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PRESUPUESTO GENERAL
DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS
DE LA ADMISTRACION NACIONAL
PARA EL EJERCICIO 1995
ANEXO ESTADISTICO
Ley Nro. 24.447
Sancionada 23 de diciembre de 1994
Promulgada 28 de diciembre de 1994
Anexo Estadístico - 9
ADMINISTRACION NACION~ ESQUEMA DE AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO
( ) en pesos DIFERENCIA
CONCEPTO 1994 1995 IMPORTE %
1) Ingresos Corrientes 38,870, 103,454 41,356,454,839 2,486,351,385 6.4
Ingresos Tributarios 21,993,004,462 23,836,381,487 1,843,377,025 8.4
Contribuciones a la Seguridad Social 13,860,959,782 13,884,369,693 23,409,911 0.2
Ingresos No Tributarlos 1,564, 188,851 1,624,678,977 60,490,126 3.9
Ventas de Bienes y Servicios de las 447,023,259 334,086,359 -112,936,900 -25.3
Administraciones Pública
Rentas de la Propiedad 925,521,000 1,631,007,056 705,486,056 76.2
Transferencias Corrientes 79,406,100 45,931,267 -33,474,833 -42.2
11) Gastos Corrientes 36,725,609, 129 38,272,553,904 1,546,944,775 4.2
Gastos de Consumo 9,886,215,691 9,955,428,487 69,212,796 0.7
Rentas de la Propiedad 3, 135,659,577 3,635,718, 173 500,058,596 15.9
Prestaciones de la Seguridad Social 15,408,861,407 16,115,293,112 706,431, 705 4.6
Impuestos Directos 2,219,899 17,350,135 15.130,236 681.6
Transferencias Corrientes 8,292,652,555 8,548,763,997 256, 111,442 3.1
111) Result. Econ.: Ahorro/Desahorro (1·11) 2, 144,494,325 3,083,900,935 939,406,610 43.8
IV) Recursos de Capital 1,666,016,000 1,623,521,878 ·42,494, 122 ·2.6
Recursos Propios de Capital 35,617,000 48,710,095 13,093,095 36.8
Transferencias de Capital 1,210,000 22,300,000 21,090,000 1,743.0
Disminución de la Inversión Financiera 1,629, 189,000 1,552,511,783 ·76,677,217 -4.7
V) Gastos de Capital 4,801,594,355 4,707,422,813 -94, 171,542 ·2.0
Inversión Real Directa 1,534,769, 176 1,286,601, 183 ·248, 167,993 -16.2
Transferencias de Capital 2,907 ,694,554 3, 146, 177,069 238,482,515 8.2
Inversión Financiera 359, 130,625 274,644,561 -84,486,064 -23.5
VI) Recursos Totales (1 + IV) 40,536,119,454 42,979,976,717 2,443,857,263 6.0
VII) Gastos Totales (11 + V) 41,527 ,203,484 42,979,976,717 1,452,773,233 3.5
VIII) Result. Flnanc. antes Contrlb. (Vl·Vll) ·991,084,030 o 991,084,030 ·100.0
IX) Contribuciones Figurativas 9,874,211,933 10,057,637,220 183.425,287 1.9
X) Gastos Figurativos 9,874,211,933 10,057,637,220 183,425,287 1.9
XI) Resultado Financiero (VIM + IX • X) ·991,084,030 o 991,084,030 ·100.0
JO· Pre.m¡mesto Nacional /<)().'
ADMINISTRACION NACIONAL ESQUEMA DE AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO
( ) en pesos DIFERENCIA
CONCEPTO 1994 1995 IMPORTE
1
%
XII) Fuentes Financieras 8,503,458,873 6,676.235,716 ·1,827,223, 157 ·21.5
Disminución de la Inversión Financiera 1. 762,236,848 218.191,535 -1,544,045,313 ·87.6
Endeudamiento Público e Incremento de 6,564,693,940 6,393,945,568 -170,748,372 ·2.6 Otros Pasivos
Contribuciones Figurativas para Aplicaciones 176,528,085 64,098,613 -112,429,472 -63.7 Financieras
XIII) Aplicaciones Rnancleraa 7,512,374,843 6,676,235,716 -836,139,127 ·11.1
lnversion Financiera 1, 185,480,998 663.193.600 ·522,287,398 -44.1
Amortización de la Deuda y Disminución de 6, 150,365,760 5,948.943,503 ·201,422.257 ·3.3 Otros Pasivos
Gastos Figurativos 176,528,085 64,098,613 ·112,429,472 -63.7
. AOMINISTRACION NACIONAL COMPOSlOON DR CASTO POR INSl11lJCION
(en )
- INsTITuCION 1"4 1995
Poder Legislativo Nacional 453,749,21 475.305.
Convencion Constit~yellte 50.701.677 o Poder Judicial de la Nación 708.000.000 657,462.46o
Presidencia de la Nación 1.7_53.164.128 1.426.495.204 -
Ministerio.del Interior· 1,928;043.210 1.900.999.642
Ministerio de Relac. Exteriores. Comercio 425.923.569 377.495.410
lntemac. y Culto
Ministeno de Justicia ~1.662.337 285.672.186
t-Ainisterio de Defensa 4.783.454. 783 4.859.655.632
Ministerio de __ Economfa y Q~l'&S _y ~rvlcios · _ '3,4!J4.0Ji~.2ª4 . 3.576.16~.309 • Públlcqs
Ministerio de cunuray .educación 2.051,707.283 2.446.952,420
Ministerio de_Trabajo y Seguridad Social 15.175,798.747 15.445.319.545 -
Mmisterio de Salud y Acción Social 3.479;006,64 3.874.275.
Servicio de la Deuda Públlta 2.994~659.420 '
Obligaciones a cargo dél Tesoro 3,691.267.209
TOTAL 41,527,203,464 42.979.976.717
Anexo Estlldístim - /1
DIFERENCIA
IMPORTE
21,556.465 4.8
-50.101.sn -100.0
-50,537,540 -7.1
-326.688.924 -18.6
"27;043.568 -1.4
-48,428.15 -11.4
-45,990.151 -13.9
76,200.649 1.6
62.100.055 2.3
395,245.137 19.3
269,$20,798 1.8
395,268.695 11.4
612.265,737 20.4 -
149.985.51 3.
1,452. 773.233 3.5
12 - Presupuesto Nacional 1995
ADMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO POR INCISO
( ) en pesos
INCISO 1994 1995
Gastos en Personal 6,918,432,716 7,029,893,993
Bienes de Consumo 810,997,206 761,960,407
Servicios No Personales 2,275,198,616 2, 126,902,975
Bienes de Uso 1,388,883,710 1,312,071,138
Transferencias 26,609,208,516 27.810,234, 178
Activos Financieros 359, 130,625 274,644,561
Servicio de la Deuda y Disminución de Otros 3, 165,352,095 3,664,269,465
Pasivos
TOTAL 41,527 ,203,484 42,979,976,717
DIFERENCIA
IMPORTE
111,461,277
-49,036,799
-148,295,641
-76,812.572
1,201,025,662
-84,486,064
498,917,370
1,452, 773,233
o/o
1.6
-6.0
-6.5
-5.5
4.5
-23.5
15.8
3.5
,
l
) ¡·
Anexo Estadístico - 13
ADMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO POR NATURALEZA ECONOMICA
( ) en oesos DIFERENCIA
ECONOMICA 1994 1995 IMPORTE
Gastos Corrientes 36,725,609, 129 38,272,553,904 1,546,944,775
Gastos de Consumo 9,886,215,691 9,955,428,487 69,212,796
Remuneraciones 6,888,832,306 7,029,893,993 141,061,687
Bienes y Servicios 2,992,233, 188 2,924,001,161 -68,232,027
Impuestos Indirectos 5, 150,197 1,533,333 -3,616,864
Rentas de la Propiedad 3, 135,659,577 3,635,716, 173 500,058,596
Intereses 3, 134,902,095 3,633,209,465 498,307,370
Arrendamiento de Tierras y Terrenos 155,138 202,140 47,002
Derechos sobre Bienes Intangibles 602,344 2,306,568 1,704,224
Prestaciones de la Seguridad Social 15,408,861,407 16,115,293,112 706,431,705
Prestaciones de la Seguridad Social 15,408,861,407 16, 115,293.112 706,431, 705
Impuestos Directos 2,219,899 17,350.135 15, 130,236
Impuestos Directos 2,219,899 17,350,135 - 15,130,236
Transferencias Corrientes 8,292,652,555 8,548,763,997 256, 111,442
Al Sector Privado 4,333,01 t,572 4,351,268,321 18,256,749
Al Sector Público 3,827,732, 192 4,082,215,324 254,483,132
Al Sector Externo 131,908,791 115,280,352 ·16,628,439
Gastos de Capital 4,801,594,355 4,707,422,813 ·94.171,542
Inversión Real Directa 1,534,769,176 1,286,601, 183 ·248,167,993
Formación Bruta de Capital Fijo 1,533,563.528 1,277,295, 122 ·256,268,406
Tierras y Terrenos o 7,200,000 7,200,000 -
Activos Intangibles 1,205,648 2, 106,061 900,413
Transferencias de Capital 2,907,694,554 3, 146, 177,069 238,482,515
Al Sector Privado 183,166,168 243,580,000 60,413,832
Al Sector Público 2,691,728.386 2,862,597,069 170,868,683
Al Sector Externo 32,800,000 40,000,000 7,200,000
Inversión Financiera 359,130,625 274,644,561 -84,486,064
Aportes de Capital 83,260,625 36,081,000 ·47,179,625
Concesión de Préstamos de Corto 21,700,000 18,424,000 -3,276,000
Plazo
Concesión de Préstamos de Largo 254, 170,000 220,139,561 -34,030,439
Plazo
TOTAL 41,527,203,484 42,979,976,717 1,452,773,233
%
4.2
0.7
2.0
·2.3
-70.2
15.9
15.9
30.3
282.9
4.6
4.6
681.6
681.6
3.1
0.4
6.6
-12.6
- -2.0
·16.2
·16.7
74.7
8.2
33.0
6.3
22.0
-23.5
-56.7
·15.1
-13.4
3.5
14 - Presupuesto Nacio11al ICJ95
ADMNSTRACION NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO PORRNAUDAD-FUNCION
(enoesos DIFERENCIA
FINALIDAD 1994 1995 IMPORTE
FUNCION
Administración Gubernamental 4,548,886.199 4,324,267,917 -224.618,282
Legislativa 417.792.730 396,188,405 ·21,604,325
Judicial 769.282, 137 ,713,896,763 ·55,385,374
Dirección Superior Ejecutiva 486.608.446 516,481,617 29,873,171
Relaciones Exteriores 474,328,822 456,667,410 ·17,661,412
Relaciones Interiores 1.045,475,575 961,011,630 ·84,463,945
Administración Fiscal 1224.464.348 1,174,559,146 ·49,905.202
Control de la Gestión Pública 48,500,132 50,229,239 1.729,107
Información y Estadistica Básicas 82.434.009 55,233,707 ·27.200,302
Servicios de Defensa y Seguridad 3,606.570,942 3,750,227,935 143,656.993
Defensa 2,049,928.057 2.176,827,054 126,898,997
Seguridad Interior 1,373,516,328 1,380,893,745 7,377,417
Sistema Penal 183.126,557 192,507,136 9,380,579
Servicios Sociales 26.225.242.3311 27,907,505.273 1.682.262,935
Salud 984,813,092 1, 112.702,584 e 127,889,492
Promoción y Asistencia Social 1.131.157,839 1,370,749,882 239,592.043
Seguridad Social 19,922.419,515 20.557,927.262 635,507,747
Educación y Cultura 2,293.560.059 2.751.252,947 457,692.888
Ciencia y Técnica 575.818.236 770.449.516 194.631,280
Trabajo 79.671.412 123.684,349 44,012.937
Vivienda y Urbanismo 1,097 .630,437 997,751,779 ·99,878,658
Agua Potable y Alcantarillado 140,171.748 222.986,954 82.815.206
Servicios Económicos 3.981.151.910 3,334.476.127 -646.675,783
Energía, Combustibles y Minería 1.305,505.685 588.319.876 -717,185,809
Comunicaciones 117.046,396 88,839.880 -28.206,516
Transporte 1.679. 131.525 1,755.690.234 76.558.709
Ecología y Medio Ambiente 84.996.552 105.778,683 20,782.131
Agricultura 379.747.399 388.103,440 8,356,041
Industria 181.346.630 211,503,484 30,156.854
Comercio. Turismo y otros Servicios 170,615,201 142,887,835 -27,727.366
Seguros y Finanzas 62.762.522 53.352,695 ·9,409,827
Deuda Pública 3.165.352.095 3,663.499,465 498.147.370
Servicio de la Deuda Pública 3, 165.352.095 3.663.499.465 498.147.370
TOTAL 41.527 .203,484 42.979.976.717 1.452,773,233
1 1
o/o
·4.9
·5.2
-7.2
6.1
·3.7
-8.1
·4.1
3.6
·33.0
4.0
6.2
0.5
5.1
6.4
13.0
21.2
3.2
20.0
33.8
55.2
·9.1
59.1
·16.2
·54.9
·24.1
4.6
24.5
2.2
16.6
·16.3
·15.0
15.7
15.7
3.5
Anexo EstadL~tico - 15
ADMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA
( ) en oesos . DIFERENCIA
ECONOMICA 1994 1995 IMPORTE %
Ingresos Corrientes 38,870.103,454 41.356,454.839 2.486,351.385 6.4
Ingresos Tributarios 21,993.004.462 23.836.381 .487 1,843,377 .025 8.4
Impuestos Directos 4,286,520,637 5.086.5-!0,887 800,020.250 18.7
Impuestos Indirectos 17.706.483.825 18.749.8.¡0.600 1,043,356.775 5.9
Contribuciones a la Seguridad Social 13.860,959, 782 13.884.369,693 23,409.911 0.2
Contribuciones a la Seguridad Social 13,860.959,782 13.884.369,693 23.409,911 0.2
Ingresos No Tributarios 1,564,188,851 1.624,678.977 60,490, 126 3.9
Tasas 487 ,556,528 503.536.029 15,979.501 3.3
Derechos 46, 198.155 52.213.557 6,015,402 13.0
Otros No Tributarios 1.030,434,188 1.068.929.391 38.495.223 3.7
Ventas de Bienes y Servicios de las 447.023.259 334,086,359 -112,936.900 -25.3
Administraciones Pública
Ventas de Bienes y Servicios de las 447,023.259 334.086,359 -112,936.900 -25.3
Administraciones Pública
Rentas de la Propiedad 925,521.000 1.631.007.056 705,486,056 76.2
Intereses 632.002.000 1,280.158.466 648,156.466 102.6
Dividendos 292, 100,000 350,000.000 57,900.000 19.8
Arrendamiento de Tierras y Terrenos 1.319,000 848.590 -470.410 -35.7
Derechos sobre Bienes Intangibles 100,000 o -100.000 -100.0
Transferencias Corrientes 79,406.100 45.931,267 -33.474.833 -42.2
Del Sector Privado 18.000 o -18.000 -100.0
Del Sector Público 79.388,100 45,931.267 -33.456.833 -42.1
Recursos de Capital 1,666.016.000 1.623.521.878 -42.494,122 ·2.6
Recursos Propios de Capital 35,617.000 48,710.095 13.093.095 36.8
Venta de Activos 35,617,000 48,710.095 13,093.095 36.8
Transferencias de Capital 1.210.000 22.300.000 21.090.000 1.743.0
Del Sector Público 1.210.000 22.300.000 21.090.000 1,743.0
Disminución de la Inversión Financiera 1.629,189.000 1.552.511,783 ·76,677.217 -4.7
Venta de Acciones y Participaciones de 1,600.200,000 1.514.020.000 -86,180.000 -5.4 Capital
Recuperación de Prestamos de Corto 3.260,000 2,156,000 -1.104.000 -33.9 Plazo
Recuperación de Préstamos de Largo 25.729.000 36.335.783 10,606.783 41.2 Plazo
TOTAL 40.536, 119.454 42.979.976.717 2.443,857.263 6.0
)
ADMINISTRACION CENTRAL COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION
( ) enoesos
JURISDICCION 1994· 1995
Poder Legislativ-o Nacional 423,249.086 447.305.683
Convencion Constituyente 50,701.677 o Poder Judicial de la Nación 708,000.000 657.462.460
Presidencia de la Nación 1.082,395.947 1.227,561. 160
Ministerio del Interior 1,373.408.659 1,312.557.334
Ministerio de Relac. Exteriores. Comercio 425.923,569 377.495.410
lntemac. y Culto
Ministerio de Justicia 331,662.337 285,672.186
Ministerio de Defensa 3.482,601,783 3,586.448.372 . Ministerio de Economía y Obras y Servicios 2.269,898,431 2,294,539.065
Públicos
Ministerio de Cultura y Educación 2.033,727.283 2.427 ,830. 995
Ministerio de Trabajo y Segµridad Social 3.316.357.270 3.439.297.387
Ministerio de Salud y Acción Social 511,527,749 534.295.813
Servicio de ta Deuda Pública 2,994,659.420 3,606,925.157
Obligaciones a cargo del Tesoro 4.096.867 ,341 4,075,252.725
TOTAL 23,100,980.552 24,272.643.747
A11c'XO fata<lí~tico - /9
DIFERENCIA
IMPORTE %
24,056,597 5.7
-50,701.677 -100.0
-50,537,540 -7.1
145. 165.213 13.4
-60 .. 851.325 -4.4
-48.428.159 -11.4
-45.990.151 -13.9
103,846.589 3.0
24.640.634 1.1
394.103,712 Ht.4
122.940.117 3.7
22.768.064 4.5
612,265,737 20.4
. -21.614.616 ·0.5
1.171,663.195 5.1
20 - Presupuesto Nacional 1995
ADMINISTRACION CENTRAL COMPOSICION oa GASTO POR INCISO
( ) enoesos
INCISO 1994 1995
Gastos en Personal 4,824, 190 ,493 5,058,681,447
Bienes de Consumo 585,660,650 594,043,381
Servicios No Personales 1,365,821,957 1,321,578,170
Bienes de Uso 565,798,465 481,066, 195
Transferencias 7,352,730, 140 7,932,019, 164
Activos Financieros 281,286.625 202,500,561
Servicio de la Deuda y Disminución de Otros 2,994,659.420 3,606.925, 157
Pasivos
Gastos Figurativos 5,130,832,802 5,075,829,672
TOTAL 23, 100,980,552 24,272,643,747
DIFERENCIA
IMPORTE o/o
234,490,954 4.9
8,382,731 1.4
-44,243,787 -3.2
-84,732,270 -15.0
!>79,289,024 7.9
-78,786,064 ·28.0
612,265,737 20.4
-55,003,130 -1.1
1,171,663, 195 5.1
l'
' -'
¡'
i ¡
~ 1 ' 1
Anexo Estadístico - 21
ADMINISTRACION CENTRAL COMPOSICION DEL GASTO POR NATURALEZA ECONOMICA
( ) en oesos DIFERENCIA
ECONOMICA 1994 1995 IMPORTE %
Gastos Corrientes 18,832,570,935 20,072,356,056 1,239,785, 121 6.6
Gastos de Consumo 6,803,378, 159 7,031,171,395 227,793,236 3.3
Remuneraciones 4,824, 190,493 5,058,681,447 234,490,954 4.9
Bienes y Servicios 1,978,069,969 1,971,777,684 -6,292,285 -0.3
Impuestos Indirectos 1,117,697 712,264 -405,433 ·36.3
Rentas de la Propiedad 2,964,814,554 3,576, 703,865 611,889,311 20.6
Intereses ,,
2,964,209,420 3,575,925,157 611,715,737 20.6
Arrendamiento de Tierras y Terrenos 60,550 87,140 26,590 43.9
Derechos sobre Bienes Intangibles 544,584 691,568 146,984 27.0
Prestacfones de la Seguridad Social 373,101,407 425, 124,621 52,023,214 13.9
Prestaciones de la Seguridad Social 373, 101,407 425,124,621 52,023,214 13.9
Impuestos Directos 2,023,915 2,$64,510 540,595 26.7
Impuestos Directos 2,023,915 2,564,510 540,595 26.7
Transferencias Corrientes 4,185,668,486 4,516,860,474 331,191,988 7.9
Al Sector Privado 442,924,453 526,594,295 83,669,842 18.9
Al Sector Público 3,632,756,192 3,880,214,749 247,458,557 6.8
Al Sector Externo 109,987,841 110,051,430 63,589 0.1
Gastos Figurativos 4,503,584,414 4,519,931,191 16,346,777 0.4
Gastos Figurativos 4,503,584,414 4,519,931,191 16,346,777 0.4
Gastos de Capital 4,268,409,617 4,200,287,691 -68.121,926 ·1.6
Inversión Real Directa 565,914,357 451,854,580 -114,059,777 -20.2
Formación Bruta de Capital Fijo 565,500,657 451,044,980 ·114,455,677 -20.2
Activos Intangibles 413,700 809,600 395,900 95.7
Transferencias de Capital 2,793,960,247 2,990,034,069 196,073,822 7.0
Al Sector Privado 102,050,168 142,630,000 40,579,832 39.8
Al Sector Público 2,663,810,079 2,807,404,069 143,593,990 5.4
Al Sector Externo 28,100,000 40,000,000 11,900,000 42.3
Inversión Financiera 281,286,625 202,500,561 -78,786,064 -28.0
Aportes de Capital 78,260,625 35,581,000 ·42,679,625 -54.5
Concesión de Préstamos de Corto Plazo 20,000,000 14,800,000 -5,200,000 -26.0
Concesión de Préstamos de Largo Plazo 183,026,000 152,119,561 -30,906,439 -16.9
Gastos Figurativos 627 ,248,388 555,898,481 -71,349,907 -11.4
Gastos Figurativos 627,248,388 555,898,481 -71,349,907 -11.4
TOTAL 23,100,980,552 24,272,643,747 1,171,663,195 5.1
22 - Presupuesto Nacional 1995
ADMINISTRACION ONTRAL COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION
( ) en pesos DIFERENCIA
FINALIDAD 1994 1995 IMPORTE
FUNCION
Administración Gubernamental 3.302.443.504 3.127,022.599 ·175.420,905
Legislativa 417,792,730 396.188.405 ·21,604,325
Judicial 769,282.037 713.896. 763 ·55.385.274
Dirección Superior Ejecutiva 486.608.446 516.481.617 29,873,171
Relaciones Exteriores 474,328.822 456.667,410 ·17.661,412
Relaciones Interiores 1.045.475.575 961.011,630 ·84.463,945
Administración Fiscal 38, 173,885 40,374,619 ,. 2,200.734
Control de la Gestión Pública o 2,000.000 2.000.000.
Información y Estadística Básicas 70,782.009 40.402, 155 -30.379,854
Servicios de Defensa y Seguridad 3,576,300.391 3.717.604.895 141,304,504
Defensa 2,049,928,057 2.176.827.054 126,898.997 . Seguridad Interior 1.343,245.777 1,348.270,705 5.024,928
Sistema Penal 183.126.557 192,507,136 9,380,579
Servicios Sociales 5,710.983, 179 6.507.743.676 796.760,499
Salud 692.092,900 716,355.581 24.262,681
Promoción y Asistencia Social 1.014,043.457 1,283,106,116 269.062,659
S.eguridad Social 376,349.024 408.050.693 31,701,669
Educación y Cultura 2.237.804.119 2.716,638.173 478.834,054
Ciencia y Técnica 141,369,816 128.247,336 -13.122.480.
Trabajo 77,893.426 121.094,000 43,200,574
Vivienda y Urbanismo 1.097 .630.437 997,751.779 -99,878.658
Agua Potable y Alcantarillado 73.800,000 136.500,000 62.700,000
'
Servicios .Económicos 2.385,761,256 2.237.517,746 -148.243,510
Energía, Combustibles y Minería 666.946,960 524.577.208 -142.369.752
Comunicaciones 56,073,757 49,487.060 -6.586,697
Transporte 1,080.900,297 1.030.169.530 -50.730.767
Ecología y Medio Ambiente 64,072.734 75.932.240 11.859.506
Agricultura 238,849.467 273,076.427 34.226,960
Industria 85,921.630 126.652.442 40,730,812
Comercio. Turismo y otros Servicios 165.502.201 133,060.014 -32,442.187
Seguros y Finanzas 27,494.210 24,562.825 -2.931.385
Deuda Pública 2.994.659.420 3,606.925.157 612.265.737
Servicio de la Deuda Pública 2,994,659,420 3.606,925, 157 612,265,737
Gastos Figurativos 5.130,832.802 5.075.829.672 -55.003, 130
TOTAL 23.100.980,552 24.272,643,747 1.171.663.195
º' /O
·5.3
·5.2
·7.2
6.1
·3.7
·8.1
5.8
-42.9
4.0
6.2
0.4
5.1
14.0
3.5
26.5
8.4
21.4
-9.3
55.5
-9.1
85.0
-6.2
·21.3
-11.7
-4.7
18.5
14.3
47.4
·19.6
-10.7
20.4
20.4
-1.1
5.1
Anexa fatc"lístico · 23
ADMINISTRACION CENTRAL COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA
( ) en oesos DIFERENCIA
ECONOMICA 1994 1995 IMPORTE %
Ingresos Corrientes 20,450,619,921 22.732,621,408 2.282.001.487 11.2
Ingresos Tributarios 18.001, 116,898 19.220,969,941 1,219.853,043 6.8
Impuestos Directos 2,870,051.637 3,410.655.887 540.604.250 18.8
Impuestos Indirectos 15.131,065.261 15.810.314,054 679.248. 793 4.5
Contribuciones a la Seguridad Social 75,885.000 75.158.666 ·726.334 ·1.0
Contribuciones a la Seguridad Social 75,885.000 75,158.666 ·726.334 ·1.0
Ingresos No Tributarios 1 .078,374.886 1 .220.328.843 141.953,957 13.2
Tasas 253,490,966 238.079,724 ·15.411,242 ·6. 1
Derechos 32,526,669 36,939.616 4.412,947 13.6
Otros No Tributarios 792.357.251 945,309.503 152.952,252 19.3
Ventas de Bienes y Servicios de las 67.389.476 77.756.351 10.366.875 15.4
Administraciones Pública
Ventas de Bienes y Servicios de las 67.389.476 77,756.351 . 10.366.875 15.4
Administraciones Pública
Rentas de la Propiedad 743.719,000 1.611.744.056 868.025,056 116.7
Intereses 450,300,000 1 .260.895,466 810.595.466 180.0
Dividendos 292,100.000 350.000,000 57.900,000 19.8
Arrendamiento de Tierras y Terrenos 1 .319.000 848,590 -470,410 ·35.7
Transferencias Corrientes 45.246.100 9.942.003 ·35.304.097 ·78.0
Del Sector Privado 18.000 o ·18.000 ·100.0
Del Sector Público 45.228.100 9,942.003 ·35.286,097 ·78.0
Contribuciones Figurativas Corrientes 438,888.561 516,721.548 77.832.987 17.7
De la Administración Nacional 438,888.561 516,721,548 77,832.987 17.7
Recursos de Capital 1.158.708,300 1.149.266.095 -9.442,205 ·0.8
Recursos Propios de Capital 23.445,000 45,950.095 22.505,095 96.0
Venta de Activos 23.445.000 45.950.095 22.505,095 96.0
Transferencias de Capital o 22.300,000 22,300,000 .
Del Sector Público o 22.300,000 22.300,000 .
Disminución de la Inversión Financiera 1.134.383.000 1.080.496,000 ·53.887.000 ·4.8
Venta de Acciones y Participaciones de 1,124.200.000 1.064.020.000 ·60.180.000 ·5.4 Capital
Recuperación de Préstamos de Largo 10,183.000 16,476,000 6.293,000 61.8
Plazo
Contribuciones Figurativas de Capital 880.300 520.000 -360.300 ·40.9
De la Administración Nacional 880.300 520.000 ·360,300 -40.9
TOTAL 21.609.328.221 23.881.887,503 2.272.559.282 10.5
Anexo Estadí.~tico - 27
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMPOSICION DEL GASTO POR ENTIDAD
( ) en nesos DIFERENCIA
ENTIDAD 1994 1995 IMPORTE
Poder Legislativo Nacional 30,500.132 28,000.000 ' -2.500. 132
Auditoría General de la Nación 30.500.132 28,000,000 -2.500.132
Presidencia de la Nación 1.094,902,503 729, 776.669 -365. 125.834
Fundación Miguel Lillo . 3.923,669 4.493,126 569,457
Comite Federal de Radiodifusión 40,243.843 85.735,011 45,491. 168
Consejo Nacional de lnvestig.Cientificas y 206,148.839 204,969.404 -1, 179,435
Técnica Instituto Nacional de la Administración 16.921.463 15.493.349 -1.426,114
Pública Comisión Nacional de Energia Atómica 673,708.000 226.628.000 -447.080.000
Comisión Nacional de Actividades 17,877,347 27.477.160 9.599.813
Espaciales. Administración de Parques Nacionales 20.923.818 25.986,823 5.063.005
Instituto Nacional de Ciencia y Técnica 19,898.821 20,602.362 703,541
Hídricas
Sindicatura General de la Nación 18,000.000 20.229.239 2.229,239
Instituto Nacional de Acción Mutual 4,449.435 3.375.033 -1,074.402
Consejo Nacional del Menor y la Familia 72.807.268 70,699.162 -2.108,106
Ente Nacional Regulador Nuclear o 24.088.000 24.088,000 -
Ministerio del Interior 566.670,551 593.512,346 26.841,795
Registro Nacionar de las Personas 30.270.551 32.623,040 2.352.489
Ca1a de Retiros.Pens.y Jubilac.de la 536.400.000 560,889.306 24.489,306
Pol.Fed.Arg.
Ministerio de Defensa 1,308,108.300 1.280.613.006 -27.495,294
Instituto Geográfico Militar 11.693.300 14,911.552 3,218,252
Dirección General de Fabricaciones Militares 113.745.000 76,826.000 -36,919,000
lnst.de Ayuda Fin.P/Pago de Retiros y 1.182.670,000 1.188.875.454 6.205,454
Pens.Mílitares
Ministerio de Economía y Obras y Servicios 2,528,603.589 2.512.196,464 -16,407,125
Públicos Servicio Nacional de Sanidad Animal 96,266.432 81,763,400 -14,503,032
Comisión Nacional de Valores 6.279.000 7,581.075 1,302.075
Superintendencia de Seguros de la Nación 28,989.312 51.208,795 22.219,483
Dirección Nacional de Vialidad 606.557.000 709,686.301 103,129.301
Instituto Nacional de Acción Cooperativa 8,987.305 7,736.000 -1.251.305
Instituto Nacional de Tecnología 137.329.000 135.009,998 ·2.319,002
Agropecuaria
lnst.Nac. de Investigación y Desarrollo 10,922.000 11,458.496 536.496
Pesquero
~{,
-8.2
-6.2
-33.3
14.5
113.0
-0.6
-8.4
-66.4
53.7
24.2
3.5
12.4
-24.1
-2.9
4.7
7.8
4.6
-2.1
27.5
-32.5
0.5
-0.6
-15.1
20.7
76.6
17.0
-13.9
-1.7
4.9
28 - Presupuesto Nacional 1995
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMPOSICION DEL GASTO POR ENTIDAD
( ) en pesos DIFERENCIA
ENTIDAD - 1994 1995 IMPORTE
Instituto Nacional de Tecnolog!a Industrial 32,539,000 30,326,723 -2,21.2,277
Instituto Nacional de Vitivinicultura 31,680,000 23,525,042 ·8, 154,9,.58 .
Instituto Nacional de Prevención S!smlca 5, 113,000 5,044,809 -68, 191
Tribunal de Tasaciones de la Nación 2,622,611 2,369,102 -253,509
Instituto Nacional de Obras Hídticas y 70,802,123 99,069,007 28,266,884 Saneamiento
Instituto Nacional de Semillas 2,911,500 3,826,279 914,779
Instituto Argentino de Sanidad y Calidad 26,476,000 22,852,435 -3,623,565
Vegetal
Dirección General Impositiva 859,654,600 886,267,762 26,613,162
Administración Nacional de Aduanas 424,573.177 297,941,473 -126,631,704
INTEMIN - Instituto Nacional de Tecnologra 4,742,709 4,385,065 -357,644 Minera
Tribunal Arbitral de Transporte Ferroviario 2,314,979 o -2,314,979
Tribunal Fiscal de la Nación 5,246,252 5,026,190 -220,Ó62
Comlslon Nacional de Telecomunicaciones 76,755,480 42, 113,809 ·34,641,671
Ente Nacional Regulador del Gas 31,310,600 22,449,199 ·8,861,401
Ente Nacional Regulador de la Electricidad 27,768,260 15,558,088 -12,210,172
Comisión Nacional de Transporte Automotor 23,080,657 24,310,657 1,230,000
Comision Nacional de Transporte Ferroviario 4, 121,592 9,357,564 5,235,972
Organismo Regional de Seguridad de Presas 1,561,000 1,647,381 86,381
Comahue
Centro Regional de Aguas Subterráneas o 3,859,620 3,859,620"
Comisión Nacional de Comercio Exterior o 4,783,012 4,783,012"
Org. Control Concesiones Red Acceso a o 3,039,182 3,039,182" Buenos Aires
Ministerio de Cultura y Educación 39,284,477 19,571,425 -19,713,052
Instituto Nacional de cinematografía 20;550,000 13,567,424 -7,282,576
Fondo Nacional de las Artes 4,580,000 6,004,001 1,424,001
Consejo Nacional de Educación Técnica 13,854,477 o ·13,854,477
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 19,575,740,477 20.156,751,706 583,011,229
Administración Nacional de Seguridad Social 19,573,962,491 20, 156, 161,357 582, 198,866
Reg.Nacional de la Industria de la 1,777,986 2,590,349 812,363 Construcción
Ministerio de Salud y Acción Social 3, 156,624,836 3,442,546,574 285,923,738
Administración Nacional del Seguro de Salud 298,024,270 280,142,267 ·17 ,882,003
o/o
-6.8
-25;7
-1.3
-9.7
39.9
31.4
-13.7
3.1
·29.8
·7.5
·100.0
-4.2
-45.1
·28.3
-44.0
5.3
127.0
5.5
·50.2
·34.9
31.1
-100.0
3.0
3.0.
45.7
9.1
-6.0
Anexo Estadístico - 29
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMPOSICION DEL GASTO POR ENTIDAD
( ) en oesos DIFERENCIA
ENTIDAD 1994 1995 IMPORTE
Centro Nacional de Reeducación Social 5,261,193 5,833,571 552,378 CENAR ESO
Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer 11,284,337 14,417,287 3,132,950
Adm.Nac.de Medicamentos.Alimentos y 23,382,036 19,826,929 -3,555,107 Tecnología Médica
INST. NAC. CENTRAL UNICO 8,000,410 5,630,938 -2,369,472 COORDINAC. DE ABLACION E
IMPLANTE
Instituto Nacional de Microbiología Dr. 15,000,000 14,539,170 -460,830 Carlos Malbrán
HOSPITAL NACIONAL PROF. ALEJANDRO 42,989,483 50,429,000 7,439,517 POSADAS
Colonia Nacional Dr. Manuel A; Montes de 13,505,464 14,602,000 1,096,536 Oca
Instituto de Rehabilitación Psicoffsica del Sur 5,457,643 7,747,412 2,289,769
lnst.Nac.de Serv.Soclales para Jubilados y 2,733,700,000 3,029,380,000 295,680,000 Pensionados
TOTAL 28,300,434,865 28,764,970, 190 464,535,325
%
10.5
27.8
-15.2
-29.6
-3.1
17.3
8.1
42.0
10.8
1.6
30 - Presupuesto Nacional J 995
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMPOSICION DEL GASTO POR INCISO
( ) en oesos DIFERENCIA
INCISO 1994 1995 IMPORTE
Gastos en Personal 2,094.242.223 1.971,212,546 -123.029,677
Bienes de Consumo 225,336.556 167,917,026 -57.419.530
Servicios No Personales 909.376,659 805,324,805 -104.051,854
Bienes de Uso 823.085.245 831.004.943 7.919.698
Transferencias 19.256.478,376 19,878,215,014 621,736,638
Activos Financieros 77,844,000 72, 144,00<l -5.700.000
Servicio de la Deuda y Disminución de Otros 170.692.675 57,344.308 -113,348,367
Pasivos
Gastos Figurativos 4.743.379,131 4,981.807,548 238,428.417
TOTAL 28,300.434,865 28,764,970,190 464.535.325
%
-5.9
-25.5
-11.4
1.0
3.2
-7.3
-66.4
5.0
1.6
Anexo Estatlístico - 31
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMPOSICION DEL GASTO POR NATURALEZA ECONOMICA
(en nPSos)
DIFERENCIA
ECONOMICA 1994 1995 IMPORTE %
Gastos Corrientes 27.138.671,439 27.552.869,315 414,197.876 1.5
Gastos de Consumo 3,082.837.532 2.924.257,092 -158,580.440 ·5.1
Remuneraciones 2.064,641,813 1,971,212.546 ·93.429,267 ·4.5
Bienes y Servicios 1.014.163,219 952.223.477 -61,939,742 ·6.1
Impuestos Indirectos 4,032.500 821.069 -3,211.431 ·79.6
Rentas de la Propiedad 170,845.023 59.014.308 ·111,830,715 ·65.5
Intereses 170.692,675 57.284,308 -113.408.367 ·66.4
Arrendamiento de Tierras y Terrenos 94,588 115.000 20.412 21.6
Derechos sobre Bienes Intangibles 57.760 1.615.000 1.557.240 2,696.1
Prestaciones de la Seguridad Social 15,035, 760.000 15.690. 168,491 654,408.491 4.4
Prestaciones de la Seguridad Social 15,035, 760.000 15,690.168.491 654,408,491 4.4
Impuestos Directos 195.984 14,785,625 14.589,641 7.444.3
Impuestos Directos 195,984 14.785,625 14,589,641 7,444.3
Transferencias Corrientes 4, 106,984,069 4.031,903.523 ·75,080,546 ·1.8
Al Sector Privado 3.890.087' 119 3.824,674.026 ·65.413.093 ·1.7
Al Sector Publico 194.976.000 202,000.575 7,024,575 3.6
Al Sector Externo 21.920.950 5,228,922 ·16.692,028 -76.1
Gastos Figurativos 4.742,048,831 4,832,740,276 90.691.445 1.9
Gastos Figurativos 4,742.048.831 4.832.740.276 90.691.445 1.9
Gastos de Capital 1, 161.763.426 1,212.100.875 50,337,449 4.3
Inversión Real Directa 968.854.819 834.746.603 -134, 108.216 -13.8
Formación Bruta de Capital Fijo 968,062,871 826.250. 142 -141,812.729 -14.6
Tierras y Terrenos o 7.200,000 7,200.000.
Activos Intangibles 791.948 1.296.461 504.513 63.7
Transferencias de Capital 113.734.307 156.143,000 42.408,693 37.3
Al Sector Privado 81.116.000 100.950.000 19.834,000 24.5
Al Sector Público 27.918,307 55.193.000 27.274.693 97.7
Al Sector Externo 4.700.000 o ·4,700.000 ·100.0
Inversión Financiera 77.844.000 72,144.000 ·5,700.000 ·7.3
Aportes de Capital 5.000,000 500.000 ·4,500.000 ·90.0
Concesión de Préstamos de Corto Plazo 1,700,000 3.624.000 1.924.000 113.2
Concesión de Préstamos de Largo Plazo 71.144.000 68.020.000 ·3,124.000 ·4.4
Gastos Figurativos 1.330.300 149,067.272 147.736,972 11, 105.5
Gastos Figurativos 1.330.300 149,067,272 147.736.972 11, 105.5
TOTAL 28.300,434,865 28.764,970.190 464.535.325 1.6
32 - Presupuesto Nacional 1995
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION
( ) en pesos DIFERENCIA
FINALIDAD 1994 1995 IMPORTE
FUNCION
Administración Gubernamental 1,246,442,695 1,197,245,318 -49, 197,377
Judicial 100 o -100
Administración Fiscal 1, 186,290,463 1, 134, 184,527 -52, 105,936
Control de la Gestión Pública 48,500,132 48,229,239 -270,893
Información y Estadística Básicas 11,652,000 14,831,552 3,179,552
Servicios de Defensa y Seguridad 30,270,551 32,623,040 2,352,489
Seguridad Interior 30,270,551 32,623,040 2,352,489
Servicios Sociales 20,514,259,159 21,399,761,595 885,502,436
Salud 292,720, 192 396,347,003 103,626,811
Promoción y Asistencia Social 117,114,382 87,643,766 -29,470,616
Seguridad Social 19,546,070,491 20, 149,876,569 603,806,078
Educación y Cultura 55,755,940 34,614,774 -21,141,166
Ciencia y Técnica 434,448,420 642,202, 180 207,753,760
Trabajo 1,777,986 2,590,349 812,363
Agua Potable y Alcantarillado 66,371,748 86,486,954 20,115,206
Servicios Económicos 1,595,390,654 1,096,958,381 -498,432,273
Energía, Combustibles y Minería 638,558,725 63,742,668 -574,816,057
Comunicaciones 60,972,639 39,352,820 -21,619,819
Transporte 598,231,228 725,520,704 127,289,476
Ecología y Medio Ambiente 20,923,818 29,846,443 8,922,625
Agricultura 140,897,932 115,027,013 -25,870,919
Industria 95,425,000 84,851,042 -10,573,958
Comercio, Turismo y otros Servicios 5, 113,000 9,827,821 4,714,821
Seguros y Finanzas 35,268,312 28,789,870 -6,478,442
Deuda Pública 170,692,675 56,574,308 -114, 118,367
Servicio de la Deuda Pública 170,692,675 56,574,308 -114, 118,367
Gastos Figurativos 4,743,379, 131 4,981,807,548 238,428,417
TOTAL 28,300,434,865 28,764,970,190 464,535,325
%
-3.9
-100.0
-4.4
-0.6
27.3
7.8
7.8
4.3
35.4
-25.2
3.1
-37.9
47.8
45.7
30.3
-31.2
-90.0
-35.5
21.3
42.6
-18.4
-11.1
92.2
-18.4
-66.9
-66.9
5.0
1.6
Anexo Estadístico - 33
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA ( ) en aesos
DIFERENCIA
ECONOMICA 1994 1995 IMPORTE %
Ingresos Corrientes 18,858,372,094 19, 140,554,979 282, 182,885 1.5
Ingresos Tributarios 3,991,887,564 4,615,411,546 623,523,982 15.6
Impuestos Directos 1,416,469,000 1,675,885,000 259,416,000 18.3
Impuestos Indirectos 2,575,418,564 2,939,526,546 364, 107,982 14.1
Contribuciones a la Seguridad Socia! 13,785,074,782 t 3,809,211,027 24,136,245 0.2
Contribuciones a la Seguridad Social 13,785,074,782 13,809,211,027 24,136,245 0.2
Ingresos No Tributarlos 465,813,965 404,350,134 ·81,463,831 ·16.8
Tasas 234,065,562 265,456,305 31,390,743 13.4
Derechos 13,671,486 15,273,941 1,602,455 11.7
Otros No Tributarlos 238,076,917 123,619,888 ·114,457,029 ·48.1
Ventas de Bienes y Servicios de las 379,633,783 256,330,008 ~123,303,775 ·32.5 Administraciones Pública
Ventas de Bienes y Servicios de las 379,633,783 256,330,008 ·123,303,775 ·32.5 Administraciones Pública
Rentas de la Propiedad 181,802,000 19,263,000 • 162,539,000 ·89.4
Intereses 181,702,000 19,263,000 -162,439,000 ·89.4
Derechos sobre Bienes Intangibles 100,000 o -100,000 ·100.0
Transferencias Corrientes 34,160,000 35,989,264 1,829,264 5.4 -
Del Sector Público 34,160,000 35,989,264 1,829,264 5A
Recursos de Capital 508, 188,000 474,775,783 ·33,412,217 -6.6
Recursos Propios de Capital 12,172,000 2,760,000 ·9,412,000 ·77.3
Venta de Activos . 12, 172,000 2,760,000 -9,412,000 -77.3
Transferencias de Capital 1,210,000 o -1,210,000 -100.0
Del Sector Público 1,210,000 - o ·1,210,000 ·100.0
Disminución de la Inversión Financiera 494,806,000 472,015,783 ·22,790,217 -4.6
Venta de Acciones y Participaciones de 476,000,000 A50,000,000 ·26,000,000 ·5.5 Capital
Recuperación de Prestamos de Corto Plazo 3,260,000 2,156,000 -1, 104,000 ·33.9
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 15,546,000 19,859,783 4,313,783 27.7
TOTAL 19,366,560,094 19,615,330,762 248,770,668 1.3
CONCEPTO
11) Ingresos Corrientes Ingresos Tributarlos Contribuciones a la Seguridad Social
•• Ingresos No Tributarlos
ADMINISTRACION NACIONAL ESQUEMA DE AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO
(en pesos)
NIVEL INSTITUCIONAL! ADMINISTR. ORGANISMOS
CENTRAL DESCENTR.
22,215,899,860 1,720,026,21~
19,220,969,941 744,611,546¡ 75,158,666 356,482,267]
, ,220,328,843 312,150,1 Venias de Bienes y Servicios de las Administraciones Pública Rentas de la Propiedad
77,756,351 1,611,744,056 14,463,
Transferencias Corrientes
O) Gastos Corrientes 1
Gastos de Consumo Rentas de la Propiedad Prestaciones de la Seguridad Social Impuestos Directos
Transferencias~
!ID) Result. Econ.: AhorrolDasahorro (1-11)
N) Recursos de capital Recursos Propios de Capital Transferencias de Capital
Dlsmlnucl6n de la Inversión Financiera
¡V) Gastos de capttal
Inversión Real Directa Transferencias de Capital
9,942,003
15,552,424,865 7,031, 171,395 3,576,703,865
425,124,621 2,564,510
4,516,860,47
6,663,474,995
1,148,748,095 45,950,095 22,300,000
1,080,496,
3,644,389,210 451,854,580
2,990,034,069
35,989,:
2,728,039,74:
2,271,778,0141 58,714,308
ºI 14,486,6251
383,060,795
·1,008,013,523
24,775,783 1
2,760,0001 O'
22,015,7831
904,946,331 676,659,331 156,143,000
1
INSTITUC.
SEG.SOCIAL
17,420,528,760: 3,870,600,1
4,600, 01
19,992,089,2971 652,479,0781
300,' 15,690, 168,491
299,0001 3,648,842, 728
·2.571,560,5371
450,000,, o o
450,000,000
158,087,2721 158,087,272
o,
TOTAL
41,356,454,8391 23,836,381,487
9,955,428, 3,635,718,1
16, 115,293, 11 17,350,1
1,623,521,
1,552,511,
1,286,601,1831 3,146,177,0691
;i:.
~ ~. [ §: 8 . ~ 'l
ADMINISTRACION NACIONAL ESQUEMA DE AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO
(en pesos)
NIVEL INSTITUCIONAL ADMINISTR. ORGANISMOS
CONCEPTO CENTRAL DESCENTR.
Inversión~ 1 202,500,561 72,144,
23,364,645, 1,744,802,002
19,196,814, 3,632,986,073
Result. Flnanc. ...... Conlrlb. (VI.VI) 4,167,831, -1,888,184,071
ilX) CClnlrlbuclonel Flgundivu 517,241, 1,901,479,
iX) Gatos Flgwallvos 196,678,
IXI) Resrdbldo Flnlnr:lero (VDI + IX -X) 1
-183,382,
1
1) FuenlellflmllClera 6,334,573,
~de la Inversión Financiera 20&.21zoool 12,919,5351 Encleudamlento Pílbllco e Incremento de Otros Pa8lvoa 6,129,361,: Conlribuclones Figurativas para Apllcaclones Financieras
IXDI) Aplcacloi• FlnancJeru
~17.ª 158,219,
lnveralan Financiera 573,342, 89,851,oool Amortlzaeldn de la Deuda y Dlamlnucldn de Olros Pasivos 5,306,375,905 68,428.~I Gaataa Flgurallvas 64,098,613
-·----
INSTITUC.
SEG.SOCIAL
o
17,870,528,1
20,150,176,
-2.279,647
'·-J 4,765,129,
ol
ol
ol
TOTAL
274,844,581
42,879,978,7171
42,919,978,7171
10,'151,837.
10,'151,637.
218,191,
663,193,
,..... ::.o . ~ "" -§
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ADMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION Y POR NIVEL INSTITUCIONAL
(en pesos)
NIVEL INSTITUCIONAL ADMINISTR. ORGANISMOS INSTITUC.
INSTITUCION CENTRAL DESCENTR. SEG. SOCIAL
Poder Legislativo Nacional 447.305,683 28,000,000 o Poder Judicial de la Nación 657.462,46Ó o o Presidencia de la Nación 766.714,535 659,780,669 o Ministerio del Interior 1,307,487,296 32,623.040 560,889,306
Ministerio de Aelac. Exteriores, Comercio lnternac. y Culto 377,495.410 o o Ministerio de Justicia 285,672,186. o o Ministerio de Defensa 3,579,042,626 91,737,552 1. 188,875,454
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos 1,179,408,845 2,396,756,464 o Ministerio de Cultura y Educación 2.427,830,995 19.121,425 o Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 71,697,387 2,590,349 15,371,031,809
Ministerio de Salud y Acción Social 442,518,770 402,376,574 3,029.380.000
Servicio de la Deuda Pública 3,606,925.157 o o Obligaciones a cargo del Tesoro 4,047,252,725 o o
TOTAL 19, 196,814,075 3,632,986,073 20.150,176,569
CAPITULO 1 Planilla Nº 1
TOTAL
475,305,683
657.462.460
1,426.495,204
1,900,999,642
377.495,410
285,672, 186
4,859,655,632
3,576, 165,309
2,446,952.420
15,445,319,545
3,874.275.344
3,606,925, 157
4,047.252,725
42,979,976,717
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ADMINISTRACJON NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR NIVEL INSTITUCIONAL
(en pesos)
NIVEL INSTITUCIONAL ADMINISTR. ORGANISMOS INSTITUC.
FINALIDAD·FUNCION CENTRAL DESCENTR. SEG. SOCIAL
Administración Gubernamental 3, 127,022,599 1,197,245,318 o Legislativa 396, 188,405 o o Judicial 713,896,763 o o Dirección Superior Ejecutiva 516,481,617 o o Relaciones Exteriores 456,667,410 o o Relaciones Interiores 961,011,630 o o Administración Fiscal 40,374,619 1, 134, 184,527 o Control de la Gestión Pública 2,000,000 48,229,239 . o Información y Estadistica Básicas 40,402,155 14,831,552 o
Servicios de Defensa y Seguridad 3,717,604,895 32,623,040 o Defensa 2, 176,827 ,054 o o Seguridad Interior 1,348,270,705 32,623,040 o Sistema Penar 192,507,136 o o
Servicios Sociales 6,507,743,678 1,249,885,026 20, 149,876,569
Salud 716,355,581 396,347,003 o Promoción y Asistencia Social 1,283, 106, 116 87,643,766 o Seguridad Social 408,050,693 o 20, 149,876,569
Educación y Cultura 2,716,638, 173 34,614,774 o Ciencia y Técnica 128,247,336 642,202, 180 o Trabajo 121,094,000 2.590,349 o Vivienda y Urbanismo 997,751,779 o o Agua Potable y Alcantarillado 136,500,000 86,486,954 o
CAPITULOI Planilla Nº 2
TOTAL
4,324,267,917
396, 188,405
713,896,763
516,481,617
456,667,410
961,011,630
1,174,559,146
50,229,239
55,~33,707
3,750,227,935
2, 176,827,054
1,380,893,745
192;507,136
27,907,505,273
1, 112,702,584
1,370,749,882
20,557,927,262
2,751,252,947
770,449,516
123,684,349
997,751,779
222,986,954
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1 ~ ~ s· t ......
~
ADMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR NIVEL INSTITUCIONAL
(en pesos)
NIVEL INSTITUCIONAL ADMINISTR. ORGANISMOS INSTITUC.
FINALIDAD·FUNCION CENTRAL DESCENTR. SEG. SOCIAL
Servicios Económicos 2,237,517,746 1,096,958,381 o Energía, Combustibles y Minería 524,577,208 63,742,668 o Comunicaciones 49,487,060 39,352,820 o i_:ransporte 1,030,169,530 725,520,704 o Ecología y Medio Ambiente 75,932,240 29,846,443 o Agricultura 273,076,427 115,027,013 o Industria 126,652,442 84,851,042 o Comercio, Turismo y otros Servicios 133,060,014 9,827,821 o Seguros y Finanzas 24,562,825 28,789,870 o
Deuda Pública 3,606,925,157 56,274,3081 300,0001 Servicio de la Deuda Pública 3,606.925, 157 56,274,308 300,000
TOTAL 19, 196,814,075 3,632,986,0731 20,150,176,5691
CAPITULO! Planilla Nº 2 (Cont.)
TOTAL
3,334,476,127
588,319,876
88,839,880
1,755,690,234
105,ZJ8,683
388, 103,440
211,503,484
142,887,835
53,352,695
3,663,499,465
3,663,499,465
42,979,976,717
~
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ADMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR NIVEL INSTITUCIONAL
(en oesos)
NIVEL INSTITUCIONAL ADMINISTR. ORGANISMOS INSTITUC.
ECONOMICA CENTRAL DESCENTR. SEG. SOOIAL
Gastos Corrientes 15,552,424,865 2,728,039,742 19,992,089,297
Gastos de Consumo 7,031,171,395 2,271,778.014 652,479,078
Remuneraciones 5,058,681,447 1,455,388,468 515,824,078 .
, Bienes y Servicios 1,971,777,684 815.568.477 136,655,000
Impuestos Indirectos 712,264 821,089 o Rentas de la Propiedad 3,576,703,865 58,714,308 300,000
Intereses 3,575,925.157 56,984,308 300,000
Arrendamiento de Tierras y Terrenos 87,140 115,000 o Derechos sobre Bienes Intangibles 691,568 1,615,000 o
Prestaciones de la Seguridad Social 425.124,621 o 15,890, 168,491
Prestaciones de la Seguridad Social 425, 124,621 o 15.690.168.491
Impuestos Directos 2.564,510 14.486,625 299,000
Impuestos Directos 2,564,510 14.486,625 299,000
Transferencias Corrientes 4,516,860,474 383,060,795 .3.648,842, 728
Al Sector Privado 526.594.295 375.131,298 3,449,542,728
Al Sector Público 3,880,214,749 2,900,575 199, 100.000
Al Sector Externo 110,051,430 5,028,922 200.000
Gastos de Capital 3.644,389.210 904.946,331 158.087,272
Inversión Real Directa 451,854.580 676.659,331 158.087,272
Formación Bruta de Capital Fijo 451,044,980 668.968,870 157,281,272
Tierras y Terrenos . o 7,200,000 o Activos Intangibles 809,600 490,461 806,000
Transferencias de Capital 2,990,034,069 156, 143,000 o -
Al Sector Privado 142,630,000 100,950,000 o
--------- ---
-
CAPITULOI Planilla Nº 3
TOTAL
38,272,553,904
9,955,428,487
7 ,029,893,993
2,924.001, 161
1,533,333
3,635,718.173
3.633,209,465
202.140
2,306,568
10,115;293,112
16,115,293,112
17.350,135
17.350,135
8,548.763,997
4,351.268,321
4,082,215,324
115.280,352
4.707,422,813
1,286,601, 183
1,277.295, 122
7,200,000
2, 106,061
3, 146, 177,069
243,580,000
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ADMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR NIVEL INSTITUCIONAL
(en pesos)
NIVEL INSTITUCIONAL ADMINISTR. ORGANISMOS INSTITUC.
ECONOMICA CENTRAL DESCENTR. SEG. SOCIAL
Al Sector Público 2,807,404,069 55,193,000 o Al Sector Externo 40,000,000 o o
Inversión Financiera 202,500,561 72,144,000 o • Aportes de Capital 35,581,000 500,000 o
Concesión de Préstamos de Corto Plazo 14,800,000 3,624,000 o Concesión de Préstamos de Largo Plazo 152,119,561. 68,020,000 o
TOTAL 19,196,814,075 3,632,986,073 20, 150, 176,569
CAPITULOI Planilla Nº 3 (Cont.)
TOTAL
2,862 ,597 ,069
40,000,000
274,644.561
36.081,000
18,424,000
220,139.561
42,979,976,717
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AQMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION Y POR FINALIDAD
(en pesos) ·
FINALIDAD ADMINISTRA· SERVICIOS SERVICIOS . SERVICIOS
CIONGUBER· DE DEFENSA SOCIALES ECONOMICOS
INSTITUCION NAMENTAL Y SEGURIDAD
Poder Legislativo Nacional 424,188,405 o 51,117,278 o Poder Judicial de la Nación 857,462,460 o o o Presidencia de la Nación 385, 178,202 26,000,000 843,447,701 184,359,301 Mlnlsteño del lnteñor 502,880,905 692,450,950 705,667,787 ., o Mlnlsteño de Relac. Exteñores, Comercio ln1emac. y Culto 375,916,410 o 1,579,000 o Minlsteño de Justicia 56,434,303 160,507,136 68,730,747 o Minlsteño de Defensa 14,831,552 2, 789,269:849 1,852,275,369 187,698,862 Mlnisteño de Economía y Obras y Servicios Públicos 1,443,393,955 o 450,021,082 1,649,761,964 Minlsteño de Cultura y EdUcaclón o o 2,446,952,420 o Mlnlsteño de Trabajo y Seguñdad Social o o 15,445,01!l,545 o Minlsteño de Salud y Acción Social o o 3,874,079,344 o Servicio de la Deuda Pública o o
' o o
Obligaciones a cargo del Tesoro 483,9,81,725 82,000,000 2, 168,615,000 1,312,856,000
TOTAL 4,324,267,917 3,750,227,935 27,907,505,273 3,334,476, 127
•'
/
DEUDA
PUill.ICA
o o
7,510,000 o o o
15,580,000 32,988,308
o 300,000 196,000
3,606,925, 157 o
3,663,499,465
CAPITULO! Planilla N2 4
.TOTAL
475,305,683 657,462,460
1,426,495,204 1,900,999,642
377,495,410 285,672,186
4,859,655,632 3,576, 185,309 2,446,9fi2,420
15,445,319,545 3,874,275,344 3,606,925, 157 4,047,252,725
42,979,976,717
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ADMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION Y POR NATURALEZA ECONOMICA
(en pesos)
ECONOMICA GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL GASTOS DE RENTAS DE PREST. IMPUESTOS TRANSF. TOTAL INVERSION TAANSF. !NVERSJON
INSTITUCION CONSUMO LAPROPIED. SEG.SOCIAL DIRECTOS CORRIENlES REALDIREC. DE CAPITAL FINANCIERA
Poder Leglslativo Naáonal 452,061.906 o 5,373,407 9,000 11,615,500 469,059,813 6.245,870 o o PoderJudldai de la Nación 610,460,460 o 15,700.000 O· 2,711.000 628,871.460 28.591.000 o o Preskfenda c1e1a Niu:1ón 979,134.448 7,713,000 o 14,902,040 289,047,620 1,289,797,008 101,437, 196 14,041,000 21.220.000
Mlnls!erio del ln!arior 805,455,667 7,000 620,628,000 253,000 414,438.275 1,640,790,142 39,658,500 20,561,000 o Mlnislelfo da Relac. Exteriores, Comercio lnlamac. y CUito 308,403.410 o 1,579,000 o 48,507,000 358,489,410 16.022,000 2,984,000 o
Mlnls!erlo de~ ll00.249,672 1,800 60,310.214 o o 260,561,686 25,110,500 o o Mlnlslerlo de Delensa 3.297,347,317 16,010.508 1,450,704,491 1,n4,110 26,642,800 4,792,679,826 66.975,806 o o Mlnislelfoda Economla y Obras y SeMcios l'llbllcos 1.973.443.627 35.390,308 o 342,795 422,392.017 2.431,568,737 748,116,692 322,713,419 73.766.561
Mlnlslerlo da Cullura y Educación 164.357,673 74,000 o 13,000 1,926,sn,484 2,113,022,157 35,281,263 288,625,000 10,024,000
Mlnls!ario de Trabajo y 5egu!ldatt SoeiaJ 357,443,860 300,000 13,961,000,000 14,000 1,120,656,405 15,439,414.265 5,905,280 o o MlnlsleJ1o da Saltll y Acción Social 698,365.247 296,400 o 41,600 2,930,372.271 3,629,075,518 213.257,176 31,742,650 200.000
Servicio de la Deuda - 31,000,000 3,575,925.157 o o o 3,606.925.157 o o o Obligaciones a cargo del Tesoro 58,705,000 o o o 1.353.600,725 1,412,308,725 o 2,485.510,000 169,434.000
TOTAL 9,955,426,487 3.635,718, 173 16,115,283,112 17.350,135 8,546,763,997 38.272,553,904 1.286,601,18:! a,1~.1n.069 274,644.561
CAPITULO 1 Planilla Nº 5
TOTAL TOTAL GENERAL
6.245,870 475,305,683
28.591.000 657.462,460
136,698.196 1.426.495.204
60.219,500 1,800,899,642
19,006,000 3n,495,410
25,110.500 285.672,186
66,975,806 4,659,655,632
1 ,144,596,572 3,576,165,309
333,930,263 2,446,952,420
5,905,280 15,445,319,645
245,199,826 3,674.275.;!44
o 3,606,925,157
2,634.944,000 4,047.252.725
4,707,422,613 42,979,976,717
> § ~ [ --~ §'
~
INSTITUCION
P-leglSldw Nadonal
l'odl1rJidc:laldsla-
-dslaNaclOn
Mrlsterio del --ds Relac. EJ1811o1as. CClmercio ln!emac. y Culto
-rlode.lJsticla
-deDe!erma
M!JúlBrlodeEconomlay Obrasy-PllbliCDs
MlnlsterlodeCIABayE-.
M1n1s1ario de Trabajo y Sog1Jlldml Social
Minls!B!IOdeSakll y --
-delaDeudaPúblloa 1
Ollllgac!onea a cmgo del Teuo
TOTAL
ADMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO POR INmTUCION Y POR INOSO
(en pesos}
INCISO GASTOS ,.!ENES DE SERY.Nu B!ENt:S DE TRANSFE•
ENPERSONAI. CONSUMo PERSONALEB uso RENCfAS
359,322.Bn 10,8911,200 81.848.878 8,245,870 18,988.801
845,120,782 20,084,708 45,275,000 28,591.000 18,411.000
821,886,579 69.184,409 308.037.940 95.587.758 303,088,520
631!.098,1183 lll!,481,604 107,555,400 39,268,500 1 ,055,625,27$
139,375.410 2.110.000 169.918,000 16,022,000 53.070,000
154,060,432 14,786,300 31.402.740 25.110.500 60,310,214
2.688,683,580 328,022,216 325.221,719 124,420.846 1.477,547,291
l,145,035,630 81,S92,117 757.148,005 739,459,352 745, 105,438
68,100,169 29.129.040 69.215,484 35,281,283 2.217,202.484
221.169,568 6,611.000 129.1158,374 6.905,290 15,061,656,406
485,140.184 136,817,013 93.818.455 1911,188,771 2,982, 114.921
o o o o o 50.70IJ.OOO o 8,005,000 o 3.819.113.725
7.029.1193.993 781.1160.407 2. 128,9Cl2,975 1,312,071.139 27,810,234,178
---111e:-::::::::::::: . . -~~,--
ACTIVUl:I
FINANClEROS
o
o 21.220,000
o (
o
o
73.788,S61
10,024,00I
o .
200.00C
o 169.434,000
274.644,581
CAPITULOI Planilla N!l 6
SERYICIOuE TOTAL
LA DEUDA
o 475,309.683
e 657,482,480
7.SI0,000 1 .426,495,204
o ' 1.1100,999,842
e 377,495.410
o 285,67l!,1S8
15,580,000 4,859,655.632
33.756,306 3,578,165.309
o 2.448,982.420
300,000 15.445,319.545
196.000 3.874,275.344
3.806,925. 157 3.806,925. 157
o 4.047,252.725
3,684,269.485 42,979,978,717
~ "ti ~ .§
~ 6' ~ 6· l .... ~
........
ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULOI Planilla Nº 7
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAl TRANSF. CAEDITO SUBTOTAl
GENERAL INSTITUCION NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO
-i..eglsla!lvo- 474.506.001 o 799,000 o o 475,305,683 o o o 475,305,683
Podar Judldal de la Nación 93,949.085 o 563,613.375 o o 657,462,460 o o o 657.462,460
Pmsld!l!ldadela- 1,027,6'13.026 1n.s20,044 165,692,134 20,996,000 13,514,000 1,405,765.204 o 20,730,000 20.730,000 1,426,495,204
Mlnls1Bl1o del - 763215,079 138.406,308 450295.855 522.d;.ooo o 1,894,353.242 o 6,646,400 6,646,400 1,900,1199,6'12 . Mlnlslarlo de Relae. Ex!erlores, Comen:lO 191.095,410 o 186,400,000 o o 3n,495,410 o o o 3n.495,410
lnlenmc. y cuno
Ministerio de Justicia 190,571.972 o 51,170.666 43,929,548 o 285,672,186 o o o 285.672.186
Ministerio de Defensa 3.022.123.666 369.871,454 351,498.706 1,098,928,000 15,000,000 4,657,419,628 o 2,235,806 2,235,806 4.859.6S5.632
~~nisterlode8:onomfa y Obrasy8eJVfclos Públicos
1.758.968.815 862,491,1344 424.148,450 217.540.000 o 3.263.149.109 o 313,016.200 313,016200 3,578,165,309
Mlnlsterto de Cui1ura y Educa<:lón 2,419,035.995 18,671.425 8,795.000 450.000 o 2,448,952,420 o o o 2,448,952,420
Mlnlslel1o de Trabajo y Segut!da<I SOclal 3.436.280.387 12.006.022,158 3.017,000 o o 15,445,319,545 o o o 15.445,319,545
Mlnisterto de Salud y Aa:lón Social 405,806248 388,810,287 69,904,000 2,985,261267 o 3,829,781,782 o 44.493,582 44,493,58! 3,874.275,344
Sarvidodelalleudal'll!>lll:a 1.200,412,157 o . 9.161,000 o 308,758,000 1,518,329,157 o 2.088.596.000 2.0SS.596.000 3,606,925.157
ObDgaclcnes a cargo del Tesoro 1,369,268, 725 o 2.517.488.000 160,500,00 o 4,047,252,725 1 o o 4.047,252,725 . . TOTAL 16,372.775.248 13,942,193,500 4,801,981,188 5,050,038.815 337.270,000 40.504,258,749 o 2.475,717,989 2.475,717.988 42,979.976,717
:i:.. ;:: ~ g ~ [ ~-... 3· -!>..
"
ADMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR NATURALEZA ECONOMICA
(en pesos) ECONOMICA GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL
GASTOS RENTAS PRESTAC. IMPUESTOS TRANSFER. INVERSION TRANSFE- INVERSION
DE DELA DESEGURI· DIRECTOS CORRIEN· SUBTOTAL REAL RENCIASDE FINANCIERA
FINALIDAD·FUNCION CONSUMO PROPIEDAD DAD SOCIAL TES DIRECTA CAPITAL
o
Adminlsiraclón Gubernamental 3, 154.560,458 1,610,800 21,073,407 1,145,000 961,248,514 4,039,638,179 128.394,738 120,654,000 35,581,000
Legislativa 373,945,628 o 5,373,407 9,000 11,604,500 390,932,535 5,255,870 o o Judlclal 662,560,371 1.800 15,700,000 o 'I 2,711,000 680,973,171 32,923,592 o o
Dlrncdón SUperlor Ejeailiva 479,661,617 o o 650,000 18,268,000 498,579,617 17,702,000 200,000 o
i=lelactones Exlertores 308,403,410 o o o 53,677.000 362,080.410 16,022,000 42,984,000 35,581,000
AelacioneS Interiores 124,630,130 1,000 o o 744,469.000 668,100,130 14,441,500 77,470,000 o
Admlnlslraclón FlscaJ 1,107,619,762 1,608,000 o 330.000 28,449,014 1,138,006,776 36,552,370 •O o
Control de la Gestión Públlca 47,265,639 o o 15s,ooo 2,011,000 49,432,639 796,600 o o
lnfonnación y Estadística Básicas 50,473,901 o o o 59,000 50,532,901 4,700,80tl o o
Servicios de Defensa y Seguric!ad 3.568,666,972 484.508 o 1,620,720 104,421,000 3,695,193,200 54,754,735 280,000 o
Da1ensa 2.144,510,840 460,508 o 1,047,320 22,421,000 2,168,459.668 8,367,386 o o
Seguridad lntetíor 1,304,428.904 4,000 o 573,400 50,000,000 1,355,004,304 25,609,441 280,000 o
Sistema Penal 139,729,226 o o o 32,000,000 171,729,228 20.m.ooa o o
Servicios Soclal&s 2,398,267,365 179,400 16,094,219,705 14,298,690 6,m,388,ooo 25,284,374,120 486,715,503 2.045,891,650 90,524,000
Salud 538,988,165 102,400 o 48,600 470,529,705 1,009,668,870 87,093,064 35,742,650 200,000
Promoción y Aslstencla SOcial 82,581,772 o o 154,250 548,174,960 630,910,002 2,275,000 . 734.094,000 3.470.000
Seguridad Social 654,881,557 o 16,094,219,705 299,000 3,650,403,728 20,399.803,990 158,123,272 o o
Educación y CUitura 499,260,568 74,000 o 68,000 1,901,291,433 2,400,714,001 37,009,948 302,625,000 10,024,000
ClenclayTécnlce 520,558,312 3,000 o 13,716,840 120,588,669 660,866,821 63,191,695 ·5,611,000 20,780,000
Trabajo 84,005,664 o o 14,000 38,395,405 122,415,()69 1,269,260 o o
\llVienda y Urbanlsmo 4,843,499 o o o 47,237,280 52,080,779 o 945,671,000 o
Agua Polab!e y Alcsnla!lllado 7,147,828 o o o 767,960 7,915,708 136,873,246 22.148.000 56,050,000
Serviclos Económicos 782,853,692 1,004,000 o 285,725 805,705,523 1,589,848,940 616,736,207 979,351,419 148,539,561
CAPITULO 1 Planilla Nº B
TOTAL
GRAL. SUBTOTAL
284,629,738 4.324,267,917
5,255,870 396,188,405
32,923,592 713,898,763
17.902,000 516,481,617
94.587,000 456,687,410
81,911,500 961,011.630
36.552,370 1.174,559,146
796,600 50,229,239
4,700,BOO 55,233,707
55,034,735 3,750,227,935
8.367,386 2,176,827,054
25.889,441 1,380,893,745
20.m.ooa 192,507.136
2.823,131,153 27,907.505,273
103,035,714 1,112,702,584
739,639,000 1,370,749,882
158,123,272 20.557,927,262
350,538,948 2,761,252,947
109,582,695 770,449,516
1,269,280 123,684,349
945,871,000 997,751,779
215,071,248 222,988,954
1,744,627,187 3,334,476,127
& ~ ~ "" -§
~ B ~ "'> §' a .... ~
" -
ADMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION OEL GASTO POR flNALtDA.ri-FUNCION Y POR NATURALEZA ECONOMICA
(en pesos)
ECONOMICA GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL ' GASTOS HtNfAS PRESTAC. IMPUESTOS TRANSFER. INVERSION TRANSFE· INVERSION
DE· DEI.o\ ,. DESEGURI' DIRECfOS ~- 'SUBTOTAL REAL FIENCIASDE FINANCIERA
FINALIDAD-FUNCION CONSUMO PROPIÉOAD DADSOC!Al. TES OiREdTA CAPITAL ..
Energía, COrnllUstibleS y i.!bierfa . 79,626.560 o o o ' 196,929, 160 276.555,720 . 10,59i!,178 158.684,419 .142.484.561
~ '
63,201,140 204,000 o 81,21)Q 23,487,222 87,053,51111 1,788.318 • o o r_,re 231,5911,o81 10,000 o 22,740 189,108,400 m.737.22t 553,287.ot3 781,666,000 o
¡:ootoqtay-- 49,127,683 o o 48,000 5,451,000 54,626,683 12,532.000 38,920,000 'º AgJfcolnaa t34,934.8;55 790,000 ,. ·o 1,785 238,o93,800 371,920,440 11,783.000 o 4,500,000 - 93,313,743 o o 42,000 114.272.741 207.621!;484 is20.ooo o 1,555,000 \<
Comen:!o, T~yo1JoSSe!vi:los 91,371,315 o o 110,000 . 27.060,200 118,fi41,St5 24,165,320 181,(!00 o ~y~: :19.582,315 o o o 13,303,000 52,865,315 487,380 ,o o
PeudaPl!bllca 31,060,000 . 3,632.439,46li o o o 3,663.499.465 o o o
Seivlclo de la lleuda - 31,060,000 3,532,439.465 o o o ~,663.499.465 o o o
<
'. 17,350.135 1,21!6,601,183 TOTAL 9,955,428,487 3,635.718,173 18, 115,293.112 8,548, 783,997 ~,2'/2.553,904 3,148,177.069 274,644,561
. .
CAPITULOI Pla~illa N9 8 (Cont:l
TOTAL·
GRAL SUBTOTAL
311,784.1'56 588.319.816
1,1118,318 88,839,BllO
1,334,953,013 1,755,690,234
51,152,000 105,778,683
1~000 388.103,440
3,875,000 211,503,484
24,348,320 142,887,935
467,38Ó 53,352.695
o 3.683.499.465
o "3,663.~.465 .. ·
4,707,422,813 42.97!1,978.7l7
;:i:..
~ ,
~ l &;' :::t. a . ~·
ADMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIOAD-FUNCION Y POR INCISO
(en pesos)
INCISO GASTOS EN Bll:NESDE SERV.NO Bll:NES lAANSFE· ACTIVOS
FINALIDAD·FUNCION PERSONAL CONSUMO PEllSONALES DE USO RENCIAS FINAlllCIEROS
Administración Gubernamental 2, 130,816,658 94,953,634 934,945,966 124,994,738 1,002,975,921 35,581,000
Legislativa 295,417,832 10,044,200 68,492,596 5,255,870 10.sn.001 o Judicial 573,n3,863 22,704,008 66,084,300 32,923,592 18,411,000 o Dirección Superior Ejecutiva 289,388, 116 12,009,000 181,914,501 14,702,000 18,468,000 o
Relaciones Exteriores 136,375,41 o 2,110,000 169,918,000 16,022,000 96,661,000 35,581,000
RerHclones Interiores 80,682,230 3,983,500 40,365,400 14,041,500 821,939,000 o Administración Fiscal 694,390,097 39,235,178 375,932,487 36,552,370 28,449,014 o Control de la Gestión Pública 35,400,957 690,000 11,330,682 .796,600 2.011.000 o Información y Estadistica Básicas 25,388,153 4,1n,149 20,908,000 4,700,806 59,000 o
Servicios de Defíiruia y Seguridad 2,917,384,921 319,312,753 296,629,486 112,199,n5 104,701,000 o
Defensa 1,688,001,552 225.178,443 175,413,633 65,812,426 22,421,000 o ' Seguridad Interior 1,111,731,081 82,468,810 110,804,413 25,609,441 50,280,000 o
Sistema Penal 117,652,288 11,665,500 10,411,440 20,m.008 32,000,000 o
Servicios Sociales 1,602,812,554 280,868,558 553,358,188 462,441,658 24,917,500,315 90,524,000
,Salud 329,738,282 141,441,404 85,025,884 50,024,659 508,272,355 200,oOo
Promoción y Asistencia Social 32,795,188 19,333,621 30,607,213 2,275,000 1,282,268,860 3,470,000
Seguridad Social 511,n0,051 19,919,000 117,485,500 158, 123,272 19,744,623,433 o Educación y Cultura 329,825,299 58,679,165 110,918, 104 37,889,946 2,203,916,433 10,024,000
Ciencia y Técntca 360,021,552 39,131,190 144,830,850 79,486,255 126, 199,669 20,780,000
Trabajo 29,169,966 2,229,900 52,619,798 1.269,280 38,395,405 o Vivienda y Urbanismo 324,645 o 4,518,854 o 992,908,280 o
Agua Potable y Alcantarillado 3,161,565 134,278 7,351,985 133,373,246 22.915,880 56,050,000
Servicios Económicos 378,879,860 66,825,462 341,969,335 612,434,967 1, 785,056,942 148,539,561
Energía, Combustibles y Minería 39,825,764 3,087,224 40,978,592 6,330,156 355,613,579 142,484,561
SERVICIO DE
LA DEUDA
o o o o
o o o o o
o
o o o
o o o o o o
o
o o
no.ooo
o
CAPITULO 1 Planilla Nº 9
TOTAL
4,324,267,917
396, 188,:J05
713,896,763
516,481,617
456.667,410
961,011,630
1,174,559,146
50,229,239
55,233,707
3,750,227,935
2, 176,827,054
1,380,893,745
192,507, 136
27,907,505,273
1,112,702,584
1,370,749,882
20,557,927,262
2,751,252,947
no;449,516
123,684,349
991,1s1,n9
222;986,954
3,aSíi,476, 127
588,319,876
~ "ti ~ -§
~ ~ §. a. ... ~
FINAUDAD•FUNCION '
Comunieactones Transporte E!:OIOQfa y Medio Ambiente
Agrtc;uttura
Industria
ComerdO, TuriSmo y otros Servicios
Seguros y FlnailZas
Deuda~ ServiclQ de la Deuda Plíbllca .
iTOTAL
'·"'·.
.. ADMINISTRACION NACIONAL COMPoSICION QR Gt\STO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR INCISO
(en peso5)
1 GASTOSElll 1 ~Di 1 SER\l.NO
1 ~ 1 lRANSFE--
1 ACllVOS
J msoNAt. 0
• ; CONSUMO ' .. • PEllSONAlES DE USO RENCIAS FINANCIEROS
36,597,861 . 2,772,254 ·24, 196,225 1,786,318 23.481,222 o 105.097.020 30,239,745 98.292.056 553~7.01 970,774, o 23.958.313 2,681,000 22,536,370 12.332.000 o 73,080,483 6,449.844 55,426,313 11,783,000 4,500,000
47,7Ss,417 16,282. 29:318,326 2.320.000 1,555,000
33,345,217 4,828,49 53.343. 24.1~.1 27,241 o 19.2,19, 785 484,900 19,877.630 467,380 13,303,000 o
1 ·~ ª'~ U12.l>71.J 21A10 ..... J 1 7.029.893,99:
. o ' o
1 761;980,40 274,644,561
"'(
.. CAPITUl.O 1 Planilla N9 9 (Cont.)
SERVICIODE 1' TOTAL. ¡, LA DEUDA
o 88.839.88()i o 1,755,690,2341
o 105.718,683! 1
770,000 388, 103.440'
o :.!11,503.484
o 142,887,835
o 53,352,6951
..-.... 1....._ ... 3,663,499,465 3,863,499,465
3,664,269,465 42,979,976,7171
;¡. :: f\ s !!' i E' a· . 'Ji -
ADMINISTRACION NACIONAi COMPOSICION DEL GASTO POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR INCISO
(en pesos)
INCISO GASTOS EN BIENES DE SERV.NO BIENES DE TRANSFE- ACTIVOS
ECONOMICA PERSONAL CONSUMO PERSONALES uso RENCIAS FINANCIEROS
Gastos Corrientes 7,029,893,993 761,020,517 2,095,867, 780 57,445,040 24,664,057, 109 o Gastos de Consumo 7,029,893,993 761,020,517 2,076,008,937 57,445,040 o o
Remuneraciones 7,029,893,993 o o o o o Bienes y Servicios o 161,020,517 2,074,475,604 57,445,040 o o Impuestos Indirectos o o 1,533,333 o o o
, Rentas de la Propiedad o o 2,508,708 o o o Intereses o o o o o o Arrendamiento de Tierras y Terrenos o o 202,140 o o o Derechos sobre Bienes Intangibles o o 2,308,568 o o o
Prestaciones de la seguridad Social o o o o 16,115,293,112 o Prestaciones de Ja Seguridad Soclal o o o o 16,115,293,112 o
Impuestos Directos o o 17,350,135 o o o Impuestos Directos o o 17,350,135 o o o
Transferencias Corrientes o o o o 8,548,763,997 o Al Sector Privado o o o o 4,351,268,321 o Al Sector Público o o o o 4,082,215,324 o Al Sector Externo o o o o 115,280,352 o
Gastos de Capital o 939,890 31,035,195 1,254,626,098 3, 146, 177,069 274,644,561
Inversión Real Directa o 939,890 31,035,195 1,254,626,098 o o Formación Bruta de Capital Fijo o 939,890 31,035,195 1,245,320,037 o o Tierras y Terrenos o o o 7,200,000 o o Activos Intangibles o o o 2,106,061 o o
Transferencias de Capital o o o o 3,146,177,069 o Al Sector Privado o o o o 243,580,000 o Al Sector Público o o o o 2,862,597,069 o Al Sector Externo o o o o 40,000,000 o
Inversión Financiera o o o o o 274,644,561
::..e:: :-?'""
CAPITULO! Planilla N9 1 O
SERVICIO DE TOTAL LA DEUDA
3,664,269,465 38,272,553;904
31,060,000 9,955,428,487
o 7,029,893,993
31,060,000 2,924,001, 161
o 1,533,333
3,633,209,465 3,635,718, 173
3,633,209,465 3,633,209,465
o 202,140
o 2,306,568
o 16,115,293,112
o 16,115,293,112
o 17,350,135
o 17,350,135
o 8,548,763,997
o 4,351,268,321
o 4,082,215,324
o 115,280,352
o 4,707,422,813
o 1,286,601,183
o 1,277,295, 122
o 7,200,000
o 2,106,061
o 3, 146, 177,069
o 243,580,000
o 2,862,597,069
o 40,000,000
o 274,644,561
~ .,, <11
"' .§
~ o ~ [ .... ~ Vi
ADMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR INCISO
GASTOS EN BIENES DE SERV.NO BIENES DE TRANSFE· ACTIVOS
ECONOMICA PERSONAL CONSUMO PERSONALES uso RENCIAS FINANCIEROS
Aportes de Capital o o o o o 36,081,000
Concesión de Préstamos de Corto Plazo o o o o o 18,424,000
Concesión de Préstamos de Largo Plazo o o o o o 220, 139,561
TOTAL 7,029,893,993 761,960,407 2, 126,902,975 1,312,071,138 27,810,234, 178 274,644,561
CAPITULO 1 Planilla Nº 1 O (Cont.)
SERVICIO DE TOTAL LADEUDA º
o 36,081,000
o 18,424,000
o 220,139,561
3,664,269,465 42,979,976,717
;:r..
~ ~ [ !:;•
g'-. ~
ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULOI Planilla N2 11
COMPOSICION DEL GASTO POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GENERAL
ECONOMICA NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA • INTERNAS INTERNO EXTiANAS EXTERNO
Gastos Corrlenlell 14.698,674,964 13,808.756.458 2.412.051,344 4,790.071,540 337,270,000 38.046.624,304 o 2.225,729,600 2.225.729.600 38.272.553.904
Gastos de Consumo 6,621.262.639 1.330.437,087 1, 162,CXll ,897 581,978,084 o 9.895,679,687 o 59,749,800 59,749,BOO 8,955.428.497
Remuneraciones 5, 144,731,925 664,529. 181 714,623.708 506.010.179 o 7 .029.893.993 o o o 7.029,893.993
Blenes y Servicios 1,678.349.690 665,088,837 466.845,948 55.967.885 o 2.684.252.381 o 59.748.800 59.748.800 2,924.001.161
Impuestos Indirectos 181.024 820.00!I 532.240 o o 1.533.333 o o o 1.533.333
Rentas de la Propiedad 1.201,954.715 11,628.658 9.562.800 200.000 323.756.000 1.547.122.173 o 2.088.596.000 2,088.596.000 3.635.718.173
Intereses 1 .201.n6.l!07 9.919.658 9.161,000 o 323. 758.000 1.544.613.495 o 2.088.596,000 2.088.596,000 3.633.209.465
ArrendamJento de Tierras y Terrenos 80.140 97,000 15.000 o o 202.140 o o o 202.140
Derechos sobra Bienes Intangibles 87,768 1.612.000 406.800 200.000 o 2.306.568 o o o 2.306.568
Prestaciones de la Seguridad Social 3.380.252.407 10.988.432.491 75,158.668 1.683.449,548 o 16.115.293.112 o o o 18.115.293.112
Prestaciones de la Seguridad Social 3.380.252.407 10,986.432.491 75.158.668 1.663.449.548 o 16.115.293.112 o o o 16.115,293112
linp1Jl3Slos Directos 1.667.668 1,080.625 l,026.642 61.200 13.514.000 17.350.135 o o o 17.350.135
Impuestos Directos 1.667.668 1.080.625 1.026.642 61.200 13.514.000 17.350.135 o o o 17.350.135
Transferencias Corrientes 3,263,537.535 1.479.1n.595 1. 144.261,339 2,564.362,728 o 8.471.379,197 o n.384,600 n.384.800 8.548,783.997
Al Sector Privado 422.535,080 1.275.804.283 95.624,230 2,552.362,728 o 4,346.546.321 o 4.722.000 4.722.000 4,351.268.321
Al Sector Públfco 2.814,619.014 201,008.090 1.028.257 .220 12.000.000 o 4.055.684.324 o 26.331.000 26,331.000 4.082.215.324
Al Sector Externo 46.383.441 2.365.222 20.199.889 o o 68.948.552 o 46.331.600 46.331.600 115.280.352
Gastos ele capital 1.874.100.284 133.437.044 2.389.929.642 259.967.275 o 4.457.434.44S o 249,988.368 249.988.388 4.707.422.813
Inversión Real Directa 764.496.634 101.219.044 79.128.862 179.017,275 o 1.123,861.815 o 162.739.368 162.739.388 1 .286.601.183
Formación Bruta de Capital Fijo 764.231.934 92.725.783 79.030.782 179,017.275 o 1. 11 s.oos.754 o 162.289.388 162.289.388 1.zn .295. 122
llerras y Terrenos o 7.200.000 o o o 7.200.000 o o o 7.200.000
Activos Intangibles 264.700 1,293,261 98.100 o o 1.658.061 o 450,000 450.000 2.106.061
Translerenclas de Capital 723.269.650 15,524.000 2.300,614.419 80.500,000 o 3. 119,908,069 o 26.269,000 26.269.000 3.14&.1n,069
Al Sector Privado 144.731.000 12,449,000 5.800.000 60.500.000 o 243,580.000 o o o 243.580.000
Al Sector Públfco 538,538,650 3.075.000 2.294.714.419 o o 2,636,328,069 o 26.269.000 26.269.000 2,862.597,00!I
Al Sector Externo 40.000.000 o o o o 40.000.000 o o , o 40.000.000
Inversión Financiera 186.334.000 16,694.000 10,188.581 450,000 o 213,684,561 o 60,980,000 60.980.000 274,644.581
Aportes de Capital 35.581.000 S00,000 o o o 36,081.000 o o o 38.081.000
Concesión de Préstamos de Corto Plazo 14.600.000 3,174.000 o 450,000 o 18.424.000 o o o 18.424,000
Concesión de Préstamos de Largo Plazo 135,953.000 13,020,000 10.186,561 o o 159.159.581 o 60.980.000 60.980.000 220, 139,581
TOTAL 1&.372.ns.249 13.!m,193,500 4,801,981, 186 5,050,038.815 337.270.000 40.504.258.749 o 2.475,717.968 2.475,717.968 42.979.978.717
~ ~
~
;p ~ ;:;
-:::¡
~ ~
~ s· :: e.. ..... IO
~
INCISO -... ~ ~de~
SeMciosNoPan¡¡slales
Blenes de Uso
iT---.:tas
FlnanCleros
6eMc\O de la DeUllaJ Dlsii-.de ObosPasMla '
1TOTA1.
~
. ADMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO POR INOSOY POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
S.144,"7:11
479.625,41
1.118.830;
7511.356,7241 7.397,059,592
188.334.1
1,Z!2.838,BO"
16,372,"5.2·
(en pes0s)
FUENTES INTERll.IAQ RECURSOS 1 · F!EC. C/ AFEC. m PROPIOS ES~ClflCA INTERNAS
-.. , 7t4,623.708 608,oto:mJ 123.1125.111 138,096.829 19,621,0S4,
545.129,420 290.479.762 38.608.o:Jt
119.378.902 '
3.520.054.424:
10,186.561
9,161
13.842.193.5001 4.1!01.981. 1861 S.OS0.038,81S
13.s14.ooo¡ ¡:
323,756,,
rsJ7.270.· 40,604,268,749:
ºI o
j
OI
OI
60,990.000'
2,CX!&,596.0001
2.475.717.91181
CAPITULOI Planilla~ 12
692,0001
64.3409751
TOTAL GRAL
7.029,
274,644.1161
3.684.269,4851
2,475,717.91181 42.979.976,7171
;:i.;.
~ ~·
ii' ~· g. e:¡ . t;:
INSTITUCION
FINALIDAO-FUNCION
Administración Gubernamental Legislativa Judlcial Dirección Superior
Ejecutiva Relaciones Exteriores Relaciones Interiores Administración Rscal Control de la Gestión
Púbffca lnfonnación y Estadística
Básicas
Servicios de Defensa y Seguridad Defensa Seguridad Interior Sistema Penal
Servicios Sociales Salud Promoción y Asistencia
Social Seguridad Social Educación y Cultura Ciencia y Técnica Trabajo Vivienda y Urbanismo Agua Potable y
Alcantarillado
ADMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR INSTITUCION
(en pesos)
PODER PODER PRESIDEN- MRIO. MRJb.DE MRIO. MRIO. MRIO.DE MRIO. MRIO.DE MRIO. LEGISl.A- JUDICIAL CIADELA Da RELAC. DE DE ECONOM. DECUL- TRABAJO DESAJ,UD
TIVO NACION INTERIOR EXTER. JUSTICIA DEFENSA Y OBRAS TURA Y YSEG. YACC!ON
Y CULTO SERPUB. EDUCAC. SOCIAL SOCIAL
424,, 88,405 657.482.460 365.178.202 502.880.So5 375,916,410 56,434.303 14,831,552 1.443.393.955 o o o
396, 188,405 o o o o o o o o o o o 657,482.480 o o o 56.434.303 o~ o o o o o o 344,948.~ o o o o 171,532,654 o o o
o o o o 375,918,410 o o o o o o o o o 502,880,905 o o o 56,900,000 o o o o o o o o o o 1,174.559,146 o o o
28,ooo.qoo o 20,229,239 o o o o o o o o
o o o o o o 14,831,552 40,402,165 o o o
o o 26,000,000 682,450,950 o 160,507,136 2.789,289,849 o o o o
o o o o o o 2.176,827,054 o o o o o o 26,000,000 692.450,950 o o 612,442. 795 o o o o o o o o o 160,$07, 136 o o o o o
61,117,278 o 843,447,701 705,667, 787 1.579,000 66,730,747 1.652,275,389 450,021,082 2.446,652,420 15.445,019,545 3,874,079,344
21,439,749 o 21,880,380 48,644,481 o o 135,228,020 o 54,349,782 o 831,162,172
o o 252,012,520 o o o 5,012.791 7,738,000 o o 5,833,571
o o o 832.989,306 1,579,000 61,450,308 1,458,837,454 o o 15,373,591,198 3,029,380,000
29,677,529 o 59,051,321 o o 7,280,441 233,924,686 o 2.342.549.369 o 7,703,601
o o 508,445,101 o o o 19,174,4!8 !87,042,128 S0,054,289 o o o o o o o o o 52.256,000 o 71,428,349 o o o 2.057.779 24,034,000 o o o o o o o o o o o o o o 222.988,954 o o o
SERVICIO
DELA DEUDA
PUBLICA
o
o o o
o o o o
o
o
o o o
o o o
o o o o o o
CAPITULO 1 Planilla Nº 13
OBUGAC.
A CARGO DEL TOTAL
lESORO
483,981,725 4,324,287.917
o 396,188,405
o 713,898,783
o 516,481,617
80,751,000 456,887,410
401,230,725 961,011,630
o 1,174,559,146
2.000.000 50,229,239
o 55,233,707
82.~.ooo 3,750,227,935
o 2.178,827,054
50.000,000 1,360,883,745
32,000,000 182,507,136
2.188.615.000 27,907,505.273
o 1.112.702,564
1,100,155,000 1,370,749,81!2
o 20,557,927,282
71,087,000 2.751,252,947
25,733,000 770,449,516
o 123,6B4,349
971,680,000 997,751, 779
o 222,988,954
~ "ti ~ .. {¡
~ o ~ "" i .... ~
INSTITUCION '
FINAUDAD-FUNCION
Servicios Económlc9s Energfa, Combustibles y
Mlnerfa Comunicaciones Transporte Ecologla y Medio Ambiente Agricultura Industria Comercio, Turtsmo y otros
Servicios Seguros y Finanzas
Deuda Pública Servicio de la Deuda
Pública
TOTAL
PODER
LEGISLA-
TIVO
ADMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR INSTITUCION
• (en pesos)
PODER PRESIDÉN- MRIO. MAJO.DE MAJO. MAJO. MAJO.DE MAJO. MAJO.DE MRIO.
JUDICIAL CJADELA DB. REl.AC. DE DE ECONOM. DECUL- TRABAJO DE SALUD
NACION INTERIOR EXTER. JUSTICIA DEFENSA Y OBRAS TURA Y YSEG. YACCION
Y CULTO SER.PUa EDUCAC. SOCIAL SOCIAL
o o 184,359,301 o o o 187,698,862 1,649,761,964 o o o o o 24,088,000 o o o o 278,039,676 o o o
o o 64,783,905 o o o o 31,310.976 o o o o o o o o o 126.372.862 780,126,372 o o o o o 52.165,342 o o o o 53,593,341 o o o o o o o o o o 350,103,440 o o o o o o o o o 61.326.000 35,588,484 o o o o o 53,292,054 o o o o 62.955,781 o o o
o o o o o o o 37,044,665 o o o
o o 7,510,000 o o o 15,580,000 32.BBB,308 o 300,000 196,000
o o 7.510,000 'O o o 15,580,000 32.BBB,308 o 300,000 196,000
475,305,883 657,462.460 1,428,495,204 1,900,999,642 377,495,410 295,672.198 4,659,655,632 3,576,165,309 2,446,952.420 15,445,319,645 3,674,275,344
CAPITULO 1 Planilla Nº 13 (Cont.)
SERVICIO OBUGAC.
DELA A CARGO
DEUDA DB. TOTAL PUBUCA TESORO
o 1,312,658,000 3,334,476, 127
o 265,192.000 588.319,676
o 2,735,000 88,839,llSO
o 839,192.000 1.755,690,234
o o 105,779,883
o 29,000,000 388,103,440
o 114,589,000 211,503,484
o 29,640,000 142,667.835
o 16,308.000 53,352.695
3,606,926.157 o 3,663,499,465
3,606,925,157 o 3,883.499.465
3.606,926.157 4,047,262.726 42.978,976,717
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~ [ ... a· Vi 'J
ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULO 1 Planilla Nº 14
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL, PROGRAMA Y NATURALEZA ECONOMICA (en pesos)
INSTITUCION GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL ECONOMICA
NIVEL INSTITUCIONAL GASTOS DE RENTAS DE PREST. IMPUESTOS TRANSF. TOTAL INVERSION TRANSF. INVERSION TOTAL GENERAL PROGRAMA CONSUMO LAPROPIED. SEG.SOCIAL DIRECTOS CORRIENTES AEALDIAEC. DE CAPITAL RNANCIERA
Poder Leglslalivo Nacional 452.061.906 o 5.373.407 9.000 11.615.500 469,059,813 6,245.870 o o 6.245.870 475.305.683
Administración Central 424.562.906 o 5,373.407 9.000 11,604.500 441,549.813 5,755,870 o o 5.755.870 447.305,683
Formación y Sanción de Leyes 115.104.342 o o o 2.on.000 117,181.342 1,482.870 o o 1.482,870 118.684,212
Nacionales Formación y Sanción Legislativa 220.109.842 o 5.373.407 o 9,527.500 235,<110,749 2,600,000 o o ~.600.000 237,610,749
Asistencia Bibliográfica 29.2n,529 o o o o 29.2n.529 400.000 o o 400.000 29.6n,529
Impresiones y Publicaciones 23,640.444 o o o o 23,840.444 73.000 o o 73.000 23,913.444
Parlamentarias Asistencia Social Integral al Personal del 21.339,749 o o o o 21.339,749 100,000 o o 100,000 21.439,749
Congreso Defensa de los Derechos de los 14,891.000 o o 9,000 o 14.900.000 1,100,00C o o 1,100,000 16.000,000
Ciudadanos Organismos Descentralizados 27.499.000 o o o 11.000 27.510.000 490.000 o o 490.000 28.000,000
Control Externo del Sector Público 27.499.000 o o o 11,000 27,510.000 490.000 o o 490.000 28.000,0ÓO
Nacional
Poder Judiclaf de la Nación 610,460.460 o 15,700.000 o 2,711,000 628,871,46( 28,591,000 o o 28.591.000 657.462.460
Administración Central 610.460.460 o 15.700.000 o 2,711.000 628,871,460 28,591,000 o o 28,591.000 657.462.460
Actividades Comunes a los Programas 19,534.907 o o o o 19,534.907 o o o o - 19.534,907
de Justicia (16,17 y 20) Administración de Justicia en Ultima 85,945.493 o o o e BS.945.493 o o o o 85.945,493
Instancia .
Administración de Justicia en t era y 2da 446.616.842 o 15,700,000 o 2,711.000 465,027.842 o o o o 465.027,842
Instancia Creación y Remodelación de la o e o o o o 28,591,000 o o 28,591,000 28,591.000
lnlr;lestructura Edilleia Administración de la Justlela Penal Oral 58,363,218 e o o e 58.363.218 o o o o 58.363.218
~~~~~~~~--~~~~~--~~~~~~--...... ~~~~~------- -· ~- -~
~ "ti ;;¡ .. -§ l:: ~ Q
~ .... s· ! .... ~
ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULO 1 Planilla N9 14 (Cont.)
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL, PROGRAMA Y.NATURALEZA ECONOMICA (en pesos)
INSTITUCION GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 1 TOTAL ECONOMICA
NIVEL INSTITUCIONAL GASTOSDE · RENTAS DE PREST. IMPUESTOS TRANSF. TOTAL INVERSJON TRANSF. RSION TOTAL 1 GENERAL PROGRAMA CONSUMO 1.A PROPIED. SEG.SOCIAL DIRECTOS CORRIENTES , REAL DIREC. DECAPlTAL
-··- 1 -·~1 '"1 ~ 'l .-1 uaml '""'·'l ·~·1 "l -ª 1.426,495.204'
Administración Central 516,675.815 200.000 831,200 205.643,520 723.550.535 13,834,000 8.550,000 20,780, 43.184, 1 766,714.5351
Actividades Centrales 2$.280.11 o 10,000 o 25.290.116 295,200 o o 295,200 25,565.3181
Actividades Comunes a los Programas 17,931,567 o o o 17,931.567 2.095,000 o o 2,095,000 . 20,026.567
de Medio Ambiente( 16-17) Actividades Comunes 1
384.859, ~I ~I ~~I 18.268.~I 364.:1
1.000.J ~~I :1 7.200.~I 364.859'
Conducción del Poder Ejecutivo 95,643.926 114,561,926 121, 761,9281
Nacional Prevención de la Drogadicción y Lucha 1 10,050.000J OJ oJ oJ 4,100,000J 14, 150.000J oJ 4.350,000J 01 4.350.000I 18.500.000,
contra el Narcotráfico Relevamiento Poblaclona1 lndlgena 1
11.:3 ~I ~I ~I 250.J 799.590,
100.JI ~I ~I too.JI
799.590,
Seguridad Interior 17,571,874 17.571.874
Promoción y Protección de los Recursos 2.265.238 2.515,238 2,615.238:
Naturales Desarrollo y Promoción del Turismo
1 52,802.0541
~I ~I · 110.~I 11 ~042.3 250,~,
~I ~I 250.~I 53.292.054'
Información e Inteligencia 191.813.005 6.519 o
191.813.005 191,813.005
Fomento del Deporte Social y la 6,704.623 13,223. 13.223.1123]
Recreación Modernización de la Administración 1 2S.051.949J O) 01 OJ ol 25,051.9491 1270.7001 ol 01 1.270.7001 26,322.649.
Pública Desarrollo Ambiental 3.336.714
~1 ~ "1 tS0.000 3.516.714 40.000
~ ~ ~l 3.556.714
Transmisión Radiofónica Informativa y 24,773.694 12.000.000 37,034.894 520.000 520,000 37.554.894
Cultural Implementación de las Políticas 1.020,499 1.037280 2.057.779 o o 2,057.779
Habitacionalas
).. ::: ~ Q
~ iS ~ -a· ' ..... \()
CAPITULO 1 ~ . Planilla Nll 14 (Cont.) "ti
~ ADMINISTRACION NACIONAL "' -§
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL, PROGRAMA Y NATURALEZA ECONOMICA ~ e (en pesos) ~
<')
INSTITUCION GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL 1 ~--ECONOMICA ..... \O
NIVEL INSTITUCIONAL GASTOS DE RENTAS DE PREST. IMPUESTOS TRANSF. TOTAL INVERSION TAANSF. INVERSION TOTAL ~ GENERAL PROGRAMA CONSUMO LAPROPIED. SEG.SOCIAL . DIRECTOS CORRIENTES REALDIREC. DECAPTTAL FINANCIERA
Polltlcas Públicas de la Mujer
1
2.991,9021
~I ~I ~I 12,644,J
2,991,9021 129,3001
~I ~I 129,3001
3,121,202
Protección a la Comunidad 1,250,000 1,250,000
1,158,00:: 1,1sa.OO::
1,250,000
Desarrollo del Deporte de Alto 6.883.403 19,528,203 20,686,203]
Rendimiento Lucha Contra el Hambre y la Pobreza
1 4,610,0001
~I ~I ~I 5$,824,~1 4,610,0001 390.~I ~I ~I 390.~I 5,000,000
Protección a la Vejez 1,445,769 57,270,409 57,270,409
Desarrollo de Unidades Económicas 557,732 76,340,620 76,698,352 76,698,352
Solidarias Atención de Emergencias Sociales 1 11,244,6501 ~I ~I ~I 548,6001 11,793,2501
::1 ~I 20.760.~I 20.::1
12,276,050
Formulacl6n de la Politica de Ciencia y 12,26Z649 120,000 12,402,649 33.285,649
Técnica. Contribuciones a O.O. y Transferencias 1 º' 01 ol 01 17,660.3801 17,880,3801 01 4,000,0001 01 4.000.0001 21,660,380
Varias Organismos Descentralizados 6, .... 1 '~l
o '-1 83,204.000 --¡ ~-,·¡ ·--1 440,000 _,1 659,760,669'
Actividades Centrales 10,911,866 o o 10,911,666 350,000 o 350,000 11,261,666¡
Asistencia a la Actividad Mutual 2,695,033 o 4,000 2,699,033 36,000 440,000 476,000 3,375,033¡
Desarrollo de la Ciencia y Técnica de ros 14,888,382 513,000 o 2.000 239,000 15,642,362 4,960,000 o 4,960,000 20,602,362:
Recursos Hldrtcos Desarrollo de las Actividades Espaciales t 10,659, 1601 ~I ~I 156.~I ~I 10,859,1601 16,618,0001 ~I ~I 16,618,0001 21,4n,1so
Control lntemo del Poder Ejecutivo 19,766,639 19,922,639 306,600 308.600 20,229,239
Nacional. Capacitación de los Recursos Humanos 1 14,816,0661 01 01 01 50.0001 14,866,0661 627.2831 01 ol 627.2831 15.493,349
del Sector Público Formación de Recursos Humanos y 1 118,029, 1881 01 01 01 20,436,oool 144,465,1881 10, 150,0001 4,644,000I 01 23,794,000I 188,259,188
Promoción Cient.y Tecnolog.
-----~
ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULO 1 Planilla N9 14 (Cont.)
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL, PROGRAMA Y NATURALEZA ECONOMICA (en pesos)
INSTITUCION GASTOS CORRIENTES 1 GASTOS DE CAPITAL 1 TOTAL ECONOMICA
NIVEL INSTITUCIONAL GASTOS DE RENTAS DE PREST. IMPUESTOS TRANSF. TOTAL INVERSION TRANSF. INVERSION TOTAL 1 GENERAL PROGRAMA CONSUMO l:.APROPIED. SEG.SOCIAL DIRECTOS CORRIENTES REAL DIREC. DE CAPITAL FINANCIERA
Investigación, Desarrollo y Producción 1 179,142.1601 ol ol 13,714,8401 1,891.0001 194.754,oool 30,374.oool 01 01 30,374,oool 225.128,000'
Nuclear Investigación de la Flora y Fauna del 1 3,760,1311 ol ol ol ol 3,760,1311 732,9951 ol 01 732,9951 4,4l13,126
Noroeste Argentino Reguláción de las Actividades Nucleares 1 18,814,0001
~I ~I 150.~1 2.300.0001 21,114,0001 2,974,0001
~I ~I 2,974,0001 24,088,000
Protección del Menor y la Familia 29,039,162 40,461.000 89.850.162 1,049,000 1,049.000 70,699,162
Cohservación y Administración de Areas 15,544,823 48.000 607,000 16,199,823 9,787,000 9,787,000 25,986,823
Protegidas Servicios Científicos y Tecnológicos.
1 o ,J o o ·-1 3,060,000 o 290,000
~ 1 3,350,0001
Modernización Tecnológica 6,391.350 o o 4,722,000 11,113,350 o o 638,31~
11,113,350
Control del Servicio de Radlodffusión 16,600,693 o o 3,428.~
16,600,693 638.318 o 17,239,011
Serv.de fa Deuda y Transf.para el o o o 10.428,000 o 557,000 557,000 10,985,000'
Desarr.de Ja Ciencia y Tac
Ministerio del Interior 805.455,867 7,000 620,626,000 253,000 414.438,275 1,840,780,, 42 39,658,500 20.561.000 o 60,219,500 1,900,999.642'
Administración Central 766,367,521 7.000 72,100,000 243.000 414,438,275 1,253,155,796 33,no.500 20,561.000 o 54,331,500 1,307,487,2961
Actividades Centrales '19,455.264 o o o o 19,455.264 6,935,000 o o 6,935,000 26,390,264
Act.Comunes a Progs.Slstema 1,093,320 o o o o 1,093,320 o o o o 1,093,320
Democrático y Juventud(16-17-24) Actividades Comunes a los Programas 69,135,179 2,000 o 60.000 o 69,197,179 462,000 o o 462,000 69.659,179
de la Pol.Fed.(21 y 22) Act.Comunes a Progs.Población y 2,243,662 o o o o 2,243.662 308,000 o o 308,000 2,551,662
1
Relaciones Comunidad(18-25) 'o Fomento e Impulso 81 Desarrollo del 30,651,027 o o 56,659,275 87,710.302 30.000 o o 30,000 87,740,302
Sistema Democrático
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~ t!i [ ¡;;· ::::-. 2 '
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CAPITULO! °' tv . Planilla !Nº 14 (Cont.) .,,
~ ADMINISTRACION NACIONAL
... -§
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL, PROGRAMA Y NATURALEZA ECONOMICA ~ s (en pesos) ~
~
INSTITUCION GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL 1 [ ECONOMICA -
NIVEL INSTITUCIONAL GASTOS DE RENTAS DE PREST. IMPUESTOS TAANSF. TOTAL INVERSION TAANSF. INVERSION TOTAL ~ GENERAL
PROGRAMA CONSUMO LAPROPIED. SEG.SOCIAL DIRECTOS CORRIENTES REALDIAEC. DE CAPITAL FINANCIERA
Cooperación, Asist. Técnica y 1 4Zl1.333( 1.0001 01 of 42.000J 4,274.3331 43,0001 01 01 43.0001 4,317.3331
capacitación para Municipios Ejecución de Pollticas Poblacionales y 1 16,818,1941 01 01 01 01 16,818, 1941 230,0001 º' 01 230.000I 17,048,194
Pollcla Migratoria -Asistencia para la Reforma Económica 1 11,710.4911 ª' 01 ª' a1 11,710,4911 º' 20211.0001 01 20,211,000I 31,921,491
Financiera Provincial Prestación del Servicio de Seguridad a 1 555.023,5371 2.0001 º' 11s.0001 01 555,203,5371 11.631.0001 º' 01 11,631.0001 572.840,5371
Personas y Bienes Asistencia Médica sanitaria a la Policla 1 47,637,4811 2.0001 01 5.0001 º' 47,644,481 I 1.000.oooi 01 01 1.000.0001 48,644,481
Federal Argentina Pago de Pasividades a Pollcias de Ex 1 01 01 12.100.0001 01 01 12.100.0001 01 al al al • 72, 100,0001
Territorios Nacionales Prom.de la Rapresent.Juveníl en el 1 922.3341 01 01 01 1.033.oool 1,955,3341 33,0001 10.0001 ol 103.000I 2.058.334
Sistema lnstlt.Argentlno t=ortaleclmiento de las Relaciones con la 1 2,026,5311
:1 :1 :1 454,000,
2.480,5311 154,0001 a1 01 154.oool 2.634,531
Comunidad Conservación y Custodia de los 1,389,119 190.000 1.559,119 6.900.0001 ª' º' a.soo.0001 8,459,119;
Documentos de la Nación Ejecución de las Polltlcas de Relaciones 1 3,850,0491 a1 º' º' º' 3,850,0491 38.5001 a1 01 38.SOOI 3.888.549:
lreeoores Tra. •g,arencias al INTERPOL
1 ~I ~I ~I ~I 355,660.J 355.660.~I ~I 280.~I ~I 260,~, 280.ooo¡
Contribución a O.O. y Transferencias 355,660.000
Varias Organismos Descentralizados 1 31.935.0401 01 º' 01 º' 31.935.0401 688.0001 01 º' 688.000I 32,623.0401
ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULO 1 Planilla NQ 14 (Cont.)
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL, PROGRAMA Y NATURALEZA ECONOMICA (en pesos)
INSTITUCION GASTOS CORRIENTES 1 GASTOS DE CAPITAL 1 TOTAL ECOl\i~MICA
NI\ ="L INSTITUCIONAL GASTOSDE 1- RENTAS DE] -PREST. IMPUESTOS TRANSF. TOTAL INVERSION TRANSF. INVEASIONI TO"T'Al. 1 GENERAL PROGRAMA CONSUMO LA PROPIED. ' SEG. SOCIAL DIRECTOS CORRIENTES REALDIREC. DE CAPITAL FINANCIERA
ldenttt1cac16n y Registro del Potencia! 1 31,935,0401 01 01 01 01 31,935.0401 688.ooot 01 ol 688.0001 32,623.040
Humano Nacional Instituciones de Seguridad Social 1 7.153.3061 ~I 548,526,0001 10.0001 ~I 555.689.3061 5.200.0001 ~I ~I 5.200.0001 560,889,3061
Administración de Beneficios 7.153,306 548.526.000 10.000 555.689.306 5.200.000 5200.000 560,889.306
Previsionales
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio 1 306,403.4101 01 1.579.000I 01 48,507,oool 358,489.4101 16.022.0001 2,984,000I 01 19,006,oool 3n.495.410
lnternac. y Culto Administración Central 306.403.410 o 1,579,000 o 48,507,000 358,489,410 .. -1 2,984,000 o 19.006.000 3n,495.410
ActiVldades Centrales 939.300 o o o o 939.300 o o o 939.300i
Polttica Exterior 244.964,110 o 1,579.000 o 37,507.000 284,050.110 16,022,000 2,984,000 o 19,006.000 303,056.110:
Sostenimiento Culto Catóileo 500,000 o o o 11.000.000 11.500.000 o o o o 11.500,000
Fuerzas de Paz 62,000,000 o o o o 62.000,000 o o o 62,000,0001
Ministerio de Justicia ... ~l 1,600
~·~·1 ~ ~ '"M'1 ~"3 ~ ~ 25, 110.500, 285,672, 186,
Administración Central 200.249,672 1.600 60.310.214 260.561.688' 25.110.500 25,110.500 285.672,186
Actividades Centrales 16,776.515 600 o 1a.m.115 3.226.792 3.226,792 20,o03,9071
ActiVidades Comul!eS a la Sec.de 926,002 o o 926.002 15, 15.000,
Justicia (Progr.19, 22 v 28) AcliV.Comunes al Servicio Penitenciario 22.D68.828
~· o o o 22,068,826 o
~ o
Fed. (Prog 16,17,25) Seguridad y Rehabilttación del Interno 117.435.408 o o o 117,435.408 1.220.000 o 1.220,000 "i Pagos a Retirados y Pensionados 1.140,092 60,310.214 o o 61,450.306 o o o 61,450,306
Construcciones Carcelarias 224,992 o o o 224.992 19,557.908 () 19,557,908 19,782,
Regulación y Control Registra! 7,617,660 o o o 7,617,660 392.700 o 392,700 8,010,560
;..
~ e ~ i s~
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CAPITULO 1 ~ Planilla Nº 14 (Cont.)
. "ti
ADMINISTRACION NACIONAL ;;i ... -§
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL, PROGRAMA Y NATURALEZA ECONOMICA ~ (en pesos)
s ~ ~
INSTITUCION GASTOSCORRIENTES --------- -
I GASTOS DE CAPITAL TOTAL-, g· a.
ECONOMICA ..... \O
NIVEL INSTITUCIONAL GASTOS DE RENTAS DE PREST. IMPUESTOS TRANSF. TOTAL INVERSION TRANSF. INVEASION TOTAL GENERAL ~ PROGRAMA CONSUMO LAPROPIEO. SEG.SOCIAL DIRÉCTOS CORRIENTES AEALOIREC. DE CAPITAL FINANCIERA
Normatizaclón Polltica y Asistencia 1 5215.7641 12001 ol DI DI 5216,9641 98,1001 DI DI 98,1001 5,315,064
Jurídica y Penitenciaria Defensa y Representación Juridica y 1 4,374,5621 DI DI DI DI 4,374,5621 100,0001 01 01 100.0001 4,474,562
Notarial del Estado Control de Sociedades 4,687,315 o o D o 4,687,315 200,000 o o 200,000 4,887,315
Formación y Capacitación 7,280,441 o o o o 7,280,441 o o o o 7,280,441
ldentilicación de Automotores 12,501,893 o o o o 12,501,893 300,000 o o 300,000 12,801,8931
Ministerio de Defensa 3,297,347,317 16,010,SOB 1,450,704,491 . 1,774,710 26,842,BOO 4,792,679,826 66,975,806 o o 66,975,806 4,859,655,8321
Administración Central 3218,5B4,60B 490,SOB . 270,062,000 1,445,710 28,724,BOO 3.517,307,626 61,735,000 o o 61,735,000 3,579,042,626,
Actividades Centrales 93,437,641 o o o o 93,437,641 614,300 o o 614,300 94,051,941
Capacidad Operacional de la Armada 545,582,882 400,000 o 457,900 o 546,440,762 500,000 o o 500,000 546.940,782
Capacidad Operacional del Estado 698,620,727 1,368 550.51 37,000 699.209.605 2.654,686 o o 2,654,686 702.064,291
Mayor General del Ejército Formación de Soldados Profesionales
1
297.654,4911 69.1~1. ~I 13.91~1 ~I 297,854,4911 2.005.~I ~I ~I 2.005.~I 297,654,491
Capacidad Operacional de la Fuerza 481,771,292 481,654,342 483,859,742
Aérea Planeamiento Militar Conjunto 6,323,977 o
1 l o 6,323,977 110,000 o D 110,000 6,433,977,
Desarrollo Tecnológico para la Defensa 20.919,830 10,000 o 20.954,830 2,2113,000 o o 2,283,000 23,237,830,
Transporte Aéreo de Fomento 4,877,541 o 4250 o 4,881,791 131,000 o o 131,000 5,012,791
Sanidad Naval 33,464,899 o o 400,000 33,664,899 o o o o 33,864,899¡
Formación y Capacitación 148,565274 o o 135,000 148,720,274 133,275 o o 133275 148,853,549
Apoyo a la Actividad Aérea Nacional 78,640,109 10.000 !3,74 3,376,400 62,040,249 44,332,613 o o 44,332,613 126,372,662,
Control y Administración Pasos de 4,244,185 o 5,400 o 4,249,5135 62,450 o o 62,450 4,312,035
Fronteras
. ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULO 1 Planilla Nº 14 (Cont.)
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL, PROGRAMA Y NATURALEZA ECONOMICA (en pesos)
INSTITUCION GASTOS CORRIENTES l GASTOS DE CAPITAL l TOTAL ECONOMICA
NIVEL INSTITUCIONAL GASTOS DE RENTAS DE PREST: - TOTAL INVERSION TRAN~ -INVERSION TOTAL GENERAL PROGRAMA CONSUMO LAPROPIED. SEG.SOCIAL DIRECTOS REALDIREC. DE CAPITAL FINANCIERA
Asistencia Sanitaria 70,500,943 o o o o 70,500,943 37,210 o o 37.210 70,538,153
Formación y Capacitación 43,622,160 o o o 222,000 43,844,160 o o o o 43,844,180
Asistencia Sanitaria 19,414,411 o o o o 19.414,411 850,000 o o 650.000 20,264,411
Desarrollo del Plan Antártico 18,300.018 o o o 20,400 18,320,418 854,000 o o 854.000 19,174,418
Capacitación y _Formación 26,509,552 o o o o 26,509,552 212,075 o o 212,075 26,721,627:
Capacidad Operacional de la Prefectura 260.299.133 o o 260,000 o 260,559, 133 4,371,000 o o 4,371,000 264,930,133
Naval Argentina Formación y Capacitación
1 ·~~I ~ 00~ ~l ~ 1 1 ~ ~ 1
8,050,954
Asistencia Santtaria 5,031.47~ 5,031,476 190,000 190,000 5,221,476
Pago de Pasividades S!l,736,000
2,158,99~ 2,158.99~ 99,736,000
Capacidad Operacional de la 340,971,636 70,000 341,041,636 343,200,6271
Gendannerfa Nacional Formación y Capacitación 6,304,376 o o o 150.000 6,454,376 o o o o 6,454,376
Asistencia Sanitaria 5,302,081 'o o o o 5,302,081 35,000 o o 35,000 5,337,081
Pasividades de la Gendannerra Nacional o o 170,326,000 o o 170,326.000 o o o o 170,326,000]
Transferencias Varias o o o o 22,384,000 22,384,000 o o o o 22,384,000
Organismos Descentralizados 71,008,746 15,520.000 o 40,000 118,000 86,686,746 5,050,806 o o 5,050,806 91,737,552
Elaboración y Actualización de 11,192,746 20.000 o o 48,000 11.260,746 3.650.806 o o 3.650.806 . 14.911.552
Cartografía Básica Nacional Producción y Comercialización de 59,816,000 15,500.000 o 40,000 70,000 75,426.000 1,4oo.ooo • o o 'l 76,826,000,
Bienes y Servicios rnstltuciones de Seguridad Social 7,753,963 o 1,160,642,491 21j9,000 o 1, 188,685.454 190.000 o o 190.000 1, 186,875,4541
Prestaciones de Previsión Social 7,753,963 o 1,160,642,491 289,000 o 1, 188,685,454 190,000 o o 190.000 1,188,875,454
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COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL, PROGRAMA Y NATURALEZA ECONOMICA ~ (en pesos)
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INSTITUCION GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL 1 ~· -EcONOMICA -
NIVEL INSTITUCIONAL GASTOS DE RENTAS DE PREST. IMPUESTOS TRANSF. TOTAL INVERSION TRANSF. INVERSION TOTAi. ~ GENERAL PROGRAMA CONSUMO LAPROPIED. SEG.SOCIAL DIRECTOS CORRIENTES REALOIREC. DE CAPITAL FINANCIERA
Ministerio de Economfa y Obras y l,973,443.627f 35,390.3081 º' 342.7851 422 • .'.J92,017f 2,431.568,737f 748, l 16,592f 322,713.419f 73.761J.56lf l.l 44.596.572f 3.576.165.3()!li
Servicios Públi=s Administración Central 432,091.8041
~I ~I ~I 372.357.71:1 804.449.5191 180.657,3461 184.115.41~1 10,186,56:1 374,959.3261 1.179.408,845'
Actividades Centrales 124,096,974 124.096,974 8.812,000 8,812,000 132.908.974
Actividades Comunes a los Programas 2,696,257 140,000 2.836.257 4,950 181.000 185.950 3,022.20'
de Obras Públicas Definición de Polltlcas de 1 37.355.5051 º' º' º' 36.000.0001 73.355,5051 26.0001 01 01. 26,0001 73.381.505!
Inversiones.Comercio.Servicios Programación Económica 38,523,680 o o o o 38,523.680 100,000
1 o 100,000 38.623.6801
Servicio Estadístico 26.347,268 o o o 11,000 26.358.268 350,000 o 350.ooo 26,708.2681
Censo Nacional Económico 1994 12,993,887 o o o o 12.993,887 700.000 o 700,000 13,693.8871
Regulación de los SElrviclos Postales 5.623.454 o o o 1.350.000 6,973,454 480.000 o 480.000 7,453,454¡
Finanzas. Bancos y Seguros B.254.825 o a o o 8.254.825 o a o B.254.825'
Ejecución de Proyectos de Obras de 2,950,103 a o a o 2,950.103 15.591,500 o 15.591.500 18,541,6031
Arquttectura Administración Financiera
1
31,957,3741
~I ~I ~I 1,451.2541 33.408.6281 2.966.3701
~I ~I 2,966,3701 36.374,9981
Administración Fiscal 3,580,861 398.760 3,979,621 20.000 20.000 3.999.821
Formulación y Ejecución de la Polltica 9,713,564 241.000 9.954.564 5,219,076 5.219,076 15.173,'
Geológico-Minera Formulación de Polfticas del Sector 1 34.763.6271 01 01 01 203,612,8001 238,376,4271 100.0001 01 OI 700.0001 239.076.4271
Primario Plan Campo Unido de Desarrollo Social 1 6.000.0001 º' 01 OI 01 6.000.0001 OI OI 01 01 6.000.0001
Agropecuario Formulación y Ejecución de la Polltica 1 6.249,7211 º' 01 01 4,414.oool 10,663,7211 133.750.oool 38.820.oool 01 112.570.0001 183.233,721
de Recursos Hídricos
ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULO 1 Planilla N9 14 (Cont.)
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL, PROGRAMA Y NATURALEZA ECONOMICA (en pesos)
INSTITUCION ECONOMICA
NIVEL INSTITUCIONAL PROGRAMA
Asís.Técnica y Ctrol de Polft.Comunic,Serv.Soc.y Obras Públ.
Formul.Ejecución y Ctrl.de la Polftlca Nae.de Comunicaciones
Formulación e Implementación de Políticas de Transporte
Formulación y Apflcacl6n de Pollticas pará fa Industria
Formulación y Ejecución de fa Pofltica EIÍergétlca
1
1
1
1
1
Conducción de Politices de Transporte 1
Fluvial ,y Marftimo
Organismos DesCentralizados 1 Actividades Centrales Análisis y Regulación de fa Competencia
Comercial lntemae. Asistencia Financiera al Sector 1
Saneamiento Conducción de la Investigación y el 1
Desarrollo Pesquero Control de Genuinidad de la Producción 1
Vilivinicola Control,Fiscaf1Z11Ción Actividad 1
Aseguradora y Reaseguradora
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE RENTAS DE PREST. IMPUEsTOS TRANSF.
CONSUMO 1 LA PROPIED. 1 SEG. SOCIAL 1 DIRECTOS 1 CORRIENTES
4,113,7951
1,645.7121
10,834.4101
10,874,7011
13,723,8281
39,792.2581
1,541.351.8231 38,228,772
4,628,012
629,7551
B,815,8991
22,623,0421
15,980,4151'
O,
o
'º' o:
o:
o:
35,390.3081
13.332,0531 o
o
701,597
OI
o
O'
o
o
o 01
01
o
O,
o
o
OI ol
OI o
:1 8,550.000
1.168,741
:1 115.020.160
o
342.7851 50,d34,302
1,000 1.281,000
o o
OI 522.880
2.~I 610,000
o
OI 5,000.0001
GASTOS DE CAPITAL TOTAL
TOTAL INvERSION TRANSF. INVERSION fOTAL GENERAL REAL DIREC. 1 DE CAPITAL 1 FINANCIERA
4.113,795 9.324.850 58.900.000 o 86224,851) 70.338,645!
1.645.712' 98,000 o 98.000 1.743.712¡
19.384,410 82.000 3.058.000 o 3.138.000 22.522.410
12,043,442 20,000 o o 12,063.442
128,743,988 122.600 85.158.419 10,186.561 224.211.5681
39.792,258 2.290.000 o o 42.082.2581
'"'""'l 567,459.246 138.598.000 63.580.000 -.. , 2.396.756.464
52,842,825 5.264.608 o 4,500.000 9.784.608 62,627.4331
4.628.012 155,000 o o 155,000 4,783.012
1.152,635 1,768 22.148.000 56,050.000 78.199,768 79,352,403
10,127,496, 1.331.000, J :1 1.331,0001 11.458.496
22,625,042 900.000 900.oool 23,525.0421
20.980.4151 228.3801 OI 01 228.3801 21.208,7951
).
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CAPITULO 1 ~ . Planilla Nº 14 (Cont.) ~
ADMINISTRAClON NACIONAL ~ {¡
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTlTUCIONAL, PROGRAMA Y NATURALEZA ECONOMICA ~ (en pesos)
s ~ n
INSTITUCION GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL 1 [
ECONOMICA .... 'O
NIVEL INSTITUCIONAL GASTOS DE RENTAS DE PREST. IMPUESTOS TRANSF. TOTAL INVERSION TRANSF. INVERSION TOTAL ~ GENERAL PROGRAMA CONSUMO LAPROPIED. SEG.SOCIAL DIRECTOS CORRIENTES REAL OIREC. DECAf'ITAL FINANCIERA
Estudio e Investigación de los Rec. 1 3,799,6201 01 ol 01 ol 3.799,6201 60.0001 ol ol 60,0001 3,859.6201
Hfdricos Subterráneos Mantenimiento y Conservación de 1 34,871,3271 ol º' 1,0001 ol 34,872.3271 23.019.oool oJ oJ 23.019,8001 57,891,3271
FMlna Promoción y Contralor Cooperativo
1 4,141,0001 2,920.~I ~I 30.~I 455,0001 4,596,0001 80,0001 30l~~1 3,030,00::1 3, 140,0001 7,738,000
Recaudación y Fiscalización de 845.213,762 17,690,000 865,853,762 20,414,000 20,414.000 888,267,762
Impuestos y Aportes Protección Vegetal
1 16,024,1501 252.~I ~I ~I 1~.~, 17,638,4351 1,916,0001
~I ~I 1,916,0001 19,552,4351
SJsmicldad y Riesgo Sfsmlco 1,010,223 1,010,223 1,183,995 1,183,995 2,174,218
Resolución de .Cuestiones Dudosas y 4,923,190 4,923,190 103,000 103,000 1
5,026,190,
Litigiosas Regulación y Contralor del Mercado 1 13,758,0881 º' º' º' º' 13,758,0881 1,800,oool ol º' 1,800.000I 15.558.088
Eléctrico Regulación del Transporte y Distribución 1 22,127,1991 ol ol ol ol 22,127,1991 322.0001 ol º' 322.0001 22,449,199
deGas Regulación de las Telecomunicaciones 1 14,657,5671 4,0001 ~I ~I 7,402,2221 22,083,8091 50.000, ~I ~I 50,0001 22.113,809:
Promoción del Comercio y Producción 3,016,279 20.000 30,000 3,066,279 120,000 120,000 3,186,279
de Semillas Investigación Extensión y Transferencia 1 124,683,3401 2,679,6581 ol ol 2.180.oool 129,522,9981 5,367,oool 120,0001 ol 5,487,000I 135,009,998
de Tecnologla 1 3,185,0651 ol ol ol Desarrollo y Aplicación de Tecnología 200.0001 3,385,0asl 1.000.0001 ol 01 1.000.0001 4.385,065!
Minera Control de la Oferta Pública de Tltulos 1 7,342,0751 ol º' ol ol 7.342.0751 239.0001 ol ol 239,0001 7.581,0751
Valores
ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULO 1 Planilla N2 14 (Cont.)
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL, PROGRAMA Y NATURALEZA ECONOMICA (en pesos)
INSTlTUCION GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL ECONOMICA
NIVEL INSTlTUCIONAL GASTOS DE RENTAS DE PREST. IMPUESTOS TRANSF. TOTAL INVERSION TRANSF. INVERSION TOTAL 1 GENERAL PROGRAMA CONSUMO LAPROPIEO. SEG.SOCIAL DIRECTOS CORRIENTES REALOIREC. DE CAPITAL FINANCIERA
Control Concesiones Red de Accesos 1 2,638,7821 ol ol 8,0001 300.0001 2,940,7821 92,4001 ol º' 92.4001 • 3;039, 182i
Ciudad de Buenos Airas Aslstepcla Técnica al Sector 1 380.4901 ol ol ol 245.oool 625,4901 ol ol º' ol 625.490:
Saneamiento Desarrollo del Transporte Ferroviario 1 7,957,5641 QI ol º' ol 7,957,5641 ' 1,400,oool º' º' 1,400,oool 9,357,564
Interurbano Control Seguridad de Presas
1 1,489,8811 ~I ~I ~I ~I 1,489,8811 157,5001 ~I ~I 157,5001 1,647.381
Comportamiento de ~eriales y 732.060 732.060 487,525 487,525 1.219,585
Estructuras Formación de Recursos Humanos y 1 124,3921 ol º' ol 150.2001 274.5921 127,5001 01 01 127.5001 402.092
Conclantizaclón Sísmica Reconversión Vial 1 1.439.3671 ~I ~I ~I ~I 1,439,:t 306,298.~I ~I ~I 308,298.~I
1,439,3871
Conservación Mejorativa, Mejoramiento 15,295,351 15,295.351 321,593,351
y Recon$1rucclón Construcciones 6,633,077 o o o o 6,633,077 175.206,000 o o 175,206.000
Renta Y. Contralor Aduanero 219,624,473 106,000 o 300,000 6,909,000 228,941,473 13,000,000 o o 13,000,000
Luchas Sanitarias 24,480,756 o o 500 1,200,000 25.681,258 2,822,870 o o 2,822,870
Control de Alimentos 21,673,369 o o o o 21,673,389 332.000 o o 332.000
Regulación y Control del Servicio del 18,720,657 ' o o o o 18,720,657 90,000 o o 90,000
Transporte Automotor Control de Comercialización 4.057.657 o o o o 4,057.657 157,000 o o 157,000 4,214,657
Investigación y Desarrollo Industrial 24,145,023 o o o 2,499,000 26.844,023 3,682.700 o o 3,682,700 • 30,326,723
Tasación de Inmuebles 2,320,102 o o o o 2,320,102 49,000 o o 49,000 2,369,102
Transferencia para Inversión en Rutas y o 15.373,000 o o o 15,373,000 o 116,300,000 o 116,300,000 131,673,000
Servicio de la Deuda
;i:.. ::s ·s ~ i !:;' ... a· ' ~
CAPITULO 1 ~ Planilla N2 14 (Cont.)
. l ADMINISTRACION NACIONAL ~
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL, PROGRAMA Y NATURALEZA ECONOMICA l (en pesos)
:;)
~ "
INSTITUCION GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL 1 l ECONOMICA ...
. ,__.
~ NIVEL INSTITUCIONAL GASTOS DE RENTAS DE PREST. IMPUESTOS TAANSF. TOTAL INVEASION TAANSF. INVEASION TOTAL GENERAL PROGRAMA CONSUMO LAPROPIED. SEG.SOCIAL DIRECTOS CORAIENTES REAL OIAEC. OECAPJTAL FINANCIERA
l,
Ministerio de Cultura y Educación 184.357.673 'l ~ ·1 ·~l ""~'1 -1 1 ·1 1 2,446.952,420
Administración Central 1IT.452.741 74.000 13,000 1.924,822,991 2.102.362,732 34,968.263 288,400,000 2.100,000 325.468.263 2,427.830.9951
Actividades Centrales 35.364.210 o 11.000 o 35.375.210 11.()48.000 o o 11,()48.000 46,423.2101
Actividades Comunes a los Programas 20.256.700 o o o 20256.700 148.000 o o 148.000 20.404.700
da Educación 28,35,39,40 Servicios de la Biblloteca Nacional l .. ~l ·1 ~ ~ ·--.4 •m1 =1 J ~ <>nl
12,340,4561
Desarrollo Universftario 7,002.010 l,510.6IT.010 157.500 157.500 1,5'°:834.5101
Investigación y Desarrollo Educativo 4.505.455 7.000 4.512.455 25.000 25.000 4.537.4551
Gestión de Programas y Proyectos 13.3611.329 60.000 47,114;000 60.542,329 12,817,000 13.067.000 73.609.3211,
Educativos Red Federal de Información 2.923.940 o o o ·1 3.023.940 541,183 o o 541.183
Evaluación de la Calidad 2.338,865 o o o 1.000.000 3,338,865 131.000 o o 131.000
Acciones Compensatorias en Educación 17,881,069 o o o 42.600.~ 60,481.069 50.000 66.150.000 o 66200.000
Servicio de la Biblioteca del Maestro 1.333.925 o o o 1.333.925 571;560 o o 571.580
Crédito Educativo para la Igualdad de 762.560 o o o 3.494.290 4,256,850 152.000 o 2.100.000 2.252.000
Oportunidades
Tran,sformación del Sistema Educativo 1 637.6631 13.~I ~I· 2.,
100.000.3 100.637,6631 s.oos.~f 167.000.0001
~I 167,000.0001 267,637.663'
Acción Cultural 49.553.550 4,158.500 53.727.050 4.000,000 9.005.000 62.732.050]
Educación Tecnológica y Vinculación 4.596.600 50.000 4.646.600 59,000 o 59.000 4.705.600
con el Mundo laboral Centro de IMovación Educativa y 1 B,791,4091 01 01 01 01 B,791.4091 60.0001 º' º' 60.0001 B.851.409:
Extensión Transferencias a Academias Nacionales f ol º' º' ol 222.624.201 I 222.624.2011 º' 51,000,0001 OI 51,000.0001 273.624.201
e lntltutos Terciarios
ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULO 1 Planilla Nº 14 (Cont.)
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL, PROGRAMA Y NATURALEZA ECONOMICA (en pesos)
INSTITUCION GASTOS CORRIENTES 1 GASTOS DE CAPITAL 1 TOTAL ECONOMICA
NIVEL INSTITUCIONAL RENTAsDE-r:PREST. l IMPUEST01:RANSF. 1 TOTAL l 'N~SION 1 TRANSF. l INVERSIO~ -TOTAL 1 GENERAL PROGRAMA CONSUMO LA PROPIEO. SEG. SOCIAi. DIRECTOS CORRIENTES REAL DIREO. CE CAPITAL ANANCIERA
Organismos Descentratizados 1 6,904.9321 ~I ~I ~I 3.754.4931 10,659.4251 313,0001 225.0001 7,924,0001 8,462,0001 19.121,42,
Rnanclamiento para el Fomento de las 2.845.001 855.000 3.700.001 155.000 225.000 1.924,000 2.304.000 6.004.001
Artes fomento y Regulación de la Actividad 1 4.059.9311 01 01 01 2.899,4931 6,959,4241 158.oool 01 6.000.0001 6,158.000I 13,117.424'
Cinematográfiéa
Ministerio cid Trabajo y Seguridad SOclal 357,443.860 300.000 13.961 .000.000 14.000 1, 120,658.405 15,439,414265 5,905280 o o 5.905280 15,445,319,545j
Administración Central 66.551,702 o o 14,000 3.956,405 70,522,107 1.175280 o o 1.175280 71,697,3871
Actividades Centrales 59,499,601 o o 14.000 1,260,405 60.n4.006 1.009.280 o o 1,009280 61,7832861
Formulación 'i Ejecución de Politicas 1,262,387 o o o 1.561,000 2.1123.387 36,000 o o 36,000 2,659,387
Prevlsionales Formación Profesional
1
3,258,5591 ~I ~I ~I 1.135.~I 3,258.5591 58.000, ~I ~I 58.0001 :l,316,5591
Negociaciones Colectivas. y Mediación 1,302,705 2,437,705 9.000 9,000 2,446,705
de Relaciones Laborales Formulación y Ejecución de Políticas de 1 1.226,4501 01 01 01 01 1,226,4501 63.0001 OI DI 63.0001 1,291,4501
Empleo Organismos OescentraliZados
1 2.460.3491 ~I ~I ºI' ~I 2,460.3491 130.000, ~I ~I .130,0001 2,590,3491
Inscripción de Empleadores y 2,460.349 o. 2.460.349 130,000 130.000 2.590,349
Trabajadores
---- 1 -1 300.000 ·-1 ll 1,116.700,000 15,356,431,61)9
1 ~ ~ ·-1 .. $•00•1 Actividades Centrales 145.343.176 o o o 145,343.176 4.084.000 4.084.000 149.427.176
Actividades Comunes a los Programas 7,549,734 o o o 7.549.734' 68,000 68.000 7.617,T.¡4
Previsionales 16 y 17
:i:..
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'l -
CAPITULOI ~
Planilla Nº 14 (Cont.) ' "ti
ADMINISTRACION NACIONAL ~ ...
{¡ COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL,.PROGRAMA Y NATURALEZA ECONOMICA
i:::
~ (en pesos) ~
"" INSTITUCION GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL 1 [ ECONOMICA ....;
NIVEL INSTITUCIONAL GASTOS DE RENTAS DE PREST. IMPUESTOS TRANSF. TOTA!. INVERSION TRANSF. !NVERSION TOTAL GENERAL ~ PROGRAMA CONSUMO LAPROPTED. SEG.SOCIAL DIRECTOS CORRIENTES REALDIREC. DECAPITA!. FINANCIERA
Actividades Comunes a los Progr.de 1 11,226,4111 01 01 01 01 11.226,4111 10.0001 01 01 10.0001 11.236.411
Prestac.Soclales 18. y 19 Prestaciones Prevlsionales f Atención de Pensiones no Contributivas
98,351,7891 11,236,704
300.000113,529,000,0001 o 432,000,000 ~ 123.000,000113,750.651,7891
o 443,236,704 364,000, 47,000 ~I ~I 364,000, 13,751,015,789
47,000 443,265,704
y otras Prestaciones Atención del seguro de Desempleo
t 5,564,2221
~I ~I ~I 280,896,0001 286,460,2221 17,0001
~I ~' 17,000,
286,477,222
Atención de Asignaciones Familiares 9,157,n: 329,000,000 336.157,773 10,000 10,000 336, 167,7731
Contr.Cajas Milit.,INSSJyP, a OGI, 383,804,000 363,804,000 o o 363,804.000.
Trasnl.Empleo y Ser.Deuda
Ministerio de Salud y Acción Social 698,365,247 296,400 o 41,600 2,930,372,271 3,629,075,518 213,257, 176 31,742,650 1 245, 199,826 3,874,275,344
Administración Central 220,065,756 5.400 o 8,600 152,290,543 372,370,299 50,234,821 19.913,650 70,148,471 442,518,770
Actividades Centrales 33,848,548 o o o o 33,846,548 750,000 o 750,000 34,598,548!
Actividades Comunes a los Programas 1M69,901 5,400 o 8.600 o 13.483,901 48.000 o 48,000 13,531,901
de Salud Normalización y Evaluación MédicO 1 2,597,7101 01 01 01 4,111,2501 6,708,9601 50.5001 168,4501 01 218,9501 6,927,910
Asistencial Atención de la Salud Materno Infantil 1 15, 153,6611 ~I ~I ~I 49:050,0001 64,203,6611 32,0001 2,530,0001 ~I 2,562,0001 66,765,661
Normalización y Desarrollo del Recurso 17,621,166 3,026.500 20,647,688 25,000 910,000 935,000 21,682.688
Humano en Salud Investigación, Docencia y Producción de 1 15,127,0431 01 01 01 01 15,127,0431 a,111,0001 01 01 6.171,0001 21,298,043
Biológicos Control de Enfermedades Prevalentes
1 52.388,5881 ~I ~I ~I 18.055.~I 70,444,3871 805.000, 3.000.~I ~I 3,805,0001 74,249,387;
Regulación y Control Sanitario 11,m,995 11.m.00s 679.000 679,000 12,456,995
ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULO 1 Planilla N9 14 (Cont.)
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL, PROGRAMA Y NATURALEZA ECONOMICA (en pesos)
INSTITUCION GASTOS CORRIENTES 1 GASTOS DE CAPITAL 1 TOTAL ECONOMICA
NIVEL INSTITUCIONAL GASTOS DE 1 RENTAS DE · 1 PREST. l IMPUESt:T:-TRANSF. 1 TOTAL --, INVERSIO~F. T INVERSION 1 TOTAL 1 GENERAL PROGRAMA CONSUMO LA PROPIED. SEG. SOCIAL DIRECTOS CORRIENTES REAL DIREC. DE CAPITAL FINANCIERA
Lucha Contra los Retrovirus del Humano 1 21,821,9151 01 º' 01 01 21,821,9151 8,0001 01 01 8,0001 21,828,915
(SIDA)
Prevención y Control de Riesgos 1 15,470,6181
~I ~I ~' 267,7~, 15,738.31~ 134,8001 830.000, ~I 964,800,
16,703,118
Mujer, Salud y Desarrollo 455,030 455,030 20,000
420.~ 20,000 475,030
Promoción.Prevención y Asistencias de 2,818,703 811,105 3.629,808 108,210 528,210 4,158,018
las Discapacidades
Atención de Emergencias Sanílarlas 1 5,892,3051
~I ~I ~I 1,934,8001 7,827,1051 155,7931 988,2001
~I 1,141,9931 8,969,098
Infraestructura Hospitalaria 4,280.~ 6,140,100 6,140,100 41,218,~ 10.269.~
41,218,468 47,358,568
Programa Reconversión Ctros.de Salud 26,731,000 31,011,000 10,269,000 41,280,000
y Desarrollo Infantil Educación Sanitaria para la Población 7,344,55:1 ~I ~I ~I 330,000, 7,674,5511 29.º~I 800.~I ~I 29,050, 7,703,601
Contribuciones a Hospitales y 41,832,289 41,832,289 800.000 42,632,289
Transferencias Varias Organismos Descentralizados 129,1~,4911 291,0001 ~I 33.000, 245,939.0001 375,422,4911 14.925,0831 11.829,0001 200.000, 26,954,0831 402,376,5741
Asistencia a Agentes ·del Seguro de 11,062,267 196,000 33,000 245,739,000 257,030,267 291,000 11,829,000 200.0QO 12,320,000 269.350,2671
Salud Asistencia Integral y Prevención en 5,583,5711 º' 01 º' 01 5,583,5711 250,000) 01 º' 250,oool 5,833,571
Drogadicción Atención a Enfermos con el Mal de 13.880.2671 01 01 01 01 13,880.2671 537,0001 01 01 537,oool 14,417.267!
Hans sen Control de Medicamentos, Alimentos y 17,061,846 95,000 o o 200.000 17,356,846 2.470,083 o o 2,470,083 19,826,929
Tecnología Médica Regulación de la Ablación e Implantes 3,896,938 o o o o 3,896,938 1,734,000 o o 1,734,000 5,630,938
Control de Patologías Toxolnfecclosas 13,239,170 o o o o 13,239,170 1,300,000 o o 1,300,000 14,539,170
Atención Médica para la Comunidad 42,816,000 o o o o 42,816,000 7,613,000 o o 7,613,000 50,429,000
;:¡,..
~ e ~ [ ¡;;,; -g· ' ~
CAPITULO 1 ~ Planilla N2 14 (Cont.) .,,
ADMINISTRACION NACIONAL ~ ...
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL, PROGRAMA Y NATURALEZA ECONOMICA ~ 5
{en pesos) ~
~ ~
INSTITUCION GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL 1 [
ECONOMICA -NIVEL INSTITUCIONAL GASTOS DE REN'fASOE PREST. IMPUESTOS TRANSF. TOTAL INVERSION TRANSF. INVERS!ON TOTAL
:g GENERAL . .,,,
PROGRAMA CONSUMO LAPROPIEO. SEG.SOCIAL DIRECTOS CORRIENTES REALDIREC. DE CAPITAL FINANCIERA
Atención de Pacientes 14.117.000 o o o o 14,117,000 485.000 o o 485,000 14.602,0001
Atención e Discapachados Psicolfslcos 7,502,412 o o o o 7,502.412 245,oOO o o 245.000 7,747,412
lnsthuciones de Seguridad Social 349, 140,000 o o o 2,532.142,728 2.881282,728 148.097272 o o 148,097.272
Actividades Centrales 96.234,362 o o o o 96,234.362 4,097.272 o o 4,097,272 100.33i,634
Prestaciones Médicas 249.758,158 o o o 1, 756,691,556 2.006.449.714 o o o o 2,006,449,714
Prestaciones Sociales 3,147.480 o o o 775.451,172 776,598.652 144.000,000 o o 144,000,000 922.598.652
'Servicio de la Deuda Pública 31.000.000 3.575,925,157
~I ~I ºI 3.606.925.157
1 ~I ~I ~I ~I 3,606,925.1571
Administración Central 31,000.000 3,575,925.157 o 3.606.925.157 3.606,925.1571
Deudas Directas de la Adrrunistración 31,000,0oo 3,402,593, 157 o 3.433.593,157 3,433,593.157,
Central Deudas Indirectas de la Administración 1 ol 173.332,oool 01 ol
º' 173,332.oool º' 01 01 01 173,332,0001
Central
-·-... T- 1 ~":J ~ ~ 1 '~-·1 u"ml 1 ·~":l 169,434., 2.634.944,0001 4,047252.725
Administración Central 58,705,~ o 1,353,603.725 1,412.308.72 o 2,465,510.000 169,434, 2.634,944,000 4,047.252.7251
Asttencia Financiera para Gasto Soacn o 391,441,000 391,441.000 o 1,655,174.000 o 1,655,174,000 2.046,s15.oool
Provincial Coparticipación Federal a Tierra del 1 ol of ol ol 238.009.oool 238,009,oool 01 01 DI 01 238.009.000
FuegoyMCBA Asistencia Financiera para la Promoción 1 01 01 01 01 259,010.0001 259,010,0001 01 010,410.0001 01 610.410.0001 870226.000I
Económica Asistencia Financiera a Empresas 1 ol ol º' ol 100,103,oool 100.103,0001 ol 139,420.0001 132.298.000I 271,724,0001 371,827,000!
Públicas y Entes Binacional Seivlcios Financieros 1 8.005.oool 01 o¡ 01 82.000.0001 10.oos,0001 01 OI º' 01 70,005,0001
-~· ~--- -~=--------
ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULO 1 Planilla N2 14 (Cont.)
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL, PROGRAMA Y NATURALEZA ECONOMICA (en pesos)·
INSTITUCION ECONOMICA
NIVEL INSTITUCIONAL PRoGRAMA
Apo"es al Sector Extemo Asistencia Financiera a Entidades No
Lucrativas Otras Asistencias Financieras
TOTAL
GASTOS CORRIENTES
GABTOS DE RENTAS DE PR~PUESTOS 1 TAANSF.
CONSUMO LA PROPIED. SEG. SOCIAL 1 DIRECTOS CORRIENTES
o o o o 55,170,000
o o o o 31,958.000
50.700.000 o o o 215,106.725
9,95:> 428,487 3.635.718.173 16.115.293.112 17.350.135 8,548.763,997
TOTAL
55,170,000
31,958,000
265,806, 725
38.272.553.904
GASTOS DE CAPITAL
INVEFISION-1 TAANSF.-llN\TERllTON
REAL DIREC. DE CAPITAL FINANCIERA
o 40.000.000 35.581.000
o o o
o 20.500.000 1.555.000
1.286.601,183 3.148.177.069 274,644,561
TOTAL
TOTAi. GENERAL
75.581,000 130.751,000
o 31,958,000
22,055.000 287.881.725
4.707,422.813 42,979,976,717
{
1 ~· ~
' ~
ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULOI Planilla Nº 15
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, POR NIVEL INSTITUCIONAL, POR ENTIDAD Y POR NATURALEZA ECONOMICA (eñ pesos)
INSTITUCION • ECONOMICA
NIVEL INSTITUCIONAL
ENTIDAD
P-Leglslallvo N;Jclonal
Admlnlslración Central
~smos~
AWltorfa GenemJ de Ja -p-Judicial de la Nación
Admllislración Central
Presidencia de la Nación
Admfnls1ra<lón Cenlral
Organismos Descentrallzados
Fundación Miguel Llllo
Comlle Federal de Radiodifusión
ConseJo Naclo!Uil de lnves11g.Clanll!k:as y Téonlca
lnsti!u!o Nacional de JaAdmlnistra<:lón Püblica
Comisión Nacional de Energía AlomJca
C-Omlslón Naclo!Uil de At!Mdades Espatlalas.
Administración de Parques Nadonalas
lnsll!utO Nacional de Ciencia y Téallca lifdJ!cas
Slndlcalura General de la Nación
lnstilulo Nacional de Acción MUluaJ ConseJo Nacional da! Menor y la Famllla
Enla Nacional Raguiador Nuclear
MJnlsler!o del Interior
Admfn!Slradón Central
~smos~
Reglsiro Nacloral de las PBISOl18S
lns1il1Jc!ones de Segurtdad Social
Caja de Retlros.Pens.y Jubllac.de la Pol.Fed.Arg.
Mlnlslerlo de Relae. Exteriores, Comercio In!~. y CU1lo
GASTOS DE
CONSUMO
452,061.906
424.562,906
27,499.000
27,499,000,
610,460,460
610,460.460
978,134,448
516.675,815
461,458,633
3,760,131
16,600.693
135,332,404
14,816,066
179,142,160
10,659,160
15,544,eia
14,868,362
19,766,639
2,895,033
·29,039,162
18,814,000
805,455,1167
766,367,521
31,935,040
31,935,040
7.153.306
7.153.306
308,403,410
GASTOS CORRIENTES
RENTAS DE PREST.
LA PROPIED. 1 . SEG. SOCIAL
o
7,713,000
200,000
7,513,000
o o'
7.000.000
o o
513,000
o
7,000
7,000
o o
º· o
o
5,373.407
5.373,407;
o o
15,700,000,
15,700,000
o o
o o
820,628,000
72,100,000
548,526,000
548,526.000
1,579,000
IMPUESTOS
DIRECTOS
9,000
9,000
14,902,040
831,200
14,071J.840
O'
13,714,840
o 48,000
2.000
158,000
o' 150,000
o
253,000,
243,000
10.000
10.000
TRANSF.
CORRIENTES
11,615,500
11,604.500
11,000
11,000
2.711.000
2,711,000
289.047,520
205.643,520
83,204,000 o' o
37,646,000
50,000,
1,897,000
o 6/J7,000
239,000
o 4,000
40.461,000
2,300,000
TOTAL
469,059,813 1
441,549,813
27,510,000
27,510,000
628,871,460
628,871,460
1.289,797,ooe,
723,550.535
566,246.473
3,760.131
16,600.693
179,978,404
14.868,066
194,754,000
10.659,160
16,199.823'
15,642.362
19,922,639
2.899.033
69,650,162
21,114.000
414,438,27511,840,780.142 414,438,275 1,253,155,796
o 31,935.040
o 31,935,040
555,689,306
555,689,306
48,507.000 358,489,410
GASTOS DE CAPITAL
INVERSION TRANSF.
REAL DIREC. 1 DE CAPITAL
6.245.870
5,755,870
490,000
490.000
28.591,000
28,591,000
101,437,196
13,834,000
87.603,198
732.995
638,318
19,500,000
627.2631
30,374.000
16,618.000
9,787.000
4,96/J,OOO
306,600
38.000
1,049,000
2,974,000
39,658,500
33.no.500
688,000
688,000
5.200.000
5,200,000
16.022.000
o
º' 14,041,000
0.sso.000
5,491,000
o
5.491.000
o o
o o o o o o
20,561.000
20,561.000
o
o o
2,984,000
INVERSJON
FINANCIERA
O'
o o o'
o
·º 21,220.000,
20.7Bf!.OOO
440,000
o o o o
o o
o 440,000
o o
o
o o
º'
o
TOTAL
8,245,870
5,755,870
490,000
490,000
28,591,000
28.591,000
136.698,196
43,164,000
93,534.196
732.995~ 638.318
24.991,000
627.283
30,374,000
16,618,000
9,787.000
4.960.000
306,600
478.000
1,049,000
2,974.000
TOTAL
GRAL.
475,305,683
447,305,683
28,000,000
28.000.000
857.462,460
857,462,460
1,426,495,204
766,714,535
659,760,669
4,493,126
'17,239,011
204,9S9,404
15.493.349
225,129,000
27,4n,1ao
25,986,823'
20.602,362
20.229.239
3,375,033
70,699, 162:
24.088,000
60,)?19,500 t,900,999,842,
54,331,500 1,307,487,296
688.000 32,623,040
868.000 32,623,040
5,200.000 560,llS9,306,
5,200,000 560,llS9,306
19,006,000 377,495,410
~
"'tl ;¡¡ ... -§
~ s ~ n
[ ...... ~ V,
CAPITULO 1 Planilla Nº 15 (Cont.)
ADMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, POR NIVEL INSTITUCiONAL, POR ENTIDAD Y POR NATURALEZA ECONOMICA
(en pesos)
INSTITUCION ECONOMICA 1 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL
NIVEL INSTITUCIONAL 1 GASTOSDE RENTAS DE PREST. IMPUESTOS TRANSF. TOTAL INVERSION. TRANSF. INVERSION TOTAi, GRAL ENTIDAD CONSUMO LAPROPIED. SEG. SOCIAL DIRECTOS CORRIENTES REAL DIREC. DE CAPITAL FINANCIERA ,--
1 -· .. ¡ ·1 ,, ... 1
~ -1 358.489.410
·~¡ -1 ~ ·~¡ =~rol MlnlsmlodeJuollcla 200,249,672 60,310.214 260,581,686 25,110.500 25,110.500 285,672,11!6
Admln!stmdónCenlral 200,249.672 1,BOO 60.310,214 260.561,686 25,ho.soo 25.110,500 285,672,fl!S
Mlnlslerlo de llelensa 3,297,347,317 16,010,508 1,450,704,491 1.n4,110 26,842,600 4,792.679,826 66,975,806 o o 66,975,606 4,859,655,632 Admlnlslración central 3,218,584,608 490,508 270,062,000 1,445,710 26,724,600 3,517,307,826 61,735,000 o o 61,735,~ 3,579,042,626 Ot¡¡anlsmos Descentrallza<los 71,008,746 15,520,000 o 40,000 118,000 1!6,686,746 5,050,806 o o 5,050,806 91,737,552
lnstiMo Geogn!1lco Mill!Br 11,192,746 20,000 o o 48,000 11,260,746 3,650,606 o o 3,650,606 14,911,552 Dlrecc!ón Genaral de Fabtk:adonesMilllares 59,816,000 15,500,000 o 40,000 70,000 75,426,000 1,400,000 o o 1,400,000 76,826,000
lnsl!luclones de Seguridad SoCfal 7,753,963 o 1,180,842,491 289,000 o 1,188,685,454 190,000 o o 190,000 1,168,875,454! lnsl.de Ayuna Fln.P/Pago d9 Re!iros y Pens.Mllflares 7,753.963 o 1,180,642.491 289,000 o 1, 168,685,454 190,000 o o 190,000 1,168,875,454
Mlnlsterlo de Economla y Obras y Ser'llclos PúbDcos 1,973,443,627 35,390,308 o 342,785 422.392,017 2,431,568,737 748,116,592 322,713.419 73,766,561 1,144,596,572 3,576,165,309
Adm!nlslrad6n central 432,091,804 o o o 372.357,715 804,449,519 11l!l,657,346 164,115,419 10,188,561 374,959,326 1,179,408,645 Orwmfsmos Desc:entra1Iiat 1,541,351,623 35,390,308 o 342.765 50.034,302 1,627,119.218 567,459.248 138,599,000 63,560,000 769,637,246 2,396,756,464
Servicio Nacional de Banldatl Animal 68,314,900 750,000 o 1,500 2,481,000 69,547,400 7,716,000 o 4,500,000 12.216,000 81,763,4001
COmlslón Nacional de Valores 7,342,075 o o o o 7,342.075 239,000 o o 239.000 7,581,075 Sl4ierlnlendencia de Seguros de la Nación 15,980,415 o o o 5,000,000 20,980,415 228,380 o o 228,380 21,208,795 Dlrecdón Nacional de Vlalldad 73,012,301 15,373,000 o 1.000 o 68,388,301 505.000,000 116,300,000 o 621,300,000 709,686,301 lnstiMo Nacional de Acción Cooperativa 4,141,000 o o o 455,000 4,596,000 80,000 30,000 3,030,000 3,140,000 7,736,000 lnsll!uto Naeional d9 Tecno!ogla Agro~ 124.663,340 2,679,656 o o 2,180,000 129,522,998 5,367,000 120,000 Q 5,467,000 135,009,998 tnst.Nac. d9 lnvesllgaeión y DesanoUo Pesquero 8,815,899 701,597 o o 610,000 10,127.496 1,331,000 o o 1,331,000 11,458,496 i
).. ;:¡
lnstiMo Naeional de Tecnologla ~ 24,145,023 o o o 2,489,000 26,644,023 3,682,700 o o 3,682,700 30.326,723 s lnsll!utoNaáooaldeVillvlnlcuJl!aa 22,623,042 o o 2.000 o 22,625,042 800,000 o o 800,000 23,525,042 Instituto Naeional de Prevención Slsmlca 3,081,589 o o o 150.200 3,231,789 1,813,020 o o 1,813,020 5,044,809 ~ Tribunal de Ta$aeiaies dela Nación 2,320,102 o o o o 2;320,102 49,000 o o 49,000 2.369.102 ~ lnsll!utoNaáomJ de Obras Hldrtcas y -lento 7,147,828 12,582.053 o o 767,680 20,497,761 373.246 22,148,000 56,050,000 79,571,248 99,069,007 lnstiMo Naáonal de Semillas 3,016,279 20,000 o o 30,000 3,066.279 120,000 o o 120,000 3,188.279
;¡' i=i' lnstiMo Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal 16,024,150 252,000 o 285 1,360,000 17,638,435 1,916,000 o o 1,916,000 19,552,435 o
Dirección General lmposl!lva 645,213,762 2.920,000 o 30,000 17,690,000 885.653.762 20.414.000 o o 20,414,000 688.267,762 ' Administración NaclonaJ de Aduanas 219,624,473 108,000 o 300,000 6,909.000 228.841.473 13.000,000 o o 13,000,000 241,841,473 'I
'I INTEM!N • ~o Nac!onaJ de Teaoofogla Minera 3,165,065 o o o 200,000 3.385,065 1,000,000 o o 1,000,000 4,385,065
ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULOI Planilla Nº 15 (Cont.)
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, POR NIVEL INSTITUCIONAL, POR ENTIDAD Y POR NATURALEZA ECONOMICA (en pesos)
INSTITUCION ECONOMICA
NIVEL INSTITUCIONAL
ENTIDAD
Tllbunal RscaJ de la Nac!On
comilllon NaclonaldeTelecomwllcadone5
En!a Nacional Regulador del Gas
En!a Nacicnal Regulador de la Elettricldad
CO!nlsl6n NadonaJ de T..,_.• Autcmotor
comlskJn Naclcnal de T..,_.. Ferrovla!lo
Olganlsmo Regional de Seguridall de Presas Comahue
Centro RoglonaJ ele Agws SUll!ecom!slón Nacional de comen:lo Elllerlor
Org. Control Ccncoolanss Red Acceso a Buenos Aires
lllnisWtadeQdonf Educlcldn
-Central O!ganlsmos DesamlralllatloS
lnslilulo Nacional de dnema!Ogmfla
Fondo Nadonal de las Mes
-doTrabo)oy9-1dadSoclal
AdmlrislradOnCenlral
O!ganlsmos Desamlralllatlo
Reg.Nacional e1e 1a Industria e1e 1a conslnJCClón
Instituciones do 5egurldad Soclal
AmnlnislraciOn Nacional de 5egudda<I Sociel
~do-y Acción Social
AdmlnlslradOn Central
Qrgantsmos DesamtmlJzados AdmlnlstraciOI\ Nacional del Seguro de 5alud
Centro Nacional de ReedUcadOn Social CENARESO
Hospilal Nacional Dr. Baldomero Sommm
GASTOS DE
CONSUMO
4,923,1901
14,657.587
22,127,199
13,758,088
18.720.657,
7,957.564
.l.4B9,B81
3.799.620
4.628,012
2.638.782
184.357,673
ln.452.741
8.904,932
4.059,931
2.845.0(11
357.443,860
68,551,702
2,460,349
2.460,349
288.431.1!09
288.431.809
698,365.247
220.065,756
129.159,491
11.062.267
5.593.571
13,800.287
GASTOS CORRIENTES
RENTAS DE PREST.
LA PROPIED. 1 SEG. SOCIAL
º1 o 4,000 o
o o o o:
o
• o
ºI º1 o o o
74.0001 o 74.000 ºI
o º1 o o, o o
300.0001 13.981,000.000
º1 o o oj o o
300,0001 13.961.000.000 300.000 13,961,000.000
296.400
5.400'
291.000 1
196.000
º, o
o o'
O'
o
IMPUESTOS
DIRECTOS
TRANSF. TOTAL
CORRIENTES
º1 o 4.923, 190 o 7,402.222 22.083.809
o o 22.127,199
o o 13,758.088
o 18,720.657 ºI º 7.957.564 o o l ,4B9,881
o o 4,628.012 ºI ºI 3. 799.6201
8,000 300.000 2.848.782
13,00011.928.Sn.4841 2.113.022,157 13.000 1,924,822.991 2.102,362.732.
o 3,754,493 10.659.4251
. o 2.899.493 6,959.424
o 655.000 3.700.001
14,0001 1.120.858,4051 15,439,414265
14,0001 3.958.4051 70.522,107 o Q 2.460.349
o o 2.460.349
ºI 1.116.700.000I 15.368.431.809 o 1,118.700.000 15,368,431.809
41.6001 2,930,372,271 3,829.075,518 8.600 152.290.543 372.370.299
33.000 245.939,000 375,422.491
33.000 245,739,000 257,030.267
o 5.593.571
13.800.287
GASTOS DE CAPITAL
INVERSION TRANSF. INYERSION
REAL DIREC. 1 DE CAPITAL 1 FINANCIERA
103.000
50.0001
322.ooo¡
1.800.0001 00.000,
1.400.000'
157.500!
60,0001 155,000'
92,400
35,281.283:
34.968.2831 313,000,
158,000
155.oool
5.905.2801
1.175.280
130.oool 130,000'
4.600,000,
4.600.000
213.257,1761
50234.9211 14.925.083
291.000 1
250.000
537,000
o
~1 º1 o
o 01
288,825,000
288.400.0001 225,000
o 225,000
1
o.
o o'
o
31,742.650
19.913.~ 11,829,000;
11,829.0001 O,
o
º1 o 01
10,024.000
2.100.0001 7.924,ooo,
8,000,000
·1.924.000
Oi
o
200.000
o, 200.000
200.000!
o:
TOTAL
TOTAL GRAL.
103,000 5,028, 190
50.000 22.113,S09
322.000 22,449, 199
1.800,000 15,558.088,
90,000 18,810.657
1.400.000 9,357:564
157,500 1,847,381
eo.ooo, 3.859.620' 155,000 4,763,0121
92,400 3,039, 182
333.930.2831 2.446.952.420 325,468,283 2,427,830.995,
8,482,000 19.121,4251
6,158.000 13,117,424
2.304.000 6.004.001
5.905.2801 15,445,319,545!
1.175.2801 71,697,3811 130,000 2,590,349
130,000 2.590.349
4.600.0001 15,371,031.809
4.600,000 15,371.031.809
245.199.826 3,874.275,344
70.148,471 442.518.770:
28,954,083 402.376.574
12.320.000 ,269.350.267
250.000 5,833.571
537,000 14.417,287
(lif
1 1 ~
~ [ .... ~
ADMINISTRACIQN NACIONAL
CAPITULOI Planilla Nº 15 (Cont.)
COMPOSICION DEL GASTO POR INSmUCION, POR NIVEL INSTITUCIONAL, POR ENTIDAD Y POR NATURALEZA ECONOMICA (en pesos)
INSTITUCION ECONOMICA
NIVEL INSTITUCIONAL
ENTIDAD
Adm.Nac.de Madlcamenlos.Allm"'1los y TecnolOgfa Médica
INST. NAC. CENTRAL UNICO COORDINA¡;. DE ABLACION E IMPlANTE
lnsliMo NaciooaJ de Mlcrobl<Uigfa Dr. Cal!OS Malbn!n
HOSPlT Al NACIONAL PROF. ALEJANDRO POSADAS
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Mootas de Oca
lnsli!ulo de Rehablfrtaclón Pslcoflslca del Sur lns1itudones de Segurtdad Social
lnst.Nac.de Serv .SOClalas para Jutjlados y PensionadO<>
llarVlcloda laDeudaPúbUca
Admtnislradón Central
Obllgaclonoo a cargo del Tesoro
AdmlnlSlmclónCentral
TOTAL
GASTOS DE
CONSUMO
17,061.848
3Jl!l6,938
13.239.170
42.816.000
t4, 111.000
7.502.412
349.140.000
349.140.000
31.000.000
31.000.000
58.705.000
58.705.000
9.955,428,487
GASTOS PORRIENTES
RENTAS DE PREST. IMPUESTOS TRANS>.
LA PROPIED 1 SEG. SOCIAL DIRECTOS 1 CORRIENTES
95.000 o o 200,000
o o o o
o o o o
o o o o
o o e o o o o o o o o 2,532.142,728
o o o 2.532.142.728
3,575,925,157 o o o 3.575.925.157 o o o
o o o 1.363,003,725
o o o 1.353.003. 725
3,635,718,173 16.115.293.112 17.350.135 8,546, 763,997
GASTOS DE CAPITAL TOTAL
TOTAL INVERSION TRANSF. INVERSION TOTAL GRAL. REAL DIREC. 1 DE CAPIT Al 1 FINANCIERA
17,358.848 2.470,oe¡ ' o o 2,470.083 19,826,929
3.896.938 1,734.000 o ~ 1,734.000 5.630.938
13.239.170 1.300.000 o o 1.300.000 14.539.170
42.816.000 7,&13.000 o o 7.613.000 S0.429.000
14,117.000 485.000 o o 485.000 14.602.000
7.502.412 245.000 o o 245.000 7,747,412
2.881.282.728 148.097.272 o o 148,097.272 3.029.380,000
2.8111,282.728 148.097.272 o o 148,097.272 3,029,380.000
3,606,925.157 o o o o 3,606,925, 157
3.606,925,157 o o o o 3,606,925. 157
1.412,308.726 o 2,465.510.000 169,434.000 2.634,944.000 4,047.252.725
l,412.30ll.725 ( 2.46&.510.000 169,434.000 2.e34,944.000 ll,047.252.725
38,272.553.904 1,288,601,183 3.146,177,069 274,844.581 4,707.422.813 42,979,976,717
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' ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULO 1 Planilla Nº 15 (Cont.)
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, POR NIVEL INSTITUCIONAL, POR ENTIDAD Y POR NATURALEZA ECONOMICA (en peSo~)
INSTITUCION ECONOMICA GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL
NIVEL INSTITUCIONAi... GASTOS DE 1 RENTAS DE PREST. IMPUESTOS 1 TRANSF. TOTAL INVERSION TRANSF. INVERSION TOTAL GRAL.
ENTIDAD CONSUMO 1 LA PROPIED. 1 SEG. SOCIAL 1 DIRECTOS 1 CORRIENTES REAL DIREC. 1 DE CAPITAL 1 FINANCIERA
gg "ti ;;¡ ..
-§
~ ~·
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ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULOI Planilla Nº 16
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, POR NIVEL INSTITUCIONAL, POR ENTIDAD V POR INCISO (en~os)
INSTITUCION INCISO GASTOS BlENESOE SERV.NO BlENESOE TRANSFE- ACTIVOS SERVICIO CE TOTAL
NIVEL INSTITUCIONAL EN PERSONAL CONSUMO PERSONALES uso RENClAS FINANCIEROS LAOEUDA
ENTIDAD
Poder Legislativo Naclonal 359,322,828 10,899,200 81,848;878 6,245,870 16,988,907 o o 475,305,683 Administración Central 341,051, 110 10,609,200 72,911,596 5,755,870 10,9n,001 o o 447,305,683 Organismos Descentralizados 18,271,718 290,000 8,937,282 490,000 11,000 o o 28,000,000
Auditoria General de la Nación 18,271,718 290,000 8,937,282 490,000 11,000 o o 28,000,000
Poder Judicial de la Nación 545,120,752 20,064,708 45,275,000 28,591,000 18,411,000 o o 657.462,460 Administración Central 545, 120,752 20,064,708 45,275,000 28,591,000 18,411,000 o o 657,462,460
Presidencia de la Nación 621,886,579 69,164,409 308,037,940 95,587,756 303,088,520 21,220,000 7,510,000 1,426,495,204 Administración Central 309,439,933 29,282,133 181,984,949 10,834,000 214,393,520 20,780,000 o 766,714,535 Organismos Descentralizados 312,446,646 39,882,276 126,052,991 84,753,756 88,695,000 440,000 7,510,000 659,780,669
Fundación Miguel Lillo 3,290,131 67,000 403,000 732,995 o o o 4,493,126 Comite Federal de Radiodifusión 9,350,693 750,000 6,500,000 638,318 (} o o 17,239,011 Consejo Nacional de lnvestig.Cientfficas 124,430,404 184,000 10,718,000 19,500,000 43,137,000 o 7,000,000 204,969,404
y Técnica Instituto Nacional de la Administración 12,384,039 312,686 2,119,341 627,283 50,000 o o 15,493,349
Pública Comisión Nacional de Energía Atómica 84,929,000 27,658,000 80,270,000 30,374,000 1,897,000 o o 225, 128,000 Comisión Nacional de Actividades 9,476,160 783,990 3,448,450 13,768,560 o o o 21,4n,100
Espaciales. Administración de Parques Nacionales 11,260,823 1,287,000 3,045,000 9,787,000 607,000 o o 25,986,823 Instituto Nacional de Ciencia y Técnica 7,871,362 1,797,000 5,225,000 4,960,000 239,000 o 510,000 20,602,362
Hídricas Sindicatura General de la Nación 17,129,239 400,000 2,393,400 306,600 o o o 20,229,239 Instituto Nacional de Acción Mutual 2,154,633 67,600 682,800 36,000 4,000 440,000 o 3,375,033 Consejo Nacional del Menor y la Familia 18,270,162 5,085,000 5,834,000 1,049,000 40,461,000 o o 70,699,162 Ente Nacional Regulador Nuclear 11,900,000 1,500,000 5,414,000 2,974,000 2,300,000 o o 24,088,000
Ministerio del Interior 636,098,963 62,461,504 107,555,400 39,258,500 1,055,625,275 o o 1,900,999,642 Adminis!Jación Central . 611,452,617 60,901,504 94,663,400 33,370,500 507,099.275 o o 1,307,487,296 Organismos Descentralizados 19,325,040 1,484,000 11,126,000 688,000 o o o 32,623,040
Registro Nacional de las Personas 19,325,040 1,484,000 11, 126,000 688,000 o o o 32,623,040 Instituciones de Seguridad Social 5,321,306 76,000 1,766,000 5,200,000 548,526,000 o o 560,889,306
:i:..
~ ~ ~ ~ ~ §' Oo .....
ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULOI Planilla N!! 16 (Cont.)
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, POR NIVEL INSTITUCIONAL, POR ENTIDAD Y POR INCISO (en pesos)
INSTITUCION INCISO GASTOS BIENES DE SERV.NO BIENES DE TRANSFE- ACTIVOS SERVICIO DE 'l'O'l'AL
NIVEL INSTITUCIONAL EN PERSONAL CONSUMO PERSONALES uso RENCIAS FINANCIEROS LA DEUDA
ENTIDAD
Caja de Retiros,Pens.y Jubilac.de la 1 5,321,3061 16,0001 1,766,000) 5.200.0001 548,526,0001 01 O) 560,889,3061 Pol.Fed.Arg.
Mlnlsterie de Relac_ Exteriores, Comercio 136,375,410 2,110,000 169,918,000 16,022,000 53,070,00 o o 377,495,410 lntemac- y Culto Administración Central 136,375,410 2,110.000 169,918,000 16.022.000 53.070,000 o o 377,495,410
Ministerio de Justicia 154,060,432 14,788,300 31,402,740 25,110,500 60,310,214 o o 285,672,186 Administración Central 154,060,432 14,788,300 31,402,740 25,110,500 60,310,214 o o 285,672, 186
Ministerio de Defensa 2.588,863,560 328,022,216 325,221,719 124,420,846 1,477,547,291 o 15,580,000 4,859,655,632 Administración Central 2,550,235,599 309,402,468 303,437,719 119, 180,040 296,786,800 o o 3,579,042,626 Organismos DescentraHzauos 33,975,998 17,828,748 19,184,000 5,050,806 118,000 o 15,580,000 91,737,552
Instituto Geográfico Militar 5,245,998 2,828.748 3,058,000 3,650,806 48,000 o 80,000 14,911,552 Dirección General de Fabricaciones 28,730,000 15,000,000 16,126,000 1,400,000 70,000 o 15,500,000 76,826,000
Militares lnsti1uciones dil Seguridad Social 4.651,963 791,000 2,600,000 190,000 1, 180,642,491 o o 1, 188,875,454
lns1.de Ayuda Fin.P/Pago de Retiros y 4,651,963 791.000 2,600,000 190,000 1, 180,642,491 o o 1.188.875,454 Pens.Militares
Ministerio de Economía y Obras y 5ervlclos 1, 145,035,530 81,892.117. 757,148.005 739,459,352 745,105,436 73,766,561 33,758,308 3,576, 165,3091 Públicos Adminis1ración Central 154,916,986 17,166,861 267,772,977 172,892,326 556,473, 134 10,186,561 o 1, 179,408,845' Organismos Descen!Talizados 990, 118,544 64,725,256 489,375,028 566,567,026 188,632,302 63,580,000 33,758,308 2,396, 756,464
Servicio Nacional de Sanidad Animal 44,810,389 2,804,000 18.702,011 7,716,000 2,481,000 4,500,000 750,000 81,763,400 Comisión Nacional de Valores 5,917,075 141,000 1,284,000 239,000 o o o 7,581,075 Superintendencia de Seguros de la 10,117,415 280,000 5,583,000 228,380 5,000,000 o o 21,208,795
Nación Dirección Nacional de Vialidad -52,222,301 8,807,000 11,984,000 505,000,000 116,300,000 o 15,373,000 709,686,301 Instituto Nacional de Acción Cooperativa 2,541,367 87,000 1,512,633 80,000 485,000 3,030,000 o 7,736,000 Instituto Nacional de Tecnología 91,728,340 5,744,000 28,047,000 4,511,000 2,300,000 o 2,679,658 135,009,998
Agropecuaria ·
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ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULOI Planilla Nº 16 (Cont.)
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, POR NIVEL INSTITUCIONAL, POR ENTIDAD Y POR INCISO (en pesos)
INSTITUCION INCISO GASTOS BIENES DE SERV.NO BIENES DE TRANSFE· ACTIVOS SERVICIO DE TOTAL
NIVEL INSTITUCIONAL EN PERSONAL CONSUMO PERSONALES uso RENCIAS FINANCIEROS LA.DEUDA
ENTIDAD
lnstNac. de Investigación y Desarrollo 7, 155,093 655,000 1,023,806 1,331,000 610.000 o 683,597 11,458,496: Pesquero
Instituto Nacional de T ecnotogla Industrial 22,262,423 32,200 1,850,400 3,682,700 2.499,00 o o 30,328,723: Instituto Nacional de Vitivinicultura 14,475,616 823,000 7,328.426 900,000 o o o 23,525,042 Instituto Nacional de Prevención Slsmica 2,211,784 155,995 750,030 1,776,800 150,200 o o 5,044,809 Tribunal de Tasaciones de la Nación 2,102,102 2,000 216,000 49,000 o o o 2,369,102 Instituto Nacional de Obres Hfdrtcas y 3,161,565 134,278 3,851,985 373,246 22.915,880 56,050,000 12,582,053 99,069,0071
Saneamiento 1
Instituto Nacional de Semillas 1,848,939 375,844 791,496 120,000 30,000 o 20,000 3,186,2791 Instituto Argentino de Sanidad y Calidad 8,834,435 778,000 6,414,000 1,916,000 1.360.000 o 250,000 19,552,435
Vegetal 1
Dirección General Impositiva 497,833,762 30;795,000 318,115,000 20,414,000 17,690,000 o 1,420,000 886,267,762 Administración Nacional de Aduanas 172,439,028 7,873,365 39,720,080 13,000,000 8.909,000 o o 241,941,473 INTEMIN - Instituto Nacional de 1,615,065 450,000 1, 120,000 1.000.000 200.000 o o 4,385,065:
Tecnologla Minera Tribunal Fiscal de la Nación 4,255,190 29,000 639,000 103,000 o o o 5,026,190 Comision Nacional de 6,083,799 930,114 7,647,674 50,000 7,402,222 O' o 22,113,809
Telecomunicaciones Ente Nacional Regulador del Gas 9,952,339 577,460 11,597,400 322,000 o o o 22,449,199 Ente Nacional Regulador d6 la 6,580,388 312,700 6,865,000
Electricidad 1,800,000 o o o 15,558,088
Comisión Nacional de Transporte 7,620,657 2,100,000 9,000,000 90,000 o o o 18,810,657 Automotor
1
Comislon Nacional de Transporte 5,005,814 200,000 2,751,750 Ferroviario
1,400,000 o o o 9,357,564'
Organismo Regional de Seguridad de 897,381 40,000 552,500 157,500 o o o 1,647,381 Presas Comahue
Centro Regional de Aguas Subterráneas 3,447,250 120,000 232,370 60,000 o o o 3,IÍ59,620 Comisión Nacional de Comercio Exterior 2,763, 195 374,500 1,490,317 155,000 o o o 4,783,012 Org. Control Concesiones Red Acceso a 2,235,832 103,800 307,150 92,400 300,000 o o 3,039,182
Bue.nos Aires
Ministerio de CUttura y Educación 86,100.169 29,129,040 69,215,464 35,281,263 2,217,202,484 10,024,000 o 2,446,952,420
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ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULO 1 Planilla N2 16 (Cont.)
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, POR NIVEL INSTITUCIONAL, POR ENTIDAD Y POR INCISO (en pesos)
INSTITUCION INCISO GASTOS BIENES DE SERV. NO BIENES DE TRANSFE· ACTIVOS SERVICIO DE TOTAL
NIVEL INSTITUCIONAL EN PERSONAL CONSUMO PERSONALES uso RENCIAS FINANCIEROS LA DEUDA
ENTIDAD
Administración Central 82,771,458 28,850,040 65,918,243 34,968,263 2,213,222,991 2,100,000 o 2,427,830,995 Organismos Descentranzados 3,328,711 279,000 3,297,221 313,000 3,979,493 7,924,000 o 19, 121,4251
Instituto Nacional de cinematografía 2,219,931 199,000 1,641,000 158,000 2,899,493 6,000,000 o 13,117,424 Fondo Nacional de las Artes 1,108,780 80,000 1,656,221 155,000 1,080,000 1,924,000 o 6,004,001
Ministerio de Traba)o y Seguridad Social 221,189,586 6,611,900 129,656,374 5,905,280 15,081 ,656,405 o 300,000 15,445,319,545
Administración Central 28,610,428 2,106,900 35,848,374 1,175,280 3,956,405 o o 71,697,3871
Organismos Descentralizados 1,428,349 168,000 864,000 130,000 o o o 2,590,349 Reg.Nacional de la Industria de la 1,428.349 168,000 864,000 130,000 o o o 2,590,349
Construcción Instituciones de Seguridad Social 191, 150,809 4,337,000 92,944,000 4,600,000 15,077,700,000 o 300,000 15,371,031,809
Administración Nacional de Seguridad 191, 150,809 4,337,000 92,944,000 4,600,000 15,077,700,000 o 300,000 15,371,031,809 Social
Ministerio de Salud y Acción Social 485,140,184 136,817,013 93,618,455 196,188,771 2,962,114,921 200,000 196,000 3,874,275,344 Administración Central 93,946,722 98,761,267 44,440,172 33,166,416 172,204, 193 o o 442,518,770 Organismos Descentralizados 76,493,462 23,415,746 29,378,283 14,925,083 257,768,000 200,000 196,000 402,376,574
Administración Nacional del Seguro de 5,386,267 284,000 5,425,000 291,000 257,568,000 200,000 196,000 269,350,267. Salud
Centro Nacional de Reeducación Social 2,791,071 841,500 1,951,000 250,000 o o o 5,833,571 CENAR ESO
Hospital Nacional Dr. Baldomero sommer 5,715,287 4,200,000 3,965,000 537,000 o o o 14,417,287' Adm.Nac.de Medicamentos.Alimentos y 11,567,038 1,481,990 4,107,818 2,470,083 200,000 o o 19,826,929
Tecnología Médica · INST. NAC. CENTRAL UNICO 1,844,25 420,200 1,632,481 1,734,000 o o o 5,630,938
COORDINAC. DE ABLACION E IMPLANTE
Instituto Nacional de Microbiología Dr.
1 7,514,1701 2,729,0001 2:996,0001 1,300,0001
'°I :1 :1 14,539,170
Carlos Malbrán HOSPITAL NACIONAL PROF. 30,143,999 8,483,056 4,188,945 7,613,000 ·O 50,429,000,
ALEJANDRO POSADAS
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CAPITULO! Planilla N9 16 (Cont.)
ADMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, POR NIVEL INSTITUCIONAL, POR ENTIDAD Y POR INCISO
(en pesos)
INSTITUCION INCISO GASTOS BIENES DE SERV.NO BIENES DE TRANSFE- ACTIVOS SERVICIO DE TOTAL
NIVEL INSTITUCIONAL EN PERSONAL CONSUMO PERSONALES uso RENCIAS FINANCIEROS LA DEUDA
ENTIDAD
Colonia NaciOnal Dr. Manuel A. Montes 5,982,961 3,865,000 4,269,039 485,000 o o o 14,602,000 de Oca
Instituto de Rehabilitación Psicoffsica del 5,548,412 1,111,000 843,000 245,000 o o o 7.747,412 Sur
Instituciones de Seguridad Socia! 314,700,000 14,640,000 19,800,000 148,097,272 2,532, 142,728 o o 3,029,380,000 lnstNac.de Serv.Soclales para Jubllados 314, 700,000 14,640,000 19,800,000 148,097,272 2,532, 142,728 o o 3,029,380,000
y Pensionados ·
Servicio !fe la Deuda Pública o o o o o o 3,606,925, 157 3,606,925, 157 Administración Central o o o o o o 3,606,925, 157 3,606,925, 157
Obllgaclones a cargo del Tesoro 50,700,000 o 8,005,000 o 3,819, 113,725 169,434,000 o 4,047,252,725 Administración Central 50,700,000 o 8,005,000 o 3,819, 113,725 169,434,000 o 4,047,252;725
TOTAL 7,029,893,993 761,960,407 2, 126,902,975 1,312,071, 138 27,810,234, 178 274,644,561 3,664,269,465 42,979,976,717
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CAPITULO! Planilla N2 17
ADMINISTRACION NACIONAL DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(en pesos)
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL
UPIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREOITO SUBTOT~ GRAL
INST.-ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS. ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO
CBpltal Federal • Ciudad de Buenos 41,107,054 5,820,000 8.374,792 o o 55.301,846 o o o 55.301.846 Airas Presidencia de la Nación 4,549,000 o 460,000 'O o 5,009,000 o o o 5,009,000
Presidencia de la Nación 3.500.000 o 460,000 o o 3.960.000 o o h 3,960,000 Construcción de Instalaciones 500,000 o 460,000 o o 960,000 o o o 960.000
Deportivas Remodelaclón de la Casa de 3,000,000 o o o o 3.000.000 o o o 3.000,000
Gobierno Consejo Nacional del Menor y la 1,049,000 o o o o 1,049.000 o o o 1,049,000
Familia Remodelaclón de Institutos 1.049.000 o o o o 1,049.000 o o o 1,049,000
Ministerio del Interior 14,995,000 o o o o 14,995.000 o o o 14,995,000 Ministerio del Interior 14,995.000 o o o o 14,995,000 o o o 14,995,000
· Construcción, Remodelaclón y 1,250,000 o o o o 1,250.000 o o o 1,250,000 Ampliación Edificios Policiales
Remodelación Complejo Médico 600,000 o o o o 600.000 o o o 600.000 Churruca-Vlsca
Refacción Edilicia 5,645,000 o o o o 5.645.000 o o o 5,645,000 Refacción de Instalaciones para 400,000 o o o o 400.000 o o o ' 400.000
Conservación de Documentos Construcción Nueva Sede ArchlVo 6,500.000 o o o o 6,500,000 o o o 6,500,000
General de la Nación Remodelación de Institutos 600,000 o o o o 600.000 o o o 600,000
Policiales Ministerio de Relac. Exteriores, 3,156,000 o 1.469.000 o o 4,625.000 o o o 4.625.000
ComerciO lntemac., y Culto Ministerio de Relac. Exteriores, 3,156,000 o 1,469.000 o o 4.625.000 o o o 4,625.000
Comercio lntemac. y Culto Construcción del Edilicio de o o 1.469,000 o o 1,469.000 o o o 1,469,000
Canclllerla RemodelaCión de Edlficlos·en el 3.156,000 o o o o 3.156,000 o o o 3,156,000
País Ministerio de Justicia 1,855.554 o 2,670,792 o o 4,526,346 o o o 4,526,346
Ministerio de Justicia 1,855,554 o 2.670.792 o o 4.526.346 o o o 4,526,346 Mejoramiento de Dependencias o o 2,670,792 o o 2,670,792 o o ·º 2,670.792
del Ministerio de 'Justicia
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ADMINISTRACION NACIONAL
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CAPITULOI Planilla N!! 17 (Cont.)
DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL
UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF .. CREDITO SUBTOTAL GRAL
INST.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIA CA INTERNAS INTERNO . EXTERNAS EXTERNO
Refacción de Unidades 1,855,554 o o o o 1,855,554 o o o 1.855.554 Carcelarias
Ministerio de Defensa 510,000 o 3.775,000 o o 4,285,000 o o o 4,285,000 Ministerio de Defensa 510,000 o 3.ns.ooo o o 4,285,000 o o o 4.285,000
Construcciones Varias en Diese y 10,000 o o o o 10,000 o o o 10,000 Tinglado Esc.Sup.de Guerra
Infraestructura de la Armada 500,000 o 1,560,000 o o 2.060.000 o o o 2,060,000 Adecuación Infraestructura o o 2.215.000 o o 2,215,000 o o o 2.215,000
Aeroparque Ministerio de Economía y Obres y 14,591,500 5.820,000 o o o 20,411,500 o o o 20,411,500
Servicios Públicos Ministerio de Economía y Obras y 14,591,500 o o o o 14,591,500 o o o 14.591,500
Servicios Públicos Reparación Edificio Archivo 2.000,000 o o o o 2,000,000 o o o 2,000,000
Contaduría General Construcción, Conservación y 1,591,500 o o o o 1,591,500 o o o 1.591.5001
Reciclaje de Edilicios Fiscales Saneamiento Cuenca Río 10,000,000 o o o o 10,000.000 o o o 10.000.000
Matanza-Riachuelo Red Básica Nacíonal de 1.000,000 o o o o 1.000.000 o o o 1.000.000.
Información Hídrica Dirección General Impositiva o 5.420,000 o o o 5,420,000 o o o 5,420,000
Refacción de Inmuebles o 5,420,000 o o o 5,420,000 o o o 5,420,000 Administración Nacional de Aduanas o 400,000 o o o 400,000 o o o 400,000
Instalación Grupos Electrógenos o 400,000 o o o 400,000 o o o 400,000 Ecfrtício Central
Ministerio de Salud y Acción Social 1,450.000 o o o o t,450,000 o o o 1.450,000 Ministerio de Salud y Acción Social 1,150.000 o o o o 1,150,000 o o o 1,150.000
ReluncloneliZación Integral y 1.150,000 o o o o 1,150,000 o o o 1,150,000 Ampliación de Edfflclos
INST. NAC. CENTRAL UNICO 300,000 o o o o 300,000 o o o 300,000 COORDINAC. DE ABLACION E IMPLANTE
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CAPITULO! Planilla N9 17 (Cont.)
ADMINISTRACION NACIONAL DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(en pesos}
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL'
UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. CI AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL
INST.-ENTIDAD-PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO
Rem0delaclón del Edificio 300.000 o o o o 300,000 o o o 300,000 lNCUCAJ
lnst.Nac.de Serv.Soclales para o o o o o o o o o o Jubllados y Pensionados
Provlncla ele Buenos Aires 131,595,834 6,947,000 15,132,000 o o 153,674,834 o 12,441,000 12,441,000 166,115,8341
Presidencia de la Nación 11;590,000 6,822,000 o o o 18,412,000 o o o 18,412,000
Presidencia de la Nación 1,590,000 o o o o 1,590,000 o o o 1,590,000
Remodelaclón y Equlpamlerito 1,590,000 o o o o 1,590,000 o o o 1,590,000 Quinta de Olivos
Consejo Nacional de 8,500,000 o o o o 8,500,000 o o o 8,500,000 lnvestig.Clentfflcas y Técnica Centro Regional de Investigación 8,500.000 o o o o 8,500,000 o o o 8,500,000
Básica y Apllcada B. Blanca ComlSión Nacional de Energla o 4,062,000 o o o 4,062,00() o o o 4,062,000
Atómica Construcción de Plantas de o 2,662,000 o o o 2,662,000 o o o 2,662,000
Producción de Radlolsótopos Construcción de Instalaciones del o 1,400,000 o o o 1,400,000 o o o 1,400,000
Ciclo del Combvstible Administración de Parques o 60,000 o o o 60,000 o o o 60,000
Nacionales Mejoras e Infraestructura en la o 60,000 o o o 60,000 o o o 60,000
Reserva NaturaJ,Otamendl Instituto Nacional de Ciencia y 1,500,000 2,700,000 o o o 4,200,000 o o o 4,200,000
Técnica Hídrlcas Construcción Complejo Edilicio 1,500,000 ,, 2,700,000 o o o 4,200,000 o o o 4,200,000
Ezelza . Ministerio de Justicia 14,168,334 o .o o o 14,168,334 o o o 14,168,334
Ministerio de Justicia 14,168,334 o o o o 14,168,334 o o o 14,168,334
Construcción Anexo Menores 10,937,408 o o o o 10,937,408 o o o 10,937,408 Unidad26
Construcción Módulo 900,000 o o o o 900.000 o o D 900,000 Drogadependlentes Unidad 19
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ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULO 1 Planilla NQ 17 (Cont.)
DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en peSOs)
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL
UBIC. GEOGRAFICA TESORO RÉCURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL INST.-ENTIDAD-PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO
Construcción Módulo 2,100,000 o o o o 2.100.000 o o o 2,100,000 Drogadependlentes Unidad 26
Refacción de Unidadeá · 230,926 o o o o 230,926 o o o 230,926 Carcelarias
Ministerio de Delensa 863,000 o 15,132,000 o o 15,995,000 o o o 15,995,000 Ministerio de Defensa 863,000 o ~5.132,000 o o 15,995,000 o o o 15,995,000
Construcción Infraestructura o 1,482,000 o o 1,41!2,000 o o o 1,482,000 Edilicia Serv.de Avleción P.N.A ·
Remoclelaclón y Equipamiento del 863,000 o o o o 863,000 o o o 863,0001 Edificio C.l.T.E.F.A.
Reparación Plataforma Av.Ezelza o o 2,000,000 o 2,000,000 o o o 2,000;000 Modernización Ezelza Categoría 11 o o 10,500,000 o o 10,500,000 o o o 10,500,000 Radarizaclón o o 1,150,000 o o 1,150,000 o o o 1,150,000,
Ministerio de Economfa y Obras y 97,564,500 125,000 o o o 97,689,500 o 12,441,000 12,441.000 110,130,500 Servicios Públicos Ministerio de Economla y Obras y 80,550,000 o o o o 80,550,000 o o o 80,550,000
Servicios Públicos Equipamiento y Remodelaclón del 550,000 o o o o 550,000 o o o 550,000
Organismo Construcción Desagües Pluviales 80,000,000 o o o o 80,000,000 o o o 80,000,000
Accesos a la Capital Federal 1
Servicio Nacional de Sanidad Animal o o o o o o o 3,068,000 3,068,000 3,068,000 Laboratorio de Referencia o o o o o o o 3,068,000 3,068,000 3,068,000
Dirección Nacional da Vialidad 14,279,000 o o o o 14,279,000 o 7,637,000 7,637,000 21,916,000 Ruta 33-Empalme Ruta Nac.189- 126,000 o o o o 126,000 o 81,000 81,000 207,000
Empalme Ruta Nacional 7 Ruta s/n•-Circunvalaclón-Bahia 2,063,000 o o o o 2,063,000 o o o 2,063,000
Blanca Ruta 33-Bahfa Blanca-Tomqul~ 196,000 o o o o 196,000 o 128,000 126,000 322,000
(SeccJ) Ruta 33-Bahfa Blanca-Tomquist 815,000 o o o o 815,000 o 522,000 522,000 1,337,000
•(Secc.11) Ruta 178-Pergamlno-Lfmlte con 264,000 o o o o 264,000 o 169,00(I 169,000 433,000
Santafé
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ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULOI Planilla N9 17 (Cont.)
DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)
ANANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL
UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL INST.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO
Ruta 226-Bollvar-Oeneral Viílegas 1,825.000 o o o o 1.825.000 o 1,169,000 1,169,000 2,994.000
Fluta 228-Necochea-Empalme 54,000 o o o o 54,000 o 35,000 35,000 89,000 Ruta Provincial 75
Ruta Acceso 001-Acceso Sudeste 297.000 o o o o 297,000 o o o 297,000
Rula 228-Necochea-Empalme 932.000 o o o o 932,000 o 597.000 597,000 1,529.000 Ruta Provincial 75
Ruta 35-Nueva Roma-San 983,000 o o o o 983,000 o 630.000 630,000 1,613,000 Germán
Ruta 33-Trenque Lauquen· 1,570,000 o o o o 1,570,000 o 1,006.000 1,006.000 2,576,000 General V~legas
Ruta 3-Stroet!er-Carmen' de 2.480.000 o o o o 2.480.000 o 1.589.000 1.589.000 4,069.000 Patagones
Rula 3-Progresión 779-Prcgresion 2,639,000 o o o o 2.639,000 o 1,691,000 1.691.000 4,330,000 882
Ruta 249-Empalme Ruta Nacional 8,000 o o o o 8,000 o 5,000 5.000 13,000' N93-Empalme Ruta Nacional 229
Ruta 178-Pergamino-Limlte con 27.000 () o o o 27,000 o 17,000 17,000 44,000 SantaFé
Instituto Nacional de Tecnología o 25,000 o o o 25.000 o 120.000 120.000 145.000 Agropecuaria Mejoramiento de los SiSlemas o 25,000 o o o 25.000 o 120.000 120.000 145.000
# Agropecuarios lnst.Nac. de Investigación y 800,000 o o o o 800,000 o o o 800,000
Desarrollo Pesquero Construcción Anexo Edificio 800,000 o o o o 800,000 o o o 800.000
lnstiluto Nacional de Tecnología 1.209.500 o o o o 1,209,500 o o o 1,209,500 Industrial Infraestructura Institucional 1,209,500 o o o o 1,209.500 o o o 1,209,500
Instituto Argentino de Sanidad y o o o o o o o 1,616,000 1,616,000 1,616,000 Calidad Vegetal Construccion de un Laboratorio. o o o o o o o 1,616.000 1,616,000 1,616,000
Admlnistración Nacional de Aduanas o 100,000 o o o 100.000 o o o 100.0001
R~paraclón Integral Sede o 100.000 o o o 100,000 o o o 100,000 Campana Prov. Buenos Aires
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ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULOI Planilla Nº 17 (Cont.)
DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL
UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL
INST.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO
INTEMIN - Instituto Nacional de 726,000 o o o o 726,000 o o o 726,000 Tecnologra Minera Ampliación y RefacC!On Edfllefo 726.000 o o o o 726,000 o o o 726.000
INTEMIN Ministerio de Salud y Acción Social 7.410,000 o o o o 7,410,000 o o o 7,410,000i
Mlnlslerio de Salud y Acción Social 2,110,000 o o o o 2,110,000 o o o 2,110.000 Refuncionallzación Integral y 2,110,000 o o o o 2,110,000 o o o 2,110.000
Ampllaefón de Edlllclps 1
HOSPITAL NACIONAL PROF. 5,300,000 o o o o 5,300.000 o o o 6,300,000 ALEJANDRO POSADAS Remodelaclon Edilicia 5,300,000 o o o o 5,300,000 o o o 5,300,000
Provincia de eatarnarca B,372,000 o o o o 8,372,0óO o 1,315,000 1,315,000 ··9,687,000 · ·Presidencia de la Nación o o o o o o o o o o Ministerio de Economía y Obras y 8,372,000 o o o o 8,372.000 o 1,315,000 1,315,000 9,687,000
SelViclos Públicos Ministerio de Economía y Obras y 1,500.000 o o o o 1.500,000 o o o 1,500,000
Servicios Públicos Grandes Acueductos Cenlrales- 1,500,000 o o o o 1,500,000 o o o 1,500,000
Canal Federal Dirección Nacional de Vlali\'fad 6,872,000 o o o o 6,872,000 o 1,315,000 1,315,000 8,187,000
Ruta 38-La Merced-Ruml Punco 500.000 o o o o 500.000 o o o 500,000 (la Vifta-Huacra)
1
Rula 40-Nacimlenlo-Las Cuevas 400,000 o o o o 400,000 o o o 400.ooo' Rula 64-Lavalle-Llmtte con 1,415,000 o o o o 1,415,000 o o o 1,415,000
Tucumán Rula 60-Umlte con Córdoba-San 366,000 o o o o 366,000 o 234.000 234.000 600,000
Martln Ru1a 40-Píe de Médano-Palo 992,000 o o o o 992,000 o o o 992.000
Seco Rula 38-Umite con La Rioja· 1,558,000 o o o o 1,558,000 o 999,000 999.000 2.557.000
Calamarca Rula 40-Las Cuevas-Pie de 904,000 o o o o 904,000 o o o 904.000
Médano
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ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULOI Planilla Nº 17 (Cont.)
DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL
UBJC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. CJ AFEC. TAANSF. CREOITO SU6TOTAL TAANSF. CREDITO SU6TOTAL GRAL
INST.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIACA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO
'
Ruta ex Provincial N"4-Loro
1 ~l
:1 ~ ~ ~ 238,000
:1
o
J 238.000
Huasl-Chaschull Ruta ex Provincial 4-ChaschUil· 371,000 371,000 o 371,000
Cortadera Ruta 60-Empa!me Ruta Nac. 128,000 128,000 82,000 210,000'
N'157-Empalme Ruta Provincial N'33
Provincia de Córdoba ' 22,827,415 o 1,000,000 2,247,415 o 26,074,830 o 5,059,067 5,059,067 31, 133,8971 Presidencia de la Nación 6,258,520 o o o o 6,258,520 o o o 6,256,520
Comisión Nacional de Actividades. 5,996.520 o o o o 5,996,520 o o o 5,996,520 Espaciales. Construcción de Laboratorio de 2,970,000 o o o o 2,970,000 o o o 2,970,000
Integración y Ensayos 1,049,350: Construcción de Instituto de Altos 1,049,350 o o o o 1,049,350 o o o
Estudias Espaclales Reconversión Planta Falda del 1,977,170 o o o o 1,977,170 o o o 1,977,170
Carmen Instituto Nacional de Ciencia y 260,000 o o o o 260,000 o o o 260,000
Técnica Hfdrtcas Construcción Complejo 260,000 o o o o 260,000 o o o 260,000
Edil.Centro lnvestlg. Región Semi árida
Mlnlsterto de Defensa
1
10,0001
~I 1,000,0001
~I ~I 1,010,0001
~I ~I ~I 1,010.000:
Mlnlsterto de Defensa 10,000 1,000,000 1,010,000 1,010,000 Construcción Casino Subo! 10,000 o 10,000 10,000
Reg.de lnfantAerctransportada n
Reparación Pista Rlo Cuarto o o 1,000,000 o o 1,000,000 o o o 1,000,000 Ministerio de Economfa y Obras y 8,363.000 o o o o 8,363,000 o 3,492,000 3,492,000 11,855,000
Servicios Nbllcos Dirección Nacional de Vialidad 8,363,000 o o o o 8,363,000 o 3,492,000 3,492,ooci 11,855,000
Ruta 60-0ulilno-Lfmlte con 325,000 o o o o 325,000 o 208,000 208.000 533,000 Catamarca
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CAPITULO! Planilla Nº 17 (Cont.)
ADMINISTRACION NACIONAL DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(en pesos)
FINANCIAMIENTO
UBIC. GEOGRAFICA
INST.·ENTIDAD·PROYECTO
Ruta 9-Jesús Maria-Empalme Ruta Nacional Nº60
Ruta 9-Puentes sobre Rfos Pisco Huasl y Los Tártagos
Ruta 38-Cruz del Eje-Limite con La Rioja
Ruta 20-Vlíla Dolores-Limite con San Luis
Ruta 9-Jesús Maria-Limite con Santiago del Estero
Ruta 9-Plsco Huasl-Lfmite con Santiago del Estero
Ruta 9-Empalme Ruta Nacional 60-Vllla Maria
Ruta 35-N.Bruzzone-Empalme Ruta Nacional 7 (Río Quinto)
Ruta 38-Cruz del Eje-Limite con La Rioja (R.Pichanas)
Ruta 35-N.Bruzzone-Empalme Ruta Nacional 7 (Arroyo El Gato)
Ruta 60-Empa!me Ruta Nacional N"9-0ulllno
Ruta 9-Córdoba-Jesús María Ruta 9-Pllar-Córdoba Ruta 35-Lfmlte con La Pampa
Ruta Nacional 7 Ministerio de Salud y Acción Social
Ministerio de Salud y Acción Social Construcción y Equipamiento
Hospital de Niños Sanl Trinidad
Provincia de Corrientes
TESORO
NACIONAL
95,000
1,!¡34,000
1,022,000
231.000
280,000
547,000
543,000
248,000
248,000
198,000
1,488,000
1,195,000 8,000
21,000
8,197,895 8,197,895 8,197,895
16,269,000
RECURSOS
PROPIOS
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o o o
o o ()
462,000
FUENTES INTERNAS
REC. CI AFEC.
ESPECIFICA
o
o
o o
o
o
o
o
o
o
o
o o o
o o o
o
TRMISF.
INTERNAS
o
o
o o
o
o
o
o
o
o
o
o o o
2,247,415 2,247,415 2,247,415
·º
CREDITO
INTERNO
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o o o
o o o
o
SUBTOTAL
95,000
1,934,000
1,022,000
231,000
280,000
547,000
543,000
248,000
248,000
198,000
1,468,000
1,195,000 8,000
21,000
10,445,310 10,445,310 10,445,310
16,731,000
FUENTES EXTERNAS
TRANSF.
EXTERNAS
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o o o
O' o o
o
CREDITO
EXTERNO
61,000
o
654,000
148,000
o
350,000
348,000
o
o
o
940,000
765,000 5,000
13,000
1,567,067' .1,567,067 1,567,067
16,052,000
SUBTOTAL
61,000
o
654,000,
148,000
o
350,000
348,000
o
o
O.,
940,000
765,000 5,000
13,000
1,567,06 1,567,067 1,567,06i
16,052,000
TOTAL
GR.AL
156,000
1,934,000
1,676,000
379,000
280,000
897,oOO
891,000,
248,000
248,000
198,000
2,408,000
1,960,000 13,000 34,ooo
12;012,an' 12,012,377 12,012,377
32,763,000
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ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULOI Planilla Nº 17 (Cont.)
DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL
UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. CI AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL
INST.·ENTIDAD·PROVECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO ~RNAS EXTERNO
Presidencia de la Nación o o o o o o o o o o Ministerio de Defensa 10,000 o o o o 10.000 o o o 10,000
Ministerio de Defensa 10,000 o o o o 10,000 o o o 10.000: Construcción Red de Gas en 10,000 o o o o 10,000 o o o 10,000
Guarnición Santo Tomé Minlsterlo de Economia y Obras y 16,259,000 462.000 o o o 16.721,000 o 1a.os2;000 18,052,000 32,n3.ooo
Servicios Públicos Dirección Nactonal de Vialidad 16,259,000 o o o o 16,259,000 o 16,000,000 16,000,000 32,259,000
Rula 14-Empalme Ru1e Nac. 117· 1,803.000 o o o o 1,803,000 o 1,155.000 1,155,000 2,958,000 Empalme Ruta Provincial N"40
Ruta 127-Llmite con Entre Ríos· 1,n4.000 o o o o 1.n4.ooo o 4.~39.000 4,139,000 5,913,000 Empalme Ruta Nacional N"14
Ru1a 118-Salalas-Paso Naranjlto 362,000 o o o o 362.000 o 232.000 232,000 594.000 Ruta 12·Lfmlte con Entre Ríos- 666,000 o o o o 666,000 o 427.000 427.000 1,093.000
Goya (11 Sección) Ruta 123-Rlo Mtrlflay·Empalme 594.000 o o o o 594,000 o o o 594,000
Ruta Nacional N'14 Ruta 12:aoya·Acceso a 912.000 o o o o 912,000 o 585,000 585,000 1,497.000
Marui:has Ruta 12-Límlte con Entre RIOS· 1,491.000 o o o o 1.491.000 o 958,000 958.000 2,447,000
Goya (1 Sección) Rula 14-Empalma Ruta Nacional 1,188,000 o o o o 1,188,000 o o o 1,188,0001
N'1 17-Guavlraví Ruta 123·Mercedes·Empalme 2,112.000 o o o o 2,112,000 o 1,353,000 1,353,000 3,465,000
Ruta Provincial N"136 Ruta 123-Empalme Ru1a 2,834,000 o o o o 2,834,000 o 1,816,000 1,816,000 4,650,000
Provincial N"27·Empalme Ru1a Nac. N'12
Ruta 119-Empalme Ruta Nacional 1 2,031,000( º' oJ º' 01 2,031,0001 º' 1,302,oool 1,302.0001 3.333.000 N'14·Empalme Ruta Nac. N"123
Ruta 12·Llmlte con Entre Rlos- 1 350.0001 01 º' º' º' 3so.0001 º' 01 º' 350,0001 Goya
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ADMINISTRACION NACIONAL
~~- ....... ---
CAPITULOI Planilla N9 17 (Cont)
DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL
UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREOITO SUBTOTAL GRAL
INST.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO
Ruta 14-0uaviravf· Arroyo Cuay
1
o o
:1
o o
.J o
''~l "ml 1,972,000 Grande (11 Sección)
Ruta 14-Guevlravi·Arroyo Cuay o o o o o 1,972,000 1,972,000 1,972,000 .Grande (1 Sección)
Rula 118-EmpaJme Ruta 142,000 o o o o 91,000 91,000 233,000: Provincial 6-Emllalme Ruta Provincia! 5
lnstitu\O Nacional de Tecn01091a o 12.000 o o .o 12,000 o 52,000 52,000 64,000 Agropecuaria Mejoramiento de los Sistemas o 12,000 o o o 12,000 o 52,000 . 52,000 64.000.
Agropecuarios 450,0001 Administración Nacional de Aduanas o 450.000 o o o 450,00 o o o
Construcción Depósito de o 400,000 o o o 400,000 o o o 400,000 Mercaderlas Paso de los Ubres
Reparación Resguardo ltuzalngó o 50,000 o o o 50.000 o o o 50,000
Provincia del Chaco 18,054,230 198,000 o 2.229.881 o 20,482,111 o 4,829,426 4.829,426 25,311,537 Presidencia de la Nación o 168,000 o o o 168,000 o o o 168,000
Presidencia de la Nación o o o o o o o o o o Administración de Parques o 168.000 o o o 168.000 o o o 168.000
Nacionales Mejoras e Infraestructura en o 168,000 o o o 11ia,OOO o o o 168,000
Parque Nacional Chaco Mlnls1erio de Economía y Obras y 9.780,000 30,000 o o o 9.810,000 o 2,758,000 2,758.000 12,SBB,000
Servicios Públicos Dirección Nacional de Vialidad 9,780,000 o o o o 9,780,000 o 2,758,000 2,758.000 12,538,000
Ruta 11 ·Puente sobre Arroyo 183,000 o o o o 183,000 o 117,000 117,000 300,000 Saladillo
Ruta 16-P.del lnfleme>-Lfmlle con 4,940,000 o o o o 4,940,000 o o o 4,940,000 Santiago.del Estero
Ruta 95-La Tigra-Provlncta Roque 2,390,000 o o o o 2,390,000 o 1,532,000 1,532.000 3,922,000 SeenzPeila
Ruta 89-Lfmile con Santiago del 1,828,000 o o o o 1,828,000 o 1,041.000 1,041,000 2,687,000 Estero-General Plne
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ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULOI Planilla Nº 17 (Cont.)
DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTll;>AD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL
UBIC. GEOGRAFICA. TESORO RECURSOS REC. CI AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL
INST.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS , EXTERNO
Ruta 95-Vllla Angela-L.a llgra 535,000 o o o o 535,000 o o o 535,000 Ruta 16-Roque Saenz Pefta- 59,000 o o o o 59.000 o 38,000 38,000 97.000
Avlaterai Ruta 95-Santa Sylvlna-La llgra 47,000 o o o o 47,000 o 30,000 30,000 77,000
Administración Nacional de Aduanas o 30,000 o o o 30,000 o o o 30,000 Construcción Rasguardo MóvU o 30,000 o o o 30,000 o o o 30,000
Bananqueras Chaco Mlnlsterlo de Salud y Acción Social 8,274,230 o o 2,229,f!81 o 10,504.111 o 2,071,426 2,071,426 12,575,537
Ministerlo de Salud y Acción Social 8,274,230 o o 2,229,881 o 10,504,111 o 2,071,426 2,071,426 12,575.537 Construcción y Equipamiento 8,274,230 o o 2,229,881 o 10,504,111 o 2,071,426 2,071,426 12,575,537
Hospital Julio A. Parrando
frovlncla del Chubut 9,236,000 909,000 3,000,000 o o 13,145,000 o 4,201,000 4,201,000 17,346,000 Presidencia de la Nación o 280,000 o o o 280,000 o o o 280,000
Presidencia de la Nación o o o o o o o o o o ComlSión Nacional de Energía o · 100.000 o o o 100,000 o o o 100,000
Atómica Construcción de Instalaciones del o 100,ooci o o o 100,000 o o o 100,000
Ciclo del Combustible Administración de Parquas o 180,000 o o o 180,000 o o o 180,000
Nacionales Mejoras e Infraestructura en o 180,000 o o o 180,000 o o o 180,000
Parque Nacional Lago Puelo Mlnisterlo de Justicia 850,000 o o o o 850,000 o o o 850,000
Mlnisterlo de JuSticla 850,000 o o o o 850,000 o o o 850,000
Construcción Módulo Visitas 850.000 o o o o 850,000 o o o 850,000 Intimas Unidad 6
Minlsterlo de Defensa 52,000 o 3,000,000 o o 3,052,000 o o o 3,052,000
Mlnisterlo de Defensa 52,000 o 3,000,000 o o 3,052,000 o o o 3,052,000
Infraestructura de la Armada 52,000 o o o o 52,000 o o o 52,000
Reparación Pista Río Gallegos o o 3,000,000 o o 3,000,000 o o o 3,000,000
Ministerio de Economía y Obras y 8,534,000 629,000 o o o 9,163,000 o 4,201,000 4,201,000 13,364,000 Servicios Públicos
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ADMINISTRACION NACIONAL
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CAPITULO 1 Planilla Nº 17 (Cont.)
DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL
UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REP. C/ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL INST.-ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO
Dirección Nacional de Vialidad 8,534,000 o o o o 8,534,000 o 4,018,000 4,018,000 12,552,000 Rula 3-Acceso a Camarones" 1n,ooo o o o o 1n,ooo o 114,000 114,000 291,000
c.Rlvadavia ~ y 11 Sección) 'Ruta 3-Trelew- Acceso a 374,000 o o o o 374,000 o 240,000 240,000 614,000
Camarones-(! Sección) RUia 3-Trelew- Acceso a 645,000 o o o o 845,000 o 413,000 413,000 1,058,000
Camarones-(11 Seccl6n) Ruta 25-Puent& aobre Río ChubUI 2,267,000 o o o o 2,267,000 o o o 2,267,000 Ruta 26-Empalme RUia Nac.N"3- 1,399,000 o o o o 1,399,000 o 897,000 897,000 2,296,000
Empalme Ruta Provincial N"20 Ruta 3-Comodoro Rlvadavia- 1,331,000 o o o o 1,331,000 o 653,000 -853,000 2,184,000
Progresión 1886 Ruta 25 -Empalme Ruta Nac.N"3- 2,319,000 o o o o 2,319,000 o 1,486,000 1,486,000 3,605,000
Minas Paraná (1 y 11 Sección) Rula 256-Acceso a Chalina" 2,000 o o o
Empalme Ruta Nac. N"40s o 2,000 o 2,000 2,000 4,000
Rula 40-Empalme RUia 2,000 o o o o 2,000 o 1,000 1,000 3,000 Nac.N"258-Río Lepa
Ruta 26-P.del Casllno-Empalme 16,000 o o o o 18,000 o 12,000 12,000 30,000 Ruta Provincial 20
lnsliluto Nacional de Tecnología o 39,000 o o o 39,000 o 163,000 163,000 222.000 Agropecuaria Mejoramlenlo de los Sistemas o 39,000 o o o 39,000 o 163,000 163,000 222,000
Agropecuarios Admlnislraclón Nacional de Aduanas O· 590,000 o o o 590,000 o o o 590,000
Cons1rucclón Resguaido Trevelín o 250,000 o o o 250,000 o o o 250,000 Aduana Esquel
Construcción Resguardo en Hito o 170,000 o o o 170,000 o o o 170,000 45ChubUI
Construcción Resguardo en Hito o 170,000 o o o 170,000 o o o 170,000 50ChubUI
Provincia de Entre Ríos 32,627,000 495,000 o o o 33,122,000 o 25,571,000 25,571,000 58,693,000 Ministerio de Defensa 10,000 o o o o 10,000 o o o 10,000
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ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULOI Planilla Nº 17 (Cont.)
DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)
FINANCIAfo'.llENTO FUENTES INTERNAS 1 FUENTES EXTERNAS TOTAL
UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. CJ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDJTO SUBTOTAL GRAL
INST.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO
Ministerio de Defensa 10,000 o o o o 10.000 o o o 10,000 ~ Construcción Casino Subo! 10,000 o o o o 10.000 o o o 10.000
Reg.CabaJlerla 1 e fnlanlerla S Ministerio de Economla y Obras y 32,617.000 495,000 o o o 33,112,000 o 25,571.000 25,571.000 56.683.000
Servicios Públicos Dirección Nacional de Vialidad 32,377.000 o o o o 32.3n.ooo o 25,456,000 25.456,000 57,833,000
Ruta 18-Moreira-Villaguay 122,000 o o o o 122.000 o 78,000 78,000 200,000, Ruta 12-Paraná-Empalme Ruta 3,035,000 o o o o 3,035.000 o 1,945,000 1,945,000 4.980,0001
Provincial N'7 Ruta 12-Empafme Ruta Provincial 1,899,000 o o o o 1,899.000 o 1,217,000 1.217,000 3,116,000
N'7·Acceso a la Paz 1 Ruta 127-Federai·Mii\ones 1,320,000 o o o o 1,320.000 o 3,080,000 3,080,000 4,400,000,
Ruta 127-La Hierra-Límite con 1,630,000 o .o o o 1,630,000 o 3,802,000 3,802,000 5,432,000 Corrientes
Ruta 18-San Salvador-Empalme 531,000 o o o o 531.000 o 340,000 340,000 871,000 Ruta Nacional N"14
Ruta 127 -Mli\ones-La Hierra 1,237,000 o o o o 1,237,000 o 2.886.000 2.886.000 4,123,000 Ruta 12-Cerrito-La Paz 1,313,000 o o o o 1,313,000 o o o 1,313,000, Ruta 12·La Paz-Limite con 452.000 o o 'O o 452.000 o o o 452.000
Corrientes Ruta 18-Arroyo Morelra-Villaguay 1,569,000 o o o o 1,569,000 o 1.005.000 1,005,000 2.574,ooo:
(11 Sección) Ruta 12-Cerrito-La Paz 758,000 o o o 758,000 o o o 758,0001 Rula 12-Paraná-Cerrito 367,000 o o o o 367,000 o o o 367,000 Ruta 130-Empalme Ruta Nacional 2.960,000 o o o o 2.960.000 o 1.897,000 1,897,000 4,857,000
N"14·VU!aguay Ruta 18-Empalme Ruta Provincial 677,000 o o o o an.ooo o o o an.ooo
N"S-VUlaguay Ruta 127-Empalme Ruta Nacional 2,918,000 o o o o 2.918.000 o 1,869,000 1,669,000 4,787.000
N"12-Sauca de Luna(! Sección) Ruta 127-Empalme Ruta Nac. 2.899.000 o o o o 2.899.000 o 1,858,000 1,858,000 4,757,000'
N'12-Sauca de Luna (11 Sección)
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ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULOI Planilla Nº 17 (Cont.)
DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD V FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL
UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL INST.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO
Ruta 131-Empalme Ruta 3,982,000 o o o o 3.982.000 o 2,552,000 2,552,000 6,534,0001 Provincial N"11-Crespo
Ruta 12-Nogoyá-Crespo 4,179,000 o o o o 4,179,000 o 2,678,000 2,678,000 6,657,000 Ruta 18-Empalrne Ruta Provinclal 141,000 o o o o 141,000 o 'º o 141,000]
Nº6-Vlllaguay Ruta 12-Acceso a Ja Paz-Limite 350,000 o o o o 350,000 o 225.000 225.000 575,000
con Corrientes Ruta 136-Empalme Ruta 38.00Ó o o o o 38,000 o 24,000 24,000 62,000
1
Provincial N"20-Lfmlte con Uruguay
140,ooo: • Instituto Nacional da Tecnotogfa o 25,000 o o o 25,000 o 115,000 115,000 Agropecuaria Mejoramiento de los Sistemas o 25,000 o o o 25,000 o 115,000 115,000 140.000
Agropecuarios Instituto Nacional da Tecnologla 240.000 o o o o 240,000 o o o 240,0001
Industrial Infraestructura para la 240,000 o o o o 240,000 o o o 240,000,
ReglonaJlzaclón 470,000
1 Administración Nacional de Aduanas o 470,000 o o o 470,000 o o o Construcción Depósllo en o 400,000 o o o 400,000 o o o 400,000
GuaJeguaychú Reparación Integral Edificio Sede o 70,000 o o o 70,000 o o o 70,000
Aduana Concordia
Provlnela de Formosa 17,038,000 281,000 o o o 17,319,000 o 146,000 146.000 17,465,0001
Presidencia da la Nación o 121,000 o o o 121,000 o o o 121,000 Administración da Parques o 121,000 o o o 121.000 o o o 121,000
Nacionales • Mejoras e Infraestructura en o 73,000 o o o 73,000 o o o 73,000
Parque Nacional Rlo Pllcomayo Mejoras e Infraestructura en o 48,000 o o o 48,000 o o o 48,000
Reserva Natural Formosa Ministerio de Defansa 10,000 'O o o o 10.000 o o o 10,000
Ministerio de Defensa 10,000 o o o o 10.000 o o o 10.000
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ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULO 1 Planilla Nº 17 (Cont.)
DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL
UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL
INST.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO
Adaptación Sección lntengencla 10,000 o o o o 10,000 o o o 10,000! Formosa
Ministerio de Economía y Obras y 17,028,000 160,000 o o o 17,1B8,000 o 146,000 146,000 17,334,000 Servicios Públicos Dirección Nacional de Vialidad 17,028,000 o o o o 17,028,000 o 146,000 146,000 17, 174,000,
Ruta 11-Empalme Ruta Acceso 638.000 o o o o 638,000 o o o 638,000 011-límlle con Paraguay
Ruta 81-Las Lomltas-J.G. Bazán 4,057,000 o o o o 4,057,000 o o o 4,057,000 Ruta 95-Empalme Ruta Nacional 3,100,000 o o o o 3,100,000 o o o 3,100;000
N"B1-Gral.Güemes(I Sección) Ruta 95-Empalme Ruta Nacional 3,100,000 o o o o 3,100,000 o o o 3,100,000
N"B1-Gral.Güemes(ll Sección) Ruta 86-Espinlllo-Mlslón Tacaagle 2,933,000 o o o o 2,933,000 o o o 2,933,000' Ruta 86-Mislón Tacaagla-General 2,827,000 o o o o 2,827,000 o o o 2,827,000
Bel grano Ruta 81-Bazán-Pozo del Mortero 144,000 o o o o 144,000 o o o 144,000, Ruta 81-Fonnosa-Palo Santo 229,000 o o o o 229,000 o 146,000 146,000 375,000
Administración Nacional de Aduanas o 160,000 o o o 160,000 o o o 160,000 Construcción, Resguardo y o 160,000 o o o 160,000 o o o 160,000
Vivienda Fotherlnghem
Provincia de Juluy. 16,146,000 o o o o 16,146,000 o 7,778,000 1,na,000 23,924,000 Prasldencla de la Nación o o o o o o o o o o
Ministerio de Economía y Obras y 16,146,000 o o o o 16,146,000 o 7,778,000 7,778,000 23,924,000 Servicios Públicos Dlrecc:Ión Nac1ona1 de Vialidad 16,146,000 o o o o 16,146,000 o 7,778,000 7,778,000 23,924,000
Ruta 34-San Pedro-San Martln 3,476,000 o o o o 3,476,000 o 2,227,000 2,227,000 5,703,000 Ruta34-Ruta Zora-Ruta '1,460,000 o o o o 1,460,000 o o o 1,460,000
Pledra(Puente sobre Arroyo Sausaltto)
Ruta 34-Rlo Grande- limite con 1 3,333,0001
:1 :1 :1 :1
3,333,0001
:1 :1 :1
3,333,000 Salta (Rlo Grande)
Ruta 9-Límlte con Salta-Empalme 972,000 972,000 972,000 Ruta Nacional 66
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ADMINISTRACION NACIONAL
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CAPITULO 1 Planilla Nº 17 (Cont.)
DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINÁNCIAMIENTO (en pesos)
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL
UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL
INST.-ENTIDAD-PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS , INTERNO EXTERNAS EXTERNO
Ruta 34-Rfo Grande-Río
--1 o
~ :1 :1 l o
1 1 736,000,
Ledesma Ruta 9-Esqulnas Blancas-Arroyo 525,000 o 525,000 o 1,225,000 1,225,000 1,750,000
Ugchara Ruta 66-Empalme Ruta Nacional 1,931,000 o 1,931,000 o 1,237,000 1,237,000 3,168,000
N"9-Empalme Ruta Nacional 34
Ruta 52-Empalme Ruta Nacional 1 633,oool ol ol ol ol 033,0001 ol ol ol 033,ópO N"B-Empalme Ruta ~acional N"40
Ruta 9-Acceso a !turbe-Esquinas 294,000 o o o o 294,000 o 685,000 685,000 979,000 Blancas
Ruta 9-B Carmen-Alto comedero 1,33CT,OOO o o o o 1,330,000 o 052,000 052,000 2.102,000 Ruta 9-Arroyo Ugchara-Puesto 149,000 o o o o 149,000 o 347,000 347,000 496,000
del Marqués Ruta 9-Puesto del Marqués-La 172,000 o o o o 172,000 o 402,000 402,000 574,000
Quiaca Ruta 9-Lfmlte con Salta-B 297,000 o o o o 297,000 o 190,000 190,000 467,000
Cannen Ruta 9-Rfo Yala-Volcán 263,000 o o o o 263,000 o 613,000 613,000 876,000 Ruta 34-Rfo Ledesma-Rfo Zora 375,000 o o o o 375,000 o o o 375,0001
Provincia de La Pampa 16,099,020 72,000 o o o 16,171.020 o 9,252,000 9,252,000 25,423,020 Presldéncla de la Nación o 72,000 o o 'º 72,000 o o o 72,000
Administración, de Parques o 72,000 o o o 72,000 o o o 72,000 Nacionales Mejoras e Infraestructura en o 72,000 o o o 72,000 o o o 72,000
Parque Nacional Uhuel Cale! Ministerio de Justicia 2,874,020 o o o o 2,874,020 o o o 2,874,020
Ministerio de Justicia 2,874,020 o o o o 2,874,020 o o o 2,074,020 Construcción Módulo Vlsltas 1,412,000
Intimas Unidad 4 o o o o 1,412,000 o o o 1,412,000
Refacción de Unidades 1,462,020 o o o o 1,462,020 o o o 1,462,020 Carcelarias
Ministerio de Economía y Obras y 13,225,000 o o o o 13,225,000 o 9,252,000 9,252,000 22,4n.ooo Servicios Públicoe
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ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULOI Planilla Nº 17 (Cont.)
DETALLE DE PROYECTOS PORUBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL
UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. CI AFEC. TRANSF. CREDITO 'SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SU&TOTAL GRAL
· INST.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO
Dirección Nacional de Vialidad
1 13,225.0001 ~I ~I ~I ~I 13,225.0001 ~I 9,252,~ 9.252,0~1 22.4n,ooo Ruta 152·Empalme Aula 152· 1,n4,000 1,n4,ooo 1,n4.000
Casa de Piedra (ex Ruta Prov.28)
Ruta 151 ·Puelén-Puesto Colón 202.000 o o o o 202.000 o 129,000 ,~ .. I 331,000 Ruta 35-San Germán- Valle 6,000 o o o o 6,000 o 4,000 4,000 10,000
Argentino Ruta 53-Acceso Sur a Santa Rosa 2,423,000 o o o o 2,423,000 o o o 2,423,000 Ruta 143-EI Caroncho- 539.000 o o o o 539,000 o 345,000 345,000 884,000
Chacharramendl
Ruta 143-Sanla lsabel-l.lmlle con 869,000 o o o o 869.000 o 2,028,000 2,028,000I 2,897,0001 Mendoza
Ruta 151-Progresión 38.000· 1 1,101.0001 01 01 01 GI 1,181,0001 01 2.755.oool 2.1ss.0001 3,936,000 Sanla Isabel
Aula 154 Empalme Ruta 1 1.086.0001 01 01 01 01 1,086,0001 01 698,0001 696.0001 1,782,000 Nac.N"35·Empalme Ruta Nac.W22
Aula 151 ·Umlle Rlo Negro- 664,000 o
~ o o 664,000 o 425,000 425,000 1.089,ooo;
Puelén 1
Ruta 152 -General Acha· 2.458.000 o o o 2,458,000 o 1,574,000 1,574,000 4,032,000 Caranchos
Rula 35-Ataliva Aoca-Santa Rosa 2,004.000 o o o 2,004,000 o 1,284.000 1,284,000 3,288,000 Aula 151 -Puesto Colón-Empalme 8,000 o o o 8,000 o 5,000 5,000 13,000
Ruta Nac.143
Ruta 35-castex·Llmlle con 1 11.0001 01 01 01 01 11.0001 01 7,0001 7,0001 18,000' Córdoba
Provincia ele La RloJa
1
26,654,0001
~I ~I ~I ~I 26.654.~1 ~I 1,165,~1 1,165,~1 27.819.000 Presidencia de la Nación
26,654.00~ o
Ministerio de Economía y Obres y 26,654,000 1,165,000 1.165,000 27,819,0001
SelVidos Públicos
Dirección Nacional de Vialidad
1 26.654.0001 ~I ~I ~I ~I 26,654,0001 ~I 1,165,0001 1.165,0001 27,819,000
Ruta 38-Patqula-Bazán 1,790,000 1,790,000 1,147,000 1,147,000 2,937,000
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ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULOI Planilla Nº 17 (Cont.)
DETALLE DE PROYOCTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL
UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS- REC. CI AFEC. TRANSF. CREOITO 'SUBTOTAL TRANSF. CREOITO SUBTOTAl GRAL
INST.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA- INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO
Ruta 75-Vflla Sanagasta-Plncilas 1 112.0001 ol ol 01 DI 772,0001 DI º' 01 . m.ooo· (Las Peftas-Plnchas)
Ruta 79-Ullapes-Tello 1 2,021.0001 ~I ~I ~I ~I 2,027,0001 ~I ~I ~I 2,027,000 Ruta 75-Sanagasta-Ptnchas 1,899.000 1,899,000 1.899.000
(Sección 11 B)
Ruta 75-Sanagasta-Plnchas 1 2,403.oool º' º' º' º' 2.403,oool º' º' º' 2.403,000 (Sección 11 A)
Ruta 40n-Pitufl-Scilaqui 3,040,000 o o o o
-~ o o
:1 3,040,ooo;
Ruta 75-Cuesta Dique Los 8,358.000 o o o o 8,358, o o 8,358.000, Sauces ' Ruta 40n-Llmlle con San Juan- 2.258.000 o o o o 2,258,000 o o 2,258,000 Villa Unión
Ruta 79-Santa Rita de Catuna- 604,000 o o o o 604,000 o o
:1 604.000
Olla i Ruta 79-09Sldeno Tallo-Santa 3,400,000 o o o o 3.400.000 o o 3.400.000
Rita de Catuna
Ruta 38-Bazén-Llmlte con 1 12,0001 ol 01 01 ot 12.0001 01 e.0001 8.0001 20. Catamarca
Ruta 40-La Tucumanesa-t.os 1 48.0001 DI 01 01 01 48.0001 01 01 01 48,000 Tambfllos
Ruta 38-Chamical-Patqula 6,000 o o o o 6,000 o 4.000 4,000 10.000¡ Ruta 74-Empalme Ruta Nacional 5.000 o o o o 5.000 o 3,000 3,000 8,000
N"38-LOS Colorado$
·~i Ruta 141.(:hepes-Umlle con San 2,000 o o o o 2,000 o 1,000 1,000 ' Juan
Ruta 141-Empalme Ruta NaciOnal 4,000 o o o o 4,000 o 2,000 2,000 6,000 N'79-Chepes
Ruta 79-La Antigua-Empal~ 26,000 o o o o 26,000 o o o 26.000. Ruta Nacional N"60
Provincia de MendoZa 1 8.116.~I 2,715,0001 ~I ~I ~I 10,631.0001 ~I 9,411.~I 9.411.~I 20,242,0001 Presidencia ~ ta Nación 500.000 500,000 500,000
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ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULO 1 Planilla NQ 17 (Cont.)
DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD V FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL
UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. CI AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL
INST.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO
Comlslón Nacional de Energía o 500,000 o o o 500,000 o o
:1 500,000
Atómica
Construcción de lnStalaclones del o 500.000 o o o 500,000 o o 500,000 Ciclo del Combustible
Mlnlsterto de Economía y Obras y 8,116,000 2,215,000 o o o 10,331,000 o 9,411,000 9,411,0001 19,742,000 Sellllclos PúbUcos
Dirección Nacional de Vialidad 8,116,000 o o o o 8,116,000 o ll,411,000 9,411,000 17.527,000 Ruta 40s-Empalme Ruta Nacional 303,000 o o o o 303,000 o 194,000 194,000 497,000
144-El Sosneado '
Ruta 7-Puente sobre Rfo 300,000 o o o o 300,000 o o o 300,000 Mendoza
Ruta 146-Monte Coman-La 457,000 o o o o 457,000 o o o 457,000, Horqueta (Sección IV)
Ruta 7-PotrertUos-Arroyo El Taure 1,266,000 o o o o 1,266,000 o 811,000 811,000 2,077,000¡ Ruta.143-Llmtte con La Pampa- 960,000 o o o o 960,000 ci o o 960,000
Carmensa (111 Sección)
Ruta 7-Destilerfa YPF-PotrerlDOS 1,666,000 o o o o 1,666,000 o 3,888,000 3,888,000 5,554,000 Ruta 143-Cochlco-Puasto Arce n2,ooo o a o o 772,000 o 1,800,000 1,800,000 2,572,000 Ruta 143-Llmtte con La Pampa- 695,000 o o o o 695,000 o 1,622,000 1,622,000 2,317,000
Cochico
Ruta 144-Sen Ralael·Empalme 3.000 o o o o 3,000 o 2,000 2,000 5,000 Ruta Nacional 40s
Ruta 146-Puente sobre Rlo 5,000 o o o o 5,000 o o o 5,000 Salado
Ruta 40-Malargue-Bardas 990,000 o o o o 990,000 o 834,000 834,000 1,624,000 Blancas
Ruta 40s-Vartante Paso 6,000 o o o o 6,000 o 15,000 15,000 21,000 p/Tunuyán
Ruta 7-Punta de Vacas-Llmtte con 688,000 o o o o 688,000 o 441,000 441,000 1,129,000 Chile
Ruta 40-Empalma Ruta Nacional 5,000 o o o o 5,000 o 4,000 4,000 9,ooo1 '-144-El Sosneado
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CAPITULOI Planilla Nº 17 (Cont.)
' AOMINISTRACION NA<:IONAL . DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(en pesos)
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL
UBIC. GEOGR~FICA TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TAANSF. CREDITO SUBTOTAL TAANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL
INST.·ENTIDAD·PROYECTO ·NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO
lnstllulo Nacional de Vrtlvlnlcultura o 535,000 o o o 535,000 ,Q o o 535,000 Ampllación y Mejoras o 635,000 o o o \, 535,000 o o o 535,000
Delegaclon..S y Laboratortos
Admlnlsttación Nacional de Aduanas o ' 1,680,000 o o o 1,680,000 o o o 1,680,000
Construcción Resguardo o 1.680.000 o o o 1,680,000 o o o 1,680,000 Horcones
Provincia de Misiones .. 3,635,000 456,0001 4,102,11~1 ~I ~I
8,193,1191
~I 452.~I 452,011 8,645,119
Presidencia de la Nación o 48,000 48,000 48,000 Administración de Parques o 48,000 48,000 48,000
Nacionales
Mejoras e Infraestructura en o 48,000 o o o 48,000 o o o 48,000 Parque Nacional lguazú
Ministerio de Defensa o o 4,102,119 o o 4,102,119 o o o 4,102,119 Mlnlsterto de Defensa o o 4,102,119 o o 4,102,119 o o o 4,102, 119
Construcctón Edificio o o 3,427,119 o o 3,427,119 o o o 3,427,119 Aeroesteciones lguazú
Balizamiento Aeropuerto Misiones o o 675,000 o o 675,0001 ~I 452.~I 452,00~1 675,000 Mlnlsterto de Economía y Obras y 3.635.000 408,000 o o o 4,043,000 4,495,000
Seivli:Jos Públicos
Dirección Nacional de Vialidad 3,635,000 o o o o 3,635,000 o 367,000 367,000 4,002,000' Ruta 14-2 de Mayo-Sen 2,501,000 o o o o 2,501,000 o o o 2,501.000
V«;ente,Fradran,Sen Pedro
Ruta 14-Leandro N:.Alem-2 de 562,000 o o o o 562,000 o o o 562,000 Mayo
Ruta 14-Leandro N.Í\lem-2 de 572,000 o o o o 572,000 o 367,000 367,000 939,000 Mayo
as.ooo Instituto Nacional de Tecnología o 18,000 o o o 18,000 o 85,000 103,000 Agropecuaria
).,.
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ADMINISTRACION NACIONAL -
CAPITULOI Planilla Nº 17 (Cont.)
DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL
UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL
INST.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA 11'!"fERNAS , INTERNO EXTERNAS 1
EXTERNO
Mejoramiento de los Sistemas o 18,000 o o o 18,000I º' 85,000I 85,0001 103,000 Agropecuarios
Administración Nacional de Aduanas o 390,000 o o o 390,0001
:1 :1 :1
390,000
Construcción Vivienda en o 150,000 o -O D 150,000 150,DOO Cte.Rosales .
Construcción de VMenda en 1 01 120,0001 DI., DI 01 120,000) º' 01 DI 120;000 Panambl-San Javier
Construcción Vlvlenc!a' para 1 º' 120,0001 01 DI º' 120.0001 01 01 01 120,000' Resguardo El Soberbio
ProvlncJ del Neuquén
1 ''""1 ml ~ '~1 ~ $.~'1 !I 6,319,Mll 6,319.M~i • 31,657,742
Presldencla de la Nación 72,000 72,000 72,000, Presidencia· de la Nación .o o o o Administración de Parques 72,000 72,000 o 12,000;
Nacionales
Mejoras e .Infraestructura en o 72,000 o 01 01 72,0001 01 º·' º' 72,000 Parque Nacional Lanin
Ministerio de Defensa o o D o
~ .aa.4 ~ 4.354.~I 4.354.~I o
Ministerio de Economía y Obras y 15,635,000 200,000 o o 20,189,000 Servicios Públicos
Dirección Natlonal de Vialidad 15,635,000 o o o 15,635,000 4,354,~1 · 4,354.~I 19,989,000! Ruta 40s-P<!l11Pa del Salado-Las 180,000 o o o 180,000 180,000
Lajas
Ruta 40s-Puente sobre Rlo 400.0001 01 01 01 01 400,0001 01 01 01 400,0001 Neuq¡¡én en Chos Malal
Ruta 234-San Martln de los .. 6,470,0001
:1 :1 :1 :1 6,470,0001
:1 1,233,00:1 1.233.~I 6,470,000]
Andes-Río Hermoso
Ruta 231-1.ago EspejO-Umlte con 528,000 528,000 1,761,000 Chile
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ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULOI Planilla N9 17 (Cont.)
DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAACA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERN~S TOTAL
UBIC. GEOGRAFICA TESOFIO RECURSOS REC. Cf AFEC. TRANSF. CREDITO ,SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL ÍN&T.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO
Rula 40 S-Catán Lll- la '118,000 o ,O o o 118,0001 :1 :1 :1 118,000
Rinconada Ruta 234-Rf~ Hermoso-Pichi 2,975,000 o o o o 2,975,000 2,975,000
Trafui
flula 4o-BeJada del Agrlo-Chos 7,000 o o o o 7,000 o
1.066.~I ºI 7.000
Malal
Rula 237-Arroyito-Arroyo La 1,664,000 o o o o 1,664,000 o 1.066.000 2,730,000' Teresa
Ruta 237-Arroyo La Teresa- 1,562, o o o o 1,562,000 o 1,000,00ol 1.000.0001 2.562.000 Confluencia
RU1a 234-Pichi Tralul-km. 20 :3,000 o o o 'O 1
43.0001 ~I ~I ~I 43,000 Ruta 234-Km. 20-Empalme Ruta 43.000 o o o o 43,000 43,000
Nacioneil 231
Rula 40-Zapeiia-Plcún Leufú 853,000 o o o o 853,000 o 547,0001 547,0001 1,400,000 Rula 237-Arroyo Carbón-Limite 792,000 o o o o 792,000 o 50!!,000 508,000 t,300,000
con Río Negro
Administración Nacioneii de Aduanas' o 200,000 o o o 200.000 o
:1 :1 200,000
Construcción Provincia de o 200,000 o o o 200,000 o 200.000 Neuq4én
Ministerio de Salud y Acción Social 7,630,423 o o 1,800.BIT o 9,431,100 o 1,965,6421 1,965,6421 11,398,742
Ministerio de Salud y Acción Social 7,630,423' o o 1,800,BIT o 9,431,100 o 1,965,642 1.965.642 11,398,7421 Construcción y Equipamiento 7,630,423 o o 1,800.6IT o 9,431,100 o 1.965.642 1.965.642 11,396,742 -
Hosp. Barrio El Progreso Oeste
ProvinCle de Rfo Negro 24,941,290 8,648,000 4,908,494 o o 38,497,784 o 5,236,000 5.236.000 43.733,784 Presidencia de la Nación 10,102,290 8,020,000 o o o 18,122,290 o o o 18,122,290
Comíslón Nacioneii de Energía o 8,020,000 o o o 8,020,000 o o o 8.020,000 Atómica
Construcción de Instalaciones del o 8,020.000 o o o 8,020,000 o o o e.020.000 Ciclo del Combustible
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ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULOI Planilla Nº 17 (Cont)
DIT ALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL
UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUIJTOTAL GRAL
INST,•ENTIOAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO . EXTERNAS EXTERNO
1
Comisión Nacional de Actividades 10,102,290 o o o o 10,102,290 o o 01 10,102,290 Espaciales.
Constiucclón y Lanzamiento ', 1,515,490 o o o o 1,515,490 o o
:1 1,51M90
Satéffte Cientffico SAC-B
Construcción y Lanzamiento 8,586,800 o o o o 8,588,800 o o 8,586,800 Satéute de Teleobservaclón SAC-C
Mlnlsterio de Defensa o o 4,908,494 o o 4,908.494 o o o 4,908,494' Ministerio de Defensa o o 4,908,494 o o - 4,908,494 o o o 4,908,494
Construcción Nueva Aeroestacl6n o o 4,908,494 o o 4,908,494 o o o 4,908,494 Bariloche
MJnisteno de Economra y obrás y 14.839.000 628,000 o o o 15,467,000 o 5,236,000 5,236;000 20,703,000 f?eivlclos Públicos
Dlrecclc)n Nacional de Vialldad 14,839,000 o o o o 14,839,000 o 5,116,000 5,116,000 19,955,000 Ruta 258-lago Gu!Uelmo-Taculfl 781,000 o o o o 781,000 o o o 781,000 Ruta 258-Taculfl-Los Repollos 4,257,000 o o o o 4,257,000 o o o 4,257,000 Rutii 250-Puente sobre Rlo Negro 99.000 o o o .o 99,000 o o o 99.000 Ruta 258-Lago Gullielm~ 1,773,000 o o o o 1,773,000 o o o 1_,773,000
Bariloche Aura 23-Empalme Ruta Nacional · 6,000 o o o o 6,000 o 15,000 15,000 21,000
N"3-Valeheta (11 Sección)
RU1a 23-Empalme Rúta Naelor\aI 15,000 o o o o 15,000 o 35,000 35,000 50,000 1111'3-Valeheta (1 Sección)
Ruta 3-Progre¡¡lón 963-,Progrestón 1,877,000 o ,O o o 1,877,000 o 1,203,000 1,203.oool 3,080,000 1114
Ruta 3 -Progresión 1189- 2,418,000 o o o o 2,418,ooO o 1,549,000 1,549,0001 3,967,000 Progresión 1263
Ruta 3 -Prcigrestón 1114- 2,418,000 o o o o 2.418,000 o 1,549,000 1,549,000 '3,967,000 Progresión 1189
Ruta 250-Pornona-ChoelQ Choel 1,195,000 o ó o o 1.195.000 o 765,000' 765,000I 1,980,000
----~~-
.... ~ "e iil .. ~ ~ s ~ <')
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ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULO l Planilla Nº 17 (Cont.)
DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS '
FUENTES EXTERNAS TOTAL
UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREOITO SUBTOTAL TRANSF. CREPITO SUBTOTAL GRAL
INST.-ENTIDAD-PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIA CA ' INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO . Instituto Nacional de Tecnología
1 :1 26,0001
:1 :t :1 26,0001
:1 '120,0001 ' 120,0001 146,000'
Agropecuaria
Mejoramiento de los Sistemas 26,000 26,000 120,000 120,000 146,000 Agropecuarios
Ad~6n Nacional de Aduanas o 602,000 o o o ~2.0001 01 ' 01 01 602,000
Reparaelón y Ampliación o 500,000 o o o 500,0001 01 01 01 500,000 Resguardo Puerto Frías
Constn,Jcclón Resguardo Villa o 102,000 o o o 102,0001 01 01 01 102,000 Reglne San AntonJo Oeste
Provincia de Salta 18,450,455 630,000 o 1.822,030 o 20,902,465
!I 11.~.42~1 11,955,11
32,857,912 Presidencia de la Nación o 430,000 o o o ~o.ooo 430,000
Presidencia de la Nación o o o o o o o Admlnlstrac!ón !je Parques o 430,000 o o o 430,000 430,000
Nacionales
Mejoras e lnfraestruclura en o 120,000 o o o 120,000 OI 01 01 120,000 Parque Nacional Barltú
Mejoras e lnfraestruclura en o 310,000 o o o 310,000 o o o 310,00p Parque Nacional El Rey
Minlsterto de Economlá y Obras y 10,488,000 200,000 o o o 10,688,000 o 10,066,000 10,066,000 20,754,0001 ' SelViclos Públicos '
Dlracc!ón Nacional de Vialidad 10,488,000 o o o o 10,488,000 o 10,066,000 10,066,000 20,554,000 RU1a 16-EI Bordo-Empalme RU1a 400,000 o o o o 400,000 o o o 400,000
34 Ruta 16-EI OutiJ;.rachal- Coronel 2,990,000 o o o o 2,990,000 o a,en,ooo s,en.ooo 9,967,000
Olleros
RU1a 68-La Viña-Moldes 792,000 o o o o 792,000 o o o 792,000 RU1a,34-Empaln\e f'IU1a Nacional 1,249,000 o o o o 1,249,000 o 600,0oo 800~000 2,049,000
50-Empalme RU1a Nacional 81
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ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULO 1 Planilla Nº 17 (Cont.)
DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS , TOTAL
UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL.
INST.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO 1
Ruta 34-Limite con Jujuy- 1~.000 o o
:1 ºI 183.oooJ OJ 117,000) 117.000) 300,000 Empalme Ruta Nacional 50
Ruta 34-Puente sobre Arroyo Las 100,000 o o 01 100.0001 01 º' 01 100,000 Lo mitas
Ruta 34-Rio Mojotoro-General 281,000 o o o o 281,000 1 () o . o 201.000 Güemes
Ruta 68-Csfayate-Le Viña 1.353.000 o o o o 1,353.000 o 867,000 867,000 2.220.000 Ruta 9-Accese a Salta 1.042.000 o o o o 1,042,000 o o o 1,042,000. Ruta 34-Empalme Ruta Nacional 724.000 o o o o 724,000 o 464.000 464,000 1,188,000
N"ll1-0eneral Mosconi
Ruta 34-Plchanal-Mosconi- 458.000 o o 458,000J º' 01 01 458,0001 AlcantariDado Campichuelo
.Ruta 34-Antilla-Auta de la 283.000 o o o o 283,000
il 613,00:1 813.oo:t e1e.ooo;
Frontera 1
RUia 50-0rán-Limlte con Bolivia 297.000 o o o o 297,000 297,000] Ruta 81-Hickmann-Empalme Ruta 356.000 o o o o 358,000 228,000 228.000 584,000
Nacional N"34
AdminíStrec1ón Nacional de AdUanaS o 200.000 o o o 200.000 º' º' º' 200,000
Ampliac19n Depósito Mercacterlas o 200.000 o o o 200.oOo o o º' 200,000 Aduana Pocitos
MlniSlerio de Salud y Acción Social 7,962,455 o o 1,822,030 ·º 9,784,1485 o 1.889,427 1,s89.427 Ministerio de Salud y Acción Social .·7.962,455 o o 1,922,030 o 9,784,485 o 1,889,427 1,889,427
Refuncionalización Integral y 300,000 o o o o 300,000 o o o Ampliación de Edificios
Construcción y Equipamiento 7,662.455 o o 1,822.030 o 9,484.485 o 1,889,427 1,889,427 Ho$pttal El Miiagro
ProvlnCla da san Juan 1,937.440 200.000 ·o o .o 2.137.~I ~I 274.~I 274.~I 2,411,440 Presidencia de la Nación o o o o o o
1
-- ... .-...----
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CAPITULO l. Planilla Nº 17 (Cont.)
ADMINISTRACION NACIONAL DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INmTUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(en pesos) ,,.
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL
UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. CI AFEC. TRANSF. CREDlTO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SuaTOTAL GRAL
INST.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNA$ EXTERNO
1
Mlnlsterto da Economia y .Obras y 1 1,937.4401 200.0001 ol º' 01 2,137.4401 ol 214.oool 274,oool' 2.411,4401
Bervlcios Públicos Olrecclón Nacional de Vialidad
1 ,.~ .. I
~ ~ ~ J ,, ... 1
~ a .... I ml 2.211.0001
Ruta 40o-Tucunucu-Jaehal 244.000 244,000 156,000 156,000 400,000 Ruta 20-Límlte con san Luis-. 183,000 183.000 117,00: 117,000 300,000
Encon 1
Rula 40n-Huaco-Umlle con Le 1.400.000 1,400,000 o • 1,400.000 Rioja
Rula Acceso 014-Av. 1 0.0001 ol ol 01 01 9.0001 01 01 01 9,000 Circunvalació¡1 de San Juan
Rula 150-lsehigualastm-Empakne 1 53.oaol ol ol 01 01 53.0001 01 01 01 53,000 Ruta Nac.N"40(U Secclon)
·· Aula 150-lschlgualastr<>.-Empalme 1 .as.oool ol ol 01 01 35.000I 01 01 01 35,000 Ruta Nac.N•40(I Secclón) ..
Ruta 20-Encon-Las Casuartnas 1
12.0001 ~I ~I ~I ~I 12.:1 ~I 1.~I 1.~1. 12,000 Ruta 2.0-Las Casuartnas- 1.000 1, 2.000·
Empalme Ruta Nacional 141 Instituto Nacional de Prevención 1 4401 ol ol ol º' 4401 ol ol 01 440
Sísmica Medición Respuesta de 1 4401 ol ol ol ol 4401 ol º' ol 440
Estructuras Administración Nacional de Adllanas 1 ol
200,0001
:1 :1 ':1
~.0001 :1 :1 :1
200,000
2~.000 200.oool Construcción ResguardO Las 1 ºI 200.000 Flores San Juan
Provincia de San Luis
1
... , ~ ·~ ~ ~ '1 1 ""1 '~·1 ·~1 Ministerio de Defensa 690,000 690.000 690,000
Ministerio de OefenSa sgo;ooo 69o.ooo 690,000 Aadarizaclón 690.000 690,000 . . .o 690,000
;,... ;:
' e [-i ~~ ó' ' ---
CAPITULO! Plariilla Nº 17 (Coní.>
ADMINISTRACION NACIONAL DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTltUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(en pesos)
·.
FINANCIAMIENTO FUENJESINTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL
UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS F!EC. C/ AFEC. .TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOJAL GRAL
INST.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO ·'
Ministerio de Economía y Obras y 2,324,000 o
~ 1 ~ 2,324,000I 01 1,488,000I 1,488,000I 3,812,000
Servicios Públicos
Dirección Nacional de Vialidad 2,324,000 o ,o 2:324,0001 ~I 1,488,0001 1,488,0001 3,812,000 Ruta 146-V'tlla Mercedes-Llmlt~ 650,000 o o 650,000 416,000 416,000 .1,066,000
con Córdoba (1 y JI Secc.}
Ruta 20-Umlte con Córdoba· 442,000 o 01 01 DI 442,000( Ol 283,000( 283,oool 725,000 Quin es
Ruta 148-Empaime Ruta '' 196,000 o o o o 196,000 o 126,000( 126,odol 322,000 Provincial N9 11 ·Mercedes f
Ruta 147-San Isidro-La 655,000 o o o o 655,000 o
~1 '"l 1,075,000 Chailarienta
Ruta 146-Luján·Ptade fa 352,000 o o o o 352,000 o 225.000 225,000 577,0001 Quebrada
Ruta 146-Beazley·lfmite con 9,000 o o o o 9,000 o 6,000 6,000 15,000 Mendoza
Ruta 148-VJlla Mercedes-La Toma 7,000 o ~I ~I ºI 7,0001 ~l ' 4,0001 4,0001 11,000 Ruta 20-0u111es-Umlte con San 13;000 o o' 13,000 8,000 8.000 21,000'
Juan
Provincia de Santa Cruz 7,967,000 840,000 o o o ... ~¡ ~ "l ,,m,1 '10,586,000
Presidencia de la Nación o 210,000 o o o 210,000 210,000 Presidencia de fa Nación o o o o o o o Administración de Parques o 210,000 o o ó 210,000 210,000,
Nacionales
Mejoras e lnlraest Monumeriio o 130,000 o o o 130,0001 º' º' OI 130,000 Natural Bosques Petrificados
Mejoras e Infraestructura en o 80,000 ,O
~ o 80,ooqt DI º' ot 80,000
Parque Nadonal Los (;laciaras
Mlnlsterlo de economía y Obras y 7,967,000 630,000 o o 8,597,0001
:1
1,779,0001 1,779,0001 10,376,000 Servicios Públicos 1 Dirección Nacional de Viaíidad 7,967,000 o o o 7,967,000 1,779,000 1,779.000 9,746,00o
/
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ADMINISTRACION NACIONAL
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CAPITULO!' Planilla NQ 1 i(Cont.)
DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL
UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREOITO SUBTOTAL TRANSF. CREOITO SUBTOTAL GRAL
INST.~ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO
Rutas Varias, Rutas Nacionales 1 4,593,000I 01 01 01 01 4,593,oool 01 01 01 4,593,000 N" 3,40,281,288
Ruta 3-Caleta Olivla-Atz Roy 1,368.000 o o o o 1,368,000 o 877,000 877,000 2,245,000 Ruta 3-Fltz Roy-Tres Cerros 510,000 o o o o 510,000 o o o 510,000 Rula 3-Progreslón 1886-Caleta 747,000 o o o o 747,000 o 478,000 478,000 1,225,000
Olivla
Ruta 3-Rlo Gallegos-M. Aymond 77,000 o o o o 77,000 o ~ - o o 77,000 Rula 281 -Empalme Rula 661,000 o o o o 661,000 o 424,000 424,000 1,085,000
Nac.N"a-Puerto Deseado
Rula 40-C.de Piedra-Bajo 3,000 o o o o 3,0001 ol 01 - ol 3,000 Caracoles
Rula 40-Tres Lagos-Puente sobre 5,000 o o o o 5,0001
:1 :1 :1
5,000 Rloleones
Ruta 40-Llmlte con Chubut-Pertto 3,000 o o o o 3,000 3,000 Moreno
,,
Administración Nacional de Aduanas o 630,000 o o o 630,0001 ol 01 01 630,000
Construcción Edilicio tntegrat o 200,000 o o o 200,0001
:1 :1 :1
200,0001
Laurtta Sanie Cruz
Construcción Edificio Integre! Mina o 200.000 o o o 200,000 200,ÓOO 1 Santa Cruz
Construcción Edificio Integre! 1
:1
200,0001
:1
o o 200,000 o o o 200,000 Resguardo Cancha Carrera
Reparación Edificio Sede Aduana 30,000 o o 30,000 o o o 30,000 Rlo Gallegos
Provillcla de Santa Fé 40,832,000 700,000 o 2.700,000 o 44,232,000 o 16,000 16,000 44.248.000 Presidencia de la Nru:jón 10,650,000 o. b o o 10.660.000 o o o 10,650,000
Presidencia de la Nación o o o o o o o o' o o Consejo Nacional de 10,650,000 o o o o 10,650,000 o o o 10,650,000
lnvestig.Clentfflcas y Técnica
,,
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ADMINISTRACION NACIONAL
""
CAPITÜLOI Planilla NQ 1 i<Cont.)
DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL
UBIC. GEOGRAFICA. !f=SORO RECURSOS REC. Cf AFEC. TRANSF. CREOITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL
INST.·ENTIDAD-PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIACA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO
" 1
'
CoostruCClón Centro Regional de 10.650.000 o o o o 10,650.0001
:1 16.~I 10.~I 1q.sso,ooo
lnvesttgación y Desarrollo Ministerio de Economía y Obras y 29,932,000 700.000 o 2,700,000 o 33,332.000 33,348,000
Servicios Pübllcos
Ministerio de Economía y Obras y 800,000 o o 2,700,000 o 3,500.oool º' 01 01 3,500,000 SefViclos Pú1111COS
ConstruCClón Presa Retardadora 800,000 o o 2.700,000 o 3,500.0001 01 01 01 3,500,000 de Creci~ iirroyo Luduefta
Dirección Nacional de irialldad 29,112,000 o o o o ª'l :1 '1 ··1 29, 128,000¡ Ruta 95-V.Minet.-Pataleio 28 7.745,000 o o o o 7,745.000 7,745,000
(Sección Progresiva C,00-375)
Ruta 95-El Nochero-Empálme 12.000,000 o o o o 12,000,000 12.000.0001
· Ruta Provincial N930
Ruta 11-Maciei-Coronda (Puente 1 1,782,0001
:1 :1 :1 :1
1,782,0001
:1 :1 :1
1,782,000 sobre Arroyo Monje)
Ruta 95-Erripalme Ruta Provincial 5,075,000 5,075,000 5,075,000, 30-Límite con Chaco
Rula 178-Um~e con Buenos 1 s94,000I 01 º' 01 01 594,000I 01 DI 01 594,000 Aires-Blgand
Ruta Acceso 008-~v.Uriburu-
1
495,0001
:1 :1 :1 .:1 495,oool 01 01 º' 495,000
Arroyo Saladillo Sur
Ruta 177-Villa Constitución- 208,000 208,0001 01 01 01 208,000' Emplilme Ruta Nacional N•9
Ruta AC<¡eso 012-Empalme Ruta 1 1.100.0001 ºI ºI ~· 01 1.100.0001 01 ol 01 1.1es.ooo
Nac.N"9-Empalme Ruta Nac.N•11
Ruta ¡IS-Empalme Ruta Nacional 1 9.000,
:1 :1 :1 :1
9,0001
:1
6.0001 6,0001 15,000 N'11-Tostado
Ruta 95-Empalme Ruta Provincial 16,000 16,000 10,0001 10.0001 26,000. Nº2-Pozo Borrado
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ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULO 1 Planilla Nº 17 (Cont.)
DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)
• , FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL
UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL
INST.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIA CA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO
Instituto Nacional de Tecnologla 20.000 01 01 01 01 20.0001 01 OI 01 20.000: Industrial
Infraestructura Institucional 20,000 m4 ~ ~ ~ ~ .. ¡
~ ~ j 20,000 Administración Nacional de Aduanas o 700,000 700,000
Raadecuaclón Sede Aduana San o 400,000 400.000 400,000i Loranzo
Refacción Sede Aduana Santa Fé o 200.0001 ~I ~I ~I 200,0001 ~I ~I ~I 200,000 Reparación Integral Edificio Villa o 100,000 100.000 100.000
Constitución
Mlnlsterlo de Salud y Acción Social
1 250,0001
~I ~I ~I ~I 250;0001 ~I ~I ~I 250,000
Ministerio de Salud y Acción Social 250.00Ó. 250.000 250,000 Refunclonalizaclón Integral y 250,000 250,000 250,000
Ampliación de Edttlelos
Provincia de Santiago del Estero 13,589,000
~ ~ ;1 ~ ""'":~ ;1 ''"~I '""i 21,266,000
Presidencia de la Nación o p o Mlnlsterlo de Econom!a y Obra$ y 13,589,000 13.589,000 7.617.000 7.617.000 21,266,000
Servicios Públicos
Dirección Nacional de Vialidad 13,544,000 o o o o 13,544.000 o 7,677.000 7.677,000 21,221.000 Ruta 16-L!mile con Chaco-El 711,000 o o o o 711.000 o o o 711,000
Cabure
Ruta 9-Llmite con Córdoba· 427,000 o o o o 427.000 o 273,000 273,000 700,000 Acceso a Santo Domingo
Rula 9-Lfrnlte con Córdoba- 1,188,000 o o o o 1.188,000 o o o 1,188,000 Santiago del Estero
Rula 89-Llmite con Chaco-Ouirnllll 770,000 o o o o 770.000 o 494.000 494,000 1,264.000 Ruta 89-Suncho Corral-Taboada 106,000 o o o o 106.000 o 68.000 68.000 174,000 Rula 9-Variante Paso por 1,167,000 o o o o 1,167.000 o o o 1,167.000
Santiago del Estero
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CAPITULO! Planilla Nº 17 (Cont)
ADMINISTRACION NACIONAL DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(en pesos)
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL . UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL
!NST.-l~NTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO
Ruta 9-Acceso a Santo Domingo- 1,014,000 o o o º' 1,014,oool º' 649,000f 649,0001 1,683,000, Santiago del Estero
Ruta 34-La Bánda-Pozo Hondo (1 271,000 o o o 01 211,0001 º' 174,0001 174,0001 445,000 Sección)
Ruta 16-Cabure-Monte Quemado 1,600,000 o ,o o
!I 1,600,0001
~I 1,025,0001 1,025,0001 ?.625,000
Ruta 34-Pozo Hondo-Gannendla 375,000 o o o 375,000 875,000 875,000 1,250,000 Ruta 34-Gannendla-Antllla 195,000 o o o 195,000 455,000 455,000 650,000 Ruta 16-Monte Quemado-Límite 1,359,000 o o o 1,359,000 870.000 870.000 2,229.000
con Chaco
Ruta 64-Santlago del Estero- 2,192,000 o o o 01 2,102.0001 º' 1,404,0001 1,404,000I 3,596,000 Cerrillos
Ruta 89-Empalme Ruta Provlnelal 840,000 o o o
:1
840,0001
:1
538,0001 538,000I 1,378,000 N"194-Suncho Corral
Ruta 89-Qulrnlll-Empalme Ruta 994,000 o o o 994,000 637,000 637,0001 1,631,000 Provincial N"194
Ruta 157-Lavalle-Lfmlte con 335,000 o o o o 335,0001 01 215,000f 215,0001 550,oool Tucumán
Instituto Nacional de Tecnología 45,000 o o o o 45,000 01 º' º' 45,000 Industrial
,¡
lnfmestructum pam la 45,000 o o o o 45.0001 01 º' º' 45,000 Reglonallzaclón
Provincia de Tucumán 8,830,670 50,000 o o
~ 8,880,670 o 3,155,000 3,155,000 12,035,670
Presidencia de la Nación 564,670 o o o 564,670 o o o 564,670 Presidencia de la Nación o o o o o o o o o Fundación Miguel LUio 564,670 o o o 564,670 o o o 564,670
Remodelaqlón Edificio Block 530,590 o o o 530,590 o o o 530,590 Botánica
Remodelaclón Centro Cultural 34,080 o o o ~I 34,0801 ~I 3;155.~I 3,155.~I 34,080 Ministerio de Economía y Obras y 8,266,000 50,000 o o 8,316,000 11,471,000
Servicios Públicos
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ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULO 1 Planilla Nº 17 (Cont.)
DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERl')IA$ TOTAL ' TESORO UBIC. GEOGRAFICA RECURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. ' CREDITO SUBTOTAL GRAL
INST.-ENTIDAD-PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO
Dirección Nacional de Vialidad 8,221,000 o o o o 8,221,0001 ~I 3,155,00~1 3,155.~I 11,376.000 Ruta sin nombre-Circunvalación 1,079,000 o o o o 1,079,000 1,079,000
deTucumán
Ruta 38-Le Cocha·Alberdl 361,000 o o o' o 361,000 o o o Ruta 38-Concepclón-Fahnalla 300,000 o o O' o 300,000 o o o Ruta 157-Monteagudo-Slmoca 1,946,000 o o o o 1,946.000 o 1,246,000 1,246,000 Ruta 38-Le Cocha·Alberdl 333,000 o o o o 333,000 o o o Ruta 38-Alberdl-OoncepClón 411.000 o o o o 4,17,000 o o o Ruta 38-Le Cocha-Concepción 1,067,000 o o o o 1,067,000 o 683,000 683,000 Ruta 157-Bella Vlsta·Tucumán 1,303,000 o o o o 1,303,000 o 835,000 835,000 Ruta 157-Bel!a Vlsta-Tucumán 656,000 () o o o 656,000 o o o Rute 40-Empalme Ruta Provincial 150,000 o o o o 150,000 o o o
N"307-COlalao del Valle
Rute 38-Lfmlte con catamarca-Le 609,000 o o o ,, o 609,000 o 391,000 391.000 1,000,000 Cocha
!nstltu1o Nacional de Tecnología 45.000 o o o o 45,000 o o .Q 45,000 lnduS!rlal
Infraestructura para la 45,000 o o o o 45,000 o o o 45,000 Reglonallzación
Instituto Nacional de Vllivlnlcultura o 50,000 o o o 50,0001 ~1 ~1 ~1 60,000
Ampliación y Mejoras o 50.000 o o o 50,000 50,000 Delegaciones y Laboratorios 1
Provfncfa de Tlenra del Fuego, Antirlllfal e Islas del Allántl , "
16.249,0001 180,0001 ºI ºI ºI 16,429,0001 ºI ºI ºI 16,429,0001
Presiden.U. de la Nación
1 ~' ªº·~1 ~' ~' ~' ªº·ºº~I ~' ~' ~' ~":¡ Presidencia de la Nación
Administración de Parques 80,000 sp;ooo 80,000 ' Nacionales
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~ ~ i !;;' ... a· • .... .... "'
CAPITULO! Planilla Nº 17 (Cont.)
ADMINISTRACION NACIONAL DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
' (/
(en pesos)
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS : TOTAL
UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. CI AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL
INST.·ENTIDAD~PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIRCA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO .
.
Mejoras en Infraestructura Parque 1
16.249.~I 80.0001
:1 :1 :1
so.0001 01 01 01 80,000 Nacional Tierra del Fuego
Ministerio de Economía y Obras y 100,000 16,349,0001 01 01 01 16,349.000 SeJV!cios Públicos
Mlnlsterio de Economia y Obras y 6,250,0001
:1 :1 :1 :1 6,~50,0001
:1
01 01 6,250,000 Servicios Públicos
1
Construcción de Aeropuerto e.~so.ooo 6.250,000 01 01 6.250,000 Ushuaia
Dl!llCclón Nacional de Vla!l~ 9,999,0001
ll ll ll ll 9,999,0001
~I ll ll 9,999,0001
Ruta 3-Rancllo Hambre-Ushuaia 9,053.000 9,053,000 9,053.000 Ruta 3-Khamy-Kosovo . 72,000 72,000 72,000 Ruta Compieméntaria i-Empaime 30.000 30,000 30.000.
Ruta Nac. N"3-Límite con Chlle
Ruta Comp1ementaña B-Empaimef 149,000f Of of Of Of 149,000( º' º' º' 149,000 Ruta Nac.N93-C"Radman
Rula Complementaria J"Empaime 1 396,000( º' ol 01 01 396.0001 01 01 º' 396,000 Ruta Nac.Complem.K-Rlo Moa!
Ruta Complementarla A-Empalme 1 297,0001 01 ol 01 01 201.0001 01 .OI 01 297,0001 Ruta N"3-Estanc!a Marta Luisa
Ruta 3-Lago Esconclido-Rancllo 1 1.0001 ol º' º' 01 1.0001 º' 01 º' 1,000 Hambre
---·--1 'l ·~4 ~ ~ ~ 1.000, ~I ~I ~I 1.000
Administración Nacional de Aduanas 100,000 100,000
" Reparación Sede Aduana · 100.000 100,0001 ol º' 01 100.000
Ushuaia
lnterprovlrlclal
1 21,867,7801
gl gl 19,600,0001
g1 41,467,7801
g1 g1 g1 41,467,780
Ministerio de Economía y Obres y 21.867,780 19,600,000 41,467.780 41,467,780, Servicios Püblicos
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ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULOI Planilla N!:! 17 (Cont.)
DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL
UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TAANSF. CAEDITO SUBTOTAL TAANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL -
INST.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO
Ministerio de Economla y Obras y 1 20.000.0001 º' º' 10.eoo.0001 º' 40,soo.oool º' Of º' 4o.soo.ooo: Servicios Públicos
Construcción Acueducto Lago 19.400.000 o o 19,600,000 o -~ .. I ~ º' º' 39,000,000 Musters Comodoro Aivadavla
Cueneá del Bermejo 1,500,000 o o o o 1.500,000 ~I ~ 1,500,000
Instituto Nacional de Prevención 967,780 o o o o 967,780 967,7801 Sísmica
Caracterlsticas Movimiento del 174.285 o o o o 174,2851 111 Of OI 174.285 Suelo
Monitoreo Actividad Sfsmica- 348,385 o o o o 348,385 . º' 01 01 348,385 Norte
Monrtoreo ActMdad Sísmica- 276,910 o o o o 276,9101 01 01 01 ,276.910 Centro
Monitoreo ActMdad Sísmica-Sur 166,200 o o o ó 166,:ÍOOI º' 01 ol 166.200
Nacl-t 103.715.420 13,315.200 36.814,535 144,000,000 o 297,845, 155 o
W~'l 20.221.000 318,066, 155'
Poder Judicial de ,la Nación 26,591,000 o o o o 28.591,000 o o 28,591,000 POder Judicial de la Nación 28,591,000 o o o o 28.591,000 o o 26,591,000'
Construcción de Sedes Judiciales 2,565,000 o o o o 2,565,000 o o o 2,565,000 Remodelac1ón de Edificios para 12,810,000 o o o o 12,810,000 o o O, 12,810,000
Sedes Judiciales
Ampliación y Remodalaclón de 13.216,000 o o o o 13,216,000 o o o 13.216.000 Edfficio Justicia Penal Oral
Presidencia de la Nación o 12,567.200 º' o o 12,567,200 o o o 12,567,200 Comisión Nacional de Energía o 12,567.200 'O o o 12.567,200 o o o 12.567,200
Atómica
lnlraestructura da Centros o 1,479,200 o o o 1,479,200 o o o 1,479.200 Atómicas
Instalación y Puesta en o 2.783.000 o o o 2,783,000 o o o 2,783,000 Funcionamiento de Reactores
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ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULOI' Planilla Nº 17 (Cont.)
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DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD V FL!ENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS ' TOTAL
UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. CI AFEC. TRANSF. CREOITO SUBTOTAL TRANSF. CREOITO SUBTOTAL GRAL
INST.•ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO
Construcción de lnstalaclones del o 500,000 o . o o 500,0001 01 O) O) 500,000 CICio del Combustible
Construcción de lnslelaclone$ o 7,805,000 o o o 7,805~0ÓO o o o 7,805,000 para la Investigación .
Ministerio del Interior 550,000 o o .o o 550,000 o o o 550,000 Ministerio del Interior 550,000 o o o Q 550,000 o o o 5so,oool
Construcción, Remoqelación ~ 5SO;ooo o o o o 550,000 o o o 550,000 .Ampliación Edificios Policiales
Ministerio de Defensa 621,000 308,000 36,814,535 o o 37,743,535 o o o 37,743,535 Ministerio de Defensa o o 36,814,535 o o 36,814,535 o o o 38,814,535¡
Construcción de Viviendas para o o 36,814,535 o o 36,814,535 o o o 36,814,535 Barrios Militares
tnslilulo Geogn!ftco Mill1ar 621,000 308,000 o o '( o 929,000 o ~I ~I 929,000 Plan Técnico de Campalla y 621,000 308,000 o o o 929,000 o 929,000
Gabinete
Ministerio de Economía y Obras y 73,953,420 440,000 o o o 74,393,420 o 20,221.0001 20,221.0001 94,614,420 Servicios Públicos
Ministerio de Economla y Obtas y 6,268,420 ' o o o o 6,268,420 o o o 6,268,420 Servicios Púbflcos
Aeievamlentos Geológicos 4,265,020 o o o o 4,265,020 o o o 4,265,020 Aéreos y Tradicionales.
SeñalizaClón Principales Rutas 1,200,000 o o o o 1,200,000 o o o 1.200.000 Navegables
Construéclón de Huella Minera 803,400 o o o o 803,400 o o o 803,400
Dirección Nacional de Vialidad 67,685,000 o o o o 67,685,000 o 18,786,0ÓO 18,786,000 86,471,000i Mantenimiento y Conservación de 7,200,000 o o o o 7,200,000 o 4,800,000 4,800,000 12,000,000
Rutina
24,ooo.oooi Señalamlen!Q Horizontal en Rutas 24,000,000 o o o o 24,000,000 o o o Varias
Transferencia de Funciones 6,611,000 o o o o 6,611,000 o 4,408,000 4,408,000 11,019,000 Operalivas
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ADMINISTRACION NACIONAL
· CAPITULOI Planilla Nº 17 (Cont.)
DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL
UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REO. O/ AFEO. TRANSF. OREDITO SUBTOTAL TRANSF. OREDITO SUBTOTAL GRAL
INST.-ENTIDAD-PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO ~EXTERNAS EXTERNO
Estudios y Proyectos 11,339,000 o o o o 11,339,000 o 6,275,000 6,275,000 17,614,000 Obras de Emergencia 3,000,000 o o o o 3,000,000 ·o o o 3,000,000 Concesión sin Peaje 9,500,000 o o o o 9,500,000 o o o 9,500,000 Supervisión y Asistencia Técnica 3,067,000 o o o o 3,067,000 o 3.303,000 3.303,000 6,370,000 Convenios 2,968,000 o o () o 2,968,000 o o o 2,968,000
lnstifirto Na.clonaJ da Tecnología o 440,000 o o o 440,000 o 1,435,000 1,435,000 1,675,000 Agropecüarla
Mejoramiento da los Sistemas o 440,000 o o o 440,000 o 1,435,000 1,435,000 1,875,000 Agropecuarios
Ministerio de Salud y Acción Social o o o 144,000,000 o 144,000,000 o o o 144,000,000 Ministerio de Salud y Acción Social o o º· o o o o O· o o lnst.Nac.de Serv.Soclales para o o o 144,000,000 o 144,000,000 o o o 144,000,000
Jubilados y Pensionados
Readecuaclón dEfGeriélricos o o o ,#-1 ;1
144,000,0001
;1 ;1 ;1
144,000,000
No ~laslflcado 14,000,000 100,000 9,397,000 23,497,000 23,497,000 Ministerio de Relac. Exteriores, o o 9,397,000 9,397,000 9,397,000
Comercio lnte~ac. y Culto
Ministerio de Relac. Exteriores, o ·º 9,397,000I º' º' 9,397,000f º' º' º' 9,397,000 Comercio lntemac. y Culto
Remodelaclón de Edificios para o o 9,397,000 o o 9,397,000 o o o 9,397,000 Embajadas
Ministerio da Economia y Obra$ y 14,000,000 100,000 o o o 14,100,000 o o o 14,100,000 Servicios Públicos
Ministerio de Economía y Obras y 14,000,000 o o o o 14,000,000 o o o 14,000,000 Servicios Públicos
Restauración de Monumentos 13,470,000 o o o o 13,470,000 o o o , 13,470,000 Históricos
Construcción, Conservación y 530,000 o o o o 530,000 o o o 530,000 Reciclaje de Edlflclos Fiscales
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ADMINISTRACION NACIONAL
CAPITULOI Planilla Nº 17 (Cont.)
DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE l>E FINANCIAMIENTO , (en pesos)
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL
UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TRA!'lSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL INST.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO
'
Instituto Nacional de Tecootogfa o 100,000 o o o 100,000 o o o 100,000 Agropecuaria
Apoyo a la Investigación y o 100,000 o o o 100,000 o o o 100,000 Extensión Agropecuaria
TOTAL 665.746,031 43,290.200 83,418,940 174,400,003 o 966,855.174 o 155, 793,662 155,793,562 1,122,648,736
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5 ~
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ADMINISTRACION NACIONAL CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO Y POR NIVEL INSTITUCIONAL
(en pesos)
NIVEL INSTITUCIONAL ADMINISTR. ORGANISMOS INSTITUC.
RUBRO ·.
CENTRAL DESCENTR. SEG. SOCIAL
Ingresos Tributarlos 19,220,969,941 744,611,546 3,870,800,000 Sobre los Ingresos 3,367,255,887 o 1,459,300,000 .
Ganancias 3,352,300,000 o 1,459,300,000 Premios de Juegos de Azar y Concursos 14,955,887 o o
Deportivos Sobre el Patrimonio 43,400,000 5,585,000 211,000,000
Activos 43,400,000 o o Capitales o 5,585,000 o Bienes No Incorporados al Proceso Económico o o 211,000.000
Sobre la Producción, el Consumo y las 11,618,045,000 139,546,445 2,200,500,000 Transacciones Valor Agregado 8,095,600,000 139,546,445 2,200,500,000 Internos Unificados 1,087,200,000 o o Combustibles Líquidos 2, 175,678,400 o o Sellos 102,200,000 Q o Consumo de Energía Eléctrica 157,366,600 o o
Sobre el Comercio Exterior 2,851,400,000 144, 168,340 o Aranceles de Importación 2,531,600,000 9,800,000 o Aranceles de Exportación 32,600,000 170,000 o Estadística 287,200,000 134, 198,340 o
Otros Impuestos 1,340,869,054 455,311,761 o Otros 1,340,869,054 455,311,761 o
CAPITULO! Planilla Nº 18
TOTAL
23,836,381,487 4,826,555,887 4,811,600,000
14,955,887
259,985,000 43,400,000
5,585,000 211,000,000
13,958,091,445
10,435,646,445 1,087,200,000 2, 175,678,400
102,200,000 157,366,600
2,995,568,340 2,541,400,000
32,770,000 421,398,340
1,796,180,815 1,796, 180,815
)l.
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ADMINISTRACION NACIONAL CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO Y POR NIVEL INSTITUCIONAL
(en pesos)
NIVEL ÍNSTITUCIONAL ADMINISTR. ORGANISMOS
1 IN~TITUC. l
RUBRO CENTRAL DESCENTR. SEG. SOCIAL
Ingresos No "tributarlos 1,220,328,843 312,150,134 92,200,000 Tasas 238,079,724 265,456,305 o
Fiscalización del Transporte 10,716,367 22,079,533 o Inspección Sanitaria Oto. 10367/65 o 81,700,000 o Sociedades por AccionesDto. 1547/78 7,486,000 o o _Judiciales Ley 2~98 46,485,0oo o o Sociedades de Capitalización · , 2,556,000 o o .Otras 170,836,357 161,676,772 o
Derechos 36.~.39,616 15,273,941 o Uso de Puertos, Aeropuertos y Aeródromos 27,072,000 1 o o De Autor o 4,471,001 o De Inscripción 911,047 2,533,400 o Peaje o 1,350,000 O' De Examen 710,720 o o Otros 8,245,849 6,919,540 o
Primas o 5,000,000 o Primas o 5,000,000 o
Regal~as o 300,000 o Regalías o 300,000 o
Alquileres 3,525,886 350,200 600,000 De Inmuebles 3,525,886 350,200 600,000
Multas 4,651,619 7,106,584 o
CAPITULOI Planilla NQ 18 (Cont)
TOTAL
1,624,678,977 503,536,029 32,795,900 81,700,000
7,486,000 46,485,000
2,556,000 332,513,129
52,213,557 27,072,000 4,471,001 3,444,447 1,350,000
710,720 15,165,389 5,000,000 5,000;000
300,000 300,000
4,476,086 4,476,086
11,758,203
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1 {¡
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ADMINISTRACION NACIONAL CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO Y POR NIVEL INSTITUCIONAL
(en pesos)
NIVEL INSTITUCIONAL ADMINISTR. ORGANISMOS INSTITUC. 1 RUBRO CENTRAL DESCENTR. SEG. SOCIAL
Multas por Infracciones 4,651,619 7,106,584 o Otros 937, 131,998 18,663,104 é1,600,000
Afectaciones y Devoluciones 110,000,000 o . 10 Especificados 370,271,998 o o No Especificados 456,860,000 18,663,104 91,600,000
Contribuciones 75,158,666 356,482,267 13,452, 728, 760 Contribuciones a la.Seguridad Social . 75, 158,666 o 10,577,728,760 . Aportes Personales . 27,984,367 o 3,011,279,794
Contribuciones Patronales 47,174,299 o 7,566,448,966 Otras Contribuciones o 356,482,267 2,875,000,000
INSSJyP i' o o 2,402,800,000 ' Otras Entidades o 356,482,267 472,200,000
Venta de Bienes y Servlciqs de Administraciones 77,756,351 256,330,008 o Públicas
Venta de Bienes 23,204,599 63,303,000 o Bienes Varios de la Administración Nacional 23,204,599 63,303,000 o
Venta de Servicios 54,551,752 193,027,008 o Servicios Varios de la Administración Nacional 54,551,752 193,027,008 o
Rentas. de la Propiedad 1 1,611,744,0561 14,463,000) 4,800.000¡
CAPITULOI Planilla Nº 18 (C:ont,)
TOTAL
11,758,203 1,047,395,102
110,000,ooO 310,211,99ª 567,123,104
13,884,369,693 10,652,887 ,426 3,039,264, 161 7,613,623,265 3,231,482,267 2,402,800,000
828,682,267
334,086,359
,, 86,507,599 86,507,599
247,578,760 247,578,760
1,631,007,0561
;.i..
§ ~ [ ~' ij' . ... ~
ADMINISTRACION NACIONAL CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO Y POR NIVEL INSTITUCIONAL
(en pesos)
NIVEL INSTITUCIONAL ADMINISTR. ORGANISMOS INSTITUC. 1 RUBRO CENTRAL DESCENTR. SEG. SOCIAL
Intereses por Préstamos 880,000 695,000 o Intereses por Préstamos Internos o 695,000 o Intereses por Préstamos Externos 880,000 o o
Intereses por Depósitos 1,260,015,466 12,930,000 4,800,000 Intereses por Depósitos Internos 262,700 ' 12,705,000 4,800,000 Intereses por Depósitos Externos 1,259,752,766 225,000 o
Intereses por Títulos y Valores - o 838,000 o
Intereses por Títulos y Valores Internos o .100,000 o Intereses por Títulos y Valores Externos o 738,000 o
'Beneficios por Inversiones Empresariales 3~0,000,000 o o , Empresas No Financieras 350,000,000 o o
Arrendamientos de Tierras y Terrenos 848,590 o o Tierras 848,590 o o
Transferencias Corrientes
1 9,942,0031 35,989,2641 ~I De Gobiernos e Instituciones Provinciales y 9,942,003 35,989,264
Municipales
be Gobiernos Provinciales 1 9,942,003 35,989,264 o
Recursos Propios de capital
1
45,950,095 2,760,000 o Venta de Activos 45;950,095 2,760,000 o
Venta de Tierras y Terrenos 40,104,095 900,000 o
CAPITULO 1 Planilla Nº 18 (Cont.)
TOTAL
1,575,000 695,000 880,000,
1,2n,745,466 17,767,700
1,259,977,766 838,000 100,000 738,000
350,000,000 350,000,000
848,590 a4a,590,
45,931,267 45,931,267
45,931,267
48,710,095 '48,710,095 41,004,095
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ª .::;
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l ~
ADMINISTRACION NACIONAL CALCULO DE RECURsOS POR RUBRO Y POR NIVEL INSTITuCIONAL
(en pesos)
NIVEL INSTITUCIONAL ADMINIST~. ORGANISMOS INSTITUC. 1 RUBRO CENTRAL DESCENTR. SEG. SOCIAL
Venta de Edificios e Instalaciones 4,550,000 1, 160,000 o Venta de Maquinarias y E;quipos o 700,00(l o Venta de Otros Bienes 1,296,000 o o
Transferencias de capital 22,300,000 o o De Gobiernos e Instituciones Provinciales y 22,300,000 o o
Municipales
De Gobiernos Provinciales 22,300,000 o o
Venta de Acciones y Participaciones de capital 1,064,020,000 o 450,000,000
De Empresas Públicas No Financiarás 1,064,020,000 o 450,000,000 De Empresas Públicas Nacionales 1,064,020,000 o 450,000,000
Recuperación de Préstamos 'l:le Corto Plazo o 2,156,000 o
Del Sector Privado 1 ~I 2,156,0001 ~I Del Sector Privado 2,156,000.
Recui>e,raclón de Préstamos de Largo Plazo 1 16,476,000f .19,659,7631
º' Del Sector Privado 1 ol 6,443,3941 al
(
CAPITULOI Planilla N9 18 (Cont.)
TOTAL
5,710,000 700,000
1,296,000
22,300,000 22,300,ooO
22,300,000
1,514,020,000
1,514,020,000 1,514,020,000
2,156,000
2,15jl,0001 2,156,000
36,335,7631
8,443,3941
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ADMINISTRACION NACIONAL CALCULO DE RECURSOS POR RUB.RO Y POR NIVEL INSTITUCIONAL
(en pesos)
NIVEL INSTITUCIONAL' ADMINISTR. ORGANISMOS
DESCENTR.
INSTITUC.
RUBRO
Del Sector Privado De Provincias y Municipalidades
De Gobiernos Provinciales
TOTAL
CENTRAL
o 16,476,000 16,476,000
23,364,645,955
8,443,394 11,416,389 11,416,389
1,7 44,802,002
SEG. SOCIAL
o o o
17,870,528,760
CAPITULO! Planilla Nº 18 (Cont.)
TOTAL
8,443,394 27,892,389 27,892,389
42,979,976,717
..... ~ ' "ti ~ "' ~ ~ s ~ ~-:: a ..... ~
ADMINISTRACION NACIONAL CALCULO DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR NIVEL INSTITUCIONAL
(en pesos)
NIVEL INSTITUCIONAL ADMINISTR. ORGANISMOS INSTITUC .. ECONOMICA CENTRAL DESCENTR. SEG. SOCIAL
Ingresos Corrientes 22;215,899,860 1, 720,026,219 17,420,528, 760 Ingresos Tributarios 19,220,969,941 744,611,546 3,870,800,000
Impuestos Directos 3,410,655,887 5,585,000 1,670,300,000 Impuestos Indirectos 15;810,314,054 739,026,546 2,200,500,000
Contribuciones a la Seguridad Social 75,158,666 356,482,267 13,452,728,760 Contribuciones a la Seguridad Social 75,158,666 356,482,267 13,452, 728, 760
Ingresos No Tributarios 1,220,328,843 312, 150, 1.34 92,200,000 Tasas 238,079,724 265,456,305 o Derechos 36,939,616 15,273,941 o Otros No Tributarios 945,309,503 31,419,888 92,200,000
Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Pública 77,756,351 256,330,008 o
Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Pública 11;756,351 256,330,008 o
Rentas de la Propiedad 1,611,744,056 14,463,000 4,800,000 Intereses 1,260,895,466 14,463,000 4,800,000 Dividendos 350,000,000 o o Arrendamiento de Tierras y Terrenos 848,590 o o
Transferencias Corrientes 9,942,003 35,989,264 o Del Sector Público 9,942,003 35,989,264 o
Recursos de Capital 1, 148, 7 46,095 24,775,783 450,000,000 Recurs~s Propios de Capital 45,950,095 2,760,00Ó o
CAPITULO 1 Planilla Nº 19
TOTAL
41,356,454,839 23,836,381,487
5,086,540,887 18,749,840,600 13,88:4,369,693 13,884,369~693 1,624,678,977
503,536,029 52,213,557
1,068,929,391 334,086,359
334,086,359
1,631,007,056 1,280, 158,466
350,000,000 848,590
45,931,267 45,931,267
1,623,521,878 48,710,095
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CAPITULO! Planilla Nº 19 (Cont.)
ADMINISTRACION NACIONAL CALCULO DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR NIVEL INSTITUCIONAL
ECONOMICA
Venta de Activos Transferencias de Capital
Del Sector Público Disminución de la Inversión Financiera
NIVEL INSTITUCIONAL'
Venta de Acciones y Participaciones de Capital Recuperación de Prestamos de Corto Plazo. Recuperación de Préstamos de Largo Plazo
TOTAL
(en pesos)
ADMINISTA.
CENTRAL
45,950,095 . 22,300,000 22,300,000
1,080.496,000 1,064,020,000
o 16.476,000
23,364,645,955
ORGANISMOS
DESCENTR.
2,760,000 o o
22,015,783 o
2,156,000 19,859,783
1,744,802,002
INSTITUC.
SEG. SOCIAL
o o o
450,000.000! 450,000,000
o o
17,870,528,760
TOTAL
48,710,095 22,300,000 22,300,000
1,552,511,783 1,514,020,000
2,156,000 36,335,783
42,979,976,717
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ADMINISTRACION NACIONAL APllcACIONES FINANCIERAS
(en pesos)
NIVEL INSTITUCIONAL ADMINISTR. ORGANISMOS
CONCEPTO CENTRAL DESCENTR.
Aplicaciones Flna11Cieras 5,879,718,505 158,279,955 lnversion Financiera 573,342,600 89,851,000
Incremento de Otros Activos Financieros 573,342,600 89,851,000 Incremento .de Disponibilidades 5,000,000 89,851,000 Incremento de Cuentas a Cobrar 568,342,600 o
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 5,306,375,905 68,428,955 Disminución de Otros Pasivos 954,602,000 o
Disminución de Cuentas a Pagar 954,602,000 o Amortización de Deuda Interna a Largo ~lazo 175,587,000 o
Amortización de Deuda. Interna a Largo Plazo 175,587\,000 o Amortización de Deuda Externa a Largo Plazo 2,585, 705,000 o
Amortización de Deud_a Extema .. a Largo Plazo 2,585, 705,000 o Amortización de Préstamos a Largo Plazo 1,590,481,905 68,428,955
Del Sector Público 3,500,000 o Del Sector Externo 1,586,981,905 68,428,955
TOTAL 5,879, 718,505 158,279,955
INSTITUC.
SEG. SOCIAL
574,138,643 o o o o
574, 138,643 o o
574, 138,643 574, 138,643
o O, o o o
'
.. 574, 138,643
CAPITULO 1 Planilla N2 20
TOTAL
6,612,137,103. 663,193.~
663,193,600 94,851,000
568,342,600 5,948,943,503
954,liÓ2,000 954,602,000 749,725,643 749,725,643
2,551, 705,QOO 2,551,705,000 1,658,910,860
3,500,000 1,655,410,860
6,612,137,103 ::i.. ~ ~ ~ i a~ ~~ -.... -
ADMINISTRACION NACIONAL FUENTES FINANCIERAS
(en pesos)
NIVEL INSTITUCIONAL ADMINISTR. ORGANISMOS
CONCEPTO CENTRAL DESCENTR.
Fuentes Financieras 6,334,573,362 277,563,741 Disminución de la Inversión Financiera 205,212,000 12,979,535
Venta de Títulos y Valores o 12,668,000 Títulos y Valores de Largo Plazo o 12,668,000
Disminución de Otros Activos Financieros 205,212,000 311,535 Disminución de Disponibilidades 13,460,000 311,535 Disminución de Cuentas a Cobrar 191,752,000 o Disminución de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores o o
y
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 6, 129,361,362 264,584,206 Colocación de Deuda Interna a Corto Plazo 2,000,000,000 o
Colocación de Deuda. Interna a Corto Plazo 2,000,000,000 o Obtención de Préstamos a Corto Plazo o o
Del Sector Externo o o Incremento de Otros Pasivos o 28,514,000
Incremento de Cuentas a Pagar o 28,514,00Ó · Colocación de Deuda Externa a Largo Plazo 3,204,710,000 o
Colocación de Deuda Externa a Largo Plazo 3,204,710,000 o Obtención dé Préstamos a Largo Plazo , 924,651,362 236,070,206
Del Sector Público 510,139,000 o Del Sector Externo 414,512,362 236,070,206
TOTAL 6,334,573,362 277,563,741
INSTITUC.
SEG. SOCIAL
o o o o o o o o
o o o o o o
;::;o o· o o o o
o
CAPITULO 1 Planilla Nº 21
TOTAL
6,612, 137, 103 218,191,535
12,668,000 12,668,000
205,523,535 13,771,535
191,752,000 o
6,393,945,568 2,000,000,000 2,000,000,000
o o
28,514,000 28,514,000
3,204,710,000 3,204,710,000 1,160,721,568
510, 139,000 650,582,568
6,612,137,103
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ADMINISTRACION NACIONAL CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS
(en pesos)
RECEPTOR DE LAS CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS ADMINISTR. ORGANISMOS
NIVEL INSTITUCIONAL ORIGEN CENT.RAL DESCENTR.
Contribuciones p~ra Financiar Gastos Corrientes 516,721,548 1,345, 131,191 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes o 1,152,331,191 Contrib. de Org. Dese. para Financiar Gastos Corrientes 189,408,000 6,300,000 Controb. de lnst. Seg. Soc. para Financiar Gastos Corrientes 327,313,548 186,500,000
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 520,000 556,348,481 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital o 555,898,481 Contrib. de Org. Dese. para Financiar Gastos de Capital 520,000 450,000 Contrib. de lnst. Seg. Soc. para Financiar Gastos de C.apital o o
TOTAL 517,241,548 1,901,479,672
INSTITUC.
· SEG. SOCIAL
7,490,818,728 3,367,600,000
o 4,123,218,728
148,097,272 o o
148,097,272
' 7,638,916,000
CAPITULOI · Planilla N9 22
TOTAL
9,352,671,467 4,519,931, 191
195,708,000 4,637,032,276
704,965,753 555,898,481
970,000 148,097,272
10,057,~7,220
r ~
i ~· (:1
El
ADMINISTRACION NACIONAL GASTOS FIGURATIVOS
(en pesos)
EJECUTOR DE LOS CASTOS FIGURATIVOS ADMINISTR.
NIVEL INSTITUCIONAL DESTINO CENTRAL
Gastos Flg. de la Adm. Nac. P/Transacclones Corrientes 4,519,931, 191 Contribución a la Administración Central o Contribución a Instituciones Descentralizadas 1,152,331,191 Contribución a Instituciones de Seguridad Social 3,367,600,000
Gastos Fig. de la Adm. Nac. P/Transacciones de Capital 555,898,481 Contribución A La Administración Central o Contribución a Instituciones Descentralizadas 555,898,481 Contribución a Instituciones de Seguridad Social o
TOTAL . 5,075,829,672
ORGANISMOS
DESCENTR.
195,708,000 189,408,000
6,300,000 o
970,000 520,000 450,000
o
196,678,000
INSTITUC.
SEG.SOCIAL
4,637,032,276 327,313,548 186,500,000
4, 123,218,728
148,097,272 o o
148,097,272
. 4,785, 129,548
CAPITUL0.1 Planilla N9 23
TOTAL
9,352,671,467 516,721,548
1,345,131,191 7,490,818, 728
704,965,753 520,000
556,348,481 148,097,272
10,057,637,220
~ .,, ;:;¡ ..
J§ 1:
"' .. 5' ~ "" g· a -\O ;:s;
ADMINISTRACION CENTRAL COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCIQN Y POR FINALIDAD
(en pesos)
FINALIDAD ADMINISTRAC. SERV. DE DEF. SERVICIOS SERVICIOS DEUDA
JURISDICCION GUBERNAMEN. Y SEGURIDAD SOCIALES ECONOMICOS PUBLICA
, Poder Legislativo Nacional 396, 188,405 o 51,117,278 o o Poder Judicial de la Nación 657,462,460 o o o o Presidencia de la Nación 344,948,963 26,000,000 278,7'..!0,1Q5 117,045,467 o Ministerio del Interior 502,880,905 659,827,\)10 144,778,481 o o Ministerio de Re!ac. Exteriores, Comercio lntemac. y CuHo 375,916,410 o 1,579,000 o o Ministerio de Justicia 56,434,303 160,507, 136 68,730,747 o o Ministerio de Defensa o 2,789,259,849 663,399,916 126,372,862 o Mln!sterio de Economla y Obras y Servlclos Públicos 309,209,428 ·o 188,756,000 681,443,417 o MiniS!eric d3 Cultura y Educación o o 2,427,830,995 o o Minlsterl? de Trabajo y Seguridad Socisl o o 71,697,387 o o MinlSterlo de Selucj, y Acción Social o o 442,518,770 ' 9 o 5ervicio de, la Deuda Pública o o o o 3,608,925,157 Obligaciones a cargo del Tesoro 483.981,725 82,000,000 2, 168,615,000 1,312,656,000 o Gastos Figurativos
TOTAL 3,127,022,599 3,717,604,895 6,507,743,678 2,237,517,746 3,606,9?$, 157
GASTOS
FIGURAT.
5,075,829.672
5,075,829,672
CAPITULO 11 Planilla Ng 1
TOTAL
447,305,683 657,462,460 766,714,535
1,307,487,296 377,495,410 285,672, 186
3,579,042,626 1, 179,408,845 2,427,830,995
71,697,387 442,518,770
3,605,925,157 4,047,252,725 5,075,829,672
24,272,643,747
;:i..
~ ~ [ !;;'
8• \::; ~
ADMINJSTRACION CENTRAL COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION Y POR NATURALEZA ECONOMICA
(en oesos) ECONOMJCA GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL
GASTOS RENTAS PREST. IMPUES. TRANSFE- GASTOS INVERS. TRANSF. INVERS. GASTOS
DE DELA DE TOSDI- RENCIAS FIGURA· TOTAL REAL DE FINAN· AGURA-
JURISDICCION CONSUMO PROPIED. S. SOCIAL RECTOS CORRIEN. TIVOS DIRECTA CAPITAL CIERA TIVOS
Poder Leglslallvo Nacional 424.562.911& o S.373,407 9.000 11,604,500 o 441.~.813 5,755.870 o o o
Poder Judicial de la Nación 610.460.460 o 15,700,000 o 2,711,000 o 628.871,460 28.691,000 o o o
Presidencia de la Nación 516.875.815 200.000 o B31.200 205,843,520 412,084.347 1. 13ó.634.882 1~.834.000 8,650.000 20.780.000 48,762,278
Ministerio del Interior 788,387,521 7.000 12.100.000 243,000 414.438,275 5,070,038 1,258,225,834 33.770.500 20.581.000 o o
Ministerio de Relac. Exteriores, 300.403,410 o 1,679,000 o 46,507,000 o 368.469,410 16,022,000 2,984,000 o o Comercio lntemac. y Culto
Ministerio de Jusllcla 200,249.672 1,800 60.310,214 o o o 280.681.888 25,110.500 o o o
Ministerio de Defensa 3,218,584,808 490.508 270,082.000 1.445.710 28,724,800 6,584,746 3.523,882,372 81,736,000 o o 821.000
Ministerio de Economía y Obras y 432,091.804 o o o 372.367.715 822.243.100 1.426.682,619 180.657,346 184.116,419 10.188.561 482,987.120
Servicios Públicos 298.400?000 Ministerio de CUitura y Educación 1n.452,741 74,000 o 13,000 1,824,622.991 o 2.102362.732 34.968.263 2,100.000 o
Ministerio de Trabajo y Seguridad 88,55Ú02 o o 14,000 3,956.405 3,387.500.000 3.438.122.107 1.175.280 o o o Social
Ministerio de Balud y Acción Soclal 220.065.756 S:400 o 8.500 152,290.543 78.638,980 451.209,259 50,234;921 19.913,650 o 12.938.093
Servicio de la Deuda Pública 31,000.000 3,675.925.157 o o o o 3,808,825, 167 o o o o
Obligaciones a cargo del Tesoro 68.705,000 o o o 1,363.803,726 27,610,000 1,439,81ª·725 o 2,466,510.000 189,434.000 41)().000
TOTAL 7,031, 171,395 3.578. 703.865 425.124.&21 2,564.510 4.618,860.474 4.519, 931.191 20, 072. 365, 058 451,854,580 2,990,034.009 202.500.561 555.898.481
CAPITUtOH Planil' J Nº 2
TOTAL TOTAL GRAL
5.76S.870 447 .!IOS.683
28.591.000 857,462,460
91,826.278 1,227,561.150
54.331,500 1.312.857.334
19,006,000 377,495,410
25,110.500 285,872, 188
82,558,000 3.558,446.372
667,846.446 2.294.539,065
325,469,263 2,427,630.995
1.175.281) 3,439,297,387
83.096.654 534,29S:S13
o 3.808,925.167
2.636.434,000 4,075,252, 725
4,200,287.691 24,272,843, 747
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ADMINISTRACION CENTRAL COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION Y POR INCISO
(en pesos) INCISO GASTOS BIENES DE SERV.NO BIENES DE TRANSFE· ACTIVOS
JURISDICCION PERSONAL CONSUMO PERSONALES uso RENCIAS FINANCIEROS
Poder Legislativo Nacional 341,051,110 10,609.200 72,911,596 5,755,870 16,en.001 o Poder Judlclal de la Nación 545,120,752 20,064,708 45,275,000 28,591,000 16,411,000 o Presidencia de la Nación 309.439,933 29,282,133 181,984,949 10,834,000 214,393,520 20,780,000
Ministerio del Interior 611,452,617 60,901,504 94,663,400 33,370,500 507,099,275 o Ministerio de Relee. ExteriOres, Comercto lntemac. y Culto• 136,375,410 2.110.000 169,918,000 18,022,000 53,070,000 o Ministerio de Justicia 154,080,432 14,788,3oo 31,402,740 25,110,500 60,310,214 o Ministerio de Defensa 2,550,235,599 309,402,488 303,437,7t9 119, 180,040 296, 788,800 o Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos 154,916,986 17,166,861 261,n2,en 172,892,326 556,473, 134 10,188,561
Mlnlsterio de Cultura y Educación B2,n1,45B 28,850.040 65,918,243 34,968,263 2,213,222,991 2,100,000
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 28,610,428 2,Hl6,900 35,848,374 1, 175,280 3,956,405 o ~lnlsterio de Salud y Acción Social 93,946,722 98,761,267 44,440,172 33,188,416 172,204,193 o Servicio de ta Deuda Pública o o o o o o Obligaciones a cargo dal Tesoro 50,700,000 o 8,005,000 o 3,819,113,725 169,434.000
TOTAL 6,058,681 ,447 594,043,381 1,321,578, 170 481,068,195 7,932,019,184 202,500,561
SERVICIO DE
LA DEUDA
o o o o o o o o o o o
3,606,925.157
o
3,606,925, 157
CAPITULO 11 Planilla Nº 3
GASTOS TOTAL
FIGURATIVOS
o 447,305,683
o 657,462,460
460,846,625 1,227,561.160
5,070,038 1 ,312,557,334
o 3n,495.410
o 285,672, 186
7,405,748 3,586,446,372
1, 115, 130,220 2,294,539,065
o 2,427,830,995
3,367,600,000 3,439,297,387
01,m,043 534,295,813
o 3,606,925, 157
28,000,000 4.075.252.726
5,075,829,672 24,272.643.747
::i.
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1/l
ADMINISTRACION CENTRAL
.CAPITUl,.OU Planilla Ni! 4
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION Y POR FUENTE DE FINMlCIAMIENTO (en pes<>$)
··FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL. TE.~RO REC. C1 AFEC. "f1WlSl'. CREDITO. $UBTOTAL TRANSF. CREDITÓ SUBTOTAl GRAL.
JURiSDICCION NACIONAL ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS 11 EXTERNO ..
Poder Leglslallvo Nacional · 446,IÍ06,683 799,000 ·o o 447,305,683 o o o 447,305,683
Poder Judlclal de la Nación 93,849,085 563,613,375 o o 657,462,460 o o o 657,462,460
· Presldencla de la Nación 1,027,643,026 165,692, 134 19,496;000 .o 1,212,831,160 o 14,730,000 14,730,000 1,227,561, 160
Ministerio del Interior 783,215,oie 450,295,855 72,400,000 ' 'o 1;305,910,934 o 6,646,400 6,646,400 1,312,557,334
Ministerio de Relee. Exteriores, comerctQ Jnternac:~ y CUltO 1.91,095,410 186;400,000 o .. o 377,495,41 o o o o 377,495,410 1
Ministerio de JUSllcla 190,571,972 51,170,666 43,929,548 o 285,672, 186 o o o 265,672; 186
Ministerio da DefenSa 3,022, 123,666 351.498,706 212.~.ooo o 3,586,448,372 o ,, o o 3,586,448,372
Mlnlstario de Economfa y Obras y $eJvlClos Públlcos 1,758,968,815 424, 148,450 26.240;000 ,, o 2,209,357,265 o 85,181,BQO 85,181,800 2,294,539,065
Mlnlslerlo da Cultura y Educación 2,419,035,995 a.795.ooo o o 2,427,830,995 o o o 2,427,830,995
Mlnlstarto de Trabajo y Seguridad Social 3,436,280,387 '3,017,000 o o 3,439,297,387 o o 'o ,3,439,297,:¡87 ' ,,
405,806,248 ~.904.000 14,092:003 o 489,802,251 44,49$,562 44,493,552 ~,295.813 Ministerio de Salud y Acción Social o Servlelo de la Dauda Pública 1,200,412, 157 ~.16J,OOO o 308,756,000 1,518,329, 157 o 2,088,596,000 2,088,596,000 3,608,925, 157
. Obligaciones a cargo del Tesoro 1;;!97,266,725 2',517,485,000 160,500,000 o 4,075,252, 725 ' o o o 4,075,252,725
' • 549,483,551 308. 756,000 o 2,239,647, 762 " TOTAL 16,372.775,248 4,801,981, 186 22,032,995,965 2,239,647,762 24,272,643,747
~ . "'t:I ~ .§ ·~
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ADMINISTRACION CENTRAL COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR NATURALEZA ECONOMICA
(en pesos) ECONOMICA GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL
GASTOS RENTAS PREST. IMPUES- TRANSFE- GASTOS INVERS. TRANSF. INVERS. GASTOS
DE DELA DE TOSDI- RENCIAS FIGURA- TOTAL REAL DE FINAN- FIGURA-FINALIDAD-RJNCION ,¡¡CONSUMO PROPIED. S.SOCIAL RECTOS CORRIEN. TIVOS DIRECTA CAPITAL CIERA TIVOS
Administración 2,024,080,546 2,800 21,073,407 659,000 834,590,514 o 2.880,408,267 90.381.332 120,654,000 35,581,000
Gubernamental Legislativa 373,945,628 o 5,373,407 9,000 11,604.500 o 390,932,535 5,255,870 o o Judieial 662,560,371 1,800 15,700,000 o 2,711,000 o 680,973, 171 32,923,592 o o Dirección Superior 479,661,617 o o 650,000 18,268,000 o 498,579.617 17.702,000 200.000 o
F¡ecutiva Relaciones Exteriores 308,403,410 o o o 53,677,000 o 362.060,410 16,022,000 42,984.000 35,581,000
Relaciones lnteñores 124,630,130 1.000 o o 744,469,000 o 869, 100, 130 14,441,500 77,470,000 o Administración FISCal 35.538.235 o o o 1,850,014 o 37,388,249 2,966,370 o o Control de la Gestión o o o o 2,000,000 o 2,000.000 o o o
Pública Información y Estadística 39,341,155 o o o 11.000 o 39,352,155 1,050.~00 o o
Básicas '
Servicios de Defensa y 3,556, 731,932 484.508 o 1,820,720 104,421.000 o 3,683,258,160 54,066,735 280,000 o Seguridad Defensa 2,144,510,840 480,508 o 1,047,320 22,421,000 o 2, 168,459' 666 8,367,386 o o Seguridad Interior 1,272,491,864 4,000 o 573,400 50,000,000 o 1,323,069,264 24,921,441 260,000 o Sistema Penal 139,729,228 o o o 32,000,000 o 171.729.228 20.777,908 o o
Servicios Sociales 1,053,268,781 ' 81 ,400 404,051 ,214 99,850 2. 792,45,3,859 o 4,249,955, 104 228,859,924 2,006,048,!150 22,880,000
Salud 415,412,245 7,400 o 13,600 224,590, 705 o 640,023,950 52.417.981 23,913,850 o Promoción y Asistencia 40.923.006 o o 4,250 507,254,860 o 548,182,116 860,000 734,064,000 o
Social Seguridad Social 2,402,479 o 404,051,214 o 1,561,000 o 408,014,693 36,000 o o Educación y Cultura 477,559,570 74,000 o 88,000 1,897,486,940 o 2,375,188,510 38,949,683 302,400,000 2,100,000
Ciencia y Técnica 30,582,667 o o o· 75,927,669 o 106,510,336 957,000 o 20,780,000
Trabajo 81.545,315 o o 14,000 . 38,395.405 o 119,954, 720 1,139.280 o o Vivienda y Urbanismo 4,843.499 o o o 47,237,280 o 52,080.779 o 945,671,000 o
o
o o o
o o o o
o
o
o o o
CAPITULO 11 Planilla Nº 5
TOTAL TOTAL GRAL.
246,818,332 3, 127.022.599
5,255,870 396, 188,405
32,923,592 713,896,763
17,902,000 516,481,617
94,587,000 456,667,410
91,911,500 961 ,011,630
2,986,370 40,374,619
o 2.000.000
1,050,000 40,402,155
54,346,735 3,717,604,895
8,367,366 2, 176,827,054
25,201,441 1,348,270, 705
20,777,908 192,507,136
o 2,257,788,574 6,507,743,678
o 76,331,631 716,355,581
o 734,924:000 1,283,106.116
o 36,000 408,050,893
o 341,449,663 2,716,638,173
o 21,737,000 128,247,336
o 1,139,280 121,094,000
o 945,671,000 997,751,779
;i:..
~ t;i iS' !=l.
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ECONOMICA
FINAUDAD-FUNCION
Agua Potable y Alcantanllado
Servicios Económicos Energía, Combuslibles y
Min0rra Comunicaciones Transporte Ecología y Medio
Am!jente
Agricultura Industria Comercio, Turismo y otros
Servicios Seguros y Finanzas
Deuda PúbOca Servicio de la Deuda •
Pública
Gastas Flguratlvoa
TOTAL
ADMINISTRACION CENTRAL '
CAPITULO 11 Planilla Nº 5 (Cont.)
COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR NATURALEZA ECONOMICA . (
GASTOS CORRIENTES Gl,\STOS DE CAPITAL
GASTOS RENT~ PREST. IMPUES- TRANSFE· GASTOS INVERS. TRANSF. INVERS. GASTOS TOTAL DE DELA DE TOSDI· RENCIPS FIGURA- TOTAL REAL . DE FINAN- FIGURA· TOTAL GRAL
CONSUMO PROPIED. S.SOCIAL RECTOS CORRIEN. TIVOS DIRECTA CAPITAL CERA TIVOS
o o o o o o o 138.500.000 o o o 138.500.000 138.500.000
388.090. 138 210.000 o 184.940 785.395.101 o 1.151.880.177 78.546.589 883.051.419 144.039.581 o 1.085.837.589 2.237.517.748
23.437.392 o o o 194.829.160 o 218.066.552 5.341.878 158.884:419 142.484.561 o 306.510,858 524.577.208 . 32.042,880 200.000 o 81.200 18.085.000 ·o 48.389.080 1,098.000 . o o o 1.098.000 49.487.080
129.288.777 10.000 o 13.740 188,808.400 o 318.098.917 48.704.613 865.386,000 o o 712.070.613 1.030. 189.530
29.783.240 . o o o 4.844.000 o 34.627.240 2.485.000 38:820.000 o o 41,305.000 75.932.240
40.763,627 o . o o 231.812.600 o 272,376.427 ". 700.000 o o o 700.000 273,078.427
10.874.701 o o o 114,202.741 o 125.077.442 20.000 o 1.555.000 o 1,575.000 126.652.442
83.661.7.14 o o 110,000 28,910.000 o 110.881. 714 22.197.300 181.000 o o 22.378.300 133.060,014
16.259.825 o o o 8.303.000 o 24.582.825 o o o o o 24.582.825
31.000.000 3.575.925.157 o o o o 3.606.925.157 o o o o o 3.606.925.157
31.000.000 3,575.925.157 o o () o 3.806.925.157 -O o o o o 3.806.925.157
o o o o o 4.519.931.191 4.519.931.191 o o o 555.898.481 555.898,481' 5,075.829.672
7.031.171.395 3.578.703.885 425.124.821 2.584.510 4.516.860.474 4 .. 519.931.191 20,072,356,056 451.854.560 2.990.034.069 202.500.561 555.898.481 4,200.287,691 24,272,843,747
i5
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5: §. .... \()
·~
ADMINISTRACION CENTRAL COMPOSICION DR GASTO POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR INCISO
(en pesos)
INCISO GASTOS BIENESDe SERV.NO BIENESDE TRANSFE· ACTIVOS SERVICIO DE
ECONOMICA • EN PERSONAL • CONSU~ PERSONALES • uso RENCIAS FINANCIEROS LA DEUDA
Gastos ConlenlBS 5,058,681,447 593.811,211 1,293,576,915 57,445,040 4,941,985,095 o 3,606,925, 157
Gastos de Consumo 5,058,681,447 593,811,211 1,290,233,697 57,445,04( o o 31,000,000
Remuneraciones 5,058,681,447 o o o o o o Bienes y Servlclos o 593.811,211 1,289,521,433 57,445,040 o o 31,000,000
Impuestos Indirectos o ·º 712,264 o o o o Rentas de la Propiedad o o 776,708 o o o 3,575,925, 157
Intereses - o o o o o o 3,575,925, 15"1
Arrendamiento de Tierras y Terrenos o o 87,140 o o o o Derechos sobre Bienes Intangibles o o 691.~ o o o o
Prestaciones de la Seguridad Social o o o o 425.124,621 o o Prestaciones de la Seguridad Social o o. o o 425, 124,621 o D
ltnpuestos Dlrac!os o o 2,564,51( o o o o Impuestos Directos o o 2.564,510 o o o o
Transferencias Corrientes o o o o 4,516,860,474 o o Al Sector Privado o o o o 526,594,295 o o Al Sector Público o o o o 3,B80,214,74S o o Al Sector Extemo o o o o 110,051,43(1 o o
Gastos AgurativOS o o o o o o o Gastos Rgurallvos o o o o e o <i
Gastas ele capHal o 232,170 28,001,255 423,621, 155 2.990.034,06~ 202,500.561 o Inversión Real Directa o 232,170 28,001,255 423,621, 155 o o o
Formación Bruta de Capital R]o o 232.170 28,001,255 422,811,555 o o o Activos Intangibles o o o 809.600 o o . o
Transferencias de Capital o o o o 2,990,034,069 o o Al Sector Privado o e o o 14i630.000 . o o Al Sector Público o. o o o 2,807,404,()6!; o o Al Sector Extemo o o o o 40,000,000 o o
Inversión Financiera o o o o o 202,500,561 o Aportes de Cjlpltal . o o o o o 35,581,000 o Concesión de Préstamos de Corto Plazo o o o o o 14,800,000 . o Concesión de Préstamos de Largo Plazo o ó o o o 152, 119,581 o
Gastos Rguratlvos o o o o o o o Gastos Flgulll!lvos o o o o o o o
TOTAL 5,058,681,447 594,043,381 1,321,578,170 481,068,195 7,932,019, 164 202,500,561 3,806,925, 157
CAPITULO 11 Planilla Nº 6
GASTOS TOTAL
AGURATIVOS
4,519,931,191 20,072,356,056 o 7,031,171,395 o 5,058,681,447 o 1,911,m,684 o 712,264 o 3,576, 703,865 o 3,575,925, 157 o 87,140 o 691,568 o 425.124,621 o 425.124,621 o 2,564,510 o 2,564,510 o 4,516,860,474 o 526,1i94,295 o 3,880,2_14,749 o 110,051,430
4,619,931,191 4,51Q,931,191 4,519,931, 191 4,519,931,191
555,il98,481 4,200,287,691 o 451,854,580 o 451,044,980 o 809,600 o 2,990,034,069 o 142,630,000
o 2,807,404,069 o 40,000,000 o 202,500,561 o 35,581,000 o 1·4,800,000 o 152,119,581
555,898,481 555,898,481 565,898,481 555,898,481
5,075,829,672 24,272,643,747
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a· ~
RUBROS
Ingresos Tributarlos Sobre los Ingresos
Ganancias
ADMINISTRACION CENTRAL COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS
(en pesos)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO · TESORO NACIONAL
-,
15,285,400,000 2, 184,800,000 2, 184,800,000
Premios de Juegos de Azar y Concursos Deportivos o Sobre el Patrimonio 23,900,000
Activos 23,900,000 Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 10,001,100,000
Valor Agregado 8,095,600,000 Internos Unificados .1,087,200,000 Combustibles Líquidos 716, 100,000 Sellos 102,200,000 Consumo de Energía Eléctrica o
Sobre el Comercio Exterior 2,689,300,000 Aranceles de Importación 2,531,600,000 Aranceles de Exportación 32,600,000 Estadística
' 125, 100,000
Otros Impuestos 386,300,000 Otros 386,300,000
Ingresos No Tributarios 579,825,000 Tasas 12,965,000
Fiscalización del Transporte o Sociedades por Acciones Oto. 1547 f78 o Judiciales Ley 23898 o
RECURSOS AFECTADOS
3,935.p69,941 1, 182,455,887 1,167,500,000'
14,955,887 19,500,000 19,500,000
1,616,945,000 o o
1,459,578,400 o
157,366,600 162,100,000
o o
162, 100,000 954,569,054 954,569,054
640,503,843 225, 114, 724
10,716,367 7,486,000
46,485,000
CAPITULO 11 Planilla Nº 7
TOTAL
19,220,969,94.1 3,367,255,887 3,352,300,000
14,955,887 43,400,000 43,400,000
11,618,045,000 8,095,600,000 1,087,200,000 2, 175,678,400
102,200,000 157,366,600
2,851,400,000 2,531,600,000
32,600,000 287,200,000
1,340,869,054 1,340,869,054
1,220,328,843 238,079,724
10,716,367 7,486,000
46,485,000
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~ s ~ [ .... \O
~
ADMINISTRACION CENTRAL COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS
(en pesos)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO . TESORO
NACIONAL RUBROS
Sociedades de Capitaliiación o Otras 12,965,000
Derechos o Uso de Puertos, Aeropuertos y Aeródromos o De Inscripción o De Examen o Otros o
Alquileres o De Inmuebles o
Multas o Multas por Infracciones o
Otros 566,860,000 Afectaciones y Devoluciones 110,000,000 Especificados o No Especificados 456,860,000
Contribuciones o Contribuciones a la Seguridad Social o
Aportes Personales o .Contribuciones Patronales o
Venta de Bien~ y Servicios de Administraciones Públicas o
Venta de Bienes 1 . ~I Bienes Varios de la Administración Nacional
RECURSOS
AFECTADOS
2,556,000 157,871,357 36,939,616 27,072,000
911,o47 710,720
8,245,849 3,525,886, .. 3,525,886 4,651,619 4,651,619
370,271,998 o
370,271,998 o
75, 158,666 75,158,666 21;mw,3671 47,174,299
77,756,351
23,204,!;)99 23,204,599
CAPITULOll Planilla Nº 7 (Cont.)
TOTAL
-2,556,000
170,836,357 36,939,616 27,072,000
911,047 710,720
8,245,849 3,525,886 3,525,886 4,651,619 4,651,619
937,131,998 110,000,000 370,271,998 456,860,000
75,158,666 75,158,666
27,984,3671 47,174,299
77,756,3511
23,204,5991 23,204,599
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~ ~ ~ ~ a· '
~
RUBROS
Venta de Servicios
ADMINISTRACION CENTRAL COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS
(en pesos)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO TESORO
NACIONAL
o Servicios Varias de la Administración Nacional o
Rentas de la Propiedad Intereses por Préstamos
Intereses por Préstamos Externos Intereses por Depósitos
Intereses por Depósitos Internos Intereses por [)apósitos Externos
Beneficios por lnvel'b'iones Empresariales Empresas No Financieras
Arrendamientos de Tierra..s y Terrenos Tierras
iTransferenclas Corrientes De Gobiernos e Instituciones Provinciales y Municipales
De Gobiernos Provinciales
Recursos Propios de capital Venta de Activos
Venta de Tierras y Terrenos Venta de Edificios e Instalaciones Venta de Otros Bienes
!Transferencias de capital
1,609,752,766 O· o
1,259, 752,766 o
1,259,752,766 350;000,000 350,000,000
o o
9,942,003 9,942,00 9;942,003
4,550,000 4,?5Q,000
o 4,550,000
o
22,300,000
RECURSOS
AFECTADOS
54,551,7521 ' 54,551,752
1,991,290 sso,ood 880,000 262,700 262,700
o o o
848,590 848,590
o o o
41,400,09 41,400,095 40,104,095
o 1,296,000
o
CAPITULO 11 Planilla Nº 7 (Cont.)
TOTAL
54,551,752 54,551,752
1
1,611,744,056 880,000
1
880,000 1,260,015,466
262,700 1,259, 752, 766
350,000,000 aso,000.0001
848,590 848,590
9,942,003 9,942,003 9,942,003
45,950,095 45,950,095 40,104,095
4,550,000' 1,296,000
22,300,000
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~ s· l ... !
ADMINISTRACION CENTRAL COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS
(en pesos)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBROS
De Gobiernos e Instituciones Provinciales y Municipales De Gobiernos Provinciales
Venta de Acciones y Participaciones de Capital De Empresas Públicas No Financieras
De Empresas Públicas Nacionales
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo De Provincias y Municipalidades
De Gobiernos Provinciales
Contribuciones Rguratlvas Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes
Contrib. de Org. Dese. para Financiar Gastos Corrientes Controb. de lnst. Seg. Soc. para Financiar Gastos Corrientes
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital Contrib. de Org. Dese. para Financiar Gastos de Capital
TOTAL
TESORO
NACIONAL
22,300,000 22,300,000
1.0~0.000,000
1,050,000,000 1,Ó50,000,000
o o o
517,241,548 516,721,548 189,408,000 327,313,548
520,000 520,000
19,079,011,317
RECURSOS
AFECTADOS
o o
14,020,000 14,020,000 14,020,000
1
16,476,000 16,476,000 16,476,000
o o o o o o
4,802,876, 186
CAPITULO .11 Planilla N2 7 (Cont.)
. TOTAL
22,300,0001. 22,300,000
1,064,020,000 1,064,020,000 1,064,020,000
· 16,476,000 16,476,000 16,476,000
517,241,548 516,721,548
. 189,408,000 327,313,548
520,000 520,oOo
23,881,887,503 > ~ o ~ S. ~ ... §4
--1:>.
"
JURISDICCION
Presidencia de la Na.ción Ministerio del Interior Servicio de la Deuda Pública Obligaciones a cargú del Tesoro
TOTAL
ADMINISTRACION CENTRAL APLICACIONES FlNANCIERAS
(en pesos) ECONOMICA INVERSION
FINANCIERA
5,000,000 233,461,600
o 334,881,000
573,342,600
AMORTIZACION DE
DEUDA Y
DISMINUCION
DE OTROS PASIVOS
o o
5,306,375,905 o
5,306,375,905
CAPITULO 11 Planilla Nº 8
TOTAL
5,000,000 233,461,600
5,306,375,905 334,881,000
5,879,718,505
......
""" Oo 1
"ti ~
1 s ~ [ ......
~
'
ADMINISTRACION CENTRAL FUENTES FINANCIERAS
(en pesos)
ECONOMICA DISMINUCION DE
LA INVERSION
JURISDICCION FINANCIERA
Ministerio de Relac. -Exteriores, Comercio lntemac. y Culto 13,460,000 Servicio de la Deuda Pública 191,752,000
TOTAL 205,212,000
ENDEUDAMIENTO
PUBLICO E INCREMENTO
DE OTROS PASIVOS
o 6,129,361,362
6, 129,361,362
CAPITULO 11 Planilla Nº 9
TOTAL
13,460,000 6,321, 113,362
6,334,573,362
).. ;:s
~ e
~ ~ ~ a· ~
ORIGEN
JUAISDICCION
Presidencia de la Nación · Ministerio del Interior Ministerio da Justicia Ministerio de Defensa Ministerio de Economía y Obras y
Servicios PúbUcos Ministerio da 8alud y Acción Social Obligaciones a cargo del Tesoro
TOTAL
ADMINISTRACION CENTRAL CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS
(en pesos)
PARA FINANCIACIONES CORRIENTES PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL DE ADMINIST. DE ORGANISM. DE INSTll'.DE TOTAL DE ADMINIST. DE ORGANISM. DE INSTIT. DE
CENTRAL DESCENTRAL SEG. SOCIAt CENTRAL DESCENTRAL. SEG.SOCIAL
o 18,976,000 o 18;976,000 o 520,000 o o o 72,100,000 72,100,000 o o o o o 42,387,548 42,387,548 o o o o o 212,826,000 212,826,000 o o o o 3,940,000 o 3,940,000 o o o
o 5,992,000 o 5,992,000 o o o o 160,500,000 o 160,500,000 o ·o o
o 189,408,000 327,313,548 516, 721,548 o 520,000 o
CAPITULO 11 Planilla Nº 1 O
~ -~
TOTAL TOTAL GENERAL
520,000 19,496,000 o 72,100,000 o 42,387,548 o 212,826,000 o 3,940,000
o 5,992,000 o 160,500,000
520,000 517,241,548
-Vi e
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l ~ <"l
l ......
~
DESTINO
JÚRISDICCION Presld9ncla de lá Nación
~del lnlerloi'
Minlstsrio ~ Defensa MinisterlQ 1111 Ec:onomía y Obras y
SelViclos Plíblil:Os . Ministerio de i"rabáJo y $eQurklad SOClal
Mlnls!erlode Salud Y.Acción Social obQgiwlones ~ cargo del Tesoro ·
TOTAL
ADMlNISTRAOON CENTRAL·· GMTOS FIGURATIVOS
. -· ... - - - .
yi'
PARA EROGACIONES CORRIENTES PARAEROGACIONES OE CAPITAL AADMINIST. AORGANISM. AINSTIT.DE .TOTAL . AADMINIST. A~. . A INSTIT. DE
CENTRAL . oESCENTRAL. SEG.SOCIAL CENTRAL ~ . SEG.SOCIAL
o 412,084,347 . o 412,084,347 o . 48, 762278 o o 5,970,038 ' o 5,070,038 o O· o o 6,584,746 o 6,584,746 o 821,000 o
.. o . 622,243, 100 o 622,243, 100 o 492,887, 120 o
e ó 3.367 ,600,QOO 3,387,600,000 o ~ o . o 78,838,960 o '!'6,838,960 o 12,938,083 o o 27,510,ÓOll o 21,510,000 1• o 490,000 o
o 1, 152,331, 191 3,387,600,000 . 4~19,931,191 o 655,898,481 o ...
·\·
CAPITULOll Planilla N9 11
TOTAL· .TOTAL GENERAL
. 48~ 762278 460,846,825 o 5,070,038
821,000 ·'!'·405,746 492,887, 120 1,118,130,220
o 3,$67;600,000
12,938,083 91,777,043 490,000 1 28,000,000
665,898,481 S,075.a.,m
:i..
[ ~
·i r=!· Cj
' ;:;; ...
ENTIDAD
Poder Legislativo Nacional
Auditoria General de la Nación
Presidencia de Ja Nación
Fundación Miguel LUio
Corntte Federal de Radiodifusión
Consejo Nacional de lnvestlg.Clentfflcas y Técnica
Instituto Nacional de la Admlnlstraclón Públlca
Comisión Nacional de Energla Alómlca
Comisión Nacional de Activfdadas Espaciales.
Administración de Parques Nacionales
Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hldrlcas
Sindlcatura General de la Nación
Instituto Nacional de Acción Mutual ' Consejo Nacional del Menor y la Famllla
Ente Nacional Regulador Nuclear
Ministerio del Interior
Registro Nacional de las Personas
Ministerio de Defensa
Instituto Geográfico Militar
Dirección General de Fabricaciones Mllltares
Ministerio de Económfa ~ Obras y Servicios Públlcos
Servicio Nacional de Sanidad Animal
Comisión Nacional de Valores
Superintendencia /de Seguros de la Nact~n
Dirección Nacional de Vialidad
Instituto Nacton~ de Acción Cooperativa
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COMPOSICION DEL GASTO POR ENTIDAD Y POR FINALIDAD
(en pesos)
FINALIDAD ADMINISTRAC. SERV. DE OEF. SERVICIOS. SERVICIOS
GUBERNAMEN. Y SEGURIDAD SOCIALES !ECONOMICOS
28,000,000 o o o 28,000,000 e o o
20,229,239 o 664, 727 ,596 67,313,834
o o 4,493,126 o o o o 17,239,011
o o 197,969,404 o o o 15,493,349 o o o 225, 128,000 o o o 21,4n,160 o o o o 25,986.823
o o 20,092,362 o 20,229.239 o o o
o o 3,375,033 o o o 70,699,162 o o o o 24,088,000
o 32,623,040 o o o 32,623,040 o o
14,831,552 a 61.326.000
14,831,552 o o o o o o 61,326,000
1,134,184,527 o 261,265,082 968,318,547
o o a 81,763,400
o o o 7,581,075
o o o 21,208,795
o o o 694,313,301
o o 7,736,000 o
DEUDA (>ASTOS ·
PUBLICA FIGUAAT.
o g
7,510,000
o o
7,000.000
d o o o
510,000
o o o o
o . o
15,580,000
80,000
15,500,000
32,988,308
o o o
15,373,000
o
CAPITULO 111 Planilla Nº 1 A
TOTAL
28,000,000
28.000,000
659, 780,669
4,493,126
17,239,011
204.969,404
15.493,349
225.128,000
27.4n,150
25,986,823
20,602,362
20,229,239
3,375,033
70.699,162
24,088,000
32,623,040
32,623,040
91,737,552
14,911,552
. 76.826,000
2,396, 756,464
81,763,400
7,581,075
21,208,795
709,686,301
7,736,000
). ::::
~ ~ Ei ~ ::¡, §' ...... ~
ENTIDAD
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
lnst.Nac. de lnvesllgación y Desarrollo Pesquéro
Instituto Nacional de Tecnologfa,lndustrtal
Instituto Nacional de Vitivinicultura
Instituto Nacional de Prevención Sísmica
Tribunal de Tasaciones de la Nación
lnstitut9 Nacional de Obras Hfdrtcas y Saneamiento
Instituto Nacional de Semillas
Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal
Dirección General Impositiva
Administración Nacional de Aduanas
INTEMIN - Instituto Nacional de Tecnologia Minera
Tribunal Fiscal de la Nación
ComJSlon Nacional de Telecomunicac!oñes
Ente Nacional Regulador del Gas
Ente Nacional Reguiador de la Electrtcldad
Comisión Nacional de Transporte Automotor
Comlslon Naciona) de Transporte Ferroviario
Organismo Regional de Segundad de Presas Comahµe
Centro Regional de Aguas Subterráneas
Comisión Nacional de Comercio Extertor
Org. Control Concesiones Red Acceso a Buenos Aires
Ministerio de Cultura y Educadón
· Instituto Nacional de cinematografía
Fondo Nacional de las Artes
Ministerio de Trabajo y seguridad Social
R'eg.Naclonal de la Industria de la Construcción
Ministerio de.Salud y Acción Social
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COMPOSICION DEL GASTO POR ENTIDAD V POR FINALIDAD
os)
FINALIDAD ADMINISTRAC. SERV. DE DEF. SERVICIOS SERVICIOS
GUBERNJIMEN. Y SEGURIDAD SOCIALES ECONOMICOS
o o 132,330,340 o o o o 10,774,899
o o 30,326,723 o o o o 23,525,042
o o o 5,044,809
2,369,102 o o o o o 86,486,954 o o o o 3,186,279
o o o 19,302,435
884,847,762 o o o 241,941,473 o o o
o o 4,385,065 o 5,026,190 o o o
o o o 22,113,809
o o o 22,449,199
o o o 15,558,088
o o o 18,810,657
o o o 9,357,564
o o o 1,647,381
o o o 3,859,620
o o o 4,783,012
o o o 3,039,162
o o 19,121,425 o o o 13,117,424 o o o 6,004,001 o
1
o o 2,590,349 o o o 2,590,349 o
o o 402,180,574 ·t
~-
DEUDA
PUBLICA
2,679,658
683,597
o o o o
12,582,053
o 250,000
1,420,000
o o o o o o o o o o o o
o o o
o o
196,000
CAPITULO 111 Planilla Nº 1A (Cont.)
GASTOS 1 TOTAL FIGURAT.
135,009,998
11,458,496
30,!326,723
23,525,042
5,044,809
2,369,102
99,069,007
3,186,279
19,S52.435
886,287, 762
241,941,473
4,385,065
5,026,190
22,113,809
22,449,199
15,558,088:
18,810,657i
9,357,564
1,647,381
3,859,620
4,783,012
3,039.182
19,121,425
13,117,424
6.004.001
2,590,349
2,590,349
402,376,574
...... ~ "ti ~
1 s [ ~ ...... IO
~
ORGANISMOS DESCENTRALiZADOS COMPOSICION DEL GASTO POR ENTIDAD Y POR FINALIDAD
(en f)esos)
ENTIDAD
FINALIDAD! ADMINISTRAC. I SERV. DE DEF.
GUBERNAMEN., Y SEGURIDAD
Administración Nacional del Seguro de Salud o o Centro Nacional de Reeducación SocJal CENARESO o o Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer o o Adm.Nac.de Medicamentos,Allmentos y Tecnologla Médica o o INST. NAC. CENTRAL UNICO COORDINAC. DE ABLACION E IMPLANTE o o Instituto Nacional de Mlcroblologla Dr. Cru1os Malbrán o o HOSPITAL NACIONAL PROF. ALEJANDRO POSADAS o o Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca o o Instituto de Rehabilitación Pslcoflslca del Sur o o
Gastos Figurativos
TOTAL 1,197,245,318 32,623,040
SERVICIOS
SOCIALES
269, 154,267
5,833,571
14,417,287
19,826,929
5,630,938
14,539,170
50,429,000
14,602,000
7,747,412
1,249,885,026
SERVICIOS
ECONOMICOS
o o o o o o o o o
1,096,958,381
DEUDA
PUBLICA
196,000
o o o o o o o o
56,274,308
CAPITULO 111 Planilla Nº 1 A (Cont.)
GASTOS
FIGURAT.
196,678,000
196,678,000
TOTAL
269,350,267
5,833,571
14,417,287
19,826,929
5,630,938
14,539,170
50,429,000
14,602,000
7,747,412
196,678,000
3,829,664,073
::i.. ~ Ei ~ iS ~ a· t;; 'I
ECONOMICA GASTOS
DE
ENTIDAD CONSUMO
-Log- 27.499,000 _. Aulll!orfa-dela 27,499,000 -
-dela- 461,458,633
Fur<lacldn Miguel llllo 3,760,131 CcmlfB Foderal de 16,600,693
-uslón Consejo~de 135,332.404
lnveslig.Clen!lllcas y Técnica
(.-..to Nacional de la 14,816,086 ~ -· COmlslón Nacional de 179,142,160 EnerglaAlómlca
COmlslón Nadc<lalde 10,859,160 -Espaciales. --de 15,544,8?3
ParquesNackmales
lnslflll!o Naclonal de 14,888,362 Ciencia y Técnica Hldricas
5lndlcahlm Gene!al dela 19,766,639 Nación
lnslflll!oNaclonal de 2,895,033 ·-Mutual
Consejo Nadoral del 29,039,162 Menor y la Femllla
Ente Naclonal Regulador 18,814,000 Ntclear
Mlnfsterlodellnterlor 31,935,040
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COMPOSICION DEL GASTO POR ENTIDAD Y POR NATURALEZA ECONOMICA
(en pesos)
GASTOS CORRIENTES GASTOS.DE CAPITAL RENTAS PREST. IMPUES- TRANSFE- GASTOS INVERS. TRANSF. INVERS. GASTOS
DELA DE TOSDI- RENCIAS FIGURA· TOTAL REAL DE FINAN- FIGURA-
PROPIED. $.SOCIAL RECTOS CORRIEN. TIVOS DIRECTA CAPITAL CIERA TIVOS
o o o 11,goo o 27,510,000 490,000 o o o
o o o 11,000 o 27,510,000 490,000 o o o
7,513,000 o 14,070,840 83,204,000 69,476,000 635,722,473 87,603,196 5,491,000 440,000 520,000
o o o o o 3,760,131 732,995 o o o o o o o 67,976,000 64,576,693 638,318 o o 520.000
7,000,000 o o 37,646,000 o 179,978,404 19,500,000 5.491,000 o o
o o o 50,000 o 14,866,066 627,283 o o o
o o 13,714,840 1,897,000 1,500,000 196,254,000 30,374,000 o o o
o o o o o 10,859,160 16,618,000 o o o
o o 48,000 607,000 o 16,199.823 9,787,000 o o o
513,000 o 2,000 239.000 o 15,642,362 4,960,000 o o o
o o 156,000 o o 19,922,639 306,600 o o o
o o o 4,000 o 2,899,033 36,000 o 440,000 o
o o 150,000 40,461,000 o 69,650,162 1,049,000 o o o -·
~
o o o 2,300,000 o 21,114,000 2,974,000 o o o
o o o o o 31,935,040 688,000 o o o
---
CAPITULO 111 Planilla Nº 2A
TO'l'AL
TOTAL GRAL.
490,000 28,000,000
490,000 28,000,000
94,054,196 129,ne,669
732,995 4,493,126 1,158,318 85,735,011
24,991,000 204,969,404
627,283 15,493,349
30,374,000 226,628,000
16,618,000 21.4n.1so
9,787,000 25,986,823
4,960,000 20,602,362
306,600 20,229,239
476,000 3,375,033
1,049,000 70,699,162
2,974,000 24,088,000
688.000 32,623,040
_,, Ce
~ ;:¡ -e ~ ~ '"' [ .... ~
ECONOMICA GASTOS
DE
ENTIDAD CONSUMO
~~delas! 31.935,0401
l.tiniOlerlo o. Delenw
1
71.008,746
lnsllluloGeográ!lco 11,192,746 Militar
Dirección General do 59,81f;.~00 FabrlcadOnos Mill!ams
Mln-de Econalnfa, 1,541,351,823 Ob1as l' Servk:loll Púl>llcoo
SeMclof.ladonalde 66,314,900 Sanlood An!mal
CanlslC.O NaCional de 7.~2.075 Valeres
SUperintend<lnd de 15.980,415 5egurosde 1a r~
Dirección Na<:lonaJ de 73,012,301 Vialidad
lnsllMO Nacional de 4,141,000 Acción Coopornllva
lnsil!u!o Nac!onal de 124.663,340 Tecnologfa Agropecuaria •
lnsl.Nac.de . 8.815,899 lnvesligackln y DesarrolloP__,
lns!itulo Nacional de . 24,145,023 Tecnologla lnduslrial
lnsli!ulO N-.181 de 22,623.042 VillvlriaJl!ura
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
CAPITULO 111 Planilla Nº 2A (Cont.)
COMPOSICION DEL GASTO POR ENTIDAD Y POR NATURALEZA ECONOMICA (en pesos)
GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL RENTAS ·.PREST. IMPUES- TRANSFE- GASTO$ INVERS. TRANSF. INVERS. GASTOS TOTAL
DELA DE TOSDI- RENCIAS FIGURA- TOTAL REAL DE ANAN· FIGURA- TOTAL GRAL.
PROPIED. S.SOCIAL RECTOS CORRIEN. TIVOS DIRECTA CAPITAL CIERA TIVOS
01 º' 01 01 01 31.935.0401 688.0001 º' º' º' sss.0001 32.623,040
15,520.000 o 40,000 118.000 o 86,686,746 5,050,806
l o o
'""1 91.737,552
20.000 o o 48.000 o 11,260.746 3.650,806 o o 3,650,606 14,911,552
15,500.000 o 40.00.~ 70.000 ú 75.426,000 1,400,0C\l o o 1.400.000 76,826,000
35,390,306 o 3112,755 50,034,302 .H5.440,000l 1,742,S59,218 567,459246 138.598, 000 63,580,000 o 769,637,24612.512.196,464:
750,000 o 1,500 2,481,000 o 69,547.400 7,716.000 o 4.500,000 o 12.216.00Ó 81,763,400
o o o o o 7,:>42.075 239,000 o o o 239,000 7.581,075
o o o 5,000.000 30,000,000 50,980,415 228,380 o o o 226.360 51.208,795
15,373,000 o 1.000 o o BS,~.301 505,000,000 116,300,000 o o 621,300,0oo 709.686,301
o o o 455,000 o 4,596,000 80,000 30,000 3,030,000 o 3,140,000 7,736,000
2.679,658 o 2,180,000 o 129,522,998 5,367,000 120,000 o o 5,487,000 135.009,998
701,597 o o 610,000 o 10,127,496 1,331,000 o o o 1,331,000 11,458,496
o o o 2,499,000 o 26.644,023 3,682,700 o o o 3,682,700 30,326,723
o o 2.000 o o 22,625,042 900..000 o o o 900,000 23,525,042
)..
~ Q
t;i a ~ ~ <"I' l:l ' ~ 'O
ECONOMICA GASTOS
DE
ENTIDAD C'.>NSUMO
lnsll!u!o Nacional de 3,081,589 Prevención Srsmica
Tribunal de Tasaciones 2,320,102 de la Nación
lnsll!u!o Nacional de 7,147,828 Obras Hldrlcas y Saneamiento
lns1l!ulo Nacional de 3,016,279 SemJilas
lns1l!ulo Argentino de 16,024,150 Sanlda<lyCalldad Vege1BI
Dlrecclón General 845,213,762 lmposffiva
Admlnlslrackln Nacional 219;624,473 de Aduanas
!NTEMlN-rnstttuto 3,185,065 Naclooalde Tecnologla Minera
Tribunal Rscal de la 4,923,190 Nación
Comls!on Nadooal de 14,657,587 Telecanunlcacion
Ente NadonaJ Regulador 22,127,199 del Gas
Ente Nacional Regulador 13,758,088 de la Bectr!cldad
ComlslOn Nacional de 18,720,657 Transporte Autnmolor
Comlslon Nadooal de 7,957,564 TransportaFerrovfmlo
Or¡¡anlsmo Regional de 1,489,881 Seguridad de Presas Comahua
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COMPOSICION DEL GASTO .POR ENTIDAD Y POR NATURALEZA ECONOMICA
(en pesos)
CAPITULO 111 Planilla Nº 2A (Cont.)
GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL
RENTAS PREST. IMPUES- TRANSFE- GASTOS INVERS. TRANSF. INVERS. GASTOS TOTAL
DELA DE TOSDI- RENCIAS FIGURA- TOTAL REAL DE FINAN- FIGURA- TOTAL GRAL
PROPIED. S.SOCIAL RECTQS CORRIEN. nvos DIRECTA CAPITAL CIERA nvos
o o o 150,200 o 3,231,789 1,813,020 o o o 1,813,020 5,044,809
o o o o o 2,320,102 49,000 o o o 49,000 2,369,102
12,582,053 o o 767,880 o 20,497,761 373,246 22,148,000 56,050,000 o 78,571,246 99,069,007
20,000 o o 30,000, 640,000, 3,706,279, 120,000,
:1 :1 :1 120,0001 3,826,279
252,000 o 285 1,360,000 3,300,000 20,936,435 1,916,000 1,916,000 22,852,435
2,920,000 o 30,000 17,690,000 o 865,853, 762 20,414,000 o o o 20,414,000 886,267,762
108,000 o 300,000 8,909,000 56,000,000 284,941,473 13,000,000 o o o 13,000,000 297,941,473
o o o 200,000 o 3,385,065 1,000,000 o o o 1,000,000 4,385,065
o o o o o 4,923,190 103,000 o o o 103,000 5,026,190
4,000 o o 7,402,222 20,000,000 42,063,809 50,000 o o o 50,000 42,113,809
o o o o o 22,127,199 322,000 o o o 322,000 22,449,199
o o o o o 13,758,088 1,800,000 o o o 1,800,000 15,558,088
o o o o 5,500,000 24,220,657 90,000 o o o 90,000 24,310,657
o o o o o 7,957,564 1,400,000 o o o 1,400,000 9,357,564
o o o o o 1,489,881 157,500 o o o 157,500 1,647,381
-~ .,, ~ "" {j
~ s ~ [ .... ~
ECONOMICA GASTOS
DE
ENTIDAD CONSUMO
--m 1 3,799,620
Aguas SUbtanáneas
comisión Naáonal de 4,628,012 Comardo Ex!ellor
Org. Contml 2,638,782 Ca1CeSlones Red AccesDaBuenos Aires
Mln-de CUllura y . 1 EdUcacl6n
6,~.9321 lns1!tutoNadonalde 4,059,931
c:lnem8logralfa
Fondo NaCionaf de faa 2,845,001 Arfes
Mln!slerlode TrabaJo r 2,460,349 Segurlda<I Social
Reg.NaclonaJ de fa 2,460,3491 lndusbfa de la Coos!nb::ión
-de Salud y 1'.!9,159,4911 Accldn Social
-6nNaclonal 11,062,267 del Seguro de 8aJud
CenlroNa<lona!de 5,583,571 ReaducaclónSOclal CENARESO
Hosp!lal Nacional Dr. 13,880,287 Baldornero Sonuner
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
CAPITULO 111 Planilla Nº 2A (Cont.)
COMPOSICION DEL GASTO POR ENTIDAD Y POR NATURALEZA ECONOMICA (en pesos)
GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL
RENTAS PREST. IMPUES- TRANSFE· GASTOS INVERS. TRANSF. INVERS. GASTOS TOTAL
DELA DE TOSDI- RENCIAS FIGURA- TOTAL REAL DE FINAN- FIGURA- TOTAL GRAL
PROPIEO. S.SOCIAL RECTOS CORRIEN. TIVOS DIRECTA CAPITAL CIERA TIVOS
o o o o o 3,799,620 60,000 o o o 60,000 3,859,620
o o o o o 4,628,012 155,000 o o o 155,000 4,783,012
o o 8,000 300,000 o 2,946,782 92,400 o o o 92,400 3,039,182
ol ol ol 3,7?4,4931 ol 10,659,4251· 313,J 225,0001 7,924,0001 450,oool 0,012,oool 19,571,425
o o o 2,899,493 o 6,959,424 158,0001
225,00:1
6.000,0001 450,00:1 6,608,0001 13,567,424
o o o 855,000 o 3,700,001 155,000 1.924,000 2,304,000 6,004,001
o o o o o 2,460,349 1:io.0001 º' º' º' 1ao,0001 2,590,349
ol ol ol ol 01 2,460,3491 1so.0001 01 01 º' 130,0001 2,590,349
291,0001 al 33,0001245,939,0001 10,792,0001386.214.4911 14,925,0831 11,829,0001 200.ooof ºI . 26,954,0831413, 168,574.
196,000 o 33,000 245,739,000 10,792,000 267,822,267 291,000 11.~.000 200,0ÓO o 12,320,000 280, 142,267
o o o o o 5,583.571 250,000 o o o 250,000 5,833,571
o o o o o 13,880,287 537,0llO o o o 537,000 14,417,287
;:¡,.. ;::
~ (:l
[ ~
g" ' .... °' ....
ECONOMICA GASTOS
DE
ENTIDAD CONSUMO
·-, ... Adm.Nllc.de Medlcamenlm,Allmen
17,061.846
tos y T ec:nologfa Médica
INST. NAC. CENmAL 3.896,938 UNJCO COORDINAC. DE ABl.ACIONE IMPLANTE
--de 13,239,170 MlclablalOg1a Dr. cm!OSMallran
HOSPITAL NAC!Otl1.l 42;616,0t¡O PROF. AIEJANDRO POSADAS
COlonla - Dr. 14,117,000 Ma!U!IA.-de Oca
lnslllU!OdeRehellllllm:idn 7,502,412 --delSUr
iToTAL 2,271,778,014
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
CAPITULO 111 Planilla Nº 2A (Cont.)
COMPOSICION DEL GASTO POR ENTIDAD Y POR NATURALEZA ECONOMICA (en pesos) .
GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL
RENTAS PREST. IMPUES- TRANSFE· GASTOS INVERS. TRANSF. INVERS. GASTOS TOT~
DELA DE TOSDI· RENCIAS FIGURA· TOTAL REAL DE FINAN· FIGURA· TOTAL GRAL
PROPIED. $.SOCIAL RECTOS CORRIEN. nvos DIRECTA CAPITAL CIERA nvos
95.000 o o 200,000 o 17,356,846 2,470,083 o o o 2,470,083 19,826.929
o o o o o 3,896,938 1,734,000 o o o 1,734,000 5,630,938 . o o o o o 13.239,170 1,300,000 o o o 1,300,000 14,539,170
o o o o o 42,816,000 7.613.000 o o o 7,613,000 50,429.000
' o o o o o 14,117,000 485,000 o o o 485,000 14,602,000
o o o o o 7,502,412 245.000 o o o 245,000 7,747,412 '
58,714,308 o 14,486,625 383,060, 795 195,708,000 2.923,747,742 676,659,331 156, 143,000 72,144,000 970,000 905,916,331 3,829,664,073
-~ l -§
~ ~ !"I s·. §_ -'IO
~
ORGANISMOS DESCENTIWJZADQS COMPOSICION DEL GASTO POR ENTIDAD Y POR INCISO
(en pesos)
INCISO GASTOS BIENES DE SERV.NO BIENESDE TRANSFER. ACTIVOS
ENTIDAD PERSONAL CONSUMO PERSONALES uso FINANCIEROS
POder LeglSlallvo Nacional 18,271,718 290,000 B,9:17,282 490,000 11,000 o Auditoría General de la Nación 18,271.718 290,000 8,937,282 490,000 11,000 o
Presidencia de la Nación 312,446,646 39,882,276 126,052,991 84,753,756 88,695,000 440,000
Fundación Mlguel Lillo 3,290,131 67,000 403,000 732,995 o o Comlle Federal de Radlodlluslón 9,350,693 750,000 6,500,000 638,318 o o Consejo Neelonal de lnVll$11g.Cientfficas y Técnica 124,430.404 184,000 10,718,000 19,500,000 43,137,000 o Instituto Nacional de la Administraelón Pública 12,384,039 312,686 2,119,341 627,283 50,000 o
Comlsión Neelonal de Energía Atómica 84,929,000 27,658,000 80,270,000 30,374,000 1,897,000 o
Comlslón Nacional de Actividades Espaciales. 9,476,160 783,990 3,448,450 13,768,560 o o AdmlnlslraCión de Parques Nacionales 11,260,823 1,287,000 3,045,000 9,787,000 607,000 o
Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas 7,871,362 1,797,000 5,225,000 4,960,000 239,000 o Sindicatura General de la llleeión 17,129.239 400,000 2,393,400 306,600 o o Instituto Nacional de Acelón Mutual 2, 154,633 57,600 682,800 36,000 4,000 440,000
ConseJc¡ Nacional del Menor y la Familia 18,270,162 5,085,000 5,834,000 1,049,000 40,461,000 o Ente Nacional Regulador Nuciear 11,900,ood 1,500,000 5,414,000 2,974,000 2,300,000 o
Ministerio del Interior 19,325,040 1,484,000 11,126,000 688,000 o o Registro Nacional de las Personas 19,325,040 1,484,000 11,126,000 688,000 o o
Ministerio de Defensa 33.975,998 17,828,748 19,184,000 5,050,806 118,000 o Instituto Geográfico Militar 5,245,998 2,828,748 3,058,000 3,650,806 48,000 o Dirección General de Fabricaelones Militares 28,730,000 15,000,000 16,126,000 1,400,000 70,000 o
Ministerio de Economfa y Obras y $ervlcloe Públicos 990,118,544 64,725,256 489,375,028 566,567,026 188,632,302 63,580,000
Servtcio Neeional de Sanidad Animal 44,810,389 2,804,000 18,702,011 7,716,000 2,481,000 4,500,000
ComlsiOn Nacional de Valores 5,917,075 141,000 1,284,000 239,000 o o Superintendencia de Seguros de la Nación 10,117,415 280,000 5,583,000 228,380 5,000,000 o Dirección Nacional de Vialidad 52,222,301 e,807.ooo 11,984,000 505,000,000 116,300,000 o Instituto Nacional de Acelón Cooperativa 2,641,367 87,000 1,512,633 80,000 485,000 3,030,000
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 91,728,340 5,744,000 28,047,000 4,511,000 2,300,000 o lnstNac. de Investigación y Desarrolío Pesquero 7,155,093 655,000 1,023,806 1.331.000 610,000 o
SERVICIOOE
LA DEUDA
o o
7,510,000
o o
7,000,000
o o o o
510,000
o o
o o
o o
15,580,000
80,000
15,500,000
33,758JOS
750,000
o
o 15.373,000
o
2.679,658
683,597
CAPITULO 111 Planilla N2 3A
GASTOS TOTAL
RGURATNOS
o 28,000,000
o 28,000,000
.: • 69.996,000 129,na,sa9 o 4,493,126
68,496,0ot 85,735,011
o 204,969,404
o 15,493,349
1,500.000 226,628,00C
o 27,417,160
o 25,986,823
o 20,602,362
o . 20,229,239
o 3,375,033
o 70,699.162
o 24,088,000
o 32,623,040
o 32,623,040
o 91,737,552
o 14,911,552
o 76,826,000
115,440,000 2,512,196,464
o 81,763,400
o 7,581,075
30,000,000 51,208,795
o 709,666,301 1 o 7,736,000
o 135,009,998
o 11,458,496
::i..
~ <:i f.;l ¡:¡-
~ ~-e
..... e:
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COMPOSICION DEL GASTO POR ENTIDAD Y POR INCISO
(en pesos)
INCISO GASTOS B!EKESDE
CONSUMO
SERV.KO
PERSONALES
B!EKESDE
uso
mAl'ISFER. ACTIVOS
FJKAKCIEROS ENTIDAD
Instituto Naclonal de Teenologfa lndustJial
Instituto Nacional de Vitivinicultura
Instituto Nacional de Prevención Sfsmlca
Tribunal de Tesaclones de la Nación
Instituto Naclonal de Obras HldJicas y Saneamiento
Instituto Nac:Ional de Semlllas
Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal
Dirección General Impositiva Administración Nacional de Aduanas
INTEMIN ·Instituto Nac:Ional de Tecnologla Minera
Tribunal Fiscal de la Nac:Ión
Com!Slon Nac:Ional de Telecomunlcac:Iones
Ente Nacional Regulador del Gas
Ente Naclonal Regulador de la ElectJicldad Comisión Nacional de Transporte Automotor
Comislon Nacional de Transporte FerrovlaJio
Organismo Regional de Seguridad de Presas Comahue
Centro R,9glonal de Aguas Subterráneas Comisión Nacional de Comercio ExteJior
Org. Control Concesiones Red Acceso a Buenos Aires
Ministerio da Cultura y Educación
Instituto Naclonal de c:Inemalograffa
Fondo Nacional de las Artes
Ministerio da Trabajo y Seguridad Social
Reg.Nacional de la lndus!Jia de la Construcción
Ministerio da Salud y Acción Social
Administración Nacional del Seguro de Salud
Centro Nacional de Reeducación Social CENARESO
Hospital Naclonal Dr. Baldomero Sommer
PERSONAL
22,262,423
14,475,616'
2,211,784:
2,102.102
3,161,565
1,846,939,
8,834,4351
497,833,762
172,439,028
1,615,065
4,255,190
6,083,7991
9,952,339
6,580,388
7,620,657
5,005,814
897,381
3,447,250
2,763,195
2,235,632
3,328,711
2,219,931
1,108,780
1,428,349
1,428,3491
76,493,462
5,386,267
2,791,071
5,715,287
32,200
823,0001
155,995
2,000
134,278
375,8441
n0.ooo
30,795,000
7,873,365
450;000
29,000
930,1141
sn,460
312,700
279,000
199,000.
80,000
168,000
168,0001
23,415,746
284,000
841,500.
4,200,ooo'
1,850,400
7,326,426'
750,030
216,000
3,851,985
791,4961 6,414,000
318,115,000
39,720,080
1,120,000
639,000
7,647,674'
11,597,400
6,865,000
9,000,000
2,151:150
552,500'
232,370
1,490,317
307,150
3,297,221
1,641,000
1,656,221
864,000
' 684,000
29,378,283
5,425,000
1,951,000
3,965,000'
3,682,7001
900,000
1.n6,800
49,000
373,246
120,0001 1,916,000
20,414,000
13,000,000
1,000,000
103,000
so.0001
322,ooo, 1,800,000
90,000
1,400,000
157,500'
60,000
155,000
92,400
313,000'
158,000,
155,000
130,000
1ao,oool
14,925,083
29},000
250,000
531,000'
2,499,000
o 150.200
o 22,915,880
30,0001 1,360,000
17,690,000
8,909,000
200,000
o 7,402,2221
o
º· o o ol
o o
300,000
3,979,493
2,899,493
1,080,000
o o
257,768,000
257,568,000
o o
o 01
o o
56,050,000
o o o o o o al o o o o O'
o o o
7,924,000'
6,000,000
1,924,000
o o
200,000
200,000
o o
SERVICIO DE
LAOEUOA
o o· o o
12,582,053
20,000
250,000
1,420,000
o o o al
º1 o o o o o o o
o
º· o
o o
196,000
196,000
o o
CAPITULO 111 Planilla Ng 3A (Cont.)
GASTOS
RGURATIVOS
o o o o o
640,000
3,300,000'
o 58,000,000
o o
20.000,000:
o o
5,500,000
o o o o o
450,000'
450,000,
o
o ol
10,792,000
10,792,000
o al
TOTAL
30,326,723
23,525,0421
5,044,809
2,369,102
99,089,007
3,826,279
22,852,435
886,267,762
297,941,473
4,385,065
5,026,190
42,113,8091
22,449,199
15,558,088'
24,310,657
9,357,564'
1,647,361
3,859,620
4,763,012
3,039,182
19,571,425
13,567,4241
6,004,001
2,590,349
2,500,349
413,168,574
280, 142,267
5,8~.571
14,417,287
..... ~ "'ti ~ "' {3 ~ "' 5'
~ r'l s· 5 ..... ..... \O
~
ENTIDAD
Adm.Nac.de Medlcamentoo,Allmentos y Tecnología Médica
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COMPOSICION DEL GASTO POR ENTIDAD Y POR INCISO
(en pesos) GASTOS BIENES DE SERV.NO
PERSONAL CONSUMO PERSONALES
11,567,038 1,481,990 4,107,818
BIENES DE
uso
2,470,083
TRANSFER.
200,000
ACTIVOS
FINANCIEROS
o INST. NAC. CENTRAL UNICO COORDINAC. DE ABLACION 1,844,257 420,200 1,632,'.'81 1,734,000 o o
E IMPLANTE Instituto Nacional de Microbiología Dr. Carlos Malbrén 7,514,170 2,729,000 2,996,000 1,300,000 o o HOSPITAL NACIONAL PROF. ALEJANDRO POSADAS 30,143,999 8,483,056 4,188,945 7,613,000 o o Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 5,982,961 3,865,000 4,269,039 485,000 o o Instituto de Rehabiataclón Psicollslca del sur 5,548.412 1,111,000 843,000 245,000 o o
TOTAL 1,455,388,488 148,073,026 688,214,805 672,917,671 539,203, 795 72,144,000
SERVICIO DE
LA[)E(J[)A
o o
o o o o
57,044,308
CAPITULO 111 Planilla Ng 3A (Cont.)
GASTOS TOTAL
FIGURATIVOS
o 19,826,929
o 5,630,938
o 14,539,170
o 50,429,000
o 14,602,000
o 7.747.412
196,678,000 3,829,664,073
).. ;:¡
~ e ~ Ei ~ a· ....... ~
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
CAPITULO 111 Planilla N9 4A
COMPOSICION DEL GASTO POR ENTIDAD Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL TESORO RECURSOS RE;C. C/ AFEC. TRANSF. CREDJTO SUBTOTAL TRANSF. CREDJTO SUBTOTAL GENERAL
ENTIDAD NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS ~NO
Poder LeglSiatlvo Nacional 28,000,00Q o o o o 28,000,000 o o o 28,000,000
Auditoria General de la Nación 28,000,000 o o o o 28.000,000 o ,¡ o o 28,000,000
Presidencia de la Nación 460,846,625 247,916,044 o 1,500,000 13,514,000 723, 776,669 o 6,000,000 6,000,000 729, 776,669 Fundación Miguel Llllo 4,478,126 15,000 o o o 4,493,126 o o o 4,493,126
Camita Federal de Radiodllusión o 65,735,011 o o o 85.735,011 o o o 65,735,011
Consejo Nacional de lnvestig.Clentíllcas y 195.619,404 3,350,000 o o o 198,969,404 o 6,000.000 6,000,000 204,969.404 Técnlca
Instituto Nacional de la Admlnlstrac16n 15,492,349 1,000 o o o 15.493,349 o o o 15.493,349 Pública
Comisión Nacional de Energla Atómica 79,614,000 133,500,000 o o 13,514,000 226,628,000 o o o 226,628,000 Comisión Nacional de Actividades 27.477,160 o o o o 27,477,160 o o o 27,477,160
Espaciales. Administración de Parques Nacionales 12,886,623 13,100,000 o o o 25.986,623 o o o 25,986,823
Instituto Nacional de Ciencia y Técnica 17,702,362 2,900,000 o o o 20,602,362 o o o 20,602,362 Hldrlcas
SindlcalUra General de la Nación 19,229,239 1,000,000 o o o 20,229,239 o o o 20,229,239
Instituto Naeional de Acción MulUal o 3,375,033 o o o 3,375,033 o o o 3,375,033
Consejo Nacional del Menor y la FamUla 69,559,162 1;14o.ooo o o o 70,699,162 o o o 70,699,162
Enle Nacional Regulador Nuclear 18,768.000 3,800,000 o 1,500,000 o 24,088,000 o o o 24,088,000
Mlhisterlo del Interior 5,070,038 27,553,002 o o o 32,623,040 o o o 32,623,040
ReQistro Nacional de fas Personas S.070,038 27,553,002 o o o 32,623,040 o o o 32,623,040
Ministerio de Defensa 7,405,746 67,096,000 o o 15,000,000 89,501,746 o 2,235,606 2,235,806 91,737,552
Instituto Geográfi<;o Militar 7,405,746 5,270,000 o o o 12,675,746 o 2,235,606 2,235.806 14,911,552
Dirección Ge..arel de Fabricaeiones Mffitares o 61,826,000 o o 15,000,000 76,826,000 o o o 76,826.000
Ministerio de ~omla y Obras y semctos 1,115,130,220 977,931,844 o 191,300,000 o 2,284.362,064 o 227 .634,400 227,634,400 2,512,196,464 Pllbllcos Seivlcio Nacional de ·8$nidad Anlmal o 74,559,000 o o o 74,559,000 o 7,204,400 7,204,400 81,763,400
Comisión Nacional de Valores 7,581,075 o o o o 7,581,075 o o o 7,581,075
Superintendencia de Seguros de fa Nación o 51,208,79!¡ o o o 51,208,795 o o o 51,208,795
Dirección Nacional de Vialidad 583,418,301 4,662,000 o o o 566,080,301 o 141,606,000 141.,606,000 709.686,301
Instituto Nacional de Acci6n CooparatiVa o 7,736.000 o o o 7,736,000 o o o 7,736,000
& ~ ~ -§
~ s ~ ~
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CAPITULO 111 Planilla Nº 4A (Cont.)
OR~NISMOS DESCENTRALIZADOS COMPOSICION DEL GASTO POR ENTIDAD Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(en~os)
FINANCIAMIENTO! FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GENERAL
ENTIDAD 1 NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO
lnstlluto Nacional de Tecnología o 132.899,998 o o o 132,899,998 o 2,110,000 2.110.000 135.009,9981 Agropecuaria
o lnst.Nac. de Investigación y Desarrollo 11,448.496 10,000 o o 11,458,496 o o o 11,458.496: Pesquero
lnstlluto Nacional de Tecnología Industrial 29,156,723 1,170,000 o o o 30,326,723 o o o 30,326,723 lnstlluto Nacional da Vlttvlnlcullura 15,557.042 ?7,968,000 o o o 23,525,042 o o o 23,525,042 lnstiluto Nacional de Prevención Sísmica 5,044,809 o o o o 5,044,809 o o o 5.044,809 Tribunal de Tasaciones da fa Nación 2,369,102 o o o o 2,369,102 o o o 2,369,102 Instituto Nacional de Obras Hídricas y 15,402.618 12,416,389 o o o 27,819,007 o 71,250,000 71,250,000 99,069,007
Saneamiento lnStilulo Nacional de SemiUas o 3,600,279 o o o 3,600,279 o 228,000 226,000 3,826,279 lnstiluto Argentino de Sanidad y Calidad 7,903.435 11.641,000 o o o 19,544.435 o 3,308,000 3,308,000 22,852.435
Vegetal DlrecclOn General Impositiva 330,373, 785 362,463,977 o 191,300,000 o 884,137,762 o 2,130,000 2,130,000 886,267. 762 Administración Nacional de Aduanas 95,899,190 202,042,283 o o o 297,941.473 o o o 297,941,4731 INTEMIN ·Instituto Nacional de Tecnología 4.385,065 o o o o 4,385,065 o o o 4,385,065,
Mine re : Tribunal Fiscal de la Nación 5,026.190 o o o o 5,026,190 o o o 5,026,190 Cornlslon Nacional de Telecomunicaciones o 42.113,809 o o o 42,113.809 o .o o 42, 113,8091 Ente Nacional Regulador del Ges o 22,449,199 o o o 22,449,199 o o o 22,449,199 Ente Nacional Regulador de la Bectricidad o 15,558,088 o o o 15,558,088 o o o 15,558,088 Cornlsló11 Nacionf11 de Transporte Automotot o 24,310,657 o o o 24,310,657 o o o 24.310,657 Comlslon Nacional de Transpone Ferroviario 9.357,564 o o o o 9,357.?64 o o o 9.357,564, Organismo Regional de Seguridad de 937,381 710,000 o o o 1,647,381 o o o 1,647,381
Presas Comahue Centro Regional da Aguas Subterráneas 3,447,250 412,370 o o o 3,859,620 o o o 3,859,620 ComlSlón Nacional de Comerclo Exterior 4,783,012 o o o o 4,783,012 o o o 4,783,012 ::i.. Org. Control Concesiones Red.Acceso a 3,039,182 o o o o 3,039,182 o o o 3,039;!82 ~ Buenos Aires
~ '1Mlnlsterlo de Cuttura v Educación o 19,121,425 o 450,000 o 19,571,425 o o o 19,571.425 ~
lnsllluto Nacional de cinematografía o 13,567,424 o o o 13,567,424 o o o 13,567,424 l Fondo Nacional de las Arles o 5,554,001 o 450,000 o 6,004,001 o o o 6,004.001 <:;•
Ministerio de Trabajo v Seguridad Socia! 1 ºI 2,590,349 o o o 2,590.349 o o o 2,590,349 a· ' .... Q\
"'
\).'
1
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COMPOSIC,ION DEL GASTO POR ENTIDAD~ POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(en pesos)
CAPITULQ J11 Planilla N9 . 4A (Cont.)
FINANCIAMIENTO . FUENTES INTERNAS f'.UENTES EXTERNAS TOTAL
GENERAL TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. . TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CReDITO .. SUBTOTAL
ENTIDAD NACIONAL PROPIOS . ESPECIFICA !NTERNAS INTERNO µTERNAS EXTERNO
Reg.Naclonal de li!. lndUslrfa de la o 2,590,349 o o o 2,590,349 o o o 2,590,349 .. COnstrucclón
Ministerio de Salud y Acelón SOclal 1
'o 01.m,043 285,402.:167 ' :.o 35,989,264 413, 1¡¡8,574 o o o 413, 168,574 AdmlniStrae!ón NIÍclonal del Seguro de Salud · o 280,1~ ,o o o 2e0;142,267 "o ... o .o 280;142,267 CentrO NSclor\al de R19e\1Úcaclón Social 5,733,571 100,000 o "o o 5,833,571 o o o 5,833,511
CENARESO .. , " Hospital Nacional or. Bald(!lll8ro sommei: ~ 14,417;287 o o o o 14,417,281 o o o 14,417,287 Adm.Nac.de Medlcamentos,Alill\illltos y ' ~ 5,026,929 4,Qoo,000 ··D o o . 19,826,929 o o o 19,826.929
Tecnotog!a Médica' ·r ó INST; NAO. CENTRAL UNICO s.~.938 o o o o 5,630,938 o o 5,63Ó,938
C00RDINAC. DE ABLACION É ;; IMPLANTE
lnstl!Uto Nacional de Mlcroblotogia Dr. 14,539,170 o o o o J4,539,170 \ o o () 14,539,m Csrlos Malbrán
'. HOSPffAL NACIONAL. PROF. AlEJANDRQ 25,1i69,521 o o . 24,659,479 . o 50,429,000 o () o 50:~·000 ! ·POSADAS \
, Cokinla Nacional Dr. Manuel A. Monles de 5.959,215 . o o" 8,642,785 o ·14,6Íl2,ooo , 'o o o 14,602.000 Oca ,
lnstl!UIO de RehSbJUlaeión Pslcoffslca del SUr 4,900,412 360,ooO o 2,467,00\) o 7,747,412 o ~ o 7,747,412
TOTAL 1,708,229,672 1,627,610,931 o 229,239,264 28,514,000 3,593,593,867 . o 236,070;206 236,070,206 3,829,El64,073
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ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR NATURALEZA ECONOMICA
(en pesos) ECONOMICA GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL
GASTOS RENTAS PREST. IMPUES- TAANSFE- GASTOS INVERS. TAANSF. INVERS. GASTOS
DE DELA DE TOSDI- RENCIAS FIGURA- TOTAL REAL DE FINAN- FIGURA-
ENTIDAD CONSUMO PROPIED. S.SOCIAL RECTOS CORRIEN. TIVOS DIRECTA CAPITAL CIERA TIVOS
Administración 1,130,479,912 1,608,000 o 486,000 26,658,000 o 1,159,231,912 38,013,406 o o Gubernamental Administración Fiscal 1,072,081,527 1,608,000 o 330,000 26,599,000 o 1,100,618,527 33,566,000 o o Control de Ja Gestión 47,265,639 o o 156,000 11,000 o 47,432,639 796,600 o o
Pública Información y 11,132,746 o o o 46,000 o 11,160,746 3,650,806 o o
Estadística Básicas
Servicios de Defensa y 31,935,040 o o o o o 31,935.040 688,000 o o Seguridad Seguridad Interior 31,935,040 o o o o o 31,935,040 668,000 o o
Servicios Sociales 692,539,506 98,000 o 13,899,840 336,092,373 o 1,042,629,719 99,768,307 39,843,000 67,644,000 Salud 123,575,920 95,000 o 33,000 245,939,000 o 369,642,920 14,675,083 11,829,000 200,000 Promoción y Asistencia 41,658,766 o o 150,000 40,920,000 o 82,728,766 1,415,000 30,000 3,470,000
Social Educación y C\lltura 21,720,998 o o o 3,804,493 o 25,525,491 940,283 225,000 7,924,000 Ciencia y Técnica 495,976,645 3,000 o 13,716,840 44,661,000 o 554,356,485 82,234,695 5,611,000 o Trabajo 2,460,349 o o o o o 2,460,349 130,000 o o Agua Potable y 7,147,828 o o o 767,880 o 7,915;708 373,246 22,148,000 56,050,000
Alcantarillado
Servicios Económicos 416,763,556 794,000 o 100,785 20,310,422 o 437,968,763 538,189,618 116,300,000 4,500,000
Energía, Combustibles 56;189,168 o o o 2,300,000 o 58,489,168 5,253,500 o o y Minería
Comunicaciones 31,258,280 4,000 o o 7,402,222 o 38,664,502 688,318 o o Transporte 102,329,304 o o 9,000 300,000 o 102,638,304 506,582,400 116,300,000 o Ecología y Medio 19,344,443 o o 48,000 607,000 o 19,999,443 9,847,000 o o
Ambiente Agricultura 94,171,228 790,000 o 1,785 4,481,000 o 99,444,013 11,063,000 o 4,500,000 lndustri¡¡ 82,439,042 o o 42,000 70,000 o 82,551,042 2,300,000 o o Comercio, Turismo y 7,709,601 o o o 150,200 o 7,859,801 1,968,020 o o
otros Seivlcios
o
o o
o
o
o
o o o
o o o o
o
o
o o
·o
o o o
CAPITULO 111 Planilla Nº SA
TOTAL TOTAL GRAL.
38,013,406 1,197,245,318
33,566,000 1,134,184,527 796,600 48,229.239
3,650,806 14,831,552
688,000 32,623,040
' 688,000 32,623,040
207 ,255,307 1,24,9,aeS,026 26,704,063 396,347,003
4,915,000 87,643,766
9,089,263 34,614,774 87,845,695 642,202, 180
130,000 2,590,349 78,571,246 66,486,954
658,989,618 1,096,958,381
5,253,500 63,742,668
688,318 39,352,820 622,882,400 725,520, 704
9,847,000 29,846,443
15,583,000 115,027,013 2,300,000 84.851.042 1,968,020 9,827,821
::i:.. ;:: ~ e t;i
l 8 -~
ECONOMICA
ENTIDAD
Seguros y Finanzas
Deuda Pública Servicio de la Deuda
Pllblica
Gastos Figurativos
TOTAL
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
· CAPITULO 111 Planilla N9 SA (Cont.)
COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR NATURALEZA ECONOMICA (en oesos) .
GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL GASTOS RENTAS PREST. IMPUES· TRANSFE- GASTOS INVERS. TRANSF. INVERS. GASTOS TOTAL
DE DELA DE TOSDI- RENCIAS FIGURA- TOTAL REAL DE FINAN- FIGURA- TOTAL GRAL.
CONSUMO PROPIED. $.SOCIAL RECTOS CORRIEN. TIVOS DIRECTA CAPITAL CIERA TIVOS
23,322,490 o o o 5,000,000 o 28,322,490 467,380 o o o 467,380 28,789,870
60,000 56,214,308 o a· o o 56,274,308 o o o o o 56,274,308 60,000 56.214,308 o o o o 56,274,308 o o o o o 56,274,308
o o o o o 195,708,000 195, 708,000 o o o 970,000 970,000 196,678,000
2,271,778,014 58,714,308 o 14,486,625 383,060,795 195,706,000 2,923,747,742 676,659,331 156,143,000 72,144,000 970,000 9Q5,916,331 3,629,664,073
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~ IS ~ . i• -... \O
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ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COMPOSICION DEL GASTO POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR INCISO
(en pesos)
INCISO GASTOS EN BIENES DE SERV.NO BIENESOE 1RANSFE· ACTIVOS SERVICIO DE
ECONOMICA PERSONAL CONSUMO PERSONALES uso RENCIAS FINANCIEROS LA DEUDA
Gastos Corrlenles 1,455,388,468 147,365,306 685, 1"80,865 o 383,060,795 o 57,044,308 Gastos de Consumo 1,455,388,468 147,365,306 668,964,240 o o o 60,000
Remuneraciones 1 ,455,388,468 o o o o o o Bienes y Servicios o 147,365,308 668,143,171 o o o 60,000 Impuestos Indirectos o o 821,089 o o o o
Rentes de ta Propiedad o o 1,730,000 o o o 56,984,308 Intereses o o o o o o 56,984,308 Arrendamiento de Tierras y Terrenos o o 115,000 o o o o Derechos sobre Bienes Intangibles o o 1,615,000 o o o o
Impuestos Dlreclos o o 14,486,625 o o o o Impuestos Directos o o 14,486,625 o o o o
Transferencias Contentes o o o o 363,060,795 o o Al Sector Privado o o o o 375,131.298 o o Al Sector Públlco o o o o 2,900,575 o o Al Sector Externo o o o o 5.028,922 o o
Gas1os FlguraHvos o o o o o o o Gastos Flguretivos o o o o o o o
Gastos de Capl1al o 707,720 3,033,940 672,917,671 156.143,000 72,144,000 o Inversión Real Directa o 707,720 3,033,940 672,917,671 o o o
Formación Bruta de Capital Fijo o 707,720 3,033,940 665,227.210 o o o Tierras y Terrenos o o o 7,200,000 o o o Activos Intangibles o o o 490,461 o o o
Transferencias de Capital o o o o 156, 143,000 o o Al Sector Privado o o o o 100,950,000 o o Al Sector Público o o o o 55,193,000 o o
Inversión Financiera o o o o o 72,144,000 o Aportes de Capital o o o o o 500,000 o Concesión de Préstamos de Corto Plazo o o o o o 3,624,000 o Concesión de Préstamos de Largo Plazo o o o o o 68,020,000 o
Gastos FlguraHvos o o o o o o o Gastos F1guraHvos o o o o o o o
TOTAL i ,455,388,468 146,073,026 688,214,805 672,917,671 539,203, 795 72,144,000 57,044,308
CAPITULO 111 Planilla N!l 6A
GASTOS TOTAL
FIGURATIVOS
195,708,000 2,923,747,742 o 2,271,778,014 o 1,455.388,468 o 815,568.4n o 821,069 o 58,714,308 o 56,984,308 o 115,000 o 1,615,000 o 14,468,625 o 14,486,625 o 383,060, 795 o 375,131.298 o 2,900,575 o 5,028,922
195,708,000 195,708,000 195, 708,000 195, 708,000
970,000 905,916,331 o 676,659,331 o 668.968,870 o 7,200,000 o 490,461 o 156, 143,000 o 100,950,000 o 55,193,000 o 72,144,000 o 500,000 o 3,624,000 o 68,020,000
970,000 970,000 970,000 970,000
196,678.000 3,829,664,073
;:i:..
~ s ¡;;i ~ §. .... a· -'I -
172 - Presupuesto Nacional 1995
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS
(en pesos)
Ingresos Tributarios Sobre el Patrimonio
Capitales
RUBROS
Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones Valor Agregado
Sobre el Comercio Exterior Aranceles de Importación Aranceles de Exportación Estadística
Otros Impuestos Otros
Ingresos No Tributarios Tasas
Fiscalización del Transporte Inspección Sanitaria Oto. 10367/65 Otras
Derechos De Autor De Inscripción Peaje Otros
Primas Primas
Regalías Regalías
Alquileres De Inmuebles
Multas Multas por Infracciones
Otros No Especificados
CAPITULO 111 Planilla N9 7A
IMPORTE
744,611,546 5,585,000 5,585,000
139,546,445 139,546,445 144, 168,340
9,800,000 170,000
134, 198,340 455,311,761 455,311,761
312,150,134 265,456,305 22,079,533 81,700,000
161,676, 772 15,273,941 4,471,001 2,533,400 1,350,000 6,919,540 5,000,000 5,000,000
300,000 300,000 350,200 350,200
7,106,584 7,106,584
18,663,104 18,663,104
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS
(en pesos)
Contribuciones Otras Contribuciones
Otras Entidades
RUBROS
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas
Venta de Bienes Bienes Varios de la Administración Nacional .
Venta de Servicios Servicios Varios de la Administración Nacional
Rentas de la Propiedad Intereses por Préstamos
Intereses por Préstamos Internos Intereses por Depósitos
Intereses por Depósitos Internos Intereses por Depósitos Extérnos
Intereses por Títulos y Valores Intereses por Títulos y Valores Internos Intereses por Títulos y Valores Externos
Transferencias Corrientes De Gobiernos e Instituciones Provinciales y Municipales
De Gobiernos Provinciales
Recursos Propios de Capital Venta de Activos
Venta de Tierras y Terrenos Venta de Edificios e Instalaciones Venta de Maquinarias y Equipos
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo Del Sector Privado
Del Sector Privado
Anexo Estadístico - 173.
CAPITULO 111 Planilla Nº 7 A (Cont.l
IMPORTE
356,482,267 356,482,267 356,482,267
256,330,008
63,303,000 63,303,000
193,027,008 193,027,008
14,463,000 695,000 695,000
12,930,000 12,705,000
225,000 838,000
. 100,000 738,000
35,989,264 35,989,264 35,989,264
2,760,000 2,760,000
900,000 1,160,000
700,000
2,156,000 2,156,000 2,156,000
,/74 - Presupuesto Nacional 1995
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS.
(en pesos)
RUBROS
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo Del Sector Privado
Del Sector Privado De Provincias y Municipalidades
De Gobiernos Provinciales
Contribuciones Figurativas Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes Contrib. de Org. Dese. para Financiar Gastos Corrientes Controb. de lnst. Seg. Soc. para Financiar Gastos Corrientes
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital Contrib. de Org. Dese. para Financiar Gastos de Capital
TOTAL
CAPITULO 111 Planilla Nº 7 A (Cont.)
IMPORTE
19,859,783 8,443,394. 8,443,394
11,416,389 11,416,389
1,901,479,672 1,345,131,191 1, 152,331, 191
6,300,000 186,500,000 556,348,481 555,898,481
450,000
3,646,281,674
ENTIDAD
Presidencia de la Nación Consejo Nacional de lnvestlg.Cien11ficas y Técnica Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hfdricas
Ministerio de Defensa Instituto Geográfico Militar
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Dirección Nacional de Vialidad Instituto Naci~nal de Tecnologfa Agropecuaria lnst.Nac. de Investigación y Desarroiio Pesquero Instituto Nacional de Obras Hfdricas y Saneamiento Dirección General Impositiva
Ministerio de Salud y Acción Social Administración Nacional del Seguro de Salud
TOTAL
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS APLICACIONES FINANCIERAS
(en oesos) ECONOMICA INVERSION
FINANCIERA
o o o
o o
o o o o o o
89,851,000 89,851,000
89,851,000
AMORTIZACION DE
DEUDA Y DISMINUCION
DE OTROS PASIVOS
10,850,000 9,250,000 1,600,000
1,000,000 1,000,000
55,698,955 -38,026,00o
2,no,342 1,850,777
12,371,836 680,000
880,000 880,000
68,428,955
CAPITULO 111 Planilla N9 BA
TOTAL
10,850,000 9,250,000 1,600,000
1,000,000 1,000,000
55,698,955 38,026,000
2.no,342 1,850,777
12,371,836 680,000
90,731,000 90,731,000
158,279,955
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~ 1:)
~ [ ti' ~· ~
... ;:;1
ENTIDAD
Presidencia de la Nación Consejo Nacional de lnvestig.Cientrficas y Técnica Comisión Nacional de Energía Atómica Administración de P~rques Nacionales Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídrlcas Instituto Nacional de Acción Mutual
' Ministerio de Defensa Instituto Geográfico Militar Dirección General de Fabricaciones Militares
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Servicio Nacional de Sanidqd Animal Dirección Nacional de Vlalidad Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria lnst.Nac. de Investigación y Desarrollo Pesquero Instituto Nacional de Vitivinicultura Instituto Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento Instituto Nacional de Semillas Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal Dirección General Impositiva
TOTAL
~~---'----------------~ -- ----
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTES RNANCIERAS
(en pesos)
ECONOMICA DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA
7,311,53~
o o
,7,200,000 o
111,535
200,000 200,000
o
5,468,000 o o o o
5,468,000 o o o o
12,979,535
ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO
DE OTROS PASIVOS
19,514,000 6,000,000
13,514,000 o
' o o
' 17,235,806 2,235,806
15,000,000
227,834,400 7,204,400
141,606,000 2, 110,000
o o
71,250,000 226,000
3,308,000 2,130,000
264,584,206
CAPITULO 111 Planilla Nº 9A
TOTAL'.
-26,825,535 6,000,000
13,514,000 7,200,000
o 111,535
17,435,806 2,435,806
15,000,000
233,302,400 7,204,400
141,606,000 2,110,000
o 5,468,000
71,250,000 226,0ÓO
3,308,000 2,130,000
2n,563,741
...... 'l·
°' "ti ~ "' -§
i ~ ,.,
t .... 'O
~
ORIGEN
ENTIDAD
Poder Legislativo Nacional Auditoria General de la Nación
Presidencia de la Nación Fundación Miguel Lillo Consejo Nacional de Investig.Clentfflcas y
Técnica
Instituto Nacional de la Administración Públlca
Comisión Nacional de Energía Atómica Comisión Nacional de Actividades Espaciales.
Administración de Parques Nacionales Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas
Sindicatura General de la Nación Consejo Nacional cie1 Menor y la Familia Ente Nacional Regulador Nuclear
Ministerio del Interior Registro Nacional de las Personas
Ministerio de Defensa Instituto Geográfico Militar
Ministerio da Economía y Obras y Servicios Públicos
Comisión Nacional de Valores Dirección Nacional de Vlalldad lnst.Nac. de Investigación y Desarrollo Pesquero
Instituto Nacional de Tecnología Industrial Instituto Nacional de Vitivinlculture Instituto Naciom¡I de Prevención Sísmica Tribunal de Tasaciones de la Nación
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS
(en pesos)
CAPITULO 111 Planilla N9 1 OA
PARA FINANCIACIONES CORRIENTES PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL TOTAL DE ADMINIST. DE ORGANISM. DE INSTIT. DE TOTAL DE ADMINIST. DE ORGANISM. DE INSTIT. DE TOTAL
~
GENERAL CENTRAL DESCENTRAL. SEG.SOCIAL CENTRAL DESCENTRAL SEG.SOCIAL
27,510,000 o o 27,510,000 490,000 o o 490,000 28,000,000 27,510,000 o o 27,510,000 490,000 o . o 490,000 28,000,000
412,084,347 1,500,000 o 413,584,347 48,762,278 o o 48,762,278 462,346,625 3,745,131 o o 3,745,131 732,995 o o 732,995 4,478,126
170,918,404 o o 170,918,404 24,701,000 o o 24,701,000 195,619,404
14,865,066 o o 14.665,066 627,263 o o 627,263 15,492,349
79,614,000 o o 79,614,000 o o o o 79,614,000 10,659,160 o ¡, o 10,659,160 16,618,000 o o 16,618,000 21,4n,160
12,886,623 o o 12,886,823 o o o o 12,886,623 15,642,362 o o 15,642,362 2,060,000 o o 2,060,000 17,702,362
19,229,239 o o 19,229,239 o o o o 19,229,239 68,510,162 o o 68,510,162 1,049,000 o o 1,049,000 69,559,162 15,814,000 1,500,000 o 17,314,000 2,974,000 o o 2,974,000 20,268,000
5,070,038 o o 5,070,038 o o o o 5,070,038 5,070,038 o o 5,070,038 o o o o 5,070,038
6,584,746 o o 6,584,746 821,000 o o 821,000 7,405,746 6.584,746 o o 6,584,746 821,000 o o 821,000 7,405,746
622,243, 100 4,800,000 186,500,000 813,543, 100 492,687, 120 o o 492,887,120 1,306,430,220
7,342,075 o o 7,342,075 239,000 o o 239,000 7,581,075 63,624,301 o o 83,624,301 479,794,000 o o 479,794,000 563,418,301 10,117,496 o o 10,117,496 1,331,000 o ,O 1,331,000 11,448,496
25,474,023 o o 25,474,023 3,682,700 o o 3,682,700 29,156,723 15,557,042 o o 15,557,042 o o o o 15,557,042 3,231,789 o o 3,231,789 1,813,020 o o 1,813,020 5,044,809 2,320,102 o o 2,320,102 49,000 o o 49,000 2,369,102
;:¡,. ::s ~ o ¡;;i lS ~ a· ..... ::::i
CAPITULO 111 -· ~ Planilla Nº 1 OA (Cont.) '
--= ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ~ CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS -§
!§ (en s) "' s
ORIGEN! PARA FINANCIACIONES CORRIENTES PARA FINANCIACIONES DE CAPIT/\L TOTAL ~ DE ORGANISM. , DE INSTIT. DE TOTAL DE ADMINIST.
~ DE ADMINIST. DE ORGANISM. DE INSTIT. DE TOTAL GENERAL §.
ENTIDAD 1 CENTRAL DESCENTRAL. SEG.SOCIAL CENTRAL DESCENTRAL. SEG.SOCIAL ;=_ ....
Instituto Nacional de Obras Hldrlcas y 12,274,618 o o 12,274,6181 3,128.000I º' º' a.128,0001 15,402,6181 ~ Saneamiento
Instituto Argentino de Sanldad y Calidad Vegelal 7,903,435 o o 7.903~435 o 01 01 OI 7,903,435
Dirección General Impositiva 330,273, 785 4,800,000 186,500,000 521,573,785 100.000
~I ~I 100,00~1 521.673, 785
Administración Nacional de Aduanas 95,899,190 o o 95,899,190 o 95,899,190
INTEMIN - Instituto Nacional de Tecnotogle 3,385,065 o o 3,385,065 1,000,000 1,000,000 4,385,065 Minera
Trtbunal FISCal de la Nación 4,923,190 o o 4,923,190
·~1 ~ :1 ·~ .. I 5,026,190
Cornfslon Nacional de Transpoite Ferroviario 7,957,564 o o 7,957.564 1.400.~ 1,400,~ 9,357,564
Organismo Regional de Segurh.1ad de Presas 937,381 o o 937,381 937,381 Comahue
' Centro Regional de Agoas Subterráneas 3,447,250 o o 3,447.250
155.~1 ~I ~I 155,~, 3,447,250
Comisión Nacional de Comercio Extertor 4;628,012 o o 4,628,012 4,783,012 Org. Control Concesiones Red Acceso a Buenos 2,946,7~ o o 2,946,782 92,400 92,400 3,039,182'
Aires
Ministerio de Cultura y !Iducacl6n o o o o o 450,000 o 450,000 450,000
Fondo Nacional de las Artes o o o o o 450,000 o 450,000 450:000
Ministerio de Salud y Acción Social 78,838,960 o o 78.838,960 12,938,083 o o 12,938,083 91,m,043 Centro Nacional dé Reeducación Social 5,483,571 o o 5,483,571 250,000 o o 250,000 5,733,571
CENAR ESO
Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer 13,880,287 o o 13,880,287 537,000 o o 537,0ool 14,417.287 Adm.Nac.de Medicamentos,Allmentos y 14,162,846 o o 14,162,846 864,083 o o 864,083 15,026,929
Tecnologla Médica
INST. NAC. CENTRAL UNICO COORDINAC. DE 3,896,938 o o 3,896,938 1.1:w.0001 º' º' 1,134,0001 5,630,938 ABLACION E IMPLANTE
Instituto Nacional de Mieroblologfa Dr. Cartas 13,239,170 o o 13.239,170 1,300,0001
:1 :1 1,300,0001 14,539,170
Malbrán ,, HOSPITAL NACIONAL PROF. ALEJANDRO 17,956,521 o o 17,956,521 7,613,000 7,613,000 25.569,521
POSADAS
Colonia Nacional Dr. Manu"I A. Montes de Oca 5,474,215 o o 5,474,215 485.0001 01 01 485,0001 5,959,215
ORIGEN
ENTIDAD
Instituto de RehabllltaClón Pslcofíslca del Sur
TOTAL
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS
1 (en pesos)
CAPITULO 111 Planilla NI? .1 OA (Cont.)
PARA FINANCIACIONES CORRIENTES PARA FINANCIACION.ES DE CAPITAL TOTAL
GENERAL DE ADMINIST. 1 DE ORGANISM. 1 DE INSTIT. DE TOTAL DE ADMINIST. 1 DE ORGANISM. 1 DE INSTIT. DE TOTAL
CENTRAL DESCENTRAL 1 SEG. SOCIAL CENTRAL DESCENTRAL 1 SEG. SOCIAL
4,745,412 o o 4,745,412 155,000 o o 155,000 4,900,412
1,152,331,191 8,300,000 186,500,000 1,345,131,191 555,898,481 450,000 o 556,348,481 1,901,479,672
;::.. ~ g ~ Ei ~ ~·
' ~
DESTINO
ENTIDAD
Presidencia de la Nacl6n
Comlta Federal de Radiodifusión
Comisión Nacional da Energla Atómica
Ministerio de Economía y Obr"1' y Servlcloe
Públlcoe Superintendencia de Seguros de la Nación
Instituto Nacional de Semillas
Instituto Argentino da Sanidad y Calidad
Vegetal Administración Nacional de Aduanas
Comislon Nacional de Telecomunicaciones
Comisión Nacional de Transporte Automotor
Ministerio de Cultura y Educación Instituto Nacional da cinematografía
Ministerio de Salud y Acción Socia(
Administración Nacional del Seguro de Salud
TOTAL
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS GASTOS FIGURATIVOS
CAPITULO 111 Planilla Nº 11 A
PARA EROGACIONES CORRIENTES PARA EROGACIONES DE CAPITAL TOTAL AADMINIST. AORGANISM. AINSm.DE TOTAL AADMINIST. AORGANISM. AINSm.o¡¡ TOTAL GENERAL
C•NTRAL o•scENTRAL SEG.SOCIAL c¡¡NTRAL DESCENTRAL SEG.SOCIAL
, 67,976,000 1,500,000 o 69,476,000 520,000 o o 520,000 69,996,000 67,976,000 o o 67,976,000 520,000 o o 520:000 68,496,000
o 1,500,000 o 1,500,000 o o o o 1,500,000
115,440,000 o o 115,440,000 o o o o 115,440,000
30,000,000 o o 30,000,000 o o o o 30,000,000 640,000 o o 640,000 o o o o 840,000
3,300,000 o o 3,300,000 o o o o 3,300,000
58,000,000 o o 56,000,000 o o o o 58,000,000 20,000,000 o o 20,000,000 o o o o 20,000,000
5,500,000 o o 5,500,000 o o o o 5,500,000
o o o o o 450,000 o 450,000 450,000 o o o o o 450,000 o 450,000 450,000
5,992,000 4,800,000 o 10,792,000 o o o o 10,792,000 5,992,000 4,800,000 o 10,792,000 o o o o 10,792,000
,189,408,000 6,300,000 o 195,708,000 520,000 450,000 o 970,000 196,678,000
~ "tl ;¡¡ "' .§
~ ~ ~
i ..... ~ .....
,. FINALIDAD
ENTIDAD
Mlnlsterk> del Interior Caja de Reliros,Pens.y Jubllac.de la
Pol.Fed.Arg.
Ministerio ele Defensa lnst.de Ayuda F"m.P/Pago de Retiros y
Pena.Militares
Ministerio de Traba)o y Seguridad Social Administración Nacional de seguridad
Socfal
Ministerio de 8alud y Accl6n Social
lnst.Nac.de Serv .Sociales para Jubilados y Pensionados
Gastos Figurativos
TOTAL
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMPOSICION DEL GASTO POR ENTIDAD.Y POR FINALIDAD
(en pesos) . ADMINISTRAC. SERV. DE DEF. SERVICIOS SERVICIOS DEUDA GUBERNAMEN. Y SEGURIDAD SOCIALES ECONOMICOS PUBLICA
o o 560,889,306 .. o o o o 560,889,306 o o
o o 1, 186.875,454 o o o o 1, 188,875,454 o o
o o 15,370,731,809 o 300,000
o o 15,370.731,B()!j o 300,000
o o 3,0~.380,000 o o
o o 3,029,380,000 o o
o o 20, 149,876,569 o t 300,000
GASTOS
FIGURATIVOS
.
4,785, 129,548
4,785,129,548
CAPITULO 111 Planilla N9 1 B
TOTAL
560,889,306 560,689,306
1, 188,875,454 1, 188,875,454
15,371,031,809
15,371,031,809
3,029,380,000
3,029,380,000
4,785,129,548
24,935,306, 117
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INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMPOSICION DEL GASTO POR ENTIDAD Y POR NATURALEZA ECONOMICA
(én ~sos)
ECONOMICA GASTOS CORRIENTES .
GASTOS DE CAPITAL
GASTOS RENTAS PREST. IMPUES- TRANSFE- GASTOS INVERS. TRANSF. INVERS. GASTOS
DE DELA DE TOSDI- RENCIAS FIGURA- TOTAL REAL DE FINAN- FIGURA-
ENTIDAD CONSUMO PROplED. $.SOCIAL RECTOS CORRIEN. TIVOS DIRECTA CAPITAL CIERA TIVOS
Ministerio del Interior 7.153,306 o 548,526,000 10,000 o o 555,689.306 5,200,000 o o o Gaja de Retlros,Pens.y Jubllec;.de la 7,153,306 o 548,526,000 10,000 o o 555,689,306 5.200.000 o o o
Pol.Fed.Arg.
Ministerio de Defensa 7,753,963 o l,180,642.491 289,000 o o l,IBS,685,454 190,000 o o o Jnst.de Ayuda Fln.P/Pago de Retiros y 7,753,963 o '1,180,642.491 289,000 o o 1.1B8,6S5,454 190.000 o o o
Pens.MUltares
Ministerio de Traba)o y Seguridad 288,431.809 300,000 13,961,000,000 o 1,116,700,000 4,637.032.276 20,003,464,065 4,600,000 o o 148,097.272
Social
Administración Nacional de Seguridad 288,431.809 300,000 13,961,000,000 o 1.116.700,000 4.637.032.276 20.003.464.065 4,600,000 o o 148,097.272
Social
Ministerio de Salud y Acción Social 349, 140,000 o o o 2.532.142,728 o 2.B81,282. 728 148,097.272 o o o
lnst.Nac.de Serv.Soclales para 349, 140,000 o o o 2,532,142,728 o 2.B81.282,726 148,097.272 o o o Jubilados y Pensionados
TOTAL 652,479,078 300.000 15,690,166,491 299,000 3,648,642,728 4,637,032.276 24,629,121.573 158,087.272 o o 148,097.272
CAPITULO 111 Planilla Nº 2B
TOTAL TOTAL GRAL.
5,200,000 560,8$9,306
5,200,000 500,689,306
190,000 1.1B8,875,454
190,000 1,1B8,875,454
152,697.272 20.156,161,357
152,697.272 20,156,161,357
148,097.272 3,029,380,000
148,097.272 3.029,380,000
306, 184,544 24,935,306,117
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INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMPOSICION DEL GASTO POR ENTIDAD Y POR INCISO
(en pesos)
INCISO GASTOS BIENES DE SERV.NO BIENES DE TRANSFER. ACTIVOS
ENTIDAD PERSONAL CONSUMO PERSONALES uso FINANCIEROS
Ministerio del Interior 5,321,306 76,000 1,766,000 5,200,000 548,526.000 o Caja de Reliros,Pens.y Jubllac.de Ja Pol.Fed.Arg. 5,321,306 76,000 1,766,000 5,200,000 548,526,000 o
Ministerio de Defensa 4,651,963 791,000 2,600,000 190,000 1, 180,642,491 o lnst.de Ayuda Rn.P/Pago de Retiros y Pens.Militares 4,651,963 791,000 2,600,000 190,000 1.180,642.491 o
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 191, 150,809 4,337,000 92,944,000 4,600.000 15,on. 100,000 o
Administración Nacional de Seguridad Social 191.150,809 4,337,000 92,944,000 4,600,000 15,on.100,000 o
Ministerio de Salud y Acción Social 314,700,000 14,640,000 19,800,000 148,097,272 2,532, 1<12,728 o lnst.Nac.de Serv.Soclales para Jubilados y 314,700,000 14,640,000 19.800,000 148,097,272 2,532, 142,728 o
Pensionados . TOTAL 515,824,078 19.844,000 117,110,000 158,087,272 19,339,011,219 o
SERVICIO DE
LA DEUDA
o o
o o
' 300,000 300,000
o o
300,000
CAPITULO 111 Planilla Nº 38
GASTOS TOTAL FIGURA TI VOS
o 560,889,306 ,, o 560.889,306
o 1, 188,875,454 o 1,188,875,454
4,785,129,548 20,156,161,357 4,765, 129,548 20, 166, 161,357
o 3,029.380,000 o 3,029.380,000
4,785, 129,548 24,935,306,117
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INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
CAPITULO 111 Planilla N9 48
COMPOSICION .DEL GASTO POR ENTIDAD Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL
TESORO RECURSOS REC. CI AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL. ENTIDAD NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO
Mlnlslello del lntellor o 110,853,306 o 450.036,000 o 560,889,306 o o o ·560,889,306 Caja da Retiros,Pens.y Jubllac.de la o 110,853,306 o 450,036,000 o 560,889,306 o o o 560,889,306
Po!.Fed.Arg.
Mlnlslello de Detensa o 302,775,454 o 886, 100,000 o 1, 188,875,454 o o o 1 .168,875,454 lnst.de Ayuda Rn.P/Pago de Retiros y o 302,775,454 o 886.100,000 . o 1, 168,875,454 o o o 1, 168,875,454
Pens.Mllitares
Ministerio de Traba)O y &egurldad Social 3,367,600.000 16,768,561,357 o o o 20, 156, 161.357 o o o 20,156,161,357
Adminlslraclón Nacional de Seguridad Social 3.367 .600.000 16,768,561,357 o o o 20,156,161.357 o o o 20,156,161,357
Mlnlsle1IO de Salud y Accl6n Social o 94,200,000 o 2,935, 160,000 o 3,029,380,000 o o o 3,029,380,000 tnst.Nac.de Serv.Soclalas para Jubilados y o 94,200.000 o 2.935.180.000 o 3,029,360,000 o o o 3,029,380,000
Pensionados
TOTAL 3,367,600,000 17,296,390,117 o .4,271,316,000 10 24,935,306, 117 o o o 24,935,306, 117
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INSTITUCIONES DE SEGURIDAD .SOCIAL COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR NATURALEZA ECONOMICA
(en pesos)
ECONOMICA GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL GASTOS RENTAS PREST. IMPUES· TRANSFE· GASTOS INVERS. TRANSF. INVERS. GASTOS .
DE DELA DE TOSDI· RENCIAS FIGURA· TOTAL REAL DE FINAN· FIGURA·
ENTIDAD CONSUMO PROPIED. $.SOCIAL RECTOS CORRIEN. TIVOS DIRECTA CAPITAL CIERA TIVOS
Servicias Sociales 652,479.078 o 15.690,168,491 299.000 3,646,842,728 o 19,991,789.297 158,007.272 o o o Segurtdad Social 652.479.078 o 15.690.168,491 299.000 3,648,842.726 o 19.991.789.297 156.007.272 o o o
Deuda Pública o 300.000 o o o o 300.000 o o o o Servicio de la Cauda Pública o 300,000 o o o o 300,000 o o o o
Gastas Figurativos o o o o o 4.637.032.276 4.637.032.278 Q o o 146,097,272
TOTAL 652.479.078 300.000 15.690.168,491 299.000 3,648,842,728 4.637,032.276 24.629.121.573 158,097.272 o o 148,097.272
CAPITULO 111 Planilla Nº SB
TOTAL TOTAL GRAL.
158.097.272 20.149.676,5139
158.097.272 20, 149.878,5139
o 300,000
o 300,000
146,097.272 4,785.129.548
306.184,544 24,935.306,117
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~ ~ t;i l S.' a· -Oo '-.!
INSTITUCIO~ES DE SEGURIDAD SOCIAL COMPOSICION DEL GASTO POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR INCISO
(en pesos)
INCISO GASTOS BIENES DE SERV,NO BIENES DE TRANSFE- ACTIVOS SERVICIO DE
ECONOMICA EN PERSONAL CONSUMO PERSONALES uso RENCIAS FINANCIEROS LA DEUDA
Gastos Corrientes 515,824,078 19,844,000 117,110,000 o 19,339,011,219 o 300,000 Gastos de Consumo 515,824,078 19,844,000 116,811,000 o o o (¡
Remuneraciones 515,824,078 o o o o o o -Bienes y Servicios o 19,844,000 116,811,000 o o o o Rentes de la Propiedad o o o o o o 300,000
Intereses o o o o o o 300,000 Prestaciones de la Seguridad Soc!al o o o o 15,690,186,491 o o
Prestaciones de la Seguridad Social o o o o 15,690.168,491 o o Impuestos Directos o o 299,000 o o ', o o
Impuestos Directos o o 299,000 o o o o Transferencias Corrientes o o o o 3,648,842, 728 o o
Al Sector Privado o o o o 3,449,542, 728 o o Al Sector Público o o o o 199,100,000 o o Al Sect~r Externo o o o o 200,000 o o
Gestos Figurativos o o o o o o o Gestos Figurativos o o o o o o o
Gastos de capital o o o 158,087,272 o o o, Inversión Real Directa o o o 158,087,272 o o o
Formación Bruta de Capital FJJo o o o 157,281,272 o o o Activos Intangibles o o o 808,000 o o o
Gestos Figurativos a o o o o o o Gestos Flgurallvos o o o o o o o
TOTAL 515,824,078 19,844,000 117,110,000 158,087,272 19,339,011,219 o 300,000
---.....:..------~------- -------
CAPITULO 111 Planilla Nº 6B
GASTOS TOTAL
FIGURATIVOS
4,837,032,276 24,629, 121,573 o 652,479,078 o 515,824,078 o 136,655,000
o 300,000 o 300,000 o 15,690,186,491 o 15,690, 168,491 o 299,000 o 299,000 o 3,648,842,728 o 3,449,542, 728
,o 199, 100,000 o 200,000
4,837,032,276 4,837,032,276 4,837,032,276 4,637,032,276
148,097,272 308, 184,544 o 158,087,272 o 157 ,281,272 o 808,000
148,097,272 148,097 ,272 148,007,272 148,097 ,272
4,785,129,548 24,935,306, 117
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Anexo Estadístico • 189
CAPITULO 111 Planilla N2 7B
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS
Ingresos Tributarlos · Sobre los Ingresos
Ganancias Sobre el Patrimonio
RUBROS
(en s)
Bienes No Incorporados a) Proceso Económico Sobre la ProduC<?ión, el Consumo y las Transacciones
Valor Agregado
· Ingresos No Tributarlos Alquileres
De· Inmuebles Otros
No Especificados
Contribuciones · Contribuciones a la Seguridad Soctal
Aportes Personales Contribuciones Patronales
Otras Contribuciones INSSJyP Otras Entidades
Rentas de la propiedad Intereses por D~pósitos
Intereses por Depósitos Internos
- • .e
Venta de Acciones y Participaciones de Capital
De Empresas Públieas No Financieras De Empresas Públicas Nacionales
Contribuciones Figurativas · Cbntribuciones para Financiar Gastos Corrientes
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes
Controb. de lnst. Seg. Soc. para Financiar Gastos Corrientes
IMPORTE
3,870,800,000 1,459,300,000 1,459,300,000
211,000,000 211,000,000
2,200,500,000
2,200,500,000
92,200,000 600,000 600,000
91,600,000 9"1,600,
13,452,728,760. 10,577,728,760 3,011,279,794 7,566,448,966
. 2,875,-000,000
2,402,800,000 472,200,000
4,800,000 4,800,000 4,800,000
450,000,000
450,000,000 450,000,000
7,638,916,000 7,490,818, 728 3,367;600,000
4, 123,218,728
, 190 - Presupuesto Nacional 1995
CAPITULO 111 Planilla Nº 78 (Cont.)
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS
(en pesos) RUBROS
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital Contrib. de lnst. Seg. Soc. para Financiar Gastos de
Capital
TOTAL
IMPORTE
148,097,272 148,097,272
25,509,444,760
ENTIDAD
Ministerio de TrabaJo y seguridad Social Administración Nacional de Seguridad Social
TOTAL
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL APLICACIONES FINANCIERAS
(en pesos)
ECONOMICA INVERSION
FINANCIERA
o o
o
AMORTIZACION DE
DEUDA Y OISMINUCION
DE OTROS PASIVOS
574,138,643 574, 138,643
574, 138,643
CAPITULO 111 Planilla Nº 88
TOTAL
574,138,643 574, 138,643
574, 138,643
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ENTIDAD
TOTAL
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTES FINANCIERAS
(en pesos)
ECONOMICA DISMINUCION DE ENDEUDAMIENTO
LA INVERSION PUBLICO E INCREMENTO
FINANCIERA DE OTROS PASIVOS
o o
CAPITULO 111 Planilla Nº 98
TOTAL
o
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ORIGEN
ENTIDAD
Ministerio del Interior Caja de Retiros,Pens.y Jubilac.de la
Pol.Fed.Arg.
Ministerio de Defensa lnst.de Ayude Fln.P/Pago de Retiros y
Pens.Militares
Ministerio de Trabafo y Seguridad Social
Administración Nacional de Seguridad Social
Ministerio de $alud y Acción Social
lnstNac.de Seiv.Soclales para Jubilados y Pensionados
TOTAL
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS
(en pesos)
CAPITULO 111 Planilla Nº 1 OB
PARA FINANCIACIONES CORRIENTES PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL TOTAL DE ADMINIST. DE ORGANISM. DEINS1IT.DE TOTAL DE ADMINIST. DE ORGANISM. DEINS1IT.DE TOTAL GENERAL
CENTRAL DESCENTRAL. SEG.SOCIAL CENTRAL DESCENTflAL. SEG.SOCIAL 1
o o 450,036,000 450,036,000 o o o o 450,036,000
o o 450,036,000 450.036.000 o o o o 450,036,000
o o 886, 100,000 886, 100,000 o o o o 686, 100,000 o o 886,100,000 886, 100,000 o o o o 886, 100,000
3,367,600,000 o o 3,367,600,000 o o o o 3,367,600,000
3,367,600,000 o o 3,367,600,000 o o o o 3,367,600,000
o o 2, 767 ,062, 728 2,767,082,728 o o 146,097,272 146.097,272 2,935, 180,000
o o 2, 787,062, 728 2,767,082,728 o o 146,097,272 146,097,272 2,935, 180,000
3,367,600,000 o 4, 123,216,728 7,490,818,728 o o 146,097,272 146,097,272 7,638,916,000
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DESTINO.
ENTIDAD
Ministerio de TrabaJo y Seguridad
Social
Administración Nacional de
Seguridad Social
TOTAL
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL GASTOS FIGURATIVOS
(en pesos)
CAPITULOUI Planilla N2 11 B
PARA EROGACIONES CORRIENTES PARA EROGACIONES DE CAPITAL TOTAL AADMINIST. AORGANISM. A INSTIT.DE TOTAL AADMINIST. AORSANISM. AINSTIT. DE TOTAL
GENERAL CENTRAL DESCENTRAL. SEG.SOCIAL CENTRAL DESCENTRAL SEG.SOCIAL
327,313,548 186,500,000 4, 123,218,728 4,637,032,276 o o 148,097,272 148,097,272 4, 785, 1 ~.548
327,313,548 186,500,000 4,123,218,728 4,637 ,032,276 o o 148,097,272 148,097,272 4,785,129,548
327,313,548 186,500,000 4,123,218,728 4,637,032,276 o o 148,097,272 148,097,272 4, 785, 129,548
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