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PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS DE LA ADMISTRACION NACIONAL PARA EL EJERCICIO 1995 ANEXO ESTADISTICO Ley Nro. 24.447 Sancionada 23 de diciembre de 1994 Promulgada 28 de diciembre de 1994

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PRESUPUESTO GENERAL

DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS

DE LA ADMISTRACION NACIONAL

PARA EL EJERCICIO 1995

ANEXO ESTADISTICO

Ley Nro. 24.447

Sancionada 23 de diciembre de 1994

Promulgada 28 de diciembre de 1994

CUADROS COMPARATIVOS l 994/1995

ADMINISTRACION NACIONAL

Anexo Estadístico - 9

ADMINISTRACION NACION~ ESQUEMA DE AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

( ) en pesos DIFERENCIA

CONCEPTO 1994 1995 IMPORTE %

1) Ingresos Corrientes 38,870, 103,454 41,356,454,839 2,486,351,385 6.4

Ingresos Tributarios 21,993,004,462 23,836,381,487 1,843,377,025 8.4

Contribuciones a la Seguridad Social 13,860,959,782 13,884,369,693 23,409,911 0.2

Ingresos No Tributarlos 1,564, 188,851 1,624,678,977 60,490,126 3.9

Ventas de Bienes y Servicios de las 447,023,259 334,086,359 -112,936,900 -25.3

Administraciones Pública

Rentas de la Propiedad 925,521,000 1,631,007,056 705,486,056 76.2

Transferencias Corrientes 79,406,100 45,931,267 -33,474,833 -42.2

11) Gastos Corrientes 36,725,609, 129 38,272,553,904 1,546,944,775 4.2

Gastos de Consumo 9,886,215,691 9,955,428,487 69,212,796 0.7

Rentas de la Propiedad 3, 135,659,577 3,635,718, 173 500,058,596 15.9

Prestaciones de la Seguridad Social 15,408,861,407 16,115,293,112 706,431, 705 4.6

Impuestos Directos 2,219,899 17,350,135 15.130,236 681.6

Transferencias Corrientes 8,292,652,555 8,548,763,997 256, 111,442 3.1

111) Result. Econ.: Ahorro/Desahorro (1·11) 2, 144,494,325 3,083,900,935 939,406,610 43.8

IV) Recursos de Capital 1,666,016,000 1,623,521,878 ·42,494, 122 ·2.6

Recursos Propios de Capital 35,617,000 48,710,095 13,093,095 36.8

Transferencias de Capital 1,210,000 22,300,000 21,090,000 1,743.0

Disminución de la Inversión Financiera 1,629, 189,000 1,552,511,783 ·76,677,217 -4.7

V) Gastos de Capital 4,801,594,355 4,707,422,813 -94, 171,542 ·2.0

Inversión Real Directa 1,534,769, 176 1,286,601, 183 ·248, 167,993 -16.2

Transferencias de Capital 2,907 ,694,554 3, 146, 177,069 238,482,515 8.2

Inversión Financiera 359, 130,625 274,644,561 -84,486,064 -23.5

VI) Recursos Totales (1 + IV) 40,536,119,454 42,979,976,717 2,443,857,263 6.0

VII) Gastos Totales (11 + V) 41,527 ,203,484 42,979,976,717 1,452,773,233 3.5

VIII) Result. Flnanc. antes Contrlb. (Vl·Vll) ·991,084,030 o 991,084,030 ·100.0

IX) Contribuciones Figurativas 9,874,211,933 10,057,637,220 183.425,287 1.9

X) Gastos Figurativos 9,874,211,933 10,057,637,220 183,425,287 1.9

XI) Resultado Financiero (VIM + IX • X) ·991,084,030 o 991,084,030 ·100.0

JO· Pre.m¡mesto Nacional /<)().'

ADMINISTRACION NACIONAL ESQUEMA DE AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

( ) en pesos DIFERENCIA

CONCEPTO 1994 1995 IMPORTE

1

%

XII) Fuentes Financieras 8,503,458,873 6,676.235,716 ·1,827,223, 157 ·21.5

Disminución de la Inversión Financiera 1. 762,236,848 218.191,535 -1,544,045,313 ·87.6

Endeudamiento Público e Incremento de 6,564,693,940 6,393,945,568 -170,748,372 ·2.6 Otros Pasivos

Contribuciones Figurativas para Aplicaciones 176,528,085 64,098,613 -112,429,472 -63.7 Financieras

XIII) Aplicaciones Rnancleraa 7,512,374,843 6,676,235,716 -836,139,127 ·11.1

lnversion Financiera 1, 185,480,998 663.193.600 ·522,287,398 -44.1

Amortización de la Deuda y Disminución de 6, 150,365,760 5,948.943,503 ·201,422.257 ·3.3 Otros Pasivos

Gastos Figurativos 176,528,085 64,098,613 ·112,429,472 -63.7

. AOMINISTRACION NACIONAL COMPOSlOON DR CASTO POR INSl11lJCION

(en )

- INsTITuCION 1"4 1995

Poder Legislativo Nacional 453,749,21 475.305.

Convencion Constit~yellte 50.701.677 o Poder Judicial de la Nación 708.000.000 657,462.46o

Presidencia de la Nación 1.7_53.164.128 1.426.495.204 -

Ministerio.del Interior· 1,928;043.210 1.900.999.642

Ministerio de Relac. Exteriores. Comercio 425.923.569 377.495.410

lntemac. y Culto

Ministeno de Justicia ~1.662.337 285.672.186

t-Ainisterio de Defensa 4.783.454. 783 4.859.655.632

Ministerio de __ Economfa y Q~l'&S _y ~rvlcios · _ '3,4!J4.0Ji~.2ª4 . 3.576.16~.309 • Públlcqs

Ministerio de cunuray .educación 2.051,707.283 2.446.952,420

Ministerio de_Trabajo y Seguridad Social 15.175,798.747 15.445.319.545 -

Mmisterio de Salud y Acción Social 3.479;006,64 3.874.275.

Servicio de la Deuda Públlta 2.994~659.420 '

Obligaciones a cargo dél Tesoro 3,691.267.209

TOTAL 41,527,203,464 42.979.976.717

Anexo Estlldístim - /1

DIFERENCIA

IMPORTE

21,556.465 4.8

-50.101.sn -100.0

-50,537,540 -7.1

-326.688.924 -18.6

"27;043.568 -1.4

-48,428.15 -11.4

-45,990.151 -13.9

76,200.649 1.6

62.100.055 2.3

395,245.137 19.3

269,$20,798 1.8

395,268.695 11.4

612.265,737 20.4 -

149.985.51 3.

1,452. 773.233 3.5

12 - Presupuesto Nacional 1995

ADMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO POR INCISO

( ) en pesos

INCISO 1994 1995

Gastos en Personal 6,918,432,716 7,029,893,993

Bienes de Consumo 810,997,206 761,960,407

Servicios No Personales 2,275,198,616 2, 126,902,975

Bienes de Uso 1,388,883,710 1,312,071,138

Transferencias 26,609,208,516 27.810,234, 178

Activos Financieros 359, 130,625 274,644,561

Servicio de la Deuda y Disminución de Otros 3, 165,352,095 3,664,269,465

Pasivos

TOTAL 41,527 ,203,484 42,979,976,717

DIFERENCIA

IMPORTE

111,461,277

-49,036,799

-148,295,641

-76,812.572

1,201,025,662

-84,486,064

498,917,370

1,452, 773,233

o/o

1.6

-6.0

-6.5

-5.5

4.5

-23.5

15.8

3.5

,

l

) ¡·

Anexo Estadístico - 13

ADMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO POR NATURALEZA ECONOMICA

( ) en oesos DIFERENCIA

ECONOMICA 1994 1995 IMPORTE

Gastos Corrientes 36,725,609, 129 38,272,553,904 1,546,944,775

Gastos de Consumo 9,886,215,691 9,955,428,487 69,212,796

Remuneraciones 6,888,832,306 7,029,893,993 141,061,687

Bienes y Servicios 2,992,233, 188 2,924,001,161 -68,232,027

Impuestos Indirectos 5, 150,197 1,533,333 -3,616,864

Rentas de la Propiedad 3, 135,659,577 3,635,716, 173 500,058,596

Intereses 3, 134,902,095 3,633,209,465 498,307,370

Arrendamiento de Tierras y Terrenos 155,138 202,140 47,002

Derechos sobre Bienes Intangibles 602,344 2,306,568 1,704,224

Prestaciones de la Seguridad Social 15,408,861,407 16,115,293,112 706,431,705

Prestaciones de la Seguridad Social 15,408,861,407 16, 115,293.112 706,431, 705

Impuestos Directos 2,219,899 17,350.135 15, 130,236

Impuestos Directos 2,219,899 17,350,135 - 15,130,236

Transferencias Corrientes 8,292,652,555 8,548,763,997 256, 111,442

Al Sector Privado 4,333,01 t,572 4,351,268,321 18,256,749

Al Sector Público 3,827,732, 192 4,082,215,324 254,483,132

Al Sector Externo 131,908,791 115,280,352 ·16,628,439

Gastos de Capital 4,801,594,355 4,707,422,813 ·94.171,542

Inversión Real Directa 1,534,769,176 1,286,601, 183 ·248,167,993

Formación Bruta de Capital Fijo 1,533,563.528 1,277,295, 122 ·256,268,406

Tierras y Terrenos o 7,200,000 7,200,000 -

Activos Intangibles 1,205,648 2, 106,061 900,413

Transferencias de Capital 2,907,694,554 3, 146, 177,069 238,482,515

Al Sector Privado 183,166,168 243,580,000 60,413,832

Al Sector Público 2,691,728.386 2,862,597,069 170,868,683

Al Sector Externo 32,800,000 40,000,000 7,200,000

Inversión Financiera 359,130,625 274,644,561 -84,486,064

Aportes de Capital 83,260,625 36,081,000 ·47,179,625

Concesión de Préstamos de Corto 21,700,000 18,424,000 -3,276,000

Plazo

Concesión de Préstamos de Largo 254, 170,000 220,139,561 -34,030,439

Plazo

TOTAL 41,527,203,484 42,979,976,717 1,452,773,233

%

4.2

0.7

2.0

·2.3

-70.2

15.9

15.9

30.3

282.9

4.6

4.6

681.6

681.6

3.1

0.4

6.6

-12.6

- -2.0

·16.2

·16.7

74.7

8.2

33.0

6.3

22.0

-23.5

-56.7

·15.1

-13.4

3.5

14 - Presupuesto Nacio11al ICJ95

ADMNSTRACION NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO PORRNAUDAD-FUNCION

(enoesos DIFERENCIA

FINALIDAD 1994 1995 IMPORTE

FUNCION

Administración Gubernamental 4,548,886.199 4,324,267,917 -224.618,282

Legislativa 417.792.730 396,188,405 ·21,604,325

Judicial 769.282, 137 ,713,896,763 ·55,385,374

Dirección Superior Ejecutiva 486.608.446 516,481,617 29,873,171

Relaciones Exteriores 474,328,822 456,667,410 ·17,661,412

Relaciones Interiores 1.045,475,575 961,011,630 ·84,463,945

Administración Fiscal 1224.464.348 1,174,559,146 ·49,905.202

Control de la Gestión Pública 48,500,132 50,229,239 1.729,107

Información y Estadistica Básicas 82.434.009 55,233,707 ·27.200,302

Servicios de Defensa y Seguridad 3,606.570,942 3,750,227,935 143,656.993

Defensa 2,049,928.057 2.176,827,054 126,898,997

Seguridad Interior 1,373,516,328 1,380,893,745 7,377,417

Sistema Penal 183.126,557 192,507,136 9,380,579

Servicios Sociales 26.225.242.3311 27,907,505.273 1.682.262,935

Salud 984,813,092 1, 112.702,584 e 127,889,492

Promoción y Asistencia Social 1.131.157,839 1,370,749,882 239,592.043

Seguridad Social 19,922.419,515 20.557,927.262 635,507,747

Educación y Cultura 2,293.560.059 2.751.252,947 457,692.888

Ciencia y Técnica 575.818.236 770.449.516 194.631,280

Trabajo 79.671.412 123.684,349 44,012.937

Vivienda y Urbanismo 1,097 .630,437 997,751,779 ·99,878,658

Agua Potable y Alcantarillado 140,171.748 222.986,954 82.815.206

Servicios Económicos 3.981.151.910 3,334.476.127 -646.675,783

Energía, Combustibles y Minería 1.305,505.685 588.319.876 -717,185,809

Comunicaciones 117.046,396 88,839.880 -28.206,516

Transporte 1.679. 131.525 1,755.690.234 76.558.709

Ecología y Medio Ambiente 84.996.552 105.778,683 20,782.131

Agricultura 379.747.399 388.103,440 8,356,041

Industria 181.346.630 211,503,484 30,156.854

Comercio. Turismo y otros Servicios 170,615,201 142,887,835 -27,727.366

Seguros y Finanzas 62.762.522 53.352,695 ·9,409,827

Deuda Pública 3.165.352.095 3,663.499,465 498.147.370

Servicio de la Deuda Pública 3, 165.352.095 3.663.499.465 498.147.370

TOTAL 41.527 .203,484 42.979.976.717 1.452,773,233

1 1

o/o

·4.9

·5.2

-7.2

6.1

·3.7

-8.1

·4.1

3.6

·33.0

4.0

6.2

0.5

5.1

6.4

13.0

21.2

3.2

20.0

33.8

55.2

·9.1

59.1

·16.2

·54.9

·24.1

4.6

24.5

2.2

16.6

·16.3

·15.0

15.7

15.7

3.5

Anexo EstadL~tico - 15

ADMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA

( ) en oesos . DIFERENCIA

ECONOMICA 1994 1995 IMPORTE %

Ingresos Corrientes 38,870.103,454 41.356,454.839 2.486,351.385 6.4

Ingresos Tributarios 21,993.004.462 23.836.381 .487 1,843,377 .025 8.4

Impuestos Directos 4,286,520,637 5.086.5-!0,887 800,020.250 18.7

Impuestos Indirectos 17.706.483.825 18.749.8.¡0.600 1,043,356.775 5.9

Contribuciones a la Seguridad Social 13.860,959, 782 13.884.369,693 23,409.911 0.2

Contribuciones a la Seguridad Social 13,860.959,782 13.884.369,693 23.409,911 0.2

Ingresos No Tributarios 1,564,188,851 1.624,678.977 60,490, 126 3.9

Tasas 487 ,556,528 503.536.029 15,979.501 3.3

Derechos 46, 198.155 52.213.557 6,015,402 13.0

Otros No Tributarios 1.030,434,188 1.068.929.391 38.495.223 3.7

Ventas de Bienes y Servicios de las 447.023.259 334,086,359 -112,936.900 -25.3

Administraciones Pública

Ventas de Bienes y Servicios de las 447,023.259 334.086,359 -112,936.900 -25.3

Administraciones Pública

Rentas de la Propiedad 925,521.000 1.631.007.056 705,486,056 76.2

Intereses 632.002.000 1,280.158.466 648,156.466 102.6

Dividendos 292, 100,000 350,000.000 57,900.000 19.8

Arrendamiento de Tierras y Terrenos 1.319,000 848.590 -470.410 -35.7

Derechos sobre Bienes Intangibles 100,000 o -100.000 -100.0

Transferencias Corrientes 79,406.100 45.931,267 -33.474.833 -42.2

Del Sector Privado 18.000 o -18.000 -100.0

Del Sector Público 79.388,100 45,931.267 -33.456.833 -42.1

Recursos de Capital 1,666.016.000 1.623.521.878 -42.494,122 ·2.6

Recursos Propios de Capital 35,617.000 48,710.095 13.093.095 36.8

Venta de Activos 35,617,000 48,710.095 13,093.095 36.8

Transferencias de Capital 1.210.000 22.300.000 21.090.000 1.743.0

Del Sector Público 1.210.000 22.300.000 21.090.000 1,743.0

Disminución de la Inversión Financiera 1.629,189.000 1.552.511,783 ·76,677.217 -4.7

Venta de Acciones y Participaciones de 1,600.200,000 1.514.020.000 -86,180.000 -5.4 Capital

Recuperación de Prestamos de Corto 3.260,000 2,156,000 -1.104.000 -33.9 Plazo

Recuperación de Préstamos de Largo 25.729.000 36.335.783 10,606.783 41.2 Plazo

TOTAL 40.536, 119.454 42.979.976.717 2.443,857.263 6.0

\ ¡ 1

.1

CUADROS COMPARATIVOS 1994/1995

ADMINISTRACION CENTRAL

)

ADMINISTRACION CENTRAL COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION

( ) enoesos

JURISDICCION 1994· 1995

Poder Legislativ-o Nacional 423,249.086 447.305.683

Convencion Constituyente 50,701.677 o Poder Judicial de la Nación 708,000.000 657.462.460

Presidencia de la Nación 1.082,395.947 1.227,561. 160

Ministerio del Interior 1,373.408.659 1,312.557.334

Ministerio de Relac. Exteriores. Comercio 425.923,569 377.495.410

lntemac. y Culto

Ministerio de Justicia 331,662.337 285,672.186

Ministerio de Defensa 3.482,601,783 3,586.448.372 . Ministerio de Economía y Obras y Servicios 2.269,898,431 2,294,539.065

Públicos

Ministerio de Cultura y Educación 2.033,727.283 2.427 ,830. 995

Ministerio de Trabajo y Segµridad Social 3.316.357.270 3.439.297.387

Ministerio de Salud y Acción Social 511,527,749 534.295.813

Servicio de ta Deuda Pública 2,994,659.420 3,606,925.157

Obligaciones a cargo del Tesoro 4.096.867 ,341 4,075,252.725

TOTAL 23,100,980.552 24,272.643.747

A11c'XO fata<lí~tico - /9

DIFERENCIA

IMPORTE %

24,056,597 5.7

-50,701.677 -100.0

-50,537,540 -7.1

145. 165.213 13.4

-60 .. 851.325 -4.4

-48.428.159 -11.4

-45.990.151 -13.9

103,846.589 3.0

24.640.634 1.1

394.103,712 Ht.4

122.940.117 3.7

22.768.064 4.5

612,265,737 20.4

. -21.614.616 ·0.5

1.171,663.195 5.1

20 - Presupuesto Nacional 1995

ADMINISTRACION CENTRAL COMPOSICION oa GASTO POR INCISO

( ) enoesos

INCISO 1994 1995

Gastos en Personal 4,824, 190 ,493 5,058,681,447

Bienes de Consumo 585,660,650 594,043,381

Servicios No Personales 1,365,821,957 1,321,578,170

Bienes de Uso 565,798,465 481,066, 195

Transferencias 7,352,730, 140 7,932,019, 164

Activos Financieros 281,286.625 202,500,561

Servicio de la Deuda y Disminución de Otros 2,994,659.420 3,606.925, 157

Pasivos

Gastos Figurativos 5,130,832,802 5,075,829,672

TOTAL 23, 100,980,552 24,272,643,747

DIFERENCIA

IMPORTE o/o

234,490,954 4.9

8,382,731 1.4

-44,243,787 -3.2

-84,732,270 -15.0

!>79,289,024 7.9

-78,786,064 ·28.0

612,265,737 20.4

-55,003,130 -1.1

1,171,663, 195 5.1

l'

' -'

¡'

i ¡

~ 1 ' 1

Anexo Estadístico - 21

ADMINISTRACION CENTRAL COMPOSICION DEL GASTO POR NATURALEZA ECONOMICA

( ) en oesos DIFERENCIA

ECONOMICA 1994 1995 IMPORTE %

Gastos Corrientes 18,832,570,935 20,072,356,056 1,239,785, 121 6.6

Gastos de Consumo 6,803,378, 159 7,031,171,395 227,793,236 3.3

Remuneraciones 4,824, 190,493 5,058,681,447 234,490,954 4.9

Bienes y Servicios 1,978,069,969 1,971,777,684 -6,292,285 -0.3

Impuestos Indirectos 1,117,697 712,264 -405,433 ·36.3

Rentas de la Propiedad 2,964,814,554 3,576, 703,865 611,889,311 20.6

Intereses ,,

2,964,209,420 3,575,925,157 611,715,737 20.6

Arrendamiento de Tierras y Terrenos 60,550 87,140 26,590 43.9

Derechos sobre Bienes Intangibles 544,584 691,568 146,984 27.0

Prestacfones de la Seguridad Social 373,101,407 425, 124,621 52,023,214 13.9

Prestaciones de la Seguridad Social 373, 101,407 425,124,621 52,023,214 13.9

Impuestos Directos 2,023,915 2,$64,510 540,595 26.7

Impuestos Directos 2,023,915 2,564,510 540,595 26.7

Transferencias Corrientes 4,185,668,486 4,516,860,474 331,191,988 7.9

Al Sector Privado 442,924,453 526,594,295 83,669,842 18.9

Al Sector Público 3,632,756,192 3,880,214,749 247,458,557 6.8

Al Sector Externo 109,987,841 110,051,430 63,589 0.1

Gastos Figurativos 4,503,584,414 4,519,931,191 16,346,777 0.4

Gastos Figurativos 4,503,584,414 4,519,931,191 16,346,777 0.4

Gastos de Capital 4,268,409,617 4,200,287,691 -68.121,926 ·1.6

Inversión Real Directa 565,914,357 451,854,580 -114,059,777 -20.2

Formación Bruta de Capital Fijo 565,500,657 451,044,980 ·114,455,677 -20.2

Activos Intangibles 413,700 809,600 395,900 95.7

Transferencias de Capital 2,793,960,247 2,990,034,069 196,073,822 7.0

Al Sector Privado 102,050,168 142,630,000 40,579,832 39.8

Al Sector Público 2,663,810,079 2,807,404,069 143,593,990 5.4

Al Sector Externo 28,100,000 40,000,000 11,900,000 42.3

Inversión Financiera 281,286,625 202,500,561 -78,786,064 -28.0

Aportes de Capital 78,260,625 35,581,000 ·42,679,625 -54.5

Concesión de Préstamos de Corto Plazo 20,000,000 14,800,000 -5,200,000 -26.0

Concesión de Préstamos de Largo Plazo 183,026,000 152,119,561 -30,906,439 -16.9

Gastos Figurativos 627 ,248,388 555,898,481 -71,349,907 -11.4

Gastos Figurativos 627,248,388 555,898,481 -71,349,907 -11.4

TOTAL 23,100,980,552 24,272,643,747 1,171,663,195 5.1

22 - Presupuesto Nacional 1995

ADMINISTRACION ONTRAL COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION

( ) en pesos DIFERENCIA

FINALIDAD 1994 1995 IMPORTE

FUNCION

Administración Gubernamental 3.302.443.504 3.127,022.599 ·175.420,905

Legislativa 417,792,730 396.188.405 ·21,604,325

Judicial 769,282.037 713.896. 763 ·55.385.274

Dirección Superior Ejecutiva 486.608.446 516.481.617 29,873,171

Relaciones Exteriores 474,328.822 456.667,410 ·17.661,412

Relaciones Interiores 1.045.475.575 961.011,630 ·84.463,945

Administración Fiscal 38, 173,885 40,374,619 ,. 2,200.734

Control de la Gestión Pública o 2,000.000 2.000.000.

Información y Estadística Básicas 70,782.009 40.402, 155 -30.379,854

Servicios de Defensa y Seguridad 3,576,300.391 3.717.604.895 141,304,504

Defensa 2,049,928,057 2.176.827.054 126,898.997 . Seguridad Interior 1.343,245.777 1,348.270,705 5.024,928

Sistema Penal 183.126.557 192,507,136 9,380,579

Servicios Sociales 5,710.983, 179 6.507.743.676 796.760,499

Salud 692.092,900 716,355.581 24.262,681

Promoción y Asistencia Social 1.014,043.457 1,283,106,116 269.062,659

S.eguridad Social 376,349.024 408.050.693 31,701,669

Educación y Cultura 2.237.804.119 2.716,638.173 478.834,054

Ciencia y Técnica 141,369,816 128.247,336 -13.122.480.

Trabajo 77,893.426 121.094,000 43,200,574

Vivienda y Urbanismo 1.097 .630.437 997,751.779 -99,878.658

Agua Potable y Alcantarillado 73.800,000 136.500,000 62.700,000

'

Servicios .Económicos 2.385,761,256 2.237.517,746 -148.243,510

Energía, Combustibles y Minería 666.946,960 524.577.208 -142.369.752

Comunicaciones 56,073,757 49,487.060 -6.586,697

Transporte 1,080.900,297 1.030.169.530 -50.730.767

Ecología y Medio Ambiente 64,072.734 75.932.240 11.859.506

Agricultura 238,849.467 273,076.427 34.226,960

Industria 85,921.630 126.652.442 40,730,812

Comercio. Turismo y otros Servicios 165.502.201 133,060.014 -32,442.187

Seguros y Finanzas 27,494.210 24,562.825 -2.931.385

Deuda Pública 2.994.659.420 3,606.925.157 612.265.737

Servicio de la Deuda Pública 2,994,659,420 3.606,925, 157 612,265,737

Gastos Figurativos 5.130,832.802 5.075.829.672 -55.003, 130

TOTAL 23.100.980,552 24.272,643,747 1.171.663.195

º' /O

·5.3

·5.2

·7.2

6.1

·3.7

·8.1

5.8

-42.9

4.0

6.2

0.4

5.1

14.0

3.5

26.5

8.4

21.4

-9.3

55.5

-9.1

85.0

-6.2

·21.3

-11.7

-4.7

18.5

14.3

47.4

·19.6

-10.7

20.4

20.4

-1.1

5.1

Anexa fatc"lístico · 23

ADMINISTRACION CENTRAL COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA

( ) en oesos DIFERENCIA

ECONOMICA 1994 1995 IMPORTE %

Ingresos Corrientes 20,450,619,921 22.732,621,408 2.282.001.487 11.2

Ingresos Tributarios 18.001, 116,898 19.220,969,941 1,219.853,043 6.8

Impuestos Directos 2,870,051.637 3,410.655.887 540.604.250 18.8

Impuestos Indirectos 15.131,065.261 15.810.314,054 679.248. 793 4.5

Contribuciones a la Seguridad Social 75,885.000 75.158.666 ·726.334 ·1.0

Contribuciones a la Seguridad Social 75,885.000 75,158.666 ·726.334 ·1.0

Ingresos No Tributarios 1 .078,374.886 1 .220.328.843 141.953,957 13.2

Tasas 253,490,966 238.079,724 ·15.411,242 ·6. 1

Derechos 32,526,669 36,939.616 4.412,947 13.6

Otros No Tributarios 792.357.251 945,309.503 152.952,252 19.3

Ventas de Bienes y Servicios de las 67.389.476 77.756.351 10.366.875 15.4

Administraciones Pública

Ventas de Bienes y Servicios de las 67.389.476 77,756.351 . 10.366.875 15.4

Administraciones Pública

Rentas de la Propiedad 743.719,000 1.611.744.056 868.025,056 116.7

Intereses 450,300,000 1 .260.895,466 810.595.466 180.0

Dividendos 292,100.000 350.000,000 57.900,000 19.8

Arrendamiento de Tierras y Terrenos 1 .319.000 848,590 -470,410 ·35.7

Transferencias Corrientes 45.246.100 9.942.003 ·35.304.097 ·78.0

Del Sector Privado 18.000 o ·18.000 ·100.0

Del Sector Público 45.228.100 9,942.003 ·35.286,097 ·78.0

Contribuciones Figurativas Corrientes 438,888.561 516,721.548 77.832.987 17.7

De la Administración Nacional 438,888.561 516,721,548 77,832.987 17.7

Recursos de Capital 1.158.708,300 1.149.266.095 -9.442,205 ·0.8

Recursos Propios de Capital 23.445,000 45,950.095 22.505,095 96.0

Venta de Activos 23.445.000 45.950.095 22.505,095 96.0

Transferencias de Capital o 22.300,000 22,300,000 .

Del Sector Público o 22.300,000 22.300,000 .

Disminución de la Inversión Financiera 1.134.383.000 1.080.496,000 ·53.887.000 ·4.8

Venta de Acciones y Participaciones de 1,124.200.000 1.064.020.000 ·60.180.000 ·5.4 Capital

Recuperación de Préstamos de Largo 10,183.000 16,476,000 6.293,000 61.8

Plazo

Contribuciones Figurativas de Capital 880.300 520.000 -360.300 ·40.9

De la Administración Nacional 880.300 520.000 ·360,300 -40.9

TOTAL 21.609.328.221 23.881.887,503 2.272.559.282 10.5

CUADROS COMPARATIVOS 1994/1995

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Anexo Estadí.~tico - 27

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMPOSICION DEL GASTO POR ENTIDAD

( ) en nesos DIFERENCIA

ENTIDAD 1994 1995 IMPORTE

Poder Legislativo Nacional 30,500.132 28,000.000 ' -2.500. 132

Auditoría General de la Nación 30.500.132 28,000,000 -2.500.132

Presidencia de la Nación 1.094,902,503 729, 776.669 -365. 125.834

Fundación Miguel Lillo . 3.923,669 4.493,126 569,457

Comite Federal de Radiodifusión 40,243.843 85.735,011 45,491. 168

Consejo Nacional de lnvestig.Cientificas y 206,148.839 204,969.404 -1, 179,435

Técnica Instituto Nacional de la Administración 16.921.463 15.493.349 -1.426,114

Pública Comisión Nacional de Energia Atómica 673,708.000 226.628.000 -447.080.000

Comisión Nacional de Actividades 17,877,347 27.477.160 9.599.813

Espaciales. Administración de Parques Nacionales 20.923.818 25.986,823 5.063.005

Instituto Nacional de Ciencia y Técnica 19,898.821 20,602.362 703,541

Hídricas

Sindicatura General de la Nación 18,000.000 20.229.239 2.229,239

Instituto Nacional de Acción Mutual 4,449.435 3.375.033 -1,074.402

Consejo Nacional del Menor y la Familia 72.807.268 70,699.162 -2.108,106

Ente Nacional Regulador Nuclear o 24.088.000 24.088,000 -

Ministerio del Interior 566.670,551 593.512,346 26.841,795

Registro Nacionar de las Personas 30.270.551 32.623,040 2.352.489

Ca1a de Retiros.Pens.y Jubilac.de la 536.400.000 560,889.306 24.489,306

Pol.Fed.Arg.

Ministerio de Defensa 1,308,108.300 1.280.613.006 -27.495,294

Instituto Geográfico Militar 11.693.300 14,911.552 3,218,252

Dirección General de Fabricaciones Militares 113.745.000 76,826.000 -36,919,000

lnst.de Ayuda Fin.P/Pago de Retiros y 1.182.670,000 1.188.875.454 6.205,454

Pens.Mílitares

Ministerio de Economía y Obras y Servicios 2,528,603.589 2.512.196,464 -16,407,125

Públicos Servicio Nacional de Sanidad Animal 96,266.432 81,763,400 -14,503,032

Comisión Nacional de Valores 6.279.000 7,581.075 1,302.075

Superintendencia de Seguros de la Nación 28,989.312 51.208,795 22.219,483

Dirección Nacional de Vialidad 606.557.000 709,686.301 103,129.301

Instituto Nacional de Acción Cooperativa 8,987.305 7,736.000 -1.251.305

Instituto Nacional de Tecnología 137.329.000 135.009,998 ·2.319,002

Agropecuaria

lnst.Nac. de Investigación y Desarrollo 10,922.000 11,458.496 536.496

Pesquero

~{,

-8.2

-6.2

-33.3

14.5

113.0

-0.6

-8.4

-66.4

53.7

24.2

3.5

12.4

-24.1

-2.9

4.7

7.8

4.6

-2.1

27.5

-32.5

0.5

-0.6

-15.1

20.7

76.6

17.0

-13.9

-1.7

4.9

28 - Presupuesto Nacional 1995

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMPOSICION DEL GASTO POR ENTIDAD

( ) en pesos DIFERENCIA

ENTIDAD - 1994 1995 IMPORTE

Instituto Nacional de Tecnolog!a Industrial 32,539,000 30,326,723 -2,21.2,277

Instituto Nacional de Vitivinicultura 31,680,000 23,525,042 ·8, 154,9,.58 .

Instituto Nacional de Prevención S!smlca 5, 113,000 5,044,809 -68, 191

Tribunal de Tasaciones de la Nación 2,622,611 2,369,102 -253,509

Instituto Nacional de Obras Hídticas y 70,802,123 99,069,007 28,266,884 Saneamiento

Instituto Nacional de Semillas 2,911,500 3,826,279 914,779

Instituto Argentino de Sanidad y Calidad 26,476,000 22,852,435 -3,623,565

Vegetal

Dirección General Impositiva 859,654,600 886,267,762 26,613,162

Administración Nacional de Aduanas 424,573.177 297,941,473 -126,631,704

INTEMIN - Instituto Nacional de Tecnologra 4,742,709 4,385,065 -357,644 Minera

Tribunal Arbitral de Transporte Ferroviario 2,314,979 o -2,314,979

Tribunal Fiscal de la Nación 5,246,252 5,026,190 -220,Ó62

Comlslon Nacional de Telecomunicaciones 76,755,480 42, 113,809 ·34,641,671

Ente Nacional Regulador del Gas 31,310,600 22,449,199 ·8,861,401

Ente Nacional Regulador de la Electricidad 27,768,260 15,558,088 -12,210,172

Comisión Nacional de Transporte Automotor 23,080,657 24,310,657 1,230,000

Comision Nacional de Transporte Ferroviario 4, 121,592 9,357,564 5,235,972

Organismo Regional de Seguridad de Presas 1,561,000 1,647,381 86,381

Comahue

Centro Regional de Aguas Subterráneas o 3,859,620 3,859,620"

Comisión Nacional de Comercio Exterior o 4,783,012 4,783,012"

Org. Control Concesiones Red Acceso a o 3,039,182 3,039,182" Buenos Aires

Ministerio de Cultura y Educación 39,284,477 19,571,425 -19,713,052

Instituto Nacional de cinematografía 20;550,000 13,567,424 -7,282,576

Fondo Nacional de las Artes 4,580,000 6,004,001 1,424,001

Consejo Nacional de Educación Técnica 13,854,477 o ·13,854,477

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 19,575,740,477 20.156,751,706 583,011,229

Administración Nacional de Seguridad Social 19,573,962,491 20, 156, 161,357 582, 198,866

Reg.Nacional de la Industria de la 1,777,986 2,590,349 812,363 Construcción

Ministerio de Salud y Acción Social 3, 156,624,836 3,442,546,574 285,923,738

Administración Nacional del Seguro de Salud 298,024,270 280,142,267 ·17 ,882,003

o/o

-6.8

-25;7

-1.3

-9.7

39.9

31.4

-13.7

3.1

·29.8

·7.5

·100.0

-4.2

-45.1

·28.3

-44.0

5.3

127.0

5.5

·50.2

·34.9

31.1

-100.0

3.0

3.0.

45.7

9.1

-6.0

Anexo Estadístico - 29

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMPOSICION DEL GASTO POR ENTIDAD

( ) en oesos DIFERENCIA

ENTIDAD 1994 1995 IMPORTE

Centro Nacional de Reeducación Social 5,261,193 5,833,571 552,378 CENAR ESO

Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer 11,284,337 14,417,287 3,132,950

Adm.Nac.de Medicamentos.Alimentos y 23,382,036 19,826,929 -3,555,107 Tecnología Médica

INST. NAC. CENTRAL UNICO 8,000,410 5,630,938 -2,369,472 COORDINAC. DE ABLACION E

IMPLANTE

Instituto Nacional de Microbiología Dr. 15,000,000 14,539,170 -460,830 Carlos Malbrán

HOSPITAL NACIONAL PROF. ALEJANDRO 42,989,483 50,429,000 7,439,517 POSADAS

Colonia Nacional Dr. Manuel A; Montes de 13,505,464 14,602,000 1,096,536 Oca

Instituto de Rehabilitación Psicoffsica del Sur 5,457,643 7,747,412 2,289,769

lnst.Nac.de Serv.Soclales para Jubilados y 2,733,700,000 3,029,380,000 295,680,000 Pensionados

TOTAL 28,300,434,865 28,764,970, 190 464,535,325

%

10.5

27.8

-15.2

-29.6

-3.1

17.3

8.1

42.0

10.8

1.6

30 - Presupuesto Nacional J 995

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMPOSICION DEL GASTO POR INCISO

( ) en oesos DIFERENCIA

INCISO 1994 1995 IMPORTE

Gastos en Personal 2,094.242.223 1.971,212,546 -123.029,677

Bienes de Consumo 225,336.556 167,917,026 -57.419.530

Servicios No Personales 909.376,659 805,324,805 -104.051,854

Bienes de Uso 823.085.245 831.004.943 7.919.698

Transferencias 19.256.478,376 19,878,215,014 621,736,638

Activos Financieros 77,844,000 72, 144,00<l -5.700.000

Servicio de la Deuda y Disminución de Otros 170.692.675 57,344.308 -113,348,367

Pasivos

Gastos Figurativos 4.743.379,131 4,981.807,548 238,428.417

TOTAL 28,300.434,865 28,764,970,190 464.535.325

%

-5.9

-25.5

-11.4

1.0

3.2

-7.3

-66.4

5.0

1.6

Anexo Estatlístico - 31

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMPOSICION DEL GASTO POR NATURALEZA ECONOMICA

(en nPSos)

DIFERENCIA

ECONOMICA 1994 1995 IMPORTE %

Gastos Corrientes 27.138.671,439 27.552.869,315 414,197.876 1.5

Gastos de Consumo 3,082.837.532 2.924.257,092 -158,580.440 ·5.1

Remuneraciones 2.064,641,813 1,971,212.546 ·93.429,267 ·4.5

Bienes y Servicios 1.014.163,219 952.223.477 -61,939,742 ·6.1

Impuestos Indirectos 4,032.500 821.069 -3,211.431 ·79.6

Rentas de la Propiedad 170,845.023 59.014.308 ·111,830,715 ·65.5

Intereses 170.692,675 57.284,308 -113.408.367 ·66.4

Arrendamiento de Tierras y Terrenos 94,588 115.000 20.412 21.6

Derechos sobre Bienes Intangibles 57.760 1.615.000 1.557.240 2,696.1

Prestaciones de la Seguridad Social 15,035, 760.000 15.690. 168,491 654,408.491 4.4

Prestaciones de la Seguridad Social 15,035, 760.000 15,690.168.491 654,408,491 4.4

Impuestos Directos 195.984 14,785,625 14.589,641 7.444.3

Impuestos Directos 195,984 14.785,625 14,589,641 7,444.3

Transferencias Corrientes 4, 106,984,069 4.031,903.523 ·75,080,546 ·1.8

Al Sector Privado 3.890.087' 119 3.824,674.026 ·65.413.093 ·1.7

Al Sector Publico 194.976.000 202,000.575 7,024,575 3.6

Al Sector Externo 21.920.950 5,228,922 ·16.692,028 -76.1

Gastos Figurativos 4.742,048,831 4,832,740,276 90.691.445 1.9

Gastos Figurativos 4,742.048.831 4.832.740.276 90.691.445 1.9

Gastos de Capital 1, 161.763.426 1,212.100.875 50,337,449 4.3

Inversión Real Directa 968.854.819 834.746.603 -134, 108.216 -13.8

Formación Bruta de Capital Fijo 968,062,871 826.250. 142 -141,812.729 -14.6

Tierras y Terrenos o 7.200,000 7,200.000.

Activos Intangibles 791.948 1.296.461 504.513 63.7

Transferencias de Capital 113.734.307 156.143,000 42.408,693 37.3

Al Sector Privado 81.116.000 100.950.000 19.834,000 24.5

Al Sector Público 27.918,307 55.193.000 27.274.693 97.7

Al Sector Externo 4.700.000 o ·4,700.000 ·100.0

Inversión Financiera 77.844.000 72,144.000 ·5,700.000 ·7.3

Aportes de Capital 5.000,000 500.000 ·4,500.000 ·90.0

Concesión de Préstamos de Corto Plazo 1,700,000 3.624.000 1.924.000 113.2

Concesión de Préstamos de Largo Plazo 71.144.000 68.020.000 ·3,124.000 ·4.4

Gastos Figurativos 1.330.300 149,067.272 147.736,972 11, 105.5

Gastos Figurativos 1.330.300 149,067,272 147.736.972 11, 105.5

TOTAL 28.300,434,865 28.764,970.190 464.535.325 1.6

32 - Presupuesto Nacional 1995

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION

( ) en pesos DIFERENCIA

FINALIDAD 1994 1995 IMPORTE

FUNCION

Administración Gubernamental 1,246,442,695 1,197,245,318 -49, 197,377

Judicial 100 o -100

Administración Fiscal 1, 186,290,463 1, 134, 184,527 -52, 105,936

Control de la Gestión Pública 48,500,132 48,229,239 -270,893

Información y Estadística Básicas 11,652,000 14,831,552 3,179,552

Servicios de Defensa y Seguridad 30,270,551 32,623,040 2,352,489

Seguridad Interior 30,270,551 32,623,040 2,352,489

Servicios Sociales 20,514,259,159 21,399,761,595 885,502,436

Salud 292,720, 192 396,347,003 103,626,811

Promoción y Asistencia Social 117,114,382 87,643,766 -29,470,616

Seguridad Social 19,546,070,491 20, 149,876,569 603,806,078

Educación y Cultura 55,755,940 34,614,774 -21,141,166

Ciencia y Técnica 434,448,420 642,202, 180 207,753,760

Trabajo 1,777,986 2,590,349 812,363

Agua Potable y Alcantarillado 66,371,748 86,486,954 20,115,206

Servicios Económicos 1,595,390,654 1,096,958,381 -498,432,273

Energía, Combustibles y Minería 638,558,725 63,742,668 -574,816,057

Comunicaciones 60,972,639 39,352,820 -21,619,819

Transporte 598,231,228 725,520,704 127,289,476

Ecología y Medio Ambiente 20,923,818 29,846,443 8,922,625

Agricultura 140,897,932 115,027,013 -25,870,919

Industria 95,425,000 84,851,042 -10,573,958

Comercio, Turismo y otros Servicios 5, 113,000 9,827,821 4,714,821

Seguros y Finanzas 35,268,312 28,789,870 -6,478,442

Deuda Pública 170,692,675 56,574,308 -114, 118,367

Servicio de la Deuda Pública 170,692,675 56,574,308 -114, 118,367

Gastos Figurativos 4,743,379, 131 4,981,807,548 238,428,417

TOTAL 28,300,434,865 28,764,970,190 464,535,325

%

-3.9

-100.0

-4.4

-0.6

27.3

7.8

7.8

4.3

35.4

-25.2

3.1

-37.9

47.8

45.7

30.3

-31.2

-90.0

-35.5

21.3

42.6

-18.4

-11.1

92.2

-18.4

-66.9

-66.9

5.0

1.6

Anexo Estadístico - 33

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA ( ) en aesos

DIFERENCIA

ECONOMICA 1994 1995 IMPORTE %

Ingresos Corrientes 18,858,372,094 19, 140,554,979 282, 182,885 1.5

Ingresos Tributarios 3,991,887,564 4,615,411,546 623,523,982 15.6

Impuestos Directos 1,416,469,000 1,675,885,000 259,416,000 18.3

Impuestos Indirectos 2,575,418,564 2,939,526,546 364, 107,982 14.1

Contribuciones a la Seguridad Socia! 13,785,074,782 t 3,809,211,027 24,136,245 0.2

Contribuciones a la Seguridad Social 13,785,074,782 13,809,211,027 24,136,245 0.2

Ingresos No Tributarlos 465,813,965 404,350,134 ·81,463,831 ·16.8

Tasas 234,065,562 265,456,305 31,390,743 13.4

Derechos 13,671,486 15,273,941 1,602,455 11.7

Otros No Tributarlos 238,076,917 123,619,888 ·114,457,029 ·48.1

Ventas de Bienes y Servicios de las 379,633,783 256,330,008 ~123,303,775 ·32.5 Administraciones Pública

Ventas de Bienes y Servicios de las 379,633,783 256,330,008 ·123,303,775 ·32.5 Administraciones Pública

Rentas de la Propiedad 181,802,000 19,263,000 • 162,539,000 ·89.4

Intereses 181,702,000 19,263,000 -162,439,000 ·89.4

Derechos sobre Bienes Intangibles 100,000 o -100,000 ·100.0

Transferencias Corrientes 34,160,000 35,989,264 1,829,264 5.4 -

Del Sector Público 34,160,000 35,989,264 1,829,264 5A

Recursos de Capital 508, 188,000 474,775,783 ·33,412,217 -6.6

Recursos Propios de Capital 12,172,000 2,760,000 ·9,412,000 ·77.3

Venta de Activos . 12, 172,000 2,760,000 -9,412,000 -77.3

Transferencias de Capital 1,210,000 o -1,210,000 -100.0

Del Sector Público 1,210,000 - o ·1,210,000 ·100.0

Disminución de la Inversión Financiera 494,806,000 472,015,783 ·22,790,217 -4.6

Venta de Acciones y Participaciones de 476,000,000 A50,000,000 ·26,000,000 ·5.5 Capital

Recuperación de Prestamos de Corto Plazo 3,260,000 2,156,000 -1, 104,000 ·33.9

Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 15,546,000 19,859,783 4,313,783 27.7

TOTAL 19,366,560,094 19,615,330,762 248,770,668 1.3

ADMINISTRACION NACIONAL

CONCEPTO

11) Ingresos Corrientes Ingresos Tributarlos Contribuciones a la Seguridad Social

•• Ingresos No Tributarlos

ADMINISTRACION NACIONAL ESQUEMA DE AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

(en pesos)

NIVEL INSTITUCIONAL! ADMINISTR. ORGANISMOS

CENTRAL DESCENTR.

22,215,899,860 1,720,026,21~

19,220,969,941 744,611,546¡ 75,158,666 356,482,267]

, ,220,328,843 312,150,1 Venias de Bienes y Servicios de las Administraciones Pública Rentas de la Propiedad

77,756,351 1,611,744,056 14,463,

Transferencias Corrientes

O) Gastos Corrientes 1

Gastos de Consumo Rentas de la Propiedad Prestaciones de la Seguridad Social Impuestos Directos

Transferencias~

!ID) Result. Econ.: AhorrolDasahorro (1-11)

N) Recursos de capital Recursos Propios de Capital Transferencias de Capital

Dlsmlnucl6n de la Inversión Financiera

¡V) Gastos de capttal

Inversión Real Directa Transferencias de Capital

9,942,003

15,552,424,865 7,031, 171,395 3,576,703,865

425,124,621 2,564,510

4,516,860,47

6,663,474,995

1,148,748,095 45,950,095 22,300,000

1,080,496,

3,644,389,210 451,854,580

2,990,034,069

35,989,:

2,728,039,74:

2,271,778,0141 58,714,308

ºI 14,486,6251

383,060,795

·1,008,013,523

24,775,783 1

2,760,0001 O'

22,015,7831

904,946,331 676,659,331 156,143,000

1

INSTITUC.

SEG.SOCIAL

17,420,528,760: 3,870,600,1

4,600, 01

19,992,089,2971 652,479,0781

300,' 15,690, 168,491

299,0001 3,648,842, 728

·2.571,560,5371

450,000,, o o

450,000,000

158,087,2721 158,087,272

o,

TOTAL

41,356,454,8391 23,836,381,487

9,955,428, 3,635,718,1

16, 115,293, 11 17,350,1

1,623,521,

1,552,511,

1,286,601,1831 3,146,177,0691

;i:.

~ ~. [ §: 8 . ~ 'l

ADMINISTRACION NACIONAL ESQUEMA DE AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

(en pesos)

NIVEL INSTITUCIONAL ADMINISTR. ORGANISMOS

CONCEPTO CENTRAL DESCENTR.

Inversión~ 1 202,500,561 72,144,

23,364,645, 1,744,802,002

19,196,814, 3,632,986,073

Result. Flnanc. ...... Conlrlb. (VI.VI) 4,167,831, -1,888,184,071

ilX) CClnlrlbuclonel Flgundivu 517,241, 1,901,479,

iX) Gatos Flgwallvos 196,678,

IXI) Resrdbldo Flnlnr:lero (VDI + IX -X) 1

-183,382,

1

1) FuenlellflmllClera 6,334,573,

~de la Inversión Financiera 20&.21zoool 12,919,5351 Encleudamlento Pílbllco e Incremento de Otros Pa8lvoa 6,129,361,: Conlribuclones Figurativas para Apllcaclones Financieras

IXDI) Aplcacloi• FlnancJeru

~17.ª 158,219,

lnveralan Financiera 573,342, 89,851,oool Amortlzaeldn de la Deuda y Dlamlnucldn de Olros Pasivos 5,306,375,905 68,428.~I Gaataa Flgurallvas 64,098,613

-·----

INSTITUC.

SEG.SOCIAL

o

17,870,528,1

20,150,176,

-2.279,647

'·-J 4,765,129,

ol

ol

ol

TOTAL

274,844,581

42,879,978,7171

42,919,978,7171

10,'151,837.

10,'151,637.

218,191,

663,193,

,..... ::.o . ~ "" -§

i ~ ~

§" §. -~

ADMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION Y POR NIVEL INSTITUCIONAL

(en pesos)

NIVEL INSTITUCIONAL ADMINISTR. ORGANISMOS INSTITUC.

INSTITUCION CENTRAL DESCENTR. SEG. SOCIAL

Poder Legislativo Nacional 447.305,683 28,000,000 o Poder Judicial de la Nación 657.462,46Ó o o Presidencia de la Nación 766.714,535 659,780,669 o Ministerio del Interior 1,307,487,296 32,623.040 560,889,306

Ministerio de Aelac. Exteriores, Comercio lnternac. y Culto 377,495.410 o o Ministerio de Justicia 285,672,186. o o Ministerio de Defensa 3,579,042,626 91,737,552 1. 188,875,454

Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos 1,179,408,845 2,396,756,464 o Ministerio de Cultura y Educación 2.427,830,995 19.121,425 o Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 71,697,387 2,590,349 15,371,031,809

Ministerio de Salud y Acción Social 442,518,770 402,376,574 3,029.380.000

Servicio de la Deuda Pública 3,606,925.157 o o Obligaciones a cargo del Tesoro 4,047,252,725 o o

TOTAL 19, 196,814,075 3,632,986,073 20.150,176,569

CAPITULO 1 Planilla Nº 1

TOTAL

475,305,683

657.462.460

1,426.495,204

1,900,999,642

377.495,410

285,672, 186

4,859,655,632

3,576, 165,309

2,446,952.420

15,445,319,545

3,874.275.344

3,606,925, 157

4,047.252,725

42,979,976,717

::i:.

~ s ~· ¡:¡ ~ ~-\.., -e

ADMINISTRACJON NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR NIVEL INSTITUCIONAL

(en pesos)

NIVEL INSTITUCIONAL ADMINISTR. ORGANISMOS INSTITUC.

FINALIDAD·FUNCION CENTRAL DESCENTR. SEG. SOCIAL

Administración Gubernamental 3, 127,022,599 1,197,245,318 o Legislativa 396, 188,405 o o Judicial 713,896,763 o o Dirección Superior Ejecutiva 516,481,617 o o Relaciones Exteriores 456,667,410 o o Relaciones Interiores 961,011,630 o o Administración Fiscal 40,374,619 1, 134, 184,527 o Control de la Gestión Pública 2,000,000 48,229,239 . o Información y Estadistica Básicas 40,402,155 14,831,552 o

Servicios de Defensa y Seguridad 3,717,604,895 32,623,040 o Defensa 2, 176,827 ,054 o o Seguridad Interior 1,348,270,705 32,623,040 o Sistema Penar 192,507,136 o o

Servicios Sociales 6,507,743,678 1,249,885,026 20, 149,876,569

Salud 716,355,581 396,347,003 o Promoción y Asistencia Social 1,283, 106, 116 87,643,766 o Seguridad Social 408,050,693 o 20, 149,876,569

Educación y Cultura 2,716,638, 173 34,614,774 o Ciencia y Técnica 128,247,336 642,202, 180 o Trabajo 121,094,000 2.590,349 o Vivienda y Urbanismo 997,751,779 o o Agua Potable y Alcantarillado 136,500,000 86,486,954 o

CAPITULOI Planilla Nº 2

TOTAL

4,324,267,917

396, 188,405

713,896,763

516,481,617

456,667,410

961,011,630

1,174,559,146

50,229,239

55,~33,707

3,750,227,935

2, 176,827,054

1,380,893,745

192;507,136

27,907,505,273

1, 112,702,584

1,370,749,882

20,557,927,262

2,751,252,947

770,449,516

123,684,349

997,751,779

222,986,954

~

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1 ~ ~ s· t ......

~

ADMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR NIVEL INSTITUCIONAL

(en pesos)

NIVEL INSTITUCIONAL ADMINISTR. ORGANISMOS INSTITUC.

FINALIDAD·FUNCION CENTRAL DESCENTR. SEG. SOCIAL

Servicios Económicos 2,237,517,746 1,096,958,381 o Energía, Combustibles y Minería 524,577,208 63,742,668 o Comunicaciones 49,487,060 39,352,820 o i_:ransporte 1,030,169,530 725,520,704 o Ecología y Medio Ambiente 75,932,240 29,846,443 o Agricultura 273,076,427 115,027,013 o Industria 126,652,442 84,851,042 o Comercio, Turismo y otros Servicios 133,060,014 9,827,821 o Seguros y Finanzas 24,562,825 28,789,870 o

Deuda Pública 3,606,925,157 56,274,3081 300,0001 Servicio de la Deuda Pública 3,606.925, 157 56,274,308 300,000

TOTAL 19, 196,814,075 3,632,986,0731 20,150,176,5691

CAPITULO! Planilla Nº 2 (Cont.)

TOTAL

3,334,476,127

588,319,876

88,839,880

1,755,690,234

105,ZJ8,683

388, 103,440

211,503,484

142,887,835

53,352,695

3,663,499,465

3,663,499,465

42,979,976,717

~

~ Q

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ADMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR NIVEL INSTITUCIONAL

(en oesos)

NIVEL INSTITUCIONAL ADMINISTR. ORGANISMOS INSTITUC.

ECONOMICA CENTRAL DESCENTR. SEG. SOOIAL

Gastos Corrientes 15,552,424,865 2,728,039,742 19,992,089,297

Gastos de Consumo 7,031,171,395 2,271,778.014 652,479,078

Remuneraciones 5,058,681,447 1,455,388,468 515,824,078 .

, Bienes y Servicios 1,971,777,684 815.568.477 136,655,000

Impuestos Indirectos 712,264 821,089 o Rentas de la Propiedad 3,576,703,865 58,714,308 300,000

Intereses 3,575,925.157 56,984,308 300,000

Arrendamiento de Tierras y Terrenos 87,140 115,000 o Derechos sobre Bienes Intangibles 691,568 1,615,000 o

Prestaciones de la Seguridad Social 425.124,621 o 15,890, 168,491

Prestaciones de la Seguridad Social 425, 124,621 o 15.690.168.491

Impuestos Directos 2.564,510 14.486,625 299,000

Impuestos Directos 2,564,510 14.486,625 299,000

Transferencias Corrientes 4,516,860,474 383,060,795 .3.648,842, 728

Al Sector Privado 526.594.295 375.131,298 3,449,542,728

Al Sector Público 3,880,214,749 2,900,575 199, 100.000

Al Sector Externo 110,051,430 5,028,922 200.000

Gastos de Capital 3.644,389.210 904.946,331 158.087,272

Inversión Real Directa 451,854.580 676.659,331 158.087,272

Formación Bruta de Capital Fijo 451,044,980 668.968,870 157,281,272

Tierras y Terrenos . o 7,200,000 o Activos Intangibles 809,600 490,461 806,000

Transferencias de Capital 2,990,034,069 156, 143,000 o -

Al Sector Privado 142,630,000 100,950,000 o

--------- ---

-

CAPITULOI Planilla Nº 3

TOTAL

38,272,553,904

9,955,428,487

7 ,029,893,993

2,924.001, 161

1,533,333

3,635,718.173

3.633,209,465

202.140

2,306,568

10,115;293,112

16,115,293,112

17.350,135

17.350,135

8,548.763,997

4,351.268,321

4,082,215,324

115.280,352

4.707,422,813

1,286,601, 183

1,277.295, 122

7,200,000

2, 106,061

3, 146, 177,069

243,580,000

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ADMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR NIVEL INSTITUCIONAL

(en pesos)

NIVEL INSTITUCIONAL ADMINISTR. ORGANISMOS INSTITUC.

ECONOMICA CENTRAL DESCENTR. SEG. SOCIAL

Al Sector Público 2,807,404,069 55,193,000 o Al Sector Externo 40,000,000 o o

Inversión Financiera 202,500,561 72,144,000 o • Aportes de Capital 35,581,000 500,000 o

Concesión de Préstamos de Corto Plazo 14,800,000 3,624,000 o Concesión de Préstamos de Largo Plazo 152,119,561. 68,020,000 o

TOTAL 19,196,814,075 3,632,986,073 20, 150, 176,569

CAPITULOI Planilla Nº 3 (Cont.)

TOTAL

2,862 ,597 ,069

40,000,000

274,644.561

36.081,000

18,424,000

220,139.561

42,979,976,717

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:!:

AQMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION Y POR FINALIDAD

(en pesos) ·

FINALIDAD ADMINISTRA· SERVICIOS SERVICIOS . SERVICIOS

CIONGUBER· DE DEFENSA SOCIALES ECONOMICOS

INSTITUCION NAMENTAL Y SEGURIDAD

Poder Legislativo Nacional 424,188,405 o 51,117,278 o Poder Judicial de la Nación 857,462,460 o o o Presidencia de la Nación 385, 178,202 26,000,000 843,447,701 184,359,301 Mlnlsteño del lnteñor 502,880,905 692,450,950 705,667,787 ., o Mlnlsteño de Relac. Exteñores, Comercio ln1emac. y Culto 375,916,410 o 1,579,000 o Minlsteño de Justicia 56,434,303 160,507,136 68,730,747 o Minlsteño de Defensa 14,831,552 2, 789,269:849 1,852,275,369 187,698,862 Mlnisteño de Economía y Obras y Servicios Públicos 1,443,393,955 o 450,021,082 1,649,761,964 Minlsteño de Cultura y EdUcaclón o o 2,446,952,420 o Mlnlsteño de Trabajo y Seguñdad Social o o 15,445,01!l,545 o Minlsteño de Salud y Acción Social o o 3,874,079,344 o Servicio de la Deuda Pública o o

' o o

Obligaciones a cargo del Tesoro 483,9,81,725 82,000,000 2, 168,615,000 1,312,856,000

TOTAL 4,324,267,917 3,750,227,935 27,907,505,273 3,334,476, 127

•'

/

DEUDA

PUill.ICA

o o

7,510,000 o o o

15,580,000 32,988,308

o 300,000 196,000

3,606,925, 157 o

3,663,499,465

CAPITULO! Planilla N2 4

.TOTAL

475,305,683 657,462,460

1,426,495,204 1,900,999,642

377,495,410 285,672,186

4,859,655,632 3,576, 185,309 2,446,9fi2,420

15,445,319,545 3,874,275,344 3,606,925, 157 4,047,252,725

42,979,976,717

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11 • ...__-~ . __ ......

ADMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION Y POR NATURALEZA ECONOMICA

(en pesos)

ECONOMICA GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL GASTOS DE RENTAS DE PREST. IMPUESTOS TRANSF. TOTAL INVERSION TAANSF. !NVERSJON

INSTITUCION CONSUMO LAPROPIED. SEG.SOCIAL DIRECTOS CORRIENlES REALDIREC. DE CAPITAL FINANCIERA

Poder Leglslativo Naáonal 452,061.906 o 5,373,407 9,000 11,615,500 469,059,813 6.245,870 o o PoderJudldai de la Nación 610,460,460 o 15,700.000 O· 2,711.000 628,871.460 28.591.000 o o Preskfenda c1e1a Niu:1ón 979,134.448 7,713,000 o 14,902,040 289,047,620 1,289,797,008 101,437, 196 14,041,000 21.220.000

Mlnls!erio del ln!arior 805,455,667 7,000 620,628,000 253,000 414,438.275 1,640,790,142 39,658,500 20,561,000 o Mlnislelfo da Relac. Exteriores, Comercio lnlamac. y CUito 308,403.410 o 1,579,000 o 48,507,000 358,489,410 16.022,000 2,984,000 o

Mlnls!erlo de~ ll00.249,672 1,800 60,310.214 o o 260,561,686 25,110,500 o o Mlnlslerlo de Delensa 3.297,347,317 16,010.508 1,450,704,491 1,n4,110 26,642,800 4,792,679,826 66.975,806 o o Mlnislelfoda Economla y Obras y SeMcios l'llbllcos 1.973.443.627 35.390,308 o 342,795 422,392.017 2.431,568,737 748,116,692 322,713,419 73.766.561

Mlnlslerlo da Cullura y Educación 164.357,673 74,000 o 13,000 1,926,sn,484 2,113,022,157 35,281,263 288,625,000 10,024,000

Mlnls!ario de Trabajo y 5egu!ldatt SoeiaJ 357,443,860 300,000 13,961,000,000 14,000 1,120,656,405 15,439,414.265 5,905,280 o o MlnlsleJ1o da Saltll y Acción Social 698,365.247 296,400 o 41,600 2,930,372.271 3,629,075,518 213.257,176 31,742,650 200.000

Servicio de la Deuda - 31,000,000 3,575,925.157 o o o 3,606.925.157 o o o Obligaciones a cargo del Tesoro 58,705,000 o o o 1.353.600,725 1,412,308,725 o 2,485.510,000 169,434.000

TOTAL 9,955,426,487 3.635,718, 173 16,115,283,112 17.350,135 8,546,763,997 38.272,553,904 1.286,601,18:! a,1~.1n.069 274,644.561

CAPITULO 1 Planilla Nº 5

TOTAL TOTAL GENERAL

6.245,870 475,305,683

28.591.000 657.462,460

136,698.196 1.426.495.204

60.219,500 1,800,899,642

19,006,000 3n,495,410

25,110.500 285.672,186

66,975,806 4,659,655,632

1 ,144,596,572 3,576,165,309

333,930,263 2,446,952,420

5,905,280 15,445,319,645

245,199,826 3,674.275.;!44

o 3,606,925,157

2,634.944,000 4,047.252.725

4,707,422,613 42,979,976,717

> § ~ [ --~ §'

~

INSTITUCION

P-leglSldw Nadonal

l'odl1rJidc:laldsla-

-dslaNaclOn

Mrlsterio del --ds Relac. EJ1811o1as. CClmercio ln!emac. y Culto

-rlode.lJsticla

-deDe!erma

M!JúlBrlodeEconomlay Obrasy-PllbliCDs

MlnlsterlodeCIABayE-.

M1n1s1ario de Trabajo y Sog1Jlldml Social

Minls!B!IOdeSakll y --

-delaDeudaPúblloa 1

Ollllgac!onea a cmgo del Teuo

TOTAL

ADMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO POR INmTUCION Y POR INOSO

(en pesos}

INCISO GASTOS ,.!ENES DE SERY.Nu B!ENt:S DE TRANSFE•

ENPERSONAI. CONSUMo PERSONALEB uso RENCfAS

359,322.Bn 10,8911,200 81.848.878 8,245,870 18,988.801

845,120,782 20,084,708 45,275,000 28,591.000 18,411.000

821,886,579 69.184,409 308.037.940 95.587.758 303,088,520

631!.098,1183 lll!,481,604 107,555,400 39,268,500 1 ,055,625,27$

139,375.410 2.110.000 169.918,000 16,022,000 53.070,000

154,060,432 14,786,300 31.402.740 25.110.500 60,310,214

2.688,683,580 328,022,216 325.221,719 124,420.846 1.477,547,291

l,145,035,630 81,S92,117 757.148,005 739,459,352 745, 105,438

68,100,169 29.129.040 69.215,484 35,281,283 2.217,202.484

221.169,568 6,611.000 129.1158,374 6.905,290 15,061,656,406

485,140.184 136,817,013 93.818.455 1911,188,771 2,982, 114.921

o o o o o 50.70IJ.OOO o 8,005,000 o 3.819.113.725

7.029.1193.993 781.1160.407 2. 128,9Cl2,975 1,312,071.139 27,810,234,178

---111e:-::::::::::::: . . -~~,--

ACTIVUl:I

FINANClEROS

o

o 21.220,000

o (

o

o

73.788,S61

10,024,00I

o .

200.00C

o 169.434,000

274.644,581

CAPITULOI Planilla N!l 6

SERYICIOuE TOTAL

LA DEUDA

o 475,309.683

e 657,482,480

7.SI0,000 1 .426,495,204

o ' 1.1100,999,842

e 377,495.410

o 285,67l!,1S8

15,580,000 4,859,655.632

33.756,306 3,578,165.309

o 2.448,982.420

300,000 15.445,319.545

196.000 3.874,275.344

3.806,925. 157 3.806,925. 157

o 4.047,252.725

3,684,269.485 42,979,978,717

~ "ti ~ .§

~ 6' ~ 6· l .... ~

........

ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULOI Planilla Nº 7

COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)

FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAl TRANSF. CAEDITO SUBTOTAl

GENERAL INSTITUCION NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO

-i..eglsla!lvo- 474.506.001 o 799,000 o o 475,305,683 o o o 475,305,683

Podar Judldal de la Nación 93,949.085 o 563,613.375 o o 657,462,460 o o o 657.462,460

Pmsld!l!ldadela- 1,027,6'13.026 1n.s20,044 165,692,134 20,996,000 13,514,000 1,405,765.204 o 20,730,000 20.730,000 1,426,495,204

Mlnls1Bl1o del - 763215,079 138.406,308 450295.855 522.d;.ooo o 1,894,353.242 o 6,646,400 6,646,400 1,900,1199,6'12 . Mlnlslarlo de Relae. Ex!erlores, Comen:lO 191.095,410 o 186,400,000 o o 3n,495,410 o o o 3n.495,410

lnlenmc. y cuno

Ministerio de Justicia 190,571.972 o 51,170.666 43,929,548 o 285,672,186 o o o 285.672.186

Ministerio de Defensa 3.022.123.666 369.871,454 351,498.706 1,098,928,000 15,000,000 4,657,419,628 o 2,235,806 2,235,806 4.859.6S5.632

~~nisterlode8:onomfa y Obrasy8eJVfclos Públicos

1.758.968.815 862,491,1344 424.148,450 217.540.000 o 3.263.149.109 o 313,016.200 313,016200 3,578,165,309

Mlnlsterto de Cui1ura y Educa<:lón 2,419,035.995 18,671.425 8,795.000 450.000 o 2,448,952,420 o o o 2,448,952,420

Mlnlslel1o de Trabajo y Segut!da<I SOclal 3.436.280.387 12.006.022,158 3.017,000 o o 15,445,319,545 o o o 15.445,319,545

Mlnisterto de Salud y Aa:lón Social 405,806248 388,810,287 69,904,000 2,985,261267 o 3,829,781,782 o 44.493,582 44,493,58! 3,874.275,344

Sarvidodelalleudal'll!>lll:a 1.200,412,157 o . 9.161,000 o 308,758,000 1,518,329,157 o 2.088.596.000 2.0SS.596.000 3,606,925.157

ObDgaclcnes a cargo del Tesoro 1,369,268, 725 o 2.517.488.000 160,500,00 o 4,047,252,725 1 o o 4.047,252,725 . . TOTAL 16,372.775.248 13,942,193,500 4,801,981,188 5,050,038.815 337.270,000 40.504,258,749 o 2.475,717,989 2.475,717.988 42,979.976,717

:i:.. ;:: ~ g ~ [ ~-­... 3· -!>..

"

ADMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR NATURALEZA ECONOMICA

(en pesos) ECONOMICA GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL

GASTOS RENTAS PRESTAC. IMPUESTOS TRANSFER. INVERSION TRANSFE- INVERSION

DE DELA DESEGURI· DIRECTOS CORRIEN· SUBTOTAL REAL RENCIASDE FINANCIERA

FINALIDAD·FUNCION CONSUMO PROPIEDAD DAD SOCIAL TES DIRECTA CAPITAL

o

Adminlsiraclón Gubernamental 3, 154.560,458 1,610,800 21,073,407 1,145,000 961,248,514 4,039,638,179 128.394,738 120,654,000 35,581,000

Legislativa 373,945,628 o 5,373,407 9,000 11,604,500 390,932,535 5,255,870 o o Judlclal 662,560,371 1.800 15,700,000 o 'I 2,711,000 680,973,171 32,923,592 o o

Dlrncdón SUperlor Ejeailiva 479,661,617 o o 650,000 18,268,000 498,579,617 17,702,000 200,000 o

i=lelactones Exlertores 308,403,410 o o o 53,677.000 362,080.410 16,022,000 42,984,000 35,581,000

AelacioneS Interiores 124,630,130 1,000 o o 744,469.000 668,100,130 14,441,500 77,470,000 o

Admlnlslraclón FlscaJ 1,107,619,762 1,608,000 o 330.000 28,449,014 1,138,006,776 36,552,370 •O o

Control de la Gestión Públlca 47,265,639 o o 15s,ooo 2,011,000 49,432,639 796,600 o o

lnfonnación y Estadística Básicas 50,473,901 o o o 59,000 50,532,901 4,700,80tl o o

Servicios de Defensa y Seguric!ad 3.568,666,972 484.508 o 1,620,720 104,421,000 3,695,193,200 54,754,735 280,000 o

Da1ensa 2.144,510,840 460,508 o 1,047,320 22,421,000 2,168,459.668 8,367,386 o o

Seguridad lntetíor 1,304,428.904 4,000 o 573,400 50,000,000 1,355,004,304 25,609,441 280,000 o

Sistema Penal 139,729,226 o o o 32,000,000 171,729,228 20.m.ooa o o

Servicios Soclal&s 2,398,267,365 179,400 16,094,219,705 14,298,690 6,m,388,ooo 25,284,374,120 486,715,503 2.045,891,650 90,524,000

Salud 538,988,165 102,400 o 48,600 470,529,705 1,009,668,870 87,093,064 35,742,650 200,000

Promoción y Aslstencla SOcial 82,581,772 o o 154,250 548,174,960 630,910,002 2,275,000 . 734.094,000 3.470.000

Seguridad Social 654,881,557 o 16,094,219,705 299,000 3,650,403,728 20,399.803,990 158,123,272 o o

Educación y CUitura 499,260,568 74,000 o 68,000 1,901,291,433 2,400,714,001 37,009,948 302,625,000 10,024,000

ClenclayTécnlce 520,558,312 3,000 o 13,716,840 120,588,669 660,866,821 63,191,695 ·5,611,000 20,780,000

Trabajo 84,005,664 o o 14,000 38,395,405 122,415,()69 1,269,260 o o

\llVienda y Urbanlsmo 4,843,499 o o o 47,237,280 52,080,779 o 945,671,000 o

Agua Polab!e y Alcsnla!lllado 7,147,828 o o o 767,960 7,915,708 136,873,246 22.148.000 56,050,000

Serviclos Económicos 782,853,692 1,004,000 o 285,725 805,705,523 1,589,848,940 616,736,207 979,351,419 148,539,561

CAPITULO 1 Planilla Nº B

TOTAL

GRAL. SUBTOTAL

284,629,738 4.324,267,917

5,255,870 396,188,405

32,923,592 713,898,763

17.902,000 516,481,617

94.587,000 456,687,410

81,911,500 961,011.630

36.552,370 1.174,559,146

796,600 50,229,239

4,700,BOO 55,233,707

55,034,735 3,750,227,935

8.367,386 2,176,827,054

25.889,441 1,380,893,745

20.m.ooa 192,507.136

2.823,131,153 27,907.505,273

103,035,714 1,112,702,584

739,639,000 1,370,749,882

158,123,272 20.557,927,262

350,538,948 2,761,252,947

109,582,695 770,449,516

1,269,280 123,684,349

945,871,000 997,751,779

215,071,248 222,988,954

1,744,627,187 3,334,476,127

& ~ ~ "" -§

~ B ~ "'> §' a .... ~

" -

ADMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION OEL GASTO POR flNALtDA.ri-FUNCION Y POR NATURALEZA ECONOMICA

(en pesos)

ECONOMICA GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL ' GASTOS HtNfAS PRESTAC. IMPUESTOS TRANSFER. INVERSION TRANSFE· INVERSION

DE· DEI.o\ ,. DESEGURI' DIRECfOS ~- 'SUBTOTAL REAL FIENCIASDE FINANCIERA

FINALIDAD-FUNCION CONSUMO PROPIÉOAD DADSOC!Al. TES OiREdTA CAPITAL ..

Energía, COrnllUstibleS y i.!bierfa . 79,626.560 o o o ' 196,929, 160 276.555,720 . 10,59i!,178 158.684,419 .142.484.561

~ '

63,201,140 204,000 o 81,21)Q 23,487,222 87,053,51111 1,788.318 • o o r_,re 231,5911,o81 10,000 o 22,740 189,108,400 m.737.22t 553,287.ot3 781,666,000 o

¡:ootoqtay-- 49,127,683 o o 48,000 5,451,000 54,626,683 12,532.000 38,920,000 'º AgJfcolnaa t34,934.8;55 790,000 ,. ·o 1,785 238,o93,800 371,920,440 11,783.000 o 4,500,000 - 93,313,743 o o 42,000 114.272.741 207.621!;484 is20.ooo o 1,555,000 \<

Comen:!o, T~yo1JoSSe!vi:los 91,371,315 o o 110,000 . 27.060,200 118,fi41,St5 24,165,320 181,(!00 o ~y~: :19.582,315 o o o 13,303,000 52,865,315 487,380 ,o o

PeudaPl!bllca 31,060,000 . 3,632.439,46li o o o 3,663.499.465 o o o

Seivlclo de la lleuda - 31,060,000 3,532,439.465 o o o ~,663.499.465 o o o

<

'. 17,350.135 1,21!6,601,183 TOTAL 9,955,428,487 3,635.718,173 18, 115,293.112 8,548, 783,997 ~,2'/2.553,904 3,148,177.069 274,644,561

. .

CAPITULOI Pla~illa N9 8 (Cont:l

TOTAL·

GRAL SUBTOTAL

311,784.1'56 588.319.816

1,1118,318 88,839,BllO

1,334,953,013 1,755,690,234

51,152,000 105,778,683

1~000 388.103,440

3,875,000 211,503,484

24,348,320 142,887,935

467,38Ó 53,352.695

o 3.683.499.465

o "3,663.~.465 .. ·

4,707,422,813 42.97!1,978.7l7

;:i:..

~ ,

~ l &;' :::t. a . ~·

ADMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIOAD-FUNCION Y POR INCISO

(en pesos)

INCISO GASTOS EN Bll:NESDE SERV.NO Bll:NES lAANSFE· ACTIVOS

FINALIDAD·FUNCION PERSONAL CONSUMO PEllSONALES DE USO RENCIAS FINAlllCIEROS

Administración Gubernamental 2, 130,816,658 94,953,634 934,945,966 124,994,738 1,002,975,921 35,581,000

Legislativa 295,417,832 10,044,200 68,492,596 5,255,870 10.sn.001 o Judicial 573,n3,863 22,704,008 66,084,300 32,923,592 18,411,000 o Dirección Superior Ejecutiva 289,388, 116 12,009,000 181,914,501 14,702,000 18,468,000 o

Relaciones Exteriores 136,375,41 o 2,110,000 169,918,000 16,022,000 96,661,000 35,581,000

RerHclones Interiores 80,682,230 3,983,500 40,365,400 14,041,500 821,939,000 o Administración Fiscal 694,390,097 39,235,178 375,932,487 36,552,370 28,449,014 o Control de la Gestión Pública 35,400,957 690,000 11,330,682 .796,600 2.011.000 o Información y Estadistica Básicas 25,388,153 4,1n,149 20,908,000 4,700,806 59,000 o

Servicios de Defíiruia y Seguridad 2,917,384,921 319,312,753 296,629,486 112,199,n5 104,701,000 o

Defensa 1,688,001,552 225.178,443 175,413,633 65,812,426 22,421,000 o ' Seguridad Interior 1,111,731,081 82,468,810 110,804,413 25,609,441 50,280,000 o

Sistema Penal 117,652,288 11,665,500 10,411,440 20,m.008 32,000,000 o

Servicios Sociales 1,602,812,554 280,868,558 553,358,188 462,441,658 24,917,500,315 90,524,000

,Salud 329,738,282 141,441,404 85,025,884 50,024,659 508,272,355 200,oOo

Promoción y Asistencia Social 32,795,188 19,333,621 30,607,213 2,275,000 1,282,268,860 3,470,000

Seguridad Social 511,n0,051 19,919,000 117,485,500 158, 123,272 19,744,623,433 o Educación y Cultura 329,825,299 58,679,165 110,918, 104 37,889,946 2,203,916,433 10,024,000

Ciencia y Técntca 360,021,552 39,131,190 144,830,850 79,486,255 126, 199,669 20,780,000

Trabajo 29,169,966 2,229,900 52,619,798 1.269,280 38,395,405 o Vivienda y Urbanismo 324,645 o 4,518,854 o 992,908,280 o

Agua Potable y Alcantarillado 3,161,565 134,278 7,351,985 133,373,246 22.915,880 56,050,000

Servicios Económicos 378,879,860 66,825,462 341,969,335 612,434,967 1, 785,056,942 148,539,561

Energía, Combustibles y Minería 39,825,764 3,087,224 40,978,592 6,330,156 355,613,579 142,484,561

SERVICIO DE

LA DEUDA

o o o o

o o o o o

o

o o o

o o o o o o

o

o o

no.ooo

o

CAPITULO 1 Planilla Nº 9

TOTAL

4,324,267,917

396, 188,:J05

713,896,763

516,481,617

456.667,410

961,011,630

1,174,559,146

50,229,239

55,233,707

3,750,227,935

2, 176,827,054

1,380,893,745

192,507, 136

27,907,505,273

1,112,702,584

1,370,749,882

20,557,927,262

2,751,252,947

no;449,516

123,684,349

991,1s1,n9

222;986,954

3,aSíi,476, 127

588,319,876

~ "ti ~ -§

~ ~ §. a. ... ~

FINAUDAD•FUNCION '

Comunieactones Transporte E!:OIOQfa y Medio Ambiente

Agrtc;uttura

Industria

ComerdO, TuriSmo y otros Servicios

Seguros y FlnailZas

Deuda~ ServiclQ de la Deuda Plíbllca .

iTOTAL

'·"'·.

.. ADMINISTRACION NACIONAL COMPoSICION QR Gt\STO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR INCISO

(en peso5)

1 GASTOSElll 1 ~Di 1 SER\l.NO

1 ~ 1 lRANSFE--

1 ACllVOS

J msoNAt. 0

• ; CONSUMO ' .. • PEllSONAlES DE USO RENCIAS FINANCIEROS

36,597,861 . 2,772,254 ·24, 196,225 1,786,318 23.481,222 o 105.097.020 30,239,745 98.292.056 553~7.01 970,774, o 23.958.313 2,681,000 22,536,370 12.332.000 o 73,080,483 6,449.844 55,426,313 11,783,000 4,500,000

47,7Ss,417 16,282. 29:318,326 2.320.000 1,555,000

33,345,217 4,828,49 53.343. 24.1~.1 27,241 o 19.2,19, 785 484,900 19,877.630 467,380 13,303,000 o

1 ·~ ª'~ U12.l>71.J 21A10 ..... J 1 7.029.893,99:

. o ' o

1 761;980,40 274,644,561

"'(

.. CAPITUl.O 1 Planilla N9 9 (Cont.)

SERVICIODE 1' TOTAL. ¡, LA DEUDA

o 88.839.88()i o 1,755,690,2341

o 105.718,683! 1

770,000 388, 103.440'

o :.!11,503.484

o 142,887,835

o 53,352,6951

..-.... 1....._ ... 3,663,499,465 3,863,499,465

3,664,269,465 42,979,976,7171

;¡. :: f\ s !!' i E' a· . 'Ji -

ADMINISTRACION NACIONAi COMPOSICION DEL GASTO POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR INCISO

(en pesos)

INCISO GASTOS EN BIENES DE SERV.NO BIENES DE TRANSFE- ACTIVOS

ECONOMICA PERSONAL CONSUMO PERSONALES uso RENCIAS FINANCIEROS

Gastos Corrientes 7,029,893,993 761,020,517 2,095,867, 780 57,445,040 24,664,057, 109 o Gastos de Consumo 7,029,893,993 761,020,517 2,076,008,937 57,445,040 o o

Remuneraciones 7,029,893,993 o o o o o Bienes y Servicios o 161,020,517 2,074,475,604 57,445,040 o o Impuestos Indirectos o o 1,533,333 o o o

, Rentas de la Propiedad o o 2,508,708 o o o Intereses o o o o o o Arrendamiento de Tierras y Terrenos o o 202,140 o o o Derechos sobre Bienes Intangibles o o 2,308,568 o o o

Prestaciones de la seguridad Social o o o o 16,115,293,112 o Prestaciones de Ja Seguridad Soclal o o o o 16,115,293,112 o

Impuestos Directos o o 17,350,135 o o o Impuestos Directos o o 17,350,135 o o o

Transferencias Corrientes o o o o 8,548,763,997 o Al Sector Privado o o o o 4,351,268,321 o Al Sector Público o o o o 4,082,215,324 o Al Sector Externo o o o o 115,280,352 o

Gastos de Capital o 939,890 31,035,195 1,254,626,098 3, 146, 177,069 274,644,561

Inversión Real Directa o 939,890 31,035,195 1,254,626,098 o o Formación Bruta de Capital Fijo o 939,890 31,035,195 1,245,320,037 o o Tierras y Terrenos o o o 7,200,000 o o Activos Intangibles o o o 2,106,061 o o

Transferencias de Capital o o o o 3,146,177,069 o Al Sector Privado o o o o 243,580,000 o Al Sector Público o o o o 2,862,597,069 o Al Sector Externo o o o o 40,000,000 o

Inversión Financiera o o o o o 274,644,561

::..e:: :-?'""

CAPITULO! Planilla N9 1 O

SERVICIO DE TOTAL LA DEUDA

3,664,269,465 38,272,553;904

31,060,000 9,955,428,487

o 7,029,893,993

31,060,000 2,924,001, 161

o 1,533,333

3,633,209,465 3,635,718, 173

3,633,209,465 3,633,209,465

o 202,140

o 2,306,568

o 16,115,293,112

o 16,115,293,112

o 17,350,135

o 17,350,135

o 8,548,763,997

o 4,351,268,321

o 4,082,215,324

o 115,280,352

o 4,707,422,813

o 1,286,601,183

o 1,277,295, 122

o 7,200,000

o 2,106,061

o 3, 146, 177,069

o 243,580,000

o 2,862,597,069

o 40,000,000

o 274,644,561

~ .,, <11

"' .§

~ o ~ [ .... ~ Vi

ADMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR INCISO

GASTOS EN BIENES DE SERV.NO BIENES DE TRANSFE· ACTIVOS

ECONOMICA PERSONAL CONSUMO PERSONALES uso RENCIAS FINANCIEROS

Aportes de Capital o o o o o 36,081,000

Concesión de Préstamos de Corto Plazo o o o o o 18,424,000

Concesión de Préstamos de Largo Plazo o o o o o 220, 139,561

TOTAL 7,029,893,993 761,960,407 2, 126,902,975 1,312,071,138 27,810,234, 178 274,644,561

CAPITULO 1 Planilla Nº 1 O (Cont.)

SERVICIO DE TOTAL LADEUDA º

o 36,081,000

o 18,424,000

o 220,139,561

3,664,269,465 42,979,976,717

;:r..

~ ~ [ !:;•

g'-. ~

ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULOI Planilla N2 11

COMPOSICION DEL GASTO POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)

FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GENERAL

ECONOMICA NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA • INTERNAS INTERNO EXTiANAS EXTERNO

Gastos Corrlenlell 14.698,674,964 13,808.756.458 2.412.051,344 4,790.071,540 337,270,000 38.046.624,304 o 2.225,729,600 2.225.729.600 38.272.553.904

Gastos de Consumo 6,621.262.639 1.330.437,087 1, 162,CXll ,897 581,978,084 o 9.895,679,687 o 59,749,800 59,749,BOO 8,955.428.497

Remuneraciones 5, 144,731,925 664,529. 181 714,623.708 506.010.179 o 7 .029.893.993 o o o 7.029,893.993

Blenes y Servicios 1,678.349.690 665,088,837 466.845,948 55.967.885 o 2.684.252.381 o 59.748.800 59.748.800 2,924.001.161

Impuestos Indirectos 181.024 820.00!I 532.240 o o 1.533.333 o o o 1.533.333

Rentas de la Propiedad 1.201,954.715 11,628.658 9.562.800 200.000 323.756.000 1.547.122.173 o 2.088.596.000 2,088.596.000 3.635.718.173

Intereses 1 .201.n6.l!07 9.919.658 9.161,000 o 323. 758.000 1.544.613.495 o 2.088.596,000 2.088.596,000 3.633.209.465

ArrendamJento de Tierras y Terrenos 80.140 97,000 15.000 o o 202.140 o o o 202.140

Derechos sobra Bienes Intangibles 87,768 1.612.000 406.800 200.000 o 2.306.568 o o o 2.306.568

Prestaciones de la Seguridad Social 3.380.252.407 10.988.432.491 75,158.668 1.683.449,548 o 16.115.293.112 o o o 18.115.293.112

Prestaciones de la Seguridad Social 3.380.252.407 10,986.432.491 75.158.668 1.663.449.548 o 16.115.293.112 o o o 16.115,293112

linp1Jl3Slos Directos 1.667.668 1,080.625 l,026.642 61.200 13.514.000 17.350.135 o o o 17.350.135

Impuestos Directos 1.667.668 1.080.625 1.026.642 61.200 13.514.000 17.350.135 o o o 17.350.135

Transferencias Corrientes 3,263,537.535 1.479.1n.595 1. 144.261,339 2,564.362,728 o 8.471.379,197 o n.384,600 n.384.800 8.548,783.997

Al Sector Privado 422.535,080 1.275.804.283 95.624,230 2,552.362,728 o 4,346.546.321 o 4.722.000 4.722.000 4,351.268.321

Al Sector Públfco 2.814,619.014 201,008.090 1.028.257 .220 12.000.000 o 4.055.684.324 o 26.331.000 26,331.000 4.082.215.324

Al Sector Externo 46.383.441 2.365.222 20.199.889 o o 68.948.552 o 46.331.600 46.331.600 115.280.352

Gastos ele capital 1.874.100.284 133.437.044 2.389.929.642 259.967.275 o 4.457.434.44S o 249,988.368 249.988.388 4.707.422.813

Inversión Real Directa 764.496.634 101.219.044 79.128.862 179.017,275 o 1.123,861.815 o 162.739.368 162.739.388 1 .286.601.183

Formación Bruta de Capital Fijo 764.231.934 92.725.783 79.030.782 179,017.275 o 1. 11 s.oos.754 o 162.289.388 162.289.388 1.zn .295. 122

llerras y Terrenos o 7.200.000 o o o 7.200.000 o o o 7.200.000

Activos Intangibles 264.700 1,293,261 98.100 o o 1.658.061 o 450,000 450.000 2.106.061

Translerenclas de Capital 723.269.650 15,524.000 2.300,614.419 80.500,000 o 3. 119,908,069 o 26.269,000 26.269.000 3.14&.1n,069

Al Sector Privado 144.731.000 12,449,000 5.800.000 60.500.000 o 243,580.000 o o o 243.580.000

Al Sector Públfco 538,538,650 3.075.000 2.294.714.419 o o 2,636,328,069 o 26.269.000 26.269.000 2,862.597,00!I

Al Sector Externo 40.000.000 o o o o 40.000.000 o o , o 40.000.000

Inversión Financiera 186.334.000 16,694.000 10,188.581 450,000 o 213,684,561 o 60,980,000 60.980.000 274,644.581

Aportes de Capital 35.581.000 S00,000 o o o 36,081.000 o o o 38.081.000

Concesión de Préstamos de Corto Plazo 14.600.000 3,174.000 o 450,000 o 18.424.000 o o o 18.424,000

Concesión de Préstamos de Largo Plazo 135,953.000 13,020,000 10.186,561 o o 159.159.581 o 60.980.000 60.980.000 220, 139,581

TOTAL 1&.372.ns.249 13.!m,193,500 4,801,981, 186 5,050,038.815 337.270.000 40.504.258.749 o 2.475,717.968 2.475,717.968 42.979.978.717

~ ~

~

;p ~ ;:;

-:::¡

~ ~

~ s· :: e.. ..... IO

~

INCISO -... ~ ~de~

SeMciosNoPan¡¡slales

Blenes de Uso

iT---.:tas

FlnanCleros

6eMc\O de la DeUllaJ Dlsii-.de ObosPasMla '

1TOTA1.

~

. ADMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO POR INOSOY POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

S.144,"7:11

479.625,41

1.118.830;

7511.356,7241 7.397,059,592

188.334.1

1,Z!2.838,BO"

16,372,"5.2·

(en pes0s)

FUENTES INTERll.IAQ RECURSOS 1 · F!EC. C/ AFEC. m PROPIOS ES~ClflCA INTERNAS

-.. , 7t4,623.708 608,oto:mJ 123.1125.111 138,096.829 19,621,0S4,

545.129,420 290.479.762 38.608.o:Jt

119.378.902 '

3.520.054.424:

10,186.561

9,161

13.842.193.5001 4.1!01.981. 1861 S.OS0.038,81S

13.s14.ooo¡ ¡:

323,756,,

rsJ7.270.· 40,604,268,749:

ºI o

j

OI

OI

60,990.000'

2,CX!&,596.0001

2.475.717.91181

CAPITULOI Planilla~ 12

692,0001

64.3409751

TOTAL GRAL

7.029,

274,644.1161

3.684.269,4851

2,475,717.91181 42.979.976,7171

;:i.;.

~ ~·

ii' ~· g. e:¡ . t;:

INSTITUCION

FINALIDAO-FUNCION

Administración Gubernamental Legislativa Judlcial Dirección Superior

Ejecutiva Relaciones Exteriores Relaciones Interiores Administración Rscal Control de la Gestión

Púbffca lnfonnación y Estadística

Básicas

Servicios de Defensa y Seguridad Defensa Seguridad Interior Sistema Penal

Servicios Sociales Salud Promoción y Asistencia

Social Seguridad Social Educación y Cultura Ciencia y Técnica Trabajo Vivienda y Urbanismo Agua Potable y

Alcantarillado

ADMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR INSTITUCION

(en pesos)

PODER PODER PRESIDEN- MRIO. MRJb.DE MRIO. MRIO. MRIO.DE MRIO. MRIO.DE MRIO. LEGISl.A- JUDICIAL CIADELA Da RELAC. DE DE ECONOM. DECUL- TRABAJO DESAJ,UD

TIVO NACION INTERIOR EXTER. JUSTICIA DEFENSA Y OBRAS TURA Y YSEG. YACC!ON

Y CULTO SERPUB. EDUCAC. SOCIAL SOCIAL

424,, 88,405 657.482.460 365.178.202 502.880.So5 375,916,410 56,434.303 14,831,552 1.443.393.955 o o o

396, 188,405 o o o o o o o o o o o 657,482.480 o o o 56.434.303 o~ o o o o o o 344,948.~ o o o o 171,532,654 o o o

o o o o 375,918,410 o o o o o o o o o 502,880,905 o o o 56,900,000 o o o o o o o o o o 1,174.559,146 o o o

28,ooo.qoo o 20,229,239 o o o o o o o o

o o o o o o 14,831,552 40,402,165 o o o

o o 26,000,000 682,450,950 o 160,507,136 2.789,289,849 o o o o

o o o o o o 2.176,827,054 o o o o o o 26,000,000 692.450,950 o o 612,442. 795 o o o o o o o o o 160,$07, 136 o o o o o

61,117,278 o 843,447,701 705,667, 787 1.579,000 66,730,747 1.652,275,389 450,021,082 2.446,652,420 15.445,019,545 3,874,079,344

21,439,749 o 21,880,380 48,644,481 o o 135,228,020 o 54,349,782 o 831,162,172

o o 252,012,520 o o o 5,012.791 7,738,000 o o 5,833,571

o o o 832.989,306 1,579,000 61,450,308 1,458,837,454 o o 15,373,591,198 3,029,380,000

29,677,529 o 59,051,321 o o 7,280,441 233,924,686 o 2.342.549.369 o 7,703,601

o o 508,445,101 o o o 19,174,4!8 !87,042,128 S0,054,289 o o o o o o o o o 52.256,000 o 71,428,349 o o o 2.057.779 24,034,000 o o o o o o o o o o o o o o 222.988,954 o o o

SERVICIO

DELA DEUDA

PUBLICA

o

o o o

o o o o

o

o

o o o

o o o

o o o o o o

CAPITULO 1 Planilla Nº 13

OBUGAC.

A CARGO DEL TOTAL

lESORO

483,981,725 4,324,287.917

o 396,188,405

o 713,898,783

o 516,481,617

80,751,000 456,887,410

401,230,725 961,011,630

o 1,174,559,146

2.000.000 50,229,239

o 55,233,707

82.~.ooo 3,750,227,935

o 2.178,827,054

50.000,000 1,360,883,745

32,000,000 182,507,136

2.188.615.000 27,907,505.273

o 1.112.702,564

1,100,155,000 1,370,749,81!2

o 20,557,927,282

71,087,000 2.751,252,947

25,733,000 770,449,516

o 123,6B4,349

971,680,000 997,751, 779

o 222,988,954

~ "ti ~ .. {¡

~ o ~ "" i .... ~

INSTITUCION '

FINAUDAD-FUNCION

Servicios Económlc9s Energfa, Combustibles y

Mlnerfa Comunicaciones Transporte Ecologla y Medio Ambiente Agricultura Industria Comercio, Turtsmo y otros

Servicios Seguros y Finanzas

Deuda Pública Servicio de la Deuda

Pública

TOTAL

PODER

LEGISLA-

TIVO

ADMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR INSTITUCION

• (en pesos)

PODER PRESIDÉN- MRIO. MAJO.DE MAJO. MAJO. MAJO.DE MAJO. MAJO.DE MRIO.

JUDICIAL CJADELA DB. REl.AC. DE DE ECONOM. DECUL- TRABAJO DE SALUD

NACION INTERIOR EXTER. JUSTICIA DEFENSA Y OBRAS TURA Y YSEG. YACCION

Y CULTO SER.PUa EDUCAC. SOCIAL SOCIAL

o o 184,359,301 o o o 187,698,862 1,649,761,964 o o o o o 24,088,000 o o o o 278,039,676 o o o

o o 64,783,905 o o o o 31,310.976 o o o o o o o o o 126.372.862 780,126,372 o o o o o 52.165,342 o o o o 53,593,341 o o o o o o o o o o 350,103,440 o o o o o o o o o 61.326.000 35,588,484 o o o o o 53,292,054 o o o o 62.955,781 o o o

o o o o o o o 37,044,665 o o o

o o 7,510,000 o o o 15,580,000 32.BBB,308 o 300,000 196,000

o o 7.510,000 'O o o 15,580,000 32.BBB,308 o 300,000 196,000

475,305,883 657,462.460 1,428,495,204 1,900,999,642 377,495,410 295,672.198 4,659,655,632 3,576,165,309 2,446,952.420 15,445,319,645 3,674,275,344

CAPITULO 1 Planilla Nº 13 (Cont.)

SERVICIO OBUGAC.

DELA A CARGO

DEUDA DB. TOTAL PUBUCA TESORO

o 1,312,658,000 3,334,476, 127

o 265,192.000 588.319,676

o 2,735,000 88,839,llSO

o 839,192.000 1.755,690,234

o o 105,779,883

o 29,000,000 388,103,440

o 114,589,000 211,503,484

o 29,640,000 142,667.835

o 16,308.000 53,352.695

3,606,926.157 o 3,663,499,465

3,606,925,157 o 3,883.499.465

3.606,926.157 4,047,262.726 42.978,976,717

;i...

~ [ ... a· Vi 'J

ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULO 1 Planilla Nº 14

COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL, PROGRAMA Y NATURALEZA ECONOMICA (en pesos)

INSTITUCION GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL ECONOMICA

NIVEL INSTITUCIONAL GASTOS DE RENTAS DE PREST. IMPUESTOS TRANSF. TOTAL INVERSION TRANSF. INVERSION TOTAL GENERAL PROGRAMA CONSUMO LAPROPIED. SEG.SOCIAL DIRECTOS CORRIENTES AEALDIAEC. DE CAPITAL RNANCIERA

Poder Leglslalivo Nacional 452.061.906 o 5.373.407 9.000 11.615.500 469,059,813 6,245.870 o o 6.245.870 475.305.683

Administración Central 424.562.906 o 5,373.407 9.000 11,604.500 441,549.813 5,755,870 o o 5.755.870 447.305,683

Formación y Sanción de Leyes 115.104.342 o o o 2.on.000 117,181.342 1,482.870 o o 1.482,870 118.684,212

Nacionales Formación y Sanción Legislativa 220.109.842 o 5.373.407 o 9,527.500 235,<110,749 2,600,000 o o ~.600.000 237,610,749

Asistencia Bibliográfica 29.2n,529 o o o o 29.2n.529 400.000 o o 400.000 29.6n,529

Impresiones y Publicaciones 23,640.444 o o o o 23,840.444 73.000 o o 73.000 23,913.444

Parlamentarias Asistencia Social Integral al Personal del 21.339,749 o o o o 21.339,749 100,000 o o 100,000 21.439,749

Congreso Defensa de los Derechos de los 14,891.000 o o 9,000 o 14.900.000 1,100,00C o o 1,100,000 16.000,000

Ciudadanos Organismos Descentralizados 27.499.000 o o o 11.000 27.510.000 490.000 o o 490.000 28.000,000

Control Externo del Sector Público 27.499.000 o o o 11,000 27,510.000 490.000 o o 490.000 28.000,0ÓO

Nacional

Poder Judiclaf de la Nación 610,460.460 o 15,700.000 o 2,711,000 628,871,46( 28,591,000 o o 28.591.000 657.462.460

Administración Central 610.460.460 o 15.700.000 o 2,711.000 628,871,460 28,591,000 o o 28,591.000 657.462.460

Actividades Comunes a los Programas 19,534.907 o o o o 19,534.907 o o o o - 19.534,907

de Justicia (16,17 y 20) Administración de Justicia en Ultima 85,945.493 o o o e BS.945.493 o o o o 85.945,493

Instancia .

Administración de Justicia en t era y 2da 446.616.842 o 15,700,000 o 2,711.000 465,027.842 o o o o 465.027,842

Instancia Creación y Remodelación de la o e o o o o 28,591,000 o o 28,591,000 28,591.000

lnlr;lestructura Edilleia Administración de la Justlela Penal Oral 58,363,218 e o o e 58.363.218 o o o o 58.363.218

~~~~~~~~--~~~~~--~~~~~~--...... ~~~~~------- -· ~- -~

~ "ti ;;¡ .. -§ l:: ~ Q

~ .... s· ! .... ~

ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULO 1 Planilla N9 14 (Cont.)

COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL, PROGRAMA Y.NATURALEZA ECONOMICA (en pesos)

INSTITUCION GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 1 TOTAL ECONOMICA

NIVEL INSTITUCIONAL GASTOSDE · RENTAS DE PREST. IMPUESTOS TRANSF. TOTAL INVERSJON TRANSF. RSION TOTAL 1 GENERAL PROGRAMA CONSUMO 1.A PROPIED. SEG.SOCIAL DIRECTOS CORRIENTES , REAL DIREC. DECAPlTAL

-··- 1 -·~1 '"1 ~ 'l .-1 uaml '""'·'l ·~·1 "l -ª 1.426,495.204'

Administración Central 516,675.815 200.000 831,200 205.643,520 723.550.535 13,834,000 8.550,000 20,780, 43.184, 1 766,714.5351

Actividades Centrales 2$.280.11 o 10,000 o 25.290.116 295,200 o o 295,200 25,565.3181

Actividades Comunes a los Programas 17,931,567 o o o 17,931.567 2.095,000 o o 2,095,000 . 20,026.567

de Medio Ambiente( 16-17) Actividades Comunes 1

384.859, ~I ~I ~~I 18.268.~I 364.:1

1.000.J ~~I :1 7.200.~I 364.859'

Conducción del Poder Ejecutivo 95,643.926 114,561,926 121, 761,9281

Nacional Prevención de la Drogadicción y Lucha 1 10,050.000J OJ oJ oJ 4,100,000J 14, 150.000J oJ 4.350,000J 01 4.350.000I 18.500.000,

contra el Narcotráfico Relevamiento Poblaclona1 lndlgena 1

11.:3 ~I ~I ~I 250.J 799.590,

100.JI ~I ~I too.JI

799.590,

Seguridad Interior 17,571,874 17.571.874

Promoción y Protección de los Recursos 2.265.238 2.515,238 2,615.238:

Naturales Desarrollo y Promoción del Turismo

1 52,802.0541

~I ~I · 110.~I 11 ~042.3 250,~,

~I ~I 250.~I 53.292.054'

Información e Inteligencia 191.813.005 6.519 o

191.813.005 191,813.005

Fomento del Deporte Social y la 6,704.623 13,223. 13.223.1123]

Recreación Modernización de la Administración 1 2S.051.949J O) 01 OJ ol 25,051.9491 1270.7001 ol 01 1.270.7001 26,322.649.

Pública Desarrollo Ambiental 3.336.714

~1 ~ "1 tS0.000 3.516.714 40.000

~ ~ ~l 3.556.714

Transmisión Radiofónica Informativa y 24,773.694 12.000.000 37,034.894 520.000 520,000 37.554.894

Cultural Implementación de las Políticas 1.020,499 1.037280 2.057.779 o o 2,057.779

Habitacionalas

).. ::: ~ Q

~ iS ~ -a· ' ..... \()

CAPITULO 1 ~ . Planilla Nll 14 (Cont.) "ti

~ ADMINISTRACION NACIONAL "' -§

COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL, PROGRAMA Y NATURALEZA ECONOMICA ~ e (en pesos) ~

<')

INSTITUCION GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL 1 ~--ECONOMICA ..... \O

NIVEL INSTITUCIONAL GASTOS DE RENTAS DE PREST. IMPUESTOS TRANSF. TOTAL INVERSION TAANSF. INVERSION TOTAL ~ GENERAL PROGRAMA CONSUMO LAPROPIED. SEG.SOCIAL . DIRECTOS CORRIENTES REALDIREC. DECAPTTAL FINANCIERA

Polltlcas Públicas de la Mujer

1

2.991,9021

~I ~I ~I 12,644,J

2,991,9021 129,3001

~I ~I 129,3001

3,121,202

Protección a la Comunidad 1,250,000 1,250,000

1,158,00:: 1,1sa.OO::

1,250,000

Desarrollo del Deporte de Alto 6.883.403 19,528,203 20,686,203]

Rendimiento Lucha Contra el Hambre y la Pobreza

1 4,610,0001

~I ~I ~I 5$,824,~1 4,610,0001 390.~I ~I ~I 390.~I 5,000,000

Protección a la Vejez 1,445,769 57,270,409 57,270,409

Desarrollo de Unidades Económicas 557,732 76,340,620 76,698,352 76,698,352

Solidarias Atención de Emergencias Sociales 1 11,244,6501 ~I ~I ~I 548,6001 11,793,2501

::1 ~I 20.760.~I 20.::1

12,276,050

Formulacl6n de la Politica de Ciencia y 12,26Z649 120,000 12,402,649 33.285,649

Técnica. Contribuciones a O.O. y Transferencias 1 º' 01 ol 01 17,660.3801 17,880,3801 01 4,000,0001 01 4.000.0001 21,660,380

Varias Organismos Descentralizados 6, .... 1 '~l

o '-1 83,204.000 --¡ ~-,·¡ ·--1 440,000 _,1 659,760,669'

Actividades Centrales 10,911,866 o o 10,911,666 350,000 o 350,000 11,261,666¡

Asistencia a la Actividad Mutual 2,695,033 o 4,000 2,699,033 36,000 440,000 476,000 3,375,033¡

Desarrollo de la Ciencia y Técnica de ros 14,888,382 513,000 o 2.000 239,000 15,642,362 4,960,000 o 4,960,000 20,602,362:

Recursos Hldrtcos Desarrollo de las Actividades Espaciales t 10,659, 1601 ~I ~I 156.~I ~I 10,859,1601 16,618,0001 ~I ~I 16,618,0001 21,4n,1so

Control lntemo del Poder Ejecutivo 19,766,639 19,922,639 306,600 308.600 20,229,239

Nacional. Capacitación de los Recursos Humanos 1 14,816,0661 01 01 01 50.0001 14,866,0661 627.2831 01 ol 627.2831 15.493,349

del Sector Público Formación de Recursos Humanos y 1 118,029, 1881 01 01 01 20,436,oool 144,465,1881 10, 150,0001 4,644,000I 01 23,794,000I 188,259,188

Promoción Cient.y Tecnolog.

-----~

ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULO 1 Planilla N9 14 (Cont.)

COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL, PROGRAMA Y NATURALEZA ECONOMICA (en pesos)

INSTITUCION GASTOS CORRIENTES 1 GASTOS DE CAPITAL 1 TOTAL ECONOMICA

NIVEL INSTITUCIONAL GASTOS DE RENTAS DE PREST. IMPUESTOS TRANSF. TOTAL INVERSION TRANSF. INVERSION TOTAL 1 GENERAL PROGRAMA CONSUMO l:.APROPIED. SEG.SOCIAL DIRECTOS CORRIENTES REAL DIREC. DE CAPITAL FINANCIERA

Investigación, Desarrollo y Producción 1 179,142.1601 ol ol 13,714,8401 1,891.0001 194.754,oool 30,374.oool 01 01 30,374,oool 225.128,000'

Nuclear Investigación de la Flora y Fauna del 1 3,760,1311 ol ol ol ol 3,760,1311 732,9951 ol 01 732,9951 4,4l13,126

Noroeste Argentino Reguláción de las Actividades Nucleares 1 18,814,0001

~I ~I 150.~1 2.300.0001 21,114,0001 2,974,0001

~I ~I 2,974,0001 24,088,000

Protección del Menor y la Familia 29,039,162 40,461.000 89.850.162 1,049,000 1,049.000 70,699,162

Cohservación y Administración de Areas 15,544,823 48.000 607,000 16,199,823 9,787,000 9,787,000 25,986,823

Protegidas Servicios Científicos y Tecnológicos.

1 o ,J o o ·-1 3,060,000 o 290,000

~ 1 3,350,0001

Modernización Tecnológica 6,391.350 o o 4,722,000 11,113,350 o o 638,31~

11,113,350

Control del Servicio de Radlodffusión 16,600,693 o o 3,428.~

16,600,693 638.318 o 17,239,011

Serv.de fa Deuda y Transf.para el o o o 10.428,000 o 557,000 557,000 10,985,000'

Desarr.de Ja Ciencia y Tac

Ministerio del Interior 805.455,867 7,000 620,626,000 253,000 414.438,275 1,840,780,, 42 39,658,500 20.561.000 o 60,219,500 1,900,999.642'

Administración Central 766,367,521 7.000 72,100,000 243.000 414,438,275 1,253,155,796 33,no.500 20,561.000 o 54,331,500 1,307,487,2961

Actividades Centrales '19,455.264 o o o o 19,455.264 6,935,000 o o 6,935,000 26,390,264

Act.Comunes a Progs.Slstema 1,093,320 o o o o 1,093,320 o o o o 1,093,320

Democrático y Juventud(16-17-24) Actividades Comunes a los Programas 69,135,179 2,000 o 60.000 o 69,197,179 462,000 o o 462,000 69.659,179

de la Pol.Fed.(21 y 22) Act.Comunes a Progs.Población y 2,243,662 o o o o 2,243.662 308,000 o o 308,000 2,551,662

1

Relaciones Comunidad(18-25) 'o Fomento e Impulso 81 Desarrollo del 30,651,027 o o 56,659,275 87,710.302 30.000 o o 30,000 87,740,302

Sistema Democrático

;¡,. :::

~ t!i [ ¡;;· ::::-. 2 '

°' ....

CAPITULO! °' tv . Planilla !Nº 14 (Cont.) .,,

~ ADMINISTRACION NACIONAL

... -§

COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL, PROGRAMA Y NATURALEZA ECONOMICA ~ s (en pesos) ~

~

INSTITUCION GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL 1 [ ECONOMICA -

NIVEL INSTITUCIONAL GASTOS DE RENTAS DE PREST. IMPUESTOS TAANSF. TOTAL INVERSION TAANSF. INVERSION TOTAL ~ GENERAL

PROGRAMA CONSUMO LAPROPIED. SEG.SOCIAL DIRECTOS CORRIENTES REALDIAEC. DE CAPITAL FINANCIERA

Cooperación, Asist. Técnica y 1 4Zl1.333( 1.0001 01 of 42.000J 4,274.3331 43,0001 01 01 43.0001 4,317.3331

capacitación para Municipios Ejecución de Pollticas Poblacionales y 1 16,818,1941 01 01 01 01 16,818, 1941 230,0001 º' 01 230.000I 17,048,194

Pollcla Migratoria -Asistencia para la Reforma Económica 1 11,710.4911 ª' 01 ª' a1 11,710,4911 º' 20211.0001 01 20,211,000I 31,921,491

Financiera Provincial Prestación del Servicio de Seguridad a 1 555.023,5371 2.0001 º' 11s.0001 01 555,203,5371 11.631.0001 º' 01 11,631.0001 572.840,5371

Personas y Bienes Asistencia Médica sanitaria a la Policla 1 47,637,4811 2.0001 01 5.0001 º' 47,644,481 I 1.000.oooi 01 01 1.000.0001 48,644,481

Federal Argentina Pago de Pasividades a Pollcias de Ex 1 01 01 12.100.0001 01 01 12.100.0001 01 al al al • 72, 100,0001

Territorios Nacionales Prom.de la Rapresent.Juveníl en el 1 922.3341 01 01 01 1.033.oool 1,955,3341 33,0001 10.0001 ol 103.000I 2.058.334

Sistema lnstlt.Argentlno t=ortaleclmiento de las Relaciones con la 1 2,026,5311

:1 :1 :1 454,000,

2.480,5311 154,0001 a1 01 154.oool 2.634,531

Comunidad Conservación y Custodia de los 1,389,119 190.000 1.559,119 6.900.0001 ª' º' a.soo.0001 8,459,119;

Documentos de la Nación Ejecución de las Polltlcas de Relaciones 1 3,850,0491 a1 º' º' º' 3,850,0491 38.5001 a1 01 38.SOOI 3.888.549:

lreeoores Tra. •g,arencias al INTERPOL

1 ~I ~I ~I ~I 355,660.J 355.660.~I ~I 280.~I ~I 260,~, 280.ooo¡

Contribución a O.O. y Transferencias 355,660.000

Varias Organismos Descentralizados 1 31.935.0401 01 º' 01 º' 31.935.0401 688.0001 01 º' 688.000I 32,623.0401

ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULO 1 Planilla NQ 14 (Cont.)

COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL, PROGRAMA Y NATURALEZA ECONOMICA (en pesos)

INSTITUCION GASTOS CORRIENTES 1 GASTOS DE CAPITAL 1 TOTAL ECOl\i~MICA

NI\ ="L INSTITUCIONAL GASTOSDE 1- RENTAS DE] -PREST. IMPUESTOS TRANSF. TOTAL INVERSION TRANSF. INVEASIONI TO"T'Al. 1 GENERAL PROGRAMA CONSUMO LA PROPIED. ' SEG. SOCIAL DIRECTOS CORRIENTES REALDIREC. DE CAPITAL FINANCIERA

ldenttt1cac16n y Registro del Potencia! 1 31,935,0401 01 01 01 01 31,935.0401 688.ooot 01 ol 688.0001 32,623.040

Humano Nacional Instituciones de Seguridad Social 1 7.153.3061 ~I 548,526,0001 10.0001 ~I 555.689.3061 5.200.0001 ~I ~I 5.200.0001 560,889,3061

Administración de Beneficios 7.153,306 548.526.000 10.000 555.689.306 5.200.000 5200.000 560,889.306

Previsionales

Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio 1 306,403.4101 01 1.579.000I 01 48,507,oool 358,489.4101 16.022.0001 2,984,000I 01 19,006,oool 3n.495.410

lnternac. y Culto Administración Central 306.403.410 o 1,579,000 o 48,507,000 358,489,410 .. -1 2,984,000 o 19.006.000 3n,495.410

ActiVldades Centrales 939.300 o o o o 939.300 o o o 939.300i

Polttica Exterior 244.964,110 o 1,579.000 o 37,507.000 284,050.110 16,022,000 2,984,000 o 19,006.000 303,056.110:

Sostenimiento Culto Catóileo 500,000 o o o 11.000.000 11.500.000 o o o o 11.500,000

Fuerzas de Paz 62,000,000 o o o o 62.000,000 o o o 62,000,0001

Ministerio de Justicia ... ~l 1,600

~·~·1 ~ ~ '"M'1 ~"3 ~ ~ 25, 110.500, 285,672, 186,

Administración Central 200.249,672 1.600 60.310.214 260.561.688' 25.110.500 25,110.500 285.672,186

Actividades Centrales 16,776.515 600 o 1a.m.115 3.226.792 3.226,792 20,o03,9071

ActiVidades Comul!eS a la Sec.de 926,002 o o 926.002 15, 15.000,

Justicia (Progr.19, 22 v 28) AcliV.Comunes al Servicio Penitenciario 22.D68.828

~· o o o 22,068,826 o

~ o

Fed. (Prog 16,17,25) Seguridad y Rehabilttación del Interno 117.435.408 o o o 117,435.408 1.220.000 o 1.220,000 "i Pagos a Retirados y Pensionados 1.140,092 60,310.214 o o 61,450.306 o o o 61,450,306

Construcciones Carcelarias 224,992 o o o 224.992 19,557.908 () 19,557,908 19,782,

Regulación y Control Registra! 7,617,660 o o o 7,617,660 392.700 o 392,700 8,010,560

;..

~ e ~ i s~

§' . ~

CAPITULO 1 ~ Planilla Nº 14 (Cont.)

. "ti

ADMINISTRACION NACIONAL ;;i ... -§

COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL, PROGRAMA Y NATURALEZA ECONOMICA ~ (en pesos)

s ~ ~

INSTITUCION GASTOSCORRIENTES --------- -

I GASTOS DE CAPITAL TOTAL-, g· a.

ECONOMICA ..... \O

NIVEL INSTITUCIONAL GASTOS DE RENTAS DE PREST. IMPUESTOS TRANSF. TOTAL INVERSION TRANSF. INVEASION TOTAL GENERAL ~ PROGRAMA CONSUMO LAPROPIEO. SEG.SOCIAL DIRÉCTOS CORRIENTES AEALOIREC. DE CAPITAL FINANCIERA

Normatizaclón Polltica y Asistencia 1 5215.7641 12001 ol DI DI 5216,9641 98,1001 DI DI 98,1001 5,315,064

Jurídica y Penitenciaria Defensa y Representación Juridica y 1 4,374,5621 DI DI DI DI 4,374,5621 100,0001 01 01 100.0001 4,474,562

Notarial del Estado Control de Sociedades 4,687,315 o o D o 4,687,315 200,000 o o 200,000 4,887,315

Formación y Capacitación 7,280,441 o o o o 7,280,441 o o o o 7,280,441

ldentilicación de Automotores 12,501,893 o o o o 12,501,893 300,000 o o 300,000 12,801,8931

Ministerio de Defensa 3,297,347,317 16,010,SOB 1,450,704,491 . 1,774,710 26,842,BOO 4,792,679,826 66,975,806 o o 66,975,806 4,859,655,8321

Administración Central 3218,5B4,60B 490,SOB . 270,062,000 1,445,710 28,724,BOO 3.517,307,626 61,735,000 o o 61,735,000 3,579,042,626,

Actividades Centrales 93,437,641 o o o o 93,437,641 614,300 o o 614,300 94,051,941

Capacidad Operacional de la Armada 545,582,882 400,000 o 457,900 o 546,440,762 500,000 o o 500,000 546.940,782

Capacidad Operacional del Estado 698,620,727 1,368 550.51 37,000 699.209.605 2.654,686 o o 2,654,686 702.064,291

Mayor General del Ejército Formación de Soldados Profesionales

1

297.654,4911 69.1~1. ~I 13.91~1 ~I 297,854,4911 2.005.~I ~I ~I 2.005.~I 297,654,491

Capacidad Operacional de la Fuerza 481,771,292 481,654,342 483,859,742

Aérea Planeamiento Militar Conjunto 6,323,977 o

1 l o 6,323,977 110,000 o D 110,000 6,433,977,

Desarrollo Tecnológico para la Defensa 20.919,830 10,000 o 20.954,830 2,2113,000 o o 2,283,000 23,237,830,

Transporte Aéreo de Fomento 4,877,541 o 4250 o 4,881,791 131,000 o o 131,000 5,012,791

Sanidad Naval 33,464,899 o o 400,000 33,664,899 o o o o 33,864,899¡

Formación y Capacitación 148,565274 o o 135,000 148,720,274 133,275 o o 133275 148,853,549

Apoyo a la Actividad Aérea Nacional 78,640,109 10.000 !3,74 3,376,400 62,040,249 44,332,613 o o 44,332,613 126,372,662,

Control y Administración Pasos de 4,244,185 o 5,400 o 4,249,5135 62,450 o o 62,450 4,312,035

Fronteras

. ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULO 1 Planilla Nº 14 (Cont.)

COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL, PROGRAMA Y NATURALEZA ECONOMICA (en pesos)

INSTITUCION GASTOS CORRIENTES l GASTOS DE CAPITAL l TOTAL ECONOMICA

NIVEL INSTITUCIONAL GASTOS DE RENTAS DE PREST: - TOTAL INVERSION TRAN~ -INVERSION TOTAL GENERAL PROGRAMA CONSUMO LAPROPIED. SEG.SOCIAL DIRECTOS REALDIREC. DE CAPITAL FINANCIERA

Asistencia Sanitaria 70,500,943 o o o o 70,500,943 37,210 o o 37.210 70,538,153

Formación y Capacitación 43,622,160 o o o 222,000 43,844,160 o o o o 43,844,180

Asistencia Sanitaria 19,414,411 o o o o 19.414,411 850,000 o o 650.000 20,264,411

Desarrollo del Plan Antártico 18,300.018 o o o 20,400 18,320,418 854,000 o o 854.000 19,174,418

Capacitación y _Formación 26,509,552 o o o o 26,509,552 212,075 o o 212,075 26,721,627:

Capacidad Operacional de la Prefectura 260.299.133 o o 260,000 o 260,559, 133 4,371,000 o o 4,371,000 264,930,133

Naval Argentina Formación y Capacitación

1 ·~~I ~ 00~ ~l ~ 1 1 ~ ~ 1

8,050,954

Asistencia Santtaria 5,031.47~ 5,031,476 190,000 190,000 5,221,476

Pago de Pasividades S!l,736,000

2,158,99~ 2,158.99~ 99,736,000

Capacidad Operacional de la 340,971,636 70,000 341,041,636 343,200,6271

Gendannerfa Nacional Formación y Capacitación 6,304,376 o o o 150.000 6,454,376 o o o o 6,454,376

Asistencia Sanitaria 5,302,081 'o o o o 5,302,081 35,000 o o 35,000 5,337,081

Pasividades de la Gendannerra Nacional o o 170,326,000 o o 170,326.000 o o o o 170,326,000]

Transferencias Varias o o o o 22,384,000 22,384,000 o o o o 22,384,000

Organismos Descentralizados 71,008,746 15,520.000 o 40,000 118,000 86,686,746 5,050,806 o o 5,050,806 91,737,552

Elaboración y Actualización de 11,192,746 20.000 o o 48,000 11.260,746 3.650.806 o o 3.650.806 . 14.911.552

Cartografía Básica Nacional Producción y Comercialización de 59,816,000 15,500.000 o 40,000 70,000 75,426.000 1,4oo.ooo • o o 'l 76,826,000,

Bienes y Servicios rnstltuciones de Seguridad Social 7,753,963 o 1,160,642,491 21j9,000 o 1, 188,685.454 190.000 o o 190.000 1, 186,875,4541

Prestaciones de Previsión Social 7,753,963 o 1,160,642,491 289,000 o 1, 188,685,454 190,000 o o 190.000 1,188,875,454

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CAPITULO 1 & Planilll{Nº 14 (Cont.) '

"'1:1

ADMINISTRACION NACIONAL fil l:! .;: ;::

COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL, PROGRAMA Y NATURALEZA ECONOMICA ~ (en pesos)

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INSTITUCION GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL 1 ~· -EcONOMICA -

NIVEL INSTITUCIONAL GASTOS DE RENTAS DE PREST. IMPUESTOS TRANSF. TOTAL INVERSION TRANSF. INVERSION TOTAi. ~ GENERAL PROGRAMA CONSUMO LAPROPIED. SEG.SOCIAL DIRECTOS CORRIENTES REALOIREC. DE CAPITAL FINANCIERA

Ministerio de Economfa y Obras y l,973,443.627f 35,390.3081 º' 342.7851 422 • .'.J92,017f 2,431.568,737f 748, l 16,592f 322,713.419f 73.761J.56lf l.l 44.596.572f 3.576.165.3()!li

Servicios Públi=s Administración Central 432,091.8041

~I ~I ~I 372.357.71:1 804.449.5191 180.657,3461 184.115.41~1 10,186,56:1 374,959.3261 1.179.408,845'

Actividades Centrales 124,096,974 124.096,974 8.812,000 8,812,000 132.908.974

Actividades Comunes a los Programas 2,696,257 140,000 2.836.257 4,950 181.000 185.950 3,022.20'

de Obras Públicas Definición de Polltlcas de 1 37.355.5051 º' º' º' 36.000.0001 73.355,5051 26.0001 01 01. 26,0001 73.381.505!

Inversiones.Comercio.Servicios Programación Económica 38,523,680 o o o o 38,523.680 100,000

1 o 100,000 38.623.6801

Servicio Estadístico 26.347,268 o o o 11,000 26.358.268 350,000 o 350.ooo 26,708.2681

Censo Nacional Económico 1994 12,993,887 o o o o 12.993,887 700.000 o 700,000 13,693.8871

Regulación de los SElrviclos Postales 5.623.454 o o o 1.350.000 6,973,454 480.000 o 480.000 7,453,454¡

Finanzas. Bancos y Seguros B.254.825 o a o o 8.254.825 o a o B.254.825'

Ejecución de Proyectos de Obras de 2,950,103 a o a o 2,950.103 15.591,500 o 15.591.500 18,541,6031

Arquttectura Administración Financiera

1

31,957,3741

~I ~I ~I 1,451.2541 33.408.6281 2.966.3701

~I ~I 2,966,3701 36.374,9981

Administración Fiscal 3,580,861 398.760 3,979,621 20.000 20.000 3.999.821

Formulación y Ejecución de la Polltica 9,713,564 241.000 9.954.564 5,219,076 5.219,076 15.173,'

Geológico-Minera Formulación de Polfticas del Sector 1 34.763.6271 01 01 01 203,612,8001 238,376,4271 100.0001 01 OI 700.0001 239.076.4271

Primario Plan Campo Unido de Desarrollo Social 1 6.000.0001 º' 01 OI 01 6.000.0001 OI OI 01 01 6.000.0001

Agropecuario Formulación y Ejecución de la Polltica 1 6.249,7211 º' 01 01 4,414.oool 10,663,7211 133.750.oool 38.820.oool 01 112.570.0001 183.233,721

de Recursos Hídricos

ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULO 1 Planilla N9 14 (Cont.)

COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL, PROGRAMA Y NATURALEZA ECONOMICA (en pesos)

INSTITUCION ECONOMICA

NIVEL INSTITUCIONAL PROGRAMA

Asís.Técnica y Ctrol de Polft.Comunic,Serv.Soc.y Obras Públ.

Formul.Ejecución y Ctrl.de la Polftlca Nae.de Comunicaciones

Formulación e Implementación de Políticas de Transporte

Formulación y Apflcacl6n de Pollticas pará fa Industria

Formulación y Ejecución de fa Pofltica EIÍergétlca

1

1

1

1

1

Conducción de Politices de Transporte 1

Fluvial ,y Marftimo

Organismos DesCentralizados 1 Actividades Centrales Análisis y Regulación de fa Competencia

Comercial lntemae. Asistencia Financiera al Sector 1

Saneamiento Conducción de la Investigación y el 1

Desarrollo Pesquero Control de Genuinidad de la Producción 1

Vilivinicola Control,Fiscaf1Z11Ción Actividad 1

Aseguradora y Reaseguradora

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE RENTAS DE PREST. IMPUEsTOS TRANSF.

CONSUMO 1 LA PROPIED. 1 SEG. SOCIAL 1 DIRECTOS 1 CORRIENTES

4,113,7951

1,645.7121

10,834.4101

10,874,7011

13,723,8281

39,792.2581

1,541.351.8231 38,228,772

4,628,012

629,7551

B,815,8991

22,623,0421

15,980,4151'

O,

o

'º' o:

o:

o:

35,390.3081

13.332,0531 o

o

701,597

OI

o

O'

o

o

o 01

01

o

O,

o

o

OI ol

OI o

:1 8,550.000

1.168,741

:1 115.020.160

o

342.7851 50,d34,302

1,000 1.281,000

o o

OI 522.880

2.~I 610,000

o

OI 5,000.0001

GASTOS DE CAPITAL TOTAL

TOTAL INvERSION TRANSF. INVERSION fOTAL GENERAL REAL DIREC. 1 DE CAPITAL 1 FINANCIERA

4.113,795 9.324.850 58.900.000 o 86224,851) 70.338,645!

1.645.712' 98,000 o 98.000 1.743.712¡

19.384,410 82.000 3.058.000 o 3.138.000 22.522.410

12,043,442 20,000 o o 12,063.442

128,743,988 122.600 85.158.419 10,186.561 224.211.5681

39.792,258 2.290.000 o o 42.082.2581

'"'""'l 567,459.246 138.598.000 63.580.000 -.. , 2.396.756.464

52,842,825 5.264.608 o 4,500.000 9.784.608 62,627.4331

4.628.012 155,000 o o 155,000 4,783.012

1.152,635 1,768 22.148.000 56,050.000 78.199,768 79,352,403

10,127,496, 1.331.000, J :1 1.331,0001 11.458.496

22,625,042 900.000 900.oool 23,525.0421

20.980.4151 228.3801 OI 01 228.3801 21.208,7951

).

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CAPITULO 1 ~ . Planilla Nº 14 (Cont.) ~

ADMINISTRAClON NACIONAL ~ {¡

COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTlTUCIONAL, PROGRAMA Y NATURALEZA ECONOMICA ~ (en pesos)

s ~ n

INSTITUCION GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL 1 [

ECONOMICA .... 'O

NIVEL INSTITUCIONAL GASTOS DE RENTAS DE PREST. IMPUESTOS TRANSF. TOTAL INVERSION TRANSF. INVERSION TOTAL ~ GENERAL PROGRAMA CONSUMO LAPROPIED. SEG.SOCIAL DIRECTOS CORRIENTES REAL OIREC. DECAf'ITAL FINANCIERA

Estudio e Investigación de los Rec. 1 3,799,6201 01 ol 01 ol 3.799,6201 60.0001 ol ol 60,0001 3,859.6201

Hfdricos Subterráneos Mantenimiento y Conservación de 1 34,871,3271 ol º' 1,0001 ol 34,872.3271 23.019.oool oJ oJ 23.019,8001 57,891,3271

FMlna Promoción y Contralor Cooperativo

1 4,141,0001 2,920.~I ~I 30.~I 455,0001 4,596,0001 80,0001 30l~~1 3,030,00::1 3, 140,0001 7,738,000

Recaudación y Fiscalización de 845.213,762 17,690,000 865,853,762 20,414,000 20,414.000 888,267,762

Impuestos y Aportes Protección Vegetal

1 16,024,1501 252.~I ~I ~I 1~.~, 17,638,4351 1,916,0001

~I ~I 1,916,0001 19,552,4351

SJsmicldad y Riesgo Sfsmlco 1,010,223 1,010,223 1,183,995 1,183,995 2,174,218

Resolución de .Cuestiones Dudosas y 4,923,190 4,923,190 103,000 103,000 1

5,026,190,

Litigiosas Regulación y Contralor del Mercado 1 13,758,0881 º' º' º' º' 13,758,0881 1,800,oool ol º' 1,800.000I 15.558.088

Eléctrico Regulación del Transporte y Distribución 1 22,127,1991 ol ol ol ol 22,127,1991 322.0001 ol º' 322.0001 22,449,199

deGas Regulación de las Telecomunicaciones 1 14,657,5671 4,0001 ~I ~I 7,402,2221 22,083,8091 50.000, ~I ~I 50,0001 22.113,809:

Promoción del Comercio y Producción 3,016,279 20.000 30,000 3,066,279 120,000 120,000 3,186,279

de Semillas Investigación Extensión y Transferencia 1 124,683,3401 2,679,6581 ol ol 2.180.oool 129,522,9981 5,367,oool 120,0001 ol 5,487,000I 135,009,998

de Tecnologla 1 3,185,0651 ol ol ol Desarrollo y Aplicación de Tecnología 200.0001 3,385,0asl 1.000.0001 ol 01 1.000.0001 4.385,065!

Minera Control de la Oferta Pública de Tltulos 1 7,342,0751 ol º' ol ol 7.342.0751 239.0001 ol ol 239,0001 7.581,0751

Valores

ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULO 1 Planilla N2 14 (Cont.)

COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL, PROGRAMA Y NATURALEZA ECONOMICA (en pesos)

INSTlTUCION GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL ECONOMICA

NIVEL INSTlTUCIONAL GASTOS DE RENTAS DE PREST. IMPUESTOS TRANSF. TOTAL INVERSION TRANSF. INVERSION TOTAL 1 GENERAL PROGRAMA CONSUMO LAPROPIEO. SEG.SOCIAL DIRECTOS CORRIENTES REALOIREC. DE CAPITAL FINANCIERA

Control Concesiones Red de Accesos 1 2,638,7821 ol ol 8,0001 300.0001 2,940,7821 92,4001 ol º' 92.4001 • 3;039, 182i

Ciudad de Buenos Airas Aslstepcla Técnica al Sector 1 380.4901 ol ol ol 245.oool 625,4901 ol ol º' ol 625.490:

Saneamiento Desarrollo del Transporte Ferroviario 1 7,957,5641 QI ol º' ol 7,957,5641 ' 1,400,oool º' º' 1,400,oool 9,357,564

Interurbano Control Seguridad de Presas

1 1,489,8811 ~I ~I ~I ~I 1,489,8811 157,5001 ~I ~I 157,5001 1,647.381

Comportamiento de ~eriales y 732.060 732.060 487,525 487,525 1.219,585

Estructuras Formación de Recursos Humanos y 1 124,3921 ol º' ol 150.2001 274.5921 127,5001 01 01 127.5001 402.092

Conclantizaclón Sísmica Reconversión Vial 1 1.439.3671 ~I ~I ~I ~I 1,439,:t 306,298.~I ~I ~I 308,298.~I

1,439,3871

Conservación Mejorativa, Mejoramiento 15,295,351 15,295.351 321,593,351

y Recon$1rucclón Construcciones 6,633,077 o o o o 6,633,077 175.206,000 o o 175,206.000

Renta Y. Contralor Aduanero 219,624,473 106,000 o 300,000 6,909,000 228,941,473 13,000,000 o o 13,000,000

Luchas Sanitarias 24,480,756 o o 500 1,200,000 25.681,258 2,822,870 o o 2,822,870

Control de Alimentos 21,673,369 o o o o 21,673,389 332.000 o o 332.000

Regulación y Control del Servicio del 18,720,657 ' o o o o 18,720,657 90,000 o o 90,000

Transporte Automotor Control de Comercialización 4.057.657 o o o o 4,057.657 157,000 o o 157,000 4,214,657

Investigación y Desarrollo Industrial 24,145,023 o o o 2,499,000 26.844,023 3,682.700 o o 3,682,700 • 30,326,723

Tasación de Inmuebles 2,320,102 o o o o 2,320,102 49,000 o o 49,000 2,369,102

Transferencia para Inversión en Rutas y o 15.373,000 o o o 15,373,000 o 116,300,000 o 116,300,000 131,673,000

Servicio de la Deuda

;i:.. ::s ·s ~ i !:;' ... a· ' ~

CAPITULO 1 ~ Planilla N2 14 (Cont.)

. l ADMINISTRACION NACIONAL ~

COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL, PROGRAMA Y NATURALEZA ECONOMICA l (en pesos)

:;)

~ "

INSTITUCION GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL 1 l ECONOMICA ...

. ,__.

~ NIVEL INSTITUCIONAL GASTOS DE RENTAS DE PREST. IMPUESTOS TAANSF. TOTAL INVEASION TAANSF. INVEASION TOTAL GENERAL PROGRAMA CONSUMO LAPROPIED. SEG.SOCIAL DIRECTOS CORAIENTES REAL OIAEC. OECAPJTAL FINANCIERA

l,

Ministerio de Cultura y Educación 184.357.673 'l ~ ·1 ·~l ""~'1 -1 1 ·1 1 2,446.952,420

Administración Central 1IT.452.741 74.000 13,000 1.924,822,991 2.102.362,732 34,968.263 288,400,000 2.100,000 325.468.263 2,427.830.9951

Actividades Centrales 35.364.210 o 11.000 o 35.375.210 11.()48.000 o o 11,()48.000 46,423.2101

Actividades Comunes a los Programas 20.256.700 o o o 20256.700 148.000 o o 148.000 20.404.700

da Educación 28,35,39,40 Servicios de la Biblloteca Nacional l .. ~l ·1 ~ ~ ·--.4 •m1 =1 J ~ <>nl

12,340,4561

Desarrollo Universftario 7,002.010 l,510.6IT.010 157.500 157.500 1,5'°:834.5101

Investigación y Desarrollo Educativo 4.505.455 7.000 4.512.455 25.000 25.000 4.537.4551

Gestión de Programas y Proyectos 13.3611.329 60.000 47,114;000 60.542,329 12,817,000 13.067.000 73.609.3211,

Educativos Red Federal de Información 2.923.940 o o o ·1 3.023.940 541,183 o o 541.183

Evaluación de la Calidad 2.338,865 o o o 1.000.000 3,338,865 131.000 o o 131.000

Acciones Compensatorias en Educación 17,881,069 o o o 42.600.~ 60,481.069 50.000 66.150.000 o 66200.000

Servicio de la Biblioteca del Maestro 1.333.925 o o o 1.333.925 571;560 o o 571.580

Crédito Educativo para la Igualdad de 762.560 o o o 3.494.290 4,256,850 152.000 o 2.100.000 2.252.000

Oportunidades

Tran,sformación del Sistema Educativo 1 637.6631 13.~I ~I· 2.,

100.000.3 100.637,6631 s.oos.~f 167.000.0001

~I 167,000.0001 267,637.663'

Acción Cultural 49.553.550 4,158.500 53.727.050 4.000,000 9.005.000 62.732.050]

Educación Tecnológica y Vinculación 4.596.600 50.000 4.646.600 59,000 o 59.000 4.705.600

con el Mundo laboral Centro de IMovación Educativa y 1 B,791,4091 01 01 01 01 B,791.4091 60.0001 º' º' 60.0001 B.851.409:

Extensión Transferencias a Academias Nacionales f ol º' º' ol 222.624.201 I 222.624.2011 º' 51,000,0001 OI 51,000.0001 273.624.201

e lntltutos Terciarios

ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULO 1 Planilla Nº 14 (Cont.)

COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL, PROGRAMA Y NATURALEZA ECONOMICA (en pesos)

INSTITUCION GASTOS CORRIENTES 1 GASTOS DE CAPITAL 1 TOTAL ECONOMICA

NIVEL INSTITUCIONAL RENTAsDE-r:PREST. l IMPUEST01:RANSF. 1 TOTAL l 'N~SION 1 TRANSF. l INVERSIO~ -TOTAL 1 GENERAL PROGRAMA CONSUMO LA PROPIEO. SEG. SOCIAi. DIRECTOS CORRIENTES REAL DIREO. CE CAPITAL ANANCIERA

Organismos Descentratizados 1 6,904.9321 ~I ~I ~I 3.754.4931 10,659.4251 313,0001 225.0001 7,924,0001 8,462,0001 19.121,42,

Rnanclamiento para el Fomento de las 2.845.001 855.000 3.700.001 155.000 225.000 1.924,000 2.304.000 6.004.001

Artes fomento y Regulación de la Actividad 1 4.059.9311 01 01 01 2.899,4931 6,959,4241 158.oool 01 6.000.0001 6,158.000I 13,117.424'

Cinematográfiéa

Ministerio cid Trabajo y Seguridad SOclal 357,443.860 300.000 13.961 .000.000 14.000 1, 120,658.405 15,439,414265 5,905280 o o 5.905280 15,445,319,545j

Administración Central 66.551,702 o o 14,000 3.956,405 70,522,107 1.175280 o o 1.175280 71,697,3871

Actividades Centrales 59,499,601 o o 14.000 1,260,405 60.n4.006 1.009.280 o o 1,009280 61,7832861

Formulación 'i Ejecución de Politicas 1,262,387 o o o 1.561,000 2.1123.387 36,000 o o 36,000 2,659,387

Prevlsionales Formación Profesional

1

3,258,5591 ~I ~I ~I 1.135.~I 3,258.5591 58.000, ~I ~I 58.0001 :l,316,5591

Negociaciones Colectivas. y Mediación 1,302,705 2,437,705 9.000 9,000 2,446,705

de Relaciones Laborales Formulación y Ejecución de Políticas de 1 1.226,4501 01 01 01 01 1,226,4501 63.0001 OI DI 63.0001 1,291,4501

Empleo Organismos OescentraliZados

1 2.460.3491 ~I ~I ºI' ~I 2,460.3491 130.000, ~I ~I .130,0001 2,590,3491

Inscripción de Empleadores y 2,460.349 o. 2.460.349 130,000 130.000 2.590,349

Trabajadores

---- 1 -1 300.000 ·-1 ll 1,116.700,000 15,356,431,61)9

1 ~ ~ ·-1 .. $•00•1 Actividades Centrales 145.343.176 o o o 145,343.176 4.084.000 4.084.000 149.427.176

Actividades Comunes a los Programas 7,549,734 o o o 7.549.734' 68,000 68.000 7.617,T.¡4

Previsionales 16 y 17

:i:..

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'l -

CAPITULOI ~

Planilla Nº 14 (Cont.) ' "ti

ADMINISTRACION NACIONAL ~ ...

{¡ COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL,.PROGRAMA Y NATURALEZA ECONOMICA

i:::

~ (en pesos) ~

"" INSTITUCION GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL 1 [ ECONOMICA ....;

NIVEL INSTITUCIONAL GASTOS DE RENTAS DE PREST. IMPUESTOS TRANSF. TOTA!. INVERSION TRANSF. !NVERSION TOTAL GENERAL ~ PROGRAMA CONSUMO LAPROPTED. SEG.SOCIAL DIRECTOS CORRIENTES REALDIREC. DECAPITA!. FINANCIERA

Actividades Comunes a los Progr.de 1 11,226,4111 01 01 01 01 11.226,4111 10.0001 01 01 10.0001 11.236.411

Prestac.Soclales 18. y 19 Prestaciones Prevlsionales f Atención de Pensiones no Contributivas

98,351,7891 11,236,704

300.000113,529,000,0001 o 432,000,000 ~ 123.000,000113,750.651,7891

o 443,236,704 364,000, 47,000 ~I ~I 364,000, 13,751,015,789

47,000 443,265,704

y otras Prestaciones Atención del seguro de Desempleo

t 5,564,2221

~I ~I ~I 280,896,0001 286,460,2221 17,0001

~I ~' 17,000,

286,477,222

Atención de Asignaciones Familiares 9,157,n: 329,000,000 336.157,773 10,000 10,000 336, 167,7731

Contr.Cajas Milit.,INSSJyP, a OGI, 383,804,000 363,804,000 o o 363,804.000.

Trasnl.Empleo y Ser.Deuda

Ministerio de Salud y Acción Social 698,365,247 296,400 o 41,600 2,930,372,271 3,629,075,518 213,257, 176 31,742,650 1 245, 199,826 3,874,275,344

Administración Central 220,065,756 5.400 o 8,600 152,290,543 372,370,299 50,234,821 19.913,650 70,148,471 442,518,770

Actividades Centrales 33,848,548 o o o o 33,846,548 750,000 o 750,000 34,598,548!

Actividades Comunes a los Programas 1M69,901 5,400 o 8.600 o 13.483,901 48.000 o 48,000 13,531,901

de Salud Normalización y Evaluación MédicO 1 2,597,7101 01 01 01 4,111,2501 6,708,9601 50.5001 168,4501 01 218,9501 6,927,910

Asistencial Atención de la Salud Materno Infantil 1 15, 153,6611 ~I ~I ~I 49:050,0001 64,203,6611 32,0001 2,530,0001 ~I 2,562,0001 66,765,661

Normalización y Desarrollo del Recurso 17,621,166 3,026.500 20,647,688 25,000 910,000 935,000 21,682.688

Humano en Salud Investigación, Docencia y Producción de 1 15,127,0431 01 01 01 01 15,127,0431 a,111,0001 01 01 6.171,0001 21,298,043

Biológicos Control de Enfermedades Prevalentes

1 52.388,5881 ~I ~I ~I 18.055.~I 70,444,3871 805.000, 3.000.~I ~I 3,805,0001 74,249,387;

Regulación y Control Sanitario 11,m,995 11.m.00s 679.000 679,000 12,456,995

ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULO 1 Planilla N9 14 (Cont.)

COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL, PROGRAMA Y NATURALEZA ECONOMICA (en pesos)

INSTITUCION GASTOS CORRIENTES 1 GASTOS DE CAPITAL 1 TOTAL ECONOMICA

NIVEL INSTITUCIONAL GASTOS DE 1 RENTAS DE · 1 PREST. l IMPUESt:T:-TRANSF. 1 TOTAL --, INVERSIO~F. T INVERSION 1 TOTAL 1 GENERAL PROGRAMA CONSUMO LA PROPIED. SEG. SOCIAL DIRECTOS CORRIENTES REAL DIREC. DE CAPITAL FINANCIERA

Lucha Contra los Retrovirus del Humano 1 21,821,9151 01 º' 01 01 21,821,9151 8,0001 01 01 8,0001 21,828,915

(SIDA)

Prevención y Control de Riesgos 1 15,470,6181

~I ~I ~' 267,7~, 15,738.31~ 134,8001 830.000, ~I 964,800,

16,703,118

Mujer, Salud y Desarrollo 455,030 455,030 20,000

420.~ 20,000 475,030

Promoción.Prevención y Asistencias de 2,818,703 811,105 3.629,808 108,210 528,210 4,158,018

las Discapacidades

Atención de Emergencias Sanílarlas 1 5,892,3051

~I ~I ~I 1,934,8001 7,827,1051 155,7931 988,2001

~I 1,141,9931 8,969,098

Infraestructura Hospitalaria 4,280.~ 6,140,100 6,140,100 41,218,~ 10.269.~

41,218,468 47,358,568

Programa Reconversión Ctros.de Salud 26,731,000 31,011,000 10,269,000 41,280,000

y Desarrollo Infantil Educación Sanitaria para la Población 7,344,55:1 ~I ~I ~I 330,000, 7,674,5511 29.º~I 800.~I ~I 29,050, 7,703,601

Contribuciones a Hospitales y 41,832,289 41,832,289 800.000 42,632,289

Transferencias Varias Organismos Descentralizados 129,1~,4911 291,0001 ~I 33.000, 245,939.0001 375,422,4911 14.925,0831 11.829,0001 200.000, 26,954,0831 402,376,5741

Asistencia a Agentes ·del Seguro de 11,062,267 196,000 33,000 245,739,000 257,030,267 291,000 11,829,000 200.0QO 12,320,000 269.350,2671

Salud Asistencia Integral y Prevención en 5,583,5711 º' 01 º' 01 5,583,5711 250,000) 01 º' 250,oool 5,833,571

Drogadicción Atención a Enfermos con el Mal de 13.880.2671 01 01 01 01 13,880.2671 537,0001 01 01 537,oool 14,417.267!

Hans sen Control de Medicamentos, Alimentos y 17,061,846 95,000 o o 200.000 17,356,846 2.470,083 o o 2,470,083 19,826,929

Tecnología Médica Regulación de la Ablación e Implantes 3,896,938 o o o o 3,896,938 1,734,000 o o 1,734,000 5,630,938

Control de Patologías Toxolnfecclosas 13,239,170 o o o o 13,239,170 1,300,000 o o 1,300,000 14,539,170

Atención Médica para la Comunidad 42,816,000 o o o o 42,816,000 7,613,000 o o 7,613,000 50,429,000

;:¡,..

~ e ~ [ ¡;;,; -g· ' ~

CAPITULO 1 ~ Planilla N2 14 (Cont.) .,,

ADMINISTRACION NACIONAL ~ ...

COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL, PROGRAMA Y NATURALEZA ECONOMICA ~ 5

{en pesos) ~

~ ~

INSTITUCION GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL 1 [

ECONOMICA -NIVEL INSTITUCIONAL GASTOS DE REN'fASOE PREST. IMPUESTOS TRANSF. TOTAL INVERSION TRANSF. INVERS!ON TOTAL

:g GENERAL . .,,,

PROGRAMA CONSUMO LAPROPIEO. SEG.SOCIAL DIRECTOS CORRIENTES REALDIREC. DE CAPITAL FINANCIERA

Atención de Pacientes 14.117.000 o o o o 14,117,000 485.000 o o 485,000 14.602,0001

Atención e Discapachados Psicolfslcos 7,502,412 o o o o 7,502.412 245,oOO o o 245.000 7,747,412

lnsthuciones de Seguridad Social 349, 140,000 o o o 2,532.142,728 2.881282,728 148.097272 o o 148,097.272

Actividades Centrales 96.234,362 o o o o 96,234.362 4,097.272 o o 4,097,272 100.33i,634

Prestaciones Médicas 249.758,158 o o o 1, 756,691,556 2.006.449.714 o o o o 2,006,449,714

Prestaciones Sociales 3,147.480 o o o 775.451,172 776,598.652 144.000,000 o o 144,000,000 922.598.652

'Servicio de la Deuda Pública 31.000.000 3.575,925,157

~I ~I ºI 3.606.925.157

1 ~I ~I ~I ~I 3,606,925.1571

Administración Central 31,000.000 3,575,925.157 o 3.606.925.157 3.606,925.1571

Deudas Directas de la Adrrunistración 31,000,0oo 3,402,593, 157 o 3.433.593,157 3,433,593.157,

Central Deudas Indirectas de la Administración 1 ol 173.332,oool 01 ol

º' 173,332.oool º' 01 01 01 173,332,0001

Central

-·-... T- 1 ~":J ~ ~ 1 '~-·1 u"ml 1 ·~":l 169,434., 2.634.944,0001 4,047252.725

Administración Central 58,705,~ o 1,353,603.725 1,412.308.72 o 2,465,510.000 169,434, 2.634,944,000 4,047.252.7251

Asttencia Financiera para Gasto Soacn o 391,441,000 391,441.000 o 1,655,174.000 o 1,655,174,000 2.046,s15.oool

Provincial Coparticipación Federal a Tierra del 1 ol of ol ol 238.009.oool 238,009,oool 01 01 DI 01 238.009.000

FuegoyMCBA Asistencia Financiera para la Promoción 1 01 01 01 01 259,010.0001 259,010,0001 01 010,410.0001 01 610.410.0001 870226.000I

Económica Asistencia Financiera a Empresas 1 ol ol º' ol 100,103,oool 100.103,0001 ol 139,420.0001 132.298.000I 271,724,0001 371,827,000!

Públicas y Entes Binacional Seivlcios Financieros 1 8.005.oool 01 o¡ 01 82.000.0001 10.oos,0001 01 OI º' 01 70,005,0001

-~· ~--- -~=--------

ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULO 1 Planilla N2 14 (Cont.)

COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL, PROGRAMA Y NATURALEZA ECONOMICA (en pesos)·

INSTITUCION ECONOMICA

NIVEL INSTITUCIONAL PRoGRAMA

Apo"es al Sector Extemo Asistencia Financiera a Entidades No

Lucrativas Otras Asistencias Financieras

TOTAL

GASTOS CORRIENTES

GABTOS DE RENTAS DE PR~PUESTOS 1 TAANSF.

CONSUMO LA PROPIED. SEG. SOCIAL 1 DIRECTOS CORRIENTES

o o o o 55,170,000

o o o o 31,958.000

50.700.000 o o o 215,106.725

9,95:> 428,487 3.635.718.173 16.115.293.112 17.350.135 8,548.763,997

TOTAL

55,170,000

31,958,000

265,806, 725

38.272.553.904

GASTOS DE CAPITAL

INVEFISION-1 TAANSF.-llN\TERllTON

REAL DIREC. DE CAPITAL FINANCIERA

o 40.000.000 35.581.000

o o o

o 20.500.000 1.555.000

1.286.601,183 3.148.177.069 274,644,561

TOTAL

TOTAi. GENERAL

75.581,000 130.751,000

o 31,958,000

22,055.000 287.881.725

4.707,422.813 42,979,976,717

{

1 ~· ~

' ~

ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULOI Planilla Nº 15

COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, POR NIVEL INSTITUCIONAL, POR ENTIDAD Y POR NATURALEZA ECONOMICA (eñ pesos)

INSTITUCION • ECONOMICA

NIVEL INSTITUCIONAL

ENTIDAD

P-Leglslallvo N;Jclonal

Admlnlslración Central

~smos~

AWltorfa GenemJ de Ja -p-Judicial de la Nación

Admllislración Central

Presidencia de la Nación

Admfnls1ra<lón Cenlral

Organismos Descentrallzados

Fundación Miguel Llllo

Comlle Federal de Radiodifusión

ConseJo Naclo!Uil de lnves11g.Clanll!k:as y Téonlca

lnsti!u!o Nacional de JaAdmlnistra<:lón Püblica

Comisión Nacional de Energía AlomJca

C-Omlslón Naclo!Uil de At!Mdades Espatlalas.

Administración de Parques Nadonalas

lnsll!utO Nacional de Ciencia y Téallca lifdJ!cas

Slndlcalura General de la Nación

lnstilulo Nacional de Acción MUluaJ ConseJo Nacional da! Menor y la Famllla

Enla Nacional Raguiador Nuclear

MJnlsler!o del Interior

Admfn!Slradón Central

~smos~

Reglsiro Nacloral de las PBISOl18S

lns1il1Jc!ones de Segurtdad Social

Caja de Retlros.Pens.y Jubllac.de la Pol.Fed.Arg.

Mlnlslerlo de Relae. Exteriores, Comercio In!~. y CU1lo

GASTOS DE

CONSUMO

452,061.906

424.562,906

27,499.000

27,499,000,

610,460,460

610,460.460

978,134,448

516.675,815

461,458,633

3,760,131

16,600.693

135,332,404

14,816,066

179,142,160

10,659,160

15,544,eia

14,868,362

19,766,639

2,895,033

·29,039,162

18,814,000

805,455,1167

766,367,521

31,935,040

31,935,040

7.153.306

7.153.306

308,403,410

GASTOS CORRIENTES

RENTAS DE PREST.

LA PROPIED. 1 . SEG. SOCIAL

o

7,713,000

200,000

7,513,000

o o'

7.000.000

o o

513,000

o

7,000

7,000

o o

º· o

o

5,373.407

5.373,407;

o o

15,700,000,

15,700,000

o o

o o

820,628,000

72,100,000

548,526,000

548,526.000

1,579,000

IMPUESTOS

DIRECTOS

9,000

9,000

14,902,040

831,200

14,071J.840

O'

13,714,840

o 48,000

2.000

158,000

o' 150,000

o

253,000,

243,000

10.000

10.000

TRANSF.

CORRIENTES

11,615,500

11,604.500

11,000

11,000

2.711.000

2,711,000

289.047,520

205.643,520

83,204,000 o' o

37,646,000

50,000,

1,897,000

o 6/J7,000

239,000

o 4,000

40.461,000

2,300,000

TOTAL

469,059,813 1

441,549,813

27,510,000

27,510,000

628,871,460

628,871,460

1.289,797,ooe,

723,550.535

566,246.473

3,760.131

16,600.693

179,978,404

14.868,066

194,754,000

10.659,160

16,199.823'

15,642.362

19,922,639

2.899.033

69,650,162

21,114.000

414,438,27511,840,780.142 414,438,275 1,253,155,796

o 31,935.040

o 31,935,040

555,689,306

555,689,306

48,507.000 358,489,410

GASTOS DE CAPITAL

INVERSION TRANSF.

REAL DIREC. 1 DE CAPITAL

6.245.870

5,755,870

490,000

490.000

28.591,000

28,591,000

101,437,196

13,834,000

87.603,198

732.995

638,318

19,500,000

627.2631

30,374.000

16,618.000

9,787.000

4,96/J,OOO

306,600

38.000

1,049,000

2,974,000

39,658,500

33.no.500

688,000

688,000

5.200.000

5,200,000

16.022.000

o

º' 14,041,000

0.sso.000

5,491,000

o

5.491.000

o o

o o o o o o

20,561.000

20,561.000

o

o o

2,984,000

INVERSJON

FINANCIERA

O'

o o o'

o

·º 21,220.000,

20.7Bf!.OOO

440,000

o o o o

o o

o 440,000

o o

o

o o

º'

o

TOTAL

8,245,870

5,755,870

490,000

490,000

28,591,000

28.591,000

136.698,196

43,164,000

93,534.196

732.995~ 638.318

24.991,000

627.283

30,374,000

16,618,000

9,787.000

4.960.000

306,600

478.000

1,049,000

2,974.000

TOTAL

GRAL.

475,305,683

447,305,683

28,000,000

28.000.000

857.462,460

857,462,460

1,426,495,204

766,714,535

659,760,669

4,493,126

'17,239,011

204,9S9,404

15.493.349

225,129,000

27,4n,1ao

25,986,823'

20.602,362

20.229.239

3,375,033

70,699, 162:

24.088,000

60,)?19,500 t,900,999,842,

54,331,500 1,307,487,296

688.000 32,623,040

868.000 32,623,040

5,200.000 560,llS9,306,

5,200,000 560,llS9,306

19,006,000 377,495,410

~

"'tl ;¡¡ ... -§

~ s ~ n

[ ...... ~ V,

CAPITULO 1 Planilla Nº 15 (Cont.)

ADMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, POR NIVEL INSTITUCiONAL, POR ENTIDAD Y POR NATURALEZA ECONOMICA

(en pesos)

INSTITUCION ECONOMICA 1 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL

NIVEL INSTITUCIONAL 1 GASTOSDE RENTAS DE PREST. IMPUESTOS TRANSF. TOTAL INVERSION. TRANSF. INVERSION TOTAi, GRAL ENTIDAD CONSUMO LAPROPIED. SEG. SOCIAL DIRECTOS CORRIENTES REAL DIREC. DE CAPITAL FINANCIERA ,--

1 -· .. ¡ ·1 ,, ... 1

~ -1 358.489.410

·~¡ -1 ~ ·~¡ =~rol MlnlsmlodeJuollcla 200,249,672 60,310.214 260,581,686 25,110.500 25,110.500 285,672,11!6

Admln!stmdónCenlral 200,249.672 1,BOO 60.310,214 260.561,686 25,ho.soo 25.110,500 285,672,fl!S

Mlnlslerlo de llelensa 3,297,347,317 16,010,508 1,450,704,491 1.n4,110 26,842,600 4,792.679,826 66,975,806 o o 66,975,606 4,859,655,632 Admlnlslración central 3,218,584,608 490,508 270,062,000 1,445,710 26,724,600 3,517,307,826 61,735,000 o o 61,735,~ 3,579,042,626 Ot¡¡anlsmos Descentrallza<los 71,008,746 15,520,000 o 40,000 118,000 1!6,686,746 5,050,806 o o 5,050,806 91,737,552

lnstiMo Geogn!1lco Mill!Br 11,192,746 20,000 o o 48,000 11,260,746 3,650,606 o o 3,650,606 14,911,552 Dlrecc!ón Genaral de Fabtk:adonesMilllares 59,816,000 15,500,000 o 40,000 70,000 75,426,000 1,400,000 o o 1,400,000 76,826,000

lnsl!luclones de Seguridad SoCfal 7,753,963 o 1,180,842,491 289,000 o 1,188,685,454 190,000 o o 190,000 1,168,875,454! lnsl.de Ayuna Fln.P/Pago d9 Re!iros y Pens.Mllflares 7,753.963 o 1,180,642.491 289,000 o 1, 168,685,454 190,000 o o 190,000 1,168,875,454

Mlnlsterlo de Economla y Obras y Ser'llclos PúbDcos 1,973,443,627 35,390,308 o 342,785 422.392,017 2,431,568,737 748,116,592 322,713.419 73,766,561 1,144,596,572 3,576,165,309

Adm!nlslrad6n central 432,091,804 o o o 372.357,715 804,449,519 11l!l,657,346 164,115,419 10,188,561 374,959,326 1,179,408,645 Orwmfsmos Desc:entra1Iiat 1,541,351,623 35,390,308 o 342.765 50.034,302 1,627,119.218 567,459.248 138,599,000 63,560,000 769,637,246 2,396,756,464

Servicio Nacional de Banldatl Animal 68,314,900 750,000 o 1,500 2,481,000 69,547,400 7,716,000 o 4,500,000 12.216,000 81,763,4001

COmlslón Nacional de Valores 7,342,075 o o o o 7,342.075 239,000 o o 239.000 7,581,075 Sl4ierlnlendencia de Seguros de la Nación 15,980,415 o o o 5,000,000 20,980,415 228,380 o o 228,380 21,208,795 Dlrecdón Nacional de Vlalldad 73,012,301 15,373,000 o 1.000 o 68,388,301 505.000,000 116,300,000 o 621,300,000 709,686,301 lnstiMo Nacional de Acción Cooperativa 4,141,000 o o o 455,000 4,596,000 80,000 30,000 3,030,000 3,140,000 7,736,000 lnsll!uto Naeional d9 Tecno!ogla Agro~ 124.663,340 2,679,656 o o 2,180,000 129,522,998 5,367,000 120,000 Q 5,467,000 135,009,998 tnst.Nac. d9 lnvesllgaeión y DesanoUo Pesquero 8,815,899 701,597 o o 610,000 10,127.496 1,331,000 o o 1,331,000 11,458,496 i

).. ;:¡

lnstiMo Naeional de Tecnologla ~ 24,145,023 o o o 2,489,000 26,644,023 3,682,700 o o 3,682,700 30.326,723 s lnsll!utoNaáooaldeVillvlnlcuJl!aa 22,623,042 o o 2.000 o 22,625,042 800,000 o o 800,000 23,525,042 Instituto Naeional de Prevención Slsmlca 3,081,589 o o o 150.200 3,231,789 1,813,020 o o 1,813,020 5,044,809 ~ Tribunal de Ta$aeiaies dela Nación 2,320,102 o o o o 2;320,102 49,000 o o 49,000 2.369.102 ~ lnsll!utoNaáomJ de Obras Hldrtcas y -lento 7,147,828 12,582.053 o o 767,680 20,497,761 373.246 22,148,000 56,050,000 79,571,248 99,069,007 lnstiMo Naáonal de Semillas 3,016,279 20,000 o o 30,000 3,066.279 120,000 o o 120,000 3,188.279

;¡' i=i' lnstiMo Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal 16,024,150 252,000 o 285 1,360,000 17,638,435 1,916,000 o o 1,916,000 19,552,435 o

Dirección General lmposl!lva 645,213,762 2.920,000 o 30,000 17,690,000 885.653.762 20.414.000 o o 20,414,000 688.267,762 ' Administración NaclonaJ de Aduanas 219,624,473 108,000 o 300,000 6,909.000 228.841.473 13.000,000 o o 13,000,000 241,841,473 'I

'I INTEM!N • ~o Nac!onaJ de Teaoofogla Minera 3,165,065 o o o 200,000 3.385,065 1,000,000 o o 1,000,000 4,385,065

ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULOI Planilla Nº 15 (Cont.)

COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, POR NIVEL INSTITUCIONAL, POR ENTIDAD Y POR NATURALEZA ECONOMICA (en pesos)

INSTITUCION ECONOMICA

NIVEL INSTITUCIONAL

ENTIDAD

Tllbunal RscaJ de la Nac!On

comilllon NaclonaldeTelecomwllcadone5

En!a Nacional Regulador del Gas

En!a Nacicnal Regulador de la Elettricldad

CO!nlsl6n NadonaJ de T..,_.• Autcmotor

comlskJn Naclcnal de T..,_.. Ferrovla!lo

Olganlsmo Regional de Seguridall de Presas Comahue

Centro RoglonaJ ele Agws SUll!e­com!slón Nacional de comen:lo Elllerlor

Org. Control Ccncoolanss Red Acceso a Buenos Aires

lllnisWtadeQdonf Educlcldn

-Central O!ganlsmos DesamlralllatloS

lnslilulo Nacional de dnema!Ogmfla

Fondo Nadonal de las Mes

-doTrabo)oy9-1dadSoclal

AdmlrislradOnCenlral

O!ganlsmos Desamlralllatlo

Reg.Nacional e1e 1a Industria e1e 1a conslnJCClón

Instituciones do 5egurldad Soclal

AmnlnislraciOn Nacional de 5egudda<I Sociel

~do-y Acción Social

AdmlnlslradOn Central

Qrgantsmos DesamtmlJzados AdmlnlstraciOI\ Nacional del Seguro de 5alud

Centro Nacional de ReedUcadOn Social CENARESO

Hospilal Nacional Dr. Baldomero Sommm

GASTOS DE

CONSUMO

4,923,1901

14,657.587

22,127,199

13,758,088

18.720.657,

7,957.564

.l.4B9,B81

3.799.620

4.628,012

2.638.782

184.357,673

ln.452.741

8.904,932

4.059,931

2.845.0(11

357.443,860

68,551,702

2,460,349

2.460,349

288.431.1!09

288.431.809

698,365.247

220.065,756

129.159,491

11.062.267

5.593.571

13,800.287

GASTOS CORRIENTES

RENTAS DE PREST.

LA PROPIED. 1 SEG. SOCIAL

º1 o 4,000 o

o o o o:

o

• o

ºI º1 o o o

74.0001 o 74.000 ºI

o º1 o o, o o

300.0001 13.981,000.000

º1 o o oj o o

300,0001 13.961.000.000 300.000 13,961,000.000

296.400

5.400'

291.000 1

196.000

º, o

o o'

O'

o

IMPUESTOS

DIRECTOS

TRANSF. TOTAL

CORRIENTES

º1 o 4.923, 190 o 7,402.222 22.083.809

o o 22.127,199

o o 13,758.088

o 18,720.657 ºI º 7.957.564 o o l ,4B9,881

o o 4,628.012 ºI ºI 3. 799.6201

8,000 300.000 2.848.782

13,00011.928.Sn.4841 2.113.022,157 13.000 1,924,822.991 2.102,362.732.

o 3,754,493 10.659.4251

. o 2.899.493 6,959.424

o 655.000 3.700.001

14,0001 1.120.858,4051 15,439,414265

14,0001 3.958.4051 70.522,107 o Q 2.460.349

o o 2.460.349

ºI 1.116.700.000I 15.368.431.809 o 1,118.700.000 15,368,431.809

41.6001 2,930,372,271 3,829.075,518 8.600 152.290.543 372.370.299

33.000 245.939,000 375,422.491

33.000 245,739,000 257,030.267

o 5.593.571

13.800.287

GASTOS DE CAPITAL

INVERSION TRANSF. INYERSION

REAL DIREC. 1 DE CAPITAL 1 FINANCIERA

103.000

50.0001

322.ooo¡

1.800.0001 00.000,

1.400.000'

157.500!

60,0001 155,000'

92,400

35,281.283:

34.968.2831 313,000,

158,000

155.oool

5.905.2801

1.175.280

130.oool 130,000'

4.600,000,

4.600.000

213.257,1761

50234.9211 14.925.083

291.000 1

250.000

537,000

o

~1 º1 o

o 01

288,825,000

288.400.0001 225,000

o 225,000

1

o.

o o'

o

31,742.650

19.913.~ 11,829,000;

11,829.0001 O,

o

º1 o 01

10,024.000

2.100.0001 7.924,ooo,

8,000,000

·1.924.000

Oi

o

200.000

o, 200.000

200.000!

o:

TOTAL

TOTAL GRAL.

103,000 5,028, 190

50.000 22.113,S09

322.000 22,449, 199

1.800,000 15,558.088,

90,000 18,810.657

1.400.000 9,357:564

157,500 1,847,381

eo.ooo, 3.859.620' 155,000 4,763,0121

92,400 3,039, 182

333.930.2831 2.446.952.420 325,468,283 2,427,830.995,

8,482,000 19.121,4251

6,158.000 13,117,424

2.304.000 6.004.001

5.905.2801 15,445,319,545!

1.175.2801 71,697,3811 130,000 2,590,349

130,000 2.590.349

4.600.0001 15,371,031.809

4.600,000 15,371.031.809

245.199.826 3,874.275,344

70.148,471 442.518.770:

28,954,083 402.376.574

12.320.000 ,269.350.267

250.000 5,833.571

537,000 14.417,287

(lif

1 1 ~

~ [ .... ~

ADMINISTRACIQN NACIONAL

CAPITULOI Planilla Nº 15 (Cont.)

COMPOSICION DEL GASTO POR INSmUCION, POR NIVEL INSTITUCIONAL, POR ENTIDAD Y POR NATURALEZA ECONOMICA (en pesos)

INSTITUCION ECONOMICA

NIVEL INSTITUCIONAL

ENTIDAD

Adm.Nac.de Madlcamenlos.Allm"'1los y TecnolOgfa Médica

INST. NAC. CENTRAL UNICO COORDINA¡;. DE ABLACION E IMPlANTE

lnsliMo NaciooaJ de Mlcrobl<Uigfa Dr. Cal!OS Malbn!n

HOSPlT Al NACIONAL PROF. ALEJANDRO POSADAS

Colonia Nacional Dr. Manuel A. Mootas de Oca

lnsli!ulo de Rehablfrtaclón Pslcoflslca del Sur lns1itudones de Segurtdad Social

lnst.Nac.de Serv .SOClalas para Jutjlados y PensionadO<>

llarVlcloda laDeudaPúbUca

Admtnislradón Central

Obllgaclonoo a cargo del Tesoro

AdmlnlSlmclónCentral

TOTAL

GASTOS DE

CONSUMO

17,061.848

3Jl!l6,938

13.239.170

42.816.000

t4, 111.000

7.502.412

349.140.000

349.140.000

31.000.000

31.000.000

58.705.000

58.705.000

9.955,428,487

GASTOS PORRIENTES

RENTAS DE PREST. IMPUESTOS TRANS>.

LA PROPIED 1 SEG. SOCIAL DIRECTOS 1 CORRIENTES

95.000 o o 200,000

o o o o

o o o o

o o o o

o o e o o o o o o o o 2,532.142,728

o o o 2.532.142.728

3,575,925,157 o o o 3.575.925.157 o o o

o o o 1.363,003,725

o o o 1.353.003. 725

3,635,718,173 16.115.293.112 17.350.135 8,546, 763,997

GASTOS DE CAPITAL TOTAL

TOTAL INVERSION TRANSF. INVERSION TOTAL GRAL. REAL DIREC. 1 DE CAPIT Al 1 FINANCIERA

17,358.848 2.470,oe¡ ' o o 2,470.083 19,826,929

3.896.938 1,734.000 o ~ 1,734.000 5.630.938

13.239.170 1.300.000 o o 1.300.000 14.539.170

42.816.000 7,&13.000 o o 7.613.000 S0.429.000

14,117.000 485.000 o o 485.000 14.602.000

7.502.412 245.000 o o 245.000 7,747,412

2.881.282.728 148.097.272 o o 148,097.272 3.029.380,000

2.8111,282.728 148.097.272 o o 148,097.272 3,029,380.000

3,606,925.157 o o o o 3,606,925, 157

3.606,925,157 o o o o 3,606,925. 157

1.412,308.726 o 2,465.510.000 169,434.000 2.634,944.000 4,047.252.725

l,412.30ll.725 ( 2.46&.510.000 169,434.000 2.e34,944.000 ll,047.252.725

38,272.553.904 1,288,601,183 3.146,177,069 274,844.581 4,707.422.813 42,979,976,717

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~ 6 ~ :: So :;· :::· ~

~

' ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULO 1 Planilla Nº 15 (Cont.)

COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, POR NIVEL INSTITUCIONAL, POR ENTIDAD Y POR NATURALEZA ECONOMICA (en peSo~)

INSTITUCION ECONOMICA GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL

NIVEL INSTITUCIONAi... GASTOS DE 1 RENTAS DE PREST. IMPUESTOS 1 TRANSF. TOTAL INVERSION TRANSF. INVERSION TOTAL GRAL.

ENTIDAD CONSUMO 1 LA PROPIED. 1 SEG. SOCIAL 1 DIRECTOS 1 CORRIENTES REAL DIREC. 1 DE CAPITAL 1 FINANCIERA

gg "ti ;;¡ ..

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[ ..... ~

ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULOI Planilla Nº 16

COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, POR NIVEL INSTITUCIONAL, POR ENTIDAD V POR INCISO (en~os)

INSTITUCION INCISO GASTOS BlENESOE SERV.NO BlENESOE TRANSFE- ACTIVOS SERVICIO CE TOTAL

NIVEL INSTITUCIONAL EN PERSONAL CONSUMO PERSONALES uso RENClAS FINANCIEROS LAOEUDA

ENTIDAD

Poder Legislativo Naclonal 359,322,828 10,899,200 81,848;878 6,245,870 16,988,907 o o 475,305,683 Administración Central 341,051, 110 10,609,200 72,911,596 5,755,870 10,9n,001 o o 447,305,683 Organismos Descentralizados 18,271,718 290,000 8,937,282 490,000 11,000 o o 28,000,000

Auditoria General de la Nación 18,271,718 290,000 8,937,282 490,000 11,000 o o 28,000,000

Poder Judicial de la Nación 545,120,752 20,064,708 45,275,000 28,591,000 18,411,000 o o 657.462,460 Administración Central 545, 120,752 20,064,708 45,275,000 28,591,000 18,411,000 o o 657,462,460

Presidencia de la Nación 621,886,579 69,164,409 308,037,940 95,587,756 303,088,520 21,220,000 7,510,000 1,426,495,204 Administración Central 309,439,933 29,282,133 181,984,949 10,834,000 214,393,520 20,780,000 o 766,714,535 Organismos Descentralizados 312,446,646 39,882,276 126,052,991 84,753,756 88,695,000 440,000 7,510,000 659,780,669

Fundación Miguel Lillo 3,290,131 67,000 403,000 732,995 o o o 4,493,126 Comite Federal de Radiodifusión 9,350,693 750,000 6,500,000 638,318 (} o o 17,239,011 Consejo Nacional de lnvestig.Cientfficas 124,430,404 184,000 10,718,000 19,500,000 43,137,000 o 7,000,000 204,969,404

y Técnica Instituto Nacional de la Administración 12,384,039 312,686 2,119,341 627,283 50,000 o o 15,493,349

Pública Comisión Nacional de Energía Atómica 84,929,000 27,658,000 80,270,000 30,374,000 1,897,000 o o 225, 128,000 Comisión Nacional de Actividades 9,476,160 783,990 3,448,450 13,768,560 o o o 21,4n,100

Espaciales. Administración de Parques Nacionales 11,260,823 1,287,000 3,045,000 9,787,000 607,000 o o 25,986,823 Instituto Nacional de Ciencia y Técnica 7,871,362 1,797,000 5,225,000 4,960,000 239,000 o 510,000 20,602,362

Hídricas Sindicatura General de la Nación 17,129,239 400,000 2,393,400 306,600 o o o 20,229,239 Instituto Nacional de Acción Mutual 2,154,633 67,600 682,800 36,000 4,000 440,000 o 3,375,033 Consejo Nacional del Menor y la Familia 18,270,162 5,085,000 5,834,000 1,049,000 40,461,000 o o 70,699,162 Ente Nacional Regulador Nuclear 11,900,000 1,500,000 5,414,000 2,974,000 2,300,000 o o 24,088,000

Ministerio del Interior 636,098,963 62,461,504 107,555,400 39,258,500 1,055,625,275 o o 1,900,999,642 Adminis!Jación Central . 611,452,617 60,901,504 94,663,400 33,370,500 507,099.275 o o 1,307,487,296 Organismos Descentralizados 19,325,040 1,484,000 11,126,000 688,000 o o o 32,623,040

Registro Nacional de las Personas 19,325,040 1,484,000 11, 126,000 688,000 o o o 32,623,040 Instituciones de Seguridad Social 5,321,306 76,000 1,766,000 5,200,000 548,526,000 o o 560,889,306

:i:..

~ ~ ~ ~ ~ §' Oo .....

ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULOI Planilla N!! 16 (Cont.)

COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, POR NIVEL INSTITUCIONAL, POR ENTIDAD Y POR INCISO (en pesos)

INSTITUCION INCISO GASTOS BIENES DE SERV.NO BIENES DE TRANSFE- ACTIVOS SERVICIO DE 'l'O'l'AL

NIVEL INSTITUCIONAL EN PERSONAL CONSUMO PERSONALES uso RENCIAS FINANCIEROS LA DEUDA

ENTIDAD

Caja de Retiros,Pens.y Jubilac.de la 1 5,321,3061 16,0001 1,766,000) 5.200.0001 548,526,0001 01 O) 560,889,3061 Pol.Fed.Arg.

Mlnlsterie de Relac_ Exteriores, Comercio 136,375,410 2,110,000 169,918,000 16,022,000 53,070,00 o o 377,495,410 lntemac- y Culto Administración Central 136,375,410 2,110.000 169,918,000 16.022.000 53.070,000 o o 377,495,410

Ministerio de Justicia 154,060,432 14,788,300 31,402,740 25,110,500 60,310,214 o o 285,672,186 Administración Central 154,060,432 14,788,300 31,402,740 25,110,500 60,310,214 o o 285,672, 186

Ministerio de Defensa 2.588,863,560 328,022,216 325,221,719 124,420,846 1,477,547,291 o 15,580,000 4,859,655,632 Administración Central 2,550,235,599 309,402,468 303,437,719 119, 180,040 296,786,800 o o 3,579,042,626 Organismos DescentraHzauos 33,975,998 17,828,748 19,184,000 5,050,806 118,000 o 15,580,000 91,737,552

Instituto Geográfico Militar 5,245,998 2,828.748 3,058,000 3,650,806 48,000 o 80,000 14,911,552 Dirección General de Fabricaciones 28,730,000 15,000,000 16,126,000 1,400,000 70,000 o 15,500,000 76,826,000

Militares lnsti1uciones dil Seguridad Social 4.651,963 791,000 2,600,000 190,000 1, 180,642,491 o o 1, 188,875,454

lns1.de Ayuda Fin.P/Pago de Retiros y 4,651,963 791.000 2,600,000 190,000 1, 180,642,491 o o 1.188.875,454 Pens.Militares

Ministerio de Economía y Obras y 5ervlclos 1, 145,035,530 81,892.117. 757,148.005 739,459,352 745,105,436 73,766,561 33,758,308 3,576, 165,3091 Públicos Adminis1ración Central 154,916,986 17,166,861 267,772,977 172,892,326 556,473, 134 10,186,561 o 1, 179,408,845' Organismos Descen!Talizados 990, 118,544 64,725,256 489,375,028 566,567,026 188,632,302 63,580,000 33,758,308 2,396, 756,464

Servicio Nacional de Sanidad Animal 44,810,389 2,804,000 18.702,011 7,716,000 2,481,000 4,500,000 750,000 81,763,400 Comisión Nacional de Valores 5,917,075 141,000 1,284,000 239,000 o o o 7,581,075 Superintendencia de Seguros de la 10,117,415 280,000 5,583,000 228,380 5,000,000 o o 21,208,795

Nación Dirección Nacional de Vialidad -52,222,301 8,807,000 11,984,000 505,000,000 116,300,000 o 15,373,000 709,686,301 Instituto Nacional de Acción Cooperativa 2,541,367 87,000 1,512,633 80,000 485,000 3,030,000 o 7,736,000 Instituto Nacional de Tecnología 91,728,340 5,744,000 28,047,000 4,511,000 2,300,000 o 2,679,658 135,009,998

Agropecuaria ·

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ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULOI Planilla Nº 16 (Cont.)

COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, POR NIVEL INSTITUCIONAL, POR ENTIDAD Y POR INCISO (en pesos)

INSTITUCION INCISO GASTOS BIENES DE SERV.NO BIENES DE TRANSFE· ACTIVOS SERVICIO DE TOTAL

NIVEL INSTITUCIONAL EN PERSONAL CONSUMO PERSONALES uso RENCIAS FINANCIEROS LA.DEUDA

ENTIDAD

lnstNac. de Investigación y Desarrollo 7, 155,093 655,000 1,023,806 1,331,000 610.000 o 683,597 11,458,496: Pesquero

Instituto Nacional de T ecnotogla Industrial 22,262,423 32,200 1,850,400 3,682,700 2.499,00 o o 30,328,723: Instituto Nacional de Vitivinicultura 14,475,616 823,000 7,328.426 900,000 o o o 23,525,042 Instituto Nacional de Prevención Slsmica 2,211,784 155,995 750,030 1,776,800 150,200 o o 5,044,809 Tribunal de Tasaciones de la Nación 2,102,102 2,000 216,000 49,000 o o o 2,369,102 Instituto Nacional de Obres Hfdrtcas y 3,161,565 134,278 3,851,985 373,246 22.915,880 56,050,000 12,582,053 99,069,0071

Saneamiento 1

Instituto Nacional de Semillas 1,848,939 375,844 791,496 120,000 30,000 o 20,000 3,186,2791 Instituto Argentino de Sanidad y Calidad 8,834,435 778,000 6,414,000 1,916,000 1.360.000 o 250,000 19,552,435

Vegetal 1

Dirección General Impositiva 497,833,762 30;795,000 318,115,000 20,414,000 17,690,000 o 1,420,000 886,267,762 Administración Nacional de Aduanas 172,439,028 7,873,365 39,720,080 13,000,000 8.909,000 o o 241,941,473 INTEMIN - Instituto Nacional de 1,615,065 450,000 1, 120,000 1.000.000 200.000 o o 4,385,065:

Tecnologla Minera Tribunal Fiscal de la Nación 4,255,190 29,000 639,000 103,000 o o o 5,026,190 Comision Nacional de 6,083,799 930,114 7,647,674 50,000 7,402,222 O' o 22,113,809

Telecomunicaciones Ente Nacional Regulador del Gas 9,952,339 577,460 11,597,400 322,000 o o o 22,449,199 Ente Nacional Regulador d6 la 6,580,388 312,700 6,865,000

Electricidad 1,800,000 o o o 15,558,088

Comisión Nacional de Transporte 7,620,657 2,100,000 9,000,000 90,000 o o o 18,810,657 Automotor

1

Comislon Nacional de Transporte 5,005,814 200,000 2,751,750 Ferroviario

1,400,000 o o o 9,357,564'

Organismo Regional de Seguridad de 897,381 40,000 552,500 157,500 o o o 1,647,381 Presas Comahue

Centro Regional de Aguas Subterráneas 3,447,250 120,000 232,370 60,000 o o o 3,IÍ59,620 Comisión Nacional de Comercio Exterior 2,763, 195 374,500 1,490,317 155,000 o o o 4,783,012 Org. Control Concesiones Red Acceso a 2,235,832 103,800 307,150 92,400 300,000 o o 3,039,182

Bue.nos Aires

Ministerio de CUttura y Educación 86,100.169 29,129,040 69,215,464 35,281,263 2,217,202,484 10,024,000 o 2,446,952,420

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ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULO 1 Planilla N2 16 (Cont.)

COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, POR NIVEL INSTITUCIONAL, POR ENTIDAD Y POR INCISO (en pesos)

INSTITUCION INCISO GASTOS BIENES DE SERV. NO BIENES DE TRANSFE· ACTIVOS SERVICIO DE TOTAL

NIVEL INSTITUCIONAL EN PERSONAL CONSUMO PERSONALES uso RENCIAS FINANCIEROS LA DEUDA

ENTIDAD

Administración Central 82,771,458 28,850,040 65,918,243 34,968,263 2,213,222,991 2,100,000 o 2,427,830,995 Organismos Descentranzados 3,328,711 279,000 3,297,221 313,000 3,979,493 7,924,000 o 19, 121,4251

Instituto Nacional de cinematografía 2,219,931 199,000 1,641,000 158,000 2,899,493 6,000,000 o 13,117,424 Fondo Nacional de las Artes 1,108,780 80,000 1,656,221 155,000 1,080,000 1,924,000 o 6,004,001

Ministerio de Traba)o y Seguridad Social 221,189,586 6,611,900 129,656,374 5,905,280 15,081 ,656,405 o 300,000 15,445,319,545

Administración Central 28,610,428 2,106,900 35,848,374 1,175,280 3,956,405 o o 71,697,3871

Organismos Descentralizados 1,428,349 168,000 864,000 130,000 o o o 2,590,349 Reg.Nacional de la Industria de la 1,428.349 168,000 864,000 130,000 o o o 2,590,349

Construcción Instituciones de Seguridad Social 191, 150,809 4,337,000 92,944,000 4,600,000 15,077,700,000 o 300,000 15,371,031,809

Administración Nacional de Seguridad 191, 150,809 4,337,000 92,944,000 4,600,000 15,077,700,000 o 300,000 15,371,031,809 Social

Ministerio de Salud y Acción Social 485,140,184 136,817,013 93,618,455 196,188,771 2,962,114,921 200,000 196,000 3,874,275,344 Administración Central 93,946,722 98,761,267 44,440,172 33,166,416 172,204, 193 o o 442,518,770 Organismos Descentralizados 76,493,462 23,415,746 29,378,283 14,925,083 257,768,000 200,000 196,000 402,376,574

Administración Nacional del Seguro de 5,386,267 284,000 5,425,000 291,000 257,568,000 200,000 196,000 269,350,267. Salud

Centro Nacional de Reeducación Social 2,791,071 841,500 1,951,000 250,000 o o o 5,833,571 CENAR ESO

Hospital Nacional Dr. Baldomero sommer 5,715,287 4,200,000 3,965,000 537,000 o o o 14,417,287' Adm.Nac.de Medicamentos.Alimentos y 11,567,038 1,481,990 4,107,818 2,470,083 200,000 o o 19,826,929

Tecnología Médica · INST. NAC. CENTRAL UNICO 1,844,25 420,200 1,632,481 1,734,000 o o o 5,630,938

COORDINAC. DE ABLACION E IMPLANTE

Instituto Nacional de Microbiología Dr.

1 7,514,1701 2,729,0001 2:996,0001 1,300,0001

'°I :1 :1 14,539,170

Carlos Malbrán HOSPITAL NACIONAL PROF. 30,143,999 8,483,056 4,188,945 7,613,000 ·O 50,429,000,

ALEJANDRO POSADAS

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CAPITULO! Planilla N9 16 (Cont.)

ADMINISTRACION NACIONAL COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, POR NIVEL INSTITUCIONAL, POR ENTIDAD Y POR INCISO

(en pesos)

INSTITUCION INCISO GASTOS BIENES DE SERV.NO BIENES DE TRANSFE- ACTIVOS SERVICIO DE TOTAL

NIVEL INSTITUCIONAL EN PERSONAL CONSUMO PERSONALES uso RENCIAS FINANCIEROS LA DEUDA

ENTIDAD

Colonia NaciOnal Dr. Manuel A. Montes 5,982,961 3,865,000 4,269,039 485,000 o o o 14,602,000 de Oca

Instituto de Rehabilitación Psicoffsica del 5,548,412 1,111,000 843,000 245,000 o o o 7.747,412 Sur

Instituciones de Seguridad Socia! 314,700,000 14,640,000 19,800,000 148,097,272 2,532, 142,728 o o 3,029,380,000 lnstNac.de Serv.Soclales para Jubllados 314, 700,000 14,640,000 19,800,000 148,097,272 2,532, 142,728 o o 3,029,380,000

y Pensionados ·

Servicio !fe la Deuda Pública o o o o o o 3,606,925, 157 3,606,925, 157 Administración Central o o o o o o 3,606,925, 157 3,606,925, 157

Obllgaclones a cargo del Tesoro 50,700,000 o 8,005,000 o 3,819, 113,725 169,434,000 o 4,047,252,725 Administración Central 50,700,000 o 8,005,000 o 3,819, 113,725 169,434,000 o 4,047,252;725

TOTAL 7,029,893,993 761,960,407 2, 126,902,975 1,312,071, 138 27,810,234, 178 274,644,561 3,664,269,465 42,979,976,717

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CAPITULO! Planilla N2 17

ADMINISTRACION NACIONAL DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(en pesos)

FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL

UPIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREOITO SUBTOT~ GRAL

INST.-ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS. ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO

CBpltal Federal • Ciudad de Buenos 41,107,054 5,820,000 8.374,792 o o 55.301,846 o o o 55.301.846 Airas Presidencia de la Nación 4,549,000 o 460,000 'O o 5,009,000 o o o 5,009,000

Presidencia de la Nación 3.500.000 o 460,000 o o 3.960.000 o o h 3,960,000 Construcción de Instalaciones 500,000 o 460,000 o o 960,000 o o o 960.000

Deportivas Remodelaclón de la Casa de 3,000,000 o o o o 3.000.000 o o o 3.000,000

Gobierno Consejo Nacional del Menor y la 1,049,000 o o o o 1,049.000 o o o 1,049,000

Familia Remodelaclón de Institutos 1.049.000 o o o o 1,049.000 o o o 1,049,000

Ministerio del Interior 14,995,000 o o o o 14,995.000 o o o 14,995,000 Ministerio del Interior 14,995.000 o o o o 14,995,000 o o o 14,995,000

· Construcción, Remodelaclón y 1,250,000 o o o o 1,250.000 o o o 1,250,000 Ampliación Edificios Policiales

Remodelación Complejo Médico 600,000 o o o o 600.000 o o o 600.000 Churruca-Vlsca

Refacción Edilicia 5,645,000 o o o o 5.645.000 o o o 5,645,000 Refacción de Instalaciones para 400,000 o o o o 400.000 o o o ' 400.000

Conservación de Documentos Construcción Nueva Sede ArchlVo 6,500.000 o o o o 6,500,000 o o o 6,500,000

General de la Nación Remodelación de Institutos 600,000 o o o o 600.000 o o o 600,000

Policiales Ministerio de Relac. Exteriores, 3,156,000 o 1.469.000 o o 4,625.000 o o o 4.625.000

ComerciO lntemac., y Culto Ministerio de Relac. Exteriores, 3,156,000 o 1,469.000 o o 4.625.000 o o o 4,625.000

Comercio lntemac. y Culto Construcción del Edilicio de o o 1.469,000 o o 1,469.000 o o o 1,469,000

Canclllerla RemodelaCión de Edlficlos·en el 3.156,000 o o o o 3.156,000 o o o 3,156,000

País Ministerio de Justicia 1,855.554 o 2,670,792 o o 4,526,346 o o o 4,526,346

Ministerio de Justicia 1,855,554 o 2.670.792 o o 4.526.346 o o o 4,526,346 Mejoramiento de Dependencias o o 2,670,792 o o 2,670,792 o o ·º 2,670.792

del Ministerio de 'Justicia

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ADMINISTRACION NACIONAL

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CAPITULOI Planilla N!! 17 (Cont.)

DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)

FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL

UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF .. CREDITO SUBTOTAL GRAL

INST.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIA CA INTERNAS INTERNO . EXTERNAS EXTERNO

Refacción de Unidades 1,855,554 o o o o 1,855,554 o o o 1.855.554 Carcelarias

Ministerio de Defensa 510,000 o 3.775,000 o o 4,285,000 o o o 4,285,000 Ministerio de Defensa 510,000 o 3.ns.ooo o o 4,285,000 o o o 4.285,000

Construcciones Varias en Diese y 10,000 o o o o 10,000 o o o 10,000 Tinglado Esc.Sup.de Guerra

Infraestructura de la Armada 500,000 o 1,560,000 o o 2.060.000 o o o 2,060,000 Adecuación Infraestructura o o 2.215.000 o o 2,215,000 o o o 2.215,000

Aeroparque Ministerio de Economía y Obres y 14,591,500 5.820,000 o o o 20,411,500 o o o 20,411,500

Servicios Públicos Ministerio de Economía y Obras y 14,591,500 o o o o 14,591,500 o o o 14.591,500

Servicios Públicos Reparación Edificio Archivo 2.000,000 o o o o 2,000,000 o o o 2,000,000

Contaduría General Construcción, Conservación y 1,591,500 o o o o 1,591,500 o o o 1.591.5001

Reciclaje de Edilicios Fiscales Saneamiento Cuenca Río 10,000,000 o o o o 10,000.000 o o o 10.000.000

Matanza-Riachuelo Red Básica Nacíonal de 1.000,000 o o o o 1.000.000 o o o 1.000.000.

Información Hídrica Dirección General Impositiva o 5.420,000 o o o 5,420,000 o o o 5,420,000

Refacción de Inmuebles o 5,420,000 o o o 5,420,000 o o o 5,420,000 Administración Nacional de Aduanas o 400,000 o o o 400,000 o o o 400,000

Instalación Grupos Electrógenos o 400,000 o o o 400,000 o o o 400,000 Ecfrtício Central

Ministerio de Salud y Acción Social 1,450.000 o o o o t,450,000 o o o 1.450,000 Ministerio de Salud y Acción Social 1,150.000 o o o o 1,150,000 o o o 1,150.000

ReluncloneliZación Integral y 1.150,000 o o o o 1,150,000 o o o 1,150,000 Ampliación de Edfflclos

INST. NAC. CENTRAL UNICO 300,000 o o o o 300,000 o o o 300,000 COORDINAC. DE ABLACION E IMPLANTE

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CAPITULO! Planilla N9 17 (Cont.)

ADMINISTRACION NACIONAL DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(en pesos}

FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL'

UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. CI AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL

INST.-ENTIDAD-PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO

Rem0delaclón del Edificio 300.000 o o o o 300,000 o o o 300,000 lNCUCAJ

lnst.Nac.de Serv.Soclales para o o o o o o o o o o Jubllados y Pensionados

Provlncla ele Buenos Aires 131,595,834 6,947,000 15,132,000 o o 153,674,834 o 12,441,000 12,441,000 166,115,8341

Presidencia de la Nación 11;590,000 6,822,000 o o o 18,412,000 o o o 18,412,000

Presidencia de la Nación 1,590,000 o o o o 1,590,000 o o o 1,590,000

Remodelaclón y Equlpamlerito 1,590,000 o o o o 1,590,000 o o o 1,590,000 Quinta de Olivos

Consejo Nacional de 8,500,000 o o o o 8,500,000 o o o 8,500,000 lnvestig.Clentfflcas y Técnica Centro Regional de Investigación 8,500.000 o o o o 8,500,000 o o o 8,500,000

Básica y Apllcada B. Blanca ComlSión Nacional de Energla o 4,062,000 o o o 4,062,00() o o o 4,062,000

Atómica Construcción de Plantas de o 2,662,000 o o o 2,662,000 o o o 2,662,000

Producción de Radlolsótopos Construcción de Instalaciones del o 1,400,000 o o o 1,400,000 o o o 1,400,000

Ciclo del Combvstible Administración de Parques o 60,000 o o o 60,000 o o o 60,000

Nacionales Mejoras e Infraestructura en la o 60,000 o o o 60,000 o o o 60,000

Reserva NaturaJ,Otamendl Instituto Nacional de Ciencia y 1,500,000 2,700,000 o o o 4,200,000 o o o 4,200,000

Técnica Hídrlcas Construcción Complejo Edilicio 1,500,000 ,, 2,700,000 o o o 4,200,000 o o o 4,200,000

Ezelza . Ministerio de Justicia 14,168,334 o .o o o 14,168,334 o o o 14,168,334

Ministerio de Justicia 14,168,334 o o o o 14,168,334 o o o 14,168,334

Construcción Anexo Menores 10,937,408 o o o o 10,937,408 o o o 10,937,408 Unidad26

Construcción Módulo 900,000 o o o o 900.000 o o D 900,000 Drogadependlentes Unidad 19

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ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULO 1 Planilla NQ 17 (Cont.)

DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en peSOs)

FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL

UBIC. GEOGRAFICA TESORO RÉCURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL INST.-ENTIDAD-PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO

Construcción Módulo 2,100,000 o o o o 2.100.000 o o o 2,100,000 Drogadependlentes Unidad 26

Refacción de Unidadeá · 230,926 o o o o 230,926 o o o 230,926 Carcelarias

Ministerio de Delensa 863,000 o 15,132,000 o o 15,995,000 o o o 15,995,000 Ministerio de Defensa 863,000 o ~5.132,000 o o 15,995,000 o o o 15,995,000

Construcción Infraestructura o 1,482,000 o o 1,41!2,000 o o o 1,482,000 Edilicia Serv.de Avleción P.N.A ·

Remoclelaclón y Equipamiento del 863,000 o o o o 863,000 o o o 863,0001 Edificio C.l.T.E.F.A.

Reparación Plataforma Av.Ezelza o o 2,000,000 o 2,000,000 o o o 2,000;000 Modernización Ezelza Categoría 11 o o 10,500,000 o o 10,500,000 o o o 10,500,000 Radarizaclón o o 1,150,000 o o 1,150,000 o o o 1,150,000,

Ministerio de Economfa y Obras y 97,564,500 125,000 o o o 97,689,500 o 12,441,000 12,441.000 110,130,500 Servicios Públicos Ministerio de Economla y Obras y 80,550,000 o o o o 80,550,000 o o o 80,550,000

Servicios Públicos Equipamiento y Remodelaclón del 550,000 o o o o 550,000 o o o 550,000

Organismo Construcción Desagües Pluviales 80,000,000 o o o o 80,000,000 o o o 80,000,000

Accesos a la Capital Federal 1

Servicio Nacional de Sanidad Animal o o o o o o o 3,068,000 3,068,000 3,068,000 Laboratorio de Referencia o o o o o o o 3,068,000 3,068,000 3,068,000

Dirección Nacional da Vialidad 14,279,000 o o o o 14,279,000 o 7,637,000 7,637,000 21,916,000 Ruta 33-Empalme Ruta Nac.189- 126,000 o o o o 126,000 o 81,000 81,000 207,000

Empalme Ruta Nacional 7 Ruta s/n•-Circunvalaclón-Bahia 2,063,000 o o o o 2,063,000 o o o 2,063,000

Blanca Ruta 33-Bahfa Blanca-Tomqul~ 196,000 o o o o 196,000 o 128,000 126,000 322,000

(SeccJ) Ruta 33-Bahfa Blanca-Tomquist 815,000 o o o o 815,000 o 522,000 522,000 1,337,000

•(Secc.11) Ruta 178-Pergamlno-Lfmlte con 264,000 o o o o 264,000 o 169,00(I 169,000 433,000

Santafé

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ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULOI Planilla N9 17 (Cont.)

DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)

ANANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL

UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL INST.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO

Ruta 226-Bollvar-Oeneral Viílegas 1,825.000 o o o o 1.825.000 o 1,169,000 1,169,000 2,994.000

Fluta 228-Necochea-Empalme 54,000 o o o o 54,000 o 35,000 35,000 89,000 Ruta Provincial 75

Ruta Acceso 001-Acceso Sudeste 297.000 o o o o 297,000 o o o 297,000

Rula 228-Necochea-Empalme 932.000 o o o o 932,000 o 597.000 597,000 1,529.000 Ruta Provincial 75

Ruta 35-Nueva Roma-San 983,000 o o o o 983,000 o 630.000 630,000 1,613,000 Germán

Ruta 33-Trenque Lauquen· 1,570,000 o o o o 1,570,000 o 1,006.000 1,006.000 2,576,000 General V~legas

Ruta 3-Stroet!er-Carmen' de 2.480.000 o o o o 2.480.000 o 1.589.000 1.589.000 4,069.000 Patagones

Rula 3-Progresión 779-Prcgresion 2,639,000 o o o o 2.639,000 o 1,691,000 1.691.000 4,330,000 882

Ruta 249-Empalme Ruta Nacional 8,000 o o o o 8,000 o 5,000 5.000 13,000' N93-Empalme Ruta Nacional 229

Ruta 178-Pergamino-Limlte con 27.000 () o o o 27,000 o 17,000 17,000 44,000 SantaFé

Instituto Nacional de Tecnología o 25,000 o o o 25.000 o 120.000 120.000 145.000 Agropecuaria Mejoramiento de los SiSlemas o 25,000 o o o 25.000 o 120.000 120.000 145.000

# Agropecuarios lnst.Nac. de Investigación y 800,000 o o o o 800,000 o o o 800,000

Desarrollo Pesquero Construcción Anexo Edificio 800,000 o o o o 800,000 o o o 800.000

lnstiluto Nacional de Tecnología 1.209.500 o o o o 1,209,500 o o o 1,209,500 Industrial Infraestructura Institucional 1,209,500 o o o o 1,209.500 o o o 1,209,500

Instituto Argentino de Sanidad y o o o o o o o 1,616,000 1,616,000 1,616,000 Calidad Vegetal Construccion de un Laboratorio. o o o o o o o 1,616.000 1,616,000 1,616,000

Admlnistración Nacional de Aduanas o 100,000 o o o 100.000 o o o 100.0001

R~paraclón Integral Sede o 100.000 o o o 100,000 o o o 100,000 Campana Prov. Buenos Aires

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ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULOI Planilla Nº 17 (Cont.)

DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)

FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL

UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL

INST.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO

INTEMIN - Instituto Nacional de 726,000 o o o o 726,000 o o o 726,000 Tecnologra Minera Ampliación y RefacC!On Edfllefo 726.000 o o o o 726,000 o o o 726.000

INTEMIN Ministerio de Salud y Acción Social 7.410,000 o o o o 7,410,000 o o o 7,410,000i

Mlnlslerio de Salud y Acción Social 2,110,000 o o o o 2,110,000 o o o 2,110.000 Refuncionallzación Integral y 2,110,000 o o o o 2,110,000 o o o 2,110.000

Ampllaefón de Edlllclps 1

HOSPITAL NACIONAL PROF. 5,300,000 o o o o 5,300.000 o o o 6,300,000 ALEJANDRO POSADAS Remodelaclon Edilicia 5,300,000 o o o o 5,300,000 o o o 5,300,000

Provincia de eatarnarca B,372,000 o o o o 8,372,0óO o 1,315,000 1,315,000 ··9,687,000 · ·Presidencia de la Nación o o o o o o o o o o Ministerio de Economía y Obras y 8,372,000 o o o o 8,372.000 o 1,315,000 1,315,000 9,687,000

SelViclos Públicos Ministerio de Economía y Obras y 1,500.000 o o o o 1.500,000 o o o 1,500,000

Servicios Públicos Grandes Acueductos Cenlrales- 1,500,000 o o o o 1,500,000 o o o 1,500,000

Canal Federal Dirección Nacional de Vlali\'fad 6,872,000 o o o o 6,872,000 o 1,315,000 1,315,000 8,187,000

Ruta 38-La Merced-Ruml Punco 500.000 o o o o 500.000 o o o 500,000 (la Vifta-Huacra)

1

Rula 40-Nacimlenlo-Las Cuevas 400,000 o o o o 400,000 o o o 400.ooo' Rula 64-Lavalle-Llmtte con 1,415,000 o o o o 1,415,000 o o o 1,415,000

Tucumán Rula 60-Umlte con Córdoba-San 366,000 o o o o 366,000 o 234.000 234.000 600,000

Martln Ru1a 40-Píe de Médano-Palo 992,000 o o o o 992,000 o o o 992.000

Seco Rula 38-Umite con La Rioja· 1,558,000 o o o o 1,558,000 o 999,000 999.000 2.557.000

Calamarca Rula 40-Las Cuevas-Pie de 904,000 o o o o 904,000 o o o 904.000

Médano

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ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULOI Planilla Nº 17 (Cont.)

DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)

FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL

UBJC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. CJ AFEC. TAANSF. CREOITO SU6TOTAL TAANSF. CREDITO SU6TOTAL GRAL

INST.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIACA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO

'

Ruta ex Provincial N"4-Loro

1 ~l

:1 ~ ~ ~ 238,000

:1

o

J 238.000

Huasl-Chaschull Ruta ex Provincial 4-ChaschUil· 371,000 371,000 o 371,000

Cortadera Ruta 60-Empa!me Ruta Nac. 128,000 128,000 82,000 210,000'

N'157-Empalme Ruta Provincial N'33

Provincia de Córdoba ' 22,827,415 o 1,000,000 2,247,415 o 26,074,830 o 5,059,067 5,059,067 31, 133,8971 Presidencia de la Nación 6,258,520 o o o o 6,258,520 o o o 6,256,520

Comisión Nacional de Actividades. 5,996.520 o o o o 5,996,520 o o o 5,996,520 Espaciales. Construcción de Laboratorio de 2,970,000 o o o o 2,970,000 o o o 2,970,000

Integración y Ensayos 1,049,350: Construcción de Instituto de Altos 1,049,350 o o o o 1,049,350 o o o

Estudias Espaclales Reconversión Planta Falda del 1,977,170 o o o o 1,977,170 o o o 1,977,170

Carmen Instituto Nacional de Ciencia y 260,000 o o o o 260,000 o o o 260,000

Técnica Hfdrtcas Construcción Complejo 260,000 o o o o 260,000 o o o 260,000

Edil.Centro lnvestlg. Región Semi árida

Mlnlsterto de Defensa

1

10,0001

~I 1,000,0001

~I ~I 1,010,0001

~I ~I ~I 1,010.000:

Mlnlsterto de Defensa 10,000 1,000,000 1,010,000 1,010,000 Construcción Casino Subo! 10,000 o 10,000 10,000

Reg.de lnfantAerctransportada n

Reparación Pista Rlo Cuarto o o 1,000,000 o o 1,000,000 o o o 1,000,000 Ministerio de Economfa y Obras y 8,363.000 o o o o 8,363,000 o 3,492,000 3,492,000 11,855,000

Servicios Nbllcos Dirección Nacional de Vialidad 8,363,000 o o o o 8,363,000 o 3,492,000 3,492,ooci 11,855,000

Ruta 60-0ulilno-Lfmlte con 325,000 o o o o 325,000 o 208,000 208.000 533,000 Catamarca

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CAPITULO! Planilla Nº 17 (Cont.)

ADMINISTRACION NACIONAL DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(en pesos)

FINANCIAMIENTO

UBIC. GEOGRAFICA

INST.·ENTIDAD·PROYECTO

Ruta 9-Jesús Maria-Empalme Ruta Nacional Nº60

Ruta 9-Puentes sobre Rfos Pisco Huasl y Los Tártagos

Ruta 38-Cruz del Eje-Limite con La Rioja

Ruta 20-Vlíla Dolores-Limite con San Luis

Ruta 9-Jesús Maria-Limite con Santiago del Estero

Ruta 9-Plsco Huasl-Lfmite con Santiago del Estero

Ruta 9-Empalme Ruta Nacional 60-Vllla Maria

Ruta 35-N.Bruzzone-Empalme Ruta Nacional 7 (Río Quinto)

Ruta 38-Cruz del Eje-Limite con La Rioja (R.Pichanas)

Ruta 35-N.Bruzzone-Empalme Ruta Nacional 7 (Arroyo El Gato)

Ruta 60-Empa!me Ruta Nacional N"9-0ulllno

Ruta 9-Córdoba-Jesús María Ruta 9-Pllar-Córdoba Ruta 35-Lfmlte con La Pampa­

Ruta Nacional 7 Ministerio de Salud y Acción Social

Ministerio de Salud y Acción Social Construcción y Equipamiento

Hospital de Niños Sanl Trinidad

Provincia de Corrientes

TESORO

NACIONAL

95,000

1,!¡34,000

1,022,000

231.000

280,000

547,000

543,000

248,000

248,000

198,000

1,488,000

1,195,000 8,000

21,000

8,197,895 8,197,895 8,197,895

16,269,000

RECURSOS

PROPIOS

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o o o

o o ()

462,000

FUENTES INTERNAS

REC. CI AFEC.

ESPECIFICA

o

o

o o

o

o

o

o

o

o

o

o o o

o o o

o

TRMISF.

INTERNAS

o

o

o o

o

o

o

o

o

o

o

o o o

2,247,415 2,247,415 2,247,415

·º

CREDITO

INTERNO

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o o o

o o o

o

SUBTOTAL

95,000

1,934,000

1,022,000

231,000

280,000

547,000

543,000

248,000

248,000

198,000

1,468,000

1,195,000 8,000

21,000

10,445,310 10,445,310 10,445,310

16,731,000

FUENTES EXTERNAS

TRANSF.

EXTERNAS

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o o o

O' o o

o

CREDITO

EXTERNO

61,000

o

654,000

148,000

o

350,000

348,000

o

o

o

940,000

765,000 5,000

13,000

1,567,067' .1,567,067 1,567,067

16,052,000

SUBTOTAL

61,000

o

654,000,

148,000

o

350,000

348,000

o

o

O.,

940,000

765,000 5,000

13,000

1,567,06 1,567,067 1,567,06i

16,052,000

TOTAL

GR.AL

156,000

1,934,000

1,676,000

379,000

280,000

897,oOO

891,000,

248,000

248,000

198,000

2,408,000

1,960,000 13,000 34,ooo

12;012,an' 12,012,377 12,012,377

32,763,000

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ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULOI Planilla Nº 17 (Cont.)

DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)

FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL

UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. CI AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL

INST.·ENTIDAD·PROVECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO ~RNAS EXTERNO

Presidencia de la Nación o o o o o o o o o o Ministerio de Defensa 10,000 o o o o 10.000 o o o 10,000

Ministerio de Defensa 10,000 o o o o 10,000 o o o 10.000: Construcción Red de Gas en 10,000 o o o o 10,000 o o o 10,000

Guarnición Santo Tomé Minlsterlo de Economia y Obras y 16,259,000 462.000 o o o 16.721,000 o 1a.os2;000 18,052,000 32,n3.ooo

Servicios Públicos Dirección Nactonal de Vialidad 16,259,000 o o o o 16,259,000 o 16,000,000 16,000,000 32,259,000

Rula 14-Empalme Ru1e Nac. 117· 1,803.000 o o o o 1,803,000 o 1,155.000 1,155,000 2,958,000 Empalme Ruta Provincial N"40

Ruta 127-Llmite con Entre Ríos· 1,n4.000 o o o o 1.n4.ooo o 4.~39.000 4,139,000 5,913,000 Empalme Ruta Nacional N"14

Ru1a 118-Salalas-Paso Naranjlto 362,000 o o o o 362.000 o 232.000 232,000 594.000 Ruta 12·Lfmlte con Entre Ríos- 666,000 o o o o 666,000 o 427.000 427.000 1,093.000

Goya (11 Sección) Ruta 123-Rlo Mtrlflay·Empalme 594.000 o o o o 594,000 o o o 594,000

Ruta Nacional N'14 Ruta 12:aoya·Acceso a 912.000 o o o o 912,000 o 585,000 585,000 1,497.000

Marui:has Ruta 12-Límlte con Entre RIOS· 1,491.000 o o o o 1.491.000 o 958,000 958.000 2,447,000

Goya (1 Sección) Rula 14-Empalma Ruta Nacional 1,188,000 o o o o 1,188,000 o o o 1,188,0001

N'1 17-Guavlraví Ruta 123·Mercedes·Empalme 2,112.000 o o o o 2,112,000 o 1,353,000 1,353,000 3,465,000

Ruta Provincial N"136 Ruta 123-Empalme Ru1a 2,834,000 o o o o 2,834,000 o 1,816,000 1,816,000 4,650,000

Provincial N"27·Empalme Ru1a Nac. N'12

Ruta 119-Empalme Ruta Nacional 1 2,031,000( º' oJ º' 01 2,031,0001 º' 1,302,oool 1,302.0001 3.333.000 N'14·Empalme Ruta Nac. N"123

Ruta 12·Llmlte con Entre Rlos- 1 350.0001 01 º' º' º' 3so.0001 º' 01 º' 350,0001 Goya

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ADMINISTRACION NACIONAL

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CAPITULOI Planilla N9 17 (Cont)

DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)

FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL

UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREOITO SUBTOTAL GRAL

INST.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO

Ruta 14-0uaviravf· Arroyo Cuay

1

o o

:1

o o

.J o

''~l "ml 1,972,000 Grande (11 Sección)

Ruta 14-Guevlravi·Arroyo Cuay o o o o o 1,972,000 1,972,000 1,972,000 .Grande (1 Sección)

Rula 118-EmpaJme Ruta 142,000 o o o o 91,000 91,000 233,000: Provincial 6-Emllalme Ruta Provincia! 5

lnstitu\O Nacional de Tecn01091a o 12.000 o o .o 12,000 o 52,000 52,000 64,000 Agropecuaria Mejoramiento de los Sistemas o 12,000 o o o 12,000 o 52,000 . 52,000 64.000.

Agropecuarios 450,0001 Administración Nacional de Aduanas o 450.000 o o o 450,00 o o o

Construcción Depósito de o 400,000 o o o 400,000 o o o 400,000 Mercaderlas Paso de los Ubres

Reparación Resguardo ltuzalngó o 50,000 o o o 50.000 o o o 50,000

Provincia del Chaco 18,054,230 198,000 o 2.229.881 o 20,482,111 o 4,829,426 4.829,426 25,311,537 Presidencia de la Nación o 168,000 o o o 168,000 o o o 168,000

Presidencia de la Nación o o o o o o o o o o Administración de Parques o 168.000 o o o 168.000 o o o 168.000

Nacionales Mejoras e Infraestructura en o 168,000 o o o 11ia,OOO o o o 168,000

Parque Nacional Chaco Mlnls1erio de Economía y Obras y 9.780,000 30,000 o o o 9.810,000 o 2,758,000 2,758.000 12,SBB,000

Servicios Públicos Dirección Nacional de Vialidad 9,780,000 o o o o 9,780,000 o 2,758,000 2,758.000 12,538,000

Ruta 11 ·Puente sobre Arroyo 183,000 o o o o 183,000 o 117,000 117,000 300,000 Saladillo

Ruta 16-P.del lnfleme>-Lfmlle con 4,940,000 o o o o 4,940,000 o o o 4,940,000 Santiago.del Estero

Ruta 95-La Tigra-Provlncta Roque 2,390,000 o o o o 2,390,000 o 1,532,000 1,532.000 3,922,000 SeenzPeila

Ruta 89-Lfmile con Santiago del 1,828,000 o o o o 1,828,000 o 1,041.000 1,041,000 2,687,000 Estero-General Plne

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ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULOI Planilla Nº 17 (Cont.)

DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTll;>AD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)

FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL

UBIC. GEOGRAFICA. TESORO RECURSOS REC. CI AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL

INST.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS , EXTERNO

Ruta 95-Vllla Angela-L.a llgra 535,000 o o o o 535,000 o o o 535,000 Ruta 16-Roque Saenz Pefta- 59,000 o o o o 59.000 o 38,000 38,000 97.000

Avlaterai Ruta 95-Santa Sylvlna-La llgra 47,000 o o o o 47,000 o 30,000 30,000 77,000

Administración Nacional de Aduanas o 30,000 o o o 30,000 o o o 30,000 Construcción Rasguardo MóvU o 30,000 o o o 30,000 o o o 30,000

Bananqueras Chaco Mlnlsterlo de Salud y Acción Social 8,274,230 o o 2,229,f!81 o 10,504.111 o 2,071,426 2,071,426 12,575,537

Ministerlo de Salud y Acción Social 8,274,230 o o 2,229,881 o 10,504,111 o 2,071,426 2,071,426 12,575.537 Construcción y Equipamiento 8,274,230 o o 2,229,881 o 10,504,111 o 2,071,426 2,071,426 12,575,537

Hospital Julio A. Parrando

frovlncla del Chubut 9,236,000 909,000 3,000,000 o o 13,145,000 o 4,201,000 4,201,000 17,346,000 Presidencia de la Nación o 280,000 o o o 280,000 o o o 280,000

Presidencia de la Nación o o o o o o o o o o ComlSión Nacional de Energía o · 100.000 o o o 100,000 o o o 100,000

Atómica Construcción de Instalaciones del o 100,ooci o o o 100,000 o o o 100,000

Ciclo del Combustible Administración de Parquas o 180,000 o o o 180,000 o o o 180,000

Nacionales Mejoras e Infraestructura en o 180,000 o o o 180,000 o o o 180,000

Parque Nacional Lago Puelo Mlnisterlo de Justicia 850,000 o o o o 850,000 o o o 850,000

Mlnisterlo de JuSticla 850,000 o o o o 850,000 o o o 850,000

Construcción Módulo Visitas 850.000 o o o o 850,000 o o o 850,000 Intimas Unidad 6

Minlsterlo de Defensa 52,000 o 3,000,000 o o 3,052,000 o o o 3,052,000

Mlnisterlo de Defensa 52,000 o 3,000,000 o o 3,052,000 o o o 3,052,000

Infraestructura de la Armada 52,000 o o o o 52,000 o o o 52,000

Reparación Pista Río Gallegos o o 3,000,000 o o 3,000,000 o o o 3,000,000

Ministerio de Economía y Obras y 8,534,000 629,000 o o o 9,163,000 o 4,201,000 4,201,000 13,364,000 Servicios Públicos

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ADMINISTRACION NACIONAL

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CAPITULO 1 Planilla Nº 17 (Cont.)

DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)

FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL

UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REP. C/ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL INST.-ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO

Dirección Nacional de Vialidad 8,534,000 o o o o 8,534,000 o 4,018,000 4,018,000 12,552,000 Rula 3-Acceso a Camarones" 1n,ooo o o o o 1n,ooo o 114,000 114,000 291,000

c.Rlvadavia ~ y 11 Sección) 'Ruta 3-Trelew- Acceso a 374,000 o o o o 374,000 o 240,000 240,000 614,000

Camarones-(! Sección) RUia 3-Trelew- Acceso a 645,000 o o o o 845,000 o 413,000 413,000 1,058,000

Camarones-(11 Seccl6n) Ruta 25-Puent& aobre Río ChubUI 2,267,000 o o o o 2,267,000 o o o 2,267,000 Ruta 26-Empalme RUia Nac.N"3- 1,399,000 o o o o 1,399,000 o 897,000 897,000 2,296,000

Empalme Ruta Provincial N"20 Ruta 3-Comodoro Rlvadavia- 1,331,000 o o o o 1,331,000 o 653,000 -853,000 2,184,000

Progresión 1886 Ruta 25 -Empalme Ruta Nac.N"3- 2,319,000 o o o o 2,319,000 o 1,486,000 1,486,000 3,605,000

Minas Paraná (1 y 11 Sección) Rula 256-Acceso a Chalina" 2,000 o o o

Empalme Ruta Nac. N"40s o 2,000 o 2,000 2,000 4,000

Rula 40-Empalme RUia 2,000 o o o o 2,000 o 1,000 1,000 3,000 Nac.N"258-Río Lepa

Ruta 26-P.del Casllno-Empalme 16,000 o o o o 18,000 o 12,000 12,000 30,000 Ruta Provincial 20

lnsliluto Nacional de Tecnología o 39,000 o o o 39,000 o 163,000 163,000 222.000 Agropecuaria Mejoramlenlo de los Sistemas o 39,000 o o o 39,000 o 163,000 163,000 222,000

Agropecuarios Admlnislraclón Nacional de Aduanas O· 590,000 o o o 590,000 o o o 590,000

Cons1rucclón Resguaido Trevelín o 250,000 o o o 250,000 o o o 250,000 Aduana Esquel

Construcción Resguardo en Hito o 170,000 o o o 170,000 o o o 170,000 45ChubUI

Construcción Resguardo en Hito o 170,000 o o o 170,000 o o o 170,000 50ChubUI

Provincia de Entre Ríos 32,627,000 495,000 o o o 33,122,000 o 25,571,000 25,571,000 58,693,000 Ministerio de Defensa 10,000 o o o o 10,000 o o o 10,000

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ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULOI Planilla Nº 17 (Cont.)

DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)

FINANCIAfo'.llENTO FUENTES INTERNAS 1 FUENTES EXTERNAS TOTAL

UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. CJ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDJTO SUBTOTAL GRAL

INST.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO

Ministerio de Defensa 10,000 o o o o 10.000 o o o 10,000 ~ Construcción Casino Subo! 10,000 o o o o 10.000 o o o 10.000

Reg.CabaJlerla 1 e fnlanlerla S Ministerio de Economla y Obras y 32,617.000 495,000 o o o 33,112,000 o 25,571.000 25,571.000 56.683.000

Servicios Públicos Dirección Nacional de Vialidad 32,377.000 o o o o 32.3n.ooo o 25,456,000 25.456,000 57,833,000

Ruta 18-Moreira-Villaguay 122,000 o o o o 122.000 o 78,000 78,000 200,000, Ruta 12-Paraná-Empalme Ruta 3,035,000 o o o o 3,035.000 o 1,945,000 1,945,000 4.980,0001

Provincial N'7 Ruta 12-Empafme Ruta Provincial 1,899,000 o o o o 1,899.000 o 1,217,000 1.217,000 3,116,000

N'7·Acceso a la Paz 1 Ruta 127-Federai·Mii\ones 1,320,000 o o o o 1,320.000 o 3,080,000 3,080,000 4,400,000,

Ruta 127-La Hierra-Límite con 1,630,000 o .o o o 1,630,000 o 3,802,000 3,802,000 5,432,000 Corrientes

Ruta 18-San Salvador-Empalme 531,000 o o o o 531.000 o 340,000 340,000 871,000 Ruta Nacional N"14

Ruta 127 -Mli\ones-La Hierra 1,237,000 o o o o 1,237,000 o 2.886.000 2.886.000 4,123,000 Ruta 12-Cerrito-La Paz 1,313,000 o o o o 1,313,000 o o o 1,313,000, Ruta 12·La Paz-Limite con 452.000 o o 'O o 452.000 o o o 452.000

Corrientes Ruta 18-Arroyo Morelra-Villaguay 1,569,000 o o o o 1,569,000 o 1.005.000 1,005,000 2.574,ooo:

(11 Sección) Ruta 12-Cerrito-La Paz 758,000 o o o 758,000 o o o 758,0001 Rula 12-Paraná-Cerrito 367,000 o o o o 367,000 o o o 367,000 Ruta 130-Empalme Ruta Nacional 2.960,000 o o o o 2.960.000 o 1.897,000 1,897,000 4,857,000

N"14·VU!aguay Ruta 18-Empalme Ruta Provincial 677,000 o o o o an.ooo o o o an.ooo

N"S-VUlaguay Ruta 127-Empalme Ruta Nacional 2,918,000 o o o o 2.918.000 o 1,869,000 1,669,000 4,787.000

N"12-Sauca de Luna(! Sección) Ruta 127-Empalme Ruta Nac. 2.899.000 o o o o 2.899.000 o 1,858,000 1,858,000 4,757,000'

N'12-Sauca de Luna (11 Sección)

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ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULOI Planilla Nº 17 (Cont.)

DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD V FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)

FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL

UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL INST.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO

Ruta 131-Empalme Ruta 3,982,000 o o o o 3.982.000 o 2,552,000 2,552,000 6,534,0001 Provincial N"11-Crespo

Ruta 12-Nogoyá-Crespo 4,179,000 o o o o 4,179,000 o 2,678,000 2,678,000 6,657,000 Ruta 18-Empalrne Ruta Provinclal 141,000 o o o o 141,000 o 'º o 141,000]

Nº6-Vlllaguay Ruta 12-Acceso a Ja Paz-Limite 350,000 o o o o 350,000 o 225.000 225.000 575,000

con Corrientes Ruta 136-Empalme Ruta 38.00Ó o o o o 38,000 o 24,000 24,000 62,000

1

Provincial N"20-Lfmlte con Uruguay

140,ooo: • Instituto Nacional da Tecnotogfa o 25,000 o o o 25,000 o 115,000 115,000 Agropecuaria Mejoramiento de los Sistemas o 25,000 o o o 25,000 o 115,000 115,000 140.000

Agropecuarios Instituto Nacional da Tecnologla 240.000 o o o o 240,000 o o o 240,0001

Industrial Infraestructura para la 240,000 o o o o 240,000 o o o 240,000,

ReglonaJlzaclón 470,000

1 Administración Nacional de Aduanas o 470,000 o o o 470,000 o o o Construcción Depósllo en o 400,000 o o o 400,000 o o o 400,000

GuaJeguaychú Reparación Integral Edificio Sede o 70,000 o o o 70,000 o o o 70,000

Aduana Concordia

Provlnela de Formosa 17,038,000 281,000 o o o 17,319,000 o 146,000 146.000 17,465,0001

Presidencia da la Nación o 121,000 o o o 121,000 o o o 121,000 Administración da Parques o 121,000 o o o 121.000 o o o 121,000

Nacionales • Mejoras e Infraestructura en o 73,000 o o o 73,000 o o o 73,000

Parque Nacional Rlo Pllcomayo Mejoras e Infraestructura en o 48,000 o o o 48,000 o o o 48,000

Reserva Natural Formosa Ministerio de Defansa 10,000 'O o o o 10.000 o o o 10,000

Ministerio de Defensa 10,000 o o o o 10.000 o o o 10.000

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ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULO 1 Planilla Nº 17 (Cont.)

DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)

FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL

UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL

INST.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO

Adaptación Sección lntengencla 10,000 o o o o 10,000 o o o 10,000! Formosa

Ministerio de Economía y Obras y 17,028,000 160,000 o o o 17,1B8,000 o 146,000 146,000 17,334,000 Servicios Públicos Dirección Nacional de Vialidad 17,028,000 o o o o 17,028,000 o 146,000 146,000 17, 174,000,

Ruta 11-Empalme Ruta Acceso 638.000 o o o o 638,000 o o o 638,000 011-límlle con Paraguay

Ruta 81-Las Lomltas-J.G. Bazán 4,057,000 o o o o 4,057,000 o o o 4,057,000 Ruta 95-Empalme Ruta Nacional 3,100,000 o o o o 3,100,000 o o o 3,100;000

N"B1-Gral.Güemes(I Sección) Ruta 95-Empalme Ruta Nacional 3,100,000 o o o o 3,100,000 o o o 3,100,000

N"B1-Gral.Güemes(ll Sección) Ruta 86-Espinlllo-Mlslón Tacaagle 2,933,000 o o o o 2,933,000 o o o 2,933,000' Ruta 86-Mislón Tacaagla-General 2,827,000 o o o o 2,827,000 o o o 2,827,000

Bel grano Ruta 81-Bazán-Pozo del Mortero 144,000 o o o o 144,000 o o o 144,000, Ruta 81-Fonnosa-Palo Santo 229,000 o o o o 229,000 o 146,000 146,000 375,000

Administración Nacional de Aduanas o 160,000 o o o 160,000 o o o 160,000 Construcción, Resguardo y o 160,000 o o o 160,000 o o o 160,000

Vivienda Fotherlnghem

Provincia de Juluy. 16,146,000 o o o o 16,146,000 o 7,778,000 1,na,000 23,924,000 Prasldencla de la Nación o o o o o o o o o o

Ministerio de Economía y Obras y 16,146,000 o o o o 16,146,000 o 7,778,000 7,778,000 23,924,000 Servicios Públicos Dlrecc:Ión Nac1ona1 de Vialidad 16,146,000 o o o o 16,146,000 o 7,778,000 7,778,000 23,924,000

Ruta 34-San Pedro-San Martln 3,476,000 o o o o 3,476,000 o 2,227,000 2,227,000 5,703,000 Ruta34-Ruta Zora-Ruta '1,460,000 o o o o 1,460,000 o o o 1,460,000

Pledra(Puente sobre Arroyo Sausaltto)

Ruta 34-Rlo Grande- limite con 1 3,333,0001

:1 :1 :1 :1

3,333,0001

:1 :1 :1

3,333,000 Salta (Rlo Grande)

Ruta 9-Límlte con Salta-Empalme 972,000 972,000 972,000 Ruta Nacional 66

..... 8 ~ ~ "' -§

~ ~ <"l

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~

~

ADMINISTRACION NACIONAL

..____ __

CAPITULO 1 Planilla Nº 17 (Cont.)

DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINÁNCIAMIENTO (en pesos)

FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL

UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL

INST.-ENTIDAD-PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS , INTERNO EXTERNAS EXTERNO

Ruta 34-Rfo Grande-Río

--1 o

~ :1 :1 l o

1 1 736,000,

Ledesma Ruta 9-Esqulnas Blancas-Arroyo 525,000 o 525,000 o 1,225,000 1,225,000 1,750,000

Ugchara Ruta 66-Empalme Ruta Nacional 1,931,000 o 1,931,000 o 1,237,000 1,237,000 3,168,000

N"9-Empalme Ruta Nacional 34

Ruta 52-Empalme Ruta Nacional 1 633,oool ol ol ol ol 033,0001 ol ol ol 033,ópO N"B-Empalme Ruta ~acional N"40

Ruta 9-Acceso a !turbe-Esquinas 294,000 o o o o 294,000 o 685,000 685,000 979,000 Blancas

Ruta 9-B Carmen-Alto comedero 1,33CT,OOO o o o o 1,330,000 o 052,000 052,000 2.102,000 Ruta 9-Arroyo Ugchara-Puesto 149,000 o o o o 149,000 o 347,000 347,000 496,000

del Marqués Ruta 9-Puesto del Marqués-La 172,000 o o o o 172,000 o 402,000 402,000 574,000

Quiaca Ruta 9-Lfmlte con Salta-B 297,000 o o o o 297,000 o 190,000 190,000 467,000

Cannen Ruta 9-Rfo Yala-Volcán 263,000 o o o o 263,000 o 613,000 613,000 876,000 Ruta 34-Rfo Ledesma-Rfo Zora 375,000 o o o o 375,000 o o o 375,0001

Provincia de La Pampa 16,099,020 72,000 o o o 16,171.020 o 9,252,000 9,252,000 25,423,020 Presldéncla de la Nación o 72,000 o o 'º 72,000 o o o 72,000

Administración, de Parques o 72,000 o o o 72,000 o o o 72,000 Nacionales Mejoras e Infraestructura en o 72,000 o o o 72,000 o o o 72,000

Parque Nacional Uhuel Cale! Ministerio de Justicia 2,874,020 o o o o 2,874,020 o o o 2,874,020

Ministerio de Justicia 2,874,020 o o o o 2,874,020 o o o 2,074,020 Construcción Módulo Vlsltas 1,412,000

Intimas Unidad 4 o o o o 1,412,000 o o o 1,412,000

Refacción de Unidades 1,462,020 o o o o 1,462,020 o o o 1,462,020 Carcelarias

Ministerio de Economía y Obras y 13,225,000 o o o o 13,225,000 o 9,252,000 9,252,000 22,4n.ooo Servicios Públicoe

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ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULOI Planilla Nº 17 (Cont.)

DETALLE DE PROYECTOS PORUBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)

FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL

UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. CI AFEC. TRANSF. CREDITO 'SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SU&TOTAL GRAL

· INST.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO

Dirección Nacional de Vialidad

1 13,225.0001 ~I ~I ~I ~I 13,225.0001 ~I 9,252,~ 9.252,0~1 22.4n,ooo Ruta 152·Empalme Aula 152· 1,n4,000 1,n4,ooo 1,n4.000

Casa de Piedra (ex Ruta Prov.28)

Ruta 151 ·Puelén-Puesto Colón 202.000 o o o o 202.000 o 129,000 ,~ .. I 331,000 Ruta 35-San Germán- Valle 6,000 o o o o 6,000 o 4,000 4,000 10,000

Argentino Ruta 53-Acceso Sur a Santa Rosa 2,423,000 o o o o 2,423,000 o o o 2,423,000 Ruta 143-EI Caroncho- 539.000 o o o o 539,000 o 345,000 345,000 884,000

Chacharramendl

Ruta 143-Sanla lsabel-l.lmlle con 869,000 o o o o 869.000 o 2,028,000 2,028,000I 2,897,0001 Mendoza

Ruta 151-Progresión 38.000· 1 1,101.0001 01 01 01 GI 1,181,0001 01 2.755.oool 2.1ss.0001 3,936,000 Sanla Isabel

Aula 154 Empalme Ruta 1 1.086.0001 01 01 01 01 1,086,0001 01 698,0001 696.0001 1,782,000 Nac.N"35·Empalme Ruta Nac.W22

Aula 151 ·Umlle Rlo Negro- 664,000 o

~ o o 664,000 o 425,000 425,000 1.089,ooo;

Puelén 1

Ruta 152 -General Acha· 2.458.000 o o o 2,458,000 o 1,574,000 1,574,000 4,032,000 Caranchos

Rula 35-Ataliva Aoca-Santa Rosa 2,004.000 o o o 2,004,000 o 1,284.000 1,284,000 3,288,000 Aula 151 -Puesto Colón-Empalme 8,000 o o o 8,000 o 5,000 5,000 13,000

Ruta Nac.143

Ruta 35-castex·Llmlle con 1 11.0001 01 01 01 01 11.0001 01 7,0001 7,0001 18,000' Córdoba

Provincia ele La RloJa

1

26,654,0001

~I ~I ~I ~I 26.654.~1 ~I 1,165,~1 1,165,~1 27.819.000 Presidencia de la Nación

26,654.00~ o

Ministerio de Economía y Obres y 26,654,000 1,165,000 1.165,000 27,819,0001

SelVidos Públicos

Dirección Nacional de Vialidad

1 26.654.0001 ~I ~I ~I ~I 26,654,0001 ~I 1,165,0001 1.165,0001 27,819,000

Ruta 38-Patqula-Bazán 1,790,000 1,790,000 1,147,000 1,147,000 2,937,000

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ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULOI Planilla Nº 17 (Cont.)

DETALLE DE PROYOCTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)

FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL

UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS- REC. CI AFEC. TRANSF. CREOITO 'SUBTOTAL TRANSF. CREOITO SUBTOTAl GRAL

INST.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA- INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO

Ruta 75-Vflla Sanagasta-Plncilas 1 112.0001 ol ol 01 DI 772,0001 DI º' 01 . m.ooo· (Las Peftas-Plnchas)

Ruta 79-Ullapes-Tello 1 2,021.0001 ~I ~I ~I ~I 2,027,0001 ~I ~I ~I 2,027,000 Ruta 75-Sanagasta-Ptnchas 1,899.000 1,899,000 1.899.000

(Sección 11 B)

Ruta 75-Sanagasta-Plnchas 1 2,403.oool º' º' º' º' 2.403,oool º' º' º' 2.403,000 (Sección 11 A)

Ruta 40n-Pitufl-Scilaqui 3,040,000 o o o o

-~ o o

:1 3,040,ooo;

Ruta 75-Cuesta Dique Los 8,358.000 o o o o 8,358, o o 8,358.000, Sauces ' Ruta 40n-Llmlle con San Juan- 2.258.000 o o o o 2,258,000 o o 2,258,000 Villa Unión

Ruta 79-Santa Rita de Catuna- 604,000 o o o o 604,000 o o

:1 604.000

Olla i Ruta 79-09Sldeno Tallo-Santa 3,400,000 o o o o 3.400.000 o o 3.400.000

Rita de Catuna

Ruta 38-Bazén-Llmlte con 1 12,0001 ol 01 01 ot 12.0001 01 e.0001 8.0001 20. Catamarca

Ruta 40-La Tucumanesa-t.os 1 48.0001 DI 01 01 01 48.0001 01 01 01 48,000 Tambfllos

Ruta 38-Chamical-Patqula 6,000 o o o o 6,000 o 4.000 4,000 10.000¡ Ruta 74-Empalme Ruta Nacional 5.000 o o o o 5.000 o 3,000 3,000 8,000

N"38-LOS Colorado$

·~i Ruta 141.(:hepes-Umlle con San 2,000 o o o o 2,000 o 1,000 1,000 ' Juan

Ruta 141-Empalme Ruta NaciOnal 4,000 o o o o 4,000 o 2,000 2,000 6,000 N'79-Chepes

Ruta 79-La Antigua-Empal~ 26,000 o o o o 26,000 o o o 26.000. Ruta Nacional N"60

Provincia de MendoZa 1 8.116.~I 2,715,0001 ~I ~I ~I 10,631.0001 ~I 9,411.~I 9.411.~I 20,242,0001 Presidencia ~ ta Nación 500.000 500,000 500,000

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ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULO 1 Planilla NQ 17 (Cont.)

DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD V FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)

FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL

UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. CI AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL

INST.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO

Comlslón Nacional de Energía o 500,000 o o o 500,000 o o

:1 500,000

Atómica

Construcción de lnStalaclones del o 500.000 o o o 500,000 o o 500,000 Ciclo del Combustible

Mlnlsterto de Economía y Obras y 8,116,000 2,215,000 o o o 10,331,000 o 9,411,000 9,411,0001 19,742,000 Sellllclos PúbUcos

Dirección Nacional de Vialidad 8,116,000 o o o o 8,116,000 o ll,411,000 9,411,000 17.527,000 Ruta 40s-Empalme Ruta Nacional 303,000 o o o o 303,000 o 194,000 194,000 497,000

144-El Sosneado '

Ruta 7-Puente sobre Rfo 300,000 o o o o 300,000 o o o 300,000 Mendoza

Ruta 146-Monte Coman-La 457,000 o o o o 457,000 o o o 457,000, Horqueta (Sección IV)

Ruta 7-PotrertUos-Arroyo El Taure 1,266,000 o o o o 1,266,000 o 811,000 811,000 2,077,000¡ Ruta.143-Llmtte con La Pampa- 960,000 o o o o 960,000 ci o o 960,000

Carmensa (111 Sección)

Ruta 7-Destilerfa YPF-PotrerlDOS 1,666,000 o o o o 1,666,000 o 3,888,000 3,888,000 5,554,000 Ruta 143-Cochlco-Puasto Arce n2,ooo o a o o 772,000 o 1,800,000 1,800,000 2,572,000 Ruta 143-Llmtte con La Pampa- 695,000 o o o o 695,000 o 1,622,000 1,622,000 2,317,000

Cochico

Ruta 144-Sen Ralael·Empalme 3.000 o o o o 3,000 o 2,000 2,000 5,000 Ruta Nacional 40s

Ruta 146-Puente sobre Rlo 5,000 o o o o 5,000 o o o 5,000 Salado

Ruta 40-Malargue-Bardas 990,000 o o o o 990,000 o 834,000 834,000 1,624,000 Blancas

Ruta 40s-Vartante Paso 6,000 o o o o 6,000 o 15,000 15,000 21,000 p/Tunuyán

Ruta 7-Punta de Vacas-Llmtte con 688,000 o o o o 688,000 o 441,000 441,000 1,129,000 Chile

Ruta 40-Empalma Ruta Nacional 5,000 o o o o 5,000 o 4,000 4,000 9,ooo1 '-144-El Sosneado

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CAPITULOI Planilla Nº 17 (Cont.)

' AOMINISTRACION NA<:IONAL . DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(en pesos)

FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL

UBIC. GEOGR~FICA TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TAANSF. CREDITO SUBTOTAL TAANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL

INST.·ENTIDAD·PROYECTO ·NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO

lnstllulo Nacional de Vrtlvlnlcultura o 535,000 o o o 535,000 ,Q o o 535,000 Ampllación y Mejoras o 635,000 o o o \, 535,000 o o o 535,000

Delegaclon..S y Laboratortos

Admlnlsttación Nacional de Aduanas o ' 1,680,000 o o o 1,680,000 o o o 1,680,000

Construcción Resguardo o 1.680.000 o o o 1,680,000 o o o 1,680,000 Horcones

Provincia de Misiones .. 3,635,000 456,0001 4,102,11~1 ~I ~I

8,193,1191

~I 452.~I 452,011 8,645,119

Presidencia de la Nación o 48,000 48,000 48,000 Administración de Parques o 48,000 48,000 48,000

Nacionales

Mejoras e Infraestructura en o 48,000 o o o 48,000 o o o 48,000 Parque Nacional lguazú

Ministerio de Defensa o o 4,102,119 o o 4,102,119 o o o 4,102,119 Mlnlsterto de Defensa o o 4,102,119 o o 4,102,119 o o o 4,102, 119

Construcctón Edificio o o 3,427,119 o o 3,427,119 o o o 3,427,119 Aeroesteciones lguazú

Balizamiento Aeropuerto Misiones o o 675,000 o o 675,0001 ~I 452.~I 452,00~1 675,000 Mlnlsterto de Economía y Obras y 3.635.000 408,000 o o o 4,043,000 4,495,000

Seivli:Jos Públicos

Dirección Nacional de Vialidad 3,635,000 o o o o 3,635,000 o 367,000 367,000 4,002,000' Ruta 14-2 de Mayo-Sen 2,501,000 o o o o 2,501,000 o o o 2,501.000

V«;ente,Fradran,Sen Pedro

Ruta 14-Leandro N:.Alem-2 de 562,000 o o o o 562,000 o o o 562,000 Mayo

Ruta 14-Leandro N.Í\lem-2 de 572,000 o o o o 572,000 o 367,000 367,000 939,000 Mayo

as.ooo Instituto Nacional de Tecnología o 18,000 o o o 18,000 o 85,000 103,000 Agropecuaria

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ADMINISTRACION NACIONAL -

CAPITULOI Planilla Nº 17 (Cont.)

DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)

FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL

UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL

INST.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA 11'!"fERNAS , INTERNO EXTERNAS 1

EXTERNO

Mejoramiento de los Sistemas o 18,000 o o o 18,000I º' 85,000I 85,0001 103,000 Agropecuarios

Administración Nacional de Aduanas o 390,000 o o o 390,0001

:1 :1 :1

390,000

Construcción Vivienda en o 150,000 o -O D 150,000 150,DOO Cte.Rosales .

Construcción de VMenda en 1 01 120,0001 DI., DI 01 120,000) º' 01 DI 120;000 Panambl-San Javier

Construcción Vlvlenc!a' para 1 º' 120,0001 01 DI º' 120.0001 01 01 01 120,000' Resguardo El Soberbio

ProvlncJ del Neuquén

1 ''""1 ml ~ '~1 ~ $.~'1 !I 6,319,Mll 6,319.M~i • 31,657,742

Presldencla de la Nación 72,000 72,000 72,000, Presidencia· de la Nación .o o o o Administración de Parques 72,000 72,000 o 12,000;

Nacionales

Mejoras e .Infraestructura en o 72,000 o 01 01 72,0001 01 º·' º' 72,000 Parque Nacional Lanin

Ministerio de Defensa o o D o

~ .aa.4 ~ 4.354.~I 4.354.~I o

Ministerio de Economía y Obras y 15,635,000 200,000 o o 20,189,000 Servicios Públicos

Dirección Natlonal de Vialidad 15,635,000 o o o 15,635,000 4,354,~1 · 4,354.~I 19,989,000! Ruta 40s-P<!l11Pa del Salado-Las 180,000 o o o 180,000 180,000

Lajas

Ruta 40s-Puente sobre Rlo 400.0001 01 01 01 01 400,0001 01 01 01 400,0001 Neuq¡¡én en Chos Malal

Ruta 234-San Martln de los .. 6,470,0001

:1 :1 :1 :1 6,470,0001

:1 1,233,00:1 1.233.~I 6,470,000]

Andes-Río Hermoso

Ruta 231-1.ago EspejO-Umlte con 528,000 528,000 1,761,000 Chile

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ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULOI Planilla N9 17 (Cont.)

DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAACA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)

FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERN~S TOTAL

UBIC. GEOGRAFICA TESOFIO RECURSOS REC. Cf AFEC. TRANSF. CREDITO ,SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL ÍN&T.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO

Rula 40 S-Catán Lll- la '118,000 o ,O o o 118,0001 :1 :1 :1 118,000

Rinconada Ruta 234-Rf~ Hermoso-Pichi 2,975,000 o o o o 2,975,000 2,975,000

Trafui

flula 4o-BeJada del Agrlo-Chos 7,000 o o o o 7,000 o

1.066.~I ºI 7.000

Malal

Rula 237-Arroyito-Arroyo La 1,664,000 o o o o 1,664,000 o 1.066.000 2,730,000' Teresa

Ruta 237-Arroyo La Teresa- 1,562, o o o o 1,562,000 o 1,000,00ol 1.000.0001 2.562.000 Confluencia

RU1a 234-Pichi Tralul-km. 20 :3,000 o o o 'O 1

43.0001 ~I ~I ~I 43,000 Ruta 234-Km. 20-Empalme Ruta 43.000 o o o o 43,000 43,000

Nacioneil 231

Rula 40-Zapeiia-Plcún Leufú 853,000 o o o o 853,000 o 547,0001 547,0001 1,400,000 Rula 237-Arroyo Carbón-Limite 792,000 o o o o 792,000 o 50!!,000 508,000 t,300,000

con Río Negro

Administración Nacioneii de Aduanas' o 200,000 o o o 200.000 o

:1 :1 200,000

Construcción Provincia de o 200,000 o o o 200,000 o 200.000 Neuq4én

Ministerio de Salud y Acción Social 7,630,423 o o 1,800.BIT o 9,431,100 o 1,965,6421 1,965,6421 11,398,742

Ministerio de Salud y Acción Social 7,630,423' o o 1,800,BIT o 9,431,100 o 1,965,642 1.965.642 11,398,7421 Construcción y Equipamiento 7,630,423 o o 1,800.6IT o 9,431,100 o 1.965.642 1.965.642 11,396,742 -

Hosp. Barrio El Progreso Oeste

ProvinCle de Rfo Negro 24,941,290 8,648,000 4,908,494 o o 38,497,784 o 5,236,000 5.236.000 43.733,784 Presidencia de la Nación 10,102,290 8,020,000 o o o 18,122,290 o o o 18,122,290

Comíslón Nacioneii de Energía o 8,020,000 o o o 8,020,000 o o o 8.020,000 Atómica

Construcción de Instalaciones del o 8,020.000 o o o 8,020,000 o o o e.020.000 Ciclo del Combustible

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ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULOI Planilla Nº 17 (Cont)

DIT ALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)

FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL

UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUIJTOTAL GRAL

INST,•ENTIOAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO . EXTERNAS EXTERNO

1

Comisión Nacional de Actividades 10,102,290 o o o o 10,102,290 o o 01 10,102,290 Espaciales.

Constiucclón y Lanzamiento ', 1,515,490 o o o o 1,515,490 o o

:1 1,51M90

Satéffte Cientffico SAC-B

Construcción y Lanzamiento 8,586,800 o o o o 8,588,800 o o 8,586,800 Satéute de Teleobservaclón SAC-C

Mlnlsterio de Defensa o o 4,908,494 o o 4,908.494 o o o 4,908,494' Ministerio de Defensa o o 4,908,494 o o - 4,908,494 o o o 4,908,494

Construcción Nueva Aeroestacl6n o o 4,908,494 o o 4,908,494 o o o 4,908,494 Bariloche

MJnisteno de Economra y obrás y 14.839.000 628,000 o o o 15,467,000 o 5,236,000 5,236;000 20,703,000 f?eivlclos Públicos

Dlrecclc)n Nacional de Vialldad 14,839,000 o o o o 14,839,000 o 5,116,000 5,116,000 19,955,000 Ruta 258-lago Gu!Uelmo-Taculfl 781,000 o o o o 781,000 o o o 781,000 Ruta 258-Taculfl-Los Repollos 4,257,000 o o o o 4,257,000 o o o 4,257,000 Rutii 250-Puente sobre Rlo Negro 99.000 o o o .o 99,000 o o o 99.000 Ruta 258-Lago Gullielm~ 1,773,000 o o o o 1,773,000 o o o 1_,773,000

Bariloche Aura 23-Empalme Ruta Nacional · 6,000 o o o o 6,000 o 15,000 15,000 21,000

N"3-Valeheta (11 Sección)

RU1a 23-Empalme Rúta Naelor\aI 15,000 o o o o 15,000 o 35,000 35,000 50,000 1111'3-Valeheta (1 Sección)

Ruta 3-Progre¡¡lón 963-,Progrestón 1,877,000 o ,O o o 1,877,000 o 1,203,000 1,203.oool 3,080,000 1114

Ruta 3 -Progresión 1189- 2,418,000 o o o o 2,418,ooO o 1,549,000 1,549,0001 3,967,000 Progresión 1263

Ruta 3 -Prcigrestón 1114- 2,418,000 o o o o 2.418,000 o 1,549,000 1,549,000 '3,967,000 Progresión 1189

Ruta 250-Pornona-ChoelQ Choel 1,195,000 o ó o o 1.195.000 o 765,000' 765,000I 1,980,000

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ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULO l Planilla Nº 17 (Cont.)

DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)

FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS '

FUENTES EXTERNAS TOTAL

UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREOITO SUBTOTAL TRANSF. CREPITO SUBTOTAL GRAL

INST.-ENTIDAD-PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIA CA ' INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO . Instituto Nacional de Tecnología

1 :1 26,0001

:1 :t :1 26,0001

:1 '120,0001 ' 120,0001 146,000'

Agropecuaria

Mejoramiento de los Sistemas 26,000 26,000 120,000 120,000 146,000 Agropecuarios

Ad~6n Nacional de Aduanas o 602,000 o o o ~2.0001 01 ' 01 01 602,000

Reparaelón y Ampliación o 500,000 o o o 500,0001 01 01 01 500,000 Resguardo Puerto Frías

Constn,Jcclón Resguardo Villa o 102,000 o o o 102,0001 01 01 01 102,000 Reglne San AntonJo Oeste

Provincia de Salta 18,450,455 630,000 o 1.822,030 o 20,902,465

!I 11.~.42~1 11,955,11

32,857,912 Presidencia de la Nación o 430,000 o o o ~o.ooo 430,000

Presidencia de la Nación o o o o o o o Admlnlstrac!ón !je Parques o 430,000 o o o 430,000 430,000

Nacionales

Mejoras e lnfraestruclura en o 120,000 o o o 120,000 OI 01 01 120,000 Parque Nacional Barltú

Mejoras e lnfraestruclura en o 310,000 o o o 310,000 o o o 310,00p Parque Nacional El Rey

Minlsterto de Economlá y Obras y 10,488,000 200,000 o o o 10,688,000 o 10,066,000 10,066,000 20,754,0001 ' SelViclos Públicos '

Dlracc!ón Nacional de Vialidad 10,488,000 o o o o 10,488,000 o 10,066,000 10,066,000 20,554,000 RU1a 16-EI Bordo-Empalme RU1a 400,000 o o o o 400,000 o o o 400,000

34 Ruta 16-EI OutiJ;.rachal- Coronel 2,990,000 o o o o 2,990,000 o a,en,ooo s,en.ooo 9,967,000

Olleros

RU1a 68-La Viña-Moldes 792,000 o o o o 792,000 o o o 792,000 RU1a,34-Empaln\e f'IU1a Nacional 1,249,000 o o o o 1,249,000 o 600,0oo 800~000 2,049,000

50-Empalme RU1a Nacional 81

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ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULO 1 Planilla Nº 17 (Cont.)

DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)

FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS , TOTAL

UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL.

INST.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO 1

Ruta 34-Limite con Jujuy- 1~.000 o o

:1 ºI 183.oooJ OJ 117,000) 117.000) 300,000 Empalme Ruta Nacional 50

Ruta 34-Puente sobre Arroyo Las 100,000 o o 01 100.0001 01 º' 01 100,000 Lo mitas

Ruta 34-Rio Mojotoro-General 281,000 o o o o 281,000 1 () o . o 201.000 Güemes

Ruta 68-Csfayate-Le Viña 1.353.000 o o o o 1,353.000 o 867,000 867,000 2.220.000 Ruta 9-Accese a Salta 1.042.000 o o o o 1,042,000 o o o 1,042,000. Ruta 34-Empalme Ruta Nacional 724.000 o o o o 724,000 o 464.000 464,000 1,188,000

N"ll1-0eneral Mosconi

Ruta 34-Plchanal-Mosconi- 458.000 o o 458,000J º' 01 01 458,0001 AlcantariDado Campichuelo

.Ruta 34-Antilla-Auta de la 283.000 o o o o 283,000

il 613,00:1 813.oo:t e1e.ooo;

Frontera 1

RUia 50-0rán-Limlte con Bolivia 297.000 o o o o 297,000 297,000] Ruta 81-Hickmann-Empalme Ruta 356.000 o o o o 358,000 228,000 228.000 584,000

Nacional N"34

AdminíStrec1ón Nacional de AdUanaS o 200.000 o o o 200.000 º' º' º' 200,000

Ampliac19n Depósito Mercacterlas o 200.000 o o o 200.oOo o o º' 200,000 Aduana Pocitos

MlniSlerio de Salud y Acción Social 7,962,455 o o 1,822,030 ·º 9,784,1485 o 1.889,427 1,s89.427 Ministerio de Salud y Acción Social .·7.962,455 o o 1,922,030 o 9,784,485 o 1,889,427 1,889,427

Refuncionalización Integral y 300,000 o o o o 300,000 o o o Ampliación de Edificios

Construcción y Equipamiento 7,662.455 o o 1,822.030 o 9,484.485 o 1,889,427 1,889,427 Ho$pttal El Miiagro

ProvlnCla da san Juan 1,937.440 200.000 ·o o .o 2.137.~I ~I 274.~I 274.~I 2,411,440 Presidencia de la Nación o o o o o o

1

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CAPITULO l. Planilla Nº 17 (Cont.)

ADMINISTRACION NACIONAL DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INmTUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(en pesos) ,,.

FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL

UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. CI AFEC. TRANSF. CREDlTO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SuaTOTAL GRAL

INST.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNA$ EXTERNO

1

Mlnlsterto da Economia y .Obras y 1 1,937.4401 200.0001 ol º' 01 2,137.4401 ol 214.oool 274,oool' 2.411,4401

Bervlcios Públicos Olrecclón Nacional de Vialidad

1 ,.~ .. I

~ ~ ~ J ,, ... 1

~ a .... I ml 2.211.0001

Ruta 40o-Tucunucu-Jaehal 244.000 244,000 156,000 156,000 400,000 Ruta 20-Límlte con san Luis-. 183,000 183.000 117,00: 117,000 300,000

Encon 1

Rula 40n-Huaco-Umlle con Le 1.400.000 1,400,000 o • 1,400.000 Rioja

Rula Acceso 014-Av. 1 0.0001 ol ol 01 01 9.0001 01 01 01 9,000 Circunvalació¡1 de San Juan

Rula 150-lsehigualastm-Empakne 1 53.oaol ol ol 01 01 53.0001 01 01 01 53,000 Ruta Nac.N"40(U Secclon)

·· Aula 150-lschlgualastr<>.-Empalme 1 .as.oool ol ol 01 01 35.000I 01 01 01 35,000 Ruta Nac.N•40(I Secclón) ..

Ruta 20-Encon-Las Casuartnas 1

12.0001 ~I ~I ~I ~I 12.:1 ~I 1.~I 1.~1. 12,000 Ruta 2.0-Las Casuartnas- 1.000 1, 2.000·

Empalme Ruta Nacional 141 Instituto Nacional de Prevención 1 4401 ol ol ol º' 4401 ol ol 01 440

Sísmica Medición Respuesta de 1 4401 ol ol ol ol 4401 ol º' ol 440

Estructuras Administración Nacional de Adllanas 1 ol

200,0001

:1 :1 ':1

~.0001 :1 :1 :1

200,000

2~.000 200.oool Construcción ResguardO Las 1 ºI 200.000 Flores San Juan

Provincia de San Luis

1

... , ~ ·~ ~ ~ '1 1 ""1 '~·1 ·~1 Ministerio de Defensa 690,000 690.000 690,000

Ministerio de OefenSa sgo;ooo 69o.ooo 690,000 Aadarizaclón 690.000 690,000 . . .o 690,000

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CAPITULO! Plariilla Nº 17 (Coní.>

ADMINISTRACION NACIONAL DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTltUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(en pesos)

·.

FINANCIAMIENTO FUENJESINTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL

UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS F!EC. C/ AFEC. .TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOJAL GRAL

INST.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO ·'

Ministerio de Economía y Obras y 2,324,000 o

~ 1 ~ 2,324,000I 01 1,488,000I 1,488,000I 3,812,000

Servicios Públicos

Dirección Nacional de Vialidad 2,324,000 o ,o 2:324,0001 ~I 1,488,0001 1,488,0001 3,812,000 Ruta 146-V'tlla Mercedes-Llmlt~ 650,000 o o 650,000 416,000 416,000 .1,066,000

con Córdoba (1 y JI Secc.}

Ruta 20-Umlte con Córdoba· 442,000 o 01 01 DI 442,000( Ol 283,000( 283,oool 725,000 Quin es

Ruta 148-Empaime Ruta '' 196,000 o o o o 196,000 o 126,000( 126,odol 322,000 Provincial N9 11 ·Mercedes f

Ruta 147-San Isidro-La 655,000 o o o o 655,000 o

~1 '"l 1,075,000 Chailarienta

Ruta 146-Luján·Ptade fa 352,000 o o o o 352,000 o 225.000 225,000 577,0001 Quebrada

Ruta 146-Beazley·lfmite con 9,000 o o o o 9,000 o 6,000 6,000 15,000 Mendoza

Ruta 148-VJlla Mercedes-La Toma 7,000 o ~I ~I ºI 7,0001 ~l ' 4,0001 4,0001 11,000 Ruta 20-0u111es-Umlte con San 13;000 o o' 13,000 8,000 8.000 21,000'

Juan

Provincia de Santa Cruz 7,967,000 840,000 o o o ... ~¡ ~ "l ,,m,1 '10,586,000

Presidencia de la Nación o 210,000 o o o 210,000 210,000 Presidencia de fa Nación o o o o o o o Administración de Parques o 210,000 o o ó 210,000 210,000,

Nacionales

Mejoras e lnlraest Monumeriio o 130,000 o o o 130,0001 º' º' OI 130,000 Natural Bosques Petrificados

Mejoras e Infraestructura en o 80,000 ,O

~ o 80,ooqt DI º' ot 80,000

Parque Nadonal Los (;laciaras

Mlnlsterlo de economía y Obras y 7,967,000 630,000 o o 8,597,0001

:1

1,779,0001 1,779,0001 10,376,000 Servicios Públicos 1 Dirección Nacional de Viaíidad 7,967,000 o o o 7,967,000 1,779,000 1,779.000 9,746,00o

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ADMINISTRACION NACIONAL

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CAPITULO!' Planilla NQ 1 i(Cont.)

DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)

FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL

UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREOITO SUBTOTAL TRANSF. CREOITO SUBTOTAL GRAL

INST.~ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO

Rutas Varias, Rutas Nacionales 1 4,593,000I 01 01 01 01 4,593,oool 01 01 01 4,593,000 N" 3,40,281,288

Ruta 3-Caleta Olivla-Atz Roy 1,368.000 o o o o 1,368,000 o 877,000 877,000 2,245,000 Ruta 3-Fltz Roy-Tres Cerros 510,000 o o o o 510,000 o o o 510,000 Rula 3-Progreslón 1886-Caleta 747,000 o o o o 747,000 o 478,000 478,000 1,225,000

Olivla

Ruta 3-Rlo Gallegos-M. Aymond 77,000 o o o o 77,000 o ~ - o o 77,000 Rula 281 -Empalme Rula 661,000 o o o o 661,000 o 424,000 424,000 1,085,000

Nac.N"a-Puerto Deseado

Rula 40-C.de Piedra-Bajo 3,000 o o o o 3,0001 ol 01 - ol 3,000 Caracoles

Rula 40-Tres Lagos-Puente sobre 5,000 o o o o 5,0001

:1 :1 :1

5,000 Rloleones

Ruta 40-Llmlte con Chubut-Pertto 3,000 o o o o 3,000 3,000 Moreno

,,

Administración Nacional de Aduanas o 630,000 o o o 630,0001 ol 01 01 630,000

Construcción Edilicio tntegrat o 200,000 o o o 200,0001

:1 :1 :1

200,0001

Laurtta Sanie Cruz

Construcción Edificio Integre! Mina o 200.000 o o o 200,000 200,ÓOO 1 Santa Cruz

Construcción Edificio Integre! 1

:1

200,0001

:1

o o 200,000 o o o 200,000 Resguardo Cancha Carrera

Reparación Edificio Sede Aduana 30,000 o o 30,000 o o o 30,000 Rlo Gallegos

Provillcla de Santa Fé 40,832,000 700,000 o 2.700,000 o 44,232,000 o 16,000 16,000 44.248.000 Presidencia de la Nru:jón 10,650,000 o. b o o 10.660.000 o o o 10,650,000

Presidencia de la Nación o o o o o o o o' o o Consejo Nacional de 10,650,000 o o o o 10,650,000 o o o 10,650,000

lnvestig.Clentfflcas y Técnica

,,

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ADMINISTRACION NACIONAL

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CAPITÜLOI Planilla NQ 1 i<Cont.)

DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)

FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL

UBIC. GEOGRAFICA. !f=SORO RECURSOS REC. Cf AFEC. TRANSF. CREOITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL

INST.·ENTIDAD-PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIACA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO

" 1

'

CoostruCClón Centro Regional de 10.650.000 o o o o 10,650.0001

:1 16.~I 10.~I 1q.sso,ooo

lnvesttgación y Desarrollo Ministerio de Economía y Obras y 29,932,000 700.000 o 2,700,000 o 33,332.000 33,348,000

Servicios Pübllcos

Ministerio de Economía y Obras y 800,000 o o 2,700,000 o 3,500.oool º' 01 01 3,500,000 SefViclos Pú1111COS

ConstruCClón Presa Retardadora 800,000 o o 2.700,000 o 3,500.0001 01 01 01 3,500,000 de Creci~ iirroyo Luduefta

Dirección Nacional de irialldad 29,112,000 o o o o ª'l :1 '1 ··1 29, 128,000¡ Ruta 95-V.Minet.-Pataleio 28 7.745,000 o o o o 7,745.000 7,745,000

(Sección Progresiva C,00-375)

Ruta 95-El Nochero-Empálme 12.000,000 o o o o 12,000,000 12.000.0001

· Ruta Provincial N930

Ruta 11-Maciei-Coronda (Puente 1 1,782,0001

:1 :1 :1 :1

1,782,0001

:1 :1 :1

1,782,000 sobre Arroyo Monje)

Ruta 95-Erripalme Ruta Provincial 5,075,000 5,075,000 5,075,000, 30-Límite con Chaco

Rula 178-Um~e con Buenos 1 s94,000I 01 º' 01 01 594,000I 01 DI 01 594,000 Aires-Blgand

Ruta Acceso 008-~v.Uriburu-

1

495,0001

:1 :1 :1 .:1 495,oool 01 01 º' 495,000

Arroyo Saladillo Sur

Ruta 177-Villa Constitución- 208,000 208,0001 01 01 01 208,000' Emplilme Ruta Nacional N•9

Ruta AC<¡eso 012-Empalme Ruta 1 1.100.0001 ºI ºI ~· 01 1.100.0001 01 ol 01 1.1es.ooo

Nac.N"9-Empalme Ruta Nac.N•11

Ruta ¡IS-Empalme Ruta Nacional 1 9.000,

:1 :1 :1 :1

9,0001

:1

6.0001 6,0001 15,000 N'11-Tostado

Ruta 95-Empalme Ruta Provincial 16,000 16,000 10,0001 10.0001 26,000. Nº2-Pozo Borrado

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ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULO 1 Planilla Nº 17 (Cont.)

DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)

• , FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL

UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL

INST.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIA CA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO

Instituto Nacional de Tecnologla 20.000 01 01 01 01 20.0001 01 OI 01 20.000: Industrial

Infraestructura Institucional 20,000 m4 ~ ~ ~ ~ .. ¡

~ ~ j 20,000 Administración Nacional de Aduanas o 700,000 700,000

Raadecuaclón Sede Aduana San o 400,000 400.000 400,000i Loranzo

Refacción Sede Aduana Santa Fé o 200.0001 ~I ~I ~I 200,0001 ~I ~I ~I 200,000 Reparación Integral Edificio Villa o 100,000 100.000 100.000

Constitución

Mlnlsterlo de Salud y Acción Social

1 250,0001

~I ~I ~I ~I 250;0001 ~I ~I ~I 250,000

Ministerio de Salud y Acción Social 250.00Ó. 250.000 250,000 Refunclonalizaclón Integral y 250,000 250,000 250,000

Ampliación de Edttlelos

Provincia de Santiago del Estero 13,589,000

~ ~ ;1 ~ ""'":~ ;1 ''"~I '""i 21,266,000

Presidencia de la Nación o p o Mlnlsterlo de Econom!a y Obra$ y 13,589,000 13.589,000 7.617.000 7.617.000 21,266,000

Servicios Públicos

Dirección Nacional de Vialidad 13,544,000 o o o o 13,544.000 o 7,677.000 7.677,000 21,221.000 Ruta 16-L!mile con Chaco-El 711,000 o o o o 711.000 o o o 711,000

Cabure

Ruta 9-Llmite con Córdoba· 427,000 o o o o 427.000 o 273,000 273,000 700,000 Acceso a Santo Domingo

Rula 9-Lfrnlte con Córdoba- 1,188,000 o o o o 1.188,000 o o o 1,188,000 Santiago del Estero

Rula 89-Llmite con Chaco-Ouirnllll 770,000 o o o o 770.000 o 494.000 494,000 1,264.000 Ruta 89-Suncho Corral-Taboada 106,000 o o o o 106.000 o 68.000 68.000 174,000 Rula 9-Variante Paso por 1,167,000 o o o o 1,167.000 o o o 1,167.000

Santiago del Estero

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CAPITULO! Planilla Nº 17 (Cont)

ADMINISTRACION NACIONAL DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(en pesos)

FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL . UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL

!NST.-l~NTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO

Ruta 9-Acceso a Santo Domingo- 1,014,000 o o o º' 1,014,oool º' 649,000f 649,0001 1,683,000, Santiago del Estero

Ruta 34-La Bánda-Pozo Hondo (1 271,000 o o o 01 211,0001 º' 174,0001 174,0001 445,000 Sección)

Ruta 16-Cabure-Monte Quemado 1,600,000 o ,o o

!I 1,600,0001

~I 1,025,0001 1,025,0001 ?.625,000

Ruta 34-Pozo Hondo-Gannendla 375,000 o o o 375,000 875,000 875,000 1,250,000 Ruta 34-Gannendla-Antllla 195,000 o o o 195,000 455,000 455,000 650,000 Ruta 16-Monte Quemado-Límite 1,359,000 o o o 1,359,000 870.000 870.000 2,229.000

con Chaco

Ruta 64-Santlago del Estero- 2,192,000 o o o 01 2,102.0001 º' 1,404,0001 1,404,000I 3,596,000 Cerrillos

Ruta 89-Empalme Ruta Provlnelal 840,000 o o o

:1

840,0001

:1

538,0001 538,000I 1,378,000 N"194-Suncho Corral

Ruta 89-Qulrnlll-Empalme Ruta 994,000 o o o 994,000 637,000 637,0001 1,631,000 Provincial N"194

Ruta 157-Lavalle-Lfmlte con 335,000 o o o o 335,0001 01 215,000f 215,0001 550,oool Tucumán

Instituto Nacional de Tecnología 45,000 o o o o 45,000 01 º' º' 45,000 Industrial

lnfmestructum pam la 45,000 o o o o 45.0001 01 º' º' 45,000 Reglonallzaclón

Provincia de Tucumán 8,830,670 50,000 o o

~ 8,880,670 o 3,155,000 3,155,000 12,035,670

Presidencia de la Nación 564,670 o o o 564,670 o o o 564,670 Presidencia de la Nación o o o o o o o o o Fundación Miguel LUio 564,670 o o o 564,670 o o o 564,670

Remodelaqlón Edificio Block 530,590 o o o 530,590 o o o 530,590 Botánica

Remodelaclón Centro Cultural 34,080 o o o ~I 34,0801 ~I 3;155.~I 3,155.~I 34,080 Ministerio de Economía y Obras y 8,266,000 50,000 o o 8,316,000 11,471,000

Servicios Públicos

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ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULO 1 Planilla Nº 17 (Cont.)

DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)

FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERl')IA$ TOTAL ' TESORO UBIC. GEOGRAFICA RECURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. ' CREDITO SUBTOTAL GRAL

INST.-ENTIDAD-PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO

Dirección Nacional de Vialidad 8,221,000 o o o o 8,221,0001 ~I 3,155,00~1 3,155.~I 11,376.000 Ruta sin nombre-Circunvalación 1,079,000 o o o o 1,079,000 1,079,000

deTucumán

Ruta 38-Le Cocha·Alberdl 361,000 o o o' o 361,000 o o o Ruta 38-Concepclón-Fahnalla 300,000 o o O' o 300,000 o o o Ruta 157-Monteagudo-Slmoca 1,946,000 o o o o 1,946.000 o 1,246,000 1,246,000 Ruta 38-Le Cocha·Alberdl 333,000 o o o o 333,000 o o o Ruta 38-Alberdl-OoncepClón 411.000 o o o o 4,17,000 o o o Ruta 38-Le Cocha-Concepción 1,067,000 o o o o 1,067,000 o 683,000 683,000 Ruta 157-Bella Vlsta·Tucumán 1,303,000 o o o o 1,303,000 o 835,000 835,000 Ruta 157-Bel!a Vlsta-Tucumán 656,000 () o o o 656,000 o o o Rute 40-Empalme Ruta Provincial 150,000 o o o o 150,000 o o o

N"307-COlalao del Valle

Rute 38-Lfmlte con catamarca-Le 609,000 o o o ,, o 609,000 o 391,000 391.000 1,000,000 Cocha

!nstltu1o Nacional de Tecnología 45.000 o o o o 45,000 o o .Q 45,000 lnduS!rlal

Infraestructura para la 45,000 o o o o 45,000 o o o 45,000 Reglonallzación

Instituto Nacional de Vllivlnlcultura o 50,000 o o o 50,0001 ~1 ~1 ~1 60,000

Ampliación y Mejoras o 50.000 o o o 50,000 50,000 Delegaciones y Laboratorios 1

Provfncfa de Tlenra del Fuego, Antirlllfal e Islas del Allántl , "

16.249,0001 180,0001 ºI ºI ºI 16,429,0001 ºI ºI ºI 16,429,0001

Presiden.U. de la Nación

1 ~' ªº·~1 ~' ~' ~' ªº·ºº~I ~' ~' ~' ~":¡ Presidencia de la Nación

Administración de Parques 80,000 sp;ooo 80,000 ' Nacionales

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CAPITULO! Planilla Nº 17 (Cont.)

ADMINISTRACION NACIONAL DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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(en pesos)

FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS : TOTAL

UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. CI AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL

INST.·ENTIDAD~PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIRCA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO .

.

Mejoras en Infraestructura Parque 1

16.249.~I 80.0001

:1 :1 :1

so.0001 01 01 01 80,000 Nacional Tierra del Fuego

Ministerio de Economía y Obras y 100,000 16,349,0001 01 01 01 16,349.000 SeJV!cios Públicos

Mlnlsterio de Economia y Obras y 6,250,0001

:1 :1 :1 :1 6,~50,0001

:1

01 01 6,250,000 Servicios Públicos

1

Construcción de Aeropuerto e.~so.ooo 6.250,000 01 01 6.250,000 Ushuaia

Dl!llCclón Nacional de Vla!l~ 9,999,0001

ll ll ll ll 9,999,0001

~I ll ll 9,999,0001

Ruta 3-Rancllo Hambre-Ushuaia 9,053.000 9,053,000 9,053.000 Ruta 3-Khamy-Kosovo . 72,000 72,000 72,000 Ruta Compieméntaria i-Empaime 30.000 30,000 30.000.

Ruta Nac. N"3-Límite con Chlle

Ruta Comp1ementaña B-Empaimef 149,000f Of of Of Of 149,000( º' º' º' 149,000 Ruta Nac.N93-C"Radman

Rula Complementaria J"Empaime 1 396,000( º' ol 01 01 396.0001 01 01 º' 396,000 Ruta Nac.Complem.K-Rlo Moa!

Ruta Complementarla A-Empalme 1 297,0001 01 ol 01 01 201.0001 01 .OI 01 297,0001 Ruta N"3-Estanc!a Marta Luisa

Ruta 3-Lago Esconclido-Rancllo 1 1.0001 ol º' º' 01 1.0001 º' 01 º' 1,000 Hambre

---·--1 'l ·~4 ~ ~ ~ 1.000, ~I ~I ~I 1.000

Administración Nacional de Aduanas 100,000 100,000

" Reparación Sede Aduana · 100.000 100,0001 ol º' 01 100.000

Ushuaia

lnterprovlrlclal

1 21,867,7801

gl gl 19,600,0001

g1 41,467,7801

g1 g1 g1 41,467,780

Ministerio de Economía y Obres y 21.867,780 19,600,000 41,467.780 41,467,780, Servicios Püblicos

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ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULOI Planilla N!:! 17 (Cont.)

DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)

FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL

UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TAANSF. CAEDITO SUBTOTAL TAANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL -

INST.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO

Ministerio de Economla y Obras y 1 20.000.0001 º' º' 10.eoo.0001 º' 40,soo.oool º' Of º' 4o.soo.ooo: Servicios Públicos

Construcción Acueducto Lago 19.400.000 o o 19,600,000 o -~ .. I ~ º' º' 39,000,000 Musters Comodoro Aivadavla

Cueneá del Bermejo 1,500,000 o o o o 1.500,000 ~I ~ 1,500,000

Instituto Nacional de Prevención 967,780 o o o o 967,780 967,7801 Sísmica

Caracterlsticas Movimiento del 174.285 o o o o 174,2851 111 Of OI 174.285 Suelo

Monitoreo Actividad Sfsmica- 348,385 o o o o 348,385 . º' 01 01 348,385 Norte

Monrtoreo ActMdad Sísmica- 276,910 o o o o 276,9101 01 01 01 ,276.910 Centro

Monitoreo ActMdad Sísmica-Sur 166,200 o o o ó 166,:ÍOOI º' 01 ol 166.200

Nacl-t 103.715.420 13,315.200 36.814,535 144,000,000 o 297,845, 155 o

W~'l 20.221.000 318,066, 155'

Poder Judicial de ,la Nación 26,591,000 o o o o 28.591,000 o o 28,591,000 POder Judicial de la Nación 28,591,000 o o o o 28.591,000 o o 26,591,000'

Construcción de Sedes Judiciales 2,565,000 o o o o 2,565,000 o o o 2,565,000 Remodelac1ón de Edificios para 12,810,000 o o o o 12,810,000 o o O, 12,810,000

Sedes Judiciales

Ampliación y Remodalaclón de 13.216,000 o o o o 13,216,000 o o o 13.216.000 Edfficio Justicia Penal Oral

Presidencia de la Nación o 12,567.200 º' o o 12,567,200 o o o 12,567,200 Comisión Nacional de Energía o 12,567.200 'O o o 12.567,200 o o o 12.567,200

Atómica

lnlraestructura da Centros o 1,479,200 o o o 1,479,200 o o o 1,479.200 Atómicas

Instalación y Puesta en o 2.783.000 o o o 2,783,000 o o o 2,783,000 Funcionamiento de Reactores

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ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULOI' Planilla Nº 17 (Cont.)

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DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD V FL!ENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)

FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS ' TOTAL

UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. CI AFEC. TRANSF. CREOITO SUBTOTAL TRANSF. CREOITO SUBTOTAL GRAL

INST.•ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO

Construcción de lnstalaclones del o 500,000 o . o o 500,0001 01 O) O) 500,000 CICio del Combustible

Construcción de lnslelaclone$ o 7,805,000 o o o 7,805~0ÓO o o o 7,805,000 para la Investigación .

Ministerio del Interior 550,000 o o .o o 550,000 o o o 550,000 Ministerio del Interior 550,000 o o o Q 550,000 o o o 5so,oool

Construcción, Remoqelación ~ 5SO;ooo o o o o 550,000 o o o 550,000 .Ampliación Edificios Policiales

Ministerio de Defensa 621,000 308,000 36,814,535 o o 37,743,535 o o o 37,743,535 Ministerio de Defensa o o 36,814,535 o o 36,814,535 o o o 38,814,535¡

Construcción de Viviendas para o o 36,814,535 o o 36,814,535 o o o 36,814,535 Barrios Militares

tnslilulo Geogn!ftco Mill1ar 621,000 308,000 o o '( o 929,000 o ~I ~I 929,000 Plan Técnico de Campalla y 621,000 308,000 o o o 929,000 o 929,000

Gabinete

Ministerio de Economía y Obras y 73,953,420 440,000 o o o 74,393,420 o 20,221.0001 20,221.0001 94,614,420 Servicios Públicos

Ministerio de Economla y Obtas y 6,268,420 ' o o o o 6,268,420 o o o 6,268,420 Servicios Púbflcos

Aeievamlentos Geológicos 4,265,020 o o o o 4,265,020 o o o 4,265,020 Aéreos y Tradicionales.

SeñalizaClón Principales Rutas 1,200,000 o o o o 1,200,000 o o o 1.200.000 Navegables

Construéclón de Huella Minera 803,400 o o o o 803,400 o o o 803,400

Dirección Nacional de Vialidad 67,685,000 o o o o 67,685,000 o 18,786,0ÓO 18,786,000 86,471,000i Mantenimiento y Conservación de 7,200,000 o o o o 7,200,000 o 4,800,000 4,800,000 12,000,000

Rutina

24,ooo.oooi Señalamlen!Q Horizontal en Rutas 24,000,000 o o o o 24,000,000 o o o Varias

Transferencia de Funciones 6,611,000 o o o o 6,611,000 o 4,408,000 4,408,000 11,019,000 Operalivas

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ADMINISTRACION NACIONAL

· CAPITULOI Planilla Nº 17 (Cont.)

DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)

FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL

UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REO. O/ AFEO. TRANSF. OREDITO SUBTOTAL TRANSF. OREDITO SUBTOTAL GRAL

INST.-ENTIDAD-PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO ~EXTERNAS EXTERNO

Estudios y Proyectos 11,339,000 o o o o 11,339,000 o 6,275,000 6,275,000 17,614,000 Obras de Emergencia 3,000,000 o o o o 3,000,000 ·o o o 3,000,000 Concesión sin Peaje 9,500,000 o o o o 9,500,000 o o o 9,500,000 Supervisión y Asistencia Técnica 3,067,000 o o o o 3,067,000 o 3.303,000 3.303,000 6,370,000 Convenios 2,968,000 o o () o 2,968,000 o o o 2,968,000

lnstifirto Na.clonaJ da Tecnología o 440,000 o o o 440,000 o 1,435,000 1,435,000 1,675,000 Agropecüarla

Mejoramiento da los Sistemas o 440,000 o o o 440,000 o 1,435,000 1,435,000 1,875,000 Agropecuarios

Ministerio de Salud y Acción Social o o o 144,000,000 o 144,000,000 o o o 144,000,000 Ministerio de Salud y Acción Social o o º· o o o o O· o o lnst.Nac.de Serv.Soclales para o o o 144,000,000 o 144,000,000 o o o 144,000,000

Jubilados y Pensionados

Readecuaclón dEfGeriélricos o o o ,#-1 ;1

144,000,0001

;1 ;1 ;1

144,000,000

No ~laslflcado 14,000,000 100,000 9,397,000 23,497,000 23,497,000 Ministerio de Relac. Exteriores, o o 9,397,000 9,397,000 9,397,000

Comercio lnte~ac. y Culto

Ministerio de Relac. Exteriores, o ·º 9,397,000I º' º' 9,397,000f º' º' º' 9,397,000 Comercio lntemac. y Culto

Remodelaclón de Edificios para o o 9,397,000 o o 9,397,000 o o o 9,397,000 Embajadas

Ministerio da Economia y Obra$ y 14,000,000 100,000 o o o 14,100,000 o o o 14,100,000 Servicios Públicos

Ministerio de Economía y Obras y 14,000,000 o o o o 14,000,000 o o o 14,000,000 Servicios Públicos

Restauración de Monumentos 13,470,000 o o o o 13,470,000 o o o , 13,470,000 Históricos

Construcción, Conservación y 530,000 o o o o 530,000 o o o 530,000 Reciclaje de Edlflclos Fiscales

)>.

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N -

ADMINISTRACION NACIONAL

CAPITULOI Planilla Nº 17 (Cont.)

DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACION GEOGRAFICA, INSTITUCION, ENTIDAD Y FUENTE l>E FINANCIAMIENTO , (en pesos)

FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL

UBIC. GEOGRAFICA TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TRA!'lSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL INST.·ENTIDAD·PROYECTO NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO

'

Instituto Nacional de Tecootogfa o 100,000 o o o 100,000 o o o 100,000 Agropecuaria

Apoyo a la Investigación y o 100,000 o o o 100,000 o o o 100,000 Extensión Agropecuaria

TOTAL 665.746,031 43,290.200 83,418,940 174,400,003 o 966,855.174 o 155, 793,662 155,793,562 1,122,648,736

-~ .,, ~ "' -§

5 ~

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ADMINISTRACION NACIONAL CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO Y POR NIVEL INSTITUCIONAL

(en pesos)

NIVEL INSTITUCIONAL ADMINISTR. ORGANISMOS INSTITUC.

RUBRO ·.

CENTRAL DESCENTR. SEG. SOCIAL

Ingresos Tributarlos 19,220,969,941 744,611,546 3,870,800,000 Sobre los Ingresos 3,367,255,887 o 1,459,300,000 .

Ganancias 3,352,300,000 o 1,459,300,000 Premios de Juegos de Azar y Concursos 14,955,887 o o

Deportivos Sobre el Patrimonio 43,400,000 5,585,000 211,000,000

Activos 43,400,000 o o Capitales o 5,585,000 o Bienes No Incorporados al Proceso Económico o o 211,000.000

Sobre la Producción, el Consumo y las 11,618,045,000 139,546,445 2,200,500,000 Transacciones Valor Agregado 8,095,600,000 139,546,445 2,200,500,000 Internos Unificados 1,087,200,000 o o Combustibles Líquidos 2, 175,678,400 o o Sellos 102,200,000 Q o Consumo de Energía Eléctrica 157,366,600 o o

Sobre el Comercio Exterior 2,851,400,000 144, 168,340 o Aranceles de Importación 2,531,600,000 9,800,000 o Aranceles de Exportación 32,600,000 170,000 o Estadística 287,200,000 134, 198,340 o

Otros Impuestos 1,340,869,054 455,311,761 o Otros 1,340,869,054 455,311,761 o

CAPITULO! Planilla Nº 18

TOTAL

23,836,381,487 4,826,555,887 4,811,600,000

14,955,887

259,985,000 43,400,000

5,585,000 211,000,000

13,958,091,445

10,435,646,445 1,087,200,000 2, 175,678,400

102,200,000 157,366,600

2,995,568,340 2,541,400,000

32,770,000 421,398,340

1,796,180,815 1,796, 180,815

)l.

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ADMINISTRACION NACIONAL CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO Y POR NIVEL INSTITUCIONAL

(en pesos)

NIVEL ÍNSTITUCIONAL ADMINISTR. ORGANISMOS

1 IN~TITUC. l

RUBRO CENTRAL DESCENTR. SEG. SOCIAL

Ingresos No "tributarlos 1,220,328,843 312,150,134 92,200,000 Tasas 238,079,724 265,456,305 o

Fiscalización del Transporte 10,716,367 22,079,533 o Inspección Sanitaria Oto. 10367/65 o 81,700,000 o Sociedades por AccionesDto. 1547/78 7,486,000 o o _Judiciales Ley 2~98 46,485,0oo o o Sociedades de Capitalización · , 2,556,000 o o .Otras 170,836,357 161,676,772 o

Derechos 36.~.39,616 15,273,941 o Uso de Puertos, Aeropuertos y Aeródromos 27,072,000 1 o o De Autor o 4,471,001 o De Inscripción 911,047 2,533,400 o Peaje o 1,350,000 O' De Examen 710,720 o o Otros 8,245,849 6,919,540 o

Primas o 5,000,000 o Primas o 5,000,000 o

Regal~as o 300,000 o Regalías o 300,000 o

Alquileres 3,525,886 350,200 600,000 De Inmuebles 3,525,886 350,200 600,000

Multas 4,651,619 7,106,584 o

CAPITULOI Planilla NQ 18 (Cont)

TOTAL

1,624,678,977 503,536,029 32,795,900 81,700,000

7,486,000 46,485,000

2,556,000 332,513,129

52,213,557 27,072,000 4,471,001 3,444,447 1,350,000

710,720 15,165,389 5,000,000 5,000;000

300,000 300,000

4,476,086 4,476,086

11,758,203

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1 {¡

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ADMINISTRACION NACIONAL CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO Y POR NIVEL INSTITUCIONAL

(en pesos)

NIVEL INSTITUCIONAL ADMINISTR. ORGANISMOS INSTITUC. 1 RUBRO CENTRAL DESCENTR. SEG. SOCIAL

Multas por Infracciones 4,651,619 7,106,584 o Otros 937, 131,998 18,663,104 é1,600,000

Afectaciones y Devoluciones 110,000,000 o . 10 Especificados 370,271,998 o o No Especificados 456,860,000 18,663,104 91,600,000

Contribuciones 75,158,666 356,482,267 13,452, 728, 760 Contribuciones a la.Seguridad Social . 75, 158,666 o 10,577,728,760 . Aportes Personales . 27,984,367 o 3,011,279,794

Contribuciones Patronales 47,174,299 o 7,566,448,966 Otras Contribuciones o 356,482,267 2,875,000,000

INSSJyP i' o o 2,402,800,000 ' Otras Entidades o 356,482,267 472,200,000

Venta de Bienes y Servlciqs de Administraciones 77,756,351 256,330,008 o Públicas

Venta de Bienes 23,204,599 63,303,000 o Bienes Varios de la Administración Nacional 23,204,599 63,303,000 o

Venta de Servicios 54,551,752 193,027,008 o Servicios Varios de la Administración Nacional 54,551,752 193,027,008 o

Rentas. de la Propiedad 1 1,611,744,0561 14,463,000) 4,800.000¡

CAPITULOI Planilla Nº 18 (C:ont,)

TOTAL

11,758,203 1,047,395,102

110,000,ooO 310,211,99ª 567,123,104

13,884,369,693 10,652,887 ,426 3,039,264, 161 7,613,623,265 3,231,482,267 2,402,800,000

828,682,267

334,086,359

,, 86,507,599 86,507,599

247,578,760 247,578,760

1,631,007,0561

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ADMINISTRACION NACIONAL CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO Y POR NIVEL INSTITUCIONAL

(en pesos)

NIVEL INSTITUCIONAL ADMINISTR. ORGANISMOS INSTITUC. 1 RUBRO CENTRAL DESCENTR. SEG. SOCIAL

Intereses por Préstamos 880,000 695,000 o Intereses por Préstamos Internos o 695,000 o Intereses por Préstamos Externos 880,000 o o

Intereses por Depósitos 1,260,015,466 12,930,000 4,800,000 Intereses por Depósitos Internos 262,700 ' 12,705,000 4,800,000 Intereses por Depósitos Externos 1,259,752,766 225,000 o

Intereses por Títulos y Valores - o 838,000 o

Intereses por Títulos y Valores Internos o .100,000 o Intereses por Títulos y Valores Externos o 738,000 o

'Beneficios por Inversiones Empresariales 3~0,000,000 o o , Empresas No Financieras 350,000,000 o o

Arrendamientos de Tierras y Terrenos 848,590 o o Tierras 848,590 o o

Transferencias Corrientes

1 9,942,0031 35,989,2641 ~I De Gobiernos e Instituciones Provinciales y 9,942,003 35,989,264

Municipales

be Gobiernos Provinciales 1 9,942,003 35,989,264 o

Recursos Propios de capital

1

45,950,095 2,760,000 o Venta de Activos 45;950,095 2,760,000 o

Venta de Tierras y Terrenos 40,104,095 900,000 o

CAPITULO 1 Planilla Nº 18 (Cont.)

TOTAL

1,575,000 695,000 880,000,

1,2n,745,466 17,767,700

1,259,977,766 838,000 100,000 738,000

350,000,000 350,000,000

848,590 a4a,590,

45,931,267 45,931,267

45,931,267

48,710,095 '48,710,095 41,004,095

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ADMINISTRACION NACIONAL CALCULO DE RECURsOS POR RUBRO Y POR NIVEL INSTITuCIONAL

(en pesos)

NIVEL INSTITUCIONAL ADMINIST~. ORGANISMOS INSTITUC. 1 RUBRO CENTRAL DESCENTR. SEG. SOCIAL

Venta de Edificios e Instalaciones 4,550,000 1, 160,000 o Venta de Maquinarias y E;quipos o 700,00(l o Venta de Otros Bienes 1,296,000 o o

Transferencias de capital 22,300,000 o o De Gobiernos e Instituciones Provinciales y 22,300,000 o o

Municipales

De Gobiernos Provinciales 22,300,000 o o

Venta de Acciones y Participaciones de capital 1,064,020,000 o 450,000,000

De Empresas Públicas No Financiarás 1,064,020,000 o 450,000,000 De Empresas Públicas Nacionales 1,064,020,000 o 450,000,000

Recuperación de Préstamos 'l:le Corto Plazo o 2,156,000 o

Del Sector Privado 1 ~I 2,156,0001 ~I Del Sector Privado 2,156,000.

Recui>e,raclón de Préstamos de Largo Plazo 1 16,476,000f .19,659,7631

º' Del Sector Privado 1 ol 6,443,3941 al

(

CAPITULOI Planilla N9 18 (Cont.)

TOTAL

5,710,000 700,000

1,296,000

22,300,000 22,300,ooO

22,300,000

1,514,020,000

1,514,020,000 1,514,020,000

2,156,000

2,15jl,0001 2,156,000

36,335,7631

8,443,3941

)..

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ADMINISTRACION NACIONAL CALCULO DE RECURSOS POR RUB.RO Y POR NIVEL INSTITUCIONAL

(en pesos)

NIVEL INSTITUCIONAL' ADMINISTR. ORGANISMOS

DESCENTR.

INSTITUC.

RUBRO

Del Sector Privado De Provincias y Municipalidades

De Gobiernos Provinciales

TOTAL

CENTRAL

o 16,476,000 16,476,000

23,364,645,955

8,443,394 11,416,389 11,416,389

1,7 44,802,002

SEG. SOCIAL

o o o

17,870,528,760

CAPITULO! Planilla Nº 18 (Cont.)

TOTAL

8,443,394 27,892,389 27,892,389

42,979,976,717

..... ~ ' "ti ~ "' ~ ~ s ~ ~-:: a ..... ~

ADMINISTRACION NACIONAL CALCULO DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR NIVEL INSTITUCIONAL

(en pesos)

NIVEL INSTITUCIONAL ADMINISTR. ORGANISMOS INSTITUC .. ECONOMICA CENTRAL DESCENTR. SEG. SOCIAL

Ingresos Corrientes 22;215,899,860 1, 720,026,219 17,420,528, 760 Ingresos Tributarios 19,220,969,941 744,611,546 3,870,800,000

Impuestos Directos 3,410,655,887 5,585,000 1,670,300,000 Impuestos Indirectos 15;810,314,054 739,026,546 2,200,500,000

Contribuciones a la Seguridad Social 75,158,666 356,482,267 13,452,728,760 Contribuciones a la Seguridad Social 75,158,666 356,482,267 13,452, 728, 760

Ingresos No Tributarios 1,220,328,843 312, 150, 1.34 92,200,000 Tasas 238,079,724 265,456,305 o Derechos 36,939,616 15,273,941 o Otros No Tributarios 945,309,503 31,419,888 92,200,000

Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Pública 77,756,351 256,330,008 o

Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Pública 11;756,351 256,330,008 o

Rentas de la Propiedad 1,611,744,056 14,463,000 4,800,000 Intereses 1,260,895,466 14,463,000 4,800,000 Dividendos 350,000,000 o o Arrendamiento de Tierras y Terrenos 848,590 o o

Transferencias Corrientes 9,942,003 35,989,264 o Del Sector Público 9,942,003 35,989,264 o

Recursos de Capital 1, 148, 7 46,095 24,775,783 450,000,000 Recurs~s Propios de Capital 45,950,095 2,760,00Ó o

CAPITULO 1 Planilla Nº 19

TOTAL

41,356,454,839 23,836,381,487

5,086,540,887 18,749,840,600 13,88:4,369,693 13,884,369~693 1,624,678,977

503,536,029 52,213,557

1,068,929,391 334,086,359

334,086,359

1,631,007,056 1,280, 158,466

350,000,000 848,590

45,931,267 45,931,267

1,623,521,878 48,710,095

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CAPITULO! Planilla Nº 19 (Cont.)

ADMINISTRACION NACIONAL CALCULO DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR NIVEL INSTITUCIONAL

ECONOMICA

Venta de Activos Transferencias de Capital

Del Sector Público Disminución de la Inversión Financiera

NIVEL INSTITUCIONAL'

Venta de Acciones y Participaciones de Capital Recuperación de Prestamos de Corto Plazo. Recuperación de Préstamos de Largo Plazo

TOTAL

(en pesos)

ADMINISTA.

CENTRAL

45,950,095 . 22,300,000 22,300,000

1,080.496,000 1,064,020,000

o 16.476,000

23,364,645,955

ORGANISMOS

DESCENTR.

2,760,000 o o

22,015,783 o

2,156,000 19,859,783

1,744,802,002

INSTITUC.

SEG. SOCIAL

o o o

450,000.000! 450,000,000

o o

17,870,528,760

TOTAL

48,710,095 22,300,000 22,300,000

1,552,511,783 1,514,020,000

2,156,000 36,335,783

42,979,976,717

-·-~ "'ti ~

.! ~ ! ~

l ~

ADMINISTRACION NACIONAL APllcACIONES FINANCIERAS

(en pesos)

NIVEL INSTITUCIONAL ADMINISTR. ORGANISMOS

CONCEPTO CENTRAL DESCENTR.

Aplicaciones Flna11Cieras 5,879,718,505 158,279,955 lnversion Financiera 573,342,600 89,851,000

Incremento de Otros Activos Financieros 573,342,600 89,851,000 Incremento .de Disponibilidades 5,000,000 89,851,000 Incremento de Cuentas a Cobrar 568,342,600 o

Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 5,306,375,905 68,428,955 Disminución de Otros Pasivos 954,602,000 o

Disminución de Cuentas a Pagar 954,602,000 o Amortización de Deuda Interna a Largo ~lazo 175,587,000 o

Amortización de Deuda. Interna a Largo Plazo 175,587\,000 o Amortización de Deuda Externa a Largo Plazo 2,585, 705,000 o

Amortización de Deud_a Extema .. a Largo Plazo 2,585, 705,000 o Amortización de Préstamos a Largo Plazo 1,590,481,905 68,428,955

Del Sector Público 3,500,000 o Del Sector Externo 1,586,981,905 68,428,955

TOTAL 5,879, 718,505 158,279,955

INSTITUC.

SEG. SOCIAL

574,138,643 o o o o

574, 138,643 o o

574, 138,643 574, 138,643

o O, o o o

'

.. 574, 138,643

CAPITULO 1 Planilla N2 20

TOTAL

6,612,137,103. 663,193.~

663,193,600 94,851,000

568,342,600 5,948,943,503

954,liÓ2,000 954,602,000 749,725,643 749,725,643

2,551, 705,QOO 2,551,705,000 1,658,910,860

3,500,000 1,655,410,860

6,612,137,103 ::i.. ~ ~ ~ i a~ ~­~ -.... -

ADMINISTRACION NACIONAL FUENTES FINANCIERAS

(en pesos)

NIVEL INSTITUCIONAL ADMINISTR. ORGANISMOS

CONCEPTO CENTRAL DESCENTR.

Fuentes Financieras 6,334,573,362 277,563,741 Disminución de la Inversión Financiera 205,212,000 12,979,535

Venta de Títulos y Valores o 12,668,000 Títulos y Valores de Largo Plazo o 12,668,000

Disminución de Otros Activos Financieros 205,212,000 311,535 Disminución de Disponibilidades 13,460,000 311,535 Disminución de Cuentas a Cobrar 191,752,000 o Disminución de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores o o

y

Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 6, 129,361,362 264,584,206 Colocación de Deuda Interna a Corto Plazo 2,000,000,000 o

Colocación de Deuda. Interna a Corto Plazo 2,000,000,000 o Obtención de Préstamos a Corto Plazo o o

Del Sector Externo o o Incremento de Otros Pasivos o 28,514,000

Incremento de Cuentas a Pagar o 28,514,00Ó · Colocación de Deuda Externa a Largo Plazo 3,204,710,000 o

Colocación de Deuda Externa a Largo Plazo 3,204,710,000 o Obtención dé Préstamos a Largo Plazo , 924,651,362 236,070,206

Del Sector Público 510,139,000 o Del Sector Externo 414,512,362 236,070,206

TOTAL 6,334,573,362 277,563,741

INSTITUC.

SEG. SOCIAL

o o o o o o o o

o o o o o o

;::;o o· o o o o

o

CAPITULO 1 Planilla Nº 21

TOTAL

6,612, 137, 103 218,191,535

12,668,000 12,668,000

205,523,535 13,771,535

191,752,000 o

6,393,945,568 2,000,000,000 2,000,000,000

o o

28,514,000 28,514,000

3,204,710,000 3,204,710,000 1,160,721,568

510, 139,000 650,582,568

6,612,137,103

.._ ~ "ti ~ ... -§

~ s ~ [ .._

~

ADMINISTRACION NACIONAL CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

(en pesos)

RECEPTOR DE LAS CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS ADMINISTR. ORGANISMOS

NIVEL INSTITUCIONAL ORIGEN CENT.RAL DESCENTR.

Contribuciones p~ra Financiar Gastos Corrientes 516,721,548 1,345, 131,191 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes o 1,152,331,191 Contrib. de Org. Dese. para Financiar Gastos Corrientes 189,408,000 6,300,000 Controb. de lnst. Seg. Soc. para Financiar Gastos Corrientes 327,313,548 186,500,000

Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 520,000 556,348,481 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital o 555,898,481 Contrib. de Org. Dese. para Financiar Gastos de Capital 520,000 450,000 Contrib. de lnst. Seg. Soc. para Financiar Gastos de C.apital o o

TOTAL 517,241,548 1,901,479,672

INSTITUC.

· SEG. SOCIAL

7,490,818,728 3,367,600,000

o 4,123,218,728

148,097,272 o o

148,097,272

' 7,638,916,000

CAPITULOI · Planilla N9 22

TOTAL

9,352,671,467 4,519,931, 191

195,708,000 4,637,032,276

704,965,753 555,898,481

970,000 148,097,272

10,057,~7,220

r ~

i ~· (:1

El

ADMINISTRACION NACIONAL GASTOS FIGURATIVOS

(en pesos)

EJECUTOR DE LOS CASTOS FIGURATIVOS ADMINISTR.

NIVEL INSTITUCIONAL DESTINO CENTRAL

Gastos Flg. de la Adm. Nac. P/Transacclones Corrientes 4,519,931, 191 Contribución a la Administración Central o Contribución a Instituciones Descentralizadas 1,152,331,191 Contribución a Instituciones de Seguridad Social 3,367,600,000

Gastos Fig. de la Adm. Nac. P/Transacciones de Capital 555,898,481 Contribución A La Administración Central o Contribución a Instituciones Descentralizadas 555,898,481 Contribución a Instituciones de Seguridad Social o

TOTAL . 5,075,829,672

ORGANISMOS

DESCENTR.

195,708,000 189,408,000

6,300,000 o

970,000 520,000 450,000

o

196,678,000

INSTITUC.

SEG.SOCIAL

4,637,032,276 327,313,548 186,500,000

4, 123,218,728

148,097,272 o o

148,097,272

. 4,785, 129,548

CAPITUL0.1 Planilla N9 23

TOTAL

9,352,671,467 516,721,548

1,345,131,191 7,490,818, 728

704,965,753 520,000

556,348,481 148,097,272

10,057,637,220

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J§ 1:

"' .. 5' ~ "" g· a -\O ;:s;

ADMINISTRACION CENTRAL

ADMINISTRACION CENTRAL COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCIQN Y POR FINALIDAD

(en pesos)

FINALIDAD ADMINISTRAC. SERV. DE DEF. SERVICIOS SERVICIOS DEUDA

JURISDICCION GUBERNAMEN. Y SEGURIDAD SOCIALES ECONOMICOS PUBLICA

, Poder Legislativo Nacional 396, 188,405 o 51,117,278 o o Poder Judicial de la Nación 657,462,460 o o o o Presidencia de la Nación 344,948,963 26,000,000 278,7'..!0,1Q5 117,045,467 o Ministerio del Interior 502,880,905 659,827,\)10 144,778,481 o o Ministerio de Re!ac. Exteriores, Comercio lntemac. y CuHo 375,916,410 o 1,579,000 o o Ministerio de Justicia 56,434,303 160,507, 136 68,730,747 o o Ministerio de Defensa o 2,789,259,849 663,399,916 126,372,862 o Mln!sterio de Economla y Obras y Servlclos Públicos 309,209,428 ·o 188,756,000 681,443,417 o MiniS!eric d3 Cultura y Educación o o 2,427,830,995 o o Minlsterl? de Trabajo y Seguridad Socisl o o 71,697,387 o o MinlSterlo de Selucj, y Acción Social o o 442,518,770 ' 9 o 5ervicio de, la Deuda Pública o o o o 3,608,925,157 Obligaciones a cargo del Tesoro 483.981,725 82,000,000 2, 168,615,000 1,312,656,000 o Gastos Figurativos

TOTAL 3,127,022,599 3,717,604,895 6,507,743,678 2,237,517,746 3,606,9?$, 157

GASTOS

FIGURAT.

5,075,829.672

5,075,829,672

CAPITULO 11 Planilla Ng 1

TOTAL

447,305,683 657,462,460 766,714,535

1,307,487,296 377,495,410 285,672, 186

3,579,042,626 1, 179,408,845 2,427,830,995

71,697,387 442,518,770

3,605,925,157 4,047,252,725 5,075,829,672

24,272,643,747

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~ ~ [ !;;'

8• \::; ~

ADMINJSTRACION CENTRAL COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION Y POR NATURALEZA ECONOMICA

(en oesos) ECONOMJCA GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL

GASTOS RENTAS PREST. IMPUES. TRANSFE- GASTOS INVERS. TRANSF. INVERS. GASTOS

DE DELA DE TOSDI- RENCIAS FIGURA· TOTAL REAL DE FINAN· AGURA-

JURISDICCION CONSUMO PROPIED. S. SOCIAL RECTOS CORRIEN. TIVOS DIRECTA CAPITAL CIERA TIVOS

Poder Leglslallvo Nacional 424.562.911& o S.373,407 9.000 11,604,500 o 441.~.813 5,755.870 o o o

Poder Judicial de la Nación 610.460.460 o 15,700,000 o 2,711,000 o 628.871,460 28.691,000 o o o

Presidencia de la Nación 516.875.815 200.000 o B31.200 205,843,520 412,084.347 1. 13ó.634.882 1~.834.000 8,650.000 20.780.000 48,762,278

Ministerio del Interior 788,387,521 7.000 12.100.000 243,000 414.438,275 5,070,038 1,258,225,834 33.770.500 20.581.000 o o

Ministerio de Relac. Exteriores, 300.403,410 o 1,679,000 o 46,507,000 o 368.469,410 16,022,000 2,984,000 o o Comercio lntemac. y Culto

Ministerio de Jusllcla 200,249.672 1,800 60.310,214 o o o 280.681.888 25,110.500 o o o

Ministerio de Defensa 3,218,584,808 490.508 270,082.000 1.445.710 28,724,800 6,584,746 3.523,882,372 81,736,000 o o 821.000

Ministerio de Economía y Obras y 432,091.804 o o o 372.367.715 822.243.100 1.426.682,619 180.657,346 184.116,419 10.188.561 482,987.120

Servicios Públicos 298.400?000 Ministerio de CUitura y Educación 1n.452,741 74,000 o 13,000 1,824,622.991 o 2.102362.732 34.968.263 2,100.000 o

Ministerio de Trabajo y Seguridad 88,55Ú02 o o 14,000 3,956.405 3,387.500.000 3.438.122.107 1.175.280 o o o Social

Ministerio de Balud y Acción Soclal 220.065.756 S:400 o 8.500 152,290.543 78.638,980 451.209,259 50,234;921 19.913,650 o 12.938.093

Servicio de la Deuda Pública 31,000.000 3,675.925.157 o o o o 3,808,825, 167 o o o o

Obligaciones a cargo del Tesoro 68.705,000 o o o 1,363.803,726 27,610,000 1,439,81ª·725 o 2,466,510.000 189,434.000 41)().000

TOTAL 7,031, 171,395 3.578. 703.865 425.124.&21 2,564.510 4.618,860.474 4.519, 931.191 20, 072. 365, 058 451,854,580 2,990,034.009 202.500.561 555.898.481

CAPITUtOH Planil' J Nº 2

TOTAL TOTAL GRAL

5.76S.870 447 .!IOS.683

28.591.000 857,462,460

91,826.278 1,227,561.150

54.331,500 1.312.857.334

19,006,000 377,495,410

25,110.500 285,872, 188

82,558,000 3.558,446.372

667,846.446 2.294.539,065

325,469,263 2,427,630.995

1.175.281) 3,439,297,387

83.096.654 534,29S:S13

o 3.808,925.167

2.636.434,000 4,075,252, 725

4,200,287.691 24,272,843, 747

-~ ..,, ~ .§ ~ .~

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ADMINISTRACION CENTRAL COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION Y POR INCISO

(en pesos) INCISO GASTOS BIENES DE SERV.NO BIENES DE TRANSFE· ACTIVOS

JURISDICCION PERSONAL CONSUMO PERSONALES uso RENCIAS FINANCIEROS

Poder Legislativo Nacional 341,051,110 10,609.200 72,911,596 5,755,870 16,en.001 o Poder Judlclal de la Nación 545,120,752 20,064,708 45,275,000 28,591,000 16,411,000 o Presidencia de la Nación 309.439,933 29,282,133 181,984,949 10,834,000 214,393,520 20,780,000

Ministerio del Interior 611,452,617 60,901,504 94,663,400 33,370,500 507,099,275 o Ministerio de Relee. ExteriOres, Comercto lntemac. y Culto• 136,375,410 2.110.000 169,918,000 18,022,000 53,070,000 o Ministerio de Justicia 154,080,432 14,788,3oo 31,402,740 25,110,500 60,310,214 o Ministerio de Defensa 2,550,235,599 309,402,488 303,437,7t9 119, 180,040 296, 788,800 o Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos 154,916,986 17,166,861 261,n2,en 172,892,326 556,473, 134 10,188,561

Mlnlsterio de Cultura y Educación B2,n1,45B 28,850.040 65,918,243 34,968,263 2,213,222,991 2,100,000

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 28,610,428 2,Hl6,900 35,848,374 1, 175,280 3,956,405 o ~lnlsterio de Salud y Acción Social 93,946,722 98,761,267 44,440,172 33,188,416 172,204,193 o Servicio de ta Deuda Pública o o o o o o Obligaciones a cargo dal Tesoro 50,700,000 o 8,005,000 o 3,819,113,725 169,434.000

TOTAL 6,058,681 ,447 594,043,381 1,321,578, 170 481,068,195 7,932,019,184 202,500,561

SERVICIO DE

LA DEUDA

o o o o o o o o o o o

3,606,925.157

o

3,606,925, 157

CAPITULO 11 Planilla Nº 3

GASTOS TOTAL

FIGURATIVOS

o 447,305,683

o 657,462,460

460,846,625 1,227,561.160

5,070,038 1 ,312,557,334

o 3n,495.410

o 285,672, 186

7,405,748 3,586,446,372

1, 115, 130,220 2,294,539,065

o 2,427,830,995

3,367,600,000 3,439,297,387

01,m,043 534,295,813

o 3,606,925, 157

28,000,000 4.075.252.726

5,075,829,672 24,272.643.747

::i.

~ e ~ [ ¡;;· ~-e -~ 'O

1/l

ADMINISTRACION CENTRAL

.CAPITUl,.OU Planilla Ni! 4

COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION Y POR FUENTE DE FINMlCIAMIENTO (en pes<>$)

··FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL. TE.~RO REC. C1 AFEC. "f1WlSl'. CREDITO. $UBTOTAL TRANSF. CREDITÓ SUBTOTAl GRAL.

JURiSDICCION NACIONAL ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS 11 EXTERNO ..

Poder Leglslallvo Nacional · 446,IÍ06,683 799,000 ·o o 447,305,683 o o o 447,305,683

Poder Judlclal de la Nación 93,849,085 563,613,375 o o 657,462,460 o o o 657,462,460

· Presldencla de la Nación 1,027,643,026 165,692, 134 19,496;000 .o 1,212,831,160 o 14,730,000 14,730,000 1,227,561, 160

Ministerio del Interior 783,215,oie 450,295,855 72,400,000 ' 'o 1;305,910,934 o 6,646,400 6,646,400 1,312,557,334

Ministerio de Relee. Exteriores, comerctQ Jnternac:~ y CUltO 1.91,095,410 186;400,000 o .. o 377,495,41 o o o o 377,495,410 1

Ministerio de JUSllcla 190,571,972 51,170,666 43,929,548 o 285,672, 186 o o o 265,672; 186

Ministerio da DefenSa 3,022, 123,666 351.498,706 212.~.ooo o 3,586,448,372 o ,, o o 3,586,448,372

Mlnlstario de Economfa y Obras y $eJvlClos Públlcos 1,758,968,815 424, 148,450 26.240;000 ,, o 2,209,357,265 o 85,181,BQO 85,181,800 2,294,539,065

Mlnlslerlo da Cultura y Educación 2,419,035,995 a.795.ooo o o 2,427,830,995 o o o 2,427,830,995

Mlnlstarto de Trabajo y Seguridad Social 3,436,280,387 '3,017,000 o o 3,439,297,387 o o 'o ,3,439,297,:¡87 ' ,,

405,806,248 ~.904.000 14,092:003 o 489,802,251 44,49$,562 44,493,552 ~,295.813 Ministerio de Salud y Acción Social o Servlelo de la Dauda Pública 1,200,412, 157 ~.16J,OOO o 308,756,000 1,518,329, 157 o 2,088,596,000 2,088,596,000 3,608,925, 157

. Obligaciones a cargo del Tesoro 1;;!97,266,725 2',517,485,000 160,500,000 o 4,075,252, 725 ' o o o 4,075,252,725

' • 549,483,551 308. 756,000 o 2,239,647, 762 " TOTAL 16,372.775,248 4,801,981, 186 22,032,995,965 2,239,647,762 24,272,643,747

~ . "'t:I ~ .§ ·~

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ADMINISTRACION CENTRAL COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR NATURALEZA ECONOMICA

(en pesos) ECONOMICA GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL

GASTOS RENTAS PREST. IMPUES- TRANSFE- GASTOS INVERS. TRANSF. INVERS. GASTOS

DE DELA DE TOSDI- RENCIAS FIGURA- TOTAL REAL DE FINAN- FIGURA-FINALIDAD-RJNCION ,¡¡CONSUMO PROPIED. S.SOCIAL RECTOS CORRIEN. TIVOS DIRECTA CAPITAL CIERA TIVOS

Administración 2,024,080,546 2,800 21,073,407 659,000 834,590,514 o 2.880,408,267 90.381.332 120,654,000 35,581,000

Gubernamental Legislativa 373,945,628 o 5,373,407 9,000 11,604.500 o 390,932,535 5,255,870 o o Judieial 662,560,371 1,800 15,700,000 o 2,711,000 o 680,973, 171 32,923,592 o o Dirección Superior 479,661,617 o o 650,000 18,268,000 o 498,579.617 17.702,000 200.000 o

F¡ecutiva Relaciones Exteriores 308,403,410 o o o 53,677,000 o 362.060,410 16,022,000 42,984.000 35,581,000

Relaciones lnteñores 124,630,130 1.000 o o 744,469,000 o 869, 100, 130 14,441,500 77,470,000 o Administración FISCal 35.538.235 o o o 1,850,014 o 37,388,249 2,966,370 o o Control de la Gestión o o o o 2,000,000 o 2,000.000 o o o

Pública Información y Estadística 39,341,155 o o o 11.000 o 39,352,155 1,050.~00 o o

Básicas '

Servicios de Defensa y 3,556, 731,932 484.508 o 1,820,720 104,421.000 o 3,683,258,160 54,066,735 280,000 o Seguridad Defensa 2,144,510,840 480,508 o 1,047,320 22,421,000 o 2, 168,459' 666 8,367,386 o o Seguridad Interior 1,272,491,864 4,000 o 573,400 50,000,000 o 1,323,069,264 24,921,441 260,000 o Sistema Penal 139,729,228 o o o 32,000,000 o 171.729.228 20.777,908 o o

Servicios Sociales 1,053,268,781 ' 81 ,400 404,051 ,214 99,850 2. 792,45,3,859 o 4,249,955, 104 228,859,924 2,006,048,!150 22,880,000

Salud 415,412,245 7,400 o 13,600 224,590, 705 o 640,023,950 52.417.981 23,913,850 o Promoción y Asistencia 40.923.006 o o 4,250 507,254,860 o 548,182,116 860,000 734,064,000 o

Social Seguridad Social 2,402,479 o 404,051,214 o 1,561,000 o 408,014,693 36,000 o o Educación y Cultura 477,559,570 74,000 o 88,000 1,897,486,940 o 2,375,188,510 38,949,683 302,400,000 2,100,000

Ciencia y Técnica 30,582,667 o o o· 75,927,669 o 106,510,336 957,000 o 20,780,000

Trabajo 81.545,315 o o 14,000 . 38,395.405 o 119,954, 720 1,139.280 o o Vivienda y Urbanismo 4,843.499 o o o 47,237,280 o 52,080.779 o 945,671,000 o

o

o o o

o o o o

o

o

o o o

CAPITULO 11 Planilla Nº 5

TOTAL TOTAL GRAL.

246,818,332 3, 127.022.599

5,255,870 396, 188,405

32,923,592 713,896,763

17,902,000 516,481,617

94,587,000 456,667,410

91,911,500 961 ,011,630

2,986,370 40,374,619

o 2.000.000

1,050,000 40,402,155

54,346,735 3,717,604,895

8,367,366 2, 176,827,054

25,201,441 1,348,270, 705

20,777,908 192,507,136

o 2,257,788,574 6,507,743,678

o 76,331,631 716,355,581

o 734,924:000 1,283,106.116

o 36,000 408,050,893

o 341,449,663 2,716,638,173

o 21,737,000 128,247,336

o 1,139,280 121,094,000

o 945,671,000 997,751,779

;i:..

~ t;i iS' !=l.

~: :¡;: ....

ECONOMICA

FINAUDAD-FUNCION

Agua Potable y Alcantanllado

Servicios Económicos Energía, Combuslibles y

Min0rra Comunicaciones Transporte Ecología y Medio

Am!jente

Agricultura Industria Comercio, Turismo y otros

Servicios Seguros y Finanzas

Deuda PúbOca Servicio de la Deuda •

Pública

Gastas Flguratlvoa

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL '

CAPITULO 11 Planilla Nº 5 (Cont.)

COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR NATURALEZA ECONOMICA . (

GASTOS CORRIENTES Gl,\STOS DE CAPITAL

GASTOS RENT~ PREST. IMPUES- TRANSFE· GASTOS INVERS. TRANSF. INVERS. GASTOS TOTAL DE DELA DE TOSDI· RENCIPS FIGURA- TOTAL REAL . DE FINAN- FIGURA· TOTAL GRAL

CONSUMO PROPIED. S.SOCIAL RECTOS CORRIEN. TIVOS DIRECTA CAPITAL CERA TIVOS

o o o o o o o 138.500.000 o o o 138.500.000 138.500.000

388.090. 138 210.000 o 184.940 785.395.101 o 1.151.880.177 78.546.589 883.051.419 144.039.581 o 1.085.837.589 2.237.517.748

23.437.392 o o o 194.829.160 o 218.066.552 5.341.878 158.884:419 142.484.561 o 306.510,858 524.577.208 . 32.042,880 200.000 o 81.200 18.085.000 ·o 48.389.080 1,098.000 . o o o 1.098.000 49.487.080

129.288.777 10.000 o 13.740 188,808.400 o 318.098.917 48.704.613 865.386,000 o o 712.070.613 1.030. 189.530

29.783.240 . o o o 4.844.000 o 34.627.240 2.485.000 38:820.000 o o 41,305.000 75.932.240

40.763,627 o . o o 231.812.600 o 272,376.427 ". 700.000 o o o 700.000 273,078.427

10.874.701 o o o 114,202.741 o 125.077.442 20.000 o 1.555.000 o 1,575.000 126.652.442

83.661.7.14 o o 110,000 28,910.000 o 110.881. 714 22.197.300 181.000 o o 22.378.300 133.060,014

16.259.825 o o o 8.303.000 o 24.582.825 o o o o o 24.582.825

31.000.000 3.575.925.157 o o o o 3.606.925.157 o o o o o 3.606.925.157

31.000.000 3,575.925.157 o o () o 3.806.925.157 -O o o o o 3.806.925.157

o o o o o 4.519.931.191 4.519.931.191 o o o 555.898.481 555.898,481' 5,075.829.672

7.031.171.395 3.578.703.885 425.124.821 2.584.510 4.516.860.474 4 .. 519.931.191 20,072,356,056 451.854.560 2.990.034.069 202.500.561 555.898.481 4,200.287,691 24,272,843,747

i5

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~ ~ <)

5: §. .... \()

·~

ADMINISTRACION CENTRAL COMPOSICION DR GASTO POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR INCISO

(en pesos)

INCISO GASTOS BIENESDe SERV.NO BIENESDE TRANSFE· ACTIVOS SERVICIO DE

ECONOMICA • EN PERSONAL • CONSU~ PERSONALES • uso RENCIAS FINANCIEROS LA DEUDA

Gastos ConlenlBS 5,058,681,447 593.811,211 1,293,576,915 57,445,040 4,941,985,095 o 3,606,925, 157

Gastos de Consumo 5,058,681,447 593,811,211 1,290,233,697 57,445,04( o o 31,000,000

Remuneraciones 5,058,681,447 o o o o o o Bienes y Servlclos o 593.811,211 1,289,521,433 57,445,040 o o 31,000,000

Impuestos Indirectos o ·º 712,264 o o o o Rentas de la Propiedad o o 776,708 o o o 3,575,925, 157

Intereses - o o o o o o 3,575,925, 15"1

Arrendamiento de Tierras y Terrenos o o 87,140 o o o o Derechos sobre Bienes Intangibles o o 691.~ o o o o

Prestaciones de la Seguridad Social o o o o 425.124,621 o o Prestaciones de la Seguridad Social o o. o o 425, 124,621 o D

ltnpuestos Dlrac!os o o 2,564,51( o o o o Impuestos Directos o o 2.564,510 o o o o

Transferencias Corrientes o o o o 4,516,860,474 o o Al Sector Privado o o o o 526,594,295 o o Al Sector Público o o o o 3,B80,214,74S o o Al Sector Extemo o o o o 110,051,43(1 o o

Gastos AgurativOS o o o o o o o Gastos Rgurallvos o o o o e o <i

Gastas ele capHal o 232,170 28,001,255 423,621, 155 2.990.034,06~ 202,500.561 o Inversión Real Directa o 232,170 28,001,255 423,621, 155 o o o

Formación Bruta de Capital R]o o 232.170 28,001,255 422,811,555 o o o Activos Intangibles o o o 809.600 o o . o

Transferencias de Capital o o o o 2,990,034,069 o o Al Sector Privado o e o o 14i630.000 . o o Al Sector Público o. o o o 2,807,404,()6!; o o Al Sector Extemo o o o o 40,000,000 o o

Inversión Financiera o o o o o 202,500,561 o Aportes de Cjlpltal . o o o o o 35,581,000 o Concesión de Préstamos de Corto Plazo o o o o o 14,800,000 . o Concesión de Préstamos de Largo Plazo o ó o o o 152, 119,581 o

Gastos Rguratlvos o o o o o o o Gastos Flgulll!lvos o o o o o o o

TOTAL 5,058,681,447 594,043,381 1,321,578,170 481,068,195 7,932,019, 164 202,500,561 3,806,925, 157

CAPITULO 11 Planilla Nº 6

GASTOS TOTAL

AGURATIVOS

4,519,931,191 20,072,356,056 o 7,031,171,395 o 5,058,681,447 o 1,911,m,684 o 712,264 o 3,576, 703,865 o 3,575,925, 157 o 87,140 o 691,568 o 425.124,621 o 425.124,621 o 2,564,510 o 2,564,510 o 4,516,860,474 o 526,1i94,295 o 3,880,2_14,749 o 110,051,430

4,619,931,191 4,51Q,931,191 4,519,931, 191 4,519,931,191

555,il98,481 4,200,287,691 o 451,854,580 o 451,044,980 o 809,600 o 2,990,034,069 o 142,630,000

o 2,807,404,069 o 40,000,000 o 202,500,561 o 35,581,000 o 1·4,800,000 o 152,119,581

555,898,481 555,898,481 565,898,481 555,898,481

5,075,829,672 24,272,643,747

:z,. ~ !:l t;'l l !:;'

a· ~

RUBROS

Ingresos Tributarlos Sobre los Ingresos

Ganancias

ADMINISTRACION CENTRAL COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS

(en pesos)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO · TESORO NACIONAL

-,

15,285,400,000 2, 184,800,000 2, 184,800,000

Premios de Juegos de Azar y Concursos Deportivos o Sobre el Patrimonio 23,900,000

Activos 23,900,000 Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 10,001,100,000

Valor Agregado 8,095,600,000 Internos Unificados .1,087,200,000 Combustibles Líquidos 716, 100,000 Sellos 102,200,000 Consumo de Energía Eléctrica o

Sobre el Comercio Exterior 2,689,300,000 Aranceles de Importación 2,531,600,000 Aranceles de Exportación 32,600,000 Estadística

' 125, 100,000

Otros Impuestos 386,300,000 Otros 386,300,000

Ingresos No Tributarios 579,825,000 Tasas 12,965,000

Fiscalización del Transporte o Sociedades por Acciones Oto. 1547 f78 o Judiciales Ley 23898 o

RECURSOS AFECTADOS

3,935.p69,941 1, 182,455,887 1,167,500,000'

14,955,887 19,500,000 19,500,000

1,616,945,000 o o

1,459,578,400 o

157,366,600 162,100,000

o o

162, 100,000 954,569,054 954,569,054

640,503,843 225, 114, 724

10,716,367 7,486,000

46,485,000

CAPITULO 11 Planilla Nº 7

TOTAL

19,220,969,94.1 3,367,255,887 3,352,300,000

14,955,887 43,400,000 43,400,000

11,618,045,000 8,095,600,000 1,087,200,000 2, 175,678,400

102,200,000 157,366,600

2,851,400,000 2,531,600,000

32,600,000 287,200,000

1,340,869,054 1,340,869,054

1,220,328,843 238,079,724

10,716,367 7,486,000

46,485,000

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l -§

~ s ~ [ .... \O

~

ADMINISTRACION CENTRAL COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS

(en pesos)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO . TESORO

NACIONAL RUBROS

Sociedades de Capitaliiación o Otras 12,965,000

Derechos o Uso de Puertos, Aeropuertos y Aeródromos o De Inscripción o De Examen o Otros o

Alquileres o De Inmuebles o

Multas o Multas por Infracciones o

Otros 566,860,000 Afectaciones y Devoluciones 110,000,000 Especificados o No Especificados 456,860,000

Contribuciones o Contribuciones a la Seguridad Social o

Aportes Personales o .Contribuciones Patronales o

Venta de Bien~ y Servicios de Administraciones Públicas o

Venta de Bienes 1 . ~I Bienes Varios de la Administración Nacional

RECURSOS

AFECTADOS

2,556,000 157,871,357 36,939,616 27,072,000

911,o47 710,720

8,245,849 3,525,886, .. 3,525,886 4,651,619 4,651,619

370,271,998 o

370,271,998 o

75, 158,666 75,158,666 21;mw,3671 47,174,299

77,756,351

23,204,!;)99 23,204,599

CAPITULOll Planilla Nº 7 (Cont.)

TOTAL

-2,556,000

170,836,357 36,939,616 27,072,000

911,047 710,720

8,245,849 3,525,886 3,525,886 4,651,619 4,651,619

937,131,998 110,000,000 370,271,998 456,860,000

75,158,666 75,158,666

27,984,3671 47,174,299

77,756,3511

23,204,5991 23,204,599

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~ ~ ~ ~ a· '

~

RUBROS

Venta de Servicios

ADMINISTRACION CENTRAL COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS

(en pesos)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO TESORO

NACIONAL

o Servicios Varias de la Administración Nacional o

Rentas de la Propiedad Intereses por Préstamos

Intereses por Préstamos Externos Intereses por Depósitos

Intereses por Depósitos Internos Intereses por [)apósitos Externos

Beneficios por lnvel'b'iones Empresariales Empresas No Financieras

Arrendamientos de Tierra..s y Terrenos Tierras

iTransferenclas Corrientes De Gobiernos e Instituciones Provinciales y Municipales

De Gobiernos Provinciales

Recursos Propios de capital Venta de Activos

Venta de Tierras y Terrenos Venta de Edificios e Instalaciones Venta de Otros Bienes

!Transferencias de capital

1,609,752,766 O· o

1,259, 752,766 o

1,259,752,766 350;000,000 350,000,000

o o

9,942,003 9,942,00 9;942,003

4,550,000 4,?5Q,000

o 4,550,000

o

22,300,000

RECURSOS

AFECTADOS

54,551,7521 ' 54,551,752

1,991,290 sso,ood 880,000 262,700 262,700

o o o

848,590 848,590

o o o

41,400,09 41,400,095 40,104,095

o 1,296,000

o

CAPITULO 11 Planilla Nº 7 (Cont.)

TOTAL

54,551,752 54,551,752

1

1,611,744,056 880,000

1

880,000 1,260,015,466

262,700 1,259, 752, 766

350,000,000 aso,000.0001

848,590 848,590

9,942,003 9,942,003 9,942,003

45,950,095 45,950,095 40,104,095

4,550,000' 1,296,000

22,300,000

¡ . "'el

. "1 "' ~ i C)

~ s· l ... !

ADMINISTRACION CENTRAL COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS

(en pesos)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RUBROS

De Gobiernos e Instituciones Provinciales y Municipales De Gobiernos Provinciales

Venta de Acciones y Participaciones de Capital De Empresas Públicas No Financieras

De Empresas Públicas Nacionales

Recuperación de Préstamos de Largo Plazo De Provincias y Municipalidades

De Gobiernos Provinciales

Contribuciones Rguratlvas Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes

Contrib. de Org. Dese. para Financiar Gastos Corrientes Controb. de lnst. Seg. Soc. para Financiar Gastos Corrientes

Contribuciones para Financiar Gastos de Capital Contrib. de Org. Dese. para Financiar Gastos de Capital

TOTAL

TESORO

NACIONAL

22,300,000 22,300,000

1.0~0.000,000

1,050,000,000 1,Ó50,000,000

o o o

517,241,548 516,721,548 189,408,000 327,313,548

520,000 520,000

19,079,011,317

RECURSOS

AFECTADOS

o o

14,020,000 14,020,000 14,020,000

1

16,476,000 16,476,000 16,476,000

o o o o o o

4,802,876, 186

CAPITULO .11 Planilla N2 7 (Cont.)

. TOTAL

22,300,0001. 22,300,000

1,064,020,000 1,064,020,000 1,064,020,000

· 16,476,000 16,476,000 16,476,000

517,241,548 516,721,548

. 189,408,000 327,313,548

520,000 520,oOo

23,881,887,503 > ~ o ~ S. ~ ... §4

--1:>.

"

JURISDICCION

Presidencia de la Na.ción Ministerio del Interior Servicio de la Deuda Pública Obligaciones a cargú del Tesoro

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL APLICACIONES FlNANCIERAS

(en pesos) ECONOMICA INVERSION

FINANCIERA

5,000,000 233,461,600

o 334,881,000

573,342,600

AMORTIZACION DE

DEUDA Y

DISMINUCION

DE OTROS PASIVOS

o o

5,306,375,905 o

5,306,375,905

CAPITULO 11 Planilla Nº 8

TOTAL

5,000,000 233,461,600

5,306,375,905 334,881,000

5,879,718,505

......

""" Oo 1

"ti ~

1 s ~ [ ......

~

'

ADMINISTRACION CENTRAL FUENTES FINANCIERAS

(en pesos)

ECONOMICA DISMINUCION DE

LA INVERSION

JURISDICCION FINANCIERA

Ministerio de Relac. -Exteriores, Comercio lntemac. y Culto 13,460,000 Servicio de la Deuda Pública 191,752,000

TOTAL 205,212,000

ENDEUDAMIENTO

PUBLICO E INCREMENTO

DE OTROS PASIVOS

o 6,129,361,362

6, 129,361,362

CAPITULO 11 Planilla Nº 9

TOTAL

13,460,000 6,321, 113,362

6,334,573,362

).. ;:s

~ e

~ ~ ~ a· ~

ORIGEN

JUAISDICCION

Presidencia de la Nación · Ministerio del Interior Ministerio da Justicia Ministerio de Defensa Ministerio de Economía y Obras y

Servicios PúbUcos Ministerio da 8alud y Acción Social Obligaciones a cargo del Tesoro

TOTAL

ADMINISTRACION CENTRAL CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

(en pesos)

PARA FINANCIACIONES CORRIENTES PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL DE ADMINIST. DE ORGANISM. DE INSTll'.DE TOTAL DE ADMINIST. DE ORGANISM. DE INSTIT. DE

CENTRAL DESCENTRAL SEG. SOCIAt CENTRAL DESCENTRAL. SEG.SOCIAL

o 18,976,000 o 18;976,000 o 520,000 o o o 72,100,000 72,100,000 o o o o o 42,387,548 42,387,548 o o o o o 212,826,000 212,826,000 o o o o 3,940,000 o 3,940,000 o o o

o 5,992,000 o 5,992,000 o o o o 160,500,000 o 160,500,000 o ·o o

o 189,408,000 327,313,548 516, 721,548 o 520,000 o

CAPITULO 11 Planilla Nº 1 O

~ -~

TOTAL TOTAL GENERAL

520,000 19,496,000 o 72,100,000 o 42,387,548 o 212,826,000 o 3,940,000

o 5,992,000 o 160,500,000

520,000 517,241,548

-Vi e

'ti ;¡¡ "' -§

l ~ <"l

l ......

~

DESTINO

JÚRISDICCION Presld9ncla de lá Nación

~del lnlerloi'

Minlstsrio ~ Defensa MinisterlQ 1111 Ec:onomía y Obras y

SelViclos Plíblil:Os . Ministerio de i"rabáJo y $eQurklad SOClal

Mlnls!erlode Salud Y.Acción Social obQgiwlones ~ cargo del Tesoro ·

TOTAL

ADMlNISTRAOON CENTRAL·· GMTOS FIGURATIVOS

. -· ... - - - .

yi'

PARA EROGACIONES CORRIENTES PARAEROGACIONES OE CAPITAL AADMINIST. AORGANISM. AINSTIT.DE .TOTAL . AADMINIST. A~. . A INSTIT. DE

CENTRAL . oESCENTRAL. SEG.SOCIAL CENTRAL ~ . SEG.SOCIAL

o 412,084,347 . o 412,084,347 o . 48, 762278 o o 5,970,038 ' o 5,070,038 o O· o o 6,584,746 o 6,584,746 o 821,000 o

.. o . 622,243, 100 o 622,243, 100 o 492,887, 120 o

e ó 3.367 ,600,QOO 3,387,600,000 o ~ o . o 78,838,960 o '!'6,838,960 o 12,938,083 o o 27,510,ÓOll o 21,510,000 1• o 490,000 o

o 1, 152,331, 191 3,387,600,000 . 4~19,931,191 o 655,898,481 o ...

·\·

CAPITULOll Planilla N9 11

TOTAL· .TOTAL GENERAL

. 48~ 762278 460,846,825 o 5,070,038

821,000 ·'!'·405,746 492,887, 120 1,118,130,220

o 3,$67;600,000

12,938,083 91,777,043 490,000 1 28,000,000

665,898,481 S,075.a.,m

:i..

[ ~

·i r=!· Cj

' ;:;; ...

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

ENTIDAD

Poder Legislativo Nacional

Auditoria General de la Nación

Presidencia de Ja Nación

Fundación Miguel LUio

Corntte Federal de Radiodifusión

Consejo Nacional de lnvestlg.Clentfflcas y Técnica

Instituto Nacional de la Admlnlstraclón Públlca

Comisión Nacional de Energla Alómlca

Comisión Nacional de Activfdadas Espaciales.

Administración de Parques Nacionales

Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hldrlcas

Sindlcatura General de la Nación

Instituto Nacional de Acción Mutual ' Consejo Nacional del Menor y la Famllla

Ente Nacional Regulador Nuclear

Ministerio del Interior

Registro Nacional de las Personas

Ministerio de Defensa

Instituto Geográfico Militar

Dirección General de Fabricaciones Mllltares

Ministerio de Económfa ~ Obras y Servicios Públlcos

Servicio Nacional de Sanidad Animal

Comisión Nacional de Valores

Superintendencia /de Seguros de la Nact~n

Dirección Nacional de Vialidad

Instituto Nacton~ de Acción Cooperativa

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COMPOSICION DEL GASTO POR ENTIDAD Y POR FINALIDAD

(en pesos)

FINALIDAD ADMINISTRAC. SERV. DE OEF. SERVICIOS. SERVICIOS

GUBERNAMEN. Y SEGURIDAD SOCIALES !ECONOMICOS

28,000,000 o o o 28,000,000 e o o

20,229,239 o 664, 727 ,596 67,313,834

o o 4,493,126 o o o o 17,239,011

o o 197,969,404 o o o 15,493,349 o o o 225, 128,000 o o o 21,4n,160 o o o o 25,986.823

o o 20,092,362 o 20,229.239 o o o

o o 3,375,033 o o o 70,699,162 o o o o 24,088,000

o 32,623,040 o o o 32,623,040 o o

14,831,552 a 61.326.000

14,831,552 o o o o o o 61,326,000

1,134,184,527 o 261,265,082 968,318,547

o o a 81,763,400

o o o 7,581,075

o o o 21,208,795

o o o 694,313,301

o o 7,736,000 o

DEUDA (>ASTOS ·

PUBLICA FIGUAAT.

o g

7,510,000

o o

7,000.000

d o o o

510,000

o o o o

o . o

15,580,000

80,000

15,500,000

32,988,308

o o o

15,373,000

o

CAPITULO 111 Planilla Nº 1 A

TOTAL

28,000,000

28.000,000

659, 780,669

4,493,126

17,239,011

204.969,404

15.493,349

225.128,000

27.4n,150

25,986,823

20,602,362

20,229,239

3,375,033

70.699,162

24,088,000

32,623,040

32,623,040

91,737,552

14,911,552

. 76.826,000

2,396, 756,464

81,763,400

7,581,075

21,208,795

709,686,301

7,736,000

). ::::

~ ~ Ei ~ ::¡, §' ...... ~

ENTIDAD

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

lnst.Nac. de lnvesllgación y Desarrollo Pesquéro

Instituto Nacional de Tecnologfa,lndustrtal

Instituto Nacional de Vitivinicultura

Instituto Nacional de Prevención Sísmica

Tribunal de Tasaciones de la Nación

lnstitut9 Nacional de Obras Hfdrtcas y Saneamiento

Instituto Nacional de Semillas

Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal

Dirección General Impositiva

Administración Nacional de Aduanas

INTEMIN - Instituto Nacional de Tecnologia Minera

Tribunal Fiscal de la Nación

ComJSlon Nacional de Telecomunicac!oñes

Ente Nacional Regulador del Gas

Ente Nacional Reguiador de la Electrtcldad

Comisión Nacional de Transporte Automotor

Comlslon Naciona) de Transporte Ferroviario

Organismo Regional de Segundad de Presas Comahµe

Centro Regional de Aguas Subterráneas

Comisión Nacional de Comercio Extertor

Org. Control Concesiones Red Acceso a Buenos Aires

Ministerio de Cultura y Educadón

· Instituto Nacional de cinematografía

Fondo Nacional de las Artes

Ministerio de Trabajo y seguridad Social

R'eg.Naclonal de la Industria de la Construcción

Ministerio de.Salud y Acción Social

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COMPOSICION DEL GASTO POR ENTIDAD V POR FINALIDAD

os)

FINALIDAD ADMINISTRAC. SERV. DE DEF. SERVICIOS SERVICIOS

GUBERNJIMEN. Y SEGURIDAD SOCIALES ECONOMICOS

o o 132,330,340 o o o o 10,774,899

o o 30,326,723 o o o o 23,525,042

o o o 5,044,809

2,369,102 o o o o o 86,486,954 o o o o 3,186,279

o o o 19,302,435

884,847,762 o o o 241,941,473 o o o

o o 4,385,065 o 5,026,190 o o o

o o o 22,113,809

o o o 22,449,199

o o o 15,558,088

o o o 18,810,657

o o o 9,357,564

o o o 1,647,381

o o o 3,859,620

o o o 4,783,012

o o o 3,039,162

o o 19,121,425 o o o 13,117,424 o o o 6,004,001 o

1

o o 2,590,349 o o o 2,590,349 o

o o 402,180,574 ·t

~-

DEUDA

PUBLICA

2,679,658

683,597

o o o o

12,582,053

o 250,000

1,420,000

o o o o o o o o o o o o

o o o

o o

196,000

CAPITULO 111 Planilla Nº 1A (Cont.)

GASTOS 1 TOTAL FIGURAT.

135,009,998

11,458,496

30,!326,723

23,525,042

5,044,809

2,369,102

99,069,007

3,186,279

19,S52.435

886,287, 762

241,941,473

4,385,065

5,026,190

22,113,809

22,449,199

15,558,088:

18,810,657i

9,357,564

1,647,381

3,859,620

4,783,012

3,039.182

19,121,425

13,117,424

6.004.001

2,590,349

2,590,349

402,376,574

...... ~ "ti ~

1 s [ ~ ...... IO

~

ORGANISMOS DESCENTRALiZADOS COMPOSICION DEL GASTO POR ENTIDAD Y POR FINALIDAD

(en f)esos)

ENTIDAD

FINALIDAD! ADMINISTRAC. I SERV. DE DEF.

GUBERNAMEN., Y SEGURIDAD

Administración Nacional del Seguro de Salud o o Centro Nacional de Reeducación SocJal CENARESO o o Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer o o Adm.Nac.de Medicamentos,Allmentos y Tecnologla Médica o o INST. NAC. CENTRAL UNICO COORDINAC. DE ABLACION E IMPLANTE o o Instituto Nacional de Mlcroblologla Dr. Cru1os Malbrán o o HOSPITAL NACIONAL PROF. ALEJANDRO POSADAS o o Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca o o Instituto de Rehabilitación Pslcoflslca del Sur o o

Gastos Figurativos

TOTAL 1,197,245,318 32,623,040

SERVICIOS

SOCIALES

269, 154,267

5,833,571

14,417,287

19,826,929

5,630,938

14,539,170

50,429,000

14,602,000

7,747,412

1,249,885,026

SERVICIOS

ECONOMICOS

o o o o o o o o o

1,096,958,381

DEUDA

PUBLICA

196,000

o o o o o o o o

56,274,308

CAPITULO 111 Planilla Nº 1 A (Cont.)

GASTOS

FIGURAT.

196,678,000

196,678,000

TOTAL

269,350,267

5,833,571

14,417,287

19,826,929

5,630,938

14,539,170

50,429,000

14,602,000

7,747,412

196,678,000

3,829,664,073

::i.. ~ Ei ~ iS ~ a· t;; 'I

ECONOMICA GASTOS

DE

ENTIDAD CONSUMO

-Log- 27.499,000 _. Aulll!orfa-dela 27,499,000 -

-dela- 461,458,633

Fur<lacldn Miguel llllo 3,760,131 CcmlfB Foderal de 16,600,693

-uslón Consejo~de 135,332.404

lnveslig.Clen!lllcas y Técnica

(.-..to Nacional de la 14,816,086 ~ -· COmlslón Nacional de 179,142,160 EnerglaAlómlca

COmlslón Nadc<lalde 10,859,160 -Espaciales. --de 15,544,8?3

ParquesNackmales

lnslflll!o Naclonal de 14,888,362 Ciencia y Técnica Hldricas

5lndlcahlm Gene!al dela 19,766,639 Nación

lnslflll!oNaclonal de 2,895,033 ·-Mutual

Consejo Nadoral del 29,039,162 Menor y la Femllla

Ente Naclonal Regulador 18,814,000 Ntclear

Mlnfsterlodellnterlor 31,935,040

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COMPOSICION DEL GASTO POR ENTIDAD Y POR NATURALEZA ECONOMICA

(en pesos)

GASTOS CORRIENTES GASTOS.DE CAPITAL RENTAS PREST. IMPUES- TRANSFE- GASTOS INVERS. TRANSF. INVERS. GASTOS

DELA DE TOSDI- RENCIAS FIGURA· TOTAL REAL DE FINAN- FIGURA-

PROPIED. $.SOCIAL RECTOS CORRIEN. TIVOS DIRECTA CAPITAL CIERA TIVOS

o o o 11,goo o 27,510,000 490,000 o o o

o o o 11,000 o 27,510,000 490,000 o o o

7,513,000 o 14,070,840 83,204,000 69,476,000 635,722,473 87,603,196 5,491,000 440,000 520,000

o o o o o 3,760,131 732,995 o o o o o o o 67,976,000 64,576,693 638,318 o o 520.000

7,000,000 o o 37,646,000 o 179,978,404 19,500,000 5.491,000 o o

o o o 50,000 o 14,866,066 627,283 o o o

o o 13,714,840 1,897,000 1,500,000 196,254,000 30,374,000 o o o

o o o o o 10,859,160 16,618,000 o o o

o o 48,000 607,000 o 16,199.823 9,787,000 o o o

513,000 o 2,000 239.000 o 15,642,362 4,960,000 o o o

o o 156,000 o o 19,922,639 306,600 o o o

o o o 4,000 o 2,899,033 36,000 o 440,000 o

o o 150,000 40,461,000 o 69,650,162 1,049,000 o o o -·

~

o o o 2,300,000 o 21,114,000 2,974,000 o o o

o o o o o 31,935,040 688,000 o o o

---

CAPITULO 111 Planilla Nº 2A

TO'l'AL

TOTAL GRAL.

490,000 28,000,000

490,000 28,000,000

94,054,196 129,ne,669

732,995 4,493,126 1,158,318 85,735,011

24,991,000 204,969,404

627,283 15,493,349

30,374,000 226,628,000

16,618,000 21.4n.1so

9,787,000 25,986,823

4,960,000 20,602,362

306,600 20,229,239

476,000 3,375,033

1,049,000 70,699,162

2,974,000 24,088,000

688.000 32,623,040

_,, Ce

~ ;:¡ -e ~ ~ '"' [ .... ~

ECONOMICA GASTOS

DE

ENTIDAD CONSUMO

~~delas! 31.935,0401

l.tiniOlerlo o. Delenw

1

71.008,746

lnsllluloGeográ!lco 11,192,746 Militar

Dirección General do 59,81f;.~00 FabrlcadOnos Mill!ams

Mln-de Econalnfa, 1,541,351,823 Ob1as l' Servk:loll Púl>llcoo

SeMclof.ladonalde 66,314,900 Sanlood An!mal

CanlslC.O NaCional de 7.~2.075 Valeres

SUperintend<lnd de 15.980,415 5egurosde 1a r~

Dirección Na<:lonaJ de 73,012,301 Vialidad

lnsllMO Nacional de 4,141,000 Acción Coopornllva

lnsil!u!o Nac!onal de 124.663,340 Tecnologfa Agropecuaria •

lnsl.Nac.de . 8.815,899 lnvesligackln y DesarrolloP__,

lns!itulo Nacional de . 24,145,023 Tecnologla lnduslrial

lnsli!ulO N-.181 de 22,623.042 VillvlriaJl!ura

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

CAPITULO 111 Planilla Nº 2A (Cont.)

COMPOSICION DEL GASTO POR ENTIDAD Y POR NATURALEZA ECONOMICA (en pesos)

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL RENTAS ·.PREST. IMPUES- TRANSFE- GASTO$ INVERS. TRANSF. INVERS. GASTOS TOTAL

DELA DE TOSDI- RENCIAS FIGURA- TOTAL REAL DE ANAN· FIGURA- TOTAL GRAL.

PROPIED. S.SOCIAL RECTOS CORRIEN. TIVOS DIRECTA CAPITAL CIERA TIVOS

01 º' 01 01 01 31.935.0401 688.0001 º' º' º' sss.0001 32.623,040

15,520.000 o 40,000 118.000 o 86,686,746 5,050,806

l o o

'""1 91.737,552

20.000 o o 48.000 o 11,260.746 3.650,806 o o 3,650,606 14,911,552

15,500.000 o 40.00.~ 70.000 ú 75.426,000 1,400,0C\l o o 1.400.000 76,826,000

35,390,306 o 3112,755 50,034,302 .H5.440,000l 1,742,S59,218 567,459246 138.598, 000 63,580,000 o 769,637,24612.512.196,464:

750,000 o 1,500 2,481,000 o 69,547.400 7,716.000 o 4.500,000 o 12.216.00Ó 81,763,400

o o o o o 7,:>42.075 239,000 o o o 239,000 7.581,075

o o o 5,000.000 30,000,000 50,980,415 228,380 o o o 226.360 51.208,795

15,373,000 o 1.000 o o BS,~.301 505,000,000 116,300,000 o o 621,300,0oo 709.686,301

o o o 455,000 o 4,596,000 80,000 30,000 3,030,000 o 3,140,000 7,736,000

2.679,658 o 2,180,000 o 129,522,998 5,367,000 120,000 o o 5,487,000 135.009,998

701,597 o o 610,000 o 10,127,496 1,331,000 o o o 1,331,000 11,458,496

o o o 2,499,000 o 26.644,023 3,682,700 o o o 3,682,700 30,326,723

o o 2.000 o o 22,625,042 900..000 o o o 900,000 23,525,042

)..

~ Q

t;i a ~ ~ <"I' l:l ' ~ 'O

ECONOMICA GASTOS

DE

ENTIDAD C'.>NSUMO

lnsll!u!o Nacional de 3,081,589 Prevención Srsmica

Tribunal de Tasaciones 2,320,102 de la Nación

lnsll!u!o Nacional de 7,147,828 Obras Hldrlcas y Saneamiento

lns1l!ulo Nacional de 3,016,279 SemJilas

lns1l!ulo Argentino de 16,024,150 Sanlda<lyCalldad Vege1BI

Dlrecclón General 845,213,762 lmposffiva

Admlnlslrackln Nacional 219;624,473 de Aduanas

!NTEMlN-rnstttuto 3,185,065 Naclooalde Tecnologla Minera

Tribunal Rscal de la 4,923,190 Nación

Comls!on Nadooal de 14,657,587 Telecanunlcacion

Ente NadonaJ Regulador 22,127,199 del Gas

Ente Nacional Regulador 13,758,088 de la Bectr!cldad

ComlslOn Nacional de 18,720,657 Transporte Autnmolor

Comlslon Nadooal de 7,957,564 TransportaFerrovfmlo

Or¡¡anlsmo Regional de 1,489,881 Seguridad de Presas Comahua

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COMPOSICION DEL GASTO .POR ENTIDAD Y POR NATURALEZA ECONOMICA

(en pesos)

CAPITULO 111 Planilla Nº 2A (Cont.)

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL

RENTAS PREST. IMPUES- TRANSFE- GASTOS INVERS. TRANSF. INVERS. GASTOS TOTAL

DELA DE TOSDI- RENCIAS FIGURA- TOTAL REAL DE FINAN- FIGURA- TOTAL GRAL

PROPIED. S.SOCIAL RECTQS CORRIEN. nvos DIRECTA CAPITAL CIERA nvos

o o o 150,200 o 3,231,789 1,813,020 o o o 1,813,020 5,044,809

o o o o o 2,320,102 49,000 o o o 49,000 2,369,102

12,582,053 o o 767,880 o 20,497,761 373,246 22,148,000 56,050,000 o 78,571,246 99,069,007

20,000 o o 30,000, 640,000, 3,706,279, 120,000,

:1 :1 :1 120,0001 3,826,279

252,000 o 285 1,360,000 3,300,000 20,936,435 1,916,000 1,916,000 22,852,435

2,920,000 o 30,000 17,690,000 o 865,853, 762 20,414,000 o o o 20,414,000 886,267,762

108,000 o 300,000 8,909,000 56,000,000 284,941,473 13,000,000 o o o 13,000,000 297,941,473

o o o 200,000 o 3,385,065 1,000,000 o o o 1,000,000 4,385,065

o o o o o 4,923,190 103,000 o o o 103,000 5,026,190

4,000 o o 7,402,222 20,000,000 42,063,809 50,000 o o o 50,000 42,113,809

o o o o o 22,127,199 322,000 o o o 322,000 22,449,199

o o o o o 13,758,088 1,800,000 o o o 1,800,000 15,558,088

o o o o 5,500,000 24,220,657 90,000 o o o 90,000 24,310,657

o o o o o 7,957,564 1,400,000 o o o 1,400,000 9,357,564

o o o o o 1,489,881 157,500 o o o 157,500 1,647,381

-~ .,, ~ "" {j

~ s ~ [ .... ~

ECONOMICA GASTOS

DE

ENTIDAD CONSUMO

--m 1 3,799,620

Aguas SUbtanáneas

comisión Naáonal de 4,628,012 Comardo Ex!ellor

Org. Contml 2,638,782 Ca1CeSlones Red AccesDaBuenos Aires

Mln-de CUllura y . 1 EdUcacl6n

6,~.9321 lns1!tutoNadonalde 4,059,931

c:lnem8logralfa

Fondo NaCionaf de faa 2,845,001 Arfes

Mln!slerlode TrabaJo r 2,460,349 Segurlda<I Social

Reg.NaclonaJ de fa 2,460,3491 lndusbfa de la Coos!nb::ión

-de Salud y 1'.!9,159,4911 Accldn Social

-6nNaclonal 11,062,267 del Seguro de 8aJud

CenlroNa<lona!de 5,583,571 ReaducaclónSOclal CENARESO

Hosp!lal Nacional Dr. 13,880,287 Baldornero Sonuner

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

CAPITULO 111 Planilla Nº 2A (Cont.)

COMPOSICION DEL GASTO POR ENTIDAD Y POR NATURALEZA ECONOMICA (en pesos)

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL

RENTAS PREST. IMPUES- TRANSFE· GASTOS INVERS. TRANSF. INVERS. GASTOS TOTAL

DELA DE TOSDI- RENCIAS FIGURA- TOTAL REAL DE FINAN- FIGURA- TOTAL GRAL

PROPIEO. S.SOCIAL RECTOS CORRIEN. TIVOS DIRECTA CAPITAL CIERA TIVOS

o o o o o 3,799,620 60,000 o o o 60,000 3,859,620

o o o o o 4,628,012 155,000 o o o 155,000 4,783,012

o o 8,000 300,000 o 2,946,782 92,400 o o o 92,400 3,039,182

ol ol ol 3,7?4,4931 ol 10,659,4251· 313,J 225,0001 7,924,0001 450,oool 0,012,oool 19,571,425

o o o 2,899,493 o 6,959,424 158,0001

225,00:1

6.000,0001 450,00:1 6,608,0001 13,567,424

o o o 855,000 o 3,700,001 155,000 1.924,000 2,304,000 6,004,001

o o o o o 2,460,349 1:io.0001 º' º' º' 1ao,0001 2,590,349

ol ol ol ol 01 2,460,3491 1so.0001 01 01 º' 130,0001 2,590,349

291,0001 al 33,0001245,939,0001 10,792,0001386.214.4911 14,925,0831 11,829,0001 200.ooof ºI . 26,954,0831413, 168,574.

196,000 o 33,000 245,739,000 10,792,000 267,822,267 291,000 11.~.000 200,0ÓO o 12,320,000 280, 142,267

o o o o o 5,583.571 250,000 o o o 250,000 5,833,571

o o o o o 13,880,287 537,0llO o o o 537,000 14,417,287

;:¡,.. ;::

~ (:l

[ ~

g" ' .... °' ....

ECONOMICA GASTOS

DE

ENTIDAD CONSUMO

·-, ... Adm.Nllc.de Medlcamenlm,Allmen

17,061.846

tos y T ec:nologfa Médica

INST. NAC. CENmAL 3.896,938 UNJCO COORDINAC. DE ABl.ACIONE IMPLANTE

--de 13,239,170 MlclablalOg1a Dr. cm!OSMallran

HOSPITAL NAC!Otl1.l 42;616,0t¡O PROF. AIEJANDRO POSADAS

COlonla - Dr. 14,117,000 Ma!U!IA.-de Oca

lnslllU!OdeRehellllllm:idn 7,502,412 --delSUr

iToTAL 2,271,778,014

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

CAPITULO 111 Planilla Nº 2A (Cont.)

COMPOSICION DEL GASTO POR ENTIDAD Y POR NATURALEZA ECONOMICA (en pesos) .

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL

RENTAS PREST. IMPUES- TRANSFE· GASTOS INVERS. TRANSF. INVERS. GASTOS TOT~

DELA DE TOSDI· RENCIAS FIGURA· TOTAL REAL DE FINAN· FIGURA· TOTAL GRAL

PROPIED. $.SOCIAL RECTOS CORRIEN. nvos DIRECTA CAPITAL CIERA nvos

95.000 o o 200,000 o 17,356,846 2,470,083 o o o 2,470,083 19,826.929

o o o o o 3,896,938 1,734,000 o o o 1,734,000 5,630,938 . o o o o o 13.239,170 1,300,000 o o o 1,300,000 14,539,170

o o o o o 42,816,000 7.613.000 o o o 7,613,000 50,429.000

' o o o o o 14,117,000 485,000 o o o 485,000 14,602,000

o o o o o 7,502,412 245.000 o o o 245,000 7,747,412 '

58,714,308 o 14,486,625 383,060, 795 195,708,000 2.923,747,742 676,659,331 156, 143,000 72,144,000 970,000 905,916,331 3,829,664,073

-~ l -§

~ ~ !"I s·. §_ -'IO

~

ORGANISMOS DESCENTIWJZADQS COMPOSICION DEL GASTO POR ENTIDAD Y POR INCISO

(en pesos)

INCISO GASTOS BIENES DE SERV.NO BIENESDE TRANSFER. ACTIVOS

ENTIDAD PERSONAL CONSUMO PERSONALES uso FINANCIEROS

POder LeglSlallvo Nacional 18,271,718 290,000 B,9:17,282 490,000 11,000 o Auditoría General de la Nación 18,271.718 290,000 8,937,282 490,000 11,000 o

Presidencia de la Nación 312,446,646 39,882,276 126,052,991 84,753,756 88,695,000 440,000

Fundación Mlguel Lillo 3,290,131 67,000 403,000 732,995 o o Comlle Federal de Radlodlluslón 9,350,693 750,000 6,500,000 638,318 o o Consejo Neelonal de lnVll$11g.Cientfficas y Técnica 124,430.404 184,000 10,718,000 19,500,000 43,137,000 o Instituto Nacional de la Administraelón Pública 12,384,039 312,686 2,119,341 627,283 50,000 o

Comlsión Neelonal de Energía Atómica 84,929,000 27,658,000 80,270,000 30,374,000 1,897,000 o

Comlslón Nacional de Actividades Espaciales. 9,476,160 783,990 3,448,450 13,768,560 o o AdmlnlslraCión de Parques Nacionales 11,260,823 1,287,000 3,045,000 9,787,000 607,000 o

Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas 7,871,362 1,797,000 5,225,000 4,960,000 239,000 o Sindicatura General de la llleeión 17,129.239 400,000 2,393,400 306,600 o o Instituto Nacional de Acelón Mutual 2, 154,633 57,600 682,800 36,000 4,000 440,000

ConseJc¡ Nacional del Menor y la Familia 18,270,162 5,085,000 5,834,000 1,049,000 40,461,000 o Ente Nacional Regulador Nuciear 11,900,ood 1,500,000 5,414,000 2,974,000 2,300,000 o

Ministerio del Interior 19,325,040 1,484,000 11,126,000 688,000 o o Registro Nacional de las Personas 19,325,040 1,484,000 11,126,000 688,000 o o

Ministerio de Defensa 33.975,998 17,828,748 19,184,000 5,050,806 118,000 o Instituto Geográfico Militar 5,245,998 2,828,748 3,058,000 3,650,806 48,000 o Dirección General de Fabricaelones Militares 28,730,000 15,000,000 16,126,000 1,400,000 70,000 o

Ministerio de Economfa y Obras y $ervlcloe Públicos 990,118,544 64,725,256 489,375,028 566,567,026 188,632,302 63,580,000

Servtcio Neeional de Sanidad Animal 44,810,389 2,804,000 18,702,011 7,716,000 2,481,000 4,500,000

ComlsiOn Nacional de Valores 5,917,075 141,000 1,284,000 239,000 o o Superintendencia de Seguros de la Nación 10,117,415 280,000 5,583,000 228,380 5,000,000 o Dirección Nacional de Vialidad 52,222,301 e,807.ooo 11,984,000 505,000,000 116,300,000 o Instituto Nacional de Acelón Cooperativa 2,641,367 87,000 1,512,633 80,000 485,000 3,030,000

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 91,728,340 5,744,000 28,047,000 4,511,000 2,300,000 o lnstNac. de Investigación y Desarrolío Pesquero 7,155,093 655,000 1,023,806 1.331.000 610,000 o

SERVICIOOE

LA DEUDA

o o

7,510,000

o o

7,000,000

o o o o

510,000

o o

o o

o o

15,580,000

80,000

15,500,000

33,758JOS

750,000

o

o 15.373,000

o

2.679,658

683,597

CAPITULO 111 Planilla N2 3A

GASTOS TOTAL

RGURATNOS

o 28,000,000

o 28,000,000

.: • 69.996,000 129,na,sa9 o 4,493,126

68,496,0ot 85,735,011

o 204,969,404

o 15,493,349

1,500.000 226,628,00C

o 27,417,160

o 25,986,823

o 20,602,362

o . 20,229,239

o 3,375,033

o 70,699.162

o 24,088,000

o 32,623,040

o 32,623,040

o 91,737,552

o 14,911,552

o 76,826,000

115,440,000 2,512,196,464

o 81,763,400

o 7,581,075

30,000,000 51,208,795

o 709,666,301 1 o 7,736,000

o 135,009,998

o 11,458,496

::i..

~ <:i f.;l ¡:¡-

~ ~-e

..... e:

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COMPOSICION DEL GASTO POR ENTIDAD Y POR INCISO

(en pesos)

INCISO GASTOS B!EKESDE

CONSUMO

SERV.KO

PERSONALES

B!EKESDE

uso

mAl'ISFER. ACTIVOS

FJKAKCIEROS ENTIDAD

Instituto Naclonal de Teenologfa lndustJial

Instituto Nacional de Vitivinicultura

Instituto Nacional de Prevención Sfsmlca

Tribunal de Tesaclones de la Nación

Instituto Naclonal de Obras HldJicas y Saneamiento

Instituto Nac:Ional de Semlllas

Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal

Dirección General Impositiva Administración Nacional de Aduanas

INTEMIN ·Instituto Nac:Ional de Tecnologla Minera

Tribunal Fiscal de la Nac:Ión

Com!Slon Nac:Ional de Telecomunlcac:Iones

Ente Nacional Regulador del Gas

Ente Naclonal Regulador de la ElectJicldad Comisión Nacional de Transporte Automotor

Comislon Nacional de Transporte FerrovlaJio

Organismo Regional de Seguridad de Presas Comahue

Centro R,9glonal de Aguas Subterráneas Comisión Nacional de Comercio ExteJior

Org. Control Concesiones Red Acceso a Buenos Aires

Ministerio da Cultura y Educación

Instituto Naclonal de c:Inemalograffa

Fondo Nacional de las Artes

Ministerio da Trabajo y Seguridad Social

Reg.Nacional de la lndus!Jia de la Construcción

Ministerio da Salud y Acción Social

Administración Nacional del Seguro de Salud

Centro Nacional de Reeducación Social CENARESO

Hospital Naclonal Dr. Baldomero Sommer

PERSONAL

22,262,423

14,475,616'

2,211,784:

2,102.102

3,161,565

1,846,939,

8,834,4351

497,833,762

172,439,028

1,615,065

4,255,190

6,083,7991

9,952,339

6,580,388

7,620,657

5,005,814

897,381

3,447,250

2,763,195

2,235,632

3,328,711

2,219,931

1,108,780

1,428,349

1,428,3491

76,493,462

5,386,267

2,791,071

5,715,287

32,200

823,0001

155,995

2,000

134,278

375,8441

n0.ooo

30,795,000

7,873,365

450;000

29,000

930,1141

sn,460

312,700

279,000

199,000.

80,000

168,000

168,0001

23,415,746

284,000

841,500.

4,200,ooo'

1,850,400

7,326,426'

750,030

216,000

3,851,985

791,4961 6,414,000

318,115,000

39,720,080

1,120,000

639,000

7,647,674'

11,597,400

6,865,000

9,000,000

2,151:150

552,500'

232,370

1,490,317

307,150

3,297,221

1,641,000

1,656,221

864,000

' 684,000

29,378,283

5,425,000

1,951,000

3,965,000'

3,682,7001

900,000

1.n6,800

49,000

373,246

120,0001 1,916,000

20,414,000

13,000,000

1,000,000

103,000

so.0001

322,ooo, 1,800,000

90,000

1,400,000

157,500'

60,000

155,000

92,400

313,000'

158,000,

155,000

130,000

1ao,oool

14,925,083

29},000

250,000

531,000'

2,499,000

o 150.200

o 22,915,880

30,0001 1,360,000

17,690,000

8,909,000

200,000

o 7,402,2221

o

º· o o ol

o o

300,000

3,979,493

2,899,493

1,080,000

o o

257,768,000

257,568,000

o o

o 01

o o

56,050,000

o o o o o o al o o o o O'

o o o

7,924,000'

6,000,000

1,924,000

o o

200,000

200,000

o o

SERVICIO DE

LAOEUOA

o o· o o

12,582,053

20,000

250,000

1,420,000

o o o al

º1 o o o o o o o

o

º· o

o o

196,000

196,000

o o

CAPITULO 111 Planilla Ng 3A (Cont.)

GASTOS

RGURATIVOS

o o o o o

640,000

3,300,000'

o 58,000,000

o o

20.000,000:

o o

5,500,000

o o o o o

450,000'

450,000,

o

o ol

10,792,000

10,792,000

o al

TOTAL

30,326,723

23,525,0421

5,044,809

2,369,102

99,089,007

3,826,279

22,852,435

886,267,762

297,941,473

4,385,065

5,026,190

42,113,8091

22,449,199

15,558,088'

24,310,657

9,357,564'

1,647,361

3,859,620

4,763,012

3,039,182

19,571,425

13,567,4241

6,004,001

2,590,349

2,500,349

413,168,574

280, 142,267

5,8~.571

14,417,287

..... ~ "'ti ~ "' {3 ~ "' 5'

~ r'l s· 5 ..... ..... \O

~

ENTIDAD

Adm.Nac.de Medlcamentoo,Allmentos y Tecnología Médica

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COMPOSICION DEL GASTO POR ENTIDAD Y POR INCISO

(en pesos) GASTOS BIENES DE SERV.NO

PERSONAL CONSUMO PERSONALES

11,567,038 1,481,990 4,107,818

BIENES DE

uso

2,470,083

TRANSFER.

200,000

ACTIVOS

FINANCIEROS

o INST. NAC. CENTRAL UNICO COORDINAC. DE ABLACION 1,844,257 420,200 1,632,'.'81 1,734,000 o o

E IMPLANTE Instituto Nacional de Microbiología Dr. Carlos Malbrén 7,514,170 2,729,000 2,996,000 1,300,000 o o HOSPITAL NACIONAL PROF. ALEJANDRO POSADAS 30,143,999 8,483,056 4,188,945 7,613,000 o o Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 5,982,961 3,865,000 4,269,039 485,000 o o Instituto de Rehabiataclón Psicollslca del sur 5,548.412 1,111,000 843,000 245,000 o o

TOTAL 1,455,388,488 148,073,026 688,214,805 672,917,671 539,203, 795 72,144,000

SERVICIO DE

LA[)E(J[)A

o o

o o o o

57,044,308

CAPITULO 111 Planilla Ng 3A (Cont.)

GASTOS TOTAL

FIGURATIVOS

o 19,826,929

o 5,630,938

o 14,539,170

o 50,429,000

o 14,602,000

o 7.747.412

196,678,000 3,829,664,073

).. ;:¡

~ e ~ Ei ~ a· ....... ~

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

CAPITULO 111 Planilla N9 4A

COMPOSICION DEL GASTO POR ENTIDAD Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)

FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL TESORO RECURSOS RE;C. C/ AFEC. TRANSF. CREDJTO SUBTOTAL TRANSF. CREDJTO SUBTOTAL GENERAL

ENTIDAD NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS ~NO

Poder LeglSiatlvo Nacional 28,000,00Q o o o o 28,000,000 o o o 28,000,000

Auditoria General de la Nación 28,000,000 o o o o 28.000,000 o ,¡ o o 28,000,000

Presidencia de la Nación 460,846,625 247,916,044 o 1,500,000 13,514,000 723, 776,669 o 6,000,000 6,000,000 729, 776,669 Fundación Miguel Llllo 4,478,126 15,000 o o o 4,493,126 o o o 4,493,126

Camita Federal de Radiodllusión o 65,735,011 o o o 85.735,011 o o o 65,735,011

Consejo Nacional de lnvestig.Clentíllcas y 195.619,404 3,350,000 o o o 198,969,404 o 6,000.000 6,000,000 204,969.404 Técnlca

Instituto Nacional de la Admlnlstrac16n 15,492,349 1,000 o o o 15.493,349 o o o 15.493,349 Pública

Comisión Nacional de Energla Atómica 79,614,000 133,500,000 o o 13,514,000 226,628,000 o o o 226,628,000 Comisión Nacional de Actividades 27.477,160 o o o o 27,477,160 o o o 27,477,160

Espaciales. Administración de Parques Nacionales 12,886,623 13,100,000 o o o 25.986,623 o o o 25,986,823

Instituto Nacional de Ciencia y Técnica 17,702,362 2,900,000 o o o 20,602,362 o o o 20,602,362 Hldrlcas

SindlcalUra General de la Nación 19,229,239 1,000,000 o o o 20,229,239 o o o 20,229,239

Instituto Naeional de Acción MulUal o 3,375,033 o o o 3,375,033 o o o 3,375,033

Consejo Nacional del Menor y la FamUla 69,559,162 1;14o.ooo o o o 70,699,162 o o o 70,699,162

Enle Nacional Regulador Nuclear 18,768.000 3,800,000 o 1,500,000 o 24,088,000 o o o 24,088,000

Mlhisterlo del Interior 5,070,038 27,553,002 o o o 32,623,040 o o o 32,623,040

ReQistro Nacional de fas Personas S.070,038 27,553,002 o o o 32,623,040 o o o 32,623,040

Ministerio de Defensa 7,405,746 67,096,000 o o 15,000,000 89,501,746 o 2,235,606 2,235,806 91,737,552

Instituto Geográfi<;o Militar 7,405,746 5,270,000 o o o 12,675,746 o 2,235,606 2,235.806 14,911,552

Dirección Ge..arel de Fabricaeiones Mffitares o 61,826,000 o o 15,000,000 76,826,000 o o o 76,826.000

Ministerio de ~omla y Obras y semctos 1,115,130,220 977,931,844 o 191,300,000 o 2,284.362,064 o 227 .634,400 227,634,400 2,512,196,464 Pllbllcos Seivlcio Nacional de ·8$nidad Anlmal o 74,559,000 o o o 74,559,000 o 7,204,400 7,204,400 81,763,400

Comisión Nacional de Valores 7,581,075 o o o o 7,581,075 o o o 7,581,075

Superintendencia de Seguros de fa Nación o 51,208,79!¡ o o o 51,208,795 o o o 51,208,795

Dirección Nacional de Vialidad 583,418,301 4,662,000 o o o 566,080,301 o 141,606,000 141.,606,000 709.686,301

Instituto Nacional de Acci6n CooparatiVa o 7,736.000 o o o 7,736,000 o o o 7,736,000

& ~ ~ -§

~ s ~ ~

§º a -~

CAPITULO 111 Planilla Nº 4A (Cont.)

OR~NISMOS DESCENTRALIZADOS COMPOSICION DEL GASTO POR ENTIDAD Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(en~os)

FINANCIAMIENTO! FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GENERAL

ENTIDAD 1 NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO

lnstlluto Nacional de Tecnología o 132.899,998 o o o 132,899,998 o 2,110,000 2.110.000 135.009,9981 Agropecuaria

o lnst.Nac. de Investigación y Desarrollo 11,448.496 10,000 o o 11,458,496 o o o 11,458.496: Pesquero

lnstlluto Nacional de Tecnología Industrial 29,156,723 1,170,000 o o o 30,326,723 o o o 30,326,723 lnstlluto Nacional da Vlttvlnlcullura 15,557.042 ?7,968,000 o o o 23,525,042 o o o 23,525,042 lnstiluto Nacional de Prevención Sísmica 5,044,809 o o o o 5,044,809 o o o 5.044,809 Tribunal de Tasaciones da fa Nación 2,369,102 o o o o 2,369,102 o o o 2,369,102 Instituto Nacional de Obras Hídricas y 15,402.618 12,416,389 o o o 27,819,007 o 71,250,000 71,250,000 99,069,007

Saneamiento lnStilulo Nacional de SemiUas o 3,600,279 o o o 3,600,279 o 228,000 226,000 3,826,279 lnstiluto Argentino de Sanidad y Calidad 7,903.435 11.641,000 o o o 19,544.435 o 3,308,000 3,308,000 22,852.435

Vegetal DlrecclOn General Impositiva 330,373, 785 362,463,977 o 191,300,000 o 884,137,762 o 2,130,000 2,130,000 886,267. 762 Administración Nacional de Aduanas 95,899,190 202,042,283 o o o 297,941.473 o o o 297,941,4731 INTEMIN ·Instituto Nacional de Tecnología 4.385,065 o o o o 4,385,065 o o o 4,385,065,

Mine re : Tribunal Fiscal de la Nación 5,026.190 o o o o 5,026,190 o o o 5,026,190 Cornlslon Nacional de Telecomunicaciones o 42.113,809 o o o 42,113.809 o .o o 42, 113,8091 Ente Nacional Regulador del Ges o 22,449,199 o o o 22,449,199 o o o 22,449,199 Ente Nacional Regulador de la Bectricidad o 15,558,088 o o o 15,558,088 o o o 15,558,088 Cornlsló11 Nacionf11 de Transporte Automotot o 24,310,657 o o o 24,310,657 o o o 24.310,657 Comlslon Nacional de Transpone Ferroviario 9.357,564 o o o o 9,357.?64 o o o 9.357,564, Organismo Regional de Seguridad de 937,381 710,000 o o o 1,647,381 o o o 1,647,381

Presas Comahue Centro Regional da Aguas Subterráneas 3,447,250 412,370 o o o 3,859,620 o o o 3,859,620 ComlSlón Nacional de Comerclo Exterior 4,783,012 o o o o 4,783,012 o o o 4,783,012 ::i.. Org. Control Concesiones Red.Acceso a 3,039,182 o o o o 3,039,182 o o o 3,039;!82 ~ Buenos Aires

~ '1Mlnlsterlo de Cuttura v Educación o 19,121,425 o 450,000 o 19,571,425 o o o 19,571.425 ~

lnsllluto Nacional de cinematografía o 13,567,424 o o o 13,567,424 o o o 13,567,424 l Fondo Nacional de las Arles o 5,554,001 o 450,000 o 6,004,001 o o o 6,004.001 <:;•

Ministerio de Trabajo v Seguridad Socia! 1 ºI 2,590,349 o o o 2,590.349 o o o 2,590,349 a· ' .... Q\

"'

\).'

1

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COMPOSIC,ION DEL GASTO POR ENTIDAD~ POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(en pesos)

CAPITULQ J11 Planilla N9 . 4A (Cont.)

FINANCIAMIENTO . FUENTES INTERNAS f'.UENTES EXTERNAS TOTAL

GENERAL TESORO RECURSOS REC. C/ AFEC. . TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CReDITO .. SUBTOTAL

ENTIDAD NACIONAL PROPIOS . ESPECIFICA !NTERNAS INTERNO µTERNAS EXTERNO

Reg.Naclonal de li!. lndUslrfa de la o 2,590,349 o o o 2,590,349 o o o 2,590,349 .. COnstrucclón

Ministerio de Salud y Acelón SOclal 1

'o 01.m,043 285,402.:167 ' :.o 35,989,264 413, 1¡¡8,574 o o o 413, 168,574 AdmlniStrae!ón NIÍclonal del Seguro de Salud · o 280,1~ ,o o o 2e0;142,267 "o ... o .o 280;142,267 CentrO NSclor\al de R19e\1Úcaclón Social 5,733,571 100,000 o "o o 5,833,571 o o o 5,833,511

CENARESO .. , " Hospital Nacional or. Bald(!lll8ro sommei: ~ 14,417;287 o o o o 14,417,281 o o o 14,417,287 Adm.Nac.de Medlcamentos,Alill\illltos y ' ~ 5,026,929 4,Qoo,000 ··D o o . 19,826,929 o o o 19,826.929

Tecnotog!a Médica' ·r ó INST; NAO. CENTRAL UNICO s.~.938 o o o o 5,630,938 o o 5,63Ó,938

C00RDINAC. DE ABLACION É ;; IMPLANTE

lnstl!Uto Nacional de Mlcroblotogia Dr. 14,539,170 o o o o J4,539,170 \ o o () 14,539,m Csrlos Malbrán

'. HOSPffAL NACIONAL. PROF. AlEJANDRQ 25,1i69,521 o o . 24,659,479 . o 50,429,000 o () o 50:~·000 ! ·POSADAS \

, Cokinla Nacional Dr. Manuel A. Monles de 5.959,215 . o o" 8,642,785 o ·14,6Íl2,ooo , 'o o o 14,602.000 Oca ,

lnstl!UIO de RehSbJUlaeión Pslcoffslca del SUr 4,900,412 360,ooO o 2,467,00\) o 7,747,412 o ~ o 7,747,412

TOTAL 1,708,229,672 1,627,610,931 o 229,239,264 28,514,000 3,593,593,867 . o 236,070;206 236,070,206 3,829,El64,073

...:. ~ . ~ n;

~ ~-IS'

~ ~· -.... \O

~

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR NATURALEZA ECONOMICA

(en pesos) ECONOMICA GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL

GASTOS RENTAS PREST. IMPUES- TAANSFE- GASTOS INVERS. TAANSF. INVERS. GASTOS

DE DELA DE TOSDI- RENCIAS FIGURA- TOTAL REAL DE FINAN- FIGURA-

ENTIDAD CONSUMO PROPIED. S.SOCIAL RECTOS CORRIEN. TIVOS DIRECTA CAPITAL CIERA TIVOS

Administración 1,130,479,912 1,608,000 o 486,000 26,658,000 o 1,159,231,912 38,013,406 o o Gubernamental Administración Fiscal 1,072,081,527 1,608,000 o 330,000 26,599,000 o 1,100,618,527 33,566,000 o o Control de Ja Gestión 47,265,639 o o 156,000 11,000 o 47,432,639 796,600 o o

Pública Información y 11,132,746 o o o 46,000 o 11,160,746 3,650,806 o o

Estadística Básicas

Servicios de Defensa y 31,935,040 o o o o o 31,935.040 688,000 o o Seguridad Seguridad Interior 31,935,040 o o o o o 31,935,040 668,000 o o

Servicios Sociales 692,539,506 98,000 o 13,899,840 336,092,373 o 1,042,629,719 99,768,307 39,843,000 67,644,000 Salud 123,575,920 95,000 o 33,000 245,939,000 o 369,642,920 14,675,083 11,829,000 200,000 Promoción y Asistencia 41,658,766 o o 150,000 40,920,000 o 82,728,766 1,415,000 30,000 3,470,000

Social Educación y C\lltura 21,720,998 o o o 3,804,493 o 25,525,491 940,283 225,000 7,924,000 Ciencia y Técnica 495,976,645 3,000 o 13,716,840 44,661,000 o 554,356,485 82,234,695 5,611,000 o Trabajo 2,460,349 o o o o o 2,460,349 130,000 o o Agua Potable y 7,147,828 o o o 767,880 o 7,915;708 373,246 22,148,000 56,050,000

Alcantarillado

Servicios Económicos 416,763,556 794,000 o 100,785 20,310,422 o 437,968,763 538,189,618 116,300,000 4,500,000

Energía, Combustibles 56;189,168 o o o 2,300,000 o 58,489,168 5,253,500 o o y Minería

Comunicaciones 31,258,280 4,000 o o 7,402,222 o 38,664,502 688,318 o o Transporte 102,329,304 o o 9,000 300,000 o 102,638,304 506,582,400 116,300,000 o Ecología y Medio 19,344,443 o o 48,000 607,000 o 19,999,443 9,847,000 o o

Ambiente Agricultura 94,171,228 790,000 o 1,785 4,481,000 o 99,444,013 11,063,000 o 4,500,000 lndustri¡¡ 82,439,042 o o 42,000 70,000 o 82,551,042 2,300,000 o o Comercio, Turismo y 7,709,601 o o o 150,200 o 7,859,801 1,968,020 o o

otros Seivlcios

o

o o

o

o

o

o o o

o o o o

o

o

o o

·o

o o o

CAPITULO 111 Planilla Nº SA

TOTAL TOTAL GRAL.

38,013,406 1,197,245,318

33,566,000 1,134,184,527 796,600 48,229.239

3,650,806 14,831,552

688,000 32,623,040

' 688,000 32,623,040

207 ,255,307 1,24,9,aeS,026 26,704,063 396,347,003

4,915,000 87,643,766

9,089,263 34,614,774 87,845,695 642,202, 180

130,000 2,590,349 78,571,246 66,486,954

658,989,618 1,096,958,381

5,253,500 63,742,668

688,318 39,352,820 622,882,400 725,520, 704

9,847,000 29,846,443

15,583,000 115,027,013 2,300,000 84.851.042 1,968,020 9,827,821

::i:.. ;:: ~ e t;i

l 8 -~

ECONOMICA

ENTIDAD

Seguros y Finanzas

Deuda Pública Servicio de la Deuda

Pllblica

Gastos Figurativos

TOTAL

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

· CAPITULO 111 Planilla N9 SA (Cont.)

COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR NATURALEZA ECONOMICA (en oesos) .

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL GASTOS RENTAS PREST. IMPUES· TRANSFE- GASTOS INVERS. TRANSF. INVERS. GASTOS TOTAL

DE DELA DE TOSDI- RENCIAS FIGURA- TOTAL REAL DE FINAN- FIGURA- TOTAL GRAL.

CONSUMO PROPIED. $.SOCIAL RECTOS CORRIEN. TIVOS DIRECTA CAPITAL CIERA TIVOS

23,322,490 o o o 5,000,000 o 28,322,490 467,380 o o o 467,380 28,789,870

60,000 56,214,308 o a· o o 56,274,308 o o o o o 56,274,308 60,000 56.214,308 o o o o 56,274,308 o o o o o 56,274,308

o o o o o 195,708,000 195, 708,000 o o o 970,000 970,000 196,678,000

2,271,778,014 58,714,308 o 14,486,625 383,060,795 195,706,000 2,923,747,742 676,659,331 156,143,000 72,144,000 970,000 9Q5,916,331 3,629,664,073

... ~ ~ ~ "' -§

~ IS ~ . i• -... \O

~

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COMPOSICION DEL GASTO POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR INCISO

(en pesos)

INCISO GASTOS EN BIENES DE SERV.NO BIENESOE 1RANSFE· ACTIVOS SERVICIO DE

ECONOMICA PERSONAL CONSUMO PERSONALES uso RENCIAS FINANCIEROS LA DEUDA

Gastos Corrlenles 1,455,388,468 147,365,306 685, 1"80,865 o 383,060,795 o 57,044,308 Gastos de Consumo 1,455,388,468 147,365,306 668,964,240 o o o 60,000

Remuneraciones 1 ,455,388,468 o o o o o o Bienes y Servicios o 147,365,308 668,143,171 o o o 60,000 Impuestos Indirectos o o 821,089 o o o o

Rentes de ta Propiedad o o 1,730,000 o o o 56,984,308 Intereses o o o o o o 56,984,308 Arrendamiento de Tierras y Terrenos o o 115,000 o o o o Derechos sobre Bienes Intangibles o o 1,615,000 o o o o

Impuestos Dlreclos o o 14,486,625 o o o o Impuestos Directos o o 14,486,625 o o o o

Transferencias Contentes o o o o 363,060,795 o o Al Sector Privado o o o o 375,131.298 o o Al Sector Públlco o o o o 2,900,575 o o Al Sector Externo o o o o 5.028,922 o o

Gas1os FlguraHvos o o o o o o o Gastos Flguretivos o o o o o o o

Gastos de Capl1al o 707,720 3,033,940 672,917,671 156.143,000 72,144,000 o Inversión Real Directa o 707,720 3,033,940 672,917,671 o o o

Formación Bruta de Capital Fijo o 707,720 3,033,940 665,227.210 o o o Tierras y Terrenos o o o 7,200,000 o o o Activos Intangibles o o o 490,461 o o o

Transferencias de Capital o o o o 156, 143,000 o o Al Sector Privado o o o o 100,950,000 o o Al Sector Público o o o o 55,193,000 o o

Inversión Financiera o o o o o 72,144,000 o Aportes de Capital o o o o o 500,000 o Concesión de Préstamos de Corto Plazo o o o o o 3,624,000 o Concesión de Préstamos de Largo Plazo o o o o o 68,020,000 o

Gastos FlguraHvos o o o o o o o Gastos F1guraHvos o o o o o o o

TOTAL i ,455,388,468 146,073,026 688,214,805 672,917,671 539,203, 795 72,144,000 57,044,308

CAPITULO 111 Planilla N!l 6A

GASTOS TOTAL

FIGURATIVOS

195,708,000 2,923,747,742 o 2,271,778,014 o 1,455.388,468 o 815,568.4n o 821,069 o 58,714,308 o 56,984,308 o 115,000 o 1,615,000 o 14,468,625 o 14,486,625 o 383,060, 795 o 375,131.298 o 2,900,575 o 5,028,922

195,708,000 195,708,000 195, 708,000 195, 708,000

970,000 905,916,331 o 676,659,331 o 668.968,870 o 7,200,000 o 490,461 o 156, 143,000 o 100,950,000 o 55,193,000 o 72,144,000 o 500,000 o 3,624,000 o 68,020,000

970,000 970,000 970,000 970,000

196,678.000 3,829,664,073

;:i:..

~ s ¡;;i ~ §. .... a· -'I -

172 - Presupuesto Nacional 1995

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS

(en pesos)

Ingresos Tributarios Sobre el Patrimonio

Capitales

RUBROS

Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones Valor Agregado

Sobre el Comercio Exterior Aranceles de Importación Aranceles de Exportación Estadística

Otros Impuestos Otros

Ingresos No Tributarios Tasas

Fiscalización del Transporte Inspección Sanitaria Oto. 10367/65 Otras

Derechos De Autor De Inscripción Peaje Otros

Primas Primas

Regalías Regalías

Alquileres De Inmuebles

Multas Multas por Infracciones

Otros No Especificados

CAPITULO 111 Planilla N9 7A

IMPORTE

744,611,546 5,585,000 5,585,000

139,546,445 139,546,445 144, 168,340

9,800,000 170,000

134, 198,340 455,311,761 455,311,761

312,150,134 265,456,305 22,079,533 81,700,000

161,676, 772 15,273,941 4,471,001 2,533,400 1,350,000 6,919,540 5,000,000 5,000,000

300,000 300,000 350,200 350,200

7,106,584 7,106,584

18,663,104 18,663,104

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS

(en pesos)

Contribuciones Otras Contribuciones

Otras Entidades

RUBROS

Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas

Venta de Bienes Bienes Varios de la Administración Nacional .

Venta de Servicios Servicios Varios de la Administración Nacional

Rentas de la Propiedad Intereses por Préstamos

Intereses por Préstamos Internos Intereses por Depósitos

Intereses por Depósitos Internos Intereses por Depósitos Extérnos

Intereses por Títulos y Valores Intereses por Títulos y Valores Internos Intereses por Títulos y Valores Externos

Transferencias Corrientes De Gobiernos e Instituciones Provinciales y Municipales

De Gobiernos Provinciales

Recursos Propios de Capital Venta de Activos

Venta de Tierras y Terrenos Venta de Edificios e Instalaciones Venta de Maquinarias y Equipos

Recuperación de Préstamos de Corto Plazo Del Sector Privado

Del Sector Privado

Anexo Estadístico - 173.

CAPITULO 111 Planilla Nº 7 A (Cont.l

IMPORTE

356,482,267 356,482,267 356,482,267

256,330,008

63,303,000 63,303,000

193,027,008 193,027,008

14,463,000 695,000 695,000

12,930,000 12,705,000

225,000 838,000

. 100,000 738,000

35,989,264 35,989,264 35,989,264

2,760,000 2,760,000

900,000 1,160,000

700,000

2,156,000 2,156,000 2,156,000

,/74 - Presupuesto Nacional 1995

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS.

(en pesos)

RUBROS

Recuperación de Préstamos de Largo Plazo Del Sector Privado

Del Sector Privado De Provincias y Municipalidades

De Gobiernos Provinciales

Contribuciones Figurativas Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes

Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes Contrib. de Org. Dese. para Financiar Gastos Corrientes Controb. de lnst. Seg. Soc. para Financiar Gastos Corrientes

Contribuciones para Financiar Gastos de Capital Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital Contrib. de Org. Dese. para Financiar Gastos de Capital

TOTAL

CAPITULO 111 Planilla Nº 7 A (Cont.)

IMPORTE

19,859,783 8,443,394. 8,443,394

11,416,389 11,416,389

1,901,479,672 1,345,131,191 1, 152,331, 191

6,300,000 186,500,000 556,348,481 555,898,481

450,000

3,646,281,674

ENTIDAD

Presidencia de la Nación Consejo Nacional de lnvestlg.Cien11ficas y Técnica Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hfdricas

Ministerio de Defensa Instituto Geográfico Militar

Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Dirección Nacional de Vialidad Instituto Naci~nal de Tecnologfa Agropecuaria lnst.Nac. de Investigación y Desarroiio Pesquero Instituto Nacional de Obras Hfdricas y Saneamiento Dirección General Impositiva

Ministerio de Salud y Acción Social Administración Nacional del Seguro de Salud

TOTAL

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS APLICACIONES FINANCIERAS

(en oesos) ECONOMICA INVERSION

FINANCIERA

o o o

o o

o o o o o o

89,851,000 89,851,000

89,851,000

AMORTIZACION DE

DEUDA Y DISMINUCION

DE OTROS PASIVOS

10,850,000 9,250,000 1,600,000

1,000,000 1,000,000

55,698,955 -38,026,00o

2,no,342 1,850,777

12,371,836 680,000

880,000 880,000

68,428,955

CAPITULO 111 Planilla N9 BA

TOTAL

10,850,000 9,250,000 1,600,000

1,000,000 1,000,000

55,698,955 38,026,000

2.no,342 1,850,777

12,371,836 680,000

90,731,000 90,731,000

158,279,955

:i..

~ 1:)

~ [ ti' ~· ~

... ;:;1

ENTIDAD

Presidencia de la Nación Consejo Nacional de lnvestig.Cientrficas y Técnica Comisión Nacional de Energía Atómica Administración de P~rques Nacionales Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídrlcas Instituto Nacional de Acción Mutual

' Ministerio de Defensa Instituto Geográfico Militar Dirección General de Fabricaciones Militares

Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Servicio Nacional de Sanidqd Animal Dirección Nacional de Vlalidad Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria lnst.Nac. de Investigación y Desarrollo Pesquero Instituto Nacional de Vitivinicultura Instituto Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento Instituto Nacional de Semillas Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal Dirección General Impositiva

TOTAL

~~---'----------------~ -- ----

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTES RNANCIERAS

(en pesos)

ECONOMICA DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA

7,311,53~

o o

,7,200,000 o

111,535

200,000 200,000

o

5,468,000 o o o o

5,468,000 o o o o

12,979,535

ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO

DE OTROS PASIVOS

19,514,000 6,000,000

13,514,000 o

' o o

' 17,235,806 2,235,806

15,000,000

227,834,400 7,204,400

141,606,000 2, 110,000

o o

71,250,000 226,000

3,308,000 2,130,000

264,584,206

CAPITULO 111 Planilla Nº 9A

TOTAL'.

-26,825,535 6,000,000

13,514,000 7,200,000

o 111,535

17,435,806 2,435,806

15,000,000

233,302,400 7,204,400

141,606,000 2,110,000

o 5,468,000

71,250,000 226,0ÓO

3,308,000 2,130,000

2n,563,741

...... 'l·

°' "ti ~ "' -§

i ~ ,.,

t .... 'O

~

ORIGEN

ENTIDAD

Poder Legislativo Nacional Auditoria General de la Nación

Presidencia de la Nación Fundación Miguel Lillo Consejo Nacional de Investig.Clentfflcas y

Técnica

Instituto Nacional de la Administración Públlca

Comisión Nacional de Energía Atómica Comisión Nacional de Actividades Espaciales.

Administración de Parques Nacionales Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas

Sindicatura General de la Nación Consejo Nacional cie1 Menor y la Familia Ente Nacional Regulador Nuclear

Ministerio del Interior Registro Nacional de las Personas

Ministerio de Defensa Instituto Geográfico Militar

Ministerio da Economía y Obras y Servicios Públicos

Comisión Nacional de Valores Dirección Nacional de Vlalldad lnst.Nac. de Investigación y Desarrollo Pesquero

Instituto Nacional de Tecnología Industrial Instituto Nacional de Vitivinlculture Instituto Naciom¡I de Prevención Sísmica Tribunal de Tasaciones de la Nación

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

(en pesos)

CAPITULO 111 Planilla N9 1 OA

PARA FINANCIACIONES CORRIENTES PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL TOTAL DE ADMINIST. DE ORGANISM. DE INSTIT. DE TOTAL DE ADMINIST. DE ORGANISM. DE INSTIT. DE TOTAL

~

GENERAL CENTRAL DESCENTRAL. SEG.SOCIAL CENTRAL DESCENTRAL SEG.SOCIAL

27,510,000 o o 27,510,000 490,000 o o 490,000 28,000,000 27,510,000 o o 27,510,000 490,000 o . o 490,000 28,000,000

412,084,347 1,500,000 o 413,584,347 48,762,278 o o 48,762,278 462,346,625 3,745,131 o o 3,745,131 732,995 o o 732,995 4,478,126

170,918,404 o o 170,918,404 24,701,000 o o 24,701,000 195,619,404

14,865,066 o o 14.665,066 627,263 o o 627,263 15,492,349

79,614,000 o o 79,614,000 o o o o 79,614,000 10,659,160 o ¡, o 10,659,160 16,618,000 o o 16,618,000 21,4n,160

12,886,623 o o 12,886,823 o o o o 12,886,623 15,642,362 o o 15,642,362 2,060,000 o o 2,060,000 17,702,362

19,229,239 o o 19,229,239 o o o o 19,229,239 68,510,162 o o 68,510,162 1,049,000 o o 1,049,000 69,559,162 15,814,000 1,500,000 o 17,314,000 2,974,000 o o 2,974,000 20,268,000

5,070,038 o o 5,070,038 o o o o 5,070,038 5,070,038 o o 5,070,038 o o o o 5,070,038

6,584,746 o o 6,584,746 821,000 o o 821,000 7,405,746 6.584,746 o o 6,584,746 821,000 o o 821,000 7,405,746

622,243, 100 4,800,000 186,500,000 813,543, 100 492,687, 120 o o 492,887,120 1,306,430,220

7,342,075 o o 7,342,075 239,000 o o 239,000 7,581,075 63,624,301 o o 83,624,301 479,794,000 o o 479,794,000 563,418,301 10,117,496 o o 10,117,496 1,331,000 o ,O 1,331,000 11,448,496

25,474,023 o o 25,474,023 3,682,700 o o 3,682,700 29,156,723 15,557,042 o o 15,557,042 o o o o 15,557,042 3,231,789 o o 3,231,789 1,813,020 o o 1,813,020 5,044,809 2,320,102 o o 2,320,102 49,000 o o 49,000 2,369,102

;:¡,. ::s ~ o ¡;;i lS ~ a· ..... ::::i

CAPITULO 111 -· ~ Planilla Nº 1 OA (Cont.) '

--= ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ~ CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS -§

!§ (en s) "' s

ORIGEN! PARA FINANCIACIONES CORRIENTES PARA FINANCIACIONES DE CAPIT/\L TOTAL ~ DE ORGANISM. , DE INSTIT. DE TOTAL DE ADMINIST.

~ DE ADMINIST. DE ORGANISM. DE INSTIT. DE TOTAL GENERAL §.

ENTIDAD 1 CENTRAL DESCENTRAL. SEG.SOCIAL CENTRAL DESCENTRAL. SEG.SOCIAL ;=_ ....

Instituto Nacional de Obras Hldrlcas y 12,274,618 o o 12,274,6181 3,128.000I º' º' a.128,0001 15,402,6181 ~ Saneamiento

Instituto Argentino de Sanldad y Calidad Vegelal 7,903,435 o o 7.903~435 o 01 01 OI 7,903,435

Dirección General Impositiva 330,273, 785 4,800,000 186,500,000 521,573,785 100.000

~I ~I 100,00~1 521.673, 785

Administración Nacional de Aduanas 95,899,190 o o 95,899,190 o 95,899,190

INTEMIN - Instituto Nacional de Tecnotogle 3,385,065 o o 3,385,065 1,000,000 1,000,000 4,385,065 Minera

Trtbunal FISCal de la Nación 4,923,190 o o 4,923,190

·~1 ~ :1 ·~ .. I 5,026,190

Cornfslon Nacional de Transpoite Ferroviario 7,957,564 o o 7,957.564 1.400.~ 1,400,~ 9,357,564

Organismo Regional de Segurh.1ad de Presas 937,381 o o 937,381 937,381 Comahue

' Centro Regional de Agoas Subterráneas 3,447,250 o o 3,447.250

155.~1 ~I ~I 155,~, 3,447,250

Comisión Nacional de Comercio Extertor 4;628,012 o o 4,628,012 4,783,012 Org. Control Concesiones Red Acceso a Buenos 2,946,7~ o o 2,946,782 92,400 92,400 3,039,182'

Aires

Ministerio de Cultura y !Iducacl6n o o o o o 450,000 o 450,000 450,000

Fondo Nacional de las Artes o o o o o 450,000 o 450,000 450:000

Ministerio de Salud y Acción Social 78,838,960 o o 78.838,960 12,938,083 o o 12,938,083 91,m,043 Centro Nacional dé Reeducación Social 5,483,571 o o 5,483,571 250,000 o o 250,000 5,733,571

CENAR ESO

Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer 13,880,287 o o 13,880,287 537,000 o o 537,0ool 14,417.287 Adm.Nac.de Medicamentos,Allmentos y 14,162,846 o o 14,162,846 864,083 o o 864,083 15,026,929

Tecnologla Médica

INST. NAC. CENTRAL UNICO COORDINAC. DE 3,896,938 o o 3,896,938 1.1:w.0001 º' º' 1,134,0001 5,630,938 ABLACION E IMPLANTE

Instituto Nacional de Mieroblologfa Dr. Cartas 13,239,170 o o 13.239,170 1,300,0001

:1 :1 1,300,0001 14,539,170

Malbrán ,, HOSPITAL NACIONAL PROF. ALEJANDRO 17,956,521 o o 17,956,521 7,613,000 7,613,000 25.569,521

POSADAS

Colonia Nacional Dr. Manu"I A. Montes de Oca 5,474,215 o o 5,474,215 485.0001 01 01 485,0001 5,959,215

ORIGEN

ENTIDAD

Instituto de RehabllltaClón Pslcofíslca del Sur

TOTAL

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

1 (en pesos)

CAPITULO 111 Planilla NI? .1 OA (Cont.)

PARA FINANCIACIONES CORRIENTES PARA FINANCIACION.ES DE CAPITAL TOTAL

GENERAL DE ADMINIST. 1 DE ORGANISM. 1 DE INSTIT. DE TOTAL DE ADMINIST. 1 DE ORGANISM. 1 DE INSTIT. DE TOTAL

CENTRAL DESCENTRAL 1 SEG. SOCIAL CENTRAL DESCENTRAL 1 SEG. SOCIAL

4,745,412 o o 4,745,412 155,000 o o 155,000 4,900,412

1,152,331,191 8,300,000 186,500,000 1,345,131,191 555,898,481 450,000 o 556,348,481 1,901,479,672

;::.. ~ g ~ Ei ~ ~·

' ~

DESTINO

ENTIDAD

Presidencia de la Nacl6n

Comlta Federal de Radiodifusión

Comisión Nacional da Energla Atómica

Ministerio de Economía y Obr"1' y Servlcloe

Públlcoe Superintendencia de Seguros de la Nación

Instituto Nacional de Semillas

Instituto Argentino da Sanidad y Calidad

Vegetal Administración Nacional de Aduanas

Comislon Nacional de Telecomunicaciones

Comisión Nacional de Transporte Automotor

Ministerio de Cultura y Educación Instituto Nacional da cinematografía

Ministerio de Salud y Acción Socia(

Administración Nacional del Seguro de Salud

TOTAL

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS GASTOS FIGURATIVOS

CAPITULO 111 Planilla Nº 11 A

PARA EROGACIONES CORRIENTES PARA EROGACIONES DE CAPITAL TOTAL AADMINIST. AORGANISM. AINSm.DE TOTAL AADMINIST. AORGANISM. AINSm.o¡¡ TOTAL GENERAL

C•NTRAL o•scENTRAL SEG.SOCIAL c¡¡NTRAL DESCENTRAL SEG.SOCIAL

, 67,976,000 1,500,000 o 69,476,000 520,000 o o 520,000 69,996,000 67,976,000 o o 67,976,000 520,000 o o 520:000 68,496,000

o 1,500,000 o 1,500,000 o o o o 1,500,000

115,440,000 o o 115,440,000 o o o o 115,440,000

30,000,000 o o 30,000,000 o o o o 30,000,000 640,000 o o 640,000 o o o o 840,000

3,300,000 o o 3,300,000 o o o o 3,300,000

58,000,000 o o 56,000,000 o o o o 58,000,000 20,000,000 o o 20,000,000 o o o o 20,000,000

5,500,000 o o 5,500,000 o o o o 5,500,000

o o o o o 450,000 o 450,000 450,000 o o o o o 450,000 o 450,000 450,000

5,992,000 4,800,000 o 10,792,000 o o o o 10,792,000 5,992,000 4,800,000 o 10,792,000 o o o o 10,792,000

,189,408,000 6,300,000 o 195,708,000 520,000 450,000 o 970,000 196,678,000

~ "tl ;¡¡ "' .§

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i ..... ~ .....

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

,. FINALIDAD

ENTIDAD

Mlnlsterk> del Interior Caja de Reliros,Pens.y Jubllac.de la

Pol.Fed.Arg.

Ministerio ele Defensa lnst.de Ayuda F"m.P/Pago de Retiros y

Pena.Militares

Ministerio de Traba)o y Seguridad Social Administración Nacional de seguridad

Socfal

Ministerio de 8alud y Accl6n Social

lnst.Nac.de Serv .Sociales para Jubilados y Pensionados

Gastos Figurativos

TOTAL

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMPOSICION DEL GASTO POR ENTIDAD.Y POR FINALIDAD

(en pesos) . ADMINISTRAC. SERV. DE DEF. SERVICIOS SERVICIOS DEUDA GUBERNAMEN. Y SEGURIDAD SOCIALES ECONOMICOS PUBLICA

o o 560,889,306 .. o o o o 560,889,306 o o

o o 1, 186.875,454 o o o o 1, 188,875,454 o o

o o 15,370,731,809 o 300,000

o o 15,370.731,B()!j o 300,000

o o 3,0~.380,000 o o

o o 3,029,380,000 o o

o o 20, 149,876,569 o t 300,000

GASTOS

FIGURATIVOS

.

4,785, 129,548

4,785,129,548

CAPITULO 111 Planilla N9 1 B

TOTAL

560,889,306 560,689,306

1, 188,875,454 1, 188,875,454

15,371,031,809

15,371,031,809

3,029,380,000

3,029,380,000

4,785,129,548

24,935,306, 117

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INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMPOSICION DEL GASTO POR ENTIDAD Y POR NATURALEZA ECONOMICA

(én ~sos)

ECONOMICA GASTOS CORRIENTES .

GASTOS DE CAPITAL

GASTOS RENTAS PREST. IMPUES- TRANSFE- GASTOS INVERS. TRANSF. INVERS. GASTOS

DE DELA DE TOSDI- RENCIAS FIGURA- TOTAL REAL DE FINAN- FIGURA-

ENTIDAD CONSUMO PROplED. $.SOCIAL RECTOS CORRIEN. TIVOS DIRECTA CAPITAL CIERA TIVOS

Ministerio del Interior 7.153,306 o 548,526,000 10,000 o o 555,689.306 5,200,000 o o o Gaja de Retlros,Pens.y Jubllec;.de la 7,153,306 o 548,526,000 10,000 o o 555,689,306 5.200.000 o o o

Pol.Fed.Arg.

Ministerio de Defensa 7,753,963 o l,180,642.491 289,000 o o l,IBS,685,454 190,000 o o o Jnst.de Ayuda Fln.P/Pago de Retiros y 7,753,963 o '1,180,642.491 289,000 o o 1.1B8,6S5,454 190.000 o o o

Pens.MUltares

Ministerio de Traba)o y Seguridad 288,431.809 300,000 13,961,000,000 o 1,116,700,000 4,637.032.276 20,003,464,065 4,600,000 o o 148,097.272

Social

Administración Nacional de Seguridad 288,431.809 300,000 13,961,000,000 o 1.116.700,000 4.637.032.276 20.003.464.065 4,600,000 o o 148,097.272

Social

Ministerio de Salud y Acción Social 349, 140,000 o o o 2.532.142,728 o 2.B81,282. 728 148,097.272 o o o

lnst.Nac.de Serv.Soclales para 349, 140,000 o o o 2,532,142,728 o 2.B81.282,726 148,097.272 o o o Jubilados y Pensionados

TOTAL 652,479,078 300.000 15,690,166,491 299,000 3,648,642,728 4,637,032.276 24,629,121.573 158,087.272 o o 148,097.272

CAPITULO 111 Planilla Nº 2B

TOTAL TOTAL GRAL.

5,200,000 560,8$9,306

5,200,000 500,689,306

190,000 1.1B8,875,454

190,000 1,1B8,875,454

152,697.272 20.156,161,357

152,697.272 20,156,161,357

148,097.272 3,029,380,000

148,097.272 3.029,380,000

306, 184,544 24,935,306,117

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INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMPOSICION DEL GASTO POR ENTIDAD Y POR INCISO

(en pesos)

INCISO GASTOS BIENES DE SERV.NO BIENES DE TRANSFER. ACTIVOS

ENTIDAD PERSONAL CONSUMO PERSONALES uso FINANCIEROS

Ministerio del Interior 5,321,306 76,000 1,766,000 5,200,000 548,526.000 o Caja de Reliros,Pens.y Jubllac.de Ja Pol.Fed.Arg. 5,321,306 76,000 1,766,000 5,200,000 548,526,000 o

Ministerio de Defensa 4,651,963 791,000 2,600,000 190,000 1, 180,642,491 o lnst.de Ayuda Rn.P/Pago de Retiros y Pens.Militares 4,651,963 791,000 2,600,000 190,000 1.180,642.491 o

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 191, 150,809 4,337,000 92,944,000 4,600.000 15,on. 100,000 o

Administración Nacional de Seguridad Social 191.150,809 4,337,000 92,944,000 4,600,000 15,on.100,000 o

Ministerio de Salud y Acción Social 314,700,000 14,640,000 19,800,000 148,097,272 2,532, 1<12,728 o lnst.Nac.de Serv.Soclales para Jubilados y 314,700,000 14,640,000 19.800,000 148,097,272 2,532, 142,728 o

Pensionados . TOTAL 515,824,078 19.844,000 117,110,000 158,087,272 19,339,011,219 o

SERVICIO DE

LA DEUDA

o o

o o

' 300,000 300,000

o o

300,000

CAPITULO 111 Planilla Nº 38

GASTOS TOTAL FIGURA TI VOS

o 560,889,306 ,, o 560.889,306

o 1, 188,875,454 o 1,188,875,454

4,785,129,548 20,156,161,357 4,765, 129,548 20, 166, 161,357

o 3,029.380,000 o 3,029.380,000

4,785, 129,548 24,935,306,117

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INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CAPITULO 111 Planilla N9 48

COMPOSICION .DEL GASTO POR ENTIDAD Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en pesos)

FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS TOTAL

TESORO RECURSOS REC. CI AFEC. TRANSF. CREDITO SUBTOTAL TRANSF. CREDITO SUBTOTAL GRAL. ENTIDAD NACIONAL PROPIOS ESPECIFICA INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO

Mlnlslello del lntellor o 110,853,306 o 450.036,000 o 560,889,306 o o o ·560,889,306 Caja da Retiros,Pens.y Jubllac.de la o 110,853,306 o 450,036,000 o 560,889,306 o o o 560,889,306

Po!.Fed.Arg.

Mlnlslello de Detensa o 302,775,454 o 886, 100,000 o 1, 188,875,454 o o o 1 .168,875,454 lnst.de Ayuda Rn.P/Pago de Retiros y o 302,775,454 o 886.100,000 . o 1, 168,875,454 o o o 1, 168,875,454

Pens.Mllitares

Ministerio de Traba)O y &egurldad Social 3,367,600.000 16,768,561,357 o o o 20, 156, 161.357 o o o 20,156,161,357

Adminlslraclón Nacional de Seguridad Social 3.367 .600.000 16,768,561,357 o o o 20,156,161.357 o o o 20,156,161,357

Mlnlsle1IO de Salud y Accl6n Social o 94,200,000 o 2,935, 160,000 o 3,029,380,000 o o o 3,029,380,000 tnst.Nac.de Serv.Soclalas para Jubilados y o 94,200.000 o 2.935.180.000 o 3,029,360,000 o o o 3,029,380,000

Pensionados

TOTAL 3,367,600,000 17,296,390,117 o .4,271,316,000 10 24,935,306, 117 o o o 24,935,306, 117

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INSTITUCIONES DE SEGURIDAD .SOCIAL COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR NATURALEZA ECONOMICA

(en pesos)

ECONOMICA GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL GASTOS RENTAS PREST. IMPUES· TRANSFE· GASTOS INVERS. TRANSF. INVERS. GASTOS .

DE DELA DE TOSDI· RENCIAS FIGURA· TOTAL REAL DE FINAN· FIGURA·

ENTIDAD CONSUMO PROPIED. $.SOCIAL RECTOS CORRIEN. TIVOS DIRECTA CAPITAL CIERA TIVOS

Servicias Sociales 652,479.078 o 15.690,168,491 299.000 3,646,842,728 o 19,991,789.297 158,007.272 o o o Segurtdad Social 652.479.078 o 15.690.168,491 299.000 3,648,842.726 o 19.991.789.297 156.007.272 o o o

Deuda Pública o 300.000 o o o o 300.000 o o o o Servicio de la Cauda Pública o 300,000 o o o o 300,000 o o o o

Gastas Figurativos o o o o o 4.637.032.276 4.637.032.278 Q o o 146,097,272

TOTAL 652.479.078 300.000 15.690.168,491 299.000 3,648,842,728 4.637,032.276 24.629.121.573 158,097.272 o o 148,097.272

CAPITULO 111 Planilla Nº SB

TOTAL TOTAL GRAL.

158.097.272 20.149.676,5139

158.097.272 20, 149.878,5139

o 300,000

o 300,000

146,097.272 4,785.129.548

306.184,544 24,935.306,117

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INSTITUCIO~ES DE SEGURIDAD SOCIAL COMPOSICION DEL GASTO POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR INCISO

(en pesos)

INCISO GASTOS BIENES DE SERV,NO BIENES DE TRANSFE- ACTIVOS SERVICIO DE

ECONOMICA EN PERSONAL CONSUMO PERSONALES uso RENCIAS FINANCIEROS LA DEUDA

Gastos Corrientes 515,824,078 19,844,000 117,110,000 o 19,339,011,219 o 300,000 Gastos de Consumo 515,824,078 19,844,000 116,811,000 o o o (¡

Remuneraciones 515,824,078 o o o o o o -Bienes y Servicios o 19,844,000 116,811,000 o o o o Rentes de la Propiedad o o o o o o 300,000

Intereses o o o o o o 300,000 Prestaciones de la Seguridad Soc!al o o o o 15,690,186,491 o o

Prestaciones de la Seguridad Social o o o o 15,690.168,491 o o Impuestos Directos o o 299,000 o o ', o o

Impuestos Directos o o 299,000 o o o o Transferencias Corrientes o o o o 3,648,842, 728 o o

Al Sector Privado o o o o 3,449,542, 728 o o Al Sector Público o o o o 199,100,000 o o Al Sect~r Externo o o o o 200,000 o o

Gestos Figurativos o o o o o o o Gestos Figurativos o o o o o o o

Gastos de capital o o o 158,087,272 o o o, Inversión Real Directa o o o 158,087,272 o o o

Formación Bruta de Capital FJJo o o o 157,281,272 o o o Activos Intangibles o o o 808,000 o o o

Gestos Figurativos a o o o o o o Gestos Flgurallvos o o o o o o o

TOTAL 515,824,078 19,844,000 117,110,000 158,087,272 19,339,011,219 o 300,000

---.....:..------~------- -------

CAPITULO 111 Planilla Nº 6B

GASTOS TOTAL

FIGURATIVOS

4,837,032,276 24,629, 121,573 o 652,479,078 o 515,824,078 o 136,655,000

o 300,000 o 300,000 o 15,690,186,491 o 15,690, 168,491 o 299,000 o 299,000 o 3,648,842,728 o 3,449,542, 728

,o 199, 100,000 o 200,000

4,837,032,276 4,837,032,276 4,837,032,276 4,637,032,276

148,097,272 308, 184,544 o 158,087,272 o 157 ,281,272 o 808,000

148,097,272 148,097 ,272 148,007,272 148,097 ,272

4,785,129,548 24,935,306, 117

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Anexo Estadístico • 189

CAPITULO 111 Planilla N2 7B

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS

Ingresos Tributarlos · Sobre los Ingresos

Ganancias Sobre el Patrimonio

RUBROS

(en s)

Bienes No Incorporados a) Proceso Económico Sobre la ProduC<?ión, el Consumo y las Transacciones

Valor Agregado

· Ingresos No Tributarlos Alquileres

De· Inmuebles Otros

No Especificados

Contribuciones · Contribuciones a la Seguridad Soctal

Aportes Personales Contribuciones Patronales

Otras Contribuciones INSSJyP Otras Entidades

Rentas de la propiedad Intereses por D~pósitos

Intereses por Depósitos Internos

- • .e

Venta de Acciones y Participaciones de Capital

De Empresas Públieas No Financieras De Empresas Públicas Nacionales

Contribuciones Figurativas · Cbntribuciones para Financiar Gastos Corrientes

Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes

Controb. de lnst. Seg. Soc. para Financiar Gastos Corrientes

IMPORTE

3,870,800,000 1,459,300,000 1,459,300,000

211,000,000 211,000,000

2,200,500,000

2,200,500,000

92,200,000 600,000 600,000

91,600,000 9"1,600,

13,452,728,760. 10,577,728,760 3,011,279,794 7,566,448,966

. 2,875,-000,000

2,402,800,000 472,200,000

4,800,000 4,800,000 4,800,000

450,000,000

450,000,000 450,000,000

7,638,916,000 7,490,818, 728 3,367;600,000

4, 123,218,728

, 190 - Presupuesto Nacional 1995

CAPITULO 111 Planilla Nº 78 (Cont.)

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS

(en pesos) RUBROS

Contribuciones para Financiar Gastos de Capital Contrib. de lnst. Seg. Soc. para Financiar Gastos de

Capital

TOTAL

IMPORTE

148,097,272 148,097,272

25,509,444,760

ENTIDAD

Ministerio de TrabaJo y seguridad Social Administración Nacional de Seguridad Social

TOTAL

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL APLICACIONES FINANCIERAS

(en pesos)

ECONOMICA INVERSION

FINANCIERA

o o

o

AMORTIZACION DE

DEUDA Y OISMINUCION

DE OTROS PASIVOS

574,138,643 574, 138,643

574, 138,643

CAPITULO 111 Planilla Nº 88

TOTAL

574,138,643 574, 138,643

574, 138,643

:r.. ~ 8 ~ iS ~ ~' §"

-IO -

ENTIDAD

TOTAL

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL FUENTES FINANCIERAS

(en pesos)

ECONOMICA DISMINUCION DE ENDEUDAMIENTO

LA INVERSION PUBLICO E INCREMENTO

FINANCIERA DE OTROS PASIVOS

o o

CAPITULO 111 Planilla Nº 98

TOTAL

o

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ORIGEN

ENTIDAD

Ministerio del Interior Caja de Retiros,Pens.y Jubilac.de la

Pol.Fed.Arg.

Ministerio de Defensa lnst.de Ayude Fln.P/Pago de Retiros y

Pens.Militares

Ministerio de Trabafo y Seguridad Social

Administración Nacional de Seguridad Social

Ministerio de $alud y Acción Social

lnstNac.de Seiv.Soclales para Jubilados y Pensionados

TOTAL

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

(en pesos)

CAPITULO 111 Planilla Nº 1 OB

PARA FINANCIACIONES CORRIENTES PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL TOTAL DE ADMINIST. DE ORGANISM. DEINS1IT.DE TOTAL DE ADMINIST. DE ORGANISM. DEINS1IT.DE TOTAL GENERAL

CENTRAL DESCENTRAL. SEG.SOCIAL CENTRAL DESCENTflAL. SEG.SOCIAL 1

o o 450,036,000 450,036,000 o o o o 450,036,000

o o 450,036,000 450.036.000 o o o o 450,036,000

o o 886, 100,000 886, 100,000 o o o o 686, 100,000 o o 886,100,000 886, 100,000 o o o o 886, 100,000

3,367,600,000 o o 3,367,600,000 o o o o 3,367,600,000

3,367,600,000 o o 3,367,600,000 o o o o 3,367,600,000

o o 2, 767 ,062, 728 2,767,082,728 o o 146,097,272 146.097,272 2,935, 180,000

o o 2, 787,062, 728 2,767,082,728 o o 146,097,272 146,097,272 2,935, 180,000

3,367,600,000 o 4, 123,216,728 7,490,818,728 o o 146,097,272 146,097,272 7,638,916,000

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DESTINO.

ENTIDAD

Ministerio de TrabaJo y Seguridad

Social

Administración Nacional de

Seguridad Social

TOTAL

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL GASTOS FIGURATIVOS

(en pesos)

CAPITULOUI Planilla N2 11 B

PARA EROGACIONES CORRIENTES PARA EROGACIONES DE CAPITAL TOTAL AADMINIST. AORGANISM. A INSTIT.DE TOTAL AADMINIST. AORSANISM. AINSTIT. DE TOTAL

GENERAL CENTRAL DESCENTRAL. SEG.SOCIAL CENTRAL DESCENTRAL SEG.SOCIAL

327,313,548 186,500,000 4, 123,218,728 4,637,032,276 o o 148,097,272 148,097,272 4, 785, 1 ~.548

327,313,548 186,500,000 4,123,218,728 4,637 ,032,276 o o 148,097,272 148,097,272 4,785,129,548

327,313,548 186,500,000 4,123,218,728 4,637,032,276 o o 148,097,272 148,097,272 4, 785, 129,548

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Se terminó de imprimir en el mes de abril de 1995 en los Talleres Gráficos SERVICOP de Editorial Universitaria de La Plata

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