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GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Sub Gerencia de Obras
" AÑO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"
"AÑO INTERNACIONAL DE LA QUINUA "
Informe Mensual de Obra Nº 10JUNIO 2013
CODIGO SNIP : 120545
META SIAF : 0087
Residente de Obra : ING. LENNIN ALBERTO CARRILLO ALVAREZ
Supervisor de Obra : ING. JAVIER CALSIN HUACANI
AF - 2013
OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANTA, CABECERA DE
MICRO RED, RED CUSCO NORTE, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO
FOTO DE LA OBRA
OBRAMEJORAMIENTO CARRETERA CALCA -
MACHACANCHA - QUELLOPUITO, TRAMO CALCA - MACHACANCA (KM 0+000 AL KM 3+500)
FORMATO - 02
CONTENIDO
INFORME TECNICO MENSUAL MES DE ABRIL 2013
No DESCRIPCION FORMATO CONTROL
A. INFORME1 Caratula F-1 P2 Contenido F-2 P3 Ficha Técnica de Obra F-3 P4 Meta Anual F-4 P5 Ejecucion Fisica F-56 Ejecucion Financiera F-67 Ampliacion de plazo y Presupuesto. F-7 P8 Recursos Utilizados F-8 P9 Control Costo - Tiempo - Avance F-9 P
10 Cronograma de Ejecucion de Obra. F-1011 Cronograma de Adquisicion de Materiales F-1112 AVANCE FISICO - Valorización de Obra
12.1 F-12 P
12.2 Valorización de Avance de Obra Programada F-13 P12.3 Valorización de Avance Mayores Metrados F-14 P12.4 Valorización de Avance Partidas Adicionales F-15 P12.5 Valorización Deductivos de Obra F-16 X
13 AVANCE FINANCIERO13.1 Resumen General Ejecución Financiera - Gasto Mensual por específica F-17 P
13.2 Ejecución Financiera según presupuesto Analitico. F-18 P
13.3 Calendario de Compromisos por Fuente De Financiamiento - Mensual F-19 P14 REGISTRO FOTOGRAFICO F-20 PB. SUSTENTO DE VALORIZACION15 Sustento de Metrados (Hojas de Metrado Diario) F - 21 P12 Tareo de Personal valorizado (Costo Directo e Indirecto) F - 22 P13 Movimiento de Almacén
13.1 Resumen Mensual de Movimiento de Almacén P13.2 Movimiento Mensual de Almacen de Obra P13.3 Movimiento Diario de Almacen de Obra F - 23 P
14 Movimiento de Equipo Mecánico14.1 Resumen Mensual de Equipo Mecanico F - 24 P14.2 Movimiento Mensual de Equipo Mecánico F - 25 P14.3 Control Diario de Equipo Mecánico F - 26 P
15 Control de CalidadC ANEXOS
16.1 Segunda Copia Original del Cuaderno de Obra P16.2 Copia original de las Notas de Entrada de Almacén P16.3 Copia original de las Notas de Salida de Almacén P16.4 Copia de los Partes Diario de Maquinaria P15.5 Control de Atención de Requerimientos X16.6 Otros X
P=Presentó N=No presentó X=No corresponde
Resumen de Valorización de Obras Programadas (por componentes del Proyecto); Modificaciones de Obra (Mayores metrados, partidas adicionales y deductivos)
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FORMATO - 3
FICHA TECNICA
MES REPORTADO: JUNIO 2013
3.1 Datos de la Obra.
Entidad Ejecutora : Gobierno Regional Cusco
Unidad Ejecutora : Gerencia Regional de Infraestructura
: Sub Gerencia de Obras
Unidad Formuladora :OPI Gobierno Regional Cusco
Nombre del Proyecto
Ubicación Provincia : CALCADistrito : CALCALugar : CALCA-MACHACANCHA
Codigo SNIP : 120545Función : 015 TRANSPORTESPrograma : 33 TRANSPORTE TERRESTRESub Programa : 0065 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
Proy y/o ActividadComponente : 4000081: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTALFinalidad : Meta SIAF : 0087Fuente de Financiamiento : CANON Y SOBRECANON
3.2 BeneficiariosPoblacion Beneficiaria 8570 HabitantesNumero de trabajadores/mes 100 Trabajadores
3.3 Modalidad de Ejecución : ADMINISTRACION DIRECTAPlazo de ejecución : 240 DIAS CALENDARIOS.Fecho de Inicio : 10 DE SETIEMBRE 2012Fecha de Término (Según Exp. Tec.) : 07 DE MAYO DEL 2013Fecha de Término Reprog. (Según Ampl. Plazo ) : 07 DE DICIEMBRE DEL 2013 AMPLIACION EN ELABORACION
3.4 Meta Física
Descripcion de la Meta Fisica por Componentes Cantidad UnidadPAVIMENTO FLEXIBLE CON BASE Y SUB BASE 3500.00 MMURO DE CONTENCION CON GAVIONES 300.00 MCUNETAS REVESTIDAS CON CONCRETO 2400.00 MALCANTARILLAS TMC 48.50 MTRANSPORTES 359413.79 M3SEÑALIZACION 67.00 UNDMEDIO AMBIENTE 1.00 GLB
3.5 Objetivo de la Obra y Descripción Meta Fisica (Resumen)
: MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO, TRAMO CALCA - MACHACANCHA (KM 0+000 AL KM 3+500)
: MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO, TRAMO CALCA - MACHACANCHA (KM 0+000 AL KM 3+500)
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Objetivo de la Obra:
El Objetivo Central pretende lograr una “ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CLASS ANTA, MR ANTA, RSS CUSCO NORTE”. Los establecimientos de salud de primer nivel de atención constituyen la puerta de entrada al sistema de salud pública, brindan atenciones sanitarias preventivas, promociónales, recuperativas y de rehabilitación al individuo, la familia y la comunidad. Por lo tanto, sus servicios están enfocados básicamente a preservar la salud, la detección temprana y el tratamiento oportuno de las patologías de baja complejidad con un enfoque de atención integral de salud. Así como el mejoramiento de los servicios de salud en el Centro de Salud del distrito de Anta, provincia del mismo nombre, con la implementación de infraestructura nueva, reubicándola en mejor terreno, renovación de equipamiento médico y mobiliario; desarrollo de programas de capacitación del personal y de la población en general; tomando en cuenta las normas generales de Salud y las características del terreno
Descripción de la Meta Física:
El Proyecto comprende la construcción de la infraestructura para un Centro de Salud de Categoría I-4 con las Unidades de Atención que esta categoría supone de acuerdo a la categorización mencionada según establece el MINSA. El Diseño arquitectónico por tanto corresponde a los requerimientos de este tipo de establecimientos de salud, tanto en espacios y programación como a la normatividad existente para el caso. El terreno. El proyecto se emplaza sobre un terreno de 6500.00 m2, tiene forma irregular lo que condiciona las posibilidades de diseño y emplazamiento del conjunto, el terreno tiene topografía regular con pendiente poco significativa. Presencia de Napa freática a 1.60 m. por lo que se ha considerado obras de drenaje y el tipo de estructuras más adecuado a estas características del suelo. CUADRO DE ÁREAS
ÁREA TERRENO 6500.00 M2PERÍMETRO 321.90 MLTOTAL ÁREA INTERVENIDA (infraestructura NUEVA) 2091.17 M2
FICHA TECNICA
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3.6 Valores Referenciales del Proyecto
DESCRIPCION Costo Snip
Costo Total del Proyecto
OBRAS PRELIMINARES 4,352.50
MOVIMIENTO DE TIERRAS 216,843.57
PAVIMENTOS 2,104,472.29
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 1,301,789.27
TRANSPORTES 569,039.54
SEÑALIZACION 220,989.83
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO 341,645.98
MEDIO AMBIENTE 338,336.91
COSTO DIRECTO 5,097,469.89
Gasto Generales 955,481.51
Gasto de Supervisión 156,898.09
Gasto de Liquidación y Transferencia 16,144.23
Gasto de Evaluación 17,093.14
Elaboración de Expediente Técnico 127,436.75
TOTAL 6,370,523.61
3.7 Estado de Ejecucion Financiera Actual
DESCRIPCION S/. %
(1) MONTO DE INVERSION SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO 6,370,523.61
(2) MONTO DE INVERSION TOTAL (INCLUIDO AMPLIACIONES PRESUPUESTALES) 0.00
(3) AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 0.00
(4) = (2)-(3 ) SALDO 6,370,523.61
3.8 Estado de Ejecucion Fisica Actual
DESCRIPCION S/. %
(1) COSTO TOTAL SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO 6,370,523.61
(2) COSTO TOTAL (EXPEDIENTE TECNICO + PARTIDAS NUEVAS + MAYORES METRADOS)
(3) AVANCE FISICO ACUMULADO (INCLUIDO MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS) 0.00
(4) = (2)-(3 ) SALDO 6,370,523.61
3.9 Documentación Administrativa
DESCRIPCION DOCUMENTO NUMERO FECHA
Aprobación Expediente RESOLUCION DIRECTORAL Nº 066-2010-GR CUSCO/PR 12/29/2011
Desig. Residente de Obra MEMORANDUM 3/7/2013
Desig. Inspector de Obra MEMORANDUM 9/10/2012
Convenio de Ejecución
Entrega de Terreno ACTA pagina……. 11/14/2011
Inicio de obra ACTA pagina……. 11/14/2011
Ampliacion de plazo N° 01 Resolucion
Ampliacion de plazo N° 02 Resolucion
Ampliacion de plazo N° 03 Resolucion
Ampliacion de Presupuesto N° 01 Resolucion
Ampliacion de Presupuesto N° 02 Resolucion
Ampliacion de Presupuesto N° 03 Resolucion
Conclusión de Obra ACTA
Recepcion de Obra (comité de recepcion de obra) ACTA
Acta de Entrega de Obra (A beneficiarios) ACTA
Costo Expediente Técnico
Monto de Inversion actual
Nº 203 -2013-GR CUSCO/GRI-SGO
Nº 203 -2013-GR CUSCO/GRI-SGO
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3.1 Responsables de la ejecución de la obra
RESIDENTE DE OBRANombre : LENNIN ALBERTO CARRILLO ALVAREZ DNI :40907238Especialidad : INGENIERO CIVIL N° Colegiatura :CIP 108261Dirección : Av. Pachacuteq 427 dpto. 202 Wanchaq Fecha de Colegiatura: May-09Telefonos : 984253615 Email
INSPECTOR DE OBRANombre : ING. JAVIER CALSIN HUACANI DNI : 23954143Especialidad : INGENIERO CIVIL N° Colegiatura : 22805Dirección : ATAHUALPA 383 URB. TAHUANTINSUYO Fecha de Colegiatura:Telefonos : 984771416 Email [email protected]
ASISTENTE TECNICONombre : MANUEL TIBURCIO JUAREZ SORIA DNI : 25001262Estudios : Ing. Civil Email : [email protected]ón : Av. Huayruropata 1109-DTelefonos : 984582100
ASISTENTE ADMINISTRATIVONombre : HANS VALENCIA ZAMALLOA DNI : 41157036Estudios : TECNICOS Email : [email protected]ón : CALCATelefonos : 991696531
FORMATO - 04META ANUAL - 2013
4.1 INFORMACION FINANCIERA
PRESUPUESTO DE OBRA
EXP. TECNICO
COSTO DIRECTO 5,097,469.89 5,097,469.89Gasto Generales 955,481.51 955,481.51Gasto de Supervisión 156,898.09 156,898.09Gasto de Liquidación y Transferencia 16,144.23 16,144.23Gasto de Evaluación 17,093.14 17,093.14Elaboración de Expediente Técnico 127,436.75 127,436.75TOTAL 6,370,523.61 0.00 0.00 0.00 6,370,523.61
COSTO DIRECTO DESAGREGADO
EXP. TECNICO
Mano de Obra 720,815.46 720,815.46Materiales 2,633,269.45 2,633,269.45Equipos 1,743,384.98 1,743,384.98Sub contratos 0.00 0.00
TOTAL 5,097,469.89 0.00 0.00 0.00 5,097,469.89
PRESUPUESTO ASIGNADO
Gobierno Regional Cusco:Ejecucion Financiera 2012 0.00Ejecucion Financiera 2013 507,865.00Saldo Presupuestal 5,862,658.61Transferencias 0.00
Convenio 0.00Beneficiarios (Aporte) 0.00TOTAL 6,370,523.61
4.2 DESCRIPCION DE LA META ANUAL (PROGRAMADO PARA LA EJECUCION ANUAL)
DESCRIPCION DE LA META FISICA
AMPLIACION PRESUP. N°01
AMPLIACION PRESUP. N°02
AMPLIACION PRESUP. N°03
TOTAL MONTO DE INVERSION
AMPLIACION PRESUP. N°01
AMPLIACION PRESUP. N°02
AMPLIACION PRESUP. N°03
TOTAL MONTO DE INVERSION
o 3.5 Km. de asfaltado, con un ancho de via de 6.5 m.
o Muro de 300 m. de con Gaviones (Defensa rivereña)
o Muro de contencion con Gaviones
o Cunetas revestidas de concreto F'c=175 Kg/cm2
o Alcantarillas con tuberia TMC y concreto F'c=210 Kg/cm2
o Veredas de concreto F'c=175 Kg/cm2
o Sardineles F'c=175 Kg/cm2
o Señalizacion horizontal y vertical
o Planes de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI)
o Monitoreo arqueologio (Restos arqueologicos de Calispujio)
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- FORMATO - 05EJECUCION FISICA
5.1 RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA
DESCRIPCION PRESUPUESTO EXP. TEC.VALORIZACION
ANTERIOR % ACTUAL % ACUMULADO % SALDO %C.D. EXP TECNICO 5,742,094.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,742,094.45 100.00C.D. Mayor Metrado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00C.D. Part. Adicionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00C.D. Deductivos 0.00
Total costo directo 5,742,094.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,742,094.45 #DIV/0!
5.2 COMENTARIO DEL AVANCE FISICO DEL MES
En los presentes 533 dias de ejecucion se realizaron las partidas como son la elaboracion de puertas según especificaciones tecnicas, pintura en exteriores a dos manos con colores aprobados por DIRESA,asi como el pintado del cielo raso de color blando en los diferentes bloques, extraccion y traslado de inserto de gras de 0.30x0.40 cm para las areas verdes. la que se considerara como deductivo, tarrajeo de cerco perimetrico con C:A 1:10 segun expediente tecnico, se informa que se tiene un atrazado en la ejecucion de la obra en relacion al cronograma de ejecucion a, este hecho se da por el desabastecimiento de materiales , la que se informo ante la Sub Gerencia de Obras y Supervision de Obra oportunamente, se solicita que por intermedio de su pespacho se de la celeridad en la adquisicion de los materiales en los meses posteriores.
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FORMATO - 05
EJECUCION FISICA
5.3 CONTROL DEL AVANCE FISICO VALORIZADO DE OBRA (PARTIDAS PROGRAMADAS -MAYORES METRADOS Y ADICIONALES ) A NIVEL DE COSTO DIRECTO.
MES
AVANCE PROGRAMADO VIGENTEA V A N C E F I S I C O E J E C U T A D O
ACTUAL ACUMULADO
Mensual Acumulado valor. Presupuest valoriz. May Met. PN TOTAL PREUSPUESTADO MM PN TOTAL ATRASADO ADELANTADO
S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % % %2010 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%2011 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%2012 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%ENERO 117,943.45 2.21% 117,943.45 2.21% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% -2.21%FEBRERO 118,545.93 2.23% 236,489.37 4.44% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% -4.44%MARZO 348,781.61 6.55% 585,270.99 10.99% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 10,923.00 0.21% 10,923.00 0.21% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 10,923.00 0.21% 10,923.00 0.21% -10.78%ABRIL 667,810.32 12.54% 1,253,081.31 23.52% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 10,923.00 0.21% 10,923.00 0.21% -23.32%MAYO 1,050,670.55 19.72% 0.00% 0.00% 0.00%JUNIO 836,561.37 15.70% 0.00% 0.00% 0.00%JULIO 682,322.42 12.81% 0.00% 0.00% 0.00%AGOSTO 547,038.55 10.27% 0.00% 0.00% 0.00%SEPTIEMBRE 507,852.76 9.53% 0.00% 0.00% 0.00%OCTUBRE 8,042.17 0.15% 0.00% 0.00% 0.00%NOVIEMBRE 8,042.17 0.15% 0.00% 0.00% 0.00%DICIEMBRE 433,117.16 8.13% 0.00% 0.00% 0.00%
TOTAL 5,326,728.45 91.57% 1,253,081.31 23.52% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 10,923.00 0.21% 10,923.00 0.21% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 10,923.00 0.21% 10,923.00 0.21% -23.32%
NOTA: SI EL PORCENTAJE DE RETRASO ES MAYOR Al 10% DEBE REPROGRAMAR CONSIDERANDO LA ULTIMA FECHA DE CONCLUSION DE OBRA APROBADA.
ESTADO DEL AVANCE ACUMULADO
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- FORMATO - 06EJECUCION FINANCIERA
6.1 EJECUCION FINANCIERA
6.1.1 MONTO DE INVERSION TOTAL
DESCRIPCION
MONTO DE INVERSION
Region 6,568,465.49 134,999.00 134,999.00 6,838,463.49 Convenio 0.00TOTAL 6,568,465.49 - 134,999.00 134,999.00 6,838,463.49
6.1.2 EJECUCION DE META FINANCIERA ACUMULADA
DESCRIPCION MONTO DE INVERSION ANTERIOR ACTUAL (mes) ACUMULADO SALDO
Region 6,838,463.49 - 134,999.00 134,999.00 6,703,464.49 Convenio TOTAL 6,838,463.49 - 134,999.00 134,999.00 6,703,464.49
6.1.3 ESTADO FINANCIERO GENERAL DEL PROYECTO
DESCRIPC. MONTO DE INVERSION PIM 2013 EJECUTADO 2013 TOTAL EJECUTADO
Region 6,838,463.49 5,092,545.12 1,745,918.37 1,392,865.00 345,768.00 5,438,313.12
TOTAL 6,838,463.49 5,092,545.12 1,745,918.37 1,392,865.00 345,768.00 5,438,313.12
6.1.4 EJECUCION DE METAS FINANCIERA ANUALES
MONTO DE INVERSIONPERIODOS DE GESTION
TOTAL SALDOAl Año 2010 Al Año 2011 Al Año 2012 Año 2013
6,838,463.49 - 5,092,545.12 345,768.00 5,438,313.12 1,400,150.37
TOTAL - 5,092,545.12 345,768.00 5,438,313.12 1,400,150.37
6.2 EJECUCION FINANCIERA POR ESPECIFICAS DE GASTO
ESPECIF. DENOMINACION EJECUTADO 2013TOTAL ACUMULADO EJECUTADO
SALDOGASTO S/. %
26.22.33 1500000.00 0.00 87595.22 1995439.85 450,000.00 2,533,035.07 168.87% -1,033,035.07
26.22.34 2200000.00 0.00 606149.23 2166880.55 907,865.00 3,680,894.78 167.31% -1,480,894.78
26.22.35 1200000.00 0.00 14436.08 64824.23 35,000.00 114,260.31 9.52% 1,085,739.69
26 32 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACION 1200000.00 0.00 4905.38 1939.00 6,844.38 0.57% 1,193,155.62
26 32 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 269998.00 0.00 2680.00 1886.00 4,566.00 1.69% 265,432.00
26.3.2 9 99 468465.49 0.00 125919.15 19890.00 145,809.15 31.12% 322,656.34
TOTAL 6,838,463.49 0.00 841,685.06 4,250,859.63 1,392,865.00 6,485,409.69 353,053.80
PORCENTAJE (RESPECTO AL PRESUPUESTO EXP. TECN.) 0.00% 12.31% 62.16% 20.37% 94.84% 5.16%
6.3 AVANCE FINANCIERO
MES
GASTO PROGRAMADO GASTO EJECUTADO
SALDOMENSUAL MENSUAL
S/. % S/. %AÑO 2010AÑO 2011AÑO 2012 1,184,754.42 17.32% 1,467,893.00 21.47% 5,370,570.49
ENERO 2013 602,743.71 8.81% 35,467.00 0.52% 5,335,103.49FEBRERO 2013 649,623.38 9.50% 98,391.07 1.44% 5,236,712.42MARZO 2013 356,267.40 5.21% 173,641.51 2.54% 5,063,070.91ABRIL 2013 276,153.19 4.04% 356,784.00 5.22% 4,706,286.91MAYO 2013 276,153.19 4.04% 456,387.00 6.67% 4,249,899.91JUNIO 2013 359,730.20 5.26% 46,537.00 0.68% 4,203,362.91JULIO 2013 561,913.47 8.22% 0.00 0.00% 4,203,362.91
AGOSTO 2013 442,206.28 6.47% 0.00 0.00% 4,203,362.91SETIEMBRE 2013 214,014.25 3.13% 0.00 0.00% 4,203,362.91OCTUBRE 2013 289,951.91 4.24% 0.00 0.00% 4,203,362.91
NOVIEMBRE 2013 517,575.21 7.57% 0.00 0.00% 4,203,362.91DICIEMBRE 2013 350,593.88 5.13% 0.00 0.00% 4,203,362.91
ENERO 2014 100,000.00 1.46% 0.00 0.00% 4,203,362.91FEBRERO 2014 386,784.98 5.66% 0.00 0.00% 4,203,362.91
TOTAL ACUMULADO 6,568,465.49 96% 2,635,100.58 38.53% 3,933,364.91
COMENTARIO DEL AVANCE FINANCIERO DEL MES
La obra hasta el momento tiene un avance financiera del 92.71 %, respecto a la asignacion presutuestal del presente año.
MONTO DE INVERSION TOTALPRESUPUESTO EXPEDIENTE
TECNICO AMPLIACION
PRESUPUESTAL N° 01AMPLIACION
PRESUPUESTAL N° 02AMPLIACION
PRESUPUESTAL N° 03
EJECUT. ACUMULADO AL
2012SALDO BALANCE
2012
PRESUPUESTADO (MONTO DE INVERSION)
EJECUTADO 2010
EJECUTADO 2011
EJECUTADO2012
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
MAQUINARIA EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES
SALDO VALORIZADO DE ALMACEN S/.
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
FORMATO - 06EJECUCION FINANCIERA
6.4 RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA SEGÚN PRESUPUESTO ANALITICO
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOSCosto Directo Gastos Generales Gastos de Inspección Gastos de Liquidacion y Transferencia Gastos de Evaluación Gastos de Elaboracion Exp. Tec.
% % % % % %
2.6.22.23 872,470.97 872,470.97 0.00 200,147.00 200,147.00 0.00 68,132.53 68,132.53 0.00 14,286.00 14,286.00 0.00 10,481.93 10,481.93 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.22.24 1,581,093.21 1,581,093.21 0.00 16,237.73 16,237.73 0.00 11,894.22 11,894.22 0.00 1,808.68 1,808.68 0.00 1,889.13 1,889.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.22.25 127,164.36 127,164.36 0.00 2,605.52 2,605.52 0.00 620.00 620.00 0.00 270.00 270.00 0.00 270.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.22.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,518.21 64,518.21 0.00
TOTAL 2,580,728.54 0.00 2,580,728.54 0.00 218,990.25 0.00 218,990.25 0.00 80,646.75 0.00 80,646.75 0.00 16,364.68 0.00 16,364.68 0.00 12,641.06 0.00 12,641.06 0.00 64,518.21 0.00 64,518.21 0.00
PRESUPUESTADOS/.
EJE. ACUML.S/.
SALDOS/.
PRESUPUESTADOS/.
EJE. ACUML.S/.
SALDOS/.
PRESUPUESTADOS/.
EJE. ACUML.S/.
SALDOS/.
PRESUPUESTADOS/.
EJE. ACUML.S/.
SALDOS/.
PRESUPUESTADOS/.
EJE. ACUML.S/.
SALDOS/.
PRESUPUESTADOS/.
EJE. ACUML.S/.
SALDOS/.
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
- FORMATO - 07
AMPLIACIONES PRESUPUESTALES Y DE PLAZO
7.1 AMPLIACIONES PRESUPUESTALES
PRESUPUESTO SNIP S/. 2,897,654.00 SENSIBILIDAD 40%PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO S/. 2,976,003.00 MONTO MAXIMO DE AMPLIACION SIN VERIFICACION. S/. 4,056,715.60
AMPLIACION PRESUPUESTAL
NUEVO MONTO DE INVERSION RESOLUCION DE APROBACION SITUACION
CAUSAL DE LA AMPLIACIONS/. N° FECHA FECHA INICIO DE TRAMITE. DOCUMENTO INSTANCIA
2,976,003.00 - 347-2009 3-Nov-09 - - - -
Ampliacion Presupuestal N° 01 489,434.27 3,465,437.27 119.59% 1565-2012 7-Aug-12 22-Feb-12 - SI
Ampliacion Presupuestal N° 02 828,274.77 4,293,712.04 148.18% 2630-2012 26-Nov-12 17-May-12 - SI
Ampliacion Presupuestal N° 03 73,848.40 4,367,560.44 150.73% - - 26-Apr-12 NO
Ampliacion Presupuestal N° 04 65,486.98 4,433,047.42 152.99% - - En formulación NO
Monto Total de inversion S/. 4,433,047.42 152.99%
VERIFICACION DE VIABILIDAD SI
* (En tramite, Aprobado sin Asignacion, Aprobado con Asignacion, u otro.)
7.2 AMPLIACIONES DE PLAZO
FECHA DE INICIO DE OBRA 6-Nov-10 FECHA DE TERMINO DE OBRA 31-Jan-13
AMPLIACION DE PLAZO DIAS CALENDARIOS. FECHA TERMINORESOLUCION DE APROBACION
SITUACION *CAUSAL
N° FECHA DOCUMENTO SITUACION ACTUAL INSTANCIA
300 1-Sep-11 347-2009 3-Nov-09 - - - -
Ampliacion de Plazo N° 01 274 1-Jun-12 1979-2012 19-Sep-12 17-May-12 Asignado -
Ampliacion de Plazo N° 02 182 30-Nov-12 10-Oct-12 -
Ampliacion de Plazo N° 03 62 31-Jan-13 - - 4-Jan-13 En tramite
Ampliacion de Plazo N° 04 59 31-Mar-13 - - En formulación
Total Ampliacion de Plazo 577 Dias Calendarios
MONTO AMPLIADO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO
S/. INCIDENCIA%
* SITUACION ACTUAL
CON ASIGN.
Presupuesto Aprobado (Expediente Tecnico)
INFORME N° 024-2012-GR-CUSCO/GRI/SGO/CCHC
Aprobado con Asignacion
Mayores metrados , partidas adicionales
INFORME N° 071-2012-GR-CUSCO/GRI/SGO/CCHC
Aprobado con Asignacion
Mayores metrados , partidas adicionales
INFORME N° 056-2012-GR-CUSCO/GRI/SGO/CCHC
En proyecto resolutivo
Sub Gerencia de Obras
Reajuste en remuneraciones de mano de obra
Residente de Obra
Mayores metrados , partidas adicionales
FECHA INICIO DE TRAMITE.
Plazo de Ejecucion Programado (Expediente Tecnico)
INFORME N° 070-2012-GR-CUSCO/GRI/SGO/CCHC
Lluvias, desabastecimiento materiales, paralización de obra, mayores metrados y partidas nuevas, rendimiento de mano de obra, daños causados por pavimentación.
INFORME N° 151-2012-GR-CUSCO/GRI/SGO/CCHC
Elaboración de Proyecto Resolutivo
mayores Metrados y Partidas Nuevas, retrasos en ejecución de estación de bombeo.
INFORME N° 02-2013-GR-CUSCO/GRI/SGO/CCHC
con observaciones
en OSTLPI
Paralizacion de obra por desabastecimiento de materiales, lluvias.
Paralizacion de obra por desabastecimiento de materiales, lluvias.
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
Plazo de ejecucion Total 877 Dias Calendarios
FORMATO - 08RECURSOS UTILIZADOS
D.1 RECURSOS UTILIZADOS
D.1.1 PERSONAL DE OBRAPERSONAL DE OBRA CANTIDAD
CATEGORIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DICPROFESIONAL:Ingº Residente de obra 1 1 1 1Ingº Residente de Electromecanica 1 1 1 1Ingº Residente de Arquitectura 1TECNICO:Asistente Técnico 1 1 1 1Maestro de Obra 1 1 1 1Técnico de Suelos 0Topografo 0ADMINISTRATIVO:Técnico Administrativo 1 1 1 1Almacenero de Obra 1 1 1 1Guardián 3 3 3 3OBRERO:Operario 5 7 6 9Oficial 18 17 16 11Peón 16 13 12 18
COSTO
115,
808.
84
157,
726.
10
154,
583.
30
162,
295.
05
Total Acumulado S/. 590,413.29
D.1.2 EQUIPO MECANICO UNIDAD HORAS/MAQUINA
DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DICMAQUINARIA PESADA
Cargador Frontal CASE 821-E 1
1
1
Rodillo Liso Vib. CA - 250
ExcavadoraVEHICULOS
1
1
Camion cisterna
Camion Cama baja MAQUINARIA LIVIANAMezcladora 2 1 2 1VibradoraPlancha Compactadora 1 2 1 1Motobomba 1 1 1Winche electricoAndamio metalicoEQUIPO DE TOPOGRAFIATeodolitoNivel TopográficoEstación TotalMira TopográficaJalones
COSTO
728.
45
5,77
4.80
329.
25
824.
45
Motoniveladora JOHN DEERE 670 - DMotoniveladora DINAPAC
Tractor sobre OrugasFiatelli
Camión Volquete SCANIA P420 EGE 510Camión VolqueteVOLVO NL 12 EGE 509
Camión Volquete SCANIA P420 EGE 504
Camión Volquete VOLKSWAGEN 310 EGE-392
Camión Volquete VOLVO VBR 930
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
RECURSOS UTILIZADOS
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
Total Acumulado S/. 7,656.95
#VALUE!
### #VALUE!
### #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!#VALUE! #VALUE!
#VALUE!#VALUE! #VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE! 165,235.51 27.86% 146,901.89 25.42% 18,333.62#VALUE!#VALUE!
#VALUE! 165,235.51 27.86% 146,901.89 25.42% 18,333.62
### #VALUE!
#VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! 172,482.53 #REF!#VALUE! 592,783.77 #REF!#VALUE! 168,521.69 #REF!#VALUE! 5,174.48#VALUE! 64,694.51 #REF!
#VALUE! 1,003,656.980.00 #REF! 0.00 0.00
0.00% #REF! 0.00% 0.00%
### #VALUE!
#VALUE!#VALUE!
#VALUE!#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
7,256,812.20 350,000.00 1,007,490.00 8,614,302.20 -8,614,302.20
### #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
300 36540 25 340
13.33% 8.33% 113.33%
### #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
5/2/2006 5/2/2006 2/15/2007 4/30/2007 4/30/2007
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
#VALUE!
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
### #VALUE!
### #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!#VALUE!
FORMATO 9CONTROL TIEMPO COSTO AVANCE
Jul-1
2
Aug
-12
Sep-
12O
ct-1
2
Nov
-12
Dec
-12
Jan-
13
Feb-
13
Mar
-13
Apr
-13
May
-13
Jun-
13
Jul-1
3
Aug
-13
Sep-
13
Oct
-13
Nov
-13
53,0
87.0
8
302,
073.
45
486,
789.
59
760,
070.
15
952,
112.
99
1,40
8,47
7.19
1,80
0,67
9.76
2,16
9,25
3.94
2,37
0,86
7.54
2,76
2,89
5.54
3,08
6,23
3.22
3,30
3,82
7.43
90,7
98.6
4
159,
667.
21
336,
280.
61
385,
399.
87
705,
836.
09
912,
872.
95
1,27
5,68
2.89
1,55
2,26
7.32
1,77
9,91
1.00
2,06
1,02
7.24
2,17
1,02
7.24
2,26
1,02
7.24
128,
183.
71
531,
353.
64
917,
328.
58
1,23
3,30
0.75
1,73
6,25
1.51
2,04
1,96
2.00
2,58
7,52
8.13
3,41
4,83
1.77
3,85
2,02
2.86
4,23
3,58
5.86
4,96
7,17
1.72
5,77
0,75
7.58
6,51
4,34
3.44
7,24
7,92
9.30
7,68
1,51
5.16
7,91
5,10
1.02
8,19
8,68
6.88
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
May
-12
Jun-
12
Jul-1
2
Aug-
12
Sep-
12
Oct
-12
Nov
-12
Dec-
12
Jan-
13
Feb-
13
Mar
-13
Apr-
13
May
-13
Jun-
13
Jul-1
3
Aug-
13
Sep-
13
Oct
-13
Nov
-13
Dec-
13
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO
AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAACTIVIDAD: MANTENIMINETO CERCO PERIMETRICO, AREAS VERDES E INGRESO DE CENTRO GERONTOLOGICO SAN FRANCISCO DE ASIS
TIEMPO DE EJECUCIÓN : 75 DIAS Informado el: 11-JULIO-2013
ITEM DESCRIPCION UND
TIEMPO DE EJECUCIONJULIO AGOSTO SETIEMBRE 3er Cuatrimestre 2013 1er Cuatrimestre 2014
Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES 14,916.67
01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 4.80M X3.60M UND 974.75 5405.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56%54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15 54.15
01.01 MOVILIZACION DE HERRAMIENTO PARA OBRA
01.02
01.00.01 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 13,941.92 24012.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50%1,742.74 1,742.74 1,742.74 1,742.74 1,742.74 1,742.74 1,742.74 1,742.74
SISTEMA DE AGUA POTABLE 197,144.94
03.00.00 CAMARA DE CAPTACION PARA AGUA POTABLE (05 UNIDADES) GBL 6,436.00 9033.33% 33.33% 33.33%2,145.33 2,145.33 2,145.33
04.00.00 CAMARA ROMPE PRESION PARA AGUA POTABLE (02 UNIDADES) GLB 6,687.00 6050.00% 50.00%3,343.50 3,343.50
05.00.00 MEJORAMIENTO DE RESERVORIO DE AGUA POTABLE GLB 3,229.47 6050.00% 50.00%1,614.74 1,614.74
06.00.00 CAMARA DE REUNION PARA AGUA POTABLE (03 UNIDADES) GLB 7,916.98 6050.00% 50.00%3,958.49 3,958.49
07.00.00 CAMARA DE CONTROL DE VALVULAS PARA AGUA POTABLE (04 UNDS.) GLB 6,885.15 6050.00% 50.00%3,442.58 3,442.58
08.00.00 CAMARA DE VALVULA DE PURGA PARA AGUA POTABLE (02 UNIDADES) GLB 2,369.60 6050.00% 50.00%1,184.80 1,184.80
09.00.00 CAMARA DE VALVULA DE AIRE PARA AGUA POTABLE (02 UNIDADES) GLB 2,100.46 6050.00% 50.00%1,050.23 1,050.23
10.00.00 PASE AEREO PARA AGUA POTABLE (L=5m) GLB 520.73 30100.00%520.73
11.00.00 RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE GLB 74,078.58 12025.00% 25.00% 25.00% 25.00%
18,519.65 18,519.65 18,519.65 18,519.65
12.00.00 RED DE ADUCCION DE AGUA POTABLE GLB 14,081.63 9033.33% 33.33% 33.33%4,693.88 4,693.88 4,693.88
13.00.00 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE GLB 58,280.86 12025.00% 25.00% 25.00% 25.00%
14,570.22 14,570.22 14,570.22 14,570.22
14.00.00 RED DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE GLB 14,558.48 6050.00% 50.00%7,279.24 7,279.24
SISTEMA DE DESAGUE15.00.00 UNIDADES BASIDAS DE SANEAMIENTO 327,934.08
15.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES GBL 4,148.85 6050.00% 50.00%2,074.43 2,074.43
15.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS GBL 25,135.49 12025.00% 25.00% 25.00% 25.00%6,283.87 6,283.87 6,283.87 6,283.87
15.03.00 CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS GBL 40,998.12 12025.00% 25.00% 25.00% 25.00%
10,249.53 10,249.53 10,249.53 10,249.53
15.04.00 ALBAÑILERÍA GBL 37,406.48 12025.00% 25.00% 25.00% 25.00%9,351.62 9,351.62 9,351.62 9,351.62
15.05.00 ENLUCIDOS GBL 26,110.41 9033.33% 33.33% 33.33%8,703.47 8,703.47 8,703.47
15.06.00 PISOS Y VEREDAS GBL 45,272.43 12025.00% 25.00% 25.00% 25.00%
11,318.11 11,318.11 11,318.11 11,318.11
15.07.00 PINTURA GBL 7,129.93 6050.00% 50.00%3,564.97 3,564.97
15.08.00 COBERTURA DE SSHH. GBL 23,549.70 12025.00% 25.00% 25.00% 25.00%5,887.43 5,887.43 5,887.43 5,887.43
15.09.00 CARPINTERIA DE MADERA GBL 17,768.97 6050.00% 50.00%8,884.49 8,884.49
15.10.00 INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE AGUA GBL 29,984.99 9033.33% 33.33% 33.33%9,995.00 9,995.00 9,995.00
15.11.00 INST. TUBERIA DE DESAGUE Y POZO PERCOLADOR GBL 20,891.52 9033.33% 33.33% 33.33%6,963.84 6,963.84 6,963.84
15.12.00 POZO PERCOLADOR DEL INODORO TURCO GBL 10,245.91 9033.33% 33.33% 33.33%3,415.30 3,415.30 3,415.30
15.13.00 CAJA DE REGISTRO GBL 10,186.83 9033.33% 33.33% 33.33%3,395.61 3,395.61 3,395.61
15.14.00 PILETA DOMICILIARIA GBL 25,439.01 6050.00% 50.00%
12,719.51 12,719.51
15.15.00 POZO PERCOLADOR DE LA PILETA Y DUCHA GBL 3,665.44 6050.00% 50.00%1,832.72 1,832.72
16.00.00 MODULO DE SSHH PARA CENTRO ART. GBL 36,118.00 30010.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%3,611.80 3,611.80 3,611.80 3,611.80 3,611.80 3,611.80 3,611.80 3,611.80 3,611.80 3,611.80
3,667.9917.00.00 CONTROL DE CALIDAD
17.01.00 DISEÑO DE MEZCLAS GBL 700.00 30100%700.00
17.02.00 ROTURA DE BRIQUETAS UND 555.84 6050% 50%
277.92 277.92
17.03.00 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES ML 2,412.15 6050.00% 50.00%1,206.08 1,206.08
84,809.6018.00.00 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
18.01.00 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS M3 15,496.00 12025.00% 25.00% 25.00% 25.00%3,874.00 3,874.00 3,874.00 3,874.00
18.02.00 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE M3 8,817.66 30100%
8,817.66
18.03.00 LIMPIEZA FINAL DE OBRA GBL 495.94 30100%495.94
18.04.00 PROSPECCIÓN ARQUEOLOGICA MES 60,000.00 5405.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56%
3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33
7,500.0019.00.00 COMPONENTE SOCIAL
19.01.00 PROMOCION Y CAPACITACIÓN EN OYM GLB 7,500.00 5405.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56%416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67
TOTAL COSTO DIRECTO MENSUAL S/.S/. 672,091.28
5,546.89 7,692.23 11,735.73 16,608.95 36,341.56 38,102.44 65,046.79 76,979.37 75,036.41 88,644.56 64,715.49 58,470.14 39,527.58 37,663.58 25,363.79 7,693.87 12,621.81 4,300.09
TOTAL COSTO DIRECTO ACUMULADO S/. 5,546.89 13,239.12 24,974.85 41,583.80 77,925.36 116,027.80 181,074.59 258,053.96 333,090.38 421,734.93 486,450.42 544,920.56 584,448.14 622,111.71 647,475.50 655,169.37 667,791.19 672,091.28
AVANCE PROGRAMADO:MENSUAL: 0.83% 1.14% 1.75% 2.47% 5.41% 5.67% 9.68% 11.45% 11.16% 13.19% 9.63% 8.70% 5.88% 5.60% 3.77% 1.14% 1.88% 0.64%ACUMULADO: 0.83% 1.97% 3.72% 6.19% 11.59% 17.26% 26.94% 38.40% 49.56% 62.75% 72.38% 81.08% 86.96% 92.56% 96.34% 97.48% 99.36% 100.00%
COSTODIRECTO
(S/.)TIEMPO(Días)
GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Sub Gerencia de Obras
EJECUCION FÍSICAVALORIZACION DE OBRAEJECUCION FÍSICA
VALORIZACION DE OBRAEJECUCION FÍSICA
VALORIZACION DE OBRAEJECUCION FÍSICA
VALORIZACION DE OBRAEJECUCION FÍSICA
VALORIZACION DE OBRAEJECUCION FÍSICA
VALORIZACION DE OBRA
FORMATO - 12
RESUMEN DE VALORIZACIONES DE OBRA - TOTALMES DE JUNIO 2013
Función : 015 TRANSPORTESPrograma : 33 TRANSPORTE TERRESTRE Monto Exp. Programado S/. 6,370,523.61Sub Programa : 65 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERASProy y/o Actividad : MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO, TRAMO CALCA - MACHACANCHA (KM 0+000 AL KM 3+500) Fecha de Inicio de Obra : 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2010Componente : 4000081: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL Plazo de Ejecución : 240 diasFinalidad 0 Fecha de Termino de Obra : 07 de mayo del 2013Meta : 087 MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO, TRAMO CALCA - MACHACANCHA (KM 0+000 AL KM 3+500) Fecha de entrega de inf. : 10 DE JULIO 2013
ITEM DESCRIPCION
AVANCESSALDO
ANTERIOR ACUM ACTUAL
S/. % % % %
1 PROGRAMADO 5,097,469.89 675,102.70 26,259.07 701,361.77 4,396,108.112 MAYORES METRADOS 173,057.88 21,391.20 194,449.08 0.003 PARTIDAS NUEVAS 587,471.74 105,892.57 693,364.31 0.00
COSTO DIRECTO TOTAL 5,097,469.89 1,435,632.31 28.16% 153,542.84 3.01% 1,589,175.16 31.18% 4,396,108.11 86.24%
PRESUPUESTOCOSTO DIRECTO ACUMULADO
ValorizadoS/.
ValorizadoS/.
ValorizadoS/.
ValorizadoS/.
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
FORMATO - 13VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA PRINCIPAL
MES DE JUNIO 2013Función : 015 TRANSPORTESPrograma : 33 TRANSPORTE TERRESTRE Monto Exp. Programado S/. 6,370,523.61Sub Programa : 65 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
Proy y/o Actividad: MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO, TRAMO CALCA - MACHACANCHA (KM 0+000 AL KM 3+500) Fecha de Inicio de Obra : 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2010
Componente : 4000081: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL Plazo de Ejecución : 240 diasFinalidad Fecha de Termino de Obra : 07 de mayo del 2013Meta
: 087 MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO, TRAMO CALCA - MACHACANCHA (KM 0+000 AL KM 3+500)Fecha de entrega de inf. : 10 DE JULIO 2013
Item DESCRIPCION Und Metrado PU ParcialValorización Anterior Valorización Actual Valorización Acumulada Saldo por Valorizar
Metrado Costo % Metrado Costo % Metrado Costo % Metrado Costo %
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES1.02.00 TRAZO Y REPLANTEO km 3.50 1,243.57 4,352.50 3.50 4,352.50 100.00% 0.00 0.00 0.00% 3.50 4,352.50 100.00% 0.00 0.00 0.00%2.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS2.01.00 EXCAVACION PARA EXPLANACIONES02.01.01 CORTE EN MATERIAL SUELTO m3 29,653.28 5.19 153,900.52 29,653.28 153,900.52 100.00% 0.00 0.00 0.00% 29,653.28 153,900.52 100.00% 0.00 0.00 0.00%2.02.00 PERFILADO Y NIVELACION DE LA SUBRASANTE m2 29,530.16 1.60 47,248.26 25,522.25 40,835.60 86.43% 488.50 781.60 1.65% 26,010.75 41,617.20 88.08% 3,519.41 5,631.06 11.92%2.03.00 TERRAPLEN02.03.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 954.90 9.33 8,909.22 754.92 7,043.36 79.06% 0.00 0.00 0.00% 754.92 7,043.36 79.06% 199.99 1,865.86 20.94%02.03.02 RELLENO CON MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE (MATERIAL CONSIDERADO EN TRANSPORTE) m3 475.18 14.28 6,785.57 60.05 857.51 12.64% 415.13 5,928.06 87.36% 475.18 6,785.57 100.00% 0.00 0.00 0.00%3.00.00 PAVIMENTOS3.01.00 SUB-BASE GRANULAR (e=7.5 cm) m3 5,170.53 36.29 187,638.53 303.00 10,995.87 5.86% 0.00 0.00 0.00% 303.00 10,995.87 5.86% 4,867.53 176,642.66 94.14%3.02.00 BASE GRANULAR m3 6,665.80 62.90 419,278.82 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 6,665.80 419,278.82 100.00%3.03.00 IMPRIMACION BITUMINOSA m2 25,884.16 1.27 32,872.88 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 25,884.16 32,872.88 100.00%3.04.00 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE (e=7.5cm) m3 2,329.57 173.84 404,972.45 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2,329.57 404,972.45 100.00%3.05.00 ASFALTO DILUIDO MC-30 gln 7,739.36 14.41 111,524.18 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 7,739.36 111,524.18 100.00%3.06.00 CEMENTO ASFALTICO PEN 120-150 gln 65,804.26 12.89 848,216.91 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 65,804.26 848,216.91 100.00%3.07.00 FILLER kg 64,354.49 0.75 48,265.87 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 64,354.49 48,265.87 100.00%3.08.00 ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA kg 2,096.62 24.66 51,702.65 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2,096.62 51,702.65 100.00%4.00.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE4.01.00 ALCANTARILLA TIPO TMC04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2 228.38 1.10 251.22 81.00 89.10 35.47% 20.00 22.00 8.76% 101.00 111.10 44.22% 127.38 140.12 55.78%04.01.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 428.29 27.33 11,705.17 0.00 0.00 0.00% 22.10 603.99 5.16% 22.10 603.99 5.16% 406.19 11,101.17 94.84%04.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 421.97 7.02 2,962.23 0.00 0.00 0.00% 40.00 280.80 9.48% 40.00 280.80 9.48% 381.97 2,681.43 90.52%04.01.04 ALCANTARILLA TMC D=36" m 9.70 778.38 7,550.29 0.00 0.00 0.00% 9.70 7,550.29 100.00% 9.70 7,550.29 100.00% 0.00 0.00 0.00%04.01.06 ALCANTARILLA TMC D=60" m 9.70 1,439.12 13,959.46 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 9.70 13,959.46 100.00%04.01.07 ALCANTARILLA TMC D=72" m 29.10 1,824.15 53,082.77 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 29.10 53,082.77 100.00%04.01.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 181.84 44.09 8,017.33 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 181.84 8,017.33 100.00%04.01.09 CONCRETO Fc=210Kg/Cm2 m3 61.00 418.79 25,546.19 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 61.00 25,546.19 100.00%04.01.10 ENBOQUILLADO DE PIEDRA m2 1.83 170.40 311.83 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.83 311.83 100.00%04.01.11 PINTADO DE PARAPETOS m2 31.74 17.16 544.66 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 31.74 544.66 100.00%04.01.12 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 81.00 28.82 2,334.42 0.00 0.00 0.00% 16.13 464.87 19.91% 16.13 464.87 19.91% 64.87 1,869.55 80.09%04.01.13 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/Cm2 kg 16,035.37 5.79 92,844.79 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 16,035.37 92,844.79 100.00%4.02.00 CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO4.03.00 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2 2,847.00 1.10 3,131.70 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2,847.00 3,131.70 100.00%4.04.00 CUNETAS TRIANGULARES REVESTIDAS m 2,400.00 96.55 231,720.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2,400.00 231,720.00 100.00%4.05.00 SUB DRENES04.05.01 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2 98.00 1.10 107.80 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 98.00 107.80 100.00%04.05.02 SUB DRENAJE m 140.00 156.42 21,898.80 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 140.00 21,898.80 100.00%4.06.00 DEFENSA RIVEREÑA CON GAVIONES04.06.01 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2 1,500.00 1.10 1,650.00 1,500.00 1,650.00 100.00% 0.00 0.00 0.00% 1,500.00 1,650.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%04.06.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,500.00 2.71 4,065.00 1,500.00 4,065.00 100.00% 0.00 0.00 0.00% 1,500.00 4,065.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%04.06.03 EXCAVACION MASIVA A MAQUINA BAJO AGUA m3 2,025.00 21.05 42,626.25 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2,025.00 42,626.25 100.00%04.06.04 ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA m3 1,275.00 9.16 11,679.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1,275.00 11,679.00 100.00%04.06.05 BASE GRANULAR E=0.15 m3 225.00 37.84 8,514.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 225.00 8,514.00 100.00%04.06.06 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 1,560.00 28.82 44,959.20 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1,560.00 44,959.20 100.00%04.06.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2,445.00 7.02 17,163.90 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2,445.00 17,163.90 100.00%04.06.08 GAVIONES m3 2,130.00 176.65 376,264.50 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2,130.00 376,264.50 100.00%04.06.09 GEOTEXTIL m2 1,050.00 4.55 4,777.50 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1,050.00 4,777.50 100.00%4.07.00 MUROS DE CONTENCION CON GAVIONES04.07.01 TRAZO Y REPLENTEO DE ESTRUCTURAS m2 180.00 1.10 198.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 180.00 198.00 100.00%04.07.02 GAVIONES m3 360.00 145.89 52,520.40 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 360.00 52,520.40 100.00%4.09.00 VEREDAS04.09.01 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2 1,224.00 1.10 1,346.40 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1,224.00 1,346.40 100.00%04.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 204.92 44.09 9,034.92 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 204.92 9,034.92 100.00%04.09.03 EMPEDRADO PARA VEREDA m2 1,224.00 40.58 49,669.92 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1,224.00 49,669.92 100.00%
FORMATO - 13VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA PRINCIPAL
MES DE JUNIO 2013Función : 015 TRANSPORTESPrograma : 33 TRANSPORTE TERRESTRE Monto Exp. Programado S/. 6,370,523.61Sub Programa : 65 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
Proy y/o Actividad: MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO, TRAMO CALCA - MACHACANCHA (KM 0+000 AL KM 3+500) Fecha de Inicio de Obra : 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2010
Componente : 4000081: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL Plazo de Ejecución : 240 diasFinalidad Fecha de Termino de Obra : 07 de mayo del 2013Meta
: 087 MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO, TRAMO CALCA - MACHACANCHA (KM 0+000 AL KM 3+500)Fecha de entrega de inf. : 10 DE JULIO 2013
Item DESCRIPCION Und Metrado PU ParcialValorización Anterior Valorización Actual Valorización Acumulada Saldo por Valorizar
Metrado Costo % Metrado Costo % Metrado Costo % Metrado Costo % 04.09.04 CONCRETO Fc=210Kg/Cm2 EN VEREDAS m3 122.40 406.99 49,815.58 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 122.40 49,815.58 100.00%04.09.05 ACABADO DE VEREDAS m 1,020.00 6.43 6,558.60 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1,020.00 6,558.60 100.00%4.10.00 DESFOGUE DE CUNETAS04.10.01 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2 90.00 1.10 99.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 90.00 99.00 100.00%04.10.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 570.00 27.33 15,578.10 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 570.00 15,578.10 100.00%04.10.03 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 113.75 28.82 3,278.28 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 113.75 3,278.28 100.00%04.10.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 554.07 7.02 3,889.57 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 554.07 3,889.57 100.00%04.10.05 CONCRETO Fc=175 Kg/Cm2 +30% P.M. m3 187.50 253.92 47,610.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 187.50 47,610.00 100.00%04.10.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 277.50 44.09 12,234.98 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 277.50 12,234.98 100.00%4.11.00 DISIPADORES EN ALCANTARILLAS04.11.01 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2 165.13 1.10 181.64 165.01 181.51 99.93% 0.00 0.00 0.00% 165.01 181.51 99.93% 0.12 0.13 0.07%04.11.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 54.85 27.33 1,499.05 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 54.85 1,499.05 100.00%04.11.03 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 75.22 28.82 2,167.84 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 75.22 2,167.84 100.00%04.11.04 CONCRETO Fc=175 Kg/Cm2 +30% P.M. m3 204.02 253.92 51,804.76 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 204.02 51,804.76 100.00%04.11.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 150.47 44.09 6,634.22 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 150.47 6,634.22 100.00%5.00.00 TRANSPORTES5.01.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1.00KM. m3 34,438.05 4.57 157,381.89 34,438.05 157,381.89 100.00% 0.00 0.00 0.00% 34,438.05 157,381.89 100.00% 0.00 0.00 0.00%5.02.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D>1.00KM. m3 200,965.79 1.13 227,091.34 0.00 0.00 0.00% 314.00 354.82 0.16% 314.00 354.82 0.16% 200,651.79 226,736.52 99.84%5.03.00 TRANSPORTES DE MATERIALES GRANULARES PARA SUB BASE D<=1.00 KM. m3 5,170.53 4.57 23,629.32 2,295.00 10,488.15 44.39% 2,098.00 9,587.86 40.58% 4,393.00 20,076.01 84.96% 777.53 3,553.31 15.04%5.04.00 TRANSPORTES DE MATERIALES GRANULARES PARA SUB BASE D>1.00 KM. m3 40,155.10 1.13 45,375.26 345.00 389.85 0.86% 606.00 684.78 1.51% 951.00 1,074.63 2.37% 39,204.10 44,300.63 97.63%5.05.00 TRANSPORTES DE MATERIALES GRANULARES PARA BASE D<=1.00 KM. m3 6,665.80 4.31 28,729.60 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 6,665.80 28,729.60 100.00%5.06.00 TRANSPORTES DE MATERIALES GRANULARES PARA BASE D>1.00 KM. m3 51,649.04 1.13 58,363.42 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 51,649.04 58,363.42 100.00%5.07.00 TRANSPORTES DE MEZCLA ASFALTICA PARA D<=1.00 KM. m3 2,329.57 3.47 8,083.61 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2,329.57 8,083.61 100.00%5.08.00 TRANSPORTES DE MEZCLA ASFALTICA PARA D>1.00 KM. m3 18,039.91 1.13 20,385.10 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 18,039.91 20,385.10 100.00%6.00.00 SEÑALIZACION6.01.00 SEÑAL PREVENTIVA und 54.00 702.04 37,910.16 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 54.00 37,910.16 100.00%6.02.00 SEÑAL REGLAMENTARIA und 13.00 886.98 11,530.74 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 13.00 11,530.74 100.00%6.03.00 SEÑAL INFORMATIVA06.03.01 PANEL INFORMATIVO m2 13.18 777.79 10,251.27 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 13.18 10,251.27 100.00%06.03.02 ESTRUCTURA DE SOPORTE m 103.00 205.12 21,127.36 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 103.00 21,127.36 100.00%06.03.03 CIMENTACION Y MONTAJE und 26.00 682.39 17,742.14 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 26.00 17,742.14 100.00%6.04.00 POSTES KILOMETRICOS und 4.00 111.55 446.20 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4.00 446.20 100.00%6.05.00 GUARDAVIAS (incluye terminal) m 322.77 136.43 44,035.51 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 322.77 44,035.51 100.00%6.06.00 CAPTAFAROS PARA GUARDAVIAS und 113.00 14.63 1,653.19 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 113.00 1,653.19 100.00%6.07.00 POSTES DELINEADORES und 53.00 102.48 5,431.44 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 53.00 5,431.44 100.00%6.08.00 TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES und 978.00 18.88 18,464.64 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 978.00 18,464.64 100.00%6.09.00 DEMARCACION EN EL PAVIMENTO m2 1,145.50 44.49 50,963.30 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1,145.50 50,963.30 100.00%6.10.00 GIBAS O RESALTO m 12.00 119.49 1,433.88 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 12.00 1,433.88 100.00%7.00.00 ZONAS DE ESTACIONAMIENTO7.01.00 TAPAS DE CONCRETO07.01.01 CONCRETO Fc=210Kg/Cm2 m3 211.28 418.79 88,481.95 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 211.28 88,481.95 100.00%07.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 283.05 44.09 12,479.67 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 283.05 12,479.67 100.00%07.01.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/Cm2 kg 39,874.64 5.79 230,874.17 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 39,874.64 230,874.17 100.00%7.02.00 SARDINELES07.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 7.13 27.33 194.86 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 7.13 194.86 100.00%07.02.02 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2 23.78 1.10 26.16 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 23.78 26.16 100.00%07.02.03 CONCRETO Fc=210Kg/Cm2 m3 9.51 418.79 3,982.69 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 9.51 3,982.69 100.00%07.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 127.16 44.09 5,606.48 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 127.16 5,606.48 100.00%8.00.00 MEDIO AMBIENTE8.02.00 PLAN DE COMPENSACION08.02.01 PLAN DE COMPENSACION glb 0.61 554,650.67 338,336.91 0.51 282,871.84 83.61% 0.00 0.00 0.00% 0.51 282,871.84 83.61% 0.10 55,465.07 16.39%
COSTO DIRECTO 5,097,469.89 675,102.70 13.24% 26,259.07 0.52% 701,361.77 13.76% 4,396,108.11 86.24%
FORMATO - 14VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA MAYORES METRADOS
MES DE JUNIO 2013Función : 015 TRANSPORTESPrograma : 33 TRANSPORTE TERRESTRE Monto Exp. Programado S/. 6,370,523.61Sub Programa : 65 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERASProy y/o Actividad : MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO, TRAMO CALCA - MACHACANCHA (KM 0+000 AL KM 3+500) Fecha de Reinicio de Obra : 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2010Componente : 4000081: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL Plazo de Ejecución : 240 diasFinalidad Fecha de Termino de Obra : 07 de mayo del 2013Meta : 087 MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO, TRAMO CALCA - MACHACANCHA (KM 0+000 AL KM 3+500) Fecha de entrega de inf. : 10 DE JULIO 2013
Item DESCRIPCION Und Metrado Precio Unitario ParcialValorización Anterior Valorización Actual Valorización Acumulada Saldo por Valorizar
Metrado Costo % Metrado Costo % Metrado Costo % Metrado Costo01.00.00 OBRAS PRELIMINARES1.02.00 TRAZO Y REPLANTEO km 1,243.57 0.75 932.68 0.00 0.00 0.75 932.68
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.00 EXCAVACION PARA EXPLANACIONES
02.01.01 CORTE EN MATERIAL SUELTO m3 5.19 16,221.78 84,191.01 772.00 4,006.68 16,993.78 88,197.69
02.03.02 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO m3 14.28 0.00 0.00 604.87 8,637.54 604.87 8,637.54
05.00.00 TRANSPORTES
05.01.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1.00KM. m3 4.57 19,241.62 87,934.19 1,914.00 8,746.98 21,155.62 96,681.17
COSTO DIRECTO 0.00 173,057.88 21,391.20 194,449.08
FORMATO - 14VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA MAYORES METRADOS
MES DE JUNIO 2013
Saldo por Valorizar%
FORMATO - 15VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA PARTIDAS NUEVAS
MES DE JUNIO 2013Función : 015 TRANSPORTESPrograma : 33 TRANSPORTE TERRESTRE Monto Exp. Programado S/. 6,370,523.61Sub Programa : 65 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERASProy y/o Actividad : MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO, TRAMO CALCA - MACHACANCFecha de Reinicio de Obra : 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2010Componente : 4000081: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL Plazo de Ejecución : 240 diasFinalidad Fecha de Termino de Obra : 07 de mayo del 2013Meta : 087 MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO, TRAMO CALCA - MACHAFecha de entrega de inf. : 10 DE JULIO 2013
Item DESCRIPCION Und Metrado Precio Unitario ParcialValorización Anterior Valorización Actual Valorización Acumulada Saldo por Valorizar
Metrado Costo % Metrado Costo % Metrado Costo % Metrado Costo %
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES01.02.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB 5,776.97 1.00 5,776.97 0.00 0.00 1.00 5,776.97
01.03.00 TRANSPORTE DE MATERIALES CUSCO - OBRA GLB 1,824.98 1.00 1,824.98 0.00 0.00 1.00 1,824.98
01.04.00 TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE CUSCO - OBRA GLB 333.33 1.00 333.33 0.00 0.00 1.00 333.33
01.05.00 CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO M2 18.54 775.00 14,368.50 0.00 0.00 775.00 14,368.50
01.06.00 CARTEL DE OBRA C/ESTRUCTURA MET.MAS GIGANTOGRAFIA DE 3. GLB 453.50 1.00 453.50 0.00 0.00 1.00 453.50
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
03.01.00 CORTE EN ROCA SUELTA M3 5.36 723.58 3,878.36 0.00 0.00 723.58 3,878.36
04.00.00 DESQUINCHE Y PEINADO DE TALUDES 0.00 0.00 0.00 0.00
04.01.00 DESQUINCHE Y PEINADO DE TALUDES M2 1.60 7,619.30 12,190.88 120.00 192.00 7,739.30 12,382.88
05.00.00 AFIRMADO 0.00 0.00 0.00 0.00
05.01.00 PREPARACION DE MATERIAL EN CANTERA PARA AFIRMADO M3 6.19 2,250.00 13,927.50 0.00 0.00 2,250.00 13,927.50
06.00.00 ZANJAS DE CORONACION 0.00 0.00 0.00 0.00
06.01.00 EXCAVACION DE ZANJA MANUALMENTE M3 19.55 875.55 17,117.00 0.00 0.00 875.55 17,117.00
07.00.00 LIMPIEZA Y DESBROCE 0.00 0.00 0.00 0.00
07.01.00 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 6.48 13,200.50 85,539.24 350.00 2,268.00 13,550.50 87,807.24
08.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 0.00 0.00 0.00 0.00
08.01.00 DEMOLICION DE MUROS Y ELIMINACION DE MATERIAL DEMOLID M2 12.15 197.52 2,399.87 16.00 194.40 213.52 2,594.27
08.02.00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M3 9.93 116.90 1,160.82 0.00 0.00 116.90 1,160.82
08.03.00 TRAZO Y REPLANTEO PARA MURO DE CONTENCION M2 0.65 483.07 314.00 0.00 0.00 483.07 314.00
09.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
09.01.00 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION M2 1.79 1,848.70 3,309.17 0.00 0.00 1,848.70 3,309.17
09.02.00 EXCAVACIO0N DE ZANJA HASTA h = 1.00 m. M3 17.02 50.06 852.02 23.99 408.31 74.05 1,260.33
09.03.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL M3 34.12 1,347.78 45,986.08 10.00 341.20 1,357.78 46,327.28
09.04.00 EXCAVACIO0N DE ZANJA HASTA h = 3.50 m. M3 20.28 175.00 3,549.00 0.00 0.00 175.00 3,549.00
10.00.00 REPOSICION DE VIVIENDAS 0.00 0.00 0.00 0.00
10.01.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 0.00 0.00 0.00 0.00
10.01.01 CIMIENTO CORRIDO DE PIEDRA Y BARRO M3 22.37 57.18 1,279.12 0.00 0.00 57.18 1,279.12
10.01.02 SOBRECIMIENTO DE PIEDRA Y BARRO M3 20.57 30.91 635.82 0.00 0.00 30.91 635.82
10.01.03 MURO DE ADOBE DE (0.40x0.0.20x0.20) M2 17.98 324.87 5,841.16 96.00 1,726.08 420.87 7,567.24
10.01.04 ELABORACION DE ADOBE DE 0.40X0.20X0.20m. UND 2.04 8,538.00 17,417.52 1,000.00 2,040.00 9,538.00 19,457.52
10.01.05 ENLUCIDO DE MUROS CON YESO M2 35.62 144.00 5,129.28 0.00 0.00 144.00 5,129.28
10.02.00 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURAS 0.00 0.00 0.00 0.00
10.02.01 DINTELES DE MADERA EUCALIPTO DE 6"X6" ML 11.35 21.00 238.35 0.00 0.00 21.00 238.35
10.02.02 TIJERALES DE MADERA EUCALIPTO DE 6"X6", L=6 ML 12.41 33.00 409.53 0.00 0.00 33.00 409.53
10.02.03 LISTON DE MADERA DE 2"X3" ML 14.66 78.00 1,143.48 0.00 0.00 78.00 1,143.48
10.02.04 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA M2 25.82 50.40 1,301.33 0.00 0.00 50.40 1,301.33
12.00.00 MURO SECO CON PIEDRA DE 6" Y 8" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.01.00 MURO SECO CON PIEDRA DE 6" Y 8" M3 135.42 121.40 16,439.99 0.00 0.00 121.40 16,439.99
12.02.00 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE PIEDRA MEDIANA Y GRANDE DE 6 M3 37.90 503.08 19,066.73 0.00 0.00 503.08 19,066.73
12.03.00 TRANSPORTE DE AGREGADO (PIEDRRA CHANCADA) CUSCO A OBR M3 17.98 164.00 2,948.72 0.00 0.00 164.00 2,948.72
12.04.00 TRANSPORTE DE PIEDRA GRANDE UND 18.64 165.00 3,075.60 0.00 0.00 165.00 3,075.60
14.00.00 MURO DE CONTENCION 0.00 0.00 0.00 0.00
14.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PARA MURO DE CONTENCION M2 1.10 761.94 840.01 30.00 33.07 791.94 873.08
14.02.00 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS M3 29.79 2,024.22 60,296.66 105.01 3,128.00 2,129.23 63,424.65
14.03.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE M3 7.02 3,388.94 23,781.04 0.00 0.00 3,388.94 23,781.04
14.04.00 REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO M2 1.79 559.68 1,000.29 0.00 0.00 559.68 1,000.29
14.05.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 44.09 1,071.72 47,254.92 588.03 25,927.77 1,659.75 73,182.69
14.06.00 CONCRETO F´C=175KG/CM2 +30%PM M3 253.92 598.56 151,982.95 242.12 61,478.19 840.68 213,461.14
14.07.00 RELLENO DE EXTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 34.90 384.26 13,411.10 210.84 7,358.55 595.10 20,769.65
14.08.00 JUNTA DE DILATACION CON TECNOPOR DE 1" M2 12.36 41.76 516.15 36.00 444.96 77.76 961.11
14.09.00 DRENAJE CON TUBERIA DE 2" M 6.80 70.70 480.76 51.77 352.04 122.47 832.80
COSTO DIRECTO 0.00 587,471.74 105,892.57 693,364.31
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GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
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GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
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GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Sub Gerencia de Obras
EJECUCION FINANCIERAEJECUCION FINANCIERAEJECUCION FINANCIERAEJECUCION FINANCIERAEJECUCION FINANCIERAEJECUCION FINANCIERA
FORMATO - 17RESUMEN GENERAL
EJECUCION FINANCIERA DE GASTO POR ESPECIFICA(EJERCICIO FISCAL 2013)
UNIDAD EJECUTORA : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - GOBIERNO REGIONAL CUSCO (SEDE CENTRAL)FUNCION : 22 EDUCACIÓNPROGRAMA : 047 EDUCACIÓN BÁSICASUB-PROGRAMA : 105 EDUCACIÓN SECUNDARIAACTIVIDAD / PROYECTO : 2119470 Construcción de la Infraestructura Educativa del Nivel Secundario I.E. 50500 del C.P. de HuasaoCOMPONENTE : 2000345 CONSTRUCCIÓN DE AULASFINALIDAD : 04415 CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAMETA :111OBRAFUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRE CANON
ESPECIF.DENOMINACION P.I.M.
EJECUCIÓN PRESUPUESTALSALDO
GASTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
26.22.23 233,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,356.34 42,078.63 37,406.01 93,522.52 0.00 0.00 0.00 189,363.50 44,209.50 81.07%
26.22.24 287,955.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,357.00 82,058.00 47,448.00 98,389.70 0.00 0.00 0.00 260,252.70 27,702.30 90.38%
26.22.25 35,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,620.00 0.00 0.00 0.00 28,620.00 7,130.00 80.06%
26.22.42 EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
26.32.12 MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
26.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00%
26.32.95 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
26.32.9.99 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,870.00 1,130.00 0.00%
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN PIM 2013) 574,278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,713.34 124,136.63 93,724.01 220,532.22 0.00 0.00 0.00 487,106.20 87,171.80
PORCENTAJE (SEGÚN PIM 2013) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 21.62% 16.32% 38.40% 0.00% 0.00% 0.00% 84.82% 15.18%
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN EXP. TECNICO) 2,114,300.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,724.01 220,532.22 0.00 0.00 0.00 487,106.20 87,171.80
PORCENTAJE (SEGÚN EXP. TECNICO) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.43% 10.43% 0.00% 0.00% 0.00% 23.04% 4.12%
TOTAL EJECUCIÓN
% EJECUCIÓN PIM
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
FORMATO - 17RESUMEN GENERAL
EJECUCION FINANCIERA DE GASTO POR ESPECIFICA(EJERCICIO FISCAL 2013)
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
ESPECIF.DENOMINACION P.I.M.
EJECUCIÓN PRESUPUESTALSALDO
GASTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
26.22.33 54,855.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,855.00 0.00%
26.22.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
26.22.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN PIM 2013) 54,855.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,855.00
PORCENTAJE (SEGÚN PIM 2013) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN EXP. TECNICO) 2,114,300.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,855.00
PORCENTAJE (SEGÚN EXP. TECNICO) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.59%
RESUMEN DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
DENOMINACION P.I.M.EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
SALDOENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN PIM 2013) 629,133.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,713.34 124,136.63 93,724.01 220,532.22 0.00 0.00 0.00 487,106.20 142,026.80
PORCENTAJE (SEGÚN PIM 2013) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 14.90% 35.05% 0.00% 0.00% 0.00% 77.42% 22.58%
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN EXP. TECNICO) 2,114,300.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,724.01 220,532.22 0.00 0.00 0.00 487,106.20 142,026.80
PORCENTAJE (SEGÚN EXP. TECNICO) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.43% 10.43% 0.00% 0.00% 0.00% 23.04% 6.72%
TOTAL EJECUCIÓN
% EJECUCIÓN PIM
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
TOTAL EJECUCIÓN
FORMATO - 18RESUMEN GENERAL
EJECUCION FINANCIERA SEGÚN PRESUPUESTO ANALITICO
UNIDAD EJECUTORA : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - GOBIERNO REGIONAL CUSCO (SEDE CENTRAL)FUNCION : 22 EDUCACIÓNPROGRAMA : 047 EDUCACIÓN BÁSICA
SUB-PROGRAMA : 105 EDUCACIÓN SECUNDARIAACTIVIDAD / PROYECTO : 2119470 Construcción de la Infraestructura Educativa del Nivel Secundario I.E. 50500 del C.P. de Huasao
COMPONENTE : 2000345 CONSTRUCCIÓN DE AULASFINALIDAD : 04415 CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAMETA :111OBRA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRE CANON
1) Costo Directo
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS
PROGRAMADO EJECUTADO
EJECUTADO TOTAL SALDO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2.6.22.23 872,470.97 872,470.97 0.00 872,470.97
2.6.22.24 1,581,093.21 1,581,093.21 34,888.40 34,888.40 1,546,204.81
2.6.22.25 127,164.36 127,164.36 2,000.00 2,000.00 125,164.36
2.6.22.26 0.00 0.00 0.00
Total Costo Directo 2,580,728.54 0.00 0.00 0.00 2,580,728.54 0.00 0.00 36,888.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,888.40 2,543,840.14
2) Gastos Generales
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS
PROGRAMADO EJECUTADO
EJECUTADO TOTAL SALDO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2.6.22.23 200,147.00 200,147.00 0.00 200,147.00
2.6.22.24 16,237.73 16,237.73 0.00 16,237.73
2.6.22.25 2,605.52 2,605.52 0.00 2,605.52
2.6.22.26 0.00 0.00 0.00
Gastos Generales 218,990.25 0.00 0.00 0.00 218,990.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218,990.25
3) Gastos de Supervision
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS
PROGRAMADO EJECUTADO
EJECUTADO TOTAL SALDO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2.6.22.23 68,132.53 68,132.53 0.00 68,132.53
2.6.22.24 11,894.22 11,894.22 0.00 11,894.22
2.6.22.25 620.00 620.00 0.00 620.00
2.6.22.26 0.00 0.00 0.00
Gastos de Inspección 80,646.75 0.00 0.00 0.00 80,646.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,646.75
: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO I.E. N° 50500 DEL C.P. DE HUASAO, DISTRITO DE OROPESA-PROVINCIA DE QUISPICANCHI-CUSCO.
MONTO DE INVERSIONPROGRAMADO EXP.
TECN.AMPLIACION PRESUP. N°01
AMPLIACION PRESUP. N°02
AMPLIACION PRESUP. N°03
ACUMULADO 2012
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
MONTO DE INVERSIONPROGRAMADO EXP.
TECN.AMPLIACION PRESUP. N°01
AMPLIACION PRESUP. N°02
AMPLIACION PRESUP. N°03
ACUMULADO 2012
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
MONTO DE INVERSIONPROGRAMADO EXP.
TECN.AMPLIACION PRESUP. N°01
AMPLIACION PRESUP. N°02
AMPLIACION PRESUP. N°03
ACUMULADO 2012
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
FORMATO - 18RESUMEN GENERAL
EJECUCION FINANCIERA SEGÚN PRESUPUESTO ANALITICO
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
4) Gastos de Liquidacion y Transferencia
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS
PROGRAMADO EJECUTADO
EJECUTADO TOTAL SALDO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2.6.22.23 14,286.00 14,286.00 0.00 14,286.00
2.6.22.24 1,808.68 1,808.68 0.00 1,808.68
2.6.22.25 270.00 270.00 0.00 270.00
2.6.22.26 0.00 0.00 0.00
16,364.68 0.00 0.00 0.00 16,364.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,364.68
5) Gastos de Evaluación
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS
PROGRAMADO EJECUTADO
EJECUTADO TOTAL SALDO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2.6.22.23 10,481.93 10,481.93 0.00 10,481.93
2.6.22.24 1,889.13 1,889.13 0.00 1,889.13
2.6.22.25 270.00 270.00 0.00 270.00
2.6.22.26 0.00 0.00 0.00
Gastos de Evaluación 12,641.06 0.00 0.00 0.00 12,641.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,641.06
6) Gastos de Elaboracion Exp. Tec.
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS
PROGRAMADO EJECUTADO
EJECUTADO TOTAL SALDO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2.6.22.23 0.00 0.00 0.00
2.6.22.24 0.00 0.00 0.00
2.6.22.25 0.00 0.00 0.00
2.6.22.26 0.00 0.00 0.00
2.6.81.31 64,518.21 64,518.21 0.00 64,518.21
Gastos de Elaboracion Exp. Tec. 64,518.21 0.00 0.00 0.00 64,518.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MONTO DE INVERSIONPROGRAMADO EXP.
TECN.AMPLIACION PRESUP. N°01
AMPLIACION PRESUP. N°02
AMPLIACION PRESUP. N°03
ACUMULADO 2012
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
Gastos de Liquidacion y Transferencia
MONTO DE INVERSIONPROGRAMADO EXP.
TECN.AMPLIACION PRESUP. N°01
AMPLIACION PRESUP. N°02
AMPLIACION PRESUP. N°03
ACUMULADO 2012
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
MONTO DE INVERSIONPROGRAMADO EXP.
TECN.AMPLIACION PRESUP. N°01
AMPLIACION PRESUP. N°02
AMPLIACION PRESUP. N°03
ACUMULADO 2012
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
FORMATO - 19
CALENDARIO DE COMPROMISOS DEL MES DE JUNIO 2013
UNIDAD EJECUTORA : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - GOBIERNO REGIONAL CUSCO (SEDE CENTRAL)FUNCION : 22 EDUCACIÓNPROGRAMA : 047 EDUCACIÓN BÁSICASUB-PROGRAMA : 105 EDUCACIÓN SECUNDARIAACTIVIDAD / PROYECTO : 2119470 Construcción de la Infraestructura Educativa del Nivel Secundario I.E. 50500 del C.P. de HuasaoCOMPONENTE : 2000345 CONSTRUCCIÓN DE AULASFINALIDAD : 04415 CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAMETA :111OBRAFUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRE CANON
O/C DETALLE O DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL OBS.
26.22.23 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINITRACION DIRECTA-PERSONAL 119,897.33
COSTO DIRECTO 117,846.45
REMUNERACIONES PERSONAL OBRERO REF. INFORME N° 0042-OPER GLB 1.00 117,846.45
GASTOS GENERALES 2,050.88
REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATADO REF. INFORME N° 100-OPER GLB 1.00 2,050.88
26.22.24 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMIMISTRACION DIRECTA BIENES 99,884.75
COSTO DIRECTO 99,642.25
O/C 134-2013 CEMENTO PORTLAND IP X 42.5 KG BLS 3,225.00 25.10 81,302.25 81,302.25
O/C 409-2013 TONER PARA IMPRESORA LBP 3000 Und 3.00 267 801 801
O/C 421-2013 PINTURA LATEX P/ INTERIORES Gln 24.00 39.00 936.00 1,779.00
PINTURA ESMALTE SINTETICO Gln 6.00 53.00 318.00
PASTA MURAL HORIZONTE Gln 30.00 17.50 525.00
O/ C 443- 2013 CERAMICO DE 30X30 TRAFICO INTENSO Mt2 160.00 25.50 4,080.00 8,030.00
PEGAMENTO P/CERAMICO Bls 150.00 21.00 3,150.00
FRAGUA DE COLOR Kg 160.00 5.00 800.00
O/ C 445- 2013 PASTA MURAL HORIZONTE PROD. FORMULADO Gln 300.00 15.00 4,500.00 7,730.00
SELLADOR 150 A BASE DE RESINA LATEX Gln 100.00 18.00 1,800.00
LIJAR AL AGUA Nº 220 Hja 300.00 0.90 270.00
LIJAR PARA METAL Nº 150 Hja 300.00 1.40 420.00
LIJAR PARA METAL Nº 100 Hja 100.00 1.40 140.00
LIJAR PARA METAL Nº 80 Hja 300.00 1.40 420.00
YESO CERAMICO HORIZONTE Kg 60.00 3.00 180.00
GASTOS GENERALES 242.50
O/ C 458- 2013 PAPEL BOND A4 75 GR. Mll 10.00 22.20 222.00 242.50
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO Und 5.00 4.10 20.50
26.22.25 COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 4,000.00
COSTO DIRECTO 4,000.00
RDRNº004-GRC/ORAD 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
RDRNº004-GRC*ORAD 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
GASTOS GENERALES -
26.81.41 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (SUPERVISION) 0.00
GASTOS DE SUPERVISION 0.00
26.81.42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES (SUPERVISION) 0.00
GASTOS DE SUPERVISION
26.81.43 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS (SUPERVISION) 0.00
GASTOS DE SUPERVISION 0.00
TOTAL 223,782.08
ESP/GASTO RESUMEN TOTAL
26.22.23 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINITRACION DIRECTA-PERSONAL 119,897.33
26.22.24 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMIMISTRACION DIRECTA BIENES 99,884.75
26.22.25 COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 4,000.00
26.81.41 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (SUPERVISION) 0.00
26.81.42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES (SUPERVISION) 0.00
26.81.43 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS (SUPERVISION) 0.00
TOTAL 223,782.08
: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO I.E. N° 50500 DEL C.P. DE HUASAO, DISTRITO DE OROPESA-PROVINCIA DE QUISPICANCHI-CUSCO.
ESPECIFICA GASTO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
PRECIO O/C - O/S
COSTO ACUM seg. Pres. Anal. COSTO ACUMxESP.
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Sub Gerencia de Obras
PANEL FOTOGRAFICO(MINIMO 6 - MAX. 10)
PANEL FOTOGRAFICO(MINIMO 6 - MAX. 10)
PANEL FOTOGRAFICO(MINIMO 6 - MAX. 10)
PANEL FOTOGRAFICO(MINIMO 6 - MAX. 10)
PANEL FOTOGRAFICO(MINIMO 6 - MAX. 10)
PANEL FOTOGRAFICO(MINIMO 6 - MAX. 10)
FORMATO -20
ENNCOFRADO Y VACEADO DE CONCRETO f'c=175KG/CM2+30%PM
PARA MUROS
ENCOFRADO Y VACEADO DE CONCRETO f'c=140kg/cm2+30%PM
PARA ZAPATAS
ENCOFRADO DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
FORMATO -20
CORTE DE PLATAFORMA PARA MEJORAMIENTO PROG. 2+620
CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION
PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTADO A NIVEL DE LA
SUBRASANTE
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
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GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
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GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
FORMATO -20
COLOCADO DE LA ALCANTARILLA TMC DE 36" PROG. 0+560
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO Y SELECCIONADO Y
COMPACTADO EN CAPAS DE 0.20M
COLOCADO DE LA ALCANTARILLA TMC DE 36"
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GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
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FORMATO -20
TRAZO, REPLANTEO Y EXCAVACION PARA MURO CE
CONCRETO CICLOPEO KM 2+810
CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO EN LA ZONA
ARQUEOLOGICA
VERIFICACION POR LA SUPERFISION EN LA
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONCRETO CICLOPEO
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GOBIERNO REGIONAL CUSCO
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FORMATO -20
SUB DREN CON OVER
EXCAVACION DE ZANJA PARA EL COLOCADO DE SUB DREN
COLOCADO DE SUBDREN CON OVER EN EL KM 1+990
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
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GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
###
GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Sub Gerencia de Obras
SUSTENTOSVALORIZACION DE OBRA
SUSTENTOSVALORIZACION DE OBRA
SUSTENTOSVALORIZACION DE OBRA
SUSTENTOSVALORIZACION DE OBRA
SUSTENTOSVALORIZACION DE OBRA
SUSTENTOSVALORIZACION DE OBRA
FORMATO - 21
METRADOS DIARIOS
HOJA DE METRADOS PROGRAMADO DIARIOS
OBRA : : “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD, MARGEN DERECHA TIPO I-IV, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR, MICRORED SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN”. RESIDENTE : ARQ. CESAR ALCOCER RAMIREZ
SUPERVISOR : ING. J. CLIMACO CHOQUE COPACONDORIMES: MAYO DEL 2013 FECHA : 06 de Junio del 2013
VALORIZACION PRINCIPAL
ITEMS DESCRIPCION PARTIDA UNDDIAS
TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M M J V S D L M M J V
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 Almacen, oficina y guardiania. m2 0.0001.02 Cartel de identificacion de obra und 0.0001.03 Servicios higienicos mes 0.0001.04 Agua para la construccion c/poza GLB 0.0001.05 Cerco con arpillera m 0.0002 TRABAJOS PRELIMINARES 02.01 Limpieza de terreno manual m2 0.0002.02 Transporte de equipo y maquinaria GLB 0.0002.03 Trazo y replanteo preliminar m2 0.0002.04 Trazo y replanteo durante la ejecucion de la obra m2 13.00 2.36 1.96 6.22 3.20 11.36 3.20 12.25 14.20 12.21 12.25 0.80 93.0102.05 Limpieza permanente de obra GLB 0.05 0.05 0.1003 MOVIMIENTO DE TIERRAS 03.01 Corte con maquinaria en terreno natural m3 0.0003.02 Excavacion Manual para Vigas T y Zapatas m3 0.0003.03 Relleno con material propio m3 0.0003.04 Relleno con material de prestamo m3 11.90 95.20 13.21 9.83 12.50 1.85 5.61 2.51 0.60 1.21 2.25 2.20 4.10 1.51 2.19 1.95 6.25 174.8703.05 Acarreo de material excedente m3 0.0003.06 Eliminacion de material excedente m3 0.0004 CONCRETO SIMPLE 04.01 Falsa zapata cemento hormigon 1:12 + 30% PG m3 0.0004.02 Cimientos corridos C:H 1:10 + 30% P.G. m3 0.20 0.90 0.95 0.45 0.40 1.12 1.81 5.8304.03 Sobrecimientos concreto 1:8 + 25% PM m3 0.0004.04 Encofrado y desencofrado de sobrecimientos m2 0.0005 CONCRETO ARMADO 05.01 VIGAS T DE CIMENTACION 05.01.01 Concreto en vigas de cimentación f`c= 210 kg/cm2 m3 0.0005.01.02 Encofrado y desencofrado en vigas de conexión m2 0.0005.01.03 Acero f`y=4200 kg/cm2 en vigas de conexión kg 0.0005.02 COLUMNAS 05.02.01 Concreto en columnas f`c=210 kg/cm2 m3 0.0005.02.02 Encofrado y desencofrado en columnas m2 0.0005.02.03 Acero f`y=4200 kg/cm2 en columnas kg 0.0005.03 VIGAS 05.03.01 Concreto f'c=210 kg/cm2 en vigas m3 0.0005.03.02 Encofrado y desencofrado en vigas m2 0.0005.03.03 Acero f`y=4200 kg/cm2 en vigas kg 0.0005.04 LOSA ALIGERADA 05.04.01 Concreto f`c=210 kg/cm2 en losa aligerada m3 0.0005.04.02 Encofrado y desencofrado en losa aligerada m2 0.0005.04.03 Acero f`y=4200 kg/cm2 en losa aligerada kg 0.0005.04.04 Ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm. p/techo und 0.0005.05 COLUMNETAS 05.05.01 Concreto f`c=210 kg/cm2 en columnetas m3 0.0005.05.02 Encofrado y desencofrado en columnetas m2 0.0005.05.03 Acero f`y=4200 kg/cm2 en columnetas kg 0.0005.06 CANALETAS 05.06.01 Concreto f´c=210 kg/cm2 en canaleta m3 0.0005.06.02 Encofrado y desencofrado en canaleta m2 0.0005.06.03 Acero f`y=4200 kg/cm2 en canaleta kg 0.00
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
FORMATO - 21
METRADOS DIARIOS
HOJA DE METRADOS PROGRAMADO DIARIOS
OBRA : : “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD, MARGEN DERECHA TIPO I-IV, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR, MICRORED SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN”. RESIDENTE : ARQ. CESAR ALCOCER RAMIREZ
SUPERVISOR : ING. J. CLIMACO CHOQUE COPACONDORIMES: MAYO DEL 2013 FECHA : 06 de Junio del 2013
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
MAYORES METRADOS
ITEMS DESCRIPCION PARTIDA UNDDIAS
TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M M J V
02 TRABAJOS PRELIMINARES 02.01 Limpieza de terreno manual m2 0.05 0.0502.04 Trazo y replanteo durante la ejecucion de la obra m2 13.00 2.36 1.96 6.22 3.20 1.27 28.0102.05 Limpieza permanente de obra Glb 0.03 0.05 0.0803 MOVIMIENTO DE TIERRAS 03.01 Corte con maquinaria en terreno natural m3 0.0003.02 Excavacion Manual para Vigas T y Zapatas m3 0.0003.03 Relleno con material propio m3 13.10 13.1003.05 Acarreo de material excedente m3 0.0003.06 Eliminacion de material exedente m3 85.00 85.0004 CONCRETO SIMPLE 04.01 Falsa zapata cemento hormigon 1:12 + 30% PG m3 0.0004.03 Sobrecimientos concreto 1:8 + 25% PM m3 0.0004.04 Encofrado y desencofrado de sobrecimientos m2 0.0005 CONCRETO ARMADO
FORMATO - 21
METRADOS DIARIOS
HOJA DE METRADOS PROGRAMADO DIARIOS
OBRA : : “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD, MARGEN DERECHA TIPO I-IV, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR, MICRORED SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN”. RESIDENTE : ARQ. CESAR ALCOCER RAMIREZ
SUPERVISOR : ING. J. CLIMACO CHOQUE COPACONDORIMES: MAYO DEL 2013 FECHA : 06 de Junio del 2013
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de Obras
PARTIDAS NUEVAS
ITEMS DESCRIPCION PARTIDA UNDDIAS
TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V
06 ESTRUCTURA EN COBERTURA DE TECHO 06.05 Estructura metalica tuberia rectangular de 2" x 1" x 2mm x 6m ML 0.0006.06 Plancha Negra de 1/4"x1.22 m x 2.44m PLN 0.0006.07 Estructura metalica tuberia rectangular de 2 x 6 x 2mm e=1/8 m ML 0.0006.09 Estructura metalica tuberia rectangular de 50mm x 70mm x 2mm ML 0.0011.06 PISOS EXTERIORES
11.06.03 Excavacion de Zanjas - Sardinel M3 0.0014.07 ELEMENTOS ESPECIALES METALICOS
14.07.01 Cerco tipo reja con fierro de 2x2x1/8 h=2.3 ML 0.0022 INSTALACIONES SANITARIAS
22.02 REDES DE DISTRIBUCION Y MONTAJE 22.02.07 Tuberia de fierro galvanizado de 2 1/2" ML 0.00
22.06 PRUEBAS HIDRAULICAS Y DE TRANSPORTE
PLANILLA DE CAMPOCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS
CADENA FUNCIONAL DE PROYECTO RESIDENTE ING. ELOY EDSON DE LA SOTA CARAZASFUNCION 20 SALUDPROGRAMA 044 SALUD INDIVIDUAL UBICACIÓN SUB PROGRAMA 0096 ATENCION MEDICA BASICA LOCALIDAD IZCUCHACAPROYECTO 2102981 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO DE SALUD DE ANTA DISTRITO ANTA COMPONENTE 2056446 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PROVINCIA ANTAMETA 0150 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD ANTA
TOTAL DE PERSONAS EN PLANILLA 02FUENTE DE FINANCIAMIENTO
01 CANON Y SOBRECANONESPECIFICA DE GASTO
26.22.33 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
Nº APELLIDOS Y NOMBRES Nº D.N.I.FECHA DE
CATEG. ZONA CARGOFECHA L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M
DIASNAC. INICIO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 DE LA SOTA CARAZAS ELOY EDSON 41158880 1/14/1981 PROFESIONAL II(P-B) 01 RESIDENTE OBRA 9/1/2011 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 30
2 HUAYHUA VASQUEZ HECTOR ADOLFO 23975959 5/25/1975 PROFESIONAL II(P-B) 01 4/1/2012 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 30
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
RESIDENTE ELECTROMECANICA
###
GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Sub Gerencia de Obras
SUSTENTOSVALORIZACION DE OBRA
SUSTENTOSVALORIZACION DE OBRA
SUSTENTOSVALORIZACION DE OBRA
SUSTENTOSVALORIZACION DE OBRA
SUSTENTOSVALORIZACION DE OBRAMOVIMIENTO DE ALMACEN
- FORMATO - 23MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN DE OBRA
OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SANTO TOMAS - CHUMBIVILCAS
INFORME TÉCNICO MESUAL JUNIO 2013
ITEM DESCRIPCION UND.
FECHA saldo de 1 2 3 4 5 6
DIAS almacen D L M MI J V
MATERIAL DE CONSTRUCCION
3 CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO IP BLSEntradaSalida 1.00 1.00
4 FIERRO CORRUGADO DE 1/4" VAREntrada 800.00
Salida
5 FIERRO CORRUGADO DE 1/2" VAREntrada 307.00
Salida
6 FIERRO CORUGADO DE 5/8" VAREntrada 260.00
Salida 60.00
7 FIERRO CORRUGADO DE 3/8" VAREntradaSalida
8 FIERRO CORRUGADO DE 3/4" VAREntrada 267.00
Salida
9 FIERRO LISO DE 3/4" VAREntradaSalida
10 FIERRO LISO DE 1" VAREntradaSalida
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
1 PETROLEO DIESEL D-2 GLNEntrada 139.00 90.00 63.00 27.00 29.00
Salida 142.00 91.00 69.00 27.00 36.00
2 GASOLINA 84 OCT. GLNEntradaSalida 1.00 2.00 2.00 2.00
VESTUARIO
1 BOTAS DE CUERO CATERPILLAR PAREntradaSalida
2 CHALECOS EntradaSalida 4.00
GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SubGerencia de Obras
LI DERANDO EL CAMBI O
FORMATO - 23MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN DE OBRA
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
S D L M MI J V S D L M MI J V S D L
300.00 1,000.00
9.00 9.00 319.00 215.00 54.00 121.00 135.00 15.00
288.00
11.00 4.00 2.00 40.00 2.00 4.00 28.00 19.00 38.00
38.00 21.00 4.00 1.00 71.00 42.00
63.00 36.00 12.00 13.00 11.00 7.00 12.00
10.00 5.00 35.00 33.00 79.00 12.00 11.00 5.00 10.00 3.00 4.00 12.00
13.00 6.00 52.00 44.00 46.00 13.00 23.00 5.00 15.00 5.00 7.00 15.00
32.00 12.00
4.00 4.00 2.00 2.00 1.00 20.00 1.00 1.00 5.00 6.00 - - 7.00 5.00
1.00 4.00 1.00 5.00 14.00 2.00
FORMATO - 23MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN DE OBRA
DICIEMBRE
RESIDENTE: ING° RAUL HUAMANI DIAZ
INSPECTOR: INGº JACINTO BERNAL
FECHA PRESENTACIÓN: 07/12/2012
24 25 26 27 28 29 30 31TOTAL
acumlado saldo
M MI J V S D L M
1,300.00 1,300.00 -109.00 57.00 112.00 26.00 174.00 24.00 4.00 133.00 1,409.00 1,409.00
1,088.00 284.00 56.00 50.00 100.00 80.00 570.00
307.00 2.00 22.00 172.00
260.00 237.00 - - 267.00
3.00 6.00 10.00 173.00 - - -
-
11.00 5.00 - 6.00 3.00 70.00 34.00 696.00 18.00 5.00 2.00 8.00 3.00 23.00 52.00 720.00 20.00 20.00 84.00
4.00 3.00 6.00 4.50 4.00 2.50 5.00 94.00
- - -
3.00 7.00 3.00 3.00 47.00
#VALUE!
GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Sub Gerencia de Obras
SUSTENTOSVALORIZACION DE OBRA
SUSTENTOSVALORIZACION DE OBRA
SUSTENTOSVALORIZACION DE OBRA
SUSTENTOSVALORIZACION DE OBRA
SUSTENTOSVALORIZACION DE OBRAMOVIMIENTO EQUIPO MECANICO
- FORMATO - 22RESUMEN MENSUAL DE
EQUIPO MECANICO
OBRA:Construcción de la Infraestructura Educativa del Nivel Secundario I.E. 50500 del C.P. de Huasao-Oropesa-Quispicanchi-Cusco”. RESIDENTE : Ing. Roberto Herrera Vargas
SUPERVISOR : Ing. Carmen Cecilia Gil Rodríguez
JUNIO DE 2013 FECHA : 05 de Mayo del 2013
ITEM MOVIMIENTO DE MAQUINARIA APROBADOAVANCES SALDOANTERIOR ACTUAL
% % Valorizado % Valorizado %
01 MAQUINARIA PESADA 51,524.77 42,857.90 83.18% 3,571.63 6.93% 46,429.53 90.11% 5,095.24 9.89%
02 VEHICULOS 5,500.00 1,137.00 20.67% 625.00 11.36% 1,762.00 32.04% 3,738.00 67.96%
03 MAQUINARIA LIVIANA 22,805.15 651.67 2.86% 1,220.36 5.35% 1,872.03 8.21% 20,933.12 91.79%
04 EQUIPO DE TOPOGRAFIA 1,134.04 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,134.04 100.00%
TOTAL 80,963.96 44,646.57 106.71% 5,416.99 23.65% 50,063.56 130.36% 30,900.40 269.64%
ACUMULADO Valorizado Valorizado
GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SubGerencia de Obras
LI DERANDO EL CAMBI O
- FORMATO - 25MOVIMIENTO MENSUAL DE EQUIPO MECANICO
OBRA : CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD MARGEN DERECHA, TIPO I-IV, RED DE SALUD CUSCO SUR
MICRO RED SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CUSCO
UNIDAD REG CONDIC COMBUSTIBLE RENDIMIENTOHORAS MAQ.
TOTAL:TIPO CANT P U PARCIAL H/T GAL/HR P. U. PARCIAL
MAQ
. PES
ADA CARGADOR FRONTAL CASE 821-F APOYO DIESEL 14.00 13.60 190.40 4.00 3.50 23.75 95.00 285.40 285.4
CARGADOR FRONTAL KOMATSU APOYO DIESEL 0.00 13.60 0.00 0.00 23.75 0.00 0 0
MOTONIVELADORA APOYO DIESEL 0.00 13.60 0.00 0.00 23.75 0.00 0 0
0
SUB TOTAL 14.00 190.40 4.00 95.00 285.40 0.00 285.40
VEHI
CULO
S
VOLQUETE VOLVO XO-6226 APOYO DIESEL 0.00 13.60 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
VOLQUETE VOLVO EGB-622 APOYO DIESEL 0.00 13.60 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
CAMIONETA PGJ-532 APOYO DIESEL 0.00 13.60 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
CAMIONETA PGZ-636 APOYO DIESEL 0.00 13.60 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VEH.
APO
YO
CAMION VOLVO EGB-627 EGB-627 APOYO DIESEL 15.00 13.60 204.00 3.00 5.00 20.00 60.00 264.00 264.00
VOLQUETE VOLVO EGB-622 EGB-622 APOYO DIESEL 20.00 13.60 272.00 4.00 5.00 20.00 80.00 352.00 352.00
CAMION VOLVO WZ-5480 WZ-5480 APOYO DIESEL 0.00 13.60 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
CAMION CAMABAJA EGI-134 EGI-134 APOYO DIESEL 0.00 13.60 0.00 0.00 23.75 0.00 0.00
CAMIONETA AZ-2935 AZ-2935 APOYO DIESEL 8.00 13.60 108.80 8.00 15.00 120.00 228.80 228.80
VOLQUETE MERCEDEZ EGI-175 EGI-175 APOYO DIESEL 0.00 13.60 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
VOLQUETE MERCEDEZ EGI-170 EGI-170 APOYO DIESEL 5.00 13.60 68.00 2.00 2.50 20.00 40.00 108.00 108.00
VOLQUETE MERCEDEZ EGI-211 EGI-211 APOYO DIESEL 0.00 13.60 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
VOLQUETE MERCEDEZ EGI-618 EGI-618 APOYO DIESEL 0.00 13.60 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
VOLQUETE MERCEDEZ EGI-627 EGI-627 APOYO DIESEL 0.00 13.60 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
VOLQUETE MERCEDEZ EGI-465 EGI-465 APOYO DIESEL 0.00 13.60 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
48.00 652.80 17.00 300.00 952.80 0.00 952.80
EQ. L
IVIA
NO
MEZCLADORA DE CONCRETO PROPIA GASOLINA 6.00 12.80 76.80 25.00 10.00 250.00 326.80 326.80
VIBRADORA DE CONCRETO PROPIA GASOLINA 3.50 12.80 44.80 12.00 6.00 72.00 116.80 116.80
ANDAMIOS METALICOS P/CONSTR ALQU 0.00 4.00 0.00 173.00 4.00 692.00 692.00 692.00
COMPACTADORA KOHLEN PROPIA GASOLINA 0.00 12.80 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
PLANCHA COMPACTADORA PROPIA GASOLINA 2.50 12.80 32.00 7.00 10.00 70.00 102.00 102.00
SUB TOTAL: 12.00 153.60 217.00 1,084.00 1,237.60 0.00 1,237.60
EQ. T
OPOG
RAFI
CO TEODOLITO 0.00 0.00
NIVEL TOPOGRAFICO 0.00 0.00
ESTACION TOTAL 0.00 0.00
JALONES 0.00 0.00
SUB TOTAL: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL : 26.00 996.80 1,479.00 2,475.80 0.00 2,475.80
SUB TOTAL ACTUAL
TOTAL VALORIZADO
ANT.
GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SubGerencia de Obras
LIDERANDO EL CAMBIO
FORMATO - 25MOVIMIENTO MENSUAL DE EQUIPO MECANICO
RESIDENTE: ARQ. CESAR ALCOCER RAMIREZ
SUPERVISOR: Ing. CLIMACO CHOQUE CAPACONDORI
FECHA : 31-MAY-2013
OBSERVACIONES
ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE
ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE
ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE
ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE
MEZCLADO DE CONCRETO
VIBRADO DEL CONCRETO
EMPASTADO MUROS/CIELORASO TANQUE ELEVADO
COMPACTACION
- FORMATO - 26CONTROL DIARIO DE EQUIPO MECANICO
INFORME MENSUAL DE MAQUINARIA MES DE MARZO DE 2013
UNIDAD REGFECHA 1 2 3 4
DIA V S D L
maq
uina
ria p
esad
a CARGADOR FRONTAL CAT 938 M.D.O.Combust
HM
MOTONIVELADORA CHAMPION 736ACombust
HM
TRACTOR ORUGA CAT D7G M.D.O.Combust
HM
RETROEXCABADORACombust
HM
VEHI
CULO
S
CAMION PLATAFORMA WZ-3587Combust
HM
CAMION BARANDA WZ-5479Combust
HM
CAMION VOLQUETE-WZ 5180Combust
HM
VOLQUETE VOLVO EGH 035 M.D.O.Combust
HM
CAMIONETA TOYOTA EGB 085Combust
HM
VOLQUETE VOLVO FMXD5I715 ALQUILADOCombust
HM
CAMIONETA TOYOTA PGN-019 OBRACombust
HM
MAQ
. LIV
IANA
Combust
HM
Combust
HM
Combust
HM
Combust
HM
WINCHE C/ 2 BALDES 3p3 - 350 KG Nº 1Combust
HM
WINCHE C/ 2 BALDES 3p3 - 350 KG Nº 2Combust
HM
Combust
HM
Combust
HM
BLOQUETERA C/MOTOR ELÉCTRICO 1HPCombust
HM
OBRA: Construcción de la Infraestructura Educativa del Nivel Secundario I.E. 50500 del C.P. de Huasao-Oropesa-Quispicanchi-Cusco”.
MEZCLADORA DE CONCRETO 9p3 MOTOR 9HP Nº 1
MEZCLADORA DE CONCRETO 9p3 MOTOR 9HP Nº 2
VIBRADORA DE CONCRETO 5.5HP C/MANGUERA Nº 1
VIBRADORA DE CONCRETO 5.5HP C/MANGUERA Nº 2
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4HP
MOTOBOMBA DE CAUDAL 3x3 - 5.5HP C/MANGUERA
GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SubGerencia de Obras
LI DERANDO EL CAMBI O
MAQ
. LIV
IANA
SIERRA CIRCULAR DE BANCOCombust
HM
EQ. T
OP.
TEODOLITOHM
NIVEL TOPOGRAFICOHM
ESTACION TOTALHM
MIRA TOPOGRAFICAHM
JALONESHM
FORMATO - 26CONTROL DIARIO DE EQUIPO MECANICO
RESIDENTE : Ing. Roberto Herrera VargasSUPERVISOR : Ing. Carmen Cecilia Gil Rodríguez
INFORME MENSUAL DE MAQUINARIA MES DE MARZO DE 2013FECHA : 05 de Mayo del 2013
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S
15.03.0
20 25 154 5 3
107
44
OBRA: Construcción de la Infraestructura Educativa del Nivel Secundario I.E. 50500 del C.P. de Huasao-Oropesa-Quispicanchi-
FORMATO - 26CONTROL DIARIO DE EQUIPO MECANICO
: Ing. Carmen Cecilia Gil Rodríguez
24 25 26 27 28 29 30 31 TOTALD L M M J V S D Comb. Horas
35 20 1065.00 14.00
7 0.42 6.58
15.00 3.00
60.00 12.00
0.00 0.00
10.00 7.00
0.00 0.00
0.00 0.00
20 10 1040.00 14.00
7 0.42 6.58
4.00 4.00
20 525.00 6.42
6 0.42
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#VALUE!
GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Sub Gerencia de Obras
SUSTENTOSVALORIZACION DE OBRAANEXOSUSTENTOSVALORIZACION DE OBRAANEXO
MAQ. EQUIPO
MOVIMIENTO MENSUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Función : 20 SALUD
Programa : 044 SALUD INDIVIDUAL
Sub Programa :0096 ATENCION BASICA MEDICA
Proy y/o Actividad : 2.102981 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE ANTA
Componente : 2.056445 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD
Finalidad : 04413
Meta :0150
ABRIL
Meta Unidad Placa Condición TotalCombustible Rendimiento Horas Maq
ObservacionesCantid Prec Uni Prec Parc H/T Gl/Hr Combus P.U Costo/P
143 - MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE ANTA.
Total 6,928.50 19.00 262.40 35.55 19.00 562.05 824.45
Maquinaria y Equipo Propio 1,777.30 9.00 120.60 33.55 9.00 262.05 382.65Equipo Pesado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.002 0.00 0.00 0.00 0.00
Vehículos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001 Camioneta Toyota Gasolina 0.00 0.00 0.00 0.002 Camioneta Toyota Gasolina 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipo Liviano 1,777.30 9.00 120.60 33.55 9.00 262.05 382.651 Mezcladora de C° Robin Propio Gasolina 4.00 13.40 53.60 13.05 0.31 4.00 12.00 156.602 Mezcladora de C° Koler 84 Oct. Propio Gasolina 13.40 0.00 0.00 12.00 0.003 Mezcladora de C° Koler 90 Oct. Propio Gasolina 0.00 0.00 0.00 0.004 Vibradora de C° Koler 1 1/2" Propio Gasolina 0.00 0.00 0.00 0.005 Vibradora de C° Honda Propio Gasolina 0.00 0.00 0.00 0.006 Vibradora de C° Dinamic Propio Gasolina 0.00 0.00 0.00 0.007 Plancha Compactadora Koler Propio Gasolina 13.40 0.00 0.00 0.008 Plancha Compactadora Honda Propio Gasolina 1.00 13.40 13.40 3.35 0.30 1.00 11.00 36.859 Motobomba Honda Propio Gasolina 4.00 13.40 53.60 17.15 0.23 4.00 4.00 68.60
Equipos de Topografía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001 Nivel Topográfico (Ingeniero) 0.00 0.00 0.00 0.002 Estación Total 0.00 0.00 0.00 0.00
Tipo deCombustible Sub Total
Mes
MAQ. EQUIPO
MOVIMIENTO MENSUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Función : 20 SALUD
Programa : 044 SALUD INDIVIDUAL
Sub Programa :0096 ATENCION BASICA MEDICA
Proy y/o Actividad : 2.102981 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE ANTA
Componente : 2.056445 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD
Finalidad : 04413
Meta :0150
ABRIL
Meta Unidad Placa Condición TotalCombustible Rendimiento Horas Maq
ObservacionesCantid Prec Uni Prec Parc H/T Gl/Hr Combus P.U Costo/P
143 - MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE ANTA.
Tipo deCombustible Sub Total
Mes
Maquinaria y Equipo Alquilado 5,151.20 10.00 141.80 2.00 10.00 300.00 441.80
Equipo Pesado 2,834.90 10.00 141.80 2.00 10.00 300.00 441.801 Cargador Frontal CASE 821-E Municipio Petróleo 14.18 0.00 0.00 165.00 0.002 Excavadora Municipio Petróleo 0.00 0.00 0.00 200.00 0.003 Motoniveladora John Deere Municipio Petróleo 14.18 0.00 0.00 300.00 0.004 Motoniveladora DINAPAC Municipio Petróleo 10.00 14.18 141.80 2.00 5.00 10.00 150.00 300.005 Tractor Sobre Orugas Caterpillar D7 - G Municipio Petróleo 140.006 Tractor Sobre Orugas Fiatallis Municipio Petróleo 0.00 0.00 0.00 140.00 0.007 Rodillo vibratorio Dynapac CA 250 Municipio Petróleo 14.18 100.00
Vehículos 2,316.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001 Volquete Scania P-420 EGE-510 Municipio Petróleo 14.18 0.00 0.00 140.00 0.002 Volquete Scania P-420 EGE-504 Municipio Petróleo 14.18 0.00 0.00 140.00 0.003 Volquete Volvo NL- 12 EGE- 509 Municipio Petróleo 0.00 0.00 140.00 0.004 Volquete Volwagen 310 EGE - 392 Municipio Petróleo 0.00 0.00 140.00 0.005 Volquete Volvo NL- VBR - 930 Municipio Petróleo 0.00 0.00 140.00 0.006 Cisterna Dodge WZ-1080 Municipio Petróleo 0.00 0.00 0.00 80.00 0.007 Camion Cama Baja Mercedes Benz 2641 Municipio Petróleo 0.00 0.00 350.00 0.008 Camion Plataforma WZ- 6697 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipo Liviano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001 Mezcladora de C° Dinamic 84 Oct. Alquilado Gasolina 0.00 0.00 0.00 0.002 Mezcladora de C° Koler 84 Oct. Alquilado Gasolina 13.40 0.00 0.00 12.00 0.003 Mezcladora de C° Koler 90 Oct. Municipio Gasolina 0.00 0.00 0.00 0.004 Mezcladora de C° 2 Dinamic 84 Oct. Alquilado Gasolina 0.00 0.00 0.00 0.005 Mezcladora de C° 3 Dinamic 84 Oct. Alquilado Gasolina 0.00 0.00 0.00 0.006 Vibradora de C° YAMAHA Alquilado Gasolina 0.00 0.00 0.00 0.007 Vibradora de C° Honda Alquilado Gasolina 0.00 0.00 0.00 0.008 Vibradora de C° Meba Alquilado Gasolina 0.00 0.00 0.00 0.009 Plancha Compactadora Dinapac Alquilado Gasolina 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Motobomba Honda Municipio Gasolina 0.00 0.00 0.00 0.0011 Winche Eléctrico Dinamac Municipio 0.00 0.00 0.00 0.0012 Winche Eléctrico Dinamac Municipio 0.00 0.00 0.00 0.0013 Winche Eléctrico Dinamac Alquilado 0.00 0.00 0.00 0.0014 Winche Eléctrico Siemens Alquilado 0.00 0.00 0.00 0.0015 Winche Eléctrico Dinamac Alquilado 0.00 0.00 0.00 0.0016 Winche Eléctrico Dinamac Alquilado 0.00 0.00 0.00 0.0017 Motobomba Honda 1 Alquilado18 Motobomba Honda 2 Alquilado19 Andamios Metalicas 1 Alquilado20 Andamios Metalicas 2 Alquilado
Equipos de Topografía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001 TEODOLITO Alquilado 0.00 0.00 0.00 0.00
MAQ. EQUIPO
MOVIMIENTO MENSUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Función : 20 SALUD
Programa : 044 SALUD INDIVIDUAL
Sub Programa :0096 ATENCION BASICA MEDICA
Proy y/o Actividad : 2.102981 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE ANTA
Componente : 2.056445 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD
Finalidad : 04413
Meta :0150
ABRIL
Meta Unidad Placa Condición TotalCombustible Rendimiento Horas Maq
ObservacionesCantid Prec Uni Prec Parc H/T Gl/Hr Combus P.U Costo/P
143 - MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE ANTA.
Tipo deCombustible Sub Total
Mes
2 NIVEL TOPOGRAFICO Alquilado 0.00 0.00 0.00 0.00