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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS DE FACTURACIÓN DE TARJETAS ENVÍO DE FICHEROS DE FACTURACIÓN DE TARJETAS A TRAVÉS DE LÍNEA ABIERTA Pág. 1 Versión: 1.0 Mayo de 2003

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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS DE FACTURACIÓN DE TARJETAS

ENVÍO DE FICHEROS DE FACTURACIÓN DE TARJETAS A TRAVÉS DE LÍNEA ABIERTA

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Mayo de 2003

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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS DE FACTURACIÓN DE TARJETAS

ÍNDICE

I) CIRCUITO DE ENVÍO DE FICHEROS II) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS III) FORMATOS DE FICHEROS

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Mayo de 2003

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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS DE FACTURACIÓN DE TARJETAS

I) CIRCUITO DEL ENVÍO DE FICHEROS

DESCRIPCIÓN La presentación del fichero de facturación de tarjetas se realizará de forma automática a través de Línea Abierta (en caso de volúmenes muy elevados existe la posibilidad de otros protocolos, Editran y XCOM). El plazo de presentación de operaciones es de 48 horas desde la fecha de la operación. En caso excepcional, podrá realizarse el envío de operaciones fuera de este plazo, siempre y cuando el tiempo transcurrido entre la fecha de la operación y la fecha de envío no supere los 30 días. En este caso las operaciones quedarían perjudicadas; es decir, en caso de retrocesión por parte de la entidad emisora de la tarjeta el comercio deberá asumir el cargo de su importe. SECUENCIA DE ENVÍO DE FICHEROS DE FACTURACIÓN DE TARJETAS

a) Periódicamente, el cliente recibirá tanto el fichero de la Lista Negra como el fichero de

BINES para su carga en el sistema, con la finalidad de realizar las validaciones descritas en el punto “c”.

b) El cliente envía a ”la Caixa” el fichero con la facturación para que ésta lo procese (formato

MCC00120), a través de Línea Abierta, en la opción “Ficheros” – “Envío de ficheros” – “Facturación de tarjetas”.

c) ”la Caixa” valida que las operaciones cumplan las siguientes especificaciones:

a. Módulo de LHUN (validación lógica del número —PAN— de la tarjeta). b. No existencia de la tarjeta en el fichero de Lista Negra, vigente en el comercio en

la fecha de operación. c. Comprobación de que el BIN (seis primeras posiciones del PAN) y el código de

servicio están indicados como “Aceptar” en el fichero de BINES vigente en el comercio en la fecha de operación.

d. Importe de la operación: que el mismo esté dentro del especificado en el fichero de BINES vigente en el comercio en la fecha de la operación.

d) ”la Caixa” procesa el fichero, abonándose las operaciones correctas y rechazándose las

incorrectas. En el supuesto de que las operaciones incorrectas superasen un determinado % (el estándar es del 10%), se rechazará la totalidad de la facturación. En cualquier caso, este proceso generará un fichero de retorno (MCC00150), que será transmitido al cliente con el resultado de cada una de sus operaciones con los motivos de rechazo.

e) En caso de incumplimiento de alguno de los requisitos mencionados, las operaciones

quedarían perjudicadas y podría producirse un cargo de las devoluciones en la cuenta del cliente.

ESQUEMA DE INTERCAMBIO DE FICHEROS

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LISTA DE BINES

MCC00150

LISTA NEGRA

FACTURACIÓN

CLIENTE

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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS DE FACTURACIÓN DE TARJETAS

II) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Para considerar correcta la operación efectuada con una tarjeta, deben validarse cada uno de los siguientes puntos:

El PAN cumple el algoritmo de LHUN que se detalla más adelante.

La lectura de la pista 2 de la banda magnética es correcta según el formato que se indica.

El código emisor (BIN) y el código de servicio es aceptado según el fichero de BINES y el de Códigos de Servicio. El tratamiento del Código de Servicio es obligatorio.

No ha superado el límite por día/tarjeta. El límite se determina a partir del BIN según el fichero antes comentado.

La tarjeta no está caducada.

La tarjeta no figura en la Lista Negra. Los importes máximos por tarjeta/día y sector son los siguientes: Autopistas: 120 € Garajes y aparcamientos: 45 € Alquileres de vídeo: 30 € Otros sectores: 0 € (aceptación de cualquier rechazo) En caso de solicitar la aceptación de operaciones de importe superior al especificado, el comercio asume el riesgo de no conformidad de la operación (en su totalidad). Los terminales no atendidos deberán sustituir por un aseterisco (*) todos los números de la tarjeta, excepto los 4 últimos, en los recibos emitidos. Las notificaciones de cambio de las condiciones técnicas se realizan a través de Línea Abierta, si el cliente trabaja con este protocolo. Para cualquier otro, se efectúan por escrito.

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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS DE FACTURACIÓN DE TARJETAS

CÁLCULO DEL DÍGITO SEGÚN EL ALGORITMO DE LHUN PAN TARJETA 4 5 3 2 1 7 2 9 0 0 1 1 9 9 8 9 FACTOR 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 MULTIPLICACIÓN 8 5 6 2 2 7 4 9 0 0 2 1 18 9 16 SUMA 8+5+6+2+2+7+4+9+0+0+2+1+1+8+9+1+6=71 80 - 71 = 9 (80 ES EL MÚLTIPLO DE 10 SUPERIOR A 71) FORMATO PISTA 2 BANDA MAGNÉTICA LONGITUD CAMPO TIPO VALORES / EJEMPLO 1 SEPARADOR ALFANUM. FIJO = '5E' Hasta 19 PAN NUMÉRICO NÚMERO TARJETA = PAN 1 SEPARADOR ALFANUM. FIJO = '7E'' 4 CADUCA NUMÉRICO FECHA CADUCIDAD = AAMM 3 CODSER ALFANUM. CÓDIGO DE SERVICIO 13 SEPARADORES ALFANUM. 1 SEPARADOR ALFANUM. FIJO = '6F'

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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS DE FACTURACIÓN DE TARJETAS

FICHERO DE BINES La forma de tratar el fichero de BINES es realizando búsquedas de forma recursiva, es decir, a partir de un BIN, deben buscarse en el fichero las 6 posiciones del BIN + las 3 posiciones de Código de Servicio. Si se encuentra, debe realizarse la acción que se indica en la posición 17. Si se encuentra el BIN entero (6 posiciones), pero no se encuentra el Código de Servicio, debe comprobarse si existe alguna codificación de Código de Servicio que incluya el de la tarjeta y realizar la acción que se indica en la posición 17. Si no se encuentra, deben buscarse las 5 primeras posiciones del BIN + las 3 posiciones del Código de Servicio, y se inicia de nuevo el proceso hasta que una de las combinaciones se cumpla. En caso de no encontrarse, debe rechazarse la operación. Ejemplo de búsqueda: 1ª búsqueda 454803 + 101 2ª búsqueda 45480* + 101 3ª búsqueda 4548** + 101 4ª búsqueda 454*** + 101 5ª búsqueda 45**** + 101 6ª búsqueda 4***** + 101 7ª búsqueda 454803 + *** 8ª búsqueda 45480* + *** 9ª búsqueda 4548** + *** Ejemplo real: Si el fichero de BINES es: 456932101000050MR 456932121000100MA 45****201000100MR 4569**2*1000100MA 456932201000100MA PAN Importe Código servicio Acción 4569321234567894 90 € 101 Rechazar 90 € 121 Aceptar 90 € 201 Aceptar 101 € 121 Rechazar 4569031234567885 100 € 221 Aceptar 4569031234567884 100 € 201 Aceptar 4563122222222246 100 € 201 Rechazar 4556235889887877 100 € 201 Rechazar 100 € 101 Rechazar 5546272546544466 50 € 101 Rechazar* *En caso de no existir el BIN-COD SERVICIO en el fichero de BINES debe rechazarse la operación.

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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS DE FACTURACIÓN DE TARJETAS

El plazo de efectividad del fichero de BINES será a las 0 h en las 48 horas siguientes desde su disponibilidad a través de Línea Abierta ó de su envío por cualquier otro protocolo, a menos que cualquier anomalía técnica fuera comunicada a ”la Caixa” dentro de las 24 horas siguientes a su existencia. En caso de no recibir el fichero deberá contactar con la dirección [email protected] La capacidad mínima del fichero de BINES será de 2.500 registros.

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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS DE FACTURACIÓN DE TARJETAS

FICHERO DE LISTAS NEGRAS La capacidad mínima del fichero de la Lista Negra debe ser de 100.000 negativos o de 150.000, si se trata de una autopista. En caso de que la tarjeta esté en la Lista Negra NO PODRÁ ACEPTARSE LA OPERACIÓN EN NINGÚN CASO. Si se acepta será responsabilidad del comercio. La periodicidad mínima de recepción del fichero de negativos será: AUTOPISTAS 5 VECES POR SEMANA PARQUÍMETROS Y APARCAMIENTOS 3 VECES POR SEMANA VIDEOCLUBS 3 VECES POR SEMANA La responsabilidad de la carga de los negativos es del comercio y la fecha de efectividad será a las 0 horas del día D+2, siendo D el día de envío del fichero. Se genera un fichero total según la periodicidad establecida que substituye totalmente al anterior. La recepción del fichero de Lista Negra se realizará mediante cualquiera de los sistemas de transmisión descritos en el apartado anterior. La no recepción de la Lista Negra obliga al comercio a notificarlo inmediatamente por correo electrónico a [email protected] En caso de operativa incorrecta y/o fraude derivado del no cumplimiento de alguno de los requisitos descritos en este documento, será repercutido al cliente. Una tarjeta que esté en el fichero de la Lista Negra debe ser retenida por el comercio.

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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS DE FACTURACIÓN DE TARJETAS

FICHERO DE FACTURACIÓN F120 / F220

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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS DE FACTURACIÓN DE TARJETAS

TABLAS DE OPERACIONES REALIZADAS

FORMATO ENVÍO: FICHERO DE LONGITUD 120 EN CASO DE ENVÍO POR LÍNEA ABIERTA: 120 + CRLF (2 BYTES) + 1 (EOF) 1) 1 REGISTRO INICIO LOTE 2) n REGISTROS DE DETALLE, UNO POR OPERACIÓN 3) 1 REGISTRO FIN DE LOTE

CABECERA (MCCR120)

OFFSET LONG CAMPO FORMATO OBSERV. 1 2 CABTIPR ALFANUM. FIJO = '00' 3 4 CABCCSB ALFANUM. FIJO = '2100' 7 3 CABCODC ALFANUM. FIJO = '001'

10 6 CABFECH ALFANUM. DATA FINAL PERÍODO DDMMAA 16 8 CABORIG ALFANUM. NOM. IDENTIFICACIÓN CAPTURA * 24 7 CABNSES ALFANUM. NÚMERO SESIÓN AAMMNNN 31 2 CABRESB ALFANUM. A BLANCOS 33 3 CABLREG ALFANUM. LONG. REGISTRO = '120' 36 85 CABRESC ALFANUM. BLANCOS

121 100 CABRESD ALFANUM. BLANCOS

*Este campo debe ir obligatoriamente en mayúsculas.

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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS DE FACTURACIÓN DE TARJETAS

DETALLE (MCCR121) OFFSET LONG CAMPO FORMATO OBSERV.

1 2 DETTIPR ALFANUM. COMPRA = '10' , DEVOLUCIÓN ='11 3 16 DETPANT ALFANUM. PAN O NÚMERO DE TARJETA

19 6 DETRESA ALFANUM. FIJO A BLANCOS 25 4 DETCADP ALFANUM. CADUCIDAD TARJETA = MMAA 29 9 DETIMPO NUMÉRICO. IMPORTE OPER. (0 AL DELANTE CON 2

DECIMALES) 38 6 DETFECH ALFANUM. FECHA OPERACIÓN DDMMAA, FECHA

TERMINAL. 44 3 DETMONE ALFANUM. CÓDIGO MONEDA (978-EURO ) 47 1 DETRESB ALFANUM. BLANCOS 48 6 DETAUTO ALFANUM. NÚMERO AUTORIZACIÓN SEMP, OFF-

LINE A BLANCOS 54 3 DETCSER ALFANUM. CÓDIGO SERVICIO TARJETA 57 1 DETSXIP ALFANUM. ' ' o 'S' , S = TARJETA CHIP 58 6 DETHORA NUMÉRICO. HORA OPERACIÓN HHMMSS, SI NO

HAY SS GRAVAR 00 64 9 DETCOME ALFANUM. NÚMERO COMERCIO 73 9 DETLOCA ALFANUM. LOCALIZACIÓN OPERACIÓN, OPCIONAL 82 25 DETTEXT ALFANUM. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

OPERACIÓN. NÚMERO TERMINAL, DIRECCIÓN...

107 3 DETPIVA NUMÉRICO. PORCENTAJE IVA CON 1 DECIMAL 110 11 DETNTPV ALFANUM. NÚMERO DE TELIO, CECA O BLANCOS 121 2 DETRESC ALFANUM. BLANCOS

Què vol dir?

REGISTRO DE TOTALES (MCCR122) OFFSET LONG CAMPO FORMATO OBSERV.

1 2 TOTIPR ALFANUM. FIJO = '90' 3 4 TOTCCSB ALFANUM. FIJO = '2100' 7 3 TOTCODC ALFANUM. FIJO = '001'

10 6 TOTFECH ALFANUM. FECHA FINAL PERIODO DDMMAA 16 8 TOTORIG ALFANUM. NOM. IDENTIFICACIÓN CAPTURA 24 7 TOTTOTR NUMÉRICO. LLENAR A CEROS 31 11 TOTIMPO NUMÉRICO. LLENAR A CEROS 42 2 TOTDECIM NUMÉRICO. LLENAR A CEROS 44 7 TOTTOTE NUMÉRICO. NÚMERO REGISTROS EURO 51 11 TOTIMPE NUMÉRICO. TOTAL IMPORTE EUROS 62 2 TOTDECIM NUMÉRICO. DECIMALES EUROS 64 57 TOTRESA ALFANUM. A BLANCOS

121 100 A BLANCOS ALFANUM. A BLANCOS El comercio deberá guardar los ficheros de operaciones por un periodo mínimo de 1 año, para poder atender cualquier reclamación o consulta.

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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS DE FACTURACIÓN DE TARJETAS

LISTA NEGRA

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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS DE FACTURACIÓN DE TARJETAS

DETALLE

OFFSET LONG CAMPO FORMATO OBSERV. 1 16 LNPAN ALFANUM. NÚMERO DE TARJETA

17 1 LNTIPO ALFANUM. A,I, = ALTA B = BAJA T = TAC ALTA U = TAC BAJA (tratable sólo si el TAC es medio de pago)

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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS DE FACTURACIÓN DE TARJETAS

FICHERO DE RETORNO DE FACTURACIÓN

MCC00150

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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS DE FACTURACIÓN DE TARJETAS

FICHERO 600 LONGITUD DE REGISTRO N-NUMÉRICO C-CARÁCTER

CABECERA

INICIO LONGITUD CAMPO TIPO VALOR 1 2 CABTIPR C Tipo de registro:'01' Cabecera 3 4 CABCCSB C Código CSB: '2100' (‘laCaixa') 7 3 CABCODC C Código caja '001' ('laCaixa')

10 6 CABFECH C Fecha del lote (DDMMAA) 16 8 CABORIG C Captura origen 24 7 CABNSES C Número de sesión 31 2 CABRESB C Reserva (blancos) 33 3 CABLREG C Longitud de registro 36 85 CABRESC C Reserva (blancos)

121 100 CABRESD C Reserva (blancos) 221 4 CABCODE N Código de error(9999) 225 50 CABLITE C Literal de error 275 8 CABTIPO C Tipo de captura

"TOTAL" o "PARCIAL" 283 8 CABIDEN C Identificador de la captura 291 310 CABRESE C Reserva (blancos)

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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS DE FACTURACIÓN DE TARJETAS

DETALLE

INICIO LONGITUD CAMPO TIPO VALOR

1 2 DETTIPR C Tipo de registro: '60' Compra o consumo de XIP '61' Devolución de compra

3 22 DETPANT C PAN de la tarjeta 25 4 DETCADP C Caducidad de la tarjeta (MMAA) 29 9 DETIMPO N Importe de la operación 38 6 DETFECH C Fecha de la operación (DDMMAA) 44 3 DETCODIG C Código de moneda en caso de captura

adaptada al euro 47 1 DETRESA C Reserva 48 6 DETAUTO C Número de autorización 54 3 DETCSER C Código de servicio 57 1 DETSXIP C Indicador de operación Xip

'S' operación XIP 58 6 DETHORA C Hora de la operación (HHMMSS), si no

existe campo a ceros 64 9 DETCOME C Número de comercio FUC (EEENNNNND) 73 9 DETLOCA C Número de la referencia de la

operación 82 25 DETTEXT C Texto opcional

107 3 DETPIVA C IVA 110 11 DETNTPV C Número del terminal 121 2 DETMTPV C Modelo del terminal 123 4 DETULTIM C Información última trans. 127 1 DETNEMI N Número de emisión 128 1 DETNSEC N Número de secuencia tarjeta 129 3 DETNCOL N Número de colectivo 132 4 DETIMON C Identificador del monedero 136 4 DETFFUE C Identificador fichero fuente 140 8 DETNTRA N Número de transacción 148 8 DETSALD N Saldo remanente 156 8 DETIFFU C Cuatro primeros bytes del fichero fuente 164 16 DETINFA C Información adicional 180 16 DETCERT C Certificado 196 16 DETNSAM C Número de SAM 212 6 DETFACT C Fecha de activación del XIP (AAMMDD) 218 3 DETCODS N Código de moneda asociado al saldo

remanente 221 4 DETCODE N Código de error 225 50 DETLITE C Literal de error 275 326 DETRESD C Reserva

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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS DE FACTURACIÓN DE TARJETAS

TOTALES

INICIO LONGITUD CAMPO TIPO VALOR 1 2 TOTTIPR C Tipo de registro:

'91' Registro de totales 3 4 TOTCCSB C Código CSB 'laCaixa' 7 3 TOTCODC C Código caja: '001' para 'laCaixa'

10 6 TOTFECH C Fecha de lote (DDMMAA) 16 8 TOTORIG C Captura origen 24 7 TOTNREGP N LLENAR A CEROS 31 13 TOTIMPOP N LLENAR A CEROS 44 7 TOTNREGE N Número de registros de detalle en EUROS no

incluye ni el registro de cabecera (código=00), ni el de totales (código=90)

51 13 TOTIMPOE N Importe de los registros de detalle en EUROS no incluye ni el registro de cabecera (código=00), ni el de totales (código=90)

64 57 TOTRESA C Reserva 121 100 TOTRESB C Reserva 221 7 TOTNROKP N LLENAR A CEROS 228 13 TOTIMOKP N LLENAR A CEROS 241 7 TOTNROKE N Número de registros de detalle correctos en

EUROS no incluye ni el registro de cabecera (código=00), ni el de totales (código=90)

248 13 TOTIMOKE N Importe de los registros de detalle correctos en EUROS no incluye ni el registro de cabecera (código=00), ni el de totales (código=90)

261 7 TOTNRNKP N LLENAR A CEROS 268 13 TOTIMNKP N LLENAR A CEROS 281 7 TOTNRNKE N Número de registros de detalle incorrectos en

EUROS no incluye ni el registro de cabecera (código=00), ni el de totales (código=90)

288 13 TOTIMNKE N Importe de los registros de detalle incorrectos en EUROS no incluye ni el registro de cabecera (código=00), ni el de totales (código=90)

301 57 TOTLRECH C Literal de rechazo 358 4 TOTCODER N Código de error 362 50 TOTLERRO C Literal de error 412 189 TOTRESE C Reserva

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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS DE FACTURACIÓN DE TARJETAS

LISTA DE BINES

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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS DE FACTURACIÓN DE TARJETAS

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TABLA DE BINES, CÓDIGOS DE SERVICIO Y LÍMITES OFF

INICIO LONGITUD CAMPO TIPO VALORES / EJEMPLO 1 6 BIN ALFANUMÉRICO 5020**/4*****/50281

2 7 3 CÓDIGO SERVICIO ALFANUMÉRICO 101/120/560/***/1**

10 3 IMP_MIN*100 NUMÉRICO 000 / 005 / 010 13 3 IMP_MAX*100 NUMÉRICO 000 / 001 / 005 16 1 TIPTAR ALFANUMÉRICO <X> Xip

<M> Magnética < > Mixta

17 1 ACCIÓN ALFANUMÉRICO 'A': ACEPTADO 'R': RECHAZADO 'C': CAPTURAR

Ejemplo de fichero:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 11

12

13

14 15

16

17

4 * * * * * 1 0 1 0 0 0 0 0 2 M A 4 1 6 0 8 1 1 2 1 0 0 0 0 0 5 A 4 4 5 9 0 2 7 0 1 0 0 0 0 0 0 X A 4 5 0 8 5 0 1 2 0 0 0 1 0 0 5 M A 4 5 0 8 5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 M R 5 1 * * * * 1 0 1 0 0 0 0 0 0 M R 5 2 * * * * 1 0 1 0 1 0 0 0 5 M A 5 3 * * * * 1 0 1 0 1 0 0 0 5 M A 5 4 * * * * 1 0 1 0 1 0 0 0 5 M A 5 0 2 0 * * 1 0 1 0 1 0 0 0 5 M A 5 0 2 0 * * 1 2 1 0 1 0 0 0 5 M A 5 0 2 0 9 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5 M R 5 0 2 6 1 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 X A 5 0 2 8 1 2 5 6 0 0 0 7 0 0 5 M A 9 9 9 9 9 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 M C