UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
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INFORME DE ACTIVIDADES 2013
En instituciones de educación superior públicas, que son líderes en el sector educativo
nacional y tienen ya una visibilidad importante en el ámbito internacional, como es el
caso de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, reviste una gran
importancia desarrollar esfuerzos sostenidos para el fortalecimiento del marco normativo,
estructura, organización y procesos, de tal forma que la suma de capacidades,
desempeño, habilidades y aprendizaje institucional para el logro de compromisos y metas
plasmados en el Plan de Desarrollo Institucional, constituyan los pilares para alcanzar la
Visión al 2017.
En este contexto, durante el periodo que se informa, nuestra institución reporta avances
significativos en la consolidación de la plataforma organizativa para garantizar la
sistematización de la Transparencia y Rendición de cuentas, ya que a través del Programa
Rector de Contraloría General, se han establecido metodologías específicas para
“Comprobar el cumplimiento de los programas establecidos, la utilización adecuada de los
recursos asignados y la obtención de resultados satisfactorios, en apego a la normatividad
y lineamientos vigentes”.
Así, el sistema universitario de rendición de cuentas ha permitido durante el año 2013, la
coordinación del Órgano Interno de Control con las diversas áreas y niveles
organizacionales para la verificación de los programas rectores y los programas de
desarrollo en institutos, escuelas superiores y escuelas preparatorias, en un esquema de
seguimiento a la fiscalización financiera externa e interna, el acceso a la información,
la evaluación presupuestal y de programas, los sistemas de archivos, la contabilidad
gubernamental y el control patrimonial, con el fin de tener la certeza de que la gestión
universitaria se enfoque a aplicar de manera eficiente y efectiva los recursos financieros,
humanos y tecnológicos disponibles para llevar a cabo acciones de impacto social que
representen una educación de calidad para los hidalguenses.
Con este propósito, durante el año 2013, la Contraloría General ha ejecutado el Programa
Anual de Revisiones y Auditorías, desarrollando acciones en tres vertientes:
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TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, siendo congruente con su política de
Transparencia y Rendición de Cuentas, ha recibido la visita de diferentes instancias para la
realización de Auditorías Específicas, como son:
Auditorias Específicas No. de auditorías
Auditorías a la Cuenta Pública 2012
Subsidio Federal (Externa), aplicada por la Auditoría
Superior de la Federación (ASF)
1
Auditoría al Fondo de Aportaciones Múltiples FAM
2012 (Externa), aplicada por la Auditoría Superior del
Estado de Hidalgo (ASEH)
1
Auditoria QS STARS (externa), con fines de
acreditación internacional 1
Auditoría al PIFI 2011 (Externa in situ), aplicada por la
Secretaría de Educación Pública (SEP) 1
Auditoría al Sistema de Calidad (Externa), aplicada
por American Trust Register 1
Total 5
De la misma manera, con base en las disposiciones del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio 2013 y las “Consideraciones para el cumplimiento de los
artículos 40 y 43 del presupuesto de Egresos de la Federación en relación a la Matrícula”,
emitidas por la Secretaría de Educación Pública en 2011, y en la solicitud de la propia SEP
para que la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia de las Instituciones de
Educación Superior, A.C. (AMOCVIES) se auditara el Primero y Segundo Informe Semestral
de Matrícula.
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La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo fue designada como Auditor Externo
para efectuar la Auditoría a la Matrícula de la Universidad Autónoma de Querétaro y la
Universidad Autónoma de Tamaulipas estuvo a cargo de auditar a nuestra institución. Los
datos correspondientes al ejercicio de Auditoría aplicada a la U.A.E.H. fueron los
siguientes:
Durante el año que se informa, el Portal de Transparencia de la Universidad modificó la
estructura de su Micrositio dentro de la página web institucional, destacando el
compromiso de nuestra comunidad hacia la “Credibilidad mediante la equidad,
innovación, transparencia y rendición de cuentas”.
Así, hemos dado cumplimiento puntual a los Criterios y Metodología de Evaluación de la
Difusión de Información Pública Gubernamental de los Sujetos Obligados por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de
Hidalgo.
Auditoria a la matrícula
Institución que audita a la UAEH % de confianza
obtenido población
AMOCVIES, A.C. a través del Órgano de
Control de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas
99.98 34,909
AMOCVIES, A.C. a través del Órgano de
Control de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas
100 32,022
AMOCVIES, A.C. a través del Órgano de
Control de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas
100 35,068
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Estas acciones nos han permitido informar con oportunidad a nuestros usuarios internos
y externos sobre el quehacer y resultados de la Administración Universitaria,
convirtiéndose en un canal medular por el que mantenemos el contacto con todos los
ciudadanos que desean conocer más sobre nuestra institución, lo que se refleja a través
de las 34, 640 visitas a nuestro micrositio, ya que adhiriéndonos a la responsabilidad de
nuestro Estado hemos atendidos durante este año el 100% de las Solicitudes de
Información planteadas a través del Sistema Infomex , como se aprecia en el cuadro
siguiente:
Solicitudes de Información del
Sistema Infomex
% de solicitudes
atendidas
40 100 %
RESPONSABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL
La importancia de cumplir con la normatividad vigente, apoyada en un marco de
lineamientos y procesos que propicien la protección del patrimonio institucional, ha sido
una política fundamental de responsabilidad para un fortalecimiento permanente, por lo
que durante el año 2013, la Rectoría instruyó que se llevaran a cabo 60 Procesos de
entrega-recepción en el marco de las funciones asignadas, dando cumplimiento a los
Lineamientos Generales de la Entrega Recepción de la Administración Universitaria,
complementado con las siguientes intervenciones:
Actas Entrega
Recepción (AER)
Actas de Inicio de
Gestión (AIG)
Actas Administrativas
Circunstanciadas (AAC)
Total de
Observaciones
61 14 12 39
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Así, en el seguimiento enmarcado dentro de la Responsabilidad y Control Patrimonial, se
realizó la verificación de 9 obras, dando seguimiento a la consistencia de Avances en
Obras y Mantenimientos acorde a Contratos con Constructores, participando en el
cumplimiento del procedimiento Entrega-Recepción de dichas obras; en este proceso se
generaron 18 minutas de acuerdos, dando como resultado 164 observaciones subsanadas
por parte de las Constructoras contratadas, cumpliendo así con el compromiso de la
transparencia y rendición de cuentas, verificando origen y aplicación de los recursos con
responsabilidad y apego a la normatividad.
En este periodo se realizó la verificación de 70 % de áreas responsables involucradas en
la actualización de inventarios de bienes.
En observancia al Programa Anual de Revisiones Auditorias (P.A.R.A.) 2013, con el objetivo
de verificar el cumplimiento de acciones correspondientes a la función de Docencia, se
llevó a cabo la “Revisión al Proceso de Examen de Selección” del ciclo escolar enero–junio
y julio–diciembre del año 2013, de los 6 Institutos, la Escuela Superior de Actopan y 4
Escuelas Preparatorias que integran la Universidad.
En este mismo sentido, se realizó la “Revisión al Curso Técnicas de Estudio”, impartidos en
los Institutos y Escuelas Superiores que integran la Universidad, los días 15, 20 y 21 de
marzo del año 2013, correspondiente al semestre enero – junio 2013, los Cursos del
Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP), correspondiente al semestre julio-
diciembre de 2013, de “Fortalecimiento de Habilidades en Lengua Extranjera (FHLE)” y
Técnicas Básicas de Estudio (TBE), fortaleciendo la verificación de acciones para proceder
a la liberación del recurso asignado a estos programas.
Como parte del proceso de seguimiento que apoya el ingreso de los bachilleratos
universitarios en el Sistema Nacional de Bachillerato, se llevó a cabo la verificación de las
Instalaciones y equipamiento basado en criterios pedagógicosde suficiencia,
funcionalidad, condiciones higiénicas, de seguridad y, con base en las características
propias del uso para el que fueron destinados, de las Escuelas Preparatorias No. 1, 2, 3 y 4;
y el Bachillerato de la Escuela Superior de Tepeji del Río, así como de 5 Escuelas
Incorporadas que a continuación se describen:
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Escuelas Preparatoria de la U.A.E.H. Escuelas Preparatoria Incorporadas a la U.A.E.H.
Escuela Preparatoria No. 1 Escuela Incorporada Preparatoria “Caltimacan”
Escuela Preparatoria No. 2 Escuela Incorporada Preparatoria “Efrén
Rebolledo”
Escuela Preparatoria No. 3 Escuela Preparatoria Incorporada “Lic. Juventino
Pérez Peñafiel”
Escuela Preparatoria No. 4 Escuela Preparatoria Incorporada “Mangas”
Escuela Superior De Tepeji Del Río
(Bachillerato).
Se verificó el seguimiento de la creación de los Comités de Protección Civil en Escuelas
Preparatorias (5 acciones).
Se realizaron actividades de verificación en apoyo al Patronato Universitario en la
entrega de espacios físicos para la instalación de las Papelerías en Institutos y Escuelas
Preparatorias (9 acciones).
Se llevó a cabo la verificación previa y durante el desarrollo de las actividades de la Feria
Universitaria del Libro 2013, lo cual apoyó en la identificación de áreas de oportunidad
para la mejora de este evento institucional.
CONTROL INTERNO
En observancia a la normatividad y en cumplimiento a las instrucciones emitidas por el
Rector de esta Casa de Estudios, se dio seguimiento a la auditoría externa y atención a las
observaciones emitidas al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para el ejercicio fiscal
2012, realizada por la Dirección General de Seguimiento de Auditorias dependiente de la
Secretaria de Finanzas y Administración.
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Se atendieron dos cuestionarios de control interno aplicados con motivo de las auditorías
externas: número 700 en el mes de octubre por la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) y número ASEH/AE/02/2012 en el mes de mayo de la Auditoría Superior del Estado
de Hidalgo (ASEH).
En cumplimiento al Programa Anual de Revisiones- Auditorias se realizaron las auditorías:
Seguimiento a Cuerpos Colegiados Institucionales 2013 CG/GESTIÓN SG-2/2013 y a la
Nómina CG/DGESTIÓN SG-5/2013 dando como resultado las siguientes observaciones.
# Nombre Resultados Observaciones
1 Seguimiento a cuerpos colegiados Institucionales
2013
11 7
2 Nómina 2013 7 8
En forma vinculada con el personal de la Contraloría General, se realizarón 12
verificaciones al Presupuesto de Anual Operativo (PAO) 2013.
# Dependencia Genérico PIFI/PROGES
1 Dirección General de Evaluación - ¥
2 Dirección de Promoción Cultural ¥ ¥
3 Dirección de Superación Académica ¥ -
4 Dirección General de Servicios Académicos ¥ ¥
5 Dirección de Proyectos y obras ¥ FAM ¥
6 Dirección de Información y Sistemas ¥ ¥
7 Dirección de Centro de Computo ¥ ¥
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8 Dirección de Auto-aprendizaje de Idioma ¥ ¥
9 Dirección de Bibliotecas y Centros de Información ¥ ¥
10 Dirección General de Planeación ¥
11 Sindicato de Personal Académico ¥
12 Dirección de relaciones Internacionales ¥ Específicos
Se cumplió con la fracción XVI del artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, donde los sujetos obligados deben tener disponible
en medios impresos o electrónicos de manera permanente y actualizada los Estados
Financieros, verificando que estos, fueran publicados mensualmente (Página institucional
y Garceta Órgano Oficial de información), de acuerdo a lo enviado por la Dirección de
Recursos Financieros y que a la fecha se tiene una actualización al mes de noviembre.
http://www.uaeh.edu.mx/transparencia/
REVISIONES Y AUDITORÍAS FINANCIERAS
REVISIONES
16 Revisiones Financieras
46 Revisiones de obras y mantenimientos
10 Revisiones a Fondos Extraordinarios
Total 72
a) REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.
a1).- Conclusión de la Auditoria Financiera a la Editorial Universitaria a los ejercicios
2011 y 2012
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a2).- Conclusión de la Auditoria e integración del acta entrega recepción de la Uni-
comercializadora.
a3).- Conclusión de la Auditoria Financiera a la escuela preparatoria incorporada Efrén
Rebolledo de Tizayuca Hgo. de los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012
a4).- Conclusión de la Revisión a los ingresos por incorporación y expedición de
documentos de 33 escuelas incorporadas a la UAEH., ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011 y
2012.
a5).- Conclusión a la revisión/auditoría financiera a la Dirección de Servicios Médicos 2012
y 2013 así como a los recibos de ingresos del 2009 al 2013.
a6).- Revisión PIFI (servicios) PAO 2013 a las DES: ICAp, IA; ICSa, ICSHu, ICEA e ICBI y a
todas su áreas académicas.
a7).- Revisión Financiera a la caja de cobro de la Escuela Preparatoria 2 de Tulancingo,
Hgo. Ejercicios 2011, 2012 y 2013.
a8).- Revisión Financiera a los Manuales de Bachillerato y controles de la
Unicomercializadora, S. A. de C. V.
a9).- Revisión a los recibos de ingresos de las bibliotecas periféricas 2009 al 2013.
a10).- Elaboración de cedulas sumarias y analíticas de los Estados Financieros 2013.
a15).- Se da inicio a la Revisión Financiera de Servi Garza UAEH, S. A. de C. V.
a16).- Se da seguimiento a los compromisos (DAF) establecidos en la reunión de
Evaluación Institucional.
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b) REVISIÓN A LOS INGRESOS DIARIOS EN VENTANILLAS.
b1).- Se sigue realizando la revisión de los ingresos diarios por ventanilla o cajas adscritas a
la Dirección de Recursos Financieros y las facturas, esta actividad es permanente durante
todo el año.
b2).- Elaboración de informes de observaciones y recomendaciones
c) REVISIÓN DE FONDOS EXTRAORDINARIOS
c1).- Atención a solicitudes en el Sistema de Liberación de Recursos con Fondos
Extraordinarios.
c2).- Conclusión de la auditoria al fideicomiso PROMEP ejercicios 2007-2013 (bases de
datos concluidas ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010, 2012) inicio en el mes de mayo 2013 a
la fecha.
c3).- Informe del Fondo de Saneamiento Financiero ejercicio 2013.
c4).- Informe del Fondo de Atención a Problemas Estructurales modalidades a y b ejercicio
2013.
d).- REVISIÓN A LOS PROCESOS DE OBRAS Y ADQUISICIONES.
d1).- Se ha asistido a: 65 reuniones de la Comisión Gasto Financiamiento, 50 reuniones del
subcomité de adquisiciones y 15 reuniones del comité de obras.
d2).- Con respecto a Licitaciones se ha asistido a: 19 juntas de aclaraciones, 19 aperturas
técnicas y económicas y 19 fallos.
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d3).- Con respecto a invitaciones cuando menos a tres personas, adquisiciones Federales
se asistió a: 32 aperturas de propuestas técnicas, 32 aperturas de propuestas económicas
y 32 fallo.
d4).- Con respecto a invitaciones cuando menos a tres personas, adquisiciones Estatales se
asistió a: 32 aperturas de propuestas técnicas, 32 aperturas de propuestas económicas y
32 fallo.
d5).- Con respecto a licitaciones de obra, se asistió a: 11 juntas de aclaraciones, 11
aperturas de propuestas técnicas, 11 aperturas de propuestas económicas y 11 fallos.
d6).- Se han realizado las correspondientes actas entrega de recepción de obras por:
“Mantenimiento correctivo del edificio de veterinaria II y hospital veterinario del Instituto
de Ciencias Agropecuarias. (ICAP)”, “Mantenimiento correctivo de Impermeabilizante del
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades”, “Trabajos necesarios para la reinstalación
de domos en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades”, “Creación del área de
extensión académica multidisciplinaria "Apan”, “Construcción de aulas en el segundo nivel
del Modulo II de la Escuela Superior de Actopan”, “Construcción de Edificio integrado por
19 aulas, 22 cubículos, 6 oficinas, 3 salas de juntas, 1 área de café, sites, bodega y
sanitarios para el área académica de Mercadotecnia en el Instituto de Ciencias Económico
Administrativas”, “Perforación de pozo a 200 mts, profundidad, equipamiento
electromecánico con instalación de acometida eléctrica de alta tensión a predio y línea
subterránea de alimentación de alta tensión a subestación de pozo”, “Construcción del
segundo nivel del Modulo IV del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu)”,
“Aprovechamiento de infraestructura existente para la construcción de cuatro aulas en la
Escuela Superior de Tlahuelilpan”, “Reparación de impermeabilizante de la Escuela
Preparatoria Número Cuatro”, “Construcción de módulo de aulas en la Escuela Superior
de Tizayuca”, “Elaboración de expediente técnico del proyecto urbano y corredor
educativo”, “Readecuación de espacios para implementación del restaurante en el club
universitario ex Real del Monte”, “Ampliación de capacidad instalada en guardería U-359
del esquema vecinal comunitario del IMSS”, “Remozamiento del Polideportivo
Universitario Carlos Martínez Balmori”, “Construcción del estacionamiento, barda, acceso,
y vialidad en las nuevas instalaciones de la DES del Instituto de Ciencias Económico
Administrativas (ICEA)”, y “Rehabilitación de infraestructura de apoyo para las actividades
institucionales en Mineral del Chico”.
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d7).- Se han atendido 16 solicitudes de liberación de recursos Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) para la “Construcción de edificio integrado por 19 aulas, 22 cubículos, 6
oficinas, 3 salas de juntas, 1 sala de videoconferencia, 1 sala de prensa, 1 área de café,
sites, bodega, sanitarios y obra exterior para el área académica de mercadotecnia en el
ICEA” y 7 solicitudes con rendimientos del FAM, 2008 al 2011 y genéricos para la
“Construcción del estacionamiento, barda acceso y vialidad en las nuevas instalaciones de
la DES del Instituto de Ciencias Económico – Administrativas”, 1 solicitudes “Construcción
del Edificio de aulas para la Lic. en Gastronomía del Instituto de Ciencias Económico
Administrativas”, y 1 solicitudes ”Construcción de dos aulas para las áreas académicas de
arte dramático y danza en el Instituto de Artes”.
e) PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI)
e1) Se revisaron las evidencias adjuntas a las solicitudes electrónicas y se verificó que las
partidas solicitadas para ejercer los recursos, se encuentren autorizadas en el Excel del
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2012. Solicitudes atendidas de
enero al 31 de octubre 2013, 2645 de ProDES y 405 de ProGes.
e2).- Se firmaron 120 actas ProDES y 43 actas de ProGes de liberación de recursos en
2013.
e3).- Elaboración de informe estadístico de afectación al Fideicomiso.
CALIDAD
Actualización de documentación de la Contraloría General el 22 de marzo 2013
Manual de Procedimientos
Plan de Calidad
Lista Maestra de Documentos
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Participación en la plática sectorial sobre “Las normas en beneficio de la
sociedad”, el día 27 de mayo del 2013.
Auditoría Interna de la Calidad… 03 de abril del 2013
Resultado: Recomendaciones de redacción del Manual de Procedimientos.
Acciones: Se realizaron propuestas de mejora, las cuales están trabajándose para su
mejora.
Auditoría Externa de la Calidad… 12, 13 y 14 de junio de 2013
Resultados: Hallazgos de Incumplimiento detectados en la Auditoría de Calidad ISI
9001:2008
Evidencias Descripción del requisito
incumplido
Nivel de Criticidad del
Hallazgo
Durante la revisión al proceso de
Control (Contraloría General) no
se mostró evidencia de la firma
en las cédulas de revisión por
parte del auditor que participó
en la revisión del Proceso del
examen de selección de la
Preparatoria 1,3 y 4.
Adicionalmente no hay
evidencias de marcas de
auditoría en los papeles de
trabajo de la auditoría citada
anteriormente.
Durante la planificación de la
realización del producto, la
organización debe determinar,
cuando sea apropiado, lo
siguiente;…..c)las actividades
requeridas de verificación,
validación, seguimiento,
medición, inspección y
ensayo/prueba específicas para
el producto así como los
criterios para la aceptación del
mismo,…d) los registros que
sean necesarios para
proporcionar evidencia de que
los procesos de realización y el
producto resultante cumplen los
requisitos…
Se considera observación debido
a que no se considera un riesgo
importante para la conformidad
del servicio la falta de estos
registros.
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Atención a Observaciones: Se realizó una revisión al Proceso de Examen de Selección
Julio-Diciembre 2013, obteniendo los siguientes resultados y hallazgos:
Resultados: Observaciones de la Auditoría Externa de la Calidad ISO 9001:2008
Tipo Criterio Evidencias Cumplimiento
0.6 7.1
Contraloría
General
Durante la revisión al proceso de
Control (Contraloría General) no se
mostró evidencia de la firma en
las cédulas de revisión por parte
del auditor que participó en la
revisión del Proceso del examen
de selección de la Preparatorias
1,3 y 4. Adicionalmente no hay
evidencia de marcas de auditoría
en los papeles de trabajo de la
auditoría citada anteriormente
En la revisión al expediente de
trabajo “Revisión al Proceso del
Examen de Selección Julio-
Diciembre 2013”, por el
responsable del Área de Calidad
de la Contraloría General, lo
referente a marcas de auditoría,
así como firmas y sellos para
este proceso se ha cumplido.
Hallazgos de Mejoras e Innovaciones 1: La “Revisión al Proceso del Examen de Selección”,
es una de las revisiones/auditorías que ha crecido para mejora, por lo cual es importante
mencionar que para el proceso Julio-Diciembre del 2013, se elaboró una guía,
denominada “Guía de Auditoría Integral Proceso de Admisión y Selección Ciclo Escolar
Julio-Diciembre 2013”, la cual refleja la metodología de trabajo que deberá aplicar el
auditor.
La guía se encuentra conformada por Objetivos, un Marco Normativo del Examen de
Selección, de la Contraloría General y de las Normas de Auditoría, una Metodología para
el desarrollo de la revisión/auditoría, conformada por una Fase de planeación,
Programación de los trabajos de revisión/auditoría, Fase de Ejecución y la Fase de
elaboración del Informe de Auditoría, así como la Integración de Carpeta con Evidencia
Documental, dentro de la guía se establecieron las Marcas de Auditoría, las cuales fueron
reflejadas en las cédulas de trabajo. La guía fue dada a conocer a Directores, Secretarios y
Subdirectores de las dependencias involucradas en el proceso a través del correo de la
Contraloría General.
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Responsabilidad Social
Integrantes de la Contraloría General participan en la Carrera FUL 2013 el día 25 de agosto
del 2013.
Gestión Ambiental
En el mes de agosto del 2013 se inicia con la recolección de PILAS ALCALINAS, acción que
ha tenido gran aceptación por el personal de la Contraloría.
COMITÉS ESPECIALES Y CAPACITACIÓN
Las acciones llevadas a cabo durante este periodo son:
Elaboración de la carpeta de la Contraloría General con las evidencias de la DIFUSIÓN DEL
MODELO DE EQUIDAD DE GÉNERO, período julio 2013-enero 2014 y se realizó reunión de
trabajo con personal de la Contraloría, para dar a conocer las modificaciones y
actualizaciones del Modelo de Equidad de Género.
En el mes de marzo se participo en el curso-taller “LA PERSONALIDAD Y SU IMPACTO EN
LAS RELACIONES INTERPERSONALES” y en el mes de noviembre en el “SEMINARIO DE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL” impartido por la Auditoría Superior del Estado de
Hidalgo.
Se asistió a la XXXIX Asamblea General Ordinaria AMOCVIES. "LAS AUDITORÍAS A LAS
I.P.E.S. EN EL CONTEXTO ACTUAL " En la Ciudad de Oaxaca, Oaxaca, promoviendo con
esto a la actualización normativa y la vinculación con las instituciones públicas más
relevantes del país.
Como parte de la actualización se asistió al curso de “Administración de Riesgos”,
impartido por parte de la Asociación Mexicana de Auditoria Integral y al Desempeño, A.C.,
en donde se identificó que el Control Interno, contribuye positivamente para alcanzar
eficaz y eficientemente, los objetivos y metas propuestos en cada una de las
dependencias.
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Otras acciones de capacitación fueron:
Asistencia al Primer Simposio Nacional 2013 “Gestión de los Recursos Públicos”,
organizado por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo
Asistencia al taller del Fondo de Aportaciones Múltiples, FAM, convocado por la
Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia de las Instituciones de Educación
Superior (AMOCVIES), celebrado en la Ciudad de Guadalajara, Jal.
Asistencia al 8° Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos.
Asistencia al curso de gestión de recursos ante la DAF.
Asistencia a la XXXIX Asamblea General Ordinaria de la AMOCVIES.
FUNDAMENTO NORMATIVO
Con fundamento en los artículos 101 y 102 del Estatuto General de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo.
Reglas de Operación del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)
Lineamientos para la presentación de los proyectos con recursos de Fondos
Extraordinarios.
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo
y su Reglamento.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo y su Reglamento.
Presupuesto de Egresos de la Federación
Centro Cultural Universitario “La Garza”, febrero 14 de 2014.