guÍa del proceso de licitaciÓn pÚblica

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GUÍA DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA DGCP Sistema Informático para la Gestión de las Compras y Contrataciones del Estado Dominicano Edic. /Rev.: 000 V01.00 Fecha: 02/07/2015

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Page 1: GUÍA DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA

GUÍA DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA

DGCP – Sistema Informático para la Gestión de las Compras y Contrataciones del Estado Dominicano Edic. /Rev.: 000 V01.00

Fecha: 02/07/2015

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HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTO

DOCUMENTO / ARCHIVO:

Título GUÍA DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA

Nombre Archivo DGCP-GUI-Guía del Proceso de Licitación Pública F01A-E4GC v01.00

Fecha 02/07/2015

Versión v01.00

Cliente Dirección General Contrataciones Públicas-DGCP

Asunto / Detalle GUÍA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA

Soporte lógico Microsoft Word

Localización Santo Domingo- República Dominicana

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión Páginas Fecha Modificación Motivo del cambio

V00.00 64 28/06/2015 Creación del documento

V00.01 65 01/07/2015 Actualización del procedimiento

V01.00 65 02/07/2015 Revision final documento Fase 1A

DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO:

Nombre Área

Jhonattan Toribio Tecnología

George Slujalvkosky Tecnología

Sandra Santana Tecnología

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CONTROL DEL DOCUMENTO

Este documento ha sido:

Nombre: Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

Firma:

Gianina Cáceres

Marianelly Aparicio

Fecha:

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INDICE

1. PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ................................................... 5 2. CREACIÓN DEL PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ................. 6 3. SELECCIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA ....................................... 11 4. APERTURA DE OFERTA (SOBRE TÉCNICO Y ECONÓMICO) ............................. 36 5. APERTURA SOBRE ECONOMICO ......................................................................... 45 6. FASE DE ADJUDICACIÓN (SELECCIÓN) .............................................................. 50 7. CONTRATO .............................................................................................................. 58

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1. PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

La Licitación Pública Nacional es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del Estado realizan un llamado público y abierto, convocando a los interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará la más conveniente conforme a los pliegos de condiciones correspondientes.

Dentro de los beneficios que tiene una Licitación Pública Nacional es llevar a cabo un procedimiento de selección que garantice una mayor participación y transparencia en las compras y contrataciones de bienes, servicios y obras, que realicen las instituciones que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de la ley. Para la creación de un procedimiento de Licitación Pública Nacional se deberá tener pendiente los siguientes pasos:

Creación del Procedimiento

Evaluación

Apertura de Ofertas(Sobre Técnico)SelecciónBorrador

(Opcional)

AdjudicaciónApertura de Oferta (Sobre Económico)

Evaluación

Creación del Contrato Gerenciamientodel Contrato

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2. CREACIÓN DEL PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

La creación del procedimiento en el sistema inicia con:

1. Registrarse con el usuario y clave asignado.

2. Una vez ingresado al sistema en el área de trabajo se deberá continuar con los

siguientes pasos:

Hacer clic en el Botón Menú que está ubicado en la barra de menú de inicio

Ir a Menú del Comprador

Hacer clic en “Tipos de procesos”

Imagen 1. Opción Menú Tipos de Proceso

Nota: Otras opciones para ingresar directamente al Proceso de Licitación Pública

Nacional son:

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A. *Hacer clic en el botón “Procesos” que está ubicado en la barra de menú de inicio

*Hacer clic en “Tipos de procesos”

Imagen 2. Opción Menú Procesos

B. *Hacer clic en el botón “Ir a” que está ubicado en el barra de menú de inicio *Hacer clic en el botón Crear Licitación Pública Nacional”

Imagen 3. Opción Menú IR A

C. *Hacer clic en el botón “Menú” que está ubicado en la barra de menú de inicio *Seleccionar la opción “Procesos de la Unidad de Compras” *En este paso se podrá visualizar las compras realizadas y tendrá incluido el botón “Crear nuevo proceso” para realizar una nueva compra.

Imagen 4. Opción Menú Comprador

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Imagen 5. Menú Comprador en la opción Procesos de la Unidad de Compras

D. *Hacer clic en el botón “Procesos” que está ubicado en el menú de inicio. *Seleccionar el botón “Procesos de la Unidad de Compras” *En este paso se podrá visualizar las compras realizadas y tendrá incluido el botón “Crear nuevo proceso” para realizar una nueva compra.

Imagen 6. Opción Procesos en la opción Proceso de la Unidad de Compras

Imagen 7. Opción de la Unidad de Compras

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3. Después de haber ingresado a la página de procesos de compras, deberá

iniciar con el proceso de Licitación Pública Nacional.

Imagen 8. Tipos de Procesos de Compras

4. Una vez pulsado el botón “Crear” se abrirá un cuadro, donde se tendrá que

completar las informaciones relacionadas al proceso.

Imagen 9. Creación de un Proceso de Licitación Pública Nacional

Las informaciones que deberá completar son las siguientes:

Tipo de Procedimiento: Está definido por defecto

Nombre: es el nombre que tendrá el expediente de ese proceso Ej.:

Adquisición de Sistema de Compras y Contrataciones

Unidad de requisición: será el área o unidad de compra que realiza el

proceso.

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5. Una vez completados estos datos pulsar el botón , el sistema guardará

la información suministrada y traerá un formulario dividido en bloques donde

deberá completar la información del proceso.

Imagen 10. Creación de un Proceso de Licitación Pública Nacional completado

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3. SELECCIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA

Una vez completado con el procedimiento de la creación de compras de Licitación Pública

le mostrará un formulario dividido en bloques en los que se deberán completar los datos

solicitados.

En esta nueva pantalla, se podrá visualizar un post-it con la siguiente información disponible (La información sólo estará visible después de haber terminado el paso de “Información General”):

Estado Referencia del procedimiento Tipo de Procedimiento Fase del Procedimiento Equipo Unidad de requisición

Para completar el formulario de creación Licitación Pública Nacional deberá completar los

siguientes pasos:

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Paso 1. Información General:

Este paso describirá la información actual del Proceso de Compra. El mismo estará divido por los siguientes bloques:

Bloque 1. Información General : este bloque se deberá completar la siguiente información:

• Referencia del procedimiento: este pasó esta completado automáticamente por el sistema.

• Nombre: nombre de la compra que se está realizando.

• Descripción: breve detalle de la compra que se está realizando.

• Relacionar con otro proceso: en este campo se elegirá si se quiere asociar el proceso de compra actual con otro proceso que se ha realizado anteriormente. Si elige la opción Si se habilitará el siguiente campo:

• Dossier relacionado: El usuario podrá buscar a través de una lupa todos los

procedimientos creados de su Entidad y se deberá seleccionar el procedimiento que se pretende asociar.

Bloque 1:

Información General

Bloque 2: Información del

Contrato

Bloque 3:

Ubicación del Contrato

Bloque 4: Configuración de Equipo y Flujos

Bloque 5: Documentos

Internos

Bloque 6:

Bloque de fase de observación

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Imagen 11. Paso Información General

Imagen 12. Opción Relacionar con otro procedimiento

Nota: Cuando el usuario lo relaciona con otro procedimiento los datos no son sustituidos.

Bloque 2. Información del Contrato: este bloque se compone de la siguiente manera:

• Objeto: se deberá seleccionar cuál es la modalidad del contrato, entre estas opciones están Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

Imagen 13. Opciones de Objeto del contrato

Bienes: se seleccionará la opción Bienes cuando se esté realizando un proceso de Compras con estas características.

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Servicios: si la elección es Servicios, aparecerá un Subtipo de Contrato, deberá

seleccionar una de estas opciones:

Servicios

Consultorías

Consultorías basada en la calidad de los servicios

Imagen 14. Subtipo de contrato opción Servicios

Obras: se seleccionará la opción Obras cuando se esté realizando un proceso de Compras con esta características.

Imagen 15. Objeto opción Obras

Concesiones: se seleccionará la opción Concesiones cuando se esté realizando un proceso de Compras con esta características.

Imagen 16. Objeto opción Concesiones

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• Justificación de la modalidad de contratación: Después de la selección del objeto

de la compra se deberá seleccionar si aplica la justificación de la modalidad de

contratación. En este paso de desplegará las siguientes opciones:

Resolución de la Máxima Autoridad

Resolución del Comité de Compras y Contrataciones

Organismo de Financiación Externo

Imagen 17. Justificación de la modalidad de contratación

• Duración estimada del contrato: se deberá introducir la duración del contrato.

Imagen 18. Duración estimada del contrato

Bloque 4. Ubicación del Contrato: Es la misma dirección de la unidad de

requisición. En caso de seleccionar otra ubicación el sistema dará la posibilidad de

definir una nueva ubicación. Esta ubicación se clasificará de acuerdo a los

clasificadores geográficos.

Imagen 19. Ubicación del Contrato

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Imagen 20. Ubicación del Contrato utilizando otra dirección de la unidad de requisición

Bloque 5. Configuración del Equipo y del Flujo de Aprobación: En este paso el

equipo y flujo de aprobación esta predeterminado según como se ha configurado en

la entidad.

Imagen 21. Configuración del Equipo y del Flujo de aprobación

Bloque 6. Documentos Internos: se podrá adjuntar documentos internos que

estará disponibles sólo para los usuarios de la entidad definidos en el Equipo del

procedimiento.

Imagen 22. Ubicación del Contrato utilizando otra dirección de la unidad de requisición

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Imagen 23. Buscar Documentos Internos

Imagen 24. Documento adjuntado

Después de añadir todos los datos hacer clic en el botón “Guardar y Cerrar expediente del procedimiento”.

Bloque 7. Fase de observaciones: En este bloque se deberá seleccionar las opciones SI o No. La opción No deberá quedar seleccionada por defecto si no se va a realizar la fase de observación (Borrador). Si selecciona la opción SI el procedimiento tendrá dos fases (Fase de observación y la Fase de Selección). Nota: Un procedimiento con fase de observaciones tendrá la posibilidad de hacer aclaraciones/observaciones del proceso de compras. En la fase de observación los proveedores no podrán presentar ofertas.

Imagen 25. Fase de observación

Después de añadir todos los datos se deberá hacer clic en el botón “Guardar” y después hacer clic en el botón “Continuar procedimiento”, inmediatamente se habilitará los pasos siguientes para completar.

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Paso 2. Configuración del Procedimiento

En este paso se establecerá las fechas, horas, forma de pago, si se limita o no a pymes y el valor presupuestal del proceso de compras. El paso Configuraciones del Procedimiento estará dividido en 7 bloques que detallamos a continuación:

Bloque 1. Cronograma: este bloque se compone de la siguiente forma:

Fecha de publicación del aviso de convocatoria

Presentación de aclaraciones

Reunión aclaratoria

Plazo máximo para expedir emisión de circulares, enmiendas y/o adendas

Presentación de ofertas técnicas y económicas

Apertura de la oferta técnica

Verificación, validación y evaluación de oferta técnica

Informe preliminar de evaluación de oferta técnica

Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanable

Ponderación y evaluación de subsanaciones

Notificación de informe definitivo y habilitación para apertura oferta económica

Apertura oferta económica

Bloque 1. Cronograma

Bloque 2. MiPymes

Bloque 3. Pago de Anticipos

Bloque 4. Visitas al sitio de ejecución

Bloque 5. Lotes

Bloque 6. Observaciones

Bloque 7. Configuraciones Avanzadas

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Evaluación de ofertas económicas

Acto de adjudicación

Notificación de adjudicación

Constitución de garantía de fiel cumplimiento

Suscripción del contrato

Publicación del contrato

Plazo de validez de las ofertas

Nota: En la Fase de Observación quedará visible las fechas pertenecientes a esa fase y si esta la fase de Selección quedará visible la de esa fase.

Bloque 2. Mi pymes: este paso deberá elegir si quiere limitar el proceso de

compras especialmente a Pymes o Mi Pymes Mujeres.

En caso de seleccionar que no el sistema le mostrará una pantalla como muestra

la imagen.

Imagen 26. Mipymes

Si elige si, el campo “Limitar este proceso a Mi pymes” va a quedará visible y el proceso

va a ser para compañías clasificadas como Mi Pymes o Mi Pymes Mujeres

Imagen 27. Mipymes opción SI

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Bloque 3. Pago de anticipos: en este paso se configurará la forma de pago del

proceso, el mismo tendrá dos opciones y deberá seleccionar si desea o no desea

pagar anticipo.

Si selecciona la opción SI deberá llenar la fecha prevista del pago del anticipo y la

solicitud de garantías tal cual se muestra en la imagen.

Imagen 28. Pago de Anticipo

En caso de seleccionar SI el sistema le mostrará unas opciones. Como son la Fecha

prevista de pago del anticipo y el % del anticipo.

Imagen 29. Pago de Anticipo con la opción SI

• Solicitud de garantía: se deberá seleccionar entre las opciones Si o No. La

opción No esta seleccionada por defecto.

Imagen 30. Solicitud de garantías

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• Si se elige la opción Si se deberá completar los siguientes pasos:

Imagen 31. Solicitud de garantías opción SI

• Cumplimiento: se deberá seleccionar entre las opciones Si o No. La opción No

esta seleccionada por defecto. Si se elige la opción Si se deberá completar los

siguientes pasos:

Buen uso del anticipo: en este campo se completará la opción “% de anticipo” y la opción “Fecha de vigencia”

Fiel Cumplimiento del Contrato: en este apartado se completará la opción “% del valor del contrato” y el campo “fecha de vigencia”.

Garantía de Vicios Ocultos: en esta opción se completará las siguientes opciones “% del valor del contrato” y la “Fecha de vigencia”.

Otro: en este campo se deberá completar las siguientes opciones: “Nombre de la garantía”, “% del valor del contrato” y “Fecha de vigencia”

Bloque 4. Visitas al sitio de ejecución: se deberá elegir entre las opciones “SI o

No” en caso de que se requiera visita al lugar de ejecución para el procesos de

compras.

Imagen 32. Visita al lugar de ejecución

En caso de seleccionar la opción SI deberá completar los datos solicitados

Imagen 33. Visita al lugar de ejecución opción SI

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Bloque 5. lotes: en este paso se podrá elegir entre las opciones “SI o NO” (campo

obligatorio).

La opción “NO” estará marcada por defecto.

Imagen 34. Lotes

Si se selecciona la opción “SI” deberá definir la cantidad y nombres de los lotes.

Imagen 35. Lotes opción SI

Bloque 6. Observaciones: en este apartado se completará un texto con una disponibilidad de 500 caracteres con los nombres de los diarios de amplia circulación nacional donde se dará publicidad a la convocatoria y la fecha de publicación.

Imagen 36. Observaciones

Bloque 7. Configuraciones avanzadas: este campo en caso de elegir la opción

SI el sistema le permitirá configurar número decimales del precio de los artículos,

el precio total y por igual se encontrará el modo de presentación de ofertas.

Imagen 37. Configuraciones Avanzadas

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Imagen 38. Configuraciones Avanzadas opción SI

Si la opción de Configuraciones avanzadas es SI, se desplegará las Configuración de Decimales y el modo de presentación de ofertas que se compone de la siguiente forma:

Modo de presentación de ofertas: se deberá elegir entre las opciones desplegables que tiene este campo:

Plataforma: los proveedores sólo podrán presentar oferta a través de la plataforma.

Papel: los proveedores sólo podrán presentar su oferta en papel (físicamente) y la entidad tendrá la posibilidad de registrar las ofertas manualmente a la plataforma.

Plataforma y papel: los proveedores tendrán la posibilidad de presentar sus ofertas a través de la plataforma o en papel.

Requiere él envió de muestras: en esta opción se determinará si esta compra requiere envió de muestras se deberá elegir Si o No. Si selecciona la opción Si aparecerá en siguiente campo:

Cuando se requiere presentación de la muestra: se seleccionará entre las opciones “Con él envió de ofertas” o “Con la aceptación del Contrato”.

Comentarios al envío de muestras: en este campo se indicará la dirección donde los proveedores deberán enviar las muestras solicitadas. Este apartado tiene una disponibilidad de 500 caracteres.

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Teléfono: 809-682-7407 Fax: 809-688-1584 Asistencia Técnica Correo Electrónico: [email protected] Teléfono: 809-682-7407, opción 2. Dirección: Pedro A. Lluberes, Esq. Manuel Rodríguez Objío, Santo Domingo, D.N., República Dominicana. 24 de 65

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Paso 4: Artículos y Preguntas:

En este paso se deberá completar la información de los sobres de Requisitos Técnicos y

Propuesta Económica. Donde se encontrará información de la descripción de los artículos,

cantidad, código UNSPSC, precio unitario y precio total del proceso de compras, por igual

se establecerá preguntas dirijas al proveedor para que se complete cuando se realice la

oferta.

Para facilitar el registro de condiciones de un procedimiento, la plataforma da la posibilidad de crear tantas preguntas como la entidad necesite.

Imagen 39. Artículos y Preguntas

Requisitos Técnicos: en el sobre Requisito Técnico se solicitará todos los documentos y preguntas técnicas del proceso de compras.

Imagen 40. Sobre Requisitos Técnicos

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Teléfono: 809-682-7407 Fax: 809-688-1584 Asistencia Técnica Correo Electrónico: [email protected] Teléfono: 809-682-7407, opción 2. Dirección: Pedro A. Lluberes, Esq. Manuel Rodríguez Objío, Santo Domingo, D.N., República Dominicana. 25 de 65

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Propuesta Económica: en el sobre Propuesta Económica se adjuntará los artículos que se comprarán en el proceso.

Imagen 41. Sobre Propuesta Económica

El Sobre Propuesta Económico tendrá la siguiente información para completar: Código Artículo: es la enumeración de los artículos. Código UNSPSC: sub clase correspondiente al artículo que se solicita (debe tener la

opción de utilizar las búsquedas dentro del clasificador unspsc, permitiendo seleccionar sólo el cuarto o quinto nivel). Esto campo debe ser llenado con el código escogido y su descripción. La descripción y el código no son editables sólo se deben cambiar dentro del clasificador unspsc.

Cuenta presupuestaria: cuenta donde se aplicará el gasto.

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Teléfono: 809-682-7407 Fax: 809-688-1584 Asistencia Técnica Correo Electrónico: [email protected] Teléfono: 809-682-7407, opción 2. Dirección: Pedro A. Lluberes, Esq. Manuel Rodríguez Objío, Santo Domingo, D.N., República Dominicana. 26 de 65

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Paso 5. Evaluación

En este paso será posible definir una evaluación de criterios para las ofertas que se

registren en el proceso. El sistema hace la pregunta:

Definir un modelo de evaluación para este procedimiento:

Deberá elegir entre las opciones Si o No (elegido por defecto, editable).

Imagen 42. Modelo de Evaluación

En caso de seleccionar “Si” se desplegará las siguientes opciones con las que podrá

configurar la evaluación:

Modelo de evaluación: tendrá la opción de hacer la evaluación por la “Oferta

Económica”. (por defecto, no editable).

Método de evaluación: Manual (por defecto, no editable).

Publicar modelo de evaluación: deberá elegir entre las opciones Si o No (la opción “No”

esta seleccionada por defecto). Si elige la opción si, significa que los criterios de

evaluación serán publicados al proveedor cuando se muestre interesado.

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Teléfono: 809-682-7407 Fax: 809-688-1584 Asistencia Técnica Correo Electrónico: [email protected] Teléfono: 809-682-7407, opción 2. Dirección: Pedro A. Lluberes, Esq. Manuel Rodríguez Objío, Santo Domingo, D.N., República Dominicana. 27 de 65

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Imagen 43. Modelo de Evaluación opción SI

Para agregar los criterios que tendrá la evaluación en el área de configuración del modelo

de evaluación deberá pulsa el botón , el sistema habilita los campos para describir los

criterios, podrá insertar los criterios de evaluación de manera manual indicando el % de

ponderación que dará a cada uno.

Imagen 44. Configuración del modelo de evaluación

Deberá pulsar el botón Agregar criterio y el sistema le traerá una línea para escribir los

criterios con los que evaluara las ofertas, a su vez tendrá el botón borrar seleccionado

que le permitirá eliminar criterios ya creados, por igual tendrá el botón comprobar suma

que le validará el porcentaje asignado a cada criterio este dentro del rango 100.

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Paso 6. Documentos del procedimiento

Este apartado tendrá las siguientes opciones:

• Bloque (Comentario)

En este bloque podrá añadir observaciones al procedimiento visibles para todos los proveedores.

Imagen 45. Bloque Comentario

• Bloque (Documentos)

En este bloque será posible adjuntar los documentos necesarios para que el proveedor pueda presentar su oferta, pliego de condiciones, anexos, catálogos etc., podrá adjuntar documentos por tres opciones:

Crear desde documento tipo: opción para adjuntar plantillas de documentos. Buscar en la biblioteca: son documentos que han sido cargados previamente en el

menú “documentos de la entidad” y podrá elegir alguno de ellos. Borrar seleccionado: podrá eliminar cualquier documento, seleccionando el

documento que desea borrar. Anexar documento: adjuntar documentos que se encuentran en el ordenador.

Imagen 46. Bloque Documentos

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Paso 7. Documentos habilitantes

Contiene los siguientes bloques:

Bloque Lista de documentos habilitantes solicitados En este bloque el sistema mostrará una lista con todos los tipos de documentos que se solicitan a los proveedores en los procedimientos. Al seleccionar uno o varios de estos tipos de documentos podrá definir el momento de entrega de los mismos, si en la Fase de Contrato o en la Fase de Habilitación. Para seleccionarlos podrá filtrarlos por familia.

Imagen 47. Documentos Habilitantes

Bloque otros documentos Otros Documentos requeridos para la presentación de la oferta: deberá elegir entre las opciones Si o No (la opción “No” esta seleccionada por defecto). - Si el usuario selecciona “sí” le aparecerá la opción agregar otro tipo de documento (Estos documentos serán públicos).

Imagen 48. Otros Documentos Requeridos para la presentación de ofertas

Imagen 49. Otros Documentos Requeridos para la presentación de ofertas opción SI

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Paso 8. Configuración del presupuesto

El paso Configuración del presupuesto estará disponible en la fase de selección y solamente queda desbloqueado después de hacer clic en “Finalizar Consulta” y antes de la publicación del proceso.

Imagen 50. Configuración del Presupuesto

Este apartado tiene los siguientes bloques:

Bloque configuración del presupuesto Destino del gasto: se deberá seleccionar entre las opciones:

Funcionamiento Inversión

Imagen 51. Destino del Gasto

Origen de los recursos: en este apartado se seleccionará entre las opciones desplegables una de las siguientes opciones:

Fuente general Fuentes con destino específico Fuentes de recursos propios Transferencias Crédito interno

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Fuentes de terceros Comprobantes en proceso de pagos (pasivos financieros) Fuentes contables Crédito externo Donación externa

Imagen 52. Origen de los recursos

Integración manual: este campo no es editable. El sistema definirá automáticamente si es una integración automática o manual.

Imagen 53. Integración Manual

Código Autorización de Disponibilidad Presupuestal: en este apartado se colocará el código Autorización de disponibilidad presupuestal.

Imagen 54. Código Autorización de Disponibilidad Presupuestal

Documento Justificativo: este apartado es obligatorio cuando la integración es manual.se tendrá que añadir un documento para probar que tiene presupuesto para los artículos que va a comprar. Cuando la integración es automática este campo no queda visible.

Imagen 55. Documento Justificativo

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Total estimado: en esta opción es copiado del paso 2. Grilla de las cuentas presupuestarias: los datos de la grilla no son

editables. El sistema presentará la información que fue cargada en la lista de precios. La grilla tendrá 3 columnas:

Cuenta presupuestaria: número de la cuenta Valor: valor de ser consumido de la cuenta Estado: estado de integración

Imagen 56. Total estimado y Grilla de las cuentas presupuestarias

A lo largo de la creación del procedimiento, el usuario tendrá a disposición las siguientes opciones:

-Guardar: el procedimiento se quedará en estado borrador y se podrá seguir trabajando en él posteriormente. -Cancelar proceso: se podrá cancelar la creación del procedimiento. El sistema obligará a que se justifique con un campo para observaciones, esta acción se puede realizar antes de finalizar la creación del procedimiento. Una vez cancelado, el procedimiento quedará en estado “cancelado”. -Finalizar creación: el sistema asumirá los datos completados en todos los pasos de creación del procedimiento y hace visible la opción “publicar”. Si faltara por completar algún dato, la plataforma mostrará un mensaje de alerta así como el campo donde existe un error o no está completado. -Si hay un flujo de aprobación asociado a la publicación cada responsable de la aprobación recibirá una alerta de realización de la acción en su correo electrónico. Nota: El sistema no permitirá la publicación del procedimiento si no cuenta con la reserva presupuestaria en base al valor estimado. -Publicar: Al pulsar esta opción, el sistema esperará hasta que se cumpla la fecha marcada para publicación, según el cronograma registrado, el procedimiento queda publicado, pudiendo ser consultado por cualquier interesado.

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Publicación Diferida

Al pulsar el botón Publicar una vez completados los pasos de la creación del procedimiento, el sistema le mostrará la siguiente pantalla informativa, especificando el día y la hora en la que se publicará el procedimiento, a esto le llamamos “Publicación Diferida”, deberá hacer clic en confirmar.

Una vez publicado el procedimiento

-Es de acceso público y cualquier proveedor puede consultar la información del mismo. -Los proveedores que tengan interés informativo en una misma categoría del procedimiento van a recibir un correo con la información de que un procedimiento en esa categoría fue publicado. - Cancelar proceso: el sistema obligará a que el usuario justifique la cancelación, con comentario y adjuntando un documento justificativo (en el flujo de aprobación). Esta acción se registrará asociándole un flujo de aprobación. -Una vez que se realiza la publicación del procedimiento en la plataforma, éste estará disponible para todos los proveedores que accedan a la plataforma a través de las opciones:

Consultas activas (sin estar logueado) Búsqueda de procedimientos de acceso público (estando logueado) El pliego de condiciones específicas podrá ser retirado por todo interesado a través

de la plataforma.

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Declarado Desierto

-Si no se presentase ningún interesado a retirar los Pliegos de Condiciones Específicas, el proceso deberá ser declarado desierto, mediante Resolución del Comité de Compras y Contrataciones debidamente motivada. Esto se realizará a través de la herramienta de Mensajes, seleccionando la opción “Mensaje público”. -En la declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podrá reabrir el proceso dando un plazo para la presentación de propuestas de hasta un 50% del plazo del proceso fallido. Se hará cancelando el procedimiento y haciendo una copia del mismo o creando uno nuevo dentro de la carpeta del procedimiento.

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Aclaraciones sobre el pliego de condiciones

-Los proveedores interesados en el procedimiento podrán solicitar aclaraciones a los pliegos a través de la opción Aclaraciones, dentro de la carpeta del procedimiento. -La entidad contratante tendrá que responder a dicha solicitud a través del botón Aclaraciones. - Cuando como consecuencia de una pregunta, se requiera realizar modificación a los pliegos de condiciones específicas, estas se podrán hacer desde la opción Adendas. La plataforma permite definir dentro del Equipo del procedimiento, qué usuarios podrán realizar Adendas, según los roles establecido en la Administración y en las fechas contempladas en el cronograma del procedimiento, salvo los casos que procedan de una suspensión. Siempre habrá que motivar la modificación, que será visible para los proveedores interesados en el procedimiento. Las adendas son:

Modificación en las fechas del cronograma Cambiar configuración Cambiar el formulario de respuesta Cambiar la evaluación Cambiar pliegos y documentación

-Los proveedores interesados serán notificados a través de una alerta automática de la plataforma de la realización de las adendas o enmiendas. -El envío, la recepción y la lectura de las aclaraciones en la plataforma generan recibos electrónicos que garantizan la fecha y hora en la que se realizó cada una de las acciones.

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4. APERTURA DE OFERTA (SOBRE TÉCNICO Y ECONÓMICO)

Las ofertas técnicas y ofertas económicas de los proveedores son recibidas en la plataforma con la información encriptado sin posibilidad de conocer su contenido hasta que el o los usuarios asignados para la apertura de ofertas realicen la acción.

Imagen 57. Apertura de oferta

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Apertura y evaluación del sobre técnico

Al iniciar la apertura y antes de abrir los sobres se deberá hacer clic en el botón Apertura de Ofertas, en el sistema estarán disponible las siguientes informaciones:

Imagen 58. Requisitos Técnicos

1. Notificación de Sobre 1. Requisitos Técnicos 2. Nombre de los proveedores que han presentado las ofertas 3. Fecha y hora de presentación de ofertas y los botones habilitar o excluir una oferta. 4. Documentos internos 5. Ofertas Recibidas

Una vez visualizado las ofertas técnicas se deberá seleccionar si se excluirán o habilitarán los pendientes. Una vez seleccionado las opciones se hará clic en el botón

.

Imagen 59. Excluir o admitir los pendientes

El sobre requisitos técnicos tendrá la opción de Documentos Internos en el que podrá adjuntar algunos documentos referentes al proceso de compras.

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Imagen 60. Documentos Internos

Nota: Si se excluye una oferta para el sobre técnico por igual queda excluido en el sobre económico.

Una vez aperturado el sobre se podrá realizar la evaluación de las ofertas en la plataforma. Esta evaluación se podrá hacer en las siguientes fases:

En la fase de apertura haciendo clic en el botón ir a evaluar En el área de trabajo del procedimiento en el botón evaluación de criterios

Se podrá introducir de manera manual las puntuaciones del sobre Técnico de todas las ofertas recibidas.

Imagen 61. Botón Ir a Evaluar

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Una vez hecho clic en el botón Ir a evaluar el sistema le mostrará una pantalla donde se colocará la Referencia de la Evaluación y el Nombre de la evaluación, luego de haber completado esta información deberá hacer clic en el botón Crear.

Imagen 62. Crear Evaluación

Luego de haberle dado clic al botón Crear el sistema presentará una pantalla donde se

deberá hacer clic en el botón Crear análisis.

Imagen 63. Crear Análisis

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Para crear el análisis de evaluación se deberá colocar la Referencia del Análisis, Nombre del Análisis y el Análisis.

Imagen 64. Información General del Análisis de la Evaluación

Despues de completar la información General del análisis de la evaluación la opción Análizar traerá automaticamente las ofertas que se registrarón en el proceso de compras. En este apartado se seleccionara a los proveedores para crear el análisis de la evaluación.

Imagen 65. Selección de proveedores para el Análisis de la Evaluación

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Imagen 66. Puntuación de los Proveedores Sobre Técnico

Imagen 67. Puntuación completada de los Proveedores Sobre Técnico

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Después de completar la puntuación de los proveedores se hará clic en el botón Finalizar

evaluación.

Imagen 68. Finalizar Evaluación

Cuando se finaliza la evaluación se habilitará la clasificación de la evaluación donde se

seleccionará que proveedor cumplió con los requisitos del sobre técnico.

Imagen 69. Selección de Proveedor

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Notificación de errores u omisiones de tipo o naturaleza subsanables

El comprador va a enviar un mensaje a través de la opción Mensajes en el área de trabajo del procedimiento, para que los proveedores les falten documentos. El proveedor recibirá el mensaje en la opción y tiene la posibilidad de adjuntar documentos al mensaje. El comprador recibirá el mensaje con los documentos y tendrán el botón “Añadir” para poder añadir los documentos automáticamente a la oferta. En el envío, recepción y lectura de los mensajes generan un recibo electrónico con la fecha y hora en la que se realizó la acción.

Imagen 70. Notificación de Errores vía Mensajes

Subsanación de ofertas

Después de descargar la documentación aportada por el proveedor, podrán hacer la realización de una nueva evaluación en la plataforma. Podrán hacer la evaluación desde los siguientes puntos:

En la fase de apertura, pulsando el botón evaluación. En el área de trabajo del procedimiento, en el botón evaluación de criterios.

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La plataforma mostrará los campos correspondientes a los criterios y se podrá introducir la puntuación de manera manual en la comparativa de criterios del Sobre Técnico. Se puede crear un flujo de aprobación para la evaluación. Antes de que el usuario aprobador realice la acción, el perito podrá adjuntar el Informe de evaluación de Ofertas Técnicas en el paso Documentos del flujo de aprobación. Los Oferentes que no subsanen los errores u omisiones de tipo o naturaleza subsanable dentro del plazo, serán excluidos del procedimiento en el paso Fases de Apertura. Cuando ninguna de las Ofertas se ajusta a las especificaciones técnicas y legales requeridas en el Pliego de Condiciones Específicas, se procederá a declarar el procedimiento desierto.

Evaluación después de la subsanación

Según los resultados, se tendrá que cualificar las ofertas en el paso Fases de Apertura, ya que estas se encuentran con el estado “Pendiente”. Se podrá:

Calificar todos los pendientes Descalificar todos los pendientes: se tendrá que indicar el motivo de la exclusión.

Calificar (en una oferta en concreto) Descalificar en una oferta en concreto

Después de realizar la calificación de las ofertas, el usuario tramitador tendrá que pulsar “Terminar calificación”, con lo que el registro pasará al flujo de aprobación. La notificación de los resultados definitivos del proceso de evaluación y validación de Ofertas Técnicas y con ello los Oferentes habilitados para la apertura y lectura de sus Ofertas Económicas se realizará a través de la herramienta de Mensajes eligiendo entre dos opciones:

Selección de destinatarios “selección manual”, eligiendo el proveedor (de tal manera que se comunicará proveedor a proveedor)

Selección de destinatarios “licitadores” de tal manera que un único mensaje estará disponible para todos los proveedores que enviaron una oferta

El usuario tiene la posibilidad de adjuntar documentos al mensaje El envío, recepción y lectura de los mensajes generan un recibo electrónico con la

fecha y hora en la que se realizó la acción.

Las Ofertas Económicas de los Oferentes que no quedaron habilitados, es decir, que fueron excluidos, quedarán cifradas en la plataforma sin posibilidad de acceder a su contenido.

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5. APERTURA SOBRE ECONOMICO

Luego de finalizar la evaluación de sobre Técnico se deberá ir al panel del proceso para apertura el sobre económico y admitir o excluir las ofertas enviadas.

Imagen 71. Apertura de Sobre Económico

Imagen 72. Apertura de Sobre Económico

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Después de seleccionar cuales ofertas han sido admitidas o excluidas se deberá hacer clic

en el botón para que el sistema confirme lo realizado. El sistema tendrá la opción de publicar la lista de oferentes que participen en el proceso de compras.

Luego de confirmar las ofertas se deberá hacer clic en el botón para generar en el sistema un mapa comparativo de los precios de las ofertas.

Evaluación Económica

El sistema generará una pantalla donde evaluaremos los precios de las ofertas del proceso de licitación pública nacional. Se completará la Información General que contiene los siguientes puntos:

Proceso en evaluación de ofertas: en este apartado se colocara automáticamente el nombre del proceso de compras.

Referencia del análisis: se colocará la referencia del proceso de evaluación económica.

Nombre del análisis: nombre que se le colocará a la evaluación económica.

Comentarios: campo para escribir algún comentario.

Imagen 73. Información General de Evaluación Económica

Imagen 74. Información General de Evaluación Económica completada

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Completada la información general de la creación de la Evaluación Económica se seleccionará en el bloque ofertas de evaluación con cuales proveedores se hará la evaluación.

Imagen 75. Bloque Oferta de Evaluación

Seleccionado los proveedores se dará clic en el botón crear.

Imagen 76. Clic botón Crear

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Después de haber hecho clic al botón crear el sistema generará el análisis de la evaluación económica como muestra en la pantalla Imagen 77.

Imagen 77. Evaluación Económica

Para ver el detalle de la evaluación se hará clic en el botón para visualizar en análisis de precios de las ofertas enviadas versus al valor estimado del proceso de compra. El sistema recomendará una oferta de acuerdo al precio más bajo.

Imagen 78. Evaluación Económica

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Una vez verificado el análisis de la evaluación económica se hará clic en el botón

y luego hacer clic en el botón .

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6. FASE DE ADJUDICACIÓN (SELECCIÓN)

La adjudicación se podrá hacer desde cuatro puntos:

La creación de la adjudicación consta de los siguientes pasos:

Paso 1. Información General Bloque Titulo

Estado: campo rellenado automáticamente por la plataforma, no es editable. Tipo de adjudicación: rellenado automáticamente por la plataforma, no es

editable. Creado desde análisis comparativo: rellenado automáticamente por la

plataforma, no es editable.

Imagen 79. Información general del proceso de selección

En la fase de apertura haciendo clic en el botón selección

A partir del mapa comparativo de precios

A partir de la evaluación la entidad tiene la posibilidad de adjudicar con base al analisis.

En el área de trabajo del procedimiento en el botón de

selección

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Bloque Resumen

Referencia del procedimiento: campo rellenado automáticamente por la plataforma, no es editable.

Título del proceso: campo rellenado automáticamente por la plataforma, no es editable.

Descripción: campo rellenado automáticamente por la plataforma, no es editable.

Fase: campo rellenado automáticamente por la plataforma, no es editable. Otras referencias/ids: campo rellenado automáticamente por la plataforma,

no es editable.

Imagen 80. Resumen del proceso de selección

Bloques datos generales Referencia del procedimiento: campo rellenado automáticamente por la

plataforma. No editable. Título del proceso: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No

editable. Unidad de requisición: campo rellenado automáticamente por la plataforma.

No editable. Proceso de selección: campo rellenado automáticamente por la plataforma.

No editable. Tipo de procedimiento: campo rellenado automáticamente por la plataforma.

No editable.

Imagen 81. Datos generales del proceso de selección

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Bloque información del contrato

Tipo de contrato: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No editable.

Lugar de ejecución: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No editable.

El contrato puede ser prorrogado: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No editable.

Total estimado: campo completado automáticamente.

Imagen 82. Información del contrato del proceso de selección

Bloque sobre Comentario sobre la adjudicación (selección)

Comentario: caja de campo libre donde se podrán añadir comentarios a la

adjudicación.

Imagen 83. Comentario sobre la selección

Bloque Anexos proceso de adjudicación (selección)

El usuario podrá adjuntar documentación a la adjudicación pulsando el botón “Añadir Documento.”

Imagen 84. Anexos proceso de selección

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Bloque Configuración del presupuesto Destinación del gasto: campo rellenado automáticamente por la plataforma.

No editable Origen de los recursos: campo rellenado automáticamente por la

plataforma. No editable. Integración manual: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No

editable. Código autorización de disponibilidad presupuestal: campo rellenado

automáticamente por la plataforma. No editable. Documento justificativo: esto campo sólo es visible cuando la integración

fue manual. El usuario va a tener la opción de hacer una descarga del documento añadido.

Total estimado: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No editable.

Grilla de las cuentas presupuestarias: datos rellenados automáticamente y no editables.

Imagen 85. Configuración de Presupuesto

Bloque de la Unidad de Compras

Unidad de Compras: rellenado con la información definida en la creación del expediente.

Dirección: rellenado con la información definida en la creación del expediente.

Correo electrónico: rellenado con la información definida en la creación del expediente.

Teléfono: rellenado con la información definida en la creación del expediente.

Imagen 86. Información de la Unidad de Compras

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Bloque aprobadores para la apertura

Información sobre los usuarios que realizaron la apertura de ofertas, así como la fecha y hora en la que se realizó dicha acción.

Imagen 87. Bloque aprobadores para la apertura

Bloque Clasificación

Lista de proveedores que enviaron sus ofertas. Aparecerá la siguiente información:

Posición: se deberá indicar la posición en la que ha quedado los proveedor (1º, 2º, 3º, ETC.).

Orden de llegada: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No editable.

Nombre de la oferta: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No editable.

Proveedor: campo rellenado automáticamente por la plataforma. No editable. Tipo de Unidad de compras/ proveedor: campo rellenado automáticamente

por la plataforma. No editable. Valor total de la oferta: campo rellenado automáticamente por la plataforma.

No editable. Resultado: se deberá seleccionar entre las opciones adjudicar, admitir o

excluir. Puntaje: se deberá indicar la puntuación obtenida por cada uno de los

proveedores. Justificación: pulsando en la opción “añadir comentario”, el usuario podrá

añadir un comentario para una oferta en concreto. Opción para ver el detalle de la oferta.

Imagen 88. Bloque clasificación

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Bloque Lista de Cantidades

Proveedor: el usuario deberá seleccionar el proveedor Seleccionado. Una vez seleccionado el proveedor, el sistema presenta en este campo la lista de

artículos con las respectivas cantidades y valores. Se deberá seleccionar los artículos a adjudicar y pulsar en la opción “añadir

seleccionados”.

Imagen 89. Bloque Lista de Cantidades

Bloque Artículos a Seleccionar

Tras la selección de los artículos a adjudicar, el sistema presenta la lista final y se tendrá que pulsar en la opción “Confirmar” para seguir con la adjudicación.

Imagen 90. Bloque Artículos a Seleccionar

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Bloque lista de proveedor Seleccionados

Una vez confirmado los artículos a adjudicar el sistema presentará la lista final de los adjudicatarios con la siguiente información:

O Nombre del proveedor O Descripción de los lotes (si existen) O Número de artículos seleccionados O valor total de la oferta O Precio total estimado O Contrato (el sistema generará automáticamente el contrato y al pulsar sobre

su referencia el sistema direcciona a la creación del contrato) O Tipo O Seleccionar proveedores O Borrar

Imagen 91. Lista de proveedor Seleccionados

Una vez completados los pasos anteriores, se deberá pulsar el botón “Crear”, de esta manera el sistema habilitará el paso 2 “Informe final”.

Paso 2. Informe final El sistema tendrá la opción de notificación a todos los proveedores que han enviado

su oferta al proceso de compras, en este paso se podrá adjuntar un documento de la notificación de la adjudicación o crearlo desde el mismo informe.

Imagen 92. Informe de selección

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El informe de selección tiene las siguientes opciones:

Imprimir: la adjudicación se podrá imprimir en cualquier estado.

Cancelar selección: si hubieses algún error en la adjudicación se podrá cancelar esa selección y crear una nueva. Esta cancelación generará una alerta automática dirigida a los proveedores que han enviado su oferta.

Confirmar: el sistema asumirá los datos completados en la adjudicación y hace visible el paso “informe final”. Si los datos no están debidamente completado el sistema le dará una alerta de que está incompleto.

Si no hay flujo de aprobación asociado a la adjudicación: el usuario podrá pulsar la opción finalizar adjudicación.

Si hay flujo de aprobación asociado: en esta opción se tendrá que confirmar la adjudicación y cada responsable de aprobación recibirá una alerta de aprobación.

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7. CONTRATO

Una vez creada la Selección es posible crear el Contrato con el proveedor o proveedores adjudicados. Los Estados del contrato son:

Para realizar la creación de los contratos deberá realizar los siguientes pasos:

Una vez adjudicado el proceso de compras se generara el paso de contrato el cual tendrá los siguientes pasos disponible:

1. Información general 2. Condiciones 3. Bienes y servicios 4. Documentos de proveedor 5. Documentos del contrato 6. Configuración del presupuesto 7. Ejecución del contrato 8. Modificación del contrato 9. Incumplimiento

Creado

(en edición)

Terminado

(Confirmado)

Aprobado

(enviado al proveedor)

Cumplido

(Cerrado) Suspendido Rescindido

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Paso 1: Información General tiene cuatro bloques disponible que se desarrollará de la siguiente forma:

Bloque Identificación de Contrato:

Id contrato: rellenado automaticamente.

Estado de contrato: rellenado automaticamente; los estados son: creado (en edición); terminado (confirmado); aprobado (enviado para el proveedor); cumplido (cerrado); suspendido, rescindido, modificado.

Fecha de generación del estado: rellenado automáticamente.

Referencia del contrato: rellenado automáticamente.

Descripción del contrato: campo texto libre.

Tipo de contrato: campo rellenado automáticamente con la opción seleccionada en el campo “tipo de contrato” que aparece en el paso de creación de expediente.

Fecha de inicio del contrato: campo do tipo calendario.

Fecha de fin de contrato: campo do tipo calendario.

Imagen 93. Identificación del contrato

Bloque Identificación de la Entidad Contratante

Información general: rellenado automáticamente. No editable. Pulsando en el nombre de la entidad se accederá al business card de la entidad.

Imagen 94. Identificación de la Entidad Contratante

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Bloque Identificación del Proveedor

Información general: rellenado automáticamente. No editable. Pulsando en el nombre del proveedor se accederá al business card del proveedor.

Imagen 95. Identificación del proveedor

Cuentas Bancarias

Datos bancarios del proveedor

Imagen 96. Cuentas Bancarias

Bloque Información del Contrato

Tipo de procedimeinto: rellenado automáticamente. No editable.

Unidad de requisición: rellenado automáticamente. No editable.

Proceso de contratación: rellenado automáticamente. No editable.

Referencia de la oferta: rellenado automáticamente. No editable.

Valor del contrato: rellenado automáticamente. No editable.

Imagen 97. Información del Contrato

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Paso 2: Condiciones tiene cinco bloques disponibles que se completará de la siguiente manera:

Bloque Condiciones Ejecución y Entrega:

Condiciones de entrega: el usuario deberá seleccionar la opción pretendida del desplegable (transporte incluido, transporte a cargo del comprador, etc).

Entrega / ejecución fecha de inicio: el usuario deberá seleccionar la fecha a través del calendario.

Entrega / ejecución fecha de finalización: el usuario deberá seleccionar la fecha a través del calendario.

Imagen 98. Condiciones ejecución y entrega

Bloque Condiciones de Facturación y Pago:

Forma de pago: el usuario deberá seleccionar la opción pretendida del desplegable (cheque, metálico, transferencia, etc.).

Fecha límite de pago de facturas: el usuario deberá seleccionar la opción pretendida del desplegable (15 días, 60 días, 90 días, etc.).

Imagen 99. Condiciones de facturación y pago

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Bloque Comentarios

Ref. Contrato: rellenado automáticamente. No editable;

Proveedor: rellenado automáticamente. No editable;

Creado por: rellenado automáticamente una vez que se crea el comentario. No editable;

Agregado en: rellenado automáticamente una vez que se crea el comentario. No editable;

Comentario: campo de texto libre donde el usuario podrá escribir información adicional.

Imagen 100. Bloque Comentarios

Bloque Anexos del Contrato

Opción para adjuntar documentos al contrato: El usuario podrá adjuntar el documento generado con el pago de la garantía de fiel cumplimiento de contrato por parte del/ los adjudicatario (s) u otros documentos, pulsando la opción “adjuntar documento”.

Imagen 101. Anexos del Contrato

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Bloque Dirección del Contrato

Dirección de ejecución del contrato: rellenado automáticamente. Editable. El usuario podrá modificar la dirección de ejecución del contrato, pulsando la opción “editar detalles de la dirección”. Esta ubicación se clasificará de acuerdo a los clasificadores geográficos;

Direcciones adicionales: el usuario podrá añadir direcciones adicionales, pulsando la opción “añadir dirección”. Esta ubicación se clasificará de acuerdo a los clasificadores geográficos.

Imagen 102. Ubicación del Contrato

Imagen 103. Direcciones adicionales

Paso 3: Bienes y Servicios

Imagen 104. Bienes y Servicios

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Paso 4: Documentos del Proveedor

Lista de documentos que se piden a los proveedores en el momento de la ejecución del anticipo y que sirven para habilitar el pago del mismo cuando aplique. Garantías de buen uso del anticipo (es igual al mismo monto del anticipo).

Confirmación de pago de anticipo;

Adjunto de documento de justificación de pago de anticipo o pago sin entrega según contrato.

Imagen 105. Documentos del proveedor

Paso 5: Documentos del Contrato: en este apartado se colocará la plantilla del contrato u orden de compra que ha sido enviada.

Paso 6: Bloque configuración del presupuesto

Destino del gasto: campo rellenado automáticamente, no editable.

Origen de los recursos: campo rellenado automáticamente, no editable.

Integración Manual: campo rellenado automáticamente, no editable.

Código Autorización de disponibilidad presupuestal: campo rellenado automáticamente, no editable.

Documento justificativo: este paso será obligatorio y visible cuando la integración es manual. Se deberá añadir un documento para probar que existe el presupuesto para los artículos que se va a comprar. Cuando esta integración es automática este campo no es visible.

Total Estimado: el valor presentado en esta opción es igual al valor presentado en el paso 2.

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Grilla de las cuentas presupuestarias: los datos de la grilla no son editables. El sistema presentará en la grilla la información que fue cargada en la lista de precios. La grilla va a contener 5 columnas:

O Cuenta presupuestaria: número de la cuenta O Valor: valor a ser consumido de la cuenta O Estado: estado de la integración O Saldo comprometido: presenta el saldo ya consumido en otros contratos O Saldo a comprometer: saldo que se va a gastar en este contrato

Una vez creado el contrato, se pulsará el botón “Enviar al proveedor” para que éste reciba dicho documento.

El proveedor tendrá la opción de aceptar el contrato

Si hay un flujo de aprobación asociado al envío del contrato, antes del envío, el usuario aprobador recibirá una alerta para que apruebe el contrato

Si hay un flujo de aprobación asociado al envío del contrato, antes del envío, el usuario aprobador recibirá una alerta para que apruebe el contrato y este quedará en estado “aprobado”.

Después del proveedor acepta el contrato el comprador tendrá las opciones de rechazar o aprobar contrato

Después del contrato aprobado se va a tener la opción de hacer modificaciones al contrato y crear incumplimientos. A lo largo de la creación de un contrato el sistema tendrá disponible las siguientes opciones:

Guardar: el contrato se queda en estado borrador y el usuario podrá seguir trabajando en él posteriormente

Finalizar: el contrato se queda en estado pendiente de aprobación por el usuario aprobador.

Paso 7: Ejecucion del contrato : en este apartado podra crear un plan de ejecucion de entregas del contrato.