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ASOCIACION ACCION VERAPAZ CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EJERCICIO 2012

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ASOCIACION ACCION VERAPAZ

CUENTAS ANUALES ABREVIADAS

EJERCICIO 2012

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En aplicaci6n de 10establecido en el Real Decreta 1491/2011, de 24 de octubre, por el que seaprueban las normas de adaptaci6n del Plan General de Contabilidad alas entidades sin fineslucrativos, y el modelo de plan de actuaci6n de las entidades sin fines lucrativos, las cuentasanuales de la Asociaci6n Acci6n Verapaz del ejercicio 2012 comprenden el Balance, la Cuentade Resultados y la Memoria.

Por otra parte, de acuerdo con 10 dispuesto en la tercera parte del Plan General deContabilidad mencionado, la Asociaci6n Acci6n Verapaz presenta las cuentas anuales en suformato abreviado, ya que no ha superado en el ejercicio 2012, ni en el anterior, los siguientespararnetros:

• Su activo no ha superado la cifra de 2.850.000 euros.• Si cifra anual de negocios no ha superado los 5.700.000 euros.• Su numero media de trabajadores empleados en el aria no ha sido superior a 50.

De esta forma, las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2012 de la Asociaci6n Acci6nVerapaz comprenden las siguientes partes:

Panina

A. BALANCE DE SITUACI6N ABREVIADO 3

B. CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA 4

C. MEMORIA ABREVIADA 5

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A. BALANCE ABREVIADO

ASOCIACION ACCION VERAPAZBALANCE DE SITUACION ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 - ACTIVO

Notas deACTIVO la Memoria 2012 2011

ACTIVO NO CORRIENTE 1.352,69 2.072,06Inmovilizado intangible 5.1 50,69 208,85Bienes del Patrimonio Hlstorlco 6 · .Inmovilizado material 5.2 1.302,00 1.863,21Inversiones financieras a larqo plazo 6 · -ACTIVO CORRIENTE 208.467,15 144.285,06

Usuarios y otros deudores de actividadpropia 7 · .Deudores comerciales y otras cuentas acobrar 25.892,56 14.516,31Deudores varios 9 3,64 2.913,34Creditos con las Administraciones Publicae 12 25.888,92 11.602,97Inversiones financieras a corto plazo 6 - -Efectivo y otros activos liquidosequivalentes 182.574,59 129.768,75

TOTAL ACTIVO 209.819,84 146.357,12

ASOCIACION ACCION VERAPAZBALANCE DE SITUACION ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 - PATRIMONIO

NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVOPATRIMONIO NETOFondos propios

Notas dela Memoria 2012 2011

13 202.894,49 139.871,479 102.894,49 139.871,47

0,00 0,0033.263,36 8.324,14

3.2 69.631,13 131.547,33

4.12,13.2 100.000,00

Fondo socialExcedentes de eiercicios anterioresExcedente del eiercicioSubvenciones, donaciones y legadosrecibidos

PASIVO NO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE 6.925,35 6.485,65

8

6.925,35 6.485,6510 5.194,40 5.057,4212 1.730,95 1.428,23

209.819,84 146.357,12

Beneficiarios • AcreedoresAcreedores comerciales y otras cuentas a

a ar

Deudas con las Administraciones PublicasOtros acreedores

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

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B. CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA

ASOCIACION ACCION VERAPAZCUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Notas deCONCEPTOS la Memoria 2012 2011

Ingresos de la actividad propia 306,567,90 541.043,26Cuotas de asociados y afiliados 84.053,43 99.560,86Ingresos de promociones, patrocinadores ycolaboraciones 13.2 190.330,76 318.770,65

~~

Subvenciones, donaciones y legados imputadosal excedente del ejercicio. 13.2 32.183,71 122.711,75Gastos por ayudas y otros -159.858,54 -335.192,35Ayudas monetarias 13.1 -159.733,54 -335.192,35Gastos por colaboraciones y del 6rgano degobierno -125,00 -

~~~

Aprovisionamientos -1.267,43 -1.689,62Otros ingresos de la actividad 0,37 4,93Gastos de personal 13.1 -28.612,63 -27.053,00

i Otros gastos de la actividad 13.1 -46.847,10 -45.440,13

~>- Amortizaci6n del inmovilizado 5.1,5.2 -1.615,82 -667,40~- Subvenciones, donaciones y legados de

~I~I capital traspasados al excedente delejercicio 896,45 -EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 69.263,20 131.005,69Ingresos financieros 375,77 541,64

p~ Gastos financieros -7,84 0,00EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES

~

FINANCIERAS 367,93 541,64'C EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 69.631,13 131.547,33~ Impuesto sobre beneficios 4.10,12 0,00 0,00

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO

, j RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DELEJERCICIO (Excedente positivo neto del

~ejercicio) 3.2 69.631,13 131.547,33Ingresos imputados directamente al,patrimonio neto: leqado recibido 14.2 100.000,00\ \ -

\ '. v'\ Otras variaciones 15.2 -106.608,11 -118.925,54, ,~\ RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL

~.J PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 63.023,02 12.621,79

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MEMORIA ABREVIADA

r:I \:,~ .

Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas de la Asociaci6n Acci6n Verapaz. Ejercicio 2012.fndice

~" Notas de la memoria Paqina" \ \ 1 Actividad de la Asociaci6n. 6'::"~. -. \~,,~\

~ ; 2 Bases de presentaci6n de las cuentas anuales. 6••< '."

~ " 3 Excedente del ejercicio, 7

4 Normas de registro y valoracion. 8

5 Inmovilizado intangible y material. 10

5.1. Inmovilizado intangible. 10

I5.2, Inmovilizado material. 10

~6 Bienes del patrimonio hist6rico e inversiones financieras. 11

f { 7 Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 11

~ .. 8 Beneficiarios - Acreedores. 12. ~ 9 Activos financieros. Deudores varios 12~

\:'/ 10 Pasivos financieros, Otros acreedores 12

"- 11 Fondos propios. 12

4..•

~12 Situaci6n fiscal. Administraciones Publicae 13

13 Ingresos y gastos, 13<,

~13.1. Gastos, 14

p\~t 13.2, lnqresos. 15

14 Subvenciones, donaciones y legados. 17

f\, 14,1 Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio, 17

14.2 Subvenciones, donaciones y legados incorporados al patrimonio neto. 17,

15 Recursos aplicados en el elercicio, 17'~f 15,1 Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos. 17

'. ~ ~ 15.2 Fondos propios aplicados en cumplimiento de los fines de la Asociaci6n. 18\ ,7\ ~

16 Operaciones con partes vinculadas. 18

" :ell17. Otra intorrnacion. 18

17,1, Organos de Gobierno. 18

~

17.2 Remuneraciones y creditos a los 6rganos de gobierno. 19

17.3 Delegaciones. 19

~~17.4 Trabajadores. 19

17.5 Remuneraci6n de los auditores. 20

.~

17.6 Participaci6n en entidades mercantiles. 20

'-=S 17.7 Pago aplazado a proveedores. 20

18. Inventario. 20

19. Firmas de la Junta directiva. 21,

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1. Actividad de la Asociaclcn

La Asociacion Accion Verapaz se constituyo el 5 de de marzo de 1995 y se inscribio en elRegistro Nacional de Asociaciones el 5 de junio de 1995, con el nurnero 145.148. Fuedec/arada de utilidad publica en Orden del Ministerio del Interior de fecha 12-4-2005. No esFundaci6n de competencia estatal.

En Espaiia, La Asociacion forma parte de la Federacion de Asociaciones Accion Verapaz, quecomprende las Asociaciones ACCION VERAPAZ, ACCION VERAPAZ CANTABRIA,ASOCIACI6N ACCI6N VERAPAZ NAVARRA y CIVIL NO GUBERNAMENTAL ACCIONVERAPAZ EUSKADI. Se informa aquf que, si bien la Asociacion es socio de dicha Federacion,esta condicion de socio no conlleva partlcipaclon alguna directa ni indirecta en su patrimonio,por 10 que no implica la condicion de entidad del grupo, multigrupo 0 asociada de la Asociacioncon la Federacion,

I La Asociaci6n Accion Verapaz, en adelante "la Asociaci6n", objeto de la informaei6n en estaI memoria, tiene su domicilio en calle Canizares nurnero 2, en Madrid. (Ver Nota 17.3).I! El objeto social de la Asoclaclon Accion Verapaz, en general, es "potenciar el desarrollo y la

prornocion de los pueblos y culturas rnas necesitados a traves de la cooperacion con los paisesempobrecidos del Tercer Mundo, e impulsar la inteqracion y desarrollo de las personas ycolectivos marginados de las sociedades rnas desarrolladas (Cuarto Mundo), con el objeto delograr mejores condiciones de vida para aquellas personas y grupos catalogadossociol6gicamente como marginales 0 exc/uidos".

2. Bases de presentaclon de las cuentas anuales.

2.1. Imagen fiel

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2012 adjuntas se han preparado a partir de losregistros contables de la Asociacion, habiendose aplicado las disposiciones legales vigentes enmateria contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio. de la situacion finaneiera y de losresultados de las operaciones de la Asociacion.

No se han dejado de aplicar disposiciones legales en materia contable con objeto de que laspresentes cuentas anuales muestren rnas adecuadamente la imagen fiel.

Durante el presente ejercicio no se ha rea/izado un cambio significativo en estimacionescontables que provoque modificaciones en los importes 0 naturalezas del ejercicio.

La Direcci6n ha formulado las presentes cuentas anuales bajo el principio de entidad enfuncionamiento, no existiendo incertidumbres importantes relativas a eventos 0 condicionesque pudieran aportar dudas significativas sabre la posibilidad de que la entidad sigafuncionando normalmente. Es decir, se ha considerado que la qestion de la Asociaci6n tieneuna duracion ilimitada.

Los modelos del balance y la cuenta de resultados se presentan sequn 10 establecido en elReal Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptaci6ndel Plan General de Contabilidad alas entidades sin fines lucrativos, y el modelo de plan deactuacion de las entidades sin fines lucrativos.

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2012 se sorneteran a la aprobacion de laAsamblea General de socios; no obstante, la Junta Directiva de la entidad no preve cambioalguno como consecuencia de dicha aprobaclon.

Las euentas anuales abreviadas del ejercicio 2011 fueron aprobadas en la Asamblea Ordinariade la Asoclacion del19 de mayo de 2012.

2.2. Principios contables.

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j;;

La contabilidad del ejercicio 2012 de la Asociaci6n Acci6n Verapaz se ha desarrollandoaplicando los principios contables que establece el R.D. Real Decreto 1491/2011, de 24 deoctubre y, cumpliendo el contenido del texto de esta planificaci6n, para 10 no contemplado en lamisma, sequn 10 indicado en el Plan General de Contabilidad de Pequenas y MedianasEmpresas y los criterios contables especfficos para microempresas del Real Decreto1515/2007 de 16 de noviembre.

No ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de aplicaci6n de algun principiocontable obligatorio. Tampoco se han aplicado otros principios contables no obligatorios.

2.3. Comparaci6n de la informaci6n.

De acuerdo con la legislaci6n mercantil, se presentan con cada una de las partidas del Balancede situaci6n y de la Cuenta de resultados adernas de las cifras correspondientes al ejercicioanual terminado el 31 de diciembre de 2012 que se cierra, las correspondientes al ejercicioanterior.

2.4. Aspectos derivados de la transici6n alas nuevas normas contables.

En las operaciones que lIeva a cabo la Asociaci6n no se han dado diferencias mencionablesentre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y en el presente. Tampoco se handado estas diferencias en relaci6n con la estructura de su patrimonio.

2.5. Agrupaci6n de partidas.

Tanto en el Balance como en la Cuenta de Resultados, no se han efectuado agrupaciones departidas no permitidas por la normativa contable vigente.

2.6. Elementos patrimoniales recogidos en varias partidas

No hay elementos patrimoniales cuyos importes esten registrados en dos 0 rnas partidas.

2.7. Correcci6n de errores.

En el ejercicio 2012 no ha tenido lugar ninguna correcci6n de errores de los tipificados en laplanificaci6n contable aplicada en la redacci6n de las cuentas anuales de la Asociaci6n.

3. Excedentedel ejercicio.

3.1. Principales partidas que forman el excedente del ejercicio 2012.

La estructura de los ingresos que han contribuido al excedente del ejercicio es la siguiente:

Cuotas de afiliados y asociados, 27,3%Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones, 61,8%Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio,1 0,9%

Los gastos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Asociaci6n, y que hansupuesto una disminuci6n para el excedente del ejercicio, han sido los siguientes:

Ayudas monetarias y otros, 67,1%Gastos de personal, 12%Otros gastos, 20,9%

3.2. Propuesta de aplicaci6n del excedente de 2012.

Durante el ejercicio 2012 la Asociaci6n ha tenido un excedente positivo de 69.631,13 euros. LaJunta Directiva propondra a la Asamblea General Ordinaria de Socios que el excedentepositive del ejercicio 2012 se distribuya de la siguiente forma:

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Imoorte 2012 Imoorte 2011Base de reoarto

Excedente del eiercicio 69.631 13 131.54733Total 69.631,13 131.547,33

AolicacionA remanente 69.631 13 131.54733Total 69.631,13 131.547,33

3.3. Limitaciones para la aplicaci6n de excedentes.

La Asociaci6n no tiene ninguna limitaci6n legal para la aplicaci6n de 105 excedentes.

4. Normas de registro y valoraci6n.

1) Inmovilizado intangible.

Los elementos incluidos en el inmovilizado intangible figuran valorados por su precio deadquisici6n.

El precio de adquisici6n incluye, adernas del importe facturado a la Asociaci6n despues dededucir cualquier descuento 0 rebaja en el precio, todos 105 gastos adicionales y directamenterelacionados que se produzcan hasta la puesta en funcionamiento del bien adquirido. Ennuestro caso, hay que aiiadir adernas a los conceptos indicados el Impuesto sobre el ValorAiiadido soportado, ya que al disponer la Asociaci6n del reconocimiento del caractsr de"Entidad 0 Establecimiento de Caracter Social", la Asociaci6n dispone de exenci6n delimpuesto, segun el articulo 20 de la Ley 37/92 del IVA, no siendo posible repercutir el IVA enlas operaciones de la Asociacion, y consecuentemente, tampoco es posible la deducci6n delIVA soportado.

Corresponden a la adquisici6n de programas informaticos adquiridos a terceros para unautilizaci6n prevista de varios ejercicios. Se amortizan linealmente en cuatro aiios.

No existen en este epigrafe del inmovilizado de la Asociacion, ni en su inmovilizado material,ninguna unidad generadora de efectivo, entendiendo como tal el grupo identificable maspequeiio de actives que genera flujos de efectivo que son, en buena medida, independientesde 105 derivados de otros activos 0 grupos de actives.

2) Inmovilizado material.

Los elementos incluidos en el inmovilizado material figuran valorados por su precio deadquisicion, sepun ha quedado descrito en apartado anterior 0, en su caso, por su valorrazonable de mercado.

Corresponden al mobiliario y a los equipos para proceso de la informaci6n que utiliza laAsociaci6n para uso propio. Estos actlvos se amortizan linealmente, sepun la normativavigente, conforme a 105 siguientes porcentajes anuales:

Construcciones 2%Mobiliario 10%Equipos para proceso de la informaci6n 25%

Lo mismo en el inmovilizado intangible que en el material, las amortizaciones se calculan segun10 estipulado en el Real Decreto 537/97 del Ministerio de Economia y Hacienda.

3) Inversiones inmobiliarias.

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Las inversiones inmobiliarias son actives no corrientes que sean inmuebles y que se poseanpara obtener rentas, plusvalias 0 ambas. La Asociaci6n no posee bienes integrantes deinversiones inmobiliarias.

4) Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

No existen operaciones de arrendamientos financieros ni otras operaciones de naturalezasimilar.

5) Bienes Integrantes del Patrimonio Hist6rico.

La Asociaci6n no posee bienes integrantes del Patrimonio Hist6rico.

6) Permutas.

No se han efectuado permutas durante el ejercicio.

7) Instrumentos financieras. Creditos y debitos por la actividad propia.

El trafico de partidas a cobrar y a pagar esta constituido por operaciones de la actividad tipicade la Asociaci6n, las cuales estan valoradas a su precio de transacci6n. Estas partidas figurancontabilizadas por su valor nominal de cobro 0 de reembolso, reqistrandose sequn el criterio dedevengo. No existen intereses incorporados.

El criterio de devengo estipula que la imputaci6n de ingresos y gastos (su registro contable) serealice en funci6n de la corriente real de bienes y servicios, independientemente del momentoen que produzca la corriente monetaria 0 financiera (el pago 0 el cobro) que se derive de ellos.

La Asociaci6n no tiene deudas a largo plazo.

8) Existencias.

La Asociaci6n no posee elementos de active clasificables como existencias.

9) Transacciones en moneda extranjera

Durante el ejercicio 2012 no se han producido transacciones en moneda extranjera. Tampocoexistian saidos en moneda extranjera, ni el1 de enero ni el 31 de diciembre de 2012.

10) Impuesto sobre beneficios.

La Asociaci6n se encuentra acogida a los beneficios fiscales de la Ley 49/2002, por 10 quesequn articulo 6 de esta ley, las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores 0benefactores y las subvenciones se encuentran exentas del impuesto, produciendosediferencias de caracter permanente que lIevan a que la base imponible del impuesto sobrebeneficios sea cera. La Asociaci6n no ha renunciado a dicho beneficia en el ejercicio 2012.

11) Ingresos y gastos.

La imputaci6n de ingresos y gastos se realiza en funci6n de la corriente real de bienes yservicios que los mismos representan y con independencia del momento en que se produzca lacorriente monetaria 0 financiera derivada de ello (aplicaci6n del principio de devengo).

El importe de las compras y otros gastos incluye el Impuesto sobre el Valor afiadido soportado,ya que, sepun se ha indicado, la Asociaci6n esta reconocida como Entidad 0 Establecimientode Caracter Social, por 10 que no puede repercutir este impuesto.

12) Provisiones y contingencias.

La Asociaci6n no ha tenido obligaci6n de dotar ninqun tipo de provisiones en el ejercicio 2012.

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13) Subvenciones, donaciones y legados.

Las subvenciones recibidas por la Asociaci6n en el ejercicio 2012 se han aplicado alasfinalidades concretas de ayudas para las que le fueron otorgadas, Cooperaci6n al desarrolio,por 10 que han sido contabilizadas como ingresos de la entidad por la actividad propia (VeaseNota 14). En el ejercicio 2012 no ha recibido la Asociaci6n ninguna subvenci6n en la que,sequn la normativa aplicable, fuese necesario periodificar su registro en la Cuenta deResultados.

La recepci6n de donaciones forma parte de la actividad de la Asociaci6n, por 10 que secontabilizan como ingresos por la actividad propia. Su aplicaci6n se lieva a cabo como sigue:Las donaciones que reciben para una ayuda especlfica se aplican a esa finalidad; las que sereciben a titulo generico, se aplican a la finalidad que se considera mas conveniente.

Entendiendo por legado la transmisi6n gratuita de un bien material, que no sea clasificablecomo subvenci6n, figura en el patrimonio de la Asociaci6n el importe de un legado recibido enel ejercicio 2012, sequn se explica en Notas 5.2 y 13.2.

14) Negocios conjuntos.

No se dan en las operaciones ni en el patrimonio de la Asociaci6n.

15) Transacciones entre partes vinculadas.

Se llevaran a cabo aplicando criterios y precios de mercado.

16) Fusiones entre entidades no lucrativas.

No ha tenido lugar en el ejercicio ninguna actuaci6n de fusi6n de la Asociaci6n con otrasentidades no lucrativas.

5. Inmovilizado intangible y material

5.1. Inmovilizado intangible.

El detalle y movimiento de este epigrafe del balance de situaci6n es como sigue:

Valor de adouislclon Saldo inicial Altas Ba..las Saldo final

Aplicaciones inforrnaticas 632,63 - - 632,63

TOTAL 632,63 - - 632,63

Amortizaci6nacumulada Saldo inicial Altas Balas Saldo final

Aolicaciones inforrnaticas -423,78 -158,16 - -581,94

TOTAL -423,78 -158,16 - -581,94Sados netos delinmovilizado intangible 208,85 -158,16 - 50,69

No existen restricciones a la disposici6n de los actives del inmovilizado intangible ni material dela Asociaci6n.

5.2. Inmovilizado material.

El detalle y movimiento de este epigrafe del balance de situaci6n es como sigue:

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..~

Valor de adauisici6n Saldo inicial Altas Balas Saldo finalTerrenos y bienesnaturales 0,00 48.390,23 48.390,23 0,00Construcciones 0,00 51.609,77 51.609,77 0,00Mobiliario 2.116,62 - - 2.116,62Equipos para proceso deinformaci6n 2.792,28 - - 2.792,28TOTAL 4.908,90 100.000,00 100.000,00 4.908,90

Amortlzacionacumulada Saldo inicial Altas Bajas Saldo finalConstrucciones 0,00 -896,45 896,45 0,00Mobiliario -1.373,85 -101,61 - -1.475,46Equipos para proceso deinformaci6n -1.671,84 -459,60 - -2.131,44

TOTAL -3.045,69 -1.457,66 896,45 -3.606,90Sados netos delinmovilizado material 1.863,21 98.542,34 99.103,55 1.302,00

El alta en terrenos y bienes naturales y en construcciones corresponde a un piso para viviendasituado en Madrid, calle Villalobos, nO25, sequn escritura otorgada ante el notario de Madrid D.Rafael Vallejo Zapatero, con fecha siete de febrero de 2012, nurnero de protocolo 222. Estepiso 10 recibi6 la Asociaci6n en concepto de legado testamentario, siendo la voluntad deltestador que el importe que se obtenga por la venta de este piso sea destinado a financiarproyectos educacionales y para la salud en Haiti.

La baja corresponde a la venta del piso mencionado en el parrafo anterior, sequn escrituraotorgada ante el notario de Madrid D. Enrique de la Concha L6pez-lsla, con fecha veinte dediciembre de 2012, nurnero de protocolo 3.340.

La parte compradora de este inmovilizado ha sido Da Dulce Maria Carrera de la Red, Secretariade la Junta Directiva de la Asociaci6n, a quien se le ha vendido por su valor comercial demercado, cien mil euros, cuyo precio integro ha sido ingresado en cuenta corriente bancaria dela entidad para aplicarlo a la finalidad citada. Los gastos inherentes a esta compraventa hansido sufragados en su totalidad por la parte compradora.

AI 31 de diciembre de 2012 existian elementos del inmovilizado material completamenteamortizados por importe de 1.969,94 euros correspondiente a los siguientes bienes:

Porcentaje Importe de los bienesNaturaleza de totalmente amortizados

amortlzaclon en usoMobiliario 10% 1.100,51Eouipos proceso informaci6n 25% 86943Total 1.969,94

Los importes de los elementos totalmente amortizados del inmovilizado material a 31 dediciembre de 2012 corresponden a mobiliario y equipos para proceso de informaci6n diverso denuestra oficina.

6. Bienes del patrimonio hlstcrico e inversiones financieras .

La Asociaci6n no posee bienes del patrimonio hist6rico ni inversiones financieras, ni a largo ni acorto plazo.

7. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.

Durante el ejercicio 2012 no se han registrado operaciones en este epigrafe.

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!

\:}~ \

8. Beneficiarios • Acreedores.

Durante el ejercicio 2012 no se han registrado operaciones en este epigrafe.

9. Activos financieros. Oeudores varios.

La informaci6n de los instrumentos financieros del active, c1asificados por categorias, es lasiguiente:

Instrumentos financieros a corto plazoValores

Instrumentos de representativospatrimonio de deuda Derivados y otros TOTAL

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011Activos a V.R.con cambiosen resultados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Inversionesmantenidashasta su vcto. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Prestamos ypartidas acobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 3,64 2.913,34 3,64 2.913,34

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 3,64 2.913,34 3,64 2.913,34

Los saldos de prestarnos y partidas a cobrar corresponden en ambos ejercicios a recibos alcobra.

10. Pasivos financieros. Otros acreedores.

La informaci6n de los instrumentos financieros del pasivo, c1asificados por categorias, es lasiguiente:

Instrumentos financieros a corto plazoOeudas con Obligaciones yentidades de otros valores -- -.--

credito negociables Derivados V otros TOTAL

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011Debitos ypartidas apaqar 0,00 0,00 0,00 0,00 5.194,40 5.057,42 5.194,40 5.057,42Pasivos aV.R. coneambios enresultados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Derivados deCobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 5.194,40 5.057,42 5.194,40 5.057,42

Los saidos de debitos y otras partidas a pagar corresponden en ambos ejercicios a cantidadesdevengadas par acreedores varios de servicios del trafico operacional general de la Asociaci6n.

11. Fondos propios.

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Durante el ejercicio no se han recibido aportaciones al fondo social, como tampoco existenaportaciones pendientes de desembolso. En el ejercicio 2012 los fondos propios de laAsociaci6n han evolucionado como sigue:

Excedente Excedente Excedentepositivo de posltlvo de posltlvo Fondos

Concepto 2010 2011 de 2012 propiosSaldos al 31·12·2011 8.324,14 131.547,33 . 139.871,47Aplicaciones efectuadas aproyectos en ejecuci6n en elejercicio 2012 -8.324,14 -98.283,97 - -106.608,11Excedente positive del ejercicio - - 69.631,13 69.631,13Saldos aI31·12·2012 0,00 33.263,36 69.631,13 102.894,49

El detalle de las aplicaciones efectuadas de los excedentes de 2010 y 2011 se encuentra ennotas 13.1 y 15.1.

12. Situacion fiscal. Administraciones Publlcas.

Saldos deudores Saldos acreedores2012 2011 2012 2011

I Hacienda Publica deudora por Impuesto desociedades 102,97 0,13 - -Hacienda Publica deudora por

~ subvenciones 25.707,71 11.500,00 - -~

Hacienda Publica deudora por retencionesy paqos a cuenta 78,24 102,84 - -=- Hacienda Publica acreedora por

~7 retenciones efectuadas - - 1.073,46 800,68

Organismos de la Seguridad Social

~acreedores - - 657,49 627,55Total 25.888,92 11.602,97 1.730,95 1.428,33

l/\ VEl saldo de Hacienda Publica deudora por Impuesto de sociedades pracede de cantJdades adevolver por retenciones soportadas en ingresos por intereses procedentes de saldosbancarios en cuenta corriente del ejercicia 2012.

El saldo de la Hacienda Publica deudora por subvenciones procede de subvenciones cuyaconcesi6n ha sido comunicada formalmente, pero que estan pendientes de cobra.

El saldo de la Hacienda Publica deudora por retenciones y pagos a cuenta pracede deretenciones por liquidaciones de intereses por entidades bancarias por los saldos en cuentacorriente durante el ejercicio 2012, cuya devoluci6n se solicltara con la presentacion delImpuesto sobre Sociedades de 2012.

Las deudas a la Hacienda Publica son retenciones por IRPF efectuadas en 2012 que sepaqaran en 2013.

Las deudas a la Seguridad Social son devengos a favor de esta entidad en 2012 que sepaqaran en 2013.

La Asociaci6n tiene abiertos a la inspeccion fiscal los ejercicios econ6micos no prescritos, sibien la Junta Directiva estima que en caso de una eventual inspecci6n de Hacienda, esta notendra efecto excesiva a relevante sabre las cuentas anuales en su conjunta.

13. Ingresos y gastos

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13.1. Gastos.

El detalle de 105 gastos incurridos en el ejercicio 2012 es el que se encuentra en la prapiaCuenta de Resultados. A continuaci6n se desglosan las partidas de ayudas monetarias, otrosgastos de la actividad y cargas sociales.

Ayudas monetarias.

Total Cargo a Cargo a Cargoimputado remanente remanente al

Partida del gasto y proyectos a 105 que se a partidal ejercicio ejercicio ejercicioaollca- Hoia 1/2 proyecto 2010(*) 2011(*) 2012

Partida: Cooperacion al desarrollo.-Proyectos a 105 que se ha aplicado 211.097,75 8.324,14 78.527,74 124.245,87Proy.140: GUATEMALA-BECAS 6.000,00 - - 6.000,00

, Proy.546:EL SALVADOR-BAJO LEMPA-BECAS NUEVA ESPERANZA 14.386,11 1.800,00 - 12.586,11

j

·1 Pray. 646: R. Dominicana, Comedero de<. Arriba, Mejora cacao 5.000,00 - 5.000,00 -Pray. 692: HAITI-Laurent-Construcci6n de 40letrinas 18.384,00 - 5.411,60 12.972,40Pray. 706: Haiti-Lavial-construccion sedesocial 16.615,00 - 8.600,00 8.015,00Pray. 723: ROOM, Caobal, Acueducto ruralde Caobal 14.810,00 - 1.711,76 13.098,24Proy. 730: HAITI-Cayes-Reconstrucci6n decasas tras el seismo 36.773,00 5.309,14 31.463,86 -Pray. 734: TAILANDIA-Mae Sot-Vehiculopara el Orfanato Nirio Jesus 9.460,64 - 850,00 8.610,64Pray.750: ECUADOR, Puyo, Adquisici6n dedos nuevas rnaquinas 1.700,00 - 1,52 1.698,48Prav. 765: HAITI, Thrau Mahot, Plantulas 2.000,00 - - 2.000,00Proy.772 HAITI, Biston, Instalaci6n de unVivero 8.200,00 - - 8.200,00Pray. 787: HAITI-Lavial-Microcreditos pararnuieres 2.320,00 - 2.320,00 -Pray. 796: NIGER-Tera-Escolarizaci6n,atenci6n V cuidado de 2 9.000,00 - - 9.000,00Pray. 797: CAMERUN-Yaounde-"Mejora delmarco de trabajo dellabrador 11.491,00 - 1.013,00 10.478,00Proy. 810: RUANDA-Gihara-Formaci6n ypromoci6n de iovenes 3.787,00 - - 3.787,00Proy. 811: BENIN-Lokossa-"Promoci6n de larnuier a traves de 4.715,00 1.215,00 3.500,00 -Pray. 819: PERU-Kotsiri-Construcci6n delaula de inicial en I 8.000,00 - 8.000,00 -Proy. 821: COLOMBIA-Trujillo-Renaciendoen la esperanza. Crea 5.000,00 - 5.000,00 -Pray. 822: GUATEMALA-Ciudad deGuatemala-Centro Educativo 14.000,00 - - 14.000,00Pray. 845: TAILANDIA, Udon Thani, Compracomputadoras 7.800,00 - 4.800,00 3.000,00Proy.817: NICARAGUA-Apoyo a una escuela

4.000,00 - - 4.000,00

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Partida del gasto y proyectos a 105 que ser aolica.- Hoia 2/2

\\i~'~pproY'88530:ReD

A··Dominicana

• roy. 6 : PAN MA-Tole-Escolarizaci6n denines 1.300,00

Cargoal

ejercicio2012

Cargo aremanenteejercicio2010 (*)

Cargo aremanente

ejercicio2011 (*)

\' Partida: Apadrinamientos.- Proyectos a

los Que se ha aplicado

Totalimputadoa partida/proyecto

2.356,00 856,00 1.500,00

1.300,00Prov. 864: Peru-Kiriqueti-Arreqlo escuelas

2.000,00Porv, 866: Peru Manos Unidas2.000,002.000,00

2.000,00

22.315,00 1.600,00 20.715,00

4.500,00 2.500,00 2,000,00

PROY.-189: GUATEMALA-Cunen - ElOuiche-Becas escolaresPROY.-708: HAITi-Vernet-Becas escolares

(*) Ver Nota 13.2

2.000,00

2.500,00 2.500,00

2.000,00

~ Partida: Emergencias.- Proyectos a los~~ que se ha aplicado

, Proy.815: EL SALVADOR-Bajo Lempa.~. Indundaciones 6.100,00 - 1.100,00 5.000,00~, ~ ~~~~~~~~-=~--~~---+--~~~~------+-~~~~~~~~

, , Prov. 818 COLOMBIA-Truiillo. Inundaciones 3.000,00 - 500,00 2.500,00~l\ I Prey. 834 NIGER-Tera-Emergencia 13.215,00 - - 13.215,00

~

Partida: Cuarto mundo.- Proyectos a losi'~ que se ha aplicado~J. PROY. 396: Casa de acoqida de Salamanca

~

!. ~I PROY.-812: -Lavapies (Madrid)-Formaci6n...., profesional de inmiqrantes

28.159,00 15.584,10 12.574,90

I6.611,6918.200,00 11.588,31

~

l~ Partida: Encuentros.- Proyectos a 105 quej \ se ha aplicado

Proy. 567 ESPANA , Encuentro de~ ] ( sensibilizaci6n 197,77 - - 197,77'A r=P-art~id~a~:~G~e~n~e~ri-c-o-.-~P~ro-y-.~-9~0~0--~A~c~t~iv7id7a-d~-r--~~~+---------r-------~----~~~

I '''' en general 72,13 - 7213 -I~ Totales 266.341,65 8.324,14 98.283,97

3.995,79 5.963,219.959,00

197,77 197,77

159.733,54

Las partidas de gastos citadas se deflnen por SI rrusrnas con su propio titulo y, concretamenteel concepto de Cuarto Mundo, sequn qued6 ya descrito en la nota 1, se le define como lasactuaciones encaminadas a impulsar la integraci6n y desarrollo de las personas y colectivosmarginados de las sociedades rnas desarroiladas.

'\\ Conceoto 2012 2011Cuotas de la Federaci6n de Asociaciones Acci6n Verapaz y otras 22.512,38 25.096,00Alquileres y reparaciones 4.422,69 4.566,80Auditoria y asesoria 10.154,16 8.769,04Material de oficina, luz, comunicaciones y otros aastos 9.75787 7.00829Total 46.847,10 45.440,13

Conceoto 2012 2011Sueldos y salarios 22.001,34 20.799,96Seguridad Social a cargo de la empresa 6.611 29 6.253,04Total 28.612,63 27.053,00

Otros 9astos de la actividad

Car9as sociales

13.2. Ingresos

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Los ingresos de la Asociaci6n por la actividad propia estan constituidos principalmente parcuotas de afiliados, camparias para captaci6n de recursos, subvenciones y donativos. Sudetalle es el siguiente:

Conceotos 2012 20111. Cuotas de afiliados 84.053,43 99.560,862. Pramociones, patracinadores y colaboradores 190.330,76 318.770,653. Subvenciones, donaciones y legados 32.18371 122.711 75Total 306.567,90 541.043,26

A continuaci6n se desglosan 105 proyectos a 105 que se han destinado los conceptos deingresos 2 y 3 del cuadro anterior, correspondientes al ejercicio 2012.

'N ~, , 1

'/ Partida del inareso v orovectos a los aue se aolica.- Hoia 1/2 Parciales Total~ , Partida: Cooperacion al desarrollo.- Proyectos de

\~destino 111.101,06Prov, 140: GUATEMALA-Alta y Baja Verapaz-Becas Verapaz 6.000,00Proy. 510: HAITf, Lavial, Construcci6n de una nueva escuela 3.687,09Proy. 546: EL SALVADOR-Bajo Lempa-Becas NuevaEsperanza 13.236,11Pray. 604: NICARAGUA-Rivas-Prayecto agropecuario y deeducaci6n 356,98

~ "

Pray. 692: HAITI-Laurent-Construcci6n de 40 letrinas familiar 9.596,40Pray. 706: HAITI-Lavial- construcci6n sede social 2.015,00

j Pray. 723: R. DOMINICANA -Acueducto rural de Caabal 14.198,24

~ Proy. 734: TAILANDIA-Mae Sot-Vehicula para el Orfanato,A~ Nirio Jesus 6.805,00Pray. 750: ECUADOR, Puyo, Adquisici6n de dos nuevas

1{', , X' maquinas 1.698,48

I~ Pray. 758: PERU, Lima, Capacitaci6n de Ilderes indigenasnativos 1.533,36

le Pray. 772: HAITI, Biston, Instalaci6n de un Vivero 8.200,00c:;L. V Pray. 789: TAILANDIA-Mae Sot-Asistencia educativa paraV l,if nifios 2.651,00

Pray. 796: NIGER-Tera-Escolarizaci6n, atenci6n y cuidado

-~~J de 25 nifios 7.878,59. '" \ Proy. 797: CAMERUN-Yaaunde-Mejora del marco de trabajo'~ dellaboratorio del Centra hospitalario San Martin de Porres 86,00' .!'0••.. Proy. 806: Indira - Bangalore-Emponderamiento 5.116,50

' , \" '- de las mujeres pobres

\ -" Pray. 810: Ruanda- Gihara - Formac., promoc. i6venes 3.727,50'/ Pray. 817: NICARAGUA-Pilar San Gregorio (Canillejas)-

~~

Apoyo a una escuela 4.000,00Prov. 819: Peru - Kotsiri - Aula comunidad 4.000,00Pray. 822: GUATEMALA-Ciudad de Guatemala-CentraEducativo 5.711,91Pray. 845: TAILANDIA, Udan Thani, Prayecto computadoras 3.000,00

+~ Pray. 850: Republica Dominicana 1.500,00Pray. 864: Peru-Kiriouefi-Arreolo escuelas 5.000,00Pray. 836: R. D. CONGO-Mbujimayi-Apoyo para la asistenciaa. c. 1.102,90

2 lncresos nor orornociones patracinadores colaboradores: 190 330 76 euros

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Partida del inareso v arovectos a los Quese aolica.- Hoia 2/2 Parciales TotalPartida: Emeraencias.- Provectos de destino 25.755,00Pray. 815: EL SALVADOR-Bajo Lempa-Afectados porinundaciones 5.600,00Pray. 818: COLOMBIA-Truiillo-Afectados por inundaciones e 2.500,00Proy. 834: Niger - Tera.- Ernerqencla 11.715,00Pray. 859: HAITI-Emerqencia Isaac 5.940,00Partida: Cuarto mundo.- Provectos de destino 2.000,00Prov. 867: Espafia-Madrid-Mi barrio vende 2.000,00Partida: Apadrinarnientos.» Provectos de destino 22.293,36Pray. 189: GUATEMALA-Cunen - El Ouiche-Becas escolares 15.580,61Proy. 708: HAITf-Vernet-Becas escolares 6.712,75Partida: Campanas de sensibilizaci6n.- Proyectos dedestino 1.312,75Pray. 567: Encuentra para sensibilizaci6n 773,00Proy. 755: Medios para lan coooeraci6n 539,75Partida: Otros donativos.- Para la actividad propia, enaeneral 27.86859Pray. 900: Actividad orooia en aeneral 27.868,59Totales 190.330,76

3. Ingresos por subvenciones, donaciones y legados: 32.183,71 euros.

Cancesionario de la subvenci6n Proyecto de destino - Cooperaci6n al Importedesarrallo

Ayuntamiento de Aranda de Duero Proy.706 Haiti - Lavial - canstrucci6nsede social 6.000,00

Diputaci6n de Jaen Pray. 692 HAITI-Laurent-Construcci6nde 40 letrinas 3.376,00

Ayuntamiento de Salamanca Pray. 822 GUATEMALA-Ciudad deGuatemala-Centro Educativo 4.300,00

Ayuntamiento de Valladolid Prov. 510: Haiti-Lavial, nueva escuela 15.982,71Diputaci6n de Jaen - _Proy. 791: Haiti adquisici6n de

._---- semillas y utiles aorlcolas 2.52500Total 32.183,71

14. Subvenciones, donaciones y legados.

14.1. Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio.

Las subvenciones operacionales obtenidas en el ejercicio 2012 se han aplicado en su totalidada ayudas para Proyectos de Cooperaci6n al Desarrallo. En Nota 13.2 se desglosan los ingresosimputados a la cuenta de Resultados por este concepto.

14.2. Subvenciones, donaciones y legados incorporados al patrimonio neto.

El imparte que figura en el patrimonio neto es el valor de un piso cedido a la Asociaci6n enconcepto de legado, cuyo trafico patrimonial se explica en Nota. 5.2.

15. Recursos aplicados en el ejercicio.

15.1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

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Ingresos Brutos Gastos necesariosEierclcio cornoutables cornnutables lrnnuestos Diferencias

2008 497.402,79 53.310,39 24,10 444.068,30

2009 374.147,84 44.812,33 35,30 329.300,21

2010 861.241,11 65.372,47 41,83 795.826,81

2011 541.589,83 73.160,53 468.429,30

2012 307.840,49 77.083,39 230.757,10

PendienteDestinado en el elercicio a licaci6n

% 2008 2009 2010 2011 2012100,00% 375.198,69 56.575,51 12.294,10 0,00

329.300,21 100,00% 276.421,12 23.244,24 29.634,85 0,00

795.826,81 100,00% 670.942,22 116.560,45 8.324,14 0,00

468.429,30 92,89% 336.881,97 98.283,97 33.263,36

230.757,10 69,82% 161.125,97 69.631,13

15.2. Fondos propios aplicados en cumplimiento de los fines de la Asociaci6n:

Excedente Excedentepositivo de positivo de Total

Concepto 2010 2011 aplicacionesAplicaciones efectuadas en el eiercicio 2012 8.32414 98.28397 106.60811Total 8.324,14 98.283,97 106.608,11

Estos proyectos figuran relacionados en el detalle de gastos de la Nota 13.1.

Nota cornun a la aplicacion de los excedentes positivos de los ejercicios 2010 Y 2011: Laaplicaci6n de remanente de un ejercicio anterior al coste de ejecuci6n de un proyecto seefectUa sequn 10 estipulado en el articulo 3°.2.c de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

El excedente positive del ejercicio 2011, en aplicaci6n de las obligaciones derivadas de la ley49/2002 de 23 de diciembre, de regimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de losincentivos fiscales al mecenazgo, de destinar al menos el 70 % del excedente del ejercicio a losfines propios de la entidad en los cuatro ejercicios siguientes, ha sido utilizado parcialmente en2012 de acuerdo con 10 especificado en nota 13.1.

16. Operaciones con partes vinculadas.

La Asociaci6n ha efectuado en el ejercicio 2012 una compraventa de inmovilizado con partesvinculadas cuyas caracteristicas se expresan en la Nota 5.2.

17. Otra informaci6n.

17.1. 6rganos de gobierno.

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Sequn el articulo 10 de los estatutos de la Asoclacion, los orqanos de gobierno de la entidadson la Junta Directiva y la Asamblea General de Soeios.

La Asamblea General es el orqano supremo de la Asociacion, Esta constituida por todos lossoeios de derecho y numerarios, siendo su misi6n deliberar y decidir sobre las directrices de laAsociaci6n. Segun el articulo 11 de los estatutos de la Asociacion, puede reunirse con caracterordinaria 0 extraordinario.

La Junta Directiva estaba constituida el31 de diciembre de 2012 como sigue:

Presidente: Oscar Salazar OrioVicepresidenta: Estfbaliz Ladron de Guevara Ortiz de UrbinaSecretaria: Dulce Carrera de la RedTesorera: Franeisca Cortes SanchezVocal: Javier Saavedra MaciasVocal: Luis Martin FiqueroVocal: Aurora Marinero San Mique)Vocal: Adriana Sarries UlzurrumVocal: Judith Maria Carballes

Ademas de los 6rganos de gobierno existe un Secretario Ejecutivo de la Asociacion, JoseAntonio Lobo Alonso, sequn acuerdo de la Asamblea Extraordinaria de Soeios, celebrada enMadrid el 25 de noviembre de 1995, al que posteriormente la Junta Directiva del 3 de febrerode 1996 nornbro para tal cargo por tiempo indefinido, estando autorizado para actuar ennombre de la Asociacion "Accion Verapaz" en todos los asuntos y gestiones que haganreferencia alas actividades propias de la misma.

17.2. Remuneraciones y creditos a los 6rganos de gobierno.

Los miembros de los orqanos de gobierno no pereiben ninguna cantidad en concepto desueldos por su pertenecfa a tales 6rganos: Junta Directiva y Asamblea. En el ejercicio 2012 nohan recibido cantidad alguna en concepto de dietas ni remuneraciones. Tampoco existenobligaciones asumidas por cuenta de ellos a titulo de garantia, ni obligaciones contraidas enmateria de pensiones y seguros de vida respecto de los miembros antiguos y actuales de los6rganos de gobierno.

17.3. Delegaciones.

La Asociaci6n Accion Verapaz tiene su sede central en Calle Cariizares, 2, bajo. 28012 Madrid .:Telsfono y Fax: 91 429 29 78. Dispone de las siguientes delegaciones dentro del territorionacional.

Domicilio TelefonoDele acion deAsturias Plaza de Santo Domin 0, sin. 33009 Oviedo 985221 945/8Bur os Plaza del Dos de Ma 0, 22. 09006 Bur os 947224257Galieia Plaza de Santo Domin 0, 1. 15001 A Corufia 981 205850Madrid Via Car etana, 47. 28047 Madrid 91 471 7262Salamanca Calle del Rosario, 2. 37001 Salamanca 923360894Sevilla Calle San Jaeinto, 47. 41010 Sevilla 954332351 taxValladolid Plaza de San Pablo, 4. 47011 Valladolid 983356699Las Palmas deGran Canaria Peaie de Belen, 5. 35018 Las Palmas 928677 144

Calie de la Salud, 20, bajo derecha.Torredonlimeno

TorredonjimenoJaen 925060196

Plaza de Mosen Rubi, 9. 05001 Avila 920211 587987221 849Calle Suero de Quifiones, 1. 24002 LeanLeon

17.4. Trabajadores.

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El nurnero medio de empleados durante el ejercicio 2012 y 2011, distribuido por categoriasprofesionales, es el siguiente:

Ario 2012 Ano 2011Categoria Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres TotalOficial administrativo 0 1 1 0 1 1

Total 0 1 1 0 1 1

17.5. Rernuneracion de los auditores.

Los honorarios de LUABE, AUDITORES Y CONSULTORES, S.L.P. por los servicios de laauditoria del ejercicio 2012 ascienden a 4.840,00 (cuatro rnil ochocientos cuarenta euros)incluido el Impuesto sobre el Valor Aiiadido soportado (840 euros), ya que al disponer laAsociaci6n del reconocimiento del caracter de "Entidad 0 Establecimiento de caracter Social",dispone de exenclon del impuesto, senun ha quedado explicado en Nota 4.1 anterior.

17.6. Participaci6n en entidades mercantlles.

La Asociaci6n no posee ni directa ni indirectamente participaciones en entidades mercantilescon 0 sin cotizacion en mercado secundario organizado.

17.7. Pago aplazado a Proveedores.

En cumplimiento de 10 previsto en la disposicion adicional tercera, "Deber de informaci6n de laLey 15/2010", Y en virtud de 10 previsto por la Resoluci6n de 29 de diciembre de 2010 delInstituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, sobre la informaci6n a incorporar en lamemoria de las cuentas anuales en relaci6n con los aplazamientos de pago a proveedores enoperaciones comerciales, la Sociedad procede a suministrar la siguiente informaci6n:

Pagos por la actividad general realizados y pendientes depago en la fecha de cierre del balance (*)

2012 2011lrnporte % Importe %

Dentro del olazo maxima leoal 51.464,82 100% 60.255,99 100%Resto - - - -TOTAL PAGOS DELEJERCICIO 51.464,82 100% 60.255,99 100%

AL ALCONTADO CONTADO

PMPE (dlas) de paqos « 30 DIAS) « 30 DIAS)Aplazamientos que a la fechade cierre sobrepasan el plazo -

maxima legal 0,00 0,00 0,00 0,00

(*) Los pagos realizados por ayudas monetarias, excepto las operaciones de beneficiariosacreedores, no se procesan por el traflco del ciclo de proveedores.

18.lnventario.

Los bienes, derechos y obligaciones que configuran el patrimonio de la Asociaci6n son los quese indican en el propio balance y en las notas explicativas de esta memoria.

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19. Firma de las Cuentas Anuales par los miembros de la Junta Directiva

Los abajo firmantes, que constituyen la totalidad de 105miembros de la Junta Directiva de laAsociaci6n Acci6n Verapaz, formulan en este acto las presentes cuentas anuales del ejercicioterminado el 31 de diciembre, que forman una unidad integrada por el Balance de Situaci6n, laCuenta de Resultados y la Memoria, paqinas 1 a 20, ambas inclusive. Dichas cuentas anualeshan sido formuladas por la Junta Directiva en su reuni6n de 21 de marzo de 2013, con vistas asu posterior aprobaci6n por la Asamblea General de Socios. El Balance de Situaci6n y laCuenta de Resultados estan extendidos en 2 folios, paqinas 3 y 4; la Memoria esta extendidaen 16 folios, paqinas 5 a 20, y todas ellas visadas por la Junta Directiva.

Madrid, 21 de Marzo de 2013

Oscar Salazar Orio ..Presidente ,I' /' .. -,. 0'/1 // r I>~-· :.-- /

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Estibaliz Ladr6n de Guevara Ortiz de UrbinaVicepresidenta

Dulce Carrera de la RedSecretaria

Francisco Javier Saavedra MacfasVocal

Francisca Cortes SanchezTesorera

Aurora Marinero San Miguel

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Adriana Sarries Ulzurrum

Vocal A.---------

Judith Maria CarballesVocal