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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA ALCALDÍA INFORME CUENTA PÚBLICA AÑO 2012 ABRIL 2013.-

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Page 1: INFORME CUENTA PÚBLICA AÑO 2012 - Municipalidad de Lota

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTAALCALDÍA

INFORMECUENTA PÚBLICA AÑO 2012

ABRIL 2013.-

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Cuenta Pública Año 2012

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INTRODUCCIÓN

La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en su Artículo 67º establece que el Alcalde deberá dar cuentapública de la gestión anual y de la marcha general de la Municipalidad.

A continuación se entrega en el presente documento, información correspondiente a las siguientes Direcciones yDepartamentos del Municipio, esto es:

1. SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN2. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS3. DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO4. DIRECCIÓN DE CONTROL5. DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA6. SECRETARIA MUNICIPAL7. DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO9. DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL10. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

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1.- SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

En el presente Informe se entrega información de la Inversión Aprobada y que se ejecutó en la Comuna durante elaño 2012, Es importante señalar que se incluyen todos los proyectos con Fondos Propios y/o con Recursos Externosque comenzaron a fines del año 2011 y que se ejecutan o terminaron en el transcurso del año 2012.

CUADRO Nº 1

INVERSIÓN COMUNAL SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ESTADO DE LOS PROYECTOSAÑO 2012

(En miles de pesos)

FINANCIAMIENTOPROYECTOS PORCONTRATARSE,EN LICITACIÓN O

APROBADOS

PROYECTOS ENEJECUCIÓN

PROYECTOSTERMINADOS TOTAL %

FNDR 2.811.321 694.282 2.253.508 5.759.111 44,48%PMU - PLAN DE EMPLEO 3.587.880 3.587.880 27,71%SERVIU 897.460 70.803 394.823 1.363.086 10,53%MINISTERIO DE EDUCACIÓN 286.769 605.142 891.911 6,89%ACCIONES CONCURRENTES –PMB 192.000 34.932 185.500 412.432 3,19%PROGRAMA DE INVERSIÓN EN LACOMUNIDAD 338.421 338.421 2,61%FONDOS MUNICIPALES 44.500 16.390 197.510 258.400 2,00%FRIL 106.325 31.337 137.662 1,06%PROGRAMA ALDEAS Y CAMPA-MENTOS MINVU 108.500 108.500 0,84%PMU – EMERGENCIA 51163 51.163 0,40%MINVU 39.410 39.410 0,30%TOTAL 4.446.875 906.980 7.594.121 12.947.976 100,00%% 34,34% 7,01% 58,65% 100,00%

En el cuadro anterior, se puede apreciar que el resumen de la Inversión Comunal en el año 2012, ascendió aM$ 12.947.976.-, considerando fondos propios y obtención de fondos a través de diferentes fuentes de financia-miento externas que postula este Municipio.

En el Grafico Nº 1 se aprecia la Inversión Comunal según Estado de los Proyectos donde se tiene que el 58,65% delos montos invertidos corresponden a proyectos que se encuentran terminados, el 7,01% a obras en ejecución y el34,34% a proyectos aprobados, en proceso de licitación o próximos a contratarse.

GRAFICO Nº 1INVERSION COMUNAL SEGUN ESTADO DE LOS PROYECTOS

TER M IN A D O 58 ,6 5%

EN EJEC U C ION 7,0 1%

EN LIC ITA C ION OA PR OB A D OS

3 4 ,3 4 %

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Luego en el Grafico Nº 2 se muestra la Inversión Comunal según Fuente de Financiamiento, donde se aprecia que elmayor financiamiento del periodo en estudio corresponde a los Fondos FNDR con un 44,48%, en segundo lugar losFondos PMU – Plan de Empleo con un 27,71% y en tercer lugar Fondos SERVIU con un 10,53%.

GRAFICO Nº 2INVERSION COMUNAL SEGUN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

0

1.0 0 0 .0 0 0

2 .0 0 0 .0 0 0

3 .0 0 0 .0 0 0

4 .0 0 0 .0 0 0

5.0 0 0 .0 0 0

6 .0 0 0 .0 0 0

7.0 0 0 .0 0 0

FU EN TE D E F IN A N C IA M IEN TO

En el Cuadro Nº 2, se aprecia la Inversión en el Año 2012 distribuida en los principales sectores beneficiados.

CUADRO Nº 2

INVERSIÓN COMUNAL SEGÚN SECTOR Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MULT

ISEC

TORI

AL

VIVI

ENDA

PAVI

MENT

ACIÓ

N Y

URBA

NIZA

CIÓN

EDUC

ACIÓ

N

DEPO

RTES

TOTAL %

FNDR 1.064.042 1.861.152 701.521 1.282.707 849.689 5.759.111 44,48%PMU - PLAN DE EMPLEO 2.003.526 987.623 596.731 3.587.880 27,71%SERVIU 897.460 465.626 1.363.086 10,53%MINISTERIO DE EDUCACIÓN 891.911 891.911 6,89%ACCIONES CONCURRENTES – PMB 262.595 149.837 412.432 3,19%PROGRAMA DE INVERSIÓN EN LA COMU-NIDAD 338.421 338.421 2,61%FONDOS MUNICIPALES 79.200 75.340 49.365 51.495 3.000 258.400 2,00%FRIL 70.602 67.060 137.662 1,06%PROGRAMA ALDEAS Y CAMPAMENTOSMINVU 108.500 108.500 0,84%PMU – EMERGENCIA 51.163 51.163 0,40%MINVU 39.410 39.410 0,30%

TOTAL 3.555.791 3.244.457 2.405.135 2.226.113 1.516.480 12.947.976 100,00%% 27,46% 25,06% 18,58% 17,19% 11,71% 100,00%

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Esta información se puede observar en el Gráfico siguiente, donde se destaca que la mayor inversión se ha focaliza-do al Sector Multisectorial que asciende a M$ 3.555.791.- en segundo lugar se ubica el Sector Vivienda conM$ 3.244.457.- y en tercer lugar el Sector Pavimentación y Urbanización con M$ 2.405.135.-

GRAFICO Nº 3INVERSION COMUNAL SEGUN SECTOR BENEFICIADO

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000

M U LTISEC TOR IA L

V IV IEN D A

PA V IM EN TA C ION YU R B A N IZA C ION

ED U C A C ION

D EPOR TES

SEC TOR B EN EF IC IA D O

A continuación se entrega un detalle de las diversas obras correspondientes al año 2012, que se encuentran termi-nadas, en ejecución, en licitación o aprobadas, lo que significa una inversión total de M$ 12.947.976.-

La información se entrega por Fuente de Financiamiento la cual está desagregada por sector beneficiado y se señalala situación en que se encuentra cada proyecto al 31 de Diciembre de 2012.

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INVERSIÓN COMUNAL AÑO 2012

1.- FINANCIAMIENTO ACCIONES CONCURRENTES DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS

NOMBRE DEL PROYECTO MONTOM$ ESTADO

Adquisición Terreno Sectores Jericó, Monte Los Olivos, Las Araucariascon Villa Ilusión y Villa Ricardo Lagos (Carcoop) 117.000 AprobadoSaneamiento de Títulos “Regularización de Propiedad para 150 Fami-lias” 60.000 AprobadoEstudio Construcción Alcantarillado Aguas Lluvias y PavimentaciónPoblación Bannen, Lota 34.932 En EjecuciónDiseño C.C.S. Asentamiento Villa Los Aromos 24.000 TerminadoDiseño C.C.S. Asentamientos Villa Raúl Silva Henríquez y Villa El Tré-bol 23.604 TerminadoDiseño C.C.S. Asentamientos Villa Monte Los Olivos y Villa Las Arauca-rias 22.991 TerminadoConst. Obras de Alcantarillado A.S. y Red de A. P. Sector Villa Espe-ranza, Lota

114.905 Terminado

Equipo de Asistencia Legal (Compra de Terreno) 15.000 Termino Anticipadode Contrato

SUBTOTAL FINANCIAMIENTO ACCIONES CONCURRENTES 412.432

2.- FINANCIAMIENTO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)

NOMBRE DEL PROYECTO MONTOM$ ESTADO

Mejoramiento Aceras Sector Centro Comercial de Lota 570.056 AprobadoConstrucción Obras Equipamiento Entorno Villa El Roble Bajo, Lota 196.915 En EjecuciónConstrucción Sede Social Club de Rayuela Santa María de Guadalupe,Lota 27.791 En EjecuciónMejoramiento Estadio de la Comuna de Lota 469.576 En Ejecución

Reparación Gimnasio Fiscal de Lota Alto, Lota 380.113En proceso decontratación

Construcción PMB Población Fresia, Lota 786.518En proceso deLicitación Publica

Construcción Casetas Sanitarias Asentamiento Villa Jericó, Lota 1.074.634En proceso deLicitación Publica

Adquisición de un Camión Recolector para la Comuna de Lota 70.414 TerminadoRestauración Plaza Salvador Allende y Mejoramiento Entorno (Termina-ción) 67.128

Terminado

Conservación Liceo Politécnico A – 46, Rosauro Santana Ríos, Lota 1.282.707 TerminadoReposición Pavimento Loreto Cousiño, Comuna de Lota 131.465 TerminadoConstrucción Costanera Sector Playa Colcura (Segunda Etapa) 701.794 Terminado

SUBTOTAL FINANCIAMIENTO FNDR 5.759.111

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3.- FINANCIAMIENTO FONDOS MUNICIPALES

NOMBRE DEL PROYECTO MONTOM$ ESTADO

Diseño Reposición Aceras Centro Comuna de Lota 16.500 AprobadoEstudios de Urbanización Sector La Conchilla, Lota 28.000 AprobadoEstudio Pavimento y Alcantarillado Aguas Servidas Sector PabellonesColcura, Lota 5.500 En EjecuciónActualización Plan Regulador Comunal de Lota 10.890 En EjecuciónPavimentación Minima Diversos Sectores de la Comuna 16.000 TerminadoHabilitación Sede Social para Club Deportivo Esmeralda, Lota 3.000 TerminadoRestauración Plaza Salvador Allende y Mejoramiento Entorno, Lota(Complemento) 26.232

Terminado

Reparaciones Menores Liceo Politécnico Rosauro Santana Ríos 17.950 TerminadoDiseño de Urbanización diversos Sectores de la Comuna de Lota 36.450 TerminadoExtensión Red de Alumbrado Publico en Sector Ramadas para FiestasPatrias Año 2012

7.500Terminado

Construcción de Oficinas de Carabineros y Cruz Roja Sector RamadasFiestas Patrias Año 2012

1.500 Terminado

Postal Urbana, Mosaico Cuesta Loyola, Lota 2.434 TerminadoMejoramiento Sistema Eléctrico Ex Hospital Enacar, Lota 49.034 TerminadoInstalación Agua Potable y Alcantarillado para módulos de Oficinasubicadas en Recinto Ex – Hospital, Lota Alto

3.865 Terminado

Reparaciones Menores Escuela Básica Konrad Adenauer 17.960 TerminadoReparaciones Menores Escuela Isidora Goyenechea 15.585 Terminado

SUBTOTAL FINANCIAMIENTO FONDOS MUNICIPALES 258.400

4.- FINANCIAMIENTO FONDO REGIONAL DE INVERSIÓN LOCAL (FRIL)

NOMBRE DEL PROYECTO MONTOM$ ESTADO

Construcción Sede Social Sector Polvorín 1, Lota 28.503 AprobadoReparación Multicancha Rene Schneider e Idahue, Lota 45.077 Aprobado

Mejoramiento Cuartel de Bomberos Colcura, Lota 32.745Declarada desiertaLicitación Publica

Habilitación Sede Social para la Organización Nova Emprende, Lota 9.354 TerminadoHabilitación Sede Social para Club Deportivo Esmeralda, Lota 6.640 TerminadoReparación Multicancha Calle Carrera, Lota 15.343 Terminado

SUBTOTAL FINANCIAMIENTO FONDOS FRIL 137.662

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5.- FINANCIAMIENTO FONDOS MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO MONTOM$ ESTADO

Reparaciones Menores Escuela Básica Thompson Matthews 74.314 Aprobado

Reparaciones Menores Escuela Básica Bello Horizonte 32.784En proceso deLicitación Publica

Reparaciones Menores Liceo Comercial Presidente Frei Montalva 179.671En proceso deLicitación Publica

Reparaciones Menores Liceo Politécnico Rosauro Santana Ríos 161.550 TerminadoReparaciones Menores Escuela Isidora Goyenechea 140.261 TerminadoReparaciones Menores C.E.I.A. San Luis de Potosí Republica de Méxi-co

60.011 Terminado

Reparaciones Menores Escuela Básica Konrad Adenauer 161.640 TerminadoReparaciones Menores Escuela Especial Luis Cousiño Squella 65.048 TerminadoReparaciones Menores Escuela Básica Carabinero Isaías Guevara 16.632 Terminado

SUBTOTAL FINANCIAMIENTO FONDOS MINISTERIO DE EDUCA-CIÓN 891.911

6.- FINANCIAMIENTO FONDOS MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (MINVU)

NOMBRE DEL PROYECTO MONTOM$ ESTADO

Actualización Plan Regulador Comunal de Lota 39.410 En Ejecución

SUBTOTAL FINANCIAMIENTO FONDOS MINVU 39.410

7.- FINANCIAMIENTO PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO – EMERGENCIA SUBPROGRAMA DE APO-YO AL TRANSPORTE REGIONAL

NOMBRE DEL PROYECTO MONTOM$ ESTADO

Construcción Refugio Peatonal Aldea 27 de Febrero, Lota 11.434 En EjecuciónConstrucción Refugio Peatonal Aldea El Edén, Lota 11.434 En EjecuciónConstrucción Refugio Peatonal Aldea Renacimiento, Lota 10.030 En EjecuciónConstrucción Refugio Peatonal Aldea Tucapel, Lota 11.671 En EjecuciónConstrucción Refugio Peatonal Aldea Nuestra Esperanza, Lota 6.594 En Ejecución

SUBTOTAL FINANCIAMIENTO FONDOS PMU EMERGENCIA51.163

8.- FINANCIAMIENTO PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO (PMU) – PLAN DE EMPLEO

A través de este Programa se ejecutaron durante el año 2012 un total de 79 proyectos que consideraba repa-ración de multicanchas, mejoramiento de veredas, Construcción Áreas Verdes, mejoramiento de paraderos,Reparación de sedes, etc., lo que representó una Inversión Total de M$ 3.587.880.-

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9.- FINANCIAMIENTO PROGRAMA ALDEAS Y CAMPAMENTOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBA-NISMO

NOMBRE DEL PROYECTO MONTOM$ ESTADO

Diseño Urbanización Campamento Punta Astorga, Comuna de Lota 18.500 AprobadoDiseño Urbanización Campamento Fuerte Viejo, Comuna de Lota 38.000 AprobadoDiseño Urbanización Campamento Villa El Estanque, Lota 27.000 AprobadoEstudio Plan Comunal de Inversión (PCI), Cuatro Campamentos de laComuna de Lota, Estudio de Taludes, Mecánica de Suelos y Valoraciónde Riesgos 25.000

Declarada desiertaLicitación Publica

SUBTOTAL FINANCIAMIENTO FONDOS PROGRAMA ALDEAS YCAMPAMENTOS 108.500

10.- FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD

A través de este Programa se ejecutaron durante el año 2012 un total de 12 proyectos que consideraba con-fección de prendas, murales, control de maleza, mantención áreas verdes, servicios menores con nivelaciónde estudios, etc., lo que representó una Inversión Total de M$ 338.421.-

11.- FINANCIAMIENTO FONDOS DEL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN REGIÓN DEL BIO BIO

NOMBRE DEL PROYECTO MONTOM$ ESTADO

Programa de Pavimentación Participativa Sector Parque Luis PasajesPique Grande y Pique Alberto 70.803 En EjecuciónComplemento de Obras de Urbanización, Programa Mejoramiento deBarrios, Población Fresia, Lota 897.460

En proceso deLicitación Publica

Reparación de Varias Calles de la Comuna de Lota 155.414 TerminadoPrograma de Pavimentación Participativa (Pasajes Lincoyan, SargentoAldea, Las Golondrinas y Los Queltehues, Isidro Wilson, continuaciónPasaje G. Edwards, Videla, Viña Del Mar y Los Naranjos y Pasaje Cen-tral y Reparación Aceras) 239.409 Terminado.

SUBTOTAL FINANCIAMIENTO FONDOS SERVIU 1.363.086

TOTAL INVERSIÓN COMUNALAÑO 2012 M$ 12.947.976.-

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2.- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

A.- BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

REGIÓN VIIIMUNICIPALIDAD LOTAAÑO DEL INFORME 2012

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

CÓDIGOSS.T. ITEM ASIG DENOMINACIÓN

MONTO M$PERCIBIDO %

PRESUP.INICIAL

PRESUP.FINAL

MAYORINGRESOS

O3 C X C TRIBUTOS SOBRE USO DE BIENES 1.070.784 10,04 884.400 1.011.232 5,89O1 Patentes y Tasa por Derecho 475.026 4,45 442.400 442.400 7,37

OO1 Patentes Municipales 260.624 2,44 269.400 269.400 0,00OO2 Derechos de Aseo 48.363 0,45 48.700 48.700 0,00OO3 Otros Derechos 146.713 1,38 105.300 105.300 39,33OO4 Derechos de Explotación 13.112 0,12 13.800 13.800 0,00999 Otras 6.214 0,06 5.200 5.200 19,50

O2 Permisos y Licencias 516.285 4,85 357.200 484.032 6,66OO1 Permisos de Circulación 460.203 4,32 307.600 434.432 5,93OO2 Licencias de Conducir y Similares 56.082 0,53 49.600 49.600 13,07999 Otros 0 0,00 0 0 0,00

O3 Participación en Impto. Territorial 77.315 0,72 84.700 84.700 0,0099 Otros Tributos 2.158 0,02 100 100 2.058,00

O5 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 121.216 1,14 100 78.274 54,86O1 Del Sector Privado 0 0,00 0 0 0,00

OO1 Donaciones del Extranjero 0 0,00 0 0 0,00OO2 Donaciones Wolrd Vision International 0 0,00 0 0 0,00OO3 Donaciones Nacionales 0 0,00 0 0 0,00

O3 De Otras Entidades Publicas 121.216 1,14 100 78.274 54,86OO1 De la Secretaria y Administración Gral. Int. 0 0,00 0 0 0,00OO2 De la SUBDERE (comp. Viviendas Sociales) 0 0,00 100 100 0,00OO3 De la Subsecretaria de Educación 0 0,00 0 0 0,00OO4 De la Jta. Nac. de Jardines Infantiles 0 0,00 0 0 0,00OO5 Del Servicio Nacional de Menores 0 0,00 0 0 0,00OO6 Del Servicios de Salud 0 0,00 0 0 0,00OO7 Del Tesoro Publico 121.216 1,14 0 60.174 101,44

Patentes Acuícolas 0 0 0 0 0,00Bonificación Ley Nº 20.387 0 0 0 0 0,00Predios Exentos 96.045 0,9 0 31.818 201,86Compensación Pre Censo 3.080 0,03 0 3.080 0,00Pre Censo (Derecho Agua) 0 0,00 0 0 0,00Ley 20.624 Homologación Sueldo Base 22.091 0,21 0 25.276 0,00

O99 De otras E. Publicas (Bono Ley 20.559) 0 0,00 0 18.000 0,00100 De Otras Municipalidades 0 0,00 0 0 0,00

101De la Municipalidad a Serv. Incorp. a suGtion. 0 0,00 0 0 0,00

O6 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0,00 100 100 0,00O1 Arriendo de Activos no Financieros 0 0,00 0 0 0,00O2 Dividendos 0 0,00 0 0 0,00O3 Intereses 0 0,00 100 100 0,00O4 Participación de Utilidades 0 0,00 0 0 0,0099 Otras Rentas de la Propiedad 0 0,00 0 0 0,00

O7 C X C INGRESOS DE OPERACIÓN 0 0,00 0 0 0,00O1 Venta de Bienes 0 0,00 0 0 0,00

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CÓDIGOSS.T. ITEM ASIG DENOMINACIÓN

MONTO M$PERCIBIDO %

PRESUP.INICIAL

PRESUP.FINAL

MAYORINGRESOS

OO1 Ingresos de Enajenación del Año 0 0,00 0 0 0,00O2 Venta de Servicios 0 0,00 0 0 0,00

O8 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES 4.150.813 38,92 3.578.100 3.884.453 6,86O1 Recuper. y Reembolso por Licencia Medic. 70.714 0,66 39.200 39.200 80,39O2 Multas y Sanciones Pecuniarias 59.444 0,56 68.600 70.286 0,00

OO1 Multas - Beneficio Municipal 36.229 0,34 48.000 48.000 0,00OO2 Multas - At. 14 Ley Nº 18.695 2.022 0,02 6.000 7.686 0,00OO3 Multas Ley de Alcoholes - Benef. Municipal 5.932 0,06 6.700 6.700 0,00OO4 Multas Ley de Alcoholes - Benef.Serv. Salud 3.955 0,04 7.200 7.200 0,00OO5 Registro Multas Transito no Pagadas - B. M. 374 0,00 200 200 87,00OO6 Registro Multas Transito no Pag - B. Otras M 2.675 0,02 200 200 1237,50OO7 Multas JPL 0 0,00 200 200 0,00OO8 Intereses 8.257 0,08 100 100 8157,00OO9 Multas Empresas 0 0,00 0 0 0,00

O3 Participación del Fondo Común Municipal 4.002.792 37,53 3.469.900 3.767.852 6,24OO1 Participación Anual en trienio 4.002.792 37,53 3.469.900 3.767.852 6,24OO3 Aporte Extraordinarios 0 0,00 0 0 0,00

O4 Fondo de Terceros 1.289 0,01 200 3.245 0,0099 Otros 16.574 0,16 200 3.870 328,27

OO1 Devoluciones y Reintegros no Proven. Impto. 9.986 0,09 100 100 9886,00999 Otros 6.588 0,07 100 3.770 74,75

10 C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANC. 0 0,00 100 100 0,00O3 Vehículos 0 0,00 100 100 0,00O4 Mobiliario y Otros 0 0,00 0 0 0,00

11 C X C VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00 0 0 0,00O1 Venta o Rescate de Títulos y Valores 0 0,00 0 0 0,00

OO1 Deposito a Plazo 0 0,00 0 0 0,00OO3 Cuotas de Fondos Mutuos 0 0,00 0 0 0,00OO5 Letras Hipotecarias 0 0,00 0 0 0,00999 Otros 0 0,00 0 0 0,00

O2 Venta de Acciones y Participaciones 0 0,00 0 0 0,0099 Otros Activos Financieros 0 0,00 0 0 0,00

12 C X C RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS 5.937 0,06 16.500 16.500 0,00O2 Hipotecarios 0 0,00 100 100 0,0010 Ingresos por Percibir 5.937 0,06 16.400 16.400 0,00

13 C X C TRANSF. PARA GTOS. DE CAPITAL 3.400.460 31,88 7.500 4.588.563 0,00O1 Del Sector Privado 137 0,00 100 100 37,00O3 De Otras Entidades Publicas 3.400.323 31,88 7.400 4.588.463 0,00

OO2 De la SUBDERE 3.394.098 31,82 200 4.581.263 0,00OO5 Del Tesoro Publico 6.225 0,06 7.100 7.100 0,00O99 De Otras Entidades Publicas 0 0,00 100 100 0,00999 De Otras Entidades Publicas 0 0,00 0 0 0,00

14 ENDEUDAMIENTO 0 0,00 0 0 0,00O1 Endeudamiento Interno 0 0,00 0 0 0,00

OO2 Empréstitos 0 0,00 0 0 0,00OO3 Créditos de Proveedores 0 0,00 0 0 0,00

15 SALDO INICIAL DE CAJA 1.915.787 17,96 2.600.000 1.915.787 0,00O1 Saldo Inicial Neto de Caja 1.915.787 17,96 2.600.000 1.915.787 0,00O2 Saldo de Fondos Otros Organismos 0 0,00 0 0 0,00O3 Saldo de Fondos de Terceros 0 0,00 0 0 0,00

TOTAL INGRESOS 10.664.997 100,00 7.086.800 11.495.009 0

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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA

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Cuenta Pública Año 2012

12

REGIÓN VIIIMUNICIPALIDAD LOTAAÑO DEL INFORME 2012

GASTOS PRESUPUESTARIOS

CÓDIGOS MONTO M$ PRESUP. PRESUP. MAYORS.T. ITEM ASIG DENOMINACIÓN DEVENG. % INICIAL FINAL GASTOS

21 C x P Gastos en Personal 1.518.315 17,36 1.376.600 1.551.980 0,0022 C x P Bienes y Serv de Consumo 2.142.676 22,52 1.926.750 2.591.529 0,00

O1 Alimentos y Bebidas 5.511 0,06 23.400 32.801 0,00O2 Textiles, Vestuario y Calzado 32.279 0,32 25.000 36.861 0,00O3 Combustibles y Lubricantes 44.559 0,51 44.900 49.825 0,00O4 Materiales de Uso o Consumo 159.616 1,78 144.300 220.063 0,00O5 Servicios Básicos 516.322 5,86 627.700 646.313 0,00

OO1 Electricidad 376.171 4,30 476.000 464.234 0,00OO2 Agua 68.248 0,77 70.600 91.634 0,00OO3 Gas 940 0,01 2.000 2.003 0,00OO4 Correo 5.127 0,06 9.000 9.000 0,00OO5 Telefonía Fija 36.933 0,40 41.000 41.130 0,00OO6 Telefonía Celular 12.108 0,14 18.000 18.000 0,00OO7 Acceso a Internet 16.795 0,18 8.000 17.212 0,00OO8 Enlaces de Telecomunicaciones 0 0,00 3.000 3.000 0,00999 Otros 0 0,00 100 100 0,00

O6 Mantenimiento y Reparaciones 68.568 0,78 8.600 86.545 0,00O7 Publicidad y Difusión 13.719 0,15 20.650 35.465 0,00O8 Servicios Generales 1.175.961 11,65 970.300 1.268.084 0,00

OO1 Servicios de Aseo 828.993 8,08 763.600 833.135 0,00OO2 Servicios de Vigilancia 147.336 1,29 103.000 175.681 0,00OO3 Servicios de Mantención de Jardines 0 0,00 0 0 0,00OO4 Serv de Mant de Alumbrado Público 0 0,00 0 0 0,00OO5 Servicios de Mantención de Semáforos 0 0,00 0 0 0,00OO6 Serv de Mant de Señalizac de Tránsito 0 0,00 0 0 0,00OO7 Pasajes, Fletes y Bodegajes 8.267 0,09 17.900 20.392 0,00OO8 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 1.100 0,01 2.000 2.000 0,00OO9 Servicios de Pago y Cobranza 0 0,00 100 0 0,00O10 Servicios de Suscripción y Similares 840 0,01 1.200 1.700 0,00O11 Serv de Produc. y Desarrollo de Eventos 184.222 2,11 80.500 229.109 0,00999 Otros 5.203 0,06 2.000 6.067 0,00

O9 Arriendos 28.018 0,30 17.000 39.509 0,00OO2 Arriendo de Edificios 8.272 0,09 9.000 8.300 0,00OO3 Arriendo de Vehículos 10.618 0,12 3.000 15.434 0,00OO4 Arriendo de Mobiliario y Otros 0 0,00 0 0 0,00OO5 Arriendo de Máquinas y Equipos 2.761 0,02 0 2.911 0,00OO6 Arriendo de Equipos Informáticos 0 0,00 0 0 0,00999 Otros 6.367 0,07 5.000 12.864 0,00

10 Servicios Financieros y de Seguros 12.738 0,15 12.900 14.128 0,0011 Servicios Técnicos y Profesionales 14.190 0,16 20.000 27.562 0,00

OO1 Estudios e Investigaciones 0 0,00 0 0 0,00OO2 Cursos de Capacitación 14.190 0,16 20.000 27.410 0,00OO3 Servicios Informáticos 0 0,00 0 0 0,00999 Otros 0 0,00 0 152 0,00

12 Otros Gtos en Bienes y Serv de Consumo 71.195 0,80 12.000 134.373 0,00

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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA

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Cuenta Pública Año 2012

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CÓDIGOS MONTO M$ PRESUP. PRESUP. MAYORS.T. ITEM ASIG DENOMINACIÓN DEVENG. % INICIAL FINAL GASTOS

23 C x P Prestac. de Seguridad Social 707 0,01 500 750 0,0024 C x P Transferencias Corrientes 1.476.963 16,39 1.117.700 1.771.948 0,00

O1 Al Sector Privado 350.264 3,88 205.100 606.867 0,00OO1 Fondos de Emergencia 0 0,00 100 3.203 0,00OO2 Educación – Personas Jurídicas Privad 0 0,00 0 0 0,00OO3 Salud – Personas Jurídicas Privadas 0 0,00 0 0 0,00OO4 Organizaciones Comunitarias 131.182 1,50 100.000 253.077 0,00OO5 Otras Personas Jurídicas Privadas 0 0,00 0 0 0,00OO6 Voluntariado 0 0,00 3.000 3.000 0,00OO7 Asistencia Social a Personas Naturales 190.962 2,06 50.000 255.431 0,00OO8 Premios y Otros 22.288 0,25 35.350 69.674 0,00999 Otras Transferencias al Sector Privado 5.832 0,07 16.650 22.482 0,00

O3 A Otras Entidades Públicas 1.126.699 12,51 912.600 1.165.081 0,00OO1 A la Junta Nac de Auxilio Escolar y Becas 0 0,00 0 0 0,00OO2 A los Servicios de Salud 2.804 0,03 7.200 7.200 0,00O8O A las Asociaciones 7.487 0,09 10.400 10.400 0,00O9O Al Fondo Común Municipal – P. Circ. 287.024 3,29 192.300 313.300 0,00O92 Al Fondo C. Municipal - Multas 2.634 0,03 0 4.731 0,00O99 A Otras Entidades Públicas 0 0,00 2.700 2.700 0,00100 A Otras Municipalidades 0 0,00 0 0 0,00101 A Servicios Incorporados a su Gestión 826.750 9,07 700.000 826.750 0,00

A Educación 366.495 4,20 275.000 366.495 0,00A Salud 460.255 4,87 425.000 460.255 0,00

25 C x P Íntegros al Fisco 0 0,00 300 300 0,00O1 Impuestos 0 0,00 300 300 0,00

26 C x P Otros Gastos Corrientes 21.931 0,24 800 26.767 0,00O1 Devoluciones 3.875 0,04 500 4.260 0,00O2 Compensaciones por daños a terceros 15.207 0,17 100 15.307 0,00O4 Aplicación Fondos de Terceros 2.849 0,03 200 7.200 0,00

29 C x P Adq. de Activos no Financ. 42.495 0,47 48.400 82.533 0,00O1 Terrenos 0 0,00 0 0 0,00O2 Edificios 0 0,00 0 0 0,00O3 Vehículos 13.078 0,15 0 26.000 0,00O4 Mobiliario y Otros 6.639 0,08 17.000 19.434 0,00O5 Máquinas y Equipos 2.169 0,03 1.000 2.665 0,00

OO1 Máquinas y Equipos de Oficina 352 0,01 1.000 1.200 0,00OO2 Maquinarias y Equipos para la Produc. 0 0,00 0 0 0,00999 Otras 1.817 0,02 0 1.465 0,00

O6 Equipos Informáticos 11.217 0,13 12.000 15.759 0,00OO1 Equipos Computacionales y Periféricos 7.884 0,09 9.000 12.125 0,00OO2 Equipos de Comunicaciones para Redes 3.333 0,04 3.000 3.634 0,00

O7 Programas Informáticos 9.392 0,08 18.400 18.675 0,00OO1 Programas Computacionales 0 0,00 0 3.000 0,00OO2 Sistema de Información 9.392 0,08 18.400 15.675 0,00

99 Otros Activos no Financieros 0 0,00 0 0 0,0030 C x P Adq. de Activos Financieros 0 0,00 100 100 0,00

O1 Compra de Títulos y Valores 0 0,00 100 100 0,0031 C x P Iniciativas de Inversión 3.628.298 41,34 2.181.200 5.029.769 0,00

O1 Estudios Básicos 32.504 0,35 50.000 227.650 0,00OO2 Consultorías 32.504 0,35 50.000 227.650 0,00

O2 Proyectos 3.595.794 40,99 2.131.200 4.802.119 0,00OO2 Consultorías 1.620 0,02 0 10.971 0,00

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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA

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Cuenta Pública Año 2012

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CÓDIGOS MONTO M$ PRESUP. PRESUP. MAYORS.T. ITEM ASIG DENOMINACIÓN DEVENG. % INICIAL FINAL GASTOS

OO3 Terrenos 0 0,00 0 117.000 0,00OO4 Obras Civiles 3.594.174 40,97 2.131.200 4.674.148 0,00

32 C x P Préstamos 0 0,00 100 100 0,00O6 Por Anticipos a Contratistas 0 0,00 100 100 0,00

33 C x P Transferencias de Capital 0 0,00 100 100 0,00O1 Al Sector Privado 0 0,00 0 0 0,00O3 A Otras Entidades Públicas 0 0,00 100 100 0,00

OO1 A los Serv. Reg. de Vivienda y Urbaniz. 0 0,00 100 100O99 A Otras Entidades Públicas 0 0,00 0 0 0,00

34 C x P Servicio de la Deuda 179.067 1,67 100 183.875 0,00O7 Deuda Flotante 179.067 1,67 100 183.875 0,00

TOTAL GASTOS MUNICIPALES 9.010.452 100,00 6.652.650 11.239.751 0,00

35 Saldo Final de Caja 0 0,00 434.150 255.258 0,00

TOTAL GASTOS 9.010.452 100,00 7.086.800 11.495.009 0,00

31-02-004 OBRAS CIVILES M$

Proyecto Inversión de Arrastre con Recursos Propios 64.557

Proyecto Inversión Nuevos con Recursos Propios 14.040

Proyecto Inversión de Arrastre con Recursos Externos 375.654

Proyecto Inversión Nuevos con Recursos Externos 3.141.543

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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA

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Cuenta Pública Año 2012

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B.- ESTADO DE RESULTADOS MONETARIOS(PERIODO 1° ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2012)

FUENTES OPERACIONALES USOS OPERACIONALES MILES $

AÑO AÑO AÑO AÑO2011 2012 2011 2012

Tributos Sobre el Uso de Bienes 939.178 1.070.784 Gastos en Personal 1.461.546 1.518.315

Transferencias Corrientes 208.179 121.216 Bienes y Serv. de Consumo 1.637.420 2.142.676

Rentas de la Propiedad 0 0 Prestaciones de Segur. Social 54.930 707

Ingresos de Operación 0 0 Transferencias Corrientes 1.338.947 1.476.963

Otros Ingresos Corrientes 3.837.840 4.150.813 Íntegros al Fisco 0 0

Vta. de Activos no Financieros 0 0 Otros Gtos. Ctes. 83.652 21.931

Vta. de Activos Financieros 0 0 Adq. de Activos No Financieros 40.546 42.495

Recuperación de Prestamos 9.087 5.937 Adquis. Activos Financieros 0 0

Transf. Para Gtos. de Capital 3.730.189 3.400.460 Iniciativas de Inversión 4.083.392 3.628.298

Endeudamiento 0 0 Prestamos 0 0

Transf. De Capital 0 0

Serv. De la Deuda 189.520 179.067

SUB TOTAL 8.724.473 8.749.210 SUB TOTAL 8.889.953 9.010.452

DÉFICIT OPERACIONAL 165.480 261.242 SUPERÁVIT OPERACIONAL 0

TOTAL 8.889.953 9.010.452 TOTAL 8.889.953 9.010.452

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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA

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Cuenta Pública Año 2012

16

C.- ESTADO ACTUALIZADO PATRIMONIO MUNICIPAL (31-12-2012)

PATRIMONIO MUNICIPAL AL 31-12-11 M$ 2.142.293

AUMENTO AL PATRIMONIO M$ -261.242

PATRIMONIO MUNICIPAL AL 31-12-12 M$ 1.881.051

DESGLOSE

INGRESOS PATRIMONIALES M$ 8.749.210

GASTOS PATRIMONIALES M$ 9.010.452 M$ -261.242

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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA

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Cuenta Pública Año 2012

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D.- DETALLE DE PASIVOS ACUMULADOS GESTIÓN MUNICIPAL AL 31 - 12 - 2012

M$

DE GASTOS EN PERSONAL 4.927Personal de Planta 820Personal a Contrata -Otras Remuneraciones -Otros Gastos en Personal 4.107

DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 178.965

Alimentos y Bebidas 553Textiles, Vestuarios y Calzados 4.707Combustibles y Lubricantes 262Materiales de Uso o Consumo Cte.- 4.803Servicios Básicos 5.658Mantenim. Y Reparaciones 827Publicidad y Difusión 500Servicios Generales 159.145Servicio de aseo 124.164Servicio de Vigilancia 34.514Servicio Mantenc. De Jardines -Pasajes, Fletes y Bodegaje 126otros 341Arriendos 1.176Servicios Técnicos y Profesionales -Otros Gtos de Bienes y Serv. De cons. 1.334

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47.350

Al Sector Privado 11.937A Otras entidades Publicas 35.413

ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.499Maquinas y EquiposEquipos Informáticos 228programas informáticos 2.271

INICIATIVAS DE INVERSIÓN 24.604Estudios Básicos 2.213Proyectos 22.391SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 33.586Deuda Flotante 33.586

TOTAL PASIVOS ACUMULADOS 291.931

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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA

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Cuenta Pública Año 2012

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E.- ESTADO DE INGRESOS POR PERCIBIR Y DEUDAS EXIGIBLE SEGÚN REGISTROS AL 31 DE DICIEM-BRE DE 2012

INGRESOS M$

TRIBUTOS SOBRE USO DE BIENES 127.838Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADESPATENTES Y TASAS POR DERECHOS 127.838PERMISOS Y LICENCIAS 0

INGRESOS CORRIENTES 0MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 0

RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS 87.265INGRESOS POR PERCIBIR 87.265

TOTAL INGRESOS POR PERCIBIR 215.103

EGRESOS

GASTOS EN PERSONAL 4.927

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 178.965Alimentos y Bebidas 553Textiles, Vestuario y Calzado 4.707Combustible y Lubricantes 262Mat. de Uso o Consumo Cte. 4.803Servicios Básicos 5.658Mantenimientos y Reparaciones 827Publicidad y Difusión 500Servicios Generales 159.145Servicios Técnicos y Profesionales 1.176Otros Gtos. de Bienes y Serv. de Consumo 1.334

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47.350Al Sector Privado 11.937A otras Entidades Publicas 35.413

OTROS GASTOS CORRIENTES 0Aplic. de Fondos a Terceros

ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.499VehículosMobiliario y OtrosMaquinas y EquiposEquipos Informáticos 228Programas Informáticos 2.271

INICIATIVAS DE INVERSIÓN 24.604Estudios Básicos 2.213Proyectos 22.391SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 33.586Deuda Flotante 33586

TOTAL DEUDA EXIGIBLE 291.931

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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA

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Cuenta Pública Año 2012

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3.- DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO

LICENCIAS DE CONDUCIR OTORGADAS CLASES NO PROFESIONALES

AÑO 2010Meses Especificación por clase

A-1 A-2 B C D E F TOTALEnero 30 35 134 11 13 2 225Febrero 35 28 155 11 18 2 2 251Marzo 23 25 51 3 11 1 114Abril 41 38 153 22 31 2 287Mayo 39 39 149 23 22 1 3 276Junio 42 51 151 17 13 2 276Julio 38 23 141 9 9 220Agosto 41 37 160 16 18 2 274Septiembre 43 50 168 16 13 2 292Octubre 40 39 146 18 18 2 263Noviembre 28 29 161 13 20 3 254Diciembre 35 29 77 12 21 1 175TOTAL 435 423 1646 171 207 3 22 2.907

AÑO 2011Meses Especificación por clase

A-1 A-2 B C D E F TOTALEnero 38 45 192 5 16 1 297Febrero 24 21 169 9 25 248Marzo 30 38 187 20 17 3 295Abril 36 25 170 15 23 1 270Mayo 34 26 174 12 19 3 268Junio 36 33 174 10 16 3 272Julio 31 31 192 19 28 301Agosto 41 27 186 16 30 1 301Septiembre 27 37 194 18 22 4 302Octubre 26 32 168 17 34 277Noviembre 29 28 176 22 22 1 278Diciembre 23 20 210 26 34 6 319TOTAL 375 363 2192 189 286 0 23 3.428

AÑO 2012Meses Especificación por clase

A-1 A-2 B C D E F TOTALEnero 19 13 204 23 34 5 298Febrero 5 6 83 10 15 4 123Marzo 12 18 228 19 43 2 322Abril 13 10 198 21 36 4 282Mayo 6 7 214 18 27 3 275Junio 15 22 227 22 48 1 1 336Julio 18 13 200 20 47 2 300Agosto 15 12 226 30 33 3 319Septiembre 5 14 204 17 23 263Octubre 15 24 276 22 38 1 376Noviembre 16 14 285 21 22 3 361Diciembre 5 7 179 15 20 1 227TOTAL 144 160 2524 238 386 1 29 3.482

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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA

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Cuenta Pública Año 2012

20

LICENCIAS DE CONDUCIR OTORGADAS CLASES PROFESIONALES

AÑO 2010Meses A1 A2 A3 A4 A5 Total

Enero 16 5 8 4 33Febrero 13 4 2 1 20Marzo 3 4 3 1 11Abril 23 9 11 7 50Mayo 14 6 6 3 29Junio 13 9 5 2 29Julio 6 7 6 5 24Agosto 12 8 5 2 27Septiembre 8 11 2 6 27Octubre 13 7 8 2 30Noviembre 14 5 7 4 30Diciembre 11 8 3 1 23TOTAL 0 146 83 66 38 333

AÑO 2011Meses A1 A2 A3 A4 A5 Total

Enero 11 9 9 3 32Febrero 12 7 2 5 26Marzo 11 4 8 5 28Abril 15 8 7 3 33Mayo 12 4 8 2 26Junio 16 10 9 3 38Julio 14 5 12 2 33Agosto 1 7 11 8 1 28Septiembre 7 9 5 3 24Octubre 17 9 7 3 36Noviembre 12 15 11 3 41Diciembre 15 7 6 3 31TOTAL 1 149 98 92 36 376

AÑO 2012Meses A1 A2 A3 A4 A5 Total

Enero 17 15 12 4 48Febrero 17 6 5 1 29Marzo 26 17 22 8 73Abril 14 11 16 4 45Mayo 25 14 22 10 71Junio 14 11 8 4 37Julio 21 11 19 3 54Agosto 20 13 14 5 52Septiembre 18 12 9 3 42Octubre 20 16 15 4 55Noviembre 14 11 14 5 44Diciembre 16 9 13 5 43TOTAL 0 222 146 169 56 593

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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA

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Cuenta Pública Año 2012

21

RESUMEN LICENCIAS NO PROFESIONALES OTORGADAS EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS

LICENCIASEGÚN SEXO

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

MUJERES 322 432 741HOMBRES 2.585 2.996 2.741TOTAL 2.907 3.428 3.482

RESUMEN LICENCIAS PROFESIONALES OTORGADAS EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS

LICENCIASEGÚN SEXO

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

MUJERES 12 10 16HOMBRES 321 366 577TOTAL 333 376 593

LICENCIAS DE CONDUCIR EMITIDAS POR AÑOS

AÑOSCANTIDADLICENCIAS TOTAL

2010 3240 $ 81.373.373

2011 3804 $ 96.935.718

2012 4075 $ 103.223.438

2010 2011 2012

C1

$ 81.373.373 $ 96.935.718 $ 103.223.438

$ 0

$ 20.000.000

$ 40.000.000

$ 60.000.000

$ 80.000.000

$ 100.000.000

$ 120.000.000

MON

TO R

ECAU

DADO

AÑO

LICENCIAS EMITIDAS EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS

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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA

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Cuenta Pública Año 2012

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PERMISOS DE CIRCULACIÓN

AÑO 2010

TIPO VEHICULOCANTIDAD DE

PERMISOSVALOR

PERMISO IPC MULTAS TOTALACOPLADO 0 0 0 0 0AMBULANCIA 5 538.937 0 0 538.937AUTOBUS 0 0 0 0 0AUTOMOVIL 2.777 76.337.920 149.335 1.027.389 77.514.644BICIMOTO 0 0 0 0 0BUS 331 10.859.802 17.436 148.802 11.026.040BUS ESCOLAR 1 36.752 0 0 36.752BUS PARTICULAR 1 36.752 0 0 36.752CAMION 279 14.749.625 33.844 394.015 15.177.484CAMIONETA 1.706 93.342.046 125.621 730.917 94.198.584CARGADOR FRONTAL 0 0 0 0 0CARRO ARRASTRE 19 290.771 2.785 28.133 321.689CARRO TRAILER 0 0 0 0 0CASA RODANTE 0 0 0 0 0COLOSO 0 0 0 0 0COSECHADORA 0 0 0 0 0FURGON 623 25.322.186 28.770 194.978 25.545.934FURGON DE CARGA 0 0 0 0 0GRUA HORQUILLA 2 88.695 968 8.097 97.760MAQ.INDUSTRIAL 7 120.231 693 4.535 125.459MAQUINA AGRICOL 0 0 0 0 0MINI.TRANS.ESCO 32 959.031 2.059 28.124 989.214MINIBUS 74 2.317.104 13.421 95.047 2.425.572MINIBUS PARTICULAR 39 1.793.840 2.389 16.198 1.812.427MINIBUS TURISMO 0 0 0 0 0MOTO 166 2.668.954 20.021 150.876 2.839.851MOTOCICLETA 1 18.340 55 276 18.671MOTONETA 0 0 0 0 0MOTONIVELADORA 1 18.341 293 1.957 20.591RAMPLA 0 0 0 0 0REMOLQUE 33 2.599.582 6.977 100.452 2.707.011REMOLQUE REFRIGERADO 0 0 0 0 0RETROEXCAVADORA 4 74.464 0 558 75.022RODILLO 0 0 0 0 0SEMI REMOLQUE 56 2.480.581 4.235 48.757 2.533.573STATION WAGON 652 47.114.416 58.342 350.115 47.522.873TAXI BASICO 68 2.068.198 1.638 15.334 2.085.170TAXI COLECTIVO 265 7.867.004 4.311 24.582 7.895.897TAXI TURISMO 1 18.340 0 0 18.340TAXIBUS 10 365.542 5.149 38.102 408.793TODO TERRENO 154 8.271.384 34.276 204.053 8.509.713TRACTO CAMION 67 2.509.868 15.859 133.593 2.659.320TRACTOR 5 92.805 37 1.103 93.945TRANS/ESCOLAR 6 202.321 0 553 202.874

TOTALES: 7.385 303.163.832 528.514 3.746.546 307.438.892

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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA

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Cuenta Pública Año 2012

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AÑO 2011

TIPO VEHICULOCANTIDAD DE

PERMISOSVALOR

PERMISO IPC MULTAS TOTALACOPLADO 0 0 0 0 0AMBULANCIA 8 1.094.691 17 248 1.094.956AUTOBUS 0 0 0 0 0AUTOMOVIL 3.005 81.280.986 165.984 1.155.602 82.602.572BICIMOTO 0 0 0 0 0BUS 358 11.765.131 15.796 98.772 11.879.699BUS ESCOLAR 1 37.870 0 0 37.870BUS PARTICULAR 2 37.927 266 1444 39.637CAMION 327 16.550.858 78.544 529.593 17.158.995CAMIONETA 2.247 147.037.520 92.411 580.384 147.710.315CARGADOR FRONTAL 0 0 0 0 0CARRO ARRASTRE 14 159.093 226 853 160.172CARRO TRAILER 0 0 0 0 0CASA RODANTE 3 55969 0 10072 66.041COLOSO 0 0 0 0 0COSECHADORA 0 0 0 0 0FURGON 723 30.554.427 58.548 353.692 30.966.667FURGON DE CARGA 0 0 0 0 0GRUA HORQUILLA 1 46.129 92 693 46.914MAQ.INDUSTRIAL 2 38.442 135 581 39.158MAQUINA AGRICOL 0 0 0 0 0MINI.TRANS.ESCO 27 871.238 1.099 5.206 877.543MINIBUS 73 2.235.128 2.487 12.300 2.249.915MINIBUS PARTICULAR 45 3.007.670 1.791 16.704 3.026.165MINIBUS TURISMO 0 0 0 0 0MOTO 157 2.367.246 13.468 63.826 2.444.540MOTOCICLETA 1 18.822 38 283 19.143MOTONETA 0 0 0 0 0MOTONIVELADORA 0 0 0 0 0RAMPLA 0 0 0 0 0REMOLQUE 29 2.846.715 13.086 84.836 2.944.637REMOLQUE REFRIGERADO 0 0 0 0 0RETROEXCAVADORA 5 90.577 38 289 90.904RODILLO 0 0 0 0 0SEMI REMOLQUE 74 2.991.496 7.684 42.207 3.041.387STATION WAGON 850 60.796.975 42.620 297.511 61.137.106TAXI BASICO 59 1.896.342 911 4.575 1.901.828TAXI COLECTIVO 269 8.220.979 3.570 17.138 8.241.687TAXI TURISMO 2 103.982 0 0 103.982TAXIBUS 10 335.665 7.363 51.486 394.514TODO TERRENO 174 7.984.011 24.872 105.324 8.114.207TRACTO CAMION 64 2.307.113 19.298 118.115 2.444.526TRACTOR 4 76.884 0 0 76.884TRANS/ESCOLAR 6 220.719 455 2289 223.463

0TOTALES: 8.540 385.030.605 550.799 3.554.023 389.135.427

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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA

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Cuenta Pública Año 2012

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AÑO 2012

TIPO VEHICULOCANTIDAD DE

PERMISOS VALOR PERMISO IPC MULTAS TOTALACOPLADO 0 0 0 0 0AMBULANCIA 8 1.284.540 0 237 1.284.777AUTOBUS 0 0 0 0 0AUTOMOVIL 3.486 100.792.985 229.816 1.385.591 102.408.392BICIMOTO 0 0 0 0 0BUS 398 13.280.303 10.015 93.527 13.383.845BUS ESCOLAR 2 49.463 0 0 49.463BUS PARTICULAR 6 237.420 0 3563 240.983CAMION 312 18.254.372 100.083 525.009 18.879.464CAMIONETA 2.178 182.758.430 91.345 620.578 183.470.353CARGADOR FRONTAL 0 0 0 0 0CARRO ARRASTRE 37 521.918 5.166 31.014 558.098CARRO TRAILER 0 0 0 0 0CASA RODANTE 1 19569 0 0 19.569COLOSO 0 0 0 0 0CUADRIMOTO 1 19414 0 0 19.414FURGON 581 32.259.465 66.883 399.590 32.725.938FURGON DE CARGA 0 0 0 0 0GRUA HORQUILLA 0 0 0 0 0MAQ.INDUSTRIAL 12 194.340 5952 38.445 238.737MAQUINA AGRICOL 0 0 0 0 0MINI.TRANS.ESCO 28 989.310 0 594 989.904MINIBUS 82 2.540.996 8.236 59.585 2.608.817MINIBUS PARTICULAR 48 4.071.643 6.859 35.350 4.113.852MINIBUS TURISMO 0 0 0 0 0MOTO 232 3.817.683 34.075 220.508 4.072.266MOTOCICLETA 0 0 0 0 0MOTONETA 0 0 0 0 0MOTONIVELADORA 1 19.845 40 298 20.183RAMPLA 0 0 0 0 0REMOLQUE 33 3.212.224 0 0 3.212.224REMOLQUE REFRIGERADO 0 0 0 0 0RETROEXCAVADORA 12 203.415 238 899 204.552RODILLO 0 0 0 0 0SEMI REMOLQUE 75 3.439.212 4.883 18.446 3.462.541STATION WAGON 909 68.151.903 38.147 285.005 68.475.055TAXI BASICO 54 1.943.124 2.800 20.044 1.965.968TAXI COLECTIVO 249 8.666.953 892 14.866 8.682.711TAXI TURISMO 6 458.938 0 1219 460.157TAXIBUS 4 118.730 0 594 119.324TODO TERRENO 224 16.985.446 15.957 105.372 17.106.775TRACTO CAMION 74 2.643.875 5.113 24.532 2.673.520TRACTOR 1 19.221 0 2.595 21.816TRANS/ESCOLAR 6 236.677 0 594 237.271

0TOTALES: 9.060 467.191.414 626.500 3.888.055 471.705.969

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Cuenta Pública Año 2012

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RESUMEN PERMISOS DE CIRCULACIÓN EMITIDOS EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS

2010 2011 2012

Nº PermisosTotalRecaudado Nº Permisos

TotalRecaudado Nº Permisos

TotalRecaudado

TOTAL 7.378 307.438.892 8.540 389.135.427 9.060 471.705.969

MONTO RECAUDADO POR PERMISOS DE CIRCULACION

307.438.892

389.135.427

471.705.969

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

2010 2011 2012

VALORES EN $

AÑOS

INFORME DE UNIDAD TÉCNICA

Trabajos Elaborados por la Unidad Técnica de Dirección de Transito durante el año 2012.

1.- Se realizaron 3 Demarcaciones de trazados de paseos peatonales desde Playa Blanca hasta Plaza de Armas,por calle Prat y además pintado de soleras en las intercepciones de las calles de la Comuna tres veces alaño.

2.- Se demarcaron todas las paradas de Taxis Colectivos como Básico y paradas de Buses dos veces al año.

3.- Se construyo 1 reductor de velocidad en calle Ignacio Serrano entre las arterias Prat y Galvarino.

4.- Se instalaron 5 refugios peatonales, 2 refugiose en Playa Blanca y 1 Pablito, 1 carretera en Fernando Maira,una Capilla en Población Bannen.

5.- Se instalo un refugio en Población 9 de Agosto. Ruta 160.

6.- Se repararon 4 refugios Peatonales.

7.- Se confeccionaron señalizaciones de signos prohibitivos en diferentes sectores de la Comuna y a la vez serepusieron señalizaciones que fueron sustraídas por Antisociales.

8.- Se confeccionaron D/A para diferentes obras de pavimentación realizadas en diferentes sectores de la comu-na,

Todos estos trabajos hubo una inversión por la suma de $ 6.386.908 gastos año 2012.

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Cuenta Pública Año 2012

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4.- DIRECCIÓN DE CONTROL

Listado de actividades ejecutadas por el equipo de funcionarios de la Dirección de Control durante el año 2012, todasellas informadas a la jefatura superior del servicio en su oportunidad, según se detalla a continuación:

Fiscalización Rendición de Cuentas en Subvención otorgada a la Asociación Deportiva El Carbón Lota Bajoaño 2011 por $20.000.000.- (Ord. Nº 27 del 06-02-2012).

Fiscalización a Revisión Medidor Agua Potable Camping Colcura, en relación a Obra ejecutada en SectorColcura (Ord. Nº 28 del 06-02-2012).

Informe de Auditoría a Conciliaciones Bancarias y Saldos de Cuentas Corrientes Municipal (Ord. Nº 36 del 14-02-2012).

Informe Sobre Estado de Avance Programático Presupuestario 2º, 3º y Cuarto Trimestre año 2011 SectorMunicipal y Salud (Ord. Nº 41 del 16-02-2012).

Fiscalización a Rendición de Cuentas de las Organizaciones Taller Laboral San Miguel; Comité de AdelantoSectores Queltehue, Pingüino, Torcaza, Palomas; y Junta de Vecinos Nº 43 Cantera.

Informe Sobre Estado de Avance Programático Presupuestario periodo 2010-2011 Departamento de Educa-ción Municipal (Ord. Nº 70 del 05-04-2012).

Fiscalización a Proceso de Remuneraciones PMU mes de Marzo de 2012 (Ord. Nº 86 del 27-04-2012).

Informe Sobre Estado de Avance Programático Presupuestario 1º Trimestre año 2012, Sector Municipal, Edu-cación y Salud (Ord. Nº 102 del 18-05-2012).

Fiscalización Rendición de Cuentas en Subvención otorgada a la Asociación de Futbol Lota Alto año 2011 por$27.500.000.- (Ord. Nº 135 del 25-06-2012).

Fiscalización a Bodega Municipal por temporal a fines de Mayo de 2012 (Ord. Nº 147 del 12-07-2012).

Informe de Auditoría Programa Deportes y Recreación Verano 2012 (Ord. Nº 161 del 14-08-2012).

Informe Sobre Estado de Avance Programático Presupuestario 2º Trimestre año 2012, Sector Municipal, Edu-cación y Salud (Ord. Nº 186 del 10-09-2012).

Informe Sobre Estado de Avance Programático Presupuestario 3º Trimestre año 2012, Sector Municipal, Edu-cación y Salud (Ord. Nº 258 del 13-12-2012).

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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA

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Cuenta Pública Año 2012

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5.- DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA

BALANCE GENERAL AÑO 2012

1. Elaboración de doscientos veinte Informes Jurídicos y cincuenta y seis memorándum a distintas direcciones,contestando solicitudes de información requerida. Esto, en apoyo a consultas de los diversos departamentosque constituyen nuestra Corporación, incluidos Alcalde y Concejo Municipal. Por tal motivo, se dio cumpli-miento a lo ordenado en el inciso primero del artículo 28 de la Ley 18.695.

2. Elaboración de aproximadamente cien informes jurídicos a nombre del Alcalde, a diferentes entidades, comopor ejemplo: Informes a Juzgados de Letras, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Secretaria RegionalMinisterial, Intendencia Regional, Bienes Nacionales, Serviu, Juzgado Civil Concepción, Ministerio Público,Ministerio del Interior, respuestas a requerimientos de Contraloría General de la República, Respuestas a pe-ticiones de particulares, Dirección del Trabajo y otras entidades administrativas, entre otras.

3. Tramitación de Investigaciones Sumarias, sumarios que dicen relación con nuestra Dirección Jurídica. Dentrode este contexto, cabe precisar que esta Dirección ha supervigilado investigaciones administrativas, tramita-das en el Departamento de Salud y en el Departamento de Educación Municipal. Sin embargo, en estas últi-mas causas administrativas, se designó como investigador a funcionarios que no dependen de esta Dirección.Con ello se ha dado cumplimiento a lo prescrito en el inciso tercero del citado artículo de la Ley 18.695.

4. Tramitación de seis recursos de protección deducidos en contra de la Municipalidad. De los cuales todosfueron alegados y ganados en la Corte de Apelaciones, con sentencia firme y ejecutoriada. Con lo que se diocumplimiento a lo prescrito en el inciso segundo del artículo 28 de la Ley 18.695.

5. Defensa Jurídica en diversos juicios interpuestos en contra de la Municipalidad de Lota ante el Juzgado deLetras y Garantía de Lota, 2º Juzgado de Letras de Concepción, Juzgado Laboral de Concepción, Corte deApelaciones de Concepción. Revisión de Bases de Licitación de diferentes obras que ejecuta el municipio,además de la revisión de contratos y convenios firmados por el municipio con personas naturales o entidadespúblicas o privadas.

6. Asesorías legales y orientaciones generales a juntas de vecinos, organizaciones comunitarias y otras entida-des de la comuna, como asimismo a personas naturales de la misma. De acuerdo a lo señalado, se atendie-ron en el año dos mil doce a más de cinco mil personas aproximadamente.

7. Actualización del catastro comunal de propiedades municipales, además de escuelas municipales, jardines yliceos entre otros inmuebles de organismos tales como: Enacar, Serviu, Corfo, Carcop Arzobispado de la San-tísima Concepción, Bienes Nacionales, Liquidámbar, Anfa, Asociaciones de Fútbol, Bosques Arauco, Asocia-ción de Iglesias Evangélicas de la comuna, Forestal Colcura, entre otras, todo esto dando cumplimiento a laparte final del inciso primero del artículo 28 de la citada Ley 18.695.

8. Tramitación de documentos en diferentes organismos como: Contraloría, Serviu, Servicio de Impuestos Inter-nos, Tesorería Regional, Corte de Apelaciones de Concepción, Conservador de Bienes Raíces y Notaria deLota, reposiciones administrativas ante diferentes organismos como la Contraloría Regional del Bio - Bio, Ser-vicio de Salud Concepción y la Inspección del Trabajo, respecto de fiscalizaciones efectuadas a nuestra Cor-poración.

9. Elaboración de distintos tipos de contratos, permutas con Empresas Privadas entre la Municipalidad con Em-presas Prestadoras de Servicios como también contratos a honorarios de diversos departamentos de estemunicipio.-

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Cuenta Pública Año 2012

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6.- SECRETARIA MUNICIPAL

I.- ORGANIZACIONES CONSTITUIDAS DURANTE EL AÑO 2012.-

TERRITORIALES:01

FUNCIONALES:

1.- Grupos Juveniles 04

2.- Grupos de Mujeres 06

3.- Grupos Culturales y de Educación 10

4.- Comités de Pavimentación, de Adelanto, de Vivienda y otros 15

5.- Agrupaciones Deportivas 09

6- Otras Organizaciones 08

II.- CONVENIOS SUSCRITOS EL AÑO 2012:

DECRETO FECHA APRUEBACONVENIO

260 06-02-2012 Transferencia de recursos con Serviu

351 14-02-2012/ Continuidad y Ejecución Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar,con Sernam

417 28-02-2012 Ejecución Programa de 4 a 7 Area Mujer, Trabajo y Participación conSernam

439 07-03-2012 Colaboración del programa Senda Previene

511 12-03-2012 Convenio Marco que habilita a Municipio a actuar como Egis

510 12-03-2012 Con Bosques Arauco

721 12-04-2012 Transferencia de recursos con SENCE

761 19-04-2012 Transferencia de recursos del Programa Aldeas y Campamentos conServiu

764 19-04-2012 Addemdum de cooperación Interinstitucional con ONG Apoyo Urbano

1897 21-09-2012 Financiamiento Proyecto Modernización de Ferias Libres con Sercotec.-

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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA

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Cuenta Pública Año 2012

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INFORMES FINALES RECIBIDOS EN AÑO 2012, RESPECTO DE AUDITORIAS REALIZADAS PORCONTRALORÍA REGIONAL DEL BIO BIO.-

FECHA NºRESOLUCIÓN

MATERIA

16/01/2012 00680 Remite informe final Nº IE-28/11 sobre denuncia de Doña Karina Rivera Bazurto

20-03-2012 4686 Solicita informe de auditoria respecto de informes finales IE-121 de 2010 y IE-28 de2011.-

28-06-2012 38692 Remite informe final Nº 49 de 2010 sobre auditoria constructiva al Programa deMejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Sub programa FIE-EmergenciaTerremoto año 2010, Reparación de Escuelas Municipales

03-07-2012 10229 Remite informe final IE-27/12 sobre boletas de garantía, adquisición de bienes yservicios, uso de teléfonos y celulares, uso de recursos de proyectos, pago dehonorarios de programas, uso de vehículo fiscal, pago remuneraciones PMU, cum-plimiento Art. 29 ley Nº 18.695, y otros

02-08-2012 11812 Remite informe final IE-15/12 sobre contratación PMU, SEP, Gastos en Personal,Reparaciones Menores de Establecimientos Educacionales, Sumarios Administrati-vos, Donaciones post terremoto,, Ley de Transparencia, Programa Mejorando lascondiciones de habitabilidad de familias del sistema Chile Solidario año 2009, So-bre donaciones de maderas.

27-08-2012 13265 Remite informe final IE-45/12 sobre proyecto Construcción de Obras de Alcantari-llado de Aguas Servidas y Red de Agua Potable del sector Villa Esperanza. Recla-mo de empresa Constructora Jessica Osbén Vega EIRL.-

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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA

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Cuenta Pública Año 2012

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7.- DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

Departamento de Edificación

Hubo el siguiente movimiento en el año 2012, relacionado con Permisos de Edificación, recepciones, y diferentestrámites; como numeraciones, certificados varios, líneas de edificación:

1. PERMISOS OTORGADOS AÑO 2012:

PERMISOS LEY NORMAL 36

RECEPCIONES LEY NORMAL 21

PERMISOS DE RECONSTRUCCION 484

RECEPCIONES RECONSTRUCCION 214

PERMISOS ART. 166º 148

RECEPCIONES ART. 166º 194

OBRAS MENORES 04

2. SE OTORGARON LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS :

1. CERTIFICADOS VARIOS : TOTAL 185.-

2. CERTIFICADOS NO EXPROPIACION : TOTAL 155.-

3. CERTIFICADOS NUMERACION : TOTAL 341.-4. CERTIFICADOS DE INFORMACIONES PREVIAS (LINEAS) : TOTAL 299.-5.- CERTIFICADOS LOCALES COMERCIALES : TOTAL 147.-

6.- CERTIFICADOS MICROEMPRESARIOS : TOTAL 101.-

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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA

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Cuenta Pública Año 2012

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Departamento de Inspección Técnica de Obras

OBRA MONTO $ FINANCIAMIENTO ESTADOAVANCE

155.845.811 MINEDUC $140.261.230 TerminadoReparaciones Menores 3 Escuela BásicaD-694 Isidora Goyenechea, Lota DAEM $15.584.581

179.500.000 MINEDUC $161.550.000 TerminadoReparaciones Menores 3 Liceo Politécnico.A-46 Rosauro Santana Rios, Lota DAEM $ 17.950.000

179.600.000 MINEDUC $161.640.000 TerminadoReparaciones Menores 3 EscuelaE-686 Konrad Adenauer, Lota DAEM $ 17.960.000

65.048.013 MINEDUC $65.048.013 TerminadoReparaciones Menores 3 Escuela EspecialF-698 Luis Cousiño Squella, Lota

60.010.660 MINEDUC $60.010.660 TerminadoReparaciones Menores 3 CentroEducación Integrada de Adultos, Lota

26.231.136 Fondos Municipales TerminadoRestauración Plaza Salvador Allende yMejoramiento Entorno, Lota (Complemento)

15.341.599 FNDR - FRIL TerminadoReparación Multicancha Calle CarreraLota

500.242.447 GORE Convenio TerminadoMejoramiento Estadio de la Comuna deLota Transferencia

16.371.192 MINEDUC $16.371.192 TerminadoReparaciones Menores 3 Escuela BásicaG-692 Carabinero Isaias Guevara, Lota

47.848.629 Fondos Municipales TerminadoMejoramiento Sistema Eléctrico Ex -Hospital Enacar, Lota

58.303.441 Fondos Municipales TerminadoReparaciones Techo, Interiores y Reposiciónde Circuito Eléctrico del Edificio Municipal

27.695.641 FNDR - FRIL TerminadoConstrucción Sede Social Club de Rayuela,Lota (Santa María de Guadalupe)

197.074.000 FNDR TerminadoConstrucción Obras Equipamiento EntornoVilla El Roble Bajo, Lota

51.144.176 SUBDERE Conv. MTT TerminadoConstrucción Refugios Peatonales para laComuna de Lota (5 proyectos refugios)

32.783.596 Plan Repar. Menores 4 TerminadoReparaciones Menores 4to.Llamado PMR4,Lota - Escuela Bello Horizonte MINEDUC

179.671.174 Plan Repar. Menores 4 TerminadoReparaciones Menores 4to.Llamado PMR4,Lota - Liceo Pdte. Frei Montalba MINEDUCTOTAL COSTO CONTRATOS 1.792.711.515Nota: Corresponde a Obras con Inspección Técnica de esta unidad, iniciadas en el Año 2012 según Actas de Entrega de Terreno

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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA

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Cuenta Pública Año 2012

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OFICINA MEDIOAMBIENTE

INFORME DE ACTIVIDADES ANUAL AÑO 2012.-

Atención de Publico.

Operativo de Atención de Mascotas (Anticonceptivo para las Hembras dosis de MPA – 50 y Desparasitación)

Medico Veterinario realiza charlas Educativas (tenencia Responsable y otros en establecimiento educaciona-les)

Desratización. (Población en General y Instituciones)

Fumigación. (Población en General y Instituciones)

Denuncias Ambientales.

Medico Veterinario realiza terreno en atención de mascotas gravemente enfermas (eutanasias).

ACTIVIDADES DE OFICINA.

Se realizan Charlas Educativas sobre el cuidado de Mascotas y Medio Ambiente en Jardines Infantiles de laComuna.

Se realiza Inspección del Contrato de Aseo de la Empresa Himce.

Se participa en reuniones con la Dirección de Obras Municipales.

Charla educativa en radio Matías Cousiño sobre mascotas en general.

Reunión en Seremi del Medio Ambiente por proyectos de contenerizacion para aldeas.

Reunión con funcionarios de CONAF, por convenios de cooperación entre I. Municipalidad y CONAF.

Se asistió a reunión convocada por Seremi de Medio ambiente en Ex Hospital ENACAR por AnteproyectoPlanes de Prevención y Descontaminación.

Se participo en reunión con el Administrador de la Corporación Baldomero Lillo administrador del circuito turís-tico Chiflón y Parque tema: Contaminación de costas y aguas Marinas del Sector Conchilla y El Morro, de-nunciada e inspección realizada por Medio Ambiente.

Se participo en reuniones Promoción de salud en consultorio Nº 1 Plan a Desarrollar año 2012 como integran-te del Concejo Desarrollo de Salud Cesfam Sergio Lagos

Se asistió al Taller de Inducción sobre sistema de Certificación Ambiental Municipal, invitación realizada porSeremi de Medio Ambiente.

Se participo en Plazas Ciudadanas, con los siguientes Operativos: - Medico Veterinario y personal de Apoyorealizan Operativo de Atención de Mascota y Personal de Terreno realizan Operativo de Desratización.

Se participo en Reunión de trabajo por convenio de CFT con Municipalidad de Lota.

Se asistió a Curso de Capacitación de SEIA Electrónico.

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Cuenta Pública Año 2012

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Revisión del Estudio de Impacto Ambiental Modernización Ampliación Planta Arauco con Funcionarios deDirección de Obras.

Se asistió a Reunión convocada por directiva del Sector Feria Libre, con participación de Unidad Sanitaria deCoronel Seremi de Salud, Municipalidad representado por Jefe de Gabinete y Medio Ambiente. Tema: “Inter-vención Sanitaria de Feria Libre de Lota”.

Se asistió a reunión del PMG con juntas vecinales en Colegio Baldomero Lillo, sobre permiso Dirección deObras Municipales Ley y Ordenanza general de urbanismo y construcciones.

Revisión del informe Ambiental Plan Regulador de comuna de Lota en oficina de Dirección de Obra.

Se realizo Operativo Limpieza y Desinfección en Feria Libre de Lota, además del Paseo Peatonal.

Se asistió a Reunión convocado por departamento de Educación Tema: Reciclaje en los EstablecimientoEducacionales Municipalizados.

Se participo en la Presentación de la Cuenta Pública Gestión 2011 Hospital de Lota.

Se asistió a reuniones de PMGM, 2012

Se participo en reunión Consejo Extraordinario en la Presentación SEA Empresa Arauco del EIA Moderniza-ción y Ampliación de Planta Arauco

Reunión de trabajo de la comisión del Medio Ambiente Programa Desarrollo Comunal Ambiental participandoCFT y Oficina Medio Ambiente

Se participo en reuniones convocada por Seremi de Medio Ambiente en la Presentación del Estudio AmbientalEstratégico a las Municipalidades de la Región Del Bio Bio.

Se participo en reunión con caletas del Borde Costero de la comuna donde se analizo la respuesta del EIA.Modernización y Ampliación de Planta Arauco en proceso de Participación Ciudadana de Servicio de Evalua-ción Ambiental.

Se participo en Reunión convocada por la Seremi de Medio Ambiente Tema Sitios Potencialmente Contami-nados en la Región del Bio Bio.

Se inicia Operativo de Limpieza de Playas con Capitanía de Puerto Coronel – Lota, con apoyo de la I. Munici-palidad de Lota, Personal de PMU – Operativo, Juntas Vecinales.

INFORMES ANUAL AÑO 2012 DE OPERATIVOS REALIZADOS POR LA SECCIÓN

INFORMES OPERATIVOS REALIZADOS AÑO 2012Mes Operativo Total atención Total Insumo

Enero a Diciembre año 2012 Desratización 5.574 casas 22.809 Bloques de RodenticidaEnero a Diciembre año 2012 Desparacitación 3.535 mascota atendi-

das4.970,48 ml de Antiparasitario y Anti-conceptivo

Enero a Diciembre año 2012 Fumigación 113 casas 1.605 ml de Liquido de FumiganteSyperkill

Enero a Diciembre año 2012 Eutanásico 57 mascotas atendi-das

352 ml de Eutanásico y 28 ml dePacifor

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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA

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Cuenta Pública Año 2012

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INFORME DE CATASTRO DE PERROS VAGOS EN LA COMUNA DE LOTA

SectorPerrosVagos Sector

PerrosVagos

Sector Centro (Sin incluir Feria) 63 Barrio Central 15Sector Feria 29 Av. El Parque 5Sector Playa 38 Villa Los Héroes 18Sector Bannen 49 Villa Jericó 8Población benjamín Squella 18 Villa Camilo Escalona 28Población España 14 Pobl. El Blanco 37Población Isidora Goyenechea 17 Pabellones Lota Alto 20Villa Las Araucarias 7 Parque Luís Cousiño y Aledaños 8Villa Monte los Olivos 7 Polvorín 1 55Villa Ilusión 12 Polvorín 2 22Pobl. San Martín + C.C + R.S + C. L 19 Polvorín 3 11Pobl. 21 de Mayo 14 Sector el Morro 51Pobl. Nahuelbuta 1 y 2 11 Barrio Arturo 12Pobl. Lautaro 1 12 Caleros 10pobl. Lautaro 2 10 Villa Isidora 18Pobl. Jorge Venegas 5 Sector Bajada Defensa del Niño 15Pobl. 12 de Octubre 12 Villa el Esfuerzo 25Sector cancha el Roble 9 9 de Agosto 28Pobl. Ignacio Carrera Pinto 13 Pobl. Nuevo Amanecer 11Villa El Roble 6 Callejón Videla + Sargento Aldea 5Sector Roble Alto 40 Pobl. Vista Hermosa 5Villa Los Aromos + Villa Roble Alto (To-mas) 24 Pobl. Gloria Inés 2Pobl. Idahue + Idahue al cerro + C. Con-dell 19 Pobl. Esmeralda 18Sotomayor + S. al cerro + P.A.C 12 Calle Miramar 5Punta Astorga + Puerto Nuevo 20 Villa el Estanque 5Fuerte Viejo + Calle Matta 23 Cancha Calama 7Pobl. Cousiño al cerro 25 Pobl. Cantera 33Pobl. Libertad 19 Villa el Trébol + Raúl Silva Henríquez 9Pobl. Gabriela Mistral 49 Villa las Estrellas 5Carretera Fernando Maira 12 Cantera Bajo 7Sector Fundición 33 Cantera al Bosque 10Pob. Ex. Gimnasio 14 Villa Democracia 7Pabellones Lota Alto 19 Edificios Empart 4Barrio Chino (Juan Bull) 4 Edificio Matías 3Plaza Carrera 6 Sector la Vegas 15Centenario 9 Sector Conchilla 10Villa Ricardo Lagos 10 Colcura 12Pabellón Clodomiro Veloso 2 Playa Colcura 27Casas Quiero 5 Villa Puesta el Sol 14Pabellón 49 2 Sector Colcura Escuela Vieja 5Pabellón 50 1

Total 1318

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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA

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Cuenta Pública Año 2012

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DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO

INFORME AÑO 2012

A cargo del Contrato Concesión del Servicio de Aseo de la Comuna, consiste en la limpieza, barrido de vías yespacios Públicos, recolección, extracción de residuos sólidos domiciliarios, transporte y disposición de estos.Duración del contrato 5 años 2008 al 2013 por un valor mensual de $53.546.711, reajustado anualmente se-gún variación que experimente el índice de precios al consumidor. Valor Anual del contrato es de $642.560.532.

Jefe Subrogante Departamento Aseo y Ornato e Inspector Técnico del Servicio de Aseo en la Comuna.

Se realiza Fiscalización del Contrato.

Atención de Público.

INFORME RETIRO DE BASURA AÑO 2012

MES TOTAL KILOEnero 1.424.940Febrero 1.323.040Marzo 1.308.270Abril 1.144.840Mayo 1.213.950Junio 1.165.870Julio 1.167.020Agosto 1.214.850Septiembre 1.193.680Octubre 1.248.640Noviembre 1.210.360Diciembre 1.343.850Total año 2012 14.959.310

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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA

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Cuenta Pública Año 2012

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8.- DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

1.- PROGRAMA SENDA PREVIENE

SENDA PREVIENE LOTA, nace de un convenio celebrado entre el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabili-tación del Consumo de Drogas y Alcohol y la I. Municipalidad de Lota. Para la implementación del programa duranteel año 2012, SENDA Nacional entregó un aporte anual de $ 22.329.400, siendo distribuidos en los siguientesítems:

Recursos Humanos: Honorario Coordinador $ 9.459.600 Honorario Profesionales $ 11.269.800

Gastos Actividad $ 1.600.000

Total Monto por convenio $ 22.329.400

Objetivo General del Programa: Es desarrollar, articular y coordinar una política comunal de promoción, preven-ción, tratamiento y consumo de riesgo de alcohol en el ámbito local.

Para alcanzar nuestro objetivo general, se debió dar cumplimiento a la Planificación Comunal año 2012, abordán-dose y desarrollándose el trabajo en 5 ámbitos de acción:

Ámbito Prevención en Educación y Laboral Ámbito Desarrollo y Gestión Territorial Ámbito Comunicaciones.

Ámbito Educación:

Implementación del Programa Preventivo “Actitud” en 22 Establecimientos Educacionales, realizando segui-miento, monitoreo, acompañamiento y asesoramiento al cuerpo docente. .

Jornadas de capacitaciones tanto a los cuerpos directivo y docentes como a los alumnos y apoderados entemas como Guías de tráfico, Detección Precoz, habilidades parentales, estrategias de pares, en los estable-cimientos Konrad Adenauer, Bello Horizonte, Liceo Industrial, Ángel de Peredo, Liceo A-45, Getsemaní.

Sensibilización y acompañamiento a las Escuelas Bello Horizonte, Ángel de Peredo, Konrad Adenauer, LiceoA-45 que se encuentran en Procesos de Certificación.

Realización de ferias preventivas en todos los establecimientos educacionales..Monto destinado al cumplimiento de este Item $ 600.000

Ámbito Desarrollo y Gestión Regional:

Elaboración del Plan Comunal de Drogas y Alcohol Capacitación con dirigentes y vecinos del sector Cantera Bajo.

Monto destinado al cumplimiento de este Item $ 300.000

Tratamiento y Rehabilitación Instalación de la Mesa de Tratamiento en donde participan el Cosam de Lota, Centros de Salud., OPD, Pro-

gramas Municipales, Carabineros, etc. Realización de un Seminario en “Detección Precoz” destinado a los Docentes. Atención a usuarios que concurren de manera espontánea, realizando derivación a centros especializados

como también entregando acompañamiento y monitoreo.

Monto destinado al cumplimiento de este Item $ 100.000

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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA

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Cuenta Pública Año 2012

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Ámbito Comunicacional:

Campaña educacional con el fin de implementar los programas preventivos en los establecimientos educacio-nales.

Campaña de difusión de actividades relacionadas con la Campaña de Verano. Elaboración del Plan de Relaciones Publicas.

Monto destinado al cumplimiento de este Item $ 500.000

Ámbito Laboral:

Implementación del Programa Trabajar con Calidad de Vida en la Fundación Baldomero Lillo.

Monto destinado al cumplimiento de este Item $ 100.000

2.- EGIS MUNICIPALIDAD DE LOTA

FUNCIÓN EGIS MUNICIPAL

Organizar, asistir, elaborar proyectos y prestar asesoría necesaria para que las personas de la comuna de Lota, enforma individual o colectiva, concreten el respectivo proyecto habitacional o beneficio, a través de la postulación a lasdiversas Políticas Habitacional, para las cuales posee Convenio Marco Vigente, estas son:

- Fondo Solidario de Elección de Vivienda D.S. Nº49 (Para Construcción en Sitio Propio y Construcción enNuevos Terrenos).

- Programa de Protección del Patrimonio Familiar D.S. Nº 255, (para Mejoramiento de Entorno, Mejoramientode la Vivienda y Ampliación de la Vivienda)

La EGIS Ilustre Municipalidad de Lota, debe cumplir con todo lo establecido en el Convenio Marco firmado entre laSecretaria Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región del Bio-Bio y la Ilustre Municipalidad de Lota, convenio apro-bado con fecha 10 de Febrero del 2012 y Addendum (anexo convenio) aprobado con fecha 01 de Marzo del 2013,entre la SEREMI y EGIS Municipal.

PROYECTOS EJECUTADOS (OBRAS TERMINADAS) AÑO 2012

a. PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR D.S. Nº 255 (REPARACIÓN DE VIVIENDAS):

Nº Nombre Comité NºBeneficiarios

1 Cancha El Roble 442 Bajada Los Tilos 193 Barrio Central 1 104 Lautaro 1 215 Polvorín 2 606 Las Rosas 267 Lautaro al Cerro 158 Benjamin Squella 229 Libertad 13

10 Rotonda Sur Colcura 1411 Individuales 2412 Bellavista 1113 Playa Colcura 1614 Fuerte Viejo 1415 Lautaro 2 17

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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA

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Cuenta Pública Año 2012

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Nº Nombre Comité NºBeneficiarios

16 Casas Quiero 1117 Villa Las Araucarias 1 1218 Villa Las Araucarias 2 1019 Barrio Central 2 1520 Villa Jericó 4321 Pabellón 2 Bannen 1422 Polvorín 3 – Etapa 1 5323 Polvorín 3 – Etapa 2 2924 Villa Los Héroes 1 1625 Pablo Neruda 85

TOTAL FAMILIAS BENEFICIADAS CON VI-VIENDAS REPARADAS 614

Grafico Nº 1

PROYECTOS CON AVANCE DE OBRAS AÑO 2012

a. PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR D.S. Nº 255 (REPARACIÓN DE VIVIENDAS):

Nº Nombre Comité Nº Beneficiarios% AvanceAño 2012

1 Población Fresia 19 84%2 Población España 12 21%3 Gabriela Mistral 1 28 68%4 Idahue al Cerro 28 86%5 Polvorín 2 Etapa 2 15 71%6 Villa Los Héroes 2 19 79%

TOTAL FAMILIAS BENEFI-CIADAS 121

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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA

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Cuenta Pública Año 2012

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Grafico Nº 2

b. PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR D.S. Nº 255 – VIVIENDAS PATRIMONIALES(REPARACIÓN DE VIVIENDAS):

Nº Nombre ComitéNº

Beneficiarios% AvanceAño 2012

1 Población Centenario 51 5%2 Pabellón Mina A 10 98%3 Pabellón Mina B 10 98%4 Pabellón 39 Materiales 10 98%5 Pabellón Agua Potable 20 98%

TOTAL FAMILIAS BENEFICIADAS 101

Grafico Nº 3

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Cuenta Pública Año 2012

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PROYECTOS INGRESADOS EN SERVIU AÑO 2012

a. PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR D.S. Nº 255 (REPARACIÓN DE VIVIENDAS):

Nº Nombre Comité Nº Beneficiarios1 Junta de Vecinos Villa San Patricio 49

b. FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA, MODALIDAD CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO; PARA VIVIENDASPATRIMONIALES

Nº Nombre Comité Nº Beneficiarios1 Comité Colectivos Patrimoniales 342 Pabellón Patrimonial 88 83 Pabellón Patrimonial 42 84 Pabellón Patrimonial 7 165 Pabellón Patrimonial 40 13

TOTAL FAMILIAS BENEFICIADAS 79

3.- CHILE CRECE CONTIGOChile Crece Contigo es un Sistema de Protección Integral a la Infancia que tiene como misión acompañar, prote-ger y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y sus familias, a través de acciones y servicios de carácter uni-versal, así como focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad mayor: “a cadaquien según sus necesidades”.

Su objetivo principal es acompañar y hacer un seguimiento personalizado a la trayectoria de desarrollo de losniños y niñas, desde el primer control de gestación hasta su ingreso al sistema escolar en el primer nivel de transi-ción o Pre Kinder (alrededor de los 4 o 5 años de edad).

Las actividades realizadas en el año 2012 a través de la Red Comunal Chile Crece Contigo de Lota fueron lassiguientes:

01.- Se gestiono con el Canal Zonal un Programa Educativo Masivo, se entregan en forma permanente diferentescapítulos de la Programación CRECE CONTIGO TV en forma gratuita.

02.- De manera permanente está el Programa de apoyo al desarrollo Biopsicosocial a través de la Salud paralos niños, niñas y sus familias.

03.- En la Sala de Estimulación Temprana, se atendieron 250 niños y niñas, entregándoles atenciones dife-renciadas de acuerdo a las características particulares de estos

04.- Funcionamiento permanente del Convenio de Colaboración entre Red Comunal Chile Crece Contigo yComplejo de la Discapacidad.

05.- Se realizo un Operativo Oftalmológico a los niños y niñas del Chile Crece Contigo de la Comuna deLota, con la Carrera de Tecnología Médica de la Universidad de Concepción en tres jornadas donde se aten-dieron nueve (09) Jardines Infantiles de JUNJI y de Integra. Se atendieron 121 niños

06.- Se postulo a dos proyectos los cuales fueron aprobados, uno por cuatro millones de pesos (04), FORTA-LECIMIENTO MUNICIPAL y el otro de INTERVENCIONES AL DESARROLLO INFANTIL DE $6.000.000,para “Construcción e Instalación de Sala de Estimulación Temprana”. Se encuentra en ejecución. TOTAL EN

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Cuenta Pública Año 2012

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PROYECTO ADJUDICADO $ 10.000.000. Hoy esta Sala se encuentra funcionando en el Centro ComunitarioComplejo de la Discapacidad.

Es una sala que nos permite prevenir y dar atención a los niños y niñas con rezago o en riesgo de rezago ycuyo objetivo principal es entregar una atención integral cuando es necesaria.

La Sala de estimulación Temprana se encuentra habilitada con variada implementación, comprende ma-teriales que favorecen el desarrollo integral de los niños y niñas que asisten a la SET en todas sus áreas:Lenguaje, Motricidad, Desarrollo Socio-Emocional y Desarrollo Intelectual., de calidad certificada.

El tipo de material adquirido comprende: Módulos de psicomotricidad, Material de Estimulación Visual,Juegos de Motricidad Fina, Set de coordinación: Set de Equilibrio, Piscina de Pelotas.

Los logros importantes alcanzados a través del trabajo en la Sala de estimulación temprana es:

Contar con el reconocimiento y validación ante los padres de los niños que asisten a la SET como un espa-cio de servicio con atención multiprofesional.

Con un equipo profesional, entregando atención plena a los niños y niñas que asisten a la SET, además deentregar información y orientación a los padres, de la importancia de las acciones dirigidas hacia la primerainfancia con una mirada integradora, interdisciplinaria y de complementariedad.

* Establecimiento de vínculos con las instituciones, logrando un lenguaje común en torno al trabajo con losniños y niñas.

Vínculos entre la red básica y ampliada, extendiendo los márgenes de trabajo de la red en torno a la entregade conocimientos a todos quiénes trabajan con niños y niñas.

Validación de la red ante los profesionales que están ligados o trabajan el tema de la primera infancia. Incorporación a un trabajo sistemático y permanente que se está desarrollando con la Red Comunal de In-

fancia y Adolescencia, la cual está conformada por todas las instituciones que trabajan con la Primera In-fancia en la Comuna.

07.- Capacitación permanente a la Red Comunal, en los temas atingentes al área. La cual está compuesta por20 profesionales de: La Salud, Educación y Municipalidad. Los cuales se reúnen los segundos miércoles decada mes.

08.- Se realizaron dos talleres de capacitación en coordinación con el Departamento de Educación a lasestudiantes embarazadas y las que son mamás de los Liceos A-45 y Liceo Comercial, Cada uno de los talle-res fue con 15 alumnas, donde se les dio a conocer acerca del Sistema de Protección Social, Subsistema Chi-le Crece Contigo, se les entrego información, además del Mapa de Oportunidades, con toda la oferta progra-mática del sistema.

09.- Articulación efectiva del Sistema de Protección Social a través de coordinaciones intersectoriales frentea casos emblemáticos.

10.- Convenio de Cooperación con Universidad San Sebastián. Con 22 horas de atención profesional dedocente y alumnos en práctica (05), para la atención de niños y niñas con rezago que asistían a la sa-la.

11.- Se realizó el Lanzamiento del “Mapa de Oportunidades”, año 2012, donde asistieron 100 personas: Directo-res de los Colegios y Liceos de la Comuna, Directoras de los Jardines Infantiles de JUNJI e INTEGRA, Institu-ciones Públicas y Privadas que trabajan con la Primera Infancia, Dirigentes Vecinales etc.

12.- Se realizo Visita al Parque Jorge Alessandri en el mes de Diciembre con 25 niños y niñas en compañía de suspadres, que asisten a la Sala de estimulación temprana, cuyo objetivo fue contactarlos con la naturaleza, rea-lizar actividades recreativas, acercarlos a una vida saludable y enseñarles el respeto por el Medio Ambiente.

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13.- Se realizó Ceremonia de entrega de ayuda social consistente en: Camas y Colchones, Escritorios condos sillitas y cómodas para la ropa a 15 niños y niñas en situación de vulnerabilidad que asisten a laSala de Estimulación Temprana. Esta entrega la realizó el Gobernador Provincial con la presencia de autori-dades locales.

La atención del Chile Crece Contigo y la Sala de Estimulación Temprana ubicada en el Centro Comunitario Complejode la Discapacidad continúa sus atenciones, con sus equipos profesionales de: Coordinadora, Fonoaudióloga, Kine-sióloga Asistente Social durante el año 2013.

4.- PROGRAMA DE LA DISCAPACIDAD

OBJETIVO GENERAL:Contribuir a lograr la integración social de las PcD, mediante la entrega de espacios de participación que les permitacapacitarse recrearse y el desarrollo de habilidades artísticas y sociales contribuyendo de esta forma a incrementarsu autoestima y por consiguiente mejorar su Calidad de Vida.

También se preocupa de la tramitación de Ayudas Técnicas, a través de Senadis (Servicio Nacional de la Dis-capacidad) contribuyendo directamente en el proceso de Rehabilitación e Integración, al permitirles una mayor auto-nomía e independencia en su vida diaria.

ACTIVIDADES:Programa de la Discapacidad Decreto Nº 685 del 09/04/2012

ATENCIÓN KINESICA

Objetivo Contribuir a la atención Kinesica de las personas con Discapacidad, a través de un diagnostico oportuno que permi-ta evaluar y prevenir los desequilibrios, aplicando el tratamiento más adecuado de acuerdo al diagnostico del pa-ciente.Beneficiarios : 30Lugar : Complejo de la DiscapacidadPeríodo : Abril a Septiembre de 2012Item : $ 1.400.000

TALLER DE MUSICAL

Objetivo: Lograr la formación de un Conjunto Musical, con las PcD de la Comuna como una forma de contribuir a pesquisar ydesarrollar talentos artísticos, participando activamente en Eventos, contribuyendo directamente a su integración yparticipación social. En esta oportunidad el Grupo gravó un CD, el cual fue difundido a través de You Tube a la Comunidad.Item : $ 1.350.000Lugar: Complejo de la DiscapacidadPeriodo: Abril a Diciembre de 2012Beneficiarios : 12

TALLER DE TEATRO

ObjetivoContribuir a lograr la integración social de las personas con discapacidad, a través de un Taller de Teatro, que lespermita plasmar sus vivencias y potenciar sus habilidades actorales, y difundir sus conocimientos hacia la Comuni-dad a través una obra de su propia creación.Item: $1.200.000Lugar: Casa de la MujerPeríodo: Abril a Diciembre 2012Beneficiarios : 10

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TALLERES EDUCATIVOS

Objetivo:Dictar charlas educativas sobre temas atingentes a sus necesidades, con la finalidad de contribuir a mejorar su cali-dad de vida. Ejem. Beneficios Red Social de Gobierno, Ley de la Discapacidad, Ayudas Técnicas etc.

Item : $300.000Lugar: Casa del Adulto MayorPeríodo: Abril a Septiembre 2012Beneficiarios : 25 a 30

NOTA: Por determinación de la Gestión anterior (Dideco, Administrador Municipal) este Programa al igual que otros,se subdividió en 2 Etapas, 1ª y 2 semestre. Provocando una serie de problemas, que dificulto en gran medida larealización de las actividades restantes que eran las siguientes:

-Celebración Día de la Discapacidad = $ 390.000-Paseo recreativo = $ 550.000 ______________

= $ 940.000

TOTAL GASTADO: $4.250.000

PROGRAMA AYUDAS TÉCNICAS

Se considera Ayudas Técnicas a todos aquellos elementos o implementos requeridos por una persona con discapa-cidad para prevenir la progresión de la misma, mejorar o recuperar su funcionalidad, o desarrollar una vida indepen-diente.

Las Ayudas Técnicas se tramitan a través de Senadis previo convenio entre Municipio y esta Institución.

Requisitos: ser de escasos recursos económicos (puntaje de corte 13.484 puntos, Ficha de Estratificación Social) yestar inscritos en el Registro de la Discapacidad.-

TIPO DE AYUDA Nº MONTOSilla de ruedas eléctrica 1 $ 1.487.500Prótesis miembro inferior 3 $ 4.046.000Bastón canadiense 6 $ 39.640Ortesis miembro inferior 2 $ 449.792Netbook 1 $ 314.970silla de ruedas estándar 1 $ 357.000audífono 2 $ 1.231.888Colchón antiescaras 1 $ 146.370Cojín antiescaras 1 $ 42.245Silla de ducha 1 $ 833.000Sitting 1 $ 297.500TOTAL 20 $ 9.245.905

TRANSPORTE ESCOLAR

Su objetivo es contribuir al traslado de menores de escasos recursos, que presenten algún tipo de discapacidad, yasea física, sensorial o intelectual, desde su casa habitación hacia el Establecimiento Educacional y viceversa.Beneficiarios : 37Período : Marzo a Diciembre 2012Item : $ 9.250.000 (Asistencia Social)

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CUADRO RESUMEN DE APORTE HACIA LA COMUNIDAD

PROGRAMA DISCAPACIDAD $ 4.250.000 AYUDAS TÉCNICAS $ 9.245.905 TRANSPORTE ESCOLAR $ 9.250.000TOTAL DE APORTE A LA COMUNA $ 22.745.905

PROYECTO DE ACCESIBILIDAD SENADIS 2012“AGADIVIL REDUCE LA BRECHA DIGITAL USANDO NUEVAS TECNOLOGÍAS”

OBJETIVO GENERAL

Sacar de la Marginalidad Comunicacional a un grupo de 10 socios Discapacitados visuales y de baja visión todospertenecientes a la organización AGADIVIL (AGRUPACIÓN DE Amigos Discapacitados de Lota) como una forma decontribuir a reducir la brecha digital existente ,mediante la utilización de la Tiflotecnoligía (PC con Jaws ,Grabadorasdigitales,, teléfonos celulares con Talks, MP3 ,Calculadoras parlantes

PRESUPUESTO : $ 5.795.680

FECHA DE INICIO : 02/04/2012FECHA DE TERMINO : 03/12/2012

LOCALIDAD DE EJECUCIÓN : COMPLEJO DE LA DISCAPACIDAD Bajada Las canchas 02 Lota AltoBENEFICIARIOS DIRECTOS : 10

Se plantearon 5 grandes Resultados:

1- Beneficiarios directos utilizan equipos computacionales y aplicaciones Windows, con el apoyo del lector depantalla Jaws para redactar, guardar y compartir información, grabadores y calculadoras como apoyo al pro-ceso.

2- Beneficiarios directos utilizan teléfonos celulares con el sistema Operativo Symbian para comunicarse conotros a través de mensaje de textos, llamadas de voz y manejo de agenda de contacto.

3- Beneficiarios directos utilizan directos utilizan la tiflotecnología y acceden a material adaptado como parte selas actividades de la vida diaria. ((MPG, grabadoras, computadores)

4- Base de datos con material en formatos accesibles a disposición de los socios de la Organización. (Libros,leyes, informativos, películas etc.)

5- Dos instancias sociales para compartir escuchando el material adaptado (textos, libros, cuentos leyes etc.)

RECURSOS MATERIALES OBTENIDOS10 Celulares NOKIA1 Estufa a gas TOSCANA1 Multifuncional5 Computadores COMPAC

10 Grabadoras SONY10 Mp36 Resma tamaño oficio6 Resma tamaño carta

10 Archivadores VINIL10 Calculadoras parlantes

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1 Cilindro de gas1 Zapatilla computador6 CatrIgde HP negro1 Motes ROLL verde1 Cuaderno universitario1 Lápiz pasta negro

RESUMEN RECURSOS

INVERSIÓN $ 3.323.000RECURRENTES $ 672.680PERSONAL $ 1.800.000TOTAL $ 5.795.680

CONTINUIDAD DEL PROYECTO

Como coordinadora del Proyecto y Encargada del Programa de la Discapacidad del Municipio, se considero muynecesario dar continuidad a este Proyecto por él aporte entregado a los Discapacitados visuales de la Comuna y porla necesidad de ir integrando paulatinamente a nuevos beneficiarios con la misma discapacidad. Por tal razón dentro del Programa de la Discapacidad 2013, se consideró la Contratación del Monitor a fin de darcontinuidad al Proyecto.

5.- PROGRAMA INFANCIA

ACTIVIDADES DECRETADAS Y REALIZADAS

Según Decreto N° 1441, con fecha 8 de Agosto, año 2012, entre las actividades propuestas, las siguientes se lleva-ron a cabo en los plazos establecidos:

ACTIVIDAD N° 1: “TALLER DE FORMACIÓN DE LIDERES”OBJETIVO: Fortalecer el liderazgo infantil en los niños y niñas de la comuna.PERSONAS BENEFICIADAS: 200 niños y niñas.LUGAR: Sedes Comunitarias de la comuna.PERIODO: Desde el mes de Junio al mes de Agosto, 2012.MONTO APROBADO PARA LA ACTIVIDAD: $600.000MONTO UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD: $178.517

ACTIVIDAD N° 2: “LOS NIÑOS Y NIÑAS TOMAN ONCE CON LAS AUTORIDADES”OBJETIVO: Lograr la participación activa de los niños y niñas con las autoridades.PERSONAS BENEFICIADAS: 100 niños y niñas.LUGAR: Dependencias del Adulto MayorPERIODO: Septiembre, 2012.MONTO APROBADO PARA LA ACTIVIDAD: $450.000MONTO UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD: $374.290

ACTIVIDAD N° 5: “TRAS NUESTRA HUELLA HISTÓRICA”OBJETIVO: Lograr que los niños y niñas de Lota conozcan y valoren el patrimonio históricos de nuestra región.PERSONAS BENEFICIADAS: 280 niños, niñas y monitoras.LUGAR: Museo de la ciudad de Cañete.PERIODO: OctubreMONTO APROBADO PARA LA ACTIVIDAD: $5.300.000MONTO UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD: $3.570.411

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Cuenta Pública Año 2012

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ACTIVIDADES DECRETADAS NO REALIZADAS

Según Decreto N° 1441, con fecha 8 de Agosto, año 2012, entre las actividades propuestas, las siguientes no sellevaron a cabo en los plazos establecidos:

ACTIVIDAD N° 3: “DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA”OBJETIVO: En el marco del mes del niño y la niña se realizaran actividades recreativas socioculturales con el objeti-vo de brindar una tarde recreativa a los niños y niñas de la comuna en su día.MONTO APROBADO PARA LA ACTIVIDAD: $1.950.000

ACTIVIDAD N° 4: “RESCATANDO NUESTRA HISTORIA”OBJETIVO: Recuperando el patrimonio cultural se realizará un concurso de literatura sobre cuentos y narracionesmineras esperando que los niños se acerquen al pasado recuperando vivencias de sus abuelos.MONTO APROBADO PARA LA ACTIVIDAD: $750.000

ACTIVIDAD N° 6: “ARTE Y CULTURA PARA NUESTROS NIÑOS”OBJETIVO: Esta actividad tiene la función de entregar arte y cultura a nuestros niños.MONTO APROBADO PARA LA ACTIVIDAD: $2.700.000

Según Decreto N° 14, con fecha 4 de Enero, año 2012, entre las actividades propuestas, las siguientes no se lleva-ron a cabo en los plazos establecidos:

ACTIVIDAD N° 1: “FERIA DEL AGUA”OBJETIVO: Los niños le dan la bienvenida al verano, con el objetivo de festejar temporada estival y dar un momentode recreación familiar y comunitaria.MONTO APROBADO PARA LA ACTIVIDAD: $1.950.000

6.- PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE SERNAM E ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA

Decreto Alcaldicio: Nº 351 de 14 febrero 2012.

Monto Asignado año 2012: $ 5.980.000

Objetivo General: “Aumentar la inserción laboral de calidad de las mujeres, disminuyendo las principales barrerasde acceso que las afectan, a través del mejoramiento de la empleabilidad o el emprendimiento de las mujeres traba-jadoras de los hogares más vulnerables y con responsabilidades familiares”

CUADRO RESUMENDecreto N° 1441, con fecha 8 de Agosto, año 2012

Monto Total Aprobado $11.750.000

Monto Total Utilizado $ 4.123.218

CUADRO RESUMENDecreto N° 14, con fecha 4 de Enero, año 2012Monto Total Aprobado $1.950.000

Monto Total Utilizado $ 0

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Actividad 1: Acto de Lanzamiento. Monto asignado $ 40.000 mil pesos. No se realizo la actividad, los $40.000se ocuparon para los talleres de Habilitación Laboral.

Actividad 2: Talleres de Habilitación Laboral. Monto asignado $350.000 mil pesos. Se realizaron a partir delmes de Abril hasta Julio del 2012, con una cobertura 128 mujeres, 3 grupos diarios, 3 veces por se-mana y de 15 personas aprox. c/u.

Actividad 3: Capital Semilla Monto asignado $5.500.000 mil pesos, donde se beneficiaron 48 mujeres, con lossiguientes montos:

- 02 mujeres con $250.000- 04 mujeres con $200.000- 42 mujeres con $100.000

Fecha de entrega del Capital Semilla: 28 de Diciembre del 2012.

Actividad 4: Devolución de pasajes y viáticos. Monto asignado $90.000 mil pesos, distribuidos en las si-guientes actividades:

- Encuentro Regional: 28 de Septiembre 2012, Concepción- Encuentro Zonal: 11 y 12 de Julio del 2012, Ciudad de Talca.- Jornada de trabajo de los equipos Comunales: 19 de Marzo 2012, Concepción.- Encuentro Provincial: 15 de Mayo 2012, Concepción.

7.- ASISTENCIA SOCIAL

DESCRIPCIÓN: La Oficina de la Asistencia Social tiene como objetivo otorgar ayudas sociales a familias que seencuentran en situación de indigencia o pobreza, o que hayan sido afectadas por algún siniestro (incendio, inunda-ciones, derrumbes u otros).

Oficina de Asistencia Social cumple con las siguientes actividades diarias:

1. Atención de Público, ya sea derivados por Dideco, Alcaldía o Jefe de Departamento y demanda espontánea,atención de Lunes a Viernes en la mañana.

2. Visitas Domiciliarias de los beneficiarios, generalmente por las tardes.

3. Trabajo administrativo, consistente en la elaboración y redacción de informes sociales, decretos u otros docu-mentos y durante el mes de julio, fichas de postulación a becas de pasajes alumnos de educación superior.

4. Coordinaciones con otras instituciones: de salud, educación, de menores, etc.

5. Otros.

CANTIDAD DE AYUDA SOCIAL ENTREGADA EFECTIVAMENTE A LAS FAMILIAS Y VECINOS QUE SE ENCON-TRABAN EN SITUACIÓN DE NECESIDAD MANIFIESTA.

01.- Canastas Familiares: consiste en una ayuda en víveres que durante el año 2012, ascendía a $30.000aproximadamente por cada canasta. Se otorgaron alrededor De 897 canastas familiares, por un valor total de$ 32.565.000

02.- Gastos Funerarios: Ayuda del 50% en el pago de gastos funerarios o el 100% en el caso de los indigentes,en algunos casos se exime del pago derechos de sepultación (tierra común o nicho municipal). Se otorgó elbeneficio por ocho fallecidos, por un total de $1.560.000.-

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03.- Vivienda: ayuda en el valor de una vivienda de emergencia de 3x6 mts.2.- Viviendas de 3 x 6 metros : 10

Valor total año 2012: $ 20.546.000.-

04.- Materiales de Construcción: ayuda consistente en materiales de construcción previo Informe Técnico entre-gado por Técnico el Sr. José Herrera de Servicios Municipales. De este Municipio.Ayudas otorgadas para reparación de viviendas, por valor total de $21.142.000.-

05.- Otros (medicamentos, frazadas, exámenes, etc.): se costean medicamentos y exámenes médicos que nose encuentran en el servicio de salud y otros tipos de ayudas.Las ayudas otorgadas fueron a 125 personas aproximadamente, ascendiendo el monto de lo otorgado a $21.134.000.-

06.- Beca de Pasajes.: Destinados a alumnos de Educación Superior, se otorgó por el primer y segundo semestreBeca de Pasajes consistente en $ 50.000 cada vez.Benefició a un total de 200 alumnos primer semestre y 200 el segundo semestre, por un valor total de $20.000.000.

07.- Discapacidad: ayuda otorgada a personas discapacitadas de la comuna para la adquisición de prótesis (uotra ayuda técnica) y para el pago de furgones a alumnos con discapacidad que no pueden desplazarse des-de su domicilio a su respectiva Unidad Educativa. El monto de este ítem ascendió a $ 9.250.400 y benefició a26 alumnos con discapacidad.-

08.- Ayuda Fenómenos Climáticos: ayuda otorgada a personas cuyas viviendas sufren emergencias derivadasde alguna catástrofe natural o incendios.

El monto de lo otorgado por este concepto fue de $ 5.200.000.-

El promedio de personas atendidas semanalmente es de 40 personas aproximadamente. Los cuales requierenorientación a sus consultas que son de diferente índole.

Además se realizan de Informes Sociales para ser presentados en Universidades e Institutos para solicitar créditos,eximir servicio militar, u otro tipo de beneficio, como ayudas asistenciales, viviendas de emergencia u otros.

Se efectúan derivaciones a otros servicios o departamentos.

8.- PROGRAMA PUENTE

RECURSOS TRANSFERIDOS POR FOSIS AL MUNICIPIO 2012

PROGRAMA PUENTE: Durante el año 2012 ingresaron 299 nuevas familias al Programa, alcanzando una coberturade 504 familias activas.-

Item Recursos ingresados

Honorarios 10 Profesionales $ 43.521.480Seguro de Accidentes $ 385.000Gastos Asociados $ 1.980.000Talleres de Promoción $ 100.000

MONTO TOTAL ANUAL $ 45.986.480

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PROGRAMAS FOSIS DESTINADOS A CHILE SOLIDARIO

Programa ejecutado Organismoejecutor

NºBeneficiarios

Monto porbeneficiario

Monto totalPrograma

Programa Yo Emprendo Semilla P y D Sur 80 $ 300.000 $ 40.000.000Programa Yo trabajo Jóvenes P Y D Sur 35 $ 160.000 $ 15.750.000Proyectos MicroemprendimientoIndígena Urbano Chisol CONADI 8 $ 500.000 $ 4.000.000

ASIGNACIÓN SOCIAL 2012

9.- SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR Y PENSIÓN ASISTENCIAL

TOTALES DE PERSONAS BENEFICIADAS

MES SUF MATERNAL RECIÉNNACIDO TOTALES

ENERO 253 12 14 279FEBRERO 248 9 5 270MARZO 225 9 7 241ABRIL 368 10 11 389MAYO 310 10 2 322JUNIO 287 19 1 307JULIO 517 18 4 539AGOSTO 266 14 5 271SEPTIEMBRE 307 11 8 315OCTUBRE 210 4 3 207NOVIEMBRE 211 16 17 234DICIEMBRE 197 8 6 211

TOTAL ANUAL 3399 140 83 3585

TOTALES EN PESOS ANUALES

MESSUBSIDIO ÚNICO

FAMILIAR MATERNAL RECIÉN NACIDO TOTALESENERO 1.814.010 774.360 301.140 2.889.510FEBRERO 1.778.160 580.770 107.550 2.466.480MARZO 1.613.250 580.770 150.570 2.344.590ABRIL 2.638.560 645.300 236.610 3.520.470MAYO 2.222.700 645.300 43.020 2.911.020JUNIO 2.057.790 1.226.070 21.510 3.305.370JULIO 4.003.648 1.254.528 92.928 5.351.104AGOSTO 2.059.904 975.744 116.160 3.151.808SEPTIEMBRE 2.377.408 766.656 185.856 3.329.920OCTUBRE 1.626.240 278.784 69.696 1.974.720NOVIEMBRE 1.633.984 1.115.136 394.944 3.144.064

N° Personas beneficiadas conasignación Social

Monto pagadopor componente Base

931 $ 261.018.886

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Cuenta Pública Año 2012

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MESSUBSIDIO ÚNICO

FAMILIAR MATERNAL RECIÉN NACIDO TOTALESDICIEMBRE 1.412.490 516.240 129.060 2.057.790

TOTAL ANUAL 25.238.144 9.359.658 1.849.044 36.446.846

MONTO DE SUBSIDIO DESDE ENERO HASTA JUNIO $6.776.-MONTO DE SUBSIDIO DESDE JULIO HASTA DICIEMBRE $7.170.-

PENSIÓN ASISTENCIALESTADÍSTICAS MONETARIAS

MESPENSIÓN BÁSICA SO-

LIDARIA DE INVALIDEZ(P.B.S.I)

PENSIÓN BÁSICASOLIDARIA DE VEJEZ

(P.B.S.V)

PENSIÓN PORDEFICIENCIA

MENTALTOTALES

ENERO 0 156.898 111.516 268.414FEBRERO 0 0 111.516 111.516MARZO 235.347 0 55.758 291.105ABRIL 627.592 0 223.032 850.624MAYO 78.449 0 55.758 134.207JUNIO 156.898 78.449 167.274 402.621JULIO 0 80.528 111.516 192.044AGOSTO 241.584 161.056 55.758 458.398SEPTIEMBRE 0 0 111.758 111.758OCTUBRE 80.528 0 223.032 303.560NOVIEMBRE 80.528 241.584 55.758 377.870DICIEMBRE 0 80.528 55.758 136.286

TOTALES 1.500.926 799.043 1.338.434 3.638.403

Monto Pensión Básica Solidaria desde Enero a Junio $ 78.449 de Julio a Diciembre $80.528.

PENSIÓN ASISTENCIALPERSONAS BENEFICIADAS AÑO 2012

PENSIÓNBÁSICA

SOLIDARIADE INVALI-

DEZ(P.B.S.I)

PENSIÓNBÁSICA

SOLIDARIADE VEJEZ(P.B.SV)

APORTEPENSIÓNBÁSICA

SOLIDARIADE INVALI-

DEZ(A.P.B.S.I)

APORTEPENSIÓN

BÁSICA SO-LIDARIA DE

VEJEZ(A.P.B.S.V)

PENSIÓN PORDEFICIENCIA

MENTALTOTAL

ENERO 0 2 0 4 2 8FEBRERO 0 0 0 1 2 3MARZO 3 0 0 0 1 4ABRIL 6 0 0 1 4 11MAYO 1 0 0 0 1 2JUNIO 2 1 0 1 3 7JULIO 0 1 0 3 2 6AGOSTO 3 2 0 2 1 8SEPTIEMBRE 0 0 0 0 2 2OCTUBRE 1 0 0 1 4 6NOVIEMBRE 1 3 1 0 1 6DICIEMBRE 0 1 0 1 1 3

TOTALES 17 10 1 14 24 66

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Cuenta Pública Año 2012

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10.- OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL

BENEFICIOS ENTREGADOS POR OMIL

1.- Inscripción y Preselección de personas que buscan trabajo o que buscan por primera Vez.

2.- Postulantes a los Programas de Capacitación Laboral e Incorporación de los Beneficiarios de la Omil a laBolsa Nacional de Empleo

3.- Ofrece Capacitación a personas que están buscando trabajo

4.- Capacitar a los usuarios que acuden a la Omil en búsqueda de empleo a través del Portal bne.cl

5.- Contactar a quienes buscan empleo con los empleadores que requieren personal

6.- Registra y Certifica la entrega de Subsidio de cesantía

La gestión realizada durante el año 2012 es la siguiente:

Se inscribieron 1.400 personas

INSCRITOS SEGÚN SEXO AÑO 2012Masculino 823Femenino 577TOTAL 1400

COLOCADOS AÑO 2012 SEGÚN SEXOMasculino 347Femenino 96TOTAL 790

TRAMITES SUBSIDIO DE CESANTÍA SEGÚN SEXO AFCMasculino 92Femenino 46TOTAL 744

TRAMITES SUBSIDIO DE CESANTÍA CAJA DE COMPENSACIÓN Y/O INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIALMasculino 25Femenino 12TOTAL 37

CAPACITADOS AÑO 2012CURSOS REALIZADOS

FUNDACIÓN EMPLEACURSO Nº ALUMNOSInstalaciones eléctricas 9Administración logística c/m grúa horquilla 6Guardias OS-10 17Secretariado en computación 4Secretariado en administración 4Albañilería 5Cocina institucional c/m en banquetería 18TOTAL 65

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Cuenta Pública Año 2012

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INSTITUTO CHILENO FRANCES

CURSO Nº ALUMNOSGastronomía 10Cajera 1Ventas 6Soldadura 9Electricidad 7Logística 1TOTAL 34

CURSO Nº ALUMNOSInstalaciones Sanitarias 2Cocina Institucional 7TOTAL 9

TOTAL CAPACITADOS AÑO 2012108

Durante el año 2012 se trabajo Convenio Fortalecimiento Omil Línea General con Sence, que consiste en apoyar aOmil en la intermediación laboral, estableciendo redes de contacto entre el empresariado y los usuarios que acudena nuestra Oficina, se realizo el trabajo de acuerdo a las actividades que se detallan a continuación:

ACTIVIDADES LO EXIGIDO POR SENCE LO REAL ALCANZADOCAPACITACIÓN BNE 90 119VISITA EMPRESAS 45 101ENCUENTROS EMPRESARIALES 6 6TALLERES DE APRESTO 18 27COLOCADOS 150 160

11.- PROGRAMA DE PATRIMONIO

ACTIVIDAD Nº 1: CAPACITACIONES VINCULADAS AL DESARROLLO PATRIMONIAL Y TURÍSTICO.Recursos materiales involucrados con sus respectivos costos:

Monto solicitado $3.000.000.-

Monto presupuesto $ 120.000.-Monto gastado $ 0.-

ACTIVIDAD Nº 2: BIBLIOTECA PATRIMONIAL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.Recursos materiales involucrados con sus respectivos costos:

Monto solicitado $5.678.000.-

Monto presupuesto $ 5.678.000.-Monto gastado $ 19.516.-

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ACTIVIDAD Nº 3: DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADESDE LA UNIDAD DE PATRIMONIO AÑO 2012.

OBJETIVO: Equipar a la Unidad de Patrimonio con el insumo de oficina necesario para su correcto funcio-namiento.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR: Con la cámara Sony modelo PJ50ve,registro audiovisuales de lugares y sitios con pertinencia patrimonio cultural; registro de entrevista paraedición y producción de material audiovisual en medio de comunicación local, regional y promocional. Lafunción de lo toner, es tener equipados los equipos (impresoras, fotocopias) de la unidad para impresión dedocumentos para funciones administrativas y entrega de información que requiera la comunidad con perte-nencia cultural. Los pendrive para el transporte de información y respaldos.

SEÑALAR LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Las y los vecinosde la comunidad, escuelas, liceos, centro de formación, que necesiten material informativo de la Unidad dePatrimonio e identidad local de la comuna.

Recursos materiales involucrados con sus respectivos costos:

Monto solicitado $2.474.000.-

Monto presupuesto $ 2.474.000.-Monto gastado $ 1.567.374.-

12.- PROGRAMA TURISMO

Actividad Nº 1:Las Actividades que se realizaron con todos los Actores relevante que potencian el Turismo dentro de laComuna entregando a su vez herramientas y lineamientos del Municipio hacia el área Turística.

Objetivo: Celebrar y dar auge a las Fiestas Típicas Locales junto a la Comunidad. Interactuando con todos los atrac-tivos Turísticos de la Comuna.

Desarrollo:Desarrollo de las actividades de la Cruz de Mayo. Lugar Plaza de Armas de Lota, 02 de Mayo 2012 (300 personas)con premiación a los participantes y cóctel de degustación típica minera.Desarrollar Festividades de San Pedro y San Pablo lugar Caleta el Blanco, 02 de Mayo 2012

Objetivo especifico de las actividades:Desarrollar y Promover las Festividades Típicas y el Turismo en la Comuna de Lota.

Cantidad o Monto para las Actividades: $ 550.000

Cantidad de Personas: 300 Personas.

Mes en que se realizara.El 02 de Mayo y 29 de Junio del 2012

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Actividad Nº 2:“Ciclo de Charlas, Talleres y Seminarios de Actividades y Conciencia Turística”

Objetivo: Charlas y seminario educativos dirigidos a la comunidad de información Turística y Conciencia TurísticaTalleres de Monitores de turismo y guías

Descripción detallada de las Actividades a Realizar.1- Desarrollar charlas, Talleres y Seminarios Culturales de actitud y Conciencia Turística a la Comunidad.2- Servicio de Coffee Break en dichas charlas, talleres y Seminarios.3- Entrega de materiales y estímulos, en las respectivas charlas, talleres y Seminarios.

Mes en que se realizara:En Marzo, el segundo en Junio y el Tercero en Diciembre.

Costos de la Actividad: $ 1.300.000

Personas Beneficiadas: 600 personas

Actividad Nº 3“Encuentro con Microempresarios ligados al Área Turística de la Comuna de Lota”

Objetivo: Realizar asociatividades con todos los Actores Relevantes que potencien el Turismo dentro de la Comunaentregando a su vez herramientas y lineamentos del Municipio hacia el área turística.

Descripción detallada de las Actividades1- Seminarios, Charlas para 50 personas del 05 al 09 de Marzo del 20122- Lanzamiento de Guía Turística Promocional 2012 con 15.000 ejemplares 19 de Marzo del 20123- Servicio de Coctelería en ambos eventos 600 personas4- Entrega de Galvanos a 10 destacados empresarios de la Comuna por trayectoria. 10 Galvanos por aporte a la

Comunidad, 30 Galvanos por esfuerzo y 500 Souvenir a los participantes de las actividades (seminarios yLanzamiento guía para 600 personas) como Llaveros, Vasos Térmicos, Bolígrafos, jockey con sus respectivoslogos Municipales.

Costo de la Actividad: $ 2.300.000

Personas Beneficiadas: 600 personas.

Actividad Nº 4“3era Feria Gastronómica Lota, con sabor a historia 2012” Potenciando el Turismo en la Comuna.

Objetivo: Desarrollar en conjunto con emprendedores de la Comuna, una actividad que pretende dar a conocer lariqueza gastronomica y artesanal, resaltando los productos típicos locales.

Actividades a realizar.Se escogerán alrededor de 10 emprendedores,10 microempresas para conformar 20 puestos o stand para realizar laactividad.

Cada puesto estará ornamentado y acondicionado para recibir en forma correcta al jurado evaluador.

Se otorgara puntaje de acuerdo a la presentación, preparación y sabor de los platos participantes.

Se adquirirá un grupo musical con carácter local para amenizar la actividad.

La actividad durara 2 días se requerirá amplificación, el cual apoyara la participación del grupo musical y el maestrode ceremonia.

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Personas Beneficiada:Se beneficiaran 20 emprendedores en el segmento gastronomico y artesanal además se beneficia indirectamente atodo publico que asiste al evento.

Monto de la Actividad: $ 2.162.000

13.- PROGRAMA DE CULTURA.

Actividad Nº 1.Olimpiadas de Conocimientos de Lota en el marco de Aniversario Nº 350 de la Comuna.

OBJETIVO: Dar la oportunidad a todos los estudiantes de Enseñanza media de nuestra comuna de participar en unconcurso de conocimientos sobre la historia de Lota, en el marco del aniversario 350 de la comuna, a través de unprograma de televisión local.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES: Durante siete semanas se realizará un concurso de conoci-mientos sobre historia, costumbres y tradiciones de la comuna de Lota, donde participarán alumnos de enseñanzamedia de todos los colegios de nuestra comuna. Esta actividad se realizará a mediados del mes de julio y agosto delaño 2012.

BENEFICIARIOS DIRECTOS DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Los alumnos de Enseñanza media de todoslos colegios de nuestra comuna y toda la comunidad Lotina.

RECURSOS MATERIALES INVOLUCRADOS CON SUS RESPECTIVOS COSTOS:

Monto solicitado $ 1.450.000.-Monto presupuesto $ 1.450.000.-Monto gastado $ 1.154.569.-

OTROS RECURSOS INVOLUCRADOS:DEM, Departamentos de Comunicaciones y Movilización.

ACTIVIDAD Nº 2.Escuela de Teatro.

OBJETIVO: Conformar una escuela de Teatro Permanente con personas mayores de 18 años de nuestra comuna.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES: Seleccionar entre 25 personas para formar una compañía deTeatro que represente a nuestra comuna, con 2 ensayos a la semana durante los meses de julio a diciembre del año2012. Teniendo como finalidad la creación de una obra inédita, en el marco de los 350 años de la comuna, de tipocostumbrista y tradicional de Lota, y representar al menos dos obras con 5 funciones de cada una en nuestra comu-na y comunas vecinas en los meses de noviembre y diciembre.

BENEFICIARIOS DIRECTOS DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 25 personas amantes de las artes de nues-tra comuna, sus familias y público en general.

RECURSOS MATERIALES INVOLUCRADOS CON SUS RESPECTIVOS COSTOS:

Monto solicitado $ 2.000.000.-Monto presupuesto $ 1.250.000.-Monto gastado $ 750.000.-

OTROS RECURSOS INVOLUCRADOS:Dideco, Teatro Lota Alto.

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ACTIVIDAD Nº 3.Talleres de Arte.

OBJETIVO: Capacitar a niños y jóvenes en las diversas manifestaciones artísticas durante todo el año 2012 a travésde Talleres de tres meses de duración, que tengan como finalidad la creación de obras artísticas inéditas, en el mar-co de los 350 años de la comuna.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES: Se realizarán talleres de tres meses cada uno en las siguien-tes ramas; Grafitti, Batería musical, Trompetas, Saxo, amplificación y Producción musical, guitarra básica y cine yvideo.

BENEFICIARIOS DIRECTOS DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Todos los vecinos de la comuna interesadosen el arte.

RECURSOS MATERIALES INVOLUCRADOS CON SUS RESPECTIVOS COSTOS:

Monto solicitado $ 9.550.000.-Monto presupuesto $ 8.052.000.-Monto gastado $ 6.051.998.-

ACTIVIDAD Nº 4.Disco compilado de Musica Popular.

RECURSOS MATERIALES INVOLUCRADOS CON SUS RESPECTIVOS COSTOS: $ 9.850.000.-La actividad no se efectuó ya que su licitación quedo desierta.

ACTIVIDAD Nº 5.Big Bang para Lota – Orquesta de Música Popular

OBJETIVO: Busca crear una agrupación de talentos jóvenes locales, un referente en el área de la música popularpara esta y futuras generaciones, interpretando diversos estilos, como el swing, bossa nova, latín jazz, neo folklore, yrealizar diversas presentaciones dentro y fuera de la muna. Teniendo como finalidad la creación de una obra inédita,en el marco de los 350 años de la comuna.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES: La Big Band para Lota, tiene especial dedicación en el áreade carácter formativo, producción musical y en la promoción de talentos locales. Esta es una oportunidad precisa yoportuna para alcanzar un gran desarrollo en la capacidad interpretativa, dominio de un instrumento y repertorio,además de un incentivo contante en el ejercicio práctico de la creatividad. Realizando a lo menos tres montajes derepertorios diferentes, con música popular chilena, latinoamericana y un tercer repertorio de grandes clásicos ystands del mundo.

BENEFICIARIOS DIRECTOS DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Formar y potenciara a los talentos la comunainteresados en el arte de la música.

RECURSOS MATERIALES INVOLUCRADOS CON SUS RESPECTIVOS COSTOS:

Monto solicitado $ 7.150.000.-Monto presupuesto $ 4.750.000.-Monto gastado $ 3.920.920.-

Aprobación Programa de Cultura Año 2012 de acuerdo al Decreto Nº 1430 de fecha 06 de agosto 2012. Monto de$ 30.000.000.-, se gastaron $ 20.809.126.-

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14.- SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE

Ley Nº 18.778 que establece Subsidio al Pago de Consumo de Agua Potable y Servicios de Alcantarillado de AguasServidas, que favorece a usuarios residenciales de escasos recursos.-

SUBSIDIOS OTORGADOS A PERSONAS AÑO 2012

MES 67% 43% 100% TOTALENERO 29 151 16 196FEBRERO 42 0 0 42MARZO 74 13 11 98ABRIL 39 36 10 85MAYO 0 41 12 53JUNIO 36 5 10 51JULIO 34 55 9 98AGOSTO 27 22 3 52SEPTIEMBRE 46 67 6 119OCTUBRE 43 52 4 99NOVIEMBRE 48 145 8 201DICIEMBRE 15 34 9 58TOTALES 433 621 98 1152

TOTALES DE PERSONAS BENEFICIADAS Y EN DINERO AÑO 2012

67% SUB. 43% SUB. 100% SUB.MES BENEFI-

CIARIOS $BENEFI-CIARIOS $

BENEFI-CIARIOS $

TOTALESDEL MES

ENERO 1682 9.783.921 3069 11.676.687 476 4.073.028 25.533.636FEBRERO 1688 9.435.401 3118 11.497.905 488 4.081.975 25.015.281MARZO 1711 9.234.972 3095 11.001.028 487 3.971.849 24.207.849ABRIL 1692 9.589.646 2949 11.013.728 468 3.965.813 24.569.187MAYO 1702 9.097.102 2948 10.215.454 461 3.707.294 23.019.850JUNIO 1702 9.043.467 2948 10.148.506 467 3.719.832 22.911.805JULIO 1704 9.055.630 2943 10.012.713 462 3.695.498 22.763.841AGOSTO 1677 8.840.621 2941 10.221.921 462 3.751.123 22.813.665SEPTIEMBRE 1647 8.644.012 2940 10.068.857 355 2.882.489 21.595.358OCTUBRE 1656 9.345.648 2939 10.927.514 343 2.956.373 23.229.535NOVIEMBRE 1652 9.865.838 2934 11.606.081 321 2.993.518 24.465.437DICIEMBRE 1653 9.389.316 2933 11.046.171 331 2937452 23.372.939TOTALANUAL 20166 111.325.574 35757 129.436.565 5121 42.736.244 283.498.383

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15.- FICHA PROTECCIÓN SOCIAL

FICHAS PROTECCIÓN SOCIAL APLICADAS

FICHA SOCIALAPLICADAS

16.- PROGRAMA ASUNTOS INDÍGENAS

OBJETIVO GENERAL: Contribuir a promover el desarrollo integral de la población indígena urbana, favoreciendoespacios de participación y el acceso a oportunidades de emprendimiento y el rescate y valoración de su identidad,en el contexto de una sociedad inclusiva y democrática.

ACTIVIDADES:

TALLERES EDUCATIVOS

Objetivo: Coordinar acciones públicas orientadas a informar a la población indígena local, sobre los beneficiosexistentes a través de la Red Social de Gobierno y Programas Municipales. Se imparten semanalmente charlas edu-cativasItem : $280.000Lugar: Asociación de Futbol Lota AltoPeríodo Abril a Septiembre 2012Beneficiarios : 15 a 20

TALLER DE LENGUA MAPUCHE

Objetivo: Rescatar, valorar y transmitir la lengua Mapuche (Mapudungun ) a modo de fortalecer la identidad culturalde la Población indígena urbana residente en la Comuna.Item: $ 1.350.000Lugar: Asociación de Futbol Lota AltoPeriodo: Marzo a Diciembre de 2012Beneficiarios : 15

1.622

3.626

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TALLER DE TELAR

Objetivo: Enseñar y transmitir los conocimientos del Telar Mapuche, desde su historia, pasando por su simbologíay finalizando con la instrucción manual de la técnica de la tapicería mapuche. Este aprendizaje es la base de unfuturo emprendimiento.Item : $920.000Lugar: Sala Gimnasio Municipal, Lota altoPeriodo: Julio a Diciembre 2012Beneficiarios : 10

Nota: viaje turístico a Rukalelbun por $ 420.000 actividad a realizar en Diciembre, no fue posible, por dificultadesinternas , dicha actividad correspondía al 2 semestre.

GASTO TOTAL =$ 2.550.000

17.- SECCIÓN ACCIONES DE DESARROLLO

OFICINA DE LA MICROEMPRESA:

Esta oficina durante el año 2012 se encontraba sin encargado. Las Actividades que se realizaron desde el Departa-mento durante el año 2012 fueron las siguientes:

01.- En Enero de 2012. Se inscribió a 169 personas para la postulación a los Proyectos FNDR de Sercotec, (Tu-rismo, Gastronomía), los cuales fueron evaluados para su futura adjudicación, de los cuales 12 resultaron fa-vorecidos..

.02.- Se certificaron en el programa de Fortalecimiento de la Gestión de la Microempresa “EMPRENDE MÁS FO-

SIS”, A 16 PERSONAS, con un aporte del programa a cada beneficiario de $ 300.000. Atrayendo a la Comu-na un total de $ 4.800.000.

OFICINA DE LA PESCA ARTESANAL:

01 Se Trabajo durante todo el año 2012 con la Mesa de Trabajo Público Privada de la Pesca Artesanal, la cualestá compuesta por diez (10), Sindicatos de Pescadores Artesanales y Recolectoras de Orilla. Con un univer-so total de 1000 personas.

02.- Se hizo entrega a los socios de los Sindicatos de Pescadores Artesanales de Implementación de Pesca parasus embarcaciones con el objetivo de pasar la Revista y así poder cumplir con las exigencias de la AutoridadMarítima. En esta oportunidad se favoreció a 37 Pescadores Artesanales con los Siguientes Implementos: 02Chalecos salvavidas, Un Salvavidas Circular, Cordel y Una bengala. Con un costo total de: $ 3.000.000

03.- El 12 de Julio de 2011 se firmo Convenio de Colaboración entre el Centro de Formación Técnica Lota - AraucoC.F.T, representada por su Rector Don Luís Quiñones Escobar y la Mesa de Trabajo de la Pesca Artesanalde la Comuna de Lota, representada por sus Dirigentes, Sindicatos de Pueblo Hundido, La Conchilla y El Mo-rro, Sr. Luís Armando Carrasco Ávila; Sindicato Playa Lotilla de la Conchilla, Sr. Amador Zúñiga Zapata; Sin-dicato El Blanco; Sr. Ademir Suazo Vásquez; Sindicato Sector Playa Lota Bajo; Sr. Franklin Alarcón Rosas;Sindicato Punta Astorga; Luís A. Díaz Hernández y Sindicato de Colcura Fuerte Viejo; Bill Eduardo Soto Cés-pedes, por la otra, vienen en expresar los siguientes acuerdos, relacionados con la firma del Convenio Marcoentre la Ilustre Municipalidad de Lota y el Centro de Formación Técnica Lota – Arauco.

04.- Con fecha 06 de Agosto de 2012. La Mesa de Trabajo de la Pesca Artesanal de la Comuna de Lota, presentaante el Servicio de Estudio del Medio Ambiente (SEA), las observaciones al Estudio de Impacto Ambientaldel proyecto “MODERNIZACIÓN – AMPLIACIÓN PLANTA ARAUCO (MAPA), presentado por la Empresa Ce-lulosa Arauco y Constitución.

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05.- El 10 de Agosto de 2012. Se realizo una Pasantía Guiada con las Dirigentes y socias de los Sindicatos deRecolectoras de Orilla de la Comuna de Lota a Caleta Coliumo, participaron en esta actividad 25 personas cu-yo objetivo fue realizar una visita guiada a una organización de la región que haya tenido importante nivel deavance en su desarrollo organizacional y emprendimiento productivo.

06.- 29 de agosto de 2012. Se organizó a través del Departamento en conjunto con la Dirección del Trabajo el“Primer Encuentro de Recolectoras de Orilla”, Con la participación de 100 mujeres de cuatro sindicatos, dePueblo Hundido, el Morro, La Conchilla, El Blanco y los Servicios Públicos, participando en esta ocasión: Sub-secretaria de Pesca, Sernapesca, Fosis, Sernam, Prodemu, Sence y Centro de Formación Técnica Lota –Arauco. La actividad tuvo una duración de un día. El COSTO DE LA ACTIVIDAD FUE DE: $ 750.000

07.- El 25 de Septiembre de 2012. Se realizo un encuentro en dos jornadas con las organizaciones de PescadoresArtesanales, Recolectores de Orilla, Buzos Mariscadores y personas que desarrollan alguna actividad produc-tiva formal o informal vinculada al Borde Costero, con la finalidad de dar a conocer el Programa “BORDEMAR”. Asistieron a este encuentro 400 personas registradas.

08.- Durante el mes de Octubre se abrieron las postulaciones al Programa “Borde Mar”, inscribiendo a 306 perso-nas.

09.- Se realizo “El Primer Encuentro de la Pesca Artesanal”, con la participación de 80 pescadores artesanales, enesta oportunidad estuvo como expositor el profesor titular del Departamento de Oceanógrafa de la Universidadde Concepción, Biólogo Marino de profesión y Doctor en Ciencias Naturales de la Universidad de Bremen,Alemania (1989). También es Diplomado en Gestión por Competencias de la Universidad Mayor de Santiago,Chile (2005). COSTO DE LA ACTIVIDAD y su evaluación FUE DE $ 770.000

10.- En el mes de Diciembre de 2012 se realizo un Encuentro de la Mesa de Trabajo de la Pesca Artesanal de laComuna de Lota con los Servicios Públicos y nueva autoridad comunal, con la participación de diez (10), Sin-dicatos de Pescadores Artesanales y seis Servicios Públicos.

El presupuesto de Fomento Productivo en el año 2012 fue de $ 1.540.000

18.- PROGRAMA DE DEPORTES Y RECREACIÓN

OBJETIVO GENERAL: Planificar, organizar, ejecutar y supervisar actividades físicas, deportivas y recreativas quesean un medio (en beneficio) de una mejor calidad de vida de la comunidad y vecinos de Lota.

DESARROLLO DEL PROGRAMADAS ACTIVIDADES DEL 1ER.SEMESTRE AÑO 2012 CON PRESUPUESTOMUNICIPAL APROBADO EN DECRETO Nº 80 DEL 11 ENERO DE 2012 $ 25.313.333.-

Las actividades del Programa de Deportes y Recreación se realizaron entre enero y junio 2012,

1.-“CAMPEONATO DE VOLEIBOL PLAYA COLCURA EN PLAYA COLCURA”

OBJETIVO : Difundir y potenciar la práctica del voleibol playa así potenciaremos y masificaremos esta disciplinaen nuestra comuna la región y el país.

ITEM : Recurso Humano, se contrató un cuerpo de árbitros. Recursos materiales: (premios) Producción y eventos Difusión

COSTO TOTAL: $ 7.622.000.-BENEFICIADOS: - 60 Directos (PARTICIPANTES) con la participación de equipos de diferentes comunas - 300

Indirecto (PUBLICO EN GENERAL)LUGAR : Playa ColcuraDIAS : 27 Y 28 Enero 2012.

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2.-“GALA DE ARTES MARCIALES”

OBJETIVO : Difundir y masificar la practica de distintas técnicas y categorías de las artes marciales a través deuna gran gala.

ITEM : Gastos en personal,Gasto en premios

COSTO TOTAL : $ 2.420.000.-BENEFICIADOS: -30 Directos (PARTICIPANTES) 500 Indirectos (PUBLICO EN GENERAL).LUGAR : Gimnasio Municipal Lota Alto.DIA : 4 de Febrero de 2012.-

3.- “MEDIA MARATÓN LOTA 2012”

OBJETIVO : Difundir y masificar las competencias de resistencia y la actividad al aire libre, motivando e inclu-yendo a toda la familia en esta competencia.

ITEM : Producción de eventos. Se contrató a la productora de eventos ERIKA OLIVERA Y CIA LTDA.COSTO TOTAL : $ 12.551.333.-BENEFICIADOS: 200 - Directos (PARTICIPANTES) – 500 Indirecto (PUBLICO EN GENERAL)LUGAR : Plaza de Lota, con recorrido por las calles de nuestra comuna.DIA : 12 de febrero de 2012.-

4.- “CAMPEONATO REGIONAL DE RUGBY SEVEN PLAYA”

OBJETIVO : Difundir y masificar la práctica de la disciplina deportiva del Rugby en la comuna, provincia yregión.

ITEM : - Recursos materiales premiación- Difusión- Alimentación

COSTO TOTAL: $ 720.000.-BENEFICIADOS: 50 Directos (PARTICIPANTES) - 200 Indirectos (PUBLICO EN GENERAL).LUGAR : Playa ColcuraDIAS : 18 Y 19 de febrero 2012.-

5.- “FORMACIÓN DE LA ESCUELA COMUNAL DE FÚTBOL”

OBJETIVO : Formar la escuela de Fútbol con jóvenes y niños de diferente barrios de la comunaITEM : - Gastos en personalCOSTO TOTAL: $ 2.000.000.-BENEFICIADOS: 50 Directo (PARTICIPANTES) 500 Indirecto (PUBLICO EN GENERAL)LUGAR : Estadio y Cancha NeptunoDIAS : Desde 14 de agosto hasta el 31 de Diciembre de 2012

ACTIVIDADES QUE NO SE REALIZARON EN EL 1ER. SEMESTRE AÑO 2012

Campeonato de Verano de Basquetbol Juvenil por un valor $ 828.000.- Torneo Abierto de Skater 2012.- por un costo de $ 634.000.- Premiación Deportistas Destacados e Históricos por un monto de $ 1.680.000.- Talleres Deportivos Municipales de Verano $2.700.000.- Maratón Familiar de Verano $ 1.400.000.-

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OBSERVACIÓN: DURANTE EL 2DO. SEMESTRE 2012, NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, PORQUE EL DE-CRETO Nº 1.453, QUE APROBABA ACTIVIDADES 2DO. SEMESTRE AÑO 2012 DEL 09 DE AGOSTO, QUEDÓRETENIDO EN DIRECCIÓN DE CONTROL.

CUADRO COMPARATIVO

Presupuestoaprobado

Presupuestoocupado

Saldo

$ 32.556.000.- $25.313.333.- 7.242.667.-

19.-- BECAS

1.- BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

POSTULANTES RENOVANTES

ENSEÑANZA MEDIA 106 50ENSEÑANZA SUPERIOR 24

TOTAL ALUMNOS BECA-DOS 2012

32

2.- BECA INDÍGENA

POSTULANTES RENOVACIONESALUMNOS BECA-

DOS ANO 2012ENSEÑANZA BÁSICA 41 24 21ENSEÑANZA MEDIA 30 22 22ENSEÑANZA SUPERIOR 16 9 5

TOTAL 48

3.- BECA DE PASAJES ESTUDIANTES EDUCACIÓN SUPERIOR

Nº estudiantes Monto individual

380 $ 100.000 ( $ 50.000 por semestre )

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20.- PROGRAMA DE JÓVENES

ACTIVIDADES DECRETADAS Y REALIZADAS

Según Decreto N° 1876, con fecha 14 de Septiembre, año 2012, entre las actividades propuestas, las siguientes sellevaron a cabo en los plazos establecidos:

ACTIVIDAD N° 1: “CONSTRUCCIÓN PLADEJU (Plan de Desarrollo Juvenil)”OBJETIVO : Construir un instrumento medible de la visión de la Juventud de nuestra comuna, además de pro-

puestas Juveniles para mejorar la calidad de vida de la Juventud Lotina.PERIODO : Actividad a desarrollarse entre los meses de Abril a Diciembre de 2012.MONTO APROBADO: $ 700.000MONTO UTILIZADO: $ 559.794

ACTIVIDAD N° 3: “ENCUENTRO DE ARTE URBANO”OBJETIVO : Promover y difundir estilos callejeros a los Jóvenes de nuestra comuna.LUGAR : Polideportivo Lota Alto.PERIODO : Septiembre, 2012.MONTO APROBADO: $ 1.500.000MONTO UTILIZADO: $ 646.365

ACTIVIDAD N° 6: “ENCUENTRO COMUNAL DE LIDERES JUVENILES”OBJETIVO : La idea de este encuentro es fortalecer el trabajo de los grupos juveniles cristianos y entregar las

herramientas necesarias para su Autogestión, fortaleciendo la labor de líderes cristianos.LUGAR : Salón de la escuela Baldomero Lillo.PERIODO : Primer semestre del año 2012MONTO APROBADO: $1.000.000MONTO UTILIZADO: $ 1.000.000

ACTIVIDAD N° 7: “APOYO A INICIATIVAS JUVENILES”OBJETIVO : Promover difundir y apoyar actividades de carácter Artístico-Culturales de las agrupaciones Juveni-

les de Nuestra Comuna.LUGAR : Diferentes Poblaciones de Nuestra Comuna.PERIODO : Actividades a realizarse durante Abril a Diciembre del año 2012MONTO APROBADO: $ 1.500.000MONTO UTILIZADO: $ 917.720

ACTIVIDAD N° 8: “DIA NACIONAL DE LA JUVENTUD”OBJETIVO : Promover la participación Juvenil mediante diferentes Actividades Artísticas y culturales en pobla-

ciones de nuestra Comuna.LUGAR : Diferentes Poblaciones de Nuestra Comuna finalizando con un gran Show en Plaza de Armas.PERIODO : Actividad a ejecutarse en Agosto de 2012MONTO APROBADO: $4.000.000MONTO UTILIZADO: $4.000.000

ACTIVIDAD N° 9: “TALLERES DE PERFECCIONAMIENTO DE LIDERES”OBJETIVO : Promover la autogestión y el en equipo a los jóvenes de nuestra comuna.LUGAR : Salón Ex EnacarPERIODO : Actividad a realizarse entre los meses de Abril a Diciembre del año 2012(los días viernes de cada

mes).MONTO APROBADO: $400.000MONTO UTILIZADO: $340.881

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21.- PROGRAMA DE ADULTO MAYOR

OBJETIVO GENERAL: Promover la coordinación y planificación de las actividades a realizar mensual y anualmente.Lograr que todos los Dirigentes de las diferentes organizaciones de adultos mayores tengan conocimiento de lasactividades que se realizan durante el año 2012.Demostrar a la Comunidad Lotina que los Adultos Mayores participan activamente en diferentes talleres, tales como:Taller de Coro, Taller de Música Retro, Taller de Folklore, que se imparten en la Casa del Adulto Mayor, para mejorarla Salud física y mental de este tipo etáreo para que así tenga una mejor calidad de vida.

ACTIVIDADES. Programa ADULTO MAYOR Decreto Nº 659 del 04/04/2012.

ACTIVIDAD Nº 1: “REUNIONES MENSUALES DE COORDINACIÓN Y TRABAJO CON LOS ADULTOS MAYORES”

OBJETIVO : Lograr que los Dirigentes de las diferentes organizaciones de Adultos Mayores, tenga conocimientode las actividades que se realizarán durante el año 2012. Escuchar las inquietudes y propuestas delos Dirigentes.

BENEFICIADOS: 48 Organizaciones de Adultos MayoresLUGAR : Casa del Adulto MayorPERIODO : Mayo a Diciembre 2012ITEM : $ 373.000.-

ACTIVIDAD Nº 2: “TALLER DE CORO PARA ADULTOS MAYORES”

OBJETIVO : Que los Adultos Mayores formen un Coro de Voces y demostrar a la Comunidad, que ellos sientenmotivación por cantar.

BENEFICIADOS: 30 Adultos MayoresLUGAR : Casa del Adulto MayorPERIODO : Junio a Diciembre 2012ITEM : Recursos económico para el monitor, fueron asignados por particulares.

ACTIVIDAD Nº 3: “TALLER DE MÚSICA RETRO”

No fue realizada, por no contar con Monitor

ACTIVIDAD Nº 4: “TALLER DE FOLKLORE PARA ADULTOS MAYORES”

OBJETIVO : Que los Adultos Mayores aprendan nuestra Música Folklórica y de esta forma dar mayor realce anuestro Baile Nacional y a nuestras Costumbres y Canciones.

BENEFICIADOS: 25 Adultos MayoresLUGAR : Casa del Adulto MayorPERIODO : Junio a Diciembre 2012ITEM : $ 700.000.- (Pago Monitor)

CUADRO RESUMENDecreto N° 1876, con fecha 14 de Septiembre, año 2012

Monto Total Aprobado $20.740.000

Monto Total Utilizado $13.441.087

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ACTIVIDAD Nº 5: “TALLER DE PODOLOGÍA PARA ADULTO MAYOR”

OBJETIVO : Lograr que los Adultos Mayores, tengan el cuidado de sus pies a través de la Podología y la pre-vención de las infecciones y deformidades de los pies. Dar respuestas mediante Técnicas, Dia-gnósticos y tratamientos adecuados.

BENEFICIADOS: 104 Adultos MayoresLUGAR : Casa del Adulto MayorPERIODO : Junio a Diciembre 2012ITEM : $ 1.500.000.-

ACTIVIDAD Nº 6: “ADULTOS MAYORES EN CUECA COMUNAL Y PROVINCIAL”

OBJETIVO : Lograr que los Adultos Mayores de las diferentes Organizaciones, tengan la posibilidad de dar aconocer y demostrar habilidades sobre nuestro Baile Nacional. Que los Adultos Mayores acompa-ñen a su pareja ganadora a nivel Comunal y puede participar en el Campeonato Provincial de lascuatro provincias que son: Arauco, Bio Bio, Ñuble y Concepción.

BENEFICIADOS: 40 Adultos MayoresLUGAR : Casa del Adulto MayorPERIODO : Julio 2012ITEM : $ 444.000.-

ACTIVIDAD Nº 7: “DESFILANDO EN SEPTIEMBRE”

OBJETIVO : Lograr la participación de 200 Adultos Mayores en el desfile organizado por la Ilustre Municipalidadde Lota y demostrar a la Comuna que los Adultos Mayores participan activamente a pesar de suavanzada edad.

BENEFICIADOS: 200 Adultos MayoresLUGAR : Plaza de Armas de LotaPERIODO : Septiembre 2012ITEM : $ 350.000.-

ACTIVIDAD Nº 8: “SEMANA DEL ADULTO MAYOR, COMPETENCIAS DE JUEGOS ENTRE GRUPOS”

OBJETIVO : Celebrar el Día Internacional del Adulto Mayor, lograr que todas las Organizaciones participenactivamente en las diferentes actividades Ecuménicas, recreativas y competitivas, para fomentar laintegración de sus pares.

BENEFICIADOS: 400 Adultos MayoresLUGAR : Casa del Adulto MayorPERIODO : Octubre 2012ITEM : $ 364.000.-

ACTIVIDAD Nº 9: “CONOCIENDO EN TREN MI REGIÓN”

OBJETIVO : Esta Actividad se realizó en tren, visitando lugares Naturales y Turístico de la Región, brindándolela posibilidad de transporte no usual en su vida cotidiana

BENEFICIADOS: 180 Adultos MayoresLUGAR : Concepción a San RosendoPERIODO : Octubre 2012ITEM : $ 1.600.000.-

Asignados 6.731.000

Gastados 5.331.000

Devolución 1.400.000

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22.- OFICINA DE ASUNTOS RELIGIOSOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA: El objetivo del programa es de unificar, fortalecer, consolidar, a las entidades religio-sas con el fin de interceder, trabajar y dar apoyo tanto en lo espiritual y en lo social uniéndose al trabajo en comúncon la Municipalidad de nuestra Comuna. Ayudando a la comunidad en general y sirviendo en todo con absolutaresponsabilidad y apoyo ya sea en mano de obra y como intermediarios en diferentes situaciones que se encuentrenuestra comunidad.

Monto asignado anual: $ 13.170.000.-

Detalle de las actividades realizadas y sus montos aprobados

ACTIVIDAD Nº 1: “CAMPAMENTOS DE JÓVENES CRISTIANOS DE NUESTRA COMUNA”

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Motivar a los jóvenes a un mejor estilo de vida, logrando traer. Sanidad y fortalezaa su vida emocional, espiritual y mostrarles lo importante que son ellos en la cons-trucción social y espiritual de una comuna y país.

FECHA REALIZADA : 09 hasta el 12 febrero del año 2012MONTO ASIGNADO : $ 300.000.-MONTO OCUPADO : $ 300.000.-BENEFICIARIOS : Jóvenes Cristianos de diferentes credos de nuestra Comuna

ACTIVIDAD Nº 2: “SEMINARIO REGIONAL DE MUJERES CRISTIANAS”

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Colaborar con la mujer entregándoles temas, charlas y herramientas que refuercenla importante labor que desempeñen en sus respectivas instituciones (iglesias). Laparticipación de mujeres de diferentes iglesias locales y regionales, las cuales reci-birán capacitación y orientación.

FECHA REALIZADA : sábado 21 de julio del año 2012MONTO APROBADO : $ 200.000.-MONTO OCUPADO : $ 188.258.-SALDO SOBRANTE : $ 11.742.-BENEFICIARIOS : Mujeres Cristianas de diferentes instituciones a nivel comunal y regional.

ACTIVIDAD Nº 3: “CONMEMORACIÓN MES DE LA BIBLIA”

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Dar gracias a DIOS por este hermoso libro además fomentar y dar a conocer ellibro que por millones de años nos trajo como sociedad, valores, educación, leyesmorales, sociales y lo mas importante un libro que fue escrito por hombres hace mi-llones de años ordenados por DIOS y traído a nuestros tiempos por personas quesacrificaron sus propias vidas, cambiando la vida de muchas personas.

FECHA REALIZADA : Todo el Mes de Septiembre del año 2012MONTO APROBADO : $ 300.000.-MONTO OCUPADO : $ 224.208.-SALDO SOBRANTE : $ 75.792.-BENEFICIARIOS : Autoridades de diferentes credos de nuestra comuna (lideres y pastores) y autori-

dades de nuestra comuna e instituciones (municipales e instituciones armadas).

ACTIVIDAD Nº 4: “V CANTAR DE NIÑOS CRISTIANOS DE NUESTRA COMUNA”

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Dar a conocer los talentos y habilidades musicales y artísticas de los niños: Entre-gándoles profundos contenidos y valores espirituales y también oportunidades paraque ellos demuestren esos talentos y habilidades que DIOS les regaló mostrandoun sentido especial que tiene la música cristiana.

FECHA REALIZADA : Domingo 09 de noviembre año 2012MONTO APROBADO : $ 340.000.-MONTO OCUPADO : $ 261.741.-

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SALDO SOBRANTE : $ 78.259.-BENEFICIARIOS : Niños de diferentes Instituciones de Nuestra Comuna

ACTIVIDAD Nº 5: “VI CANTAR CRISTIANO AÑO 2012”

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Dar a conocer a la comunidad cristiana, los talentos y habilidades musicales denuestros Hnos. que en esta oportunidad mostraron con sus voces e instrumentos loque Dios les ha entregado, además rescatar el legado musical y cultural del puebloevangélico para fortalecer los vínculos culturales de la hermandad cristiana dándo-la a conocer a toda la comunidad lotina.

FECHA REALIZADA : Mes de Noviembre del año 2012MONTO APROBADO : $ 11.800.000.-MONTO OCUPADO : $ 11.799.960.-SALDO SOBRANTE : $ 39.-BENEFICIARIOS : Jóvenes Cristianos que tengan capacidades para cantar y habilidades en instru-

mentos.

ACTIVIDAD Nº 6: “JORNADA DE EVALUACIÓN”

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Evaluar, dar a conocer los detalles técnicos y logísticos de todas las actividadesque durante el año 2012 se realizaron tomando en cuenta los malos y buenos re-sultados y que se puede cambiar o agregar para actividades futuras.

MONTO APROBADO : $ 230.000.-MONTO OCUPADO : $ 226.124.-SALDO SOBRANTE : $ 3.876.-

CALCULO PRESUPUESTO ANUAL AÑO 2012

MONTO APROBADO ANUAL : $ 13.170.000.-MONTO OCUPADO ANUAL : $ 12.512.426.-SALDO SOBRANTE ANUAL : $ 169.708.-

23.- PROGRAMA DE LA MUJER

ACTIVIDAD Nº 1: “HOMENAJEANDO A NUESTRAS MUJERES”

OBJETIVO : Realzar el rol de las mujeres de nuestra comuna, destacando la participación, suespíritu solidario y organizativo.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Se realizó un acto artístico, en la cual se reconocieron a mujeres destacadas dela comuna de Lota

BENEFICIARIOS : Mujeres de la comuna de Lota, perteneciente a los talleres de mujeres, participa-ron alrededor de 100 personas.

LUGAR : Salón Escuela Baldomero LilloFECHA : MARZO 2012MONTO TOTAL ADJUDICADO: $ 2.295.000-MONTO TOTAL UTILIZADO : $ 1.117.685-

ACTIVIDAD Nº 2: “HOMENAJE A NUESTRAS MADRES “

OBJETIVO : Saludar a las madres de nuestra comuna, debido a la importancia que éstastienen en el sostenimiento y formación de sus hogares y de nuestra comuna. .

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Se realizó un acto artístico a las madres de nuestra comuna, para lo cual serealizó un reconocimiento a madres destacadas de la comuna, finalizando dichaactividad con un artista invitado, el cual amenizó dicha ceremonia.

BENEFICIARIOS : Mujeres de la comuna de Lota, perteneciente a los talleres de mujeres, participa-ron alrededor de 100 personas.

LUGAR : Salón Escuela Baldomero LilloFECHA : MAYO 2012

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MONTO TOTAL ADJUDICADO: $ 2.030.000-MONTO TOTAL UTILIZADO : $ 1.530.000-

ACTIVIDAD Nº 3: “JORNADAS DE CHARLAS”

OBJETIVO : Potenciar las capacidades que cada mujer posee y que le permitirán utilizarlasen su quehacer diario

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Se entregaron contenidos sobre derechos laborales, previsión, historia de losderechos, con personas con experticia en las temáticas.

BENEFICIARIOS : No existen registros en nuestra oficinaLUGAR : No existen registros en nuestra oficinaFECHA : No existen registros en nuestra oficinaMONTO TOTAL ADJUDICADO: $ 430.000.-MONTO TOTAL UTILIZADO : $ 210.000.-

ACTIVIDAD Nº 4: “APOYANDO A NUESTROS TALLERES”

OBJETIVO : Tener insumos que puedan utilizar en sus actividades al momento de participaren las reuniones de taller en los que participa cada mujer y adquirir conocimientoen habilidades manuales.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Se entregaron insumos a 63 talleres de mujeres, para ello se realizó una cere-monia de entrega en la que se contó con un artista para amenizar dicha ceremo-nia.

BENEFICIARIOS : Talleres de MujeresLUGAR : Salón Escuela Baldomero LilloFECHA : Septiembre 2012MONTO TOTAL ADJUDICADO: $ 5.300.000.-MONTO TOTAL UTILIZADO : $ 5.300.000.-

ACTIVIDAD Nº 5: “APRENDIENDO NUESTRO BAILE NACIONAL “

OBJETIVO : Entregar los conocimientos básicos para bailar cueca.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Fue dirigido a todas aquellas mujeres dueñas de casa, trabajadora, etc.,BENEFICIARIOS : No existen registrosLUGAR : No existen registrosFECHA : No existen registrosMONTO TOTAL ADJUDICADO: $ 335.000.-MONTO TOTAL UTILIZADO : $ 35.000.-

ACTIVIDAD Nº 6: “LANZAMIENTO PROGRAMA “

Esta actividad no aparece en el programa de trabajo del Programa de la Mujer, pero sin embargo aparece en el pre-supuesto entregado por Finanzas.

OBJETIVO : No aparecen registrosDESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD No aparecen registrosBENEFICIARIOS : No aparecen registrosLUGAR : No aparecen registrosFECHA : No aparecen registrosMONTO TOTAL ADJUDICADO: No aparecen registrosMONTO TOTAL UTILIZADO : $ 295.000.-

TOTAL MONTO ADJUDICADO DE LAS ACTIVIDADES AÑO 2012 $12.185.000

TOTAL MONTO UTILIZADO DE LAS ACTIVIDADES AÑO 2012 $ 8.487.685

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9.- DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

Nº PROGRAMAS AÑO 2012 MONTO BREVE DESCRIPCIÓN1 Convenio Programa de

Imágenes Diagnosticas enAPS

$ 18.191.668Recursos para financiar las siguientes actividades: Mamografías:268 pesquisa Cáncer de mama en mujeres

de 50-54 años 57 Mamografías Mujeres entre 55-59 Años 599 Mamografías sospecha PPM, Mujeres 35 y mas años 67 Ecotomografía de mama 246 Radiografía de cadera 140 Ecotomografía abdominal

2 Convenio Apoyo a la Ges-tión a Nivel Local en Aten-ción Primaria MunicipalEstrategia de Inmunizacióncontra la Influenza 2012 ycontra las EnfermedadesNeumocócica del Adulto de65 años.

$ 455.476 Recursos para financiar gastos asociados a la estrategia deinmunización contra la influenza 2012 y contra las enfermeda-des neumococicas del adulto de 65 años.

3 Convenio ComplementarioPrograma de LaboratorioComplementario GES

$ 14.020.645 Recursos destinados a financiar laboratorio complementariosges Epilepsia menores y mayores de 15 años, hipertensión

arterial, diabetes mellitus 2, prevención insuficiencia renalcrónica terminal 15 y más años, examen de medicina pre-ventiva. Embarazada menor a 14 semana y adulto 40 ymás años.

4 Convenio Programa deAtención Domiciliaria a Per-sonas con DependenciaSevera

$ 42.416.376 Recursos destinados a financiar: 157 pago a cuidadores de personas con dependencia

severa.

5 Convenio Programa Modelode Atención con EnfoqueFamiliar en la AtenciónPrimaria

$ 10.153.630 Recursos destinados a financiar las siguientes estrategias: Mejorar la resolutividad de los CESFAM (equipamiento e

insumos Mejorar la capacitación a los equipos de salud de los CES-

FAM Fomentar el desarrollo de un buen clima organizacional y

proteger la salud laboral de los integrantes del equipo me-diante la realización de actividades de autocuidado.Monto destinados a :CESFAM Dr. Juan Cartes $ 5.847.960CESFAM Dr. Sergio Lagos $ 4.305.670

6 Convenio Programa deControl Enfermedades Res-piratorias del Adulto y Adul-to Mayor (ERA) 2012

$ 24.679.876 Recursos destinados a financiar el funcionamiento de dossalas ERA a través de la contratación de 33 hrs. de enfermeray 33 hrs. de kinesiólogo para cumplir funciones en cada salaera de los CESFAM Dr. Juan Cartes y Sergio Lagos.

7 Convenio Programa deApoyo al Desarrollo en lasRedes Asistenciales ChileCrece

$ 26.895.113 Recursos financieros destinados al fortalecimiento del desarro-llo prenatal, fortalecimiento al desarrollo integral del niño yniña, y atención de niñas y niños en situaciones de vulnerabili-dad

8 Convenio Apoyo a la Ges-tión a Nivel Local cumpli-miento del Indice de Activi-dad

$ 4.209.803 Recursos destinados a financiar los siguientes objetivos. Rescatar pacientes con EMP. Contratar horas extras para realización EMP. Coordinar pesquisa de EMPAM en terreno.

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Nº PROGRAMAS AÑO 2012 MONTO BREVE DESCRIPCIÓN9 Convenio Programa de

Atención Integral de SaludMental en Atención Primaria

$ 14.297.534 Recursos destinados a financiar las siguientes estrategias Depresión Violencia intrafamiliar Prevención y tratamiento integral de alcohol y drogas Consumo perjudicial y dependencia de alcohol y drogas en

población menos de 20 años ges. Salud mental infanto juvenil Aumento de la resolutividad de la APS en salud mental.

10 Convenio Programa GESPreventivo en Salud Bucalen población Preescolar enAtención Primaria de Salud

$ 674.998 Recursos destinados a : Fomento del autocuidado en salud bucal y entrega de set

de higiene oral Aplicación de fluor comunitario

11 Convenio Programa GESOdontológico Adulto

$ 25.990.080 Recursos destinados a : 93 altas odontológicas en adultos de 60 años

12 Convenio Programa GESOdontológico Integral

$ 44.861.621 Recursos destinados a financiar : 19 tratamientos de endodoncias 67 prótesis removibles 200 altas integrales para hombres y mujeres de escasos

recursos 84 altas correspondiente a atención odontológica SER-

NAM 10 auditorias MHER.

13 Convenio Programa GESOdontológico Familiar

$ 25.966.237 Recursos destinados a financiar : 320 altas odontológicas integrales en niños de 6 años, 353 altas integrales en embarazadas y consultas de ur-

gencias odontológicas.14 Convenio Programa Desa-

rrollo de Recursos HumanosCapacitación Funcionariapara la Atención Primaria

$ 2.366.097 Recursos destinados a financiar capacitación a los funciona-rios en proceso de modernización de la atención primaria y enforma preferencial al desarrollo de modelo de salud integral

15 Convenio Programa deCentros Comunitarios deSalud Familiar (CECOSF)Atención Primaria de SaludMunicipal

$ 48.049.924 Recursos destinados a financiar funcionamiento CECOSFColcura por concepto de gastos en personal y gastos de fun-cionamiento

16 Convenio Programa deRehabilitación Integral en laRed de Salud

$ 5.081.205 Recursos destinados a financiar RRHH $ 4.766.268 Gastos de operación y medicamentos $ 314.937

17 Convenio Apoyo Diagnosti-co Radiológico en el NivelPrimario de Atención para laResolución Eficiente deNeumonía adquirida en laComunidad (NAC) Municipal

$ 4.153.967 Recursos destinados a financiar radiografías de tórax paracertificar o descartar el diagnostico de neumonía preferente-mente en adultos mayores de 65 años y niños y niñas menoresde 1 año.

18 Convenio Programa deResolutividad en APS

$ 28.934.910 Recursos destinados para financiar componente 1:especialidades ambulatorias :Oftalmologia 495 canastas , monto de $ 19.335.690Otorrinologia 35 canasta hipoacusia, monto de $ 3.631.329P.cutaneos, 300 , montos de $ 5.976.900

19 Convenio Programa Aliviodel Dolor y Cuidados Paliati-vos

$ 83.350 Xcadapaciente

Recursos destinados a financiar pacientes con cáncer terminalpara mejorar la calidad de vida de estos pacientes y de susfamilias

32 prestaciones durante el año 2012

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Nº PROGRAMAS AÑO 2012 MONTO BREVE DESCRIPCIÓN20 Convenio Programa de

Mantenimiento de Infraes-tructura de Establecimientosde Atención Primarias

$ 6.900.000 Recursos destinados a mejoramiento infraestructura CESFAMDr. Juan Cartes Arias Centralizar sala de esterilización comunal

21 Convenio Promoción deSalud

$ 1.292.000 Recursos destinados a financiar acciones comprometidas en elPlan Comunal de Promoción de Salud

22 Convenio Programa Misio-nes de Estudios para laFormación de MédicosEspecialistas

$ 4.125.852 Recursos destinados para financiar la contratación de médicosreemplazantes de becado que se encuentra en formaciónDra. Karina Rivera Bazurto

23 Convenio Programa Desa-rrollo de Recursos Humanosen Atención Primaria

$ 18.500.000 Recursos destinados a financiar diplomados/curso a funciona-rios de los centros de salud

24 Convenio Campana Invier-no 2012

$ 1.715.928 Recursos destinados a financiar campana de invierno x 3 me-ses que incluye: Contratación de 1 aux. paramédico x 22 horas en centro

de salud Dr. Juan Cartes Contratación de 1 aux. paramédico x 22 horas en centro

de salud Dr. Sergio Lagos Contratación de 3 horas diarias de recurso kinesiólogo en

apoyo centro de salud Dr. Juan Cartes.25 Convenio Programa Piloto

Vida Sana Intervención enObesidad en Niños, Adoles-centes y Adultos

$ 17.690.000 Recursos destinados a alcanzar el propósito y cumplimiento delos componentes y estrategias del programa piloto vida sanaintervención en obesidad en niños, adolescentes y adultos Intervención en niñas, niños y adolescentes entre 6 y 18

años, incluyendo mujeres adolescentes post-parto, monto$ 10.614.000 cupos 122

Intervención en adolescentes de 19 años y adultos entre20 y 45 años, incluyendo mujeres post-parto, monto$ 7.076.000, cupos 78.

26 Convenio Mandato Teleespi-rometria en Atención Prima-ria de Salud del Servicio deSalud Concepción

Sin monto Mediante el presente instrumento las partes celebran conveniomandato para que el SSC. licite la adquisición de espirometríaspor telemedicina para ser implementados en los establecimien-tos de la comuna, julio a diciembre 2012.CESFAM Dr. Juan Cartes Nº exámenes 190CESFAM Dr. Sergio Lagos Nº de exámenes 200

Total 39027 Convenio de Apoyo a la

Gestión a Nivel Local enAtención Primaria Municipal

$ 3.916.800 Fondos destinados contratación de horas medicas , hora téc-nico paramédico, por un periodo de 3 meses

28 Adenda Nº 1 Convenio Pro-grama de Atención Integralde Salud Mental en APS.

$ 350.000 Recursos para la compra de fármacos tales como venlafaxina,sertralina y fluoxetina, además de financiamiento de exámenesde TSH para pacientes adicionales a la población bajo control,depresión grave

29 Convenio Apoyo a la Ges-tión Administrativa y Aten-ción de Urgencia en Aten-ción Primaria

$ 6.208.210 Fondos destinados a la contratación de recurso humano, parala contratación de digitadores para el desarrollo de la gestiónadministrativa, registro y estadística de atenciones prestadas.CESFAM Sergio Lagos $ 3.104.105CESFAM Juan Cartes $ 3.104.105

30 Convenio Anexo Promociónde Salud

$ 4.500.000 Fondos destinados a implementar plaza saludable, maquinasde ejercicios para las y existentes, instalación de bebederos ycicleteros.

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Nº PROGRAMAS AÑO 2012 MONTO BREVE DESCRIPCIÓN31 Convenio Complementario

Programa de RehabilitaciónIntegral en la Red de Salud

$ 2.784.000 Fondos destinados a la adquisición de equipamiento para salade rehabilitación integral del CESFAM Sergio Lagos

32 Convenio Mandato Progra-ma de Capacitación y Per-feccionamiento de los Fun-cionarios del Articulo 5º dela Ley Nº 19378 (PasantiasNacionales e Internaciona-les APS 2012)

$ 3.726.090 Fondos destinados a financiar pasantias nacionales a la ciudadde Olmué a las funcionariasLeticia Mancilla SantibáñezGloria Troncoso Jara

33 Convenio ComplementarioPrograma Desarrollo delRecurso Humano en Aten-ción Primaria

$ 500.000 Fondos destinados a financiar programa de perfeccionamientomédicos y odontólogos APS destinados a mejorar resolutividad2012Un cupo para profesional medico, curso tratamiento depresiónen APS.

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Cuenta Pública Año 2012

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DOTACIÓN PERSONAL SALUD AÑO 2012

C.S. DR. JUAN CARTESA.

C.S. DR. SERGIO LAGOS O. DIRECCIÓN SALUD TOTALCOMUNA

CATEGORÍAS

INDEF. P.FIJO

TOTAL INDEF. P.FIJO

TOTAL INDEF. P.FIJO

TOTAL

DIRECTOR 44 0 44 44 0 44 0 0 88MÉDICOS 176 44 220 154 44 198 0 0 0 418ODONTÓLOGOS 88 22 110 88 44 132 0 0 0 242Q. FARMACÉUTICOS 0 0 0 0 0 0 0 44 44 44

A

DIRECTOR 44 44 44ENFERMERAS 264 264 264 264 0 0 0 528ASIST. SOCIAL 88 44 132 88 22 110 0 22 22 264MATRONAS 88 44 132 88 44 132 0 0 0 264NUTRICIONISTAS 44 66 110 44 66 110 0 0 0 220KINESIÓLOGOS 44 22 66 44 55 99 0 0 0 165PSICÓLOGOS 66 44 110 66 33 99 0 0 0 209PROF. ED. FÍSICA 0 22 22 0 22 22 0 0 0 44PROFESIONAL DAS 0 0 0 0 0 0 132 132 132ENC. SOME 44 44 44 44 88

B

TEC. NIVEL SUPERIOR 440 132 572 484 44 528 0 0 0 1100TAM 220 220 176 176 132 132 528C

AUX. PARAMÉDICOS 396 88 484 220 88 308 0 0 0 792D

ADMINISTRATIVOS 132 110 242 220 66 286 176 44 220 748E

AUX. SERVICIO 308 22 330 308 44 352 44 0 44 726ESTAFETAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0CHOFERES 88 0 88 44 0 44 44 0 44 176VIGILANTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F

TOTAL DOTACIÓN 2.530 660 3.190 2.376 572 2.948 572 110 682 6.820

ADQUISICIÓN DE VEHICULO DAS LOTA

Durante el año 2012 se adquirió un vehículo marca Suzuki Celerio 1.0 GA año 2012, que está cumpliendo la funciónde Apoyo para el programa integral de atención kinésica domiciliaria en la comuna de Lota., por un monto de$4.945.100.-

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PRESUPUESTO AREA “SALUD” 2012

1.- INGRESOS

SUBT

ITUL

O

ITEM

ASIG

NACI

ÓN

SUB

ASIG

NACI

ONDENOMINACIÓN TOTAL

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.911.37205 01 DEL SECTOR PRIVADO05 02 DEL GOBIERNO CENTRAL05 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 1.911.37205 03 001 De la Secretaria y Administración de Interior -05 03 006 Del Servicio de Salud 1.468.37505 03 006 001 Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49 1.468.37505 03 006 002 Aportes Afectados05 03 999 De Otras Entidades Publicas 17.99705 03 100 De Otras Municipalidades05 03 101 De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión 425.000

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 22.21308 01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 22.21308 01 001 Reembolso Art. 4º Ley Nº 19.345 22.21308 01 002 Recuperaciones Art. 12 Ley 18.196

15 SALDO INICIAL DE CAJA 22.000

TOTAL INGRESOS M$ 1.955.585

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2.- GASTOS

SUBT

ITUL

O

ITEM

ASIG

NACI

ÓN

SUB

ASIG

NACI

ON

DENOMINACIÓN TOTAL

21 GASTOS EN PERSONAL 1.656.12921 01 PERSONAL DE PLANTA 1.345.18821 02 PERSONAL A CONTRATA 255.40121 03 OTRAS REMUNERACIONES 55.54021 04 OTROS GASTOS EN PERSONAL -

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 10022 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 3.00022 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 14.22222 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 171.35622 05 SERVICIOS BÁSICOS 27.39522 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7.00022 07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 85522 08 SERVICIOS GENERALES 44.39822 09 ARRIENDOS -22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 1.60022 11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 7.00022 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 8.400

24 03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS -24 04 A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS24 05 A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS24 06 A GOBIERNOS EXTRANJEROS24 07 A ORGANISMOS INTERNACIONALES

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 11.13029 01 TERRENOS29 02 EDIFICIOS29 03 VEHICULOS29 04 MOBILIARIO Y OTROS 1.70029 05 MAQUINAS Y EQUIPOS -29 06 EQUIPOS INFORMATICOS 3.40029 07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 6.03029 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

34 SERVICIO DE LA DEUDA 3.00034 01 AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA -34 07 DEUDA FLOTANTE 3.000

35 SALDO FINAL DE CAJA

TOTAL GASTOS M$ 1.955.585

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10.- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

El año 2012 en el ámbito de la Educación, fue un año que a diferencia del 2011, año de movilizaciones estudiantiles,estuvo marcado por cierta regularidad y normalidad del desarrollo del proceso educativo, tanto a nivel comunal ynacional, que se alteró sólo por los estragos que ocasionaron los temporales del mes de mayo, que afectaron a tresescuelas básicas provocando graves daños en su techumbre y el consiguiente escurrimiento de las aguas lluvias,destruyó mobiliario, instalaciones eléctricas, libros, baños, etc.. Además de los evidentes daños directos ocasionadospor los temporales, que dejaron inutilizadas las escuelas: Ángel de Peredo, Santa María de Guadalupe y ThompsonMatthews, también se afectó al proceso educativo de las escuelas dañadas y de los establecimientos que alberga-ron a los alumnos de estas tres Escuelas, por lo tanto el 40 % del sistema educativo municipal sufrió directamentelos estragos del temporal en el aspecto de afectar el tiempo para el aprendizaje, pues todos estos colegios debieronefectuar ajustes de horario, para brindar la mejor atención posible.

Durante el año 2012, se conoció el resultado de la evaluación docente aplicada el 2011, procedimiento oficial quedesarrolla el Mineduc y es el único que se ejecuta en la comuna, según los resultados publicados por La Tercera,Lota ocupaba el tercer lugar nacional de profesores mejores evaluados, lo cual indica que nuestros docentesdía a día mejoran sus prácticas educativas al interior del aula. Se debe mencionar que el DEM, desarrolló un decidi-do apoyo y trabajo, a través de la UTP comunal destinado a mejorar los resultados de la evaluación docente, gene-rando redes, promoviendo el intercambio de experiencias, incentivando el perfeccionamiento y acompañando direc-tamente a los profesores que lo solicitaban.

En esta misma área de los auspiciosos resultados obtenidos en la evaluación docente, el Mineduc desarrolla el Pro-grama Formación de Directores de Excelencia, al cual postularon alrededor de 10.000 docentes el año 2012 y el 10% es seleccionado, es decir uno de cada 10 postulantes son aceptados. En esta comuna 7 Directivos (43,75 % delos Directores de Lota) fueron seleccionados para participar en dicho Programa, los Directivos que se perfeccionaronfueron los siguientes: Cristián Rivas, Genoveva Salazar y Rosa Salgado (2011), José Becerra, Miguel A. Carrera,Alejandro Escobar y Francisco Monsalves (2012).

En el Simce se observó un incremento significativo de las escuelas Municipales, el 70% de las Escuelas Municipalessubió su promedio por lo que el promedio comunal municipal muestra un incremento de 11.76 puntos, superior alpromedio de incremento nacional.

4 escuelas municipales están dentro de los 5 primeros lugares en el nivel comunal: Esc. Ángel de Peredo con 281.33ptos. (Sólo a 1 pto. del mejor promedio comunal), Esc. Thompson Matthews 272,67 ptos. y Esc. Valle de Colcura 264ptos.

En relación a la matrícula:

a) Se observa una tendencia sostenida en el tiempo, de disminución de la matrícula, en relación a 2011 hay 204alumnos menos en E. Básica y 138 alumnos menos en E. Media, tenemos 333 alumnos menos en todo el sis-tema, que el año 2011.

b) En el Liceo Industrial A-46, se descontinúan tres carreras: Edificación, Electrónica y Dibujo Técnico, por labaja demanda de los estudiantes por estas carreras, lo que significó reducir tres cursos.

c) Esta tendencia se mantendrá en el tiempo, pues la tasa de natalidad tiende a la baja, a esto se debe agregarel efecto de la emigración de pobladores por falta de viviendas y la cesantía, hechos que afectan negativa-mente a la matrícula.

d) La prolongada paralización de los liceos y CEIA, por la justa y urgente necesidad de efectuar profundos cam-bios en todos los ámbitos y niveles de la educación, no constituyó un estímulo importante para la deserción yfuga de estudiantes, 138 alumnos menos que el 2011, así lo demuestran. Los colegios particulares subven-cionados y particulares pagados, no paralizan por el tipo de contrato del personal docente, a pesar de suscondiciones de sueldo y trabajo, que en la mayoría de los casos es inferior al sector municipal y la calidad delservicio educativo prestado, también es cuestionado.

Todo lo anterior confirma que: el sistemas actual de financiamiento de la educación pública es insuficiente, perversoe ineficaz, pues se basa en la asistencia diaria de los alumnos, lo que no alcanza a cubrir los costos reales de educar

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con calidad a estudiantes, en su mayoría, vulnerables y que demandan un gran esfuerzo de parte de los trabajadoresde las escuelas y liceos, municipales de Lota.

Los recursos SEP, que han permitido obtener una gran cantidad de recursos: humanos y materiales, durante el año2012 se continuó mejorando su gestión, a tal punto que investigadores de la Universidad Alberto Hurtado, ubican alDepartamento de Educación de Lota, entre los mejores entes públicos en el manejo de dichos recursos, pues obe-decían cabalmente al Plan de mejora de la Escuela y en su gran mayoría cumplían con el objetivo de mejorar losaprendizajes.

Area Coordinación Técnico-Pedagógica

Los últimos años, especialmente el 2012, ha sido un período de logros en lo técnico-pedagógico, producto del traba-jo constante y planificado, con esfuerzos compartidos de las escuelas, liceos y Equipo Técnico del DEM.

Los logros tienen que ver con el incremento de los rendimientos en las Pruebas SIMCE: 70% de las escuelas en 4°básico y 60% en 8° Básico subieron sus puntajes. Además la Escuela Bello Horizonte obtuvo un muy buen prome-dio en Lenguaje y la Escuela Angel de Peredo está ubicada entre las primeras en el nivel comunal.

Entre otras metas alcanzadas están los establecimientos que han obtenido Asignación de Excelencia Académica:Esc. Luis Cousiño, Esc. Valle de Colcura y Esc. Angel de Peredo. A todo ello se suman las escuelas que tienenAsignación de Desempeño Colectivo ADECO.

Educación preescolar: En esta área, se desarrollaron las siguientes acciones, todas ellas dirigidas a optimizar losaprendizajes de los niños y niñas, estas son: Talleres mensuales de auto perfeccionamiento y diseño del Plan Comunal Anual. Diagnóstico en Lenguaje y Matemáticas en NT1 y NT2. Diseño e implementación de unidades didácticas basadas en aprendizajes claves. Talleres con especialistas: psicólogos y fonoaudiólogos. Actividad comunal en Día de la Educación Parvularia.

Salas Cunas: en ellas se desarrolló:

Diseño e implementación de un programa de difusión de las salas cunas.

Incorporación de Salas Cunas a programas y proyectos psicosociales comunales como:- Screeening auditivo realizado por Fonoaudiólogos.- Diagnóstico de Lenguaje por profesionales de la carrera de Fonoaudiología de la Universidad de Concep-

ción.- Talleres para padres con Psicólogos y Asistentes Sociales.

Proyecto TICS

Se capacitó a docentes en uso de Tics y software educativos existentes en las unidades educativas. Acompañamiento al aula en la integración curricular de las Tics. Se implementó un sistema de registro e inventario de los recursos informáticos y tecnológicos de las unidades

educativas para optimizar su utilización. Se capacitó a encargados /encargadas de Bibliotecas CRA en el uso de la informática y automatización de

bibliotecas. ABIES 2.0 Se realizó Muestra Comunal 2012.

Coordinación del Programa ECBI

Ejecución del Proyecto Laboratorio Comunal de Ciencias. Implementación, habilitación y funcionamiento del Laboratorio. Talleres para actualizar a docentes en estrategias de desarrollo de los procesos científicos y uso del laborato-

rio. Atención en laboratorio de cursos provenientes de los establecimientos educaciones.

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Coordinación Decreto 170

Acompañamiento en el proceso de implementación del Decreto 170 en las U.E. y Escuela Especial. Puesta en marcha del Plan EDEN en nivel Pre Básico (fonoaudiólogos) Programa de Rehabilitación Neuropsicológica para alumnos /as del Decreto 170, del primer ciclo básico. Reactivación Agrupación de Padres y Apoderados de alumnos /as con NEE y trabajo con ellos a través de

talleres comunales. Capacitación mensual en Lenguaje y Matemáticas a profesores/as Decreto 01/98 de Enseñanza Básica y

docentes Escuela Especial. Perfeccionamiento en informática educativa a docentes especialistas y Escuela Especial. El Equipo de psicólogos realizó las evaluaciones, tratamientos, asesorías psicológicas individuales y grupales

a estudiantes de los diferentes establecimientos educacionales. Entrenamiento del Equipo de Psicólogos en evaluación y estimulación del desarrollo de atención, memoria y

autorregulación. Diseño de actividades para su implementación.

Seguridad Escolar

Se participó en el Comité de Protección Civil y Emergencias de Lota. Se participó en Mesa de Evacuación Preventiva de la comuna. Se asesoró a los Comités de Seguridad de los establecimientos.

Asistencialidad

Se coordinó acciones de salud para alumnos (as) en las diferentes especialidades médicas. Se coordinó con cada unidad educativa la actualización del SINAE. Distribución de cobertura programa de alimentación escolar en los colegios. Actualización de alumnos /as

Chile Solidario.

Convivencia Escolar: está área es muy importante, el sistema comunal de educación lotino está convencido que unabuena convivencia escolar es primordial para obtener buenos resultados académicos y nos permite instalar las ba-ses para construir una sociedad más justa, tolerante, acogedora y respetuosa de todos y todas las personas, por esodesarrollamos las siguientes acciones

Implementación de un sistema de evaluación y seguimiento al programa de convivencia en cada unidad educativa.

Talleres comunales de capacitación en convivencia, con docentes directivos, apoderados y estudiantes.

Participación en seminarios y otros eventos con la comunidad escolar.

Nivel Enseñanza Básica

A nivel comunal de realizó un ensayo SIMCE, durante el mes de agosto y diversos ensayos en cada unidad educati-va.

Durante el 2012 funcionaron a nivel comunal 8 Redes en las siguientes asignaturas: Lenguaje, Matemáticas, Cien-cias, Historia, Artes, Religión, Inglés y Educación Física.

Se reconoce especialmente las escuelas básicas y medias que han aumentado sus puntajes en la Prueba S

Nivel Enseñanza Media

Se trabajó el Plan de Lenguaje y Matemáticas, focalizando el trabajo en Comprensión Lectora. Esta competencia sepriorizó para el trabajo en el resto de las disciplinas.

Se establece que el dominio disciplinar no es el problema, sino las metodologías poco dinámicas y participativas loque no motiva los aprendizajes.

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Capacitación a nivel comunal a todos los Jefes Técnicos de la comuna, dictado por Universidad de Concepción.

SEP (Subvención educativa preferencial)

En este marco se desarrollaron las siguientes acciones: Pauta elaborada por la Red de Jefes Técnicos. Asesoría PAC Asesoría Master 7 (Esta asesoría fue solicitada y aprobada por los Directores de las UE, de acuerdo a los

procedimientos que instaló este DEM durante el 2011) Implementación de pauta comunal de monitoreo al aula

EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR

ACTIVIDAD INDICADORES LOGROSArea Deporte:Juegos Escolares Nacional 2011 enlas distintas fases de participacióntales como: Comunal, Provincial,Regional y Nacional

Participación del 100% de las U.E.del Sistema Municipal y 40% losParticulares Subvencionados anivel Comunal, teniendo represen-tación en las etapas provinciales.

El alumno de la Escuela Bello Horizon-te E-693 fue quien represento a Lota ya la Región del Bio Bio en el Nacionalde Atletismo, obteniendo el 5° lugar.

Participación masiva, entusiasmo yentrega demostraron los alumnos delsistema municipalizados en los juegosdeportivos escolares llegando al nivelProvincial en las diferentes disciplinasdeportivas: Basquetbol, Voleibol,Handbol, Fútbol, Atletismo, Tenis demesa, y Ajedrez.

Juegos Municipales en las etapasComunales, Provinciales y Regiona-les estos juegos se realizaron con elProyecto del GORE 2% denomina-do ”Competencia Comunal Jue-gos Municipales”

Realización de etapas comunalescon la participación del 100% delas U.E. del Sistema, en los dife-rentes deportes.

En la premiación de los juegosmunicipales se les entregaron a lasescuelas implementación deporti-va, trofeos, kayak, tabla de surf,equipos de futbol, basquetbol,voleibol, atletismo, tenis de mesaetc. A los alumnos se les entrega-ron trofeos, medallas y diplomas.

Participación en el 100% de los Provin-ciales organizados por la DEPROE y elConsejo Provincial de CoordinadoresExtraescolares.

Participación en las etapas finales 800varones y 600 damas de nuestrosestablecimientos educacionales.

Polideportivo” con un monto de$ 7.160.050.-

Se cuenta con 3 proyectos de Es-cuelas abiertas a la Comunidad delInstituto Nacional de Deportes

Se realizan 3 proyectos de Escue-las Abiertas: Escuela CentenarioF-700, Escuela Valle de Colcura F-687 y Escuela Bello Horizonte E-693.

Mejorar la calidad de vida, combatir elsedentarismo y la obesidad.

Ayuda a la escuela a mejorar la partici-pación en las competencias formativasy competitivas.

Participación en CompetenciasCopa Milo

Lota se destaca por haber partici-pado en todas las competenciasdenominada Copa Milo,

En damas la Srta. Paulina BurgosReyes, alumna del Liceo A-45, se co-ronó como la reina de la Copa Milo.

Programa de Gestión 2012 Se implementa sala de acondicio-namiento físico

Se implementa esta sala de acondicio-namiento para combatir el sedentaris-mo y la obesidad en nuestros niños.

Este invernadero se construye para

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Areas de ciencia y tecnología

Área cívico social

Se construye un invernadero conun horno de ladrillo en la EscuelaThompson Matthews E-701,

Se confeccionaron 2000 ejempla-res Libro de Investigación Ambien-tal llamado “TERRITO”

Instalación del DOMO del planeta-rio para recibir a los alumnos de lasdiferentes Unidades Educativas.

Se trabaja en Cruz Roja y BrigadasIntegrales con las Diferentes Uni-dades Educativas.

crear pertinencias en los alumnos en elárea de cultivo y plantas en el mejora-miento de la tierra y cuidado del medioambiente.

Libro TERRITO creado para ser entre-gado a los alumnos y escuelas comomedio de consulta en el ámbito ecoló-gico ambiental.

Este DOMO se instala para que losalumnos puedan observar nuestrouniverso y conocimientos más especí-ficos de los planetas que componennuestro sistema escolar y potenciar lostalentos escolares en el Estudio de laAstronomía.

Se realizaron los juramentos teniendola participación del 70% de las escue-las municipalizadas

EVIDENCIA DE ACTIVIDADES AREA DEPORTES 2012

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ÁREA CULTURA:Sección que desarrolla diversas áreas en el Ambito Artísticos Cultural, con un Equipo de Profesionales Multidiscipli-nario, que logro mostrar y participar con Estudiantes, Profesores y Apoderados de Colegios Municipalizados, endistintos eventos de carácter comunal, provincial, regional.

Actividades Indicador Metas y logros

Participación con los Talleres Comunales,Orquesta, Ballet Folclórico, Bandas Instru-mentales y Populares entre otros en lasdistintas actividades organizadas por laMunicipalidad, Area Extraescolar y del DEMde Lota

Asistencia y participa-ción de alumnos de 8 a18 años.

Brinda espacios de recreación con metas ylogros, capacitando a los alumnos a potenciarsus talentos en la ejecución instrumental, en ladanza, teatro entre otros.

Desarrollo de festividades tradicionales (LaChalla, Cruz de Mayo, Día del Patrimonio,San Pedro, Fiesta de la Primavera)

Asistencia de la comu-nidad escolar, y pobla-ciones, agrupaciones,instituciones

Rescate de la identidad local. Reconocimiento público y premiación a

las tres mejores proyecciones. Rescate y acercamiento de la población a

revivir tradiciones ceremoniales y festi-vas.

Desarrollo de nuevos talleres artísticoscomunales: Patrimonitos de Lota, BalletClásico Infantil, Coro Polifónico, Taller dePintura y Taller de Canto Popular.

Asistencia de participa-ción de alumnos de 8 a18 años.

Se crean espacios de recreación con metas ylogros, capacitando a los alumnos a potenciarsus talentos en la ejecución instrumental, en ladanza, teatro, recopilación entre otros.

Creación y Edición de documentales Histó-ricos Patrimoniales con Canales Locales yRegional con Programa Costumbres de MiTierra

Asistencia de participa-ción de alumnos de 8 a18 años.

Difusión de patrimonio cultural local.

Rescate y acercamiento de la poblacióneducacional a revivir la historia local juntoa sus tradiciones ceremoniales y festivas.

Creación y Edición de Catalogo del Parque“La Flor de Lota”

Participación de losPatrimonitos de Lota ydocentes del área

Rescate de material de difusión para los esta-blecimientos, instituciones y actividades depatrimonio turismo y cultura local

Creación de Agenda Cultural con contenidoHistórico Patrimonial

Participación de alum-nos docentes, monito-res y artistas locales

Rescate de material de difusión para los esta-blecimientos, instituciones y actividades depatrimonio turismo y cultura local

Creación de proyecto “Obra Cascanueces” Participación de alum-nos docentes, monito-res y artistas nacionales

Concierto de Gala a nivel Comunal.

Creación de Orquesta Sinfónica InfantilAdriana Cousiño

Asistencia de participa-ción de niños de 5 a 10años

Concierto de gala de inauguración en los me-ses próximo

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EVIDENCIA ACTIVIDADES AREA CULTURA 2011

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Area Infraestructura

PROYECTO DE REPARACIONES MENORES 4

POSTULACIÓN: 24 de Octubre del 2011APROBACIÓN: 22 de Febrero del 2012

1° LICITACIÓN

Elaboración de Licitación 04 de Julio del 20122° LICITACIÓN

Elaboración de Licitación 05 de Septiembre del 2012

1.- PROYECTO LICEO C-47 PRESIDENTE FREI MONTALVAMONTO: $ 32.783.596

DESCRIPCIÓN : El Proyecto considero la reparación del Establecimiento producto delterremoto del año 2010 lo cual permitió dejarlo de forma íntegra:

Reparación de la junta de dilatación, que abarca los 3 niveles deledificio.

Reparación de las grietas en las salas, talleres, laboratorios, casi-no, cocina, etc.

Reparación de la Cubierta ya que presenta daños, generandofiltraciones en las salas, biblioteca y sala de computación, etc.

Cambio de los cielos rasos que presentan daños de filtraciones. Mejoramiento evacuación de aguas lluvias. Mejoramiento y cambio de todos los revestimientos de piso inter-

ior y exterior que presentan daños. Cambio de puertas, ventana y portones dañados. Construcción completa del Cierro Perimetral de albañilería y me-

tálico junto con sus portones. Colocación de vía de evacuación en el Estacionamiento.

2.- PROYECTO ESCUELA E-693 BELLO HORIZONTEMONTO: $ 32.783.596DESCRIPCIÓN : El Proyecto considero la reparación del Establecimiento producto del

terremoto del año 2010 lo cual permitió dejarlo de forma íntegra: Reparación de las grietas en las salas, talleres, casino, cocina,

etc. Cambio de los cielos rasos que presentan daños de filtraciones. Mejoramiento y cambio de todos los revestimientos de piso inter-

ior Reparación de la Multicancha que presenta grietas en su pavi-

mentoTOTAL $ 212.454.770

PROYECTO DE REPARACIONES MENORES 5

POSTULACIÓN: 29 de junio del 2012APROBACIÓN: 04 de Octubre del 2012

1° LICITACIÓNElaboración de Licitación

28 de Diciembre del 2012

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2° LICITACIÓNElaboración de Licitación

Febrero del 2013

1.- PROYECTO ESCUELA E-703 ANGEL DE PEREDOMONTO: $ 26.811.918DESCRIPCIÓN : El Proyecto consideró la reparación del Establecimiento producto del

terremoto del año 2010 lo cual permitió dejarlo de forma íntegra: Reparación de la junta de dilatación. Reparación de la Multicancha que presenta grietas en su pavi-

mento. Construcción completa del Cierre Perimetral de albañilería en la

calle Aníbal Pinto.

2 PROYECTO ESCUELA F-700 CENTENARIOMONTO: $ 126.473.566DESCRIPCIÓN : El Proyecto considero la reparación del Establecimiento producto del

terremoto del año 2010 lo cual permitió dejarlo de forma íntegra: Reparación de la junta de dilatación, que abarca los 2 niveles del

edificio. Reparación de las grietas en las salas, talleres, casino, cocina,

etc. Reparación de las grietas en la losa del pasillo salas, talleres, etc. Reposición del revestimiento de cielo en baños, cocina y duchas. Reparación de la Cubierta ya que presenta daños, generando

filtraciones en las salas, biblioteca y sala de computación, talle-res, etc.

Cambio de los cielos rasos que presentan daños de filtraciones. Mejoramiento evacuación de aguas lluvias. Mejoramiento y cambio del pavimento exterior del establecimien-

to. Pintura interior y exterior.

TOTAL $ 153.285.484

PROYECTO DE CONSERVACIÓN CIRCULAR 33

1° POSTULACIÓN PLAN DE EMERGENCIA27 de Junio del 2012

2° POSTULACIÓN CIRCULAR 3303 de Septiembre del 2012

APROBACIÓN: 23 de Noviembre del 2012

1° LICITACIÓNElaboración de Licitación

28 de Enero del 2013

2° LICITACIÓNElaboración de Licitación

01 de Marzo del 2013

1.- PROYECTO ESCUELA E-701 THOMPSON MATTHEWSMONTO: $ 662.735.000DESCRIPCIÓN : Proyecto que considera la restauración completa del Estableci-

miento, para dejarlo de forma íntegra:

Cambio de toda la Cubierta del establecimiento. Reparación y cambio de toda la Estructura de Cubierta.

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Reposición de los elementos complementarios de la cubiertay evacuación de aguas lluvia.

Reposición de cielo raso. Reposición de cielo americano. Reparación completa del Proyecto Eléctrico. Reparación de baños y duchas, cambio de artefactos daña-

dos, construcción de loseta para vanitorios, urinarios, griferíade baño y ducha.

Revestimiento de muros en baños y duchas. Mejoramiento y cambio de todos los Pavimentos dañados en

salas, gimnasio, talleres, laboratorios. Cambio completo de ventanas en todo el establecimiento. Reposición de puertas y portones. Reparación y Cambio de las protecciones de las ventanas Construcción del cierro perimetral de albañilería por comple-

to y mejoramiento del cierro Perimetral metálico. Mejoramiento del cierro del patio de kinder. Instalación de juegos nuevos. Reposición de áreas verdes. Pintura total del Establecimiento interior y exterior completo.

2.- PROYECTO ESCUELA E-703 ANGEL DE PEREDOMONTO: $ 391.701.000DESCRIPCIÓN : Proyecto que considera la restauración completa del Estableci-

miento, para dejarlo de forma íntegra:

Cambio de toda la Cubierta del establecimiento. Reparación y cambio de toda la Estructura de Cubierta. Reposición de los elementos complementarios de la cubierta

y evacuación de aguas lluvia. Reposición de cielo raso. Reposición de cielo americano. Reparación completa del Proyecto Eléctrico. Reparación de baños y duchas, cambio de artefactos daña-

dos, construcción de loseta para vanitorios, urinarios, griferíade baño y ducha.

Revestimiento de muros en baños y duchas. Mejoramiento y cambio de todos los Pavimentos dañados en

salas, gimnasio, talleres, laboratorios. Cambio completo de ventanas en todo el establecimiento. Reposición de puertas y portones. Reparación y Cambio de las protecciones de las ventanas Instalación de juegos nuevos. Reposición de áreas verdes. Pintura total del Establecimiento interior y exterior completo.

3.- PROYECTO ESCUELA E-683 SANTA MARIA DE GUADALUPEMONTO: $ 225.593.000DESCRIPCIÓN : Proyecto que considera la restauración completa del Estableci-

miento, para dejarlo de forma íntegra:

Cambio de toda la Cubierta del establecimiento. Reparación y cambio de toda la Estructura de Cubierta. Reposición de los elementos complementarios de la cubierta

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y evacuación de aguas lluvia. Reposición de cielo raso. Reposición de cielo americano. Reparación completa del Proyecto Eléctrico. Reparación de baños y duchas, cambio de artefactos daña-

dos, construcción de loseta para vanitorios, urinarios, griferíade baño y ducha.

Revestimiento de muros en baños y duchas. Mejoramiento y cambio de todos los Pavimentos dañados en

salas, gimnasio, talleres, laboratorios. Cambio completo de ventanas en todo el establecimiento. Reposición de puertas y portones. Reparación y Cambio de las protecciones de las ventanas Instalación de juegos nuevos. Reposición de áreas verdes. Reparación de ascensor Pintura total del Establecimiento interior y exterior completo.

TOTAL $ 1.280.029.000

PROYECTO DE REPARACIONES MENORES 3

REPARACIÓN VERANO 2012

DESCRIPCIÓN Visitas a terreno para la supervisión de las reparaciones al losestablecimientos y las aclaraciones en consultas de la constructo-ra encargada del Proyecto.

ESCUELAS: ESCUELA F-698 LUIS COUSIÑO SQUELLAESCUELA E-686 KONRAD ADENAUERESCUELA D-694 ISIDORA GOYENECHEAESCUELA G-692 CARABINERO ISAIAS GUEVARALICEO A-46 ROSAURO SANTANA RIOSCEIA

TOTAL $ 656.634.972

PROYECTO DE MOBILIARIO PARA LICEOS

POSTULACIÓN 13 de Agosto del 2012

DESCRIPCIÓN Postulación del mobiliario para los 3 liceos de Lota de mesas, sillasy mesones para el comedor de los establecimientos.

ESCUELAS: LICEO A-46 ROSAURO SANTANA RIOSLICEO A-45 CARLOS COUSIÑOLICEO C-47 PRESIDENTE FREI MONTALVA

PROYECTO DE JUEGOS PARA LOS KINDER

POSTULACIÓN 25 de Abril del 2012

DESCRIPCIÓN Elaboración de los papeles para el Informe sanitario de la sala cunay jardín infantil Naranjo Amanecer.

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PROYECTO DE JUEGOS PARA LOS KINDER

POSTULACIÓN 11 de Abril del 2012

DESCRIPCIÓN Elección de juegos para todos los establecimientos de la comunaincluido los jardines infantiles.

TOTAL $ 20.000.000