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3303
A. MARCO INSTITUCIONAL
1. Política
Ampliar la cobertura de protección social a la población económicamente activa.
Brindar a los derechohabientes servicios de salud con calidad, calidez y oportuna atención, abriendo espacios para la participación ciudadana, implementando un sistema de
atención integral.
Reducir los índices de desprotección en seguridad social a que quedan expuestos los trabajadores y su grupo familiar, de aquellos Empleadores que incurren en mora.
Aplicar medidas que tiendan al uso eficiente y ahorro de los recursos naturales, así como minimizar y controlar el impacto al medio ambiente derivado de los procesos inherentes
a los servicios que presta la institución.
Optimizar el uso de los recursos en cumplimiento de la política nacional de contención del gasto.
2. Prioridades en la Asignación de Recursos
Fortalecer el modelo de prestación de los servicios, asegurando el acceso con calidad y calidez en la atención integral en salud, desarrollando por ello al recurso humano,
permitiendo que los procesos sean más ágiles y oportunos.
Fortalecer la tecnología de avanzada para innovar y modernizar la provisión de servicios a los derechohabientes y empleadores.
Fortalecer la cadena de abastecimiento a través de estrategias que garanticen la calidad y oportunidad en la provisión de medicamentos e insumos médicos.
Fortalecer la promoción de la salud ocupacional y la prevención de riesgos de los trabajadores.
Aumentar los ingresos y optimizar el uso de los recursos institucionales para lograr el equilibrio financiero.
Fortalecer la atención en salud desarrollando acciones articuladas con otros sectores para optimizar los recursos de la Institución, como una expresión de la atención integral en
salud.
3. Objetivos
Llegar a ser una institución orgullo de sus derechohabientes y de su personal, transparente, que brinda atención integral en salud, comprometida en la mejora continua de la
calidad de sus servicios. Que afronte desafíos y retos para mejorar en la implementación de nuevas tecnologías sanitarias.
Gerenciar, modernizar, evaluar eficientemente al Instituto en beneficio de los derechohabientes y pensionados.
Otorgar una eficiente y oportuna atención al derechohabiente, completando la atención integral de salud, incorporando nuevos derechohabientes.
Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes con calidad, calidez y eficiencia, para la prevención, curación y rehabilitación.
Brindar servicios de salud integral hospitalaria para el restablecimiento de la salud a través de los servicios de urología, ginecología, obstetricia, atención cardiovascular pacientes
con daños agudos y traumas.
Mantener una óptima cobertura de la población económicamente activa del ISSS.
Cumplir el programa anual de preinversión e inversión física para el mejoramiento de los servicios en no menos de un 85%.
Ejecutar el programa de inversión física con la finalidad de mejorar la infraestructura a favor de la atención a los cotizantes.
Maximizar los ingresos en concepto de rentabilidad por inversión en títulos valores.
Realizar una gestión administrativa, financiera eficiente y oportuna para el otorgamiento de beneficios por invalidez, vejez y muerte a los pensionados y beneficiarios de los
mismos.
3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social
B. INGRESOS
Régimen de Salud Régimen de I.V.M. Total
Ingresos Corrientes 637,235,610 190,135,340 827,370,950
12 Tasas y Derechos 913,470 913,470
121 Tasas 913,470 913,470
12103 Por Intermediación o Supervisión en la Internación de Bienes y Servicios 850,000 850,000
12104 Por Servicios de Asistencia Técnica y Uso de Laboratorios 22,475 22,475
12105 Por Servicios de Certificación o Visado de Documentos 26,010 26,010
12106 Por Expedición de Documentos de Identificación 14,985 14,985
13 Contribuciones a la Seguridad Social 622,514,115 2,659,985 625,174,100
131 Del Sector Privado 461,799,980 2,659,985 464,459,965
13101 Contribuciones Patronales 293,685,695 1,329,990 295,015,685
13102 Contribuciones Laborales 168,114,285 1,329,995 169,444,280
132 Del Sector Público 160,714,135 160,714,135
13201 Contribuciones Patronales 102,616,650 102,616,650
13202 Contribuciones Laborales 57,526,055 57,526,055
13203 Contribuciones Estatales 571,430 571,430
14 Venta de Bienes y Servicios 605,485 605,485
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos 585,235 585,235
14202 Servicios de Educación y Salud 585,235 585,235
143 Ventas de Desechos y Residuos 20,250 20,250
14399 De Bienes Diversos 20,250 20,250
15 Ingresos Financieros y Otros 13,202,540 425,690 13,628,230
151 Rendimientos de Títulosvalores 7,091,400 398,690 7,490,090
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos 7,091,400 398,690 7,490,090
153 Multas e Interesses por Mora 3,938,510 2,000 3,940,510
15303 Multas por Mora de Seguridad Social 3,550,000 2,000 3,552,000
15399 Multas e Intereses Diversos 388,510 388,510
154 Arrendamiento de Bienes 68,075 68,075
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles 68,075 68,075
155 Garantías y Fianzas 346,785 346,785
15502 Garantías de Contratos Generales 346,785 346,785
156 Indemnizaciones y Valores no Reclamados 119,650 119,650
15602 Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles 119,650 119,650
157 Otros Ingresos no Clasificados 1,638,120 25,000 1,663,120
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias 1,208,800 15,000 1,223,800
15799 Ingresos Diversos 429,320 10,000 439,320
16 Transferencias Corrientes 187,049,665 187,049,665
162 Transferencias Corrientes del Sector Público 62,150,090 62,150,090
1620700 Ramo de Hacienda 62,150,090 62,150,090
165 Otras Transferencias Corrientes del Sector Público 124,899,575 124,899,575
16599 Transferencias Corrientes Diversas del Sector Público 124,899,575 124,899,575
Ingresos de Capital 32,345,565 3,104,025 35,449,590
23 Recuperación de Inversiones Financieras 32,345,565 3,104,025 35,449,590
231 Recuperación de Inversiones en Títulosvalores 32,345,565 3,104,025 35,449,590
23105 Liquidación de Depósito a Plazo 32,345,565 3,104,025 35,449,590
Total 669,581,175 193,239,365 862,820,540
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C. ASIGNACION DE RECURSOS
1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento
Código Unidad Presupuestaria Responsable Fondo General Recursos
Propios
Total
01 Dirección y Administración Institucional Director General 89,842,670 89,842,670
02 Coordinación y Administración Región Occidental Director Sucursal Santa Ana 4,111,920 4,111,920
03 Coordinación y Administración Región Oriental Director Sucursal San Miguel 6,831,700 6,831,700
04 Atención Ambulatoria de Salud Subdirector 160,581,395 160,581,395
05 Atención Hospitalaria de Salud Subdirector 149,007,290 149,007,290
06 Atención Hospitalaria Policlínico Roma Director 8,343,570 8,343,570
07 Atención Hospitalaria Amatepec Director 22,704,330 22,704,330
08 Atención Hospitalaria Médico Quirúrgico y Oncológico Director 56,404,335 56,404,335
09 Atención Hospitalaria Materno Infantil 1º de Mayo Director 30,324,385 30,324,385
10 Atención Hospitalaria General Director 53,022,070 53,022,070
11 Prestaciones Económicas Jefe Unidad de Prestaciones Económicas 62,888,600 62,888,600
12 Preinversión Jefe Unidad de Planificación 1,723,320 1,723,320
13 Desarrollo de la Infraestructura Jefe Unidad de Infraestructura 23,604,885 23,604,885
14 Inversión Financiera Jefe División Financiera 190,705 190,705
15 Unidad de Pensiones Gerente General de la Unidad de Pensiones 62,150,090 131,089,275 193,239,365
Total 62,150,090 800,670,450 862,820,540
2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión
Desarrollo Social
Gastos Corrientes 806,533,040
Gastos de Consumo o Gestión Operativa 539,931,775
Remuneraciones 304,829,605
Bienes y Servicios 235,102,170
Prestaciones de la Seguridad Social 255,382,415
Prestaciones de la Seguridad Social 255,382,415
Gastos Financieros y Otros 9,763,000
Impuestos, Tasas y Derechos 698,325
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 2,429,680
Otros Gastos no Clasificados 6,634,995
Transferencias Corrientes 1,455,850
Transferencias Corrientes al Sector Privado 1,434,710
Transferencias Corrientes al Sector Externo 21,140
Gastos de Capital 56,287,500
Inversiones en Activos Fijos 56,287,500
Bienes Muebles 27,128,010
Intangibles 3,831,285
Infraestructura 25,328,205
Total 862,820,540
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3. Relación Propósitos con Recursos Asignados
Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo
01 Dirección y Administración Institucional
89,842,670
01 Dirección Superior Facilitar y colaborar oportuna y eficientemente con la gestión administrativa que realiza
la Dirección General y el Consejo Directivo de conformidad a los artículos 14 y 18 de su
Ley. 3,258,080
02 Financiero Contable Apoyar la toma de decisiones por medio de la generación de información financiera y
contable oportuna. 2,157,555
03 Recursos Humanos Conducir la administración del recurso humano, mediante la dotación del personal
idóneo para la institución y la administración de las prestaciones y beneficios de los
trabajadores del Instituto. 8,423,660
04 Abastecimiento de Materiales y Suministros Adquirir y contratar obras, bienes y servicios de calidad, con eficiencia y en coordinación
con la cadena de abastecimiento. 9,405,800
05 Asesoría Jurídica Cubrir las necesidades de representación administrativa y judicial del Instituto. 710,115
06 Planificación y Organización Desarrollar proyectos de mejora contínua basados en la modernización de procesos
institucionales para la satisfacción de los derechohabientes. 1,048,620
07 Informática Gestionar y mantener funcionando los sistemas informáticos y comunicación de datos,
necesarios para la agilización de los diferentes procesos institucionales. 10,866,315
08 Administración Sucursal Sonsonate Coordinar, administrar y gestionar el cumplimiento oportuno de los pagos de subsidios y
pensiones a los derechohabientes y beneficiarios de los mismos. 653,200
09 Administración Sucursal Usulután Coordinar, administrar y gestionar el cumplimiento oportuno de los pagos de subsidios y
pensiones a los derechohabientes y beneficiarios de los mismos. 601,010
10 Recaudación de Ingresos, Régimen de Salud Captar y registrar los ingresos y aportaciones del régimen de salud. 1,886,945
11 Logística y Apoyo Proporcionar las condiciones y herramientas necesarias para el buen funcionamiento de
los servicios. 48,487,215
12 Comunicaciones y Atención al Usuario Velar por la implantación continua de un sistema de aseguramiento de la calidad en la
atención y servicio al cliente, apoyándose en una eficiente comunicación interna y externa,
proporcionando los canales necesarios a través de los cuales los clientes de la Institución
puedan canalizar sus necesidades de atención y servicio. 2,344,155
02 Coordinación y Administración Región Occidental
4,111,920
01 Gestión Financiera Apoyar la toma de decisiones por medio de la generación de información financiera y
contable oportuna y la gestión de recursos financieros para el buen funcionamiento de
los servicios al derechohabiente. 487,250
02 Gestión Administrativa Gerenciar eficientemente, los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes o
servicios y la solución a las necesidades de información. 246,255
03 Gestión Prestaciones Coordinar, administrar y gestionar el cumplimiento oportuno de los pagos de subsidios y
pensiones a los derechohabientes y beneficiarios de los mismos. 3,378,415
03 Coordinación y Administración Región Oriental
6,831,700
01 Gestión Financiera Apoyar la toma de decisiones por medio de la generación de información financiera
contable oportuna y la gestión de recursos financieros para el buen funcionamiento de
los servicios al derechohabiente. 482,600
02 Gestión Administrativa Gerenciar eficientemente, los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes o
servicios y solución a las necesidades de información. 239,575
03 Gestión Prestaciones Coordinar, administrar y gestionar el cumplimiento oportuno de los pagos de subsidios y
pensiones a los derechohabientes y beneficiarios de los mismos. 6,109,525
04 Atención Ambulatoria de Salud
160,581,395
01 Atención Ambulatoria Medicina Física y Rehabilitación Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 3,576,510
02 Atención Ambulatoria Atlacatl Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 11,970,255
03 Atención Ambulatoria Zacamil Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 8,750,610
04 Atención Ambulatoria Ilopango Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 15,192,885
05 Atención Ambulatoria 15 de Septiembre Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 8,162,440
06 Atención Ambulatoria San Jacinto Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 9,656,135
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Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo
07 Atención Ambulatoria de Especialidades Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 23,025,885
08 Atención Ambulatoria Santa Tecla Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 12,967,415
09 Atención Ambulatoria Apopa Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 7,375,805
10 Atención Ambulatoria Zacatecoluca Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 4,713,565
11 Atención Ambulatoria San Vicente Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 1,839,425
12 Atención Ambulatoria Quezaltepeque Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 2,617,590
13 Atención Ambulatoria Aguilares Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 1,039,030
14 Atención Ambulatoria Sacacoyo Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 949,850
15 Atención Ambulatoria Cojutepeque Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 1,437,160
16 Atención Ambulatoria Nejapa Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 349,240
17 Atención Ambulatoria La Libertad Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 714,105
18 Atención Ambulatoria Chalatenango Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 913,520
19 Atención Ambulatoria Ilobasco Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 677,905
20 Atención Ambulatoria Sensuntepeque Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 581,375
21 Atención Ambulatoria Ahuachapán Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 2,765,380
22 Atención Ambulatoria Metapán Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 1,310,740
23 Atención Ambulatoria Acajutla Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 1,102,010
24 Atención Ambulatoria Juayúa Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 615,485
25 Atención Ambulatoria Chalchuapa Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 1,877,410
26 Atención Ambulatoria La Unión Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 2,933,085
27 Atención Ambulatoria Usulután Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 6,674,775
28 Atención Ambulatoria Puerto El Triunfo Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 1,364,225
29 Atención Ambulatoria Santiago de María Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 1,579,820
30 Atención Ambulatoria San Francisco Gotera Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 503,505
31 Atención Ambulatoria Chinameca Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 612,335
32 Atención Ambulatoria Berlín Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 420,335
33 Atención Ambulatoria Moncagua Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 478,490
34 Atención Ambulatoria San Miguel Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 4,498,030
35 Atención Ambulatoria Santa Ana Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 8,660,045
36 Atención Ambulatoria Soyapango Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes. 8,675,020
05 Atención Hospitalaria de Salud
149,007,290
01 Gestión Administrativa Integral de Salud Proveer atención de salud regulando y estableciendo la calidad de la oferta de servicios
con que el Instituto se compromete para con los derechohabientes, monitoreando la
gestión de los servicios, evaluando la calidad de la atención de los bienes y servicios en
salud y afinando la planificación de compra de suministros en salud. 8,312,505
02 Atención Hospitalaria Policlínico Planes de Renderos Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes. 2,451,095
03 Atención Hospitalaria Policlínico Arce Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes. 12,128,100
04 Atención Hospitalaria Oncología Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes. 29,915,915
05 Atención Hospitalaria Santa Ana Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes. 24,939,585
06 Atención Hospitalaria Sonsonate Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes. 19,204,310
07 Atención Hospitalaria San Miguel Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes. 29,931,195
08 Atención Hospitalaria Policlínico Zacamil Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes. 22,124,585
06 Atención Hospitalaria Policlínico Roma
8,343,570
01 Gestión Financiera Apoyar la toma de decisiones por medio de la generación de información financiera
contable oportuna y la gestión de recursos financieros para el buen funcionamiento de
los servicios al derechohabiente. 5,000
02 Gestión Administrativa Gerenciar eficientemente los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes o
servicios y la solución a las necesidades de información. 2,779,580
03 Gestión Servicios de Salud Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes. 5,558,990
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Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo
07 Atención Hospitalaria Amatepec
22,704,330
01 Gestión Financiera Apoyar la toma de decisiones por medio de la generación de información financiera
contable oportuna y la gestión de recursos financieros para el buen funcionamiento de
los servicios al derechohabiente. 45,980
02 Gestión Administrativa Gerenciar eficientemente los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes o
servicios y la solución a las necesidades de información. 8,191,550
03 Gestión Servicios de Salud Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes. 14,466,800
08 Atención Hospitalaria Médico Quirúrgico y Oncológico
56,404,335
01 Gestión Financiera Apoyar la toma de decisiones por medio de la generación de información financiera
contable oportuna y la gestión de recursos financieros para el buen funcionamiento de
los servicios al derechohabiente. 5,000
02 Gestión Administrativa Gerenciar eficientemente los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes o
servicios y la solución a las necesidades de información. 11,623,270
03 Gestión Servicios de Salud Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes. 44,776,065
09 Atención Hospitalaria Materno Infantil 1º de Mayo
30,324,385
01 Gestión Financiera Apoyar la toma de decisiones por medio de la generación de información financiera
contable oportuna y la gestión de recursos financieros para el buen funcionamiento de
los servicios al derechohabiente. 5,000
02 Gestión Administrativa Gerenciar eficientemente los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes o
servicios y la solución a las necesidades de información. 7,622,620
03 Gestión Servicios de Salud Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes. 22,696,765
10 Atención Hospitalaria General
53,022,070
01 Gestión Financiera Apoyar la toma de decisiones por medio de la generación de información financiera
contable oportuna y la gestión de recursos financieros para el buen funcionamiento de
los servicios al derechohabiente. 5,000
02 Gestión Administrativa Gerenciar eficientemente los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes o
servicios y la solución a las necesidades de información. 10,927,875
03 Gestión Servicios de Salud Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes. 42,089,195
11 Prestaciones Económicas
62,888,600
01 Pensiones y Programas Coordinar, administrar y gestionar el cumplimiento oportuno de los pagos de pensiones
a los derechohabientes y beneficiarios de los mismos. 13,649,535
02 Subsidios Coordinar, administrar y gestionar el cumplimiento oportuno de los pagos de subsidios a
los derechohabientes y beneficiarios de los mismos. 49,239,065
12 Preinversión
1,723,320
01 Gestión Administrativa de la Preinversión Administrar y ejecutar eficientemente los programas de preinversión. 193,320
02 Estudios y Diseños Realizar el estudio de la readecuación de las instalaciones físicas que atienden a la
población. 1,530,000
13 Desarrollo de la Infraestructura
23,604,885
01 Gestión Administrativa de la Infraestructura Garantizar la ejecución eficiente de los proyectos de preinversión e inversión del Instituto. 1,042,885
02 Infraestructura Ampliar y mejorar la capacidad física instalada del instituto para una mejor atención al
derechohabiente. 22,562,000
14 Inversión Financiera
190,705
01 Desembolsos Financieros Régimen de Salud Maximizar los ingresos en concepto de rentabilidad por inversión en títulos valores y
certificados de depósito a plazo del régimen de salud. 190,705
15 Unidad de Pensiones
193,239,365
01 Gestión Administrativa Administrar eficientemente los recursos, orientados a brindar un buen servicio al
derechohabiente. 2,666,350
02 Gestión Financiera Contar con la cobertura financiera para otorgar eficientemente las prestaciones de
servicios al asegurado o beneficiario. 324,575
03 Gestión de Cotizaciones, Régimen de IVM Captar, registrar y custodiar los ingresos invalidez, vejez y muerte y por aportaciones
patronales y de trabajadores. 1,736,475
04 Gestión de Pensiones Otorgar los beneficios por invalidez, vejez y muerte a los asegurados y beneficiarios de
los mismos de forma oportuna y eficiente. 188,511,965
Total 862,820,540
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4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico
Unidad Presupuestaria y Cifrado
Presupuestario
Línea de Trabajo
51
Remuneraciones
53
Prestaciones de
la Seguridad
Social
54
Adquisiciones
de Bienes y
Servicios
55
Gastos
Financieros y
Otros
56
Transferencias
Corrientes
61
Inversiones
en Activos
Fijos
Gastos
Corrientes
Gastos de
Capital
Total
01 Dirección y Administración Institucional
38,249,185
29,382,725 9,071,175 690,340 12,449,245 77,393,425 12,449,245 89,842,670
2020-3303-3-01-01-21-2 Recursos Propios Dirección Superior 3,096,325
161,155
3,257,480
3,257,480
22-2 Recursos Propios
600
600 600
02-21-2 Recursos Propios Financiero Contable 2,014,760
88,575 54,220
2,157,555
2,157,555
03-21-2 Recursos Propios Recursos Humanos 8,175,710
42,650 5,300 200,000
8,423,660
8,423,660
04-21-2 Recursos Propios Abastecimiento de Materiales y Suministros 5,680,220
3,489,420 3,090
9,172,730
9,172,730
22-2 Recursos Propios
233,070
233,070 233,070
05-21-2 Recursos Propios Asesoría Jurídica 681,745
26,885 1,485
710,115
710,115
06-21-2 Recursos Propios Planificación y Organización 955,590
71,890
21,140
1,048,620
1,048,620
07-21-2 Recursos Propios Informática 2,388,880
2,348,455 38,165
4,775,500
4,775,500
22-2 Recursos Propios
6,090,815
6,090,815 6,090,815
08-21-2 Recursos Propios Administración Sucursal Sonsonate 642,720
10,480
653,200
653,200
09-21-2 Recursos Propios Administración Sucursal Usulután 526,505
74,505
601,010
601,010
10-21-2 Recursos Propios Recaudación de Ingresos, Régimen de Salud 1,167,080
2,665 250,000 467,200
1,886,945
1,886,945
11-21-2 Recursos Propios Logística y Apoyo 11,056,515
22,587,550 8,718,390
42,362,455
42,362,455
22-2 Recursos Propios
6,124,760
6,124,760 6,124,760
12-21-2 Recursos Propios Comunicaciones y Atención al Usuario 1,863,135
478,495 525 2,000
2,344,155
2,344,155
02 Coordinación y Administración Región
Occidental
752,065 3,328,110 15,560 16,185
4,111,920
4,111,920
2020-3303-3-02-01-21-2 Recursos Propios Gestión Financiera 482,760
4,490
487,250
487,250
02-21-2 Recursos Propios Gestión Administrativa 219,105
10,965 16,185
246,255
246,255
03-21-2 Recursos Propios Gestión Prestaciones 50,200 3,328,110 105
3,378,415
3,378,415
03 Coordinación y Administración Región
Oriental
778,450 5,982,630 70,620
6,831,700
6,831,700
2020-3303-3-03-01-21-2 Recursos Propios Gestión Financiera 480,610
1,990
482,600
482,600
02-21-2 Recursos Propios Gestión Administrativa 171,145
68,430
239,575
239,575
03-21-2 Recursos Propios Gestión Prestaciones 126,695 5,982,630 200
6,109,525
6,109,525
3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social
Unidad Presupuestaria y Cifrado
Presupuestario
Línea de Trabajo
51
Remuneraciones
53
Prestaciones de
la Seguridad
Social
54
Adquisiciones
de Bienes y
Servicios
55
Gastos
Financieros y
Otros
56
Transferencias
Corrientes
61
Inversiones
en Activos
Fijos
Gastos
Corrientes
Gastos de
Capital
Total
04 Atención Ambulatoria de Salud
98,029,675
59,109,225 178,025 5,000 3,259,470 157,321,925 3,259,470 160,581,395
2020-3303-3-04-01-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Medicina Física y Rehabilitación 2,172,370
1,285,180 12,710
3,470,260
3,470,260
22-2 Recursos Propios
106,250
106,250 106,250
02-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Atlacatl 7,857,655
4,003,660 39,395
11,900,710
11,900,710
22-2 Recursos Propios
69,545
69,545 69,545
03-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Zacamil 6,476,060
2,137,160 1,420 1,000
8,615,640
8,615,640
22-2 Recursos Propios
134,970
134,970 134,970
04-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Ilopango 9,612,310
5,011,735 17,665
14,641,710
14,641,710
22-2 Recursos Propios
551,175
551,175 551,175
05-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria 15 de Septiembre 5,676,660
2,306,445 13,015
7,996,120
7,996,120
22-2 Recursos Propios
166,320
166,320 166,320
06-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria San Jacinto 6,694,265
2,862,105 9,290
9,565,660
9,565,660
22-2 Recursos Propios
90,475
90,475 90,475
07-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria de Especialidades 8,496,605
13,873,015 770
22,370,390
22,370,390
22-2 Recursos Propios
655,495
655,495 655,495
08-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Santa Tecla 8,305,765
4,481,975 9,450
12,797,190
12,797,190
22-2 Recursos Propios
170,225
170,225 170,225
09-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Apopa 5,086,180
2,281,725 6,185
7,374,090
7,374,090
22-2 Recursos Propios
1,715
1,715 1,715
10-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Zacatecoluca 2,487,235
2,099,415 13,020 1,000
4,600,670
4,600,670
22-2 Recursos Propios
112,895
112,895 112,895
11-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria San Vicente 1,026,295
732,710 1,300
1,760,305
1,760,305
22-2 Recursos Propios
79,120
79,120 79,120
12-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Quezaltepeque 1,605,845
945,045 2,565
2,553,455
2,553,455
22-2 Recursos Propios
64,135
64,135 64,135
13-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Aguilares 682,860
341,380 990
1,025,230
1,025,230
22-2 Recursos Propios
13,800
13,800 13,800
14-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Sacacoyo 590,670
339,105 280
930,055
930,055
22-2 Recursos Propios
19,795
19,795 19,795
3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social
Unidad Presupuestaria y Cifrado
Presupuestario
Línea de Trabajo
51
Remuneraciones
53
Prestaciones de
la Seguridad
Social
54
Adquisiciones
de Bienes y
Servicios
55
Gastos
Financieros y
Otros
56
Transferencias
Corrientes
61
Inversiones
en Activos
Fijos
Gastos
Corrientes
Gastos de
Capital
Total
15-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Cojutepeque 1,008,200
412,370 1,195
1,421,765
1,421,765
22-2 Recursos Propios
15,395
15,395 15,395
16-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Nejapa 244,780
104,460
349,240
349,240
17-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria La Libertad 534,605
168,350 3,910
706,865
706,865
22-2 Recursos Propios
7,240
7,240 7,240
18-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Chalatenango 571,480
339,460 160
911,100
911,100
22-2 Recursos Propios
2,420
2,420 2,420
19-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Ilobasco 494,235
178,495 130
672,860
672,860
22-2 Recursos Propios
5,045
5,045 5,045
20-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Sensuntepeque 373,315
202,835
576,150
576,150
22-2 Recursos Propios
5,225
5,225 5,225
21-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Ahuachapán 1,741,525
986,180 2,425
2,730,130
2,730,130
22-2 Recursos Propios
35,250
35,250 35,250
22-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Metapán 878,105
423,940 985
1,303,030
1,303,030
22-2 Recursos Propios
7,710
7,710 7,710
23-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Acajutla 789,850
262,650 2,785
1,055,285
1,055,285
22-2 Recursos Propios
46,725
46,725 46,725
24-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Juayúa 402,860
196,875 295
600,030
600,030
22-2 Recursos Propios
15,455
15,455 15,455
25-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Chalchuapa 1,235,040
612,705 2,495
1,850,240
1,850,240
22-2 Recursos Propios
27,170
27,170 27,170
26-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria La Unión 1,732,810
1,051,345 3,375 1,000
2,788,530
2,788,530
22-2 Recursos Propios
144,555
144,555 144,555
27-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Usulután 3,929,670
2,459,770 5,995 1,000
6,396,435
6,396,435
22-2 Recursos Propios
278,340
278,340 278,340
28-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Puerto El Triunfo 765,465
570,380 1,760
1,337,605
1,337,605
22-2 Recursos Propios
26,620
26,620 26,620
29-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Santiago de María 995,975
542,760 1,570 1,000
1,541,305
1,541,305
22-2 Recursos Propios
38,515
38,515 38,515
30-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria San Francisco Gotera 341,660
161,845
503,505
503,505
3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social
Unidad Presupuestaria y Cifrado
Presupuestario
Línea de Trabajo
51
Remuneraciones
53
Prestaciones de
la Seguridad
Social
54
Adquisiciones
de Bienes y
Servicios
55
Gastos
Financieros y
Otros
56
Transferencias
Corrientes
61
Inversiones
en Activos
Fijos
Gastos
Corrientes
Gastos de
Capital
Total
31-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Chinameca 398,650
213,685
612,335
612,335
32-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Berlín 308,595
99,750
408,345
408,345
22-2 Recursos Propios
11,990
11,990 11,990
33-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Moncagua 331,870
126,320
458,190
458,190
22-2 Recursos Propios
20,300
20,300 20,300
34-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria San Miguel 3,333,130
1,150,045
4,483,175
4,483,175
22-2 Recursos Propios
14,855
14,855 14,855
35-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Santa Ana 5,149,025
3,429,480 6,115
8,584,620
8,584,620
22-2 Recursos Propios
75,425
75,425 75,425
36-21-2 Recursos Propios Atención Ambulatoria Soyapango 5,698,055
2,714,870 16,775
8,429,700
8,429,700
22-2 Recursos Propios
245,320
245,320 245,320
05 Atención Hospitalaria de Salud
69,931,685
74,751,875 124,025 738,510 3,461,195 145,546,095 3,461,195 149,007,290
2020-3303-3-05-01-21-2 Recursos Propios Gestión Administrativa Integral de Salud 6,555,940
986,585 2,945 735,510
8,280,980
8,280,980
22-2 Recursos Propios
31,525
31,525 31,525
02-21-2 Recursos Propios Atención Hospitalaria Policlínico Planes de Renderos 1,767,035
679,755 4,305
2,451,095
2,451,095
03-21-2 Recursos Propios Atención Hospitalaria Policlínico Arce 5,468,225
6,507,430 12,350
11,988,005
11,988,005
22-2 Recursos Propios
140,095
140,095 140,095
04-21-2 Recursos Propios Atención Hospitalaria Oncología 6,146,080
23,572,905 5,930
29,724,915
29,724,915
22-2 Recursos Propios
191,000
191,000 191,000
05-21-2 Recursos Propios Atención Hospitalaria Santa Ana 13,720,620
10,043,280 13,640 1,000
23,778,540
23,778,540
22-2 Recursos Propios
1,161,045
1,161,045 1,161,045
06-21-2 Recursos Propios Atención Hospitalaria Sonsonate 10,428,650
7,767,665 14,790 1,000
18,212,105
18,212,105
22-2 Recursos Propios
992,205
992,205 992,205
07-21-2 Recursos Propios Atención Hospitalaria San Miguel 14,471,070
15,399,255 57,390 1,000
29,928,715
29,928,715
22-2 Recursos Propios
2,480
2,480 2,480
08-21-2 Recursos Propios Atención Hospitalaria Policlínico Zacamil 11,374,065
9,795,000 12,675
21,181,740
21,181,740
22-2 Recursos Propios
942,845
942,845 942,845
3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social
Unidad Presupuestaria y Cifrado
Presupuestario
Línea de Trabajo
51
Remuneraciones
53
Prestaciones de
la Seguridad
Social
54
Adquisiciones
de Bienes y
Servicios
55
Gastos
Financieros y
Otros
56
Transferencias
Corrientes
61
Inversiones
en Activos
Fijos
Gastos
Corrientes
Gastos de
Capital
Total
06 Atención Hospitalaria Policlínico Roma
4,201,875
3,560,610 14,770
566,315 7,777,255 566,315 8,343,570
2020-3303-3-06-01-21-2 Recursos Propios Gestión Financiera
5,000
5,000
5,000
02-21-2 Recursos Propios Gestión Administrativa 867,745
1,838,320 14,770
2,720,835
2,720,835
22-2 Recursos Propios
58,745
58,745 58,745
03-21-2 Recursos Propios Gestión Servicios de Salud 3,334,130
1,717,290
5,051,420
5,051,420
22-2 Recursos Propios
507,570
507,570 507,570
07 Atención Hospitalaria Amatepec
12,162,360
8,359,225 25,950 1,000 2,155,795 20,548,535 2,155,795 22,704,330
2020-3303-3-07-01-21-2 Recursos Propios Gestión Financiera 45,180
100
45,280
45,280
22-2 Recursos Propios
700
700 700
02-21-2 Recursos Propios Gestión Administrativa 2,169,460
4,481,255 25,950 1,000
6,677,665
6,677,665
22-2 Recursos Propios
1,513,885
1,513,885 1,513,885
03-21-2 Recursos Propios Gestión Servicios de Salud 9,947,720
3,877,870
13,825,590
13,825,590
22-2 Recursos Propios
641,210
641,210 641,210
08 Atención Hospitalaria Médico Quirúrgico y
Oncológico
25,264,315
28,327,605 132,110
2,680,305 53,724,030 2,680,305 56,404,335
2020-3303-3-08-01-21-2 Recursos Propios Gestión Financiera
5,000
5,000
5,000
02-21-2 Recursos Propios Gestión Administrativa 3,306,940
8,205,400 70,935
11,583,275
11,583,275
22-2 Recursos Propios
39,995
39,995 39,995
03-21-2 Recursos Propios Gestión Servicios de Salud 21,957,375
20,117,205 61,175
42,135,755
42,135,755
22-2 Recursos Propios
2,640,310
2,640,310 2,640,310
09 Atención Hospitalaria Materno Infantil
1º de Mayo
17,739,715
9,892,800 44,670 1,000 2,646,200 27,678,185 2,646,200 30,324,385
2020-3303-3-09-01-21-2 Recursos Propios Gestión Financiera
5,000
5,000
5,000
02-21-2 Recursos Propios Gestión Administrativa 2,391,005
4,811,675 38,215 1,000
7,241,895
7,241,895
22-2 Recursos Propios
380,725
380,725 380,725
03-21-2 Recursos Propios Gestión Servicios de Salud 15,348,710
5,076,125 6,455
20,431,290
20,431,290
22-2 Recursos Propios
2,265,475
2,265,475 2,265,475
10 Atención Hospitalaria General
28,755,850
20,565,900 138,730
3,561,590 49,460,480 3,561,590 53,022,070
2020-3303-3-10-01-21-2 Recursos Propios Gestión Financiera
5,000
5,000
5,000
02-21-2 Recursos Propios Gestión Administrativa 3,273,070
7,506,960 138,730
10,918,760
10,918,760
22-2 Recursos Propios
9,115
9,115 9,115
03-21-2 Recursos Propios Gestión Servicios de Salud 25,482,780
13,053,940
38,536,720
38,536,720
22-2 Recursos Propios
3,552,475
3,552,475 3,552,475
3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social
Unidad Presupuestaria y Cifrado
Presupuestario
Línea de Trabajo
51
Remuneraciones
53
Prestaciones de
la Seguridad
Social
54
Adquisiciones
de Bienes y
Servicios
55
Gastos
Financieros y
Otros
56
Transferencias
Corrientes
61
Inversiones
en Activos
Fijos
Gastos
Corrientes
Gastos de
Capital
Total
11 Prestaciones Económicas
3,778,780 58,997,010 80,390
32,420 62,856,180 32,420 62,888,600
2020-3303-3-11-01-21-2 Recursos Propios Pensiones y Programas 354,155 13,294,915 465
13,649,535
13,649,535
02-21-2 Recursos Propios Subsidios 3,424,625 45,702,095 79,925
49,206,645
49,206,645
22-2 Recursos Propios
32,420
32,420 32,420
12 Preinversión
193,320
1,530,000
1,723,320 1,723,320
2020-3303-3-12-01-22-2 Recursos Propios Gestión Administrativa de la Preinversión 193,320
193,320 193,320
02-22-2 Recursos Propios Estudios y Diseños
1,530,000
1,530,000 1,530,000
13 Desarrollo de la Infraestructura
832,035
163,895 46,955
22,562,000
23,604,885 23,604,885
2020-3303-3-13-01-22-2 Recursos Propios Gestión Administrativa de la Infraestructura 832,035
163,895 46,955
1,042,885 1,042,885
02-22-2 Recursos Propios Infraestructura
22,562,000
22,562,000 22,562,000
14 Inversión Financiera
188,965
1,740
190,705
190,705
2020-3303-3-14-01-21-2 Recursos Propios Desembolsos Financieros Régimen de Salud 188,965
1,740
190,705
190,705
15 Unidad de Pensiones
4,996,685 187,074,665 983,895 17,360 20,000 146,760 193,092,605 146,760 193,239,365
2020-3303-3-15-01-21-2 Recursos Propios Gestión Administrativa 1,617,955
897,000 16,355 20,000
2,551,310
2,551,310
22-2 Recursos Propios
115,040
115,040 115,040
02-21-2 Recursos Propios Gestión Financiera 298,920
24,200 1,005
324,125
324,125
22-2 Recursos Propios
450
450 450
03-21-2 Recursos Propios Gestión de Cotizaciones, Régimen de IVM 1,684,465
34,790
1,719,255
1,719,255
22-2 Recursos Propios
17,220
17,220 17,220
04-21-1 Fondo General Gestión de Pensiones
62,150,090
62,150,090
62,150,090
21-2 Recursos Propios
1,395,345 124,924,575 27,905
126,347,825
126,347,825
22-2 Recursos Propios
14,050
14,050 14,050
Total 305,854,960 255,382,415 235,266,065 9,809,955 1,455,850 55,051,295 806,533,040 56,287,500 862,820,540
3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social
5. Detalle de Estudios de Preinversión
Código Proyecto
Fuente de Unidad de Meta Ubicación Fecha de Monto del
Financiamiento Medida Anual Geográfica Finalización Estudio
12 Preinversión 1,530,000
02 Estudios y Diseños 1,530,000
4491 Construcción y equipamiento del Hospital Policlínico de Santa
Tecla. Recursos Propios % 50 La Libertad Diciembre/2020 450,000
6744 Construcción y equipamiento del Hospital Materno Infantil del ISSS,
San Salvador.
Recursos Propios % 70 San Salvador Diciembre/2020 700,000
7009 Construcción y Equipamiento del Almacén Central del ISSS,
Departamento de San Salvador.
Recursos Propios % 70 San Salvador Agosto/2020 100,000
7092 Construcción y Equipamiento de la Unidad Médica de Zacatecoluca,
municipio de Zacatecoluca, departamento de La Paz. Recursos Propios % 100 La Paz Diciembre/2020 200,000
7093 Construcción y Equipamiento del Edificio de Estacionamiento de las
Oficinas Administrativas del ISSS, departamento de San Salvador. Recursos Propios % 100 San Salvador Diciembre/2020 80,000
Total 1,530,000
6. Listado de Proyectos de Inversión Pública
Código Proyecto
Fuente de Unidad de Meta Ubicación Fecha de Monto del
Financiamiento Medida Anual Geográfica Finalización Proyecto
13 Desarrollo de la Infraestructura 22,562,000
02 Infraestructura 22,562,000
4198 Ampliación y Remodelación del Hospital Regional de Santa Ana. Recursos Propios % 15 Santa Ana Septiembre/2020 350,000
4491 Construcción y equipamiento del Hospital Policlínico de Santa Tecla. Recursos Propios % 100 La Libertad Diciembre/2020 10,000,000
5363 Ampliación y Remodelación del Hospital Policlínico Planes de
Renderos, San Salvador. Recursos Propios % 70 San Salvador Agosto/2020 1,000,000
6550 Rehabilitación de Infraestructura de Oficinas Administrativas de la
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del ISSS, San Salvador. Recursos Propios % 48 San Salvador Diciembre/ 2020 1,608,000
6754 Construcción y equipamiento de edificio de estacionamientos en el
Hospital General del ISSS, San Salvador. Recursos Propios % 30 San Salvador Diciembre/ 2020 2,490,000
6974 Ampliación y mejoramiento del Almacén del ISSS para la Zona
Oriental, departamento de Usulután. Recursos Propios % 100 Usulután Diciembre/ 2020 814,000
7218 Adecuación de infraestructura y equipamiento para Centro de
Cuidados Paliativos y Enfermedades Crónicas, Complejas y Avanzadas
del ISSS, San Salvador Recursos Propios % 79 San Salvador Octubre/2020 6,300,000
Total 22,562,000
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D. CLASIFICACION DE PLAZAS
1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo
Rango Salarial Ley de Salarios Contratos Total
Plazas Monto Plazas Monto Plazas Monto
151.00 - 200.99
1 2,270 1 2,270
201.00 - 250.99 2 5,760 3 8,730 5 14,490
251.00 - 300.99 9 30,100 15 49,195 24 79,295
301.00 - 350.99 12 45,930 23 86,095 35 132,025
351.00 - 400.99 36 164,750 54 245,600 90 410,350
401.00 - 450.99 16 83,160 32 157,185 48 240,345
451.00 - 500.99 190 1,099,715 271 1,523,770 461 2,623,485
501.00 - 550.99 125 775,040 160 984,635 285 1,759,675
551.00 - 600.99 576 3,941,490 469 3,206,400 1,045 7,147,890
601.00 - 650.99 322 2,424,300 266 2,007,625 588 4,431,925
651.00 - 700.99 461 3,757,190 321 2,600,370 782 6,357,560
701.00 - 750.99 861 7,482,915 241 2,093,655 1,102 9,576,570
751.00 - 800.99 1,791 16,682,695 533 4,902,675 2,324 21,585,370
801.00 - 850.99 1,264 12,532,715 319 3,164,055 1,583 15,696,770
851.00 - 900.99 1,285 13,503,035 11 113,710 1,296 13,616,745
901.00 - 950.99 945 10,502,450 11 122,560 956 10,625,010
951.00 - 1,000.99 1,387 16,208,480 8 92,035 1,395 16,300,515
1,001.00 - 1,100.99 1,468 18,216,485 185 2,287,460 1,653 20,503,945
1,101.00 - 1,200.99 346 4,733,030 125 1,681,055 471 6,414,085
1,201.00 - 1,300.99 334 4,936,895 52 765,025 386 5,701,920
1,301.00 - 1,400.99 165 2,680,415 10 161,840 175 2,842,255
1,401.00 - 1,500.99 88 1,535,075
88 1,535,075
1,501.00 - 1,600.99 51 944,135 1 18,820 52 962,955
1,601.00 - 1,700.99 31 611,050 5 97,900 36 708,950
1,701.00 - 1,800.99 23 479,255 12 248,595 35 727,850
1,801.00 - 1,900.99 45 1,010,785 6 135,020 51 1,145,805
1,901.00 - 2,000.99 27 630,095
27 630,095
2,001.00 - 2,100.99 24 588,385 1 24,855 25 613,240
2,101.00 - 2,200.99 10 257,685 1 25,550 11 283,235
2,201.00 - 2,300.99 10 269,095 1 27,170 11 296,265
2,301.00 En Adelante 92 3,134,190 6 205,120 98 3,339,310
Total 11,996 129,266,300 3,143 27,038,975 15,139 156,305,275
2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo
Clasificación Ley de Salarios Contratos Total Monto
Personal Ejecutivo 64 2 66 1,881,470
Personal Técnico 5,190 1,930 7,120 75,859,495
Personal Administrativo 5,558 891 6,449 66,938,690
Personal de Servicio 1,184 320 1,504 11,625,620
Total 11,996 3,143 15,139 156,305,275