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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁNPODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE HACIENDA

ACTIVO PASIVO + PATRIMONIOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CORTO PLAZOEfectivo e inversiones temporales 1,772,045,296.94 Cuentas por pagar 1,204,473,518.13 Cuentas por cobrar 398,150,958.35 Pagos Pendientes a Municipios 6,238,017.42 Cuentas por cobrar Mpios. 1,761,443.57 Retenciones por enterar 28,334,640.51 Deudores por Prog. Sociales 30,661,805.42 Fondos y programas 145,850.36 Gastos por Comprobar 30,438,703.07 Depósitos judiciales 41,592,911.66 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 2,233,058,207.35 Otros Pasivos 51,761.43

Documentos por pagar 104,520,470.34 TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 1,385,357,169.85

ACTIVO FIJOBienes Muebles e Inmuebles; Obras Públicas 824,253,309.64 PASIVO LARGO PLAZOCuentas por cobrar Largo Plazo 1,122,789.00 Documentos por Pagar 361,203,633.74 TOTAL ACTIVO FIJO 825,376,098.64 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 361,203,633.74

OTROS ACTIVOS OTROS PASIVOS POR DEPURARInversiones en Acciones 121,935,649.77 Corto Plazo 31,181,415.13Inversiones en Fideicomisos y Fondos 115,029,022.26 Largo Plazo 187,520.36Diversos Activos 200,568.44 TOTAL OTROS PASIVOS POR DEPURAR 31,368,935.49 Deuda Pública por Amortizar 465,724,104.08 Pendiente de Depurar 47,367,681.42 TOTAL PASIVO 1,777,929,739.08 TOTAL OTROS ACTIVOS 750,257,025.97

PATRIMONIO ESTATALHacienda Pública Gob.del Edo. de Yuc. 1,073,295,282.50 Resultado del Ejercicio 892,047,789.46 Resultado de ejercicios anteriores 294,103,788.16 Resultado de ejercicios ant. Al 2001 (204,662,123.63) Rectificaciones a Resultados Ej. Ant. (24,023,143.61) TOTAL PATRIMONIO ESTATAL 2,030,761,592.88

TOTAL ACTIVO 3,808,691,331.96 TOTAL PASIVO + CAPITAL 3,808,691,331.96

Avales Otorgados 36,037,297.35 Deuda Indirecta 36,037,297.35 Control de Metales Amonedados 74,500.00 Metales Amonedados Controlados 74,500.00

Nota: Cantidades en pesos

Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2006

CUENTAS DE ORDEN

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2006

ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE CORTO PLAZOCaja 30,000.00 Proveedores 2,244,348.63 Bancos 70,785,017.63 Desc. y Percep. a Favor 10,481,028.49 Deudores Diversos 21,485,187.23 Acreedores Diversos 19,536,300.29 Crédito al Salario 1,362,340.40 Imp.Deriv.de Serv. Personales 12,748,752.83 Deudores por Cuotas 1,106,767.90 Remesas de cuotas de recup. 1,927,045.66 Almacenes 34,485,256.61 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 129,254,569.77 TOTAL PASIVO 46,937,475.90

PATRIMONIO ESTATALACTIVO FIJO Patrimonio 98,081,587.48 Mobiliario y Equipo 36,600,150.45 Resultado Años Anteriores 3,162,650.93 Vehículos Terrestres 3,909,114.60 Resultado del Ejercicio 31871540.46Maq.Herramientas.Aparatos 9,613,443.99 TOTAL HACIENDA PÚBLICA 133,115,778.87Colecc.Cientif.Artist. 18,671.45 Obras en Proceso 235,456.01 Inmuebles 421,848.50 TOTAL ACTIVO FIJO 50,798,685.00

TOTAL ACTIVO 180,053,254.77 TOTAL PASIVO + HACIENDA 180,053,254.77

CUENTAS DE ORDEN

Presupuesto por Ejercer 505,460,671.38 Presupuesto Estatal Autorizado 96,020,126.00 Presupuesto Ejercido 359,144,200.62 Cuotas de recuperacion ingresadas 13,386,990.99 Presupuesto Estatal por Ejercer 57,025,103.31 Presupuesto Autorizado 864,604,872.00 Presupuesto Estatal Ejercido 38,995,022.69 Cuotas de Rec. por ingresar 13,386,990.99

974,011,988.99 974,011,988.99

Nota: Cantidades en pesos

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN

A C T I V O PASIVOActivo CirculanteCaja 23,250.00 Proveedores 3,328,032.17 Bancos 11,502,546.21 Acreedores Diversos 7,664,434.99 Inversiones en Valores - Cuentas por Pagar 1,066,181.56 Almacén 2,316,873.30 Suma Pasivo 12,058,648.72 Cuentas por Cobrar 773,749.26 Cuentas incobrables -8,560.50 Deudores Diversos 5,627,705.05 Impuesto por recuperar 3,564,914.00 Gastos por Comprobar 126,515.19 Suma Activo Circulante 23,926,992.51

Activo Fijo CAPITALAccesorios de epo. De transporte 144,395.42 Capital Social 14,718,144.45 Deprec. Accs. Ep. De transporte -135,874.58 Remanente Ejercicios Anteriores 48,552,797.98 Mobiliario y Equipo 15,847,417.36 Resultado Ejercicio Actual -9,809,845.68 Deprec. Acum. De mob y epo -1,241,512.62 Uitlidad o (pérdida) del Ejercicio -4,254,918.31 Equipo de Oficina 842,679.68 Deprec. Acum de epo de oficina -14,747.50 Suma del Capital 49,206,178.44 Equipo de Transporte 13,243,319.76 Deprec. Acum de epo de transporte -6,732,626.32 Equipo de Cómputo 1,480,069.61 Deprec. Acum de epo de computo -560,991.63 Edificios 12,098,151.48 Dep. Acum. De Edificios -1,231,351.64 Maq. Y Eqpo. Industrial Planta 2,585,906.81 Dep. de Maq. Y Eqpo. Industrial Planta -2,079,013.35 Eq. de Laboratorio Planta 30,470.92 Dep. deEq. de Laboratorio Planta -20,345.85 Eq. de Refrigeración Planta 1,586,031.93 Dep. Eq de Refrigeración Planta -1,054,239.48 Maq y Eq. De Lavado Planta 50,440.91 Dep. de Maq y Eq. De Lavado Planta -47,177.65 Terrenos Planta 2,357,957.00 Suma Activo Fijo 37,148,960.26

Activo DiferidoSeguros pagados x anticipado 185,024.39 Gastos pagados x anticipado - Depósitos en Garnatía 3,850.00 Suma Activo Diferido 188,874.39

TOTAL ACTIVO 61,264,827.16 SUMA DEL PASIVO + CAPITAL 61,264,827.16

Nota: Cantidades en pesos

Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2006

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN

ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE CORTO PLAZOFondos Fijos 22,299.64 Cuentas por Pagar 1,194,177.19 Bancos 2,824,480.52 Documentos por pagar - Cuentas por cobrar 1,294,935.74 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 4,141,715.90 TOTAL PASIVO 1,194,177.19

CAPITAL CONTABLEResultado Ejercicios Anteriores 13,771,953.10

ACTIVO FIJO 9,689,126.15 Utilidad o (Pérdida) del ejercicio -1,135,288.24 TOTAL ACTIVO FIJO 9,689,126.15 TOTAL CAPITAL CONTABLE 12,636,664.86

TOTAL ACTIVO 13,830,842.05 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 13,830,842.05

Nota: Cantidades en pesos

Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2006

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2006

ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE CORTO PLAZO

Efectivo 4,213,374.00 Cuentas por pagar 6,568,266.00 Cuentas por pagar 6,205,075.00 TOTAL PASIVO 6,568,266.00 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 10,418,449.00

ACTIVO FIJO Inmuebles Maquinaria y Equipo 13,968,829.00 TOTAL ACTIVO FIJO 13,968,829.00 CAPITAL

Resultado Ejercicios Anteriores 16,328,759.00 OTROS ACTIVOS Utilidad o (Pérdida) del Ejercicio 1,980,066.00Otros Activos 489,813.00 TOTAL CAPITAL 18,308,825.00

TOTAL OTROS ACTIVOS 489,813.00

TOTAL ACTIVO 24,877,091.00 TOTAL PASIVO Y CAPITAL 24,877,091.00

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Libros en Almacen 710,506.00 Libros en Almacen 710,506.00 Cuentas por Cobrar por Vta de Libros 63,459.00 Cuentas por Cobrar por Venta de Libros 63,459.00

Nota: Cantidades en pesos

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2006

ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE CORTO PLAZO

Cuentas Por Pagar 4,403,911.28 Efectivo e inversiones temporales 106,635,149.45 Retenciones por Pagar - Cuentas por Cobrar 211,281.38 Acreedores Diversos - Gastos por Comprobar - TOTAL PASIVO 4,403,911.28 Anticipos a Proveed. y Contratistas - Almacén General - Mobiliario en Consignación - Mercancía en Tránsito - TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 106,846,430.83 C A P I T A L

ACTIVO FIJO Patrimonio 4,551,956.43Activos Fijos 3,471,636.14 Remanente Ejercicios Anteriores 194,854,000.90TOTAL ACTIVO FIJO 3,471,636.14 Rectificaciones a rdos. de ejerc. Anteriores -24,197,558.20

Resultado del Ejercicio -41,403,859.40 TOTAL CAPITAL 133,804,539.73

OTROS ACTIVOS 27,890,384.04 TOTAL OTROS ACTIVOS 27,890,384.04

TOTAL ACTIVO 138,208,451.01 TOTAL PASIVO Y CAPITAL 138,208,451.01

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Obras por ejecutar 72,039,941.99 Contratistas 72,039,941.99 Cheques en garantía 12,504,071.46 Control de Cheques en garantía 12,504,071.46 Fianzas por recuperar 74,858.34 Fianzas en trámite recuperación 74,858.34 Avales otorgados - Deuda Indirecta -

Nota: Cantidades en pesos

CUENTAS DE ORDEN

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GENERO EN YUCATÁN

Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2006

ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE CORTO PLAZOCaja 5,000.00 Acreedores Diversos 46,131.76Bancos 1,287,932.37 Impuestos por Pagar 45,786.23Deudores Diversos 240,783.91 Retenciones Diversas 32,760.58Crédito al Salario 2,467.26 TOTAL PASIVO 124,678.57TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1,536,183.54

ACTIVO FIJO 1,784,427.24

TOTAL ACTIVO FIJO 1,784,427.24 C A P I T AL Patrimonio 1,784,427.24Remanente de Ejercicios Anteriores 234,512.54Utilidad o (pérdida) del Ejercicio 1,176,992.43TOTAL CAPITAL 3,195,932.21

TOTAL ACTIVO 3,320,610.78 TOTAL PASIVO Y CAPITAL 3,320,610.78

Nota: Cantidades en pesos

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

INSTITUTO PARA LA INOVACIÓN, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD

Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2006

ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE CORTO PLAZOFondo Fijo 15,000.00 Cuentas por Pagar 281,885.77 Bancos 580,457.99 Cuentas por Cobrar 521,179.94 TOTAL PASIVO 281,885.77Iva Acreditable 106,197.75 Gastos por Comprobar 54,263.13 Anticipo a Proveedores 4,368.00 CAPITAL SOCIAL Crédito al Salario 10,528.64 Patrimonio 1,218,123.90TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1,291,995.45 Resultado Ejercicios Anteriores 594,651.22

Utilidad o (Pérdida) del Ejercicio 415,458.49 ACTIVO FIJOMobiliario y Equipo de Oficina 336,387.88 TOTAL CAPITAL 2,228,233.61Equipo de Cómputo 514,522.87 Equipos Varios 367,213.18 TOTAL ACTIVO FIJO 1,218,123.93

TOTAL ACTIVO 2,510,119.38 TOTAL PASIVO + CAPITAL 2,510,119.38

Nota: Cantidades en pesos

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE YUCATÁN

Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2006

ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE CORTO PLAZOCaja 4,000.00 Proveedores 0.00Bancos 1,496,004.57 Acreedores 9,288.48 Deudores Diversos 217,156.06 Impuestos por Pagar 37,563.39Crédito al Salario 2003 4,065.69 TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 46,851.87TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1,721,226.32

ACTIVO FIJOMob. y Eq. de Admón. 723,005.59 C A P I T A LEq. de Cómputo y Comunicación 1,076,142.27 Patrimonio 1,607,477.55Vehículos y Eq. de Transporte 896,695.13 Exceso o insuficiencia -28,948.00 Herramientas y Refacciones Mayores 3,186.50 Resultado de ejercicios anteriores 101,876.96Dep. Acum de Mobiliario y Equipo -366,226.39 Utilidad o (Pérdida) del Ejercicio 1,345,947.61Dep. Acum de Epo de Computo y Co -340,236.10 TOTAL CAPITAL 3,026,354.12Dep. Acum vehiculos y Epo -611,152.13 Dep. Acum Herramientas y Refacciones -14,747.20Reexpresion de Dep. Acum de Mob y epo -6,530.00 Reexpresion de Dep. Acum Epo de Comput -1,952.00 Reexpresion de Dep. Acum Vehiculos y Epo -6,140.00 Reexpresion de Dep Acum Herramientas y R -66.00

TOTAL ACTIVO FIJO 1,351,979.67

TOTAL ACTIVO 3,073,205.99 TOTAL PASIVO Y CAPITAL 3,073,205.99

Nota: Cantidades en pesos

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2006

ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE CORTO PLAZOCaja 5,000.00 Acreedores Diversos 113,696.02 Bancos 818,719.55 Deudores Diversos 712,707.67 TOTAL PASIVO 113,696.02 Presupuesto por Asignar 6,936,691.00 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 8,473,118.22 PATRIMONIO DEL INSTITUTO

Patrimonio 1,559,035.83 ACTIVO FIJOMobiliario 106,358.23 Equipo de Administración 41,600.91 Equipo Educacional y Recreativo 60,759.93 PRESUPUESTOBienes Informáticos 353,998.42 Vehiculos y Eq. Terrestre 806,820.00 Presupuesto por Ejercer 14,277,393.38 Eq. y Aparatos de Com.y Telec. 179,773.88 Presupuesto ejercido -5917971.18 Maquinaria y Equipo Diverso 3,637.05 TOTAL PRESUPUESTO 8,359,422.20Refacciones y Acc. Mayores 6,087.41 TOTAL ACTIVO FIJO 1,559,035.83

TOTAL ACTIVO 10,032,154.05 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,032,154.05

Nota: Cantidades en pesos

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

COMISIÓN ORDENADORA DEL USO DEL SUELO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2006

ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE CORTO PLAZOEfectivo e Inversiones Temporales 189,373,692.19 Cuentas por Pagar 12,882,401.41Cuentas por Cobrar 286,324,632.67 Financiamiento a Corto Plazo 3,079,683.72Inmuebles y terrenos para Venta 460,200,985.66 Anticipo de Clientes 61,650,415.00Obras, Programas y Proyectos 115,288,954.15 TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 77,612,500.13Pagos Anticipados 394,245.63TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1,051,582,510.30 LARGO PLAZO

Financiamiento a Largo Plazo 352,636,373.28TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 352,636,373.28

TOTAL PASIVO 430,248,873.41

ACTIVO FIJO Inmuebles, mobiliario y equipo 20,637,280.97 PATRIMONIODepreciación Acumulada -10,866,218.89 Patrimonio 598,832,427.24TOTAL ACTIVO FIJO 9,771,062.08 Resultado Ejerc. Anteriores -22,674,795.75

Resultado del Ejercicio 54,947,067.48TOTAL PATRIMONIO 631,104,698.97

TOTAL ACTIVO 1,061,353,572.38 SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO 1,061,353,572.38

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

INGRESOS RECIBIDOS EN EFECTIVO 254,832,727.60 INGRESOS EFECTIVAMENTE RECIBIDOS 254,832,727.60INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS 406,137.88 INGRESOS NO ESTIMABLES 406,137.88OTRAS EROGACIONES 2,143,947.24 EROGACIONES NO PRESUPUESTALES 2,143,947.24PRESUPUESTO AUTORIZADO 622,437,249.50 PRESUPUESTO EJERCIDO 312,307,336.50

PRESUPUESTO POR EJERCER 310,129,913.00

Nota: Cantidades en pesos

Page 18: Impresi.n de fax de p.gina completa...CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS INGRESOS RECIBIDOS EN EFECTIVO 254,832,727.60 INGRESOS EFECTIVAMENTE RECIBIDOS 254,832,727.60

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN

Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2006

ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE CORTO PLAZOFondo Fijo 144,300.00 Proveedores 1,538,372.51 Bancos 14,573,242.87 Acreedores Diversos 1,889,582.33 Inversiones en Títulos 49,856,596.65 Sueldos por Pagar - Cuentas por Cobrar a Usuarios 86,091,462.66 Destajos por Pagar - Documentos por Cobrar 6,282,240.22 Impuestos por Pagar 380,959.97 Gastos por Comprobar 91,625.00 IVA por Pagar 942,004.45 Deudores Diversos 406,437.52 Iva por Trasladar 2,494,788.06 Préstamos a Empleados 20,792.09 Cuentas a Depurar - Almacén 8,682,736.81 Crédito al Salario 68,441.06 TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 7,245,707.32 Iva por Acreditar 201,968.83 Iva Acreditable 2,952,957.39 Depósitos en Garantía 627,841.16 Primas y Seguros Pagados por Anticip 337,253.44 LARGO PLAZOTOTAL ACTIVO CIRCULANTE 170,337,895.70

Deuda Pública 1,314,174.02 ACTIVO NO CIRCULANTE TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 1,314,174.02 Edificios y Locales 16,121,540.13 Ampliación de Redes y Líneas 900,234,030.67 Refacciones y Accesorios Mayores 269,851.33 TOTAL PASIVO 8,559,881.34 Equipo de Medición 12,359,141.41 Maquinaria y Equipo Diverso 142,800,954.87 Maquinaria y Equipo Industrial 244,713.68 Maquinaria y Equipo de Construcción 168,820.00 Maquinaria y Equipo Eléctrico 380,207.10 Herramientas y Máquinas Herramientas 7,113,099.73 Equipo de Transporte 15,823,872.67 CAPITALMobiliario de Oficina 2,716,972.49 Equipo de Administración 1,118,196.09 Capital Patrimonial 612,364,721.80 Equipos y Aparatos de C. 1,629,114.80 Utilidad o Pérdida del ejercicio 483,858.79Bienes Informáticos 11,243,002.18 Depreciación acumulada -662,787,154.67 TOTAL CAPITAL 612,848,580.59 Activos en Desuso 1,634,203.75 TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 451,070,566.23

TOTAL ACTIVO 621,408,461.93 TOTAL PASIVO Y CAPITAL 621,408,461.93

Nota: Cantidades en pesos

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOSDEL ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2006

A C T I V O PASIVOACTIVO CIRCULANTE CORTO PLAZOFondo Fijo 73,350.00 Proveedores 51,933.74 Bancos 912,658.43 Acreedores Diversos 1,439,101.04 Deposito en Transito 76,543.70 Impuestos por Pagar 704,978.38 Inversiones en Valores 26,721,815.00 TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 2,196,013.16 Clientes 734,370.61 Deudores Diversos 835,798.94 Funcionarios y Empleados 88,812.71 Iva por Cobrar 198,919.09 LARGO PLAZOAlmacen de Insumos 1,002,963.06 Depositos Locales Arrendados 287,869.73 Gastos Pagados por Anticipado 1,000.00 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 287,869.73 Pagos Anticipados 114,349.94 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 30,760,581.48 TOTAL PASIVO 2,483,882.89

ACTIVO FIJO CAPITALTerrenos 180,381.00 Aportaciones 18,436.08 Edificios y Locales 67,205,411.06 Reserva de Excedentes 500,000.00 Mobiliario y Equipo 2,772,087.68 Resultado del Ejercicios anteriores 103,176,385.19 Maquinaria y Equipo 683,610.42 Utulidad o (Pérdida) del Ejercicio 1,648,635.41 Mobiliario y Equipo Medico 86,931.98 TOTAL CAPITAL 105,343,456.68 Equipo de Luz y Sonido 1,053,170.32 Equipo de Computo 207,290.80 Equipo de Transporte 1,004,821.87 Inversiones en Paradores 968,797.38 TOTAL ACTIVO FIJO 74,162,502.51

ACTIVOS INTANGIBLESInversiones en Acciones 263,843.20 Gastos de Instalación 2,547,827.31 Depósitos en Garantía 92,585.07 TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 2,904,255.58

TOTAL ACTIVO 107,827,339.57 TOTAL PASIVO Y CAPITAL 107,827,339.57

Nota: Cantidades en pesos

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

COMISIÓN DE VÍAS TERRESTRES DEL ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2006

ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE CORTO PLAZOEfectivo e Inversiones Temporales 61,871,680.41 Proveedores 9,262,796.66 Deudores Diversos 174,162,725.07 Acreedores Diversos 2,819,728.77 Gastos por Comprobar 1,006,404.11 Impuestos por Pagar 155,033.98 Crédito al Salario 2,120,513.41 TOTAL PASIVO 12,237,559.41 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 239,161,323.00

ACTIVO FIJOMobiliario y Equipo 127,921.55 CAPITAL CONTABLEEquipo de Transporte 5,181,736.72 Maquinaria y Equipo 14,643,496.10 Patrimonio 223,466,888.15Equipo de Comunicación 245,805.72 Resultado del Ejercicio -21,976,028.94 Equipo de Computo 118,572.69 Result. Ejerc. Ants. 248,899,792.53Inversón en Infraestructura 145,947,017.86 TOTAL CAPITAL CONTABLE 450,390,651.74Obras en Proceso 57,202,337.51 TOTAL ACTIVO FIJO 223,466,888.15

TOTAL ACTIVO 462,628,211.15 TOTAL PASIVO + CAPITAL 462,628,211.15

Nota: Cantidades en pesos

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE YUCATAN

Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2006

ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE CIRCULANTECaja 22,500.00 Proveedores 498,552.98 Bancos 41,559.99 Acreedores Diversos 649,778.15 Inversiones y Valores 642.03 Anticipo de Clientes 8,954.11 Clientes 31,199.88 Impuestos por Pagar 103,583.47 Deudores Diversos 64,756.46 IVA por Pagar 227,641.13 Créditos Artesanos 178,565.25 TOTAL CIRCULANTE 1,488,509.84 Inventarios 1,082,606.77Anticipos 191,176.16Crédito al Salario 2005 76,415.39Crédito al Salario 2006 32,209.10TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1,721,631.03 TOTAL PASIVO 1,488,509.84

NO CIRCULANTE PATRIMONIOPatrimonio Inicial 279,196.06

Mobiliario y Equipo 414,060.62 Remanente de Ejerc. Anteriores 913,424.70 Dep. Acum. Mobiliario y Equipo -107,209.18 TOTAL PATRIMONIO 1,192,620.76 Herramientas y Eqpo. de Taller 23,693.40 Dep. Acum. De Herram. Y Eqpo. Taller -7,698.67 Equipo de Cómputo 231,939.74 Utilidad o (Pérdida) del Ejercicio -529,709.18 Dep. Acum de Equipo de Cómputo -208,432.44 SUMA CAPITAL 662,911.58Gastos de Instalación 4,603.50 Depósitos en Garantía 6,741.00 Seguros Pagados por Anticipado 251,281.78 Amort. Acum de Seg. Pag. por Antic. -228,812.29 Mobiliario y Eq. De Exhibición 97,349.87 Dep. Acum. De Mob. Y Eqpo. Exhib. -47,726.94 TOTAL NO CIRCULANTE 429,790.39

TOTAL ACTIVO 2,151,421.42 TOTAL PASIVO + CAPITAL 2,151,421.42

Nota: Cantidades en pesos

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN

Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2006

A C T I V O PASIVOActivo Circulante Pasivo a Corto PlazoFondo Fijo 8,000.00 Impuestos por Pagar 42,356.00 Bancos 5,459,955.00 Acreedores Diversos 361,512.00 Deudores Diversos 39,410.00 Retenciones Contratistas 229,869.00 Crédito al Salario 4,072.00 TOTAL PASIVO 633,737.00 Suma Activo Circulante 5,511,437.00

PATRIMONIOActivo No Circulante Patrimonio 33,077.00 Mobiliario y Epo de Oficina 31,678.00 Resultado Ejercicios Ant. 14,759,111.00 Equipo de Transporte - Resultado del Ejercicio -9,881,411.00 EquIpo de Computo 1,399.00 Suma Activo No Circulante 33,077.00

Total Capital 4,910,777.00

TOTAL ACTIVO 5,544,514.00 TOTAL PASIVO + CAPITAL 5,544,514.00

Nota: Cantidades en pesos

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2006

A C T I V O PASIVOACTIVO CIRCULANTE CORTO PLAZOCaja 3,000.00 Impuestos por Pagar 77,777.86 Bancos 282,647.03 Depositos en Garantia 17,000.00 Inversiones Temporales 1,000,000.00 TOTAL PASIVO 77,777.86 Funcionarios y Empleados - Credito al Salario 572.00 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1,303,219.03

ACTIVO FIJO CAPITALMobiliario y Equipo de Admon 136,102.26 Patrimonio 533,107.27 Epo de Computo y Comunicación 292,834.01 Resultado del Ejercicios anteriore 973,081.44Vehículos y Equipo de Transporte 104,171.00 Resultado del Ejercicio 252,359.73

TOTAL ACTIVO FIJO 533,107.27 TOTAL CAPITAL 1,758,548.44

TOTAL ACTIVO 1,836,326.30 TOTAL PASIVO + CAPITAL 1,836,326.30

Nota: Cantidades en pesos

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN

Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2006

ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE CORTO PLAZOFondos Fijos 80,000.00 Cuentas por Pagar 7,555,117.80 Bancos 52,794,995.94 TOTAL PASIVO 7,555,117.80 Cuentas por Cobrar 2,646,505.27 Obras en Proceso para Terceros 32,916,905.34 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 88,438,406.55 CAPITAL CONTABLE

Patrimonio 296,531.38 ACTIVO FIJO 294,781.39 Resultado del Ejercicio 62,048,585.56 TOTAL ACTIVO FIJO 294,781.39 Result. Ejerc. Ants. 33,763,955.54

TOTAL CAPITAL CONTABLE 96,109,072.48 OTROS ACTIVOS 14,931,002.34 TOTAL OTROS ACTIVOS 14,931,002.34

TOTAL ACTIVO 103,664,190.28 TOTAL PASIVO + CAPITAL 103,664,190.28

Nota: Cantidades en pesos

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

ACTIVO PASIVO

CIRCULANTE CORTO PLAZO

Caja 5,000.00 Proveedores 2,585.53 Bancos 137,983.80 Acreedores Diversos 43,850.40 Inversiones Temporales 765,109.33 Impuestos por Pagar 99,208.43 Deudores Diversos 2,848.03 Cuotas de Seguridad Social 439,710.41 Crédito al Salario 1,849.40 Pagos anticipados 1,653.53 TOTAL CIRCULANTE 914,444.09 TOTAL A CORTO PLAZO 585,354.77

ACTIVO NO CIRCULANTE

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 43,235.94 SUMA DEL PASIVO 585,354.77

PATRIMONIOTOTAL DE ACTIVO FIJO 43,235.94

Patrimonio - Resultado de Ejercicios Anteriores 1,082,997.44- Resultado del Ejercicio 1,455,322.70

TOTAL PATRIMONIO 372,325.26

TOTAL ACTIVO 957,680.03 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 957,680.03

Nota: Cantidades en pesos

HOSPITAL DE LA AMISTAD

Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2006

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE YUCATAN

Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2006

ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTECaja Chica 4,000.00 Impuestos por Pagar 31,428.17 Bancos 649,953.66 Deudores Diversos 144.43 Gastos por Comprobar 41.60 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 654,139.69 TOTAL PASIVO 31,428.17

Bienes Muebles e Inm. 518,724.22 PATRIMONIO

Patrimonio 518,724.22 ACTIVO DIFERIDO 12,600.00 Utilidad o (Pérdida) 635,311.52

TOTAL CAPITAL 1,154,035.74

TOTAL ACTIVO 1,185,463.91 TOTAL PASIVO + CAPITAL 1,185,463.91

Nota: Cantidades en pesos

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2006

ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE CORTO PLAZOFondo Fijo 8,000.00 Acreedores Diversos 3,540,137.85 Bancos 6,042,596.25 Impuestos Retenidos 928,475.02 Inversión - Otras Cuotas - Almacén 58,328.14 Otros Descuentos - Deudores Diversos 159,290.46 TOTAL PASIVO 4,468,612.87 Deudores Sistema Cobay - TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 6,268,214.85

ACTIVO FIJO

Activo Fijo 23,319,425.51 TOTAL ACTIVO FIJO 23,319,425.51

PATRIMONIOPatrimonio Adquirido 23,319,425.51

OTROS ACTIVOS Patrimonio Donado - Otros Activos 371,459.63 Resultado de Ejercicios Anteriores 1,161,686.33 TOTAL OTROS ACTIVOS 371,459.63 Resultado del Ejercicio 1,009,375.28

TOTAL PATRIMONIO 25,490,487.12

TOTAL ACTIVO 29,959,099.99 TOTAL PASIVO + CAPITAL 29,959,099.99

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS D ORDEN ACREEDORAS

Presupuesto Ejercido 67,374,736.33 Presupuesto Autorizado 71,762,765.83 Presupuesto Comprometido 3,808,441.99 Presupuesto por Ejercer 579,587.51

71,762,765.83 71,762,765.83

Nota: Cantidades en pesos

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2006

A C T I V O PASIVOACTIVO CIRCULANTE CORTO PLAZOFondo Fijo de Caja 34,000.00 Proveedores 38,903.50 Bancos 1,084,003.80 Acreedores diversos 841,357.07 Deudores Diversos 514,445.73 Impuestos y cuotas por pagar 1,045,392.04 Anticipo para Gastos de Viaje 18,707.97 Nomina por pagar 6.96 Anticipo a Proveedores 76,187.50 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1,727,345.00 TOTAL PASIVO 1,925,659.57

ACTIVO FIJOMobiliario y equipo en tránsito 457,483.48 CAPITALMobiliario y equipo de oficina 1,255,078.33 Patrimonio 8,501,094.48 Equipo de comunicación 238,627.87 Resultado del ejercicio 2,840,823.30 Equipo de transporte 430,190.00 Resultado de ejercicios anteriores -35,082,145.87 Equipo de capacitación 9,250,261.48 Donaciones recibidas 20,076,956.42 Equipo cultural 2,526.48 Superavit x revaluacion 83,942,379.79 Equipo audiovisual 696,101.68 Equipo de dibujo 515.66 TOTAL CAPITAL 80,279,108.12 Equipo de fotografía 146,085.28 Mob.y eq para aulas 1,502,783.92 Biblioteca obras técnicas 819,124.88 Terrenos 89,132.31 Edif y construcciones 6,331,403.98 Equipo de computación 6,048,269.44 Revaluación de equipo 259,968,023.33 Depreciación acumulada -206,758,185.43 TOTAL ACTIVO FIJO 80,477,422.69

TOTAL ACTIVO 82,204,767.69 TOTAL PASIVO + CAPITAL 82,204,767.69

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Recup de ingresos federales 28,730.00 Ingresos federales recuperados -28,730.00

Nota: Cantidades en pesos

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2006

ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE CORTO PLAZOFondo Fijo de caja 12,000.00 Acreedores Diversos 875,568.75 Bancos 5,201,047.77 Impuestos por Pagar 141,499.00 Deudores diversos 607,588.56 TOTAL PASIVO 1,017,067.75 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 5,820,636.33

CAPITALACTIVO FIJOMobiliario y Equipo de Oficina 2,137,686.73 PATRIMONIOEquipo de Transporte 3,393,034.27 Resultado de Ejercicios anteriores -178,063.16 Maquinaria y herramienta 207,704.49 Superavit por Donación 450,429.06 Equipo de Comunicación 1,241,079.43 Adjudicación de Bienes 19,832,896.54 Equipo de Computo Elect. 10,621,280.00 TOTAL PATRIMONIO 20,105,262.44 TOTAL ACTIVO FIJO 17,600,784.92

Utilidad o (pérdida) del Ejercicio 2,299,091.06

SUMA DEL CAPITAL 22,404,353.50

TOTAL ACTIVO 23,421,421.25 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 23,421,421.25

Nota: Cantidades en pesos

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATAN

Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2006

ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE CORTO PLAZOEfectivo 697,801.00 Cuentas por Pagar 159,432.00 Cuentas por Cobrar 101,392.00 TOTAL PASIVO 159,432.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 799,193.00 CAPITAL CONTABLE

PatrimonioACTIVO FIJO 749,988.00 Resultado del Ejercicio 674,213.00 TOTAL ACTIVO FIJO 749,988.00 Result. Ejerc. Ants. 719,736.00

TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,393,949.00 OTROS ACTIVOS 4,200.00 TOTAL OTROS ACTIVOS 4,200.00

TOTAL ACTIVO 1,553,381.00 TOTAL PASIVO + CAPITAL 1,553,381.00

Nota: Cantidades en pesos

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

A C T I V O PASIVOActivo Circulante Pasivo a Corto PlazoBancos 4,515,942.79 Acreedores Diversos 35,861.17 Deudores Diversos 294,441.72 Suma Pasivo a Corto Plazo 35,861.17 Suma Activo Circulante 4,810,384.51

Activo No CirculanteBienes Muebles e Inmuebles 637,516.75 Maquinaria y Equipo Eléctrico 6,269.00 CAPITALBienes Informáticos 1,087,631.85 Patrimonio 2,368,785.68 Equipos y Aparatos de Com. Te. 99,671.08 Resultado Ejercicios Ant. 669,752.09 Vehículos y Eq. de Transporte 537,697.00 Resultado del Ejercicio 4,107,771.25 Suma Activo No Circulante 2,368,785.68 Total Capital 7,146,309.02

Activo DiferidoDepósitos en Garantía 3,000.00 Suma Activo Diferido 3,000.00

TOTAL ACTIVO 7,182,170.19 TOTAL PASIVO + CAPITAL 7,182,170.19

Nota: Cantidades en pesos

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2006

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

A C T I V O PASIVOActivo Circulante Pasivo a Corto PlazoFondo Fijo 3,000.00 - Bancos 1,511,874.24 - Deudores Diversos 500.00 TOTAL PASIVO - Pagos Antticipados 3,560.00 Suma Activo Circulante 1,518,934.24 CAPITAL

Patrimonio 2,350,807.98 Activo No Circulante Utilidades del Ejercicio 1,698,732.21 Mobiliario y Epo de Oficina 159,303.66 Utilidad o (perdida) del Ejerc -179,797.97 Equipo de Computo 1,527,534.22 Equipo de Transporte 663,970.10 Total Capital 3,869,742.22 Suma Activo No Circulante 2,350,807.98

TOTAL ACTIVO 3,869,742.22 TOTAL PASIVO + CAPITAL 3,869,742.22

Nota: Cantidades en pesos

CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2006

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

FUNDACION CULTURAL MACAY, A.C.

Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2006

ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE CORTO PLAZOFondo Fijo 6,350.00 Proveedores 532,192.78 Bancos 2,341,043.36 Acreedores Diversos 288,854.95 Deudores Diversos 10,569.22 Impuestos Retenidos 35,053.05 Almacen de Obras 2,686,319.73 Documentos por Pagar - TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 5,044,282.31 TOTAL PASIVO 856,100.78

ACTIVO FIJO

Mobiliario y Equipo de Oficina 200,291.40 TOTAL ACTIVO FIJO 200,291.40

PATRIMONIOPatrimonio Restringido Permanente 2,436,339.75Actualización de Capital 1,498,361.48Exceso o Insuficiencia de Capital -431,993.88Uitlidad o (Péridida) del Ejercicio 885,765.58

TOTAL PATRIMONIO 4,388,472.93

TOTAL ACTIVO 5,244,573.71 TOTAL PASIVO + CAPITAL 5,244,573.71

Nota: Cantidades en pesos

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

A C T I V O PASIVOActivo Circulante Pasivo a Corto PlazoCaja 12,500.00 Impuesto por pagar 66,732.61Bancos 5,606.00 SUMA PASIVO CIRCULANTE 66,732.61Cuentas por Cobrar 514,448.85 SUMA ACTIVO CIRCULANTE 532,554.85

PATRIMONIO 500,000.00Activo No Circulante Resultado de Ejercicios Anteriores 2,960,538.57Activo Fijo 639,490.36 Utilidad o (perdida) del Ejercicio -196,101.58 Activo Temporal 2,159,124.39 TOTAL CAPITAL 3,264,436.99SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE 2,798,614.75

TOTAL ACTIVO 3,331,169.60 TOTAL PASIVO + CAPITAL 3,331,169.60

Nota: Cantidades en pesos

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2006

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN

ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE CORTO PLAZOEfectivo 337,318.98 Proveedores 646,782.69Bancos 11,485,976.10 Acreedores Diversos 21,324,509.94Inversiones en Valores 1,240,982,017.98 Obligaciones Laborales 177,630.00Ptmo sin Interés 32,927.54 Impuestos por Pagar 11,175,346.86Ptmo Línea Blanca 8,514,266.76 Anticipo a Clientes 341,559.84Ptmos a Corto Plazo 142,502,282.76 TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 33,665,829.33Ptmos Especiales 53,414,657.83 Ptmos Hipotecarios 48,717,109.09 Clientes 14,957,572.55 PASIVO DIFERIDOEntidades Afiliadas 228,886,264.42 Cobros Anticipados 33,456,928.74Almacén 12,798,684.29 TOTAL PASIVO DIFERIDO 33,456,928.74Deudores Diversos 3,258,102.65 Otras Cuentas por Cobrar 40,000,000.00 Iva x Acreditar 392,571.11 TOTAL PASIVO 67,122,758.07TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1,806,279,752.06

ACTIVO FIJO CAPITALTerrenos 15,360,000.00 Fondo Social Permanente 1,000.00Edificios 112,703,598.86 Reserva Obligaciones Futuras 955,350,253.49Obras en Proceso 9,390,482.98 Reserva Servicios Medicos 148,158,242.32Equipo de Transporte 2,251,500.00 Reserva Riesgos de Trabajo 41,755,863.05Equipo de Cómputo 2,655,738.87 Reserva de Contingencias 529,032,213.42Mobiliario 7,285,421.52 Reserva Fondo de Garantía 16,363,802.94 TOTAL ACTIVO FIJO 149,646,742.23 Superávit por Reevaluación 74,924,892.74

Superávit Donado 7,864,618.05 Superávit del Ejercicio 115,352,850.21

TOTAL CAPITAL 1,888,803,736.22ACTIVO DIFERIDO 0.00TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0.00

TOTAL ACTIVO 1,955,926,494.29 TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1,955,926,494.29

INTERESES POR COBRAR 112,598,482.66 INTRESES POR APLICAR 112,598,482.66 ENTIDADES AFILIADAS JUBILADOS DE GOB. 102,539,069.55 ENTIDADES POR COBRAR JUBILADOS G 102,539,069.55 FIANZAS OTORGADAS 1,528,883.70 OTORGAMIENTO DE FIANZAS 1,528,883.70

Nota: Cantidades en pesos

Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2006

C U E N T A S D E O R D E N

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO XH-YUC 92.9 F.M.

A C T I V O PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEBancos 496,812.00 I.S.R. Retenido 11,738.00 Inversiones 75,063.62 Fondo Fijo 5,000.00SUMA ACTIVO CIRCULANTE 576,875.62 SUMA PASIVO 11,738.00

ACTIVO FIJOBienes Informáticos 9,350.00 PATRIMONIOMobiliario 2,285.00 Patrimonio 504,113.70 Equipo de Transporte 196,420.00 Resultado de Ejerc. Ant. 227,966.30 Equipo Electrónico 121,695.22 Utilidad o (Pérdida) del Ejercicio 170,415.04 Bienes Artísticos 799.00 SUMA DEL CAPITAL 902,495.04 Equipo de Adminstración 6,808.20 SUMA ACTIVO FIJO 337,357.42

TOTAL ACTIVO 914,233.04 TOTAL PASIVO + CAPITAL 914,233.04

Nota: Cantidades en pesos

Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2006

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

SISTEMA TELE YUCATÁN , S.A. DE C.V.

Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2006

ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE CORTO PLAZOCaja 7,250.00 Proveedores 417,456.57 Bancos 29,493.96 Acreedores Diversos 484,445.29 Clientes 1,428,493.40 Documentos por Pagar - Deudores Diversos 74,870.65 Acreedores de Empleados 93,161.92 Cheques Devueltos 1,273.30 Impuestos por Pagar 3,315,298.53 Funcionarios y Empleados 94,720.00 IVA por Pagar 185,443.15 Gastos por Comprobar 3,150.39 Anticipos de Clientes 39,080.70 IVA por Acreditar 56,420.28 IVA Pendiente de Acreditar 1,278,869.68 TOTAL PASIVO 4,534,886.16 Anticipo 2% IMPAC 51,038.00 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 3,025,579.66

ACTIVO FIJOEdificios 127,975.73 Revaluación de Edificios 1,515,338.00 Maquinaria y Equipo de Transmisión 7,372,695.92 CAPITALRevaluación de Maq. y Eq. de Trans. 1,542,770.00 Capital Social 18,170,000.00Mobiliario y Equipo de Oficina 553,061.66 Aportaciones Pendientes de Capitalizar 52,591,734.00Revaluación de Mob. y Eq. de Oficina 55,523.92 Superávit por Actualización de Act.Fijo 2,745,745.00Equipo de Transporte 1,641,113.50 Resultado de Ejercicios Anteriores -61,336,752.48 Revaluación de Eq. de Transporte 154,975.00 Resultado del Ejercicio -7,240,514.82 Equipo de Gradas y Tarimas 105,000.00 Equipo de Cómputo 1,147,355.47 Videoteca 9,290.00 TOTAL CAPITAL 4,930,211.70 Equipo de Radiolocalización 8,301.30 Mobiliario y Equipo de Escenografía 47,155.64 Teléfonos Celulares 9,224.00 Depreciación de Maq. y Eq. Transm. -3,452,687.81 Depreciación acumulada de Edificio -58,833.85 Depreciación de Mobiliario y Eq. de Oficina -313,730.20 Depreciciación Equipo de Transporte -860,602.88 Depreciación Equipo de Cómputo -723,523.31 Depreciación Acumulada de Radiolocalizac -6,906.41 Dep.Acum. de Mob.y Eq. de Escenografía -24,762.65 Dep. Acum. de Teléfono Celulares -3,297.48 Depreciación de Gradas y Tarimas -81,405.00 Dep.Acum. de Maq.y Eq. de Tranmp. Rev. -1,542,770.11 Dep.Acum. de Mob.y Eq. de Ofic. Rev. -55,523.92 Dep. Acum. de Edificios Rev. -966,028.43 Dep.Acum. de Eq. de Transp. Rev. -154,974.00 Dep.Acum. de Eq. de Comp. Rev. -9,290.01 Pagos Anticipados 397,808.12Depósitos en Garantía 6,266.00TOTAL ACTIVO FIJO 6,439,518.20

TOTAL ACTIVO 9,465,097.86 TOTAL PASIVO Y CAPITAL 9,465,097.86

Nota: Cantidades en pesos

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

FABRICA DE POSTES DE YUCATAN, S.A. DE C.V.

Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2006

ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE CORTO PLAZOEfectivo -558,178.00 Proveedores 1,411,739.00 Bancos - Acreedores Diversos 295,632.00 Cuentas por Cobrar 3,053,900.00 P.T.U. Por Pagar - Deudores Diversos Anticipos de Clientes 36,522.00 Almacén 3,837,666.00 Impuestos por Pagar 335,427.00 Otros Activos Circulantes 650,030.00 IVA X Pagar 485,545.00 Almacén de Prod. Terminado - IVA Retenido - IVA Acreditable - Anticipo de I.S.R. - Anticipo a Proveedores - TOTAL PASIVO 2,564,865.00 Crédito al Salario - TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 6,983,418.00

ACTIVO FIJOEdificios 964,012.00 Dep. Acum. Edificios - CAPITALEquipo de Cómputo - Aportaciones a Capital 784,000.00 Depreciacion Acum epo de computo - Resultado de Ejercicios Anteriores 4,527,393.00 Maquinaria y Equipo 386,923.00 Reserva Legal 156,800.00 Dep. Acum. Maquinaria y Equipo - Utilidad ( o Pérdida) del Ejercicio 1,225,574.00 Mobiliario y Equipo de Oficina 127,560.00 Dep. Acum. Equipo de Oficina - Equipo de Transporte 156,333.00 Equipo de computo 39,830.00 TOTAL CAPITAL 6,693,767.00 Terrenos 500,000.00 Construcciones en proceso - Equipo de Laboratorio 100,556.00

- TOTAL ACTIVO FIJO 2,275,214.00

TOTAL ACTIVO 9,258,632.00 TOTAL PASIVO + CAPITAL 9,258,632.00

Nota: Cantidades en pesos

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Julio-Diciembre Enero-Junio Acumulado2005 2006 Julio-Junio

IMPUESTOS 128,643.78 165,143.19 293,786.97DERECHOS 79,340.39 120,015.18 199,355.57PRODUCTOS 70,042.43 154,355.79 224,398.22APROVECHAMIENTOS 57,631.63 34,437.83 92,069.46INGRESOS DERIVADOS DE LA FEDERACION 1,981,484.19 3,252,282.42 5,233,766.61APOYOS FEDERALES 837,883.31 760,940.70 1,598,824.01FONDOS DE APORTACIONES 2,484,116.90 3,003,945.39 5,488,062.29INGRESOS EXTRAORDINARIOS 594,322.37 257,577.50 851,899.87TOTAL INGRESOS 6,233,465.00 7,748,698.00 13,982,163.00

Fuente: Secretaría de Hacienda. Departamento de Recaudación y Recursos FederalesNota: Cantidades en miles de pesos

Conceptos

Gobierno del Estado de Yucatán

Ingresos Julio 2005-Junio 2006

Ingresos Acumulados Julio 2005 - Junio 2006

FONDOS DE APORTACIONES

39.25%

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

6.09%

IMPUESTOS2.10%

DERECHOS1.43%

PRODUCTOS1.60%

APROVECHAMIENTOS0.66%

INGRESOS DERIVADOS DE LA FEDERACION

37.44%

APOYOS FEDERALES11.43%

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Julio-Diciembre Enero-Junio Acumulado2005 2006 Julio-Junio

IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE VEHICULOSUSADOS 2,444.46 8,805.41 11,249.87IMPUESTO SOBRE EL EJERCICIO PROFESIONAL 2,257.41 2,649.32 4,906.73IMPUESTO SOBRE EROGACIONES PORREMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL 106,912.31 123,677.12 230,589.43IMPUESTO SOBRE PREMIOS DERIVADOS DE LOTERIAS,RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS 3,466.70 4,592.70 8,059.40IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 5,167.29 5,073.22 10,240.51IMPUESTO ADICIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRASMATERIALES Y ASISTENCIA SOCIAL 8,395.61 20,345.42 28,741.03TOTAL IMPUESTOS 128,643.78 165,143.19 293,786.97

Fuente: Secretaría de Hacienda. Departamento de Recaudación y Recursos FederalesNota: Cantidades en miles de pesos

Impuestos

Gobierno del Estado de Yucatán

Ingresos Julio 2005-Junio 2006

Impuestos Julio 2005- Junio 2006

IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR

REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL

78.49%

IMPUESTO SOBRE EL EJERCICIO PROFESIONAL

1.67%

IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE VEHICULOS

USADOS3.83%

IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE3.49%

IMPUESTO ADICIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS

MATERIALES Y ASISTENCIA SOCIAL9.78%

IMPUESTO SOBRE PREMIOS DERIVADOS DE LOTERIAS,

RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS2.74%

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Julio-Diciembre Enero-Junio Acumulado2005 2006 Julio-Junio

SERVICIOS PRESTADOS POR LA ADMON PÚBLICA ENGENERAL 343.26 540.06 883.32SERVICIOS PRESTADOS POR LA S.P.V. 16,923.38 65,154.36 82,077.74SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL 9,724.36 10,067.64 19,792.00SERVICIOS PRESTADOS POR CEMENTERIOS 20.15 4.95 25.10SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PÚBLICODE LA PROPIEDAD Y COMERCIO 5,010.66 8,339.90 13,350.56SERVICIOS PRESTADOS POR EL DIARIO OFICIAL 615.80 815.73 1,431.53SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO NOTARIALDEL EDO 158.23 222.38 380.61SERVICIOS PRESTADOS POR EL CATASTRO 1,205.58 1,199.52 2,405.10SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO 30,969.67 21,562.95 52,532.62SERVICIOS PRESTADOS POR LA PROCURADURIAGENERAL DE JUSTICIA 371.55 554.52 926.07SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DEEDUCACION 4,844.51 2,801.76 7,646.27SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DEECOLOGIA 322.98 210.29 533.27SERVICIOS PRESTADOS POR FEDATARIOS 8,737.44 8,384.33 17,121.77USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE BIENES DELDOMINIO PÚBLICO DEL ESTADO 0.00 91.17 91.17SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIDAD JURÍDICA DELA SRIA GRAL DE GOBIERNO 92.82 65.62 158.44

TOTAL DERECHOS 79,340.39 120,015.18 199,355.57

Fuente: Secretaría de Hacienda. Departamento de Recaudación y Recursos FederalesNota: Cantidades en miles de pesos

Derechos

Gobierno del Estado de Yucatán

Ingresos Julio 2005-Junio 2006

Derechos Julio 2005- Junio 2006

SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIDAD JURÍDICA DE LA SRIA GRAL DE GOBIERNO

0.08%

SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO26.35%

SERVICIOS PRESTADOS POR EL CATASTRO1.21%

SERVICIOS PRESTADOS POR EL DIARIO OFICIAL0.72%

SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO NOTARIAL DEL EDO

0.19%

SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL9.93%

SERVICIOS PRESTADOS POR CEMENTERIOS0.01%

SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO

SERVICIOS PRESTADOS POR LA S.P.V.41.17%

USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO DEL ESTADO

0.05%

SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE ECOLOGIA

0.27%

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

0.46%

SERVICIOS PRESTADOS POR FEDATARIOS8.59%

SERVICIOS PRESTADOS POR LA ADMON PÚBLICA EN GENERAL

0.44%

SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION

3.84%

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Julio-Diciembre Enero-Junio Acumulado2005 2006 Julio-Junio

ARRENDAMIENTO Y ENAJENACIÓN DE BIENESMUEBLES E INMUEBLES 42,511.46 130,111.68 172,623.14

RENDIMIENTOS DE CAPITAL Y VALORES DEL ESTADO 27,342.82 24,005.32 51,348.14VENTA DE FORMAS OFICIALES 181.12 185.13 366.25OTROS 7.03 53.66 60.69TOTAL PRODUCTOS 70,042.43 154,355.79 224,398.22

Fuente: Secretaría de Hacienda. Departamento de Recaudación y Recursos FederalesNota: Cantidades en miles de pesos

Productos

Gobierno del Estado de Yucatán

Ingresos Julio 2005-Junio 2006

Productos Julio 2005 - Junio 2006

OTROS0.03%

VENTA DE FORMAS OFICIALES

0.16%

RENDIMIENTOS DE CAPITALY VALORES DEL ESTADO

22.88%

ARRENDAMIENTO Y ENAJENACIÓN DE BIENESMUEBLES E INMUEBLES

76.93%

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Julio-Diciembre Enero-Junio Acumulado2005 2006 Julio-Junio

REZAGOS 2,484.17 -12,246.69 -9,762.52RECARGOS 522.12 352.17 874.29MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS PORAUTORIDADES JUDICIALES 8,037.47 13,998.38 22,035.85SECRETARIA DE SALUD 3,479.12 3,367.58 6,846.70SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 10,008.75 0.00 10,008.75SERVICIO DE VIGILANCIA 1,094.04 867.78 1,961.82OBRAS DE PARTICIPACIÓN 8,855.67 8,201.38 17,057.05RECUPERACIONES PRESUPUESTALES DEL PRESENTEEJERCICIO 2,442.85 1,787.42 4,230.27RECUPERACIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS 1,509.86 7,885.57 9,395.43OTROS APROVECHAMIENTOS 19,197.58 10,224.24 29,421.82TOTAL APROVECHAMIENTOS 57,631.63 34,437.83 92,069.46

Fuente: Secretaría de Hacienda. Departamento de Recaudación y Recursos FederalesNota: Cantidades en miles de pesos

Aprovechamientos

Gobierno del Estado de Yucatán

Ingresos Julio 2005-Junio 2006

Aprovechamientos Julio 2005 - Junio 2006

OTROS APROVECHAMIENTOS26.36%

REZAGOS8.75% RECARGOS

0.78%

MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES

JUDICIALES19.75%

SECRETARIA DE SALUD6.14%

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN8.97%

SERVICIO DE VIGILANCIA1.76%

OBRAS DE PARTICIPACIÓN15.28%RECUPERACIONES

UPUESTALES DEL PRESENTE EJERCICIO

3.79%

RECUPERACIÓN DE RECURSOS NO EJERCIDOS

8.42%

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Julio-Diciembre Enero-Junio Acumulado2005 2006 Julio-Junio

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1,654,494.26 2,584,891.50 4,239,385.76FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 196,106.30 287,399.34 483,505.64IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN YSERVICIOS 47,306.51 42,905.97 90,212.48TENENCIAS 51,088.64 282,898.97 333,987.61IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 22,184.64 34,991.06 57,175.70INCENTIVOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA 9,540.25 18,702.01 28,242.26MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES 763.59 493.57 1,257.16TOTAL INGRESOS DERIVADOS DE LA FEDERACIÓN 1,981,484.19 3,252,282.42 5,233,766.61

Fuente: Secretaría de Hacienda. Departamento de Recaudación y Recursos FederalesNota: Cantidades en miles de pesos

Ingresos Derivados de la Federación

Gobierno del Estado de Yucatán

Ingresos Julio 2005-Junio 2006

Ingresos Derivados de la Federación Julio 2005 - Junio 2006

TENENCIAS6.38% INCENTIVOS DE

COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA

0.54%

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS

1.09%

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

81.00%

MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES

0.02%

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

9.25%

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

1.72%

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Julio-Diciembre Enero-Junio Acumulado2005 2006 Julio-Junio

PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTODE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) 338,999.97 233,085.03 572,085.00INTERESES PAFEF 5,462.75 3,712.53 9,175.28SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO A LA UADY 493,420.59 524,143.14 1,017,563.73TOTAL APOYOS FEDERALES 837,883.31 760,940.70 1,598,824.01

Fuente: Secretaría de Hacienda. Departamento de Recaudación y Recursos FederalesNota: Cantidades en miles de pesos

Apoyos Federales

Gobierno del Estado de Yucatán

Ingresos Julio 2005-Junio 2006

Apoyos Federales Julio 2005 - Junio 2006

PROGRAMA DE APOYOS PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES

FEDERATIVAS (PAFEF)35.79%

INTERESES PAFEF0.57%

SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO A LA UADY

63.64%

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Julio-Diciembre Enero-Junio Acumulado2005 2006 Julio-Junio

FAEB 1,403,018.57 1,771,615.73 3,174,634.30FASSA 434,259.42 389,531.09 823,790.51FAIS 226,167.20 360,593.99 586,761.19FORTAMUN 237,415.53 245,104.24 482,519.77FAM 104,558.71 129,130.31 233,689.02FAETA 36,613.04 45,604.90 82,217.94FASP 42,084.43 62,365.13 104,449.56TOTAL FONDOS DE APORTACIONES 2,484,116.90 3,003,945.39 5,488,062.29

Fuente: Secretaría de Hacienda. Departamento de Recaudación y Recursos FederalesNota: Cantidades en miles de pesos

Fondos de Aportaciones Ramo 33

Gobierno del Estado de Yucatán

Ingresos Julio 2005-Junio 2006

Fondos de Aportaciones Ramo 33 Julio 2005 - Junio 2006

FASSA15.01%

FAIS10.69%

FORTAMUN8.79%

FAM4.26%

FAETA1.50% FASP

1.90%

FAEB57.85%

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Julio-Diciembre Enero-Junio Acumulado2005 2006 Julio-Junio

CONVENIOS 265,733.89 27,736.40 293,470.29FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOSESTADOS (FIES) 57,409.51 63,503.48 120,912.99PAFEF - FIES 271,178.97 5,653.22 276,832.19PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN 0.00 160,684.40 160,684.40TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 594,322.37 257,577.50 851,899.87

Fuente: Secretaría de Hacienda. Departamento de Recaudación y Recursos FederalesNota: Cantidades en miles de pesos

Ingresos Extraordinarios

Gobierno del Estado de Yucatán

Ingresos Julio 2005-Junio 2006

Ingresos Extraordinarios Julio 2005 - Junio 2006

PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN

18.86%

FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE

LOS ESTADOS (FIES)14.19%

PAFEF - FIES32.50%

CONVENIOS34.45%

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOSJulio 2005 a Junio 2006

PARTICIPACIONES APORTACIONES TOTAL PARTICIP. YMUNICIPIOS JUL-DIC 2005 ENE-JUN 2006 TOTAL JUL-DIC 2005 ENE-JUN 2006 TOTAL APORTACIONES

1 2 1+2 1 2 1+2 JULIO'05 /JUNIO'06

001 ABALA 2,671,841.16 3,909,529.88 6,581,371.04 1,744,362.00 2,366,717.21 4,111,079.21 10,692,450.25002 ACANCEH 4,467,545.67 6,589,122.24 11,056,667.91 3,813,738.79 5,033,912.93 8,847,651.72 19,904,319.63003 AKIL 3,619,224.23 5,345,150.65 8,964,374.88 2,858,302.50 3,809,687.87 6,667,990.37 15,632,365.25004 BACA 2,635,195.17 3,854,771.78 6,489,966.95 1,432,672.49 1,878,957.04 3,311,629.53 9,801,596.48005 BOKOBA 1,928,036.50 2,798,728.10 4,726,764.60 602,571.12 803,971.41 1,406,542.53 6,133,307.13006 BUCTZOTZ 3,317,993.02 4,850,269.80 8,168,262.82 2,566,991.25 3,461,545.27 6,028,536.52 14,196,799.34007 CACALCHEN 2,896,360.42 4,251,068.56 7,147,428.98 1,854,506.48 2,457,268.20 4,311,774.68 11,459,203.66008 CALOTMUL 2,380,169.65 3,455,930.78 5,836,100.43 1,191,072.80 1,588,050.00 2,779,122.80 8,615,223.23009 CANSAHCAB 2,555,394.69 3,729,846.13 6,285,240.82 1,407,335.67 1,866,970.45 3,274,306.12 9,559,546.94010 CANTAMAYEC 1,978,542.69 2,846,222.52 4,824,765.21 960,618.05 1,367,876.37 2,328,494.42 7,153,259.63011 CELESTUN 2,912,243.80 4,200,284.86 7,112,528.66 1,753,321.73 2,313,300.75 4,066,622.48 11,179,151.14012 CENOTILLO 2,301,430.67 3,322,076.79 5,623,507.46 1,067,640.19 1,428,762.12 2,496,402.31 8,119,909.77013 CONKAL 3,205,402.11 4,693,823.72 7,899,225.83 1,882,224.83 2,393,394.58 4,275,619.41 12,174,845.24014 CUNCUNUL 1,792,354.13 2,575,596.53 4,367,950.66 497,748.09 689,898.67 1,187,646.76 5,555,597.42015 CUZAMA 2,474,548.32 3,622,153.82 6,096,702.14 1,358,050.41 1,817,000.96 3,175,051.37 9,271,753.51016 CHACSINKIN 2,020,782.34 2,944,271.06 4,965,053.40 932,028.56 1,299,075.25 2,231,103.81 7,196,157.21017 CHANKOM 2,388,079.75 3,509,077.22 5,897,156.97 1,747,076.55 2,469,556.05 4,216,632.60 10,113,789.57018 CHAPAB 2,117,848.23 3,083,142.36 5,200,990.59 895,777.88 1,206,101.72 2,101,879.60 7,302,870.19019 CHEMAX 7,189,377.39 10,820,773.16 18,010,150.55 11,818,882.58 16,875,443.80 28,694,326.38 46,704,476.93020 CHICXULUB PUEBLO 2,289,688.35 3,318,887.06 5,608,575.41 987,486.42 1,295,806.41 2,283,292.83 7,891,868.24021 CHICHIMILA 2,994,423.31 4,387,519.50 7,381,942.81 2,875,585.03 4,068,729.91 6,944,314.94 14,326,257.75022 CHIKINDZONOT 2,288,642.92 3,335,567.48 5,624,210.40 1,462,455.28 2,055,119.84 3,517,575.12 9,141,785.52023 CHOCHOLA 2,399,289.47 3,503,887.83 5,903,177.30 1,270,857.95 1,704,253.95 2,975,111.90 8,878,289.20024 CHUMAYEL 2,123,306.82 3,108,930.01 5,232,236.83 1,061,332.18 1,465,476.84 2,526,809.02 7,759,045.85025 DZAN 2,457,268.08 3,595,663.29 6,052,931.37 1,132,036.78 1,461,132.23 2,593,169.01 8,646,100.38026 DZEMUL 2,203,434.07 3,211,589.64 5,415,023.71 868,014.49 1,133,281.27 2,001,295.76 7,416,319.47027 DZIDZANTUN 3,276,780.38 4,765,393.70 8,042,174.08 1,879,056.44 2,367,467.21 4,246,523.65 12,288,697.73028 DZILAM DE BRAVO 2,037,684.57 2,940,169.79 4,977,854.36 586,305.40 742,252.33 1,328,557.73 6,306,412.09029 DZILAM GONZALEZ 2,829,529.80 4,107,648.25 6,937,178.05 1,792,702.05 2,393,442.75 4,186,144.80 11,123,322.85030 DZITAS 2,273,600.37 3,289,102.13 5,562,702.50 1,142,733.75 1,551,514.76 2,694,248.51 8,256,951.01031 DZONCAUICH 2,113,391.02 3,059,839.09 5,173,230.11 904,511.60 1,226,320.97 2,130,832.57 7,304,062.68032 ESPITA 4,391,715.97 6,473,387.31 10,865,103.28 4,579,555.06 6,299,830.06 10,879,385.12 21,744,488.40033 HALACHO 5,362,067.37 7,920,700.69 13,282,768.06 5,206,672.17 6,962,647.97 12,169,320.14 25,452,088.20034 HOCABA 2,676,263.39 3,943,191.89 6,619,455.28 1,779,849.81 2,416,845.48 4,196,695.29 10,816,150.57035 HOCTUN 2,719,487.81 4,000,775.41 6,720,263.22 1,762,757.54 2,376,113.24 4,138,870.78 10,859,134.00036 HOMUN 2,863,116.98 4,193,609.32 7,056,726.30 1,917,351.78 2,571,954.88 4,489,306.66 11,546,032.96037 HUHI 2,441,186.20 3,563,252.93 6,004,439.13 1,386,995.22 1,876,292.59 3,263,287.81 9,267,726.94038 HUNUCMA 7,413,682.12 10,978,012.25 18,391,694.37 7,125,369.65 9,293,092.75 16,418,462.40 34,810,156.77039 IXIL 2,226,671.13 3,230,356.92 5,457,028.05 890,595.65 1,163,253.50 2,053,849.15 7,510,877.20040 IZAMAL 6,775,447.80 10,012,669.98 16,788,117.78 6,598,365.17 8,691,083.99 15,289,449.16 32,077,566.94041 KANASIN 10,335,507.22 15,329,842.79 25,665,350.01 10,440,135.38 13,524,903.45 23,965,038.83 49,630,388.84042 KANTUNIL 2,642,242.69 3,880,409.62 6,522,652.31 1,625,880.25 2,185,251.29 3,811,131.54 10,333,783.85043 KAUA 1,995,689.73 2,896,961.65 4,892,651.38 974,724.56 1,377,203.52 2,351,928.08 7,244,579.46044 KINCHIL 2,732,219.80 4,010,682.40 6,742,902.20 1,689,564.67 2,254,369.84 3,943,934.51 10,686,836.71045 KOPOMA 1,984,415.11 2,865,978.95 4,850,394.06 650,148.68 863,071.50 1,513,220.18 6,363,614.24046 MAMA 2,095,567.96 3,055,508.33 5,151,076.29 841,081.28 1,125,079.51 1,966,160.79 7,117,237.08047 MANI 2,535,546.88 3,726,448.72 6,261,995.60 1,465,548.18 1,966,528.47 3,432,076.65 9,694,072.25048 MAXCANU 5,814,677.08 8,534,730.23 14,349,407.31 5,617,651.64 7,462,828.14 13,080,479.78 27,429,887.09049 MAYAPAN 2,041,049.05 2,985,336.31 5,026,385.36 1,080,965.92 1,528,050.15 2,609,016.07 7,635,401.43050 MERIDA 190,517,653.72 278,532,627.03 469,050,280.75 141,841,445.82 169,747,784.91 311,589,230.73 780,639,511.48051 MOCOCHA 2,084,486.90 3,023,890.25 5,108,377.15 694,775.41 893,898.43 1,588,673.84 6,697,050.99052 MOTUL 8,210,199.78 12,238,094.46 20,448,294.24 8,141,232.40 10,634,054.81 18,775,287.21 39,223,581.45053 MUNA 4,096,559.08 5,997,436.70 10,093,995.78 3,117,457.28 4,059,147.84 7,176,605.12 17,270,600.90054 MUXUPIP 2,052,602.74 2,988,235.67 5,040,838.41 750,841.62 995,542.96 1,746,384.58 6,787,222.99055 OPICHEN 2,682,193.90 3,920,306.51 6,602,500.41 1,607,199.27 2,143,282.02 3,750,481.29 10,352,981.70056 OXKUTZCAB 7,380,881.03 10,920,429.59 18,301,310.62 8,222,116.35 11,088,175.71 19,310,292.06 37,611,602.68057 PANABA 3,318,739.01 4,810,759.45 8,129,498.46 2,356,094.38 3,136,837.73 5,492,932.11 13,622,430.57058 PETO 6,558,877.61 9,465,430.82 16,024,308.43 7,245,077.13 9,865,562.16 17,110,639.29 33,134,947.72059 PROGRESO 15,617,376.88 22,175,290.70 37,792,667.58 9,767,564.63 11,669,379.73 21,436,944.36 59,229,611.94060 QUINTANA ROO 1,708,824.28 2,460,877.23 4,169,701.51 351,390.70 481,678.88 833,069.58 5,002,771.09061 RIO LAGARTOS 2,186,290.50 3,161,329.08 5,347,619.58 744,621.92 943,076.32 1,687,698.24 7,035,317.82062 SACALUM 2,376,616.47 3,462,287.45 5,838,903.92 1,236,844.05 1,661,848.45 2,898,692.50 8,737,596.42063 SAMAHIL 2,467,349.33 3,612,451.91 6,079,801.24 1,286,706.87 1,705,524.51 2,992,231.38 9,072,032.62064 SANAHCAT 1,806,364.17 2,619,435.98 4,425,800.15 469,784.02 633,871.60 1,103,655.62 5,529,455.77065 SAN FELIPE 1,949,620.61 2,766,318.36 4,715,938.97 516,320.50 677,011.45 1,193,331.95 5,909,270.92066 SANTA ELENA 2,319,318.87 3,337,896.86 5,657,215.73 1,103,610.92 1,482,742.60 2,586,353.52 8,243,569.25067 SEYE 3,351,210.26 4,921,266.61 8,272,476.87 2,502,245.21 3,332,313.75 5,834,558.96 14,107,035.83068 SINANCHE 2,171,732.30 3,155,871.11 5,327,603.41 873,075.56 1,150,396.16 2,023,471.72 7,351,075.13069 SOTUTA 3,233,362.14 4,732,090.47 7,965,452.61 2,502,629.22 3,385,010.47 5,887,639.69 13,853,092.30070 SUCILA 2,381,393.80 3,448,823.52 5,830,217.32 1,156,183.29 1,535,624.20 2,691,807.49 8,522,024.81071 SUDZAL 1,848,257.72 2,649,460.62 4,497,718.34 510,222.08 692,480.93 1,202,703.01 5,700,421.35072 SUMA 1,899,026.96 2,755,319.38 4,654,346.34 506,660.47 660,823.46 1,167,483.93 5,821,830.27073 TAHDZIU 2,197,970.66 3,238,405.67 5,436,376.33 1,729,890.11 2,508,837.42 4,238,727.53 9,675,103.86074 TAHMEK 2,273,302.44 3,313,859.99 5,587,162.43 1,110,858.64 1,493,043.15 2,603,901.79 8,191,064.22075 TEABO 2,591,034.09 3,805,935.02 6,396,969.11 1,820,406.89 2,517,921.65 4,338,328.54 10,735,297.65076 TECOH 4,773,027.92 7,067,397.43 11,840,425.35 4,582,811.24 6,165,970.11 10,748,781.35 22,589,206.70

Page 54: Impresi.n de fax de p.gina completa...CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS INGRESOS RECIBIDOS EN EFECTIVO 254,832,727.60 INGRESOS EFECTIVAMENTE RECIBIDOS 254,832,727.60

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOSJulio 2005 a Junio 2006

PARTICIPACIONES APORTACIONES TOTAL PARTICIP. YMUNICIPIOS JUL-DIC 2005 ENE-JUN 2006 TOTAL JUL-DIC 2005 ENE-JUN 2006 TOTAL APORTACIONES

1 2 1+2 1 2 1+2 JULIO'05 /JUNIO'06

077 TEKAL DE VENEGAS 2,002,165.76 2,914,252.61 4,916,418.37 767,553.22 1,040,696.82 1,808,250.04 6,724,668.41078 TEKANTO 2,357,373.96 3,450,262.69 5,807,636.65 1,186,605.90 1,583,085.16 2,769,691.06 8,577,327.71079 TEKAX 9,610,367.65 14,037,687.91 23,648,055.56 11,223,107.75 15,133,794.10 26,356,901.85 50,004,957.41080 TEKIT 3,401,097.47 5,004,487.46 8,405,584.93 2,766,428.52 3,739,674.50 6,506,103.02 14,911,687.95081 TEKOM 2,089,769.13 3,041,994.35 5,131,763.48 1,024,611.83 1,423,603.52 2,448,215.35 7,579,978.83082 TELCHAC PUEBLO 2,239,457.34 3,251,873.67 5,491,331.01 876,697.82 1,134,841.03 2,011,538.85 7,502,869.86083 TELCHAC PUERTO 1,929,053.74 2,781,440.70 4,710,494.44 388,884.28 492,899.62 881,783.90 5,592,278.34084 TEMAX 2,943,411.61 4,308,323.40 7,251,735.01 1,990,341.30 2,665,684.94 4,656,026.24 11,907,761.25085 TEMOZON 4,306,569.08 6,319,845.54 10,626,414.62 4,758,162.94 6,617,418.23 11,375,581.17 22,001,995.79086 TEPAKAN 1,963,031.90 2,850,487.69 4,813,519.59 766,334.45 1,053,667.62 1,820,002.07 6,633,521.66087 TETIZ 2,435,356.82 3,571,203.63 6,006,560.45 1,358,296.43 1,832,492.68 3,190,789.11 9,197,349.56088 TEYA 1,915,699.32 2,782,663.36 4,698,362.68 575,918.96 765,230.72 1,341,149.68 6,039,512.36089 TICUL 9,023,868.44 13,263,878.49 22,287,746.93 8,397,331.04 10,776,805.83 19,174,136.87 41,461,883.80090 TIMUCUY 2,800,013.30 4,142,674.49 6,942,687.79 1,979,809.17 2,690,463.19 4,670,272.36 11,612,960.15091 TINUM 3,643,880.18 5,357,119.06 9,000,999.24 3,040,278.39 4,091,117.33 7,131,395.72 16,132,394.96092 TIXCACALCUPUL 2,741,969.56 3,952,000.17 6,693,969.73 2,367,827.34 3,359,499.12 5,727,326.46 12,421,296.19093 TIXKOKOB 4,935,029.57 7,238,165.04 12,173,194.61 3,955,886.06 5,089,764.31 9,045,650.37 21,218,844.98094 TIXMEUAC 2,397,330.79 3,510,615.17 5,907,945.96 1,564,572.12 2,177,866.53 3,742,438.65 9,650,384.61095 TIXPEUAL 2,573,188.13 3,756,911.00 6,330,099.13 1,268,604.09 1,637,126.40 2,905,730.49 9,235,829.62096 TIZIMIN 16,773,369.82 24,592,607.30 41,365,977.12 21,143,920.49 28,630,103.31 49,774,023.80 91,140,000.92097 TUNKAS 2,304,036.31 3,332,045.96 5,636,082.27 1,203,951.11 1,640,125.10 2,844,076.21 8,480,158.48098 TZUCACAB 4,400,015.42 6,428,498.17 10,828,513.59 4,172,840.49 5,656,292.89 9,829,133.38 20,657,646.97099 UAYMA 2,157,795.14 3,146,496.34 5,304,291.48 1,043,097.79 1,427,539.76 2,470,637.55 7,774,929.03100 UCU 2,145,271.82 3,117,269.01 5,262,540.83 907,787.59 1,216,477.44 2,124,265.03 7,386,805.86101 UMAN 13,048,367.77 19,211,463.46 32,259,831.23 12,403,249.02 15,858,359.83 28,261,608.85 60,521,440.08102 VALLADOLID 15,075,682.57 22,322,836.51 37,398,519.08 17,641,557.03 23,620,733.76 41,262,290.79 78,660,809.87103 XOCCHEL 2,115,660.63 3,089,767.07 5,205,427.70 893,309.46 1,200,208.24 2,093,517.70 7,298,945.40104 YAXCABA 4,524,288.54 6,679,704.98 11,203,993.52 5,290,963.06 7,391,295.88 12,682,258.94 23,886,252.46105 YAXKUKUL 2,012,737.47 2,923,948.19 4,936,685.66 630,528.78 816,493.73 1,447,022.51 6,383,708.17106 YOBAIN 1,948,072.92 2,824,335.82 4,772,408.74 570,679.64 745,409.79 1,316,089.43 6,088,498.17107 ZOFEMAT 52,948.50 323,451.17 376,399.67 0.00 376,399.67108 ALUMBRADO PÚBLICO 30,969,669.71 21,571,000.02 52,540,669.73 0.00 52,540,669.73109 AJUSTE POR PERIODO -1,258.10 0.00 -1,258.10 0.00 0.00 0.00 -1,258.10

TOTAL 106 MPIOS. 600,075,528.83 854,308,731.73 1,454,384,260.56 434,888,414.00 561,301,302.25 996,189,716.25 2,450,573,976.81

NOTAS:

Fuente: Secretaría de HaciendaCantidades en pesos

Las participaciones a Municipios incluyen: Fondo General, Fondo de Fomento Municipal, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Impuesto sobreAutomóviles Nuevos, Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos e Impuestos Estatales.

Aportaciones incluye: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

Page 55: Impresi.n de fax de p.gina completa...CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS INGRESOS RECIBIDOS EN EFECTIVO 254,832,727.60 INGRESOS EFECTIVAMENTE RECIBIDOS 254,832,727.60

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOSJulio 2005 a Junio 2006

MUNICIPIOS JUL-DIC 2005 ENE-JUN 2006 TOTAL1 2 1+2

001 ABALA 2,671,841.16 3,909,529.88 6,581,371.04002 ACANCEH 4,467,545.67 6,589,122.24 11,056,667.91003 AKIL 3,619,224.23 5,345,150.65 8,964,374.88004 BACA 2,635,195.17 3,854,771.78 6,489,966.95005 BOKOBA 1,928,036.50 2,798,728.10 4,726,764.60006 BUCTZOTZ 3,317,993.02 4,850,269.80 8,168,262.82007 CACALCHEN 2,896,360.42 4,251,068.56 7,147,428.98008 CALOTMUL 2,380,169.65 3,455,930.78 5,836,100.43009 CANSAHCAB 2,555,394.69 3,729,846.13 6,285,240.82010 CANTAMAYEC 1,978,542.69 2,846,222.52 4,824,765.21011 CELESTUN 2,912,243.80 4,200,284.86 7,112,528.66012 CENOTILLO 2,301,430.67 3,322,076.79 5,623,507.46013 CONKAL 3,205,402.11 4,693,823.72 7,899,225.83014 CUNCUNUL 1,792,354.13 2,575,596.53 4,367,950.66015 CUZAMA 2,474,548.32 3,622,153.82 6,096,702.14016 CHACSINKIN 2,020,782.34 2,944,271.06 4,965,053.40017 CHANKOM 2,388,079.75 3,509,077.22 5,897,156.97018 CHAPAB 2,117,848.23 3,083,142.36 5,200,990.59019 CHEMAX 7,189,377.39 10,820,773.16 18,010,150.55020 CHICXULUB PUEBLO 2,289,688.35 3,318,887.06 5,608,575.41021 CHICHIMILA 2,994,423.31 4,387,519.50 7,381,942.81022 CHIKINDZONOT 2,288,642.92 3,335,567.48 5,624,210.40023 CHOCHOLA 2,399,289.47 3,503,887.83 5,903,177.30024 CHUMAYEL 2,123,306.82 3,108,930.01 5,232,236.83025 DZAN 2,457,268.08 3,595,663.29 6,052,931.37026 DZEMUL 2,203,434.07 3,211,589.64 5,415,023.71027 DZIDZANTUN 3,276,780.38 4,765,393.70 8,042,174.08028 DZILAM DE BRAVO 2,037,684.57 2,940,169.79 4,977,854.36029 DZILAM GONZALEZ 2,829,529.80 4,107,648.25 6,937,178.05030 DZITAS 2,273,600.37 3,289,102.13 5,562,702.50031 DZONCAUICH 2,113,391.02 3,059,839.09 5,173,230.11032 ESPITA 4,391,715.97 6,473,387.31 10,865,103.28033 HALACHO 5,362,067.37 7,920,700.69 13,282,768.06034 HOCABA 2,676,263.39 3,943,191.89 6,619,455.28035 HOCTUN 2,719,487.81 4,000,775.41 6,720,263.22036 HOMUN 2,863,116.98 4,193,609.32 7,056,726.30037 HUHI 2,441,186.20 3,563,252.93 6,004,439.13038 HUNUCMA 7,413,682.12 10,978,012.25 18,391,694.37039 IXIL 2,226,671.13 3,230,356.92 5,457,028.05040 IZAMAL 6,775,447.80 10,012,669.98 16,788,117.78041 KANASIN 10,335,507.22 15,329,842.79 25,665,350.01042 KANTUNIL 2,642,242.69 3,880,409.62 6,522,652.31043 KAUA 1,995,689.73 2,896,961.65 4,892,651.38044 KINCHIL 2,732,219.80 4,010,682.40 6,742,902.20045 KOPOMA 1,984,415.11 2,865,978.95 4,850,394.06

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOSJulio 2005 a Junio 2006

MUNICIPIOS JUL-DIC 2005 ENE-JUN 2006 TOTAL1 2 1+2

046 MAMA 2,095,567.96 3,055,508.33 5,151,076.29047 MANI 2,535,546.88 3,726,448.72 6,261,995.60048 MAXCANU 5,814,677.08 8,534,730.23 14,349,407.31049 MAYAPAN 2,041,049.05 2,985,336.31 5,026,385.36050 MERIDA 190,517,653.72 278,532,627.03 469,050,280.75051 MOCOCHA 2,084,486.90 3,023,890.25 5,108,377.15052 MOTUL 8,210,199.78 12,238,094.46 20,448,294.24053 MUNA 4,096,559.08 5,997,436.70 10,093,995.78054 MUXUPIP 2,052,602.74 2,988,235.67 5,040,838.41055 OPICHEN 2,682,193.90 3,920,306.51 6,602,500.41056 OXKUTZCAB 7,380,881.03 10,920,429.59 18,301,310.62057 PANABA 3,318,739.01 4,810,759.45 8,129,498.46058 PETO 6,558,877.61 9,465,430.82 16,024,308.43059 PROGRESO 15,617,376.88 22,175,290.70 37,792,667.58060 QUINTANA ROO 1,708,824.28 2,460,877.23 4,169,701.51061 RIO LAGARTOS 2,186,290.50 3,161,329.08 5,347,619.58062 SACALUM 2,376,616.47 3,462,287.45 5,838,903.92063 SAMAHIL 2,467,349.33 3,612,451.91 6,079,801.24064 SANAHCAT 1,806,364.17 2,619,435.98 4,425,800.15065 SAN FELIPE 1,949,620.61 2,766,318.36 4,715,938.97066 SANTA ELENA 2,319,318.87 3,337,896.86 5,657,215.73067 SEYE 3,351,210.26 4,921,266.61 8,272,476.87068 SINANCHE 2,171,732.30 3,155,871.11 5,327,603.41069 SOTUTA 3,233,362.14 4,732,090.47 7,965,452.61070 SUCILA 2,381,393.80 3,448,823.52 5,830,217.32071 SUDZAL 1,848,257.72 2,649,460.62 4,497,718.34072 SUMA 1,899,026.96 2,755,319.38 4,654,346.34073 TAHDZIU 2,197,970.66 3,238,405.67 5,436,376.33074 TAHMEK 2,273,302.44 3,313,859.99 5,587,162.43075 TEABO 2,591,034.09 3,805,935.02 6,396,969.11076 TECOH 4,773,027.92 7,067,397.43 11,840,425.35077 TEKAL DE VENEGAS 2,002,165.76 2,914,252.61 4,916,418.37078 TEKANTO 2,357,373.96 3,450,262.69 5,807,636.65079 TEKAX 9,610,367.65 14,037,687.91 23,648,055.56080 TEKIT 3,401,097.47 5,004,487.46 8,405,584.93081 TEKOM 2,089,769.13 3,041,994.35 5,131,763.48082 TELCHAC PUEBLO 2,239,457.34 3,251,873.67 5,491,331.01083 TELCHAC PUERTO 1,929,053.74 2,781,440.70 4,710,494.44084 TEMAX 2,943,411.61 4,308,323.40 7,251,735.01085 TEMOZON 4,306,569.08 6,319,845.54 10,626,414.62086 TEPAKAN 1,963,031.90 2,850,487.69 4,813,519.59087 TETIZ 2,435,356.82 3,571,203.63 6,006,560.45088 TEYA 1,915,699.32 2,782,663.36 4,698,362.68089 TICUL 9,023,868.44 13,263,878.49 22,287,746.93090 TIMUCUY 2,800,013.30 4,142,674.49 6,942,687.79091 TINUM 3,643,880.18 5,357,119.06 9,000,999.24

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOSJulio 2005 a Junio 2006

MUNICIPIOS JUL-DIC 2005 ENE-JUN 2006 TOTAL1 2 1+2

092 TIXCACALCUPUL 2,741,969.56 3,952,000.17 6,693,969.73093 TIXKOKOB 4,935,029.57 7,238,165.04 12,173,194.61094 TIXMEUAC 2,397,330.79 3,510,615.17 5,907,945.96095 TIXPEUAL 2,573,188.13 3,756,911.00 6,330,099.13096 TIZIMIN 16,773,369.82 24,592,607.30 41,365,977.12097 TUNKAS 2,304,036.31 3,332,045.96 5,636,082.27098 TZUCACAB 4,400,015.42 6,428,498.17 10,828,513.59099 UAYMA 2,157,795.14 3,146,496.34 5,304,291.48100 UCU 2,145,271.82 3,117,269.01 5,262,540.83101 UMAN 13,048,367.77 19,211,463.46 32,259,831.23102 VALLADOLID 15,075,682.57 22,322,836.51 37,398,519.08103 XOCCHEL 2,115,660.63 3,089,767.07 5,205,427.70104 YAXCABA 4,524,288.54 6,679,704.98 11,203,993.52105 YAXKUKUL 2,012,737.47 2,923,948.19 4,936,685.66106 YOBAIN 1,948,072.92 2,824,335.82 4,772,408.74107 ZOFEMAT 52,948.50 323,451.17 376,399.67108 ALUMBRADO PÚBLICO 30,969,669.71 21,571,000.02 52,540,669.73109 AJUSTE POR PERIODO -1,258.10 0.00 -1,258.10

TOTAL 106 MPIOS. 600,075,528.83 854,308,731.73 1,454,384,260.56

NOTAS:

Fuente: Secretaría de HaciendaCantidades en pesos

Las participaciones a Municipios incluyen: Fondo General, Fondo de Fomento Municipal, Impuesto Especialsobre Producción y Servicios, Impuesto sobre Automóviles Nuevos, Impuesto sobre Tenencia o Uso deVehículos e Impuestos Estatales.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESJulio 2005 a Junio 2006

MUNICIPIOS JUL-DIC 2005 ENE-JUN 2006 TOTAL1 2 1+2

001 ABALA 1,551,679.21 2,335,145.99 3,886,825.20002 ACANCEH 2,594,744.42 3,937,434.88 6,532,179.30003 AKIL 2,101,902.57 3,194,152.21 5,296,054.78004 BACA 1,530,425.47 2,302,434.55 3,832,860.02005 BOKOBA 1,119,755.92 1,671,037.77 2,790,793.69006 BUCTZOTZ 1,926,893.79 2,896,862.26 4,823,756.05007 CACALCHEN 1,681,990.61 2,539,456.01 4,221,446.62008 CALOTMUL 1,382,225.32 2,063,338.55 3,445,563.87009 CANSAHCAB 1,484,010.90 2,227,498.64 3,711,509.54010 CANTAMAYEC 1,149,053.69 1,698,575.74 2,847,629.43011 CELESTUN 1,691,017.43 2,506,689.70 4,197,707.13012 CENOTILLO 1,336,189.56 1,982,508.25 3,318,697.81013 CONKAL 1,861,442.85 2,803,601.99 4,665,044.84014 CUNCUNUL 1,040,915.30 1,536,977.32 2,577,892.62015 CUZAMA 1,437,100.53 2,163,536.59 3,600,637.12016 CHACSINKIN 1,173,554.12 1,758,199.68 2,931,753.80017 CHANKOM 1,386,882.46 2,096,400.06 3,483,282.52018 CHAPAB 1,229,920.93 1,841,047.20 3,070,968.13019 CHEMAX 4,175,247.14 6,472,263.86 10,647,511.00020 CHICXULUB PUEBLO 1,329,945.81 1,981,620.00 3,311,565.81021 CHICHIMILA 1,739,027.48 2,620,835.24 4,359,862.72022 CHIKINDZONOT 1,329,134.31 1,991,919.99 3,321,054.30023 CHOCHOLA 1,393,352.93 2,092,609.32 3,485,962.25024 CHUMAYEL 1,233,085.34 1,856,980.23 3,090,065.57025 DZAN 1,427,095.04 2,147,708.68 3,574,803.72026 DZEMUL 1,279,455.27 1,917,689.29 3,197,144.56027 DZIDZANTUN 1,902,954.74 2,845,421.35 4,748,376.09028 DZILAM DE BRAVO 1,183,286.45 1,754,795.17 2,938,081.62029 DZILAM GONZALEZ 1,643,137.17 2,452,374.75 4,095,511.92030 DZITAS 1,320,385.16 1,963,416.45 3,283,801.61031 DZONCAUICH 1,227,377.85 1,826,669.91 3,054,047.76032 ESPITA 2,550,504.72 3,867,954.63 6,418,459.35033 HALACHO 3,114,799.77 4,734,042.99 7,848,842.76034 HOCABA 1,554,212.20 2,356,034.56 3,910,246.76035 HOCTUN 1,579,313.54 2,390,256.95 3,969,570.49036 HOMUN 1,662,758.04 2,504,946.57 4,167,704.61037 HUHI 1,417,707.86 2,128,033.52 3,545,741.38038 HUNUCMA 4,306,066.44 6,561,606.53 10,867,672.97039 IXIL 1,293,277.12 1,928,778.32 3,222,055.44040 IZAMAL 3,935,185.48 5,983,832.03 9,919,017.51041 KANASIN 6,000,589.48 9,160,825.03 15,161,414.51042 KANTUNIL 1,534,513.59 2,318,204.49 3,852,718.08

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESJulio 2005 a Junio 2006

MUNICIPIOS JUL-DIC 2005 ENE-JUN 2006 TOTAL1 2 1+2

043 KAUA 1,158,998.91 1,729,640.97 2,888,639.88044 KINCHIL 1,586,725.86 2,395,930.50 3,982,656.36045 KOPOMA 1,152,448.32 1,710,696.00 2,863,144.32046 MAMA 1,216,979.39 1,824,688.77 3,041,668.16047 MANI 1,472,579.98 2,226,340.61 3,698,920.59048 MAXCANU 3,376,909.95 5,098,577.53 8,475,487.48049 MAYAPAN 1,185,304.93 1,783,051.59 2,968,356.52050 MERIDA 110,619,758.72 166,334,447.86 276,954,206.58051 MOCOCHA 1,210,565.35 1,805,361.63 3,015,926.98052 MOTUL 4,766,007.00 7,314,366.07 12,080,373.07053 MUNA 2,379,248.35 3,582,506.60 5,961,754.95054 MUXUPIP 1,192,048.10 1,784,396.07 2,976,444.17055 OPICHEN 1,557,707.38 2,341,467.51 3,899,174.89056 OXKUTZCAB 4,287,562.32 6,527,488.07 10,815,050.39057 PANABA 1,927,367.93 2,872,082.58 4,799,450.51058 PETO 3,809,391.04 5,650,010.50 9,459,401.54059 PROGRESO 9,088,456.98 13,244,102.05 22,332,559.03060 QUINTANA ROO 992,397.05 1,468,673.61 2,461,070.66061 RIO LAGARTOS 1,269,618.55 1,887,034.31 3,156,652.86062 SACALUM 1,380,218.60 2,067,542.12 3,447,760.72063 SAMAHIL 1,432,916.16 2,157,763.05 3,590,679.21064 SANAHCAT 1,049,049.00 1,563,862.49 2,612,911.49065 SAN FELIPE 1,132,246.77 1,649,706.87 2,781,953.64066 SANTA ELENA 1,347,040.57 1,992,124.13 3,339,164.70067 SEYE 1,946,236.86 2,939,996.51 4,886,233.37068 SINANCHE 1,261,276.62 1,884,368.07 3,145,644.69069 SOTUTA 1,877,769.37 2,826,470.66 4,704,240.03070 SUCILA 1,383,207.72 2,059,106.29 3,442,314.01071 SUDZAL 1,073,376.44 1,580,851.91 2,654,228.35072 SUMA 1,102,867.83 1,645,038.83 2,747,906.66073 TAHDZIU 1,276,472.75 1,934,951.55 3,211,424.30074 TAHMEK 1,320,225.24 1,978,976.47 3,299,201.71075 TEABO 1,504,723.36 2,273,682.39 3,778,405.75076 TECOH 2,772,221.44 4,224,118.37 6,996,339.81077 TEKAL DE VENEGAS 1,162,766.87 1,740,211.36 2,902,978.23078 TEKANTO 1,369,078.33 2,060,881.58 3,429,959.91079 TEKAX 5,580,494.88 8,383,134.97 13,963,629.85080 TEKIT 1,975,208.31 2,990,011.20 4,965,219.51081 TEKOM 1,213,561.30 1,816,413.34 3,029,974.64082 TELCHAC PUEBLO 1,300,678.14 1,941,689.29 3,242,367.43083 TELCHAC PUERTO 1,120,259.30 1,660,056.27 2,780,315.57084 TEMAX 1,709,382.78 2,573,374.42 4,282,757.20085 TEMOZON 2,501,011.26 3,775,327.20 6,276,338.46

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESJulio 2005 a Junio 2006

MUNICIPIOS JUL-DIC 2005 ENE-JUN 2006 TOTAL1 2 1+2

086 TEPAKAN 1,140,023.51 1,701,912.19 2,841,935.70087 TETIZ 1,414,315.76 2,133,271.82 3,547,587.58088 TEYA 1,112,553.23 1,661,463.07 2,774,016.30089 TICUL 5,241,901.91 7,925,570.68 13,167,472.59090 TIMUCUY 1,625,986.84 2,475,642.21 4,101,629.05091 TINUM 2,116,146.01 3,200,496.66 5,316,642.67092 TIXCACALCUPUL 1,592,410.76 2,358,706.69 3,951,117.45093 TIXKOKOB 2,866,070.68 4,323,879.55 7,189,950.23094 TIXMEUAC 1,392,224.30 2,096,925.58 3,489,149.88095 TIXPEUAL 1,494,410.70 2,243,763.80 3,738,174.50096 TIZIMIN 9,744,871.10 14,694,362.67 24,439,233.77097 TUNKAS 1,338,022.58 1,988,979.04 3,327,001.62098 TZUCACAB 2,555,396.81 3,839,499.72 6,394,896.53099 UAYMA 1,253,128.43 1,879,044.36 3,132,172.79100 UCU 1,245,852.69 1,861,255.81 3,107,108.50101 UMAN 7,579,835.93 11,480,528.01 19,060,363.94102 VALLADOLID 8,755,356.05 13,341,390.08 22,096,746.13103 XOCCHEL 1,228,683.78 1,845,334.41 3,074,018.19104 YAXCABA 2,627,495.02 3,991,557.06 6,619,052.08105 YAXKUKUL 1,168,892.46 1,745,814.20 2,914,706.66106 YOBAIN 1,131,365.79 1,686,194.21 2,817,560.00

TOTAL 106 MPIOS. 330,479,428.36 497,189,831.24 827,669,259.60

Fuente: Secretaría de HaciendaCantidades en pesos

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

FONDO DE FOMENTO MUNICIPALJulio 2005 a Junio 2006

MUNICIPIOS JUL-DIC 2005 ENE-JUN 2006 TOTAL1 2 1+2

001 ABALA 937,957.12 1,165,418.52 2,103,375.64002 ACANCEH 1,568,016.01 1,962,575.54 3,530,591.55003 AKIL 1,270,493.68 1,591,991.65 2,862,485.33004 BACA 925,046.72 1,149,099.58 2,074,146.30005 BOKOBA 676,773.02 834,866.78 1,511,639.80006 BUCTZOTZ 1,164,854.45 1,446,017.55 2,610,872.00007 CACALCHEN 1,016,901.44 1,266,947.39 2,283,848.83008 CALOTMUL 835,668.94 1,030,998.78 1,866,667.72009 CANSAHCAB 897,145.03 1,112,149.62 2,009,294.65010 CANTAMAYEC 694,557.60 849,781.04 1,544,338.64011 CELESTUN 1,022,793.69 1,254,025.69 2,276,819.38012 CENOTILLO 808,520.64 991,898.87 1,800,419.51013 CONKAL 1,125,430.76 1,399,213.60 2,524,644.36014 CUNCUNUL 629,209.81 769,066.97 1,398,276.78015 CUZAMA 868,697.44 1,079,717.00 1,948,414.44016 CHACSINKIN 709,434.56 878,043.41 1,587,477.97017 CHANKOM 838,344.39 1,045,641.50 1,883,985.89018 CHAPAB 743,516.95 919,531.39 1,663,048.34019 CHEMAX 2,523,856.69 3,217,384.20 5,741,240.89020 CHICXULUB PUEBLO 803,476.24 990,021.61 1,793,497.85021 CHICHIMILA 1,051,188.00 1,307,734.44 2,358,922.44022 CHIKINDZONOT 803,436.70 994,687.12 1,798,123.82023 CHOCHOLA 842,342.97 1,044,724.17 1,887,067.14024 CHUMAYEL 745,442.28 926,735.62 1,672,177.90025 DZAN 862,583.01 1,071,825.00 1,934,408.01026 DZEMUL 773,834.23 957,893.03 1,731,727.26027 DZIDZANTUN 1,150,394.10 1,421,394.73 2,571,788.83028 DZILAM DE BRAVO 715,502.25 877,690.69 1,593,192.94029 DZILAM GONZALEZ 993,506.68 1,225,485.02 2,218,991.70030 DZITAS 798,177.02 981,519.16 1,779,696.18031 DZONCAUICH 741,879.44 913,002.26 1,654,881.70032 ESPITA 1,541,718.36 1,928,396.20 3,470,114.56033 HALACHO 1,881,144.19 2,358,365.39 4,239,509.58034 HOCABA 939,565.99 1,174,740.38 2,114,306.37035 HOCTUN 954,742.24 1,192,062.49 2,146,804.73036 HOMUN 1,005,113.24 1,249,991.38 2,255,104.62037 HUHI 857,013.67 1,062,452.01 1,919,465.68038 HUNUCMA 2,601,712.48 3,268,424.86 5,870,137.34039 IXIL 781,468.06 963,597.31 1,745,065.37040 IZAMAL 2,378,018.33 2,981,733.93 5,359,752.26041 KANASIN 3,631,167.72 4,565,793.69 8,196,961.41042 KANTUNIL 927,528.37 1,156,326.22 2,083,854.59

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

FONDO DE FOMENTO MUNICIPALJulio 2005 a Junio 2006

MUNICIPIOS JUL-DIC 2005 ENE-JUN 2006 TOTAL1 2 1+2

043 KAUA 700,597.87 864,214.82 1,564,812.69044 KINCHIL 959,182.65 1,195,237.85 2,154,420.50045 KOPOMA 696,644.45 855,379.03 1,552,023.48046 MAMA 735,698.95 911,159.58 1,646,858.53047 MANI 890,024.06 1,110,343.19 2,000,367.25048 MAXCANU 2,041,226.18 2,543,430.49 4,584,656.67049 MAYAPAN 716,579.90 889,989.88 1,606,569.78050 MERIDA 66,920,028.52 83,058,790.77 149,978,819.29051 MOCOCHA 731,774.74 902,136.81 1,633,911.55052 MOTUL 2,885,560.16 3,643,944.21 6,529,504.37053 MUNA 1,437,851.53 1,787,577.86 3,225,429.39054 MUXUPIP 720,582.48 891,206.96 1,611,789.44055 OPICHEN 941,566.22 1,168,736.08 2,110,302.30056 OXKUTZCAB 2,589,324.17 3,251,008.75 5,840,332.92057 PANABA 1,165,050.79 1,435,314.89 2,600,365.68058 PETO 2,302,023.99 2,824,942.02 5,126,966.01059 PROGRESO 5,452,691.86 6,611,392.87 12,064,084.73060 QUINTANA ROO 599,899.33 734,671.19 1,334,570.52061 RIO LAGARTOS 767,624.59 943,488.52 1,711,113.11062 SACALUM 834,330.57 1,032,523.14 1,866,853.71063 SAMAHIL 866,175.86 1,076,805.39 1,942,981.25064 SANAHCAT 634,132.38 781,497.65 1,415,630.03065 SAN FELIPE 684,420.98 827,002.61 1,511,423.59066 SANTA ELENA 814,059.59 996,463.00 1,810,522.59067 SEYE 1,176,432.07 1,466,518.15 2,642,950.22068 SINANCHE 762,333.26 941,320.62 1,703,653.88069 SOTUTA 1,135,104.14 1,410,609.78 2,545,713.92070 SUCILA 835,663.85 1,028,868.40 1,864,532.25071 SUDZAL 648,842.92 791,308.03 1,440,150.95072 SUMA 666,654.39 821,991.50 1,488,645.89073 TAHDZIU 771,611.37 964,752.48 1,736,363.85074 TAHMEK 798,051.37 988,195.88 1,786,247.25075 TEABO 909,632.68 1,134,160.85 2,043,793.53076 TECOH 1,675,148.45 2,104,226.22 3,779,374.67077 TEKAL DE VENEGAS 702,860.09 869,148.25 1,572,008.34078 TEKANTO 827,519.62 1,028,463.27 1,855,982.89079 TEKAX 3,374,952.06 4,185,973.22 7,560,925.28080 TEKIT 1,193,946.15 1,491,046.18 2,684,992.33081 TEKOM 733,744.05 907,316.57 1,641,060.62082 TELCHAC PUEBLO 785,996.15 969,957.58 1,755,953.73083 TELCHAC PUERTO 677,270.13 830,310.87 1,507,581.00084 TEMAX 1,033,311.45 1,284,269.66 2,317,581.11085 TEMOZON 1,511,898.13 1,883,461.75 3,395,359.88

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

FONDO DE FOMENTO MUNICIPALJulio 2005 a Junio 2006

MUNICIPIOS JUL-DIC 2005 ENE-JUN 2006 TOTAL1 2 1+2

086 TEPAKAN 689,148.13 850,333.85 1,539,481.98087 TETIZ 854,977.89 1,064,376.23 1,919,354.12088 TEYA 672,502.64 830,059.07 1,502,561.71089 TICUL 3,165,826.96 3,951,086.31 7,116,913.27090 TIMUCUY 983,158.47 1,233,788.66 2,216,947.13091 TINUM 1,279,270.31 1,596,292.00 2,875,562.31092 TIXCACALCUPUL 962,569.01 1,179,724.59 2,142,293.60093 TIXKOKOB 1,732,393.93 2,157,169.92 3,889,563.85094 TIXMEUAC 841,641.15 1,046,458.05 1,888,099.20095 TIXPEUAL 903,285.47 1,120,126.98 2,023,412.45096 TIZIMIN 5,882,426.45 7,326,150.38 13,208,576.83097 TUNKAS 808,923.05 994,400.36 1,803,323.41098 TZUCACAB 1,544,516.36 1,916,511.45 3,461,027.81099 UAYMA 757,527.31 938,274.80 1,695,802.11100 UCU 753,135.37 929,863.91 1,682,999.28101 UMAN 4,577,525.41 5,721,774.81 10,299,300.22102 VALLADOLID 5,292,181.09 6,647,031.77 11,939,212.86103 XOCCHEL 742,695.70 921,205.30 1,663,901.00104 YAXCABA 1,588,260.94 1,989,562.07 3,577,823.01105 YAXKUKUL 706,593.71 872,209.98 1,578,803.69106 YOBAIN 683,849.04 842,626.93 1,526,475.97

TOTAL 106 MPIOS. 199,768,607.05 248,147,150.03 447,915,757.08

Fuente: Secretaría de HaciendaCantidades en pesos

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOSJulio 2005 a Junio 2006

MUNICIPIOS JUL-DIC 2005 ENE-JUN 2006 TOTAL1 2 1+2

001 ABALA 45,197.62 43,801.76 88,999.38002 ACANCEH 75,539.66 73,757.34 149,297.00003 AKIL 61,219.09 59,829.88 121,048.97004 BACA 44,572.89 43,188.44 87,761.33005 BOKOBA 32,607.88 31,379.96 63,987.84006 BUCTZOTZ 56,134.86 54,348.49 110,483.35007 CACALCHEN 49,009.00 47,616.76 96,625.76008 CALOTMUL 40,274.59 38,752.20 79,026.79009 CANSAHCAB 43,234.84 41,800.62 85,035.46010 CANTAMAYEC 33,467.98 31,942.96 65,410.94011 CELESTUN 49,311.07 47,138.25 96,449.32012 CENOTILLO 38,994.66 37,285.25 76,279.91013 CONKAL 54,240.97 52,588.84 106,829.81014 CUNCUNUL 30,319.86 28,909.21 59,229.07015 CUZAMA 41,860.23 40,580.59 82,440.82016 CHACSINKIN 34,187.68 33,002.07 67,189.75017 CHANKOM 40,397.70 39,298.70 79,696.40018 CHAPAB 35,830.42 34,561.65 70,392.07019 CHEMAX 121,618.21 120,897.43 242,515.64020 CHICXULUB PUEBLO 38,698.75 37,211.71 75,910.46021 CHICHIMILA 50,653.21 49,150.09 99,803.30022 CHIKINDZONOT 38,715.57 37,386.07 76,101.64023 CHOCHOLA 40,594.01 39,266.24 79,860.25024 CHUMAYEL 35,923.71 34,830.88 70,754.59025 DZAN 41,562.81 40,283.99 81,846.80026 DZEMUL 37,306.95 36,003.71 73,310.66027 DZIDZANTUN 55,438.48 53,425.24 108,863.72028 DZILAM DE BRAVO 34,487.72 32,991.61 67,479.33029 DZILAM GONZALEZ 47,885.45 46,062.59 93,948.04030 DZITAS 38,463.33 36,893.36 75,356.69031 DZONCAUICH 35,747.33 34,317.61 70,064.94032 ESPITA 74,290.94 72,473.76 146,764.70033 HALACHO 90,577.06 88,629.24 179,206.30034 HOCABA 45,278.39 44,149.82 89,428.21035 HOCTUN 46,009.83 44,801.38 90,811.21036 HOMUN 48,434.17 46,980.05 95,414.22037 HUHI 41,298.81 39,932.63 81,231.44038 HUNUCMA 125,319.00 122,829.20 248,148.20039 IXIL 37,644.74 36,218.46 73,863.20040 IZAMAL 114,560.43 112,057.51 226,617.94041 KANASIN 175,140.19 171,590.59 346,730.78042 KANTUNIL 44,692.92 43,458.70 88,151.62

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOSJulio 2005 a Junio 2006

MUNICIPIOS JUL-DIC 2005 ENE-JUN 2006 TOTAL1 2 1+2

043 KAUA 33,760.24 32,483.21 66,243.45044 KINCHIL 46,222.13 44,921.43 91,143.56045 KOPOMA 33,570.00 32,152.41 65,722.41046 MAMA 35,453.88 34,246.57 69,700.45047 MANI 42,882.90 41,730.17 84,613.07048 MAXCANU 98,359.35 95,591.35 193,950.70049 MAYAPAN 34,533.72 33,450.12 67,983.84050 MERIDA 3,226,891.47 3,121,823.06 6,348,714.53051 MOCOCHA 35,262.83 33,908.76 69,171.59052 MOTUL 139,239.31 136,942.59 276,181.90053 MUNA 69,271.48 67,184.57 136,456.05054 MUXUPIP 34,723.55 33,497.00 68,220.55055 OPICHEN 45,370.07 43,926.79 89,296.86056 OXKUTZCAB 124,671.99 122,173.82 246,845.81057 PANABA 56,140.58 53,949.71 110,090.29058 PETO 110,900.35 106,184.95 217,085.30059 PROGRESO 261,039.95 248,489.63 509,529.58060 QUINTANA ROO 28,908.19 27,615.83 56,524.02061 RIO LAGARTOS 36,996.74 35,464.19 72,460.93062 SACALUM 40,204.88 38,808.32 79,013.20063 SAMAHIL 41,739.03 40,471.10 82,210.13064 SANAHCAT 30,557.32 29,374.36 59,931.68065 SAN FELIPE 32,980.47 31,090.18 64,070.65066 SANTA ELENA 39,219.11 37,456.28 76,675.39067 SEYE 56,687.97 55,116.86 111,804.83068 SINANCHE 36,731.38 35,380.96 72,112.34069 SOTUTA 54,698.97 53,017.12 107,716.09070 SUCILA 40,249.39 38,672.11 78,921.50071 SUDZAL 31,266.40 29,745.85 61,012.25072 SUMA 32,124.02 30,896.27 63,020.29073 TAHDZIU 37,182.31 36,257.87 73,440.18074 TAHMEK 38,456.10 37,142.04 75,598.14075 TEABO 43,835.21 42,625.74 86,460.95076 TECOH 80,695.91 79,078.26 159,774.17077 TEKAL DE VENEGAS 33,868.61 32,667.92 66,536.53078 TEKANTO 39,873.49 38,654.19 78,527.68079 TEKAX 162,699.00 157,332.47 320,031.47080 TEKIT 57,532.00 56,037.84 113,569.84081 TEKOM 35,364.30 34,102.75 69,467.05082 TELCHAC PUEBLO 37,865.19 36,457.33 74,322.52083 TELCHAC PUERTO 32,639.87 31,210.66 63,850.53084 TEMAX 49,793.59 48,268.64 98,062.23085 TEMOZON 72,858.03 70,787.62 143,645.65

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOSJulio 2005 a Junio 2006

MUNICIPIOS JUL-DIC 2005 ENE-JUN 2006 TOTAL1 2 1+2

086 TEPAKAN 33,209.37 31,961.41 65,170.78087 TETIZ 41,201.33 40,003.52 81,204.85088 TEYA 32,405.59 31,199.21 63,604.80089 TICUL 152,436.46 148,490.78 300,927.24090 TIMUCUY 47,387.59 46,367.79 93,755.38091 TINUM 61,648.95 59,993.87 121,642.82092 TIXCACALCUPUL 46,383.23 44,344.74 90,727.97093 TIXKOKOB 83,475.85 81,074.69 164,550.54094 TIXMEUAC 40,559.39 39,330.54 79,889.93095 TIXPEUAL 43,524.64 42,100.16 85,624.80096 TIZIMIN 283,119.34 275,334.70 558,454.04097 TUNKAS 38,984.69 37,377.74 76,362.43098 TZUCACAB 74,419.14 72,031.89 146,451.03099 UAYMA 36,504.76 35,265.68 71,770.44100 UCU 36,293.41 34,950.52 71,243.93101 UMAN 220,398.60 215,034.04 435,432.64102 VALLADOLID 255,005.72 249,802.24 504,807.96103 XOCCHEL 35,787.77 34,623.62 70,411.39104 YAXCABA 76,533.86 74,771.57 151,305.43105 YAXKUKUL 34,049.80 32,783.55 66,833.35106 YOBAIN 32,951.27 31,672.04 64,623.31

TOTAL 106 MPIOS. 9,626,345.05 9,326,528.04 18,952,873.09

Fuente: Secretaría de HaciendaCantidades en pesos

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

TENENCIASJulio 2005 a Junio 2006

MUNICIPIOS JUL-DIC 2005 ENE-JUN 2006 TOTAL1 2 1+2

001 ABALA 46,373.53 261,738.88 308,112.41002 ACANCEH 77,714.91 441,211.78 518,926.69003 AKIL 62,840.55 357,917.78 420,758.33004 BACA 45,761.81 258,072.67 303,834.48005 BOKOBA 33,500.69 187,344.57 220,845.26006 BUCTZOTZ 57,554.41 324,712.46 382,266.87007 CACALCHEN 50,203.28 284,617.97 334,821.25008 CALOTMUL 41,255.94 231,333.04 272,588.98009 CANSAHCAB 44,316.98 249,695.25 294,012.23010 CANTAMAYEC 34,348.45 190,488.32 224,836.77011 CELESTUN 50,310.79 281,112.71 331,423.50012 CENOTILLO 39,627.12 222,333.56 261,960.68013 CONKAL 55,546.18 314,246.53 369,792.71014 CUNCUNUL 31,109.33 172,372.17 203,481.50015 CUZAMA 42,948.97 242,501.04 285,450.01016 CHACSINKIN 35,055.73 197,098.45 232,154.18017 CHANKOM 41,447.12 234,948.17 276,395.29018 CHAPAB 36,736.65 206,391.42 243,128.07019 CHEMAX 124,778.41 724,831.49 849,609.90020 CHICXULUB PUEBLO 39,913.55 222,164.03 262,077.58021 CHICHIMILA 51,979.03 293,747.91 345,726.94022 CHIKINDZONOT 39,721.33 223,295.37 263,016.70023 CHOCHOLA 41,608.01 234,570.81 276,178.82024 CHUMAYEL 36,826.60 208,140.82 244,967.42025 DZAN 42,674.66 240,727.30 283,401.96026 DZEMUL 38,077.45 214,987.42 253,064.87027 DZIDZANTUN 56,835.13 318,997.85 375,832.98028 DZILAM DE BRAVO 35,277.81 196,782.54 232,060.35029 DZILAM GONZALEZ 49,008.10 274,954.80 323,962.90030 DZITAS 39,449.08 220,152.08 259,601.16031 DZONCAUICH 36,697.97 204,811.46 241,509.43032 ESPITA 76,227.29 433,448.19 509,675.48033 HALACHO 93,716.92 530,414.15 624,131.07034 HOCABA 46,420.32 264,026.38 310,446.70035 HOCTUN 47,169.35 267,874.09 315,043.44036 HOMUN 49,689.04 280,762.93 330,451.97037 HUHI 42,354.99 238,543.76 280,898.75038 HUNUCMA 129,143.04 735,160.44 864,303.48039 IXIL 38,759.12 216,238.65 254,997.77040 IZAMAL 117,874.38 670,480.74 788,355.12041 KANASIN 177,867.02 1,026,506.02 1,204,373.04042 KANTUNIL 45,880.07 259,808.86 305,688.93

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

TENENCIASJulio 2005 a Junio 2006

MUNICIPIOS JUL-DIC 2005 ENE-JUN 2006 TOTAL1 2 1+2

043 KAUA 34,635.04 193,918.10 228,553.14044 KINCHIL 47,405.83 268,526.80 315,932.63045 KOPOMA 34,436.90 191,824.84 226,261.74046 MAMA 36,348.05 204,547.74 240,895.79047 MANI 44,053.99 249,505.52 293,559.51048 MAXCANU 100,938.91 571,426.56 672,365.47049 MAYAPAN 35,391.21 199,861.75 235,252.96050 MERIDA 3,286,348.02 18,646,081.22 21,932,429.24051 MOCOCHA 36,173.91 202,411.81 238,585.72052 MOTUL 140,720.25 819,526.68 960,246.93053 MUNA 71,237.96 401,533.38 472,771.34054 MUXUPIP 35,620.09 200,039.07 235,659.16055 OPICHEN 46,566.64 262,455.36 309,022.00056 OXKUTZCAB 129,038.00 731,317.25 860,355.25057 PANABA 57,602.21 322,016.17 379,618.38058 PETO 114,097.84 633,542.45 747,640.29059 PROGRESO 286,918.68 1,484,564.25 1,771,482.93060 QUINTANA ROO 29,652.72 164,701.27 194,353.99061 RIO LAGARTOS 37,881.63 211,595.06 249,476.69062 SACALUM 41,242.65 231,776.22 273,018.87063 SAMAHIL 42,821.04 241,852.45 284,673.49064 SANAHCAT 31,350.20 175,337.46 206,687.66065 SAN FELIPE 33,837.68 185,089.38 218,927.06066 SANTA ELENA 40,331.38 223,399.92 263,731.30067 SEYE 58,175.27 329,497.15 387,672.42068 SINANCHE 37,724.96 211,255.36 248,980.32069 SOTUTA 56,107.01 316,808.99 372,916.00070 SUCILA 41,508.32 230,857.77 272,366.09071 SUDZAL 32,075.37 177,306.71 209,382.08072 SUMA 32,962.52 184,435.32 217,397.84073 TAHDZIU 38,144.71 216,836.61 254,981.32074 TAHMEK 39,455.08 221,843.03 261,298.11075 TEABO 44,948.13 254,821.20 299,769.33076 TECOH 83,074.35 473,275.58 556,349.93077 TEKAL DE VENEGAS 34,753.39 195,086.20 229,839.59078 TEKANTO 40,938.32 230,993.75 271,932.07079 TEKAX 166,160.13 939,742.62 1,105,902.75080 TEKIT 59,040.59 335,081.98 394,122.57081 TEKOM 36,204.48 203,634.17 239,838.65082 TELCHAC PUEBLO 38,960.06 217,681.73 256,641.79083 TELCHAC PUERTO 33,443.92 186,158.80 219,602.72084 TEMAX 51,077.04 288,439.01 339,516.05085 TEMOZON 74,711.81 423,129.00 497,840.81

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

TENENCIASJulio 2005 a Junio 2006

MUNICIPIOS JUL-DIC 2005 ENE-JUN 2006 TOTAL1 2 1+2

086 TEPAKAN 34,060.30 190,808.03 224,868.33087 TETIZ 42,248.18 239,097.24 281,345.42088 TEYA 33,254.33 186,269.94 219,524.27089 TICUL 157,699.15 888,137.26 1,045,836.41090 TIMUCUY 48,488.53 277,401.34 325,889.87091 TINUM 63,204.12 358,684.25 421,888.37092 TIXCACALCUPUL 47,594.38 264,504.01 312,098.39093 TIXKOKOB 85,687.13 484,611.42 570,298.55094 TIXMEUAC 41,581.59 235,034.11 276,615.70095 TIXPEUAL 44,682.13 251,511.52 296,193.65096 TIZIMIN 294,267.27 1,646,678.38 1,940,945.65097 TUNKAS 39,944.68 223,023.34 262,968.02098 TZUCACAB 76,432.77 430,371.78 506,804.55099 UAYMA 37,436.97 210,639.65 248,076.62100 UCU 37,217.25 208,668.59 245,885.84101 UMAN 228,141.62 1,286,429.52 1,514,571.14102 VALLADOLID 261,754.38 1,494,838.77 1,756,593.15103 XOCCHEL 36,727.01 206,849.23 243,576.24104 YAXCABA 78,526.88 447,276.94 525,803.82105 YAXKUKUL 34,924.98 195,727.18 230,652.16106 YOBAIN 33,826.05 189,052.95 222,879.00

TOTAL 106 MPIOS. 9,876,417.10 55,728,916.00 65,605,333.10

Fuente: Secretaría de HaciendaCantidades en pesos

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOSJulio 2005 a Junio 2006

MUNICIPIOS JUL-DIC 2005 ENE-JUN 2006 TOTAL1 2 1+2

001 ABALA 20,831.13 25,366.12 46,197.25002 ACANCEH 34,843.28 42,706.39 77,549.67003 AKIL 28,219.03 34,641.92 62,860.95004 BACA 20,547.06 25,010.95 45,558.01005 BOKOBA 15,034.52 18,175.11 33,209.63006 BUCTZOTZ 25,866.55 31,474.62 57,341.17007 CACALCHEN 22,577.01 27,574.14 50,151.15008 CALOTMUL 18,553.34 22,445.48 40,998.82009 CANSAHCAB 19,920.83 24,208.56 44,129.39010 CANTAMAYEC 15,426.34 18,504.57 33,930.91011 CELESTUN 22,689.40 27,307.08 49,996.48012 CENOTILLO 17,921.58 21,599.57 39,521.15013 CONKAL 24,985.05 30,454.81 55,439.86014 CUNCUNUL 13,974.19 16,747.51 30,721.70015 CUZAMA 19,292.88 23,500.54 42,793.42016 CHACSINKIN 15,753.90 19,113.54 34,867.44017 CHANKOM 18,618.68 22,756.51 41,375.19018 CHAPAB 16,510.43 20,017.13 36,527.56019 CHEMAX 56,052.05 69,975.69 126,027.74020 CHICXULUB PUEBLO 17,863.42 21,552.78 39,416.20021 CHICHIMILA 23,346.59 28,462.63 51,809.22022 CHIKINDZONOT 17,843.42 21,652.36 39,495.78023 CHOCHOLA 18,703.78 22,740.57 41,444.35024 CHUMAYEL 16,552.66 20,170.85 36,723.51025 DZAN 19,159.91 23,328.79 42,488.70026 DZEMUL 17,167.83 20,852.56 38,020.39027 DZIDZANTUN 25,544.98 30,943.02 56,488.00028 DZILAM DE BRAVO 15,880.83 19,111.43 34,992.26029 DZILAM GONZALEZ 22,053.56 26,679.95 48,733.51030 DZITAS 17,725.35 21,370.14 39,095.49031 DZONCAUICH 16,478.32 19,877.70 36,356.02032 ESPITA 34,240.41 41,964.52 76,204.93033 HALACHO 41,849.90 51,313.66 93,163.56034 HOCABA 20,863.56 25,564.43 46,427.99035 HOCTUN 21,200.46 25,942.48 47,142.94036 HOMUN 22,322.11 27,206.18 49,528.29037 HUHI 19,031.77 23,126.63 42,158.40038 HUNUCMA 57,832.96 71,113.29 128,946.25039 IXIL 17,367.98 20,977.44 38,345.42040 IZAMAL 52,843.92 64,880.16 117,724.08041 KANASIN 80,477.64 99,352.06 179,829.70042 KANTUNIL 20,601.76 25,165.58 45,767.34

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOSJulio 2005 a Junio 2006

MUNICIPIOS JUL-DIC 2005 ENE-JUN 2006 TOTAL1 2 1+2

043 KAUA 15,559.27 18,814.30 34,373.57044 KINCHIL 21,300.80 26,013.02 47,313.82045 KOPOMA 15,471.20 18,624.56 34,095.76046 MAMA 16,336.60 19,834.07 36,170.67047 MANI 19,771.62 24,164.16 43,935.78048 MAXCANU 45,335.51 55,354.71 100,690.22049 MAYAPAN 15,910.80 19,371.67 35,282.47050 MERIDA 1,483,992.27 1,808,016.39 3,292,008.66051 MOCOCHA 16,251.43 19,640.24 35,891.67052 MOTUL 63,889.96 79,286.05 143,176.01053 MUNA 31,948.28 38,906.30 70,854.58054 MUXUPIP 16,002.82 19,400.43 35,403.25055 OPICHEN 20,912.76 25,439.00 46,351.76056 OXKUTZCAB 57,608.84 70,732.62 128,341.46057 PANABA 25,874.72 31,248.53 57,123.25058 PETO 51,154.21 61,508.07 112,662.28059 PROGRESO 122,841.52 143,907.84 266,749.36060 QUINTANA ROO 13,322.49 15,997.61 29,320.10061 RIO LAGARTOS 17,041.10 20,542.75 37,583.85062 SACALUM 18,528.93 22,476.29 41,005.22063 SAMAHIL 19,236.55 23,437.04 42,673.59064 SANAHCAT 14,083.26 17,013.99 31,097.25065 SAN FELIPE 15,200.25 18,015.45 33,215.70066 SANTA ELENA 18,087.85 21,697.94 39,785.79067 SEYE 26,128.54 31,916.57 58,045.11068 SINANCHE 16,934.14 20,492.08 37,426.22069 SOTUTA 25,208.18 30,702.79 55,910.97070 SUCILA 18,578.60 22,399.04 40,977.64071 SUDZAL 14,409.77 17,233.03 31,642.80072 SUMA 14,805.99 17,895.29 32,701.28073 TAHDZIU 17,136.28 20,994.62 38,130.90074 TAHMEK 17,723.81 21,510.95 39,234.76075 TEABO 20,199.54 24,683.36 44,882.90076 TECOH 37,228.89 45,783.61 83,012.50077 TEKAL DE VENEGAS 15,610.16 18,920.27 34,530.43078 TEKANTO 18,380.92 22,384.88 40,765.80079 TEKAX 74,883.91 91,119.37 166,003.28080 TEKIT 26,517.46 32,448.65 58,966.11081 TEKOM 16,288.44 19,751.61 36,040.05082 TELCHAC PUEBLO 17,466.22 21,115.51 38,581.73083 TELCHAC PUERTO 15,037.39 18,079.78 33,117.17084 TEMAX 22,947.74 27,952.81 50,900.55085 TEMOZON 33,573.96 40,991.83 74,565.79

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOSJulio 2005 a Junio 2006

MUNICIPIOS JUL-DIC 2005 ENE-JUN 2006 TOTAL1 2 1+2

086 TEPAKAN 15,304.11 18,512.01 33,816.12087 TETIZ 18,985.94 23,165.65 42,151.59088 TEYA 14,936.15 18,070.36 33,006.51089 TICUL 70,428.33 85,979.90 156,408.23090 TIMUCUY 21,822.96 26,847.01 48,669.97091 TINUM 28,406.91 34,740.21 63,147.12092 TIXCACALCUPUL 21,378.14 25,688.04 47,066.18093 TIXKOKOB 38,478.39 46,949.02 85,427.41094 TIXMEUAC 18,689.02 22,776.56 41,465.58095 TIXPEUAL 20,063.38 24,381.63 44,445.01096 TIZIMIN 130,988.25 159,427.66 290,415.91097 TUNKAS 17,960.43 21,651.01 39,611.44098 TZUCACAB 34,309.28 41,715.41 76,024.69099 UAYMA 16,822.34 20,424.19 37,246.53100 UCU 16,724.55 20,243.05 36,967.60101 UMAN 101,845.79 124,505.59 226,351.38102 VALLADOLID 117,544.62 144,630.14 262,174.76103 XOCCHEL 16,495.30 20,051.64 36,546.94104 YAXCABA 35,273.88 43,293.66 78,567.54105 YAXKUKUL 15,691.79 18,988.01 34,679.80106 YOBAIN 15,189.20 18,344.81 33,534.01

TOTAL 106 MPIOS. 4,436,632.11 5,401,134.09 9,837,766.20

Fuente: Secretaría de HaciendaCantidades en pesos

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOSJulio 2005 a Junio 2006

MUNICIPIOS JUL-DIC 2005 ENE-JUN 2006 TOTAL1 2 1+2

001 ABALA 6,589.80 6,589.80002 ACANCEH 11,113.90 11,113.90003 AKIL 9,016.00 9,016.00004 BACA 6,497.45 6,497.45005 BOKOBA 4,714.80 4,714.80006 BUCTZOTZ 8,174.70 8,174.70007 CACALCHEN 7,166.80 7,166.80008 CALOTMUL 5,821.55 5,821.55009 CANSAHCAB 6,285.55 6,285.55010 CANTAMAYEC 4,791.35 4,791.35011 CELESTUN 7,070.95 7,070.95012 CENOTILLO 5,592.20 5,592.20013 CONKAL 7,911.75 7,911.75014 CUNCUNUL 4,335.40 4,335.40015 CUZAMA 6,105.55 6,105.55016 CHACSINKIN 4,961.10 4,961.10017 CHANKOM 5,916.65 5,916.65018 CHAPAB 5,194.75 5,194.75019 CHEMAX 18,277.30 18,277.30020 CHICXULUB PUEBLO 5,591.10 5,591.10021 CHICHIMILA 7,396.25 7,396.25022 CHIKINDZONOT 5,620.65 5,620.65023 CHOCHOLA 5,905.00 5,905.00024 CHUMAYEL 5,240.45 5,240.45025 DZAN 6,060.90 6,060.90026 DZEMUL 5,410.90 5,410.90027 DZIDZANTUN 8,028.50 8,028.50028 DZILAM DE BRAVO 4,950.15 4,950.15029 DZILAM GONZALEZ 6,919.05 6,919.05030 DZITAS 5,539.15 5,539.15031 DZONCAUICH 5,153.55 5,153.55032 ESPITA 10,917.35 10,917.35033 HALACHO 13,363.70 13,363.70034 HOCABA 6,649.80 6,649.80035 HOCTUN 6,746.15 6,746.15036 HOMUN 7,069.15 7,069.15037 HUHI 6,004.90 6,004.90038 HUNUCMA 18,523.10 18,523.10039 IXIL 5,442.05 5,442.05040 IZAMAL 16,890.95 16,890.95041 KANASIN 25,857.95 25,857.95042 KANTUNIL 6,542.60 6,542.60

Page 74: Impresi.n de fax de p.gina completa...CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS INGRESOS RECIBIDOS EN EFECTIVO 254,832,727.60 INGRESOS EFECTIVAMENTE RECIBIDOS 254,832,727.60

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOSJulio 2005 a Junio 2006

MUNICIPIOS JUL-DIC 2005 ENE-JUN 2006 TOTAL1 2 1+2

043 KAUA 4,880.10 4,880.10044 KINCHIL 6,761.85 6,761.85045 KOPOMA 4,826.00 4,826.00046 MAMA 5,148.80 5,148.80047 MANI 6,283.50 6,283.50048 MAXCANU 14,389.35 14,389.35049 MAYAPAN 5,031.65 5,031.65050 MERIDA 469,351.90 469,351.90051 MOCOCHA 5,093.65 5,093.65052 MOTUL 20,647.55 20,647.55053 MUNA 10,110.20 10,110.20054 MUXUPIP 5,034.95 5,034.95055 OPICHEN 6,607.45 6,607.45056 OXKUTZCAB 18,427.20 18,427.20057 PANABA 8,103.15 8,103.15058 PETO 15,939.30 15,939.30059 PROGRESO 37,373.35 37,373.35060 QUINTANA ROO 4,142.95 4,142.95061 RIO LAGARTOS 5,323.55 5,323.55062 SACALUM 5,833.95 5,833.95063 SAMAHIL 6,089.30 6,089.30064 SANAHCAT 4,412.25 4,412.25065 SAN FELIPE 4,651.85 4,651.85066 SANTA ELENA 5,619.60 5,619.60067 SEYE 8,297.45 8,297.45068 SINANCHE 5,316.85 5,316.85069 SOTUTA 7,976.30 7,976.30070 SUCILA 5,809.60 5,809.60071 SUDZAL 4,458.85 4,458.85072 SUMA 4,641.35 4,641.35073 TAHDZIU 5,461.35 5,461.35074 TAHMEK 5,584.15 5,584.15075 TEABO 6,416.90 6,416.90076 TECOH 11,924.35 11,924.35077 TEKAL DE VENEGAS 4,910.25 4,910.25078 TEKANTO 5,815.90 5,815.90079 TEKAX 23,655.10 23,655.10080 TEKIT 8,439.00 8,439.00081 TEKOM 5,125.15 5,125.15082 TELCHAC PUEBLO 5,478.55 5,478.55083 TELCHAC PUERTO 4,682.90 4,682.90084 TEMAX 7,262.10 7,262.10085 TEMOZON 10,654.70 10,654.70

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOSJulio 2005 a Junio 2006

MUNICIPIOS JUL-DIC 2005 ENE-JUN 2006 TOTAL1 2 1+2

086 TEPAKAN 4,801.85 4,801.85087 TETIZ 6,020.40 6,020.40088 TEYA 4,687.80 4,687.80089 TICUL 22,370.30 22,370.30090 TIMUCUY 6,988.00 6,988.00091 TINUM 9,032.80 9,032.80092 TIXCACALCUPUL 6,653.75 6,653.75093 TIXKOKOB 12,202.75 12,202.75094 TIXMEUAC 5,917.60 5,917.60095 TIXPEUAL 6,331.60 6,331.60096 TIZIMIN 41,474.85 41,474.85097 TUNKAS 5,611.20 5,611.20098 TZUCACAB 10,834.80 10,834.80099 UAYMA 5,302.20 5,302.20100 UCU 5,251.55 5,251.55101 UMAN 32,405.85 32,405.85102 VALLADOLID 37,660.60 37,660.60103 XOCCHEL 5,207.30 5,207.30104 YAXCABA 11,266.65 11,266.65105 YAXKUKUL 4,925.80 4,925.80106 YOBAIN 4,757.40 4,757.40

TOTAL 106 MPIOS. 0.00 1,403,060.15 1,403,060.15

Fuente: Secretaría de HaciendaCantidades en pesos

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

IMPUESTOS ESTATALESJulio 2005 a Junio 2006

MUNICIPIOS JUL-DIC 2005 ENE-JUN 2006 TOTAL1 2 1+2

001 ABALA 69,802.55 71,468.81 141,271.36002 ACANCEH 116,687.39 120,322.41 237,009.80003 AKIL 94,549.31 97,601.21 192,150.52004 BACA 68,841.22 70,468.14 139,309.36005 BOKOBA 50,364.47 51,209.11 101,573.58006 BUCTZOTZ 86,688.96 88,679.72 175,368.68007 CACALCHEN 75,679.08 77,689.49 153,368.57008 CALOTMUL 62,191.52 63,241.18 125,432.70009 CANSAHCAB 66,766.11 68,207.89 134,974.00010 CANTAMAYEC 51,688.63 52,138.54 103,827.17011 CELESTUN 76,121.42 76,940.48 153,061.90012 CENOTILLO 60,177.11 60,859.09 121,036.20013 CONKAL 83,756.30 85,806.20 169,562.50014 CUNCUNUL 46,825.64 47,187.95 94,013.59015 CUZAMA 64,648.27 66,212.51 130,860.78016 CHACSINKIN 52,796.35 53,852.81 106,649.16017 CHANKOM 62,389.40 64,115.63 126,505.03018 CHAPAB 55,332.85 56,398.82 111,731.67019 CHEMAX 187,824.89 197,143.19 384,968.08020 CHICXULUB PUEBLO 59,790.58 60,725.83 120,516.41021 CHICHIMILA 78,229.00 80,192.94 158,421.94022 CHIKINDZONOT 59,791.59 61,005.92 120,797.51023 CHOCHOLA 62,687.77 64,071.72 126,759.49024 CHUMAYEL 55,476.23 56,831.16 112,307.39025 DZAN 64,192.65 65,728.63 129,921.28026 DZEMUL 57,592.34 58,752.73 116,345.07027 DZIDZANTUN 85,612.95 87,183.01 172,795.96028 DZILAM DE BRAVO 53,249.51 53,848.20 107,097.71029 DZILAM GONZALEZ 73,938.84 75,172.09 149,110.93030 DZITAS 59,400.43 60,211.79 119,612.22031 DZONCAUICH 55,210.11 56,006.60 111,216.71032 ESPITA 114,734.25 118,232.66 232,966.91033 HALACHO 139,979.53 144,571.56 284,551.09034 HOCABA 69,922.93 72,026.52 141,949.45035 HOCTUN 71,052.39 73,091.87 144,144.26036 HOMUN 74,800.38 76,653.06 151,453.44037 HUHI 63,779.10 65,159.48 128,938.58038 HUNUCMA 193,608.20 200,354.83 393,963.03039 IXIL 58,154.11 59,104.69 117,258.80040 IZAMAL 176,965.26 182,794.66 359,759.92041 KANASIN 270,265.17 279,917.45 550,182.62042 KANTUNIL 69,025.98 70,903.17 139,929.15

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

IMPUESTOS ESTATALESJulio 2005 a Junio 2006

MUNICIPIOS JUL-DIC 2005 ENE-JUN 2006 TOTAL1 2 1+2

043 KAUA 52,138.40 53,010.15 105,148.55044 KINCHIL 71,382.53 73,290.95 144,673.48045 KOPOMA 51,844.24 52,476.11 104,320.35046 MAMA 54,751.09 55,882.80 110,633.89047 MANI 66,234.33 68,081.57 134,315.90048 MAXCANU 151,907.18 155,960.24 307,867.42049 MAYAPAN 53,328.49 54,579.65 107,908.14050 MERIDA 4,980,634.72 5,094,115.83 10,074,750.55051 MOCOCHA 54,458.64 55,337.35 109,795.99052 MOTUL 214,783.10 223,381.31 438,164.41053 MUNA 107,001.48 109,617.79 216,619.27054 MUXUPIP 53,625.70 54,661.19 108,286.89055 OPICHEN 70,070.83 71,674.32 141,745.15056 OXKUTZCAB 192,675.71 199,281.88 391,957.59057 PANABA 86,702.78 88,044.42 174,747.20058 PETO 171,310.18 173,303.53 344,613.71059 PROGRESO 405,427.89 405,460.71 810,888.60060 QUINTANA ROO 44,644.50 45,074.77 89,719.27061 RIO LAGARTOS 57,127.89 57,880.70 115,008.59062 SACALUM 62,090.84 63,327.41 125,418.25063 SAMAHIL 64,460.69 66,033.58 130,494.27064 SANAHCAT 47,192.01 47,937.78 95,129.79065 SAN FELIPE 50,934.46 50,762.02 101,696.48066 SANTA ELENA 60,580.37 61,135.99 121,716.36067 SEYE 87,549.55 89,923.92 177,473.47068 SINANCHE 56,731.94 57,737.17 114,469.11069 SOTUTA 84,474.47 86,504.83 170,979.30070 SUCILA 62,185.92 63,110.31 125,296.23071 SUDZAL 48,286.82 48,556.24 96,843.06072 SUMA 49,612.21 50,420.82 100,033.03073 TAHDZIU 57,423.24 59,151.19 116,574.43074 TAHMEK 59,390.84 60,607.47 119,998.31075 TEABO 67,695.17 69,544.58 137,239.75076 TECOH 124,658.88 128,991.04 253,649.92077 TEKAL DE VENEGAS 52,306.64 53,308.36 105,615.00078 TEKANTO 61,583.28 63,069.12 124,652.40079 TEKAX 251,177.67 256,730.16 507,907.83080 TEKIT 88,852.96 91,422.61 180,275.57081 TEKOM 54,606.56 55,650.76 110,257.32082 TELCHAC PUEBLO 58,491.58 59,493.68 117,985.26083 TELCHAC PUERTO 50,403.13 50,941.42 101,344.55084 TEMAX 76,899.01 78,756.76 155,655.77085 TEMOZON 112,515.89 115,493.44 228,009.33

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

IMPUESTOS ESTATALESJulio 2005 a Junio 2006

MUNICIPIOS JUL-DIC 2005 ENE-JUN 2006 TOTAL1 2 1+2

086 TEPAKAN 51,286.48 52,158.35 103,444.83087 TETIZ 63,627.72 65,268.77 128,896.49088 TEYA 50,047.38 50,913.91 100,961.29089 TICUL 235,575.63 242,243.26 477,818.89090 TIMUCUY 73,168.91 75,639.48 148,808.39091 TINUM 95,203.88 97,879.27 193,083.15092 TIXCACALCUPUL 71,634.04 72,378.35 144,012.39093 TIXKOKOB 128,923.59 132,277.69 261,201.28094 TIXMEUAC 62,635.34 64,172.73 126,808.07095 TIXPEUAL 67,221.81 68,695.31 135,917.12096 TIZIMIN 437,697.41 449,178.66 886,876.07097 TUNKAS 60,200.88 61,003.27 121,204.15098 TZUCACAB 114,941.06 117,533.12 232,474.18099 UAYMA 56,375.33 57,545.46 113,920.79100 UCU 56,048.55 57,035.58 113,084.13101 UMAN 340,620.42 350,785.64 691,406.06102 VALLADOLID 393,840.71 407,482.91 801,323.62103 XOCCHEL 55,271.07 56,495.57 111,766.64104 YAXCABA 118,197.96 121,977.03 240,174.99105 YAXKUKUL 52,584.73 53,499.47 106,084.20106 YOBAIN 50,891.57 51,687.48 102,579.05

TOTAL 106 MPIOS. 14,866,739.05 15,217,660.99 30,084,400.04

Fuente: Secretaría de HaciendaCantidades en pesos

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

APORTACIONES A MUNICIPIOSJulio 2005 a Junio 2006

MUNICIPIOS JUL-DIC 2005 ENE-JUN 2006 TOTAL1 2 1+2

001 ABALA 1,744,362.00 2,366,717.21 4,111,079.21002 ACANCEH 3,813,738.79 5,033,912.93 8,847,651.72003 AKIL 2,858,302.50 3,809,687.87 6,667,990.37004 BACA 1,432,672.49 1,878,957.04 3,311,629.53005 BOKOBA 602,571.12 803,971.41 1,406,542.53006 BUCTZOTZ 2,566,991.25 3,461,545.27 6,028,536.52007 CACALCHEN 1,854,506.48 2,457,268.20 4,311,774.68008 CALOTMUL 1,191,072.80 1,588,050.00 2,779,122.80009 CANSAHCAB 1,407,335.67 1,866,970.45 3,274,306.12010 CANTAMAYEC 960,618.05 1,367,876.37 2,328,494.42011 CELESTUN 1,753,321.73 2,313,300.75 4,066,622.48012 CENOTILLO 1,067,640.19 1,428,762.12 2,496,402.31013 CONKAL 1,882,224.83 2,393,394.58 4,275,619.41014 CUNCUNUL 497,748.09 689,898.67 1,187,646.76015 CUZAMA 1,358,050.41 1,817,000.96 3,175,051.37016 CHACSINKIN 932,028.56 1,299,075.25 2,231,103.81017 CHANKOM 1,747,076.55 2,469,556.05 4,216,632.60018 CHAPAB 895,777.88 1,206,101.72 2,101,879.60019 CHEMAX 11,818,882.58 16,875,443.80 28,694,326.38020 CHICXULUB PUEBLO 987,486.42 1,295,806.41 2,283,292.83021 CHICHIMILA 2,875,585.03 4,068,729.91 6,944,314.94022 CHIKINDZONOT 1,462,455.28 2,055,119.84 3,517,575.12023 CHOCHOLA 1,270,857.95 1,704,253.95 2,975,111.90024 CHUMAYEL 1,061,332.18 1,465,476.84 2,526,809.02025 DZAN 1,132,036.78 1,461,132.23 2,593,169.01026 DZEMUL 868,014.49 1,133,281.27 2,001,295.76027 DZIDZANTUN 1,879,056.44 2,367,467.21 4,246,523.65028 DZILAM DE BRAVO 586,305.40 742,252.33 1,328,557.73029 DZILAM GONZALEZ 1,792,702.05 2,393,442.75 4,186,144.80030 DZITAS 1,142,733.75 1,551,514.76 2,694,248.51031 DZONCAUICH 904,511.60 1,226,320.97 2,130,832.57032 ESPITA 4,579,555.06 6,299,830.06 10,879,385.12033 HALACHO 5,206,672.17 6,962,647.97 12,169,320.14034 HOCABA 1,779,849.81 2,416,845.48 4,196,695.29035 HOCTUN 1,762,757.54 2,376,113.24 4,138,870.78036 HOMUN 1,917,351.78 2,571,954.88 4,489,306.66037 HUHI 1,386,995.22 1,876,292.59 3,263,287.81038 HUNUCMA 7,125,369.65 9,293,092.75 16,418,462.40039 IXIL 890,595.65 1,163,253.50 2,053,849.15040 IZAMAL 6,598,365.17 8,691,083.99 15,289,449.16041 KANASIN 10,440,135.38 13,524,903.45 23,965,038.83042 KANTUNIL 1,625,880.25 2,185,251.29 3,811,131.54043 KAUA 974,724.56 1,377,203.52 2,351,928.08

Page 80: Impresi.n de fax de p.gina completa...CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS INGRESOS RECIBIDOS EN EFECTIVO 254,832,727.60 INGRESOS EFECTIVAMENTE RECIBIDOS 254,832,727.60

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

APORTACIONES A MUNICIPIOSJulio 2005 a Junio 2006

MUNICIPIOS JUL-DIC 2005 ENE-JUN 2006 TOTAL1 2 1+2

044 KINCHIL 1,689,564.67 2,254,369.84 3,943,934.51045 KOPOMA 650,148.68 863,071.50 1,513,220.18046 MAMA 841,081.28 1,125,079.51 1,966,160.79047 MANI 1,465,548.18 1,966,528.47 3,432,076.65048 MAXCANU 5,617,651.64 7,462,828.14 13,080,479.78049 MAYAPAN 1,080,965.92 1,528,050.15 2,609,016.07050 MERIDA 141,841,445.82 169,747,784.91 311,589,230.73051 MOCOCHA 694,775.41 893,898.43 1,588,673.84052 MOTUL 8,141,232.40 10,634,054.81 18,775,287.21053 MUNA 3,117,457.28 4,059,147.84 7,176,605.12054 MUXUPIP 750,841.62 995,542.96 1,746,384.58055 OPICHEN 1,607,199.27 2,143,282.02 3,750,481.29056 OXKUTZCAB 8,222,116.35 11,088,175.71 19,310,292.06057 PANABA 2,356,094.38 3,136,837.73 5,492,932.11058 PETO 7,245,077.13 9,865,562.16 17,110,639.29059 PROGRESO 9,767,564.63 11,669,379.73 21,436,944.36060 QUINTANA ROO 351,390.70 481,678.88 833,069.58061 RIO LAGARTOS 744,621.92 943,076.32 1,687,698.24062 SACALUM 1,236,844.05 1,661,848.45 2,898,692.50063 SAMAHIL 1,286,706.87 1,705,524.51 2,992,231.38064 SANAHCAT 469,784.02 633,871.60 1,103,655.62065 SAN FELIPE 516,320.50 677,011.45 1,193,331.95066 SANTA ELENA 1,103,610.92 1,482,742.60 2,586,353.52067 SEYE 2,502,245.21 3,332,313.75 5,834,558.96068 SINANCHE 873,075.56 1,150,396.16 2,023,471.72069 SOTUTA 2,502,629.22 3,385,010.47 5,887,639.69070 SUCILA 1,156,183.29 1,535,624.20 2,691,807.49071 SUDZAL 510,222.08 692,480.93 1,202,703.01072 SUMA 506,660.47 660,823.46 1,167,483.93073 TAHDZIU 1,729,890.11 2,508,837.42 4,238,727.53074 TAHMEK 1,110,858.64 1,493,043.15 2,603,901.79075 TEABO 1,820,406.89 2,517,921.65 4,338,328.54076 TECOH 4,582,811.24 6,165,970.11 10,748,781.35077 TEKAL DE VENEGAS 767,553.22 1,040,696.82 1,808,250.04078 TEKANTO 1,186,605.90 1,583,085.16 2,769,691.06079 TEKAX 11,223,107.75 15,133,794.10 26,356,901.85080 TEKIT 2,766,428.52 3,739,674.50 6,506,103.02081 TEKOM 1,024,611.83 1,423,603.52 2,448,215.35082 TELCHAC PUEBLO 876,697.82 1,134,841.03 2,011,538.85083 TELCHAC PUERTO 388,884.28 492,899.62 881,783.90084 TEMAX 1,990,341.30 2,665,684.94 4,656,026.24085 TEMOZON 4,758,162.94 6,617,418.23 11,375,581.17086 TEPAKAN 766,334.45 1,053,667.62 1,820,002.07087 TETIZ 1,358,296.43 1,832,492.68 3,190,789.11

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

APORTACIONES A MUNICIPIOSJulio 2005 a Junio 2006

MUNICIPIOS JUL-DIC 2005 ENE-JUN 2006 TOTAL1 2 1+2

088 TEYA 575,918.96 765,230.72 1,341,149.68089 TICUL 8,397,331.04 10,776,805.83 19,174,136.87090 TIMUCUY 1,979,809.17 2,690,463.19 4,670,272.36091 TINUM 3,040,278.39 4,091,117.33 7,131,395.72092 TIXCACALCUPUL 2,367,827.34 3,359,499.12 5,727,326.46093 TIXKOKOB 3,955,886.06 5,089,764.31 9,045,650.37094 TIXMEUAC 1,564,572.12 2,177,866.53 3,742,438.65095 TIXPEUAL 1,268,604.09 1,637,126.40 2,905,730.49096 TIZIMIN 21,143,920.49 28,630,103.31 49,774,023.80097 TUNKAS 1,203,951.11 1,640,125.10 2,844,076.21098 TZUCACAB 4,172,840.49 5,656,292.89 9,829,133.38099 UAYMA 1,043,097.79 1,427,539.76 2,470,637.55100 UCU 907,787.59 1,216,477.44 2,124,265.03101 UMAN 12,403,249.02 15,858,359.83 28,261,608.85102 VALLADOLID 17,641,557.03 23,620,733.76 41,262,290.79103 XOCCHEL 893,309.46 1,200,208.24 2,093,517.70104 YAXCABA 5,290,963.06 7,391,295.88 12,682,258.94105 YAXKUKUL 630,528.78 816,493.73 1,447,022.51106 YOBAIN 570,679.64 745,409.79 1,316,089.43107 ZOFEMAT 0.00 0.00 0.00108 ALUMBRADO PÚBLICO 0.00 0.00 0.00109 AJUSTE POR PERIODO 0.00 0.00 0.00

TOTAL 106 MPIOS. 434,888,414.00 561,301,302.25 996,189,716.25

NOTAS:

Fuente: Secretaría de HaciendaCantidades en pesos

Aportaciones incluye: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Fondo deAportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALJulio 2005 a Junio 2006

MUNICIPIOS JUL-DIC 2005 ENE-JUN 2006 TOTAL1 2 1+2

001 ABALA 995,853.00 1,593,409.38 2,589,262.38002 ACANCEH 1,929,447.00 3,087,192.03 5,016,639.03003 AKIL 1,511,135.00 2,417,883.86 3,929,018.86004 BACA 703,486.00 1,125,611.54 1,829,097.54005 BOKOBA 320,054.00 512,095.06 832,149.06006 BUCTZOTZ 1,427,918.00 2,284,728.10 3,712,646.10007 CACALCHEN 954,866.00 1,527,821.88 2,482,687.88008 CALOTMUL 630,623.00 1,009,028.22 1,639,651.22009 CANSAHCAB 728,527.00 1,165,671.11 1,894,198.11010 CANTAMAYEC 662,220.00 1,059,585.87 1,721,805.87011 CELESTUN 885,311.00 1,416,532.62 2,301,843.62012 CENOTILLO 574,597.00 919,383.37 1,493,980.37013 CONKAL 791,666.00 1,266,702.38 2,058,368.38014 CUNCUNUL 309,835.00 495,756.71 805,591.71015 CUZAMA 730,193.00 1,168,342.15 1,898,535.15016 CHACSINKIN 592,984.00 948,794.81 1,541,778.81017 CHANKOM 1,172,318.00 1,875,753.13 3,048,071.13018 CHAPAB 495,047.00 792,091.90 1,287,138.90019 CHEMAX 8,228,771.00 13,166,375.92 21,395,146.92020 CHICXULUB PUEBLO 486,146.00 777,854.36 1,264,000.36021 CHICHIMILA 1,936,587.00 3,098,620.47 5,035,207.47022 CHIKINDZONOT 959,966.00 1,535,985.06 2,495,951.06023 CHOCHOLA 690,227.00 1,104,387.29 1,794,614.29024 CHUMAYEL 650,870.00 1,041,416.81 1,692,286.81025 DZAN 514,339.00 822,967.90 1,337,306.90026 DZEMUL 417,191.00 667,519.47 1,084,710.47027 DZIDZANTUN 751,715.00 1,202,777.53 1,954,492.53028 DZILAM DE BRAVO 240,820.00 385,319.78 626,139.78029 DZILAM GONZALEZ 954,893.00 1,527,869.90 2,482,762.90030 DZITAS 654,275.00 1,046,866.93 1,701,141.93031 DZONCAUICH 514,799.00 823,700.18 1,338,499.18032 ESPITA 2,766,825.00 4,427,038.84 7,193,863.84033 HALACHO 2,793,136.00 4,469,139.21 7,262,275.21034 HOCABA 1,019,609.00 1,631,416.15 2,651,025.15035 HOCTUN 978,900.00 1,566,284.83 2,545,184.83036 HOMUN 1,042,616.00 1,668,234.46 2,710,850.46037 HUHI 782,034.00 1,251,288.39 2,033,322.39038 HUNUCMA 3,407,314.00 5,451,841.19 8,859,155.19039 IXIL 428,898.00 686,258.76 1,115,156.76040 IZAMAL 3,305,799.00 5,289,418.06 8,595,217.06041 KANASIN 4,831,207.00 7,730,128.79 12,561,335.79042 KANTUNIL 891,686.00 1,426,730.59 2,318,416.59

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALJulio 2005 a Junio 2006

MUNICIPIOS JUL-DIC 2005 ENE-JUN 2006 TOTAL1 2 1+2

043 KAUA 652,994.00 1,044,814.13 1,697,808.13044 KINCHIL 897,549.00 1,436,112.23 2,333,661.23045 KOPOMA 337,581.00 540,143.96 877,724.96046 MAMA 451,799.00 722,903.00 1,174,702.00047 MANI 798,048.00 1,276,912.35 2,074,960.35048 MAXCANU 2,926,467.00 4,682,468.13 7,608,935.13049 MAYAPAN 725,459.00 1,160,767.20 1,886,226.20050 MERIDA 40,935,491.00 65,498,420.02 106,433,911.02051 MOCOCHA 310,645.00 497,041.21 807,686.21052 MOTUL 3,921,401.00 6,274,406.94 10,195,807.94053 MUNA 1,478,900.00 2,366,299.81 3,845,199.81054 MUXUPIP 387,751.00 620,419.16 1,008,170.16055 OPICHEN 851,681.00 1,362,727.71 2,214,408.71056 OXKUTZCAB 4,575,042.00 7,320,259.47 11,895,301.47057 PANABA 1,239,488.00 1,983,236.91 3,222,724.91058 PETO 4,198,960.00 6,718,513.56 10,917,473.56059 PROGRESO 2,783,843.00 4,454,259.42 7,238,102.42060 QUINTANA ROO 209,276.00 334,852.16 544,128.16061 RIO LAGARTOS 306,540.00 490,474.65 797,014.65062 SACALUM 677,398.00 1,083,865.31 1,761,263.31063 SAMAHIL 663,573.00 1,061,740.71 1,725,313.71064 SANAHCAT 261,980.00 419,178.94 681,158.94065 SAN FELIPE 253,271.00 405,247.52 658,518.52066 SANTA ELENA 604,273.00 966,861.83 1,571,134.83067 SEYE 1,317,947.00 2,108,775.71 3,426,722.71068 SINANCHE 438,139.00 701,048.50 1,139,187.50069 SOTUTA 1,410,214.00 2,256,397.09 3,666,611.09070 SUCILA 601,745.00 962,816.26 1,564,561.26071 SUDZAL 291,683.00 466,699.41 758,382.41072 SUMA 242,323.00 387,726.71 630,049.71073 TAHDZIU 1,272,916.00 2,036,717.70 3,309,633.70074 TAHMEK 609,228.00 974,796.91 1,584,024.91075 TEABO 1,123,993.00 1,798,437.07 2,922,430.07076 TECOH 2,524,775.00 4,039,744.29 6,564,519.29077 TEKAL DE VENEGAS 436,951.00 699,139.76 1,136,090.76078 TEKANTO 630,020.00 1,008,055.84 1,638,075.84079 TEKAX 6,242,321.00 9,987,972.44 16,230,293.44080 TEKIT 1,555,079.00 2,488,189.19 4,043,268.19081 TEKOM 643,917.00 1,030,294.49 1,674,211.49082 TELCHAC PUEBLO 404,120.00 646,607.34 1,050,727.34083 TELCHAC PUERTO 160,754.00 257,211.98 417,965.98084 TEMAX 1,074,959.00 1,719,974.57 2,794,933.57085 TEMOZON 3,001,537.00 4,802,586.82 7,804,123.82

Page 84: Impresi.n de fax de p.gina completa...CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS INGRESOS RECIBIDOS EN EFECTIVO 254,832,727.60 INGRESOS EFECTIVAMENTE RECIBIDOS 254,832,727.60

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALJulio 2005 a Junio 2006

MUNICIPIOS JUL-DIC 2005 ENE-JUN 2006 TOTAL1 2 1+2

086 TEPAKAN 462,064.00 739,319.38 1,201,383.38087 TETIZ 757,061.00 1,211,330.86 1,968,391.86088 TEYA 300,272.00 480,450.76 780,722.76089 TICUL 3,706,500.00 5,930,551.27 9,637,051.27090 TIMUCUY 1,137,846.00 1,820,603.69 2,958,449.69091 TINUM 1,675,935.00 2,681,566.36 4,357,501.36092 TIXCACALCUPUL 1,610,876.00 2,577,467.89 4,188,343.89093 TIXKOKOB 1,768,902.00 2,830,316.18 4,599,218.18094 TIXMEUAC 990,382.00 1,584,651.97 2,575,033.97095 TIXPEUAL 575,916.00 921,484.19 1,497,400.19096 TIZIMIN 11,969,495.00 19,151,692.49 31,121,187.49097 TUNKAS 699,031.00 1,118,474.76 1,817,505.76098 TZUCACAB 2,372,847.00 3,796,655.80 6,169,502.80099 UAYMA 617,178.00 987,509.86 1,604,687.86100 UCU 491,460.00 786,353.66 1,277,813.66101 UMAN 5,369,725.00 8,591,787.73 13,961,512.73102 VALLADOLID 9,515,901.00 15,225,842.46 24,741,743.46103 XOCCHEL 489,143.00 782,650.23 1,271,793.23104 YAXCABA 3,395,652.00 5,433,185.94 8,828,837.94105 YAXKUKUL 291,194.00 465,919.11 757,113.11106 YOBAIN 274,857.00 439,784.95 714,641.95

TOTAL 106 MPIOS. 197,568,971.00 316,118,542.97 513,687,513.97

Fuente: Secretaría de HaciendaCantidades en pesos

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSJulio 2005 a Junio 2006

MUNICIPIOS JUL-DIC 2005 ENE-JUN 2006 TOTAL1 2 1+2

001 ABALA 748,509.00 773,307.84 1,521,816.84002 ACANCEH 1,884,291.79 1,946,720.90 3,831,012.69003 AKIL 1,347,167.50 1,391,804.01 2,738,971.51004 BACA 729,186.49 753,345.50 1,482,531.99005 BOKOBA 282,517.12 291,876.35 574,393.47006 BUCTZOTZ 1,139,073.25 1,176,817.17 2,315,890.42007 CACALCHEN 899,640.48 929,446.32 1,829,086.80008 CALOTMUL 560,449.80 579,021.78 1,139,471.58009 CANSAHCAB 678,808.67 701,299.34 1,380,108.01010 CANTAMAYEC 298,398.05 308,290.49 606,688.54011 CELESTUN 868,010.73 896,768.12 1,764,778.85012 CENOTILLO 493,043.19 509,378.75 1,002,421.94013 CONKAL 1,090,558.83 1,126,692.20 2,217,251.03014 CUNCUNUL 187,913.09 194,141.96 382,055.05015 CUZAMA 627,857.41 648,658.82 1,276,516.23016 CHACSINKIN 339,044.56 350,280.44 689,325.00017 CHANKOM 574,758.55 593,802.92 1,168,561.47018 CHAPAB 400,730.88 414,009.82 814,740.70019 CHEMAX 3,590,111.58 3,709,067.87 7,299,179.45020 CHICXULUB PUEBLO 501,340.42 517,952.05 1,019,292.47021 CHICHIMILA 938,998.03 970,109.44 1,909,107.47022 CHIKINDZONOT 502,489.28 519,134.78 1,021,624.06023 CHOCHOLA 580,630.95 599,866.67 1,180,497.62024 CHUMAYEL 410,462.18 424,060.03 834,522.21025 DZAN 617,697.78 638,164.33 1,255,862.11026 DZEMUL 450,823.49 465,761.80 916,585.29027 DZIDZANTUN 1,127,341.44 1,164,689.68 2,292,031.12028 DZILAM DE BRAVO 345,485.40 356,932.55 702,417.95029 DZILAM GONZALEZ 837,809.05 865,572.85 1,703,381.90030 DZITAS 488,458.75 504,647.83 993,106.58031 DZONCAUICH 389,712.60 402,620.79 792,333.39032 ESPITA 1,812,730.06 1,872,791.22 3,685,521.28033 HALACHO 2,413,536.17 2,493,508.77 4,907,044.94034 HOCABA 760,240.81 785,429.33 1,545,670.14035 HOCTUN 783,857.54 809,828.40 1,593,685.94036 HOMUN 874,735.78 903,720.42 1,778,456.20037 HUHI 604,961.22 625,004.20 1,229,965.42038 HUNUCMA 3,718,055.65 3,841,251.55 7,559,307.20039 IXIL 461,697.65 476,994.74 938,692.39040 IZAMAL 3,292,566.17 3,401,665.93 6,694,232.10041 KANASIN 5,608,928.38 5,794,774.66 11,403,703.04042 KANTUNIL 734,194.25 758,520.70 1,492,714.95

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSJulio 2005 a Junio 2006

MUNICIPIOS JUL-DIC 2005 ENE-JUN 2006 TOTAL1 2 1+2

043 KAUA 321,730.56 332,389.39 654,119.95044 KINCHIL 792,015.67 818,257.61 1,610,273.28045 KOPOMA 312,567.68 322,927.54 635,495.22046 MAMA 389,282.28 402,176.51 791,458.79047 MANI 667,500.18 689,616.12 1,357,116.30048 MAXCANU 2,691,184.64 2,780,360.02 5,471,544.66049 MAYAPAN 355,506.92 367,282.95 722,789.87050 MERIDA 100,905,954.82 104,249,364.90 205,155,319.72051 MOCOCHA 384,130.41 396,857.22 780,987.63052 MOTUL 4,219,831.40 4,359,647.88 8,579,479.28053 MUNA 1,638,557.28 1,692,848.03 3,331,405.31054 MUXUPIP 363,090.62 375,123.79 738,214.41055 OPICHEN 755,518.27 780,554.31 1,536,072.58056 OXKUTZCAB 3,647,074.35 3,767,916.24 7,414,990.59057 PANABA 1,116,606.38 1,153,600.82 2,270,207.20058 PETO 3,046,117.13 3,147,048.60 6,193,165.73059 PROGRESO 6,983,721.63 7,215,120.31 14,198,841.94060 QUINTANA ROO 142,114.70 146,826.72 288,941.42061 RIO LAGARTOS 438,081.92 452,601.67 890,683.59062 SACALUM 559,446.05 577,983.14 1,137,429.19063 SAMAHIL 623,133.87 643,783.80 1,266,917.67064 SANAHCAT 207,804.02 214,692.66 422,496.68065 SAN FELIPE 263,049.50 271,763.93 534,813.43066 SANTA ELENA 499,337.92 515,880.77 1,015,218.69067 SEYE 1,184,298.21 1,223,538.04 2,407,836.25068 SINANCHE 434,936.56 449,347.66 884,284.22069 SOTUTA 1,092,415.22 1,128,613.38 2,221,028.60070 SUCILA 554,438.29 572,807.95 1,127,246.24071 SUDZAL 218,539.08 225,781.51 444,320.59072 SUMA 264,337.47 273,096.75 537,434.22073 TAHDZIU 456,974.11 472,119.73 929,093.84074 TAHMEK 501,630.64 518,246.23 1,019,876.87075 TEABO 696,413.89 719,484.58 1,415,898.47076 TECOH 2,058,036.24 2,126,225.82 4,184,262.06077 TEKAL DE VENEGAS 330,602.22 341,557.05 672,159.27078 TEKANTO 556,585.90 575,029.32 1,131,615.22079 TEKAX 4,980,786.75 5,145,821.66 10,126,608.41080 TEKIT 1,211,349.52 1,251,485.31 2,462,834.83081 TEKOM 380,694.83 393,309.03 774,003.86082 TELCHAC PUEBLO 472,577.82 488,233.69 960,811.51083 TELCHAC PUERTO 228,130.28 235,687.63 463,817.91084 TEMAX 915,382.30 945,710.37 1,861,092.67085 TEMOZON 1,756,625.94 1,814,831.41 3,571,457.35

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSJulio 2005 a Junio 2006

MUNICIPIOS JUL-DIC 2005 ENE-JUN 2006 TOTAL1 2 1+2

086 TEPAKAN 304,270.45 314,348.24 618,618.69087 TETIZ 601,235.43 621,161.82 1,222,397.25088 TEYA 275,646.96 284,779.97 560,426.93089 TICUL 4,690,831.04 4,846,254.56 9,537,085.60090 TIMUCUY 841,963.17 869,859.50 1,711,822.67091 TINUM 1,364,343.39 1,409,550.98 2,773,894.37092 TIXCACALCUPUL 756,951.34 782,031.23 1,538,982.57093 TIXKOKOB 2,186,984.06 2,259,448.14 4,446,432.20094 TIXMEUAC 574,190.12 593,214.55 1,167,404.67095 TIXPEUAL 692,688.09 715,642.20 1,408,330.29096 TIZIMIN 9,174,425.49 9,478,410.82 18,652,836.31097 TUNKAS 504,920.11 521,650.33 1,026,570.44098 TZUCACAB 1,799,993.49 1,859,637.09 3,659,630.58099 UAYMA 425,919.79 440,029.90 865,949.69100 UCU 416,327.59 430,123.78 846,451.37101 UMAN 7,033,524.02 7,266,572.10 14,300,096.12102 VALLADOLID 8,125,656.03 8,394,891.30 16,520,547.33103 XOCCHEL 404,166.46 417,558.01 821,724.47104 YAXCABA 1,895,311.06 1,958,109.94 3,853,421.00105 YAXKUKUL 339,334.78 350,574.62 689,909.40106 YOBAIN 295,822.64 305,624.84 601,447.48

TOTAL 106 MPIOS. 237,319,443.00 245,182,759.28 482,502,202.28

Fuente: Secretaría de HaciendaCantidades en pesos

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

RESUMEN GENERAL DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSJULIO 2005 A JUNIO 2006

DEPENDENCIA JULIO - DICIEMBRE ENERO - JUNIO TOTAL2005 2006 JUL'05 - JUN'06

PODER LEGISLATIVO 34,454,405.00 35,749,406.04 70,203,811.04PODER JUDICIAL 54,318,765.00 58,524,278.00 112,843,043.00DESPACHO DEL C. GOBERNADOR 5,708,537.89 5,264,919.23 10,973,457.12SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 237,718,712.82 188,566,980.59 426,285,693.41SECRETARIA DE HACIENDA 41,230,171.36 33,956,984.62 75,187,155.98OFICIALIA MAYOR 37,344,712.93 25,478,554.03 62,823,266.96SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y 685,890,016.17 340,563,481.60 1,026,453,497.77SECRETARIA DE PROTECCION Y VIALIDAD 206,917,700.12 238,425,407.75 445,343,107.87SECRETARIA DE EDUCACION 3,273,559,341.53 3,202,668,453.16 6,476,227,794.69PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 59,413,527.13 60,434,757.20 119,848,284.33SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y PESCA 254,871,505.34 133,461,386.46 388,332,891.80SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 46,686,412.31 34,665,339.69 81,351,752.00SECRETARIA DE TURISMO 44,416,057.70 15,906,112.29 60,322,169.99SECRETARIA DE ECOLOGIA 11,259,213.02 7,430,497.02 18,689,710.04SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 14,876,713.61 12,090,876.07 26,967,589.68SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO 17,761,652.43 12,988,693.82 30,750,346.25SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 169,300,326.55 248,429,933.73 417,730,260.28SECRETARIA DE SALUD 528,691,731.15 438,514,828.23 967,206,559.38JUBILACIONES Y PENSIONES 218,767,058.92 182,258,354.41 401,025,413.33PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 1,034,963,942.83 1,415,610,033.99 2,450,573,976.82INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 19,609,961.00 26,001,598.00 45,611,559.00TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 2,423,463.00 1,424,246.00 3,847,709.00COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCAT 4,811,876.00 5,501,921.87 10,313,797.87INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLIC 3,824,671.00 3,689,859.00 7,514,530.00DEUDA PUBLICA 139,311,366.21 129,043,350.59 268,354,716.80TOTAL GLOBAL 7,148,131,841.02 6,856,650,253.39 14,004,782,094.41

Cantidades en pesosFuente: Secretaría de Planeación y Presupuesto

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CAPÍTULO JULIO - DICIEMBRE ENERO - JUNIO TOTAL2005 2006 JUL'05 - JUN'06

SERVICIOS PERSONALES 2,587,950,960.11 2,635,966,650.99 5,223,917,611.10

MATERIALES Y SUMINISTROS 96,202,579.08 142,171,434.69 238,374,013.77

SERVICIOS GENERALES 279,015,710.56 159,150,114.94 438,165,825.50

AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS. 2,818,838,138.82 2,307,111,176.25 5,125,949,315.07

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 75,465,412.23 46,482,962.90 121,948,375.13

INVERSIONES EN OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 115,824,832.43 4,113,909.04 119,938,741.47

INVERSIONES FINANCIERAS, PROVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS Y OTRAS EROGACIONES 558,898.75 17,112,825.92 17,671,724.67

PARTICIPACIONES MUNICIPALES EN LAS CONTRIBUCIONES FEDERALES 1,034,963,942.83 1,415,610,033.99 2,450,573,976.82

DEUDA PÚBLICA 139,311,366.21 128,931,144.67 268,242,510.88

TOTAL GLOBAL 7,148,131,841.02 6,856,650,253.39 14,004,782,094.41

Cantidades en pesosFuente: Secretaría de Planeación y Presupuesto

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

RESUMEN POR CAPÍTULO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSJULIO 2005 A JUNIO 2006

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

RESUMEN POR EJE Y SUBEJE DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSJULIO 2005 A JUNIO 2006

EJE / SUBEJE JULIO - DICIEMBRE ENERO - JUNIO TOTAL2005 2006 JUL'05 - JUN'06

GOBIERNO PARA EL CAMBIO 346,043,125.09 309,355,584.78 655,398,709.87DESARROLLO POLITICO 88,240,455.42 89,317,976.21 177,558,431.63DESARROLLO ADMINISTRATIVO 118,491,303.46 90,994,257.98 209,485,561.44FORTALECIMIENTO FINANCIERO 139,311,366.21 129,043,350.59 268,354,716.80

ESTADO DE DERECHO 541,272,678.78 508,641,840.01 1,049,914,518.79PROCURACIÓN DE JUSTICIA 63,412,533.58 64,045,259.19 127,457,792.77SEGURIDAD PÚBLICA 346,105,480.55 313,205,947.38 659,311,427.93READAPTACION SOCIAL 37,673,925.29 34,137,871.72 71,811,797.01IMPARTICION DE JUSTICIA 59,626,334.36 63,065,423.68 122,691,758.04LEGISLACION 34,454,405.00 34,187,338.04 68,641,743.04

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 4,683,011,388.28 4,307,680,251.71 8,990,691,639.99EDUCACIÓN 3,343,125,632.31 3,255,809,888.41 6,598,935,520.72SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL 667,192,650.07 549,687,659.94 1,216,880,310.01DEPORTE 40,981,839.19 39,044,364.00 80,026,203.19CULTURA 61,919,687.62 49,721,148.96 111,640,836.58PROMOCIÓN SOCIAL 34,384,328.64 21,344,115.42 55,728,444.06DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA SOCIAL 508,660,377.93 372,009,330.96 880,669,708.89EQUIDAD DE GÉNERO 3,040,530.50 2,997,916.00 6,038,446.50JÓVENES 3,231,078.00 4,333,819.00 7,564,897.00PUEBLO MAYA 9,216,051.00 5,301,512.00 14,517,563.00MEDIO AMBIENTE 11,259,213.02 7,430,497.02 18,689,710.04

DESARROLLO ECONÓMICO 462,647,089.73 314,823,319.46 777,470,409.19FOMENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO 66,467,039.17 38,342,865.34 104,809,904.51TURISMO 44,416,057.70 15,906,112.29 60,322,169.99FOMENTO AGROPECUARIO Y PESCA 119,178,792.86 132,922,163.02 252,100,955.88INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 232,585,200.00 127,652,178.81 360,237,378.81

DESARROLLO REGIONAL 1,115,157,559.14 1,416,149,257.43 2,531,306,816.57DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO 1,034,963,942.83 1,415,610,033.99 2,450,573,976.82DESARROLLO RURAL 80,193,616.31 539,223.44 80,732,839.75

GRAN TOTAL 7,148,131,841.02 6,856,650,253.39 14,004,782,094.41Cantidades en pesosFuente: Secretaría de Planeación y Presupuesto

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CONCENTRADO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA FEDERAL EN YUCATÁNEN SUS MODALIDADES DIRECTA, COORDINADA O CONCERTADA

JULIO 2005 A JUNIO 2006

CONCEPTO TOTAL

EJE: GOBIERNO PARA EL CAMBIODESARROLLO POLÍTICO 18,280,336.00DESARROLLO ADMINISTRATIVO 62,384,850.00TOTAL EJE GOBIERNO PARA EL CAMBIO 80,665,186.00

EJE: ESTADO DE DERECHOPROCURACIÓN DE JUSTICIA 4,526,571.00SEGURIDAD PÚBLICA 702,864,722.00TOTAL EJE ESTADO DE DERECHO 707,391,293.00

EJE: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANOEDUCACIÓN 592,055,167.00SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL 4,971,096,156.00DEPORTE 3,697,978.00CULTURA 5,309,239.00PROMOCIÓN SOCIAL 1,321,679,517.00DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3,004,672,249.00JÓVENES 1,107,635.00PUEBLO MAYA 58,233,009.00MEDIO AMBIENTE 36,790,686.00TOTAL EJE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 9,994,641,636.00

EJE: DESARROLLO ECONÓMICOFOMENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO 2,930,305,809.00TURISMO 752,137.00FOMENTO AGROPECUARIO Y PESCA 1,353,416,286.00INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 1,625,702,102.00

TOTAL EJE DESARROLLO ECONÓMICO 5,910,176,334.00

TOTALES 16,692,874,449.00

Cantidades en pesosFuente: Secretaría de Planeación y Presupuesto

No se proporcionó la información de la Secretaría de Marina, Centro de Investigación yEstudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) e Instituto Tecnológicode Progeso.

Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependenciasejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalasus reglas de operación.

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CONCENTRADO DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL EN EL ESTADO DE YUCATÁNJULIO 2005 A JUNIO 2006

GASTO ENTIDADESCONCEPTO CENTRALIZADO ING. PROPIOS TOTAL

EJE: GOBIERNO PARA EL CAMBIODESARROLLO POLÍTICO 177,558,431.63 75,736.32 177,634,167.95DESARROLLO ADMINISTRATIVO 209,485,561.44 209,485,561.44FORTALECIMIENTO FINANCIERO 268,354,716.80 268,354,716.80TOTAL EJE GOBIERNO PARA EL CAMBIO 655,398,709.87 75,736.32 655,474,446.19

EJE: ESTADO DE DERECHOPROCURACIÓN DE JUSTICIA 127,457,792.77 127,457,792.77SEGURIDAD PÚBLICA 659,311,427.93 659,311,427.93READAPTACIÓN SOCIAL 71,811,797.01 71,811,797.01IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 122,691,758.04 122,691,758.04LEGISLACIÓN 68,641,743.04 68,641,743.04TOTAL EJE ESTADO DE DERECHO 1,049,914,518.79 0.00 1,049,914,518.79

EJE: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANOEDUCACIÓN 6,598,935,520.72 22,877,637.44 6,621,813,158.16SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL 1,216,880,310.01 636,645,252.06 1,853,525,562.07DEPORTE 80,026,203.19 3,198,085.79 83,224,288.98CULTURA 111,640,836.58 42,751,025.27 154,391,861.85PROMOCIÓN SOCIAL 55,728,444.06 55,728,444.06DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA SOCIAL 880,669,708.89 761,238,690.83 1,641,908,399.72EQUIDAD DE GÉNERO 6,038,446.50 947,004.95 6,985,451.45JÓVENES 7,564,897.00 405,147.17 7,970,044.17PUEBLO MAYA 14,517,563.00 146,328.01 14,663,891.01MEDIO AMBIENTE 18,689,710.04 18,689,710.04TOTAL EJE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 8,990,691,639.99 1,468,209,171.52 10,458,900,811.51

EJE: DESARROLLO ECONÓMICOFOMENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO 104,809,904.51 16,524,763.40 121,334,667.91TURISMO 60,322,169.99 98,512,824.34 158,834,994.33FOMENTO AGROPECUARIO Y PESCA 252,100,955.88 252,100,955.88INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 360,237,378.81 15,791,234.24 376,028,613.05TOTAL EJE DESARROLLO ECONÓMICO 777,470,409.19 130,828,821.98 908,299,231.17

EJE: DESARROLLO REGIONAL 2,531,306,816.57 116,976.63 2,531,423,793.20DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO 2,531,306,816.57 116,976.63 2,531,423,793.20

TOTALES 14,004,782,094.41 1,599,230,706.45 15,604,012,800.86

Cantidades en pesosFuente: Secretaría de Planeación y Presupuesto

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INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES DE GOBIERNO POR EJEJULIO 2005 A JUNIO 2006

JULIO - DICIEMBRE ENERO - JUNIO TOTALCONCEPTO 2005 2006 JUL'05 - JUN'06

EJE: GOBIERNO PARA EL CAMBIOINAIP 29,797.41 45,938.91 75,736.32

TOTAL EJE GOBIERNO PARA EL CAMBIO 29,797.41 45,938.91 75,736.32

EJE: ESTADO DE DERECHO

TOTAL EJE ESTADO DE DERECHO

EJE: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANOCOUSEY 300,790,482.00 251,739,130.83 552,529,612.83DIF 9,274,198.62 4,890,871.81 14,165,070.43INJUVY 325,184.00 79,963.17 405,147.17IDEY 1,527,568.56 1,670,517.23 3,198,085.79ICY 7,118,458.00 9,135,992.00 16,254,450.00CONCYTEY 417.50 0.00 417.50MACAY 3,820,967.37 3,035,281.20 6,856,248.57ESAY 331,428.12 309,243.00 640,671.12COBAY 5,284,410.37 6,280,396.83 11,564,807.20CONALEP 5,256,967.71 3,141,521.83 8,398,489.54IEAEY 264,766.00 0.00 264,766.00ICEMAREY 1,406,476.93 1,242,680.27 2,649,157.20IEGY 3,146.55 943,858.40 947,004.95INDEMAYA 107,754.31 38,573.70 146,328.01COPEY 0.00 25,700.00 25,700.00YUCATAN FM 0.00 4,404.90 4,404.90SISTEMA TELE YUCATÁN 14,084,036.99 4,911,213.69 18,995,250.68ISSTEY 300,449,027.97 268,726,936.95 569,175,964.92BENEFIC. PÚBLICA 5,396,647.99 4,493,609.84 9,890,257.83HOSPITAL DE LA AMISTAD 22,822.20 1,399,485.68 1,422,307.88SALUD 25,685,420.00 16,306,231.00 41,991,651.00

TOTAL EJE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 681,150,181.19 578,375,612.33 1,259,525,793.52

EJE: DESARROLLO ECONÓMICOCULTUR 55,652,185.34 36,960,673.61 92,612,858.95CASA DE LAS ARTESANÍAS 3,454,457.20 2,445,508.19 5,899,965.39INICC 585,643.47 999,477.99 1,585,121.46FAPOYUC 6,513,338.00 7,680,972.00 14,194,310.00SEETPS 6,135,065.35 10,389,698.05 16,524,763.40JEDEY 2,279.60 9,523.18 11,802.78JAPAY 95,364,062.00 113,319,316.00 208,683,378.00

TOTAL EJE DESARROLLO ECONÓMICO 167,707,030.96 171,805,169.02 339,512,199.98

EJE: DESARROLLO REGIONALCEDEM 116,976.63 0.00 116,976.63

TOTAL EJE DESARROLLO REGIONAL 116,976.63 0.00 116,976.63

TOTALES 849,003,986.19 750,226,720.26 1,599,230,706.45

Cantidades en pesosFuente: Secretaría de Planeación y Presupuesto

Page 97: Impresi.n de fax de p.gina completa...CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS INGRESOS RECIBIDOS EN EFECTIVO 254,832,727.60 INGRESOS EFECTIVAMENTE RECIBIDOS 254,832,727.60

DERRAMA ECONÓMICA GUBERNAMENTAL EN EL ESTADO DE YUCATÁNJULIO 2005 A JUNIO 206

CONCEPTO FEDERAL ESTATAL 1) MUNICIPAL 2) TOTAL

EJE: GOBIERNO PARA EL CAMBIODESARROLLO POLÍTICO 18,280,336.00 177,634,167.95 195,914,503.95DESARROLLO ADMINISTRATIVO 62,384,850.00 209,485,561.44 271,870,411.44FORTALECIMIENTO FINANCIERO 268,354,716.80 268,354,716.80TOTAL EJE GOBIERNO PARA EL CAMBIO 80,665,186.00 655,474,446.19 736,139,632.19

EJE: ESTADO DE DERECHOPROCURACIÓN DE JUSTICIA 4,526,571.00 127,457,792.77 131,984,363.77SEGURIDAD PÚBLICA 702,864,722.00 659,311,427.93 1,362,176,149.93READAPTACIÓN SOCIAL 71,811,797.01 71,811,797.01IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 122,691,758.04 122,691,758.04LEGISLACIÓN 68,641,743.04 68,641,743.04TOTAL EJE ESTADO DE DERECHO 707,391,293.00 1,049,914,518.79 1,757,305,811.79

EJE: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANOEDUCACIÓN 592,055,167.00 6,621,813,158.16 7,213,868,325.16SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL 4,971,096,156.00 1,853,525,562.07 6,824,621,718.07DEPORTE 3,697,978.00 83,224,288.98 86,922,266.98CULTURA 5,309,239.00 154,391,861.85 159,701,100.85PROMOCIÓN SOCIAL 1,321,679,517.00 55,728,444.06 1,377,407,961.06DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA SOCI 3,004,672,249.00 1,641,908,399.72 4,646,580,648.72EQUIDAD DE GÉNERO ªª 0.00 6,985,451.45 6,985,451.45JÓVENES ªª 1,107,635.00 7,970,044.17 9,077,679.17PUEBLO MAYAªª 58,233,009.00 14,663,891.01 72,896,900.01MEDIO AMBIENTE 36,790,686.00 18,689,710.04 55,480,396.04TOTAL EJE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 9,994,641,636.00 10,458,900,811.51 20,453,542,447.51

EJE: DESARROLLO ECONÓMICOFOMENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO 2,930,305,809.00 121,334,667.91 3,051,640,476.91TURISMO 752,137.00 158,834,994.33 159,587,131.33FOMENTO AGROPECUARIO Y PESCA 1,353,416,286.00 252,100,955.88 1,605,517,241.88INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 1,625,702,102.00 376,028,613.05 2,001,730,715.05TOTAL EJE DESARROLLO ECONÓMICO 5,910,176,334.00 908,299,231.17 6,818,475,565.17

EJE: DESARROLLO REGIONAL 2,531,423,793.20 601,846,758.77 3,133,270,551.97

TOTALES 16,692,874,449.00 15,604,012,800.86 601,846,758.77 32,898,734,008.63

1) EL GASTO ESTATAL INCLUYE EL GASTO DEL EJECUTIVO Y LOS INGRESOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES.2) EL GASTO MUNICIPAL ES EL CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DE LOS MUNICIPIOS Y DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE DE LOS MISMOS.ªª ES LA INVERSIÓN DIRECTA DE LOS ORGANISMOS DE LOS SECTORES, YA QUE LOS GASTOS DE INVERSIÓN EN OTROS EJES Y SUBEJES SE INCLUYEN EN LOS MISMOS POR SER UN SUBEJE TRANSVERSAL

Cantidades en pesosFuente: Secretaría de Planeación y Presupuesto

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

PODER EJECUTIVO

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Yucatán, se presenta para su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el informe sobre el estado que guarda la deuda pública estatal, en el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2005.

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN SECRETARIA DE HACIENDA

INFORME DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA (cifras en miles de pesos)

DEUDA PUBLICA DIRECTA

INSTITUCION BANCARIA Al 30 de Junio de 2005 Al 30 de Septiembre de 2005 Banco Internacional, S.A. 199,015 167,317 Banorte 419,008 405,047 SCOTIABANK INVERLAT, S.A. 58,139 51,163 Banobras, S.N.C. 308 257 TOTAL DEUDA PUBLICA DIRECTA 676,470 623,784

DEUDA AVALADA

DEUDA PUBLICA INDIRECTA DEUDA MUNICIPAL

INSTITUCION BANCARIA No. UDIS Al 30 de Junio de 2005 No. UDIS Al 30 de Septiembre de 2005 Banobras, S.N.C. 2,390 2,311 Banobras, S.N.C. Contratada en UDIS A) 720 2,566 B) 638 2,288 FONHAPO* 3,027 3,001 TOTAL DEUDA MUNICIPAL 7,983 7,600

DEUDA PARAESTATAL INSTITUCION BANCARIA No. UDIS Al 30 de Junio de 2005 No. UDIS Al 30 de Septiembre de 2005 Banobras, S.N.C. 1,443 1,248 Banobras, S.N.C. Contratada en UDIS A) 442 1,575 B) 260 932 FONHAPO* 33,296 32,672 TOTAL DEUDA PARAESTATAL 36,314 34,852 OTAL DEUDA AVALADA 44,297 42,452

DEUDA CONTINGENTE POR AVAL A PARTICULARES INSTITUCION BANCARIA Al 30 de Junio de 2005 Al 30 de Septiembre de 2005 Banobras, S.N.C. 52 21 TOTAL DEUDA CONTINGENTE 52 21 *Datos estimados para los meses de junio y septiembre de 2005 A) Valor de la UDI al 30 de Junio de 2005: 3.564284 Pesos B) Valor de la UDI al 30 de Septiembre de 2005: 3.586687 Pesos

Mérida, Yucatán, Octubre 14 de 2005.

El Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán

C. Patricio José Patrón Laviada

La Secretaria de Hacienda

C.P. Elsy del Carmen Mezo Palma

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

PODER EJECUTIVO

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Yucatán, se presenta para su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el informe sobre el estado que guarda la deuda pública estatal, en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2005.

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN SECRETARIA DE HACIENDA

INFORME DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA (cifras en miles de pesos)

DEUDA PUBLICA DIRECTA

INSTITUCION BANCARIA Al 30 de Septiembre de 2005 Al 31 de Diciembre de 2005 Banco Internacional, S.A. 167,317 135,620 Banorte 405,047 391,086 SCOTIABANK INVERLAT, S.A. 51,163 44,186 Banobras, S.N.C. 257 205 TOTAL DEUDA PUBLICA DIRECTA 623,784 571,097

DEUDA AVALADA

DEUDA PUBLICA INDIRECTA DEUDA MUNICIPAL

INSTITUCION BANCARIA No. UDIS Al 30 de Septiembre de 2005 No. UDIS Al 31 de Diciembre de 2005 Banobras, S.N.C. 2,311 2,234 Banobras, S.N.C. Contratada en UDIS A) 638 2,288 B) 574 2,088 FONHAPO* 3,001 2,809 TOTAL DEUDA MUNICIPAL 7,600 7,131

DEUDA PARAESTATAL INSTITUCION BANCARIA No. UDIS Al 30 de Septiembre de 2005 No. UDIS Al 31 de Diciembre de 2005 Banobras, S.N.C. 1,248 1,052 Banobras, S.N.C. Contratada en UDIS A) 260 932 B) 214 778 FONHAPO* 32,672 27,075 TOTAL DEUDA PARAESTATAL 34,852 28,905 OTAL DEUDA AVALADA 42,452 36,037

DEUDA CONTINGENTE POR AVAL A PARTICULARES INSTITUCION BANCARIA Al 30 de Septiembre de 2005 Al 31 de Diciembre de 2005 Banobras, S.N.C. 21 0 TOTAL DEUDA CONTINGENTE 21 0 *Datos estimados para el mes de septiembre de 2005 A) Valor de la UDI al 30 de Septiembre de 2005: 3.586687 Pesos B) Valor de la UDI al 31 de Diciembre de 2005: 3.637532 Pesos

Mérida, Yucatán, Enero 13 de 2006.

El Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán

C. Patricio José Patrón Laviada

La Secretaria de Hacienda

C.P. Elsy del Carmen Mezo Palma

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

PODER EJECUTIVO

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Yucatán, se presenta para su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el informe sobre el estado que guarda la deuda pública estatal, en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2006.

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN SECRETARIA DE HACIENDA

INFORME DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA (cifras en miles de pesos)

DEUDA PUBLICA DIRECTA

INSTITUCION BANCARIA Al 31 de Diciembre de 2005 Al 31 de Marzo de 2006 HSBC México, S.A. 135,620 103,922 Banco Mercantil del Norte, S.A. 391,086 377,125 ScotiaBank Inverlat, S.A. 44,186 37,210 Banobras, S.N.C. 205 154 TOTAL DEUDA PUBLICA DIRECTA 571,097 518,411

DEUDA AVALADA

DEUDA PUBLICA INDIRECTA DEUDA MUNICIPAL

INSTITUCION BANCARIA No. UDIS Al 31 de Diciembre de 2005 No. UDIS Al 31 de Marzo de 2006 Banobras, S.N.C. 2,234 2,155 Banobras, S.N.C. Contratada en UDIS A) 574 2,088 B) 552 2,032 FONHAPO 2,809 2,791 TOTAL DEUDA MUNICIPAL 7,131 6,978

DEUDA PARAESTATAL INSTITUCION BANCARIA No. UDIS Al 31 de Diciembre de 2005 No. UDIS Al 31 de Marzo de 2006 Banobras, S.N.C. 1,052 919 Banobras, S.N.C. Contratada en UDIS A) 214 778 B) 172 633 FONHAPO 27,075 26,475 TOTAL DEUDA PARAESTATAL 28,905 28,027 OTAL DEUDA AVALADA 36,036 35,005 A) Valor de la UDI al 31 de Diciembre de 2005: 3. 637532 Pesos B) Valor de la UDI al 31 de Marzo de 2006: 3. 680606Pesos

Mérida, Yucatán, Abril 12 de 2006.

El Gobernador del Estado de Yucatán

C. Patricio José Patrón Laviada

La Secretaria de Hacienda

C.P. Elsy del Carmen Mezo Palma

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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

PODER EJECUTIVO

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Yucatán, se presenta para su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el informe sobre el estado que guarda la deuda pública estatal, en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2006.

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN SECRETARIA DE HACIENDA

INFORME DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA (cifras en miles de pesos)

DEUDA PUBLICA DIRECTA

INSTITUCION BANCARIA Al 31 de Marzo de 2006 Al 30 de Junio de 2006 HSBC México S.A. 103,922 72,225 Banco Mercantil del Norte S.A. 377,125 363,164 ScotiaBank Inverlat, S.A. 37,210 30,233 Banobras, S.N.C. 154 103 TOTAL DEUDA PUBLICA DIRECTA 518,411 465,725

DEUDA AVALADA

DEUDA PUBLICA INDIRECTA DEUDA MUNICIPAL

INSTITUCION BANCARIA No. UDIS Al 31 de Marzo de 2006 No. UDIS Al 30 de Junio de 2006 Banobras, S.N.C. 2,155 2,077 Banobras, S.N.C. Contratada en UDIS A) 552 2,032 B) 532 1,954 FONHAPO 2,791 2.987 TOTAL DEUDA MUNICIPAL 6,978 7,018

DEUDA PARAESTATAL INSTITUCION BANCARIA No. UDIS Al 31 de Marzo de 2006 No. UDIS Al 30 de Junio de 2006 Banobras, S.N.C. 919 787 Banobras, S.N.C. Contratada en UDIS A) 172 633 B) 129 476 FONHAPO 26,475 25,953 TOTAL DEUDA PARAESTATAL 28,027 27,216 TOTAL DEUDA AVALADA 35,005 34,234 A) Valor de la UDI al 31 de Marzo de 2006: 3.680606 Pesos B) Valor de la UDI al 30 de Junio de 2006: 3.675538 Pesos

Mérida, Yucatán, Julio 13 de 2006.

El Gobernador del Estado de Yucatán

C. Patricio José Patrón Laviada

La Secretaria de Hacienda

C.P. Elsy del Carmen Mezo Palma

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Fecha de Publicación: 20 de octubre de 2005 México—Comunicado de Prensa Standard & Poor's confirma la calificación de 'mxA' al estado de Yucatán, México Patricia Calvo, México (52) 55-5081-4473, [email protected] Daniela Brandazza, México (52) 55-5081-4441, [email protected] Acción: Confirmación de calificación mxA/Estable México, D.F., 20 de octubre de 2005.- Standard & Poor’s confirmó hoy la calificación de ‘mxA’ en escala nacional -CaVal- al estado de Yucatán, México. La perspectiva se mantiene estable. La calificación refleja las siguientes fortalezas crediticias: Un desempeño presupuestal adecuado, con balances operativos que han promediado 7.7% del ingreso operativo en los últimos tres años; Políticas administrativas conservadoras, que incluyen auditorías independientes y valuaciones actuariales de los pasivos por pensiones; y bajos niveles de deuda comparados con los niveles nacionales e internacionales, aunque podrían aumentar en el próximo par de años. Los factores que contrarrestan estas fortalezas crediticias son: � Un producto interno bruto estatal per cápita inferior al promedio nacional y un elevado índice de marginación; � Limitada flexibilidad financiera, acentuada por las altas necesidades sociales y de infraestructura del estado; y � Un sustancial pasivo por pensiones sin reservas. El desempeño presupuestal de Yucatán ha mejorado en los últimos cuatro años. En 2004, el balance operativo aumentó a 11.6% del ingreso operativo, de 6.7% en 2003, y el balance después de gasto de inversión alcanzó 1.9% del total de ingresos, después de presentar déficit en los últimos tres años. Yucatán espera producir un presupuesto equilibrado en 2005. En vista de los resultados alcanzados a junio de 2005, parece alcanzable el objetivo presupuestal del estado para el cierre del año. El equipo administrativo de Yucatán tiene amplia experiencia en la administración pública, y se ha enfocado en la consolidación de las políticas establecidas desde el comienzo de su administración. Como ejemplo, el estado ha hecho esfuerzos importantes por volver más transparente su información financiera, al publicarla trimestralmente en Internet. Además, en mayo de 2005 entró en vigor la Ley Estatal de Acceso a la Información en el estado. Los niveles de deuda de Yucatán continúan siendo bajos. La deuda directa representó 18.1% del ingreso discrecional en 2004. El servicio de la deuda alcanzó un relativamente alto 9.1% del ingreso discrecional en el mismo año. Sin embargo, el estado prepagó $105.3 millones de pesos (Ps) que correspondían a 2005. Se espera que el servicio de la deuda en 2005 represente 5% del ingreso discrecional de 2004. El estado presentó al Congreso autorización para contratar nueva deuda por hasta Ps1,048 millones, que de utilizarse en su totalidad, aumentaría los niveles de deuda directa a más de 40% del ingreso discrecional de 2004. Dicha deuda se utilizaría para financiar la reubicación del aeropuerto y construir un complejo en donde se ubica el mismo actualmente. El estado de Yucatán (población 1,807,640)se ubica en el sur de México y su economía se caracteriza por su creciente diversificación y por generar índices de crecimiento superiores al promedio nacional. De 1999 a 2003, el crecimiento económico de Yucatán ha excedido al del país. Sin embargo, su economía está muy correlacionada con la de México. A pesar de la reciente tendencia de crecimiento sostenido, el PIB per cápita del estado representa únicamente 73% del promedio nacional (cifra para 2003, último dato disponible), reflejo de la base económica históricamente limitada del estado, en particular fuera de la ciudad de Mérida.

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Al igual que en la mayoría de los estados mexicanos, la flexibilidad de ingreso de Yucatán es limitada, con ingresos propios de sólo 5.5% de los ingresos operativos en 2004. La flexibilidad de gasto también es limitada: los gastos de inversión, que constituyen el respaldo más fuerte de flexibilidad en caso de presión financiera, representaron 12.2% del total de gastos en el mismo año. Liquidez y contingencias El capital de Yucatán es moderado, con una posición de tesorería de Ps486.9 millones (5.9% del gasto operativo) al cierre de 2004. Después de considerar las cuentas por pagar, el balance del fondo del estado es negativo (Ps676.3 millones). Yucatán no tiene líneas de crédito comprometidas para cubrir sus desequilibrios de liquidez. No obstante, Yucatán no recibió anticipo de pagos de participaciones del gobierno federal para aminorar las presiones de liquidez que normalmente aumentan a finales del año, como sucedió en 2002. De acuerdo con la última valuación actuarial, el instituto de pensiones del estado tiene reservas para respaldar al sistema durante los próximos quince años. Además, el estado es responsable de las pensiones de 5,820 empleados. En 2004, dichos pagos alcanzaron 4.2% del ingreso operativo, y se espera que disminuyan gradualmente, ya que los nuevos empleados formarán parte del Instituto de Pensiones del Estado. Perspectiva Estable. Refleja la expectativa de Standard & Poor’s de que el estado mantendrá una estructura presupuestal equilibrada y políticas de administración de deuda prudentes. El continuo fortalecimiento del nivel de ingresos propios del estado, así como una reforma a las pensiones podrían tener un efecto positivo en la calificación. Por el contrario, el deterioro del desempeño presupuestal del estado con balances operativos de menos de 5% del ingreso operativo de manera consistente, y un aumento excesivo de la deuda que ejerza presión sobre las finanzas del estado, con un servicio de deuda como porcentaje del ingreso discrecional que exceda 10%, podrían presionar la calificación. Publicado por Standard & Poor's, una División de The McGraw-Hill Companies, Inc. Oficinas Corporativas: 1221 Avenue of the Americas, Nueva York, NY 10020. Oficinas Editoriales: 55 Water Street, Nueva York, NY 10041. Suscripciones: (1) 212-438-7280. Copyright 2005, por The McGraw-Hill Companies, Inc. Prohibida su reproducción total o parcial, excepto con autorización. Todos los derechos reservados. La información ha sido obtenida por Standard & Poor's de fuentes consideradas confiables. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano y/o mecánico de nuestras fuentes, Standard & Poor's no garantiza la exactitud, adecuación o integridad de cualquier información, y no se hace responsable por cualesquiera errores, omisiones, o por los resultados derivados del uso de dicha información. Las calificaciones son opiniones, no declaraciones de hechos o recomendaciones para comprar, retener o vender título alguno. Los servicios analíticos que provee Standard & Poor’s Ratings Services ("Ratings Services") se realizan de manera independiente con el fin de conservar la imparcialidad y objetividad de las opiniones de calificación. Las calificaciones son opiniones, no declaraciones de hechos o recomendaciones para comprar, retener o vender título alguno. Las calificaciones están basadas en información recibida por Ratings Services. Otras divisiones de Standard & Poor’s podrían tener información que no está disponible para Ratings Services. Standard & Poor’s ha establecido políticas y procedimientos para mantener la confidencialidad de la información no pública recibida durante el proceso de calificación.Ratings Services recibe un honorario por sus servicios de calificación. Tal compensación es pagada normalmente por los emisores de los títulos o por terceras partes que participan en la consiguiente colocación de los mismos. Sin perjuicio de que Standard & Poor’s se reserva el derecho de difundir la calificación, no recibe ningún honorario o comisión por hacerlo, excepto los casos de suscripciones a sus publicaciones. Información adicional sobre nuestros honorarios por servicios de calificación está disponible en www.standardandpoors.com/usratingsfees.

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A N E X O I N V E R S I Ó N P Ú B L I C A F E D E R A L

Y U C A T Α N Q U I N T O I N F O R M E D E G O B I E R N O

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A N E X O I N V E R S I Ó N P Ú B L I C A F E D E R A L

CONTENIDO

Introducción

Dimensión Cualitativa y Cuantitativa de los Programas que laFederación Ejerce de Manera Directa, Convenida o Concertada.

Inversión Pública Federal por Municipio en sus Vertientes Directa,Convenida o Concertada.

Inversión Pública Federal por Región en sus Vertientes Directa,Convenida o Concertada.

Inversión Pública Federal de Impacto por Sector en sus VertientesDirecta, Convenida o Concertada.

Resumen de la Inversión Pública Federal por Dependencia o Entidady Objeto del Gasto.

Resumen de la Inversión Pública Federal por Tipo.

Resumen de la Inversión Pública Federal.

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Introducción

Una vez más se presenta el anexo de inversión pública federal, este año se

publica el mayor monto durante esta administración que asciende a 16 mil 692

millones de pesos, lo anterior confirma el ejercicio de los recursos federales en

las vertientes directa, concertada y convenida de los programas gracias a la

creación de sinergias institucionales de los gobiernos estatal y federal.

Las Delegaciones y Representaciones del Gobierno Federal en Yucatán

informan a cerca de los montos y metas alcanzados del 1 de julio del año

2005 al 30 de junio de 2006.

El presente documento contiene los avances del gasto gubernamental de la

federación asignado al Estado de Yucatán en relación al Plan Estatal de

Desarrollo 2001-2007, el cual muestra los resultados de impacto logrados en

el periodo que se informa. Está conformado por cuatro ejes que son: Gobierno

para el cambio, Estado de derecho, Desarrollo social y humano y Desarrollo

económico.

La integración de este anexo se llevó al cabo con la convicción de informar a

la sociedad, permitiendo observar el rumbo de las acciones y las inversiones

realizadas en la entidad.

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GOBIERNO PARA EL CAMBIO

DESARROLLO POLÍTICO

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

CORETT Regularización y Tenencia de la Tierra

Regularizar la tenencia de la tierra en donde existan asentamientos humanos irregulares ubicados en predios de origen ejidal o comunal.

Las personas que obtienen certidumbre jurídica debido a la regularización de los

lotes que ocupan.

7,492,844 N.D. N.D.

INM Servicios MigratoriosPlanear, ejecutar, controlar, supervisar y evaluar los servicios

migratorios, así como coordinarse con las diversas dependencias de la administración pública federal, que concurren a la atención y solución de

los asuntos relacionados con la materia.

Usuarios de los servicios migratorios y todas aquellas personas involucradas en

los flujos migratorios.

6,947,697 Beneficiario 433

PA Procuración de Justicia,Ordenamiento,

Organización Agraria Y Capacitación

Brindar asesoría jurídica a través de la conciliación de intereses o la representación legal, promueve el ordenamiento y la regularización de

la propiedad rural y propone medidas encaminadas al fortalecimiento de la seguridad jurídica en el campo, a fin de fomentar la organización

agraria básica y el desarrollo agrario.

Ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos,

comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas.

2,573,555 DocumentoAsunto

ExpedienteHectárea

Beneficiario

4,4922,9202,679598

1,156

RAN Programa Nacional de Testamentos Agrarios

(HEREDA)

Permite dar continuidad a la seguridad jurídica que se quiera en el campo mediante la regularización en la tenencia de la tierra social que se da a través del PROCEDE. Además de ello, permite evitar conflictos

por los derechos de los titulares al esclarecer el derecho que tienen paradesignar a quien los hereda.

Población campesina314,676 Testamento Agrario 4,473

RAN Programa de Certificación de

Derechos Ejidales y Titulación de Solares

(PROCEDE)

Dar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra a través de la entrega de certificados parcelarios y/o certificados de derechos de uso común, o ambos según sea el caso, así como de los títulos de solares en favor de los individuos con derechos que integran los núcleos agrarios que así lo

aprueben y soliciten.

Población campesina951,564 Ejido

Beneficiario5

1,721

18,280,336TOTAL

FUENTE: Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), Instituto Nacional de Migración (INM), Procuraduría Agraría (PA), Registro Agrario Nacional (RAN).NOTA: Cantidades en pesos. Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.

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GOBIERNO PARA EL CAMBIO

DESARROLLO ADMINISTRATIVO

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

SAT Sistema de Administración

Tributaria

Responder a demandas y necesidades que surgen de la propia dinámica económica y social del estado orientada a modernizar y fortalecer las

administraciones tributarias que permita disponer de los recursos necesarios para ejecutar los programas propuestos por el gobierno

federal para impulsar el desarrollo nacional.

La sociedad en su conjunto.62,384,850 N.D. N.D.

62,384,850TOTAL

FUENTE: Sistema de Administración Tributaría (SAT).NOTA: Cantidades en pesos. Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.

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ESTADO DE DERECHO

PROCURACIÓN DE JUSTICIA

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

PGR Programa Nacional de Procuración de Justicia

Investigar y perseguir los delitos del orden federal, incluyendo los relativos a delitos electorales.

La sociedad en su conjunto.4,526,571 Averiguación Previa

Acta CiscunstanciadaOrden de

Aprehensión

815340229

4,526,571TOTAL

FUENTE: Procuraduría General de la República (PGR).NOTA: Cantidades en pesos. Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.

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ESTADO DE DERECHO

SEGURIDAD PÚBLICA

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

PFP Vigilancia de Carreteras y

Operativos Especiales

Salvaguardar la integridad y derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, asi como preservar las libertades, el orden y la paz

pública.

La sociedad en su conjunto.5,060,781 N.D. N.D.

SEDENA X Región MilitarDefender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior, realizando y auxiliando a la población

con acciones cívicas y obras sociales que tiendan el progreso del Estado de Yucatán; en caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento

del orden y la reconstrucción de las zonas afectadas.

La sociedad en su conjunto.541,451,667 N.D. N.D.

SM Sector Naval Yucalpetén

Lograr que cualquier persona que realice actividades marítmas en aguasnacionales, tenga la certeza de que la institución garantiza el

cumplimiento de las leyes del estado mexicano en la mar, en respuesta a la seguridad que la sociedad demanda.

La sociedad en su conjunto.156,352,275 N.D. N.D.

702,864,722TOTAL

FUENTE: Policía Federal Preventiva (PFP), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SM).NOTA: Cantidades en pesos. Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.

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DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

EDUCACIÓN

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

CECYTEY Formación de Bachilleres Técnicos y

Profesionales

Impartir educación media superior tecnológica en la modalidad de bachillerato bivalente, particularmente a los avecindados en

comunidades rurales o semiurbanas.

Egresados de la educación media básica.22,271,684 Alumno

Escuela2,106

5

CICY Auditar la Gestión Pública

Impulsar la calidad en la gestión pública mendiante la mejora de los procesos administrativos.

Comunidad Científica1,111,265 N.D. N.D.

CICY Formación de Recursos Humanos.

Formar recursos humanos para la consolidación y fortalecimiento de las actividades de la investigación y desarrollo tecnológico.

Comunidad Científica.8,668,226 N.D. N.D.

CICY Investigación Científica y Tecnológica

Realizar acciones que permitan satisfacer las necesidades de investigadores acordes con los lineamientos de calidad y la optimización

de recursos.

Comunidad Científica.80,933,547 Proyecto

Investigador8055

CICY Servicios Científicos y Tecnológicos

Fomentar proyectos de investigación que aporten nuevas tecnologías encaminadas a mejorar el desarrollo del estado y la región.

Comunidad Científica5,840,975 Empresa

Unidad987

CICY Servicios de Apoyo Administrativo

Brindar soporte administrativo indispensable para la buena realización de los proyectos de investigación.

Comunidad Científica18,397,627 N.D. N.D.

CINVESTAV Centro de Investigación y de

Estudios Avanzados

Formar investigadores a nivel posgrado y expertos en diversas disciplinas científicas y tecnológicas, así como, la realización de inversión básica y aplicada de carácter científico y tecnológico.

Estudiantes de maestría, doctorado en áreas de Recursos del mar, Física y

Ecología Humana, así como investigadores, auxiliares de investigación

y administrativos técnicos.

58,379,647 ProyectoCurso

PublicaciónExposición

50154471

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DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

EDUCACIÓN

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

COBAY Educación Media Superior

Impartir e impulsar la educación correspondiente al bachillerato propedéutico, ofreciendo a los egresados de secundaria dentro de su

ámbito geográfico, los conocimientos necesarios.

Egresados de la educación media básica.102,530,911 Escuela

Alumno73

16,876

CONACYT Fondos MixtosCanalizar los recursos destinados a fomentar las investigaciones

científicas y desarrollo tecnológico de interés para el Estado libre y soberano de Yucatán, siendo posible incluir la información de recursos humanos de alta especialidad, conforme a las modalidades que para

cada caso expresamente determine el comité técnico y de administración.

Universidad e Instituciones de Educación Superior, Públicas y Privadas, Centros y Laboratorios y demás personas que se

inscriban en el RENIECYT que establece laLey de Ciencia y Tecnología.

8,456,021 Proyecto 26

CONACYT Fondos SectorialesPromover el desarrollo y la consolidación de las capacidades científicas y

tecnológicas en beneficio de los sectores. Canalizar recursos para coadyuvar al desarrollo integral de los sectores mediante acciones

científicas y tecnológicas.

A las universidades e instituciones de educación superior públicas y

particulares, centros, laboratorios, empresas públicas y privadas y demás

personas que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y

Empresas Científicas y Tecnológicas que puedan brindar soluciones científicas y/o tecnológicas a las problemáticas de los

sectores.

10,093,144 Proyecto 8

CONACYT Sistema Nacional de Investigadores

Fortalecer y estimular la eficiencia y calidad de la investigación en cualquiera de sus ramas y especialidades, a través del apoyo a los investigadores de las instituciones de Educación Superior o de los

Centros de Investigación.

Investigadores de los sectores académico,público y privado. 25,897,105 Proyecto 215

CONAFE Centro de Educación Comunitaria

Proporcionar el ciclo completo de nivel basico a los miembros de las comunidades y microregiones (preescolar, primaria, secundaria,

alfabetización de adultos, alfabetización tecnológica) y crear alternativasde trabajo educativo para desarrollar y consolidar las competencias

para el mejoramiento de su calidad de vida.

Población microregional en donde opere por lo menos dos niveles de educación

comunitaria.

423,374 Alumno 221

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DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

EDUCACIÓN

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

CONAFE Continuidad EducativaFomentar la continuidad educativa de los egresados de nivel primaria de

los programas educativos del CONAFE, así como de los niños que no cuenten con atención educativa de una primaria comunitaria. Favorecer la incorporación de los egresados del nivel secundaria (ex beneficiarios

fiducar) como docentes de los programas del consejo.

Destinado al apoyo económico (beca) de niños y jóvenes que habitan en

localidades que por sus características no cuentan con servicios educativos de

ninguna índole y a egresados de nivel primaria de conafe para que continuén

sus estudios de nivel primaria y /o secundaria.

317,250 Beneficiario 180

CONAFE Desarrollo Integral de Jóvenes

Fomentar espacios de expresión de los y las jóvenes docentes, becarios y becarias del consejo, con la finalidad de promover su propio desarrollo

integral a partir de sus habilidades, competencias, aptitudes y capacidades para la vida; lo que contribuirá a fortalecer los aspectos

emocionales, intelectuales, académicos, culturales y participación social de los mismos.

Dirigido a los y las jóvenes docentes del consejo, así como a sus becarios y

becarias, quienes ya realizaron mínimo unaño de servicio social educativo en una comunidad atendida por el conafe y que

ya se hicieron acreedores a una beca paracontinuar sus estudios de nivel técnico,

medio superior o superior.

10,412,122 Beneficiario 1,085

CONAFE Preescolar ComunitarioPropiciar que los niños y niñas vivan experiencias que favorezcan su desarrollo integral, fometando la expresion de ideas, conocimientos, valores, normas y actitudes para la convivencia, respeto hacia los

demas asi como potencializar su desarrollo físico, psicomotriz y afectivo.

Niños de 3 a 5 años 11 meses, que se encuentran en comunidades rurales y

urbanomarginadas de 100 a 500 habitantes del interior del estado y cuya matrícula escolar fluctua entre los 5 a 29

alumnos.

5,528,029 Alumno 1,812

CONAFE Primaria ComunitariaPropiciar que los niños y niñas tengan la posibilidad de reconocer,

analizar y resolver situaciones novedosas, conocidas y complejas; a través de competencias para la vida (habilidades estratégicas,

conocimientos, actitudes y valores articulados con las dimensiones afectiva, social y cultural.

Niños en edad escolar de 6 a 14 años de edad, que habitan en aquellas

comunidades rurales y urbanomarginadas del estado, cuya matricula fluctua entre

los 5 a 29 alumnos.

7,902,320 Alumno 570

CONAFE Secundaria Comunitaria

Abatir el rezago educativo de los niños y niñas de las zonas rurales e indígenas que terminan la primaria y no tienen posibilidades de estudiar

la secundaria en una escuela pública formal. Ofrecer la educación secundaria a las niñas y niños que terminan los cursos comunitarios del CONAFE. Este programa se basa en el enfoque constructivista y en el

desarrollo de competencias para resolver problemas cotidianos.

Primeramente niñas y niños de comunidades marginadas en desventaja,

aunque la escuela está abierta para aquellos jóvenes y adultos que no han terminado la secundaria y que desean terminarla y obtener un certificado.

853,826 Alumno 186

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DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

EDUCACIÓN

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

CONAFE Seguimiento, Evaluación y Control de

Acciones Sector Educación

Organizar, instrumentar, , dar seguimiento controlar y evaluar las acciones que contribuyan a expandir o mejorar la educación y el nivel

cultural del Estado y desarrollar medios de participación social destinados a ampliar las oportunidades de educación para la población.

Niños que se encuentran en comunidades rurales, urbano marginadas e indígenas dirigido a jóvenes y adultos que deseen

continuar y concluir sus estudios de primaria y secundaria.

3,940,387 Programa 9

CONALEP Becas y Estímulos para Educación Profesional

Técnica

Incrementar la permanencia, rendimiento escolar y la conclusión de estudios de los alumnos a través de apoyos, becas y estímulos para la

educación profesional técnica.

Alumnos de los planteles CONALEP.1,108,545 Beca 2,170

CONALITEG Libros de Texto Gratuitos

Editar, imprimir y distribuir los libros de texto gratuitos. Docentes y alumnos de preescolar, educación básica y educación media

básica (telesecundaria).

7,920,399 AlumnoLibro

189,4061,122,020

DGETA Educación Tecnológica Técnica Agropecuaria

Formar los recursos humanos que requiere el país en el sector de la producción en el agro mexicano y en el sector de producción de alimentos, promoviendo modalidades educativas de bachillerato

tecnológico, licenciatura y maestría.

Egresados de la educación media básica, media superior y superior. 1,828,564 Beneficiario 412

IT (CONKAL) Educación Tecnológica Superior y Posgrado

Ofrecer estudios profesionales a nivel licenciatura y posgrado, en las áreas de agronomía, biología, administración e informática

Egresados de educación media superior de zonas rurales enclavados en la zona

del tropico humedo del pais

4,291,529 Alumno 1,834

ITS (OXK) Educación SuperiorPromover la formación de profesionales con mentalidad emprendedora y

capacidad para apoyar el establecimiento de nuevas empresas en la región sur del estado de Yucatán.

Egresados de educación media superior.7,317,655 Alumno

Beca588465

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DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

EDUCACIÓN

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

ITS (PROG) Educación Tecnológica Superior

Formar profesionales, profesores e investigadores aptos para la aplicación y generación de conocimientos y la solución creativa de problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de los

avances científicos y tecnológicos de acuerdo a los requerimientos del desarrollo económico y social del país. Efectuar investigaciones

científicas y tecnológicas que permitan el mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales. Colaborar con los sectores

público, privado y social en la consolidación del desarrollo tecnológico dela comunidad. Promover la cultura nacional y universal, especialmente

la de carácter tecnológico.

Jóvenes egresados de nivel medio superior. 5,029,256 Alumno 675

PAREIB Apoyo a la Gestión Escolar (AGE)

Otorgar recursos económicos asignanados a escuelas primarias y preescolares de las regiones de marginación extrema y marcado rezago

educativo.

Maestros y alumnos de educación básica.2,735,000 Alumno

Escuela1,620242

PAREIB Asesoria y CapacitaciónPrimaria General

Dar atención al rezago educativo en la educación básica; formar asesores técnico pedagógicos de zona escolar y sector educativo;

establecer mecanismos de evaluación e información de los resultados delas escuelas; aplicar recursos de apoyo a las escuelas que demuestren mayor avance de su proyecto escolar para el mejoramiento profesional

de los equipos docentes.

Equipo docente, equipo de supervisión, jefes de sector y supervisores de zona

escolar.

1,081,200 Escuela 488

PAREIB Asistencia técnicaBrindar a los docentes estatales las herramientas conceptuales y

metodológicas para la identificación de las necesidades de las áreas de educación básica de la entidad.

Docentes.635,300 Beneficiario 98

PAREIB Programa de Contraloría Social

El propósito es que la comunidad escolar socialice las estrategias de participación social que han realizado, y conjuntamente con las

autoridades educativas se establezcan mecanismos eficaces y eficientes para optimizar los recursos que servirán para construir y socializar

estrategias efectivas que permitan solucionar problemas de las prácticasde gestión de los centros escolares que reciben apoyo de los programas

compensatorios del Estado.

Escuelas con alto de marginalidad, escuelas multigrado, unitarias, bidocentes

y tridocentes Universo de 95 escuelas durante el ciclo escolar 2004-2005 y 94

escuelas durante el ciclo escolar 2005-2006

90,600 Escuela 94

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DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

EDUCACIÓN

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

PAREIB Reconocimiento al Desempeño Docente

(REDES)

Otorgar reconocimientos económicos a docentes de localidades alejadasen función del desarrollo de actividades extraescolares en el marco del

proyecto educativo escolar, y del cumplimiento de los días laborables en el calendario.

Docentes3,516,721 Docente 265

PAREIB Recursos Didácticos Primaria General

Proporcionar recursos necesarios para facilitar el proceso enseñanza/aprendizaje.

Alumnos de primaria.276,569 Escuela

Beneficiario680

94,217

PAREIB Seguimiento, Evaluación y Control de Acciones Sector

Educación

Organizar, instrumentar, dar seguimiento y evaluar las acciones para atender la demanda educativa de la población marginada y contribuir al

desarrollo educativo del estado.

Alumnos de educación básica.2,752,149 Programa 11

SEP Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes

Embarazadas

Beneficiar a jóvenes de 12 a 18 años que estén embarazadas de su primer hijo o que ya tengan uno, con la finalidad de que abandonen sus estudios y permanezcan en la escuela para que terminen su educación

básica.

Mujeres jóvenes entre 12 y 18 años.383,500 Joven 103

SEP Cursos Nacionales de Actualización

Formar profesionistas de alto nivel en el campo de la educación, a través de apoyos para el estudio en modalidades diversas, ya sea de manera individual, en pequeños grupos autónomos, o con el apoyo de

asesoría especializada.

Maestros, directivos y personal de apoyo técnico en servicio. 207,330 N.D. N.D.

SEP Mejoramiento Institucional (PROMIN)

Atender a las necesidades de las instituciones educativas por medio de aportaciones económicas para la construcción de aulas didácticas,

servicios sanitarios, talleres, laboratorios y aulas de medios; así como la impartición de cursos de capacitación para el personal de las

instituciones.

Maestros, directivos, alumnos y padres defamilia. 903,574 Beneficiario 1,198

SEP Plan Estatal de LecturaExtender las acciones a los tres niveles de la educación básica y a la

educación normal, involucrando a todos los profesores y directivos en servicio, garantizando que el alumno desarrolle habilidades superiores

del pensamiento que le permitan generar conocimiento y continuar aprendiendo a largo de su vida.

Escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) 667,920 N.D. N.D.

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DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

EDUCACIÓN

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

SEP Programa Asesor Técnico

Contribuir al mejoramiento de las competencias profesionales de los maestros mediante opciones presenciales de actualización que permitan a los docentes frente a grupo, directivos y personal de apoyo técnico,

reflexionar, analizar y proponer alternativas de solución para los problemas de carácter técnico-pedagógico que inciden en el aprendizaje

de los alumnos.

Profesores nivel secundaria284,000 N.D. N.D.

SEP Programa de Escuelas de Calidad

Mejorar la calidad de la educación que se imparte en las escuelas públicas de educación básica, con base en el fortalecimiento,

articulación y alineación de los programas federales, estatales y municipales enfocados hacia ese nivel educativo.

Maestros, directivos, alumnos y padres defamilia 10,133,645 N.D. N.D.

SEP Programas de Gestión Educativa

Establecer procesos garantizando la realización de políticas educativas y administrativas que sean transparentes y eficientes, así de facilitar el

acceso de los usuarios a los servicios de gestión educativa.

Docentes y directivos21,544 Beneficiario 234,593

SEP Seguimiento, Evaluacion y Control de

Acciones Sector Educación

Organizar, instrumentar, dar seguimiento y evaluar las acciones para atender la demanda educativa de la población marginada y contribuir al

desarrollo educativo del estado.

Estudiantes, docentes y personal administrativo. 51,476 Programa 8

SEP Telesecundaria de Verano

Abatir los índices de reprobación y deserción en el nivel secundaria por medio de la impartición de cursos extraescolares durante el verano con apoyo de materiales didácticos y televisivos diseñados especialmente

para este fin.

Alumnos de nivel secundaria con bajo aprovechamiento escolar. 1,401,792 N.D. N.D.

UADY Aportación del Presupuesto de Egresos de la

Federación a la Educación Universitaria

Impulsar la mejora del perfil del profesorado de tiempo completo, fomentar el desarrollo de cuerpos académicos y sus líneas de

generación y aplicación del conocimiento, mejorar integralmente la calidad de los programas educativos que ofrecen y fortalecer la gestión

y atender problemas estructurales.

Las Instituciones Públicas de Educación Superior. 12,758,000 Proyecto

CursoBiblioteca

Equipo

217202

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DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

EDUCACIÓN

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

UADY Programa de Mejoramiento del Profesorado de

Educación Superior

Mejorar sustancialmente la formación, la dedicación y el desempeño de los cuerpos académicos de las instituciones de educación superior, como

un medio para elevar la calidad de la educación superior.

Profesores de educación superior21,166,734 Apoyo

Profesor con Grado Obtenido

1623

UADY Programas Integrales de Fortalecimiento

Institucional

Promover y coadyuvar a la mejora de la calidad de la educación superior, así como fomentar que la actividad educativa en las

instituciones de educación superior esté centrada en el aprendizaje efectivo a los estudiantes y en el desarrollo de su capacidad de aprender

a lo largo de la vida.

Egresados de la educación media básica, media superior y superior. 95,894,451 Equipo

AcervoEquipo

ProfesorBiblioteca en Línea

5320394002

UPN Formación de MaestrosContribuir al mejoramiento de la calidad en educación y constituirse en

institución de excelencia en la formación de maestros, realizando funciones de docencia, difusión de cultura y extensión universitaria.

Profesores de educación preescolar y primaria en servicio. 16,904,550 Alumno

Docente60047

UTM Educación Universitaria Tecnológica

Desarrollar la educación universitaria tecnológica, mediante la ejecución de acciones académicas y de vinculación con el sector productivo de

bienes y servicios, que promuevan el desarrollo del individuo y la sociedad.

Estudiantes que hayan egresado de la educación media superior. 20,735,705 Beneficiario 882

592,055,167TOTAL

FUENTE: Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB), Secretaría de Educación Pública (SEP), Universidad Autonóma de Yucatán (UADY), Colegio de Bachilleres de Yucatán (COBAY), Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (CONALEP), Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA), Instituto Tecnológico del Sur (ITS OXK), Instituto Tecnológico Superior de Progreso (ITS PROG), Instituto Tecnológico del Sur (ITS CONKAL), Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (CECYTEY), Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV), Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito (CONALITEG), Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM).Universidad Pedagógica Nacional (UPN)NOTA: Cantidades en pesos. Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.

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DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

DIF Asistencia SocialCoordinar y promover los trabajos encaminados al desarrollo de la familia, la protección de la infancia y la prestación de servicios de

asistencia social.

La familia y sus integrantes, especialmente los niños, mujeres y adultos en plenitud y personas con

capacidades diferentes.

1,463,069 PersonaFolletoDósisGrupo

Consulta

18,74310,2814,694

2813,488

IMSS Programa IMSS-OPORTUNIDADES

Mejorar los niveles de salud de las familias en la localidades con los mayores índices de marginación a través de su atención integral y

sistemática, combinando el otorgamiento del paquete básico, reforzamiento alimentario, prevención, detección de daños a la salud y

el desarrollo intensivo de acciones de educación y promoción de la salud en las familias y grupos de alto riesgo con su participación continua y

comprometida.

Familias de escasos recursos en localidades con los mayores índices de

marginación, con énfasis en niños menores de cinco años, mujeres

embarazadas y/o lactancia y estudiantes del nivel de educación media superior

(bachillerato).

347,487,400 Beneficiario 447,000

IMSS Seguridad SocialOtorgar a los trabajadores mexicanos y sus familias la protección

suficiente y oportuna ante contingencias tales como la enfermedad, la invalidéz, la vejez o la muerte. Brindar los medios de subsistencia cuando la enfermedad lo impide en forma temporal o permanente. Proporcionar prestaciones fundamentales orientadas a aumentar el

ingreso familiar, aprender formas de mejorar los niveles de bienestar, cultivar aficiones artísticas y culturales, proporcionando medios para el

mejor disfrute del tiempo libre.

Toda la población derechohabiente del IMSS y sus familias. 3,112,255,387 Beneficiario 664,855

ISSSTE Asistencia MédicaProporcionar medicina preventiva, atención en enfermedades y maternidad, asi como rehabilitación física y mental a nuestros

derechohabientes.

A todos los trabajadores, sus familiares en orden hombres y mujeres en orden ascendente y descendente y bajo el régimen de pensionado o jubilado.

332,534,896 PacienteDósis

Vivienda Abatizada

189,69520,880

550

ISSSTE PensionesGarantizar el pago oportuno y de calidad de los seguros pensionarios y

otras prestaciones económicas afines con la actualización de los esquemas de gestión, financiamiento y pago.

Quienes tengan satisfactoriamente la edad y antigüedad de servicio citada en el

criterio de eligibilidad.

825,768,547 Beneficiario 10,423

ISSSTE Prestaciones Personales

Proporcionar préstamos a corto y mediano plazo con oportunidad, satisfacer la mayor demanda posible, lograr mayor equidad acorde al

número de afiliados de cada dependencia, garantizando la transparencia del otorgamiento y la recuperación de créditos.

Trabajadores del ISSSTE, pensionistas y organismos afiliados. 133,270,132 Crédito 2,475

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DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

ISSSTE Prestaciones SocialesProporcionar servicios a los derechohabientes que contribuyan al bienestar físico y mental, asi como estancias para el bienestar y el desarrollo infantil de los hijos, de los padres trabajadores, viudos y

divorciados que tengan custodia legal y de los tutores que lo acrediten.

Todos los derechohabientes y sus familiares. 20,644,582 Beneficiario 110,878

ISSSTE Seguimiento, Evaluación y Control deAcciones Sector Salud

Organizar, instrumentar, dar seguimiento, control y evaluación de acciones que proporcionen a los servidores públicos y familiares

asegurados más y mejores servicios de salud, prestaciones, viviendas, créditos y pensiones, que les permitan la tranquilidad de saber que el

nivel y la calidad de su vida no sufrirán, dentro de lo posible, un menoscabo significativo a raíz de ninguna contingencia social,

enfermedad o accidente.

Todos los derechohabientes y sus familiares. 169,950,059 Programa 5

SEC DE SALUD Comunidades saludables

Es un componente del Programa Promoción y Fomento a la Salud fomenta la definición y ejecución de políticas públicas saludables en la

sociedad y sus ayuntamientos e impulsa la ampliación de la cobertura y la evaluación de la calidad de los Servicios Estatales de Salud,

considerando al municipio como eje central de acciones multisectoriales para la promoción de la salud.

El municipio de Tekax y sus localidades, para la prevención de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes Aegypti, con la participación de la

población, autoridades municipales y de salud.

200,000 Equipo 3

SEC DE SALUD Cruzada por la calidad de los servicios de

salud

Mejorar continuamente la calidad de los servicios, específicamente vinculadas a la atención médica efectiva y el trato digno a los pacientes

mediante

Usuarios de los Servicios de Salud, de los Centros de Salud de: Yaxcabá, Tizimín,

Chemax, Ticul, Progreso; Así como de los Hospitales: O'Horán, Tizimín y Valladolid.

650,667 Unidad Médica 8

SEC DE SALUD Oportunidades Vertiente Salud

Mejorar los niveles de salud de las familias en localidades con los mayores índices de marginación a traves de la atención integral y

sistemática, combinando el otorgamiento del paquete básico, reforzamiento alimentario, prevención, detección de daños a la salud y

el desarrollo intensivo de acciones de educación y promoción de la salud en familias y grupos de alto riesgo con su participación continua y

comprometida.

Familias de escasos recursos en localidades con los mayores índices de

marginación, con énfasis en niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y/o en lactancia y

estudiantes del nivel de educación media superior (bachillerato).

26,871,418 Familia 74,867

4,971,096,156TOTAL

FUENTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Secretaría de Salud (SSY), Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).NOTA: Cantidades en pesos. Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.

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DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

DEPORTE

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

CONADE Apoyo a Eventos Multideportivo Nacional

Convocado por el SINADE 2005

(Olimpiada Nacional)

Organizar el evento multideportivo nacional atendiendo a lo establecido en la convocatoria del certamen.

Deportistas del país (categorías infantil y juvenil). 600,000 Deportista 9,436

CONADE Activación Física Escolar

Lograr que el mayor número de alumnos de educación básica adquieran el hábito cotidiano por la práctica de la actividad física y deportiva para

preservar su salud.

Población escolar básica.51,400 Alumno

ManualApoyo

203,7191,020100

CONADE Activación Física en Parques y Jardines

Lograr que cada vez más personas realicen actividad física y deportiva asistiendo a parques y jardines, para invitar y asesorar a la población de

cómo activarse físicamente para preservar la salud.

Niños, jóvenes, adultos, adultos en plenitud y grupos con requerimientos

especiales.

85,930 BeneficiarioMunicipio

134,33614

CONADE Actualización y Profesionalización

Apoyar a los especialistas en cultura física y deporte a través de estudios de postgrados y diplomados con el fin de contribuir a su

formación y capacitación, y tener actualizados a los responsables de los deportistas del estado y así alcanzar un nivel competitivo de mayor

fuerza.

Especialistas en cultura física y deporte.40,000 Maestría

Curso21

CONADE Apoyo Financiero para la Olimpiada

Otorgar apoyo financiero para alimentación, hospedaje y transporte interno para los participantes en la olimpiada.

Deportistas participantes en la Olimpiada.230,600 Deportista 1,153

CONADE Centro Estatal de Información y

Documentación

Apoyar la consolidación del centro estatal de información y documentación, así como lograr la adecuada operación del registro

estatal del deporte.

Todos los actores involucrados en el sector de deporte. 55,467 Equipo 9

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DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

DEPORTE

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

CONADE Centros Regionales de Desarrollo Deportivo

Proporcionar espacios adecuados para fomentar de manera sistemática y ordenada la práctica de actividades físicas y deportivas en un modelo de organización que acerque los servicios de cultura física y deporte a las comunidades a través del establecimiento de centros deportivos

escolares y municipales.

Niños y jóvenes de los municipios aledaños al centro regional. 157,267 Centro

Apoyo631

CONADE Desarrollo Estatal del Deporte

Coadyuvar al desarrollo deportivo de la entidad en diferentes disciplinas a través del otorgamiento de material e implementos deportivos

adecuados, así como apoyo para los entrenadores estatales y nacionales, desarrollo del deporte paralímpico y la protocolización de

asociaciones deportivas.

Entrenadores estatales y nacionales, asociaciones deportivas y deporte

paralímpico.

599,098 ApoyoEntrenadorAsociación

955182

CONADE Premiación Los PinosApoyar la realización y participación de los ganadores de Olimpiada

Nacional en la ceremonia de premiación en Los Pinos con el Presidente de la República.

Deportistas ganadores de Olimpiada Nacional 2005. 73,890 Trofeo

MedallaReconocimiento

4042053

CONADE Programa de Becas para el deporte de Alto

Rendimiento, y Premios y Estímulos

para el Alto Rendimiento

Este programa tiene por objeto apoyar económicamente a los deportistas que se ubicaron del segundo al quinto lugar en la Olimpiada Nacional, por conducto de las entidades federativas, a fin de contribuir a

su desarrollo deportivo, así como proporcionar becas y premios a los mejores deportistas y entrenadores de las entidades federativas que pormerecimientos sean acreedores a los mismos. De igual manera brinda apoyo económico al atleta o entrenador por su destacada actuación en

alguna rama deportiva, y por el fomento, protección e impulso al deporte.

Deportistas destacados, entrenadores y promotores del deporte. 3,720 Beca

Premio1873

CONADE Programa de Entrenadores Chinos

El objetivo de este programa es proporcionar un adecuado proceso de detección, control y seguimiento en la entidad a los atletas

categorizados talentos deportivos, así como contribuir a elevar el nivel técnico competitivo del deporte de alto rendimiento.

Deportistas29,070 Entrenador 4

CONADE Programa de Entrenadores Cubanos

El objetivo de este programa es proporcionar un adecuado proceso de detección, control y seguimiento en la entidad a los atletas

categorizados talentos deportivos, así como contribuir a elevar el nivel técnico competitivo del deporte de alto rendimiento.

Deportistas67,458 Entrenador 18

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DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

DEPORTE

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

CONADE SEDENA-SEP-CONADEFomentar el deporte y la recreación en la población urbana de zonas

populares y área rural.Población en general.

49,290 Beneficiario 17,689

CONADE Talentos Deportivos y Centros de Alta Competencia

Atender a deportistas y entrenadores del estado para garantizarles un desarrollo integral adecuado dentro de su vida deportiva, mediante

estímulos económicos, capacitación y material deportivo de primer nivel que les permita alcanzar la excelencia deportiva y la integración a

selecciones deportivas nacionales.

Deportistas con talento y atletas de alto rendimiento. 1,654,789 Entrenador

Equipo15168

3,697,978TOTAL

FUENTE: Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).NOTA: Cantidades en pesos. Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.

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DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

CULTURA

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

CONACULTA Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias

Apoyar el desarrollo de las culturas populares e indígenas: los grupos indígenas, asentados en su propio territorio o de nueva residencia por efectos de la migración dentro del territorio nacional; las minorías de

otras naciones ya asentadas en el territorio nacional, las culturas propias de los pueblos, las culturas campesinas del medio rural y los

grupos populares de las zonas urbanas.

Dirigido a las culturas populares del estado de Yucatán, donde se incluyen a

grupos indígenas, asentados en su propio territorio o de nueva residencia; así como, a las culturas propias de los

pueblos, a las campesinas en el medio rural y a los grupos populares de las

zonas urbanas.

29,985 Proyecto 64

CONACULTA Fondo Estatal para la Cultura y las Artes

Dar a conocer a amplios sectores de la población las más diversas manifestaciones que conforman el patrimonio cultural del estado, a

través de apoyo a proyectos en las áreas de las publicaciones, radio y televisión. Alentar proyectos culturales de creadores, intérpretes,

investigadores, promotores y educadores.

Jóvenes creadores, desarrollo artístico individual (ejecutantes), intelectuales y

grupos artísticos.

614,278 Proyecto 31

CONACULTA Fondo Regional para la Cultura y las Artes de

la Zona Sur

Es un programa interestatal y regional signado en 1999 entre los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y

Tabasco con la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Regional delCONACULTA, mediante el cual se constituyó el "Fondo Regional para la

Cultura y las Artes de la Zona Sur", con el objetivo de dar apoyo financiero y promocionar las actividades de investigación artística y

cultural en cada una de las entidades participantes.

Artistas, estudiantes de las artes e investigadores. 1,845,450 Proyecto 10

CONACULTA Fondo de fomento a la lectura

Desarrollar actividades del Programa Nacional de Lectura en el que concurrirán a instacias todas las intituciones públicas y privadas

interesadas, en coadyuvar en beneficio de los grupos sociales más amplios posibles de la entidad federativa y los cuales deberán ser sobre:

Regionalización de ferias del libro municipales, estatales, regionales, nacionales e internacionales de la entidad; organización de círculos y

salas de lectura.

Público en general.400,000 Beneficiario 70,000

CONACULTA Programa de DesarrolloCultural Infantil

Los fondos especiales para la cultura infantil fueron diseñados para apoyar y fortalecer las iniciativas que en materia de desarrollo cultural e

infantil se fomentan en las entidades federativas, a través de las instituciones representativas, tales como secretarías, institutos y

consejos estatales de cultura.

Niños de hasta 14 años de la comunidades urbanas, rurales e

indígenas, asi como en condiciones especiales y con discapacidad.

283,135 ProyectoTaller

2174

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DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

CULTURA

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

CONACULTA Programa de Teatro Escolar

Relacionar a los educandos del Estado con las actividades teatrales, como parte fundamental de su educación artística y cultural. Fortalecer

la tradición teatral, fomentar la creación de nuevos públicos y desarrollar la apreciación artística en la niñez y la juventud mexicana. El

ICY coordina el buen funcionamiento del programa con la obra "Bajo Tierra"

Estudiantes de nivel secundaria y preparatoria 326,000 Obra

Función22

CONACULTA Programa de desarrollo cultural municipal

Contribuir a la articulación de los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad a favor del desarrollo cultural; y ofrecer

cauces a la participación organizada de los ciudadanos en la promoción y la difusión de la cultura.

Población de los municipios del Estado.697,500 Proyecto

Municipio16817

INAH Antropología Social e Historia

Elaborar estudios antropológicos e históricos, para así garantizar la conservación de la riqueza cultural de México.

Comunidades indígenas y la comunidad científica. 387,373 Proyecto 3

INAH ArqueologíaInvestigación a través de excavaciones en las principales zonas

arqueológicas del estado.Las comunidades aledañas a las zonas

arqueológicas, la comunidad científica y laindustria turística.

535,782 Proyecto 11

INAH ConservaciónConservación del patrimonio cultural, tanto de bienes inmuebles, como

muebles.Comunidades aledañas a las zonas

arqueológicas y a la industria turística en general.

54,038 Proyecto 2

INAH DifusiónDifundir el conocimiento acumulado sobre las antiguas culturas, a travésde los museos, exposiciones, publicaciones y programas de televisión.

La sociedad en su conjunto, los centros urbanos y la industria turística en general. 39,791 Proyecto 3

INAH Mantenimiento de Zonas Arqueológicas

Mantener en buen estado las zonas arqueológicas y conventos que forman parte del patrimonio cultural del estado.

La sociedad en su conjunto.95,907 Proyecto 3

5,309,239TOTAL

FUENTE: Instituto de Cultura de Yucatán (ICY), Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).NOTA: Cantidades en pesos. Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.

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A N E X O I N V E R S I Ó N P Ú B L I C A F E D E R A L

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PROMOCIÓN SOCIAL

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

CONANP Programa de Empleo Temporal (PET)

Complementar de manera transitoria las fuentes de empleo en las zonasmarginadas del medio rural, en localidades de hasta 2,500 habitantes

cuando la actividad productiva preponderantemente local haya concluidoo disminuido significativamente. Amortiguar las fluctuaciones en el

ingreso de las familias en condiciones de pobreza, para evitar efectos negativos permanentes y generar mayor certidumbre en su flujo de

consumo. Generar oportunidades de empleo para la mano de obra no calificada, a través de un apoyo económico por su participación en la

construcción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura social productiva y para la conservación y aprovechamiento de los recursos

naturales. Apoyar la ejecución de proyectos que promuevan la creación de empleos de mayor permanencia.

El PET se dirige a la población rural en pobreza extrema mayor de 16 años que esté dispuesta a participar en el mismo,

bajo las reglas de operación del programa, pudiendo ser productores rurales, jornaleros con y sin tierra, y

hombres y mujeres que habiten las áreas rurales de las regiones establecidas según

la clasificación definida.

672,115 Kilómetro 120

DICONSA Abasto RuralGarantizar el abasto de productos básicos y complementarios a precios

competitivos, con eficiencia, oportunidad, suficiencia, calidad y alto valornutricional, coadyuvando a la prestación de servicios adicionales a la

población en situación de pobreza extrema, promoviendo la participación social activa y corresponsable.

Familias en situación de pobreza extrema que habiten en localidades ubicadas en zonas de alta y muy alta marginación.

277,772,857 Beneficiario 850,336

DICONSA Seguimiento, Evaluación y Control de Acciones Sector

Social

Apoyar a las familias en pobreza extrema que habitan en colonias marginadas en localidades urbanas de 15 mil habitantes y más, en la

adquisición de servicios básicos y complementarios a precios competitivos y alto contenido nutricional.

Hogares en situación de pobreza alimentaria que habiten en las localidades

rurales con población preferentemente entre 200 y 2500 habitantes, definidas

como de alta y muy alta marginación por el Consejo Nacional de Población

(CONAPO) 2000.

29,541,436 Programa 1

FONACOT Apoyo Crediticio para el Trabajador

Elevar el nivel de los trabajadores y su familia, a través de lograr un mayor rendimiento de su salario mediante el crédito barato, para la

obtención de bienes y servicios de alta calidad y precio competitivo, que contribuyan a su desarrollo integral, fomentando cadenas productivas, desarrollo regional y ahorro popular, coadyuvando de esta forma a la

disminución de las graves desigualdades sociales.

Todos los trabajadores mayores de 18 años de edad que en los centros de

trabajo donde laboren tengan mínimo ocho trabajadores, que estén afiliados al

imss y que ganen de uno a veinte salariosmínimos, también los gobiernos estatales,

municipales y organismos públicos descentralizados que sin estar afiliados al IMSS requieren del apoyo del FONACOT.

220,764,901 Crédito 28,928

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Page 137: Impresi.n de fax de p.gina completa...CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS INGRESOS RECIBIDOS EN EFECTIVO 254,832,727.60 INGRESOS EFECTIVAMENTE RECIBIDOS 254,832,727.60

A N E X O I N V E R S I Ó N P Ú B L I C A F E D E R A L

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PROMOCIÓN SOCIAL

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

LICONSA Abasto Social de LecheCon un enfoque productivo, otorgar a las familias con niños menores de

doce años de edad, en condiciones de pobreza extrema, una transferencia de ingresos mediante la dotación de alta calidad

nutricional a precio subsidiado, que contribuya al mejoramiento alimenticio para la formación y desarrollo de capital humano. Asimismo

se les da asistencia a los adultos en plenitud mayores de 60 años, enfermos y/o discapacitados mayores de doce años, mujeres en

períodos de gestación en pobreza extrema.

Niños menores de doce años que pertenezcan a familias en pobreza

extrema, adultos en plenitud, mujeres embarazadas enfermos y discapacitados

que sean de escasos recursos económicos, asimismo con la publicación de las reglas de operación del programa

de abasto social de leche correspondientes al periodo 2004, se adecuaron los tipos de beneficiarios,

quedando como sigue a partir de junio 2004: niñas y niños de 6 meses a 12 años11 mese y 20 días, mujeres en período degestación, enfermos crónicos y personas

con discapacidad mayores de 12 años, adultos de 60 o más años, mujeres

adolescentes de 12 a 15 años 11 meses 29 días de edad, mujeres en período de lactancia y mujeres de 45 a 59 años 9

meses 29 días de edad.

24,357,509 Litro 6,978,316

LICONSA Abasto Social de Lecherias LICONSA

Apoyar a la población abierta principalmente de zonas marginadas con leche fortificada de excelente calidad a un precio bajo, procurando que familias que no estén en el programa de leche subsidiada por diversos motivos, cuenten con la alternativa de adquirir este producto en forma

libre, de igual forma para los mismos beneficiarios que quieran o necesiten más dotación de la asignada, puedan comprar esta presentación para aumentar su dotación a un precio accesible.

La unidad de atención del programa es el hogar familiar en pobreza extrema, que

habitan en localidades urbano marginadasde 15 mil y más habitantes.

2,606,805 Litro 3,680,505

LICONSA Seguimiento, Evaluación y Control de Acciones Sector

Social

Organizar, instrumentar, dar seguimiento, control y evaluación de acciones para apoyar a las familias en condición de pobreza extrema

con el fin de abatir la pobreza en el estado.

Todas las familias en condición de pobreza extrema. 10,201,989 Programa 2

SAGARPA Programa Especial parala Seguridad

Alimentaria (PESA)

Apoyar las actividades de promoción de proyectos productivos de desarrollo en zonas marginadas.

Los productores de alta marginación en los municipios de: Oxcutzcab, Peto,

Tekax, Tixmehuac, Tzucacab, Kunkunul, Chiquindzonot, Chichimilá, Kahua, tekom,

Temozón, Tinúm, Uayma y Valladolid.

1,800,000 DiagnósticoComunidad

130

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DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PROMOCIÓN SOCIAL

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

SCT Programa de Empleo Temporal (PET)

Complementar de manera transitoria las fuentes de empleo en las zonasmarginadas del medio rural, en localidades de hasta 2,500 habitantes

cuando la actividad productiva preponderantemente local haya concluidoo disminuido significativamente. Amortiguar las fluctuaciones en el

ingreso de las familias en condiciones de pobreza, para evitar efectos negativos permanentes y generar mayor certidumbre en su flujo de

consumo. Generar oportunidades de empleo para la mano de obra no calificada, a través de un apoyo económico por su participación en la

construcción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura social productiva y para la conservación y aprovechamiento de los recursos

naturales. Apoyar la ejecución de proyectos que promuevan la creación de empleos de mayor permanencia.

El PET se dirige a la población rural en pobreza extrema mayor de 16 años que esté dispuesta a participar en el mismo,

bajo las reglas de operación del programa, pudiendo ser productores rurales, jornaleros con y sin tierra, y

hombres y mujeres que habiten las áreas rurales de las regiones establecidas según

la clasificación definida.

31,012,896 Kilómetro 1,122.10

SEDESOL Desarrollo Local (Microrregiones)

Buscar el desarrollo integral y sustentable de los espacios territoriales más marginados a través de la promoción de proyectos estratégicos,

apoyo en la gestión de documentos oficiales y la generación de procesoscomplementarios de desarrollo.

Habitantes de las microrregiones de alta ymuy alta marginación y de los espacios territoriales donde se unen altos índices de marginación con otras expresiones de

exclusión social o resquebrajamiento severo del tejido social.

17,776,411 AcciónBeneficiario

24,884109,282

SEDESOL Empleo Temporal Inmediato

Emplear temporalmente a la PEA en trabajos de remoción y restauraciónen los municipios afectados por el paso del huracán Emily generando empleos temporales, beneficiando a las familias que habitan en las localidades afectadas mediante acciones intensivas, que generan

beneficios a corto plazo, al mismo tiempo oportunidades de ingresos en los periodos de afectación por el paso del huracán.

El PET se dirige a la población afectada que esté dispuesta a participar en el

mismo, bajo las reglas de operación del programa, pudiendo ser hombres y

mujeres mayores de 16 años que habiten las áreas de las regiones afectadas.

5,775,030 Beneficiario 2,417

SEDESOL Incentivos EstatalesIncentivar el buen desempeño y la innovación para el desarrollo social, mediante apoyos a proyectos de alto impacto social presentados por las entidades federativas, que demuestren su viabilidad técnica y que sean

consistentes con el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.

Aquellas personas que habitan en zonas urbanas o rurales en condiciones de

pobreza o marginación.

4,541,889 Beneficiario 1,063

SEDESOL Iniciativa CiudadanaApoyar las iniciativas de migrantes radicados en el extranjero. Para

concretar proyectos mediante la concurrencia de recursos de la federación, estados, municipios y de los migrantes señalados,

promoviendo la equidad y enfoque de género en los beneficios del programa.

Personas que habitan en localidades en condiciones de pobreza de acuerdo a los criterios determinados por la SEDESOL, que requieran de infraestructura social

básica y desarrollo de proyectos productivos y que sean seleccionados por

los migrantes.

2,020,396 Beneficiario 67,696

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DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PROMOCIÓN SOCIAL

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

SEDESOL OPORTUNIDADES Vertiente Desarrollo

Humano

Oportunidades tiene como objetivo apoyar a las familias que viven en condición de pobreza extrema con el fin de potenciar las capacidades de sus miembros y ampliar sus alternativas para alcanzar mejores niveles

de bienestar, a través del mejoramiento de opciones en educación, salud y alimentación, además de contribuir a la vinculación con nuevos servicios y programas de desarrollo que propicien el mejoramiento de

sus condiciones socioeconómicas y calidad de vida.

La unidad de atención de oportunidades es el hogar, definido como el conjunto de

personas que hacen vida en común dentro de la vivienda, unidos o no por parentesco, que comparten gastos de

manutención y preparan los alimentos en la misma cocina. En todos los casos, la

identificación de los beneficiarios se circunscribe al hogar.

663,192,545 Familia 131,721

SEDESOL Opciones ProductivasImpulsar la diversificación productiva mediante el otorgamiento de

micro-creditos a proyectos de inversión en areas marginadas.Las personas, unidades familiares, grupos sociales y organizaciones de productoras y productores en condiciones de pobreza.

4,013,669 Beneficiario 490

SEDESOL Programa de Empleo Temporal (PET)

Complementar de manera transitoria las fuentes de empleo en las zonasmarginadas del medio rural, en localidades de hasta 2,500 habitantes

cuando la actividad productiva preponderantemente local haya concluidoo disminuido significativamente. Amortiguar las fluctuaciones en el

ingreso de las familias en condiciones de pobreza, para evitar efectos negativos permanentes y generar mayor certidumbre en su flujo de

consumo. Generar oportunidades de empleo para la mano de obra no calificada, a través de un apoyo económico por su participación en la

construcción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura social productiva y para la conservación y aprovechamiento de los recursos

naturales. Apoyar la ejecución de proyectos que promuevan la creación de empleos de mayor permanencia.

El PET se dirige a la población rural en pobreza extrema mayor de 16 años que esté dispuesta a participar en el mismo,

bajo las reglas de operación del programa, pudiendo ser productores rurales, jornaleros con y sin tierra, y

hombres y mujeres que habiten las áreas rurales de las regiones establecidas según

la clasificación definida.

23,110,572 Beneficiario 8,321

SEMARNAT Programa de Empleo Temporal (PET)

Complementar de manera transitoria las fuentes de empleo en las zonasmarginadas del medio rural, en localidades de hasta 2,500 habitantes

cuando la actividad productiva preponderantemente local haya concluidoo disminuido significativamente. Amortiguar las fluctuaciones en el

ingreso de las familias en condiciones de pobreza, para evitar efectos negativos permanentes y generar mayor certidumbre en su flujo de

consumo. Generar oportunidades de empleo para la mano de obra no calificada, a través de un apoyo económico por su participación en la

construcción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura social productiva y para la conservación y aprovechamiento de los recursos

naturales. Apoyar la ejecución de proyectos que promuevan la creación de empleos de mayor permanencia.

El PET se dirige a la población rural en pobreza extrema mayor de 16 años que esté dispuesta a participar en el mismo,

bajo las reglas de operación del programa, pudiendo ser productores rurales, jornaleros con y sin tierra, y

hombres y mujeres que habiten las áreas rurales de las regiones establecidas según

la clasificación definida.

487,786 ObraKilómetro

27

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DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PROMOCIÓN SOCIAL

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

SEMARNAT Programa de Empleo Temporal Inmeditato

(Huracán Emily)

Emplear temporalmente a la PEA en trabajos de remoción y restauraciónen los municipios afectados por el paso del huracán Emily generando empleos temporales, beneficiando a las familias que habitan en las localidades afectadas mediante acciones intensivas, que generan

beneficios a corto plazo, al mismo tiempo oportunidades de ingresos en los periodos de afectación por el paso del huracán.

El PET se dirige a la población afectada que esté dispuesta a participar en el

mismo, bajo las reglas de operación del programa, pudiendo ser hombres y

mujeres mayores de 16 años que habiten las áreas de las regiones afectadas.

2,030,711 HectáreaObraSeñal

76350

1,321,679,517TOTAL

FUENTE: Distribuidora Conasupo S.A. (DICONSA), Leche Industrializada Conasupo S.A. (LICONSA), Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Comisión Nacional del Agua (CNA).NOTA: Cantidades en pesos. Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.

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DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

CDI Programa de Infraestructura Social para el Desarrollo de

los Pueblos y Comunidades

Indígenas

Promover conjuntamente con los tres niveles de gobierno, la atención a demandas de comunidades indígenas de alta y muy alta marginación en materia de infraestructura productiva, recreativa, cultural y de servicios

que posibiliten a la población mejores niveles de bienestar.

Comunidades indígenas de alta y muy alta marginación carentes de obras de

infraestructura social básica que no hayanrecibido por otros programas de la

SEDESOL u otros programas federales unapoyo similar al que solicitan.

43,023,309 ProyectoBeneficiario

3749,711

CNA Agua Potable, Alcantarillado y

Saneamiento en Zonas Urbanas

Incrementar la cobertura del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades con población mayores a 2,500 habitantes.

Población mayor a 2,500 habitantes.2,144,809 Pozo

Estudio41

CNA Construcción de Sanitarios Rurales

Apoyar a las familias de escasos recursos mediante la construcción de sanitarios rurales a fin de mejorar las condiciones de salud, evitando el

fecalismo al aire libre.

Familias en condiciones de pobreza extrema. 5,880,919 Baño

Beneficiario792

3,968

CNA Devolución de Derechos

Coadyuvar a la realización de acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de

aguas residuales en municipios, mediante la devolución a los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento de los

ingresos federales que se obtengan por la recaudación de los derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales.

Todos aquellos prestadores del servicio, que habiendo cubierto los derechos

federales por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales, por servicio público urbano, con poblaciones mayores a 2,500

habitantes, soliciten su adhesión, presentando para ello un programa de

acciones, donde se comprometan a invertir junto con los recursos federales devueltos, al menos otra cantidad igual.

10,095,740 Municipio 33

CNA Programa de Agua Limpia

Llevar a cabo acciones para la ampliación y reposición de infraestructurade desinfección, protección física de fuentes de abastecimiento y

consolidación y apertura de espacios para la cultura del agua.

Población en general.499,987 Beneficiario

Kilogramo1,017,859

92,650

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DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

CNA Programa de Modernización de Manejo del Agua

(PROMMA)

Mejorar las mediciones de las variables del ciclo hidrológico mediante la instrumentación y medición de la piezométrica de la zona costera del

estado para la rehabilitación de estaciones hidroclimatológicas dañadas por el huracán Isidoro.

Población en general.71,589 Estación 7

CONACULTA Apoyo a la Infraestructura Cultural

Contribuir junto con los gobiernos estatales y municipales y la sociedad civil organizada a la optimización de los inmuebles que dan cabida a las

múltiples y diversas expresiones artísticas y culturales del país que requieren por sus propias características, de espacios que de manera

natural originan procesos de crecimiento económico y social.

Población en general.29,475 Proyecto 5

ICEMAREY ODESA través de los organismos estatales de construcción de escuelas,

ejercer recursos del presupuesto federal para apoyar el programa de infraestructura educativa de los niveles medio superior y tecnológico en

la modalidad de organismos descentralizados.

Instituto de capacitación para el trabajo, colegio de bachilleres, centro de estudios

científicos y tecnológicos e institutos tecnológicos.

8,159,662 TallerAula

Obra exteriorAnexo

Laboratorio

49111

INFONAVIT Crédito ViviendaProporcionar créditos a los trabajadores derechohabientes del instituto

que les permitan adquirir en propiedad una casa habitación.Todos los trabajadores que queden

incluidos en el artículo 123, apartado "a" de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

1,665,690,339 Crédito 9,416

INFONAVIT Programa de Apoyo Infonavit

Facilitar el acceso al crédito de Entidades Financieras e incentivar el mercado de los préstamos hipotecarios; representa una alternativa para

el sector poblacional que percibe más de 4 salarios mínimos (particularmente más de 10) y no tiene a su alcance el financiamiento

privado para la adquisición de la vivienda de su agrado

Todos los trabajadores que queden incluidos en el artículo 123, apartado "a" de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

104,047,024 Crédito 132

ISSSTE ViviendaIncrementar la oferta de créditos para vivienda, otorgarlos de manera

transparente y equitativa, asegurar su recuperación oportuna y mantener el valor real de las aportaciones de los trabajadores para un

digno retiro.

Hombres y mujeres trabajadores del ISSSTE incorporados con 46 puntos (1

punto = 1 bimestre de año) de antigüedad.

427,623,645 Crédito 1,142

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A N E X O I N V E R S I Ó N P Ú B L I C A F E D E R A L

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

PAREIB Construcción, Rehabilitación y Equipamiento

Contribuir al abatimiento del rezago educativo, al proporcionar un mejor

entorno para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, cubriendo las necesidades de espacios educativos en las regiones con

mayor marginación, mediante la construcción de espacios nuevos y/o la rehabilitación de los existentes.

Escuelas de preescolar, primarias, secundarias y telesecundarias. 16,387,204 Escuela

Beneficiario98

9,787

SEC DE SALUD Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo

en Salud (PROCEDES) Infraestructura

Hospitalaria

Mejorar las condiciones de salud en la población sin acceso a los

servicios y con mayores índices de marginación, ampliando y fortaleciendo la red de servicios de primer nivel con base al modelo de

atención a la salud para la población abierta; y otorgar el paquete básico.

Población sin acceso permanente a los servicios que se localiza en municipios

clasificados como de muy alta marginación.

565,376,000 Obra 1

SEDESOL Hábitat . El Programa Hábitat está dirigido a enfrentar los desafíos de la pobreza y el desarrollo urbano mediante la instrumentación de un conjunto de acciones que combinan, entre otros aspectos, el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las zonas urbano-marginadas

seleccionadas con la entrega de servicios sociales y acciones de desarrollo comunitario en esos ámbitos. Mediante este Programa se

busca asegurar la concurrencia y la Integralidad de los esfuerzos dirigidos a apoyar a la población en situación de pobreza patrimonial

que reside en las ciudades del país.

El universo de atención del Programa Hábitat lo constituyen, preferentemente,

los integrantes de los hogares en situación de pobreza patrimonial (de

acuerdo con los criterios establecidos por la SEDESOL para la medición de la

pobreza) asentados en las ciudades y/o zonas metropolitanas seleccionadas.

93,257,847 Beneficiario 33,001

SEDESOL Tu Casa .

Apoyar economicamente a la poblacion en situacion de pobreza patrimonial, propiciando su desarrollo social y económico, mediante la

formación, la consolidación, la ampliación o el mejoramiento de su patrimonio familiar en cuanto a vivienda. Otorgar a los beneficiarios un subsidio federal (apoyo economico federal), que sea detonador de la

participación corresponsable de los gobiernos estatal y municipal, de los beneficiarios y de los sectores privado y social.

Ciudadanos mexicanos, jefes y jefas de familia, mayores de edad, con por lo menos un dependiente económico, en situación de pobreza, que necesiten

recibir un apoyo para adquirir, edificar, ampliar o mejorar su vivienda.

25,098,938 ViviendaBaño

CuartoPiso

7372092547

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DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

UADY Fondo de Aportaciones Múltiples-Componente

Infraestructura Educativa

.

Contribuir con el proceso enseñanza-aprendizaje, creando la infraestructura que permita la atención de los educandos en los niveles

básico y superior.

Egresados de la educación media básica, media superior y superior. 37,285,762 Metro Cuadrado

Equipo5,414

1

3,004,672,249TOTAL

FUENTE: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Comisión Nacional del Agua (CNA), Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB), Instituto para la Construcción, Equipamento, Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas del Estado de Yucatán (ICEMAREY), Instituto de Cultura de Yucatán (ICY), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Secretaría de Salud (SSY).NOTA: Cantidades en pesos. Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.Los montos erogados en infraestructura educativa incluye obras terminadas y en proceso.

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DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

JÓVENES

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

IMJ Apoyo al Fortalecimiento de las Instancias Locales y

Municipales de Juventud

Fortalecer a las instancias estatales y municipales de juventud, a través de la coordinación, por medio de convenios que celebren, en los que se

impulsen acciones que permitan atender sus necesidades locales.

Instancias locales y municipales de juventud, a las que se les otorgan

recursos económicos para beneficiar a jóvenes de entre 12 y 29 años de edad, a

través de programas.

557,635 JovenEspacio

82,45011

IMJ Centros InteractivosConsolidar espacios de participación, orientación y desarrollo de las y

los jóvenes, proporcionándoles información oportuna sobre los principales temas de su interés y las opciones que tienen para su

desarrollo. Así como, acercar a las y los jóvenes a los instrumentos y sistemas de información existentes para complementar su formación y

desarrollo personal.

Jóvenes de 12 a 29 años de edad.340,000 Centro

Joven5

114,882

IMJ Poder Joven RadioGenerar espacios de comunicación de y para jóvenes, donde ellos se

expresen y participen como protagonistas promoviendo ideas y acciones que sean de beneficio para la comunidad.

Jóvenes de 12 a 29 años de edad.210,000 Programa

Medio audiovisual453

1,107,635TOTAL

FUENTE: Instituto de la Juventud de Yucatán (INJUVY).NOTA: Cantidades en pesos. Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.

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A N E X O I N V E R S I Ó N P Ú B L I C A F E D E R A L

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PUEBLO MAYA

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

CDI Albergues Escolares Indígenas

Contribuir a que niñas y niños indígenas que habitan en localidades que no cuentan con servicios de educación, ingresen y concluyan se

educación básica y media superior, con apoyo de los servicios que se otorgan en los albergues escolares y comunitarios.

Niños y jóvenes que cursan la educación básica; asimismo, se identifico la necesidad de apoyar albergues

comunitarios que dan servicio a jóvenes que cursan la educación media superior.

11,837,019 ProyectoBeneficiario

381,786

CDI Capacitación y Atención Social

Fortalecer las capacidades organizativas y democráticas de los representantes y líderes indígenas para que jueguen un papel

protagónico en la planeación, diseño y ejecución de políticas, planes, proyectos y acciones que busquen impulsar procesos de desarrollo regional y de autogestión, participativos con principios de equidad,

interculturalidad y sustentabilidad.

Representantes de organizaciones regionales, comunitarios, promotores y

gestores.

617,659 BeneficiarioProyecto

862

CDI Fondos Regionales parael Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Impulsar el desarrollo social y económico de los pueblos y comunidades indígenas, con respeto a los recursos naturales de su entorno, a sus culturas y a sus derechos, mediante la consolidación de los FRI como

instancias de financiamiento de carácter social operadas y administradaspor organizaciones comunitarias indígenas, basadas en el principio de

equidad.

Productores Indígenas, que pertenezcan oconformen alguna organización, la cual esté integrada a algún FRI. Para Fondos Regionales nuevos, la población objetivo

será la que habite en localidades consideradas de muy alta o alta

marginación, cuya población hablante de lengua indígena, de 5 años o más,

represente el 29% o más del total, y tenga entre 50 y 10,000 habitantes.

5,952,982 ProyectoBeneficiario

49458

CDI Investigación y Promoción Cultural

Contribuir a los procesos de rescate, fortalecimiento e innovación del patrimonio cultural de los pueblos indígenas, basados en el

reconocimiento y respeto de la diversidad étnica y cultural, la equidad corresponsabilidad, y con base en las necesidades, situación y contexto social actual. Documentar y difundir las manifestaciones culturales que conforman el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, de manera que coadyuven al fortalecimiento de los procesos de identidad social y

relaciones interculturales de los pueblos indígenas.

Serán, preferentemente, organizaciones y comunidades indígenas pertenecientes a las localidades con una población de 29% y más de hablantes de lengua indígena. Se dará especial énfasis a los proyectos

propuestos por mujeres o bajo la perspectiva de género.

2,046,091 Proyecto 150

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DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PUEBLO MAYA

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

CDI Procuración de JusticiaCelebrar reuniones interinstitucionales con representantes de la

Secretaria de Seguridad Pública, a través de la Dirección General del órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social,

Procuraduría General de la República, Instituto Federal de Defensoría Pública y Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promover la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y los derechos de los

pueblos, comunidades y sujetos indígenas, propiciando así, su efectivo acceso a la jurisdicción del estado, en materia de justicia agraria,

identificar el número de población indígena que no cuenta con registro o copia certificada de su estado civil para que se reconozca su

personalidad jurídica, realizar el diagnóstico de la población indígena privada de la libertad, así como, el de promover la excarcelación de indígenas que se encuentren privados de la libertad o en riesgo de

perderla, con la aplicación de recursos económicos, cuando así proceda legalmente.

Población de hablante de lengua indígena,comunidades indígenas, núcleos agrarios, organizaciones indígenas, organizaciones

de promotores y defensores de los derechos humanos y organizaciones

civiles, en general.

409,298 ConvenioBeneficiario

944

CDI Programa de Organización

Productiva para Mujeres (POPMI)

Contribuir a mejorar las condiciones de vida y posición social de las mujeres indígenas, fortaleciendo su participación como impulsoras de supropio desarrollo, mediante la ejecución de proyectos de organización

productiva, con perspectiva de equidad, género, sustentabilidad y multiculturalidad.

Mujeres que habiten en localidades de muy alta o alta marginación con 29% y más hablantes de lengua indígena y con

un tamaño de localidad entre 50 y 10,000habitantes; conformar una organización

con mínimo 10 socias.

8,124,983 ProyectoBeneficiario

971,592

CDI Salud y Bienestar Social

Apoyar en la Recuperación de la salud de enfermos indígenas de escasos recursos que requieren de atención medica especializada,

mediante su canalización a unidades medicas de tercer nivel del sector salud; dar seguimiento y evaluar las acciones de las instituciones del sector salud y elaborar propuestas de cambios, en beneficio y acorde con la cultura indígena de que se trate, con plena participación de las

comunidades indígenas

Enfermos indígenas de escasos recursos que requieren de atención médica

especializada.

113,598 Beneficiario 84

CDI Seguimiento, Evaluación y Control de

Acciones Sector Indígena

Organizar, instrumentar, dar seguimiento y evaluar las acciones vinculadas con el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.

Todos los pueblos y comunidades indígenas del estado. 18,980,273 Programa 8

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DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PUEBLO MAYA

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

CONAFE Preescolar Comunitario Indígena

Propiciar que los niños y niñas vivan experiencias que favorezcan su desarrollo integral, fometando la expresión de ideas, conocimientos, valores, normas y actitudes para la convivencia, respeto hacia los demas, asi como potencializar su desarrollo físico, psicomotriz y

afectivo. Este programa atiende las necesidades culturales y del idioma del alumnado indígena.

Niños de 3 a 5 años 11 meses, que se encuentran en comunidades indígenas de

100 a 500 habitantes del interior del estado y cuya matrícula escolar fluctua

entre los 5 a 29 alumnos.

2,180,898 Alumno 783

CONAFE Primaria Comunitaria Indígena

Propiciar que los niños y niñas tengan la posibilidad de reconocer, analizar y resolver situaciones novedosas, conocidas y complejas; a

través de competencias para la vida (habilidades estratégicas, conocimientos, actitudes y valores articulados con las dimensiones

afectiva, social y cultural). Este programa atiende a las comunidades indígenas.

Niños en edad escolar de 6 a 14 años de edad, que habitan en aquellas

comunidades indígenas del estado, cuya matrícula fluctua entre los 5 a 29

alumnos.

1,267,472 Alumno 638

CONAFE Secundaria Comunitaria Indígena

Abatir el rezago educativo de los niños y niñas de las zonas rurales e indígenas que terminan la primaria y no tienen posibilidades de estudiar

la secundaria en una escuela pública formal. Ofrecer la educación secundaria a las niñas y niños que terminan los cursos comunitarios del CONAFE. Este programa se basa en el enfoque constructivista y en el

desarrollo de competencias para resolver problemas cotidianos.

Primeramente niñas y niños de comunidades marginadas en desventaja,

aunque la escuela está abierta para aquellos jóvenes y adultos que no han terminado la secundaria y que desean terminarla y obtener un certificado.

80,148 Alumno 38

PAREIB Apoyo a la Gestión Escolar indígena (AGE)

Otorgar recursos económicos asignanados a escuelas primarias y preescolares indigenas, de las regiones de marginación extrema y

marcado rezago educativo.

Docentes3,811,000 Escuela

Alumno440

17,240

PAREIB Asesoría y CapacitaciónPrimaria Indígena

Dar atención al rezago educativo en el nivel básico que se deriva en la reprobación y la deserción mediante un servicio que garantize educación

de calidad, formar asesores técnico pedagógicos de zona escolar y sector educativo, para el mejoramiento profesional de los equipos

docentes en comunidades indígenas.

Equipo docente, equipo de supervisión, jefes de sector y supervisores de zona

escolar en comunidades indígenas.

866,796 Escuela 484

PAREIB Reconocimiento al Desempeño Docentes

Redes Indígena

Asignar estímulos económicos a docentes de escuelas de educación indígena con el propósito de disminuir la alta rotación y ausentismo de

los maestro.

Docentes.760,320 Docente 138

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DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PUEBLO MAYA

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

PAREIB Recursos Didácticos Primaria Indígena

Proporcionar recursos necesarios para facilitar el proceso enseñanza/aprendizaje en las comunidades indígenas.

Alumnos de primaria en comunidades indígenas. 818,393 Alumno

Escuela14,563

172

SEP Fideicomiso para la Educación Indígena

Prestar servicios educativos destinados específicamente a los grupos indígenas que se adapten a sus necesidades, demandas y condiciones

de cultura y lengua, poblamiento, organización social y formas de producción y trabajo.

Población indígena.366,078 N.D. N.D.

58,233,009TOTAL

FUENTE: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB), Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), Secretaría de Educación Pública (SEP).NOTA: Cantidades en pesos. Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.

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DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

MEDIO AMBIENTE

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

CONAFOR GermoplasmaColecta, adquisición para producción de material vegetativo de calidad

en producción de planta.La sociedad en su conjunto.

3,671,364 N.D. N.D.

CONAFOR Incendios ForestalesPrevención, detección y combate para la protección de los ecosistemas

forestales.La sociedad en general.

5,384,431 N.D. N.D.

CONAFOR Programa de DesarrolloForestal

Responde a un conjunto de objetivos: - mejorar el manejo y conservación de los recursos forestales. - fomento a la capacidad productiva - fortalecimiento de la cadena productiva. Impulsar la comercialización y mercados de los productos maderables y no

maderables

Los propietarios de terrenos con vocación forestal. 4,940,829 N.D. N.D.

CONAFOR Programa de Desarrollode Plantaciones

Forestales Comerciales

Promover plantaciones forestales comerciales con recursos federales. Apoyar parcial o temporal el costo de establecer y mantener las

plantaciones. Formular documentos de planeación y seguimiento.

Productores forestales.685,926 N.D. N.D.

CONAFOR Programa de Ordenamiento y

Fortalecimiento a la Autogestión Silvícola

(PROFAS)

Ordenar y fortalecer el manejo forestal sustentable de todo el país, partinendo de la definición de regiones forestales y la integración de las unidades de manejo forestal, con el fin de mejorar la planeación de las actividades, coadyuvar en la simplificación administrativa y lograr el

manejo eficiente de los recursos forestales, privilegiando la organización de silvicultores para que sean ellos los que asuman la operación de los

programas y la responsabilidad de cuidar y acrecentar los recursos forestales.

Silvicultores que se constituyan en asociaciones regionales en el ámbito de

unidad de manejo forestal.

2,605,201 N.D. N.D.

CONAFOR Programa para la Conservación y

Reforestación de los Ecosistemas Forestales

Otorgar apoyos para incentivar a los dueños y poseedores de terrenos con vocación forestal para proteger, restaurar y conservar los recursos forestales y asegurar el establecimiento de una nueva cubierta forestal

en selvas dañadas por fenómenos climatológicos y/o incendios.

Pobladores rurales que habitan en municipios contemplados dentro del programa aprobado en las reglas de

operación, principalmente en zonas con ecosistemas severamente dañados.

4,362,051 N.D. N.D.

CONAFOR Sanidad ForestalPrevenir y reducir la incidencia de plagas y enfermedades forestales que

tienen efectos económicos, ecológicos y sociales en el país.Reforestadores del estado.

450,716 N.D. N.D.

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DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

MEDIO AMBIENTE

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

CONAFOR Seguimiento, Evaluación y Control deAcciones de Protección

al Ambiente

Vigilar la ejecución, control y el resultado de las acciones implementadas para la conservación y protección al medio ambiente.

La sociedad en su conjunto.5,141,870 Programa 8

CONAFOR Servicios AmbientalesPromover el acceso a los mercados nacionales e internacionales de los servicios ambientales relacionados con la captura de carbono y con la biodiversidad de los ecosistemas forestales. Proteger la capacidad de provisión de los servicios ambientales hidrológicos, mediante el pago que se hace a los beneficiarios, dueños y/o legítimos poseedores de terrenos con recursos forestales, por los servicios que presta el buen

estado de conservación de sus bosques y selvas. Detonar el mercado de cobro y pago de servicios ambientales.

La sociedad en general.1,739,451 N.D. N.D.

CONAFOR SuelosContribuir a frenar el deterioro de los suelos, mediante la ejecución de programas y coordinación con otras dependencias y entidades de la

administración pública, así como los usuarios del recurso. Ii. Conservar e incrementar la productividad de los suelos forestales, mediante la

aplicación de técnicas que permitan evitar su deterioro, rehabilitarlos y aprovecharlos según lo dicte su capacidad de uso Iii. Fomentar una

cultura de conservación y aprovechamiento sustentable de los suelos forestales, donde se incluya la valoración de los servicios ambientales, los fines productivos y el valor estético del paisaje natural, a través de

una mayor participación de la sociedad. Iv. Generar información oportuna, confiable y actualizada, sobre la situación y cambios del recurso suelo. V. Implementar sistemas modernos y eficientes de manejo de información sobre suelos forestales y contar con sus

respectivas bases de datos, disponibles para quienes la requieran de manera expedita.

La sociedad en su conjunto.1,394,113 N.D. N.D.

CONANP Programa de DesarrolloRegional Sustentable

Proporcionar los elementos para la conformación de empresas enfocadas al ecoturismo en zonas de conservación ecológica con fines de aprovechamiento para beneficio y desarrollo de las comunidades

aledañas.

Comunidades aledañas a la reserva ecológica. 1,240,000 Proyecto 13

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DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

MEDIO AMBIENTE

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

PROFEPA Auditoría AmbientalFomentar la autoregulación de las empresas a través de procesos

voluntarios de auditoría ambiental y garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental.

Inicialmente nació para la promoción de empresas paraestatales y en la actualidadse ha extendido a todas las empresas que

quieran cumplir con la legislación ambiental.

120,107 N.D. N.D.

PROFEPA Inspección y Vigilancia de Recursos Naturales

Inspección y vigilancia de la selva baja caducifolia, todo el litoral yucateco mediante la inspección así como el combate al tráfico de flora

y fauna silvestre en todo el estado.

Toda la población del estado de Yucatán.1,226,866 Visita 113

PROFEPA Programa JurídicoEn materia jurídica este programa se encarga de sustanciar los

procedimientos administrativos de inspección y vigilancia y en su caso vincularlos al procedimiento penal para castigar al responsable cuando

lo amerite.

Toda la población del estado de Yucatán.175,090 N.D. N.D.

PROFEPA Quejas y DenunciasRecepcionar, atender y darle seguimiento a las denuncias ambientales

interpuestas por la ciudadanía así como promover mecanismos de participación social que coadyuven con las tareas de vigilar que se

cumplan las leyes, normas y programas ambientales.

Se le da énfasis a la población en general que tenga participación en las denuncias

ambientales.

59,295 Denuncia 60

PROFEPA Seguimiento, Evaluación y Control deAcciones de Protección

al Ambiente

Vigilar la ejecución, control y el resultado de las acciones implementadas para la conservación y protección del medio ambiente.

La sociedad en su conjunto.765,370 Programa 5

PROFEPA Verificación IndustrialAnalizar y estudiar las actas de inspección así como los documentos a fin de emitir soportes técnicos y proporcionar información de apoyo

para la emisión de acuerdos y resoluciones.

Las empresas que son visitadas así como las personas que hacen uso y

aprovechamiento de los recursos naturales pues se logra emitir

resoluciones mas justas y legales.

219,437 Dictamen 113

SEMARNAT Cruzada por el Cuidado del Medio Ambiente

Detener y revertir la contaminación de los recursos naturales con el propósito de garantizar su conservación para las generaciones futuras.

La sociedad en su conjunto.4,670 N.D. N.D.

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DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

MEDIO AMBIENTE

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

SEMARNAT Desarrollo Regional Sustentable

Impulsar un modelo de planeación regional descentralizada, participativa y democrática, que conduzca hacia modelos de desarrollo regional sustentable, en los que la utilización de los recursos naturales

locales contribuya a disminuir la pobreza, a impulsar el crecimiento productivo y al aumento de los ingresos de los habitantes en las áreas

naturales protegidas.

La sociedad en su conjunto1,147,773 N.D. N.D.

SEMARNAT Seguimiento, Evaluación y Control deAcciones Sector Medio

Ambiente

Vigilar la ejecución, control y el resultado de las acciones implementadas para la conservación y protección al medio ambiente.

La sociedad en su conjunto.1,456,125 Programa 4

36,790,686TOTAL

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).NOTA: Cantidades en pesos. Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.

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DESARROLLO ECONÓMICO

FOMENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

BANCOMEXT Apoyos tipo "C" para Eventos y Ferias Internacionales

Brindar apoyo técnico y económico a empresas mexicanas para participar en eventos internacionales, teniendo la flexibilidad de asistir a

los eventos que más se adaptan a sus necesidades, logrando así la oportunidad de contactar directamente compradores e inversionistas

extranjeros.

Empresas, cámaras, asociaciones, organismos empresariales de promoción

comercial o de inversión extranjera.

72,710 N.D. N.D.

BANCOMEXT Colocación de Crédito Empresarial

Apoyar con recursos a las empresas y personas físicas dedicadas a la exportación de bienes y servicios a través de crédito para que puedan fabricar sus productos y venderlos a los plazos que les soliciten sus

clientes.

Personas físicas y morales del estado de Yucatán vinculadas directa o

indirectamente a la exportación o a la sustitución de importaciones.

1,084,312,927 Crédito 26

BANCOMEXT Misiones de Exportadores

Facilitar a empresas mexicanas la realización de encuentros de negocios con clientes potenciales, identificando los nichos de mercado más

accesibles para ofrecer los productos o servicios que resultan atractivos para un grupo específico de compradores.

Empresas, cámaras, asociaciones, organismos empresariales de promoción

comercial o de inversión extranjera.

23,370 N.D. N.D.

BANCOMEXT Programa de Asistencia Técnica

Otorgar recursos a fondo perdido a las empresas exportadoras del Estado para que puedan mejorar sus procesos productivos, obtener

certificaciones internacionales, realizar campañas publicitarias, elaborar catálogos promocionales y llevar a cabo planes de negocios de

exportación.

Empresas exportadoras directas e indirectas del estado de Yucatán. 83,367 Proyecto 1

NAFIN Financiamiento, Capacitación y

Asistencia Técnica

Otorgar financiamiento para proyectos productivos en general, a través de la red de intermediarios de nacional financiera en beneficio de las

empresas para impulsar el desarrollo y la competitividad de las mismas.

Personas físicas con actividad empresarial, Micro, Pequeñas, Medianas y

Grandes empresas, de los sectores Industrial, Comercial y de Servicios.

1,757,676,854 Empresa 10,573

PROFECO Servicios al Consumidor,

Verificación y Vigilanciade Proveedores

Vigilar, verificar y sancionar a los proveedores que no cumplan las normas y leyes establecidas, verificar y vigilar los instrumentos de

medición del comercio y el cumplimiento de la NOM, así como promover y proteger los derechos e intereses del consumidor, procurar la equidad

y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Población en general.5,284,008 Asesoría

AsuntoQuejaVisita

33,3472,3472,7906,000

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DESARROLLO ECONÓMICO

FOMENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

SE Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Incrementar la competitividad de las MIPYMES en el ambito del desarrollo empresarial y del conocimiento, asi como en sus procesos de

innovación y desarrollo tecnológico, para que generen, adopten y/o mejoren sus procesos operativos, administrativos y de gestión. A fin de fortalecer su participación en los mercados local, regional, nacional e

internacional, promoviendo la igualdad de condiciones y oportunidades para hombres y mujeres.

Micro, pequeñas y medianas empresas que cuenten con proyectos de alto

impacto en la integración de cadenas productivas, o fortalecimiento de sectores

productivos prioritarios, que beneficien directamente a las MIPYMES y/o generen

un número significativo de empleos directos.

2,163,400 ProyectoBeneficiario

5425

SE Marcha hacia el SurFomenta la inversión nacional y extranjera en los estados de Campeche,

Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz por medio del establecimiento de plantas productivas en el sector industrial, comercio, servicios y turismo con el objetivo de generar empleos permanentes y

bien remunerados.

La pequeña, mediana y grande empresa, que cuenten con un proyecto de inversión, asi como los agentes

económicos vinculados a las MIPYMES.

9,306,974 Beneficiario 1,852

SE Programa de Apoyo a la Capacitación (PAC)

Crear las condiciones necesarias para que los trabajadores y empresarios puedan desarrollarse y evolucionar de acuerdo con el ritmo

que marcan los cambios, especialmente en la tecnología y los nuevos procesos productivos. Fomentar las actividades de capacitación como medio para procurar el bienestar y bienser de los trabajadores y con

esto incrementar su productividad y consecuentemente la competitividad de las empresas.

Este programa está dirigido a la micro, pequeña y mediana empresa. 2,141,425 Empresa

Beneficiario264

5,708

SE Programa para el Desarrollo de la

Industria del Software

Promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de subsidios de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación,

desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las empresas del sector de tecnologías de

información.

El programa tiene cobertura nacional y la población objetivo son las personas físicascon actividad empresarial o las personas morales del sector de TI; los organismos,

grupos de empresas, empresas integradoras y asociaciones civiles sin

fines de lucro del sector de TI; las instituciones académicas y los emprendedores de este sector

económico, así como los organismos públicos, privados o mixtos sin fines de lucro entre cuyos objetivos se encuentre el desarrollo del sector de TI. Así como

todas aquellas empresas del sector de TI y por ende de la industria de software y servicios relacionados, como se indica en el Artículo 12 de las Reglas de Operación

del Programa.

1,939,381 Empresa 7

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Page 156: Impresi.n de fax de p.gina completa...CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS INGRESOS RECIBIDOS EN EFECTIVO 254,832,727.60 INGRESOS EFECTIVAMENTE RECIBIDOS 254,832,727.60

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DESARROLLO ECONÓMICO

FOMENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

SE-FONAES Apoyo al Desarrollo Empresarial (FONAES)

Es la aportación de recursos que tiene por objetivo identificar, mejorar yconsolidar las capacidades humanas y empresariales en los sujetos de

financiamiento del FONAES.

Consultores que trabajan en los proyectosproductivos. 554,112 Empresa

Beneficiario47144

SE-FONAES Apoyo a la Capitalización

Comercio, Industria y Servicios (FONAES)

Proporcionar a las microempresas financiamientos para adquirir capital de trabajo y activos que necesitan para desarrollar un proyecto

productivo.

Sector rural, indígena y campesinos; además de población en zonas marginadas de áreas urbanas.

3,969,860 Proyecto 12

SE-FONAES Capital Social de Riesgo (FONAES)

Aportación que se otorga a una empresa social constituida legalmente para crear, ampliar, reactivar o consolidar un proyecto productivo, a

través de un convenio de concertación.

Empresas sociales constituidas legalmentes. 8,468,205 Proyecto

Beneficiario1050

SE-FONAES Impulso Productivo de la Mujer

Aportación directa en beneficio de grupos o empresas sociales conformadas exclusivamente por mujeres ubicadas en áreas rurales,

urbanas y suburbanas, con viabilidad económica de los sectores pecuario, forestal, pesquero, acuícola, agrícola, agroindustrial,

extractivo, industrial, comercial y de servicios, para el fortalecimiento desus procesos de producción, transformación y comercialización de sus

productos y/o servicios.

Grupos sociales y empresas sociales con actividades productivas. 5,155,637 Proyecto

Beneficiario33129

SE-FONAES Procomer, Promoción y Comercialización

(FONAES)

Articular los procesos productivos y de comercialización de las empresas sociales con el desarrollo y consolidación de propuestas

comerciales que eleven su nivel de competitividad, diversifiquen sus lineas de productos con valor agregado y fortalezcan sus capacidades de

mercadeo, negociación comercial y desarrollo tecnológico.

Es la población rural y urbana en condiciones de pobreza, con capacidad

productiva, organizativa y vocación empresarial, que tiene acceso nulo o

limitado al crédito formal.

607,953 EmpresaBeneficiario

3651

STyPS Becas de Capacitación para el Trabajo BÉCATE

antes SICAT

El objetivo es incrementar la empleabilidad de la población

desempleada y subempleada, brindándole orientación ocupacional, asistencia técnica e información y, en su caso, capacitación o apoyos económicos y en especie, en función de sus características y las del

mercado laboral.

Es la población de 16 años o más que se encuentran en situación de desempleo

abierto, subempleo o suspensión temporal de relaciones de trabajo y que

solicite personalmente su incorporación al sistema en las oficinas de los SEE.

24,650,610 AcciónBeneficiario

3186,008

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DESARROLLO ECONÓMICO

FOMENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

STyPS Programa de Fortalecimiento del Servicio Nacional de

Empleo

Representa el conjunto de acciones, bienes y servicios, asi como el presupuesto con el cual, el gobierno federal contribuye a los gastos

asociados a la operación de los sistemas y proyectos referidos, asimismo, es un instrumento que consolida al sistema nacional de

empleo en cada una de las entidades federativas, proporcionando las condiciones y equipamiento necesarios para su buen funcionamiento y

operatividad.

Todos los trabajadores de la institucion.7,609,720 Beneficiario 94

STyPS Proyecto de Inversión Productiva

Impulsar iniciativas de la población con interés en crear o consolidar proyectos de inversión productiva, factibles y sustentables, ofreciendo una estrategia que involucra recursos presupuestables, capacitación,

asesoría técnica, administrativa y de gestión, entre otras, con la intención de buscar encadenamientos productivos y crecimiento integral, en el marco de un mercado de bienes y servicios, que le permita a la población elevar su nivel de vida y dignidad humana.

La población en general que se encuentra en situación de desempleo abierto. 4,394,296 Proyecto

Beneficiario106253

STyPS Seguimiento, Control y Evaluación de Acciones

Sector Fomento Empresarial y Empleo

Organizar, instrumentar, establecer mecanismos y evaluar las

acciones y programas ejecutados para apoyar la mobilidad laboral, mismos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de trabajo

e ingreso de la población.

La población en general que se encuentra en situación de desempleo abierto. 3,485,800 Programa 5

STyPS Sistema de Apoyos Económicos a

Buscadores de Empleo

Diseñar, desarrollar y establecer un sistema de apoyo económico a

buscadores de empleo, que permitan apoyar a la población desempleada en el proceso de busqueda de empleo y que estimule al

beneficiario para llevar a cabo la busqueda de empleo.

La población en general que se encuentra en situación de desempleo abierto. 8,258,200 Apoyo 2,151

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DESARROLLO ECONÓMICO

FOMENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

STyPS Sistemas de Apoyos Económicos a la

Movilidad Laboral al Exterior

Diseñar, desarrollar y establecer mecanismos que permitan apoyar

tanto la capacitación como la mobilidad laboral de la población participante en el programa de trabajadores agrícolas migratorios

temporales mexicanos con canada, mediante ayudas económicas que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de trabajo e ingreso de

este grupo de la población.

La población en general que se encuentra en situación de desempleo abierto. 147,000 Beneficiario 49

2,930,305,809TOTAL

FUENTE: Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales (FONAES), Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Secretaría de Economía (SE), Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), Nacional Financiera (NAFIN), Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).NOTA: Cantidades en pesos. Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.

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DESARROLLO ECONÓMICO

TURISMO

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

SECTUR Parador Turístico de la Ruta de los Cenotes de

Cuzamá

Proporcionar un producto turístico de calidad y en el cual la comunidad deberá beneficiarse con la realización de las áreas de servicios básicos

del recorrido turístico.

Directamente Beneficiada, Población Económicamente ACtiva: 1,434

Indirectamente Beneficiada: 2,953 Población total: 4,387

237,205 Obra 8

SECTUR Primera Etapa de la Renovación del

Espectáculo de Luz y Sonido de la zona

arqueológica de Uxmal

Renovar el equipo de Luz y Sonido de la zona arqueológica de Uxmal, ubicado en el municipio de Santa elena. Dicho equipo se considera

obsoleto para la tecnología que existe actualmente. El proyecto contempla la primera etaoa de renovación de la infraestructura, con el objetivo de elevar la calidad de espectáculo y aumentar la afluencia de

turistas al sur del estado.

Todos los actores involucrados en el sector turístico, así como el municipio

mismo.

365,400 Documento 2

SECTUR Tercera Etapa del Parador Turístico en Ek Balam (contempla el proyecto integral del Cenote X'Canché)

A nivel local, la obra busca mejorar la infraestructura disponible en el parador turístico de Ek Balam, a fin de mejorar los servicios

proporcionados al visitante. A nivel estatal, se invierte en el desarrollo de la oferta e infraestructura en las zonas, destinos y sitios de interés turístico en el Estado, a fin de incrementar la afluencia de visitantes.

Todos los actores involucrados en el sector turístico, así como el municipio

mismo.

149,532 Obra 3

752,137TOTAL

FUENTE: Secretaría de Turismo (SECTUR).NOTA: Cantidades en pesos. Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.

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DESARROLLO ECONÓMICO

FOMENTO AGROPECUARIO Y PESCA

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

ASERCA Apoyos Directos al Ingreso Objetivo

Otorgar a los productores certidumbre económica, mejorar su competitividad en el mercado y con ello una mayor rentabilidad

económica, impulsando al diversificación productiva, la integración de las cadenas agroalimentarias y el desarrollo regional.

Dirigido a productores con excedentes de comercialización y/o problemas en la

comercialización de los productos elegibles.

2,509,889 ToneladaBeneficiario

8,633296

ASERCA Apoyos Directos para elSacrificio de Ganado Bovino y Porcino en

Rastros Tipo InspecciónFederal (TIF) y para Porcinos Registrados

en Proceso de Certificación como TIF

Otorgar un apoyo económico a las personas físicas o morales que sean productores ganaderos o engordadores, que sacrifiquen ganado bovino

o porcino respectivamente en el rastro TIF y para el sacrificio de porcinos en los demás rastros que el SENASICA dictamine en proceso de

certificación como TIF por este año y por única vez con el fin de fomentar el sacrificio de animales en estos rastros. Para que las bajas

condiciones sanitarias o de inocuidad no representen una limitante para la comercialización de productos pecuarios y, por consecuencia, que el

público consumidor tenga acceso a productos cárnicos de mejor calidad.

Personas físicas o morales engordadores de bovinos y /o porcinos. 12,600,900 Animal Sacrificado 4,893,648

ASERCA Apoyos a Diesel Agropecuario

Apoyar la producción descontando al precio normal del diesel el impuesto especial sobre la producción y servicios (IEPS) de la

adquisición del productor agropecuario. Así como, proporcionar a los productores agrícolas apoyos para adquirir diesel a precios

competitivos, disminuyendo sus costos de producción.

Productores agropecuarios que compran adistribuidores autorizados de PEMEX.

Productores agrícolas y sociedades que cuenten con tractores para uso

agropecuario y equipos de bombeo para riego.

4,166,475 Litro 1,375,706

ASERCA ProcampoMejorar el ingreso de las familias rurales, principalmente de aquellos

productores de autoconsumo que por no comercializar sus cosechas se encontraban al margen de los sistemas de apoyo anteriores, propiciar la reconversión a cultivos de mayor rentabilidad y contribuir con aquellos

que contribuyan al mejoramiento del medio ambiente.

Productores, personas físicas o morales, con predios registrados en el procampo, que cuenten con expediente completo,

que mantengan el predio en explotación ycumplan con la normatividad de este

programa.

143,472,878 HectáreaBeneficiario

127,64756,232

ASERCA Programa de Estímulos a la Productividad

Ganadera (PROGAN)

Fomentar la productividad de la ganadería bovina extensiva con base en el incremento de la producción forrajera de las tierras de pastoreo,

derivado del mejoramiento de la cobertura vegetal y de la incorporación de prácticas tecnológicas, que buscan impactar en la rentabilidad de las

unidades de producción; así como, establecer la identificación del ganado bovino de manera individual y permanente, para su control y

rastreo.

Ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietario, y sociedades civiles o mercantiles establecidas conforme a la legislación mexicana, propietarios o con derecho de uso de tierras de pastoreo

dedicadas a la cría de ganado bovino en forma extensiva, mediante el uso de su

vegetación, sea esta nativa o de praderas, que se inscriban en Padrón

Ganadero Nacional (PGN).

44,799,600 Vientre BovinoBeneficiario

101,6635,522

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DESARROLLO ECONÓMICO

FOMENTO AGROPECUARIO Y PESCA

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

ASERCA Seguimiento, Evaluación y Control de

Acciones Sector Agropecuario

Organizar, instrumentar, dar seguimiento, controlar y evaluar acciones para el fomento y desarrollo agropecuario agroindustrial y pesquero a

fin de elevar la producción y productividad del estado.

Todos los productores del estado de Yucatán tanto aquellos que generen excedentes económicos como los

productores ejidatarios cuyas actividades estan enfocadas al autoconsumo.

2,148,297 Programa 5

CNA Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica

(PAC)

Propiciar el ahorro del agua y la energía mediante la rehabilitación de plantas de bombeo para riego agrícola en las unidades de riego, así como de los pozos particulares ubicados en diversos muncipios del

estado.

La acciones de este programa estan dirigidas a los productores rurales del

estado.

16,582,263 HectáreaPozo

2,140178

CNA Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola

Construcción, rehabilitación, complementación ampliación y modernización de la infraestructura de captación, conducción y distribución del agua en URDERALES (unidades de riego para el

desarrollo rural), a fin de eficientar la infraestructura hidroagrícola.

Productores agrícolas, ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños

propietarios, asociaciones de productores y sociedades civiles o mercantiles

dedicadas a la producción agrícola o ganadera.

6,049,999 Hectárea 816

FINANCIERA RURAL

Financiamiento Agropecuario, Forestal,

Pesquero y Rural

Impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras y todas las demás actividades económicas vinculadas al medio rural, a través del otorgamiento de crédito y manejando sus

recursos de manera eficiente.

Personas físicas o morales, incluyendo aquellas comprendidas en las leyes agraria y de aguas nacionales, cuya

actividad económica se vincula al medio rural así como intermediarios financieros

rurales.

75,425,546 Hectárea 73,278

FIRA-BANCO DE MÉXICO

Financiamiento al Sector Agropecuario y

Pesquero

Contribuir a impulsar el desarrollo social y económico de los sectores agropecuario y pesquero del país, colaborando estrechamente con el Gobierno Federal en los propósitos nacionales de modernización del

campo, calidad en las actividades productivas, generación de empleos y mejoramiento del nivel de ingreso de los productores.

Productores agropecuarios y pesqueros acreditados por FIRA. 551,911,878 Municipio 72

FIRCO Fomento a los Agronegocios

Fomentar el desarrollo de agronegocios nuevos o ya constituidos para incrementar el valor agregado de la producción primaria con recursos de

la SAGARPA transferidos a FIRCO.

Productores integrados en organizaciones o empresas legalmente constituidas. 15,435,555 Agronegocio

Equipo44

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DESARROLLO ECONÓMICO

FOMENTO AGROPECUARIO Y PESCA

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

FIRCO Programa Nacional de Microcuencas

Promover e impulsar El Desarrollo Regional para reconocimiento y valoración que deben tener los Servicios Ambientales como alternativa

real y sostenible de ingresos económicos para el medio rural; diversificar sus actividades productivas con mejores oportunidades,

aumentar tanto el ingreso-gasto de las familias rurales, como su nivel de vida.

Comunidades con alta o muy alta marginación. 438,000 Proyecto

Plan443

FIRCO Programa de Apoyo para Acceder al

Sistema Financiero Rural (PAASFIR).

Apoyar a las organizaciones de productores del sector rural, para acceder a los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades,

coadyuvando con los esfuerzos instrumentados por diversas dependencias del ejecutivo federal para la constitución y fortalecimiento

de un sistema financiero rural eficiente.

Las personas físicas y/o morales que de manera individual o colectiva se dediquen

a actividades agrícolas, pecuarias, acuícola, agroindustriales y del sector

rural en su conjunto.

29,881,856 Apoyo 33

FIRCO Seguimiento, Evaluación y Control de

Acciones Sector Agrícola

Organizar, instrumentar, dar seguimiento, controlar y evaluar acciones para el fomento y desarrollo agroindustrial a fin de elevar la producción

y productividad del estado.

Todos los productores del estado de Yucatán tanto aquellos que generen excedentes económicos como los

productores ejidatarios cuyas actividades estan enfocadas al autoconsumo.

6,372,150 Programa 3

FUNDACION PRODUCE

Investigación y Transferencia de

Tecnología

Proporcionar una mayor participación de los productores para decidir el tipo de investigación a desarrollar, de tal manera que ésta contribuya a

resolver los principales problemas técnicos y económicos que les aquejan, asimismo promover el incremento de los rendimientos

unitarios y la reducción de costos por unidad de producto que permita elevar el ingreso de los productores.

Son los productores y sus organizaciones económicas y demás agentes de las

cadenas productivas del sector agropecuario rural del estado, que

requieran proyectos o acciones específicas de investigación, validación y

transferencia de tecnología.

5,547,813 Proyecto 44

INIFAP Investigación, Validación y Apoyos a la Transferencia de Tecnología Agrícola, Pecuaria y Forestal

Generar conocimientos e innovaciones tecnológicas que contribuyan al desarrollo sustentable de las cadenas agroindustriales, forestales,

agrícolas y pecuarias del país, buscando su aprovechamiento racional y la conservación de los recursos naturales.

Productores del sector primario, hasta el consumidor final. 48,070,411 Proyecto

Apoyo4965

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DESARROLLO ECONÓMICO

FOMENTO AGROPECUARIO Y PESCA

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

SAGARPA Apoyos a Diesel y Gasolina Marina

Impulsar la productividad y el desarrollo de las actividades pesqueras y acuícolas a través de la eliminación del impuesto especial a la producción y servicio que tienen estos combustibles (IEPS).

Acuacultores y pescadores ribereños, titulares de concesiones, autorizaciones y permisos vigentes dedicados a la pesca comercial y de fomento, que acudan de

manera individual u organizada a las ventanillas autorizadas, cuenten con embarcación o instalación acuícola

(granja o laboratorio) en funcionamiento y cumplan con los requerimientos

normativos.

5,813,700 N.D. N.D.

SAGARPA Fomento a la Inversión y Capitalización "Competitividad"

Apoyar las actividades del sector primario con proyectos productivos de desarrollo agrícola en la zona denominada "Henequenera" para la cual

se requiere desarrollar proyectos de inversión que capitalicen al productor y obtengan mejor productividad.

Los productores de cítricos y de henequén en los 60 municipios de la

denominada zona henequenera del Estadode Yucatán, no se han definido las

localidades a beneficiar. y en relación a la rehabilitación de desfibradoras serán las que se encuentran en los municipios de:

Seyé, Baca, Hunucmá e Izamal..

3,000,000 InjertoHectárea

Metro CuadradoDesfibradora

306,9001,02320,280

4

SAGARPA Programa Asistencia Técnica y Capacitación

Contribuir a través de la capacitación de técnicos, productores acuìcolas y pesqueros en la construcción de un sector moderno y competitivo que

aproveche de manera sustentable y eficiente sus recursos, con los beneficios de desarrollo e impacto económico y social que esto conlleva.

Son productores que cuenten con una unidad de producción o sean micro,

pequeño o mediano empresario. Técnicos que actualmente estén asesorando a

productores o involucrados en proyectos de desarrollo acuícola o pesquero.

17,625 CursoBeneficiario

117

SAGARPA Programa Integral sostenible y reconversión

productiva en zonas de siniestralidad

recurrente y tierras frágiles (PIASRE)

Se enfoca a la atención de regiones donde los fenómenos naturales afectan recurrentemente a la producción y a sus habitantes

Los productores de alta marginación de los municipios de: Tizimín y Chemax. 1,467,177 Kilómetro 100

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A N E X O I N V E R S I Ó N P Ú B L I C A F E D E R A L

DESARROLLO ECONÓMICO

FOMENTO AGROPECUARIO Y PESCA

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

SAGARPA Programa de Acuacultura y Pesca.

Alianza Contigo

Promover y fomentar el desarrollo integral del sector acuícola y pesquero a través del aprovechamiento racional y sustentable de los

recursos pesqueros a efecto de elevar el nivel de vida de los productores, sus familias y las comunidades pesqueras del país.

Serán sujetos de apoyo de este programa, las personas físicas o morales que se dediquen o realicen principalmente

las actividades de captura, cultivo, procesamiento y comercialización de

productos acuícolas y pesqueros; siempre y cuando dichas actividades se lleven a

cabo en un marco de estricto cumplimiento de las diversas

disposiciones legales, reglamentarias y normativas expedidas por las autoridades

competentes en la materia.

5,249,600 GranjaProductor

280

SAGARPA Programa de Apoyo a la Acuacultura Rural

Fomentar el desarrollo de proyectos de inversión en pequeña escala, a través del otorgamiento de apoyos para asistencia técnica, capacitación,elaboración de estudios, infraestructura (obra nueva y rehabilitación), equipamiento, adquisición de insumos, establecimiento de módulos

demostrativos y desarrollo de proyectos productivos alternos a la pesca ribereña, lo anterior, a fin de que las unidades eleven al máximo su

producción y puedan integrarse y competir en las cadenas de producción acuícolas y pesqueras.

Ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios de escasos recursos, en lo

individual o agrupados en cualquier figura jurídica vigente, asì como grupos de

mujeres organizadas, reconocidas por la ley de la reforma agraria ubicados en la región. Productores que representen al

estrato mayoritario de los acuacultores encuanto a sistema de producción, nivel

tecnológico y socioeconómico en la zona de trabajo.

5,005,000 ProyectoProductor

25174

SAGARPA Programa de Apoyos a la Competitividad al

Maíz

Apoyar a los productores de maíz que en ciclo primavera verano 2005 con volúmenes excedentes para comercializar y que estuvieron bajo el

amparo del Subprograma de Apoyos Directos al Ingreso Objetivo

Los productores de maíz que producen normalmente volúmenes de maíz para

comercializar y qué participaron el Programa de Apoyos al Ingreso Objetivo

en el ciclo P.V. 2005

1,405,412 Hectárea 3,513.53

SAGARPA Programa de DesarrolloGanadero- Apoyo a

Apicultores Organizados "PROAPY"

Apoyar las actividades del sector primario con proyectos productivos de desarrollo apícola mediante apoyos económicos para la construcción de

infraestructura apícola

Los productores de miel del estado de Yucatán 3,744,132 Diagnóstico

Proyecto11

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DESARROLLO ECONÓMICO

FOMENTO AGROPECUARIO Y PESCA

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

SAGARPA Programa de DesarrolloRural. Alianza Contigo

Fomentar la inversión de bienes de capital de la población rural, desarrollar las capacidades de la población rural e incorporar a las Unidades de Producción Rural (UPR) y grupos prioritarios en forma

organizada a la apropiación del valor agregado en ambos sentidos de la cadena productiva, promover sinergias entre las organizaciones y redes

económicas y de servicios financieros rurales, así como fortalecer procesos de participación y autogestión, que permitan un mayor poder de negociación y posicionamiento de sus empresas y organizaciones.

Productores de bajos ingresos en zonas marginadas, no marginadas y en

transición conforme a lo establecido en el artículo 8 fracciones y en apoyo a la

competitividad del resto de productores. Grupo de Productores: al conjunto de al

menos seis habitantes rurales elegibles noconstituidos legalmente, pero con la

intención de hacerlo, que tiene una base territorial definida de preferencia

compacta. Organizaciones Económicas: auna organización legalmente constituida, integradas por al menos 6 socios activos

que participen individualmente con aportaciones de recursos cuyo objetivo social preponderantemente económico y de servicios. Organizaciones Financieras: grupos de ahorro y préstamo que no se

encuentra constituida legalmente, con porlo menos 10 integrantes que tengan como

propósito captar y administrar los recursos propios, así como las

instituciones financieras rurales que presenten servicios financieros a

comunidades rurales, enfatizando el ahorro y que operen dentro del marco de

la ley de ahorro y crédito popular.

271,452,868 Municipio 105

SAGARPA Seguimiento, Evaluación y Control de

Acciones Sector Fomento Agropecuario,

Pesca y Desarrollo Rural

Organizar, instrumentar, dar seguimiento, controlar y evaluar acciones para el fomento y desarrollo agropecuario agroindustrial y pesquero a

fin de elevar la producción y productividad del Estado.

Todos los productores del estado de Yucatán tanto aquellos que generen excedentes económicos como los

productores ejidatarios cuyas actividades estan enfocadas al autoconsumo.

70,743,811 Programa 9

SRA Fondo de TierrasPromover mecanismos de administración patrimonial y de seguridad

social para adultos mayores, que desean transferir los beneficios productivos de su tierra a nuevas generaciones de jóvenes

Adultos Mayores de 65 años de edad Interesados en vender o rentar sus tierras

y recibir el beneficio de Administración Patrimonial, Seguro Popular y Seguro de

vida

32,400 Proyecto-Escuela 7

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A N E X O I N V E R S I Ó N P Ú B L I C A F E D E R A L

DESARROLLO ECONÓMICO

FOMENTO AGROPECUARIO Y PESCA

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

SRA Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos

Agrarios

Fomentar la organización económica productiva de los no posesionarios habitantes en propiedad social, reducir la presión social sobre la tierra e

impulsar la multifuncionalidad de la misma.

Avecindados y pobladores habitantes de núcleos agrarios incluyendo aquellos que estén ubicados en las zonas en las que se puedan resolver conflictos agrarios en el medio rural, debidamente avalados por la autoridad correspondiente, y que hayan

sido documentados antes del año 2000, y los que se ubiquen en las microregiones,

que no sean posesionarios, titulares o usufructuarios de tierra social o privada y

que se constituyan en un grupo con la finalidad de establecer un proyecto

productivo.

7,883,234 ProyectoBeneficiario

19275

SRA Joven EmprendedorImpulsar a jóvenes rurales para adquirir o rentar tierra social y recibir asistencia técnica y capacitación, con el fin de instrumentar proyectos

productivos sustentables, que mejoren sus ingresos y bienestar

Jóvenes de entre 18 y 39 años de edad, que se interesen en recibir capacitación

teniendo la opción e interés de adquirir la titularidad en la propiedad de la tierra

1,978,132 CursoBeneficiario

7174

SRA Programa de la Mujer en el Sector Agrario

Fomentar el desarrollo de unidades económicas integradas por mujeres, asi como su organización para el consumo, producción y

comercialización de sus productos y servicios en los núcleos agrarios.

Las mujeres habitantes de núcleos agrarios en el medio rural, tales como

ejidatarias, comuneras y posesionarias, con pobreza patrimonial.

8,838,649 ProyectoBeneficiario

54518

SRA Seguimiento, Evaluación y Control de

Acciones Sector Agropecuario

Organizar, istrumentar, dar seguimiento, controlar y evaluar acciones para el fomento y desarrollo agropecuario agroindustrial y pesquera a

fin de elevar la producción y productividad del Estado.

Son los productos y sus organizaciones económicas y demás agentes de las

cadenas productivas del sector agropecuario rural del estado, que

requieran proyectos o acciones específicas de investigación, validación y

transferencia de tecnología

1,371,035 Programa 4

1,353,416,286TOTAL

FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarías (INIFAP), Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaría (ASERCA), Comisión Nacional del Agua (CNA), Financiera Rural, Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura (FIRA), Fundación Produce Yucatán, A.C.NOTA: Cantidades en pesos. Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.

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DESARROLLO ECONÓMICO

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

API Mejoramiento de Infraestructura

Portuaria

Mantener en condiciones óptimas de operación la infraestructura portuaria, con objeto de garantizar un servicio seguro y eficiente.

Usuarios de la Infraestructura Portuaria.90,152,600 Obra 4

API Seguimiento, Evaluación y Control de

Acciones Sector Infraestructura

Organizar, instrumentar, dar seguimiento y evaluar las acciones vinculadas con la infraestructura portuaria.

Usuarios de la infraestructura portuaria.32,676,900 Programa 1

BANOBRAS Infraestructura, Equipamento y

Servicios Públicos a Entidades Estatales y

Municipales

Impulsar el desarrollo regional y fortalecimiento municipal mediante el financiamiento de proyectos y programas.

Gobiernos municipales y prestadores de servicios concesionados. 28,309,400 Municipio 12

CAPITANÍA DE PUERTO

Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento

Realizar las obras de construcción, mantenimiento y estudios de preinversión que señala el Programa Maestro de Desarrollo del Puerto,

lo que permitirá el descongestionamiento en el acceso al Recinto Portuario al realizarse las revisiones en las nuevas instalaciones;

también se realizó la Rehabilitación del edificio del Muelle Fiscal para las nuevas oficinas administrativas de la API Progreso, así como la

construcción de un muelle en la posición 7 del puerto de Altura de Progreso y la mejora de la vialidad con mejores señalamientos y de la

iluminación del muelle.

Los beneficiarios son tanto los servidores de la aduana como los exportadores e importadores, al hacerse más fácil y

eficaz los trámites aduanales; así como también a los funcionarios de la API por sus nuevas oficinas y en general a todas las personas que hacen uso del muelle

fiscal.

439,124 Obra 5

CFE Ampliación de Redes de Distribución

Ampliar y mejorar las instalaciones existentes de las redes de distribución de energía eléctrica en el estado de Yucatán.

Este programa esta dirigido a la poblaciónen general tanto del área rural como de la

urbana del estado de Yucatán.

79,989,054 Kilómetro 2,175

CFE Ampliación de Subestación de

Distribución

Ampliar y mejorar las subestaciones existentes de la subestaciones de distribución de energía eléctrica en el estado de Yucatán.

Este programa esta dirigido a la poblaciónen general tanto del área rural como de la

urbana del estado de Yucatán.

429,541 MejoraMVA

232

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DESARROLLO ECONÓMICO

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

CFE MantenimientoOrganizar, instrumentar, dar seguimiento, controlar y evaluar acciones de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía

eléctrica con el fin de operar sobre las bases de indicadores internacionales en materia de productividad, competitividad y

tecnología.

Población en general.396,566,645 HA-SEC 7,410

CNA Ampliación de Unidades de Riego

Realizar acciones constructivas para desarrollar la infraestructura básica orientadas a nuevas unidades de riego consistentes en presas de

almacenimiento y derivadoras; estructuras de control, sistemas de riego, plantas de bombeo y caminos de acceso entre otras, que

permiten la incorporación de nuevas superficies de riego. Las acciones y obras que se realizan estan encaminadas a incrementar la producción

agrícola y con ello elevar el ingreso neto de los productores agrícolas en el ámbito rural.

Productores rurales, sin distinción del régimen de propiedad a nivel nacional. 10,122,339 Productor

Hectárea137641

CNA Conservación y Rehabilitación de

Distritos de Temporal Tecnificado

Realizar acciones de rehabilitación y/o conservación diferrida en la infraestructura hidroagrícola federal que se encuentre en proceso de

conseción a las ACU (asociaciones civiles de usuarios); adquirir maquinaria y equipo adecuado y elemental para que las ACU cumplan con administración, operación, conservación y mantenimiento de la

infraestructura hidroagrícola federal que les haya sido transferida, con laaplicación de sus propios recursos; brindar asesoría técnica necesaria a las ACU para que se capaciten y tengan los conocimientos y destreza necesarios para ser autosuficientes en la atención y desarrollo de los bienes y funciones que el Gobierno Federal les transfiere y establecer

"áreas piloto" en todos y cada uno de los distritos de temporal tecnificado a efecto de que sean un ejemplo para los susarios que tienenproblemas con sus parcelas y de esta manera participen en la adopción

y multiplicación de nuevas tecnologías.

Este programa está dirigido a los usuariosde los distritos de temporal tecnificado, o

unidades de drenaje del sureste establecidos o en proceso de

establecimiento , agrupados en ACU y a los productores agrícolas de la región

ubicados en zonas fuera de los distritos de temporal, sin distinción del régimen de

propiedad.

3,810,126 Productor 3,910

CNA Desarrollo de Infraestructura de

Temporal

Elevar la producción y/o la productividad agropecuaria con el apoyo de infraestructura básica, como son caminos y drenaje, en zonas

temporaleras e impulsar las actividades agropecuarias en los distritos detemporal tecnificado o unidades de drenaje y zona temporaleras del

sureste del país, mediante el desarrollo de proyectos de riego suplementario que permitan asegurar mejores rendimientos en los

cultivos al aplicar el riego en épocas de estiaje.

Dirigido a los usuarios de los distritos de temporal tecnificado , o unidades de drenaje del sureste establecidos o en

proceso de establecimiento, agrupados enACU y los productores agrícolas de la región ubicados en zonas fuera de los distritos de temporal, sin distinción del

régimen de propiedad.

17,292,832 Hectárea 1,398

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DESARROLLO ECONÓMICO

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

CNA Instalación de Medidores en Fuentes

de Abastecimiento

Promover el desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector hidráulico mediante suministro en instalación de medidores en fuentes de abastecimiento, ubicados en diversas unidades de riego del Estado.

Productores rurales de todo el Estado.4,000,000 Pieza 138

CNA Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego

Rehabilitación y modernización de canales, drenes, colectores y emisores, caminos de operación, rehabilitación de pozos y plantas de

bombeo de propiedad federal.

Este programa está dirigido a productoresrurales. 5,309,460 Productor

Hectárea430594

PEMEX Operación y Mantenimiento de la

Terminal de Almacenimiento y Distribución Mérida

Garantizar el abasto suficiente y oportuno de los productos petrolíferos que requiere el transporte, la industria, el comercio, los servicios y el

público en general.

Población en general389,686,313 Litro 1,041,070,

328

SCT Ampliación y Modernización de

Carreteras

Ampliar la cobertura, la accesibilidad de la infraestructura carretera paratoda la población del estado.

Usuarios que utilizan los caminos con fines comerciales, industriales, turísticos

o como pasajeros.

349,814,518 Kilómetro 95.40

SCT Conservación de Carreteras

Mantener en condiciones óptimas de operación los caminos de la jurisdicción federal proporcionando comodidad y seguridad a los usuarios del mismo. Inclute trabajos de conservación periódica y rutinaria , red básica y red secundaria, trabajos de señalamiento

vertical, conservación rutinaria de puentes, trabajos de reconstrucción de puentes y supervisión de la calidad de la ejecución de los trabajos.

Usuarios que utilizan los caminos con fines comerciales, industriales, turísticos

o como pasajeros.

139,699,364 KilómetroPunto de Conflicto

Puente

1,428.30723

SCT Estudios y ProyectosRealizar estudios de factibilidad e ingeniería básica, ingeniería de

tránsito, estudios geotécnicos, así como proyectos de señalamiento y ensayos de laboratorio.

Directamente la obras de infraestructura e indirectamente todos los usuarios de las

vías terrestres federales.

370,956 N.D. N.D.

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DESARROLLO ECONÓMICO

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVADE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓNEJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA

O CONCERTADA

BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA

COORDINADORAINVERSIÓN FEDERAL

EJERCIDAAVANCE FÍSICO

UNIDAD METAS

SCT Obras a ContratoCon este programa se atiende la modernización y construcción de

caminos rurales y alimentadores estratégicos y prioritarios en coordinación con los Gobiernos Estatales y los Sectores Productivos con el propósito de atender las demandas más sentidas de las comunidades y promover su desarrollo económico y social. Así mismo, la realización

de estas obras, permite favorecer la integración geográfica y la vinculación regional, fortaleciendo el intercambio comercial, el

transporte seguro y eficiente de carga y pasajeros, ya que se mejoran sustancialmente las especificaciones de los caminos lo que permite

abatir tiempos y costos en el transporte de bienes y personas. Además, facilita a las poblaciones beneficiadas el acceso a los servicios básicos.

Usuarios que utilizan los caminos con fines comerciales, industriales, turísticos

o como pasajeros.

34,067,195 EstudioKilómetro

1129.40

SEPOMEX Servicio PostalOfrecer a toda la población cobertura de servicios de entrega de cartas y

paquetes a precios accesibles. Alcanzar estándares internacionales de calidad, entregando toda la correspondencia y los envios en forma

confiable y oportuna. Establecer servicios postales especializados y de valor agregado, para promover el intercambio comercial nacional e

internacional.

Población en general.22,504,106 N.D. N.D.

TELECOM Telecomunicaciones (Rural SAT,

Capacitación, Radiomar)

Garantizar la prestación de servicios estratégicos de telecomunicaciones reservados al Estado y aquellos encomendados al Gobierno Federal, con el propósito de desarrollar nuevos servicios y ofrecer niveles de calidad

y precios competitivos.

Población en general.20,461,629 N.D. N.D.

1,625,702,102TOTAL

FUENTE: Comisión Nacional del Agua (CNA), Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), Administración Portuaria Integral (API), Telecomunicacionesde México (TELECOM), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Comisión Federal de Electricidad (CFE),Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), Secretaría de Turismo (SECTUR). Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX).NOTA: Cantidades en pesos. Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.

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INVERSIÓN PÚBLICA FEDERAL POR MUNICIPIO EN SUS VERTIENTES DIRECTA, CONVENIDA O

CONCERTADA

IMPACTO MUNICIPALINVERSIÓN EJERCIDA

ABALA 23,291,3571

ACANCEH 126,771,1592

AKIL 19,490,2373

BACA 22,201,0054

BOKOBA 3,182,5995

BUCTZOTZ 27,423,8086

CACALCHEN 12,771,6517

CALOTMUL 14,430,4778

CANSAHCAB 10,420,4079

CANTAMAYEC 4,383,28710

CELESTUN 27,559,65911

CENOTILLO 10,362,79412

CONKAL 37,846,98113

CUNCUNUL 4,574,88114

CUZAMA 7,694,56015

CHACSINKIN 8,739,65616

CHANKOM 16,584,91117

CHAPAB 6,188,45118

CHEMAX 62,434,51819

CHICXULUB PUEBLO 17,536,78620

CHICHIMILA 10,723,17921

CHIKINDZONOT 15,317,56122

CHOCHOLA 12,097,59423

CHUMAYEL 5,709,38024

DZAN 6,177,79725

DZEMUL 8,173,42426

DZIDZANTUN 19,720,71027

DZILAM DE BRAVO 16,273,65528

DZILAM GONZALEZ 16,779,85429

DZITAS 7,001,30030

DZONCAUICH 5,667,10731

ESPITA 25,986,21932

HALACHO 40,396,17833

HOCABA 12,462,93534

HOCTUN 13,794,39635

HOMUN 13,835,31636

HUHI 6,467,24237

HUNUCMA 94,977,12938

IXIL 11,287,37939

IZAMAL 116,443,15140

KANASIN 226,762,82541

KANTUNIL 9,749,14242

KAUA 9,651,73043

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INVERSIÓN PÚBLICA FEDERAL POR MUNICIPIO EN SUS VERTIENTES DIRECTA, CONVENIDA O

CONCERTADA

IMPACTO MUNICIPALINVERSIÓN EJERCIDA

KINCHIL 14,566,17844

KOPOMA 10,530,31545

MAMA 5,061,23746

MANI 9,784,78547

MAXCANU 119,119,84248

MAYAPAN 7,044,39749

MERIDA 6,459,513,14750

MOCOCHA 58,587,49451

MOTUL 135,723,57652

MUNA 44,551,95353

MUXUPIP 6,478,87654

OPICHEN 15,927,18955

OXKUTZCAB 127,500,57356

PANABA 24,288,24557

PETO 42,978,56858

PROGRESO 625,287,95759

QUINTANA ROO 2,703,03460

RIO LAGARTOS 7,276,46961

SACALUM 14,906,61962

SAMAHIL 18,967,68063

SANAHCAT 3,497,55064

SAN FELIPE 7,448,79265

SANTA ELENA 14,199,90266

SEYE 12,602,00667

SINANCHE 10,782,54768

SOTUTA 29,217,89269

SUCILA 13,986,61470

SUDZAL 6,429,42671

SUMA 4,528,83072

TAHDZIU 6,883,15373

TAHMEK 6,333,24674

TEABO 9,064,76075

TECOH 30,352,30676

TEKAL DE VENEGAS 5,595,46277

TEKANTO 7,832,96278

TEKAX 122,359,05379

TEKIT 11,536,38080

TEKOM 8,473,01081

TELCHAC PUEBLO 11,178,30482

TELCHAC PUERTO 4,399,16483

TEMAX 19,582,45384

TEMOZON 52,996,34585

TEPAKAN 4,539,37586

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INVERSIÓN PÚBLICA FEDERAL POR MUNICIPIO EN SUS VERTIENTES DIRECTA, CONVENIDA O

CONCERTADA

IMPACTO MUNICIPALINVERSIÓN EJERCIDA

TETIZ 8,405,81187

TEYA 4,858,39788

TICUL 102,029,78389

TIMUCUY 12,333,77090

TINUM 15,255,06391

TIXCACALCUPUL 21,416,42692

TIXKOKOB 133,421,07193

TIXMEHUAC 12,139,73194

TIXPEHUAL 7,610,79495

TIZIMIN 229,616,52696

TUNKAS 10,649,52497

TZUCACAB 53,534,51098

UAYMA 19,575,32999

UCU 229,940,119100

UMAN 256,173,805101

VALLADOLID 183,209,256102

XOCCHEL 4,555,812103

YAXCABA 48,849,913104

YAXKUKUL 6,516,938105

YOBAIN 5,002,322106

10,689,056,948IMPACTO MUNICIPAL

6,003,817,500IMPACTO ESTATAL

16,692,874,449IMPACTO TOTAL

NOTA: Cantidades en pesos. Impacto estatal se refiere a la inversión ejercida en programas que por su naturaleza los resultados o impactos, tienen alcance en todo el estado o no se puedeprecisar el impacto en alguna región o municipio. Por ejemplo, el Programa de Ciencia y Tecnología del CONACYT está dirigido a realizar investigaciones en elcampo de las ciencias exactas y naturales que benefician a toda la población en general y tiene cobertura en todo el territorio estatal.

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INVERSIÓN PÚBLICA FEDERAL POR REGIÓN EN SUS VERTIENTES DIRECTA, CONVENIDA O

CONCERTADA

INVERSIÓN EJERCIDAIMPACTO REGIONAL

LITORAL ORIENTE360,819,945

ORIENTE427,213,508

LITORAL CENTRO361,207,954

CENTRO343,667,957

CENTRO SUR122,025,409

INFLUENCIA METROPOLITANA1,689,483,017

LITORAL PONIENTE267,570,445

SUR PONIENTE263,930,086

SUR393,625,480

MERIDA6,459,513,147

YUCATAN6,003,817,500

IMPACTO ESTATAL

16,692,874,449TOTAL IMPACTO

NOTA: Cantidades en pesos. Impacto estatal se refiere a la inversión ejercida en programas que por su naturaleza los resultados o impactos, tienen alcance en todo el estado o no se puedeprecisar el impacto en alguna región o municipio. Por ejemplo, el Programa de Ciencia y Tecnología del CONACYT está dirigido a realizar investigaciones en elcampo de las ciencias exactas y naturales que benefician a toda la población en general y tiene cobertura en todo el territorio estatal.

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A N E X O I N V E R S I Ó N P Ú B L I C A F E D E R A L

INVERSIÓN PÚBLICA FEDERAL DE IMPACTO ESTATAL POR SECTOR EN SUS VERTIENTES

DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA

INVERSIÓN EJERCIDAIMPACTO ESTATAL

DESARROLLO POLÍTICO 17,014,096

DESARROLLO ADMINISTRATIVO 62,384,850

PROCURACIÓN DE JUSTICIA 4,526,571

SEGURIDAD PÚBLICA 702,864,722

EDUCACIÓN 267,510,768

SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL 1,555,096,020

DEPORTE 3,354,091

CULTURA 487,526

PROMOCIÓN SOCIAL 197,492,825

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 611,177,773

JÓVENES 767,635

PUEBLO MAYA 19,884,879

MEDIO AMBIENTE 35,550,686

FOMENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO 1,766,530,029

FOMENTO AGROPECUARIO Y PESCA 280,942,181

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 478,232,848

TOTAL IMPACTO 6,003,817,500

NOTA: Cantidades en pesos. Impacto estatal se refiere a la inversión ejercida en programas que por su naturaleza los resultados o impactos, tienen alcance en todo el estado o no se puedeprecisar el impacto en alguna región o municipio. Por ejemplo, el Programa de Ciencia y Tecnología del CONACYT está dirigido a realizar investigaciones en elcampo de las ciencias exactas y naturales que benefician a toda la población en general y tiene cobertura en todo el territorio estatal.

Y U C A T Á N Q U I N T O I N F O R M E D E G O B I E R N O

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A N E X O I N V E R S I Ó N P Ú B L I C A F E D E R A L

RESUMEN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA FEDERALPOR DEPENDENCIA O ENTIDAD Y OBJETO DEL GASTO

-

1,749,675

15,108,272

-

-

2,898,669

-

-

4,845,843

-

155,686,397

7,345,496

-

61,054,151

-

-

-

1,526,000

17,845,628

268,060,131

-

36,257

1,077,097

-

-

231,468

-

6,774,567

161,451

-

2,421,823

237,151

-

1,405,736

-

170,223

-

372,200

488,952

13,376,925

-

362,366

2,593,619

-

-

2,011,733

-

12,363,099

1,364,856

-

11,478,360

2,619,342

765,370

7,815,030

-

1,195,902

-

1,037,700

2,127,049

45,734,426

-

-

36,285

-

-

-

-

10,403,770

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,440,055

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

363,479

-

-

468,895

-

50,000

-

549,900

-

1,432,274

-

-

165,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40,000

-

-

-

205,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32,676,900

-

-

-

3,940,387

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51,476

-

-

36,668,763

32,676,900

2,148,297

18,980,273

-

3,940,387

5,141,870

-

29,541,436

6,372,150

-

169,950,059

10,201,989

765,370

70,743,811

-

1,456,125

51,476

3,485,800

20,461,629

375,917,573TOTAL

GASTO CORRIENTE

TELECOM

STyPS

SEP

SEMARNAT

SE

SAGARPA

PROFEPA

LICONSA

ISSSTE

FUNDACION PRODUCE

FIRCO

DICONSA

CONANP

CONAFOR

CONAFE

CONACYT

CDI

ASERCA

API

TOTALNOCLASIFICADO

CAPITULO9000

CAPITULO8000

CAPITULO7000

CAPITULO6000

CAPITULO5000

CAPITULO4000

CAPITULO3000

CAPITULO2000

CAPITULO1000

Y U C A T Á N Q U I N T O I N F O R M E D E G O B I E R N O

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A N E X O I N V E R S I Ó N P Ú B L I C A F E D E R A L

RESUMEN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA FEDERALPOR DEPENDENCIA O ENTIDAD Y OBJETO DEL GASTO

-

-

-

-

-

31,919

16,872,112

254,776,130

95,870,408

48,724,713

-

88,161,033

-

-

-

-

6,430,343

-

-

-

6,131,013

-

-

-

-

-

793,087

764,473

48,839,717

4,846,044

589,994

-

4,385,054

-

-

-

-

1,734,594

-

7,920,399

-

311,051

-

-

-

-

-

2,156,599

1,105,062

109,169,392

11,765,987

2,698,737

-

7,604,705

-

-

-

-

3,849,308

-

-

-

897,847

-

207,549,742

998,890,294

-

-

69,143,334

3,349,868

-

945,280

72,772

-

2,380,120

581,345

-

3,697,978

-

13,042,959

1,108,545

-

-

-

-

-

-

-

-

-

180,170

64,200,001

1,523,920

-

-

-

-

-

-

-

86,880

-

-

-

152,933

90,152,600

-

-

28,309,400

-

-

-

-

-

6,293,430

77,096,526

-

-

-

-

-

89,998

-

-

1,912,115

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85,602,080

-

439,124

-

-

-

-

-

4,763,537

-

3,644,478

44,446,270

-

28,965,439

-

-

-

-

-

90,152,600

207,549,742

1,084,492,374

28,309,400

439,124

72,124,939

22,271,684

476,985,240

114,951,641

58,379,647

81,860,063

102,530,911

4,225,823

44,446,270

3,697,978

28,965,439

25,234,082

1,108,545

7,920,399

1,912,115

7,492,844CORETT

INVERSIÓN DIRECTA

CONANP

CONALITEG

CONALEP

CONAFOR

CONAFE

CONADE

CONACYT

CONACULTA

COBAY

CNA

CINVESTAV

CICY

CFE

CECYTEY

CDI

CAPITANÍA DE PUERTO

BANOBRAS

BANCOMEXT

ASERCA

API

TOTALNOCLASIFICADO

CAPITULO9000

CAPITULO8000

CAPITULO7000

CAPITULO6000

CAPITULO5000

CAPITULO4000

CAPITULO3000

CAPITULO2000

CAPITULO1000

Y U C A T Á N Q U I N T O I N F O R M E D E G O B I E R N O

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A N E X O I N V E R S I Ó N P Ú B L I C A F E D E R A L

RESUMEN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA FEDERALPOR DEPENDENCIA O ENTIDAD Y OBJETO DEL GASTO

-

-

25,954,755

81,190

-

-

-

-

-

-

-

1,861,696,344

751,944

-

-

30,574,078

5,660,552

207,252,395

94,064

-

7,317,655

762,901

-

221,753,972

-

-

-

-

-

-

-

-

528,196,192

168,375

-

-

8,132,995

325,472

38,735,995

2,197,645

-

-

308,107

-

7,798,590

-

-

-

-

-

-

-

557,635

417,899,399

192,572

-

-

9,036,339

939,359

89,940,350

1,999,820

-

-

-

-

19,135,003

1,381,879

75,425,546

344,850,632

45,755,411

-

5,547,813

-

550,000

599,396,201

-

-

-

-

-

1,386,662,324

-

-

-

757,556

-

2,830,537

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

326,998

-

17,250,738

-

-

-

-

-

300,000

-

-

-

-

-

-

8,159,662

-

52,554,651

-

-

1,769,737,363

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,314

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

207,061,246

-

220,764,901

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,828,564

-

277,772,857

1,463,069

75,425,546

551,911,878

45,755,411

220,764,901

5,547,813

8,159,662

1,107,635

3,459,742,787

1,112,891

-

1,769,737,363

48,070,411

6,947,697

1,739,841,802

4,291,529

-

7,317,655ITS (OXK)

INVERSIÓN DIRECTA

ITM

IT (CONKAL)

ISSSTE

INM

INIFAP

INFONAVIT

INAPAM

INAH

IMSS

IMJ

ICEMAREY

FUNDACION PRODUCE

FONACOT

FIRCO

FIRA-BANCO DE MÉXIC

FINANCIERA RURAL

DIF

DICONSA

DGETI

DGETA

TOTALNOCLASIFICADO

CAPITULO9000

CAPITULO8000

CAPITULO7000

CAPITULO6000

CAPITULO5000

CAPITULO4000

CAPITULO3000

CAPITULO2000

CAPITULO1000

Y U C A T Á N Q U I N T O I N F O R M E D E G O B I E R N O

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A N E X O I N V E R S I Ó N P Ú B L I C A F E D E R A L

RESUMEN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA FEDERALPOR DEPENDENCIA O ENTIDAD Y OBJETO DEL GASTO

1,899,473

-

-

-

-

-

24,296,728

-

-

3,742,745

-

-

113,277

58,216,885

27,622,449

-

9,213,151

-

449,767,531

-

-

2,512,911

-

-

-

954,096

743,271

9,736,290

3,686,918

311,807

304,680

454,748

84,006

5,153,948

865,631

6,879,560

-

14,184,257

-

44,985,700

-

-

266,808

-

-

-

1,619,459

2,099,478

5,315,811

1,373,863

1,579,898

1,236,583

1,336,578

1,182,234

-

3,302,334

2,931,497

-

2,160,292

-

46,234,081

-

-

350,063

-

-

1,181,663

-

-

-

-

2,634,866

-

9,469

-

185,902,710

-

-

-

566,791,750

752,137

-

813,688,359

-

-

-

-

-

-

15,422,309

158,044,478

-

-

-

-

-

-

-

1,320,292

-

698,634

-

464,354

-

-

-

-

-

-

-

964,895

81,914,110

-

-

-

-

-

-

-

516,211,132

-

50,000

-

-

3,164,342

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26,964,314

1,756,495,191

-

14,501,299

110,378,896

-

-

-

-

-

107,785,579

-

-

15,551,180

-

-

-

21,934,596

18,755,767

5,029,256

-

26,964,314

1,757,676,854

2,573,555

33,731,252

389,686,313

5,060,781

4,526,571

5,284,008

1,800,795

1,266,240

298,955,514

62,384,850

554,964,929

15,551,180

593,098,084

752,137

541,451,667

838,787,297

18,755,767SE-FONAES

INVERSIÓN DIRECTA

SEDESOL

SEDENA

SECTUR

SEC DE SALUD

SE

SCT

SAT

SAGARPA

RAN

PROFEPA

PROFECO

PGR

PFP

PEMEX

PAREIB

PA

NAFIN

LICONSA

ITS (VALLAD)

ITS (PROG)

TOTALNOCLASIFICADO

CAPITULO9000

CAPITULO8000

CAPITULO7000

CAPITULO6000

CAPITULO5000

CAPITULO4000

CAPITULO3000

CAPITULO2000

CAPITULO1000

Y U C A T Á N Q U I N T O I N F O R M E D E G O B I E R N O

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A N E X O I N V E R S I Ó N P Ú B L I C A F E D E R A L

RESUMEN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA FEDERALPOR DEPENDENCIA O ENTIDAD Y OBJETO DEL GASTO

-

1,718,992

19,243,936

-

141,740,493

-

2,160,997

-

16,904,550

19,704,703

-

3,432,726,559

3,700,786,690

104,668

228,360

760,208

-

11,078,869

-

131,963

10,639,234

-

69,831

-

984,328,917

997,705,842

70,391

309,360

2,499,962

137,269

2,372,913

-

72,255

38,284,519

-

961,171

-

783,266,565

829,000,991

3,495,881

10,904,767

-

-

-

-

-

2,814,000

-

-

-

5,367,992,710

5,378,432,765

-

97,000

-

42,766

-

-

-

115,367,194

-

-

-

378,766,760

380,199,034

-

-

-

-

1,160,000

-

-

-

-

-

-

2,638,070,224

2,638,275,224

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,314

22,314

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,110,903

-

-180,035

-

20,103,450

42,694,612

-

-

-

-

2,731,782,827

2,768,451,589

3,670,940

14,369,382

22,504,106

-

156,352,275

20,103,450

45,059,826

167,104,947

16,904,550

20,735,705

-

16,316,956,876

16,692,874,449GRAN TOTAL

TOTAL

INVERSIÓN DIRECTA

UTRS

UTM

UPN

UADY

STyPS

SRA

SM

SG

SEPOMEX

SEP

SEMARNAT

TOTALNOCLASIFICADO

CAPITULO9000

CAPITULO8000

CAPITULO7000

CAPITULO6000

CAPITULO5000

CAPITULO4000

CAPITULO3000

CAPITULO2000

CAPITULO1000

NOTA: Cantidades en pesos. No se proporcionó la información de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto Tecnológico de Mérida, Instituto Tecnológico Agropecuario de Tizimín, Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Servicio Postal Mexicano, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Instituto Tecnológico de Valladolid, Comisión Nacionalpara la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señala sus reglas de operación.

Y U C A T Á N Q U I N T O I N F O R M E D E G O B I E R N O

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RESUMEN DE LA INVERSIÓN PÚBLICAFEDERAL POR TIPO

A N E X O I N V E R S I Ó N P Ú B L I C A F E D E R A L

EJE SUBEJE INVERSIÓN EJERCIDA

TOTALFINANCIAMIENTOINVERSIÓN DIRECTA

GASTO CORRIENTE

GOBIERNO PARA EL CAMBIO

DESARROLLO POLÍTICO 18,280,336 0 0 18,280,336

DESARROLLO ADMINISTRATIVO 62,384,850 0 0 62,384,850

SUBTOTAL 80,665,186 0 0 80,665,186

ESTADO DE DERECHO

PROCURACIÓN DE JUSTICIA 4,526,571 0 0 4,526,571

SEGURIDAD PÚBLICA 702,864,722 0 0 702,864,722

SUBTOTAL 707,391,293 0 0 707,391,293

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

EDUCACIÓN 588,063,304 0 3,991,863 592,055,167

SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL 4,667,875,965 133,270,132 169,950,059 4,971,096,156

DEPORTE 3,697,978 0 0 3,697,978

CULTURA 5,309,239 0 0 5,309,239

PROMOCIÓN SOCIAL 1,061,171,191 220,764,901 39,743,425 1,321,679,517

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 807,311,241 2,197,361,008 0 3,004,672,249

JÓVENES 1,107,635 0 0 1,107,635

PUEBLO MAYA 39,252,735 0 18,980,273 58,233,009

MEDIO AMBIENTE 29,427,321 0 7,363,365 36,790,686

SUBTOTAL 7,203,216,609 2,551,396,041 240,028,985 9,994,641,636

DESARROLLO ECONÓMICO

FOMENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO 84,830,228 2,841,989,781 3,485,800 2,930,305,809

TURISMO 752,137 0 0 752,137

FOMENTO AGROPECUARIO Y PESCA 641,699,436 632,452,591 79,264,259 1,353,416,286

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 1,572,563,573 0 53,138,529 1,625,702,102

SUBTOTAL 2,299,845,374 3,474,442,372 135,888,588 5,910,176,334

TOTAL INVERSIÓN FEDERAL 16,692,874,449

NOTA: Cantidades en pesos. No se proporcionó la información de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto Tecnológico de Mérida, Instituto TecnológicoAgropecuario de Tizimín, Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Servicio PostalMexicano, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Instituto Tecnológico de Valladolid, ComisiónNacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entredependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señala sus reglas de operación.

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RESUMEN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

A N E X O I N V E R S I Ó N P Ú B L I C A F E D E R A L

EJE SUBEJE INVERSIÓN FEDERAL EJERCIDA

GOBIERNO PARA EL CAMBIODESARROLLO POLÍTICO

18,280,336DESARROLLO ADMINISTRATIVO

62,384,850

80,665,186SUBTOTAL

ESTADO DE DERECHOPROCURACIÓN DE JUSTICIA

4,526,571SEGURIDAD PÚBLICA

702,864,722

707,391,293SUBTOTAL

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANOEDUCACIÓN

592,055,167SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL

4,971,096,156DEPORTE

3,697,978CULTURA

5,309,239PROMOCIÓN SOCIAL

1,321,679,517INFRAESTRUCTURA SOCIAL

3,004,672,249JÓVENES

1,107,635PUEBLO MAYA

58,233,009MEDIO AMBIENTE

36,790,686

9,994,641,636SUBTOTAL

DESARROLLO ECONÓMICOFOMENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO

2,930,305,809TURISMO

752,137FOMENTO AGROPECUARIO Y PESCA

1,353,416,286INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

1,625,702,102

5,910,176,334SUBTOTAL

16,692,874,449TOTAL INVERSIÓN FEDERAL

NOTA: No se proporcionó la información de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto Tecnológico de Mérida, InstitutoTecnológico Agropecuario de Tizimín, Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, ServicioPostal Mexicano, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Instituto Tecnológico de Valladolid, ComisiónNacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entredependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señala sus reglas de operación.

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ABREVIATURAS

A N E X O I N V E R S I Ó N P Ú B L I C A F E D E R A L

API ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO S.A. DE C.V.

ASERCA APOYOS Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA

BANCOMEXT BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR S.N.C.

BANOBRAS BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

CAPITANÍA DE PUERTO CAPITANÍA DE PUERTO

CDI COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

CECYTEY COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

CICY CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN A.C.

CINVESTAV CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS AVANZADOS

CNA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

COBAY COLEGIO DE BACHILLERES DE YUCATÁN

CONACULTA CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

CONACYT CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

CONADE COMISIÓN NACIONAL DEL DEPORTE

CONAFE CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO

CONAFOR COMISIÓN NACIONAL FORESTAL

CONALEP COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CONALITEG COMISION NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

CONANP COMISION NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS

CORETT COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

DGETA DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS TECNOLOGICAS Y AGROPECUARIAS

DGETI DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS TECNOLOGICAS INDUSTRIALES

DICONSA DISTRIBUIDORA CONASUPO

DIF DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

FINANCIERA RURAL FINANCIERA RURAL SURESTE

FIRA-BANCO DE MÉXICO FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA

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ABREVIATURAS

A N E X O I N V E R S I Ó N P Ú B L I C A F E D E R A L

FIRCO FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

FONACOT FONDO DE FOMENTO Y GARANTÍA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FUNDACION PRODUCE FUNDACION PRODUCE

ICEMAREY INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATÁN

IMJ INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

IMSS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

INAH INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

INAPAM INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.

INFONAVIT INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES

INIFAP INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS

INM INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

ISSSTE INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

IT (CONKAL) INSTITUTO TECNOLOGICO DE CONKAL

ITM INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉRIDA

ITS (OXK) INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL SUR (OXKUTZCAB)

ITS (PROG) INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO

LICONSA LECHE INDUSTRIALIZADA CONASUPO S.A.

NAFIN NACIONAL FINANCIERA S.C.N.

PA PROCURADURÍA AGRARIA

PAREIB PROGRAMA PARA ABATIR EL REZAGO EN LA EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA

PEMEX PETRÓLEOS MEXICANOS

PFP POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA

PGR PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROFECO PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR

PROFEPA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

RAN REGISTRO AGRARIO NACIONAL

SAGARPA SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA DESARROLLO RURAL PESCA Y ALIMENTACIÓN

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ABREVIATURAS

A N E X O I N V E R S I Ó N P Ú B L I C A F E D E R A L

SAT SERVICIO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO

SCT SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SE SECRETARIA DE ECONOMIA

SE-FONAES SECRETARIA DE ECONOMIA-FONAES

SEC DE SALUD SECRETARÍA DE SALUD

SECTUR SECRETARÍA DE TURISMO - SECTUR -

SEDENA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

SEDESOL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

SEMARNAT SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO

SEPOMEX SERVICIO POSTAL MEXICANO

SG SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

SM SECRETARÍA DE MARINA

SRA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA

STyPS SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

TELECOM TELECOMUNICACIONES DE MEXICO

UADY UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

UPN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

UTM UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA

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A N E X O I N V E R S I Ó N P Ú B L I C A F E D E R A L

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A N E X O I N V E R S I Ó N P Ú B L I C A F E D E R A L

Y U C A T Α N Q U I N T O I N F O R M E D E G O B I E R N O

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Esta edición fue impresa en la

Secretaría de Planeación Y Presupuesto. Mérida, Yucatán. México, Julio de 2006.