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DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
BASE LEGAL
La Sección 6 del Artículo IV de la Constitución del Gobierno de Puerto Rico de 25 de julio de 1952, crea el
Departamento de Obras Públicas. Conforme al Plan de Reorganización Núm. 6 de 1971, según enmendado, el cual
entró en vigor el 2 de enero de 1973, se reorganiza y re denomina como Departamento de Transportación y Obras
Públicas. La Ley 1232014, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de
Puerto Rico", crea la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico (ATI) y la adscribe al Departamento.
MISIÓN
Llevar a Puerto Rico hacia el desarrollo económico mediante un sistema de transportación eficiente, seguro y en
armonía con el ambiente, procurando una prestación de servicios de vanguardia y excelencia.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos 2015 2016 2017 2018
Sept./14 Sept./15 Sept./16 Feb./17 Proy.
Cantidad total de puestos 1,607 1,591 1,597 1,478 1,478
Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2017
2018 es proyectado durante el proceso presupuestario.
PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 20172018
El presupuesto recomendado para el Año Fiscal 20172018 está basado en la metodología de Presupuesto Base
Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín Administrativo Núm. OE201705. El PBC es una
estrategia presupuestaria y de política fiscal cuyo objetivo fundamental es lograr que un gobierno no pueda gastar
más de lo que recauda, limitando así el incremento de la deuda pública y garantizando la sostenibilidad de las
finanzas públicas tanto a corto como a largo plazo. Como parte de este proceso, se contempla evaluar y justificar
anualmente todos los programas y gastos de los departamentos, agencias o instrumentalidades del gobierno
partiendo de cero, sin tomar en consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Esto facilita la
búsqueda de nuevas formas de ofrecer servicios más eficientes y efectivos que permitan una mejora en la calidad
de los servicios, la eliminación de duplicidad en los ofrecimientos de servicios y una reducción en los gastos.
El presupuesto recomendado está acorde al Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisión y Administración
Financiera, según establece la Sección 201 de la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de
Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA",
por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114187, 130 Stat. 2183 (2016).
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
El presupuesto consolidado recomendado asciende a $98,785,000. Los recursos incluyen $26,614,000
provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General; $25,005,000 de Asignaciones Especiales;
$370,000 de Fondos Federales y $46,796,000 de Fondos Especiales Estatales.
Se incluye una asignación en Otros Gastos por la cantidad de $25,000,000 con fin de atender situaciones de
servicio directo a los más vulnerables y otras necesidades relacionadas. Se provee otros $5,000 de Asignaciones
Especiales para cumplir con la Ley 2671998, según enmendada conocida como "Ley del Centro de Excavaciones y
Demoliciones de Puerto Rico". Esta enmendó la Ley 1492014, que delegó al Departamento de Transportación y
Obras Públicas la facultad de reglamentar las empresas de gas natural y las de conducción de gas por tubería.
Además, le transfirió todas las funciones y facultades del centro de Coordinación de Excavaciones y demoliciones
antes adscrito a la Comisión de Servicio Público.
Los fondos federales responden a la propuesta "Analysis and Compilation of Traffic Crashes" y están dirigidos a la
recopilación y entrada de data relacionada con accidentes fatales, lesiones y daños a la propiedad de informes
recibidos en la Oficina de Análisis de Accidentes.
Los Fondos Especiales Estatales provienen del Fondo de los recaudos establecidos por la Ley 222000, conocida
como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", por concepto de la inspección de vehículos de motor, el
registro e inscripción de vehículos de motor, uso de tablillas de vehículos de motor de arrastre y semiarrastre,
certificado de autorización para estación oficial de inspección y faltas administrativas relacionadas con el
estacionamiento ilegal de vehículos de motor, entre otros. Dichos servicios se ofrecen a través de la Directoría de
Servicios al Conductor (DISCO) y el Cuerpo de Ordenamiento de Tránsito (COT). Estos recursos se utilizan para
sufragar los gastos de funcionamiento.
Los gastos de funcionamiento permitirán el cumplimiento con los deberes ministeriales cónsono con la aplicación
de la política pública establecida en los Boletines Administrativos Núm. OE201701, OE201709 y el Plan Fiscal
aprobado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera creada bajo PROMESA.
RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2015 2016 2017 2018
Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor 48,968 44,361 51,217 43,205
Mantenimiento y Conservación de Carreteras 19,971 44,398 19,498 14,297
Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito 1,911 2,416 3,975 3,205
Directoría de Urbanismo 443 614 475 433
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 71,293 91,789 75,165 61,140
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Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Recom.
Mantenimiento y Conservación de Carreteras 85 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 85 0 0 0
Total, Servicio Directo 71,378 91,789 75,165 61,140
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 1,013 808 813 808
Administración y Servicios Auxiliares Centrales 26,458 27,823 7,437 7,455
Diseño y Reconstrucción de Carreteras 1,669 1,282 1,268 26,254
Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras 1,153 1,189 1,112 1,112
Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad 2,489 2,145 2,124 1,955
Supervisión y Coordinación de Obras Públicas 34 36 37 32
Adquisición y Administración de Propiedades 103 31 44 29
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 32,919 33,314 12,835 37,645
Total, Servicio de Apoyo 32,919 33,314 12,835 37,645
Total, Programa 104,297 125,103 88,000 98,785
Origen de Recursos
Gastos de Funcionamiento
Resolución Conjunta del Presupuesto General 37,651 32,333 31,525 26,614
Asignaciones Especiales 8 29,653 755 25,005
Fondos Especiales Estatales 51,038 47,056 55,342 46,796
Fondos Federales 65 435 378 370
Otros Ingresos 15,450 15,626 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 104,212 125,103 88,000 98,785
Mejoras Permanentes
Fondo de Mejoras Públicas 85 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 85 0 0 0
Total, Origen de Recursos 104,297 125,103 88,000 98,785
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Concepto
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General
Nómina y Costos Relacionados 28,224 27,633 27,959 26,614
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 4,808 626 879 0
Servicios Comprados 1,407 389 158 0
Gastos de Transportación 443 262 100 0
Servicios Profesionales 419 609 0 0
Otros Gastos Operacionales 1,835 691 0 0
Compra de Equipo 143 904 20 0
Materiales y Suministros 372 1,219 105 0
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 4 0
Reserva Presupuestaria 0 0 2,300 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 37,651 32,333 31,525 26,614
Total de la RC del Fondo General 37,651 32,333 31,525 26,614
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 4,628 0 0
Servicios Comprados 0 200 0 0
Donativos, Subsidios y Distribuciones 8 24,125 5 5
Otros Gastos Operacionales 0 0 0 25,000
Asignaciones Englobadas 0 700 750 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 8 29,653 755 25,005
Total de la AE del Fondo General 8 29,653 755 25,005
Total del Fondo General 37,659 61,986 32,280 51,619
Gastos de Funcionamiento de otros recursos
Nómina y Costos Relacionados 31,567 25,315 28,335 24,627
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,720 2,063 2,944 1,329
Servicios Comprados 8,184 10,427 8,270 10,790
Donativos, Subsidios y Distribuciones 15,797 15,516 0 0
Gastos de Transportación 811 869 385 390
Servicios Profesionales 2,447 4,212 1,418 3,626
Otros Gastos Operacionales 3,229 2,118 7,053 2,701
Compra de Equipo 855 587 1,603 973
Materiales y Suministros 1,938 1,862 3,168 2,705
Anuncios y Pautas en Medios 5 148 2,544 25
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 66,553 63,117 55,720 47,166
Mejoras Permanentes de otros recursos
Inversión en Mejoras Permanentes 85 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos 85 0 0 0
Total, Concepto 104,297 125,103 88,000 98,785
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO
REGLAMENTACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y SERVICIOS AL CONDUCTOR
Descripción del Programa
Mantiene un registro e inventario de los vehículos de motor y de los conductores. Además, administra la Ley 222000, según enmendada, conocida como la "Nueva Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico".
Clientela
Público en general
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) 2015 2016 2017 2018
Origen de Recursos
Gastos de Funcionamiento
Asignaciones Especiales 0 0 750 0
Fondos Especiales Estatales 48,903 43,983 50,089 42,835
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Fondos Federales 65 378 378 370
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 48,968 44,361 51,217 43,205
Total, Origen de Recursos 48,968 44,361 51,217 43,205
Concepto
Gastos de Funcionamiento
Nómina y Costos Relacionados 30,109 24,026 26,713 23,328
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,455 1,943 2,000 718
Servicios Comprados 8,091 10,116 7,533 10,650
Donativos, Subsidios y Distribuciones 347 0 0 0
Gastos de Transportación 768 21 179 44
Servicios Profesionales 2,431 3,927 1,358 3,591
Otros Gastos Operacionales 3,174 2,089 6,500 2,237
Asignaciones Englobadas 0 0 750 0
Compra de Equipo 706 306 1,125 665
Materiales y Suministros 1,884 1,785 2,525 1,957
Anuncios y Pautas en Medios 3 148 2,534 15
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 48,968 44,361 51,217 43,205
Total, Concepto 48,968 44,361 51,217 43,205
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Descripción del Programa
Mantiene, conserva y mejora la red vial estatal. Incluye entre otros aspectos, el mantener en óptimas condiciones
para los usuarios las superficies de rodaje, áreas verdes, paseos y sistemas de drenaje.
Clientela
Municipios, comunidades, ciudadanos y sector privado.
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) 2015 2016 2017 2018
Origen de Recursos
Gastos de Funcionamiento
Asignaciones Especiales 8 24,825 5 5
Fondos Especiales Estatales 224 657 1,278 756
Fondos Federales 0 57 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 19,739 18,859 18,215 13,536
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 19,971 44,398 19,498 14,297
Mejoras Permanentes
Fondo de Mejoras Públicas 85 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 85 0 0 0
Total, Origen de Recursos 20,056 44,398 19,498 14,297
Concepto
Gastos de Funcionamiento
Nómina y Costos Relacionados 16,459 15,436 16,416 13,980
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 14 13 77 0
Servicios Comprados 960 337 145 94
Donativos, Subsidios y Distribuciones 8 24,125 5 5
Gastos de Transportación 381 224 30 36
Servicios Profesionales 0 718 60 35
Otros Gastos Operacionales 1,808 667 153 34
Asignaciones Englobadas 0 700 0 0
Compra de Equipo 34 1,049 276 76
Materiales y Suministros 307 1,129 26 27
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 10 10
Reserva Presupuestaria 0 0 2,300 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 19,971 44,398 19,498 14,297
Mejoras Permanentes
Inversión en Mejoras Permanentes 85 0 0 0
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Subtotal, Mejoras Permanentes 85 0 0 0
Total, Concepto 20,056 44,398 19,498 14,297
CUERPO DE ORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO
Descripción del Programa
Orienta a los conductores y peatones sobre la Ley 222000, según enmedada, conocida como "Ley de Vehículos y
Tránsito de Puerto Rico"; y expide boletos por faltas administrativas relacionadas con el estacionamiento ilegal y
con violaciones a las dimensiones y pesos de los vehículos y sus cargas, conforme al Procedimiento Administrativo
establecido en el Artículo 24.05 de la Ley 22, supra.
Clientela
Conductores y peatones en las áreas donde opera el Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito (COT).
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) 2015 2016 2017 2018
Origen de Recursos
Gastos de Funcionamiento
Fondos Especiales Estatales 1,911 2,416 3,975 3,205
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,911 2,416 3,975 3,205
Total, Origen de Recursos 1,911 2,416 3,975 3,205
Concepto
Gastos de Funcionamiento
Nómina y Costos Relacionados 1,265 961 1,056 855
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 265 120 867 611
Servicios Comprados 86 273 644 46
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 66 0 0
Gastos de Transportación 35 811 176 310
Servicios Profesionales 16 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 43 17 400 430
Compra de Equipo 149 116 202 232
Materiales y Suministros 50 52 630 721
Anuncios y Pautas en Medios 2 0 0 0
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,911 2,416 3,975 3,205
Total, Concepto 1,911 2,416 3,975 3,205
DIRECTORÍA DE URBANISMO
Descripción del Programa
Ordena y consolida las áreas urbanas, a través de proyectos innovadores con miras a convertirlas en modelos de
funcionalidad, eficiencia y belleza, en respuesta directa a las necesidades de cada comunidad.
Clientela
Los 78 municipios de Puerto Rico, todos sus ciudadanos y potenciales inversionistas en los centros urbanos.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) 2015 2016 2017 2018
Origen de Recursos
Gastos de Funcionamiento
Otros Ingresos 0 176 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 443 438 475 433
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 443 614 475 433
Total, Origen de Recursos 443 614 475 433
Concepto
Gastos de Funcionamiento
Nómina y Costos Relacionados 433 433 433 433
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1 0 9 0
Servicios Comprados 9 5 11 0
Gastos de Transportación 0 0 10 0
Servicios Profesionales 0 176 0 0
Compra de Equipo 0 0 6 0
Materiales y Suministros 0 0 2 0
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 4 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 443 614 475 433
Total, Concepto 443 614 475 433
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
Descripción del Programa
Coordina, dirige y desarrolla las encomiendas del Secretario para implantar la política pública del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, sobre la transportación terrestre, aérea y marítima.
Clientela
Todas las unidades que componen el Departamento de Transportación y Obras Públicas.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) 2015 2016 2017 2018
Origen de Recursos
Gastos de Funcionamiento
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,013 808 813 808
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,013 808 813 808
Total, Origen de Recursos 1,013 808 813 808
Concepto
Gastos de Funcionamiento
Nómina y Costos Relacionados 786 808 808 808
Servicios Comprados 3 0 0 0
Gastos de Transportación 1 0 3 0
Servicios Profesionales 215 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 4 0 0 0
Materiales y Suministros 4 0 2 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,013 808 813 808
Total, Concepto 1,013 808 813 808
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS AUXILIARES CENTRALES
Descripción del Programa
Integra las funciones y tareas relacionadas con los servicios administrativos que se proveen a otros programas de
la Agencia. Además, dirige la política pública sobre normas de sana administración en los procesos fiscales y
operacionales.
Clientela
Provee servicios a los empleados del Departamento; así como a las agencias del Gobierno de Puerto Rico y
Municipios.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) 2015 2016 2017 2018
Origen de Recursos
Gastos de Funcionamiento
Asignaciones Especiales 0 4,828 0 0
Otros Ingresos 15,450 15,450 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 11,008 7,545 7,437 7,455
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 26,458 27,823 7,437 7,455
Total, Origen de Recursos 26,458 27,823 7,437 7,455
Concepto
Gastos de Funcionamiento
Nómina y Costos Relacionados 5,474 6,854 6,437 7,455
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 4,793 5,230 870 0
Servicios Comprados 412 225 52 0
Donativos, Subsidios y Distribuciones 15,450 15,450 0 0
Gastos de Transportación 5 1 5 0
Servicios Profesionales 166 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 28 29 0 0
Compra de Equipo 109 4 14 0
Materiales y Suministros 21 30 59 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 26,458 27,823 7,437 7,455
Total, Concepto 26,458 27,823 7,437 7,455
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS
Descripción del Programa
Desarrolla e inspecciona los proyectos de mejoramiento a la infraestructura vial y de transportación terrestre bajo
jurisdicción estatal. Además, administra la programación de mejoras permanentes y mantiene la información
sobre el desarrollo de los proyectos.
Clientela
Municipios, comunidades, ciudadanos y sector privado.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) 2015 2016 2017 2018
Origen de Recursos
Gastos de Funcionamiento
Asignaciones Especiales 0 0 0 25,000
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,669 1,282 1,268 1,254
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,669 1,282 1,268 26,254
Total, Origen de Recursos 1,669 1,282 1,268 26,254
Concepto
Gastos de Funcionamiento
Nómina y Costos Relacionados 1,654 1,254 1,254 1,254
Servicios Comprados 10 20 8 0
Gastos de Transportación 3 6 5 0
Otros Gastos Operacionales 0 0 0 25,000
Materiales y Suministros 2 2 1 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,669 1,282 1,268 26,254
Total, Concepto 1,669 1,282 1,268 26,254
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
REGULACIÓN Y SEGURIDAD DEL TRÁNSITO EN LAS CARRETERAS
Descripción del Programa
Construye, instala y conserva las señales de tránsito, tales como: rótulos y semáforos, el marcado del pavimento
en cruce de peatones, zonas escolares, líneas de carriles y bordes de carreteras bajo jurisdicción estatal.
Clientela
Público en general
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) 2015 2016 2017 2018
Origen de Recursos
Gastos de Funcionamiento
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,153 1,189 1,112 1,112
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,153 1,189 1,112 1,112
Total, Origen de Recursos 1,153 1,189 1,112 1,112
Concepto
Gastos de Funcionamiento
Nómina y Costos Relacionados 1,112 1,112 1,112 1,112
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 11 0 0
Servicios Comprados 4 21 0 0
Gastos de Transportación 10 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 0 1 0 0
Materiales y Suministros 27 44 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,153 1,189 1,112 1,112
Total, Concepto 1,153 1,189 1,112 1,112
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
EMBELLECIMIENTO Y ORNATO DE ÁREAS TURÍSTICAS Y DE LA COMUNIDAD
Descripción del Programa
Realiza las actividades de ornato, siembra, cultivo, pintura, recogido de basura y escombros, limpieza de áreas verdes y estructuras, en avenidas y tramos de carreteras bajo jurisdicción estatal, previamente seleccionados por el Departamento.
Clientela
Áreas turísticas, municipios, comunidades, ciudadanos y entidades privadas.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) 2015 2016 2017 2018
Origen de Recursos
Gastos de Funcionamiento
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,489 2,145 2,124 1,955
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,489 2,145 2,124 1,955
Total, Origen de Recursos 2,489 2,145 2,124 1,955
Concepto
Gastos de Funcionamiento
Nómina y Costos Relacionados 2,404 2,003 2,004 1,955
Servicios Comprados 12 13 21 0
Gastos de Transportación 51 68 72 0
Otros Gastos Operacionales 7 6 0 0
Compra de Equipo 0 16 0 0
Materiales y Suministros 15 39 27 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,489 2,145 2,124 1,955
Total, Concepto 2,489 2,145 2,124 1,955
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Descripción del Programa
Centraliza la dirección, supervisión y coordinación de los siguientes programas: Mantenimiento y Conservación de Carreteras, Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras, Diseño y Reconstrucción de Carreteras, Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad, y el Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito.
Clientela
Programas operacionales del Departamento.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) 2015 2016 2017 2018
Origen de Recursos
Gastos de Funcionamiento
Resolución Conjunta del Presupuesto General 34 36 37 32
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 34 36 37 32
Total, Origen de Recursos 34 36 37 32
Concepto
Gastos de Funcionamiento
Nómina y Costos Relacionados 32 32 32 32
Servicios Comprados 2 4 4 0
Materiales y Suministros 0 0 1 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 34 36 37 32
Total, Concepto 34 36 37 32
ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES
Descripción del Programa
Administra, vende, cede, permuta o arrienda los bienes inmuebles del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Clientela
Las agencias y organismos del Gobierno de Puerto Rico y el público en general.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) 2015 2016 2017 2018
Origen de Recursos
Gastos de Funcionamiento
Resolución Conjunta del Presupuesto General 103 31 44 29
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 103 31 44 29
Total, Origen de Recursos 103 31 44 29
Concepto
Gastos de Funcionamiento
Nómina y Costos Relacionados 63 29 29 29
Servicios Comprados 2 2 10 0
Gastos de Transportación 0 0 5 0
Servicios Profesionales 38 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 103 31 44 29
Total, Concepto 103 31 44 29