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Ejecución Presupuestaria Al 31/03/16 Gobierno de la Provincia de Córdoba Ministerio de Finanzas Secretaría de Administración Financiera Contaduría General de la Provincia

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Ejecución Presupuestaria Al 31/03/16

Gobierno de la Provincia de Córdoba Ministerio de Finanzas

Secretaría de Administración Financiera Contaduría General de la Provincia

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Presupuesto

Marzo 2016 - 1

Del Presupuesto y sus modificaciones

Del Presupuesto sancionado originariamente

El Ejercicio Financiero se rige por la Ley de Presupuesto Nº 10322 sancionada por la Honorable Asamblea Legislativa.

Por Ley de Presupuesto y Resolución Ministerial Nº 413, se autorizó Erogaciones por $ 85.662.821.000

Dicha suma se discriminó por Finalidades de la siguiente manera:

FINALIDAD TOTAL

01 - Administración Gubernamental 23.927.768.00001.01 - Legislativa 476.161.00001.02 - Judicial 5.515.378.00001.03 - Administración General 2.648.122.00001.04 - Relaciones Interiores 11.528.068.00001.05 - Administración Fiscal 3.465.256.00001.06 - Control De La Gestión Pública 250.581.00001.07 - Información Y Estadísticas Básicas 44.202.000

02 - Servicios De Seguridad Y Justicia 11.209.700.00002.01 - Seguridad Interior 9.007.111.00002.02 - Sistema Penal 1.578.299.00002.03 - Administración De La Seguridad 500.171.00002.04 - Justicia 124.119.000

03 - Servicios Sociales 44.295.620.00003.01 - Salud 9.015.298.00003.02 - Promoción Y Asistencia Social 2.534.942.00003.04 - Educación Y Cultura 30.681.009.00003.05 - Ciencia Y Técnica 118.592.00003.06 - Trabajo 149.524.00003.07 - Vivienda Y Urbanismo 1.796.255.000

04 - Servicios Económicos 8.517.080.00004.01 - Energía, Combustibles Y Minería 387.140.00004.03 - Transporte 3.996.013.00004.04 - Ecología 106.00004.05 - Agricultura, Ganadería Y Recursos Naturales Renovables 913.088.00004.06 - Industria 245.228.00004.07 - Comercio, Turismo Y Otros Servicios 271.344.00004.08 - Seguros y Finanzas 291.337.00004.09 - Administración De Los Servicios Económicos 2.412.824.000

05 - Deuda Pública 539.638.00006 - A Clasificar (2.826.985.000)Total general 85.662.821.000

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016

El Cálculo de Recursos destinado a atender las Erogaciones detalladas precedentemente se estimó en $ 85.780.237.700, distribuidos según se indica:

PresupuestadoIngresos Corrientes 82.669.921.700

1 - Ingresos Impositivos 73.564.541.0001 - Impuestos Provinciales 28.320.831.000

2 - Participacion Federal De Impuestos 35.412.416.0003 - Impuestos Nacionales 9.831.294.000

2 - Ingresos No Impositivos 7.029.065.0001 - Tasas Retributivas de Servicios 783.774.000

99 - Fondos No Tributarios 6.245.291.000

4 - Venta De Bienes Y Servicios 209.154.0001 - Venta De Servicios 201.079.000

2 - Venta De Bienes 8.075.000

5 - Rentas De La Propiedad 2.500.0002 - Rentas Por Inversiones Financieras 2.500.000

6 - Transferencias Corrientes 1.864.661.7001 - Transferencias Corrientes De Origen Provincial 360.000.000

2 - Transferencias Corrientes De Origen Nacional 1.504.661.700

Ingresos de Capital 3.110.316.00011 - Recupero De Prestamos 1.460.666.00012 - Transferencias de Capital 1.649.650.000

Total General 85.780.237.700

El Balance Financiero Preventivo, resultante de comparar las Erogaciones y Recursos estimados, arrojó una necesidad de Fuentes Financieras Netas de:

PresupuestoFuentes Financieras 5.772.880.300

Uso del Crédito 2.355.755.000Remanente de Ejercicios Anteriores 1.922.868.300Variaciones Patrimoniales 1.494.257.000

Aplicaciones Financieras (5.890.297.000)Amortización de la deuda (790.081.000)Variaciones Patrimoniales (2.147.044.000)Otras Aplicaciones Financieras (2.953.172.000)

(117.416.700)

Concepto

Fuentes Financieras Netas

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Presupuesto

Marzo 2016 - 3

En virtud de lo expuesto el Balance Financiero Preventivo, quedó estimado como sigue:

Ingresos 85.780.237.700Erogaciones Netas de Economías (85.662.821.000)Subtotal 117.416.700Fuentes Financieras Brutas 5.772.880.300Aplicaciones Financieras (5.890.297.000)

BALANCE PREVENTIVO 0

BALANCE PREVENTIVO

De las Rectificaciones al Presupuesto

Se detallan a continuación los instrumentos que dieron origen a las rectificaciones de presupuesto:

Res. Nº Fecha Importe

Rm 17 03/02/2016 16.100.000

Rm 56 09/03/2016 29.765.000

Rm 87 31/03/2016 39.351.000

Total 85.216.000

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016

Del Presupuesto al 31/03/16

Después de las compensaciones producidas en el período, el presupuesto se discrimina por Finalidad de la siguiente manera:

FINALIDAD TOTAL

01 - Administración Gubernamental 23.935.159.00001.01 - Legislativa 506.161.00001.02 - Judicial 5.515.378.00001.03 - Administración General 2.615.835.00001.04 - Relaciones Interiores 11.528.068.00001.05 - Administración Fiscal 3.474.934.00001.06 - Control De La Gestión Pública 250.581.00001.07 - Información Y Estadísticas Básicas 44.202.000

02 - Servicios De Seguridad Y Justicia 11.209.346.00002.01 - Seguridad Interior 9.007.111.00002.02 - Sistema Penal 1.578.299.00002.03 - Administración De La Seguridad 500.171.00002.04 - Justicia 123.765.000

03 - Servicios Sociales 44.288.997.00003.01 - Salud 9.006.668.00003.02 - Promoción Y Asistencia Social 2.534.599.00003.04 - Educación Y Cultura 30.683.359.00003.05 - Ciencia Y Técnica 118.592.00003.06 - Trabajo 149.524.00003.07 - Vivienda Y Urbanismo 1.796.255.000

04 - Servicios Económicos 8.384.253.00004.01 - Energía, Combustibles Y Minería 379.814.00004.03 - Transporte 3.817.735.00004.04 - Ecología 106.00004.05 - Agricultura, Ganadería Y Recursos Naturales Renovables 965.953.00004.06 - Industria 245.228.00004.07 - Comercio, Turismo Y Otros Servicios 271.344.00004.08 - Seguros y Finanzas 291.337.00004.09 - Administración De Los Servicios Económicos 2.412.736.000

05 - Deuda Pública 539.638.00006 - A Clasificar (2.609.356.000)Total general 85.748.037.000

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Presupuesto

Marzo 2016 - 5

El cálculo de los Recursos original quedó configurado de la siguiente manera:

PresupuestadoIngresos Corrientes 82.755.137.700

1 - Ingresos Impositivos 73.564.541.0001 - Impuestos Provinciales 28.320.831.000

2 - Participacion Federal De Impuestos 35.412.416.0003 - Impuestos Nacionales 9.831.294.000

2 - Ingresos No Impositivos 7.114.281.0001 - Tasas Retributivas de Servicios 823.125.000

99 - Fondos No Tributarios 6.291.156.000

4 - Venta De Bienes Y Servicios 209.154.0001 - Venta De Servicios 201.079.000

2 - Venta De Bienes 8.075.000

5 - Rentas De La Propiedad 2.500.0002 - Rentas Por Inversiones Financieras 2.500.000

6 - Transferencias Corrientes 1.864.661.7001 - Transferencias Corrientes De Origen Provincial 360.000.000

2 - Transferencias Corrientes De Origen Nacional 1.504.661.700

Ingresos de Capital 3.110.316.00011 - Recupero De Prestamos 1.460.666.00012 - Transferencias de Capital 1.649.650.000

Total General 85.865.453.700

Las Fuentes Financieras Netas de la Administración Provincial en el período fueron las siguientes:

PresupuestoFuentes Financieras 5.777.604.300

Uso del Crédito 2.355.755.000Remanente de Ejercicios Anteriores 1.922.868.300Variaciones Patrimoniales 1.498.981.000

Aplicaciones Financieras (5.895.021.000)Amortización de la deuda (790.081.000)Variaciones Patrimoniales (2.151.768.000)Otras Aplicaciones Financieras (2.953.172.000)

(117.416.700)

Concepto

Fuentes Financieras Netas

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016

En virtud de lo expuesto el Balance Financiero Preventivo quedó estimado como sigue:

Ingresos 85.865.453.700Erogaciones Netas de Economías (85.748.037.000)Subtotal 117.416.700

Fuentes Financieras Brutas 5.777.604.300Aplicaciones Financieras (5.895.021.000)

0Balance Preventivo

Balance Financiero Preventivo

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Resultado Financiero

Marzo 2016 - 7

Del Resultado Financiero General

Presupuesto Importe

Ingresos Corrientes 82.755.137.700 20.483.543.3281 - Ingresos Impositivos 73.564.541.000 18.213.192.605

1 - Impuestos Provinciales 28.320.831.000 6.976.231.1662 - Participacion Federal De Impuestos 35.412.416.000 7.957.491.4783 - Impuestos Nacionales 9.831.294.000 3.279.469.961

2 - Ingresos No Impositivos 7.114.281.000 1.925.144.0974 - Venta De Bienes Y Servicios 209.154.000 71.241.7035 - Rentas De La Propiedad 2.500.000 19.243.2446 - Transferencias Corrientes 1.864.661.700 254.721.679

Erogaciones Corrientes 74.914.759.800 17.240.859.76301 - Personal 42.333.464.000 9.797.008.14902 - Bienes De Consumo 2.471.953.500 434.243.49603 - Servicios No Personales 7.768.431.300 1.359.221.44704 - Previsión Presupuestaria Corriente 64.015.000 005 - Intereses Y Gastos Financieros 718.726.000 210.512.79306 - Transferencias Para Erogaciones Corrientes 22.727.242.000 5.439.873.87807 - Economías De Gestión. (1.169.072.000) 0

7.840.377.900 3.242.683.566Ingresos de Capital 3.110.316.000 567.556.734

11 - Recupero De Prestamos 1.460.666.000 161.505.53812 - Transferencias de Capital 1.649.650.000 406.051.196

Erogaciones de Capital 10.833.277.200 1.279.367.17510 - Transferencias Para Erogaciones De Capital 3.649.376.000 573.769.53611 - Bienes De Capital 1.169.198.200 73.217.29512 - Trabajos Públicos 6.790.429.000 627.505.091

13 - Bienes Preexistentes 632.909.000 674.507

14 . Previsión Presupuestaria De Capital 317.629.000 015 - Activos Financieros 43.736.000 4.200.74617 - Economías De Gestión (1.770.000.000) 0

85.865.453.700 21.051.100.063 85.748.037.000 18.520.226.938

836.142.700 2.741.385.918 117.416.700 2.530.873.125

Fuentes Financieras Netas (117.416.700) 967.818.781 Fuentes Financieras 5.777.604.300 1.544.972.622

20 . Uso del Crédito 2.355.755.000 440.665.00021 . Remanentes Ejercicios Anteriores 1.922.868.300 304.307.62222 - Variaciones Patrimoniales 1.498.981.000 800.000.000

Aplicaciones Financieras 5.895.021.000 577.153.84022 . Amortización De La Deuda 790.081.000 167.383.27123 - Variaciones Patrimoniales 2.151.768.000 409.770.57025-Otras Aplicaciones Financieras 2.953.172.000 0

- 3.498.691.906 Resultado

Concepto

Ahorro Corriente

Resultado Primario

Ingresos TotalesErogaciones Totales

Resultado Financiero

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016

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Recursos

Marzo 2016 - 9

De lo proyectado y efectivamente recaudado

Hasta el fin del período se recaudó el 24,52% del total presupuestado para el Ejercicio, correspondiendo el 97,30% a Ingresos Corrientes y el 2,70% a Ingresos de Capital.

Ingresos Totales

Presupuestado RecaudadoIngresos Corrientes 82.755.137.700 20.483.543.328

1 - Ingresos Impositivos 73.564.541.000 18.213.192.6051 - Impuestos Provinciales 28.320.831.000 6.976.231.1662 - Participacion Federal De Impuestos 35.412.416.000 7.957.491.4783 - Impuestos Nacionales 9.831.294.000 3.279.469.961

2 - Ingresos No Impositivos 7.114.281.000 1.925.144.0971 - Tasas Retributivas de Servicios 823.125.000 190.467.47399 - Fondos No Tributarios 6.291.156.000 1.734.676.624

4 - Venta De Bienes Y Servicios 209.154.000 71.241.7031 - Venta De Servicios 201.079.000 68.935.6012 - Venta De Bienes 8.075.000 2.306.102

5 - Rentas De La Propiedad 2.500.000 19.243.2442 - Rentas Por Inversiones Financieras 2.500.000 19.243.244

6 - Transferencias Corrientes 1.864.661.700 254.721.6791 - Transferencias Corrientes De Origen Provincial 360.000.000 60.250.0002 - Transferencias Corrientes De Origen Nacional 1.504.661.700 194.471.679

Ingresos de Capital 3.110.316.000 567.556.73411 - Recupero De Prestamos 1.460.666.000 161.505.53812 - Transferencias de Capital 1.649.650.000 406.051.196

Total General 85.865.453.700 21.051.100.063 Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Impositivos Presupuestado Recaudado

01 - Ingresos Impositivos 73.564.541.000 18.213.192.60501 - Impuestos Provinciales 28.320.831.000 6.976.231.166

01- Impuesto Sobre Los Ingresos Brutos 22.277.829.000 5.222.612.88702- Impuesto Inmobiliario 2.150.463.000 889.063.59003- Impuesto De Sellos 2.925.853.000 718.300.56904- Impuesto Propiedad Automotor 966.686.000 146.254.120

02 - Participacion Federal De Impuestos 35.412.416.000 7.957.491.47801- Coparticipacion Federal De Impuestos 28.964.416.000 6.388.891.51602- Financiamiento Educativo 6.448.000.000 1.568.599.962

03 - Impuestos Nacionales 9.831.294.000 3.279.469.96101- Impuesto A Las Ganancias-Excedente Fondo Conurbano 5.334.921.000 1.012.023.09803- Ley Nº 24699 - Ganancias (Suma Fija) 38.658.000 9.664.50004- Ley Nº 24699 - Bs. Personales Distribuidos Segun Ley 23548 1.068.736.000 106.317.14705- Regimen Simplif.P/Pequeños Contribuyentes - Ley Nº 24977 184.184.000 41.569.86106- Imp.A Las Ganancias - Necesidades Basicas Insatisfechas 1.815.053.000 362.908.07207- Servicios Nacionales Transferidos 125.300.000 31.325.00110- Fondo Educativo 54.000 9.94511- Impuesto A Los Combustibles - Obras De Vialidad Provincial 376.539.000 68.419.25712- Impuesto A Los Combustibles - Obras De Infraestructura 214.851.000 37.906.68713- Impuesto A Los Combustibles - Fo.Na.Vi. 666.998.000 117.680.12216- Denuncia-Pacto Fiscal-rec a cta x dif de Copart Ley Nº: 10077 6.000.000 1.500.00099- Otros Ingresos Impositivos Nacionales 0 1.490.146.271

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016

2 - Ingresos No Impositivos Presupuestado Recaudado

02 - Ingresos No Impositivos 7.114.281.000 1.925.144.09701 - Tasas Retributivas de Servicios 823.125.000 190.467.473

01- Poder Judicial -Ley N° 8002- 259.000.000 44.489.744 02- De Transporte -Artículo 11 Y 47 Ley N° 8669- 11.928.000 4.882.538 03- Actividad Nautica -Artículo 9 Ley N° 5040- 1.609.000 1.119.504 04- Registro General De La Provincia -Ley N° 9342- 150.000.000 23.618.133 06- Fondo Agropecuario -Leyes 8116 Y 9138 13.750.000 2.151.798 07- Prestadores Privados De Seguridad -Artículo 30 Ley N° 9236- 1.132.000 375.072 08- Oficina Móvil Del Registro Civil Y Capacidad De Las Personas -Artículo 3 Ley 9138- 5.500.000 2.755.345 09- Departamento De Protección De Alimentos 1.000.000 210.949 10- Productos Químicos O Biológicos De Uso Agropecuario - Ley Nº 9164 Art 48 2.500.000 111.878 11-Policía de la Provincia de Cba- Art. 3 Ley 7386 y modif. 260.000.000 46.592.670 12- Minería -Ley N° 7059- 2.200.000 857.405 15- Ambiente 7.000.000 2.815.218 17- Tasa Vial Provincia 39.351.000 45.812.860 18- Tasa Sifcos Ley N° 9693 5.500.000 1.547.640 19- Trabajo 12.005.000 2.833.219 20 - Registro Industrial - Ley 10.240 3.500.000 692.300 99- Otras Tasas Retributivas De Servicios Nc 47.150.000 9.601.201

99 - Fondos No Tributarios 6.291.156.000 1.734.676.624 01- Fondos Caducos De Quiebras - Ley Nº 9268 Art 6 900.000 228.947 02- Fondo Mantenimiento de la Red Firme Natural 564.501.000 194.586.934 03- Fondo Recursos Para Ablación E Implantes - Ley Nº 9146 Art 1 1.300.000 304.900 06- Fondo de Consorcios Canaleros 212.914.000,00 62.505.590 07 - Fondo Compensador Del Transporte Ley 9832 1.280.000 495.202 08 - Fondo Infraestructura Para Municipios y Comunas 219.136.000,00 72.300.111 09- Fondo Para el Financiamiento de Obras De Infraestructura 1.875.560.000 398.899.922 11- Convenios Del Ministerio De Salud Con Organismos Varios 198.285.000 28.340.895 15- Recursos Ley Organica Del Tribunal De Cuentas. - Ley Nº 7630 Art 21,22 1.020.000 474.052 17- Fondo Para La Prevención Y Lucha Contra El Fuego - Ley Nº 9147 Art 17 61.158.000 14.264.058 19- Fondo Rural Para Infraestructura Y Gasoductos 849.888.000 292.399.514 21- Recursos Por Utilización De Aguas, Canon De Riego Y Otras -Ley Nº 8548 65.000.000 9.104.262 23- Fondo Para La Asistencia E Inclusión Social - Ley 9505 Art 15 513.134.000 133.128.894 24- Fondo Para La Prevención De La Violencia Familiar - Ley 9505 Art 23 2.000.000 - 26- Defensa Del Consumidor 1.000.000 128.078 30- Multas En Materia Laboral - Secretaria De Trabajo - Ley Nº 8015 Art 5 3.526.000 557.856 31- Multas De Transito - Ley Nº 8560 Art 7,8 - Ley Nº 8169 176.876.000 68.908.190 33- Otras Multas Nc 14.945.000 3.712.156 37- Fondo Ley 9870 Art. 109 1.244.768.000 394.640.176 98- Devoluc.Ejerc.Anteriores, Ingresos Eventuales Y Varios 158.640.000 37.062.512 99- Otros Fondos No Tributarios Nc 125.325.000 22.634.375

as

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Recursos

Marzo 2016 - 11

4 - Venta de Bienes y Servicios Presupuestado Recaudado

04 - Venta De Bienes Y Servicios 209.154.000 71.241.70301 - Venta De Servicios 201.079.000 68.935.601

03- Restitucion Servicios Policlinico Policial -Dto.1677/73 24.000.000 2.835.304 04- Prestación De Servicios Delegación Oficial En C.A.B.A. - Dto.4262/90131.000 15.650 99- Venta De Otros Servicios 176.948.000 66.084.646

02 - Venta De Bienes 8.075.000 2.306.102 01- Venta De Pliegos, Planos, Etc. 4.035.000 1.138.660 02- Producido Establecimientos Penitenciarios 3.920.000 1.167.443 99- Venta De Otros Bienes 120.000 0

5 - Rentas de la propiedad

Presupuestado Recaudado

05 - Rentas De La Propiedad 2.500.000 19.243.244 02 - Rentas Por Inversiones Financieras 2.500.000 19.243.244

6 - Transferencias Corrientes

Presupuestado Recaudado

06 - Transferencias Corrientes 1.864.661.700 254.721.67901 - Transferencias Corrientes De Origen Provincial 360.000.000 60.250.000

02- Utilidades Lotería De Córdoba S.E. - Ley Nº 8665 360.000.000 60.250.00002 - Transferencias Corrientes De Origen Nacional 1.504.661.700 194.471.679

05- Convenios Con El Gobierno Nacional Para PoliticasSociales 72.300.000 007- Aporte Ministerio De Salud De La Nacion-Promin 205.885.000 22.941.86708- Fondo Cooperativo-Ley 7734 Y Ley 23427 6.600.000 1.440.98209- Instituto Nacional De Estadísticas Y Censos 5.041.000 012- Reintegro Penitenciarios Federales Y Otros 35.742.000 11.546.27014- Aporte Nacion Programa Federal - Profe 165.278.000 12.784.16117- Ap.Nacional Para Recuperacion, Fomento, DesarrolloA Programas Agropecuarios Y Alimentos 5.000.000 018- Fondo Incentivo Docente 588.442.000 132.780.73699- Otras Transferencias De Organismos Nacionales 420.373.700 12.977.662

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016

Ingresos de Capital

11 - Recupero de Préstamos

Presupuestado Recaudado

11 - Recupero De Prestamos 1.460.666.000 161.505.53801 - Recupero De Prestamos Personas Fisicas 108.010.000 20.189.939

01 - De Prestamos Fo.Na.Vi. 107.070.000 20.096.17699- Otros Recuperos de Prestamos 940.000 93.763

02 - Recupero De Prestamos Municipios Y Comunas 70.788.000 9.630.43805- Por refinanciación Ley 9802 29.701.000 6.601.36506- Acuerdo Global 104.000 25.71099- Otros Recuperos De Prestamos Municipios Y comunas 40.983.000 3.003.363

99- Otros Recuperos de Prestamos 1.281.868.000 131.685.16199- Otros Recuperos de Prestamos 1.281.868.000 131.685.161

12 – Transferencias de Capital Presupuestado Recaudado

12 - Transferencias de Capital 1.649.650.000 406.051.19601 - Transferencias de Capital de Origen Provincial 14.000.000 0

01 - Aportes de Organismos del Sector Público Provincial 14.000.000 002 - Transferencias de Capital de Origen Nacional 1.635.650.000 406.051.196

01 - Aportes de Organismos del Sector Público Nacional 1.534.700.000 373.235.27099 - Otros Aportes Nacionales de Capital 100.950.000 32.815.926

De las Fuentes Financieras

Presupuesto AdministraciónGeneral

05 - Fuentes Financieras 5.777.604.300 1.544.972.62220 - Uso del Crédito 2.355.755.000 440.665.00021 - Remanente de Ejercicios Anteriores 1.922.868.300 304.307.62222 - Variaciones Patrimoniales 1.498.981.000 800.000.000

14 - Aplicaciones Financieras 5.895.021.000 577.153.84022 - Amortización de la deuda 790.081.000 167.383.27123 - Variaciones Patrimoniales 2.151.768.000 409.770.57025 - Otras Aplicaciones Financieras 2.953.172.000 0

(117.416.700) 967.818.781

Concepto

Fuentes Financieras Netas

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Gastos

Marzo 2016 - 13

De la Ejecución Presupuestaria de Gastos

Análisis Global

La utilización del crédito autorizado en el período fue:

Credito Disponible 88.687.109.000Total Devengado / Ordenado a Pagar 18.520.226.938Porcentaje de utilización 20,88%

En el presente capítulo se analiza la Ejecución Presupuestaria de Gastos, reflejando lo imputado a nivel de Compromiso, Devengado/Ordenado a Pagar y lo Pagado según la siguiente clasificación:

Por Finalidad

Por Función

Por Objeto del Gasto

Por Finalidad y Objeto del Gasto

Institucional

Por Jurisdicción y Objeto del Gasto

Económica

A sus efectos se presentan los gastos de la Administración General, distribuidos en Rentas Generales y Recursos Afectados.

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016

Clasificación del Gasto por Finalidad

Tomando en consideración los grandes agregados resulta:

Finalidad y Función Presupuestado ComprometidoDevengado

Ordenado a Pagar PagadoTotal general 88.687.109.000 21.799.211.480 18.520.226.938 13.686.567.151

Rentas Generales 57.254.865.000 13.764.305.987 12.865.812.590 9.414.011.623Recursos Afectados 31.432.244.000 8.034.905.492 5.654.414.347 4.272.555.528

Erogaciones Figurativas 7.104.911.000 2.621.457.413 2.600.168.339 659.649.87420 - Erogaciones Figurativas 4.217.694.000 1.989.659.031 1.989.527.879 49.110.35521 - Distribución De Fondos PorCuenta De Terceros 2.887.217.000 631.798.381 610.640.460 610.539.519

Total 95.792.020.000 24.420.668.892 21.120.395.277 14.346.217.025

Administración General

Finalidad y Función Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 - Administración Gubernamental 24.165.159.000 6.159.027.821 5.746.761.586 4.728.852.72202 - Servicios De Seguridad Y Justicia 11.209.346.000 2.578.576.449 2.379.892.801 1.822.487.23103 - Servicios Sociales 44.058.997.000 10.318.292.097 8.571.911.929 6.047.617.35304 - Servicios Económicos 8.384.253.000 2.533.809.038 1.612.198.727 878.147.95105 - Deuda Pública 539.638.000 209.506.075 209.461.893 209.461.89306 - A Clasificar 329.716.000 0 0 0Total 88.687.109.000 21.799.211.480 18.520.226.938 13.686.567.151

Análisis porcentual del Gasto respecto de la etapa anterior

Finalidad y Función% de Comprometido

s/Presupuesto% de Ord.a Pagars/comprometido

% de Pagados/Ordenado

01 - Administración Gubernamental 25,49% 93,31% 82,29%02 - Servicios De Seguridad Y Justicia 23,00% 92,29% 76,58%03 - Servicios Sociales 23,42% 83,07% 70,55%04 - Servicios Económicos 30,22% 63,63% 54,47%05 - Deuda Pública 38,82% 99,98% 100,00%Total 24,58% 84,96% 73,90%

Composición del Gasto Ejecutado por Finalidad.

31,03%

12,85%

46,28%

8,71%

1,13%

01 -

Adm

inis

traci

ón

Gub

erna

men

tal

02 -

Serv

icio

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e S

egur

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Just

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03 -

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os

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04 -

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05 -

Deu

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Gastos

Marzo 2016 - 15

Rentas generales

Finalidad y Función Presupuestado ComprometidoDevengado

Ordenado a Pagar Pagado

01 - Administración Gubernamental 11.569.571.000 3.113.478.718 2.980.783.665 2.287.109.61502 - Servicios De Seguridad Y Justicia 10.173.257.000 2.284.125.377 2.263.096.735 1.759.712.85703 - Servicios Sociales 31.553.428.000 7.147.802.256 6.416.966.499 4.375.955.24204 - Servicios Económicos 3.089.255.000 1.009.393.562 995.503.797 781.772.01605 - Deuda Pública 539.638.000 209.506.075 209.461.893 209.461.89306 - A Clasificar 329.716.000 0 0 0Total 57.254.865.000 13.764.305.987 12.865.812.590 9.414.011.623

Recursos afectados

Finalidad y Función Presupuestado Comprometido

DevengadoOrdenado a Pagar Pagado

01 - Administración Gubernamental 12.595.588.000 3.045.549.103 2.765.977.921 2.441.743.10702 - Servicios De Seguridad Y Justicia 1.036.089.000 294.451.072 116.796.066 62.774.37403 - Servicios Sociales 12.505.569.000 3.170.489.841 2.154.945.430 1.671.662.11204 - Servicios Económicos 5.294.998.000 1.524.415.476 616.694.930 96.375.935Total 31.432.244.000 8.034.905.492 5.654.414.347 4.272.555.528

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016

Clasificación del Gasto por Función

1- Administración Gubernamental

Función Presupuestado ComprometidoDevengado

Ordenado a Pagar Pagado

01.01 - Legislativa 506.161.000 100.402.213 99.267.502 78.128.18101.02 - Judicial 5.515.378.000 1.523.498.911 1.301.532.517 874.121.82401.03 - Administración General 2.615.835.000 539.805.655 404.801.870 191.081.58301.04 - Relaciones Interiores 11.528.068.000 2.640.115.186 2.611.130.893 2.330.761.16401.05 - Administración Fiscal 3.704.934.000 1.292.318.801 1.268.416.176 1.205.271.02801.06 - Control De La Gestión Pública 250.581.000 55.546.420 54.271.993 43.434.49801.07 - Información Y Estadísticas Básicas 44.202.000 7.340.634 7.340.634 6.054.443Total 24.165.159.000 6.159.027.821 5.746.761.586 4.728.852.722

2 – Servicios de Seguridad y Justicia

Función Presupuestado ComprometidoDevengado

Ordenado a Pagar Pagado

02.01 - Seguridad Interior 9.007.111.000 2.124.998.373 1.940.447.474 1.495.487.96202.02 - Sistema Penal 1.578.299.000 386.210.290 379.602.068 282.352.69102.03 - Administración De La Seguridad 500.171.000 44.541.225 38.072.475 29.449.14202.04 - Justicia 123.765.000 22.826.561 21.770.784 15.197.437Total 11.209.346.000 2.578.576.449 2.379.892.801 1.822.487.231

3 – Servicios Sociales

Función Presupuestado ComprometidoDevengado

Ordenado a Pagar Pagado

03.01 - Salud 9.006.668.000 1.937.215.600 1.772.532.255 1.228.553.48803.02 - Promoción Y Asistencia Social 2.534.599.000 485.952.419 309.013.118 172.093.13903.04 - Educación Y Cultura 30.453.359.000 7.416.486.395 6.287.870.468 4.490.241.21503.05 - Ciencia Y Técnica 118.592.000 20.376.751 19.929.454 17.664.16203.06 - Trabajo 149.524.000 29.672.498 28.831.318 22.333.02903.07 - Vivienda Y Urbanismo 1.796.255.000 428.588.433 153.735.316 116.732.322Total 44.058.997.000 10.318.292.097 8.571.911.929 6.047.617.353

4 – Servicios Económicos

Función Presupuestado ComprometidoDevengado

Ordenado a Pagar Pagado

04.01 - Energía, Combustibles Y Minería 379.814.000 130.357.788 10.525.422 3.407.64104.03 - Transporte 3.817.735.000 1.224.843.265 516.453.783 73.705.85404.04 - Ecología 106.000 0 0 004.05 - Agricultura, Ganadería Y Recursos Naturales Renovables 965.953.000 223.281.274 133.932.307 51.382.45504.06 - Industria 245.228.000 25.173.202 22.058.574 13.913.24604.07 - Comercio, Turismo Y Otros Servicios 271.344.000 55.896.805 55.516.288 20.884.00304.08 - Seguros y Finanzas 291.337.000 12.070.613 12.070.613 4.718.00604.09 - Administración De Los Servicios Económicos 2.412.736.000 862.186.091 861.641.741 710.136.746Total 8.384.253.000 2.533.809.038 1.612.198.727 878.147.951

5 – Deuda Pública

Función Presupuestado ComprometidoDevengado

Ordenado a Pagar Pagado

05.00 - Deuda Pública 539.638.000 209.506.075 209.461.893 209.461.893Total 539.638.000 209.506.075 209.461.893 209.461.893

6 – A clasificar

Función Presupuestado ComprometidoDevengado

Ordenado a Pagar Pagado

06.02 - Previsión Presupuestaria 329.716.000 0 0 0Total 329.716.000 0 0 0

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Gastos

Marzo 2016 - 17

Por Objeto del gasto

Administración General

Partida Principal Presupuestado ComprometidoDevengado

Ordenado a Pagar Pagado

01 . Personal 42.333.464.000 9.797.008.149 9.797.008.149 7.393.688.20502 . Bienes De Consumo 2.471.953.500 536.917.623 434.243.496 208.593.40603 . Servicios No Personales 7.768.431.300 2.405.149.685 1.359.221.447 725.729.21304 . Previsión Presupuestaria Corriente 64.015.000 0 0 005 . Intereses Y Gastos Financieros 718.726.000 210.556.975 210.512.793 209.550.72706 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 22.727.242.000 5.841.214.286 5.439.873.878 4.664.207.91710 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 3.649.376.000 688.762.313 573.769.536 318.722.14411 . Bienes De Capital 1.169.198.200 227.956.596 73.217.295 47.320.19212 . Trabajos Públicos 6.790.429.000 2.062.971.838 627.505.091 115.076.05513 . Bienes Preexistentes 632.909.000 1.116.733 674.507 674.50714 . Previsión Presupuestaria De Capital 317.629.000 0 0 015 . Activos Financieros 43.736.000 27.557.283 4.200.746 3.004.784Total 88.687.109.000 21.799.211.480 18.520.226.938 13.686.567.151 Análisis porcentual del Gasto respecto de la etapa anterior

Partida Principal % de Comprometido s/Presupuesto

% de Ord.a Pagars/comprometido

% de Pagados/Ordenado

01 - Personal 23,14% 100,00% 75,47%02 - Bienes De Consumo 21,72% 80,88% 48,04%03 - Servicios No Personales 30,96% 56,51% 53,39%05 - Intereses Y Gastos Financieros 29,30% 99,98% 99,54%06 - Transferencias Para Erogaciones Corrientes 25,70% 93,13% 85,74%10 - Transferencias Para Erogaciones De Capital 18,87% 83,30% 55,55%11 - Bienes De Capital 19,50% 32,12% 64,63%12 - Trabajos Públicos 30,38% 30,42% 18,34%13 - Bienes Preexistentes 0,18% 60,40% 0,00%15 - Activos Financieros 63,01% 15,24% 71,53%Total 24,58% 84,96% 73,90%

Composición del Gasto Ejecutado por Objeto.

52,90%

2,34%

7,34%

1,14%

29,37%

3,10%0,40%

3,39%0,00% 0,02%

01 .

Pers

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02 .

Bien

es D

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03 .

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06 .

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10 .

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De

Cap

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11 .

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13 .

Bien

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15 .

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016

Rentas Generales

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar Pagado

01 . Personal 35.381.265.000 7.900.744.494 7.900.744.494 5.836.461.40102 . Bienes De Consumo 1.601.274.500 460.086.768 372.506.584 157.597.49803 . Servicios No Personales 5.528.439.300 1.780.443.825 1.097.275.002 601.338.95604 . Previsión Presupuestaria Corriente 64.015.000 0 0 005 . Intereses Y Gastos Financieros 718.692.000 210.551.067 210.506.886 209.550.63106 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 10.472.957.000 2.959.897.297 2.873.309.592 2.373.601.47010 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 1.927.577.000 384.576.247 381.853.247 218.943.24911 . Bienes De Capital 599.485.200 26.378.362 17.204.398 12.268.20912 . Trabajos Públicos 623.464.000 37.506.410 8.733.096 570.91913 . Bienes Preexistentes 12.861.000 1.116.733 674.507 674.50714 . Previsión Presupuestaria De Capital 317.629.000 0 0 015 . Activos Financieros 7.206.000 3.004.784 3.004.784 3.004.784Total 57.254.865.000 13.764.305.987 12.865.812.590 9.414.011.623 Recursos afectados

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar Pagado

01 . Personal 6.952.199.000 1.896.263.655 1.896.263.655 1.557.226.80502 . Bienes De Consumo 870.679.000 76.830.855 61.736.911 50.995.90903 . Servicios No Personales 2.239.992.000 624.705.860 261.946.445 124.390.25705 . Intereses Y Gastos Financieros 34.000 5.908 5.908 9606 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 12.254.285.000 2.881.316.989 2.566.564.286 2.290.606.44810 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 1.721.799.000 304.186.065 191.916.289 99.778.89511 . Bienes De Capital 569.713.000 201.578.234 56.012.897 35.051.98312 . Trabajos Públicos 6.166.965.000 2.025.465.428 618.771.995 114.505.13613 . Bienes Preexistentes 620.048.000 0 0 015 . Activos Financieros 36.530.000 24.552.499 1.195.962 0Total 31.432.244.000 8.034.905.492 5.654.414.347 4.272.555.528

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Gastos

Marzo 2016 - 19

Partidas Parciales

Partida 01 – Personal

Partida Parcial Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal Permanente 30.174.378.556 7.172.628.959 7.172.628.959 5.517.184.56902 . Personal No Permanente 9.400.163.736 1.923.841.207 1.923.841.207 1.430.272.29303 . Régimen De Pasividad Anticipada Ley 8836 129.335.000 546.119 546.119 412.30804 . Asignaciones Familiares 507.160.596 66.840.678 66.840.678 48.689.56905 . Servicios Extraordinarios 39.331.197 3.904.364 3.904.364 3.241.64006 . Asistencia Social Al Personal 340.237.496 30.699.561 30.699.561 26.293.62507 . Retroactividades 1.251.177.995 493.526.723 493.526.723 279.203.90708 . Fondo Incentivo Docente 491.679.424 105.020.538 105.020.538 88.390.294Total Personal 42.333.464.000 9.797.008.149 9.797.008.149 7.393.688.205

Partida 02 - Bienes De Consumo

Partida Parcial Presupuestado Com prom etido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Alimentos Para Personas 685.163.000 162.027.434 161.806.696 72.011.63102 . Combustibles Y Lubricantes 288.564.000 41.412.877 41.093.297 30.669.54803 . Textiles Y Vestuario 90.865.000 9.718.821 3.677.344 1.063.90304 . Productos Agropecuarios Y Forestales 10.263.000 1.151.694 1.148.316 630.99705 . Productos Impresos 24.961.000 1.808.875 1.735.802 1.230.62206 . Productos Farmacéuticos Y Medicinales 1.015.830.000 284.195.778 191.253.968 81.070.00407 . Material Para Seguridad 32.346.000 57.095 57.095 53.19208 . Productos Para Limpieza E Higiene 24.690.000 2.582.201 2.449.879 1.281.78709 . Útiles E Insumos De Escritorio, Enseñanza E Informáticos 83.662.000 9.411.920 8.627.285 5.451.66910 . Repuestos, Accesorios Y Herramientas Menores 140.813.000 14.136.181 13.312.888 8.264.27811 . Productos Químicos 25.030.000 4.529.062 3.899.476 3.024.41112 . Productos De Cuero, Caucho, Piel Y Plástico. 22.255.000 4.274.311 3.664.653 2.654.63613 . Minerales 6.440.000 594.310 514.267 310.48114 . Productos Metálicos 6.613.000 331.260 317.930 222.25897 . Bienes De Consumo P.I. 0 623.339 623.339 623.33999 . Otros Bienes De Consumo N.C. 14.458.500 62.467 61.260 30.651Total Bienes de Consumo 2.471.953.500 536.917.623 434.243.496 208.593.406

Partida 03- Servicios No Personales

Partida Parcial Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Servicios Básicos 266.602.000 99.046.615 46.663.044 11.982.26702 . Alquileres Y Derechos 140.078.000 25.997.149 12.933.841 6.306.55303 . Servicio De Mantenimiento Y Reparación 364.107.000 66.883.868 45.495.476 19.303.82203 . Textiles Y Vestuario 50.000 0 0 004 . Servicios Comerciales, De Seguros Y Bancarios 1.941.002.000 253.843.930 247.612.264 239.345.12705 . Servicios Técnicos, Profesionales Y De Terceros 637.975.000 121.838.874 69.621.343 28.896.92306 . Impuestos, Derechos, Tasas 10.681.000 1.423.548 1.423.548 1.263.53307 . Acciones Judiciales 50.650.000 14.071.565 14.061.915 2.540.20208 . Pasajes, Viáticos, Movilidad Y Compensaciones 128.168.000 10.839.201 10.784.991 7.976.51209 . Publicidad Y Propaganda 486.109.000 143.028.882 96.028.301 534.59110 . Reposición Gastos Mantenimiento De Uniformes Y Otros 234.285.000 34.843.728 34.843.728 22.028.53311 . Servicio De Vigilancia 339.793.000 59.886.534 58.859.735 43.184.36812 . Servicios De Limpieza, Lavado Y Desinfecciones 923.212.000 344.950.626 129.598.022 31.370.05913 . Servicio De Racionamiento En Cocido 1.705.330.000 922.799.520 290.551.690 29.857.99714 . Art Para Personal De La Administración Pública 62.049.000 9.225.841 6.207.285 015 . Perfeccionamiento Y Capacitación 16.810.000 326.966 172.324 87.43316 . Cortesía Y Homenaje 26.565.000 1.136.871 1.136.871 812.71217 . Gastos Reservados 6.870.000 2.100.000 2.100.000 600.00018 . Prestaciones Por Siniestro De Muerte E Incapacidad Laboral 291.337.000 12.066.124 12.066.124 4.713.51819 . Medidas Cautelares 72.008.000 3.450.325 3.450.325 3.450.32597 . Servicios No Personales P.I. 0 268.180.009 268.180.009 268.180.00999 . Otros Servicios No Personales N.C. 64.750.300 9.209.507 7.430.613 3.294.729Total Servicios No Personales 7.768.431.300 2.405.149.685 1.359.221.447 725.729.213

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016

Partida 04 – Previsión Presupuestaria Corriente

Partida Parcial Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Previsión Presupuestaria Corriente 64.015.000 0 0 0Total Previsión Presupuestaria Corriente 64.015.000 0 0 0

Partida 05 - Intereses De Deudas

Partida Parcial Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar Pagado

01 . De Deuda Pública En Moneda Nacional 354.222.000 23.506.845 23.506.845 23.506.84502 . De Deuda Pública En Moneda Extranjera 7.226.000 1.387.645 1.387.645 003 . De Títulos Y Bonos Emitidos Por El EstadoProvincial 167.964.000 5.145.256 5.101.075 5.101.07505 . De Deudas Con Proveedores Y Contratistas 622.000 97.921 97.921 61997 . Intereses Y Gastos Financieros P.I. 0 179.468.594 179.468.594 180.856.23999 . Otros Intereses Y Gastos Financieros N.C 188.692.000 950.714 950.714 85.950Total Intereses y Gastos Financieros 718.726.000 210.556.975 210.512.793 209.550.727

Partida 06 - Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes

Partida Parcial Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . A Municipios Y Otros Entes Comunales 11.238.731.000 2.504.771.091 2.504.223.617 2.248.539.71902 . A Organismos Que Integran La Apnf. 2.248.650.000 755.214.914 755.214.914 685.825.90003 . A Otros Organismos Del Estado Provincial 226.971.000 44.893.013 44.893.013 33.502.81005 . A Entidades No Provinciales Del Sector Público 143.502.000 13.556.446 13.556.446 13.556.44606 . Transferencias Al Sector Privado 8.869.238.000 2.149.162.565 1.748.369.631 1.309.166.78597 . Transferencias Corrientes P.I. 0 373.616.257 373.616.257 373.616.25799 . Otras Transferencias Para Erogaciones Corrientes N.C. 150.000 0 0 0Total Transf.P/Financiar Erog.Corrientes 22.727.242.000 5.841.214.286 5.439.873.878 4.664.207.917

Partida 10 - Transferencias para Financiar Erogaciones de Capital

Partida Parcial Presupuestado Com prom etido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . A Municipios Y Entes Comunales 1.092.531.000 157.922.662 111.335.131 75.418.48802 . A Organismos Que Integran La Apnf 1.979.368.000 319.063.943 319.063.943 108.694.59003 . A Otros Organismos Del Estado Provincial 49.711.000 0 0 004 . A Entidades No Provinciales Del Sector Público 2.000.000 0 0 005 . Transferencias Al Sector Privado 490.516.000 88.880.887 20.475.643 11.714.24697 . Transferencias Para Erogaciones De Capital P.I. 0 122.894.820 122.894.820 122.894.82099 . Otras Transferencias Para Erogaciones De Capital N.C. 35.250.000 0 0 0Total Transferencias p/erog de capital 3.649.376.000 688.762.313 573.769.536 318.722.144

Partida 11 - Bienes De Capital

Partida Parcial Presupuestado Comprom etido DevengadoOrdenado a Pagar Pagado

01 . Maquinarias, Equipos, Herramientas E Instrumentos 438.549.200 62.005.923 28.885.506 14.188.54902 . Medios De Transporte 344.180.000 53.881.232 24.061.331 19.452.98303 . Elementos De Seguridad 340.462.000 104.699.709 19.770.969 13.522.86204 . Colecciones, Elementos De Museos Y Bibliotecas, Piezas DeCarácter Histórico 2.798.000 133.656 126.360 33.53205 . Instalaciones 14.343.000 1.752.946 83.287 76.73406 . Semovientes 1.566.000 30.915 30.915 7.83407 . Activos Intangibles 25.952.000 5.376.987 183.699 28.17099 . Otros Bienes De Capital N.C 1.348.000 75.228 75.228 9.528

Total Bienes de Capital 1.169.198.200 227.956.596 73.217.295 47.320.192

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Gastos

Marzo 2016 - 21

Partida 12 - Trabajos Públicos

Partida Parcial Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal Permanente 133.632.000 28.464.745 28.464.745 18.584.09702 . Personal No Permanente 33.405.000 6.903.908 6.903.908 4.615.69303 . Bienes Para Obras - Equipamientos 30.787.000 12.609.939 2.378.722 2.078.76704 . Materias Primas Y Materiales 51.748.000 4.664.377 2.675.198 2.033.41505 . Servicios 72.956.000 7.625.234 6.325.875 5.684.97906 . Obras - Ejecución Por Terceros 6.457.651.000 2.002.703.636 580.756.643 82.079.10607 . Actualización E Intereses Por Pagos En Mora 8.000.000 0 0 099 . Otros Trabajos Públicos N.C. 2.250.000 0 0 0Total Trabajos Publicos 6.790.429.000 2.062.971.838 627.505.091 115.076.055

Partida 13 - Bienes Preexistentes

Partida Parcial Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Terrenos 628.881.000 442.226 0 002 . Edificios, Obras E Instalaciones 4.028.000 340.116 340.116 340.11697 . Bienes Preexistentes P.I. 0 334.391 334.391 334.391Total Bienes Preexistentes 632.909.000 1.116.733 674.507 674.507

Partida 14 . Previsión Presupuestaria De Capital Partida Parcial Presupuestado Comprometido Devengado

Ordenado a PagarPagado

01 . Previsión Presupuestaria De Capital 317.629.000 0 0 0Total Previsión Presupuestaria de Capital 317.629.000 0 0 0

Partida 15 - Activos Financieros

Partida Parcial Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

02 . Préstamos A Largo Plazo 13.530.000 1.552.499 1.195.962 003 . Aportes De Capital 30.206.000 24.515.144 1.515.144 1.515.14497 . Activos Financieros P.I. 0 1.489.640 1.489.640 1.489.640Total Activos Financieros 43.736.000 27.557.283 4.200.746 3.004.784

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016

Por Finalidad y Objeto del Gasto

1 – Administración Gubernamental

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar Pagado

01 . Personal 7.808.336.000 1.800.550.946 1.800.550.946 1.256.376.05402 . Bienes De Consumo 143.998.500 21.418.607 17.804.919 12.901.65503 . Servicios No Personales 3.019.714.300 900.930.662 697.894.366 543.173.18105 . Intereses Y Gastos Financieros 186.461.000 896.271 896.271 88.32106 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 11.450.340.000 3.064.650.234 3.064.006.969 2.798.702.78010 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 943.266.000 152.712.547 117.736.471 88.034.57411 . Bienes De Capital 201.139.200 40.385.708 9.897.362 8.437.52312 . Trabajos Públicos 391.827.000 173.361.331 34.294.992 17.459.34313 . Bienes Preexistentes 12.861.000 1.116.733 674.507 674.50715 . Activos Financieros 7.216.000 3.004.784 3.004.784 3.004.784Total 24.165.159.000 6.159.027.821 5.746.761.586 4.728.852.722 2 – Servicios de Seguridad y Justicia

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar Pagado

01 . Personal 8.552.320.000 2.082.152.356 2.082.152.356 1.654.902.50602 . Bienes De Consumo 564.686.000 74.649.744 70.576.905 33.368.97503 . Servicios No Personales 1.113.678.000 244.545.957 180.541.268 99.131.55105 . Intereses Y Gastos Financieros 250.000 80.962 80.962 51206 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 113.841.000 3.278.434 2.743.186 631.07610 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 34.606.000 0 0 011 . Bienes De Capital 679.455.000 155.291.817 40.917.533 34.052.70212 . Trabajos Públicos 150.510.000 18.577.180 2.880.592 399.909Total 11.209.346.000 2.578.576.449 2.379.892.801 1.822.487.231 3 – Servicios Sociales

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar Pagado

01 . Personal 25.532.343.000 5.812.865.375 5.812.865.375 4.416.989.73402 . Bienes De Consumo 1.728.308.000 434.109.804 339.445.660 158.271.53703 . Servicios No Personales 3.187.332.000 1.204.420.874 438.606.572 64.994.69505 . Intereses Y Gastos Financieros 377.000 73.668 73.668 006 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 10.034.511.000 2.214.903.056 1.837.837.497 1.356.219.92510 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 640.078.000 87.381.944 21.079.768 10.348.12111 . Bienes De Capital 223.842.000 16.971.380 14.709.612 4.186.08512 . Trabajos Públicos 2.027.002.000 546.095.413 106.097.816 36.607.25613 . Bienes Preexistentes 620.000.000 0 0 015 . Activos Financieros 13.276.000 1.470.583 1.195.962 0Total 44.058.997.000 10.318.292.097 8.571.911.929 6.047.617.353 4 – Servicios Económicos

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar Pagado

01 . Personal 440.465.000 101.439.471 101.439.471 65.419.91102 . Bienes De Consumo 34.961.000 6.739.468 6.416.011 4.051.24003 . Servicios No Personales 447.707.000 55.252.192 42.179.242 18.429.78606 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 1.128.550.000 558.382.562 535.286.226 508.654.13610 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 2.031.426.000 448.667.822 434.953.297 220.339.44911 . Bienes De Capital 64.762.000 15.307.691 7.692.788 643.88112 . Trabajos Públicos 4.213.090.000 1.324.937.915 484.231.692 60.609.54813 . Bienes Preexistentes 48.000 0 0 015 . Activos Financieros 23.244.000 23.081.916 0 0Total 8.384.253.000 2.533.809.038 1.612.198.727 878.147.951

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Gastos

Marzo 2016 - 23

5 – Deuda Pública

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar Pagado

05 . Intereses Y Gastos Financieros 531.638.000 209.506.075 209.461.893 209.461.89312 . Trabajos Públicos 8.000.000 0 0 0Total 539.638.000 209.506.075 209.461.893 209.461.893 6 – A clasificar

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar Pagado

04 . Previsión Presupuestaria Corriente 12.087.000 0 0 014 . Previsión Presupuestaria De Capital 317.629.000 0 0 0Total 329.716.000 0 0 0

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016

Clasificación Institucional del Gasto

Administración General

Jurisdicción Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar Pagado

101 - Dependencia Inmediata Del Poder Ejecutivo 1.248.440.000 301.288.887 295.000.214 234.251.544105 - Secretaría De Equidad Y Promoción Del Empleo 1.311.556.000 158.262.574 158.155.512 108.921.055108 - Ministerio De Inversión Y Financiamiento 2.725.529.000 910.797.059 910.797.059 709.544.829110 - Ministerio De Gobierno 9.976.394.000 2.155.755.463 1.951.936.667 1.506.136.781115 - Ministerio De Finanzas 1.057.657.000 233.478.970 210.018.570 155.234.299120 - Secretaría General De La Gobernación 4.110.625.000 1.354.401.284 701.209.492 288.378.929125 - Ministerio De Agricultura Y Ganadería 194.841.000 33.550.952 31.479.560 18.143.453130 - Ministerio De Ciencia Y Tecnología 118.592.000 20.376.751 19.929.454 17.664.162135 - Ministerio De Educación 24.880.587.000 5.630.997.661 5.365.407.976 3.992.276.833140 - Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos 2.616.725.000 571.275.724 559.442.889 426.872.078145 - Ministerio De Salud 8.742.081.000 1.861.269.645 1.734.178.584 1.207.965.885150 - Ministerio De Vivienda, Arquitectura Y Obras Viales 5.931.571.000 1.736.078.980 710.805.818 213.200.226155 - Ministerio De Agua, Ambiente Y Servicios Públicos 1.798.095.000 700.185.806 205.694.871 81.828.336165 - Ministerio De Desarrollo Social 1.042.213.000 328.053.552 160.967.397 66.724.666170 - Gastos Generales De La Administración 15.933.820.000 4.003.693.364 3.942.090.874 3.607.938.632180 - Ministerio De Trabajo 149.524.000 29.672.498 28.831.318 22.333.029185 - Ministerio De Industria, Comercio Y Minería 589.370.000 94.550.810 82.908.887 38.343.519200 - Poder Legislativo 509.512.000 100.402.213 99.267.502 78.128.181300 - Poder Judicial 5.515.378.000 1.523.498.911 1.301.532.517 874.121.824400 - Defensoría Del Pueblo 74.722.000 16.828.454 16.765.454 11.294.674450 - Defensoría De Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes 12.700.000 2.771.216 2.551.216 2.071.509500 - Tribunal De Cuentas 147.177.000 32.020.706 31.255.106 25.192.707Total 88.687.109.000 21.799.211.480 18.520.226.938 13.686.567.151

Análisis porcentual del gasto respecto de la etapa anterior

Jurisdicción % de Comprometido s/Presupuesto

% de Ord.a Pagars/comprometido

% de Pagados/Ordenado

101 - Dependencia Inmediata Del Poder Ejecutivo 24,13% 97,91% 79,41%105 - Secretaría De Equidad Y Promoción Del Empleo 12,07% 99,93% 68,87%103 - Secretaría De Control Y Auditoría 32,95% 51,77% 41,13%125 - Ministerio De Agricultura Y Ganadería 17,22% 93,83% 57,64%130 - Ministerio De Ciencia Y Tecnología 17,18% 97,80% 88,63%135 - Ministerio De Educación 22,63% 95,28% 74,41%140 - Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos 21,83% 97,93% 76,30%145 - Ministerio De Salud 21,29% 93,17% 69,66%150 - Ministerio De Vivienda, Arquitectura Y Obras Viales 29,27% 40,94% 29,99%155 - Ministerio De Agua, Ambiente Y Servicios Públicos 38,94% 29,38% 39,78%165 - Ministerio De Desarrollo Social 31,48% 49,07% 41,45%170 - Gastos Generales De La Administración 25,13% 98,46% 91,52%180 - Ministerio De Trabajo 19,84% 97,17% 77,46%185 - Ministerio De Industria, Comercio Y Minería 16,04% 87,69% 46,25%200 - Poder Legislativo 19,71% 98,87% 78,70%300 - Poder Judicial 27,62% 85,43% 67,16%400 - Defensoría Del Pueblo 22,52% 99,63% 67,37%450 - Defensoría De Los Derechos De Niñas, Niños YAdolescentes 21,82% 92,06% 81,20%500 - Tribunal De Cuentas 21,76% 97,61% 80,60%Total 24,58% 84,96% 73,90%

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Gastos

Marzo 2016 - 25

Composición del Gasto Ejecutado a nivel Institucional.

1,59%

0,85%

4,92%

10,54%

1,13%

3,79%

0,17%

0,11%

28,97%

3,02%

9,36%

3,84%

1,11%

0,87%

21,29%

0,16%

0,45%

0,54%

7,03%

0,09%

0,01%

0,17%

0% 5% 10%

15%

20%

25%

30%

35%

101 - Dependencia Inmediata Del Poder Ejecutivo

105 - Secretaría De Equidad Y Promoción Del Empleo

108 - Ministerio De Inversión Y Financiamiento

110 - Ministerio De Gobierno

115 - Ministerio De Finanzas

120 - Secretaría General De La Gobernación

125 - Ministerio De Agricultura Y Ganadería

130 - Ministerio De Ciencia Y Tecnología

135 - Ministerio De Educación

140 - Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos

145 - Ministerio De Salud

150 - Ministerio De Vivienda, Arquitectura Y Obras Viales

155 - Ministerio De Agua, Ambiente Y Servicios Públicos

165 - Ministerio De Desarrollo Social

170 - Gastos Generales De La Administración

180 - Ministerio De Trabajo

185 - Ministerio De Industria, Comercio Y Minería

200 - Poder Legislativo

300 - Poder Judicial

400 - Defensoría Del Pueblo

450 - Defensoría De Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes

500 - Tribunal De Cuentas

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016

Rentas Generales

Jurisdicción Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar Pagado

101 - Dependencia Inmediata Del Poder Ejecutivo 1.247.640.000 301.288.887 295.000.214 234.251.544105 - Secretaría De Equidad Y Promoción Del Empleo 1.293.437.000 158.262.574 158.155.512 108.921.055108 - Ministerio De Inversión Y Financiamiento 2.455.261.000 860.797.059 860.797.059 709.544.829110 - Ministerio De Gobierno 8.581.026.000 1.844.918.316 1.837.024.519 1.445.046.559115 - Ministerio De Finanzas 852.657.000 197.185.014 177.738.194 127.196.282120 - Secretaría General De La Gobernación 3.060.822.000 1.211.916.975 668.688.820 264.351.069125 - Ministerio De Agricultura Y Ganadería 130.591.000 25.083.199 23.379.708 17.347.483130 - Ministerio De Ciencia Y Tecnología 118.592.000 20.376.751 19.929.454 17.664.162135 - Ministerio De Educación 17.007.869.000 3.483.712.836 3.460.168.969 2.458.582.769140 - Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos 2.500.454.000 566.033.678 555.924.465 424.604.929145 - Ministerio De Salud 7.946.146.000 1.789.504.488 1.679.794.404 1.163.573.060150 - Ministerio De Vivienda, Arquitectura Y Obras Viales 225.000.000 75.505.627 75.505.627 75.505.627155 - Ministerio De Agua, Ambiente Y Servicios Públicos 443.074.000 109.304.838 100.024.851 42.093.062165 - Ministerio De Desarrollo Social 773.213.000 225.150.126 136.998.526 61.155.544170 - Gastos Generales De La Administración 4.110.937.000 1.380.491.858 1.318.889.368 1.272.459.461180 - Ministerio De Trabajo 117.417.000 25.572.129 24.833.549 19.860.395185 - Ministerio De Industria, Comercio Y Minería 560.360.000 93.111.379 81.469.456 37.427.698200 - Poder Legislativo 509.512.000 100.402.213 99.267.502 78.128.181300 - Poder Judicial 5.100.378.000 1.246.902.521 1.244.205.473 819.814.170400 - Defensoría Del Pueblo 74.722.000 16.828.454 16.765.454 11.294.674500 - Tribunal De Cuentas 145.757.000 31.957.066 31.251.466 25.189.067Total 57.254.865.000 13.764.305.987 12.865.812.590 9.414.011.623 Recursos Afectados

Jurisdicción Presupuestado ComprometidoDevengado

Ordenado a Pagar Pagado

101 - Dependencia Inmediata Del Poder Ejecutivo 800.000 0 0 0105 - Secretaría De Equidad Y Promoción Del Empleo 18.119.000 0 0 0108 - Ministerio De Inversión Y Financiamiento 270.268.000 50.000.000 50.000.000 0110 - Ministerio De Gobierno 1.395.368.000 310.837.147 114.912.148 61.090.222115 - Ministerio De Finanzas 205.000.000 36.293.956 32.280.376 28.038.016120 - Secretaría General De La Gobernación 1.049.803.000 142.484.309 32.520.672 24.027.860125 - Ministerio De Agricultura Y Ganadería 64.250.000 8.467.753 8.099.852 795.970135 - Ministerio De Educación 7.872.718.000 2.147.284.825 1.905.239.007 1.533.694.064140 - Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos 116.271.000 5.242.046 3.518.424 2.267.148145 - Ministerio De Salud 795.935.000 71.765.157 54.384.180 44.392.825150 - Ministerio De Vivienda, Arquitectura Y Obras Viales 5.706.571.000 1.660.573.353 635.300.191 137.694.599155 - Ministerio De Agua, Ambiente Y Servicios Públicos 1.355.021.000 590.880.968 105.670.021 39.735.274165 - Ministerio De Desarrollo Social 269.000.000 102.903.426 23.968.871 5.569.121170 - Gastos Generales De La Administración 11.822.883.000 2.623.201.506 2.623.201.506 2.335.479.170180 - Ministerio De Trabajo 32.107.000 4.100.369 3.997.769 2.472.634185 - Ministerio De Industria, Comercio Y Minería 29.010.000 1.439.431 1.439.431 915.821300 - Poder Judicial 415.000.000 276.596.391 57.327.044 54.307.654450 - Defensoría De Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes 12.700.000 2.771.216 2.551.216 2.071.509500 - Tribunal De Cuentas 1.420.000 63.640 3.640 3.640Total 31.432.244.000 8.034.905.492 5.654.414.347 4.272.555.528

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Gastos

Marzo 2016 - 27

Por Jurisdicción

Detalle de Partidas 20, 21, 22 y 25 por Jurisdicción:

Presupuestado Compromiso DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

105 - Secretaría De Equidad Y Promoción Del Empleo 955.000 0 0 020 . Erogaciones Figurativas 955.000 0 0 0

110 - Ministerio De Gobierno 473.891.000 3.805.663 3.805.663 020 . Erogaciones Figurativas 262.787.000 3.805.663 3.805.663 021 . Distribución De Fondos Por Cuenta De Terceros 211.104.000 0 0 0

120 - Secretaría General De La Gobernación 355.661.000 355.661.000 355.661.000 020 . Erogaciones Figurativas 355.661.000 355.661.000 355.661.000 0

140 - Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos 7.831.000 994.216 994.216 020 . Erogaciones Figurativas 7.831.000 994.216 994.216 0

145 - Ministerio De Salud 40.497.000 40.497.000 40.497.000 600.00020 . Erogaciones Figurativas 40.497.000 40.497.000 40.497.000 600.000

150 - Ministerio De Vivienda, Arquitectura Y Obras Viales 669.313.000 141.809.317 131.020.243 106.30220 . Erogaciones Figurativas 131.313.000 130.944.153 130.813.000 021 . Distribución De Fondos Por Cuenta De Terceros 538.000.000 10.865.164 207.243 106.302

155 - Ministerio De Agua, Ambiente Y Servicios Públicos 1.316.816.000 572.908.196 572.908.196 462.103.86320 . Erogaciones Figurativas 184.844.000 145.656.000 145.656.000 34.851.66821 . Distribución De Fondos Por Cuenta De Terceros 1.131.972.000 427.252.196 427.252.196 427.252.196

165 - Ministerio De Desarrollo Social 32.362.000 15.200.000 4.700.000 325.35520 . Erogaciones Figurativas 4.700.000 4.700.000 4.700.000 325.35521 . Distribución De Fondos Por Cuenta De Terceros 27.662.000 10.500.000 0 0

170 - Gastos Generales De La Administración 7.880.838.000 1.588.922.487 1.587.965.292 350.564.29220 . Erogaciones Figurativas 3.159.106.000 1.237.401.000 1.237.401.000 021 . Distribución De Fondos Por Cuenta De Terceros 978.479.000 183.181.021 183.181.021 183.181.02122 . Amortización De La Deuda 790.081.000 168.340.465 167.383.271 167.383.27125 . Otras Aplicaciones Financieras 2.953.172.000 0 0 0

300 - Poder Judicial 70.000.000 70.000.000 70.000.000 13.333.33320 . Erogaciones Figurativas 70.000.000 70.000.000 70.000.000 13.333.333

Total general 10.848.164.000 2.789.797.878 2.767.551.610 827.033.145

Jurisdicción

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016

Jurisdicción 1.01: Dependencia Inmediata del Poder Ejecutivo

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal 283.464.000 86.450.493 86.450.493 65.615.94802 . Bienes De Consumo 20.227.000 1.833.825 1.833.825 1.372.94503 . Servicios No Personales 28.055.000 4.399.072 2.624.154 1.560.18406 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 857.840.000 202.627.788 202.627.788 164.853.46010 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 4.798.000 1.047.550 1.047.550 603.80011 . Bienes De Capital 42.211.000 416.404 416.404 245.20612 . Trabajos Públicos 11.845.000 4.513.756 0 0Total 1.248.440.000 301.288.887 295.000.214 234.251.544

01 02 03 06 10 11 12

Ordenado 86.450 1.834 2.624 202.628 1.048 416 0

(en miles de pesos)

Por programas

Programa Presupuesto Compromiso DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

001 - Fiscalía De Estado 103.404.000 23.525.714 23.016.887 18.241.791002 - Fuerza Policial Antinarcotráfico 219.650.000 63.369.133 57.589.286 43.945.086005 - Aportes Agencia Córdoba Cultura - S.E. 582.686.000 122.144.815 122.144.815 96.994.934007 - Aporte Agencia Córdoba Joven 32.632.000 10.237.323 10.237.323 4.061.089009 - Audiencia Y Ceremonial 43.596.000 7.226.265 7.226.265 4.799.000010 - Aportes Universidad Provincial Córdoba 247.297.000 71.293.200 71.293.200 64.401.238011 - (C.E) - Fuerza Policial Antinarcotráfico - CuentaEspecial Ley 10.067 800.000 0 0 0012 - Funcionamiento Del Consejo Provincial De LasMujeres - Actividades Centrales 16.922.000 3.492.438 3.492.438 1.808.408013 - Programa De Asistencia A Víctimas De DelitosContra La Integridad Sexual 608.000 0 0 0014 - Programa De Empoderamiento Territorial De LasMujeres 95.000 0 0 0015 - Programa De Capacitación Y Promoción Social 260.000 0 0 0016 - Programa De Información, Investigación Y Análisis"Observatorio De Género" 310.000 0 0 0017 - Programa De Comunicación, Difusión Y PromociónDe Las Mujeres 150.000 0 0 0018 - Foro Provincial De Planificación De Políticas DeGénero 30.000 0 0 0Total general 1.248.440.000 301.288.887 295.000.214 234.251.544

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Gastos

Marzo 2016 - 29

Jurisdicción 1.05 – Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado ComprometidoDevengado

Ordenado a Pagar Pagado

01 . Personal 133.523.000 29.488.866 29.488.866 19.462.06602 . Bienes De Consumo 9.420.000 849.527 821.500 339.70703 . Servicios No Personales 42.603.000 1.456.021 1.456.021 805.23206 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 1.116.714.000 125.939.416 125.939.416 88.269.66010 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 10.000 0 0 011 . Bienes De Capital 4.000.000 527.291 448.257 44.39012 . Trabajos Públicos 10.000 1.452 1.452 015 . Activos Financieros 5.276.000 0 0 0Total 1.311.556.000 158.262.574 158.155.512 108.921.055

01 02 03 06 10 11 12 15Ordenado 29.489 821 1.456 125.939 0 448 1 0

(en miles de pesos)

Por programas

ProgramaPresupuesto Compromiso Devengado

Ordenado a PagarPagado

640 - Secretaría De Equidad Y Promoción Del Empleo 165.325.000 31.386.424 31.279.362 19.987.873

642 - Fortalecimiento Institucional Para Centro Vecinales, De Jubilados Y Ong - Cuenta Especial Ley 8665 12.500.000 0 0 0646 - Programa De Formación Profesional Y Capacitación Laboral 29.636.419 3.167.780 3.167.780 1.959.080647 - Programas De Empleo Y Becas Académicas 800.573.511 118.003.430 118.003.430 82.408.473648 - Confiamos En Vos 134.742.070 5.682.256 5.682.256 4.542.944656 - Banco De La Gente 5.619.000 0 0 0666 - Córdoba Con Ellas 163.160.000 22.684 22.684 22.684Total general 1.311.556.000 158.262.574 158.155.512 108.921.055

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016

Jurisdicción 1.08: Ministerio de Inversión y Financiamiento

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal 1.660.000 1.648.028 1.648.028 1.270.11502 . Bienes De Consumo 152.000 31.919 31.919 17.51203 . Servicios No Personales 4.088.000 457.751 457.751 437.42406 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 820.165.000 492.302.474 492.302.474 491.462.89110 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 1.899.364.000 416.300.052 416.300.052 216.300.05211 . Bienes De Capital 80.000 56.835 56.835 56.83512 . Trabajos Públicos 20.000 0 0 0Total 2.725.529.000 910.797.059 910.797.059 709.544.829

01 02 03 06 10 11 12

Ordenado 1.648 32 458 492.302 416.300 57 0

(en miles de pesos)

Por programas

ProgramaPresupuesto Compromiso Devengado

Ordenado a PagarPagado

081 - Ministerio De Inversión Y Financiamiento 6.000.000 2.194.533 2.194.533 1.781.886084 - Aportes A Agencia Córdoba De Inversión Y Financiamiento S.E.M. 2.449.261.000 858.602.526 858.602.526 707.762.943085 - Aportes A Agencia Cordoba Inversion Y Financiamiento Recursos Afectados 139.455.000 0 0 0087 - (Ce)-Aportes A La Agencia Córdoba De Inversión Y Financiamiento Tasa Vial130.813.000 50.000.000 50.000.000 0Total general 2.725.529.000 910.797.059 910.797.059 709.544.829

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Gastos

Marzo 2016 - 31

Jurisdicción 1.10: Ministerio De Gobierno

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal 7.266.300.000 1.714.901.234 1.714.901.234 1.357.492.10002 . Bienes De Consumo 423.745.000 38.972.870 38.972.869 28.863.15503 . Servicios No Personales 1.010.827.000 215.933.263 155.541.595 85.429.49506 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 148.430.000 2.737.495 2.737.495 625.38410 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 416.230.000 28.984.293 0 011 . Bienes De Capital 621.184.000 154.157.280 39.783.475 33.726.64712 . Trabajos Públicos 89.678.000 69.029 0 0Total 9.976.394.000 2.155.755.463 1.951.936.667 1.506.136.781

01 02 03 06 10 11 12

Ordenado 1.714.901 38.973 155.542 2.737 0 39.783 0

en miles de pesos

Por programas

ProgramaPresupuesto Compromiso Devengado

Ordenado a PagarPagado

060 - Integración Y Relaciones Internacionales 12.537.000 1.965.824 1.965.824 1.563.359061 - Desarrollo Regional 908.000 0 0 0062 - Vinculación Internacional 895.000 0 0 0100 - Ministerio De Gobierno 258.714.000 27.354.577 27.354.577 22.434.837103 - Comunidades Regionales 1.380.000 0 0 0104 - Relación Y Apoyo Con O.N.G. Y Municipios 2.263.000 0 0 0105 - Programa De Asistencia Municipal (P.A.M) 31.000.000 0 0 0106 - (I.P.C.M) Inst. Pcial De Capacitación Municipal 2.276.000 48.800 48.000 0

109 - Participación Ciudadana 2.370.000 55.251 55.251 37.737

110 - (C.E) Partidos Políticos- Ley 9572 22.583.000 0 0 0

111 - Fondo Infraestructura Para Municipios Y Comunas 356.736.000 28.984.293 0 0750 - Políticas De Seguridad Pública 490.709.000 43.270.022 36.801.272 28.406.526

751 - Defensa Civil 4.332.000 103.305 103.305 69.265

753 - (C.E.) Seguridad Náutica - Cuenta Especial Ley 5040 7.667.000 230.969 230.969 173.966

754 - (C.E.) Agencias Privadas De Seguridad - Cuenta Especial Ley 9236 6.235.000 36.511 36.511 19.331755 - (C.E.) Seguridad Vial Y Prevención - Cuenta Especial Ley 8560 281.972.000 145.745.002 31.371.197 24.494.739

756 - Mantenimiento De La Seguridad Ciudadana Y El Orden Y Lucha Contra Siniestros 7.674.606.000 1.769.281.408 1.769.281.408 1.391.365.844

757 - (C.E.) Servicios Policiales - Cuenta Especial Ley 7386 331.100.000 122.385.012 71.981.710 32.146.399758 - (C.E.) Policía De La Provincia - Seguridad Vial Y Prevención - Cuenta Especial Ley 8560 175.920.000 4.713.325 4.713.325 1.577.806

759 - (C.E.) Policlínico Policial - Cuenta Especial Decreto 1677/73 34.000.000 5.026.992 5.026.992 2.094.406760 - Tribunal De Conducta Policial 9.462.000 1.271.203 1.271.203 1.042.616761 - (C.E) Comisión Provincial De Tránsito Y Seguridad Vial - Cuenta Especial Ley 8560 35.184.000 0 0 0762 - Consejo De Seguridad Deportiva Provincial (Co.Se.De.Pro.) 753.000 26.422 26.422 11.930763 - Reparación Y Construcción De Comisarías 88.338.000 1.424.246 0 0764 - (C.E.) Prevención Y Lucha Contra El Fuego - Cuenta Especial Ley 8751 143.971.000 3.715.045 1.551.445 583.574766 - Seguridad Participativa 483.000 117.257 117.257 114.446Total general 9.976.394.000 2.155.755.463 1.951.936.667 1.506.136.781

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016

Jurisdicción 1.15: Ministerio De Finanzas

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal 811.671.000 186.707.429 186.707.429 149.213.14302 . Bienes De Consumo 11.235.500 2.124.713 1.813.309 940.02003 . Servicios No Personales 80.085.300 41.849.508 18.755.550 4.152.05305 . Intereses Y Gastos Financieros 2.385.000 891.585 891.585 83.70506 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 14.155.000 874.980 874.980 697.97210 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 20.000 0 0 011 . Bienes De Capital 77.735.200 975.717 975.717 147.40612 . Trabajos Públicos 60.370.000 55.038 0 0Total 1.057.657.000 233.478.970 210.018.570 155.234.299

01 02 03 05 06 10 11 12

Ordenado 186.707 1.813 18.756 892 875 0 976 0

en miles de pesos

Por programas

Programa Presupuesto Compromiso DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

080 - Desarrollo Estratégico 11.933.000 0 0 0083 - Consejo Para La Planificación Estratégica De La Provincia DeCórdoba (Co.P.E.C.) 10.762.000 874.980 874.980 697.972088 - Desarrollo Estratégico 230.000 0 0 0150 - Ministerio De Finanzas 50.074.000 10.349.327 10.151.045 7.407.108151 - Ingresos Públicos 17.599.000 2.980.518 2.980.518 2.369.976152 - Rentas De La Provincia 212.242.000 76.420.219 58.969.039 36.605.989153 - Catastro Territorial 108.039.000 25.463.402 24.369.621 19.011.076154 - Registro General De La Provincia 111.985.000 27.781.072 27.781.072 22.074.399155 - (C.E) Ingresos De La Dirección General Del Registro De LaPropiedad - Cuenta Especial - Ley 9342 205.000.000 36.293.956 32.280.376 28.038.016156 - Policía Fiscal 159.780.000 30.042.029 29.553.229 21.724.104159 - Administración Financiera 9.615.000 2.455.326 2.240.550 1.745.525160 - Contaduría General 30.542.000 5.576.099 5.576.099 4.422.947161 - Tesorería General 12.862.000 2.417.796 2.417.796 1.927.475162 - Presupuesto General E Inversión Pública 9.691.000 2.080.061 2.080.061 1.663.146165 - Previsión Social 9.828.000 2.162.128 2.162.128 1.722.316205 - Innovación Y Monitoreo De La Gestión 97.475.000 8.582.055 8.582.055 5.824.250Total general 1.057.657.000 233.478.970 210.018.570 155.234.299

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Gastos

Marzo 2016 - 33

Jurisdicción 1.20: Secretaría General de la Gobernación

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Com prom etido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal 1.144.054.000 255.185.680 255.185.680 207.417.54602 . Bienes De Consumo 476.323.000 137.112.303 136.491.581 70.969.53503 . Servicios No Personales 1.460.219.000 825.820.402 289.686.504 1.694.99805 . Intereses Y Gastos Financieros 108.000 0 0 006 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 368.194.000 7.388.612 3.682.747 948.10410 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 190.625.000 7.091.250 4.440.000 011 . Bienes De Capital 32.786.000 8.850.645 873.640 625.98512 . Trabajos Públicos 438.316.000 112.952.392 10.849.339 6.722.761Total 4.110.625.000 1.354.401.284 701.209.492 288.378.929

01 02 03 05 06 10 11 12

Ordenado 255.186 136.492 289.687 0 3.683 4.440 874 10.849

en miles de pesos

Por programas

Programa Presupuesto Compromiso DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

020 - Información Pública 312.916.000 122.791.054 93.308.351 0082 - Estadística Provincial 37.360.000 6.685.348 6.685.348 5.457.883086 - I.N.D.E.C. Córdoba 6.842.000 655.286 655.286 596.560108 - Ayuda Directa A La Comunidad 40.000.000 5.190.000 2.605.000 0163 - Consejo De Tasación 7.579.000 2.088.940 2.088.940 1.718.586201 - (C.E.) Fondo De Emergencia Por Inundaciones Ley Nº10267 355.661.000 122.752.976 12.789.339 6.722.761202 - Secretaría General De La Gobernación 352.596.000 55.002.341 49.539.982 39.079.219203 - Capital Humano 116.232.000 28.134.310 28.134.310 22.841.044204 - Desarrollo De Operaciones Aéreas 65.231.000 7.378.773 7.213.904 5.319.244206 - Secretaria De Fortalecimiento Institucional 9.009.000 93.228 93.228 15.756207 - Innovación Tecnológica 57.335.000 11.411.919 11.411.919 9.771.714208 - Fondo Permanente Para La Atención De Situaciones De Desastres 600.000.000 3.290.000 3.290.000 930.000212 - Programas Sociales Financiados Con Recursos Nacionales - Paicor 87.000.000 15.786.046 15.786.046 15.778.540213 - (P.A.I.Cor.) Programa Asistencia Integral Córdoba 2.000.691.000 960.991.841 456.147.303 173.405.126215 - Casa De La Provincia De Córdoba En Buenos Aires 18.462.000 3.134.451 3.134.451 2.564.315216 - (C.E.) Delegación En Buenos Aires - Cuenta Especial Dto. 4262/90 300.000 0 0 0217 - Actividades Región Sur 38.186.000 7.610.155 6.921.469 3.028.141218 - Descentralización San Francisco 5.225.000 1.404.615 1.404.615 1.150.040Total general 4.110.625.000 1.354.401.284 701.209.492 288.378.929

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016

Jurisdicción 1.25: Ministerio De Agricultura Y Ganadería

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal 92.329.000 21.051.085 21.051.085 16.200.69402 . Bienes De Consumo 7.338.000 722.456 722.456 404.46503 . Servicios No Personales 32.252.000 4.546.221 2.754.379 1.403.20806 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 31.170.000 388.972 109.422 109.42210 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 5.304.000 0 0 011 . Bienes De Capital 20.207.000 6.842.218 6.842.218 25.66412 . Trabajos Públicos 6.241.000 0 0 0Total 194.841.000 33.550.952 31.479.560 18.143.453

01 02 03 06 10 11 12

Ordenado 21.051 722 2.754 109 0 6.842 0

en miles de pesos

Por programas

Programa Presupuesto Compromiso DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

250 - Ministerio De Agricultura Y Ganadería 78.447.000 16.543.214 15.778.939 11.684.769251 - Actividad Agrícola 20.979.000 3.835.456 3.495.240 2.678.462252 - Actividad Pecuaria 19.611.000 3.477.390 3.477.390 2.672.695255 - (C.E.) Fondo Agropecuario - Cuenta Especial - Ley 9138 15.750.000 1.428.384 1.160.483 760.965256 - (C.E.) Productos Químicos O Biológicos De Uso Agrop. -Cta Esp- Ley 9164 3.500.000 85.443 85.443 35.005257 - Programas Agropecuarios Financiados Con Recursos Nacionales 15.000.000 163.800 63.800 0260 - Programa De Participación Y Difusión En Ferias Y Exposiciones Agropecuarias Y Agroindustriales 8.085.000 1.050.741 451.741 203.741261 - Producción Agropecuaria Familiar 2.281.000 134.050 134.050 95.412262 - Fiscalización 676.000 0 0 0263 - Conservacion De Suelos Y Manejo De Aguas 30.000.000 6.790.126 6.790.126 0264 - Mejoramiento De Agencias Zonales En El Interior De La Provincia 512.000 42.348 42.348 12.404Total general 194.841.000 33.550.952 31.479.560 18.143.453

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Gastos

Marzo 2016 - 35

Jurisdicción 1.30: Ministerio De Ciencia Y Tecnología

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal 36.183.000 6.115.515 6.115.515 4.937.85902 . Bienes De Consumo 543.000 99.111 99.111 38.36803 . Servicios No Personales 2.807.000 744.870 297.573 90.13306 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 78.909.000 13.399.806 13.399.806 12.580.35211 . Bienes De Capital 150.000 17.450 17.450 17.450Total 118.592.000 20.376.751 19.929.454 17.664.162

01 02 03 06 11Ordenado 6.116 99 298 13.400 17

en miles de pesos

Por programas

Programa Presupuesto Compromiso DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

300 - Ciencia Y Tecnología 38.453.000 6.921.945 6.474.648 5.083.810313 - Divulgación Y Popularización De La Ciencia, LaTecnología Y La Innovación 730.000 55.000 55.000 0314 - Innovación Tecnologica Y Sociedad 3.700.000 0 0 0315 - Vinculación Tecnológica 200.000 0 0 0316 - Promoción Científica Y Enseñanza De Las Ciencias 15.120.000 0 0 0317 - Aportes Al Centro De Excelencia En Productos Y Procesos (Ceprocor) 60.339.000 13.399.806 13.399.806 12.580.352319 - Cooperación Internacional 50.000 0 0 0Total general 118.592.000 20.376.751 19.929.454 17.664.162

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016

Jurisdicción 1.35: Ministerio de Educación

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Comprom etido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal 17.619.825.000 4.009.152.006 4.009.152.006 3.019.147.22102 . Bienes De Consumo 33.108.000 2.807.891 2.388.374 641.12603 . Servicios No Personales 748.835.000 237.410.156 90.553.012 34.309.00605 . Intereses Y Gastos Financieros 10.000 5.140 5.140 006 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 5.558.085.000 1.233.561.397 1.232.240.397 928.104.19411 . Bienes De Capital 127.126.000 7.965.266 7.794.018 365.18612 . Trabajos Públicos 793.598.000 140.095.804 23.275.029 9.710.100Total 24.880.587.000 5.630.997.661 5.365.407.976 3.992.276.833

01 02 03 05 06 11 12

Ordenado 4.009.152 2.388 90.553 5 1.232.240 7.794 23.275

en miles de pesos

Por programas

Programa Presupuesto Compromiso DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

350 - Ministerio De Educación 237.000.000 22.597.471 21.094.640 13.990.493351 - (C.E.) Fondos Caducos De Quiebras - Cuenta Especial Ley Nº 9268

1.000.000 492.857 492.857 373.633

352 - Fondo Para El Financiamiento Del Sistema Educativo De La Provincia De Cordoba - Ley Nº 9870

6.936.723.000 2.009.927.064 1.862.940.168 1.504.599.876

353 - Infraestructura Escuelas 130.281.000 44.785.930 5.390.144 5.384.681356 - Educación Secundaria 1.943.114.000 524.838.786 524.838.786 364.128.462357 - Educación Superior 889.321.000 174.580.759 174.580.759 121.010.107358 - Regímenes Especiales 601.079.000 124.273.777 124.273.777 84.969.625359 - Escuelas De Oficiales Y Suboficiales De Policía De La Provincia

40.434.000 8.787.565 8.787.565 6.459.162

361 - (D.I.P.E.) Institutos Privados De Enseñanza 46.407.000 7.956.527 7.956.527 5.495.865362 - Aportes Educación Inicial Y Primaria Privada 1.631.202.000 354.794.748 354.794.748 267.617.270363 - Aportes Educación Media, Especial Y Superior Privada

3.905.857.000 875.483.831 875.483.831 658.525.116

364 - Programación, Apoyo Interdisciplinario Y Calidad De La Educación

109.880.000 15.894.652 15.894.652 11.176.868

365 - Educación Técnica Y Formación Profesional 2.309.441.000 469.931.895 469.931.895 344.219.019366 - Educación Para Jóvenes Y Adultos 603.608.000 83.574.608 83.574.608 55.005.994367 - Plan De Apoyo A Educación Inicial, Primaria Y Modalidades

142.661.000 10.929.663 10.929.663 9.021.583

368 - Mejora Continua De La Calidad De La Educación Técnico Profesional (Inet)

290.500.000 22.628.808 8.890.119 6.474.843

369 - Proyecto De Mejoramiento De La Educación Rural (Promer)

30.000.000 107.514 107.514 96.015

370 - Programa De Apoyo A La Política De Mejoramiento De Equidad Educativa(Promedu)

3.000.000 0 0 0

371 - Programa Provincial De Formación Docente (Infod) 12.000.000 623.311 623.311 158.597

372 - Finalización De Estudios Para Jóvenes Y Adultos (Fines)

24.000.000 0 0 0

376 - Programa Para La Construcción De Aulas Nuevas En Establecimientos Educativos

187.797.000 29.024.311 6.983.275 0

377 - Plan Integral Para La Promocion Del Empleo 2.300.000 78.580 78.580 77.600378 - Programa De Reparación Y Construcción De Escuelas 2Da Etapa-Fondo Federal Solidario Ley Nº 9610

249.458.000 50.466.267 8.541.821 1.981.403

379 - Inclusion Y Terminalidad De La Educacion Secundaria (14 A 17)

162.258.000 19.905.117 19.905.117 15.068.018

382 - Plan De Mejora Institucional 50.795.000 7.244.830 7.244.830 5.525.832

383 - Educación Inicial 1.302.142.000 297.653.879 297.653.879 200.641.966384 - Educación Primaria 3.038.329.000 474.414.910 474.414.910 310.274.804Total general 24.880.587.000 5.630.997.661 5.365.407.976 3.992.276.833

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Gastos

Marzo 2016 - 37

Jurisdicción 1.40: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal 2.101.021.000 497.772.459 497.772.459 406.230.72902 . Bienes De Consumo 154.223.000 37.430.115 33.245.247 5.477.81703 . Servicios No Personales 192.979.000 32.763.007 26.472.468 14.453.18205 . Intereses Y Gastos Financieros 250.000 80.962 80.962 51206 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 59.428.000 604.281 54.033 53.83310 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 16.890.000 0 0 011 . Bienes De Capital 26.005.000 1.247.825 1.148.348 270.36112 . Trabajos Públicos 65.929.000 1.377.075 669.373 385.643Total 2.616.725.000 571.275.724 559.442.889 426.872.078

01 02 03 05 06 10 11 12

Ordenado 497.772 33.245 26.472 81 54 0 1.148 669

en miles de pesos

Por programas

Programa Presupuesto Compromiso DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

070 - Secretaría De Lucha Contra La Violencia A La Mujer Y Trata De Personas 22.107.000 7.757.663 7.721.749 5.958.661400 - Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos 89.798.000 17.499.298 16.282.132 12.955.562401 - Consejo De La Magistratura 5.160.000 1.130.446 948.415 694.420402 - Org., Coord.Y Prom. Del Saneamiento De Tít. Y La Inscr.De Parcelas Urbanas, Rurales Y Semirurales 14.325.000 2.951.208 2.406.858 1.878.275403 - Política Judicial Y Reforma Procesal 8.331.000 1.301.813 1.301.813 1.053.376404 - Asistencia A La Víctima Del Delito 19.027.000 2.562.859 2.366.159 1.887.654405 - Registro Civil 28.565.000 4.131.418 4.131.418 3.357.749406 - (C.E.) Tasas Oficina Móvil Del Registro Civil - Cuenta Especial Ley 9138 15.000.000 975.412 467.222 201.226407 - Fortalecimiento Institucional De La Dir. Inspección De Personas Jurídicas 35.553.000 6.848.838 6.092.671 4.833.093408 - Actividades Centrales Del Servicio Penitenciario 1.531.978.000 380.542.440 375.604.796 280.195.718409 - Laborterapia En El Servicio Penitenciario 12.531.000 3.156.774 2.282.099 1.025.738411 - Servicios Adicionales Producidos Por El Servicio Penitenciario 7.831.000 1.233.420 1.233.420 971.311412 - (C.E.) Trabajos Penitenciarios - Cuenta Especial 4.140.000 973.254 885.054 691.473413 - (C.E) Convenio Con El Registro Nacional De Las 16.200.000 1.548.531 563.348 228.361414 - Métodos Alternativos De Resolución De Conflictos 419.000 174.270 57.257 33.950416 - Reinserción Del Liberado 2.478.000 450.523 93.323 19.508417 - Junta De Calificación Y Selección De Jueces De Paz 455.000 139.840 23.307 0422 - Inversión En Infraestructura Penitenciaria 29.650.000 1.537.821 830.119 439.762423 - Educación Formal Para Los Internos 571.000 0 0 0424 - Asistencia Y Reinsercion Social Del Liberado 300.000 30.000 30.000 30.000425 - Promoción Y Defensa De Los Derechos Humanos, Igualdad De Oportunidades Y Lucha Contra La Discriminación 59.423.000 7.673.699 7.658.311 6.235.945426 - Aportes Al Archivo Provincial De La Memoria 19.200.000 0 0 0671 - (C.E.) Políticas De Asistencia A Niños Y Adolescentes - Cuenta Especial Ley 8665 7.000.000 215.574 151.138 52.651672 - (C.E.) El Niño Y El Adolescente En Conflicto Con La Ley Penal - Cuenta Especial Ley 8665 39.880.000 238.422 160.809 77.293

673 - Niñez, Adolescencia Y Familia - Actividades Comunes 585.897.000 128.149.658 128.098.930 104.028.161675 - (C.E.) Fortalecimiento Familiar Y Comunitario - Cuenta Especial Ley 8665 2.000.000 14.833 14.833 14.833676 - (C.E.) Organismos De Gestión Asistida (Ogas) - Cuenta Especial Ley 8665 16.000.000 0 0 0677 - (C.E.) Descentralización Territorial/Nueva Institucionalidad - Cuenta Especial Ley 8665 920.000 0 0 0684 - (C.E.) Fondo Para La Prevención De La Violencia Familiar - Cuenta Especial Ley 9505 2.000.000 0 0 0685 - Prevención, Detección Temprana, Atencion Y Erradicación De La Violencia Familiar 8.116.000 25.110 25.110 7.358687 - (C.E.) Clínicas - Cuenta Especial Ley 8665 5.000.000 12.600 12.600 0689 - Programa Asistencia Victimas De Violencia De Genero 26.870.000 0 0 0Total general 2.616.725.000 571.275.724 559.442.889 426.872.078

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016

Jurisdicción 1.45: Ministerio de Salud

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal 5.919.703.000 1.345.572.501 1.345.572.501 1.062.225.35302 . Bienes De Consumo 1.192.099.000 291.110.366 197.403.151 84.642.98403 . Servicios No Personales 1.080.238.000 166.828.208 136.638.391 26.074.52705 . Intereses Y Gastos Financieros 343.000 68.527 68.527 006 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 295.558.000 48.332.949 48.324.470 31.920.51010 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 5.917.000 131.210 0 011 . Bienes De Capital 69.008.000 7.194.292 5.278.037 3.102.51112 . Trabajos Públicos 179.215.000 2.031.590 893.507 0Total 8.742.081.000 1.861.269.645 1.734.178.584 1.207.965.885

01 02 03 05 06 10 11 12

Ordenado 1.345.573 197.403 136.638 69 48.324 0 5.278 894

en miles de pesos

Por programas

Programa Presupuesto Compromiso DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

450 - Actividades Centrales Del Ministerio De Salud 652.043.000 145.607.708 136.244.708 100.502.602451 - (C.E.) Actividades De Fiscalización, Evaluación Y Registro- Ley 6222 Y Modificatorias 22.445.000 145.400 145.400 0453 - (C.E.) Incluir Salud Programa Federal 171.558.000 27.595.546 15.274.258 12.758.388454 - (C.E.) Recurso Solidario Para Ablación E Implantes - Cuenta Especial- Ley Provincial Nº8814 1.600.000 257.465 257.465 163.051455 - (C.E.)Programa De Lucha Contra El Vih-Sida E Its-Ley 9161 8.497.000 118.820 118.820 0456 - Actividades Comunes De La Secretaría De Servicios Asistenciales 547.690.000 116.016.730 92.459.906 52.615.290457 - Hospitales De Capital 3.236.117.000 777.219.822 721.535.470 511.606.267458 - Hospitales Del Interior 2.367.893.000 552.375.955 543.799.974 381.228.227461 - Salud Mental En Hospitales Provinciales 661.005.000 115.181.568 111.577.996 83.299.509462 - (C.E) Programa Sumar - Ex-Plan Nacer Resolucion Nº 00425/05 142.000.000 5.924.673 5.924.673 4.521.246463 - (C.E) Programas Nacionales Varios 244.180.000 20.009.972 19.870.283 15.651.101464 - (C.E.) Conv. Con Organismos De Seg.Soc. Y Otros -Cta Esp-Recup Del Gto Hosp-Ley 8373 204.855.000 17.713.281 12.793.281 11.299.040467 - Actividades Comunes De La Secretaría De Prevención Y Promoción De La Salud 177.627.000 43.053.843 35.265.571 19.192.550468 - Asistencia Sanitaria 66.946.000 18.510.182 18.510.182 7.209.161470 - Arquitectura Y Mantenimiento Hospitalario 203.283.000 20.884.140 19.746.057 7.588.811471 - Integración Sanitaria 10.664.000 0 0 0

475 - Promoción, Prevención Y Atención En Zonas Rurales 1.237.000 163.044 163.044 29.396658 - Protección Integral De Personas Con Discapacidad 3.322.000 0 0 0681 - Asistencia Y Prevención De La Adicción 2.519.000 0 0 0688 - Programa De Servicios A Las Personas ConDiscapacidad (Prosad) 15.800.000 491.496 491.496 301.247690 - (Ce) Contención Y Protección De Víctimas DelNarcotráfico. Cuenta Especial Ley 10.067 800.000 0 0 0Total general 8.742.081.000 1.861.269.645 1.734.178.584 1.207.965.885

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Gastos

Marzo 2016 - 39

Jurisdicción 1.50: Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal 324.216.000 72.776.372 72.776.372 39.570.06602 . Bienes De Consumo 13.167.000 1.350.411 999.865 781.96003 . Servicios No Personales 69.247.000 10.927.257 3.317.209 2.321.81505 . Intereses Y Gastos Financieros 19.000 0 0 006 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 253.171.000 75.505.627 75.505.627 75.505.62710 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 331.810.000 96.777.951 23.221.281 13.647.24611 . Bienes De Capital 21.159.000 204.815 189.709 134.87212 . Trabajos Públicos 4.267.528.000 1.453.984.047 533.599.793 81.238.63913 . Bienes Preexistentes 620.000.000 0 0 015 . Activos Financieros 31.254.000 24.552.499 1.195.962 0Total 5.931.571.000 1.736.078.980 710.805.818 213.200.226

01 02 03 05 06 10 11 12 13 15

Ordenado 72.776 1.000 3.317 0 75.506 23.221 190 533.600 0 1.196

en miles de pesos

Por programas

Programa Presupuesto Compromiso DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

500 - Ministerio De Vivienda, Arquitectura Y Obras Viales 82.739.000 18.336.142 17.271.857 10.513.039501 - Coordinación 1.078.000 2.485 2.485 2.485502 - Vivienda 88.932.000 16.305.879 16.080.716 7.137.720503 - Viviendas, Infraestructura Y EquipamientoComunitario 1.340.410.000 322.753.812 58.436.151 34.009.974

504 - (C.E.) Vialidad - Cuenta Especial Ley 8555 2.737.734.000 875.192.419 273.628.366 66.836.503506 - Arquitectura 566.889.000 196.078.744 62.013.073 15.703.263509 - Plan Estratégico Territorial Y Sistema De Información Geográfico Provincial 60.000 0 0 0510 - Mantenimiento De Bienes Del Estado 21.980.000 2.356.564 2.356.564 1.442.690512 - Coordinación De Obras Públicas 20.760.000 9.656.959 4.751.745 1.969.925516 - Reparaciones De Establecimientos Educacionales -Córdoba 44.531.000 24.176.374 15.317.433 0517 - Escrituración De Viviendas 1.500.000 180.800 180.800 79.000520 - Reparación Escuelas Ii Etapa - Fondo FederalSolidario Ley N° 9610 2.965.000 242.200 0 0523 - Vida Digna "Plan Provincial De Infraestructura Vial Básica" 1.000.000 100.000 0 0524 - Vida Digna "Mejoramiento De Viviendas" 16.940.000 0 0 0525 - Crédito Tu Casa - Diferencial De Interés 225.000.000 75.505.627 75.505.627 75.505.627527 - (C.E) Obras Con Financiamiento De Tasa Vial Provincial 779.053.000 195.190.974 185.261.000 0Total general 5.931.571.000 1.736.078.980 710.805.818 213.200.226

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016

Jurisdicción 1.55: Ministerio De Agua, Ambiente Y Servicios Públicos

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal 319.185.000 71.543.856 71.543.856 41.514.77602 . Bienes De Consumo 31.970.000 7.020.303 6.695.973 4.591.24303 . Servicios No Personales 117.675.000 41.389.003 25.422.372 11.334.98406 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 516.212.000 356.540.271 54.532.190 23.031.82610 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 87.703.000 14.009.598 4.688.245 011 . Bienes De Capital 20.729.000 839.313 823.850 564.80812 . Trabajos Públicos 704.573.000 208.843.462 41.988.386 790.70013 . Bienes Preexistentes 48.000 0 0 0Total 1.798.095.000 700.185.806 205.694.871 81.828.336

01 02 03 06 10 11 12 13

Ordenado 71.544 6.696 25.422 54.532 4.688 824 41.988 0

en miles de pesos

Por programas

Programa Presupuesto Compromiso DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

526 - Instituto De Planificación Metropolitana (Iplam) 844.000 137.280 31.680 0550 - Recursos Hídricos 152.547.000 41.285.148 32.683.071 15.727.226551 - Recursos Hídricos - Actividades Centrales 112.247.000 24.685.181 24.685.181 14.767.934552 - Fondo De Consorcios Canaleros 278.568.000 31.273.934 8.652.923 337.350553 - Desarrollo Energético - Actividades Centrales 20.698.000 4.617.169 4.617.169 2.398.732554 - Agua Potable Y Servicios Sanitarios 140.279.000 83.779.377 31.347.891 0555 - Ambiente 125.133.000 29.505.889 29.505.889 17.804.642556 - Ambiente- Recursos Afectados 7.000.000 855.874 822.274 604.278560 - (C.E) Fondo Para La Gestion De Residuos SólidosUrbanos Ley N° 9088 1.329.000 0 0 0561 - Ordenamiento De Bosques Nativos 24.785.000 1.306.736 1.306.736 84.276565 - Desarrollo Energético 301.332.000 105.794.301 5.957.290 495.528568 - Policía Ambiental 477.000 342.900 342.900 188.950569 - Fondo De Protección Ambiental Provincial (Fopap) - Ley 10208 3.000.000 0 0 0570 - Emergencias Hidrometereológicas 630.000 0 0 0571 - Políticas De Mitigación, Adaptación Al CambioClimático 106.000 0 0 0600 - Transporte - Actividades Comunes 77.569.000 21.649.490 12.899.490 6.597.444601 - (C.E.) Transporte - Ley 8669 - Cuenta Especial 15.651.000 1.045.953 841.656 146.590602 - Boleto Educativo Gratuito - Ley 10031 387.571.000 312.039.685 23.243.862 21.631.067603 - Boleto Obrero Social (B.O.S.) - Decreto N° 272/2015 44.000.000 5.745.261 5.331.273 302.775604 - Transporte- Recursos Afectados 27.298.000 0 0 0605 - Servicios Públicos 1.861.000 814.318 814.318 708.959606 - Fondo Compensador Del Transporte Ley 9832 13.170.000 12.685.643 0 0608 - Boleto De La Tercera Edad 62.000.000 22.621.668 22.611.268 32.586Total general 1.798.095.000 700.185.806 205.694.871 81.828.336

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Gastos

Marzo 2016 - 41

Jurisdicción 1.65: Ministerio De Desarrollo Social

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal 282.146.000 62.314.856 62.314.856 32.267.04302 . Bienes De Consumo 9.288.000 1.662.386 1.662.386 873.52303 . Servicios No Personales 148.018.000 94.929.172 11.622.258 623.64406 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 573.346.000 168.734.805 84.955.564 32.721.46210 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 28.177.000 136.827 136.827 67.00011 . Bienes De Capital 1.038.000 275.506 275.506 171.99312 . Trabajos Públicos 200.000 0 0 0Total 1.042.213.000 328.053.552 160.967.397 66.724.666

01 02 03 06 10 11 12Ordenado 62.315 1.662 11.622 84.956 137 276 0

en miles de pesos

Por programas

Programa Presupuesto Compromiso DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

004 - Aportes A Agencia Córdoba Deportes - S.E.M. 153.033.000 21.903.274 21.903.274 14.135.498

651 - Desarrollo Social 449.226.000 88.793.261 88.612.003 37.385.540652 - (C.E.) Desarrollo Social - Cuenta Especial Ley8665 98.104.000 13.799.596 13.615.596 4.422.186659 - (C.E.) Atención Integral Para Las Personas Mayores - Cuenta Especial Ley 8665 103.896.000 76.503.651 9.043.677 541.935661 - Tarifa Solidaria 2.000.000 0 0 0662 - Hábitat 503.000 0 0 0663 - Consejo Politicas Sociales 100.000 0 0 0664 - Regularización Dominial 2.800.000 2.598 2.598 0665 - Emergencias Naturales 2.100.000 0 0 0667 - Veteranos De Malvinas 89.852.000 88.026.678 22.034.255 7.211.974668 - (C.E.) Turismo Social - Cuenta Especial Ley 8665 25.300.000 4.211.360 0 0669 - (C.E) Erradicación Del Chagas - Cuenta EspecialLey 8665 800.000 0 0 0670 - (C.E.) Complemento Nutricional Para GruposVulnerables- Cuenta Especial Ley 8665 36.000.000 8.386.220 1.307.000 605.000683 - Programa Alimentario Provincial 11.250.000 6.512.661 0 0686 - Reparacion Provincial A Ex Presos Politicos De LaDictadura 16.173.000 0 0 0691 - Asistencia A La Familia 51.076.000 19.914.252 4.448.993 2.422.532Total general 1.042.213.000 328.053.552 160.967.397 66.724.666

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016

Jurisdicción 1.70: Gastos Generales de la Administración

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal 37.573.000 1.226.410 1.226.410 749.84502 . Bienes De Consumo 1.668.000 51.987 22.485 4.89603 . Servicios No Personales 2.475.147.000 608.929.649 552.911.770 510.017.15204 . Previsión Presupuestaria Corriente 64.015.000 0 0 005 . Intereses Y Gastos Financieros 715.589.000 209.510.584 209.466.403 209.466.40306 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 11.761.031.000 3.062.813.933 3.062.813.933 2.797.956.39610 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 495.410.000 111.970.581 111.970.581 86.064.64911 . Bienes De Capital 37.689.000 5.068.703 0 012 . Trabajos Públicos 8.002.000 0 0 013 . Bienes Preexistentes 12.861.000 1.116.733 674.507 674.50714 . Previsión Presupuestaria De Capital 317.629.000 0 0 015 . Activos Financieros 7.206.000 3.004.784 3.004.784 3.004.784

Total 15.933.820.000 4.003.693.364 3.942.090.874 3.607.938.632

01 02 03 04 05 06 10 11 12 13 14 15Ordenado 1.226 22 552.912 0 209.466 3.062.81 111.971 0 0 675 0 3.005

en miles de pesos

Por programas

Programa Presupuesto Compromiso DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

700 - Coparticipación Impositiva Y Apoyo Financiero A Municipios 11.138.952.000 2.611.130.893 2.611.130.893 2.330.761.164701 - Participación En Organismos Interprovinciales 130.340.000 13.556.446 13.556.446 13.556.446702 - Deuda Pública 529.397.000 209.506.075 209.461.893 209.461.893705 - Crédito Adicional 381.644.000 0 0 0707 - Servicios A Instituciones Bancarias 395.383.000 102.511.888 102.511.888 102.511.888708 - Gastos Generales De La Administración 2.244.203.000 952.301.720 951.859.494 940.494.347710 - Abastecimientos Comunes 419.729.000 102.615.729 41.499.645 6.434.887711 - Seguro De Vida E Incapacidad Y Resguardo Del Automotor 291.337.000 12.070.613 12.070.613 4.718.006712 - Actualización E Intereses Por Mora - Administración Central 10.241.000 0 0 0717 - Financiamiento Municipios Y Comunas 392.594.000 0 0 0Total general 15.933.820.000 4.003.693.364 3.942.090.874 3.607.938.632

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Gastos

Marzo 2016 - 43

Jurisdicción 1.80 - Ministerio De Trabajo

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal 122.393.000 27.073.183 27.073.183 21.938.36802 . Bienes De Consumo 3.467.000 453.014 453.014 119.73903 . Servicios No Personales 21.879.000 2.134.183 1.293.003 271.31405 . Intereses Y Gastos Financieros 5.000 0 0 011 . Bienes De Capital 1.569.000 12.118 12.118 3.60812 . Trabajos Públicos 211.000 0 0 0Total 149.524.000 29.672.498 28.831.318 22.333.029

01 02 03 05 11 12

Ordenado 27.073 453 1.293 0 12 0

en miles de pesos

Por programas

Programa Presupuesto Compromiso DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

800 - Trabajo 117.417.000 25.572.129 24.833.549 19.860.395801 - Convenio Con Superintendencia De Riesgos Del Trabajo 12.500.000 2.560.555 2.560.555 2.124.283802 - (C.E.) Multas Sec.Trabajo - Cuenta Especial Ley 8015 19.607.000 1.539.814 1.437.214 348.351Total general 149.524.000 29.672.498 28.831.318 22.333.029

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016

Jurisdicción 1.85 - Ministerio De Industria, Comercio y Minería

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal 120.321.000 28.520.712 28.520.712 19.589.15002 . Bienes De Consumo 6.927.000 477.398 477.398 290.31503 . Servicios No Personales 22.557.000 3.427.533 1.821.553 845.97406 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 268.178.000 49.455.481 39.767.538 15.360.82410 . Transferencias Para Erogaciones De Capital 167.118.000 12.313.000 11.965.000 2.039.39611 . Bienes De Capital 3.249.000 356.687 356.687 217.86012 . Trabajos Públicos 1.020.000 0 0 0Total 589.370.000 94.550.810 82.908.887 38.343.519

01 02 03 06 10 11 12Ordenado 28.521 477 1.822 39.768 11.965 357 0

en miles de pesos

Por programas

Programa Presupuesto Compromiso DevengadoOrdenado a Pagar Pagado

003 - Aportes A Agencia Córdoba Turismo - S.E.M. 228.654.000 45.483.039 45.483.039 15.723.382

253 - Promoción De La Calidad De Los Alimentos De Córdoba 6.533.000 9.238 9.238 900254 - Aumento De La Calidad De Los Alimentos De Córdoba 1.800.000 15.274 15.274 6.860653 - Cooperativas Y Mutuales 7.289.000 0 0 0654 - (C.E.) Cooperativas Y Mutuales - Cuenta Especial Ley 7734 6.600.000 604.481 604.481 319.819655 - Convenios Con Instituto Nacional De Asociativismo Y Economia Social (I.N.A.E.S.) 110.000 0 0 0850 - Ministerio De Industria, Comercio Y Mineria 46.374.000 16.246.207 15.348.762 10.198.161851 - Industria 179.778.000 12.925.939 2.889.996 1.022.945852 - Pyme Y Desarrollo Emprendedor 24.025.000 3.396.579 3.396.579 2.352.492853 - Registro, Fiscalización Y Prevención Industrial 600.000 17.789 17.789 17.789854 - Comercio 16.345.000 4.953.001 4.900.501 3.357.937855 - Defensa Del Consumidor Y Lealtad Comercial 1.450.000 215.111 215.111 122.596856 - Tribunal Minero Provincial 2.236.000 337.374 337.374 234.039857 - Minería 24.328.000 4.514.348 4.186.330 2.857.755858 - (C.E.) Fondo Minero Provincial - Cuenta Especial Leyes 7059 Y 7071 2.400.000 181.329 181.329 126.898859 - Fundación Córdoba Tics 1.000 0 0 0860 - Seguimiento De La Exploración De Hidrocarburos 2.000 0 0 0861 - Consumidor Informado 1.180.000 393.632 65.614 3.250862 - (C.E.) Registro Comercial Sifcos (Sistema De Información Para El Fortalecimiento De La Actividad Comercial Y DeServicios) Cuenta Especial Ley 9693 10.200.000 151.664 151.664 135.913863 - Programa De Desarrollo Territorial En El Área Metropolitana De Córdoba (Remeco) 1.500.000 0 0 0865 - Aportes A Agencia Procórdoba S.E.M 23.150.000 4.852.022 4.852.022 1.676.838868 - Metrología Legal 100.000 0 0 0869 - Desarrollo Regional 465.000 0 0 0870 - (C.E.) Registro Industrial - Siic (Sistema De Inform. Industrial De La Pcia De Cba) - Ley 10.240 4.250.000 253.784 253.784 185.946Total general 589.370.000 94.550.810 82.908.887 38.343.519

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Gastos

Marzo 2016 - 45

Jurisdicción 2.0: Poder Legislativo

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal 436.710.000 94.576.905 94.576.905 75.363.96602 . Bienes De Consumo 14.014.000 1.644.894 1.644.894 1.211.63803 . Servicios No Personales 47.547.000 3.970.995 2.836.285 1.394.61205 . Intereses Y Gastos Financieros 17.000 176 176 10606 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 6.356.000 6.000 6.000 6.00011 . Bienes De Capital 4.848.000 203.243 203.243 151.85812 . Trabajos Públicos 20.000 0 0 0Total 509.512.000 100.402.213 99.267.502 78.128.181

01 02 03 05 06 11 12

Ordenado 94.577 1.645 2.836 0 6 203 0

en miles de pesos

Por programas

Programa Presupuesto Compromiso DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

900 - Funcionamiento De La Legislatura De La Provincia De Córdoba - Actividades Centrales 485.033.000 99.846.135 98.774.361 77.809.677901 - Programa De Apoyo A Los Sistemas Educativos 1.763.000 0 0 0902 - Recursos Económicos Para Organismos De Derechos Humanos 900.000 0 0 0903 - Foro Social Por La Inclusión Ciudadana 1.795.000 0 0 0905 - Jurado De Enjuiciamiento Magistrados Y Funcionarios 3.281.000 475.761 412.824 279.181906 - Comisiones No Permanentes Del Poder Legislativo Y Comisiones Especiales 7.286.000 27.614 27.614 27.614907 - Programa De Fortalecimiento Legislativo A Los Concejos Deliberantes 866.000 0 0 0908 - Elaboración E Implementación Del Digesto Jurídico Provincial Y Digesto Del Poder Legislativo 270.000 0 0 0910 - Programa De Financiamiento De Las Comisiones Permanentes Del Poder Legislativo 6.730.000 52.703 52.703 11.710911 - Estímulo A Las Ediciones Literarias Cordobesas 1.588.000 0 0 0Total general 509.512.000 100.402.213 99.267.502 78.128.181

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016

Jurisdicción 3.0: Poder Judicial

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal 5.072.908.000 1.238.523.161 1.238.523.161 816.191.41202 . Bienes De Consumo 58.608.000 10.619.296 7.921.301 6.606.56203 . Servicios No Personales 163.498.000 102.706.542 31.281.329 27.680.03411 . Bienes De Capital 56.801.000 32.601.718 7.578.513 7.415.60412 . Trabajos Públicos 163.563.000 139.048.194 16.228.213 16.228.213Total 5.515.378.000 1.523.498.911 1.301.532.517 874.121.824

01 02 03 11 12

Ordenado 1.238.523 7.921 31.281 7.579 16.228

en miles de pesos

Por programas

Program a Presupuesto Com promiso DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

920 - Administración De Justicia - Actividades Centrales 4.020.518.000 958.667.305 958.667.305 631.522.504921 - Ministerio Público 1.053.822.000 281.473.634 279.855.856 184.668.909

922 - Programa De Apoyo Al Servicio De Justicia 21.224.000 6.750.905 5.671.636 3.612.081923 - (C.E.) Administración De Justicia - Cuenta Especial Ley 8002 415.000.000 276.596.391 57.327.044 54.307.654924 - Funcionamiento Del Fuero Electoral De La Provincia 4.814.000 10.677 10.677 10.677Total general 5.515.378.000 1.523.498.911 1.301.532.517 874.121.824

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Gastos

Marzo 2016 - 47

Jurisdicción 4.0: Defensoría del Pueblo

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal 59.464.000 13.634.172 13.634.172 10.882.64802 . Bienes De Consumo 2.060.000 305.496 305.496 196.98803 . Servicios No Personales 12.653.000 2.777.464 2.714.464 215.03911 . Bienes De Capital 525.000 111.323 111.323 012 . Trabajos Públicos 20.000 0 0 0Total 74.722.000 16.828.454 16.765.454 11.294.674

01 02 03 11 12

Ordenado 13.634 305 2.714 111 0

en miles de pesos

Por programas

Programa Presupuesto Compromiso DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

940 - Defensoría Del Pueblo - Actividades Centrales 70.203.000 15.540.956 15.477.956 11.200.229941 - Defensor Del Pueblo Con El Interior 597.000 180.502 180.502 18.772942 - Centro De Mediación Comunitaria 441.000 69.910 69.910 46.517943 - Trata De Personas 791.000 215.716 215.716 11.628944 - Bastones Verdes 99.000 9.995 9.995 770946 - Instituto De Estadística (Inedep) 1.167.000 375.569 375.569 1.350947 - Instituto De Género Y Promoción De La Igualdad 858.000 143.478 143.478 7.548948 - Navegación Segura Por Internet 119.000 38.532 38.532 2.105950 - Educación Para La Seguridad Vial 228.000 201.850 201.850 3.810951 - Protección Del Ambiente 30.000 27.945 27.945 1.945952 - Elegí Ser Libre 189.000 24.000 24.000 0Total general 74.722.000 16.828.454 16.765.454 11.294.674

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016

Jurisdicción 4.5: Defensoría De Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado ComprometidoDevengado

Ordenado a Pagar Pagado

01 . Personal 9.747.000 2.373.069 2.373.069 1.894.76202 . Bienes De Consumo 600.000 17.349 17.349 17.34903 . Servicios No Personales 2.188.000 380.197 160.197 158.79711 . Bienes De Capital 115.000 600 600 60012 . Trabajos Públicos 50.000 0 0 0Total 12.700.000 2.771.216 2.551.216 2.071.509

01 02 03 11 12Ordenado 2.373 17 160 1 0

en miles de pesos

Por programas

Program aPresupuesto Compromiso

DevengadoOrdenado a Pagar Pagado

960 - (C.E.) Defensoría De Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes - Cuenta Especial Ley 8665 12.374.000 2.759.216 2.539.216 2.059.509961 - (C.E.) Mesas De Trabajo - Cuenta Especial Ley 8665 76.000 0 0 0962 - (C.E.) Capacitaciones - Cuenta Especial Ley 8665 173.000 0 0 0963 - (C.E.) Difusión - Cuenta Especial Ley 8665 77.000 12.000 12.000 12.000Total general 12.700.000 2.771.216 2.551.216 2.071.509

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Gastos

Marzo 2016 - 49

Jurisdicción 5.0: Tribunal de Cuentas

Por partida principal

Partida Principal Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

01 . Personal 139.068.000 30.400.155 30.400.155 24.513.39302 . Bienes De Consumo 1.771.000 219.993 219.993 191.55903 . Servicios No Personales 5.034.000 1.369.211 603.611 456.40706 . Transferencias Para Erogaciones Corrientes 300.000 0 0 011 . Bienes De Capital 984.000 31.348 31.348 31.34812 . Trabajos Públicos 20.000 0 0 0Total 147.177.000 32.020.706 31.255.106 25.192.707

01 02 03 06 11 12Ordenado 30.400 220 604 0 31 0

(en miles de pesos)

Por programas

Programa Presupuesto Compromiso DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

980 - Control Externo De La Administración Pública - Actividades Centrales 145.757.000 31.957.066 31.251.466 25.189.067981 - (C.E.) Fondo De Perfeccionamiento Institucional Y De Convenios Especiales- Cuenta Especial 1.420.000 63.640 3.640 3.640Total general 147.177.000 32.020.706 31.255.106 25.192.707

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016

Clasificación Económica del Gasto

Administración General

Clasificador Económico Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

02 - Erogaciones Corrientes 76.083.831.800 18.790.846.717 17.240.859.763 13.201.769.46903 - Erogaciones de Capital 12.603.277.200 3.008.364.763 1.279.367.175 484.797.682

Total general 88.687.109.000 21.799.211.480 18.520.226.938 13.686.567.151 Análisis porcentual del gasto respecto de la etapa anterior

% de Comprometido s/Presupuesto

% de Ord.a Pagars/Comprometido

% de Pagados/Ordenado

Erogaciones Corrientes 24,70% 91,75% 76,57%Erogaciones de Capital 23,87% 42,53% 37,89%

Total general 24,58% 84,96% 73,90% Rentas Generales

Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

02 - Erogaciones Corrientes 53.766.642.800 13.311.723.451 12.454.342.559 9.178.549.95503 - Erogaciones de Capital 3.488.222.200 452.582.537 411.470.032 235.461.667

Total general 57.254.865.000 13.764.305.987 12.865.812.590 9.414.011.623 Recursos Afectados

Presupuestado Comprometido DevengadoOrdenado a Pagar

Pagado

02 - Erogaciones Corrientes 22.317.189.000 5.479.123.267 4.786.517.204 4.023.219.51403 - Erogaciones de Capital 9.115.055.000 2.555.782.226 867.897.143 249.336.014

Total general 31.432.244.000 8.034.905.492 5.654.414.347 4.272.555.528

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Situación del Tesoro

Marzo 2016 - 51

De la Situación del Tesoro

Concepto ImporteValores Activos

Saldo en Bancos y otros activos líquidos 4.212.341.019Otros Activos 9.238.452.490

Total 13.450.793.509

Valores Pasivos

Obligaciones del Tesoro del Ejercicio 4.833.659.787Obligaciones del Tesoro de Ej.anteriores 4.002.349.867Otros Pasivos 1.494.994.435Total 10.331.004.089Diferencia 3.119.789.420

Los saldos bancarios se conforman con los saldos en las cuentas, el Fondo Unificado Córdoba (FUCOR), netos del Fondo Unificado (FUCO), el que al final del período asciende a $ 7.625.207.247

De las Obligaciones del Tesoro

En este rubro se incluyen exclusivamente, el Ordenado a Pagar no librado durante el período.

Partida Importe01 - Personal 2.403.319.94402 - Bienes De Consumo 225.650.08903 - Servicios No Personales 633.492.23404 - Erogaciones Corrientes Sin Discriminar 005 - Intereses Y Gastos Financieros 962.06606 - Transferencias Para Erogaciones Corrientes 775.665.96110 - Transferencias Para Erogaciones De Capital 255.047.39311 - Bienes De Capital 25.897.10312 - Trabajos Públicos 512.429.03613 - Bienes Preexistentes 015 - Activos Financieros 1.195.96222 - Amortización De La Deuda 0Total Administración General 4.833.659.787

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016

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Deuda Pública

Marzo 2016 - 53

Estado de la Deuda Pública

Deuda Pública Consolidada

Operaciones en Pesos Valores

Históricosal 01/01/2016

$

ValoresHistóricos

al 31/03/2016$

Variación realde la deudaal 31/03/2016

$

ValoresCorrientes

al 31/03/2016$

Instituciones Financieras Nacionales 22.337.032 19.553.082 (2.783.950) 32.087.581Instituciones Financieras Extranjeras 528.163 528.163 0 528.163Proveedores y Contratistas 59.946 59.946 0 59.946Gobierno Nacional 5.073.926.634 5.431.730.436 357.803.802 5.431.730.436Otros Conceptos 8.981.410 8.981.410 0 8.981.410Pasivo Consolidado 920.520 920.520 0 920.520

5.106.753.705 5.461.773.557 355.019.852 5.474.308.055

Acreedor-Operación

TOTAL OPERACIONES EN $

Operaciones en Moneda Extranjera – Dólares Estadounidenses Valores

Históricosal 01/01/2016

U$S

ValoresHistóricos

al 31/03/2016U$S

Variación realde la deudaal 31/03/2016

U$S

ValoresCorrientes

al 31/03/2016$

Instituciones Financieras Extranjeras 39.612.627 39.481.179 (131.449) 613.762.512Organismos Internacionales 4.364.548 4.233.100 (131.449) 95.615.751Otros Bancos Extranjeros 35.248.079 35.248.079 0 518.146.761

Títulos Públicos 133.498.983 129.129.667 (4.369.316) 1.898.206.101Otros 6.017.481 5.073.184 (944.297) 74.575.808

179.129.091 173.684.030 (5.445.061) 2.586.544.422

8.060.852.477TOTAL DEUDA EN PESOS

Acreedor-Operación

TOTAL OPERACIONES EN U$S

En virtud de las disposiciones legales vigentes no se incluye en el referido capítulo la Deuda de la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento SEM (ACIF), cuyo monto a valores corrientes al 31 de Marzo de 2016 asciende a $ 12.299.420.308 (Pesos Doce Mil Doscientos Noventa y Nueve Millones Cuatrocientos Veinte Mil Trescientos Ocho)

Los valores de la deuda se exponen a Valores Corrientes. Para determinar dicho valor, se consideró el mecanismo de actualización correspondiente al encuadramiento legal de cada operación.

Operaciones en Moneda Extranjera-Dólares Estadounidenses: Se aplicó el tipo de cambio vendedor BNA al 31 de Marzo de 2016 de $ 14,7 sobre los saldos de deuda.

Organismos Multilaterales: BID 857/OC Con respecto a esta operatoria cabe informar que se ha procedido a exponer en la Cuenta de Inversión, en forma individual, las tres (3) obras que se encuentran incluidas en el Programa de Ejecución de Agua Potable y Saneamiento – VI Etapa.

Ellas son: 1) Obra de desagüe de líquidos cloacales –Cooperativa de Servicios Públicos de Sampacho LTDA., 2) Obra de desagüe de líquidos cloacales –Cooperativa de Electricidad, Vivienda, Obras y Servicios Públicos de Santa Catalina LTD. (Holmberg) y, 3) Acueducto San Francisco – Morteros y redes de distribución.

Cabe precisar que la referida a ésta última obra, considerando las características y condiciones particulares del desembolso efectuado, originalmente se expuso en unidad de cuenta de la Canasta de Monedas equivalente a dólares estadounidenses, conforme a la unidad que a tal efecto el BID prestó a la Nación Argentina. Posteriormente, la Nación aceptó una oferta de conversión de deuda efectuada por ese organismo, lo que trajo

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016

aparejado su conversión a dólares. En consecuencia, atento a lo informado por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) se fijó la Unidad de Canasta de Moneda de Cuenta en 1,75376638355.

BONCOR 2017 Por Ley Provincial N° 9.489 se crea el Programa para la Emisión de Títulos de Deuda Provinciales por hasta la suma de Dólares Estadounidenses Quinientos Millones (U$S 500.000.000). Por Decreto Provincial N° 866/2009 se aprobó la emisión de la Primera Serie por la suma de Dólares Estadounidenses Ciento Cincuenta Millones (U$S 150.000.000) que se concretó con fecha 27 de Noviembre de 2009.

Los “BONCOR 2017” están denominados en Dólares Estadounidenses y se encuentran representados por un único certificado global depositado por la Provincia en la Caja de Valores. Los mismos se componen de noventa y seis (96) cupones mensuales de intereses y amortización de capital, siendo el vencimiento de cada cupón los días 07 de cada mes, devengando intereses sobre saldo a una tasa fija del 12 % anual.

Se concretó un Fideicomiso Financiero con Fines de Garantía con el DEUTSCHE BANK S.A. por medio del cual los títulos se garantizan con la cesión fiduciaria en pago de los derechos de la Provincia sobre los fondos de Coparticipación Federal de Impuestos recibidos por la misma en virtud del Régimen de Coparticipación.

BONCOR 2017-Segunda Serie Con fecha 17 de Agosto de 2010 se efectuó la segunda emisión de los BONCOR 2017 por el monto de U$S 400.000.000 (Dólares Cuatrocientos Millones) en el marco de las Leyes Provinciales N° 9.489 y N° 9.740, y Decretos Provinciales N° 2004/09, 625/10 y 1170/10.

Estos títulos amortizarán en un único pago el 17 de agosto de 2017, devengarán intereses semestrales a partir del 17 de febrero de 2011 a una tasa del 12.375% TNA; condiciones estás, establecidas en el artículo 1 de la Resolución del Ministerio de Finanzas N° 245/10.

Convenio de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos Decreto PE N° 165/2010-Impregilo Internacional Infraestructuras N.V. Por Decreto N° 165/2010 se ratifica el Convenio de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos de fecha 3 de Febrero de 2010 celebrado entre la Provincia de Córdoba (Comprador), Impregilo Internacional Infraestructuras N.V. (Vendedor), Iglys S.A. y Caminos de las Sierras S.A. (CASISA). A través de este convenio la Provincia compra las Acciones de CASISA al Vendedor. Esta operación está garantizada con los recursos que le corresponde a la Provincia en virtud del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

Convenio de Compraventa de Acciones Decreto PE N° 926/2010- Empresa Constructora Delta S.A. Con fecha 07 de Junio de 2010 se celebra un Convenio de Compraventa de Acciones entre la Provincia de Córdoba (Comprador) y Empresa Constructora Delta S.A. (Vendedor); por medio del cual la Provincia adquiere las acciones que la empresa DELTA posee de Caminos de las Sierras S.A. (CASISA) por el monto de U$S 546.812 (DOLARES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE). Este convenio es ratificado por Decreto N° 926/2010. Esta operación está garantizada con los recursos que le corresponde a la Provincia en virtud del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

Convenio de Compraventa de Acciones Decreto PE N° 587/2010- Empresa Constructora Codi S.A. Con fecha 29 de Marzo de 2010 se celebra un Convenio de Compraventa de Acciones entre la Provincia de Córdoba (Comprador) y CODI S.A. (Vendedor); por medio del cual la Provincia compra las acciones que la empresa CODI posee de Caminos de las Sierras S.A. (CASISA) por el importe de U$S 1.382.452 (DOLARES UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS). Este convenio es ratificado por Decreto N° 587/2010. Esta operación está garantizada con los recursos que le corresponde a la Provincia en virtud del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

Operaciones en Pesos: Se actualizaron con aplicación del CER los montos correspondientes al stock de la deuda por Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. ex Standard Bank .

Convenio de Asunción por la Provincia y Reestructuración de Deudas de Municipios y Comunas (Ley 9079). Delegación de Pasivos del Banco de la Provincia de Córdoba S.A. Luego de celebrarse el Convenio marco de Refinanciación y Compensación de Obligaciones Recíprocas entre la Provincia y Municipios y/o Comunas, el cual determinaba la asunción de la deuda consolidada de los antes mencionados con diferentes organismos y entidades provinciales, la que fuera ratificada por Ley Nº 9079, y a fin de desobligar a los mismos frente al Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en cumplimiento de los

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Deuda

Marzo 2016 - 55

compromisos referidos, se instrumentó la sustitución de deudores, resultando una deuda trasladable a la Provincia al 31 de Julio de 2004 por un monto de $ 120.732.375,99.

En parte de pago de la deuda referida ut supra, la Provincia de Córdoba asumió Pasivos del Banco de la Provincia de Córdoba S.A. con el Banco de la Nación Argentina, Banco BICE y Banco Galicia.

Los datos imputados corresponden a lo informado en el referido convenio por el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. según su contabilidad, sujeto a ajuste.

Con motivo de la discusión judicial con el Banco de Galicia generada por la Provincia de Córdoba, en virtud de que la referida institución retuvo de la Coparticipación Federal de Impuestos sumas que excedían los servicios de deuda a su vencimiento en una magnitud tal que la diferencia en exceso de la retención superaba el stock de deuda que se exponía en la Cuenta de Inversión, por un criterio de prudencia y razonabilidad, hasta tanto se diriman las cuestiones judiciales, la Provincia no expone importe alguno como adeudado al Banco de Galicia, toda vez que de acuerdo a nuestras imputaciones contables la misma se encuentra extinguida.

Convenio Modificatorio entre la Provincia y el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. Con fecha 28 de Septiembre del 2006 se celebró el Convenio N° 22 por medio del cual se modifica el Convenio de Asunción por la Provincia de Córdoba y Reestructuración de deuda de Municipios y Comunas (Ley N° 9079). Delegación de Pasivos del Banco Provincia de Córdoba S.A.

Se establece que el saldo adeudado al 31/08/2006 asciende a la suma de pesos CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ONCE CON 40/100 ($ 53.168.511.40) el cual incluye la capitalización de los intereses entre el 24/08/2006 (vencimiento original) y el 31/08/2006 por la suma de $ 45.048,35.

Con posterioridad y a los fines de reflejar los lineamientos que establece el Ministerio de Economía de la Nación, la Provincia y el Banco Provincia de Córdoba, han celebrado con fecha 31 de Agosto del 2007 el Convenio de Readecuación de Deuda Provincial. A través de dicho convenio se deja sin efecto el “Ajuste del Capital” establecido por el Convenio N° 22.

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. ex Standard Bank: Conforme al convenio suscripto dicha deuda quedó consolidada por aplicación de la Ley de Emergencia Económica N° 25.561, los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional N° 214/02 y 471/02, la comunicación del BCRA “A” 3507 y sus modificatorias y la Ley N° 25.713.

Cabe aclarar que se ha reemplazado dentro de las Entidades Financieras Nacionales al Bank Boston por el Standard Bank con motivo de la transferencia de fondo de comercio celebrada el 1° de Abril del 2007 por dichas entidades en términos de la Ley 11.867.

Actualmente el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) ha adquirido la mayoría accionaria del Banco por lo cual se modifica su denominación.

Pagarés Vivienda. En virtud del Decreto Nº 588/05 aprobado por Ley Nº 9245, se establece que cada certificado de obra referido a la operatoria “DE INQUILINO A PROPIETARIO” lleva una retención del 20% en concepto de Aporte al Financiamiento de la Construcción. Este aporte será restituido a cada contratista en tres pagarés que vencen a los 12, 24 y 36 meses a contar desde la fecha de la Recepción Provisoria.

Consecuentemente, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos – Subsecretaría de Vivienda ha dictado las Resoluciones correspondientes a fin de reflejar en la Ejecución de Presupuesto y en este Apéndice referido a la deuda de la Provincia, los pagarés emitidos de acuerdo a lo establecido en la mencionada operatoria.

Refinanciación Nación- Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas Por medio del Decreto Nacional N° 660/2010 se crea el “Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas” con el objeto de reducir las deudas que las Provincias mantienen con el Gobierno Nacional y reprogramar la deuda resultante de cada Provincia. Las deudas de la Provincia que ingresan a este Programa son: Bonos Garantizados-Dto. 1579/2002 del PEN, Bonos Garantizados-Dto. 1579/2002 del PEN-Municipal, Programa de Ayuda Financiera 2005, Programa de Ayuda Financiera 2006, Programa de Ayuda Financiera 2007, Programa de Ayuda Financiera 2008, Programa de Ayuda Financiera 2009, Convenio Desarrollo de Obras de Infraestructura, Convenio Desarrollo de Obras de Infraestructura 2007, Programa de Unificación Monetaria-BODEN 2011. El saldo a refinanciar por estos conceptos al 31 de Mayo de 2010 ascienden a la suma de $ 6.253.525.695,70.

A través del Decreto Provincial N° 1.227/10 se aprueban los Acuerdos celebrados entre la Provincia y el Estado Nacional, de donde surgen los importes a deducir del saldo a refinanciar que ascienden a $ 1.584.438.258,05. Asimismo, por medio de la Resolución N° 136 de fecha 11 de abril de 2011 perteneciente al Ministerio de Economía de la Nación se informó una redistribución realizada por el Ministerio del Interior del Fondo de

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016

Aportes del Tesoro Nacional correspondiéndole a la Provincia una suma de $ 9.176.556,03. Resultando, por lo tanto, un saldo a refinanciar de $ 4.659.910.881,62. Luego atento a lo establecido en el Inciso c) del artículo 6 del Convenio Bilateral celebrado entre la Provincia y el Gobierno Nacional se adicionó al saldo los intereses capitalizados durante todo el período de gracia.

Banco Provincia de Buenos Aires Con fecha 30 de Noviembre de 2011 se suscribe el Convenio de Refinanciación de Deuda con el Banco de la Provincia de Buenos Aires por un monto total que asciende a la suma de $ 3.833.805,98; en el marco del Convenio de Compensación y Extinción de Créditos entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y el Ente Peaje Ruta Provincial N° 13 de fecha 7 de abril de 2008. Convenio entre Nación Argentina y Provincia de Córdoba – Dcto 261 – Sierras Chicas Con fecha 27 de Marzo de 2015 se suscribe el Convenio Marco entre Nación y Provincia de Córdoba, por un total de $ 540.665.000 (Pesos Quinientos Cuarenta Millones Seiscientos Sesenta y Cinco Mil), destinado a recuperar infraestructura dañada por el acontecimiento climático ocurrido en la Provincia de Córdoba – Sierras Chicas - de fecha 15 de Febrero de 2015. Las Obras a realizar se destinarán a: Infraestructura Vial, Infraestructura de Agua y Varios, Infraestructura Eléctrica y el mejoramiento y construcción de Viviendas. Este Convenio ha sido protocolizado con fecha 09 de Abril de 2015 bajo el Decreto Provincial Nro. 261/15.

Operaciones en Pesos Valores

Históricosal 01/01/2016

$

ValoresHistóricos

al 31/03/2016$

Variación rea lde la deuda

al 31/03/2016$

ValoresCorrientes

al 31/03/2016$

Instituciones Financieras Nacionales 22.337.032 19.553.082 (2.783.950) 32.087.581Otros Bancos Nacionales y Privados (no conforman el Canje) 22.337.032 19.553.082 (2.783.950) 32.087.581

Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global) 15.136.539 13.274.837 (1.861.703) 13.274.837ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank 5.447.525 4.822.887 (624.638) 17.357.385Banco Provincia de Buenos Aires 1.752.968 1.455.359 (297.609) 1.455.359

Instituciones Financieras Extranjeras 528.163 528.163 0 528.163Organismos Internacionales 528.163 528.163 0 528.163

BID - Ley Nº 7940 528.163 528.163 0 528.163Proveedores y Contratistas 59.946 59.946 0 59.946

Pagarés Vivienda 59.946 59.946 0 59.946Gobierno Nacional 5.073.926.634 5.431.730.436 357.803.802 5.431.730.436

Refinanciación Nación 4.973.926.634 4.891.065.436 (82.861.198) 4.891.065.436Conv. Nación Pvcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15 100.000.000 540.665.000 440.665.000 540.665.000

Otros Conceptos 8.981.410 8.981.410 0 8.981.410Emisión CECOR - Ley Nº 8482 8.981.410 8.981.410 0 8.981.410

Pasivo Consolidado 920.520 920.520 0 920.5205.106.753.705 5.461.773.557 355.019.852 5.474.308.055

Acreedor - Operación

TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL EN $

Operaciones en Moneda Extranjera – Dólares Estadounidenses Valores

Históricosal 01/01/2016

U$S

ValoresHistóricos

al 31/03 /2016U$S

Variación realde la deuda

al 31/03/2016U$S

ValoresCorrientes

al 31/03/2016$

Instituciones Financieras Extranjeras 39.612.627 39.481.179 (131.449) 613.762.512Organismos internacionales 4.364.548 4.233.100 (131.449) 95.615.751

BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac. 278.047 278.047 0 4.087.291BID 545/OC-AR - ENOHSA (ex-COFAPyS) 9.161 3.074 (6.087) 45.193

Programa con Financiamiento Externo 4.077.340 3.951.978 (125.362) 91.483.268BID 857/OC - SAMPACHO 603.280 580.478 (22.802) 8.533.027BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS 3.106.693 3.013.365 (93.328) 77.685.655BID 857/OC - SANTA CATALINA 367.366 358.135 (9.231) 5.264.585

Otros Bancos extranjeros 35.248.079 35.248.079 0 518.146.761ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX) 9.811.200 9.811.200 0 144.224.640BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX) 669.319 669.319 0 9.838.989ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS) 15.758.524 15.758.524 0 231.650.303BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS) 9.009.036 9.009.036 0 132.432.829

Títulos Públicos 133.498.983 129.129.667 (4.369.316) 1.898.206.101BONCOR 2017 33.498.983 29.129.667 (4.369.316) 428.206.101BONCOR II 100.000.000 100.000.000 0 1.470.000.000

Otros Conceptos 6.017.481 5.073.184 (944.297) 74.575.808Conv. de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos Dto. 165/2010 5.488.060 4.626.846 (861.214) 68.014.637Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010 379.348 319.818 (59.530) 4.701.326Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010 150.073 126.520 (23.553) 1.859.845

179.129.091 173.684.030 (5.445.061) 2.586.544.422

Acreedor - Operación

Total Administración Central en U$S

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Deuda

Marzo 2016 - 57

Pasivo Consolidado

Ley Nº 9078

Opción Pago en Efectivo

OPCION PAGO EFECTIVO Monto Intereses Ordenado Deuda NetaOrden de Prelación Original Pagar al 31/03/2016

Concepto (1) Art.8 inc.a) Causa Laboral 30.327 2.250 32.577 0Concepto (4) Art.8 inc.d) Excedente sobre $20.000 0 0 0

TOTAL OPCION EFECTIVO 30.327 2.250 32.577 0

Opción Pago en TICOP

A VALORES A VALORES DEUDA AL 31/12/02 31/12/2008 31/03/2016

(fecha de corte)

TOTAL BONOS ó TITULOS EMITIDOS 0 0 0TOTAL EN TRAMITE EMISION 872.200 918.938 918.938

En trámite de emisión con Decreto 872.200 918.938 918.938En trámite de emisión sin Decreto 0 0

Fracciones a pagar en efectivo 1.550 1.582 1.582TOTAL 873.750 920.520 920.520

C O N C E P T O S

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016

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Municipios

Marzo 2016 - 59

De la Distribución a Municipios y Comunas

Cuadro Resumen por Departamento

Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg. Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal Solidario Fasamu Total

CALAMUCHITA 46.081.425 4.986.586 - - - 2.472.574 1.347.171 54.887.756 CAPITAL 658.019.082 74.974.809 - - - 35.307.082 23.641.404 791.942.377 COLON 133.943.096 11.966.566 - - - 7.186.934 4.812.327 157.908.923 CRUZ DEL EJE 38.953.216 4.896.387 - - - 2.090.098 731.969 46.671.670 GENERAL ROCA 32.203.172 3.874.260 - - - 1.727.913 1.134.662 38.940.007 GENERAL SAN MARTIN 86.876.035 7.221.533 - - - 4.661.475 3.121.295 101.880.337 ISCHILIN 20.550.201 3.400.946 - - - 1.102.654 714.987 25.768.789 JUAREZ CELMAN 51.800.779 6.848.823 - - - 2.779.455 1.751.624 63.180.680 MARCOS JUAREZ 82.485.563 9.550.786 - - - 4.425.897 2.963.553 99.425.798 MINAS 5.796.340 1.536.303 - - - 311.012 208.252 7.851.907 POCHO 5.603.892 1.470.872 - - - 300.686 165.252 7.540.702 PTE.ROQUE SAENZ PEÑA 30.423.266 3.808.209 - - - 1.632.410 1.023.680 36.887.564 PUNILLA 110.379.777 15.380.058 - - - 5.922.606 2.793.236 134.475.677 RIO CUARTO 159.629.150 15.792.820 - - - 8.565.161 5.735.179 189.722.311 RIO PRIMERO 40.040.717 6.093.561 - - - 2.148.450 1.429.039 49.711.767 RIO SECO 12.178.581 3.547.233 - - - 653.462 437.554 16.816.829 RIO SEGUNDO 78.879.067 9.883.301 - - - 4.232.384 2.823.014 95.817.766 SAN ALBERTO 28.422.143 3.467.030 - - - 1.525.036 1.021.155 34.435.363 SAN JAVIER 38.184.435 4.448.469 - - - 2.048.848 738.488 45.420.239 SAN JUSTO 152.705.568 21.386.403 - - - 8.193.665 5.464.994 187.750.630 SANTA MARIA 65.399.602 6.380.570 - - - 3.509.122 2.163.699 77.452.993 SOBREMONTE 4.718.072 1.680.526 - - - 253.156 149.098 6.800.852 TERCERO ARRIBA 77.070.139 8.714.048 - - - 4.135.323 2.768.987 92.688.498 TOTORAL 18.303.401 2.398.878 - - - 982.099 657.607 22.341.985 TULUMBA 17.216.379 2.465.109 - - - 923.773 461.985 21.067.246 UNION 90.935.746 10.193.524 - - - 4.879.305 3.170.155 109.178.731

TOTAL GENERAL 2.086.798.844 246.367.608 0 0 0 111.970.579 71.430.365 2.516.567.397

Departamento Calamuchita

Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg. Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal

Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO EMBALSE 6.091.220 492.234 - - - 326.834 218.846 7.129.134 LA CRUZ 2.501.804 306.597 - - - 134.238 89.885 3.032.525 LOS CONDORES 3.268.993 294.355 - - - 175.403 117.449 3.856.200 RIO DE LOS SAUCES 2.319.714 189.203 - - - 124.468 83.343 2.716.728 SAN AGUSTIN 3.519.324 649.457 - - - 188.835 126.443 4.484.059 SANTA ROSA DE CALAMUCHITA 8.041.784 626.038 - - - 431.495 - 9.099.317 VILLA DEL DIQUE 3.299.975 274.470 - - - 177.066 118.562 3.870.072 VILLA GRAL. BELGRANO 5.645.178 450.283 - - - 302.901 202.821 6.601.183 VILLA RUMIPAL 3.012.928 243.749 - - - 161.664 108.249 3.526.589 VILLA YACANTO 2.476.093 175.515 - - - 132.859 88.961 2.873.427 COMUNA AMBOY 341.360 80.335 - - - 18.316 12.264 452.276 CALMAYO 281.998 59.944 - - - 15.131 10.132 367.205 CAÑADA DEL SAUCE 272.944 68.223 - - - 14.645 - 355.812 LA CUMBRECITA 660.306 104.191 - - - 35.430 23.724 823.651 LAS BAJADAS 319.225 94.194 - - - 17.129 11.469 442.017 LAS CALERAS 375.569 87.625 - - - 20.152 13.494 496.839 LOS MOLINOS 415.815 87.008 - - - 22.311 14.939 540.073 LOS REARTES 868.074 172.524 - - - 46.578 31.188 1.118.364 LUTTI 333.312 74.773 - - - 17.884 11.975 437.944 SAN IGNACIO 373.557 81.941 - - - 20.044 13.421 488.963 SEGUNDA USINA 281.998 77.617 - - - 15.131 10.132 384.878 VILLA AMANCAY 464.110 104.926 - - - 24.903 16.675 610.613 VILLA C.PAR. LOS REARTES 645.718 122.541 - - - 34.647 23.199 826.105 VILLA QUILLINZO 270.428 68.842 - - - 14.510 - 353.780

TOTAL GENERAL 46.081.425 4.986.586 0 0 0 2.472.574 1.347.171 54.887.756

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016

Departamento Colón

Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg. Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal

Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO AGUA DE ORO 2.682.546 213.044 - - - 143.936 96.379 3.135.906 COLONIA CAROYA 11.663.630 702.089 - - - 625.831 419.053 13.410.603 COLONIA TIROLESA 4.364.411 325.442 - - - 234.180 156.805 5.080.838 ESTACION GENERAL PAZ 2.727.953 239.088 - - - 146.373 98.010 3.211.423 ESTACION JUAREZ CELMAN 7.675.048 978.605 - - - 411.817 275.750 9.341.221 JESUS MARIA 17.251.934 1.159.034 - - - 925.681 619.830 19.956.479 LA CALERA 17.220.812 835.570 - - - 924.011 618.712 19.599.104 LA GRANJA 3.116.155 337.150 - - - 167.202 111.958 3.732.464 MALVINAS ARGENTINAS 8.042.327 1.311.388 - - - 431.524 288.946 10.074.185 MENDIOLAZA 5.794.254 632.424 - - - 310.900 208.177 6.945.755 RIO CEBALLOS 11.391.229 839.081 - - - 611.215 409.266 13.250.791 SALDAN 6.888.204 247.756 - - - 369.598 247.480 7.753.038 SALSIPUEDES 6.223.779 425.423 - - - 333.947 223.609 7.206.757 UNQUILLO 10.396.503 760.196 - - - 557.841 373.527 12.088.068 VILLA ALLENDE 15.666.496 2.233.230 - - - 840.611 562.868 19.303.206 COMUNA COLONIA VICENTE AGUERO 398.698 99.394 - - - 21.393 14.324 533.810 EL MANZANO 838.327 194.335 - - - 44.982 30.120 1.107.763 MI GRANJA 815.832 274.772 - - - 43.775 29.311 1.163.690 TINOCO 454.233 80.083 - - - 24.373 16.320 575.008 VILLA CERRO AZUL 330.724 78.464 - - - 17.746 11.882 438.815

TOTAL GENERAL 133.943.096 11.966.566 0 0 0 7.186.934 4.812.327 157.908.923 Departamento Cruz del Eje

Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg. Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal

Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO CRUZ DEL EJE 17.704.273 771.376 - - - 949.952 - 19.425.601 EL BRETE 2.675.304 224.293 - - - 143.548 96.119 3.139.263 SAN MARCOS SIERRAS 2.712.824 202.595 - - - 145.561 97.467 3.158.447 SERREZUELA 3.154.641 546.766 - - - 169.267 113.340 3.984.014 VILLA DE SOTO 6.368.731 1.739.540 - - - 341.725 228.817 8.678.812 COMUNA ALTO DE LOS QUEBRACHOS 302.554 91.449 - - - 16.234 - 410.237 BAÑADO DE SOTO 645.685 86.392 - - - 34.645 23.198 789.920 CRUZ DE CAÑA 385.465 77.165 - - - 20.683 13.849 497.161 GUANACO MUERTO 573.263 101.813 - - - 30.759 - 705.835 LA BATEA 340.014 75.523 - - - 18.244 12.216 445.997 LA HIGUERA 477.757 174.071 - - - 25.635 17.165 694.628 LAS CAÑADAS 336.518 64.906 - - - 18.056 12.090 431.570 LAS PLAYAS 476.866 165.391 - - - 25.587 17.133 684.977 LOS CHAÑARITOS (C.D.EJE) 565.088 131.138 - - - 30.321 20.303 746.850 MEDIA NARANJA 774.546 181.443 - - - 41.560 27.828 1.025.377 PASO VIEJO 847.468 124.437 - - - 45.472 30.448 1.047.825 TUCLAME 612.221 138.090 - - - 32.850 21.996 805.157

TOTAL GENERAL 38.953.216 4.896.387 0 0 0 2.090.098 731.969 46.671.670 Departamento General Roca

Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg. Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal

Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO BUCHARDO 2.694.919 372.889 - - - 144.600 96.823 3.309.232 DEL CAMPILLO 3.673.752 446.372 - - - 197.121 131.991 4.449.236 HUINCA RENANCO 6.552.571 407.075 - - - 351.589 235.422 7.546.657 ITALO 2.320.096 318.246 - - - 124.489 83.357 2.846.187 JOVITA 4.441.001 581.736 - - - 238.289 159.557 5.420.583 MATTALDI 2.663.152 348.395 - - - 142.896 95.682 3.250.125 VILLA HUIDOBRO 4.862.438 615.314 - - - 260.902 174.698 5.913.352 VILLA VALERIA 3.276.416 330.571 - - - 175.801 117.716 3.900.505 COMUNA NICOLAS BRUZZONE 348.704 97.042 - - - 18.710 - 464.457 ONAGOITY 273.050 71.598 - - - 14.651 - 359.299 PINCEN 399.665 98.697 - - - 21.445 14.359 534.166 RANQUELES 260.441 73.125 - - - 13.974 9.357 356.897 VILLA SARMIENTO 436.967 113.201 - - - 23.446 15.699 589.313

TOTAL GENERAL 32.203.172 3.874.260 0 0 0 1.727.913 1.134.662 38.940.007 Departamento General San Martín

Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg. Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal

Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO ARROYO ALGODON 2.010.798 175.889 - - - 107.893 72.244 2.366.824 ARROYO CABRAL 3.196.949 431.406 - - - 171.538 114.860 3.914.754 AUSONIA 2.175.305 188.119 - - - 116.720 78.155 2.558.298 CHAZON 2.202.988 292.049 - - - 118.205 79.149 2.692.391 ETRURIA 3.797.479 453.218 - - - 203.760 136.436 4.590.893 LA LAGUNA 2.378.680 270.436 - - - 127.632 85.462 2.862.210 LA PALESTINA 1.927.750 169.548 - - - 103.437 69.260 2.269.995 LA PLAYOSA 3.075.576 371.035 - - - 165.025 110.500 3.722.135 LUCA 1.921.896 172.467 - - - 103.122 69.050 2.266.535 PASCO 2.257.287 204.122 - - - 121.118 81.100 2.663.627 SILVIO PELLICO 1.837.781 266.815 - - - 98.609 66.028 2.269.233 TICINO 2.793.941 229.386 - - - 149.913 100.381 3.273.621 TIO PUJIO 3.088.874 259.380 - - - 165.739 110.978 3.624.971 VILLA MARIA 42.730.378 2.504.565 - - - 2.292.768 1.535.223 49.062.934 VILLA NUEVA 11.480.353 1.233.098 - - - 615.997 412.468 13.741.916

TOTAL GENERAL 86.876.035 7.221.533 0 0 0 4.661.475 3.121.295 101.880.337

Page 63: Ejecución Presupuestaria Al 31/03/16 · Ejecución Presupuestaria al 3 1/03/2016 El Cálculo de Recursos destinado a atender las Erogaciones detalladas precedentemente se estimó

Municipios

Marzo 2016 - 61

Departamento Ischilín

Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg. Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal

Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO DEAN FUNES 13.058.710 1.039.096 - - - 700.686 469.175 15.267.667 QUILINO 4.535.094 1.548.592 - - - 243.338 162.938 6.489.962 COMUNA AVELLANEDA 454.787 116.175 - - - 24.402 16.340 611.704 CAÑADA DE RIO PINTO 336.446 85.746 - - - 18.053 - 440.245 CHUÑA 535.864 116.898 - - - 28.753 19.253 700.768 COPACABANA 313.281 142.093 - - - 16.810 - 472.183 LOS POZOS 295.152 67.150 - - - 15.837 10.604 388.743 OLIVARES DE SAN NICOLAS 620.971 146.843 - - - 33.319 22.310 823.443 VILLA GUTIERREZ 399.897 138.352 - - - 21.457 14.368 574.073

TOTAL GENERAL 20.550.201 3.400.946 0 0 0 1.102.654 714.987 25.768.789 Departamento Juarez Celman

Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg. Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal

Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO ALEJANDRO 4.478.180 587.070 - - - 240.284 160.893 5.466.426 BENGOLEA 2.121.106 196.082 - - - 113.811 76.207 2.507.207 CARNERILLO 2.710.913 238.826 - - - 145.458 97.398 3.192.595 CHARRAS 2.191.480 196.733 - - - 117.587 78.736 2.584.536 GENERAL CABRERA 7.711.905 1.384.709 - - - 413.795 277.074 9.787.484 GENERAL DEHEZA 7.086.650 1.101.428 - - - 380.246 254.610 8.822.935 HUANCHILLAS 2.227.451 266.214 - - - 119.518 80.028 2.693.211 LA CARLOTA 8.406.990 699.094 - - - 451.091 302.048 9.859.223 LOS CISNES 1.944.911 172.908 - - - 104.357 69.877 2.292.053 OLAETA 1.957.807 181.417 - - - 105.049 70.340 2.314.613 REDUCCION 2.480.458 459.894 - - - 133.093 - 3.073.445 SANTA EUFEMIA 2.946.719 312.812 - - - 158.111 105.870 3.523.512 UCACHA 4.431.988 773.366 - - - 237.806 159.233 5.602.393 COMUNA ASSUNTA 266.395 73.386 - - - 14.294 9.571 363.646 EL RASTREADOR 271.029 73.268 - - - 14.543 9.738 368.577 PACHECO DE MELO 260.216 64.859 - - - 13.962 - 339.038 PASO DEL DURAZNO 306.580 66.755 - - - 16.450 - 389.786

TOTAL GENERAL 51.800.779 6.848.823 0 0 0 2.779.455 1.751.624 63.180.680

Departamento Marcos Juarez

Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg. Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal

Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO ALEJO LEDESMA 3.403.805 338.799 - - - 182.637 122.292 4.047.533 ARIAS 5.476.748 1.137.787 - - - 293.864 196.769 7.105.168 CAMILO ALDAO 4.355.317 603.681 - - - 233.692 156.478 5.349.168 CAP. GRAL. B. O'HIGGINS 1.869.487 166.267 - - - 100.310 67.167 2.203.232 CAVANAGH 2.291.327 335.863 - - - 122.945 82.323 2.832.458 COLONIA ITALIANA 2.037.274 176.574 - - - 109.313 73.195 2.396.356 CORRAL DE BUSTOS 7.072.085 537.886 - - - 379.464 254.087 8.243.522 CRUZ ALTA 5.367.345 671.690 - - - 287.994 192.839 6.519.868 GENERAL BALDISSERA 2.872.543 549.007 - - - 154.131 103.205 3.678.886 GENERAL ROCA 3.038.237 529.793 - - - 163.022 109.158 3.840.209 GUATIMOZIN 2.994.580 285.807 - - - 160.679 107.590 3.548.655 INRIVILLE 3.727.286 524.474 - - - 199.994 133.914 4.585.669 ISLA VERDE 3.962.931 569.187 - - - 212.638 142.381 4.887.136 LEONES 7.247.757 770.156 - - - 388.890 260.398 8.667.202 LOS SURGENTES 3.175.000 349.872 - - - 170.360 114.072 3.809.304 MARCOS JUAREZ 15.655.230 992.453 - - - 840.007 562.463 18.050.153 MONTE BUEY 5.012.299 583.326 - - - 268.943 180.083 6.044.650 SAIRA 2.056.205 188.447 - - - 110.329 73.876 2.428.856 COMUNA COLONIA BARGE 316.928 93.752 - - - 17.005 11.387 439.072 SALADILLO 316.928 81.108 - - - 17.005 11.387 426.428 VILLA ELISA 236.249 64.859 - - - 12.676 8.488 322.273

TOTAL GENERAL 82.485.563 9.550.786 0 0 0 4.425.897 2.963.553 99.425.798 Departamento Minas

Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg. Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal

Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO SAN CARLOS MINAS 2.667.638 686.113 - - - 143.136 95.843 3.592.731 COMUNA CIENAGA DEL CORO 609.053 291.346 - - - 32.680 21.882 954.962 EL CHACHO 417.712 95.342 - - - 22.413 15.008 550.475 ESTANCIA DE GUADALUPE 513.598 102.695 - - - 27.558 18.453 662.303 GUASAPAMPA 445.188 85.887 - - - 23.887 15.995 570.957 LA PLAYA 413.787 100.595 - - - 22.202 14.867 551.451 TALAINI 348.743 90.389 - - - 18.712 12.530 470.375 TOSNO 380.619 83.936 - - - 20.423 13.675 498.653

TOTAL GENERAL 5.796.340 1.536.303 0 0 0 311.012 208.252 7.851.907

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016

Departamento Pocho Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg. Y

Deseq. P.A.M. Fondo Federal Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO SALSACATE 2.945.793 604.933 - - - 158.061 105.837 3.814.625 COMUNA CHANCANI 568.902 215.970 - - - 30.525 20.440 835.837 LAS PALMAS 346.964 114.394 - - - 18.617 12.466 492.441 LOS TALARES 296.174 69.586 - - - 15.892 10.641 392.292 SAN GERONIMO 512.640 87.719 - - - 27.507 - 627.865 TALA CAÑADA 491.725 167.187 - - - 26.384 - 685.297 VILLA DE POCHO 441.694 211.082 - - - 23.700 15.869 692.345

TOTAL GENERAL 5.603.892 1.470.872 0 0 0 300.686 165.252 7.540.702 Departamento Pte. Roque Saenz Peña

Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg. Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal

Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO GENERAL LEVALLE 4.791.682 833.901 - - - 257.105 172.156 6.054.844 LA CESIRA 2.340.234 207.443 - - - 125.569 84.080 2.757.326 LABOULAYE 12.915.387 1.377.800 - - - 692.996 464.026 15.450.209 MELO 2.313.899 272.418 - - - 124.156 83.134 2.793.607 ROSALES 1.930.848 174.643 - - - 103.603 - 2.209.094 SERRANO 3.368.115 526.573 - - - 180.722 121.010 4.196.420 VILLA ROSSI 1.912.178 181.660 - - - 102.601 68.701 2.265.140 COMUNA LEGUIZAMON 265.753 69.746 - - - 14.259 9.548 359.306 RIO BAMBA 292.058 86.485 - - - 15.671 10.493 404.706 SAN JOAQUIN 293.110 77.542 - - - 15.727 10.531 396.911

TOTAL GENERAL 30.423.266 3.808.209 0 0 0 1.632.410 1.023.680 36.887.564 Departamento Punilla

Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg. Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal

Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO BIALET MASSE 4.428.367 313.317 - - - 237.611 159.103 5.138.398 CAPILLA DEL MONTE 6.901.422 1.347.869 - - - 370.307 247.955 8.867.553 COSQUIN 11.827.755 1.348.495 - - - 634.637 424.949 14.235.836 HUERTA GRANDE 4.710.867 387.470 - - - 252.769 169.253 5.520.359 LA CUMBRE 5.585.266 1.043.953 - - - 299.687 200.668 7.129.574 LA FALDA 9.333.395 1.649.833 - - - 500.798 335.332 11.819.358 LOS COCOS 2.178.463 194.405 - - - 116.889 78.268 2.568.025 SAN ANTONIO DE ARREDONDO 3.393.183 491.205 - - - 182.067 121.911 4.188.365 SAN ESTEBAN 2.048.620 180.235 - - - 109.922 73.603 2.412.380 SANTA MARIA 5.923.051 464.303 - - - 317.811 212.804 6.917.970 TANTI 4.644.919 352.667 - - - 249.231 166.883 5.413.701 VALLE HERMOSO 4.713.402 397.666 - - - 252.905 169.344 5.533.317 VILLA CARLOS PAZ 30.264.091 5.230.576 - - - 1.623.869 - 37.118.535 VILLA GIARDINO 4.113.899 401.900 - - - 220.738 147.805 4.884.341 VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO 2.726.223 204.865 - - - 146.280 97.948 3.175.316 YCHO CRUZ 2.672.970 183.464 - - - 143.423 96.035 3.095.892 COMUNA CABALANGO 325.731 77.369 - - - 17.478 - 420.578 CASA GRANDE 509.521 121.528 - - - 27.339 - 658.388 CHARBONIER 480.834 125.943 - - - 25.800 - 632.577 CUESTA BLANCA 403.526 92.768 - - - 21.652 14.498 532.443 ESTANCIA VIEJA 570.784 97.409 - - - 30.626 20.507 719.326 MAYU SUMAJ 765.271 337.336 - - - 41.062 - 1.143.668 SAN ROQUE 712.273 99.335 - - - 38.218 25.591 875.417 TALA HUASI 289.265 73.066 - - - 15.521 - 377.852 VILLA PARQUE SIQUIMAN 856.679 163.082 - - - 45.967 30.779 1.096.507

TOTAL GENERAL 110.379.777 15.380.058 0 0 0 5.922.606 2.793.236 134.475.677

Page 65: Ejecución Presupuestaria Al 31/03/16 · Ejecución Presupuestaria al 3 1/03/2016 El Cálculo de Recursos destinado a atender las Erogaciones detalladas precedentemente se estimó

Municipios

Marzo 2016 - 63

Departamento Río Cuarto Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg. Y

Deseq. P.A.M. Fondo Federal Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO ACHIRAS 2.971.645 266.418 - - - 159.448 106.766 3.504.277 ADELIA MARIA 5.479.042 951.351 - - - 293.987 196.852 6.921.231 ALCIRA 4.733.218 592.978 - - - 253.969 170.056 5.750.220 ALPA CORRAL 2.091.633 175.802 - - - 112.230 75.148 2.454.813 BERROTARAN 5.165.881 839.497 - - - 277.184 185.601 6.468.162 BULNES 2.199.547 194.766 - - - 118.020 79.026 2.591.359 CHAJAN 2.020.917 181.055 - - - 108.436 72.608 2.383.016 CORONEL BAIGORRIA 2.439.457 213.929 - - - 130.893 87.645 2.871.925 CORONEL MOLDES 6.348.633 946.774 - - - 340.646 228.095 7.864.147 ELENA 3.201.074 406.654 - - - 171.759 115.009 3.894.495 LA CAUTIVA 2.068.598 267.785 - - - 110.994 74.321 2.521.697 LAS ACEQUIAS 2.801.405 333.502 - - - 150.314 100.649 3.385.869 LAS HIGUERAS 4.787.679 419.929 - - - 256.891 172.012 5.636.511 LAS VERTIENTES 2.064.393 187.710 - - - 110.768 74.170 2.437.042 MONTE DE LOS GAUCHOS 2.019.871 202.536 - - - 108.379 72.570 2.403.357 RIO CUARTO 84.527.290 6.674.949 - - - 4.535.449 3.036.909 98.774.597 SAMPACHO 5.745.729 602.891 - - - 308.296 206.433 6.863.350 SAN BASILIO 3.358.740 295.138 - - - 180.219 120.673 3.954.770 SANTA CATALINA 3.620.640 314.903 - - - 194.271 130.083 4.259.896 TOSQUITAS 1.873.732 165.194 - - - 100.538 67.320 2.206.784 VICUÑA MACKENNA 7.048.446 821.717 - - - 378.196 253.238 8.501.596 COMUNA CHUCUL 399.896 83.912 - - - 21.457 14.368 519.633 LA CAROLINA "EL POTOSI" 314.531 86.754 - - - 16.877 11.301 429.461 LAS ALBAHACAS 467.184 100.246 - - - 25.068 16.785 609.282 LAS PEÑAS SUD 310.011 85.452 - - - 16.634 11.138 423.236 MALENA 377.802 91.370 - - - 20.272 13.574 503.017 SUCO 378.303 102.139 - - - 20.298 13.592 514.333 VILLA EL CHACAY 314.028 65.450 - - - 16.850 11.282 407.610 WASHINGTON 499.824 122.022 - - - 26.819 17.958 666.622

TOTAL GENERAL 159.629.150 15.792.820 0 0 0 8.565.161 5.735.179 189.722.311 Departamento Río Primero

Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg. Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal

Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO LA PARA 3.789.532 690.558 - - - 203.333 136.151 4.819.574 LA PUERTA 2.931.409 253.430 - - - 157.289 105.320 3.447.448 MONTE CRISTO 7.395.345 827.642 - - - 396.809 265.701 8.885.497 OBISPO TREJO 3.092.636 1.332.045 - - - 165.940 111.113 4.701.734 PIQUILLIN 2.410.165 223.682 - - - 129.321 86.593 2.849.762 RIO PRIMERO 5.819.000 480.134 - - - 312.228 209.066 6.820.428 SANTA ROSA DE RIO PRIMERO 6.116.609 512.198 - - - 328.197 219.758 7.176.762 VILLA FONTANA 2.151.284 196.251 - - - 115.431 77.292 2.540.257 COMUNA ATAHONA 346.675 73.641 - - - 18.601 12.455 451.372 CAÑADA DE MACHADO 343.905 106.227 - - - 18.453 12.356 480.941 CAPILLA DE LOS REMEDIOS 750.520 167.506 - - - 40.270 26.965 985.260 CHALACEA 345.567 79.554 - - - 18.542 12.416 456.079 COLONIA LAS CUATRO ESQUINAS 306.235 79.552 - - - 16.432 11.002 413.221 COMECHINGONES 424.785 106.660 - - - 22.793 15.262 569.499 DIEGO DE ROJAS 525.607 114.879 - - - 28.202 18.884 687.573 EL CRISPIN 332.272 95.412 - - - 17.829 11.938 457.450 ESQUINA 400.410 90.799 - - - 21.485 14.386 527.080 KILOMETRO 658 417.029 105.508 - - - 22.376 14.983 559.897 LA POSTA 368.834 94.980 - - - 19.790 13.252 496.856 LA QUINTA 343.905 70.615 - - - 18.453 12.356 445.328 LAS GRAMILLAS 276.874 80.129 - - - 14.856 9.948 381.807 LAS SALADAS 314.545 91.377 - - - 16.877 11.301 434.100 MAQUINISTA GALLINI 299.338 84.744 - - - 16.061 10.755 410.897 PLAZA DE MERCEDES 272.443 65.713 - - - 14.618 9.788 362.562 SAGRADA FAMILIA 265.795 70.325 - - - 14.262 - 350.382

TOTAL GENERAL 40.040.717 6.093.561 0 0 0 2.148.450 1.429.039 49.711.767 Departamento Río Seco

Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg. Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal

Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO SEBASTIAN EL CANO 3.087.768 791.110 - - - 165.679 110.938 4.155.495 VILLA DE MARIA 4.526.182 1.612.676 - - - 242.860 162.617 6.544.334 COMUNA CERRO COLORADO 439.854 106.556 - - - 23.601 15.803 585.815 CHAÑAR VIEJO 338.534 89.220 - - - 18.165 12.163 458.081 EUFRASIO LOZA 393.621 91.348 - - - 21.120 14.142 520.232 GUTEMBERG 634.267 201.710 - - - 34.033 22.788 892.797 LA RINCONADA 503.796 89.066 - - - 27.032 18.100 637.995 LOS HOYOS 375.645 102.451 - - - 20.156 13.496 511.748 PUESTO DE CASTRO 290.984 72.491 - - - 15.613 10.455 389.543 RAYO CORTADO 622.670 137.581 - - - 33.410 22.371 816.032 SANTA ELENA 397.680 98.343 - - - 21.338 14.288 531.649 VILLA CANDELARIA NORTE 567.582 154.680 - - - 30.455 20.392 773.109

TOTAL GENERAL 12.178.581 3.547.233 0 0 0 653.462 437.554 16.816.829

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016

Departamento Río Segundo Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg. Y

Deseq. P.A.M. Fondo Federal Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO CALCHIN 2.800.278 243.325 - - - 150.253 100.609 3.294.465 CALCHIN OESTE 2.062.200 261.722 - - - 110.651 74.091 2.508.663 CAPILLA DEL CARMEN 1.821.244 159.290 - - - 97.722 65.434 2.143.689 CARRILOBO 2.561.434 223.336 - - - 137.438 92.028 3.014.235 COLAZO 2.451.709 224.041 - - - 131.550 88.085 2.895.386 COSTASACATE 2.344.620 212.611 - - - 125.804 84.238 2.767.273 LAGUNA LARGA 5.561.567 889.488 - - - 298.415 199.817 6.949.286 LAS JUNTURAS 2.525.745 226.508 - - - 135.523 90.745 2.978.521 LUQUE 4.800.373 395.937 - - - 257.572 172.469 5.626.351 MANFREDI 2.122.575 346.965 - - - 113.890 76.260 2.659.691 MATORRALES 2.168.766 196.751 - - - 116.369 77.920 2.559.806 ONCATIVO 8.276.644 1.654.217 - - - 444.097 297.364 10.672.323 PILAR 8.782.175 839.058 - - - 471.222 315.527 10.407.983 POZO DEL MOLLE 4.679.100 804.689 - - - 251.065 168.111 5.902.965 RIO SEGUNDO 11.879.942 1.943.201 - - - 637.438 426.824 14.887.405 SANTIAGO TEMPLE 3.050.167 253.898 - - - 163.662 109.587 3.577.314 VILLA DEL ROSARIO 9.543.892 667.857 - - - 512.093 342.894 11.066.736 COMUNA COLONIA VIDELA 260.883 64.862 - - - 13.998 9.373 349.116 IMPIRA 305.169 97.328 - - - 16.374 - 418.871 LOS CHAÑARITOS 354.488 68.506 - - - 19.021 12.736 454.751 RINCON 526.095 109.712 - - - 28.228 18.902 682.937

TOTAL GENERAL 78.879.067 9.883.301 0 0 0 4.232.384 2.823.014 95.817.766 Departamento San Alberto

Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg. Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal

Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO MINA CLAVERO 6.679.779 948.801 - - - 358.414 239.992 8.226.986 NONO 2.794.625 212.432 - - - 149.950 100.406 3.257.412 SAN PEDRO 4.268.065 356.084 - - - 229.010 153.344 5.006.503 VILLA CURA BROCHERO 4.760.579 372.406 - - - 255.437 171.039 5.559.461 VILLA SARMIENTO 4.355.217 367.003 - - - 233.686 156.475 5.112.381 COMUNA AMBUL 711.374 153.901 - - - 38.170 25.558 929.004 ARROYO LOS PATOS 564.022 109.111 - - - 30.264 20.264 723.660 LAS CALLES 614.350 116.110 - - - 32.964 22.072 785.497 LAS RABONAS 602.417 148.523 - - - 32.324 21.644 804.907 PANAHOLMA 543.268 83.688 - - - 29.150 19.519 675.625 SAN LORENZO 757.033 152.829 - - - 40.620 27.199 977.680 SAN VICENTE 1.117.113 312.679 - - - 59.940 40.136 1.529.868 SAUCE ARRIBA 654.301 133.462 - - - 35.108 23.508 846.379

TOTAL GENERAL 28.422.143 3.467.030 0 0 0 1.525.036 1.021.155 34.435.363 Departamento San Javier

Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg. Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal

Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO LA PAZ 3.350.954 960.111 - - - 179.801 120.394 4.611.260 LAS TAPIAS 2.650.659 332.870 - - - 142.225 95.233 3.220.987 LOS CERRILLOS 2.899.159 341.883 - - - 155.559 104.161 3.500.762 SAN JAVIER Y YACANTO 2.462.111 272.818 - - - 132.109 88.459 2.955.496 SAN JOSE 2.789.897 407.371 - - - 149.696 100.236 3.447.200 VILLA DE LAS ROSAS 3.693.991 488.341 - - - 198.207 132.718 4.513.257 VILLA DOLORES 17.629.856 1.003.929 - - - 945.959 - 19.579.743 COMUNA CONLARA 445.296 119.732 - - - 23.893 15.999 604.920 LA POBLACION 479.886 118.827 - - - 25.749 17.241 641.703 LOS HORNILLOS 786.325 219.790 - - - 42.192 28.251 1.076.558 LUYABA 996.302 182.797 - - - 53.458 35.795 1.268.353

TOTAL GENERAL 38.184.435 4.448.469 0 0 0 2.048.848 738.488 45.420.239

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Municipios

Marzo 2016 - 65

Departamento San Justo Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg. Y

Deseq. P.A.M. Fondo Federal Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO ALICIA 3.373.085 287.277 - - - 180.988 121.189 3.962.539 ALTOS DE CHIPION 2.596.259 217.145 - - - 139.306 93.279 3.045.989 ARROYITO 13.437.516 2.795.838 - - - 721.012 482.785 17.437.151 BALNEARIA 4.992.885 1.388.919 - - - 267.901 179.385 6.829.090 BRINCKMAN 7.113.407 701.916 - - - 381.681 255.572 8.452.576 COLONIA MARINA 2.250.708 192.713 - - - 120.765 80.864 2.645.050 COLONIA PROSPERIDAD 1.818.910 164.183 - - - 97.597 65.350 2.146.040 COLONIA SAN BARTOLOME 2.315.267 199.041 - - - 124.229 83.183 2.721.722 COLONIA VIGNAUD 2.126.478 183.376 - - - 114.100 76.400 2.500.354 DEVOTO 4.914.242 1.602.050 - - - 263.682 176.560 6.956.533 EL ARAÑADO 2.571.856 333.373 - - - 137.997 92.402 3.135.628 EL FORTIN 2.381.980 196.085 - - - 127.809 85.580 2.791.453 EL TIO 2.605.493 257.149 - - - 139.802 93.611 3.096.054 FREYRE 5.213.682 434.440 - - - 279.749 187.318 6.115.189 LA FRANCIA 3.718.092 988.779 - - - 199.500 133.584 5.039.956 LA PAQUITA 2.112.375 196.915 - - - 113.343 75.894 2.498.526 LA TORDILLA 2.310.379 201.998 - - - 123.967 83.008 2.719.352 LAS VARAS 2.335.869 256.268 - - - 125.335 83.923 2.801.395 LAS VARILLAS 10.527.171 1.793.772 - - - 564.852 378.222 13.264.017 LASPIUR 2.940.180 270.574 - - - 157.760 105.635 3.474.150 MARULL 2.593.000 229.906 - - - 139.132 93.162 3.055.199 MIRAMAR 2.819.209 255.531 - - - 151.269 101.289 3.327.298 MORTEROS 10.703.467 4.055.310 - - - 574.312 384.556 15.717.645 PORTEÑA 4.625.103 378.054 - - - 248.167 166.171 5.417.496 QUEBRACHO HERRADO 1.821.083 167.295 - - - 97.713 65.428 2.151.520 SACANTA 3.243.966 289.819 - - - 174.060 116.550 3.824.395 SAN FRANCISCO 34.921.503 2.044.041 - - - 1.873.770 1.254.665 40.093.980 SEEBER 2.033.713 175.958 - - - 109.122 73.068 2.391.861 TRANSITO 3.275.431 279.703 - - - 175.749 117.680 3.848.563 VILLA CONCEPCION DEL TIO 2.571.856 230.009 - - - 137.997 92.402 3.032.264 COMUNA COLONIA ANITA 231.980 64.864 - - - 12.447 8.335 317.626 COLONIA ITURRASPE 238.741 66.887 - - - 12.810 8.578 327.015 COLONIA LAS PICHANAS 363.550 77.193 - - - 19.507 13.062 473.311 COLONIA SAN PEDRO 290.744 67.501 - - - 15.600 10.446 384.291 COLONIA VALTELINA 325.587 81.244 - - - 17.470 11.698 435.998 PLAZA LUXARDO 336.508 105.047 - - - 18.056 - 459.611 TORO PUJIO 394.232 82.716 - - - 21.153 14.164 512.265 VILLA SAN ESTEBAN 260.062 73.514 - - - 13.954 - 347.530

TOTAL GENERAL 152.705.568 21.386.403 0 0 0 8.193.665 5.464.994 187.750.630 Departamento Santa María

Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg. Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal

Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO ALTA GRACIA 26.710.767 1.538.737 - - - 1.433.210 959.668 30.642.382 ANISACATE 3.265.251 302.780 - - - 175.202 117.314 3.860.548 BOWER 2.726.283 122.541 - - - 146.283 97.950 3.093.058 DESPEÑADEROS 5.056.840 573.463 - - - 271.333 181.683 6.083.320 LOZADA 2.230.127 184.590 - - - 119.661 80.124 2.614.503 MALAGUEÑO 8.431.776 1.281.045 - - - 452.421 302.938 10.468.179 MONTE RALO 1.923.203 169.175 - - - 103.193 - 2.195.571 TOLEDO 3.701.998 261.357 - - - 198.637 133.006 4.294.997 VILLA PARQUE SANTA ANA 2.968.728 314.723 - - - 159.292 - 3.442.743 COMUNA DIQUE CHICO 349.873 64.862 - - - 18.773 12.570 446.078 FALDA DEL CARMEN 731.100 159.367 - - - 39.228 26.267 955.963 LA PAISANITA 284.710 82.071 - - - 15.277 - 382.058 LA RANCHERITA 286.763 64.859 - - - 15.387 10.303 377.312 LA SERRANITA 430.942 94.345 - - - 23.123 15.483 563.893 LOS CEDROS 753.164 131.171 - - - 40.412 27.060 951.807 POTRERO DE GARAY 712.630 112.455 - - - 38.237 25.603 888.925 RAFAEL GARCIA 492.513 127.889 - - - 26.427 17.695 664.523 SAN CLEMENTE 307.799 83.651 - - - 16.515 11.059 419.024 VALLE DE ANISACATE 409.392 80.976 - - - 21.967 14.709 527.043 VILLA CIUDAD DE AMERICA 627.970 135.604 - - - 33.695 22.562 819.830 VILLA DEL PRADO 917.866 129.469 - - - 49.250 32.977 1.129.562 VILLA LA BOLSA 652.084 124.608 - - - 34.989 23.428 835.110 VILLA LOS AROMOS 638.744 118.046 - - - 34.273 22.949 814.011 VILLA SAN ISIDRO 789.080 122.785 - - - 42.339 28.350 982.554

TOTAL GENERAL 65.399.602 6.380.570 0 0 0 3.509.122 2.163.699 77.452.993 Departamento Sobremonte

Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg. Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal

Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR 3.384.170 1.369.377 - - - 181.583 121.587 5.056.717 COMUNA CAMINIAGA 398.213 115.924 - - - 21.367 14.307 549.810 CHUÑA HUASI 367.518 72.859 - - - 19.720 13.204 473.302 POZO NUEVO 568.171 122.366 - - - 30.486 - 721.023

TOTAL GENERAL 4.718.072 1.680.526 0 0 0 253.156 149.098 6.800.852

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016

Departamento Tercero Arriba Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg. Y

Deseq. P.A.M. Fondo Federal Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO ALMAFUERTE 7.444.332 644.727 - - - 399.438 267.461 8.755.958 COLONIA ALMADA 1.891.255 361.669 - - - 101.478 67.949 2.422.352 CORRALITO 2.613.883 419.446 - - - 140.252 93.912 3.267.492 DALMACIO VELEZ 2.486.957 213.612 - - - 133.442 89.352 2.923.362 HERNANDO 7.284.272 1.437.673 - - - 390.849 261.710 9.374.504 JAMES CRAIK 4.238.873 773.688 - - - 227.444 152.295 5.392.300 LAS PERDICES 4.313.995 225.307 - - - 231.474 154.994 4.925.770 LOS ZORROS 2.005.728 179.729 - - - 107.621 72.062 2.365.140 OLIVA 8.182.491 676.680 - - - 439.045 293.982 9.592.197 PAMPAYASTA SUD 2.262.658 197.602 - - - 121.407 81.293 2.662.960 RIO TERCERO 25.585.091 1.763.269 - - - 1.372.810 919.225 29.640.395 TANCACHA 4.533.625 551.380 - - - 243.259 162.885 5.491.149 VILLA ASCASUBI 2.878.055 790.636 - - - 154.427 103.403 3.926.521 COMUNA GENERAL FOTHERINGHAM 409.857 153.305 - - - 21.992 14.725 599.880 LAS ISLETILLAS 362.185 87.201 - - - 19.434 13.013 481.832 PAMPAYASTA NORTE 270.316 93.694 - - - 14.504 9.712 388.226 PUNTA DEL AGUA 306.567 144.428 - - - 16.449 11.014 478.459

TOTAL GENERAL 77.070.139 8.714.048 0 0 0 4.135.323 2.768.987 92.688.498 Departamento Totoral

Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg. Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal

Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO CAÑADA DE LUQUE 2.324.884 197.007 - - - 124.745 83.529 2.730.165 LAS PEÑAS 2.574.330 221.771 - - - 138.130 92.491 3.026.722 SARMIENTO 2.394.312 194.636 - - - 128.471 86.023 2.803.442 SINSACATE 2.386.828 196.612 - - - 128.069 85.754 2.797.263 VILLA DEL TOTORAL 6.426.732 1.014.051 - - - 344.837 230.901 8.016.520 COMUNA CANDELARIA SUD 373.195 92.985 - - - 20.024 13.408 499.613 CAPILLA DE SITON 470.894 165.627 - - - 25.267 16.918 678.706 LA PAMPA 606.375 138.459 - - - 32.536 21.786 799.156 LOS MISTOLES 315.980 80.923 - - - 16.954 11.353 425.210 SIMBOLAR 429.871 96.807 - - - 23.065 15.444 565.188

TOTAL GENERAL 18.303.401 2.398.878 0 0 0 982.099 657.607 22.341.985 Departamento Tulumba

Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg. Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal

Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO LAS ARRIAS 2.386.104 548.188 - - - 128.030 85.728 3.148.051 LUCIO V. MANSILLA 2.174.480 351.193 - - - 116.675 78.125 2.720.473 SAN JOSE DE LA DORMIDA 4.494.737 290.230 - - - 241.172 161.488 5.187.627 SAN JOSE DE LAS SALINAS 2.127.725 192.239 - - - 114.167 - 2.434.131 SAN PEDRO NORTE 2.230.067 202.892 - - - 119.658 - 2.552.617 VILLA TULUMBA 2.646.353 610.851 - - - 141.994 95.079 3.494.277 COMUNA CHURQUI CAÑADA 329.722 71.431 - - - 17.692 11.846 430.691 EL RODEO 419.954 81.081 - - - 22.533 15.088 538.657 ROSARIO DEL SALADILLO 407.237 117.003 - - - 21.851 14.631 560.722

TOTAL GENERAL 17.216.379 2.465.109 0 0 0 923.773 461.985 21.067.246 Departamento Unión

Departamento Coparticipación FoFinDes A.T.N. Fdo. Emerg. Y Deseq. P.A.M. Fondo Federal

Solidario Fasamu Total

MUNICIPIO ALTO ALEGRE 2.156.313 181.832 - - - 115.700 - 2.453.846 BALLESTEROS 3.692.985 393.241 - - - 198.153 132.682 4.417.061 BALLESTEROS SUR 1.941.229 173.875 - - - 104.160 69.745 2.289.009 BELL VILLE 19.505.399 1.304.806 - - - 1.046.594 700.793 22.557.591 BENJAMIN GOULD 2.015.787 188.865 - - - 108.160 72.423 2.385.236 CANALS 6.447.192 1.298.826 - - - 345.935 231.636 8.323.589 CHILIBROSTE 1.939.076 178.341 - - - 104.044 69.667 2.291.129 CINTRA 2.351.541 204.010 - - - 126.176 84.486 2.766.212 COLONIA BISMARCK 1.843.072 168.793 - - - 98.893 66.218 2.176.976 IDIAZABAL 2.489.391 225.725 - - - 133.572 89.439 2.938.127 JUSTINIANO POSSE 6.000.929 703.747 - - - 321.990 215.602 7.242.268 LABORDE 4.842.923 779.498 - - - 259.855 173.997 6.056.273 MONTE LEÑA 1.894.555 165.353 - - - 101.655 68.068 2.229.631 MONTE MAIZ 5.641.034 762.192 - - - 302.679 202.672 6.908.576 MORRISON 3.395.838 309.352 - - - 182.209 122.006 4.009.406 NOETINGER 4.285.909 592.917 - - - 229.967 153.985 5.262.779 ORDOÑEZ 3.052.561 455.982 - - - 163.790 109.673 3.782.006 PASCANAS 3.132.470 279.320 - - - 168.078 112.544 3.692.412 PUEBLO ITALIANO 2.510.294 278.718 - - - 134.694 90.190 3.013.895 SAN ANTONIO DE LITIN 2.330.618 207.192 - - - 125.053 83.735 2.746.598 SAN MARCOS SUD 3.294.462 517.991 - - - 176.770 118.364 4.107.587 VIAMONTE 2.585.938 229.062 - - - 138.753 92.908 3.046.661 WENCESLAO ESCALANTE 2.433.603 302.684 - - - 130.579 87.435 2.954.301 COMUNA ALDEA SANTA MARIA 312.092 75.730 - - - 16.746 - 404.568 ANA ZUMARAN 324.840 64.864 - - - 17.430 11.671 418.805 COLONIA BREMEN 284.327 82.409 - - - 15.256 10.215 392.207 VILLA LOS PATOS 231.366 68.201 - - - 12.414 - 311.982

TOTAL GENERAL 90.935.746 10.193.524 0 0 0 4.879.305 3.170.155 109.178.731

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Indice

DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES ............................................... 1

DEL PRESUPUESTO SANCIONADO ORIGINARIAMENTE................................................ 1 DE LAS RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO ............................................................. 3 DEL PRESUPUESTO AL 31/03/16 ................................................................................ 4

DEL RESULTADO FINANCIERO GENERAL ..................................................... 7

DE LO PROYECTADO Y EFECTIVAMENTE RECAUDADO ........................... 9

INGRESOS TOTALES .................................................................................................. 9 Ingresos Corrientes ............................................................................................. 9 1 - Ingresos Impositivos ....................................................................................... 9 2 - Ingresos No Impositivos ............................................................................... 10 4 - Venta de Bienes y Servicios .......................................................................... 11 5 - Rentas de la propiedad ................................................................................. 11 6 - Transferencias Corrientes ............................................................................ 11 Ingresos de Capital ............................................................................................ 12 11 - Recupero de Préstamos .............................................................................. 12 12 – Transferencias de Capital .......................................................................... 12

DE LAS FUENTES FINANCIERAS .............................................................................. 12

DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS .................................... 13

ANÁLISIS GLOBAL .................................................................................................. 13 CLASIFICACIÓN DEL GASTO POR FINALIDAD ........................................................... 14

Administración General ..................................................................................... 14 Análisis porcentual del Gasto respecto de la etapa anterior ............................ 14 Composición del Gasto Ejecutado por Finalidad. ........................................... 14

Rentas generales ................................................................................................ 15 Recursos afectados ............................................................................................ 15

CLASIFICACIÓN DEL GASTO POR FUNCIÓN .............................................................. 16 1- Administración Gubernamental ..................................................................... 16 2 – Servicios de Seguridad y Justicia ................................................................. 16 3 – Servicios Sociales ........................................................................................ 16 4 – Servicios Económicos .................................................................................. 16 5 – Deuda Pública ............................................................................................. 16 6 – A clasificar .................................................................................................. 16

POR OBJETO DEL GASTO ......................................................................................... 17 Administración General ..................................................................................... 17

Análisis porcentual del Gasto respecto de la etapa anterior ............................ 17 Composición del Gasto Ejecutado por Objeto. ............................................... 17

Rentas Generales ............................................................................................... 18 Recursos afectados ............................................................................................ 18

PARTIDAS PARCIALES ............................................................................................. 19 Partida 01 – Personal ........................................................................................ 19

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016

Partida 02 - Bienes De Consumo ....................................................................... 19 Partida 03- Servicios No Personales .................................................................. 19 Partida 04 – Previsión Presupuestaria Corriente .............................................. 20 Partida 05 - Intereses De Deudas ...................................................................... 20 Partida 06 - Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes................. 20 Partida 10 - Transferencias para Financiar Erogaciones de Capital ................. 20 Partida 11 - Bienes De Capital .......................................................................... 20 Partida 12 - Trabajos Públicos .......................................................................... 21 Partida 13 - Bienes Preexistentes....................................................................... 21 Partida 14 . Previsión Presupuestaria De Capital ............................................. 21 Partida 15 - Activos Financieros ....................................................................... 21

POR FINALIDAD Y OBJETO DEL GASTO ................................................................... 22 1 – Administración Gubernamental ................................................................... 22 2 – Servicios de Seguridad y Justicia ................................................................. 22 3 – Servicios Sociales ........................................................................................ 22 4 – Servicios Económicos .................................................................................. 22 5 – Deuda Pública ............................................................................................. 23 6 – A clasificar .................................................................................................. 23

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL DEL GASTO ........................................................... 24 Administración General ..................................................................................... 24

Análisis porcentual del gasto respecto de la etapa anterior ............................. 24 Composición del Gasto Ejecutado a nivel Institucional. ................................. 25

Rentas Generales ............................................................................................... 26 Recursos Afectados ............................................................................................ 26

POR JURISDICCIÓN ................................................................................................. 27 Detalle de Partidas 20, 21, 22 y 25 por Jurisdicción: ........................................ 27 Jurisdicción 1.01: Dependencia Inmediata del Poder Ejecutivo ........................ 28

Por partida principal ...................................................................................... 28 Por programas ................................................................................................ 28

Jurisdicción 1.05 – Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo ................. 29 Por partida principal ...................................................................................... 29 Por programas ................................................................................................ 29

Jurisdicción 1.08: Ministerio de Inversión y Financiamiento ............................. 30 Por partida principal ...................................................................................... 30 Por programas ................................................................................................ 30

Jurisdicción 1.10: Ministerio De Gobierno ........................................................ 31 Por partida principal ...................................................................................... 31 Por programas ................................................................................................ 31

Jurisdicción 1.15: Ministerio De Finanzas ........................................................ 32 Por partida principal ...................................................................................... 32 Por programas ................................................................................................ 32

Jurisdicción 1.20: Secretaría General de la Gobernación ................................. 33 Por partida principal ...................................................................................... 33 Por programas ................................................................................................ 33

Jurisdicción 1.25: Ministerio De Agricultura Y Ganadería ................................ 34 Por partida principal ...................................................................................... 34

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Indice

Por programas ................................................................................................ 34 Jurisdicción 1.30: Ministerio De Ciencia Y Tecnología ..................................... 35

Por partida principal....................................................................................... 35 Por programas ................................................................................................ 35

Jurisdicción 1.35: Ministerio de Educación ....................................................... 36 Por partida principal....................................................................................... 36 Por programas ................................................................................................ 36

Jurisdicción 1.40: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ......................... 37 Por partida principal....................................................................................... 37 Por programas ................................................................................................ 37

Jurisdicción 1.45: Ministerio de Salud ............................................................... 38 Por partida principal....................................................................................... 38 Por programas ................................................................................................ 38

Jurisdicción 1.50: Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales ............ 39 Por partida principal....................................................................................... 39 Por programas ................................................................................................ 39

Jurisdicción 1.55: Ministerio De Agua, Ambiente Y Servicios Públicos ............. 40 Por partida principal....................................................................................... 40 Por programas ................................................................................................ 40

Jurisdicción 1.65: Ministerio De Desarrollo Social ........................................... 41 Por partida principal....................................................................................... 41 Por programas ................................................................................................ 41

Jurisdicción 1.70: Gastos Generales de la Administración ................................ 42 Por partida principal....................................................................................... 42 Por programas ................................................................................................ 42

Jurisdicción 1.80 - Ministerio De Trabajo ......................................................... 43 Por partida principal....................................................................................... 43 Por programas ................................................................................................ 43

Jurisdicción 1.85 - Ministerio De Industria, Comercio y Minería ...................... 44 Por partida principal....................................................................................... 44 Por programas ................................................................................................ 44

Jurisdicción 2.0: Poder Legislativo.................................................................... 45 Por partida principal....................................................................................... 45 Por programas ................................................................................................ 45

Jurisdicción 3.0: Poder Judicial ........................................................................ 46 Por partida principal....................................................................................... 46 Por programas ................................................................................................ 46

Jurisdicción 4.0: Defensoría del Pueblo ............................................................ 47 Por partida principal....................................................................................... 47 Por programas ................................................................................................ 47

Jurisdicción 4.5: Defensoría De Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes 48 Por partida principal....................................................................................... 48 Por programas ................................................................................................ 48

Jurisdicción 5.0: Tribunal de Cuentas ............................................................... 49 Por partida principal....................................................................................... 49 Por programas ................................................................................................ 49

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Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO ............................................................... 50 Administración General ..................................................................................... 50

Análisis porcentual del gasto respecto de la etapa anterior ............................. 50 Rentas Generales ............................................................................................... 50 Recursos Afectados ............................................................................................ 50

DE LA SITUACIÓN DEL TESORO ..................................................................... 51

De las Obligaciones del Tesoro ......................................................................... 51

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA .................................................................... 53

DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA ............................................................................ 53 Operaciones en Pesos ........................................................................................ 53 Operaciones en Moneda Extranjera – Dólares Estadounidenses ....................... 53 Operaciones en Pesos ........................................................................................ 56 Operaciones en Moneda Extranjera – Dólares Estadounidenses ....................... 56

PASIVO CONSOLIDADO ........................................................................................... 57 Ley Nº 9078 ....................................................................................................... 57

Opción Pago en Efectivo ................................................................................ 57 Opción Pago en TICOP.................................................................................. 57

DE LA DISTRIBUCIÓN A MUNICIPIOS Y COMUNAS ................................... 59

Cuadro Resumen por Departamento .................................................................. 59 Departamento Calamuchita ............................................................................... 59 Departamento Colón ......................................................................................... 60 Departamento Cruz del Eje................................................................................ 60 Departamento General Roca ............................................................................. 60 Departamento General San Martín .................................................................... 60 Departamento Ischilín ....................................................................................... 61 Departamento Juarez Celman ............................................................................ 61 Departamento Marcos Juarez ............................................................................ 61 Departamento Minas ......................................................................................... 61 Departamento Pocho ......................................................................................... 62 Departamento Pte. Roque Saenz Peña ............................................................... 62 Departamento Punilla ........................................................................................ 62 Departamento Río Cuarto .................................................................................. 63 Departamento Río Primero ................................................................................ 63 Departamento Río Seco ..................................................................................... 63 Departamento Río Segundo ............................................................................... 64 Departamento San Alberto................................................................................. 64 Departamento San Javier .................................................................................. 64 Departamento San Justo .................................................................................... 65 Departamento Santa María ............................................................................... 65 Departamento Sobremonte ................................................................................ 65 Departamento Tercero Arriba ........................................................................... 66 Departamento Totoral ....................................................................................... 66 Departamento Tulumba ..................................................................................... 66

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Indice

Departamento Unión ......................................................................................... 66