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Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE TLAXCALA
Subdirección General de FinanzasSubdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Julio 2007
Índice
I. Datos Generales
III. Población y Trabajadores
IV. Infraestructura
VI. Indicadores de Prestaciones
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
VIII. Indicadores de Presupuesto
IX. Acuerdos de Gestión
V. Indicadores Médicos
II. Información Económica
I. Datos Generales
Tlaxcala
Superficie: 3,914 kms2 Porcentaje superficie nacional: 0.2%
Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.
Tlaxcala 2004Población 1,058,100 % de la Población Nacional 1.0%Producto Interno Bruto (miles de pesos) 39,649,375 Aportación al PIB Nacional 0.6%PIB per Cápita (pesos) 37,472.2 PIB per Cápita Pesos, Nacional 67,610.9 Escolaridad Promedio (años, 2005) 8.3Empleo formal IMSS, 2005 129,883.00 Empleo formal IMSS, Nacional 2005 13,184,863 Aportación al Empleo IMSS 1.0%Mortalidad Infantil* (2005) 17.9 Esperanza de Vida (2005) 74.7* por cien
II. Información Económica
Información Económica
Fuente: INEGI
PIB
$39,649,375 (miles)$39,649,375 (miles) 0.6%0.6%
Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita
$37,472$37,472
Composición PIB Estatal
Concepto 2002 2003 2004Participación del PIB 2004
Total 30 834 528 34 161 515 39649375 100%G.D. 1 Agropecuaria, silvicultura y pesca
1 081 908 1 434 040 15195053.83%
G.D. 2 Minería 67 935 69 819 501710.13%
G.D. 3 Industria manufacturera 8 418 614 8 995 395 10832147 27.32%G.D. 4 Construcción 1 698 533 1 707 136 2574486
6.49%G.D. 5 Electricidad, gas y agua 418 920 588 680 664126 1.67%G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles
3 886 294 4 548 112 5506410
13.89%G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones
2 803 231 2 969 465 3450172
8.70%G.D. 8 Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler
4 262 466 4 498 850 492213212.41%
G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales
8 328 319 9 435 833 1019963425.72%
Información Económica
Fuente: INEGI
Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico (millones de dólares)
IMSS Dic 2006 Mayo 2007 Diferencia
Permanentes 59,702 59,690 -12
Eventuales 13,561 15,194 +1,633
Total 73,263 74,884 +1,621
Total de Trabajadores Asegurados en el IMSSTotal de Trabajadores Asegurados en el IMSS
Sector 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 44.8 4.4 13.2 -17.1 28.6 69.6 46.4 9.5
Agropecuario 0 0 0 0 0 0 0 0
Minería 0 0 0 0 0 0 0 0
Industria manufacturera
44.6 3.2 13.1 -16.4 28.6 69.6 46.9 8.9
Electricidad y agua
0 0 0 0 0 0 0 0
Construcción 0 0 0 0 0 0 0 0
Comercio 0.2 1.3 0.1 -0.7 0 0 -0.5 0.6
Transportes y comunicaciones
0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios financieros
0 0 0 0 0 0 0 0
Otros servicios a/ 0 0 0 0 0 0 0 0
Información Económica
Fuente: INEGI
Infraestructura y recursos del sector saludInfraestructura y recursos del sector salud
Concepto EntidadParticipación %
en el total nacional
Lugar nacional
Unidades médicas 199 1 28°
Hospitales a ND ND NDUnidades de consulta externa
ND ND ND
Recursos materiales b
Camas censables 562 0.7 29°
Consultorios 476 0.9 30°
Laboratorios de análisis clínicos
12 0.9 30°
Personal médico c 1 587 1 29°
En contacto directo con el paciente
1 475 1 29°
Generales 551 1.3 29°
Especialistas 581 0.9 31°
En adiestramiento d 343 1.1 28°
En otras labores 112 0.8 30°
Personal
paramédico c e3 829 0.9 28°
Enfermeras f 1 853 0.9 28°
Otros 1 976 0.8 28°
Consultas externas (Miles)
2 642 1 29°
Generales 1 971 1.1 28°
Especializadas g 304 0.7 30°
De urgencia 226 0.8 31°
Odontológicas 142 1.1 27°
III. Población y Trabajadores
Población
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Tlaxcala-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento
Tlaxcala 2006
ISSSTE 2006
Participación Tlaxcala Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Base 560 69,353 0.81% 569 69,538 0.82%
Confianza 178 15498 1.15% 180 15566 3.04%
Honorarios 8 1,687 0.47% 8 1,620 4.26%
Becarios 21 1,684 1.25% 18 1,694 3.60%
Residentes 0 1,473 0% 0 1,499 0.67%
Total 767 89,695 0.86% 775 89,917 3.76%
*Cifras preliminares
Comparativo Tlaxcala-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Población AmparadaTlaxcala
2006ISSSTE
2006Participación Tlaxcala
Mayo 07*ISSSTE Mayo 07*
Participación
Trabajadores
22,501 2,424,773 0.93% 22,375 2,411,143 0.93%
Familiares de
Trabajadores
69,417 7,297,397 0.95% 69.029 7,229,440 0.95%
Pensionados 4,709 578,392 0.81% 4,993 588,670 0.85%
Familiares Pensionados
3,878 498,386 0.78% 4,112 507,259 0.81%
Total 100,505 10,798,948 0.97% 100,509 10,736,512 0.94%
*Cifras preliminares
IV. Infraestructura
Infraestructura
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Tlaxcala-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura
Tlaxcala 2006
ISSSTE 2006
Participación Tlaxcala Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Tiendas 3 251 1.20% 3 250 1.20%Farmacias 2 99 2.02% 2 93 2.15%Bibliotecas 1 61 1.64% 1 61 1.64%
Centros Deportivos
0 7 0% 0 7 0%
Centros Culturales
3 74 4.05% 3 74 4.05%
Talleres para Jubilados
2 104 1.92% 2 104 1.92%
Agencias Turissste
0 38 0% 0 38 0%
Estancias de Bienestar
1 133 0.75% 1 137 0.75%
*Cifras preliminares
Comparativo Tlaxcala-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura Médica
Tlaxcala 2006
ISSSTE 2006
Participación Tlaxcala Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Hospitales Generales
0 25 0% 0 25 0%
Hospitales Regionales
0 11 0% 0 11 0%
Clínicas Hospital
1 70 1.43% 1 71 1.41%
Clínicas de Especialidad
0 17 0% 0 17 0%
Clínicas de Medicina Familiar
0 87 0% 0 88 0%
Unidades de Medicina Familiar
3 905 0.33% 3 905 0.33%
Consultorios Auxiliares
0 80 0% 0 80 0%
*Cifras preliminares
Comparativo Tlaxcala-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Unidades Médicas
Tlaxcala 2006
ISSSTE 2006
Participación Tlaxcala Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
1er nivel 3 1,074 0.28% 3 1,075 0.28%2do nivel 1 112 0.89% 1 113 0.88%3er nivel 0 11 0% 0 11 0%
Total 4 1,197 0.33% 4 1,199 0.33%
*Cifras preliminares
V. Indicadores Médicos
Indicadores Médicos
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Indicadores Médicos
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Tlaxcala-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Capacidad Instalada
Tlaxcala 2006
ISSSTE 2006
Participación Tlaxcala Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Consultorios 29 5,661 0.51% 29 5,679 0.51%Laboratorios 1 227 0.44% 1 229 0.44%Eq Rayos X 4 411 0.97% 4 415 0.96%
Mastógrafos 1 57 1.75% 1 57 1.75%
Ultrasonidos 1 184 0.54% 1 185 0.54%
Tomógrafos 0 26 0% 0 26 0%
Camas Censables
73 6,823 1.07% 73 6,833 1.07%
Camas de Tránsito
34 3,490 0.98% 34 3,500 0.98%
*Cifras preliminares
Comparativo Tlaxcala-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Servicios
Tlaxcala 2006
ISSSTE 2006
Participación Tlaxcala Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Consultas 149,575 21,928,233 0.68% 65,902 9,276,946 0.71%
Recetas 146,783 20,267,510 0.53% 71,760 11,469,328 0.63%
Medicamentos Surtidos
486,155 63,739,034 0.46% 221,438 44,319,583 0.50%
Egresos Hospitalarios
3,635 348,641 1.04% 1,465 143,154 1.02%
Actos Quirúrgicos
1,943 237,834 0.53% 589 85,346 0.69%
Partos Atendidos
427 38,179 1.11% 133 13,355 1.00%
Urgencias 4,793 818,670 0.59% 2,032 349,625 0.58%
Defunciones Hospitalarias
83 10,890 0.76% 45 4,562 0.99%
*Cifras preliminares
Comparativo Tlaxcala-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Recursos Humanos
Tlaxcala 2006
ISSSTE 2006
Participación Tlaxcalamay 07*
ISSSTE may 07*
Participación
Médicos 123 17,926 0.69% 125 18,309 0.68%
Enfermeras 169 20,797 0.81% 173 21,004 0.82%
Paramédicos 30 4,648 0.65% 31 4,785 0.65%
Administrativos 72 8,823 0.82% 74 9,151 0.81%
Servicios Generales
59 7,430 0.79% 60 7,505 0.80%
* Cifras preliminares
VI. Indicadores de Prestaciones
Nómina y Pensiones
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Tlaxcala-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
PensionesTlaxcala
2006ISSSTE 2006
Participación Tlaxcala Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Pensiones en Nómina Ordinaria
4,567 559,428 0.82% 4,849 569,462 0.85%
Costo de Nómina
Ordinaria(miles)
350,637 45,555,368 0.77% 168,994 21,006,922 0.80%
Pensiones en Nómina
RT
142 18,964 0.75% 144 19,208 0.75%
Costo de Nómina RT
(miles)
5,192 701,302 0.74% 2,264 308,274 0.77%
*Cifras preliminares
Comparativo Tlaxcala-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
IndemnizacionesTlaxcala
2006ISSSTE 2006
Participación Tlaxcala Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Número 11 2,634 0.42% 3 1,033 0.29%
Monto(miles)
301 60,828 0.49% 90 21,626 0.42%
Gastos de FuneralTlaxcala
2006ISSSTE 2006
Participación Tlaxcala Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Número 86 9,781 0.88% 42 3,988 1.05%
Monto(miles)
1.613 170,794 0.94% 901 75,168 1.20%
*Cifras preliminares
Comparativo Tlaxcala-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestamos PersonalesTlaxcala
2006ISSSTE 2006
Participación Tlaxcala Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Corto Plazo 5,165 415,477 1.24% 1,716 143,365 1.20%
MontoCorto Plazo
(miles)
63,268 5,179,540 1.22% 21,164 1,780,451 1.19%
Complementarios 983 76,655 1.28% 297 23,099 1.29%
Monto Complementarios
(miles)
44,579 3,671,606 1.21% 13,321 1,129,178 1.18%
Especiales 73 8,756 0.83% 29 3,491 0.83%
Monto Especiales
(miles)
1.295 157,206 0.82% 524 62,548 0.84%
*cifras preliminares
Comparativo Tlaxcala-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
EBDISTlaxcala
2006ISSSTE 2006
Participación Tlaxcala Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Niños Atendidos
257 32,922 0.78% 235 28,715 0.82%
Niños Inscritos
208 26,303 0.79% 231 26,899 0.86%
Lugares Disponibles
226 25,625 0.88% 226 26,020 0.87%
*cifras preliminares
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Tlaxcala-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
FOVISSSTE
Tlaxcala 2006
ISSSTE 2006
Participación Tlaxcala Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Número 673 79,047 0.85% 98 12,618 0.78%
Monto(miles)
207,492 25,179,497 0.82% 28,942 3,908,448 0.74%
SITYF
Tlaxcala2006
ISSSTE 2006
Participación Tlaxcala Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Venta en Tiendas (miles)
64,517 7,904,242 0.82% 24,125 2,894,722 0.83%
Venta en Farmacias
(miles)
43,412 1,192,760 3.64% 15,835 427,592 3.7%
TURISSSTETlaxcala
2006ISSSTE 2006
Participación Tlaxcala Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Derechohabientes atendidos
- 1,717,605 0% - 466,658 0%
Venta de Servicios(miles)
- 1,229,712 0% - 321,907 0%
*Cifras Preliminares
VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Información Básica Mayo 2007Mayo 2007
Numero de Plazas
Costo Anual Nomina (m.p.)
Población Amparada
Población Usuaria
Numero de Trabajadores Fam. de Trabajadores Pensionados Fam. De Pens.
781 155,667.30 108,818 60,614 24,457 74,892 5,198 4,271
(miles de pesos)
Modificado
% de Participacion Delegacion
% de Participacion
Fondo
21,244.5 62.6 92.7
709.7 2.1 3.1
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
969.3 2.9 4.2
22,923.5 67.4 100.0
Modificado
% de Participacion Delegacion
% de Participacion
Fondo
1,070.2 3.2 52.1
982.7 2.9 47.9
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
2,052.9 6.1 100.0
Modificado
% de Participacion Delegacion
% de Participacion
Fondo
6136.9 18.1 69.5
1994.3 5.9 22.6
163.0 0.5 1.8
534.0 1.6 6.18,828.1 25.9 100.0
Fondo MedicoServicios Sociales Administrativo Modificado
22,923.5 2,052.9 8,828.1 33,941.8
029 200 00 SUBDELEGACION MEDICA
0
0
Mas 5 Centros de Trabajo del Area Medica (CT-AUX)
INFORMACIÒN BÀSICA
Estructura Medica
029 204 00 C.H. C TLAXCALA (P)
Presupuesto Fondo Medico
Estructura Servicios Sociales
029 304 01 E.B.D.I. No. 031, TLAXCALA (P)029 304 00 DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL CULTURAL Y
0
Mas 1 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX)Presupuesto Prestaciones
Sociales
Estructura Administrativos029 140 00 SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION029 142 00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y 029 144 00 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
Mas 8 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX)
Presupuesto Administrativo
Estructura Delegacional
TOTAL DELEGACION
Area Médica
92.7%
0.0%0.0%
4.2%
3.1%
Prestaciones0.0%0.0%47.9%
52.1%
Administración
6.1%22.6%
69.5%
1.8%
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Situación Presupuestal por Capítulo Mayo 2007Mayo 2007
39
(miles de pesos)
Capítulo Cierre Ant Por comp Ejerc
Anual Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes Capítulo 1000 6,718.4 2,624.2 1,134.7 2,924.4 1,249.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 640.0 640.0 640.0 2,284.4 609.6 Capítulo 2000 10,059.8 8,756.5 3,925.3 8,820.7 3,823.4 2,371.1 459.8 3,262.8 317.5 32.5 2,968.8 8,635.2 3,778.6 185.5 44.8 Capítulo 3000 21,797.7 15,968.9 6,629.9 20,397.0 8,508.0 3,170.6 331.2 9,446.2 1,047.8 270.3 7,107.8 19,994.8 8,757.1 402.2 -249.1 Capítulo 5000 3,100.2 0.0 0.0 694.0 694.0 694.0 694.0 0.0 0.0 0.0 0.0 694.0 694.0 0.0 0.0 Capítulo 6000 10,810.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Capítulo 7000 1,265.0 1,150.0 364.9 1,105.8 419.9 177.4 0.0 92.8 22.2 0.0 397.7 667.9 419.9 437.8 0.0GRAN TOTAL: 53,751.3 28,499.6 12,054.8 33,941.8 14,694.9 6,413.0 1,484.9 12,801.9 1,387.5 302.8 11,114.3 30,631.9 14,289.5 3,309.9 405.4
Capítulo Programado Ejercido Capítulo 10001,249.6 640.0 Capítulo 20003,823.4 2,968.8 Capítulo 30008,508.0 7,107.8 Capítulo 5000 694.0 0.0 Capítulo 6000 0.0 0.0 Capítulo 7000 419.9 397.7
Original Modificado Precompromiso Compromiso Total Disponible
1,249.6
3,823.4
8,508.0
694.0
0.0
419.9
640.0
2,968.8
7,107.8
0.0
0.0
397.7
0.0 2,000.0 4,000.0 6,000.0 8,000.0 10,000.0
Cap
ítu
lo
Ejercido
Programado
6000
7000
5000
3000
2000
1000
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006
Por Comprobar EjercidoAnual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes
(D) $20,581,856.71 $20,581,856.71 $42,078,972.55 $42,078,972.55 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,562,121.47 $40,562,121.47 $40,562,121.47 $1,516,851.08 $1,516,851.08
(G) $20,581,856.71 $20,581,856.71 $42,078,972.55 $42,078,972.55 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,562,121.47 $40,562,121.47 $40,562,121.47 $1,516,851.08 $1,516,851.08
(D) $1,453,170.63 $1,453,170.63 $2,407,838.31 $2,407,838.31 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,393,624.09 $2,393,624.09 $2,393,624.09 $14,214.22 $14,214.22
(G) $1,453,170.63 $1,453,170.63 $2,407,838.31 $2,407,838.31 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,393,624.09 $2,393,624.09 $2,393,624.09 $14,214.22 $14,214.22
(D) $93,500.00 $93,500.00 $69,772.72 $69,772.72 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $69,772.72 $69,772.72 $69,772.72 $0.00 $0.00
(G) $93,500.00 $93,500.00 $69,772.72 $69,772.72 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $69,772.72 $69,772.72 $69,772.72 $0.00 $0.00
(D) $120,000.00 $120,000.00 $68,771.51 $68,771.51 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $68,771.51 $68,771.51 $68,771.51 $0.00 $0.00
(G) $120,000.00 $120,000.00 $68,771.51 $68,771.51 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $68,771.51 $68,771.51 $68,771.51 $0.00 $0.00
(D) $10,060,173.69 $10,060,173.69 $10,667,329.07 $10,667,329.07 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,656,951.36 $10,656,951.36 $10,656,951.36 $10,377.71 $10,377.71
(G) $10,060,173.69 $10,060,173.69 $10,667,329.07 $10,667,329.07 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,656,951.36 $10,656,951.36 $10,656,951.36 $10,377.71 $10,377.71
GRAN TOTAL: $32,308,701.03 $32,308,701.03 $55,292,684.16 $55,292,684.16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $53,751,241.15 $53,751,241.15 $53,751,241.15 $1,541,443.01 $1,541,443.01
CapítuloOriginal Modificado
FONDO (1) ATENCIÓN A LA SALUD
FONDO (3) SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
Precompromiso Compromiso Total Disponible
FONDO (8) ADMINISTRACIÓN GENERAL
FONDO (5) PENSIONES
FONDO (6) PRÉSTAMOS PERSONALES
IX. ACUERDOS DE GESTIÓN
Acuerdos de Gestión. Calificaciones Tlaxcala
Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud
De 0 a 5.9Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 1.60 0.40 0.50
Delagaciones Regionales 0.30 1.20 0.30 0.30
Delegaciones Estatales 0.30 1.20 0.30 0.40 0.30
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
ENERO 1.00 1.00 1.00
FEBRERO 8.11 1.00 1.00 1.00
MARZO 8.47 1.00 1.00 1.00 1.00
ABRIL 8.31 1.00 1.00 1.00 1.00
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.30 0.40 0.25 0.25 0.40 0.50 0.40
Delagaciones Regionales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.55 0.50 0.45 0.35 0.35 0.40 0.50 0.40
Delegaciones Estatales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.40 0.25 0.50 0.45 0.30 0.40 0.20 0.20 0.40 0.50 0.40
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17
ENERO 1.00 0.92 1.00 1.00 0.96 1.00 0.83 1.00 0.00 0.50 1.00 1.00 1.00 0.50 0.80 0.00 1.00
FEBRERO 8.11 1.00 1.00 1.00 0.83 0.95 1.00 0.85 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.80 0.80 1.00
MARZO 8.47 1.00 1.00 1.00 0.00 0.95 1.00 0.86 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00
ABRIL 8.31 1.00 1.00 1.00 0.00 0.99 1.00 0.85 0.26 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 0.00 1.00
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 1.00 0.30 0.20 0.50
Delagaciones Regionales 1.00 0.30 0.20 0.50
Delegaciones Estatales 1.00 0.30 0.20 0.50
3.1 4.1 4.2 4.3
ENERO 0.90 1.00 1.00 1.00 8.11 8.11 9
FEBRERO 8.11 0.90 1.00 1.00 1.00 8.83 8.47 9
MARZO 8.47 0.90 1.00 1.00 1.00 7.99 8.31 9
ABRIL 8.31 0.90 1.00 1.00 1.00 8.09 8.26 9
Compromisos:
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Calificación Calificación Acumulada
Lugar
Compromisos:
TLAXCALA
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
Evaluaciones enero - abril 2007
TLAXCALA
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Compromisos:
TLAXCALA
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Compromisos de GestiónNo. Compromisos
1.- Oportunidad y calidad de la información
1.1 Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica.
1.2Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa.
1.3 Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006.
1.4Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital.
1.5 Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas.
2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva
2.1Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad.
2.2 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más.
2.3 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más.
2.4 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación.
2.5 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada.
2.6 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.
Compromisos de Gestión Medicina Curativa
2.7Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada.
2.8 No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel.
2.9Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005.
2.10Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005.
2.11 Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003.
2.12Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005.
2.13Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel.
2.14Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel.
2.15 Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables.
2.16Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas.
2.17 Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.
Compromisos de Gestión3.- Gestión Financiera
3.1 Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado.
4.- Gestión Administrativa
4.1Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005.
4.2 Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud.
4.3Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.