 dias de ejecucion se realizaron las partidas como son la elaboracion de puertas según especificaciones tecnicas, pintura en exteriores a dos manos con colores aprobados por DIRESA,asi como el pintado del cielo raso de color blando en los diferentes bloques, extraccion y traslado de inserto de gras de 0.30x0.40 cm para las areas verdes. la que se considerara como deductivo, tarrajeo de cerco perimetrico con C:A 1:10 segun expediente tecnico, se informa que se tiene un atrazado en la ejecucion de la obra en relacion al cronograma de ejecucion a, este hecho se da por el desabastecimiento de materiales , la que se informo ante la Sub Gerencia de Obras y Supervision de Obra oportunamente, se solicita que por intermedio de su pespacho se de la celeridad en la adquisicion de los materiales en los meses posteriores.

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

Page 8: Nuevo Formato de Informe de Obra

FORMATO - 05

EJECUCION FISICA

5.3 CONTROL DEL AVANCE FISICO VALORIZADO DE OBRA (PARTIDAS PROGRAMADAS -MAYORES METRADOS Y ADICIONALES ) A NIVEL DE COSTO DIRECTO.

MES

AVANCE PROGRAMADO VIGENTEA V A N C E F I S I C O E J E C U T A D O

ACTUAL ACUMULADO

Mensual Acumulado valor. Presupuest valoriz. May Met. PN TOTAL PREUSPUESTADO MM PN TOTAL ATRASADO ADELANTADO

S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % % %2010 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%2011 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%2012 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%ENERO 117,943.45 2.21% 117,943.45 2.21% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% -2.21%FEBRERO 118,545.93 2.23% 236,489.37 4.44% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% -4.44%MARZO 348,781.61 6.55% 585,270.99 10.99% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 10,923.00 0.21% 10,923.00 0.21% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 10,923.00 0.21% 10,923.00 0.21% -10.78%ABRIL 667,810.32 12.54% 1,253,081.31 23.52% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 10,923.00 0.21% 10,923.00 0.21% -23.32%MAYO 1,050,670.55 19.72% 0.00% 0.00% 0.00%JUNIO 836,561.37 15.70% 0.00% 0.00% 0.00%JULIO 682,322.42 12.81% 0.00% 0.00% 0.00%AGOSTO 547,038.55 10.27% 0.00% 0.00% 0.00%SEPTIEMBRE 507,852.76 9.53% 0.00% 0.00% 0.00%OCTUBRE 8,042.17 0.15% 0.00% 0.00% 0.00%NOVIEMBRE 8,042.17 0.15% 0.00% 0.00% 0.00%DICIEMBRE 433,117.16 8.13% 0.00% 0.00% 0.00%

TOTAL 5,326,728.45 91.57% 1,253,081.31 23.52% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 10,923.00 0.21% 10,923.00 0.21% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 10,923.00 0.21% 10,923.00 0.21% -23.32%

NOTA: SI EL PORCENTAJE DE RETRASO ES MAYOR Al 10% DEBE REPROGRAMAR CONSIDERANDO LA ULTIMA FECHA DE CONCLUSION DE OBRA APROBADA.

ESTADO DEL AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Sub Gerencia de Obras

V30
HP6730: ULTIMO VALOR REGISTRADO
W30
HP6730: ULTIMO VALOR REGISTRADO
Page 9: Nuevo Formato de Informe de Obra

- FORMATO - 06EJECUCION FINANCIERA

6.1 EJECUCION FINANCIERA

6.1.1 MONTO DE INVERSION TOTAL

DESCRIPCION

MONTO DE INVERSION

Region 6,568,465.49 134,999.00 134,999.00 6,838,463.49 Convenio 0.00TOTAL 6,568,465.49 - 134,999.00 134,999.00 6,838,463.49

6.1.2 EJECUCION DE META FINANCIERA ACUMULADA

DESCRIPCION MONTO DE INVERSION ANTERIOR ACTUAL (mes) ACUMULADO SALDO

Region 6,838,463.49 - 134,999.00 134,999.00 6,703,464.49 Convenio TOTAL 6,838,463.49 - 134,999.00 134,999.00 6,703,464.49

6.1.3 ESTADO FINANCIERO GENERAL DEL PROYECTO

DESCRIPC. MONTO DE INVERSION PIM 2013 EJECUTADO 2013 TOTAL EJECUTADO

Region 6,838,463.49 5,092,545.12 1,745,918.37 1,392,865.00 345,768.00 5,438,313.12

TOTAL 6,838,463.49 5,092,545.12 1,745,918.37 1,392,865.00 345,768.00 5,438,313.12

6.1.4 EJECUCION DE METAS FINANCIERA ANUALES

MONTO DE INVERSIONPERIODOS DE GESTION

TOTAL SALDOAl Año 2010 Al Año 2011 Al Año 2012 Año 2013

6,838,463.49 - 5,092,545.12 345,768.00 5,438,313.12 1,400,150.37

TOTAL - 5,092,545.12 345,768.00 5,438,313.12 1,400,150.37

6.2 EJECUCION FINANCIERA POR ESPECIFICAS DE GASTO

ESPECIF. DENOMINACION EJECUTADO 2013TOTAL ACUMULADO EJECUTADO

SALDOGASTO S/. %

26.22.33 1500000.00 0.00 87595.22 1995439.85 450,000.00 2,533,035.07 168.87% -1,033,035.07

26.22.34 2200000.00 0.00 606149.23 2166880.55 907,865.00 3,680,894.78 167.31% -1,480,894.78

26.22.35 1200000.00 0.00 14436.08 64824.23 35,000.00 114,260.31 9.52% 1,085,739.69

26 32 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACION 1200000.00 0.00 4905.38 1939.00 6,844.38 0.57% 1,193,155.62

26 32 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 269998.00 0.00 2680.00 1886.00 4,566.00 1.69% 265,432.00

26.3.2 9 99 468465.49 0.00 125919.15 19890.00 145,809.15 31.12% 322,656.34

TOTAL 6,838,463.49 0.00 841,685.06 4,250,859.63 1,392,865.00 6,485,409.69 353,053.80

PORCENTAJE (RESPECTO AL PRESUPUESTO EXP. TECN.) 0.00% 12.31% 62.16% 20.37% 94.84% 5.16%

6.3 AVANCE FINANCIERO

MES

GASTO PROGRAMADO GASTO EJECUTADO

SALDOMENSUAL MENSUAL

S/. % S/. %AÑO 2010AÑO 2011AÑO 2012 1,184,754.42 17.32% 1,467,893.00 21.47% 5,370,570.49

ENERO 2013 602,743.71 8.81% 35,467.00 0.52% 5,335,103.49FEBRERO 2013 649,623.38 9.50% 98,391.07 1.44% 5,236,712.42MARZO 2013 356,267.40 5.21% 173,641.51 2.54% 5,063,070.91ABRIL 2013 276,153.19 4.04% 356,784.00 5.22% 4,706,286.91MAYO 2013 276,153.19 4.04% 456,387.00 6.67% 4,249,899.91JUNIO 2013 359,730.20 5.26% 46,537.00 0.68% 4,203,362.91JULIO 2013 561,913.47 8.22% 0.00 0.00% 4,203,362.91

AGOSTO 2013 442,206.28 6.47% 0.00 0.00% 4,203,362.91SETIEMBRE 2013 214,014.25 3.13% 0.00 0.00% 4,203,362.91OCTUBRE 2013 289,951.91 4.24% 0.00 0.00% 4,203,362.91

NOVIEMBRE 2013 517,575.21 7.57% 0.00 0.00% 4,203,362.91DICIEMBRE 2013 350,593.88 5.13% 0.00 0.00% 4,203,362.91

ENERO 2014 100,000.00 1.46% 0.00 0.00% 4,203,362.91FEBRERO 2014 386,784.98 5.66% 0.00 0.00% 4,203,362.91

TOTAL ACUMULADO 6,568,465.49 96% 2,635,100.58 38.53% 3,933,364.91

COMENTARIO DEL AVANCE FINANCIERO DEL MES

La obra hasta el momento tiene un avance financiera del 92.71 %, respecto a la asignacion presutuestal del presente año.

MONTO DE INVERSION TOTALPRESUPUESTO EXPEDIENTE

TECNICO AMPLIACION

PRESUPUESTAL N° 01AMPLIACION

PRESUPUESTAL N° 02AMPLIACION

PRESUPUESTAL N° 03

EJECUT. ACUMULADO AL

2012SALDO BALANCE

2012

PRESUPUESTADO (MONTO DE INVERSION)

EJECUTADO 2010

EJECUTADO 2011

EJECUTADO2012

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

MAQUINARIA EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES

SALDO VALORIZADO DE ALMACEN S/.

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

G31
HP6730: REPORTE SIAF ACUMULADO AL MES REPORTADO
Page 10: Nuevo Formato de Informe de Obra

FORMATO - 06EJECUCION FINANCIERA

6.4 RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA SEGÚN PRESUPUESTO ANALITICO

CODIGO ESPECIFICA DE GASTOSCosto Directo Gastos Generales Gastos de Inspección Gastos de Liquidacion y Transferencia Gastos de Evaluación Gastos de Elaboracion Exp. Tec.

% % % % % %

2.6.22.23 872,470.97 872,470.97 0.00 200,147.00 200,147.00 0.00 68,132.53 68,132.53 0.00 14,286.00 14,286.00 0.00 10,481.93 10,481.93 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6.22.24 1,581,093.21 1,581,093.21 0.00 16,237.73 16,237.73 0.00 11,894.22 11,894.22 0.00 1,808.68 1,808.68 0.00 1,889.13 1,889.13 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6.22.25 127,164.36 127,164.36 0.00 2,605.52 2,605.52 0.00 620.00 620.00 0.00 270.00 270.00 0.00 270.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6.22.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,518.21 64,518.21 0.00

TOTAL 2,580,728.54 0.00 2,580,728.54 0.00 218,990.25 0.00 218,990.25 0.00 80,646.75 0.00 80,646.75 0.00 16,364.68 0.00 16,364.68 0.00 12,641.06 0.00 12,641.06 0.00 64,518.21 0.00 64,518.21 0.00

PRESUPUESTADOS/.

EJE. ACUML.S/.

SALDOS/.

PRESUPUESTADOS/.

EJE. ACUML.S/.

SALDOS/.

PRESUPUESTADOS/.

EJE. ACUML.S/.

SALDOS/.

PRESUPUESTADOS/.

EJE. ACUML.S/.

SALDOS/.

PRESUPUESTADOS/.

EJE. ACUML.S/.

SALDOS/.

PRESUPUESTADOS/.

EJE. ACUML.S/.

SALDOS/.

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

Page 11: Nuevo Formato de Informe de Obra

- FORMATO - 07

AMPLIACIONES PRESUPUESTALES Y DE PLAZO

7.1 AMPLIACIONES PRESUPUESTALES

PRESUPUESTO SNIP S/. 2,897,654.00 SENSIBILIDAD 40%PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO S/. 2,976,003.00 MONTO MAXIMO DE AMPLIACION SIN VERIFICACION. S/. 4,056,715.60

AMPLIACION PRESUPUESTAL

NUEVO MONTO DE INVERSION RESOLUCION DE APROBACION SITUACION

CAUSAL DE LA AMPLIACIONS/. N° FECHA FECHA INICIO DE TRAMITE. DOCUMENTO INSTANCIA

2,976,003.00 - 347-2009 3-Nov-09 - - - -

Ampliacion Presupuestal N° 01 489,434.27 3,465,437.27 119.59% 1565-2012 7-Aug-12 22-Feb-12 - SI

Ampliacion Presupuestal N° 02 828,274.77 4,293,712.04 148.18% 2630-2012 26-Nov-12 17-May-12 - SI

Ampliacion Presupuestal N° 03 73,848.40 4,367,560.44 150.73% - - 26-Apr-12 NO

Ampliacion Presupuestal N° 04 65,486.98 4,433,047.42 152.99% - - En formulación NO

Monto Total de inversion S/. 4,433,047.42 152.99%

VERIFICACION DE VIABILIDAD SI

* (En tramite, Aprobado sin Asignacion, Aprobado con Asignacion, u otro.)

7.2 AMPLIACIONES DE PLAZO

FECHA DE INICIO DE OBRA 6-Nov-10 FECHA DE TERMINO DE OBRA 31-Jan-13

AMPLIACION DE PLAZO DIAS CALENDARIOS. FECHA TERMINORESOLUCION DE APROBACION

SITUACION *CAUSAL

N° FECHA DOCUMENTO SITUACION ACTUAL INSTANCIA

300 1-Sep-11 347-2009 3-Nov-09 - - - -

Ampliacion de Plazo N° 01 274 1-Jun-12 1979-2012 19-Sep-12 17-May-12 Asignado -

Ampliacion de Plazo N° 02 182 30-Nov-12 10-Oct-12 -

Ampliacion de Plazo N° 03 62 31-Jan-13 - - 4-Jan-13 En tramite

Ampliacion de Plazo N° 04 59 31-Mar-13 - - En formulación

Total Ampliacion de Plazo 577 Dias Calendarios

MONTO AMPLIADO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

S/. INCIDENCIA%

* SITUACION ACTUAL

CON ASIGN.

Presupuesto Aprobado (Expediente Tecnico)

INFORME N° 024-2012-GR-CUSCO/GRI/SGO/CCHC

Aprobado con Asignacion

Mayores metrados , partidas adicionales

INFORME N° 071-2012-GR-CUSCO/GRI/SGO/CCHC

Aprobado con Asignacion

Mayores metrados , partidas adicionales

INFORME N° 056-2012-GR-CUSCO/GRI/SGO/CCHC

En proyecto resolutivo

Sub Gerencia de Obras

Reajuste en remuneraciones de mano de obra

Residente de Obra

Mayores metrados , partidas adicionales

FECHA INICIO DE TRAMITE.

Plazo de Ejecucion Programado (Expediente Tecnico)

INFORME N° 070-2012-GR-CUSCO/GRI/SGO/CCHC

Lluvias, desabastecimiento materiales, paralización de obra, mayores metrados y partidas nuevas, rendimiento de mano de obra, daños causados por pavimentación.

INFORME N° 151-2012-GR-CUSCO/GRI/SGO/CCHC

Elaboración de Proyecto Resolutivo

mayores Metrados y Partidas Nuevas, retrasos en ejecución de estación de bombeo.

INFORME N° 02-2013-GR-CUSCO/GRI/SGO/CCHC

con observaciones

en OSTLPI

Paralizacion de obra por desabastecimiento de materiales, lluvias.

Paralizacion de obra por desabastecimiento de materiales, lluvias.

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

Page 12: Nuevo Formato de Informe de Obra

Plazo de ejecucion Total 877 Dias Calendarios

Page 13: Nuevo Formato de Informe de Obra

FORMATO - 08RECURSOS UTILIZADOS

D.1 RECURSOS UTILIZADOS

D.1.1 PERSONAL DE OBRAPERSONAL DE OBRA CANTIDAD

CATEGORIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DICPROFESIONAL:Ingº Residente de obra 1 1 1 1Ingº Residente de Electromecanica 1 1 1 1Ingº Residente de Arquitectura 1TECNICO:Asistente Técnico 1 1 1 1Maestro de Obra 1 1 1 1Técnico de Suelos 0Topografo 0ADMINISTRATIVO:Técnico Administrativo 1 1 1 1Almacenero de Obra 1 1 1 1Guardián 3 3 3 3OBRERO:Operario 5 7 6 9Oficial 18 17 16 11Peón 16 13 12 18

COSTO

115,

808.

84

157,

726.

10

154,

583.

30

162,

295.

05

Total Acumulado S/. 590,413.29

D.1.2 EQUIPO MECANICO UNIDAD HORAS/MAQUINA

DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DICMAQUINARIA PESADA

Cargador Frontal CASE 821-E 1

1

1

Rodillo Liso Vib. CA - 250

ExcavadoraVEHICULOS

1

1

Camion cisterna

Camion Cama baja MAQUINARIA LIVIANAMezcladora 2 1 2 1VibradoraPlancha Compactadora 1 2 1 1Motobomba 1 1 1Winche electricoAndamio metalicoEQUIPO DE TOPOGRAFIATeodolitoNivel TopográficoEstación TotalMira TopográficaJalones

COSTO

728.

45

5,77

4.80

329.

25

824.

45

Motoniveladora JOHN DEERE 670 - DMotoniveladora DINAPAC

Tractor sobre OrugasFiatelli

Camión Volquete SCANIA P420 EGE 510Camión VolqueteVOLVO NL 12 EGE 509

Camión Volquete SCANIA P420 EGE 504

Camión Volquete VOLKSWAGEN 310 EGE-392

Camión Volquete VOLVO VBR 930

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

Page 14: Nuevo Formato de Informe de Obra

RECURSOS UTILIZADOS

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

Total Acumulado S/. 7,656.95

Page 15: Nuevo Formato de Informe de Obra

#VALUE!

### #VALUE!

### #VALUE!

#VALUE!

#VALUE!#VALUE! #VALUE!

#VALUE!#VALUE! #VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE! 165,235.51 27.86% 146,901.89 25.42% 18,333.62#VALUE!#VALUE!

#VALUE! 165,235.51 27.86% 146,901.89 25.42% 18,333.62

### #VALUE!

#VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

#VALUE! 172,482.53 #REF!#VALUE! 592,783.77 #REF!#VALUE! 168,521.69 #REF!#VALUE! 5,174.48#VALUE! 64,694.51 #REF!

#VALUE! 1,003,656.980.00 #REF! 0.00 0.00

0.00% #REF! 0.00% 0.00%

### #VALUE!

#VALUE!#VALUE!

#VALUE!#VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE!

7,256,812.20 350,000.00 1,007,490.00 8,614,302.20 -8,614,302.20

### #VALUE!

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

300 36540 25 340

13.33% 8.33% 113.33%

### #VALUE!

#VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

5/2/2006 5/2/2006 2/15/2007 4/30/2007 4/30/2007

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

Page 16: Nuevo Formato de Informe de Obra

#VALUE!

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

### #VALUE!

### #VALUE!

#VALUE!

#VALUE!#VALUE!

Page 17: Nuevo Formato de Informe de Obra

FORMATO 9CONTROL TIEMPO COSTO AVANCE

Jul-1

2

Aug

-12

Sep-

12O

ct-1

2

Nov

-12

Dec

-12

Jan-

13

Feb-

13

Mar

-13

Apr

-13

May

-13

Jun-

13

Jul-1

3

Aug

-13

Sep-

13

Oct

-13

Nov

-13

53,0

87.0

8

302,

073.

45

486,

789.

59

760,

070.

15

952,

112.

99

1,40

8,47

7.19

1,80

0,67

9.76

2,16

9,25

3.94

2,37

0,86

7.54

2,76

2,89

5.54

3,08

6,23

3.22

3,30

3,82

7.43

90,7

98.6

4

159,

667.

21

336,

280.

61

385,

399.

87

705,

836.

09

912,

872.

95

1,27

5,68

2.89

1,55

2,26

7.32

1,77

9,91

1.00

2,06

1,02

7.24

2,17

1,02

7.24

2,26

1,02

7.24

128,

183.

71

531,

353.

64

917,

328.

58

1,23

3,30

0.75

1,73

6,25

1.51

2,04

1,96

2.00

2,58

7,52

8.13

3,41

4,83

1.77

3,85

2,02

2.86

4,23

3,58

5.86

4,96

7,17

1.72

5,77

0,75

7.58

6,51

4,34

3.44

7,24

7,92

9.30

7,68

1,51

5.16

7,91

5,10

1.02

8,19

8,68

6.88

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

May

-12

Jun-

12

Jul-1

2

Aug-

12

Sep-

12

Oct

-12

Nov

-12

Dec-

12

Jan-

13

Feb-

13

Mar

-13

Apr-

13

May

-13

Jun-

13

Jul-1

3

Aug-

13

Sep-

13

Oct

-13

Nov

-13

Dec-

13

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO

AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO

Page 18: Nuevo Formato de Informe de Obra

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAACTIVIDAD: MANTENIMINETO CERCO PERIMETRICO, AREAS VERDES E INGRESO DE CENTRO GERONTOLOGICO SAN FRANCISCO DE ASIS

TIEMPO DE EJECUCIÓN : 75 DIAS Informado el: 11-JULIO-2013

ITEM DESCRIPCION UND

TIEMPO DE EJECUCIONJULIO AGOSTO SETIEMBRE 3er Cuatrimestre 2013 1er Cuatrimestre 2014

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES 14,916.67

01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 4.80M X3.60M UND 974.75 5405.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56%54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15

01.01 MOVILIZACION DE HERRAMIENTO PARA OBRA

01.02

01.00.01 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 13,941.92 24012.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50%1,742.74 1,742.74 1,742.74 1,742.74 1,742.74 1,742.74 1,742.74 1,742.74

SISTEMA DE AGUA POTABLE 197,144.94

03.00.00 CAMARA DE CAPTACION PARA AGUA POTABLE (05 UNIDADES) GBL 6,436.00 9033.33% 33.33% 33.33%2,145.33 2,145.33 2,145.33

04.00.00 CAMARA ROMPE PRESION PARA AGUA POTABLE (02 UNIDADES) GLB 6,687.00 6050.00% 50.00%3,343.50 3,343.50

05.00.00 MEJORAMIENTO DE RESERVORIO DE AGUA POTABLE GLB 3,229.47 6050.00% 50.00%1,614.74 1,614.74

06.00.00 CAMARA DE REUNION PARA AGUA POTABLE (03 UNIDADES) GLB 7,916.98 6050.00% 50.00%3,958.49 3,958.49

07.00.00 CAMARA DE CONTROL DE VALVULAS PARA AGUA POTABLE (04 UNDS.) GLB 6,885.15 6050.00% 50.00%3,442.58 3,442.58

08.00.00 CAMARA DE VALVULA DE PURGA PARA AGUA POTABLE (02 UNIDADES) GLB 2,369.60 6050.00% 50.00%1,184.80 1,184.80

09.00.00 CAMARA DE VALVULA DE AIRE PARA AGUA POTABLE (02 UNIDADES) GLB 2,100.46 6050.00% 50.00%1,050.23 1,050.23

10.00.00 PASE AEREO PARA AGUA POTABLE (L=5m) GLB 520.73 30100.00%520.73

11.00.00 RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE GLB 74,078.58 12025.00% 25.00% 25.00% 25.00%

18,519.65 18,519.65 18,519.65 18,519.65

12.00.00 RED DE ADUCCION DE AGUA POTABLE GLB 14,081.63 9033.33% 33.33% 33.33%4,693.88 4,693.88 4,693.88

13.00.00 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE GLB 58,280.86 12025.00% 25.00% 25.00% 25.00%

14,570.22 14,570.22 14,570.22 14,570.22

14.00.00 RED DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE GLB 14,558.48 6050.00% 50.00%7,279.24 7,279.24

SISTEMA DE DESAGUE15.00.00 UNIDADES BASIDAS DE SANEAMIENTO 327,934.08

15.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES GBL 4,148.85 6050.00% 50.00%2,074.43 2,074.43

15.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS GBL 25,135.49 12025.00% 25.00% 25.00% 25.00%6,283.87 6,283.87 6,283.87 6,283.87

15.03.00 CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS GBL 40,998.12 12025.00% 25.00% 25.00% 25.00%

10,249.53 10,249.53 10,249.53 10,249.53

15.04.00 ALBAÑILERÍA GBL 37,406.48 12025.00% 25.00% 25.00% 25.00%9,351.62 9,351.62 9,351.62 9,351.62

15.05.00 ENLUCIDOS GBL 26,110.41 9033.33% 33.33% 33.33%8,703.47 8,703.47 8,703.47

15.06.00 PISOS Y VEREDAS GBL 45,272.43 12025.00% 25.00% 25.00% 25.00%

11,318.11 11,318.11 11,318.11 11,318.11

15.07.00 PINTURA GBL 7,129.93 6050.00% 50.00%3,564.97 3,564.97

15.08.00 COBERTURA DE SSHH. GBL 23,549.70 12025.00% 25.00% 25.00% 25.00%5,887.43 5,887.43 5,887.43 5,887.43

15.09.00 CARPINTERIA DE MADERA GBL 17,768.97 6050.00% 50.00%8,884.49 8,884.49

15.10.00 INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE AGUA GBL 29,984.99 9033.33% 33.33% 33.33%9,995.00 9,995.00 9,995.00

15.11.00 INST. TUBERIA DE DESAGUE Y POZO PERCOLADOR GBL 20,891.52 9033.33% 33.33% 33.33%6,963.84 6,963.84 6,963.84

15.12.00 POZO PERCOLADOR DEL INODORO TURCO GBL 10,245.91 9033.33% 33.33% 33.33%3,415.30 3,415.30 3,415.30

15.13.00 CAJA DE REGISTRO GBL 10,186.83 9033.33% 33.33% 33.33%3,395.61 3,395.61 3,395.61

15.14.00 PILETA DOMICILIARIA GBL 25,439.01 6050.00% 50.00%

12,719.51 12,719.51

15.15.00 POZO PERCOLADOR DE LA PILETA Y DUCHA GBL 3,665.44 6050.00% 50.00%1,832.72 1,832.72

16.00.00 MODULO DE SSHH PARA CENTRO ART. GBL 36,118.00 30010.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%3,611.80 3,611.80 3,611.80 3,611.80 3,611.80 3,611.80 3,611.80 3,611.80 3,611.80 3,611.80

3,667.9917.00.00 CONTROL DE CALIDAD

17.01.00 DISEÑO DE MEZCLAS GBL 700.00 30100%700.00

17.02.00 ROTURA DE BRIQUETAS UND 555.84 6050% 50%

277.92 277.92

17.03.00 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES ML 2,412.15 6050.00% 50.00%1,206.08 1,206.08

84,809.6018.00.00 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

18.01.00 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS M3 15,496.00 12025.00% 25.00% 25.00% 25.00%3,874.00 3,874.00 3,874.00 3,874.00

18.02.00 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE M3 8,817.66 30100%

8,817.66

18.03.00 LIMPIEZA FINAL DE OBRA GBL 495.94 30100%495.94

18.04.00 PROSPECCIÓN ARQUEOLOGICA MES 60,000.00 5405.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56%

3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33

7,500.0019.00.00 COMPONENTE SOCIAL

19.01.00 PROMOCION Y CAPACITACIÓN EN OYM GLB 7,500.00 5405.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56%416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67

TOTAL COSTO DIRECTO MENSUAL S/.S/. 672,091.28

5,546.89 7,692.23 11,735.73 16,608.95 36,341.56 38,102.44 65,046.79 76,979.37 75,036.41 88,644.56 64,715.49 58,470.14 39,527.58 37,663.58 25,363.79 7,693.87 12,621.81 4,300.09

TOTAL COSTO DIRECTO ACUMULADO S/. 5,546.89 13,239.12 24,974.85 41,583.80 77,925.36 116,027.80 181,074.59 258,053.96 333,090.38 421,734.93 486,450.42 544,920.56 584,448.14 622,111.71 647,475.50 655,169.37 667,791.19 672,091.28

AVANCE PROGRAMADO:MENSUAL: 0.83% 1.14% 1.75% 2.47% 5.41% 5.67% 9.68% 11.45% 11.16% 13.19% 9.63% 8.70% 5.88% 5.60% 3.77% 1.14% 1.88% 0.64%ACUMULADO: 0.83% 1.97% 3.72% 6.19% 11.59% 17.26% 26.94% 38.40% 49.56% 62.75% 72.38% 81.08% 86.96% 92.56% 96.34% 97.48% 99.36% 100.00%

COSTODIRECTO

(S/.)TIEMPO(Días)

Page 19: Nuevo Formato de Informe de Obra

GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Sub Gerencia de Obras

EJECUCION FÍSICAVALORIZACION DE OBRAEJECUCION FÍSICA

VALORIZACION DE OBRAEJECUCION FÍSICA

VALORIZACION DE OBRAEJECUCION FÍSICA

VALORIZACION DE OBRAEJECUCION FÍSICA

VALORIZACION DE OBRAEJECUCION FÍSICA

VALORIZACION DE OBRA

Page 20: Nuevo Formato de Informe de Obra

FORMATO - 12

RESUMEN DE VALORIZACIONES DE OBRA - TOTALMES DE JUNIO 2013

Función : 015 TRANSPORTESPrograma : 33 TRANSPORTE TERRESTRE Monto Exp. Programado S/. 6,370,523.61Sub Programa : 65 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERASProy y/o Actividad : MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO, TRAMO CALCA - MACHACANCHA (KM 0+000 AL KM 3+500) Fecha de Inicio de Obra : 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2010Componente : 4000081: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL Plazo de Ejecución : 240 diasFinalidad 0 Fecha de Termino de Obra : 07 de mayo del 2013Meta : 087 MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO, TRAMO CALCA - MACHACANCHA (KM 0+000 AL KM 3+500) Fecha de entrega de inf. : 10 DE JULIO 2013

ITEM DESCRIPCION

AVANCESSALDO

ANTERIOR ACUM ACTUAL

S/. % % % %

1 PROGRAMADO 5,097,469.89 675,102.70 26,259.07 701,361.77 4,396,108.112 MAYORES METRADOS 173,057.88 21,391.20 194,449.08 0.003 PARTIDAS NUEVAS 587,471.74 105,892.57 693,364.31 0.00

COSTO DIRECTO TOTAL 5,097,469.89 1,435,632.31 28.16% 153,542.84 3.01% 1,589,175.16 31.18% 4,396,108.11 86.24%

PRESUPUESTOCOSTO DIRECTO ACUMULADO

ValorizadoS/.

ValorizadoS/.

ValorizadoS/.

ValorizadoS/.

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

Page 21: Nuevo Formato de Informe de Obra

FORMATO - 13VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA PRINCIPAL

MES DE JUNIO 2013Función : 015 TRANSPORTESPrograma : 33 TRANSPORTE TERRESTRE Monto Exp. Programado S/. 6,370,523.61Sub Programa : 65 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

Proy y/o Actividad: MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO, TRAMO CALCA - MACHACANCHA (KM 0+000 AL KM 3+500) Fecha de Inicio de Obra : 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

Componente : 4000081: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL Plazo de Ejecución : 240 diasFinalidad Fecha de Termino de Obra : 07 de mayo del 2013Meta

: 087 MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO, TRAMO CALCA - MACHACANCHA (KM 0+000 AL KM 3+500)Fecha de entrega de inf. : 10 DE JULIO 2013

Item DESCRIPCION Und Metrado PU ParcialValorización Anterior Valorización Actual Valorización Acumulada Saldo por Valorizar

Metrado Costo % Metrado Costo % Metrado Costo % Metrado Costo %

01.00.00 OBRAS PRELIMINARES1.02.00 TRAZO Y REPLANTEO km 3.50 1,243.57 4,352.50 3.50 4,352.50 100.00% 0.00 0.00 0.00% 3.50 4,352.50 100.00% 0.00 0.00 0.00%2.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS2.01.00 EXCAVACION PARA EXPLANACIONES02.01.01 CORTE EN MATERIAL SUELTO m3 29,653.28 5.19 153,900.52 29,653.28 153,900.52 100.00% 0.00 0.00 0.00% 29,653.28 153,900.52 100.00% 0.00 0.00 0.00%2.02.00 PERFILADO Y NIVELACION DE LA SUBRASANTE m2 29,530.16 1.60 47,248.26 25,522.25 40,835.60 86.43% 488.50 781.60 1.65% 26,010.75 41,617.20 88.08% 3,519.41 5,631.06 11.92%2.03.00 TERRAPLEN02.03.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 954.90 9.33 8,909.22 754.92 7,043.36 79.06% 0.00 0.00 0.00% 754.92 7,043.36 79.06% 199.99 1,865.86 20.94%02.03.02 RELLENO CON MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE (MATERIAL CONSIDERADO EN TRANSPORTE) m3 475.18 14.28 6,785.57 60.05 857.51 12.64% 415.13 5,928.06 87.36% 475.18 6,785.57 100.00% 0.00 0.00 0.00%3.00.00 PAVIMENTOS3.01.00 SUB-BASE GRANULAR (e=7.5 cm) m3 5,170.53 36.29 187,638.53 303.00 10,995.87 5.86% 0.00 0.00 0.00% 303.00 10,995.87 5.86% 4,867.53 176,642.66 94.14%3.02.00 BASE GRANULAR m3 6,665.80 62.90 419,278.82 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 6,665.80 419,278.82 100.00%3.03.00 IMPRIMACION BITUMINOSA m2 25,884.16 1.27 32,872.88 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 25,884.16 32,872.88 100.00%3.04.00 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE (e=7.5cm) m3 2,329.57 173.84 404,972.45 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2,329.57 404,972.45 100.00%3.05.00 ASFALTO DILUIDO MC-30 gln 7,739.36 14.41 111,524.18 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 7,739.36 111,524.18 100.00%3.06.00 CEMENTO ASFALTICO PEN 120-150 gln 65,804.26 12.89 848,216.91 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 65,804.26 848,216.91 100.00%3.07.00 FILLER kg 64,354.49 0.75 48,265.87 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 64,354.49 48,265.87 100.00%3.08.00 ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA kg 2,096.62 24.66 51,702.65 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2,096.62 51,702.65 100.00%4.00.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE4.01.00 ALCANTARILLA TIPO TMC04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2 228.38 1.10 251.22 81.00 89.10 35.47% 20.00 22.00 8.76% 101.00 111.10 44.22% 127.38 140.12 55.78%04.01.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 428.29 27.33 11,705.17 0.00 0.00 0.00% 22.10 603.99 5.16% 22.10 603.99 5.16% 406.19 11,101.17 94.84%04.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 421.97 7.02 2,962.23 0.00 0.00 0.00% 40.00 280.80 9.48% 40.00 280.80 9.48% 381.97 2,681.43 90.52%04.01.04 ALCANTARILLA TMC D=36" m 9.70 778.38 7,550.29 0.00 0.00 0.00% 9.70 7,550.29 100.00% 9.70 7,550.29 100.00% 0.00 0.00 0.00%04.01.06 ALCANTARILLA TMC D=60" m 9.70 1,439.12 13,959.46 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 9.70 13,959.46 100.00%04.01.07 ALCANTARILLA TMC D=72" m 29.10 1,824.15 53,082.77 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 29.10 53,082.77 100.00%04.01.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 181.84 44.09 8,017.33 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 181.84 8,017.33 100.00%04.01.09 CONCRETO Fc=210Kg/Cm2 m3 61.00 418.79 25,546.19 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 61.00 25,546.19 100.00%04.01.10 ENBOQUILLADO DE PIEDRA m2 1.83 170.40 311.83 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.83 311.83 100.00%04.01.11 PINTADO DE PARAPETOS m2 31.74 17.16 544.66 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 31.74 544.66 100.00%04.01.12 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 81.00 28.82 2,334.42 0.00 0.00 0.00% 16.13 464.87 19.91% 16.13 464.87 19.91% 64.87 1,869.55 80.09%04.01.13 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/Cm2 kg 16,035.37 5.79 92,844.79 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 16,035.37 92,844.79 100.00%4.02.00 CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO4.03.00 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2 2,847.00 1.10 3,131.70 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2,847.00 3,131.70 100.00%4.04.00 CUNETAS TRIANGULARES REVESTIDAS m 2,400.00 96.55 231,720.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2,400.00 231,720.00 100.00%4.05.00 SUB DRENES04.05.01 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2 98.00 1.10 107.80 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 98.00 107.80 100.00%04.05.02 SUB DRENAJE m 140.00 156.42 21,898.80 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 140.00 21,898.80 100.00%4.06.00 DEFENSA RIVEREÑA CON GAVIONES04.06.01 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2 1,500.00 1.10 1,650.00 1,500.00 1,650.00 100.00% 0.00 0.00 0.00% 1,500.00 1,650.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%04.06.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,500.00 2.71 4,065.00 1,500.00 4,065.00 100.00% 0.00 0.00 0.00% 1,500.00 4,065.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%04.06.03 EXCAVACION MASIVA A MAQUINA BAJO AGUA m3 2,025.00 21.05 42,626.25 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2,025.00 42,626.25 100.00%04.06.04 ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA m3 1,275.00 9.16 11,679.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1,275.00 11,679.00 100.00%04.06.05 BASE GRANULAR E=0.15 m3 225.00 37.84 8,514.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 225.00 8,514.00 100.00%04.06.06 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 1,560.00 28.82 44,959.20 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1,560.00 44,959.20 100.00%04.06.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2,445.00 7.02 17,163.90 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2,445.00 17,163.90 100.00%04.06.08 GAVIONES m3 2,130.00 176.65 376,264.50 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2,130.00 376,264.50 100.00%04.06.09 GEOTEXTIL m2 1,050.00 4.55 4,777.50 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1,050.00 4,777.50 100.00%4.07.00 MUROS DE CONTENCION CON GAVIONES04.07.01 TRAZO Y REPLENTEO DE ESTRUCTURAS m2 180.00 1.10 198.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 180.00 198.00 100.00%04.07.02 GAVIONES m3 360.00 145.89 52,520.40 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 360.00 52,520.40 100.00%4.09.00 VEREDAS04.09.01 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2 1,224.00 1.10 1,346.40 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1,224.00 1,346.40 100.00%04.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 204.92 44.09 9,034.92 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 204.92 9,034.92 100.00%04.09.03 EMPEDRADO PARA VEREDA m2 1,224.00 40.58 49,669.92 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1,224.00 49,669.92 100.00%

Page 22: Nuevo Formato de Informe de Obra

FORMATO - 13VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA PRINCIPAL

MES DE JUNIO 2013Función : 015 TRANSPORTESPrograma : 33 TRANSPORTE TERRESTRE Monto Exp. Programado S/. 6,370,523.61Sub Programa : 65 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

Proy y/o Actividad: MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO, TRAMO CALCA - MACHACANCHA (KM 0+000 AL KM 3+500) Fecha de Inicio de Obra : 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

Componente : 4000081: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL Plazo de Ejecución : 240 diasFinalidad Fecha de Termino de Obra : 07 de mayo del 2013Meta

: 087 MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO, TRAMO CALCA - MACHACANCHA (KM 0+000 AL KM 3+500)Fecha de entrega de inf. : 10 DE JULIO 2013

Item DESCRIPCION Und Metrado PU ParcialValorización Anterior Valorización Actual Valorización Acumulada Saldo por Valorizar

Metrado Costo % Metrado Costo % Metrado Costo % Metrado Costo % 04.09.04 CONCRETO Fc=210Kg/Cm2 EN VEREDAS m3 122.40 406.99 49,815.58 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 122.40 49,815.58 100.00%04.09.05 ACABADO DE VEREDAS m 1,020.00 6.43 6,558.60 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1,020.00 6,558.60 100.00%4.10.00 DESFOGUE DE CUNETAS04.10.01 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2 90.00 1.10 99.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 90.00 99.00 100.00%04.10.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 570.00 27.33 15,578.10 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 570.00 15,578.10 100.00%04.10.03 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 113.75 28.82 3,278.28 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 113.75 3,278.28 100.00%04.10.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 554.07 7.02 3,889.57 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 554.07 3,889.57 100.00%04.10.05 CONCRETO Fc=175 Kg/Cm2 +30% P.M. m3 187.50 253.92 47,610.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 187.50 47,610.00 100.00%04.10.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 277.50 44.09 12,234.98 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 277.50 12,234.98 100.00%4.11.00 DISIPADORES EN ALCANTARILLAS04.11.01 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2 165.13 1.10 181.64 165.01 181.51 99.93% 0.00 0.00 0.00% 165.01 181.51 99.93% 0.12 0.13 0.07%04.11.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 54.85 27.33 1,499.05 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 54.85 1,499.05 100.00%04.11.03 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 75.22 28.82 2,167.84 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 75.22 2,167.84 100.00%04.11.04 CONCRETO Fc=175 Kg/Cm2 +30% P.M. m3 204.02 253.92 51,804.76 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 204.02 51,804.76 100.00%04.11.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 150.47 44.09 6,634.22 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 150.47 6,634.22 100.00%5.00.00 TRANSPORTES5.01.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1.00KM. m3 34,438.05 4.57 157,381.89 34,438.05 157,381.89 100.00% 0.00 0.00 0.00% 34,438.05 157,381.89 100.00% 0.00 0.00 0.00%5.02.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D>1.00KM. m3 200,965.79 1.13 227,091.34 0.00 0.00 0.00% 314.00 354.82 0.16% 314.00 354.82 0.16% 200,651.79 226,736.52 99.84%5.03.00 TRANSPORTES DE MATERIALES GRANULARES PARA SUB BASE D<=1.00 KM. m3 5,170.53 4.57 23,629.32 2,295.00 10,488.15 44.39% 2,098.00 9,587.86 40.58% 4,393.00 20,076.01 84.96% 777.53 3,553.31 15.04%5.04.00 TRANSPORTES DE MATERIALES GRANULARES PARA SUB BASE D>1.00 KM. m3 40,155.10 1.13 45,375.26 345.00 389.85 0.86% 606.00 684.78 1.51% 951.00 1,074.63 2.37% 39,204.10 44,300.63 97.63%5.05.00 TRANSPORTES DE MATERIALES GRANULARES PARA BASE D<=1.00 KM. m3 6,665.80 4.31 28,729.60 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 6,665.80 28,729.60 100.00%5.06.00 TRANSPORTES DE MATERIALES GRANULARES PARA BASE D>1.00 KM. m3 51,649.04 1.13 58,363.42 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 51,649.04 58,363.42 100.00%5.07.00 TRANSPORTES DE MEZCLA ASFALTICA PARA D<=1.00 KM. m3 2,329.57 3.47 8,083.61 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2,329.57 8,083.61 100.00%5.08.00 TRANSPORTES DE MEZCLA ASFALTICA PARA D>1.00 KM. m3 18,039.91 1.13 20,385.10 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 18,039.91 20,385.10 100.00%6.00.00 SEÑALIZACION6.01.00 SEÑAL PREVENTIVA und 54.00 702.04 37,910.16 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 54.00 37,910.16 100.00%6.02.00 SEÑAL REGLAMENTARIA und 13.00 886.98 11,530.74 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 13.00 11,530.74 100.00%6.03.00 SEÑAL INFORMATIVA06.03.01 PANEL INFORMATIVO m2 13.18 777.79 10,251.27 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 13.18 10,251.27 100.00%06.03.02 ESTRUCTURA DE SOPORTE m 103.00 205.12 21,127.36 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 103.00 21,127.36 100.00%06.03.03 CIMENTACION Y MONTAJE und 26.00 682.39 17,742.14 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 26.00 17,742.14 100.00%6.04.00 POSTES KILOMETRICOS und 4.00 111.55 446.20 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4.00 446.20 100.00%6.05.00 GUARDAVIAS (incluye terminal) m 322.77 136.43 44,035.51 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 322.77 44,035.51 100.00%6.06.00 CAPTAFAROS PARA GUARDAVIAS und 113.00 14.63 1,653.19 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 113.00 1,653.19 100.00%6.07.00 POSTES DELINEADORES und 53.00 102.48 5,431.44 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 53.00 5,431.44 100.00%6.08.00 TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES und 978.00 18.88 18,464.64 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 978.00 18,464.64 100.00%6.09.00 DEMARCACION EN EL PAVIMENTO m2 1,145.50 44.49 50,963.30 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1,145.50 50,963.30 100.00%6.10.00 GIBAS O RESALTO m 12.00 119.49 1,433.88 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 12.00 1,433.88 100.00%7.00.00 ZONAS DE ESTACIONAMIENTO7.01.00 TAPAS DE CONCRETO07.01.01 CONCRETO Fc=210Kg/Cm2 m3 211.28 418.79 88,481.95 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 211.28 88,481.95 100.00%07.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 283.05 44.09 12,479.67 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 283.05 12,479.67 100.00%07.01.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/Cm2 kg 39,874.64 5.79 230,874.17 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 39,874.64 230,874.17 100.00%7.02.00 SARDINELES07.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 7.13 27.33 194.86 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 7.13 194.86 100.00%07.02.02 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2 23.78 1.10 26.16 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 23.78 26.16 100.00%07.02.03 CONCRETO Fc=210Kg/Cm2 m3 9.51 418.79 3,982.69 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 9.51 3,982.69 100.00%07.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 127.16 44.09 5,606.48 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 127.16 5,606.48 100.00%8.00.00 MEDIO AMBIENTE8.02.00 PLAN DE COMPENSACION08.02.01 PLAN DE COMPENSACION glb 0.61 554,650.67 338,336.91 0.51 282,871.84 83.61% 0.00 0.00 0.00% 0.51 282,871.84 83.61% 0.10 55,465.07 16.39%

COSTO DIRECTO 5,097,469.89 675,102.70 13.24% 26,259.07 0.52% 701,361.77 13.76% 4,396,108.11 86.24%

Page 23: Nuevo Formato de Informe de Obra

FORMATO - 14VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA MAYORES METRADOS

MES DE JUNIO 2013Función : 015 TRANSPORTESPrograma : 33 TRANSPORTE TERRESTRE Monto Exp. Programado S/. 6,370,523.61Sub Programa : 65 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERASProy y/o Actividad : MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO, TRAMO CALCA - MACHACANCHA (KM 0+000 AL KM 3+500) Fecha de Reinicio de Obra : 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2010Componente : 4000081: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL Plazo de Ejecución : 240 diasFinalidad Fecha de Termino de Obra : 07 de mayo del 2013Meta : 087 MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO, TRAMO CALCA - MACHACANCHA (KM 0+000 AL KM 3+500) Fecha de entrega de inf. : 10 DE JULIO 2013

Item DESCRIPCION Und Metrado Precio Unitario ParcialValorización Anterior Valorización Actual Valorización Acumulada Saldo por Valorizar

Metrado Costo % Metrado Costo % Metrado Costo % Metrado Costo01.00.00 OBRAS PRELIMINARES1.02.00 TRAZO Y REPLANTEO km 1,243.57 0.75 932.68 0.00 0.00 0.75 932.68

02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.00 EXCAVACION PARA EXPLANACIONES

02.01.01 CORTE EN MATERIAL SUELTO m3 5.19 16,221.78 84,191.01 772.00 4,006.68 16,993.78 88,197.69

02.03.02 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO m3 14.28 0.00 0.00 604.87 8,637.54 604.87 8,637.54

05.00.00 TRANSPORTES

05.01.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1.00KM. m3 4.57 19,241.62 87,934.19 1,914.00 8,746.98 21,155.62 96,681.17

COSTO DIRECTO 0.00 173,057.88 21,391.20 194,449.08

Page 24: Nuevo Formato de Informe de Obra

FORMATO - 14VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA MAYORES METRADOS

MES DE JUNIO 2013

Saldo por Valorizar%

Page 25: Nuevo Formato de Informe de Obra

FORMATO - 15VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA PARTIDAS NUEVAS

MES DE JUNIO 2013Función : 015 TRANSPORTESPrograma : 33 TRANSPORTE TERRESTRE Monto Exp. Programado S/. 6,370,523.61Sub Programa : 65 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERASProy y/o Actividad : MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO, TRAMO CALCA - MACHACANCFecha de Reinicio de Obra : 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2010Componente : 4000081: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL Plazo de Ejecución : 240 diasFinalidad Fecha de Termino de Obra : 07 de mayo del 2013Meta : 087 MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO, TRAMO CALCA - MACHAFecha de entrega de inf. : 10 DE JULIO 2013

Item DESCRIPCION Und Metrado Precio Unitario ParcialValorización Anterior Valorización Actual Valorización Acumulada Saldo por Valorizar

Metrado Costo % Metrado Costo % Metrado Costo % Metrado Costo %

01.00.00 OBRAS PRELIMINARES01.02.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB 5,776.97 1.00 5,776.97 0.00 0.00 1.00 5,776.97

01.03.00 TRANSPORTE DE MATERIALES CUSCO - OBRA GLB 1,824.98 1.00 1,824.98 0.00 0.00 1.00 1,824.98

01.04.00 TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE CUSCO - OBRA GLB 333.33 1.00 333.33 0.00 0.00 1.00 333.33

01.05.00 CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO M2 18.54 775.00 14,368.50 0.00 0.00 775.00 14,368.50

01.06.00 CARTEL DE OBRA C/ESTRUCTURA MET.MAS GIGANTOGRAFIA DE 3. GLB 453.50 1.00 453.50 0.00 0.00 1.00 453.50

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 0.00 0.00 0.00

03.01.00 CORTE EN ROCA SUELTA M3 5.36 723.58 3,878.36 0.00 0.00 723.58 3,878.36

04.00.00 DESQUINCHE Y PEINADO DE TALUDES 0.00 0.00 0.00 0.00

04.01.00 DESQUINCHE Y PEINADO DE TALUDES M2 1.60 7,619.30 12,190.88 120.00 192.00 7,739.30 12,382.88

05.00.00 AFIRMADO 0.00 0.00 0.00 0.00

05.01.00 PREPARACION DE MATERIAL EN CANTERA PARA AFIRMADO M3 6.19 2,250.00 13,927.50 0.00 0.00 2,250.00 13,927.50

06.00.00 ZANJAS DE CORONACION 0.00 0.00 0.00 0.00

06.01.00 EXCAVACION DE ZANJA MANUALMENTE M3 19.55 875.55 17,117.00 0.00 0.00 875.55 17,117.00

07.00.00 LIMPIEZA Y DESBROCE 0.00 0.00 0.00 0.00

07.01.00 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 6.48 13,200.50 85,539.24 350.00 2,268.00 13,550.50 87,807.24

08.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 0.00 0.00 0.00 0.00

08.01.00 DEMOLICION DE MUROS Y ELIMINACION DE MATERIAL DEMOLID M2 12.15 197.52 2,399.87 16.00 194.40 213.52 2,594.27

08.02.00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M3 9.93 116.90 1,160.82 0.00 0.00 116.90 1,160.82

08.03.00 TRAZO Y REPLANTEO PARA MURO DE CONTENCION M2 0.65 483.07 314.00 0.00 0.00 483.07 314.00

09.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 0.00 0.00 0.00

09.01.00 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION M2 1.79 1,848.70 3,309.17 0.00 0.00 1,848.70 3,309.17

09.02.00 EXCAVACIO0N DE ZANJA HASTA h = 1.00 m. M3 17.02 50.06 852.02 23.99 408.31 74.05 1,260.33

09.03.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL M3 34.12 1,347.78 45,986.08 10.00 341.20 1,357.78 46,327.28

09.04.00 EXCAVACIO0N DE ZANJA HASTA h = 3.50 m. M3 20.28 175.00 3,549.00 0.00 0.00 175.00 3,549.00

10.00.00 REPOSICION DE VIVIENDAS 0.00 0.00 0.00 0.00

10.01.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 0.00 0.00 0.00 0.00

10.01.01 CIMIENTO CORRIDO DE PIEDRA Y BARRO M3 22.37 57.18 1,279.12 0.00 0.00 57.18 1,279.12

10.01.02 SOBRECIMIENTO DE PIEDRA Y BARRO M3 20.57 30.91 635.82 0.00 0.00 30.91 635.82

10.01.03 MURO DE ADOBE DE (0.40x0.0.20x0.20) M2 17.98 324.87 5,841.16 96.00 1,726.08 420.87 7,567.24

10.01.04 ELABORACION DE ADOBE DE 0.40X0.20X0.20m. UND 2.04 8,538.00 17,417.52 1,000.00 2,040.00 9,538.00 19,457.52

10.01.05 ENLUCIDO DE MUROS CON YESO M2 35.62 144.00 5,129.28 0.00 0.00 144.00 5,129.28

10.02.00 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURAS 0.00 0.00 0.00 0.00

10.02.01 DINTELES DE MADERA EUCALIPTO DE 6"X6" ML 11.35 21.00 238.35 0.00 0.00 21.00 238.35

10.02.02 TIJERALES DE MADERA EUCALIPTO DE 6"X6", L=6 ML 12.41 33.00 409.53 0.00 0.00 33.00 409.53

10.02.03 LISTON DE MADERA DE 2"X3" ML 14.66 78.00 1,143.48 0.00 0.00 78.00 1,143.48

10.02.04 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA M2 25.82 50.40 1,301.33 0.00 0.00 50.40 1,301.33

12.00.00 MURO SECO CON PIEDRA DE 6" Y 8" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12.01.00 MURO SECO CON PIEDRA DE 6" Y 8" M3 135.42 121.40 16,439.99 0.00 0.00 121.40 16,439.99

12.02.00 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE PIEDRA MEDIANA Y GRANDE DE 6 M3 37.90 503.08 19,066.73 0.00 0.00 503.08 19,066.73

12.03.00 TRANSPORTE DE AGREGADO (PIEDRRA CHANCADA) CUSCO A OBR M3 17.98 164.00 2,948.72 0.00 0.00 164.00 2,948.72

12.04.00 TRANSPORTE DE PIEDRA GRANDE UND 18.64 165.00 3,075.60 0.00 0.00 165.00 3,075.60

14.00.00 MURO DE CONTENCION 0.00 0.00 0.00 0.00

14.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PARA MURO DE CONTENCION M2 1.10 761.94 840.01 30.00 33.07 791.94 873.08

14.02.00 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS M3 29.79 2,024.22 60,296.66 105.01 3,128.00 2,129.23 63,424.65

14.03.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE M3 7.02 3,388.94 23,781.04 0.00 0.00 3,388.94 23,781.04

14.04.00 REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO M2 1.79 559.68 1,000.29 0.00 0.00 559.68 1,000.29

14.05.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 44.09 1,071.72 47,254.92 588.03 25,927.77 1,659.75 73,182.69

14.06.00 CONCRETO F´C=175KG/CM2 +30%PM M3 253.92 598.56 151,982.95 242.12 61,478.19 840.68 213,461.14

Page 26: Nuevo Formato de Informe de Obra

14.07.00 RELLENO DE EXTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 34.90 384.26 13,411.10 210.84 7,358.55 595.10 20,769.65

14.08.00 JUNTA DE DILATACION CON TECNOPOR DE 1" M2 12.36 41.76 516.15 36.00 444.96 77.76 961.11

14.09.00 DRENAJE CON TUBERIA DE 2" M 6.80 70.70 480.76 51.77 352.04 122.47 832.80

COSTO DIRECTO 0.00 587,471.74 105,892.57 693,364.31

Page 27: Nuevo Formato de Informe de Obra

#VALUE!

#VALUE! #VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF! #VALUE! #VALUE!#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF! #VALUE! #VALUE!#REF! #REF!

#REF! #REF! #VALUE! #VALUE!#REF! #REF!

#REF! #REF! #VALUE! #VALUE!#REF! #REF! #VALUE! #VALUE!#REF! #REF! #VALUE! #VALUE!#REF! #REF!

#REF! #REF! #VALUE! #VALUE!#REF! #REF! #VALUE! #VALUE!#REF! #REF!

#REF! #REF! #VALUE! #VALUE!#REF! #REF! #VALUE! #VALUE!

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

Page 28: Nuevo Formato de Informe de Obra

#VALUE!

#VALUE! #VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

#REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#VALUE! #VALUE! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #VALUE!

Page 29: Nuevo Formato de Informe de Obra

GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Sub Gerencia de Obras

EJECUCION FINANCIERAEJECUCION FINANCIERAEJECUCION FINANCIERAEJECUCION FINANCIERAEJECUCION FINANCIERAEJECUCION FINANCIERA

Page 30: Nuevo Formato de Informe de Obra

FORMATO - 17RESUMEN GENERAL

EJECUCION FINANCIERA DE GASTO POR ESPECIFICA(EJERCICIO FISCAL 2013)

UNIDAD EJECUTORA : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - GOBIERNO REGIONAL CUSCO (SEDE CENTRAL)FUNCION : 22 EDUCACIÓNPROGRAMA : 047 EDUCACIÓN BÁSICASUB-PROGRAMA : 105 EDUCACIÓN SECUNDARIAACTIVIDAD / PROYECTO : 2119470 Construcción de la Infraestructura Educativa del Nivel Secundario I.E. 50500 del C.P. de HuasaoCOMPONENTE : 2000345 CONSTRUCCIÓN DE AULASFINALIDAD : 04415 CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAMETA :111OBRAFUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRE CANON

ESPECIF.DENOMINACION P.I.M.

EJECUCIÓN PRESUPUESTALSALDO

GASTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

26.22.23 233,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,356.34 42,078.63 37,406.01 93,522.52 0.00 0.00 0.00 189,363.50 44,209.50 81.07%

26.22.24 287,955.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,357.00 82,058.00 47,448.00 98,389.70 0.00 0.00 0.00 260,252.70 27,702.30 90.38%

26.22.25 35,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,620.00 0.00 0.00 0.00 28,620.00 7,130.00 80.06%

26.22.42 EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

26.32.12 MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

26.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00%

26.32.95 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

26.32.9.99 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,870.00 1,130.00 0.00%

TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN PIM 2013) 574,278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,713.34 124,136.63 93,724.01 220,532.22 0.00 0.00 0.00 487,106.20 87,171.80

PORCENTAJE (SEGÚN PIM 2013) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 21.62% 16.32% 38.40% 0.00% 0.00% 0.00% 84.82% 15.18%

TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN EXP. TECNICO) 2,114,300.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,724.01 220,532.22 0.00 0.00 0.00 487,106.20 87,171.80

PORCENTAJE (SEGÚN EXP. TECNICO) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.43% 10.43% 0.00% 0.00% 0.00% 23.04% 4.12%

TOTAL EJECUCIÓN

% EJECUCIÓN PIM

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

Page 31: Nuevo Formato de Informe de Obra

FORMATO - 17RESUMEN GENERAL

EJECUCION FINANCIERA DE GASTO POR ESPECIFICA(EJERCICIO FISCAL 2013)

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ESPECIF.DENOMINACION P.I.M.

EJECUCIÓN PRESUPUESTALSALDO

GASTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

26.22.33 54,855.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,855.00 0.00%

26.22.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

26.22.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN PIM 2013) 54,855.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,855.00

PORCENTAJE (SEGÚN PIM 2013) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN EXP. TECNICO) 2,114,300.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,855.00

PORCENTAJE (SEGÚN EXP. TECNICO) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.59%

RESUMEN DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

DENOMINACION P.I.M.EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

SALDOENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN PIM 2013) 629,133.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,713.34 124,136.63 93,724.01 220,532.22 0.00 0.00 0.00 487,106.20 142,026.80

PORCENTAJE (SEGÚN PIM 2013) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 14.90% 35.05% 0.00% 0.00% 0.00% 77.42% 22.58%

TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN EXP. TECNICO) 2,114,300.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,724.01 220,532.22 0.00 0.00 0.00 487,106.20 142,026.80

PORCENTAJE (SEGÚN EXP. TECNICO) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.43% 10.43% 0.00% 0.00% 0.00% 23.04% 6.72%

TOTAL EJECUCIÓN

% EJECUCIÓN PIM

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

TOTAL EJECUCIÓN

Page 32: Nuevo Formato de Informe de Obra

FORMATO - 18RESUMEN GENERAL

EJECUCION FINANCIERA SEGÚN PRESUPUESTO ANALITICO

UNIDAD EJECUTORA : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - GOBIERNO REGIONAL CUSCO (SEDE CENTRAL)FUNCION : 22 EDUCACIÓNPROGRAMA : 047 EDUCACIÓN BÁSICA

SUB-PROGRAMA : 105 EDUCACIÓN SECUNDARIAACTIVIDAD / PROYECTO : 2119470 Construcción de la Infraestructura Educativa del Nivel Secundario I.E. 50500 del C.P. de Huasao

COMPONENTE : 2000345 CONSTRUCCIÓN DE AULASFINALIDAD : 04415 CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAMETA :111OBRA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRE CANON

1) Costo Directo

CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS

PROGRAMADO EJECUTADO

EJECUTADO TOTAL SALDO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2.6.22.23 872,470.97 872,470.97 0.00 872,470.97

2.6.22.24 1,581,093.21 1,581,093.21 34,888.40 34,888.40 1,546,204.81

2.6.22.25 127,164.36 127,164.36 2,000.00 2,000.00 125,164.36

2.6.22.26 0.00 0.00 0.00

Total Costo Directo 2,580,728.54 0.00 0.00 0.00 2,580,728.54 0.00 0.00 36,888.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,888.40 2,543,840.14

2) Gastos Generales

CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS

PROGRAMADO EJECUTADO

EJECUTADO TOTAL SALDO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2.6.22.23 200,147.00 200,147.00 0.00 200,147.00

2.6.22.24 16,237.73 16,237.73 0.00 16,237.73

2.6.22.25 2,605.52 2,605.52 0.00 2,605.52

2.6.22.26 0.00 0.00 0.00

Gastos Generales 218,990.25 0.00 0.00 0.00 218,990.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218,990.25

3) Gastos de Supervision

CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS

PROGRAMADO EJECUTADO

EJECUTADO TOTAL SALDO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2.6.22.23 68,132.53 68,132.53 0.00 68,132.53

2.6.22.24 11,894.22 11,894.22 0.00 11,894.22

2.6.22.25 620.00 620.00 0.00 620.00

2.6.22.26 0.00 0.00 0.00

Gastos de Inspección 80,646.75 0.00 0.00 0.00 80,646.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,646.75

: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO I.E. N° 50500 DEL C.P. DE HUASAO, DISTRITO DE OROPESA-PROVINCIA DE QUISPICANCHI-CUSCO.

MONTO DE INVERSIONPROGRAMADO EXP.

TECN.AMPLIACION PRESUP. N°01

AMPLIACION PRESUP. N°02

AMPLIACION PRESUP. N°03

ACUMULADO 2012

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS

MONTO DE INVERSIONPROGRAMADO EXP.

TECN.AMPLIACION PRESUP. N°01

AMPLIACION PRESUP. N°02

AMPLIACION PRESUP. N°03

ACUMULADO 2012

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS

MONTO DE INVERSIONPROGRAMADO EXP.

TECN.AMPLIACION PRESUP. N°01

AMPLIACION PRESUP. N°02

AMPLIACION PRESUP. N°03

ACUMULADO 2012

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

Page 33: Nuevo Formato de Informe de Obra

FORMATO - 18RESUMEN GENERAL

EJECUCION FINANCIERA SEGÚN PRESUPUESTO ANALITICO

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

4) Gastos de Liquidacion y Transferencia

CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS

PROGRAMADO EJECUTADO

EJECUTADO TOTAL SALDO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2.6.22.23 14,286.00 14,286.00 0.00 14,286.00

2.6.22.24 1,808.68 1,808.68 0.00 1,808.68

2.6.22.25 270.00 270.00 0.00 270.00

2.6.22.26 0.00 0.00 0.00

16,364.68 0.00 0.00 0.00 16,364.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,364.68

5) Gastos de Evaluación

CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS

PROGRAMADO EJECUTADO

EJECUTADO TOTAL SALDO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2.6.22.23 10,481.93 10,481.93 0.00 10,481.93

2.6.22.24 1,889.13 1,889.13 0.00 1,889.13

2.6.22.25 270.00 270.00 0.00 270.00

2.6.22.26 0.00 0.00 0.00

Gastos de Evaluación 12,641.06 0.00 0.00 0.00 12,641.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,641.06

6) Gastos de Elaboracion Exp. Tec.

CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS

PROGRAMADO EJECUTADO

EJECUTADO TOTAL SALDO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2.6.22.23 0.00 0.00 0.00

2.6.22.24 0.00 0.00 0.00

2.6.22.25 0.00 0.00 0.00

2.6.22.26 0.00 0.00 0.00

2.6.81.31 64,518.21 64,518.21 0.00 64,518.21

Gastos de Elaboracion Exp. Tec. 64,518.21 0.00 0.00 0.00 64,518.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MONTO DE INVERSIONPROGRAMADO EXP.

TECN.AMPLIACION PRESUP. N°01

AMPLIACION PRESUP. N°02

AMPLIACION PRESUP. N°03

ACUMULADO 2012

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS

Gastos de Liquidacion y Transferencia

MONTO DE INVERSIONPROGRAMADO EXP.

TECN.AMPLIACION PRESUP. N°01

AMPLIACION PRESUP. N°02

AMPLIACION PRESUP. N°03

ACUMULADO 2012

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS

MONTO DE INVERSIONPROGRAMADO EXP.

TECN.AMPLIACION PRESUP. N°01

AMPLIACION PRESUP. N°02

AMPLIACION PRESUP. N°03

ACUMULADO 2012

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS

OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Page 34: Nuevo Formato de Informe de Obra

FORMATO - 19

CALENDARIO DE COMPROMISOS DEL MES DE JUNIO 2013

UNIDAD EJECUTORA : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - GOBIERNO REGIONAL CUSCO (SEDE CENTRAL)FUNCION : 22 EDUCACIÓNPROGRAMA : 047 EDUCACIÓN BÁSICASUB-PROGRAMA : 105 EDUCACIÓN SECUNDARIAACTIVIDAD / PROYECTO : 2119470 Construcción de la Infraestructura Educativa del Nivel Secundario I.E. 50500 del C.P. de HuasaoCOMPONENTE : 2000345 CONSTRUCCIÓN DE AULASFINALIDAD : 04415 CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAMETA :111OBRAFUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRE CANON

O/C DETALLE O DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL OBS.

26.22.23 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINITRACION DIRECTA-PERSONAL 119,897.33

COSTO DIRECTO 117,846.45

REMUNERACIONES PERSONAL OBRERO REF. INFORME N° 0042-OPER GLB 1.00 117,846.45

GASTOS GENERALES 2,050.88

REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO REF. INFORME N° 100-OPER GLB 1.00 2,050.88

26.22.24 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMIMISTRACION DIRECTA BIENES 99,884.75

COSTO DIRECTO 99,642.25

O/C 134-2013 CEMENTO PORTLAND IP X 42.5 KG BLS 3,225.00 25.10 81,302.25 81,302.25

O/C 409-2013 TONER PARA IMPRESORA LBP 3000 Und 3.00 267 801 801

O/C 421-2013 PINTURA LATEX P/ INTERIORES Gln 24.00 39.00 936.00 1,779.00

PINTURA ESMALTE SINTETICO Gln 6.00 53.00 318.00

PASTA MURAL HORIZONTE Gln 30.00 17.50 525.00

O/ C 443- 2013 CERAMICO DE 30X30 TRAFICO INTENSO Mt2 160.00 25.50 4,080.00 8,030.00

PEGAMENTO P/CERAMICO Bls 150.00 21.00 3,150.00

FRAGUA DE COLOR Kg 160.00 5.00 800.00

O/ C 445- 2013 PASTA MURAL HORIZONTE PROD. FORMULADO Gln 300.00 15.00 4,500.00 7,730.00

SELLADOR 150 A BASE DE RESINA LATEX Gln 100.00 18.00 1,800.00

LIJAR AL AGUA Nº 220 Hja 300.00 0.90 270.00

LIJAR PARA METAL Nº 150 Hja 300.00 1.40 420.00

LIJAR PARA METAL Nº 100 Hja 100.00 1.40 140.00

LIJAR PARA METAL Nº 80 Hja 300.00 1.40 420.00

YESO CERAMICO HORIZONTE Kg 60.00 3.00 180.00

GASTOS GENERALES 242.50

O/ C 458- 2013 PAPEL BOND A4 75 GR. Mll 10.00 22.20 222.00 242.50

ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO Und 5.00 4.10 20.50

26.22.25 COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 4,000.00

COSTO DIRECTO 4,000.00

RDRNº004-GRC/ORAD 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

RDRNº004-GRC*ORAD 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

GASTOS GENERALES -

26.81.41 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (SUPERVISION) 0.00

GASTOS DE SUPERVISION 0.00

26.81.42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES (SUPERVISION) 0.00

GASTOS DE SUPERVISION

26.81.43 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS (SUPERVISION) 0.00

GASTOS DE SUPERVISION 0.00

TOTAL 223,782.08

ESP/GASTO RESUMEN TOTAL

26.22.23 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINITRACION DIRECTA-PERSONAL 119,897.33

26.22.24 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMIMISTRACION DIRECTA BIENES 99,884.75

26.22.25 COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 4,000.00

26.81.41 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (SUPERVISION) 0.00

26.81.42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES (SUPERVISION) 0.00

26.81.43 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS (SUPERVISION) 0.00

TOTAL 223,782.08

: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO I.E. N° 50500 DEL C.P. DE HUASAO, DISTRITO DE OROPESA-PROVINCIA DE QUISPICANCHI-CUSCO.

ESPECIFICA GASTO

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO

PRECIO O/C - O/S

COSTO ACUM seg. Pres. Anal. COSTO ACUMxESP.

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

Page 35: Nuevo Formato de Informe de Obra

GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Sub Gerencia de Obras

PANEL FOTOGRAFICO(MINIMO 6 - MAX. 10)

PANEL FOTOGRAFICO(MINIMO 6 - MAX. 10)

PANEL FOTOGRAFICO(MINIMO 6 - MAX. 10)

PANEL FOTOGRAFICO(MINIMO 6 - MAX. 10)

PANEL FOTOGRAFICO(MINIMO 6 - MAX. 10)

PANEL FOTOGRAFICO(MINIMO 6 - MAX. 10)

Page 36: Nuevo Formato de Informe de Obra

FORMATO -20

ENNCOFRADO Y VACEADO DE CONCRETO f'c=175KG/CM2+30%PM

PARA MUROS

ENCOFRADO Y VACEADO DE CONCRETO f'c=140kg/cm2+30%PM

PARA ZAPATAS

ENCOFRADO DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

Page 37: Nuevo Formato de Informe de Obra

FORMATO -20

CORTE DE PLATAFORMA PARA MEJORAMIENTO PROG. 2+620

CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION

PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTADO A NIVEL DE LA

SUBRASANTE

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

Page 38: Nuevo Formato de Informe de Obra

FORMATO -20

COLOCADO DE LA ALCANTARILLA TMC DE 36" PROG. 0+560

RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO Y SELECCIONADO Y

COMPACTADO EN CAPAS DE 0.20M

COLOCADO DE LA ALCANTARILLA TMC DE 36"

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

Page 39: Nuevo Formato de Informe de Obra

FORMATO -20

TRAZO, REPLANTEO Y EXCAVACION PARA MURO CE

CONCRETO CICLOPEO KM 2+810

CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO EN LA ZONA

ARQUEOLOGICA

VERIFICACION POR LA SUPERFISION EN LA

CONSTRUCCION DE MUROS DE CONCRETO CICLOPEO

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

Page 40: Nuevo Formato de Informe de Obra

FORMATO -20

SUB DREN CON OVER

EXCAVACION DE ZANJA PARA EL COLOCADO DE SUB DREN

COLOCADO DE SUBDREN CON OVER EN EL KM 1+990

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

Page 41: Nuevo Formato de Informe de Obra

###

GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Sub Gerencia de Obras

SUSTENTOSVALORIZACION DE OBRA

SUSTENTOSVALORIZACION DE OBRA

SUSTENTOSVALORIZACION DE OBRA

SUSTENTOSVALORIZACION DE OBRA

SUSTENTOSVALORIZACION DE OBRA

SUSTENTOSVALORIZACION DE OBRA

Page 42: Nuevo Formato de Informe de Obra

FORMATO - 21

METRADOS DIARIOS

HOJA DE METRADOS PROGRAMADO DIARIOS

OBRA : : “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD, MARGEN DERECHA TIPO I-IV, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR, MICRORED SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN”. RESIDENTE : ARQ. CESAR ALCOCER RAMIREZ

SUPERVISOR : ING. J. CLIMACO CHOQUE COPACONDORIMES: MAYO DEL 2013 FECHA : 06 de Junio del 2013

VALORIZACION PRINCIPAL

ITEMS DESCRIPCION PARTIDA UNDDIAS

TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M M J V S D L M M J V

01 OBRAS PROVISIONALES

01.01 Almacen, oficina y guardiania. m2 0.0001.02 Cartel de identificacion de obra und 0.0001.03 Servicios higienicos mes 0.0001.04 Agua para la construccion c/poza GLB 0.0001.05 Cerco con arpillera m 0.0002 TRABAJOS PRELIMINARES 02.01 Limpieza de terreno manual m2 0.0002.02 Transporte de equipo y maquinaria GLB 0.0002.03 Trazo y replanteo preliminar m2 0.0002.04 Trazo y replanteo durante la ejecucion de la obra m2 13.00 2.36 1.96 6.22 3.20 11.36 3.20 12.25 14.20 12.21 12.25 0.80 93.0102.05 Limpieza permanente de obra GLB 0.05 0.05 0.1003 MOVIMIENTO DE TIERRAS 03.01 Corte con maquinaria en terreno natural m3 0.0003.02 Excavacion Manual para Vigas T y Zapatas m3 0.0003.03 Relleno con material propio m3 0.0003.04 Relleno con material de prestamo m3 11.90 95.20 13.21 9.83 12.50 1.85 5.61 2.51 0.60 1.21 2.25 2.20 4.10 1.51 2.19 1.95 6.25 174.8703.05 Acarreo de material excedente m3 0.0003.06 Eliminacion de material excedente m3 0.0004 CONCRETO SIMPLE 04.01 Falsa zapata cemento hormigon 1:12 + 30% PG m3 0.0004.02 Cimientos corridos C:H 1:10 + 30% P.G. m3 0.20 0.90 0.95 0.45 0.40 1.12 1.81 5.8304.03 Sobrecimientos concreto 1:8 + 25% PM m3 0.0004.04 Encofrado y desencofrado de sobrecimientos m2 0.0005 CONCRETO ARMADO 05.01 VIGAS T DE CIMENTACION 05.01.01 Concreto en vigas de cimentación f`c= 210 kg/cm2 m3 0.0005.01.02 Encofrado y desencofrado en vigas de conexión m2 0.0005.01.03 Acero f`y=4200 kg/cm2 en vigas de conexión kg 0.0005.02 COLUMNAS 05.02.01 Concreto en columnas f`c=210 kg/cm2 m3 0.0005.02.02 Encofrado y desencofrado en columnas m2 0.0005.02.03 Acero f`y=4200 kg/cm2 en columnas kg 0.0005.03 VIGAS 05.03.01 Concreto f'c=210 kg/cm2 en vigas m3 0.0005.03.02 Encofrado y desencofrado en vigas m2 0.0005.03.03 Acero f`y=4200 kg/cm2 en vigas kg 0.0005.04 LOSA ALIGERADA 05.04.01 Concreto f`c=210 kg/cm2 en losa aligerada m3 0.0005.04.02 Encofrado y desencofrado en losa aligerada m2 0.0005.04.03 Acero f`y=4200 kg/cm2 en losa aligerada kg 0.0005.04.04 Ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm. p/techo und 0.0005.05 COLUMNETAS 05.05.01 Concreto f`c=210 kg/cm2 en columnetas m3 0.0005.05.02 Encofrado y desencofrado en columnetas m2 0.0005.05.03 Acero f`y=4200 kg/cm2 en columnetas kg 0.0005.06 CANALETAS 05.06.01 Concreto f´c=210 kg/cm2 en canaleta m3 0.0005.06.02 Encofrado y desencofrado en canaleta m2 0.0005.06.03 Acero f`y=4200 kg/cm2 en canaleta kg 0.00

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

Page 43: Nuevo Formato de Informe de Obra

FORMATO - 21

METRADOS DIARIOS

HOJA DE METRADOS PROGRAMADO DIARIOS

OBRA : : “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD, MARGEN DERECHA TIPO I-IV, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR, MICRORED SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN”. RESIDENTE : ARQ. CESAR ALCOCER RAMIREZ

SUPERVISOR : ING. J. CLIMACO CHOQUE COPACONDORIMES: MAYO DEL 2013 FECHA : 06 de Junio del 2013

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

MAYORES METRADOS

ITEMS DESCRIPCION PARTIDA UNDDIAS

TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M M J V

02 TRABAJOS PRELIMINARES 02.01 Limpieza de terreno manual m2 0.05 0.0502.04 Trazo y replanteo durante la ejecucion de la obra m2 13.00 2.36 1.96 6.22 3.20 1.27 28.0102.05 Limpieza permanente de obra Glb 0.03 0.05 0.0803 MOVIMIENTO DE TIERRAS 03.01 Corte con maquinaria en terreno natural m3 0.0003.02 Excavacion Manual para Vigas T y Zapatas m3 0.0003.03 Relleno con material propio m3 13.10 13.1003.05 Acarreo de material excedente m3 0.0003.06 Eliminacion de material exedente m3 85.00 85.0004 CONCRETO SIMPLE 04.01 Falsa zapata cemento hormigon 1:12 + 30% PG m3 0.0004.03 Sobrecimientos concreto 1:8 + 25% PM m3 0.0004.04 Encofrado y desencofrado de sobrecimientos m2 0.0005 CONCRETO ARMADO

Page 44: Nuevo Formato de Informe de Obra

FORMATO - 21

METRADOS DIARIOS

HOJA DE METRADOS PROGRAMADO DIARIOS

OBRA : : “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD, MARGEN DERECHA TIPO I-IV, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR, MICRORED SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN”. RESIDENTE : ARQ. CESAR ALCOCER RAMIREZ

SUPERVISOR : ING. J. CLIMACO CHOQUE COPACONDORIMES: MAYO DEL 2013 FECHA : 06 de Junio del 2013

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras

PARTIDAS NUEVAS

ITEMS DESCRIPCION PARTIDA UNDDIAS

TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V

06 ESTRUCTURA EN COBERTURA DE TECHO 06.05 Estructura metalica tuberia rectangular de 2" x 1" x 2mm x 6m ML 0.0006.06 Plancha Negra de 1/4"x1.22 m x 2.44m PLN 0.0006.07 Estructura metalica tuberia rectangular de 2 x 6 x 2mm e=1/8 m ML 0.0006.09 Estructura metalica tuberia rectangular de 50mm x 70mm x 2mm ML 0.0011.06 PISOS EXTERIORES

11.06.03 Excavacion de Zanjas - Sardinel M3 0.0014.07 ELEMENTOS ESPECIALES METALICOS

14.07.01 Cerco tipo reja con fierro de 2x2x1/8 h=2.3 ML 0.0022 INSTALACIONES SANITARIAS

22.02 REDES DE DISTRIBUCION Y MONTAJE 22.02.07 Tuberia de fierro galvanizado de 2 1/2" ML 0.00

22.06 PRUEBAS HIDRAULICAS Y DE TRANSPORTE

Page 45: Nuevo Formato de Informe de Obra

PLANILLA DE CAMPOCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE OBRAS

CADENA FUNCIONAL DE PROYECTO RESIDENTE ING. ELOY EDSON DE LA SOTA CARAZASFUNCION 20 SALUDPROGRAMA 044 SALUD INDIVIDUAL UBICACIÓN SUB PROGRAMA 0096 ATENCION MEDICA BASICA LOCALIDAD IZCUCHACAPROYECTO 2102981 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO DE SALUD DE ANTA DISTRITO ANTA COMPONENTE 2056446 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PROVINCIA ANTAMETA 0150 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD ANTA

TOTAL DE PERSONAS EN PLANILLA 02FUENTE DE FINANCIAMIENTO

01 CANON Y SOBRECANONESPECIFICA DE GASTO

26.22.33 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

Nº APELLIDOS Y NOMBRES Nº D.N.I.FECHA DE

CATEG. ZONA CARGOFECHA L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M

DIASNAC. INICIO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 DE LA SOTA CARAZAS ELOY EDSON 41158880 1/14/1981 PROFESIONAL II(P-B) 01 RESIDENTE OBRA 9/1/2011 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 30

2 HUAYHUA VASQUEZ HECTOR ADOLFO 23975959 5/25/1975 PROFESIONAL II(P-B) 01 4/1/2012 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 30

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

RESIDENTE ELECTROMECANICA

Page 46: Nuevo Formato de Informe de Obra

###

GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Sub Gerencia de Obras

SUSTENTOSVALORIZACION DE OBRA

SUSTENTOSVALORIZACION DE OBRA

SUSTENTOSVALORIZACION DE OBRA

SUSTENTOSVALORIZACION DE OBRA

SUSTENTOSVALORIZACION DE OBRAMOVIMIENTO DE ALMACEN

Page 47: Nuevo Formato de Informe de Obra

- FORMATO - 23MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN DE OBRA

OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SANTO TOMAS - CHUMBIVILCAS

INFORME TÉCNICO MESUAL JUNIO 2013

ITEM DESCRIPCION UND.

FECHA saldo de 1 2 3 4 5 6

DIAS almacen D L M MI J V

MATERIAL DE CONSTRUCCION

3 CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO IP BLSEntradaSalida 1.00 1.00

4 FIERRO CORRUGADO DE 1/4" VAREntrada 800.00

Salida

5 FIERRO CORRUGADO DE 1/2" VAREntrada 307.00

Salida

6 FIERRO CORUGADO DE 5/8" VAREntrada 260.00

Salida 60.00

7 FIERRO CORRUGADO DE 3/8" VAREntradaSalida

8 FIERRO CORRUGADO DE 3/4" VAREntrada 267.00

Salida

9 FIERRO LISO DE 3/4" VAREntradaSalida

10 FIERRO LISO DE 1" VAREntradaSalida

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

1 PETROLEO DIESEL D-2 GLNEntrada 139.00 90.00 63.00 27.00 29.00

Salida 142.00 91.00 69.00 27.00 36.00

2 GASOLINA 84 OCT. GLNEntradaSalida 1.00 2.00 2.00 2.00

VESTUARIO

1 BOTAS DE CUERO CATERPILLAR PAREntradaSalida

2 CHALECOS EntradaSalida 4.00

GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SubGerencia de Obras

LI DERANDO EL CAMBI O

Page 48: Nuevo Formato de Informe de Obra

FORMATO - 23MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN DE OBRA

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

S D L M MI J V S D L M MI J V S D L

300.00 1,000.00

9.00 9.00 319.00 215.00 54.00 121.00 135.00 15.00

288.00

11.00 4.00 2.00 40.00 2.00 4.00 28.00 19.00 38.00

38.00 21.00 4.00 1.00 71.00 42.00

63.00 36.00 12.00 13.00 11.00 7.00 12.00

10.00 5.00 35.00 33.00 79.00 12.00 11.00 5.00 10.00 3.00 4.00 12.00

13.00 6.00 52.00 44.00 46.00 13.00 23.00 5.00 15.00 5.00 7.00 15.00

32.00 12.00

4.00 4.00 2.00 2.00 1.00 20.00 1.00 1.00 5.00 6.00 - - 7.00 5.00

1.00 4.00 1.00 5.00 14.00 2.00

Page 49: Nuevo Formato de Informe de Obra

FORMATO - 23MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN DE OBRA

DICIEMBRE

RESIDENTE: ING° RAUL HUAMANI DIAZ

INSPECTOR: INGº JACINTO BERNAL

FECHA PRESENTACIÓN: 07/12/2012

24 25 26 27 28 29 30 31TOTAL

acumlado saldo

M MI J V S D L M

1,300.00 1,300.00 -109.00 57.00 112.00 26.00 174.00 24.00 4.00 133.00 1,409.00 1,409.00

1,088.00 284.00 56.00 50.00 100.00 80.00 570.00

307.00 2.00 22.00 172.00

260.00 237.00 - - 267.00

3.00 6.00 10.00 173.00 - - -

-

11.00 5.00 - 6.00 3.00 70.00 34.00 696.00 18.00 5.00 2.00 8.00 3.00 23.00 52.00 720.00 20.00 20.00 84.00

4.00 3.00 6.00 4.50 4.00 2.50 5.00 94.00

- - -

3.00 7.00 3.00 3.00 47.00

Page 50: Nuevo Formato de Informe de Obra

#VALUE!

GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Sub Gerencia de Obras

SUSTENTOSVALORIZACION DE OBRA

SUSTENTOSVALORIZACION DE OBRA

SUSTENTOSVALORIZACION DE OBRA

SUSTENTOSVALORIZACION DE OBRA

SUSTENTOSVALORIZACION DE OBRAMOVIMIENTO EQUIPO MECANICO

Page 51: Nuevo Formato de Informe de Obra

- FORMATO - 22RESUMEN MENSUAL DE

EQUIPO MECANICO

OBRA:Construcción de la Infraestructura Educativa del Nivel Secundario I.E. 50500 del C.P. de Huasao-Oropesa-Quispicanchi-Cusco”. RESIDENTE : Ing. Roberto Herrera Vargas

SUPERVISOR : Ing. Carmen Cecilia Gil Rodríguez

JUNIO DE 2013 FECHA : 05 de Mayo del 2013

ITEM MOVIMIENTO DE MAQUINARIA APROBADOAVANCES SALDOANTERIOR ACTUAL

% % Valorizado % Valorizado %

01 MAQUINARIA PESADA 51,524.77 42,857.90 83.18% 3,571.63 6.93% 46,429.53 90.11% 5,095.24 9.89%

02 VEHICULOS 5,500.00 1,137.00 20.67% 625.00 11.36% 1,762.00 32.04% 3,738.00 67.96%

03 MAQUINARIA LIVIANA 22,805.15 651.67 2.86% 1,220.36 5.35% 1,872.03 8.21% 20,933.12 91.79%

04 EQUIPO DE TOPOGRAFIA 1,134.04 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,134.04 100.00%

TOTAL 80,963.96 44,646.57 106.71% 5,416.99 23.65% 50,063.56 130.36% 30,900.40 269.64%

ACUMULADO Valorizado Valorizado

GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SubGerencia de Obras

LI DERANDO EL CAMBI O

Page 52: Nuevo Formato de Informe de Obra

- FORMATO - 25MOVIMIENTO MENSUAL DE EQUIPO MECANICO

OBRA : CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD MARGEN DERECHA, TIPO I-IV, RED DE SALUD CUSCO SUR

MICRO RED SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CUSCO

UNIDAD REG CONDIC COMBUSTIBLE RENDIMIENTOHORAS MAQ.

TOTAL:TIPO CANT P U PARCIAL H/T GAL/HR P. U. PARCIAL

MAQ

. PES

ADA CARGADOR FRONTAL CASE 821-F APOYO DIESEL 14.00 13.60 190.40 4.00 3.50 23.75 95.00 285.40 285.4

CARGADOR FRONTAL KOMATSU APOYO DIESEL 0.00 13.60 0.00 0.00 23.75 0.00 0 0

MOTONIVELADORA APOYO DIESEL 0.00 13.60 0.00 0.00 23.75 0.00 0 0

0

SUB TOTAL 14.00 190.40 4.00 95.00 285.40 0.00 285.40

VEHI

CULO

S

VOLQUETE VOLVO XO-6226 APOYO DIESEL 0.00 13.60 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00

VOLQUETE VOLVO EGB-622 APOYO DIESEL 0.00 13.60 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00

CAMIONETA PGJ-532 APOYO DIESEL 0.00 13.60 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00

CAMIONETA PGZ-636 APOYO DIESEL 0.00 13.60 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00

SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VEH.

APO

YO

CAMION VOLVO EGB-627 EGB-627 APOYO DIESEL 15.00 13.60 204.00 3.00 5.00 20.00 60.00 264.00 264.00

VOLQUETE VOLVO EGB-622 EGB-622 APOYO DIESEL 20.00 13.60 272.00 4.00 5.00 20.00 80.00 352.00 352.00

CAMION VOLVO WZ-5480 WZ-5480 APOYO DIESEL 0.00 13.60 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00

CAMION CAMABAJA EGI-134 EGI-134 APOYO DIESEL 0.00 13.60 0.00 0.00 23.75 0.00 0.00

CAMIONETA AZ-2935 AZ-2935 APOYO DIESEL 8.00 13.60 108.80 8.00 15.00 120.00 228.80 228.80

VOLQUETE MERCEDEZ EGI-175 EGI-175 APOYO DIESEL 0.00 13.60 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00

VOLQUETE MERCEDEZ EGI-170 EGI-170 APOYO DIESEL 5.00 13.60 68.00 2.00 2.50 20.00 40.00 108.00 108.00

VOLQUETE MERCEDEZ EGI-211 EGI-211 APOYO DIESEL 0.00 13.60 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00

VOLQUETE MERCEDEZ EGI-618 EGI-618 APOYO DIESEL 0.00 13.60 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00

VOLQUETE MERCEDEZ EGI-627 EGI-627 APOYO DIESEL 0.00 13.60 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00

VOLQUETE MERCEDEZ EGI-465 EGI-465 APOYO DIESEL 0.00 13.60 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00

48.00 652.80 17.00 300.00 952.80 0.00 952.80

EQ. L

IVIA

NO

MEZCLADORA DE CONCRETO PROPIA GASOLINA 6.00 12.80 76.80 25.00 10.00 250.00 326.80 326.80

VIBRADORA DE CONCRETO PROPIA GASOLINA 3.50 12.80 44.80 12.00 6.00 72.00 116.80 116.80

ANDAMIOS METALICOS P/CONSTR ALQU 0.00 4.00 0.00 173.00 4.00 692.00 692.00 692.00

COMPACTADORA KOHLEN PROPIA GASOLINA 0.00 12.80 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00

PLANCHA COMPACTADORA PROPIA GASOLINA 2.50 12.80 32.00 7.00 10.00 70.00 102.00 102.00

SUB TOTAL: 12.00 153.60 217.00 1,084.00 1,237.60 0.00 1,237.60

EQ. T

OPOG

RAFI

CO TEODOLITO 0.00 0.00

NIVEL TOPOGRAFICO 0.00 0.00

ESTACION TOTAL 0.00 0.00

JALONES 0.00 0.00

SUB TOTAL: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL : 26.00 996.80 1,479.00 2,475.80 0.00 2,475.80

SUB TOTAL ACTUAL

TOTAL VALORIZADO

ANT.

GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SubGerencia de Obras

LIDERANDO EL CAMBIO

Page 53: Nuevo Formato de Informe de Obra

FORMATO - 25MOVIMIENTO MENSUAL DE EQUIPO MECANICO

RESIDENTE: ARQ. CESAR ALCOCER RAMIREZ

SUPERVISOR: Ing. CLIMACO CHOQUE CAPACONDORI

FECHA : 31-MAY-2013

OBSERVACIONES

ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE

ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE

ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE

ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE

MEZCLADO DE CONCRETO

VIBRADO DEL CONCRETO

EMPASTADO MUROS/CIELORASO TANQUE ELEVADO

COMPACTACION

Page 54: Nuevo Formato de Informe de Obra

- FORMATO - 26CONTROL DIARIO DE EQUIPO MECANICO

INFORME MENSUAL DE MAQUINARIA MES DE MARZO DE 2013

UNIDAD REGFECHA 1 2 3 4

DIA V S D L

maq

uina

ria p

esad

a CARGADOR FRONTAL CAT 938 M.D.O.Combust

HM

MOTONIVELADORA CHAMPION 736ACombust

HM

TRACTOR ORUGA CAT D7G M.D.O.Combust

HM

RETROEXCABADORACombust

HM

VEHI

CULO

S

CAMION PLATAFORMA WZ-3587Combust

HM

CAMION BARANDA WZ-5479Combust

HM

CAMION VOLQUETE-WZ 5180Combust

HM

VOLQUETE VOLVO EGH 035 M.D.O.Combust

HM

CAMIONETA TOYOTA EGB 085Combust

HM

VOLQUETE VOLVO FMXD5I715 ALQUILADOCombust

HM

CAMIONETA TOYOTA PGN-019 OBRACombust

HM

MAQ

. LIV

IANA

Combust

HM

Combust

HM

Combust

HM

Combust

HM

WINCHE C/ 2 BALDES 3p3 - 350 KG Nº 1Combust

HM

WINCHE C/ 2 BALDES 3p3 - 350 KG Nº 2Combust

HM

Combust

HM

Combust

HM

BLOQUETERA C/MOTOR ELÉCTRICO 1HPCombust

HM

OBRA: Construcción de la Infraestructura Educativa del Nivel Secundario I.E. 50500 del C.P. de Huasao-Oropesa-Quispicanchi-Cusco”.

MEZCLADORA DE CONCRETO 9p3 MOTOR 9HP Nº 1

MEZCLADORA DE CONCRETO 9p3 MOTOR 9HP Nº 2

VIBRADORA DE CONCRETO 5.5HP C/MANGUERA Nº 1

VIBRADORA DE CONCRETO 5.5HP C/MANGUERA Nº 2

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4HP

MOTOBOMBA DE CAUDAL 3x3 - 5.5HP C/MANGUERA

GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SubGerencia de Obras

LI DERANDO EL CAMBI O

Page 55: Nuevo Formato de Informe de Obra

MAQ

. LIV

IANA

SIERRA CIRCULAR DE BANCOCombust

HM

EQ. T

OP.

TEODOLITOHM

NIVEL TOPOGRAFICOHM

ESTACION TOTALHM

MIRA TOPOGRAFICAHM

JALONESHM

Page 56: Nuevo Formato de Informe de Obra

FORMATO - 26CONTROL DIARIO DE EQUIPO MECANICO

RESIDENTE : Ing. Roberto Herrera VargasSUPERVISOR : Ing. Carmen Cecilia Gil Rodríguez

INFORME MENSUAL DE MAQUINARIA MES DE MARZO DE 2013FECHA : 05 de Mayo del 2013

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S

15.03.0

20 25 154 5 3

107

44

OBRA: Construcción de la Infraestructura Educativa del Nivel Secundario I.E. 50500 del C.P. de Huasao-Oropesa-Quispicanchi-

Page 57: Nuevo Formato de Informe de Obra
Page 58: Nuevo Formato de Informe de Obra

FORMATO - 26CONTROL DIARIO DE EQUIPO MECANICO

: Ing. Carmen Cecilia Gil Rodríguez

24 25 26 27 28 29 30 31 TOTALD L M M J V S D Comb. Horas

35 20 1065.00 14.00

7 0.42 6.58

15.00 3.00

60.00 12.00

0.00 0.00

10.00 7.00

0.00 0.00

0.00 0.00

20 10 1040.00 14.00

7 0.42 6.58

4.00 4.00

20 525.00 6.42

6 0.42

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Page 59: Nuevo Formato de Informe de Obra

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Page 60: Nuevo Formato de Informe de Obra

#VALUE!

GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Sub Gerencia de Obras

SUSTENTOSVALORIZACION DE OBRAANEXOSUSTENTOSVALORIZACION DE OBRAANEXO

Page 61: Nuevo Formato de Informe de Obra

MAQ. EQUIPO

MOVIMIENTO MENSUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Función : 20 SALUD

Programa : 044 SALUD INDIVIDUAL

Sub Programa :0096 ATENCION BASICA MEDICA

Proy y/o Actividad : 2.102981 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE ANTA

Componente : 2.056445 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Finalidad : 04413

Meta :0150

ABRIL

Meta Unidad Placa Condición TotalCombustible Rendimiento Horas Maq

ObservacionesCantid Prec Uni Prec Parc H/T Gl/Hr Combus P.U Costo/P

143 - MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE ANTA.

Total 6,928.50 19.00 262.40 35.55 19.00 562.05 824.45

Maquinaria y Equipo Propio 1,777.30 9.00 120.60 33.55 9.00 262.05 382.65Equipo Pesado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 0.00 0.00 0.00 0.002 0.00 0.00 0.00 0.00

Vehículos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001 Camioneta Toyota Gasolina 0.00 0.00 0.00 0.002 Camioneta Toyota Gasolina 0.00 0.00 0.00 0.00

Equipo Liviano 1,777.30 9.00 120.60 33.55 9.00 262.05 382.651 Mezcladora de C° Robin Propio Gasolina 4.00 13.40 53.60 13.05 0.31 4.00 12.00 156.602 Mezcladora de C° Koler 84 Oct. Propio Gasolina 13.40 0.00 0.00 12.00 0.003 Mezcladora de C° Koler 90 Oct. Propio Gasolina 0.00 0.00 0.00 0.004 Vibradora de C° Koler 1 1/2" Propio Gasolina 0.00 0.00 0.00 0.005 Vibradora de C° Honda Propio Gasolina 0.00 0.00 0.00 0.006 Vibradora de C° Dinamic Propio Gasolina 0.00 0.00 0.00 0.007 Plancha Compactadora Koler Propio Gasolina 13.40 0.00 0.00 0.008 Plancha Compactadora Honda Propio Gasolina 1.00 13.40 13.40 3.35 0.30 1.00 11.00 36.859 Motobomba Honda Propio Gasolina 4.00 13.40 53.60 17.15 0.23 4.00 4.00 68.60

Equipos de Topografía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001 Nivel Topográfico (Ingeniero) 0.00 0.00 0.00 0.002 Estación Total 0.00 0.00 0.00 0.00

Tipo deCombustible Sub Total

Mes

Page 62: Nuevo Formato de Informe de Obra

MAQ. EQUIPO

MOVIMIENTO MENSUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Función : 20 SALUD

Programa : 044 SALUD INDIVIDUAL

Sub Programa :0096 ATENCION BASICA MEDICA

Proy y/o Actividad : 2.102981 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE ANTA

Componente : 2.056445 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Finalidad : 04413

Meta :0150

ABRIL

Meta Unidad Placa Condición TotalCombustible Rendimiento Horas Maq

ObservacionesCantid Prec Uni Prec Parc H/T Gl/Hr Combus P.U Costo/P

143 - MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE ANTA.

Tipo deCombustible Sub Total

Mes

Maquinaria y Equipo Alquilado 5,151.20 10.00 141.80 2.00 10.00 300.00 441.80

Equipo Pesado 2,834.90 10.00 141.80 2.00 10.00 300.00 441.801 Cargador Frontal CASE 821-E Municipio Petróleo 14.18 0.00 0.00 165.00 0.002 Excavadora Municipio Petróleo 0.00 0.00 0.00 200.00 0.003 Motoniveladora John Deere Municipio Petróleo 14.18 0.00 0.00 300.00 0.004 Motoniveladora DINAPAC Municipio Petróleo 10.00 14.18 141.80 2.00 5.00 10.00 150.00 300.005 Tractor Sobre Orugas Caterpillar D7 - G Municipio Petróleo 140.006 Tractor Sobre Orugas Fiatallis Municipio Petróleo 0.00 0.00 0.00 140.00 0.007 Rodillo vibratorio Dynapac CA 250 Municipio Petróleo 14.18 100.00

Vehículos 2,316.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001 Volquete Scania P-420 EGE-510 Municipio Petróleo 14.18 0.00 0.00 140.00 0.002 Volquete Scania P-420 EGE-504 Municipio Petróleo 14.18 0.00 0.00 140.00 0.003 Volquete Volvo NL- 12 EGE- 509 Municipio Petróleo 0.00 0.00 140.00 0.004 Volquete Volwagen 310 EGE - 392 Municipio Petróleo 0.00 0.00 140.00 0.005 Volquete Volvo NL- VBR - 930 Municipio Petróleo 0.00 0.00 140.00 0.006 Cisterna Dodge WZ-1080 Municipio Petróleo 0.00 0.00 0.00 80.00 0.007 Camion Cama Baja Mercedes Benz 2641 Municipio Petróleo 0.00 0.00 350.00 0.008 Camion Plataforma WZ- 6697 0.00 0.00 0.00 0.00

Equipo Liviano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001 Mezcladora de C° Dinamic 84 Oct. Alquilado Gasolina 0.00 0.00 0.00 0.002 Mezcladora de C° Koler 84 Oct. Alquilado Gasolina 13.40 0.00 0.00 12.00 0.003 Mezcladora de C° Koler 90 Oct. Municipio Gasolina 0.00 0.00 0.00 0.004 Mezcladora de C° 2 Dinamic 84 Oct. Alquilado Gasolina 0.00 0.00 0.00 0.005 Mezcladora de C° 3 Dinamic 84 Oct. Alquilado Gasolina 0.00 0.00 0.00 0.006 Vibradora de C° YAMAHA Alquilado Gasolina 0.00 0.00 0.00 0.007 Vibradora de C° Honda Alquilado Gasolina 0.00 0.00 0.00 0.008 Vibradora de C° Meba Alquilado Gasolina 0.00 0.00 0.00 0.009 Plancha Compactadora Dinapac Alquilado Gasolina 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Motobomba Honda Municipio Gasolina 0.00 0.00 0.00 0.0011 Winche Eléctrico Dinamac Municipio 0.00 0.00 0.00 0.0012 Winche Eléctrico Dinamac Municipio 0.00 0.00 0.00 0.0013 Winche Eléctrico Dinamac Alquilado 0.00 0.00 0.00 0.0014 Winche Eléctrico Siemens Alquilado 0.00 0.00 0.00 0.0015 Winche Eléctrico Dinamac Alquilado 0.00 0.00 0.00 0.0016 Winche Eléctrico Dinamac Alquilado 0.00 0.00 0.00 0.0017 Motobomba Honda 1 Alquilado18 Motobomba Honda 2 Alquilado19 Andamios Metalicas 1 Alquilado20 Andamios Metalicas 2 Alquilado

Equipos de Topografía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001 TEODOLITO Alquilado 0.00 0.00 0.00 0.00

AO53
ELISA:
Page 63: Nuevo Formato de Informe de Obra

MAQ. EQUIPO

MOVIMIENTO MENSUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Función : 20 SALUD

Programa : 044 SALUD INDIVIDUAL

Sub Programa :0096 ATENCION BASICA MEDICA

Proy y/o Actividad : 2.102981 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE ANTA

Componente : 2.056445 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Finalidad : 04413

Meta :0150

ABRIL

Meta Unidad Placa Condición TotalCombustible Rendimiento Horas Maq

ObservacionesCantid Prec Uni Prec Parc H/T Gl/Hr Combus P.U Costo/P

143 - MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE ANTA.

Tipo deCombustible Sub Total

Mes

2 NIVEL TOPOGRAFICO Alquilado 0.00 0.00 0.00 0.00