formato de requerimientos - orden de pago sd
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Sistema de Gestión de Ingresos Municipales
Municipio Oaxaca de Juárez
ESPECIFICACION FUNCIONAL PARA DESARROLLO
Proyecto: SGIM Oaxaca de Juárez Status: Pendiente
Preparado por: Gustavo Fernández Prioridad: (Muy Alta/Alta/Media/Baja)
Fecha de preparación: 21/09/2012 Aprobación: Debe ser aprobado y firmado por el líder de módulo y la persona que lo está requiriendo.
___________________ / _________________Gustavo Fernandez YYY(Consultor) (Municipio)
Definición.
Tipo de Programa: Formulario / Reporte / User exit / Interfase / Field exit / Desarrollo(Marcar con negrilla el tipo de programa de que se trate)
Formulario o reporte: Impresión en láser / Impresión matricial (En caso de ser reporte o formulario, indicar el tipo de impresora a utilizar con negrillas y el tamaño del cartucho)
Nombre del desarrollo: Formulario de Orden de Pago
Módulo: TRM / PSCD
Perfiles de autorización:
Justificación de la solicitud: Se necesita un formato único de orden de pago para los diferentes grupos de ingresos existentes en la alcaldía del Municipio Oaxaca de Juárez.
Comentarios: El Formato único debe funcionar para los Diferentes padrones.
Requerimientos de Usuarios:
Consideraciones:
1. Los sustentos de cada uno de los cobros se encontraran en la posición de la orden de pago emitida por el modulo SD (Factura). En caso de existir descuentos y/o recargos aplicados a los conceptos se deben colocar a un lado si son aplicados a una posición y en caso de ser generales como un ítem mas al final de todas las posiciones. Cada concepto debe llevar los montos a pagar por el contribuyente.
2. Se deben extraer los datos del contribuyente y Objeto de contrato: Cód. Contribuyente Nombre Contribuyente. Dirección Contribuyente. Cod. Objeto de Contrato
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Descripción Objeto de Contrato.3. El Encabezado de la Orden de pago debería variar dependiendo del sector o de la clase de
factura usada al momento de generar la orden de pago.4. Colocar el Monto total de la Orden de pago.5. Se debe anexar el número de la Orden de pago.
Cálculos requeridos: (De ser necesario explique qué cálculos deben ser ejecutados)
Mapeo de datos: (relación entre campos externos y campos SAP, podría ser un link a un documento Excel)
Tablas y campos involucrados:
BUT000: Datos Maestros Contribuyente.o NAME_FIRST Nombre de pilao NAME_LAST Apellidos
BUT020: Direccioneso ADDRNUMBER Nº dirección
ADRC: Direcciones (gestión central de direcciones)o CITY1 Poblacióno POST_CODE1 Código postalo STREET Calleo HOUSE_NUM1 Nº (edificio)o STR_SUPPL1 Calle 2o STR_SUPPL2 Calle 3o STR_SUPPL3 Calle 4o REGION Región
BUT0ID: IC: Números de identificación.o TYPE Clase identificacióno IDNUMBER Nº identificación
VBRK: Cabecera de Factura de Ventaso VBELN Documento de ventaso ERDAT Creado elo NETWR Valor netoo SPART Sectoro KUNNR Solicitante
VBRP: Posición de Factura de Ventaso MATNR Material
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o ARKTX Denominacióno KZWI1 Subtotal 1o KZWI2 Subtotal 2o KZWI3 Subtotal 3o KZWI4 Subtotal 4o NETWR Valor neto
DPSOB: Datos Objeto Contratoo PSOBKEY Objeto del contratoo PSOBTXT Denomin. obj. contratoo LEGACYOBJK1 Nº en sist. existente
DFACTS: Datos maestros de Objeto de Contratoo OBJID ID objetoo FACT_TYPE Clase val. concretoso FACT_CATEGORY Cat. val. concr.o VALUE_GENERIC Valor valores concr.
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Formato de salida: (Reportes o Formularios)
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