ministerio de economÍa y finanzas ejecución de gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios,...

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068-9999-0000 COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR - PLANTA CENTRAL ENTIDAD: 15239 14249 07/05/2014 DEV NOR OGA PLUAS PLUAS ANGEL MODESTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (4 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272- FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468. S S APROBADO 0.00 40.00 PLUAS PLUAS A NGEL MODESTO 0903031714 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSER R APAGUILARA ORT FTE UBG REN AC PY PR 020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 40.00 40.00 0.00 15240 14251 07/05/2014 DEV NOR OGA ALAVA PLUAS ROBERTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (4 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468. S S APROBADO 0.00 40.00 ALAVA PLUAS ROBERTO 0914473988 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSER R APAGUILARA ORT FTE UBG REN AC PY PR 020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 40.00 40.00 0.00 15241 14254 07/05/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ MOREIRA FABIAN DANIL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (4 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH- CTE y Liquidación No. 2468. S S APROBADO 0.00 40.00 RODRIGUEZ MOREIRA FABIAN DANIL 0922872403 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSER R APAGUILARA ORT FTE UBG REN AC PY PR 020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 40.00 40.00 0.00 15243 14258 07/05/2014 DEV NOR OGA ARIAS VEGA MANUEL BERNABE; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272- FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468. S S APROBADO 0.00 50.00 ARIAS VEGA MANUEL BERNABE 0701058737 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSER R APAGUILARA ORT FTE UBG REN AC PY PR 020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 50.00 50.00 0.00 15244 14268 07/05/2014 DEV NOR OGA CRESPO LASTRA JEFERSON FEDERIC; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH- CTE y Liquidación No. 2468. S S APROBADO 0.00 50.00 CRESPO LASTRA JEFERSON FEDERIC 0923839070 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSER R APAGUILARA ORT FTE UBG REN AC PY PR 020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 50.00 50.00 0.00 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR 340 DE 1 02/06/2014 11:31:20 R00804109.rdlc REPORTE: HORA : FECHA : PAGINA : Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850 Expresado en Dólares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2014 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. Pago Aprobo Solicito Modifico Registro MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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Page 1: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

068-9999-0000 COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR - PLANTA CENTRALENTIDAD:

15239 14249 07/05/2014 DEV NOR OGA PLUAS PLUAS ANGEL MODESTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (4 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.0040.00PLUAS PLUAS              ANGEL MODESTO

0903031714 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 40.00 40.00 0.00

15240 14251 07/05/2014 DEV NOR OGA ALAVA PLUAS ROBERTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (4 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.0040.00ALAVA PLUAS              ROBERTO

0914473988 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 40.00 40.00 0.00

15241 14254 07/05/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ MOREIRA FABIAN DANIL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (4 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.0040.00RODRIGUEZ MOREIRA FABIAN DANIL

0922872403 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 40.00 40.00 0.00

15243 14258 07/05/2014 DEV NOR OGA ARIAS VEGA MANUEL BERNABE; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.0050.00ARIAS VEGA MANUEL BERNABE

0701058737 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 50.00 50.00 0.00

15244 14268 07/05/2014 DEV NOR OGA CRESPO LASTRA JEFERSON FEDERIC; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.0050.00CRESPO LASTRA JEFERSON FEDERIC

0923839070 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 50.00 50.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE1

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15245 14272 07/05/2014 DEV NOR OGA YEPEZ AREVALO FRAKLIN EDUARDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (6 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.0060.00YEPEZ AREVALO            FRAKLIN EDUARDO

0909390510 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 60.00 60.00 0.00

15246 14274 07/05/2014 DEV NOR OGA GANCINO CHAVEZ RONALD PATRICIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.0090.00GANCINO CHAVEZ           RONALD PATRICIO

0917813099 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 90.00 90.00 0.00

15247 14329 07/05/2014 DEV NOR OGA OROZCO RIVADENEIRA VICTOR MANUEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (10 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00100.00OROZCO RIVADENEIRA VICTOR MANUEL

0926817388 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 100.00 100.00 0.00

15248 14332 07/05/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO FAJARDO ADOLFO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00110.00JARAMILLO FAJARDO        ADOLFO

0905215752 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 110.00 110.00 0.00

15249 14333 07/05/2014 DEV NOR OGA ALARCON GARCIA ALFREDO GUSTAVO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00110.00ALARCON GARCIA           ALFREDO GUSTAVO

0908104714 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 110.00 110.00 0.00

15250 14335 07/05/2014 DEV NOR OGA TELLO MERCHAN EDGAR MAGNO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00110.00TELLO MERCHAN            EDGAR MAGNO

0912900271 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 110.00 110.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE2

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

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2014

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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15251 14336 07/05/2014 DEV NOR OGA MANZABA MORAN JEFFERSON JAVIER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00110.00MANZABA MORAN JEFFERSON JAVIER

0921246757 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 110.00 110.00 0.00

15252 14337 07/05/2014 DEV NOR OGA GUAMAN VALAREZO CESAR GERMAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00110.00GUAMAN VALAREZO CESAR GERMAN

0922016100 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 110.00 110.00 0.00

15253 14338 07/05/2014 DEV NOR OGA VALENCIA RODRIGUEZ FRANKLIN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00110.00VALENCIA RODRIGUEZ       FRANKLIN

1203059181 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 110.00 110.00 0.00

15254 14339 07/05/2014 DEV NOR OGA ALCIVAR PEDRO ANTONIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (12 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00120.00ALCIVAR                  PEDRO ANTONIO

0908459332 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 120.00 120.00 0.00

15256 14340 07/05/2014 DEV NOR OGA REALPE ZAPATA GUILLERMO LENIN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (12 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00120.00REALPE ZAPATA            GUILLERMO LENIN

0909806853 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 120.00 120.00 0.00

15257 14341 07/05/2014 DEV NOR OGA PEREZ FUENTES RAUL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (13 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00130.00PEREZ FUENTES            RAUL

0911066397 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 130.00 130.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE3

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15258 14359 07/05/2014 DEV NOR OGA AROCA VALAREZO RICARDO JAIRO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (13 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00130.00AROCA VALAREZO RICARDO JAIRO

1207766955 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 130.00 130.00 0.00

15259 14363 07/05/2014 DEV NOR OGA MONTIEL ARREAGA JOSE DIEGO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (14 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00140.00MONTIEL ARREAGA JOSE DIEGO

0921668448 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 140.00 140.00 0.00

15260 14364 07/05/2014 DEV NOR OGA SABANDO POSLIGUA ANGEL RAMON; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (14 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00140.00SABANDO POSLIGUA ANGEL RAMON

0925225179 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 140.00 140.00 0.00

15261 14365 07/05/2014 DEV NOR OGA BALLADARES MACIAS JOSE EDGAR; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (16 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00160.00BALLADARES MACIAS        JOSE EDGAR

0910339027 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 160.00 160.00 0.00

15262 14366 07/05/2014 DEV NOR OGA CARABALI MINA CECILIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (17 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00170.00CARABALI MINA            CECILIO

0914296751 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 170.00 170.00 0.00

15263 14367 07/05/2014 DEV NOR OGA WIN MEJIA ALEX XAVIER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (17 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00170.00WIN MEJIA ALEX XAVIER

0921598843 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 170.00 170.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE4

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15264 14368 07/05/2014 DEV NOR OGA ROMERO PRADO JEFFERSON ABEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (17 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00170.00ROMERO PRADO JEFFERSON ABEL

0931130389 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 170.00 170.00 0.00

15266 14370 07/05/2014 DEV NOR OGA SUAREZ BERNABE JENNIFER DENNISSE; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (18 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00180.00SUAREZ BERNABE           JENNIFER DENNISSE

0918987090 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 180.00 180.00 0.00

15267 14371 07/05/2014 DEV NOR OGA CORONEL MUNOZ JEFFERSON JONATHAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (18 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00180.00CORONEL MUNOZ JEFFERSON JONATHAN

1204584492 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 180.00 180.00 0.00

15269 14372 07/05/2014 DEV NOR OGA GONZALEZ GARCIA RICARDO OLIMPO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00200.00GONZALEZ GARCIA          RICARDO OLIMPO

0909845059 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 200.00 200.00 0.00

15271 14374 07/05/2014 DEV NOR OGA HIDALGO RUIZ SAUL JOFFRE; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00200.00HIDALGO RUIZ             SAUL JOFFRE

0914385521 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 200.00 200.00 0.00

15272 14377 07/05/2014 DEV NOR OGA GARCES GOMEZ JUAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00200.00GARCES GOMEZ             JUAN

0919913806 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 200.00 200.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE5

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

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MONTOSIN IVA

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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15273 14378 07/05/2014 DEV NOR OGA APOLINARIO QUIMI CARLOS ADRIAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00200.00APOLINARIO QUIMI CARLOS ADRIAN

0922762562 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 200.00 200.00 0.00

15274 14418 07/05/2014 DEV NOR OGA MOLINA CONDO JULIO ADALBERTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00220.00MOLINA CONDO JULIO ADALBERTO

0604000026 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 220.00 220.00 0.00

15275 14419 07/05/2014 DEV NOR OGA DIAZ MOLINA ALFREDO ANIBAL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00220.00DIAZ MOLINA              ALFREDO ANIBAL

0907428726 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 220.00 220.00 0.00

15276 14422 07/05/2014 DEV NOR OGA MAZZINI VERA VICTOR RAMON; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00230.00MAZZINI VERA             VICTOR RAMON

0907268254 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 230.00 230.00 0.00

15277 14424 07/05/2014 DEV NOR OGA ROBALINO TORRES JEAN CARLOS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00230.00ROBALINO TORRES JEAN CARLOS

0927091173 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 230.00 230.00 0.00

15278 14428 07/05/2014 DEV NOR OGA DIAZ CARDONA WASHINGTON MIGUEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00240.00DIAZ CARDONA             WASHINGTON MIGUEL

1201345301 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE6

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15279 14434 07/05/2014 DEV NOR OGA CASIERRA QUINONEZ ARTURO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00250.00CASIERRA QUINONEZ        ARTURO

0800654477 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 250.00 250.00 0.00

15280 15280 07/05/2014 COM NOR OGA CAMPUZANO YAMBO MANUEL ANTONIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (15 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00150.00CAMPUZANO YAMBO          MANUEL ANTONIO

0918081381 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 150.00 150.00 0.00

15281 14437 07/05/2014 DEV NOR OGA NAVARRETE BARZOLA JAVIER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00250.00NAVARRETE BARZOLA        JAVIER

0911364859 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 250.00 250.00 0.00

15282 15282 07/05/2014 COM NOR OGA ICAZA CASTRO ROBERTO JAVIER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (15 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00150.00ICAZA CASTRO             ROBERTO JAVIER

1203193253 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 150.00 150.00 0.00

15283 14438 07/05/2014 DEV NOR OGA CEDENO MENDOZA DANNY GABRIEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00250.00CEDENO MENDOZA DANNY GABRIEL

0920357316 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 250.00 250.00 0.00

15284 14439 07/05/2014 DEV NOR OGA JAPON GONZALEZ FREDDY ROBERTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00250.00JAPON GONZALEZ FREDDY ROBERTO

0925337701 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 250.00 250.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE7

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15285 15285 07/05/2014 COM NOR OGA AGUILAR PRECIADO BISMARK; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (16 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00160.00AGUILAR PRECIADO         BISMARK

0700974926 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 160.00 160.00 0.00

15286 14441 07/05/2014 DEV NOR OGA IBARRA BARROS DARWIN VICENTE; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (26 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00260.00IBARRA BARROS DARWIN VICENTE

0604551184 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 260.00 260.00 0.00

15287 14442 07/05/2014 DEV NOR OGA FREIRE MAYGUA SEGUNDO ALFREDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (26 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00260.00FREIRE MAYGUA            SEGUNDO ALFREDO

0907440747 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 260.00 260.00 0.00

15288 14443 07/05/2014 DEV NOR OGA HIDALGO SILVA JUAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (26 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00260.00HIDALGO SILVA            JUAN

0912240983 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 260.00 260.00 0.00

15289 15289 07/05/2014 COM NOR OGA ROJAS ARISTEGA BYRON FELIX; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (16 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00160.00ROJAS ARISTEGA           BYRON FELIX

0916833734 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 160.00 160.00 0.00

15290 14444 07/05/2014 DEV NOR OGA SANDOVAL BARRERA VICTOR FABRICIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (26 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00260.00SANDOVAL BARRERA VICTOR FABRICIO

0923823165 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 260.00 260.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE8

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15291 14445 07/05/2014 DEV NOR OGA BALON GUTIERREZ EMANUEL IVAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (26 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00260.00BALON GUTIERREZ EMANUEL IVAN

0928867043 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 260.00 260.00 0.00

15292 14446 07/05/2014 DEV NOR OGA ARMIJO MORA NELO ANDRE; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (26 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00260.00ARMIJO MORA NELO ANDRE

1804522678 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 260.00 260.00 0.00

15293 14447 07/05/2014 DEV NOR OGA ANGULO GAIBOR WILMAN JIMMY; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00ANGULO GAIBOR WILMAN JIMMY

0201738671 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15295 15295 07/05/2014 COM NOR OGA HEREDIA MOSCOSO JULIO VINICIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (17 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00170.00HEREDIA MOSCOSO          JULIO VINICIO

0702073453 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 170.00 170.00 0.00

15296 15296 07/05/2014 COM NOR OGA TRONCOZO ESPANA JULIO WALTER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (17 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00170.00TRONCOZO ESPANA          JULIO WALTER

0907292908 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 170.00 170.00 0.00

15297 15297 07/05/2014 COM NOR OGA ROSERO BRAND OMAR PATRICIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (17 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00170.00ROSERO BRAND OMAR PATRICIO

0909969404 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 170.00 170.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE9

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15298 14449 07/05/2014 DEV NOR OGA VERGARA URBANO EDGAR DAGUBERTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00VERGARA URBANO EDGAR DAGUBERTO

0202078663 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15299 14450 07/05/2014 DEV NOR OGA VEGA LEON MARCOS MOISES; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00VEGA LEON MARCOS MOISES

0202132007 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15300 14458 07/05/2014 DEV NOR OGA MORA CAGUANA RICARDO GABRIEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00MORA CAGUANA RICARDO GABRIEL

0604666164 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15301 14461 07/05/2014 DEV NOR OGA AVILES OCHOA EDDIE BOLIVAR; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00AVILES OCHOA EDDIE BOLIVAR

0704823780 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15302 14464 07/05/2014 DEV NOR OGA GAVILANEZ PORTILLA STALIN BLAD; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00GAVILANEZ PORTILLA STALIN BLAD

0803040369 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15303 14465 07/05/2014 DEV NOR OGA MORETA AVILES VICTOR MANUEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00MORETA AVILES            VICTOR MANUEL

0904822459 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE10

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15304 14466 07/05/2014 DEV NOR OGA CHUM SALTOS FRANKLIN ALBERTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00CHUM SALTOS              FRANKLIN ALBERTO

0906340252 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15306 14467 07/05/2014 DEV NOR OGA ORDOÑEZ MOLINA ANGEL ARTURO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00ORDONEZ MOLINA           ANGEL ARTURO

0906365515 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15307 14468 07/05/2014 DEV NOR OGA CEVALLOS DELGADO FELIX WALTER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00CEVALLOS DELGADO         FELIX WALTER

0908855612 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15308 14469 07/05/2014 DEV NOR OGA ROSALES HOLGUIN EDMUNDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00ROSALES HOLGUIN          EDMUNDO

0909022170 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15309 14471 07/05/2014 DEV NOR OGA PAZMIÑO SALINAS RICHARD; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00PAZMINO SALINAS          RICHARD

0909431348 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15310 14478 07/05/2014 DEV NOR OGA REYES VARGAS LUIS ALBERTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00REYES VARGAS             LUIS ALBERTO

0910341817 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE11

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15311 14480 07/05/2014 DEV NOR OGA VASCONEZ ZURITA PEDRO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00VASCONEZ ZURITA          PEDRO

0911413417 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15321 15321 08/05/2014 COM NOR OGA BARROS VALLEJO JHON MAURICIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (17 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00170.00BARROS VALLEJO JHON MAURICIO

0924752371 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 170.00 170.00 0.00

15323 14497 08/05/2014 DEV NOR OGA ARELLANO PINELA GREGORIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00ARELLANO PINELA          GREGORIO

0912947272 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15324 14498 08/05/2014 DEV NOR OGA ANZOATEGUI CASTRO SERGIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00ANZOATEGUI CASTRO        SERGIO

0915592034 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15325 14500 08/05/2014 DEV NOR OGA TOMALA VILLON KLEBER ARNALDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00TOMALA VILLON            KLEBER ARNALDO

0916441579 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15326 14501 08/05/2014 DEV NOR OGA JIMENEZ SESME ALEX IVAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00JIMENEZ SESME            ALEX IVAN

0916965296 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE12

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15327 14502 08/05/2014 DEV NOR OGA QUINTERO MONTAÑO KLEVER ELISEO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00QUINTERO MONTA??O KLEVER ELISEO

0917230377 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15328 14504 08/05/2014 DEV NOR OGA SILVA FRANCO JAIME JEFFREY; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00SILVA FRANCO             JAIME JEFFREY

0918303074 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15329 15329 08/05/2014 COM NOR OGA VALDIVIEZO DELGADO PAUL HERMINIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (17 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00170.00VALDIVIEZO DELGADO PAUL HERMINIO

0927374280 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 170.00 170.00 0.00

15330 14505 08/05/2014 DEV NOR OGA VALDEZ LEON YADIRA ROSA; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00VALDEZ LEON              YADIRA ROSA

0918719204 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15331 14506 08/05/2014 DEV NOR OGA ARIAS QUIJIJE ALLAN MICHAEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00ARIAS QUIJIJE ALLAN MICHAEL

0919332098 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15332 14508 08/05/2014 DEV NOR OGA HERRERA ORTIZ JOSE ANTONIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00HERRERA ORTIZ JOSE ANTONIO

0919424846 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE13

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15333 14509 08/05/2014 DEV NOR OGA RUALES VIVANCO LUIS JAVIER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00RUALES VIVANCO LUIS JAVIER

0920475837 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15334 14510 08/05/2014 DEV NOR OGA GOMEZ ORTIZ MILTON GABRIEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00GOMEZ ORTIZ MILTON GABRIEL

0920793965 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15335 14512 08/05/2014 DEV NOR OGA DELGADO PILAY GEOVANNY ANTONIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00DELGADO PILAY GEOVANNY ANTONIO

0920869633 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15336 14513 08/05/2014 DEV NOR OGA PILALO COELLO RONALD MIGUEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00PILALO COELLO RONALD MIGUEL

0920883519 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15337 14514 08/05/2014 DEV NOR OGA DELGADO MACIAS ATILIO ARCENIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00DELGADO MACIAS           ATILIO ARCENIO

0921099438 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15338 14515 08/05/2014 DEV NOR OGA PEÑARANDA FAJARDO RUBEN DARIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00PE??ARANDA FAJARDO RUBEN DARIO

0921218616 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE14

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

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MONTOSIN IVA

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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15339 14516 08/05/2014 DEV NOR OGA QUINTO ALMEIDA ERWIN DARIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00QUINTO ALMEIDA ERWIN DARIO

0921314993 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15340 14517 08/05/2014 DEV NOR OGA GAIBOR FAJARDO ARGENIS OSWALDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00GAIBOR FAJARDO ARGENIS OSWALDO

0921336160 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15341 14518 08/05/2014 DEV NOR OGA CEDEÑO QUIROZ MIGUEL ANGEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00CEDE??O QUIROZ MIGUEL ANGEL

0922084710 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15342 14519 08/05/2014 DEV NOR OGA IZQUIERDO GONZALEZ HECTOR; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00IZQUIERDO GONZALEZ HECTOR

0922098371 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15343 14520 08/05/2014 DEV NOR OGA AYALA OBANDO WILLIAM ENMANUEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00AYALA OBANDO WILLIAM ENMANUEL

0922337779 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15344 14522 08/05/2014 DEV NOR OGA LOPEZ GALARZA JAIME; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00LOPEZ GALARZA JAIME

0922412291 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE15

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15345 14523 08/05/2014 DEV NOR OGA ACENCIO ALEJANDRO JIMMY GABRIEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00ACENCIO ALEJANDRO JIMMY GABRIEL

0922419304 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15347 14655 08/05/2014 DEV NOR OGA MONTES LANDI MARVIN EDISON; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00MONTES LANDI MARVIN EDISON

0922577648 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15348 15348 08/05/2014 COM NOR OGA LUNA MARTINEZ BENITO FILIMON; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (17 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00170.00LUNA MARTINEZ            BENITO FILIMON

1201105937 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 170.00 170.00 0.00

15349 15349 08/05/2014 COM NOR OGA HERNANDEZ ALVAREZ GIOVANY RODOLFO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (17 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00170.00HERNANDEZ ALVAREZ        GIOVANY RODOLFO

1202477772 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 170.00 170.00 0.00

15350 15350 08/05/2014 COM NOR OGA TORRES CASTILLO CIRO NEPTALI; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (18 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00180.00TORRES CASTILLO          CIRO NEPTALI

0906351218 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 180.00 180.00 0.00

15351 15351 08/05/2014 COM NOR OGA OROZCO GUTIERREZ IDEL ALFONSO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (18 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00180.00OROZCO GUTIERREZ         IDEL ALFONSO

0911666147 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 180.00 180.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE16

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15352 15352 08/05/2014 COM NOR OGA MARTINEZ LOPEZ PEDRO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (18 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00180.00MARTINEZ LOPEZ           PEDRO

0915671762 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 180.00 180.00 0.00

15353 15120 08/05/2014 DEV NOR OGA BARRENO VERA CARLOS .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(26 días)

SSAPROBADO0.00260.00BARRENO VERA             CARLOS

1714295233 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

15354 15354 08/05/2014 COM NOR OGA GUZMAN MATUTE FRANKLIN FAUSTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (18 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00180.00GUZMAN MATUTE            FRANKLIN FAUSTO

0921652855 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 180.00 180.00 0.00

15355 15124 08/05/2014 DEV NOR OGA PONCE AGUIRRE JOSE ALBERTO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00PONCE AGUIRRE JOSE ALBERTO

0201647773 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15356 15356 08/05/2014 COM NOR OGA ARELLANO RAMIREZ MARIA FERNANDA; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (18 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00180.00ARELLANO RAMIREZ MARIA FERNAND

0926537945 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 180.00 180.00 0.00

15357 15357 08/05/2014 COM NOR OGA MENDOZA MERINO PABLO RAFAEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (18 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00180.00MENDOZA MERINO           PABLO RAFAEL

1202365910 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 180.00 180.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE17

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 18: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15358 15122 08/05/2014 DEV NOR OGA ANGAMARCA PADILLA ANIBAL EDUARDO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00ANGAMARCA PADILLA ANIBAL EDUARDO

0202079554 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15359 15126 08/05/2014 DEV NOR OGA ECHEVERRIA VELASCO ISRRAEL ERNESTO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00ECHEVERRIA VELASCO ISRRAEL ERNESTO

0202091062 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15360 15360 08/05/2014 COM NOR OGA VARGAS BORJA JONATHAN NERVO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (19 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00190.00VARGAS BORJA JONATHAN NERVO

0201994100 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 190.00 190.00 0.00

15361 15361 08/05/2014 COM NOR OGA GUERRERO BARRETO RUBEN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (19 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00190.00GUERRERO BARRETO         RUBEN

0909895757 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 190.00 190.00 0.00

15362 15127 08/05/2014 DEV NOR OGA BARRERA ANDOCILLA EDISON GERARDO.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00BARRERA ANDOCILLA        EDISON GERARDO

0602450488 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE18

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 19: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15363 15363 08/05/2014 COM NOR OGA RONQUILLO MUNOZ JHONNY JOSE; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (19 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00190.00RONQUILLO MUNOZ          JHONNY JOSE

1202345383 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 190.00 190.00 0.00

15364 15364 08/05/2014 COM NOR OGA MERCHAN MURILLO PEDRO XAVIER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (19 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00190.00MERCHAN MURILLO PEDRO XAVIER

1206021873 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 190.00 190.00 0.00

15365 15128 08/05/2014 DEV NOR OGA GARCIA DIAZ ROBERT FABIAN.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00GARCIA DIAZ ROBERT FABIAN

0704406610 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15367 15130 08/05/2014 DEV NOR OGA MONTALVAN RENDON CESAR RICARDO.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00MONTALVAN RENDON         CESAR RICARDO

0909074874 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15368 15368 08/05/2014 COM NOR OGA MERA FRIAS WALTER ARNULFO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00200.00MERA FRIAS               WALTER ARNULFO

0700944564 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE19

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15369 15132 08/05/2014 DEV NOR OGA AVECILLA VISCARRA MARCOS.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00AVECILLA VISCARRA        MARCOS

0911016244 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15370 15370 08/05/2014 COM NOR OGA ALCIVAR HURTADO PABLO SALOMON; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00200.00ALCIVAR HURTADO          PABLO SALOMON

0908691439 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

15371 15133 08/05/2014 DEV NOR OGA MIRANDA MATUTE JUVENAL LEANDRO.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00MIRANDA MATUTE           JUVENAL LEANDRO

0911068476 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15373 15134 08/05/2014 DEV NOR OGA SERDAN BENITES JORGE HUMBERTO.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00SERDAN BENITES           JORGE HUMBERTO

0911783702 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15374 15135 08/05/2014 DEV NOR OGA DEMERA CHUMO JUAN CARLOS.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00DEMERA CHUMO             JUAN CARLOS

0913414199 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE20

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15375 15136 08/05/2014 DEV NOR OGA RICO RIVERA JUAN.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00RICO RIVERA              JUAN

0914072988 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15376 15137 08/05/2014 DEV NOR OGA ONATE SANCHEZ LINO FABIAN.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00ONATE SANCHEZ            LINO FABIAN

0915412142 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15377 15138 08/05/2014 DEV NOR OGA INTRIAGO BURGOS JIMMY FERNANDO.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00INTRIAGO BURGOS          JIMMY FERNANDO

0916243637 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15378 15378 08/05/2014 COM NOR OGA ANGULO PENA MIGUEL BERNARDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00200.00ANGULO PENA              MIGUEL BERNARDO

0909411878 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

15379 15139 08/05/2014 DEV NOR OGA OLMEDO VASQUEZ EDGAR .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00OLMEDO VASQUEZ           EDGAR

0916366388 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE21

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 22: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15380 15380 08/05/2014 COM NOR OGA VARGAS ANDALUZ HENRRY WILLIAMS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00200.00VARGAS ANDALUZ           HENRRY WILLIAMS

0913260923 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

15381 15140 08/05/2014 DEV NOR OGA LEON BAJANA HECTOR .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00LEON BAJANA              HECTOR

0917354508 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15382 15143 08/05/2014 DEV NOR OGA MARIDUENA MAGALLANES HETY IVONNE .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00MARIDUENA MAGALLANES     HETY IVONNE

0918773458 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15383 15144 08/05/2014 DEV NOR OGA CANO VERA VIVIANA ROXANA .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00CANO VERA                VIVIANA ROXANA

0918928821 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15384 15145 08/05/2014 DEV NOR OGA VELASTEGUI ALVARADO FREDDY .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00VELASTEGUI ALVARADO      FREDDY

0919087502 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE22

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 23: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15385 15146 08/05/2014 DEV NOR OGA VELIZ PARRALES JIMMY HUMBERTO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00VELIZ PARRALES JIMMY HUMBERTO

0919107490 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15386 15147 08/05/2014 DEV NOR OGA CLARK MONTOYA JUAN ANDRES .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00CLARK MONTOYA JUAN ANDRES

0921244562 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15387 15148 08/05/2014 DEV NOR OGA SALAVARRIA TAMAYO JOVANNY ENRI .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00SALAVARRIA TAMAYO JOVANNY ENRI

0921293650 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15388 15388 08/05/2014 COM NOR OGA MARURI MORAN CIPRIANO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00200.00MARURI MORAN             CIPRIANO

0914410220 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

15389 15149 08/05/2014 DEV NOR OGA CASTRO SILVA PAOLA MARIA .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00CASTRO SILVA             PAOLA MARIA

0921295044 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE23

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15390 15150 08/05/2014 DEV NOR OGA MUNOZ FRANCO FRANCISCO JAVIER .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00MUNOZ FRANCO             FRANCISCO JAVIER

0921700340 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15391 15151 08/05/2014 DEV NOR OGA AVILES BRAVO DAVID TEODORO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00AVILES BRAVO DAVID TEODORO

0921705919 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15392 15152 08/05/2014 DEV NOR OGA LITARDO NAVARRETE LUIS GABRIEL .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00LITARDO NAVARRETE LUIS GABRIEL

0921762951 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15393 15153 08/05/2014 DEV NOR OGA MOROCHO PEREZ ALEX OMAR .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00MOROCHO PEREZ ALEX OMAR

0921765939 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15394 15154 08/05/2014 DEV NOR OGA TOVAR ANDRADE DIEGO ISRRAEL .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00TOVAR ANDRADE DIEGO ISRRAEL

0922148432 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE24

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 25: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15395 15395 08/05/2014 COM NOR OGA CALENO CRUZ GALO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00200.00CALENO CRUZ              GALO

0914834676 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

15396 15155 08/05/2014 DEV NOR OGA NAVARRETE BAJANA JACKSON .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00NAVARRETE BAJANA         JACKSON

0922497680 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15397 15156 08/05/2014 DEV NOR OGA GUARTAMBER SAQUISILI CARLOS GU .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00GUARTAMBER SAQUISILI CARLOS GU

0922569660 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15398 15157 08/05/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ MORAN RUDDY OSWALDO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00SANCHEZ MORAN RUDDY OSWALDO

0924725021 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15399 15399 08/05/2014 COM NOR OGA ALVARADO ALVARADO ROLANDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00200.00ALVARADO ALVARADO        ROLANDO

0916308323 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE25

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 26: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15400 15400 08/05/2014 COM NOR OGA ROMERO CERDAN JOSE LUIS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00200.00ROMERO CERDAN JOSE LUIS

0921761003 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

15401 15158 08/05/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO ALCIVAR SHIRLEY FRANCISCA .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00JARAMILLO ALCIVAR        SHIRLEY FRANCISCA

0925000986 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15402 15402 08/05/2014 COM NOR OGA AGUIRRE LEON MARCOS DANIEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00200.00AGUIRRE LEON MARCOS DANIEL

0925092124 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

15403 15159 08/05/2014 DEV NOR OGA MORENO VACA JAIME ANDRES .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00MORENO VACA JAIME ANDRES

0926309659 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15404 15160 08/05/2014 DEV NOR OGA CASTRO MAGALLANES JUAN CARLOS .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00CASTRO MAGALLANES JUAN CARLOS

0927347849 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE26

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 27: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15405 15161 08/05/2014 DEV NOR OGA MARTINEZ NARVAEZ JEFFERSON ALEXANDER .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00MARTINEZ NARVAEZ JEFFERSON ALEXANDER

0928807155 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15406 15165 08/05/2014 DEV NOR OGA MARISCAL ALVARADO ULISES SILVINO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00MARISCAL ALVARADO ULISES SILVINO

0928983303 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15407 15166 08/05/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ JIMENEZ ALBERTO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00RODRIGUEZ JIMENEZ        ALBERTO

1201286281 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15408 15167 08/05/2014 DEV NOR OGA VARGAS PISCO RICARDO MOISES .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00VARGAS PISCO             RICARDO MOISES

1202389571 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15409 15169 08/05/2014 DEV NOR OGA PICO LEON ROLANDO RODRIGO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00PICO LEON                ROLANDO RODRIGO

1202595169 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE27

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 28: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15410 14882 08/05/2014 DEV NOR OGA ONATE MORALES GIOVANNI GERARDO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00250.00ONATE MORALES            GIOVANNI GERARDO

1201521240 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

15411 15170 08/05/2014 DEV NOR OGA AGUIRRE DELGADO ALVARO ALFREDO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00AGUIRRE DELGADO          ALVARO ALFREDO

1203000805 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15412 14883 08/05/2014 DEV NOR OGA CAMACHO VALVERDE RUBEN .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00250.00CAMACHO VALVERDE         RUBEN

1203145329 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

15413 15171 08/05/2014 DEV NOR OGA CONTRERAS ROMERO TEOFILO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00CONTRERAS ROMERO         TEOFILO

1203014129 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15414 14884 08/05/2014 DEV NOR OGA FUENTES FRANCO JUAN DANIEL .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00250.00FUENTES FRANCO           JUAN DANIEL

1203244262 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE28

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 29: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15415 15172 08/05/2014 DEV NOR OGA CAMPOZANO GUERRA FRANKLIN IVAN .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00CAMPOZANO GUERRA         FRANKLIN IVAN

1203146277 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15416 14885 08/05/2014 DEV NOR OGA RONQUILLO VILLARREAL KLEBER.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00250.00RONQUILLO VILLARREAL     KLEBER

1203415227 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

15417 14887 08/05/2014 DEV NOR OGA VILLACIS MONCADA JACINTO.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00250.00VILLACIS MONCADA         JACINTO

1203545940 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

15418 15174 08/05/2014 DEV NOR OGA TORRES TROYA MAYRA NOEMI .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00TORRES TROYA             MAYRA NOEMI

1203227010 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15419 14891 08/05/2014 DEV NOR OGA MARCOS FLORES VICENTE.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00250.00MARCOS FLORES            VICENTE

1203942774 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE29

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 30: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15420 15175 08/05/2014 DEV NOR OGA LEON RODRIGUEZ JULIO.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00LEON RODRIGUEZ           JULIO

1204059271 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15421 14892 08/05/2014 DEV NOR OGA BERRUZ CORDERO HOLGER .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00250.00BERRUZ CORDERO           HOLGER

1204234395 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

15422 15176 08/05/2014 DEV NOR OGA GUERRA MARTINEZ GALO GUILLERMO.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00GUERRA MARTINEZ          GALO GUILLERMO

1204548745 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15423 14896 08/05/2014 DEV NOR OGA GOMEZ JACOME SEGUNDO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00250.00GOMEZ JACOME             SEGUNDO

1204361172 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

15424 14898 08/05/2014 DEV NOR OGA CAICEDO BARCIA RAMONA GUILLERMINA .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días

SSAPROBADO0.00250.00CAICEDO BARCIA           RAMONA GUILLERMINA

1204615544 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE30

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 31: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15425 15177 08/05/2014 DEV NOR OGA GIL CASTRO RONALD ADOLFO.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00GIL CASTRO RONALD ADOLFO

1204585515 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15426 14899 08/05/2014 DEV NOR OGA QUINTO MORAN ANGEL LENIN .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días

SSAPROBADO0.00250.00QUINTO MORAN             ANGEL LENIN

1204686156 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

15427 15179 08/05/2014 DEV NOR OGA ZUNIGA ACOSTA ADRIANA.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00ZUNIGA ACOSTA            ADRIANA

1204587669 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15428 14900 08/05/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ AVECILLA EVELYN ANABEL .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días

SSAPROBADO0.00250.00RODRIGUEZ AVECILLA       EVELYN ANABEL

1204928533 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

15429 15181 08/05/2014 DEV NOR OGA MACIAS GRANJA IVAN FERNANDO.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00MACIAS GRANJA IVAN FERNANDO

1204680761 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE31

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 32: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15430 14903 08/05/2014 DEV NOR OGA WOLF NAVARRETE DARIO EPIFANIO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00250.00WOLF NAVARRETE DARIO EPIFANIO

1206141366 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

15431 15182 08/05/2014 DEV NOR OGA MURILLO RIVADENEIRA JHONNY BOLIVAR.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00MURILLO RIVADENEIRA JHONNY BOLIVAR

1205140567 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15432 14904 08/05/2014 DEV NOR OGA ALDAZ GAIBOR EDER VICENTE .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00250.00ALDAZ GAIBOR EDER VICENTE

1206212688 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

15433 14906 08/05/2014 DEV NOR OGA MENDOZA VELOZ JONATHAN HERMAN .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00250.00MENDOZA VELOZ JONATHAN HERMAN

1206364349 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

15434 15184 08/05/2014 DEV NOR OGA JIMENEZ YEPEZ HECTOR XAVIER.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00JIMENEZ YEPEZ HECTOR XAVIER

1205841354 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE32

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 33: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15435 14909 08/05/2014 DEV NOR OGA ARIAS CEVALLOS LUIS ALBERTO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00250.00ARIAS CEVALLOS LUIS ALBERTO

1206368860 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

15436 15186 08/05/2014 DEV NOR OGA MARTINEZ NARVAEZ SLEYDER.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00MARTINEZ NARVAEZ SLEYDER

1205967621 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15437 14910 08/05/2014 DEV NOR OGA CONTRERAS AGUIRRE TOMAS FRAEL.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00250.00CONTRERAS AGUIRRE TOMAS FRAEL

1207464148 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

15438 15189 08/05/2014 DEV NOR OGA VALDIVIEZO JURADO CRISTOBAL NAPO.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00VALDIVIEZO JURADO CRISTOBAL NAPO

1206115170 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15439 14912 08/05/2014 DEV NOR OGA BAJANA CRESPO KEVIN JOEL.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00250.00BAJANA CRESPO KEVIN JOEL

1207586429 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE33

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 34: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15440 15190 08/05/2014 DEV NOR OGA BAJANA CRESPO HILDA MARIA.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00BAJANA CRESPO            HILDA MARIA

1206147785 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15441 14921 08/05/2014 DEV NOR OGA GUADAMUD CARRERA FABIAN STALIN .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00250.00GUADAMUD CARRERA FABIAN STALIN

0921312575 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

15442 15192 08/05/2014 DEV NOR OGA GARCIA CORDOVEZ RICARDO DANIEL.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00GARCIA CORDOVEZ RICARDO DANIEL

1206637348 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15443 14922 08/05/2014 DEV NOR OGA NARANJO PENA LUIS ALBERTO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00260.00NARANJO PENA             LUIS ALBERTO

0200963908 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

15444 15196 08/05/2014 DEV NOR OGA MOROCHO ESPINOZA CARLOS EDUARDO.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00MOROCHO ESPINOZA CARLOS EDUARDO

1206802561 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE34

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 35: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15445 14924 08/05/2014 DEV NOR OGA DELGADO RODRIGUEZ CARLOS .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00260.00DELGADO RODRIGUEZ        CARLOS

0201601192 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

15446 15197 08/05/2014 DEV NOR OGA PALACIOS QUINTERO HECTOR RODOLFO.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00PALACIOS QUINTERO HECTOR RODOLFO

1207117266 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15447 15447 08/05/2014 COM NOR OGA GARCIA BECERRA RONALD RUBEN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00200.00GARCIA BECERRA RONALD RUBEN

0926529231 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

15448 14925 08/05/2014 DEV NOR OGA GUEVARA BORJA JOFFRE MARCELO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00260.00GUEVARA BORJA JOFFRE MARCELO

0202129789 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

15449 15199 08/05/2014 DEV NOR OGA ESCOBAR RODRIGUEZ RONALD STIWAR.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00ESCOBAR RODRIGUEZ RONALD STIWAR

1207238070 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE35

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 36: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15450 14926 08/05/2014 DEV NOR OGA BONILLA SANCHEZ JOFFRE BENITO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00260.00BONILLA SANCHEZ JOFFRE BENITO

0202275541 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

15451 14933 08/05/2014 DEV NOR OGA BRIONES ALCIVAR CARLOS .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00260.00BRIONES ALCIVAR          CARLOS

0908923857 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

15452 15200 08/05/2014 DEV NOR OGA LOMBEIDA GUADALUPE JORLEYDER JESUS.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(27 días)

SSAPROBADO0.00270.00LOMBEIDA GUADALUPE JORLEYDER JESUS

1727148965 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 270.00 270.00 0.00

15453 15453 08/05/2014 COM NOR OGA BARZOLA LOY GEORGE JAVIER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00200.00BARZOLA LOY GEORGE JAVIER

0926982653 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

15454 14935 08/05/2014 DEV NOR OGA MUÑOZ OCHOA CLINTON MANUEL .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00260.00MUNOZ OCHOA              CLINTON MANUEL

0909342164 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE36

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 37: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15455 15455 08/05/2014 COM NOR OGA MARCILLO SANTANA JOSHUEA TADEO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00200.00MARCILLO SANTANA JOSHUEA TADEO

0931152284 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

15456 14941 08/05/2014 DEV NOR OGA PEÑA BURGOS AQUILES ANTONIO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00260.00PENA BURGOS              AQUILES ANTONIO

0909642076 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

15457 14945 08/05/2014 DEV NOR OGA GOMEZ ALCIVAR JINSOP MARCELO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00260.00GOMEZ ALCIVAR            JINSOP MARCELO

0916158777 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

15458 15458 08/05/2014 COM NOR OGA MORA CURIPOMA DIEGO ARMANDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00210.00MORA CURIPOMA            DIEGO ARMANDO

0704504463 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 210.00 210.00 0.00

15459 14947 08/05/2014 DEV NOR OGA CORTEZ MORALES JORGE JOAQUIN.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00260.00CORTEZ MORALES JORGE JOAQUIN

0917232134 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE37

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 38: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15460 14952 08/05/2014 DEV NOR OGA MOREIRA VERA JOSE GREGORIO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00260.00MOREIRA VERA JOSE GREGORIO

0917595878 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

15461 14954 08/05/2014 DEV NOR OGA BARZOLA JARAMILLO RODDY .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00260.00BARZOLA JARAMILLO        RODDY

0918195470 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

15462 14958 08/05/2014 DEV NOR OGA MENDOZA BURGOS HENRY NELSON.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00260.00MENDOZA BURGOS           HENRY NELSON

0919058107 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

15463 14968 08/05/2014 DEV NOR OGA MACIAS RONQUILLO JULIO CESAR .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00260.00MACIAS RONQUILLO JULIO CESAR

0920379815 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

15464 14975 08/05/2014 DEV NOR OGA MONTOYA MENDOZA WILSON DAVID .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00260.00MONTOYA MENDOZA WILSON DAVID

0921259388 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE38

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 39: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15465 14978 08/05/2014 DEV NOR OGA LEMA PARRALES DAVID EUCLIDES .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00260.00LEMA PARRALES DAVID EUCLIDES

0923039432 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

15467 14981 08/05/2014 DEV NOR OGA ORTEGA BARROSO CHRISTIAN MANUE .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00260.00ORTEGA BARROSO CHRISTIAN MANUE

0923480206 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

15468 14985 08/05/2014 DEV NOR OGA VELIZ MORAN PEDRO ANDY .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00260.00VELIZ MORAN PEDRO ANDY

0923867238 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

15469 14989 08/05/2014 DEV NOR OGA PAREDES ORTIZ RICHARD WILLIAM .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00260.00PAREDES ORTIZ RICHARD WILLIAM

0924561186 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

15470 14993 08/05/2014 DEV NOR OGA MORAN PLUAS ROSA MARCELA .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00260.00MORAN PLUAS              ROSA MARCELA

0924674419 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE39

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 40: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15471 14994 08/05/2014 DEV NOR OGA HARO ARGUELLO HENRRY MICHAEL .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00260.00HARO ARGUELLO HENRRY MICHAEL

0926950999 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

15472 14998 08/05/2014 DEV NOR OGA ASTUDILLO LAGE IVAN GEOVANNY .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(26 días).

SSAPROBADO0.00260.00ASTUDILLO LAGE IVAN GEOVANNY

0927878652 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

15474 15001 08/05/2014 DEV NOR OGA ZUNIGA GUIJARRO JUAN CARLOS .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(26 días).

SSAPROBADO0.00260.00ZUNIGA GUIJARRO JUAN CARLOS

0928471986 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

15475 15007 08/05/2014 DEV NOR OGA ARRIAGA ALAVA ALEX ANTONIO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(26 días).

SSAPROBADO0.00260.00ARRIAGA ALAVA ALEX ANTONIO

0928674522 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

15476 15009 08/05/2014 DEV NOR OGA DIAZ BERNAL CRISTOBAL WILFRIDO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(26 días).

SSAPROBADO0.00260.00DIAZ BERNAL CRISTOBAL WILFRIDO

0929837847 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE40

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 41: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15477 15012 08/05/2014 DEV NOR OGA AGUAYO CISNEROS LIDER DANNYS .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(26 días).

SSAPROBADO0.00260.00AGUAYO CISNEROS LIDER DANNYS

0940983125 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

15478 15014 08/05/2014 DEV NOR OGA PALMA CORNEJO ROBERTO TEODORO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(26 días).

SSAPROBADO0.00260.00PALMA CORNEJO ROBERTO TEODORO

0950359620 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

15479 15020 08/05/2014 DEV NOR OGA CADENA MENDEZ JORGE ANIBAL.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(26 días).

SSAPROBADO0.00260.00CADENA MENDEZ            JORGE ANIBAL

1201011077 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

15480 15022 08/05/2014 DEV NOR OGA TOBAR GANCHOZO ALFREDO YAMIL .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(26 días)

SSAPROBADO0.00260.00TOBAR GANCHOZO           ALFREDO YAMIL

1202766331 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

15481 15024 08/05/2014 DEV NOR OGA BONILLA ARANA SERGIO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(26 días)

SSAPROBADO0.00260.00BONILLA ARANA            SERGIO

1204167348 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE41

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 42: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15482 15482 08/05/2014 COM NOR OGA ROMERO BERSOZA CHRISTIAN HERNA; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00210.00ROMERO BERSOZA CHRISTIAN HERNA

0704744341 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 210.00 210.00 0.00

15483 15025 08/05/2014 DEV NOR OGA BUSTAMANTE CEPEDA ISRAEL ALEXA .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(26 días)

SSAPROBADO0.00260.00BUSTAMANTE CEPEDA ISRAEL ALEXA

1204706855 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

15484 15026 08/05/2014 DEV NOR OGA SEMANATE VELASCO MARTHA VICENTA .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(26 días)

SSAPROBADO0.00260.00SEMANATE VELASCO         MARTHA VICENTA

1205186180 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

15485 15100 08/05/2014 DEV NOR OGA VARELA GUERRA BYRON.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(26 días)

SSAPROBADO0.00260.00VARELA GUERRA BYRON

1205390766 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

15486 15102 08/05/2014 DEV NOR OGA HEMBA MENENDEZ LEONEL WILFRIDO.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(26 días)

SSAPROBADO0.00260.00HEMBA MENENDEZ LEONEL WILFRIDO

1205624875 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE42

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 43: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15487 15103 08/05/2014 DEV NOR OGA GARCIA ONOFRE WILSON ROME.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(26 días)

SSAPROBADO0.00260.00GARCIA ONOFRE WILSON ROMEL

1206141416 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

15488 15488 08/05/2014 COM NOR OGA VERA OCHOA ADRIANA JACQUELINE.- Pago de subsistencia a la ciudad de Cuenca el día 21 de marzo del 2014 y a la ciudad de Quito los día 27 y 28 de marzo del 2014 según liquidación de viáticos No.2409 y 2410, adjunto Memo No.1592-FIS-CTE y Memo No.1567-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.00129.39VERA OCHOA ADRIANA JACQUELINE

0924901432 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 129.39 129.39 0.00

15489 15104 08/05/2014 DEV NOR OGA VERA VERA MANUEL ANDRES .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(26 días)

SSAPROBADO0.00260.00VERA VERA MANUEL ANDRES

1206229286 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

15490 15113 08/05/2014 DEV NOR OGA PAREDES CONGIA DARWIN PATRICIO.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(26 días)

SSAPROBADO0.00260.00PAREDES CONGIA DARWIN PATRICIO

1206324384 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

15491 15115 08/05/2014 DEV NOR OGA PAREDES CONGIA EDWIN DANILO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(26 días)

SSAPROBADO0.00260.00PAREDES CONGIA EDWIN DANILO

1206663252 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE43

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 44: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15492 15116 08/05/2014 DEV NOR OGA TOAZA CISNEROS FABIAN DE LA CRUZ .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(26 días)

SSAPROBADO0.00260.00TOAZA CISNEROS FABIAN DE LA CRUZ

1206712273 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

15493 15117 08/05/2014 DEV NOR OGA SEGURA RIERA JAIRO ALEXIS .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(26 días)

SSAPROBADO0.00260.00SEGURA RIERA JAIRO ALEXIS

1207470681 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

15494 15494 08/05/2014 COM NOR OGA GOYA PALMA LUIS FRANCISCO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00210.00GOYA PALMA               LUIS FRANCISCO

0908641434 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 210.00 210.00 0.00

15495 15495 08/05/2014 COM NOR OGA MANCERO CARDENAS MARIA ESTHER.- Pago de subsistencia a la ciudad de Quito los días 20 y 21 de marzo del 2014 según liquidación de viáticos No.2411, adjunto Memo No.1592-FIS-CTE y Memo No.1567-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.0096.00MANCERO CARDENAS MARIA ESTHER

0922713672 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 96.00 96.00 0.00

15496 15118 08/05/2014 DEV NOR OGA NUÑEZ MOYANO JORGE AUGUSTO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, para la provincia de LOS RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(26 días)

SSAPROBADO0.00260.00NUNEZ MOYANO             JORGE AUGUSTO

1710167816 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 260.00 260.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE44

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 45: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15497 15497 08/05/2014 COM NOR OGA PEREZ DUARTE CARLOS ANTONIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00210.00PEREZ DUARTE             CARLOS ANTONIO

0909795726 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 210.00 210.00 0.00

15498 15498 08/05/2014 COM NOR OGA GUEVARA HIDALGO NICOLAS JORGE; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00210.00GUEVARA HIDALGO          NICOLAS JORGE

0909860116 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 210.00 210.00 0.00

15499 15499 08/05/2014 COM NOR OGA MARTINEZ JIMENEZ CARLOS RAFAEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00210.00MARTINEZ JIMENEZ         CARLOS RAFAEL

0915264840 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 210.00 210.00 0.00

15501 15501 08/05/2014 COM NOR OGA FREIRE BARRERA CESAR IVAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00210.00FREIRE BARRERA CESAR IVAN

0922563168 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 210.00 210.00 0.00

15503 15503 08/05/2014 COM NOR OGA MONTALVAN ESPINOZA JUAN JAVIER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00210.00MONTALVAN ESPINOZA JUAN JAVIER

0923854632 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 210.00 210.00 0.00

15504 15504 08/05/2014 COM NOR OGA GARCES GUARACA RITA LORENA.- Pago por subsistencia según liquidación de Viático No.2834 con destino a la ciudad de Quito el día 14 de abril del 2014, según Memo No.1623-FIS-CTE y Memo No.1757-DATH-CTE

NNAPROBADO0.0040.65GARCES GUARACA           RITA LORENA

0914973722 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 40.65 40.65 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE45

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 46: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15505 15505 08/05/2014 COM NOR OGA VALENCIA ZAPATA INGRID DEL ROCIO .- Pago por subsistencia según liquidación de Viático No.2835 con destino a la ciudad de Quito el día 14 de abril del 2014, según Memo No.1623-FIS-CTE y Memo No.1757-DATH-CTE

NNAPROBADO0.0041.71VALENCIA ZAPATA INGRID DEL ROC

0918678319 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 41.71 41.71 0.00

15508 15508 08/05/2014 COM NOR OGA MANCERO CARDENAS MARIA ESTHER .- Pago por subsistencia según liquidación de Viático No.2836 con destino a la ciudad de Quito los días 26 al 28 de marzo del 2014, según Memo No.1623-FIS-CTE y Memo No.1757-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.00127.16MANCERO CARDENAS MARIA ESTHER

0922713672 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 127.16 127.16 0.00

15509 15509 08/05/2014 COM NOR OGA GALARZA BONILLA JOSE ERNESTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00210.00GALARZA BONILLA          JOSE ERNESTO

0924016884 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 210.00 210.00 0.00

15510 15510 08/05/2014 COM NOR OGA JIMENEZ JIMENEZ JAYRO DANILO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00210.00JIMENEZ JIMENEZ          JAYRO DANILO

0924206857 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 210.00 210.00 0.00

15511 15511 08/05/2014 COM NOR OGA MERIZALDE CEREZO MARIO ENRIQUE .- Pago por subsistencia según liquidación de Viático No.2837 con destino a la ciudad de Quito el día 08 de abril del 2014, según Memo No.1623-FIS-CTE y Memo No.1757-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.0046.00MERIZALDE CEREZO         MARIO ENRIQUE

0912747201 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 46.00 46.00 0.00

15512 15512 08/05/2014 COM NOR OGA POZO BANGUERA JOSE GUILLERMO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00210.00POZO BANGUERA JOSE GUILLERMO

0925583080 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 210.00 210.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE46

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 47: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15513 15513 08/05/2014 COM NOR OGA MOGROVEJO DEL VALLE JOSE GABRIEL .- Pago por subsistencia según liquidación de Viático No.2838 con destino a la ciudad de Ambato el día 10 de marzo del 2014, según Memo No.1623-FIS-CTE y Memo No.1757-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.0019.50MOGROVEJO DEL VALLE JOSE GABRIEL

0911169878 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 19.50 19.50 0.00

15514 15514 08/05/2014 COM NOR OGA SINCHIGUANO FLORENCI KLEBER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00210.00SINCHIGUANO FLORENCI KLEBER AB

1202676431 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 210.00 210.00 0.00

15515 15515 08/05/2014 COM NOR OGA BURGOS ALVARADO BRADEN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00210.00BURGOS ALVARADO          BRADEN

1203428386 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 210.00 210.00 0.00

15516 15516 08/05/2014 COM NOR OGA QUEZADA PESANTEZ JEAN JORGE; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00220.00QUEZADA PESANTEZ JEAN JORGE

0703837658 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

15517 15517 08/05/2014 COM NOR OGA BAYONA CHIRIBOGA FRANCISCO ARMANDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00220.00BAYONA CHIRIBOGA FRANCISCO ARMANDO

0703875484 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

15518 15518 08/05/2014 COM NOR OGA JIMENEZ PACHECO PATRICIO ALEJANDRO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00220.00JIMENEZ PACHECO PATRICIO ALEJA

0704444645 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE47

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 48: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15523 15523 08/05/2014 COM NOR OGA RUALES PAZMINO VLADIMIR.- Pago de viático y subsistencia con destino a la ciudad de Cuenca desde el 28 al 29 de marzo del 2014, según liquidación de viático No.2680, según Memo No.1526-FIS-CTE-2014 y Memo No.1659-DATH-CTE

NNAPROBADO0.00108.79RUALES PAZMINO           VLADIMIR

0920034857 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 108.79 108.79 0.00

15524 15524 08/05/2014 COM NOR OGA PEREZ VERDUGA JOSE ANDRES.- Pago de viático y subsistencia con destino a la ciudad de QUITO el día 03 de abril del 2014, según liquidación de viático No.2681, según Memo No.1526-FIS-CTE-2014 y Memo No.1659-DATH-CTE

NNAPROBADO0.0033.10PEREZ VERDUGA            JOSE ANDRES

1308311339 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 33.10 33.10 0.00

15525 15525 08/05/2014 COM NOR OGA PEREZ VERDUGA JOSE ANDRES.- Pago de viático y subsistencia con destino a la ciudad de QUITO el día 03 de abril del 2014, según liquidación de viático No.2681, según Memo No.1526-FIS-CTE-2014 y Memo No.1659-DATH-CTE

NNAPROBADO0.0033.10PEREZ VERDUGA            JOSE ANDRES

1308311339 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 33.10 33.10 0.00

15526 15524 08/05/2014 COM RTO OGA PEREZ VERDUGA JOSE ANDRES.- Pago de viático y subsistencia con destino a la ciudad de QUITO el día 03 de abril del 2014, según liquidación de viático No.2681, según Memo No.1526-FIS-CTE-2014 y Memo No.1659-DATH-CTE

NNAPROBADO0.00-33.10PEREZ VERDUGA            JOSE ANDRES

1308311339 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 -33.10 -33.10 0.00

15527 15527 08/05/2014 COM NOR OGA CAMPUZANO ESPINOZA CARLOS LUIS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00220.00CAMPUZANO ESPINOZA CARLOS LUIS

0705603520 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

15528 15528 08/05/2014 COM NOR OGA MORENO GUEVARA VICENTE .- Pago de viático y subsistencia con destino a la ciudad de Buena Fé los días 31 de marzo al 04 de abril del 2014, según liquidación de viático No.2682, según Memo No.1526-FIS-CTE-2014 y Memo No.1659-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.00110.25MORENO GUEVARA VICENTE

0922281746 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 110.25 110.25 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE48

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15529 15529 08/05/2014 COM NOR OGA DAVILA ROCILLO JONATHAN JAVIER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00220.00DAVILA ROCILLO JONATHAN JAVIER

0706613239 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

15530 15530 08/05/2014 COM NOR OGA FOYAIN ALVAREZ FRANCISCO GABRIEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00220.00FOYAIN ALVAREZ FRANCISCO GABRIEL

0706779634 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

15531 15531 08/05/2014 COM NOR OGA RODRIGUEZ MARQUEZ YAZMIN MARTHA .- Pago de viático y subsistencia con destino a la ciudad de Quito el día 28 de marzo del 2014, según liquidación de viático No.2683, según Memo No.1526-FIS-CTE-2014 y Memo No.1659-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.0048.00RODRIGUEZ MARQUEZ YAZMIN MARTHA

0914883509 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 48.00 48.00 0.00

15532 15532 08/05/2014 COM NOR OGA SANCHEZ ALVAREZ JOHNNY ALEJANDRO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00220.00SANCHEZ ALVAREZ JOHNNY ALEJANDRO

0707014858 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

15533 15533 08/05/2014 COM NOR OGA HOLGUIN SALAZAR HIRVIN ALONSO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00220.00HOLGUIN SALAZAR          HIRVIN ALONSO

0907537948 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

15534 15534 08/05/2014 COM NOR OGA SILVA BERMEO SEGUNDO ROLANDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00220.00SILVA BERMEO             SEGUNDO ROLANDO

0910038645 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE49

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15535 15535 08/05/2014 COM NOR OGA ALVAREZ SANCHEZ SERGIO.- Pago de viático y subsistencia con destino a Naranjal el 06 y 10 de marzo del 2014 liq.de Viático No.2684 y 2695; y con destino a Sto Domingo desde el 03 al 04 de abril del 2014, según liquidación de viático No.2696, según Memo No.1526-FIS-CTE-2014 y Memo No.1659-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.00229.00ALVAREZ SANCHEZ          SERGIO

0900787136 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 229.00 229.00 0.00

15536 15536 08/05/2014 COM NOR OGA VILLAO GUILLEN JORGE ALBERTO.- Pago de subsistencia con destino a Naranjito el día 28 de marzo del 2014, liq.de Viático No.2697; según Memo No.1526-FIS-CTE-2014 y Memo No.1659-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.008.25VILLAO GUILLEN           JORGE ALBERTO

0917729998 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

15537 15537 08/05/2014 COM NOR OGA AVILES TOMALA JOSE MIGUEL .- Pago de subsistencia con destino a Sta Elena el día 01/04/14, liq.de Viático No.2698 y con destino a Buena Fé el día 03/04/2014 según liquidación de viático No.2699; según Memo No.1526-FIS-CTE-2014 y Memo No.1659-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.0063.50AVILES TOMALA            JOSE MIGUEL

0906284229 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 63.50 63.50 0.00

15538 15538 08/05/2014 COM NOR OGA CAMPUZANO YAMBO ANDRES; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00220.00CAMPUZANO YAMBO          ANDRES

0916304611 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

15539 15539 08/05/2014 COM NOR OGA ESPINOZA ALARCON CARLOS ARTURO .- Pago de subsistencia con destino a Sta Elena el día 01/04/14, liq.de Viático No.2700 y con destino a Sto.Domingo el día 03/04/2014 según liquidación de viático No.2701; según Memo No.1526-FIS-CTE-2014 y Memo No.1659-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.0044.00ESPINOZA ALARCON         CARLOS ARTURO

0907141675 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 44.00 44.00 0.00

15541 15541 08/05/2014 COM NOR OGA HIGUERA MARQUEZ LORENZO EDUARDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00220.00HIGUERA MARQUEZ          LORENZO EDUARDO

0916693583 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE50

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15543 15543 08/05/2014 COM NOR OGA SIGCHO POMBOSA JULIO CESAR; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00220.00SIGCHO POMBOSA           JULIO CESAR

0916952104 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

15544 15544 08/05/2014 COM NOR OGA GUZMAN COTALLAT EDUARDO .- Pago de subsistencia con destino a VINCES el día 14/02/14, liq.de Viático No.2702; según Memo No.1526-FIS-CTE-2014 y Memo No.1659-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.0010.50GUZMAN COTALLAT          EDUARDO

0905442646 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 10.50 10.50 0.00

15545 15545 08/05/2014 COM NOR OGA JIMENEZ CEDENO JUAN JANIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00220.00JIMENEZ CEDENO JUAN JANIO

0918100827 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

15546 15546 08/05/2014 COM NOR OGA AGUILAR MIRANDA ALEX GABRIEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00220.00AGUILAR MIRANDA          ALEX GABRIEL

0920767282 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

15547 15547 08/05/2014 COM NOR OGA PIHUAVE LANDAZURIZ ABEL ENRIQUE .- Pago de subsistencia con destino a MILAGRO el día 03/04/14, liq.de Viático No.2703; según Memo No.1526-FIS-CTE-2014 y Memo No.1659-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.0027.50PIHUAVE LANDAZURIZ       ABEL ENRIQUE

0908914559 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 27.50 27.50 0.00

15548 14183 08/05/2014 DEV NOR OGA MUNOZ RIVAS GLENDA ELIZABETH .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (22 días).

SSAPROBADO0.00220.00MUNOZ RIVAS              GLENDA ELIZABETH

1205416504 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 220.00 220.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE51

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 52: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15549 15549 08/05/2014 COM NOR OGA PEÑA VARGAS WILSON RIGOBERTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00220.00PE??A VARGAS WILSON RIGOBERTO

0921175188 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

15550 15550 08/05/2014 COM NOR OGA QUIMI BAQUERIZO NICOLAS .- Pago de subsistencia con destino a ZAPOTAL el día 01/04/14, liq.de Viático No.2704; según Memo No.1526-FIS-CTE-2014 y Memo No.1659-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.0010.50QUIMI BAQUERIZO          NICOLAS

0912297728 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 10.50 10.50 0.00

15551 15551 08/05/2014 COM NOR OGA CAMPOS ANCHUNDIA MARTHA ALEXANDRA; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00220.00CAMPOS ANCHUNDIA         MARTHA ALEXANDRA

0921329199 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

15552 15552 08/05/2014 COM NOR OGA OREJUELA VEGA LUIS ENRIQUE.- Pago de subsistencia con destino a Sta Elena el día 27/03/14, liq.de Viático No.2705 y con destino a Salinas el día 25/03/14, liq.de Viático No.2711 según Memo No.1526-FIS-CTE-2014 y Memo No.1659-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.0018.00OREJUELA VEGA LUIS ENRIQUE

0802586107 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 18.00 18.00 0.00

15553 15553 08/05/2014 COM NOR OGA FUEL NACIPUCHA WILSON OSWALDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00220.00FUEL NACIPUCHA           WILSON OSWALDO

0923416176 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

15554 15554 08/05/2014 COM NOR OGA TOAZA ONOFRE ALEX ENRIQUR; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00220.00TOAZA ONOFRE ALEX ENRIQUR

0923934723 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE52

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 53: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15555 15555 08/05/2014 COM NOR OGA CETRE ARISTEGA JENNIFER CORINA; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00220.00CETRE ARISTEGA           JENNIFER CORINA

0924014756 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

15556 14184 08/05/2014 DEV NOR OGA PENALOZA GAIBOR ANGEL DARIO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (22 días).

SSAPROBADO0.00220.00PENALOZA GAIBOR ANGEL DARIO

1205927732 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 220.00 220.00 0.00

15557 14185 08/05/2014 DEV NOR OGA PASTRANA AREVALO SEGUNDO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (23 días).

SSAPROBADO0.00230.00PASTRANA AREVALO         SEGUNDO

0905761110 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 230.00 230.00 0.00

15558 14190 08/05/2014 DEV NOR OGA BURGOS BOZA PEDRO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (23 días).

SSAPROBADO0.00230.00BURGOS BOZA              PEDRO

0913815833 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 230.00 230.00 0.00

15561 14191 08/05/2014 DEV NOR OGA DUARTE MONTOYA GUILLERMO FERNANDO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (23 días).

SSAPROBADO0.00230.00DUARTE MONTOYA           GUILLERMO FERNANDO

0920734241 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 230.00 230.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE53

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 54: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15563 14193 08/05/2014 DEV NOR OGA SEGURA ARRIAGA JOSE DARWIN.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (23 días).

SSAPROBADO0.00230.00SEGURA ARRIAGA JOSE DARWIN

0921397816 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 230.00 230.00 0.00

15565 14194 08/05/2014 DEV NOR OGA MACÍAS FRANCO JEYSSON PEDRO.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (23 días).

SSAPROBADO0.00230.00MACIAS FRANCO            JEYSSON PEDRO

0921696019 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 230.00 230.00 0.00

15566 14195 08/05/2014 DEV NOR OGA LITARDO VARGAS NERY ESTEVE .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (23 días).

SSAPROBADO0.00230.00LITARDO VARGAS           NERY ESTEVE

0922059118 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 230.00 230.00 0.00

15567 14197 08/05/2014 DEV NOR OGA CHAVEZ MIRANDA JUAN CARLOS.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (23 días).

SSAPROBADO0.00230.00CHAVEZ MIRANDA JUAN CARLOS

0928105436 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 230.00 230.00 0.00

15568 14198 08/05/2014 DEV NOR OGA MOROCHO FRANCO MIGUEL ANGEL.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (23 días).

SSAPROBADO0.00230.00MOROCHO FRANCO MIGUEL ANGEL

0928802479 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 230.00 230.00 0.00

15569 14200 08/05/2014 DEV NOR OGA GARCIA VIVANCO MAYLER KEVIN .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (23 días).

SSAPROBADO0.00230.00GARCIA VIVANCO MAYLER KEVIN

0940557168 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 230.00 230.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE54

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 55: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15570 14205 08/05/2014 DEV NOR OGA CRUZ VEGA RAUL MANUEL.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (23 días).

SSAPROBADO0.00230.00CRUZ VEGA                RAUL MANUEL

1203168909 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 230.00 230.00 0.00

15571 14206 08/05/2014 DEV NOR OGA LOPEZ PENA NAY RADAMES.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (23 días).

SSAPROBADO0.00230.00LOPEZ PENA               NAY RADAMES

1203383136 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 230.00 230.00 0.00

15572 14210 08/05/2014 DEV NOR OGA BRAVO CADENA FRANKLIN.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (23 días).

SSAPROBADO0.00230.00BRAVO CADENA             FRANKLIN

1203633209 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 230.00 230.00 0.00

15573 15573 08/05/2014 COM NOR OGA MERO BARRIGA BORYS ROLANDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00220.00MERO BARRIGA BORYS ROLANDO

0925985046 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

15574 14213 08/05/2014 DEV NOR OGA GUERRERA DUQUE OMAR .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (23 días).

SSAPROBADO0.00230.00GUERRA DUQUE             OMAR

1203960768 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 230.00 230.00 0.00

15575 15575 08/05/2014 COM NOR OGA CARRANZA CASTRO EDWIN SAMUEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00220.00CARRANZA CASTRO EDWIN SAMUEL

0927874974 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE55

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 56: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15576 14215 08/05/2014 DEV NOR OGA OVIEDO MANCERO FRANKLIN EDUARDO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (23 días).

SSAPROBADO0.00230.00OVIEDO MANCERO FRANKLIN EDUARDO

1206523589 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 230.00 230.00 0.00

15577 15577 08/05/2014 COM NOR OGA MONTALVO FRANCO JOSE DAVID; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00220.00MONTALVO FRANCO JOSE DAVID

0928444504 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

15578 15578 08/05/2014 COM NOR OGA HERRERA VILLAMAR JORGE EDUARDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00220.00HERRERA VILLAMAR JORGE EDUARDO

0929761096 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

15579 15579 08/05/2014 COM NOR OGA PINO ARTEAGA ALDO FABRICIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00220.00PINO ARTEAGA             ALDO FABRICIO

1202006399 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

15580 14216 08/05/2014 DEV NOR OGA FRANCO PARRALES JAIR ELADIO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (23 días).

SSAPROBADO0.00230.00FRANCO PARRALES JAIR ELADIO

1207496306 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 230.00 230.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE56

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 57: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15581 15581 08/05/2014 COM NOR OGA LUNA VIEJO BAIRON ABRAHAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00220.00LUNA VIEJO               BAIRON ABRAHAN

1203168206 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

15582 14235 08/05/2014 DEV NOR OGA NARANJO CAMACHO MARCELO MAURIC .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (24 días).

SSAPROBADO0.00240.00NARANJO CAMACHO MARCELO MAURIC

0202064507 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 240.00 240.00 0.00

15583 14277 08/05/2014 DEV NOR OGA RAMIREZ CAIZA ANIBAL HOMERO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (24 días).

SSAPROBADO0.00240.00RAMIREZ CAIZA            ANIBAL HOMERO

0602090789 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 240.00 240.00 0.00

15584 15584 08/05/2014 COM NOR OGA SANTILLAN CEQUEIRA GERMAN DE; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00220.00SANTILLAN CEQUEIRA       GERMAN DE

1203812134 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

15585 14281 08/05/2014 DEV NOR OGA CARRILLO FALCONI PAULO CESAR .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (24 días).

SSAPROBADO0.00240.00CARRILLO FALCONI PAULO CESAR

0604642694 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 240.00 240.00 0.00

15586 14283 08/05/2014 DEV NOR OGA CASTRO CARRANZA DUWIN STALIN .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (24 días).

SSAPROBADO0.00240.00CASTRO CARRANZA          DUWIN STALIN

0912852431 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE57

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 58: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15587 14289 08/05/2014 DEV NOR OGA GALARZA TORRES JUAN ANTONIO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (24 días).

SSAPROBADO0.00240.00GALARZA TORRES           JUAN ANTONIO

0916953649 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 240.00 240.00 0.00

15588 14290 08/05/2014 DEV NOR OGA VIDAL COBENA FERNANDO WILFRIDO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (24 días).

SSAPROBADO0.00240.00VIDAL COBENA             FERNANDO WILFRIDO

0919976415 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 240.00 240.00 0.00

15589 15589 08/05/2014 COM NOR OGA DEL VALLE DELGADO ALBERTO.- Pago de subsistencia con destino a Tungurahua el día 10 de marzo del 2014, según liquidación de viático No.1901, adj. Memo No.1554-FIS-CTE y Memo No.1660-DATH-CTE

NNAPROBADO0.0030.00DEL VALLE DELGADO        ALBERTO

0907950323 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 30.00 30.00 0.00

15590 14291 08/05/2014 DEV NOR OGA RONQUILLO CANDELA JIXON JAVIE .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (24 días).

SSAPROBADO0.00240.00RONQUILLO CANDELA JIXON JAVIE

0921245114 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 240.00 240.00 0.00

15591 14293 08/05/2014 DEV NOR OGA PENA TORRES MARIA FERNANDA.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (24 días).

SSAPROBADO0.00240.00PENA TORRES              MARIA FERNANDA

0921667937 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 240.00 240.00 0.00

15592 15592 08/05/2014 COM NOR OGA CLEMENTE SOLANO FREDDY STALIN.- Pago de subsistencia con destino a MANTA el día 27 de febrero del 2014, según liquidación de viático No.1906, adj. Memo No.1554-FIS-CTE y Memo No.1660-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.009.00CLEMENTE SOLANO          FREDDY STALIN

0905223202 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 9.00 9.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE58

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 59: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15593 14295 08/05/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ CHAVEZ CARLOS RAUL .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (24 días).

SSAPROBADO0.00240.00SANCHEZ CHAVEZ CARLOS RAUL

0921705968 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 240.00 240.00 0.00

15594 14310 08/05/2014 DEV NOR OGA GONZALEZ CASTRO ALEXANDER JAVIER .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (24 días).

SSAPROBADO0.00240.00GONZALEZ CASTRO ALEXANDER JAVIER

0923882062 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 240.00 240.00 0.00

15596 14298 08/05/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ LLANOS EDISON ADRIAN .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (24 días).

SSAPROBADO0.00240.00SANCHEZ LLANOS EDISON ADRIAN

0924423841 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 240.00 240.00 0.00

15597 14299 08/05/2014 DEV NOR OGA JUANAZO PRADO JHONNY STEVEN .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (24 días).

SSAPROBADO0.00240.00JUANAZO PRADO JHONNY STEVEN

0925281214 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 240.00 240.00 0.00

15598 15598 08/05/2014 COM NOR OGA LOPEZ PIZARRO RUFFO ROLANDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00220.00LOPEZ PIZARRO            RUFFO ROLANDO

1204569808 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE59

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 60: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15599 14300 08/05/2014 DEV NOR OGA CEVALLOS HERNANDEZ WELLINGTON .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (24 días).

SSAPROBADO0.00240.00CEVALLOS HERNANDEZ WELLINGTON

0925423485 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 240.00 240.00 0.00

15600 14301 08/05/2014 DEV NOR OGA RUGEL PLUAS JOSE ANGEL .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (24 días).

SSAPROBADO0.00240.00RUGEL PLUAS JOSE ANGEL

0926983719 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 240.00 240.00 0.00

15601 14303 08/05/2014 DEV NOR OGA GUZMAN TORRES MARIO ENRIQUE .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (24 días).

SSAPROBADO0.00240.00GUZMAN TORRES MARIO ENRIQUE

0929606937 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 240.00 240.00 0.00

15602 15602 08/05/2014 COM NOR OGA MUNOZ TITE JAEL FRANCISCO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00220.00MUNOZ TITE JAEL FRANCISCO

1205723321 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

15603 14305 08/05/2014 DEV NOR OGA SEGURA ARRIAGA MIGUEL ANGEL .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (24 días).

SSAPROBADO0.00240.00SEGURA ARRIAGA MIGUEL ANGEL

0927765818 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 240.00 240.00 0.00

15604 14315 08/05/2014 DEV NOR OGA ALVARADO MOREIRA WASHINTON .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (24 días).

SSAPROBADO0.00240.00ALVARADO MOREIRA         WASHINTON

1204359168 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE60

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 61: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15605 15605 08/05/2014 COM NOR OGA GAONA CHANALATA JOSE ROBERTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00230.00GAONA CHANALATA JOSE ROBERTO

0704419126 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

15606 14316 08/05/2014 DEV NOR OGA PENAHERRERA NARANJO ANGEL AURELIO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (24 días).

SSAPROBADO0.00240.00PENAHERRERA NARANJO      ANGEL AURELIO

1204921793 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 240.00 240.00 0.00

15607 14317 08/05/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ MALDONADO JEFFERSON RAUL .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (24 días).

SSAPROBADO0.00240.00SANCHEZ MALDONADO JEFFERSON RAUL

1205421694 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 240.00 240.00 0.00

15608 14320 08/05/2014 DEV NOR OGA VALDIVIEZO QUINCHA JOSE ANTONIO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (24 días).

SSAPROBADO0.00240.00VALDIVIEZO QUINCHA JOSE ANTONIO

1206087361 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 240.00 240.00 0.00

15609 14321 08/05/2014 DEV NOR OGA AVILEZ TIGRERO ALEX RUBEN.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (24 días).

SSAPROBADO0.00240.00AVILEZ TIGRERO ALEX RUBEN

1206384321 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE61

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 62: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15610 15610 08/05/2014 COM NOR OGA MUNOZ DIAZ KEVIN LUIS.- Pago de viático y subsistencia con destino a CERRO AZUL desde el 22 de Febrero hasta el 01 de marzo del 2014, según liquidación de viático No.1918, adj. Memo No.1554-FIS-CTE y Memo No.1660-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.00253.54MUNOZ DIAZ KEVIN LUIS

0923951362 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 253.54 253.54 0.00

15611 14322 08/05/2014 DEV NOR OGA AGUILA VERA RONNIE EUCLIDES.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (24 días).

SSAPROBADO0.00240.00AGUILA VERA RONNIE EUCLIDES

1207509959 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 240.00 240.00 0.00

15612 14323 08/05/2014 DEV NOR OGA ALDAS VACA ADAMS ALEXIS.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (25 días).

SSAPROBADO0.00250.00ALDAS VACA ADAMS ALEXIS

0603886052 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

15613 14327 08/05/2014 DEV NOR OGA CENTENO GADVAY MILTON GERMAN.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (25 días).

SSAPROBADO0.00250.00CENTENO GADVAY MILTON GERMAN

0604626119 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

15614 14328 08/05/2014 DEV NOR OGA CAICEDO ARROYO SOCRATE.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (25 días).

SSAPROBADO0.00250.00CAICEDO ARROYO SOCRATE

0802851741 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

15615 15615 08/05/2014 COM NOR OGA JUMBO VEGA DANNY SANTIAGO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00230.00JUMBO VEGA DANNY SANTIAGO

0706542578 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE62

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 63: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15616 14330 08/05/2014 DEV NOR OGA CORDOVA RAMOS LUIS HUMBERTO.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (25 días).

SSAPROBADO0.00250.00CORDOVA RAMOS            LUIS HUMBERTO

0915563498 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

15617 15617 08/05/2014 COM NOR OGA COTERA MONTOYA XAVIER FERNANDO .- Pago de viático y subsistencia con destino a San Carlos el día 12 de febrero del 2014, según liquidación de viático No.1920, adj. Memo No.1554-FIS-CTE y Memo No.1660-DATH-CTE.

NNAPROBADO27.5027.50COTERA MONTOYA XAVIER FERNANDO

0201768108 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 27.50 27.50 0.00

15618 14331 08/05/2014 DEV NOR OGA IBARRA AMAGUANA ANGEL STEWARD.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilantes de LOS RIOS desde al 01 de marzo al 31 de marzo del 2014, ($10 diarios) según liquidación No.2365 y Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE (25 días).

SSAPROBADO0.00250.00IBARRA AMAGUANA          ANGEL STEWARD

0916254212 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

15619 15619 08/05/2014 COM NOR OGA JUMBO VEGA DANNY SANTIAGO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNERRADO230.00230.00JUMBO VEGA DANNY SANTIAGO

0706542578 OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

15620 14823 08/05/2014 DEV NOR OGA PEREZ CHEVEZ LEONARDO ERNESTO.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00250.00PEREZ CHEVEZS LEONARDO ERNESTO

0916823479 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

15621 15621 08/05/2014 COM NOR OGA DISHU LLALLICO LUIS GERMAN .- Pago de viático y subsistencia con destino a Ibarra desde el 04 de Enero hasta el 25 de Enero del 2014, según liquidación de viático No.1961, adj. Memo No.1554-FIS-CTE y Memo No.1660-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.00856.90DISHU LLALLICO LUIS GERMAN

0603597568 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 856.90 856.90 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE63

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 64: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15622 14827 08/05/2014 DEV NOR OGA CEVALLOS ROSAS SIMON.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00250.00CEVALLOS ROSAS           SIMON

0917205320 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

15623 14830 08/05/2014 DEV NOR OGA ROSADO MONTIEL CARLOS JEFFERSON .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00250.00ROSADO MONTIEL           CARLOS JEFFERSON

0917443905 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

15624 15621 08/05/2014 COM RTO OGA DISHU LLALLICO LUIS GERMAN .- Pago de viático y subsistencia con destino a Ibarra desde el 04 de Enero hasta el 25 de Enero del 2014, según liquidación de viático No.1961, adj. Memo No.1554-FIS-CTE y Memo No.1660-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.00-856.90DISHU LLALLICO LUIS GERMAN

0603597568 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 -856.90 -856.90 0.00

15625 14831 08/05/2014 DEV NOR OGA RUIZ HIDALGO JUAN.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00250.00RUIZ HIDALGO             JUAN

0918894189 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

15626 15626 08/05/2014 COM NOR OGA AGURTO CARPIO JACINTO ALBERTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00230.00AGURTO CARPIO JACINTO ALBERTO

0907651574 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE64

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 65: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15627 14832 08/05/2014 DEV NOR OGA ROMAN CAICEDO VERONICA AURORA .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00250.00ROMAN CAICEDO            VERONICA AURORA

0919897983 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

15628 15628 08/05/2014 COM NOR OGA MALDONADO SOLIS FELIX HUMBERTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00230.00MALDONADO SOLIS          FELIX HUMBERTO

0907836571 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

15629 14833 08/05/2014 DEV NOR OGA ONOFRE MARTINEZ ANDRES EDUARDO.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00250.00ONOFRE MARTINEZ ANDRES EDUARDO

0920316676 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

15630 14865 08/05/2014 DEV NOR OGA GUADAMUD CARRERA GUSTAVO ADOLF .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00250.00GUADAMUD CARRERA GUSTAVO ADOLF

0921245502 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

15631 15631 08/05/2014 COM NOR OGA RUIZ GOMEZ JORGE STALIN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00230.00RUIZ GOMEZ               JORGE STALIN

0908418882 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE65

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 66: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15632 14838 08/05/2014 DEV NOR OGA MATICURENA ALMEIDA DIEGO ARMA .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00250.00MATICURENA ALMEIDA DIEGO ARMA

0921291118 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

15633 14848 08/05/2014 DEV NOR OGA QUIMI RUIZ DAVID MICHAEL .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00250.00QUIMI RUIZ DAVID MICHAEL

0921314951 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

15634 14854 08/05/2014 DEV NOR OGA SAULA PLAZA MICHAEL .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00250.00SAULA PLAZA MICHAEL

0923385264 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

15635 15635 08/05/2014 COM NOR OGA ASTUDILLO ORELLANA HUGO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00230.00ASTUDILLO ORELLANA       HUGO

0909354565 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

15636 14857 08/05/2014 DEV NOR OGA CARPIO MONTOYA VICTOR MANUEL.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00250.00CARPIO MONTOYA VICTOR MANUEL

0925607814 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE66

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 67: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15637 14858 08/05/2014 DEV NOR OGA HERRERA CANTOS FREDDY ANDRES .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00250.00HERRERA CANTOS FREDDY ANDRES

0926989625 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

15638 15638 08/05/2014 COM NOR OGA AREVALO MEDINA JUAN MIGUEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00230.00AREVALO MEDINA           JUAN MIGUEL

0909407751 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

15639 14859 08/05/2014 DEV NOR OGA SEGURA VERA ALEXIS ALBERTO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00250.00SEGURA VERA ALEXIS ALBERTO

0928768472 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

15640 14860 08/05/2014 DEV NOR OGA VALERO VASQUEZ ORLANDO LUPERCI .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00250.00VALERO VASQUEZ ORLANDO LUPERCI

0929481372 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

15641 14868 08/05/2014 DEV NOR OGA GOMEZ MERTINEZ DARIO JAVIER .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00250.00GOMEZ MERTINEZ DARIO JAVIER

0950221259 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE67

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 68: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15642 14872 08/05/2014 DEV NOR OGA RONQUILLO TOAZA WILFRIDO .- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización de personal del cuerpo de vigilancia de $10 díarios desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo del 2014, para la provincia de los RIOS, liquidación No.2365, Memo No.1299-FIS-CTE y Memo No.1445-DTH-CTE.(25 días).

SSAPROBADO0.00250.00RONQUILLO TOAZA          WILFRIDO

1200919684 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 250.00 250.00 0.00

15643 15643 09/05/2014 COM NOR OGA GUERRERO SANCHEZ EDISON; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00230.00GUERRERO SANCHEZ         EDISON

0909901597 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

15644 15488 09/05/2014 DEV NOR OGA VERA OCHOA ADRIANA JACQUELINE.- Pago de subsistencia a la ciudad de Cuenca el día 21 de marzo del 2014 y a la ciudad de Quito los día 27 y 28 de marzo del 2014 según liquidación de viáticos No.2409 y 2410, adjunto Memo No.1592-FIS-CTE y Memo No.1567-DATH-CTE.

SSAPROBADO0.00129.39VERA OCHOA ADRIANA JACQUELINE

0924901432 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 129.39 129.39 0.00

15645 15495 09/05/2014 DEV NOR OGA MANCERO CARDENAS MARIA ESTHER.- Pago de subsistencia a la ciudad de Quito los días 20 y 21 de marzo del 2014 según liquidación de viáticos No.2411, adjunto Memo No.1592-FIS-CTE y Memo No.1567-DATH-CTE.

SSAPROBADO0.0096.00MANCERO CARDENAS MARIA ESTHER

0922713672 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 96.00 96.00 0.00

15647 15504 09/05/2014 DEV NOR OGA GARCES GUARACA RITA LORENA.- Pago por subsistencia con destino a la ciudad de Quito el día 14 de abril del 2014, según según liquidación de Viático No.2834, Memo No.1757-DATH-CTE, Memo No.1623-FIS-CTE .-

SSAPROBADO0.0040.65GARCES GUARACA           RITA LORENA

0914973722 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 40.65 40.65 0.00

15648 15505 09/05/2014 DEV NOR OGA VALENCIA ZAPATA INGRID DEL ROCIO .- Pago por subsistencia con destino a la ciudad de Quito el día 14 de abril del 2014, según según liquidación de Viático No.2835, Memo No.1757-DATH-CTE, Memo No.1623-FIS-CTE .-

SSAPROBADO0.0041.71VALENCIA ZAPATA INGRID DEL ROC

0918678319 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 41.71 41.71 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE68

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 69: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15649 15508 09/05/2014 DEV NOR OGA MANCERO CARDENAS MARIA ESTHER .- Pago de viático y subsistencia con destino a la ciudad de Quito desde el 26 hasta el 28 de marzo del 2014, según según liquidación de Viático No.2836, Memo No.1757-DATH-CTE, Memo No.1623-FIS-CTE .-

SSAPROBADO0.00127.16MANCERO CARDENAS MARIA ESTHER

0922713672 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 127.16 127.16 0.00

15651 15511 09/05/2014 DEV NOR OGA MERIZALDE CEREZO MARIO ENRIQUE.- Pago por subsistencia con destino a la ciudad de Quito el día 08 de abril del 2014, según según liquidación de Viático No.2837, Memo No.1757-DATH-CTE, Memo No.1623-FIS-CTE .-

SSAPROBADO0.0046.00MERIZALDE CEREZO         MARIO ENRIQUE

0912747201 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 46.00 46.00 0.00

15652 15513 09/05/2014 DEV NOR OGA MOGROVEJO DEL VALLE JOSE GABRIEL.- Pago por subsistencia con destino a la ciudad de Ambato el día 10 de marzo del 2014, , según según liquidación de Viático No.2838, Memo No.1757-DATH-CTE, Memo No.1623-FIS-CTE .-

SSAPROBADO0.0019.50MOGROVEJO DEL VALLE JOSE GABRIEL

0911169878 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 19.50 19.50 0.00

15654 15654 09/05/2014 COM NOR OGA PAZMINO MORALES VICTOR EDUARDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00230.00PAZMINO MORALES          VICTOR EDUARDO

0911130631 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

15655 15655 09/05/2014 COM NOR OGA BONE BARZOLA ROBERT ARNULFO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00230.00BONE BARZOLA             ROBERT ARNULFO

0912901220 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

15656 15656 09/05/2014 COM NOR OGA PARRALES MOYON FREDDY ORLANDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00230.00PARRALES MOYON           FREDDY ORLANDO

0918089236 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE69

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 70: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15657 14665 09/05/2014 DEV NOR OGA CHOEZ YAGUAL LUIS FERNANDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00CHOEZ YAGUAL LUIS FERNANDO

0923675326 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15658 14656 09/05/2014 DEV NOR OGA GONZABAY GONZABAY JEFFERSON DARIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00GONZABAY GONZABAY JEFFERSON DARIO

0922628284 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15659 14657 09/05/2014 DEV NOR OGA SOLORZANO GOMEZ LUIGGI AMETH; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00SOLORZANO GOMEZ LUIGGI AMETH

0922813225 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15660 15660 09/05/2014 COM NOR OGA RENTERIA CABEZA MARICELA TATIANA; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00230.00RENTERIA CABEZA          MARICELA TATIANA

0921194650 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

15661 14662 09/05/2014 DEV NOR OGA LARA HOLGUIN JONATHAN HUMBERTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00LARA HOLGUIN JONATHAN HUMBERTO

0923356745 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15662 15662 09/05/2014 COM NOR OGA GALLEGOS VARGAS BOLIVAR RAFAEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00230.00GALLEGOS VARGAS BOLIVAR RAFAEL

0921216917 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE70

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 71: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15663 14663 09/05/2014 DEV NOR OGA VALERIANO LAJE JUAN JOSE; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00VALERIANO LAJE JUAN JOSE

0923530836 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15664 14666 09/05/2014 DEV NOR OGA RIVERA LIMON JOFFRE WASHINGTON; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00RIVERA LIMON JOFFRE WASHINGTON

0923821771 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15665 14667 09/05/2014 DEV NOR OGA TIRCIO CHAVEZ LUIS ENRIQUE; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00TIRCIO CHAVEZ LUIS ENRIQUE

0924092356 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15666 14668 09/05/2014 DEV NOR OGA AYARZA MEZA EDISON GEOVANNY; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00AYARZA MEZA EDISON GEOVANNY

0924675564 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15667 14669 09/05/2014 DEV NOR OGA ANGULO IZURIETA ENRIQUE ESTUARDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00ANGULO IZURIETA ENRIQUE ESTUARDO

0925029878 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15668 14670 09/05/2014 DEV NOR OGA CHAVEZ MENOSCAL ALEXIS MANUEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00CHAVEZ MENOSCAL ALEXIS MANUEL

0925725137 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE71

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 72: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15669 15669 09/05/2014 COM NOR OGA MARTINEZ PLUAS CARLOS LUIS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00230.00MARTINEZ PLUAS CARLOS LUIS

0921765533 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

15670 14671 09/05/2014 DEV NOR OGA CASTILLO VELASTEGUI ROBERTO CARLOS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00CASTILLO VELASTEGUI ROBERTO CARLOS

0926035718 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15671 15671 09/05/2014 COM NOR OGA AMADOR ASTUDILLO MARCOS RAFAEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00230.00AMADOR ASTUDILLO MARCOS RAFAE

0922679774 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

15672 15672 09/05/2014 COM NOR OGA MAXI PEHOVAZ CESAR MIGUEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00210.00MAXI PEHOVAZ CESAR MIGUEL

0923279061 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 210.00 210.00 0.00

15673 14672 09/05/2014 DEV NOR OGA AGUILERA CARPIO ROGER MILLER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00AGUILERA CARPIO ROGER MILLER

0926059833 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15674 15674 09/05/2014 COM NOR OGA ARIZALA MINA JOHANNA MARIUXI; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00230.00ARIZALA MINA             JOHANNA MARIUXI

0923996664 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE72

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 73: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15675 14673 09/05/2014 DEV NOR OGA LARA ROMAN LUIS GABRIEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00LARA ROMAN LUIS GABRIEL

0926072752 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15676 14675 09/05/2014 DEV NOR OGA RUIZ DIAZ ESPINOZA JAIME STIVE; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00RUIZ DIAZ ESPINOZA JAIME STIVE

0926075458 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15677 14677 09/05/2014 DEV NOR OGA MERCHAN SANDOVAL MARCOS LUIS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00MERCHAN SANDOVAL MARCOS LUIS

0926180605 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15678 15678 09/05/2014 COM NOR OGA COTTO BODERO BYRON FERNANDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00230.00COTTO BODERO BYRON FERNANDO

0924224439 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

15679 14679 09/05/2014 DEV NOR OGA CRESPO MORAN GUILLERMO ANTONIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00CRESPO MORAN GUILLERMO ANTONIO

0926213216 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15680 14680 09/05/2014 DEV NOR OGA TAMAYO LEON JORGE LUIS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00TAMAYO LEON JORGE LUIS

0926213687 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE73

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 74: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15681 15681 09/05/2014 COM NOR OGA DIAZ HERRERA KLEINER ENRIQUE; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00230.00DIAZ HERRERA             KLEINER ENRIQUE

0924728587 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

15682 14721 09/05/2014 DEV NOR OGA VALLADARES RESAVALA BRAYAN JESUS ; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00VALLADARES RESAVALA BRAYAN JESUS

0926250283 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15683 14723 09/05/2014 DEV NOR OGA SUAREZ PARRALES WILSON ISRAEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00SUAREZ PARRALES WILSON ISRAEL

0926259318 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15684 15684 09/05/2014 COM NOR OGA PAZMINO PRADO EDUARDO LUIS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00230.00PAZMINO PRADO EDUARDO LUIS

0927570960 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

15685 14725 09/05/2014 DEV NOR OGA LASCANO VERA JOSE MANUEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00LASCANO VERA JOSE MANUEL

0926381575 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15686 15686 09/05/2014 COM NOR OGA SCOTT CEDENO CARLOS ALFREDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00230.00SCOTT CEDENO CARLOS ALFREDO

0927872143 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE74

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 75: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15687 14726 09/05/2014 DEV NOR OGA QUIMIS BRAVO MAURICIO GABRIEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00QUIMIS BRAVO MAURICIO GABRIEL

0926437914 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15688 15688 09/05/2014 COM NOR OGA MAYORGA PENAFIEL LUIS GERARDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00230.00MAYORGA PENAFIEL         LUIS GERARDO

1201664792 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

15689 14727 09/05/2014 DEV NOR OGA ROSALES MATEUS MIGUEL ANGEL ; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00ROSALES MATEUS MIGUEL ANGEL

0926469032 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15690 14791 09/05/2014 DEV NOR OGA NOBOA BARRENO ANGEL SAUL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00NOBOA BARRENO ANGEL SAUL

0926474412 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15691 14792 09/05/2014 DEV NOR OGA LOZANO DAVILA DIEGO MARCELO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00LOZANO DAVILA DIEGO MARCELO

0926572462 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15692 14793 09/05/2014 DEV NOR OGA SALAVARRIA SALVATIERRA IVAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00SALAVARRIA SALVATIERRA IVAN AL

0926804311 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE75

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 76: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15693 14796 09/05/2014 DEV NOR OGA MENOSCAL MORAN HOLGER GUSTAVO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00MENOSCAL MORAN HOLGER GUSTAVO

0926911264 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15694 14797 09/05/2014 DEV NOR OGA MESTRA GOMEZ JUAN YAIR; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00MESTRA GOMEZ JUAN YAIR

0926912205 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15695 14798 09/05/2014 DEV NOR OGA SOLIS MOREIRA EDUARDO LUIS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00SOLIS MOREIRA EDUARDO LUIS

0926917741 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15696 14799 09/05/2014 DEV NOR OGA POZO SALCEDO FRANCISCO DANIEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00POZO SALCEDO FRANCISCO DANIEL

0927089748 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15697 14800 09/05/2014 DEV NOR OGA HERRERA TOALA FERNANDO JAVIER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00HERRERA TOALA FERNANDO JAVIER

0927118026 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15698 14802 09/05/2014 DEV NOR OGA FLORES COBOS MAGNO FERNANDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00FLORES COBOS MAGNO FERNANDO

0927127597 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE76

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15699 14804 09/05/2014 DEV NOR OGA GONZABAY MALAVE WELLINGTON OSWALDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00GONZABAY MALAVE WELLINGTON OSWALDO

0927264820 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15700 14805 09/05/2014 DEV NOR OGA TOMALA ANGEL JEFFERSON PAUL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00TOMALA ANGEL JEFFERSON PAUL

0927265348 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15701 14806 09/05/2014 DEV NOR OGA JIMENEZ BENITEZ VICENTE; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00JIMENEZ BENITEZ VICENTE

0927318238 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15702 14807 09/05/2014 DEV NOR OGA PALMA AVELLAN OCTAVIO DANIEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00PALMA AVELLAN OCTAVIO DANIEL

0927452250 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15703 14809 09/05/2014 DEV NOR OGA LOPEZ RIZZO FELIX FABIAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00LOPEZ RIZZO FELIX FABIAN

0927579391 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15704 14811 09/05/2014 DEV NOR OGA SERNA HERMENEGILDO CESAR HUMBERTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00SERNA HERMENEGILDO CESAR HUMBERTO

0927743534 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE77

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15705 14812 09/05/2014 DEV NOR OGA CORREA MOSQUERA MARCOS JOEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00CORREA MOSQUERA MARCOS JOEL

0927998724 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15706 14813 09/05/2014 DEV NOR OGA CUESTA AGUAYO JUAN CARLOS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00CUESTA AGUAYO JUAN CARLOS

0928188713 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15707 14814 09/05/2014 DEV NOR OGA SALINAS SANTOS EDUARDO MANUEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00SALINAS SANTOS EDUARDO MANUEL

0928414069 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15708 14815 09/05/2014 DEV NOR OGA FIGUEROA ESCOBAR JHON ERICK; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00FIGUEROA ESCOBAR JHON ERICK

0928424761 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15709 14026 09/05/2014 DEV NOR OGA PIZARRO VERA LUIS ALBERTO.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0030.00PIZARRO VERA LUIS ALBERTO

0921702866 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 30.00 30.00 0.00

15710 14816 09/05/2014 DEV NOR OGA MOREIRA ESPINOZA KEVIN JOEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00MOREIRA ESPINOZA KEVIN JOEL

0928548791 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE78

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15711 14027 09/05/2014 DEV NOR OGA DUMES CARDENAS RONALD.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0030.00DUMES CARDENAS RONALD FRANCI

0921761938 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 30.00 30.00 0.00

15712 14028 09/05/2014 DEV NOR OGA MERELO SALVATIERRA INOCENTE ANTONIO.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0030.00MERELO SALVATIERRA       INOCENTE ANTONIO

1201629662 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 30.00 30.00 0.00

15713 14817 09/05/2014 DEV NOR OGA TOMALA TOMALA WILSON GEOVANNY; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00TOMALA TOMALA WILSON GEOVANNY

0928625870 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15714 14029 09/05/2014 DEV NOR OGA MUÑOZ VELEZ TERRY WILLIAM.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0040.00MUNOZ VELEZ TERRY WILLIAM

0920205382 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 40.00 40.00 0.00

15715 14073 09/05/2014 DEV NOR OGA CORDOVEZ VEGA LUIS ROBERTO.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0050.00CORDOVEZ VEGA LUIS ROBERTO

0201564598 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 50.00 50.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE79

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15716 14818 09/05/2014 DEV NOR OGA VERA MORAN EDGAR ANDRES; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00VERA MORAN EDGAR ANDRES

0928706969 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15717 14819 09/05/2014 DEV NOR OGA FAJARDO VILLAMAR RICHARD NELSON; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00FAJARDO VILLAMAR RICHARD NELSON

0928848704 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15718 14078 09/05/2014 DEV NOR OGA MOYANO MONTOYA JOSE LUIS.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0050.00MOYANO MONTOYA JOSE LUIS

0201723798 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 50.00 50.00 0.00

15719 15719 09/05/2014 COM NOR OGA RIOS SINALUISA JULIO ALFREDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00230.00RIOS SINALUISA           JULIO ALFREDO

1203125131 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

15720 14093 09/05/2014 DEV NOR OGA LOZANO GARCIA TITO BOLIVAR.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0050.00LOZANO GARCIA            TITO BOLIVAR

0913310421 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 50.00 50.00 0.00

15721 14820 09/05/2014 DEV NOR OGA LAZO CACERES BRAULIO ALBERTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00LAZO CACERES BRAULIO ALBERTO

0928903269 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE80

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15722 14094 09/05/2014 DEV NOR OGA QUINTERO LANDAZURI OSCAR JAVIER.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0050.00QUINTERO LANDAZURI OSCAR JAVIE

0922036090 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 50.00 50.00 0.00

15723 14095 09/05/2014 DEV NOR OGA CHAVEZ ACURIO JUAN JOSE.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0050.00CHAVEZ ACURIO            JUAN JOSE

1202374250 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 50.00 50.00 0.00

15724 14821 09/05/2014 DEV NOR OGA ORDONEZ HERMENEJILDO JHON JAIRO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00ORDONEZ HERMENEJILDO JHON JAIRO

0929013662 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15725 14822 09/05/2014 DEV NOR OGA MORENO MOREJON JONATHAN DAVID; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00MORENO MOREJON JONATHAN DAVID

0929763118 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15726 14096 09/05/2014 DEV NOR OGA JAB BARCOS JOHNNY ALBERTO.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0050.00JAB BARCOS               JOHNNY ALBERTO

1204872210 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 50.00 50.00 0.00

15727 15727 09/05/2014 COM NOR OGA BERNAZA VILLAMAR MARCO VINICIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00240.00BERNAZA VILLAMAR MARCO VINICIO

0704407733 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE81

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15728 14824 09/05/2014 DEV NOR OGA ARIAS ALAVERA WALTER ADRIAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00ARIAS ALAVERA WALTER ADRIAN

0929763365 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15729 14825 09/05/2014 DEV NOR OGA MONTALVAN VILLEGAS JULIO CESAR; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00MONTALVAN VILLEGAS JULIO CESAR

0929840866 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15730 15730 09/05/2014 COM NOR OGA CORDERO RAMIREZ JAIME ARTURO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00240.00CORDERO RAMIREZ JAIME ARTURO

0705410322 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

15731 14826 09/05/2014 DEV NOR OGA CORONEL ZUNIGA LIVINGSTON MARCELO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00CORONEL ZUNIGA LIVINGSTON MARCELO

0929968840 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15732 14098 09/05/2014 DEV NOR OGA CHIRIGUAYA LOPEZ ALEXIS.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0060.00CHIRIGUAYA LOPEZ ALEXIS BLADIM

0927158360 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 60.00 60.00 0.00

15733 14828 09/05/2014 DEV NOR OGA LOPEZ VALLEJO DANIEL FERNANDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00LOPEZ VALLEJO DANIEL FERNANDO

0930147608 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE82

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15734 14099 09/05/2014 DEV NOR OGA FREIRE VELEZ ARMANDO BOLIVAR.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0070.00FREIRE VELEZ             ARMANDO BOLIVAR

0907902282 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 70.00 70.00 0.00

15735 14829 09/05/2014 DEV NOR OGA WONG SUAREZ KEVIN DAVID; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00WONG SUAREZ KEVIN DAVID

0930158415 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15736 14100 09/05/2014 DEV NOR OGA LOPEZ CARRASCO WALTER ORLANDO.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0070.00LOPEZ CARRASCO WALTER ORLANDO

1205588732 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 70.00 70.00 0.00

15737 14834 09/05/2014 DEV NOR OGA CEDENO PROANO ANGEL EMILIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00CEDENO PROANO ANGEL EMILIO

0930228945 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15738 14835 09/05/2014 DEV NOR OGA LAGO VALDEZ JIMMY MARLON; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00LAGO VALDEZ JIMMY MARLON

0930349816 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15739 14102 09/05/2014 DEV NOR OGA CHILA KLINGER MARIA ELENA.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0080.00CHILA KLINGER            MARIA ELENA

1204763963 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 80.00 80.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE83

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15740 15740 09/05/2014 COM NOR OGA PAZMINO VIVANCO KLEBER RODOLFO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00240.00PAZMINO VIVANCO KLEBER RODOLFO

0705896413 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

15741 14103 09/05/2014 DEV NOR OGA LARA BAYAS FAUSTO WELLINGTON.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0080.00LARA BAYAS               FAUSTO WELLINGTON

0908118649 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 80.00 80.00 0.00

15742 14836 09/05/2014 DEV NOR OGA GOYA LOPEZ FREDDY ALEXANDER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00GOYA LOPEZ FREDDY ALEXANDER

0930732433 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15743 14108 09/05/2014 DEV NOR OGA NESTOR XAVIER CARPIO AYALA.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0090.00NESTOR XAVIER CARPIO AYALA

0921318572 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 90.00 90.00 0.00

15744 14837 09/05/2014 DEV NOR OGA BARRERA SIERRA DAVID SALOMON; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00BARRERA SIERRA DAVID SALOMON

0930832993 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15745 14839 09/05/2014 DEV NOR OGA CAVERO MOSQUERQA ANDRES WISTON; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00CAVERO MOSQUERQA ANDRES WISTON

0940812936 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE84

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15746 14109 09/05/2014 DEV NOR OGA HEREDIA LEAL XIOMARA JOSEFINA.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0090.00HEREDIA LEAL             XIOMARA JOSEFINA

0923606594 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 90.00 90.00 0.00

15747 14110 09/05/2014 DEV NOR OGA PEREZ PITA LUIS EFRAIN.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00110.00PEREZ PITA               LUIS EFRAIN

0907178826 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 110.00 110.00 0.00

15748 14840 09/05/2014 DEV NOR OGA MOREIRA FRANCO JEAN CARLOS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00MOREIRA FRANCO JEAN CARLOS

0941322513 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15749 14841 09/05/2014 DEV NOR OGA GUERRERO RENDON ANGELO JEFFERSON; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00GUERRERO RENDON ANGELO JEFFERSON

0941523383 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15750 14842 09/05/2014 DEV NOR OGA FUENTES MIRANDA NEPTALI; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00FUENTES MIRANDA          NEPTALI

1201211222 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15751 15751 09/05/2014 COM NOR OGA VELEZ BODERO SEGUNDO MARLON; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00240.00VELEZ BODERO             SEGUNDO MARLON

0907779698 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE85

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15752 14111 09/05/2014 DEV NOR OGA VILLAO MASCOTE BERNALDO.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00110.00VILLAO MASCOTE           BERNALDO

0912440781 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 110.00 110.00 0.00

15753 14843 09/05/2014 DEV NOR OGA HUACON VERA FERMIN ANTONIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00HUACON VERA              FERMIN ANTONIO

1202632939 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15754 14113 09/05/2014 DEV NOR OGA ARIZAGA PAREDES JOSE MANUEL.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00110.00ARIZAGA PAREDES          JOSE MANUEL

1202245476 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 110.00 110.00 0.00

15755 14117 09/05/2014 DEV NOR OGA QUINTO GUTIERREZ JORGE ENRIQUE.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00110.00QUINTO GUTIERREZ         JORGE ENRIQUE

1202304109 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 110.00 110.00 0.00

15756 14845 09/05/2014 DEV NOR OGA VARGAS MUNOZ BENANCIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00VARGAS MUNOZ             BENANCIO

1203615388 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15757 14119 09/05/2014 DEV NOR OGA BAÑO GARCIA YVAN GONZALO.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00110.00BANO GARCIA              YVAN GONZALO

1203755572 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 110.00 110.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE86

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15758 14846 09/05/2014 DEV NOR OGA LOPEZ VERA RODRIGO ARMANDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00LOPEZ VERA RODRIGO ARMANDO

1204561565 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15759 15759 09/05/2014 COM NOR OGA LOPEZ JARAMILLO RICHARD; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00240.00LOPEZ JARAMILLO          RICHARD

0910229319 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

15760 14847 09/05/2014 DEV NOR OGA MOREIRA HAZ EDWIN GEOVANNY; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00MOREIRA HAZ EDWIN GEOVANNY

1205880998 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15761 14121 09/05/2014 DEV NOR OGA BUSTAMANTE RODRIGUEZ JUAN ANTONIO.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00110.00BUSTAMANTE RODRIGUEZ JUAN ANTONIO

1206734012 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 110.00 110.00 0.00

15762 14122 09/05/2014 DEV NOR OGA ROMERO CARDENAS JHON HENRRY.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00120.00ROMERO CARDENAS          JHON HENRRY

0916577042 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 120.00 120.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE87

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15763 15763 09/05/2014 COM NOR OGA ORDONEZ MARIN ERWIN GONZALO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00240.00ORDONEZ MARIN            ERWIN GONZALO

0911528628 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

15764 14849 09/05/2014 DEV NOR OGA ALDAZ SALTOS ANGEL MESIAS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00ALDAZ SALTOS ANGEL MESIAS

1206118257 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15765 14123 09/05/2014 DEV NOR OGA TRIVIÑO CALI RONNY ERICK.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00120.00TRIVI??O CALI RONNY ERICK

0927333450 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 120.00 120.00 0.00

15766 14124 09/05/2014 DEV NOR OGA LOOR MARTINEZ JAIME FLORENTINO.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00130.00LOOR MARTINEZ            JAIME FLORENTINO

0905797213 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 130.00 130.00 0.00

15767 15767 09/05/2014 COM NOR OGA VELIZ ZAMBRANO WILMER.- Pago por ayuda de alimentación y movilización ($10 diarios), liquidación de ayuda No.2759, según Memorandum No.1601-FIS-CTE y Memo No.1696-DATH-CTE, con destino a el Empalme - Delegación Rural No.4.

NNAPROBADO0.00220.00VELIZ ZAMBRANO           WILMER

1309220067 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 220.00 220.00 0.00

15768 15768 09/05/2014 COM NOR OGA OCANA SARMIENTO LUIS FABRICIO.- Pago por ayuda de alimentación y movilización ($10 diarios), liquidación de ayuda No.2759, según Memorandum No.1601-FIS-CTE y Memo No.1696-DATH-CTE. (14 días) con destino a El Empalme -Delegación Rural No.4.

NNAPROBADO0.00140.00OCANA SARMIENTO          LUIS FABRICIO

0602989840 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 140.00 140.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE88

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15769 14126 09/05/2014 DEV NOR OGA GARCIA CRUZ CRISTOBAL EDUARDO.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00130.00GARCIA CRUZ              CRISTOBAL EDUARDO

1205195421 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 130.00 130.00 0.00

15770 14850 09/05/2014 DEV NOR OGA ALMEIDA MALIZA JOHNNY ALEXAND; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00ALMEIDA MALIZA JOHNNY ALEXAND

1206348771 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15771 14128 09/05/2014 DEV NOR OGA ALVARADO BURGOS FAVIO BISMARK.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00150.00ALVARADO BURGOS FAVIO BISMARK

0931085740 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 150.00 150.00 0.00

15772 14851 09/05/2014 DEV NOR OGA VEGA ALBAN KEVIN EDUARDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00VEGA ALBAN KEVIN EDUARDO

1206706481 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15773 14129 09/05/2014 DEV NOR OGA QUIÑONEZ MANTILLA FELIX ENRIQUE.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00150.00QUINONEZ MANTILLA        FELIX ENRIQUE

1203975931 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 150.00 150.00 0.00

15774 14853 09/05/2014 DEV NOR OGA ONOFRE PARRA JOSE FERNANDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00ONOFRE PARRA JOSE FERNANDO

1207115336 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE89

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15775 14130 09/05/2014 DEV NOR OGA ESTRELLA MOGRO JAIME MARCELO.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00160.00ESTRELLA MOGRO           JAIME MARCELO

1708202674 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 160.00 160.00 0.00

15776 14855 09/05/2014 DEV NOR OGA ARANA VELIZ DENNYS ISAIAS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00ARANA VELIZ DENNYS ISAIAS

1207128040 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15777 14134 09/05/2014 DEV NOR OGA PARRAGA ZAMBRANO EDGAR EUGENIO.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00160.00PARRAGA ZAMBRANO         EDGAR EUGENIO

1713771861 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 160.00 160.00 0.00

15778 15778 09/05/2014 COM NOR OGA DUME ALCIVAR VICTOR ANTONIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00240.00DUME ALCIVAR             VICTOR ANTONIO

0912109485 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

15779 14136 09/05/2014 DEV NOR OGA MOSQUERA ARIAS VICENTE JUSTINO.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00170.00MOSQUERA ARIAS           VICENTE JUSTINO

0917265910 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 170.00 170.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE90

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15780 14137 09/05/2014 DEV NOR OGA AGUAYO BUSTAMANTE HERMY.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00180.00AGUAYO BUSTAMANTE        HERMY

0912859659 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 180.00 180.00 0.00

15781 15781 09/05/2014 COM NOR OGA RODRIGUEZ GONZABAY JONATHAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00240.00RODRIGUEZ GONZABAY JONATHAN GA

0918684416 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

15782 14856 09/05/2014 DEV NOR OGA DELGADO VERA DARWIN JOSE; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00DELGADO VERA DARWIN JOSE

1311247108 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15783 14139 09/05/2014 DEV NOR OGA SUAREZ YLLESCAS LUIS FRANKLIN.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00180.00SUAREZ YLLESCAS          LUIS FRANKLIN

1202224067 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 180.00 180.00 0.00

15784 15784 09/05/2014 COM NOR OGA RAMIREZ BRAVO DANNY JAVIER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00240.00RAMIREZ BRAVO DANNY JAVIER

0919322511 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

15785 14140 09/05/2014 DEV NOR OGA CEREZO HURTADO HUGO.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00180.00CEREZO HURTADO           HUGO

1203609159 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 180.00 180.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE91

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 92: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15786 14863 09/05/2014 DEV NOR OGA BERNABE JARA RICHARD ALEXANDER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00BERNABE JARA RICHARD ALEXANDER

1313372995 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15787 14141 09/05/2014 DEV NOR OGA BECERRA VARGAS FREDDY GASPAR.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00190.00BECERRA VARGAS           FREDDY GASPAR

0906751292 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 190.00 190.00 0.00

15788 14864 09/05/2014 DEV NOR OGA PLUA PARRALES ANDRES BENITO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00PLUA PARRALES ANDRES BENITO

1314831502 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15789 15789 09/05/2014 COM NOR OGA ALBAN BAZURTO SULLY TATIANA; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00240.00ALBAN BAZURTO            SULLY TATIANA

0919571810 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

15790 14142 09/05/2014 DEV NOR OGA MOYANO CHAVEZ MARCO.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00190.00MOYANO CHAVEZ            MARCO

0918132721 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 190.00 190.00 0.00

15791 14866 09/05/2014 DEV NOR OGA RIZZO TAIPE YURI MODESTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00RIZZO TAIPE              YURI MODESTO

1707866446 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE92

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 93: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15792 15792 09/05/2014 COM NOR OGA BURGOS MERA HENRY ELOY; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00240.00BURGOS MERA HENRY ELOY

0920747839 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

15793 14145 09/05/2014 DEV NOR OGA SANTANA ACOSTA SANTIAGO.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00190.00SANTANA ACOSTA SANTIAGO RICARD

1205320474 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 190.00 190.00 0.00

15794 14867 09/05/2014 DEV NOR OGA AGUILERA RODRIGUEZ HECTOR ELOY; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00AGUILERA RODRIGUEZ       HECTOR ELOY

1709208407 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15795 14146 09/05/2014 DEV NOR OGA VELASCO VELASCO EDISON GERMAN.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00200.00VELASCO VELASCO          EDISON GERMAN

0200947422 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 200.00 200.00 0.00

15796 14869 09/05/2014 DEV NOR OGA DUENAS MUNOZ EDWIN BENIGNO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00DUENAS MUNOZ EDWIN BENIGNO

1721502910 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15797 15797 09/05/2014 COM NOR OGA VELIZ LOPEZ JAVIER ALFREDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00240.00VELIZ LOPEZ JAVIER ALFREDO

0920951563 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE93

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 94: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15798 14147 09/05/2014 DEV NOR OGA INCA HARO FREDY LIZANDRO.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00200.00INCA HARO                FREDY LIZANDRO

0601005960 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 200.00 200.00 0.00

15799 15799 09/05/2014 COM NOR OGA MORENO GARCIA MIGUEL ANGEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00240.00MORENO GARCIA MIGUEL ANGEL

0922736277 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

15800 14870 09/05/2014 DEV NOR OGA CRUZ ANTON EDUARDO ANDRES; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00CRUZ ANTON EDUARDO ANDRES

1804705299 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15801 14151 09/05/2014 DEV NOR OGA GARCIA MORAN ORLANDO JAVIER.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00200.00GARCIA MORAN             ORLANDO JAVIER

0907511802 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 200.00 200.00 0.00

15802 14871 09/05/2014 DEV NOR OGA CHIRIBOGA BERNABE JONATHAN ALEXIS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00CHIRIBOGA BERNABE JONATHAN ALEXIS

2400022733 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15803 15803 09/05/2014 COM NOR OGA NARVAEZ GUARACA JOHANNA ALEXANDRA; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00240.00NARVAEZ GUARACA          JOHANNA ALEXANDRA

0923586390 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE94

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15804 14152 09/05/2014 DEV NOR OGA BAJAÑA GARCIA FELIPE FERNANDO.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00200.00BAJANA GARCIA            FELIPE FERNANDO

0912446283 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 200.00 200.00 0.00

15805 14873 09/05/2014 DEV NOR OGA PALLASCO QUISPE HENRY JEISON; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00PALLASCO QUISPE HENRY JEISON

2400088866 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15806 14153 09/05/2014 DEV NOR OGA SUAREZ CAMACHO ALEXANDER FERNANDO.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00200.00SUAREZ CAMACHO ALEXANDER FERNANDO

0940341027 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 200.00 200.00 0.00

15807 15807 09/05/2014 COM NOR OGA PENA MOYANO MIGUEL.- Pago de viáticos y subsistencias son destino a Salinas-Prov. de Santa Elena, los días 21 y 22 de marzo del 2014, según liquidación de viático No.2727 y 2729, según Memo No.1619-FIS-CTE y Memo No.1698-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.0060.00PENA MOYANO              MIGUEL

0915609309 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 60.00 60.00 0.00

15808 14874 09/05/2014 DEV NOR OGA SISALIMA YAGUAL OSWALDO ANDRES ; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00SISALIMA YAGUAL OSWALDO ANDRES

2400145070 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15809 15809 09/05/2014 COM NOR OGA POZO ROJAS EDUARDO ANDRES; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00240.00POZO ROJAS EDUARDO ANDRES

0924793409 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE95

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15810 14875 09/05/2014 DEV NOR OGA SUAREZ SUAREZ CHRISTIAN ALBERTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00SUAREZ SUAREZ CHRISTIAN ALBERTO

2400166191 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15811 14155 09/05/2014 DEV NOR OGA AYALA MARIDUEÑA ROGER.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00200.00AYALA MARIDUENA          ROGER

1202485718 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 200.00 200.00 0.00

15812 14876 09/05/2014 DEV NOR OGA BONILLA AREVALO PETER ALEXANDER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00270.00BONILLA AREVALO PETER ALEXANDER

2400242430 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15813 14156 09/05/2014 DEV NOR OGA NARANJO CONTRERAS ALEJANDRO.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00210.00NARANJO CONTRERAS        ALEJANDRO

0914072996 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 210.00 210.00 0.00

15814 15814 09/05/2014 COM NOR OGA VEINTIMILLA SANDOYA JOSE MARIA; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00240.00VEINTIMILLA SANDOYA JOSE MARIA

0926641259 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

15815 14160 09/05/2014 DEV NOR OGA MANTUANO MANZABA RICHARD EDEN.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00210.00MANTUANO MANZABA         RICHARD EDEN

0917176414 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 210.00 210.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE96

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15816 14877 09/05/2014 DEV NOR OGA RIVAS SOLEDISPA ANDRES ALBERTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (28 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00280.00RIVAS SOLEDISPA ANDRES ALBERTO

0923639280 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 280.00 280.00 0.00

15817 15817 09/05/2014 COM NOR OGA DEL VALLE DELGADO ALBERTO .- Pago de viáticos y subsistencias son destino a Salinas-Prov. de Santa Elena, el día 18 de marzo del 2014, según liquidación de viático No.2733, según Memo No.1619-FIS-CTE y Memo No.1698-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.0029.00DEL VALLE DELGADO        ALBERTO

0907950323 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 29.00 29.00 0.00

15818 14878 09/05/2014 DEV NOR OGA ZAMBRANO VERA MARCOS MAURICIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (28 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00280.00ZAMBRANO VERA MARCOS MAURICIO

0925911034 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 280.00 280.00 0.00

15819 15819 09/05/2014 COM NOR OGA ALCIVAR BAJANA PATRICIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00240.00ALCIVAR BAJANA           PATRICIO

1201202403 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

15820 14879 09/05/2014 DEV NOR OGA ZAMBRANO ALVIA ROLANDO DAVID; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (28 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00280.00ZAMBRANO ALVIA ROLANDO DAVID

1311245821 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 280.00 280.00 0.00

15821 14164 09/05/2014 DEV NOR OGA BRAVO GOMEZ NAIN EFRAIN.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00210.00BRAVO GOMEZ NAIN EFRAIN

0919101410 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 210.00 210.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE97

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15822 14880 09/05/2014 DEV NOR OGA AVILA NIEVES EDUARDO ANDRES; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (29 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (Santa Elena), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2468.

SSAPROBADO0.00290.00AVILA NIEVES EDUARDO ANDRES

0922818513 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 290.00 290.00 0.00

15823 14165 09/05/2014 DEV NOR OGA VALDOSPIN GARCIA JOSE GONZALO.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00210.00VALDOSPIN GARCIA         JOSE GONZALO

1201011309 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 210.00 210.00 0.00

15824 14895 09/05/2014 DEV NOR OGA NARANJO MARTINEZ LUCIANO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2469.

SSAPROBADO0.0050.00NARANJO MARTINEZ         LUCIANO

0905148169 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 50.00 50.00 0.00

15825 14166 09/05/2014 DEV NOR OGA MUÑOZ ALVARADO BRAYAN MARCOS.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00210.00MUNOZ ALVARADO BRAYAN MARCOS

1205445131 YHMARCILLO YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 210.00 210.00 0.00

15826 15826 09/05/2014 COM NOR OGA VILLACRES AGUIRRE CHRISTIAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00240.00VILLACRES AGUIRRE        CHRISTIAN

1204352429 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

15827 14897 09/05/2014 DEV NOR OGA MORAN POVEDA SERGIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2469.

SSAPROBADO0.0050.00MORAN POVEDA             SERGIO

0917073009 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 50.00 50.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE98

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15828 14167 09/05/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ DELGADO JORGE LUIS.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00210.00RODRIGUEZ DELGADO JORGE LUIS

1205595638 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 210.00 210.00 0.00

15829 14905 09/05/2014 DEV NOR OGA GARCES HERNANDEZ LUIS ISRAEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de Marzo del 2014. MEMO 1272-FIS-CTE, MEMO 1530-DTH-CTE y Liquidación No. 2469.

SSAPROBADO0.0050.00GARCES HERNANDEZ LUIS ISRAEL

0930139365 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 50.00 50.00 0.00

15830 14169 09/05/2014 DEV NOR OGA CEDEÑO BOZA VICTOR OSWALDO.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00220.00CEDENO BOZA              VICTOR OSWALDO

0906558986 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 220.00 220.00 0.00

15831 15831 09/05/2014 COM NOR OGA GASTON VALENCIA WILSON XAVIER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00240.00GASTON VALENCIA          WILSON XAVIER

1205879495 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

15832 14170 09/05/2014 DEV NOR OGA PACHECO CENTENO VICTOR.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00220.00PACHECO CENTENO          VICTOR

0913011714 YHMARCILLO YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 220.00 220.00 0.00

15833 15833 09/05/2014 COM NOR OGA AVILA VERA LUIS PATRICIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00AVILA VERA               LUIS PATRICIO

0702594615 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE99

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 100: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15834 14176 09/05/2014 DEV NOR OGA MANZO VELIZ ISAAC CLEMENTE.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00220.00MANZO VELIZ              ISAAC CLEMENTE

0915173090 YHMARCILLO YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 220.00 220.00 0.00

15835 14178 09/05/2014 DEV NOR OGA PICO MORAN CARLOS ADONIS.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00220.00PICO MORAN CARLOS ADONIS

0923867212 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 220.00 220.00 0.00

15836 14179 09/05/2014 DEV NOR OGA BRAVO CASTRO RONALD DANIEL.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00220.00BRAVO CASTRO RONALD DANIEL

0928336775 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 220.00 220.00 0.00

15837 14180 09/05/2014 DEV NOR OGA LOACHAMIN OLAYA JEFFERSON ROBERTO.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00220.00LOACHAMIN OLAYA JEFFERSON ROBERTO

0941799033 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 220.00 220.00 0.00

15838 14181 09/05/2014 DEV NOR OGA JIMENEZ SUAREZ WILFRIDO.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00220.00JIMENEZ SUAREZ           WILFRIDO

1201170519 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 220.00 220.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE100

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 101: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15839 14182 09/05/2014 DEV NOR OGA CAICEDO PEREZ KERLY PAOLA.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización al personal del cuerpo de vigilancia en la provincia de LOS RÍOS, correspondiente al mes de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00220.00CAICEDO PEREZ            KERLY PAOLA

1205197328 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 220.00 220.00 0.00

15840 14911 09/05/2014 DEV NOR OGA ORTEGA VALLE JOSE ARTURO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00140.00ORTEGA VALLE JOSE ARTURO

0923662852 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 140.00 140.00 0.00

15841 14907 09/05/2014 DEV NOR OGA VENEGAS TOMALA JOSE GERARDO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.0060.00VENEGAS TOMALA           JOSE GERARDO

0908737984 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 60.00 60.00 0.00

15842 14908 09/05/2014 DEV NOR OGA VITER VALENCIA DAVID ARMANDO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.0060.00VITER VALENCIA           DAVID ARMANDO

0913898169 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 60.00 60.00 0.00

15843 14914 09/05/2014 DEV NOR OGA VERA CORREA EDUARDO GASTON.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00140.00VERA CORREA EDUARDO GASTON

1311340424 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 140.00 140.00 0.00

15844 14916 09/05/2014 DEV NOR OGA ALCIVAR ROJAS JEFFERSON ABEL.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00160.00ALCIVAR ROJAS            JEFFERSON ABEL

0918621798 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE101

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 102: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15845 14923 09/05/2014 DEV NOR OGA PEZO ALARCON SEGUNDO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00170.00PEZO ALARCON             SEGUNDO

0908219744 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 170.00 170.00 0.00

15846 14927 09/05/2014 DEV NOR OGA ALMEIDA PARDO JAVIER RAMIRO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00170.00ALMEIDA PARDO            JAVIER RAMIRO

0913824835 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 170.00 170.00 0.00

15847 14931 09/05/2014 DEV NOR OGA ROMERO MEJIA MARCOS ENRIQUE.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00170.00ROMERO MEJIA             MARCOS ENRIQUE

0920134079 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 170.00 170.00 0.00

15848 14932 09/05/2014 DEV NOR OGA BAUTISTA PACHECO DIEGO ARMANDO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00170.00BAUTISTA PACHECO DIEGO ARMAND

0927691931 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 170.00 170.00 0.00

15849 14934 09/05/2014 DEV NOR OGA CASTELLANOS VOTTELER EDUARDO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00180.00CASTELLANOS VOTTELER     EDUARDO

0911362788 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 180.00 180.00 0.00

15850 14937 09/05/2014 DEV NOR OGA SANTILLAN BONILLA ALEX LEONARDO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00180.00SANTILLAN BONILLA ALEX LEONARDO

2400008393 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 180.00 180.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE102

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 103: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15851 14938 09/05/2014 DEV NOR OGA ALFONSO CRUZ JOSE LUIS.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00190.00ALFONSO CRUZ JOSE LUIS

0919296350 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 190.00 190.00 0.00

15852 14939 09/05/2014 DEV NOR OGA VILLAMAR CARRIEL JACINTO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00200.00VILLAMAR CARRIEL         JACINTO

0908255268 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 200.00 200.00 0.00

15853 14940 09/05/2014 DEV NOR OGA BARZOLA GARCIA FAUSTO ALFONSO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00210.00BARZOLA GARCIA FAUSTO ALFONSO

0905658654 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 210.00 210.00 0.00

15854 14942 09/05/2014 DEV NOR OGA ORTEGA BRIONES HENRY ANDRES.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00210.00ORTEGA BRIONES HENRY ANDRES

0926407610 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 210.00 210.00 0.00

15855 14944 09/05/2014 DEV NOR OGA SALGUERO SALGUERO TITO ORLANDO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00210.00SALGUERO SALGUERO        TITO ORLANDO

1201701560 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 210.00 210.00 0.00

15856 14946 09/05/2014 DEV NOR OGA REYES RAAD SANDRA JUDITH.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00220.00REYES RAAD SANDRA JUDITH

0802953331 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 220.00 220.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE103

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 104: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15857 14950 09/05/2014 DEV NOR OGA IBARRA ARGUELLO WASHINGTON.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00220.00IBARRA ARGUELLO          WASHINGTON

0907757470 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 220.00 220.00 0.00

15858 14955 09/05/2014 DEV NOR OGA PEÑA BURGOS RICARDO ABSALON.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00220.00PENA BURGOS              RICARDO ABSALON

0912606225 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 220.00 220.00 0.00

15859 14957 09/05/2014 DEV NOR OGA ARAUJO NAVARRETE WILLIAM VALENTIN.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00220.00ARAUJO NAVARRETE WILLIAM VALENTIN

0926913146 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 220.00 220.00 0.00

15860 14959 09/05/2014 DEV NOR OGA DE LA VERA CAMPOVERDE CESAR.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00240.00DE LA VERA CAMPOVERDE CESAR S

0925113151 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 240.00 240.00 0.00

15861 14964 09/05/2014 DEV NOR OGA ZAMORA PINOS GEORGE FABRIZIO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00240.00ZAMORA PINOS GEORGE FRABRIZIO

1205310046 YHMARCILLO YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 240.00 240.00 0.00

15862 14967 09/05/2014 DEV NOR OGA RONQUILLO CASTRO ALEJANDRO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00250.00RONQUILLO CASTRO         ALEJANDRO DE

0912987369 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 250.00 250.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE104

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15863 14970 09/05/2014 DEV NOR OGA IÑIGUEZ DELGADO HENRY.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00250.00INIGUEZ DELGADO          HENRY

0915375463 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 250.00 250.00 0.00

15864 14972 09/05/2014 DEV NOR OGA JARA GARCIA JORDY SALVADOR.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00250.00JARA GARCIA JORDY SALVADOR

0918427659 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 250.00 250.00 0.00

15865 14974 09/05/2014 DEV NOR OGA NARVAEZ GUARACA HENRY WILLIAM.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00250.00NARVAEZ GUARACA HENRY WILLIAM

0924299597 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 250.00 250.00 0.00

15866 15003 09/05/2014 DEV NOR OGA ELENO BRIONES RONALD WILLIAM.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00250.00ELENO BRIONES RONALD WILLIAM

0925063273 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 250.00 250.00 0.00

15867 15011 09/05/2014 DEV NOR OGA VENTURA FLORES RICHARD JULIAN.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00250.00VENTURA FLORES RICHARD JULIAN

0928700368 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 250.00 250.00 0.00

15868 15016 09/05/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ TIGRERO GINO RAFAEL.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00250.00RODRIGUEZ TIGRERO GINO RAFAEL

2400261075 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 250.00 250.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE105

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15869 15018 09/05/2014 DEV NOR OGA SEGURA GARCIA JIMMY LEONARDO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00260.00SEGURA GARCIA JIMMY LEONARDO

0201999794 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 260.00 260.00 0.00

15870 15023 09/05/2014 DEV NOR OGA ANGULO ESTERILLA SEGUNDO SIMON.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00260.00ANGULO ESTERILLA         SEGUNDO SIMON

0801825951 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 260.00 260.00 0.00

15871 15027 09/05/2014 DEV NOR OGA MARCILLO NIETO PATRICIO COLON.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00260.00MARCILLO NIETO           PATRICIO COLON

0906192471 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 260.00 260.00 0.00

15872 15028 09/05/2014 DEV NOR OGA MAZZINI VERA JULIO ERNESTO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00260.00MAZZINI VERA             JULIO ERNESTO

0907866149 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 260.00 260.00 0.00

15873 15029 09/05/2014 DEV NOR OGA ROMERO CHIRIGUAYA ANGEL.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00260.00ROMERO CHIRIGUAYA        ANGEL

0911865152 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 260.00 260.00 0.00

15874 15036 09/05/2014 DEV NOR OGA VILLON JORDAN FREDDY VICENTE.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00260.00VILLON JORDAN            FREDDY VICENTE

0913935037 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 260.00 260.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE106

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15875 15037 09/05/2014 DEV NOR OGA MERA BURGOS IVAN ANDRES.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00260.00MERA BURGOS IVAN ANDRES

0923311393 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 260.00 260.00 0.00

15876 15038 09/05/2014 DEV NOR OGA COBEÑA CARREÑO PATRICIO JAVIER.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00260.00COBENA CARRENO PATRICIO JAVIER

0927010702 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 260.00 260.00 0.00

15877 15039 09/05/2014 DEV NOR OGA CHOEZ QUIROZ JHONNY JAVIER.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00260.00CHOEZ QUIROZ JHONNY JAVIER

0927266429 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 260.00 260.00 0.00

15878 15041 09/05/2014 DEV NOR OGA GONZALEZ MONTIEL OMAR GABRIEL.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00260.00GONZALEZ MONTIEL OMAR GABRIEL

0929480937 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 260.00 260.00 0.00

15879 15042 09/05/2014 DEV NOR OGA CRUZ MONSERRATE ANIBAL CIRILO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00260.00CRUZ MONSERRATE          ANIBAL CIRILO

1204878696 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 260.00 260.00 0.00

15880 15043 09/05/2014 DEV NOR OGA KAHIL JARAMILLO FUAD SAHADE.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00260.00KAHIL JARAMILLO FUAD SAHADE

2400117459 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 260.00 260.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE107

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15881 15045 09/05/2014 DEV NOR OGA PEZO PARRALES ANIBAL MILSIADES.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00270.00PEZO PARRALES            ANIBAL MILSIADES

0908265911 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15882 15047 09/05/2014 DEV NOR OGA CAMPOVERDE VILLAVICENCIO KLEVER PATRICIO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00270.00CAMPOVERDE VILLAVICENCIO KLEVER PATRICIO

0909285579 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15883 15049 09/05/2014 DEV NOR OGA GAMBOA YUCAILLA IVAN GIOVANNI.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00270.00GAMBOA YUCAILLA          IVAN GIOVANNI

0912637139 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15884 15050 09/05/2014 DEV NOR OGA GARCIA OLVERA HECTOR ANTONIO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00270.00GARCIA OLVERA            HECTOR ANTONIO

0914410899 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15885 15051 09/05/2014 DEV NOR OGA RAMIREZ MARIN ORLANDO WILFRIDO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00270.00RAMIREZ MARIN            ORLANDO WILFRIDO

0917504433 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15886 15052 09/05/2014 DEV NOR OGA ORRALA LAVAYEN JEFFERSON IVAN.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00270.00ORRALA LAVAYEN JEFFERSON IVAN

0923670707 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE108

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15888 15053 09/05/2014 DEV NOR OGA RAMIREZ ARAUJO ANGELO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00270.00RAMIREZ ARAUJO ANGELO

0924116841 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15889 15054 09/05/2014 DEV NOR OGA CEVALLOS MIRABA CESAR ANTONIO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00270.00CEVALLOS MIRABA CESAR ANTONIO

0925703001 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15891 15055 09/05/2014 DEV NOR OGA MORAN ESPINOZA EDUARDO RAYNIERO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00270.00MORAN ESPINOZA EDUARDO RAYNIERO

0926674714 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15892 15056 09/05/2014 DEV NOR OGA YAGUAL VILLAMAR FELIX RONALD.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00270.00YAGUAL VILLAMAR FELIX RONALD

0926916206 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15893 15057 09/05/2014 DEV NOR OGA VILLON DIAZ NESTOR JAVIER.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00270.00VILLON DIAZ NESTOR JAVIER

0927940536 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15894 15058 09/05/2014 DEV NOR OGA ECHAIZ AGUAYO JAIRO SEGUNDO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00270.00ECHAIZ AGUAYO JAIRO SEGUNDO

0928388628 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE109

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 110: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15895 15895 09/05/2014 COM NOR OGA REYNA LEON OSCAR ALFONSO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00REYNA LEON OSCAR ALFONSO

0704334747 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

15896 15059 09/05/2014 DEV NOR OGA CARDENAS ALAVA HENRY ALEXANDER.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00270.00CARDENAS ALAVA HENRY ALEXANDER

1724598550 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15897 15060 09/05/2014 DEV NOR OGA FRANCO PARRAGA ARNALDO ANTONIO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00270.00FRANCO PARRAGA ARNALDO ANTONIO

2400104291 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15898 15898 09/05/2014 COM NOR OGA COCHERES TITUANA TYRONE KELVIN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00COCHERES TITUANA TYRONE KELVIN

0704708775 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

15899 15061 09/05/2014 DEV NOR OGA GUALE VILLAO JULIO CESAR.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00270.00GUALE VILLAO JULIO CESAR

2400252017 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15900 15900 09/05/2014 COM NOR OGA ORELLANA MINAN EDISON GABRIEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00ORELLANA MINAN EDISON GABRIEL

0704974187 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE110

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 111: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15901 15901 09/05/2014 COM NOR OGA SAENZ SALINAS DANNY FABIAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00SAENZ SALINAS DANNY FABIAN

0705120418 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

15902 15062 09/05/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ LINDAO SANTO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (Salinas), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2470 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.0040.00RODRIGUEZ LINDAO         SANTO

0911743102 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 40.00 40.00 0.00

15903 15903 09/05/2014 COM NOR OGA SUAREZ CHICAY JONATHAN XAVIER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00SUAREZ CHICAY JONATHAN XAVIER

0705242766 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

15904 15904 09/05/2014 COM NOR OGA CAMPOVERDE ARMIJOS JOFFRE; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00CAMPOVERDE ARMIJOS JOFFRE LO

0705243053 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

15905 15063 09/05/2014 DEV NOR OGA LOPEZ OJEDIS AMARILDO ERNESTO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (Salinas), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2470 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.0050.00LOPEZ OJEDIS             AMARILDO ERNESTO

0907561559 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 50.00 50.00 0.00

15906 15065 09/05/2014 DEV NOR OGA CEDEÑO NEIRA HENRY FABIAN.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (Salinas), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2470 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00100.00CEDENO NEIRA HENRY FABIAN

0928350099 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 100.00 100.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE111

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 112: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15907 15066 09/05/2014 DEV NOR OGA CUJILEMA MOROCHO MAURICIO SIMON.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (Salinas), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2470 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00120.00CUJILEMA MOROCHO MAURICIO SIMON

2400104846 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 120.00 120.00 0.00

15908 15067 09/05/2014 DEV NOR OGA JIMENEZ SESME DEGNIS.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (Salinas), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2470 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00180.00JIMENEZ SESME            DEGNIS

0919024737 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 180.00 180.00 0.00

15909 15068 09/05/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ VARGAS MARCO ANTONIO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (Salinas), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2470 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00220.00RODRIGUEZ VARGAS         MARCO ANTONIO

0921181491 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 220.00 220.00 0.00

15910 15910 09/05/2014 COM NOR OGA GOMEZ RAMIREZ JEFFERSON WLADIMIR; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00GOMEZ RAMIREZ JEFFERSON WLADIMIR

0705297760 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

15911 15069 09/05/2014 DEV NOR OGA SALAZAR LARA REGULO SANDINO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (Salinas), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2470 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00230.00SALAZAR LARA             REGULO SANDINO

0908056047 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 230.00 230.00 0.00

15912 15912 09/05/2014 COM NOR OGA CURIPOMA ORTEGA DIEGO ARTURO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00CURIPOMA ORTEGA DIEGO ARTURO

0705334670 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE112

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 113: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15913 15070 09/05/2014 DEV NOR OGA AYMAR OBANDO CARLOS GUILLERMO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (Salinas), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2470 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00230.00AYMAR OBANDO             CARLOS GUILLERMO

0923449722 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 230.00 230.00 0.00

15914 15072 09/05/2014 DEV NOR OGA ANGULO ORTIZ ITALO FERNANDO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (Salinas), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2470 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00240.00ANGULO ORTIZ             ITALO FERNANDO

0907273569 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 240.00 240.00 0.00

15915 15915 09/05/2014 COM NOR OGA CUESTA GARCIA DARLING GERSON; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00CUESTA GARCIA DARLING GERSON

0705599215 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

15916 15073 09/05/2014 DEV NOR OGA ROMERO MARTINEZ RICARDO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (Salinas), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2470 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00240.00ROMERO MARTINEZ          RICARDO

0909835118 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 240.00 240.00 0.00

15917 15074 09/05/2014 DEV NOR OGA YAGUAL GONZALEZ CLINTON ANIBAL.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (Salinas), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2470 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00240.00YAGUAL GONZALEZ CLINTON ANIBAL

0927257345 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 240.00 240.00 0.00

15918 15918 09/05/2014 COM NOR OGA JARAMILLO YELA JONATHAN DAVID; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00JARAMILLO YELA JONATHAN DAVID

0705620508 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE113

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 114: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15919 15075 09/05/2014 DEV NOR OGA SOLIS VERA BETZI ELIZABETH.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (Salinas), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2470 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00270.00SOLIS VERA               BETZI ELIZABETH

0920705811 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15920 15076 09/05/2014 DEV NOR OGA CORRALES CAVERO CHRISTIAN.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (Salinas), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2470 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00270.00CORRALES CAVERO CHRISTIAN

0921656104 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15921 15077 09/05/2014 DEV NOR OGA QUINTANA SANCHEZ LUIS ALBERTO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (Salinas), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2470 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00270.00QUINTANA SANCHEZ         LUIS ALBERTO

0923360879 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15922 15078 09/05/2014 DEV NOR OGA TABARES GUALE LUIS ALBERTO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (Salinas), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2470 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00270.00TABARES GUALE LUIS ALBERTO

0923695571 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15923 15923 09/05/2014 COM NOR OGA TENEZACA GRANDA ELVIS LEONARDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00TENEZACA GRANDA ELVIS LEONARDO

0705893782 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

15924 15079 09/05/2014 DEV NOR OGA VALENCIA RODRIGUEZ MARVIN.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (Salinas), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2470 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00270.00VALENCIA RODRIGUEZ MARV¿N WASH

0924371842 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE114

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 115: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15925 15080 09/05/2014 DEV NOR OGA FREIJO COLOMA DANNY DANIEL.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (Salinas), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2470 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00270.00FREIJO COLOMA            DANNY DANIEL

0924819204 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15926 15926 09/05/2014 COM NOR OGA NAGUA SANDOVAL FELIX JAVIER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00NAGUA SANDOVAL FELIX JAVIER

0706405990 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

15927 15081 09/05/2014 DEV NOR OGA GONZABAY REYES HOLGER LEONIDAS.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (Salinas), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2470 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00270.00GONZABAY REYES HOLGER LEONIDAS

0924929946 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15928 15082 09/05/2014 DEV NOR OGA LADINES SANDOVAL IVAN JOSE.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (Salinas), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2470 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00270.00LADINES SANDOVAL IVAN JOSE

0925291932 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15929 15083 09/05/2014 DEV NOR OGA DECIMAVILLA ESPINOZA WILMER.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (Salinas), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2470 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00270.00DECIMAVILLA ESPINOZA WILMER J

0925886764 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15930 15084 09/05/2014 DEV NOR OGA MUÑOZ DOMINGUEZ ANGEL EDUARDO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (Salinas), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2470 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00270.00MUNOZ DOMINGUEZ ANGEL EDUARDO

0926257429 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE115

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15931 15085 09/05/2014 DEV NOR OGA SALINAS BAQUERIZO LUIS MIGUEL.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (Salinas), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2470 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00270.00SALINAS BAQUERIZO LUIS MIGUEL

0927239525 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15932 15932 09/05/2014 COM NOR OGA MAYOR ANCHUNDIA WALTHER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00MAYOR ANCHUNDIA          WALTHER

0906318092 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

15933 15086 09/05/2014 DEV NOR OGA ASCENCIO VILLAO TEDDY ONOFRE.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (Salinas), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2470 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00270.00ASCENCIO VILLAO TEDDY ONOFRE

0927263228 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15934 15087 09/05/2014 DEV NOR OGA VILLAVICENCIO MUÑOZ MANUEL ALEJANDRO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (Salinas), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2470 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00270.00VILLAVICENCIO MUNOZ MANUEL ALEJANDRO

0928356658 YHMARCILLO YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15935 15089 09/05/2014 DEV NOR OGA ALVARADO SACON WISTON HIGINIO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (Salinas), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2470 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00270.00ALVARADO SACON           WISTON HIGINIO

1205592585 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15936 15936 09/05/2014 COM NOR OGA CARDENAS OBREGON CARLOS ALBERTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00CARDENAS OBREGON         CARLOS ALBERTO

0906789581 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE116

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15937 15091 09/05/2014 DEV NOR OGA PEREZ ORTEGA EDER ABRAHAN.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (Salinas), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2470 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00270.00PEREZ ORTEGA             EDER ABRAHAN

1205860586 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15938 15092 09/05/2014 DEV NOR OGA RENGIFO ZAMBRANO CARLOS JULIO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (Salinas), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2470 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00270.00RENGIFO ZAMBRANO CARLOS JULIO

2400074049 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15939 15093 09/05/2014 DEV NOR OGA QUIRUMBAY AREVALO WALTER ESTEBAN.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (Salinas), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2470 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00270.00QUIRUMBAY AREVALO WALTER ESTEBAN

2400092553 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15940 15940 09/05/2014 COM NOR OGA LECARO RODRIGUEZ CARLOS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00LECARO RODRIGUEZ         CARLOS

0907574263 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

15941 15094 09/05/2014 DEV NOR OGA SUAREZ EUGENIO ALBERT AMADOR.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (Salinas), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2470 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00270.00SUAREZ EUGENIO ALBERT AMADOR

2400098063 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

15942 15095 09/05/2014 DEV NOR OGA PALMA GONZABAY RICHARD JAVIER.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (Salinas), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2470 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00270.00PALMA GONZABAY RICHARD JAVIER

2400132045 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE117

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 118: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15943 15096 09/05/2014 DEV NOR OGA CAMPUZANO SAENZ AMBAR IRENE.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (Salinas), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2470 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00280.00CAMPUZANO SAENZ          AMBAR IRENE

0922856091 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 280.00 280.00 0.00

15944 15097 09/05/2014 DEV NOR OGA LOPEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (Salinas), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2470 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00280.00LOPEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS

0924686017 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 280.00 280.00 0.00

15945 15945 09/05/2014 COM NOR OGA MARTINEZ NAVARRETE NERU RAFAEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00MARTINEZ NAVARRETE       NERU RAFAEL

0908403314 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

15948 15948 09/05/2014 COM NOR OGA HUACON NAVARRETE JAIME ALFREDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00HUACON NAVARRETE         JAIME ALFREDO

0909965816 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

15951 15951 09/05/2014 COM NOR OGA VERA MARTINEZ SAMUEL HONORIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00VERA MARTINEZ            SAMUEL HONORIO

0912850336 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

15952 15952 09/05/2014 COM NOR OGA MONSERRATE PLUAS DRESNE; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00MONSERRATE PLUAS         DRESNE

0914626262 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE118

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 119: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15953 15953 09/05/2014 COM NOR OGA CARDENAS TAPIA DARWIN HOLGER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00CARDENAS TAPIA           DARWIN HOLGER

0915397046 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

15955 15955 09/05/2014 COM NOR OGA FRERE MOREJON HECTOR; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00FRERE MOREJON            HECTOR

0916300239 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

15956 15956 09/05/2014 COM NOR OGA ROMERO CARRANZA LUIS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00ROMERO CARRANZA          LUIS

0916712896 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

15957 15957 09/05/2014 COM NOR OGA MERA CRESPO MARLON ENRIQUE; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00MERA CRESPO MARLON ENRIQUE

0917117822 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

15959 15959 09/05/2014 COM NOR OGA ISBES CELLERI FELICIANO FEDERICO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00ISBES CELLERI FELICIANO FEDERICO

0921758215 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

15960 15960 09/05/2014 COM NOR OGA TORRES BADILLO EUGENIO VICENTE.- Pago de subsistencia con destino a El Guabo el día 26/03/2014, según liquidación de Viático No.2492

NNAPROBADO0.008.25TORRES BADILLO           EUGENIO VICENTE

0907573232 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE119

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 120: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15961 15961 09/05/2014 COM NOR OGA FLORES JUAN MANUEL .- Pago de subsistencia con destino a Santa Elena el día 27/03/2014, según liquidación de Viático No.2706 y Salinas el día 25/03/2014 según liquidación de viático No.2708, según Memo No.1614-FIS-CTE y Memo No.1658-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.0018.00FLORES                   JUAN MANUEL

0910008424 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 18.00 18.00 0.00

15962 15962 09/05/2014 COM NOR OGA ROMERO BRAVO DALTON IVAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00ROMERO BRAVO             DALTON IVAN

0922332531 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

15963 15963 09/05/2014 COM NOR OGA TORRES FIGUEROA ELIZABETH VICTORIA; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00TORRES FIGUEROA          ELIZABETH VICTORIA

0923126825 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

15964 15964 09/05/2014 COM NOR OGA SUAREZ VARGAS RONNY ERNESTO .- Pago de subsistencia con destino a Santa Elena el día 27/03/2014, según liquidación de Viático No.2707 y Salinas el día 25/03/2014 según liquidación de viático No.2709, según Memo No.1614-FIS-CTE y Memo No.1658-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.0018.00SUAREZ VARGAS            RONNY ERNESTO

0913796629 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 18.00 18.00 0.00

15965 15965 09/05/2014 COM NOR OGA BENITES RODAS EDUARDO .- Pago de subsistencia con destino a Babahoyo el día 06/03/2014, según liquidación de Viático No.2710, según Memo No.1614-FIS-CTE y Memo No.1658-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.0029.95BENITES RODAS EDUARDO

0909398042 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 29.95 29.95 0.00

15966 15966 09/05/2014 COM NOR OGA URGILES ABAD JAVIER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00URGILES ABAD JAVIER

0924161961 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE120

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15967 15967 09/05/2014 COM NOR OGA YUVI PAZMINO JUAN DANIEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00YUVI PAZMINO JUAN DANIEL

0924825045 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

15970 15768 10/05/2014 DEV NOR OGA OCANA SARMIENTO LUIS.- Pago por ayuda de alimentación y movilización ($10 diarios), liquidación de ayuda No.2759, según Memorandum No.1601-FIS-CTE y Memo No.1696-DATH-CTE. (14 días) con destino a El Empalme -Delegación Rural No.4.

SSAPROBADO0.00140.00OCANA SARMIENTO          LUIS FABRICIO

0602989840 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 140.00 140.00 0.00

15971 15767 10/05/2014 DEV NOR OGA VELIZ ZAMBRANO WILMER.- Pago por ayuda de alimentación y movilización ($10 diarios), liquidación de ayuda No.2759, según Memorandum No.1601-FIS-CTE y Memo No.1696-DATH-CTE, con destino a el Empalme - Delegación Rural No.4.

SSAPROBADO0.00220.00VELIZ ZAMBRANO           WILMER

1309220067 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 220.00 220.00 0.00

15975 15975 12/05/2014 COM NOR OGA PARRAGA MERA JESUS VICENTE.- Pago de subsistencia con destino a Santa Elena el día 21 de febrero del 2014, según liquidación de Viático No.2413, adj. Memo No.1604-FIS-CTE y Memo No.1569-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.0030.00PARRAGA MERA             JESUS VICENTE

1300748298 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 30.00 30.00 0.00

15976 15976 12/05/2014 COM NOR OGA CALDERON MERCHAN JORGE.- Pago de subsistencia con destino a Santa Elena desde el 07 hasta el 08 de febrero del 2014, según liquidación de Viático No.2414, adj. Memo No.1604-FIS-CTE y Memo No.1569-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.0035.50CALDERON MERCHAN         JORGE

0909199028 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 35.50 35.50 0.00

15977 15977 12/05/2014 COM NOR OGA ANZOATEGUI ABELLAN CARLOS WASH.- Pago de subsistencia con destino a Santa Elena desde el 07 hasta el 08 de febrero del 2014, según liquidación de Viático No.2414, adj. Memo No.1604-FIS-CTE y Memo No.1569-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.0085.00ANZOATEGUI ABELLAN CARLOS WASH

0908109986 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 85.00 85.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE121

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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15981 15981 12/05/2014 COM NOR OGA VACA CAMEJO CARLOS.- Pago de subsistencia con destino a Milagro el día 19 de marzo del 2014, liquidación de Viático No.2839. adj: Memo No.1627-FIS-CTE y Memo No.1710-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.0027.50VACA CAMEJO              CARLOS

0913893921 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 27.50 27.50 0.00

15983 15983 12/05/2014 COM NOR OGA GARCIA VARGAS IGNACIO ADOLFO .- Pago de subsistencia con destino a Naranjal el día 24 de marzo del 2014, liquidación de Viático No.2840. adj: Memo No.1627-FIS-CTE y Memo No.1710-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.008.25GARCIA VARGAS            IGNACIO ADOLFO

0910979269 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

15984 15984 12/05/2014 COM NOR OGA RIVERA GORDON NELSON RICARDO .- Pago de subsistencia con destino a Manta desde el 18 al 24 de marzo del 2014, liquidación de Viático No.2841. adj: Memo No.1627-FIS-CTE y Memo No.1710-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.00351.27RIVERA GORDON            NELSON RICARDO

1801858216 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 351.27 351.27 0.00

15986 15986 12/05/2014 COM NOR OGA JACOME TUAREZ EDGAR ARTURO .- Pago de subsistencia con destino a Manta desde el 18 al 24 de marzo del 2014, liquidación de Viático No.2841. adj: Memo No.1627-FIS-CTE y Memo No.1710-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.00360.00JACOME TUAREZ EDGAR ARTURO

1704089687 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 360.00 360.00 0.00

15987 15987 12/05/2014 COM NOR OGA GARCIA HIDALGO DARWIN .- Pago de subsistencia con destino a Manta desde el 18 al 24 de marzo del 2014, liquidación de Viático No.2843. adj: Memo No.1627-FIS-CTE y Memo No.1710-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.00360.00GARCIA HIDALGO           DARWIN

1308036373 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 360.00 360.00 0.00

15988 15988 12/05/2014 COM NOR OGA ROBLES BALAZ CHRISTIAN EDUARDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00ROBLES BALAZ CHRISTIAN EDUARDO

0924896590 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE122

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 123: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15989 15989 12/05/2014 COM NOR OGA FIERRO ROMERO RONALD ALEXANDER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00FIERRO ROMERO RONALD ALEXANDER

0925471229 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

15990 15990 12/05/2014 COM NOR OGA CASTRO VARGAS GINO RAMON; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00CASTRO VARGAS            GINO RAMON

0925852220 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

15991 15991 12/05/2014 COM NOR OGA GARCES FRANCO LUIS CRISTOBAL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00GARCES FRANCO LUIS CRISTOBAL

0925984593 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

15992 15992 12/05/2014 COM NOR OGA QUIROZ ARTEAGA ABEL ANTONIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00QUIROZ ARTEAGA ABEL ANTONIO

0926078536 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

15993 15993 12/05/2014 COM NOR OGA CHOCA TENEMPAGUAY WILSON; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00CHOCA TENEMPAGUAY WILSON

0926098617 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

15996 15987 12/05/2014 COM RTO OGA GARCIA HIDALGO DARWIN .- Pago de subsistencia con destino a Manta desde el 18 al 24 de marzo del 2014, liquidación de Viático No.2843. adj: Memo No.1627-FIS-CTE y Memo No.1710-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.00-360.00GARCIA HIDALGO           DARWIN

1308036373 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 -360.00 -360.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE123

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 124: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

15998 15986 12/05/2014 COM RTO OGA JACOME TUAREZ EDGAR ARTURO .- Pago de subsistencia con destino a Manta desde el 18 al 24 de marzo del 2014, liquidación de Viático No.2841. adj: Memo No.1627-FIS-CTE y Memo No.1710-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.00-360.00JACOME TUAREZ EDGAR ARTURO

1704089687 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 -360.00 -360.00 0.00

15999 15999 12/05/2014 COM NOR OGA TOMALA TOMALA MIGUEL ANGUEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00TOMALA TOMALA MIGUEL ANGUEL

0927149831 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16001 15984 12/05/2014 COM RTO OGA RIVERA GORDON NELSON RICARDO .- Pago de subsistencia con destino a Manta desde el 18 al 24 de marzo del 2014, liquidación de Viático No.2841. adj: Memo No.1627-FIS-CTE y Memo No.1710-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.00-351.27RIVERA GORDON            NELSON RICARDO

1801858216 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 -351.27 -351.27 0.00

16007 16007 12/05/2014 COM NOR OGA BARZOLA HERNANDEZ ANDRES ANTONIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00BARZOLA HERNANDEZ ANDRES ANTONIO

0927995613 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16008 16008 12/05/2014 COM NOR OGA QUINTERO VILLAVICENCIO CARLOS JAVIER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00QUINTERO VILLAVICENCIO CARLOS JAVIER

0928989300 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16010 16010 12/05/2014 COM NOR OGA PEREZ TENESACA NAHIM MIGUEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00PEREZ TENESACA NAHIM MIGUEL

0929233260 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE124

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 125: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16012 16012 12/05/2014 COM NOR OGA RUIZ GRANDA IVO ALEX; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00RUIZ GRANDA IVO ALEX

0929424414 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16013 16013 12/05/2014 COM NOR OGA AQUINO CEVALLOS LUIS EDUAR; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00AQUINO CEVALLOS LUIS EDUAR

0940319239 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16014 16014 12/05/2014 COM NOR OGA SALAZAR BALCAZAR HENRY GUSTAVO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00SALAZAR BALCAZAR HENRY GUSTAVO

1104642267 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16015 16015 12/05/2014 COM NOR OGA PENARANDA BRITO SEGUNDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00PENARANDA BRITO          SEGUNDO

1201711122 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16017 16017 12/05/2014 COM NOR OGA DELGADO LOPEZ ROY ALFONSO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00DELGADO LOPEZ            ROY ALFONSO

1201922760 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16018 16018 12/05/2014 COM NOR OGA TOMALA TOAZA CARLOS VICENTE; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00TOMALA TOAZA             CARLOS VICENTE

1203243892 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE125

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 126: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16019 16019 12/05/2014 COM NOR OGA PUENTE TENEZACA JOSE; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00250.00PUENTE TENEZACA          JOSE

1203399462 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16020 16020 12/05/2014 COM NOR OGA MORALES AGUILAR LUIS GONZALO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (26 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00260.00MORALES AGUILAR LUIS GONZALO

0705356590 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 260.00 260.00 0.00

16021 16021 12/05/2014 COM NOR OGA NAZARENO NAZARENO LUPA GERTRUDIS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (26 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00260.00NAZARENO NAZARENO        LUPA GERTRUDIS

0802126532 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 260.00 260.00 0.00

16022 16022 12/05/2014 COM NOR OGA GUACHILEMA GAMBOA MARCO ANTONIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (28 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00280.00GUACHILEMA GAMBOA        MARCO ANTONIO

0914874664 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 280.00 280.00 0.00

16023 16023 12/05/2014 COM NOR OGA GONZALEZ ACOSTA EDUARDO MAURICIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (28 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

NNAPROBADO0.00280.00GONZALEZ ACOSTA EDUARDO MAURIC

0922879697 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 280.00 280.00 0.00

16028 16028 12/05/2014 COM NOR OGA TAPIA LOPEZ CARLOS ALBERTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (1 DIA) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.0010.00TAPIA LOPEZ              CARLOS ALBERTO

0701685588 OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 10.00 10.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE126

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 127: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16029 16029 12/05/2014 COM NOR OGA GOMEZ ANZULES JOSE DE JESUS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (1 DIA) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.0010.00GOMEZ ANZULES JOSE DE JESUS

0925002289 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 10.00 10.00 0.00

16030 16030 12/05/2014 COM NOR OGA ALDAZ SALTOS DARWIN RAFAEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (2 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.0020.00ALDAZ SALTOS DARWIN RAFAEL

1207131481 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 20.00 20.00 0.00

16031 16031 12/05/2014 COM NOR OGA ROJAS GUERRERO FLAVIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (3 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.0030.00ROJAS GUERRERO           FLAVIO

0913584405 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 30.00 30.00 0.00

16032 16032 12/05/2014 COM NOR OGA GARCIA CARRIEL CRISTIAN.- Pgo de subsistencia con destino a Palmar el 12 de abril del 2014, según liquidación de viático No.2810, adj.Memo No.1615-FIS-CTE-2014

NNAPROBADO0.008.25GARCIA CARRIEL           CRISTIAN

0916572498 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

16033 16033 12/05/2014 COM NOR OGA ANZOATEGUI ABELLAN CARLOS WASH .- Pgo de subsistencia con destino a Daule el día 02 de abril del 2014, según liquidación de viático No.2811, adj.Memo No.1615-FIS-CTE-2014 y Memo No. 1755-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.0027.50ANZOATEGUI ABELLAN CARLOS WASH

0908109986 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 27.50 27.50 0.00

16034 16034 12/05/2014 COM NOR OGA TOMALA TORRES PEDRO ANTONIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (4 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.0040.00TOMALA TORRES            PEDRO ANTONIO

0919979112 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE127

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 128: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16035 16035 12/05/2014 COM NOR OGA NAVARRETE CEDENO EUSEBIO JOEL .- Pgo de subsistencia con destino a La Libertad el día 04 de abril del 2014, según liquidación de viático No.2812, adj.Memo No.1615-FIS-CTE-2014 y Memo No. 1755-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.008.25NAVARRETE CEDENO  EUSEBIO JOEL

0914976204 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

16036 16036 12/05/2014 COM NOR OGA MEDRANO NICOLALDE MARIO ORLANDO .- Pgo de subsistencia con destino a La Libertad el día 04 de abril del 2014, según liquidación de viático No.2813, adj.Memo No.1615-FIS-CTE-2014 y Memo No. 1755-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.008.25MEDRANO NICOLALDE        MARIO ORLANDO

0918240128 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

16037 16037 12/05/2014 COM NOR OGA SUAREZ VARGAS RONNY ERNESTO .- Pgo de subsistencia con destino a La Libertad el día 08 de abril del 2014, según liquidación de viático No.2814, adj.Memo No.1615-FIS-CTE-2014 y Memo No. 1755-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.008.25SUAREZ VARGAS            RONNY ERNESTO

0913796629 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

16038 16038 12/05/2014 COM NOR OGA QUIMI POSADA RILDO DONATO .- Pgo de subsistencia con destino a La Libertad el día 08 de abril del 2014, según liquidación de viático No.2815, adj.Memo No.1615-FIS-CTE-2014 y Memo No. 1755-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.008.25QUIMI POSADA             RILDO DONATO

0701897829 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

16039 16039 12/05/2014 COM NOR OGA IZQUIERDO VERA ROLANDO MARCIAL .- Pgo de subsistencia con destino a La Libertad el día 11 de abril del 2014, según liquidación de viático No.2816, adj.Memo No.1615-FIS-CTE-2014 y Memo No. 1755-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.008.25IZQUIERDO VERA           ROLANDO MARCIAL

0917015430 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

16040 16040 12/05/2014 COM NOR OGA JARRO SOTOMAYOR MANUEL ELIECER .- Pgo de subsistencia con destino a La Libertad el día 11 de abril del 2014, según liquidación de viático No.2817, adj.Memo No.1615-FIS-CTE-2014 y Memo No. 1755-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.008.25JARRO SOTOMAYOR MANUEL ELIECER

0908361504 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

16041 16041 12/05/2014 COM NOR OGA SUAREZ VARGAS RONNY ERNESTO .- Pgo de subsistencia con destino a La Libertad el día 11 de abril del 2014, según liquidación de viático No.2818, adj.Memo No.1615-FIS-CTE-2014 y Memo No. 1755-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.008.25SUAREZ VARGAS            RONNY ERNESTO

0913796629 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE128

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 129: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16050 16050 12/05/2014 COM NOR OGA RODRIGUEZ SIGUA EDISON CARLOS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (4 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.0040.00RODRIGUEZ SIGUA EDISON CARLOS

0927247106 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 40.00 40.00 0.00

16053 16053 12/05/2014 COM NOR OGA TEJADA VALDEZ FROILAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.0050.00TEJADA VALDEZ            FROILAN

0801270224 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 50.00 50.00 0.00

16054 16054 12/05/2014 COM NOR OGA REYES VERA GEOVANNY; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (6 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.0060.00REYES VERA               GEOVANNY

0910947506 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 60.00 60.00 0.00

16056 15965 12/05/2014 DEV NOR OGA BENITES RODAS EDUARDO .- Pago de subsistencia con destino a Babahoyo el día 06/03/2014, según liquidación de Viático No.2710, según Memo No.1614-FIS-CTE y Memo No.1658-DATH-CTE.-

SSAPROBADO0.0029.95BENITES RODAS EDUARDO

0909398042 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 29.95 29.95 0.00

16057 15964 12/05/2014 DEV NOR OGA SUAREZ VARGAS RONNY ERNESTO .- Pago de subsistencia con destino a Santa Elena el día 27/03/2014, según liquidación de Viático No.2707 y Salinas el día 25/03/2014 según liquidación de viático No.2709, según Memo No.1614-FIS-CTE y Memo No.1658-DATH-CTE.-

SSAPROBADO0.0018.00SUAREZ VARGAS            RONNY ERNESTO

0913796629 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 18.00 18.00 0.00

16058 15961 12/05/2014 DEV NOR OGA FLORES JUAN MANUEL .- Pago de subsistencia con destino a Santa Elena el día 27/03/2014, según liquidación de Viático No.2706 y Salinas el día 25/03/2014 según liquidación de viático No.2708, según Memo No.1614-FIS-CTE y Memo No.1658-DATH-CTE.-

SSAPROBADO0.0018.00FLORES                   JUAN MANUEL

0910008424 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 18.00 18.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE129

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 130: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16059 15960 12/05/2014 DEV NOR OGA TORRES BADILLO EUGENIO VICENTE.- Pago de subsistencia con destino a El Guabo el día 26/03/2014, según liquidación de Viático No.2492, adj; Memo 1658-DATH-CTE, Memo 1614-FIS-CTE.-

SSAPROBADO0.008.25TORRES BADILLO           EUGENIO VICENTE

0907573232 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

16060 16060 12/05/2014 COM NOR OGA PARRAGA ELVIS GALO FABRICIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (6 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.0060.00PARRAGA ELVIS GALO FABRICIO

0919020651 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 60.00 60.00 0.00

16061 15114 12/05/2014 DEV NOR OGA LOPEZ MEDRANO ANGEL RODRIGO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (2 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.0020.00LOPEZ MEDRANO            ANGEL RODRIGO

0200830818 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 20.00 20.00 0.00

16062 15178 12/05/2014 DEV NOR OGA GRUEZO TENORIO NELSON ANTONIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (2 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.0020.00GRUEZO TENORIO NELSON ANTONIO

0925327686 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 20.00 20.00 0.00

16063 15180 12/05/2014 DEV NOR OGA BRAVO OVIEDO CARMEN YADIRA; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.0050.00BRAVO OVIEDO             CARMEN YADIRA

0704105816 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 50.00 50.00 0.00

16064 15183 12/05/2014 DEV NOR OGA ASANZA ROMERO CRISTIAN ARMANDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.0050.00ASANZA ROMERO CRISTIAN ARMANDO

0704524966 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 50.00 50.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE130

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 131: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16065 15188 12/05/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ QUINONEZ SEGUNDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.0050.00RODRIGUEZ QUINONEZ       SEGUNDO

0909750614 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 50.00 50.00 0.00

16074 16074 13/05/2014 COM NOR OGA SANCHEZ BERMELLO ANGEL ORLANDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (6 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.0060.00SANCHEZ BERMELLO ANGEL ORLANDO

0922269907 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 60.00 60.00 0.00

16075 16075 13/05/2014 COM NOR OGA LEON GUERRERO FREDDY FRANCISCO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (6 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.0060.00LEON GUERRERO FREDDY FRANCISCO

0928420611 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 60.00 60.00 0.00

16076 16076 13/05/2014 COM NOR OGA OLAYA REA CARLOS ALFREDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (6 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.0060.00OLAYA REA CARLOS ALFREDO

0921282836 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 60.00 60.00 0.00

16077 16077 13/05/2014 COM NOR OGA SERRANO AMEN NEYSER HARRY; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (7 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.0070.00SERRANO AMEN             NEYSER HARRY

0907282438 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 70.00 70.00 0.00

16078 15523 13/05/2014 DEV NOR OGA RUALES PAZMIÑO VLADIMIR.- Pago de viático y subsistencia con destino a la ciudad de Cuenca desde el 28 al 29 de marzo del 2014, según liquidación de viático No.2680. Se adjunta Memo N° 1526-FIS-CTE-2014, 1659-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00108.79RUALES PAZMINO           VLADIMIR

0920034857 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 108.79 108.79 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE131

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 132: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16079 15525 13/05/2014 DEV NOR OGA PEREZ VERDUGA JOSE ANDRES.- Pago de viático y subsistencia con destino a la ciudad de QUITO el día 03 de abril del 2014, según liquidación de viático No.2681. Se adjunta Memo N° 1526-FIS-CTE-2014, 1659-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0033.10PEREZ VERDUGA            JOSE ANDRES

1308311339 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 33.10 33.10 0.00

16080 15528 13/05/2014 DEV NOR OGA MORENO GUEVARA VICENTE .- Pago de viático y subsistencia con destino a la ciudad de Buena Fé los días 31 de marzo al 04 de abril del 2014, según liquidación de viático No.2682. Se adjunta Memo N° 1526-FIS-CTE-2014, 1659-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00110.25MORENO GUEVARA VICENTE

0922281746 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 110.25 110.25 0.00

16081 15531 13/05/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ MARQUEZ YAZMIN MARTHA .- Pago de viático y subsistencia con destino a la ciudad de Quito el día 28 de marzo del 2014, según liquidación de viático No.2683. Se adjunta Memo N° 1526-FIS-CTE-2014, 1659-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0048.00RODRIGUEZ MARQUEZ YAZMIN MARTHA

0914883509 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 48.00 48.00 0.00

16082 15535 13/05/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ SANCHEZ SERGIO.- Pago de viático y subsistencia con destino a Naranjal el 06 y 10 de marzo/2014 liq.de Viático No.2684 y 2695; y con destino a Sto Domingo desde el 03-04 de abril/2014, según liquidación de viático No.2696. Se adjunta Memo N° 1526-FIS-CTE-2014, 1659-DATH-CTE y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00229.00ALVAREZ SANCHEZ          SERGIO

0900787136 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 229.00 229.00 0.00

16083 16083 13/05/2014 COM NOR OGA DEL VALLE DELGADO ALBERTO.- Pago de subsistencia con destino al Empalme el día 20 de marzo del 2014, según Liquidación de viático No.2501, según Memo No.1624-FIS-CTE y Memo No.1568-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.0084.25DEL VALLE DELGADO        ALBERTO

0907950323 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 84.25 84.25 0.00

16084 15536 13/05/2014 DEV NOR OGA VILLAO GUILLEN JORGE ALBERTO.- Pago de subsistencia con destino a Naranjito el día 28 de marzo del 2014, liq.de Viático No.2697. Se adjunta Memo N° 1526-FIS-CTE-2014, 1659-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.008.25VILLAO GUILLEN           JORGE ALBERTO

0917729998 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE132

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 133: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16085 15537 13/05/2014 DEV NOR OGA AVILES TOMALA JOSE MIGUEL .- Pago de subsistencia con destino a Sta Elena el día 01/04/14, liq.de Viático No.2698 y con destino a Buena Fé el día 03/04/2014 según liquidación de viático No.2699. Se adjunta Memo N° 1526-FIS-CTE-2014, 1659-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0063.50AVILES TOMALA            JOSE MIGUEL

0906284229 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 63.50 63.50 0.00

16086 15539 13/05/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA ALARCON CARLOS ARTURO .- Pago de subsistencia con destino a Sta Elena el día 01/04/14, liq.de Viático No.2700 y con destino a Sto.Domingo el día 03/04/2014 según liquidación de viático No.2701. Se adjunta Memo N° 1526-FIS-CTE-2014, 1659-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0044.00ESPINOZA ALARCON         CARLOS ARTURO

0907141675 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 44.00 44.00 0.00

16087 16087 13/05/2014 COM NOR OGA DEL VALLE DELGADO ALBERTO.- Pago de subsistencia con destino al Empalme el día 20/03/14; 28/03/14 y 31/03/2014, según Liquidaciones de viáticos No.2501-2502-2503, según Memo No.1624-FIS-CTE y Memo No.1568-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.0084.25DEL VALLE DELGADO        ALBERTO

0907950323 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 84.25 84.25 0.00

16088 15544 13/05/2014 DEV NOR OGA GUZMAN COTALLAT EDUARDO.- Pago de subsistencia con destino a VINCES el día 14/02/14, liq.de Viático No.2702. Se adjunta Memo N° 1526-FIS-CTE-2014, 1659-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0010.50GUZMAN COTALLAT          EDUARDO

0905442646 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 10.50 10.50 0.00

16089 15547 13/05/2014 DEV NOR OGA PIHUAVE LANDAZURIZ ABEL ENRIQUE .- Pago de subsistencia con destino a MILAGRO el día 03/04/14, liq.de Viático No.2703. Se adjunta Memo N° 1526-FIS-CTE-2014, 1659-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0027.50PIHUAVE LANDAZURIZ       ABEL ENRIQUE

0908914559 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 27.50 27.50 0.00

16090 15552 13/05/2014 DEV NOR OGA OREJUELA VEGA LUIS ENRIQUE.- Pago de subsistencia con destino a Sta Elena el día 27/03/14, liq.de Viático No.2705 y con destino a Salinas el día 25/03/14, liq.de Viático No.2711. Se adjunta Memo N° 1526-FIS-CTE-2014, 1659-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0018.00OREJUELA VEGA LUIS ENRIQUE

0802586107 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 18.00 18.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE133

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 134: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16091 15817 13/05/2014 DEV NOR OGA DEL VALLE DELGADO ALBERTO .- Pago de viáticos y subsistencias son destino a Santa Elena, el día 18 de marzo del 2014, según liquidación de viático No.2733. Se adjunta Memo N° 1619-FIS-CTE-2014, 1698-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0029.00DEL VALLE DELGADO        ALBERTO

0907950323 YHMARCILLO YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 29.00 29.00 0.00

16092 16083 13/05/2014 COM RTO OGA DEL VALLE DELGADO ALBERTO.- Pago de subsistencia con destino al Empalme el día 20 de marzo del 2014, según Liquidación de viático No.2501, según Memo No.1624-FIS-CTE y Memo No.1568-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.00-84.25DEL VALLE DELGADO        ALBERTO

0907950323 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 -84.25 -84.25 0.00

16093 15807 13/05/2014 DEV NOR OGA PEÑA MOYANO MIGUEL.- Pago de viáticos y subsistencias son destino a Salinas-Prov. de Santa Elena, los días 21 y 22 de marzo del 2014, según liquidación de viático No.2727 y 2729. Se adjunta Memo N° 1619-FIS-CTE-2014, 1698-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0060.00PENA MOYANO              MIGUEL

0915609309 YHMARCILLO YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 60.00 60.00 0.00

16094 15610 13/05/2014 DEV NOR OGA MUÑOZ DIAZ KEVIN LUIS.- Pago de viático y subsistencia con destino a CERRO AZUL desde el 22 de Febrero hasta el 01 de marzo del 2014, según liquidación de viático No.1918. Se adjunta Memo N° 1554-FIS-CTE-2014, 1660-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00253.54MUNOZ DIAZ KEVIN LUIS

0923951362 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 253.54 253.54 0.00

16095 16095 13/05/2014 COM NOR OGA GARCIA CEDENO EDISON; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (7 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.0070.00GARCIA CEDENO            EDISON

0915097638 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 70.00 70.00 0.00

16096 15592 13/05/2014 DEV NOR OGA CLEMENTE SOLANO FREDDY STALIN.- Pago de subsistencia con destino a MANTA el día 27 de febrero del 2014, según liquidación de viático No.1906. Se adjunta Memo N° 1554-FIS-CTE-2014, 1660-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.009.00CLEMENTE SOLANO          FREDDY STALIN

0905223202 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 9.00 9.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE134

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 135: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16098 16098 13/05/2014 COM NOR OGA NARANJO CASTRO LEYVIS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (7 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.0070.00NARANJO CASTRO           LEYVIS

1204619520 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 70.00 70.00 0.00

16099 15589 13/05/2014 DEV NOR OGA DEL VALLE DELGADO ALBERTO.- Pago de subsistencia con destino a Tungurahua el día 10 de marzo del 2014, según liquidación de viático No.1901. Se adjunta Memo N° 1554-FIS-CTE-2014, 1660-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0030.00DEL VALLE DELGADO        ALBERTO

0907950323 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 30.00 30.00 0.00

16102 16102 13/05/2014 COM NOR OGA HERRERA FRANCO ROBERTO ISIDRO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (7 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.0070.00HERRERA FRANCO           ROBERTO ISIDRO

1205147547 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 70.00 70.00 0.00

16103 16103 13/05/2014 COM NOR OGA SANTILLAN YANCE JORGE FAUSTO .- Pago de subsistencia con destino a Cuenca y Zaracay el día 27/03/14 y 01/04/2014, según Liquidaciones de viáticos No.2504-2505, según Memo No.1624-FIS-CTE y Memo No.1568-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.0056.50SANTILLAN YANCE          JORGE FAUSTO

0702038159 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 56.50 56.50 0.00

16104 16104 13/05/2014 COM NOR OGA GARCIA CARRION BAYRON FERNANDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (7 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.0070.00GARCIA CARRION BAYRON FERNANDO

0924511132 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 70.00 70.00 0.00

16105 16105 13/05/2014 COM NOR OGA NOBOA MACIAS ALEX IVAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (7 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.0070.00NOBOA MACIAS ALEX IVAN

0928889971 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 70.00 70.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE135

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16106 16106 13/05/2014 COM NOR OGA COTERA MONTOYA XAVIER FERNANDO.- Pago de subsistencia con destino a Isidro Ayora; Piñas;Cuarta Zona; Cuenca; los días 13/03/14; 14/03/14; 18 y19/03/14; 27 al 29/03/14, según Liquidaciones de viáticos No.2506-2507-2508-2509, según Memo No.1624-FIS-CTE y Memo No.1568-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.00287.25COTERA MONTOYA XAVIER FERNANDO

0201768108 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 287.25 287.25 0.00

16108 16108 13/05/2014 COM NOR OGA TUTIVEN GOMEZ JONATHAN GUSTAVO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (8 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.0080.00TUTIVEN GOMEZ JONATHAN GUSTAVO

0921286605 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 80.00 80.00 0.00

16109 15191 13/05/2014 DEV NOR OGA TORRES HIDALGO JONATHAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.0050.00TORRES HIDALGO           JONATHAN

0915992374 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 50.00 50.00 0.00

16110 15395 13/05/2014 DEV NOR OGA CALEÑO CRUZ GALO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00200.00CALENO CRUZ              GALO

0914834676 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

16111 16111 13/05/2014 COM NOR OGA NARANJO MATUTE ANGEL LUIS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (8 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.0080.00NARANJO MATUTE ANGEL LUIS

0916124605 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 80.00 80.00 0.00

16112 15193 13/05/2014 DEV NOR OGA PLUAS ADRIAN JIMMY SIMON; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.0050.00PLUAS ADRIAN             JIMMY SIMON

0922568365 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 50.00 50.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE136

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16113 15201 13/05/2014 DEV NOR OGA DARWIN EMILIO BURGOS GUTIERREZ; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.0050.00DARWIN EMILIO BURGOS GUTIERREZ

0927721530 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 50.00 50.00 0.00

16114 16114 13/05/2014 COM NOR OGA CAHUANA MEREJILDO SEGUNDO.- Pago de subsistencia con destino a Santa Elena; el día 20 de marzo del 2014, según Liquidación de viático No.2510, según Memo No.1624-FIS-CTE y Memo No.1568-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.009.00CAHUANA MEREJILDO        SEGUNDO

0906286729 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 9.00 9.00 0.00

16115 15399 13/05/2014 DEV NOR OGA ALVARADO ALVARADO ROLANDO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00200.00ALVARADO ALVARADO        ROLANDO

0916308323 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

16116 15202 13/05/2014 DEV NOR OGA JIMENEZ YAGUANA JUAN CARLOS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.0050.00JIMENEZ YAGUANA JUAN CARLOS

1104583545 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 50.00 50.00 0.00

16117 16117 13/05/2014 COM NOR OGA SANCHEZ DELGADO BYRON SEBASTIAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (8 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.0080.00SANCHEZ DELGADO BYRON SEBASTIAN

0930234505 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 80.00 80.00 0.00

16118 15400 13/05/2014 DEV NOR OGA ROMERO CERDAN JOSE LUIS.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00200.00ROMERO CERDAN JOSE LUIS

0921761003 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE137

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16119 15203 13/05/2014 DEV NOR OGA CHOCA CASTRO HECTOR EFRAIN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (7 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.0070.00CHOCA CASTRO             HECTOR EFRAIN

0910341445 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 70.00 70.00 0.00

16120 15402 13/05/2014 DEV NOR OGA AGUIRRE LEON MARCOS DANIEL.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00200.00AGUIRRE LEON MARCOS DANIEL

0925092124 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

16121 15204 13/05/2014 DEV NOR OGA BAQUE RIVERA DENNISE GEORGINA; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (7 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.0070.00BAQUE RIVERA             DENNISE GEORGINA

0924539844 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 70.00 70.00 0.00

16122 15447 13/05/2014 DEV NOR OGA GARCIA BECERRA RONALD RUBEN.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00200.00GARCIA BECERRA RONALD RUBEN

0926529231 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

16123 16123 13/05/2014 COM NOR OGA LEDESMA ORTEGA JOSE LUIS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.0090.00LEDESMA ORTEGA           JOSE LUIS

1303915720 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

16124 15205 13/05/2014 DEV NOR OGA SOLANO APONTE ANGEL EFREN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (8 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.0080.00SOLANO APONTE ANGEL EFREN

0703933085 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 80.00 80.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE138

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16125 15206 13/05/2014 DEV NOR OGA PACHECO VILLEGAS JOSE MIGUEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (8 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.0080.00PACHECO VILLEGAS         JOSE MIGUEL

0908738131 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 80.00 80.00 0.00

16126 15453 13/05/2014 DEV NOR OGA BARZOLA LOY GEORGE JAVIER.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00200.00BARZOLA LOY GEORGE JAVIER

0926982653 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

16127 15455 13/05/2014 DEV NOR OGA MARCILLO SANTANA JOSHUEA TADEO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00200.00MARCILLO SANTANA JOSHUEA TADEO

0931152284 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

16128 15207 13/05/2014 DEV NOR OGA LEON NOBOA FREDDY MANUEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (8 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.0080.00LEON NOBOA               FREDDY MANUEL

0911966307 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 80.00 80.00 0.00

16129 15458 13/05/2014 DEV NOR OGA MORA CURIPOMA DIEGO ARMANDO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00210.00MORA CURIPOMA            DIEGO ARMANDO

0704504463 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 210.00 210.00 0.00

16130 16130 13/05/2014 COM NOR OGA ORELLANA QUINONEZ CARLOS DANIEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.0090.00ORELLANA QUINONEZ CARLOS DANIE

0923747471 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE139

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 140: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16131 15208 13/05/2014 DEV NOR OGA VASQUEZ VELASTEGUI JAIRO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (8 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.0080.00VASQUEZ VELASTEGUI       JAIRO

0912550514 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 80.00 80.00 0.00

16132 16132 13/05/2014 COM NOR OGA SORIANO TOMALA ULISES JAVIER.- Pago de subsistencia con destino a El Guabo; el día 26 de marzo del 2014, según Liquidación de viático No.2511, según Memo No.1624-FIS-CTE y Memo No.1568-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.008.25SORIANO TOMALA           ULISES JAVIER

0910986587 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

16133 15482 13/05/2014 DEV NOR OGA ROMERO BERSOZA CHRISTIAN HERNA.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00210.00ROMERO BERSOZA CHRISTIAN HERNA

0704744341 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 210.00 210.00 0.00

16134 15209 13/05/2014 DEV NOR OGA ORTIZ JACOME MANUEL ARMANDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.0090.00ORTIZ JACOME             MANUEL ARMANDO

1705104667 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 90.00 90.00 0.00

16135 15494 13/05/2014 DEV NOR OGA GOYA PALMA LUIS FRANCISCO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00210.00GOYA PALMA               LUIS FRANCISCO

0908641434 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 210.00 210.00 0.00

16136 15497 13/05/2014 DEV NOR OGA PEREZ DUARTE CARLOS ANTONIO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00210.00PEREZ DUARTE             CARLOS ANTONIO

0909795726 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 210.00 210.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE140

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 141: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16137 15210 13/05/2014 DEV NOR OGA SANGUNA ZAMBRANO LUIS ALFREDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (10 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00100.00SANGUNA ZAMBRANO         LUIS ALFREDO

0911091429 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 100.00 100.00 0.00

16138 15498 13/05/2014 DEV NOR OGA GUEVARA HIDALGO NICOLAS JORGE.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00210.00GUEVARA HIDALGO          NICOLAS JORGE

0909860116 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 210.00 210.00 0.00

16139 15211 13/05/2014 DEV NOR OGA IBARRA MONCAYO EDGAR ARMANDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00110.00IBARRA MONCAYO           EDGAR ARMANDO

0904918604 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 110.00 110.00 0.00

16140 15499 13/05/2014 DEV NOR OGA MARTINEZ JIMENEZ CARLOS RAFAEL.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00210.00MARTINEZ JIMENEZ         CARLOS RAFAEL

0915264840 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 210.00 210.00 0.00

16141 15227 13/05/2014 DEV NOR OGA CABANILLA JIMENEZ WINSMEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00110.00CABANILLA JIMENEZ        WINSMEL

0917038838 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 110.00 110.00 0.00

16142 16142 13/05/2014 COM NOR OGA BERMEO BAJANA YANDRY AROLDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.0090.00BERMEO BAJANA YANDRY AROLDO

0923959779 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE141

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 142: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16143 15501 13/05/2014 DEV NOR OGA FREIRE BARRERA CESAR IVAN.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00210.00FREIRE BARRERA CESAR IVAN

0922563168 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 210.00 210.00 0.00

16144 15229 13/05/2014 DEV NOR OGA MARELO MATANBA EDUARDO JAVIER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (12 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00120.00MARELO MATANBA EDUARDO JAVIER

0920700747 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 120.00 120.00 0.00

16146 15503 13/05/2014 DEV NOR OGA MONTALVAN ESPINOZA JUAN JAVIER.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00210.00MONTALVAN ESPINOZA JUAN JAVIER

0923854632 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 210.00 210.00 0.00

16147 16147 13/05/2014 COM NOR OGA GRANIZO DUMES JAIRO ALEXANDER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.0090.00GRANIZO DUMES JAIRO ALEXANDER

0924771793 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

16148 15509 13/05/2014 DEV NOR OGA GALARZA BONILLA JOSE ERNESTO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00210.00GALARZA BONILLA          JOSE ERNESTO

0924016884 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 210.00 210.00 0.00

16149 15230 13/05/2014 DEV NOR OGA SILVA BARRERA MANUEL RICARDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (13 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00130.00SILVA BARRERA            MANUEL RICARDO

0906903216 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 130.00 130.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE142

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 143: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16150 15510 13/05/2014 DEV NOR OGA JIMENEZ JIMENEZ JAYRO DANILO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00210.00JIMENEZ JIMENEZ          JAYRO DANILO

0924206857 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 210.00 210.00 0.00

16151 15231 13/05/2014 DEV NOR OGA ILLINWORTH ROZO EDUARDO ALFRED; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (13 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00130.00ILLINWORTH ROZO EDUARDO ALFRED

0920946720 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 130.00 130.00 0.00

16152 15512 13/05/2014 DEV NOR OGA POZO BANGUERA JOSE GUILLERMO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00210.00POZO BANGUERA JOSE GUILLERMO

0925583080 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 210.00 210.00 0.00

16153 15232 13/05/2014 DEV NOR OGA ARISTEGA ALVARADO TAURINO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (14 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00140.00ARISTEGA ALVARADO TAURINO

1203690423 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 140.00 140.00 0.00

16154 16154 13/05/2014 COM NOR OGA PENAFIEL VILLEGAS GEORGE RONAL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.0090.00PENAFIEL VILLEGAS GEORGE RONAL

0926569278 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

16155 15514 13/05/2014 DEV NOR OGA SINCHIGUANO FLORENCI KLEBER.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00210.00SINCHIGUANO FLORENCI KLEBER AB

1202676431 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 210.00 210.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE143

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 144: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16156 15515 13/05/2014 DEV NOR OGA BURGOS ALVARADO BRADEN.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00210.00BURGOS ALVARADO          BRADEN

1203428386 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 210.00 210.00 0.00

16157 16157 13/05/2014 COM NOR OGA CORTES ROMERO LEO ANDRES; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.0090.00CORTES ROMERO LEO ANDRES

0927099796 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

16158 15516 13/05/2014 DEV NOR OGA QUEZADA PESANTEZ JEAN JORGE.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00220.00QUEZADA PESANTEZ JEAN JORGE

0703837658 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

16159 15517 13/05/2014 DEV NOR OGA BAYONA CHIRIBOGA FRANCISCO ARMANDO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00220.00BAYONA CHIRIBOGA FRANCISCO ARMANDO

0703875484 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

16160 16160 13/05/2014 COM NOR OGA PAREDES ALVARADO FELIPE HENRY; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.0090.00PAREDES ALVARADO FELIPE HENRY

0924384076 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

16161 16161 13/05/2014 COM NOR OGA GARCIA VARGAS IGNACIO ADOLFO.- Pago de subsistencia con destino a El Guabo; el día 27 de marzo del 2014, según Liquidación de viático No.2512, según Memo No.1624-FIS-CTE y Memo No.1568-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.0027.50GARCIA VARGAS            IGNACIO ADOLFO

0910979269 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 27.50 27.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE144

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 145: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16162 15518 13/05/2014 DEV NOR OGA JIMENEZ PACHECO PATRICIO ALEJANDRO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00220.00JIMENEZ PACHECO PATRICIO ALEJA

0704444645 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

16164 15527 13/05/2014 DEV NOR OGA CAMPUZANO ESPINOZA CARLOS LUIS.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00220.00CAMPUZANO ESPINOZA CARLOS LUIS

0705603520 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

16165 16165 13/05/2014 COM NOR OGA AGUILERA DIAZ OSWALDO EDUARDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.0090.00AGUILERA DIAZ OSWALDO EDUARDO

0928264241 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

16166 15529 13/05/2014 DEV NOR OGA DAVILA ROCILLO JONATHAN JAVIER.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00220.00DAVILA ROCILLO JONATHAN JAVIER

0706613239 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

16167 15234 13/05/2014 DEV NOR OGA ANCHUNDIA ROMERO MARCOS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (15 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00150.00ANCHUNDIA ROMERO         MARCOS

0917804932 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 150.00 150.00 0.00

16168 15530 13/05/2014 DEV NOR OGA FOYAIN ALVAREZ FRANCISCO GABRIEL.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00220.00FOYAIN ALVAREZ FRANCISCO GABRIEL

0706779634 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE145

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

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No.ORI.

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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16169 15280 13/05/2014 DEV NOR OGA CAMPUZANO YAMBO MANUEL ANTONIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (15 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00150.00CAMPUZANO YAMBO          MANUEL ANTONIO

0918081381 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 150.00 150.00 0.00

16170 15532 13/05/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ ALVAREZ JOHNNY ALEJANDRO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00220.00SANCHEZ ALVAREZ JOHNNY ALEJANDRO

0707014858 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

16171 16171 13/05/2014 COM NOR OGA AMADOR JAIME HECTOR WASHINGTON; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.0090.00AMADOR JAIME HECTOR WASHINGTON

0928426964 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

16172 16172 13/05/2014 COM NOR OGA ALVARADO ARREAGA CHARLES BOLIVAR .- Pago de subsistencia con destino a Molleturo; el día 29 de marzo del 2014, según Liquidación de viático No.2513, según Memo No.1624-FIS-CTE y Memo No.1568-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.008.25ALVARADO ARREAGA         CHARLES BOLIVAR

0911729218 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

16173 15533 13/05/2014 DEV NOR OGA HOLGUIN SALAZAR HIRVIN ALONSO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00220.00HOLGUIN SALAZAR          HIRVIN ALONSO

0907537948 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

16174 15282 13/05/2014 DEV NOR OGA ICAZA CASTRO ROBERTO JAVIER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (15 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00150.00ICAZA CASTRO             ROBERTO JAVIER

1203193253 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 150.00 150.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE146

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16175 15534 13/05/2014 DEV NOR OGA SILVA BERMEO SEGUNDO ROLANDO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00220.00SILVA BERMEO             SEGUNDO ROLANDO

0910038645 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

16176 16176 13/05/2014 COM NOR OGA MEDINA MEDINA ANGEL ANIBAL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.0090.00MEDINA MEDINA ANGEL ANIBAL

0302344429 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

16177 15285 13/05/2014 DEV NOR OGA AGUILAR PRECIADO BISMARK; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (16 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00160.00AGUILAR PRECIADO         BISMARK

0700974926 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 160.00 160.00 0.00

16178 15538 13/05/2014 DEV NOR OGA CAMPUZANO YAMBO ANDRES.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00220.00CAMPUZANO YAMBO          ANDRES

0916304611 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

16179 15289 13/05/2014 DEV NOR OGA ROJAS ARISTEGA BYRON FELIX; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (16 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00160.00ROJAS ARISTEGA           BYRON FELIX

0916833734 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 160.00 160.00 0.00

16180 15541 13/05/2014 DEV NOR OGA HIGUERA MARQUEZ LORENZO EDUARDO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00220.00HIGUERA MARQUEZ          LORENZO EDUARDO

0916693583 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE147

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16181 15295 13/05/2014 DEV NOR OGA HEREDIA MOSCOSO JULIO VINICIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (17 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00170.00HEREDIA MOSCOSO          JULIO VINICIO

0702073453 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 170.00 170.00 0.00

16182 16182 13/05/2014 COM NOR OGA CEDENO VILLAMAR CRISTHIAN DANIEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.0090.00CEDENO VILLAMAR CRISTHIAN DANIEL

1311100109 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

16183 15543 13/05/2014 DEV NOR OGA SIGCHO POMBOSA JULIO CESAR.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00220.00SIGCHO POMBOSA           JULIO CESAR

0916952104 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

16184 15296 13/05/2014 DEV NOR OGA TRONCOZO ESPANA JULIO WALTER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (17 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00170.00TRONCOZO ESPANA          JULIO WALTER

0907292908 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 170.00 170.00 0.00

16185 15545 13/05/2014 DEV NOR OGA JIMENEZ CEDEÑO JUAN JANIO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00220.00JIMENEZ CEDENO JUAN JANIO

0918100827 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

16186 15297 13/05/2014 DEV NOR OGA ROSERO BRAND OMAR PATRICIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (17 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00170.00ROSERO BRAND OMAR PATRICIO

0909969404 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 170.00 170.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE148

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 149: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16187 15546 13/05/2014 DEV NOR OGA AGUILAR MIRANDA ALEX GABRIEL.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00220.00AGUILAR MIRANDA          ALEX GABRIEL

0920767282 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

16188 16188 13/05/2014 COM NOR OGA GALLARDO FAJARDO STEFANO RICKY; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (10 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.00100.00GALLARDO FAJARDO STEFANO RICKY

0917220246 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 100.00 100.00 0.00

16189 15549 13/05/2014 DEV NOR OGA PEÑA VARGAS WILSON RIGOBERTO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00220.00PE??A VARGAS WILSON RIGOBERTO

0921175188 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

16190 15321 13/05/2014 DEV NOR OGA BARROS VALLEJO JHON MAURICIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (17 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00170.00BARROS VALLEJO JHON MAURICIO

0924752371 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 170.00 170.00 0.00

16191 15551 13/05/2014 DEV NOR OGA CAMPOS ANCHUNDIA MARTHA ALEXANDRA.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00220.00CAMPOS ANCHUNDIA         MARTHA ALEXANDRA

0921329199 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

16192 15329 13/05/2014 DEV NOR OGA VALDIVIEZO DELGADO PAUL HERMINIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (17 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00170.00VALDIVIEZO DELGADO PAUL HERMINIO

0927374280 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 170.00 170.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE149

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16193 16193 13/05/2014 COM NOR OGA ARGUDO INDACOCHEA CHRISTIAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.00110.00ARGUDO INDACOCHEA CHRISTIAN

0922721634 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 110.00 110.00 0.00

16194 15553 13/05/2014 DEV NOR OGA FUEL NACIPUCHA WILSON OSWALDO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00220.00FUEL NACIPUCHA           WILSON OSWALDO

0923416176 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

16195 15348 13/05/2014 DEV NOR OGA LUNA MARTINEZ BENITO FILIMON; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (17 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00170.00LUNA MARTINEZ            BENITO FILIMON

1201105937 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 170.00 170.00 0.00

16196 15554 13/05/2014 DEV NOR OGA TOAZA ONOFRE ALEX.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00220.00TOAZA ONOFRE ALEX ENRIQUR

0923934723 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

16197 15349 13/05/2014 DEV NOR OGA HERNANDEZ ALVAREZ GIOVANY RODOLFO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (17 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00170.00HERNANDEZ ALVAREZ        GIOVANY RODOLFO

1202477772 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 170.00 170.00 0.00

16198 15555 13/05/2014 DEV NOR OGA CETRE ARISTEGA JENNIFER CORINA.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00220.00CETRE ARISTEGA           JENNIFER CORINA

0924014756 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE150

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16199 15350 13/05/2014 DEV NOR OGA TORRES CASTILLO CIRO NEPTALI; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (18 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00180.00TORRES CASTILLO          CIRO NEPTALI

0906351218 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 180.00 180.00 0.00

16200 16200 13/05/2014 COM NOR OGA JAIME OLAYA MANUEL ANTONIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.00110.00JAIME OLAYA MANUEL ANTONIO

0926430646 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 110.00 110.00 0.00

16201 15573 13/05/2014 DEV NOR OGA MERO BARRIGA BORYS ROLANDO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00220.00MERO BARRIGA BORYS ROLANDO

0925985046 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

16202 15575 13/05/2014 DEV NOR OGA CARRANZA CASTRO EDWIN SAMUEL.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00220.00CARRANZA CASTRO EDWIN SAMUEL

0927874974 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

16203 15351 13/05/2014 DEV NOR OGA OROZCO GUTIERREZ IDEL ALFONSO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (18 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00180.00OROZCO GUTIERREZ         IDEL ALFONSO

0911666147 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 180.00 180.00 0.00

16204 15577 13/05/2014 DEV NOR OGA MONTALVO FRANCO JOSE DAVID.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00220.00MONTALVO FRANCO JOSE DAVID

0928444504 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE151

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16205 15352 13/05/2014 DEV NOR OGA MARTINEZ LOPEZ PEDRO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (18 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00180.00MARTINEZ LOPEZ           PEDRO

0915671762 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 180.00 180.00 0.00

16206 16206 13/05/2014 COM NOR OGA ALVARADO RIZZO CESAR WLADIMIR; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.00110.00ALVARADO RIZZO CESAR WLADIMIR

0926989484 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 110.00 110.00 0.00

16207 16207 13/05/2014 COM NOR OGA RIVERA GORDON NELSON RICARDO .- Pago de subsistencia con destino a Manta; desde el día 25 al 31 de marzo del 2014, según Liquidación de viático No.2514, según Memo No.1624-FIS-CTE y Memo No.1568-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.00390.00RIVERA GORDON            NELSON RICARDO

1801858216 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 390.00 390.00 0.00

16208 15354 13/05/2014 DEV NOR OGA GUZMAN MATUTE FRANKLIN FAUSTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (18 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00180.00GUZMAN MATUTE            FRANKLIN FAUSTO

0921652855 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 180.00 180.00 0.00

16209 15578 13/05/2014 DEV NOR OGA HERRERA VILLAMAR JORGE EDUARDO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00220.00HERRERA VILLAMAR JORGE EDUARDO

0929761096 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

16210 15579 13/05/2014 DEV NOR OGA PINO ARTEAGA ALDO FABRICIO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00220.00PINO ARTEAGA             ALDO FABRICIO

1202006399 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE152

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16211 15356 13/05/2014 DEV NOR OGA ARELLANO RAMIREZ MARIA FERNANDA; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (18 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00180.00ARELLANO RAMIREZ MARIA FERNAND

0926537945 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 180.00 180.00 0.00

16212 15581 13/05/2014 DEV NOR OGA LUNA VIEJO BAIRON ABRAHAN.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00220.00LUNA VIEJO               BAIRON ABRAHAN

1203168206 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

16213 15357 13/05/2014 DEV NOR OGA MENDOZA MERINO PABLO RAFAEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (18 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00180.00MENDOZA MERINO           PABLO RAFAEL

1202365910 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 180.00 180.00 0.00

16214 15584 13/05/2014 DEV NOR OGA SANTILLAN CEQUEIRA GERMAN.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00220.00SANTILLAN CEQUEIRA       GERMAN DE

1203812134 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

16215 15360 13/05/2014 DEV NOR OGA VARGAS BORJA JONATHAN NERVO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (19 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00190.00VARGAS BORJA JONATHAN NERVO

0201994100 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 190.00 190.00 0.00

16216 15361 13/05/2014 DEV NOR OGA GUERRERO BARRETO RUBEN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (19 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00190.00GUERRERO BARRETO         RUBEN

0909895757 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 190.00 190.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE153

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 154: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16217 15598 13/05/2014 DEV NOR OGA LOPEZ PIZARRO RUFFO ROLANDO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00220.00LOPEZ PIZARRO            RUFFO ROLANDO

1204569808 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

16218 15363 13/05/2014 DEV NOR OGA RONQUILLO MUNOZ JHONNY JOSE; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (19 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00190.00RONQUILLO MUNOZ          JHONNY JOSE

1202345383 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 190.00 190.00 0.00

16219 15602 13/05/2014 DEV NOR OGA MUÑOZ TITE JAEL FRANCISCO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00220.00MUNOZ TITE JAEL FRANCISCO

1205723321 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 220.00 220.00 0.00

16220 15605 13/05/2014 DEV NOR OGA GAONA CHANALATA JOSE ROBERTO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00230.00GAONA CHANALATA JOSE ROBERTO

0704419126 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

16221 15364 13/05/2014 DEV NOR OGA MERCHAN MURILLO PEDRO XAVIER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (19 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00190.00MERCHAN MURILLO PEDRO XAVIER

1206021873 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 190.00 190.00 0.00

16223 15615 13/05/2014 DEV NOR OGA JUMBO VEGA DANNY SANTIAGO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1407-FIS-CTE, 1540-DATH-CTE, H/L N° 2473 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00230.00JUMBO VEGA DANNY SANTIAGO

0706542578 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE154

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16224 16224 13/05/2014 COM NOR OGA GARCIA HIDALGO DARWIN .- Pago de subsistencia con destino a Manta; desde el día 25 al 31 de marzo del 2014, según Liquidación de viático No.2515, según Memo No.1624-FIS-CTE y Memo No.1568-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.00390.00GARCIA HIDALGO           DARWIN

1308036373 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 390.00 390.00 0.00

16225 15368 13/05/2014 DEV NOR OGA MERA FRIAS WALTER ARNULFO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00200.00MERA FRIAS               WALTER ARNULFO

0700944564 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

16226 15370 13/05/2014 DEV NOR OGA ALCIVAR HURTADO PABLO SALOMON; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00200.00ALCIVAR HURTADO          PABLO SALOMON

0908691439 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

16227 15378 13/05/2014 DEV NOR OGA ANGULO PENA MIGUEL BERNARDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00200.00ANGULO PENA              MIGUEL BERNARDO

0909411878 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

16228 15380 13/05/2014 DEV NOR OGA VARGAS ANDALUZ HENRRY WILLIAMS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00200.00VARGAS ANDALUZ           HENRRY WILLIAMS

0913260923 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

16229 15388 13/05/2014 DEV NOR OGA MARURI MORAN CIPRIANO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00200.00MARURI MORAN             CIPRIANO

0914410220 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE155

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 156: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16230 16230 13/05/2014 COM NOR OGA JACOME TUAREZ EDGAR ARTURO.- Pago de subsistencia con destino a Manta; desde el día 25 al 31 de marzo del 2014, según Liquidación de viático No.2516, según Memo No.1624-FIS-CTE y Memo No.1568-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.00390.00JACOME TUAREZ EDGAR ARTURO

1704089687 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 390.00 390.00 0.00

16231 16231 13/05/2014 COM NOR OGA ROJAS ADRIAN FRANCISCO LEOPOLDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.00110.00ROJAS ADRIAN FRANCISCO LEOPOLDO

0930985601 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 110.00 110.00 0.00

16232 16232 13/05/2014 COM NOR OGA MAYORGA ROMERO RONNY IVAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.00110.00MAYORGA ROMERO RONNY IVAN

0925229411 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 110.00 110.00 0.00

16233 16233 13/05/2014 COM NOR OGA JACOME TUAREZ EDGAR ARTURO.- Pago de subsistencia con destino a Manta; desde el día 25 al 31 de marzo del 2014, según Liquidación de viático No.2516, según Memo No.1624-FIS-CTE y Memo No.1568-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.00390.00JACOME TUAREZ EDGAR ARTURO

1704089687 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 390.00 390.00 0.00

16234 16233 13/05/2014 COM RTO OGA JACOME TUAREZ EDGAR ARTURO.- Pago de subsistencia con destino a Manta; desde el día 25 al 31 de marzo del 2014, según Liquidación de viático No.2516, según Memo No.1624-FIS-CTE y Memo No.1568-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.00-390.00JACOME TUAREZ EDGAR ARTURO

1704089687 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 -390.00 -390.00 0.00

16235 16235 13/05/2014 COM NOR OGA LOPEZ ARREAGA JOSE ALFREDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (13 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.00130.00LOPEZ ARREAGA            JOSE ALFREDO

0916068760 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 130.00 130.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE156

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 157: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16236 16236 13/05/2014 COM NOR OGA CEVALLOS GUINGLA DAVID JOAQUIN.- Pago de subsistencia con destino a Riobamba,Macas; desde el día 24 al 29 de marzo del 2014, según Liquidación de viático No.2517, según Memo No.1624-FIS-CTE y Memo No.1568-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.00300.00CEVALLOS GUINGLA DAVID JOAQUIN

0924025380 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 300.00 300.00 0.00

16237 16237 13/05/2014 COM NOR OGA LITARDO NAVARRETE JONATHAN HUMBERTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (13 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.00130.00LITARDO NAVARRETE        JONATHAN HUMBERTO

0921762969 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 130.00 130.00 0.00

16240 16240 13/05/2014 COM NOR OGA PAREDES BARCO LUIS MIGUEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (13 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.00130.00PAREDES BARCO            LUIS MIGUEL

0920948007 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 130.00 130.00 0.00

16241 16241 13/05/2014 COM NOR OGA CEVALLOS GUINGLA CARLOS GREGORIO.- Pago de subsistencia con destino a Riobamba,Macas; desde el día 24 al 29 de marzo del 2014, según Liquidación de viático No.2518, según Memo No.1624-FIS-CTE y Memo No.1568-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.00300.00CEVALLOS GUINGLA         CARLOS GREGORIO

0919916007 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 300.00 300.00 0.00

16242 16242 13/05/2014 COM NOR OGA LOPEZ CHICHANDE BYRON JAVIER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (13 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.00130.00LOPEZ CHICHANDE BYRON JAVIER

0925783250 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 130.00 130.00 0.00

16243 16243 13/05/2014 COM NOR OGA CHACHA SARMIENTO NESTOR VLADIMIR ; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (13 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.00130.00CHACHA SARMIENTO NESTOR VLADIMIR

1722066402 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 130.00 130.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE157

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 158: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16244 16244 13/05/2014 COM NOR OGA CEDENO ULLAURI ANGEL SEBASTIAN.- Pago de subsistencia con destino a Riobamba,Macas; desde el día 24 al 29 de marzo del 2014, según Liquidación de viático No.2519, según Memo No.1624-FIS-CTE y Memo No.1568-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.00300.00CEDENO ULLAURI           ANGEL SEBASTIAN

0915944664 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 300.00 300.00 0.00

16245 16245 13/05/2014 COM NOR OGA ARANDA WONG FREDDY XAVIER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (15 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.00150.00ARANDA WONG FREDDY XAVIER

1205956392 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 150.00 150.00 0.00

16246 16246 13/05/2014 COM NOR OGA ROGGIERO AGUIRRE ERICK ROBERTO.- Pago de subsistencia con destino a Riobamba,Macas; desde el día 24 al 29 de marzo del 2014, según Liquidación de viático No.2520, según Memo No.1624-FIS-CTE y Memo No.1568-DATH-CTE.

NNAPROBADO313.01313.01ROGGIERO AGUIRRE ERICK ROBERTO

0925503344 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 313.01 313.01 0.00

16247 16247 13/05/2014 COM NOR OGA LATA JARA JUAN CARLOS.- Pago de subsistencia con destino a Cerro Azul; desde el día 08 al 15 de febrero del 2014, según Liquidación de viático No.2521, según Memo No.1624-FIS-CTE y Memo No.1568-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.00265.95LATA JARA JUAN CARLOS

0927543702 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 265.95 265.95 0.00

16248 16248 13/05/2014 COM NOR OGA VARGAS VERA JOHN DAVID; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (8 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

NNAPROBADO0.0080.00VARGAS VERA              JOHN DAVID

0911516425 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 80.00 80.00 0.00

16250 16250 13/05/2014 COM NOR OGA SCOTT SALAZAR EMANUEL ENRIQUE.- Pago de subsistencia con destino a Cerro Azul; desde el día 08 al 15 de febrero del 2014, según Liquidación de viático No.2522, según Memo No.1624-FIS-CTE y Memo No.1568-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.00361.90SCOTT SALAZAR            EMANUEL ENRIQUE

0913186748 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 361.90 361.90 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE158

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 159: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16252 16252 13/05/2014 COM NOR OGA ANDRADE MOROCHO CARLOS DARWIN .- Pago de subsistencia con destino a Cerro Azul; desde el día 15 al 22 de febrero del 2014, según Liquidación de viático No.2523, según Memo No.1624-FIS-CTE y Memo No.1568-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.00272.10ANDRADE MOROCHO          CARLOS DARWIN

0915994958 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 272.10 272.10 0.00

16254 16254 13/05/2014 COM NOR OGA GUERRERO VELIZ GUILLERMO RAFAEL .- Pago de subsistencia con destino a Cerro Capaes y Cerro Azucena; el 25/03/14 y 26/03/14, según Liquidación de viático No.2524 2525, según Memo No.1624-FIS-CTE y Memo No.1568-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.0016.50GUERRERO VELIZ           GUILLERMO RAFAEL

0914355748 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 16.50 16.50 0.00

16255 16255 13/05/2014 COM NOR OGA GUERRERO VELIZ GUILLERMO RAFAEL .- Pago de subsistencia con destino a Cerro Capaes; el día 25 de marzo del 2014, según Liquidación de viático No.2524, y al Cerro Azucena el 26/03/14 según Memo No.1624-FIS-CTE y Memo No.1568-DATH-CTE.

NNERRADO16.5016.50GUERRERO VELIZ           GUILLERMO RAFAEL

0914355748 GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 16.50 16.50 0.00

16256 16256 13/05/2014 COM NOR OGA CARGUAQUISHPE RAMOS GUIDO .- Pago de subsistencia con destino a Cuenca; Cerro Chilla; Cerro Capaes y Cerro Azul, 20-27-28 y 29 de marzo del 2014, según Liquidación de viático No.2526-2527-2528-2529, según Memo No.1624-FIS-CTE y Memo No.1568-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.0033.75CARGUAQUISHPE RAMOS      GUIDO

0200721033 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 33.75 33.75 0.00

16257 16257 13/05/2014 COM NOR OGA GOVEA ARANA JAVIER IVAN .- Pago de subsistencia con destino a Cuenca; Cerro Capaes, el día 28 de marzo del 2014, según Liquidación de viático No.2530, según Memo No.1624-FIS-CTE y Memo No.1568-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.008.25GOVEA ARANA              JAVIER IVAN

0908211246 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

16259 15975 13/05/2014 DEV NOR OGA PARRAGA MERA JESUS VICENTE.- Pago de subsistencia con destino a Santa Elena el día 21 de febrero del 2014, según liquidación de Viático No.2413. Se adj. MEMO N° 1604-FIS-CTE, 1569-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0030.00PARRAGA MERA             JESUS VICENTE

1300748298 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 30.00 30.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE159

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 160: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16260 15976 13/05/2014 DEV NOR OGA CALDERON MERCHAN JORGE.- Pago de subsistencia con destino a Santa Elena desde el 07 hasta el 08 de febrero del 2014, según liquidación de Viático No.2414. Se adj. MEMO N° 1604-FIS-CTE, 1569-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0035.50CALDERON MERCHAN         JORGE

0909199028 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 35.50 35.50 0.00

16263 15550 13/05/2014 DEV NOR OGA QUIMI BAQUERIZO NICOLAS .- Pago de subsistencia con destino a ZAPOTAL el día 01/04/14, liq.de Viático No.2704. Se adjunta MEMO N° 1526-FIS-CTE-2014, 1659-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0010.50QUIMI BAQUERIZO          NICOLAS

0912297728 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 10.50 10.50 0.00

16264 15977 13/05/2014 COM RTO OGA ANZOATEGUI ABELLAN CARLOS WASH.- Pago de subsistencia con destino a Santa Elena desde el 07 hasta el 08 de febrero del 2014, según liquidación de Viático No.2414, adj. Memo No.1604-FIS-CTE y Memo No.1569-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.00-85.00ANZOATEGUI ABELLAN CARLOS WASH

0908109986 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 -85.00 -85.00 0.00

16265 16265 13/05/2014 COM NOR OGA MORENO GUEVARA VICENTE.- Pago de viático y subsistencia con destino a Buena Fé desde el 14 al 17 de abril del 2014, según liquidación de viático No.2798, según Memo No.1615-FIS-CTE-2014 y Memo No.1754-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.0093.75MORENO GUEVARA VICENTE

0922281746 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 93.75 93.75 0.00

16266 16266 13/05/2014 COM NOR OGA VILLAO GUILLEN JORGE ALBERTO .- Pago de subsistencia con destino a Pedro Carbo el día 11/04/14; Balzar 15/04/14 ; según liquidación de viático No.2799 y 2800, según Memo No.1615-FIS-CTE-2014 y Memo No.1754-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.0032.50VILLAO GUILLEN           JORGE ALBERTO

0917729998 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 32.50 32.50 0.00

16269 16269 13/05/2014 COM NOR OGA ALVAREZ SANCHEZ SERGIO; pago por subsistencia con destino a Naranjal el 24 de Marzo del 2014. MEMO 1633-FIS-CTE, MEMO 1699-DATH-CTE y Liquidación No. 2726.

NNAPROBADO0.0040.00ALVAREZ SANCHEZ          SERGIO

0900787136 OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE160

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 161: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16270 16032 13/05/2014 DEV NOR OGA GARCIA CARRIEL CRISTIAN.- Pgo de subsistencia con destino a Palmar el 12 de abril del 2014, según liquidación de viático No.2810, adj.Memo No.1615-FIS-CTE-2014, Memo 1755-DATH-CTE.-

SSAPROBADO0.008.25GARCIA CARRIEL           CRISTIAN

0916572498 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

16271 16033 13/05/2014 DEV NOR OGA ANZOATEGUI ABELLAN CARLOS WASH .- Pgo de subsistencia con destino a Daule el día 02 de abril del 2014, según liquidación de viático No.2811, adj. Memo No.1615-FIS-CTE-2014, Memo 1755-DATH-CTE.-

SSAPROBADO0.0027.50ANZOATEGUI ABELLAN CARLOS WASH

0908109986 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 27.50 27.50 0.00

16272 16035 13/05/2014 DEV NOR OGA NAVARRETE CEDENO EUSEBIO JOEL .- Pgo de subsistencia con destino a La Libertad el día 04 de abril del 2014, según liquidación de viático No.2812, adj Memo No.1615-FIS-CTE-2014, Memo 1755-DATH-CTE.-

SSAPROBADO0.008.25NAVARRETE CEDENO  EUSEBIO JOEL

0914976204 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

16274 16036 13/05/2014 DEV NOR OGA MEDRANO NICOLALDE MARIO ORLANDO .- Pgo de subsistencia con destino a La Libertad el día 04 de abril del 2014, según liquidación de viático No.2813, adj Memo No.1615-FIS-CTE-2014 y Memo No. 1755-DATH-CTE.-

SSAPROBADO0.008.25MEDRANO NICOLALDE        MARIO ORLANDO

0918240128 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

16275 16275 13/05/2014 COM NOR OGA PIHUAVE LANDAZURIZ ABEL ENRIQUE; pago por subsistencia con destino a Santa Elena el 20, 21 y 22 de Marzo del 2014. MEMO 1633-FIS-CTE, MEMO 1699-DATH-CTE y Liquidación No. 2728-2730-2731.

NNAPROBADO0.0090.00PIHUAVE LANDAZURIZ       ABEL ENRIQUE

0908914559 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

16276 16037 13/05/2014 DEV NOR OGA SUAREZ VARGAS RONNY ERNESTO .- Pgo de subsistencia con destino a La Libertad el día 08 de abril del 2014, según liquidación de viático No.2814, adj Memo No.1615-FIS-CTE-2014 y Memo No. 1755-DATH-CTE.-

SSAPROBADO0.008.25SUAREZ VARGAS            RONNY ERNESTO

0913796629 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

16278 16038 13/05/2014 DEV NOR OGA QUIMI POSADA RILDO DONATO .- Pgo de subsistencia con destino a La Libertad el día 08 de abril del 2014, según liquidación de viático No.2815, adj Memo No.1615-FIS-CTE-2014 y Memo No. 1755-DATH-CTE.-

SSAPROBADO0.008.25QUIMI POSADA             RILDO DONATO

0701897829 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE161

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16279 16039 13/05/2014 DEV NOR OGA IZQUIERDO VERA ROLANDO MARCIAL .- Pgo de subsistencia con destino a La Libertad el día 11 de abril del 2014, según liquidación de viático No.2816, adj Memo No.1615-FIS-CTE-2014 y Memo No. 1755-DATH-CTE.-

SSAPROBADO0.008.25IZQUIERDO VERA           ROLANDO MARCIAL

0917015430 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

16280 16040 13/05/2014 DEV NOR OGA JARRO SOTOMAYOR MANUEL ELIECER .- Pgo de subsistencia con destino a La Libertad el día 11 de abril del 2014, según liquidación de viático No.2817, adj Memo No.1615-FIS-CTE-2014 y Memo No. 1755-DATH-CTE.-

SSAPROBADO0.008.25JARRO SOTOMAYOR MANUEL ELIECER

0908361504 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

16281 16281 13/05/2014 COM NOR OGA PENA GUEVARA DANIEL BELARMINO; pago por subsistencia con destino a Quito el 13 de Marzo del 2014. MEMO 1633-FIS-CTE, MEMO 1699-DATH-CTE y Liquidación No. 2732.

NNAPROBADO0.0038.92PENA GUEVARA DANIEL BELARMINO

0925662157 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 38.92 38.92 0.00

16282 16041 13/05/2014 DEV NOR OGA SUAREZ VARGAS RONNY ERNESTO .- Pgo de subsistencia con destino a La Libertad el día 11 de abril del 2014, según liquidación de viático No.2818, adj Memo No.1615-FIS-CTE-2014 y Memo No. 1755-DATH-CTE.-

SSAPROBADO0.008.25SUAREZ VARGAS            RONNY ERNESTO

0913796629 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

16283 16283 13/05/2014 COM NOR OGA ANZOATEGUI ABELLAN CARLOS WASH; pago por subsistencia con destino a Daule el 26 de Febrero del 2014. MEMO 1633-FIS-CTE, MEMO 1699-DATH-CTE y Liquidación No. 2734.

NNAPROBADO0.0027.50ANZOATEGUI ABELLAN CARLOS WASH

0908109986 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 27.50 27.50 0.00

16286 15044 13/05/2014 DEV NOR OGA VASQUEZ VERA CARLOS ALBERTO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de SANTA ELENA (La Libertad), del 01 al 31 de MARZO/2014. Se adjunta MEMO N° 1272-FIS-CTE, 1530-DTH-CTE, H/L N° 2469 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00260.00VASQUEZ VERA CARLOS ALBERTO

2400295008 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 260.00 260.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE162

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16287 16287 13/05/2014 COM NOR OGA AVILES TOMALA JOSE MIGUEL .- Pago de subsistencia con destino a El Guabo el 09/04/14; Santa Elena 15/04/14; Zapotal 16/04/14, según liquidación de viático No.2801-2802 y 2803, según Memo No.1615-FIS-CTE-2014 y Memo No.1754-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.0053.00AVILES TOMALA            JOSE MIGUEL

0906284229 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 53.00 53.00 0.00

16288 16288 13/05/2014 COM NOR OGA ALVAREZ SANCHEZ SERGIO .- Pago de subsistencia con destino a Santa Elena el 09/04/14; Cuenca los días 10 y 11/04/14 y a Sta Elena el 17/04/14, según liquidación de viático No.2804-2805 y 2806, según Memo No.1615-FIS-CTE-2014 y Memo No.1754-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.00250.00ALVAREZ SANCHEZ          SERGIO

0900787136 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 250.00 250.00 0.00

16289 16289 13/05/2014 COM NOR OGA NIETO CAMPOS GASTON SALVADOR .- Pago de subsistencia con destino a Cerro Capaes y Cumbres de Ayangue; el 10 y 11/04/14 y a Cerro CHilla el 17/04/14, según liquidación de viático No.2807-2808 y 2809, según Memo No.1615-FIS-CTE-2014 y Memo No.1754-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.0031.50NIETO CAMPOS             GASTON SALVADOR

0907979421 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 31.50 31.50 0.00

16290 16290 13/05/2014 COM NOR OGA JORDAN MOLINA VERONICA DE LOURDES; pago por subsistencia con destino a Milagro el 19 de Marzo del 2014. MEMO 1633-FIS-CTE, MEMO 1699-DATH-CTE y Liquidación No. 2735.

NNAPROBADO0.0027.25JORDAN MOLINA VERONICA DE LOUR

0909506917 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 27.25 27.25 0.00

16291 16291 13/05/2014 COM NOR OGA HEREDIA CALI JORGE LUIS; pago por viático y subsistencia con destino a Quito del 24 al 25 de Febrero del 2014. MEMO 1633-FIS-CTE, MEMO 1699-DATH-CTE y Liquidación No. 2736.

NNAPROBADO0.00136.00HEREDIA CALI JORGE LUIS

0921971149 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 136.00 136.00 0.00

16292 15923 13/05/2014 DEV NOR OGA TENEZACA GRANDA ELVIS LEONARDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00TENEZACA GRANDA ELVIS LEONARDO

0705893782 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE163

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16293 15926 13/05/2014 DEV NOR OGA NAGUA SANDOVAL FELIX JAVIER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00NAGUA SANDOVAL FELIX JAVIER

0706405990 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16294 15932 13/05/2014 DEV NOR OGA MAYOR ANCHUNDIA WALTHER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00MAYOR ANCHUNDIA          WALTHER

0906318092 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16296 15936 13/05/2014 DEV NOR OGA CARDENAS OBREGON CARLOS ALBERTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00CARDENAS OBREGON         CARLOS ALBERTO

0906789581 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16297 15940 13/05/2014 DEV NOR OGA LECARO RODRIGUEZ CARLOS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00LECARO RODRIGUEZ         CARLOS

0907574263 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16298 15945 13/05/2014 DEV NOR OGA MARTINEZ NAVARRETE NERU RAFAEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00MARTINEZ NAVARRETE       NERU RAFAEL

0908403314 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16299 15948 13/05/2014 DEV NOR OGA HUACON NAVARRETE JAIME ALFREDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00HUACON NAVARRETE         JAIME ALFREDO

0909965816 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE164

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16300 15951 13/05/2014 DEV NOR OGA VERA MARTINEZ SAMUEL HONORIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00VERA MARTINEZ            SAMUEL HONORIO

0912850336 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16301 15952 13/05/2014 DEV NOR OGA MONSERRATE PLUAS DRESNE; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00MONSERRATE PLUAS         DRESNE

0914626262 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16302 15953 13/05/2014 DEV NOR OGA CARDENAS TAPIA DARWIN HOLGER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00CARDENAS TAPIA           DARWIN HOLGER

0915397046 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16303 15955 13/05/2014 DEV NOR OGA FRERE MOREJON HECTOR; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00FRERE MOREJON            HECTOR

0916300239 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16304 15956 13/05/2014 DEV NOR OGA ROMERO CARRANZA LUIS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00ROMERO CARRANZA          LUIS

0916712896 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16305 15957 13/05/2014 DEV NOR OGA MERA CRESPO MARLON ENRIQUE; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00MERA CRESPO MARLON ENRIQUE

0917117822 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE165

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16306 15959 13/05/2014 DEV NOR OGA ISBES CELLERI FELICIANO FEDERICO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00ISBES CELLERI FELICIANO FEDERICO

0921758215 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16307 15962 13/05/2014 DEV NOR OGA ROMERO BRAVO DALTON IVAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00ROMERO BRAVO             DALTON IVAN

0922332531 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16308 15963 13/05/2014 DEV NOR OGA TORRES FIGUEROA ELIZABETH VICTORIA; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00TORRES FIGUEROA          ELIZABETH VICTORIA

0923126825 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16309 15966 13/05/2014 DEV NOR OGA URGILES ABAD JAVIER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00URGILES ABAD JAVIER

0924161961 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16310 15967 13/05/2014 DEV NOR OGA YUVI PAZMINO JUAN DANIEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00YUVI PAZMINO JUAN DANIEL

0924825045 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16311 15988 13/05/2014 DEV NOR OGA ROBLES BALAZ CHRISTIAN EDUARDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00ROBLES BALAZ CHRISTIAN EDUARDO

0924896590 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE166

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16312 15989 13/05/2014 DEV NOR OGA FIERRO ROMERO RONALD ALEXANDER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00FIERRO ROMERO RONALD ALEXANDER

0925471229 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16313 15990 13/05/2014 DEV NOR OGA CASTRO VARGAS GINO RAMON; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00CASTRO VARGAS            GINO RAMON

0925852220 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16314 15991 13/05/2014 DEV NOR OGA GARCES FRANCO LUIS CRISTOBAL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00GARCES FRANCO LUIS CRISTOBAL

0925984593 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16315 15992 13/05/2014 DEV NOR OGA QUIROZ ARTEAGA ABEL ANTONIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00QUIROZ ARTEAGA ABEL ANTONIO

0926078536 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16316 15993 13/05/2014 DEV NOR OGA CHOCA TENEMPAGUAY WILSON; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00CHOCA TENEMPAGUAY WILSON

0926098617 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16317 15999 13/05/2014 DEV NOR OGA TOMALA TOMALA MIGUEL ANGUEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00TOMALA TOMALA MIGUEL ANGUEL

0927149831 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE167

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16319 16007 13/05/2014 DEV NOR OGA BARZOLA HERNANDEZ ANDRES ANTONIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00BARZOLA HERNANDEZ ANDRES ANTONIO

0927995613 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16320 16008 13/05/2014 DEV NOR OGA QUINTERO VILLAVICENCIO CARLOS JAVIER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00QUINTERO VILLAVICENCIO CARLOS JAVIER

0928989300 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16321 16010 13/05/2014 DEV NOR OGA PEREZ TENESACA NAHIM MIGUEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00PEREZ TENESACA NAHIM MIGUEL

0929233260 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16322 16012 13/05/2014 DEV NOR OGA RUIZ GRANDA IVO ALEX; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00RUIZ GRANDA IVO ALEX

0929424414 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16323 16013 13/05/2014 DEV NOR OGA AQUINO CEVALLOS LUIS EDUAR; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00AQUINO CEVALLOS LUIS EDUAR

0940319239 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16325 16014 13/05/2014 DEV NOR OGA SALAZAR BALCAZAR HENRY GUSTAVO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00SALAZAR BALCAZAR HENRY GUSTAVO

1104642267 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE168

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 169: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16326 16015 13/05/2014 DEV NOR OGA PENARANDA BRITO SEGUNDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00PENARANDA BRITO          SEGUNDO

1201711122 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16327 16017 13/05/2014 DEV NOR OGA DELGADO LOPEZ ROY ALFONSO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00DELGADO LOPEZ            ROY ALFONSO

1201922760 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16328 16018 13/05/2014 DEV NOR OGA TOMALA TOAZA CARLOS VICENTE; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00TOMALA TOAZA             CARLOS VICENTE

1203243892 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16329 16019 13/05/2014 DEV NOR OGA PUENTE TENEZACA JOSE; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00PUENTE TENEZACA          JOSE

1203399462 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16330 16020 13/05/2014 DEV NOR OGA MORALES AGUILAR LUIS GONZALO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (26 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00260.00MORALES AGUILAR LUIS GONZALO

0705356590 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 260.00 260.00 0.00

16331 16021 13/05/2014 DEV NOR OGA NAZARENO NAZARENO LUPA GERTRUDIS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (26 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00260.00NAZARENO NAZARENO        LUPA GERTRUDIS

0802126532 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 260.00 260.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE169

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 170: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16332 16022 13/05/2014 DEV NOR OGA GUACHILEMA GAMBOA MARCO ANTONIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (28 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00280.00GUACHILEMA GAMBOA        MARCO ANTONIO

0914874664 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 280.00 280.00 0.00

16333 16023 13/05/2014 DEV NOR OGA GONZALEZ ACOSTA EDUARDO MAURICIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (28 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00280.00GONZALEZ ACOSTA EDUARDO MAURIC

0922879697 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 280.00 280.00 0.00

16348 16348 14/05/2014 COM NOR OGA JACOME TUAREZ EDGAR ARTURO .- Pago de subsistencia con destino a Manta desde el 18 al 24 de marzo del 2014, liquidación de Viático No.2842. adj: Memo No.1627-FIS-CTE y Memo No.1710-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.00360.00JACOME TUAREZ EDGAR ARTURO

1704089687 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 360.00 360.00 0.00

16349 16028 14/05/2014 DEV NOR OGA TAPIA LOPEZ CARLOS ALBERTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (1 DIA) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.0010.00TAPIA LOPEZ              CARLOS ALBERTO

0701685588 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 10.00 10.00 0.00

16350 16029 14/05/2014 DEV NOR OGA GOMEZ ANZULES JOSE DE JESUS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (1 DIA) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.0010.00GOMEZ ANZULES JOSE DE JESUS

0925002289 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 10.00 10.00 0.00

16351 16030 14/05/2014 DEV NOR OGA ALDAZ SALTOS DARWIN RAFAEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (2 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.0020.00ALDAZ SALTOS DARWIN RAFAEL

1207131481 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 20.00 20.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE170

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16353 16353 14/05/2014 COM NOR OGA RIVERA GORDON NELSON RICARDO .- Pago de subsistencia con destino a Manta desde el 18 al 24 de marzo del 2014, liquidación de Viático No.2841. adj: Memo No.1627-FIS-CTE y Memo No.1710-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.00351.27RIVERA GORDON            NELSON RICARDO

1801858216 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 351.27 351.27 0.00

16354 16031 14/05/2014 DEV NOR OGA ROJAS GUERRERO FLAVIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (3 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.0030.00ROJAS GUERRERO           FLAVIO

0913584405 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 30.00 30.00 0.00

16355 16034 14/05/2014 DEV NOR OGA TOMALA TORRES PEDRO ANTONIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (4 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.0040.00TOMALA TORRES            PEDRO ANTONIO

0919979112 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 40.00 40.00 0.00

16358 16050 14/05/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ SIGUA EDISON CARLOS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (4 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.0040.00RODRIGUEZ SIGUA EDISON CARLOS

0927247106 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 40.00 40.00 0.00

16360 16053 14/05/2014 DEV NOR OGA TEJADA VALDEZ FROILAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.0050.00TEJADA VALDEZ            FROILAN

0801270224 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 50.00 50.00 0.00

16361 16054 14/05/2014 DEV NOR OGA REYES VERA GEOVANNY; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (6 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.0060.00REYES VERA               GEOVANNY

0910947506 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 60.00 60.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE171

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16362 16060 14/05/2014 DEV NOR OGA PARRAGA ELVIS GALO FABRICIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (6 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.0060.00PARRAGA ELVIS GALO FABRICIO

0919020651 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 60.00 60.00 0.00

16363 16363 14/05/2014 COM NOR OGA GARCIA HIDALGO DARWIN .- Pago de subsistencia con destino a Manta desde el 18 al 24 de marzo del 2014, liquidación de Viático No.2843. adj: Memo No.1627-FIS-CTE y Memo No.1710-DATH-CTE. (Agente Civiles de Transito).

NNAPROBADO0.00360.00GARCIA HIDALGO           DARWIN

1308036373 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 360.00 360.00 0.00

16365 16074 14/05/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ BERMELLO ANGEL ORLANDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (6 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.0060.00SANCHEZ BERMELLO ANGEL ORLANDO

0922269907 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 60.00 60.00 0.00

16366 16075 14/05/2014 DEV NOR OGA LEON GUERRERO FREDDY FRANCISCO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (6 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.0060.00LEON GUERRERO FREDDY FRANCISCO

0928420611 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 60.00 60.00 0.00

16367 16076 14/05/2014 DEV NOR OGA OLAYA REA CARLOS ALFREDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (6 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.0060.00OLAYA REA CARLOS ALFREDO

0921282836 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 60.00 60.00 0.00

16369 16077 14/05/2014 DEV NOR OGA SERRANO AMEN NEYSER HARRY; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (7 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.0070.00SERRANO AMEN             NEYSER HARRY

0907282438 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 70.00 70.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE172

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16370 16095 14/05/2014 DEV NOR OGA GARCIA CEDENO EDISON; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (7 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.0070.00GARCIA CEDENO            EDISON

0915097638 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 70.00 70.00 0.00

16371 16098 14/05/2014 DEV NOR OGA NARANJO CASTRO LEYVIS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (7 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.0070.00NARANJO CASTRO           LEYVIS

1204619520 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 70.00 70.00 0.00

16373 16102 14/05/2014 DEV NOR OGA HERRERA FRANCO ROBERTO ISIDRO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (7 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.0070.00HERRERA FRANCO           ROBERTO ISIDRO

1205147547 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 70.00 70.00 0.00

16374 16104 14/05/2014 DEV NOR OGA GARCIA CARRION BAYRON FERNANDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (7 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.0070.00GARCIA CARRION BAYRON FERNANDO

0924511132 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 70.00 70.00 0.00

16375 16105 14/05/2014 DEV NOR OGA NOBOA MACIAS ALEX IVAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (7 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.0070.00NOBOA MACIAS ALEX IVAN

0928889971 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 70.00 70.00 0.00

16376 16269 14/05/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ SANCHEZ SERGIO; pago por subsistencia con destino a Naranjal el 24 de Marzo del 2014. MEMO 1633-FIS-CTE, MEMO 1699-DATH-CTE y Liquidación No. 2726.

SSAPROBADO0.0040.00ALVAREZ SANCHEZ          SERGIO

0900787136 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE173

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16377 16248 14/05/2014 DEV NOR OGA VARGAS VERA JOHN DAVID; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (8 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.0080.00VARGAS VERA              JOHN DAVID

0911516425 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 80.00 80.00 0.00

16378 16108 14/05/2014 DEV NOR OGA TUTIVEN GOMEZ JONATHAN GUSTAVO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (8 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.0080.00TUTIVEN GOMEZ JONATHAN GUSTAVO

0921286605 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 80.00 80.00 0.00

16379 16275 14/05/2014 DEV NOR OGA PIHUAVE LANDAZURIZ ABEL ENRIQUE; pago por subsistencia con destino a Santa Elena el 20, 21 y 22 de Marzo del 2014. MEMO 1633-FIS-CTE, MEMO 1699-DATH-CTE y Liquidación No. 2728-2730-2731.

SSAPROBADO0.0090.00PIHUAVE LANDAZURIZ       ABEL ENRIQUE

0908914559 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

16380 16111 14/05/2014 DEV NOR OGA NARANJO MATUTE ANGEL LUIS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (8 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.0080.00NARANJO MATUTE ANGEL LUIS

0916124605 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 80.00 80.00 0.00

16381 16281 14/05/2014 DEV NOR OGA PENA GUEVARA DANIEL BELARMINO; pago por subsistencia con destino a Quito el 13 de Marzo del 2014. MEMO 1633-FIS-CTE, MEMO 1699-DATH-CTE y Liquidación No. 2732.

SSAPROBADO0.0038.92PENA GUEVARA DANIEL BELARMINO

0925662157 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 38.92 38.92 0.00

16383 16117 14/05/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ DELGADO BYRON SEBASTIAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (8 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.0080.00SANCHEZ DELGADO BYRON SEBASTIAN

0930234505 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 80.00 80.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE174

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16384 16283 14/05/2014 DEV NOR OGA ANZOATEGUI ABELLAN CARLOS WASH; pago por subsistencia con destino a Daule el 26 de Febrero del 2014. MEMO 1633-FIS-CTE, MEMO 1699-DATH-CTE y Liquidación No. 2734.

SSAPROBADO0.0027.50ANZOATEGUI ABELLAN CARLOS WASH

0908109986 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 27.50 27.50 0.00

16385 16290 14/05/2014 DEV NOR OGA JORDAN MOLINA VERONICA DE LOURDES; pago por subsistencia con destino a Milagro el 19 de Marzo del 2014. MEMO 1633-FIS-CTE, MEMO 1699-DATH-CTE y Liquidación No. 2735.

SSAPROBADO0.0027.25JORDAN MOLINA VERONICA DE LOUR

0909506917 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 27.25 27.25 0.00

16386 16123 14/05/2014 DEV NOR OGA LEDESMA ORTEGA JOSE LUIS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.0090.00LEDESMA ORTEGA           JOSE LUIS

1303915720 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

16387 16130 14/05/2014 DEV NOR OGA ORELLANA QUINONEZ CARLOS DANIEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.0090.00ORELLANA QUINONEZ CARLOS DANIE

0923747471 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

16388 16291 14/05/2014 DEV NOR OGA HEREDIA CALI JORGE LUIS; pago por viático y subsistencia con destino a Quito del 24 al 25 de Febrero del 2014. MEMO 1633-FIS-CTE, MEMO 1699-DATH-CTE y Liquidación No. 2736.

SSAPROBADO0.00136.00HEREDIA CALI JORGE LUIS

0921971149 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 136.00 136.00 0.00

16389 15983 14/05/2014 DEV NOR OGA GARCIA VARGAS IGNACIO ADOLFO .- Pago de subsistencia con destino a Naranjal el día 24 de marzo del 2014, liquidación de Viático No.2840. adj: Memo No.1627-FIS-CTE y Memo No.1710-DATH-CTE.

SSAPROBADO0.008.25GARCIA VARGAS            IGNACIO ADOLFO

0910979269 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE175

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 176: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16390 15981 14/05/2014 DEV NOR OGA VACA CAMEJO CARLOS.- Pago de subsistencia con destino a Milagro el día 19 de marzo del 2014, liquidación de Viático No.2839. adj: Memo No.1627-FIS-CTE y Memo No.1710-DATH-CTE.

SSAPROBADO0.0027.50VACA CAMEJO              CARLOS

0913893921 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 27.50 27.50 0.00

16391 16142 14/05/2014 DEV NOR OGA BERMEO BAJANA YANDRY AROLDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.0090.00BERMEO BAJANA YANDRY AROLDO

0923959779 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

16392 15626 14/05/2014 DEV NOR OGA AGURTO CARPIO JACINTO ALBERTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00230.00AGURTO CARPIO JACINTO ALBERTO

0907651574 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

16394 15628 14/05/2014 DEV NOR OGA MALDONADO SOLIS FELIX HUMBERTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00230.00MALDONADO SOLIS          FELIX HUMBERTO

0907836571 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

16395 16147 14/05/2014 DEV NOR OGA GRANIZO DUMES JAIRO ALEXANDER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.0090.00GRANIZO DUMES JAIRO ALEXANDER

0924771793 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

16397 16154 14/05/2014 DEV NOR OGA PENAFIEL VILLEGAS GEORGE RONAL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.0090.00PENAFIEL VILLEGAS GEORGE RONAL

0926569278 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE176

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16398 16157 14/05/2014 DEV NOR OGA CORTES ROMERO LEO ANDRES; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.0090.00CORTES ROMERO LEO ANDRES

0927099796 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

16399 15631 14/05/2014 DEV NOR OGA RUIZ GOMEZ JORGE STALIN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00230.00RUIZ GOMEZ               JORGE STALIN

0908418882 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

16401 16160 14/05/2014 DEV NOR OGA PAREDES ALVARADO FELIPE HENRY; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.0090.00PAREDES ALVARADO FELIPE HENRY

0924384076 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

16402 16165 14/05/2014 DEV NOR OGA AGUILERA DIAZ OSWALDO EDUARDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.0090.00AGUILERA DIAZ OSWALDO EDUARDO

0928264241 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

16403 16171 14/05/2014 DEV NOR OGA AMADOR JAIME HECTOR WASHINGTON; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.0090.00AMADOR JAIME HECTOR WASHINGTON

0928426964 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

16404 15635 14/05/2014 DEV NOR OGA ASTUDILLO ORELLANA HUGO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00230.00ASTUDILLO ORELLANA       HUGO

0909354565 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE177

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16406 16176 14/05/2014 DEV NOR OGA MEDINA MEDINA ANGEL ANIBAL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.0090.00MEDINA MEDINA ANGEL ANIBAL

0302344429 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

16407 16182 14/05/2014 DEV NOR OGA CEDENO VILLAMAR CRISTHIAN DANIEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.0090.00CEDENO VILLAMAR CRISTHIAN DANIEL

1311100109 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

16408 15638 14/05/2014 DEV NOR OGA AREVALO MEDINA JUAN MIGUEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00230.00AREVALO MEDINA           JUAN MIGUEL

0909407751 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

16410 16188 14/05/2014 DEV NOR OGA GALLARDO FAJARDO STEFANO RICKY; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (10 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.00100.00GALLARDO FAJARDO STEFANO RICKY

0917220246 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 100.00 100.00 0.00

16412 16193 14/05/2014 DEV NOR OGA ARGUDO INDACOCHEA CHRISTIAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.00110.00ARGUDO INDACOCHEA CHRISTIAN

0922721634 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 110.00 110.00 0.00

16413 16200 14/05/2014 DEV NOR OGA JAIME OLAYA MANUEL ANTONIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.00110.00JAIME OLAYA MANUEL ANTONIO

0926430646 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 110.00 110.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE178

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 179: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16414 16206 14/05/2014 DEV NOR OGA ALVARADO RIZZO CESAR WLADIMIR; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.00110.00ALVARADO RIZZO CESAR WLADIMIR

0926989484 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 110.00 110.00 0.00

16415 16231 14/05/2014 DEV NOR OGA ROJAS ADRIAN FRANCISCO LEOPOLDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.00110.00ROJAS ADRIAN FRANCISCO LEOPOLDO

0930985601 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 110.00 110.00 0.00

16416 16232 14/05/2014 DEV NOR OGA MAYORGA ROMERO RONNY IVAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.00110.00MAYORGA ROMERO RONNY IVAN

0925229411 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 110.00 110.00 0.00

16418 16235 14/05/2014 DEV NOR OGA LOPEZ ARREAGA JOSE ALFREDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (13 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.00130.00LOPEZ ARREAGA            JOSE ALFREDO

0916068760 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 130.00 130.00 0.00

16419 16237 14/05/2014 DEV NOR OGA LITARDO NAVARRETE JONATHAN HUMBERTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (13 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.00130.00LITARDO NAVARRETE        JONATHAN HUMBERTO

0921762969 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 130.00 130.00 0.00

16420 16240 14/05/2014 DEV NOR OGA PAREDES BARCO LUIS MIGUEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (13 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.00130.00PAREDES BARCO            LUIS MIGUEL

0920948007 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 130.00 130.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE179

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16421 16242 14/05/2014 DEV NOR OGA LOPEZ CHICHANDE BYRON JAVIER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (13 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.00130.00LOPEZ CHICHANDE BYRON JAVIER

0925783250 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 130.00 130.00 0.00

16422 16243 14/05/2014 DEV NOR OGA CHACHA SARMIENTO NESTOR VLADIMIR ; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (13 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.00130.00CHACHA SARMIENTO NESTOR VLADIMIR

1722066402 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 130.00 130.00 0.00

16423 16245 14/05/2014 DEV NOR OGA ARANDA WONG FREDDY XAVIER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (15 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1481-FIS-CTE, MEMO 1607-DTH-CTE y Liquidación No. 2638.

SSAPROBADO0.00150.00ARANDA WONG FREDDY XAVIER

1205956392 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 150.00 150.00 0.00

16425 15643 14/05/2014 DEV NOR OGA GUERRERO SANCHEZ EDISON; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00230.00GUERRERO SANCHEZ         EDISON

0909901597 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

16427 15654 14/05/2014 DEV NOR OGA PAZMINO MORALES VICTOR EDUARDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00230.00PAZMINO MORALES          VICTOR EDUARDO

0911130631 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

16429 15662 14/05/2014 DEV NOR OGA GALLEGOS VARGAS BOLIVAR RAFAEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00230.00GALLEGOS VARGAS BOLIVAR RAFAEL

0921216917 KVCAICEDO KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE180

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 181: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16430 15655 14/05/2014 DEV NOR OGA BONE BARZOLA ROBERT ARNULFO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00230.00BONE BARZOLA             ROBERT ARNULFO

0912901220 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

16431 15656 14/05/2014 DEV NOR OGA PARRALES MOYON FREDDY ORLANDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00230.00PARRALES MOYON           FREDDY ORLANDO

0918089236 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

16432 15660 14/05/2014 DEV NOR OGA RENTERIA CABEZA MARICELA TATIANA; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00230.00RENTERIA CABEZA          MARICELA TATIANA

0921194650 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

16434 15669 14/05/2014 DEV NOR OGA MARTINEZ PLUAS CARLOS LUIS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00230.00MARTINEZ PLUAS CARLOS LUIS

0921765533 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

16435 15671 14/05/2014 DEV NOR OGA AMADOR ASTUDILLO MARCOS RAFAEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00230.00AMADOR ASTUDILLO MARCOS RAFAE

0922679774 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

16442 16442 14/05/2014 COM NOR OGA ALVAREZ SANCHEZ SERGIO; pago por subsistencia con destino a Vinces el 31 de Marzo y a Cuenca el 01 e Abril del 2014. MEMO 1555-FIS-CTE, MEMO 1583-DATH-CTE y Liquidación No. 2480-2481.

NNAPROBADO0.0090.00ALVAREZ SANCHEZ          SERGIO

0900787136 OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE181

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16444 15674 14/05/2014 DEV NOR OGA ARIZALA MINA JOHANNA MARIUXI; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00230.00ARIZALA MINA             JOHANNA MARIUXI

0923996664 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

16445 15678 14/05/2014 DEV NOR OGA COTTO BODERO BYRON FERNANDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00230.00COTTO BODERO BYRON FERNANDO

0924224439 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

16446 15681 14/05/2014 DEV NOR OGA DIAZ HERRERA KLEINER ENRIQUE; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00230.00DIAZ HERRERA             KLEINER ENRIQUE

0924728587 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

16447 15684 14/05/2014 DEV NOR OGA PAZMINO PRADO EDUARDO LUIS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00230.00PAZMINO PRADO EDUARDO LUIS

0927570960 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

16448 15686 14/05/2014 DEV NOR OGA SCOTT CEDENO CARLOS ALFREDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00230.00SCOTT CEDENO CARLOS ALFREDO

0927872143 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

16449 15688 14/05/2014 DEV NOR OGA MAYORGA PENAFIEL LUIS GERARDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00230.00MAYORGA PENAFIEL         LUIS GERARDO

1201664792 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE182

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 183: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16450 15719 14/05/2014 DEV NOR OGA RIOS SINALUISA JULIO ALFREDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00230.00RIOS SINALUISA           JULIO ALFREDO

1203125131 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 230.00 230.00 0.00

16451 15727 14/05/2014 DEV NOR OGA BERNAZA VILLAMAR MARCO VINICIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00240.00BERNAZA VILLAMAR MARCO VINICIO

0704407733 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

16452 15730 14/05/2014 DEV NOR OGA CORDERO RAMIREZ JAIME ARTURO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00240.00CORDERO RAMIREZ JAIME ARTURO

0705410322 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

16453 15740 14/05/2014 DEV NOR OGA PAZMINO VIVANCO KLEBER RODOLFO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00240.00PAZMINO VIVANCO KLEBER RODOLFO

0705896413 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

16454 15751 14/05/2014 DEV NOR OGA VELEZ BODERO SEGUNDO MARLON; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00240.00VELEZ BODERO             SEGUNDO MARLON

0907779698 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

16455 15759 14/05/2014 DEV NOR OGA LOPEZ JARAMILLO RICHARD; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00240.00LOPEZ JARAMILLO          RICHARD

0910229319 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE183

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 184: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16456 15763 14/05/2014 DEV NOR OGA ORDONEZ MARIN ERWIN GONZALO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00240.00ORDONEZ MARIN            ERWIN GONZALO

0911528628 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

16457 15778 14/05/2014 DEV NOR OGA DUME ALCIVAR VICTOR ANTONIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00240.00DUME ALCIVAR             VICTOR ANTONIO

0912109485 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

16458 15781 14/05/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ GONZABAY JONATHAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00240.00RODRIGUEZ GONZABAY JONATHAN GA

0918684416 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

16459 15784 14/05/2014 DEV NOR OGA RAMIREZ BRAVO DANNY JAVIER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00240.00RAMIREZ BRAVO DANNY JAVIER

0919322511 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

16460 15789 14/05/2014 DEV NOR OGA ALBAN BAZURTO SULLY TATIANA; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00240.00ALBAN BAZURTO            SULLY TATIANA

0919571810 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

16461 15792 14/05/2014 DEV NOR OGA BURGOS MERA HENRY ELOY; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00240.00BURGOS MERA HENRY ELOY

0920747839 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE184

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 185: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16462 15797 14/05/2014 DEV NOR OGA VELIZ LOPEZ JAVIER ALFREDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00240.00VELIZ LOPEZ JAVIER ALFREDO

0920951563 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

16463 15799 14/05/2014 DEV NOR OGA MORENO GARCIA MIGUEL ANGEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00240.00MORENO GARCIA MIGUEL ANGEL

0922736277 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

16464 15803 14/05/2014 DEV NOR OGA NARVAEZ GUARACA JOHANNA ALEXANDRA; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00240.00NARVAEZ GUARACA          JOHANNA ALEXANDRA

0923586390 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

16465 15809 14/05/2014 DEV NOR OGA POZO ROJAS EDUARDO ANDRES; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00240.00POZO ROJAS EDUARDO ANDRES

0924793409 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

16466 15814 14/05/2014 DEV NOR OGA VEINTIMILLA SANDOYA JOSE MARIA; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00240.00VEINTIMILLA SANDOYA JOSE MARIA

0926641259 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

16467 15819 14/05/2014 DEV NOR OGA ALCIVAR BAJANA PATRICIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00240.00ALCIVAR BAJANA           PATRICIO

1201202403 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE185

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16468 15826 14/05/2014 DEV NOR OGA VILLACRES AGUIRRE CHRISTIAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00240.00VILLACRES AGUIRRE        CHRISTIAN

1204352429 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

16469 15831 14/05/2014 DEV NOR OGA GASTON VALENCIA WILSON XAVIER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00240.00GASTON VALENCIA          WILSON XAVIER

1205879495 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

16470 15833 14/05/2014 DEV NOR OGA AVILA VERA LUIS PATRICIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00AVILA VERA               LUIS PATRICIO

0702594615 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16471 15895 14/05/2014 DEV NOR OGA REYNA LEON OSCAR ALFONSO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00REYNA LEON OSCAR ALFONSO

0704334747 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16472 15898 14/05/2014 DEV NOR OGA COCHERES TITUANA TYRONE KELVIN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00COCHERES TITUANA TYRONE KELVIN

0704708775 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16473 15900 14/05/2014 DEV NOR OGA ORELLANA MINAN EDISON GABRIEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00ORELLANA MINAN EDISON GABRIEL

0704974187 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE186

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16474 15901 14/05/2014 DEV NOR OGA SAENZ SALINAS DANNY FABIAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00SAENZ SALINAS DANNY FABIAN

0705120418 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16475 15903 14/05/2014 DEV NOR OGA SUAREZ CHICAY JONATHAN XAVIER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00SUAREZ CHICAY JONATHAN XAVIER

0705242766 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16476 15904 14/05/2014 DEV NOR OGA CAMPOVERDE ARMIJOS JOFFRE; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00CAMPOVERDE ARMIJOS JOFFRE LO

0705243053 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16477 15910 14/05/2014 DEV NOR OGA GOMEZ RAMIREZ JEFFERSON WLADIMIR; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00GOMEZ RAMIREZ JEFFERSON WLADIMIR

0705297760 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16478 15912 14/05/2014 DEV NOR OGA CURIPOMA ORTEGA DIEGO ARTURO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00CURIPOMA ORTEGA DIEGO ARTURO

0705334670 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16479 15915 14/05/2014 DEV NOR OGA CUESTA GARCIA DARLING GERSON; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00CUESTA GARCIA DARLING GERSON

0705599215 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE187

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 188: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16480 15918 14/05/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO YELA JONATHAN DAVID; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (25 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 01 al 31 de MARZO del 2014. MEMO 1407-FIS-CTE, MEMO 1540-DATH-CTE y Liquidación No. 2473.

SSAPROBADO0.00250.00JARAMILLO YELA JONATHAN DAVID

0705620508 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

16481 16353 14/05/2014 DEV NOR OGA RIVERA GORDON NELSON RICARDO .- Pago de subsistencia con destino a Manta desde el 18 al 24 de marzo del 2014, liquidación de Viático No.2841. adj: Memo No.1627-FIS-CTE y Memo No.1710-DATH-CTE.

SSAPROBADO0.00351.27RIVERA GORDON            NELSON RICARDO

1801858216 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 351.27 351.27 0.00

16482 16363 14/05/2014 DEV NOR OGA GARCIA HIDALGO DARWIN .- Pago de subsistencia con destino a Manta desde el 18 al 24 de marzo del 2014, liquidación de Viático No.2843. adj: Memo No.1627-FIS-CTE y Memo No.1710-DATH-CTE. (Agente Civiles de Transito).

SSAPROBADO0.00360.00GARCIA HIDALGO           DARWIN

1308036373 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 360.00 360.00 0.00

16483 16348 14/05/2014 DEV NOR OGA JACOME TUAREZ EDGAR ARTURO .- Pago de subsistencia con destino a Manta desde el 18 al 24 de marzo del 2014, liquidación de Viático No.2842. adj: Memo No.1627-FIS-CTE y Memo No.1710-DATH-CTE.

SSAPROBADO0.00360.00JACOME TUAREZ EDGAR ARTURO

1704089687 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 360.00 360.00 0.00

16485 16485 14/05/2014 COM NOR OGA PIHUAVE LANDAZURIZ ABEL ENRIQUE; pago por subsistencia con destino a Babahoyo el 27 de Marzo, a Guaranda el 28 de Marzo y a Machala el 31 de Marzo del 2014. MEMO 1555-FIS-CTE, MEMO 1583-DATH-CTE y Liquidación No. 2482-2483-2484.

NNAPROBADO0.0084.50PIHUAVE LANDAZURIZ       ABEL ENRIQUE

0908914559 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 84.50 84.50 0.00

16495 16495 14/05/2014 COM NOR OGA AVILES TOMALA JOSE MIGUEL; pago por subsistencia con destino a El Guabo el 27 de Marzo y a Buena Fé el 28 de Marzo del 2014. MEMO 1555-FIS-CTE, MEMO 1583-DATH-CTE y Liquidación No. 2485-2486.

NNAPROBADO0.0063.40AVILES TOMALA            JOSE MIGUEL

0906284229 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 63.40 63.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE188

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16508 16508 15/05/2014 COM NOR OGA QUIMI BAQUERIZO NICOLAS; pago por subsistencia con destino a Vinces el 31 de Marzo del 2014. MEMO 1555-FIS-CTE, MEMO 1583-DATH-CTE y Liquidación No. 2487.

NNAPROBADO0.0031.50QUIMI BAQUERIZO          NICOLAS

0912297728 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 31.50 31.50 0.00

16509 16509 15/05/2014 COM NOR OGA VILLAO GUILLEN JORGE ALBERTO; pago por subsistencia con destino a Zaracay el 27 de Marzo, a Santa Elena el 26 de Febrero, a El Empalme el 20 de Febrero y a Daule el 27 de Febrero del 2014. MEMO 1555-FIS-CTE, MEMO 1583-DATH-CTE y Liquidación No. 2488-2489-2490-2491.

NNAPROBADO0.00106.75VILLAO GUILLEN           JORGE ALBERTO

0917729998 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 106.75 106.75 0.00

16511 16511 15/05/2014 COM NOR OGA MARIDUENA CARRENO ANGELA PATRICIA; pago por subsistencia con destino a Piñas el 14 de Marzo y a Séptima Zona Rural del 24 al 25 de Marzo del 2014. MEMO 1555-FIS-CTE, MEMO 1583-DATH-CTE y Liquidación No. 2493-2494.

NNAPROBADO0.0098.25MARIDUENA CARRENO ANGELA PATRICIA

0919812529 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 98.25 98.25 0.00

16512 16512 15/05/2014 COM NOR OGA MENDOZA PACHECO ITALO BISMARK; pago por viático y subsistencia con destino a Cuenca del 27 al 29 de Marzo del 2014. MEMO 1555-FIS-CTE, MEMO 1583-DATH-CTE y Liquidación No. 2495.

NNAPROBADO0.00150.00MENDOZA PACHECO ITALO BISMARK

1201663208 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 150.00 150.00 0.00

16513 16513 15/05/2014 COM NOR OGA NIETO CAMPOS GASTON SALVADOR; pago por subsistencia con destino a Cerro Chilla el 27 de Marzo y a Quito el 28 de Marzo del 2014. MEMO 1555-FIS-CTE, MEMO 1583-DATH-CTE y Liquidación No. 2496-2497.

NNAPROBADO0.0022.50NIETO CAMPOS             GASTON SALVADOR

0907979421 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 22.50 22.50 0.00

16514 16514 15/05/2014 COM NOR OGA MORENO GUEVARA VICENTE; pago por viático y subsistencia con destino a Buena Fé del 24 al 28 de Marzo del 2014. MEMO 1555-FIS-CTE, MEMO 1583-DATH-CTE y Liquidación No. 2498.

NNAPROBADO0.00101.25MORENO GUEVARA VICENTE

0922281746 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 101.25 101.25 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE189

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 190: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16515 16515 15/05/2014 COM NOR OGA GUERRERO HARO EVELYN KATHERYNE; pago por subsistencia con destino a Quito el 20 de Marzo del 2014. MEMO 1555-FIS-CTE, MEMO 1583-DATH-CTE y Liquidación No. 2499.

NNAPROBADO0.0040.72GUERRERO HARO EVELYN KATHERYNE

1204869869 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 40.72 40.72 0.00

16516 16516 15/05/2014 COM NOR OGA TORRES RUIZ DIANA; pago por viático y subsistencia con destino a Quito del 26 al 28 de Marzo del 2014. MEMO 1555-FIS-CTE, MEMO 1583-DATH-CTE y Liquidación No. 2500.

NNAPROBADO0.00160.96TORRES RUIZ DIANA0924398787 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 160.96 160.96 0.00

16519 14138 15/05/2014 DEV NOR OGA SERNA ROMERO GALO FERNANDO.- Pago y ayuda económica por alimentación y movilización del personal del cuerpo de vigilancia que elaboró en a la provincia de Los Ríos desde el 01 al 31 de MARZO/14. Se adjunta MEMO N° 1299-FIS-CTE, 1445-DTH-CTE, H/L N° 2365 y demas dctos.-

SSAPROBADO0.00180.00SERNA ROMERO             GALO FERNANDO

0916457633 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 180.00 180.00 0.00

16527 16087 15/05/2014 DEV NOR OGA DEL VALLE DELGADO ALBERTO.- Pago de subsistencia con destino al Empalme el día 20/03/14; 28/03/14 y 31/03/2014, según Liquidaciones de viáticos No.2501-2502-2503. Se adjunta MEMO N° 1624-FIS-CTE, 1568-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0084.25DEL VALLE DELGADO        ALBERTO

0907950323 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 84.25 84.25 0.00

16528 16103 15/05/2014 DEV NOR OGA SANTILLAN YANCE JORGE FAUSTO .- Pago de subsistencia con destino a Cuenca y Zaracay el día 27/03/14 y 01/04/2014, según Liquidaciones de viáticos No.2504-2505. Se adjunta MEMO N° 1624-FIS-CTE, 1568-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0056.50SANTILLAN YANCE          JORGE FAUSTO

0702038159 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 56.50 56.50 0.00

16529 16106 15/05/2014 DEV NOR OGA COTERA MONTOYA XAVIER FERNANDO.- Pago de subsistencia con destino a Isidro Ayora; Piñas;Cuarta Zona; Cuenca; los días 13/03/14; 14/03/14; 18 y19/03/14; 27 al 29/03/14, según Liquidaciones de viáticos No.2506-2507-2508-2509. Se adjunta MEMO N° 1624-FIS-CTE, 1568-DATH-CTE y demas dctos.

SSAPROBADO0.00287.25COTERA MONTOYA XAVIER FERNANDO

0201768108 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 287.25 287.25 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE190

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 191: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16530 16114 15/05/2014 DEV NOR OGA CAHUANA MEREJILDO SEGUNDO.- Pago de subsistencia con destino a Santa Elena; el día 20 de marzo del 2014, según Liquidación de viático No.2510. Se adjunta MEMO N° 1624-FIS-CTE, 1568-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.009.00CAHUANA MEREJILDO        SEGUNDO

0906286729 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 9.00 9.00 0.00

16531 16132 15/05/2014 DEV NOR OGA SORIANO TOMALA ULISES JAVIER.- Pago de subsistencia con destino a El Guabo; el día 26 de marzo del 2014, según Liquidación de viático No.2511. Se adjunta MEMO N° 1624-FIS-CTE, 1568-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.008.25SORIANO TOMALA           ULISES JAVIER

0910986587 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

16532 16161 15/05/2014 DEV NOR OGA GARCIA VARGAS IGNACIO ADOLFO.- Pago de subsistencia con destino a El Guabo; el día 27 de marzo del 2014, según Liquidación de viático No.2512. Se adjunta MEMO N° 1624-FIS-CTE, 1568-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0027.50GARCIA VARGAS            IGNACIO ADOLFO

0910979269 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 27.50 27.50 0.00

16533 16172 15/05/2014 DEV NOR OGA ALVARADO ARREAGA CHARLES BOLIVAR .- Pago de subsistencia con destino a Molleturo; el día 29 de marzo del 2014, según Liquidación de viático No.2513. Se adjunta MEMO N° 1624-FIS-CTE, 1568-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.008.25ALVARADO ARREAGA         CHARLES BOLIVAR

0911729218 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

16534 16207 15/05/2014 DEV NOR OGA RIVERA GORDON NELSON RICARDO .- Pago de subsistencia con destino a Manta; desde el día 25 al 31 de marzo del 2014, según Liquidación de viático No.2514. Se adjunta MEMO N° 1624-FIS-CTE, 1568-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00390.00RIVERA GORDON            NELSON RICARDO

1801858216 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 390.00 390.00 0.00

16535 16224 15/05/2014 DEV NOR OGA GARCIA HIDALGO DARWIN.- Pago de subsistencia con destino a Manta; desde el día 25 al 31 de marzo del 2014, según Liquidación de viático No.2515. Se adjunta MEMO N° 1624-FIS-CTE, 1568-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00390.00GARCIA HIDALGO           DARWIN

1308036373 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 390.00 390.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE191

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16536 16230 15/05/2014 DEV NOR OGA JACOME TUAREZ EDGAR ARTURO.- Pago de subsistencia con destino a Manta; desde el día 25 al 31 de marzo del 2014, según Liquidación de viático No.2516. Se adjunta MEMO N° 1624-FIS-CTE, 1568-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00390.00JACOME TUAREZ EDGAR ARTURO

1704089687 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 390.00 390.00 0.00

16537 16236 15/05/2014 DEV NOR OGA CEVALLOS GUINGLA DAVID JOAQUIN.- Pago de subsistencia con destino a Riobamba,Macas; desde el día 24 al 29 de marzo del 2014, según Liquidación de viático No.2517. Se adjunta MEMO N° 1624-FIS-CTE, 1568-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00300.00CEVALLOS GUINGLA DAVID JOAQUIN

0924025380 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 300.00 300.00 0.00

16539 16241 15/05/2014 DEV NOR OGA CEVALLOS GUINGLA CARLOS GREGORIO.- Pago de subsistencia con destino a Riobamba,Macas; desde el día 24 al 29 de marzo del 2014, según Liquidación de viático No.2518. Se adjunta MEMO N° 1624-FIS-CTE, 1568-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00300.00CEVALLOS GUINGLA         CARLOS GREGORIO

0919916007 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 300.00 300.00 0.00

16540 16244 15/05/2014 DEV NOR OGA CEDEÑO ULLAURI ANGEL SEBASTIAN.- Pago de subsistencia con destino a Riobamba,Macas; desde el día 24 al 29 de marzo del 2014, según Liquidación de viático No.2519. Se adjunta MEMO N° 1624-FIS-CTE, 1568-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00300.00CEDENO ULLAURI           ANGEL SEBASTIAN

0915944664 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 300.00 300.00 0.00

16542 16247 15/05/2014 DEV NOR OGA LATA JARA JUAN CARLOS.- Pago de subsistencia con destino a Cerro Azul; desde el día 08 al 15 de febrero del 2014, según Liquidación de viático No.2521. Se adjunta MEMO N° 1624-FIS-CTE, 1568-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00265.95LATA JARA JUAN CARLOS

0927543702 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 265.95 265.95 0.00

16543 16252 15/05/2014 DEV NOR OGA ANDRADE MOROCHO CARLOS DARWIN .- Pago de subsistencia con destino a Cerro Azul; desde el día 15 al 22 de febrero del 2014, según Liquidación de viático No.2523. Se adjunta MEMO N° 1624-FIS-CTE, 1568-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00272.10ANDRADE MOROCHO          CARLOS DARWIN

0915994958 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 272.10 272.10 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE192

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16545 16250 15/05/2014 DEV NOR OGA SCOTT SALAZAR EMANUEL ENRIQUE.- Pago de subsistencia con destino a Cerro Azul; desde el día 08 al 15 de febrero del 2014, según Liquidación de viático No.2522. Se adjunta MEMO N° 1624-FIS-CTE, 1568-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00361.90SCOTT SALAZAR            EMANUEL ENRIQUE

0913186748 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 361.90 361.90 0.00

16548 16254 15/05/2014 DEV NOR OGA GUERRERO VELIZ GUILLERMO RAFAEL.- Pago de subsistencia con destino a Cerro Capaes y Cerro Azucena; el 25/03/14 y 26/03/14, según Liquidación de viático No.2524 2525. Se adjunta MEMO N° 1624-FIS-CTE, 1568-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0016.50GUERRERO VELIZ           GUILLERMO RAFAEL

0914355748 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 16.50 16.50 0.00

16549 16256 15/05/2014 DEV NOR OGA CARGUAQUISHPE RAMOS GUIDO .- Pago de subsistencia con destino a Cuenca; Cerro Chilla; Cerro Capaes y Cerro Azul, 20-27-28 y 29 de marzo del 2014, según Liquidación de viático No.2526-2527-2528-2529. Se adjunta MEMO N° 1624-FIS-CTE, 1568-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0033.75CARGUAQUISHPE RAMOS      GUIDO

0200721033 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 33.75 33.75 0.00

16550 16257 15/05/2014 DEV NOR OGA GOVEA ARANA JAVIER IVAN .- Pago de subsistencia con destino a Cuenca; Cerro Capaes, el día 28 de marzo del 2014, según Liquidación de viático No.2530. Se adjunta MEMO N° 1624-FIS-CTE, 1568-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.008.25GOVEA ARANA              JAVIER IVAN

0908211246 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

16567 16265 15/05/2014 DEV NOR OGA MORENO GUEVARA VICENTE.- Pago de viático y subsistencia con destino a Buena Fé desde el 14 al 17 de abril del 2014, según liquidación de viático No.2798. Se adjunta MEMO N° 1615-FIS-CTE-2014, 1754-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0093.75MORENO GUEVARA VICENTE

0922281746 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 93.75 93.75 0.00

16568 16266 15/05/2014 DEV NOR OGA VILLAO GUILLEN JORGE ALBERTO .- Pago de subsistencia con destino a Pedro Carbo el día 11/04/14; Balzar 15/04/14 ; según liquidación de viático No.2799 y 2800. Se adjunta MEMO N° 1615-FIS-CTE-2014, 1754-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0032.50VILLAO GUILLEN           JORGE ALBERTO

0917729998 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 32.50 32.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE193

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 194: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16569 16287 15/05/2014 DEV NOR OGA AVILES TOMALA JOSE MIGUEL.- Pago de subsistencia con destino a El Guabo el 09/04/14; Santa Elena 15/04/14; Zapotal 16/04/14, según liquidación de viático No.2801-2802 y 2803. Se adjunta MEMO N° 1615-FIS-CTE-2014, 1754-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0053.00AVILES TOMALA            JOSE MIGUEL

0906284229 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 53.00 53.00 0.00

16570 16288 15/05/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ SANCHEZ SERGIO .- Pago de subsistencia con destino a Santa Elena el 09/04/14; Cuenca los días 10 y 11/04/14 y a Sta Elena el 17/04/14, según liquidación de viático No.2804-2805 y 2806. Se adjunta MEMO N° 1615-FIS-CTE-2014, 1754-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00250.00ALVAREZ SANCHEZ          SERGIO

0900787136 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 250.00 250.00 0.00

16571 16289 15/05/2014 DEV NOR OGA NIETO CAMPOS GASTON SALVADOR.- Pago de subsistencia con destino a Cerro Capaes y Cumbres de Ayangue; el 10 y 11/04/14 y a Cerro CHilla el 17/04/14, según liquidación de viático No.2807-2808 y 2809. Se adjunta MEMO N° 1615-FIS-CTE-2014, 1754-DATH-CTE y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0031.50NIETO CAMPOS             GASTON SALVADOR

0907979421 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 31.50 31.50 0.00

16572 16572 15/05/2014 COM NOR OGA SANCHEZ LOPEZ BOLIVAR IDILIO (DAI); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 21 de Marzo al 17 de Abril del 2014. MEMO 1623-FIS-CTE, MEMO 1820-DATH-CTE y Liquidación No. 2881.

NNAPROBADO0.00240.00SANCHEZ LOPEZ            BOLIVAR IDILIO

0916565138 OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

16573 16573 15/05/2014 COM NOR OGA JIMENEZ FAJARDO ANGEL DENIS (DAI); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 21 de Marzo al 17 de Abril del 2014. MEMO 1623-FIS-CTE, MEMO 1820-DATH-CTE y Liquidación No. 2881.

NNAPROBADO0.00240.00JIMENEZ FAJARDO          ANGEL DENIS

0915347736 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

16576 16576 15/05/2014 COM NOR OGA VARGAS MARINO VICTOR ALFONSO (DAI); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de EL ORO, del 21 de Marzo al 17 de Abril del 2014. MEMO 1623-FIS-CTE, MEMO 1820-DATH-CTE y Liquidación No. 2881.

NNAPROBADO0.00240.00VARGAS MARINO VICTOR ALFONSO

0923770267 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE194

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16577 16577 15/05/2014 COM NOR OGA ANGULO ALVAREZ ROMMEL BOSCO (DAI); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (15 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 18 de Marzo al 18 de Abril del 2014. MEMO 1623-FIS-CTE, MEMO 1820-DATH-CTE y Liquidación No. 2882.

NNAPROBADO0.00150.00ANGULO ALVAREZ           ROMMEL BOSCO

0915137624 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 150.00 150.00 0.00

16578 16578 15/05/2014 COM NOR OGA DULCEY PALACIOS FELIX EDUARDO (DAI); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (28 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 18 de Marzo al 18 de Abril del 2014. MEMO 1623-FIS-CTE, MEMO 1820-DATH-CTE y Liquidación No. 2882.

NNAPROBADO0.00280.00DULCEY PALACIOS FELIX EDUARDO

0926593781 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 280.00 280.00 0.00

16580 16580 15/05/2014 COM NOR OGA GUERRERO ALAVA STEVEN FIDEL (DAI); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 18 de Marzo al 18 de Abril del 2014. MEMO 1623-FIS-CTE, MEMO 1820-DATH-CTE y Liquidación No. 2882.

NNAPROBADO0.00200.00GUERRERO ALAVA STEVEN FIDEL

0931226799 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 200.00 200.00 0.00

16583 16583 15/05/2014 COM NOR OGA RODIC JARA MIRKO; pago por viático y subsistencia con destino a Cuenca del 28 al 29 de Marzo del 2014. MEMO 1683-FIS-CTE, MEMO 1819-DATH-CTE y Liquidación No. 2883.

NNAPROBADO0.0088.89RODIC JARA               MIRKO

0908644818 OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 88.89 88.89 0.00

16590 16590 16/05/2014 COM NOR OGA HEREDIA CALI JORGE LUIS; pago por viático y subsistencia con destino a Cuenca del 28 al 29 de Marzo y a Quito el 03 de Abril del 2014. MEMO 1683-FIS-CTE, MEMO 1819-DATH-CTE y Liquidación No. 2884-2885.

NNAPROBADO0.00168.27HEREDIA CALI JORGE LUIS

0921971149 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 168.27 168.27 0.00

16591 16591 16/05/2014 COM NOR OGA GARCIA ALVARADO MONICA MARINA; pago por viático y subsistencia con destino a Quito del 26 al 28 de Marzo del 2014. MEMO 1683-FIS-CTE, MEMO 1819-DATH-CTE y Liquidación No. 2886.

NNAPROBADO0.00174.33GARCIA ALVARADO MONICA MARINA

0911269751 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 174.33 174.33 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE195

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

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No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16592 16592 16/05/2014 COM NOR OGA RODRIGUEZ MARQUEZ YAZMIN MARTHA; pago por subsistencia con destino a Quito el 29 de Abril del 2014. MEMO 1627-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0042-2014 y Liquidación No. 2925.

NNAPROBADO0.0056.00RODRIGUEZ MARQUEZ YAZMIN MARTHA

0914883509 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 56.00 56.00 0.00

16593 16593 16/05/2014 COM NOR OGA CHALEN LAZARO KLEVER BONIFACIO; pago por subsistencia con destino a El Guabo el 25 de Abril del 2014. MEMO 1668-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0020-2014 y Liquidación No. 2897.

NNAPROBADO0.0027.50CHALEN LAZARO            KLEVER BONIFACIO

0913491197 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 27.50 27.50 0.00

16596 16596 16/05/2014 COM NOR OGA ANZOATEGUI ABELLAN CARLOS WASHINGTON; pago por subsistencia con destino a Daule el 23 de Abril del 2014. MEMO 1668-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0020-2014 y Liquidación No. 2898.

NNAPROBADO0.0027.50ANZOATEGUI ABELLAN CARLOS WASH

0908109986 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 27.50 27.50 0.00

16607 16607 16/05/2014 COM NOR OGA ROSALES CHICA VICTOR RAMON (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, desde el 01 al 31 de DICIEMBRE del 2014. MEMO 1680-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-0075-2014 y Liquidación No. 2954.

NNAPROBADO0.00240.00ROSALES CHICA VICTOR RAMON

1724960552 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

16608 16608 16/05/2014 COM NOR OGA VERA MORAN ALDO ROBERTO (OIAT); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (26 DIAS) en la provincia de EL TRIUNFO, desde el 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1687-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-0062-2014 y Liquidación No. 2967.

NNAPROBADO0.00260.00VERA MORAN ALDO ROBERTO

0920848298 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 260.00 260.00 0.00

16609 16609 16/05/2014 COM NOR OGA PARRAGA MENDOZA JAIME (OIAT); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (2 DIAS) en la provincia de EL TRIUNFO, desde el 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1687-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-0062-2014 y Liquidación No. 2967.

NNAPROBADO0.0020.00PARRAGA MENDOZA          JAIME

0917801433 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 20.00 20.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE196

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16610 16610 16/05/2014 COM NOR OGA REYES MURILLO FRANK AGUSTIN (OIAT); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (26 DIAS) en la provincia de EL TRIUNFO, desde el 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1687-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-0062-2014 y Liquidación No. 2967.

NNAPROBADO0.00260.00REYES MURILLO FRANK AGUSTIN

0927311233 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 260.00 260.00 0.00

16611 16611 16/05/2014 COM NOR OGA MOREIRA PURUNCAJAS JONATHAN (OIAT); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (26 DIAS) en la provincia de PLAYAS, desde el 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1689-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-0064-2014 y Liquidación No. 2969.

NNAPROBADO0.00260.00MOREIRA PURUNCAJAS JONATHAN

0918137928 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 260.00 260.00 0.00

16612 16612 16/05/2014 COM NOR OGA RIZO CARRIEL WALTER EDUARDO (OIAT); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (26 DIAS) en la provincia de PLAYAS, desde el 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1689-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-0064-2014 y Liquidación No. 2969.

NNAPROBADO0.00260.00RIZO CARRIEL WALTER EDUARDO

1206424655 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 260.00 260.00 0.00

16621 16621 16/05/2014 COM NOR OGA ALVAREZ SANCHEZ SERGIO; pago por subsistencia con destino a Milagro el 23 de Abril y a Santo Domingo del 24 al 25 de Abril del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0019-2014 y Liquidación No. 2887.

NNAPROBADO175.04175.04ALVAREZ SANCHEZ          SERGIO

0900787136 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 175.04 175.04 0.00

16624 16624 16/05/2014 COM NOR OGA PIHUAVE LANDAZURIZ ABEL ENRIQUE; pago por subsistencia con destino a Daule el 21 de Abril y a Palestina - Colimes - Balzar el 22 de Abril del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0019-2014 y Liquidación No. 2889-2890.

NNAPROBADO0.0055.00PIHUAVE LANDAZURIZ       ABEL ENRIQUE

0908914559 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 55.00 55.00 0.00

16625 16625 16/05/2014 COM NOR OGA AVILES TOMALA JOSE MIGUEL; pago por subsistencia con destino a El Guabo el 17 y 25 de Abril del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0019-2014 y Liquidación No. 2891-2892.

NNAPROBADO0.0041.00AVILES TOMALA            JOSE MIGUEL

0906284229 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 41.00 41.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE197

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16626 16626 16/05/2014 COM NOR OGA VELIZ DILLON WILLIAM JOSE; pago por viático y subsistencia con destino a Santo Domingo del 21 al 23 de Abril del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0019-2014 y Liquidación No. 2893.

NNAPROBADO0.00104.00VELIZ DILLON             WILLIAM JOSE

0909119414 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 104.00 104.00 0.00

16627 16627 16/05/2014 COM NOR OGA ALVEAR LOZANO NELSON SEGUNDO; pago por subsistencia con destino a Quito el 04 de Abril del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0019-2014 y Liquidación No. 2894.

NNAPROBADO0.0055.27ALVEAR LOZANO NELSON SEGUNDO

0922437546 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 55.27 55.27 0.00

16628 16628 16/05/2014 COM NOR OGA NIETO CAMPOS GASTON SALVADOR; pago por subsistencia con destino a Cerro Capaes el 22 de Abril del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0019-2014 y Liquidación No. 2895.

NNAPROBADO0.0010.50NIETO CAMPOS             GASTON SALVADOR

0907979421 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 10.50 10.50 0.00

16629 16629 16/05/2014 COM NOR OGA MORALES MIELES JOSE RICARDO; pago por viático con destino a Quito del 21 al 22 de Abril del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0019-2014 y Liquidación No. 2896.

NNAPROBADO0.0018.00MORALES MIELES JOSE RICARDO

0915706733 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 18.00 18.00 0.00

16630 16630 16/05/2014 COM NOR OGA DAVILA SANTILLAN ANGEL; pago por subsistencia con destino a Quito del 29 de Abril del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0019-2014 y Liquidación No. 2924.

NNAPROBADO0.0051.14DAVILA SANTILLAN ANGEL

0921882783 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 51.14 51.14 0.00

16635 16635 16/05/2014 COM NOR OGA CASTILLO BAQUERIZO SANDRA; pago por subsistencia con destino a Daule el 11 de Marzo del 2014. MEMO 1723-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0054-2014 y Liquidación No. 2926.

NNAPROBADO0.0027.50CASTILLO BAQUERIZO       SANDRA

0918004110 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 27.50 27.50 0.00

16636 16636 16/05/2014 COM NOR OGA ALMEIDA CHICAIZA MARIA ISABEL; pago por subsistencia con destino a Pedro Carbo el 28 de Febrero del 2014. MEMO 1723-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0054-2014 y Liquidación No. 2927.

NNAPROBADO0.0035.00ALMEIDA CHICAIZA MARIA ISABEL

0921055158 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 35.00 35.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE198

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16637 16637 16/05/2014 COM NOR OGA MORENO GUEVARA VICENTE; pago por viático y subsistencia con destino a Buena Fé del 21 al 25 de Abril del 2014. MEMO 1723-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0054-2014 y Liquidación No. 2928.

NNAPROBADO0.00119.25MORENO GUEVARA VICENTE

0922281746 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 119.25 119.25 0.00

16638 16638 16/05/2014 COM NOR OGA BOHORQUEZ JIMENEZ LEONIDAS ANTONIO; pago por subsistencia con destino a Yaguachi el 26 y 27 de Febrero del 2014. MEMO 1723-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0054-2014 y Liquidación No. 2929-2930.

NNAPROBADO0.0055.00BOHORQUEZ JIMENEZ        LEONIDAS ANTONIO

0906034574 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 55.00 55.00 0.00

16640 16640 16/05/2014 COM NOR OGA GIL VILLAVICENCIO SIXTO GASTON; pago por subsistencia con destino a Playas el 07 de Abril del 2014. MEMO 1723-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0054-2014 y Liquidación No. 2931.

NNAPROBADO0.008.25GIL VILLAVICENCIO        SIXTO GASTON

0906230792 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

16641 16516 16/05/2014 DEV NOR OGA TORRES RUIZ DIANA; pago por viático y subsistencia con destino a Quito del 26 al 28 de Marzo del 2014. MEMO 1555-FIS-CTE, MEMO 1583-DATH-CTE y Liquidación No. 2500.

SSAPROBADO0.00160.96TORRES RUIZ DIANA0924398787 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 160.96 160.96 0.00

16642 16515 16/05/2014 DEV NOR OGA GUERRERO HARO EVELYN KATHERYNE; pago por subsistencia con destino a Quito el 20 de Marzo del 2014. MEMO 1555-FIS-CTE, MEMO 1583-DATH-CTE y Liquidación No. 2499.

SSAPROBADO0.0040.72GUERRERO HARO EVELYN KATHERYNE

1204869869 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 40.72 40.72 0.00

16643 16514 16/05/2014 DEV NOR OGA MORENO GUEVARA VICENTE; pago por viático y subsistencia con destino a Buena Fé del 24 al 28 de Marzo del 2014. MEMO 1555-FIS-CTE, MEMO 1583-DATH-CTE y Liquidación No. 2498.

SSAPROBADO0.00101.25MORENO GUEVARA VICENTE

0922281746 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 101.25 101.25 0.00

16644 16513 16/05/2014 DEV NOR OGA NIETO CAMPOS GASTON SALVADOR; pago por subsistencia con destino a Cerro Chilla el 27 de Marzo y a Quito el 28 de Marzo del 2014. MEMO 1555-FIS-CTE, MEMO 1583-DATH-CTE y Liquidación No. 2496-2497.

SSAPROBADO0.0022.50NIETO CAMPOS             GASTON SALVADOR

0907979421 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 22.50 22.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE199

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16645 16512 16/05/2014 DEV NOR OGA MENDOZA PACHECO ITALO BISMARK; pago por viático y subsistencia con destino a Cuenca del 27 al 29 de Marzo del 2014. MEMO 1555-FIS-CTE, MEMO 1583-DATH-CTE y Liquidación No. 2495.

SSAPROBADO0.00150.00MENDOZA PACHECO ITALO BISMARK

1201663208 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 150.00 150.00 0.00

16646 16511 16/05/2014 DEV NOR OGA MARIDUENA CARRENO ANGELA PATRICIA; pago por subsistencia con destino a Piñas el 14 de Marzo y a Séptima Zona Rural del 24 al 25 de Marzo del 2014. MEMO 1555-FIS-CTE, MEMO 1583-DATH-CTE y Liquidación No. 2493-2494.

SSAPROBADO0.0098.25MARIDUENA CARRENO ANGELA PATRICIA

0919812529 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 98.25 98.25 0.00

16647 16509 16/05/2014 DEV NOR OGA VILLAO GUILLEN JORGE ALBERTO; pago por subsistencia con destino a Zaracay el 27 de Marzo, a Santa Elena el 26 de Febrero, a El Empalme el 20 de Febrero y a Daule el 27 de Febrero del 2014. MEMO 1555-FIS-CTE, MEMO 1583-DATH-CTE y Liquidación No. 2488-2489-2490-2491.

NSAPROBADO106.75106.75VILLAO GUILLEN           JORGE ALBERTO

0917729998 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 106.75 106.75 0.00

16648 16508 16/05/2014 DEV NOR OGA QUIMI BAQUERIZO NICOLAS; pago por subsistencia con destino a Vinces el 31 de Marzo del 2014. MEMO 1555-FIS-CTE, MEMO 1583-DATH-CTE y Liquidación No. 2487.

NSAPROBADO31.5031.50QUIMI BAQUERIZO          NICOLAS

0912297728 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 31.50 31.50 0.00

16649 16495 16/05/2014 DEV NOR OGA AVILES TOMALA JOSE MIGUEL; pago por subsistencia con destino a El Guabo el 27 de Marzo y a Buena Fé el 28 de Marzo del 2014. MEMO 1555-FIS-CTE, MEMO 1583-DATH-CTE y Liquidación No. 2485-2486.

NSAPROBADO63.4063.40AVILES TOMALA            JOSE MIGUEL

0906284229 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 63.40 63.40 0.00

16650 16485 16/05/2014 DEV NOR OGA PIHUAVE LANDAZURIZ ABEL ENRIQUE; pago por subsistencia con destino a Babahoyo el 27 de Marzo, a Guaranda el 28 de Marzo y a Machala el 31 de Marzo del 2014. MEMO 1555-FIS-CTE, MEMO 1583-DATH-CTE y Liquidación No. 2482-2483-2484.

NSAPROBADO84.5084.50PIHUAVE LANDAZURIZ       ABEL ENRIQUE

0908914559 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 84.50 84.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE200

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16651 16442 16/05/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ SANCHEZ SERGIO; pago por subsistencia con destino a Vinces el 31 de Marzo y a Cuenca el 01 e Abril del 2014. MEMO 1555-FIS-CTE, MEMO 1583-DATH-CTE y Liquidación No. 2480-2481.

NSAPROBADO90.0090.00ALVAREZ SANCHEZ          SERGIO

0900787136 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

16653 16653 16/05/2014 COM NOR OGA GARCIA VARGAS IGNACIO ADOLFO; pago por subsistencia con destino a Buena Fé el 03 de Abril del 2014. MEMO 1683-FIS-CTE, MEMO 1712-DATH-CTE y Liquidación No. 2761.

NNAPROBADO0.0027.50GARCIA VARGAS            IGNACIO ADOLFO

0910979269 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 27.50 27.50 0.00

16654 16654 16/05/2014 COM NOR OGA GOMEZ ORTIZ BOLIVAR JAVID; pago por subsistencia con destino a Naranjito el 28 de Marzo del 2014. MEMO 1683-FIS-CTE, MEMO 1712-DATH-CTE y Liquidación No. 2762.

NNAPROBADO0.008.25GOMEZ ORTIZ              BOLIVAR JAVID

0910443449 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

16666 16572 19/05/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ LOPEZ BOLIVAR IDILIO (DAI).- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 21 de MARZO al 17 de ABRIL/2014. Se adjunta MEMO N° 1623-FIS-CTE, 1820-DATH-CTE, H/L N° 2881 y demas dctos de soporte.-

NSAPROBADO240.00240.00SANCHEZ LOPEZ            BOLIVAR IDILIO

0916565138 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

16667 16573 19/05/2014 DEV NOR OGA JIMENEZ FAJARDO ANGEL DENIS (DAI).- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 21 de MARZO al 17 de ABRIL/2014. Se adjunta MEMO N° 1623-FIS-CTE, 1820-DATH-CTE, H/L N° 2881 y demas dctos de soporte.-

NSAPROBADO240.00240.00JIMENEZ FAJARDO          ANGEL DENIS

0915347736 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

16668 16576 19/05/2014 DEV NOR OGA VARGAS MARIÑO VICTOR ALFONSO (DAI).- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de EL ORO del 21 de MARZO al 17 de ABRIL/2014. Se adjunta MEMO N° 1623-FIS-CTE, 1820-DATH-CTE, H/L N° 2881 y demas dctos de soporte.-

NSAPROBADO240.00240.00VARGAS MARINO VICTOR ALFONSO

0923770267 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE201

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16669 16577 19/05/2014 DEV NOR OGA ANGULO ALVAREZ ROMMEL BOSCO (DAI).- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de LOS RÍOS del 18 de MARZO al 18 de ABRIL/2014. Se adjunta MEMO N° 1623-FIS-CTE, 1820-DATH-CTE, H/L N° 2882 y demas dctos de soporte.-

NSAPROBADO150.00150.00ANGULO ALVAREZ           ROMMEL BOSCO

0915137624 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 150.00 150.00 0.00

16670 16578 19/05/2014 DEV NOR OGA DULCEY PALACIOS FELIX EDUARDO (DAI).- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de LOS RÍOS del 18 de MARZO al 18 de ABRIL/2014. Se adjunta MEMO N° 1623-FIS-CTE, 1820-DATH-CTE, H/L N° 2882 y demas dctos de soporte.-

NSAPROBADO280.00280.00DULCEY PALACIOS FELIX EDUARDO

0926593781 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 280.00 280.00 0.00

16671 16580 19/05/2014 DEV NOR OGA GUERRERO ALAVA STEVEN FIDEL (DAI).- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de LOS RÍOS del 18 de MARZO al 18 de ABRIL/2014. Se adjunta MEMO N° 1623-FIS-CTE, 1820-DATH-CTE, H/L N° 2882 y demas dctos de soporte.-

NSAPROBADO200.00200.00GUERRERO ALAVA STEVEN FIDEL

0931226799 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 200.00 200.00 0.00

16672 16583 19/05/2014 DEV NOR OGA RODIC JARA MIRKO.- Pago por viático y subsistencia con destino a Cuenca del 28 al 29 de Marzo del 2014. Se adjunta MEMO N° 1683-FIS-CTE, 1819-DATH-CTE, H/L N° 2883 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.0088.89RODIC JARA               MIRKO

0908644818 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 88.89 88.89 0.00

16673 16590 19/05/2014 DEV NOR OGA HEREDIA CALI JORGE LUIS.- Pago por viático y subsistencia con destino a Cuenca del 28 al 29 de Marzo y a Quito el 03 de Abril del 2014. Se adjunta MEMO N° 1683-FIS-CTE, 1819-DATH-CTE, H/L N° 2884-85 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00168.27HEREDIA CALI JORGE LUIS

0921971149 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 168.27 168.27 0.00

16674 16674 19/05/2014 COM NOR OGA VILLAFUERTE PONCE MARCELO GREGORIO; pago por viático y subsistencia con destino a Cumbre de Ayangue del 22 al 29 de Marzo del 2014. MEMO 1683-FIS-CTE, MEMO 1712-DATH-CTE y Liquidación No. 2763.

NNAPROBADO0.00123.75VILLAFUERTE PONCE MARCELO GREG

0925835589 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 123.75 123.75 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE202

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 203: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16675 16591 19/05/2014 DEV NOR OGA GARCIA ALVARADO MONICA MARINA.- Pago por viático y subsistencia con destino a Quito del 26 al 28 de Marzo del 2014. Se adjunta MEMO N° 1683-FIS-CTE, 1819-DATH-CTE, H/L N° 2886 y demas dctos de soporte.-

NSAPROBADO174.33174.33GARCIA ALVARADO MONICA MARINA

0911269751 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 174.33 174.33 0.00

16676 16608 19/05/2014 DEV NOR OGA VERA MORAN ALDO ROBERTO (OIAT); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (26 DIAS) en la provincia de EL TRIUNFO, desde el 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1687-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-0062-2014 y Liquidación No. 2967.

NSAPROBADO260.00260.00VERA MORAN ALDO ROBERTO

0920848298 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 260.00 260.00 0.00

16677 16609 19/05/2014 DEV NOR OGA PARRAGA MENDOZA JAIME (OIAT); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (2 DIAS) en la provincia de EL TRIUNFO, desde el 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1687-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-0062-2014 y Liquidación No. 2967.

NSAPROBADO20.0020.00PARRAGA MENDOZA          JAIME

0917801433 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 20.00 20.00 0.00

16678 16678 19/05/2014 COM NOR OGA SILVA CHAVEZ ABEL JEFFERSON; pago por subsistencia con destino a Zapotal el 01 de Abril del 2014. MEMO 1683-FIS-CTE, MEMO 1712-DATH-CTE y Liquidación No. 2764.

NNAPROBADO0.008.25SILVA CHAVEZ ABEL JEFFERSON

0926722018 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

16679 16611 19/05/2014 DEV NOR OGA MOREIRA PURUNCAJAS JONATHAN (OIAT).- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de PLAYAS desde el 01 al 30 de ABRIL/2014. Se adjunta MEMO N° 1689-FIS-CTE, CTE-DATH-0064-2014, H/L N° 2969 y demas dctos de soporte.-

NSAPROBADO260.00260.00MOREIRA PURUNCAJAS JONATHAN

0918137928 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 260.00 260.00 0.00

16680 16610 19/05/2014 DEV NOR OGA REYES MURILLO FRANK AGUSTIN (OIAT); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (26 DIAS) en la provincia de EL TRIUNFO, desde el 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1687-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-0062-2014 y Liquidación No. 2967.

NSAPROBADO260.00260.00REYES MURILLO FRANK AGUSTIN

0927311233 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 260.00 260.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE203

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 204: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16681 16607 19/05/2014 DEV NOR OGA ROSALES CHICA VICTOR RAMON (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, desde el 01 al 31 de DICIEMBRE del 2014. MEMO 1680-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-0075-2014 y Liquidación No. 2954.

NSAPROBADO240.00240.00ROSALES CHICA VICTOR RAMON

1724960552 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

16682 16682 19/05/2014 COM NOR OGA VARGAS HUAYAMABE PEDRO PABLO; pago por subsistencia con destino a Daule el 02 de Abril del 2014. MEMO 1683-FIS-CTE, MEMO 1712-DATH-CTE y Liquidación No. 2765.

NNAPROBADO0.0027.50VARGAS HUAYAMABE         PEDRO PABLO

0907123533 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 27.50 27.50 0.00

16683 16612 19/05/2014 DEV NOR OGA RIZO CARRIEL WALTER EDUARDO (OIAT).- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en la provincia de PLAYAS desde el 01 al 30 de ABRIL/2014. Se adjunta MEMO N° 1689-FIS-CTE, CTE-DATH-0064-2014, H/L N° 2969 y demas dctos de soporte.-

NSAPROBADO260.00260.00RIZO CARRIEL WALTER EDUARDO

1206424655 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 260.00 260.00 0.00

16685 16593 19/05/2014 DEV NOR OGA CHALEN LAZARO KLEVER BONIFACIO; pago por subsistencia con destino a El Guabo el 25 de Abril del 2014. MEMO 1668-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0020-2014, Liquidación No. 2897 y más dctos de soporte.-

NSAPROBADO27.5027.50CHALEN LAZARO            KLEVER BONIFACIO

0913491197 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 27.50 27.50 0.00

16686 16596 19/05/2014 DEV NOR OGA ANZOATEGUI ABELLAN CARLOS WASHINGTON; pago por subsistencia con destino a Daule el 23 de Abril del 2014. MEMO 1668-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0020-2014, Liquidación No. 2898 y más dctos de soporte.-

NSAPROBADO27.5027.50ANZOATEGUI ABELLAN CARLOS WASH

0908109986 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 27.50 27.50 0.00

16687 16687 19/05/2014 COM NOR OGA VAICILLA ANGULO HENRY JASMANY; pago por viático con destino a Cerro Azul del 22 al 29 de Marzo del 2014. MEMO 1683-FIS-CTE, MEMO 1712-DATH-CTE y Liquidación No. 2766.

NNAPROBADO0.00361.90VAICILLA ANGULO HENRY JASMANY

0201939345 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 361.90 361.90 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE204

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 205: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16688 16688 19/05/2014 COM NOR OGA GONZALEZ YANEZ CARLOS JULIO; pago por viático y subsistencia con destino a Cumbre de Ayangue del 29 de Marzo al 05 de Abril del 2014. MEMO 1683-FIS-CTE, MEMO 1712-DATH-CTE y Liquidación No. 2767.

NNAPROBADO0.00395.66GONZALEZ YANEZ           CARLOS JULIO

1205756040 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 395.66 395.66 0.00

16689 16689 19/05/2014 COM NOR OGA PENA MOYANO MIGUEL; pago por subsistencia con destino a El Guabo el 06 de Enero del 2014. MEMO 1683-FIS-CTE, MEMO 1712-DATH-CTE y Liquidación No. 2768.

NNAPROBADO0.0027.50PENA MOYANO              MIGUEL

0915609309 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 27.50 27.50 0.00

16690 16690 19/05/2014 COM NOR OGA PENA MOYANO MIGUEL; pago por subsistencia con destino a Santa Elena el 07 de Enero del 2014. MEMO 1683-FIS-CTE, MEMO 1712-DATH-CTE y Liquidación No. 2769.

NNAPROBADO0.009.00PENA MOYANO              MIGUEL

0915609309 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 9.00 9.00 0.00

16691 16691 19/05/2014 COM NOR OGA CALERO ALARCON OLMES OMAR(Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NNAPROBADO0.00270.00CALERO ALARCON           OLMES OMAR

0201843257 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

16692 16692 19/05/2014 COM NOR OGA DEL VALLE DELGADO ALBERTO; pago por subsistencia con destino a Santa Elena el 01 de Abril, a Santo Domingo el 03 de Abril, a Buena Fé el 21 de Enero y a Zapotal el 19 de Marzo del 2014. MEMO 1683-FIS-CTE, MEMO 1712-DATH-CTE y Liquidación No. 2770-2771-2772-2773.

NNAPROBADO0.0072.50DEL VALLE DELGADO        ALBERTO

0907950323 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 72.50 72.50 0.00

16693 16693 19/05/2014 COM NOR OGA QUITO ASQUI NESTOR ANIBAL(Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NNAPROBADO0.00270.00QUITO ASQUI              NESTOR ANIBAL

0602477317 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE205

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16694 16694 19/05/2014 COM NOR OGA SALTOS VILLAMAR JORDY HEINERT(Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NNAPROBADO0.00270.00SALTOS VILLAMAR JORDY HEINERT

0603641630 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

16695 16695 19/05/2014 COM NOR OGA MANTILLA TOSCANO JIMMY(Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NNAPROBADO0.00270.00MANTILLA TOSCANO         JIMMY

0917603417 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

16696 16696 19/05/2014 COM NOR OGA SUAREZ RONQUILLO HUGO(Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NNAPROBADO0.00270.00SUAREZ RONQUILLO         HUGO

0919244541 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

16697 16697 19/05/2014 COM NOR OGA SANTILLAN YANCE JORGE FAUSTO; pago por subsistencia con destino a Naranjal el 10 de Marzo y a Santo Domingo del 03 al 04 de Abril del 2014. MEMO 1683-FIS-CTE, MEMO 1712-DATH-CTE y Liquidación No. 2774-2775.

NNAPROBADO0.00117.50SANTILLAN YANCE          JORGE FAUSTO

0702038159 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 117.50 117.50 0.00

16698 16698 19/05/2014 COM NOR OGA VARGAS ARTEAGA JOSE MIGUEL(Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NNAPROBADO0.00270.00VARGAS ARTEAGA           JOSE MIGUEL

0921777959 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE206

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16699 16699 19/05/2014 COM NOR OGA QUIROZ SUAREZ FREDDY ANDRES(Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NNAPROBADO0.00270.00QUIROZ SUAREZ FREDDY ANDRES

0926209198 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

16700 16700 19/05/2014 COM NOR OGA BRAVO JIMENEZ CESAR LEONARDO(Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NNAPROBADO0.00270.00BRAVO JIMENEZ CESAR LEONARDO

0926280629 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

16701 16701 19/05/2014 COM NOR OGA CARGUAQUISHPE RAMOS GUIDO; pago por subsistencia con destino a Cerro Azul el 05 de Abril y a Progreso el 07 de Abril del 2014. MEMO 1683-FIS-CTE, MEMO 1712-DATH-CTE y Liquidación No. 2776-2777.

NNAPROBADO0.0016.50CARGUAQUISHPE RAMOS      GUIDO

0200721033 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 16.50 16.50 0.00

16702 16702 19/05/2014 COM NOR OGA BAZAN GOMEZ FRANCISCO MANUEL(Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NNAPROBADO0.00270.00BAZAN GOMEZ FRANCISCO MANUEL

0928657774 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

16703 16703 19/05/2014 COM NOR OGA ARREAGA GARCIA YAHIR OSWALDO(Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NNAPROBADO0.00270.00ARREAGA GARCIA YAHIR OSWALDO

0928907351 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE207

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 208: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16704 16704 19/05/2014 COM NOR OGA LAGO VALDEZ JIMMY FRANCISCO (Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NNAPROBADO0.00270.00LAGO VALDEZ JIMMY FRANCISCO

0930349808 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

16705 16705 19/05/2014 COM NOR OGA CLEMENTE SOLANO FREDDY STALIN; pago por subsistencia con destino a El Triunfo el 03 de Abril y a Milagro el 04 de Abril del 2014. MEMO 1683-FIS-CTE, MEMO 1712-DATH-CTE y Liquidación No. 2778-2779.

NNAPROBADO0.0055.00CLEMENTE SOLANO          FREDDY STALIN

0905223202 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 55.00 55.00 0.00

16706 16706 19/05/2014 COM NOR OGA HERNANDEZ MERO JONATHAN MICHAEL (Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NNAPROBADO0.00270.00HERNANDEZ MERO JONATHAN MICHAEL

0930991153 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

16707 16707 19/05/2014 COM NOR OGA ORTEGA ZAMBRANO JOSE MANUEL (Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NNAPROBADO0.00270.00ORTEGA ZAMBRANO JOSE MANUEL

0940546401 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

16708 16708 19/05/2014 COM NOR OGA BAHAMONDE MORAN JEAN FRANCIS (Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NNAPROBADO0.00270.00BAHAMONDE MORAN JEAN FRANCIS

0940683238 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE208

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 209: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16709 16709 19/05/2014 COM NOR OGA PINTO INIGUEZ MOACYR CLAUDIO (Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NNAPROBADO0.00270.00PINTO INIGUEZ MOACYR CLAUDIO

1104552623 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

16710 16710 19/05/2014 COM NOR OGA ALVARADO ARREAGA CHARLES BOLIVAR; pago por subsistencia con destino a Molleturo el 02 de Abril del 2014. MEMO 1683-FIS-CTE, MEMO 1712-DATH-CTE y Liquidación No. 2780.

NNAPROBADO0.0027.00ALVARADO ARREAGA         CHARLES BOLIVAR

0911729218 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 27.00 27.00 0.00

16711 16711 19/05/2014 COM NOR OGA MARQUEZ PLAZA DANNY JAVIER (Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NNAPROBADO0.00270.00MARQUEZ PLAZA DANNY JAVIER

1206722397 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

16712 16712 19/05/2014 COM NOR OGA COBENA CAMACHO WALTER JESUS (Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NNAPROBADO0.00220.00COBENA CAMACHO           WALTER JESUS

0914111257 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 220.00 220.00 0.00

16713 16713 19/05/2014 COM NOR OGA BENAVIDES SANTOS SANDY WIMPER (OIAT); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (26 DIAS) en MILAGRO, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1688-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-0065-2014 y Liquidación No. 2970.

NNAPROBADO0.00260.00BENAVIDES SANTOS         SANDY WIMPER

1203648256 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 260.00 260.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE209

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 210: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16714 16714 19/05/2014 COM NOR OGA GALLEGOS RICAURTE JUAN PABLO (Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NNAPROBADO0.00220.00GALLEGOS RICAURTE JUAN PABLO

0918098815 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 220.00 220.00 0.00

16715 16715 19/05/2014 COM NOR OGA CEVALLOS FORTUN CARLOS (OIAT); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (26 DIAS) en MILAGRO, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1688-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-0065-2014 y Liquidación No. 2970.

NNAPROBADO0.00260.00CEVALLOS FORTUN          CARLOS

0918363169 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 260.00 260.00 0.00

16716 16716 19/05/2014 COM NOR OGA MINAN FELIX DARWION ISRAEL (Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NNAPROBADO0.00220.00MINAN FELIX DARWION ISRAEL

0920950383 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 220.00 220.00 0.00

16717 16717 19/05/2014 COM NOR OGA JIMENEZ CHOEZ MELBA TALY (OIAT); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (26 DIAS) en MILAGRO, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1688-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-0065-2014 y Liquidación No. 2970.

NNAPROBADO0.00260.00JIMENEZ CHOEZ            MELBA TALY

0919142513 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 260.00 260.00 0.00

16718 16718 19/05/2014 COM NOR OGA GARCIA GILER JARINTON (Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (2 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NNAPROBADO0.0020.00GARCIA GILER             JARINTON

0916739428 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 20.00 20.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE210

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 211: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16719 16719 19/05/2014 COM NOR OGA RODRIGUEZ ARIAS HENRY SANTIAGO(Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (7 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NNAPROBADO0.0070.00RODRIGUEZ ARIAS HENRY SANTIAGO

0603966862 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 70.00 70.00 0.00

16720 16720 19/05/2014 COM NOR OGA ROJAS MURILLO CARLOS ALBERTO (OIAT); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en MILAGRO, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1688-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-0065-2014 y Liquidación No. 2970.

NNAPROBADO0.00230.00ROJAS MURILLO            CARLOS ALBERTO

0913855300 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 230.00 230.00 0.00

16721 16721 19/05/2014 COM NOR OGA MACIAS HERRERA OSWALDO ALFREDO(Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (10 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NNAPROBADO0.00100.00MACIAS HERRERA           OSWALDO ALFRED

0913355756 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 100.00 100.00 0.00

16722 16722 19/05/2014 COM NOR OGA RODRIGUEZ BERMEO CHRISTIAN(Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (15 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NNAPROBADO0.00150.00RODRIGUEZ BERMEO         CHRISTIAN

0918095712 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 150.00 150.00 0.00

16723 16723 19/05/2014 COM NOR OGA MORENO MOREIRA ONNY JACINTO (OIAT); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (10 DIAS) en MILAGRO, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1688-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-0065-2014 y Liquidación No. 2970.

NNAPROBADO0.00100.00MORENO MOREIRA           ONNY JACINTO

0906829288 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 100.00 100.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE211

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 212: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16724 16724 19/05/2014 COM NOR OGA PERALTA LITARDO JEFFERSON LUIS(Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (16 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NNAPROBADO0.00150.00PERALTA LITARDO JEFFERSON LUIS

0925948044 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 150.00 150.00 0.00

16725 16725 19/05/2014 COM NOR OGA PITA PIGUAVE ANDRES (OIAT); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (2 DIAS) en MILAGRO, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1688-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-0065-2014 y Liquidación No. 2970.

NNAPROBADO0.0020.00PITA PIGUAVE             ANDRES

0912120375 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 20.00 20.00 0.00

16726 16726 19/05/2014 COM NOR OGA PEREZ PONCE WILMER ALBERTO(Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (17 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NNAPROBADO0.00170.00PEREZ PONCE WILMER ALBERTO

0930468988 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 170.00 170.00 0.00

16727 16727 19/05/2014 COM NOR OGA GUANGASI LANDA VICENTE RICARDO(Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NNAPROBADO0.00210.00GUANGASI LANDA VICENTE RICARDO

1804502944 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 210.00 210.00 0.00

16728 16626 19/05/2014 DEV NOR OGA VELIZ DILLON WILLIAM JOSE.- Pago por viático y subsistencia con destino a Santo Domingo del 21 al 23 de Abril del 2014. Se adjunta MEMO N° 1722-FIS-CTE, CTE-DATH-DHR-0019-2014, H/L N° 2893 y demas dctos de soporte.-

SSAPROBADO0.00104.00VELIZ DILLON             WILLIAM JOSE

0909119414 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 104.00 104.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE212

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 213: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16729 16729 19/05/2014 COM NOR OGA UNAMUNO MEJIA ADEMAR EVERALDO (OIAT); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (26 DIAS) en Naranjal, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1699-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-0063-2014 y Liquidación No. 2968.

NNAPROBADO0.00260.00UNAMUNO MEJIA            ADEMAR EVERALDO

0920370632 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 260.00 260.00 0.00

16730 16627 19/05/2014 DEV NOR OGA ALVEAR LOZANO NELSON SEGUNDO.- Pago por subsistencia con destino a Quito el 04 de Abril del 2014. Se adjunta MEMO N° 1722-FIS-CTE, CTE-DATH-DHR-0019-2014, H/L N° 2894 y demas dctos de soporte.-

NSAPROBADO55.2755.27ALVEAR LOZANO NELSON SEGUNDO

0922437546 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 55.27 55.27 0.00

16731 16731 19/05/2014 COM NOR OGA RECALDE GAROFALO GUIDO (OIAT); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (26 DIAS) en Naranjal, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1699-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-0063-2014 y Liquidación No. 2968.

NNAPROBADO0.00260.00RECALDE GAROFALO GUIDO

0921606588 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 260.00 260.00 0.00

16732 16628 19/05/2014 DEV NOR OGA NIETO CAMPOS GASTON SALVADOR.- Pago por subsistencia con destino a Cerro Capaes el 22 de Abril del 2014. Se adjunta MEMO N° 1722-FIS-CTE, CTE-DATH-DHR-0019-2014, H/L N° 2895 y demas dctos de soporte.-

NSAPROBADO10.5010.50NIETO CAMPOS             GASTON SALVADOR

0907979421 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 10.50 10.50 0.00

16733 16629 19/05/2014 DEV NOR OGA MORALES MIELES JOSE RICARDO.- Pago por viático con destino a Quito del 21 al 22 de Abril del 2014. Se adjunta MEMO N° 1722-FIS-CTE, CTE-DATH-DHR-0019-2014, H/L N° 2896 y demas dctos de soporte.-

NSAPROBADO18.0018.00MORALES MIELES JOSE RICARDO

0915706733 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 18.00 18.00 0.00

16734 16630 19/05/2014 DEV NOR OGA DAVILA SANTILLAN ANGEL.- Pago por subsistencia con destino a Quito del 29 de Abril del 2014. Se adjunta MEMO N° 1722-FIS-CTE, CTE-DATH-DHR-0019-2014, H/L N° 2894 y demas dctos de soporte.-

NSAPROBADO51.1451.14DAVILA SANTILLAN ANGEL

0921882783 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 51.14 51.14 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE213

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 214: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16743 16743 19/05/2014 COM NOR OGA PELAEZ MARQUEZ MARIO EMILIO.- Pago de subsistencia con destino a libertad el 04 y 11/04/2014, según liquidación de viático No.2821 y 2819, según Memo No.1712-FIS-CTE-2014 y Memo No.1756-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.0016.50PELAEZ MARQUEZ           MARIO EMILIO

0909724288 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 16.50 16.50 0.00

16744 16744 19/05/2014 COM NOR OGA JACOME ESTRELLA VICTOR OSWALDO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00220.00JACOME ESTRELLA          VICTOR OSWALDO

0918603077 OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 220.00 220.00 0.00

16745 16745 19/05/2014 COM NOR OGA PINCAY AGUILERA JOSE OTTON (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00210.00PINCAY AGUILERA          JOSE OTTON

1201782628 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 210.00 210.00 0.00

16747 16747 19/05/2014 COM NOR OGA SELLAN ARREAGA DOUGLAS EGARDO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.0050.00SELLAN ARREAGA           DOUGLAS EGARDO

0921979209 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 50.00 50.00 0.00

16749 16698 19/05/2014 DEV NOR OGA VARGAS ARTEAGA JOSE MIGUEL(Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NSAPROBADO270.00270.00VARGAS ARTEAGA           JOSE MIGUEL

0921777959 KVCAICEDO KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

16750 16750 19/05/2014 COM NOR OGA ESPINOZA CHILA GUILLERMO .- Pago de subsistencia con destino a libertad el 08/04/2014, según liquidación de viático No.2820, según Memo No.1712-FIS-CTE-2014 y Memo No.1756-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.008.25ESPINOZA CHILA           GUILLERMO

0906367503 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE214

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 215: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16752 16635 19/05/2014 DEV NOR OGA CASTILLO BAQUERIZO SANDRA; pago por subsistencia con destino a Daule el 11 de Marzo del 2014. MEMO 1723-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0054-2014, Liquidación No. 2926 y más dctos. de soporte.-

NSAPROBADO27.5027.50CASTILLO BAQUERIZO       SANDRA

0918004110 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 27.50 27.50 0.00

16753 16753 19/05/2014 COM NOR OGA BONILLA MANTUANO JORGE.- Pago de subsistencia con destino a Palmar y Zapotal los días 09 y 16/04/2014, según liquidación de viático No.2822 y 2823, según Memo No.1712-FIS-CTE-2014 y Memo No.1756-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.0035.75BONILLA MANTUANO JORGE

0922279880 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 35.75 35.75 0.00

16754 16636 19/05/2014 DEV NOR OGA ALMEIDA CHICAIZA MARIA ISABEL; pago por subsistencia con destino a Pedro Carbo el 28 de Febrero del 2014. MEMO 1723-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0054-2014, Liquidación No. 2927 y más dctos. de soporte.-

NSAPROBADO35.0035.00ALMEIDA CHICAIZA MARIA ISABEL

0921055158 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 35.00 35.00 0.00

16755 16755 19/05/2014 COM NOR OGA MOYANO MONTOYA JOSE LUIS (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.0050.00MOYANO MONTOYA JOSE LUIS

0201723798 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 50.00 50.00 0.00

16756 16637 19/05/2014 DEV NOR OGA MORENO GUEVARA VICENTE; pago por viático y subsistencia con destino a Buena Fé del 21 al 25 de Abril del 2014. MEMO 1723-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0054-2014, Liquidación No. 2928 y más dctos. de soporte.-

NSAPROBADO119.25119.25MORENO GUEVARA VICENTE

0922281746 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 119.25 119.25 0.00

16757 16757 19/05/2014 COM NOR OGA GARCIA VARGAS IGNACIO ADOLFO.- Pago de subsistencia con destino a El Guabo y Balzar los días 09 y 15/04/2014, según liquidación de viático No.2824 y 2825, según Memo No.1712-FIS-CTE-2014 y Memo No.1756-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.0016.50GARCIA VARGAS            IGNACIO ADOLFO

0910979269 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 16.50 16.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE215

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 216: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16758 16758 19/05/2014 COM NOR OGA AYALA OBANDO WILLIAM ENMANUEL (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.0050.00AYALA OBANDO WILLIAM ENMANUEL

0922337779 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 50.00 50.00 0.00

16759 16759 19/05/2014 COM NOR OGA RONQUILLO LOPEZ DAVIS JAVIER (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.0050.00RONQUILLO LOPEZ DAVIS JAVIER

0927008623 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 50.00 50.00 0.00

16760 16760 19/05/2014 COM NOR OGA SINCHIGUANO RAMIREZ JHONSON.- Pago de subsistencia con destino a Cerro Capaes y Cumbres de Ayangue los días 11, 17 y 19/04/2014, según liquidación de viático No.2826-2828-y 2829, según Memo No.1712-FIS-CTE-2014 y Memo No.1756-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.0024.75SINCHIGUANO RAMIREZ      JHONSON

1202849350 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 24.75 24.75 0.00

16761 16592 19/05/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ MARQUEZ YAZMIN MARTHA; pago por subsistencia con destino a Quito el 29 de Abril del 2014. MEMO 1627-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0042-2014 y Liquidación No. 2925.

SSAPROBADO0.0056.00RODRIGUEZ MARQUEZ YAZMIN MARTHA

0914883509 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 56.00 56.00 0.00

16762 16762 19/05/2014 COM NOR OGA CEDENO ULLAURI ANGEL SEBASTIAN (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de Santa Elena, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00220.00CEDENO ULLAURI           ANGEL SEBASTIAN

0915944664 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 220.00 220.00 0.00

16763 16713 19/05/2014 DEV NOR OGA BENAVIDES SANTOS SANDY WIMPER (OIAT); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (26 DIAS) en MILAGRO, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1688-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-0065-2014 y Liquidación No. 2970.

NSAPROBADO260.00260.00BENAVIDES SANTOS         SANDY WIMPER

1203648256 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 260.00 260.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE216

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 217: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16764 16764 19/05/2014 COM NOR OGA SINCHIGUANO RAMIREZ JHONSON.- Pago de subsistencia con destino a Cerro Capaes y Cumbres de Ayangue los días 11, 17 y 19/04/2014, según liquidación de viático No.2826-2828-y 2829, según Memo No.1712-FIS-CTE-2014 y Memo No.1756-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.0024.75SINCHIGUANO RAMIREZ      JHONSON

1202849350 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 24.75 24.75 0.00

16766 16766 19/05/2014 COM NOR OGA MORALES ORELLANA MANUEL.- Pago de subsistencia con destino a Cerro Capaes y Cumbres de Ayangue el día 17/04/2014, según liquidación de viático No.2830, según Memo No.1712-FIS-CTE-2014 y Memo No.1756-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.008.25MORALES ORELLANA         MANUEL

0909184830 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

16767 16720 19/05/2014 DEV NOR OGA ROJAS MURILLO CARLOS ALBERTO (OIAT); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en MILAGRO, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1688-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-0065-2014 y Liquidación No. 2970.

NSAPROBADO230.00230.00ROJAS MURILLO            CARLOS ALBERTO

0913855300 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 230.00 230.00 0.00

16768 16723 19/05/2014 DEV NOR OGA MORENO MOREIRA ONNY JACINTO (OIAT); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (10 DIAS) en MILAGRO, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1688-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-0065-2014 y Liquidación No. 2970.

NSAPROBADO100.00100.00MORENO MOREIRA           ONNY JACINTO

0906829288 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 100.00 100.00 0.00

16769 16725 19/05/2014 DEV NOR OGA PITA PIGUAVE ANDRES (OIAT); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (2 DIAS) en MILAGRO, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1688-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-0065-2014 y Liquidación No. 2970.

NSAPROBADO20.0020.00PITA PIGUAVE             ANDRES

0912120375 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 20.00 20.00 0.00

16770 16715 19/05/2014 DEV NOR OGA CEVALLOS FORTUN CARLOS (OIAT); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (26 DIAS) en MILAGRO, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1688-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-0065-2014 y Liquidación No. 2970.

NSAPROBADO260.00260.00CEVALLOS FORTUN          CARLOS

0918363169 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 260.00 260.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE217

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 218: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16771 16771 19/05/2014 COM NOR OGA VARGAS HUAYAMABE PEDRO PABLO.- Pago de subsistencia con destino a Santa Elena el día 15/04/2014, según liquidación de viático No.2831, según Memo No.1712-FIS-CTE-2014 y Memo No.1756-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.0029.00VARGAS HUAYAMABE         PEDRO PABLO

0907123533 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 29.00 29.00 0.00

16772 16717 19/05/2014 DEV NOR OGA JIMENEZ CHOEZ MELBA TALY (OIAT); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (26 DIAS) en MILAGRO, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1688-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-0065-2014 y Liquidación No. 2970.

NSAPROBADO260.00260.00JIMENEZ CHOEZ            MELBA TALY

0919142513 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 260.00 260.00 0.00

16773 16773 19/05/2014 COM NOR OGA ARAUZ CUJILAN MILTON ROSENDO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de Santa Elena, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00220.00ARAUZ CUJILAN            MILTON ROSENDO

0910737493 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 220.00 220.00 0.00

16775 16775 19/05/2014 COM NOR OGA INSUASTI MALTA PABLO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de Santa Elena, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00210.00INSUASTI MALTA           PABLO

0919414466 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 210.00 210.00 0.00

16776 16776 19/05/2014 COM NOR OGA VARGAS NAVARRO ROBERT DAVID (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de Santa Elena, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00220.00VARGAS NAVARRO           ROBERT DAVID

0918189176 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 220.00 220.00 0.00

16777 16777 19/05/2014 COM NOR OGA SANTILLAN YANCE JORGE FAUSTO .- Pago de viatico y subsistencia con destino a la ciudad de Cuenca los día 10 y 11/04/2014, según liquidación de viático No.2832, según Memo No.1712-FIS-CTE-2014 y Memo No.1756-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.0090.00SANTILLAN YANCE          JORGE FAUSTO

0702038159 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE218

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 219: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16779 16779 19/05/2014 COM NOR OGA IBARRA BARROS DARWIN VICENTE (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (4 DIAS) en la provincia de Santa Elena, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.0040.00IBARRA BARROS DARWIN VICENTE

0604551184 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 40.00 40.00 0.00

16780 16624 19/05/2014 DEV NOR OGA PIHUAVE LANDAZURIZ ABEL ENRIQUE.- Pago por subsistencia con destino a Daule el 21 de Abril y a Palestina - Colimes - Balzar el 22 de Abril del 2014. Se adjunta MEMO N° 1722-FIS-CTE, CTE-DATH-DHR-0019-2014, H/L N° 2889-90 y demas dctos de soporte.-

NSAPROBADO55.0055.00PIHUAVE LANDAZURIZ       ABEL ENRIQUE

0908914559 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 55.00 55.00 0.00

16781 16781 19/05/2014 COM NOR OGA CEVALLOS GUINGLA DAVID JOAQUIN (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00220.00CEVALLOS GUINGLA DAVID JOAQUIN

0924025380 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 220.00 220.00 0.00

16782 16782 19/05/2014 COM NOR OGA LUCIO GAIBOR JOSE .- Pago de viatico y subsistencia con destino a la ciudad de Cumbres de Ayangue los días 05 al 12/04/2014, según liquidación de viático No.2833, según Memo No.1712-FIS-CTE-2014 y Memo No.1756-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.00397.42LUCIO GAIBOR             JOSE

0201579810 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 397.42 397.42 0.00

16783 16729 19/05/2014 DEV NOR OGA UNAMUNO MEJIA ADEMAR EVERALDO (OIAT).- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en Naranjal del 01 al 30 de ABRIL/2014. Se adjunta MEMO N° 1699-FIS-CTE, CTE-DATH-0063-2014, H/L N° 2968 y demas dctos de soporte.-

NSAPROBADO260.00260.00UNAMUNO MEJIA            ADEMAR EVERALDO

0920370632 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 260.00 260.00 0.00

16784 16784 19/05/2014 COM NOR OGA GONZALEZ BUSTAMANTE FRANCISCO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00200.00GONZALEZ BUSTAMANTE      FRANCISCO

0912475969 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 200.00 200.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE219

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 220: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16785 16731 19/05/2014 DEV NOR OGA RECALDE GAROFALO GUIDO (OIAT).- Pago por ayuda económica al personal uniformado que laboró en Naranjal del 01 al 30 de ABRIL/2014. Se adjunta MEMO N° 1699-FIS-CTE, CTE-DATH-0063-2014, H/L N° 2968 y demas dctos de soporte.-

NSAPROBADO260.00260.00RECALDE GAROFALO GUIDO

0921606588 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 260.00 260.00 0.00

16786 16786 19/05/2014 COM NOR OGA CHICHANDE VARGAS JULIO JIMY (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (19 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00190.00CHICHANDE VARGAS         JULIO JIMY

0913354759 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 190.00 190.00 0.00

16787 16625 19/05/2014 DEV NOR OGA AVILES TOMALA JOSE MIGUEL.- Pago por subsistencia con destino a El Guabo el 17 y 25 de Abril del 2014. Se adjunta MEMO N° 1722-FIS-CTE, CTE-DATH-DHR-0019-2014H/L N° 2891-2892 y demas dctos de soporte.-

NSAPROBADO41.0041.00AVILES TOMALA            JOSE MIGUEL

0906284229 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 41.00 41.00 0.00

16788 16788 19/05/2014 COM NOR OGA CAMINO PAREDES LISTER JAVIER (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00210.00CAMINO PAREDES           LISTER JAVIER

1203752314 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 210.00 210.00 0.00

16789 16760 19/05/2014 COM RTO OGA SINCHIGUANO RAMIREZ JHONSON.- Pago de subsistencia con destino a Cerro Capaes y Cumbres de Ayangue los días 11, 17 y 19/04/2014, según liquidación de viático No.2826-2828-y 2829, según Memo No.1712-FIS-CTE-2014 y Memo No.1756-DATH-CTE.

NNAPROBADO0.00-24.75SINCHIGUANO RAMIREZ      JHONSON

1202849350 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 -24.75 -24.75 0.00

16790 16790 19/05/2014 COM NOR OGA HERRERA ALCIVAR VICTOR (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (19 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00190.00HERRERA ALCIVAR          VICTOR

1204129934 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 190.00 190.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE220

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 221: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16792 16792 19/05/2014 COM NOR OGA MARINO ONOFRE JHON EDUARDO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00210.00MARINO ONOFRE JHON EDUARDO

1205131863 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 210.00 210.00 0.00

16793 16793 19/05/2014 COM NOR OGA ESCOBAR FLORES OWEN JENRY (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (80 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.0080.00ESCOBAR FLORES           OWEN JENRY

0912857091 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 80.00 80.00 0.00

16794 16691 19/05/2014 DEV NOR OGA CALERO ALARCON OLMES OMAR(Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NSAPROBADO270.00270.00CALERO ALARCON           OLMES OMAR

0201843257 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

16795 16693 19/05/2014 DEV NOR OGA QUITO ASQUI NESTOR ANIBAL(Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NSAPROBADO270.00270.00QUITO ASQUI              NESTOR ANIBAL

0602477317 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

16796 16638 19/05/2014 DEV NOR OGA BOHORQUEZ JIMENEZ LEONIDAS ANTONIO; pago por subsistencia con destino a Yaguachi el 26 y 27 de Febrero del 2014. MEMO 1723-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0054-2014, Liquidación No. 2929-2930 y más dctos. de soporte.-

SSAPROBADO0.0055.00BOHORQUEZ JIMENEZ        LEONIDAS ANTONIO

0906034574 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 55.00 55.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE221

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 222: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16797 16694 19/05/2014 DEV NOR OGA SALTOS VILLAMAR JORDY HEINERT(Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NSAPROBADO270.00270.00SALTOS VILLAMAR JORDY HEINERT

0603641630 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

16798 16719 19/05/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ARIAS HENRY SANTIAGO(Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (7 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NSAPROBADO70.0070.00RODRIGUEZ ARIAS HENRY SANTIAGO

0603966862 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 70.00 70.00 0.00

16799 16799 19/05/2014 COM NOR OGA CEVALLOS GUINGLA CARLOS GREGORIO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (12 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00120.00CEVALLOS GUINGLA         CARLOS GREGORIO

0919916007 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 120.00 120.00 0.00

16800 16721 19/05/2014 DEV NOR OGA MACIAS HERRERA OSWALDO ALFREDO(Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (10 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NSAPROBADO100.00100.00MACIAS HERRERA           OSWALDO ALFREDO

0913355756 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 100.00 100.00 0.00

16801 16801 19/05/2014 COM NOR OGA NAVAS ROMERO JOSE LUIS (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (12 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00120.00NAVAS ROMERO             JOSE LUIS

0917241614 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 120.00 120.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE222

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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16802 16712 19/05/2014 DEV NOR OGA COBENA CAMACHO WALTER JESUS (Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NSAPROBADO220.00220.00COBENA CAMACHO           WALTER JESUS

0914111257 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 220.00 220.00 0.00

16803 16718 19/05/2014 DEV NOR OGA GARCIA GILER JARINTON (Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (2 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NSAPROBADO20.0020.00GARCIA GILER             JARINTON

0916739428 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 20.00 20.00 0.00

16804 16695 19/05/2014 DEV NOR OGA MANTILLA TOSCANO JIMMY(Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NSAPROBADO270.00270.00MANTILLA TOSCANO         JIMMY

0917603417 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

16805 16722 19/05/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ BERMEO CHRISTIAN(Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (15 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NSAPROBADO150.00150.00RODRIGUEZ BERMEO         CHRISTIAN

0918095712 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 150.00 150.00 0.00

16806 16714 19/05/2014 DEV NOR OGA GALLEGOS RICAURTE JUAN PABLO (Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NSAPROBADO220.00220.00GALLEGOS RICAURTE JUAN PABLO

0918098815 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 220.00 220.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE223

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 224: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16807 16807 19/05/2014 COM NOR OGA ROGGIERO AGUIRRE ERICK ROBERTO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (12 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00120.00ROGGIERO AGUIRRE ERICK ROBERTO

0925503344 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 120.00 120.00 0.00

16808 16696 19/05/2014 DEV NOR OGA SUAREZ RONQUILLO HUGO(Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NSAPROBADO270.00270.00SUAREZ RONQUILLO         HUGO

0919244541 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

16809 16716 19/05/2014 DEV NOR OGA MINAN FELIX DARWION ISRAEL (Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NSAPROBADO220.00220.00MINAN FELIX DARWION ISRAEL

0920950383 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 220.00 220.00 0.00

16810 16810 19/05/2014 COM NOR OGA JACOME PENA RONALD OMAR (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00210.00JACOME PENA              RONALD OMAR

0916289283 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 210.00 210.00 0.00

16816 16816 19/05/2014 COM NOR OGA HOPPE ZAMBRANO HUGO EDUARDO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00220.00HOPPE ZAMBRANO HUGO EDUARDO

1310317613 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 220.00 220.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE224

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 225: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16817 16699 19/05/2014 DEV NOR OGA QUIROZ SUAREZ FREDDY ANDRES(Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NSAPROBADO270.00270.00QUIROZ SUAREZ FREDDY ANDRES

0926209198 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

16818 16818 19/05/2014 COM NOR OGA DURAN PARRALES FREDDY ANTONIO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00220.00DURAN PARRALES           FREDDY ANTONIO

0907927339 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 220.00 220.00 0.00

16819 16700 19/05/2014 DEV NOR OGA BRAVO JIMENEZ CESAR LEONARDO(Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NSAPROBADO270.00270.00BRAVO JIMENEZ CESAR LEONARDO

0926280629 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

16820 16702 19/05/2014 DEV NOR OGA BAZAN GOMEZ FRANCISCO MANUEL(Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NSAPROBADO270.00270.00BAZAN GOMEZ FRANCISCO MANUEL

0928657774 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

16823 16703 19/05/2014 DEV NOR OGA ARREAGA GARCIA YAHIR OSWALDO(Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NSAPROBADO270.00270.00ARREAGA GARCIA YAHIR OSWALDO

0928907351 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE225

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 226: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16824 16704 19/05/2014 DEV NOR OGA LAGO VALDEZ JIMMY FRANCISCO (Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NSAPROBADO270.00270.00LAGO VALDEZ JIMMY FRANCISCO

0930349808 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

16825 16726 19/05/2014 DEV NOR OGA PEREZ PONCE WILMER ALBERTO(Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (17 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NSAPROBADO170.00170.00PEREZ PONCE WILMER ALBERTO

0930468988 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 170.00 170.00 0.00

16826 16706 19/05/2014 DEV NOR OGA HERNANDEZ MERO JONATHAN MICHAEL (Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NSAPROBADO270.00270.00HERNANDEZ MERO JONATHAN MICHAEL

0930991153 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

16827 16707 19/05/2014 DEV NOR OGA ORTEGA ZAMBRANO JOSE MANUEL (Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NSAPROBADO270.00270.00ORTEGA ZAMBRANO JOSE MANUEL

0940546401 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

16828 16708 19/05/2014 DEV NOR OGA BAHAMONDE MORAN JEAN FRANCIS (Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NSAPROBADO270.00270.00BAHAMONDE MORAN JEAN FRANCIS

0940683238 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE226

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 227: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16829 16709 19/05/2014 DEV NOR OGA PINTO INIGUEZ MOACYR CLAUDIO (Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NSAPROBADO270.00270.00PINTO INIGUEZ MOACYR CLAUDIO

1104552623 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

16830 16711 19/05/2014 DEV NOR OGA MARQUEZ PLAZA DANNY JAVIER (Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (27 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NSAPROBADO270.00270.00MARQUEZ PLAZA DANNY JAVIER

1206722397 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 270.00 270.00 0.00

16831 16727 19/05/2014 DEV NOR OGA GUANGASI LANDA VICENTE RICARDO(Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NSAPROBADO210.00210.00GUANGASI LANDA VICENTE RICARDO

1804502944 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 210.00 210.00 0.00

16839 16839 20/05/2014 COM NOR OGA CONFORME BUENO MAYCO DARIO.- Por ayuda de transporte y alimentación $10 diarios, al personal uniformado de transporte públio del cantón Playas desde el 18 de abril al 20 de abril del 2014, según liquidación de ayuda No.2952, adj. Memo No.1716-FIS-CTE y Memo No.1825-DATH-CTE.(3 días).

NNAPROBADO0.0030.00CONFORME BUENO           MAYCO DARIO

0919857730 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 30.00 30.00 0.00

16840 16840 20/05/2014 COM NOR OGA PERALTA LITARDO JEFFERSON LUIS(Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (16 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NNERRADO150.00150.00PERALTA LITARDO JEFFERSON LUIS

0925948044 MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 150.00 150.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE227

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 228: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16841 16724 20/05/2014 COM RTO OGA PERALTA LITARDO JEFFERSON LUIS(Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (16 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NNAPROBADO0.00-150.00PERALTA LITARDO JEFFERSON LUIS

0925948044 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 -150.00 -150.00 0.00

16843 16843 20/05/2014 COM NOR OGA PERALTA LITARDO JEFFERSON LUIS(Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (16 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NNAPROBADO0.00160.00PERALTA LITARDO JEFFERSON LUIS

0925948044 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 160.00 160.00 0.00

16845 16845 20/05/2014 COM NOR OGA BRAVO VIDAL JOSE DAVID.- Por ayuda de transporte y alimentación $10 diarios, al personal uniformado de transporte públio del cantón Playas desde el 18 de abril al 20 de abril del 2014, según liquidación de ayuda No.2952, adj. Memo No.1716-FIS-CTE y Memo No.1825-DATH-CTE.(3 días).

NNAPROBADO0.0030.00BRAVO VIDAL JOSE DAVID

0926959743 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 30.00 30.00 0.00

16847 16843 20/05/2014 DEV NOR OGA PERALTA LITARDO JEFFERSON LUIS(Transporte Público); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (16 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA, desde el 19 de marzo al 18 de abril del 2014. MEMO 1701-FIS-CTE, MEMO 1824-DATH-CTE y Liquidación No. 2951

NSAPROBADO160.00160.00PERALTA LITARDO JEFFERSON LUIS

0925948044 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 160.00 160.00 0.00

16854 16854 20/05/2014 COM NOR OGA CEDENO CEDENO JUAN JOSE (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00210.00CEDENO CEDENO            JUAN JOSE

0906712153 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 210.00 210.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE228

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 229: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16856 16856 20/05/2014 COM NOR OGA VERA ROMERO EDGAR JEOVANI (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00210.00VERA ROMERO              EDGAR JEOVANI

0911527364 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 210.00 210.00 0.00

16858 16858 20/05/2014 COM NOR OGA MAYA CEDEÑO FELIX HUMBERTO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00210.00MAYA CEDEnO              FELIX HUMBERTO

0912729134 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 210.00 210.00 0.00

16859 16859 20/05/2014 COM NOR OGA ARIAS MARURI IVAN FERNANDO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00220.00ARIAS MARURI             IVAN FERNANDO

1202007926 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 220.00 220.00 0.00

16860 16860 20/05/2014 COM NOR OGA DIAZ PLAZA FREDDY MANUEL (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00220.00DIAZ PLAZA               FREDDY MANUEL

0908196603 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 220.00 220.00 0.00

16861 16861 20/05/2014 COM NOR OGA CEVALLOS MEDINA HOMERO ANTONIO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00220.00CEVALLOS MEDINA          HOMERO ANTONIO

0910803576 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 220.00 220.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE229

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 230: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16862 16862 20/05/2014 COM NOR OGA GRANDA TRELLES JORGE LUIS (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00210.00GRANDA TRELLES           JORGE LUIS

0301349841 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 210.00 210.00 0.00

16863 16863 20/05/2014 COM NOR OGA MENENDEZ VINCES LUIS ROLANDO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00210.00MENENDEZ VINCES          LUIS ROLANDO

0915039606 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 210.00 210.00 0.00

16864 16864 20/05/2014 COM NOR OGA JIMENEZ FAJARDO ORLIN ABELARDO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00210.00JIMENEZ FAJARDO          ORLIN ABELARDO

0916366479 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 210.00 210.00 0.00

16865 16865 20/05/2014 COM NOR OGA ERAZO MUNOZ EDGAR CECILIO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (6 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.0060.00ERAZO MUNOZ              EDGAR CECILIO

0911148021 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 60.00 60.00 0.00

16866 16866 20/05/2014 COM NOR OGA ZUNIGA MAGALLANES OMAR (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (3 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.0030.00ZUNIGA MAGALLANES        OMAR

0917804395 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 30.00 30.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE230

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 231: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16867 16867 20/05/2014 COM NOR OGA GAYBOR PIZA ABEL IVAN (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (19 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00190.00GAYBOR PIZA              ABEL IVAN

1203689995 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 190.00 190.00 0.00

16868 16868 20/05/2014 COM NOR OGA BONE CHILA JESUS PEDRO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00200.00BONE CHILA               JESUS PEDRO

0801742396 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 200.00 200.00 0.00

16869 16869 20/05/2014 COM NOR OGA MENDOZA SUAREZ EDGAR ESTUARDO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00220.00MENDOZA SUAREZ           EDGAR ESTUARDO

0703235465 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 220.00 220.00 0.00

16870 16870 20/05/2014 COM NOR OGA GALLEGOS RICAURTE JUAN PABLO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.0050.00GALLEGOS RICAURTE JUAN PABLO

0918098815 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 50.00 50.00 0.00

16871 16871 20/05/2014 COM NOR OGA MORALES MUNOZ ANGEL POMPILIO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (8 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.0080.00MORALES MUNOZ            ANGEL POMPILIO

1204247967 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 80.00 80.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE231

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 232: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16872 16872 20/05/2014 COM NOR OGA MESA ALAVA DUVAL ROLANDO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.0050.00MESA ALAVA               DUVAL ROLANDO

0912794658 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 50.00 50.00 0.00

16873 16873 20/05/2014 COM NOR OGA COBENA CAMACHO WALTER JESUS.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.0050.00COBENA CAMACHO           WALTER JESUS

0914111257 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 50.00 50.00 0.00

16874 16874 20/05/2014 COM NOR OGA ROGGIERO VERA GALO GEOVANNY (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00210.00ROGGIERO VERA            GALO GEOVANNY

0920055316 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 210.00 210.00 0.00

16876 16876 20/05/2014 COM NOR OGA PEREZ VARGAS ALFREDO EDELMAR (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00210.00PEREZ VARGAS ALFREDO EDELMAR

0928006238 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 210.00 210.00 0.00

16877 16877 20/05/2014 COM NOR OGA VELEZ ARELLANO STEVEN ROLANDO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00220.00VELEZ ARELLANO           STEVEN ROLANDO

0921010856 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 220.00 220.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE232

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 233: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16878 16878 20/05/2014 COM NOR OGA MORALES MORENO ADOLFO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.0050.00MORALES MORENO           ADOLFO

0919618512 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 50.00 50.00 0.00

16879 16879 20/05/2014 COM NOR OGA SOLIS GANCHOSO ALBERTO ANTONIO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00220.00SOLIS  GANCHOSO          ALBERTO ANTONIO

0922899828 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 220.00 220.00 0.00

16880 16880 20/05/2014 COM NOR OGA CONFORME BUENO MAYCO DARIO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.0050.00CONFORME BUENO           MAYCO DARIO

0919857730 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 50.00 50.00 0.00

16881 16881 20/05/2014 COM NOR OGA LAMILLA BAJANA LUIS WASHINGTON(UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00220.00LAMILLA BAJANA           LUIS WASHINGTON

0925134520 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 220.00 220.00 0.00

16882 16882 20/05/2014 COM NOR OGA TENESACA DUARTE GREGORIA ISABEL.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.0050.00TENESACA DUARTE          GREGORIA ISABEL

0914819370 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 50.00 50.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE233

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 234: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16883 16883 20/05/2014 COM NOR OGA ACUNA ALARCON CARLOS (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00220.00ACUNA ALARCON CARLOS

0919099168 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 220.00 220.00 0.00

16884 16884 20/05/2014 COM NOR OGA MURGA SAYGUA JESSICA KAROL.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.0050.00MURGA SAYGUA             JESSICA KAROL

0918033234 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 50.00 50.00 0.00

16885 16885 20/05/2014 COM NOR OGA RODRIGUEZ SALTOS GUSTAVO MARIANO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (12 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00120.00RODRIGUEZ SALTOS GUSTAVO MARIANO

0924023468 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 120.00 120.00 0.00

16887 16887 20/05/2014 COM NOR OGA CADENA SALCEDO JOSE MIGUEL.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.0050.00CADENA SALCEDO           JOSE MIGUEL

0919289736 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 50.00 50.00 0.00

16888 16888 20/05/2014 COM NOR OGA TABARES GUALE LUIS ALBERTO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.0050.00TABARES GUALE LUIS ALBERTO

0923695571 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 50.00 50.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE234

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 235: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16889 16889 20/05/2014 COM NOR OGA MINAN FELIX DARWION ISRAEL.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.0050.00MINAN FELIX DARWION ISRAEL

0920950383 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 50.00 50.00 0.00

16890 16890 20/05/2014 COM NOR OGA PILCO LEMA ANGEL RODRIGO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.0050.00PILCO LEMA ANGEL RODRIGO

0604016121 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 50.00 50.00 0.00

16891 16891 20/05/2014 COM NOR OGA RUIZ FRANCO VICENTE WILMER.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2753, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.0050.00RUIZ FRANCO VICENTE WILMER

0923165310 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 50.00 50.00 0.00

16892 16782 20/05/2014 DEV NOR OGA LUCIO GAIBOR JOSE .- Pago de viatico y subsistencia con destino a la ciudad de Cumbres de Ayangue los días 05 al 12/04/2014, según liquidación de viático No.2833, según Memo No.1712-FIS-CTE-2014 y Memo No.1756-DATH-CTE.-

NSAPROBADO397.42397.42LUCIO GAIBOR             JOSE

0201579810 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 397.42 397.42 0.00

16893 16777 20/05/2014 DEV NOR OGA SANTILLAN YANCE JORGE FAUSTO .- Pago de viatico y subsistencia con destino a la ciudad de Cuenca los día 10 y 11/04/2014, según liquidación de viático No.2832, según Memo No.1712-FIS-CTE-2014 y Memo No.1756-DATH-CTE.-

NSAPROBADO90.0090.00SANTILLAN YANCE          JORGE FAUSTO

0702038159 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

16894 16894 20/05/2014 COM NOR OGA PEREZ PONCE WILMER ALBERTO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2753, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.0050.00PEREZ PONCE WILMER ALBERTO

0930468988 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 50.00 50.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE235

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 236: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16895 16771 20/05/2014 DEV NOR OGA VARGAS HUAYAMABE PEDRO PABLO.- Pago de subsistencia con destino a Santa Elena el día 15/04/2014, según liquidación de viático No.2831, según Memo No.1712-FIS-CTE-2014 y Memo No.1756-DATH-CTE.-

SSAPROBADO0.0029.00VARGAS HUAYAMABE         PEDRO PABLO

0907123533 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 29.00 29.00 0.00

16896 16896 20/05/2014 COM NOR OGA CAMPOS VELEZ LUIS ANDRES.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2753, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.0050.00CAMPOS VELEZ LUIS ANDRES

0924614753 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 50.00 50.00 0.00

16897 16766 20/05/2014 DEV NOR OGA MORALES ORELLANA MANUEL.- Pago de subsistencia con destino a Cerro Capaes y Cumbres de Ayangue el día 17/04/2014, según liquidación de viático No.2830, según Memo No.1712-FIS-CTE-2014 y Memo No.1756-DATH-CTE.-

NSAPROBADO8.258.25MORALES ORELLANA         MANUEL

0909184830 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

16898 16764 20/05/2014 DEV NOR OGA SINCHIGUANO RAMIREZ JHONSON.- Pago de subsistencia con destino a Cerro Capaes y Cumbres de Ayangue los días 11, 17 y 19/04/2014, según liquidación de viático No.2826-2828-y 2829, según Memo No.1712-FIS-CTE-2014 y Memo No.1756-DATH-CTE.-

NSAPROBADO24.7524.75SINCHIGUANO RAMIREZ      JHONSON

1202849350 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 24.75 24.75 0.00

16899 16757 20/05/2014 DEV NOR OGA GARCIA VARGAS IGNACIO ADOLFO.- Pago de subsistencia con destino a El Guabo y Balzar los días 09 y 15/04/2014, según liquidación de viático No.2824 y 2825, según Memo No.1712-FIS-CTE-2014 y Memo No.1756-DATH-CTE.-

NSAPROBADO16.5016.50GARCIA VARGAS            IGNACIO ADOLFO

0910979269 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 16.50 16.50 0.00

16900 16753 20/05/2014 DEV NOR OGA BONILLA MANTUANO JORGE.- Pago de subsistencia con destino a Palmar y Zapotal los días 09 y 16/04/2014, según liquidación de viático No.2822 y 2823, según Memo No.1712-FIS-CTE-2014 y Memo No.1756-DATH-CTE.-

NSAPROBADO35.7535.75BONILLA MANTUANO JORGE

0922279880 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 35.75 35.75 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE236

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 237: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16901 16750 20/05/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA CHILA GUILLERMO .- Pago de subsistencia con destino a libertad el 08/04/2014, según liquidación de viático No.2820, según Memo No.1712-FIS-CTE-2014 y Memo No.1756-DATH-CTE.-

NSAPROBADO8.258.25ESPINOZA CHILA           GUILLERMO

0906367503 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

16902 16743 20/05/2014 DEV NOR OGA PELAEZ MARQUEZ MARIO EMILIO.- Pago de subsistencia con destino a libertad el 04 y 11/04/2014, según liquidación de viático No.2821 y 2819, según Memo No.1712-FIS-CTE-2014 y Memo No.1756-DATH-CTE.-

NSAPROBADO16.5016.50PELAEZ MARQUEZ           MARIO EMILIO

0909724288 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 16.50 16.50 0.00

16903 16903 20/05/2014 COM NOR OGA GALLEGOS RICAURTE JUAN PABLO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.0050.00GALLEGOS RICAURTE JUAN PABLO

0918098815 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 50.00 50.00 0.00

16904 16904 20/05/2014 COM NOR OGA MESA ALAVA DUVAL ROLANDO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.0050.00MESA ALAVA               DUVAL ROLANDO

0912794658 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 50.00 50.00 0.00

16906 16906 20/05/2014 COM NOR OGA MESA ALAVA DUVAL ROLANDO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.0050.00MESA ALAVA               DUVAL ROLANDO

0912794658 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 50.00 50.00 0.00

16907 16907 20/05/2014 COM NOR OGA COBENA CAMACHO WALTER JESUS.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.0050.00COBENA CAMACHO           WALTER JESUS

0914111257 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 50.00 50.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE237

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 238: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16909 16909 20/05/2014 COM NOR OGA MORALES MORENO ADOLFO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.0050.00MORALES MORENO           ADOLFO

0919618512 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 50.00 50.00 0.00

16912 16912 20/05/2014 COM NOR OGA CONFORME BUENO MAYCO DARIO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.0050.00CONFORME BUENO           MAYCO DARIO

0919857730 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 50.00 50.00 0.00

16913 16913 20/05/2014 COM NOR OGA TENESACA DUARTE GREGORIA ISABEL.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.0050.00TENESACA DUARTE          GREGORIA ISABEL

0914819370 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 50.00 50.00 0.00

16914 16914 20/05/2014 COM NOR OGA MURGA SAYGUA JESSICA KAROL.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO50.0050.00MURGA SAYGUA             JESSICA KAROL

0918033234 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 50.00 50.00 0.00

16915 16915 20/05/2014 COM NOR OGA MURGA SAYGUA JESSICA KAROL.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.0050.00MURGA SAYGUA             JESSICA KAROL

0918033234 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 50.00 50.00 0.00

16916 16916 20/05/2014 COM NOR OGA CADENA SALCEDO JOSE MIGUEL.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.0050.00CADENA SALCEDO           JOSE MIGUEL

0919289736 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 50.00 50.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE238

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 239: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16917 16917 20/05/2014 COM NOR OGA MINAN FELIX DARWION ISRAEL.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.0050.00MINAN FELIX DARWION ISRAEL

0920950383 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 50.00 50.00 0.00

16919 16919 20/05/2014 COM NOR OGA PILCO LEMA ANGEL RODRIGO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.0050.00PILCO LEMA ANGEL RODRIGO

0604016121 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 50.00 50.00 0.00

16920 16920 20/05/2014 COM NOR OGA RUIZ FRANCO VICENTE WILMER.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2753, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.0050.00RUIZ FRANCO VICENTE WILMER

0923165310 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 50.00 50.00 0.00

16921 16921 20/05/2014 COM NOR OGA PEREZ PONCE WILMER ALBERTO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2753, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.0050.00PEREZ PONCE WILMER ALBERTO

0930468988 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 50.00 50.00 0.00

16922 16922 20/05/2014 COM NOR OGA CAMPOS VELEZ LUIS ANDRES.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2753, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.0050.00CAMPOS VELEZ LUIS ANDRES

0924614753 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 50.00 50.00 0.00

16923 16870 20/05/2014 COM RTO OGA GALLEGOS RICAURTE JUAN PABLO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.00-50.00GALLEGOS RICAURTE JUAN PABLO

0918098815 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 -50.00 -50.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE239

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 240: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16924 16872 20/05/2014 COM RTO OGA MESA ALAVA DUVAL ROLANDO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.00-50.00MESA ALAVA               DUVAL ROLANDO

0912794658 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 -50.00 -50.00 0.00

16925 16904 20/05/2014 COM RTO OGA MESA ALAVA DUVAL ROLANDO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.00-50.00MESA ALAVA               DUVAL ROLANDO

0912794658 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 -50.00 -50.00 0.00

16927 16873 20/05/2014 COM RTO OGA COBENA CAMACHO WALTER JESUS.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.00-50.00COBENA CAMACHO           WALTER JESUS

0914111257 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 -50.00 -50.00 0.00

16928 16878 20/05/2014 COM RTO OGA MORALES MORENO ADOLFO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNERRADO0.00-50.00MORALES MORENO           ADOLFO

0919618512 GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 -50.00 -50.00 0.00

16929 16878 20/05/2014 COM RTO OGA MORALES MORENO ADOLFO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.00-50.00MORALES MORENO           ADOLFO

0919618512 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 -50.00 -50.00 0.00

16930 16880 20/05/2014 COM RTO OGA CONFORME BUENO MAYCO DARIO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.00-50.00CONFORME BUENO           MAYCO DARIO

0919857730 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 -50.00 -50.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE240

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 241: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16931 16882 20/05/2014 COM RTO OGA TENESACA DUARTE GREGORIA ISABEL.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.00-50.00TENESACA DUARTE          GREGORIA ISABEL

0914819370 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 -50.00 -50.00 0.00

16932 16884 20/05/2014 COM RTO OGA MURGA SAYGUA JESSICA KAROL.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.00-50.00MURGA SAYGUA             JESSICA KAROL

0918033234 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 -50.00 -50.00 0.00

16934 16887 20/05/2014 COM RTO OGA CADENA SALCEDO JOSE MIGUEL.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.00-50.00CADENA SALCEDO           JOSE MIGUEL

0919289736 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 -50.00 -50.00 0.00

16935 16889 20/05/2014 COM RTO OGA MINAN FELIX DARWION ISRAEL.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.00-50.00MINAN FELIX DARWION ISRAEL

0920950383 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 -50.00 -50.00 0.00

16936 16890 20/05/2014 COM RTO OGA PILCO LEMA ANGEL RODRIGO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.00-50.00PILCO LEMA ANGEL RODRIGO

0604016121 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 -50.00 -50.00 0.00

16937 16891 20/05/2014 COM RTO OGA RUIZ FRANCO VICENTE WILMER.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2753, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.00-50.00RUIZ FRANCO VICENTE WILMER

0923165310 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 -50.00 -50.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE241

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 242: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16938 16894 20/05/2014 COM RTO OGA PEREZ PONCE WILMER ALBERTO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2753, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNERRADO0.00-50.00PEREZ PONCE WILMER ALBERTO

0930468988 GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 -50.00 -50.00 0.00

16939 16894 20/05/2014 COM RTO OGA PEREZ PONCE WILMER ALBERTO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2753, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.00-50.00PEREZ PONCE WILMER ALBERTO

0930468988 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 -50.00 -50.00 0.00

16940 16896 20/05/2014 COM RTO OGA CAMPOS VELEZ LUIS ANDRES.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2753, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNERRADO0.00-50.00CAMPOS VELEZ LUIS ANDRES

0924614753 GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 -50.00 -50.00 0.00

16942 16896 20/05/2014 COM RTO OGA CAMPOS VELEZ LUIS ANDRES.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2753, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NNAPROBADO0.00-50.00CAMPOS VELEZ LUIS ANDRES

0924614753 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 -50.00 -50.00 0.00

16943 16943 20/05/2014 COM NOR OGA ROGGIERO AGUIRRE ERICK ROBERTO; pago por viáico con destino a Riobamba y Macas del 24 al 29 de Marzo del 2014. MEMO 1709-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0066-2014 y Liquidación No. 2520.

NNAPROBADO0.00300.00ROGGIERO AGUIRRE ERICK ROBERTO

0925503344 OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 300.00 300.00 0.00

16944 16944 20/05/2014 COM NOR OGA FALCONES VELIZ MIGUEL FRANK; pago por viático con destino a Cerro Azul del 05 al 12 de Abril del 2014. MEMO 1714-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0053-2014 y Liquidación No. 2932.

NNAPROBADO0.00385.00FALCONES VELIZ MIGUEL FRANK

0925903296 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 385.00 385.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE242

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 243: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16947 16947 21/05/2014 COM NOR OGA BALLADARES PERALTA ANDRES EDUARDO; pago por viático con destino a Cerro Azul del 19 al 26 de Abril del 2014. MEMO 1714-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0053-2014 y Liquidación No. 2933.

NNAPROBADO0.00316.94BALLADARES PERALTA ANDRES EDUARDO

0925462947 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 316.94 316.94 0.00

16949 16949 21/05/2014 COM NOR OGA VARGAS HUAYAMABE PEDRO PABLO; pago por subsistencia con destino a Santa Elena el 17 de Abril del 2014. MEMO 1714-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0053-2014 y Liquidación No. 2934.

NNAPROBADO0.0030.00VARGAS HUAYAMABE         PEDRO PABLO

0907123533 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 30.00 30.00 0.00

16950 16793 21/05/2014 DEV NOR OGA ESCOBAR FLORES OWEN JENRY (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (80 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.0080.00ESCOBAR FLORES           OWEN JENRY

0912857091 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 80.00 80.00 0.00

16951 16799 21/05/2014 DEV NOR OGA CEVALLOS GUINGLA CARLOS GREGORIO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (12 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.00120.00CEVALLOS GUINGLA         CARLOS GREGORIO

0919916007 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 120.00 120.00 0.00

16952 16744 21/05/2014 DEV NOR OGA JACOME ESTRELLA VICTOR OSWALDO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.00220.00JACOME ESTRELLA          VICTOR OSWALDO

0918603077 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 220.00 220.00 0.00

16953 16762 21/05/2014 DEV NOR OGA CEDENO ULLAURI ANGEL SEBASTIAN (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de Santa Elena, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.00220.00CEDENO ULLAURI           ANGEL SEBASTIAN

0915944664 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 220.00 220.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE243

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 244: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16955 16903 21/05/2014 DEV NOR OGA GALLEGOS RICAURTE JUAN PABLO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NSAPROBADO50.0050.00GALLEGOS RICAURTE JUAN PABLO

0918098815 KVCAICEDO KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 50.00 50.00 0.00

16956 16956 21/05/2014 COM NOR OGA SANTILLAN YANCE JORGE FAUSTO; pago por subsistencia con destino a Daule el 29 de Abril del 2014. MEMO 1714-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0053-2014 y Liquidación No. 2935.

NNAPROBADO0.0027.50SANTILLAN YANCE          JORGE FAUSTO

0702038159 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 27.50 27.50 0.00

16957 16957 21/05/2014 COM NOR OGA MARIDUENA GUERRERO RONALD STALIN; pago por viático y subsistencia con destino a San Miguel de Bolívar del 03 al 05 de Abril del 2014. MEMO 1714-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0053-2014 y Liquidación No. 2936.

NNAPROBADO0.00130.25MARIDUENA GUERRERO RONALD STAL

0918659681 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 130.25 130.25 0.00

16958 16801 21/05/2014 DEV NOR OGA NAVAS ROMERO JOSE LUIS (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (12 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.00120.00NAVAS ROMERO             JOSE LUIS

0917241614 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 120.00 120.00 0.00

16959 16810 21/05/2014 DEV NOR OGA JACOME PENA RONALD OMAR (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.00210.00JACOME PENA              RONALD OMAR

0916289283 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 210.00 210.00 0.00

16960 16781 21/05/2014 DEV NOR OGA CEVALLOS GUINGLA DAVID JOAQUIN (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.00220.00CEVALLOS GUINGLA DAVID JOAQUIN

0924025380 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 220.00 220.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE244

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 245: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16961 16961 21/05/2014 COM NOR OGA CAMPOS VELEZ JORGE LUIS; pago por viático y subsistencia con destino a San Miguel de Bolívar del 03 al 05 de Abril del 2014. MEMO 1714-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0053-2014 y Liquidación No. 2937.

NNAPROBADO0.00130.25CAMPOS VELEZ             JORGE LUIS

0918182866 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 130.25 130.25 0.00

16962 16816 21/05/2014 DEV NOR OGA HOPPE ZAMBRANO HUGO EDUARDO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.00220.00HOPPE ZAMBRANO HUGO EDUARDO

1310317613 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 220.00 220.00 0.00

16963 16807 21/05/2014 DEV NOR OGA ROGGIERO AGUIRRE ERICK ROBERTO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (12 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.00120.00ROGGIERO AGUIRRE ERICK ROBERTO

0925503344 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 120.00 120.00 0.00

16964 16818 21/05/2014 DEV NOR OGA DURAN PARRALES FREDDY ANTONIO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.00220.00DURAN PARRALES           FREDDY ANTONIO

0907927339 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 220.00 220.00 0.00

16965 16854 21/05/2014 DEV NOR OGA CEDENO CEDENO JUAN JOSE (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.00210.00CEDENO CEDENO            JUAN JOSE

0906712153 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 210.00 210.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE245

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 246: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16966 16859 21/05/2014 DEV NOR OGA ARIAS MARURI IVAN FERNANDO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.00220.00ARIAS MARURI             IVAN FERNANDO

1202007926 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 220.00 220.00 0.00

16967 16745 21/05/2014 DEV NOR OGA PINCAY AGUILERA JOSE OTTON (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.00210.00PINCAY AGUILERA          JOSE OTTON

1201782628 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 210.00 210.00 0.00

16968 16860 21/05/2014 DEV NOR OGA DIAZ PLAZA FREDDY MANUEL (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.00220.00DIAZ PLAZA               FREDDY MANUEL

0908196603 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 220.00 220.00 0.00

16969 16773 21/05/2014 DEV NOR OGA ARAUZ CUJILAN MILTON ROSENDO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de Santa Elena, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.00220.00ARAUZ CUJILAN            MILTON ROSENDO

0910737493 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 220.00 220.00 0.00

16970 16784 21/05/2014 DEV NOR OGA GONZALEZ BUSTAMANTE FRANCISCO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.00200.00GONZALEZ BUSTAMANTE      FRANCISCO

0912475969 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 200.00 200.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE246

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 247: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16971 16786 21/05/2014 DEV NOR OGA CHICHANDE VARGAS JULIO JIMY (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (19 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.00190.00CHICHANDE VARGAS         JULIO JIMY

0913354759 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 190.00 190.00 0.00

16972 16856 21/05/2014 DEV NOR OGA VERA ROMERO EDGAR JEOVANI (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.00210.00VERA ROMERO              EDGAR JEOVANI

0911527364 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 210.00 210.00 0.00

16973 16858 21/05/2014 DEV NOR OGA MAYA CEDEÑO FELIX HUMBERTO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.00210.00MAYA CEDEnO              FELIX HUMBERTO

0912729134 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 210.00 210.00 0.00

16974 16788 21/05/2014 DEV NOR OGA CAMINO PAREDES LISTER JAVIER (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.00210.00CAMINO PAREDES           LISTER JAVIER

1203752314 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 210.00 210.00 0.00

16975 16862 21/05/2014 DEV NOR OGA GRANDA TRELLES JORGE LUIS (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.00210.00GRANDA TRELLES           JORGE LUIS

0301349841 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 210.00 210.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE247

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 248: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16976 16865 21/05/2014 DEV NOR OGA ERAZO MUNOZ EDGAR CECILIO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (6 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.0060.00ERAZO MUNOZ              EDGAR CECILIO

0911148021 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 60.00 60.00 0.00

16977 16866 21/05/2014 DEV NOR OGA ZUNIGA MAGALLANES OMAR (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (3 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.0030.00ZUNIGA MAGALLANES        OMAR

0917804395 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 30.00 30.00 0.00

16978 16867 21/05/2014 DEV NOR OGA GAYBOR PIZA ABEL IVAN (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (19 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.00190.00GAYBOR PIZA              ABEL IVAN

1203689995 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 190.00 190.00 0.00

16979 16863 21/05/2014 DEV NOR OGA MENENDEZ VINCES LUIS ROLANDO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.00210.00MENENDEZ VINCES          LUIS ROLANDO

0915039606 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 210.00 210.00 0.00

16980 16868 21/05/2014 DEV NOR OGA BONE CHILA JESUS PEDRO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.00200.00BONE CHILA               JESUS PEDRO

0801742396 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 200.00 200.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE248

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 249: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16981 16864 21/05/2014 DEV NOR OGA JIMENEZ FAJARDO ORLIN ABELARDO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.00210.00JIMENEZ FAJARDO          ORLIN ABELARDO

0916366479 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 210.00 210.00 0.00

16982 16790 21/05/2014 DEV NOR OGA HERRERA ALCIVAR VICTOR (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (19 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.00190.00HERRERA ALCIVAR          VICTOR

1204129934 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 190.00 190.00 0.00

16983 16869 21/05/2014 DEV NOR OGA MENDOZA SUAREZ EDGAR ESTUARDO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.00220.00MENDOZA SUAREZ           EDGAR ESTUARDO

0703235465 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 220.00 220.00 0.00

16984 16871 21/05/2014 DEV NOR OGA MORALES MUNOZ ANGEL POMPILIO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (8 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.0080.00MORALES MUNOZ            ANGEL POMPILIO

1204247967 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 80.00 80.00 0.00

16985 16775 21/05/2014 DEV NOR OGA INSUASTI MALTA PABLO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de Santa Elena, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.00210.00INSUASTI MALTA           PABLO

0919414466 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 210.00 210.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE249

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 250: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16987 16874 21/05/2014 DEV NOR OGA ROGGIERO VERA GALO GEOVANNY (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.00210.00ROGGIERO VERA            GALO GEOVANNY

0920055316 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 210.00 210.00 0.00

16988 16776 21/05/2014 DEV NOR OGA VARGAS NAVARRO ROBERT DAVID (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de Santa Elena, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.00220.00VARGAS NAVARRO           ROBERT DAVID

0918189176 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 220.00 220.00 0.00

16989 16877 21/05/2014 DEV NOR OGA VELEZ ARELLANO STEVEN ROLANDO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.00220.00VELEZ ARELLANO           STEVEN ROLANDO

0921010856 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 220.00 220.00 0.00

16990 16879 21/05/2014 DEV NOR OGA SOLIS GANCHOSO ALBERTO ANTONIO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.00220.00SOLIS  GANCHOSO          ALBERTO ANTONIO

0922899828 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 220.00 220.00 0.00

16991 16881 21/05/2014 DEV NOR OGA LAMILLA BAJANA LUIS WASHINGTON(UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.00220.00LAMILLA BAJANA           LUIS WASHINGTON

0925134520 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 220.00 220.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE250

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 251: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16992 16883 21/05/2014 DEV NOR OGA ACUNA ALARCON CARLOS (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.00220.00ACUNA ALARCON CARLOS

0919099168 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 220.00 220.00 0.00

16993 16876 21/05/2014 DEV NOR OGA PEREZ VARGAS ALFREDO EDELMAR (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.00210.00PEREZ VARGAS ALFREDO EDELMAR

0928006238 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 210.00 210.00 0.00

16995 16792 21/05/2014 DEV NOR OGA MARINO ONOFRE JHON EDUARDO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.00210.00MARINO ONOFRE JHON EDUARDO

1205131863 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 210.00 210.00 0.00

16997 16885 21/05/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ SALTOS GUSTAVO MARIANO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (12 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.00120.00RODRIGUEZ SALTOS GUSTAVO MARIANO

0924023468 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 120.00 120.00 0.00

16998 16747 21/05/2014 DEV NOR OGA SELLAN ARREAGA DOUGLAS EGARDO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.0050.00SELLAN ARREAGA           DOUGLAS EGARDO

0921979209 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 50.00 50.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE251

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 252: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

16999 16779 21/05/2014 DEV NOR OGA IBARRA BARROS DARWIN VICENTE (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (4 DIAS) en la provincia de Santa Elena, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.0040.00IBARRA BARROS DARWIN VICENTE

0604551184 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 40.00 40.00 0.00

17001 16755 21/05/2014 DEV NOR OGA MOYANO MONTOYA JOSE LUIS (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.0050.00MOYANO MONTOYA JOSE LUIS

0201723798 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 50.00 50.00 0.00

17002 16758 21/05/2014 DEV NOR OGA AYALA OBANDO WILLIAM ENMANUEL (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.0050.00AYALA OBANDO WILLIAM ENMANUEL

0922337779 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 50.00 50.00 0.00

17003 16759 21/05/2014 DEV NOR OGA RONQUILLO LOPEZ DAVIS JAVIER (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.0050.00RONQUILLO LOPEZ DAVIS JAVIER

0927008623 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 50.00 50.00 0.00

17004 16888 21/05/2014 DEV NOR OGA TABARES GUALE LUIS ALBERTO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.0050.00TABARES GUALE LUIS ALBERTO

0923695571 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 50.00 50.00 0.00

17006 16653 21/05/2014 DEV NOR OGA GARCIA VARGAS IGNACIO ADOLFO; pago por subsistencia con destino a Buena Fé el 03 de Abril del 2014. MEMO 1683-FIS-CTE, MEMO 1712-DATH-CTE y Liquidación No. 2761.

NSAPROBADO27.5027.50GARCIA VARGAS            IGNACIO ADOLFO

0910979269 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 27.50 27.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE252

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 253: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17007 16654 21/05/2014 DEV NOR OGA GOMEZ ORTIZ BOLIVAR JAVID; pago por subsistencia con destino a Naranjito el 28 de Marzo del 2014. MEMO 1683-FIS-CTE, MEMO 1712-DATH-CTE y Liquidación No. 2762.

NSAPROBADO8.258.25GOMEZ ORTIZ              BOLIVAR JAVID

0910443449 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

17008 16674 21/05/2014 DEV NOR OGA VILLAFUERTE PONCE MARCELO GREGORIO; pago por viático y subsistencia con destino a Cumbre de Ayangue del 22 al 29 de Marzo del 2014. MEMO 1683-FIS-CTE, MEMO 1712-DATH-CTE y Liquidación No. 2763.

NSAPROBADO123.75123.75VILLAFUERTE PONCE MARCELO GREG

0925835589 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 123.75 123.75 0.00

17009 16697 21/05/2014 DEV NOR OGA SANTILLAN YANCE JORGE FAUSTO; pago por subsistencia con destino a Naranjal el 10 de Marzo y a Santo Domingo del 03 al 04 de Abril del 2014. MEMO 1683-FIS-CTE, MEMO 1712-DATH-CTE y Liquidación No. 2774-2775.

NSAPROBADO117.50117.50SANTILLAN YANCE          JORGE FAUSTO

0702038159 KVCAICEDO KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 117.50 117.50 0.00

17010 16678 21/05/2014 DEV NOR OGA SILVA CHAVEZ ABEL JEFFERSON; pago por subsistencia con destino a Zapotal el 01 de Abril del 2014. MEMO 1683-FIS-CTE, MEMO 1712-DATH-CTE y Liquidación No. 2764.

NSAPROBADO8.258.25SILVA CHAVEZ ABEL JEFFERSON

0926722018 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

17011 16682 21/05/2014 DEV NOR OGA VARGAS HUAYAMABE PEDRO PABLO; pago por subsistencia con destino a Daule el 02 de Abril del 2014. MEMO 1683-FIS-CTE, MEMO 1712-DATH-CTE y Liquidación No. 2765.

NSAPROBADO27.5027.50VARGAS HUAYAMABE         PEDRO PABLO

0907123533 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 27.50 27.50 0.00

17012 16705 21/05/2014 DEV NOR OGA CLEMENTE SOLANO FREDDY STALIN; pago por subsistencia con destino a El Triunfo el 03 de Abril y a Milagro el 04 de Abril del 2014. MEMO 1683-FIS-CTE, MEMO 1712-DATH-CTE y Liquidación No. 2778-2779.

NSAPROBADO55.0055.00CLEMENTE SOLANO          FREDDY STALIN

0905223202 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 55.00 55.00 0.00

17013 16701 21/05/2014 DEV NOR OGA CARGUAQUISHPE RAMOS GUIDO; pago por subsistencia con destino a Cerro Azul el 05 de Abril y a Progreso el 07 de Abril del 2014. MEMO 1683-FIS-CTE, MEMO 1712-DATH-CTE y Liquidación No. 2776-2777.

NSAPROBADO16.5016.50CARGUAQUISHPE RAMOS      GUIDO

0200721033 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 16.50 16.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE253

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 254: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17014 16692 21/05/2014 DEV NOR OGA DEL VALLE DELGADO ALBERTO; pago por subsistencia con destino a Santa Elena el 01 de Abril, a Santo Domingo el 03 de Abril, a Buena Fé el 21 de Enero y a Zapotal el 19 de Marzo del 2014. MEMO 1683-FIS-CTE, MEMO 1712-DATH-CTE y Liquidación No. 2770-2771-2772-2773.

NSAPROBADO72.5072.50DEL VALLE DELGADO        ALBERTO

0907950323 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 72.50 72.50 0.00

17015 17015 21/05/2014 COM NOR OGA CEVALLOS MEDINA HOMERO ANTONIO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00210.00CEVALLOS MEDINA          HOMERO ANTONIO

0910803576 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 210.00 210.00 0.00

17016 16690 21/05/2014 DEV NOR OGA PENA MOYANO MIGUEL; pago por subsistencia con destino a Santa Elena el 07 de Enero del 2014. MEMO 1683-FIS-CTE, MEMO 1712-DATH-CTE y Liquidación No. 2769.

NSAPROBADO9.009.00PENA MOYANO              MIGUEL

0915609309 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 9.00 9.00 0.00

17017 16861 21/05/2014 COM RTO OGA CEVALLOS MEDINA HOMERO ANTONIO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

NNAPROBADO0.00-220.00CEVALLOS MEDINA          HOMERO ANTONIO

0910803576 OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 -220.00 -220.00 0.00

17018 16689 21/05/2014 DEV NOR OGA PENA MOYANO MIGUEL; pago por subsistencia con destino a El Guabo el 06 de Enero del 2014. MEMO 1683-FIS-CTE, MEMO 1712-DATH-CTE y Liquidación No. 2768.

NSAPROBADO27.5027.50PENA MOYANO              MIGUEL

0915609309 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 27.50 27.50 0.00

17019 16688 21/05/2014 DEV NOR OGA GONZALEZ YANEZ CARLOS JULIO; pago por viático y subsistencia con destino a Cumbre de Ayangue del 29 de Marzo al 05 de Abril del 2014. MEMO 1683-FIS-CTE, MEMO 1712-DATH-CTE y Liquidación No. 2767.

NSAPROBADO395.66395.66GONZALEZ YANEZ           CARLOS JULIO

1205756040 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 395.66 395.66 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE254

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 255: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17020 16687 21/05/2014 DEV NOR OGA VAICILLA ANGULO HENRY JASMANY; pago por viático con destino a Cerro Azul del 22 al 29 de Marzo del 2014. MEMO 1683-FIS-CTE, MEMO 1712-DATH-CTE y Liquidación No. 2766.

NNAPROBADO361.90361.90VAICILLA ANGULO HENRY JASMANY

0201939345 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 361.90 361.90 0.00

17021 16710 21/05/2014 DEV NOR OGA ALVARADO ARREAGA CHARLES BOLIVAR; pago por subsistencia con destino a Molleturo el 02 de Abril del 2014. MEMO 1683-FIS-CTE, MEMO 1712-DATH-CTE y Liquidación No. 2780.

NNAPROBADO27.0027.00ALVARADO ARREAGA         CHARLES BOLIVAR

0911729218 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 27.00 27.00 0.00

17032 16839 21/05/2014 DEV NOR OGA CONFORME BUENO MAYCO DARIO.- Por ayuda de transporte y alimentación $10 diarios, al personal uniformado de transporte públio del cantón Playas desde el 18 de abril al 20 de abril del 2014, según liquidación de ayuda No.2952, adj. Memo No.1716-FIS-CTE y Memo No.1825-DATH-CTE.(3 días).

NSAPROBADO30.0030.00CONFORME BUENO           MAYCO DARIO

0919857730 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 30.00 30.00 0.00

17033 16845 21/05/2014 DEV NOR OGA BRAVO VIDAL JOSE DAVID.- Por ayuda de transporte y alimentación $10 diarios, al personal uniformado de transporte públio del cantón Playas desde el 18 de abril al 20 de abril del 2014, según liquidación de ayuda No.2952, adj. Memo No.1716-FIS-CTE y Memo No.1825-DATH-CTE.(3 días).

NSAPROBADO30.0030.00BRAVO VIDAL JOSE DAVID

0926959743 MRAVELINO MRAVELINO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 30.00 30.00 0.00

17038 17015 21/05/2014 DEV NOR OGA CEVALLOS MEDINA HOMERO ANTONIO (UREM); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de GUAYAS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1708-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-111-2014 y demás documentos de soporte.

SSAPROBADO0.00210.00CEVALLOS MEDINA          HOMERO ANTONIO

0910803576 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 210.00 210.00 0.00

17042 16943 21/05/2014 DEV NOR OGA ROGGIERO AGUIRRE ERICK ROBERTO; pago por viáico con destino a Riobamba y Macas del 24 al 29 de Marzo del 2014, Liquidación No. 2520 MEMO 1709-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0066-2014.-

NSAPROBADO300.00300.00ROGGIERO AGUIRRE ERICK ROBERTO

0925503344 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 300.00 300.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE255

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 256: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17043 16944 21/05/2014 DEV NOR OGA FALCONES VELIZ MIGUEL FRANK.- Pago por viático con destino a Cerro Azul del 05 al 12 de Abril del 2014. Se adjunta MEMO N° 1714-FIS-CTE, CTE-DATH-DHR-0053-2014, H/L N° 2932 y demas dctos de soporte.-

NSAPROBADO385.00385.00FALCONES VELIZ MIGUEL FRANK

0925903296 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 385.00 385.00 0.00

17044 16947 21/05/2014 DEV NOR OGA BALLADARES PERALTA ANDRES EDUARDO.- Pago por viático con destino a Cerro Azul del 19 al 26 de Abril del 2014. Se adjunta MEMO N° 1714-FIS-CTE, CTE-DATH-DHR-0053-2014, H/L N° 2933 y demas dctos de soporte.-

NSAPROBADO316.94316.94BALLADARES PERALTA ANDRES EDUARDO

0925462947 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 316.94 316.94 0.00

17045 16949 21/05/2014 DEV NOR OGA VARGAS HUAYAMABE PEDRO PABLO.- Pago por subsistencia con destino a Santa Elena el 17 de Abril del 2014. Se adjunta MEMO N° 1714-FIS-CTE, CTE-DATH-DHR-0053-2014, H/L N° 2934 y demas dctos de soporte.-

NSAPROBADO30.0030.00VARGAS HUAYAMABE         PEDRO PABLO

0907123533 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 30.00 30.00 0.00

17046 16956 21/05/2014 DEV NOR OGA SANTILLAN YANCE JORGE FAUSTO.- Pago por subsistencia con destino a Daule el 29 de Abril del 2014. Se adjunta MEMO N° 1714-FIS-CTE, CTE-DATH-DHR-0053-2014, H/L N° 2935 y demas dctos de soporte.-

NSAPROBADO27.5027.50SANTILLAN YANCE          JORGE FAUSTO

0702038159 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 27.50 27.50 0.00

17047 16957 21/05/2014 DEV NOR OGA MARIDUEÑA GUERRERO RONALD STALIN.- Pago por viático y subsistencia con destino a San Miguel de Bolívar del 03 al 05 de Abril del 2014. Se adjunta MEMO N° 1714-FIS-CTE, CTE-DATH-DHR-0053-2014, H/L N° 2936 y demas dctos de soporte.-

NSAPROBADO130.25130.25MARIDUENA GUERRERO RONALD STAL

0918659681 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 130.25 130.25 0.00

17049 16961 21/05/2014 DEV NOR OGA CAMPOS VELEZ JORGE LUIS.- Pago por viático y subsistencia con destino a San Miguel de Bolívar del 03 al 05 de Abril del 2014. Se adjunta MEMO N° 1714-FIS-CTE, CTE-DATH-DHR-0053-2014, H/L N° 2937 y demas dctos de soporte.-

NSAPROBADO130.25130.25CAMPOS VELEZ             JORGE LUIS

0918182866 YHMARCILLO YHMARCILLO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 130.25 130.25 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE256

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 257: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17066 17066 21/05/2014 COM NOR OGA MACIAS HERRERA OSWALDO ALFREDO.- Pago de ayuda por transporte y alimentación ($10 diarios) que laboran el transporte público de Cuenca, desde el 15 de abril hasta el 30 de abril del 2014, liquidación de Ayuda No.3039, según memorandum No.1721-FIS-CTE.(14 días).

NNAPROBADO0.00140.00MACIAS HERRERA           OSWALDO ALFREDO

0913355756 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 140.00 140.00 0.00

17067 17067 21/05/2014 COM NOR OGA PALMA PLUAS LESTER BRAULIO.- Pago de ayuda por transporte y alimentación ($10 diarios) que laboran el transporte público de Cuenca, desde el 15 de abril hasta el 30 de abril del 2014, liquidación de Ayuda No.3039, según memorandum No.1721-FIS-CTE.(14 días).

NNAPROBADO0.00140.00PALMA PLUAS              LESTER BRAULIO

0921324737 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 140.00 140.00 0.00

17068 17068 21/05/2014 COM NOR OGA CADENA SALCEDO JOSE MIGUEL.- Pago de ayuda por transporte y alimentación ($10 diarios) que laboran el transporte público de Cuenca, desde el 15 de abril hasta el 30 de abril del 2014, liquidación de Ayuda No.3039, según memorandum No.1721-FIS-CTE.(14 días).

NNAPROBADO0.00140.00CADENA SALCEDO           JOSE MIGUEL

0919289736 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 140.00 140.00 0.00

17069 17069 21/05/2014 COM NOR OGA MORAN RUALES TERRY JOSE.- Pago de ayuda por transporte y alimentación ($10 diarios) que laboran el transporte público de Cuenca, desde el 15 de abril hasta el 30 de abril del 2014, liquidación de Ayuda No.3039, según memorandum No.1721-FIS-CTE.(14 días).

NNAPROBADO0.00140.00MORAN RUALES TERRY JOSE

0921964441 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 140.00 140.00 0.00

17074 17074 22/05/2014 COM NOR OGA RAMIREZ FERNANDEZ RYRON GEOVAN.- Pago de ayuda por transporte y alimentación ($10 diarios) que laboran el transporte público de Cuenca, desde el 15 de abril hasta el 30 de abril del 2014, liquidación de Ayuda No.3039, según memorandum No.1721-FIS-CTE.(14 días).

NNAPROBADO0.00140.00RAMIREZ FERNANDEZ RYRON GEOVAN

1205132200 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 140.00 140.00 0.00

17077 17077 22/05/2014 COM NOR OGA SANCHEZ MENDOZA JOSE FRANCISCO.- Pago de ayuda por transporte y alimentación ($10 diarios) que laboran el transporte público de Cuenca, desde el 15 de abril hasta el 30 de abril del 2014, liquidación de Ayuda No.3039, según memorandum No.1721-FIS-CTE.(14 días).

NNAPROBADO0.00140.00SANCHEZ MENDOZA JOSE FRANCISCO

1310767585 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 140.00 140.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE257

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 258: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17093 16906 22/05/2014 DEV NOR OGA MESA ALAVA DUVAL ROLANDO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NSAPROBADO50.0050.00MESA ALAVA               DUVAL ROLANDO

0912794658 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 50.00 50.00 0.00

17094 16907 22/05/2014 DEV NOR OGA COBENA CAMACHO WALTER JESUS.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NSAPROBADO50.0050.00COBENA CAMACHO           WALTER JESUS

0914111257 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 50.00 50.00 0.00

17097 16909 22/05/2014 DEV NOR OGA MORALES MORENO ADOLFO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NSAPROBADO50.0050.00MORALES MORENO           ADOLFO

0919618512 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 50.00 50.00 0.00

17098 16912 22/05/2014 DEV NOR OGA CONFORME BUENO MAYCO DARIO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NSAPROBADO50.0050.00CONFORME BUENO           MAYCO DARIO

0919857730 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 50.00 50.00 0.00

17100 16913 22/05/2014 DEV NOR OGA TENESACA DUARTE GREGORIA ISABEL.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NSAPROBADO50.0050.00TENESACA DUARTE          GREGORIA ISABEL

0914819370 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 50.00 50.00 0.00

17101 16915 22/05/2014 DEV NOR OGA MURGA SAYGUA JESSICA KAROL.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NSAPROBADO50.0050.00MURGA SAYGUA             JESSICA KAROL

0918033234 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 50.00 50.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE258

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 259: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17102 16916 22/05/2014 DEV NOR OGA CADENA SALCEDO JOSE MIGUEL.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NSAPROBADO50.0050.00CADENA SALCEDO           JOSE MIGUEL

0919289736 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 50.00 50.00 0.00

17103 16917 22/05/2014 DEV NOR OGA MINAN FELIX DARWION ISRAEL.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NSAPROBADO50.0050.00MINAN FELIX DARWION ISRAEL

0920950383 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 50.00 50.00 0.00

17104 16919 22/05/2014 DEV NOR OGA PILCO LEMA ANGEL RODRIGO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2752, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NSAPROBADO50.0050.00PILCO LEMA ANGEL RODRIGO

0604016121 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 50.00 50.00 0.00

17105 16920 22/05/2014 DEV NOR OGA RUIZ FRANCO VICENTE WILMER.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2753, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NSAPROBADO50.0050.00RUIZ FRANCO VICENTE WILMER

0923165310 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 50.00 50.00 0.00

17106 16921 22/05/2014 DEV NOR OGA PEREZ PONCE WILMER ALBERTO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2753, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NSAPROBADO50.0050.00PEREZ PONCE WILMER ALBERTO

0930468988 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 50.00 50.00 0.00

17107 16922 22/05/2014 DEV NOR OGA CAMPOS VELEZ LUIS ANDRES.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización del personal de control de transporte público ($10 diarios), según Liquidación de viático No. 2753, adj. Memo No.1695-FIS-CTE y Memo No.1811-DATH-CTE (5 días).

NSAPROBADO50.0050.00CAMPOS VELEZ LUIS ANDRES

0924614753 KVCAICEDO KVCAICEDO MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 50.00 50.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE259

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 260: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17128 17066 22/05/2014 DEV NOR OGA MACIAS HERRERA OSWALDO ALFREDO.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización correspondiente al personal Uniformado que laboran en la Unidad de Control de Transporte Público de Cuenca, desde el 15/abril hasta el 30/abril/2014, liq. No.3039, Memo CTE-DATH-146-2014, Memo No.1721-FIS-CTE.-

NSAPROBADO140.00140.00MACIAS HERRERA           OSWALDO ALFREDO

0913355756 VABENAVIDES VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 140.00 140.00 0.00

17129 17067 22/05/2014 DEV NOR OGA PALMA PLUAS LESTER BRAULIO.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización correspondiente al personal Uniformado que laboran en la Unidad de Control de Transporte Público de Cuenca, desde el 15/abril hasta el 30/abril/2014, liq. No.3039, Memo CTE-DATH-146-2014, Memo No.1721-FIS-CTE.-

NSAPROBADO140.00140.00PALMA PLUAS              LESTER BRAULIO

0921324737 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 140.00 140.00 0.00

17131 17068 22/05/2014 DEV NOR OGA CADENA SALCEDO JOSE MIGUEL.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización correspondiente al personal Uniformado que laboran en la Unidad de Control de Transporte Público de Cuenca, desde el 15/abril hasta el 30/abril/2014, liq. No.3039, Memo CTE-DATH-146-2014, Memo No.1721-FIS-CTE.-

NSAPROBADO140.00140.00CADENA SALCEDO           JOSE MIGUEL

0919289736 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 140.00 140.00 0.00

17132 17069 22/05/2014 DEV NOR OGA MORAN RUALES TERRY JOSE.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización correspondiente al personal Uniformado que laboran en la Unidad de Control de Transporte Público de Cuenca, desde el 15/abril hasta el 30/abril/2014, liq. No.3039, Memo CTE-DATH-146-2014, Memo No.1721-FIS-CTE.-

NSAPROBADO140.00140.00MORAN RUALES TERRY JOSE

0921964441 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 140.00 140.00 0.00

17133 17133 22/05/2014 COM NOR OGA GOMEZ MORA GASTON FERNANDO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (1 DIA) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.0010.00GOMEZ MORA GASTON FERNANDO

0930096920 OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 10.00 10.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE260

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 261: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17134 17134 22/05/2014 COM NOR OGA MOTA VERA KEYKO GLEN (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (2 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.0020.00MOTA VERA KEYKO GLEN

0927130633 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 20.00 20.00 0.00

17135 17074 22/05/2014 DEV NOR OGA RAMIREZ FERNANDEZ RYRON GEOVAN.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización correspondiente al personal Uniformado que laboran en la Unidad de Control de Transporte Público de Cuenca, desde el 15/abril hasta el 30/abril/2014, liq. No.3039, Memo CTE-DATH-146-2014, Memo No.1721-FIS-CTE.-

NSAPROBADO140.00140.00RAMIREZ FERNANDEZ RYRON GEOVAN

1205132200 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 140.00 140.00 0.00

17138 17077 22/05/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ MENDOZA JOSE FRANCISCO.- Pago de ayuda económica por alimentación y movilización correspondiente al personal Uniformado que laboran en la Unidad de Control de Transporte Público de Cuenca, desde el 15/abril hasta el 30/abril/2014, liq. No.3039, Memo CTE-DATH-146-2014, Memo No.1721-FIS-CTE.-

SSAPROBADO0.00140.00SANCHEZ MENDOZA JOSE FRANCISCO

1310767585 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 140.00 140.00 0.00

17140 17140 22/05/2014 COM NOR OGA GUEVARA ESPINOZA EDSON GEORGE (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (2 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.0020.00GUEVARA ESPINOZA EDSON GEORGE

0940745821 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 20.00 20.00 0.00

17142 17142 22/05/2014 COM NOR OGA FRUTUOSO CABRERA EDISON (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (3 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.0030.00FRUTUOSO CABRERA         EDISON

0910804012 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 30.00 30.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE261

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 262: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17143 17143 22/05/2014 COM NOR OGA ANDRADE DESIDERIO JULIO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),cumpliendo la actividad del control de transporte terrestre tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS-CTE (2 dias).

NNAPROBADO20.0020.00ANDRADE DESIDERIO        JULIO

0905476115 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 20.00 20.00 0.00

17144 17144 22/05/2014 COM NOR OGA CONFORME ALVAREZ ROBINSON RENE (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (3 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.0030.00CONFORME ALVAREZ ROBINSON RENE

0921320735 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 30.00 30.00 0.00

17145 17145 22/05/2014 COM NOR OGA CONFORME ALVAREZ ROBINSON RENE (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (3 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.0030.00CONFORME ALVAREZ ROBINSON RENE

0921320735 OMANZUR GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 30.00 30.00 0.00

17147 17147 22/05/2014 COM NOR OGA MARTINEZ JIMENEZ CARLOS RAFAEL.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),del control de transporte terrestre tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS-CTE (2 diario).

NNAPROBADO20.0020.00MARTINEZ JIMENEZ         CARLOS RAFAEL

0915264840 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 20.00 20.00 0.00

17148 17145 22/05/2014 COM RTO OGA CONFORME ALVAREZ ROBINSON RENE (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (3 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00-30.00CONFORME ALVAREZ ROBINSON RENE

0921320735 OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 -30.00 -30.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE262

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 263: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17149 17149 22/05/2014 COM NOR OGA CEVALLOS GUERRERO PAUL FABIAN (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (3 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.0030.00CEVALLOS GUERRERO PAUL FABIAN

0927425207 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 30.00 30.00 0.00

17150 17150 22/05/2014 COM NOR OGA MACIAS GUERRA JORGE DAVID (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (3 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.0030.00MACIAS GUERRA JORGE DAVID

0928306513 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 30.00 30.00 0.00

17151 17151 22/05/2014 COM NOR OGA CABRERA POZO GERONIMO ALEXIS (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (3 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.0030.00CABRERA POZO GERONIMO ALEXIS

0928927565 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 30.00 30.00 0.00

17152 17152 22/05/2014 COM NOR OGA JIMENEZ SOLIS WILLIANS SEGUNDO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (3 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.0030.00JIMENEZ SOLIS            WILLIANS SEGUNDO

1201760152 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 30.00 30.00 0.00

17154 17154 22/05/2014 COM NOR OGA PINO TROYA HUGO ENRIQUE (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (3 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.0030.00PINO TROYA HUGO ENRIQUE

1205217134 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 30.00 30.00 0.00

17156 17156 22/05/2014 COM NOR OGA GOMEZ VILLEGAS LENNIN JOSUE (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.0050.00GOMEZ VILLEGAS LENNIN JOSUE

0924320864 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 50.00 50.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE263

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 264: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17158 17158 22/05/2014 COM NOR OGA OBANDO ARANA ROMMEL HUMBERTO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.0050.00OBANDO ARANA ROMMEL HUMBERTO

0929630978 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 50.00 50.00 0.00

17160 17160 22/05/2014 COM NOR OGA TOAZA MERELO CHARLES (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.0050.00TOAZA MERELO             CHARLES

1203357015 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 50.00 50.00 0.00

17162 17162 22/05/2014 COM NOR OGA TOURIZ LOZADA PEDRO FREDDY (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (7 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.0070.00TOURIZ LOZADA            PEDRO FREDDY

0906323944 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 70.00 70.00 0.00

17163 17163 22/05/2014 COM NOR OGA VERA VIZUETA KELVIN MARLON (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.0090.00VERA VIZUETA KELVIN MARLON

2100616008 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 90.00 90.00 0.00

17165 17165 22/05/2014 COM NOR OGA TORRES MORALES JOSE (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (12 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00120.00TORRES MORALES JOSE

0924859390 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 120.00 120.00 0.00

17166 17166 22/05/2014 COM NOR OGA CHIRIGUAYA BARRE DARLIN FABIAN (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (12 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00120.00CHIRIGUAYA BARRE DARLIN FABIAN

0925360042 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 120.00 120.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE264

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 265: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17167 17167 22/05/2014 COM NOR OGA CORONEL CEDENO JONATHAN EFREN (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (12 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00120.00CORONEL CEDENO JONATHAN EFREN

0926665993 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 120.00 120.00 0.00

17168 17168 22/05/2014 COM NOR OGA GALARZA HUERTAS MAGNO RAFAEL (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (14 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00140.00GALARZA HUERTAS          MAGNO RAFAEL

0909155343 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 140.00 140.00 0.00

17169 17169 22/05/2014 COM NOR OGA CHINILLI LOPEZ PEDRO PABLO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (14 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00140.00CHINILLI LOPEZ           PEDRO PABLO

0914559786 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 140.00 140.00 0.00

17170 17170 22/05/2014 COM NOR OGA BARZOLA LOY GABRIEL ALEJANDRO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (14 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00140.00BARZOLA LOY GABRIEL ALEJANDRO

0921321477 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 140.00 140.00 0.00

17171 17171 22/05/2014 COM NOR OGA GONZALEZ ZAMBRANO JOEL JULIO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (14 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00140.00GONZALEZ ZAMBRANO JOEL JULIO

1206413252 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 140.00 140.00 0.00

17172 17172 22/05/2014 COM NOR OGA VALERO PENAFIEL MARCO HAMILTON (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (15 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00150.00VALERO PENAFIEL MARCO HAMILTON

0927153593 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 150.00 150.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE265

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 266: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17173 17173 22/05/2014 COM NOR OGA TAPIA GAVILANES GABRIEL ENRIQUE (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (16 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00160.00TAPIA GAVILANES GABRIEL ENRIQUE

0925562878 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 160.00 160.00 0.00

17174 17174 22/05/2014 COM NOR OGA CEVALLOS LOOR BYRON FERNANDO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (16 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00160.00CEVALLOS LOOR BYRON FERNANDO

0927368423 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 160.00 160.00 0.00

17175 17175 22/05/2014 COM NOR OGA MARSHALL DIAZ RICHARD EDISON (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (17 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00170.00MARSHALL DIAZ            RICHARD EDISON

0909100455 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 170.00 170.00 0.00

17176 17176 22/05/2014 COM NOR OGA QUIROZ ZAMBRANO JUAN PABLO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (17 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00170.00QUIROZ ZAMBRANO JUAN PABLO

0924829666 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 170.00 170.00 0.00

17177 17177 22/05/2014 COM NOR OGA VALENCIA ORELLANA JHONNY JONAT (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (17 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00170.00VALENCIA ORELLANA JHONNY JONAT

0927110833 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 170.00 170.00 0.00

17178 17178 22/05/2014 COM NOR OGA ALVARADO DELGADO CARLOS (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (19 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00190.00ALVARADO DELGADO         CARLOS

0919304840 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 190.00 190.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE266

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 267: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17179 17179 22/05/2014 COM NOR OGA MOLINA MOLINA LUIS ANTONIO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00200.00MOLINA MOLINA            LUIS ANTONIO

0906772322 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 200.00 200.00 0.00

17182 17182 22/05/2014 COM NOR OGA SANCHEZ HERRERA BRYAN GEORDY (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00200.00SANCHEZ HERRERA BRYAN GEORDY

0925676629 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 200.00 200.00 0.00

17183 17183 22/05/2014 COM NOR OGA MOREIRA TORRES HECTOR LUIS (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00200.00MOREIRA TORRES HECTOR LUIS

0925717704 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 200.00 200.00 0.00

17184 17184 22/05/2014 COM NOR OGA ZAMORA CONFORME KEVIN EDWIN (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00200.00ZAMORA CONFORME          KEVIN EDWIN

0925883928 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 200.00 200.00 0.00

17185 17185 22/05/2014 COM NOR OGA MOSQUERA CAMPOVERDE CARLOS JULIO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00200.00MOSQUERA CAMPOVERDE CARLOS JULIO

0926476458 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 200.00 200.00 0.00

17186 17186 22/05/2014 COM NOR OGA MACIAS LONDA ANGELLO LUIS (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00200.00MACIAS LONDA ANGELLO LUIS

0930468350 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 200.00 200.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE267

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 268: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17187 17187 22/05/2014 COM NOR OGA ALVARADO ALVARADO ROLANDO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),del control de transporte terrestre tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS-CTE (2 diario), liq.No.3045.

NNAPROBADO20.0020.00ALVARADO ALVARADO        ROLANDO

0916308323 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 20.00 20.00 0.00

17188 17188 22/05/2014 COM NOR OGA CHACON COELLO MIGUEL JOSE (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00200.00CHACON COELLO            MIGUEL JOSE

1201814090 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 200.00 200.00 0.00

17189 17189 22/05/2014 COM NOR OGA PEÑA CAMPOVERDE JESUS ROGERIO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00210.00PENA CAMPOVERDE          JESUS ROGERIO

0913178851 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 210.00 210.00 0.00

17190 17190 22/05/2014 COM NOR OGA CAMPUZANO YAMBO MANUEL ANTONIO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(2 días), liq.No.3045 a ($10 diarios)

NNAPROBADO20.0020.00CAMPUZANO YAMBO          MANUEL ANTONIO

0918081381 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 20.00 20.00 0.00

17194 17194 23/05/2014 COM NOR OGA LUQUE MONTECE JULIO CESAR (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00210.00LUQUE MONTECE            JULIO CESAR

0916251143 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 210.00 210.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE268

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 269: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17195 17195 23/05/2014 COM NOR OGA SALGADO CARPIO RAFAEL ALEJANDRO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00210.00SALGADO CARPIO RAFAEL ALEJANDRO

0920346285 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 210.00 210.00 0.00

17196 17196 23/05/2014 COM NOR OGA CAIZA CEDENO LORENA MARIA (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00210.00CAIZA CEDENO LORENA MARIA

0923934699 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 210.00 210.00 0.00

17197 17197 23/05/2014 COM NOR OGA VERA JIMENEZ OSCAR OMAR (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00210.00VERA JIMENEZ OSCAR OMAR

0925481137 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 210.00 210.00 0.00

17198 17198 23/05/2014 COM NOR OGA CARRERA JIMENEZ ELIO ELIAS (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00210.00CARRERA JIMENEZ ELIO ELIAS

0925556300 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 210.00 210.00 0.00

17199 17199 23/05/2014 COM NOR OGA ENRIQUEZ RAMOS EDWIN ALBERTO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00210.00ENRIQUEZ RAMOS EDWIN ALBERTO

0926285354 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 210.00 210.00 0.00

17200 17200 23/05/2014 COM NOR OGA OLVERA GOYA LUIS VOLTAIRE (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00210.00OLVERA GOYA LUIS VOLTAIRE

0926318841 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 210.00 210.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE269

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 270: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17201 17201 23/05/2014 COM NOR OGA BRAVO MORALES NERY ADALBERTO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00210.00BRAVO MORALES NERY ADALBERTO

0930904651 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 210.00 210.00 0.00

17202 17202 23/05/2014 COM NOR OGA GARCIA BECERRA RONALD RUBEN.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(2 días), liq.No.3045 a ($10 diarios)

NNAPROBADO20.0020.00GARCIA BECERRA RONALD RUBEN

0926529231 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 20.00 20.00 0.00

17203 17203 23/05/2014 COM NOR OGA ZAMBRANO NARVAEZ CARLOS IVAN (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00210.00ZAMBRANO NARVAEZ CARLOS IVAN

1207896943 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 210.00 210.00 0.00

17204 17204 23/05/2014 COM NOR OGA ROSALES CHICA VICTOR RAMON (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00210.00ROSALES CHICA VICTOR RAMON

1724960552 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 210.00 210.00 0.00

17205 17205 23/05/2014 COM NOR OGA ALARCON ZUNIGA GEOVANNY FERNANDO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00220.00ALARCON ZUNIGA GEOVANNY FERNANDO

0924303241 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 220.00 220.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE270

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 271: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17206 17206 23/05/2014 COM NOR OGA BARZOLA LOY GEORGE JAVIER.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(2 días), liq.No.3045 a ($10 diarios)

NNAPROBADO20.0020.00BARZOLA LOY GEORGE JAVIER

0926982653 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 20.00 20.00 0.00

17207 17207 23/05/2014 COM NOR OGA ARISTEGA ALVARADO TAURINO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(2 días), liq.No.3045 a ($10 diarios)

NNAPROBADO20.0020.00ARISTEGA ALVARADO TAURINO

1203690423 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 20.00 20.00 0.00

17208 17208 23/05/2014 COM NOR OGA SARBIA CUJILAN ALBERTO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00230.00SARBIA CUJILAN           ALBERTO

0910496553 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 230.00 230.00 0.00

17209 17209 23/05/2014 COM NOR OGA CAGUANA MOPOSITA OLMEDO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(2 días), liq.No.3045 a ($10 diarios)

NNAPROBADO20.0020.00CAGUANA MOPOSITA         OLMEDO

1801247949 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 20.00 20.00 0.00

17210 17210 23/05/2014 COM NOR OGA CASTILLO LAINES CESAR JORGE.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(2 días), liq.No.3045 a ($10 diarios)

NNAPROBADO30.0030.00CASTILLO LAINES CESAR JORGE

0705462984 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 30.00 30.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE271

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 272: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17211 17211 23/05/2014 COM NOR OGA FREIRE BURGOS BRAULIO FERNANDO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00230.00FREIRE BURGOS            BRAULIO FERNANDO

0918916594 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 230.00 230.00 0.00

17212 17212 23/05/2014 COM NOR OGA VEGA GUILLIN FERNANDO XAVIER (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00240.00VEGA GUILLIN FERNANDO XAVIER

0201996717 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17213 17213 23/05/2014 COM NOR OGA LUNA VILLEGAS JORGE LEONARDO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00240.00LUNA VILLEGAS JORGE LEONARDO

0302345459 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17214 17214 23/05/2014 COM NOR OGA GARCIA DIAZ JONATHAN ROBERTO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00240.00GARCIA DIAZ JONATHAN ROBERTO

0704406628 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17215 17215 23/05/2014 COM NOR OGA AMORES AREVALO ENRIQUE OLMEDO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00240.00AMORES AREVALO           ENRIQUE OLMEDO

0909019069 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17216 17216 23/05/2014 COM NOR OGA GOMEZ RUIZ WILBERTO PASTOR (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00240.00GOMEZ RUIZ               WILBERTO PASTOR

0909758096 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE272

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 273: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17217 17217 23/05/2014 COM NOR OGA SANCHEZ CAUJA FREDDY ANGEL (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00240.00SANCHEZ CAUJA            FREDDY ANGEL

0911515906 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17219 17219 23/05/2014 COM NOR OGA ROSADO SELLAN MARCELO ALBINO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00240.00ROSADO SELLAN            MARCELO ALBINO

0915034680 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17220 17220 23/05/2014 COM NOR OGA LESCANO PONCE RICARDO OSWALDO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00240.00LESCANO PONCE            RICARDO OSWALDO

0915699854 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17222 17222 23/05/2014 COM NOR OGA CARPIO OTUNA JOSE EDUARDO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(2 días), liq.No.3045 a ($10 diarios)

NNAPROBADO30.0030.00CARPIO OTUNA JOSE EDUARDO

0705465722 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 30.00 30.00 0.00

17224 17224 23/05/2014 COM NOR OGA MENDOZA TAPIA CARLOS ALFREDO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(2 días), liq.No.3045 a ($10 diarios)

NNAPROBADO30.0030.00MENDOZA TAPIA CARLOS ALFREDO

0928484534 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 30.00 30.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE273

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 274: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17226 17226 23/05/2014 COM NOR OGA GAMBOA MENDEZ LUIS FERNANDO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00240.00GAMBOA MENDEZ            LUIS FERNANDO

0916399082 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17227 17227 23/05/2014 COM NOR OGA PUGA RIVERA ABRAHAN MOISES (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00240.00PUGA RIVERA ABRAHAN MOISES

0916530496 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17228 17228 23/05/2014 COM NOR OGA SAMANIEGO ZAVALA CARLOS HUGO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00240.00SAMANIEGO ZAVALA         CARLOS HUGO

0917529448 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17229 17229 23/05/2014 COM NOR OGA BELTRAN PENAFIEL TARQUINO JAVIER (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00240.00BELTRAN PENAFIEL TARQUINO JAVIER

0919060004 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17230 17230 23/05/2014 COM NOR OGA LOPEZ VERA PATRICIO ISRAEL (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00240.00LOPEZ VERA PATRICIO ISRAEL

0919376046 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17231 17231 23/05/2014 COM NOR OGA SIMBANA SANCHEZ MIGUEL EFREN.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(3días), liq.No.3045 a ($10 diarios)

NNAPROBADO30.0030.00SIMBANA SANCHEZ MIGUEL EFREN

1900350495 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 30.00 30.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE274

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 275: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17233 17233 23/05/2014 COM NOR OGA MARTINEZ LOPEZ PEDRO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(3días), liq.No.3045 a ($10 diarios)

NNAPROBADO40.0040.00MARTINEZ LOPEZ           PEDRO

0915671762 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 40.00 40.00 0.00

17234 17234 23/05/2014 COM NOR OGA VARGAS ANDALUZ HENRRY WILLIAMS.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(5días), liq.No.3045 a ($10 diarios)

NNAPROBADO50.0050.00VARGAS ANDALUZ           HENRRY WILLIAMS

0913260923 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 50.00 50.00 0.00

17235 17235 23/05/2014 COM NOR OGA JIMENEZ CEDENO JUAN JANIO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(5días), liq.No.3045 a ($10 diarios)

NNAPROBADO50.0050.00JIMENEZ CEDENO JUAN JANIO

0918100827 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 50.00 50.00 0.00

17236 17236 23/05/2014 COM NOR OGA AGUI ALVAREZ ARMANDO ARTURO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(5días), liq.No.3045 a ($10 diarios)

NNAPROBADO60.0060.00AGUI ALVAREZ             ARMANDO ARTURO

0910132810 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 60.00 60.00 0.00

17237 17237 23/05/2014 COM NOR OGA ROSERO BRAND OMAR PATRICIO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(7días), liq.No.3045 a ($10 diarios)

NNAPROBADO70.0070.00ROSERO BRAND OMAR PATRICIO

0909969404 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 70.00 70.00 0.00

17239 17239 23/05/2014 COM NOR OGA OROZCO GUTIERREZ IDEL ALFONSO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(7días), liq.No.3045 a ($10 diarios)

NNAPROBADO0.0090.00OROZCO GUTIERREZ         IDEL ALFONSO

0911666147 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 90.00 90.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE275

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 276: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17240 17240 23/05/2014 COM NOR OGA OROZCO GUTIERREZ IDEL ALFONSO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(9días), liq.No.3045 a ($10 diarios)

NNAPROBADO90.0090.00OROZCO GUTIERREZ         IDEL ALFONSO

0911666147 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 90.00 90.00 0.00

17242 17239 23/05/2014 COM RTO OGA OROZCO GUTIERREZ IDEL ALFONSO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(7días), liq.No.3045 a ($10 diarios)

NNAPROBADO0.00-90.00OROZCO GUTIERREZ         IDEL ALFONSO

0911666147 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 -90.00 -90.00 0.00

17243 17243 23/05/2014 COM NOR OGA ICAZA CASTRO ROBERTO JAVIER.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(9días), liq.No.3045 a ($10 diarios)

NNAPROBADO90.0090.00ICAZA CASTRO             ROBERTO JAVIER

1203193253 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 90.00 90.00 0.00

17244 17244 23/05/2014 COM NOR OGA ANCHUNDIA ROMERO MARCOS.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(9días), liq.No.3045 a ($10 diarios)

NNAPROBADO110.00110.00ANCHUNDIA ROMERO         MARCOS

0917804932 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 110.00 110.00 0.00

17246 17246 23/05/2014 COM NOR OGA DIAZ HERRERA KLEINER ENRIQUE.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(12días), liq.No.3045 a ($10 diarios)

NNAPROBADO120.00120.00DIAZ HERRERA             KLEINER ENRIQUE

0924728587 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 120.00 120.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE276

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 277: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17247 17247 23/05/2014 COM NOR OGA HERNANDEZ ALVAREZ GIOVANY RODOLFO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(12días), liq.No.3045 a ($10 diarios)

NNAPROBADO120.00120.00HERNANDEZ ALVAREZ        GIOVANY RODOLFO

1202477772 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 120.00 120.00 0.00

17248 17248 23/05/2014 COM NOR OGA BONE BARZOLA ROBERT ARNULFO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(13días), liq.No.3045 a ($10 diarios)

NNAPROBADO0.00130.00BONE BARZOLA             ROBERT ARNULFO

0912901220 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 130.00 130.00 0.00

17256 17256 23/05/2014 COM NOR OGA BONE BARZOLA ROBERT ARNULFO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(13días), liq.No.3045 a ($10 diarios)

NNAPROBADO130.00130.00BONE BARZOLA             ROBERT ARNULFO

0912901220 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 130.00 130.00 0.00

17257 17257 23/05/2014 COM NOR OGA YANCE MACIAS SIXTO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00240.00YANCE MACIAS             SIXTO

0919579920 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17258 17258 23/05/2014 COM NOR OGA ZAMBRANO CRUZ JUNIOR GUILLERMO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00240.00ZAMBRANO CRUZ JUNIOR GUILLERMO

0921332177 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE277

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 278: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17260 17260 23/05/2014 COM NOR OGA CABANILLA MONSERRATE EDUARDO TOMAS (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00240.00CABANILLA MONSERRATE     EDUARDO TOMAS

0922238647 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17262 17262 23/05/2014 COM NOR OGA TELLO MERCHAN JONATHAN NEY (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00240.00TELLO MERCHAN JONATHAN NEY

0923200885 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17263 17263 23/05/2014 COM NOR OGA AGURTO CARPIO JACINTO ALBERTO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(13días), liq.No.3045 a ($10 diarios)

NNAPROBADO140.00140.00AGURTO CARPIO JACINTO ALBERTO

0907651574 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 140.00 140.00 0.00

17264 17248 23/05/2014 COM RTO OGA BONE BARZOLA ROBERT ARNULFO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(13días), liq.No.3045 a ($10 diarios)

NNAPROBADO0.00-130.00BONE BARZOLA             ROBERT ARNULFO

0912901220 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 -130.00 -130.00 0.00

17265 17265 23/05/2014 COM NOR OGA RUIZ BAJANA LEONARDO JACINTO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00240.00RUIZ BAJANA LEONARDO JACINTO

0923879795 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE278

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 279: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17266 17266 23/05/2014 COM NOR OGA ROSADO NARVAEZ JOHN IVAN (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00240.00ROSADO NARVAEZ JOHN IVAN

0925805897 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17267 17267 23/05/2014 COM NOR OGA PALMA JURADO BRAULIO JOSE (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00240.00PALMA JURADO BRAULIO JOSE

0925853137 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17268 17268 23/05/2014 COM NOR OGA GUEVARA OLAYA FRANCISCO JAVIE.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(14días), liq.No.3045 a ($10 diarios)

NNAPROBADO140.00140.00GUEVARA OLAYA FRANCISCO JAVIE

0921666905 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 140.00 140.00 0.00

17269 17269 23/05/2014 COM NOR OGA VILLAMAR BERMUDEZ PATRICIO JAVIER (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00240.00VILLAMAR BERMUDEZ PATRICIO JAVIER

0926143975 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17270 17270 23/05/2014 COM NOR OGA MAXI PEHOVAZ CESAR MIGUEL.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(14días), liq.No.3045 a ($10 diarios)

NNAPROBADO140.00140.00MAXI PEHOVAZ CESAR MIGUEL

0923279061 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 140.00 140.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE279

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 280: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17271 17271 23/05/2014 COM NOR OGA LLANOS VELOZ LEONARDO VINICIO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(15días), liq.No.3045 a ($10 diarios).

NNAPROBADO150.00150.00LLANOS VELOZ             LEONARDO VINICIO

0917354466 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 150.00 150.00 0.00

17272 17272 23/05/2014 COM NOR OGA PLUAS ADRIAN JIMMY SIMON.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(15días), liq.No.3045 a ($10 diarios).

NNAPROBADO150.00150.00PLUAS ADRIAN             JIMMY SIMON

0922568365 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 150.00 150.00 0.00

17273 17273 23/05/2014 COM NOR OGA BARROS VALLEJO JHON MAURICIO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(15días), liq.No.3045 a ($10 diarios).

NNAPROBADO150.00150.00BARROS VALLEJO JHON MAURICIO

0924752371 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 150.00 150.00 0.00

17274 17274 23/05/2014 COM NOR OGA BURGOS ANDRADE ROBERTH (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00240.00BURGOS ANDRADE ROBERTH

0926523879 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17275 17275 23/05/2014 COM NOR OGA GONZALEZ ANDRADE ARMANDO .- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(16días), liq.No.3045 a ($10 diarios).

NNAPROBADO160.00160.00GONZALEZ ANDRADE         ARMANDO

0910860055 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE280

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 281: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17276 17276 23/05/2014 COM NOR OGA FUERTES SALAS JESUS MAGGIVER (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00240.00FUERTES SALAS JESUS MAGGIVER

0927138248 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17277 17277 23/05/2014 COM NOR OGA RODRIGUEZ GONZABAY JONATHAN GA.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(16días), liq.No.3045 a ($10 diarios).

NNAPROBADO160.00160.00RODRIGUEZ GONZABAY JONATHAN GA

0918684416 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 160.00 160.00 0.00

17278 17278 23/05/2014 COM NOR OGA ZAMBRANO RONQUILLO ROBERTO GERMAN (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00240.00ZAMBRANO RONQUILLO ROBERTO GERMAN

0927158691 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17279 17279 23/05/2014 COM NOR OGA ROMERO CERDAN JOSE LUIS.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(16días), liq.No.3045 a ($10 diarios).

NNAPROBADO160.00160.00ROMERO CERDAN JOSE LUIS

0921761003 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 160.00 160.00 0.00

17280 17280 23/05/2014 COM NOR OGA PALA QUELAL WALTER ANTONIO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00240.00PALA QUELAL WALTER ANTONIO

0928004985 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE281

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 282: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17281 17281 23/05/2014 COM NOR OGA ZAMBRANO NARVAEZ JOSE DANIEL (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00240.00ZAMBRANO NARVAEZ JOSE DANIEL

0928405695 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17282 17282 23/05/2014 COM NOR OGA ZAMBRANO ALMACHE JORGE ALBERTO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00240.00ZAMBRANO ALMACHE JORGE ALBERTO

0929936763 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17283 17283 23/05/2014 COM NOR OGA GARCIA LANDIN GEOVANNY CHRISTIAN (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00240.00GARCIA LANDIN GEOVANNY CHRISTIAN

0930172382 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17284 17284 23/05/2014 COM NOR OGA PUENTE TENEZACA JOSE.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(16días), liq.No.3045 a ($10 diarios).

NNAPROBADO160.00160.00PUENTE TENEZACA          JOSE

1203399462 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 160.00 160.00 0.00

17285 17285 23/05/2014 COM NOR OGA VEINTIMILLA ALVAREZ ANGEL (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00240.00VEINTIMILLA ALVAREZ      ANGEL

1102782859 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17286 17286 23/05/2014 COM NOR OGA HIDALGO CALDERON EMMANUEL (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00240.00HIDALGO CALDERON EMMANUEL

1104014293 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE282

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 283: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17287 17287 23/05/2014 COM NOR OGA PINO ARTEAGA ALDO FABRICIO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(17días), liq.No.3045 a ($10 diarios).

NNAPROBADO170.00170.00PINO ARTEAGA             ALDO FABRICIO

1202006399 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 170.00 170.00 0.00

17288 17288 23/05/2014 COM NOR OGA SANCHEZ CEQUEIRA PATRICIO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00240.00SANCHEZ CEQUEIRA         PATRICIO

1204613432 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17289 17289 23/05/2014 COM NOR OGA TROYA IZA HENRY VICENTE (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00240.00TROYA IZA HENRY VICENTE

1205817966 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17290 17290 23/05/2014 COM NOR OGA MINAYA FLOR CHRISTOPHER GILBERT (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00240.00MINAYA FLOR CHRISTOPHER GILBERT

1206279869 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17291 17291 23/05/2014 COM NOR OGA AREVALO MEDINA JUAN MIGUEL.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(19días), liq.No.3045 a ($10 diarios).

NNAPROBADO190.00190.00AREVALO MEDINA           JUAN MIGUEL

0909407751 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 190.00 190.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE283

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 284: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17292 17292 23/05/2014 COM NOR OGA RUIZ JIMENEZ EDISON STEVEN (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00240.00RUIZ JIMENEZ EDISON STEVEN

1206280057 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17293 17293 23/05/2014 COM NOR OGA RIOS SINALUISA JULIO ALFREDO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(19días), liq.No.3045 a ($10 diarios).

NNAPROBADO190.00190.00RIOS SINALUISA           JULIO ALFREDO

1203125131 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 190.00 190.00 0.00

17294 17294 23/05/2014 COM NOR OGA CONTRERAS MARTINEZ ALEXI DE JESUS (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00240.00CONTRERAS MARTINEZ ALEXI DE JE

1206538819 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17295 17295 23/05/2014 COM NOR OGA LOOR CORDOVA MIGUEL ADRIAN (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00240.00LOOR CORDOVA MIGUEL ADRIAN

1314949619 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17296 17296 23/05/2014 COM NOR OGA RUIZ CRIOLLO LUIS ALBERTO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00240.00RUIZ CRIOLLO LUIS ALBERTO

1724778558 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE284

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 285: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17297 17297 23/05/2014 COM NOR OGA LAGOS REINOSO BYRON GUSTAVO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (26 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO0.00260.00LAGOS REINOSO            BYRON GUSTAVO

0916281769 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 260.00 260.00 0.00

17298 17298 23/05/2014 COM NOR OGA ROSERO HUACON MIGUEL ANGEL (OIAT); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (4 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3048.

NNAPROBADO0.0040.00ROSERO HUACON            MIGUEL ANGEL

0910045616 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 40.00 40.00 0.00

17299 17299 23/05/2014 COM NOR OGA MORAN LOZANO JOSE VICENTE (OIAT); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (12 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3048.

NNAPROBADO0.00120.00MORAN LOZANO JOSE VICENTE

1202459937 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 120.00 120.00 0.00

17300 17300 23/05/2014 COM NOR OGA PEREZ COELLO DARWIN ROLANDO (OIAT); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (14 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3048.

NNAPROBADO0.00140.00PEREZ COELLO             DARWIN ROLANDO

0915970909 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 140.00 140.00 0.00

17301 17301 23/05/2014 COM NOR OGA JARAMILLO ANASCO OSWALDO (OIAT); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3048.

NNAPROBADO0.00240.00JARAMILLO ANASCO         OSWALDO

0702259177 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17302 17302 23/05/2014 COM NOR OGA CRESPO MORA WIMVER JOSEPH (OIAT); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3048.

NNAPROBADO0.00240.00CRESPO MORA              WIMVER JOSEPH

0914386156 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE285

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 286: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17303 17303 23/05/2014 COM NOR OGA SANTAMARIA SALAZAR RAFAEL (OIAT); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3048.

NNAPROBADO0.00240.00SANTAMARIA SALAZAR       RAFAEL

0915811186 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17304 17304 23/05/2014 COM NOR OGA AREVALO CASTRO MIGUEL ANGEL (OIAT); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3048.

NNAPROBADO0.00240.00AREVALO CASTRO MIGUEL ANGEL

0925174559 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17305 17305 23/05/2014 COM NOR OGA SALDANA DUMES NELSON FABRICIO (OIAT); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3048.

NNAPROBADO0.00240.00SALDANA DUMES NELSON FABRICIO

0925092777 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17306 17306 23/05/2014 COM NOR OGA VELIZ BRAVO FELIPE RAUL (OIAT); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3048.

NNAPROBADO0.00240.00VELIZ BRAVO FELIPE RAUL

1204783888 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17307 17307 23/05/2014 COM NOR OGA MONTERO RUILOVA JUAN CARLOS (OIAT); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3048.

NNAPROBADO0.00240.00MONTERO RUILOVA JUAN CARLOS

0603610742 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17308 17308 23/05/2014 COM NOR OGA VERA GARCIA RICARDO (OIAT); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3048.

NNAPROBADO0.00240.00VERA GARCIA RICARDO

1312037417 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE286

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 287: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17309 17309 23/05/2014 COM NOR OGA TORRES CASTILLO CIRO NEPTALI.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(20días), liq.No.3045 a ($10 diarios).

NNAPROBADO200.00200.00TORRES CASTILLO          CIRO NEPTALI

0906351218 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

17310 17310 23/05/2014 COM NOR OGA RUIZ GOMEZ JORGE STALIN.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(20días), liq.No.3045 a ($10 diarios).

NNAPROBADO200.00200.00RUIZ GOMEZ               JORGE STALIN

0908418882 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

17311 17311 23/05/2014 COM NOR OGA RIVERA AÑAZCO JAIRON EDISON (OIAT); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3048.

NNAPROBADO0.00240.00RIVERA A??AZCO JAIRON EDISON

1204511396 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17313 17313 23/05/2014 COM NOR OGA GUERRERO BARRETO RUBEN.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(20días), liq.No.3045 a ($10 diarios).

NNAPROBADO200.00200.00GUERRERO BARRETO         RUBEN

0909895757 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

17314 17314 23/05/2014 COM NOR OGA GAMARRA QUINTO CRISTHIAN ALBER (OIAT); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3048.

NNAPROBADO0.00240.00GAMARRA QUINTO CRISTHIAN ALBER

0926524539 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE287

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 288: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17315 17315 23/05/2014 COM NOR OGA LOPEZ JARAMILLO RICHARD.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(20días), liq.No.3045 a ($10 diarios).

NNAPROBADO200.00200.00LOPEZ JARAMILLO          RICHARD

0910229319 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

17316 17316 23/05/2014 COM NOR OGA RODRIGUEZ GONZABAY JOSE CARLOS (OIAT); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3048.

NNAPROBADO0.00240.00RODRIGUEZ GONZABAY JOSE CARLOS

0921759882 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17317 17317 23/05/2014 COM NOR OGA SANGUNA ZAMBRANO LUIS ALFREDO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(20días), liq.No.3045 a ($10 diarios).

NNAPROBADO200.00200.00SANGUNA ZAMBRANO         LUIS ALFREDO

0911091429 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

17318 17318 23/05/2014 COM NOR OGA NAULA AREVALO CLAUDIO BOLIVAR (OIAT); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3048.

NNAPROBADO0.00240.00NAULA AREVALO CLAUDIO BOLIVAR

0927158998 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17319 17319 23/05/2014 COM NOR OGA LEON NOBOA FREDDY MANUEL.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(20días), liq.No.3045 a ($10 diarios).

NNAPROBADO0.00200.00LEON NOBOA               FREDDY MANUEL

0911966307 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE288

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 289: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17320 17320 23/05/2014 COM NOR OGA LEON NOBOA FREDDY MANUEL.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(20días), liq.No.3045 a ($10 diarios).

NNAPROBADO200.00200.00LEON NOBOA               FREDDY MANUEL

0911966307 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

17321 17319 23/05/2014 COM RTO OGA LEON NOBOA FREDDY MANUEL.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(20días), liq.No.3045 a ($10 diarios).

NNAPROBADO0.00-200.00LEON NOBOA               FREDDY MANUEL

0911966307 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 -200.00 -200.00 0.00

17322 17322 23/05/2014 COM NOR OGA MARURI MORAN CIPRIANO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(20días), liq.No.3045 a ($10 diarios).

NNAPROBADO200.00200.00MARURI MORAN             CIPRIANO

0914410220 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

17324 17324 23/05/2014 COM NOR OGA PARRALES MOYON FREDDY ORLANDO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(20días), liq.No.3045 a ($10 diarios).

NNAPROBADO200.00200.00PARRALES MOYON           FREDDY ORLANDO

0918089236 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

17325 17325 23/05/2014 COM NOR OGA COTTO BODERO BYRON FERNANDO.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(20días), liq.No.3045 a ($10 diarios).

NNAPROBADO200.00200.00COTTO BODERO BYRON FERNANDO

0924224439 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE289

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 290: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17326 17326 23/05/2014 COM NOR OGA MONTALVAN ESPINOZA JUAN JAVIER.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(20días), liq.No.3045 a ($10 diarios).

NNAPROBADO200.00200.00MONTALVAN ESPINOZA JUAN JAVIER

0923854632 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

17327 17327 23/05/2014 COM NOR OGA POZO ROJAS EDUARDO ANDRES.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(20días), liq.No.3045 a ($10 diarios).

NNAPROBADO200.00200.00POZO ROJAS EDUARDO ANDRES

0924793409 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

17328 17328 23/05/2014 COM NOR OGA ARELLANO RAMIREZ MARIA FERNAND.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(20días), liq.No.3045 a ($10 diarios).

NNAPROBADO200.00200.00ARELLANO RAMIREZ MARIA FERNAND

0926537945 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

17329 17329 23/05/2014 COM NOR OGA LUNA MARTINEZ BENITO FILIMON.- Pago por ayuda económica por alimentación y movilización,del personal que pernoctan en la provincia de El ORO(Guabo, Arenilla y Piñas),de control de Transporte T.Tránsito y seguridad vial del 01 al 30/04/14, Memo No.1720-FIS(20días), liq.No.3045 a ($10 diarios).

NNAPROBADO200.00200.00LUNA MARTINEZ            BENITO FILIMON

1201105937 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0700 001 0 200.00 200.00 0.00

17330 17330 23/05/2014 COM NOR OGA MUNIZ ALVARADO MARIA PATRICIA; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (1 DIA) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1719-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-155 y Liquidación No. 3050.

NNAPROBADO10.0010.00MUNIZ ALVARADO           MARIA PATRICIA

0920842812 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 10.00 10.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE290

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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17333 17333 23/05/2014 COM NOR OGA SARATE CASTRO PABLO FAUSTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (1 DIA) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1719-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-155 y Liquidación No. 3050.

NNAPROBADO10.0010.00SARATE CASTRO PABLO FAUSTO

0927317834 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 10.00 10.00 0.00

17334 17334 23/05/2014 COM NOR OGA LEON AGUIRRE JEAN CARLOS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (2 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1719-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-155 y Liquidación No. 3050.

NNAPROBADO20.0020.00LEON AGUIRRE JEAN CARLOS

0921705190 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 20.00 20.00 0.00

17335 17335 23/05/2014 COM NOR OGA LOPEZ JIMENEZ LIVINGSTON; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (2 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1719-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-155 y Liquidación No. 3050.

NNAPROBADO20.0020.00LOPEZ JIMENEZ LIVINGSTON

0929853463 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 20.00 20.00 0.00

17336 17336 23/05/2014 COM NOR OGA BARRAGAN PENA KENNEDY GERSON; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (2 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1719-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-155 y Liquidación No. 3050.

NNAPROBADO20.0020.00BARRAGAN PENA KENNEDY GERSON

1205965666 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 20.00 20.00 0.00

17337 17337 23/05/2014 COM NOR OGA PASTRANA AREVALO SEGUNDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (3 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1719-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-155 y Liquidación No. 3050.

NNAPROBADO30.0030.00PASTRANA AREVALO         SEGUNDO

0905761110 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 30.00 30.00 0.00

17338 17338 23/05/2014 COM NOR OGA BRAVO GOMEZ NAIN EFRAIN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (3 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1719-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-155 y Liquidación No. 3050.

NNAPROBADO30.0030.00BRAVO GOMEZ NAIN EFRAIN

0919101410 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 30.00 30.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE291

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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17339 17339 23/05/2014 COM NOR OGA MASTARRENO ALAVA JOSE EDUARDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (3 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1719-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-155 y Liquidación No. 3050.

NNAPROBADO30.0030.00MASTARRENO ALAVA JOSE EDUARDO

0921389391 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 30.00 30.00 0.00

17341 17341 23/05/2014 COM NOR OGA PICO MORAN CARLOS ADONIS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (3 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1719-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-155 y Liquidación No. 3050.

NNAPROBADO30.0030.00PICO MORAN CARLOS ADONIS

0923867212 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 30.00 30.00 0.00

17342 16640 23/05/2014 DEV NOR OGA GIL VILLAVICENCIO SIXTO GASTON; pago por subsistencia con destino a Playas el 07 de Abril del 2014. Liquidación No. 2931, MEMO 1723-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0054-2014.-

SSAPROBADO0.008.25GIL VILLAVICENCIO        SIXTO GASTON

0906230792 VABENAVIDES VABENAVIDES MRAVELINO APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

17343 17343 23/05/2014 COM NOR OGA BRAVO CASTRO RONALD DANIEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (3 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1719-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-155 y Liquidación No. 3050.

NNAPROBADO30.0030.00BRAVO CASTRO RONALD DANIEL

0928336775 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 30.00 30.00 0.00

17345 17345 23/05/2014 COM NOR OGA SUAREZ CAMACHO ALEXANDER FERNANDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (3 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1719-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-155 y Liquidación No. 3050.

NNAPROBADO30.0030.00SUAREZ CAMACHO ALEXANDER FERNANDO

0940341027 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 30.00 30.00 0.00

17347 17347 23/05/2014 COM NOR OGA MUNOZ ALVARADO BRAYAN MARCOS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (3 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1719-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-155 y Liquidación No. 3050.

NNAPROBADO30.0030.00MUNOZ ALVARADO BRAYAN MARCOS

1205445131 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 30.00 30.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE292

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 293: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17352 17352 23/05/2014 COM NOR OGA WOLF NAVARRETE DARIO EPIFANIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (3 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1719-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-155 y Liquidación No. 3050.

NNAPROBADO30.0030.00WOLF NAVARRETE DARIO EPIFANIO

1206141366 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 30.00 30.00 0.00

17353 17353 23/05/2014 COM NOR OGA LASCANO GARCIA CRISTHIAN FERNANDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (3 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1719-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-155 y Liquidación No. 3050.

NNAPROBADO30.0030.00LASCANO GARCIA CRISTHIAN FERNANDO

1206718783 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 30.00 30.00 0.00

17354 17354 23/05/2014 COM NOR OGA ESMERALDA CEGIDO MARLON LEONARDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (3 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1719-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-155 y Liquidación No. 3050.

NNAPROBADO30.0030.00ESMERALDA CEGIDO MARLON LEONARDO

1207241967 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 30.00 30.00 0.00

17356 17356 23/05/2014 COM NOR OGA PEREZ PITA LUIS EFRAIN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (4 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1719-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-155 y Liquidación No. 3050.

NNAPROBADO40.0040.00PEREZ PITA               LUIS EFRAIN

0907178826 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 40.00 40.00 0.00

17357 17357 23/05/2014 COM NOR OGA NARANJO CONTRERAS ALEJANDRO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (4 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1719-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-155 y Liquidación No. 3050.

NNAPROBADO40.0040.00NARANJO CONTRERAS        ALEJANDRO

0914072996 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 40.00 40.00 0.00

17423 17423 27/05/2014 COM NOR OGA ROGGIERO AGUIRRE JAVIER.- Pago de ayuda por transporte y alimentación ($10 diarios), con destino a Milagro desde el 24 de marzo al 24 de abril del 2014, según liquidación de ayuda No.2990 y Memo No.1740-FIS-CTE; Memo nO.CTE-DATH-110-2014.(28 días).

NNAPROBADO0.00280.00ROGGIERO AGUIRRE         JAVIER

0913930764 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 280.00 280.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE293

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 294: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17424 17424 27/05/2014 COM NOR OGA DIAZ PENA SOCRATES IVAN.- Pago de ayuda por transporte y alimentación ($10 diarios), con destino a Milagro desde el 24 de marzo al 24 de abril del 2014, según liquidación de ayuda No.2990 y Memo No.1740-FIS-CTE; Memo nO.CTE-DATH-110-2014.(28 días).

NNAPROBADO0.00280.00DIAZ PENA                SOCRATES IVAN

0912475548 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 280.00 280.00 0.00

17425 17425 27/05/2014 COM NOR OGA MONTESDEOCA LESCANO EDUARDO JA.- Pago de ayuda por transporte y alimentación ($10 diarios), con destino a Milagro desde el 24 de marzo al 24 de abril del 2014, según liquidación de ayuda No.2990 y Memo No.1740-FIS-CTE; Memo nO.CTE-DATH-110-2014.(03 días).

NNAPROBADO0.0030.00MONTESDEOCA LESCANO EDUARDO JA

1803755063 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 30.00 30.00 0.00

17428 17428 27/05/2014 COM NOR OGA CHILAN PABLO PEDRO.- Pago de viático y subsistencia con destino a la ciudad de Quito desde el 29 al 30 de abril del 2014, según Liquidación de Viático No.3060, adj. Memo No.1764-FIS-CTE y Memo No.CTE-DATH-DHR-167-2014.

NNAPROBADO0.0036.00CHILAN                   PABLO PEDRO

0906964879 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 36.00 36.00 0.00

17429 17429 27/05/2014 COM NOR OGA PENA MOYANO MIGUEL.- Pago de viático y subsistencia con destino a Quito desde el 29 al 30 de abril del 2014, según liquidación de viático No.3056, Memo no.1765-FIS-CTE y Memo NO.CTE-DATH-DHR-0169-2014.

NNAPROBADO0.0027.00PENA MOYANO              MIGUEL

0915609309 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 27.00 27.00 0.00

17430 17430 27/05/2014 COM NOR OGA RODRIGUEZ GRANOBLE ANGEL.- Pago de viático y subsistencia con destino a Sta.Elena el día 15 de abril del 2014, según liquidación de viático No.3061, Memo no.1765-FIS-CTE y Memo No.CTE-DATH-DHR-0169-2014.

NNAPROBADO0.009.00RODRIGUEZ GRANOBLE       ANGEL

0906329305 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 9.00 9.00 0.00

17431 17431 27/05/2014 COM NOR OGA RODRIGUEZ GRANOBLE ANGEL.- Pago de viático y subsistencia con destino a Sta.Elena el día 15 de abril del 2014, según liquidación de viático No.3061, Memo no.1765-FIS-CTE y Memo No.CTE-DATH-DHR-0169-2014.

NNAPROBADO0.009.00RODRIGUEZ GRANOBLE       ANGEL

0906329305 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 9.00 9.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE294

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 295: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17433 17430 27/05/2014 COM RTO OGA RODRIGUEZ GRANOBLE ANGEL.- Pago de viático y subsistencia con destino a Sta.Elena el día 15 de abril del 2014, según liquidación de viático No.3061, Memo no.1765-FIS-CTE y Memo No.CTE-DATH-DHR-0169-2014.

NNAPROBADO0.00-9.00RODRIGUEZ GRANOBLE       ANGEL

0906329305 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 -9.00 -9.00 0.00

17434 17434 27/05/2014 COM NOR OGA PELAEZ MARQUEZ MARIO EMILIO.- Pago de viático y subsistencia con destino a Sta.Elena el día 15 de abril del 2014, según liquidación de viático No.3062, Memo no.1765-FIS-CTE y Memo No.CTE-DATH-DHR-0169-2014.

NNAPROBADO0.009.00PELAEZ MARQUEZ           MARIO EMILIO

0909724288 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 9.00 9.00 0.00

17436 17436 27/05/2014 COM NOR OGA ORTIZ LUGO CARLOS ARTURO.- Pago de viático y subsistencia con destino a la ciudad de Quito desde el 29 al 30 de abril del 2014, adj.liq.de viático No.3058 y Memo No.1760-FIS-CTE y Memo No.CTE-DATH-DHR-0168-2014.

NNAPROBADO0.0027.00ORTIZ LUGO               CARLOS ARTURO

0917545444 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 27.00 27.00 0.00

17437 17437 27/05/2014 COM NOR OGA PONCE PONCE VICTOR WILFRIDO .- Pago de viático y subsistencia con destino a la ciudad de Quito desde el 29 al 30 de abril del 2014, adj.liq.de viático No.3059 y Memo No.1760-FIS-CTE y Memo No.CTE-DATH-DHR-0168-2014.

NNAPROBADO0.0027.00PONCE PONCE VICTOR WILFRIDO

0915161103 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 27.00 27.00 0.00

17438 17438 27/05/2014 COM NOR OGA QUIMI POSADA RILDO DONATO .- Pago de viático y subsistencia con destino a la ciudad de Sta Elena el día 15 de abril del 2014, adj.liq.de viático No.3063 y Memo No.1760-FIS-CTE y Memo No.CTE-DATH-DHR-0168-2014.

NNAPROBADO0.009.00QUIMI POSADA             RILDO DONATO

0701897829 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 9.00 9.00 0.00

17445 17445 27/05/2014 COM NOR OGA SALCEDO LOPEZ DANNY .- Pago de viático y subsistencia con destino a la ciudad de Sta Elena el día 15 de abril del 2014, adj.liq.de viático No.3064 y Memo No.1760-FIS-CTE y Memo No.CTE-DATH-DHR-0168-2014.

NNAPROBADO0.009.00SALCEDO LOPEZ            DANNY

0918720459 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 9.00 9.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE295

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 296: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17449 17449 27/05/2014 COM NOR OGA JARRO SOTOMAYOR MANUEL ELIECER .- Pago de viático y subsistencia con destino a la ciudad de Sta Elena el día 15 de abril del 2014, adj.liq.de viático No.3065 y Memo No.1760-FIS-CTE y Memo No.CTE-DATH-DHR-0168-2014.

NNAPROBADO0.009.00JARRO SOTOMAYOR MANUEL ELIECER

0908361504 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 9.00 9.00 0.00

17450 17450 27/05/2014 COM NOR OGA SUAREZ VARGAS RONNY ERNESTO .- Pago de viático y subsistencia con destino a la ciudad de Sta Elena el día 15 de abril del 2014, adj.liq.de viático No.3066 y Memo No.1760-FIS-CTE y Memo No.CTE-DATH-DHR-0168-2014.

NNAPROBADO0.009.00SUAREZ VARGAS            RONNY ERNESTO

0913796629 GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD GALZAMORAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 9.00 9.00 0.00

17468 17468 28/05/2014 COM NOR OGA MANTUANO MANZABA RICHARD EDEN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (4 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1719-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-155 y Liquidación No. 3050.

NNAPROBADO40.0040.00MANTUANO MANZABA         RICHARD EDEN

0917176414 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 40.00 40.00 0.00

17469 17469 28/05/2014 COM NOR OGA LOACHAMIN OLAYA JEFFERSON ROBERTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (4 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1719-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-155 y Liquidación No. 3050.

NNAPROBADO40.0040.00LOACHAMIN OLAYA JEFFERSON ROBERTO

0941799033 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 40.00 40.00 0.00

17470 17470 28/05/2014 COM NOR OGA MANZO VELIZ ISAAC CLEMENTE; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1719-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-155 y Liquidación No. 3050.

NNAPROBADO50.0050.00MANZO VELIZ              ISAAC CLEMENTE

0915173090 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 50.00 50.00 0.00

17471 17471 28/05/2014 COM NOR OGA CORONEL CEDENO JONATHAN EFREN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1719-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-155 y Liquidación No. 3050.

NNAPROBADO50.0050.00CORONEL CEDENO JONATHAN EFREN

0926665993 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 50.00 50.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE296

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 297: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17472 17472 28/05/2014 COM NOR OGA NUNEZ SACOTO JOSEPH RENATO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1719-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-155 y Liquidación No. 3050.

NNAPROBADO50.0050.00NUNEZ SACOTO JOSEPH RENATO

0927140780 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 50.00 50.00 0.00

17473 17423 28/05/2014 DEV NOR OGA ROGGIERO AGUIRRE JAVIER.- Pago de ayuda por transporte y alimentación ($10 diarios), con destino a Milagro desde el 24 de marzo al 24 de abril del 2014, según liquidación de ayuda No.2990 y Memo No.1740-FIS-CTE; Memo nO.CTE-DATH-110-2014.(28 días).

NNAPROBADO280.00280.00ROGGIERO AGUIRRE         JAVIER

0913930764 MRAVELINO MRAVELINO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 280.00 280.00 0.00

17474 17424 28/05/2014 DEV NOR OGA DIAZ PENA SOCRATES IVAN.- Pago de ayuda por transporte y alimentación ($10 diarios), con destino a Milagro desde el 24 de marzo al 24 de abril del 2014, según liquidación de ayuda No.2990 y Memo No.1740-FIS-CTE; Memo nO.CTE-DATH-110-2014.(28 días).

NNAPROBADO280.00280.00DIAZ PENA                SOCRATES IVAN

0912475548 MRAVELINO MRAVELINO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 280.00 280.00 0.00

17475 17425 28/05/2014 DEV NOR OGA MONTESDEOCA LESCANO EDUARDO JA.- Pago de ayuda por transporte y alimentación ($10 diarios), con destino a Milagro desde el 24 de marzo al 24 de abril del 2014, según liquidación de ayuda No.2990 y Memo No.1740-FIS-CTE; Memo nO.CTE-DATH-110-2014.(03 días).

NNAPROBADO30.0030.00MONTESDEOCA LESCANO EDUARDO JA

1803755063 MRAVELINO MRAVELINO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 30.00 30.00 0.00

17477 17436 28/05/2014 DEV NOR OGA ORTIZ LUGO CARLOS ARTURO.- Pago de viático y subsistencia con destino a la ciudad de Quito desde el 29 al 30 de abril del 2014, adj.liq.de viático No.3058 y Memo No.1760-FIS-CTE y Memo No.CTE-DATH-DHR-0168-2014.

NNAPROBADO27.0027.00ORTIZ LUGO               CARLOS ARTURO

0917545444 MRAVELINO MRAVELINO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 27.00 27.00 0.00

17479 17437 28/05/2014 DEV NOR OGA PONCE PONCE VICTOR WILFRIDO .- Pago de viático y subsistencia con destino a la ciudad de Quito desde el 29 al 30 de abril del 2014, adj.liq.de viático No.3059 y Memo No.1760-FIS-CTE y Memo No.CTE-DATH-DHR-0168-2014.

NNAPROBADO27.0027.00PONCE PONCE VICTOR WILFRIDO

0915161103 MRAVELINO MRAVELINO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 27.00 27.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE297

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 298: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17480 17438 28/05/2014 DEV NOR OGA QUIMI POSADA RILDO DONATO .- Pago de viático y subsistencia con destino a la ciudad de Sta Elena el día 15 de abril del 2014, adj.liq.de viático No.3063 y Memo No.1760-FIS-CTE y Memo No.CTE-DATH-DHR-0168-2014.

NNAPROBADO9.009.00QUIMI POSADA             RILDO DONATO

0701897829 MRAVELINO MRAVELINO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 9.00 9.00 0.00

17481 17445 28/05/2014 DEV NOR OGA SALCEDO LOPEZ DANNY .- Pago de viático y subsistencia con destino a la ciudad de Sta Elena el día 15 de abril del 2014, adj.liq.de viático No.3064 y Memo No.1760-FIS-CTE y Memo No.CTE-DATH-DHR-0168-2014.

NNAPROBADO9.009.00SALCEDO LOPEZ            DANNY

0918720459 MRAVELINO MRAVELINO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 9.00 9.00 0.00

17482 17449 28/05/2014 DEV NOR OGA JARRO SOTOMAYOR MANUEL ELIECER .- Pago de viático y subsistencia con destino a la ciudad de Sta Elena el día 15 de abril del 2014, adj.liq.de viático No.3065 y Memo No.1760-FIS-CTE y Memo No.CTE-DATH-DHR-0168-2014.

NNAPROBADO9.009.00JARRO SOTOMAYOR MANUEL ELIECER

0908361504 MRAVELINO MRAVELINO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 9.00 9.00 0.00

17483 17450 28/05/2014 DEV NOR OGA SUAREZ VARGAS RONNY ERNESTO .- Pago de viático y subsistencia con destino a la ciudad de Sta Elena el día 15 de abril del 2014, adj.liq.de viático No.3066 y Memo No.1760-FIS-CTE y Memo No.CTE-DATH-DHR-0168-2014.

NNAPROBADO9.009.00SUAREZ VARGAS            RONNY ERNESTO

0913796629 MRAVELINO MRAVELINO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 9.00 9.00 0.00

17484 17428 28/05/2014 DEV NOR OGA CHILAN PABLO PEDRO.- Pago de viático y subsistencia con destino a la ciudad de Quito desde el 29 al 30 de abril del 2014, según Liquidación de Viático No.3060, adj. Memo No.1764-FIS-CTE y Memo No.CTE-DATH-DHR-167-2014.

NNAPROBADO36.0036.00CHILAN                   PABLO PEDRO

0906964879 KVCAICEDO KVCAICEDO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 36.00 36.00 0.00

17486 17429 28/05/2014 DEV NOR OGA PENA MOYANO MIGUEL.- Pago de viático y subsistencia con destino a Quito desde el 29 al 30 de abril del 2014, según liquidación de viático No.3056, Memo no.1765-FIS-CTE y Memo NO.CTE-DATH-DHR-0169-2014.

NNAPROBADO27.0027.00PENA MOYANO              MIGUEL

0915609309 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 27.00 27.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE298

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 299: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17491 17431 28/05/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ GRANOBLE ANGEL.- Pago de viático y subsistencia con destino a Sta.Elena el día 15 de abril del 2014, según liquidación de viático No.3061, Memo no.1765-FIS-CTE y Memo No.CTE-DATH-DHR-0169-2014.

NNAPROBADO9.009.00RODRIGUEZ GRANOBLE       ANGEL

0906329305 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 9.00 9.00 0.00

17492 17214 28/05/2014 DEV NOR OGA GARCIA DIAZ JONATHAN ROBERTO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO240.00240.00GARCIA DIAZ JONATHAN ROBERTO

0704406628 KVCAICEDO KVCAICEDO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17493 17215 28/05/2014 DEV NOR OGA AMORES AREVALO ENRIQUE OLMEDO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO240.00240.00AMORES AREVALO           ENRIQUE OLMEDO

0909019069 KVCAICEDO KVCAICEDO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17494 17216 28/05/2014 DEV NOR OGA GOMEZ RUIZ WILBERTO PASTOR (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO240.00240.00GOMEZ RUIZ               WILBERTO PASTOR

0909758096 KVCAICEDO KVCAICEDO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17495 17217 28/05/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ CAUJA FREDDY ANGEL (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO240.00240.00SANCHEZ CAUJA            FREDDY ANGEL

0911515906 KVCAICEDO KVCAICEDO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17496 17434 28/05/2014 DEV NOR OGA PELAEZ MARQUEZ MARIO EMILIO.- Pago de viático y subsistencia con destino a Sta.Elena el día 15 de abril del 2014, según liquidación de viático No.3062, Memo no.1765-FIS-CTE y Memo No.CTE-DATH-DHR-0169-2014.

NNAPROBADO9.009.00PELAEZ MARQUEZ           MARIO EMILIO

0909724288 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 2400 001 0 9.00 9.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE299

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 300: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17497 17219 28/05/2014 DEV NOR OGA ROSADO SELLAN MARCELO ALBINO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO240.00240.00ROSADO SELLAN            MARCELO ALBINO

0915034680 KVCAICEDO KVCAICEDO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17498 17220 28/05/2014 DEV NOR OGA LESCANO PONCE RICARDO OSWALDO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO240.00240.00LESCANO PONCE            RICARDO OSWALDO

0915699854 KVCAICEDO KVCAICEDO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17499 17226 28/05/2014 DEV NOR OGA GAMBOA MENDEZ LUIS FERNANDO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO240.00240.00GAMBOA MENDEZ            LUIS FERNANDO

0916399082 KVCAICEDO KVCAICEDO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17500 17227 28/05/2014 DEV NOR OGA PUGA RIVERA ABRAHAN MOISES (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO240.00240.00PUGA RIVERA ABRAHAN MOISES

0916530496 KVCAICEDO KVCAICEDO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17501 17228 28/05/2014 DEV NOR OGA SAMANIEGO ZAVALA CARLOS HUGO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO240.00240.00SAMANIEGO ZAVALA         CARLOS HUGO

0917529448 KVCAICEDO KVCAICEDO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17502 17229 28/05/2014 DEV NOR OGA BELTRAN PENAFIEL TARQUINO JAVIER (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO240.00240.00BELTRAN PENAFIEL TARQUINO JAVIER

0919060004 KVCAICEDO KVCAICEDO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE300

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 301: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17503 17230 28/05/2014 DEV NOR OGA LOPEZ VERA PATRICIO ISRAEL (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO240.00240.00LOPEZ VERA PATRICIO ISRAEL

0919376046 KVCAICEDO KVCAICEDO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17504 17257 28/05/2014 DEV NOR OGA YANCE MACIAS SIXTO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO240.00240.00YANCE MACIAS             SIXTO

0919579920 KVCAICEDO KVCAICEDO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17505 17258 28/05/2014 DEV NOR OGA ZAMBRANO CRUZ JUNIOR GUILLERMO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO240.00240.00ZAMBRANO CRUZ JUNIOR GUILLERMO

0921332177 KVCAICEDO KVCAICEDO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17506 17260 28/05/2014 DEV NOR OGA CABANILLA MONSERRATE EDUARDO TOMAS (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO240.00240.00CABANILLA MONSERRATE     EDUARDO TOMAS

0922238647 KVCAICEDO KVCAICEDO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17507 17262 28/05/2014 DEV NOR OGA TELLO MERCHAN JONATHAN NEY (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO240.00240.00TELLO MERCHAN JONATHAN NEY

0923200885 KVCAICEDO KVCAICEDO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17508 17265 28/05/2014 DEV NOR OGA RUIZ BAJANA LEONARDO JACINTO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO240.00240.00RUIZ BAJANA LEONARDO JACINTO

0923879795 KVCAICEDO KVCAICEDO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE301

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 302: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17509 17266 28/05/2014 DEV NOR OGA ROSADO NARVAEZ JOHN IVAN (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO240.00240.00ROSADO NARVAEZ JOHN IVAN

0925805897 KVCAICEDO KVCAICEDO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17510 17267 28/05/2014 DEV NOR OGA PALMA JURADO BRAULIO JOSE (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO240.00240.00PALMA JURADO BRAULIO JOSE

0925853137 KVCAICEDO KVCAICEDO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17511 17269 28/05/2014 DEV NOR OGA VILLAMAR BERMUDEZ PATRICIO JAVIER (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO240.00240.00VILLAMAR BERMUDEZ PATRICIO JAVIER

0926143975 KVCAICEDO KVCAICEDO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17512 17274 28/05/2014 DEV NOR OGA BURGOS ANDRADE ROBERTH (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO240.00240.00BURGOS ANDRADE ROBERTH

0926523879 KVCAICEDO KVCAICEDO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17513 17276 28/05/2014 DEV NOR OGA FUERTES SALAS JESUS MAGGIVER (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO240.00240.00FUERTES SALAS JESUS MAGGIVER

0927138248 KVCAICEDO KVCAICEDO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17514 17278 28/05/2014 DEV NOR OGA ZAMBRANO RONQUILLO ROBERTO GERMAN (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO240.00240.00ZAMBRANO RONQUILLO ROBERTO GERMAN

0927158691 KVCAICEDO KVCAICEDO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE302

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 303: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17515 17280 28/05/2014 DEV NOR OGA PALA QUELAL WALTER ANTONIO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO240.00240.00PALA QUELAL WALTER ANTONIO

0928004985 KVCAICEDO KVCAICEDO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17516 17285 28/05/2014 DEV NOR OGA VEINTIMILLA ALVAREZ ANGEL.- Pago por ayuda económica al personal uniformado de CONTROL DE CARRETERAS que laboró en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL/2014. Se adjunta MEMO N° 1722-FIS-CTE, CTE-DATH-150, H/L N° 3042 y demas dctos de soporte.-

NNAPROBADO240.00240.00VEINTIMILLA ALVAREZ      ANGEL

1102782859 YHMARCILLO YHMARCILLO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17517 17517 28/05/2014 COM NOR OGA CEVALLOS GUINGLA SOFIA LORENA; pago por subsistencia con destino a Quito el 02 y 05 de Mayo del 2014. MEMO 1758-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0120-2014 Y lIQUIDACIÓN nO. 2996-3012.

NNAPROBADO0.0085.33CEVALLOS GUINGLA         SOFIA LORENA

0913733770 OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 85.33 85.33 0.00

17518 17286 28/05/2014 DEV NOR OGA HIDALGO CALDERON EMMANUEL.- Pago por ayuda económica al personal uniformado de CONTROL DE CARRETERAS que laboró en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL/2014. Se adjunta MEMO N° 1722-FIS-CTE, CTE-DATH-150, H/L N° 3042 y demas dctos de soporte.-

NNAPROBADO240.00240.00HIDALGO CALDERON EMMANUEL

1104014293 YHMARCILLO YHMARCILLO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17519 17281 28/05/2014 DEV NOR OGA ZAMBRANO NARVAEZ JOSE DANIEL (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO240.00240.00ZAMBRANO NARVAEZ JOSE DANIEL

0928405695 KVCAICEDO KVCAICEDO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17520 17288 28/05/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ CEQUEIRA PATRICIO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado de CONTROL DE CARRETERAS que laboró en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL/2014. Se adjunta MEMO N° 1722-FIS-CTE, CTE-DATH-150, H/L N° 3042 y demas dctos de soporte.-

NNAPROBADO240.00240.00SANCHEZ CEQUEIRA         PATRICIO

1204613432 YHMARCILLO YHMARCILLO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE303

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 304: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17521 17282 28/05/2014 DEV NOR OGA ZAMBRANO ALMACHE JORGE ALBERTO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO240.00240.00ZAMBRANO ALMACHE JORGE ALBERTO

0929936763 KVCAICEDO KVCAICEDO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17522 17283 28/05/2014 DEV NOR OGA GARCIA LANDIN GEOVANNY CHRISTIAN (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO240.00240.00GARCIA LANDIN GEOVANNY CHRISTIAN

0930172382 KVCAICEDO KVCAICEDO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17523 17289 28/05/2014 DEV NOR OGA TROYA IZA HENRY VICENTE.- Pago por ayuda económica al personal uniformado de CONTROL DE CARRETERAS que laboró en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL/2014. Se adjunta MEMO N° 1722-FIS-CTE, CTE-DATH-150, H/L N° 3042 y demas dctos de soporte.-

NNAPROBADO240.00240.00TROYA IZA HENRY VICENTE

1205817966 YHMARCILLO YHMARCILLO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17524 17290 28/05/2014 DEV NOR OGA MINAYA FLOR CHRISTOPHER GILBERT.- Pago por ayuda económica al personal uniformado de CONTROL DE CARRETERAS que laboró en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL/2014. Se adjunta MEMO N° 1722-FIS-CTE, CTE-DATH-150, H/L N° 3042 y demas dctos de soporte.-

NNAPROBADO240.00240.00MINAYA FLOR CHRISTOPHER GILBERT

1206279869 YHMARCILLO YHMARCILLO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17525 17292 28/05/2014 DEV NOR OGA RUIZ JIMENEZ EDISON STEVEN.- Pago por ayuda económica al personal uniformado de CONTROL DE CARRETERAS que laboró en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL/2014. Se adjunta MEMO N° 1722-FIS-CTE, CTE-DATH-150, H/L N° 3042 y demas dctos de soporte.-

NNAPROBADO240.00240.00RUIZ JIMENEZ EDISON STEVEN

1206280057 YHMARCILLO YHMARCILLO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17526 17294 28/05/2014 DEV NOR OGA CONTRERAS MARTINEZ ALEXI DE JESUS.- Pago por ayuda económica al personal uniformado de CONTROL DE CARRETERAS que laboró en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL/2014. Se adjunta MEMO N° 1722-FIS-CTE, CTE-DATH-150, H/L N° 3042 y demas dctos de soporte.-

NNAPROBADO240.00240.00CONTRERAS MARTINEZ ALEXI DE JE

1206538819 YHMARCILLO YHMARCILLO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE304

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 305: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17527 17295 28/05/2014 DEV NOR OGA LOOR CORDOVA MIGUEL ADRIAN.- Pago por ayuda económica al personal uniformado de CONTROL DE CARRETERAS que laboró en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL/2014. Se adjunta MEMO N° 1722-FIS-CTE, CTE-DATH-150, H/L N° 3042 y demas dctos de soporte.-

NNAPROBADO240.00240.00LOOR CORDOVA MIGUEL ADRIAN

1314949619 YHMARCILLO YHMARCILLO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17528 17296 28/05/2014 DEV NOR OGA RUIZ CRIOLLO LUIS ALBERTO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado de CONTROL DE CARRETERAS que laboró en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL/2014. Se adjunta MEMO N° 1722-FIS-CTE, CTE-DATH-150, H/L N° 3042 y demas dctos de soporte.-

NNAPROBADO240.00240.00RUIZ CRIOLLO LUIS ALBERTO

1724778558 YHMARCILLO YHMARCILLO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17529 17529 28/05/2014 COM NOR OGA MOROCHO NAVARRETE NURY BETTY; pago por viático y alimentación con destino a Quito del 27 al 30 de Abril del 2014. MEMO 1758-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0120-2014 y Liquidación No. 2997.

NNAPROBADO0.00197.42MOROCHO NAVARRETE NURY BETTY

0920269164 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 197.42 197.42 0.00

17530 17297 28/05/2014 DEV NOR OGA LAGOS REINOSO BYRON GUSTAVO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado de CONTROL DE CARRETERAS que laboró en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL/2014. Se adjunta MEMO N° 1722-FIS-CTE, CTE-DATH-150, H/L N° 3042 y demas dctos de soporte.-

NNAPROBADO260.00260.00LAGOS REINOSO            BYRON GUSTAVO

0916281769 YHMARCILLO YHMARCILLO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 260.00 260.00 0.00

17531 17298 28/05/2014 DEV NOR OGA ROSERO HUACON MIGUEL ANGEL.- Pago por ayuda económica al personal uniformado de la OIAT que laboró en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL/2014. Se adjunta MEMO N° 1722-FIS-CTE, CTE-DATH-150, H/L N° 3048 y demas dctos de soporte.-

NNAPROBADO40.0040.00ROSERO HUACON            MIGUEL ANGEL

0910045616 YHMARCILLO YHMARCILLO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 40.00 40.00 0.00

17532 17301 28/05/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO AÑAZCO OSWALDO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado de la OIAT que laboró en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL/2014. Se adjunta MEMO N° 1722-FIS-CTE, CTE-DATH-150, H/L N° 3048 y demas dctos de soporte.-

NNAPROBADO240.00240.00JARAMILLO ANASCO         OSWALDO

0702259177 YHMARCILLO YHMARCILLO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE305

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 306: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17533 17302 28/05/2014 DEV NOR OGA CRESPO MORA WIMVER JOSEPH.- Pago por ayuda económica al personal uniformado de la OIAT que laboró en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL/2014. Se adjunta MEMO N° 1722-FIS-CTE, CTE-DATH-150, H/L N° 3048 y demas dctos de soporte.-

NNAPROBADO240.00240.00CRESPO MORA              WIMVER JOSEPH

0914386156 YHMARCILLO YHMARCILLO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17534 17299 28/05/2014 DEV NOR OGA MORAN LOZANO JOSE VICENTE.- Pago por ayuda económica al personal uniformado de la OIAT que laboró en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL/2014. Se adjunta MEMO N° 1722-FIS-CTE, CTE-DATH-150, H/L N° 3048 y demas dctos de soporte.-

NNAPROBADO120.00120.00MORAN LOZANO JOSE VICENTE

1202459937 YHMARCILLO YHMARCILLO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 120.00 120.00 0.00

17535 17303 28/05/2014 DEV NOR OGA SANTAMARIA SALAZAR RAFAEL.- Pago por ayuda económica al personal uniformado de la OIAT que laboró en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL/2014. Se adjunta MEMO N° 1722-FIS-CTE, CTE-DATH-150, H/L N° 3048 y demas dctos de soporte.-

NNAPROBADO240.00240.00SANTAMARIA SALAZAR       RAFAEL

0915811186 YHMARCILLO YHMARCILLO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17536 17300 28/05/2014 DEV NOR OGA PEREZ COELLO DARWIN ROLANDO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado de la OIAT que laboró en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL/2014. Se adjunta MEMO N° 1722-FIS-CTE, CTE-DATH-150, H/L N° 3048 y demas dctos de soporte.-

NNAPROBADO140.00140.00PEREZ COELLO             DARWIN ROLANDO

0915970909 YHMARCILLO YHMARCILLO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 140.00 140.00 0.00

17537 17304 28/05/2014 DEV NOR OGA AREVALO CASTRO MIGUEL ANGEL.- Pago por ayuda económica al personal uniformado de la OIAT que laboró en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL/2014. Se adjunta MEMO N° 1722-FIS-CTE, CTE-DATH-150, H/L N° 3048 y demas dctos de soporte.-

NNAPROBADO240.00240.00AREVALO CASTRO MIGUEL ANGEL

0925174559 YHMARCILLO YHMARCILLO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17538 17305 28/05/2014 DEV NOR OGA SALDAÑA DUMES NELSON FABRICIO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado de la OIAT que laboró en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL/2014. Se adjunta MEMO N° 1722-FIS-CTE, CTE-DATH-150, H/L N° 3048 y demas dctos de soporte.-

NNAPROBADO240.00240.00SALDANA DUMES NELSON FABRICIO

0925092777 YHMARCILLO YHMARCILLO YHMARCILLO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE306

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 307: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17539 17306 28/05/2014 DEV NOR OGA VELIZ BRAVO FELIPE RAUL.- Pago por ayuda económica al personal uniformado de la OIAT que laboró en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL/2014. Se adjunta MEMO N° 1722-FIS-CTE, CTE-DATH-150, H/L N° 3048 y demas dctos de soporte.-

NNAPROBADO240.00240.00VELIZ BRAVO FELIPE RAUL

1204783888 YHMARCILLO YHMARCILLO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17540 17307 28/05/2014 DEV NOR OGA MONTERO RUILOVA JUAN CARLOS.- Pago por ayuda económica al personal uniformado de la OIAT que laboró en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL/2014. Se adjunta MEMO N° 1722-FIS-CTE, CTE-DATH-150, H/L N° 3048 y demas dctos de soporte.-

NNAPROBADO240.00240.00MONTERO RUILOVA JUAN CARLOS

0603610742 YHMARCILLO YHMARCILLO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17541 17308 28/05/2014 DEV NOR OGA VERA GARCIA RICARDO.- Pago por ayuda económica al personal uniformado de la OIAT que laboró en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL/2014. Se adjunta MEMO N° 1722-FIS-CTE, CTE-DATH-150, H/L N° 3048 y demas dctos de soporte.-

NNAPROBADO240.00240.00VERA GARCIA RICARDO

1312037417 YHMARCILLO YHMARCILLO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17542 17542 28/05/2014 COM NOR OGA GUZMAN COTALLAT EDUARDO; pago por subsistencia con destino a Saracay el 06 de Mayo del 2014. MEMO 1758-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0120-2014 y Liquidación No. 2998.

NNAPROBADO0.0035.00GUZMAN COTALLAT          EDUARDO

0905442646 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 35.00 35.00 0.00

17543 17311 28/05/2014 DEV NOR OGA RIVERA AÑAZCO JAIRON EDISON.- Pago por ayuda económica al personal uniformado de la OIAT que laboró en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL/2014. Se adjunta MEMO N° 1722-FIS-CTE, CTE-DATH-150, H/L N° 3048 y demas dctos de soporte.-

NNAPROBADO240.00240.00RIVERA A??AZCO JAIRON EDISON

1204511396 YHMARCILLO YHMARCILLO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17544 17314 28/05/2014 DEV NOR OGA GAMARRA QUINTO CRISTHIAN.- Pago por ayuda económica al personal uniformado de la OIAT que laboró en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL/2014. Se adjunta MEMO N° 1722-FIS-CTE, CTE-DATH-150, H/L N° 3048 y demas dctos de soporte.-

NNAPROBADO240.00240.00GAMARRA QUINTO CRISTHIAN ALBER

0926524539 YHMARCILLO YHMARCILLO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE307

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 308: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17545 17316 28/05/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ GONZABAY JOSE CARLOS.- Pago por ayuda económica al personal uniformado de la OIAT que laboró en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL/2014. Se adjunta MEMO N° 1722-FIS-CTE, CTE-DATH-150, H/L N° 3048 y demas dctos de soporte.-

NNAPROBADO240.00240.00RODRIGUEZ GONZABAY JOSE CARLOS

0921759882 YHMARCILLO YHMARCILLO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17546 17318 28/05/2014 DEV NOR OGA NAULA AREVALO CLAUDIO BOLIVAR.- Pago por ayuda económica al personal uniformado de la OIAT que laboró en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL/2014. Se adjunta MEMO N° 1722-FIS-CTE, CTE-DATH-150, H/L N° 3048 y demas dctos de soporte.-

NNAPROBADO240.00240.00NAULA AREVALO CLAUDIO BOLIVAR

0927158998 YHMARCILLO YHMARCILLO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17547 17547 28/05/2014 COM NOR OGA AVILES TOMALA JOSE MIGUEL; pago por subsistencia con destino a Yaguachi el 30 de Abril, a Buena Fé el 02 de Mayo y a Piñas el 05 de Mayo del 2014. MEMO 1758-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0120-2014 y Liquidación No. 2999-3000-3001.

NNAPROBADO0.0052.50AVILES TOMALA            JOSE MIGUEL

0906284229 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 52.50 52.50 0.00

17552 17176 28/05/2014 DEV NOR OGA QUIROZ ZAMBRANO JUAN PABLO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (17 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO170.00170.00QUIROZ ZAMBRANO JUAN PABLO

0924829666 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 170.00 170.00 0.00

17553 17177 28/05/2014 DEV NOR OGA VALENCIA ORELLANA JHONNY JONAT (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (17 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO170.00170.00VALENCIA ORELLANA JHONNY JONAT

0927110833 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 170.00 170.00 0.00

17556 17556 28/05/2014 COM NOR OGA PIHUAVE LANDAZURIZ ABEL ENRIQUE; pago por subsistencia con destino a Yaguachi el 30 de Abril, a Babahoyo el 02 de Mayo y a Piñas el 05 de Mayo y a Santo Domingo el 08 de Mayo del 2014. MEMO 1758-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0120-2014 y Liquidación No. 3002-3003-3004-3005.

NNAPROBADO0.0080.75PIHUAVE LANDAZURIZ       ABEL ENRIQUE

0908914559 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 80.75 80.75 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE308

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 309: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17557 17179 28/05/2014 DEV NOR OGA MOLINA MOLINA LUIS ANTONIO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO200.00200.00MOLINA MOLINA            LUIS ANTONIO

0906772322 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 200.00 200.00 0.00

17558 17178 28/05/2014 DEV NOR OGA ALVARADO DELGADO CARLOS (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (19 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO190.00190.00ALVARADO DELGADO         CARLOS

0919304840 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 190.00 190.00 0.00

17559 17182 28/05/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ HERRERA BRYAN GEORDY (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO200.00200.00SANCHEZ HERRERA BRYAN GEORDY

0925676629 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 200.00 200.00 0.00

17560 17183 28/05/2014 DEV NOR OGA MOREIRA TORRES HECTOR LUIS (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO200.00200.00MOREIRA TORRES HECTOR LUIS

0925717704 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 200.00 200.00 0.00

17561 17184 28/05/2014 DEV NOR OGA ZAMORA CONFORME KEVIN EDWIN (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO200.00200.00ZAMORA CONFORME          KEVIN EDWIN

0925883928 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 200.00 200.00 0.00

17562 17562 28/05/2014 COM NOR OGA VILLAO GUILLEN JORGE ALBERTO; pago por subsistencia con destino a Saracay el 06 de Mayo y a Molleturo el 07 de Mayo del 2014. MEMO 1758-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0120-2014 y Liquidación No. 3006-3007.

NNAPROBADO0.0055.00VILLAO GUILLEN           JORGE ALBERTO

0917729998 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 55.00 55.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE309

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 310: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17563 17185 28/05/2014 DEV NOR OGA MOSQUERA CAMPOVERDE CARLOS JULIO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO200.00200.00MOSQUERA CAMPOVERDE CARLOS JULIO

0926476458 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 200.00 200.00 0.00

17566 17186 28/05/2014 DEV NOR OGA MACIAS LONDA ANGELLO LUIS (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO200.00200.00MACIAS LONDA ANGELLO LUIS

0930468350 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 200.00 200.00 0.00

17567 17567 28/05/2014 COM NOR OGA PAZ ZAMBRANO LUIS MIGUEL; pago por viático y subsistencia con destino a Santo Domingo del 29 al 30 de Abril y a Cuenca del 02 al 03 de Mayo del 2014. MEMO 1758-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0120-2014 y Liquidación No. 3008-3009.

NNAPROBADO0.00174.86PAZ ZAMBRANO LUIS MIGUEL

0921199378 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 174.86 174.86 0.00

17568 17188 28/05/2014 DEV NOR OGA CHACON COELLO MIGUEL JOSE (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (20 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO200.00200.00CHACON COELLO            MIGUEL JOSE

1201814090 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 200.00 200.00 0.00

17569 17189 28/05/2014 DEV NOR OGA PEÑA CAMPOVERDE JESUS ROGERIO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO210.00210.00PENA CAMPOVERDE          JESUS ROGERIO

0913178851 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 210.00 210.00 0.00

17570 17570 28/05/2014 COM NOR OGA ALVAREZ SANCHEZ SERGIO; pago por viático y subsistencia con destino a Santo Domingo del 29 al 30 de Abril y a Cuenca del 02 al 03 de Mayo del 2014. MEMO 1758-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-0120-2014 y Liquidación No. 3010-3011.

NNAPROBADO0.00295.00ALVAREZ SANCHEZ          SERGIO

0900787136 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 295.00 295.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE310

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 311: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17571 17194 28/05/2014 DEV NOR OGA LUQUE MONTECE JULIO CESAR (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO210.00210.00LUQUE MONTECE            JULIO CESAR

0916251143 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 210.00 210.00 0.00

17572 17195 28/05/2014 DEV NOR OGA SALGADO CARPIO RAFAEL ALEJANDRO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO210.00210.00SALGADO CARPIO RAFAEL ALEJANDRO

0920346285 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 210.00 210.00 0.00

17574 17196 28/05/2014 DEV NOR OGA CAIZA CEDENO LORENA MARIA (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO210.00210.00CAIZA CEDENO LORENA MARIA

0923934699 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 210.00 210.00 0.00

17576 17197 28/05/2014 DEV NOR OGA VERA JIMENEZ OSCAR OMAR (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO210.00210.00VERA JIMENEZ OSCAR OMAR

0925481137 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 210.00 210.00 0.00

17578 17198 28/05/2014 DEV NOR OGA CARRERA JIMENEZ ELIO ELIAS (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO210.00210.00CARRERA JIMENEZ ELIO ELIAS

0925556300 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 210.00 210.00 0.00

17581 17581 28/05/2014 COM NOR OGA NOBOA MACIAS ALEX IVAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (1 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.0010.00NOBOA MACIAS ALEX IVAN

0928889971 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 10.00 10.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE311

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 312: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17582 17582 28/05/2014 COM NOR OGA RODRIGUEZ MORA HERNAN DARIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (1 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO10.0010.00RODRIGUEZ MORA HERNAN DARIO

0928572296 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 10.00 10.00 0.00

17583 17583 28/05/2014 COM NOR OGA REYES RAMOS FABRICIO JORDAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (1 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.0010.00REYES RAMOS FABRICIO JORDAN

0927280537 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 10.00 10.00 0.00

17585 17133 28/05/2014 DEV NOR OGA GOMEZ MORA GASTON FERNANDO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (1 DIA) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO10.0010.00GOMEZ MORA GASTON FERNANDO

0930096920 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 10.00 10.00 0.00

17586 17134 28/05/2014 DEV NOR OGA MOTA VERA KEYKO GLEN (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (2 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO20.0020.00MOTA VERA KEYKO GLEN

0927130633 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 20.00 20.00 0.00

17587 17140 28/05/2014 DEV NOR OGA GUEVARA ESPINOZA EDSON GEORGE (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (2 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO20.0020.00GUEVARA ESPINOZA EDSON GEORGE

0940745821 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 20.00 20.00 0.00

17588 17142 28/05/2014 DEV NOR OGA FRUTUOSO CABRERA EDISON (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (3 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO30.0030.00FRUTUOSO CABRERA         EDISON

0910804012 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 30.00 30.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE312

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 313: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17589 17144 28/05/2014 DEV NOR OGA CONFORME ALVAREZ ROBINSON RENE (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (3 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO30.0030.00CONFORME ALVAREZ ROBINSON RENE

0921320735 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 30.00 30.00 0.00

17590 17149 28/05/2014 DEV NOR OGA CEVALLOS GUERRERO PAUL FABIAN (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (3 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO30.0030.00CEVALLOS GUERRERO PAUL FABIAN

0927425207 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 30.00 30.00 0.00

17591 17199 28/05/2014 DEV NOR OGA ENRIQUEZ RAMOS EDWIN ALBERTO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO210.00210.00ENRIQUEZ RAMOS EDWIN ALBERTO

0926285354 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 210.00 210.00 0.00

17592 17150 28/05/2014 DEV NOR OGA MACIAS GUERRA JORGE DAVID (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (3 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO30.0030.00MACIAS GUERRA JORGE DAVID

0928306513 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 30.00 30.00 0.00

17593 17151 28/05/2014 DEV NOR OGA CABRERA POZO GERONIMO ALEXIS (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (3 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO30.0030.00CABRERA POZO GERONIMO ALEXIS

0928927565 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 30.00 30.00 0.00

17594 17152 28/05/2014 DEV NOR OGA JIMENEZ SOLIS WILLIANS SEGUNDO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (3 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO30.0030.00JIMENEZ SOLIS            WILLIANS SEGUNDO

1201760152 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 30.00 30.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE313

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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17595 17200 28/05/2014 DEV NOR OGA OLVERA GOYA LUIS VOLTAIRE (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO210.00210.00OLVERA GOYA LUIS VOLTAIRE

0926318841 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 210.00 210.00 0.00

17596 17154 28/05/2014 DEV NOR OGA PINO TROYA HUGO ENRIQUE (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (3 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO30.0030.00PINO TROYA HUGO ENRIQUE

1205217134 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 30.00 30.00 0.00

17597 17156 28/05/2014 DEV NOR OGA GOMEZ VILLEGAS LENNIN JOSUE (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO50.0050.00GOMEZ VILLEGAS LENNIN JOSUE

0924320864 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 50.00 50.00 0.00

17598 17201 28/05/2014 DEV NOR OGA BRAVO MORALES NERY ADALBERTO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO210.00210.00BRAVO MORALES NERY ADALBERTO

0930904651 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 210.00 210.00 0.00

17599 17158 28/05/2014 DEV NOR OGA OBANDO ARANA ROMMEL HUMBERTO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO50.0050.00OBANDO ARANA ROMMEL HUMBERTO

0929630978 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 50.00 50.00 0.00

17601 17160 28/05/2014 DEV NOR OGA TOAZA MERELO CHARLES (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO50.0050.00TOAZA MERELO             CHARLES

1203357015 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 50.00 50.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE314

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 315: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17602 17203 28/05/2014 DEV NOR OGA ZAMBRANO NARVAEZ CARLOS IVAN (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO210.00210.00ZAMBRANO NARVAEZ CARLOS IVAN

1207896943 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 210.00 210.00 0.00

17603 17162 28/05/2014 DEV NOR OGA TOURIZ LOZADA PEDRO FREDDY (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (7 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO70.0070.00TOURIZ LOZADA            PEDRO FREDDY

0906323944 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 70.00 70.00 0.00

17604 17163 28/05/2014 DEV NOR OGA VERA VIZUETA KELVIN MARLON (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO90.0090.00VERA VIZUETA KELVIN MARLON

2100616008 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 90.00 90.00 0.00

17605 17204 28/05/2014 DEV NOR OGA ROSALES CHICA VICTOR RAMON (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (21 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO210.00210.00ROSALES CHICA VICTOR RAMON

1724960552 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 210.00 210.00 0.00

17606 17165 28/05/2014 DEV NOR OGA TORRES MORALES JOSE (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (12 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO120.00120.00TORRES MORALES JOSE

0924859390 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 120.00 120.00 0.00

17607 17205 28/05/2014 DEV NOR OGA ALARCON ZUNIGA GEOVANNY FERNANDO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (22 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO220.00220.00ALARCON ZUNIGA GEOVANNY FERNANDO

0924303241 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 220.00 220.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE315

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 316: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17608 17166 28/05/2014 DEV NOR OGA CHIRIGUAYA BARRE DARLIN FABIAN (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (12 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO120.00120.00CHIRIGUAYA BARRE DARLIN FABIAN

0925360042 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 120.00 120.00 0.00

17609 17167 28/05/2014 DEV NOR OGA CORONEL CEDENO JONATHAN EFREN (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (12 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO120.00120.00CORONEL CEDENO JONATHAN EFREN

0926665993 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 120.00 120.00 0.00

17610 17168 28/05/2014 DEV NOR OGA GALARZA HUERTAS MAGNO RAFAEL (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (14 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO140.00140.00GALARZA HUERTAS          MAGNO RAFAEL

0909155343 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 140.00 140.00 0.00

17611 17208 28/05/2014 DEV NOR OGA SARBIA CUJILAN ALBERTO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO230.00230.00SARBIA CUJILAN           ALBERTO

0910496553 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 230.00 230.00 0.00

17612 17169 28/05/2014 DEV NOR OGA CHINILLI LOPEZ PEDRO PABLO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (14 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO140.00140.00CHINILLI LOPEZ           PEDRO PABLO

0914559786 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 140.00 140.00 0.00

17613 17170 28/05/2014 DEV NOR OGA BARZOLA LOY GABRIEL ALEJANDRO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (14 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO140.00140.00BARZOLA LOY GABRIEL ALEJANDRO

0921321477 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 140.00 140.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE316

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 317: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17614 17211 28/05/2014 DEV NOR OGA FREIRE BURGOS BRAULIO FERNANDO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (23 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO230.00230.00FREIRE BURGOS            BRAULIO FERNANDO

0918916594 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 230.00 230.00 0.00

17615 17171 28/05/2014 DEV NOR OGA GONZALEZ ZAMBRANO JOEL JULIO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (14 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO140.00140.00GONZALEZ ZAMBRANO JOEL JULIO

1206413252 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 140.00 140.00 0.00

17616 17212 28/05/2014 DEV NOR OGA VEGA GUILLIN FERNANDO XAVIER (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO240.00240.00VEGA GUILLIN FERNANDO XAVIER

0201996717 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17617 17172 28/05/2014 DEV NOR OGA VALERO PENAFIEL MARCO HAMILTON (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (15 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO150.00150.00VALERO PENAFIEL MARCO HAMILTON

0927153593 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 150.00 150.00 0.00

17618 17213 28/05/2014 DEV NOR OGA LUNA VILLEGAS JORGE LEONARDO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (24 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO240.00240.00LUNA VILLEGAS JORGE LEONARDO

0302345459 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 240.00 240.00 0.00

17619 17619 28/05/2014 COM NOR OGA MORA HIDALGO JOHN STIVEN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (1 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.0010.00MORA HIDALGO JOHN STIVEN

0928616994 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 10.00 10.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE317

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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17620 17173 28/05/2014 DEV NOR OGA TAPIA GAVILANES GABRIEL ENRIQUE (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (16 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO160.00160.00TAPIA GAVILANES GABRIEL ENRIQUE

0925562878 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 160.00 160.00 0.00

17621 17174 28/05/2014 DEV NOR OGA CEVALLOS LOOR BYRON FERNANDO (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (16 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO160.00160.00CEVALLOS LOOR BYRON FERNANDO

0927368423 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 160.00 160.00 0.00

17622 17622 28/05/2014 COM NOR OGA PLAZA BARONA EDISON LEONEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (1 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.0010.00PLAZA BARONA EDISON LEONEL

0929415412 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 10.00 10.00 0.00

17623 17175 28/05/2014 DEV NOR OGA MARSHALL DIAZ RICHARD EDISON (Control de Carreteras); pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (17 DIAS) en la provincia de AZUAY, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1722-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-150 y Liquidación No. 3042.

NNAPROBADO170.00170.00MARSHALL DIAZ            RICHARD EDISON

0909100455 VABENAVIDES VABENAVIDES CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0100 001 0 170.00 170.00 0.00

17624 17624 28/05/2014 COM NOR OGA MORAN PACHECO RONALD ALFREDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (1 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.0010.00MORAN PACHECO RONALD ALFREDO

0929133783 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 10.00 10.00 0.00

17627 17627 28/05/2014 COM NOR OGA SANCHEZ MORALES DANIEL HUMBERTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (1 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.0010.00SANCHEZ MORALES DANIEL HUMBERTO

1206264176 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 10.00 10.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE318

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 319: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17629 17629 28/05/2014 COM NOR OGA TORO PINARGOTE EDWIN JESUS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (1 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.0010.00TORO PINARGOTE EDWIN JESUS

0927702456 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 10.00 10.00 0.00

17630 17630 28/05/2014 COM NOR OGA PAREDES BARCO LUIS MIGUEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (6 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.0060.00PAREDES BARCO            LUIS MIGUEL

0920948007 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 60.00 60.00 0.00

17637 17637 28/05/2014 COM NOR OGA TEJADA VALDEZ FROILAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (2 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.0020.00TEJADA VALDEZ            FROILAN

0801270224 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 20.00 20.00 0.00

17638 17638 28/05/2014 COM NOR OGA ARGUDO INDACOCHEA CHRISTIAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (3 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.0030.00ARGUDO INDACOCHEA CHRISTIAN

0922721634 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 30.00 30.00 0.00

17639 17639 28/05/2014 COM NOR OGA LOPEZ ARREAGA JOSE ALFREDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.0050.00LOPEZ ARREAGA            JOSE ALFREDO

0916068760 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 50.00 50.00 0.00

17640 17640 28/05/2014 COM NOR OGA PENAFIEL VILLEGAS GEORGE RONAL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (6 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.0060.00PENAFIEL VILLEGAS GEORGE RONAL

0926569278 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 60.00 60.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE319

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 320: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17641 17641 28/05/2014 COM NOR OGA PENAFIEL VILLEGAS GEORGE RONAL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (7 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.0070.00PENAFIEL VILLEGAS GEORGE RONAL

0926569278 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 70.00 70.00 0.00

17642 17642 28/05/2014 COM NOR OGA LOPEZ CHICHANDE BYRON JAVIER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (8 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.0080.00LOPEZ CHICHANDE BYRON JAVIER

0925783250 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 80.00 80.00 0.00

17647 17647 29/05/2014 COM NOR OGA PENAFIEL VILLEGAS GEORGE RONAL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (6 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.0060.00PENAFIEL VILLEGAS GEORGE RONAL

0926569278 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 60.00 60.00 0.00

17648 17648 29/05/2014 COM NOR OGA REYES VERA GEOVANNY; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (7 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.0070.00REYES VERA               GEOVANNY

0910947506 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 70.00 70.00 0.00

17649 17641 29/05/2014 COM RTO OGA PENAFIEL VILLEGAS GEORGE RONAL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (7 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.00-70.00PENAFIEL VILLEGAS GEORGE RONAL

0926569278 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 -70.00 -70.00 0.00

17653 17653 29/05/2014 COM NOR OGA NEVAREZ LOZA JAVIER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (7 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.0070.00NEVAREZ LOZA             JAVIER

1202745665 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 70.00 70.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE320

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 321: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17655 17655 29/05/2014 COM NOR OGA ARANDA WONG FREDDY XAVIER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (7 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.0070.00ARANDA WONG FREDDY XAVIER

1205956392 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 70.00 70.00 0.00

17656 17656 29/05/2014 COM NOR OGA TAPIA LOPEZ CARLOS ALBERTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (8 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.0080.00TAPIA LOPEZ              CARLOS ALBERTO

0701685588 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 80.00 80.00 0.00

17662 17662 29/05/2014 COM NOR OGA CEDENO VILLAMAR CRISTHIAN DANIEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (8 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.0080.00CEDENO VILLAMAR CRISTHIAN DANIEL

1311100109 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 80.00 80.00 0.00

17663 17663 29/05/2014 COM NOR OGA ROJAS GUERRERO FLAVIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.0090.00ROJAS GUERRERO           FLAVIO

0913584405 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

17665 17665 29/05/2014 COM NOR OGA LITARDO NAVARRETE JONATHAN HUMBERTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.0090.00LITARDO NAVARRETE        JONATHAN HUMBERTO

0921762969 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

17666 17666 29/05/2014 COM NOR OGA PARRAGA ELVIS GALO FABRICIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.0090.00PARRAGA ELVIS GALO FABRICIO

0919020651 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE321

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 322: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17668 17668 29/05/2014 COM NOR OGA ORELLANA QUINONEZ CARLOS DANIE; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.0090.00ORELLANA QUINONEZ CARLOS DANIE

0923747471 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

17670 17670 29/05/2014 COM NOR OGA TUTIVEN GOMEZ JONATHAN GUSTAVO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.0090.00TUTIVEN GOMEZ JONATHAN GUSTAVO

0921286605 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

17672 17672 29/05/2014 COM NOR OGA NARANJO MATUTE ANGEL LUIS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.0090.00NARANJO MATUTE ANGEL LUIS

0916124605 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

17677 17677 29/05/2014 COM NOR OGA RODRIGUEZ SIGUA EDISON CARLOS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.0090.00RODRIGUEZ SIGUA EDISON CARLOS

0927247106 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

17679 17679 29/05/2014 COM NOR OGA SANCHEZ DELGADO BYRON SEBASTIAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.0090.00SANCHEZ DELGADO BYRON SEBASTIAN

0930234505 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

17680 17680 29/05/2014 COM NOR OGA CHACHA SARMIENTO NESTOR VLADIMIR ; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.0090.00CHACHA SARMIENTO NESTOR VLADIMIR

1722066402 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE322

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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17682 17682 29/05/2014 COM NOR OGA GALLARDO FAJARDO STEFANO RICKY ; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.0090.00GALLARDO FAJARDO STEFANO RICKY

0917220246 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

17684 17684 29/05/2014 COM NOR OGA GARCIA CEDENO EDISON ; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (10 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.00100.00GARCIA CEDENO            EDISON

0915097638 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 100.00 100.00 0.00

17685 17685 29/05/2014 COM NOR OGA SANCHEZ BERMELLO ANGEL ORLANDO ; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (10 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.00100.00SANCHEZ BERMELLO ANGEL ORLANDO

0922269907 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 100.00 100.00 0.00

17687 17687 29/05/2014 COM NOR OGA BERMEO BAJANA YANDRY AROLDO ; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (10 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.00100.00BERMEO BAJANA YANDRY AROLDO

0923959779 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 100.00 100.00 0.00

17688 17688 29/05/2014 COM NOR OGA ALVARADO RIZZO CESAR WLADIMIR ; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (10 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.00100.00ALVARADO RIZZO CESAR WLADIMIR

0926989484 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 100.00 100.00 0.00

17692 17692 29/05/2014 COM NOR OGA AGUILERA DIAZ OSWALDO EDUARDO ; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (10 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.00100.00AGUILERA DIAZ OSWALDO EDUARDO

0928264241 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 100.00 100.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE323

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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17693 17693 29/05/2014 COM NOR OGA MEDINA MEDINA ANGEL ANIBAL ; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (10 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.00100.00MEDINA MEDINA ANGEL ANIBAL

0302344429 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 100.00 100.00 0.00

17694 17694 29/05/2014 COM NOR OGA SERRANO AMEN NEYSER HARRY ; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.00110.00SERRANO AMEN             NEYSER HARRY

0907282438 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 110.00 110.00 0.00

17695 17695 29/05/2014 COM NOR OGA LEDESMA ORTEGA JOSE LUIS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.00110.00LEDESMA ORTEGA           JOSE LUIS

1303915720 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 110.00 110.00 0.00

17698 17698 29/05/2014 COM NOR OGA NARANJO CASTRO LEYVIS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.00110.00NARANJO CASTRO           LEYVIS

1204619520 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 110.00 110.00 0.00

17700 17700 29/05/2014 COM NOR OGA HERRERA FRANCO ROBERTO ISIDRO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.00110.00HERRERA FRANCO           ROBERTO ISIDRO

1205147547 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 110.00 110.00 0.00

17702 17702 29/05/2014 COM NOR OGA GRANIZO DUMES JAIRO ALEXANDER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.00110.00GRANIZO DUMES JAIRO ALEXANDER

0924771793 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 110.00 110.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE324

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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17703 17703 29/05/2014 COM NOR OGA CORTES ROMERO LEO ANDRES; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.00110.00CORTES ROMERO LEO ANDRES

0927099796 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 110.00 110.00 0.00

17704 17704 29/05/2014 COM NOR OGA GARCIA CARRION BAYRON FERNANDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.00110.00GARCIA CARRION BAYRON FERNANDO

0924511132 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 110.00 110.00 0.00

17706 17706 29/05/2014 COM NOR OGA PAREDES ALVARADO FELIPE HENRY; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.00110.00PAREDES ALVARADO FELIPE HENRY

0924384076 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 110.00 110.00 0.00

17708 17708 29/05/2014 COM NOR OGA ALDAZ SALTOS DARWIN RAFAEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.00110.00ALDAZ SALTOS DARWIN RAFAEL

1207131481 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 110.00 110.00 0.00

17709 17709 29/05/2014 COM NOR OGA JAIME OLAYA MANUEL ANTONIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.00110.00JAIME OLAYA MANUEL ANTONIO

0926430646 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 110.00 110.00 0.00

17710 17710 29/05/2014 COM NOR OGA AMADOR JAIME HECTOR WASHINGTON; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.00110.00AMADOR JAIME HECTOR WASHINGTON

0928426964 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 110.00 110.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE325

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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17712 17712 29/05/2014 COM NOR OGA GOMEZ ANZULES JOSE DE JESUS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.00110.00GOMEZ ANZULES JOSE DE JESUS

0925002289 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 110.00 110.00 0.00

17714 17714 29/05/2014 COM NOR OGA LEON GUERRERO FREDDY FRANCISCO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (12 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.00120.00LEON GUERRERO FREDDY FRANCISCO

0928420611 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 120.00 120.00 0.00

17715 17517 29/05/2014 DEV NOR OGA CEVALLOS GUINGLA SOFIA LORENA.- Pago por subsistencia con destino a Quito el 02 y 05 de Mayo del 2014. Se adjunta MEMO N° 1758-FIS-CTE, CTE-DATH-DHR-0120-2014, H/L N° 2996-3012 y demas dctos de soporte.-

NNAPROBADO85.3385.33CEVALLOS GUINGLA         SOFIA LORENA

0913733770 YHMARCILLO YHMARCILLO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 85.33 85.33 0.00

17716 17529 29/05/2014 DEV NOR OGA MOROCHO NAVARRETE NURY BETTY.- Pago por viático y alimentación con destino a Quito del 27 al 30 de Abril del 2014. Se adjunta MEMO N° 1758-FIS-CTE, CTE-DATH-DHR-0120-2014, H/L N° 2997 y demas dctos de soporte.-

NSAPROBADO197.42197.42MOROCHO NAVARRETE NURY BETTY

0920269164 YHMARCILLO YHMARCILLO CMOLINASSERR

APAGUILARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 197.42 197.42 0.00

17717 17542 29/05/2014 DEV NOR OGA GUZMAN COTALLAT EDUARDO.- Pago por subsistencia con destino a Saracay el 06 de Mayo del 2014. Se adjunta MEMO N° 1758-FIS-CTE, CTE-DATH-DHR-0120-2014, H/L N° 2998 y demas dctos de soporte.-

NNAPROBADO35.0035.00GUZMAN COTALLAT          EDUARDO

0905442646 YHMARCILLO YHMARCILLO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 35.00 35.00 0.00

17718 17547 29/05/2014 DEV NOR OGA AVILES TOMALA JOSE MIGUEL.- Pago por subsistencia con destino a Yaguachi el 30 de Abril, a Buena Fé el 02 de Mayo y a Piñas el 05 de Mayo del 2014. Se adjunta MEMO N° 1758-FIS-CTE, CTE-DATH-DHR-0120-2014, H/L N° 2999-3000-3001 y demas dctos de soporte.-

NNAPROBADO52.5052.50AVILES TOMALA            JOSE MIGUEL

0906284229 YHMARCILLO YHMARCILLO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 52.50 52.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE326

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 327: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17719 17556 29/05/2014 DEV NOR OGA PIHUAVE LANDAZURIZ ABEL ENRIQUE.- Pago por subsistencia con destino a Yaguachi el 30 de Abril, a Babahoyo el 02 de Mayo y a Piñas el 05 de Mayo y a Santo Domingo el 08 de Mayo del 2014. Se adjunta MEMO N° 1758-FIS-CTE, CTE-DATH-DHR-0120-2014, H/L N° 3002-03-04-05 y demas dctos de soporte.-

NNAPROBADO80.7580.75PIHUAVE LANDAZURIZ       ABEL ENRIQUE

0908914559 YHMARCILLO YHMARCILLO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 80.75 80.75 0.00

17720 17562 29/05/2014 DEV NOR OGA VILLAO GUILLEN JORGE ALBERTO.- Pago por subsistencia con destino a Saracay el 06 de Mayo y a Molleturo el 07 de Mayo del 2014. MEMO 1758-FIS-CTE. Se adjunta MEMO N° 1758-FIS-CTE, CTE-DATH-DHR-0120-2014, H/L N° 3006-07 y demas dctos de soporte.-

NNAPROBADO55.0055.00VILLAO GUILLEN           JORGE ALBERTO

0917729998 YHMARCILLO YHMARCILLO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 55.00 55.00 0.00

17722 17567 29/05/2014 DEV NOR OGA PAZ ZAMBRANO LUIS MIGUEL.- Pago por viático y subsistencia con destino a Santo Domingo del 29 al 30 de Abril y a Cuenca del 02 al 03 de Mayo del 2014. Se adjunta MEMO N° 1758-FIS-CTE, CTE-DATH-DHR-0120-2014, H/L N° 3008-09 y demas dctos de soporte.-

NNAPROBADO174.86174.86PAZ ZAMBRANO LUIS MIGUEL

0921199378 YHMARCILLO YHMARCILLO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 174.86 174.86 0.00

17723 17723 29/05/2014 COM NOR OGA ROJAS ADRIAN FRANCISCO LEOPOLDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (12 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.00120.00ROJAS ADRIAN FRANCISCO LEOPOLDO

0930985601 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 120.00 120.00 0.00

17724 17724 29/05/2014 COM NOR OGA LEON GUERRERO FREDDY FRANCISCO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (12 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNERRADO120.00120.00LEON GUERRERO FREDDY FRANCISCO

0928420611 MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 120.00 120.00 0.00

17726 17570 29/05/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ SANCHEZ SERGIO.- Pago por viático y subsistencia con destino a Santo Domingo del 29 al 30 de Abril y a Cuenca del 02 al 03 de Mayo del 2014. Se adjunta MEMO N° 1758-FIS-CTE, CTE-DATH-DHR-0120-2014, H/L N° 3010-11 y demas dctos de soporte.-

NNAPROBADO295.00295.00ALVAREZ SANCHEZ          SERGIO

0900787136 YHMARCILLO YHMARCILLO CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 295.00 295.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE327

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 328: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17754 17754 29/05/2014 COM NOR OGA RODRIGUEZ MORA HERNAN DARIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (1 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.0010.00RODRIGUEZ MORA HERNAN DARIO

0928572296 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 10.00 10.00 0.00

17755 17647 29/05/2014 COM RTO OGA PENAFIEL VILLEGAS GEORGE RONAL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (6 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO0.00-60.00PENAFIEL VILLEGAS GEORGE RONAL

0926569278 MMERIZALDEC MMERIZALDEC MMERIZALDEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 -60.00 -60.00 0.00

17757 17757 29/05/2014 COM NOR OGA DEL VALLE DELGADO ALBERTO; pago por subsistencia con destino a Buena Fé el 02 de Mayo, a Piñas el 05 de Mayo y a Santo Domingo y Buena Fé el 08 de Mayo del 2014. MEMO 1759-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-158-2014 y Liquidación No. 3018-3019-3020.

NNAPROBADO71.7571.75DEL VALLE DELGADO        ALBERTO

0907950323 OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 71.75 71.75 0.00

17758 17758 29/05/2014 COM NOR OGA VARGAS HUAYAMABE PEDRO PABLO; pago por subsistencia con destino a Saracay el 06 de Mayo y a Molleturo el 07 Mayo del 2014. MEMO 1759-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-158-2014 y Liquidación No. 3021-3022.

NNAPROBADO55.0055.00VARGAS HUAYAMABE         PEDRO PABLO

0907123533 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 55.00 55.00 0.00

17759 17759 29/05/2014 COM NOR OGA SANTILLAN YANCE JORGE FAUSTO; pago por subsistencia con destino a Santa Elena el 06 de Mayo del 2014. MEMO 1759-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-158-2014 y Liquidación No. 3023.

NNAPROBADO30.0030.00SANTILLAN YANCE          JORGE FAUSTO

0702038159 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 30.00 30.00 0.00

17767 17581 30/05/2014 DEV NOR OGA NOBOA MACIAS ALEX IVAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (1 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO10.0010.00NOBOA MACIAS ALEX IVAN

0928889971 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 10.00 10.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE328

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 329: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17768 17754 30/05/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ MORA HERNAN DARIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (1 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO10.0010.00RODRIGUEZ MORA HERNAN DARIO

0928572296 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 10.00 10.00 0.00

17769 17583 30/05/2014 DEV NOR OGA REYES RAMOS FABRICIO JORDAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (1 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO10.0010.00REYES RAMOS FABRICIO JORDAN

0927280537 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 10.00 10.00 0.00

17770 17619 30/05/2014 DEV NOR OGA MORA HIDALGO JOHN STIVEN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (1 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO10.0010.00MORA HIDALGO JOHN STIVEN

0928616994 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 10.00 10.00 0.00

17773 17773 30/05/2014 COM NOR OGA VACA CAMEJO CARLOS; pago por subsistencia con destino a Milagro el 06 de Mayo del 2014. MEMO 1759-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-158-2014 y Liquidación No. 3024.

NNAPROBADO19.5019.50VACA CAMEJO              CARLOS

0913893921 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 19.50 19.50 0.00

17775 17775 30/05/2014 COM NOR OGA GUERRERO VELIZ GUILLERMO RAFAEL; pago por subsistencia con destino a Cuenca el 29 de Abril del 2014. MEMO 1759-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-158-2014 y Liquidación No. 3025.

NNAPROBADO9.009.00GUERRERO VELIZ           GUILLERMO RAFAEL

0914355748 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 9.00 9.00 0.00

17776 17776 30/05/2014 COM NOR OGA LEON FIGUEROA CHRISTIAN VICENTE; pago por subsistencia con destino a Cuenca el 29 de Abril del 2014. MEMO 1759-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-158-2014 y Liquidación No. 3026.

NNAPROBADO9.009.00LEON FIGUEROA CHRISTIAN VICENT

0921764320 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 9.00 9.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE329

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 330: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17777 17777 30/05/2014 COM NOR OGA SINCHIGUANO RAMIREZ JHONSON; pago por subsistencia con destino a Cerro Azul el 03 de Mayo del 2014. MEMO 1759-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-158-2014 y Liquidación No. 3027.

NNAPROBADO8.258.25SINCHIGUANO RAMIREZ      JHONSON

1202849350 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 8.25 8.25 0.00

17778 17778 30/05/2014 COM NOR OGA CAHUANA MEREJILDO SEGUNDO; pago por viático y subsistencia con destino a Cuenca del 02 al 03 de Mayo del 2014. MEMO 1759-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-158-2014 y Liquidación No. 3028.

NNAPROBADO90.0090.00CAHUANA MEREJILDO        SEGUNDO

0906286729 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

17779 17622 30/05/2014 DEV NOR OGA PLAZA BARONA EDISON LEONEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (1 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO10.0010.00PLAZA BARONA EDISON LEONEL

0929415412 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 10.00 10.00 0.00

17780 17624 30/05/2014 DEV NOR OGA MORAN PACHECO RONALD ALFREDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (1 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO10.0010.00MORAN PACHECO RONALD ALFREDO

0929133783 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 10.00 10.00 0.00

17781 17627 30/05/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ MORALES DANIEL HUMBERTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (1 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO10.0010.00SANCHEZ MORALES DANIEL HUMBERTO

1206264176 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 10.00 10.00 0.00

17782 17629 30/05/2014 DEV NOR OGA TORO PINARGOTE EDWIN JESUS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (1 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO10.0010.00TORO PINARGOTE EDWIN JESUS

0927702456 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 10.00 10.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE330

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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17783 17783 30/05/2014 COM NOR OGA DOMINGUEZ PAREDES HENRY CRISTIAN; pago por viático y subsistencia con destino a Santo Domingo del 29 al 30 de Abril del 2014. MEMO 1759-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-158-2014 y Liquidación No. 3029.

NNAPROBADO82.3682.36DOMINGUEZ PAREDES HENRY CRISTI

0927120592 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 82.36 82.36 0.00

17784 17637 30/05/2014 DEV NOR OGA TEJADA VALDEZ FROILAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (2 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO20.0020.00TEJADA VALDEZ            FROILAN

0801270224 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 20.00 20.00 0.00

17785 17638 30/05/2014 DEV NOR OGA ARGUDO INDACOCHEA CHRISTIAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (3 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO30.0030.00ARGUDO INDACOCHEA CHRISTIAN

0922721634 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 30.00 30.00 0.00

17786 17639 30/05/2014 DEV NOR OGA LOPEZ ARREAGA JOSE ALFREDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO50.0050.00LOPEZ ARREAGA            JOSE ALFREDO

0916068760 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 50.00 50.00 0.00

17787 17787 30/05/2014 COM NOR OGA CARVACA CEDENO JORGE ENRIQUE; pago por viático con destino a Cerro Azul del 29 de Marzo al 05 de Abril del 2014. MEMO 1759-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-158-2014 y Liquidación No. 3030.

NNAPROBADO367.54367.54CARVACA CEDENO           JORGE ENRIQUE

0907917553 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 367.54 367.54 0.00

17788 17630 30/05/2014 DEV NOR OGA PAREDES BARCO LUIS MIGUEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (6 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO60.0060.00PAREDES BARCO            LUIS MIGUEL

0920948007 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 60.00 60.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE331

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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17789 17640 30/05/2014 DEV NOR OGA PENAFIEL VILLEGAS GEORGE RONAL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (6 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO60.0060.00PENAFIEL VILLEGAS GEORGE RONAL

0926569278 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 60.00 60.00 0.00

17790 17790 30/05/2014 COM NOR OGA VALLE VILLEGAS RICHARD ALBERTO; pago por viático con destino a Cerro Azul del 12 al 19 de Abril del 2014. MEMO 1759-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-158-2014 y Liquidación No. 3053.

NNAPROBADO346.13346.13VALLE VILLEGAS RICHARD ALBERTO

0921838678 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 346.13 346.13 0.00

17791 17648 30/05/2014 DEV NOR OGA REYES VERA GEOVANNY; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (7 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO70.0070.00REYES VERA               GEOVANNY

0910947506 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 70.00 70.00 0.00

17792 17653 30/05/2014 DEV NOR OGA NEVAREZ LOZA JAVIER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (7 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO70.0070.00NEVAREZ LOZA             JAVIER

1202745665 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 70.00 70.00 0.00

17793 17793 30/05/2014 COM NOR OGA ANDRADE MOROCHO CARLOS DARWIN; pago por viático y subsistencia con destino a Cumbre de Ayangue del 26 de Abril al 03 de Mayo del 2014. MEMO 1759-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-158-2014 y Liquidación No. 3054.

NNAPROBADO324.04324.04ANDRADE MOROCHO          CARLOS DARWIN

0915994958 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 324.04 324.04 0.00

17794 17655 30/05/2014 DEV NOR OGA ARANDA WONG FREDDY XAVIER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (7 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO70.0070.00ARANDA WONG FREDDY XAVIER

1205956392 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 70.00 70.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE332

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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17796 17656 30/05/2014 DEV NOR OGA TAPIA LOPEZ CARLOS ALBERTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (8 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO80.0080.00TAPIA LOPEZ              CARLOS ALBERTO

0701685588 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 80.00 80.00 0.00

17797 17797 30/05/2014 COM NOR OGA GUERRERO ROMERO ROBERTO RAFAEL; pago por viático con destino a Cerro Azul del 26 de Abril al 03 de Mayo del 2014. MEMO 1759-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-DHR-158-2014 y Liquidación No. 3055.

NNAPROBADO355.74355.74GUERRERO ROMERO ROBERTO RAFAEL

1206020651 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 355.74 355.74 0.00

17800 17642 30/05/2014 DEV NOR OGA LOPEZ CHICHANDE BYRON JAVIER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (8 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO80.0080.00LOPEZ CHICHANDE BYRON JAVIER

0925783250 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 80.00 80.00 0.00

17801 17662 30/05/2014 DEV NOR OGA CEDENO VILLAMAR CRISTHIAN DANIEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (8 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO80.0080.00CEDENO VILLAMAR CRISTHIAN DANIEL

1311100109 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 80.00 80.00 0.00

17802 17663 30/05/2014 DEV NOR OGA ROJAS GUERRERO FLAVIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO90.0090.00ROJAS GUERRERO           FLAVIO

0913584405 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

17803 17665 30/05/2014 DEV NOR OGA LITARDO NAVARRETE JONATHAN HUMBERTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO90.0090.00LITARDO NAVARRETE        JONATHAN HUMBERTO

0921762969 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE333

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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17804 17666 30/05/2014 DEV NOR OGA PARRAGA ELVIS GALO FABRICIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO90.0090.00PARRAGA ELVIS GALO FABRICIO

0919020651 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

17806 17668 30/05/2014 DEV NOR OGA ORELLANA QUINONEZ CARLOS DANIE; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO90.0090.00ORELLANA QUINONEZ CARLOS DANIE

0923747471 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

17807 17670 30/05/2014 DEV NOR OGA TUTIVEN GOMEZ JONATHAN GUSTAVO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO90.0090.00TUTIVEN GOMEZ JONATHAN GUSTAVO

0921286605 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

17808 17808 30/05/2014 COM NOR OGA VASQUEZ GOMEZ ANGEL HARLEY; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1719-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-155 y Liquidación No. 3050.

NNAPROBADO50.0050.00VASQUEZ GOMEZ ANGEL HARLEY

0927763094 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 50.00 50.00 0.00

17809 17672 30/05/2014 DEV NOR OGA NARANJO MATUTE ANGEL LUIS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO90.0090.00NARANJO MATUTE ANGEL LUIS

0916124605 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

17811 17677 30/05/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ SIGUA EDISON CARLOS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO90.0090.00RODRIGUEZ SIGUA EDISON CARLOS

0927247106 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE334

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 335: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17812 17812 30/05/2014 COM NOR OGA JAB BARCOS JOHNNY ALBERTO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1719-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-155 y Liquidación No. 3050.

NNAPROBADO50.0050.00JAB BARCOS               JOHNNY ALBERTO

1204872210 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 50.00 50.00 0.00

17813 17679 30/05/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ DELGADO BYRON SEBASTIAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO90.0090.00SANCHEZ DELGADO BYRON SEBASTIAN

0930234505 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

17814 17814 30/05/2014 COM NOR OGA YANZA BOSQUEZ JHONATAN JAVIER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (2 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1719-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-155 y Liquidación No. 3050.

NNAPROBADO20.0020.00YANZA BOSQUEZ JHONATAN JAVIER

0202051736 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 20.00 20.00 0.00

17815 17680 30/05/2014 DEV NOR OGA CHACHA SARMIENTO NESTOR VLADIMIR ; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO90.0090.00CHACHA SARMIENTO NESTOR VLADIMIR

1722066402 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

17816 17682 30/05/2014 DEV NOR OGA GALLARDO FAJARDO STEFANO RICKY ; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (9 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO90.0090.00GALLARDO FAJARDO STEFANO RICKY

0917220246 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 90.00 90.00 0.00

17817 17817 30/05/2014 COM NOR OGA OCHOA NARANJO LIMBER IGNACIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (2 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1719-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-155 y Liquidación No. 3050.

NNAPROBADO20.0020.00OCHOA NARANJO LIMBER IGNACIO

0504258435 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 20.00 20.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE335

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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17818 17684 30/05/2014 DEV NOR OGA GARCIA CEDENO EDISON ; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (10 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO100.00100.00GARCIA CEDENO            EDISON

0915097638 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 100.00 100.00 0.00

17819 17819 30/05/2014 COM NOR OGA CENTENO GADVAY JORGE LUIS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (2 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1719-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-155 y Liquidación No. 3050.

NNAPROBADO20.0020.00CENTENO GADVAY JORGE LUIS

0604369694 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 20.00 20.00 0.00

17820 17685 30/05/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ BERMELLO ANGEL ORLANDO ; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (10 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO100.00100.00SANCHEZ BERMELLO ANGEL ORLANDO

0922269907 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 100.00 100.00 0.00

17822 17687 30/05/2014 DEV NOR OGA BERMEO BAJANA YANDRY AROLDO ; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (10 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO100.00100.00BERMEO BAJANA YANDRY AROLDO

0923959779 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 100.00 100.00 0.00

17824 17688 30/05/2014 DEV NOR OGA ALVARADO RIZZO CESAR WLADIMIR ; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (10 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO100.00100.00ALVARADO RIZZO CESAR WLADIMIR

0926989484 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 100.00 100.00 0.00

17826 17692 30/05/2014 DEV NOR OGA AGUILERA DIAZ OSWALDO EDUARDO ; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (10 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO100.00100.00AGUILERA DIAZ OSWALDO EDUARDO

0928264241 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 100.00 100.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE336

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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17827 17693 30/05/2014 DEV NOR OGA MEDINA MEDINA ANGEL ANIBAL ; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (10 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO100.00100.00MEDINA MEDINA ANGEL ANIBAL

0302344429 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 100.00 100.00 0.00

17828 17694 30/05/2014 DEV NOR OGA SERRANO AMEN NEYSER HARRY ; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO110.00110.00SERRANO AMEN             NEYSER HARRY

0907282438 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 110.00 110.00 0.00

17829 17829 30/05/2014 COM NOR OGA REMACHE JARA LIZARDO CHRISTIAN; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (2 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1719-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-155 y Liquidación No. 3050.

NNAPROBADO20.0020.00REMACHE JARA LIZARDO CHRISTIAN

0919069609 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 20.00 20.00 0.00

17830 17695 30/05/2014 DEV NOR OGA LEDESMA ORTEGA JOSE LUIS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO110.00110.00LEDESMA ORTEGA           JOSE LUIS

1303915720 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 110.00 110.00 0.00

17831 17698 30/05/2014 DEV NOR OGA NARANJO CASTRO LEYVIS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO110.00110.00NARANJO CASTRO           LEYVIS

1204619520 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 110.00 110.00 0.00

17832 17832 30/05/2014 COM NOR OGA REINOSO SOLORZANO JAVIER FRANCISCO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (2 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1719-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-155 y Liquidación No. 3050.

NNAPROBADO20.0020.00REINOSO SOLORZANO JAVIER FRANCISCO

0927319897 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 20.00 20.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE337

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 338: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17833 17700 30/05/2014 DEV NOR OGA HERRERA FRANCO ROBERTO ISIDRO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO110.00110.00HERRERA FRANCO           ROBERTO ISIDRO

1205147547 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 110.00 110.00 0.00

17834 17702 30/05/2014 DEV NOR OGA GRANIZO DUMES JAIRO ALEXANDER; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO110.00110.00GRANIZO DUMES JAIRO ALEXANDER

0924771793 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 110.00 110.00 0.00

17835 17835 30/05/2014 COM NOR OGA PLUAS GAIBOR ALVARO JOSUE; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (2 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1719-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-155 y Liquidación No. 3050.

NNAPROBADO20.0020.00PLUAS GAIBOR ALVARO JOSUE

0928677392 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 20.00 20.00 0.00

17837 17703 30/05/2014 DEV NOR OGA CORTES ROMERO LEO ANDRES; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO110.00110.00CORTES ROMERO LEO ANDRES

0927099796 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 110.00 110.00 0.00

17838 17704 30/05/2014 DEV NOR OGA GARCIA CARRION BAYRON FERNANDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO110.00110.00GARCIA CARRION BAYRON FERNANDO

0924511132 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 110.00 110.00 0.00

17839 17706 30/05/2014 DEV NOR OGA PAREDES ALVARADO FELIPE HENRY; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO110.00110.00PAREDES ALVARADO FELIPE HENRY

0924384076 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 110.00 110.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE338

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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17841 17708 30/05/2014 DEV NOR OGA ALDAZ SALTOS DARWIN RAFAEL; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO110.00110.00ALDAZ SALTOS DARWIN RAFAEL

1207131481 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 110.00 110.00 0.00

17842 17709 30/05/2014 DEV NOR OGA JAIME OLAYA MANUEL ANTONIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO110.00110.00JAIME OLAYA MANUEL ANTONIO

0926430646 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 110.00 110.00 0.00

17844 17844 30/05/2014 COM NOR OGA CABRERA MERA BYRON PATRICIO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (2 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1719-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-155 y Liquidación No. 3050.

NNAPROBADO20.0020.00CABRERA MERA BYRON PATRICIO

0929409324 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 20.00 20.00 0.00

17845 17710 30/05/2014 DEV NOR OGA AMADOR JAIME HECTOR WASHINGTON; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO110.00110.00AMADOR JAIME HECTOR WASHINGTON

0928426964 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 110.00 110.00 0.00

17846 17846 30/05/2014 COM NOR OGA MACIAS DESIDERIO JEAN CARLOS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (2 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1719-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-155 y Liquidación No. 3050.

NNAPROBADO20.0020.00MACIAS DESIDERIO JEAN CARLOS

0930552021 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 20.00 20.00 0.00

17847 17712 30/05/2014 DEV NOR OGA GOMEZ ANZULES JOSE DE JESUS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (11 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO110.00110.00GOMEZ ANZULES JOSE DE JESUS

0925002289 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 110.00 110.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE339

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Page 340: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (5 DIAS) en la provincia de SANTA ELENA

17848 17714 30/05/2014 DEV NOR OGA LEON GUERRERO FREDDY FRANCISCO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (12 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO120.00120.00LEON GUERRERO FREDDY FRANCISCO

0928420611 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 120.00 120.00 0.00

17849 17849 30/05/2014 COM NOR OGA GUERRERO CASTRO PABLO NICOLAS; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (2 DIAS) en la provincia de LOS RIOS, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1719-FIS-CTE, MEMO CTE-DATH-155 y Liquidación No. 3050.

NNAPROBADO20.0020.00GUERRERO CASTRO PABLO NICOLAS

0940124738 OMANZUR OMANZUR OMANZUR OMANZUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1200 001 0 20.00 20.00 0.00

17850 17723 30/05/2014 DEV NOR OGA ROJAS ADRIAN FRANCISCO LEOPOLDO; pago por ayuda económica de $10.00 diarios, para el personal uniformado que laboró (12 DIAS) en OPERATIVO RADAR, del 01 al 30 de ABRIL del 2014. MEMO 1833-FIS-CTE, MEMO 153-DTH-CTE y Liquidación No. 3049.

NNAPROBADO120.00120.00ROJAS ADRIAN FRANCISCO LEOPOLDO

0930985601 DCARPIOP DCARPIOP CMOLINASSERR

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 0900 001 0 120.00 120.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 068-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 1955323,433.74 50,400.53323,433.74 0.00

TOTAL GENERAL : 323,433.74 50,400.53323,433.74 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

340DE340

02/06/2014

11:31:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530303, Numero De Cur >= 15239, Numero De Cur <= 17850

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS