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ENTIDAD: 510-0023-0000 986 981 14/11/2014 DEV NOR OGA 0801327602001 GUAPI OLMEDO MONICA LORENA 510 0023 GUAPI OLMEDO MONICA LORENA Para registra el pago de la factura N.14 por arriendo de las oficinas de Esmeraldas correspondiente al mes de noviembre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1- 2014-0307 y memo: MT-CZ1- 2014-0833 839.29 67.14 772.15 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 839.29 987 981 14/11/2014 RDP NOR OGA 0801327602001 GUAPI OLMEDO MONICA LORENA 510 0023 GUAPI OLMEDO MONICA LORENA Regularización IVA de la factura N.14 por arriendo de las oficinas de Esmeraldas correspondiente al mes de noviembre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1- 2014-0307 y memo: MT-CZ1- 2014-0833 100.71 0.00 100.71 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 100.71 989 983 14/11/2014 DEV NOR OGA 1000948420001 TORRES VASQUEZ MARTHA RICARDINA 510 0023 TORRES VASQUEZ MARTHA RICARDINA Para registra el pago de la factura N.459 por arriendo de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 correspondiente al mes de noviembre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0359 y memo: MT-CZ1-2014-0830 1,100.00 88.00 1,012.00 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 1,100.00 990 983 14/11/2014 RDP NOR OGA 1000948420001 TORRES VASQUEZ MARTHA RICARDINA 510 0023 TORRES VASQUEZ MARTHA RICARDINA Regularización IVA de la factura N.459 por arriendo de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 correspondiente al mes de noviembre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0359 y memo: MT-CZ1-2014-0830 132.00 0.00 132.00 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 132.00 991 984 17/11/2014 DEV NOR OGA 1708239841001 OH LEE MI SUN 510 0023 OH LEE MI SUN Para registrar el pago de la factura N. 2332 por arriendo de la oficina de Sucumbios correspondiente al mes de octubre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1- 2014-0360 y memo: MT-CZ1- 2014-0831. 550.00 44.00 506.00 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 550.00 169 20:34:39 HORA: REPORTE: FECHA: PAGINA: 04/12/2014 1 DE R00804107.rdlc MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto EJERCICIO: 2014 DESCRIPCION CUR RUC REG MOD GPO FECHA MONTO GASTO FECHA PAGO MONTO DEDUCCION ESTADO SOL. PAGO PAGO DESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO MONTO SALDO VERIF DCE USUARIOS Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago No. ORI No. CUR

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ENTIDAD: 510-0023-0000

986 981 14/11/2014 DEV NOR OGA 0801327602001 GUAPI OLMEDO MONICA LORENA

510 0023 GUAPI OLMEDO MONICA LORENA Para registra el pago de la factura N.14 por arriendo de las oficinas de Esmeraldas correspondiente al mes de noviembre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0307 y memo: MT-CZ1-2014-0833

839.29 67.14 772.15 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 839.29

987 981 14/11/2014 RDP NOR OGA 0801327602001 GUAPI OLMEDO MONICA LORENA

510 0023 GUAPI OLMEDO MONICA LORENA Regularización IVA de la factura N.14 por arriendo de las oficinas de Esmeraldas correspondiente al mes de noviembre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0307 y memo: MT-CZ1-2014-0833

100.71 0.00 100.71 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 100.71

989 983 14/11/2014 DEV NOR OGA 1000948420001 TORRES VASQUEZ MARTHA RICARDINA

510 0023 TORRES VASQUEZ MARTHA RICARDINA Para registra el pago de la factura N.459 por arriendo de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 correspondiente al mes de noviembre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0359 y memo: MT-CZ1-2014-0830

1,100.00 88.00 1,012.00 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,100.00

990 983 14/11/2014 RDP NOR OGA 1000948420001 TORRES VASQUEZ MARTHA RICARDINA

510 0023 TORRES VASQUEZ MARTHA RICARDINA Regularización IVA de la factura N.459 por arriendo de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 correspondiente al mes de noviembre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0359 y memo: MT-CZ1-2014-0830

132.00 0.00 132.00 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 132.00

991 984 17/11/2014 DEV NOR OGA 1708239841001 OH LEE MI SUN510 0023 OH LEE MI SUN Para registrar el pago de la factura N. 2332 por arriendo de la oficina de Sucumbios correspondiente al mes de octubre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0360 y memo: MT-CZ1-2014-0831.

550.00 44.00 506.00 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 550.00

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20:34:39HORA:REPORTE:

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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

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DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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Registro Modifico Solicito Aprobo

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No.CUR

992 984 17/11/2014 RDP NOR OGA 1708239841001 OH LEE MI SUN510 0023 OH LEE MI SUN Regularización IVA de la factura N. 2332 por arriendo de la oficina de Sucumbios correspondiente al mes de octubre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0360 y memo: MT-CZ1-2014-0831.

66.00 0.00 66.00 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 66.00

993 985 17/11/2014 DEV NOR OGA 1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.

510 0023 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A Para registrar el pago dela factura N. 31172 por mantenimineto preventivo dela copiadora XEROX 4260 SD perteneciente a la Coordinación Zonal 1 solicitado y autorizdo mediante: SOP-CZ1-2014-0358 y memo: MT-CZ1-2014-0838

73.50 1.47 72.03 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 147.00

994 985 17/11/2014 RDP NOR OGA 1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.

510 0023 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A Regularización IVA de la factura N. 31172 por mantenimiento preventivo dela copiadora XEROX 4260 SD perteneciente a la Coordinación Zonal 1 solicitado y autorizdo mediante: SOP-CZ1-2014-0358 y memo: MT-CZ1-2014-0838

8.82 0.00 8.82 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 8.82

995 982 17/11/2014 DEV NOR OGA 0401091731001 CANGAS HERNANDEZ CRISTIAN SEGUNDO

510 0023 CANGAS HERNANDEZ CRISTIAN SEGUNDO Para registrar el pago de la factura N. 420 por mantenimiento y cambios de aceite del parque vehicular de la Coordinación Zonal 1 solcitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0362 y memo: MT-CZ1-2014-0842

308.00 4.16 303.84 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 616.00

996 982 17/11/2014 RDP NOR OGA 0401091731001 CANGAS HERNANDEZ CRISTIAN SEGUNDO

510 0023 CANGAS HERNANDEZ CRISTIAN SEGUNDO Regularización IVA de la factura N. 433 por mantenimiento y cambios de aceite del parque vehicular de la Coordinación Zonal 1 solcitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0362 y memo: MT-CZ1-2014-0842

36.96 0.00 36.96 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 36.96

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20:34:39HORA:REPORTE:

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04/12/20142 DE

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EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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997 988 17/11/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

510 0023 CNEL EP Para registrar el pago dela factura N. 2683492 por consumo de energia electrica de la oficina de Esmeraldas correspondiente al mes de octubre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0357 y memo: MT-CZ1-2014-0834

35.16 0.00 35.16 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 35.16

999 998 17/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

510 0023 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. Para registrar el pago de la factura N. 5693 por el servicio de correos utilizado por la oficina de la Coordinación Zonal 1 correspondiente almes de octubre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0363 y memo: MT-CZ1-2014-0846

92.87 0.00 92.87 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 185.74

1000 998 17/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

510 0023 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. Regularizacion IVA de la factura N. 5693 por el servicio de correos utilizado por la oficina de la Coordinación Zonal 1 correspondiente almes de octubre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0363 y memo: MT-CZ1-2014-0846

11.14 0.00 11.14 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 11.14

1004 1001 18/11/2014 DEV NOR OGA 2100486766001 CORONEL GALLEGOS PAMELA SALOME

510 0023 CORONEL GALLEGOS PAMELA SALOME Para registrar el pago de la factura N.466 correspondiente a la realización se cuñas publicitarias por el evento de la Ceremonia de la Chonta realizada en Sucumbios solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0370 y memo: MT-CZ1-2014-0841

535.71 5.36 530.35 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,071.42

1005 1001 18/11/2014 RDP NOR OGA 2100486766001 CORONEL GALLEGOS PAMELA SALOME

510 0023 CORONEL GALLEGOS PAMELA SALOME Regularización IVA de la factura N.466 correspondiente a la realización se cuñas publicitarias por el evento de la Ceremonia de la Chonta realizada en Sucumbios solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0370 y memo: MT-CZ1-2014-0841

64.29 0.00 64.29 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 64.29

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/20143 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

1006 1002 18/11/2014 DEV NOR OGA 1790209113001 EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA

510 0023 EDITORES M.M.A. ASOCIADOS CIA.LTDA Para registrar el pago de la factura N. 5728 correspondiente a la realización se cuñas publicitarias para el evento de la Feria del Cuero realizada en Cotacachi solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0369 y memo: MT-CZ1-2014-0841 SOP-CZ1-2014-0839

223.21 2.23 220.98 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 446.42

1007 1002 18/11/2014 RDP NOR OGA 1790209113001 EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA

510 0023 EDITORES M.M.A. ASOCIADOS CIA.LTDA Regularización IVA de la factura N.5728 correspondiente a la realización se cuñas publicitarias para el evento de la Feria del Cuero realizada en Cotacachi solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0369 y memo: MT-CZ1-2014-0841 SOP-CZ1-2014-0839

26.79 0.00 26.79 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 26.79

1008 1003 18/11/2014 DEV NOR OGA 1700031956001 BONIFAZ AGUIRRE WASHINGTON CRISTOBAL

510 0023 BONIFAZ AGUIRRE WASHINGTON CRISTOBAL Para registrar el pago de la factura N.6699 correspondiente a cuñas publicitarias por el evento de la Feria del cuero realizada en Cotacachi solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0368 y memo: MT-CZ1-2014-0840

250.00 2.50 247.50 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 500.00

1009 1003 18/11/2014 RDP NOR OGA 1700031956001 BONIFAZ AGUIRRE WASHINGTON CRISTOBAL

510 0023 BONIFAZ AGUIRRE WASHINGTON CRISTOBAL Regularización IVA de la factura N.6699 correspondiente a cuñas publicitarias por el evento de la Feria del cuero realizada en Cotacachi solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0368 y memo: MT-CZ1-2014-0840

30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 30.00

1015 1010 18/11/2014 DEV NOR OGA 0490000178001 CAMARA DE COMERCIO DE TULCAN

510 0023 CAMARA DE COMERCIO TULCAN Para registar el pago dela factura N. 15334 por arriendo de la oficina de Tulcan correspondiente al mes de noviembre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0361 y memo: MT-OGPTC-CZ1-2014-0097-M

500.00 40.00 460.00 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 500.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/20144 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

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No.CUR

1016 1010 18/11/2014 RDP NOR OGA 0490000178001 CAMARA DE COMERCIO DE TULCAN

510 0023 CAMARA DE COMERCIO TULCAN Regularización IVA de la factura N. 15334 por arriendo de la oficina de Tulcan correspondiente al mes de noviembre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0361 y memo: MT-OGPTC-CZ1-2014-0097-M

60.00 0.00 60.00 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 60.00

1017 1011 18/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

510 0023 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP Para registrar el pago de las facturas N. 2315-2991-2992 por el servicio de correos de la oficina de Esmeraldas correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre solicitado y autorizado: SOP-CZ1-2014-0367 y memo: MT-OGPTE-CZ1-2014-0121-M

75.46 0.00 75.46 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 150.92

1018 1011 18/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

510 0023 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP Regularización IVA de las facturas N. 2315-2991-2992 por el servicio de correos de la oficina de Esmeraldas correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre solicitado y autorizado: SOP-CZ1-2014-0367 y memo: MT-OGPTE-CZ1-2014-0121-M

9.06 0.00 9.06 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 9.06

1019 1013 18/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

510 0023 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP Para registrar el pago de las facturas N. 2435-1635 por el servicio de correos de la oficina de Sucumbios correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre solicitado y autorizado: SOP-CZ1-2014-0367 y memo: MT-OGPTS-CZ1-2014-104-105-M

60.73 0.00 60.73 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 121.46

1020 1013 18/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

510 0023 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP Regularizacion IVA de las facturas N. 2435-1635 por el servicio de correos de la oficina de Sucumbios correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre solicitado y autorizado: SOP-CZ1-2014-0367 y memo: MT-OGPTS-CZ1-2014-104-105-M

7.28 0.00 7.28 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 7.28

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/20145 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1021 1014 18/11/2014 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

510 0023 EMELNORTE Para registrar el pago de la factura N. 10494252 por consumo de energia electrica de la oficina de Tulcan correspondiente al periodo 02/10/2014 al 03/11/2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0371 y memo: MT-OGPTC-CZ1-2014-0096-M

22.88 0.00 22.88 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 22.88

1025 1022 20/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

510 0023 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP Para registrar el pago de la factura N. 5707 porservicio de correos de las oficinas de la coordinación Zonal 1 correspondiente al periodo 21 de julio hasta 31 de agosto del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0365 ymemo MT-CZ1-2014-0852

131.26 0.00 131.26 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 262.52

1026 1022 20/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

510 0023 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR Regularización IVA de la factura N. 5707 por servicio de correos de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 correspondiente al periodo 21 de julio hasta 31 de agosto del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0365 y memo MT-CZ1-2014-0852

15.75 0.00 15.75 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 15.75

1027 1024 20/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

510 0023 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR Para registrar el pago de la factura N. 5708 por servicio de correos de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 correspondiente al mes de septiembre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0364 y memo MT-CZ1-2014-0852

112.07 0.00 112.07 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 224.14

1028 1024 20/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

510 0023 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR Regularización IVA de la factura N. 5708 por servicio de correos de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 correspondiente al mes de septiembre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0364 y memo MT-CZ1-2014-0852

13.45 0.00 13.45 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 13.45

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/20146 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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1032 1029 24/11/2014 DEV NOR OGA 1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I

510 0023 EMAPA Para registrar el pago de las facturas N. 2471448-2470952 por consumo de agua potable de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 correspondientes al mes de noviembre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0374 y memo: MT-CZ1-2014-0836.

8.22 0.00 8.22 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 8.22

1033 1030 24/11/2014 DEV NOR OGA 0860001210001 EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO

510 0023 EAPA SAN MATEO Para registrar el pago de la factura N. 1505426 por el servicio de agua potable de la oficina de Esmeraldas correspondientes al periodo 12 de Septiembre a 13 de octubre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0373 y memo: MT-OGPTE-CZ1-2014-0090-M

6.21 0.00 6.21 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 6.21

1036 1034 26/11/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

510 0023 CNEL EP. Para registrar el pago de la factura N. 1695937 por consumo de energia electrica de la oficina de Sucumbios correspondiente al periodo 19/09 al 21/10 del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0377 y memo: MT-OGPTS-2014-0108-m

3.46 0.00 3.46 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3.46

1045 1042 27/11/2014 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

510 0023 EMELNORTE Para registrar el pago de las facturas N. 10611193 - 10611492-10611408-10611421-10611469 por consumo de energia electrica correspondiente al mes de noviembre solicitado y autorizado mediante: SOP: SOP-CZ1-2014-0376 y memo: MT-CZ1-2014-0879

67.64 0.00 67.64 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 67.64

1046 1040 28/11/2014 DEV NOR OGA 0400182150001 CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL

510 0023 CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL Para registrar el pago de la factura 7314 por consumo de combustible de los vehiculos de la CZ1 correspondiente al mes de octubre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0380 y memo: MT-CZ1-2014-0880

302.96 0.00 302.96 302.96 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N N

Total Fuente: 001 302.96

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/20147 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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1047 1040 28/11/2014 RDP NOR OGA 0400182150001 CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL

510 0023 CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL Regularización IVA de la factura 7314 por consumo de combustible de los vehiculos de la CZ1 correspondiente al mes de octubre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0380 y memo: MT-CZ1-2014-0880

36.36 0.00 36.36 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 36.36

1048 1044 28/11/2014 DEV NOR OGA 1003249263001 PASPUEL VILLARREAL SEGUNDO FEDERMAN

510 0023 PASPUEL VILLARREAL SEGUNDO FEDERMAN Para registrar el pago de la factura N. 1265 por cambio de aceite del vehiculo placa: EEI-1077 de la CZ1 solicitado y autorizado mediante: SOP: SOP-CZ1-2014-0379 y memo: MT-CZ1-2014-0881

33.04 0.33 32.71 32.71 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N N

Total Fuente: 001 33.04

1049 1044 28/11/2014 RDP NOR OGA 1003249263001 PASPUEL VILLARREAL SEGUNDO FEDERMAN

510 0023 PASPUEL VILLARREAL SEGUNDO FEDERMAN Regularización IVA de la factura N. 1265 por cambio de aceite del vehiculo placa: EEI-1077 de la CZ1 solicitado y autorizado mediante: SOP: SOP-CZ1-2014-0379 y memo: MT-CZ1-2014-0881

3.96 0.00 3.96 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3.96

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 5,954.24 255.19 5,699.05 335.67CANTIDAD DE CUR: 38

ENTIDAD: 510-0024-0000

576 574 24/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Pago del servicio de telecomunicaciones, factura No. 001-777-004900157 de la OGPT del Napo por el mes de agosto del 2014, según SDP-CZ2-2014-0216.

39.62 0.00 39.62 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 79.24

577 574 24/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Regulación del Iva en Compras por el pago del servicio de telecomunicaciones, factura No. 001-777-004900157 de la OGPT del Napo por el mes de agosto del 2014, según SDP-CZ2-2014-0216.

4.75 0.00 4.75 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4.75

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/20148 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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ESTADO SOL.PAGO

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No.CUR

578 572 24/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - Pago del servicio de Correos del Ecuador, factura No. 134-005-000001714 de la OGPT de Napo del mes de agosto de 2014 según SDP-CZ2-2014-0215.

13.84 0.00 13.84 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 27.68

579 572 24/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - Regulación del Iva en Compras por el pago del servicio de Correos del Ecuador, factura No. 134-005-000001714 de la OGPT de Napo del mes de agosto de 2014 según SDP-CZ2-2014-0215.

1.66 0.00 1.66 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1.66

582 580 25/11/2014 DEV NOR OGA 1768154420001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO - Proceso de contratación del servicio de alimentación para el desarrollo de los talleres y mesas de validación para el levantamiento y actualización de perfiles de turismo, según SDP-CZ2-2014-0093 y SOP-CZ2-2014-0222

978.57 19.57 959.00 0.00 APROBADO SLLANGARITUR SLLANGARITUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,957.14

583 580 25/11/2014 RDP NOR OGA 1768154420001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO - Proceso de contratación del servicio de alimentación para el desarrollo de los talleres y mesas de validación para el levantamiento y actualización de perfiles de turismo, según SDP-CZ2-2014-0093 y SOP-CZ2-2014-0222

117.43 0.00 117.43 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 117.43

585 584 26/11/2014 DEV NOR OGA 1500286065001 JARAMILLO MOSQUERA EDGAR PATRICIO

JARAMILLO MOSQUERA EDGAR PATRICIO Servicios de instalación de rack y cableado estructurado en las nuevas oficinas de la Coordinación Zonal 2 del Ministerio de Turismo del Ecuador en la provincia de Orellana Calle Chimborazo y Quito, según SDP-CZ2-2014-0217.

2,812.42 56.25 2,756.17 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 5,624.84

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/20149 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

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No.CUR

586 584 26/11/2014 RDP NOR OGA 1500286065001 JARAMILLO MOSQUERA EDGAR PATRICIO

JARAMILLO MOSQUERA EDGAR PATRICIO - Regulación del IVA por servicios de instalación de rack y cableado estructurado en las nuevas oficinas de la Coordinación Zonal 2 del Ministerio de Turismo del Ecuador en la provincia de Orellana Calle Chimborazo y Quito, según SOP-CZ2-2014-0223.

337.49 0.00 337.49 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 337.49

589 587 28/11/2014 DEV NOR OGA 0200298420001 JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO

JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO - PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CONSUMO DEL VEHICULO MAZDA BT50PLACAS HEI-1074 DE LA COORDINACIÒN ZONAL 2 TENA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014.

300.37 0.00 300.37 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 600.74

590 587 28/11/2014 RDP NOR OGA 0200298420001 JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO

JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO - REGULACION DE IVA EN COMPRAS DEL PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CONSUMO DEL VEHICULO MAZDA BT50PLACAS HEI-1074 DE LA COORDINACIÒN ZONAL 2 TENA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014.

36.04 0.00 36.04 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 36.04

591 588 28/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 2 EN FRANCISCO DE ORELLANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014.

140.20 0.00 140.20 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 280.40

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201410 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

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No.CUR

592 588 28/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - REGULACION DE IVA EN COMPRAS POR PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 2 EN FRANCISCO DE ORELLANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014.

16.83 0.00 16.83 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 16.83

594 593 28/11/2014 DEV NOR OGA 1712817459001 MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI

MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI- Pago de arrendamiento de las antiguas oficinas en Orellana antigui edificio, correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre 2014.

1,300.00 104.00 1,196.00 0.00 APROBADO SLLANGARITUR SLLANGARITUR SLLANGARITUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,600.00

596 595 28/11/2014 DEV NOR OGA 0913507737001 ROSERO SANCHEZ LAVINIA DAYLEX

ROSERO SANCHEZ LAVINIA DAYLEX - PAGO DE ARRIENDO NUEVAS OFICINAS COORDINACION ZONAL 2 EN LA PROVINCIA DE ORELLANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014.

9,000.00 720.00 8,280.00 0.00 APROBADO SLLANGARITUR SLLANGARITUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 18,000.00

597 595 28/11/2014 RDP NOR OGA 0913507737001 ROSERO SANCHEZ LAVINIA DAYLEX

ROSERO SANCHEZ LAVINIA DAYLEX - REGULACION IVA EN COMPRAS DE PAGO DE ARRIENDO NUEVAS OFICINAS COORDINACION ZONAL 2 EN LA PROVINCIA DE ORELLANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014.

1,080.00 0.00 1,080.00 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,080.00

598 593 28/11/2014 RDP NOR OGA 1712817459001 MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI

MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI- Regulaciòn del Iva en Compras del pago de arrendamiento de las oficinas en Orellana antigui edificio, correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre 2014.

156.00 0.00 156.00 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 156.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201411 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

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Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

601 599 28/11/2014 DEV NOR OGA 1703919744001 RHON BALDEON JORGE ENRIQUE

RHON BALDEON JORGE ENRIQUE - PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT50 PLACAS HEI-1074 DE LA COORDINACIÒN ZONAL 2 EN NAPO.

189.00 3.78 185.22 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 378.00

602 599 28/11/2014 RDP NOR OGA 1703919744001 RHON BALDEON JORGE ENRIQUE

RHON BALDEON JORGE ENRIQUE - REGULACION IVA EN COMPRAS DE PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT50 PLACAS HEI-1074 DE LA COORDINACIÒN ZONAL 2 EN NAPO.

22.68 0.00 22.68 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 22.68

603 600 28/11/2014 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR - PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PLACAS PM-865 DE LA COORDINACIÒN ZONAL 2 EN PICHINCHA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014.

626.73 0.00 626.73 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,253.46

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 17,173.63 903.60 16,270.03 0.00CANTIDAD DE CUR: 19

ENTIDAD: 510-0025-0000

1392 1390 04/11/2014 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OGPTT DEL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0974-M. - ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0083-T- FACTURA 001-008-12691430

36.03 0.00 36.03 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 36.03

1394 1393 04/11/2014 DEV NOR OGA 1100344744001 MONCAYO BURNEO FRANCISCO JOSE

PARA DEVENGAR- FONDOS DE PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE BODEGA DE LA OGPTT DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0978-M.- SOP-0025-2014-0084-T FACTURA 002-001-512

116.07 9.29 106.78 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 116.07

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201412 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

1395 1393 04/11/2014 RDP NOR OGA 1100344744001 MONCAYO BURNEO FRANCISCO JOSE

AJUSTE IVA CUR 1394 - FONDOS DE PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE BODEGA DE LA OGPTT DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0978-M.

13.93 0.00 13.93 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 13.93

1397 1396 04/11/2014 DEV NOR OGA 1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO

PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OGPTT POR EL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0979-M. - SOP-0025-2014-0085-T FACTURA 003-001-0405347

10.35 0.00 10.35 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 10.35

1400 1399 05/11/2014 DEV NOR OGA 1600014870001 FLORES CARVAJAL ISIDORO ELOY

PARA DEVENGAR FONDOS PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE DIRECCION PROVINCIAL DE PASTAZA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0958-M. - FACTURA 001-001-1694 ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0077-P

750.00 60.00 690.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 750.00

1401 1399 05/11/2014 RDP NOR OGA 1600014870001 FLORES CARVAJAL ISIDORO ELOY

AJUSTE IVA CUR 1399 - FONDOS PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE DIRECCION PROVINCIAL DE PASTAZA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0958-M.

90.00 0.00 90.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 90.00

1403 1398 05/11/2014 DEV NOR OGA 1000100899001 VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL

PARA DEVENGAR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OGPTP POR EL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0959-M - FACTURA 001-002-0147578 SOLICITUD DE PAGO SOP- 0025-2014-0078-P

210.41 0.00 210.41 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 420.82

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201413 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

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1405 1398 05/11/2014 RDP NOR OGA 1000100899001 VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL

AJUSTE IVA CUR 1403 - DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OGPTP POR EL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0959-M

25.25 0.00 25.25 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 25.25

1407 1406 05/11/2014 DEV NOR OGA 1891721419001 MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.

PARA DEVENGAR - FONDOS PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE PROMOCION TURISTICA DE TUNGURAHUA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0983-M - FACTURA 001-001-1350- SOLICITUD DE PAGO MT-OGPTT-CZ3-2014-0983-M

240.18 4.80 235.38 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 480.36

1408 1406 05/11/2014 RDP NOR OGA 1891721419001 MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.

AJUSTE IVA CUR 1407 - FONDOS PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE PROMOCION TURISTICA DE TUNGURAHUA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0983-M

28.82 0.00 28.82 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 28.82

1410 1409 07/11/2014 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OGPTP DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0967-M.- SOP-0025-2014-0078-P FACTURAS 002-002-1603938 /002-002-1603936/002-002-1603937

31.60 0.00 31.60 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 31.60

1411 1402 07/11/2014 DEV NOR OGA 1801943026001 LOPEZ ABRIL NELSO RODRIGO

PARA DEVENGAR FONDOS DEL SERVICIO DE COPIADO DE LA OGPTT, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0984-M - FACTURA 001-001-5165 - ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0088-T

235.71 4.71 231.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 471.42

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201414 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

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MONTO SALDO

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No.CUR

1418 1417 10/11/2014 DEV NOR OGA 0602216582001 QUINCHUELA POMAGUALLI JORGE ANTONIO

PARA DEVENGAR FONDOS POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE SEGURIDAD PARA LA OFICINA DE LA CZ3, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1964- FACTURA 001-001-468- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH

207.50 4.15 203.35 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 415.00

1419 1417 11/11/2014 RDP NOR OGA 0602216582001 QUINCHUELA POMAGUALLI JORGE ANTONIO

AJUSTE IVA CUR 1418- FONDOS POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE SEGURIDAD PARA LA OFICINA DE LA CZ3, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1964.

24.90 0.00 24.90 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 24.90

1425 1424 11/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

PARA DEVENGAR FONDOS PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LA OGPTC DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN MEMORANDO MT-OGPTC-CZ3-2014-0410-M. - FACTURA 090-006-1055- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH

24.56 0.00 24.56 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 49.12

1426 1424 11/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

AJUSTE IVA CUR 1425- FONDOS PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LA OGPTC DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN MEMORANDO MT-OGPTC-CZ3-2014-0410-M.

2.95 0.00 2.95 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2.95

1427 1421 11/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

PARA DEVENGAR - FONDOS PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LA OFICINA DE LA OGPTT DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0994-M. - FACTURA 092-009-1491 - ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0091-T

19.20 0.00 19.20 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 38.40

1428 1421 11/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

AJUSTE IVA CUR 1427- FONDOS PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LA OFICINA DE LA OGPTT DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0994-M.

2.30 0.00 2.30 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2.30

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201415 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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No.CUR

1429 1420 11/11/2014 DEV NOR OGA 0602045452001 ERAZO GUARDERAS PABLO MIGUEL

PARA DEVENGAR - RECARGA DE TONNER DE LAS OFICINAS DE PASTAZA Y CZ3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-2001. - FACTURA 001-001-2504- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH

96.87 1.94 94.93 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 193.74

1430 1420 11/11/2014 RDP NOR OGA 0602045452001 ERAZO GUARDERAS PABLO MIGUEL

AJUSTE IVA CUR 1429 - FONDOS PARA RECARGA DE TONNER DE LAS OFICINAS DE PASTAZA Y CZ3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-2001.

11.62 0.00 11.62 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 11.62

1432 1423 11/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

PARA DEVENGAR - FONDOS DE PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA OGPTC DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTC-CZ3-2014-0402-M. FACTURA 001-777-6485525

6.20 0.00 6.20 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 12.40

1435 1434 12/11/2014 DEV NOR OGA 0500809942001 MUNOZ LUIS ADALBERTOPARA DEVENGAR FONDOS PARA PAGO POR EVENTO MUSICAL EN GABINETE ITINERANTE EN PANGUA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-2036. - FACTURA 001-001-301 - ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH

600.00 12.00 588.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,200.00

1437 1436 13/11/2014 DEV NOR OGA 0691740390001 CONVERLINSEG CIA LTDAPARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OGPTP DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0978-M. - FACTURA 001-001-0009- ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0080-P

267.86 5.36 262.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 535.72

1438 1436 13/11/2014 RDP NOR OGA 0691740390001 CONVERLINSEG CIA LTDAAJUSTE IVA CUR 1437- FONDOS DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OGPTP DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0978-M.

32.14 0.00 32.14 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 32.14

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201416 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

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No.CUR

1442 1441 13/11/2014 DEV NOR OGA 1804048567001 BURGOS MERINO OSCAR IVAN

PARA COMPROMETER FONDOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE LA OGPTT CON PLACAS TEI-1309, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0991-M.- facturas 001-001-309/001-001-310- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH

737.00 9.64 727.36 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,474.00

1443 1441 13/11/2014 RDP NOR OGA 1804048567001 BURGOS MERINO OSCAR IVAN

AJUSTE IVA CUR 1442 - PARA MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE LA OGPTT CON PLACAS TEI-1309, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0991-M.

88.44 0.00 88.44 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 88.44

1444 1439 13/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

PARA DEVENGAR - SERVICIO DE CORREO DE LA OGPTP DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0974-M. - FACTURA 135-007-1915- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH

44.20 0.00 44.20 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 88.40

1446 1439 13/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

AJUSTE IVA CUR 1439-FONDOS PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LA OGPTP DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0974-M.

5.30 0.00 5.30 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 5.30

1447 1440 13/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

PARA DEVENGAR FONDOS PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LA OGPTP DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0983-M.- FACTURA 135-007-1943- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH

31.48 0.00 31.48 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 62.96

1448 1440 13/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

AJUSTE IVA CUR 1447- FONDOS PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LA OGPTP DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0983-M.

3.78 0.00 3.78 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3.78

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201417 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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No.CUR

1449 1354 13/11/2014 DEV NOR OGA 1804048567001 BURGOS MERINO OSCAR IVAN

PARA DEVENGAR - FONDOS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA OGPTT, SEGÚN MEMORANDO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0941. - FACTURAS 001-001-312/001-001-311- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH

228.00 3.51 224.49 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 456.00

1450 1354 13/11/2014 RDP NOR OGA 1804048567001 BURGOS MERINO OSCAR IVAN

AJUSTE IVA CUR 1449 - FONDOS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA OGPTT, SEGÚN MEMORANDO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0941.

27.36 0.00 27.36 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 27.36

1451 1423 14/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

AJUSTE IVA CUR 1432 - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA OGPTC DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTC-CZ3-2014-0402-M.

0.74 0.00 0.74 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 0.74

1458 1360 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR - FONDOS DE MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRAER A FUNCIONARIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1426.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1459 1455 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR FONDOS DE PASAJES AL INTERIOR DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRAER A FUNCIONARIA DE LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1426.- DEL 09/09/2014

6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 6.00

1460 1365 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGARR FONDOS DE MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A SRA. COORDINADORA, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1567. - 19/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201418 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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1461 1457 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR FONDOS DE PASAJES AL INTERIOR DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A SRA. COORDINADORA, TRÁMITES BCE, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1567.- 19/09/2014

6.40 0.00 6.40 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 6.40

1462 1362 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR FONDOS DE MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIAS A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN MEMORANDO MT-DN-2014-0063. 10/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1463 1456 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR- FONDOS DE PASAJES AL INTERIOR DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIAS A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN MEMORANDO MT-DN-2014-0063. - 10/09/2014

7.45 0.00 7.45 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 7.45

1464 1359 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR EN EVENTO "ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA LA CRAECIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS INNOVADORES", SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1426 08/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1465 1454 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMDEVENGAR PASAJES EN EL INTERIOR DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR EN EVENTO "ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA LA CRAECIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS INNOVADORES", SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1426 08/09/2014

6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 6.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201419 DE

R00804107.rdlc

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1466 1357 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DEL PUYO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA MAPAS PLEGABLES, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1404- 04/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1467 1453 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMDEVENGAR - PASAJES EN EL INTERIOR DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DEL PUYO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA MAPAS PLEGABLES, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1404 04/09/2014

2.35 0.00 2.35 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2.35

1468 1358 14/11/2014 DEV NOR OGA 0603385022 GUAMAN CHACAGUASAY MARIA YOLANDA

PARA DEVENGAR MOVILIZACIÓN DE YOLANDA GUAMÁN A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN EVENTO "ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA LA CREACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS INNOVADORES", SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1426 -DESDE 08/09/2014 AL 09/09/2014

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

1471 1470 18/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DOS LÍNEAS DE LA OGPTP DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0969-M.- FACTURAS 001-777-6488287/02884655 ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0079-P

115.13 0.00 115.13 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 230.26

1472 1470 18/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

AJUSTE IVA CUR 1471 - DE PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DOS LÍNEAS DE LA OGPTP DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0969-M.

13.81 0.00 13.81 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 13.81

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201420 DE

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1473 1402 18/11/2014 RDP NOR OGA 1801943026001 LOPEZ ABRIL NELSO RODRIGO

AJUSTE IVA CUR 1411 - DEL SERVICIO DE COPIADO DE LA OGPTT, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0984-M

28.28 0.00 28.28 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 28.28

1478 1474 18/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OGPTT DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-|028-M. - FACTURA 001-777-6488793 ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0093-T

61.88 0.00 61.88 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 123.76

1479 1474 18/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

AJUSTE IVA CUR 1478 - DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OGPTT DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-|028-M.

7.43 0.00 7.43 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 7.43

1480 1351 18/11/2014 DEV NOR OGA 1891716369001 REENCAUCHADORA DE LA SIERRA, CAUCHOSIERRA SOCIEDAD ANONIMA

PARA DEVENGAR FONDOS PARA SERVICIO DE REENCAUCHE DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO DE LA OGPTT, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-1954 - FACTURA 005-001-7835 ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0092-T

144.00 2.88 141.12 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 288.00

1481 1351 18/11/2014 RDP NOR OGA 1891716369001 REENCAUCHADORA DE LA SIERRA, CAUCHOSIERRA SOCIEDAD ANONIMA

AJUSTE IVA CUR 1480-PARA SERVICIO DE REENCAUCHE DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO DE LA OGPTT, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-1954.

17.28 0.00 17.28 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 17.28

1482 1475 18/11/2014 DEV NOR OGA 1600404907001 MARTINEZ TAYUPANDA FRANKLIN VINICIO

PARA DEVENGAR FONDOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE LA OGPTP CON PLACAS PEN-0773 , SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0981-M.- FACTURAS 001-001-675/001-001-676- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH

116.07 1.56 114.51 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 232.14

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201421 DE

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1489 1483 20/11/2014 DEV NOR OGA 0602931115 TAMAYO MAGGI JOSE ROLANDO

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN 193.- DE JOSÉ TAMAYO A LA CIUDAD DEL PUYO POR LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA MAPAS PLEGABLES, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1404.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1490 1356 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802928489 ARMAS NARANJO TAMARA YADIRA

PARA DEVENGAR MOVILIZACIÓN DE LA ECON. TAMARA ARMAS A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNIÓN PROYECTO GEOPARQUE (MEER - MIN TUR), SEGÚN MEMO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0805-M. EL 05/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1492 1484 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802991859 TUBON VILLENA MARCO VINICIO

PARA ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE MARCO TUBÓN A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A SRA. COORDINADORA, SEGÚN MEMO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0805-M DE FECHA 05/-09/2-14

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1493 1361 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802928489 ARMAS NARANJO TAMARA YADIRA

PARA DEVENGAR FONDOS POR MOVILIZACIÓN DE LA ECON. TAMARA ARMAS A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A TALLER PROYECTO DE REGLAMENTO DE ALOJAMIENTO, SEGÚN MEMO No. MT-DN-2014-0063. DE FCEHA 10/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1495 1485 20/11/2014 DEV NOR OGA 1803102654 TAPIA CORDOVA CARLOS GUSTAVO

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE GUSTAVO TAPIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA TRASLADAR A SRA. COORDINADORA Y LUEGO A LA CIUDAD DE LATACUNGA PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN AL ING. JORGE ALBÁN, SEGÚN MEMO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0847-M. DE FECHA 15/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

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04/12/201422 DE

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1496 1487 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802991859 TUBON VILLENA MARCO VINICIO

PARA DEVENGAR ORDEN MOVILIZACIÓN DE MARCO TUBÓN A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO, SEGÚN MEMORANDO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0848-M. DE FECHA 16/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1497 1488 20/11/2014 DEV NOR OGA 1803102654 TAPIA CORDOVA CARLOS GUSTAVO

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE GUSTAVO TAPIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO, SEGÚN MEMORANDO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0853-M. DE FECHA 17/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1498 1491 20/11/2014 DEV NOR OGA 1803102654 TAPIA CORDOVA CARLOS GUSTAVO

PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO POR MOVILIZACIÓN DE GUSTAVO TAPIA A LA CIUDAD DEL PUYO PARA TRASLADAR A LA SRA. COORDINADORA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-1565. DE FECHA 18/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1500 1494 20/11/2014 DEV NOR OGA 0604465435 GUZMAN PAGUAY DIEGO ARMANDO

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE DIEGO GUZMÁN A LA CIUDAD DEL PUYO PARA PARTICIPAR EN RUEDA DE PRENSA DE PRESENTACIÓN DE AUTORIDADES, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-1565. DE FECHA 18/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1501 1363 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802928489 ARMAS NARANJO TAMARA YADIRA

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE LA ECON. TAMARA ARMAS A LA CIUDAD DE PUYO PARA ASISTIR A RUEDA DE PRENSA PARA PRESENTACIÓN DE AUTORIDADES, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1565. DE FECHA 18/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

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04/12/201423 DE

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EJERCICIO: 2014

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1503 1502 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802991859 TUBON VILLENA MARCO VINICIO

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE MARCO TUBÓN A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO, SEGÚN MEMORANDO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0854-M. FECHA 18/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1504 1364 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802928489 ARMAS NARANJO TAMARA YADIRA

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE LA ECON. TAMARA ARMAS A LA CIUDAD DE QUITO PARA REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y BANCO CENTRAL PARA ACTIVACIÓN BIOMÉTRICO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1567. DE FECHA 19/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1505 1366 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802928489 ARMAS NARANJO TAMARA YADIRA

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE LA ECON. TAMARA ARMAS A LA CIUDAD DE LATACUNGA PARA PARA REALIZAR GESTIONES DESPACHO DE DOCUMENTACIÓN Y COORDINACIÓN VISITA PRESIDENTE, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1575. DE FECHA 22/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1507 1506 20/11/2014 DEV NOR OGA 1803102654 TAPIA CORDOVA CARLOS GUSTAVO

PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO POR MOVILIZACIÓN DE GUSTAVO TAPIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA PARA TRASLADAR A SRA. COORDINADORA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-1575. DE FECHA 22/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1513 1508 20/11/2014 DEV NOR OGA 0501559553 ALBAN ESCOBAR JORGE EDUARDO

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE JORGE ALBÁN A LOS CANTONES DE PANGUA Y MANÁ PARA ASISTIR A REUNIÓN DE AVANZADA CON PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SEGÚN CORREO ZIMBRA DE FECHA 18-09-2014 ENVIADO POR ECON. TAMARA ARMAS COORDINADORA CZ3. DE FECHA 22/09/2014

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201424 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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1514 1509 20/11/2014 DEV NOR OGA 0501595201 PEREZ VILLAMARIN LUIGUI HOMERO

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE LUIGUI PÉREZ A LOS CANTONES DE PANGUA Y LA MANÁ PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO, SEGÇUN CORREO ZIMBRA DE FECHA 22-09-2014 ENVIADO POR ING. JORGE ALBÁN SP7 OGPTC. DE FECHA 22/09/2014

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

1515 1367 20/11/2014 DEV NOR OGA 0603385022 GUAMAN CHACAGUASAY MARIA YOLANDA

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE YOLANDA GUAMÁN A LA CIUDAD DE AMBATO PARA ASISTIR A TALLER SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1641. DE FECHA 24/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1517 1368 20/11/2014 DEV NOR OGA 0916396682 ONATE REA SONIA MIREYAPARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE SONIA OÑATE A LA CIUDAD DE AMBATO PARA ASISTIR A TALLER SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1651. DE FECHA 24/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1518 1369 20/11/2014 DEV NOR OGA 0603990433 AVALOS SILVA NELLY PAULINA

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE PAULINA AVALOS A LA CIUDAD DE AMBATO PARA ASISTIR A TALLER SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1651. DE FECHA 24/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1519 1370 20/11/2014 DEV NOR OGA 0604009191 VARGAS SALGUERO SANDRA ELIZABETH

PARA DEVENGAR ORDE DE MOVILIZACIÓN DE SANDRA VARGAS A LA CIUDAD DE AMBATO ASISTIR A TALLER SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1657. DE FECHA 24/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201425 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

1520 1371 20/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE AMBATO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIA A LA CIUDAD DE AMBATO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1657. DE FECHA 24/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1521 1510 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802991859 TUBON VILLENA MARCO VINICIO

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE MARCO TUBÓN A LA CIUDAD DE LATACUNGA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-1610. DE FECHA 24/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1522 1511 20/11/2014 DEV NOR OGA 0604465435 GUZMAN PAGUAY DIEGO ARMANDO

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN FONDOS DE PAGO POR MOVILIZACIÓN DE DIEGO GUZMÁN A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A TALLER DE COMUNICACIÓN EN PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDOS No. MT-CZ3-2014-1620 Y MT-CZ3-2014-165 DE FECHA 25/09/2014 Y 26/09/2014 SUBSITENCIAS

80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 80.00

1523 1372 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802928489 ARMAS NARANJO TAMARA YADIRA

PARA DEVENGAR PRDEN DE MOVILIZACIÓN DE LA ECON. TAMARA ARMAS A LA CIUDAD DE HUIGRA PARA CUMPLIR COMPROMISOS PRESIDENCIALES Y REUNIÓN TÉCNICA, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1660. DE FECHA 25/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1524 1512 20/11/2014 DEV NOR OGA 1803102654 TAPIA CORDOVA CARLOS GUSTAVO

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE GUSTAVO TAPIA A LA PARROQUIA HUIGRA, CANTÓN ALAUSÍ PARA TRASLADAR A SRA. COORDINADORA, SEGÚN MEMEORANDO MT-CZ3-2014-1660. DE FECHA 25/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201426 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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1525 1373 20/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1658. DE FECHA 25/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1526 1374 20/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRAER A FUNCIONARIO HACIA LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1620. DE FECHA 26/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1527 1516 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802991859 TUBON VILLENA MARCO VINICIO

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE MARCO TUBÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS, SEGÚN MEMORANDO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0860-M. DE FECHA 26/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1528 1375 20/11/2014 DEV NOR OGA 0916396682 ONATE REA SONIA MIREYAPARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE SONIA OÑATE A LA CIUDAD DEL PUYO PARA AISITIR A CAPACITACIÓN A LOS TÉCNICOS DE TERRITORIO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1684. DE FECHA 29-09-2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1529 1376 20/11/2014 DEV NOR OGA 1722385786 ELJURI ARCOS ROCIO BEATRIZ

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE ROCIO EL JURI A LA CIUDAD DEL PUYO PARA AISITIR A CAPACITACIÓN A LOS TÉCNICOS DE TERRITORIO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1684. DE FECHA 29/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201427 DE

R00804107.rdlc

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1530 1377 20/11/2014 DEV NOR OGA 0602074866 CICENIA BALSECA JAIME ISAAC

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE JAIME CICENIA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIAS A LA CIUDAD DEL PUYO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1684. DE FECHA 29/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1531 1378 20/11/2014 DEV NOR OGA 0916396682 ONATE REA SONIA MIREYAPARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACION DE SONIA OÑATE A LA CIUDAD DE AMBATO PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN A LOS TÉCNICOS DE TERRITORIO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1684. DE FECHA 30-09-2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1532 1379 20/11/2014 DEV NOR OGA 1722385786 ELJURI ARCOS ROCIO BEATRIZ

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE ROCIO EL JURI A LA CIUDAD DE AMBATO PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN A LOS TÉCNICOS DE TERRITORIO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1684. DE FECHA 30/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1534 1380 20/11/2014 DEV NOR OGA 0602074866 CICENIA BALSECA JAIME ISAAC

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE JAIME CICENIA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIAS A LA CIUDAD DE AMBATO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1684. DE FECHA 30/09/2014.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1535 1533 20/11/2014 DEV NOR OGA 1891723357001 ESTAZUL CIA. LTDA.PARA DEVENGAR - FONDOS DE PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA OGPTT DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-1035-M. ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0094-T FACTURA 001-002-67890

187.35 0.00 187.35 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 374.70

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201428 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

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No.CUR

1536 1533 20/11/2014 RDP NOR OGA 1891723357001 ESTAZUL CIA. LTDA.AJUSTE IVA CUR 1535 - PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA OGPTT DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-1035-M.

22.48 0.00 22.48 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 22.48

1538 1537 21/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CZ3 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-2226. DE LAS FACTURAS 001-777-6467460/001-777-6466193 ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH

138.84 0.00 138.84 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 277.68

1539 1537 21/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

AJUSTE IVA CUR 1538 - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CZ3 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-2226.

16.66 0.00 16.66 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 16.66

1540 1434 24/11/2014 RDP NOR OGA 0500809942001 MUNOZ LUIS ADALBERTOAJUSTE IVA CUR 1435 - FONDOS PARA PAGO POR EVENTO MUSICAL EN GABINETE ITINERANTE EN PANGUA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-2036.

72.00 0.00 72.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 72.00

1541 1475 24/11/2014 RDP NOR OGA 1600404907001 MARTINEZ TAYUPANDA FRANKLIN VINICIO

PARA DEVENGAR FONDOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE LA OGPTP CON PLACAS PEN-0773 , SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0981-M.

13.93 0.00 13.93 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 13.93

1542 1476 24/11/2014 DEV NOR OGA 1600404907001 MARTINEZ TAYUPANDA FRANKLIN VINICIO

PARA DEVENGAR FONDOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACAS PEA-2154 DE LA OGPTP, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0990-M FACTURA 001-001-660/001-001-678 ORDEN DE PAGO 0082

66.96 0.90 66.06 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 133.92

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201429 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

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No.CUR

1543 1476 24/11/2014 RDP NOR OGA 1600404907001 MARTINEZ TAYUPANDA FRANKLIN VINICIO

AJUSTE IVA CUR 1542-FONDOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACAS PEA-2154 DE LA OGPTP, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0990-M.

8.04 0.00 8.04 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 8.04

1546 1545 25/11/2014 DEV NOR OGA 0600019319001 LOPEZ BUENANO JOSE WILFRIDO

PARA DEVENEGARFONDOS PARA SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA CZ3 DEL MES OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-2184. FACTURA 001-001-228725 ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH

408.22 0.00 408.22 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 816.44

1547 1545 25/11/2014 RDP NOR OGA 0600019319001 LOPEZ BUENANO JOSE WILFRIDO

AJUSTE IVA CUR 1546 - FONDOS PARA SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA CZ3 DEL MES OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-2184.

48.99 0.00 48.99 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 48.99

1548 1477 25/11/2014 DEV NOR OGA 1716690381001 VIZUETE CEVALLOS OSCAR SEBASTIAN

PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OGPTC DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTC-CZ3-2014-0404-M. - FACTURA 002-001-86384 ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH

179.42 0.00 179.42 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 358.84

1549 1477 25/11/2014 RDP NOR OGA 1716690381001 VIZUETE CEVALLOS OSCAR SEBASTIAN

AJUSTE IVA CUR 1548 - FONDOS DE PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OGPTC DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTC-CZ3-2014-0404-M.

21.53 0.00 21.53 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 21.53

1554 1550 27/11/2014 DEV NOR OGA 0691714802001 GALAN Y MINO EXPRESS CIA. LTDA.

PARA DEVENGAR FONDOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CZ3 DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-2197 FACTURA 001-001-4533- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH

375.00 7.50 367.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 750.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201430 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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No.CUR

1555 1550 27/11/2014 RDP NOR OGA 0691714802001 GALAN Y MINO EXPRESS CIA. LTDA.

AJUSTE IVA CUR 1554 - FONDOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CZ3 DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-2197.

45.00 0.00 45.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 45.00

1556 1553 27/11/2014 DEV NOR OGA 1791282582001 G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.

PARA DEVENGAR FONDOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA CZ3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-2290.- FACTURA 001-005-761445- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH

105.00 2.10 102.90 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 210.00

1560 1553 27/11/2014 RDP NOR OGA 1791282582001 G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.

AJUSTE IVA CUR 1556 - PARA PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA CZ3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-2290.

12.60 0.00 12.60 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 12.60

1561 1551 27/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

PARA DEVENGAR FONDOS PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 3 (CHIMBORAZO) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO MT-CZ3-2014-2283.- FACTURA 100-001-11725 ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH

53.13 0.00 53.13 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 106.26

1562 1551 27/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

AJUSTE IVA CUR 1561 - FONDOS PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 3 (CHIMBORAZO) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO MT-CZ3-2014-2283.

6.38 0.00 6.38 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 6.38

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 8,444.36 130.34 8,314.02 0.00CANTIDAD DE CUR: 104

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201431 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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ENTIDAD: 510-0026-0000

1315 1228 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A QUITO EL 05 DE AGOSTO SOLICITADO POR LA ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA C.SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 554 SOP # 582.

65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 65.00

1316 1209 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA EL 13 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 546 SOP # 580.

50.00 0.00 50.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 50.00

1317 1210 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MANTA EL 8 DE AGOSTO SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZ COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4. CERT.PRES.# 547 SOP # 579.

65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 65.00

1318 1211 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA

INICIO PROCESO PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO LOS DIAS 16 Y 17 DE AGOSTO SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4. CERT.PRES.# 548 SOP # 576.

195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 195.00

1319 1212 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 18 DE AGOSTO SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COOORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4. CERT.PRES.# 549 SOP # 577.

65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 65.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201432 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

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1320 1213 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MANTA EL 12 DE AGOSTO SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COOORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4. CERT.PRES.# 550 SOP # 578.

65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 65.00

1321 1217 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A JARAMIJO EL 14 DE AGOSTO SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LACZ4. CERT.PRES.# 553 SOP # 581.

50.00 0.00 50.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 50.00

1322 1218 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MANTA EL 27 DE AGOSTO SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 555 SOP # 583.

65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 65.00

1323 1219 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA

INICIO PROCESO PASO SUBSISTENCIA A FLAVIO ALFARO EL 23 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 556 SOP # 584.

65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 65.00

1324 1220 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA

INCIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ EL 04 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 557 SOP # 585.

65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 65.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201433 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

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1325 1221 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA

INICIO PROCESO PAGO VIATICO Y SUB. A QUITO Y PUERTO LOPEZ LOS DIAS 5,6,7, Y 8 DE OCTUBRE SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4. CERT.PRES.# 558 SOP # 586.

341.00 0.00 341.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 341.00

1326 974 07/11/2014 DEV NOR OGA 1713643268001 COTACACHI AGUILAR HILDA SUSANA

INICIO PROCESO PAGO CONTRATACION DE PERSONA PARA LIMPIEZA OFICINA DE ATP CZ4 SOLICITADO POR LCDA. LADY DELGADO Y AUTORIZADO POR ING.KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4. CERT.PRES.# 487 SOP # 610 FACT.# 60.

228.00 0.00 228.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 228.00

1329 1328 12/11/2014 DEV NOR OGA 1310938798 LOOR MENDOZA DIANA CAROLINA

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MANTA EL 5 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR SRA. DIANA LOOR Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 594 SOP # 617.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1335 1332 12/11/2014 DEV NOR OGA 1704638236001 NOVOA PEREZ ZOILA ELENAINICIO PROCESO PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE DEL 2014 OFICINA SANTO DOMINGO SOLICITADO POR LCDA. JENNY VILLEGAS Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA C.SUBROGANTE C.ZONAL 4 CERT.PRES.# 49 SOP # 612 FACT.# 318.

160.00 3.20 156.80 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 320.00

1336 1333 12/11/2014 DEV NOR OGA 2390014158001 SANTO DOMINGO PLAZA NEGOCIOS Y COMERCIO

INICIO PROCESO PAGO ARRIENDO OFICINA SANTO DOMINGO MES DE MOVIEMBRE SOLICITADO POR LCDA. JENNY VILLEGAS Y AUTORIZADA POR ING. KERLLY MENDOZA COORDINADORA (S) CZ4 CERT.PRES.# 333 SOP # 615 FACT. # 320.

609.46 48.76 560.70 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 609.46

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201434 DE

R00804107.rdlc

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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

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1337 1332 12/11/2014 RDP NOR OGA 1704638236001 NOVOA PEREZ ZOILA ELENAPARA REGULARIZAR LA CUENTA IVA DEL CUR # 1332 PAGO AL BENEFICIARIO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA DE SANTO DOMINGO MES DE OCTUBRE DEL 2014 A NOVOA PEREZ ZOILA ELENA.

19.20 0.00 19.20 0.00 APROBADO CMORALESTUR IROBENTUR CMORALESTUR CMORALESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 19.20

1344 1333 12/11/2014 RDP NOR OGA 2390014158001 SANTO DOMINGO PLAZA NEGOCIOS Y COMERCIO

PARA REGULARIZAR LA CUENTA DE IVA DEL CUR # 1333 PAGO AL BENEFICIARIO DEL SERVICIO DE ARRIENDO OFICINA DE SANTO DOMINGO MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 A SANTO DOMINGO PLAZA NEGOCIOS Y COMERCIO.

73.14 0.00 73.14 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 73.14

1346 1327 12/11/2014 DEV NOR OGA 0913797056 GRANDA GARCIA MARCO XAVIER

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE A TOSAGUA, JUNIN, BOLIVAR Y SAN PLACIDO, EL 29 MAYO SOLICITADO POR ING. MARCO GRANDA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 574 SOP # 588.

49.00 0.00 49.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 49.00

1351 1345 14/11/2014 DEV NOR OGA 1309561106 PIN VELASQUEZ CESAR FERNANDO

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A COJIMIES EL 23 DE AGOSTO SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 583 SOP # 618.

27.50 0.00 27.50 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 27.50

1352 1334 14/11/2014 DEV NOR OGA 1309561106 PIN VELASQUEZ CESAR FERNANDO

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ Y MANTA LOS DIAS 8,10 Y 11 DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 576 SOP # 626.

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201435 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

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1353 1339 14/11/2014 DEV NOR OGA 1309561106 PIN VELASQUEZ CESAR FERNANDO

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A PEDERNALES LOS DIAS 16,17,20,21 DE OCTUBRE SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 578 SOP # 624.

160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 160.00

1354 1341 14/11/2014 DEV NOR OGA 1309561106 PIN VELASQUEZ CESAR FERNANDO

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ, SANTO DOMINGO Y GUAYAQUIL EL 30 OCT. 4 Y 5 NOV. SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 580 SOP # 622.

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

1355 1338 14/11/2014 DEV NOR OGA 1310425705 MENDOZA GARCIA KERLLY JOHANA

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MANTA LOS DÍAS 10 Y 11 DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CET.PRES.# 577 SOP # 625.

130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 130.00

1356 1340 14/11/2014 DEV NOR OGA 1310425705 MENDOZA GARCIA KERLLY JOHANA

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ, SANTO DOMINGO Y GUAYAQUIL EL 30 OCT. 4 Y 5 NOV.SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 579 SOP # 623.

195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 195.00

1357 1342 14/11/2014 DEV NOR OGA 1310425705 MENDOZA GARCIA KERLLY JOHANA

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A CASCOL Y PUERTO LOPEZ EL 25 Y 28 DE OCTUBRE SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 582 SOP # 620.

130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 130.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201436 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

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1358 1343 14/11/2014 DEV NOR OGA 1310425705 MENDOZA GARCIA KERLLY JOHANA

INICIO PROCESO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ EL 03 OCT.Y A QUITO DEL 6 AL 9 OCT. SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4. CERT.PRES.# 584 SOP # 619.

256.00 0.00 256.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 256.00

1370 12 14/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

INICIO PROCESO PAGO SERVICIO TELECOMUNICACIONES MES OCTUBRE OFICINA SANTO DOMINGO SOLICITADO POR LCDA. JENNY VILLEGAS Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA CZONAL 4 CERT.PRES.# 20 SOP # 613 FACT.# 6475095 Y 6475096.

44.38 0.00 44.38 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 88.76

1371 12 14/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

PARA REGULARIZAR LA CUENTA DE IVA DEL CUR # 12 PAGO AL BENEFICIARIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINA DE SANTO DOMINGO MES DE OCTUBRE A CORPORACION DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.

5.32 0.00 5.32 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 5.32

1372 1348 14/11/2014 DEV NOR OGA 1391709048001 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO

INICIO PROCESO PAGO ALICUOTA OFICINA DE PORTOVIEJO MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LCDA.ZOILA RIVERA Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA CORRODINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 525 SOP # 607 PLANILLA DE GASTOS # 8357.

166.25 0.00 166.25 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 166.25

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201437 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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No.CUR

1373 1359 17/11/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

INICIO PROCESO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA SANTO DOMINGO MES OCTUBRE SOLICITADO POR LCDA. JENNY VILLEGAS Y AUTORIZADO POR ING. KERRLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZONAL 4 CERT.PRES.# 14 SOP # 614 FACT.# 1761452.

87.14 0.00 87.14 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 87.14

1374 1368 17/11/2014 DEV NOR OGA 1311703498 VERA BRAVO MARIA PAOLAINICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 11 DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LACZ4 CERT.PRES.# 616 SOP # 637.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1375 1362 17/11/2014 DEV NOR OGA 1309561106 PIN VELASQUEZ CESAR FERNANDO

INICIO PROCESO PAGO VIATICO Y SUB. A VARIOS CANTONES DE MANABI Y SANTO DOMINGO EL 19,22,23,25,27 Y 28 OCT. SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA C.SUBROGANTE CZ4. CERT.PRES.# 581 SOP # 641.

280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 280.00

1377 1349 18/11/2014 DEV NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMAINICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MANTA EL 22 DE OCTUBRE SOLICITADO POR SRTA. GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADA POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 617 SOP # 628.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1378 1350 18/11/2014 DEV NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMAINICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A VARIOS CANTONES DE MANABI RECORRIDO DE PLAYAS EL 27 DE OCTUBRE SOLICITADO POR SRTA. GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 618 SOP #629.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201438 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

1379 1360 18/11/2014 DEV NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMAINICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 5 DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR SRTA. GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 619 SOP # 630.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1380 1361 18/11/2014 DEV NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMAINICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MANTA EL 11 DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR SRTA. GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 620 SOP # 631.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1381 1347 18/11/2014 DEV NOR OGA 1303681439 ROEN MOREIRA IRIS MONSERRATE

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ EL 19 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR LA EC IRIS ROBEN Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 589 SOP # 640.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1382 1365 18/11/2014 DEV NOR OGA 1311475535 INTRIAGO ZAMBRANO ELIANA JULISA

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MONTECRISTI EL 20 DE AGOSTO SOLICITADO POR LA ING ELIANA INTRIAGO Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 609 SOP # 638.

35.00 0.00 35.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 35.00

1383 1366 18/11/2014 DEV NOR OGA 1311475535 INTRIAGO ZAMBRANO ELIANA JULISA

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A QUITO EL 16 DE OCTUBRE SOLICITADO POR ING ELIANA INTRIAGO Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 608 SOP # 639.

56.00 0.00 56.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 56.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201439 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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No.CUR

1384 1363 18/11/2014 DEV NOR OGA 1304542747 MORALES AVILA CARMEN ROGERIA

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A CALCETA EL 4 DE OCTUBRE SOLICITADO POR EC CARMEN MORALES Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 592 SOP # 634.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1385 1364 18/11/2014 DEV NOR OGA 1304542747 MORALES AVILA CARMEN ROGERIA

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A ROCAFUERTE EL DIA 28 SEPTIEMBRE SOLICITADO POR ECON. CARMEN MORALES Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 591 SOP # 633.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1386 1369 19/11/2014 DEV NOR OGA 1715666705 CHUNGANDRO INTRIAGO CESAR XAVIER

INICIO PROCESO PAGO VIATICO Y SUBS.A VARIOS CANTONES MANABI, RIOBAMBA Y LA CONCORDIA :27/28 JUNIO,14/17/18/19 JULIO,9/12/13/15/16/17/18/21 AGOSTO,17 Y 29 SEPT. SOLICITADO POR SR.CESAR CHUNGANDRO Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENODZA C.SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 610 SOP # 632.

675.00 0.00 675.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 675.00

1390 1387 19/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

INICIO PROCESO PAGO SERVICIO TELEFONO OFICINA ATP CZ4 SOLICITADO POR LCDA. LADY DELGADO Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 435 SOP # 643 FACT.# 6611584.

119.03 0.00 119.03 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 238.06

1391 1387 19/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

PARA REGULARIZAR LA CUENTA DE IVA DEL CUR # 1387 PAGO AL BENEFICIARIO DEL SERVICIO TELEFONO MES DE OCTUBRE OFICINA DE ATP CZ4 A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.

14.28 0.00 14.28 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 14.28

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201440 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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ESTADO SOL.PAGO

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1402 1393 21/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

INICIO PROCESO PAGO SERVICIO CORREO OFICINA SANTO DOMINGO MES OCTUBRE SOLICITADO POR LCDA. JENNY VILLEGAS Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINANDORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 638 SOP # 653 FACT.# 2072.

27.23 0.00 27.23 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 54.46

1403 1397 21/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

INICIO PROCESO PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA ATP CZ4 MES OCTUBRE SOLICITADO POR LCDA.LADY DELGADO Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 435 SOP # 660 FACT.# 6466955 Y 6475098.

269.19 0.00 269.19 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 538.38

1404 1393 21/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

PARA REGULARIZAR LA CUENTA DE IVA DEL CUR # 1393 PAGO AL BENEFICIARIO DEL SERVICIO DE CORREO OFICINA DE SANTO DOMINGO MES DE OCTUBRE A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.

3.27 0.00 3.27 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3.27

1405 1397 24/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

PARA REGULARIZAR LA CUENTA DE IVA DEL CUR # 1397 PAGO AL BENEFICIARIO DEL SERVICIO TELECOMUNICACIONES MES DE OCTUBRE A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.

32.30 0.00 32.30 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 32.30

1406 1284 24/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

INICIO PROCESO PAGO SERVICIO CORREO OFICINA PORTOVIEJO CZ4 MES SEPTIEMBRE SOLICITADO POR LCDA. ZOILA RIVERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CERT.PRES.# 573 SOP # 658 FACT.# 3194.

286.02 0.00 286.02 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 572.04

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201441 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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No.CUR

1407 1284 24/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

PARA REGULARIZAR LA CUENTA DE IVA DEL CUR # 1284 PAGO AL BENEFICIARIO DEL SERVICIO DE CORREO OFICINA DE PORTOVIEJO MES DE SEPTIEMBRE A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.

34.32 0.00 34.32 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 34.32

1408 1396 24/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

INICIO PROCESO PAGO SERVICIO CORREO OFICINA ATP CZ4 MES OCTUBRE SOLICITADO POR LCDA. LADY DELGADO Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 435 SOP # 661 FACT,# 3393.

77.91 0.00 77.91 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 155.82

1409 1396 24/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

PARA REGULARIZAR LA CUENTA DE IVA DEL CUR # 1396 PAGO AL BENEFICIARIO DEL SERVICIO DE CORREO OFICINA ATP CZ4 MES DE OCTUBRE A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE CP.

9.35 0.00 9.35 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 9.35

1412 1388 24/11/2014 DEV NOR OGA 1390142761001 REENCAUCHADORA GALARZA K.G.T. E HIJOS CIA. LTDA.

INICIO PROCESO PAGO ADQUISICION LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA COORDINACION Z4 SOLICITADO POR LCDO. RAMIRO RODRIGUEZ Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 639 SOP # 652 FACT.# 4396.

1,032.99 10.33 1,022.66 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,065.98

1414 1388 24/11/2014 RDP NOR OGA 1390142761001 REENCAUCHADORA GALARZA K.G.T. E HIJOS CIA. LTDA.

PARA REGULARIZAR LA CUENTA DE IVA DEL CUR # 1388 PAGO AL BENEFICIARIO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA CZ4 A REENCAUCHADORA GALARZA K.G.T. E HIJOS CIA.LTDA.

123.96 0.00 123.96 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 123.96

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201442 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

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1415 1392 24/11/2014 DEV NOR OGA 1309870960 FLORES VELEZ FATIMA LILIANA

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA AL CANTON ROCAFUERTE EL 28 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR LCDA. LILIANA FLORES Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 604 SOP # 657.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1417 1411 25/11/2014 DEV NOR OGA 1307584977001 VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY

INICIO PROCESO PAGO SERVICIO GARAJE VEHICULOS DE LA COORDINACION Z4 NOVIEMBRE SOLICITADO POR LCDA.ZOILA RIVERA Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 646 SOP # 665 FACT.# 4512.

100.00 2.00 98.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 200.00

1418 1411 25/11/2014 RDP NOR OGA 1307584977001 VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY

PARA REGULARIZAR LA CUENTA DE IVA DEL CUR # 1411 PAGO AL BENEFICIARIO DEL SERVICIO DE GARAJE VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 MES DE NOVIEMBRE A VILLAVICENCIO PEÑA CHRISTIAN DENY.

12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 12.00

1419 1413 25/11/2014 DEV NOR OGA 1307584977001 VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY

INICIO PROCESO PAGO SERVICIO GARAJE VEHICULOS DE LA COORDINACION Z4 MES DICIEMBRE SOLICITADO POR LCDA. ZOILA RIVERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 645 SOP # 666 FACT. # 4513.

100.00 2.00 98.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 200.00

1420 1413 25/11/2014 RDP NOR OGA 1307584977001 VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY

PARA REGULARIZAR LA CUENTA DE IVA DEL CUR # 1413 PAGO AL BENEFICIARIO DEL SERVICIO DE GARAJE VEHICULOS DE LA COODINACION ZONAL 4 MES DE DICIEMBRE A VILLAVICENCIO PEÑA CHRISTIAN DENY.

12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 12.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201443 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

1421 1401 25/11/2014 DEV NOR OGA 1306915040001 CEDENO PINCAY FRANKLIN ALFREDO

INICIO PROCESO PAGO IMPRESION COMPROBANTES DE RETENCION Y LIQ.COMPRA SOLICITADO POR ING DEBBIE CEVALLOS Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 643 SOP # 662 FACT.# 12829

44.00 0.88 43.12 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 44.00

1425 1400 26/11/2014 DEV NOR OGA 1309654877 VERA LOOR FREDDY DAVIDINICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A PEDERNALES,JAMA, SAN VICENTE,SUCRE EL 27 OCTUBRE SOLICITADO POR LCDO. FREDDY VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA C.SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 641 SOP # 659.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1426 1424 26/11/2014 DEV NOR OGA 1712912359 VILLEGAS ROMERO JENNYINICIO PROCESO PAGO REPOSICION SERVICIO TELEFONICO OFICINA SANTO DOMINGO ABRIL,MAYO,JUNIO,AGOSTO SOLICITADO POR ING JENNY VILLEGAS Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE ZONAL 4 CERT.PRES.# 649 SOP # 642.

97.58 0.00 97.58 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 97.58

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 7,552.82 67.17 7,485.65 0.00CANTIDAD DE CUR: 62

ENTIDAD: 510-0027-0000

1847 1844 04/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

COORDINACION ZONAL 5: COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. CANCELACION VARIAS FACTURAS. POR PAGOS DE SERVCIO DE TELEFONIA, INTERNET, CELULAR. SOLICITADO POR SR.ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5

669.61 0.00 669.61 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,339.22

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201444 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

1850 1844 04/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

COORDINACION ZONAL 5: COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. REGULARIZACION IVA VARIAS FACTURAS. POR PAGOS DE SERVCIO DE TELEFONIA, INTERNET, CELULAR. SOLICITADO POR SR.ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5

80.32 0.00 80.32 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 80.32

1853 1844 04/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

COORDINACION ZONAL 5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURA # 223207. POR CONSUMO DE CELULAR DE LA COORDINACION ZONAL 5. SEGUN MEMORANDO MT-CZ5-2014-3094 SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

7.56 0.00 7.56 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 7.56

1854 1843 04/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

COORDINACION ZONAL 5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURA # 223207. POR CONSUMO DE CELULAR DE LA COORDINACION ZONAL 5. SEGUN MEMORANDO MT-CZ5-2014-3094 SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

118.98 0.00 118.98 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 237.96

1855 1783 04/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CZ5: CNT EP. CANCELACION FACTURA # 753243. POR PLAN VIRTUAL DE EMPRESAS, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE PARQUE MARINO VALDIVIA, SOLICITADO POR SR.JULIO ANGEL REYES Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ

6,829.00 0.00 6,829.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 13,658.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201445 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

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1856 1783 04/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CZ5: CNT EP. CANCELACION FACTURA # 753243. POR PLAN VIRTUAL DE EMPRESAS, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE PARQUE MARINO VALDIVIA, SOLICITADO POR SR.JULIO ANGEL REYES Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ

819.48 0.00 819.48 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 819.48

1857 1848 04/11/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

COORDINACION ZONAL 5: EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. CANCELACION FACTURA # 2180234. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRECCION TECNICA DE SANTA ELENA. MEDIDOR: 4043410-0 PERIODO: 02/09/14 AL 10/09/14.

9.05 0.00 9.05 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 9.05

1858 1848 05/11/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

COORDINACION ZONAL 5: EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. CANCELACION FACTURA # 2031204 Y 2082485. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA DIRECCION TECNICA DE LOS RIOS. MEDIDOR: 20110221806. PERIODO: 02/08/14-02/09/14 Y 02/09/14-02/10/14.

39.06 0.00 39.06 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 39.06

1861 1849 05/11/2014 DEV NOR OGA 0910453265001 GANDO BRIONES GIOVANINA MAGALY

COORDINACION ZONAL 5: GANDO BRIONES GIOVANINA MAGALY. CANCELACION FACTURA # 238. POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA LA COORDINACION ZONAL 5. PERIODO: 22/OCTUBRE/14 AL 21/NOVIEMBRE/14. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ.

300.00 24.00 276.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 300.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201446 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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1862 1849 05/11/2014 RDP NOR OGA 0910453265001 GANDO BRIONES GIOVANINA MAGALY

COORDINACION ZONAL 5: GANDO BRIONES GIOVANINA MAGALY. CANCELACION FACTURA # 238. POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA LA COORDINACION ZONAL 5. PERIODO: 22/OCTUBRE/14 AL 21/NOVIEMBRE/14. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ.

36.00 0.00 36.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 36.00

1863 1846 05/11/2014 DEV NOR OGA 0992278803001 COMPANIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A.

CZ 5: COMPAÑIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A. CANCELACION FACTURA # 20821. POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5. PERIODO: 14/SEPT/14 AL 13/OCT/14. SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

3,163.84 31.64 3,132.20 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,163.84

1864 1842 05/11/2014 DEV NOR OGA 0990014094001 INDUAUTO S.A.CZ 5: INDUATO S.A. CANCELACION FACTURA # 15861 Y15860. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LOS VEHICULOS DE LA CZ5. SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

7,939.67 158.79 7,780.88 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 15,879.34

1865 1842 05/11/2014 RDP NOR OGA 0990014094001 INDUAUTO S.A.CZ 5: INDUATO S.A. REGULARIZACION IVA FACTURA # 15861 Y15860. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LOS VEHICULOS DE LA CZ5. SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

952.76 0.00 952.76 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 952.76

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201447 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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1866 1841 06/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

COORDINACION ZONAL 5: EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CANCELACION FACTURA # 6240. POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE LA PROMOCION TURISTICA DE LOS RIOS, BOLIVAR Y SANTA ELENA Y OFICINA GUAYAS PERTENECIENTE LA COORDINACION ZONAL 5.

263.42 0.00 263.42 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 526.84

1867 1841 06/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

COORDINACION ZONAL 5: EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZACION IVA FACTURA # 6240. POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE LA PROMOCION TURISTICA DE LOS RIOS, BOLIVAR Y SANTA ELENA Y OFICINA GUAYAS PERTENECIENTE LA COORDINACION ZONAL 5.

31.61 0.00 31.61 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 31.61

1868 1845 06/11/2014 DEV NOR OGA 0992407131001 EMPLEAGRO CIA. LTDA.CZ5: EMPLEAGRO CIA. LTDA. CANCELACION FACTURA # 472. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE PARQUE MARINO VALDIVIA. PERIODO: 14/AGO/14 AL 13/SEP/14. SOLICITADO POR ING. PAULINA LEON CASTRO Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

6,250.00 125.00 6,125.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 12,500.00

1869 1845 06/11/2014 RDP NOR OGA 0992407131001 EMPLEAGRO CIA. LTDA.CZ5: EMPLEAGRO CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACTURA # 472. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE PARQUE MARINO VALDIVIA. PERIODO: 14/AGO/14 AL 13/SEP/14. SOLICITADO POR ING. PAULINA LEON CASTRO Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5

750.00 0.00 750.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 750.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201448 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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1870 1851 06/11/2014 DEV NOR OGA 1301455216001 VELEZ BERMUDEZ PACO SIGIFREDO

COORDINACION ZONAL 5: VELEZ BERMUDEZ PACO SIGIFREDO. CANCELACION FACTURA # 1852. POR COMPRA DE LIQUIDO DE AGUA PARA 10 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014. SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5

16.07 0.16 15.91 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 32.14

1871 1851 06/11/2014 RDP NOR OGA 1301455216001 VELEZ BERMUDEZ PACO SIGIFREDO

COORDINACION ZONAL 5: VELEZ BERMUDEZ PACO SIGIFREDO. REGULARIZACION IVA FACTURA # 1852. POR COMPRA DE LIQUIDO DE AGUA PARA 10 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014. SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

1.93 0.00 1.93 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1.93

1872 1816 06/11/2014 DEV NOR OGA 0908760416001 BARRERA MALDONADO ELVA YICELA

CZ5: BARRERA MALDONADO ELVA YICELA. CANCELACION FACTURA # 1215. POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS PARA EL TALLER DE VALIDACION DE PERFILES DE COMPETENCIAS LABORALES TURISTICAS. SOLICITADO POR ING.PAULINA LEON Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

267.86 5.36 262.50 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 535.72

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201449 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

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No.CUR

1873 1816 06/11/2014 RDP NOR OGA 0908760416001 BARRERA MALDONADO ELVA YICELA

CZ5: BARRERA MALDONADO ELVA YICELA. REGULARIZACION IVA FACTURA # 1215. POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS PARA EL TALLER DE VALIDACION DE PERFILES DE COMPETENCIAS LABORALES TURISTICAS. SOLICITADO POR ING.PAULINA LEON Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5

32.14 0.00 32.14 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 32.14

1874 1848 06/11/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CZ 5: EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. CANCELACION FACTURA # 1069151 Y 112732. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA BOLIVAR. PERIODO: 26/08/14 AL 25/09/14 Y 21/09/14 AL 21/10/14.

32.25 0.00 32.25 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 32.25

1875 1844 06/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CZ 5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURA # 6035220, 6035219 Y 6035218. POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE NUMEROS 42068172, 42068171, 42068170. ASIGNADO A COORDINACION ZONAL 5, SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

19.93 0.00 19.93 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 39.86

1877 1876 07/11/2014 DEV NOR OGA 1303391500 TAMARIZ DUENAS PATRICIO MIGUEL

CZ5: TAMARIZ DUENAS PATRICIO MIGUEL. POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISION 004-005-006-007-009-PT-CZ5-CZ-2014. SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

142.60 0.00 142.60 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 142.60

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201450 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

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EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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1881 1879 12/11/2014 DEV NOR OGA 1801338912001 LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO

CZ 5: LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO. CANCELACION FACTURA # 249806. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2014 DE LA OFICINA BOLIVAR. SOLICITADO POR SR. GERMAN SANCHEZ CHAVEZ AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

72.77 0.00 72.77 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 145.54

1883 1879 12/11/2014 RDP NOR OGA 1801338912001 LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO

CZ 5: LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO. REGULARIZACION IVA FACTURA # 249806. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2014 DE LA OFICINA BOLIVAR. SOLICITADO POR SR. GERMAN SANCHEZ CHAVEZ AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

8.73 0.00 8.73 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 8.73

1885 1844 13/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CZ 5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACION IVA # 6035220, 6035219 Y 6035218. POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE NUMEROS 42068172, 42068171, 42068170. ASIGNADO A COORDINACION ZONAL 5, SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

2.39 0.00 2.39 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2.39

1886 1879 13/11/2014 DEV NOR OGA 1801338912001 LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO

CZ 5: LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO. CANCELACION FACTURA # 249648. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LA OFICINA DE PROMOCION TURISTICA BOLIVAR. SOLICITADO POR SR. GERMAN SANCHEZ CHAVEZ AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

113.89 0.00 113.89 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 227.78

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201451 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

1887 1879 13/11/2014 RDP NOR OGA 1801338912001 LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO

CZ 5: LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO. REGULARIZACION IVA FACTURA # 249648. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LA OFICINA DE PROMOCION TURISTICA BOLIVAR. SOLICITADO POR SR. GERMAN SANCHEZ CHAVEZ AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

13.67 0.00 13.67 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 13.67

1888 1878 13/11/2014 DEV NOR OGA 1801338912001 LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO

CZ 5: LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO. CANCELACION FACTURA # 249610. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA OFICINA DE PROMOCION TURISTICA BOLIVAR. SOLICITADO POR SR. GERMAN SANCHEZ CHAVEZ AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

116.52 0.00 116.52 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 233.04

1889 1878 13/11/2014 RDP NOR OGA 1801338912001 LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO

CZ5: LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO. REGULARIZACION IVA FACTURA # 249610. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA OFICINA DE PROMOCION TURISTICA BOLIVAR. SOLICITADO POR SR. GERMAN SANCHEZ CHAVEZ AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5

13.98 0.00 13.98 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 13.98

1890 1880 13/11/2014 DEV NOR OGA 0992407131001 EMPLEAGRO CIA. LTDA.CZ5: EMPLEAGRO CIA. LTDA. CANCELACION FACTURA # 546. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE PARQUE MARINO VALDIVIA. PERIODO: 14/JUL/14 AL 13/AGO/14. SOLICITADO POR ING. PAULINA LEON CASTRO Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

6,250.00 125.00 6,125.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 12,500.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201452 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

1891 1880 13/11/2014 RDP NOR OGA 0992407131001 EMPLEAGRO CIA. LTDA.CZ5: EMPLEAGRO CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACTURA # 546. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE PARQUE MARINO VALDIVIA. PERIODO: 14/JUL/14 AL 13/AGO/14. SOLICITADO POR ING. PAULINA LEON CASTRO Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

750.00 0.00 750.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 750.00

1892 1844 14/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CZ5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURA # 137705 Y 286303. POR CONSUMO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014. AUTORIZADO POR SR. ROBERTO LARA Y LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

174.00 0.00 174.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 348.00

1893 1844 14/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CZ5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURA # 385420. POR CONSUMO DE LINEA CELULAR DEL COORDINADOR DEL MES DE OCTUBRE 2014. AUTORIZADO POR SR. ROBERTO LARA Y LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

105.87 0.00 105.87 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 211.74

1894 1844 14/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CZ5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACION IVA FACTURA # 137705 Y 286303. POR CONSUMO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014. AUTORIZADO POR SR. ROBERTO LARA Y LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

20.88 0.00 20.88 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 20.88

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201453 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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No.CUR

1895 1844 14/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CZ5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACION IVA FACTURA # 385420. POR CONSUMO DE LINEA CELULAR DEL COORDINADOR DEL MES DE OCTUBRE 2014. AUTORIZADO POR SR. ROBERTO LARA Y LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

7.20 0.00 7.20 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 7.20

1896 1841 14/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

CZ5: EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CANCELACION FACTURA # 6535. POR SERVICIO DE CORREO DEL MES DE OCTUBRE DE LA COORDINACION ZONAL 5 Y SUS OFICINAS DE PROMOCION TURISTICAS. AUTORIZADO POR SR. ROBERTO LARA AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADOR ZONAL 5, SUBROGANTE.

276.36 0.00 276.36 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 552.72

1897 1841 14/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

CZ5: EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZACION IVA FACTURA # 6535. POR SERVICIO DE CORREO DEL MES DE OCTUBRE DE LA COORDINACION ZONAL 5 Y SUS OFICINAS DE PROMOCION TURISTICAS. AUTORIZADO POR SR. ROBERTO LARA AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADOR ZONAL 5, SUBROGANTE.

33.16 0.00 33.16 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 33.16

1901 1848 17/11/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

COORDINACION ZONAL 5: EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. CANCELACION FACTURA # 2311665. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE PROMOCION TURISTICA DE SANTA ELENA. MEDIDOR: 4043410-0 PERIODO: 02/10/14 AL 02/11/14.

9.05 0.00 9.05 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 9.05

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201454 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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1903 1844 17/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

COORDINACION ZONAL 5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION VARIAS FACTURAS. POR CONSUMO TELEFONICO DE VARIAS LINEAS TELEFONICAS DE LA CZ5. SOLICITADO POR ING. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADOR ZONAL 5, SUBROGANTE.

400.53 0.00 400.53 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 801.06

1906 1844 17/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

COORDINACION ZONAL 5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACION IVA VARIAS FACTURAS. POR CONSUMO TELEFONICO DE VARIAS LINEAS TELEFONICAS DE LA CZ5. SOLICITADO POR ING. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADOR ZONAL 5, SUBROGANTE.

48.00 0.00 48.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 48.00

1908 1844 17/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

COORDINACION ZONAL 5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURAS # 6484978 Y 6484979.POR CONSUMO TELEFONICO DE OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE LA PROV.DE STA.ELENA. SOL.POR ING. PAULINA LEON Y AUT.POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADOR ZONAL 5, SUBROGANTE.

132.99 0.00 132.99 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 265.98

1911 1844 17/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

COORDINACION ZONAL 5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACIO IVA FACT # 6484978 Y 6484979.POR CONSUMO TELEFONICO DE OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE LA PROV.DE STA.ELENA. SOL.POR ING. PAULINA LEON Y AUT.POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADOR ZONAL 5, SUBROGANTE.

15.96 0.00 15.96 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 15.96

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201455 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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1912 1904 17/11/2014 DEV NOR OGA 0917040669 PANCHANA PARRAGA HENRY SALOMON

COORDINACION ZONAL 5: PANCHANA PARRAGA HENRY SALOMON. VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR DIFERENTES COMISIONES EFECTUADAS DESDE EL MES DE AGOSTO DE 2014. AUTORIZADO POR LA LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.

240.26 0.00 240.26 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 240.26

1914 1902 17/11/2014 DEV NOR OGA 0992407131001 EMPLEAGRO CIA. LTDA.CZ5: EMPLEAGRO CÍA. LTDA. CANCELACION FACTURA # 555. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE PARQUE MARINO VALDIVIA. PERIODO: 14/SEP/14 AL 13/OCT/14. SOLICITADO POR ING. PAULINA LEON CASTRO AUTORIZADO POR LCDA MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5 SUBROGANTE

6,250.00 125.00 6,125.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 12,500.00

1915 1902 17/11/2014 RDP NOR OGA 0992407131001 EMPLEAGRO CIA. LTDA.CZ5: EMPLEAGRO CÍA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACTURA # 555. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE PARQUE MARINO VALDIVIA. PERIODO: 14/SEP/14 AL 13/OCT/14. SOLICITADO POR ING. PAULINA LEON CASTRO AUTORIZADO POR LCDA MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5 SUBROGANTE

750.00 0.00 750.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 750.00

1916 1899 17/11/2014 DEV NOR OGA 0917298135 FARFAN CHAVEZ FATIMA TERESA

CZ 5: FARFAN CHAVEZ FATIMA TERESA. REEMBOLSO EN EFECTIVO POR COMPRA DE DOS ROLLOS DE PLASTICOS PARA EMBALAR, STAND FOROMIC FERIA INTERNACIONAL DE LA MICROEMPRESA. REF: MEMO MT-CZ5-2014-3368. SUMILLA APROBACION LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE

24.57 0.00 24.57 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 24.57

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201456 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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1917 1898 17/11/2014 DEV NOR OGA 0925185225001 DELGADO BERMUDEZ RICARDO FABIAN

CZ 5: DELGADO BERMUDEZ RICARDO FABIAN. CANCELACION FACTURA # 151. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO DE LA COORDINACION ZONAL 5. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ

1,225.00 24.50 1,200.50 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,450.00

1918 1898 18/11/2014 RDP NOR OGA 0925185225001 DELGADO BERMUDEZ RICARDO FABIAN

CZ 5: DELGADO BERMUDEZ RICARDO FABIAN. CANCELACION FACTURA # 151. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO DE LA COORDINACION ZONAL 5. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ

147.00 0.00 147.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 147.00

1919 1900 18/11/2014 DEV NOR OGA 0992278803001 COMPANIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A.

CZ 5: COMPAÑIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A. CANCELACION FACTURA # 20840. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA CZ5. PERIODO: 14/OCT/14 AL 13/NOV/14. SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LA LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.

3,163.84 31.64 3,132.20 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,163.84

1920 1913 18/11/2014 DEV NOR OGA 0917298135 FARFAN CHAVEZ FATIMA TERESA

CZ 5: FARFAN CHAVEZ FATIMA TERESA. REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE PASAJES AEREO RUTA GYE-UIO-GYE. COMISION EFECTUADA EL 26 Y 27 DE AGOSTO DEL 2014. AUTORIZADO POR EL LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

111.51 0.00 111.51 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 111.51

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201457 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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1924 1922 18/11/2014 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

CZ 5: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. CANCELACION FACTURA # 26663. POR COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DE MINTUR. PERIODO: SEPTIEMBRE 2014. SEGUN MEMORANDO MT-CZ5-2014-3070, SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ

1,748.50 0.00 1,748.50 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,497.00

1925 1922 18/11/2014 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

CZ 5: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGULARIZACION IVA FACTURA # 26663. POR COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DE MINTUR. PERIODO: SEPTIEMBRE 2014. SEGUN MEMORANDO MT-CZ5-2014-3070, SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ

180.84 0.00 180.84 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 180.84

1928 1921 18/11/2014 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

CZ 5: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. CANCELACION FACTURA # 27387. POR COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DE MINTUR. PERIODO: OCTUBRE 2014. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.

2,823.78 0.00 2,823.78 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 5,647.56

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201458 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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1929 1921 18/11/2014 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

CZ 5: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGULARIZACION IVA FACTURA # 27387. POR COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DE MINTUR. PERIODO: OCTUBRE 2014. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.

297.48 0.00 297.48 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 297.48

1930 1923 18/11/2014 DEV NOR OGA 0202042198001 ROLDAN AVILES CRISTIAN EDUARDO

CZ5: ROLDAN AVILES CRISTIAN EDUARDO. CANCELACION FACTURA # 102. POR REPRESENTACION CULTURAL PARA LA PRESENTACION EN EL MARCO DEL GABINETE ITINERANTE PRESIDENCIAL REALIZADO EN BUCAY EL 01 AGOSTO 2014. SOLICITADO POR ING. ANNABELLE ANCHUNDIA Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ, COORDINADOR ZONAL 5.

200.00 16.00 184.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 400.00

1931 1923 18/11/2014 RDP NOR OGA 0202042198001 ROLDAN AVILES CRISTIAN EDUARDO

CZ5: ROLDAN AVILES CRISTIAN EDUARDO. CANCELACION FACTURA # 102. POR REPRESENTACION CULTURAL PARA LA PRESENTACION EN EL MARCO DEL GABINETE ITINERANTE PRESIDENCIAL REALIZADO EN BUCAY EL 01 AGOSTO 2014. SOLICITADO POR ING. ANNABELLE ANCHUNDIA Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ, COORDINADOR ZONAL 5

24.00 0.00 24.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 24.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201459 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

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EJERCICIO: 2014

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1936 1927 19/11/2014 DEV NOR OGA 1301455216001 VELEZ BERMUDEZ PACO SIGIFREDO

COORDINACION ZONAL 5: VELEZ BERMUDEZ PACO SIGIFREDO. CANCELACION FACTURA # 1896. POR COMPRA DE 20 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. REF. MEMORANDO MT-CZ5-2014-3424. SOLICITADO POR ROBERTO LARA VASQUEZ AUTORIZADO POR MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.

32.14 0.32 31.82 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 64.28

1937 1927 19/11/2014 RDP NOR OGA 1301455216001 VELEZ BERMUDEZ PACO SIGIFREDO

COORDINACION ZONAL 5: VELEZ BERMUDEZ PACO SIGIFREDO. REGULARIZACION IVA FACTURA # 1896. POR COMPRA DE 20 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. REF. MEMORANDO MT-CZ5-2014-3424. SOLICITADO POR ROBERTO LARA VASQUEZ AUTORIZADO POR MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.

3.86 0.00 3.86 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3.86

1938 1926 19/11/2014 DEV NOR OGA 0990014094001 INDUAUTO S.A.COORDINACION ZONAL 5: INDUATO S.A. CANCELACION FACTURA # 16384, 358721 Y 16385. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5. SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LA LCDA. MELISSA SANAHUANO SALTOS COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.

1,649.67 33.00 1,616.67 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,299.34

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201460 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

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1939 1926 19/11/2014 RDP NOR OGA 0990014094001 INDUAUTO S.A.COORDINACION ZONAL 5: INDUATO S.A. REGULARIZACION IVA FACTURA # 16384, 358721 Y 16385. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5. SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LA LCDA. MELISSA SANAHUANO SALTOS COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.

197.96 0.00 197.96 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 197.96

1940 1699 19/11/2014 RDP NOR OGA 1790792323001 LETRASIGMA CIA. LTDA.LETRASIGMA CIA LTDA. REGULARIZACION IVA FACTURA # 17140. POR IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE SEGURIDAD PARA EL PARQUE MARINO VALDIVIA. SOLICITADO POR MGS. MONICA ROJAS Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

416.25 0.00 416.25 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 416.25

1943 1902 20/11/2014 DEV NOR OGA 0992407131001 EMPLEAGRO CIA. LTDA.CZ 5: EMPLEAGRO CIA. LTDA. CANCELACION FACTURA # 557. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE PARQUE MARINO VALDIVIA. PERIODO: 14/OCT/14 AL 13/NOV/14. SOLICITADO POR ING.PAULINA LEON CASTRO AUTORIZADO POR LCDA MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5,SUBROGANTE.

6,250.00 125.00 6,125.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 12,500.00

1944 1902 20/11/2014 RDP NOR OGA 0992407131001 EMPLEAGRO CIA. LTDA.CZ 5: EMPLEAGRO CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACTURA # 557. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE PARQUE MARINO VALDIVIA. PERIODO: 14/OCT/14 AL 13/NOV/14. SOLICITADO POR ING.PAULINA LEON AUTORIZADO POR LCDA MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5,SUBROGANTE.

750.00 0.00 750.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 750.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201461 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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No.CUR

1947 1945 21/11/2014 DEV NOR OGA 1200745477001 NOBOA SALAZAR ELBA MARIANA

CZ5: NOBOA SALAZAR ELBA MARIANA. CANCELACION FACTURA # 881. POR ALQUILER DE OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE LOS RIOS. PERIODO: SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014. SOLICITADO POR MGS. MIGUEL GALARZA AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.

892.86 71.43 821.43 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 892.86

1948 1945 21/11/2014 RDP NOR OGA 1200745477001 NOBOA SALAZAR ELBA MARIANA

CZ5: NOBOA SALAZAR ELBA MARIANA. REGULARIZACION IVA FACTURA # 881. POR ALQUILER DE OFICINA DE PROMOCION Y GESTION TURISTICA DE LOS RIOS. PERIODO: SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014. SOLICITADO POR MGS. MIGUEL GALARZA AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.

107.14 0.00 107.14 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 107.14

1954 1950 24/11/2014 DEV NOR OGA 1708030281001 HERNANDEZ ESTEVEZ WALTER REGALADO

CZ5: HERNANDEZ ESTEVEZ WALTER REGALADO. CANCELACION FACTURA # 169518. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE SANTA ELENA. SOLICITADO POR SRTA. PAULINA SOLEDAD LEON Y AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5; SUBROGANTE.

1,339.29 0.00 1,339.29 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,678.58

1955 1950 24/11/2014 RDP NOR OGA 1708030281001 HERNANDEZ ESTEVEZ WALTER REGALADO

CZ5: HERNANDEZ ESTEVEZ WALTER REGALADO. REGULARIZACION IVA FACTURA # 169518. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE SANTA ELENA. SOLICITADO POR SRTA. PAULINA SOLEDAD LEON Y AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5; SUBROGANTE.

160.71 0.00 160.71 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 160.71

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201462 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

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1956 1942 24/11/2014 DEV NOR OGA 0902953603 GUANOLUISA GUANOLUISA ALEJANDRO

CZ5: GUANOLUISA GUANOLUISA ALEJANDRO. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A DIFERENTES CIUDADES Y PROVINCIAS. COMISIONES EFECTUADAS DURANTE VARIAS FECHAS. POR TRASLADOS A VARIOS FUNCIONARIOS. SOLICITADO POR SR. ALEJANDRO GUANOLUISA Y AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.

924.23 0.00 924.23 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 924.23

1957 1946 24/11/2014 DEV NOR OGA 0201816105 CARBALLO ESPIN DIEGO DUVERLIN

CZ5: CARBALLO ESPIN DIEGO DUVERLIN. VIATICO Y SUBSISTENCIA POR DIFERENTES CIUDADES Y PROVINCIAS. EFECTUADAS EN DIFERENTES FECHAS DE COMISION. SOLICITADO POR SR. DIEGO CARBALLO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.

1,062.05 0.00 1,062.05 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,062.05

1958 1951 24/11/2014 DEV NOR OGA 1303391500 TAMARIZ DUENAS PATRICIO MIGUEL

CZ5: TAMARIZ DUEÑAS PATRICIO MIGUEL. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A DIFERENTES CIUDADES Y PROVINCIAS. COMISIONES EFECTUADAS DURANTE VARIAS FECHAS. POR TRASLADOS A VARIOS FUNCIONARIOS. SOLICITADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ Y AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.

692.29 0.00 692.29 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 692.29

1959 1949 24/11/2014 DEV NOR OGA 1309824454 AROCA RIVADENEIRA DOMENICA RAFAELA

CZ5: AROCA RIVADEINEIRA DOMENICA RAFAELA. REEMBOLSO VALORES POR TRASLADO DESDE POSORJA A ISLA PUNA. SOLICITADO POR SRA. ING. DOMENICA AROCA Y AUTORIZADO POR MGS. LARISSA MARANGONI COORDINADORA ZONAL 5.

100.00 0.00 100.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 100.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201463 DE

R00804107.rdlc

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1962 1961 24/11/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CZ5: EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. CANCELACION FACTURA # 2208801. POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE LOS RIOS. PERIODO: 03/OCT/14 AL 05/NOV/14. CODIGO: 1001317809.

45.33 0.00 45.33 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 45.33

1964 1910 26/11/2014 DEV NOR OGA 0992374241001 VANSERTRANS S.A.CZ5: VANSERTRANS S.A. CANCELACION FACTURA # 9708. POR SERVICIO DE TRANSPORTE VEHICULO VIP AL SR. MINISTRO LOS DIAS 31 JULIO, 01 Y 02 AGOSTO 2014. SRA. MINISTRA LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO 2014. SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

1,450.00 14.50 1,435.50 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,450.00

1965 1960 26/11/2014 DEV NOR OGA 0991519246001 ELIPOL S.A.CZ5: ELIPOL S.A. CANCELACION FACTURA # 27588. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE MODALIDAD PREPAGO. PERIODO: DICIEMBRE DE 2014 VEHICULOS ASIGNADOS COORDINACION ZONAL 5. SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LA LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.

1,785.71 0.00 1,785.71 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,571.42

1966 1960 26/11/2014 RDP NOR OGA 0991519246001 ELIPOL S.A.CZ5: ELIPOL S.A. REGULARIZACION IVA FACTURA # 27588. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE MODALIDAD PREPAGO PARA VEHICULOS ASIGNADOS COORDINACION ZONAL 5.

214.29 0.00 214.29 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 214.29

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201464 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

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1967 1963 26/11/2014 DEV NOR OGA 0910172329 CEDE??O INTRIAGO JOSE RAMON

CZ5: CEDENO INTRIAGO JOSE RAMON. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A DIFERENTES CIUDADES. EFECTUADAS EN VARIAS FECHAS. POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS.

511.97 0.00 511.97 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 511.97

1974 1953 28/11/2014 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.CZ 5: SEGUROS SUCRE S.A. CANCELACION FACTURA # 8201. POR POLIZA DE BIENES UBICADOS EN EL PARQUE MARINO VALDIVIA. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE

31.65 0.30 31.35 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 63.30

1975 1953 28/11/2014 RDP NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.CZ 5: SEGUROS SUCRE S.A. REGULARIZACION IVA FACTURA # 8201. POR POLIZA DE BIENES UBICADOS EN EL PARQUE MARINO VALDIVIA. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE

3.80 0.00 3.80 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3.80

1976 1963 28/11/2014 DEV NOR OGA 0910172329 CEDE??O INTRIAGO JOSE RAMON

CZ 5: CEDENO INTRIAGO JOSE RAMON. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A DIFERENTES CIUDADES. EFECTUADOS EN DIFERENTES FECHAS. POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES ACTIVIDADES.

511.98 0.00 511.98 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 511.98

1977 1969 28/11/2014 DEV NOR OGA 0910453265001 GANDO BRIONES GIOVANINA MAGALY

CZ 5: GANDO BRIONES GIOVANINA MAGALY. CANCELACION FACTURA # 240. POR ALQUILER DE BODEGA PARA LA COORDINACION ZONAL 5. PERIODO: 22/NOV/14 AL 21/DIC/14. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO, COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.

300.00 24.00 276.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 300.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201465 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

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1978 1969 28/11/2014 RDP NOR OGA 0910453265001 GANDO BRIONES GIOVANINA MAGALY

CZ 5: GANDO BRIONES GIOVANINA MAGALY. REGULARIZACION IVA FACTURA # 240. POR ALQUILER DE BODEGA PARA LA COORDINACION ZONAL 5. PERIODO: 22/NOV/14 AL 21/DIC/14. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO, COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.

36.00 0.00 36.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 36.00

1979 1970 28/11/2014 DEV NOR OGA 1291714605001 EMFLUSA EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A.

CZ 5: EMFLUSA EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A. CANCELACION FACTURA # 349601. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MODALIDAD PREPAGO. PERIODO: 22/AGO/14 AL 17/SEP/14. SOLICITADO POR EL MGS. MIGUEL GALARZA Y AUTORIZADO POR LA LCDA MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5 SUBROGANTE.

183.31 0.00 183.31 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 366.62

1980 1970 28/11/2014 RDP NOR OGA 1291714605001 EMFLUSA EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A.

CZ 5: EMFLUSA EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A. REGULARIZACION IVA FACTURA # 349601. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MODALIDAD PREPAGO. PERIODO: 22/AGO/14 AL 17/SEP/14. SOLICITADO POR EL MGS. MIGUEL GALARZA Y AUTORIZADO POR LA LCDA MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5 SUBROGANTE.

22.00 0.00 22.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 22.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201466 DE

R00804107.rdlc

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1981 1971 28/11/2014 DEV NOR OGA 1291714605001 EMFLUSA EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A.

CZ 5: EMFLUSA EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A. CANCELACION FACTURA # 354505. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MODALIDAD PREPAGO. PERIODO: 23/JUL/14 AL 20/AGO/14. SOLICITADO POR EL MGS. MIGUEL GALARZA Y AUTORIZADO POR LA LCDA MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5 SUBROGANTE.

116.65 0.00 116.65 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 233.30

1982 1971 28/11/2014 RDP NOR OGA 1291714605001 EMFLUSA EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A.

CZ 5: EMFLUSA EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A. REGULARIZACION IVA FACTURA # 354505. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MODALIDAD PREPAGO. PERIODO: 23/JUL/14 AL 20/AGO/14. SOLICITADO POR EL MGS. MIGUEL GALARZA Y AUTORIZADO POR LA LCDA MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5 SUBROGANTE.

14.00 0.00 14.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 14.00

1983 1972 28/11/2014 DEV NOR OGA 0918133745 LUQUE GALLARDO MARIA CLAUDIA

CZ 5: LUQUE GALLARDO MARIA CLAUDIA. REEMBOLSO POR IMPRESIONES EN PAPEL COUCHE FORMATO A3 REUNION CON LA DIRECCION DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE GYE; SOLICITADO POR LA LCDA. MARIA LUQUE GALLARDO AUTORIZACIÓN DE LCDO. PATRICIO TAMARIZ

32.47 0.00 32.47 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 32.47

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 74,363.48 935.64 73,427.84 0.00CANTIDAD DE CUR: 88

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201467 DE

R00804107.rdlc

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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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No.CUR

ENTIDAD: 510-0028-0000

1073 1072 05/11/2014 DEV NOR OGA 0103754321 AUCAY PIZARRO JOSE FELIXPAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE TRABAJO AL SR. CONDUCTOR JOSE AUCAY PIZARRO. SEGÚN APROBACION MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN OFICIO DE FECHA 30/10/2014. SOP-0028-2014-0257. RESPALDO DE FACTURA ADJUNTO.

25.00 0.00 25.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 25.00

1074 1071 05/11/2014 DEV NOR OGA 0103754321 AUCAY PIZARRO JOSE FELIXPAGO DE REEMBOLSO AL CONDUCTOR JOSE AUCAY PIZARRO POR GASTO INCURRIDOS EN MANTENIMIENTO VEHICULO CZ6, SISTEMA ELECTRICO, BOCINA Y LUCES. SEGÚN APROBACIÓN MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN OFICIO DE FECHA 30/10/2014. SOP-0028-2014-0256. RESPALDOS ADJUNTOS. CF. NRO. 82

11.00 0.00 11.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 11.00

1075 1070 05/11/2014 DEV NOR OGA 0103754321 AUCAY PIZARRO JOSE FELIXPARA PAGO DE REEMBOLSO AL CONDUCTOR JOSE AUCAY PIZARRO POR PAGO DE PEAJES EN COMISION DE TRABAJO. SEGÚN APROBACIÓN MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN OFICIO DE FECHA 30/10/2014. SOP-0028-2014-0255. CF. 193.

4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4.00

1076 1069 05/11/2014 DEV NOR OGA 0103719803 LEON ORDONEZ MARIA ANGELICA

PARA PAGO DE REEMBOLSO A MARIA ANGELICA LEON POR PAGO DE PASAJE AL INTERIOR USADO EN COMISION DE TRABAJO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL TALLER CON LAS COORDINACIONES ZONALES EN REPRESENTACION DE LA COORDINADORA ZONAL. SEGÚN MT-CZ6-2014-0850, SOP-0028-2014-0254. CF. NRO. 193

157.47 0.00 157.47 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 157.47

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201468 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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No.CUR

1082 1080 09/11/2014 DEV NOR OGA 0101360444001 MENDIETA CEDILLO HUGO MIGUEL

PARA PAGO A SR. HUGO MENDIETA CEDILLO POR SERVICIO DE LOGISTICA DE EVENTO PARA DIFUSION E INFORMACIÓN DEL XII ENCUENTRO DE LITERATURA ECUATORIANA "LA PALABRA Y SUS PODERES". SEGUN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0876, SOP-CZ6-2014-0046. FACTURA NRO. 8388. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 138

250.00 5.00 245.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 500.00

1083 1080 09/11/2014 RDP NOR OGA 0101360444001 MENDIETA CEDILLO HUGO MIGUEL

REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PAGO A SR. HUGO MENDIETA CEDILLO POR SERVICIO DE LOGISTICA DE EVENTO PARA DIFUSION E INFORMACIÓN DEL XII ENCUENTRO DE LITERATURA ECUATORIANA "LA PALABRA Y SUS PODERES". SEGUN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0876, SOP-CZ6-2014-0046. FACTURA NRO. 8388. CF. NRO. 138

30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 30.00

1084 1081 09/11/2014 DEV NOR OGA 0301508537001 MINCHALA BURI ELVIA CECILIA

PARA PAGO SERVICIO DE ARRIENDO OFICINA CAÑAR MES DE NOVIEMBRE DE 2014. PROVEEDOR SRA. MINCHALA BURI ELVIA CECILIA. SEGÚN APROBACIÓN DE MT-OGPTC-CZ6-2014-0172M. SOP-0028-2014-0264. FACTURA NRO. 845. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO.154

600.00 48.00 552.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 600.00

1085 1081 09/11/2014 RDP NOR OGA 0301508537001 MINCHALA BURI ELVIA CECILIA

REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO SERVICIO DE ARRIENDO OFICINA CAÑAR MES DE NOVIEMBRE DE 2014. PROVEEDOR SRA. MINCHALA BURI ELVIA CECILIA. SEGÚN APROBACIÓN DE MT-OGPTC-CZ6-2014-0172M. SOP-0028-2014-0264. FACTURA NRO. 845. CF. NRO.154

72.00 0.00 72.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 72.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201469 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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1086 1079 09/11/2014 DEV NOR OGA 0103772471001 RAMON TACURI EDGAR MARCELO

PARA PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR CZ6 A SR. RAMON TACURI EDGAR MARCELO, SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0872, SOP-0028-2014-0260. FACTURAS NRO. 1980,1981,1982,1983,1984. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 82

441.58 8.83 432.75 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 883.16

1087 1079 09/11/2014 RDP NOR OGA 0103772471001 RAMON TACURI EDGAR MARCELO

REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR CZ6 A SR. RAMON TACURI EDGAR MARCELO, SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0872, SOP-0028-2014-0260. FACTURAS NRO. 1980,1981,1982,1983,1984. CERTIFICACION PRESPUESTARIA. NRO. 82

52.99 0.00 52.99 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 52.99

1088 1077 09/11/2014 DEV NOR OGA 0104099569 MERCHAN DURAN JULIO BENJAMIN

PARA REEMBOLSO A SR. JULIO MERCHAN DURAN-CONDUCTOR CZ6 POR PAGO DE REPUESTO DE VEHICULO RODEO CZ6. SEGUN APROBACION MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN OFICIO DE FECHA 31/10/2014. SOP-0028-2014-0258. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 192.

17.00 0.00 17.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 17.00

1089 1078 09/11/2014 DEV NOR OGA 0190109666001 WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO

PARA PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CZ6. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMORANDO MT-CZ6-2014-0872. SOP-0028-2014-0259. FACTURA NRO. 21805. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 176

302.36 0.00 302.36 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 604.72

1090 1078 09/11/2014 RDP NOR OGA 0190109666001 WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO

REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CZ6. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMORANDO MT-CZ6-2014-0872. SOP-0028-2014-0259. FACTURA NRO. 21805. CERTIFICACION. NRO. 176

36.28 0.00 36.28 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 36.28

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201470 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

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1091 943 09/11/2014 DEV NOR OGA 0190153932001 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.

PARA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA LA CZ6. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0405. SDP-0028-2014-0106. ADJUNTO INFORME DE IDONEIDAD EMITIDO POR EAF-CZ6, PROFORMAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.177. FACTURA NRO. 28625, SOP-0028-2014-0261

851.21 0.00 851.21 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 851.21

1098 1094 10/11/2014 DEV NOR OGA 0190043797001 MONSALVE MORENO CIA. LTDA.

PARA PAGO A MONSALVE MORENO CIA. LTDA. POR ELABORACIÓN DE DESPLEGABLES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE CIRCUITOS TURISTICOS CUENCA. SEGÚN APROBACIÓN DE MT-CZ6-2014-0879, SOP-CZ6-2014-0047. FACTURA NRO. 230282. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 40

1,320.00 13.20 1,306.80 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,640.00

1099 1094 10/11/2014 RDP NOR OGA 0190043797001 MONSALVE MORENO CIA. LTDA.

REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO A MONSALVE MORENO CIA. LTDA. POR ELABORACIÓN DE DESPLEGABLES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE CIRCUITOS TURISTICOS CUENCA. SEGÚN APROBACIÓN DE MT-CZ6-2014-0879, SOP-CZ6-2014-0047. FACTURA NRO. 230282. CF. NRO. 40

158.40 0.00 158.40 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 158.40

1100 1092 10/11/2014 DEV NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.PARA PAGO POR ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA A CODYXOPAPER CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CZ6. SEGÚN MT-CZ6-2014-0880. SOP-0028-2014-0266. FACTURA NRO. 35407. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 80

62.02 0.62 61.40 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 124.04

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201471 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

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1101 1092 10/11/2014 RDP NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO MATERIALES DE OFICINA A CODYXOPAPER CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CZ6. SEGÚN MT-CZ6-2014-0880. SOP-0028-2014-0266. FACTURA NRO. 35407. CF. NRO. 80

7.44 0.00 7.44 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 7.44

1102 1096 10/11/2014 DEV NOR OGA 1400185383001 MADERO GOMEZ ALEX FREDY

PARA PAGO DE ARRIENDO OFICINA DE GESTIÓN Y PROMOCION DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. AL SR. MADERO GOMEZ ALEX FREDDY. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-OGPTM-CZ6-2014-0168M. SOP-0028-2014-0269. FACTURA NRO. 2547. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 111

730.00 58.40 671.60 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 730.00

1103 1096 10/11/2014 RDP NOR OGA 1400185383001 MADERO GOMEZ ALEX FREDY

REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO DE ARRIENDO OFICINA DE GESTIÓN Y PROMOCION DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. AL SR. MADERO GOMEZ ALEX FREDDY. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-OGPTM-CZ6-2014-0168M. SOP-0028-2014-0269. FACTURA NRO. 2547. CF. NRO. 111

87.60 0.00 87.60 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 87.60

1104 1093 10/11/2014 DEV NOR OGA 0190326861001 SEGPLUS CIA. LTDA.PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A SEGPLUS CIA. LTDA. MES DE OCTUBRE DE 2014. SEGÚN MT-CZ6-2014-0880. SOP-0028-2014-0262. FACTURA NRO. 1201, ADJUNTOS INFORME DE SUPERVISION DE LA EMPRESA "SIN NOVEDADES REGISTRADAS" E INFORME DE CONFORMIDAD CZ6. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.54

1,644.90 32.90 1,612.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,289.80

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201472 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

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No.CUR

1105 1093 10/11/2014 RDP NOR OGA 0190326861001 SEGPLUS CIA. LTDA.REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A SEGPLUS CIA. LTDA. MES DE OCTUBRE DE 2014. SEGÚN MT-CZ6-2014-0880. SOP-0028-2014-0262. FACTURA NRO. 1201, ADJUNTOS INFORME DE SUPERVISION DE LA EMPRESA "SIN NOVEDADES REGISTRADAS" E INFORME DE CONFORMIDAD CZ6. CF.54

197.39 0.00 197.39 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 197.39

1106 1095 10/11/2014 DEV NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

PARA PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CZ6 (AZUAY) A ETAPA EP. CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2014. SEGÚN APROBACIÓN MT-CZ6-2014-0880. SOP-0028-2014-0265. FACTURAS NRO. 5131227, 5233859, 5234374, 5204088, 5206767, 5184814,5189361, 5193666. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 196

769.94 0.00 769.94 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,539.88

1107 1095 10/11/2014 RDP NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CZ6 (AZUAY) A ETAPA EP. CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2014. SEGÚN APROBACIÓN MT-CZ6-2014-0880. SOP-0028-2014-0265. FACTURAS NRO. 5131227, 5233859, 5234374, 5204088, 5206767, 5184814,5189361, 5193666. CF. NRO. 196

91.22 0.00 91.22 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 91.22

1113 1112 11/11/2014 DEV NOR OGA 0101825222001 TAMARIZ VASQUEZ RENSO ABELARDO

PARA PAGO A RENSO TAMARIZ POR LA ELABORACIÓN DE MANILLAS CUENCA POTENCIA TURÍSTICA PARA DIFUSIÓN E INFORMACION TURISTICA DEL DESTINO AZUAY, . SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0886, SOP-CZ6-2014-0049, FACTURA NRO. 811. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.191

570.00 5.70 564.30 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,140.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201473 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

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No.CUR

1114 1112 11/11/2014 RDP NOR OGA 0101825222001 TAMARIZ VASQUEZ RENSO ABELARDO

REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO A RENSO TAMARIZ POR ELABORACIÓN DE MANILLAS CUENCA POTENCIA TURÍSTICA PARA DIFUSIÓN E INFORMACION TURISTICA DESTINO AZUAY, . SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0886, SOP-CZ6-2014-0049, FACTURA NRO. 811. CF. NRO.191

68.40 0.00 68.40 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 68.40

1115 1111 11/11/2014 DEV NOR OGA 0190167097001 VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.

PARA PAGO A VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA. POR CITY TOUR DE DIFUSION E INFORMACIÓN DEL DESTINO AZUAY EN EVENTO XII ENCUENTRO DE LITERATURA ECUATORIANA. SEGUN MT-CZ6-2014-0887, SOP-CZ6-2014-0050. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 138. FACTURA NRO. 6471

150.00 1.50 148.50 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 150.00

1116 1108 11/11/2014 DEV NOR OGA 1702221522001 VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS

PARA PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE OFICINA MORONA SANTIAGO AL SR. VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-OGPTM-CZ6-2014-0166M, SOP-0028-2014-0270, FACTURA NRO. 1541, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 1

151.31 0.00 151.31 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 302.62

1117 1108 11/11/2014 RDP NOR OGA 1702221522001 VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS

REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE OFICINA MORONA SANTIAGO A SR.VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-OGPTM-CZ6-2014-0166M, SOP-0028-2014-0270, FACTURA NRO. 1541, CF. NRO. 1

18.16 0.00 18.16 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 18.16

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201474 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

1119 1109 12/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

PARA PAGO TELECOMUNICACIONES OFICINAS DE CAÑAR Y MORONA SANTIAGO SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-OGPTC-CZ6-2014-0171M Y MT-OGPTM-CZ6-2014-0171M. FACTURAS NRO. 6472523 Y 6480464. SOP-0028-2014-0273. CF. NRO. 196

169.07 0.00 169.07 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 338.14

1120 1109 12/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO TELECOMUNICACIONES OFICINAS DE CAÑAR Y MORONA SANTIAGO SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-OGPTC-CZ6-2014-0171M Y MT-OGPTM-CZ6-2014-0171M. FACTURAS NRO. 6472523 Y 6480464. SOP-0028-2014-0273. CF. NRO. 196

20.29 0.00 20.29 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 20.29

1123 1110 13/11/2014 DEV NOR OGA 0101337053001 CARDENAS ZARI SARA ELENA

PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE FUNCIONARIOS CZ6 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014. SRA. CARDENAS ZARI SARA ELENA. SEGÚN SOP-0028-2014-0271, FACTURA NRO. 1867. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 75

550.00 5.50 544.50 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 550.00

1124 1122 13/11/2014 DEV NOR OGA 1400308621001 FRIAS LOJA MARIA DOLORESPARA EL PAGO A FRIAS LOJA MARIA DOLORES POR SERVICIO DE ASEO OFICINA DE MORONA SANTIAGO. MES DE OCTUBRE DE 2014. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-OGPTM-CZ6-2014-0169M. SOP-0028-2014-0274. FACTURA NRO. 001-001- 411. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 182

90.00 1.80 88.20 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 180.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201475 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

1125 1122 13/11/2014 RDP NOR OGA 1400308621001 FRIAS LOJA MARIA DOLORESREGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO A FRIAS LOJA MARIA DOLORES POR SERVICIO DE ASEO OFICINA DE MORONA SANTIAGO. MES DE OCTUBRE DE 2014. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-OGPTM-CZ6-2014-0169M. SOP-0028-2014-0274. FACTURA NRO. 411. CF. NRO. 182

10.80 0.00 10.80 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 10.80

1126 1121 13/11/2014 DEV NOR OGA 1792111722001 COLTROQUELES MIL CIA. LTDA.

PARA PAGO A COLTROQUELESMIL CIA. LTDA. POR ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN TURISTICA DE LOS DESTINOS AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0896, SOP-CZ6-2014-0052. FACTURA NRO. 30506. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 191

2,080.35 20.80 2,059.55 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4,160.70

1127 1121 13/11/2014 RDP NOR OGA 1792111722001 COLTROQUELES MIL CIA. LTDA.

REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO A COLTROQUELESMIL CIA. LTDA. POR ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN TURISTICA DE LOS DESTINOS AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0896, SOP-CZ6-2014-0052. FACTURA NRO. 30506. CF. NRO. 191

249.64 0.00 249.64 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 249.64

1129 1128 14/11/2014 DEV NOR OGA 0103333795001 OCHOA CORDERO JUAN MANUEL

PARA PAGO A SR. JUAN MANUEL OCHOA CORDERO POR DIFUSIÓN E INFORMACIÓN TURISTICA FIESTAS DE CUENCA A TRAVES DE LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA. SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA Y MEMORANDO APROBADO MT-CZ6-2014-0898, SOP-CZ6-2014-0053, FACTURA NRO. 840, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 194.

1,300.00 26.00 1,274.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,600.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201476 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

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MONTO SALDO

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No.CUR

1133 1128 17/11/2014 RDP NOR OGA 0103333795001 OCHOA CORDERO JUAN MANUEL

REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO A SR. JUAN MANUEL OCHOA CORDERO POR DIFUSIÓN E INFORMACIÓN TURISTICA FIESTAS DE CUENCA A TRAVES DE LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA. SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA Y MEMORANDO APROBADO MT-CZ6-2014-0898, SOP-CZ6-2014-0053, FACTURA NRO. 840, CF. NRO. 194.

156.00 0.00 156.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 156.00

1134 1130 17/11/2014 DEV NOR OGA 0103754321 AUCAY PIZARRO JOSE FELIXPARA REEMBOLSO AL SR. JOSE FELIX AUCAY PIZARRO POR PAGO DEL CAMBIO DE LLANTAS VEHÍCULO CZ6 PARA REENCAUCHE. SEGÚN SUMILLA DE APROBACIÓN INSERTA EN OFICIO DE FECHA 17/11/2014. SOP-0028-2014-0276. FACTURA NRO. 2418 ADJUNTA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 192

12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 12.00

1135 1132 17/11/2014 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

PARA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS AZUAY Y MORONA SANTIAGO. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE DE 2014. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0901, SOP-0028-2014-0277. FACTURAS NRO. 67494 Y 69643. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 174

278.72 0.00 278.72 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 278.72

1136 1131 17/11/2014 DEV NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

PARA PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS CZ6 (AZUAY). CORRESPONDIENTE AL CONSUMO OCTUBRE DE 2014. SEGUN APROBACIÓN DE MEMORANDO MT-CZ6-2014-0901, SOP-0028-2014-0278. FACTURA NRO. 5322100, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 175

57.15 0.00 57.15 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 57.15

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201477 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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1139 1138 17/11/2014 DEV NOR OGA 0101149870001 MALDONADO CHICA MANUEL PATRICIO

PARA PAGO A SR. MANUEL MALDONADO CHICA POR IMPRESION DE FLYERS DE SEGURIDAD PARA LA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN TURISTICA. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0902, SOP-CZ6-2014-0051, FACTURA NRO. 39421, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 191

320.00 6.40 313.60 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 320.00

1140 1137 17/11/2014 DEV NOR OGA 0391002053001 ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN

PARA PAGO A ESTACIÓN DE SERVICIO P Y S BIBLIAN POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE OFICINA CAÑAR MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-OGTPC-CZ6-2014-0173M, SOP-0028-2014-0279. FACTURA NRO. 92649. CF. NRO. 157

131.25 0.00 131.25 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 262.50

1141 1137 17/11/2014 RDP NOR OGA 0391002053001 ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN

REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO A ESTACIÓN DE SERVICIO P Y S BIBLIAN POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE OFICINA CAÑAR MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-OGTPC-CZ6-2014-0173M, SOP-0028-2014-0279. FACTURA NRO. 92649. CF. NRO. 157

15.75 0.00 15.75 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 15.75

1147 1142 20/11/2014 DEV NOR OGA 0700910284001 JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO

PARA PAGO SERVICIO DE ASEO DE LAS OFICINAS CZ6 A SR. LUIS CESARIO JIMENEZ BRITO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2014. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0880. SOP-0028-2014-0263. FACTURA NRO. 1361. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 198

542.34 10.85 531.49 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,084.68

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201478 DE

R00804107.rdlc

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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

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1148 1142 20/11/2014 RDP NOR OGA 0700910284001 JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO

REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO SERVICIO DE ASEO DE LAS OFICINAS CZ6 A SR. LUIS CESARIO JIMENEZ BRITO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2014. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0880. SOP-0028-2014-0263. FACTURA NRO. 1361. CF. NRO. 198

65.08 0.00 65.08 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 65.08

1149 1143 20/11/2014 DEV NOR OGA 0301346979001 ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO

PARA PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CAÑAR. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-OGPTC-CZ6-2014-0170M, SOP-0028-2014-0267. FACTURA NRO. 967. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 198

180.00 3.60 176.40 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 360.00

1150 1143 20/11/2014 RDP NOR OGA 0301346979001 ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO

REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CAÑAR. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-OGPTC-CZ6-2014-0170M, SOP-0028-2014-0267. FACTURA NRO. 967. CF. NRO. 198

21.60 0.00 21.60 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 21.60

1151 1144 20/11/2014 DEV NOR OGA 0102739521001 VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA

PARA PAGO A SRA. DIANA VILLAVICENCIO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 6. SEGUN MEMO INICIO DE PROCESO MT-CZ6-2014-0281.SOP-0028-2014-0280. FACTURA NRO. 10669. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 81. ADJUNTA ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN.

325.20 3.25 321.95 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 650.40

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201479 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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ESTADO SOL.PAGO

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No.CUR

1152 1144 20/11/2014 RDP NOR OGA 0102739521001 VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA

REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO A SRA. DIANA VILLAVICENCIO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 6. SEGUN MEMO INICIO DE PROCESO MT-CZ6-2014-0281.SOP-0028-2014-0280. FACTURA NRO. 10669. CF. NRO. 81. ADJUNTA ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN.

39.02 0.00 39.02 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 39.02

1153 1146 20/11/2014 DEV NOR OGA 0104467196 VANEGAS SAMANIEGO MARIA PAZ

PARA REEMBOLSO A LA FUNCIONARIA MARIA PAZ VANEGAS POR ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES PARA INFORMACIÓN FINANCIERA CZ6. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0903. SOP-0028-2014-0282. FACTURA RESPALDO NRO. 19862. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 80

17.20 0.00 17.20 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 17.20

1154 1145 20/11/2014 DEV NOR OGA 0103685863 ORDONEZ ORDONEZ YESENIA ELIZABETH

PARA REEMBOLSO A LA FUNCIONARIA YESENIA ORDONEZ O. POR IMPRESIÓN DE BLOCKS PARA MOVILIZACIÓN CZ6. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0913, SOP-0028-2014-0281. FACTURA RESPALDO NRO. 5524. CF. NRO. 199

27.55 0.00 27.55 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 27.55

1157 1155 24/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

PARA PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0892 Y MT-OGPTM-2014-0167M. SOP-0028-2014-0283. FACTURAS NRO. 3934 Y 2335. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 184

147.78 0.00 147.78 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 295.56

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201480 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

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EJERCICIO: 2014

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1158 1155 24/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCIOM PARA PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0892 Y MT-OGPTM-2014-0167M. SOP-0028-2014-0283. FACTURAS NRO. 3934 Y 2335. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 184

17.73 0.00 17.73 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 17.73

1159 1156 24/11/2014 DEV NOR OGA 0190378497001 MAXXICAUCHO S.A.PARA PAGO A MAXXICAUCHO S.A. POR REENCAUCHE DE LLANTAS VEHÍCULOS CZ6. SEGÚN APROBACIÓN DE MT-CZ6-2014-0920. SOP-0028-2014-0284. FACTURA NRO. 1612. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 197.

392.28 7.85 384.43 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 784.56

1160 1156 24/11/2014 RDP NOR OGA 0190378497001 MAXXICAUCHO S.A.REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO A MAXXICAUCHO S.A. POR REENCAUCHE DE LLANTAS VEHÍCULOS CZ6. SEGÚN APROBACIÓN DE MT-CZ6-2014-0920. SOP-0028-2014-0284. FACTURA NRO. 1612. CERT. PRES. NRO. 197.

47.07 0.00 47.07 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 47.07

1163 1161 25/11/2014 DEV NOR OGA 0301184255 SARMIENTO MIZHQUIRI MARIA FERNANDA

POR REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CAÑAR A FUNCIONARIA MARIA FERNANDA SARMIENTO. SEGÚN APROBACION MT-OGPTC-CZ6-2014-0174M, SOP-0028-2014-0287. RESPALDO DE COMPROBANTE DE PAGO. CERTIFICACIO PRESUPUESTARIA NRO. 174

22.11 0.00 22.11 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 22.11

1164 1162 25/11/2014 DEV NOR OGA 0104099569 MERCHAN DURAN JULIO BENJAMIN

POR REEMBOLSO A CONDUCTOR CZ6 JULIO MERCHAN DURAN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE TRABAJO. SEGÚN SUMILLA DE APROBACIÓN INSERTA EN OFICIO DE FECHA 21/11/2014. SOP-0028-2014-0288. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 176. FACTURAS DE RESPALDO.

24.00 0.00 24.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 24.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201481 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

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1165 38 25/11/2014 DEV NOR OGA 0100080480001 CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA

PARA PAGO ARRIENDO OFICINAS CZ6. SEGÚN TDR, DICTAMEN FAVORABLE DE INMOBILIAR Y CERTIFICACIÓN PLURIANUAL ADJUNTOS. MT-CZ6-2014-0019.CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2014. GC-530502. FACTURA NRO. 140, SOP-0028-2014-0286,CONTRATO No. PEA-MT-CZ6-001-2014

4,500.00 360.00 4,140.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4,500.00

1166 38 25/11/2014 RDP NOR OGA 0100080480001 CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA

REGULARIZACION IVA PARA PAGO ARRIENDO OFICINAS CZ6. SEGÚN TDR, DICTAMEN FAVORABLE DE INMOBILIAR Y CERTIFICACIÓN PLURIANUAL ADJUNTOS. MT-CZ6-2014-0019.CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 2 PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2014. GC-530502. FACTURA NRO. 140, SOP-0028-2014-0286,CONTRATO No. PEA-MT-CZ6-001-2014

540.00 0.00 540.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 540.00

1168 702 26/11/2014 DEV NOR OGA 1791795202001 BARRAZUETA ASOCIADOS CONSULTORA PARA EL CAMBIO ORGANIZACIONAL CIA. LTDA.

PAGO CONTRATO DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FORMACION Y CAPACITACION TURISTICA EN LOS DESTINOS PRIORIZADOS. ZONAS 6 Y 7 NRO. 510-0028-0000-0001-2014.CERT. 116. SOP-CZ6-2014-0054, FACTURA NRO.001-001-2111, CONTRATO CTBS-MTCZ6-001-2014.

90,700.00 47,164.00 43,536.00 43,536.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N N

Total Fuente: 001 90,700.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201482 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

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No.CUR

1170 1170 26/11/2014 REG NOR OGA 1791795202001 BARRAZUETA ASOCIADOS CONSULTORA PARA EL CAMBIO ORGANIZACIONAL CIA. LTDA.

REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION CONTRATO DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FORMACION Y CAPACITACION TURISTICA EN LOS DESTINOS PRIORIZADOS ZONAS 6Y 7, CONTRATO 510-0028-0000-0001-2014 COTBS-MTCZ6-001-2014.

10,884.00 0.00 10,884.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 10,884.00

1171 1167 26/11/2014 DEV NOR OGA 1716946809001 TRELLES AREVALO AIDA ANICETA

PARA PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR MORONA SANTIAGO A TALLER ANDYMOTORS COMPRA DE REPUESTOS. SEGÚN APROBACIÓN MEMO MT-OGPTM-CZ6-2014-0177M, SOP-0028-2014-0285. FACTURA NRO. 1623. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 197.

35.27 0.35 34.92 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 70.54

1175 1167 26/11/2014 RDP NOR OGA 1716946809001 TRELLES AREVALO AIDA ANICETA

REGULARIZACION DEL IVA DE EJECUCION PARA PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR MORONA SANTIAGO A TALLER ANDYMOTORS. SEGÚN APROBACIÓN MEMO MT-OGPTM-CZ6-2014-0177M, SOP-0028-2014-0285. FACTURA NRO. 1623. CF. NRO. 197.

4.23 0.00 4.23 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4.23

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 122,851.15 47,784.55 75,066.60 43,536.00CANTIDAD DE CUR: 64

ENTIDAD: 510-0029-0000

868 107 11/11/2014 DEV NOR OGA 1104744774001 MEDINA SUQUILANDA CECILIA DEL CARMEN

MEDINA SUQUILANDA CECILIA DEL CARMEN, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7, DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEM. NRO. MT-CZ7 2014-1401, NOTA DE VENTA 001-001-130 Y SOP-CZ7-2014-0396.

180.00 0.00 180.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 180.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201483 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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870 225 11/11/2014 DEV NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A EERSSA, PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7-LOJA, DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEM. MT-CZ7-2014-1400, SOP-CZ7-2014-0397 Y FACTURAS 001-005-5814862, 5814861, 5815277, 5815278, 5814870, 5814869, 5817730 Y 5814871.

149.85 0.00 149.85 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 149.85

873 692 12/11/2014 DEV NOR OGA 1190082020001 DIOCESIS DE LOJADIOCESIS DE LOJA, PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN EL PEDIDO COM MEM.MT-CZ7-2014-1395 SOP-CZ7-2014-0394 Y FACTURA 002-001-2935.

2,949.24 0.00 2,949.24 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 5,898.48

874 692 12/11/2014 RDP NOR OGA 1190082020001 DIOCESIS DE LOJADIOCESIS DE LOJA, PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN EL PEDIDO COM MEM.MT-CZ7-2014-1395 SOP-CZ7-2014-0394 Y FACTURA 002-001-2935.

353.91 0.00 353.91 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 353.91

876 869 17/11/2014 DEV NOR OGA 1104267313 MACANCELA JUMBO VIVIANA

MACANCELA JUMBO VIVIANA, LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONAL A QUITO DEL 7 AL 9 DE SEPTIEMBRE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0344 E INFORME DE LICENCIA.

240.00 0.00 240.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 240.00

879 846 19/11/2014 DEV NOR OGA 1102508478 QUEZADA MONTESINOS LUIS VICENT

QUEZADA MONTESINOS LUIS VICENTE, LIQUIDACIÓN DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE CARIAMANGA EL 28 DE SEPTIEMBRE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0381, INFORME DE LICENCIA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR. 264 Y SIP-CZ7-2014-0381.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201484 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

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EJERCICIO: 2014

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882 51 20/11/2014 DEV NOR OGA 0703462333001 CASTILLO TROYA GRACIELA EFIGENIA

CASTILLO TROYA GRACIELA EFIGENIA, PAGO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION TECNICA DE EL ORO DE 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEM. NRO.MT-OGPTPEO-CZ7-2014-0535-M, SOP-CZ7-2014-0399 Y FACTURA 001-001-228

160.71 3.21 157.50 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 321.42

883 51 20/11/2014 RDP NOR OGA 0703462333001 CASTILLO TROYA GRACIELA EFIGENIA

CASTILLO TROYA GRACIELA EFIGENIA, PAGO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION TECNICA DE EL ORO DE 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEM. NRO.MT-OGPTPEO-CZ7-2014-0535-M, SOP-CZ7-2014-0399 Y FACTURA 001-001-228

19.29 0.00 19.29 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 19.29

886 884 20/11/2014 DEV NOR OGA 1102608658 LEON OJEDA MARIA AGUSTALEON OJEDA MARIA AUGUSTA, LIQUIDACIÓN DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE AL 9 , SEGUN SOP-CZ7-2014-0403, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR 278 E INFORME DE LICENCIA.

390.00 0.00 390.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 390.00

887 885 20/11/2014 DEV NOR OGA 1102608658 LEON OJEDA MARIA AGUSTALEON OJEDA MARIA AUGUSTA, LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 31 DE OCTUBRE AL 1 NOVIEMBRE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0402, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR 278, E INFORME DE LICENCIA.

195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 195.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201485 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

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EJERCICIO: 2014

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888 875 21/11/2014 DEV NOR OGA 1102508478 QUEZADA MONTESINOS LUIS VICENT

QUEZADA MONTESINOS LUIS VICENTE, LIQUIDACIÓN DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONAL A PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN SOP-CZ7-2014-0380, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR 264 E INFORME DE LICENCIA.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

889 878 21/11/2014 DEV NOR OGA 0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION

AGUA PATABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C.E.M EN LIQUIDACION, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE LAS OFICINAS DE EL ORO, SEGUN FACTURA, 1506532 Y 1506530, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR 272, SOP-CZ7-2014-0395.

10.30 0.00 10.30 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 10.30

890 353 21/11/2014 DEV NOR OGA 0791735491001 CONSTRUSUR DEL ECUADOR S A

CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A, PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION TECNICA DE EL ORO, POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014 , SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO9, SOP-CZ7-2014-0400 Y FACTURA 001-001-5886.

165.75 0.00 165.75 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 331.50

891 353 21/11/2014 RDP NOR OGA 0791735491001 CONSTRUSUR DEL ECUADOR S A

CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A, PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION TECNICA DE EL ORO, POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014 , SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO9, SOP-CZ7-2014-0400 Y FACTURA 001-001-5886.

19.89 0.00 19.89 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 19.89

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201486 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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No.CUR

893 90 24/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, PAGO POR SERVICIO DE CORREOS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y EL ORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEM. NRO. MT-OGPTZCH-CZ7-2014-0153-M, FACTURA 142-005-2235, SOP-CZ7-2014-0406 Y MAS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.

52.68 0.00 52.68 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 105.36

894 90 24/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, PAGO POR SERVICIO DE CORREOS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y EL ORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEM. NRO. MT-OGPTZCH-CZ7-2014-0153-M, FACTURA 142-005-2235, SOP-CZ7-2014-0406 Y MAS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.

6.32 0.00 6.32 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 6.32

895 90 24/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DE LAS OFICINAS DE EL ORO, DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN MEM. NRO. MT-OGPTEO-CZ7-2014-0527-M, FACTURA 041-014-3685 Y SOP-CZ7-2014-0405 Y MAS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.

46.66 0.00 46.66 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 93.32

896 90 24/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DE LAS OFICINAS DE EL ORO, DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN MEM. NRO. MT-OGPTEO-CZ7-2014-0527-M, FACTURA 041-014-3685 Y SOP-CZ7-2014-0405 Y MAS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.

5.60 0.00 5.60 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 5.60

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201487 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

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FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

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No.CUR

898 750 24/11/2014 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LOS SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7-LOJA, EL ORO Y ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEM. NRO.MT-CZ7-2014-1441, SOP-CZ7-2014-0418, FACTURA 001-004-27462 Y JUSTIFICATIVOS.

1,346.47 0.00 1,346.47 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,692.94

899 750 24/11/2014 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LOS SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7-LOJA, EL ORO Y ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEM. NRO.MT-CZ7-2014-1441, SOP-CZ7-2014-0418, FACTURA 001-004-27462 Y JUSTIFICATIVOS.

139.20 0.00 139.20 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 139.20

900 91 25/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, ZAMORA Y EL ORO, DEL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEM. NRO. MT-CZ7-2014-1447, SOP-CZ7-2014-0419 Y FACTURAS:001-777-6468063-6468068-6480469-6488525-6488526.

191.89 0.00 191.89 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 383.78

901 91 25/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, ZAMORA Y EL ORO, DEL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEM. NRO. MT-CZ7-2014-1447, SOP-CZ7-2014-0419 Y FACTURAS:001-777-6468063-6468068-6480469-6488525-6488526.

23.02 0.00 23.02 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 23.02

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201488 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

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Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

902 90 25/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, PAGO DE SERVICIO DE CORREOS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, SEGUN MEM. NRO. MT-CZ7-2014-1419, SOP-CZ7-2014-0407 Y FACTURA 119-004-3904 Y MÁS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.

270.99 0.00 270.99 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 541.98

903 90 25/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, PAGO DE SERVICIO DE CORREOS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEM. NRO. MT-CZ7-2014-1419, SOP-CZ7-2014-0407 Y FACTURA 119-004-3904 Y MÁS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.

32.52 0.00 32.52 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 32.52

904 126 25/11/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE EL ORO, DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE, SEGUN MEM. NRO. MT-OGPTEO-CZ7-2014-0530-M Y FACTURA 073-002-4418576.

110.43 0.00 110.43 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 110.43

905 42 25/11/2014 DEV NOR OGA 0791702070001 COMM NET S ACOMM NET-S.A, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE GESTIÓN TURÍSTICA DEL ORO, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEM. NRO.MT-OGPTEO-CZ7-2014-0545-M, SOP-CZ7-2014-0404 Y FACTURA 001-001-95975 E INFORME DE CONFORMIDAD ADJUNTOS.

49.00 0.98 48.02 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 98.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201489 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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907 42 25/11/2014 RDP NOR OGA 0791702070001 COMM NET S ACOMM NET-S.A, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE GESTIÓN TURÍSTICA DEL ORO, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEM. NRO.MT-OGPTEO-CZ7-2014-0545-M, SOP-CZ7-2014-0404 Y FACTURA 001-001-95975 E INFORME DE CONFORMIDAD ADJUNTOS.

5.88 0.00 5.88 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 5.88

908 359 25/11/2014 DEV NOR OGA 1900147909001 GOMEZ MARQUEZ MARIA EUFEMIA

GOMEZ MARQUEZ MARIA EUFEMIA, PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE GESTIÓN ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN CONTRATO DE ARRIENDO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARI NOR. 65, SOP-CZ7-2014-0392 Y FACTURA 001-001-477.

350.00 28.00 322.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 350.00

909 359 25/11/2014 RDP NOR OGA 1900147909001 GOMEZ MARQUEZ MARIA EUFEMIA

GOMEZ MARQUEZ MARIA EUFEMIA, PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE GESTIÓN ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN CONTRATO DE ARRIENDO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARI NOR. 65, SOP-CZ7-2014-0392 Y FACTURA 001-001-477.

42.00 0.00 42.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 42.00

910 359 25/11/2014 DEV NOR OGA 1900147909001 GOMEZ MARQUEZ MARIA EUFEMIA

GOMEZ MARQUEZ MARIA EUFEMIA, PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE GESTIÓN ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN CONTRATO DE ARRIENDO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARI NOR. 65, SOP-CZ7-2014-0401 Y FACTURA 001-001-476 Y MEM.MT-OGPTZCH-CZ7-2014-0157-M.

350.00 28.00 322.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 350.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

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04/12/201490 DE

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911 359 25/11/2014 RDP NOR OGA 1900147909001 GOMEZ MARQUEZ MARIA EUFEMIA

GOMEZ MARQUEZ MARIA EUFEMIA, PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE GESTIÓN ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN CONTRATO DE ARRIENDO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARI NOR. 65, SOP-CZ7-2014-0401 Y FACTURA 001-001-476 Y MEM.MT-OGPTZCH-CZ7-2014-0157-M.

42.00 0.00 42.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 42.00

913 897 25/11/2014 DEV NOR OGA 0702112905001 AJILA PANFILOAJILA PANFILO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE GESTIÓN TURISTICA DE EL ORO, SEGÚN MEM. NRO. MT-OGPTEO-CZ7-2014-0526-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR 273, FACTURA NOR. 001-001-000871, SOP-CZ7-2014-0398 Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO ADJUNTO.

975.00 19.50 955.50 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 975.00

914 906 25/11/2014 DEV NOR OGA 1102608658 LEON OJEDA MARIA AGUSTALEON OJEDA MARIA AUGUSTA, LIQUIDACIÓN DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE A LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR. 286 E INFORME DE LICENCIA.

320.00 0.00 320.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 320.00

915 892 25/11/2014 DEV NOR OGA 1102608658 LEON OJEDA MARIA AGUSTALEON OJEDA MARIA AGUSTA, LIQUIDACIÓN DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 19 AL 24 DE OCTUBRE 2014 A LA CIUDAD DE QUITO, , SEGUN SOP-CZ7-2014-417 Y 420, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR . 278 E INFORME DE LICENCIA.

715.00 0.00 715.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 715.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

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04/12/201491 DE

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918 916 26/11/2014 DEV NOR OGA 1103563209 PALADINES LUDENA MARIA PAULINA

PALADINES LUDEÑA MARIA PAULINA, PAGO SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 7 AL 8 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE MACHALA Y ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0421, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR. 277, SOP-CZ7-2014-0421 E INFORME DE LICENCIA.

80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 80.00

923 919 27/11/2014 DEV NOR OGA 1102814488 ESPINOSA IZQUIERDO PABLO FERNANDO

ESPINOSA IZQUIERDO PABLO FERNANDO, LIQUIDACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0426, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR 282, E INFORME DE LICENCIA.

280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 280.00

924 922 28/11/2014 DEV NOR OGA 1900539576 LOAIZA VEGA KAREN LIZBETH

KAREN LOAIZA VEGA, LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EL 27 DE SEPTIEMBRE A LA CIUDAD DE ZAMORA, SOP-CZ7-2014-0388, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR NOR.268, E INFORME DE LICENCIA.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

925 920 28/11/2014 DEV NOR OGA 1104281157 RIVAS GUEVARA CARMEN SILVANA

RIVAS GUEVARA CARMEN SILVANA, LIQUIDACION DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A ZAPOTILLO-MACARÁ-CELICA 4 Y 5 DE NOVIEMBRE; A ZAMORA EL 13 DE NOVIEMBRE Y A CATAMAYO Y VILCABAMBA EL 9 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN INFORMES DE LICENCIA Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR. 287.

200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 200.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

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04/12/201492 DE

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926 626 28/11/2014 DEV NOR OGA 1191726738001 IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.

IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 EN LOJA, SEGUN CONTRATO S/N-CZ7-2014-0213, FACTURA 002-001-6096, SOP-CZ7-2014-0422, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 140 Y PROCESO DE ADQUISICIÓN ADJUNTO.

60.27 0.60 59.67 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.54

927 626 28/11/2014 RDP NOR OGA 1191726738001 IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.

IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 EN LOJA, SEGUN CONTRATO S/N-CZ7-2014-0213, FACTURA 002-001-6096, SOP-CZ7-2014-0422, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 140 Y PROCESO DE ADQUISICIÓN ADJUNTO.

7.23 0.00 7.23 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 7.23

931 625 28/11/2014 DEV NOR OGA 1191726738001 IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.

IMPORTADORA LAVACOR CIA . LTDA, PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET RODEO DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, SEGUN CONTRATO S/N, FACTURAS 002-001-6215 Y 6216, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y DOCUMENTACION DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE REGIMEN ESPECIAL Y MAS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

700.90 14.02 686.88 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,401.80

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201493 DE

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932 625 28/11/2014 RDP NOR OGA 1191726738001 IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.

IMPORTADORA LAVACOR CIA . LTDA, PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET RODEO DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, SEGUN CONTRATO S/N, FACTURAS 002-001-6215 Y 6216, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 94, SOP-CZ7-2014 Y DOCUMENTACION DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE REGIMEN ESPECIAL Y MAS DOCUMENTACIÓN

84.11 0.00 84.11 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 84.11

934 625 28/11/2014 DEV NOR OGA 1191726738001 IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.

IMPORTADORA LAVACOR CIA . LTDA, PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET RODEO DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, SEGUN CONTRATO S/N, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 94, SOP-CZ7-2014-0424, FACTURA 002-001-6346 Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE REGIMEN ESPECIAL APLICADO PARA ESTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

450.88 9.02 441.86 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 901.76

935 625 28/11/2014 RDP NOR OGA 1191726738001 IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.

IMPORTADORA LAVACOR CIA . LTDA, PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET RODEO DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, SEGUN CONTRATO S/N, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 94, SOP-CZ7-2014-0424, FACTURA 002-001-6346 Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE REGIMEN ESPECIAL APLICADO PARA ESTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

54.11 0.00 54.11 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 54.11

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201494 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

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936 627 28/11/2014 DEV NOR OGA 1191726738001 IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.

IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 EN LOJA, SEGUN CONTRATO S/N-CZ7-2014-0213, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 93, FACTURA 002-001-6344Y 6316 Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE REGIMEN ESPECIAL.

183.04 1.83 181.21 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 366.08

937 627 28/11/2014 RDP NOR OGA 1191726738001 IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.

IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 EN LOJA, SEGUN CONTRATO S/N-CZ7-2014-0213, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 93, FACTURA 002-001-6344Y 6316 Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE REGIMEN ESPECIAL.

21.97 0.00 21.97 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 21.97

938 625 28/11/2014 DEV NOR OGA 1191726738001 IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.

IMPORTADORA LAVACOR CIA . LTDA, PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULO MAZDA BT-50 DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, SEGUN CONTRATO S/N, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 140, FACTURA 002-001-6345 Y DOCUMENTACION DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO POR REGIMEN ESPECIAL.

35.71 0.36 35.35 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 71.42

939 625 28/11/2014 RDP NOR OGA 1191726738001 IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.

IMPORTADORA LAVACOR CIA . LTDA, PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULO MAZDA BT-50 DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, SEGUN CONTRATO S/N, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 140, FACTURA 002-001-6345 Y DOCUMENTACION DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO POR REGIMEN ESPECIAL.

4.29 0.00 4.29 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4.29

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 12,191.11 105.52 12,085.59 0.00CANTIDAD DE CUR: 48

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201495 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

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ENTIDAD: 510-0207-0000

730 730 27/10/2014 REG NOR OGA 2060015770001 GERENCIA REGIONAL GALAPAGOS

Rendición de la Entidad:510-207-0 No de fondo: 23 No Entrada: 62

280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP VLOPEZTUR VLOPEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 280.00

731 380 04/11/2014 DEV NOR OGA 0951300706001 VILLEGAS LARGO LAURALAURA VILLEGAS LARGO, PAGO FACT. Nro. 7, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA C.Z.I. DE GLPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1042, SOP-0256.

400.00 8.00 392.00 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 800.00

732 380 04/11/2014 RDP NOR OGA 0951300706001 VILLEGAS LARGO LAURALAURA VILLEGAS LARGO, REGULACION DE IVA FACT. Nro. 7, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA C.Z.I. DE GLPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1042, SOP-0256.

48.00 0.00 48.00 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 48.00

734 733 04/11/2014 DEV NOR OGA 0912782323001 MONTOYA SILVA FELICITA BETTY

MONTOYA SILVIA FELICITA, PAGO FACT. Nro. 13813, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE TONER Y/O TINTAS PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA ZONAL INSULAR GLPS, AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1011-SOP-0255

566.56 5.67 560.89 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,133.12

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201496 DE

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EJERCICIO: 2014

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735 733 04/11/2014 RDP NOR OGA 0912782323001 MONTOYA SILVA FELICITA BETTY

MONTOYA SILVIA FELICITA, REGULACION DE IVA FACT. Nro. 13813, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE TONER Y/O TINTAS PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA ZONAL INSULAR GLPS, AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1011-SOP-0255

67.99 0.00 67.99 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 67.99

737 736 06/11/2014 DEV NOR OGA 0201069218001 VILLAGRAN AVENDANO DIEGO FABRICIO

VILLAGRAN AVENDAÑO DIEGO, PAGO FACT. Nro. 9925, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE MATERIAL PROMOCIONAL INFORMATIVO E INSTITUCIONAL DENTRO DEL PIMTE 2014, PARA EL DIA MUNDIAL DEL TURISMO 2014; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1060.

1,427.55 14.28 1,413.27 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,855.10

738 736 06/11/2014 RDP NOR OGA 0201069218001 VILLAGRAN AVENDANO DIEGO FABRICIO

VILLAGRAN AVENDAÑO DIEGO, REGULACION DE IVA FACT. Nro. 9925, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE MT. INFORMATIVO E INSTITUCIONAL DENTRO DEL PIMTE 2014, PARA EL DIA MUNDIAL DEL TURISMO 2014; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1060.

171.31 0.00 171.31 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 171.31

740 739 10/11/2014 DEV NOR OGA 1791714237001 TORRESCAL S.A. SOLUCIONES GRAFICAS

TORRESCAL S.A. PAGO FACT Nro. 20647, CON LA FINALIDAD DE COMPRA DE MATERIAL PROMOCIONAL, DENTRO DE PIMTE 2014; (COMPROMISO PRESIDENCIAL "PLAN-MANEJO DE INFORMACION DE HOTELES EN GALAPAGOS"), AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1072.

1,216.00 12.16 1,203.84 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,432.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201497 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

741 739 10/11/2014 RDP NOR OGA 1791714237001 TORRESCAL S.A. SOLUCIONES GRAFICAS

TORRESCAL S.A. REGULACION IVA FACT Nro. 20647, CON LA FINALIDAD DE COMPRA DE MATERIAL PROMOCIONAL, DENTRO DE PIMTE 2014; (COMPROMISO PRESIDENCIAL "PLAN-MANEJO DE INFORMACION DE HOTELES EN GALAPAGOS"), AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1072.

145.92 0.00 145.92 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 145.92

746 742 11/11/2014 DEV NOR OGA 1102473020001 AVILA MONCAYO ANGEL VINICIO

AVILA MONCAYO ANGEL VINICIO, PAGO FACT. Nro. 6986, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERIA, PARA LA COORDINACION ZONAL INSULAR; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD SRA. ABG. ANDREA MARIA ROMERO RODRIGUEZ , SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1080.

160.70 1.61 159.09 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 321.40

747 742 11/11/2014 RDP NOR OGA 1102473020001 AVILA MONCAYO ANGEL VINICIO

AVILA MONCAYO ANGEL VINICIO, REGULACION DE IVA FACT. Nro. 6986, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERIA, PARA LA COORDINACION ZONAL INSULAR; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD SRA. ABG. ANDREA MARIA ROMERO RODRIGUEZ , SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1080.

14.65 0.00 14.65 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 14.65

748 743 11/11/2014 DEV NOR OGA 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.

ELECGALAPAGOS S.A. PAGO FACTS Nro. 241091; 241515, 240891, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA), DE LA COORDINACION ZONAL INSULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1082; SOP-0261.

89.69 0.00 89.69 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 89.69

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201498 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

750 156 11/11/2014 DEV NOR OGA 2000018867001 CAICEDO MOGROVEJO SIMON MILCIADES

CAICEDO MOGROVEJO SIMON MILCIADES, PAGO FACT. Nro. 754 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA TECNICA DE LA ISLA SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1085.

1,200.00 96.00 1,104.00 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,400.00

752 156 11/11/2014 RDP NOR OGA 2000018867001 CAICEDO MOGROVEJO SIMON MILCIADES

CAICEDO MOGROVEJO SIMON MILCIADES, REGULACION DE IVA FACT. Nro. 754 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA TECNICA DE LA ISLA SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1085.

144.00 0.00 144.00 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 144.00

753 749 11/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT EP, PAGO FACT Nro. 6475289; 6475291; 6475290; 6475010; CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA E INTERNET), QUE DEMANDE LA COORDINACION ZONAL INSULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1084.

201.11 0.00 201.11 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 402.22

754 749 13/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT EP, PAGO REGULACION DE IVA FACTS Nro. 6475289; 6475291; 6475290; 6475010; CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA E INTERNET), QUE DEMANDE LA COORDINACION ZONAL INSULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1084.

24.13 0.00 24.13 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 24.13

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201499 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

756 755 14/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EP CORREOS DEL ECUADOR, PAGO FACT Nro. 1617, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCION DE CORRESPONDENCIA INTERISLAS Y A NIVEL NACIONAL, DE LA C.Z.I, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-czi-2014-1101.

122.11 0.00 122.11 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 244.22

757 755 14/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EP CORREOS DEL ECUADOR, REGULACION DE IVA FACT Nro. 1617, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCION DE CORRESPONDENCIA INTERISLAS Y A NIVEL NACIONAL, DE LA C.Z.I, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1101.

14.65 0.00 14.65 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 14.65

761 760 21/11/2014 DEV NOR OGA 2000073938 SANCHEZ PISCO MAYRA MONSERRATE

MAYRA SANCHEZ, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS RECIPIENTES DE BASURA TAMAÑO HERCULES, PARA LA COORDINACION ZONAL INSULAR; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD SRA. ABG. ANDREA MARIA ROMERO RODRIGUEZ , SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1143.

125.45 0.00 125.45 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 125.45

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 6,419.82 137.72 6,282.10 0.00CANTIDAD DE CUR: 19

ENTIDAD: 510-9999-0000

5465 5463 24/07/2014 RDP NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

REGULARIZACION IVA DEL CUR # 5464, BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, ADQUISICIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA Y CERTIFICADO ELECTRÓNICO PARA EL DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, FACT. # 19648, MT-DA-2014-1463, MT-DTICS-2014-0267, OFICIO-MT-MINTUR-2014-1579, CF-99

3.60 0.00 3.60 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3.60

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014100 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

5707 5705 07/08/2014 RDP NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PAGO PARA ADQUISICIÓN DE FIRMAS ELECTRÓNICAS PARA AUTORIDADES, SDP-CGAF-2014-0048, MT-DTICS-2014-0281, SOP-CGPGE-2014-0036, FACTURA S 001-030-20457, MT-MINTUR-2014-1586, CF-99

3.60 0.00 3.60 0.00 APROBADO ASANCHEZTUR2 ASANCHEZTUR2 FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3.60

5923 5890 15/08/2014 RDP NOR OGA 1712990892001 MOGOLLON ANDRADE CARLA SOFIA

MOGOLLON ANDRADE CARLA SOFÍA REGULARIZACION IVA SEGÚN CUR 5921 POR PAGO PARA PIEZAS PROMOCIONALES EVENTO REALITY SHOW "THE AMAZING RACE", SDP-DMT-2014-0058, MT-DA-2014-1643, MT-DMT-2014-0148, SOP-DMT-2014-0022, INGRESO DE MATERIAL, FACTURA 001-001-500, INFORME DE RECEPCIÓN, TDR, INFORME TÉCNICO.

669.24 0.00 669.24 0.00 APROBADO ASANCHEZTUR2 ASANCHEZTUR2 ASANCHEZTUR2 FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 669.24

6781 6668 23/09/2014 RDP NOR OGA 0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

EDITORES NACIONALES GRÁFICOS EDITOGRAN S.A. PARA PUBLICACIONES EN LA PRENSA NACIONAL DE INICIO DE EXAMEN ESPECIAL AL PAGO DE VIÁTICOS POR EL PERIODO ENTRE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y EL 31/12/2013, SDP-CGAF-2014-0145, CF 661, MT-DA-2014-1875, FACTURA 002-005-15197, INFORME DE CONFORMIDAD, INFORMES

112.27 0.00 112.27 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 112.27

6964 6962 06/10/2014 RDP NOR OGA 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.RDP del Cur # 6963, DIRECTV ECUADOR C. LTDA. SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, FACTURA 001-003-1015418, CF 41

5.39 0.00 5.39 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 5.39

7116 1694 09/10/2014 RDP NOR OGA 0991364358001 PROMOCIONES VALDIVIESO PROVALTEN S.A.

PARA REGISTRAR REGULARIZACION IVA PAGO A PROMOCIONES VALDIVIESO PROVALTEN SA, IVA Espacios publicitarios para exposición de Marca País en los eventos ATP CHALLENGER, según contrato REG-MT-2014-009, CF-144

1,224.00 0.00 1,224.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,224.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014101 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

7120 4505 09/10/2014 RDP NOR OGA 0991205187001 COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL

RDP del Cur # 7119, COMUNICACIONES Y TELEFONÍA MÚLTIPLES S.A. MULTICOM TELE MÓVIL, SERVICIOS DE RADIO FRECUENCIA CON COBERTURA LOCAL PARA EL USO DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, MT-DA-2014-2007, FACTURA 001-001-205017, CF-411

5.76 0.00 5.76 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 5.76

7452 3101 24/10/2014 RDP NOR OGA 1791833155001 KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA KOES CIA. LTDA.

RDP del Cur # 7451,KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA KOES, mantenimiento de la máquina dispensadora de café asignada al Despacho Ministerial, mantenimiento del mes de Octubre de 2014, Factura 13925, CF-77

3.00 0.00 3.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3.00

7558 7533 31/10/2014 DEV NOR OGA 1711258663 MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN

MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN PARA VIÁTICOS A CUENCA, DESDE 30/09/2014 HASTA 04/10/2014 PARA ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE EN LOS VIAJES DE PRENSA PARA BRINDAR LA ASESORIA TECNICO, SDP-DMI-2014-0003, MT-CGAF-2014-0938, CF 131

360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 360.00

7559 7535 31/10/2014 DEV NOR OGA 1716863814 ACUNA ZURITA FRANCISCO JAVIER

ACUNA ZURITA FRANCISCO JAVIER PARA CUBRIR PASAJES AL INTERIOR A PORTOVIEJO - PUERTO LÓPEZ, DESDE 07/10/2014 HASTA 07/10/2014 PARA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN PROYECTO PUERTO LÓPEZ, SDP-DPE-2014-0037, MT-CGAF-2014-0976, CF355

16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 16.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014102 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

7560 7537 31/10/2014 DEV NOR OGA 1716863814 ACUNA ZURITA FRANCISCO JAVIER

ACUNA ZURITA FRANCISCO JAVIER PARA PAGO VIATICOS A PORTOVIEJO - PUERTO LÓPEZ, DESDE 07/10/2014 HASTA 07/10/2014 PARA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN PROYECTO PUERTO LÓPEZ.- SDP-DPE-2014-0036, MT-CGAF-2014-0976, CF 315

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7576 7576 04/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

[P:10 T:NO A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- ALCANCE DE PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2014

10,230.52 1,968.66 8,261.86 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 10,230.52

7577 7577 04/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

[P:10 T:AJ A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE VARIACION DE RMU MES DE COTUBRE DE 2014 SRES. IRIGOYEN RODRIGO Y NUQUES MARIANELLA

1,683.42 323.94 1,359.48 0.00 APROBADO FVERGARATUR FVERGARATUR FVERGARATUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,683.42

7578 7567 05/11/2014 DEV NOR OGA 0601514839 SAENZ ZABALA JOSESAENZ ZABALA JOSÉ PARA PAGO DE VIÁTICOS A QUEVEDO - PANGUA, DESDE 01/10/2014 HASTA 05/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y TRASLADO A LA SEÑORITA MINISTRA DE TURISMO, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0974, CF375

164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 164.00

7581 7580 05/11/2014 DEV NOR OGA 1704359593 SALAZAR MUNOZ JOSE FRANCISCO

SALAZAR MUNOZ JOSE FRANCISCO PARA PAGO DE VIÁTICOS A QUILOTOA, DESDE 09/10/2014 HASTA 09/10/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REUNION EN LA LAGUNA QUILOTOA, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0999, CF 375

52.00 0.00 52.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 52.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014103 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

7582 7579 05/11/2014 DEV NOR OGA 1704359593 SALAZAR MUNOZ JOSE FRANCISCO

SALAZAR MUÑOZ JOSÉ FRANCISCO PARA PAGO DE VIÁTICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DESDE 14/10/2014 HASTA 16/10/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE REGISTRO Y CONTROL PARA NOTIFICAR A LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS QUE AYUDAN EL 1 X 1000, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0999, CF 375

212.00 0.00 212.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 212.00

7583 7565 05/11/2014 DEV NOR OGA 0601514839 SAENZ ZABALA JOSESAENZ ZABALA JOSE PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A ZUMBAHUA DESDE EL 09/10/2014 HASTA EL 09/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y TRASLADO A LA SEÑORITA MINISTRA PARA Q ASISTA A REUNIONES ESTABLECIDAS, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375

42.00 0.00 42.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 42.00

7584 7571 05/11/2014 DEV NOR OGA 0401470299 VILLARREAL BENAVIDES DIEGO ANTONIO

VILLARREAL BENAVIDES DIEGO ANTONIO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A QUEVEDO DESDE EL 02/10/2014 HASTA EL 05/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORITA MINISTRA PARA REUNIONES ESTABLECIDAS, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375

124.00 0.00 124.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 124.00

7585 7573 05/11/2014 DEV NOR OGA 1802959609 Viteri Villacis JavierVITERI VILLACIS JAVIER PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A QUEVEDO DESDE EL 02/10/2014 HASTA EL 05/10/2014 BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORITA MINISTRA PARA REUNIONES ESTABLECIDAS, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375

124.00 0.00 124.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 124.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014104 DE

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7586 7574 05/11/2014 DEV NOR OGA 0401470299 VILLARREAL BENAVIDES DIEGO ANTONIO

VILLARREAL BENAVIDES DIEGO ANTONIO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A ZUMBAHUA DESDE EL 08/10/2014 HASTA EL 12/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORITA MINISTRA PARA REUNIONES ESTABLECIDAS, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375

360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 360.00

7587 7575 05/11/2014 DEV NOR OGA 0401470299 VILLARREAL BENAVIDES DIEGO ANTONIO

VILLARREAL BENAVIDES DIEGO ANTONIO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A COCA DESDE EL 30/09/2014 HASTA EL 02/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORITA MINISTRA PARA REUNIONES ESTABLECIDAS, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375

200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 200.00

7588 7572 05/11/2014 DEV NOR OGA 1713481164 CANDO CUBINA EDWIN ROBERTO

CANDO CUBIÑA EDWIN ROBERTO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A QUEVEDO DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 05/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORITA MINISTRA PARA REUNIONES ESTABLECIDAS, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375

164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 164.00

7589 7568 05/11/2014 DEV NOR OGA 1802959609 Viteri Villacis JavierViteri Villacis Javier PARA PAGO DE VIATICOS A COCA DESDE 10/10/2014 HASTA 10/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y TRASLADO A LA SEÑORITA MINISTRA DE TURISMO, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0974, CF 375

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7590 7569 05/11/2014 DEV NOR OGA 1002668729 TERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO

TERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO PARA PAGO DE VIATICOS A IMBABURA - OTAVALO, DESDE 17/10/2014 HASTA 17/10/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-1002, CF375

42.60 0.00 42.60 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 42.60

169

20:34:39HORA:REPORTE:

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04/12/2014105 DE

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7591 7570 05/11/2014 DEV NOR OGA 1002668729 TERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO

TERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO PARA PAGO DE VIÁTICOS A QUILOTOA, DESDE 16/10/2014 HASTA 16/10/2014 PARA TRASLADO A FUNCIONARIOS A VERIFICAR ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL LUGAR, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-1002, CF375

42.00 0.00 42.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 42.00

7592 7543 05/11/2014 DEV NOR OGA 1802959609 Viteri Villacis JavierVITERI VILLACRES JAVIER PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A ZUMBAHUA DESDE EL 09/10/2014 HASTA EL 09/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA MINISTRA SEGÚN AGENDA ESTABLECIDA, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7593 7542 05/11/2014 DEV NOR OGA 1002898458 VELA GINES NELSON ANIBALVELA GINÉS NELSON ANÍBAL PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A COCA DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 02/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA MINISTRA, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

7594 7534 05/11/2014 DEV NOR OGA 1714547104 ALMEIDA TORO JUAN PABLOALMEIDA TORO JUAN PABLO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIATICO A GUAYAQUIL DESDE EL 13/10/2014 HASTA EL 14/10/2014 PARA REUNIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

7595 7515 05/11/2014 DEV NOR OGA 1714547104 ALMEIDA TORO JUAN PABLOALMEIDA TORO JUAN PABLO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 15/10/2014 HASTA EL 15/10/2014 PARA VERIFICAR AVANCE DE LOS PROYECTOS, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

169

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04/12/2014106 DE

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7597 7566 05/11/2014 DEV NOR OGA 1600308173 CARRERA MORA GABRIELA NATALIA0

CARRERA MORA GABRIELA NATALIA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A GUARANDA DESDE EL 06/10/2014 HASTA EL 08/10/2014 PARA RECONOCIMIENTO DE LUGARES PROYECTO RUTA DEL LIBERTADOR, SDP-DPDT-2014-0005, CF-314

200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 200.00

7598 7538 05/11/2014 DEV NOR OGA 1714020805 ZAPATA JARAMILLO VERONICA CRISTINA

ZAPATA JARAMILLO VERONICA CRISTINA PAGO DE VIÁTICOS DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 06/10/2014 HASTA DEL 09/10/2014 PARA REALIZAR SEGUIMIENTO OPORTUNO EN EL PROYECTO TURISMO EN EL GOLFO DE GUAYAQUIL, SDP-DPE-2014-0036, CF-315

280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 280.00

7599 7514 05/11/2014 DEV NOR OGA 1712337417 MERA MERA CHRISTIAN ALFREDO

MERA MERA CHRISTIAN ALFREDO PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL VIAJE A NAPO DESDE EL 29/09/2014 HASTA EL 02/10/2014 PARA VALIDAR PROYECTO CHOCOLATE, SEGÚN SDP-DMN-2014-0003, CF-297

280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 280.00

7600 7512 05/11/2014 DEV NOR OGA 1714013180 BOAS SUAREZ ALEXANDER FABIAN

BOAS SUAREZ ALEXANDER FABIÁN PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A COTOPAXI DESDE EL 09/10/2014 HASTA EL 09/10/2014 PARA COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA VISTA DE LA MINISTRA, CF-723

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7603 7511 05/11/2014 DEV NOR OGA 1721994885 DEL HIERRO SANTILLAN ANA CAROLINA

DEL HIERRO SANTILLAN ANA CAROLINA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, DEL VIAJE A NAPO DESDE EL 29/09/2014 HASTA EL 02/10/2014 PARA VISITA TÉCNICA PROYECTO CHOCOLATE, SDP-DPI-2014-0011, CF-715

280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 280.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014107 DE

R00804107.rdlc

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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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7606 7596 05/11/2014 DEV NOR OGA 1707086813 PILLAJO SIMBANA JOSE LUIS ALFREDO

PILLAJO SIMBAÑA JOSE LUIS ALFREDO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A COTOPAXI DESDE EL 22/09/2014 HASTA EL 24/09/2014 REALIZAR ACTIVIDADES DE DESPACHO MINISTERIAL, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375

218.00 0.00 218.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 218.00

7607 5182 05/11/2014 DEV NOR OGA 1792126061001 EQUATREKKING CIA. LTDA.EQUATREKKING CIA. LTDA. PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE SE ENCARGUE DE LA COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE SEIS VIAJES DE PRENSA NACIONALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DESTINO ECUADOR , SDP-DIT-2014-0017, CONTRATO MCBS-MT-2014-007, CF-367 FACT 550

3,727.27 74.55 3,652.72 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 7,454.54

7608 5182 05/11/2014 RDP NOR OGA 1792126061001 EQUATREKKING CIA. LTDA.PARA REGISTRAR IVA PAGO A EQUATREKKING CIA. LTDA. PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE SE ENCARGUE DE LA COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE SEIS VIAJES DE PRENSA NACIONALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DESTINO ECUADOR ,.

447.27 0.00 447.27 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 447.27

7609 7602 06/11/2014 DEV NOR OGA 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.DIRECTV ECUADOR C. LTDA. SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE CON LA EMPRESA DIREC TV PARA EL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SDP-CGFA-2014-0031, MT-DA-2014-2174, MT-DA-2014-2171, FACTURA 001-003-001093322, INFORME DE CONFORMIDAD, CF 41

44.95 0.81 44.14 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 89.90

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014108 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

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7610 7602 06/11/2014 RDP NOR OGA 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.RDP del Cur # 7609, DIRECTV ECUADOR C. LTDA. SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA EL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-003-001093322, CF 41

5.39 0.00 5.39 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 5.39

7611 7605 06/11/2014 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO AGUA POTABLE 2014 EDIFICIOS ALBAN, CHIRIBOGA Y PERSEUS, SDP-CGAF-2014-0019, MT-DA-2014-2183, MT-DA-2014-2170, FACTURAS # 3774625, 3774416 Y 3774415. C/F # 23.

519.96 0.00 519.96 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 519.96

7612 7604 06/11/2014 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 24 de Sep. al 27 de Oct. de 2014. EDIFICIOS ALBAN, CHIRIBOGA, PERSEUS Y EL GLOBO, MT-DA-2014-2185, MT-DA-2014-2173, INFORME DE CONFORMIDAD, DETALLE DE CONSUMO, 29 FACTURAS, CF-45

1,474.63 0.00 1,474.63 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 1,474.63

7616 2104 07/11/2014 DEV NOR OGA 1791703278001 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-DA-2014-0627, INFORME, TDR, CONTRATO, FACTURA # 16791, CF-5

16,149.68 161.50 15,988.18 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 16,149.68

7617 7613 07/11/2014 DEV NOR OGA 1792223873001 PETROPLATINUM CIA. LTDA.PETROPLATINUM CIA. LTDA. COMBUSTIBLE - DIESEL, POR EL MES DE OCTUBRE 2014, SDP-CGAF-2014-0011, MT-DA-2014-2187, MT-DA-2014-2179, FACTURA 002-002-4973, ÍNFIMA CUANTÍA, CF645

250.47 0.00 250.47 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 500.94

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014109 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

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No.CUR

7618 7613 07/11/2014 RDP NOR OGA 1792223873001 PETROPLATINUM CIA. LTDA.RDP del cur # 7617, PETROPLATINUM CIA. LTDA. COMBUSTIBLE - DIESEL, POR EL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 002-002-4973, ÍNFIMA CUANTÍA, CF645

30.06 0.00 30.06 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 30.06

7619 7619 07/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

[P:10 T:FR A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE OCTUBRE DE 2014

40,986.65 7,788.90 33,197.75 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40,986.65

7620 7620 07/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

[P:10 T:FD A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PASIVOS OCTUBRE 2014

786.71 44.23 742.48 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 786.71

7621 7621 07/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

[P:10 T:AJ A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR VARIACION DE RMU, SUBROGACIONES Y ENCARGOS Y HORAS EXTRORIDNARIAS MES DE OCTUBRE DE 2014

1,012.82 259.29 753.53 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,012.82

7622 7614 07/11/2014 DEV NOR OGA B65930950 EXHIBITION STAND DESIGN DECOR S.L.

EXHIBITION STAND DESIGN DECOR S.L. PAGO PARA PARTICIPACIÓN DE ECUADOR EN LA TRAVELMART LATINAMERICA EN SALTA, ARGENTINA, PARA PROMOVER EL DESTINO TURÍSTICO ECUADOR EN EL MERCADO DE EEUU. SDP-DMI-2014-0118, MT-DMI-2014-0301CONTRATO, CF-674 liq 001-001-1927

65,846.00 0.00 65,846.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 65,846.00

7623 7614 07/11/2014 RDP NOR OGA B65930950 EXHIBITION STAND DESIGN DECOR S.L.

PARA REGISTRAR REGULARIZACION IVA PAGO A EXHIBITION STAND DESIGN DECOR SEGUN MEMO MT-DMI-2014-0301, LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-1927.

7,901.52 0.00 7,901.52 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 7,901.52

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014110 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

7624 7624 07/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

[P:11 T:LI A:2014] 510 9999 MINISTEIRO DE TURISMO PAGO DE HABERES PENDIENTES 2013 SR. HERRERA MONENEGRO JUAN JOSE

951.25 0.00 951.25 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 951.25

7625 7625 10/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

[P:11 T:AJ A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO ALCANCE PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 CODIGO DE TRABAJO CEDEÑO INTRIAGO Y GUANOLUISA SEGUNDO

381.23 73.44 307.79 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 381.23

7626 7626 10/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

[P:09 T:RT A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- ALCANCE DE PAGO DE HONORARIOS SEPTIEMBRE DE 2014 : TELLO MONICA Y GONZALEZ LUISA

3,617.90 0.00 3,617.90 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,617.90

7627 7627 10/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

[P:11 T:SE A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- ALCANCE PAGO DE SUBROGACIÓN SRA. VILLACRES GUERRA GABRIELA MES DE AGOSTO DE 2014

604.18 116.27 487.91 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 604.18

7628 7628 10/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

[P:10 T:LI A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO- LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES PERSONAL CESANTE 2014 - NEIRA F- VALAREZO J

3,870.61 0.00 3,870.61 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,870.61

7629 7629 10/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

[P:10 T:LI A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO - LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES PERSONAL CESANTE 2014 - AYALA L- FABARA M - FALCONI C - PATALAJO R - RODRIGUEZ S - ARIAS V - ESPINOSA G

16,245.34 1,270.82 14,974.52 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 16,245.34

7631 7631 10/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

[P:10 T:HO A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2014 SR. PARRA BOZZANO DAVID EUGENIO

457.68 88.07 369.61 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 457.68

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014111 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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7634 7169 10/11/2014 DEV NOR OGA 1717159444001 SALAZAR VELASCO JAVIER RAMIRO

SALAZAR VELASCO JAVIER RAMIRO, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NORMATIVA TURÍSTICA, ENTREGA DEL 2do. PRODUCTO, MT-DN-2014-0085, CONTRATO, FACTURA 001-001-000005, CF-623

3,334.75 333.48 3,001.27 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,334.75

7635 7169 10/11/2014 RDP NOR OGA 1717159444001 SALAZAR VELASCO JAVIER RAMIRO

RDP del Cur # 7634, SALAZAR VELASCO JAVIER RAMIRO, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NORMATIVA TURÍSTICA, ENTREGA DEL 2do. PRODUCTO, MT-DN-2014-0085, FACTURA 001-001-000005, CF-623

400.17 0.00 400.17 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 400.17

7636 7632 10/11/2014 DEV NOR OGA 1710591197 MINO VITERI SANTIAGO MIGUEL000

MINO VITERI SANTIAGO MIGUEL PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR PARA EJECUCIÓN DE ACCIONES PROGRAMADAS EN EL SEGMENTO DE DEPORTES, INFORME DE CUMPLIMIENTO, ACUERDO 20130171, SOLICITUD DE VIAJE 30941, SDP-DTM-2014-0018, CF 182 REMPLAZO CF-486.

2,602.95 0.00 2,602.95 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,602.95

7638 7630 10/11/2014 DEV NOR OGA 1791855108001 M PAEZ Y COMPANIAM PAEZ Y COMPANIA PAGO PARA PARTICIPACIÓN DEL MINTUR EN EL EVENTO PGA TOUR LATINOAMÉRICA - ECUADOR OPEN" DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2014, SDP-DMT-2014-0063, FACTURA 001-001-636, ACTA ENTREGA, INFORME A CONFORMIDAD, MT-DMT-2014-0226, CONTRATO, MT-DMT-2014-0254, CF-676

122,750.00 2,455.00 120,295.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 245,500.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014112 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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7639 7630 10/11/2014 RDP NOR OGA 1791855108001 M PAEZ Y COMPANIAM PAEZ Y COMPANIA PAGO PARA PARTICIPACIÓN DEL MINTUR EN EL EVENTO PGA TOUR LATINOAMÉRICA - ECUADOR OPEN" DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2014, SDP-DMT-2014-0063, FACTURA 001-001-636, ACTA ENTREGA, INFORME A CONFORMIDAD, MT-DMT-2014-0226, CONTRATO, MT-DMT-2014-0254, CF-676

14,730.00 0.00 14,730.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 14,730.00

7641 7641 10/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

[P:11 T:LI A:2014] 510 9999 MINISTEIRO DE TURSIMO PAGO DE HORAS EXTRA MES DE AGOSTO 2014 ING. MARIBLE ZUÑIGA, MURILLO MURILLO LUIS

198.88 0.00 198.88 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 198.88

7642 7642 10/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

[P:11 T:HE A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURSIMO PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO MES DE JULIO AGOSTO 2014

1,133.70 218.35 915.35 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,133.70

7643 7633 11/11/2014 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - GASOLINA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, SDP-CGAF-2014-0010, MT-DA-2014-2182, FACTURA 012-022-9186, DETALLE DEL SERVICIO, 125 COMPROBANTES, MT-DA-2014-2193, CF-6

2,300.54 0.00 2,300.54 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4,601.08

7644 7633 11/11/2014 RDP NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

RDP del Cur # 7643, EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - GASOLINA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, FACTURA 012-022-9186, CF-6

276.06 0.00 276.06 0.00 APROBADO PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 276.06

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014113 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

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No.CUR

7645 7615 11/11/2014 DEV NOR OGA 1714542139 FREIRE SIMBANA JUAN CARLOS

FREIRE SIMBAÑA JUAN CARLOS PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A ZUMBAHUA DESDE EL 08/10/2014 HASTA EL 13/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y TRASLADO A LA SEÑORITA MINISTRA PARA QUE ASISTA A REUNIONES ESTABLECIDAS, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375

462.00 0.00 462.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 462.00

7646 7601 11/11/2014 DEV NOR OGA 1709231870 PENAHERRERA TORRES SUSAN

PENAHERRERA TORRES SUSAN PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL VIAJE A LATACUNGA DESDE EL 19/09/2014 HASTA EL 19/09/2014 PARA ENTREGA DE NOTIFICACIONES A ESTABLECIMIENTOS DEUDORES DE LA LICENCIA ÚNICA DE FUNCIONAMIENTO Y DE 1X100, SDP-DC-2014-0003, CF-294

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7649 7649 11/11/2014 REG NOR OGA 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMORendición de la Entidad:510-9999-0 No de fondo: 26 No Entrada: 58

139.60 0.00 139.60 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 139.60

7656 4505 12/11/2014 DEV NOR OGA 0991205187001 COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL

COMUNICACIONES Y TELEFONÍA MÚLTIPLES S.A. MULTICOM TELE MÓVI, SERVICIOS DE RADIO FRECUENCIA CON COBERTURA LOCAL PARA EL USO DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA,POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, DA-2014-1265, FACTURA 001-001-00205626, INFORME DE CONFORMIDAD, CF-411

48.00 0.96 47.04 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 96.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014114 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

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7657 4505 12/11/2014 RDP NOR OGA 0991205187001 COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL

RDP del Cur # 7656, COMUNICACIONES Y TELEFONÍA MÚLTIPLES S.A. MULTICOM TELE MÓVI, SERVICIOS DE RADIO FRECUENCIA CON COBERTURA LOCAL PARA EL USO DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA,POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, DA-2014-1265, FACTURA 001-001-00205626, CF-411

5.76 0.00 5.76 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 5.76

7660 2102 12/11/2014 DEV NOR OGA 1702374792001 POZO ACOSTA RAUL OSWALDO

POZO ACOSTA RAUL OSWALDO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, PARA EL EDIFICIO PERSEUS, INFORME DE CONFORMIDAD, DA-2014-2220, DA-2014-2226, FACTUR # 3067, CF-40

130.00 2.60 127.40 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 260.00

7661 2102 12/11/2014 RDP NOR OGA 1702374792001 POZO ACOSTA RAUL OSWALDO

RDP del Cur # 7660, POZO ACOSTA RAUL OSWALDO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, PARA EL EDIFICIO PERSEUS, FACTUR # 3067, CF-40

15.60 0.00 15.60 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 15.60

7662 3086 12/11/2014 DEV NOR OGA 0991205187001 COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL

COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES SA, Pago por servicios de frecuencia de radios troncalizados para seguridad por el mes de Octubre de 2014, DA-2014-2223, DA-2014-2215, Factura # 205625, CF-278

360.00 7.20 352.80 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 720.00

7663 3086 12/11/2014 RDP NOR OGA 0991205187001 COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL

RDP del Cur # 7662, COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES SA, servicios de frecuencia de radios troncalizados para seguridad por el mes de Octubre de 2014, Factura # 205625, CF-278

43.20 0.00 43.20 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 43.20

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014115 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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No.CUR

7664 7648 12/11/2014 DEV NOR OGA 0601610009 LUZURIAGA NARANJO MARIA DOLORES

LUZURIAGA NARANJO MARÍA DOLORES PARA PAGO DE VIÁTICOS A LOJA, DESDE 13/10/2014 HASTA 14/10/2014 PARA REUNIÓN EN LA COORDINACIÓN ZONAL 7, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0994, 375

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

7665 7650 12/11/2014 DEV NOR OGA 1717044596 ANDRADE ZAMBRANO LUIS FERNANDO

ANDRADE ZAMBRANO LUIS FERNANDO PARA PAGO DE VIATICOS A AMBATO, DESDE 24/10/2014 HASTA 24/10/2014 PARA TRASLADO AL DR. OSCAR PICO A LA CUIDAD DE AMBATO, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-1040, CF 375

44.00 0.00 44.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 44.00

7666 7652 12/11/2014 DEV NOR OGA 1709825341 ROMERO MARTINEZ EDISON ROLANDO

ROMERO MARTINEZ EDISON ROLANDO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DELVIAJE A AMBATO DESDE EL 24/102014 HASTA EL 24/10/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL HOTEL AMBATO, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375

44.00 0.00 44.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 44.00

7667 7653 12/11/2014 DEV NOR OGA 1713797544 FERNANDEZ SUNTAXI SILVIA CECILIA

FERNANDEZ SUNTAXI SILVIA CECILIA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, DEL VIAJE A MANTA DESDE EL 14/10/2014HASTA EL 15/10/2014 PARA VERIFICACION DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE 1X1000, MT-DAI-2014-0004, CF-714

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

7668 7655 12/11/2014 DEV NOR OGA 1713797544 FERNANDEZ SUNTAXI SILVIA CECILIA

FERNANDEZ SUNTAXI SILVIA CECILIA DEL VIAJE A MANTA DESDE EL 14/10/2014 HASTA EL 15/10/2014 PARA VERIFICACION DE PAGOS POR CONCEPT DE 1 X1000, CF-780

16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 16.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014116 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

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No.CUR

7669 7654 12/11/2014 DEV NOR OGA 1802742237 CHANGO CARLOSCHANGO CARLOS PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR PARA VIAJE A BOLIVIA DESDE EL 06/10/2014 HASTA EL 09/10/2014 PARA REUNIONES CON LA UNASUR, SEGÚN MEMO MT-DM-2014-0183, MT-CGAF-2014-0916, SOLICITUD 37647, ACUERDO 20140076, CF-720

731.68 0.00 731.68 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 731.68

7670 7651 12/11/2014 DEV NOR OGA 1711959930 NINAHUALPA GUAMANZARA DANILO HUMBERTO

NINAHUALPA GUAMANZARA DANILO HUMBERTO PARA PAGO DE VIÁTICOS A NAPO , TENA, DESDE 20/10/2014 HASTA 21/10/2014 PARA TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL MCCTH A LA INAUGURACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AMAZÓNICA IKIAM, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-1009, CF375

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

7671 7647 12/11/2014 DEV NOR OGA 1309527099 CEVALLOS CRUZ MARIA SOLEDAD

CEVALLOS CRUZ MARIA SOLEDAD PARA VIÁTICOS A CAYAMBE, LOS BANCOS, PUERTO QUITO, DESDE 14/10/2014 HASTA 21/10/2014 PARA VALIDACIÓN DE LOS PUNTOS DONDE SE COLOCARA LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, SEGÚN SDP-DFT-2014-0008, MT-CGAF-2014-1027, CF329

320.00 0.00 320.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 320.00

7674 7672 12/11/2014 DEV NOR OGA 1708063878 GUTIERREZ ENDARA LEONARDO PATRICIO

GUTIERREZ ENDARA LEONARDO PATRICIO PARA PAGO DE VIATICOS A SALCEDO, BAÑOS, PUYO, TENA, DESDE 21/10/2014 HASTA 24/10/2014 PARA TRASLADAR A LA ING. DEISSY CRUZ PARA SEGUIMIENTO DE CAPACITACIONES, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-1033, CF 375

302.00 0.00 302.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 302.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014117 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

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7675 7673 12/11/2014 DEV NOR OGA 1802333078 NARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATI

NARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATI PARA PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR DE LA SEÑORITA MINISTRA A LONDRES INGLATERRA DESDE EL 01/11/2014 HASTA EL 07/11/2014 PARA EL EVENTO WORLD TRAVEL MARKET Y REUNIONES DIVERSAS SEGÚN AGENDA ADJUNTA,INFORME, MT-DM-2014-0211, CF-783

2,245.10 0.00 2,245.10 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,245.10

7678 7677 13/11/2014 DEV NOR OGA B66017336 2013 THINK TANK S.L.THINK THANK S.L PAGO PARA PROMOCIÓN DEL DESTINO ECUADOR DIRIGIDO HACIA EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS EN LA FERIA WORLD ROUTES 2014, CHICAGO- ESTADOS UNIDOS DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SDP-DCON-2014-0020,FACTURA, INFORME, PLIEGOS, MT-DCON-2014-0067, CF-665

33,000.00 0.00 33,000.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 33,000.00

7679 7677 13/11/2014 RDP NOR OGA B66017336 2013 THINK TANK S.L.REGULARIZACIONN IVA PAGO A THINK THANK S.L PAGO PARA PROMOCIÓN DEL DESTINO ECUADOR DIRIGIDO HACIA EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS EN LA FERIA WORLD ROUTES 2014, CHICAGO- ESTADOS UNIDOS DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SDP-DCON-2014-0020,FACTURA, INFORME, PLIEGOS, MT-DCON-2014-0067, CF-665

3,960.00 0.00 3,960.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,960.00

7682 7680 13/11/2014 DEV NOR OGA 1707005946001 CARRERA ROMERO FABIAN MAURICIO

CARRERA ROMERO FABIAN F/001-001-2950 PRODUC.DE PIEZAS, PROMOCION LLAVEROS, JARROS, LIBRETAS ECOLÓGICAS, BOLSAS ALL YOU NEED IS ECUADOR TRAVEL, ECUADOR POTENCIA TURÍSTICA Y PRODUCTO TREN ECUADOR, SDP-DMT-2014-0064, MT-DA-2014-2186, 001-001-2950, SOP-DMT-2014-0042, INFORME DE RECEPCION, CF 678

6,540.00 65.40 6,474.60 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 13,080.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014118 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

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No.CUR

7683 7680 13/11/2014 RDP NOR OGA 1707005946001 CARRERA ROMERO FABIAN MAURICIO

REGISTRO RDP, CARRERA ROMERO FABIAN MAURICIO DE LA F/001-001-2950

784.80 0.00 784.80 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 784.80

7684 7684 13/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

[P:11 T:SE A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS MES DE OCTUBRE DE 2014

18,360.87 3,533.20 14,827.67 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 18,360.87

7688 7687 14/11/2014 DEV NOR OGA 0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITO Y OPOSICIÓN, PUBLICAFDO EL 27 OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMO MT-DTH-2014-1346, MT-DA-2014-2203, INFORME TECNICO, FACTURA 002-005-16072, INFIMA CUANTIA, CF 732

765.60 7.66 757.94 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,531.20

7689 7687 14/11/2014 RDP NOR OGA 0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

RDP del Cur # 7688, EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITO Y OPOSICIÓN, PUBLICAFDO EL 27 OCTUBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA 002-005-16072, CF 732

91.87 0.00 91.87 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 91.87

7690 800 14/11/2014 DEV NOR OGA 1790036391001 ALMACENES EL GLOBO DE QUITO C. A.

ALMACENES EL GLOBO DE QUITO C. A. Arriendo correspondiente al mes de Octubre de 2014 del INMUEBLES DONDE FUNCIONA LAS BODEGAS DEL MINTUR, MT-DF-2014-2224, MT-DA-2216, FACTURA # 002-005-1566, RENOVACIÓN CONTRATO, CONTRATO, CF-1

1,782.14 142.57 1,639.57 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,564.28

7691 801 14/11/2014 RDP NOR OGA 1790036391001 ALMACENES EL GLOBO DE QUITO C. A.

RDP del Cur # 7680, ALMACENES EL GLOBO DE QUITO C. A. Arriendo del INMUEBLES DONDE FUNCIONA LAS BODEGAS DEL MINTUR, correspondiente al mes de Octubre de 2014, FACTURA # 002-005-1566, CF-1

213.86 0.00 213.86 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 213.86

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014119 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

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No.CUR

7692 7692 15/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

[P:11 T:HE A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO PAGO DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2014 PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO

4,860.20 936.14 3,924.06 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4,860.20

7693 7693 15/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

[P:11 T:AJ A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO PAGO DE HORAS EXTRA Y SUPLEMENTARIAS MES DE OCTUBRE 2014 LOPEZ BRAVO, MERCHAN DURAN, AUCAY PIZARO, GUANOLUISA ALEJANDRO, CEDEÑO RAMO CÓDIGO DE TRABAJO

513.93 98.97 414.96 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 513.93

7694 7694 15/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

[P:11 T:HE A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE OCTUBRE DEL 2014 PERSONAL LOSEP GRUPO 1

7,887.42 0.00 7,887.42 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 7,887.42

7696 7695 17/11/2014 DEV NOR OGA 1714827928001 MANTILLA WOLF NICOLAS SEBASTIAN

MANTILLA WOLF NICOLÁS SEBASTIÁN, SERVICIOS PROFESIONALES QUE SE ENCARGUE DE COORDINAR LOS SIGOB DEL VICE MINISTERIO DE GESTIÓN TURÍSTICA Y SUS SECRETARIAS, del 8 al 31 de Octubre de 2014, 1er. PAGO, MT-VGT-2014-0225-M, INFORME, CONTRATO # 0039, FACTURA # 001-001-000002, CF-769

1,297.44 129.74 1,167.70 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,297.44

7697 7695 17/11/2014 RDP NOR OGA 1714827928001 MANTILLA WOLF NICOLAS SEBASTIAN

RDP del Cur # 7696, MANTILLA WOLF NICOLÁS SEBASTIÁN, SERVICIOS PROFESIONALES QUE SE ENCARGUE DE COORDINAR LOS SIGOB DEL VICE MINISTERIO DE GESTIÓN TURÍSTICA Y SUS SECRETARIAS, del 8 al 31 de Octubre de 2014, 1er. PAGO, FACTURA # 001-001-000002, CF-769

155.69 0.00 155.69 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 155.69

7699 7699 17/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

[P:10 T:LI A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO - LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES - TOBAR SARA - GASTO INVERSION

2,024.41 56.00 1,968.41 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,024.41

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014120 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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No.CUR

7705 7705 17/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

[P:11 T:LI A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE OCTUBRE GOMEZ TOTOY DIANA VANNESA PERSONAL LOSEP

23.38 0.00 23.38 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 23.38

7706 7706 17/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

[P:12 T:LI A:2013] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES SEÑORES: BANGUERA RUTH, JARAMILLO GISSEL Y CELLERI GUSTAVO COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS AÑO 2013

859.97 0.00 859.97 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 859.97

7707 7703 17/11/2014 DEV NOR OGA 1790867129001 INTELEQ S.A.INTELEQ S.A. ADQUISICIÓN DE UN ESTUCHE PARA IPAD AIR PARA USO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, MT-DA-2014-2061, MT-DA-2014-2178, INFORME, FACTURA 007-001-103647, INGRESO A BODEGA # 103647, EGRESO # 691, ÍNFIMA, MT-DA-2014-2199, CF-740

60.71 0.61 60.10 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 121.42

7708 7703 17/11/2014 RDP NOR OGA 1790867129001 INTELEQ S.A.RDP del Cur # 7707, INTELEQ S.A. ADQUISICIÓN DE UN ESTUCHE PARA IPAD AIR PARA USO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, FACTURA 007-001-103647, INGRESO A BODEGA # 103647, EGRESO # 691, CF-740

7.29 0.00 7.29 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 7.29

7733 7732 18/11/2014 DEV NOR OGA CX8300605291 MEDIAEDGE SASMEDIAEDGE SAS PAGO PARA EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DIGITAL ECUADOR BACANO, SDP-DMD-2014-0019, FACTURA, CONTRATO, ACTA ENTREGA, PRODUCTOS, INFORME DE CALIFICACIÓN, PLIEGOS, INFORME TÉCNICO, TDR, MT-DMG-2014-0084, CF-711

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 30,000.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014121 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

7734 7732 18/11/2014 RDP NOR OGA CX8300605291 MEDIAEDGE SASREGULARIZACION IVA PAGO A MEDIAEDGE SAS PAGO PARA EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DIGITAL ECUADOR BACANO, SDP-DMD-2014-0019, FACTURA, CONTRATO, ACTA ENTREGA, PRODUCTOS, INFORME DE CALIFICACIÓN, PLIEGOS, INFORME TÉCNICO, TDR, MT-DMG-2014-0084, CF-711

3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 3,600.00

7747 5534 18/11/2014 DEV NOR OGA 1714001524001 ESPINOSA SUAREZ KARINA ELIZABETH

ESPINOSA SUAREZ KARINA ELIZABETH PARA DESARROLLAR PRODUCTOS Y SERVICIOS COMUNICACIONALES PARA DIFUNDIR Y PUBLICITAR LA OFERTA TURÍSTICA NACIONAL, 510-9999-0000-0043-2014, SEGUN FACT 002-001-0000330

109,375.00 74,375.00 35,000.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 218,750.00

7748 5535 18/11/2014 RDP NOR OGA 1714001524001 ESPINOSA SUAREZ KARINA ELIZABETH

REGULARIZACION IVA PAGO AESPINOSA SUAREZ KARINA ELIZABETH PAGO IVA PARA DESARROLLAR PRODUCTOS Y SERVICIOS COMUNICACIONALES PARA DIFUNDIR Y PUBLICITAR LA OFERTA TURÍSTICA NACIONAL, 510-9999-0000-0043-2014, MT-DMN-2014-0086, MT-DA-2014-1469, CONTRATO, INFORME TÉCNICO, TDR, INFORME DE IDONEIDAD, CF-505

13,125.00 0.00 13,125.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 13,125.00

7749 7732 18/11/2014 DEV NOR OGA CX8300605291 MEDIAEDGE SASMEDIAEDGE SAS PAGO PARA EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DIGITAL ECUADOR BACANO, SDP-DMD-2014-0019, FACTURA, CONTRATO, ACTA ENTREGA, PRODUCTOS, INFORME DE CALIFICACIÓN, PLIEGOS, INFORME TÉCNICO, TDR, MT-DMG-2014-0084, CF-711

84,640.00 0.00 84,640.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 84,640.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014122 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

7750 7732 18/11/2014 RDP NOR OGA CX8300605291 MEDIAEDGE SASMEDIAEDGE SAS PAGO PARA EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DIGITAL ECUADOR BACANO, SDP-DMD-2014-0019, FACTURA, CONTRATO, ACTA ENTREGA, PRODUCTOS, INFORME DE CALIFICACIÓN, PLIEGOS, INFORME TÉCNICO, TDR, MT-DMG-2014-0084, CF-711

10,156.80 0.00 10,156.80 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 10,156.80

7753 7751 19/11/2014 DEV NOR OGA 1713810453 MOLINA VACA MARIA AUGUSTA

MOLINA VACA MARIA AUGUSTA PARA GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO MT-DM-2014-0018, LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-1930, MT-DM-2014-0214, FACTURAS

231.51 0.00 231.51 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 231.51

7761 7735 19/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIÓ DE MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, SOP-DMI-2014-0093, SDP-VCMP-SM-2014-0126, FACTURA # 324232, DETALLE DEL SERVICIO, MT-DSG-2014-0126, CF-171

9,531.73 0.00 9,531.73 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 19,063.46

7763 7735 19/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

RDP del Cur # 7761, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIÓ DE MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, FACTURA # 324232, CF-171

1,143.81 0.00 1,143.81 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,143.81

7770 7758 19/11/2014 DEV NOR OGA 1714479357 SANCHEZ OLMEDO ANDRES ERNESTO

SANCHEZ OLMEDO ANDRES ERNESTO PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A COCA - ORELLANA, DESDE 15/10/2014 HASTA 17/10/2014 PARA OPERATIVO DE NOTIFICACION A LOS ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS QUE ADEUDAN AL 1X1000 Y LUAF, SEGUN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-1019, CF 383

8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 8.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014123 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

7771 7757 19/11/2014 DEV NOR OGA 1716903446 CARRANCO QUINONEZ DAVID OMAR

CARRANCO QUINONEZ DAVID OMAR PARA VIATICOS A GUAYAQUIL, DESDE 13/10/2014 HASTA 14/10/2014 PARA VISITA DE SEGUIMIENTO A LOS CURSOS DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES, SEGÚN SDP-DCT-2014-0007, MT-CGAF-2014-1019, CF223

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

7772 7756 19/11/2014 DEV NOR OGA 1716903446 CARRANCO QUINONEZ DAVID OMAR

CARRANCO QUINONEZ DAVID OMAR PARA VIATICOS A GUAYAQUIL, DESDE 20/10/2014 HASTA 20/10/2014 PARA CUMPLIR CON PROCESOS DE COORDINACION Y CAPACITACION, SEGÚN SDP-DCT-2014-0007, MT-CGAF-2014-1019, CF223

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7773 7755 19/11/2014 DEV NOR OGA 1308285350 MIRANDA EGUEZ KARLA SOF??A

MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA PARA VIATICOS A GUAYAQUIL, DESDE 20/10/2014 HASTA 20/10/2014 PARA CUMPLIR CON PROCESOS DE COORDINACION Y CAPACITACION, SEGÚN SDP-DCT-2014-0007, MT-CGAF-2014-1019, CF 223

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7774 7754 19/11/2014 DEV NOR OGA 1308285350 MIRANDA EGUEZ KARLA SOF??A

MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA PARA VIATICOS A GUAYAQUIL, DESDE 13/10/2014 HASTA 14/10/2014 PARA VISITA DE SEGUIMIENTO A LOS CURSOS DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES, SEGÚN SDP-DCT-2014-0007, MT-CGAF-2014-1019, CF223

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

7775 7744 19/11/2014 DEV NOR OGA 1714558630 CASTRO ROMAN PAOLA ELIZABETH

CASTRO ROMÁN PAOLA ELIZABETH PARA CUBRIR PASAJES AL INTERIOR A CUENCA, DESDE 23/10/2014 HASTA 24/10/2014 PARA REUNIÓN CON LA COORDINACIÓN ZONAL 6, SDP-DPE-2014-0037, MT-CGAF-2014-1050, CF 355

16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 16.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014124 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

7776 7742 19/11/2014 DEV NOR OGA 1715967483 SAENZ FREIRE JOSE ANDRESSAENZ FREIRE JOSE ANDRES PARA VIÁTICOS A CUENCA, DESDE 20/10/2014 HASTA 22/10/2014 PARA REALIZAR EL MONITOREO A LAS AULAS QUE REALIZAN LA ACCION SOCIAL, SEGÚN SDP-DCT-2014-0020, MT-CGAF-2014-1028, CF 622

200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 200.00

7777 7741 19/11/2014 DEV NOR OGA 1715967483 SAENZ FREIRE JOSE ANDRESSAENZ FREIRE JOSE ANDRES PARA VIÁTICOS A ESMERALDAS, DESDE 16/10/2014 HASTA 17/10/2014 PARA REALIZAR EL MONITOREO A LAS AULAS QUE REALIZAN ACCION SOCIAL, SEGÚN SDP-DCT-2014-0020, MT-CGAF-2014-1028, CF622

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

7778 7723 19/11/2014 DEV NOR OGA 1722770441 CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE

CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE PARA PASAJES AL INTERIOR A EL COCA, DESDE 30/09/2014 HASTA 02/10/2014 PARA RECONOCIMIENTO DE LA COSMOVISION KICHWA EN REUNION CON LA COMUNIDAD, SDP-DIT-2014-0026, MT-CGAF-2014-1049, CF 724

8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 8.00

7779 7724 19/11/2014 DEV NOR OGA 1714898200 NICOLALDE POZO EDWIN LEONARDO

NICOLALDE POZO EDWIN LEONARDO PARA VIÁTICOS A TABABELA, DESDE 29/10/2014 HASTA 29/10/2014 PARA LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS A TURISTAS NO RESIDENTES EN EL ECUADOR, SDP-CGIE-2014-0002, MT-CGAF-2014-1049, CF 718

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7780 7725 19/11/2014 DEV NOR OGA 1714898200 NICOLALDE POZO EDWIN LEONARDO

NICOLALDE POZO EDWIN LEONARDO PARA VIÁTICOS A TABABELA, DESDE 29/10/2014 HASTA 29/10/2014 PARA LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS A TURISTAS NO RESIDENTES EN EL ECUADOR, SDP-CGIE-2014-0002, MT-CGAF-2014-1049, CF 718

14.99 0.00 14.99 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 14.99

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014125 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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ESTADO SOL.PAGO

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7781 7727 19/11/2014 DEV NOR OGA 1715931455 VILLACIS HERRERA DAVID ALEJANDRO

VILLACIS HERRERA DAVID ALEJANDRO PARA VIÁTICOS A RUMIÑAHUI, DESDE 17/10/2014 HASTA 17/10/2014 PARA MANTENER UNA REUNION DE TRABAJO EN LA ZONA DE ESCALADA RUMIPAMBA, SDP-DPI-2014-0011, MT-CGAF-2014-1005, CF 715

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7782 7728 19/11/2014 DEV NOR OGA 1709231870 PENAHERRERA TORRES SUSAN

PENAHERRERA TORRES SUSAN PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A MANTA, DESDE 03/10/2014 HASTA 03/10/2014 PARA REALIZAR LA CAPACITACIÓN, VERIFICACIÓN Y SUBSANAR NOVEDADES, SEGÚN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-1028, CF 383

14.99 0.00 14.99 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 14.99

7783 7729 19/11/2014 DEV NOR OGA 1709231870 PENAHERRERA TORRES SUSAN

PENAHERRERA TORRES SUSAN PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A MANTA, DESDE 16/10/2014 HASTA 17/10/2014 PARA REVISION DE ESTABLECIMIENTOS QUE PRESENTARON NOVEDADES AL MOMENTO, SEGUN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-1028, CF 383

14.99 0.00 14.99 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 14.99

7785 7698 19/11/2014 DEV NOR OGA 1707436547 DELGADO VERGARA ANTONIO

DELGADO VERGARA ANTONIO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A RUMIÑAHUI DESDE EL 17/10/2014 HASTA EL 17/10/2014 PARA MANTENER UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA ZONA DE ESCALADA RUMIPAMBA, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014126 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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No.CUR

7786 7702 19/11/2014 DEV NOR OGA 1719951186 CHAVEZ CARRILLO TANYA MARIA

CHAVEZ CARRILLO TANYA MARIA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A QUILOTOA DESDE EL 16/10/2014 HASTA EL 16/10/2014 PARA ASISTIR A LA REUNIÓN CON LA MINISTRA PARA ESTABLECER LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL, SDP-DPI-2014-0011, CF-715

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7787 7701 19/11/2014 DEV NOR OGA 1711384774 ALMEIDA SUAREZ ANDREA PATRICIA

ALMEIDA SUAREZ ANDREA PATRICIA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A QUILOTOA DESDE EL 16/10/2014 HASTA EL 16/10/2014 PARA ASISTIR A LA REUNIÓN CON LA MINISTRA PARA ESTABLECER LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL, SDP-DPI-2014-0011, CF-715

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7788 7769 19/11/2014 DEV NOR OGA 1710164169 RODRIGO IRIGOYENRODRIGO IRIGOYEN PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A MANABI, DESDE 06/10/2014 HASTA 06/10/2014 PARA VERIFICACION AVANCES DEL PROYECTO DISEÑOS DE CABAÑAS PARA LOS ARTESANOS, SEGUN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-1019, CF383

15.00 0.00 15.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 15.00

7789 7768 19/11/2014 DEV NOR OGA 1710164169 RODRIGO IRIGOYENRODRIGO IRIGOYEN PARA CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A MANABI, DESDE 06/10/2014 HASTA 06/10/2014 PARA VERIFICACION AVANCES DEL PROYECTO DISEÑOS DE CABAÑAS PARA LOS ARTESANOS, SDP-VGT-2014-0004, MT-CGAF-2014-1019, CF 241

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014127 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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No.CUR

7790 7765 19/11/2014 DEV NOR OGA 1716903446 CARRANCO QUINONEZ DAVID OMAR

CARRANCO QUIÑONES DAVID OMAR PARA VIÁTICOS A CUENCA, DESDE 07/10/2014 HASTA 09/10/2014 PARA VISITA DE SEGUIMIENTO A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN E COMPETENCIAS LABORALES QUE SE DESARROLLAN EN LA COORDINACIÓN ZONAL 6, SEGÚN SDP-DCT-2014-0007, MT-CGAF-2014-1019, CF 223

200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 200.00

7791 7764 19/11/2014 DEV NOR OGA 1719217307 GORDON SALVATIERRAGORDON SALVATIERRA PARA VIATICOS A GUAYAQUIL, DESDE 20/10/2014 HASTA 20/10/2014 PARA REUNION CON REPRESENTANTES DE LA COORDINACION ZONAL 5 Y LA UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL, SEGÚN SDP-DCT-2014-0007, MT-CGAF-2014-1019, CF 223

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7792 7746 19/11/2014 DEV NOR OGA 1714479290 CARRILLO CHICO JENNY CECILIA

CARRILLO CHICO JENNY CECILIA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A CUENCA DESDE EL 23/10/2014 HASTA EL 24/10/2014 PARA RECONOCIMIENTO DE LUGARES A INTERVENIRSE EN EL PROYECTO RUTA DE ESCALADA COJITAMBO, SDP-DFT-2014-0005, CF-313

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

7793 7745 19/11/2014 DEV NOR OGA 1714558630 CASTRO ROMAN PAOLA ELIZABETH

CASTRO ROMÁN PAOLA ELIZABETH PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A CUENCA DESDE EL 23/10/2014 HASTA EL 24/10/2014 PARA REVISIÓN DEL PROYECTO RUTAS DE ESCALADA, SDP-DPE-2014-0036, CF-315

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014128 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

7794 7784 19/11/2014 DEV NOR OGA 1791853849001 IPG MEDIABRANDS S.A.IPG MEDIABRANDS S.A. FACT.002-001-11724 PAGO PARA APOYO PROMOCIONAL AL EVENTO "CAMPEONATO MUNDIAL DEL HORNADO 2014", , CONTRATO, INFORME TÉCNICO, MT-DIP-2014-0146,

62,247.00 622.47 61,624.53 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 124,494.00

7795 7743 19/11/2014 DEV NOR OGA 1722770441 CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE

CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A ORELLANA DESDE EL 30/09/2014 HASTA EL 02/10/2014 PARA COBERTURA AUDIOVISUAL Y PERIODISTICA DEL VIAJE DE LA MINISTRA, MT-CGAF-2014-1049, CF-723

160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR N N N

Total Fuente: 001 160.00

7796 7740 19/11/2014 DEV NOR OGA 1715967483 SAENZ FREIRE JOSE ANDRESSAENZ FREIRE JOSE ANDRES PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A LOJA DESDE EL 23/10/2014 HASTA EL 24/10/2014 PARA REALIZAR EL MONITOREO CON EL FIN DE MEJORAR LA GESTIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA SERVICIO CIVIL, SDP-DTM-2014-0018, CF-486

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

7797 7739 19/11/2014 DEV NOR OGA 1715967483 SAENZ FREIRE JOSE ANDRESSAENZ FREIRE JOSE ANDRES PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 06/10/2014 HASTA EL 09/10/2014 PARA REALIZAR EL MONITOREO CON EL FIN DE MEJORAR LA GESTIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA SERVICIO CIVIL, SDP-DTM-2014-0018, CF-622

280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 280.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014129 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

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Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

7798 7738 19/11/2014 DEV NOR OGA 1715967483 SAENZ FREIRE JOSE ANDRESSAENZ FREIRE JOSE ANDRES PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 29/09/2014 HASTA EL 03/10/2014 PARA REALIZAR EL MONITOREO CON EL FIN DE MEJORAR LA GESTIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA SERVICIO CIVIL, SDP-DTM-2014-0018, CF-622

360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 360.00

7799 7784 19/11/2014 RDP NOR OGA 1791853849001 IPG MEDIABRANDS S.A.REGULARIZACION DE IVA CUR 7794 IPG MEDIABRANDS S.A.FACT. 002-001-11724 PAGO APOYO PROMOCIONAL AL EVENTO "CAMPEONATO MUNDIAL DEL HORNADO 2014", MT-DIP-2014-0146,

7,469.64 0.00 7,469.64 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 7,469.64

7800 2311 19/11/2014 DEV NOR OGA 1708107543001 CAJAS AVILA JEANNETH PATRICIA DEL CARMEN

CAJAS AVILA JEANNETH PATRICIA, Servicios profesionales por el mes de Octubre de 2014para organizar e implementar la Unidad de Control de Bienes del Ministerio de Turismo, según Contrato 001, Informe de Labores, Factura # 69, Memorando MT-DA-2014-2188, CF-105

1,676.00 167.60 1,508.40 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,676.00

7801 2311 19/11/2014 RDP NOR OGA 1708107543001 CAJAS AVILA JEANNETH PATRICIA DEL CARMEN

RDP del Cur # 7800, CAJAS AVILA JEANNETH PATRICIA, Servicios profesionales por el mes de Octubre de 2014, Factura # 69, Memorando MT-DA-2014-2188, CF-105

201.12 0.00 201.12 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 201.12

7802 6689 19/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL Y PENSIÓN BÁSICA por el mes de Octubre de 2014, 18 LÍNEAS ANALÓGICAS CONVENCIONALES Y 1 LÍNEA 1800 887476, SE ANEXA 19 FACTURAS, CF 685

1,434.79 0.00 1,434.79 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,869.58

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014130 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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7803 6689 19/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

RDP del Cur # 7802, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL Y PENSIÓN BÁSICA por el mes de Octubre de 2014, SE ANEXA 19 FACTURAS, CF 685

172.11 0.00 172.11 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 172.11

7804 7737 19/11/2014 DEV NOR OGA 1713096533 MONTALVO SALGADO ANDRES DARIO

MONTALVO SALGADO ANDRES DARÍO PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A OTAVALO DESDE EL 23/10/2014 HASTA EL 23/10/2014 PARA CUMPLIR CON LA COMISIÓN TÉCNICA EN EL DESTINO SAN PABLO, SDP-DPE-2014-0036, CF-315

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7805 7736 19/11/2014 DEV NOR OGA 1714915269 CRUZ RAMÍREZ DAYSSY EBELIN

CRUZ RAMÍREZ DAYSSY EVELYN PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL VIAJE A TENA DESDE EL 21/10/2014 HASTA EL 24/10/2014 PARA VISITA DE SEGUIMIENTO A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LABORALES, SDP-DCT-2014-0007, CF-223

280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 280.00

7806 7726 19/11/2014 DEV NOR OGA 0926581349 VERA MORA MAYLIN KATHERINE

VERA MORA MAYLIN KATHERINE PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777

595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 595.00

7808 7722 19/11/2014 DEV NOR OGA 1803566411 VILLEGAS MORA VIVIANAVILLEGAS MORA VIVIANA PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777

765.00 0.00 765.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 765.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014131 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

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7810 7721 19/11/2014 DEV NOR OGA 0918719477 ROMERO RODRIGUEZ ANDREA MARIA

ROMERO RODRIGUEZ ANDREA MARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777

595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 595.00

7811 7720 19/11/2014 DEV NOR OGA 0703407148 APOLO ORDONEZ BEDMAN NOLBERTO

APOLO ORDONEZ BEDMAN NOLBERTO PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777

595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 595.00

7812 7719 19/11/2014 DEV NOR OGA 1717207706 YAGUACHI MENDOZA MARCO YOVER

YAGUACHI MENDOZA MARCO YOVER PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777

595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 595.00

7813 7718 19/11/2014 DEV NOR OGA 0907694293 URSULA TROYA NIZAURSULA TROYA NIZA PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777

595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 595.00

7815 7717 19/11/2014 DEV NOR OGA 1002905667 TERAN ENDARA CRISTIAN NEPTALI

TERAN ENDARA CRISTIAN NEPTALI PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777

595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 595.00

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20:34:39HORA:REPORTE:

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04/12/2014132 DE

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EJERCICIO: 2014

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7816 7716 19/11/2014 DEV NOR OGA 1704449840 NARANJO PAZ Y MINO EUGENIO

NARANJO PAZ Y MINO EUGENIO PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777

850.00 0.00 850.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 850.00

7817 7715 19/11/2014 DEV NOR OGA 0602866725 PAULINA ISABEL HERNANDEZ FRAY

PAULINA ISABEL HERNANDEZ FRAY PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777

595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 595.00

7818 7714 19/11/2014 DEV NOR OGA 0919492553 GARCIA ORTIZ RAFAEL DANILO

GARCIA ORTIZ RAFAEL DANILO PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777

595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 595.00

7820 7713 19/11/2014 DEV NOR OGA 0503161846 NELLY VANESSA CORRALES VARGAS

NELLY VANESSA CORRALES VARGAS PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777

595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 595.00

7821 7712 19/11/2014 DEV NOR OGA 0912514932 CASTRO LESOUN FERNANDO JAVIER

CASTRO LESOUN FERNANDO JAVIER PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777

595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 595.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

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04/12/2014133 DE

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EJERCICIO: 2014

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7822 7711 19/11/2014 DEV NOR OGA 1001250693 CABEZAS BORJA LUNAFRANCISCO JA

CABEZAS BORJA LUNAFRANCISCO JA PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777

595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 595.00

7823 7710 19/11/2014 DEV NOR OGA 0925410599 FELIX ADOLFO BURGOS SAQUICELA

FELIX ADOLFO BURGOS SAQUICELA PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777

595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 595.00

7824 7709 19/11/2014 DEV NOR OGA 0603235490 BAYAS GUERRERO ADRIANBAYAS GUERRERO ADRIAN PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777

595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 595.00

7825 7752 19/11/2014 DEV NOR OGA 1802742237 CHANGO CARLOSCERCHANGO CARLOS PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, MT-MINTUR-2014-2702, CF-777

1,651.83 0.00 1,651.83 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,651.83

7826 7704 19/11/2014 DEV NOR OGA 1791422678001 FUNDACION DE CONSERVACION JOCOTOCO

FUNDACIÓN DE CONSERVACIÓN JOCOTOCO, ADQUISICIÓN DE 300 LIBROS ESPECIALIZADOS EN AVES CON EL FIN DE FORTALECER Y DIFUNDIR EL PRODUCTO PRIORIZADO DE AVITURISMO, SDP-DPI-2014-0047, MT-DA-2014-2232, FACTURA 001-001-3050, ACTA ENTREGA, CF-759

6,750.00 0.00 6,750.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 6,750.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014134 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

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7827 7807 19/11/2014 DEV NOR OGA 1792179319001 ATHWORLD CIA. LTDA.ATHWORLD CIA. LTDA. PAGO PARA REALIZAR UN EVENTO DE FAMILIARIZACIÓN CON ALTOS REPRESENTANTES DE LAS PRINCIPALES OPERADORAS DE TURISMO ALEMANAS, A FIN DE PROMOCIONAR AL ECUADOR, SDP-DMI-2014-0085, ACTA ENTREGA, INFORMES, CONTRATO, TDR, MT-DMI-2014-0331, CF-429

58,875.00 1,177.50 57,697.50 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 117,750.00

7828 7807 19/11/2014 RDP NOR OGA 1792179319001 ATHWORLD CIA. LTDA.REGULARIZACION IVA ATHWORLD CIA. LTDA. PAGO PARA REALIZAR UN EVENTO DE FAMILIARIZACIÓN CON ALTOS REPRESENTANTES DE LAS PRINCIPALES OPERADORAS DE TURISMO ALEMANAS, A FIN DE PROMOCIONAR AL ECUADOR, SDP-DMI-2014-0085, ACTA ENTREGA, INFORMES, CONTRATO, TDR, MT-DMI-2014-0331, CF-429

7,065.00 0.00 7,065.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 7,065.00

7829 7730 19/11/2014 DEV NOR OGA 57426975000101 FLOT OPERADORA TURISTICA LTDA.

FLOT OPERADORA TURISTICA LTDA PAGO SEGUNDO INFORME DE LA PROMOCIÓN DEL DESTINO ECUADOR EN EL MERCADO BRASILERO A TRAVÉS DE ACCIONES PROMOCIONALES COOPERADAS CON LA OPERADORA DE TURISMO FLOT EN EL 2014, MT-DMI-2014-0273 DEL 25 DE SEP 2014, CP 528, LIQ. COMP. N° 001-001-000001917

62,930.99 0.00 62,930.99 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 62,930.99

7830 7759 19/11/2014 DEV NOR OGA 1791833155001 KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA KOES CIA. LTDA.

KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA KOES CIA. LTDA. INSUMOS DE CAFETERÍA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL, por el mes de Noviembre de 2014, MT-DA-2014-2262 y 2263, FACTURA 001-001-13996, INFORME A CONFORMIDAD, CF-799

525.70 5.26 520.44 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,051.40

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014135 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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7831 7759 19/11/2014 RDP NOR OGA 1791833155001 KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA KOES CIA. LTDA.

RDP del Cur #7830, KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA KOES CIA. LTDA. INSUMOS DE CAFETERÍA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL, por el mes de Noviembre de 2014, FACTURA 001-001-13996, CF-799

63.08 0.00 63.08 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 63.08

7832 4098 20/11/2014 DEV NOR OGA 1709505711001 SALAS ABAD DAVID ELIASSALAS ABAD DAVID ELÍAS, SERVICIO DE 20 RECARGA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, INFORME DE CONFORMIDAD, Fact. # 10309, CF-109

35.00 0.35 34.65 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 70.00

7833 4098 20/11/2014 RDP NOR OGA 1709505711001 SALAS ABAD DAVID ELIASRDP del Cur # 7282, SALAS ABAD DAVID ELÍAS, SERVICIO DE 20 RECARGA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, Fact. # 10309, CF-109

4.20 0.00 4.20 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4.20

7835 3538 20/11/2014 DEV NOR OGA 0990858071001 INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS

INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS, Digitalización, Servicio de digitación, custodia y administración de Bancos de Información del Ministerio de Turismo, por el mes de Octubre de 2014, 6to. Memorando MT-DSG-2014-0125, Fact. # 9130, CF-303

29,747.02 15,468.46 14,278.56 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 59,494.04

7836 3544 20/11/2014 RDP NOR OGA 0990858071001 INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS

RDP del Cur # 7835, INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS, Digitalización, Servicio de digitación, custodia y administración de Bancos de Información del Ministerio de Turismo, por el mes de Octubre de 2014, 6to. Fact. # 9130, CF-303

3,569.64 0.00 3,569.64 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,569.64

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014136 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

7837 5223 20/11/2014 DEV NOR OGA 0190386961001 ICOPMED TRAVEL CIA. LTDA.ICOPMED TRAVEL CIA. LTDA. PARA CONSULTORIA QUE PERMITA EL DIAGNÓSTICO DE LA POTENCIALIDAD TURÍSTICA DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN SECTORES DE LAS PROVINCIAS DE NAPO, ORELLANA Y PASTAZA, SDP-DPI-2014-0039, MT-DPI-2014-0132, CONTRATO, CF-513, FACT 631

30,500.00 12,810.00 17,690.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 61,000.00

7838 5227 20/11/2014 RDP NOR OGA 0190386961001 ICOPMED TRAVEL CIA. LTDA.REGULARIZACION IVA PAGO A ICOPMED TRAVEL CIA. LTDA. PAGO IVA PARA CONSULTORIA QUE PERMITA EL DIAGNÓSTICO DE LA POTENCIALIDAD TURÍSTICA DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN SECTORES DE LAS PROVINCIAS DE NAPO, ORELLANA Y PASTAZA, SDP-DPI-2014-0039, MT-DPI-2014-0132, CONTRATO, CF-513

3,660.00 0.00 3,660.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,660.00

7839 7814 20/11/2014 DEV NOR OGA 1792179319001 ATHWORLD CIA. LTDA.ATHWORLD CIA. LTDA.PARA REALIZAR UN EVENTO DE FAMILIARIZACIÓN CON ALTOS REPRESENTANTES DE LAS PRINCIPALES OPERADORAS DE TURISMO ESPAÑOLAS, A FIN DE PROMOCIONAR AL ECUADOR, SDP-DMI-2014-00847, MT-DMI-2014-0330 FACTURA 5187, CONTRATO, CF 421

51,250.00 1,025.00 50,225.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 102,500.00

7840 7814 20/11/2014 RDP NOR OGA 1792179319001 ATHWORLD CIA. LTDA.PARA REGISTRAR REGULARIZACION IVA PAGO A HWORLD CIA. LTDA.PARA REALIZAR UN EVENTO DE FAMILIARIZACIÓN CON ALTOS REPRESENTANTES DE LAS PRINCIPALES OPERADORAS DE TURISMO ESPAÑOLAS, A FIN DE PROMOCIONAR AL ECUADOR, SDP-DMI-2014-00847, MT-DMI-2014-0330 FACTURA, CONTRATO, CF 421

6,150.00 0.00 6,150.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 6,150.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014137 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

7843 5223 20/11/2014 DEV NOR OGA 0190386961001 ICOPMED TRAVEL CIA. LTDA.ICOPMED TRAVEL CIA. LTDA. PARA CONSULTORIA QUE PERMITA EL DIAGNÓSTICO DE LA POTENCIALIDAD TURÍSTICA DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN SECTORES DE LAS PROVINCIAS DE NAPO, ORELLANA Y PASTAZA, SDP-DPI-2014-0039, MT-DPI-2014-0132, CONTRATO, CF-513 FACT 678

30,500.00 12,810.00 17,690.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 61,000.00

7851 2709 20/11/2014 DEV NOR OGA 1792444373001 ARIAS VILLEGAS CONSULTORES COMPANIA LIMITADA

ARIAS VILLEGAS CONSULTORES CIA LTDA, Consultoría para el diseño de mallas curriculares de las carreras técnicas duales de Guía Nacional de Turismo y de Artes Culinarias, según Contrato CDC-MT-2013-006, Pliegos, CF-132 FACT 000000005

4,995.00 649.35 4,345.65 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 9,990.00

7852 2709 20/11/2014 RDP NOR OGA 1792444373001 ARIAS VILLEGAS CONSULTORES COMPANIA LIMITADA

REGULARIZACION IVA PAGO A ARIAS VILLEGAS CONSULTORES CIA LTDA, Consultoría para el diseño de mallas curriculares de las carreras técnicas duales de Guía Nacional de Turismo y de Artes Culinarias, según Contrato CDC-MT-2013-006, Pliegos, CF-132

599.40 0.00 599.40 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 599.40

7853 7844 20/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, ADQUISICIÓN DE 2 DISPOSITIVOS MODEM DE INTERNET MÓVIL DE ALTA VELOCIDAD LTE 4G PARA AUTORIDADES, MT-DTICS-2014-0410, MT-DA-2014-2287, DETALLE, CARTA DE ADJUDICACIÓN, ACTA ENTREGA, Fact.# 002-012-000004873, CF-790

129.94 0.00 129.94 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 259.88

7854 7844 20/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

RDP del Cur # 7853, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, ADQUISICIÓN DE 2 DISPOSITIVOS MODEM DE INTERNET MÓVIL DE ALTA VELOCIDAD LTE 4G PARA AUTORIDADES, Fact.# 002-012-000004873, CF-790

15.59 0.00 15.59 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 15.59

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014138 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

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7855 7850 20/11/2014 DEV NOR OGA 0190043797001 MONSALVE MORENO CIA. LTDA.

MONSALVE MORENO CIA. LTDA.FACT. 001-001-230603 PAGO PARA PRODUCCIÓN DE 100.000 ADHESIVOS PROMOCIONALES DE LA CAMPAÑA ALL YOU NEED IS ECUADOR TRAVEL, SDP-DMT-2014-0074, MT-DA-2014-2254, MT-DMT-2014-0268, INGRESO DE MATERIAL PROMOCIONAL, FACTURA 001-001-230603, TDR, INFORME TÉCNICO, CF-736

4,415.00 44.15 4,370.85 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 8,830.00

7856 7850 20/11/2014 RDP NOR OGA 0190043797001 MONSALVE MORENO CIA. LTDA.

REGULARIZACION DEL IVA DEL CUR 7655 FACTURA 001-001-230603 MONSALVE MORENO CIA. LTDA. PAGO PARA PRODUCCIÓN DE ADHESIVOS PROMOCIONALES DE LA CAMPAÑA ALL YOU NEED IS ECUADOR TRAVEL, MT-DA-2014-2254

529.80 0.00 529.80 0.00 APROBADO FAYOTUR PAGUILAR FAYOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 529.80

7858 925 21/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Servicio de telefonía celular bases y fijas y móviles, consumo de OCTUBRE DE 2014, Memorando MT-DA-2014-2274, Fact.# 002-012-000009784, Inf orme a conformidad, Contrato REG-MT-2013-071, CF-2

1,772.69 0.00 1,772.69 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,545.38

7859 927 21/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

RDP del Cur # 7858, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Servicio de telefonía celular bases y fijas y móviles, consumo de OCTUBRE DE 2014, Memorando MT-DA-2014-2274, Fact.# 002-012-000009784, CF-2

212.72 0.00 212.72 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 212.72

7863 7857 21/11/2014 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, SERVICIO DE EMISION DE CERTIFICADOS DE FIRMAS ELECTRONICAS PARA 10 AUTORIDADES DEL MINTUR, MT-DTICS-2014-0432, FACTURA 001-030-24437, MT-MINTUR-2014-2704 y solicitudes de pedido, CF-787

300.00 0.00 300.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 600.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014139 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

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No.CUR

7866 7857 21/11/2014 RDP NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

RDP del Cur # 7863, BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, SERVICIO DE EMISION DE CERTIFICADOS DE FIRMAS ELECTRONICAS PARA 10 AUTORIDADES DEL MINTUR, MT-DTICS-2014-0432, FACTURA 001-030-24437, MT-MINTUR-2014-2704 y solicitudes de pedido, CF-787

36.00 0.00 36.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 36.00

7869 5227 21/11/2014 RDP NOR OGA 0190386961001 ICOPMED TRAVEL CIA. LTDA.PARA REGISTRAR REGULARIZACION IVA PAGOICOPMED TRAVEL CIA. LTDA. PAGO IVA PARA CONSULTORIA QUE PERMITA EL DIAGNÓSTICO DE LA POTENCIALIDAD TURÍSTICA DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN SECTORES DE LAS PROVINCIAS DE NAPO, ORELLANA Y PASTAZA, SDP-DPI-2014-0039, MT-DPI-2014-0132, CONTRATO, CF-513

3,660.00 0.00 3,660.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR WANDRADETUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,660.00

7876 7876 21/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

[P:08 T:AJ A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014 SR. MARCONI ROLANDO AVELLAN MOLINA

418.83 0.00 418.83 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 418.83

7879 5186 21/11/2014 DEV NOR OGA 1792043557001 TUSODI CIA. LTDA.TUSODI CIA. LTDA. PAGO FACT 001-001-513 ELABORAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO ACCESIBLE EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, PICHINCHA, TUNGURAHUA, NAPO Y GUAYAS , SDP-DPI-2014-00239,

15,000.00 6,360.00 8,640.00 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 30,000.00

7880 5187 21/11/2014 RDP NOR OGA 1792043557001 TUSODI CIA. LTDA.REGULARIZACION DEL IVA DEL CUR DE LA OBLIGACION 7879 TUSODI CIA. LTDA. FACTURA 1792043557001

1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,800.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014140 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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7886 7848 21/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO por valor pendiente en el proceso del SERVICIO DE INTERNET EN EL EVENTO WORLD TRAVEL AWARD, FACTURA # 001-777-006849747, CF-786.

500.00 0.00 500.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,000.00

7888 7848 21/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

RDP del Cur # 7886, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO por valor pendiente en el proceso del SERVICIO DE INTERNET EN EL EVENTO WORLD TRAVEL AWARD, FACTURA # 001-777-006849747, CF-786

60.00 0.00 60.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 60.00

7889 7881 21/11/2014 DEV NOR OGA 0603450206 VILLAGOMEZ SAMANIEGO EDISON PATRICIO

VILLAGOMEZ SAMANIEGO EDISON PATRICIO.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES COMISION TABABELA 30 DE OCTUBRE DEL 2014, CF 718, MEMO DE PAGO MT-CGAF-2014-1058

12.80 0.00 12.80 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 12.80

7890 7870 21/11/2014 DEV NOR OGA 1712417789 LOPEZ CISNEROS CHRISTIAN HUMBERTO

LOPEZ CISNEROS CHRISTIAN HUMBERTO .- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES DESTINO LAGO AGRIO DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN INFORME DE SENRES, INFORME SENRES, MEMO DE DELEGACION DE COMISIÓN MT-DFT-2014-0320, MEMO DE SOLICITUD DE PAGO MT-CGAF-2014-1058, CF 355

5.00 0.00 5.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 5.00

7891 7872 21/11/2014 DEV NOR OGA 1712277019 CAMPUZANO GUARDIA DANIELA

CAMPUZANO GUARDIA DANIELA .- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES DESTINO LAGO AGRIO DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN INFORME DE SENRES, INFORME SENRES, MEMO DE DELEGACION DE COMISIÓN MT-CGAF-2014-0340, MEMO DE SOLICITUD DE PAGO MT-CGAF-2014-1099, CF 313

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014141 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

7892 7874 21/11/2014 DEV NOR OGA 1711313591 IDROBO MORALES KARLA LORENA

IDROBO MORALES KARLA LORENA .- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DESTINO LAGO AGRIO EN EL 22 NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN INFORME DE SENRES, INFORME SENRES, MEMO DE DELEGACION DE COMISIÓN MT-DFT-2014-0320, MEMO DE SOLICITUD DE PAGO MT-CGAF-2014-1058, CF 313

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7893 7875 21/11/2014 DEV NOR OGA 1711313591 IDROBO MORALES KARLA LORENA

IDROBO MORALES KARLA LORENA .- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DESTINO LAGO AGRIO EL 15 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN INFORME DE SENRES, INFORME SENRES, MEMO DE DELEGACION DE COMISIÓN MT-DFT-2014-0317, MEMO DE SOLICITUD DE PAGO MT-CGAF-2014-1058, CF 313

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7894 7867 21/11/2014 DEV NOR OGA 1712417789 LOPEZ CISNEROS CHRISTIAN HUMBERTO

LOPEZ CISNEROS CHRISTIAN HUMBERTO .- PAGO VIATICOS AL INTERIOR DESTINO LAGO AGRIO DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN INFORME DE SENRES, INFORME SENRES, MEMO DE DELEGACION DE COMISIÓN MT-DFT-2014-0320, MEMO DE SOLICITUD DE PAGO MT-CGAF-2014-1058, CF 375

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7896 7883 21/11/2014 DEV NOR OGA 1713096533 MONTALVO SALGADO ANDRES DARIO

MONTALVO SALGADO ANDRES DARIO PARA VIÁTICOS A OTAVALO DESDE 17/10/2014 HASTA 17/10/2014 PARA REUNION DE TRABAJO Y COORDINACION DE VISITAS EN TERRITORIO JUNTO CON LA CZ1 , SDP-DPE-2014-0036, MT-CGAF-2014-1022, CF 315

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014142 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

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No.CUR

7897 7877 21/11/2014 DEV NOR OGA 0703407148 APOLO ORDONEZ BEDMAN NOLBERTO

APOLO ORDONEZ BEDMAN NOLBERTO PARA CUBRIR PASAJES AL INTERIOR A PUERTO LOPEZ, DESDE 28/10/2014 HASTA 28/11/2014 PARA REUNION CON TECNICOS ATT PUERTO LOPEZ, SDP-DPE-2014-0037, MT-DA-2014-3300-TEMP, CF355

14.99 0.00 14.99 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 14.99

7898 7871 21/11/2014 DEV NOR OGA 1715797666 DAQUI VERDESOTO SUSANA ALEXANDRA

DAQUI VERDESOTO SUSANA ALEXANDRA PARA VIÁTICOS A LOJA-ZAMORA, DESDE 30/10/2014 HASTA 03/11/2014 PARA REALIZAR UNA SALIDA TECNICA A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y ZAMORA, SDP-DPE-2014-0036, MT-CGAF-2014-1099, CF 315

360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 360.00

7899 7873 21/11/2014 DEV NOR OGA 0703407148 APOLO ORDONEZ BEDMAN NOLBERTO

APOLO ORDONEZ BEDMAN NOLBERTO PARA VIÁTICOS A PUERTO LOPEZ, DESDE 28/10/2014 HASTA 28/11/2014 PARA REUNION EN FUNCION A LA AGENDA PROPUESTA, SDP-DPE-2014-0036, MT-DA-2014-3300-TEMP, CF 315

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7900 7860 21/11/2014 DEV NOR OGA 0603457037 VALVERDE HEREDIA VERÒNICA PAMELA

VALVERDE HEREDIA VERÓNICA PAMELA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A NAPO DESDE EL 14/10/2014 HASTA EL 15/10/2014 PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE TURISMO ACCESIBLE DE LA PROVINCIA DE NAPO, MT-CGAF-2014-1019, CF-715

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

7901 7861 21/11/2014 DEV NOR OGA 1308285350 MIRANDA EGUEZ KARLA SOF??A

MIRANDA EGUEZ KARLA SOFÍA PAGO PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 20/10/2014 HASTA EL 20/10/2014 PARA CUMPLIR CON PROCESOS DE COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN, SEGÚN SDP-DA-2014-0010, CF-383

8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 8.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014143 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

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No.CUR

7902 7819 21/11/2014 DEV NOR OGA 0603457037 VALVERDE HEREDIA VERÒNICA PAMELA

VALVERDE HEREDIA VERÓNICA PAMELA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A IBARRA DESDE EL 13/10/2014 HASTA EL 13/10/2014 PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE TURISMO ACCESIBLE DE LA PROVINCIA DE IMBABURA, SDP-DPI-2014-0011, CF-715

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7903 7760 21/11/2014 DEV NOR OGA 1704369451 LATORRE JARAMILLO EDISON

LATORRE JARAMILLO EDISON PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A ORELLANA DESDE EL 15/10/2014 HASTA EL 17/10/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN AGENDA ESTABLECIDA, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375.

236.00 0.00 236.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 236.00

7904 7766 21/11/2014 DEV NOR OGA 0603457037 VALVERDE HEREDIA VERÒNICA PAMELA

VALVERDE HEREDIA VERÓNICA PAMELA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A BAÑOS DESDE EL 20/10/2014 HASTA EL 20/10/2014 PARA ASISTIR AL TALLER DE DIAGNOSTICÓ DE TURISMO ACCESIBLE DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, SDP-DPI-2014-0011, CF-715

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7905 7767 21/11/2014 DEV NOR OGA 0603457037 VALVERDE HEREDIA VERÒNICA PAMELA

VALVERDE HEREDIA VERÓNICA PAMELA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 17/10/2014 HASTA EL 17/10/2014 PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE TURISMO ACCESIBLE EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, SDP-DPI-2014-0011, CF-715

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014144 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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7906 7885 21/11/2014 DEV NOR OGA 1720622685 CABRERA VASQUEZ CESAR VICENTE

CABRERA VÁSQUEZ CESAR VICENTE PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL VIAJE A PUERTO AYORA DESDE EL 29/10/2014 HASTA EL 30/10/2014 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL PROCESO CONTRA LA OPERADORA TURÍSTICA SIERRA NEGRA EXPEDICIONES Y ECOTURISMO, SDP-DA-2014-0010, CF-383

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

7907 7862 21/11/2014 DEV NOR OGA 1714020805 ZAPATA JARAMILLO VERONICA CRISTINA

ZAPATA JARAMILLO VERONICA CRISTINA.- REEMBOLSO POR PASAJES, CF 356, COMISION A GUAYAQUIL DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014

8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR N N N

Total Fuente: 001 8.00

7908 7887 21/11/2014 DEV NOR OGA 1708320393001 MENA VILLAMARIN JUAN ALBERTO

MENA VILLAMARIN JUAN ALBERTO, ARRIENDO DEL EDIFICIO ALBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, mt-da-2014-2184, da-2014-2172, FACTURA 005-001-5459, INFORME DE CONFORMIDAD, CONTRATO, CF-807

12,499.20 999.94 11,499.26 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 24,998.40

7909 7887 21/11/2014 RDP NOR OGA 1708320393001 MENA VILLAMARIN JUAN ALBERTO

RDP del Cur # 7908, MENA VILLAMARIN JUAN ALBERTO, ARRIENDO DEL EDIFICIO ALBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, mt-da-2014-2184, da-2014-2172, FACTURA 005-001-5459, INFORME DE CONFORMIDAD, CONTRATO, CF-807

1,499.90 0.00 1,499.90 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,499.90

7926 1699 23/11/2014 DEV NOR OGA 1720217106001 PARRENO PONTON SANDRA TAMARA

SANDRA TAMARA PARRENO, Servicios profesionales del 13 de Octubre al 12 de Noviembre de 2014, para optimizar la gestión institucional del MINTUR a nivel nacional a través de la mejora de la estructura e infraestructura organizacional, según Contrato 0008, MT-DTICS-2014-0415, fACT. # 0013, CF-179

1,496.43 149.64 1,346.79 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,496.43

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014145 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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7927 1700 23/11/2014 RDP NOR OGA 1720217106001 PARRENO PONTON SANDRA TAMARA

RDP del Cur # 7926, SANDRA TAMARA PARRENO, Servicios profesionales del 13 de Octubre al 12 de Noviembre de 2014, fACT. # 0013, CF-179

179.57 0.00 179.57 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 179.57

7928 3003 23/11/2014 DEV NOR OGA 1792145686001 INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.

INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE las Instalaciones del MINISTERIO DE TURISMO, por el mes de Octubre de 2014, INFORME, MT-DA-2014-2243, Fact. # 2125, CF-12

7,747.04 154.94 7,592.10 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 15,494.08

7929 3003 23/11/2014 RDP NOR OGA 1792145686001 INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.

RDP del Cur # 7928, INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO de las Instalaciones del MINISTERIO DE TURISMO, por el mes de Octubre de 2014, Fact. # 2125, CF-12

929.64 0.00 929.64 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 929.64

7930 1026 23/11/2014 DEV NOR OGA 1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.

LEGISLACIÓN INDEXADA SISTEMATICA LEXIS SA, Servicio de suscripción de uso anual del sistema legal vía web para 12 usuarios del ministerio de Turismo, por el mes de Octubre de 2014, DA-2014-2275, Fact. # 25225, CF-80

208.60 4.17 204.43 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 417.20

7931 1026 23/11/2014 RDP NOR OGA 1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.

RDP del Cur #7930, LEGISLACIÓN INDEXADA SISTEMATICA LEXIS SA, Servicio de suscripción de uso anual del sistema legal vía web, por el mes de Octubre de 2014, DA-2014-2275, Fact. # 25225, CF-80

25.03 0.00 25.03 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 25.03

7932 3784 23/11/2014 DEV NOR OGA 1791727878001 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.

GUARPRIECUADOR CIA. LTDA. SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE TURISMO-MATRIZ, por los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 2014, CONTRATO, PLIEGOS, TDR, MT-DA-2014-2269, Facts. # 2804, 2805, 2806, 2807, 2808 y 2809, CF-4

101,333.16 2,634.68 98,698.48 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 202,666.32

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014146 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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7933 3784 23/11/2014 RDP NOR OGA 1791727878001 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.

RDP del Cur # 7932, GUARPRIECUADOR CIA. LTDA. SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE TURISMO-MATRIZ, por los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 2014, Facts. # 2804, 2805, 2806, 2807, 2808 y 2809, CF-4

12,159.96 0.00 12,159.96 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 12,159.96

7935 7795 24/11/2014 DEV RTO OGA 1722770441 CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE

CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A ORELLANA DESDE EL 30/09/2014 HASTA EL 02/10/2014 PARA COBERTURA AUDIOVISUAL Y PERIODISTICA DEL VIAJE DE LA MINISTRA, MT-CGAF-2014-1049, CF-723

(160.00) 0.00 (160.00) 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR N N N

Total Fuente: 001

7937 7907 24/11/2014 DEV RTO OGA 1714020805 ZAPATA JARAMILLO VERONICA CRISTINA

REVERTIDO ZAPATA JARAMILLO VERONICA CRISTINA.- REEMBOLSO POR PASAJES, CF 356, COMISION A GUAYAQUIL DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014

(8.00) 0.00 (8.00) 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR N N N

Total Fuente: 001

7946 7942 24/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP , PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE ALTA VELOCIDAD 5GB. POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014. VELOCIDAD PARA AUTORIDADES, Fact. # 137-003-000416553, MT-DTICS-2014-0434, INFORME A CONFORMIDAD, CF-687

98.00 0.00 98.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 196.00

7947 7942 24/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

RDP del Cur # 7946, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP ,SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE ALTA VELOCIDAD 5GB. POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014. VELOCIDAD PARA AUTORIDADES, Fact. # 137-003-000416553, CF-687

11.76 0.00 11.76 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 11.76

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014147 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

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No.CUR

7948 3466 24/11/2014 DEV NOR OGA 0991327371001 TELCONET S.A.TELCONET S.A. SERVICIOS DE INTERNET DE RESPALDO por el mes de Octubre de 2014, FACTURA # 002-011-000058007, MT-DTICS-2014-0428, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME TÉCNICO, CONTRATO, CF-73

700.00 14.00 686.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,400.00

7949 3466 24/11/2014 RDP NOR OGA 0991327371001 TELCONET S.A.RDP del Cur # 7948, TELCONET S.A. SERVICIOS DE INTERNET DE RESPALDO por el mes de Octubre de 2014, FACTURA # 002-011-000058007, MT-DTICS-2014-0428, CF-73

84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 84.00

7958 7951 25/11/2014 DEV NOR OGA 1720199577 HEREDIA MEDINA MARIA BELEN

HEREDIA MEDINA MARIA BELEN PARA VIÁTICOS EN EL EXTERIOR A ARGENTINA DESDE 23/10/2014 HASTA 29/10/2014 PARA VARIAS REUNIONES PROGRAMADAS EN AGENDA, SDP-DMI-2014-0130, MT-CGAF-2014-1070, CF 731

1,348.10 0.00 1,348.10 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,348.10

7959 7953 25/11/2014 DEV NOR OGA 1708346471 CASTRO CASTRO ROCIOCASTRO CASTRO ROCIO PARA VIÁTICOS EN EL EXTERIOR A ARGENTINA DESDE 23/10/2014 HASTA 29/10/2014 PARA VARIAS REUNIONES PROGRAMADAS EN AGENDA, SDP-DMI-2014-0130, MT-CGAF-2014-1070, CF 731

1,348.10 0.00 1,348.10 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,348.10

7960 7943 25/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE ENLACES DE DATOS MES DE OCTUBRE DEL 2014, MT-DTICS-2014-0426, MT-DA-2014-2302, DETALLE DE SERVICIO DE ENLACE, SE ANEXA 24 FACTURAS ELECTRÓNICAS, CF-786

11,189.00 0.00 11,189.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 22,378.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014148 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

7961 7943 25/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

RDP del Cur # 7960, CORPORACIÇON NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE ENLACES DE DATOS MES DE OCTUBRE DEL 2014, SE ANEXA 24 FACTURAS ELECTRÓNICAS, CF-786

1,342.68 0.00 1,342.68 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,342.68

7962 7944 25/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE NIU CTRL 3.5G CORP DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, MT-DA-2014-2301, DTICS-2014-0427, INFORME TÉCNICO DE SATISFACCION, CONTRATO, FACT. # 137-003-000413269, CF-810

663.00 0.00 663.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,326.00

7963 7944 25/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

RDP del Cur # 7962, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE NIU CTRL 3.5G CORP DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, DTICS-2014-0427, FACT. # 137-003-000413269, CF-810

79.56 0.00 79.56 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 79.56

7965 7834 25/11/2014 DEV NOR OGA 1710753821001 TAMA CORDOVA MARIA CECILIA

TAMA CORDOVA MARIA CECILIA PARA PAGO CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR QUE PRESTE EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DE SOCIALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE NORMATIVA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y GUÍAS, SDP-DNR-2014-0014, FACTURA 001-001-0113, MT, DN, 2014, 0097, CF 739

5,335.00 106.70 5,228.30 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 10,670.00

7966 7834 25/11/2014 RDP NOR OGA 1710753821001 TAMA CORDOVA MARIA CECILIA

REGULARIZACION IVA PTAMA CORDOVA MARIA CECILIA PARA PAGO CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR QUE PRESTE EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DE SOCIALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE NORMATIVA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y GUÍAS, SDP-DNR-2014-0014, FACTURA 001-001-0113, MT, DN, 2014, 0097, CF 739

640.20 0.00 640.20 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 640.20

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014149 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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7975 7884 25/11/2014 DEV NOR OGA 1719812545001 SEVILLA PERALVO PABLO SEBASTIAN

SEVILLA PERALVO PABLO SEBASTIÁN, SERVICIOS PROFESIONALES, QUE REALICE EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SECTOR TURÍSTICO EN LA ACTUALIDAD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, del 30 de Septiembre al 29 de Octubre de 2014, SDP-DNR-2014-0013,FACTURA # 38, MT-DN-2014-0098, CF-696

1,676.00 167.60 1,508.40 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,676.00

7977 7884 25/11/2014 RDP NOR OGA 1719812545001 SEVILLA PERALVO PABLO SEBASTIAN

RDP del Cur # 7975, SEVILLA PERALVO PABLO SEBASTIÁN, SERVICIOS PROFESIONALES, del 30 de Septiembre al 29 de Octubre de 2014, Fact. # 38, CF-696

201.12 0.00 201.12 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 201.12

7980 7980 25/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

[P:11 T:NO A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE NÓMINA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

847,002.28 262,344.76 584,657.52 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 847,002.28

7981 7981 25/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

[P:11 T:LI A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014 PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO PASIVO

4,930.93 1,322.66 3,608.27 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4,930.93

7982 7982 25/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

[P:06 T:AJ A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014 SR GALLARDO MENCIAS EDGAR

403.84 0.00 403.84 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 403.84

7983 7983 25/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

[P:04 T:AJ A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2014 SRA. LANDIVAR DIMINICH MARIA CRISTINA

565.60 0.00 565.60 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 565.60

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014150 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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7984 7984 26/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

[P:11 T:HO A:2014] 510-9999-MINISTERIO DE TURISMO.- PAGO DE HONORARIOS PERSONAL DE RECIENTE INGRESO MES DE NOVIEMBRE DE 2014

32,691.92 6,285.91 26,406.01 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 32,691.92

7985 7979 26/11/2014 DEV NOR OGA 1722770441 CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE

CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A ORELLANA DESDE EL 30/09/2014 HASTA EL 02/10/2014 PARA COBERTURA AUDIOVISUAL Y PERIODISTICA DEL VIAJE DE LA MINISTRA, MT-CGAF-2014-1049, CF-723

200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR N N N

Total Fuente: 001 200.00

7986 7976 26/11/2014 DEV NOR OGA 1714558630 CASTRO ROMAN PAOLA ELIZABETH

CASTRO ROMAN PAOLA ELIZABETH PARA CUBRIR PASAJES AL INTERIOR A COCA DESDE 15/10/2014 HASTA 15/11/2014 PARA REUNION CON COMITE DE OBRA N. 9 EN LA OBRA PARQUE TURISTICO NUEVA LOJA, SDP-DPE-2014-0037, MT-CGAF-2014-1071, CF 355

16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 16.00

7987 7974 26/11/2014 DEV NOR OGA 1714558630 CASTRO ROMAN PAOLA ELIZABETH

CASTRO ROMAN PAOLA ELIZABETH PARA VIÁTICOS A COCA DESDE 15/10/2014 HASTA 15/10/2014 PARA REUNION CON EL COMITE DE OBRA N. 9 EN LA OBRA PARQUE TURISTICO NUEVA LOJA, SDP-DPE-2014-0036, MT-CGAF-2014-1071, CF 315

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7988 7973 26/11/2014 DEV NOR OGA 1709539553 VALLEJO PAZ SEBASTIANVALLEJO PAZ SEBASTIAN PARA PAGO DE VIÁTICOS A TABABELA DESDE 26/09/2014 HASTA 26/09/2014 PARA PROPORCIONAR INFROMACION ESTRATEGICA SOBRE LA OPINION DE LOS TURISTAS, SDP-CGIE-2014-0002, MT-CGAF-2014-0923, CF 718

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014151 DE

R00804107.rdlc

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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

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7989 7971 26/11/2014 DEV NOR OGA 1720775095 GALLEGOS LEON MARIUXI ESTEFANIA

GALLEGOS LEON MARIUXI ESTEFANIA PARA Viáticos A TENA DESDE 27/09/2014 HASTA 29/09/2014 PARA ACOMPAÑAMIENTO AL VIAJE DE RENSA DE LOS PERIODISTAS DE CHILE, ARGENTINA Y COLOMBIA, SDP-DMI-2014-0003, MT-CGAF-2014-0970, CF 131

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

7990 7969 26/11/2014 DEV NOR OGA 1712417789 LOPEZ CISNEROS CHRISTIAN HUMBERTO

LOPEZ CISNEROS CHRISTIAN HUMBERTO PARA CUBRIR PASAJES AL INTERIOR A ESMERALDAS DESDE 24/10/2014 HASTA 26/10/2014 PARA REUNION CON EL CONTRATISTA DE OBRA, SDP-DPE-2014-0037, MT-CGAF-2014-1063, CF 355

15.00 0.00 15.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 15.00

7991 7968 26/11/2014 DEV NOR OGA 1712417789 LOPEZ CISNEROS CHRISTIAN HUMBERTO

LOPEZ CISNEROS CHRISTIAN HUMBERTO PARA VIÁTICOS A ESMERALDAS DESDE 24/10/2014 HASTA 26/10/2014 PARA VISITA TECNICA CON EL CONTRATISTA, SDP-DFT-2014-0005, MT-CGAF-2014-1063, CF 313

200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 200.00

7992 7967 26/11/2014 DEV NOR OGA 1712483443 LANDIVAR RIVADENEIRA IRENE LORENA

LANDIVAR RIVADENEIRA IRENE LORENA PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR A SINGAPUR DESDE 24/10/2014 HASTA 01/11/2014 PARA ASISTIR AL RECINTO FERIAL, SDP-DMI-2014-0130, MT-CGAF-2014-1109, CF 731

2,057.30 0.00 2,057.30 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,057.30

7993 7964 26/11/2014 DEV NOR OGA 0703859835 ALARCON YEPEZ JUAN PABLO

ALARCON YEPEZ JUAN PABLO PARA VIÁTICOS A DESDE 11/11/2014 HASTA 12/11/2014 PARA VARIAS REUNIONES PROGRAMADAS, SEGÚN SDP-DCT-2014-0020, MT-CGAF-2014-1122, CF622

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014152 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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7994 7762 26/11/2014 DEV NOR OGA 1714547104 ALMEIDA TORO JUAN PABLOALMEIDA TORO JUAN PABLO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A PUERTO LÓPEZ DESDE EL 22/10/2014 HASTA EL 22/10/2014 PARA VIAJE CON LA VICEMINISTRA PARA AVANCES Y ACCIONES DEL PROYECTO Y REUNIÓN CON LA COORDINACIÓN ZONAL, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7995 7847 26/11/2014 DEV NOR OGA 1708969645001 PROANO MOSQUERA PAUL MISAEL

PROAÑO MOSQUERA PAUL MISAEL, ADQUISICIÓN DE 42 NEUMÁTICOS DE FLOTA DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE TURISMO PLANTA CENTRA, MT-DA-2014-2253, MT-DA-2014-2240, FACTURA 001-001-17016, ÍNFIMA CUANTÍA, TDR, INFORME TÉCNICO, CF-693

5,318.08 53.18 5,264.90 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 10,636.16

7996 7847 26/11/2014 RDP NOR OGA 1708969645001 PROANO MOSQUERA PAUL MISAEL

RDP del Cur # 7995, PROAÑO MOSQUERA PAUL MISAEL, ADQUISICIÓN DE 42 NEUMÁTICOS DE FLOTA DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE TURISMO PLANTA CENTRA, MT-DA-2014-2253, FACTURA 001-001-17016, CF-693

638.17 0.00 638.17 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 638.17

7997 4687 26/11/2014 DEV NOR OGA 1792055644001 MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.

MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA. FACT. 001-001-780 PARA CONTRATAR HORAS TÉCNICAS DE DE PROGRAMACIÓN PARA AUTOMATIZAR, ETC. EL SERVICIO INFORMÁTICO DEL PROGRAMA SIETE, MT-DTICS-2014-0413

130,242.00 54,701.64 75,540.36 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 260,484.00

8002 4688 26/11/2014 RDP NOR OGA 1792055644001 MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.

REGULARIZACION DEL IVA DEL CUR 7997 FACT.001-001-780 MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA. PARA CONTRATAR HORAS TÉCNICAS DE DE PROGRAMACIÓN PARA AUTOMATIZAR, ETC. EL SERVICIO INFORMÁTICO DEL PROGRAMA SIETE,

15,629.04 0.00 15,629.04 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 15,629.04

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014153 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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8012 8012 26/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

[P:11 T:LI A:2014] 510 9999 MINISTERIO DE TURISMO PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES PENDIENTES VARIOS FUNCIONARIOS

33,892.65 3,814.71 30,077.94 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 33,892.65

8013 8013 26/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

[P:11 T:LI A:2014] 510 9999 MINISTEIRO DE TURISMO LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DIAS DAVILA ANDRES SALDO DE VACACIONES

3,091.10 1,488.85 1,602.25 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,091.10

8015 8014 27/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE INTERNET INSTITUCIONAL DENTRO DEL ANILLO INTERMINISTERIAL, por el mes de Octubre de 2014, MT-DA-2014-2314, SEGÚN SDP-DTIC-2014-0015, FACTURA 001-777-006457245, CF 804

3,974.00 0.00 3,974.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 7,948.00

8016 8014 27/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

RDP del Cur # 8015, DECORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE INTERNET INSTITUCIONAL DENTRO DEL ANILLO INTERMINISTERIAL, por el mes de Octubre de 2014, MT-DA-2014-2314, SEGÚN SDP-DTIC-2014-0015, FACTURA 001-777-006457245, CF 804

476.88 0.00 476.88 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 476.88

8021 8006 27/11/2014 DEV NOR OGA 0601893175 MARIA ALEXANDRA WALKER ROBALINO

MARIA ALEXANDRA WALKER ROBALINO PARA VIÁTICOS A POSORJA EL MORRON DESDE 05/11/2014 HASTA 07/11/2014 PARA VISITA TECNICA A LA COORDINACION ZONAL 5, SDP-DPI-2014-0011, MT-CGAF-2014-1113, CF 715

200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR N N N

Total Fuente: 001 200.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014154 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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8022 8009 27/11/2014 DEV NOR OGA 1714558630 CASTRO ROMAN PAOLA ELIZABETH

CASTRO ROMAN PAOLA ELIZABETH PAGO PARA VIÁTICOS A LAGO AGRIO DESDE 05/11/2014 HASTA 06/11/2014 PARA RECORRIDO POR EL PARQUE TURISTICO NUEVA LOJA, OBSERVACIONES CON EL CONTRATISTA, SDP-DFT-2014-0005, MT-CGAF-2014-1113, CF 313

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

8023 8008 27/11/2014 DEV NOR OGA 1719951186 CHAVEZ CARRILLO TANYA MARIA

CHAVEZ CARRILLO TANYA MARIA PARA VIÁTICOS A LATACUNGA DESDE 06/11/2014 HASTA 06/11/2014 PARA REUNION CON LA COORDINACION ZONAL 3, SDP-DPI-2014-0011, MT-CGAF-2014-1113, CF 715

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

8024 8007 27/11/2014 DEV NOR OGA 1709990558 LOPEZ GRANDA NORBY RICARDO

LOPEZ GRANDA NORBY RICARDO PARA VIÁTICOS A POSORJA - EL MORRON DESDE 05/11/2014 HASTA 06/11/2014 PARA SEGUIMIENTO Y APOYO TECNICO LOS DIFERENTES COMPROMISOS ASIGNADOS DENTRO DEL PROGRAMA DE EXCELENCIA TURISTICA, SDP-DPI-2014-0011, MT-CGAF-2014-1113, CF 715

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

8025 8004 27/11/2014 DEV NOR OGA 1705011169 SUAREZ ROMAN SUSANA DEL PILAR

SUAREZ ROMAN SUSANA DEL PILAR PARA ADQUISICIÓN VIATICOS A GUAYAQUIL DESDE 05/11/2014 HASTA 05/11/2014 PARA REUNION CON TOUR OPERADORES DE GUAYAQUIL, SEGÚN SDP-DCON-2014-0011, MT-CGAF-2014-1106, CF 381

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

8026 8003 27/11/2014 DEV NOR OGA 1719214247 GUIJARRO CARRION IRENE CAROLINA

GUIJARRO CARRION IRENE CAROLINA PARA VIÁTICOS A MANTA DESDE 10/11/2014 HASTA 11/11/2014 PARA REUNION CON PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPACION EN LA ESTRATEGIA DE ISLAS VIAJA PRIMERO ECUADOR PARA EL AÑO 2015, SEGÚN SDP-DMN-2014-0003, MT-CGAF-2014-1122, CF 297

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014155 DE

R00804107.rdlc

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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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8027 8001 27/11/2014 DEV NOR OGA 1718976317 BENITEZ SALGUERO CARLOS ALBERTO

BENITEZ SALGUERO CARLOS ALBERTO PARA VIÁTICOS A SUCUMBIOS DESDE 07/11/2014 HASTA 08/11/2014 PARA ASISTIR A LA FERIA CUIDADANA, SEGÚN SDP-DMN-2014-0003, MT-CGAF-2014-1106, CF 297

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

8028 8000 27/11/2014 DEV NOR OGA 1711579647 ZURITA DAVILA MARIA LORENA

ZURITA DAVILA MARIA LORENA PARA PASAJES AL INTERIOR A MANTA DESDE 30/10/2014 HASTA 30/10/2014 PARA LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS A DIFERENTES NACIONALIDADES, SDP-CGIE-2014-0002, MT-CGAF-2014-1085, CF 718

14.99 0.00 14.99 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 14.99

8029 7999 27/11/2014 DEV NOR OGA 1715931455 VILLACIS HERRERA DAVID ALEJANDRO

VILLACIS HERRERA DAVID ALEJANDRO PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A LOJA DESDE 27/10/2014 HASTA 31/10/2014 PARA REUNION CON EMPRESARIOS TURISTICOS EN COORDINACION ZONAL 7, SEGUN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-1098, CF 383

16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 16.00

8030 7998 27/11/2014 DEV NOR OGA 1709539553 VALLEJO PAZ SEBASTIANVALLEJO PAZ SEBASTIAN PARA VIÁTICOS A TABABELA DESDE 29/10/2014 HASTA 29/10/2014 PARA LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS A DIFERENTES NACIONALIDADES EN EL AEREA DE SALIDA INTERNACIONAL DEL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE DE LA CUIDAD DE QUITO, SDP-CGIE-2014-0002, MT-CGAF-2014-1098, CF 718

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

8034 8033 27/11/2014 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA CUBRIR GLOSAS OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGÚN MEMO MT-DTH-2014-1443, MT-DTH-2014-1445, INFORME N. DGTH-NO-GLOSAS-004, CF 816

285.58 0.00 285.58 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 285.58

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014156 DE

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EJERCICIO: 2014

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8036 7985 27/11/2014 DEV RTO OGA 1722770441 CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE

CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A ORELLANA DESDE EL 30/09/2014 HASTA EL 02/10/2014 PARA COBERTURA AUDIOVISUAL Y PERIODISTICA DEL VIAJE DE LA MINISTRA, MT-CGAF-2014-1049, CF-723

(200.00) 0.00 (200.00) 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR N N N

Total Fuente: 001

8037 4669 27/11/2014 DEV NOR OGA 1791404130001 RESOLUCION COMUNICACION AUDIOVISUAL RECAUDIO CIA. LTDA.

RESOLUCIÓN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL RECAUDIO CIA. LTDA. PAGO PARA PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO EN LAS FERIAS TURÍSTICAS CIUDADANAS EN EL MARCO DE LA REALIZACIÓN DE LOS GABINETE, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, FACTURA 001-001-2203, CONTRATO, MT-DMT-2014-0284, CF-478

14,117.78 282.36 13,835.42 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 28,235.56

8038 4669 27/11/2014 RDP NOR OGA 1791404130001 RESOLUCION COMUNICACION AUDIOVISUAL RECAUDIO CIA. LTDA.

REGILARIZACION IVA PAGO A RESOLUCIÓN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL RECAUDIO CIA. LTDA. PAGO PARA PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO EN LAS FERIAS TURÍSTICAS CIUDADANAS EN EL MARCO DE LA REALIZACIÓN DE LOS GABINETES, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, FACTURA 001-001-2120, CONTRATO, PLIEGOS, MT-DMT-2014-0114, CF-478

1,694.13 0.00 1,694.13 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,694.13

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014157 DE

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EJERCICIO: 2014

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8040 8010 27/11/2014 DEV NOR OGA 1721695375001 SPLENDIANI ANNA MARIASPLENDIANI ANNA MARIA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA DEL EVENTO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS Y METAS ALCANZADAS EN LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL DESTINO ECUADOR, SDP-DMT-2014-0082, MT-DA-2014-2277, SOP-DMT-2014-0044, FACTURA 001-001-0160,CF 768

5,607.00 112.14 5,494.86 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 11,214.00

8042 8010 27/11/2014 RDP NOR OGA 1721695375001 SPLENDIANI ANNA MARIAREGULARIZACION IVA SPLENDIANI ANNA MARIA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA DEL EVENTO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS Y METAS ALCANZADAS EN LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL DESTINO ECUADOR, MT-DA-2014-2277, SOP-DMT-2014-0044, FACTURA 001-001-0160,CF 768

672.84 0.00 672.84 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 672.84

8044 8041 27/11/2014 DEV NOR OGA 1713810453 MOLINA VACA MARIA AUGUSTA

MOLINA VACA MARIA AUGUSTA PAGO PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO MT-DM-2014-0018, FACTURAS DETALLE DE GASTO, MT-DM-2014-0219, CF-52

101.63 0.00 101.63 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 101.63

8045 5532 27/11/2014 DEV NOR OGA 1792155665001 CORPORACION QUALITURCORPORACIÓN QUALITUR PAGO PARA PROMOVER LA CERTIFICACIÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN ECUADOR PARA IMPULSAR LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, SEGUN MEMO MT-DC-2014-0054, FACTURA 001-001-0000868, CERT 521, CONTRATO, TDR.

31,377.55 9,413.27 21,964.28 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 62,755.10

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014158 DE

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8046 5533 27/11/2014 RDP NOR OGA 1792155665001 CORPORACION QUALITURPARA REGISTRAR REGULARIZACION IVA CORPORACIÓN QUALITUR PAGO PARA PROMOVER LA CERTIFICACIÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN ECUADOR PARA IMPULSAR LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, SDP-DCA-2014-0007, MT-DC-2014-0026, CONTRATO, OFERTA, PLIEGOS, CF-521

3,765.31 0.00 3,765.31 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,765.31

8047 5211 27/11/2014 DEV NOR OGA 1716484140001 CANSINO SIMBANA PABLO DANIEL

CANSINO SIMBAÑA PABLO DANIEL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CISTERNAS DE AGUA POTABLE, CISTERNA DE AGUAS FREÁTICAS Y GRUPO ELECTRÓGENO, 2do. pago. de los Edificios Perseus y Chiriboga, INFORME CONFORMIDAD, MT-DA-2014-2300, FACTURA 001-001-1015, CF-536

200.00 4.00 196.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 400.00

8048 5211 27/11/2014 RDP NOR OGA 1716484140001 CANSINO SIMBANA PABLO DANIEL

RDP del Cur # 8047, CANSINO SIMBAÑA PABLO DANIEL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CISTERNAS DE AGUA POTABLE, CISTERNA DE AGUAS FREÁTICAS Y GRUPO ELECTRÓGENO, 2do. pago. de los Edificios Perseus y Chiriboga, MT-DA-2014-2300, FACTURA 001-001-1015, CF-536

24.00 0.00 24.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 24.00

8049 7845 27/11/2014 DEV NOR BYE 1707800445001 EGUIGUREN EGUIGUREN ANDRES ALBERTO

EGUIGUREN EGUIGUREN ANDRES ALBERTO ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA SALA DE REUNIONES DEL 6TO PISO DEL DESPACHO MINISTERIAL, MT-DTICS-2014-0410, MT-DA-2014-2286, MT-DTICS-2014-0423, FACTURA 001-001-6446 FILMADORA SONY, CAPTURADORA, 2 SWITCHER

2,024.00 20.24 2,003.76 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4,048.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014159 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

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8050 7845 27/11/2014 RDP NOR BYE 1707800445001 EGUIGUREN EGUIGUREN ANDRES ALBERTO

RDP del Cur # 8049, EGUIGUREN EGUIGUREN ANDRES ALBERTO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA SALA DE REUNIONES DEL 6TO PISO DEL DESPACHO MINISTERIAL, MT-DTICS-2014-0410, MT-DA-2014-2286, MT-DTICS-2014-0423, FACTURA 001-001-6446, CF-788

242.88 0.00 242.88 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 242.88

8051 3962 28/11/2014 DEV NOR OGA 1791854519001 STARGROUP CIA. LTDA.STARGROUP CIA. LTDA. PAGO PARA FINANCIAR LA CAMPAÑA INTERNACIONAL DE COMUNICACIÓN ESPECIALIZADA PARA EL DESARROLLO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO ECUADOR EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, MT-DMI-2014-0333, CONTRATO 406, CALIFICACIÓN, SDP-DMI-2014-0098, CF-433 FACT 13537.

290,125.00 150,865.00 139,260.00 139,260.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N N

Total Fuente: 001 290,125.00

8053 3963 28/11/2014 RDP NOR OGA 1791854519001 STARGROUP CIA. LTDA.REGULARIZACION IVA STARGROUP CIA. LTDA. PAGO IVA PARA FINANCIAR LA CAMPAÑA INTERNACIONAL DE COMUNICACIÓN ESPECIALIZADA PARA EL DESARROLLO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO ECUADOR EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, MT-DMI-2014-0165, CONTRATO 406, CALIFICACIÓN, SDP-DMI-2014-0098, CF-433

34,815.00 0.00 34,815.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 34,815.00

8056 8055 28/11/2014 DEV NOR OGA 22108511N MARCOS LEONEL VILLELLA MARCOS LEONEL VILLELLA PARA ADAPTACIÓN A LA REALIDAD ECUATORIANA DEL SISTEMA INICIAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL (SIGO) PARA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO, SEGUN MEMO MT-DC-2014-0050, CERT PRESUPUESTARIA 518, LIQUIDACION 001-001-1936.

75,412.50 16,590.75 58,821.75 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 75,412.50

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014160 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

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8058 8055 28/11/2014 RDP NOR OGA 22108511N MARCOS LEONEL VILLELLA REGULARIZACION IVA MARCOS LEONEL VILLELLA PARA ADAPTACIÓN A LA REALIDAD ECUATORIANA DEL SISTEMA INICIAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL (SIGO) PARA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO, SDP-DCA-2014-0006, MT-DC-2014-0050, SOP-DCA-2014-0007, CONTRATO, FACTURA 15/14, CF 518

9,049.50 0.00 9,049.50 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 9,049.50

8059 8057 28/11/2014 DEV NOR OGA 1391806035001 VARIOPINTO CIA. LTDA.VARIOPINTO CIA. LTDA. PARA EVENTO DE CONECTIVIDAD MARÍTIMA CON LOS PRINCIPALES ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS, RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA DE LOS CRUCEROS INTERNACIONALES EN LOS PUERTOS DE MANTA Y GUAYAQUIL, SDP-DCOM-2014-0022, MT-DA-2014-2315, SOP-DCON-2014-0004, INFORME DE RECEPCION, CF 755. FAC365

4,988.00 99.76 4,888.24 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 9,976.00

8060 8057 28/11/2014 RDP NOR OGA 1391806035001 VARIOPINTO CIA. LTDA.REGULARIVARIZACION IVA PAGO A OPINTO CIA. LTDA. PARA EVENTO DE CONECTIVIDAD MARÍTIMA CON LOS PRINCIPALES ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS, RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA DE LOS CRUCEROS INTERNACIONALES EN LOS PUERTOS DE MANTA Y GUAYAQUIL, SEGUN MEMO MT-DA-2014-2315. FACT 365.

598.56 0.00 598.56 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 598.56

8061 3633 28/11/2014 DEV NOR OGA 1791854519001 STARGROUP CIA. LTDA.STARGROUP CIA. LTDA. PAGO PARA PROMOCIÓN DEL DESTINO ECUADOR A NIVEL NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMUNICACIONALES EN LA REVISTA A BORDO, SEGUN MEMO MT-DIP-2014-0162, SEGUN FACT001-002-13589, CERT PRESUPUESTARIA 316.

7,088.89 70.89 7,018.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 14,177.78

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014161 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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8062 7846 28/11/2014 DEV NOR OGA 1707800445001 EGUIGUREN EGUIGUREN ANDRES ALBERTO

EGUIGUREN EGUIGUREN ANDRES ALBERTO PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS (CABLES HDMI DE ALTA VELOCIDAD) PARA LA SALA DE REUNIONES DEL 6TO PISO DEL DESPACHO MINISTERIAL, MT-DTICS-2014-0410, MT-DA-2014-2286, MT-DTICS-2014-0423, FACTURA 001-001-6447, ACTA ENTREGA, INFORME TÉCN, CF 789

300.00 3.00 297.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 600.00

8063 7846 28/11/2014 RDP NOR OGA 1707800445001 EGUIGUREN EGUIGUREN ANDRES ALBERTO

RDP del Cur # 8062, EGUIGUREN EGUIGUREN ANDRES ALBERTO PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS (CABLES HDMI DE ALTA VELOCIDAD) PARA LA SALA DE REUNIONES DEL 6TO PISO DEL DESPACHO MINISTERIAL, FACTURA 001-001-6447, CF 789

36.00 0.00 36.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 36.00

8064 3633 28/11/2014 RDP NOR OGA 1791854519001 STARGROUP CIA. LTDA.STARGROUP CIA. LTDA. PAGO PARA PROMOCIÓN DEL DESTINO ECUADOR A NIVEL NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMUNICACIONALES EN LA REVISTA A BORDO, SEGUN MEMO MT-DIP-2014-0162, FACT 001-002-13589.

850.67 0.00 850.67 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 850.67

8075 7970 28/11/2014 DEV NOR OGA 1707800445001 EGUIGUREN EGUIGUREN ANDRES ALBERTO

EGUIGUREN EGUIGUREN ANDRES ALBERTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE OFICINA MÓVIL DE LA SRTA. MINISTRA CON APLICACIÓN DE VIGENCIA TECNOLÓGICA ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2013, MT-DTICS-2014-0410, FACTURA 6448, INFORME, MT-DA-2014-2306, CF-791

70.00 1.40 68.60 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 140.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014162 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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8076 7970 28/11/2014 RDP NOR OGA 1707800445001 EGUIGUREN EGUIGUREN ANDRES ALBERTO

RDP del Cur # 8075,EGUIGUREN EGUIGUREN ANDRES ALBERTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE OFICINA MÓVIL DE LA SRTA. MINISTRA CON APLICACIÓN DE VIGENCIA TECNOLÓGICA ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2013, FACTURA 6448, CF-791

8.40 0.00 8.40 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 8.40

8078 8052 28/11/2014 DEV NOR OGA 1790014797001 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA

AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA, TRABAJOS REALIZADOS AL VEHÍCULO NISSAN PATHFINDER, PLACAS PEN 958, SDP-DA-2014-0136, MT-DA-2014-2256, CONVENIO DE PAGO, FACTURA 012-010-8727, INGRESO DE SUMINISTROS A BODEGA 0962, CF. # 602.

17,395.65 177.66 17,217.99 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 34,791.30

8080 8052 28/11/2014 RDP NOR OGA 1790014797001 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA

RDP del Cur # 8078, AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA, TRABAJOS REALIZADOS AL VEHÍCULO NISSAN PATHFINDER, PLACAS PEN 958, SDP-DA-2014-0136, FACTURA 012-010-8727, CF. # 602.

2,087.48 0.00 2,087.48 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,087.48

8084 8018 28/11/2014 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A. INCLUSIÓN DE BIENES EN PÓLIZA DE SEGUROS, CELULAR IPHONE Ss AI533, SEGUN INGRESO A BODEGA #506, MT-DA-2014-2316, , SDP-CGAF-2014-0104, FACTURA 002-048-06465, CF 325

16.07 0.02 16.05 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 32.14

8085 8018 28/11/2014 RDP NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.RDP del Cur # 8084, SEGUROS SUCRE S.A. INCLUSIÓN DE BIENES EN PÓLIZA DE SEGUROS, CELULAR IPHONE Ss AI533, SEGUN INGRESO A BODEGA #506, MT-DA-2014-2316, , FACTURA 002-048-06465, CF 325

1.93 0.00 1.93 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1.93

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014163 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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8086 8083 28/11/2014 DEV NOR OGA 1790014797001 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA

AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA, COMPRA DE MANIJA EXTERIOR PUERTA DEL VEHÍCULO PATHFINDER PEN 958 MODELO 2006 Y PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN, MT-DA-2014-2060, MT-DA-2014-2247, INFORME CONFORMIDAD, FACTURA 012-010-8726, ÍNFIMA CUANTÍA, INFORME TÉCNICO, MT-DA-2014-2260, CF-744

182.96 2.43 180.53 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 365.92

8087 8083 28/11/2014 RDP NOR OGA 1790014797001 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA

RDP del Cur # 8086, AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA, COMPRA DE MANIJA EXTERIOR PUERTA DEL VEHÍCULO PATHFINDER PEN 958 MODELO 2006, MT-DA-2014-2060, MT-DA-2014-2247, FACTURA 012-010-8726, CF-744

21.96 0.00 21.96 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 21.96

8088 8065 28/11/2014 DEV NOR BYE 1792337321001 SATRACK S.A.SATRACK S.A. EQUIPOS DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR PERTENECIENTE AL MINTUR FACTURA 2502

20,020.00 200.20 19,819.80 19,819.80 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR N N N

Total Fuente: 001 20,020.00

8089 8065 28/11/2014 RDP NOR BYE 1792337321001 SATRACK S.A.RDP del Cur # 8088, SATRACK S.A. EQUIPOS DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR PERTENECIENTE AL MINTUR FACTURA 2502, Factura # 2502, CF. # 705

2,402.40 0.00 2,402.40 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,402.40

8095 7972 29/11/2014 DEV NOR OGA 1716664014001 MONTALVO GRANIZO PAUL SANTIAGO

MONTALVO GRANIZO PAUL SANTIAGO PAGO PARA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE SE ENCARGUE DE LA PROVISIÓN DE PIEZAS PROMOCIONALES (SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA), SDP-DMT-2014-0080, FACTURA 559, ACTA ENTREGA, INFORME, TDR, MT-DA-2014-2299, CF-765

6,300.00 63.00 6,237.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 12,600.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014164 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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8096 7972 29/11/2014 RDP NOR OGA 1716664014001 MONTALVO GRANIZO PAUL SANTIAGO

MONTALVO GRANIZO PAUL SANTIAGO PAGO PARA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE SE ENCARGUE DE LA PROVISIÓN DE PIEZAS PROMOCIONALES (SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA), SDP-DMT-2014-0080, FACTURA 559, ACTA ENTREGA, INFORME, TDR, MT-DA-2014-2299, CF-765

756.00 0.00 756.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 756.00

8098 3639 29/11/2014 DEV NOR OGA 0992478004001 EN LA MIRA S.A. MIRACORPEN LA MIRA S.A. MIRACORP PAGO PARA CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE PROVEA EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN RADIO, TELEVISIÓN, PERIÓDICOS, REVISTAS Y PRENSA ELECTRÓNICA, SDP-DIT-2014-0004, FACTURA 001-001-6, ACTA ENTREGA, CARTA ADJUDICACIÓN, MT-DIT-2014-027, CF-215

833.33 16.67 816.66 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,666.66

8099 3639 29/11/2014 RDP NOR OGA 0992478004001 EN LA MIRA S.A. MIRACORPREGULARIZACIÓN IVA PAGO A EN LA MIRA S.A. MIRACORP PAGO PARA CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE PROVEA EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN RADIO, TELEVISIÓN, PERIÓDICOS, REVISTAS Y PRENSA ELECTRÓNICA, CARTA ADJUDICACIÓN, MT-DA-2014-0971, CF-215

100.00 0.00 100.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 100.00

8103 7168 29/11/2014 DEV NOR OGA 1712168051001 ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO

ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NORMATIVA TURÍSTICA, SEGUN MEMO MT-DN-2014-0103, FACTURA 001-001-0001596. CERTIFICACION 623, INFORME TECNICO, CONTRATO, TDR, 1 ANILLADO DEL PRODUCTO 3.

3,334.75 333.48 3,001.27 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,334.75

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014165 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

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8105 7168 29/11/2014 RDP NOR OGA 1712168051001 ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO

ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NORMATIVA TURÍSTICA, SEGUN MEMO MT-DN-2014-0103, FACT 001-001-0001596, CERT PRESUPUESTARIA 623, INFORME TECNICO, A NILLADO.

400.17 0.00 400.17 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 400.17

8108 8108 29/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

[P:11 T:HE A:2014] 510 9999 MINISTEIRO DE TURISMO PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL PENDIENTE LOSEP MES DE OCTUBRE 2014

504.01 0.00 504.01 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 504.01

8111 8111 29/11/2014 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

[P:11 T:HE A:2014] 510 9999 MINISTEIRO DE TURISMO PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE OCTUBRE SR. MAMRANDI WILFRIDO CODIGO DE TRABAJO

368.74 71.01 297.73 0.00 APROBADO OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR OARGUELLOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 368.74

8113 8090 29/11/2014 DEV NOR OGA 1712044518001 PAREDES AGUAGALLO LUIS EFRAIN

PAREDES AGUAGALLO LUIS EFRAIN FACTURA 002-001-000013151 PAGO PARA EVENTO EN EL QUE SE PRESENTARÁ LA IMAGEN DEL ECUADOR COMO DESTINO DE INVERSIÓN TURÍSTICA, MT-DA-2014-2351, SOP-DINT-2014-0005, ÍNFIMA CUANTÍA, CF 784

3,196.00 31.96 3,164.04 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 6,392.00

8115 8090 29/11/2014 RDP NOR OGA 1712044518001 PAREDES AGUAGALLO LUIS EFRAIN

REGULARIZACION DEL IVA DEL CUR NO. 8113 FACTURA 002-001-13151 PAREDES AGUAGALLO LUIS EFRAIN IMPRESION DE 1000 GUÍAS PARA EL INVERSIONISTA

383.52 0.00 383.52 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 383.52

8117 8077 29/11/2014 DEV NOR OGA 0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PARA IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS, MT-DIO-2014-0037-M, SOP-DIO-2014-0001, FACTURA 002-005-16362 , SDP-DIO-2014-0001, CF533

10,600.00 106.00 10,494.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 21,200.00

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014166 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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8119 8077 29/11/2014 RDP NOR OGA 0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PARA IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS, MT-DIO-2014-0037-M, SOP-DIO-2014-0001, FACTURA 002-005-16362 , SDP-DIO-2014-0001, CF533

1,272.00 0.00 1,272.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,272.00

8126 7169 29/11/2014 DEV NOR OGA 1717159444001 SALAZAR VELASCO JAVIER RAMIRO

SALAZAR VELASCO JAVIER RAMIRO FACTURA 001-001-6 PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NORMATIVA TURÍSTICA, SDP-DNR-2014-0010, SDP-DNR-2014-0010, TDR, CONTRATO Y OTROS

3,334.75 333.48 3,001.27 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,334.75

8129 8128 29/11/2014 DEV NOR OGA 1790014797001 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA

AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO NISSAN PATHAFINDER PLACAS # PEN-958 ASIGNADO A LA SRTA. MINISTRA DE TURISMO, MT-DA-2014-2261, FACTURA012-010-8809, CF824.

436.34 7.29 429.05 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 872.68

8130 8128 29/11/2014 RDP NOR OGA 1790014797001 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA

RDP del Cur # 8129, AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO NISSAN PATHAFINDER PLACAS # PEN-958 ASIGNADO A LA SRTA. MINISTRA DE TURISMO, FACTURA012-010-8809, CF824.

52.36 0.00 52.36 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 52.36

8131 7169 29/11/2014 RDP NOR OGA 1717159444001 SALAZAR VELASCO JAVIER RAMIRO

REGULARIZACION DEL IVA SALAZAR VELASCO JAVIER RAMIRO F/001-001-6 PAGO TERCER PRODUCTO PROPUESTA DE RGLAMENTO DE GUÍAS DE TURISMO

400.17 0.00 400.17 0.00 APROBADO FAYOTUR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 400.17

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014167 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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No.CUR

8134 8132 29/11/2014 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE ARRASTRE DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 13/10/2014 AL 14/11/2014 EDIFICIO CHIRIBOGA, MT-DA-2014-0056, MT-DA-2014-2364, FACTURA 001-007-3479271, INFORME DE CONFORMIDAD, CF 45

922.41 0.00 922.41 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 922.41

8135 8092 29/11/2014 DEV NOR OGA 1712473329001 BAILON PITA GEOVANNY FREDVINER

BAILON PITA GEOVANNY FREDVINER FACT/ 001-001-5936 PAGO PARA ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS INSTITUCIONALES, MEORANDO MT-DA-2014-2334

1,022.50 10.23 1,012.27 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,045.00

8136 8124 29/11/2014 DEV NOR OGA 1711276566001 SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER

SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER, CHEVITECH, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL MINTUR PLANTA CENTRAL POR EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014 SEGÚN MEMO MT-DA-2014-2341, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 17 FACTURAS, DETALLE DE MANTENIMIENTO, MT-DA-2014-2322

3,915.10 52.09 3,863.01 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 7,830.20

8137 8092 29/11/2014 RDP NOR OGA 1712473329001 BAILON PITA GEOVANNY FREDVINER

REGULARIZACION DEL IVA CUR 8135 FACT.001-001-5936 BAILON PITA GEOVANNY FREDVINER PAGO PARA ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS INSTITUCIONALES, , MT-DA-2014-2334

122.70 0.00 122.70 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 122.70

8138 8124 29/11/2014 RDP NOR OGA 1711276566001 SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER

RDP del Cur # 8136, SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER, CHEVITECH, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL MINTUR PLANTA CENTRAL POR EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014, 17 FACTURAS, MT-DA-2014-2322

469.81 0.00 469.81 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 469.81

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014168 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

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TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 2,904,521.40 658,785.21 2,245,736.19 159,079.80CANTIDAD DE CUR: 325

TOTAL ENTIDAD: 3,159,472.01 709,104.94 2,450,367.07 202,951.47

TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 709,104.94 2,450,367.07767 202,951.473,159,472.01

169

20:34:39HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014169 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

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EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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ENTIDAD: 510-0023-0000

986 981 14/11/2014 DEV NOR OGA 0801327602001 GUAPI OLMEDO MONICA LORENA

510 0023 GUAPI OLMEDO MONICA LORENA Para registra el pago de la factura N.14 por arriendo de las oficinas de Esmeraldas correspondiente al mes de noviembre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0307 y memo: MT-CZ1-2014-0833

839.29 67.14 772.15 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 839.29

989 983 14/11/2014 DEV NOR OGA 1000948420001 TORRES VASQUEZ MARTHA RICARDINA

510 0023 TORRES VASQUEZ MARTHA RICARDINA Para registra el pago de la factura N.459 por arriendo de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 correspondiente al mes de noviembre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0359 y memo: MT-CZ1-2014-0830

1,100.00 88.00 1,012.00 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,100.00

991 984 17/11/2014 DEV NOR OGA 1708239841001 OH LEE MI SUN510 0023 OH LEE MI SUN Para registrar el pago de la factura N. 2332 por arriendo de la oficina de Sucumbios correspondiente al mes de octubre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0360 y memo: MT-CZ1-2014-0831.

550.00 44.00 506.00 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 550.00

993 985 17/11/2014 DEV NOR OGA 1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.

510 0023 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A Para registrar el pago dela factura N. 31172 por mantenimineto preventivo dela copiadora XEROX 4260 SD perteneciente a la Coordinación Zonal 1 solicitado y autorizdo mediante: SOP-CZ1-2014-0358 y memo: MT-CZ1-2014-0838

73.50 1.47 72.03 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 147.00

995 982 17/11/2014 DEV NOR OGA 0401091731001 CANGAS HERNANDEZ CRISTIAN SEGUNDO

510 0023 CANGAS HERNANDEZ CRISTIAN SEGUNDO Para registrar el pago de la factura N. 420 por mantenimiento y cambios de aceite del parque vehicular de la Coordinación Zonal 1 solcitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0362 y memo: MT-CZ1-2014-0842

308.00 4.16 303.84 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 616.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/20141 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

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997 988 17/11/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

510 0023 CNEL EP Para registrar el pago dela factura N. 2683492 por consumo de energia electrica de la oficina de Esmeraldas correspondiente al mes de octubre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0357 y memo: MT-CZ1-2014-0834

35.16 0.00 35.16 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 35.16

999 998 17/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

510 0023 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. Para registrar el pago de la factura N. 5693 por el servicio de correos utilizado por la oficina de la Coordinación Zonal 1 correspondiente almes de octubre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0363 y memo: MT-CZ1-2014-0846

92.87 0.00 92.87 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 185.74

1004 1001 18/11/2014 DEV NOR OGA 2100486766001 CORONEL GALLEGOS PAMELA SALOME

510 0023 CORONEL GALLEGOS PAMELA SALOME Para registrar el pago de la factura N.466 correspondiente a la realización se cuñas publicitarias por el evento de la Ceremonia de la Chonta realizada en Sucumbios solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0370 y memo: MT-CZ1-2014-0841

535.71 5.36 530.35 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,071.42

1006 1002 18/11/2014 DEV NOR OGA 1790209113001 EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA

510 0023 EDITORES M.M.A. ASOCIADOS CIA.LTDA Para registrar el pago de la factura N. 5728 correspondiente a la realización se cuñas publicitarias para el evento de la Feria del Cuero realizada en Cotacachi solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0369 y memo: MT-CZ1-2014-0841 SOP-CZ1-2014-0839

223.21 2.23 220.98 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 446.42

1008 1003 18/11/2014 DEV NOR OGA 1700031956001 BONIFAZ AGUIRRE WASHINGTON CRISTOBAL

510 0023 BONIFAZ AGUIRRE WASHINGTON CRISTOBAL Para registrar el pago de la factura N.6699 correspondiente a cuñas publicitarias por el evento de la Feria del cuero realizada en Cotacachi solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0368 y memo: MT-CZ1-2014-0840

250.00 2.50 247.50 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 500.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/20142 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

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1015 1010 18/11/2014 DEV NOR OGA 0490000178001 CAMARA DE COMERCIO DE TULCAN

510 0023 CAMARA DE COMERCIO TULCAN Para registar el pago dela factura N. 15334 por arriendo de la oficina de Tulcan correspondiente al mes de noviembre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0361 y memo: MT-OGPTC-CZ1-2014-0097-M

500.00 40.00 460.00 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 500.00

1017 1011 18/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

510 0023 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP Para registrar el pago de las facturas N. 2315-2991-2992 por el servicio de correos de la oficina de Esmeraldas correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre solicitado y autorizado: SOP-CZ1-2014-0367 y memo: MT-OGPTE-CZ1-2014-0121-M

75.46 0.00 75.46 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 150.92

1019 1013 18/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

510 0023 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP Para registrar el pago de las facturas N. 2435-1635 por el servicio de correos de la oficina de Sucumbios correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre solicitado y autorizado: SOP-CZ1-2014-0367 y memo: MT-OGPTS-CZ1-2014-104-105-M

60.73 0.00 60.73 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 121.46

1021 1014 18/11/2014 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

510 0023 EMELNORTE Para registrar el pago de la factura N. 10494252 por consumo de energia electrica de la oficina de Tulcan correspondiente al periodo 02/10/2014 al 03/11/2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0371 y memo: MT-OGPTC-CZ1-2014-0096-M

22.88 0.00 22.88 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 22.88

1025 1022 20/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

510 0023 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EP Para registrar el pago de la factura N. 5707 porservicio de correos de las oficinas de la coordinación Zonal 1 correspondiente al periodo 21 de julio hasta 31 de agosto del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0365 ymemo MT-CZ1-2014-0852

131.26 0.00 131.26 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 262.52

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/20143 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

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1027 1024 20/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

510 0023 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR Para registrar el pago de la factura N. 5708 por servicio de correos de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 correspondiente al mes de septiembre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0364 y memo MT-CZ1-2014-0852

112.07 0.00 112.07 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 224.14

1032 1029 24/11/2014 DEV NOR OGA 1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I

510 0023 EMAPA Para registrar el pago de las facturas N. 2471448-2470952 por consumo de agua potable de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 correspondientes al mes de noviembre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0374 y memo: MT-CZ1-2014-0836.

8.22 0.00 8.22 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 8.22

1033 1030 24/11/2014 DEV NOR OGA 0860001210001 EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO

510 0023 EAPA SAN MATEO Para registrar el pago de la factura N. 1505426 por el servicio de agua potable de la oficina de Esmeraldas correspondientes al periodo 12 de Septiembre a 13 de octubre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0373 y memo: MT-OGPTE-CZ1-2014-0090-M

6.21 0.00 6.21 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 6.21

1036 1034 26/11/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

510 0023 CNEL EP. Para registrar el pago de la factura N. 1695937 por consumo de energia electrica de la oficina de Sucumbios correspondiente al periodo 19/09 al 21/10 del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0377 y memo: MT-OGPTS-2014-0108-m

3.46 0.00 3.46 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3.46

1045 1042 27/11/2014 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

510 0023 EMELNORTE Para registrar el pago de las facturas N. 10611193 - 10611492-10611408-10611421-10611469 por consumo de energia electrica correspondiente al mes de noviembre solicitado y autorizado mediante: SOP: SOP-CZ1-2014-0376 y memo: MT-CZ1-2014-0879

67.64 0.00 67.64 0.00 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 67.64

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/20144 DE

R00804107.rdlc

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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

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1046 1040 28/11/2014 DEV NOR OGA 0400182150001 CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL

510 0023 CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL Para registrar el pago de la factura 7314 por consumo de combustible de los vehiculos de la CZ1 correspondiente al mes de octubre del 2014 solicitado y autorizado mediante: SOP-CZ1-2014-0380 y memo: MT-CZ1-2014-0880

302.96 0.00 302.96 302.96 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N N

Total Fuente: 001 302.96

1048 1044 28/11/2014 DEV NOR OGA 1003249263001 PASPUEL VILLARREAL SEGUNDO FEDERMAN

510 0023 PASPUEL VILLARREAL SEGUNDO FEDERMAN Para registrar el pago de la factura N. 1265 por cambio de aceite del vehiculo placa: EEI-1077 de la CZ1 solicitado y autorizado mediante: SOP: SOP-CZ1-2014-0379 y memo: MT-CZ1-2014-0881

33.04 0.33 32.71 32.71 APROBADO LBURBANOTUR LBURBANOTUR LBURBANOTUR AANDRADETUR S N N

Total Fuente: 001 33.04

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 5,331.67 255.19 5,076.48 335.67CANTIDAD DE CUR: 22

ENTIDAD: 510-0024-0000

576 574 24/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Pago del servicio de telecomunicaciones, factura No. 001-777-004900157 de la OGPT del Napo por el mes de agosto del 2014, según SDP-CZ2-2014-0216.

39.62 0.00 39.62 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 79.24

578 572 24/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - Pago del servicio de Correos del Ecuador, factura No. 134-005-000001714 de la OGPT de Napo del mes de agosto de 2014 según SDP-CZ2-2014-0215.

13.84 0.00 13.84 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 27.68

582 580 25/11/2014 DEV NOR OGA 1768154420001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO - Proceso de contratación del servicio de alimentación para el desarrollo de los talleres y mesas de validación para el levantamiento y actualización de perfiles de turismo, según SDP-CZ2-2014-0093 y SOP-CZ2-2014-0222

978.57 19.57 959.00 0.00 APROBADO SLLANGARITUR SLLANGARITUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,957.14

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/20145 DE

R00804107.rdlc

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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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585 584 26/11/2014 DEV NOR OGA 1500286065001 JARAMILLO MOSQUERA EDGAR PATRICIO

JARAMILLO MOSQUERA EDGAR PATRICIO Servicios de instalación de rack y cableado estructurado en las nuevas oficinas de la Coordinación Zonal 2 del Ministerio de Turismo del Ecuador en la provincia de Orellana Calle Chimborazo y Quito, según SDP-CZ2-2014-0217.

2,812.42 56.25 2,756.17 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 5,624.84

589 587 28/11/2014 DEV NOR OGA 0200298420001 JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO

JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO - PAGO DE COMBUSTIBLE DEL CONSUMO DEL VEHICULO MAZDA BT50PLACAS HEI-1074 DE LA COORDINACIÒN ZONAL 2 TENA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014.

300.37 0.00 300.37 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 600.74

591 588 28/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 2 EN FRANCISCO DE ORELLANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014.

140.20 0.00 140.20 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 280.40

594 593 28/11/2014 DEV NOR OGA 1712817459001 MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI

MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI- Pago de arrendamiento de las antiguas oficinas en Orellana antigui edificio, correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre 2014.

1,300.00 104.00 1,196.00 0.00 APROBADO SLLANGARITUR SLLANGARITUR SLLANGARITUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,600.00

596 595 28/11/2014 DEV NOR OGA 0913507737001 ROSERO SANCHEZ LAVINIA DAYLEX

ROSERO SANCHEZ LAVINIA DAYLEX - PAGO DE ARRIENDO NUEVAS OFICINAS COORDINACION ZONAL 2 EN LA PROVINCIA DE ORELLANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014.

9,000.00 720.00 8,280.00 0.00 APROBADO SLLANGARITUR SLLANGARITUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 18,000.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/20146 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

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No.CUR

601 599 28/11/2014 DEV NOR OGA 1703919744001 RHON BALDEON JORGE ENRIQUE

RHON BALDEON JORGE ENRIQUE - PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT50 PLACAS HEI-1074 DE LA COORDINACIÒN ZONAL 2 EN NAPO.

189.00 3.78 185.22 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 378.00

603 600 28/11/2014 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR - PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PLACAS PM-865 DE LA COORDINACIÒN ZONAL 2 EN PICHINCHA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014.

626.73 0.00 626.73 0.00 APROBADO MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR MVAQUEROTUR RENRIQUEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,253.46

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 15,400.75 903.60 14,497.15 0.00CANTIDAD DE CUR: 10

ENTIDAD: 510-0025-0000

1392 1390 04/11/2014 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OGPTT DEL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0974-M. - ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0083-T- FACTURA 001-008-12691430

36.03 0.00 36.03 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 36.03

1394 1393 04/11/2014 DEV NOR OGA 1100344744001 MONCAYO BURNEO FRANCISCO JOSE

PARA DEVENGAR- FONDOS DE PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE BODEGA DE LA OGPTT DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0978-M.- SOP-0025-2014-0084-T FACTURA 002-001-512

116.07 9.29 106.78 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 116.07

1397 1396 04/11/2014 DEV NOR OGA 1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO

PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OGPTT POR EL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0979-M. - SOP-0025-2014-0085-T FACTURA 003-001-0405347

10.35 0.00 10.35 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 10.35

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/20147 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

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No.CUR

1400 1399 05/11/2014 DEV NOR OGA 1600014870001 FLORES CARVAJAL ISIDORO ELOY

PARA DEVENGAR FONDOS PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE DIRECCION PROVINCIAL DE PASTAZA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0958-M. - FACTURA 001-001-1694 ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0077-P

750.00 60.00 690.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 750.00

1403 1398 05/11/2014 DEV NOR OGA 1000100899001 VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL

PARA DEVENGAR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OGPTP POR EL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0959-M - FACTURA 001-002-0147578 SOLICITUD DE PAGO SOP- 0025-2014-0078-P

210.41 0.00 210.41 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 420.82

1407 1406 05/11/2014 DEV NOR OGA 1891721419001 MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.

PARA DEVENGAR - FONDOS PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE PROMOCION TURISTICA DE TUNGURAHUA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0983-M - FACTURA 001-001-1350- SOLICITUD DE PAGO MT-OGPTT-CZ3-2014-0983-M

240.18 4.80 235.38 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 480.36

1410 1409 07/11/2014 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OGPTP DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0967-M.- SOP-0025-2014-0078-P FACTURAS 002-002-1603938 /002-002-1603936/002-002-1603937

31.60 0.00 31.60 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 31.60

1411 1402 07/11/2014 DEV NOR OGA 1801943026001 LOPEZ ABRIL NELSO RODRIGO

PARA DEVENGAR FONDOS DEL SERVICIO DE COPIADO DE LA OGPTT, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0984-M - FACTURA 001-001-5165 - ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0088-T

235.71 4.71 231.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 471.42

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/20148 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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No.CUR

1418 1417 10/11/2014 DEV NOR OGA 0602216582001 QUINCHUELA POMAGUALLI JORGE ANTONIO

PARA DEVENGAR FONDOS POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE SEGURIDAD PARA LA OFICINA DE LA CZ3, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1964- FACTURA 001-001-468- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH

207.50 4.15 203.35 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 415.00

1425 1424 11/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

PARA DEVENGAR FONDOS PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LA OGPTC DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN MEMORANDO MT-OGPTC-CZ3-2014-0410-M. - FACTURA 090-006-1055- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH

24.56 0.00 24.56 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 49.12

1427 1421 11/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

PARA DEVENGAR - FONDOS PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LA OFICINA DE LA OGPTT DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0994-M. - FACTURA 092-009-1491 - ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0091-T

19.20 0.00 19.20 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 38.40

1429 1420 11/11/2014 DEV NOR OGA 0602045452001 ERAZO GUARDERAS PABLO MIGUEL

PARA DEVENGAR - RECARGA DE TONNER DE LAS OFICINAS DE PASTAZA Y CZ3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-2001. - FACTURA 001-001-2504- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH

96.87 1.94 94.93 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 193.74

1432 1423 11/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

PARA DEVENGAR - FONDOS DE PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA OGPTC DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTC-CZ3-2014-0402-M. FACTURA 001-777-6485525

6.20 0.00 6.20 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 12.40

1435 1434 12/11/2014 DEV NOR OGA 0500809942001 MUNOZ LUIS ADALBERTOPARA DEVENGAR FONDOS PARA PAGO POR EVENTO MUSICAL EN GABINETE ITINERANTE EN PANGUA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-2036. - FACTURA 001-001-301 - ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH

600.00 12.00 588.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,200.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/20149 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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No.CUR

1437 1436 13/11/2014 DEV NOR OGA 0691740390001 CONVERLINSEG CIA LTDAPARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OGPTP DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0978-M. - FACTURA 001-001-0009- ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0080-P

267.86 5.36 262.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 535.72

1442 1441 13/11/2014 DEV NOR OGA 1804048567001 BURGOS MERINO OSCAR IVAN

PARA COMPROMETER FONDOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE LA OGPTT CON PLACAS TEI-1309, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-0991-M.- facturas 001-001-309/001-001-310- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH

737.00 9.64 727.36 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,474.00

1444 1439 13/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

PARA DEVENGAR - SERVICIO DE CORREO DE LA OGPTP DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0974-M. - FACTURA 135-007-1915- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH

44.20 0.00 44.20 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 88.40

1447 1440 13/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

PARA DEVENGAR FONDOS PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LA OGPTP DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0983-M.- FACTURA 135-007-1943- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH

31.48 0.00 31.48 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 62.96

1449 1354 13/11/2014 DEV NOR OGA 1804048567001 BURGOS MERINO OSCAR IVAN

PARA DEVENGAR - FONDOS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA OGPTT, SEGÚN MEMORANDO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0941. - FACTURAS 001-001-312/001-001-311- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH

228.00 3.51 224.49 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 456.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201410 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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No.CUR

1458 1360 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR - FONDOS DE MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRAER A FUNCIONARIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1426.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1459 1455 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR FONDOS DE PASAJES AL INTERIOR DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRAER A FUNCIONARIA DE LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1426.- DEL 09/09/2014

6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 6.00

1460 1365 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGARR FONDOS DE MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A SRA. COORDINADORA, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1567. - 19/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1461 1457 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR FONDOS DE PASAJES AL INTERIOR DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A SRA. COORDINADORA, TRÁMITES BCE, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1567.- 19/09/2014

6.40 0.00 6.40 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 6.40

1462 1362 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR FONDOS DE MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIAS A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN MEMORANDO MT-DN-2014-0063. 10/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201411 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1463 1456 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR- FONDOS DE PASAJES AL INTERIOR DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIAS A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN MEMORANDO MT-DN-2014-0063. - 10/09/2014

7.45 0.00 7.45 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 7.45

1464 1359 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR EN EVENTO "ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA LA CRAECIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS INNOVADORES", SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1426 08/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1465 1454 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMDEVENGAR PASAJES EN EL INTERIOR DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR EN EVENTO "ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA LA CRAECIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS INNOVADORES", SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1426 08/09/2014

6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 6.00

1466 1357 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DEL PUYO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA MAPAS PLEGABLES, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1404- 04/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201412 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

1467 1453 14/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMDEVENGAR - PASAJES EN EL INTERIOR DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DEL PUYO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA MAPAS PLEGABLES, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1404 04/09/2014

2.35 0.00 2.35 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2.35

1468 1358 14/11/2014 DEV NOR OGA 0603385022 GUAMAN CHACAGUASAY MARIA YOLANDA

PARA DEVENGAR MOVILIZACIÓN DE YOLANDA GUAMÁN A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN EVENTO "ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA LA CREACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS INNOVADORES", SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1426 -DESDE 08/09/2014 AL 09/09/2014

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

1471 1470 18/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA DOS LÍNEAS DE LA OGPTP DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0969-M.- FACTURAS 001-777-6488287/02884655 ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0079-P

115.13 0.00 115.13 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 230.26

1478 1474 18/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OGPTT DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-|028-M. - FACTURA 001-777-6488793 ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0093-T

61.88 0.00 61.88 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 123.76

1480 1351 18/11/2014 DEV NOR OGA 1891716369001 REENCAUCHADORA DE LA SIERRA, CAUCHOSIERRA SOCIEDAD ANONIMA

PARA DEVENGAR FONDOS PARA SERVICIO DE REENCAUCHE DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO DE LA OGPTT, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-1954 - FACTURA 005-001-7835 ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0092-T

144.00 2.88 141.12 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 288.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201413 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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No.CUR

1482 1475 18/11/2014 DEV NOR OGA 1600404907001 MARTINEZ TAYUPANDA FRANKLIN VINICIO

PARA DEVENGAR FONDOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE LA OGPTP CON PLACAS PEN-0773 , SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0981-M.- FACTURAS 001-001-675/001-001-676- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH

116.07 1.56 114.51 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 232.14

1489 1483 20/11/2014 DEV NOR OGA 0602931115 TAMAYO MAGGI JOSE ROLANDO

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN 193.- DE JOSÉ TAMAYO A LA CIUDAD DEL PUYO POR LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA MAPAS PLEGABLES, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1404.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1490 1356 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802928489 ARMAS NARANJO TAMARA YADIRA

PARA DEVENGAR MOVILIZACIÓN DE LA ECON. TAMARA ARMAS A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNIÓN PROYECTO GEOPARQUE (MEER - MIN TUR), SEGÚN MEMO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0805-M. EL 05/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1492 1484 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802991859 TUBON VILLENA MARCO VINICIO

PARA ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE MARCO TUBÓN A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A SRA. COORDINADORA, SEGÚN MEMO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0805-M DE FECHA 05/-09/2-14

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1493 1361 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802928489 ARMAS NARANJO TAMARA YADIRA

PARA DEVENGAR FONDOS POR MOVILIZACIÓN DE LA ECON. TAMARA ARMAS A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A TALLER PROYECTO DE REGLAMENTO DE ALOJAMIENTO, SEGÚN MEMO No. MT-DN-2014-0063. DE FCEHA 10/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201414 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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No.CUR

1495 1485 20/11/2014 DEV NOR OGA 1803102654 TAPIA CORDOVA CARLOS GUSTAVO

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE GUSTAVO TAPIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA TRASLADAR A SRA. COORDINADORA Y LUEGO A LA CIUDAD DE LATACUNGA PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN AL ING. JORGE ALBÁN, SEGÚN MEMO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0847-M. DE FECHA 15/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1496 1487 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802991859 TUBON VILLENA MARCO VINICIO

PARA DEVENGAR ORDEN MOVILIZACIÓN DE MARCO TUBÓN A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO, SEGÚN MEMORANDO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0848-M. DE FECHA 16/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1497 1488 20/11/2014 DEV NOR OGA 1803102654 TAPIA CORDOVA CARLOS GUSTAVO

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE GUSTAVO TAPIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO, SEGÚN MEMORANDO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0853-M. DE FECHA 17/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1498 1491 20/11/2014 DEV NOR OGA 1803102654 TAPIA CORDOVA CARLOS GUSTAVO

PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO POR MOVILIZACIÓN DE GUSTAVO TAPIA A LA CIUDAD DEL PUYO PARA TRASLADAR A LA SRA. COORDINADORA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-1565. DE FECHA 18/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1500 1494 20/11/2014 DEV NOR OGA 0604465435 GUZMAN PAGUAY DIEGO ARMANDO

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE DIEGO GUZMÁN A LA CIUDAD DEL PUYO PARA PARTICIPAR EN RUEDA DE PRENSA DE PRESENTACIÓN DE AUTORIDADES, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-1565. DE FECHA 18/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201415 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

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EJERCICIO: 2014

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No.CUR

1501 1363 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802928489 ARMAS NARANJO TAMARA YADIRA

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE LA ECON. TAMARA ARMAS A LA CIUDAD DE PUYO PARA ASISTIR A RUEDA DE PRENSA PARA PRESENTACIÓN DE AUTORIDADES, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1565. DE FECHA 18/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1503 1502 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802991859 TUBON VILLENA MARCO VINICIO

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE MARCO TUBÓN A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO, SEGÚN MEMORANDO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0854-M. FECHA 18/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1504 1364 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802928489 ARMAS NARANJO TAMARA YADIRA

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE LA ECON. TAMARA ARMAS A LA CIUDAD DE QUITO PARA REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y BANCO CENTRAL PARA ACTIVACIÓN BIOMÉTRICO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1567. DE FECHA 19/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1505 1366 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802928489 ARMAS NARANJO TAMARA YADIRA

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE LA ECON. TAMARA ARMAS A LA CIUDAD DE LATACUNGA PARA PARA REALIZAR GESTIONES DESPACHO DE DOCUMENTACIÓN Y COORDINACIÓN VISITA PRESIDENTE, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1575. DE FECHA 22/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1507 1506 20/11/2014 DEV NOR OGA 1803102654 TAPIA CORDOVA CARLOS GUSTAVO

PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO POR MOVILIZACIÓN DE GUSTAVO TAPIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA PARA TRASLADAR A SRA. COORDINADORA, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-1575. DE FECHA 22/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201416 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

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EJERCICIO: 2014

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1513 1508 20/11/2014 DEV NOR OGA 0501559553 ALBAN ESCOBAR JORGE EDUARDO

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE JORGE ALBÁN A LOS CANTONES DE PANGUA Y MANÁ PARA ASISTIR A REUNIÓN DE AVANZADA CON PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SEGÚN CORREO ZIMBRA DE FECHA 18-09-2014 ENVIADO POR ECON. TAMARA ARMAS COORDINADORA CZ3. DE FECHA 22/09/2014

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

1514 1509 20/11/2014 DEV NOR OGA 0501595201 PEREZ VILLAMARIN LUIGUI HOMERO

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE LUIGUI PÉREZ A LOS CANTONES DE PANGUA Y LA MANÁ PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO, SEGÇUN CORREO ZIMBRA DE FECHA 22-09-2014 ENVIADO POR ING. JORGE ALBÁN SP7 OGPTC. DE FECHA 22/09/2014

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

1515 1367 20/11/2014 DEV NOR OGA 0603385022 GUAMAN CHACAGUASAY MARIA YOLANDA

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE YOLANDA GUAMÁN A LA CIUDAD DE AMBATO PARA ASISTIR A TALLER SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1641. DE FECHA 24/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1517 1368 20/11/2014 DEV NOR OGA 0916396682 ONATE REA SONIA MIREYAPARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE SONIA OÑATE A LA CIUDAD DE AMBATO PARA ASISTIR A TALLER SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1651. DE FECHA 24/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1518 1369 20/11/2014 DEV NOR OGA 0603990433 AVALOS SILVA NELLY PAULINA

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE PAULINA AVALOS A LA CIUDAD DE AMBATO PARA ASISTIR A TALLER SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1651. DE FECHA 24/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201417 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

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1519 1370 20/11/2014 DEV NOR OGA 0604009191 VARGAS SALGUERO SANDRA ELIZABETH

PARA DEVENGAR ORDE DE MOVILIZACIÓN DE SANDRA VARGAS A LA CIUDAD DE AMBATO ASISTIR A TALLER SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1657. DE FECHA 24/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1520 1371 20/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE AMBATO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIA A LA CIUDAD DE AMBATO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1657. DE FECHA 24/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1521 1510 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802991859 TUBON VILLENA MARCO VINICIO

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE MARCO TUBÓN A LA CIUDAD DE LATACUNGA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-1610. DE FECHA 24/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1522 1511 20/11/2014 DEV NOR OGA 0604465435 GUZMAN PAGUAY DIEGO ARMANDO

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN FONDOS DE PAGO POR MOVILIZACIÓN DE DIEGO GUZMÁN A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A TALLER DE COMUNICACIÓN EN PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDOS No. MT-CZ3-2014-1620 Y MT-CZ3-2014-165 DE FECHA 25/09/2014 Y 26/09/2014 SUBSITENCIAS

80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 80.00

1523 1372 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802928489 ARMAS NARANJO TAMARA YADIRA

PARA DEVENGAR PRDEN DE MOVILIZACIÓN DE LA ECON. TAMARA ARMAS A LA CIUDAD DE HUIGRA PARA CUMPLIR COMPROMISOS PRESIDENCIALES Y REUNIÓN TÉCNICA, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-1660. DE FECHA 25/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201418 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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No.CUR

1524 1512 20/11/2014 DEV NOR OGA 1803102654 TAPIA CORDOVA CARLOS GUSTAVO

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE GUSTAVO TAPIA A LA PARROQUIA HUIGRA, CANTÓN ALAUSÍ PARA TRASLADAR A SRA. COORDINADORA, SEGÚN MEMEORANDO MT-CZ3-2014-1660. DE FECHA 25/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1525 1373 20/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1658. DE FECHA 25/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1526 1374 20/11/2014 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAMPARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE WILLIAM ESPINOZA A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRAER A FUNCIONARIO HACIA LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1620. DE FECHA 26/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1527 1516 20/11/2014 DEV NOR OGA 1802991859 TUBON VILLENA MARCO VINICIO

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE MARCO TUBÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS, SEGÚN MEMORANDO No. MT-OGPTT-CZ3-2014-0860-M. DE FECHA 26/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1528 1375 20/11/2014 DEV NOR OGA 0916396682 ONATE REA SONIA MIREYAPARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE SONIA OÑATE A LA CIUDAD DEL PUYO PARA AISITIR A CAPACITACIÓN A LOS TÉCNICOS DE TERRITORIO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1684. DE FECHA 29-09-2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201419 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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No.CUR

1529 1376 20/11/2014 DEV NOR OGA 1722385786 ELJURI ARCOS ROCIO BEATRIZ

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE ROCIO EL JURI A LA CIUDAD DEL PUYO PARA AISITIR A CAPACITACIÓN A LOS TÉCNICOS DE TERRITORIO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1684. DE FECHA 29/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1530 1377 20/11/2014 DEV NOR OGA 0602074866 CICENIA BALSECA JAIME ISAAC

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE JAIME CICENIA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIAS A LA CIUDAD DEL PUYO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1684. DE FECHA 29/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1531 1378 20/11/2014 DEV NOR OGA 0916396682 ONATE REA SONIA MIREYAPARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACION DE SONIA OÑATE A LA CIUDAD DE AMBATO PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN A LOS TÉCNICOS DE TERRITORIO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1684. DE FECHA 30-09-2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1532 1379 20/11/2014 DEV NOR OGA 1722385786 ELJURI ARCOS ROCIO BEATRIZ

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE ROCIO EL JURI A LA CIUDAD DE AMBATO PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN A LOS TÉCNICOS DE TERRITORIO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1684. DE FECHA 30/09/2014

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1534 1380 20/11/2014 DEV NOR OGA 0602074866 CICENIA BALSECA JAIME ISAAC

PARA DEVENGAR ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE JAIME CICENIA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIAS A LA CIUDAD DE AMBATO, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-1684. DE FECHA 30/09/2014.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201420 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1535 1533 20/11/2014 DEV NOR OGA 1891723357001 ESTAZUL CIA. LTDA.PARA DEVENGAR - FONDOS DE PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA OGPTT DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2014-1035-M. ORDEN DE PAGO SOP-0025-2014-0094-T FACTURA 001-002-67890

187.35 0.00 187.35 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 374.70

1538 1537 21/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CZ3 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-2226. DE LAS FACTURAS 001-777-6467460/001-777-6466193 ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH

138.84 0.00 138.84 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 277.68

1542 1476 24/11/2014 DEV NOR OGA 1600404907001 MARTINEZ TAYUPANDA FRANKLIN VINICIO

PARA DEVENGAR FONDOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACAS PEA-2154 DE LA OGPTP, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTP-CZ3-2014-0990-M FACTURA 001-001-660/001-001-678 ORDEN DE PAGO 0082

66.96 0.90 66.06 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 133.92

1546 1545 25/11/2014 DEV NOR OGA 0600019319001 LOPEZ BUENANO JOSE WILFRIDO

PARA DEVENEGARFONDOS PARA SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA CZ3 DEL MES OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMO No. MT-CZ3-2014-2184. FACTURA 001-001-228725 ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH

408.22 0.00 408.22 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 816.44

1548 1477 25/11/2014 DEV NOR OGA 1716690381001 VIZUETE CEVALLOS OSCAR SEBASTIAN

PARA DEVENGAR FONDOS DE PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OGPTC DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTC-CZ3-2014-0404-M. - FACTURA 002-001-86384 ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH

179.42 0.00 179.42 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 358.84

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201421 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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No.CUR

1554 1550 27/11/2014 DEV NOR OGA 0691714802001 GALAN Y MINO EXPRESS CIA. LTDA.

PARA DEVENGAR FONDOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CZ3 DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2014-2197 FACTURA 001-001-4533- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH

375.00 7.50 367.50 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 750.00

1556 1553 27/11/2014 DEV NOR OGA 1791282582001 G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.

PARA DEVENGAR FONDOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA CZ3, SEGÚN MEMORANDO No. MT-CZ3-2014-2290.- FACTURA 001-005-761445- ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH

105.00 2.10 102.90 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 210.00

1561 1551 27/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

PARA DEVENGAR FONDOS PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 3 (CHIMBORAZO) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO MT-CZ3-2014-2283.- FACTURA 100-001-11725 ORDEN DE PAGO OP-0025-2014-00-CH

53.13 0.00 53.13 0.00 APROBADO SBASANTESTUR SBASANTESTUR SBASANTESTUR FMALDONADOTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 106.26

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 7,752.42 130.34 7,622.08 0.00CANTIDAD DE CUR: 76

ENTIDAD: 510-0026-0000

1315 1228 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A QUITO EL 05 DE AGOSTO SOLICITADO POR LA ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA C.SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 554 SOP # 582.

65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 65.00

1316 1209 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA EL 13 DE AGOSTO DEL 2014 SOLICITADO POR LA ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 546 SOP # 580.

50.00 0.00 50.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 50.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201422 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

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No.CUR

1317 1210 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MANTA EL 8 DE AGOSTO SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZ COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4. CERT.PRES.# 547 SOP # 579.

65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 65.00

1318 1211 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA

INICIO PROCESO PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO LOS DIAS 16 Y 17 DE AGOSTO SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4. CERT.PRES.# 548 SOP # 576.

195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 195.00

1319 1212 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 18 DE AGOSTO SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COOORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4. CERT.PRES.# 549 SOP # 577.

65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 65.00

1320 1213 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MANTA EL 12 DE AGOSTO SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COOORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4. CERT.PRES.# 550 SOP # 578.

65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 65.00

1321 1217 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A JARAMIJO EL 14 DE AGOSTO SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LACZ4. CERT.PRES.# 553 SOP # 581.

50.00 0.00 50.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 50.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201423 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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No.CUR

1322 1218 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MANTA EL 27 DE AGOSTO SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 555 SOP # 583.

65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 65.00

1323 1219 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA

INICIO PROCESO PASO SUBSISTENCIA A FLAVIO ALFARO EL 23 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 556 SOP # 584.

65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 65.00

1324 1220 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA

INCIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ EL 04 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 557 SOP # 585.

65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 65.00

1325 1221 04/11/2014 DEV NOR OGA 1306941624 FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA

INICIO PROCESO PAGO VIATICO Y SUB. A QUITO Y PUERTO LOPEZ LOS DIAS 5,6,7, Y 8 DE OCTUBRE SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4. CERT.PRES.# 558 SOP # 586.

341.00 0.00 341.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 341.00

1326 974 07/11/2014 DEV NOR OGA 1713643268001 COTACACHI AGUILAR HILDA SUSANA

INICIO PROCESO PAGO CONTRATACION DE PERSONA PARA LIMPIEZA OFICINA DE ATP CZ4 SOLICITADO POR LCDA. LADY DELGADO Y AUTORIZADO POR ING.KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4. CERT.PRES.# 487 SOP # 610 FACT.# 60.

228.00 0.00 228.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 228.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201424 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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No.CUR

1329 1328 12/11/2014 DEV NOR OGA 1310938798 LOOR MENDOZA DIANA CAROLINA

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MANTA EL 5 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR SRA. DIANA LOOR Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 594 SOP # 617.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1335 1332 12/11/2014 DEV NOR OGA 1704638236001 NOVOA PEREZ ZOILA ELENAINICIO PROCESO PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE DEL 2014 OFICINA SANTO DOMINGO SOLICITADO POR LCDA. JENNY VILLEGAS Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA C.SUBROGANTE C.ZONAL 4 CERT.PRES.# 49 SOP # 612 FACT.# 318.

160.00 3.20 156.80 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 320.00

1336 1333 12/11/2014 DEV NOR OGA 2390014158001 SANTO DOMINGO PLAZA NEGOCIOS Y COMERCIO

INICIO PROCESO PAGO ARRIENDO OFICINA SANTO DOMINGO MES DE MOVIEMBRE SOLICITADO POR LCDA. JENNY VILLEGAS Y AUTORIZADA POR ING. KERLLY MENDOZA COORDINADORA (S) CZ4 CERT.PRES.# 333 SOP # 615 FACT. # 320.

609.46 48.76 560.70 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 609.46

1346 1327 12/11/2014 DEV NOR OGA 0913797056 GRANDA GARCIA MARCO XAVIER

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE A TOSAGUA, JUNIN, BOLIVAR Y SAN PLACIDO, EL 29 MAYO SOLICITADO POR ING. MARCO GRANDA Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 574 SOP # 588.

49.00 0.00 49.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 49.00

1351 1345 14/11/2014 DEV NOR OGA 1309561106 PIN VELASQUEZ CESAR FERNANDO

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A COJIMIES EL 23 DE AGOSTO SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 583 SOP # 618.

27.50 0.00 27.50 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 27.50

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201425 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

1352 1334 14/11/2014 DEV NOR OGA 1309561106 PIN VELASQUEZ CESAR FERNANDO

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ Y MANTA LOS DIAS 8,10 Y 11 DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 576 SOP # 626.

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

1353 1339 14/11/2014 DEV NOR OGA 1309561106 PIN VELASQUEZ CESAR FERNANDO

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A PEDERNALES LOS DIAS 16,17,20,21 DE OCTUBRE SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 578 SOP # 624.

160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 160.00

1354 1341 14/11/2014 DEV NOR OGA 1309561106 PIN VELASQUEZ CESAR FERNANDO

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ, SANTO DOMINGO Y GUAYAQUIL EL 30 OCT. 4 Y 5 NOV. SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 580 SOP # 622.

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

1355 1338 14/11/2014 DEV NOR OGA 1310425705 MENDOZA GARCIA KERLLY JOHANA

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MANTA LOS DÍAS 10 Y 11 DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CET.PRES.# 577 SOP # 625.

130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 130.00

1356 1340 14/11/2014 DEV NOR OGA 1310425705 MENDOZA GARCIA KERLLY JOHANA

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ, SANTO DOMINGO Y GUAYAQUIL EL 30 OCT. 4 Y 5 NOV.SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 579 SOP # 623.

195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 195.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201426 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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No.CUR

1357 1342 14/11/2014 DEV NOR OGA 1310425705 MENDOZA GARCIA KERLLY JOHANA

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A CASCOL Y PUERTO LOPEZ EL 25 Y 28 DE OCTUBRE SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 582 SOP # 620.

130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 130.00

1358 1343 14/11/2014 DEV NOR OGA 1310425705 MENDOZA GARCIA KERLLY JOHANA

INICIO PROCESO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ EL 03 OCT.Y A QUITO DEL 6 AL 9 OCT. SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4. CERT.PRES.# 584 SOP # 619.

256.00 0.00 256.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 256.00

1370 12 14/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

INICIO PROCESO PAGO SERVICIO TELECOMUNICACIONES MES OCTUBRE OFICINA SANTO DOMINGO SOLICITADO POR LCDA. JENNY VILLEGAS Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA CZONAL 4 CERT.PRES.# 20 SOP # 613 FACT.# 6475095 Y 6475096.

44.38 0.00 44.38 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 88.76

1372 1348 14/11/2014 DEV NOR OGA 1391709048001 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO

INICIO PROCESO PAGO ALICUOTA OFICINA DE PORTOVIEJO MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LCDA.ZOILA RIVERA Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA CORRODINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 525 SOP # 607 PLANILLA DE GASTOS # 8357.

166.25 0.00 166.25 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 166.25

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201427 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

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1373 1359 17/11/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

INICIO PROCESO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA SANTO DOMINGO MES OCTUBRE SOLICITADO POR LCDA. JENNY VILLEGAS Y AUTORIZADO POR ING. KERRLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZONAL 4 CERT.PRES.# 14 SOP # 614 FACT.# 1761452.

87.14 0.00 87.14 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 87.14

1374 1368 17/11/2014 DEV NOR OGA 1311703498 VERA BRAVO MARIA PAOLAINICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 11 DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR ING PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LACZ4 CERT.PRES.# 616 SOP # 637.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1375 1362 17/11/2014 DEV NOR OGA 1309561106 PIN VELASQUEZ CESAR FERNANDO

INICIO PROCESO PAGO VIATICO Y SUB. A VARIOS CANTONES DE MANABI Y SANTO DOMINGO EL 19,22,23,25,27 Y 28 OCT. SOLICITADO POR SR. FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA C.SUBROGANTE CZ4. CERT.PRES.# 581 SOP # 641.

280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 280.00

1377 1349 18/11/2014 DEV NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMAINICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MANTA EL 22 DE OCTUBRE SOLICITADO POR SRTA. GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADA POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 617 SOP # 628.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1378 1350 18/11/2014 DEV NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMAINICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A VARIOS CANTONES DE MANABI RECORRIDO DE PLAYAS EL 27 DE OCTUBRE SOLICITADO POR SRTA. GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 618 SOP #629.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

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04/12/201428 DE

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1379 1360 18/11/2014 DEV NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMAINICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 5 DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR SRTA. GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 619 SOP # 630.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1380 1361 18/11/2014 DEV NOR OGA 1309544474 CEVALLOS GALARZA GEMAINICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MANTA EL 11 DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR SRTA. GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 620 SOP # 631.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1381 1347 18/11/2014 DEV NOR OGA 1303681439 ROEN MOREIRA IRIS MONSERRATE

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A PUERTO LOPEZ EL 19 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR LA EC IRIS ROBEN Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 589 SOP # 640.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1382 1365 18/11/2014 DEV NOR OGA 1311475535 INTRIAGO ZAMBRANO ELIANA JULISA

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A MONTECRISTI EL 20 DE AGOSTO SOLICITADO POR LA ING ELIANA INTRIAGO Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 609 SOP # 638.

35.00 0.00 35.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 35.00

1383 1366 18/11/2014 DEV NOR OGA 1311475535 INTRIAGO ZAMBRANO ELIANA JULISA

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A QUITO EL 16 DE OCTUBRE SOLICITADO POR ING ELIANA INTRIAGO Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 608 SOP # 639.

56.00 0.00 56.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 56.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

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04/12/201429 DE

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1384 1363 18/11/2014 DEV NOR OGA 1304542747 MORALES AVILA CARMEN ROGERIA

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A CALCETA EL 4 DE OCTUBRE SOLICITADO POR EC CARMEN MORALES Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 592 SOP # 634.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1385 1364 18/11/2014 DEV NOR OGA 1304542747 MORALES AVILA CARMEN ROGERIA

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A ROCAFUERTE EL DIA 28 SEPTIEMBRE SOLICITADO POR ECON. CARMEN MORALES Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 591 SOP # 633.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1386 1369 19/11/2014 DEV NOR OGA 1715666705 CHUNGANDRO INTRIAGO CESAR XAVIER

INICIO PROCESO PAGO VIATICO Y SUBS.A VARIOS CANTONES MANABI, RIOBAMBA Y LA CONCORDIA :27/28 JUNIO,14/17/18/19 JULIO,9/12/13/15/16/17/18/21 AGOSTO,17 Y 29 SEPT. SOLICITADO POR SR.CESAR CHUNGANDRO Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENODZA C.SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 610 SOP # 632.

675.00 0.00 675.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 675.00

1390 1387 19/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

INICIO PROCESO PAGO SERVICIO TELEFONO OFICINA ATP CZ4 SOLICITADO POR LCDA. LADY DELGADO Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 435 SOP # 643 FACT.# 6611584.

119.03 0.00 119.03 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 238.06

115

20:27:09HORA:REPORTE:

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04/12/201430 DE

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1402 1393 21/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

INICIO PROCESO PAGO SERVICIO CORREO OFICINA SANTO DOMINGO MES OCTUBRE SOLICITADO POR LCDA. JENNY VILLEGAS Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINANDORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 638 SOP # 653 FACT.# 2072.

27.23 0.00 27.23 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 54.46

1403 1397 21/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

INICIO PROCESO PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA ATP CZ4 MES OCTUBRE SOLICITADO POR LCDA.LADY DELGADO Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 435 SOP # 660 FACT.# 6466955 Y 6475098.

269.19 0.00 269.19 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 538.38

1406 1284 24/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

INICIO PROCESO PAGO SERVICIO CORREO OFICINA PORTOVIEJO CZ4 MES SEPTIEMBRE SOLICITADO POR LCDA. ZOILA RIVERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CERT.PRES.# 573 SOP # 658 FACT.# 3194.

286.02 0.00 286.02 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 572.04

1408 1396 24/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

INICIO PROCESO PAGO SERVICIO CORREO OFICINA ATP CZ4 MES OCTUBRE SOLICITADO POR LCDA. LADY DELGADO Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 435 SOP # 661 FACT,# 3393.

77.91 0.00 77.91 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 155.82

115

20:27:09HORA:REPORTE:

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04/12/201431 DE

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1412 1388 24/11/2014 DEV NOR OGA 1390142761001 REENCAUCHADORA GALARZA K.G.T. E HIJOS CIA. LTDA.

INICIO PROCESO PAGO ADQUISICION LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA COORDINACION Z4 SOLICITADO POR LCDO. RAMIRO RODRIGUEZ Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 639 SOP # 652 FACT.# 4396.

1,032.99 10.33 1,022.66 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,065.98

1415 1392 24/11/2014 DEV NOR OGA 1309870960 FLORES VELEZ FATIMA LILIANA

INICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA AL CANTON ROCAFUERTE EL 28 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR LCDA. LILIANA FLORES Y AUTORIZADO POR LA ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 604 SOP # 657.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1417 1411 25/11/2014 DEV NOR OGA 1307584977001 VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY

INICIO PROCESO PAGO SERVICIO GARAJE VEHICULOS DE LA COORDINACION Z4 NOVIEMBRE SOLICITADO POR LCDA.ZOILA RIVERA Y AUTORIZADO POR ING. KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 646 SOP # 665 FACT.# 4512.

100.00 2.00 98.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 200.00

1419 1413 25/11/2014 DEV NOR OGA 1307584977001 VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY

INICIO PROCESO PAGO SERVICIO GARAJE VEHICULOS DE LA COORDINACION Z4 MES DICIEMBRE SOLICITADO POR LCDA. ZOILA RIVERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE CZ4 CERT.PRES.# 645 SOP # 666 FACT. # 4513.

100.00 2.00 98.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 200.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201432 DE

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1421 1401 25/11/2014 DEV NOR OGA 1306915040001 CEDENO PINCAY FRANKLIN ALFREDO

INICIO PROCESO PAGO IMPRESION COMPROBANTES DE RETENCION Y LIQ.COMPRA SOLICITADO POR ING DEBBIE CEVALLOS Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 643 SOP # 662 FACT.# 12829

44.00 0.88 43.12 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 44.00

1425 1400 26/11/2014 DEV NOR OGA 1309654877 VERA LOOR FREDDY DAVIDINICIO PROCESO PAGO SUBSISTENCIA A PEDERNALES,JAMA, SAN VICENTE,SUCRE EL 27 OCTUBRE SOLICITADO POR LCDO. FREDDY VERA Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA C.SUBROGANTE DE LA CZ4 CERT.PRES.# 641 SOP # 659.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

1426 1424 26/11/2014 DEV NOR OGA 1712912359 VILLEGAS ROMERO JENNYINICIO PROCESO PAGO REPOSICION SERVICIO TELEFONICO OFICINA SANTO DOMINGO ABRIL,MAYO,JUNIO,AGOSTO SOLICITADO POR ING JENNY VILLEGAS Y AUTORIZADO POR ING KERLLY MENDOZA COORDINADORA SUBROGANTE ZONAL 4 CERT.PRES.# 649 SOP # 642.

97.58 0.00 97.58 0.00 APROBADO CMORALESTUR CMORALESTUR CMORALESTUR MVERATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 97.58

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 7,213.68 67.17 7,146.51 0.00CANTIDAD DE CUR: 51

ENTIDAD: 510-0027-0000

1847 1844 04/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

COORDINACION ZONAL 5: COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. CANCELACION VARIAS FACTURAS. POR PAGOS DE SERVCIO DE TELEFONIA, INTERNET, CELULAR. SOLICITADO POR SR.ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5

669.61 0.00 669.61 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,339.22

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201433 DE

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1854 1843 04/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

COORDINACION ZONAL 5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURA # 223207. POR CONSUMO DE CELULAR DE LA COORDINACION ZONAL 5. SEGUN MEMORANDO MT-CZ5-2014-3094 SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

118.98 0.00 118.98 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 237.96

1855 1783 04/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CZ5: CNT EP. CANCELACION FACTURA # 753243. POR PLAN VIRTUAL DE EMPRESAS, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE PARQUE MARINO VALDIVIA, SOLICITADO POR SR.JULIO ANGEL REYES Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ

6,829.00 0.00 6,829.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 13,658.00

1857 1848 04/11/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

COORDINACION ZONAL 5: EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. CANCELACION FACTURA # 2180234. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRECCION TECNICA DE SANTA ELENA. MEDIDOR: 4043410-0 PERIODO: 02/09/14 AL 10/09/14.

9.05 0.00 9.05 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 9.05

1858 1848 05/11/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

COORDINACION ZONAL 5: EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. CANCELACION FACTURA # 2031204 Y 2082485. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA DIRECCION TECNICA DE LOS RIOS. MEDIDOR: 20110221806. PERIODO: 02/08/14-02/09/14 Y 02/09/14-02/10/14.

39.06 0.00 39.06 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 39.06

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201434 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

1861 1849 05/11/2014 DEV NOR OGA 0910453265001 GANDO BRIONES GIOVANINA MAGALY

COORDINACION ZONAL 5: GANDO BRIONES GIOVANINA MAGALY. CANCELACION FACTURA # 238. POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA LA COORDINACION ZONAL 5. PERIODO: 22/OCTUBRE/14 AL 21/NOVIEMBRE/14. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ.

300.00 24.00 276.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 300.00

1863 1846 05/11/2014 DEV NOR OGA 0992278803001 COMPANIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A.

CZ 5: COMPAÑIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A. CANCELACION FACTURA # 20821. POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5. PERIODO: 14/SEPT/14 AL 13/OCT/14. SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

3,163.84 31.64 3,132.20 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,163.84

1864 1842 05/11/2014 DEV NOR OGA 0990014094001 INDUAUTO S.A.CZ 5: INDUATO S.A. CANCELACION FACTURA # 15861 Y15860. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LOS VEHICULOS DE LA CZ5. SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

7,939.67 158.79 7,780.88 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 15,879.34

1866 1841 06/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

COORDINACION ZONAL 5: EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CANCELACION FACTURA # 6240. POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE LA PROMOCION TURISTICA DE LOS RIOS, BOLIVAR Y SANTA ELENA Y OFICINA GUAYAS PERTENECIENTE LA COORDINACION ZONAL 5.

263.42 0.00 263.42 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 526.84

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201435 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

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No.CUR

1868 1845 06/11/2014 DEV NOR OGA 0992407131001 EMPLEAGRO CIA. LTDA.CZ5: EMPLEAGRO CIA. LTDA. CANCELACION FACTURA # 472. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE PARQUE MARINO VALDIVIA. PERIODO: 14/AGO/14 AL 13/SEP/14. SOLICITADO POR ING. PAULINA LEON CASTRO Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

6,250.00 125.00 6,125.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 12,500.00

1870 1851 06/11/2014 DEV NOR OGA 1301455216001 VELEZ BERMUDEZ PACO SIGIFREDO

COORDINACION ZONAL 5: VELEZ BERMUDEZ PACO SIGIFREDO. CANCELACION FACTURA # 1852. POR COMPRA DE LIQUIDO DE AGUA PARA 10 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014. SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5

16.07 0.16 15.91 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 32.14

1872 1816 06/11/2014 DEV NOR OGA 0908760416001 BARRERA MALDONADO ELVA YICELA

CZ5: BARRERA MALDONADO ELVA YICELA. CANCELACION FACTURA # 1215. POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS PARA EL TALLER DE VALIDACION DE PERFILES DE COMPETENCIAS LABORALES TURISTICAS. SOLICITADO POR ING.PAULINA LEON Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

267.86 5.36 262.50 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 535.72

1874 1848 06/11/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CZ 5: EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. CANCELACION FACTURA # 1069151 Y 112732. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA BOLIVAR. PERIODO: 26/08/14 AL 25/09/14 Y 21/09/14 AL 21/10/14.

32.25 0.00 32.25 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 32.25

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201436 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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No.CUR

1875 1844 06/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CZ 5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURA # 6035220, 6035219 Y 6035218. POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE NUMEROS 42068172, 42068171, 42068170. ASIGNADO A COORDINACION ZONAL 5, SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

19.93 0.00 19.93 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 39.86

1877 1876 07/11/2014 DEV NOR OGA 1303391500 TAMARIZ DUENAS PATRICIO MIGUEL

CZ5: TAMARIZ DUENAS PATRICIO MIGUEL. POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISION 004-005-006-007-009-PT-CZ5-CZ-2014. SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

142.60 0.00 142.60 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 142.60

1881 1879 12/11/2014 DEV NOR OGA 1801338912001 LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO

CZ 5: LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO. CANCELACION FACTURA # 249806. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2014 DE LA OFICINA BOLIVAR. SOLICITADO POR SR. GERMAN SANCHEZ CHAVEZ AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

72.77 0.00 72.77 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 145.54

1886 1879 13/11/2014 DEV NOR OGA 1801338912001 LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO

CZ 5: LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO. CANCELACION FACTURA # 249648. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LA OFICINA DE PROMOCION TURISTICA BOLIVAR. SOLICITADO POR SR. GERMAN SANCHEZ CHAVEZ AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

113.89 0.00 113.89 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 227.78

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201437 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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No.CUR

1888 1878 13/11/2014 DEV NOR OGA 1801338912001 LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO

CZ 5: LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO. CANCELACION FACTURA # 249610. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA OFICINA DE PROMOCION TURISTICA BOLIVAR. SOLICITADO POR SR. GERMAN SANCHEZ CHAVEZ AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

116.52 0.00 116.52 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 233.04

1890 1880 13/11/2014 DEV NOR OGA 0992407131001 EMPLEAGRO CIA. LTDA.CZ5: EMPLEAGRO CIA. LTDA. CANCELACION FACTURA # 546. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE PARQUE MARINO VALDIVIA. PERIODO: 14/JUL/14 AL 13/AGO/14. SOLICITADO POR ING. PAULINA LEON CASTRO Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

6,250.00 125.00 6,125.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 12,500.00

1892 1844 14/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CZ5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURA # 137705 Y 286303. POR CONSUMO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014. AUTORIZADO POR SR. ROBERTO LARA Y LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

174.00 0.00 174.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 348.00

1893 1844 14/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CZ5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURA # 385420. POR CONSUMO DE LINEA CELULAR DEL COORDINADOR DEL MES DE OCTUBRE 2014. AUTORIZADO POR SR. ROBERTO LARA Y LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

105.87 0.00 105.87 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 211.74

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201438 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

1896 1841 14/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

CZ5: EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CANCELACION FACTURA # 6535. POR SERVICIO DE CORREO DEL MES DE OCTUBRE DE LA COORDINACION ZONAL 5 Y SUS OFICINAS DE PROMOCION TURISTICAS. AUTORIZADO POR SR. ROBERTO LARA AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADOR ZONAL 5, SUBROGANTE.

276.36 0.00 276.36 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 552.72

1901 1848 17/11/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

COORDINACION ZONAL 5: EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. CANCELACION FACTURA # 2311665. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE PROMOCION TURISTICA DE SANTA ELENA. MEDIDOR: 4043410-0 PERIODO: 02/10/14 AL 02/11/14.

9.05 0.00 9.05 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 9.05

1903 1844 17/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

COORDINACION ZONAL 5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION VARIAS FACTURAS. POR CONSUMO TELEFONICO DE VARIAS LINEAS TELEFONICAS DE LA CZ5. SOLICITADO POR ING. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADOR ZONAL 5, SUBROGANTE.

400.53 0.00 400.53 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 801.06

1908 1844 17/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

COORDINACION ZONAL 5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURAS # 6484978 Y 6484979.POR CONSUMO TELEFONICO DE OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE LA PROV.DE STA.ELENA. SOL.POR ING. PAULINA LEON Y AUT.POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADOR ZONAL 5, SUBROGANTE.

132.99 0.00 132.99 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 265.98

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201439 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1912 1904 17/11/2014 DEV NOR OGA 0917040669 PANCHANA PARRAGA HENRY SALOMON

COORDINACION ZONAL 5: PANCHANA PARRAGA HENRY SALOMON. VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR DIFERENTES COMISIONES EFECTUADAS DESDE EL MES DE AGOSTO DE 2014. AUTORIZADO POR LA LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.

240.26 0.00 240.26 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 240.26

1914 1902 17/11/2014 DEV NOR OGA 0992407131001 EMPLEAGRO CIA. LTDA.CZ5: EMPLEAGRO CÍA. LTDA. CANCELACION FACTURA # 555. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE PARQUE MARINO VALDIVIA. PERIODO: 14/SEP/14 AL 13/OCT/14. SOLICITADO POR ING. PAULINA LEON CASTRO AUTORIZADO POR LCDA MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5 SUBROGANTE

6,250.00 125.00 6,125.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 12,500.00

1916 1899 17/11/2014 DEV NOR OGA 0917298135 FARFAN CHAVEZ FATIMA TERESA

CZ 5: FARFAN CHAVEZ FATIMA TERESA. REEMBOLSO EN EFECTIVO POR COMPRA DE DOS ROLLOS DE PLASTICOS PARA EMBALAR, STAND FOROMIC FERIA INTERNACIONAL DE LA MICROEMPRESA. REF: MEMO MT-CZ5-2014-3368. SUMILLA APROBACION LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE

24.57 0.00 24.57 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 24.57

1917 1898 17/11/2014 DEV NOR OGA 0925185225001 DELGADO BERMUDEZ RICARDO FABIAN

CZ 5: DELGADO BERMUDEZ RICARDO FABIAN. CANCELACION FACTURA # 151. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO DE LA COORDINACION ZONAL 5. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ

1,225.00 24.50 1,200.50 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,450.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201440 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

1919 1900 18/11/2014 DEV NOR OGA 0992278803001 COMPANIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A.

CZ 5: COMPAÑIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A. CANCELACION FACTURA # 20840. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA CZ5. PERIODO: 14/OCT/14 AL 13/NOV/14. SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LA LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.

3,163.84 31.64 3,132.20 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,163.84

1920 1913 18/11/2014 DEV NOR OGA 0917298135 FARFAN CHAVEZ FATIMA TERESA

CZ 5: FARFAN CHAVEZ FATIMA TERESA. REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE PASAJES AEREO RUTA GYE-UIO-GYE. COMISION EFECTUADA EL 26 Y 27 DE AGOSTO DEL 2014. AUTORIZADO POR EL LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

111.51 0.00 111.51 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 111.51

1924 1922 18/11/2014 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

CZ 5: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. CANCELACION FACTURA # 26663. POR COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DE MINTUR. PERIODO: SEPTIEMBRE 2014. SEGUN MEMORANDO MT-CZ5-2014-3070, SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ

1,748.50 0.00 1,748.50 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,497.00

1928 1921 18/11/2014 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

CZ 5: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. CANCELACION FACTURA # 27387. POR COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DE MINTUR. PERIODO: OCTUBRE 2014. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.

2,823.78 0.00 2,823.78 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 5,647.56

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201441 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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1930 1923 18/11/2014 DEV NOR OGA 0202042198001 ROLDAN AVILES CRISTIAN EDUARDO

CZ5: ROLDAN AVILES CRISTIAN EDUARDO. CANCELACION FACTURA # 102. POR REPRESENTACION CULTURAL PARA LA PRESENTACION EN EL MARCO DEL GABINETE ITINERANTE PRESIDENCIAL REALIZADO EN BUCAY EL 01 AGOSTO 2014. SOLICITADO POR ING. ANNABELLE ANCHUNDIA Y AUTORIZADO POR LCDO.PATRICIO TAMARIZ, COORDINADOR ZONAL 5.

200.00 16.00 184.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 400.00

1936 1927 19/11/2014 DEV NOR OGA 1301455216001 VELEZ BERMUDEZ PACO SIGIFREDO

COORDINACION ZONAL 5: VELEZ BERMUDEZ PACO SIGIFREDO. CANCELACION FACTURA # 1896. POR COMPRA DE 20 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. REF. MEMORANDO MT-CZ5-2014-3424. SOLICITADO POR ROBERTO LARA VASQUEZ AUTORIZADO POR MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.

32.14 0.32 31.82 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 64.28

1938 1926 19/11/2014 DEV NOR OGA 0990014094001 INDUAUTO S.A.COORDINACION ZONAL 5: INDUATO S.A. CANCELACION FACTURA # 16384, 358721 Y 16385. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5. SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LA LCDA. MELISSA SANAHUANO SALTOS COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.

1,649.67 33.00 1,616.67 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,299.34

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201442 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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1943 1902 20/11/2014 DEV NOR OGA 0992407131001 EMPLEAGRO CIA. LTDA.CZ 5: EMPLEAGRO CIA. LTDA. CANCELACION FACTURA # 557. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE PARQUE MARINO VALDIVIA. PERIODO: 14/OCT/14 AL 13/NOV/14. SOLICITADO POR ING.PAULINA LEON CASTRO AUTORIZADO POR LCDA MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5,SUBROGANTE.

6,250.00 125.00 6,125.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 12,500.00

1947 1945 21/11/2014 DEV NOR OGA 1200745477001 NOBOA SALAZAR ELBA MARIANA

CZ5: NOBOA SALAZAR ELBA MARIANA. CANCELACION FACTURA # 881. POR ALQUILER DE OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE LOS RIOS. PERIODO: SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014. SOLICITADO POR MGS. MIGUEL GALARZA AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.

892.86 71.43 821.43 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 892.86

1954 1950 24/11/2014 DEV NOR OGA 1708030281001 HERNANDEZ ESTEVEZ WALTER REGALADO

CZ5: HERNANDEZ ESTEVEZ WALTER REGALADO. CANCELACION FACTURA # 169518. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE SANTA ELENA. SOLICITADO POR SRTA. PAULINA SOLEDAD LEON Y AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5; SUBROGANTE.

1,339.29 0.00 1,339.29 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,678.58

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201443 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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1956 1942 24/11/2014 DEV NOR OGA 0902953603 GUANOLUISA GUANOLUISA ALEJANDRO

CZ5: GUANOLUISA GUANOLUISA ALEJANDRO. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A DIFERENTES CIUDADES Y PROVINCIAS. COMISIONES EFECTUADAS DURANTE VARIAS FECHAS. POR TRASLADOS A VARIOS FUNCIONARIOS. SOLICITADO POR SR. ALEJANDRO GUANOLUISA Y AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.

924.23 0.00 924.23 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 924.23

1957 1946 24/11/2014 DEV NOR OGA 0201816105 CARBALLO ESPIN DIEGO DUVERLIN

CZ5: CARBALLO ESPIN DIEGO DUVERLIN. VIATICO Y SUBSISTENCIA POR DIFERENTES CIUDADES Y PROVINCIAS. EFECTUADAS EN DIFERENTES FECHAS DE COMISION. SOLICITADO POR SR. DIEGO CARBALLO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.

1,062.05 0.00 1,062.05 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,062.05

1958 1951 24/11/2014 DEV NOR OGA 1303391500 TAMARIZ DUENAS PATRICIO MIGUEL

CZ5: TAMARIZ DUEÑAS PATRICIO MIGUEL. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A DIFERENTES CIUDADES Y PROVINCIAS. COMISIONES EFECTUADAS DURANTE VARIAS FECHAS. POR TRASLADOS A VARIOS FUNCIONARIOS. SOLICITADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ Y AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.

692.29 0.00 692.29 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 692.29

1959 1949 24/11/2014 DEV NOR OGA 1309824454 AROCA RIVADENEIRA DOMENICA RAFAELA

CZ5: AROCA RIVADEINEIRA DOMENICA RAFAELA. REEMBOLSO VALORES POR TRASLADO DESDE POSORJA A ISLA PUNA. SOLICITADO POR SRA. ING. DOMENICA AROCA Y AUTORIZADO POR MGS. LARISSA MARANGONI COORDINADORA ZONAL 5.

100.00 0.00 100.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 100.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201444 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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1962 1961 24/11/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CZ5: EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. CANCELACION FACTURA # 2208801. POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE LOS RIOS. PERIODO: 03/OCT/14 AL 05/NOV/14. CODIGO: 1001317809.

45.33 0.00 45.33 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 45.33

1964 1910 26/11/2014 DEV NOR OGA 0992374241001 VANSERTRANS S.A.CZ5: VANSERTRANS S.A. CANCELACION FACTURA # 9708. POR SERVICIO DE TRANSPORTE VEHICULO VIP AL SR. MINISTRO LOS DIAS 31 JULIO, 01 Y 02 AGOSTO 2014. SRA. MINISTRA LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO 2014. SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

1,450.00 14.50 1,435.50 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,450.00

1965 1960 26/11/2014 DEV NOR OGA 0991519246001 ELIPOL S.A.CZ5: ELIPOL S.A. CANCELACION FACTURA # 27588. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE MODALIDAD PREPAGO. PERIODO: DICIEMBRE DE 2014 VEHICULOS ASIGNADOS COORDINACION ZONAL 5. SOLICITADO POR EL SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LA LCDA. MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.

1,785.71 0.00 1,785.71 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,571.42

1967 1963 26/11/2014 DEV NOR OGA 0910172329 CEDE??O INTRIAGO JOSE RAMON

CZ5: CEDENO INTRIAGO JOSE RAMON. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A DIFERENTES CIUDADES. EFECTUADAS EN VARIAS FECHAS. POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS.

511.97 0.00 511.97 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 511.97

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201445 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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1974 1953 28/11/2014 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.CZ 5: SEGUROS SUCRE S.A. CANCELACION FACTURA # 8201. POR POLIZA DE BIENES UBICADOS EN EL PARQUE MARINO VALDIVIA. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE

31.65 0.30 31.35 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 63.30

1976 1963 28/11/2014 DEV NOR OGA 0910172329 CEDE??O INTRIAGO JOSE RAMON

CZ 5: CEDENO INTRIAGO JOSE RAMON. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A DIFERENTES CIUDADES. EFECTUADOS EN DIFERENTES FECHAS. POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A DIFERENTES ACTIVIDADES.

511.98 0.00 511.98 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 511.98

1977 1969 28/11/2014 DEV NOR OGA 0910453265001 GANDO BRIONES GIOVANINA MAGALY

CZ 5: GANDO BRIONES GIOVANINA MAGALY. CANCELACION FACTURA # 240. POR ALQUILER DE BODEGA PARA LA COORDINACION ZONAL 5. PERIODO: 22/NOV/14 AL 21/DIC/14. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDA. MELISSA SANAHUANO, COORDINADORA ZONAL 5, SUBROGANTE.

300.00 24.00 276.00 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 300.00

1979 1970 28/11/2014 DEV NOR OGA 1291714605001 EMFLUSA EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A.

CZ 5: EMFLUSA EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A. CANCELACION FACTURA # 349601. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MODALIDAD PREPAGO. PERIODO: 22/AGO/14 AL 17/SEP/14. SOLICITADO POR EL MGS. MIGUEL GALARZA Y AUTORIZADO POR LA LCDA MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5 SUBROGANTE.

183.31 0.00 183.31 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 366.62

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201446 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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No.CUR

1981 1971 28/11/2014 DEV NOR OGA 1291714605001 EMFLUSA EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A.

CZ 5: EMFLUSA EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A. CANCELACION FACTURA # 354505. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MODALIDAD PREPAGO. PERIODO: 23/JUL/14 AL 20/AGO/14. SOLICITADO POR EL MGS. MIGUEL GALARZA Y AUTORIZADO POR LA LCDA MELISSA SANAHUANO COORDINADORA ZONAL 5 SUBROGANTE.

116.65 0.00 116.65 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 233.30

1983 1972 28/11/2014 DEV NOR OGA 0918133745 LUQUE GALLARDO MARIA CLAUDIA

CZ 5: LUQUE GALLARDO MARIA CLAUDIA. REEMBOLSO POR IMPRESIONES EN PAPEL COUCHE FORMATO A3 REUNION CON LA DIRECCION DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE GYE; SOLICITADO POR LA LCDA. MARIA LUQUE GALLARDO AUTORIZACIÓN DE LCDO. PATRICIO TAMARIZ

32.47 0.00 32.47 0.00 APROBADO VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR VCARABAJOTUR MTORRESTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 32.47

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 67,412.38 935.64 66,476.74 0.00CANTIDAD DE CUR: 53

ENTIDAD: 510-0028-0000

1073 1072 05/11/2014 DEV NOR OGA 0103754321 AUCAY PIZARRO JOSE FELIXPAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE TRABAJO AL SR. CONDUCTOR JOSE AUCAY PIZARRO. SEGÚN APROBACION MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN OFICIO DE FECHA 30/10/2014. SOP-0028-2014-0257. RESPALDO DE FACTURA ADJUNTO.

25.00 0.00 25.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 25.00

1074 1071 05/11/2014 DEV NOR OGA 0103754321 AUCAY PIZARRO JOSE FELIXPAGO DE REEMBOLSO AL CONDUCTOR JOSE AUCAY PIZARRO POR GASTO INCURRIDOS EN MANTENIMIENTO VEHICULO CZ6, SISTEMA ELECTRICO, BOCINA Y LUCES. SEGÚN APROBACIÓN MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN OFICIO DE FECHA 30/10/2014. SOP-0028-2014-0256. RESPALDOS ADJUNTOS. CF. NRO. 82

11.00 0.00 11.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 11.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201447 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

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Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

1075 1070 05/11/2014 DEV NOR OGA 0103754321 AUCAY PIZARRO JOSE FELIXPARA PAGO DE REEMBOLSO AL CONDUCTOR JOSE AUCAY PIZARRO POR PAGO DE PEAJES EN COMISION DE TRABAJO. SEGÚN APROBACIÓN MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN OFICIO DE FECHA 30/10/2014. SOP-0028-2014-0255. CF. 193.

4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4.00

1076 1069 05/11/2014 DEV NOR OGA 0103719803 LEON ORDONEZ MARIA ANGELICA

PARA PAGO DE REEMBOLSO A MARIA ANGELICA LEON POR PAGO DE PASAJE AL INTERIOR USADO EN COMISION DE TRABAJO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL TALLER CON LAS COORDINACIONES ZONALES EN REPRESENTACION DE LA COORDINADORA ZONAL. SEGÚN MT-CZ6-2014-0850, SOP-0028-2014-0254. CF. NRO. 193

157.47 0.00 157.47 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 157.47

1082 1080 09/11/2014 DEV NOR OGA 0101360444001 MENDIETA CEDILLO HUGO MIGUEL

PARA PAGO A SR. HUGO MENDIETA CEDILLO POR SERVICIO DE LOGISTICA DE EVENTO PARA DIFUSION E INFORMACIÓN DEL XII ENCUENTRO DE LITERATURA ECUATORIANA "LA PALABRA Y SUS PODERES". SEGUN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0876, SOP-CZ6-2014-0046. FACTURA NRO. 8388. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 138

250.00 5.00 245.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 500.00

1084 1081 09/11/2014 DEV NOR OGA 0301508537001 MINCHALA BURI ELVIA CECILIA

PARA PAGO SERVICIO DE ARRIENDO OFICINA CAÑAR MES DE NOVIEMBRE DE 2014. PROVEEDOR SRA. MINCHALA BURI ELVIA CECILIA. SEGÚN APROBACIÓN DE MT-OGPTC-CZ6-2014-0172M. SOP-0028-2014-0264. FACTURA NRO. 845. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO.154

600.00 48.00 552.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 600.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201448 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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No.CUR

1086 1079 09/11/2014 DEV NOR OGA 0103772471001 RAMON TACURI EDGAR MARCELO

PARA PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR CZ6 A SR. RAMON TACURI EDGAR MARCELO, SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0872, SOP-0028-2014-0260. FACTURAS NRO. 1980,1981,1982,1983,1984. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 82

441.58 8.83 432.75 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 883.16

1088 1077 09/11/2014 DEV NOR OGA 0104099569 MERCHAN DURAN JULIO BENJAMIN

PARA REEMBOLSO A SR. JULIO MERCHAN DURAN-CONDUCTOR CZ6 POR PAGO DE REPUESTO DE VEHICULO RODEO CZ6. SEGUN APROBACION MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN OFICIO DE FECHA 31/10/2014. SOP-0028-2014-0258. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 192.

17.00 0.00 17.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 17.00

1089 1078 09/11/2014 DEV NOR OGA 0190109666001 WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO

PARA PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS CZ6. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMORANDO MT-CZ6-2014-0872. SOP-0028-2014-0259. FACTURA NRO. 21805. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 176

302.36 0.00 302.36 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 604.72

1091 943 09/11/2014 DEV NOR OGA 0190153932001 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI TOURS CIA. LTDA.

PARA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA LA CZ6. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0405. SDP-0028-2014-0106. ADJUNTO INFORME DE IDONEIDAD EMITIDO POR EAF-CZ6, PROFORMAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.177. FACTURA NRO. 28625, SOP-0028-2014-0261

851.21 0.00 851.21 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 851.21

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201449 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

1098 1094 10/11/2014 DEV NOR OGA 0190043797001 MONSALVE MORENO CIA. LTDA.

PARA PAGO A MONSALVE MORENO CIA. LTDA. POR ELABORACIÓN DE DESPLEGABLES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE CIRCUITOS TURISTICOS CUENCA. SEGÚN APROBACIÓN DE MT-CZ6-2014-0879, SOP-CZ6-2014-0047. FACTURA NRO. 230282. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 40

1,320.00 13.20 1,306.80 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,640.00

1100 1092 10/11/2014 DEV NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.PARA PAGO POR ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA A CODYXOPAPER CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CZ6. SEGÚN MT-CZ6-2014-0880. SOP-0028-2014-0266. FACTURA NRO. 35407. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 80

62.02 0.62 61.40 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 124.04

1102 1096 10/11/2014 DEV NOR OGA 1400185383001 MADERO GOMEZ ALEX FREDY

PARA PAGO DE ARRIENDO OFICINA DE GESTIÓN Y PROMOCION DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. AL SR. MADERO GOMEZ ALEX FREDDY. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-OGPTM-CZ6-2014-0168M. SOP-0028-2014-0269. FACTURA NRO. 2547. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 111

730.00 58.40 671.60 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 730.00

1104 1093 10/11/2014 DEV NOR OGA 0190326861001 SEGPLUS CIA. LTDA.PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A SEGPLUS CIA. LTDA. MES DE OCTUBRE DE 2014. SEGÚN MT-CZ6-2014-0880. SOP-0028-2014-0262. FACTURA NRO. 1201, ADJUNTOS INFORME DE SUPERVISION DE LA EMPRESA "SIN NOVEDADES REGISTRADAS" E INFORME DE CONFORMIDAD CZ6. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.54

1,644.90 32.90 1,612.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,289.80

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201450 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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No.CUR

1106 1095 10/11/2014 DEV NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

PARA PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LA CZ6 (AZUAY) A ETAPA EP. CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2014. SEGÚN APROBACIÓN MT-CZ6-2014-0880. SOP-0028-2014-0265. FACTURAS NRO. 5131227, 5233859, 5234374, 5204088, 5206767, 5184814,5189361, 5193666. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 196

769.94 0.00 769.94 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,539.88

1113 1112 11/11/2014 DEV NOR OGA 0101825222001 TAMARIZ VASQUEZ RENSO ABELARDO

PARA PAGO A RENSO TAMARIZ POR LA ELABORACIÓN DE MANILLAS CUENCA POTENCIA TURÍSTICA PARA DIFUSIÓN E INFORMACION TURISTICA DEL DESTINO AZUAY, . SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0886, SOP-CZ6-2014-0049, FACTURA NRO. 811. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.191

570.00 5.70 564.30 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,140.00

1115 1111 11/11/2014 DEV NOR OGA 0190167097001 VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.

PARA PAGO A VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA. POR CITY TOUR DE DIFUSION E INFORMACIÓN DEL DESTINO AZUAY EN EVENTO XII ENCUENTRO DE LITERATURA ECUATORIANA. SEGUN MT-CZ6-2014-0887, SOP-CZ6-2014-0050. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 138. FACTURA NRO. 6471

150.00 1.50 148.50 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 150.00

1116 1108 11/11/2014 DEV NOR OGA 1702221522001 VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS

PARA PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE OFICINA MORONA SANTIAGO AL SR. VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-OGPTM-CZ6-2014-0166M, SOP-0028-2014-0270, FACTURA NRO. 1541, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 1

151.31 0.00 151.31 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 302.62

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201451 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

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EJERCICIO: 2014

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1119 1109 12/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

PARA PAGO TELECOMUNICACIONES OFICINAS DE CAÑAR Y MORONA SANTIAGO SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-OGPTC-CZ6-2014-0171M Y MT-OGPTM-CZ6-2014-0171M. FACTURAS NRO. 6472523 Y 6480464. SOP-0028-2014-0273. CF. NRO. 196

169.07 0.00 169.07 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 338.14

1123 1110 13/11/2014 DEV NOR OGA 0101337053001 CARDENAS ZARI SARA ELENA

PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE FUNCIONARIOS CZ6 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014. SRA. CARDENAS ZARI SARA ELENA. SEGÚN SOP-0028-2014-0271, FACTURA NRO. 1867. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 75

550.00 5.50 544.50 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 550.00

1124 1122 13/11/2014 DEV NOR OGA 1400308621001 FRIAS LOJA MARIA DOLORESPARA EL PAGO A FRIAS LOJA MARIA DOLORES POR SERVICIO DE ASEO OFICINA DE MORONA SANTIAGO. MES DE OCTUBRE DE 2014. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-OGPTM-CZ6-2014-0169M. SOP-0028-2014-0274. FACTURA NRO. 001-001- 411. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 182

90.00 1.80 88.20 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 180.00

1126 1121 13/11/2014 DEV NOR OGA 1792111722001 COLTROQUELES MIL CIA. LTDA.

PARA PAGO A COLTROQUELESMIL CIA. LTDA. POR ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN TURISTICA DE LOS DESTINOS AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0896, SOP-CZ6-2014-0052. FACTURA NRO. 30506. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 191

2,080.35 20.80 2,059.55 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4,160.70

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201452 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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1129 1128 14/11/2014 DEV NOR OGA 0103333795001 OCHOA CORDERO JUAN MANUEL

PARA PAGO A SR. JUAN MANUEL OCHOA CORDERO POR DIFUSIÓN E INFORMACIÓN TURISTICA FIESTAS DE CUENCA A TRAVES DE LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA. SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA Y MEMORANDO APROBADO MT-CZ6-2014-0898, SOP-CZ6-2014-0053, FACTURA NRO. 840, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 194.

1,300.00 26.00 1,274.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,600.00

1134 1130 17/11/2014 DEV NOR OGA 0103754321 AUCAY PIZARRO JOSE FELIXPARA REEMBOLSO AL SR. JOSE FELIX AUCAY PIZARRO POR PAGO DEL CAMBIO DE LLANTAS VEHÍCULO CZ6 PARA REENCAUCHE. SEGÚN SUMILLA DE APROBACIÓN INSERTA EN OFICIO DE FECHA 17/11/2014. SOP-0028-2014-0276. FACTURA NRO. 2418 ADJUNTA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 192

12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 12.00

1135 1132 17/11/2014 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

PARA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS AZUAY Y MORONA SANTIAGO. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE OCTUBRE DE 2014. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0901, SOP-0028-2014-0277. FACTURAS NRO. 67494 Y 69643. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 174

278.72 0.00 278.72 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 278.72

1136 1131 17/11/2014 DEV NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

PARA PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS CZ6 (AZUAY). CORRESPONDIENTE AL CONSUMO OCTUBRE DE 2014. SEGUN APROBACIÓN DE MEMORANDO MT-CZ6-2014-0901, SOP-0028-2014-0278. FACTURA NRO. 5322100, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 175

57.15 0.00 57.15 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 57.15

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201453 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

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EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

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1139 1138 17/11/2014 DEV NOR OGA 0101149870001 MALDONADO CHICA MANUEL PATRICIO

PARA PAGO A SR. MANUEL MALDONADO CHICA POR IMPRESION DE FLYERS DE SEGURIDAD PARA LA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN TURISTICA. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0902, SOP-CZ6-2014-0051, FACTURA NRO. 39421, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 191

320.00 6.40 313.60 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 320.00

1140 1137 17/11/2014 DEV NOR OGA 0391002053001 ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN

PARA PAGO A ESTACIÓN DE SERVICIO P Y S BIBLIAN POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE OFICINA CAÑAR MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-OGTPC-CZ6-2014-0173M, SOP-0028-2014-0279. FACTURA NRO. 92649. CF. NRO. 157

131.25 0.00 131.25 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 262.50

1147 1142 20/11/2014 DEV NOR OGA 0700910284001 JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO

PARA PAGO SERVICIO DE ASEO DE LAS OFICINAS CZ6 A SR. LUIS CESARIO JIMENEZ BRITO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2014. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0880. SOP-0028-2014-0263. FACTURA NRO. 1361. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 198

542.34 10.85 531.49 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,084.68

1149 1143 20/11/2014 DEV NOR OGA 0301346979001 ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO

PARA PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CAÑAR. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-OGPTC-CZ6-2014-0170M, SOP-0028-2014-0267. FACTURA NRO. 967. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 198

180.00 3.60 176.40 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 360.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201454 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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No.CUR

1151 1144 20/11/2014 DEV NOR OGA 0102739521001 VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA

PARA PAGO A SRA. DIANA VILLAVICENCIO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 6. SEGUN MEMO INICIO DE PROCESO MT-CZ6-2014-0281.SOP-0028-2014-0280. FACTURA NRO. 10669. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 81. ADJUNTA ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN.

325.20 3.25 321.95 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 650.40

1153 1146 20/11/2014 DEV NOR OGA 0104467196 VANEGAS SAMANIEGO MARIA PAZ

PARA REEMBOLSO A LA FUNCIONARIA MARIA PAZ VANEGAS POR ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES PARA INFORMACIÓN FINANCIERA CZ6. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2014-0903. SOP-0028-2014-0282. FACTURA RESPALDO NRO. 19862. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 80

17.20 0.00 17.20 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 17.20

1154 1145 20/11/2014 DEV NOR OGA 0103685863 ORDONEZ ORDONEZ YESENIA ELIZABETH

PARA REEMBOLSO A LA FUNCIONARIA YESENIA ORDONEZ O. POR IMPRESIÓN DE BLOCKS PARA MOVILIZACIÓN CZ6. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0913, SOP-0028-2014-0281. FACTURA RESPALDO NRO. 5524. CF. NRO. 199

27.55 0.00 27.55 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 27.55

1157 1155 24/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

PARA PAGO A EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2014-0892 Y MT-OGPTM-2014-0167M. SOP-0028-2014-0283. FACTURAS NRO. 3934 Y 2335. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 184

147.78 0.00 147.78 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 295.56

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201455 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1159 1156 24/11/2014 DEV NOR OGA 0190378497001 MAXXICAUCHO S.A.PARA PAGO A MAXXICAUCHO S.A. POR REENCAUCHE DE LLANTAS VEHÍCULOS CZ6. SEGÚN APROBACIÓN DE MT-CZ6-2014-0920. SOP-0028-2014-0284. FACTURA NRO. 1612. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 197.

392.28 7.85 384.43 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 784.56

1163 1161 25/11/2014 DEV NOR OGA 0301184255 SARMIENTO MIZHQUIRI MARIA FERNANDA

POR REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CAÑAR A FUNCIONARIA MARIA FERNANDA SARMIENTO. SEGÚN APROBACION MT-OGPTC-CZ6-2014-0174M, SOP-0028-2014-0287. RESPALDO DE COMPROBANTE DE PAGO. CERTIFICACIO PRESUPUESTARIA NRO. 174

22.11 0.00 22.11 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 22.11

1164 1162 25/11/2014 DEV NOR OGA 0104099569 MERCHAN DURAN JULIO BENJAMIN

POR REEMBOLSO A CONDUCTOR CZ6 JULIO MERCHAN DURAN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE TRABAJO. SEGÚN SUMILLA DE APROBACIÓN INSERTA EN OFICIO DE FECHA 21/11/2014. SOP-0028-2014-0288. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 176. FACTURAS DE RESPALDO.

24.00 0.00 24.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 24.00

1165 38 25/11/2014 DEV NOR OGA 0100080480001 CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA

PARA PAGO ARRIENDO OFICINAS CZ6. SEGÚN TDR, DICTAMEN FAVORABLE DE INMOBILIAR Y CERTIFICACIÓN PLURIANUAL ADJUNTOS. MT-CZ6-2014-0019.CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2014. GC-530502. FACTURA NRO. 140, SOP-0028-2014-0286,CONTRATO No. PEA-MT-CZ6-001-2014

4,500.00 360.00 4,140.00 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4,500.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201456 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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1168 702 26/11/2014 DEV NOR OGA 1791795202001 BARRAZUETA ASOCIADOS CONSULTORA PARA EL CAMBIO ORGANIZACIONAL CIA. LTDA.

PAGO CONTRATO DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FORMACION Y CAPACITACION TURISTICA EN LOS DESTINOS PRIORIZADOS. ZONAS 6 Y 7 NRO. 510-0028-0000-0001-2014.CERT. 116. SOP-CZ6-2014-0054, FACTURA NRO.001-001-2111, CONTRATO CTBS-MTCZ6-001-2014.

90,700.00 47,164.00 43,536.00 43,536.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N N

Total Fuente: 001 90,700.00

1171 1167 26/11/2014 DEV NOR OGA 1716946809001 TRELLES AREVALO AIDA ANICETA

PARA PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR MORONA SANTIAGO A TALLER ANDYMOTORS COMPRA DE REPUESTOS. SEGÚN APROBACIÓN MEMO MT-OGPTM-CZ6-2014-0177M, SOP-0028-2014-0285. FACTURA NRO. 1623. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. NRO. 197.

35.27 0.35 34.92 0.00 APROBADO MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR MVANEGASTUR YORDONEZTUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 70.54

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 109,960.06 47,784.55 62,175.51 43,536.00CANTIDAD DE CUR: 40

ENTIDAD: 510-0029-0000

868 107 11/11/2014 DEV NOR OGA 1104744774001 MEDINA SUQUILANDA CECILIA DEL CARMEN

MEDINA SUQUILANDA CECILIA DEL CARMEN, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7, DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEM. NRO. MT-CZ7 2014-1401, NOTA DE VENTA 001-001-130 Y SOP-CZ7-2014-0396.

180.00 0.00 180.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 180.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201457 DE

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870 225 11/11/2014 DEV NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A EERSSA, PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7-LOJA, DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEM. MT-CZ7-2014-1400, SOP-CZ7-2014-0397 Y FACTURAS 001-005-5814862, 5814861, 5815277, 5815278, 5814870, 5814869, 5817730 Y 5814871.

149.85 0.00 149.85 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 149.85

873 692 12/11/2014 DEV NOR OGA 1190082020001 DIOCESIS DE LOJADIOCESIS DE LOJA, PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN EL PEDIDO COM MEM.MT-CZ7-2014-1395 SOP-CZ7-2014-0394 Y FACTURA 002-001-2935.

2,949.24 0.00 2,949.24 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 5,898.48

876 869 17/11/2014 DEV NOR OGA 1104267313 MACANCELA JUMBO VIVIANA

MACANCELA JUMBO VIVIANA, LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONAL A QUITO DEL 7 AL 9 DE SEPTIEMBRE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0344 E INFORME DE LICENCIA.

240.00 0.00 240.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 240.00

879 846 19/11/2014 DEV NOR OGA 1102508478 QUEZADA MONTESINOS LUIS VICENT

QUEZADA MONTESINOS LUIS VICENTE, LIQUIDACIÓN DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE CARIAMANGA EL 28 DE SEPTIEMBRE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0381, INFORME DE LICENCIA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR. 264 Y SIP-CZ7-2014-0381.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

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04/12/201458 DE

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882 51 20/11/2014 DEV NOR OGA 0703462333001 CASTILLO TROYA GRACIELA EFIGENIA

CASTILLO TROYA GRACIELA EFIGENIA, PAGO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION TECNICA DE EL ORO DE 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEM. NRO.MT-OGPTPEO-CZ7-2014-0535-M, SOP-CZ7-2014-0399 Y FACTURA 001-001-228

160.71 3.21 157.50 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 321.42

886 884 20/11/2014 DEV NOR OGA 1102608658 LEON OJEDA MARIA AGUSTALEON OJEDA MARIA AUGUSTA, LIQUIDACIÓN DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE AL 9 , SEGUN SOP-CZ7-2014-0403, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR 278 E INFORME DE LICENCIA.

390.00 0.00 390.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 390.00

887 885 20/11/2014 DEV NOR OGA 1102608658 LEON OJEDA MARIA AGUSTALEON OJEDA MARIA AUGUSTA, LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 31 DE OCTUBRE AL 1 NOVIEMBRE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0402, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR 278, E INFORME DE LICENCIA.

195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 195.00

888 875 21/11/2014 DEV NOR OGA 1102508478 QUEZADA MONTESINOS LUIS VICENT

QUEZADA MONTESINOS LUIS VICENTE, LIQUIDACIÓN DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONAL A PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN SOP-CZ7-2014-0380, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR 264 E INFORME DE LICENCIA.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

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04/12/201459 DE

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889 878 21/11/2014 DEV NOR OGA 0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION

AGUA PATABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C.E.M EN LIQUIDACION, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE LAS OFICINAS DE EL ORO, SEGUN FACTURA, 1506532 Y 1506530, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR 272, SOP-CZ7-2014-0395.

10.30 0.00 10.30 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 10.30

890 353 21/11/2014 DEV NOR OGA 0791735491001 CONSTRUSUR DEL ECUADOR S A

CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A, PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION TECNICA DE EL ORO, POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014 , SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO9, SOP-CZ7-2014-0400 Y FACTURA 001-001-5886.

165.75 0.00 165.75 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 331.50

893 90 24/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, PAGO POR SERVICIO DE CORREOS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y EL ORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEM. NRO. MT-OGPTZCH-CZ7-2014-0153-M, FACTURA 142-005-2235, SOP-CZ7-2014-0406 Y MAS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.

52.68 0.00 52.68 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 105.36

895 90 24/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DE LAS OFICINAS DE EL ORO, DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN MEM. NRO. MT-OGPTEO-CZ7-2014-0527-M, FACTURA 041-014-3685 Y SOP-CZ7-2014-0405 Y MAS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.

46.66 0.00 46.66 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 93.32

115

20:27:09HORA:REPORTE:

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04/12/201460 DE

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898 750 24/11/2014 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LOS SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7-LOJA, EL ORO Y ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEM. NRO.MT-CZ7-2014-1441, SOP-CZ7-2014-0418, FACTURA 001-004-27462 Y JUSTIFICATIVOS.

1,346.47 0.00 1,346.47 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,692.94

900 91 25/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, ZAMORA Y EL ORO, DEL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEM. NRO. MT-CZ7-2014-1447, SOP-CZ7-2014-0419 Y FACTURAS:001-777-6468063-6468068-6480469-6488525-6488526.

191.89 0.00 191.89 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 383.78

902 90 25/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, PAGO DE SERVICIO DE CORREOS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, SEGUN MEM. NRO. MT-CZ7-2014-1419, SOP-CZ7-2014-0407 Y FACTURA 119-004-3904 Y MÁS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.

270.99 0.00 270.99 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 541.98

904 126 25/11/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE EL ORO, DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE, SEGUN MEM. NRO. MT-OGPTEO-CZ7-2014-0530-M Y FACTURA 073-002-4418576.

110.43 0.00 110.43 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 110.43

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201461 DE

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905 42 25/11/2014 DEV NOR OGA 0791702070001 COMM NET S ACOMM NET-S.A, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE GESTIÓN TURÍSTICA DEL ORO, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEM. NRO.MT-OGPTEO-CZ7-2014-0545-M, SOP-CZ7-2014-0404 Y FACTURA 001-001-95975 E INFORME DE CONFORMIDAD ADJUNTOS.

49.00 0.98 48.02 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 98.00

908 359 25/11/2014 DEV NOR OGA 1900147909001 GOMEZ MARQUEZ MARIA EUFEMIA

GOMEZ MARQUEZ MARIA EUFEMIA, PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE GESTIÓN ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN CONTRATO DE ARRIENDO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARI NOR. 65, SOP-CZ7-2014-0392 Y FACTURA 001-001-477.

350.00 28.00 322.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 350.00

910 359 25/11/2014 DEV NOR OGA 1900147909001 GOMEZ MARQUEZ MARIA EUFEMIA

GOMEZ MARQUEZ MARIA EUFEMIA, PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE GESTIÓN ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN CONTRATO DE ARRIENDO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARI NOR. 65, SOP-CZ7-2014-0401 Y FACTURA 001-001-476 Y MEM.MT-OGPTZCH-CZ7-2014-0157-M.

350.00 28.00 322.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 350.00

913 897 25/11/2014 DEV NOR OGA 0702112905001 AJILA PANFILOAJILA PANFILO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE GESTIÓN TURISTICA DE EL ORO, SEGÚN MEM. NRO. MT-OGPTEO-CZ7-2014-0526-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR 273, FACTURA NOR. 001-001-000871, SOP-CZ7-2014-0398 Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO ADJUNTO.

975.00 19.50 955.50 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 975.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201462 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

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EJERCICIO: 2014

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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

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No.CUR

914 906 25/11/2014 DEV NOR OGA 1102608658 LEON OJEDA MARIA AGUSTALEON OJEDA MARIA AUGUSTA, LIQUIDACIÓN DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE A LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR. 286 E INFORME DE LICENCIA.

320.00 0.00 320.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 320.00

915 892 25/11/2014 DEV NOR OGA 1102608658 LEON OJEDA MARIA AGUSTALEON OJEDA MARIA AGUSTA, LIQUIDACIÓN DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 19 AL 24 DE OCTUBRE 2014 A LA CIUDAD DE QUITO, , SEGUN SOP-CZ7-2014-417 Y 420, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR . 278 E INFORME DE LICENCIA.

715.00 0.00 715.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 715.00

918 916 26/11/2014 DEV NOR OGA 1103563209 PALADINES LUDENA MARIA PAULINA

PALADINES LUDEÑA MARIA PAULINA, PAGO SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 7 AL 8 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE MACHALA Y ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0421, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR. 277, SOP-CZ7-2014-0421 E INFORME DE LICENCIA.

80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 80.00

923 919 27/11/2014 DEV NOR OGA 1102814488 ESPINOSA IZQUIERDO PABLO FERNANDO

ESPINOSA IZQUIERDO PABLO FERNANDO, LIQUIDACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE, SEGUN SOP-CZ7-2014-0426, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR 282, E INFORME DE LICENCIA.

280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 280.00

924 922 28/11/2014 DEV NOR OGA 1900539576 LOAIZA VEGA KAREN LIZBETH

KAREN LOAIZA VEGA, LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EL 27 DE SEPTIEMBRE A LA CIUDAD DE ZAMORA, SOP-CZ7-2014-0388, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR NOR.268, E INFORME DE LICENCIA.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201463 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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925 920 28/11/2014 DEV NOR OGA 1104281157 RIVAS GUEVARA CARMEN SILVANA

RIVAS GUEVARA CARMEN SILVANA, LIQUIDACION DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A ZAPOTILLO-MACARÁ-CELICA 4 Y 5 DE NOVIEMBRE; A ZAMORA EL 13 DE NOVIEMBRE Y A CATAMAYO Y VILCABAMBA EL 9 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN INFORMES DE LICENCIA Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR. 287.

200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 200.00

926 626 28/11/2014 DEV NOR OGA 1191726738001 IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.

IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 EN LOJA, SEGUN CONTRATO S/N-CZ7-2014-0213, FACTURA 002-001-6096, SOP-CZ7-2014-0422, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 140 Y PROCESO DE ADQUISICIÓN ADJUNTO.

60.27 0.60 59.67 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.54

931 625 28/11/2014 DEV NOR OGA 1191726738001 IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.

IMPORTADORA LAVACOR CIA . LTDA, PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET RODEO DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, SEGUN CONTRATO S/N, FACTURAS 002-001-6215 Y 6216, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y DOCUMENTACION DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE REGIMEN ESPECIAL Y MAS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

700.90 14.02 686.88 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,401.80

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201464 DE

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EJERCICIO: 2014

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934 625 28/11/2014 DEV NOR OGA 1191726738001 IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.

IMPORTADORA LAVACOR CIA . LTDA, PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET RODEO DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, SEGUN CONTRATO S/N, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 94, SOP-CZ7-2014-0424, FACTURA 002-001-6346 Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE REGIMEN ESPECIAL APLICADO PARA ESTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

450.88 9.02 441.86 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 901.76

936 627 28/11/2014 DEV NOR OGA 1191726738001 IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.

IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 EN LOJA, SEGUN CONTRATO S/N-CZ7-2014-0213, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 93, FACTURA 002-001-6344Y 6316 Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE REGIMEN ESPECIAL.

183.04 1.83 181.21 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 366.08

938 625 28/11/2014 DEV NOR OGA 1191726738001 IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.

IMPORTADORA LAVACOR CIA . LTDA, PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULO MAZDA BT-50 DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, SEGUN CONTRATO S/N, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 140, FACTURA 002-001-6345 Y DOCUMENTACION DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO POR REGIMEN ESPECIAL.

35.71 0.36 35.35 0.00 APROBADO ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR RZUNIGATUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 71.42

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 11,329.77 105.52 11,224.25 0.00CANTIDAD DE CUR: 32

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201465 DE

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ENTIDAD: 510-0207-0000

731 380 04/11/2014 DEV NOR OGA 0951300706001 VILLEGAS LARGO LAURALAURA VILLEGAS LARGO, PAGO FACT. Nro. 7, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA C.Z.I. DE GLPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1042, SOP-0256.

400.00 8.00 392.00 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 800.00

734 733 04/11/2014 DEV NOR OGA 0912782323001 MONTOYA SILVA FELICITA BETTY

MONTOYA SILVIA FELICITA, PAGO FACT. Nro. 13813, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE TONER Y/O TINTAS PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA ZONAL INSULAR GLPS, AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1011-SOP-0255

566.56 5.67 560.89 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,133.12

737 736 06/11/2014 DEV NOR OGA 0201069218001 VILLAGRAN AVENDANO DIEGO FABRICIO

VILLAGRAN AVENDAÑO DIEGO, PAGO FACT. Nro. 9925, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE MATERIAL PROMOCIONAL INFORMATIVO E INSTITUCIONAL DENTRO DEL PIMTE 2014, PARA EL DIA MUNDIAL DEL TURISMO 2014; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1060.

1,427.55 14.28 1,413.27 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,855.10

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201466 DE

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EJERCICIO: 2014

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740 739 10/11/2014 DEV NOR OGA 1791714237001 TORRESCAL S.A. SOLUCIONES GRAFICAS

TORRESCAL S.A. PAGO FACT Nro. 20647, CON LA FINALIDAD DE COMPRA DE MATERIAL PROMOCIONAL, DENTRO DE PIMTE 2014; (COMPROMISO PRESIDENCIAL "PLAN-MANEJO DE INFORMACION DE HOTELES EN GALAPAGOS"), AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1072.

1,216.00 12.16 1,203.84 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,432.00

746 742 11/11/2014 DEV NOR OGA 1102473020001 AVILA MONCAYO ANGEL VINICIO

AVILA MONCAYO ANGEL VINICIO, PAGO FACT. Nro. 6986, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERIA, PARA LA COORDINACION ZONAL INSULAR; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD SRA. ABG. ANDREA MARIA ROMERO RODRIGUEZ , SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1080.

160.70 1.61 159.09 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 321.40

748 743 11/11/2014 DEV NOR OGA 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.

ELECGALAPAGOS S.A. PAGO FACTS Nro. 241091; 241515, 240891, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA), DE LA COORDINACION ZONAL INSULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1082; SOP-0261.

89.69 0.00 89.69 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 89.69

750 156 11/11/2014 DEV NOR OGA 2000018867001 CAICEDO MOGROVEJO SIMON MILCIADES

CAICEDO MOGROVEJO SIMON MILCIADES, PAGO FACT. Nro. 754 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA TECNICA DE LA ISLA SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1085.

1,200.00 96.00 1,104.00 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,400.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201467 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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753 749 11/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT EP, PAGO FACT Nro. 6475289; 6475291; 6475290; 6475010; CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA E INTERNET), QUE DEMANDE LA COORDINACION ZONAL INSULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1084.

201.11 0.00 201.11 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 402.22

756 755 14/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EP CORREOS DEL ECUADOR, PAGO FACT Nro. 1617, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCION DE CORRESPONDENCIA INTERISLAS Y A NIVEL NACIONAL, DE LA C.Z.I, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-czi-2014-1101.

122.11 0.00 122.11 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 244.22

761 760 21/11/2014 DEV NOR OGA 2000073938 SANCHEZ PISCO MAYRA MONSERRATE

MAYRA SANCHEZ, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS RECIPIENTES DE BASURA TAMAÑO HERCULES, PARA LA COORDINACION ZONAL INSULAR; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD SRA. ABG. ANDREA MARIA ROMERO RODRIGUEZ , SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2014-1143.

125.45 0.00 125.45 0.00 APROBADO KAGARCIATUR KAGARCIATUR KAGARCIATUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZTUR1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 125.45

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 5,509.17 137.72 5,371.45 0.00CANTIDAD DE CUR: 10

ENTIDAD: 510-9999-0000

7558 7533 31/10/2014 DEV NOR OGA 1711258663 MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN

MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN PARA VIÁTICOS A CUENCA, DESDE 30/09/2014 HASTA 04/10/2014 PARA ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE EN LOS VIAJES DE PRENSA PARA BRINDAR LA ASESORIA TECNICO, SDP-DMI-2014-0003, MT-CGAF-2014-0938, CF 131

360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 360.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201468 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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7559 7535 31/10/2014 DEV NOR OGA 1716863814 ACUNA ZURITA FRANCISCO JAVIER

ACUNA ZURITA FRANCISCO JAVIER PARA CUBRIR PASAJES AL INTERIOR A PORTOVIEJO - PUERTO LÓPEZ, DESDE 07/10/2014 HASTA 07/10/2014 PARA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN PROYECTO PUERTO LÓPEZ, SDP-DPE-2014-0037, MT-CGAF-2014-0976, CF355

16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 16.00

7560 7537 31/10/2014 DEV NOR OGA 1716863814 ACUNA ZURITA FRANCISCO JAVIER

ACUNA ZURITA FRANCISCO JAVIER PARA PAGO VIATICOS A PORTOVIEJO - PUERTO LÓPEZ, DESDE 07/10/2014 HASTA 07/10/2014 PARA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN PROYECTO PUERTO LÓPEZ.- SDP-DPE-2014-0036, MT-CGAF-2014-0976, CF 315

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7578 7567 05/11/2014 DEV NOR OGA 0601514839 SAENZ ZABALA JOSESAENZ ZABALA JOSÉ PARA PAGO DE VIÁTICOS A QUEVEDO - PANGUA, DESDE 01/10/2014 HASTA 05/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y TRASLADO A LA SEÑORITA MINISTRA DE TURISMO, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0974, CF375

164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 164.00

7581 7580 05/11/2014 DEV NOR OGA 1704359593 SALAZAR MUNOZ JOSE FRANCISCO

SALAZAR MUNOZ JOSE FRANCISCO PARA PAGO DE VIÁTICOS A QUILOTOA, DESDE 09/10/2014 HASTA 09/10/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REUNION EN LA LAGUNA QUILOTOA, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0999, CF 375

52.00 0.00 52.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 52.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201469 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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No.CUR

7582 7579 05/11/2014 DEV NOR OGA 1704359593 SALAZAR MUNOZ JOSE FRANCISCO

SALAZAR MUÑOZ JOSÉ FRANCISCO PARA PAGO DE VIÁTICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DESDE 14/10/2014 HASTA 16/10/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE REGISTRO Y CONTROL PARA NOTIFICAR A LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS QUE AYUDAN EL 1 X 1000, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0999, CF 375

212.00 0.00 212.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 212.00

7583 7565 05/11/2014 DEV NOR OGA 0601514839 SAENZ ZABALA JOSESAENZ ZABALA JOSE PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A ZUMBAHUA DESDE EL 09/10/2014 HASTA EL 09/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y TRASLADO A LA SEÑORITA MINISTRA PARA Q ASISTA A REUNIONES ESTABLECIDAS, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375

42.00 0.00 42.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 42.00

7584 7571 05/11/2014 DEV NOR OGA 0401470299 VILLARREAL BENAVIDES DIEGO ANTONIO

VILLARREAL BENAVIDES DIEGO ANTONIO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A QUEVEDO DESDE EL 02/10/2014 HASTA EL 05/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORITA MINISTRA PARA REUNIONES ESTABLECIDAS, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375

124.00 0.00 124.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 124.00

7585 7573 05/11/2014 DEV NOR OGA 1802959609 Viteri Villacis JavierVITERI VILLACIS JAVIER PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A QUEVEDO DESDE EL 02/10/2014 HASTA EL 05/10/2014 BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORITA MINISTRA PARA REUNIONES ESTABLECIDAS, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375

124.00 0.00 124.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 124.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201470 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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Registro Modifico Solicito Aprobo

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No.CUR

7586 7574 05/11/2014 DEV NOR OGA 0401470299 VILLARREAL BENAVIDES DIEGO ANTONIO

VILLARREAL BENAVIDES DIEGO ANTONIO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A ZUMBAHUA DESDE EL 08/10/2014 HASTA EL 12/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORITA MINISTRA PARA REUNIONES ESTABLECIDAS, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375

360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 360.00

7587 7575 05/11/2014 DEV NOR OGA 0401470299 VILLARREAL BENAVIDES DIEGO ANTONIO

VILLARREAL BENAVIDES DIEGO ANTONIO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A COCA DESDE EL 30/09/2014 HASTA EL 02/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORITA MINISTRA PARA REUNIONES ESTABLECIDAS, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375

200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 200.00

7588 7572 05/11/2014 DEV NOR OGA 1713481164 CANDO CUBINA EDWIN ROBERTO

CANDO CUBIÑA EDWIN ROBERTO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A QUEVEDO DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 05/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORITA MINISTRA PARA REUNIONES ESTABLECIDAS, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375

164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 164.00

7589 7568 05/11/2014 DEV NOR OGA 1802959609 Viteri Villacis JavierViteri Villacis Javier PARA PAGO DE VIATICOS A COCA DESDE 10/10/2014 HASTA 10/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y TRASLADO A LA SEÑORITA MINISTRA DE TURISMO, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0974, CF 375

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7590 7569 05/11/2014 DEV NOR OGA 1002668729 TERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO

TERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO PARA PAGO DE VIATICOS A IMBABURA - OTAVALO, DESDE 17/10/2014 HASTA 17/10/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-1002, CF375

42.60 0.00 42.60 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 42.60

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201471 DE

R00804107.rdlc

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7591 7570 05/11/2014 DEV NOR OGA 1002668729 TERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO

TERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO PARA PAGO DE VIÁTICOS A QUILOTOA, DESDE 16/10/2014 HASTA 16/10/2014 PARA TRASLADO A FUNCIONARIOS A VERIFICAR ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL LUGAR, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-1002, CF375

42.00 0.00 42.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 42.00

7592 7543 05/11/2014 DEV NOR OGA 1802959609 Viteri Villacis JavierVITERI VILLACRES JAVIER PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A ZUMBAHUA DESDE EL 09/10/2014 HASTA EL 09/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA MINISTRA SEGÚN AGENDA ESTABLECIDA, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7593 7542 05/11/2014 DEV NOR OGA 1002898458 VELA GINES NELSON ANIBALVELA GINÉS NELSON ANÍBAL PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A COCA DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 02/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA MINISTRA, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

7594 7534 05/11/2014 DEV NOR OGA 1714547104 ALMEIDA TORO JUAN PABLOALMEIDA TORO JUAN PABLO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIATICO A GUAYAQUIL DESDE EL 13/10/2014 HASTA EL 14/10/2014 PARA REUNIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

7595 7515 05/11/2014 DEV NOR OGA 1714547104 ALMEIDA TORO JUAN PABLOALMEIDA TORO JUAN PABLO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 15/10/2014 HASTA EL 15/10/2014 PARA VERIFICAR AVANCE DE LOS PROYECTOS, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

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7597 7566 05/11/2014 DEV NOR OGA 1600308173 CARRERA MORA GABRIELA NATALIA0

CARRERA MORA GABRIELA NATALIA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A GUARANDA DESDE EL 06/10/2014 HASTA EL 08/10/2014 PARA RECONOCIMIENTO DE LUGARES PROYECTO RUTA DEL LIBERTADOR, SDP-DPDT-2014-0005, CF-314

200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 200.00

7598 7538 05/11/2014 DEV NOR OGA 1714020805 ZAPATA JARAMILLO VERONICA CRISTINA

ZAPATA JARAMILLO VERONICA CRISTINA PAGO DE VIÁTICOS DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 06/10/2014 HASTA DEL 09/10/2014 PARA REALIZAR SEGUIMIENTO OPORTUNO EN EL PROYECTO TURISMO EN EL GOLFO DE GUAYAQUIL, SDP-DPE-2014-0036, CF-315

280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 280.00

7599 7514 05/11/2014 DEV NOR OGA 1712337417 MERA MERA CHRISTIAN ALFREDO

MERA MERA CHRISTIAN ALFREDO PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL VIAJE A NAPO DESDE EL 29/09/2014 HASTA EL 02/10/2014 PARA VALIDAR PROYECTO CHOCOLATE, SEGÚN SDP-DMN-2014-0003, CF-297

280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 280.00

7600 7512 05/11/2014 DEV NOR OGA 1714013180 BOAS SUAREZ ALEXANDER FABIAN

BOAS SUAREZ ALEXANDER FABIÁN PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A COTOPAXI DESDE EL 09/10/2014 HASTA EL 09/10/2014 PARA COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA VISTA DE LA MINISTRA, CF-723

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7603 7511 05/11/2014 DEV NOR OGA 1721994885 DEL HIERRO SANTILLAN ANA CAROLINA

DEL HIERRO SANTILLAN ANA CAROLINA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, DEL VIAJE A NAPO DESDE EL 29/09/2014 HASTA EL 02/10/2014 PARA VISITA TÉCNICA PROYECTO CHOCOLATE, SDP-DPI-2014-0011, CF-715

280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 280.00

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20:27:09HORA:REPORTE:

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7606 7596 05/11/2014 DEV NOR OGA 1707086813 PILLAJO SIMBANA JOSE LUIS ALFREDO

PILLAJO SIMBAÑA JOSE LUIS ALFREDO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A COTOPAXI DESDE EL 22/09/2014 HASTA EL 24/09/2014 REALIZAR ACTIVIDADES DE DESPACHO MINISTERIAL, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375

218.00 0.00 218.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 218.00

7607 5182 05/11/2014 DEV NOR OGA 1792126061001 EQUATREKKING CIA. LTDA.EQUATREKKING CIA. LTDA. PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE SE ENCARGUE DE LA COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE SEIS VIAJES DE PRENSA NACIONALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DESTINO ECUADOR , SDP-DIT-2014-0017, CONTRATO MCBS-MT-2014-007, CF-367 FACT 550

3,727.27 74.55 3,652.72 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 7,454.54

7609 7602 06/11/2014 DEV NOR OGA 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.DIRECTV ECUADOR C. LTDA. SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE CON LA EMPRESA DIREC TV PARA EL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SDP-CGFA-2014-0031, MT-DA-2014-2174, MT-DA-2014-2171, FACTURA 001-003-001093322, INFORME DE CONFORMIDAD, CF 41

44.95 0.81 44.14 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 89.90

7611 7605 06/11/2014 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO AGUA POTABLE 2014 EDIFICIOS ALBAN, CHIRIBOGA Y PERSEUS, SDP-CGAF-2014-0019, MT-DA-2014-2183, MT-DA-2014-2170, FACTURAS # 3774625, 3774416 Y 3774415. C/F # 23.

519.96 0.00 519.96 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 519.96

115

20:27:09HORA:REPORTE:

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04/12/201474 DE

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7612 7604 06/11/2014 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 24 de Sep. al 27 de Oct. de 2014. EDIFICIOS ALBAN, CHIRIBOGA, PERSEUS Y EL GLOBO, MT-DA-2014-2185, MT-DA-2014-2173, INFORME DE CONFORMIDAD, DETALLE DE CONSUMO, 29 FACTURAS, CF-45

1,474.63 0.00 1,474.63 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 1,474.63

7616 2104 07/11/2014 DEV NOR OGA 1791703278001 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-DA-2014-0627, INFORME, TDR, CONTRATO, FACTURA # 16791, CF-5

16,149.68 161.50 15,988.18 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 16,149.68

7617 7613 07/11/2014 DEV NOR OGA 1792223873001 PETROPLATINUM CIA. LTDA.PETROPLATINUM CIA. LTDA. COMBUSTIBLE - DIESEL, POR EL MES DE OCTUBRE 2014, SDP-CGAF-2014-0011, MT-DA-2014-2187, MT-DA-2014-2179, FACTURA 002-002-4973, ÍNFIMA CUANTÍA, CF645

250.47 0.00 250.47 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 500.94

7622 7614 07/11/2014 DEV NOR OGA B65930950 EXHIBITION STAND DESIGN DECOR S.L.

EXHIBITION STAND DESIGN DECOR S.L. PAGO PARA PARTICIPACIÓN DE ECUADOR EN LA TRAVELMART LATINAMERICA EN SALTA, ARGENTINA, PARA PROMOVER EL DESTINO TURÍSTICO ECUADOR EN EL MERCADO DE EEUU. SDP-DMI-2014-0118, MT-DMI-2014-0301CONTRATO, CF-674 liq 001-001-1927

65,846.00 0.00 65,846.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 65,846.00

7634 7169 10/11/2014 DEV NOR OGA 1717159444001 SALAZAR VELASCO JAVIER RAMIRO

SALAZAR VELASCO JAVIER RAMIRO, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NORMATIVA TURÍSTICA, ENTREGA DEL 2do. PRODUCTO, MT-DN-2014-0085, CONTRATO, FACTURA 001-001-000005, CF-623

3,334.75 333.48 3,001.27 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,334.75

115

20:27:09HORA:REPORTE:

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04/12/201475 DE

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7636 7632 10/11/2014 DEV NOR OGA 1710591197 MINO VITERI SANTIAGO MIGUEL000

MINO VITERI SANTIAGO MIGUEL PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR PARA EJECUCIÓN DE ACCIONES PROGRAMADAS EN EL SEGMENTO DE DEPORTES, INFORME DE CUMPLIMIENTO, ACUERDO 20130171, SOLICITUD DE VIAJE 30941, SDP-DTM-2014-0018, CF 182 REMPLAZO CF-486.

2,602.95 0.00 2,602.95 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,602.95

7638 7630 10/11/2014 DEV NOR OGA 1791855108001 M PAEZ Y COMPANIAM PAEZ Y COMPANIA PAGO PARA PARTICIPACIÓN DEL MINTUR EN EL EVENTO PGA TOUR LATINOAMÉRICA - ECUADOR OPEN" DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2014, SDP-DMT-2014-0063, FACTURA 001-001-636, ACTA ENTREGA, INFORME A CONFORMIDAD, MT-DMT-2014-0226, CONTRATO, MT-DMT-2014-0254, CF-676

122,750.00 2,455.00 120,295.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 245,500.00

7643 7633 11/11/2014 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - GASOLINA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, SDP-CGAF-2014-0010, MT-DA-2014-2182, FACTURA 012-022-9186, DETALLE DEL SERVICIO, 125 COMPROBANTES, MT-DA-2014-2193, CF-6

2,300.54 0.00 2,300.54 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4,601.08

7645 7615 11/11/2014 DEV NOR OGA 1714542139 FREIRE SIMBANA JUAN CARLOS

FREIRE SIMBAÑA JUAN CARLOS PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A ZUMBAHUA DESDE EL 08/10/2014 HASTA EL 13/10/2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y TRASLADO A LA SEÑORITA MINISTRA PARA QUE ASISTA A REUNIONES ESTABLECIDAS, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375

462.00 0.00 462.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 462.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201476 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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7646 7601 11/11/2014 DEV NOR OGA 1709231870 PENAHERRERA TORRES SUSAN

PENAHERRERA TORRES SUSAN PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL VIAJE A LATACUNGA DESDE EL 19/09/2014 HASTA EL 19/09/2014 PARA ENTREGA DE NOTIFICACIONES A ESTABLECIMIENTOS DEUDORES DE LA LICENCIA ÚNICA DE FUNCIONAMIENTO Y DE 1X100, SDP-DC-2014-0003, CF-294

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7656 4505 12/11/2014 DEV NOR OGA 0991205187001 COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL

COMUNICACIONES Y TELEFONÍA MÚLTIPLES S.A. MULTICOM TELE MÓVI, SERVICIOS DE RADIO FRECUENCIA CON COBERTURA LOCAL PARA EL USO DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA,POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, DA-2014-1265, FACTURA 001-001-00205626, INFORME DE CONFORMIDAD, CF-411

48.00 0.96 47.04 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 96.00

7660 2102 12/11/2014 DEV NOR OGA 1702374792001 POZO ACOSTA RAUL OSWALDO

POZO ACOSTA RAUL OSWALDO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, PARA EL EDIFICIO PERSEUS, INFORME DE CONFORMIDAD, DA-2014-2220, DA-2014-2226, FACTUR # 3067, CF-40

130.00 2.60 127.40 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 260.00

7662 3086 12/11/2014 DEV NOR OGA 0991205187001 COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL

COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES SA, Pago por servicios de frecuencia de radios troncalizados para seguridad por el mes de Octubre de 2014, DA-2014-2223, DA-2014-2215, Factura # 205625, CF-278

360.00 7.20 352.80 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 720.00

7664 7648 12/11/2014 DEV NOR OGA 0601610009 LUZURIAGA NARANJO MARIA DOLORES

LUZURIAGA NARANJO MARÍA DOLORES PARA PAGO DE VIÁTICOS A LOJA, DESDE 13/10/2014 HASTA 14/10/2014 PARA REUNIÓN EN LA COORDINACIÓN ZONAL 7, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-0994, 375

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

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04/12/201477 DE

R00804107.rdlc

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7665 7650 12/11/2014 DEV NOR OGA 1717044596 ANDRADE ZAMBRANO LUIS FERNANDO

ANDRADE ZAMBRANO LUIS FERNANDO PARA PAGO DE VIATICOS A AMBATO, DESDE 24/10/2014 HASTA 24/10/2014 PARA TRASLADO AL DR. OSCAR PICO A LA CUIDAD DE AMBATO, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-1040, CF 375

44.00 0.00 44.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 44.00

7666 7652 12/11/2014 DEV NOR OGA 1709825341 ROMERO MARTINEZ EDISON ROLANDO

ROMERO MARTINEZ EDISON ROLANDO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DELVIAJE A AMBATO DESDE EL 24/102014 HASTA EL 24/10/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL HOTEL AMBATO, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375

44.00 0.00 44.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 44.00

7667 7653 12/11/2014 DEV NOR OGA 1713797544 FERNANDEZ SUNTAXI SILVIA CECILIA

FERNANDEZ SUNTAXI SILVIA CECILIA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, DEL VIAJE A MANTA DESDE EL 14/10/2014HASTA EL 15/10/2014 PARA VERIFICACION DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE 1X1000, MT-DAI-2014-0004, CF-714

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

7668 7655 12/11/2014 DEV NOR OGA 1713797544 FERNANDEZ SUNTAXI SILVIA CECILIA

FERNANDEZ SUNTAXI SILVIA CECILIA DEL VIAJE A MANTA DESDE EL 14/10/2014 HASTA EL 15/10/2014 PARA VERIFICACION DE PAGOS POR CONCEPT DE 1 X1000, CF-780

16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 16.00

7669 7654 12/11/2014 DEV NOR OGA 1802742237 CHANGO CARLOSCHANGO CARLOS PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR PARA VIAJE A BOLIVIA DESDE EL 06/10/2014 HASTA EL 09/10/2014 PARA REUNIONES CON LA UNASUR, SEGÚN MEMO MT-DM-2014-0183, MT-CGAF-2014-0916, SOLICITUD 37647, ACUERDO 20140076, CF-720

731.68 0.00 731.68 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 731.68

115

20:27:09HORA:REPORTE:

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04/12/201478 DE

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7670 7651 12/11/2014 DEV NOR OGA 1711959930 NINAHUALPA GUAMANZARA DANILO HUMBERTO

NINAHUALPA GUAMANZARA DANILO HUMBERTO PARA PAGO DE VIÁTICOS A NAPO , TENA, DESDE 20/10/2014 HASTA 21/10/2014 PARA TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL MCCTH A LA INAUGURACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AMAZÓNICA IKIAM, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-1009, CF375

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

7671 7647 12/11/2014 DEV NOR OGA 1309527099 CEVALLOS CRUZ MARIA SOLEDAD

CEVALLOS CRUZ MARIA SOLEDAD PARA VIÁTICOS A CAYAMBE, LOS BANCOS, PUERTO QUITO, DESDE 14/10/2014 HASTA 21/10/2014 PARA VALIDACIÓN DE LOS PUNTOS DONDE SE COLOCARA LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, SEGÚN SDP-DFT-2014-0008, MT-CGAF-2014-1027, CF329

320.00 0.00 320.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 320.00

7674 7672 12/11/2014 DEV NOR OGA 1708063878 GUTIERREZ ENDARA LEONARDO PATRICIO

GUTIERREZ ENDARA LEONARDO PATRICIO PARA PAGO DE VIATICOS A SALCEDO, BAÑOS, PUYO, TENA, DESDE 21/10/2014 HASTA 24/10/2014 PARA TRASLADAR A LA ING. DEISSY CRUZ PARA SEGUIMIENTO DE CAPACITACIONES, SDP-CGAF-2014-0108, MT-CGAF-2014-1033, CF 375

302.00 0.00 302.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 302.00

7675 7673 12/11/2014 DEV NOR OGA 1802333078 NARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATI

NARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATI PARA PAGO DE VIÁTICOS SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR DE LA SEÑORITA MINISTRA A LONDRES INGLATERRA DESDE EL 01/11/2014 HASTA EL 07/11/2014 PARA EL EVENTO WORLD TRAVEL MARKET Y REUNIONES DIVERSAS SEGÚN AGENDA ADJUNTA,INFORME, MT-DM-2014-0211, CF-783

2,245.10 0.00 2,245.10 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,245.10

115

20:27:09HORA:REPORTE:

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04/12/201479 DE

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7678 7677 13/11/2014 DEV NOR OGA B66017336 2013 THINK TANK S.L.THINK THANK S.L PAGO PARA PROMOCIÓN DEL DESTINO ECUADOR DIRIGIDO HACIA EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS EN LA FERIA WORLD ROUTES 2014, CHICAGO- ESTADOS UNIDOS DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SDP-DCON-2014-0020,FACTURA, INFORME, PLIEGOS, MT-DCON-2014-0067, CF-665

33,000.00 0.00 33,000.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 33,000.00

7682 7680 13/11/2014 DEV NOR OGA 1707005946001 CARRERA ROMERO FABIAN MAURICIO

CARRERA ROMERO FABIAN F/001-001-2950 PRODUC.DE PIEZAS, PROMOCION LLAVEROS, JARROS, LIBRETAS ECOLÓGICAS, BOLSAS ALL YOU NEED IS ECUADOR TRAVEL, ECUADOR POTENCIA TURÍSTICA Y PRODUCTO TREN ECUADOR, SDP-DMT-2014-0064, MT-DA-2014-2186, 001-001-2950, SOP-DMT-2014-0042, INFORME DE RECEPCION, CF 678

6,540.00 65.40 6,474.60 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 13,080.00

7688 7687 14/11/2014 DEV NOR OGA 0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITO Y OPOSICIÓN, PUBLICAFDO EL 27 OCTUBRE DE 2014, SEGÚN MEMO MT-DTH-2014-1346, MT-DA-2014-2203, INFORME TECNICO, FACTURA 002-005-16072, INFIMA CUANTIA, CF 732

765.60 7.66 757.94 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,531.20

7690 800 14/11/2014 DEV NOR OGA 1790036391001 ALMACENES EL GLOBO DE QUITO C. A.

ALMACENES EL GLOBO DE QUITO C. A. Arriendo correspondiente al mes de Octubre de 2014 del INMUEBLES DONDE FUNCIONA LAS BODEGAS DEL MINTUR, MT-DF-2014-2224, MT-DA-2216, FACTURA # 002-005-1566, RENOVACIÓN CONTRATO, CONTRATO, CF-1

1,782.14 142.57 1,639.57 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,564.28

115

20:27:09HORA:REPORTE:

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04/12/201480 DE

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EJERCICIO: 2014

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7696 7695 17/11/2014 DEV NOR OGA 1714827928001 MANTILLA WOLF NICOLAS SEBASTIAN

MANTILLA WOLF NICOLÁS SEBASTIÁN, SERVICIOS PROFESIONALES QUE SE ENCARGUE DE COORDINAR LOS SIGOB DEL VICE MINISTERIO DE GESTIÓN TURÍSTICA Y SUS SECRETARIAS, del 8 al 31 de Octubre de 2014, 1er. PAGO, MT-VGT-2014-0225-M, INFORME, CONTRATO # 0039, FACTURA # 001-001-000002, CF-769

1,297.44 129.74 1,167.70 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,297.44

7707 7703 17/11/2014 DEV NOR OGA 1790867129001 INTELEQ S.A.INTELEQ S.A. ADQUISICIÓN DE UN ESTUCHE PARA IPAD AIR PARA USO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, MT-DA-2014-2061, MT-DA-2014-2178, INFORME, FACTURA 007-001-103647, INGRESO A BODEGA # 103647, EGRESO # 691, ÍNFIMA, MT-DA-2014-2199, CF-740

60.71 0.61 60.10 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 121.42

7733 7732 18/11/2014 DEV NOR OGA CX8300605291 MEDIAEDGE SASMEDIAEDGE SAS PAGO PARA EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DIGITAL ECUADOR BACANO, SDP-DMD-2014-0019, FACTURA, CONTRATO, ACTA ENTREGA, PRODUCTOS, INFORME DE CALIFICACIÓN, PLIEGOS, INFORME TÉCNICO, TDR, MT-DMG-2014-0084, CF-711

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 30,000.00

7747 5534 18/11/2014 DEV NOR OGA 1714001524001 ESPINOSA SUAREZ KARINA ELIZABETH

ESPINOSA SUAREZ KARINA ELIZABETH PARA DESARROLLAR PRODUCTOS Y SERVICIOS COMUNICACIONALES PARA DIFUNDIR Y PUBLICITAR LA OFERTA TURÍSTICA NACIONAL, 510-9999-0000-0043-2014, SEGUN FACT 002-001-0000330

109,375.00 74,375.00 35,000.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 218,750.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

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04/12/201481 DE

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7749 7732 18/11/2014 DEV NOR OGA CX8300605291 MEDIAEDGE SASMEDIAEDGE SAS PAGO PARA EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DIGITAL ECUADOR BACANO, SDP-DMD-2014-0019, FACTURA, CONTRATO, ACTA ENTREGA, PRODUCTOS, INFORME DE CALIFICACIÓN, PLIEGOS, INFORME TÉCNICO, TDR, MT-DMG-2014-0084, CF-711

84,640.00 0.00 84,640.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 84,640.00

7753 7751 19/11/2014 DEV NOR OGA 1713810453 MOLINA VACA MARIA AUGUSTA

MOLINA VACA MARIA AUGUSTA PARA GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO MT-DM-2014-0018, LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-1930, MT-DM-2014-0214, FACTURAS

231.51 0.00 231.51 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 231.51

7761 7735 19/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIÓ DE MATERIAL PROMOCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, SOP-DMI-2014-0093, SDP-VCMP-SM-2014-0126, FACTURA # 324232, DETALLE DEL SERVICIO, MT-DSG-2014-0126, CF-171

9,531.73 0.00 9,531.73 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 19,063.46

7770 7758 19/11/2014 DEV NOR OGA 1714479357 SANCHEZ OLMEDO ANDRES ERNESTO

SANCHEZ OLMEDO ANDRES ERNESTO PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A COCA - ORELLANA, DESDE 15/10/2014 HASTA 17/10/2014 PARA OPERATIVO DE NOTIFICACION A LOS ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS QUE ADEUDAN AL 1X1000 Y LUAF, SEGUN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-1019, CF 383

8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 8.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

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04/12/201482 DE

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7771 7757 19/11/2014 DEV NOR OGA 1716903446 CARRANCO QUINONEZ DAVID OMAR

CARRANCO QUINONEZ DAVID OMAR PARA VIATICOS A GUAYAQUIL, DESDE 13/10/2014 HASTA 14/10/2014 PARA VISITA DE SEGUIMIENTO A LOS CURSOS DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES, SEGÚN SDP-DCT-2014-0007, MT-CGAF-2014-1019, CF223

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

7772 7756 19/11/2014 DEV NOR OGA 1716903446 CARRANCO QUINONEZ DAVID OMAR

CARRANCO QUINONEZ DAVID OMAR PARA VIATICOS A GUAYAQUIL, DESDE 20/10/2014 HASTA 20/10/2014 PARA CUMPLIR CON PROCESOS DE COORDINACION Y CAPACITACION, SEGÚN SDP-DCT-2014-0007, MT-CGAF-2014-1019, CF223

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7773 7755 19/11/2014 DEV NOR OGA 1308285350 MIRANDA EGUEZ KARLA SOF??A

MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA PARA VIATICOS A GUAYAQUIL, DESDE 20/10/2014 HASTA 20/10/2014 PARA CUMPLIR CON PROCESOS DE COORDINACION Y CAPACITACION, SEGÚN SDP-DCT-2014-0007, MT-CGAF-2014-1019, CF 223

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7774 7754 19/11/2014 DEV NOR OGA 1308285350 MIRANDA EGUEZ KARLA SOF??A

MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA PARA VIATICOS A GUAYAQUIL, DESDE 13/10/2014 HASTA 14/10/2014 PARA VISITA DE SEGUIMIENTO A LOS CURSOS DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES, SEGÚN SDP-DCT-2014-0007, MT-CGAF-2014-1019, CF223

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

7775 7744 19/11/2014 DEV NOR OGA 1714558630 CASTRO ROMAN PAOLA ELIZABETH

CASTRO ROMÁN PAOLA ELIZABETH PARA CUBRIR PASAJES AL INTERIOR A CUENCA, DESDE 23/10/2014 HASTA 24/10/2014 PARA REUNIÓN CON LA COORDINACIÓN ZONAL 6, SDP-DPE-2014-0037, MT-CGAF-2014-1050, CF 355

16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 16.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

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04/12/201483 DE

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7776 7742 19/11/2014 DEV NOR OGA 1715967483 SAENZ FREIRE JOSE ANDRESSAENZ FREIRE JOSE ANDRES PARA VIÁTICOS A CUENCA, DESDE 20/10/2014 HASTA 22/10/2014 PARA REALIZAR EL MONITOREO A LAS AULAS QUE REALIZAN LA ACCION SOCIAL, SEGÚN SDP-DCT-2014-0020, MT-CGAF-2014-1028, CF 622

200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 200.00

7777 7741 19/11/2014 DEV NOR OGA 1715967483 SAENZ FREIRE JOSE ANDRESSAENZ FREIRE JOSE ANDRES PARA VIÁTICOS A ESMERALDAS, DESDE 16/10/2014 HASTA 17/10/2014 PARA REALIZAR EL MONITOREO A LAS AULAS QUE REALIZAN ACCION SOCIAL, SEGÚN SDP-DCT-2014-0020, MT-CGAF-2014-1028, CF622

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

7778 7723 19/11/2014 DEV NOR OGA 1722770441 CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE

CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE PARA PASAJES AL INTERIOR A EL COCA, DESDE 30/09/2014 HASTA 02/10/2014 PARA RECONOCIMIENTO DE LA COSMOVISION KICHWA EN REUNION CON LA COMUNIDAD, SDP-DIT-2014-0026, MT-CGAF-2014-1049, CF 724

8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 8.00

7779 7724 19/11/2014 DEV NOR OGA 1714898200 NICOLALDE POZO EDWIN LEONARDO

NICOLALDE POZO EDWIN LEONARDO PARA VIÁTICOS A TABABELA, DESDE 29/10/2014 HASTA 29/10/2014 PARA LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS A TURISTAS NO RESIDENTES EN EL ECUADOR, SDP-CGIE-2014-0002, MT-CGAF-2014-1049, CF 718

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7780 7725 19/11/2014 DEV NOR OGA 1714898200 NICOLALDE POZO EDWIN LEONARDO

NICOLALDE POZO EDWIN LEONARDO PARA VIÁTICOS A TABABELA, DESDE 29/10/2014 HASTA 29/10/2014 PARA LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS A TURISTAS NO RESIDENTES EN EL ECUADOR, SDP-CGIE-2014-0002, MT-CGAF-2014-1049, CF 718

14.99 0.00 14.99 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 14.99

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201484 DE

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MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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7781 7727 19/11/2014 DEV NOR OGA 1715931455 VILLACIS HERRERA DAVID ALEJANDRO

VILLACIS HERRERA DAVID ALEJANDRO PARA VIÁTICOS A RUMIÑAHUI, DESDE 17/10/2014 HASTA 17/10/2014 PARA MANTENER UNA REUNION DE TRABAJO EN LA ZONA DE ESCALADA RUMIPAMBA, SDP-DPI-2014-0011, MT-CGAF-2014-1005, CF 715

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7782 7728 19/11/2014 DEV NOR OGA 1709231870 PENAHERRERA TORRES SUSAN

PENAHERRERA TORRES SUSAN PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A MANTA, DESDE 03/10/2014 HASTA 03/10/2014 PARA REALIZAR LA CAPACITACIÓN, VERIFICACIÓN Y SUBSANAR NOVEDADES, SEGÚN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-1028, CF 383

14.99 0.00 14.99 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 14.99

7783 7729 19/11/2014 DEV NOR OGA 1709231870 PENAHERRERA TORRES SUSAN

PENAHERRERA TORRES SUSAN PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A MANTA, DESDE 16/10/2014 HASTA 17/10/2014 PARA REVISION DE ESTABLECIMIENTOS QUE PRESENTARON NOVEDADES AL MOMENTO, SEGUN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-1028, CF 383

14.99 0.00 14.99 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 14.99

7785 7698 19/11/2014 DEV NOR OGA 1707436547 DELGADO VERGARA ANTONIO

DELGADO VERGARA ANTONIO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A RUMIÑAHUI DESDE EL 17/10/2014 HASTA EL 17/10/2014 PARA MANTENER UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA ZONA DE ESCALADA RUMIPAMBA, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

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04/12/201485 DE

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7786 7702 19/11/2014 DEV NOR OGA 1719951186 CHAVEZ CARRILLO TANYA MARIA

CHAVEZ CARRILLO TANYA MARIA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A QUILOTOA DESDE EL 16/10/2014 HASTA EL 16/10/2014 PARA ASISTIR A LA REUNIÓN CON LA MINISTRA PARA ESTABLECER LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL, SDP-DPI-2014-0011, CF-715

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7787 7701 19/11/2014 DEV NOR OGA 1711384774 ALMEIDA SUAREZ ANDREA PATRICIA

ALMEIDA SUAREZ ANDREA PATRICIA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A QUILOTOA DESDE EL 16/10/2014 HASTA EL 16/10/2014 PARA ASISTIR A LA REUNIÓN CON LA MINISTRA PARA ESTABLECER LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL, SDP-DPI-2014-0011, CF-715

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7788 7769 19/11/2014 DEV NOR OGA 1710164169 RODRIGO IRIGOYENRODRIGO IRIGOYEN PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A MANABI, DESDE 06/10/2014 HASTA 06/10/2014 PARA VERIFICACION AVANCES DEL PROYECTO DISEÑOS DE CABAÑAS PARA LOS ARTESANOS, SEGUN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-1019, CF383

15.00 0.00 15.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 15.00

7789 7768 19/11/2014 DEV NOR OGA 1710164169 RODRIGO IRIGOYENRODRIGO IRIGOYEN PARA CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A MANABI, DESDE 06/10/2014 HASTA 06/10/2014 PARA VERIFICACION AVANCES DEL PROYECTO DISEÑOS DE CABAÑAS PARA LOS ARTESANOS, SDP-VGT-2014-0004, MT-CGAF-2014-1019, CF 241

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

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04/12/201486 DE

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7790 7765 19/11/2014 DEV NOR OGA 1716903446 CARRANCO QUINONEZ DAVID OMAR

CARRANCO QUIÑONES DAVID OMAR PARA VIÁTICOS A CUENCA, DESDE 07/10/2014 HASTA 09/10/2014 PARA VISITA DE SEGUIMIENTO A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN E COMPETENCIAS LABORALES QUE SE DESARROLLAN EN LA COORDINACIÓN ZONAL 6, SEGÚN SDP-DCT-2014-0007, MT-CGAF-2014-1019, CF 223

200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 200.00

7791 7764 19/11/2014 DEV NOR OGA 1719217307 GORDON SALVATIERRAGORDON SALVATIERRA PARA VIATICOS A GUAYAQUIL, DESDE 20/10/2014 HASTA 20/10/2014 PARA REUNION CON REPRESENTANTES DE LA COORDINACION ZONAL 5 Y LA UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL, SEGÚN SDP-DCT-2014-0007, MT-CGAF-2014-1019, CF 223

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7792 7746 19/11/2014 DEV NOR OGA 1714479290 CARRILLO CHICO JENNY CECILIA

CARRILLO CHICO JENNY CECILIA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A CUENCA DESDE EL 23/10/2014 HASTA EL 24/10/2014 PARA RECONOCIMIENTO DE LUGARES A INTERVENIRSE EN EL PROYECTO RUTA DE ESCALADA COJITAMBO, SDP-DFT-2014-0005, CF-313

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

7793 7745 19/11/2014 DEV NOR OGA 1714558630 CASTRO ROMAN PAOLA ELIZABETH

CASTRO ROMÁN PAOLA ELIZABETH PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A CUENCA DESDE EL 23/10/2014 HASTA EL 24/10/2014 PARA REVISIÓN DEL PROYECTO RUTAS DE ESCALADA, SDP-DPE-2014-0036, CF-315

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201487 DE

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EJERCICIO: 2014

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7794 7784 19/11/2014 DEV NOR OGA 1791853849001 IPG MEDIABRANDS S.A.IPG MEDIABRANDS S.A. FACT.002-001-11724 PAGO PARA APOYO PROMOCIONAL AL EVENTO "CAMPEONATO MUNDIAL DEL HORNADO 2014", , CONTRATO, INFORME TÉCNICO, MT-DIP-2014-0146,

62,247.00 622.47 61,624.53 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 124,494.00

7795 7743 19/11/2014 DEV NOR OGA 1722770441 CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE

CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A ORELLANA DESDE EL 30/09/2014 HASTA EL 02/10/2014 PARA COBERTURA AUDIOVISUAL Y PERIODISTICA DEL VIAJE DE LA MINISTRA, MT-CGAF-2014-1049, CF-723

160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR N N N

Total Fuente: 001 160.00

7796 7740 19/11/2014 DEV NOR OGA 1715967483 SAENZ FREIRE JOSE ANDRESSAENZ FREIRE JOSE ANDRES PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A LOJA DESDE EL 23/10/2014 HASTA EL 24/10/2014 PARA REALIZAR EL MONITOREO CON EL FIN DE MEJORAR LA GESTIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA SERVICIO CIVIL, SDP-DTM-2014-0018, CF-486

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

7797 7739 19/11/2014 DEV NOR OGA 1715967483 SAENZ FREIRE JOSE ANDRESSAENZ FREIRE JOSE ANDRES PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 06/10/2014 HASTA EL 09/10/2014 PARA REALIZAR EL MONITOREO CON EL FIN DE MEJORAR LA GESTIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA SERVICIO CIVIL, SDP-DTM-2014-0018, CF-622

280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 280.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201488 DE

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EJERCICIO: 2014

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7798 7738 19/11/2014 DEV NOR OGA 1715967483 SAENZ FREIRE JOSE ANDRESSAENZ FREIRE JOSE ANDRES PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 29/09/2014 HASTA EL 03/10/2014 PARA REALIZAR EL MONITOREO CON EL FIN DE MEJORAR LA GESTIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA SERVICIO CIVIL, SDP-DTM-2014-0018, CF-622

360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 360.00

7800 2311 19/11/2014 DEV NOR OGA 1708107543001 CAJAS AVILA JEANNETH PATRICIA DEL CARMEN

CAJAS AVILA JEANNETH PATRICIA, Servicios profesionales por el mes de Octubre de 2014para organizar e implementar la Unidad de Control de Bienes del Ministerio de Turismo, según Contrato 001, Informe de Labores, Factura # 69, Memorando MT-DA-2014-2188, CF-105

1,676.00 167.60 1,508.40 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,676.00

7802 6689 19/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL Y PENSIÓN BÁSICA por el mes de Octubre de 2014, 18 LÍNEAS ANALÓGICAS CONVENCIONALES Y 1 LÍNEA 1800 887476, SE ANEXA 19 FACTURAS, CF 685

1,434.79 0.00 1,434.79 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,869.58

7804 7737 19/11/2014 DEV NOR OGA 1713096533 MONTALVO SALGADO ANDRES DARIO

MONTALVO SALGADO ANDRES DARÍO PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A OTAVALO DESDE EL 23/10/2014 HASTA EL 23/10/2014 PARA CUMPLIR CON LA COMISIÓN TÉCNICA EN EL DESTINO SAN PABLO, SDP-DPE-2014-0036, CF-315

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

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04/12/201489 DE

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7805 7736 19/11/2014 DEV NOR OGA 1714915269 CRUZ RAMÍREZ DAYSSY EBELIN

CRUZ RAMÍREZ DAYSSY EVELYN PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL VIAJE A TENA DESDE EL 21/10/2014 HASTA EL 24/10/2014 PARA VISITA DE SEGUIMIENTO A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LABORALES, SDP-DCT-2014-0007, CF-223

280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 280.00

7806 7726 19/11/2014 DEV NOR OGA 0926581349 VERA MORA MAYLIN KATHERINE

VERA MORA MAYLIN KATHERINE PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777

595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 595.00

7808 7722 19/11/2014 DEV NOR OGA 1803566411 VILLEGAS MORA VIVIANAVILLEGAS MORA VIVIANA PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777

765.00 0.00 765.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 765.00

7810 7721 19/11/2014 DEV NOR OGA 0918719477 ROMERO RODRIGUEZ ANDREA MARIA

ROMERO RODRIGUEZ ANDREA MARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777

595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 595.00

7811 7720 19/11/2014 DEV NOR OGA 0703407148 APOLO ORDONEZ BEDMAN NOLBERTO

APOLO ORDONEZ BEDMAN NOLBERTO PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777

595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 595.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201490 DE

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EJERCICIO: 2014

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7812 7719 19/11/2014 DEV NOR OGA 1717207706 YAGUACHI MENDOZA MARCO YOVER

YAGUACHI MENDOZA MARCO YOVER PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777

595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 595.00

7813 7718 19/11/2014 DEV NOR OGA 0907694293 URSULA TROYA NIZAURSULA TROYA NIZA PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777

595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 595.00

7815 7717 19/11/2014 DEV NOR OGA 1002905667 TERAN ENDARA CRISTIAN NEPTALI

TERAN ENDARA CRISTIAN NEPTALI PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777

595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 595.00

7816 7716 19/11/2014 DEV NOR OGA 1704449840 NARANJO PAZ Y MINO EUGENIO

NARANJO PAZ Y MINO EUGENIO PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777

850.00 0.00 850.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 850.00

7817 7715 19/11/2014 DEV NOR OGA 0602866725 PAULINA ISABEL HERNANDEZ FRAY

PAULINA ISABEL HERNANDEZ FRAY PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777

595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 595.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201491 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

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EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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7818 7714 19/11/2014 DEV NOR OGA 0919492553 GARCIA ORTIZ RAFAEL DANILO

GARCIA ORTIZ RAFAEL DANILO PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777

595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 595.00

7820 7713 19/11/2014 DEV NOR OGA 0503161846 NELLY VANESSA CORRALES VARGAS

NELLY VANESSA CORRALES VARGAS PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777

595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 595.00

7821 7712 19/11/2014 DEV NOR OGA 0912514932 CASTRO LESOUN FERNANDO JAVIER

CASTRO LESOUN FERNANDO JAVIER PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777

595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 595.00

7822 7711 19/11/2014 DEV NOR OGA 1001250693 CABEZAS BORJA LUNAFRANCISCO JA

CABEZAS BORJA LUNAFRANCISCO JA PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777

595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 595.00

7823 7710 19/11/2014 DEV NOR OGA 0925410599 FELIX ADOLFO BURGOS SAQUICELA

FELIX ADOLFO BURGOS SAQUICELA PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777

595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 595.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

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04/12/201492 DE

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7824 7709 19/11/2014 DEV NOR OGA 0603235490 BAYAS GUERRERO ADRIANBAYAS GUERRERO ADRIAN PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO MES DE OCTUBRE DE 2014, MT-MINTUR-2014-2702, MT-DTH-2014-1376, CF-777

595.00 0.00 595.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 595.00

7825 7752 19/11/2014 DEV NOR OGA 1802742237 CHANGO CARLOSCERCHANGO CARLOS PARA PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO QUE PERCIBE ESTE BENEFICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, MT-MINTUR-2014-2702, CF-777

1,651.83 0.00 1,651.83 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,651.83

7826 7704 19/11/2014 DEV NOR OGA 1791422678001 FUNDACION DE CONSERVACION JOCOTOCO

FUNDACIÓN DE CONSERVACIÓN JOCOTOCO, ADQUISICIÓN DE 300 LIBROS ESPECIALIZADOS EN AVES CON EL FIN DE FORTALECER Y DIFUNDIR EL PRODUCTO PRIORIZADO DE AVITURISMO, SDP-DPI-2014-0047, MT-DA-2014-2232, FACTURA 001-001-3050, ACTA ENTREGA, CF-759

6,750.00 0.00 6,750.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 6,750.00

7827 7807 19/11/2014 DEV NOR OGA 1792179319001 ATHWORLD CIA. LTDA.ATHWORLD CIA. LTDA. PAGO PARA REALIZAR UN EVENTO DE FAMILIARIZACIÓN CON ALTOS REPRESENTANTES DE LAS PRINCIPALES OPERADORAS DE TURISMO ALEMANAS, A FIN DE PROMOCIONAR AL ECUADOR, SDP-DMI-2014-0085, ACTA ENTREGA, INFORMES, CONTRATO, TDR, MT-DMI-2014-0331, CF-429

58,875.00 1,177.50 57,697.50 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 117,750.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

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04/12/201493 DE

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EJERCICIO: 2014

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7829 7730 19/11/2014 DEV NOR OGA 57426975000101 FLOT OPERADORA TURISTICA LTDA.

FLOT OPERADORA TURISTICA LTDA PAGO SEGUNDO INFORME DE LA PROMOCIÓN DEL DESTINO ECUADOR EN EL MERCADO BRASILERO A TRAVÉS DE ACCIONES PROMOCIONALES COOPERADAS CON LA OPERADORA DE TURISMO FLOT EN EL 2014, MT-DMI-2014-0273 DEL 25 DE SEP 2014, CP 528, LIQ. COMP. N° 001-001-000001917

62,930.99 0.00 62,930.99 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 62,930.99

7830 7759 19/11/2014 DEV NOR OGA 1791833155001 KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA KOES CIA. LTDA.

KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA KOES CIA. LTDA. INSUMOS DE CAFETERÍA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL, por el mes de Noviembre de 2014, MT-DA-2014-2262 y 2263, FACTURA 001-001-13996, INFORME A CONFORMIDAD, CF-799

525.70 5.26 520.44 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,051.40

7832 4098 20/11/2014 DEV NOR OGA 1709505711001 SALAS ABAD DAVID ELIASSALAS ABAD DAVID ELÍAS, SERVICIO DE 20 RECARGA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, INFORME DE CONFORMIDAD, Fact. # 10309, CF-109

35.00 0.35 34.65 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 70.00

7835 3538 20/11/2014 DEV NOR OGA 0990858071001 INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS

INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS, Digitalización, Servicio de digitación, custodia y administración de Bancos de Información del Ministerio de Turismo, por el mes de Octubre de 2014, 6to. Memorando MT-DSG-2014-0125, Fact. # 9130, CF-303

29,747.02 15,468.46 14,278.56 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 59,494.04

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201494 DE

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EJERCICIO: 2014

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7837 5223 20/11/2014 DEV NOR OGA 0190386961001 ICOPMED TRAVEL CIA. LTDA.ICOPMED TRAVEL CIA. LTDA. PARA CONSULTORIA QUE PERMITA EL DIAGNÓSTICO DE LA POTENCIALIDAD TURÍSTICA DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN SECTORES DE LAS PROVINCIAS DE NAPO, ORELLANA Y PASTAZA, SDP-DPI-2014-0039, MT-DPI-2014-0132, CONTRATO, CF-513, FACT 631

30,500.00 12,810.00 17,690.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 61,000.00

7839 7814 20/11/2014 DEV NOR OGA 1792179319001 ATHWORLD CIA. LTDA.ATHWORLD CIA. LTDA.PARA REALIZAR UN EVENTO DE FAMILIARIZACIÓN CON ALTOS REPRESENTANTES DE LAS PRINCIPALES OPERADORAS DE TURISMO ESPAÑOLAS, A FIN DE PROMOCIONAR AL ECUADOR, SDP-DMI-2014-00847, MT-DMI-2014-0330 FACTURA 5187, CONTRATO, CF 421

51,250.00 1,025.00 50,225.00 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 102,500.00

7843 5223 20/11/2014 DEV NOR OGA 0190386961001 ICOPMED TRAVEL CIA. LTDA.ICOPMED TRAVEL CIA. LTDA. PARA CONSULTORIA QUE PERMITA EL DIAGNÓSTICO DE LA POTENCIALIDAD TURÍSTICA DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN SECTORES DE LAS PROVINCIAS DE NAPO, ORELLANA Y PASTAZA, SDP-DPI-2014-0039, MT-DPI-2014-0132, CONTRATO, CF-513 FACT 678

30,500.00 12,810.00 17,690.00 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 61,000.00

7851 2709 20/11/2014 DEV NOR OGA 1792444373001 ARIAS VILLEGAS CONSULTORES COMPANIA LIMITADA

ARIAS VILLEGAS CONSULTORES CIA LTDA, Consultoría para el diseño de mallas curriculares de las carreras técnicas duales de Guía Nacional de Turismo y de Artes Culinarias, según Contrato CDC-MT-2013-006, Pliegos, CF-132 FACT 000000005

4,995.00 649.35 4,345.65 0.00 APROBADO WANDRADETUR WANDRADETUR WANDRADETUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 9,990.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201495 DE

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7853 7844 20/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, ADQUISICIÓN DE 2 DISPOSITIVOS MODEM DE INTERNET MÓVIL DE ALTA VELOCIDAD LTE 4G PARA AUTORIDADES, MT-DTICS-2014-0410, MT-DA-2014-2287, DETALLE, CARTA DE ADJUDICACIÓN, ACTA ENTREGA, Fact.# 002-012-000004873, CF-790

129.94 0.00 129.94 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR NCORRALESTUR2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 259.88

7855 7850 20/11/2014 DEV NOR OGA 0190043797001 MONSALVE MORENO CIA. LTDA.

MONSALVE MORENO CIA. LTDA.FACT. 001-001-230603 PAGO PARA PRODUCCIÓN DE 100.000 ADHESIVOS PROMOCIONALES DE LA CAMPAÑA ALL YOU NEED IS ECUADOR TRAVEL, SDP-DMT-2014-0074, MT-DA-2014-2254, MT-DMT-2014-0268, INGRESO DE MATERIAL PROMOCIONAL, FACTURA 001-001-230603, TDR, INFORME TÉCNICO, CF-736

4,415.00 44.15 4,370.85 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 8,830.00

7858 925 21/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Servicio de telefonía celular bases y fijas y móviles, consumo de OCTUBRE DE 2014, Memorando MT-DA-2014-2274, Fact.# 002-012-000009784, Inf orme a conformidad, Contrato REG-MT-2013-071, CF-2

1,772.69 0.00 1,772.69 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,545.38

7863 7857 21/11/2014 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, SERVICIO DE EMISION DE CERTIFICADOS DE FIRMAS ELECTRONICAS PARA 10 AUTORIDADES DEL MINTUR, MT-DTICS-2014-0432, FACTURA 001-030-24437, MT-MINTUR-2014-2704 y solicitudes de pedido, CF-787

300.00 0.00 300.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 600.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201496 DE

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7879 5186 21/11/2014 DEV NOR OGA 1792043557001 TUSODI CIA. LTDA.TUSODI CIA. LTDA. PAGO FACT 001-001-513 ELABORAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO ACCESIBLE EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, PICHINCHA, TUNGURAHUA, NAPO Y GUAYAS , SDP-DPI-2014-00239,

15,000.00 6,360.00 8,640.00 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 30,000.00

7886 7848 21/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO por valor pendiente en el proceso del SERVICIO DE INTERNET EN EL EVENTO WORLD TRAVEL AWARD, FACTURA # 001-777-006849747, CF-786.

500.00 0.00 500.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,000.00

7889 7881 21/11/2014 DEV NOR OGA 0603450206 VILLAGOMEZ SAMANIEGO EDISON PATRICIO

VILLAGOMEZ SAMANIEGO EDISON PATRICIO.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES COMISION TABABELA 30 DE OCTUBRE DEL 2014, CF 718, MEMO DE PAGO MT-CGAF-2014-1058

12.80 0.00 12.80 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 12.80

7890 7870 21/11/2014 DEV NOR OGA 1712417789 LOPEZ CISNEROS CHRISTIAN HUMBERTO

LOPEZ CISNEROS CHRISTIAN HUMBERTO .- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES DESTINO LAGO AGRIO DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN INFORME DE SENRES, INFORME SENRES, MEMO DE DELEGACION DE COMISIÓN MT-DFT-2014-0320, MEMO DE SOLICITUD DE PAGO MT-CGAF-2014-1058, CF 355

5.00 0.00 5.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 5.00

7891 7872 21/11/2014 DEV NOR OGA 1712277019 CAMPUZANO GUARDIA DANIELA

CAMPUZANO GUARDIA DANIELA .- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES DESTINO LAGO AGRIO DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN INFORME DE SENRES, INFORME SENRES, MEMO DE DELEGACION DE COMISIÓN MT-CGAF-2014-0340, MEMO DE SOLICITUD DE PAGO MT-CGAF-2014-1099, CF 313

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201497 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

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7892 7874 21/11/2014 DEV NOR OGA 1711313591 IDROBO MORALES KARLA LORENA

IDROBO MORALES KARLA LORENA .- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DESTINO LAGO AGRIO EN EL 22 NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN INFORME DE SENRES, INFORME SENRES, MEMO DE DELEGACION DE COMISIÓN MT-DFT-2014-0320, MEMO DE SOLICITUD DE PAGO MT-CGAF-2014-1058, CF 313

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7893 7875 21/11/2014 DEV NOR OGA 1711313591 IDROBO MORALES KARLA LORENA

IDROBO MORALES KARLA LORENA .- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DESTINO LAGO AGRIO EL 15 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN INFORME DE SENRES, INFORME SENRES, MEMO DE DELEGACION DE COMISIÓN MT-DFT-2014-0317, MEMO DE SOLICITUD DE PAGO MT-CGAF-2014-1058, CF 313

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7894 7867 21/11/2014 DEV NOR OGA 1712417789 LOPEZ CISNEROS CHRISTIAN HUMBERTO

LOPEZ CISNEROS CHRISTIAN HUMBERTO .- PAGO VIATICOS AL INTERIOR DESTINO LAGO AGRIO DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN INFORME DE SENRES, INFORME SENRES, MEMO DE DELEGACION DE COMISIÓN MT-DFT-2014-0320, MEMO DE SOLICITUD DE PAGO MT-CGAF-2014-1058, CF 375

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7896 7883 21/11/2014 DEV NOR OGA 1713096533 MONTALVO SALGADO ANDRES DARIO

MONTALVO SALGADO ANDRES DARIO PARA VIÁTICOS A OTAVALO DESDE 17/10/2014 HASTA 17/10/2014 PARA REUNION DE TRABAJO Y COORDINACION DE VISITAS EN TERRITORIO JUNTO CON LA CZ1 , SDP-DPE-2014-0036, MT-CGAF-2014-1022, CF 315

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201498 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

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No.CUR

7897 7877 21/11/2014 DEV NOR OGA 0703407148 APOLO ORDONEZ BEDMAN NOLBERTO

APOLO ORDONEZ BEDMAN NOLBERTO PARA CUBRIR PASAJES AL INTERIOR A PUERTO LOPEZ, DESDE 28/10/2014 HASTA 28/11/2014 PARA REUNION CON TECNICOS ATT PUERTO LOPEZ, SDP-DPE-2014-0037, MT-DA-2014-3300-TEMP, CF355

14.99 0.00 14.99 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 14.99

7898 7871 21/11/2014 DEV NOR OGA 1715797666 DAQUI VERDESOTO SUSANA ALEXANDRA

DAQUI VERDESOTO SUSANA ALEXANDRA PARA VIÁTICOS A LOJA-ZAMORA, DESDE 30/10/2014 HASTA 03/11/2014 PARA REALIZAR UNA SALIDA TECNICA A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y ZAMORA, SDP-DPE-2014-0036, MT-CGAF-2014-1099, CF 315

360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 360.00

7899 7873 21/11/2014 DEV NOR OGA 0703407148 APOLO ORDONEZ BEDMAN NOLBERTO

APOLO ORDONEZ BEDMAN NOLBERTO PARA VIÁTICOS A PUERTO LOPEZ, DESDE 28/10/2014 HASTA 28/11/2014 PARA REUNION EN FUNCION A LA AGENDA PROPUESTA, SDP-DPE-2014-0036, MT-DA-2014-3300-TEMP, CF 315

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7900 7860 21/11/2014 DEV NOR OGA 0603457037 VALVERDE HEREDIA VERÒNICA PAMELA

VALVERDE HEREDIA VERÓNICA PAMELA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A NAPO DESDE EL 14/10/2014 HASTA EL 15/10/2014 PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE TURISMO ACCESIBLE DE LA PROVINCIA DE NAPO, MT-CGAF-2014-1019, CF-715

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

7901 7861 21/11/2014 DEV NOR OGA 1308285350 MIRANDA EGUEZ KARLA SOF??A

MIRANDA EGUEZ KARLA SOFÍA PAGO PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 20/10/2014 HASTA EL 20/10/2014 PARA CUMPLIR CON PROCESOS DE COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN, SEGÚN SDP-DA-2014-0010, CF-383

8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 8.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/201499 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

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7902 7819 21/11/2014 DEV NOR OGA 0603457037 VALVERDE HEREDIA VERÒNICA PAMELA

VALVERDE HEREDIA VERÓNICA PAMELA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A IBARRA DESDE EL 13/10/2014 HASTA EL 13/10/2014 PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE TURISMO ACCESIBLE DE LA PROVINCIA DE IMBABURA, SDP-DPI-2014-0011, CF-715

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7903 7760 21/11/2014 DEV NOR OGA 1704369451 LATORRE JARAMILLO EDISON

LATORRE JARAMILLO EDISON PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A ORELLANA DESDE EL 15/10/2014 HASTA EL 17/10/2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN AGENDA ESTABLECIDA, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375.

236.00 0.00 236.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 236.00

7904 7766 21/11/2014 DEV NOR OGA 0603457037 VALVERDE HEREDIA VERÒNICA PAMELA

VALVERDE HEREDIA VERÓNICA PAMELA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A BAÑOS DESDE EL 20/10/2014 HASTA EL 20/10/2014 PARA ASISTIR AL TALLER DE DIAGNOSTICÓ DE TURISMO ACCESIBLE DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, SDP-DPI-2014-0011, CF-715

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7905 7767 21/11/2014 DEV NOR OGA 0603457037 VALVERDE HEREDIA VERÒNICA PAMELA

VALVERDE HEREDIA VERÓNICA PAMELA PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A GUAYAQUIL DESDE EL 17/10/2014 HASTA EL 17/10/2014 PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE TURISMO ACCESIBLE EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, SDP-DPI-2014-0011, CF-715

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014100 DE

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EJERCICIO: 2014

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7906 7885 21/11/2014 DEV NOR OGA 1720622685 CABRERA VASQUEZ CESAR VICENTE

CABRERA VÁSQUEZ CESAR VICENTE PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL VIAJE A PUERTO AYORA DESDE EL 29/10/2014 HASTA EL 30/10/2014 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL PROCESO CONTRA LA OPERADORA TURÍSTICA SIERRA NEGRA EXPEDICIONES Y ECOTURISMO, SDP-DA-2014-0010, CF-383

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

7907 7862 21/11/2014 DEV NOR OGA 1714020805 ZAPATA JARAMILLO VERONICA CRISTINA

ZAPATA JARAMILLO VERONICA CRISTINA.- REEMBOLSO POR PASAJES, CF 356, COMISION A GUAYAQUIL DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014

8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR N N N

Total Fuente: 001 8.00

7908 7887 21/11/2014 DEV NOR OGA 1708320393001 MENA VILLAMARIN JUAN ALBERTO

MENA VILLAMARIN JUAN ALBERTO, ARRIENDO DEL EDIFICIO ALBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, mt-da-2014-2184, da-2014-2172, FACTURA 005-001-5459, INFORME DE CONFORMIDAD, CONTRATO, CF-807

12,499.20 999.94 11,499.26 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 24,998.40

7926 1699 23/11/2014 DEV NOR OGA 1720217106001 PARRENO PONTON SANDRA TAMARA

SANDRA TAMARA PARRENO, Servicios profesionales del 13 de Octubre al 12 de Noviembre de 2014, para optimizar la gestión institucional del MINTUR a nivel nacional a través de la mejora de la estructura e infraestructura organizacional, según Contrato 0008, MT-DTICS-2014-0415, fACT. # 0013, CF-179

1,496.43 149.64 1,346.79 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,496.43

7928 3003 23/11/2014 DEV NOR OGA 1792145686001 INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.

INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE las Instalaciones del MINISTERIO DE TURISMO, por el mes de Octubre de 2014, INFORME, MT-DA-2014-2243, Fact. # 2125, CF-12

7,747.04 154.94 7,592.10 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 15,494.08

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014101 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

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7930 1026 23/11/2014 DEV NOR OGA 1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.

LEGISLACIÓN INDEXADA SISTEMATICA LEXIS SA, Servicio de suscripción de uso anual del sistema legal vía web para 12 usuarios del ministerio de Turismo, por el mes de Octubre de 2014, DA-2014-2275, Fact. # 25225, CF-80

208.60 4.17 204.43 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 417.20

7932 3784 23/11/2014 DEV NOR OGA 1791727878001 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.

GUARPRIECUADOR CIA. LTDA. SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE TURISMO-MATRIZ, por los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 2014, CONTRATO, PLIEGOS, TDR, MT-DA-2014-2269, Facts. # 2804, 2805, 2806, 2807, 2808 y 2809, CF-4

101,333.16 2,634.68 98,698.48 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 202,666.32

7935 7795 24/11/2014 DEV RTO OGA 1722770441 CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE

CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A ORELLANA DESDE EL 30/09/2014 HASTA EL 02/10/2014 PARA COBERTURA AUDIOVISUAL Y PERIODISTICA DEL VIAJE DE LA MINISTRA, MT-CGAF-2014-1049, CF-723

(160.00) 0.00 (160.00) 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR N N N

Total Fuente: 001

7937 7907 24/11/2014 DEV RTO OGA 1714020805 ZAPATA JARAMILLO VERONICA CRISTINA

REVERTIDO ZAPATA JARAMILLO VERONICA CRISTINA.- REEMBOLSO POR PASAJES, CF 356, COMISION A GUAYAQUIL DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014

(8.00) 0.00 (8.00) 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR N N N

Total Fuente: 001

7946 7942 24/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP , PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE ALTA VELOCIDAD 5GB. POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014. VELOCIDAD PARA AUTORIDADES, Fact. # 137-003-000416553, MT-DTICS-2014-0434, INFORME A CONFORMIDAD, CF-687

98.00 0.00 98.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 196.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014102 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

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7948 3466 24/11/2014 DEV NOR OGA 0991327371001 TELCONET S.A.TELCONET S.A. SERVICIOS DE INTERNET DE RESPALDO por el mes de Octubre de 2014, FACTURA # 002-011-000058007, MT-DTICS-2014-0428, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME TÉCNICO, CONTRATO, CF-73

700.00 14.00 686.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,400.00

7958 7951 25/11/2014 DEV NOR OGA 1720199577 HEREDIA MEDINA MARIA BELEN

HEREDIA MEDINA MARIA BELEN PARA VIÁTICOS EN EL EXTERIOR A ARGENTINA DESDE 23/10/2014 HASTA 29/10/2014 PARA VARIAS REUNIONES PROGRAMADAS EN AGENDA, SDP-DMI-2014-0130, MT-CGAF-2014-1070, CF 731

1,348.10 0.00 1,348.10 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,348.10

7959 7953 25/11/2014 DEV NOR OGA 1708346471 CASTRO CASTRO ROCIOCASTRO CASTRO ROCIO PARA VIÁTICOS EN EL EXTERIOR A ARGENTINA DESDE 23/10/2014 HASTA 29/10/2014 PARA VARIAS REUNIONES PROGRAMADAS EN AGENDA, SDP-DMI-2014-0130, MT-CGAF-2014-1070, CF 731

1,348.10 0.00 1,348.10 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,348.10

7960 7943 25/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE ENLACES DE DATOS MES DE OCTUBRE DEL 2014, MT-DTICS-2014-0426, MT-DA-2014-2302, DETALLE DE SERVICIO DE ENLACE, SE ANEXA 24 FACTURAS ELECTRÓNICAS, CF-786

11,189.00 0.00 11,189.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 22,378.00

7962 7944 25/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE NIU CTRL 3.5G CORP DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, MT-DA-2014-2301, DTICS-2014-0427, INFORME TÉCNICO DE SATISFACCION, CONTRATO, FACT. # 137-003-000413269, CF-810

663.00 0.00 663.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,326.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014103 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

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No.CUR

7965 7834 25/11/2014 DEV NOR OGA 1710753821001 TAMA CORDOVA MARIA CECILIA

TAMA CORDOVA MARIA CECILIA PARA PAGO CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR QUE PRESTE EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DE SOCIALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE NORMATIVA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y GUÍAS, SDP-DNR-2014-0014, FACTURA 001-001-0113, MT, DN, 2014, 0097, CF 739

5,335.00 106.70 5,228.30 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 10,670.00

7975 7884 25/11/2014 DEV NOR OGA 1719812545001 SEVILLA PERALVO PABLO SEBASTIAN

SEVILLA PERALVO PABLO SEBASTIÁN, SERVICIOS PROFESIONALES, QUE REALICE EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SECTOR TURÍSTICO EN LA ACTUALIDAD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, del 30 de Septiembre al 29 de Octubre de 2014, SDP-DNR-2014-0013,FACTURA # 38, MT-DN-2014-0098, CF-696

1,676.00 167.60 1,508.40 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,676.00

7985 7979 26/11/2014 DEV NOR OGA 1722770441 CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE

CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A ORELLANA DESDE EL 30/09/2014 HASTA EL 02/10/2014 PARA COBERTURA AUDIOVISUAL Y PERIODISTICA DEL VIAJE DE LA MINISTRA, MT-CGAF-2014-1049, CF-723

200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR N N N

Total Fuente: 001 200.00

7986 7976 26/11/2014 DEV NOR OGA 1714558630 CASTRO ROMAN PAOLA ELIZABETH

CASTRO ROMAN PAOLA ELIZABETH PARA CUBRIR PASAJES AL INTERIOR A COCA DESDE 15/10/2014 HASTA 15/11/2014 PARA REUNION CON COMITE DE OBRA N. 9 EN LA OBRA PARQUE TURISTICO NUEVA LOJA, SDP-DPE-2014-0037, MT-CGAF-2014-1071, CF 355

16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 16.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014104 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

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EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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7987 7974 26/11/2014 DEV NOR OGA 1714558630 CASTRO ROMAN PAOLA ELIZABETH

CASTRO ROMAN PAOLA ELIZABETH PARA VIÁTICOS A COCA DESDE 15/10/2014 HASTA 15/10/2014 PARA REUNION CON EL COMITE DE OBRA N. 9 EN LA OBRA PARQUE TURISTICO NUEVA LOJA, SDP-DPE-2014-0036, MT-CGAF-2014-1071, CF 315

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7988 7973 26/11/2014 DEV NOR OGA 1709539553 VALLEJO PAZ SEBASTIANVALLEJO PAZ SEBASTIAN PARA PAGO DE VIÁTICOS A TABABELA DESDE 26/09/2014 HASTA 26/09/2014 PARA PROPORCIONAR INFROMACION ESTRATEGICA SOBRE LA OPINION DE LOS TURISTAS, SDP-CGIE-2014-0002, MT-CGAF-2014-0923, CF 718

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7989 7971 26/11/2014 DEV NOR OGA 1720775095 GALLEGOS LEON MARIUXI ESTEFANIA

GALLEGOS LEON MARIUXI ESTEFANIA PARA Viáticos A TENA DESDE 27/09/2014 HASTA 29/09/2014 PARA ACOMPAÑAMIENTO AL VIAJE DE RENSA DE LOS PERIODISTAS DE CHILE, ARGENTINA Y COLOMBIA, SDP-DMI-2014-0003, MT-CGAF-2014-0970, CF 131

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

7990 7969 26/11/2014 DEV NOR OGA 1712417789 LOPEZ CISNEROS CHRISTIAN HUMBERTO

LOPEZ CISNEROS CHRISTIAN HUMBERTO PARA CUBRIR PASAJES AL INTERIOR A ESMERALDAS DESDE 24/10/2014 HASTA 26/10/2014 PARA REUNION CON EL CONTRATISTA DE OBRA, SDP-DPE-2014-0037, MT-CGAF-2014-1063, CF 355

15.00 0.00 15.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 15.00

7991 7968 26/11/2014 DEV NOR OGA 1712417789 LOPEZ CISNEROS CHRISTIAN HUMBERTO

LOPEZ CISNEROS CHRISTIAN HUMBERTO PARA VIÁTICOS A ESMERALDAS DESDE 24/10/2014 HASTA 26/10/2014 PARA VISITA TECNICA CON EL CONTRATISTA, SDP-DFT-2014-0005, MT-CGAF-2014-1063, CF 313

200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 200.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014105 DE

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7992 7967 26/11/2014 DEV NOR OGA 1712483443 LANDIVAR RIVADENEIRA IRENE LORENA

LANDIVAR RIVADENEIRA IRENE LORENA PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR A SINGAPUR DESDE 24/10/2014 HASTA 01/11/2014 PARA ASISTIR AL RECINTO FERIAL, SDP-DMI-2014-0130, MT-CGAF-2014-1109, CF 731

2,057.30 0.00 2,057.30 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,057.30

7993 7964 26/11/2014 DEV NOR OGA 0703859835 ALARCON YEPEZ JUAN PABLO

ALARCON YEPEZ JUAN PABLO PARA VIÁTICOS A DESDE 11/11/2014 HASTA 12/11/2014 PARA VARIAS REUNIONES PROGRAMADAS, SEGÚN SDP-DCT-2014-0020, MT-CGAF-2014-1122, CF622

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

7994 7762 26/11/2014 DEV NOR OGA 1714547104 ALMEIDA TORO JUAN PABLOALMEIDA TORO JUAN PABLO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A PUERTO LÓPEZ DESDE EL 22/10/2014 HASTA EL 22/10/2014 PARA VIAJE CON LA VICEMINISTRA PARA AVANCES Y ACCIONES DEL PROYECTO Y REUNIÓN CON LA COORDINACIÓN ZONAL, SDP-CGAF-2014-0108, CF-375

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

7995 7847 26/11/2014 DEV NOR OGA 1708969645001 PROANO MOSQUERA PAUL MISAEL

PROAÑO MOSQUERA PAUL MISAEL, ADQUISICIÓN DE 42 NEUMÁTICOS DE FLOTA DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE TURISMO PLANTA CENTRA, MT-DA-2014-2253, MT-DA-2014-2240, FACTURA 001-001-17016, ÍNFIMA CUANTÍA, TDR, INFORME TÉCNICO, CF-693

5,318.08 53.18 5,264.90 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 10,636.16

7997 4687 26/11/2014 DEV NOR OGA 1792055644001 MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.

MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA. FACT. 001-001-780 PARA CONTRATAR HORAS TÉCNICAS DE DE PROGRAMACIÓN PARA AUTOMATIZAR, ETC. EL SERVICIO INFORMÁTICO DEL PROGRAMA SIETE, MT-DTICS-2014-0413

130,242.00 54,701.64 75,540.36 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 260,484.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014106 DE

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EJERCICIO: 2014

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8015 8014 27/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE INTERNET INSTITUCIONAL DENTRO DEL ANILLO INTERMINISTERIAL, por el mes de Octubre de 2014, MT-DA-2014-2314, SEGÚN SDP-DTIC-2014-0015, FACTURA 001-777-006457245, CF 804

3,974.00 0.00 3,974.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 7,948.00

8021 8006 27/11/2014 DEV NOR OGA 0601893175 MARIA ALEXANDRA WALKER ROBALINO

MARIA ALEXANDRA WALKER ROBALINO PARA VIÁTICOS A POSORJA EL MORRON DESDE 05/11/2014 HASTA 07/11/2014 PARA VISITA TECNICA A LA COORDINACION ZONAL 5, SDP-DPI-2014-0011, MT-CGAF-2014-1113, CF 715

200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR N N N

Total Fuente: 001 200.00

8022 8009 27/11/2014 DEV NOR OGA 1714558630 CASTRO ROMAN PAOLA ELIZABETH

CASTRO ROMAN PAOLA ELIZABETH PAGO PARA VIÁTICOS A LAGO AGRIO DESDE 05/11/2014 HASTA 06/11/2014 PARA RECORRIDO POR EL PARQUE TURISTICO NUEVA LOJA, OBSERVACIONES CON EL CONTRATISTA, SDP-DFT-2014-0005, MT-CGAF-2014-1113, CF 313

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

8023 8008 27/11/2014 DEV NOR OGA 1719951186 CHAVEZ CARRILLO TANYA MARIA

CHAVEZ CARRILLO TANYA MARIA PARA VIÁTICOS A LATACUNGA DESDE 06/11/2014 HASTA 06/11/2014 PARA REUNION CON LA COORDINACION ZONAL 3, SDP-DPI-2014-0011, MT-CGAF-2014-1113, CF 715

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

8024 8007 27/11/2014 DEV NOR OGA 1709990558 LOPEZ GRANDA NORBY RICARDO

LOPEZ GRANDA NORBY RICARDO PARA VIÁTICOS A POSORJA - EL MORRON DESDE 05/11/2014 HASTA 06/11/2014 PARA SEGUIMIENTO Y APOYO TECNICO LOS DIFERENTES COMPROMISOS ASIGNADOS DENTRO DEL PROGRAMA DE EXCELENCIA TURISTICA, SDP-DPI-2014-0011, MT-CGAF-2014-1113, CF 715

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014107 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

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8025 8004 27/11/2014 DEV NOR OGA 1705011169 SUAREZ ROMAN SUSANA DEL PILAR

SUAREZ ROMAN SUSANA DEL PILAR PARA ADQUISICIÓN VIATICOS A GUAYAQUIL DESDE 05/11/2014 HASTA 05/11/2014 PARA REUNION CON TOUR OPERADORES DE GUAYAQUIL, SEGÚN SDP-DCON-2014-0011, MT-CGAF-2014-1106, CF 381

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

8026 8003 27/11/2014 DEV NOR OGA 1719214247 GUIJARRO CARRION IRENE CAROLINA

GUIJARRO CARRION IRENE CAROLINA PARA VIÁTICOS A MANTA DESDE 10/11/2014 HASTA 11/11/2014 PARA REUNION CON PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPACION EN LA ESTRATEGIA DE ISLAS VIAJA PRIMERO ECUADOR PARA EL AÑO 2015, SEGÚN SDP-DMN-2014-0003, MT-CGAF-2014-1122, CF 297

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

8027 8001 27/11/2014 DEV NOR OGA 1718976317 BENITEZ SALGUERO CARLOS ALBERTO

BENITEZ SALGUERO CARLOS ALBERTO PARA VIÁTICOS A SUCUMBIOS DESDE 07/11/2014 HASTA 08/11/2014 PARA ASISTIR A LA FERIA CUIDADANA, SEGÚN SDP-DMN-2014-0003, MT-CGAF-2014-1106, CF 297

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

8028 8000 27/11/2014 DEV NOR OGA 1711579647 ZURITA DAVILA MARIA LORENA

ZURITA DAVILA MARIA LORENA PARA PASAJES AL INTERIOR A MANTA DESDE 30/10/2014 HASTA 30/10/2014 PARA LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS A DIFERENTES NACIONALIDADES, SDP-CGIE-2014-0002, MT-CGAF-2014-1085, CF 718

14.99 0.00 14.99 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 14.99

8029 7999 27/11/2014 DEV NOR OGA 1715931455 VILLACIS HERRERA DAVID ALEJANDRO

VILLACIS HERRERA DAVID ALEJANDRO PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A LOJA DESDE 27/10/2014 HASTA 31/10/2014 PARA REUNION CON EMPRESARIOS TURISTICOS EN COORDINACION ZONAL 7, SEGUN SDP-DA-2014-0010, MT-CGAF-2014-1098, CF 383

16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 16.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014108 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

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8030 7998 27/11/2014 DEV NOR OGA 1709539553 VALLEJO PAZ SEBASTIANVALLEJO PAZ SEBASTIAN PARA VIÁTICOS A TABABELA DESDE 29/10/2014 HASTA 29/10/2014 PARA LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS A DIFERENTES NACIONALIDADES EN EL AEREA DE SALIDA INTERNACIONAL DEL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE DE LA CUIDAD DE QUITO, SDP-CGIE-2014-0002, MT-CGAF-2014-1098, CF 718

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MMANZANOTUR MMANZANOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

8034 8033 27/11/2014 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA CUBRIR GLOSAS OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGÚN MEMO MT-DTH-2014-1443, MT-DTH-2014-1445, INFORME N. DGTH-NO-GLOSAS-004, CF 816

285.58 0.00 285.58 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 285.58

8036 7985 27/11/2014 DEV RTO OGA 1722770441 CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE

CORONEL ARTIEDA VANESSA DENISE PAGO PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL VIAJE A ORELLANA DESDE EL 30/09/2014 HASTA EL 02/10/2014 PARA COBERTURA AUDIOVISUAL Y PERIODISTICA DEL VIAJE DE LA MINISTRA, MT-CGAF-2014-1049, CF-723

(200.00) 0.00 (200.00) 0.00 APROBADO FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR FPALOMINOTUR N N N

Total Fuente: 001

8037 4669 27/11/2014 DEV NOR OGA 1791404130001 RESOLUCION COMUNICACION AUDIOVISUAL RECAUDIO CIA. LTDA.

RESOLUCIÓN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL RECAUDIO CIA. LTDA. PAGO PARA PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO EN LAS FERIAS TURÍSTICAS CIUDADANAS EN EL MARCO DE LA REALIZACIÓN DE LOS GABINETE, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, FACTURA 001-001-2203, CONTRATO, MT-DMT-2014-0284, CF-478

14,117.78 282.36 13,835.42 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 28,235.56

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014109 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

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8040 8010 27/11/2014 DEV NOR OGA 1721695375001 SPLENDIANI ANNA MARIASPLENDIANI ANNA MARIA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA DEL EVENTO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS Y METAS ALCANZADAS EN LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL DESTINO ECUADOR, SDP-DMT-2014-0082, MT-DA-2014-2277, SOP-DMT-2014-0044, FACTURA 001-001-0160,CF 768

5,607.00 112.14 5,494.86 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 11,214.00

8044 8041 27/11/2014 DEV NOR OGA 1713810453 MOLINA VACA MARIA AUGUSTA

MOLINA VACA MARIA AUGUSTA PAGO PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO MT-DM-2014-0018, FACTURAS DETALLE DE GASTO, MT-DM-2014-0219, CF-52

101.63 0.00 101.63 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 101.63

8045 5532 27/11/2014 DEV NOR OGA 1792155665001 CORPORACION QUALITURCORPORACIÓN QUALITUR PAGO PARA PROMOVER LA CERTIFICACIÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN ECUADOR PARA IMPULSAR LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, SEGUN MEMO MT-DC-2014-0054, FACTURA 001-001-0000868, CERT 521, CONTRATO, TDR.

31,377.55 9,413.27 21,964.28 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 62,755.10

8047 5211 27/11/2014 DEV NOR OGA 1716484140001 CANSINO SIMBANA PABLO DANIEL

CANSINO SIMBAÑA PABLO DANIEL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CISTERNAS DE AGUA POTABLE, CISTERNA DE AGUAS FREÁTICAS Y GRUPO ELECTRÓGENO, 2do. pago. de los Edificios Perseus y Chiriboga, INFORME CONFORMIDAD, MT-DA-2014-2300, FACTURA 001-001-1015, CF-536

200.00 4.00 196.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 400.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014110 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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8049 7845 27/11/2014 DEV NOR BYE 1707800445001 EGUIGUREN EGUIGUREN ANDRES ALBERTO

EGUIGUREN EGUIGUREN ANDRES ALBERTO ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA SALA DE REUNIONES DEL 6TO PISO DEL DESPACHO MINISTERIAL, MT-DTICS-2014-0410, MT-DA-2014-2286, MT-DTICS-2014-0423, FACTURA 001-001-6446 FILMADORA SONY, CAPTURADORA, 2 SWITCHER

2,024.00 20.24 2,003.76 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4,048.00

8051 3962 28/11/2014 DEV NOR OGA 1791854519001 STARGROUP CIA. LTDA.STARGROUP CIA. LTDA. PAGO PARA FINANCIAR LA CAMPAÑA INTERNACIONAL DE COMUNICACIÓN ESPECIALIZADA PARA EL DESARROLLO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL DESTINO ECUADOR EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, MT-DMI-2014-0333, CONTRATO 406, CALIFICACIÓN, SDP-DMI-2014-0098, CF-433 FACT 13537.

290,125.00 150,865.00 139,260.00 139,260.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N N

Total Fuente: 001 290,125.00

8056 8055 28/11/2014 DEV NOR OGA 22108511N MARCOS LEONEL VILLELLA MARCOS LEONEL VILLELLA PARA ADAPTACIÓN A LA REALIDAD ECUATORIANA DEL SISTEMA INICIAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL (SIGO) PARA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO, SEGUN MEMO MT-DC-2014-0050, CERT PRESUPUESTARIA 518, LIQUIDACION 001-001-1936.

75,412.50 16,590.75 58,821.75 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 75,412.50

8059 8057 28/11/2014 DEV NOR OGA 1391806035001 VARIOPINTO CIA. LTDA.VARIOPINTO CIA. LTDA. PARA EVENTO DE CONECTIVIDAD MARÍTIMA CON LOS PRINCIPALES ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS, RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA DE LOS CRUCEROS INTERNACIONALES EN LOS PUERTOS DE MANTA Y GUAYAQUIL, SDP-DCOM-2014-0022, MT-DA-2014-2315, SOP-DCON-2014-0004, INFORME DE RECEPCION, CF 755. FAC365

4,988.00 99.76 4,888.24 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 9,976.00

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014111 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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8061 3633 28/11/2014 DEV NOR OGA 1791854519001 STARGROUP CIA. LTDA.STARGROUP CIA. LTDA. PAGO PARA PROMOCIÓN DEL DESTINO ECUADOR A NIVEL NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS COMUNICACIONALES EN LA REVISTA A BORDO, SEGUN MEMO MT-DIP-2014-0162, SEGUN FACT001-002-13589, CERT PRESUPUESTARIA 316.

7,088.89 70.89 7,018.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 14,177.78

8062 7846 28/11/2014 DEV NOR OGA 1707800445001 EGUIGUREN EGUIGUREN ANDRES ALBERTO

EGUIGUREN EGUIGUREN ANDRES ALBERTO PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS (CABLES HDMI DE ALTA VELOCIDAD) PARA LA SALA DE REUNIONES DEL 6TO PISO DEL DESPACHO MINISTERIAL, MT-DTICS-2014-0410, MT-DA-2014-2286, MT-DTICS-2014-0423, FACTURA 001-001-6447, ACTA ENTREGA, INFORME TÉCN, CF 789

300.00 3.00 297.00 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 600.00

8075 7970 28/11/2014 DEV NOR OGA 1707800445001 EGUIGUREN EGUIGUREN ANDRES ALBERTO

EGUIGUREN EGUIGUREN ANDRES ALBERTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE OFICINA MÓVIL DE LA SRTA. MINISTRA CON APLICACIÓN DE VIGENCIA TECNOLÓGICA ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2013, MT-DTICS-2014-0410, FACTURA 6448, INFORME, MT-DA-2014-2306, CF-791

70.00 1.40 68.60 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 140.00

8078 8052 28/11/2014 DEV NOR OGA 1790014797001 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA

AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA, TRABAJOS REALIZADOS AL VEHÍCULO NISSAN PATHFINDER, PLACAS PEN 958, SDP-DA-2014-0136, MT-DA-2014-2256, CONVENIO DE PAGO, FACTURA 012-010-8727, INGRESO DE SUMINISTROS A BODEGA 0962, CF. # 602.

17,395.65 177.66 17,217.99 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 34,791.30

115

20:27:09HORA:REPORTE:

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04/12/2014112 DE

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8084 8018 28/11/2014 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A. INCLUSIÓN DE BIENES EN PÓLIZA DE SEGUROS, CELULAR IPHONE Ss AI533, SEGUN INGRESO A BODEGA #506, MT-DA-2014-2316, , SDP-CGAF-2014-0104, FACTURA 002-048-06465, CF 325

16.07 0.02 16.05 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 32.14

8086 8083 28/11/2014 DEV NOR OGA 1790014797001 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA

AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA, COMPRA DE MANIJA EXTERIOR PUERTA DEL VEHÍCULO PATHFINDER PEN 958 MODELO 2006 Y PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN, MT-DA-2014-2060, MT-DA-2014-2247, INFORME CONFORMIDAD, FACTURA 012-010-8726, ÍNFIMA CUANTÍA, INFORME TÉCNICO, MT-DA-2014-2260, CF-744

182.96 2.43 180.53 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 365.92

8088 8065 28/11/2014 DEV NOR BYE 1792337321001 SATRACK S.A.SATRACK S.A. EQUIPOS DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR PERTENECIENTE AL MINTUR FACTURA 2502

20,020.00 200.20 19,819.80 19,819.80 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR N N N

Total Fuente: 001 20,020.00

8095 7972 29/11/2014 DEV NOR OGA 1716664014001 MONTALVO GRANIZO PAUL SANTIAGO

MONTALVO GRANIZO PAUL SANTIAGO PAGO PARA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE SE ENCARGUE DE LA PROVISIÓN DE PIEZAS PROMOCIONALES (SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA), SDP-DMT-2014-0080, FACTURA 559, ACTA ENTREGA, INFORME, TDR, MT-DA-2014-2299, CF-765

6,300.00 63.00 6,237.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 12,600.00

8098 3639 29/11/2014 DEV NOR OGA 0992478004001 EN LA MIRA S.A. MIRACORPEN LA MIRA S.A. MIRACORP PAGO PARA CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE PROVEA EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN RADIO, TELEVISIÓN, PERIÓDICOS, REVISTAS Y PRENSA ELECTRÓNICA, SDP-DIT-2014-0004, FACTURA 001-001-6, ACTA ENTREGA, CARTA ADJUDICACIÓN, MT-DIT-2014-027, CF-215

833.33 16.67 816.66 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,666.66

115

20:27:09HORA:REPORTE:

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04/12/2014113 DE

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EJERCICIO: 2014

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8103 7168 29/11/2014 DEV NOR OGA 1712168051001 ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO

ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NORMATIVA TURÍSTICA, SEGUN MEMO MT-DN-2014-0103, FACTURA 001-001-0001596. CERTIFICACION 623, INFORME TECNICO, CONTRATO, TDR, 1 ANILLADO DEL PRODUCTO 3.

3,334.75 333.48 3,001.27 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,334.75

8113 8090 29/11/2014 DEV NOR OGA 1712044518001 PAREDES AGUAGALLO LUIS EFRAIN

PAREDES AGUAGALLO LUIS EFRAIN FACTURA 002-001-000013151 PAGO PARA EVENTO EN EL QUE SE PRESENTARÁ LA IMAGEN DEL ECUADOR COMO DESTINO DE INVERSIÓN TURÍSTICA, MT-DA-2014-2351, SOP-DINT-2014-0005, ÍNFIMA CUANTÍA, CF 784

3,196.00 31.96 3,164.04 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 6,392.00

8117 8077 29/11/2014 DEV NOR OGA 0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PARA IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS, MT-DIO-2014-0037-M, SOP-DIO-2014-0001, FACTURA 002-005-16362 , SDP-DIO-2014-0001, CF533

10,600.00 106.00 10,494.00 0.00 APROBADO NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 NCORRALESTUR2 FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 21,200.00

8126 7169 29/11/2014 DEV NOR OGA 1717159444001 SALAZAR VELASCO JAVIER RAMIRO

SALAZAR VELASCO JAVIER RAMIRO FACTURA 001-001-6 PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NORMATIVA TURÍSTICA, SDP-DNR-2014-0010, SDP-DNR-2014-0010, TDR, CONTRATO Y OTROS

3,334.75 333.48 3,001.27 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,334.75

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014114 DE

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EJERCICIO: 2014

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8129 8128 29/11/2014 DEV NOR OGA 1790014797001 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA

AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO NISSAN PATHAFINDER PLACAS # PEN-958 ASIGNADO A LA SRTA. MINISTRA DE TURISMO, MT-DA-2014-2261, FACTURA012-010-8809, CF824.

436.34 7.29 429.05 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 872.68

8134 8132 29/11/2014 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE ARRASTRE DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 13/10/2014 AL 14/11/2014 EDIFICIO CHIRIBOGA, MT-DA-2014-0056, MT-DA-2014-2364, FACTURA 001-007-3479271, INFORME DE CONFORMIDAD, CF 45

922.41 0.00 922.41 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 922.41

8135 8092 29/11/2014 DEV NOR OGA 1712473329001 BAILON PITA GEOVANNY FREDVINER

BAILON PITA GEOVANNY FREDVINER FACT/ 001-001-5936 PAGO PARA ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS INSTITUCIONALES, MEORANDO MT-DA-2014-2334

1,022.50 10.23 1,012.27 0.00 APROBADO FAYOTUR FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,045.00

8136 8124 29/11/2014 DEV NOR OGA 1711276566001 SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER

SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER, CHEVITECH, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL MINTUR PLANTA CENTRAL POR EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014 SEGÚN MEMO MT-DA-2014-2341, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 17 FACTURAS, DETALLE DE MANTENIMIENTO, MT-DA-2014-2322

3,915.10 52.09 3,863.01 0.00 APROBADO PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR WANDRADETUR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 7,830.20

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 1,675,306.22 366,681.03 1,308,625.19 159,079.80CANTIDAD DE CUR: 210

TOTAL ENTIDAD: 1,905,216.12 417,000.76 1,488,215.36 202,951.47

TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 417,000.76 1,488,215.36504 202,951.471,905,216.12

115

20:27:09HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/12/2014115 DE

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