congreso de la republica gastos programados …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/formulario...

333
CONGRESO DE LA REPUBLICA FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015 CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTO GASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA APORTE NACIONAL RECURSOS PROPIOS TOTAL SECCION: 0101 CONGRESO DE LA REPUBLICA TOTAL PRESUPUESTO: 437,584,430,183 437,584,430,183 A . FUNCIONAMIENTO 437,584,430,182 437,584,430,182 UNIDAD: 010101 SENADO DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL 174,354,053,079 174,354,053,079 1 GASTOS DE PERSONAL 133,859,953,079 133,859,953,079 1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 95,060,035,478 95,060,035,478 1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 51,635,149,197 51,635,149,197 1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,460,408,669 2,460,408,669 1 0 1 5 OTROS 39,564,477,612 39,564,477,612 1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 1,400,000,000 1,400,000,000 1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 7,000,000,000 7,000,000,000 1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 31,799,917,601 31,799,917,601 2 GASTOS GENERALES 28,805,100,000 28,805,100,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 350,000,000 350,000,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 28,455,100,000 28,455,100,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,689,000,000 11,689,000,000 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 360,000,000 360,000,000 3 2 1 ORDEN NACIONAL 360,000,000 360,000,000 3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 360,000,000 360,000,000 1

Upload: others

Post on 24-Aug-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CONGRESO DE LA REPUBLICA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 0101

CONGRESO DE LA REPUBLICA

TOTAL PRESUPUESTO: 437,584,430,183 437,584,430,183

A . FUNCIONAMIENTO 437,584,430,182 437,584,430,182

UNIDAD: 010101

SENADO DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL 174,354,053,079 174,354,053,079

1 GASTOS DE PERSONAL 133,859,953,079 133,859,953,079

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 95,060,035,478 95,060,035,478

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 51,635,149,197 51,635,149,197

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,460,408,669 2,460,408,669

1 0 1 5 OTROS 39,564,477,612 39,564,477,612

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

1,400,000,000 1,400,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 7,000,000,000 7,000,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

31,799,917,601 31,799,917,601

2 GASTOS GENERALES 28,805,100,000 28,805,100,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 350,000,000 350,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 28,455,100,000 28,455,100,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,689,000,000 11,689,000,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 360,000,000 360,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 360,000,000 360,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 360,000,000 360,000,000

1

Page 2: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CONGRESO DE LA REPUBLICA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 221,000,000 221,000,000

3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 221,000,000 221,000,000

3 4 1 96 PARLAMENTO LATINOAMERICANO (LEY 83 DE 1988) 89,000,000 89,000,000

3 4 1 114 UNION INTERPARLAMENTARIA (LEY 204/95) 110,000,000 110,000,000

3 4 1 122 FORO INTERPARLAMENTARIO PARA LAS AMERICAS - FIPA (LEY 1096 DE 2006)

22,000,000 22,000,000

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

1,550,000,000 1,550,000,000

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

1,550,000,000 1,550,000,000

3 5 3 43 SEGURO DE VIDA - SENADORES Y REPRESENTANTES (ART. 389 - LEY 5 DE 1992)

1,550,000,000 1,550,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 9,558,000,000 9,558,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,158,000,000 2,158,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,158,000,000 2,158,000,000

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

7,400,000,000 7,400,000,000

3 6 3 21 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,000,000,000 5,000,000,000

3 6 3 149 RECONOCIMIENTO Y PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES A REPRESENTANTES DE COLOMBIA ANTE EL PARLAMENTO ANDINO - LEY 1157 DE 2007

2,400,000,000 2,400,000,000

UNIDAD: 010102

CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION GENERAL 263,230,377,103 263,230,377,103

1 GASTOS DE PERSONAL 223,337,000,000 223,337,000,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 161,364,000,000 161,364,000,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 89,358,000,000 89,358,000,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 3,365,000,000 3,365,000,000

2

Page 3: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CONGRESO DE LA REPUBLICA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

1 0 1 5 OTROS 68,373,000,000 68,373,000,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

268,000,000 268,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 7,292,000,000 7,292,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

54,681,000,000 54,681,000,000

2 GASTOS GENERALES 28,732,000,000 28,732,000,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 709,000,000 709,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 28,023,000,000 28,023,000,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,161,377,103 11,161,377,103

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 482,000,000 482,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 482,000,000 482,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 482,000,000 482,000,000

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

1,449,000,000 1,449,000,000

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

1,449,000,000 1,449,000,000

3 5 3 43 SEGURO DE VIDA - SENADORES Y REPRESENTANTES (ART. 389 - LEY 5 DE 1992)

1,449,000,000 1,449,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 9,230,377,103 9,230,377,103

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,615,377,103 1,615,377,103

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,356,377,103 1,356,377,103

3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

259,000,000 259,000,000

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

7,615,000,000 7,615,000,000

3 6 3 21 OTRAS TRANSFERENCIAS 7,615,000,000 7,615,000,000

3

Page 4: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CONGRESO DE LA REPUBLICA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

C . INVERSION 1 1

UNIDAD: 010101

SENADO DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL

UNIDAD: 010102

CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION GENERAL 1 1

4

Page 5: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 0201

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

TOTAL PRESUPUESTO: 251,853,587,420 251,853,587,420

A . FUNCIONAMIENTO 167,184,477,087 167,184,477,087

UNIDAD: 020101

GESTION GENERAL 167,184,477,087 167,184,477,087

1 GASTOS DE PERSONAL 91,822,467,087 91,822,467,087

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 67,969,036,531 67,969,036,531

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 29,181,854,569 29,181,854,569

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 9,347,068,122 9,347,068,122

1 0 1 5 OTROS 23,623,422,935 23,623,422,935

1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

3,905,690,904 3,905,690,904

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

1,911,000,000 1,911,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 6,326,260,000 6,326,260,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

17,527,170,556 17,527,170,556

2 GASTOS GENERALES 44,331,200,000 44,331,200,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 770,440,000 770,440,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 43,560,760,000 43,560,760,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31,030,810,000 31,030,810,000

3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO

27,228,050,000 27,228,050,000

3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO

27,228,050,000 27,228,050,000

5

Page 6: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 1 1 11 FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ : PROGRAMA DESMOVILIZADOS

25,875,660,000 25,875,660,000

3 1 1 18 PLAN DE PROMOCION DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR

1,352,390,000 1,352,390,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 881,680,000 881,680,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 881,680,000 881,680,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 881,680,000 881,680,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,921,080,000 2,921,080,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 606,670,000 606,670,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 606,670,000 606,670,000

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2,314,410,000 2,314,410,000

3 6 3 69 TRANSFERENCIAS PARA LA ESTRATEGIA DE DIFUSION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

2,314,410,000 2,314,410,000

C . INVERSION 84,669,110,333 84,669,110,333

UNIDAD: 020101

GESTION GENERAL 84,669,110,333 84,669,110,333

6

Page 7: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 0209

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA

TOTAL PRESUPUESTO: 35,968,442,000 43,000,000,000 78,968,442,000

A . FUNCIONAMIENTO 24,646,442,000 24,646,442,000

UNIDAD: 020900

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA

24,646,442,000 24,646,442,000

1 GASTOS DE PERSONAL 8,390,442,000 8,390,442,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 5,858,442,000 5,858,442,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4,000,000,000 4,000,000,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 573,442,000 573,442,000

1 0 1 5 OTROS 1,200,000,000 1,200,000,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

85,000,000 85,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 782,000,000 782,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

1,750,000,000 1,750,000,000

2 GASTOS GENERALES 4,050,000,000 4,050,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4,050,000,000 4,050,000,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,206,000,000 12,206,000,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 183,000,000 183,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 183,000,000 183,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 183,000,000 183,000,000

3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 12,023,000,000 12,023,000,000

7

Page 8: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 4 3 OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 12,023,000,000 12,023,000,000

3 4 3 1 FONDO DE COOPERACION Y ASISTENCIA INTERNACIONAL (LEY 318 DE 1996)

12,023,000,000 12,023,000,000

C . INVERSION 11,322,000,000 43,000,000,000 54,322,000,000

UNIDAD: 020900

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA

11,322,000,000 43,000,000,000 54,322,000,000

8

Page 9: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 0211

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

TOTAL PRESUPUESTO: 111,222,668,096 111,222,668,096

A . FUNCIONAMIENTO 108,994,639,010 108,994,639,010

UNIDAD: 021100

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

108,994,639,010 108,994,639,010

1 GASTOS DE PERSONAL 10,254,089,748 10,254,089,748

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 5,790,706,423 5,790,706,423

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4,150,318,596 4,150,318,596

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 505,955,872 505,955,872

1 0 1 5 OTROS 1,084,431,954 1,084,431,954

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

50,000,000 50,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2,400,000,000 2,400,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

2,063,383,326 2,063,383,326

2 GASTOS GENERALES 5,245,191,224 5,245,191,224

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 23,000,000 23,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5,222,191,224 5,222,191,224

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 93,495,358,038 93,495,358,038

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 93,186,358,038 93,186,358,038

3 2 1 ORDEN NACIONAL 93,186,358,038 93,186,358,038

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 73,130,000 73,130,000

9

Page 10: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 5 ATENCION DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL -FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES -SNPAD

93,113,228,038 93,113,228,038

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 309,000,000 309,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 309,000,000 309,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 309,000,000 309,000,000

C . INVERSION 2,228,029,086 2,228,029,086

UNIDAD: 021100

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

2,228,029,086 2,228,029,086

10

Page 11: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 0212

AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS

TOTAL PRESUPUESTO: 165,474,344,700 165,474,344,700

A . FUNCIONAMIENTO 162,376,344,700 162,376,344,700

UNIDAD: 021200

AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS

162,376,344,700 162,376,344,700

1 GASTOS DE PERSONAL 27,689,517,000 27,689,517,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 20,922,353,000 20,922,353,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 15,373,984,000 15,373,984,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,048,029,000 1,048,029,000

1 0 1 5 OTROS 4,278,340,000 4,278,340,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

222,000,000 222,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 216,300,000 216,300,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

6,550,864,000 6,550,864,000

2 GASTOS GENERALES 10,237,170,000 10,237,170,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 76,220,000 76,220,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 10,160,950,000 10,160,950,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 124,449,657,700 124,449,657,700

3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO

124,363,137,700 124,363,137,700

3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO

124,363,137,700 124,363,137,700

11

Page 12: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 1 1 28 FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ: PROGRAMA DE REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA

124,363,137,700 124,363,137,700

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 86,520,000 86,520,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 86,520,000 86,520,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 86,520,000 86,520,000

C . INVERSION 3,098,000,000 3,098,000,000

UNIDAD: 021200

AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS

3,098,000,000 3,098,000,000

12

Page 13: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 0301

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION

TOTAL PRESUPUESTO: 472,159,207,802 472,159,207,802

A . FUNCIONAMIENTO 81,507,910,302 81,507,910,302

UNIDAD: 030101

GESTION GENERAL 81,507,910,302 81,507,910,302

1 GASTOS DE PERSONAL 53,933,455,159 53,933,455,159

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 24,168,214,978 24,168,214,978

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 15,367,663,094 15,367,663,094

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 3,641,215,656 3,641,215,656

1 0 1 5 OTROS 4,697,135,628 4,697,135,628

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

462,200,600 462,200,600

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 22,891,000,000 22,891,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

6,874,240,181 6,874,240,181

2 GASTOS GENERALES 19,051,723,908 19,051,723,908

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 34,560,000 34,560,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 19,017,163,908 19,017,163,908

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,522,731,235 8,522,731,235

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 538,704,275 538,704,275

3 2 1 ORDEN NACIONAL 538,704,275 538,704,275

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 538,704,275 538,704,275

13

Page 14: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

2,837,586,971 2,837,586,971

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 2,837,586,971 2,837,586,971

3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 737,586,971 737,586,971

3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 1,200,000,000 1,200,000,000

3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 900,000,000 900,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,146,439,989 5,146,439,989

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,290,000,000 1,290,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,200,000,000 1,200,000,000

3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

90,000,000 90,000,000

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3,856,439,989 3,856,439,989

3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

3,856,439,989 3,856,439,989

C . INVERSION 390,651,297,500 390,651,297,500

UNIDAD: 030101

GESTION GENERAL 390,651,297,500 390,651,297,500

14

Page 15: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 0303

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

TOTAL PRESUPUESTO: 25,366,893,782 25,366,893,782

A . FUNCIONAMIENTO 9,496,893,782 9,496,893,782

UNIDAD: 030300

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

9,496,893,782 9,496,893,782

1 GASTOS DE PERSONAL 5,700,000,000 5,700,000,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 3,434,117,534 3,434,117,534

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,185,000,000 2,185,000,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 496,000,000 496,000,000

1 0 1 5 OTROS 713,117,534 713,117,534

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

40,000,000 40,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,200,000,000 1,200,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

1,065,882,466 1,065,882,466

2 GASTOS GENERALES 3,760,943,782 3,760,943,782

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 6,000,000 6,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,754,943,782 3,754,943,782

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35,950,000 35,950,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 35,950,000 35,950,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 35,950,000 35,950,000

15

Page 16: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 35,950,000 35,950,000

C . INVERSION 15,870,000,000 15,870,000,000

UNIDAD: 030300

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

15,870,000,000 15,870,000,000

16

Page 17: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 0324

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

TOTAL PRESUPUESTO: 130,049,305,398 130,049,305,398

A . FUNCIONAMIENTO 112,034,706,813 112,034,706,813

UNIDAD: 032400

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

112,034,706,813 112,034,706,813

1 GASTOS DE PERSONAL 50,204,762,610 50,204,762,610

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 16,492,471,410 16,492,471,410

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 11,784,571,200 11,784,571,200

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,331,014,200 1,331,014,200

1 0 1 5 OTROS 2,856,585,000 2,856,585,000

1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

300,000,000 300,000,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

220,301,010 220,301,010

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 28,310,000,000 28,310,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

5,402,291,200 5,402,291,200

2 GASTOS GENERALES 21,981,717,000 21,981,717,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 236,997,000 236,997,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 21,744,720,000 21,744,720,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39,848,227,203 39,848,227,203

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 28,218,117,203 28,218,117,203

17

Page 18: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 ORDEN NACIONAL 28,218,117,203 28,218,117,203

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 125,000,000 125,000,000

3 2 1 20 FONDO EMPRESARIAL - LEY 812 DE 2003 28,093,117,203 28,093,117,203

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 11,630,110,000 11,630,110,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,968,000,000 1,968,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,968,000,000 1,968,000,000

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

9,662,110,000 9,662,110,000

3 6 3 6 COSTOS DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA Y OTROS GASTOS INHERENTES AL PROCESO DE TOMAS DE POSESION DE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.

1,000,000,000 1,000,000,000

3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

8,662,110,000 8,662,110,000

C . INVERSION 18,014,598,585 18,014,598,585

UNIDAD: 032400

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

18,014,598,585 18,014,598,585

18

Page 19: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

FONDO NACIONAL DE REGALIAS EN LIQUIDACION

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 0325

FONDO NACIONAL DE REGALIAS EN LIQUIDACION

TOTAL PRESUPUESTO: 351,437,837,782 351,437,837,782

A . FUNCIONAMIENTO 1,437,837,782 1,437,837,782

UNIDAD: 032500

FONDO NACIONAL DE REGALIAS 1,437,837,782 1,437,837,782

2 GASTOS GENERALES 24,955,429 24,955,429

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 100,000 100,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 24,855,429 24,855,429

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,412,882,353 1,412,882,353

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 778,882,353 778,882,353

3 2 1 ORDEN NACIONAL 778,882,353 778,882,353

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 778,882,353 778,882,353

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 634,000,000 634,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 634,000,000 634,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 600,000,000 600,000,000

3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

34,000,000 34,000,000

C . INVERSION 350,000,000,000 350,000,000,000

UNIDAD: 032500

FONDO NACIONAL DE REGALIAS 350,000,000,000 350,000,000,000

19

Page 20: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 0401

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)

TOTAL PRESUPUESTO: 284,154,150,817 284,154,150,817

A . FUNCIONAMIENTO 82,918,570,602 82,918,570,602

UNIDAD: 040101

GESTION GENERAL 82,918,570,602 82,918,570,602

1 GASTOS DE PERSONAL 70,769,600,834 70,769,600,834

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 52,798,793,393 52,798,793,393

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 40,895,591,436 40,895,591,436

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,535,382,878 1,535,382,878

1 0 1 5 OTROS 10,033,819,079 10,033,819,079

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

334,000,000 334,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 766,000,000 766,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

17,204,807,441 17,204,807,441

2 GASTOS GENERALES 10,577,997,007 10,577,997,007

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 10,577,997,007 10,577,997,007

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,570,972,761 1,570,972,761

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 300,000,000 300,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 300,000,000 300,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 300,000,000 300,000,000

3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 902,280,000 902,280,000

20

Page 21: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 902,280,000 902,280,000

3 4 1 144 ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO OCDE-ARTICULO 47 LEY 1450 DE 2011

902,280,000 902,280,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 368,692,761 368,692,761

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 368,692,761 368,692,761

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 368,692,761 368,692,761

C . INVERSION 201,235,580,215 201,235,580,215

UNIDAD: 040101

GESTION GENERAL 201,235,580,215 201,235,580,215

21

Page 22: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

FONDO ROTATORIO DEL DANE

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 0402

FONDO ROTATORIO DEL DANE

TOTAL PRESUPUESTO: 11,065,000,000 11,065,000,000

A . FUNCIONAMIENTO 1,065,000,000 1,065,000,000

UNIDAD: 040200

FONDO ROTATORIO DEL DANE 1,065,000,000 1,065,000,000

2 GASTOS GENERALES 972,950,982 972,950,982

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 192,536,000 192,536,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 780,414,982 780,414,982

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 92,049,018 92,049,018

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 24,000,000 24,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 24,000,000 24,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 24,000,000 24,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 68,049,018 68,049,018

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 68,049,018 68,049,018

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 68,049,018 68,049,018

C . INVERSION 10,000,000,000 10,000,000,000

UNIDAD: 040200

FONDO ROTATORIO DEL DANE 10,000,000,000 10,000,000,000

22

Page 23: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 0403

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC

TOTAL PRESUPUESTO: 118,984,124,497 41,134,000,000 160,118,124,497

A . FUNCIONAMIENTO 39,224,124,497 4,134,000,000 43,358,124,497

UNIDAD: 040300

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC 39,224,124,497 4,134,000,000 43,358,124,497

1 GASTOS DE PERSONAL 35,947,000,000 35,947,000,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 27,402,000,000 27,402,000,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 19,009,892,190 19,009,892,190

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 854,107,810 854,107,810

1 0 1 5 OTROS 7,359,000,000 7,359,000,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

179,000,000 179,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

8,545,000,000 8,545,000,000

2 GASTOS GENERALES 3,277,124,497 3,612,350,000 6,889,474,497

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 577,830,000 577,830,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,277,124,497 3,034,520,000 6,311,644,497

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 521,650,000 521,650,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 242,050,000 242,050,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 242,050,000 242,050,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 242,050,000 242,050,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 279,600,000 279,600,000

23

Page 24: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 279,600,000 279,600,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 279,600,000 279,600,000

C . INVERSION 79,760,000,000 37,000,000,000 116,760,000,000

UNIDAD: 040300

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC 79,760,000,000 37,000,000,000 116,760,000,000

24

Page 25: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 0501

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

TOTAL PRESUPUESTO: 19,208,220,937 19,208,220,937

A . FUNCIONAMIENTO 14,667,216,737 14,667,216,737

UNIDAD: 050101

GESTION GENERAL 14,667,216,737 14,667,216,737

1 GASTOS DE PERSONAL 13,261,709,604 13,261,709,604

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 9,983,335,845 9,983,335,845

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 6,981,122,928 6,981,122,928

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 754,679,734 754,679,734

1 0 1 5 OTROS 2,182,533,183 2,182,533,183

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

65,000,000 65,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 150,000,000 150,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

3,128,373,759 3,128,373,759

2 GASTOS GENERALES 584,935,633 584,935,633

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 24,282,500 24,282,500

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 560,653,133 560,653,133

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 820,571,500 820,571,500

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 29,264,500 29,264,500

3 2 1 ORDEN NACIONAL 29,264,500 29,264,500

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 29,264,500 29,264,500

25

Page 26: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

189,000,000 189,000,000

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 189,000,000 189,000,000

3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 189,000,000 189,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 602,307,000 602,307,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 602,307,000 602,307,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 602,307,000 602,307,000

C . INVERSION 4,541,004,200 4,541,004,200

UNIDAD: 050101

GESTION GENERAL 4,541,004,200 4,541,004,200

26

Page 27: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 0503

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP)

TOTAL PRESUPUESTO: 185,170,600,000 185,170,600,000

A . FUNCIONAMIENTO 68,470,600,000 68,470,600,000

UNIDAD: 050300

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP)

68,470,600,000 68,470,600,000

1 GASTOS DE PERSONAL 31,127,900,000 31,127,900,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 22,181,900,000 22,181,900,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 10,914,000,000 10,914,000,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 948,000,000 948,000,000

1 0 1 5 OTROS 3,115,000,000 3,115,000,000

1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

7,141,100,000 7,141,100,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

63,800,000 63,800,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 4,016,000,000 4,016,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

4,930,000,000 4,930,000,000

2 GASTOS GENERALES 12,452,700,000 12,452,700,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 273,000,000 273,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 12,179,700,000 12,179,700,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24,890,000,000 24,890,000,000

3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO

133,900,000 133,900,000

27

Page 28: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO

133,900,000 133,900,000

3 1 1 2 ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES - ASCUN -

14,400,000 14,400,000

3 1 1 6 CREDITOS EDUCATIVOS DE EXCELENCIA 119,500,000 119,500,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 209,100,000 209,100,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 209,100,000 209,100,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 209,100,000 209,100,000

3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 91,800,000 91,800,000

3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 91,800,000 91,800,000

3 4 1 22 CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO - CLAD. LEY 637 DE 2001

91,800,000 91,800,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 24,455,200,000 24,455,200,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 876,200,000 876,200,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 789,000,000 789,000,000

3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

87,200,000 87,200,000

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

23,579,000,000 23,579,000,000

3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN

23,579,000,000 23,579,000,000

C . INVERSION 116,700,000,000 116,700,000,000

UNIDAD: 050300

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP)

116,700,000,000 116,700,000,000

28

Page 29: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1101

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TOTAL PRESUPUESTO: 270,498,527,824 270,498,527,824

A . FUNCIONAMIENTO 270,498,527,824 270,498,527,824

UNIDAD: 110101

GESTION GENERAL 270,498,527,824 270,498,527,824

1 GASTOS DE PERSONAL 262,123,846,131 262,123,846,131

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 186,373,292,165 186,373,292,165

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 65,275,370,017 65,275,370,017

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,513,479,954 1,513,479,954

1 0 1 5 OTROS 117,521,188,562 117,521,188,562

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

2,063,253,632 2,063,253,632

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 29,652,518,749 29,652,518,749

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

46,098,035,217 46,098,035,217

2 GASTOS GENERALES 160,680,000 160,680,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 160,680,000 160,680,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,214,001,693 8,214,001,693

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 421,000,000 421,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 421,000,000 421,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 421,000,000 421,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 7,793,001,693 7,793,001,693

29

Page 30: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 7,793,001,693 7,793,001,693

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 7,793,001,693 7,793,001,693

30

Page 31: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1102

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TOTAL PRESUPUESTO: 96,706,991,900 192,309,856,114 289,016,848,014

A . FUNCIONAMIENTO 71,181,991,900 154,334,856,114 225,516,848,014

UNIDAD: 110200

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

71,181,991,900 154,334,856,114 225,516,848,014

1 GASTOS DE PERSONAL 1,002,190,000 1,997,810,000 3,000,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,002,190,000 1,997,810,000 3,000,000,000

2 GASTOS GENERALES 19,126,025,283 151,655,042,730 170,781,068,013

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 249,260,000 249,260,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 19,126,025,283 151,405,782,730 170,531,808,013

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51,053,776,617 682,003,384 51,735,780,001

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 1,000,000,000 335,780,000 1,335,780,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 1,000,000,000 335,780,000 1,335,780,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 335,780,000 335,780,000

3 2 1 51 FONDO ESPECIAL PARA LAS MIGRACIONES (ART. 6 LEY 1465 DE 2011 - DECRETO 4976 DE 2011)

1,000,000,000 1,000,000,000

3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 50,000,000,000 50,000,000,000

3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 50,000,000,000 50,000,000,000

3 4 1 3 ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS.ACNUR (LEY 13/45 Y 35/61)

107,937,000 107,937,000

3 4 1 4 ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION.ALADI. (LEY 45/81)

782,017,378 782,017,378

31

Page 32: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 4 1 5 CENTRO DE INFORMACION DE LAS NACIONES UNIDAS. CINU: (LEY 13/45)

201,800,000 201,800,000

3 4 1 7 CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE LOS BIENES CULTURALES. UNESCO.ICCROM. (LEY 8/47)

19,188,800 19,188,800

3 4 1 9 CENTRO REGIONAL DE LA ONU PARA LA PAZ, EL DESARME Y EL DESARROLLO DE AMERICA LATINA. (LEY 13/45)

100,900,000 100,900,000

3 4 1 10 CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE.CERLALC. (LEY 65/86)

76,332,868 76,332,868

3 4 1 11 COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA. CEPAL. (LEY 13/45)

100,900,000 100,900,000

3 4 1 13 COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR.CPPS. (LEY 7/80)

422,153,600 422,153,600

3 4 1 14 COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. CONTRIBUCION ORDINARIA. CICR. (LEY5/60)

100,900,000 100,900,000

3 4 1 17 FONDO CONVENIO VIENA PROTECCION CAPA DE OZONO. (LEY 30/90)

2,398,600 2,398,600

3 4 1 18 FONDO DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN DERECHOS HUMANOS. (LEY 13/45)

80,720,000 80,720,000

3 4 1 19 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA. UNICEF. (LEY 13/45)

100,900,000 100,900,000

3 4 1 20 FONDO DE PATRIMONIO MUNDIAL. (LEY 45/83). 17,064,208 17,064,208

3 4 1 23 FONDO FIDUCIARIO PARA EL PROGRAMA AMBIENTAL DEL CARIBE. (LEY 13/45)

79,153,800 79,153,800

3 4 1 24 FONDO FIDUCIARIO PARA EL PLAN DE ACCION DEL PACIFICO SUDESTE. (LEY 13/45)

93,545,400 93,545,400

3 4 1 25 FONDO GENERAL DEL ORGANISMO DE OBRAS PUBLICAS Y SOCORRO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA REFUGIADOS PALESTINOS. UNRWA. OOPS. (LEY 13/45)

75,555,900 75,555,900

3 4 1 28 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA. IICA. (LEY 72/79)

622,436,700 622,436,700

3 4 1 29 INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA UNIFICACION DEL DERECHO PRIVADO. UNIDROIT. (LEY 32/92)

56,775,781 56,775,781

32

Page 33: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 4 1 30 INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO DE ROMA. IILA. (LEY 17/67)

38,377,600 38,377,600

3 4 1 31 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL ILPES. (LEY 13/45)

172,699,200 172,699,200

3 4 1 32 INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA. IPGH. (LEY 1/51)

14,529,600 14,529,600

3 4 1 33 INSTITUTO PARA LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA. INTAL. (LEY 102/59)

118,730,700 118,730,700

3 4 1 34 NACIONES UNIDAS PARA TODAS LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ. OMP. LEY 13/45

10,131,430,643 10,131,430,643

3 4 1 36 ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS OEA. FONDO REGULAR. (LEY 1/51, LEY 77/86)

1,902,089,800 1,902,089,800

3 4 1 37 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS. ONU. (LEY 13/45)

13,006,408,500 13,006,408,500

3 4 1 38 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL. ONUDI. (LEY 46/80)

551,678,000 551,678,000

3 4 1 39 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION. APORTE CONVENIO INTERNACIONAL. FAO. (LEY 181/48)

1,797,750,700 1,797,750,700

3 4 1 41 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA. UNESCO. (LEY 8/47)

1,190,904,900 1,190,904,900

3 4 1 42 ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. APORTE ADMINISTRACION. OIM. (LEY 13/61 Y LEY 50/88)

188,290,100 188,290,100

3 4 1 43 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA. OIEA. (LEY 16/60)

1,544,698,400 1,544,698,400

3 4 1 46 ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. CONTRIBUCION OPERACIONES. OIM. (LEY 13/61 Y LEY 50/88)

214,674,700 214,674,700

3 4 1 47 ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA. OLADE. (LEY 6/76)

95,077,787 95,077,787

3 4 1 48 ORGANIZACION MARITIMA INTERNACIONAL.OMI. (LEY 6/74 Y LEY 45/94)

52,769,200 52,769,200

3 4 1 49 ORGANIZACION METEREOLOGICA MUNDIAL. OMM. (LEY 36/61)

289,031,300 289,031,300

33

Page 34: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 4 1 50 ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. OMS. (LEY 19/59)

2,170,733,000 2,170,733,000

3 4 1 51 ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD.OPS. (LEY 51/31)

2,257,643,554 2,257,643,554

3 4 1 53 ORGANIZACION PARA LA PROSCRIPCION DE LAS ARMAS NUCLEARES EN AMERICA LATINA. OPANAL. (LEY 45/71)

74,781,200 74,781,200

3 4 1 54 PARLAMENTO ANDINO. (LEY 94/85) 107,937,000 107,937,000

3 4 1 55 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. CONTRIBUCION VOLUNTARIA. PNUD. (LEY 13/45)

28,783,200 28,783,200

3 4 1 56 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO OFICINA DE BOGOTA. PNUD. (LEY 13/45)

662,013,600 662,013,600

3 4 1 57 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE. PNUMA. (LEY 13/45)

100,900,000 100,900,000

3 4 1 58 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS. PMA. (LEY 13/45)

100,900,000 100,900,000

3 4 1 59 SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO. SELA. (LEY 15/79)

291,429,900 291,429,900

3 4 1 60 SUBCOMISION REGIONAL PARA EL CARIBE Y REGIONES ADYACENTES. IOCARIBE. (LEY 76/88)

60,548,400 60,548,400

3 4 1 62 UNION POSTAL DE LAS AMERICAS, ESPANA Y PORTUGAL. UPAEP. (LEYES 60/73 Y 50/77)

136,720,200 136,720,200

3 4 1 63 UNION POSTAL UNIVERSAL. UPU. (LEY 19/78) 172,927,800 172,927,800

3 4 1 64 COMISION PREPARATORIA DE LA ORGANIZACION PARA LA PROHIBICION DE ARMAS QUIMICAS. OPAQ. (LEY 13/45)

489,385,559 489,385,559

3 4 1 65 CUOTA CONCORDATARIA. (LEY 20/74) 33,580,400 33,580,400

3 4 1 69 DOP - ONUDI - OFICINA BOGOTA CONTRIBUCION VOLUNTARIA. (LEY 46/80)

21,587,400 21,587,400

34

Page 35: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 4 1 70 TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA EL ENJUICIAMIENTO DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DE LAS VIOLACIONES GRAVES DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, COMETIDAS EN EL TERRITORIO DE LA EX YUGOSLAVIA DESDE 1991.(LEY 13/45)

281,945,314 281,945,314

3 4 1 71 TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA EL ENJUICIAMIENTO DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DEL GENOCIDIO Y OTRAS VIOLACIONES GRAVES

140,711,104 140,711,104

3 4 1 75 ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE. AEC. (LEY 216/95)

405,280,994 405,280,994

3 4 1 83 CONVENCION PARA LA PROHIBICION DEL DESARROLLO, LA PRODUCCION Y EL ALMACENACIMIENTO DE ARMAS BACTERIOLOGICAS Y TOXINAS Y SOBRE DESTRUCCION. BCW - LEY 13/45

10,793,700 10,793,700

3 4 1 84 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA FISCALIZACION INTERNACIONAL DE LAS DROGAS. PNUFID. (LEY 13/45)

100,900,000 100,900,000

3 4 1 86 CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS PAISES NO ALINEADOS Y OTROS PAISES EN DESARROLLO. (LEY 357/97)

20,180,000 20,180,000

3 4 1 87 CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE.CPA. (LEY 251/95)

9,020,880 9,020,880

3 4 1 88 COMISION INTERNACIONAL HUMANITARIA.CIH. (LEY 11/92 Y LEY 171/94)

3,027,000 3,027,000

3 4 1 92 FONDO ESPECIAL MULTILATERAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL - FEMCIDI. (LEY 1/51, LEY 215/95)

100,900,000 100,900,000

3 4 1 97 ORGANIZACION INTERNACIONAL HIDROGRAFICA. OIH. (LEY 408/97)

33,530,970 33,530,970

3 4 1 99 COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA. CEPAL. OFICINA BOGOTA. (LEY 13/45)

86,349,600 86,349,600

3 4 1 100 CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMATICO. (LEY 164/94)

80,353,100 80,353,100

3 4 1 101 CONVENIO RELATIVO A LOS HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL ESPECIALMENTE COMO HABITAT DE AVES ACUATICAS. (LEY 357/97)

29,982,500 29,982,500

35

Page 36: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 4 1 102 CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DESERTIZACION. UNCLD. (LEY 461/98)

38,377,600 38,377,600

3 4 1 103 CONVENCION DE BASILEA. (LEY 253/96) 22,786,700 22,786,700

3 4 1 104 CONVENCION MINAS ANTIPERSONALES. (LEY 554 DE 2000)

5,996,500 5,996,500

3 4 1 105 PROTOCOLO DE ENMIENDA AL TRATADO DE COOPERACION AMAZONICA - LEY 690/01

630,831,800 630,831,800

3 4 1 107 CORTE PENAL INTERNACIONAL.CPI. (LEY 742 DE 2002)

1,421,170,500 1,421,170,500

3 4 1 109 BURO INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES (LEY 52/1930)

9,594,400 9,594,400

3 4 1 116 PROTOCOLO DE KYOTO DE LA CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS. LEY 629/2000 Y DECRETO 1546/2005

59,965,000 59,965,000

3 4 1 117 CONVENCION PARA CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES.CCW. LEY 469/98

7,195,800 7,195,800

3 4 1 120 CONSEJO COLOMBIANO DE COOPERACION EN EL PACIFICO. COLPEC. (LEY 827 DE 2003)

16,591,996 16,591,996

3 4 1 121 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS -OEA- FONDOS ESPECIFICOS. (LEY 1/51, LEY 77/86)

2,018,000,000 2,018,000,000

3 4 1 124 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS - ONU- FONDOS GENERALES. (LEY13/45)

1,726,992,000 1,726,992,000

3 4 1 125 PLAN PUEBLA PANAMA (PPP). ART. 224 CONSTITUCION POLITICA

72,648,000 72,648,000

3 4 1 126 GRUPO DE ACCION FINANCIERA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS -GAFISUD. (LEY 1186 DE 2008)

76,755,200 76,755,200

3 4 1 132 SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICA. (LEY 1140 DE 2007)

195,485,900 195,485,900

3 4 1 134 CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGANICOS PERSISTENTES (LEY 1196/2008)

26,384,600 26,384,600

3 4 1 136 CONVENIO DE ROTTERDAM PARA LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO DEL CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO PREVIO A CIERTOS PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS OBJETO DE COMERCIO INTERNACIONAL (LEY 1159 DE 2007)

15,590,900 15,590,900

36

Page 37: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 4 1 140 DECISION DEL CONSEJO DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO OCDE. (DECRETO 2608 DE 2010)

93,406,500 93,406,500

3 4 1 141 UNIDAD DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA CONVENCION PARA LA PROHIBICION DEL USO, ALMACENAMIENTO, TRANSFERENCIA DE LAS MINAS ANTIPERSONAL Y SOBRE SU DESTRUCCION. ISU. CONTRIBUCION VOLUNTARIA (LEY 554/2000)

43,174,800 43,174,800

3 4 1 146 UNION DE NACIONES SURAMERICANAS UNASUR (LEY 1440 DE 2011)

1,127,601,064 1,127,601,064

3 4 1 150 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE LA JUVENTUD OIJ (LEY 535 DE 1999)

28,783,200 28,783,200

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

53,776,617 346,223,384 400,000,001

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

53,776,617 346,223,384 400,000,001

3 5 3 41 IMPLEMENTACION LEY 985/05 SOBRE TRATA DE PERSONAS

53,776,617 346,223,384 400,000,001

C . INVERSION 25,525,000,000 37,975,000,000 63,500,000,000

UNIDAD: 110200

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

25,525,000,000 37,975,000,000 63,500,000,000

37

Page 38: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1104

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA

TOTAL PRESUPUESTO: 85,736,388,988 14,216,000,000 99,952,388,988

A . FUNCIONAMIENTO 71,815,988,988 12,216,000,000 84,031,988,988

UNIDAD: 110400

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA

71,815,988,988 12,216,000,000 84,031,988,988

1 GASTOS DE PERSONAL 60,729,925,041 463,000,000 61,192,925,041

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 43,879,413,861 43,879,413,861

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 26,840,834,581 26,840,834,581

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,139,287,542 1,139,287,542

1 0 1 5 OTROS 12,000,186,295 12,000,186,295

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

3,899,105,443 3,899,105,443

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 755,000,000 463,000,000 1,218,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

16,095,511,180 16,095,511,180

2 GASTOS GENERALES 10,436,063,947 11,531,460,000 21,967,523,947

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 205,000,000 205,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 10,436,063,947 11,326,460,000 21,762,523,947

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 650,000,000 221,540,000 871,540,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 121,540,000 121,540,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 121,540,000 121,540,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 121,540,000 121,540,000

38

Page 39: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 650,000,000 100,000,000 750,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 100,000,000 100,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 100,000,000 100,000,000

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

650,000,000 650,000,000

3 6 3 75 DEPORTACION A EXTRANJEROS 650,000,000 650,000,000

C . INVERSION 13,920,400,000 2,000,000,000 15,920,400,000

UNIDAD: 110400

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA

13,920,400,000 2,000,000,000 15,920,400,000

39

Page 40: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1201

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

TOTAL PRESUPUESTO: 81,522,743,818 81,522,743,818

A . FUNCIONAMIENTO 58,775,743,818 58,775,743,818

UNIDAD: 120101

GESTIÓN GENERAL 58,775,743,818 58,775,743,818

1 GASTOS DE PERSONAL 33,982,035,932 33,982,035,932

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 24,929,829,430 24,929,829,430

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 17,461,871,064 17,461,871,064

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,545,720,966 1,545,720,966

1 0 1 5 OTROS 5,671,635,815 5,671,635,815

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

250,601,585 250,601,585

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,243,661,874 1,243,661,874

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

7,808,544,628 7,808,544,628

2 GASTOS GENERALES 8,535,014,200 8,535,014,200

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 20,498,191 20,498,191

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 8,514,516,009 8,514,516,009

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16,258,693,686 16,258,693,686

3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO

2,099,000,586 2,099,000,586

3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO

2,099,000,586 2,099,000,586

3 1 1 33 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-025 DE 2004 POBLACION DESPLAZADA

2,099,000,586 2,099,000,586

40

Page 41: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 11,033,701,745 11,033,701,745

3 2 1 ORDEN NACIONAL 11,033,701,745 11,033,701,745

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 1,134,476,901 1,134,476,901

3 2 1 41 FONDO PARA LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS 9,899,224,844 9,899,224,844

3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 125,991,355 125,991,355

3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 125,991,355 125,991,355

3 4 1 66 ACUERDO DE COOPERACION ENTRE EL INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PREVENCION DEL DELITO Y EL TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE - ILANUD (LEY 43 DE 1989)

37,023,968 37,023,968

3 4 1 106 TRATADO CONSTITUTIVO DE LA CONFERENCIA DE MINISTROS DE JUSTICIA DE LOS PAISES IBEROAMERICANOS (LEY 176 DE 1994)

53,947,387 53,947,387

3 4 1 144 ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO OCDE-ARTICULO 47 LEY 1450 DE 2011

35,020,000 35,020,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,000,000,000 3,000,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,000,000,000 3,000,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,815,785,707 2,815,785,707

3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

184,214,293 184,214,293

C . INVERSION 22,747,000,000 22,747,000,000

UNIDAD: 120101

GESTIÓN GENERAL 22,747,000,000 22,747,000,000

41

Page 42: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1204

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

TOTAL PRESUPUESTO: 737,808,100,000 737,808,100,000

A . FUNCIONAMIENTO 253,008,000,000 253,008,000,000

UNIDAD: 120400

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 253,008,000,000 253,008,000,000

1 GASTOS DE PERSONAL 123,412,800,000 123,412,800,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 101,555,300,000 101,555,300,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 50,409,600,000 50,409,600,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 5,148,600,000 5,148,600,000

1 0 1 5 OTROS 13,747,300,000 13,747,300,000

1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

31,798,400,000 31,798,400,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

451,400,000 451,400,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 408,900,000 408,900,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

21,448,600,000 21,448,600,000

2 GASTOS GENERALES 30,210,900,000 30,210,900,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,196,000,000 2,196,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 28,014,900,000 28,014,900,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 99,384,300,000 99,384,300,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 1,170,200,000 1,170,200,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 1,170,200,000 1,170,200,000

42

Page 43: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 1,170,200,000 1,170,200,000

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

32,027,500,000 32,027,500,000

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 26,033,500,000 26,033,500,000

3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 1,306,000,000 1,306,000,000

3 5 1 7 BONOS PENSIONALES PASIVO FONPRENOR - TRANSFERIR SEGUN ARTICULO 4 DECRETO 2773 DE 2001

15,892,300,000 15,892,300,000

3 5 1 32 MESADAS PENSIONALES LIQUIDADO FRONPRENOR - TRANSFERIR A FOPEP

8,835,200,000 8,835,200,000

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

5,994,000,000 5,994,000,000

3 5 3 61 FINANCIACION PROGRAMAS DE VIVIENDA. DECRETO 1668 DE 1997

5,994,000,000 5,994,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 66,186,600,000 66,186,600,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,879,400,000 3,879,400,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,500,000,000 3,500,000,000

3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

379,400,000 379,400,000

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

62,307,200,000 62,307,200,000

3 6 3 21 OTRAS TRANSFERENCIAS 4,000,000,000 4,000,000,000

3 6 3 60 FONDO PARA LOS NOTARIOS DE INSUFICIENTES INGRESOS. DECRETO 1672 DE 1997

58,307,200,000 58,307,200,000

C . INVERSION 484,800,100,000 484,800,100,000

UNIDAD: 120400

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 484,800,100,000 484,800,100,000

43

Page 44: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1208

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

TOTAL PRESUPUESTO: 876,255,306,461 101,828,516,706 978,083,823,167

A . FUNCIONAMIENTO 873,754,879,308 101,828,516,706 975,583,396,014

UNIDAD: 120800

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

873,754,879,308 101,828,516,706 975,583,396,014

1 GASTOS DE PERSONAL 649,414,073,043 649,414,073,043

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 464,288,551,678 464,288,551,678

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 288,241,215,997 288,241,215,997

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 3,828,632,376 3,828,632,376

1 0 1 5 OTROS 171,508,703,305 171,508,703,305

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

710,000,000 710,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 17,907,342,396 17,907,342,396

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

167,218,178,969 167,218,178,969

2 GASTOS GENERALES 158,900,111,628 9,589,945,362 168,490,056,990

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 6,534,705,727 6,534,705,727

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 152,365,405,901 9,589,945,362 161,955,351,263

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65,440,694,637 2,441,436,194 67,882,130,831

3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO

692,000,000 692,000,000

3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO

692,000,000 692,000,000

44

Page 45: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 1 1 16 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO

692,000,000 692,000,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 1,627,694,271 1,627,694,271

3 2 1 ORDEN NACIONAL 1,627,694,271 1,627,694,271

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 1,627,694,271 1,627,694,271

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

20,770,344,231 2,230,285,194 23,000,629,425

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

20,770,344,231 2,230,285,194 23,000,629,425

3 5 3 6 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO 20,543,000,000 2,230,285,194 22,773,285,194

3 5 3 37 PRESTACIONES SOCIALES 74,200,000 74,200,000

3 5 3 46 SERVICIO POSPENITENCIARIO LEY 65/93 153,144,231 153,144,231

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 42,350,656,135 211,151,000 42,561,807,135

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 42,350,656,135 211,151,000 42,561,807,135

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 38,198,000,000 211,151,000 38,409,151,000

3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

4,152,656,135 4,152,656,135

5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 89,797,135,150 89,797,135,150

5 1 COMERCIAL 66,657,008,750 66,657,008,750

5 1 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 63,437,337,115 63,437,337,115

5 1 2 OTROS GASTOS 3,219,671,635 3,219,671,635

5 1 2 1 OTROS GASTOS 3,219,671,635 3,219,671,635

5 2 INDUSTRIAL 20,731,506,453 20,731,506,453

5 2 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 16,008,277,357 16,008,277,357

45

Page 46: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

5 2 2 OTROS GASTOS 4,723,229,096 4,723,229,096

5 2 2 1 OTROS GASTOS 4,723,229,096 4,723,229,096

5 3 AGRICOLA 2,408,619,947 2,408,619,947

5 3 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 1,793,039,167 1,793,039,167

5 3 2 OTROS GASTOS 615,580,780 615,580,780

5 3 2 1 OTROS GASTOS 615,580,780 615,580,780

C . INVERSION 2,500,427,153 2,500,427,153

UNIDAD: 120800

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

2,500,427,153 2,500,427,153

46

Page 47: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1209

DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN

TOTAL PRESUPUESTO: 187,523,371,220 187,523,371,220

A . FUNCIONAMIENTO 163,547,988,768 163,547,988,768

UNIDAD: 120900

DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN

163,547,988,768 163,547,988,768

1 GASTOS DE PERSONAL 6,156,226,378 6,156,226,378

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,882,566,735 2,882,566,735

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,006,333,597 2,006,333,597

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 141,572,083 141,572,083

1 0 1 5 OTROS 592,716,506 592,716,506

1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

103,514,549 103,514,549

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

38,430,000 38,430,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2,400,000,000 2,400,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

873,659,643 873,659,643

2 GASTOS GENERALES 1,782,365,000 1,782,365,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 118,000,000 118,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,664,365,000 1,664,365,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 155,609,397,390 155,609,397,390

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 146,850,997,390 146,850,997,390

47

Page 48: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 ORDEN NACIONAL 146,850,997,390 146,850,997,390

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 417,893,000 417,893,000

3 2 1 22 FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

76,433,104,390 76,433,104,390

3 2 1 47 RECURSOS A TRANSFERIR A LA NACION 70,000,000,000 70,000,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 8,758,400,000 8,758,400,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 8,758,400,000 8,758,400,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 8,758,400,000 8,758,400,000

C . INVERSION 23,975,382,452 23,975,382,452

UNIDAD: 120900

DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN

23,975,382,452 23,975,382,452

48

Page 49: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1210

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

TOTAL PRESUPUESTO: 37,176,412,900 37,176,412,900

A . FUNCIONAMIENTO 34,176,412,900 34,176,412,900

UNIDAD: 121000

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

34,176,412,900 34,176,412,900

1 GASTOS DE PERSONAL 25,039,412,900 25,039,412,900

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 9,720,412,900 9,720,412,900

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 6,174,000,000 6,174,000,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,712,000,000 1,712,000,000

1 0 1 5 OTROS 1,710,000,000 1,710,000,000

1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

412,900 412,900

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

124,000,000 124,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 11,960,000,000 11,960,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

3,359,000,000 3,359,000,000

2 GASTOS GENERALES 8,987,000,000 8,987,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 8,987,000,000 8,987,000,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150,000,000 150,000,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 100,000,000 100,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 100,000,000 100,000,000

49

Page 50: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 100,000,000 100,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 50,000,000 50,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 50,000,000 50,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 50,000,000 50,000,000

C . INVERSION 3,000,000,000 3,000,000,000

UNIDAD: 121000

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

3,000,000,000 3,000,000,000

50

Page 51: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1211

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC

TOTAL PRESUPUESTO: 637,126,673,166 637,126,673,166

A . FUNCIONAMIENTO 497,127,101,386 497,127,101,386

UNIDAD: 121100

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC

497,127,101,386 497,127,101,386

1 GASTOS DE PERSONAL 61,194,598,024 61,194,598,024

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 17,432,572,417 17,432,572,417

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 13,613,412,312 13,613,412,312

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 623,244,852 623,244,852

1 0 1 5 OTROS 3,114,170,753 3,114,170,753

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

81,744,500 81,744,500

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 38,853,951,510 38,853,951,510

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

4,908,074,097 4,908,074,097

2 GASTOS GENERALES 29,269,965,122 29,269,965,122

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 25,000,000 25,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 29,244,965,122 29,244,965,122

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 406,662,538,240 406,662,538,240

3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO

356,339,315,097 356,339,315,097

3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO

356,339,315,097 356,339,315,097

51

Page 52: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 1 1 12 ALIMENTACION PARA INTERNOS 356,339,315,097 356,339,315,097

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 723,773,045 723,773,045

3 2 1 ORDEN NACIONAL 723,773,045 723,773,045

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 723,773,045 723,773,045

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

49,499,450,098 49,499,450,098

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

49,499,450,098 49,499,450,098

3 5 3 24 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO

49,499,450,098 49,499,450,098

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 100,000,000 100,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 100,000,000 100,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 100,000,000 100,000,000

C . INVERSION 139,999,571,780 139,999,571,780

UNIDAD: 121100

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC

139,999,571,780 139,999,571,780

52

Page 53: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

TOTAL PRESUPUESTO: 17,762,315,614,599 17,762,315,614,599

A . FUNCIONAMIENTO 16,931,039,590,469 16,931,039,590,469

UNIDAD: 130101

GESTION GENERAL 16,891,972,778,800 16,891,972,778,800

1 GASTOS DE PERSONAL 1,014,982,227,302 1,014,982,227,302

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 979,902,504,000 979,902,504,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 25,951,580,000 25,951,580,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 6,430,560,000 6,430,560,000

1 0 1 5 OTROS 7,596,687,000 7,596,687,000

1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

939,067,747,000 939,067,747,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

855,930,000 855,930,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 21,912,887,302 21,912,887,302

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

13,166,836,000 13,166,836,000

2 GASTOS GENERALES 45,535,850,000 45,535,850,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 243,080,000 243,080,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 45,292,770,000 45,292,770,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,267,815,139,210 15,267,815,139,210

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 700,448,199,982 700,448,199,982

3 2 1 ORDEN NACIONAL 286,080,650,346 286,080,650,346

53

Page 54: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 150,071,210,346 150,071,210,346

3 2 1 29 PROGRAMA DE PROTECCION A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE RIESGO CONTRA SU VIDA, INTEGRIDAD, SEGURIDAD O LIBERTAD, POR CAUSAS RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA EN COLOMBIA

53,045,000,000 53,045,000,000

3 2 1 31 PROVISION PARA EL PROCESO ELECTORAL 76,535,180,000 76,535,180,000

3 2 1 32 RECUROS PARA LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS PARA DISTRIBUIR

6,429,260,000 6,429,260,000

3 2 2 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS

221,823,890,000 221,823,890,000

3 2 2 18 TRANSFERIR AL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACION - DECRETO 2013 DE 2012

221,823,890,000 221,823,890,000

3 2 3 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES FINANCIERAS 6,688,820,000 6,688,820,000

3 2 3 4 PROGRAMA DE SEGUROS PARA EL SECTOR EXPORTADOR

6,688,820,000 6,688,820,000

3 2 4 DEPARTAMENTOS 157,613,269,636 157,613,269,636

3 2 4 2 DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA . PARTICIPACION IVA

13,135,636,423 13,135,636,423

3 2 4 3 DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA (LEY 1A. DE 1972)

39,392,541,829 39,392,541,829

3 2 4 5 DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS . PARTICIPACION IVA

13,135,636,423 13,135,636,423

3 2 4 6 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA. PARTICIPACION IVA 13,135,636,423 13,135,636,423

3 2 4 7 DEPARTAMENTO DEL CASANARE . PARTICIPACION IVA

13,135,636,423 13,135,636,423

3 2 4 9 DEPARTAMENTO DEL GUAINIA . PARTICIPACION IVA 13,135,636,423 13,135,636,423

3 2 4 11 DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE . PARTICIPACION IVA

13,135,636,423 13,135,636,423

3 2 4 12 DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO . PARTICIPACION IVA

13,135,636,423 13,135,636,423

54

Page 55: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 4 14 DEPARTAMENTO DEL VAUPES. PARTICIPACION IVA 13,135,636,423 13,135,636,423

3 2 4 16 DEPARTAMENTO DEL VICHADA . PARTICIPACION IVA 13,135,636,423 13,135,636,423

3 2 7 MUNICIPIOS 28,241,570,000 28,241,570,000

3 2 7 4 RECURSOS A LOS MUNICIPIOS CON RESGUARDOS INDIGENAS ARTICULO 24 LEY 44 DE 1990, ARTICULO 184 LEY 223 DE 1995

28,241,570,000 28,241,570,000

3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 9,020,600,000 9,020,600,000

3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 9,020,600,000 9,020,600,000

3 4 1 119 ASOCIACION INTERNACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO -ASIP, LEY 493 DE 1999.

20,600,000 20,600,000

3 4 1 144 ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO OCDE-ARTICULO 47 LEY 1450 DE 2011

9,000,000,000 9,000,000,000

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

1,729,955,100,000 1,729,955,100,000

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 1,595,358,000,000 1,595,358,000,000

3 5 1 6 BONOS PENSIONALES DECRETOS 1299 DE 1994, 1314 DE 1994 Y 1748 DE 1995

1,372,218,000,000 1,372,218,000,000

3 5 1 18 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL

219,162,400,000 219,162,400,000

3 5 1 34 SEGUIMIENTO, ACTUALIZACION DE CALCULOS ACTUARIALES, DISENO DE ADMON FINANCIERA DEL PASIVO PENSIONAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES (ARTICULO 48 DE LA LEY 863/2003)

3,977,600,000 3,977,600,000

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

134,597,100,000 134,597,100,000

3 5 3 36 PRESTACIONES DEL SECTOR SALUD (LEY 715/2001) 134,597,100,000 134,597,100,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 8,287,270,167,144 8,287,270,167,144

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 34,471,591,546 34,471,591,546

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,418,210,000 2,418,210,000

55

Page 56: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 6 1 3 FALLOS CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

31,286,250,000 31,286,250,000

3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

767,131,546 767,131,546

3 6 2 FONDO DE COMPENSACION INTERMINISTERIAL 72,100,000,000 72,100,000,000

3 6 2 1 FONDO DE COMPENSACION INTERMINISTERIAL 72,100,000,000 72,100,000,000

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

8,180,698,575,598 8,180,698,575,598

3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

1,298,789,179,437 1,298,789,179,437

3 6 3 112 PAGOS BENEFICIARIOS FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS DERIVADOS DEL FALLO SU-484 2008 CORTE CONSTITUCIONAL

15,000,000,000 15,000,000,000

3 6 3 115 GASTOS INHERENTES A LA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA PARAGRAFO 3, ART. 10, DECRETO 4334 DE 2008, ART. 1 DECRETO 1761 DE 2009

3,172,400,000 3,172,400,000

3 6 3 159 PAGOS EXCEPCIONALES DE EXTRABAJADORES DE LA FUNDACION SAN JUAN DE DIOS

1,000,000,000 1,000,000,000

3 6 3 162 RECURSOS PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. (ART. 24 LEY 1607 DE 2012). TRANSFERIR AL FOSYGA

6,425,144,993,500 6,425,144,993,500

3 6 3 163 RECURSOS SUBCUENTA FONDO ESPECIAL CREE. ARTÍCULO 29 LEY 1607 DE 2012. - PREVIO CONCEPTO DGPPN

427,292,002,661 427,292,002,661

3 6 3 167 DECISIONES JUDICIALES, CUASIJUDICIALES O SOLUCIONES AMISTOSAS DE ORGANOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

10,300,000,000 10,300,000,000

3 7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 4,541,121,072,084 4,541,121,072,084

3 7 3 PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL 3,341,036,222,167 3,341,036,222,167

3 7 3 1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION - PROPOSITO GENERAL , ARTICULO 4 LEY 715 DE 2001

3,341,036,222,167 3,341,036,222,167

3 7 4 ASIGNACIONES ESPECIALES 1,200,084,849,917 1,200,084,849,917

56

Page 57: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 7 4 1 PARTICIPACION RESGUARDOS INDIGENAS PARAGRAFO 2 ARTICULO 2 LEY 715 DE 2001

156,011,030,489 156,011,030,489

3 7 4 2 PARTICIPACION MUNICIPIOS DE LA RIBERA DEL RIO MAGDALENA . PARAGRAFO 2, ARTICULO 2 LEY 715 DE 2001

24,001,696,999 24,001,696,999

3 7 4 3 PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR DISTRITOS Y MUNICIPIOS . PARAGRAFO 2, ART. 2, LEY 715 DE 2001

150,010,606,239 150,010,606,239

3 7 4 4 FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES, LEY 549 DE 1999, PARAGRAFO 2, ART. 2, LEY 715 DE 2001

870,061,516,190 870,061,516,190

4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 563,639,562,288 563,639,562,288

4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 563,639,562,288 563,639,562,288

4 2 1 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

563,639,562,288 563,639,562,288

4 2 1 1 APORTES A FINDETER - SUBSIDIOS PARA OPERACIONES DE REDESCUENTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PARÁGRAFO ÚNICO, NUMERAL 3 ART. 270 DEL ESTATUTO ORGANICO DEL SISTEMA FINANCIERO

108,487,763,550 108,487,763,550

4 2 1 2 FONDO DE DESARROLLO PARA LA GUAJIRA - FONDEG, ARTICULO 19 LEY 677 DE 2001

15,630,637,108 15,630,637,108

4 2 1 3 FONDO DE ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES - FOFI, LEY 318 DE 1996

268,846,161,630 268,846,161,630

4 2 1 5 FONDO DE RESERVA PARA LA ESTABILIZACION DE LA CARTERA HIPOTECARIA -BANCO DE LA REPUBLICA ARTICULO 48 LEY 546 DE 1999

48,945,000,000 48,945,000,000

4 2 1 14 TRANSFERENCIAS A FOGAFIN, PASIVOS CONTINGENTES DERIVADOS DE LA VENTA DE ACCIONES BANCO POPULAR Y BANCO DE COLOMBIA . ART 31. LEY 35 DE 1993, DECRETO 2049 DE 1993 Y 1118 DE 1995

1,516,000,000 1,516,000,000

4 2 1 18 APORTES A FOGAFIN PARA PAGO PASIVOS LABORALES Y PENSIONALES BANCO CAFETERO EN LIQUIDACION

67,800,000,000 67,800,000,000

4 2 1 24 TRANSFERENCIA A FOGAFIN AVAL GUARDADORES LEY 1306/09

1,500,000,000 1,500,000,000

57

Page 58: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

4 2 1 25 TRANSFERENCIA A FOGAFIN PARA ADMINISTRACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS. DECRETO 2555 DE 2010

914,000,000 914,000,000

4 2 1 27 CAPITALIZACION DEL FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A. - ARTICULO 39 DE LA LEY 1450 DE 2011

50,000,000,000 50,000,000,000

UNIDAD: 130117

ITRC 17,041,995,066 17,041,995,066

1 GASTOS DE PERSONAL 11,232,115,775 11,232,115,775

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 7,934,501,481 7,934,501,481

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 5,986,679,532 5,986,679,532

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 493,570,266 493,570,266

1 0 1 5 OTROS 1,446,251,683 1,446,251,683

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

8,000,000 8,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 700,000,000 700,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

2,597,614,294 2,597,614,294

2 GASTOS GENERALES 5,787,879,291 5,787,879,291

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 8,000,000 8,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5,779,879,291 5,779,879,291

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22,000,000 22,000,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 22,000,000 22,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 22,000,000 22,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 22,000,000 22,000,000

58

Page 59: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

UNIDAD: 130118

URF 5,467,000,000 5,467,000,000

1 GASTOS DE PERSONAL 5,117,000,000 5,117,000,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 3,801,574,200 3,801,574,200

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,250,268,400 2,250,268,400

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 793,667,400 793,667,400

1 0 1 5 OTROS 733,962,200 733,962,200

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

23,676,200 23,676,200

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 34,852,200 34,852,200

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

1,280,573,600 1,280,573,600

2 GASTOS GENERALES 320,000,000 320,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 320,000,000 320,000,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30,000,000 30,000,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 30,000,000 30,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 30,000,000 30,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 30,000,000 30,000,000

UNIDAD: 130119

COLJUEGOS 16,557,816,603 16,557,816,603

1 GASTOS DE PERSONAL 16,557,816,603 16,557,816,603

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 5,450,667,624 5,450,667,624

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4,403,808,951 4,403,808,951

59

Page 60: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 168,365,493 168,365,493

1 0 1 5 OTROS 878,493,180 878,493,180

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 9,229,249,944 9,229,249,944

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

1,877,899,035 1,877,899,035

C . INVERSION 831,276,024,130 831,276,024,130

UNIDAD: 130101

GESTION GENERAL 831,276,024,130 831,276,024,130

60

Page 61: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1308

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

TOTAL PRESUPUESTO: 18,270,672,608 18,270,672,608

A . FUNCIONAMIENTO 12,270,672,608 12,270,672,608

UNIDAD: 130800

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

12,270,672,608 12,270,672,608

1 GASTOS DE PERSONAL 8,662,889,634 8,662,889,634

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 5,047,841,848 5,047,841,848

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,324,844,224 3,324,844,224

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 690,900,949 690,900,949

1 0 1 5 OTROS 968,396,675 968,396,675

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

63,700,000 63,700,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,996,000,000 1,996,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

1,619,047,786 1,619,047,786

2 GASTOS GENERALES 3,607,782,974 3,607,782,974

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 5,000,000 5,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,602,782,974 3,602,782,974

C . INVERSION 6,000,000,000 6,000,000,000

UNIDAD: 130800

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

6,000,000,000 6,000,000,000

61

Page 62: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

62

Page 63: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1309

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

TOTAL PRESUPUESTO: 22,953,011,301 22,953,011,301

A . FUNCIONAMIENTO 13,798,011,301 13,798,011,301

UNIDAD: 130900

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA 13,798,011,301 13,798,011,301

1 GASTOS DE PERSONAL 6,016,456,301 6,016,456,301

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 4,236,929,174 4,236,929,174

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,967,868,608 2,967,868,608

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 404,274,031 404,274,031

1 0 1 5 OTROS 750,645,541 750,645,541

1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

99,140,994 99,140,994

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

15,000,000 15,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 474,000,000 474,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

1,305,527,127 1,305,527,127

2 GASTOS GENERALES 2,387,938,000 2,387,938,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 51,500,000 51,500,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,336,438,000 2,336,438,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,393,617,000 5,393,617,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 21,617,000 21,617,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 21,617,000 21,617,000

63

Page 64: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 21,617,000 21,617,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,372,000,000 5,372,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 225,000,000 225,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 225,000,000 225,000,000

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5,147,000,000 5,147,000,000

3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

5,147,000,000 5,147,000,000

C . INVERSION 9,155,000,000 9,155,000,000

UNIDAD: 130900

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA 9,155,000,000 9,155,000,000

64

Page 65: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1310

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

TOTAL PRESUPUESTO: 1,060,477,131,116 8,434,000,000 1,068,911,131,116

A . FUNCIONAMIENTO 1,060,477,131,116 8,434,000,000 1,068,911,131,116

UNIDAD: 131000

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

1,060,477,131,116 8,434,000,000 1,068,911,131,116

1 GASTOS DE PERSONAL 824,735,000,000 824,735,000,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 644,624,000,000 644,624,000,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 400,037,000,000 400,037,000,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 6,505,000,000 6,505,000,000

1 0 1 5 OTROS 232,954,000,000 232,954,000,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

5,128,000,000 5,128,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 7,519,000,000 7,519,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

172,592,000,000 172,592,000,000

2 GASTOS GENERALES 201,463,000,000 8,434,000,000 209,897,000,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 3,500,000,000 3,500,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 197,963,000,000 8,434,000,000 206,397,000,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34,279,131,116 34,279,131,116

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 1,912,000,000 1,912,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 1,912,000,000 1,912,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 1,912,000,000 1,912,000,000

65

Page 66: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 342,131,116 342,131,116

3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 342,131,116 342,131,116

3 4 1 16 CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS - ART. 159, LEY 223 DE 1995

213,000,000 213,000,000

3 4 1 67 CONSEJO DE COOPERACION ADUANERA - (LEY 10 DE 1992)

116,000,000 116,000,000

3 4 1 144 ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO OCDE-ARTICULO 47 LEY 1450 DE 2011

13,131,116 13,131,116

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 32,025,000,000 32,025,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 30,025,000,000 30,025,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 30,025,000,000 30,025,000,000

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2,000,000,000 2,000,000,000

3 6 3 22 DEVOLUCIONES 2,000,000,000 2,000,000,000

66

Page 67: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1312

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

TOTAL PRESUPUESTO: 8,025,542,415 8,025,542,415

A . FUNCIONAMIENTO 8,025,542,415 8,025,542,415

UNIDAD: 131200

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO 8,025,542,415 8,025,542,415

1 GASTOS DE PERSONAL 6,178,786,148 6,178,786,148

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 4,610,803,140 4,610,803,140

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,200,314,788 3,200,314,788

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 497,154,972 497,154,972

1 0 1 5 OTROS 901,333,380 901,333,380

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

12,000,000 12,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 18,000,000 18,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

1,549,983,008 1,549,983,008

2 GASTOS GENERALES 1,821,756,267 1,821,756,267

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 18,324,724 18,324,724

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,803,431,543 1,803,431,543

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25,000,000 25,000,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 25,000,000 25,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 25,000,000 25,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 25,000,000 25,000,000

67

Page 68: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1313

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TOTAL PRESUPUESTO: 167,534,540,000 167,534,540,000

A . FUNCIONAMIENTO 148,842,540,000 148,842,540,000

UNIDAD: 131300

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 148,842,540,000 148,842,540,000

1 GASTOS DE PERSONAL 96,185,000,000 96,185,000,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 72,553,000,000 72,553,000,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 28,912,000,000 28,912,000,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,398,000,000 1,398,000,000

1 0 1 5 OTROS 42,023,000,000 42,023,000,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

220,000,000 220,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 3,075,000,000 3,075,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

20,557,000,000 20,557,000,000

2 GASTOS GENERALES 18,344,000,000 18,344,000,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 240,000,000 240,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 18,104,000,000 18,104,000,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34,313,540,000 34,313,540,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 270,000,000 270,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 270,000,000 270,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 270,000,000 270,000,000

68

Page 69: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 440,540,000 440,540,000

3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 440,540,000 440,540,000

3 4 1 2 ASOCIACION DE SUPERINTENDENTES DE SEGUROS DE AMERICA LATINA -ASSAL. ARTICULO 97 LEY 795 DE 2003

4,400,000 4,400,000

3 4 1 12 ASOCIACION DE SUPERVISORES BANCARIOS DE LAS AMERICAS - ASBA. ARTICULO 97 LEY 795 DE 2003

55,000,000 55,000,000

3 4 1 15 ASOCIACION INTERNACIONAL DE ORGANISMOS DE SUPERVISION DE FONDOS DE PENSIONES-AIOS. ARTICULO 97 LEY 795 DE 2003.

11,000,000 11,000,000

3 4 1 85 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE COMISIONES DE VALORES IOSCO/OICV ARTICULO 112 LEY 795/2003

51,200,000 51,200,000

3 4 1 115 ASOCIACION INTERNACIONAL DE SUPERVISORES DE SEGUROS -IAIS-ART. 97 DE LA LEY 795 DEL 2003

49,980,000 49,980,000

3 4 1 142 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE SUPERVISORES DE PENSIONES - IOPS. ARTICULO 112 LEY 795 DE 2003

17,600,000 17,600,000

3 4 1 144 ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO OCDE-ARTICULO 47 LEY 1450 DE 2011

210,000,000 210,000,000

3 4 1 148 CONSEJO CENTROAMERICANO DE SUPERINTENDENTES DE BANCOS, DE SEGUROS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. ARTICULO 112 LEY 795 DE 2003

41,360,000 41,360,000

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

31,975,000,000 31,975,000,000

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 31,601,000,000 31,601,000,000

3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 25,551,000,000 25,551,000,000

3 5 1 6 BONOS PENSIONALES DECRETOS 1299 DE 1994, 1314 DE 1994 Y 1748 DE 1995

3,750,000,000 3,750,000,000

3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 2,300,000,000 2,300,000,000

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

374,000,000 374,000,000

69

Page 70: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 5 3 3 APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS 319,000,000 319,000,000

3 5 3 7 AUXILIOS FUNERARIOS 55,000,000 55,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,628,000,000 1,628,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,628,000,000 1,628,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,628,000,000 1,628,000,000

C . INVERSION 18,692,000,000 18,692,000,000

UNIDAD: 131300

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 18,692,000,000 18,692,000,000

70

Page 71: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPPP

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1314

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPPP

TOTAL PRESUPUESTO: 183,849,036,272 183,849,036,272

A . FUNCIONAMIENTO 177,849,036,272 177,849,036,272

UNIDAD: 131401

GESTION GENERAL 177,849,036,272 177,849,036,272

1 GASTOS DE PERSONAL 113,810,629,419 113,810,629,419

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 52,276,448,319 52,276,448,319

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 40,763,676,565 40,763,676,565

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,841,488,426 1,841,488,426

1 0 1 5 OTROS 9,500,660,487 9,500,660,487

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

170,622,841 170,622,841

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 43,685,409,017 43,685,409,017

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

17,848,772,083 17,848,772,083

2 GASTOS GENERALES 61,538,406,853 61,538,406,853

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 55,000,000 55,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 61,483,406,853 61,483,406,853

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,500,000,000 2,500,000,000

3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 20,000,000 20,000,000

3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 20,000,000 20,000,000

71

Page 72: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPPP

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 4 1 82 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL OISS (LEY 65 / 1981).

20,000,000 20,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,480,000,000 2,480,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,480,000,000 2,480,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,480,000,000 2,480,000,000

C . INVERSION 6,000,000,000 6,000,000,000

UNIDAD: 131401

GESTION GENERAL 6,000,000,000 6,000,000,000

72

Page 73: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

FONDO ADAPTACION

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1315

FONDO ADAPTACION

TOTAL PRESUPUESTO: 25,041,000,000 25,041,000,000

A . FUNCIONAMIENTO 25,041,000,000 25,041,000,000

UNIDAD: 131500

FONDO ADAPTACION 25,041,000,000 25,041,000,000

1 GASTOS DE PERSONAL 18,149,000,000 18,149,000,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 12,372,000,000 12,372,000,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 7,623,000,000 7,623,000,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,989,000,000 2,989,000,000

1 0 1 5 OTROS 1,748,000,000 1,748,000,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

12,000,000 12,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2,220,000,000 2,220,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

3,557,000,000 3,557,000,000

2 GASTOS GENERALES 4,205,000,000 4,205,000,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 169,000,000 169,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4,036,000,000 4,036,000,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,687,000,000 2,687,000,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 2,687,000,000 2,687,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 2,687,000,000 2,687,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 2,687,000,000 2,687,000,000

73

Page 74: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1401

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL

TOTAL PRESUPUESTO: 49,499,186,189,885 49,499,186,189,885

B . SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 49,499,186,189,885 49,499,186,189,885

UNIDAD: 140100

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL 49,499,186,189,885 49,499,186,189,885

6 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 9,820,098,619,286 9,820,098,619,286

6 1 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA EXTERNA 5,220,973,428,167 5,220,973,428,167

6 1 1 BANCA COMERCIAL 4,876,578,325 4,876,578,325

6 1 2 BANCA DE FOMENTO 4,022,812,956 4,022,812,956

6 1 3 GOBIERNOS 17,557,089,261 17,557,089,261

6 1 4 ORGANISMOS MULTILATERALES 2,244,356,693,677 2,244,356,693,677

6 1 6 TITULOS VALORES 2,921,458,384,000 2,921,458,384,000

6 1 7 CUENTA ESPECIAL DE DEUDA EXTERNA 28,701,869,948 28,701,869,948

6 2 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA EXTERNA

4,599,125,191,119 4,599,125,191,119

6 2 1 BANCA COMERCIAL 74,165,314 74,165,314

6 2 2 BANCA DE FOMENTO 5,819,905,136 5,819,905,136

6 2 3 GOBIERNOS 40,980,988,865 40,980,988,865

6 2 4 ORGANISMOS MULTILATERALES 912,159,403,628 912,159,403,628

6 2 6 TITULOS VALORES 3,637,411,711,921 3,637,411,711,921

6 2 7 CUENTA ESPECIAL DE DEUDA EXTERNA 2,679,016,255 2,679,016,255

74

Page 75: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

7 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 39,679,087,570,599 39,679,087,570,599

7 1 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA 25,065,182,682,148 25,065,182,682,148

7 1 5 ENTIDADES FINANCIERAS 316,118,160,035 316,118,160,035

7 1 6 TITULOS VALORES 24,749,064,522,113 24,749,064,522,113

7 1 6 1 TITULOS VALORES 24,749,064,522,113 24,749,064,522,113

7 2 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA INTERNA

14,613,904,888,451 14,613,904,888,451

7 2 5 ENTIDADES FINANCIERAS 474,458,264 474,458,264

7 2 6 TITULOS VALORES 14,613,430,430,187 14,613,430,430,187

7 2 6 3 TITULOS VALORES 14,513,430,430,187 14,513,430,430,187

7 2 6 5 OPERACIONES TEMPORALES DE TESORERIA 100,000,000,000 100,000,000,000

75

Page 76: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1501

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

TOTAL PRESUPUESTO: 13,450,554,184,805 13,450,554,184,805

A . FUNCIONAMIENTO 12,172,274,184,800 12,172,274,184,800

UNIDAD: 150101

GESTION GENERAL 1,633,544,071,519 1,633,544,071,519

1 GASTOS DE PERSONAL 73,895,000,000 73,895,000,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 54,107,200,000 54,107,200,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 24,653,100,000 24,653,100,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 531,200,000 531,200,000

1 0 1 5 OTROS 26,631,600,000 26,631,600,000

1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

2,000,000,000 2,000,000,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

291,300,000 291,300,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 8,450,000,000 8,450,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

11,337,800,000 11,337,800,000

2 GASTOS GENERALES 155,999,911,519 155,999,911,519

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 261,600,000 261,600,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 155,738,311,519 155,738,311,519

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,398,499,160,000 1,398,499,160,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 20,600,000,000 20,600,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 20,600,000,000 20,600,000,000

76

Page 77: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 20,600,000,000 20,600,000,000

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

848,428,260,000 848,428,260,000

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 783,804,620,000 783,804,620,000

3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 768,726,000,000 768,726,000,000

3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 7,500,000,000 7,500,000,000

3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 7,578,620,000 7,578,620,000

3 5 2 CESANTIAS 7,400,000,000 7,400,000,000

3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 300,000,000 300,000,000

3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 7,000,000,000 7,000,000,000

3 5 2 3 DEUDA CESANTIAS FUERZAS MILITARES AFILIADOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA -CPVMP

100,000,000 100,000,000

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

57,223,640,000 57,223,640,000

3 5 3 3 APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS 49,684,420,000 49,684,420,000

3 5 3 37 PRESTACIONES SOCIALES 80,000,000 80,000,000

3 5 3 42 SUBSIDIO VETERANOS GUERRA DE KOREA Y CONFLICTO CON EL PERU. LEY 683-2001

7,359,220,000 7,359,220,000

3 5 3 52 DERECHOS DE LOS SOLDADOS CUANDO RECIBEN LESIONES PERMANENTES, LITERAL F, ART. 40, LEY 48 DE 1993

100,000,000 100,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 529,470,900,000 529,470,900,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 494,889,300,000 494,889,300,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 428,881,300,000 428,881,300,000

3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

66,008,000,000 66,008,000,000

77

Page 78: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

34,581,600,000 34,581,600,000

3 6 3 8 TRANSFERENCIAS PARA EL PROGRAMA DE DESMOVILIZACION

26,359,900,000 26,359,900,000

3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN

2,917,200,000 2,917,200,000

3 6 3 152 TRANSFERIR AL FONDO DE SOLIDARIDAD DE LA CAJA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA. NUMERAL 5 PARÁGRAFO 2 ARTICULO 1 LEY 1305 DE 2009

5,304,500,000 5,304,500,000

4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,150,000,000 5,150,000,000

4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,150,000,000 5,150,000,000

4 2 1 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

5,150,000,000 5,150,000,000

4 2 1 35 TRANSFERIR AL FONDO DE DEFENSA TECNICA Y ESPECIALIZADA DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA

5,150,000,000 5,150,000,000

UNIDAD: 150102

COMANDO GENERAL 55,387,083,161 55,387,083,161

1 GASTOS DE PERSONAL 16,191,105,800 16,191,105,800

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 11,045,462,000 11,045,462,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4,528,330,600 4,528,330,600

1 0 1 5 OTROS 6,501,690,400 6,501,690,400

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

15,441,000 15,441,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2,287,000,000 2,287,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

2,858,643,800 2,858,643,800

2 GASTOS GENERALES 38,925,087,361 38,925,087,361

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 65,920,000 65,920,000

78

Page 79: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 38,859,167,361 38,859,167,361

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 270,890,000 270,890,000

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

270,890,000 270,890,000

3 5 2 CESANTIAS 194,670,000 194,670,000

3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 129,780,000 129,780,000

3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 64,890,000 64,890,000

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

76,220,000 76,220,000

3 5 3 37 PRESTACIONES SOCIALES 76,220,000 76,220,000

UNIDAD: 150103

EJERCITO 7,044,600,266,610 7,044,600,266,610

1 GASTOS DE PERSONAL 5,212,966,869,932 5,212,966,869,932

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 4,485,983,303,782 4,485,983,303,782

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,153,413,963,135 2,153,413,963,135

1 0 1 5 OTROS 2,329,581,002,192 2,329,581,002,192

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

2,988,338,455 2,988,338,455

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 54,197,975,579 54,197,975,579

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

672,785,590,571 672,785,590,571

2 GASTOS GENERALES 1,368,196,138,743 1,368,196,138,743

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 12,791,412,689 12,791,412,689

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,355,404,726,054 1,355,404,726,054

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 463,437,257,935 463,437,257,935

79

Page 80: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

315,536,467,935 315,536,467,935

3 5 2 CESANTIAS 116,455,265,464 116,455,265,464

3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 92,684,826,264 92,684,826,264

3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 23,770,439,200 23,770,439,200

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

199,081,202,471 199,081,202,471

3 5 3 37 PRESTACIONES SOCIALES 199,081,202,471 199,081,202,471

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 147,900,790,000 147,900,790,000

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

147,900,790,000 147,900,790,000

3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN

147,900,790,000 147,900,790,000

UNIDAD: 150104

ARMADA 1,322,708,670,078 1,322,708,670,078

1 GASTOS DE PERSONAL 934,303,530,273 934,303,530,273

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 823,497,343,010 823,497,343,010

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 346,978,722,195 346,978,722,195

1 0 1 5 OTROS 475,992,620,815 475,992,620,815

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

526,000,000 526,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 6,903,000,000 6,903,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

103,903,187,263 103,903,187,263

2 GASTOS GENERALES 338,305,529,805 338,305,529,805

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 14,711,000,000 14,711,000,000

80

Page 81: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 323,594,529,805 323,594,529,805

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50,099,610,000 50,099,610,000

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

50,099,610,000 50,099,610,000

3 5 2 CESANTIAS 33,010,880,000 33,010,880,000

3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 14,149,110,000 14,149,110,000

3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 5,275,660,000 5,275,660,000

3 5 2 3 DEUDA CESANTIAS FUERZAS MILITARES AFILIADOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA -CPVMP

13,586,110,000 13,586,110,000

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

17,088,730,000 17,088,730,000

3 5 3 37 PRESTACIONES SOCIALES 17,088,730,000 17,088,730,000

UNIDAD: 150105

FUERZA AEREA 1,240,433,006,569 1,240,433,006,569

1 GASTOS DE PERSONAL 456,072,701,895 456,072,701,895

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 393,429,016,400 393,429,016,400

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 152,942,075,600 152,942,075,600

1 0 1 5 OTROS 240,406,647,600 240,406,647,600

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

80,293,200 80,293,200

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 6,738,000,000 6,738,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

55,905,685,495 55,905,685,495

2 GASTOS GENERALES 746,928,304,674 746,928,304,674

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,378,858,122 2,378,858,122

81

Page 82: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 744,549,446,552 744,549,446,552

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37,432,000,000 37,432,000,000

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

37,432,000,000 37,432,000,000

3 5 2 CESANTIAS 27,162,000,000 27,162,000,000

3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 16,480,000,000 16,480,000,000

3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 4,090,000,000 4,090,000,000

3 5 2 3 DEUDA CESANTIAS FUERZAS MILITARES AFILIADOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA -CPVMP

6,592,000,000 6,592,000,000

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

10,270,000,000 10,270,000,000

3 5 3 37 PRESTACIONES SOCIALES 10,270,000,000 10,270,000,000

UNIDAD: 150111

SALUD 826,648,000,000 826,648,000,000

1 GASTOS DE PERSONAL 76,091,000,000 76,091,000,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 59,556,000,000 59,556,000,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 35,254,000,000 35,254,000,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 173,000,000 173,000,000

1 0 1 5 OTROS 23,479,000,000 23,479,000,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

650,000,000 650,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 5,096,000,000 5,096,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

11,439,000,000 11,439,000,000

2 GASTOS GENERALES 462,592,000,000 462,592,000,000

82

Page 83: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 40,000,000 40,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 462,552,000,000 462,552,000,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 287,965,000,000 287,965,000,000

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

287,965,000,000 287,965,000,000

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

287,965,000,000 287,965,000,000

3 5 3 13 FONDO DE SOLIDARIDAD EN SALUD 64,447,800,000 64,447,800,000

3 5 3 14 TRANSFERENCIA AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL 223,517,200,000 223,517,200,000

UNIDAD: 150112

DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR 48,953,086,864 48,953,086,864

1 GASTOS DE PERSONAL 19,883,000,000 19,883,000,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 14,464,000,000 14,464,000,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 6,573,000,000 6,573,000,000

1 0 1 5 OTROS 7,887,000,000 7,887,000,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

4,000,000 4,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,905,000,000 1,905,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

3,514,000,000 3,514,000,000

2 GASTOS GENERALES 28,938,086,864 28,938,086,864

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 535,000,000 535,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 28,403,086,864 28,403,086,864

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 132,000,000 132,000,000

83

Page 84: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

132,000,000 132,000,000

3 5 2 CESANTIAS 107,000,000 107,000,000

3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 37,000,000 37,000,000

3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 70,000,000 70,000,000

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

25,000,000 25,000,000

3 5 3 37 PRESTACIONES SOCIALES 25,000,000 25,000,000

C . INVERSION 1,278,280,000,005 1,278,280,000,005

UNIDAD: 150101

GESTION GENERAL 1,278,280,000,000 1,278,280,000,000

UNIDAD: 150102

COMANDO GENERAL 1 1

UNIDAD: 150103

EJERCITO 1 1

UNIDAD: 150104

ARMADA 1 1

UNIDAD: 150105

FUERZA AEREA 1 1

UNIDAD: 150111

SALUD 1 1

84

Page 85: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

85

Page 86: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1503

CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

TOTAL PRESUPUESTO: 1,981,420,761,971 216,331,880,985 2,197,752,642,956

A . FUNCIONAMIENTO 1,981,420,761,971 206,978,098,410 2,188,398,860,381

UNIDAD: 150300

CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES 1,981,420,761,971 206,978,098,410 2,188,398,860,381

1 GASTOS DE PERSONAL 10,288,670,000 10,288,670,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 4,047,995,137 4,047,995,137

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,878,540,969 2,878,540,969

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 289,059,435 289,059,435

1 0 1 5 OTROS 850,934,360 850,934,360

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

29,460,373 29,460,373

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 4,780,184,038 4,780,184,038

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

1,460,490,825 1,460,490,825

2 GASTOS GENERALES 8,272,704,758 8,272,704,758

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 3,030,977,659 3,030,977,659

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5,241,727,099 5,241,727,099

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,981,420,761,971 188,416,723,652 2,169,837,485,623

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 3,278,783,102 364,309,234 3,643,092,336

3 2 1 ORDEN NACIONAL 3,278,783,102 364,309,234 3,643,092,336

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 3,278,783,102 364,309,234 3,643,092,336

86

Page 87: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

1,849,347,843,643 156,819,916,449 2,006,167,760,092

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 1,713,172,904,576 156,258,566,449 1,869,431,471,025

3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 2,377,489,185 2,377,489,185

3 5 1 4 ASIGNACIONES DE RETIRO 1,713,172,904,576 153,881,077,264 1,867,053,981,840

3 5 2 CESANTIAS 561,350,000 561,350,000

3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 54,590,000 54,590,000

3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 506,760,000 506,760,000

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

136,174,939,067 136,174,939,067

3 5 3 3 APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS 136,174,939,067 136,174,939,067

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 128,794,135,226 31,232,497,969 160,026,633,195

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 128,794,135,226 31,232,497,969 160,026,633,195

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 121,255,313,762 25,504,686,238 146,760,000,000

3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

7,538,821,464 5,727,811,731 13,266,633,195

C . INVERSION 9,353,782,575 9,353,782,575

UNIDAD: 150300

CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES 9,353,782,575 9,353,782,575

87

Page 88: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1507

INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO

TOTAL PRESUPUESTO: 39,290,000,000 39,290,000,000

A . FUNCIONAMIENTO 23,290,000,000 23,290,000,000

UNIDAD: 150700

INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO 23,290,000,000 23,290,000,000

1 GASTOS DE PERSONAL 3,607,000,000 3,607,000,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,433,500,000 2,433,500,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,577,100,000 1,577,100,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 162,300,000 162,300,000

1 0 1 5 OTROS 538,700,000 538,700,000

1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

118,400,000 118,400,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

37,000,000 37,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 459,000,000 459,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

714,500,000 714,500,000

2 GASTOS GENERALES 10,990,800,000 10,990,800,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,137,000,000 2,137,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 8,853,800,000 8,853,800,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 664,000,000 664,000,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 62,000,000 62,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 62,000,000 62,000,000

88

Page 89: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 62,000,000 62,000,000

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

352,000,000 352,000,000

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 237,000,000 237,000,000

3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 237,000,000 237,000,000

3 5 2 CESANTIAS 115,000,000 115,000,000

3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 23,000,000 23,000,000

3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 92,000,000 92,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 250,000,000 250,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 250,000,000 250,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 250,000,000 250,000,000

5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 8,028,200,000 8,028,200,000

5 1 COMERCIAL 8,028,200,000 8,028,200,000

5 1 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 8,028,200,000 8,028,200,000

C . INVERSION 16,000,000,000 16,000,000,000

UNIDAD: 150700

INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO 16,000,000,000 16,000,000,000

89

Page 90: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1508

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

TOTAL PRESUPUESTO: 23,150,764,345 1,815,000,000 24,965,764,345

A . FUNCIONAMIENTO 23,150,764,344 1,815,000,000 24,965,764,344

UNIDAD: 150800

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

23,150,764,344 1,815,000,000 24,965,764,344

1 GASTOS DE PERSONAL 9,987,447,312 9,987,447,312

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 7,406,853,083 7,406,853,083

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 5,524,732,854 5,524,732,854

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 393,703,107 393,703,107

1 0 1 5 OTROS 1,474,417,122 1,474,417,122

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

14,000,000 14,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 160,000,000 160,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

2,420,594,229 2,420,594,229

2 GASTOS GENERALES 1,956,947,232 1,956,947,232

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 73,000,000 73,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,883,947,232 1,883,947,232

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,206,369,800 1,815,000,000 13,021,369,800

3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO

7,422,827,000 1,815,000,000 9,237,827,000

3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO

7,422,827,000 1,815,000,000 9,237,827,000

90

Page 91: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 1 1 13 FONDO NACIONAL DE EMERGENCIA 7,422,827,000 1,815,000,000 9,237,827,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 40,000,000 40,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 40,000,000 40,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 40,000,000 40,000,000

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

2,388,542,800 2,388,542,800

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 2,184,542,800 2,184,542,800

3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 1,184,542,800 1,184,542,800

3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 1,000,000,000 1,000,000,000

3 5 2 CESANTIAS 204,000,000 204,000,000

3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 134,000,000 134,000,000

3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 70,000,000 70,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,355,000,000 1,355,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,355,000,000 1,355,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,355,000,000 1,355,000,000

C . INVERSION 1 1

UNIDAD: 150800

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

1 1

91

Page 92: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CLUB MILITAR DE OFICIALES

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1510

CLUB MILITAR DE OFICIALES

TOTAL PRESUPUESTO: 40,627,518,282 40,627,518,282

A . FUNCIONAMIENTO 39,127,518,282 39,127,518,282

UNIDAD: 151000

CLUB MILITAR DE OFICIALES 39,127,518,282 39,127,518,282

1 GASTOS DE PERSONAL 7,129,792,823 7,129,792,823

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 5,348,797,716 5,348,797,716

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,526,515,874 3,526,515,874

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 106,167,485 106,167,485

1 0 1 5 OTROS 1,326,774,357 1,326,774,357

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

389,340,000 389,340,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 134,930,000 134,930,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

1,646,065,107 1,646,065,107

2 GASTOS GENERALES 3,663,542,732 3,663,542,732

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 560,181,020 560,181,020

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,103,361,712 3,103,361,712

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,620,668,417 3,620,668,417

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 74,000,000 74,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 74,000,000 74,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 74,000,000 74,000,000

92

Page 93: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CLUB MILITAR DE OFICIALES

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

3,299,400,000 3,299,400,000

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 2,966,400,000 2,966,400,000

3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 2,420,500,000 2,420,500,000

3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 545,900,000 545,900,000

3 5 2 CESANTIAS 333,000,000 333,000,000

3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 187,000,000 187,000,000

3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 146,000,000 146,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 247,268,417 247,268,417

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 247,268,417 247,268,417

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 206,000,000 206,000,000

3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

41,268,417 41,268,417

5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 24,713,514,310 24,713,514,310

5 1 COMERCIAL 24,713,514,310 24,713,514,310

5 1 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 24,713,514,310 24,713,514,310

C . INVERSION 1,500,000,000 1,500,000,000

UNIDAD: 151000

CLUB MILITAR DE OFICIALES 1,500,000,000 1,500,000,000

93

Page 94: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1511

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

TOTAL PRESUPUESTO: 1,993,754,687,969 194,027,303,863 2,187,781,991,832

A . FUNCIONAMIENTO 1,993,754,687,969 191,827,303,863 2,185,581,991,832

UNIDAD: 151100

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

1,993,754,687,969 191,827,303,863 2,185,581,991,832

1 GASTOS DE PERSONAL 9,675,380,146 9,675,380,146

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 4,684,923,752 4,684,923,752

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,535,250,075 2,535,250,075

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 205,807,188 205,807,188

1 0 1 5 OTROS 1,000,918,201 1,000,918,201

1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

902,000,000 902,000,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

40,948,288 40,948,288

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 3,827,000,000 3,827,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

1,163,456,394 1,163,456,394

2 GASTOS GENERALES 9,587,947,916 9,587,947,916

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 3,689,200,000 3,689,200,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5,898,747,916 5,898,747,916

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,993,754,687,969 170,717,185,801 2,164,471,873,770

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 2,714,050,000 775,590,000 3,489,640,000

94

Page 95: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 ORDEN NACIONAL 2,714,050,000 775,590,000 3,489,640,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 2,714,050,000 775,590,000 3,489,640,000

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

1,895,367,891,536 169,891,595,801 2,065,259,487,337

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 1,734,321,389,732 169,483,807,522 1,903,805,197,254

3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 1,786,403,094 1,786,403,094

3 5 1 4 ASIGNACIONES DE RETIRO 1,734,321,389,732 167,697,404,428 1,902,018,794,160

3 5 2 CESANTIAS 407,788,279 407,788,279

3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 122,336,484 122,336,484

3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 285,451,795 285,451,795

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

161,046,501,804 161,046,501,804

3 5 3 3 APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS 161,046,501,804 161,046,501,804

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 95,672,746,433 50,000,000 95,722,746,433

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 95,672,746,433 95,672,746,433

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 78,960,000,000 78,960,000,000

3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

16,712,746,433 16,712,746,433

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

50,000,000 50,000,000

3 6 3 22 DEVOLUCIONES 50,000,000 50,000,000

4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,846,790,000 1,846,790,000

4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,846,790,000 1,846,790,000

4 2 1 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1,846,790,000 1,846,790,000

4 2 1 4 FONDO DE PRESTAMOS 1,846,790,000 1,846,790,000

95

Page 96: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

C . INVERSION 2,200,000,000 2,200,000,000

UNIDAD: 151100

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

2,200,000,000 2,200,000,000

96

Page 97: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1512

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

TOTAL PRESUPUESTO: 344,193,333,641 344,193,333,641

A . FUNCIONAMIENTO 332,693,333,641 332,693,333,641

UNIDAD: 151201

GESTION GENERAL 332,693,333,641 332,693,333,641

1 GASTOS DE PERSONAL 7,626,760,000 7,626,760,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 4,607,960,000 4,607,960,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,085,000,000 3,085,000,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 243,000,000 243,000,000

1 0 1 5 OTROS 1,041,000,000 1,041,000,000

1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

221,450,000 221,450,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

17,510,000 17,510,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,707,610,000 1,707,610,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

1,311,190,000 1,311,190,000

2 GASTOS GENERALES 3,968,043,479 3,968,043,479

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 1,190,680,000 1,190,680,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,777,363,479 2,777,363,479

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,680,196,521 4,680,196,521

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 999,314,993 999,314,993

3 2 1 ORDEN NACIONAL 999,314,993 999,314,993

97

Page 98: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 450,324,993 450,324,993

3 2 1 4 APOYO LOGISTICO 548,990,000 548,990,000

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

450,930,000 450,930,000

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 213,000,000 213,000,000

3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 213,000,000 213,000,000

3 5 2 CESANTIAS 237,930,000 237,930,000

3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 87,550,000 87,550,000

3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 150,380,000 150,380,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,229,951,528 3,229,951,528

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,229,951,528 3,229,951,528

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,203,000,000 3,203,000,000

3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

26,951,528 26,951,528

5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 316,418,333,641 316,418,333,641

5 1 COMERCIAL 249,040,560,199 249,040,560,199

5 1 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 249,040,560,199 249,040,560,199

5 2 INDUSTRIAL 67,377,773,443 67,377,773,443

5 2 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 61,252,521,312 61,252,521,312

5 2 2 OTROS GASTOS 6,125,252,131 6,125,252,131

5 2 2 1 OTROS GASTOS 6,125,252,131 6,125,252,131

C . INVERSION 11,500,000,000 11,500,000,000

UNIDAD: 151201

98

Page 99: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

GESTION GENERAL 11,500,000,000 11,500,000,000

99

Page 100: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1516

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

TOTAL PRESUPUESTO: 14,425,514,506 14,425,514,506

A . FUNCIONAMIENTO 13,225,514,506 13,225,514,506

UNIDAD: 151600

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

13,225,514,506 13,225,514,506

1 GASTOS DE PERSONAL 8,805,524,600 8,805,524,600

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 4,142,453,800 4,142,453,800

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,736,145,200 2,736,145,200

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 431,318,600 431,318,600

1 0 1 5 OTROS 792,638,000 792,638,000

1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

100,000,000 100,000,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

82,352,000 82,352,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 3,343,380,000 3,343,380,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

1,319,690,800 1,319,690,800

2 GASTOS GENERALES 3,479,989,906 3,479,989,906

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 56,103,000 56,103,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,423,886,906 3,423,886,906

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 940,000,000 940,000,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 20,000,000 20,000,000

100

Page 101: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 ORDEN NACIONAL 20,000,000 20,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 20,000,000 20,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 920,000,000 920,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 920,000,000 920,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 920,000,000 920,000,000

C . INVERSION 1,200,000,000 1,200,000,000

UNIDAD: 151600

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

1,200,000,000 1,200,000,000

101

Page 102: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

HOSPITAL MILITAR

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1519

HOSPITAL MILITAR

TOTAL PRESUPUESTO: 17,373,009,862 236,892,791,213 254,265,801,075

A . FUNCIONAMIENTO 17,373,009,861 230,192,791,213 247,565,801,074

UNIDAD: 151900

HOSPITAL MILITAR 17,373,009,861 230,192,791,213 247,565,801,074

1 GASTOS DE PERSONAL 53,524,738,867 53,524,738,867

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 40,596,470,639 40,596,470,639

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 27,570,738,006 27,570,738,006

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 300,938,614 300,938,614

1 0 1 5 OTROS 7,152,468,966 7,152,468,966

1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

1,790,000,000 1,790,000,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

3,782,325,053 3,782,325,053

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,483,000,000 1,483,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

11,445,268,228 11,445,268,228

2 GASTOS GENERALES 13,289,781,000 13,289,781,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 115,750,000 115,750,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 13,174,031,000 13,174,031,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,373,009,861 14,761,035,414 32,134,045,275

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 398,610,000 398,610,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 398,610,000 398,610,000

102

Page 103: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

HOSPITAL MILITAR

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 398,610,000 398,610,000

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

17,373,009,861 9,503,810,000 26,876,819,861

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 17,373,009,861 4,563,930,000 21,936,939,861

3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 17,373,009,861 17,373,009,861

3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 4,563,930,000 4,563,930,000

3 5 2 CESANTIAS 4,939,880,000 4,939,880,000

3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 1,543,500,000 1,543,500,000

3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 3,396,380,000 3,396,380,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 4,858,615,414 4,858,615,414

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 4,858,615,414 4,858,615,414

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,000,000,000 3,000,000,000

3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

1,858,615,414 1,858,615,414

5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 148,617,235,932 148,617,235,932

5 1 COMERCIAL 148,279,395,932 148,279,395,932

5 1 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 148,279,395,932 148,279,395,932

5 2 INDUSTRIAL 337,840,000 337,840,000

5 2 2 OTROS GASTOS 337,840,000 337,840,000

5 2 2 1 OTROS GASTOS 337,840,000 337,840,000

C . INVERSION 1 6,700,000,000 6,700,000,001

UNIDAD: 151900

HOSPITAL MILITAR 1 6,700,000,000 6,700,000,001

103

Page 104: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

HOSPITAL MILITAR

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

104

Page 105: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1520

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TOTAL PRESUPUESTO: 1,035,521,261,000 1,035,521,261,000

A . FUNCIONAMIENTO 1,011,521,261,000 1,011,521,261,000

UNIDAD: 152000

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 1,011,521,261,000 1,011,521,261,000

1 GASTOS DE PERSONAL 44,898,667,000 44,898,667,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 32,260,262,900 32,260,262,900

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 22,144,976,000 22,144,976,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 685,676,800 685,676,800

1 0 1 5 OTROS 7,855,610,100 7,855,610,100

1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

1,574,000,000 1,574,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,415,772,800 1,415,772,800

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

11,222,631,300 11,222,631,300

2 GASTOS GENERALES 10,492,180,000 10,492,180,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 192,650,000 192,650,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 10,299,530,000 10,299,530,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,015,920,000 10,015,920,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 1,963,870,000 1,963,870,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 1,963,870,000 1,963,870,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 1,728,000,000 1,728,000,000

105

Page 106: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 4 APOYO LOGISTICO 235,870,000 235,870,000

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

5,892,050,000 5,892,050,000

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 4,855,420,000 4,855,420,000

3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 1,430,670,000 1,430,670,000

3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 2,872,670,000 2,872,670,000

3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 552,080,000 552,080,000

3 5 2 CESANTIAS 1,036,630,000 1,036,630,000

3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 500,000,000 500,000,000

3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 536,630,000 536,630,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,160,000,000 2,160,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,160,000,000 2,160,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,024,400,000 2,024,400,000

3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

135,600,000 135,600,000

5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 946,114,494,000 946,114,494,000

5 1 COMERCIAL 940,816,754,000 940,816,754,000

5 1 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 940,816,754,000 940,816,754,000

5 2 INDUSTRIAL 4,818,600,000 4,818,600,000

5 2 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 4,818,600,000 4,818,600,000

5 3 AGRICOLA 479,140,000 479,140,000

5 3 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 479,140,000 479,140,000

106

Page 107: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

C . INVERSION 24,000,000,000 24,000,000,000

UNIDAD: 152000

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 24,000,000,000 24,000,000,000

107

Page 108: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

POLICIA NACIONAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1601

POLICIA NACIONAL

TOTAL PRESUPUESTO: 8,536,474,102,970 8,536,474,102,970

A . FUNCIONAMIENTO 8,536,474,102,969 8,536,474,102,969

UNIDAD: 160101

GESTION GENERAL 7,807,485,718,914 7,807,485,718,914

1 GASTOS DE PERSONAL 5,302,741,528,337 5,302,741,528,337

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 4,485,908,861,020 4,485,908,861,020

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,738,860,113,956 2,738,860,113,956

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 64,852,200 64,852,200

1 0 1 5 OTROS 1,738,823,841,065 1,738,823,841,065

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

8,160,053,800 8,160,053,800

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 15,169,000,000 15,169,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

801,663,667,317 801,663,667,317

2 GASTOS GENERALES 1,276,053,819,625 1,276,053,819,625

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 8,912,989,098 8,912,989,098

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,267,140,830,527 1,267,140,830,527

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,228,690,370,953 1,228,690,370,953

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 10,484,957,208 10,484,957,208

3 2 1 ORDEN NACIONAL 10,484,957,208 10,484,957,208

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 10,484,957,208 10,484,957,208

108

Page 109: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

POLICIA NACIONAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

859,100,000,000 859,100,000,000

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 569,300,000,000 569,300,000,000

3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 560,000,000,000 560,000,000,000

3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 2,700,000,000 2,700,000,000

3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 6,600,000,000 6,600,000,000

3 5 2 CESANTIAS 76,800,000,000 76,800,000,000

3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 46,000,000,000 46,000,000,000

3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 30,000,000,000 30,000,000,000

3 5 2 4 DEUDA CESANTIAS POLICIA NACIONAL AFILIADOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA -CPVMP

800,000,000 800,000,000

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

213,000,000,000 213,000,000,000

3 5 3 3 APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS 48,000,000,000 48,000,000,000

3 5 3 37 PRESTACIONES SOCIALES 165,000,000,000 165,000,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 359,105,413,745 359,105,413,745

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 359,105,413,745 359,105,413,745

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 323,635,000,000 323,635,000,000

3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

35,470,413,745 35,470,413,745

UNIDAD: 160102

SALUD 728,988,384,055 728,988,384,055

1 GASTOS DE PERSONAL 57,515,400,000 57,515,400,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 44,738,400,000 44,738,400,000

109

Page 110: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

POLICIA NACIONAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 31,366,000,000 31,366,000,000

1 0 1 5 OTROS 10,203,400,000 10,203,400,000

1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

2,086,000,000 2,086,000,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

1,083,000,000 1,083,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2,101,000,000 2,101,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

10,676,000,000 10,676,000,000

2 GASTOS GENERALES 591,479,984,055 591,479,984,055

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 734,600,000 734,600,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 590,745,384,055 590,745,384,055

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 79,993,000,000 79,993,000,000

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

74,993,000,000 74,993,000,000

3 5 2 CESANTIAS 250,000,000 250,000,000

3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 100,000,000 100,000,000

3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 150,000,000 150,000,000

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

74,743,000,000 74,743,000,000

3 5 3 13 FONDO DE SOLIDARIDAD EN SALUD 74,743,000,000 74,743,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,000,000,000 5,000,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,000,000,000 5,000,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 4,457,200,000 4,457,200,000

3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

542,800,000 542,800,000

110

Page 111: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

POLICIA NACIONAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

C . INVERSION 1 1

UNIDAD: 160102

SALUD 1 1

111

Page 112: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1701

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

TOTAL PRESUPUESTO: 1,218,116,800,672 1,218,116,800,672

A . FUNCIONAMIENTO 204,061,186,110 204,061,186,110

UNIDAD: 170101

GESTION GENERAL 196,362,142,110 196,362,142,110

1 GASTOS DE PERSONAL 23,879,394,000 23,879,394,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 14,971,963,000 14,971,963,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 10,070,878,000 10,070,878,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,300,000,000 1,300,000,000

1 0 1 5 OTROS 3,401,085,000 3,401,085,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

200,000,000 200,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 3,918,000,000 3,918,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

4,989,431,000 4,989,431,000

2 GASTOS GENERALES 11,805,025,472 11,805,025,472

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 3,845,093,000 3,845,093,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 7,959,932,472 7,959,932,472

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 126,040,880,786 126,040,880,786

3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO

62,649,930,000 62,649,930,000

3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO

62,649,930,000 62,649,930,000

112

Page 113: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 1 1 14 FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y LIGAS DE CONSUMIDORES

649,930,000 649,930,000

3 1 1 22 PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACION, ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO AGROPECUARIO. CONVENIO CON CORPOICA

62,000,000,000 62,000,000,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 4,114,669,000 4,114,669,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 3,103,209,000 3,103,209,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 2,503,209,000 2,503,209,000

3 2 1 19 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DECRETO LEY 1279 DE 1994

600,000,000 600,000,000

3 2 3 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES FINANCIERAS 1,011,460,000 1,011,460,000

3 2 3 1 APERTURA Y/U OPERACION OFICINAS DE LA RED SOCIAL DEL BANCO AGRARIO A NIVEL NACIONAL. LEY 795 DE 2003

1,011,460,000 1,011,460,000

3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 200,000,000 200,000,000

3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 200,000,000 200,000,000

3 4 1 144 ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO OCDE-ARTICULO 47 LEY 1450 DE 2011

200,000,000 200,000,000

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

50,076,281,786 50,076,281,786

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 49,991,966,786 49,991,966,786

3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 482,265,000 482,265,000

3 5 1 29 MESADAS PENSIONALES DEL IDEMA 49,509,701,786 49,509,701,786

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

84,315,000 84,315,000

3 5 3 32 OBLIGACIONES CONVENCIONALES PENSIONADOS DEL IDEMA

84,315,000 84,315,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 9,000,000,000 9,000,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 9,000,000,000 9,000,000,000

113

Page 114: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 9,000,000,000 9,000,000,000

4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 34,636,841,852 34,636,841,852

4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 34,636,841,852 34,636,841,852

4 2 1 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

34,636,841,852 34,636,841,852

4 2 1 13 TRANSFERENCIAS AL SECTOR AGRICOLA Y SECTOR INDUSTRIAL PARA APOYO A LA PRODUCCION - ARTICULO 1 LEY 16/90 Y ARTICULO 1 LEY 101/93; LEY 795/03

34,636,841,852 34,636,841,852

UNIDAD: 170106

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS UPRA

7,699,044,000 7,699,044,000

1 GASTOS DE PERSONAL 6,664,335,441 6,664,335,441

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 4,376,728,577 4,376,728,577

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,271,619,373 3,271,619,373

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 362,614,695 362,614,695

1 0 1 5 OTROS 709,316,243 709,316,243

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

33,178,266 33,178,266

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 847,000,000 847,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

1,440,606,864 1,440,606,864

2 GASTOS GENERALES 975,308,559 975,308,559

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 31,700,000 31,700,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 943,608,559 943,608,559

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 59,400,000 59,400,000

114

Page 115: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 59,400,000 59,400,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 59,400,000 59,400,000

3 * No incluye la totalidad de los recursos que se asignarán a inversión ya que parte de los mismos se encuentran incluidos en el espacio presupuestal correspondiente a inversión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 59,400,000 59,400,000

C . INVERSION * 1,014,055,614,562 1,014,055,614,562

UNIDAD: 170101

GESTION GENERAL 1,007,523,354,562 1,007,523,354,562

UNIDAD: 170106

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS UPRA

6,532,260,000 6,532,260,000

115

Page 116: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1702

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)

TOTAL PRESUPUESTO: 176,202,400,961 87,404,856,047 263,607,257,008

A . FUNCIONAMIENTO 102,436,717,624 28,153,821,011 130,590,538,635

UNIDAD: 170200

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 102,436,717,624 28,153,821,011 130,590,538,635

1 GASTOS DE PERSONAL 80,991,584,443 316,725,000 81,308,309,443

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 60,954,453,128 60,954,453,128

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 39,560,909,387 39,560,909,387

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,804,499,052 1,804,499,052

1 0 1 5 OTROS 15,332,510,399 15,332,510,399

1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

2,148,161,891 2,148,161,891

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

2,108,372,399 2,108,372,399

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,583,625,000 316,725,000 1,900,350,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

18,453,506,315 18,453,506,315

2 GASTOS GENERALES 18,123,553,155 25,676,783,768 43,800,336,923

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 1,500,000,000 1,500,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 16,623,553,155 25,676,783,768 42,300,336,923

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,321,580,026 2,160,312,243 5,481,892,269

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 305,000,000 305,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 305,000,000 305,000,000

116

Page 117: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 305,000,000 305,000,000

3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 450,000,000 450,000,000

3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 450,000,000 450,000,000

3 4 1 0 ORGANISMOS INTERNACIONALES 450,000,000 450,000,000

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

2,566,580,026 600,000,000 3,166,580,026

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 378,376,238 378,376,238

3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 158,376,238 158,376,238

3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 20,000,000 20,000,000

3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 200,000,000 200,000,000

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

2,188,203,788 600,000,000 2,788,203,788

3 5 3 22 FONDO ROTATORIO DEL TRANSPORTE 600,000,000 600,000,000

3 5 3 31 PROGRAMAS DE VIVIENDA Y OTROS 2,188,203,788 2,188,203,788

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,560,312,243 1,560,312,243

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,560,312,243 1,560,312,243

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,500,000,000 1,500,000,000

3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

60,312,243 60,312,243

C . INVERSION 73,765,683,337 59,251,035,036 133,016,718,373

UNIDAD: 170200

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 73,765,683,337 59,251,035,036 133,016,718,373

117

Page 118: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1713

INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

TOTAL PRESUPUESTO: 308,911,424,524 5,190,015,022 314,101,439,546

A . FUNCIONAMIENTO 51,095,216,715 1,588,231,438 52,683,448,153

UNIDAD: 171300

INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

51,095,216,715 1,588,231,438 52,683,448,153

1 GASTOS DE PERSONAL 41,100,751,153 41,100,751,153

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 28,034,400,647 28,034,400,647

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 21,118,391,860 21,118,391,860

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,737,750,090 1,737,750,090

1 0 1 5 OTROS 4,757,632,697 4,757,632,697

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

420,626,000 420,626,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2,871,900,000 2,871,900,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

10,194,450,506 10,194,450,506

2 GASTOS GENERALES 8,124,465,562 1,588,231,438 9,712,697,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,200,000,000 2,200,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5,924,465,562 1,588,231,438 7,512,697,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,870,000,000 1,870,000,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 650,000,000 650,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 650,000,000 650,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 650,000,000 650,000,000

118

Page 119: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,220,000,000 1,220,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,220,000,000 1,220,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,220,000,000 1,220,000,000

B . SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 51,000,000 51,000,000

UNIDAD: 171300

INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

51,000,000 51,000,000

6 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 51,000,000 51,000,000

6 1 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA EXTERNA 51,000,000 51,000,000

6 1 4 ORGANISMOS MULTILATERALES 51,000,000 51,000,000

C . INVERSION 257,765,207,809 3,601,783,584 261,366,991,393

UNIDAD: 171300

INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

257,765,207,809 3,601,783,584 261,366,991,393

119

Page 120: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1715

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP

TOTAL PRESUPUESTO: 16,698,257,000 3,317,733,000 20,015,990,000

A . FUNCIONAMIENTO 10,236,037,000 798,953,000 11,034,990,000

UNIDAD: 171500

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP

10,236,037,000 798,953,000 11,034,990,000

1 GASTOS DE PERSONAL 8,374,352,167 8,374,352,167

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 6,209,011,160 6,209,011,160

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4,287,906,418 4,287,906,418

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 686,924,138 686,924,138

1 0 1 5 OTROS 1,218,288,549 1,218,288,549

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

15,892,055 15,892,055

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 370,000,000 370,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

1,795,341,007 1,795,341,007

2 GASTOS GENERALES 1,748,384,833 798,953,000 2,547,337,833

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 65,000,000 65,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,683,384,833 798,953,000 2,482,337,833

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 113,300,000 113,300,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 63,300,000 63,300,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 63,300,000 63,300,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 63,300,000 63,300,000

120

Page 121: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 50,000,000 50,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 50,000,000 50,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 50,000,000 50,000,000

C . INVERSION 6,462,220,000 2,518,780,000 8,981,000,000

UNIDAD: 171500

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP

6,462,220,000 2,518,780,000 8,981,000,000

121

Page 122: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1716

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

TOTAL PRESUPUESTO: 243,026,719,310 243,026,719,310

A . FUNCIONAMIENTO 52,826,719,310 52,826,719,310

UNIDAD: 171600

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

52,826,719,310 52,826,719,310

1 GASTOS DE PERSONAL 30,965,300,000 30,965,300,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 23,423,800,000 23,423,800,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 16,378,100,000 16,378,100,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 389,200,000 389,200,000

1 0 1 5 OTROS 6,644,300,000 6,644,300,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

12,200,000 12,200,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 307,500,000 307,500,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

7,234,000,000 7,234,000,000

2 GASTOS GENERALES 21,561,400,000 21,561,400,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 5,000,000 5,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 21,556,400,000 21,556,400,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300,019,310 300,019,310

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 300,019,310 300,019,310

3 2 1 ORDEN NACIONAL 300,019,310 300,019,310

122

Page 123: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 300,019,310 300,019,310

C . INVERSION 190,200,000,000 190,200,000,000

UNIDAD: 171600

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

190,200,000,000 190,200,000,000

123

Page 124: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1901

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

TOTAL PRESUPUESTO: 11,462,421,752,126 11,462,421,752,126

A . FUNCIONAMIENTO 7,747,572,558,748 7,747,572,558,748

UNIDAD: 190101

GESTIÓN GENERAL 540,395,117,663 540,395,117,663

1 GASTOS DE PERSONAL 66,312,675,099 66,312,675,099

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 43,701,175,812 43,701,175,812

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 30,145,075,728 30,145,075,728

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 3,688,726,272 3,688,726,272

1 0 1 5 OTROS 8,849,836,657 8,849,836,657

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

1,017,537,155 1,017,537,155

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 8,329,308,210 8,329,308,210

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

14,282,191,077 14,282,191,077

2 GASTOS GENERALES 11,956,679,908 11,956,679,908

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 328,858,000 328,858,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 11,627,821,908 11,627,821,908

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 462,125,762,656 462,125,762,656

3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO

1,901,937,952 1,901,937,952

3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO

1,901,937,952 1,901,937,952

3 1 1 5 CONVENIO HIPOLITO UNANUE LEY 41 DE 1977 399,940,000 399,940,000

124

Page 125: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 1 1 24 TRIBUNALES DE ETICA MEDICA, ODONTOLOGIA Y ENFERMERIA

1,501,997,952 1,501,997,952

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 259,841,286,545 259,841,286,545

3 2 1 ORDEN NACIONAL 198,838,658,230 198,838,658,230

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 1,986,249,940 1,986,249,940

3 2 1 54 RECURSOS PARA COFINANCIACION DE COBERTURAS EN EDUCACION Y SALUD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PRODUCTORAS, ARTICULO 145 DE LA LEY 1530 DE 2012

196,852,408,290 196,852,408,290

3 2 4 DEPARTAMENTOS 31,177,673,270 31,177,673,270

3 2 4 1 APORTES A PROGRAMAS DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES

29,796,673,270 29,796,673,270

3 2 4 18 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE LEISHIMANIASIS

1,381,000,000 1,381,000,000

3 2 5 EMPRESAS PUBLICAS DEPARTAMENTALES NO FINANCIERAS

29,824,955,045 29,824,955,045

3 2 5 1 APOYO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA SALUD

3,324,461,990 3,324,461,990

3 2 5 2 ASISTENCIA ANCIANOS, NINOS ADOPTIVOS Y POBLACION DESPROTEGIDA

711,861,590 711,861,590

3 2 5 3 CAMPANA Y CONTROL ANTITUBERCULOSIS 8,568,458,892 8,568,458,892

3 2 5 4 CAMPANAS CONTROL LEPRA 1,594,195,343 1,594,195,343

3 2 5 5 PLAN NACIONAL DE SALUD RURAL 10,104,430,810 10,104,430,810

3 2 5 6 PROGRAMA ATENCION AREAS MARGINADAS Y POBLACION DISPERSA

4,027,723,000 4,027,723,000

3 2 5 7 PROGRAMA EMERGENCIA SANITARIA 1,493,823,420 1,493,823,420

3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 500,000,000 500,000,000

3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 500,000,000 500,000,000

125

Page 126: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 4 1 145 INSTITUTO SURAMERICANO DE GOBIERNO EN SALUD – ISAGS –(LEY 1440/2011)

500,000,000 500,000,000

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

170,209,848,920 170,209,848,920

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 882,221,200 882,221,200

3 5 1 30 MESADAS PENSIONALES ENFERMOS DE LEPRA 212,221,200 212,221,200

3 5 1 33 MESADAS PENSIONALES PROSOCIAL EN LIQUIDACION

670,000,000 670,000,000

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

169,327,627,720 169,327,627,720

3 5 3 1 APORTE PATRONAL COTIZACION A PENSION PENSIONADOS POR PROSOCIAL

42,308,280 42,308,280

3 5 3 5 ATENCION EN SALUD A POBLACION INIMPUTABLE POR TRASTORNO MENTAL (LEY 65 DE 1993)

16,118,527,750 16,118,527,750

3 5 3 35 PRESTACIONES CONVENCIONALES PENSIONADOS PUERTOS DE COLOMBIA

940,074,820 940,074,820

3 5 3 56 TRANSFERIR OBLIGACIONES LABORALES RECONOCIDAS INSOLUTAS, EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DECRETO 1750 DE 2003

69,879,900,920 69,879,900,920

3 5 3 63 APORTES CONVENCIONALES A SALUD Y AUXILIOS FUNERARIOS PENSIONADOS FONDO PASIVO SOCIAL EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA

82,346,815,950 82,346,815,950

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 29,672,689,239 29,672,689,239

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 23,439,394,820 23,439,394,820

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 12,612,884,570 12,612,884,570

3 6 1 7 DECISIONES JUDICIALES EN CONTRA DE LA NACION EN LA LIQUIDACION DE ENTIDADES PUBLICAS DEL ORDEN NACIONAL

10,826,510,250 10,826,510,250

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6,233,294,419 6,233,294,419

3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN

6,233,294,419 6,233,294,419

126

Page 127: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

UNIDAD: 190106

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

13,638,804,152 13,638,804,152

1 GASTOS DE PERSONAL 1,897,541,375 1,897,541,375

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 885,816,562 885,816,562

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 623,490,013 623,490,013

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 45,862,027 45,862,027

1 0 1 5 OTROS 162,003,365 162,003,365

1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

44,057,272 44,057,272

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

10,403,885 10,403,885

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 735,491,029 735,491,029

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

276,233,784 276,233,784

2 GASTOS GENERALES 495,246,197 495,246,197

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,017,080 2,017,080

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 493,229,117 493,229,117

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,696,729,394 1,696,729,394

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 1,696,729,394 1,696,729,394

3 2 1 ORDEN NACIONAL 19,792,862 19,792,862

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 19,792,862 19,792,862

3 2 4 DEPARTAMENTOS 503,102,192 503,102,192

3 2 4 19 PREVENCION DE LA FARMACODEPENDENCIA Y DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL

503,102,192 503,102,192

127

Page 128: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 7 MUNICIPIOS 1,173,834,340 1,173,834,340

3 2 7 3 PREVENCION DE LA FARMACODEPENDENCIA Y DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL

1,173,834,340 1,173,834,340

5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 9,549,287,186 9,549,287,186

5 1 COMERCIAL 5,555,362,822 5,555,362,822

5 1 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 5,555,362,822 5,555,362,822

5 2 INDUSTRIAL 3,993,924,364 3,993,924,364

5 2 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 3,993,924,364 3,993,924,364

UNIDAD: 190109

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA 42,361,748,318 42,361,748,318

1 GASTOS DE PERSONAL 30,176,748,318 30,176,748,318

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 24,277,648,318 24,277,648,318

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 18,374,235,568 18,374,235,568

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 96,102,300 96,102,300

1 0 1 5 OTROS 4,886,310,450 4,886,310,450

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

921,000,000 921,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

5,899,100,000 5,899,100,000

2 GASTOS GENERALES 12,135,000,000 12,135,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 12,135,000,000 12,135,000,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50,000,000 50,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 50,000,000 50,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 50,000,000 50,000,000

128

Page 129: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 50,000,000 50,000,000

UNIDAD: 190110

SANATORIO DE CONTRATACION 11,400,700,000 11,400,700,000

1 GASTOS DE PERSONAL 3,421,700,000 3,421,700,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,432,200,000 2,432,200,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,862,000,000 1,862,000,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 29,200,000 29,200,000

1 0 1 5 OTROS 491,000,000 491,000,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

50,000,000 50,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 45,000,000 45,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

944,500,000 944,500,000

2 GASTOS GENERALES 427,300,000 427,300,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 3,500,000 3,500,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 423,800,000 423,800,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,551,700,000 7,551,700,000

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

7,551,700,000 7,551,700,000

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 17,500,000 17,500,000

3 5 1 30 MESADAS PENSIONALES ENFERMOS DE LEPRA 17,500,000 17,500,000

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

7,534,200,000 7,534,200,000

3 5 3 23 SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRA

12,100,000 12,100,000

129

Page 130: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 5 3 29 SUBSIDIO ENFERMOS DE LEPRA 7,522,100,000 7,522,100,000

UNIDAD: 190111

SANATORIO DE AGUA DE DIOS 30,508,313,683 30,508,313,683

1 GASTOS DE PERSONAL 8,258,100,000 8,258,100,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 6,184,500,000 6,184,500,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4,547,900,000 4,547,900,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 34,900,000 34,900,000

1 0 1 5 OTROS 1,588,400,000 1,588,400,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

13,300,000 13,300,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

2,073,600,000 2,073,600,000

2 GASTOS GENERALES 1,209,430,000 1,209,430,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 103,000,000 103,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,106,430,000 1,106,430,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21,040,783,683 21,040,783,683

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 61,200,000 61,200,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 61,200,000 61,200,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 61,200,000 61,200,000

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

20,979,583,683 20,979,583,683

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 241,800,000 241,800,000

3 5 1 30 MESADAS PENSIONALES ENFERMOS DE LEPRA 241,800,000 241,800,000

130

Page 131: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

20,737,783,683 20,737,783,683

3 5 3 23 SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRA

5,000,000 5,000,000

3 5 3 29 SUBSIDIO ENFERMOS DE LEPRA 20,732,783,683 20,732,783,683

UNIDAD: 190112

CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA

3,593,894,253 3,593,894,253

1 GASTOS DE PERSONAL 3,586,650,976 3,586,650,976

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,840,881,835 2,840,881,835

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,174,629,926 2,174,629,926

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 165,659,882 165,659,882

1 0 1 5 OTROS 500,089,390 500,089,390

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

502,637 502,637

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

745,769,141 745,769,141

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,243,277 7,243,277

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 7,243,277 7,243,277

3 2 1 ORDEN NACIONAL 7,243,277 7,243,277

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 7,243,277 7,243,277

UNIDAD: 190114

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

7,105,673,980,679 7,105,673,980,679

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,105,673,980,679 7,105,673,980,679

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 14,661,446,420 14,661,446,420

131

Page 132: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 ORDEN NACIONAL 14,661,446,420 14,661,446,420

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 14,661,446,420 14,661,446,420

3 7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 7,091,012,534,259 7,091,012,534,259

3 7 2 PARTICIPACION PARA SALUD 7,091,012,534,259 7,091,012,534,259

3 7 2 1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SALUD, ARTICULO 4 LEY 715 DE 2001.

7,091,012,534,259 7,091,012,534,259

C . INVERSION 3,714,849,193,378 3,714,849,193,378

UNIDAD: 190101

GESTIÓN GENERAL 392,048,610,350 392,048,610,350

UNIDAD: 190109

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA 3,811,000,000 3,811,000,000

UNIDAD: 190111

SANATORIO DE AGUA DE DIOS 1,030,000,000 1,030,000,000

UNIDAD: 190114

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

3,317,959,583,028 3,317,959,583,028

132

Page 133: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1903

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)

TOTAL PRESUPUESTO: 54,841,210,457 4,256,300,000 59,097,510,457

A . FUNCIONAMIENTO 30,129,450,457 3,118,700,000 33,248,150,457

UNIDAD: 190300

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) 30,129,450,457 3,118,700,000 33,248,150,457

1 GASTOS DE PERSONAL 28,361,450,457 49,400,000 28,410,850,457

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 21,380,250,457 21,380,250,457

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 15,731,550,457 15,731,550,457

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 703,500,000 703,500,000

1 0 1 5 OTROS 4,797,900,000 4,797,900,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

147,300,000 147,300,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 49,400,000 49,400,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

6,981,200,000 6,981,200,000

2 GASTOS GENERALES 1,668,400,000 851,200,000 2,519,600,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 147,300,000 147,300,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,521,100,000 851,200,000 2,372,300,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 99,600,000 2,218,100,000 2,317,700,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 99,600,000 148,100,000 247,700,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 99,600,000 148,100,000 247,700,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 99,600,000 148,100,000 247,700,000

133

Page 134: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,070,000,000 2,070,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,070,000,000 2,070,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,070,000,000 2,070,000,000

C . INVERSION 24,711,760,000 1,137,600,000 25,849,360,000

UNIDAD: 190300

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) 24,711,760,000 1,137,600,000 25,849,360,000

134

Page 135: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1910

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

TOTAL PRESUPUESTO: 31,025,042,000 104,787,463,728 135,812,505,728

A . FUNCIONAMIENTO 28,316,142,000 60,544,773,235 88,860,915,235

UNIDAD: 191000

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 28,316,142,000 60,544,773,235 88,860,915,235

1 GASTOS DE PERSONAL 28,316,142,000 39,843,819,627 68,159,961,627

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 19,316,142,000 23,317,052,494 42,633,194,494

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 16,316,142,000 15,966,019,017 32,282,161,017

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,151,471,185 2,151,471,185

1 0 1 5 OTROS 3,000,000,000 5,021,562,292 8,021,562,292

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

178,000,000 178,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 11,332,776,079 11,332,776,079

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

9,000,000,000 5,193,991,054 14,193,991,054

2 GASTOS GENERALES 19,778,211,608 19,778,211,608

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 5,000,000 5,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 19,773,211,608 19,773,211,608

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 922,742,000 922,742,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 190,000,000 190,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 190,000,000 190,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 190,000,000 190,000,000

135

Page 136: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 732,742,000 732,742,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 732,742,000 732,742,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 732,742,000 732,742,000

C . INVERSION 2,708,900,000 44,242,690,493 46,951,590,493

UNIDAD: 191000

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 2,708,900,000 44,242,690,493 46,951,590,493

136

Page 137: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1912

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA

TOTAL PRESUPUESTO: 153,047,574,889 153,047,574,889

A . FUNCIONAMIENTO 105,136,146,643 105,136,146,643

UNIDAD: 191200

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA

105,136,146,643 105,136,146,643

1 GASTOS DE PERSONAL 88,535,480,221 88,535,480,221

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 59,120,443,922 59,120,443,922

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 46,127,041,787 46,127,041,787

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 827,104,791 827,104,791

1 0 1 5 OTROS 10,714,826,759 10,714,826,759

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

1,451,470,585 1,451,470,585

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 8,258,000,000 8,258,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

21,157,036,299 21,157,036,299

2 GASTOS GENERALES 16,284,528,000 16,284,528,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 331,320,000 331,320,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 15,953,208,000 15,953,208,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 316,138,422 316,138,422

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 254,955,422 254,955,422

3 2 1 ORDEN NACIONAL 254,955,422 254,955,422

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 254,955,422 254,955,422

137

Page 138: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 61,183,000 61,183,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 61,183,000 61,183,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 61,183,000 61,183,000

C . INVERSION 47,911,428,246 47,911,428,246

UNIDAD: 191200

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA

47,911,428,246 47,911,428,246

138

Page 139: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1913

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO

TOTAL PRESUPUESTO: 144,785,284,252 116,134,552,245 260,919,836,497

A . FUNCIONAMIENTO 144,785,284,252 115,434,552,245 260,219,836,497

UNIDAD: 191301

PENSIONES 132,358,438,792 115,434,552,245 247,792,991,037

1 GASTOS DE PERSONAL 4,671,041,492 4,671,041,492

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,149,545,110 2,149,545,110

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,449,142,020 1,449,142,020

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 208,065,150 208,065,150

1 0 1 5 OTROS 477,137,200 477,137,200

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

15,200,740 15,200,740

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,877,536,262 1,877,536,262

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

643,960,120 643,960,120

2 GASTOS GENERALES 568,773,210 721,740,570 1,290,513,780

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 69,542,510 69,542,510

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 568,773,210 652,198,060 1,220,971,270

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 127,118,624,090 114,712,811,675 241,831,435,765

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 31,546,840 31,546,840

3 2 1 ORDEN NACIONAL 31,546,840 31,546,840

3 2 1 3 SUPERINTENDENCIA BANCARIA LEY 18/88 31,546,840 31,546,840

139

Page 140: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

117,675,277,150 114,681,264,835 232,356,541,985

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 117,607,194,150 114,584,808,425 232,192,002,575

3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 117,607,194,150 112,635,541,325 230,242,735,475

3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 1,334,267,100 1,334,267,100

3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 615,000,000 615,000,000

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

68,083,000 96,456,410 164,539,410

3 5 3 7 AUXILIOS FUNERARIOS 96,456,410 96,456,410

3 5 3 8 BIENESTAR SOCIAL DEL PENSIONADO 68,083,000 68,083,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 9,443,346,940 9,443,346,940

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 9,443,346,940 9,443,346,940

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 9,443,346,940 9,443,346,940

UNIDAD: 191302

CESANTIAS Y VIVIENDA 12,426,845,460 12,426,845,460

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,426,845,460 12,426,845,460

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

12,426,845,460 12,426,845,460

3 5 2 CESANTIAS 12,426,845,460 12,426,845,460

3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 7,886,495,886 7,886,495,886

3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 4,540,349,574 4,540,349,574

C . INVERSION 700,000,000 700,000,000

UNIDAD: 191301

PENSIONES 700,000,000 700,000,000

140

Page 141: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

141

Page 142: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 1914

FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

TOTAL PRESUPUESTO: 365,424,458,781 86,822,485,866 452,246,944,647

A . FUNCIONAMIENTO 365,424,458,781 86,822,485,866 452,246,944,647

UNIDAD: 191401

SALUD 85,115,480,730 83,175,785,866 168,291,266,596

1 GASTOS DE PERSONAL 2,996,306,702 3,657,459,506 6,653,766,208

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,977,275,879 1,977,275,879

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,293,343,212 1,293,343,212

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 148,638,300 148,638,300

1 0 1 5 OTROS 513,694,367 513,694,367

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

21,600,000 21,600,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 421,124,700 3,657,459,506 4,078,584,206

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

597,906,123 597,906,123

2 GASTOS GENERALES 678,539,304 1,334,326,445 2,012,865,749

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 15,000,000 15,000,000 30,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 663,539,304 1,319,326,445 1,982,865,749

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81,440,634,724 78,183,999,915 159,624,634,639

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 260,000,000 260,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 260,000,000 260,000,000

3 2 1 10 CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE SALUD 260,000,000 260,000,000

142

Page 143: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

81,440,634,724 77,823,999,915 159,264,634,639

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

81,440,634,724 77,823,999,915 159,264,634,639

3 5 3 26 INDEMNIZACIONES ENFERMEDAD GENERAL 3,643,169,232 3,643,169,232

3 5 3 40 PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD 1,046,124,943 1,046,124,943

3 5 3 47 SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES 73,134,705,740 73,134,705,740

3 5 3 48 SERVICIOS MEDICOS CONVENCIONALES 81,440,634,724 81,440,634,724

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 100,000,000 100,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 100,000,000 100,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 100,000,000 100,000,000

UNIDAD: 191402

PENSIONES 280,308,978,051 3,646,700,000 283,955,678,051

1 GASTOS DE PERSONAL 3,981,136,346 1,534,700,000 5,515,836,346

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,202,422,398 1,202,422,398

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 777,405,060 777,405,060

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 58,728,337 58,728,337

1 0 1 5 OTROS 344,689,001 344,689,001

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

21,600,000 21,600,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2,456,778,692 1,534,700,000 3,991,478,692

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

321,935,256 321,935,256

2 GASTOS GENERALES 929,752,180 112,000,000 1,041,752,180

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 405,000,000 405,000,000

143

Page 144: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 524,752,180 112,000,000 636,752,180

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 275,398,089,525 2,000,000,000 277,398,089,525

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

275,398,089,525 275,398,089,525

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 272,698,089,525 272,698,089,525

3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 268,879,092,414 268,879,092,414

3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 745,000,000 745,000,000

3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 1,573,997,111 1,573,997,111

3 5 1 48 GASTOS DE ADMINISTRACION DE PENSIONES, NOMINA, ARCHIVO Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES DECRETO 4986 DE 2007, DECRETO 2721 DE 2008 Y DECRETO 2601 DE 2009

1,500,000,000 1,500,000,000

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

2,700,000,000 2,700,000,000

3 5 3 7 AUXILIOS FUNERARIOS 1,500,000,000 1,500,000,000

3 5 3 34 PRESTACIONES CONVENCIONALES 1,200,000,000 1,200,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,000,000,000 2,000,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,000,000,000 2,000,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,000,000,000 2,000,000,000

144

Page 145: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 2101

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

TOTAL PRESUPUESTO: 2,347,657,541,797 2,347,657,541,797

A . FUNCIONAMIENTO 80,223,541,797 80,223,541,797

UNIDAD: 210101

GESTION GENERAL 56,711,732,032 56,711,732,032

1 GASTOS DE PERSONAL 25,356,462,881 25,356,462,881

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 17,693,116,636 17,693,116,636

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 12,076,531,262 12,076,531,262

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,710,215,939 1,710,215,939

1 0 1 5 OTROS 3,613,890,588 3,613,890,588

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

292,478,847 292,478,847

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2,311,480,680 2,311,480,680

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

5,351,865,565 5,351,865,565

2 GASTOS GENERALES 4,536,997,560 4,536,997,560

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 65,800,520 65,800,520

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4,471,197,040 4,471,197,040

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26,818,271,591 26,818,271,591

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 22,574,660,970 22,574,660,970

3 2 1 ORDEN NACIONAL 2,000,000,000 2,000,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 2,000,000,000 2,000,000,000

145

Page 146: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 7 MUNICIPIOS 20,574,660,970 20,574,660,970

3 2 7 6 RECURSOS DE ORO Y PLATINO PARA A LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES -DECRETO 2173/92

20,574,660,970 20,574,660,970

3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 302,700,000 302,700,000

3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 302,700,000 302,700,000

3 4 1 43 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA. OIEA. (LEY 16/60)

302,700,000 302,700,000

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

150,000,000 150,000,000

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 150,000,000 150,000,000

3 5 1 3 APORTES PREVISION PENSIONES VEJEZ JUBILADOS 150,000,000 150,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,790,910,621 3,790,910,621

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,790,910,621 3,790,910,621

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,790,910,621 3,790,910,621

UNIDAD: 210113

COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG -

23,511,809,765 23,511,809,765

1 GASTOS DE PERSONAL 15,018,812,384 15,018,812,384

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 10,614,850,145 10,614,850,145

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 5,694,460,264 5,694,460,264

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,411,335,032 2,411,335,032

1 0 1 5 OTROS 2,040,866,914 2,040,866,914

1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

377,609,655 377,609,655

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

90,578,280 90,578,280

146

Page 147: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,500,000,000 1,500,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

2,903,962,240 2,903,962,240

2 GASTOS GENERALES 3,127,556,781 3,127,556,781

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 75,695,086 75,695,086

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,051,861,695 3,051,861,695

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,365,440,600 5,365,440,600

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 5,365,440,600 5,365,440,600

3 2 1 ORDEN NACIONAL 5,365,440,600 5,365,440,600

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 44,728,600 44,728,600

3 2 1 20 FONDO EMPRESARIAL - LEY 812 DE 2003 5,320,712,000 5,320,712,000

C . INVERSION 2,267,434,000,000 2,267,434,000,000

UNIDAD: 210101

GESTION GENERAL 2,261,201,000,000 2,261,201,000,000

UNIDAD: 210113

COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG -

6,233,000,000 6,233,000,000

147

Page 148: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 2103

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO

TOTAL PRESUPUESTO: 79,651,337,811 50,651,000,000 130,302,337,811

A . FUNCIONAMIENTO 50,250,397,811 50,250,397,811

UNIDAD: 210300

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 50,250,397,811 50,250,397,811

1 GASTOS DE PERSONAL 27,336,819,030 27,336,819,030

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 17,117,788,268 17,117,788,268

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 12,508,941,659 12,508,941,659

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 614,312,870 614,312,870

1 0 1 5 OTROS 3,916,847,171 3,916,847,171

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

77,686,568 77,686,568

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 4,257,000,000 4,257,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

5,962,030,762 5,962,030,762

2 GASTOS GENERALES 14,713,578,781 14,713,578,781

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 556,039,837 556,039,837

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 14,157,538,944 14,157,538,944

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,700,000,000 2,700,000,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 200,000,000 200,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 200,000,000 200,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 200,000,000 200,000,000

148

Page 149: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,500,000,000 2,500,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,500,000,000 2,500,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,500,000,000 2,500,000,000

5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 5,500,000,000 5,500,000,000

5 1 COMERCIAL 5,500,000,000 5,500,000,000

5 1 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 5,500,000,000 5,500,000,000

C . INVERSION 29,400,940,000 50,651,000,000 80,051,940,000

UNIDAD: 210300

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 29,400,940,000 50,651,000,000 80,051,940,000

149

Page 150: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 2109

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME

TOTAL PRESUPUESTO: 35,237,765,660 35,237,765,660

A . FUNCIONAMIENTO 13,887,765,660 13,887,765,660

UNIDAD: 210900

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME

13,887,765,660 13,887,765,660

1 GASTOS DE PERSONAL 11,591,776,560 11,591,776,560

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 8,661,834,440 8,661,834,440

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 6,147,860,370 6,147,860,370

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 548,211,320 548,211,320

1 0 1 5 OTROS 1,919,328,780 1,919,328,780

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

46,433,970 46,433,970

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 201,803,780 201,803,780

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

2,728,138,340 2,728,138,340

2 GASTOS GENERALES 1,835,989,100 1,835,989,100

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 55,000,000 55,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,780,989,100 1,780,989,100

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 460,000,000 460,000,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 60,000,000 60,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 60,000,000 60,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 60,000,000 60,000,000

150

Page 151: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 400,000,000 400,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 400,000,000 400,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 400,000,000 400,000,000

C . INVERSION 21,350,000,000 21,350,000,000

UNIDAD: 210900

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME

21,350,000,000 21,350,000,000

151

Page 152: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE-

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 2110

INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE-

TOTAL PRESUPUESTO: 38,569,000,000 16,578,000,000 55,147,000,000

A . FUNCIONAMIENTO 15,569,000,000 7,218,000,000 22,787,000,000

UNIDAD: 211000

INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE-

15,569,000,000 7,218,000,000 22,787,000,000

1 GASTOS DE PERSONAL 6,489,000,000 680,000,000 7,169,000,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 4,397,000,000 4,397,000,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,401,000,000 3,401,000,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 208,000,000 208,000,000

1 0 1 5 OTROS 778,000,000 778,000,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

10,000,000 10,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 620,000,000 680,000,000 1,300,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

1,472,000,000 1,472,000,000

2 GASTOS GENERALES 4,528,000,000 1,602,000,000 6,130,000,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 292,000,000 292,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4,236,000,000 1,602,000,000 5,838,000,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 596,000,000 3,667,000,000 4,263,000,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 94,000,000 94,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 94,000,000 94,000,000

152

Page 153: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE-

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 94,000,000 94,000,000

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

502,000,000 502,000,000

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 502,000,000 502,000,000

3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 373,000,000 373,000,000

3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 129,000,000 129,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,667,000,000 3,667,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,667,000,000 3,667,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,138,000,000 3,138,000,000

3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

529,000,000 529,000,000

5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 3,956,000,000 1,269,000,000 5,225,000,000

5 1 COMERCIAL 1,269,000,000 1,269,000,000

5 1 2 OTROS GASTOS 1,269,000,000 1,269,000,000

5 1 2 1 OTROS GASTOS 1,269,000,000 1,269,000,000

5 2 INDUSTRIAL 3,956,000,000 3,956,000,000

5 2 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 3,956,000,000 3,956,000,000

C . INVERSION 23,000,000,000 9,360,000,000 32,360,000,000

UNIDAD: 211000

INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE-

23,000,000,000 9,360,000,000 32,360,000,000

153

Page 154: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 2111

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH

TOTAL PRESUPUESTO: 643,512,315,847 643,512,315,847

A . FUNCIONAMIENTO 202,505,115,847 202,505,115,847

UNIDAD: 211100

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH 202,505,115,847 202,505,115,847

1 GASTOS DE PERSONAL 32,234,147,164 32,234,147,164

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 21,378,163,987 21,378,163,987

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 12,393,083,677 12,393,083,677

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 4,360,082,040 4,360,082,040

1 0 1 5 OTROS 3,441,492,785 3,441,492,785

1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

800,830,000 800,830,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

382,675,485 382,675,485

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 4,648,080,000 4,648,080,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

6,207,903,177 6,207,903,177

2 GASTOS GENERALES 12,764,024,944 12,764,024,944

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 876,680,000 876,680,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 11,887,344,944 11,887,344,944

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 77,582,412,064 77,582,412,064

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 51,710,068,664 51,710,068,664

3 2 1 ORDEN NACIONAL 51,710,068,664 51,710,068,664

154

Page 155: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 2,360,468,664 2,360,468,664

3 2 1 17 EXCEDENTES FINANCIEROS -TRANSFERIR A LA NACION

49,349,600,000 49,349,600,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 25,872,343,400 25,872,343,400

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,299,343,400 3,299,343,400

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,107,343,400 3,107,343,400

3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

192,000,000 192,000,000

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

22,573,000,000 22,573,000,000

3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN

22,573,000,000 22,573,000,000

5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 79,924,531,675 79,924,531,675

5 1 COMERCIAL 79,924,531,675 79,924,531,675

5 1 2 OTROS GASTOS 79,924,531,675 79,924,531,675

5 1 2 1 OTROS GASTOS 79,924,531,675 79,924,531,675

C . INVERSION 441,007,200,000 441,007,200,000

UNIDAD: 211100

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH 441,007,200,000 441,007,200,000

155

Page 156: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 2112

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM

TOTAL PRESUPUESTO: 47,151,000,000 47,151,000,000

A . FUNCIONAMIENTO 47,151,000,000 47,151,000,000

UNIDAD: 211200

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM 47,151,000,000 47,151,000,000

1 GASTOS DE PERSONAL 42,942,100,000 42,942,100,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 24,082,300,000 24,082,300,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 17,580,500,000 17,580,500,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,465,500,000 1,465,500,000

1 0 1 5 OTROS 4,889,800,000 4,889,800,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

146,500,000 146,500,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 10,119,300,000 10,119,300,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

8,740,500,000 8,740,500,000

2 GASTOS GENERALES 4,208,900,000 4,208,900,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4,208,900,000 4,208,900,000

156

Page 157: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 2201

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

TOTAL PRESUPUESTO: 28,918,423,021,586 28,918,423,021,586

A . FUNCIONAMIENTO 26,830,566,347,741 26,830,566,347,741

UNIDAD: 220101

GESTION GENERAL 26,830,566,347,741 26,830,566,347,741

1 GASTOS DE PERSONAL 89,362,854,295 89,362,854,295

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 30,771,004,336 30,771,004,336

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 20,915,215,596 20,915,215,596

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 3,598,500,822 3,598,500,822

1 0 1 5 OTROS 6,046,780,779 6,046,780,779

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

210,507,139 210,507,139

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 48,882,614,416 48,882,614,416

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

9,709,235,543 9,709,235,543

2 GASTOS GENERALES 7,858,478,203 7,858,478,203

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 287,202,982 287,202,982

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 7,571,275,221 7,571,275,221

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26,733,345,015,243 26,733,345,015,243

3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO

11,419,775,989 11,419,775,989

3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO

11,419,775,989 11,419,775,989

3 1 1 7 CUERPOS CONSULTIVOS DEL GOBIERNO NACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS

2,659,000,000 2,659,000,000

157

Page 158: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 1 1 8 EDUCACION DE NINAS Y NINOS EN SITUACIONES ESPECIALES

1,753,000,000 1,753,000,000

3 1 1 15 FUNDACION COLEGIO MAYOR DE SAN BARTOLOME (LEY 72/83)

4,206,890,655 4,206,890,655

3 1 1 17 MEJORAMIENTO DE LA ENSENANZA DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS EN EDUCACION BASICA

420,000,000 420,000,000

3 1 1 21 PROGRAMAS DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS -CONVENIO CON EL CENTRO DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC

2,380,885,334 2,380,885,334

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 196,720,273,622 196,720,273,622

3 2 1 ORDEN NACIONAL 147,156,960,694 147,156,960,694

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 43,735,234,008 43,735,234,008

3 2 1 13 CUERPOS CONSULTIVOS DEL GOBIERNO NACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS

309,955,359 309,955,359

3 2 1 27 MONITOREO Y VIGILANCIA EDUCACION SUPERIOR PARA DISTRIBUIR

866,554,741 866,554,741

3 2 1 52 RECURSOS PARA COFINANCIACION DE COBERTURAS EN EDUCACION Y SALUD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PRODUCTORAS, ARTICULO 145 LEY 1530 DE 2012. CONPES 151

102,245,216,586 102,245,216,586

3 2 2 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS

8,691,000,000 8,691,000,000

3 2 2 1 COMISION NACIONAL INTERSECTORIAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR - CONACES

6,576,000,000 6,576,000,000

3 2 2 2 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION - CNA 1,779,000,000 1,779,000,000

3 2 2 3 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR -CESU (LEY 30/92)

336,000,000 336,000,000

3 2 10 OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL

40,872,312,928 40,872,312,928

3 2 10 1 COLEGIO BOYACA (DECRETO 3175 DE 2005 ARTICULO 2)

5,156,525,752 5,156,525,752

3 2 10 3 LEY 37 DE 1987 - APORTES CONSERVATORIO DEL TOLIMA.

954,842,883 954,842,883

158

Page 159: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 10 4 COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA (DECRETO 1052 DE 2006)

2,736,262,770 2,736,262,770

3 2 10 5 COLEGIO MAYOR DEL CAUCA (DECRETO 1052 DE 2006)

4,072,995,346 4,072,995,346

3 2 10 6 BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO (DECRETO 1052 DE 2006)

1,691,801,332 1,691,801,332

3 2 10 7 INSTITUTO TECNOLOGICO DE PUTUMAYO (DECRETO 1052 DE 2006)

1,610,938,852 1,610,938,852

3 2 10 8 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE CIENAGA (DECRETO 1052 DE 2006)

2,088,549,708 2,088,549,708

3 2 10 9 COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS (DECRETO 1052 DE 2006)

1,680,884,539 1,680,884,539

3 2 10 10 INSTITUTO TECNICO AGRICOLA -ITA DE BUGA - (DECRETO 1052 DE 2006)

2,251,645,428 2,251,645,428

3 2 10 11 INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO (DECRETO 1052 DE 2006)

7,034,499,962 7,034,499,962

3 2 10 12 COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR (DECRETO 1052 DE 2006)

2,723,565,793 2,723,565,793

3 2 10 13 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD ATLANTICO - ITSA (DECRETO 1052 DE 2006)

2,952,118,517 2,952,118,517

3 2 10 14 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA-ISER (DECRETO 1052 DE 2006)

2,834,414,682 2,834,414,682

3 2 10 15 INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - VALLE (DECRETO 1052 DE 2006)

3,083,267,364 3,083,267,364

3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 721,933,080 721,933,080

3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 721,933,080 721,933,080

3 4 1 10 CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE.CERLALC. (LEY 65/86)

179,955,000 179,955,000

3 4 1 127 SECRETARIA EJECUTIVA PERMANENTE DEL CONVENIO ANDRES BELLO LEY 122 DE 1985; LEY 20 DE 1973 Y LEY 20 DE 1992. -SECAB.

291,602,527 291,602,527

3 4 1 128 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA ECUACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA -OEI- LEY 28 DE 1960, LEY 30 DE 1989.

159,279,525 159,279,525

159

Page 160: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 4 1 129 COMISION FULBRIGHT - CONVENIO DE 1957 91,096,028 91,096,028

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

6,442,717,633,451 6,442,717,633,451

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 266,329,681,719 266,329,681,719

3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 38,000,000 38,000,000

3 5 1 2 CONCURRENCIA NACION PASIVO PENSIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - LEY 1371 DE 2009

188,755,069,641 188,755,069,641

3 5 1 40 CONCURRENCIA NACION PASIVO PENSIONAL UNIVERSIDAD DEL CAUCA - ART. 38 LEY 1151 DE 2007

19,596,268,089 19,596,268,089

3 5 1 41 CONCURRENCIA NACION PASIVO PENSIONAL UNIVERSIDAD DE CALDAS - LEY 1371 DE 2009

22,344,757,314 22,344,757,314

3 5 1 42 CONCURRENCIA NACION PASIVO PENSIONAL UNIVERSIDAD DE CORDOBA - LEY 1371 DE 2009

30,872,409,590 30,872,409,590

3 5 1 43 CONCURRENCIA NACION PASIVO PENSIONAL UNIVERSIDAD DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA - LEY 1371 DE 2009

2,148,177,085 2,148,177,085

3 5 1 44 CONCURRENCIA NACION PASIVO PENSIONAL UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA - LEY 1371 DE 2009

2,575,000,000 2,575,000,000

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

6,176,387,951,732 6,176,387,951,732

3 5 3 15 FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - AMORTIZACION DE LA DEUDA ENTES TERRITORIALES (PARAGRAFO 4 DEL ART. 18 LEY 715 / 2001)

400,000,000,000 400,000,000,000

3 5 3 16 FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - APORTE AFILIADOS LEY PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

712,298,441,243 712,298,441,243

3 5 3 17 FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - APORTE DE AFILIADOS DOCENTES DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

639,051,769,813 639,051,769,813

160

Page 161: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 5 3 19 FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - APORTE PATRONAL LEY PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

1,188,789,535,596 1,188,789,535,596

3 5 3 20 FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - PENSIONES Y JUBILACIONES - APORTES NACION - ARTICULO 81 LEY 812 DE 2003

2,782,502,962,611 2,782,502,962,611

3 5 3 21 FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - RENDIMIENTOS INVERSIONES

4,837,248,000 4,837,248,000

3 5 3 27 RECURSOS PARA TRANSFERIR AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, PREVIA REVISION FALTANTE DE CESANTIAS

448,907,994,469 448,907,994,469

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,469,564,293,042 2,469,564,293,042

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,000,000,000 5,000,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,000,000,000 5,000,000,000

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2,464,564,293,042 2,464,564,293,042

3 6 3 18 LEY 30 DE 1992, ARTICULO 87 - DISTRIBUCION CESU 39,980,748,156 39,980,748,156

3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

78,022,111,532 78,022,111,532

3 6 3 27 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA -TULUA. 1,954,481,246 1,954,481,246

3 6 3 28 UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 19,236,815,700 19,236,815,700

3 6 3 29 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 261,579,179,958 261,579,179,958

3 6 3 30 UNIVERSIDAD DE CALDAS 66,759,294,452 66,759,294,452

3 6 3 31 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 68,698,916,857 68,698,916,857

3 6 3 32 UNIVERSIDAD DE CORDOBA 68,670,990,627 68,670,990,627

3 6 3 33 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 15,266,525,692 15,266,525,692

3 6 3 34 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 24,066,393,529 24,066,393,529

3 6 3 35 UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 23,501,193,686 23,501,193,686

161

Page 162: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 6 3 36 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 25,762,526,194 25,762,526,194

3 6 3 37 UNIVERSIDAD DE NARINO 54,038,303,281 54,038,303,281

3 6 3 38 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 35,584,794,679 35,584,794,679

3 6 3 39 UNIVERSIDAD DE SUCRE 19,034,540,418 19,034,540,418

3 6 3 40 UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 99,312,854,228 99,312,854,228

3 6 3 41 UNIVERSIDAD DEL CAUCA 86,943,554,252 86,943,554,252

3 6 3 42 UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 46,296,723,005 46,296,723,005

3 6 3 43 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 14,505,377,200 14,505,377,200

3 6 3 44 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 48,490,098,915 48,490,098,915

3 6 3 45 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 41,459,607,625 41,459,607,625

3 6 3 46 UNIVERSIDAD DEL VALLE 195,039,285,581 195,039,285,581

3 6 3 47 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

17,120,650,638 17,120,650,638

3 6 3 48 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - CUCUTA

33,146,049,205 33,146,049,205

3 6 3 49 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - OCANA

16,031,310,158 16,031,310,158

3 6 3 50 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 103,721,243,727 103,721,243,727

3 6 3 51 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 14,992,882,319 14,992,882,319

3 6 3 52 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 550,682,719,484 550,682,719,484

3 6 3 53 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 54,908,150,739 54,908,150,739

3 6 3 54 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

104,925,224,157 104,925,224,157

3 6 3 55 UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 26,747,657,171 26,747,657,171

3 6 3 56 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO -DIEGO LUIS CORDOBA

39,569,437,160 39,569,437,160

162

Page 163: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 6 3 57 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA DE NEIVA 45,508,646,501 45,508,646,501

3 6 3 58 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 80,269,458,290 80,269,458,290

3 6 3 64 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD

39,907,324,235 39,907,324,235

3 6 3 116 PAGO SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR - ICFES

20,412,445 20,412,445

3 6 3 160 APOYO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO - TRANSFERENCIA AL ICETEX

954,810,000 954,810,000

3 6 3 164 TRANSFERENCIA FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR FODESEP - ARTICULO 91 LEY 30 DE 1992

1,854,000,000 1,854,000,000

3 7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 17,612,201,106,059 17,612,201,106,059

3 7 1 PARTICIPACION PARA EDUCACION 17,612,201,106,059 17,612,201,106,059

3 7 1 1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - EDUCACION, ARTICULO 4 LEY 715 DE 2001.

17,612,201,106,059 17,612,201,106,059

C . INVERSION 2,087,856,673,845 2,087,856,673,845

UNIDAD: 220101

GESTION GENERAL 2,087,856,673,845 2,087,856,673,845

163

Page 164: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 2209

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)

TOTAL PRESUPUESTO: 5,515,868,042 770,000,000 6,285,868,042

A . FUNCIONAMIENTO 4,623,752,042 20,000,000 4,643,752,042

UNIDAD: 220900

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) 4,623,752,042 20,000,000 4,643,752,042

1 GASTOS DE PERSONAL 3,417,551,644 3,417,551,644

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,696,471,408 2,696,471,408

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,919,971,464 1,919,971,464

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 210,362,088 210,362,088

1 0 1 5 OTROS 555,137,856 555,137,856

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

11,000,000 11,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 12,000,000 12,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

709,080,236 709,080,236

2 GASTOS GENERALES 1,196,700,398 20,000,000 1,216,700,398

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 33,000,000 33,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,163,700,398 20,000,000 1,183,700,398

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,500,000 9,500,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 6,500,000 6,500,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 6,500,000 6,500,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 6,500,000 6,500,000

164

Page 165: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

3,000,000 3,000,000

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 3,000,000 3,000,000

3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 3,000,000 3,000,000

C . INVERSION 892,116,000 750,000,000 1,642,116,000

UNIDAD: 220900

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) 892,116,000 750,000,000 1,642,116,000

165

Page 166: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 2210

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)

TOTAL PRESUPUESTO: 4,790,673,814 800,270,000 5,590,943,814

A . FUNCIONAMIENTO 3,930,273,814 171,113,146 4,101,386,960

UNIDAD: 221000

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) 3,930,273,814 171,113,146 4,101,386,960

1 GASTOS DE PERSONAL 3,516,953,026 50,000,000 3,566,953,026

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,659,784,040 2,659,784,040

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,930,499,244 1,930,499,244

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 187,945,171 187,945,171

1 0 1 5 OTROS 502,104,762 502,104,762

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

39,234,863 39,234,863

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 35,070,084 50,000,000 85,070,084

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

822,098,902 822,098,902

2 GASTOS GENERALES 378,034,972 121,113,146 499,148,118

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 26,000,000 26,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 352,034,972 121,113,146 473,148,118

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35,285,816 35,285,816

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 10,285,816 10,285,816

3 2 1 ORDEN NACIONAL 10,285,816 10,285,816

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 10,285,816 10,285,816

166

Page 167: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 25,000,000 25,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 25,000,000 25,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 25,000,000 25,000,000

C . INVERSION 860,400,000 629,156,854 1,489,556,854

UNIDAD: 221000

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) 860,400,000 629,156,854 1,489,556,854

167

Page 168: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 2234

ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL

TOTAL PRESUPUESTO: 10,976,749 8,683,498 19,660,247

A . FUNCIONAMIENTO 10,346,749 5,809,197 16,155,946

UNIDAD: 223400

ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL

10,346,749 5,809,197 16,155,946

1 GASTOS DE PERSONAL 10,297,855 3,481,807 13,779,662

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 7,440,304 883,973 8,324,277

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 6,143,535 328,248 6,471,783

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 190,272 113,511 303,783

1 0 1 5 OTROS 1,057,321 442,213 1,499,534

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

49,176 49,176

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,230,102 1,472,851 2,702,953

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

1,627,450 1,124,983 2,752,433

2 GASTOS GENERALES 1,910,848 1,910,848

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 15,450 15,450

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,895,398 1,895,398

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48,894 416,542 465,436

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 24,094 24,094

3 2 1 ORDEN NACIONAL 24,094 24,094

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 24,094 24,094

168

Page 169: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

24,801 313,542 338,342

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

24,801 313,542 338,342

3 5 3 9 BIENESTAR UNIVERSITARIO (LEY 30 DE 1992) 24,801 313,542 338,342

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 103,000 103,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 103,000 103,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 103,000 103,000

C . INVERSION 630,000 2,874,301 3,504,301

UNIDAD: 223400

ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL

630,000 2,874,301 3,504,301

169

Page 170: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 2238

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

TOTAL PRESUPUESTO: 2,944,905,021 1,979,530,458 4,924,435,479

A . FUNCIONAMIENTO 2,341,905,021 472,809,996 2,814,715,017

UNIDAD: 223800

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

2,341,905,021 472,809,996 2,814,715,017

1 GASTOS DE PERSONAL 2,175,161,826 191,171,000 2,366,332,826

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,636,942,111 1,636,942,111

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 343,870,296 343,870,296

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 47,014,191 47,014,191

1 0 1 5 OTROS 135,296,542 135,296,542

1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

1,104,000,000 1,104,000,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

6,761,082 6,761,082

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 397,632,493 191,171,000 588,803,493

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

140,587,222 140,587,222

2 GASTOS GENERALES 156,743,195 226,138,996 382,882,191

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 156,743,195 226,138,996 382,882,191

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,000,000 55,500,000 65,500,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 10,000,000 10,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 10,000,000 10,000,000

170

Page 171: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 10,000,000 10,000,000

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

48,000,000 48,000,000

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

48,000,000 48,000,000

3 5 3 9 BIENESTAR UNIVERSITARIO (LEY 30 DE 1992) 48,000,000 48,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 7,500,000 7,500,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 7,500,000 7,500,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 7,500,000 7,500,000

C . INVERSION 603,000,000 1,506,720,462 2,109,720,462

UNIDAD: 223800

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

603,000,000 1,506,720,462 2,109,720,462

171

Page 172: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 2239

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR

TOTAL PRESUPUESTO: 2,539,360,068 2,984,661,374 5,524,021,442

A . FUNCIONAMIENTO 2,539,360,068 1,136,922,065 3,676,282,133

UNIDAD: 223900

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR

2,539,360,068 1,136,922,065 3,676,282,133

1 GASTOS DE PERSONAL 2,534,902,213 670,523,688 3,205,425,901

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,864,027,705 121,922,599 1,985,950,304

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,397,361,521 1,397,361,521

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 190,285,574 190,285,574

1 0 1 5 OTROS 237,719,663 121,922,599 359,642,262

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

38,660,947 38,660,947

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 306,442,515 312,980,360 619,422,875

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

364,431,993 235,620,729 600,052,722

2 GASTOS GENERALES 452,795,647 452,795,647

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 3,000,000 3,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 449,795,647 449,795,647

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,457,855 13,602,730 18,060,585

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 4,457,855 4,457,855

3 2 1 ORDEN NACIONAL 4,457,855 4,457,855

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 4,457,855 4,457,855

172

Page 173: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

6,801,365 6,801,365

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

6,801,365 6,801,365

3 5 3 9 BIENESTAR UNIVERSITARIO (LEY 30 DE 1992) 6,801,365 6,801,365

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 6,801,365 6,801,365

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 6,801,365 6,801,365

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 6,801,365 6,801,365

C . INVERSION 1,847,739,309 1,847,739,309

UNIDAD: 223900

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR

1,847,739,309 1,847,739,309

173

Page 174: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 2241

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL

TOTAL PRESUPUESTO: 5,988,600,000 4,424,200,000 10,412,800,000

A . FUNCIONAMIENTO 5,757,300,000 4,224,200,000 9,981,500,000

UNIDAD: 224100

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL

5,757,300,000 4,224,200,000 9,981,500,000

1 GASTOS DE PERSONAL 5,746,300,000 2,177,600,000 7,923,900,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 3,770,800,000 1,147,600,000 4,918,400,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,808,600,000 2,808,600,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 211,700,000 211,700,000

1 0 1 5 OTROS 678,900,000 678,900,000

1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

1,147,600,000 1,147,600,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

71,600,000 71,600,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 699,500,000 1,030,000,000 1,729,500,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

1,276,000,000 1,276,000,000

2 GASTOS GENERALES 1,902,900,000 1,902,900,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 12,300,000 12,300,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,890,600,000 1,890,600,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,000,000 110,300,000 121,300,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 11,000,000 11,000,000

174

Page 175: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 ORDEN NACIONAL 11,000,000 11,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 11,000,000 11,000,000

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

103,300,000 103,300,000

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

103,300,000 103,300,000

3 5 3 9 BIENESTAR UNIVERSITARIO (LEY 30 DE 1992) 103,300,000 103,300,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 7,000,000 7,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 7,000,000 7,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 7,000,000 7,000,000

5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 33,400,000 33,400,000

5 1 COMERCIAL 33,400,000 33,400,000

5 1 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 33,400,000 33,400,000

C . INVERSION 231,300,000 200,000,000 431,300,000

UNIDAD: 224100

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL

231,300,000 200,000,000 431,300,000

175

Page 176: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" DE CALI

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 2242

INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" DE CALI

TOTAL PRESUPUESTO: 4,108,590,000 2,287,000,000 6,395,590,000

A . FUNCIONAMIENTO 3,208,590,000 1,759,000,000 4,967,590,000

UNIDAD: 224200

INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI

3,208,590,000 1,759,000,000 4,967,590,000

1 GASTOS DE PERSONAL 2,891,200,000 975,400,000 3,866,600,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,296,600,000 2,296,600,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,641,800,000 1,641,800,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 56,700,000 56,700,000

1 0 1 5 OTROS 562,800,000 562,800,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

35,300,000 35,300,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 4,000,000 975,400,000 979,400,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

590,600,000 590,600,000

2 GASTOS GENERALES 308,390,000 706,600,000 1,014,990,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 308,390,000 706,600,000 1,014,990,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,000,000 77,000,000 86,000,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 9,000,000 9,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 9,000,000 9,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 9,000,000 9,000,000

176

Page 177: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" DE CALI

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

77,000,000 77,000,000

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

77,000,000 77,000,000

3 5 3 9 BIENESTAR UNIVERSITARIO (LEY 30 DE 1992) 77,000,000 77,000,000

C . INVERSION 900,000,000 528,000,000 1,428,000,000

UNIDAD: 224200

INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI

900,000,000 528,000,000 1,428,000,000

177

Page 178: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 2301

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

TOTAL PRESUPUESTO: 76,129,640,838 76,129,640,838

A . FUNCIONAMIENTO 72,129,640,838 72,129,640,838

UNIDAD: 230101

GESTION GENERAL 60,159,360,244 60,159,360,244

1 GASTOS DE PERSONAL 45,098,082,188 45,098,082,188

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 31,679,952,707 31,679,952,707

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 20,722,308,503 20,722,308,503

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 3,901,813,504 3,901,813,504

1 0 1 5 OTROS 6,803,145,378 6,803,145,378

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

252,685,322 252,685,322

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 4,079,550,345 4,079,550,345

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

9,338,579,136 9,338,579,136

2 GASTOS GENERALES 3,599,684,811 3,599,684,811

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,599,684,811 3,599,684,811

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,461,593,245 11,461,593,245

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 303,953,000 303,953,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 303,953,000 303,953,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 303,953,000 303,953,000

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

7,421,580,399 7,421,580,399

178

Page 179: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 91,621,879 91,621,879

3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 91,621,879 91,621,879

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

7,329,958,520 7,329,958,520

3 5 3 7 AUXILIOS FUNERARIOS 91,739,000 91,739,000

3 5 3 33 PLANES COMPLEMENTARIOS DE SALUD LEY 314 DE 1996

7,238,219,520 7,238,219,520

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,736,059,846 3,736,059,846

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 979,074,010 979,074,010

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 694,084,247 694,084,247

3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

284,989,763 284,989,763

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2,756,985,836 2,756,985,836

3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN

2,756,985,836 2,756,985,836

UNIDAD: 230103

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES

11,970,280,594 11,970,280,594

1 GASTOS DE PERSONAL 10,270,280,594 10,270,280,594

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 7,570,278,892 7,570,278,892

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4,413,301,891 4,413,301,891

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,417,327,180 1,417,327,180

1 0 1 5 OTROS 1,397,149,821 1,397,149,821

1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

272,500,000 272,500,000

179

Page 180: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

70,000,000 70,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 450,491,571 450,491,571

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

2,249,510,131 2,249,510,131

2 GASTOS GENERALES 1,665,000,000 1,665,000,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 40,000,000 40,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,625,000,000 1,625,000,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35,000,000 35,000,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 35,000,000 35,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 35,000,000 35,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 35,000,000 35,000,000

C . INVERSION 4,000,000,000 4,000,000,000

UNIDAD: 230103

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES

4,000,000,000 4,000,000,000

180

Page 181: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 2306

FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

TOTAL PRESUPUESTO: 1,096,666,871,143 1,096,666,871,143

A . FUNCIONAMIENTO 111,891,295,122 111,891,295,122

UNIDAD: 230600

FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

111,891,295,122 111,891,295,122

1 GASTOS DE PERSONAL 344,900,000 344,900,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 344,900,000 344,900,000

2 GASTOS GENERALES 14,891,402,532 14,891,402,532

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 266,108,231 266,108,231

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 14,625,294,301 14,625,294,301

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96,654,992,590 96,654,992,590

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 6,891,610,527 6,891,610,527

3 2 1 ORDEN NACIONAL 6,891,610,527 6,891,610,527

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 2,676,970,000 2,676,970,000

3 2 1 35 TRANSFERIR A LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DECRETOS 1130 Y 1620 DE 1999 Y 2003. LEYES 1341 Y 1369 DE 2009

4,214,640,527 4,214,640,527

3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 979,744,610 979,744,610

3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 979,744,610 979,744,610

3 4 1 0 ORGANISMOS INTERNACIONALES 979,744,610 979,744,610

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 88,783,637,453 88,783,637,453

181

Page 182: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 39,790,750 39,790,750

3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

39,790,750 39,790,750

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

88,743,846,703 88,743,846,703

3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN

11,676,411,884 11,676,411,884

3 6 3 76 TRANSFERIR AL OPERADOR OFICIAL DE LOS SERVICIOS DE FRANQUICIA POSTAL Y TELEGRAFICA

55,927,259,988 55,927,259,988

3 6 3 146 TRANSFERIR A LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO ARTICULO 31 LEY 1341 DE 2009 Y ARTICULO 6o. DEL DECRETO 4169 DE 2011

21,140,174,831 21,140,174,831

C . INVERSION 984,775,576,021 984,775,576,021

UNIDAD: 230600

FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

984,775,576,021 984,775,576,021

182

Page 183: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 2309

AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE

TOTAL PRESUPUESTO: 21,140,174,831 21,140,174,831

A . FUNCIONAMIENTO 13,432,663,615 13,432,663,615

UNIDAD: 230900

AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE 13,432,663,615 13,432,663,615

1 GASTOS DE PERSONAL 8,428,409,230 8,428,409,230

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 6,297,287,967 6,297,287,967

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4,419,197,316 4,419,197,316

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 671,963,376 671,963,376

1 0 1 5 OTROS 1,163,897,275 1,163,897,275

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

42,230,000 42,230,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 136,500,000 136,500,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

1,994,621,263 1,994,621,263

2 GASTOS GENERALES 3,600,254,385 3,600,254,385

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 103,771,085 103,771,085

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,496,483,300 3,496,483,300

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,404,000,000 1,404,000,000

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

4,000,000 4,000,000

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

4,000,000 4,000,000

3 5 3 33 PLANES COMPLEMENTARIOS DE SALUD LEY 314 DE 1996

4,000,000 4,000,000

183

Page 184: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,400,000,000 1,400,000,000

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1,400,000,000 1,400,000,000

3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN

1,400,000,000 1,400,000,000

C . INVERSION 7,707,511,216 7,707,511,216

UNIDAD: 230900

AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE 7,707,511,216 7,707,511,216

184

Page 185: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION ANTV

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 2310

AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION ANTV

TOTAL PRESUPUESTO: 246,662,000,000 246,662,000,000

A . FUNCIONAMIENTO 64,981,000,000 64,981,000,000

UNIDAD: 231000

AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION ANTV 64,981,000,000 64,981,000,000

1 GASTOS DE PERSONAL 9,861,000,000 9,861,000,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 7,393,000,000 7,393,000,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4,062,000,000 4,062,000,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,656,000,000 1,656,000,000

1 0 1 5 OTROS 1,338,000,000 1,338,000,000

1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

267,000,000 267,000,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

70,000,000 70,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 709,000,000 709,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

1,759,000,000 1,759,000,000

2 GASTOS GENERALES 3,581,000,000 3,581,000,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 40,000,000 40,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,541,000,000 3,541,000,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51,539,000,000 51,539,000,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 2,900,000,000 2,900,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 2,900,000,000 2,900,000,000

185

Page 186: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION ANTV

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 400,000,000 400,000,000

3 2 1 55 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - CRC. ARTICULO 12 LEY 1507 DE 2012

2,500,000,000 2,500,000,000

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

47,639,000,000 47,639,000,000

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 47,639,000,000 47,639,000,000

3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 47,639,000,000 47,639,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,000,000,000 1,000,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,000,000,000 1,000,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,000,000,000 1,000,000,000

C . INVERSION 181,681,000,000 181,681,000,000

UNIDAD: 231000

AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION ANTV 181,681,000,000 181,681,000,000

186

Page 187: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE TRANSPORTE

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 2401

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TOTAL PRESUPUESTO: 457,468,248,220 457,468,248,220

A . FUNCIONAMIENTO 109,067,248,220 109,067,248,220

UNIDAD: 240101

GESTION GENERAL 77,687,301,721 77,687,301,721

1 GASTOS DE PERSONAL 38,539,000,000 38,539,000,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 28,984,000,000 28,984,000,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 20,324,000,000 20,324,000,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,472,000,000 2,472,000,000

1 0 1 5 OTROS 5,645,000,000 5,645,000,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

543,000,000 543,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 437,000,000 437,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

9,118,000,000 9,118,000,000

2 GASTOS GENERALES 23,463,301,721 23,463,301,721

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 1,771,188,000 1,771,188,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 21,692,113,721 21,692,113,721

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,685,000,000 15,685,000,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 9,991,000,000 9,991,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 3,153,000,000 3,153,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 330,000,000 330,000,000

187

Page 188: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE TRANSPORTE

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 11 CONVENIO POLICIA NACIONAL - DIVISION CARRETERAS

2,823,000,000 2,823,000,000

3 2 2 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS

6,838,000,000 6,838,000,000

3 2 2 6 RECURSOS PARA LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA. ARTICULO 17 LEY 161 DE 1994

6,838,000,000 6,838,000,000

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

655,000,000 655,000,000

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 655,000,000 655,000,000

3 5 1 3 APORTES PREVISION PENSIONES VEJEZ JUBILADOS 500,000,000 500,000,000

3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 155,000,000 155,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,039,000,000 5,039,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,039,000,000 5,039,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 4,000,000,000 4,000,000,000

3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

1,039,000,000 1,039,000,000

UNIDAD: 240104

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE 31,379,946,499 31,379,946,499

1 GASTOS DE PERSONAL 19,315,262,666 19,315,262,666

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 6,835,674,802 6,835,674,802

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4,219,396,873 4,219,396,873

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 991,022,711 991,022,711

1 0 1 5 OTROS 1,092,745,218 1,092,745,218

1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

367,710,000 367,710,000

188

Page 189: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE TRANSPORTE

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

164,800,000 164,800,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 10,662,364,832 10,662,364,832

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

1,817,223,032 1,817,223,032

2 GASTOS GENERALES 11,118,516,158 11,118,516,158

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 5,150,000 5,150,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 11,113,366,158 11,113,366,158

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 946,167,675 946,167,675

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 46,973,093 46,973,093

3 2 1 ORDEN NACIONAL 46,973,093 46,973,093

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 46,973,093 46,973,093

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 899,194,582 899,194,582

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 899,194,582 899,194,582

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 899,194,582 899,194,582

C . INVERSION 348,401,000,000 348,401,000,000

UNIDAD: 240101

GESTION GENERAL 347,801,000,000 347,801,000,000

UNIDAD: 240104

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE 600,000,000 600,000,000

189

Page 190: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 2402

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

TOTAL PRESUPUESTO: 3,095,051,226,246 526,463,420,900 3,621,514,647,146

A . FUNCIONAMIENTO 136,641,173,575 34,548,598,459 171,189,772,034

UNIDAD: 240200

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 136,641,173,575 34,548,598,459 171,189,772,034

1 GASTOS DE PERSONAL 52,498,346,355 6,392,601,752 58,890,948,107

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 38,030,328,859 38,030,328,859

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 28,285,727,345 28,285,727,345

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,204,824,011 2,204,824,011

1 0 1 5 OTROS 6,972,865,920 6,972,865,920

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

566,911,583 566,911,583

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,272,098,248 6,392,601,752 7,664,700,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

13,195,919,248 13,195,919,248

2 GASTOS GENERALES 75,036,526,756 9,462,500,000 84,499,026,756

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 53,344,627,000 53,344,627,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 21,691,899,756 9,462,500,000 31,154,399,756

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,106,300,464 18,693,496,707 27,799,797,171

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 5,411,000,000 5,411,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 5,411,000,000 5,411,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 5,411,000,000 5,411,000,000

190

Page 191: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,695,300,464 18,693,496,707 22,388,797,171

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 9,613,500,000 9,613,500,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 9,613,500,000 9,613,500,000

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3,695,300,464 9,079,996,707 12,775,297,171

3 6 3 2 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

3,695,300,464 9,079,996,707 12,775,297,171

B . SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 6,970,010,091 6,970,010,091

UNIDAD: 240200

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 6,970,010,091 6,970,010,091

7 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 6,970,010,091 6,970,010,091

7 1 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA 6,970,010,091 6,970,010,091

7 1 1 NACION 6,970,010,091 6,970,010,091

C . INVERSION 2,951,440,042,580 491,914,822,441 3,443,354,865,021

UNIDAD: 240200

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 2,951,440,042,580 491,914,822,441 3,443,354,865,021

191

Page 192: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 2412

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

TOTAL PRESUPUESTO: 324,521,000,000 759,645,414,186 1,084,166,414,186

A . FUNCIONAMIENTO 318,962,450,913 318,962,450,913

UNIDAD: 241200

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

318,962,450,913 318,962,450,913

1 GASTOS DE PERSONAL 241,757,305,498 241,757,305,498

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 175,113,931,987 175,113,931,987

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 92,472,785,873 92,472,785,873

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,697,278,623 1,697,278,623

1 0 1 5 OTROS 59,895,298,132 59,895,298,132

1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

6,947,777,332 6,947,777,332

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

14,100,792,027 14,100,792,027

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 4,194,230,000 4,194,230,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

62,449,143,511 62,449,143,511

2 GASTOS GENERALES 42,529,091,268 42,529,091,268

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 234,054,240 234,054,240

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 42,295,037,028 42,295,037,028

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23,320,190,938 23,320,190,938

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 900,000,000 900,000,000

192

Page 193: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 ORDEN NACIONAL 900,000,000 900,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 900,000,000 900,000,000

3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 920,190,938 920,190,938

3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 920,190,938 920,190,938

3 4 1 26 COMISION LATINOAMERICANA DE AVIACION CIVIL- CLAC. - LEY 622/2000

20,190,938 20,190,938

3 4 1 78 ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL -OACI - LEY 12 DE 1947

900,000,000 900,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 21,500,000,000 21,500,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 6,500,000,000 6,500,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 6,500,000,000 6,500,000,000

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

15,000,000,000 15,000,000,000

3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN

15,000,000,000 15,000,000,000

5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 11,355,863,209 11,355,863,209

5 1 COMERCIAL 11,355,863,209 11,355,863,209

5 1 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 1,855,863,209 1,855,863,209

5 1 2 OTROS GASTOS 9,500,000,000 9,500,000,000

5 1 2 1 OTROS GASTOS 9,500,000,000 9,500,000,000

B . SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,089,552,450 1,089,552,450

UNIDAD: 241200

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

1,089,552,450 1,089,552,450

7 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 1,089,552,450 1,089,552,450

193

Page 194: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

7 1 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA 943,336,200 943,336,200

7 1 4 PROVEEDORES 943,336,200 943,336,200

7 2 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA INTERNA

146,216,250 146,216,250

7 2 4 PROVEEDORES 146,216,250 146,216,250

C . INVERSION 324,521,000,000 439,593,410,823 764,114,410,823

UNIDAD: 241200

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

324,521,000,000 439,593,410,823 764,114,410,823

194

Page 195: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 2413

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

TOTAL PRESUPUESTO: 2,481,542,441,979 217,934,945,064 2,699,477,387,043

A . FUNCIONAMIENTO 27,981,131,410 94,870,143,974 122,851,275,384

UNIDAD: 241300

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 27,981,131,410 94,870,143,974 122,851,275,384

1 GASTOS DE PERSONAL 65,579,916,367 65,579,916,367

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 50,528,371,888 50,528,371,888

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 19,414,494,257 19,414,494,257

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 3,961,048,602 3,961,048,602

1 0 1 5 OTROS 4,246,651,874 4,246,651,874

1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

22,710,397,155 22,710,397,155

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

195,780,000 195,780,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 6,893,811,123 6,893,811,123

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

8,157,733,356 8,157,733,356

2 GASTOS GENERALES 14,946,779,943 14,946,779,943

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 18,437,000 18,437,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 14,928,342,943 14,928,342,943

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27,981,131,410 14,343,447,664 42,324,579,074

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 3,551,939,911 543,606,097 4,095,546,008

3 2 1 ORDEN NACIONAL 3,551,939,911 543,606,097 4,095,546,008

195

Page 196: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 3,551,939,911 543,606,097 4,095,546,008

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 24,429,191,499 13,799,841,567 38,229,033,066

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 24,429,191,499 24,429,191,499

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 24,429,191,499 24,429,191,499

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

13,799,841,567 13,799,841,567

3 6 3 2 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

13,799,841,567 13,799,841,567

B . SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 739,220,310,569 739,220,310,569

UNIDAD: 241300

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 739,220,310,569 739,220,310,569

7 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 739,220,310,569 739,220,310,569

7 1 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA 739,220,310,569 739,220,310,569

7 1 1 NACION 739,220,310,569 739,220,310,569

C . INVERSION 1,714,341,000,000 123,064,801,090 1,837,405,801,090

UNIDAD: 241300

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 1,714,341,000,000 123,064,801,090 1,837,405,801,090

196

Page 197: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 2501

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

TOTAL PRESUPUESTO: 532,339,348,430 532,339,348,430

A . FUNCIONAMIENTO 518,296,348,430 518,296,348,430

UNIDAD: 250101

GESTION GENERAL 516,096,348,430 516,096,348,430

1 GASTOS DE PERSONAL 445,878,344,595 445,878,344,595

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 348,742,890,395 348,742,890,395

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 172,304,647,647 172,304,647,647

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 796,067,640 796,067,640

1 0 1 5 OTROS 174,433,670,787 174,433,670,787

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

1,208,504,321 1,208,504,321

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 482,000,000 482,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

96,653,454,200 96,653,454,200

2 GASTOS GENERALES 39,842,059,455 39,842,059,455

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 570,000,000 570,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 39,272,059,455 39,272,059,455

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30,375,944,380 30,375,944,380

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 670,000,000 670,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 670,000,000 670,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 670,000,000 670,000,000

197

Page 198: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

5,720,000,000 5,720,000,000

3 5 2 CESANTIAS 2,120,000,000 2,120,000,000

3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 1,060,000,000 1,060,000,000

3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 1,060,000,000 1,060,000,000

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

3,600,000,000 3,600,000,000

3 5 3 44 SEGURO DE VIDA (LEY 16/88) 600,000,000 600,000,000

3 5 3 50 SEGURO DE VIDA COLECTIVO (ART. 176 DECRETO 262 DE 2000)

3,000,000,000 3,000,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 23,985,944,380 23,985,944,380

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 17,335,944,380 17,335,944,380

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 17,335,944,380 17,335,944,380

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6,650,000,000 6,650,000,000

3 6 3 21 OTRAS TRANSFERENCIAS 6,650,000,000 6,650,000,000

UNIDAD: 250105

INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO 2,200,000,000 2,200,000,000

1 GASTOS DE PERSONAL 430,000,000 430,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 430,000,000 430,000,000

2 GASTOS GENERALES 1,755,000,000 1,755,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,755,000,000 1,755,000,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,000,000 15,000,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 15,000,000 15,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 15,000,000 15,000,000

198

Page 199: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 15,000,000 15,000,000

C . INVERSION 14,043,000,000 14,043,000,000

UNIDAD: 250101

GESTION GENERAL 11,943,000,000 11,943,000,000

UNIDAD: 250105

INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO 2,100,000,000 2,100,000,000

199

Page 200: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

DEFENSORIA DEL PUEBLO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 2502

DEFENSORIA DEL PUEBLO

TOTAL PRESUPUESTO: 385,578,602,150 385,578,602,150

A . FUNCIONAMIENTO 368,189,602,150 368,189,602,150

UNIDAD: 250200

DEFENSORIA DEL PUEBLO 368,189,602,150 368,189,602,150

1 GASTOS DE PERSONAL 156,821,517,197 156,821,517,197

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 114,910,985,208 114,910,985,208

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 88,653,790,644 88,653,790,644

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,558,417,392 1,558,417,392

1 0 1 5 OTROS 23,965,949,467 23,965,949,467

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

732,827,705 732,827,705

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2,844,860,000 2,844,860,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

39,065,671,989 39,065,671,989

2 GASTOS GENERALES 20,141,618,200 20,141,618,200

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 276,960,000 276,960,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 19,864,658,200 19,864,658,200

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 191,226,466,753 191,226,466,753

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 466,610,365 466,610,365

3 2 1 ORDEN NACIONAL 466,610,365 466,610,365

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 466,610,365 466,610,365

200

Page 201: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

DEFENSORIA DEL PUEBLO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

596,370,000 596,370,000

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

596,370,000 596,370,000

3 5 3 44 SEGURO DE VIDA (LEY 16/88) 596,370,000 596,370,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 190,163,486,388 190,163,486,388

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 320,385,425 320,385,425

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 320,385,425 320,385,425

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

189,843,100,963 189,843,100,963

3 6 3 4 COMISION DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS LEY 589 DE 2000

430,540,000 430,540,000

3 6 3 7 DEFENSORIA PUBLICA (LEY 24 DE 1992) 189,102,560,963 189,102,560,963

3 6 3 11 FONDO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS -LEY 472 DE 1998.

10,000,000 10,000,000

3 6 3 66 FONDO ESPECIAL. COMISION NACIONAL DE BÚSQUEDA (ART. 18 LEY 971 DE 2005)

300,000,000 300,000,000

C . INVERSION 17,389,000,000 17,389,000,000

UNIDAD: 250200

DEFENSORIA DEL PUEBLO 17,389,000,000 17,389,000,000

201

Page 202: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 2602

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TOTAL PRESUPUESTO: 29,174,000,000 37,213,000,000 66,387,000,000

A . FUNCIONAMIENTO 29,174,000,000 37,213,000,000 66,387,000,000

UNIDAD: 260200

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

29,174,000,000 37,213,000,000 66,387,000,000

1 GASTOS DE PERSONAL 5,675,000,000 426,000,000 6,101,000,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 4,638,000,000 47,000,000 4,685,000,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,079,000,000 3,079,000,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 205,000,000 205,000,000

1 0 1 5 OTROS 1,354,000,000 1,354,000,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

47,000,000 47,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 379,000,000 379,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

1,037,000,000 1,037,000,000

2 GASTOS GENERALES 1,457,000,000 547,000,000 2,004,000,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 42,000,000 42,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,457,000,000 505,000,000 1,962,000,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22,042,000,000 8,149,000,000 30,191,000,000

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

20,557,000,000 20,557,000,000

3 5 2 CESANTIAS 20,557,000,000 20,557,000,000

202

Page 203: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 4,601,000,000 4,601,000,000

3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 15,956,000,000 15,956,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,485,000,000 8,149,000,000 9,634,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,485,000,000 1,485,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,485,000,000 1,485,000,000

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

8,149,000,000 8,149,000,000

3 6 3 21 OTRAS TRANSFERENCIAS 8,149,000,000 8,149,000,000

4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28,091,000,000 28,091,000,000

4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 28,091,000,000 28,091,000,000

4 2 1 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

28,091,000,000 28,091,000,000

4 2 1 11 PRESTAMOS DIRECTOS (LEY 106/93) 28,091,000,000 28,091,000,000

203

Page 204: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

RAMA JUDICIAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 2701

RAMA JUDICIAL

TOTAL PRESUPUESTO: 2,998,023,981,475 2,998,023,981,475

A . FUNCIONAMIENTO 2,698,023,980,629 2,698,023,980,629

UNIDAD: 270102

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 178,678,005,454 178,678,005,454

1 GASTOS DE PERSONAL 130,297,790,686 130,297,790,686

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 103,222,238,384 103,222,238,384

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 50,111,245,415 50,111,245,415

1 0 1 5 OTROS 51,364,618,321 51,364,618,321

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

1,746,374,648 1,746,374,648

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 344,843,370 344,843,370

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

26,730,708,932 26,730,708,932

2 GASTOS GENERALES 28,269,513,166 28,269,513,166

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 527,940,984 527,940,984

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 27,741,572,182 27,741,572,182

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,110,701,602 20,110,701,602

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 3,558,858,857 3,558,858,857

3 2 1 ORDEN NACIONAL 3,558,858,857 3,558,858,857

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 3,558,858,857 3,558,858,857

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

521,651,403 521,651,403

204

Page 205: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

RAMA JUDICIAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 5 2 CESANTIAS 43,523,426 43,523,426

3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 43,523,426 43,523,426

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

478,127,977 478,127,977

3 5 3 44 SEGURO DE VIDA (LEY 16/88) 478,127,977 478,127,977

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 16,030,191,342 16,030,191,342

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 16,030,191,342 16,030,191,342

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 16,030,191,342 16,030,191,342

UNIDAD: 270103

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 58,602,455,191 58,602,455,191

1 GASTOS DE PERSONAL 53,074,543,003 53,074,543,003

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 40,657,165,098 40,657,165,098

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 14,177,992,954 14,177,992,954

1 0 1 5 OTROS 26,239,686,950 26,239,686,950

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

239,485,194 239,485,194

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

12,417,377,905 12,417,377,905

2 GASTOS GENERALES 5,248,145,623 5,248,145,623

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5,248,145,623 5,248,145,623

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 279,766,565 279,766,565

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

279,766,565 279,766,565

3 5 2 CESANTIAS 216,705,467 216,705,467

3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 216,705,467 216,705,467

205

Page 206: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

RAMA JUDICIAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

63,061,098 63,061,098

3 5 3 44 SEGURO DE VIDA (LEY 16/88) 63,061,098 63,061,098

UNIDAD: 270104

CONSEJO DE ESTADO 60,216,518,680 60,216,518,680

1 GASTOS DE PERSONAL 56,021,825,623 56,021,825,623

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 44,751,601,410 44,751,601,410

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 16,787,294,207 16,787,294,207

1 0 1 5 OTROS 27,693,855,809 27,693,855,809

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

270,451,394 270,451,394

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

11,270,224,213 11,270,224,213

2 GASTOS GENERALES 3,952,810,877 3,952,810,877

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,952,810,877 3,952,810,877

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 241,882,180 241,882,180

3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 10,310,764 10,310,764

3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 10,310,764 10,310,764

3 4 1 137 ASOCIACION IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA Y LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE ALTAS JURISDICCIONES ADMINISTRATIVAS. LEY 1331 DE 2009

10,310,764 10,310,764

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

231,571,416 231,571,416

3 5 2 CESANTIAS 152,044,029 152,044,029

3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 152,044,029 152,044,029

206

Page 207: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

RAMA JUDICIAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

79,527,387 79,527,387

3 5 3 44 SEGURO DE VIDA (LEY 16/88) 79,527,387 79,527,387

UNIDAD: 270105

CORTE CONSTITUCIONAL 23,865,436,616 23,865,436,616

1 GASTOS DE PERSONAL 21,294,323,870 21,294,323,870

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 17,053,264,164 17,053,264,164

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 6,183,964,018 6,183,964,018

1 0 1 5 OTROS 10,770,008,714 10,770,008,714

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

99,291,432 99,291,432

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

4,241,059,706 4,241,059,706

2 GASTOS GENERALES 2,534,722,965 2,534,722,965

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,534,722,965 2,534,722,965

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36,389,781 36,389,781

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

36,389,781 36,389,781

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

36,389,781 36,389,781

3 5 3 44 SEGURO DE VIDA (LEY 16/88) 36,389,781 36,389,781

UNIDAD: 270108

TRIBUNALES Y JUZGADOS 2,376,661,564,689 2,376,661,564,689

1 GASTOS DE PERSONAL 2,166,284,880,308 2,166,284,880,308

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,787,219,869,299 1,787,219,869,299

207

Page 208: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

RAMA JUDICIAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 696,729,637,612 696,729,637,612

1 0 1 5 OTROS 1,086,260,768,842 1,086,260,768,842

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

4,229,462,845 4,229,462,845

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 130,410,000 130,410,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

378,934,601,009 378,934,601,009

2 GASTOS GENERALES 185,273,919,599 185,273,919,599

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,856,015,740 2,856,015,740

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 182,417,903,859 182,417,903,859

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25,102,764,782 25,102,764,782

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

25,102,764,782 25,102,764,782

3 5 2 CESANTIAS 20,145,801,897 20,145,801,897

3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 4,685,146,201 4,685,146,201

3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 15,460,655,696 15,460,655,696

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

4,956,962,885 4,956,962,885

3 5 3 44 SEGURO DE VIDA (LEY 16/88) 4,956,962,885 4,956,962,885

C . INVERSION 300,000,000,846 300,000,000,846

UNIDAD: 270102

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 300,000,000,846 300,000,000,846

208

Page 209: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 2801

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

TOTAL PRESUPUESTO: 751,378,478,936 751,378,478,936

A . FUNCIONAMIENTO 711,378,478,936 711,378,478,936

UNIDAD: 280101

GESTION GENERAL 695,339,390,936 695,339,390,936

1 GASTOS DE PERSONAL 456,759,430,936 456,759,430,936

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 166,082,906,430 166,082,906,430

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 101,406,507,600 101,406,507,600

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 5,515,580,244 5,515,580,244

1 0 1 5 OTROS 54,278,727,732 54,278,727,732

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

4,882,090,854 4,882,090,854

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 255,387,802,082 255,387,802,082

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

35,288,722,424 35,288,722,424

2 GASTOS GENERALES 181,163,930,000 181,163,930,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 181,163,930,000 181,163,930,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 57,416,030,000 57,416,030,000

3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO

39,650,880,000 39,650,880,000

3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO

39,650,880,000 39,650,880,000

3 1 1 9 FINANCIACION DE PARTIDOS Y CAMPANAS ELECTORALES (LEY 130/94, ART.3 ACTO LEGISLATIVO 001/03)

39,650,880,000 39,650,880,000

209

Page 210: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 856,960,000 856,960,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 856,960,000 856,960,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 856,960,000 856,960,000

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

15,082,000,000 15,082,000,000

3 5 2 CESANTIAS 15,082,000,000 15,082,000,000

3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 10,560,000,000 10,560,000,000

3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 4,522,000,000 4,522,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,826,190,000 1,826,190,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,826,190,000 1,826,190,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,826,190,000 1,826,190,000

UNIDAD: 280102

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 16,039,088,000 16,039,088,000

1 GASTOS DE PERSONAL 7,820,607,863 7,820,607,863

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 7,820,607,863 7,820,607,863

2 GASTOS GENERALES 8,218,480,137 8,218,480,137

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 8,218,480,137 8,218,480,137

C . INVERSION 40,000,000,000 40,000,000,000

UNIDAD: 280101

GESTION GENERAL 40,000,000,000 40,000,000,000

210

Page 211: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 2802

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA

TOTAL PRESUPUESTO: 73,399,731,098 73,399,731,098

A . FUNCIONAMIENTO 29,275,955,839 29,275,955,839

UNIDAD: 280200

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA 29,275,955,839 29,275,955,839

2 GASTOS GENERALES 28,886,345,839 28,886,345,839

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 637,570,000 637,570,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 28,248,775,839 28,248,775,839

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 389,610,000 389,610,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 89,610,000 89,610,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 89,610,000 89,610,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 89,610,000 89,610,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 300,000,000 300,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 300,000,000 300,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 300,000,000 300,000,000

C . INVERSION 44,123,775,259 44,123,775,259

UNIDAD: 280200

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA 44,123,775,259 44,123,775,259

211

Page 212: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 2803

FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

TOTAL PRESUPUESTO: 2,800,003,500 8,639,250,000 11,439,253,500

A . FUNCIONAMIENTO 2,800,003,500 8,639,250,000 11,439,253,500

UNIDAD: 280300

FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

2,800,003,500 8,639,250,000 11,439,253,500

2 GASTOS GENERALES 13,390,000 13,390,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 13,390,000 13,390,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,200,000 10,300,000 16,500,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 6,200,000 10,300,000 16,500,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 6,200,000 10,300,000 16,500,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 6,200,000 10,300,000 16,500,000

4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,793,803,500 8,615,560,000 11,409,363,500

4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,793,803,500 8,615,560,000 11,409,363,500

4 2 1 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2,793,803,500 8,615,560,000 11,409,363,500

4 2 1 10 PRESTAMOS DIRECTOS (DECRETO LEY 1010/2000) 2,793,803,500 8,615,560,000 11,409,363,500

212

Page 213: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 2901

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

TOTAL PRESUPUESTO: 2,460,079,320 2,460,079,320

A . FUNCIONAMIENTO 2,366,218,612 2,366,218,612

UNIDAD: 290101

GESTION GENERAL 2,366,218,612 2,366,218,612

1 GASTOS DE PERSONAL 2,026,011,610 2,026,011,610

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,529,926,723 1,529,926,723

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 724,491,277 724,491,277

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,112,127 1,112,127

1 0 1 5 OTROS 804,323,319 804,323,319

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 12,461,041 12,461,041

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

483,623,846 483,623,846

2 GASTOS GENERALES 250,207,000 250,207,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 3,295,625 3,295,625

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 246,911,375 246,911,375

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90,000,002 90,000,002

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 3,223,361 3,223,361

3 2 1 ORDEN NACIONAL 3,223,361 3,223,361

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 3,223,361 3,223,361

3 2 1 37 FONDO DE PROTECCIÓN DE JUSTICIA. DECRETO 1890/99 Y DECRETO 200/03

213

Page 214: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

11,417,259 11,417,259

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 140,429 140,429

3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 140,429 140,429

3 5 2 CESANTIAS 6,049,524 6,049,524

3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 2,048,490 2,048,490

3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 4,001,034 4,001,034

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

5,227,306 5,227,306

3 5 3 44 SEGURO DE VIDA (LEY 16/88) 5,227,306 5,227,306

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 75,359,382 75,359,382

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 75,359,382 75,359,382

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 75,359,382 75,359,382

C . INVERSION 93,860,708 93,860,708

UNIDAD: 290101

GESTION GENERAL 93,860,708 93,860,708

214

Page 215: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 2902

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

TOTAL PRESUPUESTO: 194,776,579,446 6,497,500,000 201,274,079,446

A . FUNCIONAMIENTO 168,637,285,989 1,997,500,000 170,634,785,989

UNIDAD: 290200

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

168,637,285,989 1,997,500,000 170,634,785,989

1 GASTOS DE PERSONAL 135,827,162,810 400,000,000 136,227,162,810

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 102,662,496,088 102,662,496,088

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 65,057,524,171 65,057,524,171

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,199,411,103 1,199,411,103

1 0 1 5 OTROS 23,395,223,687 23,395,223,687

1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

11,000,000,000 11,000,000,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

2,010,337,127 2,010,337,127

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 257,000,000 400,000,000 657,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

32,907,666,722 32,907,666,722

2 GASTOS GENERALES 28,788,457,956 1,597,500,000 30,385,957,956

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 539,880,329 539,880,329

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 28,248,577,627 1,597,500,000 29,846,077,627

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,021,665,223 4,021,665,223

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 277,789,912 277,789,912

215

Page 216: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 ORDEN NACIONAL 277,789,912 277,789,912

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 277,789,912 277,789,912

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

350,000,000 350,000,000

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

350,000,000 350,000,000

3 5 3 44 SEGURO DE VIDA (LEY 16/88) 350,000,000 350,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,393,875,311 3,393,875,311

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,393,875,311 3,393,875,311

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,393,875,311 3,393,875,311

C . INVERSION 26,139,293,457 4,500,000,000 30,639,293,457

UNIDAD: 290200

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

26,139,293,457 4,500,000,000 30,639,293,457

216

Page 217: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3201

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

TOTAL PRESUPUESTO: 267,020,612,452 267,020,612,452

A . FUNCIONAMIENTO 145,285,562,452 145,285,562,452

UNIDAD: 320101

GESTION GENERAL 87,192,641,443 87,192,641,443

1 GASTOS DE PERSONAL 31,325,830,440 31,325,830,440

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 23,717,175,447 23,717,175,447

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 17,260,542,079 17,260,542,079

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,409,594,817 1,409,594,817

1 0 1 5 OTROS 4,680,522,073 4,680,522,073

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

366,516,478 366,516,478

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

7,608,654,993 7,608,654,993

2 GASTOS GENERALES 7,297,711,000 7,297,711,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 80,100,000 80,100,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 7,217,611,000 7,217,611,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48,569,100,003 48,569,100,003

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 27,025,065,336 27,025,065,336

3 2 1 ORDEN NACIONAL 27,025,065,336 27,025,065,336

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 314,925,336 314,925,336

217

Page 218: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 18 FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL DISTRIBUCION COMITE FONDO-MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE ARTICULO 24 LEY 344 DE 1996.

5,987,200,000 5,987,200,000

3 2 1 23 INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

5,780,200,000 5,780,200,000

3 2 1 24 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO.

3,959,700,000 3,959,700,000

3 2 1 25 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE RECURSOS BIOLOGICOS

5,340,140,000 5,340,140,000

3 2 1 26 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS

5,642,900,000 5,642,900,000

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

20,999,000,000 20,999,000,000

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 20,999,000,000 20,999,000,000

3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 14,500,000,000 14,500,000,000

3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 2,639,000,000 2,639,000,000

3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 3,860,000,000 3,860,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 545,034,667 545,034,667

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 545,034,667 545,034,667

3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

545,034,667 545,034,667

UNIDAD: 320102

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA 30,442,487,178 30,442,487,178

1 GASTOS DE PERSONAL 27,257,043,178 27,257,043,178

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 20,289,322,696 20,289,322,696

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 15,868,797,531 15,868,797,531

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 343,902,072 343,902,072

218

Page 219: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

1 0 1 5 OTROS 4,021,649,714 4,021,649,714

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

54,973,379 54,973,379

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

6,967,720,482 6,967,720,482

2 GASTOS GENERALES 2,940,444,000 2,940,444,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 143,891,000 143,891,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,796,553,000 2,796,553,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 245,000,000 245,000,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 75,000,000 75,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 75,000,000 75,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 75,000,000 75,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 170,000,000 170,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 170,000,000 170,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 170,000,000 170,000,000

UNIDAD: 320104

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA

27,650,433,831 27,650,433,831

1 GASTOS DE PERSONAL 21,907,416,837 21,907,416,837

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 9,888,378,703 9,888,378,703

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,429,375,912 3,429,375,912

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 426,705,200 426,705,200

1 0 1 5 OTROS 977,424,483 977,424,483

1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

5,000,000,000 5,000,000,000

219

Page 220: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

54,873,108 54,873,108

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 10,350,000,000 10,350,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

1,669,038,134 1,669,038,134

2 GASTOS GENERALES 5,675,016,994 5,675,016,994

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 4,743,000 4,743,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5,670,273,994 5,670,273,994

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 68,000,000 68,000,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 18,000,000 18,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 18,000,000 18,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 18,000,000 18,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 50,000,000 50,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 50,000,000 50,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 50,000,000 50,000,000

C . INVERSION 121,735,050,000 121,735,050,000

UNIDAD: 320101

GESTION GENERAL 93,677,550,000 93,677,550,000

UNIDAD: 320102

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA 23,107,500,000 23,107,500,000

UNIDAD: 320104

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA

4,950,000,000 4,950,000,000

220

Page 221: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

221

Page 222: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3202

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM

TOTAL PRESUPUESTO: 54,598,354,712 7,954,400,000 62,552,754,712

A . FUNCIONAMIENTO 41,917,354,712 41,917,354,712

UNIDAD: 320200

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM

41,917,354,712 41,917,354,712

1 GASTOS DE PERSONAL 25,322,236,017 25,322,236,017

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 18,814,915,268 18,814,915,268

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 12,715,353,012 12,715,353,012

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 563,567,558 563,567,558

1 0 1 5 OTROS 4,225,010,698 4,225,010,698

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

1,310,984,000 1,310,984,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 6,798,000 6,798,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

6,500,522,749 6,500,522,749

2 GASTOS GENERALES 16,465,638,712 16,465,638,712

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 91,444,658 91,444,658

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 16,374,194,054 16,374,194,054

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 129,479,983 129,479,983

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 105,479,983 105,479,983

3 2 1 ORDEN NACIONAL 105,479,983 105,479,983

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 105,479,983 105,479,983

222

Page 223: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 24,000,000 24,000,000

3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 24,000,000 24,000,000

3 4 1 73 INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACION DEL CAMBIO GLOBAL -IAI-CONTRIBUCION VOLUNTARIA (LEY 304/96)

24,000,000 24,000,000

C . INVERSION 12,681,000,000 7,954,400,000 20,635,400,000

UNIDAD: 320200

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM

12,681,000,000 7,954,400,000 20,635,400,000

223

Page 224: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

FONDO NACIONAL AMBIENTAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3204

FONDO NACIONAL AMBIENTAL

TOTAL PRESUPUESTO: 64,946,249,960 64,946,249,960

A . FUNCIONAMIENTO 27,101,949,960 27,101,949,960

UNIDAD: 320401

GESTION GENERAL 27,101,949,960 27,101,949,960

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27,101,949,960 27,101,949,960

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 377,424,960 377,424,960

3 2 1 ORDEN NACIONAL 377,424,960 377,424,960

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 377,424,960 377,424,960

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 26,724,525,000 26,724,525,000

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

26,724,525,000 26,724,525,000

3 6 3 157 TRANSFERIR A LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA. ARTICULO 96 LEY 633 DE 2000

26,724,525,000 26,724,525,000

C . INVERSION 37,844,300,000 37,844,300,000

UNIDAD: 320401

GESTION GENERAL 37,844,300,000 37,844,300,000

224

Page 225: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE (CVS)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3208

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE (CVS)

TOTAL PRESUPUESTO: 2,539,123,372 2,539,123,372

A . FUNCIONAMIENTO 2,539,123,372 2,539,123,372

UNIDAD: 320800

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE (CVS)

2,539,123,372 2,539,123,372

1 GASTOS DE PERSONAL 1,581,693,878 1,581,693,878

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,118,052,658 1,118,052,658

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 792,164,773 792,164,773

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 46,554,066 46,554,066

1 0 1 5 OTROS 279,333,819 279,333,819

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

463,641,220 463,641,220

2 GASTOS GENERALES 950,527,014 950,527,014

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 203,922,725 203,922,725

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 746,604,289 746,604,289

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,902,480 6,902,480

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 6,902,480 6,902,480

3 2 1 ORDEN NACIONAL 6,902,480 6,902,480

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 6,902,480 6,902,480

225

Page 226: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3209

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ)

TOTAL PRESUPUESTO: 4,333,390,000 4,333,390,000

A . FUNCIONAMIENTO 4,333,390,000 4,333,390,000

UNIDAD: 320900

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ)

4,333,390,000 4,333,390,000

1 GASTOS DE PERSONAL 3,612,390,000 3,612,390,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,849,490,000 2,849,490,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,160,000,000 2,160,000,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 123,620,000 123,620,000

1 0 1 5 OTROS 550,200,000 550,200,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

15,670,000 15,670,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

762,900,000 762,900,000

2 GASTOS GENERALES 331,300,000 331,300,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,900,000 2,900,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 328,400,000 328,400,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 389,700,000 389,700,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 9,700,000 9,700,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 9,700,000 9,700,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 9,700,000 9,700,000

226

Page 227: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

380,000,000 380,000,000

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 380,000,000 380,000,000

3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 380,000,000 380,000,000

227

Page 228: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - CORPOURABA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3210

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - CORPOURABA

TOTAL PRESUPUESTO: 2,862,329,030 2,862,329,030

A . FUNCIONAMIENTO 2,862,329,030 2,862,329,030

UNIDAD: 321000

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - CORPOURABA

2,862,329,030 2,862,329,030

1 GASTOS DE PERSONAL 2,773,200,000 2,773,200,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,250,200,000 2,250,200,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,659,000,000 1,659,000,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 112,000,000 112,000,000

1 0 1 5 OTROS 479,200,000 479,200,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

523,000,000 523,000,000

2 GASTOS GENERALES 75,600,000 75,600,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 75,600,000 75,600,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,529,030 13,529,030

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 13,529,030 13,529,030

3 2 1 ORDEN NACIONAL 13,529,030 13,529,030

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 13,529,030 13,529,030

228

Page 229: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3211

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)

TOTAL PRESUPUESTO: 2,913,074,924 2,913,074,924

A . FUNCIONAMIENTO 2,913,074,924 2,913,074,924

UNIDAD: 321100

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)

2,913,074,924 2,913,074,924

1 GASTOS DE PERSONAL 2,905,204,924 2,905,204,924

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,112,063,739 2,112,063,739

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,500,358,210 1,500,358,210

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 188,330,239 188,330,239

1 0 1 5 OTROS 422,696,290 422,696,290

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

679,000 679,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 37,038,000 37,038,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

756,103,185 756,103,185

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,870,000 7,870,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 7,870,000 7,870,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 7,870,000 7,870,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 7,870,000 7,870,000

229

Page 230: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3214

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA)

TOTAL PRESUPUESTO: 1,645,645,910 1,645,645,910

A . FUNCIONAMIENTO 1,645,645,910 1,645,645,910

UNIDAD: 321400

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA)

1,645,645,910 1,645,645,910

1 GASTOS DE PERSONAL 1,521,346,540 1,521,346,540

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,186,406,750 1,186,406,750

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 950,027,930 950,027,930

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 23,030,800 23,030,800

1 0 1 5 OTROS 213,348,020 213,348,020

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

334,939,790 334,939,790

2 GASTOS GENERALES 116,554,800 116,554,800

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 6,967,950 6,967,950

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 109,586,850 109,586,850

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,744,570 7,744,570

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 7,744,570 7,744,570

3 2 1 ORDEN NACIONAL 7,744,570 7,744,570

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 7,744,570 7,744,570

230

Page 231: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA (CARDER)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3215

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA (CARDER)

TOTAL PRESUPUESTO: 2,089,902,295 2,089,902,295

A . FUNCIONAMIENTO 2,089,902,295 2,089,902,295

UNIDAD: 321500

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA (CARDER)

2,089,902,295 2,089,902,295

1 GASTOS DE PERSONAL 1,921,767,781 1,921,767,781

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,528,761,707 1,528,761,707

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,177,590,092 1,177,590,092

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 123,428,854 123,428,854

1 0 1 5 OTROS 227,742,761 227,742,761

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

393,006,074 393,006,074

2 GASTOS GENERALES 156,505,154 156,505,154

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 35,475,824 35,475,824

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 121,029,330 121,029,330

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,629,360 11,629,360

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 11,629,360 11,629,360

3 2 1 ORDEN NACIONAL 11,629,360 11,629,360

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 11,629,360 11,629,360

231

Page 232: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARINO (CORPONARINO)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3216

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARINO (CORPONARINO)

TOTAL PRESUPUESTO: 2,001,954,000 2,001,954,000

A . FUNCIONAMIENTO 2,001,954,000 2,001,954,000

UNIDAD: 321600

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARINO (CORPONARINO)

2,001,954,000 2,001,954,000

1 GASTOS DE PERSONAL 1,913,612,960 1,913,612,960

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,475,376,700 1,475,376,700

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,136,109,120 1,136,109,120

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 38,490,070 38,490,070

1 0 1 5 OTROS 296,512,280 296,512,280

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

4,265,230 4,265,230

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

438,236,260 438,236,260

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 88,341,040 88,341,040

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 5,941,040 5,941,040

3 2 1 ORDEN NACIONAL 5,941,040 5,941,040

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 5,941,040 5,941,040

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

82,400,000 82,400,000

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 82,400,000 82,400,000

3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 82,400,000 82,400,000

232

Page 233: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3217

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR)

TOTAL PRESUPUESTO: 2,867,990,235 2,867,990,235

A . FUNCIONAMIENTO 2,867,990,235 2,867,990,235

UNIDAD: 321700

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR)

2,867,990,235 2,867,990,235

1 GASTOS DE PERSONAL 2,857,590,235 2,857,590,235

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,312,011,235 2,312,011,235

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,918,554,235 1,918,554,235

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 123,118,000 123,118,000

1 0 1 5 OTROS 270,339,000 270,339,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

545,579,000 545,579,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,400,000 10,400,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 10,400,000 10,400,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 10,400,000 10,400,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 10,400,000 10,400,000

233

Page 234: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3218

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)

TOTAL PRESUPUESTO: 2,938,559,160 2,938,559,160

A . FUNCIONAMIENTO 2,938,559,160 2,938,559,160

UNIDAD: 321800

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)

2,938,559,160 2,938,559,160

1 GASTOS DE PERSONAL 2,544,059,160 2,544,059,160

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,153,195,980 2,153,195,980

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,580,643,700 1,580,643,700

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 183,130,260 183,130,260

1 0 1 5 OTROS 389,422,020 389,422,020

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

390,863,180 390,863,180

2 GASTOS GENERALES 394,500,000 394,500,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 394,500,000 394,500,000

234

Page 235: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3219

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR)

TOTAL PRESUPUESTO: 2,297,200,000 2,297,200,000

A . FUNCIONAMIENTO 2,297,200,000 2,297,200,000

UNIDAD: 321900

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR)

2,297,200,000 2,297,200,000

1 GASTOS DE PERSONAL 2,234,913,000 2,234,913,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,802,493,000 1,802,493,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,292,343,000 1,292,343,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 112,890,000 112,890,000

1 0 1 5 OTROS 397,260,000 397,260,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

432,420,000 432,420,000

2 GASTOS GENERALES 56,215,000 56,215,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 56,215,000 56,215,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,072,000 6,072,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 6,072,000 6,072,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 6,072,000 6,072,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 6,072,000 6,072,000

235

Page 236: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (CRC)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3221

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (CRC)

TOTAL PRESUPUESTO: 4,449,917,323 4,449,917,323

A . FUNCIONAMIENTO 4,449,917,323 4,449,917,323

UNIDAD: 322100

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (CRC)

4,449,917,323 4,449,917,323

1 GASTOS DE PERSONAL 4,439,913,926 4,439,913,926

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 3,645,860,249 3,645,860,249

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,930,365,345 2,930,365,345

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 35,849,750 35,849,750

1 0 1 5 OTROS 679,645,154 679,645,154

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

794,053,677 794,053,677

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,003,398 10,003,398

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 10,003,398 10,003,398

3 2 1 ORDEN NACIONAL 10,003,398 10,003,398

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 10,003,398 10,003,398

236

Page 237: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3222

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)

TOTAL PRESUPUESTO: 3,799,731,347 3,799,731,347

A . FUNCIONAMIENTO 3,799,731,347 3,799,731,347

UNIDAD: 322200

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)

3,799,731,347 3,799,731,347

1 GASTOS DE PERSONAL 3,711,800,000 3,711,800,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 3,161,800,000 3,161,800,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,697,800,000 2,697,800,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 113,300,000 113,300,000

1 0 1 5 OTROS 350,700,000 350,700,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

550,000,000 550,000,000

2 GASTOS GENERALES 74,700,000 74,700,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,700,000 2,700,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 72,000,000 72,000,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,231,347 13,231,347

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 13,231,347 13,231,347

3 2 1 ORDEN NACIONAL 13,231,347 13,231,347

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 13,231,347 13,231,347

237

Page 238: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3223

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA

TOTAL PRESUPUESTO: 1,878,670,320 1,878,670,320

A . FUNCIONAMIENTO 1,878,670,320 1,878,670,320

UNIDAD: 322300

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA

1,878,670,320 1,878,670,320

1 GASTOS DE PERSONAL 1,382,000,000 1,382,000,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,012,000,000 1,012,000,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 780,000,000 780,000,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 49,000,000 49,000,000

1 0 1 5 OTROS 180,000,000 180,000,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

3,000,000 3,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

370,000,000 370,000,000

2 GASTOS GENERALES 480,000,000 480,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 480,000,000 480,000,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16,670,320 16,670,320

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 16,670,320 16,670,320

3 2 1 ORDEN NACIONAL 16,670,320 16,670,320

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 16,670,320 16,670,320

238

Page 239: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3224

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA

TOTAL PRESUPUESTO: 3,223,430,000 3,223,430,000

A . FUNCIONAMIENTO 1,859,930,000 1,859,930,000

UNIDAD: 322400

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA

1,859,930,000 1,859,930,000

1 GASTOS DE PERSONAL 1,793,830,000 1,793,830,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,375,730,000 1,375,730,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 972,830,000 972,830,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 140,100,000 140,100,000

1 0 1 5 OTROS 260,200,000 260,200,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

2,600,000 2,600,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 36,000,000 36,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

382,100,000 382,100,000

2 GASTOS GENERALES 59,500,000 59,500,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,500,000 2,500,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 57,000,000 57,000,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,600,000 6,600,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 6,600,000 6,600,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 6,600,000 6,600,000

239

Page 240: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 6,600,000 6,600,000

C . INVERSION 1,363,500,000 1,363,500,000

UNIDAD: 322400

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA

1,363,500,000 1,363,500,000

240

Page 241: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3226

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA

TOTAL PRESUPUESTO: 2,908,479,162 2,908,479,162

A . FUNCIONAMIENTO 1,830,279,162 1,830,279,162

UNIDAD: 322600

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA

1,830,279,162 1,830,279,162

1 GASTOS DE PERSONAL 1,591,484,383 1,591,484,383

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,283,447,144 1,283,447,144

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 894,434,745 894,434,745

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 122,214,690 122,214,690

1 0 1 5 OTROS 266,797,709 266,797,709

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

308,037,239 308,037,239

2 GASTOS GENERALES 228,202,947 228,202,947

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 9,813,270 9,813,270

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 218,389,677 218,389,677

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,591,832 10,591,832

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 10,591,832 10,591,832

3 2 1 ORDEN NACIONAL 10,591,832 10,591,832

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 10,591,832 10,591,832

241

Page 242: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

C . INVERSION 1,078,200,000 1,078,200,000

UNIDAD: 322600

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA

1,078,200,000 1,078,200,000

242

Page 243: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3227

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA

TOTAL PRESUPUESTO: 2,566,047,348 2,566,047,348

A . FUNCIONAMIENTO 2,016,147,348 2,016,147,348

UNIDAD: 322700

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA

2,016,147,348 2,016,147,348

1 GASTOS DE PERSONAL 1,869,593,100 1,869,593,100

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,557,928,214 1,557,928,214

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,127,585,103 1,127,585,103

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 147,717,439 147,717,439

1 0 1 5 OTROS 281,287,650 281,287,650

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

1,338,022 1,338,022

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

311,664,886 311,664,886

2 GASTOS GENERALES 136,280,248 136,280,248

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 136,280,248 136,280,248

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,274,000 10,274,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 10,274,000 10,274,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 10,274,000 10,274,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 10,274,000 10,274,000

243

Page 244: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

C . INVERSION 549,900,000 549,900,000

UNIDAD: 322700

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA

549,900,000 549,900,000

244

Page 245: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3228

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA

TOTAL PRESUPUESTO: 2,896,216,440 2,896,216,440

A . FUNCIONAMIENTO 1,785,616,440 1,785,616,440

UNIDAD: 322800

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA

1,785,616,440 1,785,616,440

1 GASTOS DE PERSONAL 1,609,474,440 1,609,474,440

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,249,900,440 1,249,900,440

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 915,379,440 915,379,440

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 121,319,000 121,319,000

1 0 1 5 OTROS 211,939,000 211,939,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

1,263,000 1,263,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 21,331,000 21,331,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

338,243,000 338,243,000

2 GASTOS GENERALES 165,494,000 165,494,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 3,611,000 3,611,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 161,883,000 161,883,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,648,000 10,648,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 10,648,000 10,648,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 10,648,000 10,648,000

245

Page 246: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 10,648,000 10,648,000

C . INVERSION 1,110,600,000 1,110,600,000

UNIDAD: 322800

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA

1,110,600,000 1,110,600,000

246

Page 247: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA (CORPORINOQUIA)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3229

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA (CORPORINOQUIA)

TOTAL PRESUPUESTO: 1,696,171,598 1,696,171,598

A . FUNCIONAMIENTO 1,696,171,598 1,696,171,598

UNIDAD: 322900

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA (CORPORINOQUIA)

1,696,171,598 1,696,171,598

1 GASTOS DE PERSONAL 1,602,420,598 1,602,420,598

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,282,020,598 1,282,020,598

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 951,740,000 951,740,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 137,707,000 137,707,000

1 0 1 5 OTROS 192,210,598 192,210,598

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

363,000 363,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

320,400,000 320,400,000

2 GASTOS GENERALES 93,751,000 93,751,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 93,751,000 93,751,000

247

Page 248: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3230

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE)

TOTAL PRESUPUESTO: 2,819,773,835 2,819,773,835

A . FUNCIONAMIENTO 1,921,573,835 1,921,573,835

UNIDAD: 323000

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE)

1,921,573,835 1,921,573,835

1 GASTOS DE PERSONAL 1,913,573,835 1,913,573,835

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,444,416,934 1,444,416,934

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,013,137,548 1,013,137,548

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 169,258,660 169,258,660

1 0 1 5 OTROS 262,020,726 262,020,726

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

469,156,901 469,156,901

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,000,000 8,000,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 8,000,000 8,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 8,000,000 8,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 8,000,000 8,000,000

C . INVERSION 898,200,000 898,200,000

UNIDAD: 323000

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE)

898,200,000 898,200,000

248

Page 249: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3231

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM)

TOTAL PRESUPUESTO: 3,455,590,440 3,455,590,440

A . FUNCIONAMIENTO 1,745,590,440 1,745,590,440

UNIDAD: 323100

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM)

1,745,590,440 1,745,590,440

1 GASTOS DE PERSONAL 1,708,062,390 1,708,062,390

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,397,370,100 1,397,370,100

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,073,348,580 1,073,348,580

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 114,724,490 114,724,490

1 0 1 5 OTROS 207,910,650 207,910,650

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

1,386,380 1,386,380

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

310,692,290 310,692,290

2 GASTOS GENERALES 27,661,680 27,661,680

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 1,372,990 1,372,990

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 26,288,690 26,288,690

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,866,370 9,866,370

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 9,866,370 9,866,370

3 2 1 ORDEN NACIONAL 9,866,370 9,866,370

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 9,866,370 9,866,370

249

Page 250: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

C . INVERSION 1,710,000,000 1,710,000,000

UNIDAD: 323100

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM)

1,710,000,000 1,710,000,000

250

Page 251: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3232

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)

TOTAL PRESUPUESTO: 1,924,865,364 1,924,865,364

A . FUNCIONAMIENTO 1,924,865,364 1,924,865,364

UNIDAD: 323200

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)

1,924,865,364 1,924,865,364

1 GASTOS DE PERSONAL 1,909,865,364 1,909,865,364

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,299,865,364 1,299,865,364

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 964,865,364 964,865,364

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 95,000,000 95,000,000

1 0 1 5 OTROS 220,000,000 220,000,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

20,000,000 20,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

610,000,000 610,000,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,000,000 15,000,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 15,000,000 15,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 15,000,000 15,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 15,000,000 15,000,000

251

Page 252: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO (CRA)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3233

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO (CRA)

TOTAL PRESUPUESTO: 1,632,000,000 1,632,000,000

A . FUNCIONAMIENTO 1,632,000,000 1,632,000,000

UNIDAD: 323300

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA

1,632,000,000 1,632,000,000

1 GASTOS DE PERSONAL 1,622,000,000 1,622,000,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,304,000,000 1,304,000,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 978,000,000 978,000,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 148,000,000 148,000,000

1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

178,000,000 178,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

318,000,000 318,000,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,000,000 10,000,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 10,000,000 10,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 10,000,000 10,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 10,000,000 10,000,000

252

Page 253: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3234

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS)

TOTAL PRESUPUESTO: 1,618,800,000 1,618,800,000

A . FUNCIONAMIENTO 1,618,800,000 1,618,800,000

UNIDAD: 323400

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS)

1,618,800,000 1,618,800,000

1 GASTOS DE PERSONAL 1,498,800,000 1,498,800,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,170,900,000 1,170,900,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 831,000,000 831,000,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 130,400,000 130,400,000

1 0 1 5 OTROS 205,800,000 205,800,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

3,700,000 3,700,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

327,900,000 327,900,000

2 GASTOS GENERALES 108,400,000 108,400,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 4,300,000 4,300,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 104,100,000 104,100,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,600,000 11,600,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 11,600,000 11,600,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 11,600,000 11,600,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 11,600,000 11,600,000

253

Page 254: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3235

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA)

TOTAL PRESUPUESTO: 2,716,475,139 2,716,475,139

A . FUNCIONAMIENTO 1,816,475,139 1,816,475,139

UNIDAD: 323500

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA)

1,816,475,139 1,816,475,139

1 GASTOS DE PERSONAL 1,722,553,139 1,722,553,139

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,278,135,139 1,278,135,139

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 869,654,583 869,654,583

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 164,801,220 164,801,220

1 0 1 5 OTROS 243,679,336 243,679,336

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

444,418,000 444,418,000

2 GASTOS GENERALES 80,766,000 80,766,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 6,968,000 6,968,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 73,798,000 73,798,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,156,000 13,156,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 13,156,000 13,156,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 13,156,000 13,156,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 13,156,000 13,156,000

C . INVERSION 900,000,000 900,000,000

UNIDAD: 323500

254

Page 255: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA)

900,000,000 900,000,000

255

Page 256: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3236

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR)

TOTAL PRESUPUESTO: 2,174,127,500 2,174,127,500

A . FUNCIONAMIENTO 1,832,127,500 1,832,127,500

UNIDAD: 323600

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR)

1,832,127,500 1,832,127,500

1 GASTOS DE PERSONAL 1,699,476,981 1,699,476,981

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,262,259,233 1,262,259,233

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 916,880,502 916,880,502

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 121,098,731 121,098,731

1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

224,280,000 224,280,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 40,960,000 40,960,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

396,257,748 396,257,748

2 GASTOS GENERALES 102,400,000 102,400,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 102,400,000 102,400,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30,250,519 30,250,519

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 30,250,519 30,250,519

3 2 1 ORDEN NACIONAL 30,250,519 30,250,519

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 30,250,519 30,250,519

256

Page 257: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

C . INVERSION 342,000,000 342,000,000

UNIDAD: 323600

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR)

342,000,000 342,000,000

257

Page 258: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3237

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO

TOTAL PRESUPUESTO: 1,025,696,935 1,025,696,935

A . FUNCIONAMIENTO 715,196,935 715,196,935

UNIDAD: 323700

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO (CORPOGUAVIO)

715,196,935 715,196,935

1 GASTOS DE PERSONAL 378,061,000 378,061,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 378,061,000 378,061,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 308,650,000 308,650,000

1 0 1 5 OTROS 69,411,000 69,411,000

2 GASTOS GENERALES 336,573,435 336,573,435

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 336,573,435 336,573,435

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 562,500 562,500

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 562,500 562,500

3 2 1 ORDEN NACIONAL 562,500 562,500

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 562,500 562,500

C . INVERSION 310,500,000 310,500,000

UNIDAD: 323700

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO (CORPOGUAVIO)

310,500,000 310,500,000

258

Page 259: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3238

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE

TOTAL PRESUPUESTO: 1,880,641,150 1,880,641,150

A . FUNCIONAMIENTO 1,880,641,150 1,880,641,150

UNIDAD: 323800

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE (CARDIQUE)

1,880,641,150 1,880,641,150

1 GASTOS DE PERSONAL 1,815,983,150 1,815,983,150

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,442,161,646 1,442,161,646

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,025,971,274 1,025,971,274

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 166,895,808 166,895,808

1 0 1 5 OTROS 249,294,564 249,294,564

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

373,821,504 373,821,504

2 GASTOS GENERALES 49,805,000 49,805,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 1,306,000 1,306,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 48,499,000 48,499,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14,853,000 14,853,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 14,853,000 14,853,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 14,853,000 14,853,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 14,853,000 14,853,000

259

Page 260: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR (CSB)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3239

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR (CSB)

TOTAL PRESUPUESTO: 2,102,447,117 2,102,447,117

A . FUNCIONAMIENTO 2,102,447,117 2,102,447,117

UNIDAD: 323900

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR (CSB)

2,102,447,117 2,102,447,117

1 GASTOS DE PERSONAL 2,022,300,000 2,022,300,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,596,300,000 1,596,300,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,173,000,000 1,173,000,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 162,000,000 162,000,000

1 0 1 5 OTROS 260,000,000 260,000,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

1,300,000 1,300,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

426,000,000 426,000,000

2 GASTOS GENERALES 73,647,117 73,647,117

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 73,647,117 73,647,117

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,500,000 6,500,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 6,500,000 6,500,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 6,500,000 6,500,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 6,500,000 6,500,000

260

Page 261: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE CULTURA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3301

MINISTERIO DE CULTURA

TOTAL PRESUPUESTO: 278,413,211,442 278,413,211,442

A . FUNCIONAMIENTO 199,901,522,542 199,901,522,542

UNIDAD: 330101

GESTION GENERAL 199,901,522,542 199,901,522,542

1 GASTOS DE PERSONAL 20,937,149,629 20,937,149,629

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 15,647,906,558 15,647,906,558

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 10,530,859,536 10,530,859,536

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,845,861,720 1,845,861,720

1 0 1 5 OTROS 3,049,126,430 3,049,126,430

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

222,058,872 222,058,872

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 739,475,988 739,475,988

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

4,549,767,083 4,549,767,083

2 GASTOS GENERALES 26,933,000,000 26,933,000,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 600,000,000 600,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 26,333,000,000 26,333,000,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 152,031,372,913 152,031,372,913

3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO

42,462,146,854 42,462,146,854

3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO

42,462,146,854 42,462,146,854

3 1 1 1 ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA - CONVENIOS SECTOR PRIVADO

42,462,146,854 42,462,146,854

261

Page 262: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE CULTURA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 86,274,426,925 86,274,426,925

3 2 1 ORDEN NACIONAL 13,489,839,866 13,489,839,866

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 244,679,612 244,679,612

3 2 1 2 ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA - CONVENIOS SECTOR PUBLICO

13,245,160,254 13,245,160,254

3 2 7 MUNICIPIOS 14,000,000,000 14,000,000,000

3 2 7 8 RECURSOS A MUNICIPIOS, ESPECTACULOS PUBLICOS ART. 7 DE LA LEY 1493 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011

14,000,000,000 14,000,000,000

3 2 10 OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL

58,784,587,059 58,784,587,059

3 2 10 2 RECURSOS IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO TELEFONIA MOVIL - ARTICULO 72 LEY 1607 DE 2012

58,784,587,059 58,784,587,059

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 23,294,799,134 23,294,799,134

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,758,340,000 2,758,340,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,584,114,718 2,584,114,718

3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

174,225,282 174,225,282

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20,536,459,134 20,536,459,134

3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

3,949,975,997 3,949,975,997

3 6 3 166 GASTOS INHERENTES AL DESARROLLO DE LA LEY 1379 DE 2010

16,586,483,137 16,586,483,137

C . INVERSION 78,511,688,900 78,511,688,900

UNIDAD: 330101

GESTION GENERAL 78,511,688,900 78,511,688,900

262

Page 263: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3304

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

TOTAL PRESUPUESTO: 10,729,205,392 12,168,041,213 22,897,246,605

A . FUNCIONAMIENTO 9,217,677,892 2,268,041,213 11,485,719,105

UNIDAD: 330400

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 9,217,677,892 2,268,041,213 11,485,719,105

1 GASTOS DE PERSONAL 7,772,675,535 7,772,675,535

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 5,491,541,798 5,491,541,798

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,969,026,414 3,969,026,414

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 384,688,525 384,688,525

1 0 1 5 OTROS 1,124,913,767 1,124,913,767

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

12,913,092 12,913,092

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 595,364,329 595,364,329

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

1,685,769,408 1,685,769,408

2 GASTOS GENERALES 1,416,462,469 2,146,696,830 3,563,159,299

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 90,798,145 90,798,145

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,416,462,469 2,055,898,685 3,472,361,154

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28,539,888 121,344,383 149,884,271

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 28,539,888 28,539,888

3 2 1 ORDEN NACIONAL 28,539,888 28,539,888

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 28,539,888 28,539,888

263

Page 264: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 74,700,000 74,700,000

3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 74,700,000 74,700,000

3 4 1 130 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE ARCHIVOS IBEROAMERICANOS -ADAI- LEY 558 DE 2001.

63,000,000 63,000,000

3 4 1 131 CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS (ICA) LEY 927 DE 2004.

11,700,000 11,700,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 46,644,383 46,644,383

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 46,644,383 46,644,383

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 44,609,000 44,609,000

3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

2,035,383 2,035,383

C . INVERSION 1,511,527,500 9,900,000,000 11,411,527,500

UNIDAD: 330400

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 1,511,527,500 9,900,000,000 11,411,527,500

264

Page 265: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3305

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA

TOTAL PRESUPUESTO: 7,402,899,967 1,379,589,885 8,782,489,852

A . FUNCIONAMIENTO 4,801,082,467 635,354,831 5,436,437,298

UNIDAD: 330500

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA

4,801,082,467 635,354,831 5,436,437,298

1 GASTOS DE PERSONAL 3,659,999,292 141,100,000 3,801,099,292

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,721,229,564 2,721,229,564

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,957,188,888 1,957,188,888

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 114,236,856 114,236,856

1 0 1 5 OTROS 552,032,671 552,032,671

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

97,771,149 97,771,149

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 33,128,315 141,100,000 174,228,315

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

905,641,413 905,641,413

2 GASTOS GENERALES 1,056,083,175 464,254,831 1,520,338,006

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 18,540,000 18,540,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,056,083,175 445,714,831 1,501,798,006

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 85,000,000 30,000,000 115,000,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 15,000,000 15,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 15,000,000 15,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 15,000,000 15,000,000

265

Page 266: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 70,000,000 30,000,000 100,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 70,000,000 30,000,000 100,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 70,000,000 30,000,000 100,000,000

C . INVERSION 2,601,817,500 744,235,054 3,346,052,554

UNIDAD: 330500

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA

2,601,817,500 744,235,054 3,346,052,554

266

Page 267: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO CARO Y CUERVO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3307

INSTITUTO CARO Y CUERVO

TOTAL PRESUPUESTO: 7,713,130,015 423,613,100 8,136,743,115

A . FUNCIONAMIENTO 5,338,345,015 357,883,242 5,696,228,257

UNIDAD: 330700

INSTITUTO CARO Y CUERVO 5,338,345,015 357,883,242 5,696,228,257

1 GASTOS DE PERSONAL 4,570,598,502 163,790,559 4,734,389,061

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 3,432,107,257 12,740,154 3,444,847,411

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,583,300,836 2,583,300,836

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 114,311,445 114,311,445

1 0 1 5 OTROS 717,536,572 717,536,572

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

16,958,404 12,740,154 29,698,558

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 38,631,268 151,050,405 189,681,673

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

1,099,859,977 1,099,859,977

2 GASTOS GENERALES 749,081,135 194,092,683 943,173,818

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 15,000,000 15,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 734,081,135 194,092,683 928,173,818

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18,665,378 18,665,378

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 13,665,378 13,665,378

3 2 1 ORDEN NACIONAL 13,665,378 13,665,378

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 13,665,378 13,665,378

267

Page 268: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO CARO Y CUERVO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,000,000 5,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,000,000 5,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,000,000 5,000,000

C . INVERSION 2,374,785,000 65,729,858 2,440,514,858

UNIDAD: 330700

INSTITUTO CARO Y CUERVO 2,374,785,000 65,729,858 2,440,514,858

268

Page 269: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3401

AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TOTAL PRESUPUESTO: 35,010,756,671 35,010,756,671

A . FUNCIONAMIENTO 30,210,756,671 30,210,756,671

UNIDAD: 340101

GESTION GENERAL 30,210,756,671 30,210,756,671

1 GASTOS DE PERSONAL 23,593,595,998 23,593,595,998

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 18,121,464,846 18,121,464,846

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 11,346,149,793 11,346,149,793

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,103,626,555 2,103,626,555

1 0 1 5 OTROS 4,481,688,498 4,481,688,498

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

190,000,000 190,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 102,000,000 102,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

5,370,131,152 5,370,131,152

2 GASTOS GENERALES 6,368,967,707 6,368,967,707

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 35,020,000 35,020,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 6,333,947,707 6,333,947,707

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 248,192,966 248,192,966

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 40,000,000 40,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 40,000,000 40,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 40,000,000 40,000,000

269

Page 270: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 208,192,966 208,192,966

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 208,192,966 208,192,966

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 94,557,608 94,557,608

3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

113,635,358 113,635,358

C . INVERSION 4,800,000,000 4,800,000,000

UNIDAD: 340101

GESTION GENERAL 4,800,000,000 4,800,000,000

270

Page 271: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3501

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

TOTAL PRESUPUESTO: 521,799,761,211 521,799,761,211

A . FUNCIONAMIENTO 370,869,351,211 370,869,351,211

UNIDAD: 350101

GESTION GENERAL 348,584,245,962 348,584,245,962

1 GASTOS DE PERSONAL 48,964,624,779 48,964,624,779

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 40,234,130,078 40,234,130,078

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 12,955,370,054 12,955,370,054

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,180,060,426 2,180,060,426

1 0 1 5 OTROS 9,262,528,857 9,262,528,857

1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

15,398,138,660 15,398,138,660

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

438,032,081 438,032,081

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2,176,390,000 2,176,390,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

6,554,104,701 6,554,104,701

2 GASTOS GENERALES 32,946,892,530 32,946,892,530

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 9,528,807,397 9,528,807,397

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 23,418,085,133 23,418,085,133

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39,354,123,947 39,354,123,947

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 931,393,055 931,393,055

3 2 1 ORDEN NACIONAL 931,393,055 931,393,055

271

Page 272: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 931,393,055 931,393,055

3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 6,966,500,740 6,966,500,740

3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 6,966,500,740 6,966,500,740

3 4 1 61 COMITE GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES ENTRE PAISES EN DESARROLLO (LEY 8 DE 1992)

47,000,000 47,000,000

3 4 1 80 ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO. OMC. (LEY 170/94)

1,210,746,440 1,210,746,440

3 4 1 95 ORGANIZACION MUNDIAL DE TURISMO O.M.T. (LEY 63 DE 1989)

201,358,080 201,358,080

3 4 1 98 SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA. (LEY 8 DE 1973)

4,552,244,760 4,552,244,760

3 4 1 110 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. (LEY 17 DE 1980)

955,151,460 955,151,460

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

6,477,629,152 6,477,629,152

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 6,477,629,152 6,477,629,152

3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 267,800,000 267,800,000

3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 1,424,321,847 1,424,321,847

3 5 1 23 MESADAS PENSIONALES ALCALIS DE COLOMBIA LTDA. EN LIQUIDACION

2,380,239,289 2,380,239,289

3 5 1 25 MESADAS PENSIONALES CONCESION DE SALINAS 2,405,268,016 2,405,268,016

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 24,978,601,000 24,978,601,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 6,485,601,000 6,485,601,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 6,485,601,000 6,485,601,000

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

18,493,000,000 18,493,000,000

3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN

18,493,000,000 18,493,000,000

272

Page 273: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 227,318,604,706 227,318,604,706

4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 227,318,604,706 227,318,604,706

4 2 1 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

227,318,604,706 227,318,604,706

4 2 1 23 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES - PROEXPORT. ARTICULO 33 LEY 1328 DE 2009

162,276,000,000 162,276,000,000

4 2 1 28 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A BANCOLDEX CON DESTINO A LA MODERNIZACION EMPRESARIAL. ARTICULO 2 DE LA LEY 1450 DE 2011 Y 113 DE LA LEY 795 DE 2003

34,455,604,706 34,455,604,706

4 2 1 29 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A BANCOLDEX CON DESTINO AL PROGRAMA UNIDAD DE DESARROLLO E INNOVACION. ARTICULO 46 DE LA LEY 1450 DE 2011 Y 113 DE LA LEY 795 DE 2003

30,587,000,000 30,587,000,000

UNIDAD: 350102

DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 14,056,186,249 14,056,186,249

1 GASTOS DE PERSONAL 11,189,330,249 11,189,330,249

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 8,616,718,054 8,616,718,054

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 5,611,222,823 5,611,222,823

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 548,264,253 548,264,253

1 0 1 5 OTROS 1,462,938,609 1,462,938,609

1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

748,572,248 748,572,248

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

245,720,121 245,720,121

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 109,180,000 109,180,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

2,463,432,195 2,463,432,195

273

Page 274: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

2 GASTOS GENERALES 2,866,856,000 2,866,856,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 16,000,000 16,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,850,856,000 2,850,856,000

UNIDAD: 350104

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 8,228,919,000 8,228,919,000

1 GASTOS DE PERSONAL 7,169,619,000 7,169,619,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 5,899,848,000 5,899,848,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,562,920,000 3,562,920,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 929,940,000 929,940,000

1 0 1 5 OTROS 1,406,988,000 1,406,988,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

1,269,771,000 1,269,771,000

2 GASTOS GENERALES 1,038,700,000 1,038,700,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,038,700,000 1,038,700,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,600,000 20,600,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 20,600,000 20,600,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 20,600,000 20,600,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 20,600,000 20,600,000

C . INVERSION 150,930,410,000 150,930,410,000

UNIDAD: 350101

GESTION GENERAL 136,157,410,000 136,157,410,000

UNIDAD: 350102

274

Page 275: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 3,000,000,000 3,000,000,000

UNIDAD: 350104

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 11,773,000,000 11,773,000,000

275

Page 276: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3502

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

TOTAL PRESUPUESTO: 122,182,000,000 122,182,000,000

A . FUNCIONAMIENTO 109,468,000,000 109,468,000,000

UNIDAD: 350200

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 109,468,000,000 109,468,000,000

1 GASTOS DE PERSONAL 59,017,600,000 59,017,600,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 43,667,400,000 43,667,400,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 17,543,900,000 17,543,900,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 293,000,000 293,000,000

1 0 1 5 OTROS 25,745,500,000 25,745,500,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

85,000,000 85,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2,749,200,000 2,749,200,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

12,601,000,000 12,601,000,000

2 GASTOS GENERALES 12,639,300,000 12,639,300,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 190,000,000 190,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 12,449,300,000 12,449,300,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37,811,100,000 37,811,100,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 220,000,000 220,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 220,000,000 220,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 220,000,000 220,000,000

276

Page 277: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

31,475,100,000 31,475,100,000

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 26,196,800,000 26,196,800,000

3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 13,427,700,000 13,427,700,000

3 5 1 27 MESADAS PENSIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A TRAVES DEL FOPEP

12,769,100,000 12,769,100,000

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

5,278,300,000 5,278,300,000

3 5 3 3 APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS 2,778,300,000 2,778,300,000

3 5 3 38 PROGRAMA DE CREDITO DE VIVIENDA PARA LOS EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES (DECRETO 1695 DE 1997)

2,500,000,000 2,500,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 6,116,000,000 6,116,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 4,916,000,000 4,916,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 4,916,000,000 4,916,000,000

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1,200,000,000 1,200,000,000

3 6 3 9 SUBSIDIO LIQUIDACIONES LEYES 550 DE 1999 Y 1116 DE 2006.

1,200,000,000 1,200,000,000

C . INVERSION 12,714,000,000 12,714,000,000

UNIDAD: 350200

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 12,714,000,000 12,714,000,000

277

Page 278: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3503

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

TOTAL PRESUPUESTO: 2,745,000,000 200,196,026,486 202,941,026,486

A . FUNCIONAMIENTO 1,545,000,000 99,417,013,982 100,962,013,982

UNIDAD: 350300

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1,545,000,000 99,417,013,982 100,962,013,982

1 GASTOS DE PERSONAL 80,781,590,178 80,781,590,178

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 64,568,213,898 64,568,213,898

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 13,835,149,296 13,835,149,296

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 809,577,114 809,577,114

1 0 1 5 OTROS 20,057,156,145 20,057,156,145

1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

29,794,331,343 29,794,331,343

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

72,000,000 72,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 5,727,361,969 5,727,361,969

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

10,486,014,311 10,486,014,311

2 GASTOS GENERALES 14,240,733,203 14,240,733,203

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 500,000 500,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 14,240,233,203 14,240,233,203

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,545,000,000 4,394,690,601 5,939,690,601

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 193,206,389 193,206,389

3 2 1 ORDEN NACIONAL 193,206,389 193,206,389

278

Page 279: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 193,206,389 193,206,389

3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 211,950,541 211,950,541

3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 211,950,541 211,950,541

3 4 1 0 ORGANISMOS INTERNACIONALES 211,950,541 211,950,541

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

790,008,886 790,008,886

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 242,070,819 242,070,819

3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 242,070,819 242,070,819

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

547,938,067 547,938,067

3 5 3 3 APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS 547,938,067 547,938,067

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,545,000,000 3,199,524,785 4,744,524,785

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,545,000,000 3,199,524,785 4,744,524,785

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,545,000,000 3,199,524,785 4,744,524,785

C . INVERSION 1,200,000,000 100,779,012,504 101,979,012,504

UNIDAD: 350300

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1,200,000,000 100,779,012,504 101,979,012,504

279

Page 280: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3504

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES

TOTAL PRESUPUESTO: 16,018,745,000 16,018,745,000

A . FUNCIONAMIENTO 16,018,745,000 16,018,745,000

UNIDAD: 350400

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES

16,018,745,000 16,018,745,000

1 GASTOS DE PERSONAL 14,414,520,000 14,414,520,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 9,830,719,000 9,830,719,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 277,894,000 277,894,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 71,070,000 71,070,000

1 0 1 5 OTROS 87,344,000 87,344,000

1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

9,370,000,000 9,370,000,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

24,411,000 24,411,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 4,443,000,000 4,443,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

140,801,000 140,801,000

2 GASTOS GENERALES 1,528,932,000 1,528,932,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 29,870,000 29,870,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,499,062,000 1,499,062,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75,293,000 75,293,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 9,270,000 9,270,000

280

Page 281: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 ORDEN NACIONAL 9,270,000 9,270,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 9,270,000 9,270,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 66,023,000 66,023,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 66,023,000 66,023,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 66,023,000 66,023,000

281

Page 282: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3505

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM

TOTAL PRESUPUESTO: 18,584,177,000 1,738,000,000 20,322,177,000

A . FUNCIONAMIENTO 10,584,177,000 1,738,000,000 12,322,177,000

UNIDAD: 350500

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM 10,584,177,000 1,738,000,000 12,322,177,000

1 GASTOS DE PERSONAL 8,670,800,000 8,670,800,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 6,239,800,000 6,239,800,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,986,000,000 3,986,000,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 399,000,000 399,000,000

1 0 1 5 OTROS 1,845,000,000 1,845,000,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

9,800,000 9,800,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 304,000,000 304,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

2,127,000,000 2,127,000,000

2 GASTOS GENERALES 1,392,000,000 1,693,000,000 3,085,000,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 156,000,000 156,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,392,000,000 1,537,000,000 2,929,000,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 521,377,000 45,000,000 566,377,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 45,000,000 45,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 45,000,000 45,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 45,000,000 45,000,000

282

Page 283: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 321,377,000 321,377,000

3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 321,377,000 321,377,000

3 4 1 0 ORGANISMOS INTERNACIONALES 321,377,000 321,377,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 200,000,000 200,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 200,000,000 200,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 200,000,000 200,000,000

C . INVERSION 8,000,000,000 8,000,000,000

UNIDAD: 350500

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM 8,000,000,000 8,000,000,000

283

Page 284: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DEL TRABAJO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3601

MINISTERIO DEL TRABAJO

TOTAL PRESUPUESTO: 23,164,389,580,338 23,164,389,580,338

A . FUNCIONAMIENTO 22,100,518,383,200 22,100,518,383,200

UNIDAD: 360101

GESTION GENERAL 22,082,866,392,600 22,082,866,392,600

1 GASTOS DE PERSONAL 98,344,112,955 98,344,112,955

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 71,616,171,883 71,616,171,883

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 54,712,945,174 54,712,945,174

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,056,966,004 2,056,966,004

1 0 1 5 OTROS 14,319,402,955 14,319,402,955

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

526,857,750 526,857,750

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 3,422,172,000 3,422,172,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

23,305,769,072 23,305,769,072

2 GASTOS GENERALES 32,294,156,500 32,294,156,500

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 594,969,200 594,969,200

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 31,699,187,300 31,699,187,300

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21,952,228,123,145 21,952,228,123,145

3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO

1,434,548,980 1,434,548,980

3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO

1,434,548,980 1,434,548,980

3 1 1 14 FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y LIGAS DE CONSUMIDORES

847,446,920 847,446,920

284

Page 285: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DEL TRABAJO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 1 1 19 PROGRAMA ACTUALIZACION DE LIDERES SINDICALES

587,102,060 587,102,060

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 12,944,612,197,048 12,944,612,197,048

3 2 1 ORDEN NACIONAL 22,944,197,048 22,944,197,048

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 22,916,021,398 22,916,021,398

3 2 1 8 CONSEJO NACIONAL DEL TRABAJO SOCIAL 28,175,650 28,175,650

3 2 3 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES FINANCIERAS 12,921,668,000,000 12,921,668,000,000

3 2 3 5 FINANCIACION PENSIONES REGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACION DEFINIDA COLPENSIONES - LEY 1151 DE 2007 Y DECRETO 2011 DE 2012

12,829,777,000,000 12,829,777,000,000

3 2 3 6 TRANSFERIR A COLPENSIONES - ADMINISTRACION BENEFICIOS ECONOMICOS PERIODICOS (LEY 1328 DE 2009 Y DECRETO 604 DE 2013)

91,891,000,000 91,891,000,000

3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 2,076,236,766 2,076,236,766

3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 2,076,236,766 2,076,236,766

3 4 1 1 ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (LEY 49 / 1919) - OIT

916,083,967 916,083,967

3 4 1 82 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL OISS (LEY 65 / 1981).

167,197,840 167,197,840

3 4 1 144 ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO OCDE-ARTICULO 47 LEY 1450 DE 2011

992,954,959 992,954,959

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

8,998,361,540,351 8,998,361,540,351

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 8,969,094,719,059 8,969,094,719,059

3 5 1 9 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DE NIVEL NACIONAL - PENSIONES SUPERINTENDENCIA DE VALORES

208,469,096 208,469,096

3 5 1 10 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - CAJANAL PENSIONES

6,296,055,101,984 6,296,055,101,984

3 5 1 11 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - CARBOCOL

3,314,812,059 3,314,812,059

285

Page 286: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DEL TRABAJO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 5 1 12 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO

265,337,533,627 265,337,533,627

3 5 1 13 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES FONPRENOR

8,749,874,596 8,749,874,596

3 5 1 14 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

317,189,162 317,189,162

3 5 1 15 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES SUPERSOCIEDADES

12,106,233,099 12,106,233,099

3 5 1 16 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL -PENSIONES CVC - EPSA

23,887,416,812 23,887,416,812

3 5 1 17 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL-PENSIONES FONDO PASIVO SOCIAL EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA

660,827,174,542 660,827,174,542

3 5 1 19 FONDO PRESTACIONES DE LOS PENSIONADOS DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO

4,359,000,000 4,359,000,000

3 5 1 28 MESADAS PENSIONALES DE LAS EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS EMPOS

43,705,000,000 43,705,000,000

3 5 1 37 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES

70,540,306 70,540,306

3 5 1 39 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES MINERCOL LTDA. EN LIQUIDACION

3,848,698,625 3,848,698,625

3 5 1 47 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES INCORA

49,237,089,944 49,237,089,944

3 5 1 49 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES INURBE

513,460,665 513,460,665

3 5 1 50 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES EXFUNCIONARIOS ISS

695,568,947,040 695,568,947,040

3 5 1 51 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES COMPAÑIA DE FOMENTO CONEMATOGRAFICO - FOCINE

161,718,714 161,718,714

3 5 1 52 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - COMPAÑÍA DE INFORMACIONES AUDIOVISUALES

458,987,673 458,987,673

286

Page 287: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DEL TRABAJO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 5 1 54 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL - ADPOSTAL

86,492,087,629 86,492,087,629

3 5 1 55 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION - INRAVISION

46,356,816,931 46,356,816,931

3 5 1 56 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

13,156,427,349 13,156,427,349

3 5 1 57 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA NACIONAL DE COMUNICACIONES - TELECOM

660,003,855,909 660,003,855,909

3 5 1 58 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DEL TOLIMA - TELETOLIMA

1,609,096,735 1,609,096,735

3 5 1 59 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DEL HUILA - TELEHUILA

48,942,819 48,942,819

3 5 1 60 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE NARIÑO - TELENARIÑO

2,426,049,784 2,426,049,784

3 5 1 61 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE CARTAGENA - TELECARTAGENA

6,400,447,995 6,400,447,995

3 5 1 62 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA MARTA - TELESANTAMARTA

390,166,554 390,166,554

3 5 1 63 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE ARMENIA - TELEARMENIA

283,501,660 283,501,660

3 5 1 64 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE CALARCA - TELECALARCA

18,739,212 18,739,212

3 5 1 65 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MESADAS PENSIONALES INAT

673,729,677 673,729,677

3 5 1 66 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MESADAS PENSIONALES - ZONAS FRANCAS

2,707,596,979 2,707,596,979

287

Page 288: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DEL TRABAJO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 5 1 67 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MESADAS PENSIONALES - ALCALIS DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION

34,622,428,626 34,622,428,626

3 5 1 68 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MESADAS PENSIONALES - CORPORACION FINANCIERA DEL TRANSPORTE (LEY 51/90)

6,503,933,278 6,503,933,278

3 5 1 69 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MESADAS PENSIONALES - CORPORACION NACIONAL DEL TURISMO

4,768,321,891 4,768,321,891

3 5 1 70 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MESADAS PENSIONALES - CAPRESUB

26,493,323,004 26,493,323,004

3 5 1 71 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MESADAS PENSIONALES - INEA

874,020,343 874,020,343

3 5 1 72 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MESADAS PENSIONALES - INTRA

4,374,469,740 4,374,469,740

3 5 1 73 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MESADAS PENSIONALES - INVIAS

2,163,515,000 2,163,515,000

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

29,266,821,292 29,266,821,292

3 5 3 51 OTROS RECURSOS PARA SEGURIDAD SOCIAL 29,266,821,292 29,266,821,292

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,743,600,000 5,743,600,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,743,600,000 5,743,600,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 4,243,600,000 4,243,600,000

3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

1,500,000,000 1,500,000,000

UNIDAD: 360107

SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR 17,651,990,600 17,651,990,600

1 GASTOS DE PERSONAL 12,299,915,600 12,299,915,600

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 8,804,961,400 8,804,961,400

288

Page 289: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DEL TRABAJO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 6,428,815,000 6,428,815,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 788,556,000 788,556,000

1 0 1 5 OTROS 1,558,290,400 1,558,290,400

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

29,300,000 29,300,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 548,000,000 548,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

2,946,954,200 2,946,954,200

2 GASTOS GENERALES 3,763,250,000 3,763,250,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 10,250,000 10,250,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,753,000,000 3,753,000,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,588,825,000 1,588,825,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 40,000,000 40,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 40,000,000 40,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 40,000,000 40,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,548,825,000 1,548,825,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,548,825,000 1,548,825,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,306,825,000 1,306,825,000

3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

242,000,000 242,000,000

C . INVERSION 1,063,871,197,138 1,063,871,197,138

UNIDAD: 360101

GESTION GENERAL 1,058,245,527,138 1,058,245,527,138

289

Page 290: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DEL TRABAJO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

UNIDAD: 360107

SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR 5,625,670,000 5,625,670,000

290

Page 291: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3602

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

TOTAL PRESUPUESTO: 1,619,254,895,562 1,041,850,000,000 2,661,104,895,562

A . FUNCIONAMIENTO 76,784,590,000 76,784,590,000

UNIDAD: 360200

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) 76,784,590,000 76,784,590,000

1 GASTOS DE PERSONAL 45,398,316,000 45,398,316,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 35,253,252,000 35,253,252,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 22,146,470,000 22,146,470,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,482,338,000 1,482,338,000

1 0 1 5 OTROS 8,857,325,000 8,857,325,000

1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

1,875,215,000 1,875,215,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

891,904,000 891,904,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 3,096,406,000 3,096,406,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

7,048,658,000 7,048,658,000

2 GASTOS GENERALES 10,089,186,000 10,089,186,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 351,613,000 351,613,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 9,737,573,000 9,737,573,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21,297,088,000 21,297,088,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 4,250,000,000 4,250,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 4,250,000,000 4,250,000,000

291

Page 292: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 4,250,000,000 4,250,000,000

3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 53,323,000 53,323,000

3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 53,323,000 53,323,000

3 4 1 72 CONVENIO DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL CINTERFOR. LEY 13 DE 1963

53,323,000 53,323,000

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

4,909,140,000 4,909,140,000

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

4,909,140,000 4,909,140,000

3 5 3 48 SERVICIOS MEDICOS CONVENCIONALES 4,909,140,000 4,909,140,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 12,084,625,000 12,084,625,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 12,000,000,000 12,000,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 12,000,000,000 12,000,000,000

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

84,625,000 84,625,000

3 6 3 158 AUXILIO SINDICAL 84,625,000 84,625,000

B . SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 190,582,000 190,582,000

UNIDAD: 360200

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) 190,582,000 190,582,000

6 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 190,582,000 190,582,000

6 1 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA EXTERNA 172,000,000 172,000,000

6 1 2 BANCA DE FOMENTO 172,000,000 172,000,000

6 2 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA EXTERNA

18,582,000 18,582,000

6 2 2 BANCA DE FOMENTO 18,582,000 18,582,000

292

Page 293: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

C . INVERSION 1,619,254,895,562 964,874,828,000 2,584,129,723,562

UNIDAD: 360200

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) 1,619,254,895,562 964,874,828,000 2,584,129,723,562

293

Page 294: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3612

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

TOTAL PRESUPUESTO: 12,797,286,561 12,797,286,561

A . FUNCIONAMIENTO 8,357,286,561 8,357,286,561

UNIDAD: 361200

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

8,357,286,561 8,357,286,561

1 GASTOS DE PERSONAL 6,681,400,999 6,681,400,999

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 5,014,750,489 5,014,750,489

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,510,660,936 3,510,660,936

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 320,662,117 320,662,117

1 0 1 5 OTROS 1,175,270,680 1,175,270,680

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

8,156,756 8,156,756

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 26,587,000 26,587,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

1,640,063,510 1,640,063,510

2 GASTOS GENERALES 1,408,849,680 1,408,849,680

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 19,600,000 19,600,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,389,249,680 1,389,249,680

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 267,035,882 267,035,882

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 18,797,552 18,797,552

3 2 1 ORDEN NACIONAL 18,797,552 18,797,552

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 18,797,552 18,797,552

294

Page 295: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

87,418,000 87,418,000

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 87,418,000 87,418,000

3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 87,418,000 87,418,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 160,820,330 160,820,330

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 160,820,330 160,820,330

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 160,820,330 160,820,330

C . INVERSION 4,440,000,000 4,440,000,000

UNIDAD: 361200

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

4,440,000,000 4,440,000,000

295

Page 296: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3613

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

TOTAL PRESUPUESTO: 20,195,083,300 20,195,083,300

A . FUNCIONAMIENTO 10,135,200,000 10,135,200,000

UNIDAD: 361300

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

10,135,200,000 10,135,200,000

1 GASTOS DE PERSONAL 7,090,300,000 7,090,300,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 4,706,800,000 4,706,800,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,325,200,000 3,325,200,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 461,400,000 461,400,000

1 0 1 5 OTROS 915,200,000 915,200,000

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

5,000,000 5,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 800,000,000 800,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

1,583,500,000 1,583,500,000

2 GASTOS GENERALES 2,957,000,000 2,957,000,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 61,300,000 61,300,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,895,700,000 2,895,700,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 87,900,000 87,900,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 87,900,000 87,900,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 87,900,000 87,900,000

296

Page 297: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 87,900,000 87,900,000

C . INVERSION 10,059,883,300 10,059,883,300

UNIDAD: 361300

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

10,059,883,300 10,059,883,300

297

Page 298: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DEL INTERIOR

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3701

MINISTERIO DEL INTERIOR

TOTAL PRESUPUESTO: 348,676,391,610 348,676,391,610

A . FUNCIONAMIENTO 315,976,583,606 315,976,583,606

UNIDAD: 370101

GESTIÓN GENERAL 315,976,583,606 315,976,583,606

1 GASTOS DE PERSONAL 26,643,168,666 26,643,168,666

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 19,950,337,525 19,950,337,525

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 13,628,688,324 13,628,688,324

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,801,258,272 1,801,258,272

1 0 1 5 OTROS 4,252,714,968 4,252,714,968

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

267,675,961 267,675,961

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 769,494,221 769,494,221

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

5,923,336,920 5,923,336,920

2 GASTOS GENERALES 9,331,774,250 9,331,774,250

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 75,216,962 75,216,962

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 9,256,557,288 9,256,557,288

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 280,001,640,690 280,001,640,690

3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO

53,529,503,244 53,529,503,244

3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO

53,529,503,244 53,529,503,244

3 1 1 14 FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y LIGAS DE CONSUMIDORES

1,308,114,096 1,308,114,096

298

Page 299: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DEL INTERIOR

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 1 1 30 APOYO COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE ALERTAS TEMPRANAS CIAT SENTENCIA T-025 DE 2004.

311,867,115 311,867,115

3 1 1 31 FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS Y DE CONCERTACION DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALANQUERAS

7,196,816,000 7,196,816,000

3 1 1 32 FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS Y DE CONCERTACION DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS, MINORIAS Y ROM

26,145,581,772 26,145,581,772

3 1 1 33 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-025 DE 2004 POBLACION DESPLAZADA

7,971,617,579 7,971,617,579

3 1 1 34 FORTALECIMIENTO A LA CONSULTA PREVIA. CONVENIO 169 OIT, LEY 21 DE 1991, LEY 70 DE 1993

3,276,638,682 3,276,638,682

3 1 1 38 FORTALECIMIENTO A LA GESTION TERRITORIAL Y BUEN GOBIERNO LOCAL

4,798,000,000 4,798,000,000

3 1 1 39 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MESA PERMANENTE DE CONCERTACION CON LOS PUEBLOS Y ORGANIZACIONES INDIGENAS - DECRETO 1397 DE 1996

2,520,868,000 2,520,868,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 218,894,269,803 218,894,269,803

3 2 1 ORDEN NACIONAL 205,683,386,756 205,683,386,756

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 802,421,346 802,421,346

3 2 1 21 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON

199,476,123,896 199,476,123,896

3 2 1 29 PROGRAMA DE PROTECCION A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE RIESGO CONTRA SU VIDA, INTEGRIDAD, SEGURIDAD O LIBERTAD, POR CAUSAS RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA EN COLOMBIA

2,420,936,000 2,420,936,000

3 2 1 37 FONDO DE PROTECCIÓN DE JUSTICIA. DECRETO 1890/99 Y DECRETO 200/03

2,983,905,514 2,983,905,514

3 2 4 DEPARTAMENTOS 13,210,883,047 13,210,883,047

3 2 4 4 DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS 3,224,820,070 3,224,820,070

3 2 4 8 DEPARTAMENTO DEL GUAINIA 2,291,354,868 2,291,354,868

299

Page 300: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DEL INTERIOR

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 4 10 DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 1,783,657,248 1,783,657,248

3 2 4 13 DEPARTAMENTO DEL VAUPES 2,288,668,636 2,288,668,636

3 2 4 15 DEPARTAMENTO DEL VICHADA 3,622,382,225 3,622,382,225

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

1,577,867,643 1,577,867,643

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

1,577,867,643 1,577,867,643

3 5 3 41 IMPLEMENTACION LEY 985/05 SOBRE TRATA DE PERSONAS

1,577,867,643 1,577,867,643

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 6,000,000,000 6,000,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 6,000,000,000 6,000,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,436,226,538 5,436,226,538

3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

563,773,462 563,773,462

C . INVERSION 32,699,808,004 32,699,808,004

UNIDAD: 370101

GESTIÓN GENERAL 32,699,808,004 32,699,808,004

300

Page 301: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3702

FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

TOTAL PRESUPUESTO: 21,433,004,448 21,433,004,448

A . FUNCIONAMIENTO 21,433,004,448 21,433,004,448

UNIDAD: 370200

FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

21,433,004,448 21,433,004,448

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21,433,004,448 21,433,004,448

3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO

21,423,864,658 21,423,864,658

3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO

21,423,864,658 21,423,864,658

3 1 1 23 PROGRAMAS PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA 21,423,864,658 21,423,864,658

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 9,139,790 9,139,790

3 2 1 ORDEN NACIONAL 9,139,790 9,139,790

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 9,139,790 9,139,790

301

Page 302: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3703

DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

TOTAL PRESUPUESTO: 4,102,347,717 4,102,347,717

A . FUNCIONAMIENTO 3,302,347,717 3,302,347,717

UNIDAD: 370300

DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 3,302,347,717 3,302,347,717

1 GASTOS DE PERSONAL 2,646,090,924 2,646,090,924

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,064,790,423 2,064,790,423

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,116,624,673 1,116,624,673

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 175,188,054 175,188,054

1 0 1 5 OTROS 362,602,384 362,602,384

1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

387,544,519 387,544,519

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

22,830,793 22,830,793

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 101,030,089 101,030,089

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

480,270,412 480,270,412

2 GASTOS GENERALES 499,406,320 499,406,320

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 7,785,595 7,785,595

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 491,620,725 491,620,725

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 156,850,473 156,850,473

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 4,892,811 4,892,811

3 2 1 ORDEN NACIONAL 4,892,811 4,892,811

302

Page 303: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 4,892,811 4,892,811

3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 31,957,662 31,957,662

3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 31,957,662 31,957,662

3 4 1 0 ORGANISMOS INTERNACIONALES 31,957,662 31,957,662

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 120,000,000 120,000,000

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

120,000,000 120,000,000

3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN

120,000,000 120,000,000

C . INVERSION 800,000,000 800,000,000

UNIDAD: 370300

DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 800,000,000 800,000,000

303

Page 304: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3704

CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE

TOTAL PRESUPUESTO: 11,673,270,105 11,673,270,105

A . FUNCIONAMIENTO 2,673,075,865 2,673,075,865

UNIDAD: 370400

CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE

2,673,075,865 2,673,075,865

1 GASTOS DE PERSONAL 2,270,082,627 2,270,082,627

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,569,057,429 1,569,057,429

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,164,397,707 1,164,397,707

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 86,285,716 86,285,716

1 0 1 5 OTROS 301,757,113 301,757,113

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

16,616,893 16,616,893

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 222,964,829 222,964,829

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

478,060,369 478,060,369

2 GASTOS GENERALES 349,993,238 349,993,238

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 4,993,238 4,993,238

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 345,000,000 345,000,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53,000,000 53,000,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 53,000,000 53,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 53,000,000 53,000,000

304

Page 305: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 53,000,000 53,000,000

C . INVERSION 9,000,194,240 9,000,194,240

UNIDAD: 370400

CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE

9,000,194,240 9,000,194,240

305

Page 306: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3708

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP

TOTAL PRESUPUESTO: 383,608,501,069 383,608,501,069

A . FUNCIONAMIENTO 381,108,501,069 381,108,501,069

UNIDAD: 370800

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP 381,108,501,069 381,108,501,069

1 GASTOS DE PERSONAL 45,153,031,360 45,153,031,360

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 26,968,731,099 26,968,731,099

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 14,030,773,497 14,030,773,497

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 390,534,990 390,534,990

1 0 1 5 OTROS 8,877,580,171 8,877,580,171

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

3,669,842,441 3,669,842,441

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 5,170,000,000 5,170,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

13,014,300,261 13,014,300,261

2 GASTOS GENERALES 332,772,769,709 332,772,769,709

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 110,000,000 110,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 332,662,769,709 332,662,769,709

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,182,700,000 3,182,700,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,182,700,000 3,182,700,000

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3,182,700,000 3,182,700,000

3 6 3 21 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,182,700,000 3,182,700,000

306

Page 307: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

C . INVERSION 2,500,000,000 2,500,000,000

UNIDAD: 370800

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP 2,500,000,000 2,500,000,000

307

Page 308: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3709

DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS

TOTAL PRESUPUESTO: 16,495,171,197 16,495,171,197

A . FUNCIONAMIENTO 6,495,171,197 6,495,171,197

UNIDAD: 370900

DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS 6,495,171,197 6,495,171,197

1 GASTOS DE PERSONAL 3,479,169,995 3,479,169,995

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,801,701,517 1,801,701,517

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,235,677,465 1,235,677,465

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 205,413,299 205,413,299

1 0 1 5 OTROS 352,333,641 352,333,641

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

8,277,112 8,277,112

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,000,000,000 1,000,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

677,468,478 677,468,478

2 GASTOS GENERALES 2,539,883,525 2,539,883,525

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 56,650,000 56,650,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,483,233,525 2,483,233,525

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 476,117,677 476,117,677

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 17,000,000 17,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 17,000,000 17,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 17,000,000 17,000,000

308

Page 309: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 459,117,677 459,117,677

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

459,117,677 459,117,677

3 6 3 2 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

459,117,677 459,117,677

C . INVERSION 10,000,000,000 10,000,000,000

UNIDAD: 370900

DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS 10,000,000,000 10,000,000,000

309

Page 310: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3801

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

TOTAL PRESUPUESTO: 4,453,833,984 80,553,627,032 85,007,461,016

A . FUNCIONAMIENTO 4,453,833,984 11,815,537,602 16,269,371,586

UNIDAD: 380100

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 4,453,833,984 11,815,537,602 16,269,371,586

1 GASTOS DE PERSONAL 3,974,883,984 3,938,885,866 7,913,769,850

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,876,239,334 1,532,148,666 4,408,388,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,015,083,441 836,902,200 2,851,985,641

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 123,528,000 187,350,800 310,878,800

1 0 1 5 OTROS 536,866,070 373,672,200 910,538,270

1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

188,038,439 66,365,418 254,403,857

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

12,723,384 67,858,048 80,581,432

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 273,820,400 1,908,507,600 2,182,328,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

824,824,250 498,229,600 1,323,053,850

2 GASTOS GENERALES 478,950,000 4,014,790,336 4,493,740,336

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,060,000 53,560,000 55,620,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 476,890,000 3,961,230,336 4,438,120,336

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,861,861,400 3,861,861,400

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 22,660,000 22,660,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 22,660,000 22,660,000

310

Page 311: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 22,660,000 22,660,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,839,201,400 3,839,201,400

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3,839,201,400 3,839,201,400

3 6 3 21 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,839,201,400 3,839,201,400

C . INVERSION 68,738,089,430 68,738,089,430

UNIDAD: 380100

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 68,738,089,430 68,738,089,430

311

Page 312: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 3901

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

TOTAL PRESUPUESTO: 323,059,952,313 323,059,952,313

A . FUNCIONAMIENTO 19,062,703,010 19,062,703,010

UNIDAD: 390101

GESTION GENERAL 19,062,703,010 19,062,703,010

1 GASTOS DE PERSONAL 14,690,353,010 14,690,353,010

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 7,661,597,732 7,661,597,732

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4,567,694,856 4,567,694,856

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 454,860,978 454,860,978

1 0 1 5 OTROS 2,564,822,158 2,564,822,158

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

74,219,740 74,219,740

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 4,735,365,312 4,735,365,312

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

2,293,389,966 2,293,389,966

2 GASTOS GENERALES 3,222,870,000 3,222,870,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 35,020,000 35,020,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,187,850,000 3,187,850,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,149,480,000 1,149,480,000

3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO

146,260,000 146,260,000

3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO

146,260,000 146,260,000

312

Page 313: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 1 1 3 CENTRO INTERNACIONAL DE FISICA (DECRETO 267 DE 1984)

69,010,000 69,010,000

3 1 1 4 CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES MEDICAS. CIDEIM (DECRETO 0578 DE 1990)

77,250,000 77,250,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 567,530,000 567,530,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 567,530,000 567,530,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 567,530,000 567,530,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 435,690,000 435,690,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 435,690,000 435,690,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 435,690,000 435,690,000

C . INVERSION 303,997,249,303 303,997,249,303

UNIDAD: 390101

GESTION GENERAL 303,997,249,303 303,997,249,303

313

Page 314: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 4001

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

TOTAL PRESUPUESTO: 1,627,318,664,922 1,627,318,664,922

A . FUNCIONAMIENTO 1,617,273,664,922 1,617,273,664,922

UNIDAD: 400101

GESTIÓN GENERAL 1,606,915,694,922 1,606,915,694,922

1 GASTOS DE PERSONAL 32,476,127,477 32,476,127,477

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 24,866,523,968 24,866,523,968

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 17,474,969,460 17,474,969,460

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,299,100,454 2,299,100,454

1 0 1 5 OTROS 4,832,454,054 4,832,454,054

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

260,000,000 260,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

7,609,603,509 7,609,603,509

2 GASTOS GENERALES 13,279,000,000 13,279,000,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 282,000,000 282,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 12,997,000,000 12,997,000,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,561,160,567,445 1,561,160,567,445

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 4,255,300,000 4,255,300,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 4,255,300,000 4,255,300,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 4,255,300,000 4,255,300,000

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

32,500,000 32,500,000

314

Page 315: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 12,000,000 12,000,000

3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 12,000,000 12,000,000

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

20,500,000 20,500,000

3 5 3 2 APORTE PATRONAL FAVI (DECRETO 294/81) 15,000,000 15,000,000

3 5 3 3 APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS 5,500,000 5,500,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 22,809,861,690 22,809,861,690

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 677,000,000 677,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 677,000,000 677,000,000

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

22,132,861,690 22,132,861,690

3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

22,132,861,690 22,132,861,690

3 7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 1,534,062,905,755 1,534,062,905,755

3 7 5 PARTICIPACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

1,534,062,905,755 1,534,062,905,755

3 7 5 1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, ARTICULO 1 LEY 1176 DE 2007

1,534,062,905,755 1,534,062,905,755

UNIDAD: 400102

COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CRA

10,357,970,000 10,357,970,000

1 GASTOS DE PERSONAL 8,358,484,000 8,358,484,000

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 6,659,727,000 6,659,727,000

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,918,946,000 3,918,946,000

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 831,709,000 831,709,000

1 0 1 5 OTROS 1,857,072,000 1,857,072,000

315

Page 316: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

52,000,000 52,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 100,000,000 100,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

1,598,757,000 1,598,757,000

2 GASTOS GENERALES 1,587,000,000 1,587,000,000

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 50,000,000 50,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,537,000,000 1,537,000,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 412,486,000 412,486,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 29,000,000 29,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 29,000,000 29,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 29,000,000 29,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 383,486,000 383,486,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 383,486,000 383,486,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 383,486,000 383,486,000

C . INVERSION 10,045,000,000 10,045,000,000

UNIDAD: 400101

GESTIÓN GENERAL 7,045,000,000 7,045,000,000

UNIDAD: 400102

COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CRA

3,000,000,000 3,000,000,000

316

Page 317: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 4002

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA

TOTAL PRESUPUESTO: 2,101,038,420,332 2,101,038,420,332

A . FUNCIONAMIENTO 1,378,820,332 1,378,820,332

UNIDAD: 400200

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA 1,378,820,332 1,378,820,332

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,378,820,332 1,378,820,332

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 1,378,820,332 1,378,820,332

3 2 1 ORDEN NACIONAL 1,378,820,332 1,378,820,332

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 1,378,820,332 1,378,820,332

C . INVERSION 2,099,659,600,000 2,099,659,600,000

UNIDAD: 400200

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA 2,099,659,600,000 2,099,659,600,000

317

Page 318: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 4101

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

TOTAL PRESUPUESTO: 1,972,063,299,285 1,972,063,299,285

A . FUNCIONAMIENTO 125,437,137,958 125,437,137,958

UNIDAD: 410101

GESTIÓN GENERAL 125,437,137,958 125,437,137,958

1 GASTOS DE PERSONAL 81,089,729,020 81,089,729,020

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 57,070,099,385 57,070,099,385

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 43,931,198,278 43,931,198,278

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,088,096,553 2,088,096,553

1 0 1 5 OTROS 10,873,202,845 10,873,202,845

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

177,601,709 177,601,709

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 5,000,000,000 5,000,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

19,019,629,635 19,019,629,635

2 GASTOS GENERALES 34,742,394,299 34,742,394,299

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 80,000,000 80,000,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 34,662,394,299 34,662,394,299

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,605,014,639 9,605,014,639

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 3,516,000,000 3,516,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 3,516,000,000 3,516,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 3,516,000,000 3,516,000,000

318

Page 319: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 6,089,014,639 6,089,014,639

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 6,089,014,639 6,089,014,639

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,028,637,400 3,028,637,400

3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

3,060,377,239 3,060,377,239

C . INVERSION 1,846,626,161,327 1,846,626,161,327

UNIDAD: 410101

GESTIÓN GENERAL 1,846,626,161,327 1,846,626,161,327

319

Page 320: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 4102

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL

TOTAL PRESUPUESTO: 186,409,558,675 186,409,558,675

A . FUNCIONAMIENTO 36,409,558,675 36,409,558,675

UNIDAD: 410200

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL

36,409,558,675 36,409,558,675

1 GASTOS DE PERSONAL 29,032,878,675 29,032,878,675

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 21,287,350,799 21,287,350,799

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 15,613,426,923 15,613,426,923

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,002,555,211 2,002,555,211

1 0 1 5 OTROS 3,503,197,868 3,503,197,868

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

168,170,797 168,170,797

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,142,000,000 1,142,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

6,603,527,876 6,603,527,876

2 GASTOS GENERALES 7,061,680,000 7,061,680,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 7,061,680,000 7,061,680,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 315,000,000 315,000,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 315,000,000 315,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 315,000,000 315,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 315,000,000 315,000,000

320

Page 321: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

C . INVERSION 150,000,000,000 150,000,000,000

UNIDAD: 410200

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL

150,000,000,000 150,000,000,000

321

Page 322: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 4103

AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA

TOTAL PRESUPUESTO: 171,749,369,233 171,749,369,233

A . FUNCIONAMIENTO 25,755,584,233 25,755,584,233

UNIDAD: 410300

AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA

25,755,584,233 25,755,584,233

1 GASTOS DE PERSONAL 13,430,974,454 13,430,974,454

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 9,531,786,300 9,531,786,300

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 7,238,765,976 7,238,765,976

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 477,523,748 477,523,748

1 0 1 5 OTROS 1,809,259,920 1,809,259,920

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

6,236,656 6,236,656

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 829,178,284 829,178,284

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

3,070,009,870 3,070,009,870

2 GASTOS GENERALES 6,751,377,645 6,751,377,645

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 6,751,377,645 6,751,377,645

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,573,232,134 5,573,232,134

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,573,232,134 5,573,232,134

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5,573,232,134 5,573,232,134

3 6 3 21 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,573,232,134 5,573,232,134

322

Page 323: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

C . INVERSION 145,993,785,000 145,993,785,000

UNIDAD: 410300

AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA

145,993,785,000 145,993,785,000

323

Page 324: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 4104

UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS

TOTAL PRESUPUESTO: 1,446,976,883,590 1,446,976,883,590

A . FUNCIONAMIENTO 719,591,674,004 719,591,674,004

UNIDAD: 410400

UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS

719,591,674,004 719,591,674,004

1 GASTOS DE PERSONAL 59,194,104,019 59,194,104,019

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 41,447,078,066 41,447,078,066

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 32,084,500,656 32,084,500,656

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,992,332,124 1,992,332,124

1 0 1 5 OTROS 7,140,245,286 7,140,245,286

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

230,000,000 230,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 4,346,000,000 4,346,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

13,401,025,953 13,401,025,953

2 GASTOS GENERALES 20,705,060,000 20,705,060,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 20,705,060,000 20,705,060,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 639,692,509,985 639,692,509,985

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 2,597,000,000 2,597,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 2,597,000,000 2,597,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 2,597,000,000 2,597,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 637,095,509,985 637,095,509,985

324

Page 325: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 4,850,000,000 4,850,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 4,850,000,000 4,850,000,000

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

632,245,509,985 632,245,509,985

3 6 3 12 FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS (ART.54 LEY 975 DE 2005)

632,245,509,985 632,245,509,985

C . INVERSION 727,385,209,586 727,385,209,586

UNIDAD: 410400

UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS

727,385,209,586 727,385,209,586

325

Page 326: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 4105

CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA

TOTAL PRESUPUESTO: 41,316,336,986 41,316,336,986

A . FUNCIONAMIENTO 10,287,586,986 10,287,586,986

UNIDAD: 410500

CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA 10,287,586,986 10,287,586,986

1 GASTOS DE PERSONAL 7,406,709,060 7,406,709,060

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 5,478,904,458 5,478,904,458

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4,074,269,236 4,074,269,236

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 456,814,632 456,814,632

1 0 1 5 OTROS 929,820,590 929,820,590

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

18,000,000 18,000,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 176,130,000 176,130,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

1,751,674,602 1,751,674,602

2 GASTOS GENERALES 2,777,877,926 2,777,877,926

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,777,877,926 2,777,877,926

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 103,000,000 103,000,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 103,000,000 103,000,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 103,000,000 103,000,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 103,000,000 103,000,000

326

Page 327: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

C . INVERSION 31,028,750,000 31,028,750,000

UNIDAD: 410500

CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA 31,028,750,000 31,028,750,000

327

Page 328: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 4106

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

TOTAL PRESUPUESTO: 2,914,900,000,000 1,374,558,816,288 4,289,458,816,288

A . FUNCIONAMIENTO 329,929,600,000 329,929,600,000

UNIDAD: 410600

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

329,929,600,000 329,929,600,000

1 GASTOS DE PERSONAL 280,186,629,866 280,186,629,866

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 212,747,569,292 212,747,569,292

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 159,315,467,330 159,315,467,330

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,804,245,120 2,804,245,120

1 0 1 5 OTROS 48,754,286,842 48,754,286,842

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

1,873,570,000 1,873,570,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,833,000,000 1,833,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

65,606,060,574 65,606,060,574

2 GASTOS GENERALES 35,825,459,836 35,825,459,836

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,495,689,836 2,495,689,836

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 33,329,770,000 33,329,770,000

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,609,540,298 13,609,540,298

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 6,970,010,000 6,970,010,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 6,970,010,000 6,970,010,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 6,970,010,000 6,970,010,000

328

Page 329: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

239,530,298 239,530,298

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 50,010,298 50,010,298

3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 50,010,298 50,010,298

3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

189,520,000 189,520,000

3 5 3 2 APORTE PATRONAL FAVI (DECRETO 294/81) 189,520,000 189,520,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 6,400,000,000 6,400,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,700,000,000 5,700,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,700,000,000 5,700,000,000

3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

700,000,000 700,000,000

3 6 3 1 ADJUDICACION Y LIBERACION JUDICIAL 700,000,000 700,000,000

4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 307,970,000 307,970,000

4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 307,970,000 307,970,000

4 2 1 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

307,970,000 307,970,000

4 2 1 8 FONDO DE VIVIENDA 307,970,000 307,970,000

C . INVERSION 2,914,900,000,000 1,044,629,216,288 3,959,529,216,288

UNIDAD: 410600

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

2,914,900,000,000 1,044,629,216,288 3,959,529,216,288

329

Page 330: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 4201

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA

TOTAL PRESUPUESTO: 100,809,027,989 100,809,027,989

A . FUNCIONAMIENTO 81,842,027,989 81,842,027,989

UNIDAD: 420101

GESTIÓN GENERAL 81,842,027,989 81,842,027,989

1 GASTOS DE PERSONAL 56,519,954,233 56,519,954,233

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 40,343,222,268 40,343,222,268

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 31,773,962,052 31,773,962,052

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 773,039,742 773,039,742

1 0 1 5 OTROS 7,744,720,474 7,744,720,474

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

51,500,000 51,500,000

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 538,000,000 538,000,000

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

15,638,731,965 15,638,731,965

2 GASTOS GENERALES 25,133,583,756 25,133,583,756

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 63,860,000 63,860,000

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 25,069,723,756 25,069,723,756

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 188,490,000 188,490,000

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 188,490,000 188,490,000

3 2 1 ORDEN NACIONAL 188,490,000 188,490,000

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 188,490,000 188,490,000

330

Page 331: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

C . INVERSION 18,967,000,000 18,967,000,000

UNIDAD: 420101

GESTIÓN GENERAL 18,967,000,000 18,967,000,000

331

Page 332: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

SECCION: 4301

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES

TOTAL PRESUPUESTO: 220,401,122,104 220,401,122,104

A . FUNCIONAMIENTO 23,717,122,104 23,717,122,104

UNIDAD: 430101

GESTIÓN GENERAL 23,717,122,104 23,717,122,104

1 GASTOS DE PERSONAL 14,536,461,717 14,536,461,717

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 10,115,331,011 10,115,331,011

1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 7,054,415,446 7,054,415,446

1 0 1 4 PRIMA TECNICA 508,581,637 508,581,637

1 0 1 5 OTROS 2,460,549,187 2,460,549,187

1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

91,784,742 91,784,742

1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 945,286,067 945,286,067

1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

3,475,844,639 3,475,844,639

2 GASTOS GENERALES 2,221,584,490 2,221,584,490

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 47,883,461 47,883,461

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,173,701,029 2,173,701,029

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,959,075,897 6,959,075,897

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 5,459,075,897 5,459,075,897

3 2 1 ORDEN NACIONAL 5,459,075,897 5,459,075,897

332

Page 333: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES

FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015

CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA

APORTENACIONAL

RECURSOSPROPIOS

TOTAL

3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 242,050,000 242,050,000

3 2 1 16 ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE - ART. 51 DECRETO 2845 DE 1984

5,217,025,897 5,217,025,897

3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

1,400,000,000 1,400,000,000

3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 1,400,000,000 1,400,000,000

3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 1,400,000,000 1,400,000,000

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 100,000,000 100,000,000

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 100,000,000 100,000,000

3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 100,000,000 100,000,000

C . INVERSION 196,684,000,000 196,684,000,000

UNIDAD: 430101

GESTIÓN GENERAL 196,684,000,000 196,684,000,000

333