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Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 013

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Page 1: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda · Guatemala” y los Lineamientos de Gobierno establecidos en el Plan 2004-2008, ha considerado orientar los recursos a programas

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y

Vivienda

013

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013-1 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

ASPECTOS GENERALES El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en el marco de lo que establecen los Acuerdos de Paz, los principios y compromisos del Pacto Fiscal, Programa de Reactivación Económica y Social “Vamos Guatemala” y los Lineamientos de Gobierno establecidos en el Plan 2004-2008, ha considerado orientar los recursos a programas cuyos productos contribuyan principalmente a:

a) Ampliar, modernizar, mejorar y mantener la infraestructura de la red vial del país, para mejorar las

condiciones de transitabilidad, y promover el desarrollo del país; b) Velar por el cumplimiento de leyes y reglamentos relacionados con el transporte de personas y de

carga con el propósito de aumentar la seguridad de las personas que se movilizan por cualquier medio de transporte en carreteras, señalización de carreteras, la aplicación de normas relativas al mantenimiento y métodos de prevención de accidentes o desastres en todas las carreteras de la red vial del país;

c) Administrar, controlar y regular los servicios públicos de transporte de pasajeros y de carga por

carretera, incluyendo el control de pesos máximos establecidos en furgones, con el fin de mantener en condiciones óptimas la red vial del país, así como establecer medidas de seguridad para reducir los accidentes vehiculares;

d) Ampliar, modernizar y mejorar la infraestructura de los aeropuertos y aeródromos del país, con el

objeto de que se encuentren en perfectas condiciones de seguridad aeroportuaria;

e) Construir, ampliar y reparar la infraestructura física en materia de educación, seguridad pública, salud, bienestar social, cultural y deportiva;

f) Fortalecer la cobertura de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional con el fin de

consolidar el Sistema Nacional de Radio para desarrollar la actividad informativa del Estado en materia educativa y cultural;

g) Controlar y supervisar las estaciones terrenas que capten señales que provengan de satélites y su

distribución por cable;

h) Mejorar y optimizar los sistemas de monitoreo de fenómenos vulcanológicos, meteorológicos e hidrológicos con el propósito de recopilar información acerca de su origen y características. Asimismo reactivar programas de investigación y monitoreo tales como el Programa Nacional de la Calidad del Agua, El Programa Nacional de Sedimentos, y el Programa de Investigación y Monitoreo del Agua Subterránea;

i) Fortalecer el proceso de supervisión del servicio de correos y telégrafos, para verificar el

cumplimiento del contrato suscrito con la empresa concesionaria, lo que permitirá continuar con la modernización de dicho servicio;

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013-2 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

j) Ampliar la cobertura de los servicios de telecomunicaciones en el ámbito nacional, especialmente en

el área rural o en las áreas donde este servicio sea deficiente, incentivando a las empresas de telefonía a prestar sus servicios en dichas áreas, proporcionándole un subsidio a las empresas que cumplan con los requisitos que establece la Ley General de Telecomunicaciones;

k) Administrar, controlar, regular y supervisar la explotación del especto radioeléctrico, registro de

telecomunicaciones y el Plan Nacional de Numeración, con base en la Ley General de Telecomunicaciones;

l) Coadyuvar al desarrollo del sector vivienda y asentamientos humanos mediante el otorgamiento de

subsidios de vivienda a la población de escasos recursos, legalización de bienes inmuebles y dotación de infraestructura básica, y servicios comunitarios; y

m) Continuar con el proceso de modernización del Instituto Geográfico Nacional, orientado al

seguimiento de la creación de bases de datos topográficos, fortalecer el Sistema Nacional de Información Geográfica, las capas temáticas de las bases de datos de todo el territorio nacional, el Mapeo Urbano, Estudios de Límites Intermunicipales; así como contribuir con el catastro nacional, en coordinación con la Unidad Técnica Jurídica de la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia.

Base Legal: Decreto No. 114-97 “Ley del Organismo Ejecutivo”, artículo 30; y Acuerdo Gubernativo No. 520-99 “Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda”.

Visión: Ser una entidad modelo de la gestión pública, rectora del desarrollo de la infraestructura del Estado, ejerciendo un acompañamiento efectivo en el desarrollo de los sectores de comunicaciones, infraestructura y vivienda, como soportes del crecimiento de la economía nacional; además de ser un eje del desarrollo integral de los guatemaltecos a través de la promoción y facilitación para el acceso universal a la tecnología de la información, las comunicaciones y la vivienda. Misión: “Ser el Ente Rector que direcciona, reglamenta y representa en el ámbito nacional a los sectores de comunicación, infraestructura y vivienda ejecutando políticas y estrategias para integrar al país con servicios acorde al desarrollo social y económico de la nación, contribuyendo a mejorar la competitividad a través del ejercicio de una administración y control eficientes”.

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013-3 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

Vinculación de Objetivos y Categorías Programáticas:

Objetivo Estratégico

Objetivo Operativo

Estructura Programática vinculada

al Objetivo

Nombre de la CategoríaProgramática vinculada

al Objetivo Mejorar y mantener la

infraestructura de transporte por carretera en condiciones adecuadas y permanentes de transitabilidad y seguridad vial.

11-01-001 11-01-002 11-01-003 11-02-001 11-02-002 11-02-003 11-02-004

Desarrollo de la Infraestructura Vial

Actualizar el Inventario Nacional de la Red Vial.

11-01-000 Desarrollo de la Infraestructura Vial

Priorizar la inversión hacia la creación de corredores viales.

11-01-000 Desarrollo de la Infraestructura Vial

Mejorar el acceso a la mayoría de las cabeceras municipales.

11-02-001 Desarrollo de la Infraestructura Vial

Atender emergencias que se presenten en puentes y obras de drenaje mayor en la red vial principal del país.

11-01-004 11-02-005 98-01-001 98-01-002

Desarrollo de la Infraestructura Vial

Crear las condiciones adecuadas de infraestructura vial que permitan facilitar el acceso e integración de las distintas regiones a la actividad productiva y comercial del país, y contribuir a su desarrollo económico y social.

Contribuir a satisfacer los requerimientos de infraestructura física del Estado.

Atender la demanda de infraestructura física y los requerimientos de obra pública en materia de educación, seguridad pública, salud, bienestar social, de cultura y deportes.

14-00-001 14-00-002 14-00-003 14-00-004 14-00-005 14-00-006 14-00-007 14-00-008

Construcción de Obra Pública

Propiciar que la infraestructura y servicios aeroportuarios, respondan a la normativa de aviación internacional.

Mejorar y mantener la infraestructura aeroportuaria en buenas condiciones, en consonancia con las normas y requerimientos internacionales de aviación y seguridad nacional.

13-00-001

14-00-005

Asistencia a la Actividad Aeronáutica Construcción de Obra Pública

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013-4 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

Objetivo Estratégico

Objetivo Operativo

Estructura Programática vinculada

al Objetivo

Nombre de la CategoríaProgramática vinculada

al Objetivo

Normar y eficientar la prestación de servicios de navegación y control de tráfico aéreo, información y comunicación aeronáutica, y transporte aéreo.

13-00-000

Asistencia a la Actividad Aeronáutica

Coadyuvar al desarrollo del sector vivienda y asentamientos urbanos.

Incrementar la dotación de soluciones habitacionales para la población de escasos recursos.

Agilizar la legalización e

infraestructura de apoyo para la consolidación de asentamientos humanos urbanos.

19-01-002

19-02-000 19-02-001 19-02-002 19-02-003 19-02-004 19-02-005 19-02-006 19-02-007

Programa de Vivienda Programa de Vivienda

Prestar los servicios proporcionados por el Ministerio en forma eficiente.

Agilizar y velar por el cumplimiento de los instrumentos normativos que regulan el funcionamiento, operación, control y vigilancia, de los sistemas de transporte; de seguridad vial; de radiocomunicaciones y televisión nacional; postal y telegráfico; y de las frecuencias radiales y televisivas.

12-00-000

15-01-000 15-02-000 15-03-000 17-00-000

18-00-000

Regulación de Transporte por Carretera Servicios, Supervisión y Regulación de Telecomunicaciones Servicios de Correos y Telégrafos Servicios de Protección Vial

Agilizar y mejorar la prestación de los servicios meteorológicos, vulcanológicos, sismológicos e hidrológicos; de geografía y fotogrametría; y telefonía rural.

15-04-000

16-00-000

20-00-000

Servicios, Supervisión y Regulación de Telecomunicaciones Servicios Sismológicos, Vulcanológicos, Meteorológicos e Hidrológicos Servicios Geográficos y Cartográficos

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013-5 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

Principales Indicadores de la Entidad:

Indicador Meta por Año Indicador Fórmula Año 2006 Año 2007

1. Cobertura de infraestructura vial Kilómetros de carretera

atendidos / Kilómetros de carretera inventariados que

necesitan atención

24.8% 4.0%

2. Mantenimiento por contrato de la red vial pavimentada y no pavimentada

Kilómetros atendidos/Total de Kilómetros de la red vial

inventariados

69.7% 69.7%

3. Construcción de obra pública

educativa Metros cuadrados construidos /Demanda de construcción de

edificios educativos (en metros cuadrados)

62.5% 30.0%

4. Cobertura de subsidios habitacionales

Subsidios otorgados/ subsidios solicitados (en Quetzales)

15.4% 23.0%

5. Bienes inmuebles legalizados Soluciones habitacionales escrituradas/Total de

soluciones habitacionales sin escriturar

60.0%

86.0%

6. Mejoramiento de infraestructura aeroportuaria

Metros cuadrados mejorados /Infraestructura aeroportuaria

existente que necesita ser mejorada (en metros

cuadrados)

11.9% 10.0%

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013-6 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

RECURSO HUMANO

TIPO DE PERSONAL NUMERO DE PUESTOS

TOTAL (A+B+C): 7,253

A. PERSONAL PERMANENTE 4,380 Directivo 24 Profesional 83 Técnico 514 Administrativo 377 Operativo 3,382

B. PERSONAL TEMPORAL 30 Directivo 8 Profesional 5 Técnico 12 Operativo 5

C. PERSONAL POR JORNAL 2,843

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013-7 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2006 2007 TOTAL (A+B): 3,458,139,268 3,258,139,268 A. GASTOS CORRIENTES 455,924,894 452,678,587 1. Gastos de Consumo 446,748,452 444,635,346 1.1 Remuneraciones 277,774,324 285,317,807 1.2 Bienes y servicios 165,709,758 157,529,566 1.3 Impuestos Indirectos 3,264,370 1,787,973 2. Rentas de la Propiedad 592,450 1,244,450 2.1 Arrendamiento de Tierras y Terrenos 113,000 145,000 2.2 Derechos sobre Bienes Intangibles 479,450 1,099,450 3. Transferencias Corrientes 8,583,992 6,798,791 3.1 Al Sector Privado 326,223 332,886 3.2 Al Sector Público 1,837,034 1,837,034 3.3 Al Sector Externo 6,420,735 4,628,871 B. GASTOS DE CAPITAL 3,002,214,374 2,805,460,681 1. Inversión Real Directa 2,499,380,054 2,416,650,602 1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 2,499,157,894 2,414,150,602 1.2 Tierras y Terrenos 2,500,000 1.3 Activos Intangibles 222,160 2. Transferencias de Capital 502,834,320 388,810,079 2.1 Al Sector Privado 312,834,320 388,810,079 2.2 Al Sector Público 40,000,000 2.3 Al Sector Externo 150,000,000

La clasificación económica del gasto correspondiente al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y

Vivienda, revela que el 86.1% del total de recursos institucionales para el año 2007 se orientan a cubrir los Gastos de Capital, dentro de los cuales el 74.2% es para la Inversión Real Directa y el 11.9% para Transferencias de Capital. Tales recursos se destinan a la ejecución de obras de varios proyectos de infraestructura vial, aeroportuaria, educativa, bienestar social, salud, defensa, seguridad pública, desarrollo urbano y rural, cultural y recreativa, y el pago de subsidios para vivienda y de telefonía. Asimismo, muestra que el 13.9% de las asignaciones se programan para Gastos Corrientes, de los cuales el 8.8% se destinan a las remuneraciones del personal de las distintas dependencias del Ministerio, el 4.8% cubre bienes y servicios para gastos operativos, y el 0.3% incluye erogaciones de impuestos indirectos, rentas de la propiedad, y transferencias corrientes a organismos regionales e internacionales.

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013-8 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO

(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2006 2007 TOTAL (A+B): 3,458,139,268 3,258,139,268

A. FUNCIONAMIENTO 455,924,894 452,678,587

Gastos de Administración 450,300,923 452,678,587 Gastos en Recurso Humano 5,623,971

B. INVERSION 3,002,214,374 2,805,460,681 Inversión Física 2,499,380,054 2,416,650,602 Transferencias de Capital 502,834,320 388,810,079

De la totalidad de recursos asignados al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para el año 2007, el 13.9% se destina al Presupuesto de Funcionamiento de las diferentes dependencias que lo conforman, destacando los diversos gastos de administración que se requieren particularmente para el mantenimiento de la red vial del país a cargo de las Zonas Viales de la Dirección General de Caminos; mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria del país realizada por la Dirección General de Aeronáutica Civil, el apoyo logístico en el fortalecimiento de la capacidad del Estado, especialmente en cuanto al desarrollo de la infraestructura educativa, bienestar social, salud, defensa, seguridad pública; cultural y recreativa; y la seguridad vial a cargo de la Unidad de Protección Vial -PROVIAL- y los gastos operativos para desarrollar la Política de Vivienda por medio del Fondo Guatemalteco para la Vivienda -FOGUAVI-.

El 86.1% restante se programa para el Presupuesto de Inversión con el objeto de ejecutar la obra física por

medio de la Dirección General de Caminos, Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, Dirección General de Aeronáutica Civil, Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO- y la Unidad de Protección Vial -PROVIAL- que desarrollan la infraestructura vial, aeroportuaria, educativa, de bienestar social, salud, seguridad pública, defensa, desarrollo urbano y rural, cultural y recreativa a través de diferentes proyectos específicos que tienen a su cargo dichas unidades ejecutoras; así como la reconstrucción de carreteras por la Dirección General de Caminos dentro del Programa de Reconstrucción originado por la Tormenta Tropical Stan. Asimismo se incluyen asignaciones para las transferencias de capital que se realizan a través del Fondo Guatemalteco para la Vivienda -FOGUAVI- y el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL- con el objeto de subsidiar la adquisición de vivienda, y la telefonía rural.

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013-9 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales)

CO DI APROBADO ASIGNADO GO

CONCEPTO

2006 2007 TOTAL (A+B): 3,458,139,268 3,258,139,268

11 Ingresos corrientes 315,595,435 315,595,435 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 600,000,000

21 Ingresos tributarios IVA Paz 79,821,709 246,197,468 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 803,602,689 858,597,901

31 Ingresos propios 133,009,128 143,907,900 41 Colocaciones internas 172,231,926 52 Préstamos externos 1,522,402,947 1,392,590,964 54 Disminución de caja y bancos de préstamos externos 127,768,074

61 Donaciones externas 3,707,360 1,249,600

A FUNCIONAMIENTO 455,924,894 452,678,587

11 Ingresos corrientes 308,805,538 312,022,735 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 42,183,022 40,597,439

31 Ingresos propios 81,228,974 94,825,713 52 Préstamos externos 20,000,000 3,983,100 61 Donaciones externas 3,707,360 1,249,600

B INVERSION 3,002,214,374 2,805,460,681

11 Ingresos corrientes 6,789,897 3,572,700 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 600,000,000

21 Ingresos tributarios IVA Paz 79,821,709 246,197,468 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 761,419,667 818,000,462

31 Ingresos propios 51,780,154 49,082,187 41 Colocaciones internas 172,231,926 52 Préstamos externos 1,502,402,947 1,388,607,864 54 Disminución de caja y bancos de préstamos externos 127,768,074

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013-10 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

Dentro de la integración de las fuentes de financiamiento asignadas para el ejercicio fiscal 2007, en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, se puede establecer que el 42.7% de los rubros de ingresos provienen de recursos externos de varias agencias financieras internacionales; el 26.4% de “Otros recursos del tesoro con afectación específica” que le corresponde al Ministerio por leyes específicas, principalmente, del impuesto sobre derivados del petróleo; el 9.7% de “Ingresos corrientes”; el 7.6% de “Ingresos tributarios IVA Paz”, el 5.3% de “Colocaciones internas” y el restante 8.3% se derivan de otras fuentes de financiamiento.

PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCION

(Cifras en Quetzales)

CO DI FINALIDAD APROBADO ASIGNADO GO FUNCION 2006 2007

TOTAL: 3,458,139,268 3,258,139,268

1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 44,155,817 50,633,522

08 Servicios Generales 44,155,817 50,633,522 2 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 46,735,926 56,270,000

01 Defensa 2,000,000 02 Seguridad Interna 46,735,926 54,270,000 3 SERVICIOS SOCIALES 591,590,702 467,151,551

01 Salud y Asistencia Social 9,029,055 7,500,000 03 Educación 26,318,089 12,666,499 04 Cultura y Deportes 2,000,000 10,443,870 05 Ciencia y Tecnología 300,000 06 Agua y Saneamiento 2,799,300 126,000 07 Vivienda 526,893,967 416,058,899 08 Desarrollo Urbano y Rural 12,516,273 14,514,000 09 Medio Ambiente 11,734,018 5,842,283

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013-11 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

CO DI FINALIDAD APROBADO ASIGNADO GO FUNCION 2006 2007

4 SERVICIOS ECONOMICOS 2,775,656,823 2,684,084,195

03 Comunicaciones 60,671,500 63,400,793 04 Transporte 2,714,985,323 2,620,683,402

En el Presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda se destina el 80.4% para

la función de “Transporte” con el objeto de atender la infraestructura vial y aeroportuaria por medio de diversos proyectos ejecutados por la Dirección General de Caminos, Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, Dirección General de Aeronáutica Civil; así como la reconstrucción de la red vial del país afectada por la Tormenta Tropical Stan; el 12.8% se destina a la función de “Vivienda” que incluye las acciones gubernamentales para atender la demanda de vivienda para las familias guatemaltecas de menores ingresos en cumplimiento de la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, y los compromisos de los Acuerdos de Paz; el 1.9% se programa a la función de “Comunicaciones” especialmente para administrar y regular las telecomunicaciones del país; y el restante 4.9% de los recursos se asignan en las demás funciones que ejecuta el Ministerio.

FONDO GUATEMALTECO PARA LA VIVIENDA -FOGUAVI- (Cifras en Quetzales)

CO DI GRUPO DE GASTO Y APROBADO ASIGNADO GO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2006 2007

TOTAL: 485,266,637 395,225,496

0 SERVICIOS PERSONALES 5,287,400 4,836,000 11 Ingresos corrientes 5,287,400 4,836,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 23,879,117 8,351,235 11 Ingresos corrientes 3,879,117 4,368,135 52 Préstamos externos 20,000,000 3,983,100

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013-12 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

CO DI GRUPO DE GASTO Y APROBADO ASIGNADO GO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2006 2007

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 365,800 492,782 11 Ingresos corrientes 365,800 492,782 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 150,300,000 135,400 11 Ingresos corrientes 300,000 135,400 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 150,000,000 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 305,434,320 381,410,079 21 Ingresos tributarios IVA Paz 79,821,709 246,197,468 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 92,600,000 102,200,000 52 Préstamos externos 133,012,611 33,012,611

El cuadro anterior refleja la integración del presupuesto del Fondo Guatemalteco para la Vivienda -FOGUAVI- que representa el 12.1% del presupuesto total asignado al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. La mayor parte del financiamiento proviene de la fuente 21 “Ingresos tributarios IVA Paz”, 29 “Otros recursos del tesoro con afectación específica” (derivado de la aplicación del Decreto Número 79-2000 del Congreso de la República de Guatemala “Ley del Impuesto Específico a la Distribución de Cemento”), y 52 “Préstamos externos”.

Conforme a su ley de creación, el Decreto Número 120-96, reformado por el Decreto Número 74-97,

ambos del Congreso de la República de Guatemala, el referido Fondo tiene como objeto otorgar subsidio directo a las familias en situación de pobreza y extrema pobreza que carecen de una solución habitacional a través de entidades intermediarias aprobadas, a las cuales se les trasladan los recursos por medio de transferencias de capital bajo el precepto enunciado.

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013-13 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA (Cifras en Quetzales)

* * * * *

PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2006 2007 TOTAL: 3,458,139,268 3,258,139,268

01 Actividades Centrales 25,688,916 24,920,050 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección Superior 21,208,276 20,439,822 002 000 Servicios Administrativos 2,395,260 2,423,557 003 000 Servicios de Administración Financiera 1,754,580 1,741,871 004 000 Registro de Precalificados de Obras 330,800 314,800

11 Desarrollo de la Infraestructura Vial 1,895,978,672 2,202,011,797 01 Infraestructura Vial 1,250,407,739 1,304,380,730 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 13,584,992 18,462,517 002 000 Mantenimiento de la Red Vial por Administración 143,984,445 139,106,920 001 Construcción y Ampliación de la Red Vial 185,642,818 221,897,058 001 000 Adquisición de Derecho de Vía (Programa Regular de Gobierno) 2,500,000 000 001 Construcción RN-14, Tramo San Miguel Morazán-Escuintla (BCIE 1414) 49,370,286 72,358 000 002 Construcción Tramo La Rotonda Chiquilajá-Entronque RN1 (Programa Regular de Gobierno) 2,175,678 000 003 Ampliación, Mejoramiento y Pavimentación Tramo RN 18 Jalapa-San Pedro Pinula-San Luis Jilotepeque-Ipala y Accesos (BID 1224) 20,268,100 44,189,202 000 004 Construcción de Pasos a Desnivel sobre la RN-14 (Programa Regular de Gobierno) 1,000,000 000 005 Ampliación, Mejoramiento y Pavimentación Tramo Cuatro Caminos - La Mesilla (Programa Regular de Gobierno) 11,890,730 47,291,429 000 006 Ampliación y Pavimentación Tramo San Pedro Pinula (Jalapa)- San Diego (Zacapa) (Programa Regular de Gobierno) 21,621,628 000 007 Ampliación, Mejoramiento y Pavimentación Tramo RD1; RN 19, Casa de Tablas, Municipio de Monjas-San Manuel Chaparrón- Agua Blanca y Accesos (BID 1224) 20,268,099 34,459,468 000 008 Construcción Tramo Tectitán - Cuilco, Huehuetenango (Programa Regular de Gobierno) 4,756,293 6,739,871 000 009 Construcción de Estaciones de Control de Pesos y Dimensiones (BID 1224) 19,325,256 3,100,000 000 010 Construcción y Pavimentación Tramo Huehuetenango- Quiché Vía San Pedro Jocopilas-Quiché (Programa Regular de Gobierno) 18,073,912 30,878,389 000 011 Ampliación y Pavimentación Tramo Nebaj - San Juan Cotzal -Chajul - Nebaj (Programa Regular de Gobierno) 14,268,878 8,277,035

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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

* * * * * PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2006 2007 000 012 Construcción Distribuidor de Tráfico-Entronque CA-01 Occidente-San Cristóbal (BID 1224) 7,562,056 19,592,000 Construcción CA-01 Occidente, Entrada a Chimaltenango (BCIE 1231) 7,897,134 Construcción Autopista Los Altos Fase II (Programa Regular de Gobierno) 5,945,366 Construcción Autopista CA-9 Norte, Tramo Desvío Palencia-Agua Caliente Programa Regular de Gobierno) 2,378,146 Construcción Franja Transversal del Norte (Programa Regular de Gobierno) 23,781 Construcción Tramo Chuarrancho-La Canoa-Trapiche de Agua (Programa Regular de Gobierno) 1,189,073 Construcción del Anillo Metropolitano (Programa Regular de Gobierno) 23,781 Construcción Tramo San Antonio Ilotenango-Totonicapán (Programa Regular de Gobierno) 23,781 Construcción Tramo Las Lagunitas - Ceibo (Programa Regular de Gobierno) 2,378,146 002 Rehabilitación de la Red Vial 501,983,262 395,119,546 001 000 Servicios Administrativos de Financiamiento Externo (BIRF 4260) 10,790,175 1,541,775 002 000 Servicios Administrativos del Programa Rehabilitación y Modernización Vial II (BID 1224) 25,894,080 11,572,603 003 000 Servicios Administrativos del Proyecto Caminos Rurales y Carreteras Principales Segunda Fase (BIRF 7169) 4,096,514 11,627,128 004 000 Estudio de la Rehabilitación Tramo San Miguel Acatán (Bifurcación RD 4)- San Sebastián Coatán (BIRF 7169) 443,753 005 000 Estudio de Ingeniería Ruta RD4 Tramo San Miguel Acatán- Solomchoj-Limite San Miguel Acatán/San Juan Ixcoy (BIRF 7169) 101,979 006 000 Estudio de Diseño de Seguridad Vial (BIRF 4260) 820,284 613,048 007 000 Estudio Nacional de Transporte de Carga (BIRF 4260) 2,129,221 008 000 Estudio de Ingeniería Entronque RD12, Vilil, Nentón-San Mateo Ixtatán (BIRF 4260) 56,012 009 000 Estudio de Ingeniería Tramo San Gaspar Ixchil-San Miguel Ixtahuacán (BIRF 4260) 51,127 010 000 Estudio de Ingeniería Tramo Santiago Chimaltenango- San Juan Atitán (BIRF 4260) 17,641 011 000 Estudio de Ingeniería RD11 Tramo Santa Bárbara- Límite Departamental Huehuetenango/San Marcos a San Miguel Ixtahuacán (BIRF 7169) 28,551 012 000 Estudio de Rehabilitación RD14 Tramo El Coyegual- Chichinabaj-Entronque CA1 (San Rafael) (BIRF 7169) 302,122 000 001 Rehabilitación RD TOT-1 Tramo Totonicapán (Km 205)- Xecajá (BID 1224) 15,040,090 3,437,500

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013-15 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

* * * * * PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2006 2007 000 002 Rehabilitación CA-1W, Tramo Guatemala-San Lucas Sacatepéquez (BCIE 1414) 23,138,263 3,988,713 000 003 Rehabilitación Tramo Santa Ana Huista - El Coyegual (BIRF 7169) 1,820,633 10,757,144 000 004 Rehabilitación Tramo Entronque RD-12 Vilil, Límite Nentón - San Mateo Ixtatán (BIRF 7169) 4,733,647 12,416,816 000 005 Rehabilitación Tramo CA-2 Oriente-CA-8 Moyuta (Programa Regular de Gobierno) 9,695,954 000 006 Rehabilitación Tramo Mataquescuintla-Jalapa, Mataquescuintla-San José Pinula-Samororo (Programa Regular de Gobierno) 6,503,384 000 007 Rehabilitación RD QUI-5 Tramo San Andrés Sajcabajá- Canillá (BID 1224) 7,562,056 3,044,245 000 008 Rehabilitación Tramo San Gaspar Ixchil-Concepción Tutuapa (BIRF 7169) 5,352,663 14,959,187 000 009 Rehabilitación RD HUE-16 Tramo San Rafael La Independencia-Bifurcación RDHUE-3 (BID 1224) 4,411,200 2,937,500 000 010 Rehabilitación Tramo San Gaspar Ixchil - San Miguel Ixtahuacán (BIRF 7169) 4,842,886 11,967,347 000 011 Rehabilitación Tramo CA-01 (San Sebastián Coatán)-San Juan Atitán (Programa Regular de Gobierno) 6,301,714 2,625,000 000 012 Rehabilitación Tramo San Cristóbal-San Lucas Sacatepéquez (BID 1224) 73,099,880 94,240,000 000 013 Rehabilitación CA-2 Oriente, Tramo Escuintla-Ciudad Pedro de Alvarado y Accesos (BID 1224) 11,890,731 15,000,000 000 014 Rehabilitación RN-7W, Tramo San Cristóbal Verapaz-Río Chixoy-Chicamán (JBIC-GT-P4) 29,959,027 13,788,813 000 015 Rehabilitación RN-7W, Tramo Chicamán-Cunén-Bifurcación RD-3 Sacapulas (JBIC-GT-P4) 12,202,224 21,712,817 000 016 Rehabilitación RN-7W, Tramo Sacapulas-Aguacatán Buenos Aires (JBIC-GT-P4) 862,149 4,071,749 000 017 Rehabilitación CA-01, Tramo Chimaltenango-Tecpán Guatemala (JBIC-GT-P4) 181,584 1,101,101 000 018 Rehabilitación RD QUI-2 Tramo San Andrés Sajcabajá- RD Quiché-2 (BID 1224) 20,165,484 4,496,551 000 019 Rehabilitación y Pavimentación Tramo Masagua-Puerto San José (Programa Regular de Gobierno) 23,781 25,572,135 000 020 Rehabilitación RD HUE-11 Tramo CA-01 Occidente (Km 269)- Santa Bárbara (BID 1224) 6,091,657 2,937,500 000 021 Rehabilitación RD QUI-13 Tramo Santabal (Km 175.2 de la RN-15)-San Bartolomé Jocotenango (BID 1224) 12,603,427 3,500,000 000 022 Rehabilitación Tramo Amatitlán-Palín (BID 1224) 32,348,797 48,980,000 000 023 Rehabilitación RD HUE-2 Tramo Concepción Huista- Todos Santos Cuchumatán (Km 312) (BID 1224) 12,183,314 2,648,634 000 024 Rehabilitación RD HUE-6 Tramo CA-1 Occidente (Km 325)-La Libertad (BID 1224) 1,680,457 3,025,000

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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

* * * * * PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2006 2007 000 025 Rehabilitación Tramo Bifurcación (CA-1 Occidente San Pedro Necta)-Santiago Chimaltenango (Programa Regular de Gobierno) 7,351,999 3,000,000 000 026 Rehabilitación RD HUE-8 Tramo CA-01 Occidente (Km 301)-San Pedro Necta (BID 1224) 2,478,674 3,300,000 000 027 Rehabilitación RD HUE-16 Tramo Villa Linda (Km 328 de la RN-9 NOR)-San Rafael La Independencia (BID 1224) 2,940,799 2,937,500 000 028 Rehabilitación RD HUE-4 Tramo San Miguel Acatán- Isnanconob (Km 328 de la RN-9 NOR) (BID 1224) 15,544,227 2,687,500 000 029 Rehabilitación RD HUE-3 Tramo San Sebastián Coatán - Petén (Km 354 de la RN-9 NOR) (BID 1224) 4,831,313 2,937,500 000 030 Rehabilitación Tramo Jacaltenango-San Miguel Acatán (Programa Regular de Gobierno) 2,940,799 2,937,500 000 031 Rehabilitación RD QUI-9 Tramo San Antonio Ilotenango- QUI-Santa Lucía La Reforma (BID 1224) 6,301,714 3,537,500 000 032 Rehabilitación Tramo Santa Lucía La Reforma-RN15 Los Pozuelos (Programa Regular de Gobierno) 2,940,799 2,437,500 000 033 Rehabilitación CA-01 Oriente, Tramo Santa Elena Barillas- Barberena (BCIE 1414) 79,860,640 19,452,496 Rehabilitación Tramo San Pedro Carchá-Campur (KfW 9665506) 20,468,520 Estudio para el Fortalecimiento del Fondo Vial (BIRF 4260) 894,856 Estudio de Actualización de la Ley de Derecho Vial (BIRF 4260) 969,428 Rehabilitación en Grava Tramo Tejutla-Concepción Tutuapa (BIRF 4260) 3,277,140 Rehabilitación en Grava Tramo Tejutla-San Miguel Ixtahuacán (BIRF 4260) 6,190,155 Rehabilitación en Grava Tramo Desvío Sipacapa-Sipacapa CA01W (BIRF 4260) 13,836,817 Rehabilitación RN-12 Río Blanco-Santa Irene (BIRF 4260) 3,058,665 003 Pavimentación de la Red Vial 368,700,100 497,427,067 000 001 Pavimentación RD3 Entronque 7W Nebaj (BID 1224) 10,502,857 16,203,397 000 002 Pavimentación RN7E Tramo IV El Estor-Puente Sumanche-Río Dulce (JBIC- GT-P5) 22,565,812 000 003 Pavimentación Tramo San Juan Atitán-Sajchilaj-Entrada a Santiago Chimaltenango y Todos Santos Cuchumatán (BIRF 7169) 6,190,155 7,745,142 000 004 Pavimentación Tramo Chuarrancho-La Canoa-Trapiche de Agua (Programa Regular de Gobierno) 2,000,000 000 005 Pavimentación Tramo San Benito La Libertad-San Francisco-San Juan de Dios y San Francisco-Santa Ana (Programa Regular de Gobierno) 7,134,439 12,770,282 000 006 Pavimentación Tramo Santa Lucía La Reforma RN-15, Vía Tzancorral de Cuilco (Programa Regular de Gobierno) 1,000,000

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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

* * * * * PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2006 2007 000 007 Pavimentación Tramo Jacaltenango-Concepción Huista (BCIE 1415) 14,507,052 8,069,384 000 008 Pavimentación Tramo San Antonio Huista-Jacaltenango (BCIE 1415) 12,302,039 6,036,955 000 009 Pavimentación Tramo Santa Ana Huista-San Antonio Huista (BCIE 1415) 8,210,569 6,172,798 000 010 Pavimentación Tramo Campur-Fray Bartolomé de las Casas (BCIE 1415) 66,282,833 85,343,967 000 011 Pavimentación RN-5 Tramo El Chol-Rabinal (Programa Regular de Gobierno) 2,000,000 000 012 Pavimentación Tramo Patzún-Godínez (Programa Regular de Gobierno) 1,000,000 000 013 Pavimentación RN7E Tramo III Panzós-Puente Cahaboncito- El Estor (JBIC-GT-P5) 28,281,123 000 014 Pavimentación Ruta Nacional 12 Tramo San Lorenzo- Comitancillo (BIRF 4260) 1,165,204 4,206,584 000 015 Pavimentación Tramo Ixtahuacán-Cuilco (BCIE 1415) 57,741,902 16,635,261 000 016 Pavimentación Ruta Nacional 12 San Lorenzo-Santa Irene (BIRF 4260) 1,674,982 6,173,079 000 017 Pavimentación Ruta Nacional 12 Entronque Kilómetro 289 a Tajumulco (BIRF 4260) 2,476,061 4,350,856 000 018 Pavimentación Ruta Nacional 12 Entronque Kilómetro 309 a San José Ojetenam (BIRF 4260) 7,719,486 4,023,408 000 019 Pavimentación Tramo Casas Viejas-El Ahumado-El Chapetón (Programa Regular de Gobierno) 10,000,000 3,783,788 000 020 Pavimentación Carretera La Pólvora-Puente sobre El Río Mopán, Petén (Programa Regular de Gobierno) 11,890,731 6,324,128 000 021 Pavimentación Tramo Intersección (Ruta Departamental Suchitepéquez 5 - Ruta Departamental Suchitepéquez 8) Aldea Canales (Programa Regular de Gobierno) 4,756,293 3,310,814 000 022 Pavimentación Tramo El Rancho-Cabañas (BCIE 1231) 24,076,056 266,165 000 023 Pavimentación Tramo El Subín-Las Cruces (Programa Regular de Gobierno) 5,945,366 3,145,273 000 024 Pavimentación RN5 Tramo Aldea Montúfar-Aldea Concuá (Programa Regular de Gobierno) 8,323,512 3,000,000 000 025 Pavimentación Tramo Yupiltepeque-Jeréz-Atescatempa (Programa Regular de Gobierno) 7,134,439 5,103,383 000 026 Pavimentación Tramo Coatepeque-La Reforma (Programa Regular de Gobierno) 3,567,219 4,937,842 000 027 Pavimentación Tramo Tejutla-Comitancillo (BIRF 7169) 6,452,602 000 028 Pavimentación RN5 Tramo Concúa-El Chol (Programa Regular de Gobierno) 7,134,439 3,000,000 000 029 Pavimentación Tramo Río Blanco-Santa Irene (BIRF 7169) 11,099,893 000 030 Pavimentación Tramo Patzité-Santa Cruz del Quiché (Programa Regular de Gobierno) 3,567,219 2,000,000 000 031 Pavimentación Tramo Sipacapa-Sipacapa CA1W (BIRF 7169) 45,322,406

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013-18 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

* * * * * PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2006 2007 000 032 Pavimentación Tramo Patulul-Pochuta (Programa Regular de Gobierno) 3,567,219 2,000,000 000 033 Pavimentación Tramo Tejutla-San Miguel Ixtahuacán (BIRF 7169) 8,512,656 000 034 Pavimentación Tramo Sololá-San José Chacayá-Santa Lucía Utatlán (Programa Regular de Gobierno) 2,378,146 3,000,000 000 035 Pavimentación Ruta Nacional 12 San Marcos, Tramo San Sebastián-Tejutla (BIRF 4260) 4,879,298 16,705,807 000 036 Pavimentación Ruta Nacional 12 San Marcos, Tramo San Sebastián-Ixchiguán (BIRF 4260) 6,262,980 17,629,874 000 037 Pavimentación Ruta Nacional 12 San Marcos, Tramo Ixchiguán-Tacaná-Tectitán (BIRF 4260) 14,276,621 34,115,930 000 038 Pavimentación Ruta Nacional 12 Entronque Kilómetro 317 a Sibinal (BIRF 4260) 2,621,712 3,170,297 000 039 Pavimentación Tramo CA-02 W Retalhuleu-Llanos del Pinal (Programa Regular de Gobierno) 6,063,831 000 040 Pavimentación Tramo Desvío Concepción Tutuapa- Concepción Tutuapa (BIRF 7169) 14,072,774 000 041 Pavimentación RN7E Tramo V Rosario-Senahú (JBIC-GT-P5) 11,679,268 000 042 Pavimentación RN7E Tramo II Puente Chascó-La Tinta- Telemán-Panzos (JBIC-GT-P5) 6,285,910 000 043 Pavimentación CA-01 Oriente, Tramo San Cristóbal Frontera, CA-01 Oriente La Arenera, Ipala-CA-10-y Accesos (Programa Regular de Gobierno) 6,527,033 000 044 Pavimentación CA-01 Occidente, Tramo Kilómetro 43+000 a San José El Yalú (Programa Regular de Gobierno) 1,500,000 000 045 Pavimentación CA-01 Occidente, Tramo Kilómetro 43+800 a Aldea Las Flores Bifurcación Finca El Volante-Guachipilín (Programa Regular de Gobierno) 1,000,000 000 046 Pavimentación Tramo La Cuchilla (Sumpango)-Kilómetro 40 CA-01 Occidente (Programa Regular de Gobierno) 1,000,000 000 047 Pavimentación Tramo Sumpango-Aldea El Rejón (Programa Regular de Gobierno) 1,500,000 000 048 Pavimentación RN7E Tramo I San Julián-Tamahú- Tucurú-Puente Chascó (JBIC-GT-P5) 24,339,345 000 049 Pavimentación Tramo Bifurcación San Bartolo Aguas Calientes-Momostenango (Programa Regular de Gobierno) 2,000,000 000 050 Pavimentación Tramo CA-13 Km 523+061 a Centro Arqueológico Yaxá (Programa Regular de Gobierno) 1,500,000 000 051 Pavimentación Tramo Pologua (Kilómetro 203.6 CA-01 Occidente)-San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán (Programa Regular de Gobierno) 2,500,000 Pavimentación Tramo Aldea Chiquirines-Aldea San Vicente Pacaya (Programa Regular de Gobierno) 4,756,293

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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

* * * * * PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2006 2007 Pavimentación Tramo Santiago Chimaltenango-Sajchilaj, Entronque a San Juan Atitán (BIRF 7169) 19,662,845 Pavimentación Tramo Aldea Santa Cruz-Aldea Chacté-San Luis, Petén (Programa Regular de Gobierno) 11,891 Pavimentación Tramo Esquipulas-Chanmagua-Cafetales y Anexos, Chiquimula (Programa Regular de Gobierno) 2,378,146 Pavimentación Ruta Nacional 12 Tramo Comitancillo-Tejutla (BIRF 4260) 1,820,633 Pavimentación Tramo Pajapita-Nuevo Progreso-San Jerónimo (Programa Regular de Gobierno) 2,378,146 Pavimentación Tramo Cruce Canales-La Ceibilla (Programa Regular de Gobierno) 2,378,146 Pavimentación Tramo Joyabaj-San Martín Jilotepeque (Programa Regular de Gobierno) 7,134,439 Pavimentación Tramo Quiché-Km. 94 CA-01 (Tecpán) Vía Quiché y Río Motagua (Programa Regular de Gobierno) 7,134,439 Pavimentación Tramo Pueblo Nuevo Viñas-Taxisco (Programa Regular de Gobierno) 4,756,293 004 Mejoramiento de la Red Vial por Administración 36,512,122 32,367,622 001 000 Mejoramiento de la Red Vial por Administración (Programa Regular de Gobierno) 36,512,122 32,367,622 02 Mantenimiento Red Vial por Contrato 645,570,933 897,631,067 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 13,535,474 13,952,621 001 Mantenimiento de la Red Vial Pavimentada 216,320,322 317,534,666 000 001 Bacheo 140,971,262 201,379,428 000 002 Limpieza de Carreteras 72,019,783 112,843,886 000 003 Sellado de Grietas 3,329,277 3,311,352 002 Mantenimiento de la Red Vial no Pavimentada 179,493,899 224,845,322 000 001 Mantenimiento de Carreteras de Terracería 164,493,899 200,173,439 000 002 Limpieza de Carreteras de Terracería 15,000,000 24,671,883 003 Mejoramiento Vial y Obras Conexas 164,001,030 273,457,688 000 001 Recapeo de la Red Vial 25,422,346 15,102,044 000 002 Mejoramientos de la Red Vial 107,577,654 230,136,450 000 003 Mantenimiento de Puentes 8,113,923 7,286,806 000 004 Señalización Horizontal 6,000,000 4,958,493 000 005 Señalización Vertical 5,000,000 4,775,201 000 006 Defensas Metálicas 5,887,107 5,292,394 000 007 Dragados 6,000,000 5,906,300

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013-20 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

* * * * * PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2006 2007 004 Supervisión del Mantenimiento de la Red Vial 62,275,000 57,895,572 000 001 Supervisión Vial 57,000,000 52,771,788 000 002 Supervisión de Pesos y Dimensiones 5,275,000 5,123,784 005 Mantenimiento por Emergencia Vial 9,945,208 9,945,198 000 001 Mantenimiento por Emergencia Vial 9,945,208 9,945,198

12 Regulación de Transporte por Carretera 9,076,870 9,754,870 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 7,209,530 7,766,630 002 000 Regulación de Transporte Extraurbano de Pasajeros 1,867,340 1,988,240

13 Asistencia a la Actividad Aeronáutica 318,161,051 184,032,983 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 59,091,169 69,011,260 002 000 Servicios Aeroportuarios 36,686,964 27,966,084 003 000 Seguridad Aeroportuaria 18,542,442 21,080,074 004 000 Estudios, Diseños y Supervisión de Obras 1,354,717 1,481,949 005 000 Remodelación y Ampliación de Aeródromos 150,000,000 001 Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de Aeródromos 52,485,759 64,493,616 001 000 Estudio de Implementación a la Infraestructura del Aeropuerto Internacional La Aurora 400,000 800,000 002 000 Estudio para el Mejoramiento del Aeropuerto de Santa Elena, Petén 830,000 900,000 003 000 Estudio para la Construcción del Aeródromo Mirador, San Andrés, Petén 550,000 800,000 004 000 Estudio para la Construcción Calle Rodaje Este del Aeropuerto de Puerto Barrios, Izabal 300,000 800,000 005 000 Estudio para la Construcción de Plataforma de Embarque y Desembarque del Aeropuerto de Puerto Barrios 300,000 800,000 006 000 Estudio para la Construcción Aeródromo Punta de Manabique, Puerto Barrios, Izabal 330,000 800,000 007 000 Estudio para el Mejoramiento del Aeropuerto de San José, Escuintla 550,000 800,000 008 000 Estudio para la Construcción del Aeropuerto de Quetzaltenango 734,986 800,000 009 000 Estudio para la Construcción y Ampliación del Aeropuerto de Retalhuelu 550,000 800,000 010 000 Estudio para el Mejoramiento del Aeródromo de San Marcos 550,000 800,000 011 000 Estudio para la Construcción del Aeródromo de Panajachel, Sololá 550,000 800,000 012 000 Estudio para la Construcción del Aeródromo de Yaxhá, Petén 550,000 800,000

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013-21 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

* * * * * PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2006 2007 000 001 Construcción y Equipamiento Sistema de Radar Primario y Secundario Aeropuerto Internacional La Aurora 27,249,457 30,193,616 000 002 Recapeo Calle Rodamiento Oeste Intersección Tango hasta la Cabecera 01 del Aeropuerto Internacional La Aurora 2,042,950 4,000,000 000 003 Instalación Sistema Protección Descargas Electroatmosféricas 360,000 3,000,000 000 004 Adquisición e Instalación de Radomo, Protección Antenas de Radar de Palencia 8,000,000 8,000,000 000 005 Balizaje e Instalación de Pista Aeropuerto San José, Escuintla 800,000 3,300,000 000 006 Balizaje e Iluminación Pista Aeropuerto Puerto Barrios 800,000 3,300,000 000 007 Adquisición e Instalación Sistema ATIS, Aeropuertos Mundo Maya, Puerto Barrios y San José, Escuintla 850,000 3,000,000 Adquisición e Instalación de 8 Puentes de Abordaje en el Aeropuerto Internacional La Aurora 6,188,366

14 Construcción de Obra Pública 52,583,070 52,583,070 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 8,446,571 8,446,571 001 Construcción, Ampliación y Reparación de Escuelas 11,359,000 7,466,499 000 001 Construcción Escuela Oficial Mixta Colonia Berlín, Aldea Lo de Coy, Mixco, Guatemala 500,000 450,000 000 002 Ampliación de Aulas Escuela Nacional Aldea Estancia de la Virgen, San Raimundo, Guatemala 805,000 000 003 Ampliación y Reparación Escuela Oficial Rural Mixta Cantón Chupoj II, Chiché, Quiché 200,000 200,000 000 004 Ampliación y Reparación Escuela Oficial Rural El Camán, Patzicía, Chimaltenango 100,000 200,000 000 005 Ampliación y Reparación Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Panajxit, Santa Crúz del Quiché, Quiché 100,000 250,000 000 006 Ampliación Escuela Oficial Urbana Mixta Fray Bartolomé de las Casas, Concepción Tutuapa, San Marcos 200,000 000 007 Ampliación Escuela Oficial Rural Mixta Caserío La Unión, San Luis Comitancillo, San Marcos 200,000 000 008 Ampliación Escuela Primaria Rural Chucalibal II, Chichicastenango, Quiché 400,000 310,000 000 009 Ampliación Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad Agraria Las Mercedes, Colomba, Quetzaltenango 200,000 000 010 Ampliación Escuela Oficial Rural Mixta Popol Vuh, Cantón Chuguexa II A, Chichicastenango, Quiché 100,000 000 011 Ampliación Escuela de Autogestión Comunitaria Aldea Xenimajuyú, Tecpán Guatemala, Chimaltenango 100,999 000 012 Ampliación y Reparación Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Veracruz, Puerto Barrios, Izabal 100,500 000 013 Reparación Escuela de Párvulos Número 29, Ulises Rojas Zona 6, Guatemala, Guatemala 1,500,000 1,675,000

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013-22 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

* * * * * PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2006 2007 000 014 Ampliación y Reparación Escuela Oficial Urbana Mixta Cantonal 3a. AV. 3-97 Zona 3, Caserío Xetunay Ché, San Juan Comalapa, Chimaltenango 100,000 000 015 Reparación Escuela Oficial Rural Mixta Guardia de Honor, Colonia Enriqueta, Villa Nueva, Guatemala 400,000 1,000,000 000 016 Ampliación Escuela Oficial Rural Mixta No. 768 Aldea Sansur, Palencia, Guatemala 150,000 000 017 Ampliación Escuela Barrio Tziquinajá, Santa Elena, Petén 200,000 000 018 Ampliación Escuela 3 de abril, San Benito, Petén 200,000 000 019 Reparación Escuela Oficial Rural Mixta Xatinap III, Santa Crúz del Quiché, Quiché 100,000 200,000 000 020 Reparación Escuela Oficial No. 615 Cantón Las Pilas, Canalitos, Zona 24, Guatemala, Guatemala 100,000 000 021 Ampliación Centro de Educación Especial Anexo Escuela Oficial Urbana Mixta Víctor Manuel Monterroso Granados, Cuilapa, Santa Rosa 325,000 000 022 Ampliación Centro de Educación Especial Anexo Escuela Oficial Urbana Mixta Eduardo Pineda Pivaral, Chiquimula, Santa Rosa 400,000 Construcción Escuela Primaria de la Polícia Nacional Civil, Zona 6, Guatemala, Guatemala 350,000 Ampliación Escuela Oficial Rural Mixta, Mario Alioto López, Finca El Zarzal, Villa Nueva, Guatemala 350,000 Construcción Escuela Rural Mixta No. 693 Aldea Cumbre de San Nicolás, Villa Canales, Guatemala 383,000 Construcción Escuela Oficial Rural Mixta San Rafael Los Vados, San Pedro Ayampuc, Guatemala 700,000 Construcción Escuela Rural Mixta No. 630 San Cristóbal Buena Vista, Villa Canales, Guatemala 750,000 Ampliación Escuela Oficial Urbana Mixta Comunidad Unidos por la Paz, Villa Nueva, Guatemala 500,000 Reparación Escuela Oficial No. 150 Asentamiento Roosevelt, 13 Avenida "B" 13-20, Zona 6, Guatemala, Guatemala 1,075,000 Reparación Escuela Josefina Alonso Martínez, Nueva Chinautla, Jocotales, Zona 6, Guatemala, Guatemala 2,000,000 Construcción Escuela Urbana de San Juan Atitán, Huehuetenango 200,000 Construcción Escuela Brisas del Campo, Aldea Las Lagunas, Zona 10, Huehuetenango, Huehuetenango 651,000 Reparación Escuela Oficial Urbana de Niñas Magdalena Mérida de Morales, Malacatán, San Marcos 400,000 Reparación Escuela Oficial Urbana Mixta No. 824, Ciudad Peronia, Villa Nueva, Guatemala 500,000

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013-23 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

* * * * * PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2006 2007 Reparación Escuela Oficial Urbana de Niñas Leonor Ramirez Viuda de Rosales, Primer Cantón 100,000 Reparación Escuela de Autogestión Comunitaria -PRONADE- Paraje Choquiac, Aldea Chiriquiac, Cantel, Quetzaltenango 100,000 002 Construcción, Ampliación y Reparación de Institutos de Educación Media 6,512,518 2,200,000 000 001 Construcción Instituto Nacional de Educación Básica Santa Isabel II, Villa Nueva, Guatemala 800,000 750,000 000 002 Ampliación Instituto Oficial Mixto de Educación Básica, Leonidas Mencos Avila, Tiquisate, Escuintla 800,000 500,000 000 003 Construcción Escuela Normal de Maestras de Educación para el Hogar, Quetzaltenango, Quetzaltenango 750,000 000 004 Reparación Escuela Nacional Mixta de Ciencias Comerciales Domingo Juarros, Puerto Barrios, Izabal 200,000 Ampliación Instituto Nacional de Educación Básica por Cooperativas, Lomas de San José, San Pedro Ayampuc, Guatemala 1,848,000 Ampliación Instituto de Educación Básica con Orientación Comercial INMEBOC, Coatepeque, Quetzaltenango 300,000 Construcción de Instituto Educación Básica, Villa Hermosa, San Miguel Petapa, Guatemala 2,364,518 Construcción Escuela Nacional de Ciencias Comerciales, Coatepeque, Quetzaltenango 400,000 003 Construcción, Ampliación y Reparación de Edificios de Seguridad Pública 11,735,926 19,270,000 000 001 Construcción Academia Policía Nacional Civil, Zona 6, Guatemala, Guatemala 200,000 000 002 Construcción Comisaría No. 15 Policia Nacional Civil, Villa Nueva, Guatemala 1,000,000 500,000 000 003 Construcción Centro de Presidios de Hombres, Jalapa, Jalapa 100,000 100,000 000 004 Construcción Centro de Presidios de Mujeres Jalapa, Jalapa 100,000 100,000 000 005 Reparación Centro de Detención Preventiva Mazatenango, Suchitepéquez 100,000 000 006 Reparación y Reestauración Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres, Cobán, Alta Verapaz 100,000 000 007 Construcción Subestación Policía Nacional Civil, Santa Catarina Pinula, Guatemala 1,150,000 000 008 Construcción Centro Preventivo de Presidios, Coatepeque, Quetzaltenango 100,000 100,000 000 009 Construcción Subestación El Milagro (El Caminero) Policía Nacional Civil, Mixco, Guatemala 794,537 100,000

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013-24 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

* * * * * PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2006 2007 000 010 Construcción Centro Preventivo de Presidios, Malacatán, San Marcos 100,000 100,000 000 011 Construcción Centro Preventivo de Presidios Huehuetenango, Huehuetenango 100,000 100,000 000 012 Reparación Presidio Departamental Guastatoya, El Progreso 500,000 000 013 Construcción Destacamento del Servicio de Protección a la Naturaleza, La Libertad, Petén 100,000 250,000 000 014 Reparación Centro de Detención Preventivo para Hombres y Mujeres Los Jocotes, Zacapa 1,700,000 000 015 Ampliación Comisaría No. 51 Policía Nacional Civil, Cobán, Alta Verapaz 100,000 250,000 000 016 Construcción Centro de Rehabilitación Penal, Puerto Barrios, Izabal 8,500,000 000 017 Reparación Centro de Detención Preventivo para Hombres y Mujeres, Chimaltenango, Chimaltenango 2,205,000 000 018 Reparación Centro de Detención Preventivo para Hombres y Mujeres, El Boquerón, Santa Rosa 1,850,000 000 019 Ampliación y Remodelación de Bodega para Resguardo de Evidencias del SAIA, Zona 6, Guatemala, Guatemala 1,365,000 Construcción Módulos de Ingreso a la Ciudad Capital 500,000 Construcción Subestación de Policía Nacional Civil 165, San Cristóbal, Mixco, Guatemala 1,700,000 Construcción Subestación de Policía Nacional Civil 1651, Ciudad Peronia, Villa Nueva Guatemala 105,000 Construcción Subestación de Policía Nacional Civil 152, Amatitlán, Guatemala 1,036,389 Construcción Sub-Estación Policia Nacional Civil, La Villa, Salcajá, Quetzaltenango 100,000 Ampliación y Reparación Dirección General de la Policía Nacional Civil, Guatemala, Guatemala 5,000,000 Reparación Comisaría No. 12, Policía Nacional Civil, Zona 6, Guatemala, Guatemala 700,000 Ampliación de la Subdirección General de Apoyo de la Comisaría No. 12, Guatemala, Guatemala 100,000 004 Construcción, Ampliación y Reparación de Edificios de Salud y Bienestar Socialfff 8,679,055 7,500,000 000 001 Reparación Oficinas Centrales Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, Zona 11, Guatemala, Guatemala 200,000 000 002 Reparación Centro de Capacitación Ocupacional 13 av. 29-29, Zona 5, Guatemala, Guatemala 561,700 500,000 000 003 Reparación Centro de Bienestar Social 13 Calle 1-01, Zona 3, Guatemala, Guatemala 807,300 650,000 000 004 Reparación Centro de Bienestar Social de Sololá 480,000 450,000 000 005 Reparación Centro de Bienestar Social La Terminal, Mercado La Terminal Zona 4, Guatemala, Guatemala 1,100,450 1,000,000

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* * * * * PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2006 2007 000 006 Reparación Centro de Bienestar Social La Presidenta, Mercado La Presidenta 21 Calle y 2 Avenida Zona 1, Guatemala, Guatemala 2,233,545 2,150,000 000 007 Reparación Centro de Bienestar Social, Avenida Bolívar 25-00 Zona 1, Guatemala, Guatemala 868,200 850,000 000 008 Ampliación Hospital de Día Roosevelt, Zona 11, Fase I y II, Guatemala, Guatemala 650,000 1,700,000 Reparación Centro de Observación para Varones Gaviotas, Zona 13 Guatemala, Guatemala 1,577,860 Reparación Centro Especial de Cumplimiento para Adolescentes en Conflicto, Barrio La Reforma, Zacapa, Zacapa 400,000 005 Construcción, Ampliación y Reparación de Otros Edificios Públicos 1,850,000 5,500,000 000 001 Construcción Instalaciones Cuerpo de Transmisiones del Ejército de Guatemala, Brigada Mariscal Zavala, Zona 17, Fase I, Guatemala, Guatemala 2,000,000 000 002 Ampliación de Infraestructura para el Aeropuerto del Puerto de San José, Escuintla 3,000,000 000 003 Ampliación de Infraestructura para el Aeropuerto de San Marcos, San Marcos 500,000 Ampliación Museo de los Niños, Zona 13, Guatemala 1,000,000 Construcción de Edificio Sede Unidad de Construcciones de Edificios del Estado, Panajachel, Solola 500,000 Construcción Centro de Salud Zona 17, Canalitos, Guatemala, Guatemala 350,000 006 Restauración de Monumentos Históricos y Culturales 1,000,000 400,000 000 001 Restauración del Templo de la Merced, Zona 1, Guatemala, Guatemala 1,000,000 400,000 007 Construcción de Obras Eléctricas 3,000,000 100,000 000 001 Conversión Sistema Energía Eléctrica de Aérea a Subterránea, Fases III y IV, Antigua Guatemala, Sacatepéquez 3,000,000 100,000 008 Construcción, Ampliación y Reparación de Complejos Deportivos 1,700,000 000 001 Construcción y Ampliación Estadio Municipal Palencia, Guatemala 700,000 000 002 Construcción y Ampliación Estadio Municipal San Juan Sacatepéquez, Guatemala 1,000,000

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013-26 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

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* * * * * PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2006 2007

15 Servicios, Supervisión y Regulación de Telecomunicaciones 43,846,381 46,911,290 01 Servicios de Radio y Televisión 9,528,272 9,528,272 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 437,046 1,211,046 002 000 Regulación de Emisoras de Radio 9,091,226 8,317,226 02 Supervisión de Cable por Televisión 3,636,745 3,657,410 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 3,636,745 3,657,410 03 Regulación de Telecomunicaciones 15,985,579 19,029,823 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 9,491,489 12,660,051 002 000 Regulación uso de Frecuencias 3,318,721 3,244,403 003 000 Regulación de Telefonía 3,175,369 3,125,369 04 Servicios para el Desarrollo de la Telefonía 14,695,785 14,695,785 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 14,695,785 14,695,785

16 Servicios Sismológicos, Vulcanológicos, Meteorológicos e Hidrológicos 10,336,509 11,936,509 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 2,297,242 3,339,220 002 000 Servicios Climáticos 4,430,602 4,454,671 003 000 Servicios Vulcanológicos 614,774 619,875 004 000 Servicios Hidrológicos 2,369,679 2,732,129 005 000 Servicios Geológicos 624,212 790,614

17 Servicios de Correos y Telégrafos 14,104,510 10,559,754 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 14,104,510 10,559,754

18 Servicios de Protección Vial 35,000,000 35,000,000 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 653,500 653,500 002 000 Servicios de Vigilancia en Carreteras 32,664,965 32,664,965 001 Construcción de Edificios de Seguridad Vial 1,681,535 1,681,535 000 001 Construcción Sede de Brigadas Viales de El Rancho, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso 1,681,535 1,681,535

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* * * * * PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2006 2007

19 Programa de Vivienda 399,797,215 444,222,809 01 Subsidio para la Vivienda Popular 335,266,637 395,225,496 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 7,432,317 8,517,894 002 000 Programa de Vivienda 327,834,320 386,707,602 02 Servicios de Legalización y Mejoramiento de Bienes Inmuebles 64,530,578 48,997,313 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 29,565,552 20,793,403 002 000 Servicios de Adjudicación y Legalización de Bienes 1,232,880 001 Construcción de Muros de Contención en Asentamientos Urbanos 11,127,675 5,320,040 000 001 Construcción de Muros de Contención Asentamiento Once de Agosto, Zona 18, Guatemala, Guatemala 159,900 289,800 000 002 Construcción de Muros de Contención Colonia El Limón, Zona 18, Guatemala, Guatemala 165,600 000 003 Construcción de Muros de Contención Asentamiento Siete de Mayo, Zona 7, Guatemala, Guatemala 146,160 000 004 Construcción de Muros de Contención Asentamiento Diez de Mayo, Zona 7, Guatemala, Guatemala 522,000 000 005 Construcción de Muros de Contención Asentamiento Nuevo Amanecer, Zona 21, Guatemala, Guatemala 807,300 632,500 000 006 Construcción de Muros de Contención Asentamiento Independencia, Villa Nueva, Guatemala 862,500 000 007 Construcción de Muros de Contención Asentamiento Anexo Santa Isabel II, Villa Nueva, Guatemala 391,000 000 008 Construcción de Muros de Contención Asentamiento Altos de Primavera, Villa Nueva, Guatemala 161,000 000 009 Construcción de Muros de Contención Asentamiento Tierra Nueva II, Chinautla, Guatemala 841,000 000 010 Construcción de Muros de Contención Asentamiento Colonia El Tesoro, Mixco, Guatemala 1,308,480 Construcción de Muros de Contención Asentamiento 5 de Noviembre, Zona 18, Guatemala 248,625 Construcción de Muros de Contención Asentamiento Engel VI, Zona 18, Guatemala, Guatemala 609,375 Construcción de Muros de Contención Asentamiento La Isla, Villa Nueva, Guatemala 375,375 Construcción de Muros de Contención Asentamiento Santa María de La Paz, Zona 21, Guatemala, Guatemala 419,250 Construcción de Muros de Contención Asentamiento Zarzal, Villa Nueva, Guatemala 1,096,875

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013-28 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

* * * * * PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2006 2007 Construcción de Muros de Contención Asentamiento Esperanza Sector C2, Villa Nueva, Guatemala 447,525 Construcción de Muros de Contención Asentamiento Cinco de Enero, Villa Nueva, Guatemala 275,925 Construcción de Muros de Contención Asentamiento Los Bosques, Villa Nueva, Guatemala 111,150 Construcción de Muros de Contención Asentamiento Seis de Agosto, Zona 7, Guatemala, Guatemala 723,450 Construcción de Muros de Contención Asentamiento Santa Faz, Chinautla, Guatemala 815,100 Construcción de Muros de Contención Asentamiento Luz de Cristo, Villa Nueva, Guatemala 772,200 Construcción de Muros de Contención Asentamiento Esquipulas, Zona 18, Guatemala, Guatemala 926,250 Construcción de Muros de Contención Asentamiento Lo de Bran III, Mixco, Guatemala 107,250 Construcción de Muros de Contención Asentamiento Carmen del Monte, Villa Nueva, Guatemala 341,250 Construcción de Muros de Contención Asentamiento Las Champas, Zona 18, Guatemala, Guatemala 760,500 Construcción de Muros de Contención Asentamiento Galilea, Zona 7, Guatemala, Guatemala 390,000 Construcción de Muros de Contención Asentamiento Josué 1-9, Zona 7, Guatemala, Guatemala 453,375 Construcción de Muros de Contención Asentamiento El Cerrito, Zona 18, Guatemala, Guatemala 872,625 Construcción de Muros de Contención Asentamiento La Arenera, Zona 21, Guatemala, Guatemala 414,375 002 Construcción y Mejoramiento de Areas Deportivas 8,343,870 000 001 Construcción y Mejoramiento de Areas Deportivas Colonia El Paraíso II, Zona 18, Guatemala, Guatemala 299,250 000 002 Construcción y Mejoramiento de Areas Deportivas Asentamiento Lomas de Santa Faz, Zona 18, Guatemala, Guatemala 414,000 000 003 Construcción y Mejoramiento de Areas Deportivas Colonia El Limón, Zona 18, Guatemala, Guatemala 513,000 000 004 Construcción y Mejoramiento de Areas Deportivas Colonia San Rafael La Laguna III, Guatemala, Guatemala 439,630 000 005 Construcción y Mejoramiento de Areas Deportivas Colonia 4 de Febrero, Zona 7, Guatemala, Guatemala 74,250 000 006 Construcción y Mejoramiento de Areas Deportivas Colonia Mario Martínez de Lejarza, Zona 7, Guatemala, Guatemala 56,700

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013-29 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

* * * * * PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2006 2007 000 007 Construcción y Mejoramiento de Areas Deportivas Colonia El Amparo I y II, Zona 7, Guatemala, Guatemala 47,600 000 008 Construcción y Mejoramiento de Areas Deportivas Colonia Otten Prado, Zona 7, Guatemala, Guatemala 61,425 000 009 Construcción y Mejoramiento de Areas Deportivas Colonia Bethania, Zona 7, Guatemala, Guatemala 472,500 000 010 Construcción y Mejoramiento de Areas Deportivas Colonia Martinico II, Zona 6, Guatemala, Guatemala 225,000 000 011 Construcción y Mejoramiento de Areas Deportivas Colonia Proyecto 4-4, Zona 6, Guatemala, Guatemala 337,500 000 012 Construcción y Mejoramiento de Areas Deportivas Colonia Proyecto 4-10, Zona 6, Guatemala, Guatemala 720,000 000 013 Construcción y Mejoramiento de Areas Deportivas Colonia Venezuela, Zona 21, Guatemala, Guatemala 361,800 000 014 Construcción y Mejoramiento de Areas Deportivas Colonia Bello Horizonte, Zona 21, Guatemala, Guatemala 461,700 000 015 Construcción y Mejoramiento de Areas Deportivas Colonia Nimajuyú, Zona 21, Guatemala, Guatemala 799,515 000 016 Construcción y Mejoramiento de Areas Deportivas Colonia La Arenera, Zona 21, Guatemala, Guatemala 506,250 000 017 Construcción y Mejoramiento de Areas Deportivas Colonia Justo Rufino Barrios, Guatemala, Guatemala 468,000 000 018 Construcción y Mejoramiento de Areas Deportivas Colonia Carmen del Monte, Villa Nueva, Guatemala 225,000 000 019 Construcción y Mejoramiento de Areas Deportivas Colonia Villalobos I, Villa Nueva, Guatemala 146,250 000 020 Construcción y Mejoramiento de Areas Deportivas Colonia Villalobos II, Villa Nueva, Guatemala 371,250 000 021 Construcción y Mejoramiento de Areas Deportivas Colonia Santa Isabel II, Villa Nueva, Guatemala 405,000 000 022 Construcción y Mejoramiento de Areas Deportivas Colonia Carolingia, Mixco, Guatemala 146,250 000 023 Construcción y Mejoramiento de Areas Deportivas Colonia Tierra Nueva I, Chinautla, Guatemala 225,000 000 024 Construcción y Mejoramiento de Areas Deportivas Asentamiento Sector 7, San Julián, Chinautla, Guatemala 225,000 000 025 Construcción y Mejoramiento de Areas Deportivas Colonia Primero de Julio, Mixco, Guatemala 225,000 000 026 Construcción y Mejoramiento de Areas Deportivas Colonia Ferrocarrilera, Zona 5, Guatemala, Guatemala 117,000 003 Conexión Domiciliar al Sistema de Alcantarillado Sanitario en Asentamientos Urbanos 1,679,150 126,000 000 001 Conexión Domiciliar al Sistema de Alcantarillado Sanitario Asentamiento Parquecito, Zona 18, Guatemala, Guatemala 126,000

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013-30 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

* * * * * PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2006 2007 Conexión Domiciliar al Sistema de Alcantarillado Sanitario Asentamiento 5 de Noviembre, Zona 18, Guatemala, Guatemala 66,650 Conexión Domiciliar al Sistema de Alcantarillado Sanitario Asentamiento Engel VI, Zona 18, Guatemala, Guatemala 198,875 Conexión Domiciliar al Sistema de Alcantarillado Sanitario Asentamiento Santa María La Paz, Zona 21, Guatemala, Guatemala 209,625 Conexión Domiciliar al Sistema de Alcantarillado Sanitario Asentamiento Zarzal, Villa Nueva, Guatemala 402,050 Conexión Domiciliar al Sistema de Alcantarillado Sanitario Asentamiento Cinco de Enero, Villa Nueva, Guatemala 89,225 Conexión Domiciliar al Sistema de Alcantarillado Sanitario Asentamiento Los Bosques, Villa Nueva, Guatemala 68,800 Conexión Domiciliar al Sistema de Alcantarillado Sanitario Asentamiento Luz de Cristo, Villa Nueva, Guatemala 144,050 Conexión Domiciliar al Sistema de Alcantarillado Sanitario Asentamiento Lo de Bran III, Mixco, Guatemala 21,500 Conexión Domiciliar al Sistema de Alcantarillado Sanitario Asentamiento Carmen del Monte, Villa Nueva, Guatemala 103,200 Conexión Domiciliar al Sistema de Alcantarillado Sanitario Asentamiento Las Champas, Zona 18, Guatemala, Guatemala 306,375 Conexión Domiciliar al Sistema de Alcantarillado Sanitario Asentamiento Galilea, Zona 7, Guatemala, Guatemala 68,800 004 Construcción y Mejoramiento de Caminamientos en Asentamientos Urbanos 9,016,273 1,725,000 000 001 Construcción y Mejoramiento de Caminamientos Asentamiento El Cerrito, Zona 18, Guatemala Guatemala 1,947,750 625,000 000 002 Construcción y Mejoramiento de Caminamientos Colonia La Arenera, Zona 21, Guatemala, Guatemala 712,800 500,000 000 003 Construcción y Mejoramiento de Caminamientos Asentamiento Nuevo Amanecer, Zona 21, Guatemala, Guatemala 324,000 600,000

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013-31 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

* * * * * PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2006 2007 Construcción y Mejoramiento de Caminamientos Asentamiento 5 de Noviembre, Zona 18, Guatemala, Guatemala 72,148 Construcción y Mejoramiento de Caminamientos Asentamiento Engel VI, Zona 18, Guatemala, Guatemala 837,000 Construcción y Mejoramiento de Caminamientos Asentamiento Santa María La Paz, Zona 21, Guatemala, Guatemala 729,000 Construcción y Mejoramiento de Caminamientos Asentamiento Zarzal, Villa Nueva, Guatemala 1,225,800 Construcción y Mejoramiento de Caminamientos Asentamiento Cinco de Enero, Villa Nueva, Guatemala 162,000 Construcción y Mejoramiento de Caminamientos Asentamiento Seis de Agosto, Guatemala, Guatemala 243,000 Construcción y Mejoramiento de Caminamientos Asentamiento Luz de Cristo, Villa Nueva, Guatemala 161,325 Construcción y Mejoramiento de Caminamientos Asentamiento Santa Faz, Chinautla, Guatemala 115,425 Construcción y Mejoramiento de Caminamientos Asentamiento Esquipulas, Guatemala, Guatemala 297,000 Construcción y Mejoramiento de Caminamientos Asentamiento Lo de Bran III, Mixco, Guatemala 68,175 Construcción y Mejoramiento de Caminamientos Asentamiento Carmen del Monte, Villa Nueva, Guatemala 1,394,010 Construcción y Mejoramiento de Caminamientos Asentamiento Galilea, Zona 7, Guatemala, Guatemala 149,715 Construcción y Mejoramiento de Caminamientos Asentamiento Josué 1-9, Zona 7, Guatemala, Guatemala 577,125 005 Construcción de Salones Comunales 2,270,000 000 001 Construcción de Salón Comunal Colonia El Amparo I y II, Zona 7, Guatemala, Guatemala 400,000 000 002 Construcción de Salón Comunal Colonia Otten Prado, Zona 7, Guatemala, Guatemala 400,000 000 003 Construcción de Salón Comunal Colonia Martinico II, Zona 6, Guatemala, Guatemala 400,000 000 004 Construcción de Salón Comunal Colonia Nimajuyú I, Zona 21, Guatemala, Guatemala 270,000 000 005 Construcción de Salón Comunal Colonia Carmen del Monte, Villa Nueva, Guatemala 400,000 000 006 Construcción de Salón Comunal Colonia Primero de Julio, Mixco, Guatemala 400,000

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013-32 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

* * * * * PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2006 2007 006 Construcción de Parques Recreativos 1,419,000 000 001 Construcción de Parque Recreativo Colonia el Paraíso II, Zona 18, Guatemala, Guatemala 60,000 000 002 Construcción de Parque Recreativo Colonia Renacimiento Municipal, Zona 18, Guatemala, Guatemala 300,000 000 003 Construcción de Parque Recreativo Colonia Villalobos II, Villa Nueva, Guatemala 198,000 000 004 Construcción de Parque Recreativo Colonia 4 de Febrero, Zona 7, Guatemala, Guatemala 80,000 000 005 Construcción de Parque Recreativo Colonia Santa Faz, Chinautla, Guatemala 297,000 000 006 Construcción de Parque Recreativo Colonia La Ceiba, Escuintla 324,000 000 007 Construcción de Parque Recreativo Colonia Primero de Septiembre, Zona 12, Guatemala, Guatemala 50,000 000 008 Construcción de Parque Recreativo Colonia Ferrocarrilera, Zona 5, Guatemala, Guatemala 110,000 007 Construcción de Mercados Cantonales 9,000,000 000 001 Construcción de Mercado Cantonal Tierra Nueva I, Chinautla, Guatemala 5,000,000 000 002 Construcción de Mercado Cantonal Colonia Nueva Chinautla, Chinautla, Guatemala 4,000,000 Reparación y Mantenimiento de Edificios Habitacionales 10,788,898 Reparación y Mantenimiento de Edificios del Condominio Nimajuyú I, Guatemala, Guatemala 7,359,088 Reparación y Mantenimiento de Edificios del Condominio Nimajuyú II, Guatemala, Guatemala 3,429,810 Conexión Intradomiciliar al Sistemas de Agua Potable en Asentamientos Urbanos 1,120,150 Conexión Intradomiciliar al Sistema de Agua Potable Asentamiento 5 de Noviembre, Zona 18, Guatemala, Guatemala 66,650 Conexión Intradomiciliar al Sistema de Agua Potable Asentamiento Engel VI, Zona 18, Guatemala, Guatemala 198,875 Conexión Intradomiciliar al Sistema de Agua Potable Asentamiento Santa María La Paz, Zona 21, Guatemala, Guatemala 209,625 Conexión Intradomiciliar al Sistema de Agua Potable Asentamiento Zarzal, Villa Nueva, Guatemala 307,450 Conexión Intradomiciliar al Sistema de Agua Potable Asentamiento Los Bosques, Villa Nueva, Guatemala 68,800

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013-33 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

* * * * * PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2006 2007 Conexión Intradomiciliar al Sistema de Agua Potable Asentamiento Luz de Cristo, Villa Nueva, Guatemala 144,050 Conexión Intradomiciliar al Sistema de Agua Potable Asentamiento Lo de Bran III, Mixco, Guatemala 21,500 Conexión Intradomiciliar al Sistema de Agua Potable Asentamiento Carmen del Monte, Villa Nueva, Guatemala 103,200

20 Servicios Geográficos y Cartográficos 8,130,392 8,330,392 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 5,788,792 5,423,192 002 000 Servicios Técnicos de Mapeo Básico y Estudios Catastrales 2,341,600 2,907,200

98 Programa de Reconstrucción originado por la Tormenta Tropical Stan 600,000,000 222,231,926 01 Reconstrucción de Infraestructura Vial 202,100,000 222,231,926 001 Reconstrucción de Carreteras 104,600,000 172,231,926 000 001 Reconstrucción RN-13 Tramo Génova-Caballo Blanco 14,733,363 000 002 Reconstrucción Ruta CA-1 Occidente Tramo Tecpán (Km. 89)-Los Encuentros (Km. 124) 30,874,157 000 003 Reconstrucción Ruta CA-1 Occidente Tramo Los Encuentros (Km. 124)-Nahualá (Km. 158) 30,420,609 000 004 Reconstrucción Ruta CA-1 Occidente Tramo Nahualá (Km. 158)-Cuatro Caminos (Km. 188) 28,606,420 000 005 Reconstrucción Ruta CA-2 Occidente Tramo Siquinalá (Km. 83)-Cocales (Km. 112) 28,152,872 000 006 Reconstrucción RN-12 Tramo San Vicente Pacaya-Aldea Chiquirines-Aldea La Blanca 19,268,835 000 007 Reconstrucción Puente Sin Nombre (Tramo RN-12 a Tajumulco) 5,641,760 000 008 Reconstrucción Puente Las Brisas, Ruta RD-SMA-4 3,810,922 000 009 Reconstrucción Puente El Cangrejo Ruta RD SMA-4 2,540,614 000 010 Reconstrucción Puente Pajapa Ruta RD SMA-4 2,540,614 000 011 Reconstrucción Puente Tajumulco Ruta RD-SMA-3 5,641,760 Reconstrucción de Carreteras 104,600,000 002 Medidas de Mitigación y Prevención 97,500,000 50,000,000 001 000 Estudio de Factibilidad y de Ingeniería de Detalle para Mitigar impacto del Río Acomé, Escuintla 260,000 002 000 Estudio de Factibilidad y de Ingeniería de Detalle para Mitigar impacto del Río Samalá, Retalhuleu 160,000 003 000 Estudio de Factibilidad y de Ingeniería de Detalle para Mitigar impacto del Río Pensativo, Sacatepéquez 430,000 004 000 Estudio de Factibilidad y de Ingeniería de Detalle para Mitigar impacto del Río Villalobos, Guatemala 260,000 005 000 Estudio de Factibilidad y de Ingeniería de Detalle para Mitigar impacto del Río Paz, Jutiapa 530,000

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013-34 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

* * * * * PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2006 2007 006 000 Estudio de Factibilidad y de Ingeniería de Detalle para Mitigar impacto del Río Pasaguán y Quebrada Seca, Sololá 260,000 007 000 Estudio de Factibilidad y de Ingeniería de Detalle para Mitigar impacto del Río Las Vacas, Guatemala 500,000 008 000 Estudio de Factibilidad y de Ingeniería de Detalle para Mitigar impacto del Río Las Hamacas, Guatemala 260,000 009 000 Estudio de Factibilidad y de Ingeniería de Detalle para Mitigar impacto del Río Ixpatz, Retalhuleu 530,000 010 000 Estudio de Factibilidad y de Ingeniería de Detalle para Mitigar impacto del Río Cuilco, Huehuetenango 260,000 011 000 Estudio de Factibilidad y de Ingeniería de Detalle para Mitigar impacto del Río Siguacán, Escuintla 800,000 000 001 Mitigación del impacto del Río Ixpatz sobre la Infraestructura de la Ruta Departamental REU-3, Victorias, El Salto y Poblaciones Aledañas al Cauce (Fase I) 1,000,000 000 002 Mitigación del impacto del Río Cabuz sobre la Infraestructura de la Ruta CA-02 Occidente y Poblaciones Aledañas al Cauce (Fase I) 3,000,000 000 003 Mitigacion del impacto del Río Nahualate sobre la Infraestructura de la Ruta CA-02 Occidente y Poblaciones Aledañas al Cauce (Fase I) 2,500,000 000 004 Mitigación del impacto del Río Mocá sobre la Infraestructura de la Ruta CA-02 Occidente y Poblaciones Aledañas al Cauce (Fase I) 1,000,000 000 005 Mitigación del impacto del Río Madre Vieja sobre la Infraestructura de la Ruta CA-02 Occidente y Poblaciones Aledañas al Cauce (Fase I) 3,000,000 000 006 Mitigación del impacto del Río Pantaleón sobre la Infraestructura de la Ruta CA-02 Occidente y Poblaciones Aledañas al Cauce (Fase I) 3,500,000 000 007 Mitigación del impacto del Río Achiguate sobre la Infraestructura de la Ruta CA-09 Sur y Poblaciones Aledañas al Cauce (Fase I) 9,000,000 000 008 Mitigación del impacto del Río Cuilco sobre la Infraestructura de la Ruta RN7W, y Poblaciones Aledañas al Cauce (Fase I) 1,250,000 000 009 Mitigación del impacto del Río Naranjo sobre la Infraestructura de la Ruta Departamental SMA-2 y Poblaciones Aledañas al Cauce (Fase I) 3,000,000 000 010 Mitigación del impacto del Río María Linda sobre la Infraestructura de la Ruta CA-09 Sur y Poblaciones Aledañas al Cauce (Fase I) 1,000,000 000 011 Mitigación del impacto del Río Coyolate y Poblaciones Aledañas al Cauce (Fase I) 3,500,000 000 012 Mitigación del impacto del Río Guacalate sobre la Infraestructura de la Ruta Nacional 14 y Poblaciones Aledañas al Cauce (Fase I) 2,500,000

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013-35 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

* * * * * PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2006 2007 000 013 Mitigación del impacto del Río Suchiate sobre la Infraestructura de la Ruta CA-02 Occidente y Poblaciones Aledañas al Cauce (Fase I) 3,000,000 000 014 Mitigación del impacto del Río Panajachel sobre la Infraestructura de la Ruta Departamental Sol-9 y Poblaciones Aledañas al Cauce (Fase I) 3,000,000 000 015 Mitigación del impacto del Río Los Esclavos sobre la Infraestructura de la Ruta Departamental SRO-19 y Poblaciones Aledañas al Cauce (Fase I) 3,500,000 000 016 Mitigación del impacto del Canal de Chiquimulilla sobre la Infraestructura de la Ruta CA-9 Sur, y Poblaciones Aledañas al Cauce (Fase I) 2,000,000 Medidas de Mitigación y Prevención 97,500,000 02 Mejoramiento de la Red Vial 191,400,000 001 Mejoramiento de Carreteras 191,400,000 000 001 Mejoramiento de Carreteras 191,400,000 03 Rehabilitación de Aeródromos 56,500,000 001 Rehabilitación de Pistas Aéreas 56,500,000 000 001 Rehabilitación de Pistas Aéreas 56,500,000 04 Apoyo a la Reconstrucción de Viviendas 150,000,000 001 Reconstrucción de Viviendas 150,000,000 000 001 Reconstrucción de Viviendas 150,000,000

99 Partidas No Asignables a Programas 45,435,682 5,643,818 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Servicios de Transporte 41,768,730 2,089,326 002 000 Servicios de Comunicaciones 2,720,609 2,992,249 003 000 Servicios de Vivienda 40,000 40,000 004 000 Servicios de Medio Ambiente 606,343 522,243 005 000 Servicios de Ciencia y Tecnología 300,000

* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra.

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013-36 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA

CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES

En esta categoría programática se incluyen asignaciones por valor de Q. 24,920,050 equivalentes al 0.8% del monto total de los recursos financieros asignados al Ministerio para el Ejercicio Fiscal 2007.

Las Actividades Centrales del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda están orientadas a proporcionar el apoyo logístico en materia de planificación, coordinación de actividades de administración financiera y de personal a los diferentes programas que lo conforman, con el propósito de velar por el cumplimiento de los objetivos y metas ministeriales programadas por las distintas dependencias.

Los recursos asignados se destinan a la ejecución de los procesos administrativos y presupuestarios, y

actualización e inscripción de personas individuales o jurídicas en el Registro de Precalificados de Obras.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA CATEGORIA EQUIVALENTE A PROGRAMA

POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2006 2007

TOTAL: 25,688,916 24,920,050

0 Servicios Personales 13,938,512 11,931,176 1 Servicios no Personales 6,095,073 4,835,871 2 Materiales y Suministros 2,153,800 2,363,700 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 150,000 150,000 4 Transferencias Corrientes 3,351,531 5,639,303

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013-37 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

PROGRAMA 11: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

UNIDADES RESPONSABLES: DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-

Los recursos asignados en este programa totalizan la cantidad de Q. 2,202,011,797 que representan el

67.6% del monto total del presupuesto asignado al Ministerio.

Los recursos programados para este programa se orientan a mejorar y mantener la infraestructura vial del país, por medio de la ejecución de diversos proyectos carreteros, a efecto que la misma se mantenga en buen estado físico, en aceptables condiciones de seguridad vial, y facilite el acceso a las comunidades rurales, con el objeto de propiciar su integración a la actividad productiva del país.

Para el logro de este proceso se prevé la planificación, diseño, construcción, pavimentación, rehabilitación, mantenimiento y supervisión de diferentes carreteras en el interior del país, así como la construcción de puentes, dragados de ríos, señalización vertical y horizontal, entre otros, el cual es ejecutado por medio de la modalidad del sistema de construcción por administración, o bien por contrato a cargo de empresas privadas especializadas en este campo, tanto para la construcción como la supervisión.

Para el desarrollo de las obras de infraestructura vial, se asignan recursos conformados por fuentes de financiamiento internas y externas, constituidas por los aportes de Gobierno de la República de Guatemala y los distintos préstamos provenientes de las agencias financieras BCIE, BID, BIRF, y JBIC ejecutados por la Dirección General de Caminos, así como asignaciones específicas para la conservación y mejoramiento de la red vial de carreteras a cargo de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-.

METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA

UNIDAD DE MEDIDA PRODUCTO CODIGO DENOMINACION

META PROYECTADA

Distribuidor de tráfico construido 1201 Metro 298 Defensas metálicas instaladas en carreteras pavimentadas 1201 Metro 6,193 Grietas selladas en carreteras 1201 Metro 259,330 Carreteras construidas 1204 Kilómetro 68 Carreteras rehabilitadas 1204 Kilómetro 227 Carreteras pavimentadas 1204 Kilómetro 220 Carreteras recapeadas 1204 Kilómetro 10 Carreteras mejoradas por administración 1204 Kilómetro 4,510 Estaciones de pesaje construidas 1301 Metro Cuadrado 559 Ríos dragados 1401 Metro cúbico 165,000 Estudios carreteros elaborados 2303 Documento 9

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013-38 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

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ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO

(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2006 2007

TOTAL: 1,895,978,672 2,202,011,797

0 Servicios Personales 163,062,501 160,013,644 1 Servicios no Personales 748,171,812 996,776,915 2 Materiales y Suministros 49,111,025 42,956,813 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 935,633,334 1,002,231,585 9 Asignaciones Globales 32,840

PROGRAMA 12: REGULACION DE TRANSPORTE POR CARRETERA

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES La asignación para este programa asciende a Q. 9,754,870 correspondientes al 0.3% del presupuesto total del Ministerio.

Con la ejecución de este programa se llevan a cabo las acciones gubernamentales para velar por el cumplimiento de las leyes vigentes en materia de transporte tales como la aplicación del Reglamento de Servicio de Transporte Extraurbano de Pasajeros por Carretera, Reglamento para la Contratación de Seguro Obligatorio en el Transporte Extraurbano de Personas, y Reglamento de Pesos y Dimensiones entre otros, con el objeto de mejorar la prestación del servicio en beneficio de los usuarios respectivos.

En el área del servicio público de transporte extraurbano, se realizarán diversos operativos en las distintas

carreteras del interior del país, para ejercer el control sobre el alza de las tarifas, evitar la sobrecarga de las unidades, verificar la documentación de operación, revisar que los buses estén en buenas condiciones de operación, y velar por el cumplimiento de las rutas y horarios establecidos.

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013-39 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

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METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA

UNIDAD DE MEDIDA PRODUCTO CODIGO DENOMINACION

META PROYECTADA

Licencias autorizadas de unidades nuevas del transporte extraurbano de pasajeros 2303 Documento 350 Horarios modificados de rutas autorizadas 2303 Documento 15 Permisos temporales autorizados de transporte extraurbano de pasajeros 2303 Documento 7,000 Licencias renovadas de transporte extraurbano de pasajeros 2303 Documento 450 Operativos ordinarios fijos de transporte extraurbano de pasajeros 2306 Evento 260 Operativos ordinarios móviles de transporte extraurbano de pasajeros 2306 Evento 165 Transporte de carga supervisado 2306 Evento 50 Expertaje mecánico móvil de transporte extraurbano de pasajeros 2306 Evento 700

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2006 2007

TOTAL: 9,076,870 9,754,870

0 Servicios Personales 3,453,470 3,152,840 1 Servicios no Personales 3,513,640 3,927,720 2 Materiales y Suministros 930,000 2,674,310 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 1,179,760

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013-40 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

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PROGRAMA 13: ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD AERONAUTICA

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Al programa de Asistencia a la Actividad Aeronáutica se le asigna la cantidad de Q. 184,032,983 misma que representa el 5.6% del total del presupuesto del Ministerio.

Este programa se encarga de normar, supervisar, vigilar y regular todas las actividades que tienen relación con la aviación civil, en lo referente a los servicios de tránsito aéreo, servicio de información aeronáutica, servicio de telecomunicaciones y radioayuda a la navegación aérea, servicio de embarque y desembarque de aeronaves, inspección de aeronaves, seguridad aeroportuaria, registro de licencias, y mantenimiento de la red aeroportuaria del país, con base en la Ley de Aviación Civil, reglamentos y disposiciones complementarias de normas y prácticas que recomienda la Organización de Aviación Civil Internacional -OACI-, que persiguen fortalecer y modernizar el sector aeronáutico de Guatemala.

Los recursos programados se destinan a mantener la infraestructura de los aeropuertos y aeródromos en

perfectas condiciones para el bienestar de los pasajeros, dando seguridad necesaria durante su estadía en las instalaciones aeroportuarias. Entre los fondos asignados se incluye el pago de las cuotas de arrendamiento con opción a compra del Sistema de Radar Primario y Secundario, así como los estudios de construcción y mejoramiento de los aeródromos del país.

METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA

UNIDAD DE MEDIDA PRODUCTO CODIGO DENOMINACION

META PROYECTADA

Infraestructura aeroportuaria mejorada 1204 Metro Cuadrado 44,000 Navegación aérea controlada 2101 Aeronave 42,000 Embarque y desembarque de aeronaves autorizados 2101 Aeronave 21,600 Taxeo de aeronaves comerciales y de carga 2101 Aeronave 20,400 Licencias para operadores de transporte aéreo y personal de soporte técnico aeronáutico autorizadas 2303 Documento 3,000 Estudios de mejoramiento de aeródromos 2303 Documento 12

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013-41 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

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ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO

(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2006 2007

TOTAL: 318,161,051 184,032,983 0 Servicios Personales 53,550,007 59,521,093 1 Servicios no Personales 32,785,562 45,083,500 2 Materiales y Suministros 9,718,200 12,352,500 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 72,107,282 67,075,890 5 Transferencias de Capital 150,000,000

PROGRAMA 14: CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-

La asignación para este programa asciende a la suma de Q. 52,583,070 correspondientes al 1.6% del

presupuesto total del Ministerio.

A través de este programa, el Gobierno de la República cumple con las funciones relativas a la planificación y construcción de infraestructura física educativa para los niveles pre-primario, primario, básico y diversificado que el Ministerio de Educación prioriza, contribuyendo al bienestar de los educandos; asimismo se encarga de atender la demanda de los demás sectores estatales, por medio de la construcción, ampliación, reparación de los edificios públicos.

Los recursos asignados a este programa se orientan a proporcionar el apoyo logístico en el área de

planificación, coordinación de las actividades de ejecución proyectos de obra pública, proporcionar mobiliario escolar y equipo educacional de edificios educativos y dar continuidad a la ejecución de varias obras de infraestructura física educativa, de seguridad pública, salud, defensa, bienestar social, desarrollo urbano y rural, cultural y recreativo.

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013-42 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

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METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA

UNIDAD DE MEDIDA PRODUCTO CODIGO DENOMINACION

META PROYECTADA

Escuelas construidas, ampliadas y reparadas 1301 Metro Cuadrado 3,394 Institutos de educación media construidos, ampliados y reparados 1301 Metro Cuadrado 1,000 Edificios de seguridad pública construidos, ampliados y reparados 1301 Metro Cuadrado 14,154 Centros de bienestar social construidos, ampliados y reparados 1301 Metro Cuadrado 2,636 Edificios públicos construidos, ampliados y reparados 1301 Metro Cuadrado 2,849 Obras eléctricas construidas 1301 Metro Cuadrado 45 Monumentos históricos y culturales restaurados 1301 Metro Cuadrado 133 Complejos deportivos construidos, ampliados y reparados 1301 Metro Cuadrado 773

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2006 2007

TOTAL: 52,583,070 52,583,070 0 Servicios Personales 4,351,513 4,619,628 1 Servicios no Personales 585,358 383,858 2 Materiales y Suministros 387,100 418,085 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 47,259,099 47,161,499

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013-43 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

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PROGRAMA 15: SERVICIOS, SUPERVISION Y REGULACION DE TELECOMUNICACIONES

UNIDADES RESPONSABLES: DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL, UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DEL CABLE, SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- Y FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-

La cantidad asignada en el presente programa asciende a la cantidad de Q. 46,911,290 que corresponden al 1.4% del total del presupuesto asignado al Ministerio.

Los recursos de este Programa están orientados a administrar, controlar, regular y supervisar la cobertura del Sistema Nacional de Radio por medio de la Radio Nacional T.G.W. y sus cinco estaciones departamentales, ubicadas en Totonicapán, Quetzaltenango, Mazatenango, San Marcos y Petén, con el propósito de mejorar el servicio informativo que se presta a la población a nivel nacional mediante la difusión de los distintos programas radiales y el monitoreo de frecuencias de radio y televisión.

Asimismo, se programan recursos para velar por el cumplimiento de el Decreto Número 41-92 del

Congreso de la República “Ley Reguladora del Uso y Captación de Señales Vía Satélite y su Distribución por Cable”, y el Decreto Número 33-98 del Congreso de la República “Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Guatemala”, con el objeto de eliminar la competencia desleal de empresas de cable que funcionen ilegalmente, combatir la piratería y respetar los derechos de autor en esta materia, así como monitorear la señal de cable en hogares y supervisar las empresas de cable registradas para que operen de conformidad con lo estipulado en la ley respectiva.

De igual manera, se asignan recursos para administrar, controlar, regular y supervisar la explotación del

espectro radioeléctrico, el registro de telecomunicaciones, actualizar operadores de redes comerciales y de telecomunicaciones, dictaminar y resolver denuncias en materia de telefonía y velar por el cumplimiento del Decreto Número 94-96 del Congreso de la República “Ley General de Telecomunicaciones” y sus reformas contenidas en los Decretos Números 115-97, 47-2002 y 15-2003 del Organismo Legislativo.

Finalmente se destinan recursos para atender soluciones de telefonía de áreas rurales y urbanas de bajos

ingresos, por medio del otorgamiento de subsidios a empresas operadoras comerciales de telecomunicaciones que se encargan de diseñar, construir y operar sistemas de telefonía en las áreas más desfavorecidas de todo el país, y la verificación tanto de las instalaciones de la infraestructura y funcionamiento de las líneas telefónicas subsidiadas.

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013-44 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA

UNIDAD DE MEDIDA PRODUCTO CODIGO DENOMINACION

META PROYECTADA

Comerciales autorizados 2303 Documento 480 Numeración celular controlada 2303 Documento 1,000,000 Numeración fija controlada 2303 Documento 250,000 Empresas de cable supervisadas 2306 Evento 1,160 Radioperiódicos registrados 2311 Registro 10 Locutores registrados 2311 Registro 850 Empresas de cable registradas 2311 Registro 60 Servicio telefónico rural instalado 2418 Aparato eléctrico 2,400

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2006 2007

TOTAL: 43,846,381 46,911,290 0 Servicios Personales 15,650,034 17,115,339 1 Servicios no Personales 11,703,629 13,987,197 2 Materiales y Suministros 5,292,717 4,245,763 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 2,605,414 2,968,404 4 Transferencias Corrientes 1,194,587 1,194,587 5 Transferencias de Capital 7,400,000 7,400,000

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013-45 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

PROGRAMA 16: SERVICIOS SISMOLOGICOS, VULCANOLOGICOS, METEOROLOGICOS

E HIDROLOGICOS

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-

Los recursos de este programa ascienden a la cantidad de Q. 11,936,509 que representan el 0.4% del total del presupuesto asignado al Ministerio.

A través de este programa se ejecutan las acciones relacionadas con aspectos climáticos, hidrológicos,

geológicos, sismológicos y vulcanológicos, tales como la elaboración de boletines con información del clima, pronósticos de mareas, estudios especiales e informes técnicos para conocimiento de la población guatemalteca, y utilización por parte de los principales sectores económicos del país, y muy especialmente en la prevención de los desastres naturales de origen océanoatmosférico, estudios de contaminación ambiental y vigilancia metereológica nacional.

Los recursos programados se destinan a prestar el servicio de vigilancia sistemática y permanente de la

actividad volcánica y sísmica, para la prevención de desastres del sistema de protección civil, servicio meteorológico para la navegación aérea civil, mantenimiento de estaciones o puntos de monitoreo de carácter sismológico, vulcanológico, meteorológico e hidrológico; así como para la realización de estudios de cuencas y de la calidad del agua.

METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA

UNIDAD DE MEDIDA PRODUCTO CODIGO DENOMINACION

META PROYECTADA

Informe meteorológico para la navegación aérea 2303 Documento 12,600 Estudio de calidad de agua y cuencas 2303 Documento 3 Informe sobre deslizamientos de tierras 2303 Documento 10 Boletín hidrológico nacional anual 2303 Documento 2 Informe meteorológico, hidrológico y sismológico para la prevención de desastres naturales 2311 Registro 73,440 Registro de amenaza sísmica y volcánica 2311 Registro 5,000 Registro de vigilancia hidrológica del país 2311 Registro 22,000

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013-46 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO

(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2006 2007

TOTAL: 10,336,509 11,936,509

0 Servicios Personales 8,711,307 9,105,229 1 Servicios no Personales 1,127,302 1,559,821 2 Materiales y Suministros 427,900 1,150,459 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 70,000 121,000

PROGRAMA 17: SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS

Las asignaciones del presente programa ascienden a la cantidad de Q. 10,559,754 que equivalen al 0.3% del total del presupuesto del Ministerio.

Con la ejecución de este programa el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,

continuará con la aplicación y un estricto control sobre la prestación de los servicios postales, la modernización del servicio postal básico universal y la distribución de la correspondencia internacional y nacional al que está obligado el Estado de Guatemala, como consecuencia de los convenios y tratados vigentes.

Los recursos de este programa se destinan, al mantenimiento del subsidio a los usuarios de cartas personales menores de 20 gramos, el mantenimiento de las 427 agencias postales telegráficas, prestación del servicio de correo prioritario accesible a todas las comunidades (priority mail), y la promoción a nivel internacional de la cultura y el arte de Guatemala a través de los sellos postales.

METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA

UNIDAD DE MEDIDA PRODUCTO CODIGO DENOMINACION

META PROYECTADA

Servicios telegráficos y postales supervisados 2303 Documento 1285

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013-47 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2006 2007

TOTAL: 14,104,510 10,559,754

0 Servicios Personales 3,551,050 3,844,400 1 Servicios no Personales 2,952,000 3,032,510 2 Materiales y Suministros 5,437,419 3,682,844 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 164,061 4 Transferencias Corrientes 2,000,000

PROGRAMA 18: SERVICIOS DE PROTECCION VIAL

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE PROTECCION VIAL -PROVIAL-

El monto asignado en este programa comprende la cantidad de Q. 35,000,000 correspondiente al 1.1% del presupuesto total del Ministerio.

Con la ejecución de este programa se velará por el cumplimiento de leyes y reglamentos relacionados con

el transporte de personas y de carga con el propósito de aumentar la seguridad de las personas que se movilizan por cualquier medio de transporte en carreteras, señalización de carreteras, la aplicación de normas relativas al mantenimiento y métodos de prevención de accidentes o desastres en todas las carreteras de la red vial del país.

Los recursos de este programa se destinan principalmente a proporcionar los servicios de supervisión por

medio de brigadistas viales que serán destacados en las vías terrestres pavimentadas en el interior del país, para que los medios de transporte sean más eficaces, seguros y cómodos para todos los usuarios del transporte extraurbano y de la población en general. Por otro lado, se asignan recursos para la construcción del centro sede de brigadas en El Rancho, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso.

METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA

UNIDAD DE MEDIDA PRODUCTO CODIGO DENOMINACION

META PROYECTADA

Conductores de vehículos asistidos por emergencia vial 2202 Persona 10,000 Personas atendidas por el sistema 1520 (Emergencia vial) 2202 Persona 70,000 Tránsito vehicular regulado en carreteras 2306 Evento 2,000 Servicios de seguridad vial prestados en carreteras 2306 Evento 100

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013-48 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO

(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2006 2007

TOTAL: 35,000,000 35,000,000

0 Servicios Personales 8,000,000 8,000,004 1 Servicios no Personales 12,818,745 12,238,741 2 Materiales y Suministros 12,394,720 12,974,720 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 1,786,535 1,786,535

PROGRAMA 19: PROGRAMA DE VIVIENDA

UNIDADES RESPONSABLES: FONDO GUATEMALTECO PARA LA VIVIENDA -FOGUAVI- Y UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR

-UDEVIPO- Para el Ejercicio Fiscal 2007, el presente programa asciende a la cantidad de Q. 444,222,809 equivalente al 13.6% del total del presupuesto que tiene asignado el Ministerio. Este programa incluye las acciones gubernamentales de la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, en congruencia con los compromisos de los Acuerdos de Paz, a efecto de atender la demanda de vivienda para las familias guatemaltecas de menores ingresos, por medio del otorgamiento de un subsidio directo a través de entidades intermediarias aprobadas por el Fondo Guatemalteco para la Vivienda -FOGUAVI-.

En este sentido, con la ejecución del subprograma “Subsidio para la Vivienda Popular” se estima otorgar para el año 2007, subsidios para adquirir vivienda, construcción en lote propio, en áreas urbanas y periurbanas; así como construcción y ampliación de vivienda a nivel nacional, los cuales serán cubiertos con recursos de fuentes de financiamiento internas y externas, constituidas por los aportes del Gobierno y recursos de préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-.

En lo que respecta a los recursos asignados al Subprograma “Servicios de Legalización y Mejoramiento de

Bienes Inmuebles” los mismos se destinan principalmente a la legalización, adjudicación y escrituración de tierras ocupadas, pago de servicios por la recuperación de la cartera crediticia, y la ejecución de proyectos de infraestructura básica para asentamientos humanos urbanos y colonias adjudicadas por el extinto Banco Nacional de la Vivienda -BANVI- relacionados con la construcción y mejoramiento de caminamientos, muros de contención, parques recreativos, salones comunales y otros servicios necesarios para las familias que habitan en dichos lugares.

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013-49 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA

UNIDAD DE MEDIDA PRODUCTO CODIGO DENOMINACION

META PROYECTADA

Muros de contención construidos en asentamientos humanos urbanos 1301 Metro cuadrado 4,605 Caminamientos construidos y mejorados en asentamientos urbanos 1301 Metro cuadrado 8,625 Salones comunales construidos 1301 Metro cuadrado 1,220 Parques recreativos construidos 1301 Metro cuadrado 7,095 Mercados cantonales construidos 1301 Metro cuadrado 4,500 Subsidio para adquisición de lote para vivienda otorgado 2202 Persona 200 Subsidio para construcción de vivienda en lote propio otorgado 2202 Persona 18,450 Subsidio para adquisición de lote con servicios otorgado 2202 Persona 2,050 Subsidio para mejoras, ampliaciones y reparaciones de vivienda otorgados 2202 Persona 6,000 Soluciones habitacionales escrituradas 2303 Documento 6,000 Sistema de alcantarillado sanitario domiciliar conectado 2315 Vivienda 42

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2006 2007

TOTAL: 399,797,215 444,222,809

0 Servicios Personales 8,846,413 7,739,113 1 Servicios no Personales 38,397,876 23,736,236 2 Materiales y Suministros 7,495,068 1,923,072 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 39,123,538 28,414,309 5 Transferencias de Capital 305,434,320 381,410,079 9 Asignaciones Globales 500,000 1,000,000

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013-50 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

PROGRAMA 20: SERVICIOS GEOGRAFICOS Y CARTOGRAFICOS

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN-

En este programa se incluye Q. 8,330,392 que representan el 0.3% del total de los recursos financieros asignados al Ministerio para el Ejercicio Fiscal 2007. El mismo tiene como propósito monitorear, generar, actualizar y mantener información básica del país en materia de cartografía, geografía, fotogrametría y geodesia, a través del Sistema Nacional de Información Geográfica, con el objeto de ofrecer en forma oportuna, información georeferenciada en formato digital, para ser utilizada principalmente en la planificación del uso racional de los recursos físicos, así como el monitoreo georeferenciado de lugares y poblaciones que permitan la ejecución de proyectos de desarrollo.

Los recursos de este programa se destinan principalmente para realizar las operaciones geográficas y cartográficas, la toma de fotografía área, estudios catastral y de límites intermunicipales, elaboración de mapas con cobertura de suelo y para el mantenimiento de la geodesia nacional.

METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA

UNIDAD DE MEDIDA PRODUCTO CODIGO DENOMINACION

META PROYECTADA

Estudio de límites intermunicipales 2303 Documento 13 Volcán de Pacaya monitoreado 2303 Documento 6 Fotografía aérea 2308 Plano 4,000 Mapas básicos a escala 1:50,000 actualizados 2308 Plano 6 Estudio de la cuenca hidrográfica del río Madre Vieja 2308 Plano 1

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013-51 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2006 2007

TOTAL: 8,130,392 8,330,392

0 Servicios Personales 5,075,076 5,051,385 1 Servicios no Personales 1,974,983 2,272,898 2 Materiales y Suministros 541,700 959,809 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 503,633 11,300 4 Transferencias Corrientes 35,000 35,000

PROGRAMA 98: PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA

TROPICAL STAN

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

Para el Ejercicio Fiscal 2007, el presente programa asciende a la cantidad de Q. 222,231,926 equivalente al 6.8% del total del presupuesto que tiene asignado el Ministerio.

Con tales recursos se persigue continuar ejecutando las acciones destinadas a atender los efectos negativos dejados en el país por la Tormenta Tropical Stan, dentro del “Programa de Reconstrucción originado por la Tormenta Tropical Stan”, en lo que se refiere a la reconstrucción de carreteras y puentes, así como la aplicación de medidas de mitigación y prevención en cuencas de ríos aledañas a la red vial, con el propósito de llevar a cabo el proceso de reconstrucción del país.

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013-52 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA

UNIDAD DE MEDIDA PRODUCTO

CODIGO DENOMINACION META

PROYECTADA

Medidas de mitigación y prevención en cuencas de ríos 1201 Metro 6,361 Puentes reconstruidos 1201 Metro 100 Carreteras reconstruidas 1204 Kilómetro 19 Estudios de mitigación de cuencas de ríos 2303 Documento 11

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2006 2007

TOTAL: 600,000,000 222,231,926

1 Servicios no Personales 191,400,000 14,249,999 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 408,600,000 207,981,927

CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION SUPERIOR La asignación de esta categoría programática asciende a la suma de Q. 5,643,818 equivalente al 0.2%, del presupuesto total del Ministerio. En esta categoría se contemplan los aportes y cuotas, que el Ministerio debe trasladar, para cumplir con las obligaciones financieras con entidades sin fines de lucro, empresas privadas y públicas, así como a otros organismos nacionales e internacionales, derivados de leyes específicas, tratados internacionales y convenios suscritos entre las partes, y la ratificación de los mismos por parte del Gobierno de la República de Guatemala, en materia de telecomunicaciones, transporte, servicio postal y otras afines del quehacer Ministerial, y que no inciden directamente en el cumplimiento de las metas trazadas en los programas de trabajo. Dichos aportes se detallan a continuación:

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013-53 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2006 2007

TOTAL: 45,435,682 5,643,818 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,435,682 5,643,818

435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 40,000 40,000 Aporte a la Asociación Civil Guatemalteca Hogar y Desarrollo para apoyo a Programas de Vivienda Popular 40,000 40,000

453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 300,000 300,000 Aporte al Centro de Investigaciones de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala 300,000 300,000

461 Transferencias a empresas públicas no financieras 1,537,034 1,537,034 Aporte a la Empresa Portuaria Nacional de Champerico 1,087,034 1,087,034 Aporte a la Empresa Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA- 450,000 450,000

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 2,881,449 3,115,838 Cuota a la Organización de Aviación Civil Internacional -OACI- 244,207 284,516 Cuota a la Organización Marítima Internacional 40,416 38,929 Cuota a la Organización Meteorológica Mundial 120,425 123,589 Cuota a la Unión Internacional de Telecomunicaciones 412,349 397,171 Cuota a la Unión Postal de las Américas, España y Portugal 450,874 241,796 Cuota a la Unión Postal Universal 1,613,178 2,029,837

473 Transferencias a organismos regionales 677,199 650,946 Cuota al Consejo Sectorial de Ministros de Transporte de Centro América -COMITRAN- 231,696 252,292 Aporte al Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales para Centro América 372,153 328,004 Aporte al Comité Regional de Recursos Hidráulicos 73,350 70,650 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40,000,000

541 Transferencias a empresas públicas no financieras 40,000,000 Aporte a la Empresa Portuaria Nacional de Champerico 40,000,000

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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(Cifras en Quetzales)

Fuente deCODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ.

2006 2007 a/ TOTAL (A + B): 3,458,139,268 3,258,139,268 A FUNCIONAMIENTO 455,924,894 452,678,587 GASTOS DE ADMINISTRACION 450,300,923 452,678,587 0 SERVICIOS PERSONALES 269,990,003 279,603,890

011 Personal permanente 45,009,106 46,325,159 11 012 Complemento personal al salario del personal permanente 311,917 323,737 11 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 1,788,095 1,803,990 11 014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 153,000 275,100 11 015 Complementos específicos al personal permanente 15,723,025 16,280,253 11 015 Complementos específicos al personal permanente 9,139,800 6,977,208 31 022 Personal por contrato 9,652,400 462,000 11 022 Personal por contrato 1,128,000 240,000 31 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 329,500 9,000 11 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 18,000 4,500 31 027 Complementos específicos al personal temporal 1,471,000 9,000 11 027 Complementos específicos al personal temporal 145,500 43,500 31 029 Otras remuneraciones de personal temporal 56,141,267 66,689,887 11 029 Otras remuneraciones de personal temporal 23,497,722 28,695,978 29 029 Otras remuneraciones de personal temporal 17,873,562 22,150,818 31 031 Jornales 40,624,631 43,305,079 11 032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 1,876,904 1,884,556 11 033 Complementos específicos al personal por jornal 17,463,207 17,745,000 11 033 Complementos específicos al personal por jornal 1,239,090 1,447,200 31 034 Complemento por transporte al personal por jornal 3,600 3,600 11 035 Retribuciones a destajo 40,000 15,000 11 041 Servicios extraordinarios de personal permanente 73,000 69,000 11 042 Servicios extraordinarios de personal temporal 3,500 7,000 11 043 Servicios extraordinarios de personal por jornal 147,325 132,075 11 061 Dietas 514,400 663,200 11 061 Dietas 360,000 360,000 29 061 Dietas 25,000 25,000 31 063 Gastos de representación en el interior 1,289,040 1,286,520 11 063 Gastos de representación en el interior 96,000 96,000 31 071 Aguinaldo 11,054,101 10,327,615 11 071 Aguinaldo 129,055 23,750 31 072 Bonificación anual (Bono 14) 11,054,101 10,327,615 11

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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

Fuente deCODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ.

2006 2007 a/

072 Bonificación anual (Bono 14) 129,055 23,750 31 073 Bono vacacional 1,454,400 1,220,800 11 073 Bono vacacional 31,700 351,000 31

1 SERVICIOS NO PERSONALES 111,999,505 105,680,968

111 Energía eléctrica 3,420,549 3,962,674 11 111 Energía eléctrica 1,781,772 350,000 29 111 Energía eléctrica 6,106,189 9,822,450 31 112 Agua 282,545 432,374 11 112 Agua 37,000 37,000 29 112 Agua 241,350 282,350 31 113 Telefonía 2,875,155 4,209,582 11 113 Telefonía 515,520 275,000 29 113 Telefonía 2,915,000 2,350,000 31 131 Viáticos en el exterior 715,000 685,000 11 131 Viáticos en el exterior 155,000 179,700 29 131 Viáticos en el exterior 1,098,750 1,108,750 31 133 Viáticos en el interior 2,366,119 2,779,546 11 133 Viáticos en el interior 686,800 364,465 29 133 Viáticos en el interior 1,396,591 436,591 31 151 Arrendamiento de edificios y locales 468,000 606,000 11 151 Arrendamiento de edificios y locales 2,023,988 2,124,000 31 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 7,013,915 6,969,056 11 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 1,676,680 290,000 29 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 256,500 661,500 31 171 Mantenimiento y reparación de edificios 603,600 1,189,770 11 171 Mantenimiento y reparación de edificios 1,135,000 427,970 29 171 Mantenimiento y reparación de edificios 2,578,800 1,829,800 31 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 957,450 1,065,000 11 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 1,201,580 72,630 31 183 Servicios jurídicos 594,375 897,375 11 183 Servicios jurídicos 5,000 86,000 29 183 Servicios jurídicos 235,200 1,235,200 31 183 Servicios jurídicos 12,500,000 1,032,000 52 184 Servicios económicos, contables y de auditoría 222,000 295,000 11 184 Servicios económicos, contables y de auditoría 5,000 5,000 29 184 Servicios económicos, contables y de auditoría 275,000 275,000 31 184 Servicios económicos, contables y de auditoría 1,200,000 1,000,000 52 185 Servicios de capacitación 766,496 937,252 11 185 Servicios de capacitación 110,000 94,000 29 185 Servicios de capacitación 899,900 975,900 31 185 Servicios de capacitación 1,631,200 1,249,600 61

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013-56 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

Fuente deCODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ.

2006 2007 a/

186 Servicios de informática y sistemas computarizados 322,000 247,000 11 186 Servicios de informática y sistemas computarizados 120,000 100,000 29 186 Servicios de informática y sistemas computarizados 20,000 25,000 31 187 Servicios por actuaciones artísticas y deportivas 182,100 52,100 11 188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 43,000 1,563,000 31 188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 4,000,000 199,800 52 189 Otros estudios y/o servicios 1,703,200 2,328,500 11 189 Otros estudios y/o servicios 773,000 29 189 Otros estudios y/o servicios 8,893,500 15,237,000 31 189 Otros estudios y/o servicios 3,060,860 1,584,000 52 195 Impuestos, derechos y tasas 2,690,550 1,652,973 11 195 Impuestos, derechos y tasas 568,320 25,000 29 195 Impuestos, derechos y tasas 2,500 110,000 31

Resumen de otros renglones del grupo 17,000,689 16,623,686 11 Resumen de otros renglones del grupo 5,850,891 5,377,673 29 Resumen de otros renglones del grupo 6,408,471 9,021,401 31 Resumen de otros renglones del grupo 180,400 167,300 52 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 55,989,615 53,743,181

253 Llantas y neumáticos 2,584,422 2,080,560 11 253 Llantas y neumáticos 135,000 135,000 29 253 Llantas y neumáticos 168,250 896,170 31 262 Combustibles y lubricantes 7,253,500 7,363,706 11 262 Combustibles y lubricantes 1,458,000 930,190 29 262 Combustibles y lubricantes 1,633,368 1,662,100 31 267 Tintes, pinturas y colorantes 3,045,208 3,275,949 11 267 Tintes, pinturas y colorantes 1,414,055 614,055 29 267 Tintes, pinturas y colorantes 894,500 1,785,880 31 297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 585,071 2,359,726 11 297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 21,500 21,500 29 297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 880,000 1,300,000 31 298 Accesorios y repuestos en general 8,724,928 10,561,449 11 298 Accesorios y repuestos en general 985,000 897,806 29 298 Accesorios y repuestos en general 4,670,400 985,400 31

Resumen de otros renglones del grupo 11,947,776 10,277,723 11 Resumen de otros renglones del grupo 667,362 558,102 29 Resumen de otros renglones del grupo 8,921,275 8,037,865 31 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 105,000 105,000 11

341 Equipo militar y de seguridad 105,000 105,000

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013-57 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

Fuente deCODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ.

2006 2007 a/ 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,716,800 12,512,708

412 Prestaciones póstumas 286,223 292,886 11 413 Indemnizaciones al personal 3,165,948 5,529,880 11 415 Vacaciones pagadas por retiro 266,860 184,037 11 435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 40,000 40,000 11 453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no

financieras 300,000 11 461 Transferencias a empresas públicas no financieras 1,537,034 1,537,034 11 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 4,881,449 3,115,838 11 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 645,000 645,000 31 473 Transferencias a organismos regionales 894,286 868,033 11

9 ASIGNACIONES GLOBALES 500,000 1,032,840

913 Sentencias judiciales 500,000 32,840 11 913 Sentencias judiciales 1,000,000 31

GASTOS EN RECURSO HUMANO b/ 5,623,971 0 SERVICIOS PERSONALES 4,351,513

011 Personal permanente 1,457,785 012 Complemento personal al salario del personal permanente 3,000 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 20,000 014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 81,000 015 Complementos específicos al personal permanente 561,500 022 Personal por contrato 640,800 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 18,000 027 Complementos específicos al personal temporal 57,000 029 Otras remuneraciones de personal temporal 555,600 031 Jornales 316,802 032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 6,600 033 Complementos específicos al personal por jornal 69,000 041 Servicios extraordinarios de personal permanente 10,000 071 Aguinaldo 269,713 072 Bonificación anual (Bono 14) 269,713 073 Bono vacacional 15,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 585,358

111 Energía eléctrica 70,000 112 Agua 40,000

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013-58 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

Fuente deCODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ.

2006 2007 a/

113 Telefonía 92,000 133 Viáticos en el interior 54,358 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 80,000 185 Servicios de capacitación 6,000 189 Otros estudios y/o servicios 150,000

Resumen de otros renglones del grupo 93,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 387,100

253 Llantas y neumáticos 20,000 262 Combustibles y lubricantes 140,000 267 Tintes, pinturas y colorantes 30,000 298 Accesorios y repuestos en general 30,000

Resumen de otros renglones del grupo 167,100 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300,000

453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 300,000 B INVERSION 3,002,214,374 2,805,460,681 INVERSION FISICA 2,499,380,054 2,416,650,602 0 SERVICIOS PERSONALES 13,848,367 10,489,961 52

029 Otras remuneraciones de personal temporal 13,745,880 10,334,046 031 Jornales 61,371 93,783 032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 840 1800 033 Complementos específicos al personal por jornal 26,400 39,600 071 Aguinaldo 6,538 9,766 072 Bonificación anual (Bono 14) 6,538 9,766 073 Bono vacacional 800 1,200

1 SERVICIOS NO PERSONALES 938,941,117 1,016,404,298

113 Telefonía 151,500 166,006 52 131 Viáticos en el exterior 839,270 595,007 52 133 Viáticos en el interior 120,000 52 173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 763,203,409 629,782,874 29 173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 100,000,000 41 173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 100,000,000 52 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 6,994,986 11,300,000 29

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013-59 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

Fuente deCODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ.

2006 2007 a/

181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 5,244,300 10,345,454 52 184 Servicios económicos, contables y de auditoría 426,000 196,000 52 185 Servicios de capacitación 682,069 457,201 52 186 Servicios de informática y sistemas computarizados 73,275 50,400 52 188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 62,275,000 57,895,572 29 188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 94,365,916 102,017,666 52 188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 500,000 54

Resumen de otros renglones del grupo 4,685,392 2,978,118 52 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 37,512,934 31,958,894 52

214 Productos agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas 4,095,269 500,000 253 Llantas y neumáticos 2,524,000 622,600 262 Combustibles y lubricantes 19,727,000 28,500,000 274 Cemento 3,000,000 500,000 284 Estructuras metálicas acabadas 3,000,000 35,000 298 Accesorios y repuestos en general 4,796,103 1,176,308

Resumen de otros renglones del grupo 370,562 624,986 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 1,509,077,636 1,357,797,449

311 Tierras y terrenos 2,500,000 52 321 Maquinaria y equipo de construcción 450,000 31 322 Equipo de oficina 323,500 90,400 11 322 Equipo de oficina 165,000 24,000 29 322 Equipo de oficina 1,335,650 1,920,250 31 322 Equipo de oficina 1,491,701 3,833,441 52 323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 25,000 541,350 31 323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 10,080 10,552 52 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 3,350,796 3,011,300 11 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 541,892 294,000 31 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 353,650 181,282 52 325 Equipo de transporte 818,000 125,000 11 325 Equipo de transporte 5,932,400 600,000 29 325 Equipo de transporte 610,000 10,425,682 31 325 Equipo de transporte 4,680,630 1,792,001 52 326 Equipo para comunicaciones 1,423,641 40,000 11 326 Equipo para comunicaciones 6,379,957 7,859,616 29 326 Equipo para comunicaciones 7,219,100 2,125,994 31 326 Equipo para comunicaciones 25,418,000 25,432,400 52 327 Maquinaria y equipo para la construcción 280,002 140,000 52 328 Equipo de cómputo 737,200 256,000 11 328 Equipo de cómputo 1,370,549 329,400 29

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Fuente deCODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ.

2006 2007 a/

328 Equipo de cómputo 8,212,730 2,179,502 31 328 Equipo de cómputo 3,010,714 1,115,000 52 329 Otras maquinarias y equipos 87,600 50,000 11 329 Otras maquinarias y equipos 13,495,366 8,009,000 29 329 Otras maquinarias y equipos 103,636 2,941,499 31 329 Otras maquinarias y equipos 14,833,575 8,574,865 52 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 281,543,248 28,203,910 31 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 72,231,926 41 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 918,494,927 999,422,971 52 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 160,788,898 127,268,074 54 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 45,818,034 45,818,034 52 381 Activos intangibles 222,160 11

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 502,834,320 388,810,079 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 502,834,320 388,810,079

514 Transferencias a empresas privadas 79,821,709 246,197,468 21 514 Transferencias a empresas privadas 92,600,000 102,200,000 29 514 Transferencias a empresas privadas 140,412,611 40,412,611 52 541 Transferencias a empresas públicas no financieras 40,000,000 52 552 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 150,000,000 52

a/ Identificación de las Fuentes de Financiamiento:

11 Ingresos corrientes 315,595,435 21 Ingresos tributarios IVA Paz 246,197,468 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 858,597,901 31 Ingresos propios 143,907,900 41 Colocaciones internas 172,231,926 52 Préstamos externos 1,392,590,964 54 Disminución de caja y bancos de préstamos externos 127,768,074 61 Donaciones externas 1,249,600

TOTAL: 3,258,139,268

b/ Los recursos programados en este Tipo de Gasto en el año 2006 fueron reubicados en función de su naturaleza en

Gastos de Administración.

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PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO

(Cifras en Quetzales)

ASIGNADO 2007 CO IDENTIFICACION COMPONENTES DE INVERSION TOTAL RECURSOS RECURSOS DI DEL

INTERNOS EXTERNOS GO FINANCIAMIENTO

TOTAL (A+B): 2,805,460,681 1,289,084,743 1,516,375,938

A. INVERSION FISICA 2,416,650,602 940,687,275 1,475,963,327 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA RED VIAL 221,897,058 221,897,058 221,897,058 52-401-999 Préstamo BCIE 1735-GU Programa Multisectorial de Fortalecimiento de la Inversión 97,862,927 52-402-075 Préstamo BID 1224 Programa de Rehabilitación y Modernización Vial II 18,300,000 52-403-997 Préstamo BIRF Proyecto de Políticas de Desarrollo II (DPL) 10,734,131 54-403-999 Saldo Préstamo BIRF 7319-GU Primer Préstamo para Políticas de Desarrollo y Crecimiento de Base Amplia 95,000,000 REHABILITACION DE LA RED VIAL 395,119,546 395,119,546 395,119,546 52-401-034 Préstamo BCIE 1414 Rehabilitación de Vías Primarias 19,759,300 52-401-999 Préstamo BCIE 1735-GU Programa Multisectorial de Fortalecimiento de la Inversión 24,003,399 52-402-075 Préstamo BID 1224 Programa de Rehabilitación y Modernización Vial II 124,832,744 52-403-016 Préstamo BIRF 4260 Caminos Rurales y Carreteras Principales 3,481,140 52-403-032 Préstamo BIRF 7169 Caminos Rurales y Carreteras Principales Segunda Fase 42,289,354 52-403-997 Préstamo BIRF Proyecto de Políticas de Desarrollo II (DPL) 114,090,135 52-507-003 Préstamo JBIC-GT-P4 Caminos Rurales y Carreteras Principales 33,895,400 54-403-999 Saldo Préstamo BIRF 7319-GU Primer Préstamo para Políticas de Desarrollo y Crecimiento de Base Amplia 32,768,074 PAVIMENTACION DE LA RED VIAL 497,427,067 497,427,067 497,427,067 52-401-023 Préstamo BCIE-1231 Construcción CA-11, Tramo Vado Hondo El Florido, Frontera con Honduras, y Protección y Rehabilitación de las Carreteras CA-1, CA-2, CA-9 y Secundarias de la República de Guatemala 234,300 52-401-035 Préstamo BCIE 1415 Carreteras Turísticas y de la Oportunidad 107,621,800 52-401-999 Préstamo BCIE 1735-GU Programa Multisectorial de Fortalecimiento de la Inversión 81,814,711 52-402-075 Préstamo BID 1224 Programa de Rehabilitación y Modernización Vial II 13,067,256 52-403-016 Préstamo BIRF 4260 Caminos Rurales y Carreteras Principales 75,243,660 52-403-032 Préstamo BIRF 7169 Caminos Rurales y Carreteras Principales Segunda Fase 74,860,646 52-403-997 Préstamo BIRF Proyecto de Políticas de Desarrollo II (DPL) 68,437,013 52-507-005 Préstamo JBIC-GTP5 Mejoramiento de Carreteras en ZONAPAZ 76,147,681

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ASIGNADO 2007 CO IDENTIFICACION COMPONENTES DE INVERSION TOTAL RECURSOS RECURSOS DI DEL

INTERNOS EXTERNOS GO FINANCIAMIENTO MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL POR ADMINISTRACION 32,367,622 32,367,622 32,367,622 52-401-999 Préstamo BCIE 1735-GU Programa Multisectorial de Fortalecimiento de la Inversión 30,500,000 52-403-997 Préstamo BIRF Proyecto de Políticas de Desarrollo II (DPL) 1,867,622 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA 317,534,666 287,534,666 30,000,000 317,534,666 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 257,534,666 41 Colocaciones internas 30,000,000 52-401-999 Préstamo BCIE 1735-GU Programa Multisectorial de Fortalecimiento de la Inversión 30,000,000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA 224,845,322 204,845,322 20,000,000 224,845,322 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 184,845,322 41 Colocaciones internas 20,000,000 52-401-999 Préstamo BCIE 1735-GU Programa Multisectorial de Fortalecimiento de la Inversión 20,000,000 MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS CONEXAS 273,457,688 223,457,688 50,000,000 273,457,688 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 173,457,688 41 Colocaciones internas 50,000,000 52-401-999 Préstamo BCIE 1735-GU Programa Multisectorial de Fortalecimiento de la Inversión 50,000,000 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL 57,895,572 57,895,572 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA VIAL 9,945,198 9,945,198 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DE AERODROMOS 64,493,616 31,159,616 33,334,000 64,493,616 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 31,159,616 52-401-999 Préstamo BCIE 1735-GU Programa Multisectorial de Fortalecimiento de la Inversión 33,334,000 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPARACION DE ESCUELAS 7,466,499 7,466,499 52-401-999 Préstamo BCIE 1735-GU Programa Multisectorial de Fortalecimiento de la Inversión CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPARACION DE INSTITUTOS DE EDUCACION MEDIA 2,200,000 2,200,000 52-401-999 Préstamo BCIE 1735-GU Programa Multisectorial de Fortalecimiento de la Inversión

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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

ASIGNADO 2007 CO IDENTIFICACION COMPONENTES DE INVERSION TOTAL RECURSOS RECURSOS DI DEL

INTERNOS EXTERNOS GO FINANCIAMIENTO CONTRUCCION, AMPLIACION Y REPARACION DE EDIFICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA 19,270,000 19,270,000 52-401-999 Préstamo BCIE 1735-GU Programa Multisectorial de Fortalecimiento de la Inversión CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPARACION DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 7,500,000 7,500,000 52-401-999 Préstamo BCIE 1735-GU Programa Multisectorial de Fortalecimiento de la Inversión CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPARACION DE OTROS EDIFICIOS PUBLICOS 5,500,000 5,500,000 52-401-999 Préstamo BCIE 1735-GU Programa Multisectorial de Fortalecimiento de la Inversión RESTAURACION DE MONUMENTOS HISTORICOS Y CULTURALES 400,000 400,000 52-401-999 Préstamo BCIE 1735-GU Programa Multisectorial de Fortalecimiento de la Inversión CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS 100,000 100,000 52-401-999 Préstamo BCIE 1735-GU Programa Multisectorial de Fortalecimiento de la Inversión CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPARACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS 1,700,000 1,700,000 52-401-999 Préstamo BCIE 1735-GU Programa Multisectorial de Fortalecimiento de la Inversión CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE SEGURIDAD VIAL 1,681,535 1,681,535 52-401-999 Préstamo BCIE 1735-GU Programa Multisectorial de Fortalecimiento de la Inversión CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN ASENTAMIENTOS URBANOS 5,320,040 5,320,040 31 Ingresos propios CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS 8,343,870 8,343,870 31 Ingresos propios CONEXION DOMICILIAR AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ASENTAMIENTOS URBANOS 126,000 126,000 31 Ingresos propios CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINAMIENTOS EN ASENTAMIENTOS URBANOS 1,725,000 1,725,000 31 Ingresos propios CONSTRUCCION DE SALONES COMUNALES 2,270,000 2,270,000 31 Ingresos propios CONSTRUCCION DE PARQUES RECREATIVOS 1,419,000 1,419,000 31 Ingresos propios CONSTRUCCION DE MERCADOS CANTONALES 9,000,000 9,000,000 31 Ingresos propios

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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2007

ASIGNADO 2007 CO IDENTIFICACION COMPONENTES DE INVERSION TOTAL RECURSOS RECURSOS DI DEL

INTERNOS EXTERNOS GO FINANCIAMIENTO RECONSTRUCCION DE CARRETERAS 172,231,926 72,231,926 100,000,000 172,231,926 41 Colocaciones internas 72,231,926 52-401-999 Préstamo BCIE 1735-GU Programa Multisectorial de Fortalecimiento de la Inversión 100,000,000 MEDIDAS DE MITIGACION Y PREVENCION 50,000,000 50,000,000 52-401-999 Préstamo BCIE 1735-GU Programa Multisectorial de Fortalecimiento de la Inversión EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 25,413,377 25,413,377 25,413,377 11 Ingresos corrientes 3,572,700 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 962,400 31 Ingresos propios 20,878,277

B. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 388,810,079 348,397,468 40,412,611 SUBSIDIO PARA EL DESARROLLO 7,400,000 7,400,000 52-401-999 Préstamo BCIE 1735-GU DE LA TELEFONIA RURAL Programa Multisectorial de Fortalecimiento de la Inversión SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR (EN FIDEICOMISO) 381,410,079 348,397,468 33,012,611 381,410,079 21 Ingresos tributarios IVA Paz 246,197,468 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 102,200,000 52-401-999 Préstamo BCIE 1735-GU Programa Multisectorial de Fortalecimiento de la Inversión 33,012,611