caso prÁctico nº 1-- merlicita.docx

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  • 7/29/2019 CASO PRCTICO N 1-- MERLICITA.docx

    1/3

    CASO PRCTICO N 1:La Municipalidad 2 recepciona la Nota de abono (N/A) Nota de Crdito (N/C) del

    Banco de la Nacin por recursos de Fondo de Compensacin Municipal FONCOMUN correspondiente al mes de

    julio del ao en curso por la cantidad de s/. 100,000.00 nuevo soles.

    8501 EJECUCIN DE INGRESOS

    8501.05 Recursos Determinados

    8501. 0502 Fondo de Compensacin Municipal 100,000.00

    8201 REPUESTO DE INGRESOS

    8201.05 Recursos Determinados

    8201.0502Fondo de Compensacin Municipal 100,000.00

    Registro de FONCOMUN

    100,000.00

    100,000.00

    100,000.00

    100,000.00

    1101 CAJA Y BANCOS

    1101.03 Depsitos en Instituciones Financieras Pblicas

    1101. 0301 Cuentas Corrientes 100,000.00

    1101.030106 Transferencias 100,000.00

    4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS

    4404.03 Por Participaciones de Recursos Determinados

    4404.0305 Fondo de Compensacin Municipal 70,000.00

    4404.03051 Fondo de Compensacin Municipal 70,000.00

    4402 TRSPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS

    4402.03 Por Participaciones de Recursos Determinados

    4402.0305 Fondo de Compensacin Municipal 30,000.00

    4402.03051 Fondo de Compensacin Municipal 30,000.00

    Por los recursos recibidos por FONCOMUN

    100,000.00

    70,000.00

    30,000.00

    100,000.00

    70,000.00

    30,000.00

    8201PRESUPUESTO DE INGRESOS

    8201.05 Recursos Determinados

    8201.0502 Fondo de Compensacin Municipal 100,000.00

    8501 EJECUCIN DE INGRESOS

    8501.05 Recursos Determinados

    8501.0502 Fondo de Compensacin Municipal 100,000.00

    Por registro de la ejecucin de ingreso.

    100,000.00

    100,000.00

    100,000.00

    100,000.00

  • 7/29/2019 CASO PRCTICO N 1-- MERLICITA.docx

    2/3

    CASO PRACTICO N2: La Municipalidad X recibe la transferencia del Banco de la Nacin con Nota de Abono

    (N/A) o Nota de Crdito (N/C) para atender al programa Vaso de leche P.V.L. correspondiente al ames de julio

    del ao en curso por la cantidad de s/. 100,000.00 dinero de la Caja Fiscal remitido por el Ministerio de Economa

    y Finanzas (MEF) (DGTP) denominado Cta. nica

    8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONESY PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

    8101.04 Donaciones y transferencias8101.0402 Transferencias 100,000.00

    8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS8201.04 Donaciones y transferencias8201.0402 Transferencias 100,000.00

    Por registro ingreso de transferencia P.V.

    100,000.00

    100,000.00

    100,000.00

    100,000.00

    1101 CAJA Y BANCOS1101.03 Depsitos en instituciones Financieras Publicas1101.0306 Transferencias 100,000.00

    4402 TRANSPASO Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS

    4402.01 Traspasos del Tesoro Pblico Por la Transferencia del GobiernoCentral del P.V.L.

    100,000.00

    100,000.00

    100,000.00

    100,000.00

    8501 EJECUCIN DE INGRESOS8501.04 Donacin y Transferencias8501.0402 Transferencias 100,000.00

    8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONESY PRESUSPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

    8101.04 Donacin y transferencias8501.0402 Transferencias 100,000.00

    Se realizara la adquisicin de insumos del P.V.L. y su distribucin o

    clubes de Madres

    100,000.00

    100,000.00

    100,000.00

    100,000.00

    8301 PRESUPUESTOS DE GASTOS

    8301.04 Donaciones y Transferencias8301.0402 Transferencias 100,000.00

    8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS8401.04 Donaciones y Transferencias8401.0402 TransferenciasPor la aprobacin de calendario de compromiso son R.A. N 56723.

    100,000.00

    100,000.00

    100,000.00

    100,00.00

    8601 EJECUCION DE GASTOS8601.04 Donaciones y Transferencias8601.0402 Transferencias 100,000.00

    8401ASIGNATURA COMPROMETIDAS8401.04 Donaciones y Transferencias

    8401.0402 Transferencias 100,000.00

    Por el registro de C. Pptario.

    100,000.00

    100,000.00

    10,000.00

    100,000.00

    9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS9101.08 Ordenes de compra aprobadas

    9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS9102.08 Ordenes de Compras por ejecutarPor el registro de O/C.

    100,000.00

    100,000.00

    100,000.00

    100,000.00

    1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL1303.01 Entrega de bienes y servicios1303.0101 Apoyo Alimentario 100,000.00

    1303.010101 Alimentos para programas sociales 100,000.00

    2103 CUENTAS POR PAGAR2103.01 Bienes y Servicios por pagar

    2103.0101 Bienes y Servicios por pagar 100,000.00Por la recepcin de alimentos

    100,000.00

    100,000.00

    100,000.00

    100,000.00

  • 7/29/2019 CASO PRCTICO N 1-- MERLICITA.docx

    3/3

    9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRA9103.08 Ordenes de compra por ejecutar

    9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROVADOS9101.08 Ordenes de compra aprobadas

    Por las O/C. atendidas

    100,000.00

    100,000.00

    100,000.00

    100,000.00

    2103 CUENTAS POR PAGAR

    2103.01 Bienes y Servicios por pagar2103.0101 Bienes y servicios por pagar

    1101 CAJA Y BANCOS1101.03 Depsitos en Instituciones Financieras Pblicas

    1101.0301 Cuentas Corrientes

    1101.030106 Transferencias

    Pago de insumo por el P.V.L.

    100,000.00

    100,000.00

    100,000.00

    100,000.00

    8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS8401.04 Donaciones y Transferencias

    8401.0402 Transferencias 100,000.00

    8601 EJECUCION DE GASTOS8601.04 Donaciones y transferencias

    8601.0402 Transferencia 100,000.00

    100,000.00

    100,000.00

    100,000.00

    100,000.00

    9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRA9103.08 Cheques girados por entregar

    9103 VALORES Y GARANTIAS9103.08 cheques girados

    Por los cheques girados

    100,000.00

    100,000.00

    100,000.00

    100,000.00

    9103 VALORES Y GARANTIAS9103.08 cheques girados

    9104 VALORES Y GARANTIASA POR EL CONTRA9104.08 cheque girado por entregar

    Por los cheques otorgados

    100,000.00

    100,000.00

    100,000.00

    100,000.00

    5202 PRESENTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL

    5202.03 Entrega de bienes y servicios5202.0301 Apoyo Alimentario 100,000.00

    5202.030101 Alimentos para comprar sociales 100,000.00

    1303 BIENES DE ASITENCIA SOCIAL1303.01 Entrega de bienes y servicios

    1303.0101 Apoyo Alimentario 100,000.00

    1303.010101Alimentos para comprar Sociales 100,000.00

    Por los alimentos entregados del 100% al P.V.L.

    100,000.00

    100,000.00

    100,000.00

    100,000.00