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AÑO: 2017 Oferentes (13) Adjudicatarios (15) Tipo (1) Nº (2) BIESA PABLO AV. LIBERTAD 3462 20117145752 42797,00 HOZ KARINA CLAUDIA PRIMERA JUNTA 2355 27219090191 42537,30 PODRECCA CARLOS A. CALLE 20 Nº 786 - BALCARCE 20251819611 32232,50 HOZ KARINA CLAUDIA PRIMERA JUNTA 2355 27219090191 42537,30 MESSINA DAMIAN RAUL DON BOSCO 4011 20271850213 40324,35 DENEGRI PAOLA BEATRIZ DAVID ORTEGA 60 27287289494 42901,00 BIESA PABLO AV. LIBERTAD 3462 20117145752 36444,00 CLOROSOL S.R.L. AV. JUAN B. JUSTO 3843 30685550055 31325,00 PODRECCA CARLOS A. CALLE 20 Nº 786 - BALCARCE 20251819611 54930,00 CLOROSOL S.R.L. AV. JUAN B. JUSTO 3843 30685550055 31325,00 MESSINA DAMIAN RAUL DON BOSCO 4011 20271850213 34859,87 DENEGRI PAOLA BEATRIZ DAVID ORTEGA 60 27287289494 32625,95 TANDANOR A.A.C.I. AV. ESPAÑA 3091 30506885597 18655825,00 S PORTUARIOS INTEGR CALLE 1000 E/1001 y 100 30578790396 12585170,00 ENTE AV. CORRIENTES 30677151125 12904580,00 SERVICIOS CALLE 1000 30578790396 12585170,00 TANDANOR A.A.C.I. AV. ESPAÑA 3091 30506885597 4087570,75 S PORTUARIOS INTEGR CALLE 1000 E/1001 y 100 30578790396 6094453,00 ENTE AV. CORRIENTES 30677151125 5112350,00 SERVICIOS CALLE 1000 30578790396 6094453,00 HIRO S.R.L. Paso 235 - P. Alta 30707520198 811.810,00 $ CASA BERNABE Colon 1162 – B. Blanca 33562120799 $ 64.960,00 CASA BERNABE Colon 1162 – B. Blanca 33562120799 81.665,00 $ TALLERES B. J. IRRAZABAL S.A. Alberdi 734 – P. Alta 30708182652 11.492.020,00 $ TALLERES B. J. IRRAZABAL S.A. Alberdi 734 – P. Alta 30708182652 $ 11.462.020,00 FULGENZI FERNANDO RODOLFO Bdo. Irigoyen 618 – Punta Alta 20171430640 11.660.980,00 $ WEBER Y DIGNANI CONST. S.R.L Alvarado 466 - B. Blanca 30636756039 9.287.358,00 $ CD 003/2017 CD 002/2017 LP 001/2017 MES: ABRIL Procedimiento Razón Social Domicilio Razón Social Domicilio CUIT Monto de la Oferta (14) Objeto de la Contratación (7) LP 003/17 L.Pri 04/17 LP 20/16 Efectuar la adquisición de insumos librería para el funcionamiento del ARSENAL NAVAL MAR DEL PLATA. Efectuar la adquisición de elementos de limpieza para el funcionamiento del ARSENAL NAVAL MAR DEL PLATA. Efectuar el Carenado del Buque Submarino A.R.A. "SALTA" Efectuar el Carenado de la Corbeta A.R.A. "GRANVILLE" ADQUISICIÓN DE CABLES COMANDO, FILTROS, DISCOS, JUEGO DE CARBONES, CABEZALES, BOBINA, BUJIAS, REPUESTOS PARA DESMALEZADORA, ETC. PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA REPARAR LA VÁLVULA DE ASPIRACIÓN PRINCIPAL Nº 2 DEL TÚNEL DE ACHIQUE DEL DIQUE DE CARENA Nº1 Y SU CORRESPONDIENTE CUIT Monto Adjudicado (16)

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AÑO: 2017

Oferentes (13) Adjudicatarios (15)

Tipo (1) Nº (2)BIESA PABLO

AV. LIBERTAD 3462

20117145752 42797,00 HOZ KARINA CLAUDIA PRIMERA JUNTA 2355 27219090191 42537,30PODRECCA CARLOS

A.CALLE 20 Nº 786 -

BALCARCE 2025181961132232,50

HOZ KARINA CLAUDIA

PRIMERA JUNTA 2355

27219090191 42537,30

MESSINA DAMIAN RAUL

DON BOSCO 401120271850213

40324,35DENEGRI PAOLA

BEATRIZDAVID ORTEGA

6027287289494 42901,00

BIESA PABLOAV. LIBERTAD

346220117145752 36444,00 CLOROSOL S.R.L. AV. JUAN B. JUSTO 3843 30685550055 31325,00

PODRECCA CARLOS A.

CALLE 20 Nº 786 - BALCARCE 20251819611

54930,00

CLOROSOL S.R.L.AV. JUAN B. JUSTO 3843 30685550055

31325,00

MESSINA DAMIAN RAUL

DON BOSCO 401120271850213

34859,87DENEGRI PAOLA

BEATRIZDAVID ORTEGA

6027287289494 32625,95

TANDANOR A.A.C.I. AV. ESPAÑA 3091 30506885597 18655825,00SERVICIOS PORTUARIOS INTEGRADOS S.A.CALLE 1000 E/1001 y 1003 30578790396 12585170,00

ENTE AV. CORRIENTES 30677151125 12904580,00

SERVICIOS CALLE 1000 30578790396 12585170,00

TANDANOR A.A.C.I. AV. ESPAÑA 3091 30506885597 4087570,75SERVICIOS PORTUARIOS INTEGRADOS S.A.CALLE 1000 E/1001 y 1003 30578790396 6094453,00

ENTE AV. CORRIENTES 30677151125 5112350,00

SERVICIOS CALLE 1000 30578790396 6094453,00

HIRO S.R.L. Paso 235 - P. Alta 30707520198 811.810,00$ CASA BERNABE Colon 1162 – B. Blanca 33562120799 $ 64.960,00

CASA BERNABEColon 1162 – B.

Blanca

33562120799 81.665,00$

TALLERES B. J. IRRAZABAL S.A.

Alberdi 734 – P. Alta

30708182652 11.492.020,00$ TALLERES B. J. IRRAZABAL S.A.

Alberdi 734 – P. Alta 30708182652 $ 11.462.020,00

FULGENZI FERNANDO RODOLFO

Bdo. Irigoyen 618 – Punta Alta

20171430640 11.660.980,00$

WEBER Y DIGNANI CONST. S.R.L

Alvarado 466 - B. Blanca

30636756039 9.287.358,00$

CD 003/2017

CD 002/2017

LP 001/2017

MES: ABRIL

ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT

Monto de la Oferta (14)

Objeto de la Contratación (7)

LP 003/17

L.Pri 04/17

LP 20/16

Efectuar la adquisición de insumos librería para el funcionamiento del ARSENAL NAVAL MAR DEL PLATA.

Efectuar la adquisición de elementos de limpieza para el funcionamiento del ARSENAL NAVAL MAR DEL PLATA.

Efectuar el Carenado del Buque Submarino A.R.A. "SALTA"

Efectuar el Carenado de la Corbeta A.R.A. "GRANVILLE"

ADQUISICIÓN DE CABLES COMANDO, FILTROS, DISCOS, JUEGO DE CARBONES, CABEZALES, BOBINA, BUJIAS, REPUESTOS PARA DESMALEZADORA, ETC.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA REPARAR LA VÁLVULA DE ASPIRACIÓN PRINCIPAL Nº 2 DEL TÚNEL DE ACHIQUE DEL DIQUE DE CARENA Nº1 Y SU CORRESPONDIENTE

CUITMonto Adjudicado

(16)

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AÑO: 2017

Oferentes (13) Adjudicatarios (15)

Tipo (1) Nº (2)

MES: ABRIL

ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT

Monto de la Oferta (14)

Objeto de la Contratación (7) CUIT

Monto Adjudicado (16)

IRON TECH ARGENTINA S.A.

España 13 – P. Alta 33707046959 608.500,00$ PROING S.AJuan Cortalezzi 1045 –

Bahia Blanca30710121350 $ 565.471,00

PROING S.AJuan Cortalezzi 1045 – Bahia

Blanca30710121350

565.471,00$

CASTELLUCCI ALBERTO JOSE

Villanueva 6 - Punta Alta

20106952958 695.000,00$

F.B. AV. BELGRANO 30-70733667-2 $ 712.677,00 F.B. AV. BELGRANO 223 - 30-70733667-2 $ 211,885,00

RUBEN DÍAZ CALLE 32 N° 1403 - 20-10311869-8 $ 195,850,00 RUBEN DÍAZ CALLE 32 N° 1403 - 20-10311869-8 $ 227,250,00

MG MATHEU 160 30-71146484-7 $ 39.600,00 MG MATHEU 160 CABA 30-71146484-7 $ 39.600,00

RUTATLANTICA SAAV.ALTOLAGUIRRE 444 TAPIALES

33-60077099-9 $ 113.060,00 RUTATLANTICA SAAV.ALTOLAGUIRRE

444 TAPIALES33-60077099-9 $ 113.060,00

STI COMPUTACION MITRE 466 - 30-71160564-5 $ 36.374,00 STI COMPUTACION MITRE 466 - PUNTA 30-71160564-5 $ 25.676,00

SUCESION DE TIMI BERNARDO DE 20-05465159-8 $ 13.186,00 SUCESION DE TIMI BERNARDO DE 20-05465159-8 $ 13.186,00

SUPERLIMP S.R.LGOBERNADOR GOMEZ 550 -

30-71178294-6 $ 37.056,00 SUPERLIMP S.R.LGOBERNADOR

GOMEZ 550 -USHUAIA-30-71178294-6 $ 37.056,00

LP 02/17

Alquiler anual de tres (3) equipos de fotocopiadora/ impresora de red COTN

CD 01/16

LP 01/17

SERVICIO DE ADECUACIÓN DE LA CASA N° 2 Y 3 DEL BARRIO MILITAR ALMIRANTE

CD 01/17Adquisición de pasajes terrestres ESNF

Lpri 1

ADQUISICION CENTRALIZADA DE

LPri 01/17

CORRESPONDIENTE SISTEMA HIDRÁULICO DE ACCIONAMIENTO

PRESTACION DEL SERVICIO DE RESTAURACION DE CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) ABERTURAS METALICAS DEL VENTANAL SUR DEL EDIFICIO Nº1 DEL DEPARTAMENTO TALLER DE OPTICA Y CONTROL TIRO.

ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

ADQUISICION CENTRALIZADA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA

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AÑO: 2017

Oferentes (13) Adjudicatarios (15)

Tipo (1) Nº (2)

MES: ABRIL

ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT

Monto de la Oferta (14)

Objeto de la Contratación (7) CUIT

Monto Adjudicado (16)

BBC CONTROL DE CARLOS G. BLANCO

BAHIA BLANCA 2313-BS AS

33-68066561-9 $ 15.000,00 BBC CONTROL DE

CARLOS G. BLANCO BAHIA BLANCA 2313-

BS AS33-68066561-9 $ 15.000,00

NEUMATICOS VERONA

27 DE FEBRERO Nº 3468 -

30-677477012-3 120.120,00$ ALVAREZ NEUMATICOS RIVADAVIA Nº 651 - PUNTA ALTA - BUENOS AIRES30-62212069-7 302.800,00$

ALVAREZ NEUMATICO

RIVADAVIA Nº 651 - PUNTA ALTA - BUENOS AIRES

30-62212069-7 302.800,00$

FABRIS HORACIO GABRIEL

SAAVEDRA Nº 935 - PUNTA ALTA -

20-16605378-2 71.762,00$ CONTELECDON BOSCO Nº 1055 - BAHIA BLANCA - BUENOS AIRES 30-62238977-7 285.853,83$

FRASISTI MONICA CLAUDIA

ESTRADA Nº 826 - PUNTA ALTA -

BUENOS AIRES 27-12605869-7 253.705,00$

TEXXOL PINTURA SRL

AV DIRECTORIO Nº 1425 - CAPITAL

FEDERAL - BUENOS AIRES

30-70913031-1 174.564,00$ FRASISTI MONICA CLAUDIA ESTRADA Nº 826 - PUNTA ALTA - BUENOS AIRES 27-12605869-7 51.852,50$

ELECTRO ARIESAVELLANEDA Nº

399 - PUNTA ALTA BUENOS AIRES

27-18710769-0 144.894,75$ ELECTRO ARIELAVELLANEDA Nº 399 - PUNTA ALTA BUENOS AIRES27-18710769-0 12.092,25$

CONTELEC S.A.DON BOSCO Nº

1055 - BAHIA 30-62238977-7 370.500,00$

A Y M D´ESPOSITO S.R.L.

AV. ALTE BROWN 1475

30-61267749-9 $ 325.000,00A Y M D´ESPOSITO

S.R.L.AV. ALTE BROWN

147530-61267749-9 $ 325.000,00

EQUIPAMIENTO TOTAL S.R.L.

AV. BELGRANO 1690

30-71032110-1 $ 233.105,00

HOME SOLUTIONS S.R.L.

SALAZAR 297 30-70938090-3 $ 214.280,00VACRI ARGENTINA S.A. LOS PATOS 1131 30-71170120-2 $ 71.110,00

VACRI ARGENTINA S.A.

LOS PATOS 1131 30-71170120-2 $ 258.445,00PINTURERIA ROSMAR S.R.L.AV. EVA PERÓN 4501 30-57086127-8 $ 126.977,00

TRIGEMIOS S.R.L.MERCEDES 1551

PB30-71154458-1 $ 206.780,00PINTURAS PLATAMAR S.R.L.PACHECO MELO 1943 30-68060976-0 $ 33.202,73

CD 03/17

Lpri 34/16

LPri 2CENTRALIZADA DE INSUMOS DE LIMPIEZA (1er TRIMESTRE)

LPR 33/16

Lpri 3

SERVICIO DE FUMIGACION DE LOCALES

ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA PARQUE AUTOMOTOR

ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD

SERVICIO DE COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS Y RETAPIZADO DE SILLONES PARA LA CATEDRAL "STELLA MARIS"

ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PINTURERÍA.

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AÑO: 2017

Oferentes (13) Adjudicatarios (15)

Tipo (1) Nº (2)

MES: ABRIL

ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT

Monto de la Oferta (14)

Objeto de la Contratación (7) CUIT

Monto Adjudicado (16)

A Y M D´ESPOSITO S.R.L.

AV. ALTE BROWN 1475 30-61267749-9

$ 775.829,00LISERRE JUAN CARLOS LARREA 680 20-10517409-9 $ 24.878,00

PINTURERIA ROSMAR S.R.L.

AV. EVA PERÓN 4501

30-57086127-8 $ 299.916,00TEXXOR PINTURAS S.R.L. DIRECTORIO 1425 30-70913013-1 $ 26.701,00

ACUARELA S.R.L.GALLARDO 599

PB30-68907011-2 $ 295.576,00

TEXXOR PINTURAS S.R.L.

DIRECTORIO 1425 30-70913013-1 $ 349.612,00

LISERRE JUAN CARLOS

LARREA 680 20-10517409-9 $ 182.272,00

DOS SANTOS ALICIA SAN MARTIN 850 27-10361280-8 $ 294.253,90

PINTURAS PLATAMAR S.R.L.

PACHECO MELO 1943

30-68060976-0 $ 329.432,64

OTIN LISANDRO LUIS

PELLEGRINI 663- PUNTA ALTA

20313655867 $ 664.568,00 OTIN LISANDRO LUISPELLEGRINI 663-

PUNTA ALTA20313655867 $ 164.725,00

DE NEGRI ISABELLUIGGI 298- PUNTA ALTA

27127506448 658600 DE NEGRI ISABELLUIGGI 298- PUNTA

ALTA27127506448 433960

CASTOLDI MARIA LUCRECIA

BDO IRIGOYEN 75- PUNTA ALTA

27200454796 $ 722.389,00CASTOLDI MARIA

LUCRECIABDO IRIGOYEN 75-

PUNTA ALTA27200454796 $ 208.052,00

SUCESION DE TIMI, ADELINO

NAZARENO

BDO DE IRIGOYEN 341- PUNTA ALTA

20054651598 $ 511.942,00 SUC. TIMI ADELINOBDO DE IRIGOYEN 341-

PUNTA ALTA20054651598 $ 284.710,00

PEREDA EDUARDO HORACIO

ROCA 615- PUNTA ALTA

23143998959 $ 779.353,00PEREDA EDUARDO

HORACIOROCA 615- PUNTA

ALTA23143998959 $ 122.582,00

RETA ORO ROBERTO ANIBAL

BRANDSEN 192-BAHIA BLANCA

20137962943 192800

IMPRENTA PEREDA EDUARDO HORACIO

ROCA 615- PUNTA ALTA

23143998959 $ 549.330,00IMPRENTA PEREDA

DE EDUARDO HORACIO PEREDA

ROCA 615- PUNTA ALTA

23143998959 $ 157.235,00

CD 27/16

Lpri 33/16

Lpri 9/17

ADQUISICION DE BEBIDAS PARA CEREMONIAL Y PROTOCOLO

ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERÍA

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIBRERÍA PARA LOS

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AÑO: 2017

Oferentes (13) Adjudicatarios (15)

Tipo (1) Nº (2)

MES: ABRIL

ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT

Monto de la Oferta (14)

Objeto de la Contratación (7) CUIT

Monto Adjudicado (16)

SUC. DE TIMI ADELINO

B. DE IRIGOYEN 341- PUNTA ALTA

20054651598 $ 546.000,00 SUC. TIMI ADELINOB. DE IRIGOYEN 341-

PUNTA ALTA20054651598 $ 179.375,00

CASTOLDI MARIA LUCRECIA

BDO DE IRIGOYEN 75- PUNTA ALTA

27200454796 552116,75CASTOLDI MARIA

LUCRECIABDO DE IRIGOYEN 75-

PUNTA ALTA27200454796 188387,5

SODAGO S.C

MEDINA 655- PUNTA ALTA

30550035665 $ 94.128,30 PEREZ DIEGO JULIOMURATURE 251-

PUNTA ALTA20290459347 $ 153.190,00

PEREZ DIEGO JULIOMURATURE 251-

PUNTA ALTA20290459347 $ 153.190,00

HIRO S.R.LPASO 237- PUNTA

ALTA33707520198 $ 158.250,00

CENTRO FERRETERO

MINOTRISTA S.R.L.

BDO DE IRIGOYEN 452- PUNTA ALTA

30707028536 $ 772.900,00CENTRO

FERRETERO MIN. SRL

BDO DE IRIGOYEN 452- PUNTA ALTA

30707028536 $ 213.800,00

AGUEDA MARIA PESSIO S.H

RIVADAVIA 159- PUNT ALTA

30710343981 $ 652.360,00AGUEDA MARIA

PESSIO S.HRIVADAVIA 159- PUNT

ALTA30710343981 $ 230.560,00

CISA PABLOALBERDI 615- PUNTA ALTA

20174788333 945701,41 CISA PABLOALBERDI 615- PUNTA

ALTA20174788333 490036,88

GORORDO MARIA ADRIANA

PELLEGRINI 150- PUNTA ALTA

27121583351 $ 309.260,00GORORDO MARIA

ADRIANAPELLEGRINI 150-

PUNTA ALTA27121583351 $ 242.420,00

A Y M D' ESPOSITO S.R.L

AV. ALTE BROWN 1469/75- CABA

30612677499 312609A Y M D' ESPOSITO

S.R.LAV. ALTE BROWN

1469/75- CABA30612677499 53545

CISA PABLO

ALBERDI 615- PUNTA ALTA

20174788333 92230,5 CISA PABLOALBERDI 615- PUNTA

ALTA20174788333 92230,5

3/17

Lpri 24/17

Lpri 5/17

Lpri 1/7

Lpri

ADQUISICION DE PRODUCTOS LACTEOS PARA EL JARDIN MATERNAL Y DE INFANTES "STELLA MARIS"

Lpri 14/17

LIBRERÍA PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO

RECARGA DE TUBOS DE OXIGENO Y GAS

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA HIGIENE Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS Y VIVIENDAS FISCALES

ADQUISICION DE PABELLONES

Page 6: MES: ABRIL AÑO: 2017 Monto de la Oferta Monto Adjudicado ... ABRIL.pdf · hiro s.r.l paso 237- punta alta 33707520198 $ 158.250,00 centro ferretero minotrista s.r.l. bdo de irigoyen

AÑO: 2017

Oferentes (13) Adjudicatarios (15)

Tipo (1) Nº (2)

MES: ABRIL

ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT

Monto de la Oferta (14)

Objeto de la Contratación (7) CUIT

Monto Adjudicado (16)

ORTIZ MARIA MERCEDES

17 de FEBRERO 51 - PUNTA ALTA

27251789490 $ 49.900,00ORTIZ MARIA MERCEDES

17 de FEBRERO 51 - PUNTA ALTA

27251789490 $ 49.900,00

ALONSO VERONICA ALEJANDRA

URQUIZA 321- PUNTA ALTA

27223297000 $ 85.000,00

CONTELEC. S.ADON BOSCO Nº

105530-62238977-7 $ 261.182,17 CONTELEC S.A DON BOSCO Nº 1055 30-62238977-7 $ 267.226,17

FERRETERIA JARDIN DE JULIO

NECOCHEA Nº 798

20-16968224-1 $ 17.016,00 BACIC S.R.L12 DE OCTUBRE Nº

26030-71235744-0 $ 39.880,10

CENTRO FERRETERO

MINORISTA S.R.L

BDO DE IRIGOYEN Nº 452

30-70702853-6 $ 125.420,00

BACIC S.R.L12 DE OCTUBRE

Nº 26030-71235744-0 $ 42.585,94

TALLERES B.J. IRRAZABAL S.A

ALBERDI Nº 734

30-70818265-2 $ 144.140,00DON LEO S.A TRELEW Nº 574 30-68810830-2 $ 90.754,30 DON LEO S.A TRELEW Nº 574 30-68810830-2 $ 71.227,90

LIMPICENTER S.H RIVADAVIA Nº 15930-71034398-1 $ 140.424,00

LIMPICENTER S.H RIVADAVIA Nº 15930-71034398-1 $ 25.473,00

CENTRO BDO DE 30-70702853-6 131296CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.LBDO DE IRIGOYEN Nº 452 30-70702853-6 13842

G Y H SAGOBERNADOR

CAMPOS Nº 771 - 30-71224202-3 $ 1.770.128,00 G Y H SA

GOBERNADOR CAMPOS Nº 771 -

30-71224202-3 $ 1.610.166,80 G Y H SA GOBERNADOR 30-71224202-3

LUCIANO PRETO Y CIA SCC

AV MALVINAS ARGENTINAS Nº 120 - USHUAIA -

TIERRA DEL FUEGO

30-51591148-7 $ 176.304,00 LUCIANO PRETO Y

CIA SCC

AV MALVINAS ARGENTINAS Nº 120 -

USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

30-51591148-7 $ 176.304,00

REFA SRL KAYEN Nº 202 - 30-71174521-2 $ 891.800,00 LUCIANO PRETO Y AV MALVINAS 30-51591148-7REFA SRL KAYEN Nº 202 - 30-71174521-2 LUCIANO PRETO Y AV MALVINAS 30-51591148-7

PROQUIGAL S.R.L. SUCRE 1612 2º C 30-70789896-4 $ 612.250,30 PROQUIGAL S.R.L. SUCRE 1612 2º C 30-70789896-4 $ 612.250,30

CD

Lpri 15/17

CD 06

044/16

Lpri 32/16

PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL CIGÜEÑAL DE LA BOMBA HIDROJET

ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS( PILAS,

LP 008/17

CD 025/16

ADQUISICION DE MATERIALES DE SANITARIOS, PLOMERIA Y GAS (CAÑO, CODOS,SELLADOR, INODORO, MOCHILA,ETC) INDISPENSABLE PARA REALIZAR LA REPARACION DE BAÑOS CAMBIS DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA ( DETERGENTE, LAVANDINA, JABON DE TOCADOR, ADQUISICION DE VIVERES PARA PROVISION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, A LOS DESTINOS DEL AREA NAVAL AUSTRAL.

"ADQUIRIR ELEMENTOS QUÍMICOS A LOS FINES DE CONTAR CON LOS MEDIOS

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AÑO: 2017

Oferentes (13) Adjudicatarios (15)

Tipo (1) Nº (2)

MES: ABRIL

ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT

Monto de la Oferta (14)

Objeto de la Contratación (7) CUIT

Monto Adjudicado (16)

BENEDETTI S.A.I.C. AV. RIVADAVIA 30-54433919-9 $ 58.860,00 BENEDETTI S.A.I.C. AV. RIVADAVIA 3049 5º 30-54433919-9 $ 9.720,00

PINTURERÍA AV. EVA PERÓN 30-57086127-8 $ 978.149,50 PINTURERÍA AV. EVA PERÓN 4501 30-57086127-8 $ 4.441,50

SODAGO SOC COLBERUTTI 537 - BAHIA BLANCA

30-70906141-7OFERTA

ORIGINAL: SEPROIND DE GUI LERMO NICOLAS

IRIGOYEN 1308 C.A.B.A.

20-35357421-4 $ 93.357,51

OFERTA

SEPROIND DE GUI IRIGOYEN 1308 20-35357421-4 $ 125.600,76

AKZO NOBEL VIRREY LORETO 30-70869412-2 $ 372.970,70 HEMPEL ARGENTIA CALLE 7 79 - PILAR - 30-68081957-9 $ 347.786,00

PINTURAS PLATAMAR S.R.L

PACHECO MELO 1943 10 B -

C.A.B.A.30-68060976-0 $ 409.360,00

PINTURAS PACHECO MELO 1943 30-68060976-0 $ 10.880,00HEMPEL ARGENTIA

S.R.LCALLE 7 79 - PILAR- BS AS

30-68081957-9 $ 368.762,00

TUX S.A.CRISOLOGO

LARRALDE 5422 - 30-71434715-9 $ 1.428.050,00 GARI BAHIA S.R.L.19 DE MAYO 541 5 - BAHIA BLANCA30-71457249-7 $ 376.820,50

DISTRIBUIDORA VIRASORO SRL

VALENTIN VIRASORO 1721

30-64260677-4 $ 1.821.250,00

SW LOGISTICA SRLVICTORIA

OCAMPO 360- C.A.B.A

30-71515698-5 $ 1.124.850,00

TUX S.A.CRISOLOGO

LARRALDE 5422 - AVELLANEDA

30-71434715-9 $ 1.821.250,00

GARI BAHIA S.R.L.19 DE MAYO 541 5 - BAHIA BLANCA

30-71457249-7 $ 1.309.750,00

RUCON S.R.L.FALUCHO 472 1 B° - CIUDADELA

30-71211639-7 $ 251.250,00

NFP S.A.LAVALLE 3261 2D-

CABA30-71249317-4 $ 1.373.140,00

MINUCHIN, ITAISAN LORENZO 807- ROSARIO-

20-93313447-5 $ 946.560,00 MINUCHIN, ITAISAN LORENZO 807- ROSARIO- SANTA FE 20-93313447-5 $ 946.560,00

LOMBARDOZZI, ALEJANDRO JAVIER

JOSE BONIFACIO 3358 - FLORESTA-

CABA20-17278871-9 $ 955.040,00

FRIGORIFICO RICARDO BOVAY E

AV. DIRECTORIO 6028 - CABA

30-65447709-0 $ 1.178.122,00 FRIGOLAR S.A 520 Y 214 S/N 30-56565401-9 $ 904.801,00

CD 05

ADQUISICIÓN DE CORTES DE CARNE

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LAS UNIDADES DE LA DIVISION DE CORBETASADQUISICION DE PINTURAS DEL CASCO, SUPERESTRUCTURA Y FRANJA DE FLOTACION DE LAS UNIDADES DE LA DIVISION DE OBTENER EL SUMINISTRO DE CHACHINADOS PARA LOS DESTINOS CON INFLUENCIA EN IBPB, IBBA, IBMP, IBUS Y BAAZ

ADQUIRIR ALIMENTOS PARA PERROS DE GUERRA DEL BATALLON DE SEGURIDAD DE LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO

Lpri 101/16

Lpri 100/16

19/16Lpri

CD 29/17

NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA PRODUCCIÓN DE "ADQUIRIR METALES NO FERROSOS A LOS FINES DE CONTAR CON LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA PRODUCCIÓN DE

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AÑO: 2017

Oferentes (13) Adjudicatarios (15)

Tipo (1) Nº (2)

MES: ABRIL

ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT

Monto de la Oferta (14)

Objeto de la Contratación (7) CUIT

Monto Adjudicado (16)

TIPPLERPODESTA 3129-

CIUDADELA- BS.AS

30-70984574-4 $ 992.339,00FRIGOLAR S.A (ampliacion ) 520 Y 214 S/N 30-56565401-9 $ 51.850,00

RAKANCY CERRITO 1266 -

CABA30-70821969-6 $ 1.311.770,00

LA FLORINA S.R.L.AV. SANTA FE

2992 5 J - CABA30-71116882-2 $ 1.254.922,90

FRIGOLAR S.A 520 Y 214 S/N 30-56565401-9 $ 924.801,00

MARTINICO S.A.ACHAVAL 590 -

CABA30-59424473-3 $ 447.000,00 GARI BAHIA S.R.L.19 DE MAYO 541 5 - BAHIA BLANCA30-71457249-7 $ 86.362,50

GARI BAHIA S.R.L. 19 DE MAYO 541 5 30-71457249-7 297344 MARTINICO S.A. ACHAVAL 590 - CABA 30-59424473-3 19220,41

CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL

AUTOPISTA RICCHIERI Y

30-54665974-3 $ 101.400,00CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRESAUTOPISTA RICCHIERI Y BOULOGNE SUR MER S/N30-54665974-3 $ 101.400,00

BELTRAMO ALVAREZ, LUIS

495 2875 MANUEL B. GONNET - BS.

20-22952233-8 $ 358.250,00BELTRAMO ALVAREZ, LUIS ALBERTO495 2875 MANUEL B. GONNET - BS. AS.20-22952233-8 $ 358.250,00

CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL

AUTOPISTA RICCHIERI Y

30-54665974-3 $ 1.061.900,00CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRESAUTOPISTA RICCHIERI Y BOULOGNE SUR MER S/N30-54665974-3 $ 1.061.900,00

GRUPO DIVARIO S.R.L.

CAMINO GENERAL

30-70954117-6 $ 1.869.964,00DI MEGLIO MARCELO ALEJANDROLAS LOMAS 264 PB. BAHIA BLANCA-BS.AS20-30564525-8 $ 637.752,50

NFP S.A.LAVALLE 3261 2D-

CABA30-71249317-4 $ 3.022.768,00 RUCON S.R.L.FALUCHO 472 1 B° - CIUDADELA30-71211639-7 $ 40.118,40

SW LOGISTICA SRLVICTORIA

OCAMPO 360- C.A.B.A

30-71515698-5 $ 1.427.101,80

DI MEGLIO MARCELO

ALEJANDRO

LAS LOMAS 264 PB. BAHIA

BLANCA-BS.AS20-30564525-8 $ 1.822.150,00

DISTRIBUIDORA VIRASORO SRL

VALENTIN VIRASORO 1721

30-64260677-4 $ 3.174.980,00

RUCON S.R.L.FALUCHO 472 1 B° - CIUDADELA

30-71211639-7 $ 2.433.924,00

CAPUTO HUGO HUMBERTO

GENERAL LAVALLE 1289 P.B.- VIVENTE LOPEZ. BS. AS.

23-23967702-9 $ 1.887.800,00

GARI BAHIA S.R.L.19 DE MAYO 541 5 - BAHIA BLANCA

30-71457249-7 $ 2.067.836,00

BBYH S.A.ROQUE PEREZ

310130-71161446-6 $ 480.950,00 BBYH S.A. ROQUE PEREZ 3101 30-71161446-6 $ 226.250,00

SABADO URSIJUAN B.

AMBROSETTI 145, 6A

30-70788251-0 $ 545.750,00 SABADO URSI JUAN B. AMBROSETTI 145, 6A30-70788251-0 $ 289.300,00

CORTES DE CARNE VACUNA PARA EL BUQUE ESCUELA FRAGATA A.R.A. "LIBERTAD"

OBTENER EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA PARA LA INTENDENCIA NAVAL ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE REALIZAR LA PLANIMETRIA DE TENDIDO DE GAS PARA NORMALIZAR LA INSTALACION DE ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE PAN ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE POLLO Y HUEVO PARA LOS DESTINOS CON INFLUENCIA EN LA INTENDENCIA NAVAL BUENOS AIRES Y MAR DEL PLATA

CD

37/16CD

42/17CD

Lpri 08/17

89/16CD

41/17

27/16Lpri

28/17CD

ADQUIRIR DISTINTIVOS PARA SER ENTREGADOS "SIN CARGO" AL PERSONAL MILITAR.-

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AÑO: 2017

Oferentes (13) Adjudicatarios (15)

Tipo (1) Nº (2)

MES: ABRIL

ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT

Monto de la Oferta (14)

Objeto de la Contratación (7) CUIT

Monto Adjudicado (16)

ARSHA LUIS S.A.CALLE LAS

VIOLETAS 41 - 30-69017483-5 $ 2.136.515,00 ARSHA LUIS S.A.CALLE LAS VIOLETAS 41 - CASEROS30-69017483-5 $ 1.709.760,00

RUCON S.R.L.FALUCHO 472 1 B° - CIUDADELA

30-71211639-7 $ 4.939.070,00DIMAR LOGISTICA SRLSTGO. DEL ESTERO 156- BAHIA BLANCA- BS.AS.30-71507307-9 $ 9.002.530,00

TUX S.A.CRISOLOGO

LARRALDE 5422 - AVELLANEDA

30-71434715-9 $ 10.591.000,00

SW LOGISTICA SRLVICTORIA

OCAMPO 360- C.A.B.A

30-71515698-5 $ 4.023.750,00

LA FLORINA S.R.L.AV. SANTA FE

2992 5 J - CABA30-71116882-2 $ 3.920.000,00

RAIALE SRLVALENTÍN

VIRASORO 1731- CABA

30-71004164-1 $ 1.341.000,00

GARI BAHIA S.R.L.19 DE MAYO 541 5 - BAHIA BLANCA

30-71457249-7 $ 1.161.000,00

DIMAR LOGISTICA SRL

STGO. DEL ESTERO 156-

30-71507307-9 $ 9.002.530,00COMPAÑÍA

INTEGRAL DE BOLIVAR 187 3 C -

CABA33-58648427-9 $ 2.997.200,00ALISUR S.A. ( AMPLIACION)ITALIA 1677 - MAR DEL PLATA30-61025844-8 $ 251.708,80

RUCON S.R.L.FALUCHO 472 1 B° - CIUDADELA

30-71211639-7 $ 6.137.221,00

ARGENLINI S.R.L.TUCUMAN 553 -

PUNTA ALTA30-71070634-0 $ 1.848.000,00

CUEVAS, EMILIO MARCELINO

URQUIZA 305 - PUNTA ALTA –

BS. AS.20-08527406-7 $ 1.063.300,00

ALISUR S.A.ITALIA 1677 - MAR

DEL PLATA30-61025844-8 $ 751.900,00

YPF S.A.MACHACA

GUEMES 515-C.A.B.A.

30-54668997-9 $ 6.990.600,00 YPF S.A. MACHACA GUEMES 515-C.A.B.A.30-54668997-9 $ 6.990.600,00

CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL

AUTOPISTA RICCHIERI Y

30-54665974-3 $ 472.004,00CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRESAUTOPISTA RICCHIERI Y BOULOGNE SUR MER S/N30-54665974-3 $ 472.004,00

RAKANCY CERRITO 1266 -

CABA30-70821969-6 $ 2.777.350,00 RAKANCY CERRITO 1266 - CABA 30-70821969-6 $ 2.777.350,00

CORPORACION DE ALIMENTOS S.A.

ALLENDE 3495- CABA

33-71509257-9 $ 6.240.040,00 GARI BAHIA S.R.L.19 DE MAYO 541 5 - BAHIA BLANCA30-71457249-7 $ 5.890.500,00

38/17

43/17

16/17

07/17Lpri

04/17Lpri

14/16Lpri

CD

CD

L PRIV

ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE RACIONES DE COMBATE.

OBTENER EL SUMINISTRO DE FILET DE MERLUZA PARA LOS DESTINOS CON INFLUENCIA EN LA INTENDENCIA NAVAL

OBTENER EL SUMINISTRO DE PANIFICADOS EN LA ZONA DE PUERTO BELGRANO, BUENOS AIRES Y MAR DEL PLATA

ADQUIRIR AEROKEROSENE JET A-1.-

ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE CARNE VACUNA PARA LA INTENDENCIA NAVAL USHUAIA Y DESTINOS EN EL ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE

Page 10: MES: ABRIL AÑO: 2017 Monto de la Oferta Monto Adjudicado ... ABRIL.pdf · hiro s.r.l paso 237- punta alta 33707520198 $ 158.250,00 centro ferretero minotrista s.r.l. bdo de irigoyen

AÑO: 2017

Oferentes (13) Adjudicatarios (15)

Tipo (1) Nº (2)

MES: ABRIL

ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT

Monto de la Oferta (14)

Objeto de la Contratación (7) CUIT

Monto Adjudicado (16)

TUX S.A.CRISOLOGO

LARRALDE 5422 - AVELLANEDA

30-71434715-9 $ 7.771.039,00 TUX S.A.CRISOLOGO LARRALDE 5422 - AVELLANEDA30-71434715-9 $ 390.429,00

NFP S.A.LAVALLE 3261 2D-

CABA30-71249317-4 $ 6.128.692,50 SW LOGISTICA SRLVICTORIA OCAMPO 360- C.A.B.A30-71515698-5 $ 217.150,00

GARI BAHIA S.R.L.19 DE MAYO 541 5 - BAHIA BLANCA

30-71457249-7 $ 6.735.801,00

DIMAR LOGISTICA SRL

STGO. DEL ESTERO 156-

BAHIA BLANCA- BS.AS.

30-71507307-9 $ 5.055.840,00

SW LOGISTICA SRLVICTORIA

OCAMPO 360- C.A.B.A

30-71515698-5 $ 5.100.161,50

RAIALE SRLVALENTÍN

VIRASORO 1731- CABA

30-71004164-0 $ 10.643.859,00

WALUC LOGISTICA S.R.L

AV. CORDOBA 4744, 1D- CABA

30-71418942-1 $ 359.517,00

EDIFICIO GIRIBONE SRL

AGÜERO 2014- CABA

30-70889848-8 $ 4.769.699,00 FISACO S.A. PERU 345 12C- CABA 33-71503734-9 1900000FRIAS, ISABEL

MARIACIRILO CORREA

3094- CABA 27-10823924-2 $ 1.980.000,00

MASA DESARROLLO S.R.L

BLANCO ENCALADA 3020-

CABA30-71527370-1 $ 3.100.000,00

FIX TEC SUDAMERICANA S.A

JUAN MANUEL BLANES 167-

CABA30-71410979-7 $ 3.765.450,00

DESARROLLADORA LOS TILOS SA

MATHEU 251- MAR DEL PLATA-

BS AS30-71062284-8 $ 4.148.000,00

FISACO S.A.PERU 345 12C-

CABA33-71503734-9 $ 1.900.000,00

SERVICE INTEGRAL DE ASCENSORES

AV. RIVADAVIA 5283 PB 39 - CABA

30-71052158-8 $ 1.690.000,00SERVICE INTEGRAL DE ASCENSORESAV. RIVADAVIA 5283 PB 39 - CABA30-71052158-8 $ 1.690.000,00

COLOR CELLS S.A.AV. BELGRANO 1633 1C- CABA

30-68493921-8 $ 10.800.000,00 COLOR CELLS S.A.AV. BELGRANO 1633 1C- CABA30-68493921-8 $ 10.800.000,00

LOGISTICAL S.R.L

AVENIDA RIVAROLA 6929- ROSARIO- STA.

FE

30-70958001-5 $ 10.080.000,00

43/16

34/16

28/16

51/16LP

LPRIV

LPRIV

LP

SUMINISTRO DE POLLO Y HUEVO PARA LOS DESTINOS CON INFLUENCIA EN LA INTENDENCIA NAVAL PUERTO BELGRANO, BUENOS AIRES, MAR DEL PLATA, USHUAIA Y DESTINOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE TRELEW Y SANTA CRUZ.

REALIZAR LA IMPERMEABILIZACION DE LAS CUBIERTAS DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA INTENDENCIA NAVAL BUENOS AIRES

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MONTACARGA DE LA INTENDENCIA NAVAL BUENOS AIRES.

SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CON EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

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AÑO: 2017

Oferentes (13) Adjudicatarios (15)

Tipo (1) Nº (2)

MES: ABRIL

ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT

Monto de la Oferta (14)

Objeto de la Contratación (7) CUIT

Monto Adjudicado (16)

INDUSTRIAS MAS SRL

CAÑADA DE GOMEZ 2224-

30-70704199-0 $ 134.530,00METALURGICA LARRAUDEAV. DEL BARCO CENTENERA 2946- CABA30-70738288-7 $ 230.930,00

METALURGICA LARRAUDE

AV. DEL BARCO CENTENERA 2946-

CABA30-70738288-7 $ 230.930,00

COOP. DE TRABAJO MILYVIANA

Av. Boedo Nº 969, CP: 1218, Ciudad

33-71444670-9 $ 116.130,96COOP. DE TRABAJO MILYVIANA LIMITADAAv. Boedo Nº 969, CP: 1218, Ciudad Autonoma de Buenos Aires33-71444670-9 $ 31.218,00

EMPRESA FUMIGADORA ITALO

ARGENTINA

Av. Monroe Nº 4584, CP: 1431,

Ciudad Autonoma de Bs. As. 30-62557427-3 $ 142.680,00

EMPRESA FUMIGADORA ITALO ARGENTINA Av. Monroe Nº 4584, CP: 1431, Ciudad Autonoma de Bs. As.

30-62557427-3 $ 22.680,00

GREEN INGENIERIA AMBIENTAL S.R.L

Calle 56 y Diagonal Nº 79, CP:1900, La Plata, Prov. Buenos

Aires33-70996770-9 $ 1.319.760,00

CARLOS G. BLANCO Y DIEGO G. BLANCO S.H.Bahia Blanca Nº2313, CP: 1417, Ciudad Autonoma de Bs. As.

33-68066561-9 $ 43.200,00

CARLOS G. BLANCO Y DIEGO G. BLANCO

S.H.

Bahia Blanca Nº2313, CP: 1417, Ciudad Autonoma

de Bs. As.33-68066561-9 $ 156.720,00

- -

- -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- -- - - - - - - -- - - - - - - -

CONSCIRE S.ACalle 2 Nº 1288,

CP: 1900, La Plata, 30-71437613-2 $ 159.900,00BELTRAMO ALVAREZ LUIS ALBERTO495 Nº 2875 MANUEL B. GONNET20-22952233-8 $ 77.839,00

LOGISTICA NAVAL S.A.

Santa Maria del Buen Aire Nº 617, CP: 1277, Capital

Federal 30-64710196-4 $ 138.000,00

- -

F.B. CONSTRUCCIONES

S.R.L.

Av. Belgrano 223 2 4 - AVELLANEDA

30-70733667-2 $ 159.562,00-

- -BELTRAMO

ALVAREZ LUIS ALBERTO

495 Nº 2875 MANUEL B. GONNET 20-22952233-8 $ 77.839,00

- -- -

- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- -

01/16

01/17

27/16

LP

LP

L.PRIV.

REALIZACIÓN DE LA RECARGA DE MATAFUEGOS, PRUEBA HIDRAULICA, RECORRIDO Y REPARACIÓN DE EQUIPO AUTONOMO DE LA INTENDENCIA NAVAL BUENOS ADQUISICION DE SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS

MANTENIMIENTO Y RECORRIDO GENERAL DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR A VAPOR DE LA PILETA DE NATACION DE EDIFICIO Nº 4

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AÑO: 2017

Oferentes (13) Adjudicatarios (15)

Tipo (1) Nº (2)

MES: ABRIL

ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT

Monto de la Oferta (14)

Objeto de la Contratación (7) CUIT

Monto Adjudicado (16)

- - - - - - - -LOGISTICA NAVAL

S.A.Santa Maria del

Buen Aire Nº 617, 30-64710196-4 $ 69.780,00BELTRAMO ALVAREZ LUIS ALBERTO495 Nº 2875 Manuel B. Gonnet Pcia Buenos Aires 20-22952233-8 $ 33.600,00

BELTRAMO ALVAREZ LUIS

ALBERTO

495 Nº 2875 MANUEL B. GONNET 20-22952233-8 $ 33.600,00

- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -

TRANSPORTES AUTOMOTORES

Avenida Pedro de Mendoza Nº 3453,

30-57733887-2 $ 1.628.300,00TRANSPORTES AUTOMOTORES PLUSMAR S.AAvenida Pedro de Mendoza Nº 3453, CP: 1888, Ciudad Autónoma de Buenos Aires30-57733887-2 $ 1.334.640,00

RUTATLANTICA S.A.Altolaguirre Nº 444, CP: 1770, Tapiales, Pcia. Buenos Aires

33-60077099-9 $ 1.846.000,00

- - - - - - - -- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

VISAPEL S.A.SALOM 456 PB -

CABA30-61842898-9 $234.352,10 VISAPEL S.A. SALOM 456 PB - CABA 30-61842898-9 $ 127.910,00

M. B. G. COMERCIAL S.R.L.

AV. BELGRANO 513 PB - CABA

30-70748071-4 $247.808,60M.B.G. COMERCIAL

S.R.L.AV. BELGRANO 513

PB - CABA30-70748071-4 52463,8

CAMPOLONGO FEDERICO PABLO

AV. CÓRDOBA 1367 PB - CABA

20-18053177-8 271648,74

OKSA PABLO EZEQUIEL

ALCORTA 2054 PB - MORENO, PROV

23-36939321-9 $17.270,00OKSA PABLO

EZEQUIELALCORTA 2054 PB -

MORENO, PCIA DE BS 23-36939321-9 $ 5.720,00

NIEMAND SIMON ALEJANDRO

GRAL MANUEL A. RODRIGUEZ 1662 -

CABA20-04536867-0 $299.894,22

CASTINVER S.A.AV. AMANCIO

ALCORTA 3780 - CABA

30-64246376-0 $98.779,00NIEMAND SIMON

ALEJANDRO

GRAL MANUEL A. RODRIGUEZ 1662 -

CABA20-04536867-0 $ 6.336,40

08/17

LP 02/17

CD 01/17

LP

ADQUISICION DE FUELLLE AMORTIGUADOR

CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAL DE CADETES Y PASAJES CON FECHA ABIERTA EN OMNIBUS

ADQUISICIÓN ARTICULOS DE LIBRERÍA

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AÑO: 2017

Oferentes (13) Adjudicatarios (15)

Tipo (1) Nº (2)

MES: ABRIL

ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT

Monto de la Oferta (14)

Objeto de la Contratación (7) CUIT

Monto Adjudicado (16)

ERRE DE S.R.L.FISCHETTI 4546 0

0 - CASEROS, PROV. BS AS

30-59126775-9 $237.397,86

SCHAJRIS JUAN B. 20-16385185-8 $ 94.300,00 SCHAJRIS MARCELO JUAN B. AMBROSETTI 20-16385185-8 $ 94.300,00

NAVAL MOTORS S.A. AV. DEL 30-52142451-2 $ 193.668,00 NAVAL MOTORS S.A. AV. DEL LIBERTADOR 30-52142451-2 $ 193.668,00

A. Y M. D´ESPÓSITO AV. ALTE BROWN 30-61267749-9 $ 714.000,00 A. Y M. D´ESPÓSITO AV. ALTE BROWN 30-61267749-9 $ 325.000,00

HIRO S.R.L. PASO 235 30-70752019-8 $ 17.239,00 HIRO S.R.L. PASO 237 02932-434443 $ 4.717,00

FRASISTI MONICA CLAUDIA

ESTRADA 826 27-126058697 $ 8.639,60FRASISTI MONICA

CLAUDIA

CLAVERIE HECTOR ALBERTO

BELGRANO 298 20-12135824-8 02-Oct

CONTELEC S.A. DON BOSCO 1055 30-62238977-7 $ 19.992,00 CONTELE S.A DON BOSCO 1055 30-62238977-7 $ 4.700,00

HIRO S.R.L. PASO 235 30-70752019-8 $ 29.904,00D.D.M.M. ENERGIA

S.R.L.BROWN 935 30-71528681-1 $ 7.226,40

D.D.M.M. ENERGIA S.R.L.

BROWN 935 30-71528681-1 $ 9.470,20

FRASISTI MONICA CLAUDIA

ESTRADA 826 27-12605869-7 08-Oct

MOVIMAQ S.R.L AV. COLON 2781 30-61348167-9 31-Oct MOVIMAQ S.R.L AV. COLON 2781 30-61348167-9 31-Oct

CASA BERNABE S.C.A.

AV COLON 1162 33-56212079-9 $ 25.922,00CASA BERNABE

S.C.A.AV COLON 1162 33-56212079-9 $ 25.922,00

DIESEL ANGELO17 DE

FEBRERO5127-25178949-0 $ 49.460,00 DIESEL ANGELO 17 DE FEBRERO51 27-25178949-0 $ 13.460,00

HIRO S.R.L. PASO 235 30-70752019-8 19-Jul

LP 01/17

CD 12/16

LIC. PRIV

0015

LIC. PRIV 0016

LIC. PRIV

0017

CONTRATAR UN SERVICIO PARA EFECTUAR LA RECORRIDA GENERAL DE UN

ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN SEMIRRIGIDA

ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DENICHOS DE GAS.

ADQUISICION DE INSUMOS DE LUMINARIA

LIC. PRIV 0018

ADQUISICIÓN DE TONER

ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA CALDERAS Y RADIADORES DE CALEFACCION

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AÑO: 2017

Oferentes (13) Adjudicatarios (15)

Tipo (1) Nº (2)

MES: ABRIL

ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT

Monto de la Oferta (14)

Objeto de la Contratación (7) CUIT

Monto Adjudicado (16)

SUCESION TIMI ADELINO

NAZARENO

B. DE IRIGOYEN 341

20-05465159-8 $ 115.322,60SUCESION TIMI

ADELINO NAZARENOB. DE IRIGOYEN 341 20-05465159-8 $ 99.788,60

CASTOLDI MARIA LUCRECIA

B. DE IRIGOYEN 75

27-20045479-6 186557,91 CASTOLDI MARIA LUCRECIAB. DE IRIGOYEN 75 27-20045479-6 101645,71

FERRARIS CERRO DE LA …………………… 19-Dic FERRARIS ROBERTO CERRO DE LA …………………… 19-Dic

"SERVICIOS PARA LA HIGIENE SA"

Av. Punta Arenas 1410 (CABA)

30-71158542-3 $ 173.390,92

Raimundo Jorge Hernandez

Cochabamba 4140 (CABA)

20-04297722-6 $ 220.186,50 "EUQUI SA" Martinez de Rosas 1063 (CABA)30-60985684-6 $ 10.246,65

"TRIGEMIOS SRL"Mercedes

1551(CABA)30-71154458-1 $ 46.048,53Raimundo Jorge HernandezCochabamba 4140 (CABA) 20-04297722-6 $ 8.318,00

"DISTRIBUIDORA FULTON" de Alicia Noemí Dos Santos

San Martin 850 (Lomas de Zamora)

27-10361280-8 $ 322.092,10"SERVICIOS PARA LA HIGIENE SA"Av. Punta Arenas 1410 (CABA) 30-71158542-3 $ 143.850,02

"EUQUI SA"Martinez de Rosas

1063 (CABA)30-60985684-6 $ 166.376,00"DISTRIBUIDORA FULTON" de Alicia Noemí Dos SantosSan Martin 850 (Lomas de Zamora)27-10361280-8 $ 17.050,50

"CASTIVER SA"Sarmiento 459

(CABA)30-64246376-0 $ 107.520,50

"AYUQUELEN SRL"Jose Maria Paz 1410 (Ituzaingo)

31-71356080-0 $ 106.650,00

"BURO" de Simon Alejandro Niemand

Charcas 2712 (CABA)

20-04536867-0 $ 195.209,84

Federico Pablo Campolongo

Chical 230 (Corrientes)

20-18053177-8 $ 148.655,11

"ESTRAME SA"Manuel Garcia 345

(CABA)30-65631926-3 $ 89.044,00 "VISAPEL SA" Salóm 456 (CABA) 30-61842898-9 $ 18.753,10

"DISTRIBUIDORA FULTON" de Alicia Noemí Dos Santos

San Martin 850 (Lomas de Zamora)

27-10361280-8 $ 173.364,00 "ESTRAME SA" Manuel Garcia 345 (CABA) 30-65631926-3 $ 89.044,00

"CPT INTEGRAL SA"Luzuriaga 1550

(CABA)30-69329375-4 $ 143.064,83

"FORMATO SA"Pastor Obligado

2053 (San Martin)30-63554243-4 $ 99.963,90

"VISAPEL SA" Salóm 456 (CABA) 30-61842898-9 $ 105.237,10

"OFFICE NET"Av. Vieytes 1690

(CABA)33-69214822-9 $ 138.279,63

CDCA 01/17

LIC. PRIV

0014

LIC. PRIV

0019

CDCA 02/17

ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA EL ESTADO MAYOR DEL COMANDO DE LA AVIACION NAVAL.

ADQUISICION DE UN SERVICIO

Adquisición de articulos de limpieza.

Adquisición de sobres y resmas de papel elaboradas con fuentes sustentables.

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AÑO: 2017

Oferentes (13) Adjudicatarios (15)

Tipo (1) Nº (2)

MES: ABRIL

ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT

Monto de la Oferta (14)

Objeto de la Contratación (7) CUIT

Monto Adjudicado (16)

"DISTRIBUIDORA FULTON" de Alicia Noemí Dos Santos

San Martin 850 (Lomas de Zamora)

27-10361280-8 $ 17.932,70"DISTRIBUIDORA FULTON" de Alicia Noemí Dos SantosSan Martin 850 (Lomas de Zamora)27-10361280-8 $ 5.314,30

"SUNLIGHT" de Marcelo Fernando

Reggio

Bvar. Finca 6370 (El Palomar)

20-22200212-6 $ 20.563,37"SUNLIGHT" de Marcelo Fernando ReggioBvar. Finca 6370 (El Palomar) 20-22200212-6 $ 3.198,32

"TRANSPORTE Av. Pedro de 30-57733887-2 $ 77.084,00"TRANSPORTE AUTOMOTORES PLUSMAR SA"Av. Pedro de Mendoza 3453 (CABA)30-57733887-2 $ 77.084,00

"TRIGEMIOS SRL" Mercedes 1551(CABA) 30-71154458-1 $ 4.378,00"DISTRIBUIDORA FULTON" de Alicia Noemí Dos Santos

San Martin 850 (Lomas de Zamora)

27-10361280-8 $ 4.851,00

"TRIGEMIOS SRL"Mercedes

1551(CABA)30-71154458-1 $ 4.378,00

"INSIGHT" de Diego Bancalari 3901 Lote 20-18625512-8 $ 106.860,61"INSIGHT ARGENTINA" de Diego Luis CossalterBancalari 3901 Lote 981(Gral. Pacheco)20-18625512-8 $ 106.860,61

CD 16/17

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS DE PARACAIDAS

VAG S.R.L. CALLE 12 Nº 123 30-70880745-8 $ 707.280,00 VAG S.R.L. CALLE 12 Nº 123 30-70880745-8 $ 530.460,00ASEO

TECNOLOGICO S.R.L

30-71138773-7 $ 1.030.176,00

CD 113/16

ADQUISICIÓN INSUMOS DE RAYOS, APTITUD, FARMACIA

Y LABORATORIO

LITORAL CLEANINGJ.M. GUTIERREZ

Nº 151130-71231595-0 $ 1.079.688,00

CDCA 12/17

Adquisición de kits de desarrollo.

CDCA 06/17

CDCA 03/17

CDCA 09/17

Adquisición de insumos electricos.

Adquisición de dispensadores para jabon liquido.

Adquisición de pasajes.

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AÑO: 2017

Oferentes (13) Adjudicatarios (15)

Tipo (1) Nº (2)

MES: ABRIL

ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT

Monto de la Oferta (14)

Objeto de la Contratación (7) CUIT

Monto Adjudicado (16)

IRON TECH ARGENTINA S.A.

ESPAÑA 13 - PUNTA ALTA

33-70704695-9 $ - CONTELEC S.A. DON BOSCO 1055 -

BAHIA BLANCA30-62238977-7 $ 5.790.000,00

TALLERES B.J. IRRAZABAL S.A.

ALBERDI 734 - PUNTA ALTA

30-70818265-2 $ 6.889.000,00 --- --- --- ---

WEBER Y DIGNANI CONSTRUCCIONES

SRL

ALVARADO 466 - BAHIA BLANCA

30-63675603-9 $ 6.418.000,00 --- --- --- ---

CONTELEC S.A. DON BOSCO 1055 - BAHIA BLANCA

30-62238977-7 $ 5.790.000,00 --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- --- ---IRON TECH

ARGENTINA S.A. ESPAÑA 13 - PUNTA ALTA

33-70704695-9 $ 3.850.000,00 RAMIRO ORGEIRA ZELARRAYAN 1326 -

BAHIA BLANCA20-21624660-9 $ 2.323.000,00

RAMIRO ORGEIRA ZELARRAYAN 1326 - BAHIA

BLANCA20-21624660-9 $ 2.323.000,00 --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ---

ORGEIRA ASCENSORES

ZELARRAYAN 1326 - BAHIA

BLANCA20-21624660-9 $ 4.825.000,00

ORGEIRA ASCENSORES

ZELARRAYAN 1326 - BAHIA BLANCA

20-21624660-9 $ 4.825.000,00

--- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ---

IRON TECH ARGENTINA S.A.

ESPAÑA 13 - PUNTA ALTA

33-70704695-9 $ 1.687.800,00 WEBER Y DIGNANI CONSTRUCCIONES

SRL

ALVARADO 466 - BAHIA BLANCA

30-63675603-9 $ 1.395.900,00

FCM FORWARDER S.A.

TUCUMAN 540 PISO 20 DTO (I) -

C.A.B.A.30-71393050-0 $ 1.080.000,00 --- --- --- ---

WEBER Y DIGNANI CONSTRUCCIONES

SRL

ALVARADO 466 - BAHIA BLANCA

30-63675603-9 $ 1.395.900,00 --- --- --- ---

KUNDT CONSTRUCCIONES

BERUTTI 890 - BAHIA BLANCA

20-30876663-3 $ 1.577.005,00 --- --- --- ---

LPU 18/16

LPU 21/16

LPU 19/16

LPU 23/16

Contratar la mano de obra y materiales para realizar la instalación eléctrica integral del Pabellón VI del Hospital Naval Puerto Belgrano

Proveer materiales y mano de obra para la modernización del ascensor del Pabellón IX del Hospital Naval Puerto Belgrano

Efectuar la modernización de cuatro (4) ascensores ubicados en el Pabellón I, Pabellón III, Pabellón VIII y Centro Quirúrgico del Hospital Naval Contratar mano de obra y materiales para realizar el cambio de trescientos (300) metros lineales de alambrado perimetral sector norte del Hospital Naval Puerto Belgrano

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AÑO: 2017

Oferentes (13) Adjudicatarios (15)

Tipo (1) Nº (2)

MES: ABRIL

ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT

Monto de la Oferta (14)

Objeto de la Contratación (7) CUIT

Monto Adjudicado (16)

ROSSI HUGO PABLO H. YRIGOYEN

2568 - OLAVARRIA20-28470858-0 $ 832.517,00 --- --- --- ---

IRON TECH ARGENTINA S.A.

ESPAÑA 13 - PUNTA ALTA

33-70704695-9 $ 835.000,00 FCM FORWARDER

S.A. TUCUMAN 540 PISO 20 DTO (I) - C.A.B.A.

30-71393050-0 $ 630.000,00

FCM FORWARDER S.A.

TUCUMAN 540 PISO 20 DTO (I) -

C.A.B.A.30-71393050-0 $ 670.000,00 --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ---

WEBER Y DIGNANI CONSTRUCCIONES

ALVARADO 466 - BAHIA BLANCA

30-63675603-9 $ - CORDERO JOSE

LUIS 25 DE MAYO 266 -

PUNTA ALTA20-12070890-3 $ 1.980.000,00

CORDERO JOSE LUIS

25 DE MAYO 266 - PUNTA ALTA

20-12070890-3 $ 1.980.000,00 --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ---

HUGO HUMBERTO CAPUTO

AGUIRRE 5340 23-23967702-9 $ 253.480,00HUGO HUMBERTO CAPUTO AGUIRRE 5340 23-23967702-9 $ 70.850,00

ALISUR CORDOBA 1342

PISO 1B

30-61025844-8$ 329.172,00PODRECCA CARLOS ANTONIOCALLE 20 Nº 786

20-25181961-1$ 15.958,00

PODRECCA CARLOS ANTONIO

CALLE 20 Nº 78620-25181961-1

$ 193.236,00 PABLO BIESA AV. LIBERTAD 346220-11714575-2

$ 91.605,00

PABLO BIESAAV. LIBERTAD

3462

20-11714575-2$ 122.476,00 ALISUR CORDOBA 1342 PISO 1B

30-61025844-8$ 17.150,00

COXE VALENTIN CALLE 196 N 38 20-39826900-5 $ 24.737,30 COXE VALENTIN CALLE 196 N 38 20-39826900-5 $ 24.737,30

PODRECCA CARLOS SANTA FE 2362,

10 A20-25181961-1 $ 14.585,10

AUTOMOVILES SAN JORGE S.A.

AV. LA PLATA 1635 (1250) CABA

30684046116 $ 12.822.000,00PEUGEOT CITROEN

ARGENTINA S.A.MAIPU 940 - (1006)

CABA30504744538 $ 13.702.800,00

RENAULT ARGENTINA S.A.

FRAY JUSTO SANTA MARIA DE

30503317814 $ 12.653.460,00

IGARRETA S.A.C.I.AV. AMANCIO

ALCORTA 220040 - (1283) CABA

33538766769 $ 13.218.000,00

PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A.

MAIPU 940 (1006) CABA

30504744538 $ 12.480.000,00

LIC. PRIVA

DA03/17

LIC. PRIVA

DA02/17

LPU 24/16

LPU 26/16

ADQUISICION DE TREINTA (30) VEHICULOS 0KM TIPO SEDAN CUATRO (4) PUERTAS CON BAUL (TRICUERPI) GAMA MEDIA CONSTRUIDOS PARA EL TRANSPORTE DE

Esta convocatoria a formular ofertas se implementa para contratar mano de obra, provisión de materiales y todo otro elemento y tarea que sea necesario para realizar un pasaje interno entre los edificios de la Farmacia Contratar la provisión y colocación de DOS (2) equipos de refrigeración para las Salas II A y II B del Hospital Naval Puerto Belgrano

ADQUISICION DE VIVERES (SAR)

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIBRERÍA

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AÑO: 2017

Oferentes (13) Adjudicatarios (15)

Tipo (1) Nº (2)

MES: ABRIL

ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT

Monto de la Oferta (14)

Objeto de la Contratación (7) CUIT

Monto Adjudicado (16)

PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A.

MAIPU 940 (1006) CABA

30504744538 $ 13.702.800,00

A Y M DESPOSITO S.RL.

AV. ALTE BROW 1475 - 1159 CABA

30612677499 $ 181.066,00A Y M DESPOSITO

S.RL.AV. ALTE BROW 1475 -

1159 CABA30612677499 $ 990,00

HIDRAULICA DELTA SACI

AV. ITALIA 335 - B1648EED -

30604583647 $ 91.646,00HIDRAULICA DELTA SACIAV. ITALIA 335 - B1648EED - TIGRE-PCIA. BSAS.30604583647 $ 88.446,00EXPORT EXPRESS INTERNATIONAL

S.A.

AV. ALVAREZ JONTE 6479 -

1408 CABA30624284204 $ 226.940,00

BOBADILLA LEANDRO

M.RODRIGUEZ 554 - 7600 MAR DEL PLATA

20264053367 $ 19.080,00

BOBADILLA LEANDRO

M.RODRIGUEZ 554 - 7600 MAR

20264053367 109819

VEKSLER JAVIER EMILIANO

PIZARRO 615 1 - (1704) RAMOS MEJIA - PCIA.

BS.AS. 2027285684-3$ 94.689,59 BOBADILLA LEANDRO

M.RODRIGUEZ 554 - 7600 MAR DEL PLATA

20264053367 $ 64.036,50

BOBADILLA LEANDRO

M.RODRIGUEZ 554 - 7600 MAR

20264053367 $ 64.036,50CAMPOLONGO

FEDERICO PABLOCORDOBA 1367 PB - 1055 CABA 20180531778

$ 92.205,00

DOS SANTOS ALICIA

SAN MARTIN 850 - 1832 LOMAS DE ZAMORA-PCIA.

BS.AS.

27103612808 $ 71.881,20

ENLUZ S.A. CHUBUT 1332 - 30710016859 42085,8

FARAZI S.R.LGUTENBERG 4206 - C1419IEH - CABA

30707999949$ 49.993,98MBG COMERCIAL S.R.L.

AV. BELGRANO 513 PB - 1092AAF - SAN

TELMO - CABA 30707480714$ 6.903,40

RIENZI MONICA ALICIA

AV. ARGENTINA 5707-1439 CABA 27161017154

$ 158.470,00RODRIGUEZ

GABRIEL EMILIANOPIEDRAS 1778 PB-1140 BARRACAS- CABA

20295574454$ 45.800,00

LP

CD. 15/16

03/17

01/17

Lpri

EL TRANSPORTE DE CUATRO PASAJEROS Y CONDUCTOR, MOTOR NAFTA 1800 CC CON CLIMATIZADOR AUTOMATICO Y GPS INCORPORADO.

ADQUISICION DE MANGUERAS, ACOPLES Y ABRAZADERAS PARA EL ROMPEHIELOS A.R.A ALMIRANTE IRIZAR

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD PARA LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EDILICIAS EN EL INSTITUTO EDUCATIVO.

ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS

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AÑO: 2017

Oferentes (13) Adjudicatarios (15)

Tipo (1) Nº (2)

MES: ABRIL

ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT

Monto de la Oferta (14)

Objeto de la Contratación (7) CUIT

Monto Adjudicado (16)

RODRIGUEZ GABRIEL EMILIANO

PIEDRAS 1778 PB-1140 BARRACAS-

CABA20295574454

$ 45.800,00SERCAP INSUMOS S.R.L.SANTIAGO DEL

ESTERO 341 - 1075 CABA

33708907869 $ 60.740,00

ALICIA NOEMI DOSANTOS

SAN MARTIN 850 - 1832 LOMAS DE ZAMORA-PCIA.

BSAS.

27103612808 $ 893.671,00 FARAZI S.R.LGUTENBERG 4206 - C1419IEH - CABA

30707999949

$ 1.642,47

CAVALIERI S.R.L.TUCUMAN 612 5 -

1049 CABA30680793871 $ 1.221.911,00 E. BOX S.A.

ALBERTI 1856 - 1247 CABA 30714749206

$ 456.854,00

SERCAP INSUMOS S.R.L.

SANTIAGO DEL ESTERO 341 -

1075 CABA33708907869 547.982,00 USS CAVALIERI S.R.L.

TUCUMAN 612 5 - 1049 CABA

30680793871 $ 28.386,00

LOPEZ MANUEL ALEJANDRO

HIPOLITO IRIGOYEN 1116 3

A - 1086 CABA20299873251 $ 10.637.035,00SANDRA ALICIA FERRARI

MAIPU 742 - C1006ACJ -CABA

27202786532$ 245.300,00

INFORMATICA PALMAR S.R.L.

AGRELO 3026 - C1221AAB - CABA

30710828608$ 1.168.905,00 GRANET S.A.

DONADO 1034 - C1427CZ CABA

30710062648$ 109.370,00

SANDRA ALICIA FERRARI

MAIPU 742 - C1006ACJ -CABA 27202786532

$ 346.900,00INFORMATICA PALMAR S.R.L.AGRELO 3026 -

C1221AAB - CABA 30710828608$ 86.930,00

EDERICO CAMPOLONGO

CORDOBA 1367 PB-1055 CABA 2018053177/8

$ 1.199.389,25

E. BOX S.A.ALBERTI 1856 -

1247 CABA 30714749206$ 780.788,00

GRANET S.A.DONADO 1034 - C1427CZ CABA 30710062648

$ 879.016,00

JORGE CARLOS ALONSO DUBLO

VIRREY AVILES 3710 - 1427 CABA

20221101163$ 537.082,63

MBG COMERCIAL S.R.L.

AV. BELGRANO 513 PB - 1092AAF -

SAN TELMO - CABA 30707480714

$ 1.541.459,24

SERVICIOS TECNICOS Y

MARITIMOS S.A.

AV. ALVAREZ JONTE 6479 - 1408 CABA

30710312512 $ 4.629.817,25

1031/16CD

LP 1034/16

IMPRESORAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAJA DE REDUCCION DE LA FRAGATA A.R.A. "LIBERTAD".

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AÑO: 2017

Oferentes (13) Adjudicatarios (15)

Tipo (1) Nº (2)

MES: ABRIL

ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT

Monto de la Oferta (14)

Objeto de la Contratación (7) CUIT

Monto Adjudicado (16)

FINNING ARGENTINA S.A.

ESTANISLAO ZEBALLOS 2739 1-

(1643) BECAR – PCIA. DE BUENOS

AIRES

30647227119 USD 13.038,00

FINNING ARGENTINA S.A.

ESTANISLAO ZEBALLOS 2739 1-

(1643) BECAR – PCIA. DE BUENOS AIRES

30647227119 USD 13.038,00

RYELSA S.A.PTE. PERON 7870 - 1714 ITUZAINGO -

30683883006 $ 1.038.250,00RASSA

CONSTRUCCIONES SIMBRON 5139 - 1407 CABA 30711150060 $ 2.330.000,00

CRUZ RICARDO RODOLFO

38 Nº 1427 5 - 1900 LA PLATA

20146498451 $ 2.526.000,00RASSA

CONSTRUCCIONES S.R.L.

SIMBRON 5139 - 1407 CABA

30711150060$ 2.330.000,00

SERVICIOS TECNICOS Y

MARITIMOS S.A.

AV. ALVAREZ JONTE 6479 - C.A.B.A.

30710312512 $ 1.761.923,40

OPTIMA INGENIERIA S.A.

ARIAS 3653 PB 2 - (C1430CRE) CABA

30707106391USD 2.504,00

OPTIMA INGENIERIA S.A.

ARIAS 3653 PB 2 - (C1430CRE) CABA

30707106391 USD 2.504,00

SANTAMARIA OSCAR EDUARDO

Av. Arturo Alio 3320 20-28295450-9 $ 89.655,00SANTAMARIA OSCAR

EDUARDOAv. Arturo Alio 3320 20-28295450-9 $ 89.655,00

LPri

LP

CD

1043/16

1035/16

1032/16

CD 1015/16 OBTENCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO (preservación/hibernación) de SEIS (6) motores PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE GAS A FIN DE CALEFACCIONAR LAS UNIDADES FUNCIONALES DE LOS PISO 3º A 9º (DPTO. A Y B) DEL EDIFICIO MIGUELETES Nº 621 CABA - ADMINISTRADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES PRINCIPALES MAN-MAN B&W 6L23/30A para el BUQUE ESCUELA FRAGATA A.R.A “LIBERTAD"

ADQUISICIÓN DE DOS (2) EQUIPOS FIREWALL PARA LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA DE LA ARMADA

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AÑO: 2017

Oferentes (13) Adjudicatarios (15)

Tipo (1) Nº (2)

MES: ABRIL

ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT

Monto de la Oferta (14)

Objeto de la Contratación (7) CUIT

Monto Adjudicado (16)

CASTELLI LUIS SANTOS

Roca 2631 20-08702657-5 $ 214.677,00DO SANTOS

HUMBERTO DAMIAN ITALIA 1648 23-23085977-9 $ 221.000,00

DO SANTOS HUMBERTO DAMIAN

ITALIA 1648 23-23085977-9 $ 221.000,00

SAN MARTÍN JULIO EDUARDO

PRIMERA JUNTA 2355

20-22313970-2 $ 288.600,00

CD 109/16REPARACION DEL

TECHO AUTOMOTORLAFRECH

DISTRIBUIDORA SRL GUIDO 1910 30-71111164-2 $ 489.214,80

LUCIANO LUSI SOLIS 3430 20-33181431-9 $ 525.000,00 JULIO SAN MARTIN PRIMERA JUNTA 2355 20-22313970-2 $ 463.900,00

F.B. CONSTRUCCIONES

SRL

AV. BELGRANO 223

30-70733667-2 $ 980.000,00

DIAZ CHRISTIAN FERNANDO

GRAL RIVAS 4812 23-31608861-9 $ 499.000,00

CD 04/17

ADECUACIÓN DE LAS VENTILACIONES DE

ARTEFACTOS DE GAS, H. YRIGOYEN Nº

1249

JULIO SAN MARTINPRIMERA JUNTA

235520-22313970-2 $ 463.980,00

JULIO SAN MARTINPRIMERA JUNTA

235520-22313970-2 $ 879.009,00 JULIO SAN MARTIN PRIMERA JUNTA 2355 20-22313970-2 $ 879.009,00

DIAZ CHRISTIAN FERNANDO

GRAL RIVAS 4812 23-31608861-9 $ 980.000,00

F.B. CONSTRUCCIONES

SRL

AV. BELGRANO 223

30-70733667-2 $ 955.500,00

CD 05/17

IMPERMEABILIZACION DE ENVOLVENTE

DE DOS MONOBLOCK,

EDIFICIO MARTIN RODRIGUEZ Nº 256 Y

350

CD 121/16ADQUISICION DE

PRÓTESIS

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AÑO: 2017

Oferentes (13) Adjudicatarios (15)

Tipo (1) Nº (2)

MES: ABRIL

ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT

Monto de la Oferta (14)

Objeto de la Contratación (7) CUIT

Monto Adjudicado (16)

JULIO SAN MARTINPRIMERA JUNTA

235520-22313970-2 $ 959.040,00 JULIO SAN MARTIN PRIMERA JUNTA 2355 20-22313970-2 $ 935.064,00

LAVIA OSVALDO SANTO TOMÉ

677023-10832976-9 $ 3.795.792,00

DIAZ CHRISTIAN FERNANDO

GRAL RIVAS 4812 23-31608861-9 $ 640.000,00

CD 122/16REPARACION DE TECHOS JUAN B.

JUSTO Nº 651

CD 107/16ELEMENTOS

ELECTRICIDAD

CD 77/16ARTICULOS DE

LIBRERÍA

MARCELO ALEJANDRO VILAR

Suipacha 1651 UF 125

20-12277298-6 $ 169.000,00MARCELO

ALEJANDRO VILAR Suipacha 1651 UF 125 20-12277298-6 $ 169.000,00

VAG S.R.L. CALLE 12 Nº 123 30-70880745-8 $ 707.280,00 VAG S.R.L. CALLE 12 Nº 123 30-70880745-8 $ 530.460,00ASEO

TECNOLOGICO S.R.L

30-71138773-7 $ 1.030.176,00

LITORAL CLEANINGJ.M. GUTIERREZ

Nº 151130-71231595-0 $ 1.079.688,00

CASTELLUCCI ALBERTO JOSE

VILLANUEVA 6 - PUNTA ALTA 20-10695295-8 278.000,00

CASTELLUCCI ALBERTO JOSEVILLANUEVA 6 - PUNTA ALTA20-10695295-8 278.000,00

LEGUIZAMON MARIA RIVADAVIA 99 - 27-06027013-4 299.880,00LEGUIZAMON MARIA CRISTINARIVADAVIA 99 - PUNTA ALTA27-06027013-4 299.880,00

OTIN LISANDRO LUIS PELLEGRINI Nº 663 - 20-31367586-7 844.220,00 OTIN LISANDRO LUIS PELLEGRINI Nº 663 - PUNTA ALTA20-31367586-7 798.020,00

113/16CD

16/17CD

110/16CD

LPU 09/16

ADQUISICIÓN INSUMOS DE RAYOS, APTITUD, FARMACIA

Y LABORATORIO

Adquisicion de filet de merluza

ADQUISICION ELEMENTOS

INFORMATICA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS DE PARACAIDAS

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AÑO: 2017

Oferentes (13) Adjudicatarios (15)

Tipo (1) Nº (2)

MES: ABRIL

ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT

Monto de la Oferta (14)

Objeto de la Contratación (7) CUIT

Monto Adjudicado (16)

GARI BAHIA S.R.L 19 DE MAYO Nº 541 - 30-71457249-7 698.750,00DI MEGLIO MARCELO LAS LOMAS Nº 264 - 20-30564525-8 705.200,00

CORDERO JOSE LUIS 25 DE MAYO 266 - 20-12070890-3 198.000,00 CORDERO JOSE LUIS 25 DE MAYO 266 - PUNTA ALTA20-12070890-3 198.000,00EBERS OMAR URQUIZA 47 - 20-05496692-0 360.000,00

ALVAREZ IRIS EDITRIVADAVIA 740 -

PUNTA ALTA27-21941915-0 865.980,00

ESPOSITO LIDIA FILOMENA

ALBATROS 27 CASA 465 -

PUNTA ALTA 27-10879872-1 460.600,00FULGENZI

FERNANDO RODOLFO

25 DE MAYO 454 - PUNTA ALTA

20-17143064-0 996.400,00IRON TECH

ARGENTINA S.A.ESPAÑA 13 - PUNTA ALTA 3370704695-9 950.000,00

TALLERES B.J. IRRAZABAL S.A.

ALBERDI 734 - PUNTA ALTA 30-70818265-2 898.000,00

ROBERTO ALDO MITRE 2141 -

BAHIA BLANCA20-12070867-9 189.000,00CIPOLLONE ROBERTO ALDO MARIOMITRE 2141 - BAHIA BLANCA20-12070867-9 189.000,00

DI MEGLIO MARCELO LAS LOMAS Nº 264 - 20-30564525-8 1.643.900,00 DI MEGLIO MARCELOLAS LOMAS Nº 264 - BAHIA BLANCA20-30564525-8 1.315.120,00

Mantenimiento mensual de montacargas 2 y 3

LPR 02/17

11/16CD

14/16LPR

01/2017LPR

LPR 41/16

Adquisición de lacteos

Servicio de mantenimiento de

camaras frigorificas y heladeras

Contratar el servicio de desmonte, reparacion,

adecuacion y reinstalacion de una camara frigorifica,

incluye armado puesta en marcha y control

general

Reparacion y pintado de las paredes y

aberturas exteriores del edificio de viveres

frescos. Puesta en valor del edificio.

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AÑO: 2017

Oferentes (13) Adjudicatarios (15)

Tipo (1) Nº (2)

MES: ABRIL

ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT

Monto de la Oferta (14)

Objeto de la Contratación (7) CUIT

Monto Adjudicado (16)