guia orientacion ley de ppto 2016

Upload: reynaldo-caceres

Post on 17-Feb-2018

223 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    1/52

    1

    Qu hace el Estado con los

    ingresos que recauda

    GUA DE ORIENTACIN AL

    CIUDADANO

    Ministerio de Economa y Finanzas

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    2/52

    2

    Presentacin

    El presupuesto pblico constituye el principal instrumento de

    poltica, como herramienta principal de la gestin pblica, que

    permite asignar de una manera eficiente y eficaz los recursos,

    articulando las prioridades y objetivos del pas, con el crecimiento,

    la estabilidad econmica y el desarrollo del Per, coadyuvando a

    una redistribucin de los recursos hacia la poblacin con el objetivo

    de seguir reduciendo la pobreza y las brechas de desarrollo que

    afectan a la poblacin.

    En el mes de diciembre 2015, se public la Ley N 30372, Ley de

    Presupuesto Pblico del ao 2016, la misma que fue aprobada

    despus de un amplio debate realizado en el Congreso de la

    Repblica.

    Es virtud a la importancia del Presupuesto Pblico, el Ministerio de

    Economa y Finanzas, continua reflejando su compromiso por la

    transparencia presupuestal, poniendo a disposicin de la poblacin

    la Gua de Orientacin al Ciudadano de la Ley de Presupuesto del

    ao 2016, el cual presenta de manera amigable, una actualizacin

    de la Gua que se public en el mes de setiembre de 2015,

    conteniendo la informacin definitiva del presupuesto aprobadopor el Congreso de la Repblica.

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    3/52

    3

    1Conoce tu Presupuesto 4

    2 Etapas del Proceso Presupuestario 5

    3 Supuestos Macroeconmicos 2016 6

    4 Ingresos que financian el Presupuesto 2016 7

    5 Estructura del Presupuesto 2016 9

    6 Prioridades del Presupuesto 2016 15

    7 Intervenciones Sociales 21

    8 Intervenciones en Seguridad, Defensa y Justicia 31

    9 Intervenciones Productivas 35

    10 Intervenciones Administrativas 46

    11 Seguimiento al Presupuesto 48

    12 Evaluacin del Presupuesto 49

    13 Rendicin de Cuentas 50

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    4/52

    4

    2

    3

    4

    El Presupuesto Pblico es el documento oficial que implementa los planes del

    Gobierno, estableciendo los ingresos disponibles y los gastos que se piensarealizar, en funcin a las prioridades, objetivos y metas del Estado, atendiendolas necesidades de la poblacin.

    Con el Presupuesto Pblico podemos conocer la utilizacin de los ingresos querecauda el Estado ya sean tributarios (impuesto, tasas y contribuciones), losgenerados por la explotacin de los recursos naturales, endeudamiento, entreotros.

    PRESUPUESTO

    PBLICO

    Es transparente y accesible a toda la poblacin, con la finalidad de que tenganconocimiento del destino y/o la utilizacin de los recursos; y sobre las metas

    y objetivos que el presupuesto ha alcanzado o est en camino de alcanzar,para su posterior seguimiento.

    El presupuesto pblico contiene las respuestas a las siguientes preguntas:Cunto se gasta?, En qu se gasta?, Para qu se gasta?, En dnde segasta?, Cules son las prioridades del gasto?, Cules son las metas de lasintervenciones?, siendo ms comprensible su contenido y sus acciones.

    Ingresos delEstado

    EXPLOTACINDE RECURSOSNATURALES

    IMPUESTOSENDEUDAMIENTO

    Gasto delEstado

    INVERSIONPBLICA

    SEGURIDADCIUDADANA

    EDUCACIN,SALUD Y

    PROGRAMASSOCIALES

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    5/52

    5

    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEM

    MARCO MACROECONMICO MULTIANUAL (MMM)

    PROGRAMACIN Y FORMULACIN

    ANUAL

    APROBACIN

    SEGUIMIENTO Y EJECUCIN

    RENDICIN DE CUENTAS

    Se establece los supuestos econmicos que sustentan el presupuesto y se determinan los ingresos que financian el presupuesto.

    El MEF remite el MMM al Consejo de Ministro para su aprobacin en abril y en forma excepcional es Revisado en agosto.

    Se miden los resultados obtenidos constituyendo fuente de informacin para mejorar la asignacin del gasto de los siguientes aos est a cargo del MEF y las Entidades Pblicas.

    Est a cargo de las diferentes entidades pblicas que reciben recursos y el seguimiento lo realiza el MEF.

    Debate delDictamen deProyecto deLey delPresupuestoen el Plenodel Congresode laRepblica ysuaprobacin(hasta el 30denoviembre)

    EVALUACIN

    Se revisan si los recursos se usaron para los fines previstos; es realizado por el Congreso y la Contralora General.

    Las entidadespblicassustentan supresupuestoante laComisin dePresupuestoy CuentaGeneral de laRepblica delCongreso.

    ElPresidentedel Consejode Ministrosy el MinistrodeEconoma yFinanzassustentan elProyecto deLey delPresupuestoal Congreso.

    PROGRAMACIN Y FORMULACIN CON

    PERSPECTIVA MULTIANUAL

    Cada Entidad Pblica define su presupuesto anual

    acorde a sus objetivos y prioridades.

    Las Entidades Pblicas definen sus prioridades de

    asignacin (programas, proyecto, actividades) y los

    resultados ue se es eran alcanzar.

    El proyectode Ley delPresupuestoes sometidoa aprobacinen el Consejode Ministrospara suremisin alCongreso de

    la Repblicahasta el 30de agosto.

    La leyPresues pulos prdas ddiciemen el oficiaPeruaentravigen1ro dedel asiguie

    Se aprueba el Dictamendel Proyecto de Ley dePresupuesto (hasta el15 de noviembre

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    6/52

    6

    Los supuestos econmicos y las metas fiscales se han establecido en el Marco Macroeconmico

    Multianual (MMM), que es el documento oficial en donde se sealan los lineamientos de poltica

    econmica y fiscal para el ao en que se elabora el presupuesto y los dos aos siguientes en una

    perspectiva de mediano plazo.

    Entre las principales variables econmicas, cuya evolucin tienen una mayor incidencia en los

    ingresos del presupuesto, destacan el crecimiento del Producto Bruto Interno (indicador principal

    de la actividad econmica), Tipo de Cambio e ndice de Precios al Consumidor (principales variables

    monetarias) y la Balanza Comercial compuesta por nuestras exportaciones e importaciones, que a

    su vez dependern de lo que suceda en el contexto internacional con el desempeo econmico de

    nuestros principales socios comerciales, el precio de las materias primas, tasa de inters LIBOR,

    entre otros. El Presupuesto tambin toma en consideracin el cumplimiento de las metas fiscales

    como el mantener un nivel de endeudamiento moderado para no recargar el costo a las futuras

    administraciones y generaciones.

    El MMM Revisado 2016-2018 sustenta el presupuesto 2016, teniendo como supuestos principales:

    Princip

    alesSupuestosEconmico

    s

    LOS SUPUESTOS MACROECONOMICOS 2016

    PBI

    Crecimiento real4,3%

    Tipo de cambio

    S/. 3,30 por US$

    Variacin % delndices de

    Precios

    2,9%

    Exportaciones:

    US$ 35,951 Mill.

    Importaciones:

    US$ 38,670 Mill.

    Ingresos tributariosdel Gobierno General:

    15,3 % del PBI

    ResultadoEconmico-3,0 % del PBI

    Saldo de ladeuda pblica:24,8% del PBI

    PrincipalesMetasFis

    cales

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    7/52

    7

    Los recursos que financian los gastos del presupuesto 2016 ascienden a S/ 138,491 millones,

    aumentando en 6,6% respecto al 2015. Estos recursos son mayores en 57% respecto a lo obtenidoa inicios de la presente Administracin y cerca del triple si se compara con el alcanzado en el 20061.

    1La informacin estadstica del presupuesto de los aos 2006 y 2007 reportada en el presente documento, incluyeinformacin completa de los Gobiernos Locales, de acuerdo a lo que remitieron a la Cuenta General de la Repblica.

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    53,98061,789

    71,050 72,355

    81,85788,461

    95,535

    108,419116,746

    129,893

    138,491

    Evolucin de los Recursos del Presupuesto(Millones S/) 6 6%

    LOS INGRESOS DEL PRESUPUESTO

    (*/) Modificado por la Tercera Disposicin Complementaria TransitoriaLey N 30114(**/)Modificado por la Tercera Disposicin Complementaria TransitoriaLey N 30281

    El presupuesto2016 mantiene

    un nivel decrecimiento, pero

    en menor medidaque aos

    anteriores

    (*/) (**/)

    IGV, Renta,Selectivo al

    Consumo, a lasImportaciones

    ImpuestoPredial, Alcabala

    Regalasmineras,

    petroleras,gasferas.

    Canonminero,

    petrolero,entre otros.

    Tasas,

    Arbitrios,

    contribuciones,

    Venta debienes,

    Prestacin deservicios

    Crditosinternos

    Crditos

    externosColocacinde bonos

    Deorganismosdel exterior,de personas

    naturales,juridicas

    Intereses

    Concesiones

    Utilidades

    de empresas

    Impuestos

    Explotacin

    de recursos

    naturales

    EndeudamientoTasas y

    contribucionesDonaciones Otros ingresos

    Origen de los Recursos del Presupuesto

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    8/52

    8

    DestinoParticipacin %

    respecto al totalTipo de ingreso

    91,882

    Gastosoperativos delas entidadespblicas, las

    inversiones y elservicio de la

    deuda pblica.

    Proyectos de

    inversin ymantenimiento

    Los costos por

    la prestacin

    del servicio.

    Proyectos de

    inversin y el

    servicio de la

    deuda pblica.

    Actividades y

    proyectos

    especficos

    detallados enconvenios.

    IMPUESTOS

    EXPLOTACIN DE

    RECURSOS NATURALES

    TASAS Y

    CONTRIBUCIONES

    ENDEUDAMIENTO

    Las Fuentes de Financiamiento del Presupuesto Pblico 2016

    6,112

    22,667

    15,684

    381

    1,764

    MontoMillones de S/

    66,3 %

    4,4 %

    11,3 %

    16,4 %

    0,3 %

    1,3 %

    DONACIONES

    OTROS

    INGRESOS

    Gastos

    operativos,

    proyectos

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    9/52

    9

    Clasificacin del gasto del Presupuesto Pblico 2016

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO PBLICO 2015

    Los recursos que financian los gastos del presupuesto pblico se destinan alcumplimiento de las funciones del Estado a travs de programas que proveenbienes y servicios pblicos a la poblacin, y se puede clasificar de acuerdo a: sunaturaleza econmica, reas de intervencin, lugar en donde se destina el gasto ypor ejecutores de los recursos.

    Los recursos destinados para el Gasto no Financiero ni Previsional estn orientados al

    cumplimiento de las polticas pblicas a cargo de las entidades del Gobierno Nacional,

    Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para lo cual se excluye aquellos gastos que no

    afectan de manera directa las polticas sectoriales, como son los gastos en pensiones, el

    pago del servicio de la deuda pblica y aquellos recursos para situaciones no previstas

    inicialmente y que estn en la reserva de contingencia , las que se transferirn a las

    entidades pblicas durante la ejecucin presupuestal.

    Gasto Total

    S/ 138,491millones

    Gasto noFinanciero niPrevisional

    S/ 108,214 millones

    (78,1%)

    Gasto Financieroy Previsional

    S/ 30,277 millones

    (21,9%)

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    10/52

    10

    Personal y

    Obligaciones

    Sociales

    34%

    Bienes y

    Servicios

    26%

    Gasto de

    Capital

    31%

    Otros Gastos

    9%

    En Qu se

    Gasta?

    Lima y

    Callao

    38%

    Interior del

    Pas

    48%

    Multidepartamental

    14%

    En Dnde seGasta?

    En la clasificacin geogrfica se muestra el lugar en

    dnde se gastan los recursos del presupuesto, y es as

    que observamos que el 48% de los recursos se gasta

    en el interior del pas, principalmente la ejecucin de

    obras de infraestructura pblica; el 38% se gasta enLima y Callao, principalmente en gasto corriente; y el

    gasto a nivel Multidepartamental, que incluye el de

    aquellos sectores cuyas funciones son de alcance

    nacional (Economa, Justicia, PCM, Relaciones

    Exteriores, Trabajo, Comercio Exterior, Organismos

    Autnomos), representa el 14%.

    Gasto no Financiero ni Previsional 2016

    Del total de recursos para gasto no financiero ni

    previsional, el 34% se destina a cubrir los gastos de

    personal y obligaciones sociales, el 26% a la compra

    de bienes y prestacin de servicios, cerca de la

    tercera parte se destina para gasto de capital

    (principalmente a obras pblicas), el 9% a otros

    gastos (transferencias a programas sociales

    principalmente).

    ClasificacinEconmica

    En Qu seGasta?

    ClasificacinGeogrfica

    En Dndese Gasta?

    ClasificacinInstitucional?

    QuinGasta?

    ClasificacinFuncional

    Para Qu seGasta?

    Presupuestopor Resultados

    Cunto seasigna a

    PpR?

    Clasificacin Econmica

    Clasificacin Geogrfica

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    11/52

    11

    Programas

    Presupuestales

    62%

    Resto

    Presupuesto

    38%Cunto se

    asigna a PpR?

    Social

    45%

    Orden Pblico,

    Defensa y

    Justicia

    17%

    Productivo

    23%

    Administrativo

    15%

    Para Qu se

    Gasta?

    Gobierno

    Nacional

    71%

    Gobiernos

    Regionales

    16%

    Gobiernos

    Locales

    13%

    Quin Gasta?

    El 45% del presupuesto no financiero ni previsionalse destina a las intervenciones sociales como laeducacin, salud y proteccin social, entre otros.

    El 17% del presupuesto no financiero ni previsionalse destina a las intervenciones en orden pblico,defensa y justicia, destacando las acciones para laseguridad ciudadana.

    El 23% se los recursos del presupuesto nofinanciero ni previsional se orientan a las

    intervenciones productivas destacando las reasde transporte, agropecuaria y vivienda.

    El 15% del presupuesto no financiero ni previsionalse destina a las acciones administrativas comoplaneamiento, gestin, relaciones exteriores, yLegislativa.

    En la clasificacin institucional se aprecia a quien se

    le asigna los recursos del presupuesto, y para estos

    fines lo agrupamos por nivel del gobierno, y es as

    que el Gobierno Nacional concentra el 71% del gasto

    no financiero ni previsional. Los Gobiernos

    Regionales concentran el 16% y los Gobiernos

    Locales el 13% de los recursos del presupuesto para

    el ao 2016, y la participacin de estos ltimos

    aumentarn con las transferencias que durante la

    ejecucin realizar el Gobierno Nacional.

    Clasificacin Institucional

    Clasificacin Funcional

    Presupuesto por Resultados

    El 62% del presupuesto no financiero niprevisional est orientado al logro de resultados a

    travs de 89 programas presupuestales.

    (*)

    (*) Incluye transferencias a Gobiernos Regionales y Locales

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    12/52

    12

    Presupuesto a nivel Geogrfico

    Presupuesto no Financiero ni Previsional a nivel departamental(Millones S/ y Estructura %)

    Tumbes

    Madre de Dios

    Moquegua

    Pasco

    Tacna

    Amazonas

    Ica

    Huancavelica

    Ucayali

    ApurimacAyacucho

    San Martin

    Huanuco

    Lambayeque

    Loreto

    Junin

    Arequipa

    AncashLa Libertad

    Cajamarca

    Puno

    Piura

    Cusco

    Lima y Callao

    Multidepartamental

    812

    819841

    1,096

    1,125

    1,386

    1,487

    1,609

    1,626

    1,742

    2,069

    2,100

    2,158

    2,363

    2,728

    2,753

    2,837

    2,966

    3,148

    3,447

    3,560

    3,979

    5,304

    40,948

    15,281

    Gasto Corriente Gastos de Capital

    (37,8%)

    (3,3%)

    (4,9%)

    (14,1%)

    (2,6%)

    (2,6%)

    (2,7%)

    (2,9%)

    (3,2%)

    (2,5%)

    (1,6%)

    (2,2%)

    (2,0%)

    (1,9%)

    (1,9%)

    (1,3%)

    (1,4%)

    (1,5%)

    (1,5%)

    (0,8%)(0,8%)

    (0,8%)

    (1,0%)

    (1,0%)

    (3,7%)

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    13/52

    13

    Gobiernos Locales

    Gobiernos Regionales

    Fuero Militar Policial

    Tribunal Constitucional

    Consejo Nacional de la Magistratura

    Defensoria del Pueblo

    Jurado Nacional de Elecciones

    Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil

    Oficina Nacional de Procesos Electorales

    Contraloria General

    Congreso de la Repblica

    Ministerio Pblico

    Poder Judicial

    Trabajo y Promocin del Empleo

    Mujer y Poblaciones Vulnerables

    Cultura

    Comercio Exterior y Turismo

    Ambiental

    Energia y Minas

    Relaciones Exteriores

    Produccin

    Presidencia Consejo MinistrosJusticia

    Agricultura

    Desarrollo e Inclusin Social

    Vivienda Construccion y Saneamiento

    Economa y Finanzas

    Defensa

    Interior

    Salud

    Transportes y Comunicaciones

    Educacin

    14

    48

    14,368

    17,528

    41

    59

    142

    277

    338

    459

    590

    1,462

    1,708

    298

    341373

    494

    520

    561

    562

    736

    1,7541,855

    1,970

    4,306

    4,993

    5,195

    6,244

    7,451

    8,018

    10,212

    15,298

    Gasto Corriente Gastos de Capital

    (14,1%)

    (9,4%)

    (5,8%)

    (6,9%)

    (7,4%)

    (4,0%)

    (4,6%)

    (4,8%)

    (0,7%)

    (1,6%)(1,7%)

    (1,8%)

    (0,3%)

    (0,3%)

    (0,3%)

    (0,5%)

    (0,5%)

    (0,5%)

    (0,5%)

    (0,4%)

    (0,5%)

    (1,4%)

    (1,6%)

    (0,1%)(0,3%)

    (0,3%)

    Presupuesto a nivel Institucional

    SectoresMinisteriales

    OrganismosAutnomos

    InstanciasDescentralizadas

    Presupuesto no Financiero ni Previsional a nivel Sectorial(Millones S/ y Estructura %)

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    14/52

    14

    Relaciones Exteriores

    Legislativa

    Planeamiento y Gestin

    Pesca e Industria

    Comercio y Turismo

    Energia y Minera

    Ambiente

    Vivienda y Desarrollo Urbano

    Agropecuaria

    Transportes y Comunicaciones

    Justicia

    Defensa y Seguridad Nacional

    Orden Pblico y Seguridad

    Trabajo

    Cultura y Deporte

    Saneamiento

    Proteccin Social

    Salud

    Educacin

    558

    595

    15,264

    669

    829

    1,111

    2,331

    2,833

    3,460

    13,183

    4,574

    5,376

    8,335

    357

    1,086

    3,593

    5,638

    13,471

    24,951

    Gasto Corriente Gastos de Capital

    (23,1%)

    Presupuesto a nivel Funcional

    Presupuesto no Financiero ni Previsional a nivel Funcional(Millones S/ y Estructura %)

    IntervencionesSociales

    Intervenciones enDefensa,

    Seguridad yJusticia

    IntervencionesProductivas

    IntervencionesAdministrativas

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    15/52

    15

    A dnde se destinan los mayores recursos del PresupuestoPblico 2016?

    El Presupuesto 2016 contina con las mejoras salariales enfunciones claves

    Educacion

    31%

    Transportes y

    Comunicaciones

    13%

    Defensa y Seguridad

    Nacional

    6%

    Orden Pblico y

    Seguridad

    6%

    Saneamiento

    6%

    Pesca e Industria

    3%

    Fenomeno El Nio

    35%

    Resto Funciones

    3%

    Los recursos del presupuesto aumentan

    en 6,6% respecto al ao 2015 y se

    destinan principalmente a:

    Mejorar la calidad en la

    educacin.

    Mejoras salariales de los

    principales sectores (salud,educacin, polica nacional del

    Per y fuerzas armadas).

    Reducir las brechas de

    infraestructura pblica.

    Fortalecer acciones de seguridad

    ciudadana.

    Impulsar la actividad productiva

    Fenmeno El Nio

    Distribucin Funcional del incremento delPresupuesto 2016

    (Estructura %)

    PRIORIDADES DEL PRESUPUESTO PBLICO 2015

    2011 2012 2013 2014 2015 2016

    8,281 8,636 9,22910,766 12,135

    13,532

    4,355 4,7324,522

    6,5357,381

    8,291

    3,0443,167 3,458

    4,627

    5,373

    6,032

    Educacin Defensa e Interior Salud

    Evolucin del Presupuesto en gasto de personal(Millones de S/)

    Aumento del presupuesto en

    gasto de personal entre 2011

    y 2016:

    Educacin: 63 % Salud: 98% Defensa e Interior: 90%

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    16/52

    16

    El Presupuesto Pblico 2016 es inclusivo

    En el ao 2016 se destinan S/ 23,128 millones (21% del presupuesto no financiero ni previsional) a los programas sociales que tienen alcance

    nacional en reas de educacin, salud y proteccin social, que estn presentes en todas las etapas del ciclo de vida de las personas con el objetivo

    de satisfacer las necesidades bsicas de la poblacin ms pobre y vulnerable para su insercin en la sociedad.

    Gestacin Infancia Niez

    SERVICIO VIDAS:

    S/ 5 mm

    Adolescencia AdultezJuventud

    CUNA MS:

    S/ 367 mm

    QALIWARMA:

    S/ 1 495 mm

    PROGRAMA DE BECAS

    Y CRDITO EDUCATIVO

    S/ 903 mm

    JVENESPRODUCTIVOS: S/ 40

    JUNTOS: S/ 1 041 mm

    Pensin 65:

    S/ 802 mm

    Vejez

    SAMU: S/ 295 mm

    TRABAJA PERU:

    S/ 85 mm

    PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL: S/ 90 mm

    VIDA DIGNA:

    S/ 7 mm

    PROGRAMA ARTICULADO

    NUTRICIONAL: S/ 1 742 mm

    SALUD MATERNO

    NEONATAL: S/ 1 448 mm

    LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA

    EDUCACION BASICA REGULAR: S/ 14 647 mm

    BIENVENIDOS:

    S/ 35 mm

    IMPULSA PER:S/ 10 mm

    HAKU WIAY: S/ 115 mm (*/)

    PROGRAMA PENSION NO CONTRIBUTIVA POR DISCAPACIDAD SEVERA: S/ 6 mm

    Nota: Los montos estn expresados en Millones de S/ (mm).(*/) No incluye previsin de la reserva de contingencia.

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    17/52

    17

    El Presupuesto 2016 destina mayores recursos para la reduccinde brechas de infraestructura pblica

    Fenomeno El Nio

    52%

    Transportes y

    Comunicaciones

    28%

    Educacion

    20%

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    7,798

    11,419

    15,821 16,571 17,720

    22,500

    25,836

    30,399 31,81532,951

    37,004

    Distribucin del incremento del Presupuesto en Gasto de Capital(Estructura %)

    12 3%

    Los recursos paragasto de capital en

    el 2016 sernmayores en 12,3%respecto al 2015 y

    crecern en ms de60% respecto al

    2011.

    Presupuesto en Gasto de Capital(Millones de S/)

    Los mayores recursos paragasto de capital se destinaran

    para la atencin del Fenmeno

    El Nio, y a la infraestructuraen transportes y educacin.

    Distribucin del Presupuesto en Gasto de Capital(Estructura %)

    Los Gastos decapital se centranen el interior del

    pasLima y Callao

    32%

    Multidepartamental

    8%

    10 departamentos

    ms pobres

    24%

    Resto de

    departamentos

    24%

    Fondos

    G. Subnacionales

    6%Fenmeno el Nio

    6%

    Departamentos

    interior del pas

    60%

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    18/52

    18

    Proyecto de Inversin con mayor presupuesto a nivel departamental 2016(Millones de S/)

    Departamento Proyecto 2016

    Amazonas Concesiones Viales 147

    Ancash Construccin de Establecimientos de Salud Estratgicos 506

    Apurmac Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo 81

    ArequipaInstal acin del Servicio de Readaptacin Socia l en el Nuevo Establecimiento Penitencia rio de Arequipa, en el

    Distrito de Lomas, Provinci a de Caraveli210

    Ayacucho Mej ora mi ento de l a Ca pa ci da d Res ol uti va del Hos pi ta l Regi ona l Mi guel Angel Ma ri sca l Ll erena 55

    CajamarcaRehabilitaci on y mejoramiento de la ca rretera PE - 3N Longitudinal de la Si erra Norte, tramo Cochabamba -

    Cutervo - Santo Domingo de la Ca pill a - Chipl e238

    CuscoMejoramiento y Amplia cin del Servicio Aeroportuario en l a Regin Cusc o mediante el nuevo Aeropuerto

    Internacional de Chinchero222

    Huancavelica Rehabilitaci n y mejoramiento de la carretera Huancavelica - Lircay 100

    Hunuco Rehabil itacin y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro 101

    IcaInstal acin del s ervicio de readaptacin soci al en el nuevo establecimiento penitenciario de Ica , distrito de

    Santiago, provincia de Ica210

    Junn Reha bi li ta ci n y Mej or ami ento de l os Pa vi mentos y Edi fi ci o de Pa sa jer os del Aer opuer to de Ja uj a 6 8

    La Libertad Proyecto Chavimochic tercera etapa 181

    LambayequeInstalacin de los Servicios de Vialidad Urbana para la nueva Ciudad de Olmos, Distrito de Olmos, Provincia

    de Lambayeque204

    Lima y CallaoConstruccin de la Lnea 2 y ramal Av. Faucett-Gambeta de la red bsi ca del Metro de Lima y Cal lao

    provincias de Lima y Call ao2,594

    Loreto Construccin de la Carretera Bellavista - Mazan - Salvador - El Estrecho 96

    Madre de Dios Concesiones Viales 196

    Moquegua

    Mejoramiento de l a Red Vial Departamental Moquegua-Arequipa; Tramo Mo-108: Cruz de Flores, Di stritos

    Torata, Omate, Coala que, Puquina, L.D. Pampa Usua, Moquegua; Tramo Ar-118: Distritos Polobaya, Pocs i,

    Mollebaya, Arequipa

    74

    Pasco Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro 82

    Piura Construccin de la Segunda Calzada de la Carretera Piura - Paita 200

    Puno Cocesiones Viales 374

    San Martin Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache 104

    Tacna Integracin Vial Tacna - La Paz 133

    TumbesReemplazo de 12 Puentes en l os Corredores Vial es Nacional es Sull ana - Aguas Verdes Km. 221+000 - Km.

    273+800 Y Sulla na - El Alamor Km. 0+000 - Km. 59+20054

    Ucayali Rehabilitacin y mejoramiento de la carretera Puerto Bermdez - San Alejandro 146

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    19/52

    19

    Se destina mayores recursos para prevencin y atencin deemergencias por desastres

    2 0 11 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 14 2 0 1 5 2 0 1 6

    3,000

    113 189759 871

    1,078

    5,095

    Prevencin y preparacin frente a emergencias

    Atencin de emergencias

    Fenmeno

    El Nio

    Presupuesto para Emergencias por desastres

    (Millones de S/)Por primera vez en el 2016se dispondr de S/ 5,095

    millones paraemergencias,

    destinndose S/ 3,000millones para el Fenmeno

    El Nio. Entre el 2011 y2015 se destinaron

    anualmente para atencinde emergencias S/ 50

    millones.

    Se destina S/ 2,095 millones paraPrevencin y preparacin frente aemergencias que comprende:

    - S/ 802 millones para acciones dereducir el riesgo: Escuelas y Hospitalesseguros, monitoreo y estudio de

    peligros, mantenimiento de obras deproteccin fsica frente a inundaciones.

    - S/ 1,293 millones para la capacidad derespuesta frente a emergencias,adquisicin de bienes de ayudahumanitaria, de aulas temporales,mdulos de vivienda, kits desaneamiento y mdulos para laatencin de salud, brigadas y equipospara la bsqueda y rescate.

    Se tiene una previsin de S/ 3,000millones para labores de respuesta,rehabilitacin y reconstruccin ante elFenmeno El Nio, del cual S/. 2100 espara infraestructura pblica.

    En el 2016 se dispone de S/ 50 mm para

    atencin oportuna ante desastres degran magnitud.

    Prevencin y preparacin frente a

    emergenciasFenmeno El Nio

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    20/52

    20

    Se sigue invirtiendo en ciencia, tecnologa e innovacin

    Resto de Funciones

    5%Ambiente

    10%

    Pesca

    16%

    Planeamiento y

    Gestin

    21%

    Agropecuaria

    22%

    Industria

    26%

    Evolucin del Presupuesto orientado a Ciencia,Tecnologa e Innovacin

    (Millones de S/)El presupuesto 2016 continua apoyando eldesarrollo de la ciencia, tecnologa y la

    innovacin, por lo cual se est destinando

    S/ 756 millones, en diversas entidades del sector

    pblico para que a travs de ellas se impulsen el

    desarrollo e innovacin tecnolgica. Este monto

    representa ms del triple de los recursos

    asignados en el 2012.

    La asignacin presupuestal que se orienta a las acciones que impulsen la ciencia, tecnologa e innovacin

    se enfocaran principalmente en las reas de Industria y Agropecuaria que concentran cerca de la mitad de

    los recursos para el ao 2016. En Industria, el gasto se ejecutara a travs de los Centros de Innovacin

    Tecnolgicas Pblicas del sector Produccin que tiene por finalidad aumentar la competitividad; en el caso

    de los recursos en el rea Agropecuaria, estos se destinaran principalmente a travs del Instituto Nacional

    de Innovacin Agraria, a incrementar la productividad y mejorar los niveles de competitividad de la

    produccin agraria.

    Distribucin Funcional del presupuesto del ao 2016 enCiencia, Tecnologa e Innovacin

    (Estructura %)

    2012 2013 2014 2015 2016

    211

    308

    481

    641

    756

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    21/52

    21

    Se contina impulsando la modernizacin del Estado a travs delPresupuesto orientado a Resultados

    Evolucin del Presupuesto orientado a Resultados

    (Participacin % respecto al Gasto no financiero niprevisional)La asignacin presupuestal vinculada al logro

    de resultados para el ao 2016 representa un

    avance significativo respecto al ao 2015, al

    aumentar su participacin en el presupuesto

    no financiero ni previsional en 4 puntos

    porcentuales, la cual es consistente con la

    meta de seguir incrementando

    paulatinamente a travs del fortalecimiento

    de sus herramientas.

    El Programa de Incentivos a la Mejora de laGestin Municipal (PI) fue el ganador 2015del Premio a las Buenas Prcticas en GestinPblica en la categora Incidencia pblica.

    El Premio a las Buenas Prcticas en GestinPblica, cuyo Jurado especializado fue la

    Asociacin Civil Ciudadanos al Da, buscareconocer, en su dcimo primera edicin, lasexperiencias que han producido destacadoslogros teniendo la potencialidad de serreplicadas en otras organizaciones pblicas.

    Plan deIncentivos a laMejora de la

    Gestin yModernizacin

    Municipal

    Gestin deResiduosSlidos

    Gestin deRiesgos deDesastres

    SimplificacinAdministrativa

    / Clima de

    Negocios

    AutosostenibilidadFiscal

    Inversin enInfraestructura

    Bsica

    AlimentacinEscolar

    Mejora delGasto Social

    Reduccin de laDesnutricin

    Crnica Infantil

    El PIInvolucra una transferencia de recursosfinancieros adicionales al presupuesto detodas las municipalidades condicionada allogro de metas semestrales y anuales en elcampo social, econmico y productivo. Para elao 2016 se destinar S/ 1,000 millones.

    16

    4548

    51

    58

    62

    2011 2012 2013 2014 2015 2016

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    22/52

    22

    Educacin

    Salud

    Proteccin Social

    Saneamiento

    Cultura y Deporte

    Trabajo

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    23/52

    23

    2011 2012 2013 2014 2015 2016

    3.00 3.02 3.08 3.19

    3.77

    4.11

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201

    8,250

    9,511 11,01711,15711,719

    13,18015,277

    16,80917,964

    22,245

    24,95

    56,583

    97,247

    Uno de los grandes elementos para que el

    crecimiento y desarrollo econmico sea

    sostenible, es la educacin. Mediante la

    educacin se genera mayores niveles de inclusin

    e igualdad de oportunidades para todos.

    Es por ello que el Presupuesto 2016 sigue

    comprometindose con la educacin, para que

    sea de calidad y ms equitativa, destinndosepara tal fin S/ 24,951 millones, representando el

    18% del presupuesto total, incrementando su

    asignacin en 12% (ms de S/ 2,700 millones)

    respecto al 2015.

    Esta cifra si se incluye el programa de

    alimentacin escolar que se da en las escuelas del

    pas, llega a representar el 4,11% del PBI,

    superando as lo establecido en el AcuerdoNacional (que establece como meta un

    crecimiento anual de 0,25% del PBI) y

    aumentando en ms de 1,1 puntos porcentuales

    del PBI los recursos destinados desde inicios de la

    presente administracin.

    11%

    Presupuesto en Funcin Educacin(Millones de S/)

    Educacin

    Un mayorcompromiso

    con laEducacin

    Presupuesto en Educacin(% del PBI)

    Nota: Incluye gasto en la Funcin Educacin y del Programa de AlimentacinEscolar. En el 2016 el gasto de la Funcin Educacin es 3,88% del PBI.

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    24/52

    24

    Pilares priorizados en Educacin

    Resultados esperados con los recursos destinados a la educacin escolar

    29.8 30.933.0

    43.547.6

    51.7

    13.2 12.816.8

    25.928.4

    30.9

    2011 2012 2013 2014 2015 2016

    Comprensin Lectora en estudiantes de 2 grado de primaria

    Razonamiento Matemtico en estudiantes de 2 grado de primaria

    Para el ao 2016 se espera que el 51,7% y

    30,9% de los alumnos de 2 grado de

    primaria alcancen un nivel suficiente de

    comprensin lectora y de razonamiento

    matemtico, respectivamente.

    Resultados de aprendizaje de ComprensinLectora y Razonamiento Matemtico

    (Porcentaje)

    20 mil docentes nombrados por concurso pblico.

    55 mil docentes reubicados por las evaluacionesextraordinarias.

    13,5 mil plazas de Directores y Sub Directores deinstituciones educativas.

    Bono de Incentivo al Desempeo Escolar en 9,5 milescueles y Bono de Atraccin docente quebeneficiara a alrededor de 3 mil docentes.

    S/ 2,063 millonespara la Reforma Magisterial yrevalorizacin de la carreradocente

    Adquisicin de materiales educativos para alumnosde Educacin Bsica Regular (S/ 771 millones).

    Implementacin de la primera y segundapromocin de 14 Colegios de Alto RendimientoEscolar (COAR) y creacin de 8 COAR en nuevasregiones del pas (S/ 213 millones).

    Jornada Secundaria Completa en 600 escuelas yPlan Nacional de Ingles en 1,6 mil escuelas (S/ 421millones).

    S/ 1405 millonespara mejorar la calidad del

    aprendizaje en las escuelas

    Para mejorar la formacin universitaria depregrado que beneficiar a mas de 300 milestudiantes universitarios (S/ 2,124 millones).

    Programa Nacional de Becas que otorgar 47,9 milbecas de pregrado, 4,3 mil becas especiales y 1,3mil becas de postgrado (S/ 903 millones).

    S/ 3,027 millonespara fortalecer la educacinsuperior

    Ejecucin de 78 proyectos de inversin deinfraestructura educativa del Programa Regular yEmblemticos.

    Mobiliarios escolares para 3,200 escuelas.

    Mantenimiento de locales escolares (S/ 370millones).

    S/ 3,321 millonespara reducir la brecha deinfraestructura educativa

    Fuente: Ministerio de Educacin - Evaluacin Censal de Estudiantes.Proyecciones MEF

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    25/52

    25

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    3,366 3,771

    5,812 5,668

    6,3957,780

    8,6739,940

    11,074

    13,678 13,471

    29,426

    56,836

    La salud desempea un papel fundamental en el

    desarrollo humano y tiene un gran impacto en la

    calidad de vida de las personas y en su capacidad

    de generar ingresos, contribuyendo al desarrollo

    econmico del pas. Es por ello que el

    Presupuesto 2016 destina S/ 13,471 millones

    para la salud, creciendo en 73% respecto a lo

    asignado en el 2011, mayor al crecimiento del

    presupuesto total para dicho periodo (57% entre2011 y 2016).

    Presupuesto en Funcin Salud(Millones S/)

    Salud

    Se aseguranlas

    prestacionesen Salud

    PROGRAMA PRESUPUESTAL 2015 2016Variacin %

    2016-2015

    Programa Articulado Nacional 1,627 1,742 7.0

    Salud Materno Neonatal 1,439 1,448 0.6

    TBC-VIH/SIDA 509 521 2.5

    Enfermedades Metaxnicas y Zoonosis 265 296 11.6Enfermedades No Transmisibles 341 390 14.3

    Reduccin de la Mortalidad por Emergencias y

    Urgencias Mdicas (SAMU)221 295 33.6

    Prevencin y Manejo se Condiciones Secundarias de

    Salud en Pe rsonas con Discapacidad49 51 4.7

    Otros Programas Presupuestales 588 593 0.9

    TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 5,039 5,337 6.0

    Estos recursos permitirn continuar con las

    prestaciones de salud de sus programas

    principales cuyo presupuesto aumentaren 6%.

    Principales Programas en Salud(Millones S/)

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    26/52

    26

    Pilares priorizados en Salud

    Resultados esperados con los recursos destinados a la salud

    19.518.1 17.5

    14.6

    12.3

    10.1

    2011 2012 2013 2014 2015 2016

    Prevalencia de desnutricin crnica en menores de 5 aos

    95 mil trabajadores de salud con nueva estructuraremunerativa.

    8 mil trabajadores de salud nombrados.

    S/ 495 millones adicionalespara el fortalecimiento desus recursos humanos

    Financiamiento de los 15 millones de asegurados al

    SIS y FISSAL.SIS emprendedor para beneficiar a 700 milpersonas.

    Plan Aprende Saludable para beneficiar a 2millones de nios del mbito Qaliwarma.

    Plan Nacional "Bienvenidos a la Vida" parabeneficiar a 58 mil nios recin nacidos con kit depaales y ropa.

    S/ 1,500 millones paraasegurar la proteccin ensalud y mejorar la calidadde sus servicios.

    Financiamiento de ms de 229 proyectos deinfraestructura en salud en distintosdepartamentos del pas, entre los principalestenemos:

    - Hospital Regional de Pucallpa (S/ 96 millones).

    - Nuevo Hospital de Iquitos Csar Garaya Garca

    (S/ 77 millones).

    - Hospital Daniel A. Carrin de Pasco (S/ 76

    millones).

    - Hospital Regional de la Provincia de Caete

    (S/ 62 millones). - Instituto Nacional de Enfermedades Neoplsicas

    de Lima (S/ 60 millones).

    - Hospital Regional Miguel Angel Mariscal Llerena

    de Ayacucho (S/ 55 millones).

    - Hospital de Moyobamba (S/ 54 millones).

    - Hospital Romn Egoavil Pando de Oxapampa

    (S/ 43 millones).

    S/ 1,830 millones parareducir la brecha de

    infraestructura en salud

    Para el ao 2016 se espera reducir la desnutricin crnica infantil a 10,1% e incrementar la cobertura de partos

    atendidos en un establecimiento de salud a 89,8% y a nivel rural en 77%.

    Evolucin de la desnutricin crnica infantil enmenores de 5 aos

    (Porcentaje)

    2011 2012 2013 2014 2015 2016

    83.8 85.988.0 89.2 89.6 89.8

    62.567.3 68.5

    71.9 74.577.0

    Parto Institucional

    Parto institucional de gestantes procedentes de zonas rurales

    Cobertura de partos(Porcentaje)

    Fuente: Encuesta Demogrfica y de Salud Familiar. Las metas 2015-2016son del Ministerio de Salud.

    Fuente: Encuesta Demogrfica y de Salud Familiar. Las metas 2015-2016son del Ministerio de Salud.

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    27/52

    27

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    2,376 2,531

    1,7662,288

    2,824 2,7883,336

    4,4134,851

    5,821 5,63812,197

    24,059

    Presupuesto en Funcin Proteccin Social(Millones S/)

    Proteccin Social

    Mayor

    proteccin a laspersonas parasu inclusin en

    la sociedad

    Con el fin de seguir reduciendo los ndices de

    pobreza y de pobreza extrema, disminuir la

    inequidad y generar ms igualdad de

    oportunidades a la poblacin menos favorecida, el

    presupuesto 2016 destina S/ 5, 638 millones para

    brindar mayor proteccin a las personas, ms del

    doble de lo asignado en el ao 2011.

    Proporcin de nios de 6 aos que asiste al primergrado de primaria y proporcin de personas de 65 aos

    o ms que no acude a un centro de salud(Porcentaje)

    Un ejemplo del impacto de estos programas en

    la poblacin ms vulnerable, se puede apreciar

    en dos de los programas emblemticos que han

    logrado mejorar la efectividad de sus

    intervenciones.

    Con JUNTOSel porcentaje de nios de 6 aos

    que asiste por primera vez al primer grado deprimaria alcanzara en el 2016 el 93,9%.

    Con el Programa PENSION 65se espera que en

    el 2016 el porcentaje de personas de 65 aos o

    ms que no acude a un centro de salud por la

    falta de recursos econmicos disminuya a

    15,1%.

    86.0 84.491.8 92.5 93.2 93.9

    30.9

    24.8 21.1 18.9 16.9 15.1

    2011 2012 2013 2014 2015 2016

    Porcentaje de nios de hogares de JUNTOS de 6 aos que cursan por primera

    vez el primer grado de primaria, respecto al total de nios de hogares usuarios

    Juntos de la misma edad.Porcentaje de personas pobres extremas de 65 aos a ms q ue no acudi a un

    establecimiento de salud por falta de recursos econmicos (PENSION 65)

    Fuente: Encuesta Nacional de Hogares y Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social.

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    28/52

    28

    Programas de Proteccin Social y metas 2016

    QALIWARMA: S/ 1,495 millones

    Atender con desayunos y almuerzos escolares a alrededor de 3,3 millones dealumnos de nivel inicial y primario a nivel nacional, y alrededor de 35 mil escolares

    a nivel secundario en pueblos amaznicos.

    JUNTOS: S/ 1,041 millones

    Otorgar a 750 mil hogares de extrema pobreza un incentivo monetario por cumplircompromisos en salud nutricin y educacin de sus nios afiliados hasta los 19aos de edad

    PENSIN 65: S/ 802 millones

    Atender a 500 mil adultos mayores de 65 aos en situacin de extrema pobreza

    CUNA MS: S/ 367 millones

    Atender a 64 mil nias y nios menores de 3 aos y 79 mil familias rurales paraque reciban acompaamiento en el hogar

    HAKU WIAY: S/ 115 millones (*/)

    Atender a ms de 45 mil nuevos hogares rurales , los que reciben asistenciatcnica y capacitacin para el desarrollo de capacidades productivas yemprendimientos

    PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL Y FAMILIAR:S/ 90 millonesAtender a ms de 55 mil casos de violencia familiar y sexual a travs de 245Centros de Emergencia Mujer.

    VIDA DIGNA: S/ 7 millones

    Atender a 490 adultos mayores en situacin de abandono

    PROGRAMA DE PENSIN POR DISCAPACIDAD SEVERA: S/ 6 millones

    Brindar pensin a 5 mil personas con discapacidad en situacin de pobreza

    SERVICIO VIDAS: S/ 5 millones

    Brindar atencin integral a 260 recin nacidos y 260 mujeres embarazadasvctimas de violencia sexual o familiar.

    Nota:(*/) No incluye previsin de la reserva de contingencia.

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    29/52

    29

    20 06 2 007 2 008 2 00 9 20 10 20 11 2 012 2 01 3 2 01 4 20 15 2 016

    1,416

    2,185

    2,680

    1,942 2,222

    3,132 3,226

    4,557

    3,646

    3,039

    3,593

    12,160

    18,060

    2013 2014 2015 2016

    63.367.3 68.0 69.0

    19.5 19.122.0

    25.0

    Cobertura de agua por

    red pblica - Rural

    Cobertura de

    alcantarillado u otras

    formas de disposicin

    de excretas - Rural

    2013 2014 2015 2016

    93.4 93.694.6

    95.1

    84.284.7

    87.088.0

    Cobertura de agua p

    red pblica - Urbano

    Cobertura de

    alcantarillado u otra

    formas de disposici

    de excretas - Urbano

    Saneamiento

    Mayorcobertura de

    agua yalcantarillado

    El acceso al agua y al saneamiento es fundamentalpara mejorar la calidad de vida de la poblacin,

    principalmente las que viven en las zonas ms

    vulnerables del pas. Es por ello que el

    Presupuesto 2016 destina S/ 3,593 millones para

    incrementar la cobertura de servicios de

    saneamiento (agua y alcantarillado) a la poblacin

    que viven tanto en zonas urbanas como en

    rurales, a travs de sus dos principales programas.

    Presupuesto en Funcin Saneamiento(Millones S/)

    S/ 1,227 millones

    Programa Nacional deSaneamiento Rural

    S/ 2,116 millones

    Programa Nacional deSaneamiento Urbano

    Cobertura de agua y alcantarillado en zonas Rurales(Porcentaje)

    Cobertura de agua y alcantarillado en zonas Urbanas(Porcentaje)

    Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - MEF.

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    30/52

    30

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20

    328456 502

    720 752 826 835

    1,097 1,0961,007

    1,0

    3,256

    5,120

    2013 2014 2015 2016

    232

    302

    331

    358

    Intervenciones en Deporte

    Para el ao 2016 se espera incrementar la prcticadel deporte hasta alcanzar 358 mil personas.

    Cultura De orte

    Se promuevela cultura y el

    deporte

    Presupuesto en Funcin Cultura y Deporte(Millones S/)

    La promocin de la Cultura y el Deporte es

    importante para preservar la tradicin de los

    pueblos, tener una vida saludable y generar

    identidad nacional. Para ello el Presupuesto 2016

    destina S/ 1,086 millones para la Cultura y el

    Deporte, incrementando as en 31% lo destinado

    a inicios de la presente administracin.

    Puesta en valor y uso del Patrimonio Cultural: S/ 133millones.

    Desarrollo y Promocin de las Artes e IndustriasCulturales: S/ 35 millones.

    Preservacin del Patrimonio Cultural y Construccin deuna Ciudadana Intercultural: S/ 12 millones.

    Preservacin y Conservacin del Patrimonio CulturalInmuebles: S/ 17 millones.

    Camino Principal Andino Qhapaq an: S/ 16 millones.

    Fortalecimiento de la Biblioteca Nacional del Per:S/ 33 millones.

    Fortalecimiento del Archivo General de la Nacin: S/ 9millones.

    Intervenciones destacadasen Cultura

    Fuente: Instituto Peruano del Deporte

    Poblacin de 5 aos a ms que practica de manerafrecuente, al menos una disciplina deportiva a nive

    recreativo(Miles)

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    31/52

    31

    Traba o

    Mejoresoportunidadeslaborales para

    la inclusinsocial

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    237 256

    323

    93

    279

    182 197

    242

    314 322357

    1,133

    1,432

    Presupuesto en Funcin Trabajo

    (Millones S/)

    El presupuesto 2016 destina S/ 357 millones para

    el desarrollo de oportunidades y promocin de la

    empleabilidad, principalmente en la poblacin

    menor favorecida, generando condiciones para su

    insercin laboral. Esta asignacin es cerca del

    doble de lo destinado en el ao 2011, lo que

    refleja el compromiso de tener una mayor

    inclusin social.

    Se beneficiarn a aproximadamente 18 mil personas desempleadas en situacin de pobreza y pobrezaextrema con empleos temporales

    Programa TRABAJA PER: S/ 85 millones

    Se mejorar las competencias laborales para incrementar los niveles de empleabilidad a ms de 11 mil

    personas con escasos recursos econmicos (jvenes de 15 a 29 aos y adultos de 30 aos a ms), y se

    otorgar la certificacin de competencias laborales a ms de 9 mil personas para su insercin en el

    mercado laboral.

    Programas JVENES PRODUCTIVOS IMPULSA PER: S/ 50 millones

    Para realizar ms de 20 mil inspecciones de fiscalizacin laboral, orientadas a mejorar las condiciones

    laborales de los trabajadores comprendidos en la PEA del pas.

    Programa Fortalecimiento de las Condiciones Laborales: S/ 76 millones

    Programas para la Empleabilidad

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    32/52

    32

    Orden Pblico ySeguridad

    Defensa y SeguridadNacional

    Justicia

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    33/52

    33

    Principales intervenciones en seguridad ciudadana

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    2,551 3,004

    3,542 3,723 4,158 4,238

    4,953 5,236

    6,573

    7,841 8,335

    18,664

    32,938

    Presupuesto en funcinOrden Pblico y Seguridad(Millones de S/)

    Las intervenciones del Estado en seguridad

    ciudadana, tiene por finalidad aumentar la

    confianza y el bienestar de todas las personas as

    como las inversiones generando ms empleo y

    oportunidades para el crecimiento y el desarrollo.

    Es as que en el 2016, los recursos para la seguridad

    ciudadana ascienden a S/ 8,335 millones,

    incrementndose 6% con respecto al ao 2015, y en

    cerca del doble de lo asignado en el ao 2011.

    Orden Pblico Se uridad

    Se fortalecenlas accionesen seguridad

    ciudadana

    La meta para el ao 2016 es reducir a 27,6% la tasa de victimizacin (entindase como el % de personasque han sido vctimas de robos o delitos), a la vez se plantea reducir a 7,4% el porcentaje de viviendasafectadas por robos y/o intentos de robo.

    Reduccin de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana: S/ 4,257 millones

    La meta en el 2016 es erradicar 30 mil hectreas de cultivo, decomisar 36 mil kilogramos droga, ascomo la desarticulacin de organizaciones criminales en trfico ilcito de drogas.

    Reduccin del trfico ilcito de drogas: S/ 295 millones

    La meta principalmente es continuar con las operaciones en el VRAEM.

    Lucha contra el terrorismo: S/ 516 millones

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    34/52

    34

    Principales intervenciones en Defensa y Seguridad Nacional

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    2,555 2,701 2,989 3,087

    3,741 3,547 3,580

    4,196

    4,853 4,8845,376

    22,889

    16,065

    Defensa y Seguridad Nacional

    Se contina conlas acciones en

    Defensa ySeguridadNacional

    Presupuesto en funcinDefensa y Seguridad Nacional

    (Millones de S/)

    El presupuesto 2016 destina S/ 5,376

    millones, recursos que se orientarn

    principalmente a las acciones en Defensa y

    Seguridad Nacional de nuestro territorio.

    - Fortalecimiento de la Capacidad para operaciones de defensa nacional.- Vigilancia de fronteras y espacio martimo y areo.

    - Telemtica, Inteligencia e innovacin.

    - Lucha contra el terrorismo.

    - Continuidad de las operaciones en el VRAEM.

    - Proyectos de inversin en equipamiento e infraestructura.

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    35/52

    35

    Principales intervenciones en Justicia

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    1,147 1,404

    1,8432,179

    2,479 2,4922,930

    3,308

    3,911 4,143

    4,574

    10,397

    18,867

    Presupuesto en Funcin Justicia(Millones S/)

    Justicia

    Se fortalece lasacciones para la

    Justicia

    Conjuntamente a las intervenciones en

    materia de seguridad ciudadana y defensa

    nacional, el Estado debe garantizar que todas

    las personas tengan acceso a la justicia. Por

    esto, los recursos orientados a justicia para el

    ao 2016 ascienden a S/ 4,574 millones,

    incrementndose 10% con respecto al 2015, y

    cerca del doble de lo asignado en el ao 2011.

    Se brindar atencin a las personas que han sido vctimas de la vulneracin de sus derechos en cualquierade sus formas, a travs de los Defensores Pblicos.

    Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal: S/ 1,138 millones

    A travs de la asistencia legal gratuita a personas de escasos recursos econmicos.

    Fortalecimiento del servicio de defensa pblica: S/ 39 millones

    Se atender reparaciones colectivas a vctimas de la violencia terrorista y de violacin de derechos

    Programa de Reparaciones: S/ 14 millones

    Se culminar con la construccin de dos nuevos establecimientos penitenciarios en los departamentosde Ica y Arequipa, que permitir albergar aproximadamente a 6 mil nuevos internos. Asimismo, se

    construir y/o rehabilitar 9 establecimientos penitenciarios a nivel nacional.

    Mejora de las competencias de la poblacin penitenciaria para su reinsercin social: S/ 912 millones

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    36/52

    36

    Transportes yComunicaciones

    Agropecuaria

    Vivienda yDesarrollo Urbano

    Ambiente

    Energa y Minera

    Comercio y Turismo

    Pesca e Industria

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    37/52

    37

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    2,7013,921

    5,454 6,448

    7,941

    10,45310,50811,56312,18012,052

    13,183

    Gasto de Capital Presupuesto Total

    9%34,217

    59,485

    Infraestructura en Transportes y Comunicaciones 2016

    Se reduce lasbrechas de

    infraestructuraen transportes ycomunicaciones

    Transportes y Comunicaciones

    Presupuesto en Funcin Transportes yComunicaciones(Millones de S/)

    La infraestructura en Transportes y

    Comunicaciones, es importante para establecer

    una mayor integracin entre toda la poblacin,

    reduciendo las distancias entre departamentos,

    regiones y distritos de nuestro pas.

    Es as que el Presupuesto 2016, destina

    S/ 13,183 millones para intervenciones en

    Transportes y Comunicaciones, presentando un

    crecimiento de 9% (ms de S/ 1,100 millones)

    respecto al presupuesto del ao 2015 y si

    comparamos con el presupuesto 2011, este

    registra un crecimiento del 26%

    Los gastos de capital en Transportes y

    Comunicaciones ascienden a S/ 9,980 millones

    (representado el 76% del presupuesto) con el

    objetivo de seguir reduciendo las brechas en

    infraestructura pblica existente, con el cualmejorar la integracin de las personas y del

    comercio a nivel nacional; asimismo permitir

    dinamizar nuestra produccin y reducir los

    costos de transaccin que existen en el

    comercio nacional.

    Intervenciones Millones S/.Estructura

    Porcentual

    (%)

    Transporte Terrestre 5,617 56.3

    Transporte Ferroviario 3,022 30.3

    Transporte Urbano 947 9.5

    Transporte Areo 292 2.9

    Transporte Hidroviario 47 0.5

    Telecomunicaciones 32 0.3

    Otros 22 0.2

    Total 9,980 100.0

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    38/52

    38

    Principales Proyectos en Transportes y Comunicaciones

    Resultados esperados con los recursos para Transportes y Comunicaciones

    Para el ao 2016 se tiene como meta pavimentar el 87,7% de la red vial nacional, y que el 97,0% de lared nacional pavimentada se encuentre en buen estado. Asimismo, se incrementar la cobertura de

    telefona mvil a nivel nacional de 58% de la poblacin en el 2014 a cerca del 70% en el 2016.

    2011 2012 2013 2014 2015 2016

    35.7

    43.5

    50.9

    58.0

    63.5

    68.5

    Construccin de la Lnea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambeta de la Red Bsica del Metrode Lima y Callao. S/ 2,594 millones

    Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermdez - San AlejandroHunuco, Pasco, Uca ali . S/ 328 millones

    Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Longitudinal de la Sierra Norte,Tramo Cochabamba-Cutervo-Santo Domingo de la Capilla-Chiple (Cajamarca).

    Proyecto Especial Sistema Elctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao

    S/ 238 millones

    S/ 231 millones

    Mejoramiento y Ampliacin del Servicio Aeroportuario en la Regin Cusco

    Mediante el Nuevo Aeropuerto Internacional de Chincheros (Cusco). S/ 222 millones

    Construccin de la Se unda Calzada de la Carretera Piura - Paita Piura S/ 200 millones

    Rehabilitacin Me oramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish Lima .

    Concesiones Ferroviarias

    S/ 185 millones

    S/ 172 millones

    2012 2013 2014 2015 2016

    63.968.9

    75.581.9

    87.7

    80.0 82.3

    93.096.0 97.0

    Km de la red

    vial nacional

    pavimentada

    Red Vial

    Nacional

    pavimentada

    en buen

    estado

    Red Vial Nacional pavimentada y en buen estado(Porcentaje)

    Proporcin de la poblacin rural concobertura de telefona mvil

    (Porcentaje)

    Fuente: Ministerio de Transportes y ComunicacionesFuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

    Concesiones Viales S/ 1,063 millones

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    39/52

    39

    Agropecuaria

    Se destinanrecursos paradinamizar laproduccin

    agrcola

    La actividad agropecuaria es una de los

    sectores productivos ms importante que

    existe en nuestro pas, el cual nos

    proporciona una gran variedad de alimentos

    (frutas, verduras y carnes) para nuestro

    consumo a nivel nacional. El presupuesto

    para la actividad Agropecuaria asciende a

    S/ 3,460 millones, aumentando en 50% sicomparamos con el presupuesto del ao

    2011.

    Dentro del monto antes mencionado, los

    gastos de capital ascienden a S/ 2,418

    millones que sern destinados para ejecucin

    de 560 proyectos de infraestructura de riego(gravedad y/o tecnificado) a nivel nacional, y

    para la reconversin reproductiva en el

    VRAEM.

    Infraestructura Agropecuaria 2016

    Presupuesto en Funcin Agropecuaria(Millones de S/)

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    1,195

    1,8802,234 2,2802,1152,301

    2,512

    3,2592,900

    3,440 3,460

    Gasto de Capital Presupuesto Total

    10,809

    15,570

    Intervenciones Millones S/.Estructura

    Porcentual

    (%)

    Riego 1,719 71.1

    Agrario 143 5.9

    Ciencia y Tecnologa 140 5.8

    Pecuario 81 3.4

    Gestin de Riesgos y Emergencias 80 3.3

    Otros 255 10.5

    Total 2,418 100.0

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    40/52

    40

    2012 2014 2016

    989

    1,280

    1,408

    Principales Proyectos Agropecuarios

    Resultados esperados con los recursos para intervenciones Agropecuarias

    Majes Siguas - II Etapa (Arequipa).S/ 196 millones

    Proyecto Chavimochic Tercera Etapa (La Libertad). S/ 181 millones

    Mejoramiento de los Servicios Estratgicos de Innovacin Agraria (Lima). S/ 61 millones

    Mejoramiento de Riego y Generacin Hidroenergtico del Alto Piura (Piura). S/ 55 millones

    Catastro, Titulacin y registro de tierra rurales en el Per, Tercera etapa, (Loreto,Madre de Dios, San Martn y Ucayali). S/ 47 millones

    Ampliacin del Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas en la Sierra del Per -Aliados II, (Apurmac, Ayacucho, Huancavelica, Hunuco, Junn y Pasco).

    S/ 39 millones

    Consolidacin del Sistema de Innovacin Agraria (Lima). S/ 38 millones

    Afianzamiento Hdrico de la Cuenca del ro Tambo para el Mejoramiento yAmpliacin de la Frontera Agrcola (Moquegua y Arequipa). S/ 30 millones

    Fortalecimiento del desarrollo Local en reas de la Sierra y la selva alta del Per(Amazonas, Cajamarca, Lima y San Martn)

    S/ 29 millones

    Hectrea bajo riego en la sierra(Miles de hectreas)

    Para el ao 2016, se tiene como meta regar

    1,4 millones de hectreas en la sierra,

    superando en 128 mil hectreas al del ao2014.

    Fuente: IV Censo Agropecuario 2012, Encuesta Nacional Agraria 2014 yMinisterio de Agricultura y Riego.

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    41/52

    41

    Para la ejecucin de proyectos de mejoramiento y ampliacin de la gestin integral de los residuosslidos municipales en 28 provincias. Asimismo, se brindar asistencia tcnica a 486 municipios en lagestin integral de residuos slidos.

    -Para supervisar y fiscalizar a empresas en el cumplimiento de los compromisos y la legislacin ambiental.-Para realizar 7,500 supervisiones en los sectores minera, hidrocarburos, electricidad, pesca, industria y

    manufactura y para hacer el seguimiento y monitoreo por conservacin de bosques.

    Para actividades de control y vigilancia permanente en reas Naturales Protegidas.

    Principales intervenciones en Ambiente

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    292 355 457

    1,430 1,3651,548

    1,779

    2,117 2,069

    2,347 2,331

    5,154

    10,643

    Ambiente

    Se protege elmedio ambiente

    El presupuesto 2016 presenta un

    compromiso con el medio ambiente para

    que la economa sea sostenible, para ello

    destina S/ 2,331 millones con el objetivo de

    seguir con la proteccin de la contaminacin

    preservando nuestro medio ambiente.

    Presupuesto en Funcin Ambiente(Millones S/)

    Programa Gestin Integral de Residuos Slidos: S/ 1 ,151 millones

    Programa Gestin Sostenible de Recursos Naturales y la Diversidad Biolgica: S/ 195 millones

    Programa Conservacin de la Diversidad Biolgica, y Aprovechamiento Sostenible de los RecursosNaturales en rea Natural Protegida: S/ 53 millones

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    42/52

    42

    Realizar los estudios de preinversin del proyecto Telefrico (distritos de El Agustino, Independencia ySan Juan de Lurigancho, principalmente), y el acondicionamiento de la nueva Ciudad Olmos.

    Se ejecutarn proyectos en infraestructura y equipamiento urbano en barrios urbano marginales.

    Se entregar cerca de 20 mil bonos para adquisicin, construccin y/o mejoramiento de 47 viviendas.

    Para el mejoramiento de 4,560 viviendas, construccin de 111 Tambos y mantenimiento de 324 Tambos.

    Principales intervenciones en Vivienda y Desarrollo Urbano

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    461 593960 853

    8851,180

    1,517

    1,993

    2,617

    3,288

    2,833

    Gasto de Capital Presupuesto Total

    4,472

    12,249

    Vivienda y Desarrollo Urbano

    Oportunidadesde vivienda para

    ms personas

    Presupuesto en Funcin Vivienda y Desarrollo Urbano(Millones S/) El acceso de las personas a una vivienda digna y quecuente con todos los servicios bsicos, es un paso

    importante para la igualdad e inclusin de nuestro

    pas; es por ello que el Presupuesto 2016 asciende

    a S/ 2,833 millones, el cual es ms del doble en

    relacin a lo registrado a inicios de la presente

    administracin. Estos recursos sern destinados,

    de manera eficiente y prioritaria, a seguir

    brindando oportunidades de vivienda para que las

    familias mejoren su calidad de vida.

    Programa Nuestras Ciudades: S/ 554 millones

    Programa Mejoramiento Integral de Barrios: S/ 748 millones

    Programa Bono Familiar Habitacional: S/ 467 millones

    Programa Apoyo al Hbitat Rural: S/ 248 millones

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    43/52

    43

    Principales Proyectos en Vivienda y Desarrollo Urbano

    Resultados esperados con los recursos para Vivienda y Desarrollo Urbano

    Instalacin de los Servicios de Vialidad Urbana para la Nueva Ciudad de Olmos,Distrito de Olmos, Provincia de Lambayeque - (Lambayeque). S/ 204 millones

    Instalacin del Servicio de Accesibilidad por Cable-Telefrico, que conecte los

    Distritos de Independencia y San Juan de Lurigancho (Lima). S/ 153 millones

    Instalacin del Servicio de Accesibilidad por Cable-Telefrico, en los Cerros de

    El A ustino Catalina Huanca, Distrito de El A ustino Lima .

    Estudios de Pre - InversinTelefrico (Apurmac y Lima).

    S/ 101 millones

    S/ 85 millones

    Mejoramiento del Malecn de la Costa Verde (Lima) S/ 20 millones

    Mejoramiento del Jirn Guillermo Sisley, Autopista Sanchez Carrin y AvenidaYarinacocha, Provincia Coronel Portillo (Ucayali) S/ 15 millones

    Mejoramiento de las Vas Transversales a la Avenida Centenario, DistritoCalleria y Yarinacocha, Provincia Coronel Portillo (Ucayali)

    Mejoramiento de Avenida Miraflores y Jirn J.F. Kenedy, Distrito Calleria,Provincia Coronel Portillo (Ucayali)

    S/ 15 millones

    S/ 10 millones

    2013 2014 2015 2016

    8.0 7.97.2

    6.8

    10.7 10.610

    9.3

    Hogares con

    dficit

    cualitativo de

    vivienda -

    urbano

    Hogares quetienen dficit

    habitacional

    urbano

    A travs del Programa Bono Familiar

    Habitacional se espera que el porcentaje

    de hogares con dficit cualitativo de

    vivienda en zonas urbanas disminuya a

    6,8% y que los hogares con dficit

    habitacional en zonas urbanas disminuya

    a 9,3% contribuyendo a una mayor

    inclusin social.

    Hogares con dficit cualitativo de vivienda yhabitacional urbano

    (Porcentaje)

    Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales y Ministerio de Vivienda,construccin y Saneamiento

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    44/52

    44

    2011 2012 2013 2014 2015 2016

    58.4 61.1

    66.9 70.2

    86.190.0

    Incremento dela coberturade ener a

    Se espera atender obras de electrificacin quebeneficiarn a aproximadamente 221 milhogares y 806 mil habitantes.

    Elaboracin y actualizacin de la cartageolgica, el catastro minero, estudio de lageologa econmica, as como para el control ysupervisin de estudios geolgicos mineros yde laboratorio.

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    654

    9571,108

    805

    1,028 1,116

    970

    1,2411,141 1,138 1,111

    5,014

    5,600

    Energa y Minera

    Presupuesto en Funcin Energa y Minera(Millones S/)Con el objetivo de que ms personas, a nivel

    nacional, cuenten con energa elctrica, el

    presupuesto 2016 asciende a S/ 1,111

    millones, de los cuales S/ 501 millones se

    destinan a gastos de capital (45% del

    presupuesto) orientados a la ejecucin de

    proyectos electrificacin en zonas rurales para

    que ms familias tengan acceso a este servicio

    bsico.

    Principales intervenciones enEnerga y Minera

    Resultados esperados en Energa y Minera

    Programa Acceso y Uso de laElectrificacin Rural: S/424 millones

    Investigacin Geolgica y Minera:S/ 59 millones

    Cobertura de electrificacin en zonas rurales(Porcentaje)

    En el 2016 se espera dar cobertura de electrificacin

    en zonas rurales al 90% de la poblacin.

    Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales yMinisterio de Energa y Minas

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    45/52

    45

    Se dinamizar elcomercio ypromover

    el Turismo

    Servicios de capacitacin y asistencia tcnica para el desarrollo de la gestin y las buenas prcticas,promocin interna y externa de los destinos tursticos generando 50 nuevos productos tursticos.

    Para la implementacin de plataformas de servicios electrnicos (Ventanilla nica de Comercio Exterior) ypara la asistencia tcnica y promocin comercial.

    Difusin y posicionamiento a nivel nacional e internacional de la Imagen Per.

    Principales intervenciones en Comercio y Turismo

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    388 449

    514

    632542

    606

    841

    991

    871 880 829

    2,744

    4,412

    Comercio y Turismo

    Presupuesto en Funcin Comercio y Turismo(Millones S/) El comercio y el turismo son dos importantes

    actividades que impulsa nuestro crecimiento

    econmico, es por ello que el presupuesto 2016

    asciende a S/ 829 millones, presentando un

    crecimiento de 37% respeto al presupuesto

    establecido a inicios de la presente

    administracin. Estos recursos sern destinados

    a seguir dinamizando el comercio y a promover

    nuestros destinos tursticos, tanto a nivelnacional como a nivel internacional.

    Turismo: Programa Mejora de la Competitividad de los Destinos Tursticos (S/ 258 millones)

    Comercio: Programa Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por losPrincipales Socios Comerciales del Per (S/ 129 millones)

    Turismo: Desarrollo y Promocin de la Imagen Per: (S/ 42 millones)

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    46/52

    46

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    238

    328 373

    260 242 257 243

    337 388

    436

    669

    1,460

    2,073

    Para el fortalecimiento del desarrollo productivo en la industria y de la gestin ambiental de 450em resas. Asimismo se crearn 23 Centros de Innovacin Tecnol ica.

    -Se entrenar y capacitar a 4,8 mil pescadores artesanales y se dar cerca de 320 crditos de apoyofinanciero.

    -Para brindar asistencia tcnica en buenas prcticas pesqueras a 5 mil agentes de pesca.-Para la construccin de 10 desembarcaderos pesqueros artesanales (Lambayeque, Lima, Tacna,

    Tumbes, Ica, Piura, Are ui a, Mo ue ua .

    Acciones para implementar 9 parques industriales en Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima, Ucayali, Ica,Arequipa, Moquegua y Tacna

    Principales intervenciones en Pesca e Industria

    Pesca e Industria

    Una mayorDiversificacin

    Productiva

    Presupuesto en Funcin Pesca e Industria

    (Millones S/)El presupuesto 2016 seguir impulsando ladiversificacin productiva a nivel nacional, para

    ello se destina S/ 669 millones, el cual registra un

    incremento del ms del doble con respecto al

    presentado en el ao 2011 (ms de S/ 400

    millones). Los recursos sern destinados para

    continuar desarrollando programas productivos

    con el fin de ampliar y fortalecer nuestra cartera

    de productos, logrando un crecimiento

    econmico sostenido.

    Industria: Programa Desarrollo Productivo de las Empresas (S/ 223 millones)

    Pesca: Programa Fortalecimiento de la Pesca Artesanal (S/ 103 millones)

    Industria: Programa Nacional de Diversificacin Productiva (S/ 22 millones)

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    47/52

    47

    Planeamiento, Gestiny Previsin Social

    Relaciones Exteriores

    Legislativa

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    48/52

    48

    El Presupuesto 2016 destina S/ 558 millones para fortalecer nuestras Relaciones con el exterior atravs de sus 2 principales programas:

    Legislacin

    44%

    Gestin

    Administrativa

    27%

    Representacin

    9%

    Resto

    20%

    Presupuesto 2016 en la Funcin Planeamiento y Gestin(Estructura %)

    Presupuesto 2016 en la Funcin Legislativa(Estructura %)

    Para representar los intereses del Estado Peruano en el mbito internacional bilateral y multilateral, consus Misiones Diplomticas, desarrollando una poltica preferencial con los pases vecinos facilitando eldesarrollo armnico, fronterizo sostenible la inte racin con es acios similares de dichos ases.

    Fortalecimiento de la Poltica Exterior de la Accin Di lomtica: S 260 millones

    Para facilitar el acceso a los servicios consulares, la negociacin de acuerdos migratorios y la asistencialegal y humanitaria en beneficio de los peruanos que residen en el exterior.

    Optimizacin de la Poltica de Proteccin y Atencin a las Comunidades Peruanas en el Exterior:S 146 millones

    Planeamiento Gestin

    Le islativa

    Relaciones Exteriores

    Para las acciones de planeamiento y

    gestin, el Presupuesto 2016 destina S/

    15,264 millones, ejecutndose cerca de la

    mitad por los Gobiernos Regionales y

    Locales, principalmente en lo que

    corresponde a las labores de Gestin

    Municipal.

    Para las acciones Legislativas ejercidas por

    el Congreso de la Repblica, el

    Presupuesto 2016 destina S/ 595 millones.

    Gestin

    48%

    Recaudacin

    12%

    Transferencias e

    Intermediacin

    Financiera

    12%

    Planeamiento

    Gubernamental

    9%

    Identidad y

    Ciudadania

    8%

    Cooperacin

    Internacional

    3% Resto

    8%

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    49/52

    49

    El Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) ofrece a travs de su portal web www.mef.gob.pe,informacin de documentos oficiales del Presupuesto, correspondiente a: Proceso Presupuestario,

    ejecucin de los recursos asignados en el presupuesto, seguimiento al Presupuesto por Resultados,

    con el fin de poner en conocimiento a la ciudadana sobre el destino de los recursos pblicos.

    Seguimiento Global del Presupuesto

    En el portal web del MEF la poblacin puede conocer aspectos sobre el Presupuesto Pblico

    (normatividad, documentos de trabajo, publicaciones).

    Entre la informacin destacable que se puede encontrar tenemos:

    Seguimiento del Presupuesto por Resultados

    Asimismo, en el portal web del MEF se dispone de informacin del Presupuesto por Resultados a

    travs del Aplicativo RESULTA http://apps5.mineco.gob.pe/resulta/

    Aplicativo RESULTA

    Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2016- Ley N 30372

    Reporte Seguimiento del Presupuesto (mensual)

    Reporte de Indicadores del Presupuesto (mensual)

    Estadsticas del Presupuesto

    Informe de Evaluacin Consolidada y Trimestral del Presupuesto del Sector Pblico.

    Seguimiento de la Ejecucin Presupuestal (Consulta amigable).

    Seguimiento del gasto pblico en nias, nios y adolescentes -GPNNA

    Presupuesto Pblico

    Facilita el acceso a la informacin de desempeo:

    Consolida informacin en una sola plataforma.

    Ofrece herramientas de bsqueda y anlisis.

    Brinda informacin complementaria de los

    Programas Presupuestales y las metodologas de

    medicin de los indicadores:

    Ofrece informacin complementaria (descripcinde los Programas Presupuestales, matrices demarco lgico, y marco de las encuestas, entreotros).

    http://www.mef.gob.pe/http://apps5.mineco.gob.pe/resulta/http://apps5.mineco.gob.pe/resulta/http://apps5.mineco.gob.pe/resulta/http://www.mef.gob.pe/
  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    50/52

    50

    Las evaluaciones sirven para medir los resultados obtenidos con las intervenciones pblicas,planteando medidas correctivas de ser el caso. En el 2016, se realizarn 3 tipos de evaluaciones que

    representa alrededor de S/ 1,700 millones:

    Evaluaciones de Diseo yEjecucin Presupuestal

    Evala: i) Si el diseo es elms apropiado para laobtencin de resultadosesperados; ii) Si las accionesejecutadas son eficaces,eficientes y cumplenrequerimientos de calidaden la ejecucin de lasactividades y obtencin delos productos

    Promueve decisiones paramejorar la gestin y la

    asignacin de recursos.

    Evaluaciones de Impacto

    i) Mide el efecto atribuible ala intervencin sobreresultados en la poblacin;ii) Brinda informacin acercasi las polticas funcionan o

    no; iii) Identificamodalidades de laintervencin ms efectivas ;iv) Permite calcular Costo Beneficio de unaintervencin

    Sustenta decisionespresupuestales

    Evaluaciones Rpida deDiseo

    Busca tener un diagnsticoprevio a la implementacinde la intervencin pblica,sobre los criterios mnimos

    que garanticen suefectividad y transparencia,objetivos, componentes,beneficiarios, indicadores ylnea de base.

    Sirve de base para tomarmedidas de ajuste a la

    intervencin y evaluar suposible ampliacin

    Intervenciones envivienda social y entornode la vivienda.

    PP Aprovechamiento delas oportunidadescomerciales brindadaspor los principales socioscomerciales del Per.

    PP Desarrollo de laciencia, tecnologa einnovacin tecnolgica.

    PP Acceso de hogaresrurales con economas de

    subsistencia a mercadosy PP Mejora de laarticulacin de pequeosproductores al mercado.

    Fondo de Promocin a la

    Inversin Pblica

    Regional Local FONIPREL.

    Fondo de Estmulo al

    Desempeo FED

    (Gobiernos Regionales

    de Amazonas, Apurmac,

    Ayacucho, Cajamarca,

    Huancavelica, Hunuco,

    Loreto, Ucayali y Puno).

    Rgimen disciplinario dela polica, medidas deseguridad en espaciospblicos ofortalecimiento de lasunidades especializadascontra el crimenorganizado

    Innovacin,transferenciatecnolgica, parquesindustriales y CITE

    Salud de la madre yprimera infancia

    Definicin

    Uso

    EvaluacionesenAgenda2016

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    51/52

    51

    La Rendicin de Cuentas, es un mecanismo mediante el cual las entidades pblicas que administran

    y ejecutan recursos pblicos a travs de sus funcionarios principales informan a la poblacin losresultados de su gestin que a su vez permite corregir deficiencias y plantear mejoras para el usoadecuado de los recursos pblicos.

    En esta etapa es importante la transparencia y la participacin ciudadana que facilite la rendicinde cuentas por parte de las entidades pblicas que administran y ejecutan los recursos pblicos,para que su uso cumpla los fines y objetivos esperados en la poblacin.

    La Contralora General de la Republica y el Congreso de la Republica son las entidades pblicasencargadas de la Rendicin de Cuentas:

    Rendicin

    de

    Cuentas

    Contralora General dela Repblica

    Supervisa, vigila y verificalos actos y resultados de lagestin pblica, el uso ydestino de los recursos ybienes del Estado, as comoel cumplimiento de lalegalidad de la ejecucin delpresupuesto. Pone adisposicin de la poblacinlas rendiciones de cuentasefectuadas por los titularesde las entidades pblicas.

    Congreso de laRepblica

    Tiene la facultad de poderllamar a los funcionariosdel Estado para queinformen sobre asuntospblicos referidos almanejo del presupuesto oa la ejecucin deprogramas o proyectos.

  • 7/23/2019 Guia Orientacion Ley de Ppto 2016

    52/52

    Para mayor informacin sobre el proceso

    presupuestario se pueden contactar a travs de

    la Direccin General de Presupuesto Pblico a la

    siguiente direccin:

    Correo: [email protected]