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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL (PESOS) ORGANISMO PÚBLICO: CLAVE PRESUPUESTARIA: 253 00 LEC57A22A001 PTO2012-51 08/Marzo/2012 NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO: Sistema DIF-Chiapas Atención Integral a los Pacientes con Problemas de Desnutrición Página 1 de 126 $1,056,265.07 UNIDAD RESPONSABLE: PERIODO DE EJECUCIÓN: COBERTURA: TIPO DE PROYECTO: TERMINACIÓN: INICIO: DATOS GENERALES Continuidad Municipal 01/01/2012 31/12/2012 Centro de Recuperación Nutricional PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento 1,056,265.07 1,056,265.07 Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,056,265.07 Recursos del Ejercicio 1,056,265.07 S VINCULACIÓN Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social Objetivo: Promover el desarrollo sano e integral de la niñez mexicana garantizando el pleno respeto a sus derechos, la atención a sus necesidades de salud, alimentación, educación y vivienda, y promoviendo el desarrollo pleno de sus capacidades. Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad. Objetivo: Disminuir la prevalencia de desnutrición en los niños y niñas menores de cinco años Objetivo: Garantizar el derecho de alimentación de la población que vive en condiciones de riesgo y vulnerabilidad e incidir en mejorar su alimentación, para contribuir en su calidad de vida y dar cumplimiento a las metas y Objetivos de Desarrollo del Milenio, refe ODM : 0 No existe relación directa. C PROPÓSITO INSTITUCIONAL Brindar atención integral a niños, niñas, adolescentes embarazadas y/o en periodo de lactancia, con desnutrición leve, grave, moderada y de bajo peso a fin de mejorar su calidad de vida a través de la atención nutricional.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LEC57A22A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Atención Integral a los Pacientes con Problemas de Desnutrición

Página 1 de 126

$1,056,265.07

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:

TERMINACIÓN:INICIO:

DATOS GENERALES

Continuidad

Municipal 01/01/2012 31/12/2012

Centro de Recuperación Nutricional PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,056,265.07 1,056,265.07

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,056,265.07

Recursos del Ejercicio 1,056,265.07S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social

Objetivo: Promover el desarrollo sano e integral de la niñez mexicana garantizando el pleno respeto a sus derechos, la atención a sus necesidades de salud, alimentación, educación y vivienda, y promoviendo el desarrollo pleno de sus capacidades.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Disminuir la prevalencia de desnutrición en los niños y niñas menores de cinco años

Objetivo: Garantizar el derecho de alimentación de la población que vive en condiciones de riesgo y vulnerabilidad e incidir en mejorar su alimentación, para contribuir en su calidad de vida y dar cumplimiento a las metas y Objetivos de Desarrollo del Milenio, refe

ODM : 0 No existe relación directa.

C

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Brindar atención integral a niños, niñas, adolescentes embarazadas y/o en periodo de lactancia, con desnutrición leve, grave, moderada y de bajo peso a fin de mejorar su calidad de vida a través de la atención nutricional.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LEC57A22A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Atención Integral a los Pacientes con Problemas de Desnutrición

Página 2 de 126

$1,056,265.07

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin x x / x

/0.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

x

Propósito Niñas, niños y adolescentes embarazadas y/o en periodo de lactancia recuperados nutricionalmente.

Número de niñas, niños y adolescentes recuperados. / Total de población que ingresa al centro.

/100.00

120.00

83.33% Estratégico / Eficiencia

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes recuperados nutricionalmente.

Componente Atención a pacientes con problemas de desnutrición. Número de población atendida en el centro. / Total de población que ingresa al centro.

120.00

120.00

/ 100.00% Gestión / Eficiencia

Porcentaje de pacientes atendidos con problemas de desnutrición.

Actividad Integracion de expedientes.

120.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de expedientes integrados.

Atenciones médicas.

1,500.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de consultas médicas realizadas.

Valoraciones nutricias.

1,500.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de valoraciones nutricias realizadas.

Otorgar raciones alimentarias.

15,000.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de raciones alimenticias distribuidas.

Sesiones psicológicas.

60.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de sesiones psicológicas realizadas.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LEC57A22A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Atención Integral a los Pacientes con Problemas de Desnutrición

Página 3 de 126

$1,056,265.07

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

x x 0.00 0.00

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes recuperados nutricionalmente. Niñas, niños y adolescentes atendidos que alcanzaron su recuperación nutricional. 0.00 0.00

Porcentaje de pacientes atendidos con problemas de desnutrición. Son todos los pacientes atendidos en el centro con problemas de desnutrición. 0.00 0.00

Porcentaje de expedientes integrados. 0.00 0.00

Porcentaje de consultas médicas realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de valoraciones nutricias realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de raciones alimenticias distribuidas. 0.00 0.00

Porcentaje de sesiones psicológicas realizadas. 0.00 0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LEC57A22A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Atención Integral a los Pacientes con Problemas de Desnutrición

Página 4 de 126

$1,056,265.07

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA

URBANA RURAL

ORIGEN DE LA POBLACIÓN

MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS

MARGINAL

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

00

10

Adolescente

0

15

FEMENINO15

5

MASCULINO

10 5 0 0

0 0 0 0

0 0 0 5 10

0 0 0 0 0

00

10

Persona

0

20

FEMENINO20

10

MASCULINO

10 10 0 0

0 0 0 0

0 0 0 5 15

0 0 0 0 0

1520

30

Niño

35

50

FEMENINO85

20

MASCULINO

30 20 0 0

20 15 0 0

0 0 0 15 35

0 0 0 10 25

Líder del Proyecto

Lic. Selene Castañón Maza

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dra. Wenda Lucía Aguayo Pola

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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LEC57A22A002

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Fortalecimiento y Acceso a la Asistencia Social Alimentaria

Página 5 de 126

$3,356,741.77

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:

TERMINACIÓN:INICIO:

DATOS GENERALES

Continuidad

Municipal 01/01/2012 31/12/2012

Dirección de Seguridad Alimentaria PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento3,356,741.77 3,356,741.77

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 3,356,741.77

Recursos del Ejercicio 3,356,741.77S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social

Objetivo: Promover el desarrollo sano e integral de la niñez mexicana garantizando el pleno respeto a sus derechos, la atención a sus necesidades de salud, alimentación, educación y vivienda, y promoviendo el desarrollo pleno de sus capacidades.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Disminuir la prevalencia de desnutrición en los niños y niñas menores de cinco años

Objetivo: Garantizar el derecho de alimentación de la población que vive en condiciones de riesgo y vulnerabilidad e incidir en mejorar su alimentación, para contribuir en su calidad de vida y dar cumplimiento a las metas y Objetivos de Desarrollo del Milenio, refe

ODM : 0 No existe relación directa.

C

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Contribuir a la disminución de la prevalencia de desnutrición en la población en riesgo a través del fortalecimiento, coordinación y desarrollo de modelos y estrategias de trabajo para la adecuada operación de los programas alimentarios que opera la Dirección de Seguridad Alimentaria.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LEC57A22A002

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Fortalecimiento y Acceso a la Asistencia Social Alimentaria

Página 6 de 126

$3,356,741.77

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin x x / x

/0.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

x

Propósito Programas alimentarios aplican coordinadamente la asistencia alimentaria.

Número de programas alimentarios coordinados. / Total de programas alimentarios existentes.

/8.00

8.00

100.00% Estratégico / Eficiencia

Porcentaje de programas alimentarios coordinados.

Componente Evaluación a los programas alimentarios. Número de evaluaciones a los programas alimentarios realizadas. / Total de programas alimentarios existentes.

2.00

8.00

/ 25.00% Gestión / Eficiencia

Porcentaje de evaluaciones a los programas alimentarios realizados.

Actividad Dictámenes técnicos de la calidad de los productos del programa alimentario.

3.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de dictámenes técnicos realizados.

Control de abasto y distribución de insumos de los programas alimentarios.

3.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de verificación de insumos realizados.

Reunión de trabajo con delegaciones regionales.

3.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de reuniones realizadas.

Capacitación en materia de orientación alimentaria.

4.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de capacitaciones realizadas.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LEC57A22A002

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Fortalecimiento y Acceso a la Asistencia Social Alimentaria

Página 7 de 126

$3,356,741.77

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

Porcentaje de dictámenes técnicos realizados. 0.00 0.00

Porcentaje de verificación de insumos realizados. 0.00 0.00

Porcentaje de reuniones realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de capacitaciones realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de evaluaciones a los programas alimentarios realizados. Evaluación de la operatividad de los programas alimentarios. 0.00 0.00

x x 0.00 0.00

Porcentaje de programas alimentarios coordinados. Coordinación de la adecuada operatividad de los programas. 0.00 0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LEC57A22A002

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Fortalecimiento y Acceso a la Asistencia Social Alimentaria

Página 8 de 126

$3,356,741.77

Líder del Proyecto

C.P. Ada Ivone López Fernández

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Elizabeth Astorga Macías

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LEC57A22A003

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Asistencia Social Alimentaria

Página 9 de 126

$4,084,728.91

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:

TERMINACIÓN:INICIO:

DATOS GENERALES

Continuidad

Estatal 01/01/2012 31/12/2012

Dirección de Seguridad Alimentaria PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento4,084,728.91 4,084,728.91

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 4,084,728.91

Recursos del Ejercicio 4,084,728.91S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social

Objetivo: Promover el desarrollo sano e integral de la niñez mexicana garantizando el pleno respeto a sus derechos, la atención a sus necesidades de salud, alimentación, educación y vivienda, y promoviendo el desarrollo pleno de sus capacidades.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Disminuir la prevalencia de desnutrición en los niños y niñas menores de cinco años

Objetivo: Garantizar el derecho de alimentación de la población que vive en condiciones de riesgo y vulnerabilidad e incidir en mejorar su alimentación, para contribuir en su calidad de vida y dar cumplimiento a las metas y Objetivos de Desarrollo del Milenio, refe

ODM : 0 No existe relación directa.

C

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Contribuir al mejoramiento de la operación de los programas alimentarios a través de la aplicación, seguimiento y control de estrategias que permitan el cumplimiento al derecho de la alimentación a la población en situación de vulnerabilidad.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LEC57A22A003

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Asistencia Social Alimentaria

Página 10 de 126

$4,084,728.91

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin x x / x

/0.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

x

Propósito Programas alimentarios operan eficientemente y permite a la población vulnerable el acceso a la alimentación.

Número de programas alimentarios coordinados. / Total de programas alimentarios que requieren coordinación.

/3.00

3.00

100.00% Estratégico / Eficiencia

Porcentaje de programas que operan eficientemente.

Componente Operación adecuada de los programas alimentarios. Número de controles aplicados. / Total de controles acreditados.

3.00

3.00

/ 100.00% Gestión / Eficiencia

Porcentaje de control de la operatividad.

Actividad Seguimiento al abasto y distribución de insumos alimenticios.

45.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de seguimientos realizados.

Reuniones de trabajo de asistencia social con los municipios.

45.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas.

Verificar los almacenes de las condiciones de almacenamiento.

15.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de verificaciones realizadas

Talleres de desarrollo comunitario.

10.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de talleres comunitarios realizados.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LEC57A22A003

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Asistencia Social Alimentaria

Página 11 de 126

$4,084,728.91

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

x x 0.00 0.00

Porcentaje de programas que operan eficientemente. Son los programas alimentarios que están operando eficientemente. 0.00 0.00

Porcentaje de control de la operatividad. Son los controles que se realizan para conocer la operatividad de los programas alimentarios. 0.00 0.00

Porcentaje de seguimientos realizados. 0.00 0.00

Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de verificaciones realizadas 0.00 0.00

Porcentaje de talleres comunitarios realizados. 0.00 0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LEC57A22A003

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Asistencia Social Alimentaria

Página 12 de 126

$4,084,728.91

Líder del Proyecto

C.P. Ada Ivone López Fernández

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Elizabeth Astorga Macías

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Atención a la Infancia y la Adolescencia

Página 13 de 126

$4,025,766.34

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:

TERMINACIÓN:INICIO:

DATOS GENERALES

Continuidad

Municipal 01/01/2012 31/12/2012

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento4,025,766.34 4,025,766.34

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 4,025,766.34

Recursos del Ejercicio 4,025,766.34S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social

Objetivo: Promover el desarrollo sano e integral de la niñez mexicana garantizando el pleno respeto a sus derechos, la atención a sus necesidades de salud, alimentación, educación y vivienda, y promoviendo el desarrollo pleno de sus capacidades.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Garantizar la asistencia legal a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo

Objetivo: Orientar y promover la participación activa de los y las jóvenes mediante el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; a través de la educación, que les permita adquirir conocimientos, destrezas y habilidades, para tomar de

ODM : 0 No existe relación directa.

C

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las niñas, niños y adolescentes a través de los programas de atención a la infancia y la adolescencia, haciendo cumplir el respeto a sus derechos.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Atención a la Infancia y la Adolescencia

Página 14 de 126

$4,025,766.34

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin x x / x

/0.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

x

Propósito Niñas, niños y adolescentes atendidos para garantizar sus derechos.

Número de niñas, niños y adolescentes atendidos. / Total de niñas, niños y adolescentes que solicitan atención.

/7,270.00

7,270.00

100.00% Estratégico / Eficiencia

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos.

Componente Verificación de la operatividad y la atención de los servicios otorgados.

Número de informes de verificaciones realizados. / Total de informes de verificaciones programados.

3.00

3.00

/ 100.00% Gestión / Eficiencia

Porcentaje de informes de verificación realizados.

Atención de niñas, niños y adolescentes vulnerados en sus derechos.

Número de niñas, niños y adolescentes informados en sus derechos. / Total de niñas, niños y adolescentes que requieren información.

135.00

135.00

/ 100.00% Gestión / Eficiencia

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes informados en sus derechos.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Atención a la Infancia y la Adolescencia

Página 15 de 126

$4,025,766.34

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

Porcentaje de supervisiones y seguimientos realizados. 0.00 0.00

Porcentaje de capacitaciones realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de reuniones realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de sesiones de prevención del embarazo realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de orientaciones de riesgos psicosociales realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de niñas y niños identificados. 0.00 0.00

Porcentaje de pláticas de riesgos psicosociales otorgadas. 0.00 0.00

Porcentaje de informes de verificación realizados. Informes de verificación de la operatividad de los centros asistenciales comunitarios. 0.00 0.00

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes informados en sus derechos. Mide las niñas y niños sensibilizados y orientados en temas de infancia y adolescencia. 0.00 0.00

x x 0.00 0.00

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos. Niñas, niños y adolescentes atendidos que se le informo de sus derechos. 0.00 0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Atención a la Infancia y la Adolescencia

Página 16 de 126

$4,025,766.34

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA

URBANA RURAL

ORIGEN DE LA POBLACIÓN

MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS

MARGINAL

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

03

17

Usuario

3

17

FEMENINO20

0

MASCULINO

17 0 0 0

3 0 0 0

1 7 3 0 6

0 2 1 0 0

603,139

4,005

Niño

3,199

4,071

FEMENINO7,270

66

MASCULINO

3,862 209 0 0

3,006 193 0 0

1,566 1,996 281 40 188

1,242 1,521 241 39 156

040

40

Persona

40

40

FEMENINO80

0

MASCULINO

40 0 0 0

40 0 0 0

0 17 18 0 5

0 17 18 0 5

Líder del Proyecto

Lic. Sheyla Dayney Escobar Oliva

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Elizabeth Astorga Macías

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57A05A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Fortalecimiento a la Infraestructura Informática y de Comunicaciones del Sistema

Página 17 de 126

$1,416,068.00

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:

TERMINACIÓN:INICIO:

DATOS GENERALES

Continuidad

Municipal 01/01/2012 31/12/2012

Unidad de Informática PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,416,068.00 1,416,068.00

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,416,068.00

Recursos del Ejercicio 1,416,068.00S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social

Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores

Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.

ODM : 0 No existe relación directa.

C

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Impulsar el fortalecimiento a la infraestructura informática del Sistema DIF Chiapas para el desarrollo y aplicación de tecnologías de información y comunicaciones, así como el mantenimiento constante.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57A05A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Fortalecimiento a la Infraestructura Informática y de Comunicaciones del Sistema

Página 18 de 126

$1,416,068.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin x x / x

/0.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

x

Propósito Servidores públicos atendidos con bienes y servicios informáticos.

Número de servidores públicos atendidos. / Total de servidores públicos que solicitan servicio.

/400.00

400.00

100.00% Estratégico / Eficiencia

Porcentaje de servidores públicos atendidos.

Componente Infraestructura de cómputo y de comunicaciones satisface las necesidades de los usuarios.

Número de equipos que se les otorga servicios. / Total de equipos existentes en el Sistema.

300.00

680.00

/ 44.12% Gestión / Eficiencia

Porcentaje de equipos de computo en operación

Sistemas de información satisfacen necesidades de usuarios.

Número de sistemas que satisfacen necesidades. / Total de sistemas en operación.

7.00

20.00

/ 35.00% Gestión / Eficiencia

Porcentaje de sistemas que cubren necesidades.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57A05A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Fortalecimiento a la Infraestructura Informática y de Comunicaciones del Sistema

Página 19 de 126

$1,416,068.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

x x 0.00 0.00

Porcentaje de servidores públicos atendidos. Usuarios atendidos con servicios informáticos. 0.00 0.00

Porcentaje de equipos de computo en operación Equipos de cómputo y comunicaciones que satisfacen necesidades de usuarios. 0.00 0.00

Porcentaje de sistemas que cubren necesidades. Sistemas de información implementados que cubren las necesidades operativas de usuarios. 0.00 0.00

Porcentaje de asistencias técnicas realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de mantenimientos realizados. 0.00 0.00

Porcentaje de instalaciones realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de servicios de la red telefónica realizados. 0.00 0.00

Porcentaje de proyectos implementados. 0.00 0.00

Porcentaje de sistemas de información implementados. 0.00 0.00

Porcentaje de mantenimiento a sistemas. 0.00 0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57A05A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Fortalecimiento a la Infraestructura Informática y de Comunicaciones del Sistema

Página 20 de 126

$1,416,068.00

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA

URBANA RURAL

ORIGEN DE LA POBLACIÓN

MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS

MARGINAL

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

0150

250

Servidor público

150

250

FEMENINO400

0

MASCULINO

250 0 0 0

150 0 0 0

0 0 0 0 250

0 0 0 0 150

Líder del Proyecto

Lic. Jorge David Barragán Gordillo

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Elizabeth Astorga Macías

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A002

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Promoción de la Salud a la Población en Situación de Vulnerabilidad

Página 21 de 126

$1,717,932.79

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:

TERMINACIÓN:INICIO:

DATOS GENERALES

Continuidad

Municipal 01/01/2012 31/12/2012

Departamento de Bienestar al Adulto PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,717,932.79 1,717,932.79

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,717,932.79

Recursos del Ejercicio 1,717,932.79S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social

Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores

Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.

ODM : 0 No existe relación directa.

C

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Promover la integración, protección, salud y desarrollo de la población en situación de vulnerabilidad carente de seguridad social.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A002

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Promoción de la Salud a la Población en Situación de Vulnerabilidad

Página 22 de 126

$1,717,932.79

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin x x / x

/0.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

x

Propósito Población en situación de vulnerabilidad recibe asistencia para mejorar su estado de salud.

Número de población en riesgo que mejoró su estado de salud. / Total de población en riesgo programada.

/170.00

170.00

100.00% Estratégico / Eficiencia

Porcentaje de población en situación de vulnerabilidad que mejoró su estado de salud.

Componente Asistencia otorgada a la población vulnerable. Número de asistencias otorgadas. / Total de asistencias solicitadas.

75.00

80.00

/ 93.75% Gestión / Eficiencia

Porcentaje de asistencia otorgada a la población vulnerable.

Actividad Pacientes valorados en campañas quirúrgicas.

80.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de pacientes valorados en campaña.

Procedimientos quirúrgicos.

60.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de procedimientos quirúrgicos realizados.

Pláticas de orientación a los adultos mayores vulnerables.

5.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de pláticas a adulto mayor realizadas.

Orientación gerontológica.

10.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de orientaciones gerontológicas realizadas.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A002

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Promoción de la Salud a la Población en Situación de Vulnerabilidad

Página 23 de 126

$1,717,932.79

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

Porcentaje de pacientes valorados en campaña. 0.00 0.00

Porcentaje de procedimientos quirúrgicos realizados. 0.00 0.00

Porcentaje de pláticas a adulto mayor realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de orientaciones gerontológicas realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de asistencia otorgada a la población vulnerable. Asistencia otorgada a la población en situación de vulnerabilidad carente de seguridad social. 0.00 0.00

x x 0.00 0.00

Porcentaje de población en situación de vulnerabilidad que mejoró su estado de salud.

Población beneficiada con la asistencia social otorgada. 0.00 0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A002

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Promoción de la Salud a la Población en Situación de Vulnerabilidad

Página 24 de 126

$1,717,932.79

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA

URBANA RURAL

ORIGEN DE LA POBLACIÓN

MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS

MARGINAL

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

45

8

Persona

9

14

FEMENINO23

6

MASCULINO

8 6 0 0

5 4 0 0

6 8 0 0 0

4 5 0 0 0

554

82

Adulto

59

88

FEMENINO147

6

MASCULINO

82 6 0 0

54 5 0 0

6 16 0 0 66

5 10 0 0 44

Líder del Proyecto

Dra. Miriam Elizabeth Ramírez Ríos

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Jairo Trejo Pérez

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57A16A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Estancia Infantil para Hijos de Empleados del Sistema

Página 25 de 126

$1,950,895.55

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:

TERMINACIÓN:INICIO:

DATOS GENERALES

Continuidad

Municipal 01/01/2012 31/12/2012

Centro de Desarrollo Infantil PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,950,895.55 1,950,895.55

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,950,895.55

Recursos del Ejercicio 1,950,895.55S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social

Objetivo: Promover el desarrollo sano e integral de la niñez mexicana garantizando el pleno respeto a sus derechos, la atención a sus necesidades de salud, alimentación, educación y vivienda, y promoviendo el desarrollo pleno de sus capacidades.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Garantizar la asistencia legal a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo

Objetivo: Orientar y promover la participación activa de los y las jóvenes mediante el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; a través de la educación, que les permita adquirir conocimientos, destrezas y habilidades, para tomar de

ODM : 0 No existe relación directa.

C

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Contribuir a la protección de los niños y niñas de padres de familia que trabajan en el Sistema DIF, para que reciban educación pedagógica integral.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57A16A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Estancia Infantil para Hijos de Empleados del Sistema

Página 26 de 126

$1,950,895.55

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin x x / x

/0.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

x

Propósito Niñas y niños de padres de familia que trabajan en el DIF reciben atención pedagógica integral.

Número de niños y niñas atendidos. / Número de solicitudes recibidas.

/145.00

145.00

100.00% Estratégico / Eficiencia

Porcentaje de niños y niñas fortalecidos en su desarrollo.

Componente Educación pedagógica y asistencial otorgada con calidad.

Número de padres de familia satisfecho con el servicio otorgado. / Total de padres de familia encuestados.

90.00

90.00

/ 100.00% Gestión / Eficiencia

Porcentaje de padres de familia satisfechos con el servicio.

Actividad Raciones alimenticias otorgadas.

70,560.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de raciones de alimentos otorgados.

Educación pedagógica y asistencial.

224.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de atención educativa otorgada.

Revisión médica y nutricional.

23,520.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de consultas médicas realizadas.

Platicas de orientación a padres de familia.

4.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de pláticas a padres de familia realizadas.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57A16A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Estancia Infantil para Hijos de Empleados del Sistema

Página 27 de 126

$1,950,895.55

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

x x 0.00 0.00

Porcentaje de niños y niñas fortalecidos en su desarrollo. Niños y niñas que reciban atención integral. 0.00 0.00

Porcentaje de padres de familia satisfechos con el servicio. Padres de familia satisfechos con el servicio que se les brinda a sus hijos en el CENDI. 0.00 0.00

Porcentaje de raciones de alimentos otorgados. 0.00 0.00

Porcentaje de atención educativa otorgada. 0.00 0.00

Porcentaje de consultas médicas realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de pláticas a padres de familia realizadas. 0.00 0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $

Page 29:  · GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL (PESOS) ORGANISMO PÚBLICO: …

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57A16A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Estancia Infantil para Hijos de Empleados del Sistema

Página 28 de 126

$1,950,895.55

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA

URBANA RURAL

ORIGEN DE LA POBLACIÓN

MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS

MARGINAL

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

025

65

Persona

25

65

FEMENINO90

0

MASCULINO

65 0 0 0

25 0 0 0

0 0 0 0 65

0 0 0 0 25

077

68

Niño

77

68

FEMENINO145

0

MASCULINO

68 0 0 0

77 0 0 0

0 0 0 0 68

0 0 0 0 77

Líder del Proyecto

Profa.Guadalupe Natividad Hernández Gutiérrez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dra. Wenda Lucía Aguayo Pola

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A003

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Atención para la Rehabilitación Integral

Página 29 de 126

$7,488,328.86

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:

TERMINACIÓN:INICIO:

DATOS GENERALES

Continuidad

Municipal 01/01/2012 31/12/2012

Departamento de Rehabilitación Integral PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento7,488,328.86 7,488,328.86

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 7,488,328.86

Recursos del Ejercicio 7,488,328.86S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Fomentar el acceso a los servicios y apoyos del sector salud público

Objetivo: Disminuir la vulnerabilidad social que enfrentan diversos núcleos de población que por su edad, género, condición física mental o social, no pueden valerse por sí mismos o que han sido abandonados o expulsados de sus familias y excluidos de oportunidades

ODM : 0 No existe relación directa.

C

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Brindar atención rehabilitatoria oportuna, con calidad, calidez y eficiencia a las personas con algún tipo de discapacidad.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A003

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Atención para la Rehabilitación Integral

Página 30 de 126

$7,488,328.86

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin x x / x

/0.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

x

Propósito Personas con discapacidad atendidas con rehabilitación integral.

Número de personas con discapacidad recuperadas. / Total de personas atendidas en rehabilitación.

/182.00

1,913.00

9.51% Estratégico / Eficiencia

Porcentaje de personas con algún tipo de discapacidad incorporadas a la sociedad.

Componente Atención médica especializada otorgada. Número de consultas médicas realizadas. / Total de consultas médicas solicitadas.

5,550.00

5,550.00

/ 100.00% Gestión / Eficiencia

Porcentaje de consulta de especialidad efectuada.

Atención rehabilitatoria especializada efectuada. Número de terapias de rehabilitación realizadas. / Total de terapias de rehabilitación programadas.

84,272.00

84,272.00

/ 100.00% Gestión / Eficiencia

Porcentaje de atención rehabilitatoria especializada otorgada.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A003

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Atención para la Rehabilitación Integral

Página 31 de 126

$7,488,328.86

Actividad Apertura de expedientes clínicos.

1,913.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentajes de expedientes clínicos elaborados.

Atención psicológica.

2,200.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de atenciones psicológicas concluidas.

Fabricación y reparación de ortesis y prótesis.

1,538.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de piezas de órtesis y prótesis entregadas.

Estudios especiales.

263.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de estudios especiales elaborados.

Estudios de electromiografía.

80.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de estudios de electromiografía realizados.

Platicas de prevención a personas con discapacidad y a familias de pacientes con discapacidad.

1,722.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de pláticas de prevención de la discapacidad impartidas.

Cursantes en la licenciatura de terapia física.

50.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de cursantes en la licenciatura de terapia física.

Sesiones de atención rehabilitatoria realizadas.

84,272.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de sesiones de atención en rehabilitación realizadas.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A003

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Atención para la Rehabilitación Integral

Página 32 de 126

$7,488,328.86

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

Porcentajes de expedientes clínicos elaborados. 0.00 0.00

Porcentaje de atención rehabilitatoria especializada otorgada. Mide las sesiones de terapias que se realizan a las personas con discapacidad. 0.00 0.00

Porcentaje de atenciones psicológicas concluidas. 0.00 0.00

Porcentaje de piezas de órtesis y prótesis entregadas. 0.00 0.00

Porcentaje de estudios especiales elaborados. 0.00 0.00

Porcentaje de estudios de electromiografía realizados. 0.00 0.00

Porcentaje de pláticas de prevención de la discapacidad impartidas. 0.00 0.00

Porcentaje de cursantes en la licenciatura de terapia física. 0.00 0.00

Porcentaje de sesiones de atención en rehabilitación realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de consulta de especialidad efectuada. Mide las consultas médicas de especialidad otorgadas a las personas con discapacidad. 0.00 0.00

x x 0.00 0.00

Porcentaje de personas con algún tipo de discapacidad incorporadas a la sociedad.

Mide a las personas dadas de alta y que se integraron a la sociedad. 0.00 0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A003

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Atención para la Rehabilitación Integral

Página 33 de 126

$7,488,328.86

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA

URBANA RURAL

ORIGEN DE LA POBLACIÓN

MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS

MARGINAL

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

2052

95

Adulto

72

115

FEMENINO187

20

MASCULINO

95 20 0 0

52 20 0 0

15 30 15 10 45

15 10 7 3 37

40398

470

Niño

438

500

FEMENINO938

30

MASCULINO

470 30 0 0

398 40 0 0

37 37 32 27 367

40 21 10 9 358

60772

1,578

Persona

832

1,678

FEMENINO2,510

100

MASCULINO

1,578 100 0 0

772 60 0 0

61 42 61 69 1,445

40 48 35 35 674

Líder del Proyecto

Dr. Carlos Díaz Jiménez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Jairo Trejo Pérez

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57A19A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Asistencia Jurídica Institucional

Página 34 de 126

$1,587,700.26

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:

TERMINACIÓN:INICIO:

DATOS GENERALES

Continuidad

Municipal 01/01/2012 31/12/2012

Unidad de Apoyo Jurídico PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,587,700.26 1,587,700.26

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,587,700.26

Economías de Ejercicios Anteriores 672,199.00B

Recursos del Ejercicio 915,501.26S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social

Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores

Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.

ODM : 0 No existe relación directa.

C

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Brindar asistencia jurídica a los órganos administrativos del Sistema DIF Chiapas, a través de la asesoría y representación legal, para dotar de certidumbre legal a cada una de las actividades que se realizan.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57A19A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Asistencia Jurídica Institucional

Página 35 de 126

$1,587,700.26

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin x x / x

/0.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

x

Propósito Servidores públicos del Sistema DIF reciben asistencia jurídica institucional.

Número de servidores públicos asistidos jurídicamente. / Total de servidores públicos solicitan asistencia jurídica.

/600.00

600.00

100.00% Estratégico / Eficiencia

Porcentaje de servidores públicos atendidos.

Componente Procesos legales aplicados. Número de procesos legales efectuados. / Total de procesos legales recibidos.

1,000.00

1,000.00

/ 100.00% Gestión / Eficiencia

Porcentaje de procesos legales atendidos.

Actividad Difusión del marco jurídico.

8.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de difusiones al marco jurídico normativo.

Revisión y elaboración de documentos legales.

400.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de documentos legales realizados.

Validación y certificación de documentos elaborados por órganos administrativos.

600.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de documentos validados.

Asesorías jurídicas a servidores públicos.

600.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje se asesorías jurídicas realizadas.

Representación legal.

150.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de representaciones legales realizadas.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57A19A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Asistencia Jurídica Institucional

Página 36 de 126

$1,587,700.26

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

x x 0.00 0.00

Porcentaje de servidores públicos atendidos. Servidores públicos que reciben asesorías. 0.00 0.00

Porcentaje de difusiones al marco jurídico normativo. 0.00 0.00

Porcentaje de documentos legales realizados. 0.00 0.00

Porcentaje de documentos validados. 0.00 0.00

Porcentaje se asesorías jurídicas realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de representaciones legales realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de procesos legales atendidos. Procesos legales elaborados y atendidos. 0.00 0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57A19A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Asistencia Jurídica Institucional

Página 37 de 126

$1,587,700.26

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA

URBANA RURAL

ORIGEN DE LA POBLACIÓN

MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS

MARGINAL

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

0250

350

Servidor público

250

350

FEMENINO600

0

MASCULINO

350 0 0 0

250 0 0 0

0 0 0 0 350

0 0 0 0 250

Líder del Proyecto

Lic. Ivonne Arreola Ancheyta

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Elizabeth Astorga Macias

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57P14A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y la Familia

Página 38 de 126

$3,300,064.63

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:

TERMINACIÓN:INICIO:

DATOS GENERALES

Continuidad

Municipal 01/01/2012 31/12/2012

Procuraduría de la Familia y Adopciones PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento3,300,064.63 3,300,064.63

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 3,300,064.63

Recursos del Ejercicio 3,300,064.63S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social

Objetivo: Promover el desarrollo sano e integral de la niñez mexicana garantizando el pleno respeto a sus derechos, la atención a sus necesidades de salud, alimentación, educación y vivienda, y promoviendo el desarrollo pleno de sus capacidades.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Garantizar la asistencia legal a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo

Objetivo: Orientar y promover la participación activa de los y las jóvenes mediante el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; a través de la educación, que les permita adquirir conocimientos, destrezas y habilidades, para tomar de

ODM : 0 No existe relación directa.

C

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Disminuir conductas violentas haciendo valer los derechos de cada integrante de la familia y grupos vulnerables a través de la atención, representación y difusión de sus derechos con enfoque de equidad de género.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57P14A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y la Familia

Página 39 de 126

$3,300,064.63

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin x x / x

/0.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

x

Propósito Población en situación de riesgo cuenta con asistencia jurídica especializada.

Número de personas atendidas. / Total de personas que solicitan atención.

/6,025.00

6,025.00

100.00% Estratégico / Eficiencia

Porcentaje de personas fortalecidas en su derecho.

Componente Asistencia jurídica en defensa de los derechos en materia familiar.

Número de asistencias jurídicas en materia familiar atendidas. / Total de asistencias jurídicas en materia familiar solicitadas.

4,153.00

4,153.00

/ 100.00% Gestión / Eficiencia

Porcentaje de asistencias jurídicas en materia familiar realizadas.

Prevención y atención al maltrato familiar otorgada. Número de prevenciones y atenciones al maltrato familiar realizados. / Total de prevenciones y atenciones al maltrato solicitados.

210.00

210.00

/ 100.00% Gestión / Eficiencia

Porcentaje de prevenciones y atenciones al maltrato familiar realizadas.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57P14A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y la Familia

Página 40 de 126

$3,300,064.63

Actividad Asesorías jurídicas a población vulnerable.

2,596.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de asesorías jurídicas realizadas.

Juicios en materia familiar.

133.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de juicios realizados.

Adopción de niñas y niños.

14.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje adopciones realizadas.

Detección de niñas, niños abandonados, maltratados o extraviados.

1,557.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de detecciones sobre abandono, maltrato o extraviados atendidos.

Atención de casos de violencia familiar

182.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de casos de violencia familiar atendidos.

Pláticas de prevención al maltrato.

28.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de pláticas de prevención al maltrato realizadas.

Atenciones psicológicas en materia familiar, niñas y niños.

1,046.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de atenciones psicológicas realizadas.

Visitas de trabajo social.

140.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de visitas de trabajo social realizadas.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57P14A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y la Familia

Página 41 de 126

$3,300,064.63

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

Porcentaje de asistencias jurídicas en materia familiar realizadas. Es la asistencia jurídica y legal que se le brinda al usuario que solicita el servicio. 0.00 0.00

Porcentaje de prevenciones y atenciones al maltrato familiar realizadas. Son las atenciones que se brindan a las personas para la prevención del maltrato familiar. 0.00 0.00

Porcentaje de asesorías jurídicas realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de juicios realizados. 0.00 0.00

Porcentaje adopciones realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de detecciones sobre abandono, maltrato o extraviados atendidos.

0.00 0.00

Porcentaje de casos de violencia familiar atendidos. 0.00 0.00

Porcentaje de pláticas de prevención al maltrato realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de atenciones psicológicas realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de visitas de trabajo social realizadas. 0.00 0.00

x x 0.00 0.00

Porcentaje de personas fortalecidas en su derecho. Son las personas que se atienden en la procuraduría de la familia y adopciones. 0.00 0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57P14A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y la Familia

Página 42 de 126

$3,300,064.63

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA

URBANA RURAL

ORIGEN DE LA POBLACIÓN

MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS

MARGINAL

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

0808

2,223

Persona

808

2,223

FEMENINO3,031

0

MASCULINO

2,223 0 0 0

808 0 0 0

0 0 0 0 2,223

0 0 0 0 808

01,128

1,497

Niño

1,128

1,497

FEMENINO2,625

0

MASCULINO

1,497 0 0 0

1,128 0 0 0

0 0 0 0 1,497

0 0 0 0 1,128

0131

238

Adulto

131

238

FEMENINO369

0

MASCULINO

238 0 0 0

131 0 0 0

0 0 0 0 238

0 0 0 0 131

Líder del Proyecto

Lic. Esperanza Vargas Gómez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Elizabeth Astorga Macías

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A004

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Refugio, Protección y Atención para las Mujeres Víctimas de Violencia

Página 43 de 126

$2,246,601.81

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:

TERMINACIÓN:INICIO:

DATOS GENERALES

Continuidad

Municipal 01/01/2012 31/12/2012

Albergue Temporal para Mujeres Víctimas de Maltrato PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento2,246,601.81 2,246,601.81

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 2,246,601.81

Recursos del Ejercicio 2,246,601.81S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social

Objetivo: Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Coordinar programas de prevención y atención integral contra la violencia de género

Objetivo: Lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través del establecimiento de políticas transversales con perspectiva de género.

ODM : 0 No existe relación directa.

C

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Contribuir en la protección de las mujeres víctimas de violencia y salvaguardar su integridad física y emocional, a través de la atención temporal en el albergue.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A004

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Refugio, Protección y Atención para las Mujeres Víctimas de Violencia

Página 44 de 126

$2,246,601.81

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin x x / x

/0.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

x

Propósito Mujeres víctimas de violencia fortalecidas física y emocionalmente para su reintegración a la sociedad.

Número de mujeres víctimas de violencia fortalecidas en sus derechos. / Total de mujeres víctimas de violencia que solicitan atención.

/15.00

43.00

34.88% Estratégico / Eficiencia

Porcentaje de mujeres fortalecidas para la toma de decisiones.

Componente Atención integral de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar fortalecidas.

Número de mujeres atendidas en el albergue. / Total de mujeres víctimas de violencia que solicitan atención.

20.00

43.00

/ 46.51% Gestión / Eficiencia

Porcentaje de mujeres víctimas de violencia atendidas en el albergue.

Actividad Otorgar raciones alimenticias.

14,600.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de raciones de alimentos otorgados.

Atenciones psicológicas.

210.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de atenciones psicológicas proporcionadas.

Orientaciones jurídicas.

210.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de orientaciones jurídicas efectuadas.

Clases pedagógicas a niños y niñas.

122.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de apoyos pedagógicos realizados.

Atenciones médicas.

244.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de consultas médicas realizadas.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A004

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Refugio, Protección y Atención para las Mujeres Víctimas de Violencia

Página 45 de 126

$2,246,601.81

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

x x 0.00 0.00

Porcentaje de mujeres fortalecidas para la toma de decisiones. Mujeres que se reintegran favorablemente a la sociedad por expresar un cambio de conducta. 0.00 0.00

Porcentaje de raciones de alimentos otorgados. 0.00 0.00

Porcentaje de atenciones psicológicas proporcionadas. 0.00 0.00

Porcentaje de orientaciones jurídicas efectuadas. 0.00 0.00

Porcentaje de apoyos pedagógicos realizados. 0.00 0.00

Porcentaje de consultas médicas realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de mujeres víctimas de violencia atendidas en el albergue. Mujeres atendidas en el albergue y que se le dió a conocer sus derechos. 0.00 0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A004

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Refugio, Protección y Atención para las Mujeres Víctimas de Violencia

Página 46 de 126

$2,246,601.81

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA

URBANA RURAL

ORIGEN DE LA POBLACIÓN

MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS

MARGINAL

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

69

17

Niño

15

25

FEMENINO40

8

MASCULINO

14 6 5 0

10 4 1 0

1 2 2 4 16

1 1 2 2 9

00

15

Persona

0

20

FEMENINO20

5

MASCULINO

11 6 3 0

0 0 0 0

1 1 2 1 15

0 0 0 0 0

Líder del Proyecto

Lic. Lidia Rosario Martínez Ortega

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dra. Wenda Lucía Aguayo Pola

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A005

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Atención a Niñas, Niños, Adolescentes y Madres con Niños en Calidad Migratoria

Página 47 de 126

$3,463,301.99

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:

TERMINACIÓN:INICIO:

DATOS GENERALES

Continuidad

Municipal 01/01/2012 31/12/2012

Albergue Temporal para Menores Migrantes PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento3,463,301.99 3,463,301.99

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 3,463,301.99

Economías de Ejercicios Anteriores 997,999.61B

Recursos del Ejercicio 2,465,302.38S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social

Objetivo: Promover el desarrollo sano e integral de la niñez mexicana garantizando el pleno respeto a sus derechos, la atención a sus necesidades de salud, alimentación, educación y vivienda, y promoviendo el desarrollo pleno de sus capacidades.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Garantizar la asistencia legal a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo

Objetivo: Orientar y promover la participación activa de los y las jóvenes mediante el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; a través de la educación, que les permita adquirir conocimientos, destrezas y habilidades, para tomar de

ODM : 0 No existe relación directa.

C

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Brindar una asistencia integral de calidad y calidez a las niñas, niños, adolescentes y madres con niños migrantes, para garantizar la dignidad, el respeto y los derechos humanos de los albergados.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A005

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Atención a Niñas, Niños, Adolescentes y Madres con Niños en Calidad Migratoria

Página 48 de 126

$3,463,301.99

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin x x / x

/0.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

x

Propósito Niñas, niños, adolescentes y madres con niños en calidad migratoria, protegidos en sus derechos.

Número de migrantes que modificaron su calidad migratoria. / Total de migrantes canalizados por autoridades migratorias.

/25.00

75.00

33.33% Estratégico / Eficiencia

Porcentaje de migrantes con situación migratoria definida.

Componente Atención integral a niños, niñas y madres con menores migrantes.

Número de migrantes atendidos. / Total de migrantes canalizados por autoridades migratorias.

75.00

75.00

/ 100.00% Gestión / Eficiencia

Porcentaje de migrantes protegidos.

Actividad Integración de expedientes.

75.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de expedientes integrados.

Raciones alimenticias.

9,882.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de raciones alimenticias proporcionadas.

Atención médica y psicológica.

524.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de atenciones médicas y psicológicas atendidas.

Pláticas de prevención psicosocial.

140.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de pláticas de prevención realizadas.

Actividades recreativas, deportivas y cognoscitivas.

262.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de actividades recreativas realizadas.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A005

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Atención a Niñas, Niños, Adolescentes y Madres con Niños en Calidad Migratoria

Página 49 de 126

$3,463,301.99

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

Porcentaje de migrantes protegidos. Migrantes atendidos y protegidos en el albergue (incluye niños y madres). 0.00 0.00

Porcentaje de expedientes integrados. 0.00 0.00

Porcentaje de raciones alimenticias proporcionadas. 0.00 0.00

Porcentaje de atenciones médicas y psicológicas atendidas. 0.00 0.00

Porcentaje de pláticas de prevención realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de actividades recreativas realizadas. 0.00 0.00

x x 0.00 0.00

Porcentaje de migrantes con situación migratoria definida. Migrantes albergados que el Instituto Nacional de Migración define su situación migratoria. 0.00 0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A005

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Atención a Niñas, Niños, Adolescentes y Madres con Niños en Calidad Migratoria

Página 50 de 126

$3,463,301.99

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA

URBANA RURAL

ORIGEN DE LA POBLACIÓN

MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS

MARGINAL

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

00

7

Persona

0

10

FEMENINO10

3

MASCULINO

0 0 10 0

0 0 0 0

0 0 10 0 0

0 0 0 0 0

515

35

Niño

20

45

FEMENINO65

10

MASCULINO

0 0 45 0

0 0 20 0

0 0 45 0 0

0 0 20 0 0

Líder del Proyecto

Lic. Alba Guadalupe Cruz Sánchez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dra. Wenda Lucía Aguayo Pola

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57A11A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Atención Integral al Adulto Mayor Desprotegido (Tuxtla Gutiérrez)

Página 51 de 126

$2,838,589.42

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:

TERMINACIÓN:INICIO:

DATOS GENERALES

Continuidad

Municipal 01/01/2012 31/12/2012

Casa Hogar Ancianos I PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento2,838,589.42 2,838,589.42

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 2,838,589.42

Recursos del Ejercicio 2,838,589.42S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social

Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores

Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.

ODM : 0 No existe relación directa.

C

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Brindar atención integral a los adultos mayores que se encuentran en estado de abandono o indefensión, a través de la atención en la casa hogar, para elevar su calidad de vida.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57A11A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Atención Integral al Adulto Mayor Desprotegido (Tuxtla Gutiérrez)

Página 52 de 126

$2,838,589.42

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin x x / x

/0.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

x

Propósito Adultos mayores desprotegidos, cuentan con un lugar digno donde vivir durante su vejez.

Número de adultos mayores atendidos. / Total de adultos mayores que solicitan el servicio

/51.00

75.00

68.00% Estratégico / Eficiencia

Porcentaje de adultos mayores que mejoraron su calidad de vida.

Componente Atención integral a los adultos mayores. Número de atenciones otorgadas a los adultos mayores. / Total de atenciones necesarias en el albergue.

17,841.00

17,841.00

/ 100.00% Gestión / Eficiencia

Porcentaje de atenciones integrales efectuadas al adulto mayor.

Actividad Raciones alimenticias.

17,340.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de raciones alimenticias otorgadas.

Actualización e integración de expedientes.

51.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de expedientes integrados.

Atención médica.

1,440.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de consultas médicas realizadas.

Actividades ocupacionales y recreativas.

240.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de actividades de esparcimiento realizadas.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57A11A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Atención Integral al Adulto Mayor Desprotegido (Tuxtla Gutiérrez)

Página 53 de 126

$2,838,589.42

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

x x 0.00 0.00

Porcentaje de adultos mayores que mejoraron su calidad de vida. Adultos mayores atendidos integralmente en la casa hogar. 0.00 0.00

Porcentaje de raciones alimenticias otorgadas. 0.00 0.00

Porcentaje de expedientes integrados. 0.00 0.00

Porcentaje de consultas médicas realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de actividades de esparcimiento realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de atenciones integrales efectuadas al adulto mayor. Atenciones diarias que se les otorga a los adultos mayores. 0.00 0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $

Page 55:  · GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL (PESOS) ORGANISMO PÚBLICO: …

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57A11A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Atención Integral al Adulto Mayor Desprotegido (Tuxtla Gutiérrez)

Página 54 de 126

$2,838,589.42

Líder del Proyecto

Dr. Jesús Armando Ordóñez Bernal

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dra. Wenda Lucia Aguayo Pola

Page 56:  · GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL (PESOS) ORGANISMO PÚBLICO: …

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57A11A002

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Atención Integral al Adulto Mayor Desprotegido (Trinitaria)

Página 55 de 126

$2,608,176.32

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:

TERMINACIÓN:INICIO:

DATOS GENERALES

Continuidad

Municipal 01/01/2012 31/12/2012

Casa Hogar Ancianos II PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento2,608,176.32 2,608,176.32

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 2,608,176.32

Recursos del Ejercicio 2,608,176.32S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social

Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores

Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.

ODM : 0 No existe relación directa.

C

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Brindar atención integral a los adultos mayores desprotegidos, carentes de familiares y recursos económicos, a través de una atención integral, para elevar su calidad de vida.

Page 57:  · GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL (PESOS) ORGANISMO PÚBLICO: …

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57A11A002

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Atención Integral al Adulto Mayor Desprotegido (Trinitaria)

Página 56 de 126

$2,608,176.32

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin x x / x

/0.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

x

Propósito Adultos mayores desprotegidos, cuentan con un lugar digno donde vivir durante su vejez.

Número de adultos mayores atendidos. / Total de adultos mayores que solicitan el servicio

/65.00

70.00

92.86% Estratégico / Eficiencia

Porcentaje de adultos mayores que mejoraron su calidad de vida.

Componente Atención integral de adultos mayores. Número de atenciones otorgadas diariamente al adulto mayor. / Total de atenciones necesarias en el año.

23,790.00

23,790.00

/ 100.00% Gestión / Eficiencia

Porcentaje de atención integral otorgada al adulto mayor.

Actividad Raciones alimenticias.

8,500.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de raciones alimenticias otorgadas.

Actualización e integración de expedientes.

65.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de expedientes integrados.

Atención médica.

1,920.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de consultas médicas realizadas.

Actividades ocupacionales y recreativas.

104.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de actividades de esparcimiento. realizadas.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57A11A002

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Atención Integral al Adulto Mayor Desprotegido (Trinitaria)

Página 57 de 126

$2,608,176.32

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

Porcentaje de atención integral otorgada al adulto mayor. Atenciones diarias otorgadas a los adultos mayores. 0.00 0.00

Porcentaje de raciones alimenticias otorgadas. 0.00 0.00

Porcentaje de expedientes integrados. 0.00 0.00

Porcentaje de consultas médicas realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de actividades de esparcimiento. realizadas. 0.00 0.00

x x 0.00 0.00

Porcentaje de adultos mayores que mejoraron su calidad de vida. Adultos mayores atendidos en la casa hogar. 0.00 0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57A11A002

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Atención Integral al Adulto Mayor Desprotegido (Trinitaria)

Página 58 de 126

$2,608,176.32

Líder del Proyecto

C.P. Roque Hernández Gómez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dra. Wenda Lucia Aguayo Pola

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57C09A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Conducción y Coordinación para el Desarrollo de Grupos Vulnerables

Página 59 de 126

$1,639,715.72

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:

TERMINACIÓN:INICIO:

DATOS GENERALES

Continuidad

Municipal 01/01/2012 31/12/2012

Dirección General PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,639,715.72 1,639,715.72

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,639,715.72

Recursos del Ejercicio 1,639,715.72S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social

Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores

Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.

ODM : 0 No existe relación directa.

C

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Coordinar e implementar las estrategias necesarias que permitan al Sistema DIF Chiapas, llevar a cabo una adecuada operatividad de las acciones en beneficio de la población con mayor vulnerabilidad en el Estado.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57C09A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Conducción y Coordinación para el Desarrollo de Grupos Vulnerables

Página 60 de 126

$1,639,715.72

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin x x / x

/0.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

x

Propósito Áreas operativas trabajan coordinadamente los programas de la oferta institucional.

Número de áreas que operan adecuadamente. / Total de áreas operativas en función.

/15.00

15.00

100.00% Estratégico / Eficiencia

Porcentaje de áreas operativas trabajan eficientemente.

Componente Gestorías administrativas y gestiones internas y externas atendidas.

Número de trámites y asuntos atendidos. / Total de trámites recibidos.

2,500.00

4,000.00

/ 62.50% Gestión / Eficiencia

Porcentaje de trámites y asuntos concluidos.

Actividad Atención de audiencias internas y externas.

320.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de audiencias atendidas.

Operatividad de los diferentes órganos administrativos.

2.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de supervisiones realizadas.

Reuniones internas e externas.

180.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de reuniones concluidas.

Coordinación de reuniones de junta de gobierno.

6.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de reuniones de junta de gobierno realizadas.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57C09A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Conducción y Coordinación para el Desarrollo de Grupos Vulnerables

Página 61 de 126

$1,639,715.72

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

x x 0.00 0.00

Porcentaje de áreas operativas trabajan eficientemente. Órganos administrativos que operan eficientemente. 0.00 0.00

Porcentaje de audiencias atendidas. 0.00 0.00

Porcentaje de supervisiones realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de reuniones concluidas. 0.00 0.00

Porcentaje de reuniones de junta de gobierno realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de trámites y asuntos concluidos. Gestiones atendidas para dar solución a la demanda de la población vulnerable. 0.00 0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57C09A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Conducción y Coordinación para el Desarrollo de Grupos Vulnerables

Página 62 de 126

$1,639,715.72

Líder del Proyecto

Lic. Elizabeth Astorga Macías

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Elizabeth Astorga Macías

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A006

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Hospedaje a Familiares de Pacientes en Situación de Vulnerabilidad

Página 63 de 126

$1,186,425.17

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:

TERMINACIÓN:INICIO:

DATOS GENERALES

Continuidad

Municipal 01/01/2012 31/12/2012

Albergue la Esperanza PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,186,425.17 1,186,425.17

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,186,425.17

Recursos del Ejercicio 1,186,425.17S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social

Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores

Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.

ODM : 0 No existe relación directa.

C

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Contribuir en el apoyo a familiares de pacientes en situación de vulnerabilidad que acuden a recibir atención de tercer nivel para que tengan un espacio digno donde pernoctar.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A006

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Hospedaje a Familiares de Pacientes en Situación de Vulnerabilidad

Página 64 de 126

$1,186,425.17

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin x x / x

/0.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

x

Propósito Familiares de pacientes en situación de vulnerabilidad cuenten con un lugar donde pernoctar.

Número de población atendida. / Total de población que solicita el servicio.

/5,976.00

8,500.00

70.31% Estratégico / Eficiencia

Porcentaje de población fortalecida para el cuidado de sus pacientes.

Componente Atención otorgada a familiares de pacientes que acuden a tercer nivel.

Número de personas satisfechas con la atención. / Total de personas encuestada.

3,807.00

3,807.00

/ 100.00% Gestión / Eficiencia

Porcentaje de personas satisfechas con el servicio.

Actividad Otorgar raciones alimenticias.

36,500.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de raciones alimenticias otorgadas.

Servicios de hospedaje.

38,589.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de hospedaje proporcionados.

Integración de expedientes de pacientes canalizados del tercer nivel de atención.

1,924.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de expedientes integrados.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A006

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Hospedaje a Familiares de Pacientes en Situación de Vulnerabilidad

Página 65 de 126

$1,186,425.17

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

Porcentaje de personas satisfechas con el servicio. Personas atendidas y encuestadas que quedaron satisfechas con el servicio. 0.00 0.00

Porcentaje de raciones alimenticias otorgadas. 0.00 0.00

Porcentaje de hospedaje proporcionados. 0.00 0.00

Porcentaje de expedientes integrados. 0.00 0.00

x x 0.00 0.00

Porcentaje de población fortalecida para el cuidado de sus pacientes. Son todos los niños, personas y adultos atendidos en el albergue. 0.00 0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A006

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Hospedaje a Familiares de Pacientes en Situación de Vulnerabilidad

Página 66 de 126

$1,186,425.17

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA

URBANA RURAL

ORIGEN DE LA POBLACIÓN

MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS

MARGINAL

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

807820

1,275

Persona

1,627

2,180

FEMENINO3,807

905

MASCULINO

1,161 989 30 0

840 770 17 0

437 905 605 213 20

240 759 530 98 0

2827

23

Adulto

55

51

FEMENINO106

28

MASCULINO

32 19 0 0

35 20 0 0

10 21 15 5 0

10 23 17 5 0

520487

596

Niño

1,007

1,056

FEMENINO2,063

460

MASCULINO

585 455 16 0

390 606 11 0

159 420 397 80 0

154 380 378 95 0

Líder del Proyecto

Lic. Elena Pariente Gavito

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dra. Wenda Lucia Aguayo Pola

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A007

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Integración Social a Personas con Discapacidad

Página 67 de 126

$714,938.52

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:

TERMINACIÓN:INICIO:

DATOS GENERALES

Continuidad

Municipal 01/01/2012 31/12/2012

Departamento de Atención a Personas con Discapacidad PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento714,938.52 714,938.52

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 714,938.52

Recursos del Ejercicio 714,938.52S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social

Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Fomentar el acceso a los servicios y apoyos del sector salud público

Objetivo: Disminuir la vulnerabilidad social que enfrentan diversos núcleos de población que por su edad, género, condición física mental o social, no pueden valerse por sí mismos o que han sido abandonados o expulsados de sus familias y excluidos de oportunidades

ODM : 0 No existe relación directa.

C

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Integrar a las personas con discapacidad a la sociedad con igualdad de oportunidades y pleno respeto a sus derechos, mediante el cumplimiento de los compromisos de la comisión estatal de personas con discapacidad y el otorgamiento de ayudas técnicas.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A007

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Integración Social a Personas con Discapacidad

Página 68 de 126

$714,938.52

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin x x / x

/0.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

x

Propósito Personas con discapacidad incorporada a la sociedad. Número de personas con discapacidad beneficiadas. / Total de personas según padrón de discapacidad.

/333.00

37,441.00

0.89% Estratégico / Eficiencia

Porcentaje de personas con discapacidad integradas a la sociedad.

Componente Acuerdos cumplidos por la comisión de las personas con discapacidad.

Número de acuerdos cumplidos por la comisión. / Total de acuerdos adquiridos por la comisión.

1.00

1.00

/ 100.00% Gestión / Eficiencia

Porcentaje de acuerdos cumplidos por la comisión.

Actividad Capacitación a enlaces regionales sobre la prevención de la discapacidad.

3.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de capacitaciones realizadas.

Otorgamiento en donación ayudas técnicas.

333.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de ayudas técnicas entregadas en donación.

Reunión de la comisión estatal y municipal.

2.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de reuniones realizadas.

Seguimiento al padrón estatal de personas con discapacidad.

800.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de cédulas incorporadas al sistema.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A007

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Integración Social a Personas con Discapacidad

Página 69 de 126

$714,938.52

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

x x 0.00 0.00

Porcentaje de personas con discapacidad integradas a la sociedad. Se refiere a las personas beneficiadas y que fueron apoyados con ayudas técnicas. 0.00 0.00

Porcentaje de capacitaciones realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de ayudas técnicas entregadas en donación. 0.00 0.00

Porcentaje de reuniones realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de cédulas incorporadas al sistema. 0.00 0.00

Porcentaje de acuerdos cumplidos por la comisión. Se refiere a los acuerdos acordados y cumplidos por la comisión de personas con discapacidad. 0.00 0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A007

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Integración Social a Personas con Discapacidad

Página 70 de 126

$714,938.52

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA

URBANA RURAL

ORIGEN DE LA POBLACIÓN

MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS

MARGINAL

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

2835

51

Adulto

63

93

FEMENINO156

42

MASCULINO

60 33 0 0

40 23 0 0

55 18 9 7 4

40 12 5 4 2

47

12

Niño

11

19

FEMENINO30

7

MASCULINO

13 6 0 0

6 5 0 0

11 3 2 2 1

6 2 1 1 1

2732

49

Persona

59

88

FEMENINO147

39

MASCULINO

57 31 0 0

46 13 0 0

55 17 7 7 2

35 10 7 5 2

Líder del Proyecto

Dr. Juan Carlos Barrios Rodríguez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Jairo Trejo Pérez

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A008

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Atención Integral a Niñas y Niños Maltratados y Abandonados

Página 71 de 126

$4,368,780.04

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:

TERMINACIÓN:INICIO:

DATOS GENERALES

Continuidad

Municipal 01/01/2012 31/12/2012

Casa Hogar Infantil PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento4,368,780.04 4,368,780.04

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 4,368,780.04

Recursos del Ejercicio 4,368,780.04S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social

Objetivo: Promover el desarrollo sano e integral de la niñez mexicana garantizando el pleno respeto a sus derechos, la atención a sus necesidades de salud, alimentación, educación y vivienda, y promoviendo el desarrollo pleno de sus capacidades.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Garantizar la asistencia legal a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo

Objetivo: Orientar y promover la participación activa de los y las jóvenes mediante el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; a través de la educación, que les permita adquirir conocimientos, destrezas y habilidades, para tomar de

ODM : 0 No existe relación directa.

C

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Brindar atención integral a niños y niñas maltratados y abandonados de un día a 11 años y 9 meses de edad, en la casa hogar Infantil, para salvaguárdalos mientras se determina su situación jurídica y mejoren su calidad de vida.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A008

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Atención Integral a Niñas y Niños Maltratados y Abandonados

Página 72 de 126

$4,368,780.04

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin x x / x

/0.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

x

Propósito Niños, niñas maltratados y abandonados reciben protección Integral.

Número de niños y niñas atendidas. / Total de solicitudes recibidas de niños y niñas.

/100.00

200.00

50.00% Estratégico / Eficiencia

Porcentaje de población atendida.

Componente Niños y niñas reintegrados al núcleo familiar. Número de niños y niñas reintegrados. / Total de niños y niñas atendidos.

15.00

100.00

/ 15.00% Gestión / Eficiencia

Porcentaje de niñas y niños reintegrados al núcleo familiar.

Actividad Integración de expedientes.

100.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de expedientes integrados.

Raciones alimenticias.

63,000.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de raciones alimenticias otorgadas.

Atenciones médicas y psicológicas.

2,592.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de consultas médicas y psicológicas realizadas.

Apoyo escolar.

1,952.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de orientaciones pedagógicas realizadas.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A008

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Atención Integral a Niñas y Niños Maltratados y Abandonados

Página 73 de 126

$4,368,780.04

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

Porcentaje de niñas y niños reintegrados al núcleo familiar. Son los niños y niñas que fueron integrados a una familia ya sea por adopción o por reintegración familiar. 0.00 0.00

Porcentaje de expedientes integrados. 0.00 0.00

Porcentaje de raciones alimenticias otorgadas. 0.00 0.00

Porcentaje de consultas médicas y psicológicas realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de orientaciones pedagógicas realizadas. 0.00 0.00

x x 0.00 0.00

Porcentaje de población atendida. Niños y niñas que reciben atención integral en la casa hogar. 0.00 0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A008

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Atención Integral a Niñas y Niños Maltratados y Abandonados

Página 74 de 126

$4,368,780.04

Líder del Proyecto

C. María del Pilar Nieves Zardain Albrand

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dra. Wenda Lucía Aguayo Pola

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S01A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Coordinación para la Atención de los Grupos Vulnerables y Asistencia en Salud

Página 75 de 126

$867,434.24

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:

TERMINACIÓN:INICIO:

DATOS GENERALES

Continuidad

Municipal 01/01/2012 31/12/2012

Dirección de Atención a Grupos Vulnerables PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento867,434.24 867,434.24

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 867,434.24

Recursos del Ejercicio 867,434.24S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social

Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores

Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.

ODM : 0 No existe relación directa.

C

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Coordinar adecuadamente la operatividad de los órganos administrativos, adscritos a la Dirección a fin de innovar las condiciones actuales de los grupos en situación de riesgo; mediante programas de impacto y de oferta a fin de acercar los servicios, a los grupos sociales en condiciones de desventaja.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S01A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Coordinación para la Atención de los Grupos Vulnerables y Asistencia en Salud

Página 76 de 126

$867,434.24

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin x x / x

/0.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

x

Propósito Áreas operativas trabajan coordinadamente los programas Institucionales.

Número de áreas que operan adecuadamente. / Total de áreas operativas en función.

/4.00

4.00

100.00% Estratégico / Eficiencia

Porcentaje de áreas operativas que trabajan eficientemente.

Componente Calidad en el servicio otorgado. Número de evaluaciones realizadas. / Total de evaluaciones programadas.

24.00

24.00

/ 100.00% Gestión / Eficiencia

Porcentaje de evaluación de calidad en el servicio brindado.

Actividad Reuniones de trabajo.

25.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de reuniones de trabajos realizadas.

Coordinación de campañas integrales.

8.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de campañas integrales coordinadas.

Supervisiones a órganos administrativos.

12.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje supervisiones realizadas.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S01A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Coordinación para la Atención de los Grupos Vulnerables y Asistencia en Salud

Página 77 de 126

$867,434.24

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

x x 0.00 0.00

Porcentaje de áreas operativas que trabajan eficientemente. La operatividad eficiente de las áreas que integran la dirección. 0.00 0.00

Porcentaje de reuniones de trabajos realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de campañas integrales coordinadas. 0.00 0.00

Porcentaje supervisiones realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de evaluación de calidad en el servicio brindado. Las evaluaciones elaboradas de los servicios prestados en la dirección. 0.00 0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA

URBANA RURAL

ORIGEN DE LA POBLACIÓN

MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS

MARGINAL

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

02

2

Servidor público

2

2

FEMENINO4

0

MASCULINO

2 0 0 0

2 0 0 0

0 0 0 0 2

0 0 0 0 2

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S01A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Coordinación para la Atención de los Grupos Vulnerables y Asistencia en Salud

Página 78 de 126

$867,434.24

Líder del Proyecto

Dr. Jairo Trejo Pérez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Elizabeth Astorga Macías

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A009

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Coordinación de Acciones en Apoyo a la Presidencia

Página 79 de 126

$3,619,428.25

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:

TERMINACIÓN:INICIO:

DATOS GENERALES

Continuidad

Municipal 01/01/2012 31/12/2012

Coordinación de Enlace PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento3,619,428.25 3,619,428.25

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 3,619,428.25

Economías de Ejercicios Anteriores 250,000.00B

Recursos del Ejercicio 3,369,428.25S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social

Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores

Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.

ODM : 0 No existe relación directa.

C

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Contribuir en el fortalecimiento a la economía familiar para que la población en situación de riesgo mejore su condición de vida a través de las diferentes gestiones realizadas.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A009

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Coordinación de Acciones en Apoyo a la Presidencia

Página 80 de 126

$3,619,428.25

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin x x / x

/0.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

x

Propósito Áreas operativas trabajan coordinadamente para apoyar a la población en situación de vulnerabilidad.

Número de áreas coordinadas. / Total de áreas de la coordinación.

/3.00

3.00

100.00% Estratégico / Eficiencia

Porcentaje de áreas coordinadas.

Componente Solicitudes atendidas para la población en situación de vulnerabilidad.

Número de solicitudes atendidas. / Total de solicitudes recibidas.

2,500.00

2,500.00

/ 100.00% Gestión / Eficiencia

Porcentaje de solicitudes atendidas.

Actividad Gestiones realizadas para la atención de solicitudes de apoyos.

2,500.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de gestiones efectuadas para la atención a población en riesgo.

Tramitar ante el sector público y privado donativos en efectivo, especie y/o servicios.

24.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de trámites realizados para la procuración de fondos.

Coordinación de colectas para la asistencia social.

2.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de colectas realizadas.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A009

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Coordinación de Acciones en Apoyo a la Presidencia

Página 81 de 126

$3,619,428.25

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

Porcentaje de solicitudes atendidas. Mide las gestiones realizadas para beneficio de la población. 0.00 0.00

Porcentaje de gestiones efectuadas para la atención a población en riesgo.

0.00 0.00

Porcentaje de trámites realizados para la procuración de fondos. 0.00 0.00

Porcentaje de colectas realizadas. 0.00 0.00

x x 0.00 0.00

Porcentaje de áreas coordinadas. Áreas involucradas que trabajan eficientemente en la coordinación. 0.00 0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA

URBANA RURAL

ORIGEN DE LA POBLACIÓN

MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS

MARGINAL

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

01,250

1,250

Persona

1,250

1,250

FEMENINO2,500

0

MASCULINO

1,250 0 0 0

1,250 0 0 0

0 0 0 0 1,250

0 0 0 0 1,250

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A009

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Coordinación de Acciones en Apoyo a la Presidencia

Página 82 de 126

$3,619,428.25

Líder del Proyecto

Lic. Claudia Jiménez Palacios

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Elizabeth Astorga Macias

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S01A002

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Profesionalización, Información y Modelos de Atención

Página 83 de 126

$1,818,035.68

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:

TERMINACIÓN:INICIO:

DATOS GENERALES

Continuidad

Municipal 01/01/2012 31/12/2012

Dirección de Investigación y Desarrollo de Modelos PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,818,035.68 1,818,035.68

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,818,035.68

Recursos del Ejercicio 1,818,035.68S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social

Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores

Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.

ODM : 0 No existe relación directa.

C

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fortalecer el nivel de profesionalización de los funcionarios públicos del Sistema DIF Estatal y Municipales que operan los programas y proyectos en materia de asistencia social, mediante la formación y sociabilización de la información.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S01A002

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Profesionalización, Información y Modelos de Atención

Página 84 de 126

$1,818,035.68

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin x x / x

/0.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

x

Propósito Servidores públicos profesionalizados en la atención de la asistencia social.

Número de funcionarios públicos capacitados. / Total de funcionarios que requieren capacitación.

/125.00

125.00

100.00% Estratégico / Eficiencia

Porcentaje de funcionarios públicos profesionalizados.

Componente Profesionalización en materia de asistencia social. Número de capacitaciones realizadas. / Total de capacitaciones necesarias.

20.00

20.00

/ 100.00% Gestión / Eficiencia

Porcentaje de capacitaciones para lograr la profesionalización.

Actividad Personal del DIF Chiapas profesionalizado en temas de asistencia social alineados a los ODM.

100.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de funcionarios públicos profesionalizados.

Capacitar a los DIF municipales en materia de la norma institucional de desempeño.

6.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de cursos de capacitación realizadas.

Realizar diagnósticos asistenciales.

4.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de diagnósticos asistenciales realizados.

Difundir información especializada en materia de asistencia social.

4.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de difusión concluida.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S01A002

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Profesionalización, Información y Modelos de Atención

Página 85 de 126

$1,818,035.68

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

x x 0.00 0.00

Porcentaje de funcionarios públicos profesionalizados. Mide al personal capacitado que se especializa en las funciones que demandan las problemáticas de asistencia social y que obtienen un diploma.

0.00 0.00

0.00 0.00

Porcentaje de cursos de capacitación realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de diagnósticos asistenciales realizados. 0.00 0.00

Porcentaje de difusión concluida. 0.00 0.00

Porcentaje de capacitaciones para lograr la profesionalización. Se refiere a los cursos de capacitación, en materia de asistencia social para profesionalizar al personal. 0.00 0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S01A002

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Profesionalización, Información y Modelos de Atención

Página 86 de 126

$1,818,035.68

Líder del Proyecto

Lic. Arturo Selvas Aguirre

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Elizabeth Astorga Macías

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A010

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Venta de Ataúdes, Urnas y Servicios Funerarios

Página 87 de 126

$1,011,137.15

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:

TERMINACIÓN:INICIO:

DATOS GENERALES

Continuidad

Municipal 01/01/2012 31/12/2012

Velatorio PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,011,137.15 1,011,137.15

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,011,137.15

Recursos del Ejercicio 1,011,137.15S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social

Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores

Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.

ODM : 0 No existe relación directa.

C

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Brindar servicios funerarios a bajo costo a la población en general, con el fin de no dañar la economía familiar de las personas que requieren el servicio.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A010

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Venta de Ataúdes, Urnas y Servicios Funerarios

Página 88 de 126

$1,011,137.15

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin x x / x

/0.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

x

Propósito Personas de bajos recursos económicos reciben servicios funerarios de calidad.

Número de personas atendidas y satisfechas con el servicio. / Total de personas que solicitan atención.

/450.00

450.00

100.00% Estratégico / Eficiencia

Porcentaje de personas atendidas y satisfechas con el servicio.

Componente Atención funeraria otorgada. Número de atenciones funerarias realizadas. / Total de atenciones solicitadas.

1,320.00

1,500.00

/ 88.00% Gestión / Eficiencia

Porcentaje de atenciones funerarias realizadas.

Actividad Venta de urnas y ataúdes.

360.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de ataúdes y urnas vendidas.

Servicios funerarios otorgados.

960.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de servicios funerarios otorgados.

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

Porcentaje de atenciones funerarias realizadas. Atención efectuada en el velatorio referente a servicios funerarios otorgados y las urnas o ataúdes vendidos.

0.00 0.00

Porcentaje de ataúdes y urnas vendidas. 0.00 0.00

x x 0.00 0.00

Porcentaje de personas atendidas y satisfechas con el servicio. Personas atendidas y encuestadas que se encuentran satisfechas con el servicio recibido. 0.00 0.00

Porcentaje de servicios funerarios otorgados. 0.00 0.00

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A010

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Venta de Ataúdes, Urnas y Servicios Funerarios

Página 89 de 126

$1,011,137.15

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA

URBANA RURAL

ORIGEN DE LA POBLACIÓN

MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS

MARGINAL

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

0250

200

Persona

250

200

FEMENINO450

0

MASCULINO

200 0 0 0

250 0 0 0

0 0 50 50 100

0 0 50 50 150

Líder del Proyecto

C.P. Sofía del Carmen Palacios Jiménez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dra. Wenda Lucia Aguayo Pola

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57C09A002

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Planeación Institucional

Página 90 de 126

$2,629,377.93

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:

TERMINACIÓN:INICIO:

DATOS GENERALES

Continuidad

Municipal 01/01/2012 31/12/2012

Unidad de Planeación PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento2,629,377.93 2,629,377.93

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 2,629,377.93

Recursos del Ejercicio 2,629,377.93S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social

Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores

Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.

ODM : 0 No existe relación directa.

C

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Contribuir al logro de los objetivos del Sistema DIF-Chiapas, implementando de forma participativa, procesos de planeación estratégica y gestión por resultados.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57C09A002

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Planeación Institucional

Página 91 de 126

$2,629,377.93

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin x x / x

/0.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

x

Propósito Servidor público profesionalizado en los procesos de planeación.

Número de funcionarios públicos capacitados. / Total de funcionarios públicos a capacitar.

/65.00

65.00

100.00% Estratégico / Eficiencia

Porcentaje de personal con conocimientos para la adecuada planeación.

Componente Proyectos de asistencia social integrados. Número de proyectos integrados. / Total de proyectos programados.

20.00

20.00

/ 100.00% Gestión / Eficiencia

Porcentaje de proyectos de asistencia social implementados para los grupos en riesgo.

Actividad Capacitación para una adecuada planeación.

1.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de capacitaciones impartidas.

Información de seguimiento presupuestal.

4.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de seguimientos al presupuesto realizado.

Integración de propuestas de desarrollo estructural.

8.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de propuestas de desarrollo estructural elaboradas.

Actualización de manuales administrativos.

1.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de manuales administrativos actualizados.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57C09A002

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Planeación Institucional

Página 92 de 126

$2,629,377.93

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

Porcentaje de capacitaciones impartidas. 0.00 0.00

Porcentaje de seguimientos al presupuesto realizado. 0.00 0.00

Porcentaje de propuestas de desarrollo estructural elaboradas. 0.00 0.00

Porcentaje de manuales administrativos actualizados. 0.00 0.00

x x 0.00 0.00

Porcentaje de personal con conocimientos para la adecuada planeación. Personal del sistema que recibe capacitación. 0.00 0.00

Porcentaje de proyectos de asistencia social implementados para los grupos en riesgo.

Proyectos integrados de asistencia social. 0.00 0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57C09A002

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Planeación Institucional

Página 93 de 126

$2,629,377.93

Líder del Proyecto

C.P. Sara Esperanza García Orozco

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Elizabeth Astorga Macías

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57P19A002

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Coordinación de Actividades de las Delegaciones en los DIF Municipales

Página 94 de 126

$23,864,018.44

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:

TERMINACIÓN:INICIO:

DATOS GENERALES

Continuidad

Municipal 01/01/2012 31/12/2012

Coordinación de Delegaciones PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento23,864,018.44 23,864,018.44

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 23,864,018.44

Recursos del Ejercicio 23,864,018.44S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social

Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores

Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.

ODM : 0 No existe relación directa.

C

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Promover la participación de los DIF municipales en la realización de la oferta institucional, así como brindar asistencia social a la población en situación de vulnerabilidad para una mejor calidad de vida.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57P19A002

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Coordinación de Actividades de las Delegaciones en los DIF Municipales

Página 95 de 126

$23,864,018.44

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin x x / x

/0.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

x

Propósito Población en situación de vulnerabilidad recibe la atención oportuna.

Número de personas atendidas. / Total de personas que solicitan atención.

/21,046.00

21,046.00

100.00% Estratégico / Eficiencia

Porcentaje de personas beneficiadas con el servicio otorgado.

Componente Operación adecuada de la oferta institucional. Número de delegaciones que operan adecuadamente la oferta institucional. / Total de delegaciones que operan la oferta institucional.

15.00

15.00

/ 100.00% Gestión / Eficiencia

Porcentaje de delegaciones que trabajan eficientemente.

Operación adecuada de la oferta institucional en los Municipios.

Número de DIF municipales que operan adecuadamente la oferta institucional. / Total de DIF municipales que atienden la oferta institucional.

102.00

122.00

/ 83.61% Gestión / Eficiencia

Porcentaje de DIF municipales que operan adecuadamente la oferta institucional.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57P19A002

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Coordinación de Actividades de las Delegaciones en los DIF Municipales

Página 96 de 126

$23,864,018.44

Actividad Reunión con personal del Municipio.

129.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de reuniones realizadas.

Supervisión y seguimiento a la adecuada operatividad de los programas.

488.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de supervisiones y seguimientos efectuados.

Elaboración de expedientes.

1,363.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de expedientes aperturados.

Orientación y sensibilización.

1,863.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de orientación y sensibilización realizada.

Atenciones psicológicas.

2,023.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de atenciones psicológicas otorgadas.

Personas atendidas en campañas de detección de padecimientos crónico-degenerativos.

160.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de detecciones de adultos mayores realizadas.

Sesiones de terapias de rehabilitación.

68,980.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de terapias de rehabilitación otorgadas.

Asesoría jurídica en materia de familia y adopciones.

3,551.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de asesorías jurídicas a población en riesgo realizadas.

Detección de casos de violencia.

370.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de casos de violencia familiar atendidos.

Detección de niños y niñas maltratados, abandonados o extraviados.

412.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de detecciones de niños y niñas realizadas.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57P19A002

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Coordinación de Actividades de las Delegaciones en los DIF Municipales

Página 97 de 126

$23,864,018.44

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

Porcentaje de delegaciones que trabajan eficientemente. Son las delegaciones que trabajan eficientemente la oferta institucional. 0.00 0.00

Porcentaje de DIF municipales que operan adecuadamente la oferta institucional.

Son los municipios que están actualmente trabajando la oferta institucional. 0.00 0.00

x x 0.00 0.00

Porcentaje de personas beneficiadas con el servicio otorgado. Son las personas que recibieron atención o un apoyo de los programas en las delegaciones. 0.00 0.00

Porcentaje de reuniones realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de supervisiones y seguimientos efectuados. 0.00 0.00

Porcentaje de expedientes aperturados. 0.00 0.00

Porcentaje de orientación y sensibilización realizada. 0.00 0.00

Porcentaje de atenciones psicológicas otorgadas. 0.00 0.00

Porcentaje de detecciones de adultos mayores realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de terapias de rehabilitación otorgadas. 0.00 0.00

Porcentaje de asesorías jurídicas a población en riesgo realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de casos de violencia familiar atendidos. 0.00 0.00

Porcentaje de detecciones de niños y niñas realizadas. 0.00 0.00

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57P19A002

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Coordinación de Actividades de las Delegaciones en los DIF Municipales

Página 98 de 126

$23,864,018.44

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA

URBANA RURAL

ORIGEN DE LA POBLACIÓN

MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS

MARGINAL

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

7393,050

5,822

Persona

3,789

7,105

FEMENINO10,894

1,283

MASCULINO

6,219 886 0 0

3,354 435 0 0

1,092 3,427 2,585 1 0

562 1,999 1,228 0 0

2751,217

1,794

Adulto

1,492

2,208

FEMENINO3,700

414

MASCULINO

1,907 301 0 0

1,324 168 0 0

541 1,251 416 0 0

413 811 268 0 0

6222,216

2,975

Niño

2,838

3,614

FEMENINO6,452

639

MASCULINO

3,150 464 0 0

2,389 449 0 0

740 1,683 1,166 0 25

621 1,234 963 0 20

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57P19A002

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Coordinación de Actividades de las Delegaciones en los DIF Municipales

Página 99 de 126

$23,864,018.44

Líder del Proyecto

C.P. Raymundo Gustavo Navarro Coronel

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Elizabeth Astorga Macías

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57P19A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Coordinación de Desarrollo de Actividades de las Delegaciones

Página 100 de 126

$1,268,836.19

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:

TERMINACIÓN:INICIO:

DATOS GENERALES

Continuidad

Municipal 01/01/2012 31/12/2012

Coordinación de Delegaciones PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,268,836.19 1,268,836.19

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,268,836.19

Recursos del Ejercicio 1,268,836.19S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social

Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores

Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.

ODM : 0 No existe relación directa.

C

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Coordinar y vigilar que las actividades de los programas operativos en las delegaciones regionales, se apliquen y cumplan adecuadamente en los municipios, en beneficio de los grupos en situación de vulnerabilidad.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57P19A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Coordinación de Desarrollo de Actividades de las Delegaciones

Página 101 de 126

$1,268,836.19

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin x x / x

/0.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

x

Propósito Delegaciones regionales están coordinadas adecuadamente.

Número de delegaciones regionales coordinadas. / Total de delegaciones regionales en el DIF.

/15.00

15.00

100.00% Estratégico / Eficiencia

Porcentaje de delegaciones regionales coordinadas.

Componente Adecuado desempeño técnico, operativo y administrativo de las delegaciones.

Número de actas de acuerdos realizadas. / Total de actas de acuerdos levantadas.

8.00

8.00

/ 100.00% Gestión / Eficiencia

Porcentaje de seguimiento de acuerdos implementados para la adecuada operación.

Actividad Gestorías administrativas.

800.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de trámites realizados.

Reuniones de trabajo interinstitucionales y con delegados regionales.

11.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de reuniones de trabajo implementados.

supervisión y seguimiento a delegaciones realizadas.

8.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de supervisiones y seguimientos realizados.

Coordinación de eventos para la entrega de apoyos diversos.

6.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de coordinaciones realizadas.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57P19A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Coordinación de Desarrollo de Actividades de las Delegaciones

Página 102 de 126

$1,268,836.19

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

Porcentaje de trámites realizados. 0.00 0.00

Porcentaje de reuniones de trabajo implementados. 0.00 0.00

Porcentaje de supervisiones y seguimientos realizados. 0.00 0.00

Porcentaje de coordinaciones realizadas. 0.00 0.00

x x 0.00 0.00

Porcentaje de delegaciones regionales coordinadas. Mide a las delegaciones que están actualmente trabajando la oferta institucional. 0.00 0.00

Porcentaje de seguimiento de acuerdos implementados para la adecuada operación.

Acuerdos tomados o actas levantadas en las visitas de trabajo realizados en las delegaciones. 0.00 0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57P19A001

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Coordinación de Desarrollo de Actividades de las Delegaciones

Página 103 de 126

$1,268,836.19

Líder del Proyecto

C.P. Raymundo Gustavo Navarro Coronel

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Elizabeth Astorga Macías

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S01A003

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Fortalecimiento a la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros

Página 104 de 126

$85,758,279.53

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:

TERMINACIÓN:INICIO:

DATOS GENERALES

Continuidad

Municipal 01/01/2012 31/12/2012

Unidad de Apoyo Administrativo PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento85,758,279.53 85,758,279.53

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 85,758,279.53

Economías de Ejercicios Anteriores 47,487,450.00B

Recursos del Ejercicio 38,270,829.53S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social

Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores

Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.

ODM : 0 No existe relación directa.

C

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Eficientar y maximizar los recursos materiales, humanos y financieros del Sistema DIF Chiapas, para el logro de los objetivos propuestos de los programas y proyectos, con base a las políticas, normas y procedimientos establecidos por los organismos reguladores.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S01A003

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Fortalecimiento a la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros

Página 105 de 126

$85,758,279.53

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin x x / x

/0.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

x

Propósito Áreas administrativas trabajan coordinadamente para el logro de los objetivos.

Número de áreas coordinadas. / Total de áreas administrativas.

/3.00

3.00

100.00% Estratégico / Eficiencia

Porcentaje de áreas administrativas coordinadas.

Componente Gestiones administrativas realizadas. Número de procesos realizados. / Total de procesos solicitados.

136.00

136.00

/ 100.00% Gestión / Eficiencia

Porcentaje de procesos administrativos concluidos.

Actividad Elaboración de la cuenta pública y estados financieros.

80.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de documentos concluidos.

Nóminas para pago de sueldos y salarios.

56.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de nóminas pagadas.

Gestiones administrativas de adquisiciones.

1,000.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de adquisiciones realizadas

Mantenimiento y servicios generales.

2,100.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de mantenimientos realizados.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S01A003

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Fortalecimiento a la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros

Página 106 de 126

$85,758,279.53

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

Porcentaje de procesos administrativos concluidos. Son documentos administrativos y financieros elaborados. 0.00 0.00

x x 0.00 0.00

Porcentaje de áreas administrativas coordinadas. Áreas operativas trabajan coordinadamente. 0.00 0.00

Porcentaje de documentos concluidos. 0.00 0.00

Porcentaje de nóminas pagadas. 0.00 0.00

Porcentaje de adquisiciones realizadas 0.00 0.00

Porcentaje de mantenimientos realizados. 0.00 0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S01A003

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Fortalecimiento a la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros

Página 107 de 126

$85,758,279.53

Líder del Proyecto

C.P. Hilda Beatriz Velázquez Osorio

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Elizabeth Astorga Macías

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S01A004

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Compensación Adicional e Incremento a las Percepciones

Página 108 de 126

$15,858,871.34

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:

TERMINACIÓN:INICIO:

DATOS GENERALES

Continuidad

Municipal 01/01/2012 31/12/2012

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento15,858,871.34 15,858,871.34

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 15,858,871.34

Recursos del Ejercicio 15,858,871.34S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social

Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores

Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.

ODM : 0 No existe relación directa.

C

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Contar con los recursos presupuestales a tiempo a través de la autorización de los mismos para cubrir el incremento en las percepciones de los servidores públicos.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S01A004

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Compensación Adicional e Incremento a las Percepciones

Página 109 de 126

$15,858,871.34

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin x x / x

/0.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

x

Propósito Servidores públicos del Sistema DIF reciben sus percepciones y compensaciones adicionales.

Número de servidores públicos beneficiados. / Total de servidores públicos del Sistema DIF.

/844.00

844.00

100.00% Gestión / Eficiencia

Porcentaje de servidores públicos que recibieron su percepción.

Componente Incremento a las percepciones y compensación adicional realizadas.

Número de gestiones para incremento salarial realizadas. / Total de gestiones para incremento salarial solicitadas.

2.00

2.00

/ 100.00% Gestión / Eficiencia

Porcentaje de gestiones implementadas.

Actividad Compensación adicional e incremento a las percepciones.

14,546,055.30

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de compensación adicional e incremento salarial entregado.

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

Porcentaje de compensación adicional e incremento salarial entregado. 0.00 0.00

x x 0.00 0.00

Porcentaje de servidores públicos que recibieron su percepción. Trabajadores del DIF que reciben la compensación e incremento salarial. 0.00 0.00

Porcentaje de gestiones implementadas. Miden las gestiones para el pago de las percepciones. 0.00 0.00

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S01A004

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Compensación Adicional e Incremento a las Percepciones

Página 110 de 126

$15,858,871.34

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA

URBANA RURAL

ORIGEN DE LA POBLACIÓN

MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS

MARGINAL

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

0359

485

Servidor público

359

485

FEMENINO844

0

MASCULINO

485 0 0 0

359 0 0 0

0 0 0 0 485

0 0 0 0 359

Líder del Proyecto

C.P. Karina Margarita Jiménez Román

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Hilda Beatriz Velázquez Osorio

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A011

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Apoyos Culturales y de Asistencia Social

Página 111 de 126

$46,099,642.67

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:

TERMINACIÓN:INICIO:

DATOS GENERALES

Continuidad

Municipal 01/01/2012 31/12/2012

Coordinación de Enlace PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento46,099,642.67 46,099,642.67

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 46,099,642.67

Economías de Ejercicios Anteriores 10,910,261.31B

Recursos del Ejercicio 35,189,381.36S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social

Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores

Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.

ODM : 0 No existe relación directa.

C

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Brindar apoyos a la población en situación de vulnerabilidad para satisfacer sus necesidades más apremiantes permitiéndoles modificar sus circunstancias actuales de vida.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A011

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Apoyos Culturales y de Asistencia Social

Página 112 de 126

$46,099,642.67

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin x x / x

/0.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

x

Propósito Población en situación de vulnerabilidad recibe apoyos diversos para mejorar su situación de vida.

Número de personas atendidas. / Total de personas que solicitan apoyo.

/226,325.00

226,325.00

100.00% Estratégico / Eficiencia

Porcentaje de población que modifica su calidad de vida.

Componente Apoyos otorgados a población en situación de vulnerabilidad.

Número de apoyos entregados. / Total de apoyos solicitados.

227,773.00

227,773.00

/ 100.00% Gestión / Eficiencia

Porcentaje de apoyos otorgados.

Aportaciones económicas otorgadas. Número de apoyos económicos entregados. / Total de aportaciones económicas solicitadas.

202.00

202.00

/ 100.00% Gestión / Eficiencia

Porcentaje de apoyos económicos entregados.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A011

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Apoyos Culturales y de Asistencia Social

Página 113 de 126

$46,099,642.67

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

Porcentaje de apoyos otorgados. Apoyos entregados en eventos culturales y de asistencia social. 0.00 0.00

Porcentaje de apoyos económicos entregados. Aportaciones económicas entregadas a las instituciones sin fines de lucro. 0.00 0.00

x x 0.00 0.00

Porcentaje de población que modifica su calidad de vida. Personas beneficiadas que recibieron diversos apoyos culturales y de asistencia social. 0.00 0.00

Porcentaje de apoyos culturales y de asistencia social entregados. 0.00 0.00

Porcentaje de juguetes navideños entregados. 0.00 0.00

Porcentaje de juguetes del día del niño entregados. 0.00 0.00

Porcentaje de regalos para las madres entregados. 0.00 0.00

Porcentaje de apoyos económicos a organizaciones y asociaciones civiles entregadas.

0.00 0.00

Porcentaje de aportaciones económicas a "Unidos Pro Down" entregadas.

0.00 0.00

Porcentaje de aportaciones económicas entregadas al Teletón. 0.00 0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $

Page 115:  · GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL (PESOS) ORGANISMO PÚBLICO: …

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A011

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Apoyos Culturales y de Asistencia Social

Página 114 de 126

$46,099,642.67

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA

URBANA RURAL

ORIGEN DE LA POBLACIÓN

MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS

MARGINAL

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

0257

80,068

Persona

257

80,068

FEMENINO80,325

0

MASCULINO

80,068 0 0 0

257 0 0 0

40,300 22,450 5,800 650 10,868

0 0 0 0 257

073,000

73,000

Niño

73,000

73,000

FEMENINO146,000

0

MASCULINO

73,000 0 0 0

73,000 0 0 0

20,500 38,500 5,000 2,000 7,000

20,500 38,500 5,000 2,000 7,000

Líder del Proyecto

Lic. Claudia Jiménez Palacios

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Elizabeth Astorga Macías

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A012

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes

Página 115 de 126

$2,165,658.68

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:

TERMINACIÓN:INICIO:

DATOS GENERALES

Continuidad

Municipal 01/01/2012 31/12/2012

Centro de Atención a Niñas, Niños y Jóvenes Migrantes PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento2,165,658.68 2,165,658.68

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 2,165,658.68

Economías de Ejercicios Anteriores 964,887.99B

Recursos del Ejercicio 1,200,770.69S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social

Objetivo: Promover el desarrollo sano e integral de la niñez mexicana garantizando el pleno respeto a sus derechos, la atención a sus necesidades de salud, alimentación, educación y vivienda, y promoviendo el desarrollo pleno de sus capacidades.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Garantizar la asistencia legal a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo

Objetivo: Orientar y promover la participación activa de los y las jóvenes mediante el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; a través de la educación, que les permita adquirir conocimientos, destrezas y habilidades, para tomar de

ODM : 0 No existe relación directa.

C

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Contribuir al bienestar social y desarrollo de los niños migrantes en desventaja social, a través de la atención temporal en el Centro de Día, haciendo valer los derechos contenidos en la " Convención Sobre los Derechos de los Niños"

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A012

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes

Página 116 de 126

$2,165,658.68

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin x x / x

/0.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

x

Propósito Niñas, niños y adolescentes en calidad migratoria asistidos en sus derechos.

Número de niñas, niños y adolescentes migrantes atendidos. / Total de niñas, niños y adolescentes migrantes asistidos en el centro de Día.

/364.00

364.00

100.00% Estratégico / Eficiencia

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes migrantes atendidos.

Componente Asistencia a niñas, niños y adolescentes migrantes. Número de atenciones otorgadas diariamente en el centro. / Total de atenciones necesarias.

23,750.00

23,750.00

/ 100.00% Gestión / Eficiencia

Porcentaje de atenciones otorgadas en el centro.

Actividad Atenciones psicológicas y médicas.

598.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de atenciones psicológicas y médicas otorgadas.

Actividades educativas y recreativas.

460.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de actividades educativas y recreativas concluidas.

Otorgar raciones alimenticias.

6,525.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de raciones de alimentos otorgados.

Pláticas de prevención de riesgos psicosociales.

100.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de pláticas de prevención realizadas.

Integración y actualización de expedientes.

364.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de expedientes integrados.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A012

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes

Página 117 de 126

$2,165,658.68

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

Porcentaje de atenciones psicológicas y médicas otorgadas. 0.00 0.00

Porcentaje de actividades educativas y recreativas concluidas. 0.00 0.00

Porcentaje de raciones de alimentos otorgados. 0.00 0.00

Porcentaje de pláticas de prevención realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de expedientes integrados. 0.00 0.00

x x 0.00 0.00

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes migrantes atendidos. Es el número de niños, niñas y adolescentes migrantes atendidos en el centro de Día. 0.00 0.00

Porcentaje de atenciones otorgadas en el centro. Son las atenciones otorgadas a los beneficiarios que acuden al centro. 0.00 0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A012

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes

Página 118 de 126

$2,165,658.68

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA

URBANA RURAL

ORIGEN DE LA POBLACIÓN

MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS

MARGINAL

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

0339

25

Niño

339

25

FEMENINO364

0

MASCULINO

0 0 25 0

0 0 339 0

0 0 25 0 0

0 0 339 0 0

Líder del Proyecto

Lic. Noemí Hernández Escobar

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dra. Wenda Lucía Aguayo Pola

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A014

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Control de la Operatividad de los Centros

Página 119 de 126

$577,632.90

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:

TERMINACIÓN:INICIO:

DATOS GENERALES

Continuidad

Municipal 01/01/2012 31/12/2012

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento577,632.90 577,632.90

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 577,632.90

Recursos del Ejercicio 577,632.90S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social

Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores

Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.

ODM : 0 No existe relación directa.

C

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Coordinar la adecuada atención de los centros asistenciales mediante la supervisión permanente de las diversas actividades administrativas y operativas que realizan para mantener y garantizar una calidad en el servicio.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A014

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Control de la Operatividad de los Centros

Página 120 de 126

$577,632.90

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin x x / x

/0.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

x

Propósito Centros asistenciales trabajan coordinadamente en la atención de la población vulnerable.

Número de centros que operan adecuadamente. / Total de centros en operación.

/10.00

10.00

100.00% Estratégico / Eficiencia

Porcentaje de centros asistenciales que trabajan eficientemente.

Componente Eficiente funcionamiento de centros asistenciales. Número de acuerdos concluidos. / Total de acuerdos levantados.

36.00

60.00

/ 60.00% Gestión / Eficiencia

Porcentaje de acuerdos cumplidos.

Actividad Gestorías administrativas

1,415.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de trámites realizados.

Reuniones de trabajo.

36.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de reuniones de trabajo concluidas.

Supervision operativa de los centros asistenciales.

60.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de supervisiones concluidas.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A014

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Control de la Operatividad de los Centros

Página 121 de 126

$577,632.90

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

Porcentaje de acuerdos cumplidos. Acuerdos levantados en las reuniones para dar cumplimiento a la operatividad de los centros. 0.00 0.00

x x 0.00 0.00

Porcentaje de centros asistenciales que trabajan eficientemente. Centros asistenciales que trabajan eficientemente. 0.00 0.00

Porcentaje de trámites realizados. 0.00 0.00

Porcentaje de reuniones de trabajo concluidas. 0.00 0.00

Porcentaje de supervisiones concluidas. 0.00 0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA

URBANA RURAL

ORIGEN DE LA POBLACIÓN

MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS

MARGINAL

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

02

8

Usuario

2

8

FEMENINO10

0

MASCULINO

8 0 0 0

2 0 0 0

0 0 2 0 6

0 1 0 0 1

Page 123:  · GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL (PESOS) ORGANISMO PÚBLICO: …

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A014

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Control de la Operatividad de los Centros

Página 122 de 126

$577,632.90

Líder del Proyecto

Dra. Wenda Lucía Aguayo Pola

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Elizabeth Astorga Macías

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A013

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Eventos, Imagen y Promoción Institucional

Página 123 de 126

$1,911,102.60

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:

TERMINACIÓN:INICIO:

DATOS GENERALES

Continuidad

Municipal 01/01/2012 31/12/2012

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Grupos vulnerables

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,911,102.60 1,911,102.60

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,911,102.60

Recursos del Ejercicio 1,911,102.60S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Desarrollo Social

Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Proporcionar servicios y apoyos para la prevención y mejoramiento de la salud de las personas adultas mayores

Objetivo: Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los grupos e individuos, que se encuentran en situación de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad social.

ODM : 0 No existe relación directa.

C

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Coordinar la logística de eventos que desarrolle el Sistema DIF Chiapas, además de fortalecer la imagen institucional con material gráfico y audiovisual que permita brindar contenidos con información de las acciones que se realizan para la atención de los grupos en situación de vulnerabilidad.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A013

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Eventos, Imagen y Promoción Institucional

Página 124 de 126

$1,911,102.60

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin x x / x

/0.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

x

Propósito Áreas del Sistema DIF Chiapas ofertan sus programas en los medios de comunicación.

Número de órganos administrativos del Sistema DIF Chiapas atendidos. / Total de órganos administrativos del Sistema DIF Chiapas.

/8.00

8.00

100.00% Estratégico / Eficiencia

Porcentaje de órganos administrativos atendidos.

Componente Difusión y fortalecimiento de los programas e imagen institucional.

Número de material gráfico y de difusión realizado. / Total de material gráfico y de difusión solicitados.

205.00

205.00

/ 100.00% Gestión / Eficiencia

Porcentaje de material gráfico realizado.

Actividad Elaboración de la revista electrónica institucional "Sumando Hechos".

2.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de revistas electrónicas realizadas.

Elaboración de material gráfico y audiovisual para el fortalecimiento de la imagen institucional.

131.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de material gráfico y audiovisual realizado.

Entrevistas programadas en medios masivos de comunicación.

67.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de entrevistas realizadas.

Elaboración de artículos y boletines de programas institucionales del Sistema.

72.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de boletines y artículos publicados.

Coordinación y apoyo en eventos institucionales.

48.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Porcentaje de eventos coordinados.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A013

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Eventos, Imagen y Promoción Institucional

Página 125 de 126

$1,911,102.60

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

Porcentaje de revistas electrónicas realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de material gráfico y audiovisual realizado. 0.00 0.00

Porcentaje de entrevistas realizadas. 0.00 0.00

Porcentaje de boletines y artículos publicados. 0.00 0.00

Porcentaje de eventos coordinados. 0.00 0.00

x x 0.00 0.00

Porcentaje de órganos administrativos atendidos. Son los órganos administrativos que solicitan material grafico y de difusión y fueron atendidos. 0.00 0.00

Porcentaje de material gráfico realizado. Es todo el material gráfico elaborado y difundido para dar a conocer las actividades de los programas de asistencia social.

0.00 0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $

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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

253 00

LHC57S02A013

PTO2012-51

08/Marzo/2012

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Sistema DIF-Chiapas

Eventos, Imagen y Promoción Institucional

Página 126 de 126

$1,911,102.60

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA

URBANA RURAL

ORIGEN DE LA POBLACIÓN

MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS

MARGINAL

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

01

7

Usuario

1

7

FEMENINO8

0

MASCULINO

7 0 0 0

1 0 0 0

0 0 0 0 7

0 0 0 0 1

Líder del Proyecto

Lic. Alonso Martínez Recillas

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Elizabeth Astorga Macías

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