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Estados numéricos de los Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

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Estados numéricos de los Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

ÍNDICE1. Decreto 91/2017, de 28 de diciembre, por el que se regula la aplicación de la prórro-

ga de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2017 durante

el ejercicio 2018 ..................................................................................................................5

2. Estado de ingresos y gastos del Presupuesto de la Junta General, del Gobier-

no y de la Administración y de los órganos auxiliares: Sindicatura de Cuentas y

Consejo Consultivo ........................................................................................................... 11

2.1. Estado de ingresos .............................................................................................13

2.2. Estado de gastos ................................................................................................23

3. Estado de ingresos y gastos de los organismos y entes públicos del Principado de Astu-

rias cuya normativa específi ca confi ere carácter limitativo a los créditos de su presupues-

to de gastos.....................................................................................................................185

3.1. ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS ..187

3.2. INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ..................195

3.3. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS ........................203

3.4. SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS .............................217

3.5. CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES ....................................................................225

3.6. ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS ........................................233

3.7. CONSEJO DE LA JUVENTUD .......................................................................................241

3.8. COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS ......................................................249

3.9. ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS ...............257

3.10. SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS ..........................................265

3.11. JUNTA DE SANEAMIENTO ..........................................................................................275

3.12. SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

AGROALIMENTARIO ....................................................................................................283

3.13. REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS .......................................................291

3.14. MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME ...........................................299

1. Decreto 91/2017, de 28 de diciembre, por el que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2017 durante el ejercicio 2018

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Principado de Asturias

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I. Principado de Asturias

DISPOSICIONES GENERALES •CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

DECRETO 91/2017, de 28 de diciembre, por el que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Ge-nerales del Principado de Asturias para 2017 durante el ejercicio 2018.

PREÁMBULO

El artículo 47.4 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias dispone que si la Ley del Presupuesto no se apro-bara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerará prorrogado el Presupuesto del ejercicio anterior hasta la aprobación del nuevo. El mismo criterio establecen el artículo 21.dos de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, y el artículo 25 del texto refundido del Régimen Econó-mico y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio. Este sistema de prórroga automática, previsto también en nuestra Constitución respecto a los Presupuestos Generales del Estado, opera en bloque tal y como afirma el Tribunal Constitucional (por todas, STC 3/2003, fundamentos jurídicos 5 y 9).

A fin de ejecutar de forma operativa y eficaz el presupuesto prorrogado, resulta conveniente dictar este decreto que regula tanto aspectos de gestión presupuestaria como de contabilidad y, además, tiene en cuenta las reorganizaciones administrativas operadas a lo largo del ejercicio 2017.

En su virtud, apreciada la urgencia en la tramitación de la norma, a propuesta de la Consejera de Hacienda y Sector Público y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 28 de diciembre de 2017,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Objeto.

El objeto de este decreto es regular los criterios de aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales del Prin-cipado de Asturias para 2017 durante 2018, desde el 1 de enero hasta la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2018.

Artículo 2.—Ámbito de aplicación.

El presente decreto será de aplicación al presupuesto de:

a) La Administración del Principado de Asturias.

b) Los organismos y entes públicos cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de sus presupuestos de gastos:

Real Instituto de Estudios Asturianos.

Consorcio para la Gestión del Museo Etnográfico de Grandas de Salime.

Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias.

Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.

Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

Servicio de Emergencias del Principado de Asturias.

Centro Regional de Bellas Artes.

Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias.

Consejo de la Juventud del Principado de Asturias.

Comisión Regional del Banco de Tierras.

Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias.

Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Junta de Saneamiento.

Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias.

c) Los organismos y entes públicos sujetos al régimen de contabilidad privada:

Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con Discapacidades y/o Dependencias.

Fundación Comarcas Mineras para la Formación y Promoción del Empleo.

Fundación para el Fomento de la Economía Social.

Fundación Asturiana de la Energía.

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2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

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Fundación Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos.

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.

Consorcio de Transportes de Asturias.

d) Las siguientes empresas públicas:

Sociedad Regional de Recaudación del Principado de Asturias, S.A.

Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales, S.A.U.

Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio de Covadonga, S.A.

Hostelería Asturiana, S.A.

Inspección Técnica de Vehículos de Asturias, S.A.U.

Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, S.A.

Sedes, S.A.

Viviendas del Principado de Asturias, S.A.

Empresa Pública Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, S.A.

Ciudad Industrial Valle del Nalón, S.A.U.

Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.

Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias, S.A.

Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, S.A.

Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, S.A.U.

Radiotelevisión del Principado de Asturias, S.A.U.

Albancia, S.L.

SRP Participaciones, S.L.

Artículo 3.—Determinación de los créditos prorrogados.

1. En los términos contenidos en el artículo 25 del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario, se prorrogan los créditos iniciales aprobados para el presupuesto del ejercicio 2017 salvo aquellos destinados a servicios o programas cuya vigencia temporal estuviese limitada al ejercicio presupuestario anterior.

2. La estructura orgánica del presupuesto prorrogado se adaptará a la estructura administrativa vigente al 1 de enero de 2018 y a las modificaciones presupuestarias autorizadas a lo largo del ejercicio 2017 derivadas de reorganizaciones administrativas.

3. Los organismos y entes públicos sujetos al régimen de contabilidad privada y las empresas públicas deberán ajus-tar la ejecución de sus presupuestos de gastos a los ingresos procedentes de las secciones presupuestarias desde las que se financian.

Artículo 4.—Financiación de los créditos prorrogados.

Se prorrogan las previsiones iniciales de los capítulos 1 a 9 del estado de ingresos incluidas en la Ley del Principado de Asturias 6/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2017, respetando el principio contable de equilibrio presupuestario.

Artículo 5.—Gestión presupuestaria.

1. Realizada la apertura de la contabilidad presupuestaria conforme a los créditos iniciales del presupuesto de ingre-sos para 2017, la Consejería de Hacienda y Sector Público revisará el estado de ingresos que tendrá vigencia durante la prórroga en función de las previsiones que se deriven de la liquidación del presupuesto de ingresos del ejercicio prorro-gado, de los recursos procedentes del sistema de financiación autonómica, y de la previsión de fondos finalistas.

Si el volumen de ingresos estimados resultase inferior al prorrogado, se procederá a la retención de créditos en el presupuesto de gastos por la totalidad de la cantidad excedida con el objeto de preservar el equilibrio presupuestario.

2. Los créditos prorrogados para 2018 deberán dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad y sostenibilidad pre-supuestaria, aprobados por las Cortes Generales el 10 de julio de 2017; en concreto, el déficit público, la deuda pública y la regla de gasto para 2018 fijados por el Consejo de Ministros de 28 de julio de 2017.

3. En aquellas aplicaciones presupuestarias en las que los créditos prorrogados sean inferiores a los compromisos de gasto contraídos, se tramitarán las modificaciones presupuestarias necesarias para suplementar los citados créditos.

Artículo 6.—Contabilidad presupuestaria.

Aprobada, en su caso, la Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2018, la Consejería de Ha-cienda y Sector Público elaborará una relación de equivalencias entre los conceptos presupuestarios del presupuesto prorrogado y del presupuesto aprobado a fin de imputar a este último las operaciones contables realizadas durante el período que transcurra desde el 1 de enero de 2018 hasta la entrada en vigor de la nueva ley.

Disposición final primera.—Habilitación normativa.

La Consejera de Hacienda y Sector Público podrá dictar las resoluciones precisas en desarrollo, aplicación e interpre-tación de lo dispuesto en este decreto.

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Disposición final segunda.—Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2018.

Dado en Oviedo, a veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete.—El Presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández Fernández.—La Consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo García.—Cód. 2017-14684.

2. Estado de ingresos y gastos del Presupuesto de la Junta General, del Gobierno y de la Administración y de los órganos auxiliares: Sindicatura de Cuentas y Consejo Consultivo

2.1. Estado de ingresos

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Principado de Asturias

INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Capítulo Descripción Euros % 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.146.633.073 28,08 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.227.547.979 30,06 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 96.718.103 2,37 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 840.506.458 20,58 5 INGRESOS PATRIMONIALES 10.602.277 0,26

Operaciones Corrientes 3.322.007.890 81,34 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 21.000.000 0,51 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 186.206.857 4,56

Operaciones de Capital 207.206.857 5,07 Operaciones no fi nancieras 3.529.214.747 86,41

8 ACTIVOS FINANCIEROS 9.837.847 0,24 9 PASIVOS FINANCIEROS 544.985.246 13,34

Operaciones fi nancieras 554.823.093 13,59 Total Ingresos 4.084.037.840 100,00

Total 4.084.037.840 100

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2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Subconcepto Descripción Euros 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.146.633.073 10 SOBRE LA RENTA 981.285.980

100 RECARGO SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 7.621.950 100000 Recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas 7.621.950

101 TARIFA AUTONÓMICA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 964.732.808 101000 Tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 964.732.808

102 IMPUESTO S/GRANDES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 8.931.222 102000 Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales 8.931.222

11 SOBRE EL CAPITAL 165.347.093 110 IMPUESTO GENERAL SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 134.496.093

110001 Impuesto sobre Sucesiones 125.796.093 110002 Impuesto sobre Donaciones 8.700.000

111 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS FÍSICAS 18.999.500 111000 Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas 18.999.500

112 IMPUESTO S/DESARROLLO ACTIVIDADES INCIDEN SOBRE MEDIO AMBIENTE 2.000.000 112000 Impuesto s/desarrollo de actividades que inciden sobre el Medio Ambiente 2.000.000

113 IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO 9.851.500 113000 Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito 9.851.500

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.227.547.979 20 SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 106.932.200

200 IMPUESTO S/ TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADO 106.932.200 200001 Impuesto sobre Transmisiones onerosas 76.738.000 200002 Actos Jurídicos Documentados 29.944.200 200003 Operaciones Societarias 250.000

21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 748.016.456 210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 748.016.456

210000 Impuesto sobre el Valor Añadido 748.016.456 22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 368.579.323

220 IMPUESTOS ESPECIALES 368.579.323 220000 Sobre el alcohol y las bebidas derivadas 13.194.818 220001 Sobre la cerveza 5.037.530 220003 Sobre las labores del tabaco 102.756.220 220004 Sobre hidrocarburos 178.774.529 220005 Sobre determinados medios de transporte 5.500.000 220006 Sobre productos intermedios 374.744 220007 Sobre la electricidad 62.941.482

28 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 4.020.000 281 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO 2.020.000

281000 Impuesto sobre el juego del bingo 2.020.000 283 IMPUESTO ESTATAL SOBRE ACTIVIDADES DEL JUEGO 2.000.000

283000 Impuesto Estatal sobre actividades del juego 2.000.000 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 96.718.103 30 PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES 310.275

300 EN MATERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 275 300000 Venta de libros de órdenes y visitas (Salud) 275

302 EN MATERIA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1.000 302001 Venta de publicaciones propias (Presidencia) 1.000

306 EN MATERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL 7.000 306000 Venta de libros de órdenes y visitas (Vivienda) 1.000 306001 Realización de fotocopias y reproducciones de planos (Vivienda) 6.000

307 EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS 2.000 307001 Realización de fotocopias y reproducciones de planos (Infraestructuras) 2.000

308 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 300.000 308000 Aprovechamientos forestales 300.000

31 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 25.530.600 310 EN MATERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 12.001.300

310001 Servicios a terceros (Sanidad) 12.000.000 310003 Servicios del Laboratorio de Salud Pública 1.300

314 EN MATERIA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO 3.878.400 314002 Estación invernal de Pajares 1.149.600 314003 Instalaciones deportivas El Cristo 700.000

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Principado de Asturias

INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Subconcepto Descripción Euros314005 Centro Regional de Deportes La Morgal 185.500 314007 Albergues y residencias juveniles 240.000 314009 Carnet joven 30.000 314010 Carnet ISYC, REAJ, FYTO, TEACHER 10.000 314013 Centro Deportivo de Langreo 155.000 314014 Entrada y visita a museos 460.000 314015 Estación Invernal de Fuentes de Invierno 818.300 314016 Entradas y visitas a cuevas y yacimientos prehistóricos 130.000

315 EN MATERIA DE EDUCACION Y CIENCIA 1.476.000 315001 Enseñanza régimen especial, obtención título técnico deportivo 75.000 315005 Enseñanza de idiomas, artísticas, conservación y restauración de bienes 1.400.000 315006 Instituto del Teatro y de las Artes Escénicas 1.000

316 EN MATERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL 7.424.900 316000 Jardines de Infancia 200.200 316001 Servicios en centros para personas discapacitadas 4.400.200 316002 Servicios en centros de día 1.800.000 316003 Servicios en hospederías del Instituto Social de la Marina 42.000 316004 Servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia 982.500

317 EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORD. TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS 750.000 317000 Transporte de viajeros y mercancías funicular de Bulnes 750.000

32 TASAS 8.974.050 320 EN MATERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 457.300

320000 Servicios de salud e inspecciones sanitarias de salud pública 120.300 320001 Inspección y control sanitario de carnes frescas 160.000 320002 Expedición de hojas de reclamaciones 5.000 320003 Evaluación y emisión de dictámenes de ensayos clínicos 155.000 320004 Acreditación de actividades de formación continuada de profesiones sanitarias 17.000

321 EN MATERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y RELACIONES EXTERIORES 4.400 321000 Espectáculos 4.400

322 EN MATERIA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1.016.450 322000 Boletín Ofi cial del Principado de Asturias 585.000 322001 Asociaciones 27.000 322003 Inscripción en pruebas de acceso a la función pública 185.600 322004 Servicios administrativos en materia de casinos, juegos y apuestas 200.000 322005 Inscripción de mediadores de seguros y corredores de reaseguros 650 322007 Prestación de servicios docentes al personal Policías Locales 18.200

324 EN MATERIA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO 10.200 324002 Prestación servicios Registro Propiedad Intelectual 9.200 324004 Entrenadores regionales y nacionales fútbol 1.000

325 EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 652.700 325002 Expedición de títulos, certifi cados y diplomas 542.700 325004 Inscripción en pruebas acceso a cuerpos docentes 110.000

326 EN MATERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL 36.000 326000 Expedición de cédulas de habitabilidad 10.000 326001 Concesión certifi cados VPO y precio máximo venta 10.000 326002 Concesión de califi caciones VPA 10.000 326003 Diligencia de los libros del edifi cio y de la vivienda 6.000

327 EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS 4.133.000 327000 Licencias de obras y aprovechamiento red de carreteras 125.000 327001 Puertos 1.300.000 327002 Ordenación transportes carreteras y otras actuaciones facultativas 400.000 327005 Acreditación de laboratorios de ensayos para control de calidad de la edifi cación 1.000 327006 Servicios y realización de trabajos en el Centro de Estudios de Calidad de la Edifi cación 50.000 327007 Prospecciones, control de obra y ensayo de materiales 60.000 327008 Servicios de información cartográfi ca 3.000 327009 Licencias de pesca continental 450.000 327010 Permisos de pesca 600.000 327011 Licencias de caza y matrícula de cotos de caza 460.000 327012 Permiso caza reservas dependientes de Administración 600.000 327013 Residuos y suelos contaminados 81.300 327014 Concesión etiqueta ecológica Unión Europea 2.700

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2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Subconcepto Descripción Euros328 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 1.444.000

328000 Servicios facultativos veterinarios 900.000 328001 Pesca marítima 290.000 328002 Ordenación y defensa de las industrias agrícolas, forestales, pecuarias y alimentarias 37.000 328003 Gestión de servicios facultativos de los servicios agronómicos 57.000 328004 Prestación de servicios y ejecución de trabajos en materia forestal 80.000 328005 Expedición titulaciones y tarjetas náuticas de buceo profesional y actividades subacuáticas 70.000 328006 Depuradora moluscos Castropol 10.000

329 EN MATERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO 1.220.000 329000 Tasa de minas 130.000 329001 Tasa de industria 815.000 329003 Expedición de certifi cados de profesionalidad 30.000 329004 Inclusión en el Registro de centros y entidades de formación para el empleo 10.000 329005 Registro certifi cados efi ciencia energética 220.000 329006 Expropiación forzosa y servidumbres. Minería y energía 15.000

33 TASAS FISCALES 26.599.300 332 JUEGOS DE SUERTE, ENVITE Y AZAR 26.599.300

332000 Juegos de suerte, envite y azar 26.599.300 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 18.100.000

382 REINTEGROS DE OPERACIONES DIVERSAS 18.000.000 382000 Reintegros de ejercicios cerrados 14.000.000 382001 Reintegro de ejercicio corriente 4.000.000

388 REINTEGROS DEL FEGA 100.000 388000 Reintegros del FEGA 100.000

39 OTROS INGRESOS 17.203.878 390 EN MATERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 1.490.000

390000 Multas y sanciones (Sanidad) 1.490.000 391 EN MATERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y RELACIONES EXTERIORES 60.000

391000 Multas y sanciones (Juego) 60.000 392 EN MATERIA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 9.918.578

392000 Recargos sobre apremios 1.100.000 392001 Intereses de demora 2.500.000 392002 Multas y sanciones (Hacienda) 6.000.000 392003 Multas y sanciones (Presidencia) 36.000 392004 Otros ingresos no previstos (Hacienda) 150.000 392006 Canon explotación cafetería (Perlora) 32.578 392011 Compensac.tributos varios.Cía Telefónica N. España 100.000

394 EN MATERIA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO 228.300 394000 Multas y sanciones (Turismo) 100.000 394001 Canon explotación cafeterías (Deportes) 44.300 394002 Canon gestión servicios públicos (Instituto Asturiano de la Juventud) 13.000 394004 Canon gestión de servicios púbicos (Deportes) 70.000 394006 Cánones (Turismo) 1.000

396 EN MATERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL 576.000 396000 Canon servicios en centros 60.000 396001 Multas y sanciones (S.Sociales y Vivienda) 381.000 396002 Otros ingresos (Servicios Sociales) 50.000 396006 Función tutelar 85.000

397 EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS 2.460.000 397000 Multas y sanciones (Transportes) 2.200.000 397003 Cánones cotos regionales de caza 260.000

398 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 1.550.000 398000 Multas y sanciones (Desarrollo Rural) 1.400.000 398001 Otros ingresos (Desarrollo Rural) 50.000 398002 Cánones de ocupación 100.000

399 EN MATERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO 921.000 399000 Aportaciones para ferias de artesanía 70.000 399001 Multas y sanciones (Empleo e Industria) 851.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 840.506.458 40 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 750.187.790

400 EN MATERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 7.874.163

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Principado de Asturias

INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Subconcepto Descripción Euros400000 Plan Nacional sobre la Droga 650.000 400005 Fondo de Ahorro en Incapacidad Temporal 5.500.000 400013 Fondo de Atención a Extranjeros 1.200.000 400016 Programa formación continuada uso racional de medicamento 500.000 400018 Prevención de enfermedades emergentes de especial relevancia 24.163

402 EN MATERIA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 712.669.100 402003 INAP. Plan de Formación Continua 650.000 402009 Fondo complementario de fi nanciación 187.228.450 402024 Transferencias Financiación Autonómica 524.622.650 402027 INAP. Planes Formación Entidades Locales 168.000

404 EN MATERIA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO 84.000 404008 Del Consejo Superior Deportes para Centros de Especialización y Tecnifi cación 84.000

405 EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 308.000 405015 Financiación libros de texto 308.000

406 EN MATERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL 28.718.602 406001 Prestaciones a mayores de 66 años en estado de necesidad e incapacitados en el trabajo 14.000 406004 Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales 860.000 406005 Plan nacional gitano 13.300 406006 Para colaboración en la gestión de pensiones no contributivas 5.000 406017 Ayudas sociales a víctimas de violencia de género 25.000 406019 Aportación Estado dependencia (nivel mínimo) 26.000.000 406022 Asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género (Cª. PRESIDENCIA) 171.302 406023 Programa contra la pobreza infantil 1.630.000

408 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 460.425 408003 Apoyo a la sanidad vegetal 85.000 408005 Financiación para programa apícola 20.000 408006 Estadísticas agrarias 15.425 408013 Aportación del Estado para mejora de la cabaña 90.000 408016 Control del rendimiento lechero 250.000

409 EN MATERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO 73.500 409003 Consejo de Seguridad Nuclear 73.500

41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 25.758.943 412 EN MATERIA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 500.000

412000 Participación provincial en apuestas mutuas del Estado 500.000 419 EN MATERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO 25.258.943

419000 Servicio Público Empleo Estatal. Programas de empleo 17.996.422 419002 Servicio Público Empleo Estatal, Modernización SEPEPA 1.208.763 419007 Becas. Formación Desempleados 2.783.130 419011 Servicio Público Empleo Estatal. Gestión formación 1.402.815 419013 Becas. Escuelas Taller 231.634 419014 Servicio Público Empleo Estatal. Convenio Agencias Colocación 1.610.179 419015 Ayudas ERE 26.000

47 DE EMPRESAS PRIVADAS 600 472 EN MATERIA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 600

472000 Apuestas olvidadas o perdidas 600 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100.000

482 EN MATERIA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 100.000 482000 Venta de números de rifa pro-infancia de Gijón 50.000 482001 Venta de números de rifa benéfi ca de Oviedo 50.000

49 DEL EXTERIOR 64.459.125 498 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 64.459.125

498001 Compensación para productos agroalimentarios 236.500 498003 Financiación programa apícola 40.000 498004 Programa Fruta Escolar 182.625 498005 Financiación primas Fondo agrícola de garantía (FEAGA) 64.000.000

5 INGRESOS PATRIMONIALES 10.602.277 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 25.457

510 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 25.457 510000 Intereses de anticipos y préstamos concedidos 25.457

52 INTERESES DE DEPÓSITOS 200.000 522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 200.000

Pág. 20

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Subconcepto Descripción Euros522000 Intereses cuentas bancarias 200.000

53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 1.500.000 532 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.500.000

532000 Dividendos de empresas públicas y otros entes 1.500.000 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 8.487.859

542 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 8.487.859 542000 Rentas viviendas promoción pública en régimen de alquiler 8.000.000 542001 Rentas de inmuebles patrimoniales 487.859

55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 100.704 552 CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 100.704

552000 Concesiones y aprovechamientos especiales 100.704 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 288.257

592 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 288.257 592002 Canon de solares (derecho de superfi cie) 278.257 592005 Intereses demora préstamos concedidos (Crédito Cooperación Local) 10.000

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 21.000.000 61 OTRAS INVERSIONES REALES 21.000.000

612 OTRAS INVERSIONES REALES 21.000.000 612000 Venta de viviendas en alquiler y acceso diferido 2.000.000 612001 Venta de inmuebles patrimoniales 19.000.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 186.206.857 70 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 33.085.202

702 EN MATERIA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 13.500.000 702002 Fondo de Compensación Interterritorial 13.500.000

706 EN MATERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL 11.437.140 706002 Aportación del Estado para planes de vivienda 11.437.140

707 EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS 379.651 707003 Área de infl uencia socioeconómica del Parque Nacional de Picos de Europa 379.651

708 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 7.063.524 708005 Aportación del Estado para el programa apícola 20.000 708006 Aportación del Estado para la defensa sanitaria 800.000 708048 Aportación del Estado. Programa Desarrollo Rural (2014-2020) 6.243.524

709 EN MATERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO 704.887 709022 Ayudas al trabajo autónomo, cooperativas y sociedades laborales 704.887

71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 25.313.235 719 EN MATERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO 25.313.235

719001 Servicio Público Empleo Estatal. Modernización SEPEPA 534.611 719007 Planes FPE-ocupados/as y acciones acompañamiento 2.274.019 719008 Acciones FPE-desempleados 13.944.249 719009 Escuelas Taller, Casas Ofi cio y Talleres Empleo 8.333.685 719014 Inversión en centros de Formación 226.671

76 DE LAS CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 218.429 765 EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 218.429

765000 Ayuntamiento de Avilés.Escuela Superior de Arte 218.429 79 DEL EXTERIOR 127.589.991

792 EN MATERIA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 127.549.991 792016 Otros fondos comunitarios 22.758.431 792023 Fondos Estructurales 2014-2020 53.628.600 792024 FEADER. Marco 2014-2020 41.762.960 792025 Programa Operativo Empleo Juvenil 7.100.000 792026 Aportación FEMP. Marco 2014-2020 2.300.000

798 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 40.000 798009 Aportación FEAGA.Programa apícola 40.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 9.837.847 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 9.837.847

821 CONCEDIDOS A ENTIDIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 6.272.727 821006 Entidades Locales (Crédito Cooperación Local) 246.068 821007 De empresas del Sector Público 6.026.659

822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 3.565.120 822000 Anticipos al personal 3.500.000 822002 Anticipos del personal del Consejo Consultivo 15.120

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Principado de Asturias

INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Subconcepto Descripción Euros822004 Anticipos del personal de la Junta General 50.000

9 PASIVOS FINANCIEROS 544.985.246 91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR 544.985.246

912 PRÉSTAMOS RECIBIDOS 544.985.246 912000 Préstamos recibidos 544.985.246

Total Sección 4.084.037.840

2.2. Estado de gastos

Pág. 25

Principado de Asturias

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 723.833.652 17,72 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 196.639.673 4,81 3 GASTOS FINANCIEROS 70.812.800 1,73 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.378.092.807 58,23 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 2.000.000 0,05

Operaciones Corrientes 3.371.378.932 82,55 6 INVERSIONES REALES 98.010.610 2,40 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 191.778.093 4,70

Operaciones de Capital 289.788.703 7,10 Gastos no fi nancieros 3.661.167.635 89,65

8 ACTIVOS FINANCIEROS 48.978.284 1,20 9 PASIVOS FINANCIEROS 373.891.921 9,15

Operaciones fi nancieras 422.870.205 10,35 Total Gastos 4.084.037.840 100,00

Total 4.084.037.840 100

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2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SECCIONES Y CAPÍTULOS

Capítulo Descripción Euros % 01 PRESIDENCIA Y CONSEJO DE GOBIERNO 1.331.648 0,03 1 GASTOS DE PERSONAL 669.340 0,02 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 643.808 0,02 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.500 0,00

02 JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 13.910.000 0,34 1 GASTOS DE PERSONAL 9.482.000 0,23 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.408.000 0,03 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.932.000 0,07 6 INVERSIONES REALES 38.000 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000 0,00

03 DEUDA 440.020.000 10,77 3 GASTOS FINANCIEROS 70.800.000 1,73 9 PASIVOS FINANCIEROS 369.220.000 9,04

04 CLASES PASIVAS 740 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 740 0,00

05 CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.493.715 0,04 1 GASTOS DE PERSONAL 1.328.995 0,03 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 137.100 0,00 6 INVERSIONES REALES 12.500 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 15.120 0,00

06 SINDICATURA DE CUENTAS 3.230.447 0,08 1 GASTOS DE PERSONAL 2.502.447 0,06 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 599.000 0,01 6 INVERSIONES REALES 129.000 0,00

11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 129.357.400 3,17 1 GASTOS DE PERSONAL 55.574.840 1,36 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 15.316.738 0,38 3 GASTOS FINANCIEROS 300 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 54.591.522 1,34 6 INVERSIONES REALES 50.000 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.824.000 0,09

12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 67.657.985 1,66 1 GASTOS DE PERSONAL 23.194.060 0,57 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21.345.940 0,52 3 GASTOS FINANCIEROS 7.500 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.872.715 0,17 6 INVERSIONES REALES 7.285.500 0,18 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.752.270 0,12 8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.200.000 0,10

13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO 190.375.145 4,66 1 GASTOS DE PERSONAL 15.309.160 0,37 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23.213.010 0,57 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 64.581.527 1,58 6 INVERSIONES REALES 6.152.428 0,15 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75.402.354 1,85 8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.000.000 0,05 9 PASIVOS FINANCIEROS 3.716.666 0,09

14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 789.645.505 19,33 1 GASTOS DE PERSONAL 496.724.590 12,16 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 33.071.664 0,81 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 243.224.919 5,96 6 INVERSIONES REALES 8.703.698 0,21 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.662.458 0,14 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.302.921 0,03 9 PASIVOS FINANCIEROS 955.255 0,02

16 CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 392.243.322 9,60 1 GASTOS DE PERSONAL 44.185.550 1,08 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 68.267.261 1,67 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 253.795.511 6,21 6 INVERSIONES REALES 4.485.000 0,11 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21.510.000 0,53

17 CONSEJERÍA DE SANIDAD 1.678.020.210 41,09 1 GASTOS DE PERSONAL 15.690.220 0,38

Pág. 27

Principado de Asturias

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SECCIONES Y CAPÍTULOS

Capítulo Descripción Euros %2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 10.991.422 0,27 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.641.115.568 40,18 6 INVERSIONES REALES 5.223.000 0,13 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000.000 0,12

18 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE 187.805.040 4,60 1 GASTOS DE PERSONAL 33.632.800 0,82 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 15.472.224 0,38 3 GASTOS FINANCIEROS 5.000 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.133.000 0,81 6 INVERSIONES REALES 50.185.098 1,23 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.466.675 0,40 8 ACTIVOS FINANCIEROS 38.910.243 0,95

19 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES 181.086.041 4,43 1 GASTOS DE PERSONAL 24.889.650 0,61 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.562.864 0,09 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 77.826.805 1,91 6 INVERSIONES REALES 15.646.386 0,38 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 59.160.336 1,45

31 GASTOS DIVERSAS CONSEJERÍAS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO 7.860.642 0,19 1 GASTOS DE PERSONAL 650.000 0,02 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.610.642 0,06 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 2.000.000 0,05 6 INVERSIONES REALES 100.000 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.500.000 0,06

Total Gastos 4.084.037.840 100,00 Total 4.084.037.840 100

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2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 01 PRESIDENCIA Y CONSEJO DE GOBIERNO

Servicio 0101 SERVICIOS GENERALES

Programa 112A SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Y GABINETE TÉCNICO

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 669.340 10 ALTOS CARGOS 65.000

100 RETRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO 65.000 100000 Retribuciones del Presidente del Principado 65.000

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 332.800 110 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 332.800

110000 Retribuciones de personal eventual de Gabinete 332.800 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 139.350

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 139.250 120000 Retribuciones de personal funcionario 139.250

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.190 151 GRATIFICACIONES 100

151000 Gratifi caciones 100 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.090

152000 Conceptos variables de personal funcionario 1.090 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 131.000

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 131.000 166000 Cuotas sociales 131.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 643.808 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 11.754

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.218 202000 Edifi cios y otras construcciones 1.218

204 MATERIAL DE TRANSPORTE 10.536 204000 Material de transporte 10.536

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 7.436 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 4.500

210000 Terrenos y bienes naturales 4.500 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 837

212000 Edifi cios y otras construcciones 837 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 536

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 536 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.563

215000 Mobiliario y enseres 1.563 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 558.864

220 MATERIAL DE OFICINA 101.590 220000 Material ordinario no inventariable 55.721 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 36.869 220004 Material informático no inventariable 9.000

221 SUMINISTROS 23.992 221004 Vestuario 8.176 221007 Menaje, lencería, ropa 2.635 221009 Otros suministros 13.181

222 COMUNICACIONES 53.131 222000 Telefónicas 1.541 222001 Otras comunicaciones 51.590

223 TRANSPORTE 25.240 223000 Transporte 25.240

225 TRIBUTOS 475 225000 Tributos 475

226 GASTOS DIVERSOS 160.362 226001 Atenciones protocolarias y representativas 67.056 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 33.745 226003 Jurídicos y contenciosos 1.018 226004 Edición y difusión de publicaciones 6.648 226006 Reuniones y conferencias 14.011 226009 Otros gastos diversos 37.884

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Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 01 PRESIDENCIA Y CONSEJO DE GOBIERNO

Servicio 0101 SERVICIOS GENERALES

Programa 112A SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Y GABINETE TÉCNICO

Subconcepto Descripción Euros227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 194.074

227000 Limpieza y aseo 105.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 85.711 227009 Otros 3.363

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 65.754 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 65.754

230000 Dietas y locomoción 65.754 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.500 49 AL EXTERIOR 18.500

490 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.500 490000 Cuotas de asociaciones europeas 18.500

Operaciones Corrientes 1.331.648 Gastos no fi nancieros 1.331.648

Total Programa 1.331.648 Total Servicio 1.331.648 Total Sección 1.331.648

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2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 02 JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Servicio 0201 SERVICIOS GENERALES

Programa 111B ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 9.482.000 10 ALTOS CARGOS 2.568.000

109 ASIGNACIONES DIPUTADOS JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO 2.568.000 109000 Asignaciones Diputados Junta General del Principado 2.568.000

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 1.912.000 110 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 1.912.000

110000 Retribuciones de personal eventual de Gabinete 1.912.000 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 3.045.000

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 3.012.000 120000 Retribuciones de personal funcionario 3.012.000

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 33.000 121000 Sustituciones de personal funcionario 33.000

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 111.000 151 GRATIFICACIONES 2.000

151000 Gratifi caciones 2.000 153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 109.000

153000 Productividad de personal funcionario 109.000 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.725.000

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.725.000 166000 Cuotas sociales 1.725.000

17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 115.000 170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 5.000

170000 Formación y perfeccionamiento del personal 5.000 171 AYUDAS SOCIALES 110.000

171000 Ayudas sociales 110.000 18 OTROS FONDOS 6.000

180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 6.000 180000 Provisión social y de personal 6.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.408.000 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 91.000

204 MATERIAL DE TRANSPORTE 3.000 204000 Material de transporte 3.000

206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 88.000 206000 Equipos para proceso de información 88.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 90.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.000

212000 Edifi cios y otras construcciones 6.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 41.000

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 41.000 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 4.000

214000 Material de transporte 4.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 33.000

215000 Mobiliario y enseres 33.000 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 6.000

216000 Equipos para proceso de información 6.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.215.000

220 MATERIAL DE OFICINA 186.000 220000 Material ordinario no inventariable 25.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 139.000 220004 Material informático no inventariable 22.000

221 SUMINISTROS 186.000 221000 Energía eléctrica 130.000 221001 Agua 6.000 221002 Gas 25.000 221003 Combustibles 5.000 221004 Vestuario 18.000 221009 Otros suministros 2.000

222 COMUNICACIONES 64.000

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Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 02 JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Servicio 0201 SERVICIOS GENERALES

Programa 111B ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Subconcepto Descripción Euros222000 Telefónicas 55.000 222001 Otras comunicaciones 9.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 26.000 224000 Edifi cios y locales 23.000 224001 Vehículos 2.000 224009 Otros riesgos 1.000

225 TRIBUTOS 47.000 225000 Tributos 47.000

226 GASTOS DIVERSOS 267.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 83.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 54.000 226003 Jurídicos y contenciosos 2.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 8.000 226006 Reuniones y conferencias 45.000 226008 Cursos de formación 25.000 226009 Otros gastos diversos 10.000 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 40.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 439.000 227000 Limpieza y aseo 262.000 227001 Seguridad 121.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 13.000 227007 Servicios de carácter informático 43.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 12.000

230000 Dietas y locomoción 12.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.932.000 43 A LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 14.000

439 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 14.000 439001 En materia de cultura 14.000

45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 15.000 459 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 15.000

459019 Universidad de Oviedo 15.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.893.000

480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.767.000 480000 Asignaciones a Grupos Parlamentarios 2.767.000

489 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 126.000 489091 Fundación Princesa de Asturias para la ejecución del convenio 100.000 489093 Otras subvenciones 8.000 489095 Becas de formación en la Junta General 15.000 489098 Real Academia Asturiana de Jurisprudencia. Gastos de funcionamiento 3.000

49 AL EXTERIOR 10.000 499 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 10.000

499003 Asociación Asturiana Solidaridad con el Pueblo Saharaui 10.000 Operaciones Corrientes 13.822.000

6 INVERSIONES REALES 38.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 8.000

615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 8.000 615000 Aplicaciones informáticas 8.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 30.000 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 10.000

626000 Mobiliario 10.000 629 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL 20.000

629000 Otras inversiones 20.000 Operaciones de Capital 38.000 Gastos no fi nancieros 13.860.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 50.000

821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 50.000

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2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 02 JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Servicio 0201 SERVICIOS GENERALES

Programa 111B ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Subconcepto Descripción Euros821000 Préstamos y anticipos al personal 50.000

Operaciones fi nancieras 50.000 Total Programa 13.910.000

Total Servicio 13.910.000 Total Sección 13.910.000

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Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 03 DEUDA

Servicio 0301 SERVICIOS GENERALES

Programa 011C AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DE LA DEUDA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Subconcepto Descripción Euros 3 GASTOS FINANCIEROS 70.800.000 32 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 70.800.000

320 INTERESES DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 69.600.000 320000 Intereses de préstamos a largo plazo 69.600.000

329 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 1.200.000 329000 Gastos de formalización, modifi cación y cancelación 1.200.000

Operaciones Corrientes 70.800.000 Gastos no fi nancieros 70.800.000

9 PASIVOS FINANCIEROS 369.220.000 92 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 369.220.000

920 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 369.220.000 920000 Amortización de préstamos 369.220.000

Operaciones fi nancieras 369.220.000 Total Programa 440.020.000

Total Servicio 440.020.000 Total Sección 440.020.000

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2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 04 CLASES PASIVAS

Servicio 0401 SERVICIOS GENERALES

Programa 314B PENSIONES DE CLASES PASIVAS

Subconcepto Descripción Euros 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 740 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 740

480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 740 480054 Ayuda a ex-vendedora de la rifa benéfi ca 740

Operaciones Corrientes 740 Gastos no fi nancieros 740

Total Programa 740 Total Servicio 740 Total Sección 740

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Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 05 CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Servicio 0501 SERVICIOS GENERALES

Programa 112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 1.328.995 10 ALTOS CARGOS 393.843

107 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS DEL CONSEJO CONSULTIVO 393.843 107000 Retribuciones del Presidente del Consejo Consultivo 64.343 107001 Retribuciones de los Vocales del Consejo Consultivo 266.850 107002 Retribuciones de la Secretaría General del Consejo Consultivo 62.650

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 602.800 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 602.800

120000 Retribuciones de personal funcionario 602.800 13 PERSONAL LABORAL 83.950

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 83.950 130000 Retribuciones de personal laboral 83.950

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 235.000 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 235.000

166000 Cuotas sociales 235.000 17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 3.000

170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.500 170000 Formación y perfeccionamiento del personal 1.500

171 AYUDAS SOCIALES 1.500 171000 Ayudas sociales 1.500

18 OTROS FONDOS 10.402 180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 10.402

180000 Provisión social y de personal 10.402 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 137.100 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.000

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000 202000 Edifi cios y otras construcciones 3.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 16.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.000

212000 Edifi cios y otras construcciones 4.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.500

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 9.500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000

215000 Mobiliario y enseres 1.000 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.500

216000 Equipos para proceso de información 1.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 115.100

220 MATERIAL DE OFICINA 14.500 220000 Material ordinario no inventariable 2.500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 4.500 220004 Material informático no inventariable 7.500

221 SUMINISTROS 21.600 221000 Energía eléctrica 20.000 221001 Agua 600 221009 Otros suministros 1.000

222 COMUNICACIONES 6.500 222000 Telefónicas 1.500 222001 Otras comunicaciones 5.000

223 TRANSPORTE 500 223000 Transporte 500

224 PRIMAS DE SEGUROS 6.500 224000 Edifi cios y locales 2.000 224009 Otros riesgos 4.500

226 GASTOS DIVERSOS 14.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 2.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 1.500 226004 Edición y difusión de publicaciones 5.000 226006 Reuniones y conferencias 1.000

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2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 05 CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Servicio 0501 SERVICIOS GENERALES

Programa 112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Subconcepto Descripción Euros226008 Cursos de formación 1.500 226009 Otros gastos diversos 3.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 51.500 227000 Limpieza y aseo 16.000 227001 Seguridad 30.000 227007 Servicios de carácter informático 2.500 227009 Otros 3.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 3.000

230000 Dietas y locomoción 3.000 Operaciones Corrientes 1.466.095

6 INVERSIONES REALES 12.500 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 1.500

615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.500 615000 Aplicaciones informáticas 1.500

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 11.000 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 2.000

626000 Mobiliario 2.000 627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 3.000

627000 Equipos para proceso de información 3.000 629 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL 6.000

629000 Otras inversiones 6.000 Operaciones de Capital 12.500 Gastos no fi nancieros 1.478.595

8 ACTIVOS FINANCIEROS 15.120 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 15.120

821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 15.120 821000 Préstamos y anticipos al personal 15.120

Operaciones fi nancieras 15.120 Total Programa 1.493.715

Total Servicio 1.493.715 Total Sección 1.493.715

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Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 06 SINDICATURA DE CUENTAS

Servicio 0601 SERVICIOS GENERALES

Programa 111C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.502.447 10 ALTOS CARGOS 270.712

108 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS DE LA SINDICATURA DE CUENTAS 270.712 108000 Retribuciones del Síndico Mayor 72.106 108001 Retribuciones de los Síndicos 140.619 108002 Retribuciones de la Secretaría General de la Sindicatura de Cuentas 57.987

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 158.190 110 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 158.190

110000 Retribuciones de personal eventual de Gabinete 158.190 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.542.812

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.542.812 120000 Retribuciones de personal funcionario 1.542.812

13 PERSONAL LABORAL 40.123 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 40.123

130000 Retribuciones de personal laboral 40.123 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 470.610

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 470.610 166000 Cuotas sociales 470.610

17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 20.000 170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000

170000 Formación y perfeccionamiento del personal 15.000 171 AYUDAS SOCIALES 5.000

171000 Ayudas sociales 5.000 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 599.000 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 45.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.000 212000 Edifi cios y otras construcciones 15.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.000 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 20.000

216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 10.000 216000 Equipos para proceso de información 10.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 529.000 220 MATERIAL DE OFICINA 59.000

220000 Material ordinario no inventariable 20.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 27.000 220004 Material informático no inventariable 12.000

221 SUMINISTROS 68.000 221000 Energía eléctrica 65.000 221001 Agua 3.000

222 COMUNICACIONES 50.000 222000 Telefónicas 34.000 222001 Otras comunicaciones 16.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 20.000 224000 Edifi cios y locales 20.000

225 TRIBUTOS 2.000 225000 Tributos 2.000

226 GASTOS DIVERSOS 128.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 18.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 7.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 12.000 226006 Reuniones y conferencias 30.000 226008 Cursos de formación 24.000 226009 Otros gastos diversos 17.000 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 20.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 202.000 227000 Limpieza y aseo 40.000 227001 Seguridad 42.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 25.000

Pág. 38

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 06 SINDICATURA DE CUENTAS

Servicio 0601 SERVICIOS GENERALES

Programa 111C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Subconcepto Descripción Euros227007 Servicios de carácter informático 65.000 227009 Otros 25.000 227011 Servicios contratados administrativos 5.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 25.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 25.000

230000 Dietas y locomoción 25.000 Operaciones Corrientes 3.101.447

6 INVERSIONES REALES 129.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 73.000

615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 73.000 615000 Aplicaciones informáticas 35.000 615001 Licencias 38.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 56.000 627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 38.000

627000 Equipos para proceso de información 38.000 629 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL 18.000

629000 Otras inversiones 18.000 Operaciones de Capital 129.000 Gastos no fi nancieros 3.230.447

Total Programa 3.230.447 Total Servicio 3.230.447 Total Sección 3.230.447

Pág. 39

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1101 SERVICIOS GENERALES

Programa 112F INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Subconcepto Descripción Euros 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 463.100 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 100

215 MOBILIARIO Y ENSERES 100 215000 Mobiliario y enseres 100

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 463.000 220 MATERIAL DE OFICINA 187.050

220000 Material ordinario no inventariable 6.650 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 180.000 220004 Material informático no inventariable 400

226 GASTOS DIVERSOS 264.100 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.500 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 218.100 226004 Edición y difusión de publicaciones 31.500 226006 Reuniones y conferencias 12.000 226009 Otros gastos diversos 1.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 11.850 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 10.000 227007 Servicios de carácter informático 1.850

Operaciones Corrientes 463.100 Gastos no fi nancieros 463.100

Total Programa 463.100

Pág. 40

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1101 SERVICIOS GENERALES

Programa 121A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.328.810 10 ALTOS CARGOS 122.570

102 RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS 65.000 102000 Retribuciones de Consejeros 65.000

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 57.570 104000 Directores Generales y asimilados 57.570

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 387.150 110 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 387.150

110000 Retribuciones de personal eventual de Gabinete 387.150 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.332.490

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.332.390 120000 Retribuciones de personal funcionario 1.332.390

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100

13 PERSONAL LABORAL 39.000 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 38.900

130000 Retribuciones de personal laboral 38.900 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100

131000 Sustituciones de personal laboral 100 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 447.600

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 447.600 166000 Cuotas sociales 447.600

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 116.400 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 2.200

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 215000 Mobiliario y enseres 1.000

216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.200 216000 Equipos para proceso de información 1.200

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 101.300 220 MATERIAL DE OFICINA 28.200

220000 Material ordinario no inventariable 15.500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 4.200 220004 Material informático no inventariable 8.500

221 SUMINISTROS 100 221009 Otros suministros 100

222 COMUNICACIONES 7.000 222001 Otras comunicaciones 7.000

223 TRANSPORTE 3.800 223000 Transporte 3.800

226 GASTOS DIVERSOS 38.800 226001 Atenciones protocolarias y representativas 7.700 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 6.000 226003 Jurídicos y contenciosos 16.100 226006 Reuniones y conferencias 3.000 226009 Otros gastos diversos 6.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 23.400 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 23.400

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.900 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 12.900

230000 Dietas y locomoción 12.900 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.361.000 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 19.361.000

440 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.361.000 440025 Radiotelevisión del Principado de Asturias 19.361.000

Operaciones Corrientes 21.806.210 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 639.000 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 639.000

740 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 639.000

Pág. 41

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1101 SERVICIOS GENERALES

Programa 121A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Descripción Euros740012 Radiotelevisión del Principado de Asturias 639.000

Operaciones de Capital 639.000 Gastos no fi nancieros 22.445.210

Total Programa 22.445.210 Total Servicio 22.908.310

Pág. 42

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1102 DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

Programa 121J SERVICIO JURÍDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 1.430.820 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.190.820

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.190.820 120000 Retribuciones de personal funcionario 1.190.820

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 240.000 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 240.000

166000 Cuotas sociales 240.000 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 39.500 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 3.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000 215000 Mobiliario y enseres 3.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 30.500 220 MATERIAL DE OFICINA 8.000

220000 Material ordinario no inventariable 5.000 220004 Material informático no inventariable 3.000

222 COMUNICACIONES 1.500 222001 Otras comunicaciones 1.500

223 TRANSPORTE 4.000 223000 Transporte 4.000

226 GASTOS DIVERSOS 17.000 226003 Jurídicos y contenciosos 17.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 6.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 6.000

230000 Dietas y locomoción 6.000 Operaciones Corrientes 1.470.320 Gastos no fi nancieros 1.470.320

Total Programa 1.470.320

Pág. 43

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1102 DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

Programa 141B RELACIONES ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 41.268.280 10 ALTOS CARGOS 59.130

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 59.130 104000 Directores Generales y asimilados 59.130

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 36.590.020 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 34.802.620

120000 Retribuciones de personal funcionario 1.004.620 120020 Retrib.pers.servicio Administración de Justicia 33.798.000

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.787.400 121000 Sustituciones de personal funcionario 100 121020 Sustituc.pers.func.serv.Administración de Justicia 1.787.300

13 PERSONAL LABORAL 1.576.650 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 1.562.700

130000 Retribuciones de personal laboral 1.562.700 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 13.950

131000 Sustituciones de personal laboral 13.950 14 PERSONAL TEMPORAL 350.000

140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 350.000 140020 Retrib.pers.func.interino al servicio de la Admón.Justicia 350.000

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 951.800 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 872.000

152020 Conceptos variables personal funcionario servicio Admón Justicia 872.000 153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 64.800

153020 Productivid.pers.func.serv.Administración Justicia 64.800 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 15.000

154000 Conceptos variables de personal laboral 15.000 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.740.680

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.740.680 166000 Cuotas sociales 643.570 166020 Cuotas sociales de personal al servicio de Administración de Justicia 1.097.110

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.239.500 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 260.558

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 241.358 202000 Edifi cios y otras construcciones 241.358

204 MATERIAL DE TRANSPORTE 19.200 204000 Material de transporte 19.200

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 75.050 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.000

212000 Edifi cios y otras construcciones 50.000 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 8.550

214000 Material de transporte 8.550 215 MOBILIARIO Y ENSERES 10.000

215000 Mobiliario y enseres 10.000 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 6.500

216000 Equipos para proceso de información 6.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.856.892

220 MATERIAL DE OFICINA 491.000 220000 Material ordinario no inventariable 463.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 13.000 220004 Material informático no inventariable 15.000

221 SUMINISTROS 370.500 221001 Agua 37.000 221002 Gas 145.000 221003 Combustibles 90.000 221004 Vestuario 8.000 221006 Productos farmacéuticos 1.000 221009 Otros suministros 29.500 221010 Instrumental y pequeño utillaje sanitario 30.000

Pág. 44

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1102 DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

Programa 141B RELACIONES ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Subconcepto Descripción Euros221019 Otro material sanitario 30.000

222 COMUNICACIONES 1.250.000 222001 Otras comunicaciones 1.250.000

223 TRANSPORTE 400.000 223000 Transporte 400.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 1.600 224001 Vehículos 1.600

225 TRIBUTOS 3.000 225000 Tributos 3.000

226 GASTOS DIVERSOS 78.738 226001 Atenciones protocolarias y representativas 200 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 100 226003 Jurídicos y contenciosos 25.000 226006 Reuniones y conferencias 10.000 226009 Otros gastos diversos 43.438

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 1.262.054 227000 Limpieza y aseo 584.000 227002 Valoraciones y peritajes 300.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 78.524 227007 Servicios de carácter informático 90.000 227009 Otros 209.530

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 47.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 45.000

230000 Dietas y locomoción 45.000 231 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.000

231000 Otras indemnizaciones 2.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.770.000 45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 25.000

459 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 25.000 459025 Actuaciones memoria histórica 25.000

46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 140.000 469 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 140.000

469001 Dotación a Agrupaciones de Juzgados de Paz 140.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.605.000

489 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 5.605.000 489014 Actuaciones memoria histórica 25.000 489055 Colegios profesionales. Asistencia jurídica gratuita 5.580.000

Operaciones Corrientes 51.277.780 6 INVERSIONES REALES 50.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 50.000

627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 50.000 627000 Equipos para proceso de información 50.000

Operaciones de Capital 50.000 Gastos no fi nancieros 51.327.780

Total Programa 51.327.780

Pág. 45

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1102 DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

Programa 142M GESTIÓN DE SERVICIOS DE JUSTICIA DEL MENOR

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 3.525.690 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 156.850

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 156.750 120000 Retribuciones de personal funcionario 156.750

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100

13 PERSONAL LABORAL 2.347.840 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 2.147.840

130000 Retribuciones de personal laboral 2.147.840 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 200.000

131000 Sustituciones de personal laboral 200.000 14 PERSONAL TEMPORAL 110.000

141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 110.000 141000 Retribuciones de personal laboral temporal 110.000

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 31.000 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 31.000

154000 Conceptos variables de personal laboral 31.000 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 880.000

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 880.000 166000 Cuotas sociales 880.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.166.684 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 91.566

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 5.000 210000 Terrenos y bienes naturales 5.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 82.709 212000 Edifi cios y otras construcciones 82.709

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.857 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.857

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.071.638 220 MATERIAL DE OFICINA 11.000

220000 Material ordinario no inventariable 4.500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 5.000 220004 Material informático no inventariable 1.500

221 SUMINISTROS 113.060 221001 Agua 12.000 221002 Gas 21.808 221003 Combustibles 44.770 221004 Vestuario 16.982 221006 Productos farmacéuticos 3.500 221007 Menaje, lencería, ropa 11.000 221009 Otros suministros 3.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 1.500 224009 Otros riesgos 1.500

226 GASTOS DIVERSOS 45.000 226003 Jurídicos y contenciosos 12.000 226007 Gastos de aprovisionamiento y servicios a terceros 30.000 226009 Otros gastos diversos 3.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 2.901.078 227000 Limpieza y aseo 164.922 227001 Seguridad 1.659.591 227002 Valoraciones y peritajes 1.500 227005 Servicios contratados de alimentación 239.008 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 300 227009 Otros 835.757

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.480 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 3.480

230000 Dietas y locomoción 3.480 Operaciones Corrientes 6.692.374

Pág. 46

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1102 DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

Programa 142M GESTIÓN DE SERVICIOS DE JUSTICIA DEL MENOR

Subconcepto Descripción Euros Gastos no fi nancieros 6.692.374

Total Programa 6.692.374 Total Servicio 59.490.474

Pág. 47

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1103 DIRECCIÓN GENERAL DE EMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Programa 313B PROGRAMA DE EMIGRACIÓN ASTURIANA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 321.000 10 ALTOS CARGOS 55.750

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.750 104000 Directores Generales y asimilados 55.750

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 200.720 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 200.720

120000 Retribuciones de personal funcionario 200.720 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.530

153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.530 153010 Productividad de personal funcionario docente 2.530

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 62.000 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 62.000

166000 Cuotas sociales 62.000 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 84.977 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 500

215 MOBILIARIO Y ENSERES 500 215000 Mobiliario y enseres 500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 57.977 220 MATERIAL DE OFICINA 1.175

220000 Material ordinario no inventariable 475 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 100 220004 Material informático no inventariable 600

222 COMUNICACIONES 1.400 222001 Otras comunicaciones 1.400

223 TRANSPORTE 1.702 223000 Transporte 1.702

224 PRIMAS DE SEGUROS 200 224009 Otros riesgos 200

226 GASTOS DIVERSOS 48.500 226001 Atenciones protocolarias y representativas 4.500 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 3.000 226006 Reuniones y conferencias 39.000 226009 Otros gastos diversos 2.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 5.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 5.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 26.500 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 26.400

230000 Dietas y locomoción 26.400 231 OTRAS INDEMNIZACIONES 100

231000 Otras indemnizaciones 100 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 899.844 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 171.344

484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 171.344 484022 Actividades culturales de Centros Asturianos 60.000 484057 Escuela de Verano de Asturianía 48.844 484058 Emigrantes retornados 40.000 484123 Federación Internacional de Centros Asturianos. Actividades y funcionamiento 12.500 484132 Asociación de Emigrantes Españoles y Retornados de Asturias. Actividades y funcionamiento 10.000

49 AL EXTERIOR 728.500 494 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 728.500

494001 Ayudas a emigrantes 450.000 494002 Actividades culturales en Centros Asturianos 80.000 494009 Fundación España Salud Emigrantes Asturianos en Venezuela. Atención médico sanitaria 50.000 494010 Espanhois no Brasil Sociedade Benefi ciente e Cultural. Centro de día 8.000 494016 Club Tinetense Residencia Asturiana de Buenos Aires. Plazas residenciales personas mayores 130.000 494026 Repatriación emigrantes asturianos 500 494029 Fundación Centro Asturiano de Caracas. Servicios Sanitarios 10.000

Operaciones Corrientes 1.305.821

Pág. 48

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1103 DIRECCIÓN GENERAL DE EMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Programa 313B PROGRAMA DE EMIGRACIÓN ASTURIANA

Subconcepto Descripción Euros Gastos no fi nancieros 1.305.821

Total Programa 1.305.821

Pág. 49

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1103 DIRECCIÓN GENERAL DE EMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Programa 313C COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 248.020 10 ALTOS CARGOS 48.850

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 48.850 104000 Directores Generales y asimilados 48.850

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 144.690 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 144.690

120000 Retribuciones de personal funcionario 144.690 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 54.480

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 54.480 166000 Cuotas sociales 54.480

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 81.600 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 75.600

220 MATERIAL DE OFICINA 900 220000 Material ordinario no inventariable 800 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 100

222 COMUNICACIONES 500 222001 Otras comunicaciones 500

223 TRANSPORTE 100 223000 Transporte 100

226 GASTOS DIVERSOS 22.900 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 3.400 226004 Edición y difusión de publicaciones 3.500 226006 Reuniones y conferencias 15.400 226009 Otros gastos diversos 300 226013 Cuotas de asociación 300

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 51.200 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 51.200

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 6.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 6.000

230000 Dietas y locomoción 6.000 3 GASTOS FINANCIEROS 300 33 DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 300

339 OTROS GASTOS FINANCIEROS 300 339000 Otros gastos fi nancieros 300

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.443.100 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 385.000

484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 385.000 484076 Educación al desarrollo y sensibilización 250.000 484101 Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias. Programa de sensibilización 55.000 484180 FAC.Programa Asturias compromiso solidario 50.000 484236 Becas para Programa Juventud Asturiana Cooperante 30.000

49 AL EXTERIOR 1.058.100 494 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 1.058.100

494006 Cooperación al desarrollo 265.100 494012 Soldepaz Pachakuti. Atención víctimas violación derechos humanos Colombia 30.000 494013 Cruz Roja Española. Atención en Asturias a enfermos saharauis 40.000 494014 Comité Solidaridad.Programa de atención a poblaciones árabes 72.000 494018 Comité UNICEF Principado de Asturias. Atención a la infancia 165.000 494019 Asociación España con ACNUR. Emergencia refugiados/as 125.000 494020 Comité Español de la UNRWA. Refugiados/as palestinos/as 61.000 494022 Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui.Atención refugiados/as saharauis 300.000

Operaciones Corrientes 1.773.020 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.880.000 79 AL EXTERIOR 2.880.000

794 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 2.880.000 794000 Cooperación al desarrollo 2.780.000 794006 Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Atención refugiados/as 100.000

Operaciones de Capital 2.880.000

Pág. 50

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1103 DIRECCIÓN GENERAL DE EMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Programa 313C COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Subconcepto Descripción Euros Gastos no fi nancieros 4.653.020

Total Programa 4.653.020

Pág. 51

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1103 DIRECCIÓN GENERAL DE EMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Programa 313H CONSEJO DE COMUNIDADES ASTURIANAS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 36.400 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 28.900

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 28.900 120000 Retribuciones de personal funcionario 28.900

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 7.500 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 7.500

166000 Cuotas sociales 7.500 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 63.020 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 62.920

220 MATERIAL DE OFICINA 2.000 220000 Material ordinario no inventariable 1.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 500 220004 Material informático no inventariable 500

222 COMUNICACIONES 1.900 222001 Otras comunicaciones 1.900

223 TRANSPORTE 2.000 223000 Transporte 2.000

226 GASTOS DIVERSOS 52.698 226001 Atenciones protocolarias y representativas 5.500 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 3.000 226006 Reuniones y conferencias 12.198 226009 Otros gastos diversos 32.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 4.322 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 4.322

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 100 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 100

230000 Dietas y locomoción 100 Operaciones Corrientes 99.420 Gastos no fi nancieros 99.420

Total Programa 99.420 Total Servicio 6.058.261

Pág. 52

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1104 D.GRAL. INSTITUTO ASTURIANO MUJER Y POLÍTICAS JUVENTUD

Programa 323A ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 1.698.410 10 ALTOS CARGOS 55.750

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.750 104000 Directores Generales y asimilados 55.750

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 423.110 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 423.010

120000 Retribuciones de personal funcionario 423.010 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 817.350

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 803.480 130000 Retribuciones de personal laboral 803.480

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 13.870 131000 Sustituciones de personal laboral 13.870

14 PERSONAL TEMPORAL 4.000 141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 4.000

141000 Retribuciones de personal laboral temporal 4.000 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 41.300

151 GRATIFICACIONES 100 151000 Gratifi caciones 100

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.200 152000 Conceptos variables de personal funcionario 1.200

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 40.000 154000 Conceptos variables de personal laboral 40.000

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 356.900 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 356.900

166000 Cuotas sociales 356.900 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 351.000 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 54.000

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 54.000 202000 Edifi cios y otras construcciones 54.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 30.100 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.000

212000 Edifi cios y otras construcciones 14.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.000

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 15.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000

215000 Mobiliario y enseres 1.000 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 100

216000 Equipos para proceso de información 100 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 260.900

220 MATERIAL DE OFICINA 8.700 220000 Material ordinario no inventariable 6.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 200 220004 Material informático no inventariable 2.500

221 SUMINISTROS 149.370 221001 Agua 10.000 221002 Gas 39.000 221004 Vestuario 6.000 221005 Productos alimenticios 82.000 221006 Productos farmacéuticos 50 221007 Menaje, lencería, ropa 1.000 221009 Otros suministros 11.320

222 COMUNICACIONES 5.000 222001 Otras comunicaciones 5.000

223 TRANSPORTE 1.200 223000 Transporte 1.200

224 PRIMAS DE SEGUROS 8.000

Pág. 53

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1104 D.GRAL. INSTITUTO ASTURIANO MUJER Y POLÍTICAS JUVENTUD

Programa 323A ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD

Subconcepto Descripción Euros224009 Otros riesgos 8.000

225 TRIBUTOS 125 225000 Tributos 125

226 GASTOS DIVERSOS 60.505 226001 Atenciones protocolarias y representativas 100 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 100 226004 Edición y difusión de publicaciones 200 226006 Reuniones y conferencias 57.000 226009 Otros gastos diversos 100 226013 Cuotas de asociación 3.005

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 28.000 227000 Limpieza y aseo 5.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 1.000 227009 Otros 22.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 6.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 6.000

230000 Dietas y locomoción 6.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 804.429 41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 321.710

410 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 321.710 410004 Consejo de la Juventud del Principado de Asturias 321.710

46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 366.719 464 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 366.719

464041 Ayuntamiento Gijón. Encuentros de Juventud de Cabueñes 10.000 464051 Ayuntamiento Aller. Atención y promoción de la juventud 14.669 464052 Ayuntamiento Avilés. Atención y promoción de la juventud 16.669 464053 Ayuntamiento Cangas del Narcea. Atención y promoción de la juventud 14.669 464054 Ayuntamiento Castrillón. Atención y promoción de la juventud 14.669 464055 Ayuntamiento Corvera. Atención y promoción de la juventud 14.669 464056 Ayuntamiento El Franco. Atención y promoción de la juventud 14.669 464057 Fundación Munic.Cultura, Educac.y UP de Gijón. Atención y promoción de la juventud 16.669 464058 Ayuntamiento Grado. Atención y promoción de la juventud 14.669 464059 Ayuntamiento Langreo. Atención y promoción de la juventud 14.669 464060 Ayuntamiento Laviana. Atención y promoción de la juventud 14.669 464061 Ayuntamiento Lena. Atención y promoción de la juventud 14.669 464062 Ayuntamiento Llanera. Atención y promoción de la juventud 14.669 464063 Ayuntamiento Mieres. Atención y promoción de la juventud 14.669 464064 Ayuntamiento Navia. Atención y promoción de la juventud 8.000 464065 Ayuntamiento Oviedo. Atención y promoción de la juventud 16.669 464066 Ayuntamiento San Martín del Rey Aurelio. Atención y promoción de la juventud 14.669 464067 Fundación Municipal de Cultura de Siero.Atención y promoción de la juventud 16.669 464068 Ayuntamiento Somiedo. Atención y promoción de la juventud 14.669 464069 Ayuntamiento Tineo. Atención y promoción de la juventud 14.669 464070 Ayuntamiento Valdés. Atención y promoción de la juventud 14.669 464071 Ayuntamiento Vegadeo. Atención y promoción de la juventud 8.000 464072 Mancomunidad Cabo Peñas. Atención y promoción de la juventud 16.669 464074 Mancomunidad Comarca de la Sidra. Atención y promoción de la juventud 29.339 464092 Ayuntamiento Llanes. Atención y promoción de la juventud 8.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 116.000 484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 116.000

484019 Consejos Locales 10.000 484041 Promoción del asociacionismo juvenil 88.000 484062 Premios y becas para jóvenes artistas 13.000 484110 Cruz Roja. Proyectos con jóvenes en riesgo de exclusión 5.000

Operaciones Corrientes 2.853.839 Gastos no fi nancieros 2.853.839

Total Programa 2.853.839

Pág. 54

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1104 D.GRAL. INSTITUTO ASTURIANO MUJER Y POLÍTICAS JUVENTUD

Programa 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 545.090 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 234.100

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 234.100 120000 Retribuciones de personal funcionario 234.100

13 PERSONAL LABORAL 205.340 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 205.340

130000 Retribuciones de personal laboral 205.340 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 105.650

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 105.650 166000 Cuotas sociales 105.650

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 195.553 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 3.743

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 800 212000 Edifi cios y otras construcciones 800

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.180 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.180

215 MOBILIARIO Y ENSERES 763 215000 Mobiliario y enseres 763

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 188.649 220 MATERIAL DE OFICINA 6.360

220000 Material ordinario no inventariable 5.520 220004 Material informático no inventariable 840

221 SUMINISTROS 3.160 221000 Energía eléctrica 800 221001 Agua 800 221002 Gas 800 221009 Otros suministros 760

222 COMUNICACIONES 3.000 222001 Otras comunicaciones 3.000

223 TRANSPORTE 2.129 223000 Transporte 2.129

226 GASTOS DIVERSOS 44.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 12.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 5.000 226006 Reuniones y conferencias 24.000 226009 Otros gastos diversos 3.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 130.000 227000 Limpieza y aseo 11.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 35.000 227009 Otros 84.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.161 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 3.161

230000 Dietas y locomoción 3.161 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.481.035 45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 11.000

454 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 11.000 454016 Actuaciones con perspectiva de género 11.000

46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 429.435 464 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 429.435

464075 Ayuntamiento Avilés. Centro Asesor de la Mujer 28.629 464076 Ayuntamiento Gijón. Centro Asesor de la Mujer 28.629 464077 Ayuntamiento de Langreo. Centro Asesor de la Mujer 28.629 464078 Ayuntamiento Valdés. Centro Asesor de la Mujer 28.629 464079 Ayuntamiento Siero. Centro Asesor de la Mujer 28.629 464080 Ayuntamiento Oviedo. Centro Asesor de la Mujer 28.629 464081 Ayuntamiento Mieres. Centro Asesor de la Mujer 28.629 464082 Ayuntamiento Laviana. Centro Asesor de la Mujer 28.629 464083 Ayuntamiento Cangas del Narcea. Centro Asesor de la Mujer 28.629

Pág. 55

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1104 D.GRAL. INSTITUTO ASTURIANO MUJER Y POLÍTICAS JUVENTUD

Programa 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Subconcepto Descripción Euros464084 Ayuntamiento Aller. Centro Asesor de la Mujer 28.629 464085 Mancomunidad de la Sidra. Centro Asesor de la Mujer 28.629 464088 Mancomunidad las Cinco Villas. Centro Asesor de la Mujer 28.629 464089 Ayuntamiento Vegadeo. Centro Asesor de la Mujer 28.629 464091 Ayuntamiento Llanes. Centro Asesor de la Mujer 28.629 464094 Ayuntamiento Teverga. Centro Asesor de la Mujer 28.629

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.040.600 484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 1.040.600

484042 Actividades de la mujer 104.600 484083 Fundación Metal. Diseño de programas para mujeres 30.000 484122 Cruz Roja. Red de Casas de Acogida 900.000 484201 Fundación Amaranta. Proyecto SICAR 6.000

Operaciones Corrientes 2.221.678 Gastos no fi nancieros 2.221.678

Total Programa 2.221.678 Total Servicio 5.075.517

Pág. 56

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1105 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Programa 126F PUBLICACIONES, ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 3.484.550 10 ALTOS CARGOS 55.750

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.750 104000 Directores Generales y asimilados 55.750

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.569.710 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.563.790

120000 Retribuciones de personal funcionario 1.563.790 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 5.920

121000 Sustituciones de personal funcionario 5.920 13 PERSONAL LABORAL 1.141.220

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 1.136.240 130000 Retribuciones de personal laboral 1.136.240

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 4.980 131000 Sustituciones de personal laboral 4.980

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.000 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 4.000

152000 Conceptos variables de personal funcionario 4.000 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 713.870

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 713.870 166000 Cuotas sociales 713.870

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 415.000 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 18.000

205 MOBILIARIO Y ENSERES 18.000 205000 Mobiliario y enseres 18.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 13.600 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 100

214000 Material de transporte 100 215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.500

215000 Mobiliario y enseres 6.500 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 5.000

216000 Equipos para proceso de información 5.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 377.400

220 MATERIAL DE OFICINA 192.000 220000 Material ordinario no inventariable 30.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 160.000 220004 Material informático no inventariable 2.000

221 SUMINISTROS 3.650 221002 Gas 3.000 221003 Combustibles 150 221004 Vestuario 300 221009 Otros suministros 200

222 COMUNICACIONES 46.500 222001 Otras comunicaciones 46.500

223 TRANSPORTE 200 223000 Transporte 200

224 PRIMAS DE SEGUROS 450 224001 Vehículos 450

225 TRIBUTOS 100 225000 Tributos 100

226 GASTOS DIVERSOS 56.500 226006 Reuniones y conferencias 40.000 226009 Otros gastos diversos 16.500

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 78.000 227000 Limpieza y aseo 20.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 58.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 6.000

Pág. 57

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1105 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Programa 126F PUBLICACIONES, ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN

Subconcepto Descripción Euros230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 6.000

230000 Dietas y locomoción 6.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000

489 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 20.000 489004 Becas estudios europeos 20.000

Operaciones Corrientes 3.919.550 Gastos no fi nancieros 3.919.550

Total Programa 3.919.550 Total Servicio 3.919.550

Pág. 58

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1106 DIRECCIÓN GENERAL INTERIOR

Programa 126C POLICÍA Y PROTECCIÓN DE EDIFICIOS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 424.770 10 ALTOS CARGOS 55.750

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.750 104000 Directores Generales y asimilados 55.750

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 306.840 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 306.840

120000 Retribuciones de personal funcionario 306.840 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 62.180

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 62.180 166000 Cuotas sociales 62.180

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.000.000 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 29.050

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 25.000 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 25.000

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 4.000 214000 Material de transporte 4.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 50 215000 Mobiliario y enseres 50

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.948.950 220 MATERIAL DE OFICINA 4.500

220000 Material ordinario no inventariable 2.500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.000 220004 Material informático no inventariable 1.000

221 SUMINISTROS 10.000 221003 Combustibles 10.000

223 TRANSPORTE 500 223000 Transporte 500

224 PRIMAS DE SEGUROS 1.800 224001 Vehículos 1.800

225 TRIBUTOS 500 225000 Tributos 500

226 GASTOS DIVERSOS 16.000 226003 Jurídicos y contenciosos 1.000 226009 Otros gastos diversos 15.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 5.915.650 227001 Seguridad 5.915.650

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 22.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 7.000

230000 Dietas y locomoción 7.000 231 OTRAS INDEMNIZACIONES 15.000

231000 Otras indemnizaciones 15.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 140.000 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 140.000

409 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 140.000 409005 Ministerio del Interior. Convenio Seguridad Sedes Judiciales 140.000

Operaciones Corrientes 6.564.770 Gastos no fi nancieros 6.564.770

Total Programa 6.564.770

Pág. 59

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1106 DIRECCIÓN GENERAL INTERIOR

Programa 126H ORDENACIÓN DEL JUEGO

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 263.000 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 220.000

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 220.000 120000 Retribuciones de personal funcionario 220.000

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 43.000 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 43.000

166000 Cuotas sociales 43.000 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 100.404 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 3.600

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 600 212000 Edifi cios y otras construcciones 600

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 3.000 214000 Material de transporte 3.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 94.804 220 MATERIAL DE OFICINA 2.750

220000 Material ordinario no inventariable 1.500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 250 220004 Material informático no inventariable 1.000

221 SUMINISTROS 40.000 221004 Vestuario 1.000 221009 Otros suministros 39.000

222 COMUNICACIONES 1.154 222001 Otras comunicaciones 1.154

223 TRANSPORTE 1.400 223000 Transporte 1.400

226 GASTOS DIVERSOS 49.000 226005 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 48.000 226009 Otros gastos diversos 1.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 500 227002 Valoraciones y peritajes 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 2.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.500

230000 Dietas y locomoción 1.500 231 OTRAS INDEMNIZACIONES 500

231000 Otras indemnizaciones 500 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 255.434 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 87.434

409 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 87.434 409008 Ministerio del Interior. Convenio Inspección Juego 87.434

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 168.000 480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 168.000

480004 Pago de premios de la Rifa Benéfi ca 84.000 480005 Pago de premios de la Rifa Pro-infancia 84.000

Operaciones Corrientes 618.838 Gastos no fi nancieros 618.838

Total Programa 618.838

Pág. 60

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1106 DIRECCIÓN GENERAL INTERIOR

Programa 223A PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA

Subconcepto Descripción Euros 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.416.680 41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 24.416.680

410 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.416.680 410022 Servicio de Emergencias del Principado de Asturias 24.416.680

Operaciones Corrientes 24.416.680 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 305.000 71 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ORGANISMOS AUTÓNOMOS 305.000

710 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 305.000 710016 Servicio de Emergencias del Principado de Asturias 305.000

Operaciones de Capital 305.000 Gastos no fi nancieros 24.721.680

Total Programa 24.721.680 Total Servicio 31.905.288 Total Sección 129.357.400

Pág. 61

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1201 SERVICIOS GENERALES

Programa 611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 1.681.980 10 ALTOS CARGOS 127.240

102 RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS 65.000 102000 Retribuciones de Consejeros 65.000

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 62.240 104000 Directores Generales y asimilados 62.240

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 125.570 110 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 125.570

110000 Retribuciones de personal eventual de Gabinete 125.570 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.154.340

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.154.240 120000 Retribuciones de personal funcionario 1.154.240

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 274.830 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 274.830

166000 Cuotas sociales 274.830 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 63.700 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 500

206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 500 206000 Equipos para proceso de información 500

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 9.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 9.000

215000 Mobiliario y enseres 9.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 49.200

220 MATERIAL DE OFICINA 24.000 220000 Material ordinario no inventariable 8.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 12.000 220004 Material informático no inventariable 4.000

223 TRANSPORTE 200 223000 Transporte 200

226 GASTOS DIVERSOS 25.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 4.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 5.000 226003 Jurídicos y contenciosos 15.000 226009 Otros gastos diversos 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 5.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 5.000

230000 Dietas y locomoción 5.000 Operaciones Corrientes 1.745.680 Gastos no fi nancieros 1.745.680

Total Programa 1.745.680 Total Servicio 1.745.680

Pág. 62

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1202 VCª DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS-DG DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Programa 125A COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 1.062.140 10 ALTOS CARGOS 126.210

103 RETRIBUCIONES DE VICECONSEJEROS Y ASIMILADOS 65.000 103000 Retribuciones de Viceconsejeros y asimilados 65.000

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 61.210 104000 Directores Generales y asimilados 61.210

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 588.630 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 588.630

120000 Retribuciones de personal funcionario 588.630 13 PERSONAL LABORAL 146.300

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 135.300 130000 Retribuciones de personal laboral 135.300

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 11.000 131000 Sustituciones de personal laboral 11.000

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 201.000 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 201.000

166000 Cuotas sociales 201.000 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 13.100 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.900

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 100 214000 Material de transporte 100

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.800 215000 Mobiliario y enseres 1.800

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9.200 220 MATERIAL DE OFICINA 4.800

220000 Material ordinario no inventariable 2.100 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 300 220004 Material informático no inventariable 2.400

221 SUMINISTROS 2.100 221003 Combustibles 2.000 221009 Otros suministros 100

222 COMUNICACIONES 1.300 222001 Otras comunicaciones 1.300

224 PRIMAS DE SEGUROS 400 224001 Vehículos 400

225 TRIBUTOS 500 225000 Tributos 500

226 GASTOS DIVERSOS 100 226009 Otros gastos diversos 100

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 2.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 2.000

230000 Dietas y locomoción 2.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.521.400 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 6.405.400

460 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.180.000 460021 Fondo de Cooperación Municipal 6.180.000

469 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 225.400 469000 Apoyo a la gestión de Mancomunidades y otras Entidades Locales 182.500 469004 Apoyo a la gestión de Parroquias Rurales 42.900

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 116.000 489 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 116.000

489001 Confederación de Asociaciones de Vecinos de Asturias 10.000 489045 Federación Asturiana de Concejos 66.000 489046 Federación Asturiana de Parroquias Rurales 40.000

Operaciones Corrientes 7.596.640 6 INVERSIONES REALES 50.000 63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 50.000

639 OTRAS INVERSIONES 50.000

Pág. 63

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1202 VCª DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS-DG DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Programa 125A COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES

Subconcepto Descripción Euros639000 Otras inversiones 50.000

Operaciones de Capital 50.000 Gastos no fi nancieros 7.646.640

Total Programa 7.646.640

Pág. 64

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1202 VCª DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS-DG DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Programa 511F OBRAS, SERVICIOS Y COOPERACIÓN LOCAL

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 1.620.030 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.238.740

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.238.740 120000 Retribuciones de personal funcionario 1.238.740

13 PERSONAL LABORAL 114.640 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 114.640

130000 Retribuciones de personal laboral 114.640 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 266.650

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 266.650 166000 Cuotas sociales 266.650

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 57.629 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 100

200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 100 200000 Terrenos y bienes naturales 100

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 9.750 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 150

212000 Edifi cios y otras construcciones 150 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 100 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 8.100

214000 Material de transporte 8.100 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.400

215000 Mobiliario y enseres 1.400 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 41.250

220 MATERIAL DE OFICINA 4.800 220000 Material ordinario no inventariable 2.700 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 100 220004 Material informático no inventariable 2.000

221 SUMINISTROS 20.650 221001 Agua 350 221002 Gas 3.000 221003 Combustibles 16.000 221004 Vestuario 1.000 221009 Otros suministros 300

222 COMUNICACIONES 800 222001 Otras comunicaciones 800

223 TRANSPORTE 100 223000 Transporte 100

224 PRIMAS DE SEGUROS 4.500 224001 Vehículos 4.500

225 TRIBUTOS 2.300 225000 Tributos 2.300

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 8.100 227000 Limpieza y aseo 8.100

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 6.529 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 6.529

230000 Dietas y locomoción 6.529 Operaciones Corrientes 1.677.659

6 INVERSIONES REALES 2.412.000 60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 70.000

601 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 70.000 601000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 70.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 1.500 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 1.500

622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 1.500 63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 2.340.500

631 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 2.340.500 631000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 2.340.500

Pág. 65

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1202 VCª DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS-DG DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Programa 511F OBRAS, SERVICIOS Y COOPERACIÓN LOCAL

Subconcepto Descripción Euros 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 500.000 76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 500.000

765 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 500.000 765000 Infraestructuras y equipamientos 50.000 765033 Casas consistoriales y centros de servicios comunitarios 450.000

Operaciones de Capital 2.912.000 Gastos no fi nancieros 4.589.659

Total Programa 4.589.659 Total Servicio 12.236.299

Pág. 66

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1203 VCª DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS-DG DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Programa 121B DIRECCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 5.150.900 10 ALTOS CARGOS 60.810

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 60.810 104000 Directores Generales y asimilados 60.810

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 3.886.350 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 3.886.250

120000 Retribuciones de personal funcionario 3.886.250 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 303.870

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 303.770 130000 Retribuciones de personal laboral 303.770

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 899.870 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 899.870

166000 Cuotas sociales 899.870 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 99.900 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 17.500

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.000 212000 Edifi cios y otras construcciones 4.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.500 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.500

215 MOBILIARIO Y ENSERES 10.000 215000 Mobiliario y enseres 10.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 75.400 220 MATERIAL DE OFICINA 27.000

220000 Material ordinario no inventariable 20.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.000 220004 Material informático no inventariable 6.000

221 SUMINISTROS 1.350 221001 Agua 800 221004 Vestuario 280 221009 Otros suministros 270

222 COMUNICACIONES 20.000 222001 Otras comunicaciones 20.000

223 TRANSPORTE 500 223000 Transporte 500

226 GASTOS DIVERSOS 17.760 226001 Atenciones protocolarias y representativas 140 226003 Jurídicos y contenciosos 17.000 226006 Reuniones y conferencias 300 226009 Otros gastos diversos 320

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 8.790 227000 Limpieza y aseo 4.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 4.500 227009 Otros 290

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 7.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 5.950

230000 Dietas y locomoción 5.950 231 OTRAS INDEMNIZACIONES 500

231000 Otras indemnizaciones 500 232 INDEMNIZACIONES POR TRASLADO 550

232000 Indemnizaciones por traslado 550 Operaciones Corrientes 5.250.800

6 INVERSIONES REALES 1.500 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 1.500

622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 1.500

Pág. 67

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1203 VCª DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS-DG DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Programa 121B DIRECCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Subconcepto Descripción Euros622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 1.500

Operaciones de Capital 1.500 Gastos no fi nancieros 5.252.300

Total Programa 5.252.300 Total Servicio 5.252.300

Pág. 68

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1204 INTERVENCIÓN GENERAL

Programa 612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 3.390.550 10 ALTOS CARGOS 61.230

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 61.230 104000 Directores Generales y asimilados 61.230

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.804.320 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.804.320

120000 Retribuciones de personal funcionario 2.804.320 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 525.000

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 525.000 166000 Cuotas sociales 525.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.098.367 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 2.850

216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 2.850 216000 Equipos para proceso de información 2.850

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.083.775 220 MATERIAL DE OFICINA 10.388

220000 Material ordinario no inventariable 1.900 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 4.488 220004 Material informático no inventariable 4.000

223 TRANSPORTE 285 223000 Transporte 285

225 TRIBUTOS 30.000 225000 Tributos 30.000

226 GASTOS DIVERSOS 570 226009 Otros gastos diversos 570

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 3.042.532 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 85.500 227007 Servicios de carácter informático 2.957.032

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 11.742 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 11.742

230000 Dietas y locomoción 11.742 Operaciones Corrientes 6.488.917

6 INVERSIONES REALES 240.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 240.000

627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 240.000 627000 Equipos para proceso de información 240.000

Operaciones de Capital 240.000 Gastos no fi nancieros 6.728.917

Total Programa 6.728.917 Total Servicio 6.728.917

Pág. 69

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1205 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

Programa 612B PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 1.459.370 10 ALTOS CARGOS 62.450

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 62.450 104000 Directores Generales y asimilados 62.450

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.124.770 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.124.770

120000 Retribuciones de personal funcionario 1.124.770 13 PERSONAL LABORAL 47.260

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 47.260 130000 Retribuciones de personal laboral 47.260

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 224.890 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 224.890

166000 Cuotas sociales 224.890 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 360.836 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 2.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000 215000 Mobiliario y enseres 2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 338.836 220 MATERIAL DE OFICINA 14.200

220000 Material ordinario no inventariable 7.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 200 220004 Material informático no inventariable 7.000

223 TRANSPORTE 200 223000 Transporte 200

226 GASTOS DIVERSOS 59.435 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 38.500 226004 Edición y difusión de publicaciones 17.935 226006 Reuniones y conferencias 3.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 265.001 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 242.464 227007 Servicios de carácter informático 22.537

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 20.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 20.000

230000 Dietas y locomoción 20.000 Operaciones Corrientes 1.820.206 Gastos no fi nancieros 1.820.206

Total Programa 1.820.206 Total Servicio 1.820.206

Pág. 70

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1206 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ECONOMÍA

Programa 612A ECONOMÍA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 307.230 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 272.230

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 272.230 120000 Retribuciones de personal funcionario 272.230

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 35.000 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 35.000

166000 Cuotas sociales 35.000 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 34.400 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 30.400

220 MATERIAL DE OFICINA 4.300 220000 Material ordinario no inventariable 2.800 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.500

226 GASTOS DIVERSOS 3.100 226003 Jurídicos y contenciosos 100 226004 Edición y difusión de publicaciones 1.000 226006 Reuniones y conferencias 2.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 23.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 23.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 4.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 4.000

230000 Dietas y locomoción 4.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58.000 45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 38.000

459 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 38.000 459000 Hispalink 20.000 459007 Master en Transporte y Gestión Logística 12.000 459012 Olimpiada de Economía 6.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000 489 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 20.000

489076 Fundación Universidad de Oviedo. Estudios de seguimiento de la competitividad 20.000 Operaciones Corrientes 399.630

6 INVERSIONES REALES 1.080.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 1.080.000

610 INVERSIÓN EN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 1.080.000 610000 Gastos de investigación, desarrollo e innovación 1.080.000

Operaciones de Capital 1.080.000 Gastos no fi nancieros 1.479.630

Total Programa 1.479.630

Pág. 71

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1206 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ECONOMÍA

Programa 612D GESTIÓN DE LA TESORERÍA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 713.820 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 578.320

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 578.320 120000 Retribuciones de personal funcionario 578.320

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 135.500 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 135.500

166000 Cuotas sociales 135.500 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.745 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.900

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.900 215000 Mobiliario y enseres 1.900

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.095 220 MATERIAL DE OFICINA 3.095

220000 Material ordinario no inventariable 1.500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.400 220004 Material informático no inventariable 195

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 750 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 750

230000 Dietas y locomoción 750 3 GASTOS FINANCIEROS 7.500 33 DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 7.500

339 OTROS GASTOS FINANCIEROS 7.500 339000 Otros gastos fi nancieros 7.500

Operaciones Corrientes 727.065 Gastos no fi nancieros 727.065

Total Programa 727.065

Pág. 72

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1206 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ECONOMÍA

Programa 613A POLÍTICA TRIBUTARIA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 223.000 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 188.000

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 188.000 120000 Retribuciones de personal funcionario 188.000

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 35.000 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 35.000

166000 Cuotas sociales 35.000 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 50.550 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 500

205 MOBILIARIO Y ENSERES 500 205000 Mobiliario y enseres 500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 49.050 220 MATERIAL DE OFICINA 16.250

220000 Material ordinario no inventariable 8.500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 500 220004 Material informático no inventariable 7.250

221 SUMINISTROS 4.000 221009 Otros suministros 4.000

223 TRANSPORTE 800 223000 Transporte 800

226 GASTOS DIVERSOS 13.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 2.000 226009 Otros gastos diversos 11.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 15.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 15.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.000

230000 Dietas y locomoción 1.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 96.000

489 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 96.000 489079 Colegio de Economistas de Asturias. Prácticas tributarias 96.000

Operaciones Corrientes 369.550 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 252.270 71 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ORGANISMOS AUTÓNOMOS 252.270

710 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 252.270 710015 Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias 252.270

Operaciones de Capital 252.270 Gastos no fi nancieros 621.820

Total Programa 621.820

Pág. 73

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1206 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ECONOMÍA

Programa 632D POLÍTICA FINANCIERA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 717.130 10 ALTOS CARGOS 56.960

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 56.960 104000 Directores Generales y asimilados 56.960

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 536.170 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 536.170

120000 Retribuciones de personal funcionario 536.170 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 124.000

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 124.000 166000 Cuotas sociales 124.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 125.010 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.700

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.700 215000 Mobiliario y enseres 1.700

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 108.500 220 MATERIAL DE OFICINA 3.600

220000 Material ordinario no inventariable 1.800 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.000 220004 Material informático no inventariable 800

223 TRANSPORTE 400 223000 Transporte 400

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 104.500 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 104.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 14.810 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 14.810

230000 Dietas y locomoción 14.810 Operaciones Corrientes 842.140

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.000.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 4.000.000

779 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 4.000.000 779001 Insolvencia de avales 4.000.000

Operaciones de Capital 4.000.000 Gastos no fi nancieros 4.842.140

Total Programa 4.842.140

Pág. 74

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1206 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ECONOMÍA

Programa 632E PRÉSTAMOS A ENTIDADES LOCALES

Subconcepto Descripción Euros 8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.200.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 4.200.000

820 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 2.100.000 820006 A Entidades Locales 2.100.000

822 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS A LARGO PLAZO 2.100.000 822006 A Entidades Locales 2.100.000

Operaciones fi nancieras 4.200.000 Total Programa 4.200.000

Total Servicio 11.870.655

Pág. 75

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1207 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SECTOR PÚBLICO

Programa 126E PARQUE MÓVIL DEL PRINCIPADO

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 1.996.730 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.501.330

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.501.230 120000 Retribuciones de personal funcionario 1.501.230

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 90.000 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 90.000

152000 Conceptos variables de personal funcionario 90.000 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 405.400

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 405.400 166000 Cuotas sociales 405.400

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 534.455 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 287.155

204 MATERIAL DE TRANSPORTE 287.155 204000 Material de transporte 287.155

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 7.200 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 7.200

214000 Material de transporte 7.200 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 140.100

220 MATERIAL DE OFICINA 1.000 220004 Material informático no inventariable 1.000

221 SUMINISTROS 125.100 221003 Combustibles 125.000 221009 Otros suministros 100

223 TRANSPORTE 100 223000 Transporte 100

224 PRIMAS DE SEGUROS 9.400 224001 Vehículos 9.400

225 TRIBUTOS 4.000 225000 Tributos 4.000

226 GASTOS DIVERSOS 500 226009 Otros gastos diversos 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 100.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 100.000

230000 Dietas y locomoción 100.000 Operaciones Corrientes 2.531.185 Gastos no fi nancieros 2.531.185

Total Programa 2.531.185

Pág. 76

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1207 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SECTOR PÚBLICO

Programa 612F GESTIÓN DEL PATRIMONIO

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.203.320 10 ALTOS CARGOS 61.230

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 61.230 104000 Directores Generales y asimilados 61.230

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.320.900 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.318.400

120000 Retribuciones de personal funcionario 1.318.400 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.500

121000 Sustituciones de personal funcionario 2.500 13 PERSONAL LABORAL 374.380

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 354.010 130000 Retribuciones de personal laboral 354.010

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 20.370 131000 Sustituciones de personal laboral 20.370

14 PERSONAL TEMPORAL 5.350 140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 5.350

140000 Retribuciones de personal funcionario interino 5.350 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.500

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 3.500 154000 Conceptos variables de personal laboral 3.500

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 437.960 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 437.960

166000 Cuotas sociales 437.960 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 15.398.237 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 60.585

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.585 202000 Edifi cios y otras construcciones 60.585

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.696.311 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 96.151

210000 Terrenos y bienes naturales 96.151 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.377.839

212000 Edifi cios y otras construcciones 1.377.839 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 197.321

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 197.321 215 MOBILIARIO Y ENSERES 25.000

215000 Mobiliario y enseres 25.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 13.636.256

220 MATERIAL DE OFICINA 14.500 220000 Material ordinario no inventariable 10.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 500 220004 Material informático no inventariable 4.000

221 SUMINISTROS 9.251.000 221000 Energía eléctrica 9.000.000 221001 Agua 65.000 221002 Gas 130.000 221003 Combustibles 11.000 221004 Vestuario 5.000 221009 Otros suministros 40.000

222 COMUNICACIONES 45.000 222001 Otras comunicaciones 45.000

223 TRANSPORTE 35.000 223000 Transporte 35.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 438.382 224000 Edifi cios y locales 400.000 224009 Otros riesgos 38.382

225 TRIBUTOS 2.300.000 225000 Tributos 2.300.000

226 GASTOS DIVERSOS 36.160

Pág. 77

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1207 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SECTOR PÚBLICO

Programa 612F GESTIÓN DEL PATRIMONIO

Subconcepto Descripción Euros226002 Información, publicidad y promoción de actividades 5.000 226003 Jurídicos y contenciosos 25.000 226006 Reuniones y conferencias 160 226009 Otros gastos diversos 6.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 1.516.214 227000 Limpieza y aseo 1.400.000 227001 Seguridad 3.214 227002 Valoraciones y peritajes 20.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 93.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 5.085 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 5.085

230000 Dietas y locomoción 5.085 Operaciones Corrientes 17.601.557

6 INVERSIONES REALES 3.450.000 60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 50.000

601 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 50.000 601000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 50.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 3.400.000 621 CONSTRUCCIONES 3.150.000

621000 Construcciones 3.000.000 621001 Actuaciones sede judicial de Langreo 150.000

622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 200.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 200.000

626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 50.000 626000 Mobiliario 50.000

Operaciones de Capital 3.450.000 Gastos no fi nancieros 21.051.557

Total Programa 21.051.557

Pág. 78

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1207 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SECTOR PÚBLICO

Programa 612G GESTIÓN SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 346.160 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 288.160

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 288.160 120000 Retribuciones de personal funcionario 288.160

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 58.000 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 58.000

166000 Cuotas sociales 58.000 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 57.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 57.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 57.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 57.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 500 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 500

230000 Dietas y locomoción 500 Operaciones Corrientes 403.660 Gastos no fi nancieros 403.660

Total Programa 403.660 Total Servicio 23.986.402

Pág. 79

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1208 INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA "ADOLFO POSADA"

Programa 121C SELECCIÓN, FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.223.000 10 ALTOS CARGOS 55.750

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.750 104000 Directores Generales y asimilados 55.750

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.285.590 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.281.590

120000 Retribuciones de personal funcionario 1.281.590 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 4.000

121000 Sustituciones de personal funcionario 4.000 13 PERSONAL LABORAL 492.110

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 492.010 130000 Retribuciones de personal laboral 492.010

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.620 153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.620

153010 Productividad de personal funcionario docente 1.620 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 387.930

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 387.930 166000 Cuotas sociales 387.930

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.324.559 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 700

206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 700 206000 Equipos para proceso de información 700

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 25.913 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.708

212000 Edifi cios y otras construcciones 2.708 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.805

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.805 215 MOBILIARIO Y ENSERES 19.500

215000 Mobiliario y enseres 19.500 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.900

216000 Equipos para proceso de información 1.900 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.292.346

220 MATERIAL DE OFICINA 16.083 220000 Material ordinario no inventariable 11.083 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 400 220004 Material informático no inventariable 4.600

221 SUMINISTROS 5.453 221001 Agua 4.513 221009 Otros suministros 940

222 COMUNICACIONES 18.700 222001 Otras comunicaciones 18.700

223 TRANSPORTE 5.500 223000 Transporte 5.500

225 TRIBUTOS 300 225000 Tributos 300

226 GASTOS DIVERSOS 1.144.640 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.400 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 4.200 226003 Jurídicos y contenciosos 1.500 226006 Reuniones y conferencias 4.600 226008 Cursos de formación 923.005 226009 Otros gastos diversos 1.539 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 208.396

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 101.670 227000 Limpieza y aseo 63.500 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 38.170

Pág. 80

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1208 INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA "ADOLFO POSADA"

Programa 121C SELECCIÓN, FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL

Subconcepto Descripción Euros23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 5.600

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 5.600 230000 Dietas y locomoción 5.600

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 197.315 45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 48.375

450 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48.375 450006 Gastos en formación 48.375

46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 107.711 469 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 107.711

469053 Formación empleo en las Administraciones Públicas: Entidades Locales 107.711 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 41.229

489 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 41.229 489107 Formación empleo en las Administraciones Públicas. Entidades Locales 41.229

Operaciones Corrientes 3.744.874 6 INVERSIONES REALES 48.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 48.000

621 CONSTRUCCIONES 15.000 621000 Construcciones 15.000

622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 3.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 3.000

626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 30.000 626000 Mobiliario 30.000

Operaciones de Capital 48.000 Gastos no fi nancieros 3.792.874

Total Programa 3.792.874

Pág. 81

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1208 INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA "ADOLFO POSADA"

Programa 121I ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 98.700 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 93.200

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 93.200 120000 Retribuciones de personal funcionario 93.200

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 5.500 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 5.500

166000 Cuotas sociales 5.500 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 121.952 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.000

206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 3.000 206000 Equipos para proceso de información 3.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 20.462 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 2.000

210000 Terrenos y bienes naturales 2.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.187

212000 Edifi cios y otras construcciones 15.187 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.275

215000 Mobiliario y enseres 2.275 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 96.590

220 MATERIAL DE OFICINA 4.299 220000 Material ordinario no inventariable 1.400 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.125 220004 Material informático no inventariable 1.774

221 SUMINISTROS 18.375 221003 Combustibles 18.375

222 COMUNICACIONES 2.185 222001 Otras comunicaciones 2.185

226 GASTOS DIVERSOS 58.731 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 500 226006 Reuniones y conferencias 500 226008 Cursos de formación 56.231 226009 Otros gastos diversos 500

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 13.000 227000 Limpieza y aseo 13.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.900 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.900

230000 Dietas y locomoción 1.900 Operaciones Corrientes 220.652

6 INVERSIONES REALES 4.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 4.000

622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 3.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 3.000

626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 1.000 626000 Mobiliario 1.000

Operaciones de Capital 4.000 Gastos no fi nancieros 224.652

Total Programa 224.652 Total Servicio 4.017.526 Total Sección 67.657.985

Pág. 82

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1301 SERVICIOS GENERALES

Programa 721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.139.590 10 ALTOS CARGOS 133.540

102 RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS 69.870 102000 Retribuciones de Consejeros 69.870

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 63.670 104000 Directores Generales y asimilados 63.670

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 159.330 110 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 159.330

110000 Retribuciones de personal eventual de Gabinete 159.330 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.327.630

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.327.530 120000 Retribuciones de personal funcionario 1.327.530

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100

13 PERSONAL LABORAL 124.090 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 123.990

130000 Retribuciones de personal laboral 123.990 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100

131000 Sustituciones de personal laboral 100 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 395.000

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 395.000 166000 Cuotas sociales 395.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 155.000 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 3.800

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.500 212000 Edifi cios y otras construcciones 2.500

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 150 215000 Mobiliario y enseres 150

216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 150 216000 Equipos para proceso de información 150

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 144.700 220 MATERIAL DE OFICINA 17.750

220000 Material ordinario no inventariable 7.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 7.000 220004 Material informático no inventariable 3.750

221 SUMINISTROS 4.936 221004 Vestuario 786 221006 Productos farmacéuticos 150 221009 Otros suministros 4.000

222 COMUNICACIONES 6.656 222001 Otras comunicaciones 6.656

223 TRANSPORTE 1.226 223000 Transporte 1.226

225 TRIBUTOS 400 225000 Tributos 400

226 GASTOS DIVERSOS 26.992 226001 Atenciones protocolarias y representativas 2.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 19.492 226003 Jurídicos y contenciosos 1.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 1.000 226006 Reuniones y conferencias 2.000 226009 Otros gastos diversos 1.500

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 86.740 227000 Limpieza y aseo 80.640 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 4.000 227007 Servicios de carácter informático 2.000

Pág. 83

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1301 SERVICIOS GENERALES

Programa 721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Descripción Euros227009 Otros 100

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 6.500 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 6.500

230000 Dietas y locomoción 6.500 Operaciones Corrientes 2.294.590 Gastos no fi nancieros 2.294.590

Total Programa 2.294.590 Total Servicio 2.294.590

Pág. 84

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1302 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Programa 322L FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 841.240 10 ALTOS CARGOS 55.750

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.750 104000 Directores Generales y asimilados 55.750

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 576.320 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 565.500

120000 Retribuciones de personal funcionario 565.500 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 10.820

121000 Sustituciones de personal funcionario 10.820 13 PERSONAL LABORAL 32.030

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 31.930 130000 Retribuciones de personal laboral 31.930

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

14 PERSONAL TEMPORAL 27.140 140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 27.140

140000 Retribuciones de personal funcionario interino 27.140 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 150.000

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 150.000 166000 Cuotas sociales 150.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 72.682 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 10.760

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000 212000 Edifi cios y otras construcciones 10.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 380 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 380

216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 380 216000 Equipos para proceso de información 380

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 58.882 220 MATERIAL DE OFICINA 6.270

220000 Material ordinario no inventariable 5.700 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 570

221 SUMINISTROS 1.102 221001 Agua 722 221009 Otros suministros 380

222 COMUNICACIONES 4.750 222001 Otras comunicaciones 4.750

223 TRANSPORTE 485 223000 Transporte 485

226 GASTOS DIVERSOS 13.028 226001 Atenciones protocolarias y representativas 285 226004 Edición y difusión de publicaciones 10.000 226006 Reuniones y conferencias 285 226009 Otros gastos diversos 2.458

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 33.247 227000 Limpieza y aseo 14.535 227001 Seguridad 712 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 18.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.040 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 3.040

230000 Dietas y locomoción 3.040 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.925.000 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 255.000

440 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 255.000 440017 Fundación del Fomento para la Economía Social 230.000 440028 VALNALÓN 25.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 2.400.000 471 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 2.400.000

Pág. 85

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1302 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Programa 322L FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL

Subconcepto Descripción Euros471004 Ayudas tarifa mixta autónomos 2.040.000 471005 Ayudas para reemprendimiento 260.000 471006 Ayudas para relevo generacional 100.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 270.000 481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 270.000

481016 Bonifi cación de cuotas perceptores de pago único 100.000 481039 Ayudas para asociaciones de autónomos y a cooperativas y empresas de economía social 170.000

Operaciones Corrientes 3.838.922 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 910.000 75 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 10.000

751 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 10.000 751001 Fomento de la cultura emprendedora 10.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 900.000 771 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 900.000

771000 Ayudas a empresas (FSE/SEPE/Ministerio de Empleo y S.Social) 900.000 Operaciones de Capital 910.000 Gastos no fi nancieros 4.748.922

Total Programa 4.748.922

Pág. 86

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1302 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Programa 541A INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 253.980 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 209.980

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 209.880 120000 Retribuciones de personal funcionario 209.880

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 44.000 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 44.000

166000 Cuotas sociales 44.000 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 430.000 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 700

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 700 212000 Edifi cios y otras construcciones 700

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 424.300 220 MATERIAL DE OFICINA 1.500

220000 Material ordinario no inventariable 400 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.000 220004 Material informático no inventariable 100

221 SUMINISTROS 100 221009 Otros suministros 100

222 COMUNICACIONES 500 222001 Otras comunicaciones 500

223 TRANSPORTE 100 223000 Transporte 100

226 GASTOS DIVERSOS 12.100 226001 Atenciones protocolarias y representativas 500 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 5.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 1.000 226006 Reuniones y conferencias 5.000 226009 Otros gastos diversos 600

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 410.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 400.000 227009 Otros 10.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 5.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 5.000

230000 Dietas y locomoción 5.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.300.000 45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 200.000

459 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 200.000 459020 Mantenimiento servicios científi co técnicos 200.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.100.000 489 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 1.100.000

489031 Fundación PRODINTEC. Centro Tecnológico de Diseño Industrial 200.000 489037 Fundación CTIC. Centro de Tecnología de Información 150.000 489082 Fundación ITMA. Centro Tecnológico 250.000 489085 Fundación CETEMAS 330.000 489097 CSIC. Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN) 170.000

Operaciones Corrientes 1.983.980 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.069.200 77 A EMPRESAS PRIVADAS 7.950.650

779 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 7.950.650 779000 Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación de Asturias 7.950.650

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.118.550 789 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 7.118.550

789000 Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación de Asturias 4.358.550 789017 Programa Asturias para Centros Tecnológicos 2.700.000 789022 Cluster TIC. Actividades I+D+I 60.000

Operaciones de Capital 15.069.200

Pág. 87

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1302 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Programa 541A INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Subconcepto Descripción Euros Gastos no fi nancieros 17.053.180

9 PASIVOS FINANCIEROS 800.000 92 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 800.000

920 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 800.000 920001 Amortización de préstamos (Administración Central) 800.000

Operaciones fi nancieras 800.000 Total Programa 17.853.180

Total Servicio 22.602.102

Pág. 88

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1303 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

Programa 322D TRABAJO Y ORDENACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.019.560 10 ALTOS CARGOS 61.840

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 61.840 104000 Directores Generales y asimilados 61.840

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.517.790 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.517.690

120000 Retribuciones de personal funcionario 1.517.690 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 86.930

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 86.830 130000 Retribuciones de personal laboral 86.830

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 353.000 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 353.000

166000 Cuotas sociales 353.000 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 210.000 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 12.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000 212000 Edifi cios y otras construcciones 10.000

216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 2.000 216000 Equipos para proceso de información 2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 191.076 220 MATERIAL DE OFICINA 32.640

220000 Material ordinario no inventariable 28.640 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 4.000

221 SUMINISTROS 3.000 221009 Otros suministros 3.000

222 COMUNICACIONES 40.000 222001 Otras comunicaciones 40.000

223 TRANSPORTE 20.000 223000 Transporte 20.000

226 GASTOS DIVERSOS 52.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 3.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 19.000 226006 Reuniones y conferencias 20.000 226009 Otros gastos diversos 10.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 43.436 227000 Limpieza y aseo 19.936 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 19.000 227007 Servicios de carácter informático 4.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 6.924 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 6.924

230000 Dietas y locomoción 6.924 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45.502.919 41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 44.115.919

410 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44.115.919 410008 Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales 3.582.330 410013 Servicio Público de Empleo del Principado Asturias 16.712.885 410014 SEPEPA. Concesión de ayudas 23.820.704

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.387.000 481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 1.387.000

481014 Ferias y congresos 12.000 481018 Laudos arbitrales 25.000 481026 FADE. Participación institucional 450.000 481027 CCOO.Participación institucional 450.000 481028 UGT.Participación institucional 450.000

Pág. 89

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1303 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

Programa 322D TRABAJO Y ORDENACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES

Subconcepto Descripción Euros Operaciones Corrientes 47.732.479

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46.983.166 71 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ORGANISMOS AUTÓNOMOS 46.983.166

710 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46.983.166 710001 Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales 894.000 710009 Servicio Público de Empleo del Principado Asturias 878.051 710010 SEPEPA. Concesión de ayudas 45.211.115

Operaciones de Capital 46.983.166 Gastos no fi nancieros 94.715.645

Total Programa 94.715.645 Total Servicio 94.715.645

Pág. 90

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1304 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO

Programa 622C PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERIOR, FERIAS Y ARTESANÍA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 750.000 10 ALTOS CARGOS 58.670

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 58.670 104000 Directores Generales y asimilados 58.670

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 550.330 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 550.230

120000 Retribuciones de personal funcionario 550.230 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 141.000

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 141.000 166000 Cuotas sociales 141.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 86.000 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.250

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.250 202000 Edifi cios y otras construcciones 1.250

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 315 215 MOBILIARIO Y ENSERES 315

215000 Mobiliario y enseres 315 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 72.778

220 MATERIAL DE OFICINA 7.750 220000 Material ordinario no inventariable 4.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 3.750

221 SUMINISTROS 45.023 221009 Otros suministros 45.023

222 COMUNICACIONES 5.825 222001 Otras comunicaciones 5.825

223 TRANSPORTE 2.005 223000 Transporte 2.005

224 PRIMAS DE SEGUROS 802 224009 Otros riesgos 802

226 GASTOS DIVERSOS 7.373 226006 Reuniones y conferencias 3.750 226009 Otros gastos diversos 3.623

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 4.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 4.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 11.657 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 11.657

230000 Dietas y locomoción 11.657 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 373.000 45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 35.000

456 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES 35.000 456001 Estudios e informes en materia de ordenación del comercio 35.000

46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 30.000 466 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES 30.000

466000 Ferias comerciales y de artesanía 30.000 47 A EMPRESAS PRIVADAS 35.000

476 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES 35.000 476000 Artesanos. Asistencia a ferias 35.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 273.000 486 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES 273.000

486009 Asociaciones de comerciantes y artesanos. Desarrollo comercial 138.000 486015 Planes estratégicos de comercio 90.000 486019 Asociación de Artesanos. Organización de ferias 35.000 486020 Plan estratégico de Piloña 10.000

Operaciones Corrientes 1.209.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 720.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 675.000

Pág. 91

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1304 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO

Programa 622C PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERIOR, FERIAS Y ARTESANÍA

Subconcepto Descripción Euros776 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES 675.000

776005 Activos fi jos en artesanía 40.000 776006 Plan de ayuda al comercio minorista 555.000 776021 Plan de Ayuda al Comercio Rural 80.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 45.000 786 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES 45.000

786005 Formación Cámaras y artesanía 5.000 786006 Apoyo a programas de calidad 40.000

Operaciones de Capital 720.000 Gastos no fi nancieros 1.929.000

Total Programa 1.929.000

Pág. 92

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1304 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO

Programa 751A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 1.208.520 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 764.470

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 764.370 120000 Retribuciones de personal funcionario 764.370

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100

13 PERSONAL LABORAL 185.150 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 185.050

130000 Retribuciones de personal laboral 185.050 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100

131000 Sustituciones de personal laboral 100 14 PERSONAL TEMPORAL 18.900

140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 18.900 140000 Retribuciones de personal funcionario interino 18.900

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 240.000 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 240.000

166000 Cuotas sociales 240.000 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 85.000 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.000

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000 202000 Edifi cios y otras construcciones 1.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 5.900 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.000

212000 Edifi cios y otras construcciones 2.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000

214000 Material de transporte 1.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 900

215000 Mobiliario y enseres 900 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 63.100

220 MATERIAL DE OFICINA 7.400 220000 Material ordinario no inventariable 7.300 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 100

221 SUMINISTROS 2.300 221001 Agua 300 221003 Combustibles 1.000 221009 Otros suministros 1.000

222 COMUNICACIONES 15.000 222001 Otras comunicaciones 15.000

223 TRANSPORTE 2.000 223000 Transporte 2.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 250 224001 Vehículos 250

225 TRIBUTOS 1.000 225000 Tributos 1.000

226 GASTOS DIVERSOS 1.600 226001 Atenciones protocolarias y representativas 500 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 300 226006 Reuniones y conferencias 500 226009 Otros gastos diversos 300

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 33.550 227000 Limpieza y aseo 3.500 227003 Control y explotación de vertidos 50 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 30.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 15.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 15.000

230000 Dietas y locomoción 15.000

Pág. 93

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1304 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO

Programa 751A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO

Subconcepto Descripción Euros 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.175.000 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 5.025.000

440 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.025.000 440024 Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias 5.025.000

46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 150.000 467 SUBVENCIONES EN MATERIA DE TURISMO 150.000

467000 Ofi cinas de turismo 150.000 Operaciones Corrientes 6.468.520

6 INVERSIONES REALES 160.000 60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 35.000

601 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 35.000 601000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 35.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 125.000 621 CONSTRUCCIONES 125.000

621000 Construcciones 125.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.455.000 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 2.905.000

740 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.905.000 740016 Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias 2.905.000

75 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 30.000 757 SUBVENCIONES EN MATERIA DE TURISMO 30.000

757001 Universidad Oviedo. Proyecto SITA 30.000 76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 480.000

767 SUBVENCIONES EN MATERIA DE TURISMO 480.000 767000 Apoyo de actividades de interés turístico regional 30.000 767001 Planes de desarrollo turístico 450.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 40.000 777 SUBVENCIONES EN MATERIA DE TURISMO 40.000

777000 PYMES del sector turístico 40.000 Operaciones de Capital 3.615.000 Gastos no fi nancieros 10.083.520

Total Programa 10.083.520 Total Servicio 12.012.520

Pág. 94

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1305 DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Programa 121D SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 3.893.560 10 ALTOS CARGOS 62.800

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 62.800 104000 Directores Generales y asimilados 62.800

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 609.330 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 609.230

120000 Retribuciones de personal funcionario 609.230 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 2.447.340

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 2.430.150 130000 Retribuciones de personal laboral 2.430.150

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 17.190 131000 Sustituciones de personal laboral 17.190

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.550 153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.550

153010 Productividad de personal funcionario docente 2.550 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 771.540

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 771.540 166000 Cuotas sociales 771.540

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 17.614.328 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 78.947

206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 75.644 206000 Equipos para proceso de información 75.644

207 CÁNONES 3.303 207000 Cánones 3.303

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 5.437.539 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 5.437.539

216000 Equipos para proceso de información 5.437.539 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.087.842

220 MATERIAL DE OFICINA 50.985 220000 Material ordinario no inventariable 10.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 985 220004 Material informático no inventariable 40.000

221 SUMINISTROS 22.000 221009 Otros suministros 22.000

222 COMUNICACIONES 5.725.789 222000 Telefónicas 5.725.789

226 GASTOS DIVERSOS 10.000 226009 Otros gastos diversos 10.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 6.279.068 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 50.000 227007 Servicios de carácter informático 6.229.068

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 10.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 10.000

230000 Dietas y locomoción 10.000 Operaciones Corrientes 21.507.888

6 INVERSIONES REALES 5.755.428 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 4.120.428

615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 4.120.428 615000 Aplicaciones informáticas 4.051.157 615001 Licencias 69.271

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 1.635.000 627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.635.000

627000 Equipos para proceso de información 1.635.000 Operaciones de Capital 5.755.428 Gastos no fi nancieros 27.263.316

Total Programa 27.263.316

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Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1305 DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Programa 121G MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 439.330 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 363.330

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 363.230 120000 Retribuciones de personal funcionario 363.230

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 76.000 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 76.000

166000 Cuotas sociales 76.000 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 40.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 38.200

220 MATERIAL DE OFICINA 7.790 220000 Material ordinario no inventariable 6.815 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 975

221 SUMINISTROS 4.520 221009 Otros suministros 4.520

222 COMUNICACIONES 2.500 222001 Otras comunicaciones 2.500

223 TRANSPORTE 320 223000 Transporte 320

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 23.070 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 15.640 227009 Otros 7.430

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.800 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.800

230000 Dietas y locomoción 1.800 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 607.708 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 607.708

460 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 607.708 460019 Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos (CAST) 607.708

Operaciones Corrientes 1.087.038 Gastos no fi nancieros 1.087.038

Total Programa 1.087.038 Total Servicio 28.350.354

Pág. 96

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1306 DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA Y ENERGÍA

Programa 741G ACTUACIONES EN MATERIA DE MINERÍA Y ENERGÍA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 1.973.630 10 ALTOS CARGOS 59.400

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 59.400 104000 Directores Generales y asimilados 59.400

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.509.230 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.503.790

120000 Retribuciones de personal funcionario 1.503.790 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 5.440

121000 Sustituciones de personal funcionario 5.440 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 70.000

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 50.000 152000 Conceptos variables de personal funcionario 50.000

153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 20.000 153000 Productividad de personal funcionario 20.000

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 335.000 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 335.000

166000 Cuotas sociales 335.000 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 140.000 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 8.500

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 500 212000 Edifi cios y otras construcciones 500

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.500 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.500

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 4.000 214000 Material de transporte 4.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 500 215000 Mobiliario y enseres 500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 61.000 220 MATERIAL DE OFICINA 11.500

220000 Material ordinario no inventariable 10.500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.000

221 SUMINISTROS 14.600 221003 Combustibles 9.600 221009 Otros suministros 5.000

222 COMUNICACIONES 11.500 222001 Otras comunicaciones 11.500

223 TRANSPORTE 1.000 223000 Transporte 1.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 6.500 224001 Vehículos 6.500

226 GASTOS DIVERSOS 2.900 226003 Jurídicos y contenciosos 500 226006 Reuniones y conferencias 2.400

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 13.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 13.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 70.500 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 70.500

230000 Dietas y locomoción 70.500 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 297.900 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 145.000

440 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 145.000 440029 Fundación Asturiana de la Energía 145.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 152.900 486 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES 152.900

486003 ASOCAS. Inspecciones de instalaciones y efi ciencia Energética 24.900 486004 Fundación Agencia Local de Energía del Nalón 25.000 486006 Concurso de entibadores mineros y otras actividades 8.000 486025 Fund. Barredo. Centro Tecnológico Experimentación 95.000

Pág. 97

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1306 DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA Y ENERGÍA

Programa 741G ACTUACIONES EN MATERIA DE MINERÍA Y ENERGÍA

Subconcepto Descripción Euros Operaciones Corrientes 2.411.530

6 INVERSIONES REALES 137.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 40.000

610 INVERSIÓN EN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 40.000 610000 Gastos de investigación, desarrollo e innovación 40.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 18.000 621 CONSTRUCCIONES 15.000

621000 Construcciones 15.000 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 3.000

622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 3.000 63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 79.000

630 INVERSIONES EN TERRENOS Y BIENES NATURALES 79.000 630000 Terrenos y bienes naturales 79.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.000.000 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 50.000

740 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.000 740015 Fundación Asturiana de la Energía 50.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 925.000 776 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES 925.000

776025 Efi ciencia energética y energías renovables 925.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.025.000

786 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES 1.025.000 786001 Fudación Barredo. Centro Tecnológico de experimentación 900.000 786011 Para la mejora de instalaciones eléctricas de baja tensión 125.000

Operaciones de Capital 2.137.000 Gastos no fi nancieros 4.548.530

Total Programa 4.548.530 Total Servicio 4.548.530

Pág. 98

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1307 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y TELECOMUNICACIONES

Programa 521A TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 374.340 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 227.590

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 227.490 120000 Retribuciones de personal funcionario 227.490

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100

13 PERSONAL LABORAL 76.750 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 76.650

130000 Retribuciones de personal laboral 76.650 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100

131000 Sustituciones de personal laboral 100 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 70.000

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 70.000 166000 Cuotas sociales 70.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.250.000 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.107.980

204 MATERIAL DE TRANSPORTE 7.980 204000 Material de transporte 7.980

209 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.100.000 209000 Otro inmovilizado material 1.100.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 400.000 217 BIENES PÚBLICOS DESTINADOS AL USO GENERAL 400.000

217000 Bienes públicos destinados al uso general 400.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.732.020

220 MATERIAL DE OFICINA 1.800 220000 Material ordinario no inventariable 1.500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 300

221 SUMINISTROS 4.600 221003 Combustibles 3.500 221004 Vestuario 500 221009 Otros suministros 600

223 TRANSPORTE 800 223000 Transporte 800

226 GASTOS DIVERSOS 7.200 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 1.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 400 226006 Reuniones y conferencias 2.800 226009 Otros gastos diversos 3.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 2.717.620 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 196.000 227009 Otros 2.521.620

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 10.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 10.000

230000 Dietas y locomoción 10.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.300.000 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 1.300.000

465 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 1.300.000 465008 Ayuntamiento Allande. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465009 Ayuntamiento Aller. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465011 Ayuntamiento Belmonte Miranda. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465012 Ayuntamiento Bimenes. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465013 Ayuntamiento Boal. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465014 Ayuntamiento Cabrales. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465015 Ayuntamiento Candamo. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465016 Ayuntamiento Cangas del Narcea. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465017 Ayuntamiento Caravia. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465018 Ayuntamiento Carreño. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 30.150 465019 Ayuntamiento Caso. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650

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Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1307 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y TELECOMUNICACIONES

Programa 521A TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Subconcepto Descripción Euros465021 Ayuntamiento Castropol. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465022 Ayuntamiento Coaña. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465023 Ayuntamiento Corvera. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465024 Ayuntamiento Cudillero. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465025 Ayuntamiento Degaña. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465026 Ayuntamiento El Franco. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465027 Ayuntamiento Gozón. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 30.150 465028 Ayuntamiento Grandas de Salime. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465029 Ayuntamiento Ibias. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465030 Ayuntamiento Illano. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465031 Ayuntamiento Illas. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465033 Ayuntamiento Las Regueras. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465034 Ayuntamiento Laviana. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465035 Ayuntamiento Lena. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465036 Ayuntamiento Llanera. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 23.300 465037 Ayuntamiento Llanes. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465038 Mancomunidad Comarca la Sidra. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 87.100 465040 Mancomunidad Grado,Yernes y Tameza. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 35.150 465042 Ayuntamiento Morcín. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465043 Ayuntamiento Muros del Nalón. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465044 Ayuntamiento Navia. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465045 Ayuntamiento Noreña. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465046 Ayuntamiento Parres. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465047 Ayuntamiento Peñamellera Alta. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465048 Ayuntamiento Peñamellera Baja. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465049 Ayuntamiento Pesoz. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465050 Ayuntamiento Piloña. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465051 Ayuntamiento Ponga. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465052 Ayuntamiento Pravia. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465053 Ayuntamiento Proaza. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465054 Ayuntamiento Quirós. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465055 Ayuntamiento Ribadedeva. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465056 Ayuntamiento Ribadesella. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465057 Ayuntamiento Ribera de Arriba. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465058 Ayuntamiento Riosa. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465059 Ayuntamiento Salas. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465060 Ayuntamiento San Martín de Oscos. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465061 Ayuntamiento San Martín del Rey Aurelio. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 35.150 465062 Ayuntamiento San Tirso de Abres. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465063 Ayuntamiento Santa Eulalia de Oscos. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465064 Ayuntamiento Santo Adriano. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465066 Ayuntamiento Sobrescobio. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465067 Ayuntamiento Somiedo. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465068 Ayuntamiento Soto del Barco. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465069 Ayuntamiento Tapia de Casariego. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465070 Ayuntamiento Taramundi. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465071 Ayuntamiento Teverga. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465072 Ayuntamiento Tineo. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465073 Ayuntamiento Valdés. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465074 Ayuntamiento Vegadeo. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465075 Ayuntamiento Villanueva de Oscos. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465076 Ayuntamiento Villayón. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465078 Ayuntamiento Amieva. Servicios de Dinamización Tecnológica Local 17.650 465079 Ayuntamiento Cangas de Onís. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465080 Ayuntamiento Onís. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650

Operaciones Corrientes 5.924.340 6 INVERSIONES REALES 100.000 60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 100.000

Pág. 100

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1307 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y TELECOMUNICACIONES

Programa 521A TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Subconcepto Descripción Euros601 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 100.000

601000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 100.000 Operaciones de Capital 100.000 Gastos no fi nancieros 6.024.340

9 PASIVOS FINANCIEROS 2.916.666 92 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 2.916.666

920 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 2.916.666 920001 Amortización de préstamos (Administración Central) 2.916.666

Operaciones fi nancieras 2.916.666 Total Programa 8.941.006

Pág. 101

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1307 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y TELECOMUNICACIONES

Programa 723A APOYO FINANCIERO Y PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS PÚBLICAS

Subconcepto Descripción Euros 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.900.000 42 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ENTIDADES PÚBLICAS 6.900.000

420 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.900.000 420003 Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 3.500.000 420004 IDEPA. Contrato Programa.Internacionalización,innovación,clusters,emprendedores 3.400.000

Operaciones Corrientes 6.900.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.997.988 72 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ENTIDADES PÚBLICAS 5.997.988

720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.997.988 720004 IDEPA contrato programa ayudas diversifi cación y competitividad del tejido empresarial 5.347.988 720005 IDEPA contrato programa-Programa Espacios Industriales 650.000

Operaciones de Capital 5.997.988 Gastos no fi nancieros 12.897.988

Total Programa 12.897.988

Pág. 102

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1307 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y TELECOMUNICACIONES

Programa 723B MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 1.415.410 10 ALTOS CARGOS 55.750

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.750 104000 Directores Generales y asimilados 55.750

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.103.010 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.095.320

120000 Retribuciones de personal funcionario 1.095.320 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 7.690

121000 Sustituciones de personal funcionario 7.690 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 256.650

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 256.650 166000 Cuotas sociales 256.650

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 130.000 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.313

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 600 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 600

215 MOBILIARIO Y ENSERES 713 215000 Mobiliario y enseres 713

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 71.737 220 MATERIAL DE OFICINA 17.900

220000 Material ordinario no inventariable 11.400 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 6.500

221 SUMINISTROS 4.000 221009 Otros suministros 4.000

222 COMUNICACIONES 11.400 222001 Otras comunicaciones 11.400

223 TRANSPORTE 760 223000 Transporte 760

224 PRIMAS DE SEGUROS 950 224009 Otros riesgos 950

226 GASTOS DIVERSOS 3.592 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.217 226006 Reuniones y conferencias 1.900 226009 Otros gastos diversos 475

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 33.135 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 33.135

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 56.950 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 56.950

230000 Dietas y locomoción 56.950 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200.000 45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1.900

456 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES 1.900 456000 Apoyo al Laboratorio de Metales Preciosos 1.900

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 198.100 486 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES 198.100

486002 Organización de jornadas técnicas 26.500 486010 Asociación de Centros de Empresas 140.000 486046 ASOCAS para actuaciones de inspecciones 31.600

Operaciones Corrientes 1.745.410 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 267.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 117.000

776 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES 117.000 776002 Ayuda a la implantación de redes de gas 117.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150.000 786 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES 150.000

786012 Asociaciones de instaladores ASINAS 75.000 786015 Asociaciones de instaladores AFONCASA 75.000

Operaciones de Capital 267.000

Pág. 103

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1307 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y TELECOMUNICACIONES

Programa 723B MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL

Subconcepto Descripción Euros Gastos no fi nancieros 2.012.410

8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.000.000 83 DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUIDOS 2.000.000

832 DEPÓSITOS A LARGO PLAZO 2.000.000 832000 Depósitos a largo plazo 2.000.000

Operaciones fi nancieras 2.000.000 Total Programa 4.012.410

Total Servicio 25.851.404 Total Sección 190.375.145

Pág. 104

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1401 SERVICIOS GENERALES

Programa 421A DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 13.005.090 10 ALTOS CARGOS 133.130

102 RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS 72.310 102000 Retribuciones de Consejeros 72.310

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 60.820 104000 Directores Generales y asimilados 60.820

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 199.690 110 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 199.690

110000 Retribuciones de personal eventual de Gabinete 199.690 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 10.681.210

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 10.676.420 120000 Retribuciones de personal funcionario 7.771.540 120010 Retribuciones de personal funcionario docente 2.904.880

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 4.790 121000 Sustituciones de personal funcionario 4.790

13 PERSONAL LABORAL 477.400 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 460.450

130000 Retribuciones de personal laboral 460.450 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 16.950

131000 Sustituciones de personal laboral 16.950 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 235.300

153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 235.300 153010 Productividad de personal funcionario docente 235.300

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.208.140 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.208.140

166000 Cuotas sociales 1.208.140 17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 70.220

171 AYUDAS SOCIALES 70.220 171010 Ayudas sociales para el personal docente 70.220

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 575.657 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 20.100

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.000 212000 Edifi cios y otras construcciones 6.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.000 215000 Mobiliario y enseres 6.000

216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 2.100 216000 Equipos para proceso de información 2.100

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 463.818 220 MATERIAL DE OFICINA 146.760

220000 Material ordinario no inventariable 116.760 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 5.000 220004 Material informático no inventariable 25.000

221 SUMINISTROS 55.448 221001 Agua 7.000 221003 Combustibles 34.948 221004 Vestuario 7.500 221009 Otros suministros 6.000

222 COMUNICACIONES 63.000 222001 Otras comunicaciones 63.000

223 TRANSPORTE 6.500 223000 Transporte 6.500

224 PRIMAS DE SEGUROS 12.000 224009 Otros riesgos 12.000

225 TRIBUTOS 500 225000 Tributos 500

226 GASTOS DIVERSOS 71.810

Pág. 105

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1401 SERVICIOS GENERALES

Programa 421A DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

Subconcepto Descripción Euros226001 Atenciones protocolarias y representativas 2.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 4.000 226003 Jurídicos y contenciosos 53.313 226006 Reuniones y conferencias 4.000 226009 Otros gastos diversos 2.000 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 6.497

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 107.800 227000 Limpieza y aseo 79.800 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 3.000 227007 Servicios de carácter informático 5.000 227009 Otros 20.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 91.739 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 91.739

230000 Dietas y locomoción 91.739 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 84.030 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 84.030

480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49.030 480010 Consejo Escolar del Principado de Asturias 30.000 480059 Indemnizaciones y Responsabilidad Patrimonial 19.030

482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 35.000 482002 Ayudas accidentes personal docente 35.000

Operaciones Corrientes 13.664.777 Gastos no fi nancieros 13.664.777

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.000.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 1.000.000

821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 1.000.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 1.000.000

Operaciones fi nancieras 1.000.000 Total Programa 14.664.777

Total Servicio 14.664.777

Pág. 106

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1402 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Programa 455E PROMOCIÓN CULTURAL,BIBLIOTECAS,ARCHIVOS Y MUSEOS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 3.227.980 10 ALTOS CARGOS 70.480

103 RETRIBUCIONES DE VICECONSEJEROS Y ASIMILADOS 70.480 103000 Retribuciones de Viceconsejeros y asimilados 70.480

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.168.640 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.168.540

120000 Retribuciones de personal funcionario 2.168.540 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 375.920

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 375.820 130000 Retribuciones de personal laboral 375.820

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 15.260 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 10.100

152000 Conceptos variables de personal funcionario 10.100 153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 4.150

153010 Productividad de personal funcionario docente 4.150 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 1.010

154000 Conceptos variables de personal laboral 1.010 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 597.680

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 597.680 166000 Cuotas sociales 597.680

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.131.745 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 121.500

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.500 212000 Edifi cios y otras construcciones 30.500

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 72.500 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 72.500

215 MOBILIARIO Y ENSERES 18.500 215000 Mobiliario y enseres 18.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.003.245 220 MATERIAL DE OFICINA 56.644

220000 Material ordinario no inventariable 22.144 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 34.500

221 SUMINISTROS 104.851 221001 Agua 15.500 221002 Gas 47.500 221003 Combustibles 14.000 221004 Vestuario 2.051 221009 Otros suministros 25.800

222 COMUNICACIONES 24.000 222001 Otras comunicaciones 24.000

223 TRANSPORTE 12.500 223000 Transporte 12.500

224 PRIMAS DE SEGUROS 39.000 224009 Otros riesgos 39.000

225 TRIBUTOS 250 225000 Tributos 250

226 GASTOS DIVERSOS 198.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 3.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 13.000 226006 Reuniones y conferencias 175.000 226009 Otros gastos diversos 7.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 568.000 227000 Limpieza y aseo 202.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 354.000

Pág. 107

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1402 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Programa 455E PROMOCIÓN CULTURAL,BIBLIOTECAS,ARCHIVOS Y MUSEOS

Subconcepto Descripción Euros227009 Otros 12.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 7.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 7.000

230000 Dietas y locomoción 7.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.909.692 41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 5.806.336

410 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.806.336 410000 Centro Regional de Bellas Artes 1.090.216 410002 Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias 4.716.120

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 3.993.510 440 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.993.510

440000 Real Instituto de Estudios Asturianos 154.319 440001 Museo Etnográfi co de Grandas de Salime 151.191 440024 Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias 3.688.000

46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 93.893 462 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 93.893

462001 Ayudas y dotaciones a museos municipales 56.023 462006 Ayuntamiento Gijón. Festival Internacional de Cine 37.870

47 A EMPRESAS PRIVADAS 110.000 472 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 110.000

472002 Actividades culturales 110.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.905.953

480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.003 480003 Patronato del Real Sitio de Covadonga 20.003

482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 1.885.950 482003 Fundación de la Sidra 8.640 482005 Fundación Archivo de Indianos 60.000 482006 Archivo del Monasterio de San Pelayo 6.835 482008 Fundación "Príncesa de Asturias" 60.000 482020 Asociación Semana Negra 13.646 482045 Premios Cultura Asturiana 22.200 482047 Fundación de Nuevas Tecnologías y Cultura (FUNDATEC) 90.000 482052 Actividades culturales y formativas 107.546 482056 Fundación Centro Arte Universidad Laboral de Gijón 600.000 482057 Fundación de Amigos de la Ópera 110.000 482064 Fundación Municipal de Cultura de Gijón. Convenio red museos etnográfi cos 31.083 482070 Fundación Museo Marítimo de Luanco 20.000 482071 Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer-Principado de Asturias 750.000 482110 Fundación Museo Etnográfi co del Oriente de Asturias 6.000

Operaciones Corrientes 16.269.417 6 INVERSIONES REALES 794.265 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 110.000

629 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL 110.000 629000 Otras inversiones 110.000

63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 684.265 631 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 684.265

631999 Plan Asturias. Fomento del Empleo y Mejora de Infraestructuras Locales 684.265 Operaciones de Capital 794.265 Gastos no fi nancieros 17.063.682

8 ACTIVOS FINANCIEROS 302.921 87 APORTACIONES PATRIMONIALES 302.921

870 APORTACIONES PATRIMONIALES 302.921 870010 Fundación Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer 302.921

Operaciones fi nancieras 302.921 Total Programa 17.366.603

Total Servicio 17.366.603

Pág. 108

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1403 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE- DG DE PATRIMONIO CULTURAL

Programa 458D PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.196.000 10 ALTOS CARGOS 55.750

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.750 104000 Directores Generales y asimilados 55.750

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 876.550 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 876.450

120000 Retribuciones de personal funcionario 876.450 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 737.850

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 732.100 130000 Retribuciones de personal laboral 732.100

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 5.750 131000 Sustituciones de personal laboral 5.750

14 PERSONAL TEMPORAL 7.000 141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 7.000

141000 Retribuciones de personal laboral temporal 7.000 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 54.960

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 54.960 154000 Conceptos variables de personal laboral 54.960

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 463.890 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 463.890

166000 Cuotas sociales 463.890 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 387.143 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 16.000

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 16.000 202000 Edifi cios y otras construcciones 16.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 83.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000

212000 Edifi cios y otras construcciones 10.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 70.000

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 70.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000

215000 Mobiliario y enseres 3.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 273.143

220 MATERIAL DE OFICINA 18.500 220000 Material ordinario no inventariable 15.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 3.500

221 SUMINISTROS 24.350 221001 Agua 4.000 221003 Combustibles 2.000 221004 Vestuario 10.150 221009 Otros suministros 8.200

222 COMUNICACIONES 7.000 222001 Otras comunicaciones 7.000

223 TRANSPORTE 6.500 223000 Transporte 6.500

224 PRIMAS DE SEGUROS 3.150 224008 Otro inmovilizado 150 224009 Otros riesgos 3.000

225 TRIBUTOS 1.000 225000 Tributos 1.000

226 GASTOS DIVERSOS 105.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 3.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 20.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 35.000 226006 Reuniones y conferencias 40.000 226009 Otros gastos diversos 3.000

Pág. 109

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1403 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE- DG DE PATRIMONIO CULTURAL

Programa 458D PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

Subconcepto Descripción Euros226013 Cuotas de asociación 4.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 107.643 227000 Limpieza y aseo 7.563 227001 Seguridad 2.500 227002 Valoraciones y peritajes 2.500 227004 Custodia, depósitos y almacenaje 350 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 79.730 227009 Otros 13.500 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 1.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 15.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 15.000

230000 Dietas y locomoción 15.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.600 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 15.600

462 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 15.600 462010 Fomento del patrimonio arqueológico 15.600

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.000 482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 10.000

482072 Fundación Parque Histórico del Navia 10.000 Operaciones Corrientes 2.608.743

6 INVERSIONES REALES 675.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 30.000

610 INVERSIÓN EN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 30.000 610000 Gastos de investigación, desarrollo e innovación 30.000

63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 645.000 638 INVERSIONES BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 645.000

638000 Bienes Patrimonio Histórico-Artístico 645.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 275.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 275.000

782 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 275.000 782002 Para la protección del patrimonio histórico 275.000

Operaciones de Capital 950.000 Gastos no fi nancieros 3.558.743

Total Programa 3.558.743 Total Servicio 3.558.743

Pág. 110

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1405 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE- DG DE DEPORTE

Programa 457A FOMENTO Y APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y FESTIVAS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 778.180 10 ALTOS CARGOS 55.750

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.750 104000 Directores Generales y asimilados 55.750

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 535.530 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 535.430

120000 Retribuciones de personal funcionario 535.430 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 35.900

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 35.900 130000 Retribuciones de personal laboral 35.900

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 151.000 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 151.000

166000 Cuotas sociales 151.000 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 467.960 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 3.500

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.000 212000 Edifi cios y otras construcciones 2.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.500 215000 Mobiliario y enseres 1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 459.360 220 MATERIAL DE OFICINA 5.200

220000 Material ordinario no inventariable 5.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 200

221 SUMINISTROS 43.600 221006 Productos farmacéuticos 1.600 221009 Otros suministros 42.000

222 COMUNICACIONES 7.000 222001 Otras comunicaciones 7.000

223 TRANSPORTE 40.000 223000 Transporte 40.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 17.500 224009 Otros riesgos 17.500

226 GASTOS DIVERSOS 306.060 226001 Atenciones protocolarias y representativas 2.150 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 33.910 226006 Reuniones y conferencias 38.000 226009 Otros gastos diversos 232.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 40.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 40.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 5.100 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 5.000

230000 Dietas y locomoción 5.000 231 OTRAS INDEMNIZACIONES 100

231000 Otras indemnizaciones 100 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.541.365 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 498.365

462 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 498.365 462018 Fundación Deportiva Municipal de Avilés. Unidad Regional de Medicina Deportiva 58.365 462020 Programas de actividades deportivas 440.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.043.000 482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 1.043.000

482036 Federaciones y clubes deportivos 865.000 482120 Real Federación Fútbol. Fomento del fútbol base 160.000 482130 Fomento del deporte tradicional 18.000

Operaciones Corrientes 2.787.505 Gastos no fi nancieros 2.787.505

Pág. 111

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1405 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE- DG DE DEPORTE

Programa 457A FOMENTO Y APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y FESTIVAS

Subconcepto Descripción EurosTotal Programa 2.787.505

Pág. 112

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1405 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE- DG DE DEPORTE

Programa 457C ESTACIÓN INVERNAL Y DE MONTAÑA DE PAJARES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 1.596.280 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 22.090

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 22.090 120000 Retribuciones de personal funcionario 22.090

13 PERSONAL LABORAL 1.018.800 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 1.016.800

130000 Retribuciones de personal laboral 1.016.800 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 2.000

131000 Sustituciones de personal laboral 2.000 14 PERSONAL TEMPORAL 13.070

140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 13.070 140000 Retribuciones de personal funcionario interino 13.070

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 146.320 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.310

152000 Conceptos variables de personal funcionario 2.310 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 144.010

154000 Conceptos variables de personal laboral 144.010 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 396.000

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 396.000 166000 Cuotas sociales 396.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.066.700 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 169.766

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.452 202000 Edifi cios y otras construcciones 1.452

203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 140.290 203000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 140.290

204 MATERIAL DE TRANSPORTE 28.024 204000 Material de transporte 28.024

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 209.776 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 4.500

210000 Terrenos y bienes naturales 4.500 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.042

212000 Edifi cios y otras construcciones 8.042 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 156.500

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 156.500 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 4.234

214000 Material de transporte 4.234 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 36.500

216000 Equipos para proceso de información 36.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 685.558

220 MATERIAL DE OFICINA 500 220000 Material ordinario no inventariable 500

221 SUMINISTROS 501.118 221001 Agua 2.500 221003 Combustibles 200.000 221004 Vestuario 52.161 221006 Productos farmacéuticos 8.500 221009 Otros suministros 237.957

223 TRANSPORTE 68.000 223000 Transporte 68.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 7.200 224001 Vehículos 3.500 224009 Otros riesgos 3.700

225 TRIBUTOS 1.240 225000 Tributos 1.240

226 GASTOS DIVERSOS 40.500 226001 Atenciones protocolarias y representativas 500 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 10.000

Pág. 113

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1405 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE- DG DE DEPORTE

Programa 457C ESTACIÓN INVERNAL Y DE MONTAÑA DE PAJARES

Subconcepto Descripción Euros226009 Otros gastos diversos 30.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 67.000 227000 Limpieza y aseo 2.500 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 64.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.600 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.600

230000 Dietas y locomoción 1.600 Operaciones Corrientes 2.662.980

6 INVERSIONES REALES 180.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 180.000

622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 180.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 180.000

Operaciones de Capital 180.000 Gastos no fi nancieros 2.842.980

Total Programa 2.842.980

Pág. 114

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1405 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE- DG DE DEPORTE

Programa 457D INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.716.390 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 37.500

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 37.500 120000 Retribuciones de personal funcionario 37.500

13 PERSONAL LABORAL 1.894.560 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 1.851.560

130000 Retribuciones de personal laboral 1.851.560 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 43.000

131000 Sustituciones de personal laboral 43.000 14 PERSONAL TEMPORAL 11.250

141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 11.250 141000 Retribuciones de personal laboral temporal 11.250

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 120.000 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 120.000

154000 Conceptos variables de personal laboral 120.000 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 653.080

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 653.080 166000 Cuotas sociales 653.080

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.423.995 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 8.320

203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.500 203000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.500

204 MATERIAL DE TRANSPORTE 5.820 204000 Material de transporte 5.820

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 177.200 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 77.000

212000 Edifi cios y otras construcciones 77.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100.000

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 100.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 200

215000 Mobiliario y enseres 200 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.228.475

220 MATERIAL DE OFICINA 2.500 220000 Material ordinario no inventariable 2.500

221 SUMINISTROS 684.600 221001 Agua 200.000 221002 Gas 324.000 221003 Combustibles 20.600 221004 Vestuario 18.500 221006 Productos farmacéuticos 2.000 221009 Otros suministros 119.500

223 TRANSPORTE 500 223000 Transporte 500

224 PRIMAS DE SEGUROS 2.250 224001 Vehículos 2.250

225 TRIBUTOS 1.000 225000 Tributos 1.000

226 GASTOS DIVERSOS 325.000 226009 Otros gastos diversos 325.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 212.625 227000 Limpieza y aseo 166.500 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 10.000 227009 Otros 36.125

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 10.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 10.000

230000 Dietas y locomoción 10.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.776.000 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 1.776.000

Pág. 115

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1405 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE- DG DE DEPORTE

Programa 457D INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Subconcepto Descripción Euros440 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.776.000

440024 Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias 1.776.000 Operaciones Corrientes 5.916.385

6 INVERSIONES REALES 120.000 60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 60.000

601 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 60.000 601000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 60.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 60.000 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 60.000

622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 60.000 Operaciones de Capital 120.000 Gastos no fi nancieros 6.036.385

Total Programa 6.036.385 Total Servicio 11.666.870

Pág. 116

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1406 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Programa 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 168.110.590 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 128.141.440

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 119.148.600 120010 Retribuciones de personal funcionario docente 119.148.600

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 8.992.840 121010 Sustituciones de personal funcionario docente 8.992.840

13 PERSONAL LABORAL 5.220.430 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 4.925.930

130010 Retribuciones de personal laboral docente 4.925.930 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 294.500

131010 Sustituciones de personal laboral docente 294.500 14 PERSONAL TEMPORAL 14.109.240

140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 13.912.630 140010 Retribuc.de personal funcionario interino docente 13.912.630

141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 196.610 141010 Retribuciones de personal laboral temporal docente 196.610

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.176.150 151 GRATIFICACIONES 20.000

151000 Gratifi caciones 20.000 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 198.930

152010 Conceptos variables personal funcionario docente 198.930 153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 5.682.740

153010 Productividad de personal funcionario docente 5.682.740 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 3.180

154010 Conceptos variables de personal laboral docente 3.180 155 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL LABORAL 271.300

155010 Productividad de personal laboral docente 271.300 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 14.463.330

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 14.463.330 166010 Cuotas sociales de personal docente 14.463.330

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.192.786 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.912.108

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 90.000 227009 Otros 90.000

229 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 2.822.108 229000 Gastos de funcionamiento de centros 2.822.108

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 280.678 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 280.678

230000 Dietas y locomoción 280.678 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56.071.449 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 9.649.612

462 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 9.649.612 462013 Programa de educación infantil de 0 a 3 años 9.649.612

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 46.421.837 480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46.152.337

480014 Gastos de funcionamiento de centros concertados 5.098.978 480015 Gastos de personal de centros concertados 41.053.359

482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 269.500 482114 Educación Infantil 0 a 3. Guardería San Eutiquio 85.000 482115 Educación Infantil 0 a 3. Guardería El Bibio 45.000 482116 Educación Infantil 0 a 3. Guardería Sagrada Familia 139.500

Operaciones Corrientes 227.374.825 6 INVERSIONES REALES 2.856.424 63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 2.856.424

631 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 2.856.424 631000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 2.856.424

Operaciones de Capital 2.856.424 Gastos no fi nancieros 230.231.249

Pág. 117

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1406 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Programa 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Subconcepto Descripción EurosTotal Programa 230.231.249

Pág. 118

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1406 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Programa 422C EDUCACIÓN SECUNDARIA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 162.702.020 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 129.128.300

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 123.237.420 120010 Retribuciones de personal funcionario docente 123.237.420

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 5.890.880 121010 Sustituciones de personal funcionario docente 5.890.880

13 PERSONAL LABORAL 1.834.370 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 1.598.190

130010 Retribuciones de personal laboral docente 1.598.190 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 236.180

131010 Sustituciones de personal laboral docente 236.180 14 PERSONAL TEMPORAL 12.895.010

140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 12.789.750 140010 Retribuc.de personal funcionario interino docente 12.789.750

141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 105.260 141010 Retribuciones de personal laboral temporal docente 105.260

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.014.930 151 GRATIFICACIONES 50.000

151000 Gratifi caciones 50.000 153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 7.843.570

153010 Productividad de personal funcionario docente 7.843.570 155 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL LABORAL 121.360

155010 Productividad de personal laboral docente 121.360 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 10.829.410

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 10.829.410 166010 Cuotas sociales de personal docente 10.829.410

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.824.837 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 8.804.837

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 961.732 227000 Limpieza y aseo 901.732 227009 Otros 60.000

229 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 7.843.105 229000 Gastos de funcionamiento de centros 7.843.105

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 20.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 20.000

230000 Dietas y locomoción 20.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.934.574 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 32.934.574

480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.934.574 480014 Gastos de funcionamiento de centros concertados 3.388.124 480015 Gastos de personal de centros concertados 29.546.450

Operaciones Corrientes 204.461.431 6 INVERSIONES REALES 1.872.566 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 1.872.566

621 CONSTRUCCIONES 1.722.566 621000 Construcciones 1.522.566 621002 Construcción Instituto de la Corredoria 200.000

626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 150.000 626000 Mobiliario 150.000

Operaciones de Capital 1.872.566 Gastos no fi nancieros 206.333.997

Total Programa 206.333.997

Pág. 119

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1406 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Programa 422E EDUCACIÓN ESPECIAL Y NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 32.867.340 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 25.377.270

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 23.679.210 120010 Retribuciones de personal funcionario docente 23.679.210

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.698.060 121010 Sustituciones de personal funcionario docente 1.698.060

14 PERSONAL TEMPORAL 3.250.330 140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 3.250.330

140010 Retribuc.de personal funcionario interino docente 3.250.330 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.224.940

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 7.870 152010 Conceptos variables personal funcionario docente 7.870

153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.217.070 153010 Productividad de personal funcionario docente 1.217.070

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 3.014.800 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 3.014.800

166010 Cuotas sociales de personal docente 3.014.800 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 997.282 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 863.589

221 SUMINISTROS 50.000 221004 Vestuario 50.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 251.437 227009 Otros 251.437

229 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 562.152 229000 Gastos de funcionamiento de centros 562.152

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 133.693 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 133.693

230000 Dietas y locomoción 133.693 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.087.513 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.087.513

480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.057.513 480014 Gastos de funcionamiento de centros concertados 1.423.962 480015 Gastos de personal de centros concertados 2.633.551

482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 30.000 482027 Ayudas a proyectos pedagógicos 30.000

Operaciones Corrientes 37.952.135 6 INVERSIONES REALES 47.007 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 25.000

626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 25.000 626000 Mobiliario 25.000

63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 22.007 631 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 22.007

631000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 22.007 Operaciones de Capital 47.007 Gastos no fi nancieros 37.999.142

Total Programa 37.999.142

Pág. 120

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1406 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Programa 422F ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 5.453.330 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 4.583.740

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 4.309.020 120010 Retribuciones de personal funcionario docente 4.309.020

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 274.720 121010 Sustituciones de personal funcionario docente 274.720

14 PERSONAL TEMPORAL 305.690 140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 305.690

140010 Retribuc.de personal funcionario interino docente 305.690 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 279.570

151 GRATIFICACIONES 20.000 151000 Gratifi caciones 20.000

153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 259.570 153010 Productividad de personal funcionario docente 259.570

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 284.330 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 284.330

166010 Cuotas sociales de personal docente 284.330 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 383.664 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 382.761

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 19.250 227000 Limpieza y aseo 19.250

229 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 363.511 229000 Gastos de funcionamiento de centros 363.511

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 903 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 903

230000 Dietas y locomoción 903 Operaciones Corrientes 5.836.994 Gastos no fi nancieros 5.836.994

Total Programa 5.836.994

Pág. 121

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1406 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Programa 422G ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 13.517.350 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 8.884.490

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 7.737.700 120010 Retribuciones de personal funcionario docente 7.737.700

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.146.790 121010 Sustituciones de personal funcionario docente 1.146.790

14 PERSONAL TEMPORAL 2.244.940 140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 2.244.940

140010 Retribuc.de personal funcionario interino docente 2.244.940 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 625.210

151 GRATIFICACIONES 5.000 151000 Gratifi caciones 5.000

153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 620.210 153010 Productividad de personal funcionario docente 620.210

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.762.710 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.762.710

166010 Cuotas sociales de personal docente 1.762.710 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 848.628 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 847.877

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 153.900 227000 Limpieza y aseo 153.900

229 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 693.977 229000 Gastos de funcionamiento de centros 693.977

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 751 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 751

230000 Dietas y locomoción 751 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 663.437 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 658.022

462 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 658.022 462012 Escuelas municipales de música y danza tradicional 68.400 462057 Ayuntamiento Avilés. Conservatorio Profesional Julian Orbón 215.525 462058 Mancomunidad Valle del Nalón. Conservatorio Profesional de Música 173.684 462059 Ayuntamiento Valdés. Conservatorio Profesional Occidente 130.787 462060 Ayuntamiento Mieres. Conservatorio Elemental Música Mieres-Aller-Lena 39.508 462061 Ayuntamiento Aller. Conservatorio Elemental Música Mieres-Aller-Lena 22.558 462062 Ayuntamiento Lena. Conservatorio Elemental Música Mieres-Aller-Lena 7.560

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.415 482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 5.415

482025 Ayudas al estudio de post-graduados de música 5.415 Operaciones Corrientes 15.029.415

6 INVERSIONES REALES 1.191.796 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 1.191.796

621 CONSTRUCCIONES 1.129.872 621610 Proyecto Escuela Superior de Arte 1.129.872

626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 61.924 626000 Mobiliario 61.924

Operaciones de Capital 1.191.796 Gastos no fi nancieros 16.221.211

Total Programa 16.221.211

Pág. 122

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1406 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Programa 423B SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 32.045.070 10 ALTOS CARGOS 122.170

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 122.170 104000 Directores Generales y asimilados 122.170

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 7.539.010 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 7.507.710

120000 Retribuciones de personal funcionario 7.507.710 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 31.300

121000 Sustituciones de personal funcionario 31.300 13 PERSONAL LABORAL 17.336.310

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 17.136.310 130000 Retribuciones de personal laboral 17.136.310

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 200.000 131000 Sustituciones de personal laboral 200.000

14 PERSONAL TEMPORAL 60.000 140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 40.000

140000 Retribuciones de personal funcionario interino 40.000 141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 20.000

141000 Retribuciones de personal laboral temporal 20.000 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 104.600

151 GRATIFICACIONES 100 151000 Gratifi caciones 100

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 3.500 152000 Conceptos variables de personal funcionario 3.500

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 101.000 154000 Conceptos variables de personal laboral 101.000

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 6.882.980 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 6.882.980

166000 Cuotas sociales 6.882.980 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.834.876 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.799.875

223 TRANSPORTE 1.920.075 223000 Transporte 1.920.075

229 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 5.879.800 229000 Gastos de funcionamiento de centros 5.729.275 229001 Ayudas de libros de texto 150.525

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 35.001 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 35.001

230000 Dietas y locomoción 35.001 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 700.765 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 700.765

482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 700.765 482032 Ayudas al transporte 250.000 482067 Ayudas para libros de texto y material didáctico 450.765

Operaciones Corrientes 40.580.711 6 INVERSIONES REALES 57.840 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 57.840

615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 57.840 615000 Aplicaciones informáticas 57.840

Operaciones de Capital 57.840 Gastos no fi nancieros 40.638.551

Total Programa 40.638.551 Total Servicio 537.261.144

Pág. 123

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1407 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN ACADÉMICA E INNOVACIÓN EDUCATIVA

Programa 421B FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 1.210.390 10 ALTOS CARGOS 61.400

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 61.400 104000 Directores Generales y asimilados 61.400

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.082.920 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.082.920

120010 Retribuciones de personal funcionario docente 1.082.920 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 53.200

153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 53.200 153010 Productividad de personal funcionario docente 53.200

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 12.870 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 12.870

166000 Cuotas sociales 2.870 166010 Cuotas sociales de personal docente 10.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 317.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 317.500

229 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 317.500 229000 Gastos de funcionamiento de centros 317.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.650 45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 25.650

452 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 25.650 452029 Universidad de Oviedo. Convenio educativo 25.650

Operaciones Corrientes 1.553.540 Gastos no fi nancieros 1.553.540

Total Programa 1.553.540

Pág. 124

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1407 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN ACADÉMICA E INNOVACIÓN EDUCATIVA

Programa 422P APOYO A LA ACCIÓN EDUCATIVA

Subconcepto Descripción Euros 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 994.711 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 60.000

216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 60.000 216000 Equipos para proceso de información 60.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 934.711 224 PRIMAS DE SEGUROS 15.000

224009 Otros riesgos 15.000 226 GASTOS DIVERSOS 361.567

226002 Información, publicidad y promoción de actividades 1.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 39.200 226010 Gastos para actividades en centros 1.890 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 319.477

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 136.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 136.000

229 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 422.144 229000 Gastos de funcionamiento de centros 422.144

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 309.500 45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 11.500

452 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 11.500 452003 Convenio con la Universidad de Oviedo 11.500

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 298.000 482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 298.000

482029 Federaciones y asociaciones de padres de alumnos 26.600 482033 Premios a la excelencia educativa 13.800 482065 Becas y ayudas a auxiliares de conversación 257.600

Operaciones Corrientes 1.304.211 6 INVERSIONES REALES 158.800 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 101.700

615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 101.700 615000 Aplicaciones informáticas 90.800 615001 Licencias 10.900

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 57.100 627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 57.100

627000 Equipos para proceso de información 57.100 Operaciones de Capital 158.800 Gastos no fi nancieros 1.463.011

Total Programa 1.463.011 Total Servicio 3.016.551

Pág. 125

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1408 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Programa 422D UNIVERSIDADES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 402.830 10 ALTOS CARGOS 60.010

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 60.010 104000 Directores Generales y asimilados 60.010

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 282.820 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 277.900

120000 Retribuciones de personal funcionario 277.900 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 4.920

121000 Sustituciones de personal funcionario 4.920 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 60.000

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 60.000 166000 Cuotas sociales 60.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 78.734 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 68.964

220 MATERIAL DE OFICINA 4.315 220000 Material ordinario no inventariable 3.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.315

221 SUMINISTROS 95 221009 Otros suministros 95

222 COMUNICACIONES 475 222001 Otras comunicaciones 475

223 TRANSPORTE 95 223000 Transporte 95

226 GASTOS DIVERSOS 2.200 226001 Atenciones protocolarias y representativas 600 226006 Reuniones y conferencias 700 226009 Otros gastos diversos 900

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 61.784 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 60.684 227009 Otros 1.100

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 9.770 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 9.770

230000 Dietas y locomoción 9.770 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 125.324.437 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 165.300

400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 165.300 400003 Centro de la UNED en Asturias 165.300

45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 124.614.425 450 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120.098.524

450000 Gastos de funcionamiento 120.098.524 452 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 4.515.901

452008 Reparación, conservación y mantenimiento de inversiones 3.007.300 452012 Becas y ayudas estudiantes universitarios 20.000 452013 Compensación de precios públicos por alumnos con discapacidad 236.000 452024 Master Formación del Profesorado 40.000 452027 Centro Biodiversidad 64.000 452028 Compensación precios públicos Máster 50.470 452030 Deslizamientos retributivos 1.098.131

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 544.712 482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 544.712

482077 Becas y ayudas a estudiantes universitarios 544.712 Operaciones Corrientes 125.806.001

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.387.458 75 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1.613.318

752 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 1.613.318 752007 Otras inversiones 838.018 752015 Fomento de la investigación científi ca 500.000 752017 Ayudas Ramón y Cajal 137.600

Pág. 126

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1408 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Programa 422D UNIVERSIDADES

Subconcepto Descripción Euros752019 Contrato Programa PCTI 137.700

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.774.140 782 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 3.774.140

782022 Fomento de la investigación científi ca 2.815.685 782023 Ayudas Postdoctorales. Programa Clarín 958.455

Operaciones de Capital 5.387.458 Gastos no fi nancieros 131.193.459

9 PASIVOS FINANCIEROS 955.255 92 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 955.255

920 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 955.255 920001 Amortización de préstamos (Administración Central) 955.255

Operaciones fi nancieras 955.255 Total Programa 132.148.714

Total Servicio 132.148.714

Pág. 127

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1409 DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES Y APRENDIZAJE PERMANENTE

Programa 422B FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL Y PROYECTOS INNOVADORES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 56.509.100 10 ALTOS CARGOS 111.040

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 111.040 104000 Directores Generales y asimilados 111.040

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 41.859.330 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 39.728.080

120010 Retribuciones de personal funcionario docente 39.728.080 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.131.250

121010 Sustituciones de personal funcionario docente 2.131.250 13 PERSONAL LABORAL 52.500

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 52.500 130010 Retribuciones de personal laboral docente 52.500

14 PERSONAL TEMPORAL 6.885.210 140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 6.885.210

140000 Retribuciones de personal funcionario interino 23.660 140010 Retribuc.de personal funcionario interino docente 6.861.550

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.280.530 151 GRATIFICACIONES 8.000

151000 Gratifi caciones 8.000 153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.268.540

153010 Productividad de personal funcionario docente 2.268.540 155 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL LABORAL 3.990

155010 Productividad de personal laboral docente 3.990 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 5.320.490

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 5.320.490 166000 Cuotas sociales 24.760 166010 Cuotas sociales de personal docente 5.295.730

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.045.105 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.960.105

220 MATERIAL DE OFICINA 20.950 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 20.950

223 TRANSPORTE 5.000 223000 Transporte 5.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 16.020 224009 Otros riesgos 16.020

226 GASTOS DIVERSOS 16.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 6.000 226006 Reuniones y conferencias 10.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 900.000 227000 Limpieza y aseo 900.000

229 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 3.002.135 229000 Gastos de funcionamiento de centros 3.002.135

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 85.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 85.000

230000 Dietas y locomoción 85.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.096.434 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.096.434

480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.096.434 480013 Consejo Asturiano de la Formación Profesional 25.000 480014 Gastos de funcionamiento de centros concertados 981.221 480015 Gastos de personal de centros concertados 6.065.313 480025 Convenio Cámara Ofi cial de Comercio,Industria y Navegación de Oviedo 15.000 480057 Convenio Cámara Ofi cial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón 6.700 480058 Convenio Cámara Ofi cial de Comercio,Industria y Navegación de Avilés 3.200

Operaciones Corrientes 67.650.639 6 INVERSIONES REALES 750.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 750.000

621 CONSTRUCCIONES 205.000

Pág. 128

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1409 DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES Y APRENDIZAJE PERMANENTE

Programa 422B FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL Y PROYECTOS INNOVADORES

Subconcepto Descripción Euros621000 Construcciones 205.000

622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 480.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 480.000

626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 15.000 626000 Mobiliario 15.000

627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 50.000 627000 Equipos para proceso de información 50.000

Operaciones de Capital 750.000 Gastos no fi nancieros 68.400.639

Total Programa 68.400.639 Total Servicio 68.400.639

Pág. 129

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1410 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA Y NORMALIZACIÓN

Programa 422R PROMOCIÓN DEL ASTURIANO

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 386.650 10 ALTOS CARGOS 60.850

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 60.850 104000 Directores Generales y asimilados 60.850

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 161.200 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 161.200

120000 Retribuciones de personal funcionario 161.200 13 PERSONAL LABORAL 109.000

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 109.000 130000 Retribuciones de personal laboral 109.000

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.600 153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.600

153010 Productividad de personal funcionario docente 2.600 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 53.000

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 53.000 166000 Cuotas sociales 53.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 500.341 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 6.943

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.943 202000 Edifi cios y otras construcciones 6.943

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 4.024 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.024

212000 Edifi cios y otras construcciones 3.024 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000

215000 Mobiliario y enseres 1.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 484.374

220 MATERIAL DE OFICINA 1.600 220000 Material ordinario no inventariable 1.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 600

221 SUMINISTROS 500 221009 Otros suministros 500

222 COMUNICACIONES 3.000 222001 Otras comunicaciones 3.000

223 TRANSPORTE 1.000 223000 Transporte 1.000

226 GASTOS DIVERSOS 441.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 60.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 45.000 226006 Reuniones y conferencias 334.000 226008 Cursos de formación 1.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 37.274 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 26.074 227007 Servicios de carácter informático 9.000 227009 Otros 1.200 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 5.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 5.000

230000 Dietas y locomoción 5.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 674.473 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 235.840

462 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 235.840 462024 Mancomunidad Comarca de la Sidra. Servicio Normalización Lingüstica 15.840 462025 Mancomunidad Cabo Peñas. Servicio Normalización Lingüística 14.400 462029 Ayuntamiento Avilés. Servicio de Normalización Lingüística 12.960 462030 Ayuntamiento Siero. Servicio de Normalización Lingüística 14.400 462031 Ayuntamiento Mieres. Servicio de Normalización Lingüística 9.360 462032 Ayuntamiento Langreo. Servicio de Normalización Lingüística 14.400

Pág. 130

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1410 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA Y NORMALIZACIÓN

Programa 422R PROMOCIÓN DEL ASTURIANO

Subconcepto Descripción Euros462033 Ayuntamiento Lena. Servicio de Normalización Lingüística 14.400 462034 Ayuntamiento Cangas del Narcea. Servicio Normalización Lingüística 14.400 462035 Ayuntamiento SMRA. Servicio Normalización Lingüística 9.360 462037 Ayuntamiento Corvera. Servicio Normalización Lingüística 12.960 462038 Ayuntamiento Laviana. Servicio Normalización Lingüística 9.360 462040 Mancomunidad Oscos-Eo. Servicio Normalización Lingüística 15.840 462056 Ayuntamiento Castrillón. Servicio Normalización Lingüística 9.360 462065 Ayuntamiento Llanera. Servicio de Normalización Lingúística 14.400 462066 Ayuntamientos Grau-Candamo.Servicio de Normalización Lingüística 14.400 462067 Normalización asturiano en entidades locales 40.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 200.000 472 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 200.000

472001 Promoción de la música en asturiano 20.000 472012 Normalización del asturiano en los medios de comunicación 90.000 472018 Publicaciones en asturiano 90.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 238.633 480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 207.793

480008 Academia de la Llingua Asturiana 207.793 482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 30.840

482062 Premios literarios en lengua asturiana 15.000 482072 Fundación Parque Histórico del Navia 15.840

Operaciones Corrientes 1.561.464 Gastos no fi nancieros 1.561.464

Total Programa 1.561.464 Total Servicio 1.561.464 Total Sección 789.645.505

Pág. 131

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 16 CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES

Servicio 1601 SERVICIOS GENERALES

Programa 311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.519.070 10 ALTOS CARGOS 124.910

102 RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS 65.000 102000 Retribuciones de Consejeros 65.000

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 59.910 104000 Directores Generales y asimilados 59.910

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 129.230 110 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 129.230

110000 Retribuciones de personal eventual de Gabinete 129.230 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.646.500

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.644.580 120000 Retribuciones de personal funcionario 1.644.580

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.920 121000 Sustituciones de personal funcionario 1.920

13 PERSONAL LABORAL 137.500 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 137.400

130000 Retribuciones de personal laboral 137.400 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100

131000 Sustituciones de personal laboral 100 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 480.930

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 480.930 166000 Cuotas sociales 480.930

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 160.524 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 6.500

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.500 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 4.500

215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000 215000 Mobiliario y enseres 2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 146.024 220 MATERIAL DE OFICINA 31.000

220000 Material ordinario no inventariable 28.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 2.000 220004 Material informático no inventariable 1.000

221 SUMINISTROS 300 221009 Otros suministros 300

222 COMUNICACIONES 14.000 222001 Otras comunicaciones 14.000

223 TRANSPORTE 3.000 223000 Transporte 3.000

226 GASTOS DIVERSOS 92.474 226001 Atenciones protocolarias y representativas 6.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 4.250 226003 Jurídicos y contenciosos 40.000 226006 Reuniones y conferencias 14.000 226007 Gastos de aprovisionamiento y servicios a terceros 24.000 226009 Otros gastos diversos 4.224

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 5.250 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 1.000 227009 Otros 4.250

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 8.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 8.000

230000 Dietas y locomoción 8.000 Operaciones Corrientes 2.679.594 Gastos no fi nancieros 2.679.594

Total Programa 2.679.594 Total Servicio 2.679.594

Pág. 132

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 16 CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES

Servicio 1602 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE PRESTACIONES Y RECURSOS

Programa 313A PRESTACIONES Y PROGRAMAS CONCERTADOS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 3.220.000 10 ALTOS CARGOS 58.190

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 58.190 104000 Directores Generales y asimilados 58.190

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.079.550 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.076.350

120000 Retribuciones de personal funcionario 2.076.350 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 3.200

121000 Sustituciones de personal funcionario 3.200 13 PERSONAL LABORAL 257.510

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 257.410 130000 Retribuciones de personal laboral 257.410

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

14 PERSONAL TEMPORAL 160.000 140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 160.000

140000 Retribuciones de personal funcionario interino 160.000 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 664.750

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 664.750 166000 Cuotas sociales 664.750

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 13.464.375 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 13.461.375 220 MATERIAL DE OFICINA 30.500

220000 Material ordinario no inventariable 30.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 500

222 COMUNICACIONES 120.000 222001 Otras comunicaciones 120.000

226 GASTOS DIVERSOS 875 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 375 226009 Otros gastos diversos 500

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 13.310.000 227009 Otros 10.000 227014 Servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia 13.300.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 2.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 2.000

230000 Dietas y locomoción 2.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 137.528.500 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 137.528.500

484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 137.528.500 484016 Mayores de 66 años en estado de necesidad e incapacitados 14.000 484051 Salario social 105.000.000 484068 Ayudas sociales a víctimas de violencia de género 25.000 484082 Prestaciones para personas dependientes 32.489.500

Operaciones Corrientes 154.212.875 6 INVERSIONES REALES 60.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 60.000

615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 60.000 615000 Aplicaciones informáticas 60.000

Operaciones de Capital 60.000 Gastos no fi nancieros 154.272.875

Total Programa 154.272.875

Pág. 133

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 16 CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES

Servicio 1602 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE PRESTACIONES Y RECURSOS

Programa 313D PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 695.920 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 401.460

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 401.360 120000 Retribuciones de personal funcionario 401.360

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100

13 PERSONAL LABORAL 155.110 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 155.010

130000 Retribuciones de personal laboral 155.010 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100

131000 Sustituciones de personal laboral 100 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 139.350

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 139.350 166000 Cuotas sociales 139.350

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 27.637 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 27.637

220 MATERIAL DE OFICINA 6.140 220000 Material ordinario no inventariable 6.140

222 COMUNICACIONES 21.497 222001 Otras comunicaciones 21.497

Operaciones Corrientes 723.557 Gastos no fi nancieros 723.557

Total Programa 723.557 Total Servicio 154.996.432

Pág. 134

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 16 CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES

Servicio 1603 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES DE PROXIMIDAD

Programa 313E GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 20.263.060 10 ALTOS CARGOS 61.200

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 61.200 104000 Directores Generales y asimilados 61.200

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.914.890 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.854.890

120000 Retribuciones de personal funcionario 1.854.890 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 60.000

121000 Sustituciones de personal funcionario 60.000 13 PERSONAL LABORAL 12.554.080

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 12.204.080 130000 Retribuciones de personal laboral 12.204.080

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 350.000 131000 Sustituciones de personal laboral 350.000

14 PERSONAL TEMPORAL 380.100 140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 100

140000 Retribuciones de personal funcionario interino 100 141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 380.000

141000 Retribuciones de personal laboral temporal 380.000 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 468.000

151 GRATIFICACIONES 8.000 151000 Gratifi caciones 8.000

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 460.000 154000 Conceptos variables de personal laboral 460.000

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 4.884.790 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 4.884.790

166000 Cuotas sociales 4.884.790 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 37.818.850 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 4.733.000

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.733.000 202000 Edifi cios y otras construcciones 4.733.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 441.000 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 17.000

210000 Terrenos y bienes naturales 17.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 280.000

212000 Edifi cios y otras construcciones 280.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 120.000

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 120.000 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 12.000

214000 Material de transporte 12.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000

215000 Mobiliario y enseres 12.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 14.393.207

220 MATERIAL DE OFICINA 186.900 220000 Material ordinario no inventariable 122.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 64.900

221 SUMINISTROS 998.000 221001 Agua 95.000 221002 Gas 210.000 221003 Combustibles 195.000 221004 Vestuario 40.000 221005 Productos alimenticios 250.000 221006 Productos farmacéuticos 3.000 221007 Menaje, lencería, ropa 15.000 221009 Otros suministros 190.000

222 COMUNICACIONES 140.000 222001 Otras comunicaciones 140.000

223 TRANSPORTE 2.100.000

Pág. 135

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 16 CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES

Servicio 1603 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES DE PROXIMIDAD

Programa 313E GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

Subconcepto Descripción Euros223000 Transporte 2.100.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 5.000 224001 Vehículos 4.000 224009 Otros riesgos 1.000

225 TRIBUTOS 11.000 225000 Tributos 11.000

226 GASTOS DIVERSOS 323.087 226001 Atenciones protocolarias y representativas 5.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 6.000 226003 Jurídicos y contenciosos 337 226004 Edición y difusión de publicaciones 3.750 226006 Reuniones y conferencias 8.000 226007 Gastos de aprovisionamiento y servicios a terceros 45.000 226009 Otros gastos diversos 5.000 226010 Gastos para actividades en centros 250.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 10.629.220 227000 Limpieza y aseo 1.650.220 227005 Servicios contratados de alimentación 230.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 5.000 227007 Servicios de carácter informático 1.000 227009 Otros 2.000.000 227010 Otros trabajos realizados en centros de día 6.743.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 25.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 25.000

230000 Dietas y locomoción 25.000 27 ASISTENCIA SOCIAL CON MEDIOS AJENOS 18.226.643

270 CONCIERTOS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES 18.226.643 270000 Conciertos en materia de servicios sociales 18.226.643

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 111.377.011 41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 75.252.111

410 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75.252.111 410006 Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias 75.252.111

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 5.250.000 440 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.250.000

440009 Fundación Asturiana de Atención a Personas con Discapacidad (FASAD) 5.110.000 440018 Fundación Asturiana para la Promoción, Empleo y Reinserción Social (FAEDIS) 140.000

45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 90.000 454 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 90.000

454015 Programas de mayores y discapacidad 90.000 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 28.030.000

464 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 28.030.000 464000 Plan concertado de prestaciones básicas sociales 28.000.000 464001 Plan Nacional Gitano 30.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.754.900 484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 2.754.900

484003 Ayudas individuales a personas dependientes 250.000 484008 Ayudas institucionales 670.000 484012 Programa de acogimiento familiar de personas mayores 50.000 484021 Plan Regional del Voluntariado 65.000 484104 APADA. Funcionamiento y programas discapacidad 20.000 484105 EAPN. Funcionamiento y programa contra exclusión 25.000 484106 Manos Extendidas. Programas de inclusión 75.000 484130 FAMPA. Programas dirigidos a personas mayores 120.000 484131 VINJOY. Programas de atención a personas con discapacidad 180.000 484165 Fundación ADSIS. Proyecto Centro de día reclusas y ex reclusas 52.500 484167 Cruz Roja Española. Centros de Voluntariado de las Áreas II y VII 45.000 484168 Asociación El Prial. Centros de Voluntariado del Área VI 22.500 484169 Fundación Edes. Centros de Voluntariado del Área I 22.500

Pág. 136

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 16 CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES

Servicio 1603 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES DE PROXIMIDAD

Programa 313E GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

Subconcepto Descripción Euros484170 Movimiento Asturiano por la Paz. Centros de Voluntariado de las Áreas III y VIII 45.000 484172 CCOO Asturias. Integración social inmigrantes 40.000 484173 UGT Asturias. Integración social inmigrantes 40.000 484174 Fundación CESPA-Proyecto Hombre. Programas inclusión social 22.500 484175 Fundación Secretariado Gitano. Inclusión minorías étnicas y ACCEDER 120.900 484176 AFESA. Inclusión personas con trastornos mentales crónicos 70.000 484177 UNGA. Inclusión mujer y juventud minorías étnicas 21.000 484178 Asociación Albéniz. Inclusión personas reclusas y ex reclusas 85.000

484179Comité de Representantes de Personas con Discapacidad del Principado de Asturias (CERMI

Asturias) 20.000

484185 Cruz Roja. Acogimiento y mediación inmigrantes 205.000 484186 ACCEM. Acogimiento inmigrantes y observatorio 160.000 484189 Fundación Albergue Covadonga. Incorporación social 70.000 484194 Programas de inclusión social 240.000 484201 Fundación Amaranta. Proyecto SICAR 18.000

Operaciones Corrientes 169.458.921 6 INVERSIONES REALES 100.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 100.000

621 CONSTRUCCIONES 50.000 621000 Construcciones 50.000

622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 25.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 25.000

626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 25.000 626000 Mobiliario 25.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.785.000 71 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ORGANISMOS AUTÓNOMOS 3.785.000

710 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.785.000 710006 Establecimientos Residenciales de Ancianos de Asturias 3.785.000

Operaciones de Capital 3.885.000 Gastos no fi nancieros 173.343.921

Total Programa 173.343.921

Pág. 137

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 16 CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES

Servicio 1603 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES DE PROXIMIDAD

Programa 313F ATENCIÓN A LA INFANCIA, FAMILIAS Y ADOLESCENCIA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 14.492.990 10 ALTOS CARGOS 52.510

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 52.510 104000 Directores Generales y asimilados 52.510

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.158.150 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.138.340

120000 Retribuciones de personal funcionario 1.138.340 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 19.810

121000 Sustituciones de personal funcionario 19.810 13 PERSONAL LABORAL 8.922.510

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 8.622.510 130000 Retribuciones de personal laboral 8.622.510

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 300.000 131000 Sustituciones de personal laboral 300.000

14 PERSONAL TEMPORAL 500.100 140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 100

140000 Retribuciones de personal funcionario interino 100 141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 500.000

141000 Retribuciones de personal laboral temporal 500.000 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 264.000

151 GRATIFICACIONES 2.000 151000 Gratifi caciones 2.000

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.000 152000 Conceptos variables de personal funcionario 2.000

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 260.000 154000 Conceptos variables de personal laboral 260.000

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 3.595.720 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 3.595.720

166000 Cuotas sociales 3.595.720 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 12.501.500 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 6.000

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.000 202000 Edifi cios y otras construcciones 6.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 149.500 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 15.000

210000 Terrenos y bienes naturales 15.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000

212000 Edifi cios y otras construcciones 100.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 30.000

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 30.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.500

215000 Mobiliario y enseres 4.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.847.500

220 MATERIAL DE OFICINA 27.000 220000 Material ordinario no inventariable 25.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 2.000

221 SUMINISTROS 867.500 221001 Agua 37.500 221002 Gas 160.000 221003 Combustibles 36.000 221004 Vestuario 15.000 221005 Productos alimenticios 550.000 221007 Menaje, lencería, ropa 6.000 221009 Otros suministros 63.000

222 COMUNICACIONES 21.000 222001 Otras comunicaciones 21.000

223 TRANSPORTE 30.000 223000 Transporte 30.000

Pág. 138

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 16 CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES

Servicio 1603 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES DE PROXIMIDAD

Programa 313F ATENCIÓN A LA INFANCIA, FAMILIAS Y ADOLESCENCIA

Subconcepto Descripción Euros225 TRIBUTOS 2.000

225000 Tributos 2.000 226 GASTOS DIVERSOS 353.500

226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 3.750 226003 Jurídicos y contenciosos 38.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 750 226006 Reuniones y conferencias 4.000 226007 Gastos de aprovisionamiento y servicios a terceros 300.000 226009 Otros gastos diversos 6.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 1.546.500 227000 Limpieza y aseo 550.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 51.500 227009 Otros 945.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 15.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 15.000

230000 Dietas y locomoción 15.000 27 ASISTENCIA SOCIAL CON MEDIOS AJENOS 9.483.500

270 CONCIERTOS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES 9.483.500 270000 Conciertos en materia de servicios sociales 9.483.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.500.000 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 2.296.800

464 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 2.296.800 464093 Programa contra la pobreza infantil 2.296.800

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.203.200 484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 2.203.200

484008 Ayudas institucionales 862.100 484013 Apoyo al acogimiento de menores 1.341.100

Operaciones Corrientes 31.494.490 6 INVERSIONES REALES 100.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 100.000

621 CONSTRUCCIONES 50.000 621000 Construcciones 50.000

622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 30.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 30.000

626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 20.000 626000 Mobiliario 20.000

Operaciones de Capital 100.000 Gastos no fi nancieros 31.594.490

Total Programa 31.594.490 Total Servicio 204.938.411

Pág. 139

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 16 CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES

Servicio 1604 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Programa 431A PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA VIVIENDA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.626.210 10 ALTOS CARGOS 55.750

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.750 104000 Directores Generales y asimilados 55.750

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.784.920 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.784.820

120000 Retribuciones de personal funcionario 1.784.820 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 287.250

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 287.150 130000 Retribuciones de personal laboral 287.150

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 498.290 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 498.290

166000 Cuotas sociales 498.290 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.997.250 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 593.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 582.000 212000 Edifi cios y otras construcciones 582.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 4.000

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 6.000 214000 Material de transporte 6.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 215000 Mobiliario y enseres 1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.392.250 220 MATERIAL DE OFICINA 16.000

220000 Material ordinario no inventariable 15.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.000

221 SUMINISTROS 96.000 221000 Energía eléctrica 35.000 221001 Agua 30.000 221002 Gas 15.000 221003 Combustibles 13.000 221004 Vestuario 1.000 221009 Otros suministros 2.000

222 COMUNICACIONES 40.000 222001 Otras comunicaciones 40.000

223 TRANSPORTE 2.000 223000 Transporte 2.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 14.000 224000 Edifi cios y locales 1.000 224001 Vehículos 3.000 224009 Otros riesgos 10.000

225 TRIBUTOS 1.720.000 225000 Tributos 1.720.000

226 GASTOS DIVERSOS 1.474.250 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 7.500 226003 Jurídicos y contenciosos 10.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 750 226005 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 1.450.000 226006 Reuniones y conferencias 3.500 226009 Otros gastos diversos 1.500

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 30.000 227000 Limpieza y aseo 15.000

Pág. 140

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 16 CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES

Servicio 1604 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Programa 431A PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA VIVIENDA

Subconcepto Descripción Euros227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 10.000 227009 Otros 5.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 12.000

230000 Dietas y locomoción 12.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 390.000 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 285.000

465 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 285.000 465084 Ayuntamiento Avilés. Colectivos desfavorecidos 250.000 465085 Ayuntamiento Castrillón. Colectivos desfavorecidos 35.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 105.000 485 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 105.000

485000 Fundación Estudios sobre la calidad de la edifi cación 105.000 Operaciones Corrientes 7.013.460

6 INVERSIONES REALES 4.225.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 4.125.000

621 CONSTRUCCIONES 4.115.000 621000 Construcciones 4.115.000

622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 10.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 10.000

63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 100.000 631 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 100.000

631000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 100.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.725.000 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.500.000

740 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.500.000 740014 Viviendas del Principado de Asturias (VIPASA) 1.500.000

76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 1.000.000 765 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 1.000.000

765102 Promoción local de la vivienda 1.000.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.225.000

785 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 15.225.000 785003 Ayudas para el acceso a la vivienda 15.225.000

Operaciones de Capital 21.950.000 Gastos no fi nancieros 28.963.460

Total Programa 28.963.460 Total Servicio 28.963.460

Pág. 141

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 16 CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES

Servicio 1605 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL

Programa 313M PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 368.300 10 ALTOS CARGOS 59.900

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 59.900 104000 Directores Generales y asimilados 59.900

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 201.050 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 201.050

120000 Retribuciones de personal funcionario 201.050 13 PERSONAL LABORAL 64.820

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 64.820 130000 Retribuciones de personal laboral 64.820

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.530 153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.530

153010 Productividad de personal funcionario docente 2.530 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 40.000

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 40.000 166000 Cuotas sociales 40.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 297.125 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 215000 Mobiliario y enseres 1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 280.125 220 MATERIAL DE OFICINA 11.000

220000 Material ordinario no inventariable 5.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 6.000

221 SUMINISTROS 1.000 221009 Otros suministros 1.000

222 COMUNICACIONES 1.000 222001 Otras comunicaciones 1.000

223 TRANSPORTE 1.000 223000 Transporte 1.000

226 GASTOS DIVERSOS 55.625 226001 Atenciones protocolarias y representativas 10.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 1.125 226004 Edición y difusión de publicaciones 7.500 226006 Reuniones y conferencias 35.000 226009 Otros gastos diversos 2.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 210.500 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 186.500 227007 Servicios de carácter informático 5.000 227009 Otros 19.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 16.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 16.000

230000 Dietas y locomoción 16.000 Operaciones Corrientes 665.425 Gastos no fi nancieros 665.425

Total Programa 665.425 Total Servicio 665.425 Total Sección 392.243.322

Pág. 142

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 17 CONSEJERÍA DE SANIDAD

Servicio 1701 SERVICIOS GENERALES

Programa 411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.275.910 10 ALTOS CARGOS 133.690

102 RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS 72.870 102000 Retribuciones de Consejeros 72.870

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 60.820 104000 Directores Generales y asimilados 60.820

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 161.130 110 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 161.130

110000 Retribuciones de personal eventual de Gabinete 161.130 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.527.990

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.520.990 120000 Retribuciones de personal funcionario 1.520.990

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 7.000 121000 Sustituciones de personal funcionario 7.000

13 PERSONAL LABORAL 51.100 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 51.000

130000 Retribuciones de personal laboral 51.000 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100

131000 Sustituciones de personal laboral 100 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 402.000

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 402.000 166000 Cuotas sociales 402.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 275.327 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 132.977

204 MATERIAL DE TRANSPORTE 132.477 204000 Material de transporte 132.477

205 MOBILIARIO Y ENSERES 500 205000 Mobiliario y enseres 500

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 3.950 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.500

212000 Edifi cios y otras construcciones 2.500 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 50 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 300

214000 Material de transporte 300 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000

215000 Mobiliario y enseres 1.000 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 100

216000 Equipos para proceso de información 100 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 135.400

220 MATERIAL DE OFICINA 31.000 220000 Material ordinario no inventariable 22.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 5.000 220004 Material informático no inventariable 4.000

221 SUMINISTROS 8.700 221003 Combustibles 1.200 221004 Vestuario 50 221006 Productos farmacéuticos 350 221008 Material no sanitario para consumo y reposición 100 221009 Otros suministros 7.000

222 COMUNICACIONES 22.000 222001 Otras comunicaciones 22.000

223 TRANSPORTE 11.000 223000 Transporte 11.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 6.000 224009 Otros riesgos 6.000

225 TRIBUTOS 2.000 225000 Tributos 2.000

Pág. 143

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 17 CONSEJERÍA DE SANIDAD

Servicio 1701 SERVICIOS GENERALES

Programa 411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Descripción Euros226 GASTOS DIVERSOS 50.900

226001 Atenciones protocolarias y representativas 2.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 2.000 226003 Jurídicos y contenciosos 40.900 226004 Edición y difusión de publicaciones 1.500 226006 Reuniones y conferencias 2.000 226009 Otros gastos diversos 2.500

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 3.800 227000 Limpieza y aseo 50 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 100 227007 Servicios de carácter informático 50 227009 Otros 3.500 227011 Servicios contratados administrativos 100

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 3.000

230000 Dietas y locomoción 3.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.000

484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 6.000 484054 Sociedad Internacional de Bioética 6.000

Operaciones Corrientes 2.557.237 6 INVERSIONES REALES 3.540.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 3.540.000

621 CONSTRUCCIONES 3.540.000 621000 Construcciones 3.540.000

Operaciones de Capital 3.540.000 Gastos no fi nancieros 6.097.237

Total Programa 6.097.237 Total Servicio 6.097.237

Pág. 144

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 17 CONSEJERÍA DE SANIDAD

Servicio 1702 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Programa 412P SALUD PÚBLICA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.626.810 10 ALTOS CARGOS 61.670

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 61.670 104000 Directores Generales y asimilados 61.670

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.700.420 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.700.320

120000 Retribuciones de personal funcionario 1.700.320 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 412.720

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 412.620 130000 Retribuciones de personal laboral 412.620

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 17.000 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 17.000

152000 Conceptos variables de personal funcionario 17.000 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 435.000

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 435.000 166000 Cuotas sociales 435.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 578.701 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.000

204 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000 204000 Material de transporte 1.000

207 CÁNONES 1.000 207000 Cánones 1.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 4.700 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 4.000 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 500

214000 Material de transporte 500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 100

215000 Mobiliario y enseres 100 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 100

216000 Equipos para proceso de información 100 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 552.601

220 MATERIAL DE OFICINA 18.300 220000 Material ordinario no inventariable 15.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 300 220004 Material informático no inventariable 3.000

221 SUMINISTROS 166.841 221003 Combustibles 1.000 221006 Productos farmacéuticos 89.241 221009 Otros suministros 8.000 221013 Material de laboratorio y reactivos 68.500 221019 Otro material sanitario 100

222 COMUNICACIONES 25.700 222001 Otras comunicaciones 25.700

223 TRANSPORTE 5.480 223000 Transporte 5.480

224 PRIMAS DE SEGUROS 2.000 224001 Vehículos 2.000

226 GASTOS DIVERSOS 101.320 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 28.500 226004 Edición y difusión de publicaciones 36.500 226006 Reuniones y conferencias 29.320 226008 Cursos de formación 6.000 226009 Otros gastos diversos 1.000

Pág. 145

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 17 CONSEJERÍA DE SANIDAD

Servicio 1702 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Programa 412P SALUD PÚBLICA

Subconcepto Descripción Euros227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 232.960

227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 91.020 227007 Servicios de carácter informático 3.000 227009 Otros 138.940

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 19.400 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 19.400

230000 Dietas y locomoción 19.400 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.929.800 41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.000

410 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.000 410004 Consejo de la Juventud del Principado de Asturias 10.000

45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 50.000 454 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 50.000

454013 Universidad Oviedo. Vigilancia aeropolínica 10.000 454017 Sistema de información de salud y medio ambiente 40.000

46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 1.006.800 464 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 1.006.800

464009 Prevención y reinserción de toxicómanos 850.000 464043 Pisos de reinserción 156.800

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.863.000 484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 2.863.000

484010 Cáritas Asturias. Clínica odontológica solidaria 15.000 484025 Actividades de interés sanitario 160.000 484029 Prevención, tratamiento y reinserción de toxicómanos 106.300 484040 Fundación Secretaria Gitano. Educación salud población gitana 15.000 484074 Red de Redes Ciudades Saludables 38.000 484093 Centro Comunitario-Cruz Roja Española 120.000 484107 Asociación Mar de Niebla para proyectos trastornos Salud Mental 5.000 484108 Ludópatas Asociación Rehabilitación del Principado de Asturias.Prevención y Rehahilitación 7.500 484136 Centro de Día Buenos Amigos. Actividades asistenciales y reinserción 50.000 484137 Fundación CEPSA-Proyecto Hombre. Actividades asistenciales y reinserción 850.000 484138 Asociación Amigos Contra la Droga. Actividades asistenciales y reinserción 50.000 484139 Fundación ADSIS. Actividades asistenciales y reinserción 70.000 484140 Fundación SILOÉ. Atención integral afectados VIH-SIDA 500.000 484141 Fundación Padre Vinyoy. Actividades de acción social a colectivos 90.000 484142 Cruz Roja Española. Bus dispensador metadona 200.000 484145 Cáritas Diocesana de Oviedo. Comunidad La Santina 114.000 484147 Asociación Ayuda Drogodependientes Colectivo Nacai 27.000 484148 Asociación Médicos del Mundo. Programas de salud 12.000 484151 COCEMFE. Programa rehabilitación personas con discapacidad física 210.000 484152 ASPAYM. Programa rehabilitación funcional personas con lesión medular 15.200 484153 Comité Ciudadano Antisida Principado Asturias. VIH-SIDA 68.000 484155 Asociación Xente Gai Astur "Xega". VIH-SIDA 17.000 484157 Cruz Roja Española. Drogodependencias 28.000 484158 Asociación Esclerosis Lateral Amiotrófi ca Jovellanos 7.200 484160 Asociación Socioculturas de Minorías Étnicas UNGA. Promoción salud 40.000 484161 Asociación Juvenil "Abierto hasta el amanecer". Promoción salud 7.200 484162 Asociación Pro Lactancia Materna 8.000 484190 Asociación Española contra el cáncer. Apoyo y ayuda rehabilitación laringectomizados 8.000 484201 Fundación Amaranta. Proyecto SICAR 24.600

Operaciones Corrientes 7.135.311 6 INVERSIONES REALES 140.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 140.000

610 INVERSIÓN EN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 120.000 610000 Gastos de investigación, desarrollo e innovación 120.000

615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 20.000 615000 Aplicaciones informáticas 20.000

Operaciones de Capital 140.000

Pág. 146

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 17 CONSEJERÍA DE SANIDAD

Servicio 1702 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Programa 412P SALUD PÚBLICA

Subconcepto Descripción Euros Gastos no fi nancieros 7.275.311

Total Programa 7.275.311 Total Servicio 7.275.311

Pág. 147

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 17 CONSEJERÍA DE SANIDAD

Servicio 1703 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA SANITARIA

Programa 413D PRESTACIONES SANITARIAS Y PLANIFICACIÓN

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.169.560 10 ALTOS CARGOS 61.790

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 61.790 104000 Directores Generales y asimilados 61.790

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.640.010 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.639.910

120000 Retribuciones de personal funcionario 1.639.910 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 91.760

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 91.660 130000 Retribuciones de personal laboral 91.660

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 376.000 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 376.000

166000 Cuotas sociales 376.000 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 73.925 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 2.500

215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.500 215000 Mobiliario y enseres 2.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 44.100 220 MATERIAL DE OFICINA 29.000

220000 Material ordinario no inventariable 20.000 220004 Material informático no inventariable 9.000

221 SUMINISTROS 2.000 221003 Combustibles 1.000 221009 Otros suministros 1.000

222 COMUNICACIONES 11.000 222001 Otras comunicaciones 11.000

223 TRANSPORTE 100 223000 Transporte 100

226 GASTOS DIVERSOS 2.000 226006 Reuniones y conferencias 1.500 226009 Otros gastos diversos 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 27.325 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 27.325

230000 Dietas y locomoción 27.325 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.636.047.768 41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 1.636.047.768

410 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.636.047.768 410010 Servicio de Salud del Principado de Asturias 1.636.047.768

Operaciones Corrientes 1.638.291.253 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000.000 71 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ORGANISMOS AUTÓNOMOS 5.000.000

710 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000.000 710008 Servicio de Salud del Principado de Asturias 5.000.000

Operaciones de Capital 5.000.000 Gastos no fi nancieros 1.643.291.253

Total Programa 1.643.291.253 Total Servicio 1.643.291.253

Pág. 148

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 17 CONSEJERÍA DE SANIDAD

Servicio 1704 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN SANITARIA

Programa 413C CALIDAD Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 816.980 10 ALTOS CARGOS 60.010

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 60.010 104000 Directores Generales y asimilados 60.010

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 494.130 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 494.030

120000 Retribuciones de personal funcionario 494.030 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 152.840

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 152.840 130000 Retribuciones de personal laboral 152.840

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 110.000 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 110.000

166000 Cuotas sociales 110.000 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.795.469 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 990

215 MOBILIARIO Y ENSERES 990 215000 Mobiliario y enseres 990

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 8.782.479 220 MATERIAL DE OFICINA 704.165

220000 Material ordinario no inventariable 4.500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 699.165 220004 Material informático no inventariable 500

221 SUMINISTROS 120.500 221008 Material no sanitario para consumo y reposición 500 221009 Otros suministros 120.000

222 COMUNICACIONES 874.100 222000 Telefónicas 871.200 222001 Otras comunicaciones 2.900

223 TRANSPORTE 100 223000 Transporte 100

226 GASTOS DIVERSOS 465.650 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 900 226004 Edición y difusión de publicaciones 3.600 226006 Reuniones y conferencias 45.700 226008 Cursos de formación 415.000 226009 Otros gastos diversos 450

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 6.617.964 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 2.700 227007 Servicios de carácter informático 6.614.364 227009 Otros 900

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 12.000

230000 Dietas y locomoción 12.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 970.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 970.000

484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 970.000 484039 Formación de personal sanitario, organización de jornadas, congresos y simposios 50.000 484048 FINBA. Promoción actividad investigadora de interés sanitario 310.000 484166 FICYT. Promoción actividad investigadora de interés sanitario 610.000

Operaciones Corrientes 10.582.449 6 INVERSIONES REALES 1.408.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 976.900

610 INVERSIÓN EN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 508.000 610000 Gastos de investigación, desarrollo e innovación 508.000

615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 468.900 615000 Aplicaciones informáticas 366.020

Pág. 149

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 17 CONSEJERÍA DE SANIDAD

Servicio 1704 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN SANITARIA

Programa 413C CALIDAD Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Subconcepto Descripción Euros615001 Licencias 102.880

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 431.100 627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 431.100

627000 Equipos para proceso de información 431.100 Operaciones de Capital 1.408.000 Gastos no fi nancieros 11.990.449

Total Programa 11.990.449 Total Servicio 11.990.449

Pág. 150

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 17 CONSEJERÍA DE SANIDAD

Servicio 1705 AGENCIA SANIDAD AMBIENTAL Y CONSUMO

Programa 443E PROTECCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 7.800.960 10 ALTOS CARGOS 58.840

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 58.840 104000 Directores Generales y asimilados 58.840

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 5.579.930 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 5.549.680

120000 Retribuciones de personal funcionario 5.549.680 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 30.250

121000 Sustituciones de personal funcionario 30.250 13 PERSONAL LABORAL 493.840

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 493.740 130000 Retribuciones de personal laboral 493.740

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

14 PERSONAL TEMPORAL 18.460 140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 18.460

140000 Retribuciones de personal funcionario interino 18.460 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 12.890

151 GRATIFICACIONES 11.230 151000 Gratifi caciones 11.230

153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.660 153010 Productividad de personal funcionario docente 1.660

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.637.000 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.637.000

166000 Cuotas sociales 1.637.000 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.268.000 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 73.000

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.000 202000 Edifi cios y otras construcciones 8.000

203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 65.000 203000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 65.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 209.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 55.000

212000 Edifi cios y otras construcciones 55.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 147.000

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 147.000 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.500

214000 Material de transporte 1.500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 5.000

215000 Mobiliario y enseres 5.000 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 500

216000 Equipos para proceso de información 500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 962.000

220 MATERIAL DE OFICINA 57.250 220000 Material ordinario no inventariable 50.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 5.750 220004 Material informático no inventariable 1.500

221 SUMINISTROS 347.000 221001 Agua 5.000 221002 Gas 29.000 221003 Combustibles 28.000 221004 Vestuario 5.000 221008 Material no sanitario para consumo y reposición 40.000 221009 Otros suministros 15.000 221013 Material de laboratorio y reactivos 225.000

222 COMUNICACIONES 65.000 222001 Otras comunicaciones 65.000

223 TRANSPORTE 28.000

Pág. 151

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 17 CONSEJERÍA DE SANIDAD

Servicio 1705 AGENCIA SANIDAD AMBIENTAL Y CONSUMO

Programa 443E PROTECCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Subconcepto Descripción Euros223000 Transporte 28.000

225 TRIBUTOS 1.450 225000 Tributos 1.450

226 GASTOS DIVERSOS 60.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 10.000 226006 Reuniones y conferencias 35.000 226009 Otros gastos diversos 15.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 403.300 227000 Limpieza y aseo 140.000 227001 Seguridad 74.000 227002 Valoraciones y peritajes 2.300 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 40.000 227007 Servicios de carácter informático 10.000 227009 Otros 137.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 24.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 24.000

230000 Dietas y locomoción 24.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 162.000 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 102.000

464 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 102.000 464014 Desarrollo del Servicio Municipal de Consumo 102.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.000 484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 60.000

484043 Ayudas a asociaciones de consumidores 60.000 Operaciones Corrientes 9.230.960

6 INVERSIONES REALES 135.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 10.000

615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 10.000 615000 Aplicaciones informáticas 10.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 125.000 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 124.000

622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 124.000 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 1.000

626000 Mobiliario 1.000 Operaciones de Capital 135.000 Gastos no fi nancieros 9.365.960

Total Programa 9.365.960 Total Servicio 9.365.960 Total Sección 1.678.020.210

Pág. 152

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 18 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Servicio 1801 SERVICIOS GENERALES

Programa 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 3.036.750 10 ALTOS CARGOS 123.060

102 RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS 64.990 102000 Retribuciones de Consejeros 64.990

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 58.070 104000 Directores Generales y asimilados 58.070

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 167.610 110 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 167.610

110000 Retribuciones de personal eventual de Gabinete 167.610 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.143.240

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.143.140 120000 Retribuciones de personal funcionario 2.143.140

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100

13 PERSONAL LABORAL 23.790 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 23.790

130000 Retribuciones de personal laboral 23.790 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 579.050

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 579.050 166000 Cuotas sociales 579.050

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 330.948 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 3.000

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.500 214000 Material de transporte 1.500

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.500 215000 Mobiliario y enseres 1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 317.948 220 MATERIAL DE OFICINA 116.000

220000 Material ordinario no inventariable 35.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 21.000 220004 Material informático no inventariable 60.000

221 SUMINISTROS 1.800 221004 Vestuario 600 221006 Productos farmacéuticos 200 221009 Otros suministros 1.000

222 COMUNICACIONES 50.000 222001 Otras comunicaciones 50.000

223 TRANSPORTE 1.500 223000 Transporte 1.500

224 PRIMAS DE SEGUROS 75.000 224001 Vehículos 75.000

225 TRIBUTOS 1.000 225000 Tributos 1.000

226 GASTOS DIVERSOS 52.648 226001 Atenciones protocolarias y representativas 2.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 37.948 226003 Jurídicos y contenciosos 10.700 226009 Otros gastos diversos 2.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 20.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 8.000 227009 Otros 12.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 10.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 9.000

230000 Dietas y locomoción 9.000 231 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000

231000 Otras indemnizaciones 1.000 3 GASTOS FINANCIEROS 5.000 33 DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 5.000

Pág. 153

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 18 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Servicio 1801 SERVICIOS GENERALES

Programa 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Descripción Euros332 INTERESES DE DEMORA 5.000

332000 Intereses de demora 5.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 295.000 47 A EMPRESAS PRIVADAS 72.000

470 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 72.000 470000 Indemnización a empresas por responsabilidad patrimonial 72.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 223.000 480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 223.000

480028 Indemnización a particulares por responsabilidad patrimonial 223.000 Operaciones Corrientes 3.667.698 Gastos no fi nancieros 3.667.698

8 ACTIVOS FINANCIEROS 38.910.243 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 38.910.243

822 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS A LARGO PLAZO 38.910.243 822007 Préstamos a L/P a Empresas Públicas 38.910.243

Operaciones fi nancieras 38.910.243 Total Programa 42.577.941

Total Servicio 42.577.941

Pág. 154

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 18 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Servicio 1802 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

Programa 513G TRANSPORTES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 1.472.180 10 ALTOS CARGOS 53.580

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 53.580 104000 Directores Generales y asimilados 53.580

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 852.770 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 852.670

120000 Retribuciones de personal funcionario 852.670 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 275.830

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 275.730 130000 Retribuciones de personal laboral 275.730

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 290.000 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 290.000

166000 Cuotas sociales 290.000 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 900.000 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 74.332

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.454 212000 Edifi cios y otras construcciones 18.454

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.822 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 13.822

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.633 214000 Material de transporte 1.633

215 MOBILIARIO Y ENSERES 423 215000 Mobiliario y enseres 423

217 BIENES PÚBLICOS DESTINADOS AL USO GENERAL 40.000 217000 Bienes públicos destinados al uso general 40.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 760.503 220 MATERIAL DE OFICINA 75.717

220000 Material ordinario no inventariable 75.527 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 190

221 SUMINISTROS 10.349 221001 Agua 240 221003 Combustibles 2.762 221004 Vestuario 6.872 221009 Otros suministros 475

222 COMUNICACIONES 27.303 222001 Otras comunicaciones 27.303

223 TRANSPORTE 1.700 223000 Transporte 1.700

224 PRIMAS DE SEGUROS 12.065 224001 Vehículos 12.065

225 TRIBUTOS 405 225000 Tributos 405

226 GASTOS DIVERSOS 10.140 226003 Jurídicos y contenciosos 1.140 226009 Otros gastos diversos 9.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 622.824 227000 Limpieza y aseo 3.800 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 30.425 227009 Otros 588.599

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 65.165 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 48.740

230000 Dietas y locomoción 48.740 231 OTRAS INDEMNIZACIONES 16.425

231000 Otras indemnizaciones 16.425

Pág. 155

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 18 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Servicio 1802 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

Programa 513G TRANSPORTES

Subconcepto Descripción Euros 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.650.000 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 30.550.000

440 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.550.000 440007 Consorcio de Transportes 30.550.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100.000 485 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 100.000

485022 Asociaciones de transportistas para gastos de funcionamiento 100.000 Operaciones Corrientes 33.022.180

6 INVERSIONES REALES 1.581.223 60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 1.141.223

601 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 1.141.223 601000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 1.141.223

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 340.000 619 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 340.000

619000 Otras inversiones 340.000 63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 100.000

631 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 100.000 631000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 100.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 800.000 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 520.000

740 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 520.000 740005 Consorcio de Transportes 520.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 120.000 775 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 120.000

775029 Empresas de Transporte. Modernización y adaptación de vehículos 120.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 160.000

785 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 160.000 785000 Asociaciones de transportistas para modernización 80.000 785012 Asociaciones de transportistas para inversiones destinadas a formación 80.000

Operaciones de Capital 2.381.223 Gastos no fi nancieros 35.403.403

Total Programa 35.403.403

Pág. 156

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 18 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Servicio 1802 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

Programa 513H CARRETERAS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 12.152.810 10 ALTOS CARGOS 62.390

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 62.390 104000 Directores Generales y asimilados 62.390

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 4.112.820 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 4.107.290

120000 Retribuciones de personal funcionario 4.107.290 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 5.530

121000 Sustituciones de personal funcionario 5.530 13 PERSONAL LABORAL 4.354.530

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 4.354.430 130000 Retribuciones de personal laboral 4.354.430

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 760.500 151 GRATIFICACIONES 200.000

151000 Gratifi caciones 200.000 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 180.500

152000 Conceptos variables de personal funcionario 180.500 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 380.000

154000 Conceptos variables de personal laboral 380.000 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.862.570

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.862.570 166000 Cuotas sociales 2.862.570

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 11.000.000 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 8.823.373

200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.380 200000 Terrenos y bienes naturales 1.380

201 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES PARA USO GENERAL 8.671.993 201000 Infraestructuras y bienes para uso general 8.671.993

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 132.000 202000 Edifi cios y otras construcciones 132.000

203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 18.000 203000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 18.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 282.420 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 5.000

210000 Terrenos y bienes naturales 5.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.000

212000 Edifi cios y otras construcciones 15.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100.000

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 100.000 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 150.000

214000 Material de transporte 150.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.420

215000 Mobiliario y enseres 1.420 217 BIENES PÚBLICOS DESTINADOS AL USO GENERAL 10.000

217000 Bienes públicos destinados al uso general 10.000 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000

219000 Otro inmovilizado material 1.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.155.738

220 MATERIAL DE OFICINA 20.000 220000 Material ordinario no inventariable 20.000

221 SUMINISTROS 962.838 221001 Agua 12.000 221002 Gas 15.000 221003 Combustibles 500.000 221004 Vestuario 219.900 221009 Otros suministros 215.938

Pág. 157

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 18 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Servicio 1802 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

Programa 513H CARRETERAS

Subconcepto Descripción Euros222 COMUNICACIONES 10.000

222001 Otras comunicaciones 10.000 223 TRANSPORTE 3.000

223000 Transporte 3.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 1.100

224008 Otro inmovilizado 1.100 225 TRIBUTOS 30.000

225000 Tributos 30.000 226 GASTOS DIVERSOS 5.800

226003 Jurídicos y contenciosos 3.500 226013 Cuotas de asociación 2.300

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 123.000 227000 Limpieza y aseo 109.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 10.000 227009 Otros 4.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 738.469 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 737.469

230000 Dietas y locomoción 737.469 231 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000

231000 Otras indemnizaciones 1.000 Operaciones Corrientes 23.152.810

6 INVERSIONES REALES 39.973.475 60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 38.834.525

600 INVERSIÓN EN TERRENOS Y BIENES NATURALES 6.094.444 600000 Terrenos y Bienes Naturales 6.094.444

601 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 32.740.081 601000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 32.740.081

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 30.000 619 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 30.000

619000 Otras inversiones 30.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 289.000

621 CONSTRUCCIONES 80.000 621000 Construcciones 80.000

622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 59.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 59.000

628 INVERSIÓN EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 150.000 628000 Elementos de transporte 150.000

63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 819.950 631 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 819.950

631000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 819.950 Operaciones de Capital 39.973.475 Gastos no fi nancieros 63.126.285

Total Programa 63.126.285

Pág. 158

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 18 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Servicio 1802 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

Programa 514B INFRAESTRUCTURA Y EXPLOTACIÓN PORTUARIA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 1.474.920 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 466.680

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 466.580 120000 Retribuciones de personal funcionario 466.580

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100

13 PERSONAL LABORAL 663.240 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 636.090

130000 Retribuciones de personal laboral 636.090 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 27.150

131000 Sustituciones de personal laboral 27.150 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 15.000

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 15.000 154000 Conceptos variables de personal laboral 15.000

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 330.000 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 330.000

166000 Cuotas sociales 330.000 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 330.000 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 200

203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 200 203000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 200

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 66.600 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.000

212000 Edifi cios y otras construcciones 4.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.500

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 20.500 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 6.500

214000 Material de transporte 6.500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 600

215000 Mobiliario y enseres 600 217 BIENES PÚBLICOS DESTINADOS AL USO GENERAL 25.000

217000 Bienes públicos destinados al uso general 25.000 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 10.000

219000 Otro inmovilizado material 10.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 172.834

220 MATERIAL DE OFICINA 4.384 220000 Material ordinario no inventariable 3.917 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 467

221 SUMINISTROS 91.080 221001 Agua 10.000 221002 Gas 500 221003 Combustibles 45.780 221004 Vestuario 24.800 221009 Otros suministros 10.000

222 COMUNICACIONES 4.000 222001 Otras comunicaciones 4.000

223 TRANSPORTE 299 223000 Transporte 299

224 PRIMAS DE SEGUROS 17.000 224008 Otro inmovilizado 17.000

225 TRIBUTOS 7.500 225000 Tributos 7.500

226 GASTOS DIVERSOS 5.151 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 2.953 226003 Jurídicos y contenciosos 498 226013 Cuotas de asociación 1.700

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 43.420 227000 Limpieza y aseo 41.920

Pág. 159

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 18 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Servicio 1802 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

Programa 514B INFRAESTRUCTURA Y EXPLOTACIÓN PORTUARIA

Subconcepto Descripción Euros227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 1.000 227009 Otros 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 90.366 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 90.066

230000 Dietas y locomoción 90.066 231 OTRAS INDEMNIZACIONES 300

231000 Otras indemnizaciones 300 Operaciones Corrientes 1.804.920

6 INVERSIONES REALES 1.500.000 60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 1.402.000

601 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 1.402.000 601000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 1.402.000

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 10.000 619 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 10.000

619000 Otras inversiones 10.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 88.000

621 CONSTRUCCIONES 10.000 621000 Construcciones 10.000

622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 60.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 60.000

628 INVERSIÓN EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 18.000 628000 Elementos de transporte 18.000

Operaciones de Capital 1.500.000 Gastos no fi nancieros 3.304.920

Total Programa 3.304.920 Total Servicio 101.834.608

Pág. 160

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 18 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Servicio 1804 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Programa 433B FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES URBANÍSTICAS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.352.250 10 ALTOS CARGOS 55.740

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.740 104000 Directores Generales y asimilados 55.740

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.442.210 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.442.110

120000 Retribuciones de personal funcionario 1.442.110 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 389.650

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 383.750 130000 Retribuciones de personal laboral 383.750

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 5.900 131000 Sustituciones de personal laboral 5.900

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 464.650 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 464.650

166000 Cuotas sociales 464.650 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 90.000 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 11.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000 212000 Edifi cios y otras construcciones 5.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.500 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 4.500

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000 214000 Material de transporte 1.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 500 215000 Mobiliario y enseres 500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 69.131 220 MATERIAL DE OFICINA 16.533

220000 Material ordinario no inventariable 12.033 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.500 220004 Material informático no inventariable 3.000

221 SUMINISTROS 3.526 221003 Combustibles 2.000 221009 Otros suministros 1.526

222 COMUNICACIONES 13.000 222001 Otras comunicaciones 13.000

223 TRANSPORTE 1.000 223000 Transporte 1.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 200 224009 Otros riesgos 200

225 TRIBUTOS 350 225000 Tributos 350

226 GASTOS DIVERSOS 22.700 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 5.000 226003 Jurídicos y contenciosos 8.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 400 226006 Reuniones y conferencias 300 226009 Otros gastos diversos 9.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 11.822 227000 Limpieza y aseo 4.531 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 6.791 227009 Otros 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 9.869 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 9.369

230000 Dietas y locomoción 9.369 231 OTRAS INDEMNIZACIONES 500

231000 Otras indemnizaciones 500

Pág. 161

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 18 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Servicio 1804 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Programa 433B FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES URBANÍSTICAS

Subconcepto Descripción Euros Operaciones Corrientes 2.442.250

6 INVERSIONES REALES 427.709 60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 110.000

600 INVERSIÓN EN TERRENOS Y BIENES NATURALES 10.000 600000 Terrenos y Bienes Naturales 10.000

601 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 100.000 601000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 100.000

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 252.709 615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 27.950

615000 Aplicaciones informáticas 27.950 619 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 224.759

619000 Otras inversiones 224.759 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 65.000

622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 40.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 40.000

629 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL 25.000 629000 Otras inversiones 25.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 472.291 76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 472.291

765 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 472.291 765004 Planeamiento y actuaciones urbanísticas 472.291

Operaciones de Capital 900.000 Gastos no fi nancieros 3.342.250

Total Programa 3.342.250 Total Servicio 3.342.250

Pág. 162

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 18 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Servicio 1805 DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL

Programa 441A INFRAESTRUCTURA URBANA EN SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 1.867.480 10 ALTOS CARGOS 134.130

103 RETRIBUCIONES DE VICECONSEJEROS Y ASIMILADOS 72.300 103000 Retribuciones de Viceconsejeros y asimilados 72.300

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 61.830 104000 Directores Generales y asimilados 61.830

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.344.200 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.344.100

120000 Retribuciones de personal funcionario 1.344.100 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 57.970

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 57.870 130000 Retribuciones de personal laboral 57.870

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.530 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 6.430

152000 Conceptos variables de personal funcionario 6.430 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 3.100

154000 Conceptos variables de personal laboral 3.100 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 321.650

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 321.650 166000 Cuotas sociales 321.650

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 137.043 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 14.250

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.175 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.175

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 11.875 214000 Material de transporte 11.875

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.200 215000 Mobiliario y enseres 1.200

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 68.723 220 MATERIAL DE OFICINA 11.400

220000 Material ordinario no inventariable 10.925 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 475

221 SUMINISTROS 32.918 221003 Combustibles 17.750 221004 Vestuario 13.743 221009 Otros suministros 1.425

222 COMUNICACIONES 1.425 222001 Otras comunicaciones 1.425

223 TRANSPORTE 950 223000 Transporte 950

224 PRIMAS DE SEGUROS 266 224009 Otros riesgos 266

225 TRIBUTOS 3.800 225000 Tributos 3.800

226 GASTOS DIVERSOS 1.520 226003 Jurídicos y contenciosos 950 226009 Otros gastos diversos 570

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 16.444 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 7.283 227008 Explotación de los sistemas de saneamiento 2.880 227009 Otros 6.281

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 54.070 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 53.500

230000 Dietas y locomoción 53.500

Pág. 163

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 18 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Servicio 1805 DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL

Programa 441A INFRAESTRUCTURA URBANA EN SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS

Subconcepto Descripción Euros231 OTRAS INDEMNIZACIONES 570

231000 Otras indemnizaciones 570 Operaciones Corrientes 2.004.523

6 INVERSIONES REALES 3.900.957 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 190.000

619 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 190.000 619000 Otras inversiones 190.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 30.000 628 INVERSIÓN EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 30.000

628000 Elementos de transporte 30.000 63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 3.680.957

630 INVERSIONES EN TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.484.780 630000 Terrenos y bienes naturales 1.484.780

631 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 2.196.177 631000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 2.196.177

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.565.733 71 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ORGANISMOS AUTÓNOMOS 13.565.733

710 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.565.733 710007 Junta de Saneamiento 13.565.733

Operaciones de Capital 17.466.690 Gastos no fi nancieros 19.471.213

Total Programa 19.471.213 Total Servicio 19.471.213

Pág. 164

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 18 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Servicio 1806 DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

Programa 443D PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.037.750 10 ALTOS CARGOS 63.050

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 63.050 104000 Directores Generales y asimilados 63.050

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.443.630 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.443.630

120000 Retribuciones de personal funcionario 1.443.630 13 PERSONAL LABORAL 117.980

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 117.980 130000 Retribuciones de personal laboral 117.980

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.090 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 4.090

152000 Conceptos variables de personal funcionario 4.090 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 409.000

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 409.000 166000 Cuotas sociales 409.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 858.200 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 424.300

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 405.000 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 405.000

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 15.000 214000 Material de transporte 15.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 300 215000 Mobiliario y enseres 300

217 BIENES PÚBLICOS DESTINADOS AL USO GENERAL 4.000 217000 Bienes públicos destinados al uso general 4.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 401.430 220 MATERIAL DE OFICINA 19.285

220000 Material ordinario no inventariable 18.905 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 380

221 SUMINISTROS 35.452 221001 Agua 800 221003 Combustibles 19.950 221004 Vestuario 9.700 221009 Otros suministros 2.152 221013 Material de laboratorio y reactivos 2.850

222 COMUNICACIONES 20.887 222001 Otras comunicaciones 20.887

223 TRANSPORTE 694 223000 Transporte 694

225 TRIBUTOS 2.500 225000 Tributos 2.500

226 GASTOS DIVERSOS 3.400 226003 Jurídicos y contenciosos 1.500 226006 Reuniones y conferencias 1.900

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 319.212 227000 Limpieza y aseo 7.412 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 16.800 227007 Servicios de carácter informático 10.000 227009 Otros 285.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 32.470 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 30.000

230000 Dietas y locomoción 30.000 231 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.470

231000 Otras indemnizaciones 2.470 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.000 47 A EMPRESAS PRIVADAS 30.000

473 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 30.000

Pág. 165

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 18 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Servicio 1806 DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

Programa 443D PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

Subconcepto Descripción Euros473016 Fomento establecimiento sistemas gestión medioambiental según reglamento EMAS 30.000

Operaciones Corrientes 2.925.950 6 INVERSIONES REALES 1.565.375 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 1.275.375

615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 50.000 615000 Aplicaciones informáticas 50.000

619 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 1.225.375 619000 Otras inversiones 1.225.375

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 280.000 621 CONSTRUCCIONES 200.000

621000 Construcciones 200.000 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 80.000

622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 80.000 63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 10.000

631 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 10.000 631000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 10.000

Operaciones de Capital 1.565.375 Gastos no fi nancieros 4.491.325

Total Programa 4.491.325 Total Servicio 4.491.325

Pág. 166

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 18 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Servicio 1807 VCª M.AMBIENTE- DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD

Programa 443F RECURSOS NATURALES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 9.238.660 10 ALTOS CARGOS 60.600

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 60.600 104000 Directores Generales y asimilados 60.600

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 5.414.290 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 5.414.190

120000 Retribuciones de personal funcionario 5.414.190 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 1.425.810

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 1.425.710 130000 Retribuciones de personal laboral 1.425.710

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 372.000 151 GRATIFICACIONES 16.400

151000 Gratifi caciones 16.400 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 257.600

152000 Conceptos variables de personal funcionario 257.600 153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 23.000

153000 Productividad de personal funcionario 23.000 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 75.000

154000 Conceptos variables de personal laboral 75.000 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.965.960

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.965.960 166000 Cuotas sociales 1.965.960

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.826.033 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 932.710

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 500 202000 Edifi cios y otras construcciones 500

204 MATERIAL DE TRANSPORTE 10.000 204000 Material de transporte 10.000

207 CÁNONES 922.210 207000 Cánones 922.210

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 143.250 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 500

210000 Terrenos y bienes naturales 500 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.000

212000 Edifi cios y otras construcciones 15.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.250

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.250 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 120.000

214000 Material de transporte 120.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.500

215000 Mobiliario y enseres 1.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 646.292

220 MATERIAL DE OFICINA 31.500 220000 Material ordinario no inventariable 30.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.500

221 SUMINISTROS 280.125 221001 Agua 725 221002 Gas 5.200 221003 Combustibles 170.000 221004 Vestuario 70.000 221005 Productos alimenticios 15.000 221006 Productos farmacéuticos 4.000 221009 Otros suministros 15.200

222 COMUNICACIONES 1.500

Pág. 167

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 18 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Servicio 1807 VCª M.AMBIENTE- DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD

Programa 443F RECURSOS NATURALES

Subconcepto Descripción Euros222001 Otras comunicaciones 1.500

223 TRANSPORTE 1.100 223000 Transporte 1.100

224 PRIMAS DE SEGUROS 500 224009 Otros riesgos 500

225 TRIBUTOS 25.000 225000 Tributos 25.000

226 GASTOS DIVERSOS 14.705 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.000 226003 Jurídicos y contenciosos 1.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 2.000 226006 Reuniones y conferencias 5.000 226009 Otros gastos diversos 4.705 226013 Cuotas de asociación 1.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 291.862 227000 Limpieza y aseo 33.675 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 257.187 227009 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 103.781 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 103.781

230000 Dietas y locomoción 103.781 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.158.000 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 12.000

463 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 12.000 463011 Ayuntamiento Salas. Organización de la Feria del Salmón 12.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.146.000 480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200.000

480007 Fundación Oso Asturias 200.000 483 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 1.946.000

483005 Indemnización de daños ocasionados por la fauna salvaje 1.850.000 483006 Asociaciones para la conservación de los recursos naturales 96.000

Operaciones Corrientes 13.222.693 6 INVERSIONES REALES 1.236.359 60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 100.000

601 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 100.000 601000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 100.000

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 600.359 610 INVERSIÓN EN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 515.359

610000 Gastos de investigación, desarrollo e innovación 515.359 619 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 85.000

619000 Otras inversiones 85.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 116.000

621 CONSTRUCCIONES 25.000 621000 Construcciones 25.000

622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 91.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 91.000

63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 420.000 631 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 420.000

631000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 420.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.628.651 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.000.000

740 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000.000 740011 Consorcio Parque Nacional Picos de Europa 1.000.000

75 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 35.000 753 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 35.000

753008 Convenio UNIOVI. Gestión de caza 35.000 76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 429.651

763 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 429.651

Pág. 168

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 18 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Servicio 1807 VCª M.AMBIENTE- DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD

Programa 443F RECURSOS NATURALES

Subconcepto Descripción Euros763002 Mantenimiento y mejora de espacios naturales 200.000 763027 Área de infl uencia socioeconómica del Parque Nacional de Picos de Europa 229.651

77 A EMPRESAS PRIVADAS 75.000 773 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 75.000

773036 Área de infl uencia socioeconómica del Parque Nacional de Picos de Europa 75.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 89.000

783 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 89.000 783010 Área de infl uencia socioeconómica del Parque Nacional de Picos de Europa 75.000 783011 Fundación para la conservación del Quebrantahuesos 4.000 783024 Fundación Oso Pardo 4.000 783026 Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) 4.000 783040 Grupo Ornitológico MAVEO. Actuaciones avifauna 1.000 783052 Grupo Ornitológico GIA. Actuaciones avifauna 1.000

Operaciones de Capital 2.865.010 Gastos no fi nancieros 16.087.703

Total Programa 16.087.703 Total Servicio 16.087.703 Total Sección 187.805.040

Pág. 169

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 19 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Servicio 1901 SERVICIOS GENERALES

Programa 711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 6.537.410 10 ALTOS CARGOS 128.040

102 RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS 64.990 102000 Retribuciones de Consejeros 64.990

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 63.050 104000 Directores Generales y asimilados 63.050

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 123.770 110 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 123.770

110000 Retribuciones de personal eventual de Gabinete 123.770 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 4.662.720

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 4.662.620 120000 Retribuciones de personal funcionario 4.662.620

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100

13 PERSONAL LABORAL 331.560 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 324.020

130000 Retribuciones de personal laboral 324.020 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 7.540

131000 Sustituciones de personal laboral 7.540 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.291.320

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.291.320 166000 Cuotas sociales 1.291.320

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 432.901 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 29.000

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 29.000 202000 Edifi cios y otras construcciones 29.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 45.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000

212000 Edifi cios y otras construcciones 5.000 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 36.000

214000 Material de transporte 36.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.000

215000 Mobiliario y enseres 4.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 333.901

220 MATERIAL DE OFICINA 117.000 220000 Material ordinario no inventariable 65.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 12.000 220004 Material informático no inventariable 40.000

221 SUMINISTROS 79.000 221001 Agua 9.000 221003 Combustibles 60.000 221004 Vestuario 5.000 221009 Otros suministros 5.000

222 COMUNICACIONES 20.000 222001 Otras comunicaciones 20.000

223 TRANSPORTE 1.500 223000 Transporte 1.500

224 PRIMAS DE SEGUROS 5.000 224001 Vehículos 5.000

225 TRIBUTOS 2.000 225000 Tributos 2.000

226 GASTOS DIVERSOS 22.500 226001 Atenciones protocolarias y representativas 5.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 5.000 226003 Jurídicos y contenciosos 500 226006 Reuniones y conferencias 5.000 226009 Otros gastos diversos 7.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 86.901

Pág. 170

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 19 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Servicio 1901 SERVICIOS GENERALES

Programa 711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Descripción Euros227000 Limpieza y aseo 55.901 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 30.000 227009 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 25.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 25.000

230000 Dietas y locomoción 25.000 Operaciones Corrientes 6.970.311

6 INVERSIONES REALES 500.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 500.000

621 CONSTRUCCIONES 100.000 621000 Construcciones 100.000

628 INVERSIÓN EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 400.000 628000 Elementos de transporte 400.000

Operaciones de Capital 500.000 Gastos no fi nancieros 7.470.311

Total Programa 7.470.311 Total Servicio 7.470.311

Pág. 171

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 19 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Servicio 1902 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA

Programa 712F ORDENACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA PRODUCCIONES GANADERAS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 7.234.040 10 ALTOS CARGOS 62.440

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 62.440 104000 Directores Generales y asimilados 62.440

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 5.040.260 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 5.034.260

120000 Retribuciones de personal funcionario 5.034.260 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 6.000

121000 Sustituciones de personal funcionario 6.000 13 PERSONAL LABORAL 492.340

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 492.240 130000 Retribuciones de personal laboral 492.240

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 74.000 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 74.000

152000 Conceptos variables de personal funcionario 74.000 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.565.000

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.565.000 166000 Cuotas sociales 1.565.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.511.500 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 92.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000 212000 Edifi cios y otras construcciones 10.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.000 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 40.000

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 40.000 214000 Material de transporte 40.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000 215000 Mobiliario y enseres 2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.389.500 220 MATERIAL DE OFICINA 66.000

220000 Material ordinario no inventariable 60.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 6.000

221 SUMINISTROS 541.000 221001 Agua 6.000 221002 Gas 1.000 221003 Combustibles 95.000 221004 Vestuario 10.000 221005 Productos alimenticios 4.000 221009 Otros suministros 25.000 221013 Material de laboratorio y reactivos 400.000

222 COMUNICACIONES 90.000 222001 Otras comunicaciones 90.000

223 TRANSPORTE 10.000 223000 Transporte 10.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 25.000 224001 Vehículos 25.000

225 TRIBUTOS 6.000 225000 Tributos 6.000

226 GASTOS DIVERSOS 10.500 226003 Jurídicos y contenciosos 500 226004 Edición y difusión de publicaciones 3.000 226006 Reuniones y conferencias 2.000 226009 Otros gastos diversos 5.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 641.000 227000 Limpieza y aseo 38.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 600.000

Pág. 172

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 19 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Servicio 1902 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA

Programa 712F ORDENACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA PRODUCCIONES GANADERAS

Subconcepto Descripción Euros227009 Otros 3.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 30.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 30.000

230000 Dietas y locomoción 30.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65.584.000 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 134.000

463 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 134.000 463007 Apoyo a certámenes ganaderos 80.000 463020 Ayuntamiento Laviana. Parada de sementales 18.000 463021 Ayuntamiento Siero. Gestión del Mercado Nacional de Ganado 36.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 64.920.000 473 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 64.920.000

473007 Mejora de la producción y comercialización apícola 135.000 473008 Apoyo a agrupaciones de defensa sanitaria 60.000 473009 Programa de calidad de leche 450.000 473010 Apoyo al mantenimiento de rentas 64.000.000 473011 Convenio con Asturiana de Control Lechero para OPEN HOLSTEIN 25.000 473017 ASCOL. Control ofi cial de rendimiento lechero 250.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 530.000 483 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 530.000

483009 Asociaciones de criadores de razas autóctonas 90.000 483015 Laboratorio interprofesional lechero. Análisis control lechero ofi cial 410.000 483035 Asociación Criadores Ganado Equino Montaña de Asturias.Gestión equino montaña central 30.000

Operaciones Corrientes 74.329.540 6 INVERSIONES REALES 5.435.500 60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 500.000

609 OTRAS INVERSIONES 500.000 609000 Otras Inversiones 500.000

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 4.785.500 610 INVERSIÓN EN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 85.500

610000 Gastos de investigación, desarrollo e innovación 85.500 619 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 4.700.000

619000 Otras inversiones 4.700.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 150.000

621 CONSTRUCCIONES 100.000 621000 Construcciones 100.000

622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 50.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 50.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26.861.200 72 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ENTIDADES PÚBLICAS 28.000

720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28.000 720000 Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario 28.000

76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 50.000 763 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 50.000

763050 Ayuntamiento Siero para mejora mercado ganado 50.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 25.935.000

773 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 25.935.000 773003 Mejora de la producción y comercialización apícola 80.000 773006 Ayudas al sacrifi cio de ganado en campañas 500.000 773007 Mejora y modernización de explotaciones agrarias 9.400.000 773024 Apoyo a la mejora de la cabaña ganadera 435.000 773047 Contratos apoyo a la actividad agraria sostenible 15.270.000 773056 Medidas por reses positivas 250.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 848.200 783 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 848.200

783006 A ASEAVA para la mejora de la cabaña ganadera 489.500 783007 A ASEAMO para la mejora de la cabaña ganadera 149.900 783012 A ACPRA para la mejora de la cabaña ganadera 125.600

Pág. 173

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 19 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Servicio 1902 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA

Programa 712F ORDENACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA PRODUCCIONES GANADERAS

Subconcepto Descripción Euros783017 A ACRIBER para la mejora de la cabaña ganadera 21.900 783021 A ACGA para la mejora de la cabaña ganadera 19.700 783023 A ACPPA para la mejora de la cabaña ganadera 5.800 783039 A ACOXA para la mejora de la cabaña ganadera 35.800

Operaciones de Capital 32.296.700 Gastos no fi nancieros 106.626.240

Total Programa 106.626.240 Total Servicio 106.626.240

Pág. 174

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 19 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Servicio 1903 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTACIÓN

Programa 711B DESARROLLO RURAL

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 340.340 10 ALTOS CARGOS 62.440

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 62.440 104000 Directores Generales y asimilados 62.440

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 226.530 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 226.430

120000 Retribuciones de personal funcionario 226.430 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 51.370

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 51.370 166000 Cuotas sociales 51.370

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 275.500 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 5.000

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000 202000 Edifi cios y otras construcciones 5.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 22.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000

212000 Edifi cios y otras construcciones 1.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 500

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 500 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 20.000

214000 Material de transporte 20.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 500

215000 Mobiliario y enseres 500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 236.500

220 MATERIAL DE OFICINA 38.000 220000 Material ordinario no inventariable 35.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 3.000

221 SUMINISTROS 44.000 221003 Combustibles 35.000 221004 Vestuario 2.000 221009 Otros suministros 7.000

222 COMUNICACIONES 25.000 222001 Otras comunicaciones 25.000

223 TRANSPORTE 1.000 223000 Transporte 1.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 10.000 224001 Vehículos 10.000

225 TRIBUTOS 12.000 225000 Tributos 12.000

226 GASTOS DIVERSOS 11.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 1.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 4.000 226006 Reuniones y conferencias 3.000 226009 Otros gastos diversos 3.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 95.500 227000 Limpieza y aseo 25.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 70.000 227009 Otros 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 12.000

230000 Dietas y locomoción 12.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.975.910 41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 450.910

410 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 450.910 410005 Comisión Regional del Banco de Tierras 450.910

47 A EMPRESAS PRIVADAS 900.000

Pág. 175

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 19 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Servicio 1903 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTACIÓN

Programa 711B DESARROLLO RURAL

Subconcepto Descripción Euros473 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 900.000

473024 Cooperación Grupos Operativos M16.1 500.000 473025 Cooperación Entidades Asociativas M16.2 400.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.625.000 483 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 2.625.000

483021 Fundación Parque Histórico del Navia 25.000 483026 LEADER 2014-2020. Funcionam. Grupos Acción Local. 2.250.000 483033 Cooperación LEADER GDR M19.3 200.000 483036 READER para apoyar M19.4 150.000

Operaciones Corrientes 4.591.750 6 INVERSIONES REALES 414.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 414.000

610 INVERSIÓN EN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 64.000 610000 Gastos de investigación, desarrollo e innovación 64.000

619 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 350.000 619000 Otras inversiones 350.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.034.500 71 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ORGANISMOS AUTÓNOMOS 56.500

710 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 56.500 710005 Comisión Regional del Banco de Tierras 56.500

76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 900.000 763 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 900.000

763048 Ayudas operaciones LEADER para entidades locales. 900.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 8.578.000

773 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 8.578.000 773019 Cese anticipado en la actividad agraria 1.578.000 773055 Ayudas operaciones LEADER para empresas 7.000.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 500.000 783 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 500.000

783003 Ayudas operaciones LEADER .Entidades s/ánimo lucro 400.000 783048 Red Asturiana de Desarrollo Rural. Actuaciones de desarrollo rural 100.000

Operaciones de Capital 10.448.500 Gastos no fi nancieros 15.040.250

Total Programa 15.040.250

Pág. 176

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 19 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Servicio 1903 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTACIÓN

Programa 712C ORDENACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA PRODUCCIONES AGRÍCOLAS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.310.210 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.665.520

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.665.420 120000 Retribuciones de personal funcionario 1.665.420

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100

13 PERSONAL LABORAL 215.040 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 202.840

130000 Retribuciones de personal laboral 202.840 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 12.200

131000 Sustituciones de personal laboral 12.200 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 429.650

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 429.650 166000 Cuotas sociales 429.650

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 526.000 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 25.381

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.000 212000 Edifi cios y otras construcciones 2.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.381 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 7.381

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 15.000 214000 Material de transporte 15.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 215000 Mobiliario y enseres 1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 470.619 220 MATERIAL DE OFICINA 42.000

220000 Material ordinario no inventariable 40.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 2.000

221 SUMINISTROS 47.000 221001 Agua 500 221002 Gas 500 221003 Combustibles 25.000 221004 Vestuario 2.000 221007 Menaje, lencería, ropa 1.000 221009 Otros suministros 5.000 221013 Material de laboratorio y reactivos 12.000 221020 Material didáctico y suministros para cursos 1.000

222 COMUNICACIONES 7.000 222001 Otras comunicaciones 7.000

223 TRANSPORTE 5.000 223000 Transporte 5.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 4.500 224000 Edifi cios y locales 500 224001 Vehículos 4.000

225 TRIBUTOS 4.000 225000 Tributos 4.000

226 GASTOS DIVERSOS 262.500 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 170.000 226003 Jurídicos y contenciosos 500 226004 Edición y difusión de publicaciones 15.000 226006 Reuniones y conferencias 70.000 226009 Otros gastos diversos 7.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 98.619 227000 Limpieza y aseo 23.119 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 75.000 227009 Otros 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 30.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 30.000

Pág. 177

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 19 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Servicio 1903 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTACIÓN

Programa 712C ORDENACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA PRODUCCIONES AGRÍCOLAS

Subconcepto Descripción Euros230000 Dietas y locomoción 30.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.419.194 42 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ENTIDADES PÚBLICAS 4.700.194

420 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.700.194 420000 Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario 4.700.194

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 24.000 440 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.000

440017 Fundación del Fomento para la Economía Social 24.000 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 150.000

463 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 150.000 463006 Apoyo a certámenes agroalimentarios 150.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 1.360.000 473 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 1.360.000

473000 Restitución y apoyo a la distribución productos agroalimentarios 480.000 473001 Apoyo a la sanidad vegetal 85.000 473002 Apoyo y fomento de producciones agroalimentarias 25.000 473003 Apoyo al cooperativismo agrario 600.000 473004 Apoyo a ATRIAS 60.000 473023 Apoyo Agrupación Productores Agricultura Ecológica 60.000 473026 Apoyo a procesos de integración cooperativa 50.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.185.000 480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60.000

480023 Apoyo a la Fundación de la Sidra 60.000 483 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 1.125.000

483008 Organizaciones y asociaciones agrarias 250.000 483010 Apoyo a certámenes agroalimentarios 12.000 483014 Apoyo a la Cámara de Industria, Comercio y Navegación de Gijón 55.000 483019 Apoyo y fomento de producciones agroalimentarias 800.000 483031 Apoyo a la Cámara de Comercio de Avilés 8.000

Operaciones Corrientes 10.255.404 6 INVERSIONES REALES 35.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 35.000

622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 35.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 35.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.005.636 72 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ENTIDADES PÚBLICAS 1.175.636

720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.175.636 720000 Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario 1.175.636

77 A EMPRESAS PRIVADAS 10.430.000 773 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 10.430.000

773001 Fomento de la industria agroalimentaria y forestal 9.300.000 773004 Primas de seguros, intereses y otras ayudas al sector 700.000 773009 Apoyo a las producciones agrícolas y su diversifi cación 50.000 773045 Apoyo a la producción y calidad de plantas 30.000 773057 Apoyo inversión maquinaria uso común entidades asociativas 350.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 400.000 783 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 400.000

783035 Apoyo y fomento de producciones agroalimentarias 400.000 Operaciones de Capital 12.040.636 Gastos no fi nancieros 22.296.040

Total Programa 22.296.040 Total Servicio 37.336.290

Pág. 178

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 19 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Servicio 1904 DIRECCIÓN GENERAL DE MONTES E INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS

Programa 531B DESARROLLO FORESTAL Y MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 6.267.350 10 ALTOS CARGOS 61.700

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 61.700 104000 Directores Generales y asimilados 61.700

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 4.628.030 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 4.627.930

120000 Retribuciones de personal funcionario 4.627.930 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 161.710

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 161.710 130000 Retribuciones de personal laboral 161.710

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 148.500 151 GRATIFICACIONES 13.000

151000 Gratifi caciones 13.000 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 113.000

152000 Conceptos variables de personal funcionario 113.000 153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 22.500

153000 Productividad de personal funcionario 22.500 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.267.410

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.267.410 166000 Cuotas sociales 1.267.410

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 470.645 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 105.000

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 30.000 214000 Material de transporte 30.000

217 BIENES PÚBLICOS DESTINADOS AL USO GENERAL 75.000 217000 Bienes públicos destinados al uso general 75.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 270.500 220 MATERIAL DE OFICINA 45.000

220000 Material ordinario no inventariable 45.000 221 SUMINISTROS 103.000

221001 Agua 1.000 221003 Combustibles 42.000 221004 Vestuario 50.000 221009 Otros suministros 10.000

222 COMUNICACIONES 8.000 222001 Otras comunicaciones 8.000

223 TRANSPORTE 1.000 223000 Transporte 1.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 15.000 224001 Vehículos 15.000

225 TRIBUTOS 3.500 225000 Tributos 3.500

226 GASTOS DIVERSOS 6.500 226003 Jurídicos y contenciosos 500 226006 Reuniones y conferencias 3.000 226009 Otros gastos diversos 3.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 88.500 227000 Limpieza y aseo 23.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 65.000 227009 Otros 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 95.145 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 95.145

230000 Dietas y locomoción 95.145 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.000 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 40.000

463 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 40.000

Pág. 179

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 19 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Servicio 1904 DIRECCIÓN GENERAL DE MONTES E INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS

Programa 531B DESARROLLO FORESTAL Y MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS

Subconcepto Descripción Euros463005 Apoyo a ferias y certámenes de carácter forestal "ASTURFORESTA" 40.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.000 483 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 60.000

483022 Fomento del asociacionismo forestal 60.000 Operaciones Corrientes 6.837.995

6 INVERSIONES REALES 6.740.000 63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 6.740.000

631 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 6.740.000 631000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 6.740.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.450.000 72 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ENTIDADES PÚBLICAS 175.000

720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 175.000 720000 Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario 175.000

76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 3.200.000 763 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 3.200.000

763004 Ordenación y desarrollo del bosque 700.000 763005 Defensa del monte contra incendios 2.500.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 3.675.000 773 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 3.675.000

773010 Ordenación y desarrollo del bosque 3.600.000 773032 Apoyo a la concentración parcelaria 45.000 773048 Asociación Propietarios Forestales de Asturias. Fomento asociacionismo y certifi cación forestal 30.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 400.000 783 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 400.000

783030 CETEMAS. Desarrollo del Plan Estratégico del Castaño 300.000 783043 ESCRA sistema certifi cación regional forestal PEFC 100.000

Operaciones de Capital 14.190.000 Gastos no fi nancieros 21.027.995

Total Programa 21.027.995 Total Servicio 21.027.995

Pág. 180

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 19 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Servicio 1906 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA MARÍTIMA

Programa 712D ORDENACIÓN, FOMENTO Y MEJORA DE LAS PRODUCCIONES PESQUERAS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.200.300 10 ALTOS CARGOS 63.050

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 63.050 104000 Directores Generales y asimilados 63.050

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 866.260 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 866.160

120000 Retribuciones de personal funcionario 866.160 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 769.990

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 769.890 130000 Retribuciones de personal laboral 769.890

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 23.000 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

152000 Conceptos variables de personal funcionario 100 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 22.900

154000 Conceptos variables de personal laboral 22.900 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 478.000

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 478.000 166000 Cuotas sociales 478.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 346.318 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.500

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.500 202000 Edifi cios y otras construcciones 2.500

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 148.534 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 116.934

212000 Edifi cios y otras construcciones 116.934 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.300

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.300 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 30.000

214000 Material de transporte 30.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 300

215000 Mobiliario y enseres 300 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 141.284

220 MATERIAL DE OFICINA 16.000 220000 Material ordinario no inventariable 13.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 3.000

221 SUMINISTROS 41.300 221001 Agua 200 221002 Gas 2.200 221003 Combustibles 30.000 221004 Vestuario 7.000 221005 Productos alimenticios 700 221006 Productos farmacéuticos 1.200

222 COMUNICACIONES 1.200 222001 Otras comunicaciones 1.200

223 TRANSPORTE 800 223000 Transporte 800

224 PRIMAS DE SEGUROS 10.000 224001 Vehículos 10.000

225 TRIBUTOS 1.200 225000 Tributos 1.200

226 GASTOS DIVERSOS 32.764 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 6.500 226003 Jurídicos y contenciosos 500 226004 Edición y difusión de publicaciones 4.500

Pág. 181

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 19 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Servicio 1906 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA MARÍTIMA

Programa 712D ORDENACIÓN, FOMENTO Y MEJORA DE LAS PRODUCCIONES PESQUERAS

Subconcepto Descripción Euros226006 Reuniones y conferencias 1.200 226009 Otros gastos diversos 20.064

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 38.020 227000 Limpieza y aseo 35.920 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 1.500 227009 Otros 600

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 54.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 35.000

230000 Dietas y locomoción 35.000 231 OTRAS INDEMNIZACIONES 19.000

231000 Otras indemnizaciones 19.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 747.701 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 747.701

483 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 747.701 483012 Apoyo a organizaciones pesqueras y asociaciones 321.000 483028 Apoyo funcionamiento Grupos de Acción Pesquera 326.701 483029 Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias para funcionamiento y seguros 100.000

Operaciones Corrientes 3.294.319 6 INVERSIONES REALES 2.521.886 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 997.820

610 INVERSIÓN EN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 450.000 610000 Gastos de investigación, desarrollo e innovación 450.000

619 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 547.820 619000 Otras inversiones 547.820

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 1.524.066 621 CONSTRUCCIONES 184.066

621000 Construcciones 184.066 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 540.000

622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 540.000 628 INVERSIÓN EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 800.000

628000 Elementos de transporte 800.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.809.000 76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 217.885

763 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 217.885 763051 Ayudas GALP a entidades locales 217.885

77 A EMPRESAS PRIVADAS 2.301.030 773 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 2.301.030

773013 Modernización y reestructuración del sector pesquero 1.502.200 773058 Ayudas GALP empresas privadas 798.830

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 290.085 783 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 290.085

783053 Ayudas GALP a entidades sin ánimo de lucro 290.085 Operaciones de Capital 5.330.886 Gastos no fi nancieros 8.625.205

Total Programa 8.625.205 Total Servicio 8.625.205 Total Sección 181.086.041

Pág. 182

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 31 GASTOS DIVERSAS CONSEJERÍAS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO

Servicio 3101 SERVICIOS GENERALES

Programa 126G GASTOS CENTRALES DE DIVERSAS CONSEJERÍAS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 650.000 17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 150.000

171 AYUDAS SOCIALES 150.000 171000 Ayudas sociales 150.000

18 OTROS FONDOS 500.000 180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 500.000

180000 Provisión social y de personal 500.000 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 350.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 350.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 350.000 224009 Otros riesgos 350.000

Operaciones Corrientes 1.000.000 Gastos no fi nancieros 1.000.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.500.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 2.500.000

821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 2.500.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 2.500.000

Operaciones fi nancieras 2.500.000 Total Programa 3.500.000

Total Servicio 3.500.000

Pág. 183

Principado de Asturias

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 31 GASTOS DIVERSAS CONSEJERÍAS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO

Servicio 3102 GASTOS NO TIPIFICADOS

Programa 633A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

Subconcepto Descripción Euros 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.260.642 25 GASTOS SIN CLASIFICAR 2.260.642

251 ACCIONES NO PROGRAMADAS 2.260.642 251000 Acciones no programadas 2.260.642

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 2.000.000 50 DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA 2.000.000

500 FONDO DE CONTINGENCIA 2.000.000 500000 Fondo de Contingencia 2.000.000

Operaciones Corrientes 4.260.642 6 INVERSIONES REALES 100.000 60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 100.000

609 OTRAS INVERSIONES 100.000 609000 Otras Inversiones 100.000

Operaciones de Capital 100.000 Gastos no fi nancieros 4.360.642 Total Gastos 4.360.642

Total Programa 4.360.642 Total Servicio 4.360.642 Total Sección 7.860.642

3. Estado de ingresos y gastos de los organismos y entes públicos del Principado de Asturias cuya normativa específi ca confi ere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos

3.1. ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Pág. 189

Principado de Asturias

INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS

Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 13.552.050 97,43 5 INGRESOS PATRIMONIALES 30.000 0,22

Operaciones Corrientes 13.582.050 97,65 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 252.270 1,81

Operaciones de Capital 252.270 1,81 Operaciones no fi nancieras 13.834.320 99,46

8 ACTIVOS FINANCIEROS 75.000 0,54 Operaciones fi nancieras 75.000 0,54 Total Ingresos 13.909.320 100,00

Total Sección 13.909.320 100

Pág. 190

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS

Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 13.552.050 32 TASAS 21.000

323 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 21.000 323005 Tasa por prevaloración de inmuebles 6.000 323006 Tasa por venta de impresos de carácter tributario 15.000

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 16.000 383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 16.000

383000 De ejercicios cerrados 1.000 383001 Del ejercicio corriente 15.000

39 OTROS INGRESOS 13.515.050 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 13.515.050

393012 Prestación de servicios. Administración Local 13.000.000 393013 Prestación de servicios Sector Público. Administración Autonómica 350.000 393014 Prestación de servicios Sector Público. Administración Estatal 30.000 393020 Intereses de demora. 50 393021 Ingresos por la venta de cartones de bingo 135.000

5 INGRESOS PATRIMONIALES 30.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 30.000

522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 30.000 522000 Intereses cuentas bancarias 30.000

Operaciones Corrientes 13.582.050 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 252.270 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 252.270

753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 252.270 753000 Aportación del Principado de Asturias 252.270

Operaciones de Capital 252.270 Operaciones no fi nancieras 13.834.320

8 ACTIVOS FINANCIEROS 75.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 75.000

822CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLI-

CO 75.000

822000 Anticipos al personal 75.000 Operaciones fi nancieras 75.000 Total Ingresos 13.909.320

Total Sección 13.909.320

Pág. 191

Principado de Asturias

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS

Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 9.829.820 70,67 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.146.500 22,62 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 382.000 2,75

Operaciones Corrientes 13.358.320 96,04 6 INVERSIONES REALES 476.000 3,42

Operaciones de Capital 476.000 3,42 Gastos no fi nancieros 13.834.320 99,46

8 ACTIVOS FINANCIEROS 75.000 0,54 Operaciones fi nancieras 75.000 0,54 Total Gastos 13.909.320 100,00

Total Sección 13.909.320 100

Pág. 192

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS

Servicio 8301 SERVICIOS GENERALES

Programa 613E SERVICIOS TRIBUTARIOS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 9.829.820 10 ALTOS CARGOS 61.010

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 61.010 104000 Directores Generales y asimilados 61.010

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 4.164.460 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 4.164.360

120000 Retribuciones de personal funcionario 4.164.360 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 3.612.360

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 3.612.260 130000 Retribuciones de personal laboral 3.612.260

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 34.000 153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 34.000

153000 Productividad de personal funcionario 34.000 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.957.990

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.957.990 166000 Cuotas sociales 1.957.990

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.146.500 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 130.000

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 125.000 202000 Edifi cios y otras construcciones 125.000

204 MATERIAL DE TRANSPORTE 5.000 204000 Material de transporte 5.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 50.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000

212000 Edifi cios y otras construcciones 5.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.000

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 15.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 15.000

215000 Mobiliario y enseres 15.000 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 15.000

216000 Equipos para proceso de información 15.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.951.500

220 MATERIAL DE OFICINA 94.000 220000 Material ordinario no inventariable 90.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 4.000

221 SUMINISTROS 209.000 221000 Energía eléctrica 65.000 221001 Agua 5.000 221009 Otros suministros 4.000 221026 Compra de cartones de bingo 135.000

222 COMUNICACIONES 1.440.000 222001 Otras comunicaciones 1.440.000

223 TRANSPORTE 20.000 223000 Transporte 20.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 5.000 224000 Edifi cios y locales 5.000

225 TRIBUTOS 500 225000 Tributos 500

226 GASTOS DIVERSOS 253.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 4.000 226003 Jurídicos y contenciosos 45.000 226006 Reuniones y conferencias 1.000 226009 Otros gastos diversos 3.000 226014 Costas del procedimiento recaudatorio 200.000

Pág. 193

Principado de Asturias

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS

Servicio 8301 SERVICIOS GENERALES

Programa 613E SERVICIOS TRIBUTARIOS

Subconcepto Descripción Euros227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 930.000

227000 Limpieza y aseo 65.000 227001 Seguridad 40.000 227002 Valoraciones y peritajes 15.000 227004 Custodia, depósitos y almacenaje 50.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 20.000 227007 Servicios de carácter informático 700.000 227009 Otros 40.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 15.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 15.000

230000 Dietas y locomoción 15.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 382.000 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 382.000

440 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 382.000 440015 SRR. Apoyo en la gestión y recaudación de tributos 382.000

Operaciones Corrientes 13.358.320 6 INVERSIONES REALES 476.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 450.000

615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 450.000 615000 Aplicaciones informáticas 450.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 26.000 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 6.000

626000 Mobiliario 6.000 627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 20.000

627000 Equipos para proceso de información 20.000 Operaciones de Capital 476.000 Gastos no fi nancieros 13.834.320

8 ACTIVOS FINANCIEROS 75.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 75.000

821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 75.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 75.000

Operaciones fi nancieras 75.000 Total Gastos 13.909.320

Total Programa 13.909.320 Total Servicio 13.909.320 Total Sección 13.909.320

3.2. INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Pág. 197

Principado de Asturias

INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.000 0,02 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.582.330 79,37 5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.000 0,02

Operaciones Corrientes 3.584.330 79,42 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 894.000 19,81

Operaciones de Capital 894.000 19,81 Operaciones no fi nancieras 4.478.330 99,22

8 ACTIVOS FINANCIEROS 35.000 0,78 Operaciones fi nancieras 35.000 0,78 Total Ingresos 4.513.330 100,00

Total Sección 4.513.330 100

Pág. 198

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 1.000

383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.000 383000 De ejercicios cerrados 500 383001 Del ejercicio corriente 500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.582.330 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 3.582.330

453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 3.582.330 453000 Aportación del Principado de Asturias 3.582.330

5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 1.000

522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 1.000 522000 Intereses cuentas bancarias 1.000

Operaciones Corrientes 3.584.330 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 894.000 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 894.000

753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 894.000 753000 Aportación del Principado de Asturias 894.000

Operaciones de Capital 894.000 Operaciones no fi nancieras 4.478.330

8 ACTIVOS FINANCIEROS 35.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 35.000

822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 35.000 822000 Anticipos al personal 35.000

Operaciones fi nancieras 35.000 Total Ingresos 4.513.330

Total Sección 4.513.330

Pág. 199

Principado de Asturias

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 2.575.330 57,06 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 555.000 12,30 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 454.000 10,06

Operaciones Corrientes 3.584.330 79,42 6 INVERSIONES REALES 24.000 0,53 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 870.000 19,28

Operaciones de Capital 894.000 19,81 Gastos no fi nancieros 4.478.330 99,22

8 ACTIVOS FINANCIEROS 35.000 0,78 Operaciones fi nancieras 35.000 0,78 Total Gastos 4.513.330 100,00

Total Sección 4.513.330 100

Pág. 200

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Servicio 8401 SERVICIOS GENERALES

Programa 322K ACTUACIONES PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.575.330 10 ALTOS CARGOS 55.740

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.740 104000 Directores Generales y asimilados 55.740

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.888.960 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.888.860

120000 Retribuciones de personal funcionario 1.888.860 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 187.090

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 187.090 130000 Retribuciones de personal laboral 187.090

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 443.540 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 443.540

166000 Cuotas sociales 443.540 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 555.000 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 89.000

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 3.000 210000 Terrenos y bienes naturales 3.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.000 212000 Edifi cios y otras construcciones 50.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.000 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 20.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 215000 Mobiliario y enseres 1.000

216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 15.000 216000 Equipos para proceso de información 15.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 416.000 220 MATERIAL DE OFICINA 19.000

220000 Material ordinario no inventariable 12.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 7.000

221 SUMINISTROS 67.000 221000 Energía eléctrica 30.000 221001 Agua 2.000 221002 Gas 25.000 221003 Combustibles 500 221004 Vestuario 1.000 221006 Productos farmacéuticos 500 221009 Otros suministros 3.000 221013 Material de laboratorio y reactivos 5.000

222 COMUNICACIONES 5.000 222001 Otras comunicaciones 5.000

223 TRANSPORTE 2.000 223000 Transporte 2.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 1.000 224009 Otros riesgos 1.000

225 TRIBUTOS 22.000 225000 Tributos 22.000

226 GASTOS DIVERSOS 173.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 2.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 90.000 226003 Jurídicos y contenciosos 1.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 15.000 226006 Reuniones y conferencias 45.000 226009 Otros gastos diversos 20.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 127.000 227000 Limpieza y aseo 45.000 227001 Seguridad 40.000

Pág. 201

Principado de Asturias

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Servicio 8401 SERVICIOS GENERALES

Programa 322K ACTUACIONES PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Subconcepto Descripción Euros227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 15.000 227007 Servicios de carácter informático 26.000 227009 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 50.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 50.000

230000 Dietas y locomoción 50.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 454.000 45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 50.000

451 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 50.000 451007 Universidad de Oviedo. Cátedra Asturias Prevención 50.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 404.000 481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 404.000

481007 Actuaciones promoción de la salud y seguridad laboral 40.000 481032 FADE. Funcionamiento de los Delegados Territoriales 160.000 481033 UGT. Funcionamiento de los Delegados Territoriales 87.000 481034 CCOO. Funcionamiento de los Delegados Territoriales 87.000 481037 Colegio Ofi cial de Químicos de Asturias y León. Actuaciones materia prevención 30.000

Operaciones Corrientes 3.584.330 6 INVERSIONES REALES 24.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 15.000

615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 15.000 615000 Aplicaciones informáticas 15.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 9.000 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 7.000

622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 7.000 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 2.000

626000 Mobiliario 2.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 870.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 500.000

771 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 500.000 771021 Actuaciones Programa Subvenciones Empresas CEE 500.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 370.000 781 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 370.000

781029 FADE. Actividades de formación y empleo en materia de prevención de riesgos 146.000 781030 UGT. Actividades de formación y empleo en materia de prevención de riesgos 109.500 781031 CCOO. Actividades de formación y empleo en materia de prevención de riesgos 109.500 781051 Actuaciones Programa Subvenciones Empresas CEE 5.000

Operaciones de Capital 894.000 Gastos no fi nancieros 4.478.330

8 ACTIVOS FINANCIEROS 35.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 35.000

821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 35.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 35.000

Operaciones fi nancieras 35.000 Total Gastos 4.513.330

Total Programa 4.513.330 Total Servicio 4.513.330 Total Sección 4.513.330

3.3. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Pág. 205

Principado de Asturias

INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)

Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.600.000 2,91 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.533.589 45,30 5 INGRESOS PATRIMONIALES 500 0,00

Operaciones Corrientes 43.134.089 48,20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46.089.166 51,51

Operaciones de Capital 46.089.166 51,51 Operaciones no fi nancieras 89.223.255 99,71

8 ACTIVOS FINANCIEROS 260.000 0,29 Operaciones fi nancieras 260.000 0,29 Total Ingresos 89.483.255 100,00

Total Sección 89.483.255 100

Pág. 206

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)

Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.600.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 2.600.000

383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 2.600.000 383000 De ejercicios cerrados 2.500.000 383001 Del ejercicio corriente 100.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.533.589 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 40.533.589

453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 40.533.589 453000 Aportación del Principado de Asturias 16.712.885 453022 Aportación del Principado de Asturias para concesión ayudas 23.820.704

5 INGRESOS PATRIMONIALES 500 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 500

522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 500 522000 Intereses cuentas bancarias 500

Operaciones Corrientes 43.134.089 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46.089.166 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 46.089.166

753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 46.089.166 753000 Aportación del Principado de Asturias 878.051 753011 Aportación del Principado de Asturias para concesión de ayudas 45.211.115

Operaciones de Capital 46.089.166 Operaciones no fi nancieras 89.223.255

8 ACTIVOS FINANCIEROS 260.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 260.000

822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 260.000 822000 Anticipos al personal 260.000

Operaciones fi nancieras 260.000 Total Ingresos 89.483.255

Total Sección 89.483.255

Pág. 207

Principado de Asturias

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)

Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 14.747.830 16,48 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.065.555 4,54 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.320.704 27,18

Operaciones Corrientes 43.134.089 48,20 6 INVERSIONES REALES 878.051 0,98 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 45.211.115 50,52

Operaciones de Capital 46.089.166 51,51 Gastos no fi nancieros 89.223.255 99,71

8 ACTIVOS FINANCIEROS 260.000 0,29 Operaciones fi nancieras 260.000 0,29 Total Gastos 89.483.255 100,00

Total Sección 89.483.255 100

Pág. 208

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)

Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES

Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA RELACIONES LABORALES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 9.438.520 10 ALTOS CARGOS 60.710

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 60.710 104000 Directores Generales y asimilados 60.710

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 5.112.460 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 5.112.360

120000 Retribuciones de personal funcionario 5.112.360 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 808.700

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 808.600 130000 Retribuciones de personal laboral 808.600

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

14 PERSONAL TEMPORAL 2.180.000 140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 2.064.000

140000 Retribuciones de personal funcionario interino 2.064.000 141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 116.000

141000 Retribuciones de personal laboral temporal 116.000 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 73.000

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 58.000 152000 Conceptos variables de personal funcionario 58.000

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 15.000 154000 Conceptos variables de personal laboral 15.000

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.203.650 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.203.650

166000 Cuotas sociales 1.203.650 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.618.187 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 91.000

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 91.000 202000 Edifi cios y otras construcciones 91.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 49.000 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.000

210000 Terrenos y bienes naturales 1.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000

212000 Edifi cios y otras construcciones 20.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 22.000

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 22.000 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000

214000 Material de transporte 1.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000

215000 Mobiliario y enseres 1.000 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 4.000

216000 Equipos para proceso de información 4.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.443.187

220 MATERIAL DE OFICINA 51.300 220000 Material ordinario no inventariable 39.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 300 220004 Material informático no inventariable 12.000

221 SUMINISTROS 21.100 221001 Agua 14.000 221003 Combustibles 2.000 221004 Vestuario 1.000 221006 Productos farmacéuticos 100 221009 Otros suministros 4.000

222 COMUNICACIONES 56.727 222001 Otras comunicaciones 56.727

223 TRANSPORTE 14.000

Pág. 209

Principado de Asturias

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)

Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES

Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA RELACIONES LABORALES

Subconcepto Descripción Euros223000 Transporte 14.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 900 224001 Vehículos 900

225 TRIBUTOS 2.000 225000 Tributos 2.000

226 GASTOS DIVERSOS 14.500 226001 Atenciones protocolarias y representativas 2.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 1.500 226003 Jurídicos y contenciosos 4.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 1.000 226006 Reuniones y conferencias 1.000 226009 Otros gastos diversos 3.000 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 2.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 2.282.660 227000 Limpieza y aseo 290.000 227001 Seguridad 5.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 1.795.313 227007 Servicios de carácter informático 152.332 227009 Otros 30.965 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 9.050

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 35.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 35.000

230000 Dietas y locomoción 35.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.010.739 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 2.985.830

461 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 2.985.830 461003 Apoyo a servicios de empleo y desarrollo local 2.985.830

47 A EMPRESAS PRIVADAS 9.546.003 471 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 9.546.003

471002 Contratación de trabajadores 2.396.003 471003 Centros especiales de empleo e integración de discapacitados 7.150.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.478.906 481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 8.478.906

481005 Apoyo a actividades 26.000 481015 Acciones de orientación profesional 4.115.896 481024 Programas de acompañamiento para el empleo 3.327.010 481038 Centros especiales de empleo e integración de discapacitados 1.010.000

Operaciones Corrientes 33.067.446 6 INVERSIONES REALES 639.575 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 153.087

615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 95.630 615000 Aplicaciones informáticas 95.630

619 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 57.457 619000 Otras inversiones 57.457

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 486.488 621 CONSTRUCCIONES 266.539

621000 Construcciones 266.539 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 47.815

622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 47.815 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 28.689

626000 Mobiliario 28.689 629 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL 143.445

629000 Otras inversiones 143.445 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.850.000 76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 9.850.000

761 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 9.850.000 761000 Fomento de proyectos de desarrollo local (FSE) 9.850.000

Operaciones de Capital 10.489.575

Pág. 210

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)

Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES

Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA RELACIONES LABORALES

Subconcepto Descripción Euros Gastos no fi nancieros 43.557.021

8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 100.000

821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 100.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 100.000

Operaciones fi nancieras 100.000 Total Programa 43.657.021

Pág. 211

Principado de Asturias

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)

Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES

Programa 322C PROGRAMAS EUROPEOS Y EMPLEO-FORMACIÓN

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 801.290 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 527.310

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 527.210 120000 Retribuciones de personal funcionario 527.210

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100

13 PERSONAL LABORAL 97.470 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 97.370

130000 Retribuciones de personal laboral 97.370 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100

131000 Sustituciones de personal laboral 100 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 176.510

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 176.510 166000 Cuotas sociales 176.510

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 243.999 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 100

203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100 203000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 100

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 2.343 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100

212000 Edifi cios y otras construcciones 100 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 500

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 500 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.143

214000 Material de transporte 1.143 215 MOBILIARIO Y ENSERES 300

215000 Mobiliario y enseres 300 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 300

216000 Equipos para proceso de información 300 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 233.556

220 MATERIAL DE OFICINA 6.500 220000 Material ordinario no inventariable 4.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 500 220004 Material informático no inventariable 2.000

221 SUMINISTROS 2.200 221003 Combustibles 1.200 221009 Otros suministros 1.000

222 COMUNICACIONES 100 222001 Otras comunicaciones 100

223 TRANSPORTE 500 223000 Transporte 500

224 PRIMAS DE SEGUROS 1.000 224001 Vehículos 1.000

225 TRIBUTOS 500 225000 Tributos 500

226 GASTOS DIVERSOS 10.900 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 5.000 226006 Reuniones y conferencias 3.000 226008 Cursos de formación 600 226009 Otros gastos diversos 500 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 1.800

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 211.856 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 191.656 227007 Servicios de carácter informático 20.000 227009 Otros 200

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 8.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 8.000

230000 Dietas y locomoción 8.000

Pág. 212

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)

Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES

Programa 322C PROGRAMAS EUROPEOS Y EMPLEO-FORMACIÓN

Subconcepto Descripción Euros 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 526.835 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 150.000

440 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000 440027 Fundación Comarcas Mineras (FUCOMI) 150.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 376.835 481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 376.835

481013 Becas para alumnos trabajadores de escuelas taller y casas de ofi cio 226.835 481035 Fundación Metal Asturias (FMFCE) 150.000

Operaciones Corrientes 1.572.124 6 INVERSIONES REALES 31.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 31.000

615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 31.000 615000 Aplicaciones informáticas 31.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.703.029 76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 10.703.779

761 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 10.703.779 761008 Programas comunitarios 2.687.844 761009 Escuelas taller, casas de ofi cio, talles de empleo y UPDS 8.015.935

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.999.250 781 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 1.999.250

781007 Programas comunitarios 1.681.500 781011 Escuelas taller, casas de ofi cio, talleres de empleo y UPDS 317.750

Operaciones de Capital 12.734.029 Gastos no fi nancieros 14.306.153

8 ACTIVOS FINANCIEROS 60.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 60.000

821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 60.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 60.000

Operaciones fi nancieras 60.000 Total Programa 14.366.153

Pág. 213

Principado de Asturias

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)

Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES

Programa 322J FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 4.508.020 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.347.400

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.347.300 120000 Retribuciones de personal funcionario 2.347.300

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100

13 PERSONAL LABORAL 1.264.090 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 1.263.990

130000 Retribuciones de personal laboral 1.263.990 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100

131000 Sustituciones de personal laboral 100 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 11.500

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 7.000 152000 Conceptos variables de personal funcionario 7.000

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 4.500 154000 Conceptos variables de personal laboral 4.500

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 885.030 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 885.030

166000 Cuotas sociales 885.030 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.203.369 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 7.000

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100 202000 Edifi cios y otras construcciones 100

203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000 203000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 4.000

205 MOBILIARIO Y ENSERES 100 205000 Mobiliario y enseres 100

206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 2.700 206000 Equipos para proceso de información 2.700

209 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 100 209000 Otro inmovilizado material 100

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 77.000 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.200

210000 Terrenos y bienes naturales 1.200 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 52.800

212000 Edifi cios y otras construcciones 52.800 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.000

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 15.000 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 500

214000 Material de transporte 500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 500

215000 Mobiliario y enseres 500 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 7.000

216000 Equipos para proceso de información 7.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.110.369

220 MATERIAL DE OFICINA 41.119 220000 Material ordinario no inventariable 38.019 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 100 220004 Material informático no inventariable 3.000

221 SUMINISTROS 258.500 221000 Energía eléctrica 100 221001 Agua 19.000 221002 Gas 21.000 221003 Combustibles 18.000 221004 Vestuario 1.500 221005 Productos alimenticios 25 221006 Productos farmacéuticos 350 221007 Menaje, lencería, ropa 25

Pág. 214

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)

Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES

Programa 322J FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Subconcepto Descripción Euros221009 Otros suministros 6.000 221020 Material didáctico y suministros para cursos 192.500

222 COMUNICACIONES 1.550 222000 Telefónicas 50 222001 Otras comunicaciones 1.500

223 TRANSPORTE 2.800 223000 Transporte 2.800

224 PRIMAS DE SEGUROS 11.100 224000 Edifi cios y locales 50 224001 Vehículos 1.000 224008 Otro inmovilizado 50 224009 Otros riesgos 10.000

225 TRIBUTOS 1.500 225000 Tributos 1.500

226 GASTOS DIVERSOS 392.775 226001 Atenciones protocolarias y representativas 50 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 950 226003 Jurídicos y contenciosos 10.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 25 226006 Reuniones y conferencias 200 226008 Cursos de formación 380.000 226009 Otros gastos diversos 1.500 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 50

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 401.025 227000 Limpieza y aseo 200.000 227001 Seguridad 10.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 11.000 227007 Servicios de carácter informático 140.000 227009 Otros 40.000 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 25

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 9.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 9.000

230000 Dietas y locomoción 9.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.783.130 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.783.130

481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 2.783.130 481008 Becas y/o ayudas a alumnos/as de Formación Profesional para el Empleo 2.783.130

Operaciones Corrientes 8.494.519 6 INVERSIONES REALES 207.476 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 136.278

615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 135.318 615000 Aplicaciones informáticas 135.318

619 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 960 619000 Otras inversiones 960

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 71.198 621 CONSTRUCCIONES 28.971

621000 Construcciones 28.971 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 38.388

622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 38.388 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 3.839

626000 Mobiliario 3.839 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.658.086 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 35.528

741 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 35.528 741001 Entidades colaboradoras 35.528

76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 124.430 761 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 124.430

761006 Entidades colaboradoras 124.430

Pág. 215

Principado de Asturias

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)

Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES

Programa 322J FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Subconcepto Descripción Euros77 A EMPRESAS PRIVADAS 13.973.632

771 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 13.973.632 771012 Entidades colaboradoras 13.973.632

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.524.496 780 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.618.713

780002 Centros Integrados 2.618.713 781 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 5.905.783

781032 Entidades Colaboradoras 5.905.783 Operaciones de Capital 22.865.562 Gastos no fi nancieros 31.360.081

8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 100.000

821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 100.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 100.000

Operaciones fi nancieras 100.000 Total Gastos 31.460.081

Total Programa 31.460.081 Total Servicio 89.483.255 Total Sección 89.483.255

3.4. SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Pág. 219

Principado de Asturias

INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS

Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 103.000 0,34 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.791.680 98,15 5 INGRESOS PATRIMONIALES 500 0,00

Operaciones Corrientes 29.895.180 98,49 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 305.000 1,00

Operaciones de Capital 305.000 1,00 Operaciones no fi nancieras 30.200.180 99,50

8 ACTIVOS FINANCIEROS 152.500 0,50 Operaciones fi nancieras 152.500 0,50 Total Ingresos 30.352.680 100,00

Total Sección 30.352.680 100

Pág. 220

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS

Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 103.000 32 TASAS 90.000

323 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 90.000 323007 Por Actividades (SEPA) 90.000

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 3.000 383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 3.000

383000 De ejercicios cerrados 2.500 383001 Del ejercicio corriente 500

39 OTROS INGRESOS 10.000 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 10.000

393007 Otros ingresos 500 393019 Procedimientos judiciales (SEPA) 9.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.791.680 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 24.416.680

453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 24.416.680 453000 Aportación del Principado de Asturias 24.416.680

46 DE LAS CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 3.275.000 463 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 3.275.000

463008 Convenios Prestación de Servicios (SEPA) 3.275.000 47 DE EMPRESAS PRIVADAS 2.100.000

473 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 2.100.000 473004 Contribución especial Servicios Extinción 2.100.000

5 INGRESOS PATRIMONIALES 500 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 500

522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 500 522000 Intereses cuentas bancarias 500

Operaciones Corrientes 29.895.180 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 305.000 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 305.000

753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 305.000 753000 Aportación del Principado de Asturias 305.000

Operaciones de Capital 305.000 Operaciones no fi nancieras 30.200.180

8 ACTIVOS FINANCIEROS 152.500 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 152.500

822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 152.500 822000 Anticipos al personal 152.500

Operaciones fi nancieras 152.500 Total Ingresos 30.352.680

Total Sección 30.352.680

Pág. 221

Principado de Asturias

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS

Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 21.314.980 70,22 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.200.000 27,02 3 GASTOS FINANCIEROS 200 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 380.000 1,25

Operaciones Corrientes 29.895.180 98,49 6 INVERSIONES REALES 305.000 1,00

Operaciones de Capital 305.000 1,00 Gastos no fi nancieros 30.200.180 99,50

8 ACTIVOS FINANCIEROS 152.500 0,50 Operaciones fi nancieras 152.500 0,50 Total Gastos 30.352.680 100,00

Total Sección 30.352.680 100

Pág. 222

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS

Servicio 8701 SERVICIOS GENERALES

Programa 223B SERVICIO DE EMERGENCIAS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 21.314.980 10 ALTOS CARGOS 61.570

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 61.570 104000 Directores Generales y asimilados 61.570

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 23.100 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 23.000

120000 Retribuciones de personal funcionario 23.000 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 14.798.760

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 14.768.760 130000 Retribuciones de personal laboral 14.768.760

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 30.000 131000 Sustituciones de personal laboral 30.000

14 PERSONAL TEMPORAL 20.000 141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 20.000

141000 Retribuciones de personal laboral temporal 20.000 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 420.380

151 GRATIFICACIONES 172.310 151000 Gratifi caciones 172.310

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 153.520 154000 Conceptos variables de personal laboral 153.520

155 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL LABORAL 94.550 155000 Productividad de personal laboral 94.550

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 5.991.170 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 5.991.170

166000 Cuotas sociales 5.991.170 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.200.000 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 63.500

200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 500 200000 Terrenos y bienes naturales 500

206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 4.000 206000 Equipos para proceso de información 4.000

209 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 59.000 209000 Otro inmovilizado material 59.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.148.645 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 225.745

212000 Edifi cios y otras construcciones 225.745 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 163.000

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 163.000 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 657.300

214000 Material de transporte 657.300 215 MOBILIARIO Y ENSERES 10.000

215000 Mobiliario y enseres 10.000 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 42.600

216000 Equipos para proceso de información 42.600 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 50.000

219000 Otro inmovilizado material 50.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.923.855

220 MATERIAL DE OFICINA 40.500 220000 Material ordinario no inventariable 16.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 2.500 220004 Material informático no inventariable 22.000

221 SUMINISTROS 1.354.765 221000 Energía eléctrica 230.000 221001 Agua 25.000 221002 Gas 60.000 221003 Combustibles 280.000

Pág. 223

Principado de Asturias

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS

Servicio 8701 SERVICIOS GENERALES

Programa 223B SERVICIO DE EMERGENCIAS

Subconcepto Descripción Euros221004 Vestuario 497.765 221009 Otros suministros 262.000

222 COMUNICACIONES 25.500 222000 Telefónicas 18.000 222001 Otras comunicaciones 7.500

223 TRANSPORTE 1.000 223000 Transporte 1.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 67.000 224001 Vehículos 62.000 224009 Otros riesgos 5.000

225 TRIBUTOS 2.500 225000 Tributos 2.500

226 GASTOS DIVERSOS 14.500 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 5.000 226003 Jurídicos y contenciosos 2.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 1.000 226006 Reuniones y conferencias 500 226008 Cursos de formación 500 226009 Otros gastos diversos 4.500

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 5.418.090 227000 Limpieza y aseo 260.000 227001 Seguridad 224.160 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 102.230 227007 Servicios de carácter informático 116.700 227009 Otros 4.712.000 227011 Servicios contratados administrativos 3.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 64.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 60.000

230000 Dietas y locomoción 60.000 231 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.000

231000 Otras indemnizaciones 4.000 3 GASTOS FINANCIEROS 200 33 DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 200

332 INTERESES DE DEMORA 100 332000 Intereses de demora 100

339 OTROS GASTOS FINANCIEROS 100 339000 Otros gastos fi nancieros 100

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 380.000 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 300.000

469 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 300.000 469052 Ayuntamientos Costeros. Plan Salvamento Playas Asturianas (SAPLA) 300.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 80.000 489 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 80.000

489103 Cruz Roja. Labores preventivas y movilización de medios 80.000 Operaciones Corrientes 29.895.180

6 INVERSIONES REALES 305.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 305.000

622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 131.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 131.000

626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 22.000 626000 Mobiliario 22.000

627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 63.000 627000 Equipos para proceso de información 63.000

629 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL 89.000 629000 Otras inversiones 89.000

Operaciones de Capital 305.000 Gastos no fi nancieros 30.200.180

Pág. 224

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS

Servicio 8701 SERVICIOS GENERALES

Programa 223B SERVICIO DE EMERGENCIAS

Subconcepto Descripción Euros 8 ACTIVOS FINANCIEROS 152.500 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 152.500

821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 152.500 821000 Préstamos y anticipos al personal 152.500

Operaciones fi nancieras 152.500 Total Gastos 30.352.680

Total Programa 30.352.680 Total Servicio 30.352.680 Total Sección 30.352.680

3.5. CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES

Pág. 227

Principado de Asturias

INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES

Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 6.190 0,33 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.834.429 98,91 5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.000 0,11

Operaciones Corrientes 1.842.619 99,35 Operaciones no fi nancieras 1.842.619 99,35

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000 0,65 Operaciones fi nancieras 12.000 0,65 Total Ingresos 1.854.619 100,00

Total Sección 1.854.619 100

Pág. 228

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES

Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 6.190 30 PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES 6.000

303 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 6.000 303000 Venta de publicaciones 6.000

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 190 382 REINTEGROS DE OPERACIONES DIVERSAS 190

382000 Reintegros de ejercicios cerrados 130 382001 Reintegro de ejercicio corriente 60

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.834.429 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.090.216

453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.090.216 453000 Aportación del Principado de Asturias 1.090.216

46 DE LAS CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 701.813 463 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 701.813

463000 Aportación del Ayuntamiento de Oviedo 701.813 49 DEL EXTERIOR 42.400

493 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 42.400 493007 Proyecto ARCHES 42.400

5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 2.000

522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 2.000 522000 Intereses cuentas bancarias 2.000

Operaciones Corrientes 1.842.619 Operaciones no fi nancieras 1.842.619

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 12.000

822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 12.000 822000 Anticipos al personal 12.000

Operaciones fi nancieras 12.000 Total Ingresos 1.854.619

Total Sección 1.854.619

Pág. 229

Principado de Asturias

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES

Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 977.290 52,69 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 865.329 46,66

Operaciones Corrientes 1.842.619 99,35 Gastos no fi nancieros 1.842.619 99,35

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000 0,65 Operaciones fi nancieras 12.000 0,65 Total Gastos 1.854.619 100,00

Total Sección 1.854.619 100

Pág. 230

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES

Servicio 9001 SERVICIOS GENERALES

Programa 455F CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 977.290 13 PERSONAL LABORAL 724.220

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 724.120 130000 Retribuciones de personal laboral 724.120

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

14 PERSONAL TEMPORAL 32.300 141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 32.300

141000 Retribuciones de personal laboral temporal 32.300 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 28.900

151 GRATIFICACIONES 100 151000 Gratifi caciones 100

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 28.800 154000 Conceptos variables de personal laboral 28.800

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 191.870 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 191.870

166000 Cuotas sociales 191.870 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 865.329 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 78.000

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 78.000 202000 Edifi cios y otras construcciones 78.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 83.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 17.000

212000 Edifi cios y otras construcciones 17.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 66.000

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 66.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 703.329

220 MATERIAL DE OFICINA 12.000 220000 Material ordinario no inventariable 5.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 7.000

221 SUMINISTROS 257.900 221000 Energía eléctrica 197.400 221001 Agua 5.000 221003 Combustibles 29.000 221004 Vestuario 3.500 221009 Otros suministros 23.000

222 COMUNICACIONES 5.000 222000 Telefónicas 4.000 222001 Otras comunicaciones 1.000

223 TRANSPORTE 12.000 223000 Transporte 12.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 52.000 224000 Edifi cios y locales 31.000 224008 Otro inmovilizado 21.000

226 GASTOS DIVERSOS 85.429 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.000 226003 Jurídicos y contenciosos 100 226004 Edición y difusión de publicaciones 28.329 226006 Reuniones y conferencias 52.000 226008 Cursos de formación 1.000 226009 Otros gastos diversos 3.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 279.000 227000 Limpieza y aseo 85.000 227001 Seguridad 116.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 68.000 227007 Servicios de carácter informático 10.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.000

Pág. 231

Principado de Asturias

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES

Servicio 9001 SERVICIOS GENERALES

Programa 455F CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES

Subconcepto Descripción Euros230000 Dietas y locomoción 1.000

Operaciones Corrientes 1.842.619 Gastos no fi nancieros 1.842.619

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 12.000

821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 12.000

Operaciones fi nancieras 12.000 Total Gastos 1.854.619

Total Programa 1.854.619 Total Servicio 1.854.619 Total Sección 1.854.619

3.6. ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Pág. 235

Principado de Asturias

INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS

Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 485.550 9,25 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.716.120 89,80 5 INGRESOS PATRIMONIALES 300 0,01

Operaciones Corrientes 5.201.970 99,05 Operaciones no fi nancieras 5.201.970 99,05

8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000 0,95 Operaciones fi nancieras 50.000 0,95 Total Ingresos 5.251.970 100,00

Total Sección 5.251.970 100

Pág. 236

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS

Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 485.550 31 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 433.550

313 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 433.550 313000 Por actividades (Orquesta Sinfónica) 433.550

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 2.000 383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 2.000

383000 De ejercicios cerrados 1.000 383001 Del ejercicio corriente 1.000

39 OTROS INGRESOS 50.000 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 50.000

393007 Otros ingresos 50.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.716.120 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 4.716.120

453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 4.716.120 453000 Aportación del Principado de Asturias 4.716.120

5 INGRESOS PATRIMONIALES 300 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 300

522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 300 522000 Intereses cuentas bancarias 300

Operaciones Corrientes 5.201.970 Operaciones no fi nancieras 5.201.970

8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 50.000

822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 50.000 822000 Anticipos al personal 50.000

Operaciones fi nancieras 50.000 Total Ingresos 5.251.970

Total Sección 5.251.970

Pág. 237

Principado de Asturias

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS

Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 4.511.970 85,91 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 650.000 12,38

Operaciones Corrientes 5.161.970 98,29 6 INVERSIONES REALES 40.000 0,76

Operaciones de Capital 40.000 0,76 Gastos no fi nancieros 5.201.970 99,05

8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000 0,95 Operaciones fi nancieras 50.000 0,95 Total Gastos 5.251.970 100,00

Total Sección 5.251.970 100

Pág. 238

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS

Servicio 9201 SERVICIOS GENERALES

Programa 455D ORQUESTA SINFÓNICA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 4.511.970 13 PERSONAL LABORAL 3.399.580

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 3.392.280 130000 Retribuciones de personal laboral 3.392.280

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 7.300 131000 Sustituciones de personal laboral 7.300

14 PERSONAL TEMPORAL 55.120 141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 55.120

141000 Retribuciones de personal laboral temporal 55.120 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 24.820

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 24.820 154000 Conceptos variables de personal laboral 24.820

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.032.450 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.032.450

166000 Cuotas sociales 1.032.450 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 650.000 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 153.500

205 MOBILIARIO Y ENSERES 2.500 205000 Mobiliario y enseres 2.500

207 CÁNONES 120.000 207000 Cánones 120.000

209 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 31.000 209000 Otro inmovilizado material 31.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 6.250 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.500

215000 Mobiliario y enseres 1.500 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 250

216000 Equipos para proceso de información 250 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.500

219000 Otro inmovilizado material 4.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 460.250

220 MATERIAL DE OFICINA 3.900 220000 Material ordinario no inventariable 2.500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.200 220004 Material informático no inventariable 200

221 SUMINISTROS 37.950 221004 Vestuario 12.000 221006 Productos farmacéuticos 50 221009 Otros suministros 25.000 221016 Prótesis 900

222 COMUNICACIONES 6.000 222000 Telefónicas 5.000 222001 Otras comunicaciones 1.000

223 TRANSPORTE 15.000 223000 Transporte 15.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 19.500 224008 Otro inmovilizado 16.000 224009 Otros riesgos 3.500

225 TRIBUTOS 1.200 225000 Tributos 1.200

226 GASTOS DIVERSOS 64.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 5.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 40.000 226009 Otros gastos diversos 19.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 312.700 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 309.000 227007 Servicios de carácter informático 3.700

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 30.000

Pág. 239

Principado de Asturias

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS

Servicio 9201 SERVICIOS GENERALES

Programa 455D ORQUESTA SINFÓNICA

Subconcepto Descripción Euros230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 30.000

230000 Dietas y locomoción 30.000 Operaciones Corrientes 5.161.970

6 INVERSIONES REALES 40.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 40.000

626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 20.000 626000 Mobiliario 20.000

629 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL 20.000 629000 Otras inversiones 20.000

Operaciones de Capital 40.000 Gastos no fi nancieros 5.201.970

8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 50.000

821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 50.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 50.000

Operaciones fi nancieras 50.000 Total Gastos 5.251.970

Total Programa 5.251.970 Total Servicio 5.251.970 Total Sección 5.251.970

3.7. CONSEJO DE LA JUVENTUD

Pág. 243

Principado de Asturias

INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD

Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 7.250 2,07 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 331.710 94,93 5 INGRESOS PATRIMONIALES 50 0,01

Operaciones Corrientes 339.010 97,02 Operaciones no fi nancieras 339.010 97,02

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.400 2,98 Operaciones fi nancieras 10.400 2,98 Total Ingresos 349.410 100,00

Total Sección 349.410 100

Pág. 244

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD

Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 7.250 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 200

383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 200 383000 De ejercicios cerrados 100 383001 Del ejercicio corriente 100

39 OTROS INGRESOS 7.050 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 7.050

393000 Ingresos por cuotas 1.000 393001 Prácticas en alternancia asociaciones Consejo de la Juventud 50 393003 Cursos, jornadas y publicaciones 1.000 393007 Otros ingresos 5.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 331.710 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 331.710

453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 331.710 453000 Aportación del Principado de Asturias 321.710 453016 Aportación de la Consejería de Sanidad para promoción de la salud 10.000

5 INGRESOS PATRIMONIALES 50 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 50

522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 50 522000 Intereses cuentas bancarias 50

Operaciones Corrientes 339.010 Operaciones no fi nancieras 339.010

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.400 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 10.400

822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 10.400 822000 Anticipos al personal 10.400

Operaciones fi nancieras 10.400 Total Ingresos 349.410

Total Sección 349.410

Pág. 245

Principado de Asturias

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD

Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 203.300 58,18 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 135.710 38,84

Operaciones Corrientes 339.010 97,02 Gastos no fi nancieros 339.010 97,02

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.400 2,98 Operaciones fi nancieras 10.400 2,98 Total Gastos 349.410 100,00

Total Sección 349.410 100

Pág. 246

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD

Servicio 9401 SERVICIOS GENERALES

Programa 323C CONSEJO DE LA JUVENTUD

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 203.300 13 PERSONAL LABORAL 153.860

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 153.760 130000 Retribuciones de personal laboral 153.760

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 120 151 GRATIFICACIONES 60

151000 Gratifi caciones 60 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 60

154000 Conceptos variables de personal laboral 60 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 49.320

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 49.320 166000 Cuotas sociales 49.320

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 135.710 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 4.700

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000 212000 Edifi cios y otras construcciones 1.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.200 215000 Mobiliario y enseres 1.200

216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.500 216000 Equipos para proceso de información 1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 128.210 220 MATERIAL DE OFICINA 7.565

220000 Material ordinario no inventariable 5.965 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.300 220004 Material informático no inventariable 300

221 SUMINISTROS 9.800 221000 Energía eléctrica 8.000 221001 Agua 800 221009 Otros suministros 1.000

222 COMUNICACIONES 2.100 222000 Telefónicas 100 222001 Otras comunicaciones 2.000

226 GASTOS DIVERSOS 91.645 226001 Atenciones protocolarias y representativas 300 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 8.000 226003 Jurídicos y contenciosos 200 226004 Edición y difusión de publicaciones 600 226006 Reuniones y conferencias 68.345 226009 Otros gastos diversos 14.200

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 17.100 227000 Limpieza y aseo 4.000 227001 Seguridad 500 227002 Valoraciones y peritajes 100 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 9.000 227007 Servicios de carácter informático 3.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 2.800 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 2.800

230000 Dietas y locomoción 2.800 Operaciones Corrientes 339.010 Gastos no fi nancieros 339.010

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.400 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 10.400

821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 10.400 821000 Préstamos y anticipos al personal 10.400

Pág. 247

Principado de Asturias

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD

Servicio 9401 SERVICIOS GENERALES

Programa 323C CONSEJO DE LA JUVENTUD

Subconcepto Descripción Euros Operaciones fi nancieras 10.400 Total Gastos 349.410

Total Programa 349.410 Total Servicio 349.410 Total Sección 349.410

3.8. COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS

Pág. 251

Principado de Asturias

INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS

Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 180 0,03 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 450.910 84,26 5 INGRESOS PATRIMONIALES 22.550 4,21

Operaciones Corrientes 473.640 88,51 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 56.500 10,56

Operaciones de Capital 56.500 10,56 Operaciones no fi nancieras 530.140 99,07

8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000 0,93 Operaciones fi nancieras 5.000 0,93 Total Ingresos 535.140 100,00

Total Sección 535.140 100

Pág. 252

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS

Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 180 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 180

383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 180 383000 De ejercicios cerrados 180

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 450.910 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 450.910

453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 450.910 453000 Aportación del Principado de Asturias 450.910

5 INGRESOS PATRIMONIALES 22.550 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 50

522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 50 522000 Intereses cuentas bancarias 50

55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 22.500 552 CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 22.500

552000 Concesiones y aprovechamientos especiales 22.500 Operaciones Corrientes 473.640

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 56.500 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 56.500

753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 56.500 753000 Aportación del Principado de Asturias 56.500

Operaciones de Capital 56.500 Operaciones no fi nancieras 530.140

8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 5.000

822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 5.000 822000 Anticipos al personal 5.000

Operaciones fi nancieras 5.000 Total Ingresos 535.140

Total Sección 535.140

Pág. 253

Principado de Asturias

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS

Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 357.890 66,88 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 115.750 21,63

Operaciones Corrientes 473.640 88,51 6 INVERSIONES REALES 56.500 10,56

Operaciones de Capital 56.500 10,56 Gastos no fi nancieros 530.140 99,07

8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000 0,93 Operaciones fi nancieras 5.000 0,93 Total Gastos 535.140 100,00

Total Sección 535.140 100

Pág. 254

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS

Servicio 9501 SERVICIOS GENERALES

Programa 712E BANCO DE TIERRAS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 357.890 10 ALTOS CARGOS 48.860

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 48.860 104000 Directores Generales y asimilados 48.860

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 230.000 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 229.900

120000 Retribuciones de personal funcionario 229.900 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 28.000

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 28.000 130000 Retribuciones de personal laboral 28.000

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 51.030 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 51.030

166000 Cuotas sociales 51.030 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 115.750 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.000

200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 2.000 200000 Terrenos y bienes naturales 2.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 14.300 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 3.000

210000 Terrenos y bienes naturales 3.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000

212000 Edifi cios y otras construcciones 1.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 800

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 800 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 7.000

214000 Material de transporte 7.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.500

215000 Mobiliario y enseres 1.500 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.000

216000 Equipos para proceso de información 1.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 95.450

220 MATERIAL DE OFICINA 8.000 220000 Material ordinario no inventariable 4.500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.500 220004 Material informático no inventariable 2.000

221 SUMINISTROS 7.100 221003 Combustibles 5.000 221004 Vestuario 600 221009 Otros suministros 1.500

222 COMUNICACIONES 3.000 222001 Otras comunicaciones 3.000

223 TRANSPORTE 200 223000 Transporte 200

224 PRIMAS DE SEGUROS 1.650 224001 Vehículos 1.500 224009 Otros riesgos 150

225 TRIBUTOS 1.000 225000 Tributos 1.000

226 GASTOS DIVERSOS 18.500 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.500 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 4.000 226003 Jurídicos y contenciosos 7.500 226006 Reuniones y conferencias 3.000 226008 Cursos de formación 1.000 226009 Otros gastos diversos 1.500

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 56.000

Pág. 255

Principado de Asturias

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS

Servicio 9501 SERVICIOS GENERALES

Programa 712E BANCO DE TIERRAS

Subconcepto Descripción Euros227002 Valoraciones y peritajes 1.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 50.000 227007 Servicios de carácter informático 4.000 227009 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 4.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 4.000

230000 Dietas y locomoción 4.000 Operaciones Corrientes 473.640

6 INVERSIONES REALES 56.500 60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 5.000

601 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 5.000 601000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 5.000

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 5.000 615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 5.000

615000 Aplicaciones informáticas 5.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 22.000

620 INVERSIÓN EN TERRENOS Y BIENES NATURALES 6.000 620000 Terrenos y bienes naturales 6.000

621 CONSTRUCCIONES 15.000 621000 Construcciones 15.000

626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 1.000 626000 Mobiliario 1.000

63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 24.500 632 INVERSIÓN EN BIENES COMUNALES 24.500

632000 Bienes comunales 24.500 Operaciones de Capital 56.500 Gastos no fi nancieros 530.140

8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 5.000

821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 5.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 5.000

Operaciones fi nancieras 5.000 Total Gastos 535.140

Total Programa 535.140 Total Servicio 535.140 Total Sección 535.140

3.9. ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

Pág. 259

Principado de Asturias

INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS

Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 42.857.691 35,02 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75.342.263 61,57 5 INGRESOS PATRIMONIALES 6.000 0,00

Operaciones Corrientes 118.205.954 96,60 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.785.000 3,09

Operaciones de Capital 3.785.000 3,09 Operaciones no fi nancieras 121.990.954 99,69

8 ACTIVOS FINANCIEROS 378.045 0,31 Operaciones fi nancieras 378.045 0,31 Total Ingresos 122.368.999 100,00

Total Sección 122.368.999 100

Pág. 260

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS

Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 42.857.691 31 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 42.841.691

313 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 42.841.691 313001 Servicios del ERA 42.841.691

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 11.000 383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 11.000

383000 De ejercicios cerrados 1.000 383001 Del ejercicio corriente 10.000

39 OTROS INGRESOS 5.000 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 5.000

393007 Otros ingresos 5.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75.342.263 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 75.342.263

453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 75.342.263 453000 Aportación del Principado de Asturias 75.252.111 453001 Aportación del SESPA al ERA. Acuerdo de desinstitucionalización psiquiátrica 90.152

5 INGRESOS PATRIMONIALES 6.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 5.000

522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 5.000 522000 Intereses cuentas bancarias 5.000

55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 1.000 552 CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 1.000

552001 De las Residencias 1.000 Operaciones Corrientes 118.205.954

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.785.000 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 3.785.000

753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 3.785.000 753000 Aportación del Principado de Asturias 3.785.000

Operaciones de Capital 3.785.000 Operaciones no fi nancieras 121.990.954

8 ACTIVOS FINANCIEROS 378.045 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 378.045

822CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLI-

CO 378.045

822000 Anticipos al personal 378.045 Operaciones fi nancieras 378.045 Total Ingresos 122.368.999

Total Sección 122.368.999

Pág. 261

Principado de Asturias

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS

Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 54.447.900 44,49 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 63.743.054 52,09 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.000 0,01

Operaciones Corrientes 118.205.954 96,60 6 INVERSIONES REALES 3.785.000 3,09

Operaciones de Capital 3.785.000 3,09 Gastos no fi nancieros 121.990.954 99,69

8 ACTIVOS FINANCIEROS 378.045 0,31 Operaciones fi nancieras 378.045 0,31 Total Gastos 122.368.999 100,00

Total Sección 122.368.999 100

Pág. 262

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS

Servicio 9601 SERVICIOS GENERALES

Programa 313J RECURSOS DE ALOJAMIENTO

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 54.447.900 10 ALTOS CARGOS 55.750

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.750 104000 Directores Generales y asimilados 55.750

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.592.400 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.542.400

120000 Retribuciones de personal funcionario 1.542.400 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 50.000

121000 Sustituciones de personal funcionario 50.000 13 PERSONAL LABORAL 31.956.580

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 29.906.620 130000 Retribuciones de personal laboral 29.906.620

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 2.049.960 131000 Sustituciones de personal laboral 2.049.960

14 PERSONAL TEMPORAL 3.268.730 140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 90.000

140000 Retribuciones de personal funcionario interino 90.000 141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 3.178.730

141000 Retribuciones de personal laboral temporal 3.178.730 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.117.450

151 GRATIFICACIONES 47.000 151000 Gratifi caciones 47.000

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 47.000 152000 Conceptos variables de personal funcionario 47.000

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 4.023.450 154000 Conceptos variables de personal laboral 4.023.450

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 13.456.990 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 13.456.990

166000 Cuotas sociales 13.456.990 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 63.743.054 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.140

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.140 202000 Edifi cios y otras construcciones 3.140

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 946.780 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 12.000

210000 Terrenos y bienes naturales 12.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 696.934

212000 Edifi cios y otras construcciones 696.934 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 182.788

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 182.788 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 3.558

214000 Material de transporte 3.558 215 MOBILIARIO Y ENSERES 50.000

215000 Mobiliario y enseres 50.000 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.500

216000 Equipos para proceso de información 1.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 24.263.134

220 MATERIAL DE OFICINA 145.000 220000 Material ordinario no inventariable 35.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 60.000 220004 Material informático no inventariable 50.000

221 SUMINISTROS 4.466.380 221000 Energía eléctrica 1.150.000 221001 Agua 500.000 221002 Gas 1.050.000 221003 Combustibles 110.000 221004 Vestuario 195.000 221006 Productos farmacéuticos 40.000

Pág. 263

Principado de Asturias

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS

Servicio 9601 SERVICIOS GENERALES

Programa 313J RECURSOS DE ALOJAMIENTO

Subconcepto Descripción Euros221007 Menaje, lencería, ropa 200.000 221009 Otros suministros 1.070.000 221019 Otro material sanitario 151.380

222 COMUNICACIONES 25.000 222001 Otras comunicaciones 25.000

223 TRANSPORTE 1.169.000 223000 Transporte 1.169.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 4.668 224001 Vehículos 4.668

225 TRIBUTOS 21.000 225000 Tributos 21.000

226 GASTOS DIVERSOS 351.350 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 7.500 226003 Jurídicos y contenciosos 11.000 226007 Gastos de aprovisionamiento y servicios a terceros 45.000 226009 Otros gastos diversos 154.300 226010 Gastos para actividades en centros 133.550

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 18.080.736 227000 Limpieza y aseo 5.288.400 227005 Servicios contratados de alimentación 7.473.171 227007 Servicios de carácter informático 149.123 227009 Otros 1.417.549 227015 Servicios auxiliares en centros 3.752.493

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 30.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 30.000

230000 Dietas y locomoción 30.000 27 ASISTENCIA SOCIAL CON MEDIOS AJENOS 38.500.000

270 CONCIERTOS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES 38.500.000 270000 Conciertos en materia de servicios sociales 38.500.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.000

484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 15.000 484067 Federación de asociaciones de familiares del ERA 15.000

Operaciones Corrientes 118.205.954 6 INVERSIONES REALES 3.785.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 3.785.000

621 CONSTRUCCIONES 3.725.000 621000 Construcciones 3.725.000

622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 10.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 10.000

626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 50.000 626000 Mobiliario 50.000

Operaciones de Capital 3.785.000 Gastos no fi nancieros 121.990.954

8 ACTIVOS FINANCIEROS 378.045 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 378.045

821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 378.045 821000 Préstamos y anticipos al personal 378.045

Operaciones fi nancieras 378.045 Total Gastos 122.368.999

Total Programa 122.368.999 Total Servicio 122.368.999 Total Sección 122.368.999

3.10. SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Pág. 267

Principado de Asturias

INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Capítulo Descripción Euros % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.100.000 0,13 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.636.047.768 99,43 5 INGRESOS PATRIMONIALES 415.000 0,03

Operaciones Corrientes 1.638.562.768 99,59 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000.000 0,30

Operaciones de Capital 5.000.000 0,30 Operaciones no fi nancieras 1.643.562.768 99,89

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.800.000 0,11 Operaciones fi nancieras 1.800.000 0,11 Total Ingresos 1.645.362.768 100,00

Total Sección 1.645.362.768 100

Pág. 268

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.100.000 31 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 100.000

313 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 100.000 313002 Por actividades (SESPA) 100.000

32 TASAS 150.000 323 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 150.000

323000 Tasas de inscripción en pruebas de acceso a la función pública 150.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 350.000

383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 350.000 383000 De ejercicios cerrados 100.000 383001 Del ejercicio corriente 250.000

39 OTROS INGRESOS 1.500.000 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.500.000

393008 Otros ingresos de las áreas de salud 1.500.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.636.047.768 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.636.047.768

453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.636.047.768 453000 Aportación del Principado de Asturias 1.636.047.768

5 INGRESOS PATRIMONIALES 415.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 15.000

522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 15.000 522000 Intereses cuentas bancarias 15.000

55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 400.000 552 CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 400.000

552000 Concesiones y aprovechamientos especiales 400.000 Operaciones Corrientes 1.638.562.768

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000.000 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5.000.000

753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 5.000.000 753000 Aportación del Principado de Asturias 5.000.000

Operaciones de Capital 5.000.000 Operaciones no fi nancieras 1.643.562.768

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.800.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 1.800.000

822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 1.800.000 822000 Anticipos al personal 1.800.000

Operaciones fi nancieras 1.800.000 Total Ingresos 1.645.362.768

Total Sección 1.645.362.768

Pág. 269

Principado de Asturias

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 778.843.690 47,34 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 574.766.865 34,93 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 285.009.784 17,32

Operaciones Corrientes 1.638.620.339 99,59 6 INVERSIONES REALES 4.942.429 0,30

Operaciones de Capital 4.942.429 0,30 Gastos no fi nancieros 1.643.562.768 99,89

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.800.000 0,11 Operaciones fi nancieras 1.800.000 0,11 Total Gastos 1.645.362.768 100,00

Total Sección 1.645.362.768 100

Pág. 270

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES

Programa 412B ASISTENCIA SANITARIA

Subconcepto Descripción Totales 1 GASTOS DE PERSONAL 778.843.690 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 433.096.386

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 390.025.356 120000 Retribuciones de personal funcionario 7.727.482 120030 Retrib.pers.estatutario Instituciones Sanitarias 381.625.567 120031 Retribuciones por ensayos clínicos 505.128 120032 Programas de docencia 167.179

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 43.071.030 121000 Sustituciones de personal funcionario 69.682 121030 Sustituc.pers.estatut.Instituciones Sanitarias 43.001.348

13 PERSONAL LABORAL 14.964.409 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 12.413.236

130000 Retribuciones de personal laboral 12.413.236 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 2.551.173

131000 Sustituciones de personal laboral 2.551.173 14 PERSONAL TEMPORAL 58.568.283

140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 59.554 140000 Retribuciones de personal funcionario interino 59.554

141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 28.799 141000 Retribuciones de personal laboral temporal 28.799

142 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL INSTITUCIONES SANITARIAS 58.479.930 142001 Retribuciones personal estatutario temporal.Instituciones Sanitarias 44.397.055 142003 Retribuciones personal laboral Alta Dirección. Instituciones Sanitarias 2.812.150 142004 Retribuciones del personal en formación 11.070.550 142005 Retribuciones del personal de investigación 200.175

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 109.883.428 151 GRATIFICACIONES 3.122.828

151000 Gratifi caciones 3.122.828 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 62.998.697

152000 Conceptos variables de personal funcionario 122.974 152030 Conceptos variables de personal estatutario 62.875.723

153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 30.170.697 153000 Productividad de personal funcionario 232.557 153030 Productividad personal estatutario.Factor Fijo 27.503.432 153040 Productividad personal estatutario.Factor variable 2.434.708

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 12.907.749 154000 Conceptos variables de personal laboral 2.141.710 154030 Conc.variab.personal formación Instituc.Sanitarias 10.766.039

155 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL LABORAL 683.457 155000 Productividad de personal laboral 683.457

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 152.488.681 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 152.488.681

166000 Cuotas sociales 152.488.681 17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 2.126.171

170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 20.853 170000 Formación y perfeccionamiento del personal 20.853

174 PENSIONES Y AYUDAS 2.105.318 174000 Pensiones y ayudas 2.105.318

18 OTROS FONDOS 7.716.332 180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 7.716.332

180000 Provisión social y de personal 7.716.332 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 574.766.865 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 57.631.129

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 325.911 202000 Edifi cios y otras construcciones 325.911

203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.294.819 203000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.294.819

204 MATERIAL DE TRANSPORTE 113.771

Pág. 271

Principado de Asturias

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES

Programa 412B ASISTENCIA SANITARIA

Subconcepto Descripción Totales204000 Material de transporte 113.771

205 MOBILIARIO Y ENSERES 76.061 205000 Mobiliario y enseres 76.061

207 CÁNONES 55.820.567 207001 Encomiendas de gestión a GISPASA 55.820.567

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 12.957.386 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.166.579

212000 Edifi cios y otras construcciones 1.166.579 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.180.047

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 11.180.047 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 30.143

214000 Material de transporte 30.143 215 MOBILIARIO Y ENSERES 215.615

215000 Mobiliario y enseres 215.615 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 365.002

216000 Equipos para proceso de información 365.002 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 401.418.622

220 MATERIAL DE OFICINA 2.280.980 220000 Material ordinario no inventariable 1.271.529 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 392.306 220004 Material informático no inventariable 617.145

221 SUMINISTROS 358.855.524 221000 Energía eléctrica 6.388.726 221001 Agua 1.154.407 221002 Gas 3.375.235 221003 Combustibles 933.570 221004 Vestuario 369.793 221005 Productos alimenticios 2.224.337 221006 Productos farmacéuticos 5.300.000 221007 Menaje, lencería, ropa 1.098.868 221008 Material no sanitario para consumo y reposición 137.344 221009 Otros suministros 2.899.074 221010 Instrumental y pequeño utillaje sanitario 2.560.571 221011 Hemoderivados 14.009.410 221012 Material de radiología 108.675 221013 Material de laboratorio y reactivos 28.152.750 221014 Material de medicina nuclear 2.108.000 221015 Implantes 46.925.110 221016 Prótesis 265.092 221017 Oxígeno y gases medicinales 2.156.725 221018 Catéteres, sondas y drenajes 25.644.262 221019 Otro material sanitario 39.867.009 221022 Productos farmacéuticos de uso hospitalario 165.008.139 221023 Banco de sangre 8.168.427

222 COMUNICACIONES 405.063 222000 Telefónicas 37.345 222001 Otras comunicaciones 367.718

223 TRANSPORTE 1.525.638 223000 Transporte 1.525.638

224 PRIMAS DE SEGUROS 2.139.800 224000 Edifi cios y locales 20.500 224001 Vehículos 12.500 224009 Otros riesgos 2.106.800

225 TRIBUTOS 1.371.609 225000 Tributos 1.371.609

226 GASTOS DIVERSOS 1.084.770 226001 Atenciones protocolarias y representativas 5.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 44.043

Pág. 272

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES

Programa 412B ASISTENCIA SANITARIA

Subconcepto Descripción Totales226003 Jurídicos y contenciosos 578.809 226004 Edición y difusión de publicaciones 5.000 226006 Reuniones y conferencias 6.037 226008 Cursos de formación 23.309 226009 Otros gastos diversos 151.131 226010 Gastos para actividades en centros 6.900 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 30.000 226012 Gastos derivados de asistencia religiosa 234.541

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 33.755.238 227000 Limpieza y aseo 19.695.970 227001 Seguridad 304.353 227003 Control y explotación de vertidos 170.000 227004 Custodia, depósitos y almacenaje 1.264.925 227005 Servicios contratados de alimentación 3.990.360 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 733.836 227007 Servicios de carácter informático 5.552.574 227009 Otros 2.040.235 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 2.985

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.754.730 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.754.730

230000 Dietas y locomoción 244.097 230001 Locomoción por asistencia sanitaria 1.510.633

26 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 101.004.998 262 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 66.136.330

262040 Con entes u organismos internacionales 336.330 262050 Con entidades privadas 65.800.000

263 CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS 6.914.331 263010 Conciertos servicios hemodiálisis en centros hospitalarios 4.250.000 263030 Conciertos servicios hemodiálisis. Otros en centros no hospitalarios 2.664.331

264 CONC. CON CENTROS DE SERV. O DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTOS Y TERAPIAS 8.026.555 264021 Conciertos de oxigenoterapia a domicilio 1.903.278 264022 Conciertos de aerosolterapia a domicilio 55.492 264023 Otras terapias de insufi ciencia respiratoria a domicilio 4.958.773 264050 Conciertos rehabilitación-fi sioterapia 1.109.012

265 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 17.480.875 265010 Servicios concertados ambulancias 17.480.875

268 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2.446.907 268020 Otros servicios asistencia sanitaria 104.024 268030 Convenios con Universidades: Plazas vinculadas 2.342.883

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 285.009.784 41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 90.152

410 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90.152 410006 Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias 90.152

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 120.000 440 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120.000

440009 Fundación Asturiana de Atención a Personas con Discapacidad (FASAD) 120.000 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 200.000

464 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 200.000 464013 Para zonas especiales de salud 200.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 284.599.632 480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 284.199.566

480033 Ayudas a familias 6.540 480034 Ayudas a pacientes 50.000 480037 Entregas por desplazamientos 485.000 480038 Prótesis 1.031.400 480039 Vehículos para inválidos 1.167.000 480040 Farmacia: Recetas médicas 279.179.626 480041 Reintegro de gastos de farmacia 60.000

Pág. 273

Principado de Asturias

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES

Programa 412B ASISTENCIA SANITARIA

Subconcepto Descripción Totales480056 Reintegro aportaciones farmacéuticas 2.220.000

484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 400.066 484055 AFESA-FEAFES 66.759 484056 Asociación HIERBABUENA 16.029 484059 Asociación ADANSI 26.278 484100 Asociación BIPOLARES DE ASTURIAS (ABA) 3.000 484102 Asociación ASPERGER 3.000 484117 Apoyo a actividades de Salud Mental 5.000 484203 ASPACE Gijón. Fortalecimiento 120.000 484208 ASPACE Oviedo. Fortalecimiento 160.000

Operaciones Corrientes 1.638.620.339 6 INVERSIONES REALES 4.942.429 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 220.129

610 INVERSIÓN EN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 20.129 610000 Gastos de investigación, desarrollo e innovación 20.129

615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 200.000 615001 Licencias 200.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 4.722.300 621 CONSTRUCCIONES 150.000

621000 Construcciones 150.000 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 4.297.300

622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 4.297.300 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 175.000

626000 Mobiliario 175.000 627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 100.000

627000 Equipos para proceso de información 100.000 Operaciones de Capital 4.942.429 Gastos no fi nancieros 1.643.562.768

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.800.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 1.800.000

821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 1.800.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 1.800.000

Operaciones fi nancieras 1.800.000 Total Gastos 1.645.362.768

Total Programa 1.645.362.768 Total Servicio 1.645.362.768 Total Sección 1.645.362.768

3.11. JUNTA DE SANEAMIENTO

Pág. 277

Principado de Asturias

INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO

Capítulo Descripción Euros % 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 56.000.000 80,31 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.200 0,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES 150.000 0,22

Operaciones Corrientes 56.151.200 80,53 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.565.733 19,46

Operaciones de Capital 13.565.733 19,46 Operaciones no fi nancieras 69.716.933 99,99

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.080 0,01 Operaciones fi nancieras 10.080 0,01 Total Ingresos 69.727.013 100,00

Total Sección 69.727.013 100

Pág. 278

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO

Subconcepto Descripción Euros 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 56.000.000 28 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 56.000.000

282 CANON DE SANEAMIENTO 1.000.000 282000 Canon de saneamiento 1.000.000

284 IMPUESTO S/AFECCIONES AMBIENTALES DEL USO DEL AGUA 55.000.000 284000 Impuesto s/afecciones ambientales del uso del agua 55.000.000

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.200 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 1.200

383 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.200 383000 De ejercicios cerrados 600 383001 Del ejercicio corriente 600

5 INGRESOS PATRIMONIALES 150.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 150.000

522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 150.000 522000 Intereses cuentas bancarias 150.000

Operaciones Corrientes 56.151.200 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.565.733 75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 13.565.733

753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 13.565.733 753000 Aportación del Principado de Asturias 13.565.733

Operaciones de Capital 13.565.733 Operaciones no fi nancieras 69.716.933

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.080 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 10.080

822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 10.080 822000 Anticipos al personal 10.080

Operaciones fi nancieras 10.080 Total Ingresos 69.727.013

Total Sección 69.727.013

Pág. 279

Principado de Asturias

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO

Capítulo Descripción Totales % 1 GASTOS DE PERSONAL 601.450 0,86 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 280.856 0,40 3 GASTOS FINANCIEROS 5.545.484 7,95 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.641.912 49,68

Operaciones Corrientes 41.069.702 58,90 6 INVERSIONES REALES 20.756.631 29,77 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 790.600 1,13

Operaciones de Capital 21.547.231 30,90 Gastos no fi nancieros 62.616.933 89,80

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.080 0,01 9 PASIVOS FINANCIEROS 7.100.000 10,18

Operaciones fi nancieras 7.110.080 10,20 Total Gastos 69.727.013 100,00

Total Sección 69.727.013 100

Pág. 280

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO

Servicio 9801 SERVICIOS GENERALES

Programa 441B SANEAMIENTO DE AGUAS

Subconcepto Descripción Totales 1 GASTOS DE PERSONAL 601.450 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 436.066

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 435.966 120000 Retribuciones de personal funcionario 435.966

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100

13 PERSONAL LABORAL 57.358 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 57.358

130000 Retribuciones de personal laboral 57.358 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 108.026

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 108.026 166000 Cuotas sociales 108.026

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 280.856 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 43.000

205 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000 205000 Mobiliario y enseres 3.000

207 CÁNONES 40.000 207000 Cánones 40.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 8.800 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000

214000 Material de transporte 1.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 500

215000 Mobiliario y enseres 500 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 500

216000 Equipos para proceso de información 500 217 BIENES PÚBLICOS DESTINADOS AL USO GENERAL 6.800

217000 Bienes públicos destinados al uso general 6.800 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 217.056

220 MATERIAL DE OFICINA 6.000 220000 Material ordinario no inventariable 5.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 500 220004 Material informático no inventariable 500

221 SUMINISTROS 40.500 221000 Energía eléctrica 35.000 221003 Combustibles 5.000 221009 Otros suministros 500

222 COMUNICACIONES 3.000 222001 Otras comunicaciones 3.000

223 TRANSPORTE 600 223000 Transporte 600

224 PRIMAS DE SEGUROS 2.000 224001 Vehículos 1.500 224009 Otros riesgos 500

225 TRIBUTOS 600 225000 Tributos 600

226 GASTOS DIVERSOS 86.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.000 226005 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 80.000 226006 Reuniones y conferencias 3.000 226009 Otros gastos diversos 2.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 78.356 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 38.000 227007 Servicios de carácter informático 9.000 227008 Explotación de los sistemas de saneamiento 28.356 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 3.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 12.000

230000 Dietas y locomoción 12.000

Pág. 281

Principado de Asturias

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO

Servicio 9801 SERVICIOS GENERALES

Programa 441B SANEAMIENTO DE AGUAS

Subconcepto Descripción Totales 3 GASTOS FINANCIEROS 5.545.484 32 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 5.530.484

320 INTERESES DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 5.530.484 320000 Intereses de préstamos a largo plazo 5.530.484

33 DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 15.000 332 INTERESES DE DEMORA 15.000

332000 Intereses de demora 15.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.641.912 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 7.021.583

403 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 7.021.583 403003 Coste explotación convenios EDARs San Claudio y Villapérez 7.009.579 403004 Gobierno de Cantabria. Conexión núcleos asturianos a su sistema de saneamiento 12.004

46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 27.620.329 463 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 27.620.329

463009 Costes explotación, mantenimiento y conservación instalaciones 3.100.000 463013 CADASA. Explotación estaciones depuradoras 18.670.641 463014 Ayuntamiento Gijón-EMA. Explotación de sistemas de depuración 5.849.688

Operaciones Corrientes 41.069.702 6 INVERSIONES REALES 20.756.631 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 3.000

615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.000 615000 Aplicaciones informáticas 3.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 6.000 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 6.000

626000 Mobiliario 6.000 63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 20.747.631

630 INVERSIONES EN TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.600.000 630000 Terrenos y bienes naturales 1.600.000

631 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 19.147.631 631000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 19.147.631

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 790.600 76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 790.600

763 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 790.600 763010 Compensación y fi nanciación de obras de saneamiento y depuración 100.000 763112 CADASA. Costes de inversión 445.300 763113 EMA. Costes de inversión 245.300

Operaciones de Capital 21.547.231 Gastos no fi nancieros 62.616.933

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.080 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 10.080

821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 10.080 821000 Préstamos y anticipos al personal 10.080

9 PASIVOS FINANCIEROS 7.100.000 92 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 7.100.000

920 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 7.100.000 920000 Amortización de préstamos 7.100.000

Operaciones fi nancieras 7.110.080 Total Gastos 69.727.013

Total Programa 69.727.013 Total Servicio 69.727.013 Total Sección 69.727.013

3.12. SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO

Pág. 285

Principado de Asturias

INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 99 SERIDA

Capítulo Descripción Euros % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 527.425 6,41 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.956.671 60,23 5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.000 0,02

Operaciones Corrientes 5.486.096 66,66 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.713.326 32,97

Operaciones de Capital 2.713.326 32,97 Operaciones no fi nancieras 8.199.422 99,64

8 ACTIVOS FINANCIEROS 30.000 0,36 Operaciones fi nancieras 30.000 0,36 Total Ingresos 8.229.422 100,00

Total Sección 8.229.422 100

Pág. 286

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 99 SERIDA

Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 527.425 30 PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES 211.835

303 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 211.835 303001 Venta de sementales, carne y leche 154.625 303002 Productos del Centro de Investigaciones Agrarias 57.160 303003 Suministros y venta de dosis seminales 50

31 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 37.770 313 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 37.770

313026 Análisis de laboratorio 37.770 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 150

382 REINTEGROS DE OPERACIONES DIVERSAS 150 382000 Reintegros de ejercicios cerrados 50 382001 Reintegro de ejercicio corriente 100

39 OTROS INGRESOS 277.670 393 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 277.670

393007 Otros ingresos 277.670 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.956.671 40 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 214.810

403 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 214.810 403000 Programas de investigación 214.810

45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 4.741.861 453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 4.741.861

453000 Aportación del Principado de Asturias 4.700.194 453020 Primas de ganado bovino y mantenimiento de ganado ovino y caprino 41.667

5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 1.000

522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 1.000 522000 Intereses cuentas bancarias 1.000

59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.000 592 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.000

592001 Otros ingresos patrimoniales 1.000 Operaciones Corrientes 5.486.096

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.713.326 70 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 383.672

703 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 383.672 703000 Financiación estatal de I+D+I 383.672

75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.378.636 753 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.378.636

753000 Aportación del Principado de Asturias 1.378.636 77 DE EMPRESAS PRIVADAS 73.420

773 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 73.420 773000 Transferencias de capital de empresas privadas 73.420

78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 38.070 783 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 38.070

783000 Otras aportaciones 38.070 79 DEL EXTERIOR 839.528

793 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 839.528 793000 Aportaciones comunitarias 839.528

Operaciones de Capital 2.713.326 Operaciones no fi nancieras 8.199.422

8 ACTIVOS FINANCIEROS 30.000 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 30.000

822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 30.000 822000 Anticipos al personal 30.000

Operaciones fi nancieras 30.000 Total Ingresos 8.229.422

Total Sección 8.229.422

Pág. 287

Principado de Asturias

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 99 SERIDA

Capítulo Descripción Totales % 1 GASTOS DE PERSONAL 4.793.710 58,25 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 692.382 8,41

Operaciones Corrientes 5.486.092 66,66 6 INVERSIONES REALES 2.713.330 32,97

Operaciones de Capital 2.713.330 32,97 Gastos no fi nancieros 8.199.422 99,64

8 ACTIVOS FINANCIEROS 30.000 0,36 Operaciones fi nancieras 30.000 0,36 Total Gastos 8.229.422 100,00

Total Sección 8.229.422 100

Pág. 288

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 99 SERIDA

Servicio 9901 SERVICIOS GENERALES

Programa 542F INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA

Subconcepto Descripción Totales 1 GASTOS DE PERSONAL 4.793.710 10 ALTOS CARGOS 62.450

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 62.450 104000 Directores Generales y asimilados 62.450

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.229.630 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.229.530

120000 Retribuciones de personal funcionario 1.229.530 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 2.521.500

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 2.520.000 130000 Retribuciones de personal laboral 2.520.000

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 1.500 131000 Sustituciones de personal laboral 1.500

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.600 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

152000 Conceptos variables de personal funcionario 100 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 1.500

154000 Conceptos variables de personal laboral 1.500 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 978.530

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 978.530 166000 Cuotas sociales 978.530

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 692.382 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 14.500

200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 100 200000 Terrenos y bienes naturales 100

203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100 203000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 100

206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 14.300 206000 Equipos para proceso de información 14.300

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 92.017 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 13.850

212000 Edifi cios y otras construcciones 13.850 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 55.467

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 55.467 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 22.000

214000 Material de transporte 22.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 100

215000 Mobiliario y enseres 100 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 100

216000 Equipos para proceso de información 100 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500

219000 Otro inmovilizado material 500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 574.865

220 MATERIAL DE OFICINA 16.160 220000 Material ordinario no inventariable 3.960 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 10.000 220004 Material informático no inventariable 2.200

221 SUMINISTROS 329.005 221000 Energía eléctrica 189.015 221001 Agua 11.000 221002 Gas 11.000 221003 Combustibles 44.200 221004 Vestuario 16.500 221005 Productos alimenticios 10.000 221006 Productos farmacéuticos 100 221009 Otros suministros 19.690 221013 Material de laboratorio y reactivos 27.500

Pág. 289

Principado de Asturias

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 99 SERIDA

Servicio 9901 SERVICIOS GENERALES

Programa 542F INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA

Subconcepto Descripción Totales222 COMUNICACIONES 31.000

222000 Telefónicas 27.500 222001 Otras comunicaciones 3.500

223 TRANSPORTE 3.000 223000 Transporte 3.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 12.200 224000 Edifi cios y locales 500 224001 Vehículos 11.000 224008 Otro inmovilizado 500 224009 Otros riesgos 200

225 TRIBUTOS 8.000 225000 Tributos 8.000

226 GASTOS DIVERSOS 3.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 100 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 100 226004 Edición y difusión de publicaciones 100 226008 Cursos de formación 100 226009 Otros gastos diversos 2.600

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 172.500 227000 Limpieza y aseo 38.500 227001 Seguridad 11.000 227003 Control y explotación de vertidos 5.000 227007 Servicios de carácter informático 30.000 227009 Otros 88.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 11.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 11.000

230000 Dietas y locomoción 11.000 Operaciones Corrientes 5.486.092

6 INVERSIONES REALES 2.713.330 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 2.312.078

610 INVERSIÓN EN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 2.312.078 610000 Gastos de investigación, desarrollo e innovación 2.312.078

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 401.252 621 CONSTRUCCIONES 50.000

621000 Construcciones 50.000 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 341.252

622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 341.252 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 10.000

626000 Mobiliario 10.000 Operaciones de Capital 2.713.330 Gastos no fi nancieros 8.199.422

8 ACTIVOS FINANCIEROS 30.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 30.000

821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 30.000

Operaciones fi nancieras 30.000 Total Gastos 8.229.422

Total Programa 8.229.422 Total Servicio 8.229.422 Total Sección 8.229.422

3.13. REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS

Pág. 293

Principado de Asturias

INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS

Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 6.000 3,65 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 158.319 96,29 5 INGRESOS PATRIMONIALES 100 0,06

Operaciones Corrientes 164.419 100,00 Operaciones no fi nancieras 164.419 100,00 Total Ingresos 164.419 100,00

Total Sección 164.419 100

Pág. 294

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS

Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 6.000 30 PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES 6.000

303 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 6.000 303000 Venta de publicaciones 6.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 158.319 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 154.319

453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 154.319 453000 Aportación del Principado de Asturias 154.319

47 DE EMPRESAS PRIVADAS 4.000 473 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 4.000

473002 Aportación de empresa ALSA 4.000 5 INGRESOS PATRIMONIALES 100 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 100

522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 100 522000 Intereses cuentas bancarias 100

Operaciones Corrientes 164.419 Operaciones no fi nancieras 164.419 Total Ingresos 164.419

Total Sección 164.419

Pág. 295

Principado de Asturias

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS

Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 96.900 58,93 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 67.519 41,07

Operaciones Corrientes 164.419 100,00 Gastos no fi nancieros 164.419 100,00 Total Gastos 164.419 100,00

Total Sección 164.419 100

Pág. 296

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS

Servicio 8101 SERVICIOS GENERALES

Programa 455A REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 96.900 13 PERSONAL LABORAL 74.100

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 74.000 130000 Retribuciones de personal laboral 74.000

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 22.800 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 22.800

166000 Cuotas sociales 22.800 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 67.519 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 6.500

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.000 212000 Edifi cios y otras construcciones 2.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.200 215000 Mobiliario y enseres 2.200

216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 300 216000 Equipos para proceso de información 300

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 59.519 220 MATERIAL DE OFICINA 2.700

220000 Material ordinario no inventariable 500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 2.000 220004 Material informático no inventariable 200

221 SUMINISTROS 6.640 221000 Energía eléctrica 350 221001 Agua 750 221003 Combustibles 4.000 221006 Productos farmacéuticos 40 221009 Otros suministros 1.500

222 COMUNICACIONES 2.750 222000 Telefónicas 1.750 222001 Otras comunicaciones 1.000

223 TRANSPORTE 500 223000 Transporte 500

224 PRIMAS DE SEGUROS 200 224000 Edifi cios y locales 100 224009 Otros riesgos 100

225 TRIBUTOS 100 225000 Tributos 100

226 GASTOS DIVERSOS 6.629 226001 Atenciones protocolarias y representativas 500 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 200 226004 Edición y difusión de publicaciones 2.429 226006 Reuniones y conferencias 3.000 226009 Otros gastos diversos 500

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 40.000 227000 Limpieza y aseo 28.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 5.000 227007 Servicios de carácter informático 6.000 227009 Otros 500 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.500 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.500

230000 Dietas y locomoción 1.500 Operaciones Corrientes 164.419 Gastos no fi nancieros 164.419 Total Gastos 164.419

Pág. 297

Principado de Asturias

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS

Servicio 8101 SERVICIOS GENERALES

Programa 455A REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS

Subconcepto Descripción EurosTotal Programa 164.419

Total Servicio 164.419 Total Sección 164.419

3.14. MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME

Pág. 301

Principado de Asturias

INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 82 MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME

Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 18.500 10,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 166.310 89,99

Operaciones Corrientes 184.810 100,00 Operaciones no fi nancieras 184.810 100,00 Total Ingresos 184.810 100,00

Total Sección 184.810 100

Pág. 302

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 82 MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME

Subconcepto Descripción Euros 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 18.500 30 PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES 18.500

303 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 18.500 303004 Venta de entradas al Museo y publicaciones 18.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 166.310 45 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 151.191

453 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 151.191 453000 Aportación del Principado de Asturias 151.191

46 DE LAS CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 15.119 463 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 15.119

463001 Aportación del Ayuntamiento de Grandas de Salime 15.119 Operaciones Corrientes 184.810 Operaciones no fi nancieras 184.810 Total Ingresos 184.810

Total Sección 184.810

Pág. 303

Principado de Asturias

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Sección 82 MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME

Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 134.860 72,97 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 49.950 27,03

Operaciones Corrientes 184.810 100,00 Gastos no fi nancieros 184.810 100,00 Total Gastos 184.810 100,00

Total Sección 184.810 100

Pág. 304

2018PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Presupuestos Generales Prorrogados para 2018

GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 82 MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME

Servicio 8201 SERVICIOS GENERALES

Programa 455B CONSORCIO DEL MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 134.860 13 PERSONAL LABORAL 98.560

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 91.440 130000 Retribuciones de personal laboral 91.440

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 7.120 131000 Sustituciones de personal laboral 7.120

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 36.300 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 36.300

166000 Cuotas sociales 36.300 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 49.950 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 6.000

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.000 202000 Edifi cios y otras construcciones 6.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.500 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.500

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 42.450

221 SUMINISTROS 5.410 221000 Energía eléctrica 5.350 221009 Otros suministros 60

222 COMUNICACIONES 3.200 222000 Telefónicas 3.200

224 PRIMAS DE SEGUROS 480 224000 Edifi cios y locales 480

225 TRIBUTOS 8.570 225000 Tributos 8.570

226 GASTOS DIVERSOS 22.790 226005 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 21.490 226009 Otros gastos diversos 1.300

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 2.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 2.000

Operaciones Corrientes 184.810 Gastos no fi nancieros 184.810 Total Gastos 184.810

Total Programa 184.810 Total Servicio 184.810 Total Sección 184.810