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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Coordinación de Transportes Aéreos
FPA-1
EGRESOS
UR CONCEPTO
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
FPA-1. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable
24,200,000.00 24,629,975.34 24,629,975.34 24,629,975.34 0.0001 Coordinación General 429,975.34
0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.0003 Dirección de Operaciones 1,572,425.35
TOTAL DEL GASTO: 24,200,000.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 2,002,400.69
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Coordinación de Transportes Aéreos
FPA-2
EGRESOS
TG CONCEPTOEGRESOS
APROBADO
AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
FPA-2. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Tipo de Gasto
24,200,000.00 26,144,883.66 26,144,883.66 26,144,883.66 0.00 1,944,883.661 Gasto Corriente
0.00 57,517.03 57,517.03 57,517.03 0.00 57,517.032 Gasto de Capital Diferente a Obra Pública
TOTAL DEL GASTO: 24,200,000.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 2,002,400.69
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Coordinación de Transportes Aéreos
FPA-5
EGRESOS
CAPG DESCRIPCIÓN
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
CG
FPA-5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
23,803,675.41 18,399,980.13 18,399,980.13 18,399,980.13 0.001000 Servicios Personales. -5,403,695.28
11,209,772.35 5,732,269.02 5,732,269.02 5,732,269.02 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. -5,477,503.33
8,807,626.30 10,977,185.76 10,977,185.76 10,977,185.76 0.001300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 2,169,559.46
1,831,038.82 627,471.70 627,471.70 627,471.70 0.001400 Seguridad Social. -1,203,567.12
1,184,688.00 589,453.70 589,453.70 589,453.70 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. -595,234.30
770,549.94 473,599.95 473,599.95 473,599.95 0.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. -296,949.99
0.00 1,085,447.18 1,085,447.18 1,085,447.18 0.002000 Materiales y Suministros. 1,085,447.18
0.00 266,013.48 266,013.48 266,013.48 0.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales.
266,013.48
0.00 288,106.94 288,106.94 288,106.94 0.002200 Alimentos y Utensilios. 288,106.94
0.00 16,237.61 16,237.61 16,237.61 0.002400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 16,237.61
0.00 1,390.60 1,390.60 1,390.60 0.002500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. 1,390.60
0.00 388,215.14 388,215.14 388,215.14 0.002600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 388,215.14
0.00 125,045.61 125,045.61 125,045.61 0.002700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos
Deportivos.
125,045.61
0.00 437.80 437.80 437.80 0.002900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 437.80
396,324.59 6,616,822.21 6,616,822.21 6,616,822.21 0.003000 Servicios Generales. 6,220,497.62
0.00 582,891.29 582,891.29 582,891.29 0.003100 Servicios Básicos. 582,891.29
0.00 19,166.50 19,166.50 19,166.50 0.003200 Servicios de Arrendamiento. 19,166.50
0.00 32,712.13 32,712.13 32,712.13 0.003300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros
Servicios.
32,712.13
0.00 269,913.19 269,913.19 269,913.19 0.003400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 269,913.19
0.00 573,106.42 573,106.42 573,106.42 0.003500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación.
573,106.42
0.00 2,813,370.96 2,813,370.96 2,813,370.96 0.003700 Servicios de Traslado y Viáticos. 2,813,370.96
0.00 107,520.40 107,520.40 107,520.40 0.003800 Servicios Oficiales. 107,520.40
396,324.59 2,218,141.32 2,218,141.32 2,218,141.32 0.003900 Otros Servicios Generales. 1,821,816.73
0.00 37,307.47 37,307.47 37,307.47 0.004000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 37,307.47
0.00 37,307.47 37,307.47 37,307.47 0.004300 Subsidios y Subvenciones. 37,307.47
0.00 57,517.03 57,517.03 57,517.03 0.005000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 57,517.03
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Coordinación de Transportes Aéreos
FPA-5
EGRESOS
CAPG DESCRIPCIÓN
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
CG
FPA-5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
0.00 57,517.03 57,517.03 57,517.03 0.005100 Mobiliario y Equipo de Administración. 57,517.03
0.00 5,326.67 5,326.67 5,326.67 0.009000 Deuda Pública. 5,326.67
0.00 5,326.67 5,326.67 5,326.67 0.009900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas). 5,326.67
TOTAL DEL GASTO: 24,200,000.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 2,002,400.69
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Coordinación de Transportes Aéreos
FPA-6
EGRESOS
FI CONCEPTO
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
FU
FPA-6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
3 Desarrollo Económico 24,200,000.00 0.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 2,002,400.69
24,200,000.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 2,002,400.693.5 Transporte
TOTAL DEL GASTO: 24,200,000.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 2,002,400.69
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Coordinación de Transportes Aéreos
FPA-7
EGRESOS
CAPG CONCEPTO
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
CGUR
FPA-7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Capitulo y Concepto
del Gasto
24,200,000.00 0.00 24,629,975.34 24,629,975.34 24,629,975.3401 Coordinación General 429,975.34
23,803,675.41 18,399,980.13 18,399,980.13 18,399,980.13 0.001000 Servicios Personales. -5,403,695.28
11,209,772.35 5,732,269.02 5,732,269.02 5,732,269.02 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. -5,477,503.33
8,807,626.30 10,977,185.76 10,977,185.76 10,977,185.76 0.001300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 2,169,559.46
1,831,038.82 627,471.70 627,471.70 627,471.70 0.001400 Seguridad Social. -1,203,567.12
1,184,688.00 589,453.70 589,453.70 589,453.70 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. -595,234.30
770,549.94 473,599.95 473,599.95 473,599.95 0.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. -296,949.99
0.00 1,085,447.18 1,085,447.18 1,085,447.18 0.002000 Materiales y Suministros. 1,085,447.18
0.00 266,013.48 266,013.48 266,013.48 0.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. 266,013.48
0.00 288,106.94 288,106.94 288,106.94 0.002200 Alimentos y Utensilios. 288,106.94
0.00 16,237.61 16,237.61 16,237.61 0.002400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 16,237.61
0.00 1,390.60 1,390.60 1,390.60 0.002500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. 1,390.60
0.00 388,215.14 388,215.14 388,215.14 0.002600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 388,215.14
0.00 125,045.61 125,045.61 125,045.61 0.002700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 125,045.61
0.00 437.80 437.80 437.80 0.002900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 437.80
396,324.59 5,044,396.86 5,044,396.86 5,044,396.86 0.003000 Servicios Generales. 4,648,072.27
0.00 582,891.29 582,891.29 582,891.29 0.003100 Servicios Básicos. 582,891.29
0.00 19,166.50 19,166.50 19,166.50 0.003200 Servicios de Arrendamiento. 19,166.50
0.00 32,712.13 32,712.13 32,712.13 0.003300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 32,712.13
0.00 269,913.19 269,913.19 269,913.19 0.003400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 269,913.19
0.00 573,106.42 573,106.42 573,106.42 0.003500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 573,106.42
0.00 1,240,945.61 1,240,945.61 1,240,945.61 0.003700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1,240,945.61
0.00 107,520.40 107,520.40 107,520.40 0.003800 Servicios Oficiales. 107,520.40
396,324.59 2,218,141.32 2,218,141.32 2,218,141.32 0.003900 Otros Servicios Generales. 1,821,816.73
0.00 37,307.47 37,307.47 37,307.47 0.004000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 37,307.47
0.00 37,307.47 37,307.47 37,307.47 0.004300 Subsidios y Subvenciones. 37,307.47
0.00 57,517.03 57,517.03 57,517.03 0.005000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 57,517.03
0.00 57,517.03 57,517.03 57,517.03 0.005100 Mobiliario y Equipo de Administración. 57,517.03
0.00 5,326.67 5,326.67 5,326.67 0.009000 Deuda Pública. 5,326.67
0.00 5,326.67 5,326.67 5,326.67 0.009900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas). 5,326.67
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Coordinación de Transportes Aéreos
FPA-7
EGRESOS
CAPG CONCEPTO
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
CGUR
FPA-7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Capitulo y Concepto
del Gasto
0.00 0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.3503 Dirección de Operaciones 1,572,425.35
0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.003000 Servicios Generales. 1,572,425.35
0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.003700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1,572,425.35
TOTAL DEL GASTO: 24,200,000.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 2,002,400.69
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Coordinación de Transportes Aéreos
FPA-8
EGRESOSUR CONCEPTO
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP
FPA-8. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Programa
Presupuestario
24,200,000.00 0.00 24,629,975.34 24,629,975.34 24,629,975.3401 Coordinación General 429,975.34
165 Programa de servicios aéreos a gobierno 0.00 24,629,975.34 24,629,975.34 24,629,975.34 429,975.34 24,200,000.00
0.00 0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.3503 Dirección de Operaciones 1,572,425.35
165 Programa de servicios aéreos a gobierno 0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.00
TOTAL DEL GASTO: 24,200,000.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 2,002,400.69
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Coordinación de Transportes Aéreos
FPA-9
EGRESOS
UR CONCEPTO
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP OG
FPA-9. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Programa
Presupuestario/Objeto del gasto por Capitulo
24,200,000.00 0.00 24,629,975.34 24,629,975.34 24,629,975.3401 Coordinación General 429,975.34
24,200,000.00 24,629,975.34 24,629,975.34 24,629,975.34 0.00165 Programa de servicios aéreos a gobierno 429,975.341000 Servicios Personales. 0.00 18,399,980.13 18,399,980.13 18,399,980.13-5,403,695.28 23,803,675.41
2000 Materiales y Suministros. 0.00 1,085,447.18 1,085,447.18 1,085,447.18 1,085,447.18 0.00
3000 Servicios Generales. 0.00 5,044,396.86 5,044,396.86 5,044,396.86 4,648,072.27 396,324.59
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 0.00 37,307.47 37,307.47 37,307.47 37,307.47 0.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 0.00 57,517.03 57,517.03 57,517.03 57,517.03 0.00
9000 Deuda Pública. 0.00 5,326.67 5,326.67 5,326.67 5,326.67 0.00
0.00 0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.3503 Dirección de Operaciones 1,572,425.35
0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.00165 Programa de servicios aéreos a gobierno 1,572,425.353000 Servicios Generales. 0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.00
TOTAL DEL GASTO: 24,200,000.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 2,002,400.69
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Coordinación de Transportes Aéreos
FPA-10
EGRESOS
UR DESCRIPCIÓN
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI PG
FPA-10. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Programa
Presupuestario/Actividad Institucional/Partida Genérica
24,200,000.00 0.00 24,629,975.34 24,629,975.34 24,629,975.3401 429,975.34Coordinación General
24,200,000.00 24,629,975.34 24,629,975.34 24,629,975.34 0.00165 Programa de servicios aéreos a gobierno 429,975.34
24,200,000.00 0.00 24,629,975.34 24,629,975.34 24,629,975.34P23 429,975.34
11,209,772.35 5,732,269.02 5,732,269.02 5,732,269.02 0.00113 Sueldos Base al Personal Permanente. -5,477,503.33
10,200.00 5,950.00 5,950.00 5,950.00 0.00131 Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados. -4,250.00
268,767.64 97,782.26 97,782.26 97,782.26 0.00132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año. -170,985.38
8,528,658.66 10,873,453.50 10,873,453.50 10,873,453.50 0.00134 Compensaciones. 2,344,794.84
818,154.24 577,557.01 577,557.01 577,557.01 0.00141 Aportaciones de Seguridad Social. -240,597.23
9,209.17 4,389.52 4,389.52 4,389.52 0.00142 Aportaciones a Fondos de Vivienda. -4,819.65
1,003,675.41 45,525.17 45,525.17 45,525.17 0.00144 Aportaciones para Seguros. -958,150.24
1,184,688.00 589,453.70 589,453.70 589,453.70 0.00159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. -595,234.30
770,549.94 473,599.95 473,599.95 473,599.95 0.00171 Estímulos. -296,949.99
0.00 31,712.09 31,712.09 31,712.09 0.00211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina. 31,712.09
0.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00 0.00212 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción. 11,600.00
0.00 27,942.83 27,942.83 27,942.83 0.00214 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.
27,942.83
0.00 194,631.54 194,631.54 194,631.54 0.00215 Material Impreso e Información Digital. 194,631.54
0.00 127.02 127.02 127.02 0.00216 Material de Limpieza. 127.02
0.00 287,009.72 287,009.72 287,009.72 0.00221 Productos Alimenticios para Personas. 287,009.72
0.00 1,097.22 1,097.22 1,097.22 0.00223 Utensilios para el Servicio de Alimentación. 1,097.22
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00246 Material Eléctrico y Electrónico. 0.00
0.00 16,237.61 16,237.61 16,237.61 0.00248 Materiales Complementarios. 16,237.61
0.00 1,390.60 1,390.60 1,390.60 0.00253 Medicinas y Productos Farmacéuticos. 1,390.60
0.00 388,215.14 388,215.14 388,215.14 0.00261 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 388,215.14
0.00 106,835.76 106,835.76 106,835.76 0.00271 Vestuario y Uniformes. 106,835.76
0.00 18,209.85 18,209.85 18,209.85 0.00272 Prendas de Seguridad y Protección Personal. 18,209.85
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00294 Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y
Tecnologías de la Información.
0.00
0.00 437.80 437.80 437.80 0.00296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte. 437.80
0.00 408,972.00 408,972.00 408,972.00 0.00311 Energía Eléctrica. 408,972.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Coordinación de Transportes Aéreos
FPA-10
EGRESOS
UR DESCRIPCIÓN
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI PG
FPA-10. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Programa
Presupuestario/Actividad Institucional/Partida Genérica
0.00 92,331.48 92,331.48 92,331.48 0.00314 Telefonía Tradicional. 92,331.48
0.00 56,750.00 56,750.00 56,750.00 0.00315 Telefonía Celular. 56,750.00
0.00 24,281.30 24,281.30 24,281.30 0.00317 Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de
Información.
24,281.30
0.00 556.51 556.51 556.51 0.00318 Servicios Postales y Telegráficos. 556.51
0.00 19,166.50 19,166.50 19,166.50 0.00326 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 19,166.50
0.00 32,712.13 32,712.13 32,712.13 0.00336 Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e
Impresión.
32,712.13
0.00 142,081.06 142,081.06 142,081.06 0.00345 Seguro de Bienes Patrimoniales. 142,081.06
0.00 570.00 570.00 570.00 0.00346 Almacenaje, Envase y Embalaje. 570.00
0.00 127,262.13 127,262.13 127,262.13 0.00347 Fletes y Maniobras. 127,262.13
0.00 3,416.40 3,416.40 3,416.40 0.00351 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles. 3,416.40
0.00 35,731.27 35,731.27 35,731.27 0.00352 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo
de Administración, Educacional y Recreativo.
35,731.27
0.00 1,020.80 1,020.80 1,020.80 0.00353 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo
y Tecnologías de la Información.
1,020.80
0.00 250,746.53 250,746.53 250,746.53 0.00355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte. 250,746.53
0.00 22,144.22 22,144.22 22,144.22 0.00357 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros
Equipos y Herramienta.
22,144.22
0.00 260,047.20 260,047.20 260,047.20 0.00358 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos. 260,047.20
0.00 46,866.49 46,866.49 46,866.49 0.00371 Pasajes Aéreos. 46,866.49
0.00 32,220.00 32,220.00 32,220.00 0.00372 Pasajes Terrestres. 32,220.00
0.00 998,690.00 998,690.00 998,690.00 0.00375 Viáticos en el País. 998,690.00
0.00 163,169.12 163,169.12 163,169.12 0.00376 Viáticos en el Extranjero. 163,169.12
0.00 107,520.40 107,520.40 107,520.40 0.00382 Gastos de Orden Social y Cultural. 107,520.40
0.00 1,937,583.94 1,937,583.94 1,937,583.94 0.00392 Impuestos y Derechos. 1,937,583.94
396,324.59 280,557.38 280,557.38 280,557.38 0.00398 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una
Relación Laboral.
-115,767.21
0.00 37,307.47 37,307.47 37,307.47 0.00439 Otros Subsidios. 37,307.47
0.00 57,517.03 57,517.03 57,517.03 0.00515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información. 57,517.03
0.00 5,326.67 5,326.67 5,326.67 0.00991 ADEFAS. 5,326.67
0.00 0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.3503 1,572,425.35Dirección de Operaciones
0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.00165 Programa de servicios aéreos a gobierno 1,572,425.35
0.00 0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35P23 1,572,425.35
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Coordinación de Transportes Aéreos
FPA-10
EGRESOS
UR DESCRIPCIÓN
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI PG
FPA-10. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Programa
Presupuestario/Actividad Institucional/Partida Genérica
0.00 337,702.49 337,702.49 337,702.49 0.00371 Pasajes Aéreos. 337,702.49
0.00 142,465.00 142,465.00 142,465.00 0.00375 Viáticos en el País. 142,465.00
0.00 1,092,257.86 1,092,257.86 1,092,257.86 0.00376 Viáticos en el Extranjero. 1,092,257.86
TOTAL DEL GASTO: 24,200,000.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 2,002,400.69
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Coordinación de Transportes Aéreos
FPA-11
EGRESOS
CLAVE CONCEPTOAPROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONES
MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
FPA-11. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Distribución Geográfica
No.
24,200,000.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00000 000 Cobertura Estatal 2,002,400.69
TOTAL DEL GASTO: 24,200,000.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 2,002,400.69
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Coordinación de Transportes Aéreos
FPA-13
PRESUPUESTO DE EGRESOS
FU CONCEPTOEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES
- REDUCCIONES
EGRESOS
MODIFICADO
DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO CON
RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
FPA-13. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Función/Programa Presupuestario/Actividad Institucional
5 Transporte 24,200,000.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 1.08 1.00 2,002,400.69
24,200,000.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 1.08 1.00165 Programa de servicios aéreos a gobierno 2,002,400.69
24,200,000.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 1.08 1.00P23 Proporcionar el servicio de transporte aéreo
gubernamental.
2,002,400.69
TOTAL DEL GASTO: 24,200,000.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 1.08 1.00 2,002,400.69
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RAMO O DEPENDENCIA: Coordinación de Transportes Aéreos
FPA-14
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR CONCEPTOEGRESOS
APROBADO
AMPLIACIONES
- REDUCCIONES
EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
OG
FPA-14. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable/Programa Presupuestario/Actividad
Institucional/Objeto del gasto por Capitulo
24,200,000.00 24,629,975.34 24,629,975.34 24,629,975.34 0.00 13.50 6.0001 Coordinación General 429,975.34
24,200,000.00 24,629,975.34 24,629,975.34 24,629,975.34 0.00 13.50 6.00165 Programa de servicios aéreos a gobierno 429,975.34
24,200,000.00 24,629,975.34 24,629,975.34 24,629,975.34 0.00 13.50 6.00P23 Proporcionar el servicio de
transporte aéreo gubernamental.
429,975.34
23,803,675.41 18,399,980.13 18,399,980.13 18,399,980.13 0.00 0.77 1.001000 Servicios Personales. -5,403,695.28
0.00 1,085,447.18 1,085,447.18 1,085,447.18 0.00 0.00 1.002000 Materiales y Suministros. 1,085,447.18
396,324.59 5,044,396.86 5,044,396.86 5,044,396.86 0.00 12.73 1.003000 Servicios Generales. 4,648,072.27
0.00 37,307.47 37,307.47 37,307.47 0.00 0.00 1.004000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas. 37,307.47
0.00 57,517.03 57,517.03 57,517.03 0.00 0.00 1.005000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 57,517.03
0.00 5,326.67 5,326.67 5,326.67 0.00 0.00 1.009000 Deuda Pública. 5,326.67
0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.00 0.00 1.0003 Dirección de Operaciones 1,572,425.35
0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.00 0.00 1.00165 Programa de servicios aéreos a gobierno 1,572,425.35
0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.00 0.00 1.00P23 Proporcionar el servicio de
transporte aéreo gubernamental.
1,572,425.35
0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.00 0.00 1.003000 Servicios Generales. 1,572,425.35
2,002,400.69
TOTAL DEL GASTO: 24,200,000.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 13.50 7.00 2,002,400.69
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Coordinación de Transportes Aéreos
FPA-15
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-15. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable/Programa Presupuestario/Actividad
Institucional/Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
24,200,000.00 33,367,249.60 32,937,274.26 24,629,975.34 24,629,975.34 24,629,975.34 0.00 8.76 25.0001 Coordinación General
24,200,000.00 33,367,249.60 32,937,274.26 24,629,975.34 24,629,975.34 24,629,975.34 0.00 8.76 25.00165 Programa de servicios aéreos a gobierno
P23 Proporcionar el servicio de transporte aéreo gubernamental. 25.00 8.76 0.00 24,629,975.34 24,629,975.34 24,629,975.34 32,937,274.26 33,367,249.60 24,200,000.00
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 1.00 0.51 0.00 5,732,269.02 5,732,269.02 5,732,269.02 9,060,200.18 3,582,696.85 11,209,772.35
11,209,772.35 3,582,696.85 9,060,200.18 5,732,269.02 5,732,269.02 5,732,269.02 0.00 0.51 1.005811 Fondo General de Participaciones
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 2.00 1.21 0.00 10,977,185.76 10,977,185.76 10,977,185.76 16,024,217.37 18,193,776.83 8,807,626.30
0.00 316,715.87 0.00 316,715.87 316,715.87 316,715.87 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
8,807,626.30 17,877,060.96 16,024,217.37 10,660,469.89 10,660,469.89 10,660,469.89 0.00 1.21 1.005811 Fondo General de Participaciones
1400 Seguridad Social. 1.00 0.34 0.00 627,471.70 627,471.70 627,471.70 1,394,726.54 191,159.42 1,831,038.82
1,831,038.82 191,159.42 1,394,726.54 627,471.70 627,471.70 627,471.70 0.00 0.34 1.005811 Fondo General de Participaciones
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 1.00 0.50 0.00 589,453.70 589,453.70 589,453.70 595,234.30 0.00 1,184,688.00
1,184,688.00 0.00 595,234.30 589,453.70 589,453.70 589,453.70 0.00 0.50 1.005811 Fondo General de Participaciones
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 2.00 0.60 0.00 473,599.95 473,599.95 473,599.95 308,639.94 11,689.95 770,549.94
0.00 11,689.95 0.00 11,689.95 11,689.95 11,689.95 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
770,549.94 0.00 308,639.94 461,910.00 461,910.00 461,910.00 0.00 0.60 1.005811 Fondo General de Participaciones
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 1.00 0.00 0.00 266,013.48 266,013.48 266,013.48 451,425.72 717,439.20 0.00
0.00 717,439.20 451,425.72 266,013.48 266,013.48 266,013.48 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 0.00 0.00 288,106.94 288,106.94 288,106.94 408,079.54 696,186.48 0.00
0.00 696,186.48 408,079.54 288,106.94 288,106.94 288,106.94 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 1.00 0.00 0.00 16,237.61 16,237.61 16,237.61 23,978.66 40,216.27 0.00
0.00 40,216.27 23,978.66 16,237.61 16,237.61 16,237.61 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. 1.00 0.00 0.00 1,390.60 1,390.60 1,390.60 500.00 1,890.60 0.00
0.00 1,890.60 500.00 1,390.60 1,390.60 1,390.60 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 0.00 0.00 388,215.14 388,215.14 388,215.14 355,784.86 744,000.00 0.00
0.00 744,000.00 355,784.86 388,215.14 388,215.14 388,215.14 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos
Deportivos. 1.00 0.00 0.00 125,045.61 125,045.61 125,045.61 71,720.68 196,766.29 0.00
0.00 196,766.29 71,720.68 125,045.61 125,045.61 125,045.61 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 0.00 0.00 437.80 437.80 437.80 47,562.20 48,000.00 0.00
0.00 48,000.00 47,562.20 437.80 437.80 437.80 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.00 0.00 582,891.29 582,891.29 582,891.29 875,302.51 1,458,193.80 0.00
0.00 1,458,193.80 875,302.51 582,891.29 582,891.29 582,891.29 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
3200 Servicios de Arrendamiento. 1.00 0.00 0.00 19,166.50 19,166.50 19,166.50 32,706.86 51,873.36 0.00
0.00 51,873.36 32,706.86 19,166.50 19,166.50 19,166.50 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros
Servicios. 1.00 0.00 0.00 32,712.13 32,712.13 32,712.13 39,238.78 71,950.91 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Coordinación de Transportes Aéreos
FPA-15
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-15. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable/Programa Presupuestario/Actividad
Institucional/Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
0.00 71,950.91 39,238.78 32,712.13 32,712.13 32,712.13 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 0.00 0.00 269,913.19 269,913.19 269,913.19 141,105.90 411,019.09 0.00
0.00 411,019.09 141,105.90 269,913.19 269,913.19 269,913.19 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 1.00 0.00 0.00 573,106.42 573,106.42 573,106.42 891,347.91 1,464,454.33 0.00
0.00 1,464,454.33 891,347.91 573,106.42 573,106.42 573,106.42 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 0.00 0.00 1,240,945.61 1,240,945.61 1,240,945.61 701,363.18 1,942,308.79 0.00
0.00 1,942,308.79 701,363.18 1,240,945.61 1,240,945.61 1,240,945.61 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
3800 Servicios Oficiales. 1.00 0.00 0.00 107,520.40 107,520.40 107,520.40 0.00 107,520.40 0.00
0.00 107,520.40 0.00 107,520.40 107,520.40 107,520.40 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
3900 Otros Servicios Generales. 1.00 5.60 0.00 2,218,141.32 2,218,141.32 2,218,141.32 1,514,139.13 3,335,955.86 396,324.59
396,324.59 3,335,955.86 1,514,139.13 2,218,141.32 2,218,141.32 2,218,141.32 0.00 5.60 1.001A01 Ingresos estatales
4300 Subsidios y Subvenciones. 1.00 0.00 0.00 37,307.47 37,307.47 37,307.47 0.00 37,307.47 0.00
0.00 37,307.47 0.00 37,307.47 37,307.47 37,307.47 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 1.00 0.00 0.00 57,517.03 57,517.03 57,517.03 0.00 57,517.03 0.00
0.00 57,517.03 0.00 57,517.03 57,517.03 57,517.03 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas). 1.00 0.00 0.00 5,326.67 5,326.67 5,326.67 0.00 5,326.67 0.00
0.00 5,326.67 0.00 5,326.67 5,326.67 5,326.67 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
0.00 3,102,999.08 1,530,573.73 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.00 0.00 1.0003 Dirección de Operaciones
0.00 3,102,999.08 1,530,573.73 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.00 0.00 1.00165 Programa de servicios aéreos a gobierno
P23 Proporcionar el servicio de transporte aéreo gubernamental. 1.00 0.00 0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 1,530,573.73 3,102,999.08 0.00
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 0.00 0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 1,530,573.73 3,102,999.08 0.00
0.00 3,102,999.08 1,530,573.73 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
TOTAL DEL GASTO: 24,200,000.00 36,470,248.68 34,467,847.99 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 8.76 26.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Coordinación de Transportes Aéreos
FPA-16
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
24,200,000.00 33,367,249.60 32,937,274.26 24,629,975.34 24,629,975.34 24,629,975.34 0.00 8.81 23.0001 Coordinación General
24,200,000.00 33,367,249.60 32,937,274.26 24,629,975.34 24,629,975.34 24,629,975.34 0.00 8.81 23.00165 Programa de servicios aéreos a gobierno
P23 Proporcionar el servicio de transporte aéreo gubernamental. 23.00 8.81 0.00 24,629,975.34 24,629,975.34 24,629,975.34 32,937,274.26 33,367,249.60 24,200,000.00
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 1.00 0.51 0.00 5,732,269.02 5,732,269.02 5,732,269.02 9,060,200.18 3,582,696.85 11,209,772.35
11,209,772.35 3,582,696.85 9,060,200.18 5,732,269.02 5,732,269.02 5,732,269.02 0.00 0.51 1.00A Genérico
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 1.00 1.25 0.00 10,977,185.76 10,977,185.76 10,977,185.76 16,024,217.37 18,193,776.83 8,807,626.30
8,807,626.30 18,193,776.83 16,024,217.37 10,977,185.76 10,977,185.76 10,977,185.76 0.00 1.25 1.00A Genérico
1400 Seguridad Social. 1.00 0.34 0.00 627,471.70 627,471.70 627,471.70 1,394,726.54 191,159.42 1,831,038.82
1,831,038.82 191,159.42 1,394,726.54 627,471.70 627,471.70 627,471.70 0.00 0.34 1.00A Genérico
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 1.00 0.50 0.00 589,453.70 589,453.70 589,453.70 595,234.30 0.00 1,184,688.00
1,184,688.00 0.00 595,234.30 589,453.70 589,453.70 589,453.70 0.00 0.50 1.00A Genérico
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1.00 0.61 0.00 473,599.95 473,599.95 473,599.95 308,639.94 11,689.95 770,549.94
770,549.94 11,689.95 308,639.94 473,599.95 473,599.95 473,599.95 0.00 0.61 1.00A Genérico
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 1.00 0.00 0.00 266,013.48 266,013.48 266,013.48 451,425.72 717,439.20 0.00
0.00 717,439.20 451,425.72 266,013.48 266,013.48 266,013.48 0.00 0.00 1.00A Genérico
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 0.00 0.00 288,106.94 288,106.94 288,106.94 408,079.54 696,186.48 0.00
0.00 696,186.48 408,079.54 288,106.94 288,106.94 288,106.94 0.00 0.00 1.00A Genérico
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 1.00 0.00 0.00 16,237.61 16,237.61 16,237.61 23,978.66 40,216.27 0.00
0.00 40,216.27 23,978.66 16,237.61 16,237.61 16,237.61 0.00 0.00 1.00A Genérico
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. 1.00 0.00 0.00 1,390.60 1,390.60 1,390.60 500.00 1,890.60 0.00
0.00 1,890.60 500.00 1,390.60 1,390.60 1,390.60 0.00 0.00 1.00A Genérico
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 0.00 0.00 388,215.14 388,215.14 388,215.14 355,784.86 744,000.00 0.00
0.00 744,000.00 355,784.86 388,215.14 388,215.14 388,215.14 0.00 0.00 1.00A Genérico
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 1.00 0.00 0.00 125,045.61 125,045.61 125,045.61 71,720.68 196,766.29 0.00
0.00 196,766.29 71,720.68 125,045.61 125,045.61 125,045.61 0.00 0.00 1.00A Genérico
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 0.00 0.00 437.80 437.80 437.80 47,562.20 48,000.00 0.00
0.00 48,000.00 47,562.20 437.80 437.80 437.80 0.00 0.00 1.00A Genérico
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.00 0.00 582,891.29 582,891.29 582,891.29 875,302.51 1,458,193.80 0.00
0.00 1,458,193.80 875,302.51 582,891.29 582,891.29 582,891.29 0.00 0.00 1.00A Genérico
3200 Servicios de Arrendamiento. 1.00 0.00 0.00 19,166.50 19,166.50 19,166.50 32,706.86 51,873.36 0.00
0.00 51,873.36 32,706.86 19,166.50 19,166.50 19,166.50 0.00 0.00 1.00A Genérico
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 1.00 0.00 0.00 32,712.13 32,712.13 32,712.13 39,238.78 71,950.91 0.00
0.00 71,950.91 39,238.78 32,712.13 32,712.13 32,712.13 0.00 0.00 1.00A Genérico
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 0.00 0.00 269,913.19 269,913.19 269,913.19 141,105.90 411,019.09 0.00
0.00 411,019.09 141,105.90 269,913.19 269,913.19 269,913.19 0.00 0.00 1.00A Genérico
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Coordinación de Transportes Aéreos
FPA-16
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 1.00 0.00 0.00 573,106.42 573,106.42 573,106.42 891,347.91 1,464,454.33 0.00
0.00 1,464,454.33 891,347.91 573,106.42 573,106.42 573,106.42 0.00 0.00 1.00A Genérico
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 0.00 0.00 1,240,945.61 1,240,945.61 1,240,945.61 701,363.18 1,942,308.79 0.00
0.00 1,942,308.79 701,363.18 1,240,945.61 1,240,945.61 1,240,945.61 0.00 0.00 1.00A Genérico
3800 Servicios Oficiales. 1.00 0.00 0.00 107,520.40 107,520.40 107,520.40 0.00 107,520.40 0.00
0.00 107,520.40 0.00 107,520.40 107,520.40 107,520.40 0.00 0.00 1.00A Genérico
3900 Otros Servicios Generales. 1.00 5.60 0.00 2,218,141.32 2,218,141.32 2,218,141.32 1,514,139.13 3,335,955.86 396,324.59
396,324.59 3,335,955.86 1,514,139.13 2,218,141.32 2,218,141.32 2,218,141.32 0.00 5.60 1.00A Genérico
4300 Subsidios y Subvenciones. 1.00 0.00 0.00 37,307.47 37,307.47 37,307.47 0.00 37,307.47 0.00
0.00 37,307.47 0.00 37,307.47 37,307.47 37,307.47 0.00 0.00 1.00A Genérico
5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 1.00 0.00 0.00 57,517.03 57,517.03 57,517.03 0.00 57,517.03 0.00
0.00 57,517.03 0.00 57,517.03 57,517.03 57,517.03 0.00 0.00 1.00A Genérico
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas). 1.00 0.00 0.00 5,326.67 5,326.67 5,326.67 0.00 5,326.67 0.00
0.00 5,326.67 0.00 5,326.67 5,326.67 5,326.67 0.00 0.00 1.00A Genérico
0.00 3,102,999.08 1,530,573.73 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.00 0.00 1.0003 Dirección de Operaciones
0.00 3,102,999.08 1,530,573.73 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.00 0.00 1.00165 Programa de servicios aéreos a gobierno
P23 Proporcionar el servicio de transporte aéreo gubernamental. 1.00 0.00 0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 1,530,573.73 3,102,999.08 0.00
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 0.00 0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 1,530,573.73 3,102,999.08 0.00
0.00 3,102,999.08 1,530,573.73 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.00 0.00 1.00A Genérico
TOTAL DEL GASTO: 24,200,000.00 36,470,248.68 34,467,847.99 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 8.81 24.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Coordinación de Transportes Aéreos
FPA-17
PRESUPUESTO DE EGRESOS
FU CONCEPTOEGRESOS
APROBADO
AMPLIACIONES
- REDUCCIONES
EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP PT
AVANCE % DEL DEVENGADO CON
RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
FPA-17. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Función / Programa Presupuestario / Proyecto de Inversión
TOTAL DEL GASTO:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Coordinación de Transportes Aéreos
FPA-18
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR CONCEPTOEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP PT
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
OG
FPA-18. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Proyecto
Estratégico / Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
24,200,000.00 33,367,249.60 32,937,274.26 24,629,975.34 24,629,975.34 24,629,975.34 0.00 8.76 25.0001 Coordinación General
24,200,000.00 33,367,249.60 32,937,274.26 24,629,975.34 24,629,975.34 24,629,975.34 0.00 8.76 25.00165 Programa de servicios aéreos a gobierno
24,200,000.00 33,367,249.60 32,937,274.26 24,629,975.34 24,629,975.34 24,629,975.34 0.00 8.76 25.00A001 Coordinaciòn de Transportaciòn Aèrea .
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 1.00 0.51 0.00 5,732,269.02 5,732,269.02 5,732,269.02 9,060,200.18 3,582,696.85 11,209,772.35
11,209,772.35 3,582,696.85 9,060,200.18 5,732,269.02 5,732,269.02 5,732,269.02 0.00 0.51 1.005811 Fondo General de Participaciones
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 2.00 1.21 0.00 10,977,185.76 10,977,185.76 10,977,185.76 16,024,217.37 18,193,776.83 8,807,626.30
0.00 316,715.87 0.00 316,715.87 316,715.87 316,715.87 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
8,807,626.30 17,877,060.96 16,024,217.37 10,660,469.89 10,660,469.89 10,660,469.89 0.00 1.21 1.005811 Fondo General de Participaciones
1400 Seguridad Social. 1.00 0.34 0.00 627,471.70 627,471.70 627,471.70 1,394,726.54 191,159.42 1,831,038.82
1,831,038.82 191,159.42 1,394,726.54 627,471.70 627,471.70 627,471.70 0.00 0.34 1.005811 Fondo General de Participaciones
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 1.00 0.50 0.00 589,453.70 589,453.70 589,453.70 595,234.30 0.00 1,184,688.00
1,184,688.00 0.00 595,234.30 589,453.70 589,453.70 589,453.70 0.00 0.50 1.005811 Fondo General de Participaciones
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 2.00 0.60 0.00 473,599.95 473,599.95 473,599.95 308,639.94 11,689.95 770,549.94
0.00 11,689.95 0.00 11,689.95 11,689.95 11,689.95 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
770,549.94 0.00 308,639.94 461,910.00 461,910.00 461,910.00 0.00 0.60 1.005811 Fondo General de Participaciones
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 1.00 0.00 0.00 266,013.48 266,013.48 266,013.48 451,425.72 717,439.20 0.00
0.00 717,439.20 451,425.72 266,013.48 266,013.48 266,013.48 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 0.00 0.00 288,106.94 288,106.94 288,106.94 408,079.54 696,186.48 0.00
0.00 696,186.48 408,079.54 288,106.94 288,106.94 288,106.94 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 1.00 0.00 0.00 16,237.61 16,237.61 16,237.61 23,978.66 40,216.27 0.00
0.00 40,216.27 23,978.66 16,237.61 16,237.61 16,237.61 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. 1.00 0.00 0.00 1,390.60 1,390.60 1,390.60 500.00 1,890.60 0.00
0.00 1,890.60 500.00 1,390.60 1,390.60 1,390.60 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 0.00 0.00 388,215.14 388,215.14 388,215.14 355,784.86 744,000.00 0.00
0.00 744,000.00 355,784.86 388,215.14 388,215.14 388,215.14 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 1.00 0.00 0.00 125,045.61 125,045.61 125,045.61 71,720.68 196,766.29 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Coordinación de Transportes Aéreos
FPA-18
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR CONCEPTOEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP PT
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
OG
FPA-18. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Proyecto
Estratégico / Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
0.00 196,766.29 71,720.68 125,045.61 125,045.61 125,045.61 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 0.00 0.00 437.80 437.80 437.80 47,562.20 48,000.00 0.00
0.00 48,000.00 47,562.20 437.80 437.80 437.80 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.00 0.00 582,891.29 582,891.29 582,891.29 875,302.51 1,458,193.80 0.00
0.00 1,458,193.80 875,302.51 582,891.29 582,891.29 582,891.29 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
3200 Servicios de Arrendamiento. 1.00 0.00 0.00 19,166.50 19,166.50 19,166.50 32,706.86 51,873.36 0.00
0.00 51,873.36 32,706.86 19,166.50 19,166.50 19,166.50 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 1.00 0.00 0.00 32,712.13 32,712.13 32,712.13 39,238.78 71,950.91 0.00
0.00 71,950.91 39,238.78 32,712.13 32,712.13 32,712.13 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 0.00 0.00 269,913.19 269,913.19 269,913.19 141,105.90 411,019.09 0.00
0.00 411,019.09 141,105.90 269,913.19 269,913.19 269,913.19 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 1.00 0.00 0.00 573,106.42 573,106.42 573,106.42 891,347.91 1,464,454.33 0.00
0.00 1,464,454.33 891,347.91 573,106.42 573,106.42 573,106.42 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 0.00 0.00 1,240,945.61 1,240,945.61 1,240,945.61 701,363.18 1,942,308.79 0.00
0.00 1,942,308.79 701,363.18 1,240,945.61 1,240,945.61 1,240,945.61 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
3800 Servicios Oficiales. 1.00 0.00 0.00 107,520.40 107,520.40 107,520.40 0.00 107,520.40 0.00
0.00 107,520.40 0.00 107,520.40 107,520.40 107,520.40 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
3900 Otros Servicios Generales. 1.00 5.60 0.00 2,218,141.32 2,218,141.32 2,218,141.32 1,514,139.13 3,335,955.86 396,324.59
396,324.59 3,335,955.86 1,514,139.13 2,218,141.32 2,218,141.32 2,218,141.32 0.00 5.60 1.001A01 Ingresos estatales
4300 Subsidios y Subvenciones. 1.00 0.00 0.00 37,307.47 37,307.47 37,307.47 0.00 37,307.47 0.00
0.00 37,307.47 0.00 37,307.47 37,307.47 37,307.47 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 1.00 0.00 0.00 57,517.03 57,517.03 57,517.03 0.00 57,517.03 0.00
0.00 57,517.03 0.00 57,517.03 57,517.03 57,517.03 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas). 1.00 0.00 0.00 5,326.67 5,326.67 5,326.67 0.00 5,326.67 0.00
0.00 5,326.67 0.00 5,326.67 5,326.67 5,326.67 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Coordinación de Transportes Aéreos
FPA-18
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR CONCEPTOEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP PT
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
OG
FPA-18. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Proyecto
Estratégico / Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
0.00 3,102,999.08 1,530,573.73 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.00 0.00 1.0003 Dirección de Operaciones
0.00 3,102,999.08 1,530,573.73 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.00 0.00 1.00165 Programa de servicios aéreos a gobierno
0.00 3,102,999.08 1,530,573.73 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.00 0.00 1.00A003 Capacitaciòn a servidores Pùblicos.
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 0.00 0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 1,530,573.73 3,102,999.08 0.00
0.00 3,102,999.08 1,530,573.73 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
TOTAL DEL GASTO: 24,200,000.00 36,470,248.68 34,467,847.99 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 8.76 26.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Coordinación de Transportes Aéreos
FPA-19
PRESUPUESTO DE EGRESOS
DG DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES
- REDUCCIONES
EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP PT
AVANCE % DEL DEVENGADO CON
RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
FPA-19. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Distribución Geográfica / Programa Presupuestario / Proyecto de
Inversión
24,200,000.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 101.78 200.00A Genérico 2,002,400.69
24,200,000.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 101.78 200.00165 Programa de servicios aéreos a gobierno 2,002,400.69
24,200,000.00 24,629,975.34 24,629,975.34 24,629,975.34 0.00 101.78 100.00A001 Coordinaciòn de Transportaciòn Aèrea . 429,975.34
0.00 1,572,425.35 1,572,425.35 1,572,425.35 0.00 0.00 100.00A003 Capacitaciòn a servidores Pùblicos. 1,572,425.35
TOTAL DEL GASTO: 24,200,000.00 26,202,400.69 26,202,400.69 26,202,400.69 0.00 101.78 200.00 2,002,400.69
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