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PAGINA 1 DE 74 MUNICIPIO DE GUADALAJARA AV HIDALGO 400 ZONA CENTRO GUADALAJARA C.P. 44100 C.R. 02000 ENVIAR SUC 010001 Estado de Cuenta CU EMP C/CHEQ C/PAG Cuenta 01001095900 CLABE 044320010010959000 Fecha de corte 28-FEB-19 Periodo 01-FEB-19/28-FEB-19 No. de días en el período 28 Moneda NACIONAL Banca RED DE SUCURSAL R.F.C. Cliente MGU420214FG4 Sucursal SAN FRANCISCO GUADALAJARA AV. 16 DE SEPTIEMBRE 245 CP 44100 JALISCO Ciudad GUADALAJARA, JAL. 002548 CAT PROMEDIO 13.8% SIN IVA, CALCULADO AL 31 DE AGOSTO 2018, SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 13.0% OFERTA VIGENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2019. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION. Resumen de Saldos Saldo inicial $6,307,917.03 (+) Depósitos $8,280,534.43 (+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) $0.00 (-) Retiros $10,280,528.96 (-) Comisiones cobradas $11,224.00 (-) Impuestos $1,795.84 (=) Saldo final de la cuenta $4,294,902.66 (+) Saldo final inversiones a plazo (=) Saldo final cuenta + inversiones $4,294,902.66 Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta $10,000.00 Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO $2,986,293.15 1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo. 0.00 2,770,000.00 5,540,000.00 8,310,000.00 0.00 -2,770,000.00 -5,540,000.00 -8,310,000.00 -11,080,000.00 Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones $8,280,534.43 $0.00 $0.00 $10,282,324.80 $11,224.00 Saldo inicial= $6,307,917.03 Saldo final= $4,294,902.66 Comportamiento de transacciones en tu cuenta * Incluye impuestos TU ESTADO DE CUENTA ESTA DISPONIBLE EN SCOTIAWEB, CONSULTALO DESDE AHI DE FORMA FACIL Y SEGURA PARA MAYOR INFORMACION REVISA LA CLAUSULA: ESTADO DE CUENTA Y CONSULTA DE SALDOS, TRANSACCIONES Y MOVIMIENTOS, DE TU CONTRATO. SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044320010010959000 Detalle de tus movimientos Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo 01 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000199938649 09:38:02 00000000000001029332 $76,996.44 $6,384,913.47 01 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:17 000000000353477|50857211861949 09140122633262|20190201| 151000000000 $3,534.77 $6,388,448.24 01 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:19 000000000145740|08847611961949 08950122637291|20190201| 866000000000 $1,457.40 $6,389,905.64 01 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:19 000000000409560|30675311961949 01010122630225|20190201| 221000000000 $4,095.60 $6,394,001.24

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PAGINA 1 DE 74

MUNICIPIO DE GUADALAJARAAV HIDALGO 400ZONA CENTROGUADALAJARAC.P. 44100 C.R. 02000 ENVIAR SUC 010001

Estado de Cuenta CU EMP C/CHEQ C/PAG

Cuenta 01001095900

CLABE 044320010010959000

Fecha de corte 28-FEB-19

Periodo 01-FEB-19/28-FEB-19

No. de días en el período 28

Moneda NACIONAL

Banca RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MGU420214FG4Sucursal SAN FRANCISCO GUADALAJARAAV. 16 DE SEPTIEMBRE 245 CP 44100JALISCOCiudad GUADALAJARA, JAL.

002548

CAT PROMEDIO 13.8% SIN IVA, CALCULADO AL 31 DE AGOSTO 2018, SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERESVARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 13.0% OFERTA VIGENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2019. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos

Saldo inicial $6,307,917.03

(+) Depósitos $8,280,534.43

(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) $0.00

(-) Retiros $10,280,528.96

(-) Comisiones cobradas $11,224.00

(-) Impuestos $1,795.84

(=) Saldo final de la cuenta $4,294,902.66

(+) Saldo final inversiones a plazo

(=) Saldo final cuenta + inversiones $4,294,902.66

Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta $10,000.00

Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO $2,986,293.15

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

0.00

2,770,000.00

5,540,000.00

8,310,000.00

0.00

-2,770,000.00

-5,540,000.00

-8,310,000.00

-11,080,000.00

Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones

$8,280,534.43

$0.00 $0.00

$10,282,324.80

$11,224.00

Saldo inicial= $6,307,917.03 Saldo final= $4,294,902.66Comportamiento de transacciones en tu cuenta

* Incluye impuestos

TU ESTADO DE CUENTA ESTA DISPONIBLE EN SCOTIAWEB, CONSULTALO DESDE AHI DE FORMA FACIL Y SEGURA PARAMAYOR INFORMACION REVISA LA CLAUSULA: ESTADO DE CUENTA Y CONSULTA DE SALDOS, TRANSACCIONES YMOVIMIENTOS, DE TU CONTRATO.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERASINFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044320010010959000

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

01 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000199938649 09:38:02

00000000000001029332 $76,996.44 $6,384,913.47

01 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:17 000000000353477|50857211861949 09140122633262|20190201|

151000000000 $3,534.77 $6,388,448.24

01 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:19 000000000145740|08847611961949 08950122637291|20190201|

866000000000 $1,457.40 $6,389,905.64

01 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:19 000000000409560|30675311961949 01010122630225|20190201|

221000000000 $4,095.60 $6,394,001.24

mhernandezm
Cuadro de Texto
mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 2 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

01 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:21 000000000616206|30675211961949 00870122635275|20190201|

526000000000 $6,162.06 $6,400,163.30

01 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:30 000000000288120|10371411961948 96160122639204|20190201|

281000000000 $2,881.20 $6,403,044.50

01 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:33 000000000177486|00567311961948 96230122631240|20190201|

754000000000 $1,774.86 $6,404,819.36

01 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:50 000000000634104|05403211961949 11040122632209|20190201|

505000000000 $6,341.04 $6,411,160.40

01 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:20 000000000396006|30885811961949 11270122634269|20190201|

606000000000 $3,960.06 $6,415,120.46

01 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:33 000000000123456|12400711961949 07850122639223|20190201|

38000000000 $1,234.56 $6,416,355.02

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01 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:48 000000001190616|38866211961949 14630122636247|20190201|

358000000000 $11,906.16 $6,434,961.14

01 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:07 000000000191238|15180911961949 25200122632267|20190201|

228000000000 $1,912.38 $6,436,873.52

01 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:08 000000000070458|30619111961949 23300122636232|20190201|

986000000000 $704.58 $6,437,578.10

01 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 14:20 000000000174804|06533411961949 15190122636247|20190201|

980000000000 $1,748.04 $6,439,326.14

01 FEB 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001567 HORA: 14:22 0000000000002969|2264341196194 928|01022019|

200484731 $2,968.98 $6,442,295.12

01 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:05 000000000099564|41802011961949 15240122631279|20190201|

27000000000 $995.64 $6,443,290.76

01 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 15:59 000000000117102|44478411961949 31680122638269|20190201|

90000000000 $1,171.02 $6,444,461.78

01 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000940112032 $743.70 $6,445,205.48

01 FEB COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 0000000000000000000001567 010219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$4.00 $6,445,201.48

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 3 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

01 FEB IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 0000000000000000000001567 010219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $0.64 $6,445,200.84

01 FEB COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000016 0000000000000000000001567 010219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$192.00 $6,445,008.84

01 FEB IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000016 0000000000000000000001567 010219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $30.72 $6,444,978.12

01 FEB COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000006 0000000000000000200237329 010219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$18.00 $6,444,960.12

01 FEB IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000006 0000000000000000200237329 010219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $2.88 $6,444,957.24

05 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000940985145 $1,557.48 $6,446,514.72

05 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000941445985 $6,856.44 $6,453,371.16

05 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000941763351 $1,428.48 $6,454,799.64

05 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:46 000000000192150|09039311961949 89280122678230|20190205|

377000000000 $1,921.50 $6,456,721.14

05 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000203199659 11:20:34

00000000000001029825 $5,837.34 $6,462,558.48

05 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:39 000000000414306|10237411961949 95140122670211|20190205|

230000000000 $4,143.06 $6,466,701.54

05 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 12:11 000000000333690|52166311961949 99070122676271|20190205|

554000000000 $3,336.90 $6,470,038.44

05 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:45 000000000733566|09908211961949 45270122642276|20190202|

147000000000 $7,335.66 $6,477,374.10

05 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:56 000000000346962|03663011961949 94070122678233|20190205|

59000000000 $3,469.62 $6,480,843.72

05 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000943410615 $26,009.10 $6,506,852.82

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 4 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

05 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:18 000000001544322|28027611961950 12150122675283|20190205|

683000000000 $15,443.22 $6,522,296.04

05 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:19 000000003624222|23854911961950 07680122673262|20190205|

922000000000 $36,242.22 $6,558,538.26

05 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:20 000000000101454|32911811961950 12320122675243|20190205|

980000000000 $1,014.54 $6,559,552.80

05 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000943452150 $1,832.88 $6,561,385.68

05 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:46 000000000154434|01323011961949 84320122675275|20190205|

13000000000 $1,544.34 $6,562,930.02

05 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:01 000000000438720|01808111961950 05750122672295|20190205|

18000000000 $4,387.20 $6,567,317.22

05 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:01 000000000209544|31207611961950 05810122670274|20190205|

788000000000 $2,095.44 $6,569,412.66

05 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:02 000000000146982|40494011961950 05860122672275|20190205|

749000000000 $1,469.82 $6,570,882.48

05 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:03 000000000147498|40494411961950 06000122679220|20190205|

497000000000 $1,474.98 $6,572,357.46

05 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:22 000000000517722|08169311961950 11640122674219|20190205|

872000000000 $5,177.22 $6,577,534.68

05 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:22 000000000198306|30627811961950 06540122679208|20190205|

633000000000 $1,983.06 $6,579,517.74

05 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:24 000000000819540|30387911961950 06360122671249|20190205|

345000000000 $8,195.40 $6,587,713.14

05 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO TRASPASO CUBRIR CH ELEC 05 FEB 000203478975 14:48:09

00000000000000050219 $376,871.18 $6,210,841.96

05 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO TRASPASO PARA CUBRR CH 05 FEB 000203479729 14:48:20

00000000000000050219 $127,317.16 $6,083,524.80

05 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:53 000000000069444|19036511961950 09290122675257|20190205|

698000000000 $694.44 $6,084,219.24

05 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:54 000000000104448|19588511961950 09060122671211|20190205|

450000000000 $1,044.48 $6,085,263.72

05 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:18 000000000146850|49433311961950 08290122678236|20190205|

800000000000 $1,468.50 $6,086,732.22

05 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:49 000000000080622|51386411961949 86780122670290|20190205|

859000000000 $806.22 $6,087,538.44

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 5 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

05 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:50 000000001331712|04757011961950 12660122670259|20190205|

14000000000 $13,317.12 $6,100,855.56

05 FEB COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000021 0000000000000000000001567 050219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$252.00 $6,100,603.56

05 FEB IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000021 0000000000000000000001567 050219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $40.32 $6,100,563.24

05 FEB COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000002 0000000000000000200237329 050219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$6.00 $6,100,557.24

05 FEB IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000002 0000000000000000200237329 050219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $0.96 $6,100,556.28

05 FEB COBRO DE COMISION TRANSACCIONES COBRANZA LITE TRASACCIÓN EXITOSA NUM OP 000000008 0000000000000000000000729 050219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$48.00 $6,100,508.28

05 FEB IVA POR COMISIONES TRANSACCIONES COBRANZA LITE TRASACCIÓN EXITOSA NUM OP 000000008 0000000000000000000000729 050219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $7.68 $6,100,500.60

06 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 08:56 000000001105044|14769911961950 46920122683253|20190206|

377000000000 $11,050.44 $6,111,551.04

06 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 08:57 000000000440556|12892611961950 47050122688273|20190206|

403000000000 $4,405.56 $6,115,956.60

06 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 09:05 000000000045690|22458911961950 46600122680276|20190206|

854000000000 $456.90 $6,116,413.50

06 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 09:07 000000000474888|10025411961950 47810122681281|20190206|

413000000000 $4,748.88 $6,121,162.38

06 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 09:20 000000002358042|29525311961950 47230122684231|20190206|

708000000000 $23,580.42 $6,144,742.80

06 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 09:59 000000000284922|28595711961950 49340122683228|20190206|

603000000000 $2,849.22 $6,147,592.02

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 6 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

06 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:00 000000000579012|07956611961950 49380122686211|20190206|

328000000000 $5,790.12 $6,153,382.14

06 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:01 000000001240164|07956411961950 49440122688259|20190206|

79000000000 $12,401.64 $6,165,783.78

06 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:02 000000000286368|28595511961950 49500122685202|20190206|

40000000000 $2,863.68 $6,168,647.46

06 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:03 000000000876594|39042111961950 49640122681214|20190206|

220000000000 $8,765.94 $6,177,413.40

06 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:58 000000000511440|25520311961950 49020122681283|20190206|

240000000000 $5,114.40 $6,182,527.80

06 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:00 000000000366666|14961911961950 48910122689268|20190206|

564000000000 $3,666.66 $6,186,194.46

06 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:01 000000000562380|00330811961950 48950122684278|20190206|

805000000000 $5,623.80 $6,191,818.26

06 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:15 000000000238140|31522911961950 57270122680219|20190206|

233000000000 $2,381.40 $6,194,199.66

06 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:16 000000000765702|29673711961950 57090122681201|20190206|

491000000000 $7,657.02 $6,201,856.68

06 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:48 000000000164886|10994611961950 56970122681234|20190206|

965000000000 $1,648.86 $6,203,505.54

06 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:49 000000000237678|10272411961950 57120122683262|20190206|

917000000000 $2,376.78 $6,205,882.32

06 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:36 000000000067758|28545111961950 46950122685227|20190206|

353000000000 $677.58 $6,206,559.90

06 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 13:03 000000000840984|00247611961950 59890122681286|20190206|

655000000000 $8,409.84 $6,214,969.74

06 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:05 000000000673344|38729911961950 68000122681270|20190206|

698000000000 $6,733.44 $6,221,703.18

06 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000945187153 $11,823.42 $6,233,526.60

06 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:18 000000000061020|18591611961950 66630122681268|20190206|

110000000000 $610.20 $6,234,136.80

06 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:25 000000000165966|31363511961950 70440122683292|20190206|

37000000000 $1,659.66 $6,235,796.46

06 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:25 000000000023778|39582911961950 77000122681268|20190206|

28000000000 $237.78 $6,236,034.24

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 7 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

06 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 236000000000 $13,913.05 $6,249,947.2906 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO

CONTRATO: 00001567 HORA: 13:38 000000000873906|12504511961950 72780122681286|20190206|

610000000000 $8,739.06 $6,258,686.35

06 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:39 000000000411270|11785411961950 76800122687238|20190206|

81000000000 $4,112.70 $6,262,799.05

06 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:09 000000000119208|17216311961950 87580122685245|20190206|

461000000000 $1,192.08 $6,263,991.13

06 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:10 000000000060936|18287911961950 87750122688203|20190206|

440000000000 $609.36 $6,264,600.49

06 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:10 000000000031794|47992511961950 83700122688212|20190206|

850000000000 $317.94 $6,264,918.43

06 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:11 000000000177414|23720711961950 80700122686266|20190206|

602000000000 $1,774.14 $6,266,692.57

06 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:12 000000000165438|23725211961950 80440122683244|20190206|

547000000000 $1,654.38 $6,268,346.95

06 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:13 000000000216012|23723811961950 79950122684226|20190206|

304000000000 $2,160.12 $6,270,507.07

06 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:23 000000000522900|15546611961950 82250122684243|20190206|

809000000000 $5,229.00 $6,275,736.07

06 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:25 000000001504518|12218211961950 83450122684202|20190206|

95000000000 $15,045.18 $6,290,781.25

06 FEB COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000034 0000000000000000000001567 060219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$408.00 $6,290,373.25

06 FEB IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000034 0000000000000000000001567 060219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $65.28 $6,290,307.97

06 FEB COBRO DE COMISION TRANSACCIONES COBRANZA LITE TRASACCIÓN EXITOSA NUM OP 000000001 0000000000000000000000729 060219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$6.00 $6,290,301.97

06 FEB IVA POR COMISIONES TRANSACCIONES COBRANZA LITE TRASACCIÓN EXITOSA NUM OP 000000001 0000000000000000000000729 060219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $0.96 $6,290,301.01

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 8 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

07 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 09:25 000000000204252|19350111961951 16890122691246|20190207|

591000000000 $2,042.52 $6,292,343.53

07 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 09:43 000000000231684|31577811961951 18930122696223|20190207|

564000000000 $2,316.84 $6,294,660.37

07 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:33 000000001760286|01544011961951 22280122690203|20190207|

474000000000 $17,602.86 $6,312,263.23

07 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:42 000000000523824|52939011961951 19240122694251|20190207|

945000000000 $5,238.24 $6,317,501.47

07 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000205876370 10:45:26

00000000000001030689 $80,021.94 $6,397,523.41

07 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:00 000000000332766|49837511961951 26850122693244|20190207|

258000000000 $3,327.66 $6,400,851.07

07 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:02 000000000162216|10370611961951 18800122690257|20190207|

963000000000 $1,622.16 $6,402,473.23

07 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 11:06 000000000150396|35366211961951 22040122698257|20190207|

360000000000 $1,503.96 $6,403,977.19

07 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 11:07 000000000285276|35602611961951 24100122696244|20190207|

100000000000 $2,852.76 $6,406,829.95

07 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 11:08 000000000118056|39007711961951 22170122697228|20190207|

852000000000 $1,180.56 $6,408,010.51

07 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 11:09 000000000131382|27687911961951 22250122698247|20190207|

797000000000 $1,313.82 $6,409,324.33

07 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 11:10 000000000142758|05753411961951 22340122695296|20190207|

546000000000 $1,427.58 $6,410,751.91

07 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 11:12 000000000111852|38928311961951 22500122698254|20190207|

204000000000 $1,118.52 $6,411,870.43

07 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 11:14 000000000485400|27723111961951 24350122697250|20190207|

946000000000 $4,854.00 $6,416,724.43

07 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 11:15 000000001446330|30325911961951 22740122697286|20190207|

698000000000 $14,463.30 $6,431,187.73

07 FEB 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001567 HORA: 11:17 0000000000023706|1083501196195 114|07022019|

205916299 $23,706.00 $6,454,893.73

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 9 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

07 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:30 000000000272574|11938111961951 18340122691252|20190207|

85000000000 $2,725.74 $6,457,619.47

07 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:31 000000000332040|12659711961951 27640122698202|20190207|

836000000000 $3,320.40 $6,460,939.87

07 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000205961987 11:59:40

00000000000001030805 $29,710.56 $6,490,650.43

07 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000205970552 12:04:01

00000000000001030815 $18,357.36 $6,509,007.79

07 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000205975833 12:11:04

00000000000001030820 $5,182.50 $6,514,190.29

07 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:15 000000000282882|33231911961951 35580122696267|20190207|

601000000000 $2,828.82 $6,517,019.11

07 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:17 000000000195492|01695911961951 25140122698263|20190207|

996000000000 $1,954.92 $6,518,974.03

07 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:51 000000000691530|28737911961951 43270122694227|20190207|

80000000000 $6,915.30 $6,525,889.33

07 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 13:23 000000000195462|49880011961951 45490122699260|20190207|

482000000000 $1,954.62 $6,527,843.95

07 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 13:24 000000000244158|04653511961951 45240122694288|20190207|

536000000000 $2,441.58 $6,530,285.53

07 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:24 000000000078810|18980611961951 26780122698214|20190207|

822000000000 $788.10 $6,531,073.63

07 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 13:24 000000000183030|51347611961951 44980122695211|20190207|

777000000000 $1,830.30 $6,532,903.93

07 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 13:25 000000000611430|27106111961951 44490122699292|20190207|

823000000000 $6,114.30 $6,539,018.23

07 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:29 000000000142032|23718611961951 35840122690290|20190207|

121000000000 $1,420.32 $6,540,438.55

07 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:30 000000000165594|23718811961951 35800122694288|20190207|

342000000000 $1,655.94 $6,542,094.49

07 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:08 000000000126372|01300211961951 50600122697212|20190207|

804000000000 $1,263.72 $6,543,358.21

07 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:21 000000000707652|01615111961951 41800122691209|20190207|

193000000000 $7,076.52 $6,550,434.73

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 10 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

07 FEB 03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001567 HORA: 14:27 000000003298254|04690511961951 45170122691215|07022019|

206164653 $32,982.54 $6,583,417.27

07 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:36 000000000068484|51810211961951 49000122690236|20190207|

763000000000 $684.84 $6,584,102.11

07 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000206208295 14:49:41

00000000000001030977 $2,274.84 $6,586,376.95

07 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000206210264 14:54:02

00000000000001030980 $3,523.14 $6,589,900.09

07 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 14:55 000000001711644|10738711961951 34310122690266|20190207|

622000000000 $17,116.44 $6,607,016.53

07 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 14:56 000000001001904|29189711961951 34660122691257|20190207|

28000000000 $10,019.04 $6,617,035.57

07 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000206207875 14:57:34

00000000000001030984 $21,764.52 $6,638,800.09

07 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000946934529 $4,214.22 $6,643,014.31

07 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000946940229 $5,013.06 $6,648,027.37

07 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 16:11 000000000350376|48728311961951 44890122694269|20190207|

853000000000 $3,503.76 $6,651,531.13

07 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000206375539 16:55:17

00000000000001031035 $1,984.50 $6,653,515.63

07 FEB COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000002 0000000000000000000001567 070219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$8.00 $6,653,507.63

07 FEB IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000002 0000000000000000000001567 070219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $1.28 $6,653,506.35

07 FEB COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000032 0000000000000000000001567 070219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$384.00 $6,653,122.35

07 FEB IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000032 0000000000000000000001567 070219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $61.44 $6,653,060.91

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 11 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

07 FEB COBRO DE COMISION TRANSACCIONES COBRANZA LITE TRASACCIÓN EXITOSA NUM OP 000000010 0000000000000000000000729 070219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$60.00 $6,653,000.91

07 FEB IVA POR COMISIONES TRANSACCIONES COBRANZA LITE TRASACCIÓN EXITOSA NUM OP 000000010 0000000000000000000000729 070219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $9.60 $6,652,991.31

08 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000947827053 $838.98 $6,653,830.29

08 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:12 000000000590898|18967611961951 93030122703262|20190208|

902000000000 $5,908.98 $6,659,739.27

08 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:54 000000000117258|39445311961951 78150122706248|20190208|

544000000000 $1,172.58 $6,660,911.85

08 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000207464052 11:56:37

00000000000001031355 $821.40 $6,661,733.25

08 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:06 000000000167574|35888111961952 01200122702236|20190208|

673000000000 $1,675.74 $6,663,408.99

08 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:19 000000000291042|03691211961951 85210122702206|20190208|

453000000000 $2,910.42 $6,666,319.41

08 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:20 000000000306960|00852811961951 86580122702205|20190208|

668000000000 $3,069.60 $6,669,389.01

08 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:20 000000001221984|15937911961951 86830122703282|20190208|

630000000000 $12,219.84 $6,681,608.85

08 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:22 000000000013182|27235811961951 86920122703270|20190208|

371000000000 $131.82 $6,681,740.67

08 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:22 000000000013986|27243711961951 87110122709233|20190208|

344000000000 $139.86 $6,681,880.53

08 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:23 000000000076920|26008711961951 87630122708212|20190208|

74000000000 $769.20 $6,682,649.73

08 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:24 000000000084210|08032711961951 88560122707241|20190208|

47000000000 $842.10 $6,683,491.83

08 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:25 000000000206574|09418311961951 89170122708291|20190208|

817000000000 $2,065.74 $6,685,557.57

08 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:25 000000000163170|07958811961951 89460122702241|20190208|

790000000000 $1,631.70 $6,687,189.27

08 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:26 000000000319464|08831211961951 89780122709252|20190208|

760000000000 $3,194.64 $6,690,383.91

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 12 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

08 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:26 000000000206394|01894611961951 90070122702210|20190208|

521000000000 $2,063.94 $6,692,447.85

08 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:27 000000000186462|00369411961951 90160122703295|20190208|

483000000000 $1,864.62 $6,694,312.47

08 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:28 000000000228294|07623611961951 90260122701289|20190208|

254000000000 $2,282.94 $6,696,595.41

08 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:28 000000000445698|06250111961951 90400122700260|20190208|

217000000000 $4,456.98 $6,701,052.39

08 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:29 000000001049712|06101811961951 90440122706206|20190208|

181000000000 $10,497.12 $6,711,549.51

08 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:30 000000000238014|08410411961951 90510122708261|20190208|

957000000000 $2,380.14 $6,713,929.65

08 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:30 000000001362096|01217111961951 90730122701210|20190208|

920000000000 $13,620.96 $6,727,550.61

08 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 12:45 000000001160112|11979711961951 96900122704254|20190208|

968000000000 $11,601.12 $6,739,151.73

08 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 12:52 000000000053718|36287511961952 04190122702260|20190208|

25000000000 $537.18 $6,739,688.91

08 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:57 000000000074988|03211511961952 03700122708286|20190208|

859000000000 $749.88 $6,740,438.79

08 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:01 000000000114450|32532811961952 04440122701263|20190208|

183000000000 $1,144.50 $6,741,583.29

08 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:03 000000000124482|11321011961952 04170122707225|20190208|

888000000000 $1,244.82 $6,742,828.11

08 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:21 000000000208218|15748311961952 04840122709293|20190208|

645000000000 $2,082.18 $6,744,910.29

08 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 13:36 000000001781844|12397711961951 98390122703213|20190208|

841000000000 $17,818.44 $6,762,728.73

08 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 13:37 000000001218678|10623911961951 98070122701233|20190208|

916000000000 $12,186.78 $6,774,915.51

08 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 13:38 000000000482148|00374111961951 97810122701234|20190208|

174000000000 $4,821.48 $6,779,736.99

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 13 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

08 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 13:39 000000000042708|10415211961951 97490122709253|20190208|

425000000000 $427.08 $6,780,164.07

08 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000207681787 13:43:03

00000000000001031491 $25,180.92 $6,805,344.99

08 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:43 000000001574904|39200911961951 96450122708242|20190208|

37000000000 $15,749.04 $6,821,094.03

08 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000207705387 13:49:25

00000000000001031502 $2,450.28 $6,823,544.31

08 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:50 000000001191426|00090711961951 97020122704293|20190208|

68000000000 $11,914.26 $6,835,458.57

08 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000207711384 13:54:49

00000000000001031514 $21,446.76 $6,856,905.33

08 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 14:02 000000000197820|49323111961952 09090122701277|20190208|

117000000000 $1,978.20 $6,858,883.53

08 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 14:03 000000000109458|11246111961952 08930122709203|20190208|

860000000000 $1,094.58 $6,859,978.11

08 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000948445177 $1,125.78 $6,861,103.89

08 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:26 000000000678570|11810511961951 95620122709211|20190208|

89000000000 $6,785.70 $6,867,889.59

08 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:37 000000000180798|18466411961951 98400122705248|20190208|

673000000000 $1,807.98 $6,869,697.57

08 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:48 000000000104016|02872511961952 09960122704278|20190208|

866000000000 $1,040.16 $6,870,737.73

08 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:57 000000000600288|19223711961952 15230122708283|20190208|

510000000000 $6,002.88 $6,876,740.61

08 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:30 000000000158676|08660311961951 99600122701288|20190208|

838000000000 $1,586.76 $6,878,327.37

08 FEB SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX TRASPASO INVERSION /08014776 16:21:48 2019020840044B36K0000003862131 FECHA OPERACION: 08 FEB MUNICIPIO DE GDL RESERVA DE AG UINAL 002320701334617340

00000000000000080219 $6,000,000.00 $878,327.37

08 FEB TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI ) 208014776 $7.00 $878,320.3708 FEB IVA - COMISIONES 16.00% $1.12 $878,319.25

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 14 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

08 FEB COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000039 0000000000000000000001567 080219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$468.00 $877,851.25

08 FEB IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000039 0000000000000000000001567 080219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $74.88 $877,776.37

08 FEB COBRO DE COMISION TRANSACCIONES COBRANZA LITE TRASACCIÓN EXITOSA NUM OP 000000006 0000000000000000000000729 080219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$36.00 $877,740.37

08 FEB IVA POR COMISIONES TRANSACCIONES COBRANZA LITE TRASACCIÓN EXITOSA NUM OP 000000006 0000000000000000000000729 080219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $5.76 $877,734.61

11 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000949389798 $2,031.60 $879,766.21

11 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 09:35 000000000328758|28781911961952 60990122733250|20190211|

664000000000 $3,287.58 $883,053.79

11 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 09:38 000000000158640|13273111961952 59580122730274|20190211|

294000000000 $1,586.40 $884,640.19

11 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 09:39 000000000846306|24470711961952 59470122737228|20190211|

358000000000 $8,463.06 $893,103.25

11 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 09:40 000000001123314|24473611961952 59340122739202|20190211|

609000000000 $11,233.14 $904,336.39

11 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 09:41 000000000111858|00658311961952 59670122730230|20190211|

875000000000 $1,118.58 $905,454.97

11 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:49 000000001727742|11492011961952 65320122732208|20190211|

668000000000 $17,277.42 $922,732.39

11 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:01 000000000183348|51457411961952 57950122737271|20190211|

897000000000 $1,833.48 $924,565.87

11 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000950722382 $15,199.14 $939,765.01

11 FEB 03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001567 HORA: 11:09 000000000099942|10859611961952 74280122735288|11022019|

209874353 $999.42 $940,764.43

11 FEB 03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001567 HORA: 11:11 000000000808374|11257511961952 73730122736279|11022019|

209875683 $8,083.74 $948,848.17

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 15 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

11 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:12 000000000521664|51204611961952 60750122730221|20190211|

141000000000 $5,216.64 $954,064.81

11 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:14 000000000508164|51210311961952 61220122738290|20190211|

844000000000 $5,081.64 $959,146.45

11 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:22 000000000165318|46586411961952 73010122736215|20190211|

723000000000 $1,653.18 $960,799.63

11 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 11:26 000000001684236|13576711961952 75600122738296|20190211|

908000000000 $16,842.36 $977,641.99

11 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000209897659 11:34:15

00000000000001032056 $54,801.18 $1,032,443.17

11 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000209902001 11:37:37

00000000000001032066 $22,688.04 $1,055,131.21

11 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:08 000000000159108|28203711961952 77870122736285|20190211|

803000000000 $1,591.08 $1,056,722.29

11 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000950934638 $5,761.50 $1,062,483.79

11 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:26 000000001891704|24470111961952 80340122734274|20190211|

375000000000 $18,917.04 $1,081,400.83

11 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:27 000000000950394|04674411961952 79420122732226|20190211|

422000000000 $9,503.94 $1,090,904.77

11 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000950954072 $11,290.44 $1,102,195.21

11 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:32 000000000266100|19655811961952 81210122733248|20190211|

416000000000 $2,661.00 $1,104,856.21

11 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:33 000000000141281|22545111861952 34200122713271|20190209|

445000000000 $1,412.81 $1,106,269.02

11 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000950966151 $13,240.05 $1,119,509.07

11 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 12:56 000000000180510|31645811961952 65910122733248|20190211|

440000000000 $1,805.10 $1,121,314.17

11 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 13:12 000000000282264|24261711961952 88250122738240|20190211|

814000000000 $2,822.64 $1,124,136.81

11 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:40 000000000028194|37078111961952 91430122738268|20190211|

992000000000 $281.94 $1,124,418.75

11 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:49 000000000255624|03225111961952 88080122732240|20190211|

158000000000 $2,556.24 $1,126,974.99

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 16 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

11 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 14:03 000000000852564|48447711961952 76360122738249|20190211|

9000000000 $8,525.64 $1,135,500.63

11 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 14:22 000000000264246|31420511961952 83850122734245|20190211|

24000000000 $2,642.46 $1,138,143.09

11 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 14:23 000000000187104|31420611961952 83940122733247|20190211|

283000000000 $1,871.04 $1,140,014.13

11 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 14:25 000000000187836|31420711961952 84110122733222|20190211|

540000000000 $1,878.36 $1,141,892.49

11 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 14:26 000000000186978|31420911961952 84270122733284|20190211|

607000000000 $1,869.78 $1,143,762.27

11 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 14:27 000000000235194|15164911961952 84540122732222|20190211|

873000000000 $2,351.94 $1,146,114.21

11 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:29 000000002013636|10989011961952 89820122735287|20190211|

896000000000 $20,136.36 $1,166,250.57

11 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:29 000000000759132|49338811961952 83470122739295|20190211|

404000000000 $7,591.32 $1,173,841.89

11 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:31 000000000094158|50289911961952 85030122737211|20190211|

688000000000 $941.58 $1,174,783.47

11 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:32 000000000105636|50290011961952 85190122733291|20190211|

735000000000 $1,056.36 $1,175,839.83

11 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:33 000000000091500|50290111961952 85450122739276|20190211|

975000000000 $915.00 $1,176,754.83

11 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:34 000000000094362|50290211961952 85670122730254|20190211|

40000000000 $943.62 $1,177,698.45

11 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:35 000000000136584|50290411961952 85780122739241|20190211|

290000000000 $1,365.84 $1,179,064.29

11 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:36 000000000056664|50289411961952 86010122739252|20190211|

337000000000 $566.64 $1,179,630.93

11 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:37 000000000041706|50289511961952 86360122738220|20190211|

592000000000 $417.06 $1,180,047.99

11 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:38 000000000057888|50289611961952 87390122732221|20190211|

852000000000 $578.88 $1,180,626.87

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 17 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

11 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:39 000000000057888|50289711961952 87490122732255|20190211|

909000000000 $578.88 $1,181,205.75

11 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:49 000000000242658|52612311961952 97120122735264|20190211|

116000000000 $2,426.58 $1,183,632.33

11 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 14:56 000000009801234|01851711961952 64850122737204|20190211|

707000000000 $98,012.34 $1,281,644.67

11 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:07 000000000342516|09816711961953 01610122739292|20190211|

177000000000 $3,425.16 $1,285,069.83

11 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:10 000000000098508|18579811961953 02260122734227|20190211|

419000000000 $985.08 $1,286,054.91

11 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000210153349 15:16:23

00000000000001032400 $3,589.08 $1,289,643.99

11 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:16 000000000437304|05572811961952 90250122733296|20190211|

505000000000 $4,373.04 $1,294,017.03

11 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000210169713 15:21:39

00000000000001032403 $4,815.60 $1,298,832.63

11 FEB 03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001567 HORA: 15:26 000000000736206|49481311961953 00780122732227|11022019|

210173119 $7,362.06 $1,306,194.69

11 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 16:19 000000000213744|16830611961952 69410122733204|20190211|

352000000000 $2,137.44 $1,308,332.13

11 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000951485136 $19,790.64 $1,328,122.77

11 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000951591563 $2,331.84 $1,330,454.61

11 FEB COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000003 0000000000000000000001567 110219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$12.00 $1,330,442.61

11 FEB IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000003 0000000000000000000001567 110219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $1.92 $1,330,440.69

11 FEB COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000042 0000000000000000000001567 110219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$504.00 $1,329,936.69

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 18 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

11 FEB IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000042 0000000000000000000001567 110219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $80.64 $1,329,856.05

11 FEB COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 0000000000000000200237329 110219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$3.00 $1,329,853.05

11 FEB IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 0000000000000000200237329 110219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $0.48 $1,329,852.57

11 FEB COBRO DE COMISION TRANSACCIONES COBRANZA LITE TRASACCIÓN EXITOSA NUM OP 000000011 0000000000000000000000729 110219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$66.00 $1,329,786.57

11 FEB IVA POR COMISIONES TRANSACCIONES COBRANZA LITE TRASACCIÓN EXITOSA NUM OP 000000011 0000000000000000000000729 110219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $10.56 $1,329,776.01

12 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 10:04 000000000082590|50887311961953 27420122740290|20190212|

706000000000 $825.90 $1,330,601.91

12 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:27 000000000162456|46169411961953 34210122744254|20190212|

891000000000 $1,624.56 $1,332,226.47

12 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:28 000000000125520|45470311961953 33770122743285|20190212|

660000000000 $1,255.20 $1,333,481.67

12 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:31 000000000113100|50189611961953 31560122746243|20190212|

372000000000 $1,131.00 $1,334,612.67

12 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:32 000000000061788|50233111961953 31830122742295|20190212|

298000000000 $617.88 $1,335,230.55

12 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:13 000000000498948|13806311961953 26070122744210|20190212|

265000000000 $4,989.48 $1,340,220.03

12 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:14 000000000803766|00649911961953 26130122746238|20190212|

990000000000 $8,037.66 $1,348,257.69

12 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000952365701 $1,193.28 $1,349,450.97

12 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000952377856 $10,555.20 $1,360,006.17

12 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000952386712 $1,767.54 $1,361,773.71

12 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000952392672 $10,393.86 $1,372,167.57

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 19 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

12 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000952432451 $18,998.28 $1,391,165.85

12 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000952440579 $9,614.94 $1,400,780.79

12 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:09 000000000337657|52416541761953 39940122741289|20190212|

977000000000 $3,376.57 $1,404,157.36

12 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:13 000000000712824|51764211961953 40360122746290|20190212|

829000000000 $7,128.24 $1,411,285.60

12 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:14 000000000935272|52167611861953 39430122740239|20190212|

874000000000 $9,352.72 $1,420,638.32

12 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 12:15 000000001515666|51455011961953 34880122746294|20190212|

545000000000 $15,156.66 $1,435,794.98

12 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:18 000000000151626|49896911961953 49200122747223|20190212|

970000000000 $1,516.26 $1,437,311.24

12 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:27 000000000233436|12603011961953 52250122747216|20190212|

93000000000 $2,334.36 $1,439,645.60

12 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:28 000000000114264|32556511961953 52120122740227|20190212|

325000000000 $1,142.64 $1,440,788.24

12 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000952547018 $2,192.10 $1,442,980.34

12 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000952554979 $16,213.26 $1,459,193.60

12 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:07 000000000271794|23064211961953 58420122742263|20190212|

887000000000 $2,717.94 $1,461,911.54

12 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000952622748 $2,496.00 $1,464,407.54

12 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:25 000000002291160|07926011961953 58170122749266|20190212|

558000000000 $22,911.60 $1,487,319.14

12 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:27 000000000310626|07562611961953 58290122740216|20190212|

827000000000 $3,106.26 $1,490,425.40

12 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:32 000000000752490|15040911961953 51160122747284|20190212|

704000000000 $7,524.90 $1,497,950.30

12 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:36 000000000453654|14635311961953 63460122749293|20190212|

105000000000 $4,536.54 $1,502,486.84

12 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:38 000000000539868|02882211961953 61790122749219|20190212|

416000000000 $5,398.68 $1,507,885.52

12 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:13 000000000203604|37247911961953 49570122747279|20190212|

689000000000 $2,036.04 $1,509,921.56

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 20 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

12 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:15 000000000412968|00541611961953 49460122744241|20190212|

383000000000 $4,129.68 $1,514,051.24

12 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 14:31 000000000264474|35438511961953 44130122741213|20190212|

713000000000 $2,644.74 $1,516,695.98

12 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:35 000000000217194|31998111961953 59630122740250|20190212|

231000000000 $2,171.94 $1,518,867.92

12 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:37 000000000537672|10832511961953 59380122744225|20190212|

534000000000 $5,376.72 $1,524,244.64

12 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:39 000000000173046|33508211961953 59730122747289|20190212|

847000000000 $1,730.46 $1,525,975.10

12 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 14:51 000000000688470|28159711961953 54360122741205|20190212|

865000000000 $6,884.70 $1,532,859.80

12 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:21 000000000255702|26878211961953 27370122743297|20190212|

993000000000 $2,557.02 $1,535,416.82

12 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:23 000000000062724|24766811961953 24360122743203|20190212|

299000000000 $627.24 $1,536,044.06

12 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:24 000000000136266|21998511961953 24330122744269|20190212|

575000000000 $1,362.66 $1,537,406.72

12 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:26 000000000192744|21997511961953 24280122749296|20190212|

631000000000 $1,927.44 $1,539,334.16

12 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:27 000000000180762|20199211961953 24250122744283|20190212|

891000000000 $1,807.62 $1,541,141.78

12 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:28 000000000127242|20272811961953 24190122744296|20190212|

148000000000 $1,272.42 $1,542,414.20

12 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 16:00 000000000395094|11209911961953 54870122740207|20190212|

327000000000 $3,950.94 $1,546,365.14

12 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 16:01 000000000335232|11208611961953 55080122742227|20190212|

68000000000 $3,352.32 $1,549,717.46

12 FEB COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000035 0000000000000000000001567 120219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$420.00 $1,549,297.46

12 FEB IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000035 0000000000000000000001567 120219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $67.20 $1,549,230.26

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 21 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

12 FEB COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000004 0000000000000000200237329 120219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$12.00 $1,549,218.26

12 FEB IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000004 0000000000000000200237329 120219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $1.92 $1,549,216.34

12 FEB COBRO DE COMISION TRANSACCIONES COBRANZA LITE TRASACCIÓN EXITOSA NUM OP 000000009 0000000000000000000000729 120219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$54.00 $1,549,162.34

12 FEB IVA POR COMISIONES TRANSACCIONES COBRANZA LITE TRASACCIÓN EXITOSA NUM OP 000000009 0000000000000000000000729 120219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $8.64 $1,549,153.70

13 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000953433994 $10,369.74 $1,559,523.44

13 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000953436109 $26,398.50 $1,585,921.94

13 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000953437895 $7,191.96 $1,593,113.90

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 09:19 000000000208242|02996411961953 95830122756202|20190213|

382000000000 $2,082.42 $1,595,196.32

13 FEB 03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001567 HORA: 09:42 000000000434622|09899611961954 00940122757208|13022019|

212307485 $4,346.22 $1,599,542.54

13 FEB 03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001567 HORA: 09:44 000000000296460|10095311961954 00780122753238|13022019|

212310021 $2,964.60 $1,602,507.14

13 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 10:02 000000000192180|12361311961953 99570122757230|20190213|

806000000000 $1,921.80 $1,604,428.94

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:08 000000000187740|31770811961953 99140122753260|20190213|

676000000000 $1,877.40 $1,606,306.34

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:08 000000000125316|31237611961953 98900122750224|20190213|

641000000000 $1,253.16 $1,607,559.50

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:09 000000000107820|31880011961953 98830122754255|20190213|

602000000000 $1,078.20 $1,608,637.70

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:10 000000000298698|31738911961953 98370122754218|20190213|

364000000000 $2,986.98 $1,611,624.68

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:10 000000000460931|31771211861953 99060122757257|20190213|

335000000000 $4,609.31 $1,616,233.99

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 22 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

13 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 10:23 000000000380597|42492111861954 02940122758275|20190213|

104000000000 $3,805.97 $1,620,039.96

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:01 000000000056076|36297111961954 08510122750213|20190213|

452000000000 $560.76 $1,620,600.72

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:02 000000000151068|08039011961953 93640122757220|20190213|

90000000000 $1,510.68 $1,622,111.40

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:24 000000000303660|33218311961954 07620122758275|20190213|

207000000000 $3,036.60 $1,625,148.00

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:28 000000000657714|28329411961954 07430122758218|20190213|

28000000000 $6,577.14 $1,631,725.14

13 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 11:42 000000000611220|52056611961954 01400122754206|20190213|

520000000000 $6,112.20 $1,637,837.34

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:54 000000000145356|23722111961954 16870122758225|20190213|

603000000000 $1,453.56 $1,639,290.90

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:40 000000000472146|51433811961953 98820122754224|20190213|

866000000000 $4,721.46 $1,644,012.36

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:47 000000000387504|36143411961953 96750122759213|20190213|

646000000000 $3,875.04 $1,647,887.40

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:48 000000000379050|36143111961953 96600122752262|20190213|

933000000000 $3,790.50 $1,651,677.90

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:50 000000000531918|36146011961954 01430122759237|20190213|

207000000000 $5,319.18 $1,656,997.08

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:51 000000000072330|12366511961954 04660122757263|20190213|

138000000000 $723.30 $1,657,720.38

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:51 000000000317880|15704311961954 04970122757249|20190213|

385000000000 $3,178.80 $1,660,899.18

13 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 13:01 000000000253728|08070111961953 97180122757284|20190213|

972000000000 $2,537.28 $1,663,436.46

13 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 13:02 000000000060318|07350911961953 97510122750240|20190213|

705000000000 $603.18 $1,664,039.64

13 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 13:05 000000000865884|09558611961953 97620122751256|20190213|

170000000000 $8,658.84 $1,672,698.48

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 23 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

13 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 13:06 000000002333994|08692511961953 98270122751245|20190213|

873000000000 $23,339.94 $1,696,038.42

13 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 13:08 000000002004666|32595811961953 98070122758238|20190213|

614000000000 $20,046.66 $1,716,085.08

13 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 13:09 000000004338666|07201211961953 97900122752268|20190213|

552000000000 $43,386.66 $1,759,471.74

13 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 13:10 000000000596442|06456011961953 97670122754210|20190213|

289000000000 $5,964.42 $1,765,436.16

13 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 13:11 000000000581682|06527911961953 97710122750244|20190213|

234000000000 $5,816.82 $1,771,252.98

13 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 13:12 000000000423414|05693311961953 97730122756260|20190213|

976000000000 $4,234.14 $1,775,487.12

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:13 000000000099768|00692711961954 16270122751265|20190213|

37000000000 $997.68 $1,776,484.80

13 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 13:13 000000000454338|06457511961953 97760122755295|20190213|

699000000000 $4,543.38 $1,781,028.18

13 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 13:14 000000000309246|06450111961953 97800122752224|20190213|

458000000000 $3,092.46 $1,784,120.64

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:26 000000000061254|48603211961954 14530122750256|20190213|

415000000000 $612.54 $1,784,733.18

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:27 000000000027564|48603411961954 14790122756225|20190213|

377000000000 $275.64 $1,785,008.82

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:28 000000000019062|48603611961954 14300122758204|20190213|

110000000000 $190.62 $1,785,199.44

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:29 000000003002028|01131311961953 96800122757204|20190213|

200000000000 $30,020.28 $1,815,219.72

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:29 000000000029190|48603511961954 15070122757255|20190213|

869000000000 $291.90 $1,815,511.62

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:31 000000000186204|30495011961954 23320122757208|20190213|

875000000000 $1,862.04 $1,817,373.66

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 24 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:33 000000000496944|06537011961953 97860122752209|20190213|

508000000000 $4,969.44 $1,822,343.10

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:34 000000000245310|09048111961953 97970122755208|20190213|

2000000000 $2,453.10 $1,824,796.20

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:36 000000000153222|09463911961953 98010122759277|20190213|

724000000000 $1,532.22 $1,826,328.42

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:37 000000000522630|06500911961953 98100122750264|20190213|

670000000000 $5,226.30 $1,831,554.72

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:38 000000000091104|30321311961953 98150122753236|20190213|

419000000000 $911.04 $1,832,465.76

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:39 000000001826676|06625311961953 98190122752222|20190213|

152000000000 $18,266.76 $1,850,732.52

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:40 000000001077066|08538211961953 98320122757272|20190213|

97000000000 $10,770.66 $1,861,503.18

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:41 000000000741426|06635711961953 98360122758253|20190213|

152000000000 $7,414.26 $1,868,917.44

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:42 000000000613818|06656111961953 98390122757278|20190213|

208000000000 $6,138.18 $1,875,055.62

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:43 000000000958830|06503911961953 98440122757248|20190213|

469000000000 $9,588.30 $1,884,643.92

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:44 000000000223404|28569111961953 98500122751277|20190213|

718000000000 $2,234.04 $1,886,877.96

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:45 000000000353202|06546511961953 98580122755287|20190213|

791000000000 $3,532.02 $1,890,409.98

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:47 000000000105090|08323811961953 98690122753271|20190213|

41000000000 $1,050.90 $1,891,460.88

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:48 000000005381448|06504911961953 98720122751214|20190213|

301000000000 $53,814.48 $1,945,275.36

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:49 000000000098328|08878011961953 98860122758288|20190213|

357000000000 $983.28 $1,946,258.64

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:50 000000000234978|08961711961953 98910122755262|20190213|

615000000000 $2,349.78 $1,948,608.42

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:51 000000000553092|06503811961953 98950122752209|20190213|

864000000000 $5,530.92 $1,954,139.34

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:52 000000000079932|07737311961953 99010122756292|20190213|

918000000000 $799.32 $1,954,938.66

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 25 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:53 000000000195654|07439411961953 99080122752256|20190213|

167000000000 $1,956.54 $1,956,895.20

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:54 000000000087426|09111911961953 99110122755285|20190213|

222000000000 $874.26 $1,957,769.46

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:55 000000000893118|06505811961953 99160122756230|20190213|

465000000000 $8,931.18 $1,966,700.64

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:59 000000000121218|18359011961954 11910122755296|20190213|

84000000000 $1,212.18 $1,967,912.82

13 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 193000000000 $579.36 $1,968,492.1813 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO

CONTRATO: 00001567 HORA: 14:06 000000000986106|51299211961954 24730122758230|20190213|

510000000000 $9,861.06 $1,978,353.24

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:09 000000000936084|48914011961954 24480122752238|20190213|

187000000000 $9,360.84 $1,987,714.08

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:12 000000000733626|11448311961954 18030122751207|20190213|

375000000000 $7,336.26 $1,995,050.34

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:13 000000000525084|39884011961954 18120122758276|20190213|

643000000000 $5,250.84 $2,000,301.18

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:14 000000000305742|31640411961954 18320122751224|20190213|

882000000000 $3,057.42 $2,003,358.60

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:39 000000000657924|51671711961954 28350122753245|20190213|

566000000000 $6,579.24 $2,009,937.84

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:10 000000001151124|05772511961954 28760122755235|20190213|

933000000000 $11,511.24 $2,021,449.08

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:11 000000001978308|11673211961954 28950122752297|20190213|

638000000000 $19,783.08 $2,041,232.16

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:13 000000006678402|00670811961954 29130122753286|20190213|

581000000000 $66,784.02 $2,108,016.18

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:14 000000002404752|39350611961954 29260122752286|20190213|

294000000000 $24,047.52 $2,132,063.70

13 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000954305319 $31,486.02 $2,163,549.72

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:46 000000000154038|01088211961954 34410122759220|20190213|

144000000000 $1,540.38 $2,165,090.10

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:47 000000000240456|15814211961954 34740122755281|20190213|

411000000000 $2,404.56 $2,167,494.66

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 26 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:48 000000000199878|21265811961954 35050122756229|20190213|

670000000000 $1,998.78 $2,169,493.44

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:49 000000000154596|19617811961954 35140122758255|20190213|

921000000000 $1,545.96 $2,171,039.40

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:51 000000000381660|25574111961954 35220122758223|20190213|

4000000000 $3,816.60 $2,174,856.00

13 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:52 000000000215892|05585511961954 35380122759231|20190213|

262000000000 $2,158.92 $2,177,014.92

13 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 16:06 000000001081044|21076111961954 13390122758267|20190213|

836000000000 $10,810.44 $2,187,825.36

13 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO TRASPASO PARA CUBRIR CH 13 FEB 000212761214 16:56:41

00000000000000130219 $30,464.00 $2,157,361.36

13 FEB COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000002 0000000000000000000001567 130219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$8.00 $2,157,353.36

13 FEB IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000002 0000000000000000000001567 130219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $1.28 $2,157,352.08

13 FEB COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000078 0000000000000000000001567 130219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$936.00 $2,156,416.08

13 FEB IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000078 0000000000000000000001567 130219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $149.76 $2,156,266.32

13 FEB COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000004 0000000000000000200237329 130219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$12.00 $2,156,254.32

13 FEB IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000004 0000000000000000200237329 130219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $1.92 $2,156,252.40

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 27 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

13 FEB COBRO DE COMISION TRANSACCIONES COBRANZA LITE TRASACCIÓN EXITOSA NUM OP 000000004 0000000000000000000000729 130219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$24.00 $2,156,228.40

13 FEB IVA POR COMISIONES TRANSACCIONES COBRANZA LITE TRASACCIÓN EXITOSA NUM OP 000000004 0000000000000000000000729 130219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $3.84 $2,156,224.56

14 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 09:01 000000000521664|51204811961954 56050122760220|20190214|

431000000000 $5,216.64 $2,161,441.20

14 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 09:33 000000001613292|10720311961954 57980122760256|20190214|

626000000000 $16,132.92 $2,177,574.12

14 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 09:34 000000001926138|12945611961954 57940122760202|20190214|

698000000000 $19,261.38 $2,196,835.50

14 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 09:35 000000000251202|00411011961954 57900122760290|20190214|

957000000000 $2,512.02 $2,199,347.52

14 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 09:36 000000000386634|00411111961954 57850122762205|20190214|

215000000000 $3,866.34 $2,203,213.86

14 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 09:38 000000000748746|00411411961954 57800122766292|20190214|

492000000000 $7,487.46 $2,210,701.32

14 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 09:39 000000000553530|03532811961954 57720122765279|20190214|

556000000000 $5,535.30 $2,216,236.62

14 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 09:40 000000000565296|03532611961954 57640122769227|20190214|

806000000000 $5,652.96 $2,221,889.58

14 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 09:50 000000000537276|39540611961954 59420122768217|20190214|

375000000000 $5,372.76 $2,227,262.34

14 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 09:55 000000000843156|29436211961954 59510122769221|20190214|

497000000000 $8,431.56 $2,235,693.90

14 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:23 000000000939126|09735911961954 56070122760266|20190214|

704000000000 $9,391.26 $2,245,085.16

14 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:00 000000000800916|09702711961954 59340122762225|20190214|

566000000000 $8,009.16 $2,253,094.32

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 28 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

14 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:01 000000000344514|31469011961954 59600122769217|20190214|

813000000000 $3,445.14 $2,256,539.46

14 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:02 000000000479970|13936711961954 59880122768217|20190214|

862000000000 $4,799.70 $2,261,339.16

14 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:56 000000001157472|49825211961954 68080122761205|20190214|

772000000000 $11,574.72 $2,272,913.88

14 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:57 000000001143492|49825111961954 67890122766257|20190214|

78000000000 $11,434.92 $2,284,348.80

14 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:58 000000000218250|49824811961954 67850122768271|20190214|

317000000000 $2,182.50 $2,286,531.30

14 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:59 000000000339780|49824711961954 67780122766268|20190214|

365000000000 $3,397.80 $2,289,929.10

14 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:00 000000000332040|49824411961954 67690122768257|20190214|

615000000000 $3,320.40 $2,293,249.50

14 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:01 000000000295842|49823411961954 67630122768227|20190214|

669000000000 $2,958.42 $2,296,207.92

14 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:01 000000000293820|49823111961954 67540122764235|20190214|

909000000000 $2,938.20 $2,299,146.12

14 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:02 000000000207444|49823011961954 67500122765258|20190214|

947000000000 $2,074.44 $2,301,220.56

14 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:03 000000000296214|49822911961954 67450122764209|20190214|

186000000000 $2,962.14 $2,304,182.70

14 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:04 000000000291798|49822811961954 67380122766258|20190214|

242000000000 $2,917.98 $2,307,100.68

14 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:05 000000001873176|49822111961954 67350122761253|20190214|

482000000000 $18,731.76 $2,325,832.44

14 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:06 000000000574188|49822011961954 67320122765237|20190214|

528000000000 $5,741.88 $2,331,574.32

14 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:06 000000000419664|38810911961954 67270122762292|20190214|

769000000000 $4,196.64 $2,335,770.96

14 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:07 000000000148428|00332511961954 67190122765244|20190214|

815000000000 $1,484.28 $2,337,255.24

14 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:08 000000000124818|01815411961954 66970122762258|20190214|

64000000000 $1,248.18 $2,338,503.42

14 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:25 000000000010944|00368511961954 78860122762268|20190214|

249000000000 $109.44 $2,338,612.86

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 29 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

14 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:32 000000000952674|39408811961954 76620122763230|20190214|

457000000000 $9,526.74 $2,348,139.60

14 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:35 000000000428916|52025511961954 76280122760251|20190214|

904000000000 $4,289.16 $2,352,428.76

14 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:25 000000000196722|28777611961954 82330122767211|20190214|

358000000000 $1,967.22 $2,354,395.98

14 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:26 000000000199056|01172111961954 82040122768242|20190214|

634000000000 $1,990.56 $2,356,386.54

14 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:35 000000000091002|20648511961954 65280122768245|20190214|

320000000000 $910.02 $2,357,296.56

14 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 14:00 000000000058404|33440211961954 83030122763239|20190214|

563000000000 $584.04 $2,357,880.60

14 FEB 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001567 HORA: 14:13 0000000000038577|1202191196195 475|14022019|

214077026 $38,576.64 $2,396,457.24

14 FEB 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001567 HORA: 14:16 0000000000020899|1945611196195 475|14022019|

214089272 $20,898.96 $2,417,356.20

14 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:19 000000001566234|46735711961954 88540122761254|20190214|

135000000000 $15,662.34 $2,433,018.54

14 FEB 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001567 HORA: 14:20 0000000000002728|1244541196195 475|14022019|

214096517 $2,727.78 $2,435,746.32

14 FEB 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001567 HORA: 14:23 0000000000011212|4942691196195 475|14022019|

214099611 $11,211.90 $2,446,958.22

14 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000955705760 $3,641.58 $2,450,599.80

14 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 14:54 000000004531668|02520211961954 92000122769288|20190214|

485000000000 $45,316.68 $2,495,916.48

14 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:12 000000000141918|10085711961954 91180122768240|20190214|

115000000000 $1,419.18 $2,497,335.66

14 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 15:55 000000001976346|12293911961954 93680122766254|20190214|

127000000000 $19,763.46 $2,517,099.12

14 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000214439053 17:32:03

00000000000001034606 $6,420.61 $2,523,519.73

14 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000214448326 17:41:00

00000000000001034614 $6,266.08 $2,529,785.81

14 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000214451257 17:45:38

00000000000001034618 $6,610.20 $2,536,396.01

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 30 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

14 FEB COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000004 0000000000000000000001567 140219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$16.00 $2,536,380.01

14 FEB IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000004 0000000000000000000001567 140219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $2.56 $2,536,377.45

14 FEB COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000040 0000000000000000000001567 140219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$480.00 $2,535,897.45

14 FEB IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000040 0000000000000000000001567 140219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $76.80 $2,535,820.65

14 FEB COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000006 0000000000000000200237329 140219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$18.00 $2,535,802.65

14 FEB IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000006 0000000000000000200237329 140219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $2.88 $2,535,799.77

14 FEB COBRO DE COMISION TRANSACCIONES COBRANZA LITE TRASACCIÓN EXITOSA NUM OP 000000004 0000000000000000000000729 140219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$24.00 $2,535,775.77

14 FEB IVA POR COMISIONES TRANSACCIONES COBRANZA LITE TRASACCIÓN EXITOSA NUM OP 000000004 0000000000000000000000729 140219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $3.84 $2,535,771.93

15 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000215385846 09:43:53

00000000000001034692 $2,454.54 $2,538,226.47

15 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000956839092 $1,583.40 $2,539,809.87

15 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000956973594 $16,899.66 $2,556,709.53

15 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:54 000000000060054|24313111961955 18710122771207|20190215|

300000000000 $600.54 $2,557,310.07

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 31 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

15 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 11:01 000000002264322|36349411961955 09170122775258|20190215|

319000000000 $22,643.22 $2,579,953.29

15 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:09 000000000069030|49254411961955 17680122770234|20190215|

98000000000 $690.30 $2,580,643.59

15 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:10 000000000129486|32535811961955 20260122770239|20190215|

565000000000 $1,294.86 $2,581,938.45

15 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:43 000000000331812|51667511961955 30970122774255|20190215|

203000000000 $3,318.12 $2,585,256.57

15 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:47 000000001355316|01880211961955 20670122778215|20190215|

201000000000 $13,553.16 $2,598,809.73

15 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:01 000000000199644|31777011961955 23420122777257|20190215|

516000000000 $1,996.44 $2,600,806.17

15 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:07 000000000821028|30605111961955 31870122773207|20190215|

639000000000 $8,210.28 $2,609,016.45

15 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:58 000000001302330|04915211961955 27370122776231|20190215|

910000000000 $13,023.30 $2,622,039.75

15 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:00 000000000633533|19019111861955 28000122771245|20190215|

444000000000 $6,335.33 $2,628,375.08

15 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:01 000000000334014|01231611961955 26580122771238|20190215|

723000000000 $3,340.14 $2,631,715.22

15 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 14:12 000000000234804|08084011961955 29550122775253|20190215|

218000000000 $2,348.04 $2,634,063.26

15 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000957759002 $2,045.22 $2,636,108.48

15 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:29 000000000028194|37075911961955 23750122778280|20190215|

583000000000 $281.94 $2,636,390.42

15 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:41 000000000563562|47761511961955 41710122771245|20190215|

727000000000 $5,635.62 $2,642,026.04

15 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:58 000000000080274|32428511961955 35690122775297|20190215|

136000000000 $802.74 $2,642,828.78

15 FEB COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000015 0000000000000000000001567 150219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$180.00 $2,642,648.78

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 32 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

15 FEB IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000015 0000000000000000000001567 150219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $28.80 $2,642,619.98

15 FEB COBRO DE COMISION TRANSACCIONES COBRANZA LITE TRASACCIÓN EXITOSA NUM OP 000000004 0000000000000000000000729 150219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$24.00 $2,642,595.98

15 FEB IVA POR COMISIONES TRANSACCIONES COBRANZA LITE TRASACCIÓN EXITOSA NUM OP 000000004 0000000000000000000000729 150219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $3.84 $2,642,592.14

18 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000958756824 $816.12 $2,643,408.26

18 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000958934959 $3,611.64 $2,647,019.90

18 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000959066381 $3,292.08 $2,650,311.98

18 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000959116480 $1,364.34 $2,651,676.32

18 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 09:45 000000000224958|12005911961955 87160122806289|20190218|

234000000000 $2,249.58 $2,653,925.90

18 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO TRASPASO PARA CUBRIR RECLAMO D 000218638901 10:03:59

00000000000000180219 $89,097.00 $2,564,828.90

18 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:11 000000002213520|10087211961955 87430122801275|20190218|

31000000000 $22,135.20 $2,586,964.10

18 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:13 000000000648984|10307611961955 87760122805224|20190218|

337000000000 $6,489.84 $2,593,453.94

18 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:15 000000001094502|10620911961955 86850122801295|20190218|

613000000000 $10,945.02 $2,604,398.96

18 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 10:29 000000005365338|01380211961955 86260122809260|20190218|

986000000000 $53,653.38 $2,658,052.34

18 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:00 000000001842738|47580311961955 88380122803205|20190218|

626000000000 $18,427.38 $2,676,479.72

18 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:01 000000000720114|36621211961955 88700122805250|20190218|

376000000000 $7,201.14 $2,683,680.86

18 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:11 000000000081426|00201011961955 97540122803244|20190218|

253000000000 $814.26 $2,684,495.12

18 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:03 000000000195354|17377411961956 02320122809224|20190218|

288000000000 $1,953.54 $2,686,448.66

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 33 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

18 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:06 000000000164082|32322611961955 99180122805293|20190218|

130000000000 $1,640.82 $2,688,089.48

18 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:26 000000000606444|40028611961955 97620122802219|20190218|

665000000000 $6,064.44 $2,694,153.92

18 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:28 000000000439008|52032911961955 97860122802273|20190218|

415000000000 $4,390.08 $2,698,544.00

18 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:29 000000000114516|44662411961955 98050122802226|20190218|

359000000000 $1,145.16 $2,699,689.16

18 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:30 000000000503976|04539911961955 98240122808266|20190218|

110000000000 $5,039.76 $2,704,728.92

18 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:31 000000000365940|01302711961955 98540122807245|20190218|

54000000000 $3,659.40 $2,708,388.32

18 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:32 000000000534978|14258811961956 14030122808228|20190218|

827000000000 $5,349.78 $2,713,738.10

18 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:13 000000000211002|38364111961956 01860122806224|20190218|

101000000000 $2,110.02 $2,715,848.12

18 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:46 000000001083072|12328111961955 93900122807286|20190218|

28000000000 $10,830.72 $2,726,678.84

18 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:46 000000000114864|41106111961956 18160122806277|20190218|

766000000000 $1,148.64 $2,727,827.48

18 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:47 000000000959250|28206111961955 90830122804221|20190218|

769000000000 $9,592.50 $2,737,419.98

18 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:16 000000000396627|00053511861956 28260122803261|20190218|

638000000000 $3,966.27 $2,741,386.25

18 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:28 000000000112932|37564511961956 14300122800216|20190218|

688000000000 $1,129.32 $2,742,515.57

18 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000961186619 $397.68 $2,742,913.25

18 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 14:47 000000018031668|31027411961956 05370122805236|20190218|

849000000000 $180,316.68 $2,923,229.93

18 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:49 000000000229524|13629011961956 30720122800272|20190218|

502000000000 $2,295.24 $2,925,525.17

18 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:50 000000000998232|25647611961956 30180122807276|20190218|

234000000000 $9,982.32 $2,935,507.49

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 34 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

18 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:51 000000000715176|05566111961956 30520122809205|20190218|

177000000000 $7,151.76 $2,942,659.25

18 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:59 000000000065850|38381911961955 97950122806283|20190218|

817000000000 $658.50 $2,943,317.75

18 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:00 000000000019302|38396211961955 97850122803226|20190218|

57000000000 $193.02 $2,943,510.77

18 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:01 000000001663464|01046011961955 97570122802212|20190218|

112000000000 $16,634.64 $2,960,145.41

18 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:35 000000001155324|30927311961955 93370122805257|20190218|

246000000000 $11,553.24 $2,971,698.65

18 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 16:04 000000000493452|39042311961956 28470122805266|20190218|

157000000000 $4,934.52 $2,976,633.17

18 FEB SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANREGIO TRASPASO PARA INVERSION /19141358 17:02:15 2019021840044B36K0000004119653 FECHA OPERACION: 18 FEB MUNICIPIO DE GUADALAJARA 058320000002652997

00000000000000180219 $2,600,000.00 $376,633.17

18 FEB TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI ) 219141358 $7.00 $376,626.1718 FEB IVA - COMISIONES 16.00% $1.12 $376,625.0518 FEB COBRO DE COMISION

COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000031 0000000000000000000001567 180219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$372.00 $376,253.05

18 FEB IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000031 0000000000000000000001567 180219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $59.52 $376,193.53

18 FEB COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000009 0000000000000000200237329 180219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$27.00 $376,166.53

18 FEB IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000009 0000000000000000200237329 180219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $4.32 $376,162.21

19 FEB 03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001567 HORA: 11:35 000000000581220|29445211961956 80770122814228|19022019|

220171957 $5,812.20 $381,974.41

19 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:42 000000000061842|23165511961956 80080122819217|20190219|

217000000000 $618.42 $382,592.83

19 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000962464269 $997.44 $383,590.27

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 35 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

19 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:29 000000000471654|29856611961956 88430122811282|20190219|

957000000000 $4,716.54 $388,306.81

19 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:31 000000000600720|00154811961956 79630122819258|20190219|

47000000000 $6,007.20 $394,314.01

19 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000962531210 $885.18 $395,199.19

19 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:37 000000000136374|16710811961956 85090122814281|20190219|

236000000000 $1,363.74 $396,562.93

19 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 13:09 000000011766210|00578511961956 88780122812222|20190219|

275000000000 $117,662.10 $514,225.03

19 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:10 000000000273522|48785111961956 82850122819219|20190219|

30000000000 $2,735.22 $516,960.25

19 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:12 000000000271254|02393911961956 81700122815247|20190219|

763000000000 $2,712.54 $519,672.79

19 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:21 000000000031056|47999211961956 98390122813276|20190219|

520000000000 $310.56 $519,983.35

19 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:35 000000000179646|23501811961956 81430122815225|20190219|

871000000000 $1,796.46 $521,779.81

19 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:35 000000000774402|09906111961957 00440122814216|20190219|

853000000000 $7,744.02 $529,523.83

19 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 13:59 000000000665996|14032411661957 04830122817272|20190219|

839000000000 $6,659.96 $536,183.79

19 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:14 000000001805994|27696611961956 97940122814247|20190219|

864000000000 $18,059.94 $554,243.73

19 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:16 000000001353960|02319311961956 99750122813293|20190219|

578000000000 $13,539.60 $567,783.33

19 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:17 000000000630672|00570911961957 00570122816265|20190219|

514000000000 $6,306.72 $574,090.05

19 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:36 000000000541506|52633111961957 03640122811202|20190219|

112000000000 $5,415.06 $579,505.11

19 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:39 000000001467498|30913511961957 08860122815295|20190219|

769000000000 $14,674.98 $594,180.09

19 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:53 000000000941622|15145211961957 11170122814255|20190219|

323000000000 $9,416.22 $603,596.31

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 36 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

19 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:04 000000000294270|49881611961956 83430122810222|20190219|

165000000000 $2,942.70 $606,539.01

19 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:35 000000001905559|31050611861957 14640122814236|20190219|

658000000000 $19,055.59 $625,594.60

19 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:37 000000001002966|29331511961957 14790122810226|20190219|

352000000000 $10,029.66 $635,624.26

19 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:40 000000000183324|51480711961957 16710122813291|20190219|

791000000000 $1,833.24 $637,457.50

19 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000220547829 17:46:18

00000000000001036720 $5,869.25 $643,326.75

19 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000220546449 17:50:06

00000000000001036725 $5,826.37 $649,153.12

19 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000220551030 17:54:03

00000000000001036731 $5,526.16 $654,679.28

19 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000220551482 17:56:42

00000000000001036735 $5,526.16 $660,205.44

19 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000220555796 17:59:18

00000000000001036738 $5,526.16 $665,731.60

19 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000220549631 18:02:48

00000000000001036741 $5,354.58 $671,086.18

19 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000220550165 18:05:08

00000000000001036742 $6,834.16 $677,920.34

19 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000220555882 18:07:52

00000000000001036745 $7,571.20 $685,491.54

19 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000963193084 $1,163.40 $686,654.94

19 FEB COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 0000000000000000000001567 190219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$4.00 $686,650.94

19 FEB IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 0000000000000000000001567 190219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $0.64 $686,650.30

19 FEB COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000021 0000000000000000000001567 190219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$252.00 $686,398.30

19 FEB IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000021 0000000000000000000001567 190219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $40.32 $686,357.98

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 37 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

19 FEB COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000002 0000000000000000200237329 190219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$6.00 $686,351.98

19 FEB IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000002 0000000000000000200237329 190219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $0.96 $686,351.02

19 FEB COBRO DE COMISION TRANSACCIONES COBRANZA LITE TRASACCIÓN EXITOSA NUM OP 000000016 0000000000000000000000729 190219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$96.00 $686,255.02

19 FEB IVA POR COMISIONES TRANSACCIONES COBRANZA LITE TRASACCIÓN EXITOSA NUM OP 000000016 0000000000000000000000729 190219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $15.36 $686,239.66

20 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 09:21 000000000421724|01133911861957 39280122828297|20190220|

708000000000 $4,217.24 $690,456.90

20 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 09:33 000000000664596|49335911961957 39960122826218|20190220|

471000000000 $6,645.96 $697,102.86

20 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 09:48 000000000143496|34136611961957 44580122827242|20190220|

525000000000 $1,434.96 $698,537.82

20 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 09:53 000000000179334|26457811961957 43560122825231|20190220|

654000000000 $1,793.34 $700,331.16

20 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:09 000000000061098|50465111961957 46870122828297|20190220|

814000000000 $610.98 $700,942.14

20 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 10:23 000000000286602|09134811961957 42070122828274|20190220|

163000000000 $2,866.02 $703,808.16

20 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:56 000000000881562|29803311961957 51460122826262|20190220|

369000000000 $8,815.62 $712,623.78

20 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000963755694 $4,610.40 $717,234.18

20 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 11:20 000000000187350|32198811961957 45550122822235|20190220|

182000000000 $1,873.50 $719,107.68

20 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 11:21 000000000384312|50358611961957 45740122825225|20190220|

915000000000 $3,843.12 $722,950.80

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 38 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

20 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:51 000000000162570|29627611961957 60430122829230|20190220|

369000000000 $1,625.70 $724,576.50

20 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 11:54 000000000307176|09551111961957 60810122826219|20190220|

730000000000 $3,071.76 $727,648.26

20 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:26 000000000732060|11009911961957 60130122828252|20190220|

816000000000 $7,320.60 $734,968.86

20 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000963939145 $4,852.20 $739,821.06

20 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000963973252 $3,135.84 $742,956.90

20 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 12:49 000000000262662|20258111961957 58600122822220|20190220|

49000000000 $2,626.62 $745,583.52

20 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 12:50 000000000323442|20257711961957 59050122820215|20190220|

105000000000 $3,234.42 $748,817.94

20 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 12:51 000000000292938|20257411961957 59290122827201|20190220|

345000000000 $2,929.38 $751,747.32

20 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 12:52 000000000258858|20257111961957 59570122822231|20190220|

392000000000 $2,588.58 $754,335.90

20 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 12:53 000000000250104|20256711961957 59920122826236|20190220|

623000000000 $2,501.04 $756,836.94

20 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 12:58 000000000122412|33470911961957 58970122822267|20190220|

924000000000 $1,224.12 $758,061.06

20 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000964001580 $2,792.88 $760,853.94

20 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 12:59 000000000113694|33471511961957 58720122826244|20190220|

182000000000 $1,136.94 $761,990.88

20 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000964017921 $2,353.44 $764,344.32

20 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:08 000000000183306|51469511961957 71510122821223|20190220|

639000000000 $1,833.06 $766,177.38

20 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:14 000000000081474|04297111961957 50340122824290|20190220|

888000000000 $814.74 $766,992.12

20 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000221476177 13:14:57

00000000000001036964 $19,377.60 $786,369.72

20 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:17 000000000826038|12586611961957 56800122821209|20190220|

393000000000 $8,260.38 $794,630.10

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 39 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

20 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:17 000000000257508|00849111961957 52200122827215|20190220|

325000000000 $2,575.08 $797,205.18

20 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:17 000000000718998|33557811961957 57130122828236|20190220|

431000000000 $7,189.98 $804,395.16

20 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:18 000000000565218|09983411961957 70390122829203|20190220|

595000000000 $5,652.18 $810,047.34

20 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:19 000000000437478|00849011961957 52400122823295|20190220|

816000000000 $4,374.78 $814,422.12

20 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:22 000000000604428|00849211961957 52660122820244|20190220|

492000000000 $6,044.28 $820,466.40

20 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 13:39 000000000306396|27839111961957 60910122827261|20190220|

465000000000 $3,063.96 $823,530.36

20 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 13:39 000000000306396|39627011961957 60330122827223|20190220|

698000000000 $3,063.96 $826,594.32

20 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 13:40 000000000040032|37052211961957 60120122825271|20190220|

751000000000 $400.32 $826,994.64

20 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:46 000000000164346|09949911961957 37670122824259|20190220|

85000000000 $1,643.46 $828,638.10

20 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:56 000000000066204|50420911961957 56190122820232|20190220|

571000000000 $662.04 $829,300.14

20 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:02 000000000218052|00969111961957 77640122820232|20190220|

753000000000 $2,180.52 $831,480.66

20 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:07 000000000167886|11994011961957 77450122822240|20190220|

309000000000 $1,678.86 $833,159.52

20 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:10 000000000155436|17015811961957 73120122826248|20190220|

927000000000 $1,554.36 $834,713.88

20 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:11 000000000324510|04480911961957 73340122825283|20190220|

991000000000 $3,245.10 $837,958.98

20 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:12 000000000815856|04453411961957 72860122821209|20190220|

259000000000 $8,158.56 $846,117.54

20 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:13 000000000656724|04327111961957 72650122824229|20190220|

516000000000 $6,567.24 $852,684.78

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 40 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

20 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 14:28 000000000600132|12163611961957 65970122820205|20190220|

803000000000 $6,001.32 $858,686.10

20 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:30 000000000068478|49364611961957 81420122825287|20190220|

985000000000 $684.78 $859,370.88

20 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 14:31 000000000333714|13969411961957 66340122821265|20190220|

118000000000 $3,337.14 $862,708.02

20 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:40 000000000175116|23772811961957 84550122823206|20190220|

936000000000 $1,751.16 $864,459.18

20 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:47 000000000194622|10274911961957 69780122822284|20190220|

780000000000 $1,946.22 $866,405.40

20 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:49 000000000092310|04367811961957 81800122827269|20190220|

137000000000 $923.10 $867,328.50

20 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:02 000000001550244|15005411961957 42240122829288|20190220|

506000000000 $15,502.44 $882,830.94

20 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:22 000000000476418|10992011961957 44770122820297|20190220|

979000000000 $4,764.18 $887,595.12

20 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:25 000000000125430|29712411961957 85810122825228|20190220|

394000000000 $1,254.30 $888,849.42

20 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000964285384 $899.22 $889,748.64

20 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:51 000000001702512|02887711961957 74630122820281|20190220|

502000000000 $17,025.12 $906,773.76

20 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 16:01 000000000067002|36776911961957 59540122821223|20190220|

803000000000 $670.02 $907,443.78

20 FEB COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000048 0000000000000000000001567 200219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$576.00 $906,867.78

20 FEB IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000048 0000000000000000000001567 200219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $92.16 $906,775.62

20 FEB COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000002 0000000000000000200237329 200219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$6.00 $906,769.62

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 41 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

20 FEB IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000002 0000000000000000200237329 200219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $0.96 $906,768.66

20 FEB COBRO DE COMISION TRANSACCIONES COBRANZA LITE TRASACCIÓN EXITOSA NUM OP 000000007 0000000000000000000000729 200219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$42.00 $906,726.66

20 FEB IVA POR COMISIONES TRANSACCIONES COBRANZA LITE TRASACCIÓN EXITOSA NUM OP 000000007 0000000000000000000000729 200219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $6.72 $906,719.94

21 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000964848701 $13,631.82 $920,351.76

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 09:15 000000000067062|33449911961958 12900122839207|20190221|

634000000000 $670.62 $921,022.38

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 09:15 000000000066156|25690711961958 13040122838287|20190221|

678000000000 $661.56 $921,683.94

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 09:16 000000000447804|29185511961958 13080122831295|20190221|

900000000000 $4,478.04 $926,161.98

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 09:17 000000000493290|30851711961958 13160122831233|20190221|

928000000000 $4,932.90 $931,094.88

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 09:17 000000000065232|38666211961958 13290122838286|20190221|

955000000000 $652.32 $931,747.20

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 09:46 000000001071456|15094211861958 16320122836277|20190221|

762000000000 $10,714.56 $942,461.76

21 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000965010367 $1,784.16 $944,245.92

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:44 000000002303796|14827811961958 17460122834202|20190221|

82000000000 $23,037.96 $967,283.88

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:03 000000000425382|14325911961958 13330122836285|20190221|

489000000000 $4,253.82 $971,537.70

21 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 845000000000 $10,866.00 $982,403.7021 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO

CONTRATO: 00001567 HORA: 11:29 000000000107598|23604411961958 30570122838272|20190221|

356000000000 $1,075.98 $983,479.68

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:30 000000000104106|23604611961958 29660122832209|20190221|

596000000000 $1,041.06 $984,520.74

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:30 000000000033630|23604811961958 30030122835280|20190221|

635000000000 $336.30 $984,857.04

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 42 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:31 000000000148608|32661911961958 23860122831260|20190221|

644000000000 $1,486.08 $986,343.12

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:40 000000000088710|17583711961958 24800122830256|20190221|

557000000000 $887.10 $987,230.22

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:41 000000000128124|10789811961958 25370122838258|20190221|

502000000000 $1,281.24 $988,511.46

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:47 000000000040536|06987611961958 34940122838264|20190221|

359000000000 $405.36 $988,916.82

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:04 000000000552876|52127411961958 34390122835257|20190221|

114000000000 $5,528.76 $994,445.58

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:23 000000000130686|14645811961958 39990122832269|20190221|

35000000000 $1,306.86 $995,752.44

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:24 000000000184662|06967911961958 39690122831253|20190221|

9000000000 $1,846.62 $997,599.06

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:25 000000000130686|37321711961958 38970122832254|20190221|

241000000000 $1,306.86 $998,905.92

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:39 000000000369354|04542011961958 38030122830239|20190221|

499000000000 $3,693.54 $1,002,599.46

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:06 000000000345456|36345311961958 36210122831254|20190221|

48000000000 $3,454.56 $1,006,054.02

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:07 000000000594234|24852111961958 35980122839247|20190221|

84000000000 $5,942.34 $1,011,996.36

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:08 000000000772896|36372011961958 36340122839223|20190221|

316000000000 $7,728.96 $1,019,725.32

21 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 13:08 000000001473978|30273111961958 23330122839219|20190221|

390000000000 $14,739.78 $1,034,465.10

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:08 000000000441096|29880811961958 36540122832216|20190221|

351000000000 $4,410.96 $1,038,876.06

21 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000222782806 13:16:05

00000000000001037470 $23,848.44 $1,062,724.50

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:18 000000000236700|29407111961958 35770122830278|20190221|

524000000000 $2,367.00 $1,065,091.50

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:21 000000000275052|49955111961958 35530122837229|20190221|

9000000000 $2,750.52 $1,067,842.02

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:54 000000000193170|30797611961958 51190122831242|20190221|

798000000000 $1,931.70 $1,069,773.72

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 43 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:55 000000000342786|02235111961958 51280122832285|20190221|

538000000000 $3,427.86 $1,073,201.58

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:56 000000000217362|12592911961958 51440122839274|20190221|

287000000000 $2,173.62 $1,075,375.20

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:57 000000000216162|12593111961958 51520122830261|20190221|

240000000000 $2,161.62 $1,077,536.82

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:58 000000000161556|23532311961958 51620122838232|20190221|

999000000000 $1,615.56 $1,079,152.38

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:59 000000000393738|01587811961958 51890122833289|20190221|

952000000000 $3,937.38 $1,083,089.76

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:00 000000000560814|15073311961958 50670122832259|20190221|

695000000000 $5,608.14 $1,088,697.90

21 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 14:03 000000000455700|00482411961958 47430122831250|20190221|

226000000000 $4,557.00 $1,093,254.90

21 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 14:04 000000000186594|01809011961958 47710122837272|20190221|

301000000000 $1,865.94 $1,095,120.84

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:04 000000000106356|36524811961958 31290122833229|20190221|

66000000000 $1,063.56 $1,096,184.40

21 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 14:06 000000000992730|31739311961958 25890122836290|20190221|

173000000000 $9,927.30 $1,106,111.70

21 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 14:07 000000001304004|02256811961958 48030122836287|20190221|

855000000000 $13,040.04 $1,119,151.74

21 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000965521358 $1,833.48 $1,120,985.22

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:09 000000000132408|02897911961958 48160122834256|20190221|

380000000000 $1,324.08 $1,122,309.30

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:11 000000001116354|02297911961958 48290122839287|20190221|

456000000000 $11,163.54 $1,133,472.84

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:40 000000000104460|27202111961958 51480122831268|20190221|

207000000000 $1,044.60 $1,134,517.44

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:52 000000000097638|47804811961958 16540122837244|20190221|

35000000000 $976.38 $1,135,493.82

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:54 000000000142068|31436111961958 44630122831253|20190221|

418000000000 $1,420.68 $1,136,914.50

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 44 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:55 000000000206052|31436211961958 43970122833230|20190221|

180000000000 $2,060.52 $1,138,975.02

21 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 14:57 000000000403248|02165211961958 57330122835264|20190221|

823000000000 $4,032.48 $1,143,007.50

21 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 14:59 000000000327714|02840711961958 57220122836227|20190221|

101000000000 $3,277.14 $1,146,284.64

21 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 15:07 000000000088518|17216811961958 46990122834230|20190221|

136000000000 $885.18 $1,147,169.82

21 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 15:08 000000000096840|17214511961958 44040122839203|20190221|

885000000000 $968.40 $1,148,138.22

21 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:37 000000000118446|33443811961958 61640122838263|20190221|

952000000000 $1,184.46 $1,149,322.68

21 FEB COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000050 0000000000000000000001567 210219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$600.00 $1,148,722.68

21 FEB IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000050 0000000000000000000001567 210219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $96.00 $1,148,626.68

21 FEB COBRO DE COMISION TRANSACCIONES COBRANZA LITE TRASACCIÓN EXITOSA NUM OP 000000004 0000000000000000000000729 210219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$24.00 $1,148,602.68

21 FEB IVA POR COMISIONES TRANSACCIONES COBRANZA LITE TRASACCIÓN EXITOSA NUM OP 000000004 0000000000000000000000729 210219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $3.84 $1,148,598.84

22 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:21 000000000352806|19140311961958 83950122842206|20190222|

889000000000 $3,528.06 $1,152,126.90

22 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:46 000000007440744|17819811961958 87780122842275|20190222|

315000000000 $74,407.44 $1,226,534.34

22 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:49 000000000172476|49063711961958 93850122843243|20190222|

73000000000 $1,724.76 $1,228,259.10

22 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:53 000000000749274|01929511961958 83580122843246|20190222|

419000000000 $7,492.74 $1,235,751.84

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 45 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

22 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 11:01 000000000761016|17819511961958 88090122847273|20190222|

6000000000 $7,610.16 $1,243,362.00

22 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 11:03 000000001206540|17819311961958 88170122848249|20190222|

415000000000 $12,065.40 $1,255,427.40

22 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:09 000000000815784|25669511961958 94280122845255|20190222|

885000000000 $8,157.84 $1,263,585.24

22 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:09 000000000467346|16537511961958 88450122848230|20190222|

597000000000 $4,673.46 $1,268,258.70

22 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:11 000000000467346|16537811961958 88340122848221|20190222|

320000000000 $4,673.46 $1,272,932.16

22 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:11 000000000169836|00697311961958 94110122841204|20190222|

385000000000 $1,698.36 $1,274,630.52

22 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:12 000000000467346|16538111961958 88210122848271|20190222|

282000000000 $4,673.46 $1,279,303.98

22 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:13 000000000467346|16538311961958 88120122848289|20190222|

33000000000 $4,673.46 $1,283,977.44

22 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:14 000000000143646|28074011961958 87890122844271|20190222|

22000000000 $1,436.46 $1,285,413.90

22 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:14 000000001179384|12888111961958 87650122847271|20190222|

261000000000 $11,793.84 $1,297,207.74

22 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 444000000000 $7,808.10 $1,305,015.8422 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO

CONTRATO: 00001567 HORA: 11:58 000000000400002|39517511961958 87120122848247|20190222|

979000000000 $4,000.02 $1,309,015.86

22 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:02 000000002875008|50876211961958 95460122844259|20190222|

284000000000 $28,750.08 $1,337,765.94

22 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 12:06 000000002511648|01699511961958 98220122843290|20190222|

876000000000 $25,116.48 $1,362,882.42

22 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 12:07 000000000183420|12912411961959 03140122846236|20190222|

521000000000 $1,834.20 $1,364,716.62

22 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:07 000000009699615|27126651861958 98720122843204|20190222|

133000000000 $96,996.15 $1,461,712.77

22 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 12:07 000000000137886|19386611961959 02510122843267|20190222|

566000000000 $1,378.86 $1,463,091.63

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 46 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

22 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 12:10 000000000420366|49315511961958 97830122843225|20190222|

691000000000 $4,203.66 $1,467,295.29

22 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 12:11 000000000404934|49283611961958 97910122848263|20190222|

969000000000 $4,049.34 $1,471,344.63

22 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 12:12 000000000845274|15165211961958 97310122846291|20190222|

34000000000 $8,452.74 $1,479,797.37

22 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000224173756 12:13:05

00000000000001037869 $5,994.58 $1,485,791.95

22 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:14 000000000061800|32048411961958 93030122843235|20190222|

310000000000 $618.00 $1,486,409.95

22 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 12:15 000000000581610|29448411961959 02240122845247|20190222|

568000000000 $5,816.10 $1,492,226.05

22 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 12:17 000000003410178|11600811961958 96940122846280|20190222|

853000000000 $34,101.78 $1,526,327.83

22 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 12:18 000000000375810|01037611961958 98540122840224|20190222|

132000000000 $3,758.10 $1,530,085.93

22 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 12:20 000000000665742|00428511961958 98370122842202|20190222|

409000000000 $6,657.42 $1,536,743.35

22 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 12:21 000000000430632|36350311961958 97510122842297|20190222|

687000000000 $4,306.32 $1,541,049.67

22 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:10 000000000634064|33431611861959 12170122849213|20190222|

74000000000 $6,340.64 $1,547,390.31

22 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:11 000000000289662|30965311961959 11810122847239|20190222|

341000000000 $2,896.62 $1,550,286.93

22 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:30 000000000761736|52488811961959 10730122840253|20190222|

795000000000 $7,617.36 $1,557,904.29

22 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:53 000000000037788|33735311961958 92440122845256|20190222|

267000000000 $377.88 $1,558,282.17

22 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 14:28 000000000994362|30172511961959 22350122849292|20190222|

624000000000 $9,943.62 $1,568,225.79

22 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:34 000000000243492|02934811961958 99950122840232|20190222|

528000000000 $2,434.92 $1,570,660.71

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 47 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

22 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:41 000000000142896|26059611961958 82620122844282|20190222|

967000000000 $1,428.96 $1,572,089.67

22 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:45 000000000094998|46172711961959 21240122847287|20190222|

576000000000 $949.98 $1,573,039.65

22 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:47 000000000126690|48614811961959 20990122842252|20190222|

855000000000 $1,266.90 $1,574,306.55

22 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:48 000000000125658|51983211961959 21100122849237|20190222|

113000000000 $1,256.58 $1,575,563.13

22 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:09 000000000061536|42242011961958 99960122841272|20190222|

384000000000 $615.36 $1,576,178.49

22 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 15:15 000000000858399|15876911861959 24080122842225|20190222|

302000000000 $8,583.99 $1,584,762.48

22 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:21 000000000100332|34380811961959 24580122847254|20190222|

447000000000 $1,003.32 $1,585,765.80

22 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 15:28 000000000581724|49118711961959 27540122847273|20190222|

187000000000 $5,817.24 $1,591,583.04

22 FEB COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000041 0000000000000000000001567 220219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$492.00 $1,591,091.04

22 FEB IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000041 0000000000000000000001567 220219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $78.72 $1,591,012.32

22 FEB COBRO DE COMISION TRANSACCIONES COBRANZA LITE TRASACCIÓN EXITOSA NUM OP 000000001 0000000000000000000000729 220219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$6.00 $1,591,006.32

22 FEB IVA POR COMISIONES TRANSACCIONES COBRANZA LITE TRASACCIÓN EXITOSA NUM OP 000000001 0000000000000000000000729 220219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $0.96 $1,591,005.36

25 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000968452093 $1,833.48 $1,592,838.84

25 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 10:27 000000000368070|00251611961959 85090122878204|20190225|

205000000000 $3,680.70 $1,596,519.54

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 48 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

25 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 10:58 000000002015364|25655311961959 72250122871269|20190225|

78000000000 $20,153.64 $1,616,673.18

25 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:22 000000001091154|01214111961959 72870122875204|20190225|

277000000000 $10,911.54 $1,627,584.72

25 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:18 000000000099306|10286511961960 00400122875297|20190225|

216000000000 $993.06 $1,628,577.78

25 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:20 000000000087354|11145411961960 00990122879256|20190225|

902000000000 $873.54 $1,629,451.32

25 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 12:21 000000000303630|38139111961959 84220122879235|20190225|

589000000000 $3,036.30 $1,632,487.62

25 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:25 000000000184758|36278911961959 84450122871253|20190225|

229000000000 $1,847.58 $1,634,335.20

25 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:30 000000000405072|07274011961959 93260122874203|20190225|

172000000000 $4,050.72 $1,638,385.92

25 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:35 000000000145074|07827811961959 92700122877291|20190225|

17000000000 $1,450.74 $1,639,836.66

25 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:43 000000000362604|03280111961959 91220122879248|20190225|

679000000000 $3,626.04 $1,643,462.70

25 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:45 000000001437834|01375211961959 91450122874221|20190225|

956000000000 $14,378.34 $1,657,841.04

25 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:46 000000001185216|01375011961959 92280122874221|20190225|

11000000000 $11,852.16 $1,669,693.20

25 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:47 000000000462492|12399411961959 92440122871219|20190225|

279000000000 $4,624.92 $1,674,318.12

25 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:55 000000000455682|01375411961959 92620122878295|20190225|

655000000000 $4,556.82 $1,678,874.94

25 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:56 000000000519894|13474711961959 92780122874282|20190225|

730000000000 $5,198.94 $1,684,073.88

25 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:57 000000000695748|03334111961959 92950122873288|20190225|

250152470 $6,957.48 $1,691,031.36

25 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:59 000000000045420|20756211961959 93070122877282|20190225|

287000000000 $454.20 $1,691,485.56

25 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:00 000000000290688|39616411961959 93300122875248|20190225|

537000000000 $2,906.88 $1,694,392.44

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 49 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

25 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:01 000000000093324|14535411961959 93500122875256|20190225|

600000000000 $933.24 $1,695,325.68

25 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:02 000000000093324|14535711961959 93810122875280|20190225|

849000000000 $933.24 $1,696,258.92

25 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:03 000000000093324|14536811961959 94000122875209|20190225|

109000000000 $933.24 $1,697,192.16

25 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:04 000000000110724|38352511961959 94140122875236|20190225|

164000000000 $1,107.24 $1,698,299.40

25 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:05 000000000171096|00995611961959 94380122878218|20190225|

411000000000 $1,710.96 $1,700,010.36

25 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 13:05 000000000265200|05235511961960 07410122877231|20190225|

431000000000 $2,652.00 $1,702,662.36

25 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:06 000000003208380|01146011961959 94540122876283|20190225|

460000000000 $32,083.80 $1,734,746.16

25 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 13:07 000000000586140|00427211961960 08170122874244|20190225|

239000000000 $5,861.40 $1,740,607.56

25 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:07 000000000335538|10696011961959 94720122877278|20190225|

239000000000 $3,355.38 $1,743,962.94

25 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 13:08 000000000548334|01137511961960 13090122873220|20190225|

963000000000 $5,483.34 $1,749,446.28

25 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:16 000000000108594|31877411961960 11960122877235|20190225|

556000000000 $1,085.94 $1,750,532.22

25 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:14 000000001505574|30691011961959 80950122871203|20190225|

171000000000 $15,055.74 $1,765,587.96

25 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:15 000000000569190|38631811961959 80460122874219|20190225|

117000000000 $5,691.90 $1,771,279.86

25 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 14:27 000000000240630|10083611961960 23830122879297|20190225|

910000000000 $2,406.30 $1,773,686.16

25 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:34 000000001376745|30201241861960 21660122877263|20190225|

233000000000 $13,767.45 $1,787,453.61

25 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:37 000000001026300|39413011961960 24480122878224|20190225|

648000000000 $10,263.00 $1,797,716.61

25 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 309000000000 $7,817.64 $1,805,534.25

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 50 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

25 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:48 000000000287100|47815011961959 99720122876209|20190225|

269000000000 $2,871.00 $1,808,405.25

25 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:49 000000000312558|12729011961960 00080122876296|20190225|

8000000000 $3,125.58 $1,811,530.83

25 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:54 000000001327284|29473511961960 29330122879223|20190225|

630000000000 $13,272.84 $1,824,803.67

25 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO TRASPASO PARA CUBRIR CH 25 FE 000226790750 14:54:36

00000000000000250219 $127,012.68 $1,697,790.99

25 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:55 000000000274968|10920811961960 32100122874262|20190225|

880000000000 $2,749.68 $1,700,540.67

25 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:07 000000000127782|46335011961959 80920122871285|20190225|

465000000000 $1,277.82 $1,701,818.49

25 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:11 000000000036102|37979511961959 86020122876219|20190225|

560000000000 $361.02 $1,702,179.51

25 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 15:18 000000002309910|40391410961960 20990122872253|20190225|

478000000000 $23,099.10 $1,725,278.61

25 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:22 000000000314400|07799111961960 33820122878213|20190225|

758000000000 $3,144.00 $1,728,422.61

25 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 15:25 000000007272234|39765211961960 13840122875270|20190225|

278000000000 $72,722.34 $1,801,144.95

25 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 15:32 000000000264876|48673511961960 04030122879207|20190225|

527000000000 $2,648.76 $1,803,793.71

25 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000969932225 $44,951.94 $1,848,745.65

25 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:57 000000000266982|04032511961960 33360122879224|20190225|

825000000000 $2,669.82 $1,851,415.47

25 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 15:57 000000000460134|13389111961960 36770122870234|20190225|

57000000000 $4,601.34 $1,856,016.81

25 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 15:58 000000000377010|11209011961960 36710122876277|20190225|

286000000000 $3,770.10 $1,859,786.91

25 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000970030870 $2,771.88 $1,862,558.79

25 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000970034193 $4,616.00 $1,867,174.79

25 FEB 03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001567 HORA: 17:57 000000000151902|06635911961960 39450122876207|25022019|

226969990 $1,519.02 $1,868,693.81

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 51 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

25 FEB COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 0000000000000000000001567 250219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$4.00 $1,868,689.81

25 FEB IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 0000000000000000000001567 250219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $0.64 $1,868,689.17

25 FEB COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000046 0000000000000000000001567 250219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$552.00 $1,868,137.17

25 FEB IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000046 0000000000000000000001567 250219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $88.32 $1,868,048.85

25 FEB COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 0000000000000000200237329 250219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$3.00 $1,868,045.85

25 FEB IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 0000000000000000200237329 250219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $0.48 $1,868,045.37

25 FEB COBRO DE COMISION TRANSACCIONES COBRANZA LITE TRASACCIÓN EXITOSA NUM OP 000000004 0000000000000000000000729 250219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$24.00 $1,868,021.37

25 FEB IVA POR COMISIONES TRANSACCIONES COBRANZA LITE TRASACCIÓN EXITOSA NUM OP 000000004 0000000000000000000000729 250219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $3.84 $1,868,017.53

26 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:09 000000000163962|28574911961960 89750122881203|20190226|

967000000000 $1,639.62 $1,869,657.15

26 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 10:12 000000002770602|29628611961960 87580122882278|20190226|

318000000000 $27,706.02 $1,897,363.17

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 52 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

26 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 10:13 000000002519034|01878311961960 87330122882215|20190226|

575000000000 $25,190.34 $1,922,553.51

26 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 10:14 000000001159944|00287511961960 86650122885239|20190226|

826000000000 $11,599.44 $1,934,152.95

26 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 10:16 000000010477704|29611811961960 86560122882240|20190226|

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26 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 10:18 000000008008890|49967411961960 86140122887276|20190226|

176000000000 $80,088.90 $2,119,018.89

26 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 10:24 000000023024862|00613311961960 86000122881225|20190226|

462000000000 $230,248.62 $2,349,267.51

26 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 10:31 000000007697148|13647611961960 86940122880226|20190226|

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26 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:33 000000001308072|12111811961960 93430122881248|20190226|

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26 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 374000000000 $1,113.18 $2,440,432.8926 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO

02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 10:55 000000002595804|15153411961960 92040122887264|20190226|

251000000000 $25,958.04 $2,466,390.93

26 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 10:56 000000005225652|37437411961960 91900122883281|20190226|

18000000000 $52,256.52 $2,518,647.45

26 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 10:57 000000005649036|12973511961960 91720122887213|20190226|

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26 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 11:01 000000000052584|50463011961960 96870122886204|20190226|

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26 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 11:03 000000000350640|48737611961960 98050122886204|20190226|

909000000000 $3,506.40 $2,581,775.37

26 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:09 000000000126948|20113111961960 76020122886220|20190226|

738000000000 $1,269.48 $2,583,044.85

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 53 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

26 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:17 000000000149988|51483611961960 69070122885221|20190226|

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26 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:46 000000000216834|13088411961960 89970122882287|20190226|

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26 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:50 000000000165072|04039911961960 73160122889285|20190226|

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26 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:51 000000000056316|23033211961960 73800122885221|20190226|

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645000000000 $563.16 $2,593,673.49

26 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:53 000000000167574|17875511961960 74310122882263|20190226|

895000000000 $1,675.74 $2,595,349.23

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26 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 12:01 000000000784200|47501011961960 92550122881223|20190226|

680000000000 $7,842.00 $2,612,072.31

26 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 12:02 000000000153312|49312911961960 93300122887211|20190226|

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26 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 12:26 000000000755580|07933711961960 88600122886261|20190226|

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26 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:27 000000000415500|01785511961961 13840122887277|20190226|

267000000000 $4,155.00 $2,637,330.69

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 54 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

26 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 12:27 000000001006236|07914311961960 88450122882290|20190226|

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26 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:28 000000000868224|01441811961961 14070122888224|20190226|

26000000000 $8,682.24 $2,656,075.29

26 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 12:29 000000001955772|00108811961960 87240122888263|20190226|

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26 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:29 000000000282264|00977411961961 13440122888211|20190226|

750000000000 $2,822.64 $2,678,455.65

26 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 12:31 000000001977216|01382011961960 87020122883242|20190226|

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26 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:33 000000000209359|52889561861961 22570122886210|20190226|

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26 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:34 000000001145802|04207711961960 87440122887286|20190226|

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26 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:51 000000000067902|47656111961961 08500122880261|20190226|

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26 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:55 000000000804924|14085411961961 32770122889288|20190226|

614000000000 $8,049.24 $2,722,059.52

26 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:05 000000000150954|03340911961960 74370122888282|20190226|

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26 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:13 000000000500610|10178711961960 73930122884221|20190226|

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26 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:31 000000000890232|08267211961960 99540122880295|20190226|

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467000000000 $5,624.10 $2,745,424.36

26 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:33 000000000133308|36083011961960 87520122880228|20190226|

187000000000 $1,333.08 $2,746,757.44

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 55 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

26 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:33 000000000275532|11950311961961 15310122886219|20190226|

903000000000 $2,755.32 $2,749,512.76

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26 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:34 000000001689042|37308711961960 88170122886212|20190226|

455000000000 $16,890.42 $2,768,361.28

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26 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:38 000000000106068|20605911961961 20260122887239|20190226|

956000000000 $1,060.68 $2,772,321.40

26 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 13:44 000000008670396|10246011961961 30440122885226|20190226|

163000000000 $86,703.96 $2,859,025.36

26 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:55 000000000327834|20662311961960 76250122883279|20190226|

478000000000 $3,278.34 $2,862,303.70

26 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:02 000000000447948|49311711961961 14920122882211|20190226|

413000000000 $4,479.48 $2,866,783.18

26 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:04 000000001084698|30418611961961 13580122888278|20190226|

356000000000 $10,846.98 $2,877,630.16

26 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:04 000000000718488|02162211961960 74720122880291|20190226|

938000000000 $7,184.88 $2,884,815.04

26 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:05 000000000678198|02162711961960 74840122887207|20190226|

189000000000 $6,781.98 $2,891,597.02

26 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000228029359 14:10:36

00000000000001038850 $367,975.74 $3,259,572.76

26 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:21 000000000362652|02097511961961 03670122880214|20190226|

852000000000 $3,626.52 $3,263,199.28

26 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:33 000000000185928|52344511961961 20130122881211|20190226|

802000000000 $1,859.28 $3,265,058.56

26 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:34 000000000530040|27860211961961 19190122886214|20190226|

68000000000 $5,300.40 $3,270,358.96

26 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:39 000000000122622|05131911961961 39790122887229|20190226|

883000000000 $1,226.22 $3,271,585.18

26 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:40 000000000950538|01661511961961 31210122884233|20190226|

966000000000 $9,505.38 $3,281,090.56

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 56 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

26 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 14:56 000000000841362|35891911961961 44480122882205|20190226|

292000000000 $8,413.62 $3,289,504.18

26 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 15:41 000000000479400|15483511961961 55560122882275|20190226|

362000000000 $4,794.00 $3,294,298.18

26 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000971532355 $4,773.36 $3,299,071.54

26 FEB BONIFICACION POR COBRO INDEBID OCOMISIONES

000000000000000000000000

$45.00 $3,299,116.54

26 FEB BONIFICACION POR COBRO INDEBID OIVA

000000000000000000000000

$7.20 $3,299,123.74

26 FEB COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000067 0000000000000000000001567 260219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$804.00 $3,298,319.74

26 FEB IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000067 0000000000000000000001567 260219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $128.64 $3,298,191.10

26 FEB COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 0000000000000000200237329 260219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$3.00 $3,298,188.10

26 FEB IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 0000000000000000200237329 260219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $0.48 $3,298,187.62

26 FEB COBRO DE COMISION TRANSACCIONES COBRANZA LITE TRASACCIÓN EXITOSA NUM OP 000000002 0000000000000000000000729 260219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$12.00 $3,298,175.62

26 FEB IVA POR COMISIONES TRANSACCIONES COBRANZA LITE TRASACCIÓN EXITOSA NUM OP 000000002 0000000000000000000000729 260219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $1.92 $3,298,173.70

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 08:57 000000000188484|00297811961962 03900122897203|20190227|

487000000000 $1,884.84 $3,300,058.54

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 08:59 000000000330918|15055511961962 01970122890281|20190227|

68000000000 $3,309.18 $3,303,367.72

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 08:59 000000001862016|31617311961962 04690122892289|20190227|

15000000000 $18,620.16 $3,321,987.88

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 57 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 09:03 000000001339512|02423911961962 04280122894284|20190227|

586000000000 $13,395.12 $3,335,383.00

27 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 09:23 000000000425574|28148711961962 10540122899297|20190227|

860000000000 $4,255.74 $3,339,638.74

27 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 09:23 000000000371088|38440211961962 10250122891246|20190227|

904000000000 $3,710.88 $3,343,349.62

27 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 09:24 000000001063566|30029811961962 10000122891285|20190227|

155000000000 $10,635.66 $3,353,985.28

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 09:25 000000000305934|12734311961962 07120122894212|20190227|

22000000000 $3,059.34 $3,357,044.62

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 09:51 000000000119238|40720911961962 06120122894282|20190227|

765000000000 $1,192.38 $3,358,237.00

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 09:52 000000000085986|34185611961962 05930122894284|20190227|

821000000000 $859.86 $3,359,096.86

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:02 000000000067890|03679011961962 13390122892233|20190227|

351000000000 $678.90 $3,359,775.76

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:09 000000000834042|00595311961962 14180122891287|20190227|

368000000000 $8,340.42 $3,368,116.18

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:10 000000001429338|33600511961962 14500122898243|20190227|

304000000000 $14,293.38 $3,382,409.56

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:14 000000001145934|12033511961962 02710122891210|20190227|

400000000000 $11,459.34 $3,393,868.90

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:15 000000000362304|14988811961962 05560122896272|20190227|

38000000000 $3,623.04 $3,397,491.94

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:16 000000000821160|11321811961962 06640122890202|20190227|

218000000000 $8,211.60 $3,405,703.54

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:17 000000000151926|32335111961962 06280122890223|20190227|

266000000000 $1,519.26 $3,407,222.80

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:19 000000000436248|10024611961962 06010122895203|20190227|

542000000000 $4,362.48 $3,411,585.28

27 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000972363510 $1,738.86 $3,413,324.14

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:21 000000000119010|06594011961962 26210122890291|20190227|

517000000000 $1,190.10 $3,414,514.24

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 58 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:22 000000001119540|29761811961962 28000122891291|20190227|

862000000000 $11,195.40 $3,425,709.64

27 FEB 03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001567 HORA: 10:37 000000003266496|00077911961962 36650122896227|27022019|

229119700 $32,664.96 $3,458,374.60

27 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 10:46 000000005611914|29611211961962 33930122891246|20190227|

898000000000 $56,119.14 $3,514,493.74

27 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 10:48 000000006096000|29611611961962 36080122891211|20190227|

825000000000 $60,960.00 $3,575,453.74

27 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 10:49 000000004499610|11913811961962 33560122891262|20190227|

548000000000 $44,996.10 $3,620,449.84

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:52 000000000121632|50431011961962 26240122893241|20190227|

188000000000 $1,216.32 $3,621,666.16

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:53 000000000181908|39901011961962 40420122897296|20190227|

811000000000 $1,819.08 $3,623,485.24

27 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 10:54 000000020242386|01698711961962 33720122893283|20190227|

40000000000 $202,423.86 $3,825,909.10

27 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 10:55 000000006665178|25567611961962 34320122899203|20190227|

432000000000 $66,651.78 $3,892,560.88

27 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 10:58 000000000233166|02218411961962 07510122893292|20190227|

343000000000 $2,331.66 $3,894,892.54

27 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 11:02 000000002299110|00172011961962 07210122890293|20190227|

934000000000 $22,991.10 $3,917,883.64

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:02 000000000134940|10073611961962 35150122899260|20190227|

51000000000 $1,349.40 $3,919,233.04

27 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 11:04 000000000290868|20633811961962 07150122891218|20190227|

224000000000 $2,908.68 $3,922,141.72

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:04 000000000657384|30063311961962 34790122895286|20190227|

349000000000 $6,573.84 $3,928,715.56

27 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 11:10 000000000093324|14536111961962 30750122895297|20190227|

936000000000 $933.24 $3,929,648.80

27 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 412000000000 $20,723.16 $3,950,371.96

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 59 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

27 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 11:11 000000000381276|15381011961962 30500122899202|20190227|

651000000000 $3,812.76 $3,954,184.72

27 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 746000000000 $6,580.56 $3,960,765.2827 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO

02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 11:21 000000000298062|08396611961962 29840122897225|20190227|

947000000000 $2,980.62 $3,963,745.90

27 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 11:22 000000000295026|05723411961962 30180122892204|20190227|

885000000000 $2,950.26 $3,966,696.16

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:27 000000000091014|33657311961962 38750122895278|20190227|

244000000000 $910.14 $3,967,606.30

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:32 000000000105972|01504311961962 25000122890271|20190227|

175000000000 $1,059.72 $3,968,666.02

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:33 000000000142326|18755611961962 44240122898271|20190227|

614000000000 $1,423.26 $3,970,089.28

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:33 000000000163248|24039411961962 25930122890270|20190227|

897000000000 $1,632.48 $3,971,721.76

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:35 000000000117894|24039511961962 25450122896282|20190227|

602000000000 $1,178.94 $3,972,900.70

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:36 000000000840018|30449211961962 38050122899254|20190227|

584000000000 $8,400.18 $3,981,300.88

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:36 000000000165186|27334311961962 26230122891280|20190227|

55000000000 $1,651.86 $3,982,952.74

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:44 000000000063060|50002911961962 43790122897287|20190227|

607000000000 $630.60 $3,983,583.34

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:45 000000000167010|23724011961962 44970122891261|20190227|

563000000000 $1,670.10 $3,985,253.44

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:46 000000000165246|23724211961962 46300122890215|20190227|

533000000000 $1,652.46 $3,986,905.90

27 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000972617929 $15,026.70 $4,001,932.60

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:06 000000000092250|02696111961962 13410122898262|20190227|

172000000000 $922.50 $4,002,855.10

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:08 000000000123366|48113611961962 14770122891235|20190227|

866000000000 $1,233.66 $4,004,088.76

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 60 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

27 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 12:15 000000000627120|19247911961962 56650122898290|20190227|

671000000000 $6,271.20 $4,010,359.96

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:17 000000000659016|03800411961962 56800122899296|20190227|

359000000000 $6,590.16 $4,016,950.12

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:28 000000000259698|07697511961962 56060122899244|20190227|

463000000000 $2,596.98 $4,019,547.10

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:30 000000000148986|33228911961962 55600122894286|20190227|

142000000000 $1,489.86 $4,021,036.96

27 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 12:32 000000000508146|28325211961962 45200122896214|20190227|

754000000000 $5,081.46 $4,026,118.42

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:34 000000000110806|22801411861962 63160122894256|20190227|

496000000000 $1,108.06 $4,027,226.48

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:36 000000000263610|13665211961962 63480122890240|20190227|

32000000000 $2,636.10 $4,029,862.58

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:40 000000000164381|52311731861962 11150122891242|20190227|

616000000000 $1,643.81 $4,031,506.39

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:44 000000000244212|37008911961962 55350122891293|20190227|

238000000000 $2,442.12 $4,033,948.51

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:47 000000000367350|49955311961962 55020122898272|20190227|

773000000000 $3,673.50 $4,037,622.01

27 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 12:57 000000000265278|30016911961962 43510122894291|20190227|

535000000000 $2,652.78 $4,040,274.79

27 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 12:59 000000000062994|08595011961962 42240122896273|20190227|

824000000000 $629.94 $4,040,904.73

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:08 000000002103306|13790711961962 47470122891215|20190227|

431000000000 $21,033.06 $4,061,937.79

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:12 000000000247992|12325011961962 38960122893202|20190227|

180000000000 $2,479.92 $4,064,417.71

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:26 000000000243618|12945011961962 74820122890220|20190227|

554000000000 $2,436.18 $4,066,853.89

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:34 000000000386400|32022611961962 07890122893275|20190227|

787000000000 $3,864.00 $4,070,717.89

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:34 000000000108132|21419211961962 43290122891288|20190227|

822000000000 $1,081.32 $4,071,799.21

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 61 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

27 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000972924755 $536.10 $4,072,335.31

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:46 000000000146352|10276511961962 65710122897207|20190227|

477000000000 $1,463.52 $4,073,798.83

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:47 000000000428064|08694311961962 66140122892210|20190227|

228000000000 $4,280.64 $4,078,079.47

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:49 000000000387414|31428711961962 74620122891270|20190227|

578000000000 $3,874.14 $4,081,953.61

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:53 000000000157602|10575711961962 80640122895252|20190227|

908000000000 $1,576.02 $4,083,529.63

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:54 000000000335796|10825811961962 80400122893281|20190227|

177000000000 $3,357.96 $4,086,887.59

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:55 000000000111240|10575311961962 80240122895213|20190227|

241000000000 $1,112.40 $4,087,999.99

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:14 000000000714834|13389411961962 85790122893272|20190227|

258000000000 $7,148.34 $4,095,148.33

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:20 000000000093876|35470811961962 95140122899224|20190227|

139000000000 $938.76 $4,096,087.09

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:21 000000000077958|08246511961962 95370122890202|20190227|

900000000000 $779.58 $4,096,866.67

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:31 000000000133674|20872211961962 09370122896222|20190227|

922000000000 $1,336.74 $4,098,203.41

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:33 000000000733506|01223311961962 11390122894276|20190227|

218000000000 $7,335.06 $4,105,538.47

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:35 000000000141882|11057811961962 94220122896220|20190227|

447000000000 $1,418.82 $4,106,957.29

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:36 000000000196806|12991811961962 75050122890225|20190227|

686000000000 $1,968.06 $4,108,925.35

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:39 000000000178224|52014111961962 77420122894227|20190227|

293000000000 $1,782.24 $4,110,707.59

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:01 000000000102702|18506011961963 02450122896271|20190227|

463000000000 $1,027.02 $4,111,734.61

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:01 000000000175020|28723711961962 20370122893258|20190227|

840000000000 $1,750.20 $4,113,484.81

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:02 000000000359016|01793511961962 58240122896258|20190227|

571000000000 $3,590.16 $4,117,074.97

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 62 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:03 000000002321220|12760511961962 57850122898277|20190227|

524000000000 $23,212.20 $4,140,287.17

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:07 000000000826398|09734211961962 37230122892212|20190227|

348000000000 $8,263.98 $4,148,551.15

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:10 000000002613966|00041311961962 42120122893275|20190227|

774000000000 $26,139.66 $4,174,690.81

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:33 000000000096858|09255811961962 04770122898233|20190227|

661000000000 $968.58 $4,175,659.39

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:45 000000001638984|01916311961962 56570122899223|20190227|

262000000000 $16,389.84 $4,192,049.23

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:46 000000000323790|00909711961962 57120122894219|20190227|

299000000000 $3,237.90 $4,195,287.13

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:47 000000000746106|13799811961962 57420122894203|20190227|

559000000000 $7,461.06 $4,202,748.19

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:47 000000000144564|27975011961962 79550122892272|20190227|

975000000000 $1,445.64 $4,204,193.83

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:59 000000000108774|16537711961963 12710122893236|20190227|

2000000000 $1,087.74 $4,205,281.57

27 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:59 000000000190842|16379211961963 12960122892268|20190227|

242000000000 $1,908.42 $4,207,189.99

27 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO TRASPASO PARA CUBRIR CH 27 FEB 000229714185 16:51:14

00000000000000270219 $387,146.78 $3,820,043.21

27 FEB SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE/IXE TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA HO /29715131 16:51:22 2019022740044B36K0000004384038 FECHA OPERACION: 27 FEB MUNICIPIO DE GUADALAJARA 072320006520419472

00000000000000270219 $542,620.16 $3,277,423.05

27 FEB TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI ) 229715131 $7.00 $3,277,416.0527 FEB IVA - COMISIONES 16.00% $1.12 $3,277,414.9327 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS

MUNICIPIO DE GUADAL 00000000000973553256 $19,052.52 $3,296,467.45

27 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000973566151 $7,288.62 $3,303,756.07

27 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000973571987 $3,427.62 $3,307,183.69

27 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000973577564 $3,027.48 $3,310,211.17

27 FEB COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 0000000000000000000001567 270219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$4.00 $3,310,207.17

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 63 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

27 FEB IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000001 0000000000000000000001567 270219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $0.64 $3,310,206.53

27 FEB COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000094 0000000000000000000001567 270219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$1,128.00 $3,309,078.53

27 FEB IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000094 0000000000000000000001567 270219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $180.48 $3,308,898.05

27 FEB COBRO DE COMISION TRANSACCIONES COBRANZA LITE TRASACCIÓN EXITOSA NUM OP 000000007 0000000000000000000000729 270219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$42.00 $3,308,856.05

27 FEB IVA POR COMISIONES TRANSACCIONES COBRANZA LITE TRASACCIÓN EXITOSA NUM OP 000000007 0000000000000000000000729 270219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $6.72 $3,308,849.33

28 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000973980745 $3,153.90 $3,312,003.23

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 08:45 000000000102180|52911321961963 61330122900249|20190228|

265000000000 $1,021.80 $3,313,025.03

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 08:45 000000000156846|13186011961963 67680122900240|20190228|

247000000000 $1,568.46 $3,314,593.49

28 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000974098101 $2,385.96 $3,316,979.45

28 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000974098800 $10,024.92 $3,327,004.37

28 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000974123024 $1,113.96 $3,328,118.33

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:03 000000000399348|51992311961963 79150122904206|20190228|

32000000000 $3,993.48 $3,332,111.81

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:05 000000000403566|51991911961963 77600122900205|20190228|

718000000000 $4,035.66 $3,336,147.47

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:14 000000000466026|33496411961963 76320122902225|20190228|

768000000000 $4,660.26 $3,340,807.73

28 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000230790947 10:35:02

00000000000001039575 $66,019.98 $3,406,827.71

28 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000230797192 10:39:46

00000000000001039579 $2,231.88 $3,409,059.59

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 64 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

28 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000230800501 10:42:18

00000000000001039580 $5,424.96 $3,414,484.55

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:42 000000000771582|15392211961963 73630122908289|20190228|

639000000000 $7,715.82 $3,422,200.37

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:43 000000000329616|01719011961963 71910122903236|20190228|

898000000000 $3,296.16 $3,425,496.53

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:44 000000000630535|09715821961963 72250122904224|20190228|

157000000000 $6,305.35 $3,431,801.88

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 10:48 000000000085050|33081611961963 69690122904240|20190228|

419000000000 $850.50 $3,432,652.38

28 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 10:53 000000001021884|01290611961963 77010122900240|20190228|

789000000000 $10,218.84 $3,442,871.22

28 FEB 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001567 HORA: 10:54 0000000000001405|3403941196196 398|28022019|

230831587 $1,405.32 $3,444,276.54

28 FEB 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001567 HORA: 10:59 0000000000001350|3403951196196 399|28022019|

230837646 $1,350.18 $3,445,626.72

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:06 000000000024048|37196811961963 97130122902217|20190228|

300000000000 $240.48 $3,445,867.20

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:06 000000000024048|37196911961963 98300122902228|20190228|

531000000000 $240.48 $3,446,107.68

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:07 000000000024048|37197011961963 99050122902276|20190228|

578000000000 $240.48 $3,446,348.16

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:08 000000000055218|03855911961963 78920122901292|20190228|

791000000000 $552.18 $3,446,900.34

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:09 000000000024048|37197111961963 99450122902282|20190228|

855000000000 $240.48 $3,447,140.82

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:10 000000000111894|03734011961963 81010122904264|20190228|

113000000000 $1,118.94 $3,448,259.76

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:10 000000000024048|37197211961963 99670122902280|20190228|

123000000000 $240.48 $3,448,500.24

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:11 000000000024048|37197311961963 99920122902265|20190228|

160000000000 $240.48 $3,448,740.72

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:12 000000000024048|37197411961964 00150122902241|20190228|

427000000000 $240.48 $3,448,981.20

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:13 000000000024048|37197511961964 00370122902239|20190228|

670000000000 $240.48 $3,449,221.68

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 65 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:24 000000000065760|05791111961964 06670122908268|20190228|

198000000000 $657.60 $3,449,879.28

28 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 11:25 000000000521724|01918811961963 84930122909220|20190228|

896000000000 $5,217.24 $3,455,096.52

28 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 11:27 000000000295326|25591311961963 85750122905296|20190228|

582000000000 $2,953.26 $3,458,049.78

28 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 11:28 000000000290826|01919111961963 83740122905260|20190228|

287000000000 $2,908.26 $3,460,958.04

28 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 11:30 000000000840798|03067911961963 85290122900219|20190228|

29000000000 $8,407.98 $3,469,366.02

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:31 000000000321108|17605111961963 67860122903239|20190228|

153000000000 $3,211.08 $3,472,577.10

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:36 000000002475084|00926311961964 09570122906240|20190228|

104000000000 $24,750.84 $3,497,327.94

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:38 000000001205850|00220911961964 09770122907251|20190228|

383000000000 $12,058.50 $3,509,386.44

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:38 000000000237786|09961911961963 74080122903206|20190228|

944000000000 $2,377.86 $3,511,764.30

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:40 000000000552582|15085011961963 73870122907244|20190228|

658000000000 $5,525.82 $3,517,290.12

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:50 000000000271884|18882211961963 78400122900284|20190228|

910000000000 $2,718.84 $3,520,008.96

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:54 000000000672972|03106911961963 70670122905271|20190228|

335000000000 $6,729.72 $3,526,738.68

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:54 000000001048488|01432011961963 71090122909242|20190228|

88000000000 $10,484.88 $3,537,223.56

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:55 000000000691632|00184811961963 71400122909282|20190228|

33000000000 $6,916.32 $3,544,139.88

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 11:57 000000001434558|44747811961963 68200122904262|20190228|

532000000000 $14,345.58 $3,558,485.46

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:00 000000001184976|01586211961964 08820122902286|20190228|

85000000000 $11,849.76 $3,570,335.22

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 66 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:02 000000000115242|24717211961964 17270122907236|20190228|

493000000000 $1,152.42 $3,571,487.64

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:06 000000000076614|36549011961964 10650122900293|20190228|

676000000000 $766.14 $3,572,253.78

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:09 000000000372960|50532711961964 07460122905248|20190228|

752000000000 $3,729.60 $3,575,983.38

28 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000231019371 12:12:23

00000000000001039667 $12,896.28 $3,588,879.66

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:18 000000000130758|50910311961964 17420122908293|20190228|

76000000000 $1,307.58 $3,590,187.24

28 FEB 03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001567 HORA: 12:18 000000001986126|00591211961964 13460122901241|28022019|

231046952 $19,861.26 $3,610,048.50

28 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 12:18 000000000284928|10954011961963 87890122905208|20190228|

336000000000 $2,849.28 $3,612,897.78

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:23 000000000030498|18693511961964 05610122906248|20190228|

885000000000 $304.98 $3,613,202.76

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:24 000000000514386|18275711961964 13080122905256|20190228|

600000000000 $5,143.86 $3,618,346.62

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:25 000000001511388|01708811961964 11660122905285|20190228|

552000000000 $15,113.88 $3,633,460.50

28 FEB 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001567 HORA: 12:27 0000000000001626|5268371196196 406|28022019|

231056784 $1,625.88 $3,635,086.38

28 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 12:27 000000001795554|29025511961964 18520122904285|20190228|

413000000000 $17,955.54 $3,653,041.92

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:27 000000000068628|18152011961964 13730122902211|20190228|

258000000000 $686.28 $3,653,728.20

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:27 000000001972878|28847311961963 81630122906226|20190228|

643000000000 $19,728.78 $3,673,456.98

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:28 000000000368790|03112311961964 13930122901277|20190228|

982000000000 $3,687.90 $3,677,144.88

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:29 000000000084660|03116611961963 93870122906276|20190228|

939000000000 $846.60 $3,677,991.48

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:30 000000000687978|26416411961964 14330122905219|20190228|

731000000000 $6,879.78 $3,684,871.26

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 67 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:30 000000000346674|09943511961964 19130122902257|20190228|

959000000000 $3,466.74 $3,688,338.00

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:32 000000000407274|49208211961964 14760122904201|20190228|

418000000000 $4,072.74 $3,692,410.74

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:32 000000000127344|23903411961964 16020122909272|20190228|

178000000000 $1,273.44 $3,693,684.18

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:34 000000000236454|04541011961963 86560122900246|20190228|

881000000000 $2,364.54 $3,696,048.72

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:35 000000000252318|31320511961963 87470122903226|20190228|

836000000000 $2,523.18 $3,698,571.90

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:36 000000000194700|26376811961963 88130122903295|20190228|

573000000000 $1,947.00 $3,700,518.90

28 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000974734050 $941.40 $3,701,460.30

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:52 000000003573582|05446411961963 99940122901278|20190228|

729000000000 $35,735.82 $3,737,196.12

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:54 000000002120376|09343711961964 21690122907287|20190228|

153000000000 $21,203.76 $3,758,399.88

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 12:55 000000000270918|37178511961964 23570122901213|20190228|

200000000000 $2,709.18 $3,761,109.06

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:01 000000000126636|31201211961963 72350122906257|20190228|

186000000000 $1,266.36 $3,762,375.42

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:01 000000000277098|28768811961963 62080122905238|20190228|

86000000000 $2,770.98 $3,765,146.40

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:01 000000000311034|01648111961963 62230122900296|20190228|

301000000000 $3,110.34 $3,768,256.74

28 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000974840307 $924.60 $3,769,181.34

28 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000974851185 $2,099.22 $3,771,280.56

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:10 000000000152502|12784411961963 70300122909278|20190228|

529000000000 $1,525.02 $3,772,805.58

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:14 000000001972548|10311111961963 94330122904221|20190228|

356000000000 $19,725.48 $3,792,531.06

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:18 000000000179232|14537511961963 64140122900292|20190228|

942000000000 $1,792.32 $3,794,323.38

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:21 000000000320244|50238811961964 41230122901208|20190228|

486000000000 $3,202.44 $3,797,525.82

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 68 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:24 000000001042530|15014811961964 33850122907224|20190228|

234000000000 $10,425.30 $3,807,951.12

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:27 000000000544548|52510551861964 22680122908284|20190228|

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28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:28 000000000149964|36760411961964 24900122901239|20190228|

238000000000 $1,499.64 $3,814,896.24

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:29 000000001744524|29133311961964 25590122903276|20190228|

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28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:29 000000000464466|50378111961964 26280122904284|20190228|

943000000000 $4,644.66 $3,836,986.14

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:35 000000000265380|29217411961964 44130122902217|20190228|

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28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:36 000000000652074|02259711961964 44790122904245|20190228|

825000000000 $6,520.74 $3,846,160.68

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:38 000000000414486|02174311961964 42890122905262|20190228|

765000000000 $4,144.86 $3,850,305.54

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:39 000000000170952|09764011961964 42090122900238|20190228|

822000000000 $1,709.52 $3,852,015.06

28 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 13:49 000000000392940|24072611961964 48390122905269|20190228|

576000000000 $3,929.40 $3,855,944.46

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:49 000000000064752|42889011961964 46950122902246|20190228|

697000000000 $647.52 $3,856,591.98

28 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 13:50 000000000363216|19333111961964 48010122909248|20190228|

807000000000 $3,632.16 $3,860,224.14

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:50 000000000786318|15934111961964 24610122905202|20190228|

389000000000 $7,863.18 $3,868,087.32

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:51 000000000120996|20502811961964 48420122905259|20190228|

964000000000 $1,209.96 $3,869,297.28

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:51 000000000469230|02052711961964 24280122906273|20190228|

284000000000 $4,692.30 $3,873,989.58

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:52 000000000586110|10346911961964 24950122905249|20190228|

17000000000 $5,861.10 $3,879,850.68

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:54 000000002291034|09835811961964 25210122907202|20190228|

933000000000 $22,910.34 $3,902,761.02

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 69 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:56 000000000439992|00545511961964 23500122906228|20190228|

647000000000 $4,399.92 $3,907,160.94

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 13:56 000000000239268|12308911961963 70040122900257|20190228|

571000000000 $2,392.68 $3,909,553.62

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:07 000000001164300|50506211961964 40860122907287|20190228|

281000000000 $11,643.00 $3,921,196.62

28 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000975062592 $3,207.00 $3,924,403.62

28 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 14:16 000000001340232|00769411961964 47260122907275|20190228|

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28 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000975085116 $4,383.84 $3,942,189.78

28 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000975097169 $990.12 $3,943,179.90

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:22 000000000223152|10420411961964 47240122909226|20190228|

683000000000 $2,231.52 $3,945,411.42

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:23 000000000073746|36071511961964 02780122903231|20190228|

397000000000 $737.46 $3,946,148.88

28 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 14:29 000000000165750|23718011961964 14160122906213|20190228|

471000000000 $1,657.50 $3,947,806.38

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:36 000000001638372|10600111961964 46990122906209|20190228|

197000000000 $16,383.72 $3,964,190.10

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:38 000000000170226|48930211961963 98410122902296|20190228|

812000000000 $1,702.26 $3,965,892.36

28 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000975153936 $3,805.44 $3,969,697.80

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:40 000000000327120|17349411761964 59720122905254|20190228|

616000000000 $3,271.20 $3,972,969.00

28 FEB PAGO SERVICIO CON RECIBO 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001567 HORA: 14:40 000000003532068|16127930361964 10490122903228|20190228|

477000000000 $35,320.68 $4,008,289.68

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:41 000000010956624|13894911961964 45810122909268|20190228|

321000000000 $109,566.24 $4,117,855.92

28 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000975167650 $12,995.94 $4,130,851.86

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:49 000000000142326|18744711961964 58710122908267|20190228|

765000000000 $1,423.26 $4,132,275.12

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:53 000000000407340|38497911961964 62390122908288|20190228|

742000000000 $4,073.40 $4,136,348.52

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 70 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:53 000000002343803|47261911261964 33680122909219|20190228|

305000000000 $23,438.03 $4,159,786.55

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 14:54 000000000101712|27411111961964 68880122902230|20190228|

28000000000 $1,017.12 $4,160,803.67

28 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000975209247 $2,530.56 $4,163,334.23

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:04 000000000114516|44662511961964 13720122902203|20190228|

551000000000 $1,145.16 $4,164,479.39

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:09 000000000374532|48032511961964 50140122900217|20190228|

330000000000 $3,745.32 $4,168,224.71

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:10 000000000753186|09929311961964 48890122900265|20190228|

598000000000 $7,531.86 $4,175,756.57

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:21 000000000616902|09776511961964 69760122904207|20190228|

713000000000 $6,169.02 $4,181,925.59

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:23 000000000111414|50024811961963 89990122906273|20190228|

669000000000 $1,114.14 $4,183,039.73

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:24 000000000152166|50943711961963 89630122901206|20190228|

697000000000 $1,521.66 $4,184,561.39

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:40 000000000375346|01376521761964 59410122906270|20190228|

811000000000 $3,753.46 $4,188,314.85

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:41 000000000458472|08379311961964 68600122904268|20190228|

580000000000 $4,584.72 $4,192,899.57

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:41 000000000301291|45650511861964 64010122906211|20190228|

533000000000 $3,012.91 $4,195,912.48

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:42 000000000281668|14353911861964 63670122903286|20190228|

496000000000 $2,816.68 $4,198,729.16

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:44 000000000094092|23502311961964 76650122906212|20190228|

672000000000 $940.92 $4,199,670.08

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:52 000000000193620|36106111961964 29350122901274|20190228|

87000000000 $1,936.20 $4,201,606.28

28 FEB 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001567 HORA: 15:59 000000000197508|24014111961964 63800122908286|20190228|

262000000000 $1,975.08 $4,203,581.36

28 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000975397005 $1,470.18 $4,205,051.54

28 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000975440942 $775.08 $4,205,826.62

28 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000975458777 $382.80 $4,206,209.42

28 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000975485569 $3,423.18 $4,209,632.60

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 71 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

28 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000975524131 $6,729.18 $4,216,361.78

28 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000231746901 16:49:23

00000000000001039914 $55,491.96 $4,271,853.74

28 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000231821394 17:18:30

00000000000001039952 $1,350.96 $4,273,204.70

28 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000231827500 17:22:58

00000000000001039959 $9,282.84 $4,282,487.54

28 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO POR COBRANZA LITE 000231831069 17:26:49

00000000000001039969 $13,505.64 $4,295,993.18

28 FEB SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE GUADAL

00000000000975821909 $581.04 $4,296,574.22

28 FEB COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000004 0000000000000000000001567 280219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$16.00 $4,296,558.22

28 FEB IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACION DE COBRO EN MEDIO ELECTRONICO SEL O SW NUM OP 000000004 0000000000000000000001567 280219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $2.56 $4,296,555.66

28 FEB COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000105 0000000000000000000001567 280219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$1,260.00 $4,295,295.66

28 FEB IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO OPERACIÓN DE COBRO EN SUCURSAL NUM OP 000000105 0000000000000000000001567 280219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $201.60 $4,295,094.06

28 FEB COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 0000000000000000200237329 280219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$3.00 $4,295,091.06

28 FEB IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 000000001 0000000000000000200237329 280219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $0.48 $4,295,090.58

28 FEB COBRO DE COMISION TRANSACCIONES COBRANZA LITE TRASACCIÓN EXITOSA NUM OP 000000027 0000000000000000000000729 280219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$162.00 $4,294,928.58

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 72 DE 74 Cuenta 01001095900

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

28 FEB IVA POR COMISIONES TRANSACCIONES COBRANZA LITE TRASACCIÓN EXITOSA NUM OP 000000027 0000000000000000000000729 280219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $25.92 $4,294,902.66

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: $11,224.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DETU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR" "INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS" "CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:5728 1900 ó 0155 5728 1900

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE(Unidad Especializada de Aclaraciones):(55) 5123 [email protected]

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarladentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado decuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

www.scotiabank.com.mx

Nuestras Sucursales:Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de losUsuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): 5340 0999 y 01 ( 800) 999 8080Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente

dirección www.condusef.gob.mx

Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones oaclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico [email protected] oteléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,Código Postal 15801, México, Ciudad de México

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 73 DE 74 Cuenta 01001095900

mhernandezm
Cuadro de Texto

002548 PAGINA 74 DE 74 Cuenta 01001095900

ffgfff

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta SCOTIABANK INVERLAT, S.A.Institución de Banca Múltiple,Grupo Financiero Scotiabank InverlatR.F.C. SIN9412025I4

Calle Lorenzo Boturini 202Col. TránsitoCódigo Postal 06820, México Ciudad de MéxicoDelegación CuauhtémocTeléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

R.F.C. Emisor: SIN9412025I4

R.F.C. Receptor: MGU420214FG4

No. de Cuenta: 01001095900

Folio Fiscal: 75411E3C-AF33-4FCA-ACF5-31B067040236

No. de Serie de CSD del SAT: 00001000000405428599

No. de Serie de CSD del Emisor: 00001000000406542607

Fecha y Hora de Emisión: 2019-03-01T06:41:27

Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-01T10:53:56

Forma de Pago: 03 - Transferencia Electrónica de Fondos

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 06820 - Ciudad de México

Fecha Expedición: 2019-03-01

Clave Producto Servicio: 84121500

Clave Unidad: E48 - Unidad de Servicio

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Ingresos

Ingresos $ 11224.00

Impuestos

Total IVA $ 1795.84

Tasa 0.160000 Importe $ 1795.84

Total

Total $ 13019.84

Sello Digital del Emisor

FjYB7hHNwy3Y9mW8z+CoAck7Na8xZ78bUZXoDzsupjlkwZmDGQSH4VidC8kgid1O2gQrv8VEjDYNWG1kyXOe8tz4VwQXR8gQUZe0K03qbx1pROD/1ctNun80hx2RV4CrBC40cQyXheftXIoKbYaPb/FVUbrw+URkgAKfZuFbZ8mdICWDE/WEuVmqtTNr22cxkHdXSs2w6GGQG/TlxU2zAXdRePcFUAITvJrI5We4m3BXulc48VigecB8CrQFlJ22y9MUgzRgmwWuv/LmYfoG+Gs3eYa7IMnJklIladaO5fZtqGITHsrh3ZhBTgXRxdKIoxVB7om/f5zp6Q8A6jKWuA==

Sello Digital del SAT

Te+/I43KRqa7dfC2NhxTaQm4P5N3twYNPd13aSnpPhLboh913T+u535X6+OYNc7DJkm1hAVJFKAe/j8Q+uDQOEXQJiFKKZaPMe3qibconCDNVRENKRm2N6jdEFrI3f9zXkNBg7VN6aoTNYwhp5zsYkWc3wDIJaitbjDHtdcPUUAWSoXlgf+6cwQrpmo+jmdCSsh+gw7mMtRE0w3nzJrQf0yn7P2btY09qzeJye08t7C8pWRSOvVL6TPPia9rXdcZZ4/M2GVLz+B3pEn+uoFIl//eqMvcOmvQ7DBYFvO+0L5myBfGdNSKDzNWtYuET1eYeGuN/ShjhGdSaoPWD3hkyw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|75411E3C-AF33-4FCA-ACF5-31B067040236|2019-03-01T10:53:56|ASE0201179X0|FjYB7hHNwy3Y9mW8z+CoAck7Na8xZ78bUZXoDzsupjlkwZmDGQSH4VidC8kgid1O2gQrv8VEjDYNWG1kyXOe8tz4VwQXR8gQUZe0K03qbx1pROD/1ctNun80hx2RV4CrBC40cQyXheftXIoKbYaPb/FVUbrw+URkgAKfZuFbZ8mdICWDE/WEuVmqtTNr22cxkHdXSs2w6GGQG/TlxU2zAXdRePcFUAITvJrI5We4m3BXulc48VigecB8CrQFlJ22y9MUgzRgmwWuv/LmYfoG+Gs3eYa7IMnJklIladaO5fZtqGITHsrh3ZhBTgXRxdKIoxVB7om/f5zp6Q8A6jKWuA==|00001000000405428599||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso dePrivacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

mhernandezm
Cuadro de Texto

PAGINA 1 DE 4

MUNICIPIO DE GUADALAJARAMIGUEL BLANCO 901 GUADALAJARA JALGUADALAJARA CENTROGUADALAJARAC.P. 44100 C.R. 02000 RETENER SUC 010001

Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE

Cuenta 01001098756

CLABE 044320010010987564

Fecha de corte 28-FEB-19

Periodo 01-FEB-19/28-FEB-19

No. de días en el período 28

Moneda NACIONAL

Banca RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MGU420214FG4Sucursal SAN FRANCISCO GUADALAJARAAV. 16 DE SEPTIEMBRE 245 CP 44100JALISCOCiudad GUADALAJARA, JAL.

011691

CAT PROMEDIO 13.8% SIN IVA, CALCULADO AL 31 DE AGOSTO 2018, SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERESVARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 13.0% OFERTA VIGENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2019. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos

Saldo inicial $861.20

(+) Depósitos $0.00

(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) $0.00

(-) Retiros $0.00

(-) Comisiones cobradas $0.00

(-) Impuestos $0.00

(=) Saldo final de la cuenta $861.20

(+) Saldo final inversiones a plazo

(=) Saldo final cuenta + inversiones $861.20

Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta $0.00

Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO $861.20

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones

Saldo inicial= $861.20 Saldo final= $861.20Comportamiento de transacciones en tu cuenta

* Incluye impuestos

TU ESTADO DE CUENTA ESTA DISPONIBLE EN SCOTIAWEB, CONSULTALO DESDE AHI DE FORMA FACIL Y SEGURA PARAMAYOR INFORMACION REVISA LA CLAUSULA: ESTADO DE CUENTA Y CONSULTA DE SALDOS, TRANSACCIONES YMOVIMIENTOS, DE TU CONTRATO.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERASINFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044320010010987564

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: $0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DETU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO

mhernandezm
Cuadro de Texto
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Cuadro de Texto

011691 PAGINA 2 DE 4 Cuenta 01001098756

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR" "INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS" "CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:5728 1900 ó 0155 5728 1900

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE(Unidad Especializada de Aclaraciones):(55) 5123 [email protected]

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarladentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado decuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

www.scotiabank.com.mx

Nuestras Sucursales:Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de losUsuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): 5340 0999 y 01 ( 800) 999 8080Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente

dirección www.condusef.gob.mx

Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones oaclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico [email protected] oteléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,Código Postal 15801, México, Ciudad de México

mhernandezm
Cuadro de Texto

011691 PAGINA 3 DE 4 Cuenta 01001098756

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.Institución de Banca Múltiple,Grupo Financiero Scotiabank InverlatR.F.C. SIN9412025I4

Calle Lorenzo Boturini 202Col. TránsitoCódigo Postal 06820, México Ciudad de MéxicoDelegación CuauhtémocTeléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso dePrivacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

mhernandezm
Cuadro de Texto

011691 PAGINA 4 DE 4 Cuenta 01001098756

mhernandezm
Cuadro de Texto

PAGINA 1 DE 4

MUNICIPIO DE GUADALAJARA INFRAESTRUCTURAMIGUEL BLANCO 901GUADALAJARA CENTROGUADALAJARAC.P. 44100 C.R. 02000 ENVIAR SUC 010001

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta 01001098926

CLABE 044320010010989261

Fecha de corte 28-FEB-19

Periodo 01-FEB-19/28-FEB-19

No. de días en el período 28

Moneda NACIONAL

Banca RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MGU420214FG4Sucursal SAN FRANCISCO GUADALAJARAAV. 16 DE SEPTIEMBRE 245 CP 44100JALISCOCiudad GUADALAJARA, JAL.

001272

GAT CUENTA A LA VISTA

Interés aplicable 1.71%. Inflación estimada 3.98%. GAT nominal 1.73%. GAT real -2.17%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después dedescontar la inflación estimada.

Resumen de Saldos

Saldo inicial $2,207,340.58

(+) Depósitos $0.00

(+) Intereses recibidos (Tasa 1.71%) $2,940.94

(-) Retiros $0.00

(-) Comisiones cobradas $0.00

(-) Impuestos $0.00

(=) Saldo final de la cuenta $2,210,281.52

(+) Saldo final inversiones a plazo

(=) Saldo final cuenta + inversiones $2,210,281.52

Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta $0.00

Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO $2,207,340.58

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

0.00

460.00

920.00

1,380.00

1,840.00

2,300.00

2,760.00

3,220.00

Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones

$0.00

$2,940.94

$0.00 $0.00 $0.00

Saldo inicial= $2,207,340.58 Saldo final= $2,210,281.52Comportamiento de transacciones en tu cuenta

* Incluye impuestos

TU ESTADO DE CUENTA ESTA DISPONIBLE EN SCOTIAWEB, CONSULTALO DESDE AHI DE FORMA FACIL Y SEGURA PARAMAYOR INFORMACION REVISA LA CLAUSULA: ESTADO DE CUENTA Y CONSULTA DE SALDOS, TRANSACCIONES YMOVIMIENTOS, DE TU CONTRATO.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERASINFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044320010010989261

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

28 FEB RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA 1.71% $2,940.94 $2,210,281.52

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: $0.00

mhernandezm
Cuadro de Texto
mhernandezm
Cuadro de Texto

001272 PAGINA 2 DE 4 Cuenta 01001098926

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR" "INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS" "CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:5728 1900 ó 0155 5728 1900

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE(Unidad Especializada de Aclaraciones):(55) 5123 [email protected]

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarladentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado decuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

www.scotiabank.com.mx

Nuestras Sucursales:Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de losUsuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): 5340 0999 y 01 ( 800) 999 8080Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente

dirección www.condusef.gob.mx

Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones oaclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico [email protected] oteléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,Código Postal 15801, México, Ciudad de México

mhernandezm
Cuadro de Texto

001272 PAGINA 3 DE 4 Cuenta 01001098926

mhernandezm
Cuadro de Texto

001272 PAGINA 4 DE 4 Cuenta 01001098926

ffgfff

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta SCOTIABANK INVERLAT, S.A.Institución de Banca Múltiple,Grupo Financiero Scotiabank InverlatR.F.C. SIN9412025I4

Calle Lorenzo Boturini 202Col. TránsitoCódigo Postal 06820, México Ciudad de MéxicoDelegación CuauhtémocTeléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

R.F.C. Emisor: SIN9412025I4

R.F.C. Receptor: MGU420214FG4

No. de Cuenta: 01001098926

Folio Fiscal: 96DA35F2-8BA9-41F9-8808-2A2EFC3576F6

No. de Serie de CSD del SAT: 00001000000405428599

No. de Serie de CSD del Emisor: 00001000000406542607

Fecha y Hora de Emisión: 2019-03-01T06:41:50

Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-01T17:11:42

Forma de Pago: 03 - Transferencia Electrónica de Fondos

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 06820 - Ciudad de México

Fecha Expedición: 2019-03-01

Clave Producto Servicio: 84121500

Clave Unidad: E48 - Unidad de Servicio

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Ingresos

Ingresos $ 0.01

Total

Total $ 0.00

Sello Digital del Emisor

Vv9h5kUtdp8vmR6VJuuy54nwESK5eMFvcV1m5pE5N5iQEmeOrg/x2pPeHOJCZuqoI6p0EgO/1yQWGWL1c5FhlSrRYnLDyOADYnPsNiPuVg5qUHnHa6a4nZ2IfvMWT8+bU4842ojgWQNYCzZDoqEVDV0C1WyibSso2jkoc6z+9eW69f/d/BriKA9JbXPEvj1JPCx/wb2r5h37fuxpIsDIj+zB7GSXAXXsSoHIec/tMDFZNYKfZSPrzpqPBRy76BoykC0Xofz3R2mKn5QjK7id0/KMF+qQwlCeFeX+XKr+SolBBjpsgE3yj+iB5TaGyRGeDStFwISMgZ8qqaljfdaekg==

Sello Digital del SAT

LTQzmXw+CbgU9DmXTvCtbaHSCg1C4J42R6xiB12yAHqW9AzcblawQFrftOTnn1nExCFLCLZfBn9+Ceusr5Lenh2RjWJRpxNPud9fCR2RghuT7LEZ6q2/rdl/d9xg2xjt6QV38DMuf0BCFRmdaNB7kFAvB2ab4jT7AR2fxJbH7Q3aAZaw3I5P0Tgn/JzdNlYs86cjPUSIDoxV1bHAuyJdg9kYNstJk5rFF9GZ5flbG0lTTZhDSnKkccWN0iEMvsjaTUp4ywLH9UfkAmyCNwf3r+6uHk/XGQel/PvcWPWkmmsKIm3VH/2ogCaZBdNiOyw5+kN74U8vRFa5ptwuQdY7KA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|96DA35F2-8BA9-41F9-8808-2A2EFC3576F6|2019-03-01T17:11:42|ASE0201179X0|Vv9h5kUtdp8vmR6VJuuy54nwESK5eMFvcV1m5pE5N5iQEmeOrg/x2pPeHOJCZuqoI6p0EgO/1yQWGWL1c5FhlSrRYnLDyOADYnPsNiPuVg5qUHnHa6a4nZ2IfvMWT8+bU4842ojgWQNYCzZDoqEVDV0C1WyibSso2jkoc6z+9eW69f/d/BriKA9JbXPEvj1JPCx/wb2r5h37fuxpIsDIj+zB7GSXAXXsSoHIec/tMDFZNYKfZSPrzpqPBRy76BoykC0Xofz3R2mKn5QjK7id0/KMF+qQwlCeFeX+XKr+SolBBjpsgE3yj+iB5TaGyRGeDStFwISMgZ8qqaljfdaekg==|00001000000405428599||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso dePrivacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

mhernandezm
Cuadro de Texto
mhernandezm
Cuadro de Texto

PAGINA 1 DE 4

MUNICIPIO DE GUADALAJARA FOPADEM 2015MIGUEL BLANCO 901 GUADALAJARA JALGUADALAJARA CENTROGUADALAJARAC.P. 44100 C.R. 02000 ENVIAR SUC 010001

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta 01001099051

CLABE 044320010010990519

Fecha de corte 28-FEB-19

Periodo 01-FEB-19/28-FEB-19

No. de días en el período 28

Moneda NACIONAL

Banca RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MGU420214FG4Sucursal SAN FRANCISCO GUADALAJARAAV. 16 DE SEPTIEMBRE 245 CP 44100JALISCOCiudad GUADALAJARA, JAL.

001273

GAT CUENTA A LA VISTA

Interés aplicable 0.00%. Inflación estimada 3.98%. GAT nominal 0.00%. GAT real 0.00%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después dedescontar la inflación estimada.

Resumen de Saldos

Saldo inicial $189,020.76

(+) Depósitos $89,097.00

(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) $0.00

(-) Retiros $255,346.58

(-) Comisiones cobradas $7.00

(-) Impuestos $1.12

(=) Saldo final de la cuenta $22,763.06

(+) Saldo final inversiones a plazo

(=) Saldo final cuenta + inversiones $22,763.06

Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta $0.00

Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO $132,825.05

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

0.00

50,000.00

0.00

-50,000.00

-100,000.00

-150,000.00

-200,000.00

-250,000.00

-300,000.00Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones

$89,097.00

$0.00 $0.00

$255,347.70

$7.00

Saldo inicial= $189,020.76 Saldo final= $22,763.06Comportamiento de transacciones en tu cuenta

* Incluye impuestos

TU ESTADO DE CUENTA ESTA DISPONIBLE EN SCOTIAWEB, CONSULTALO DESDE AHI DE FORMA FACIL Y SEGURA PARAMAYOR INFORMACION REVISA LA CLAUSULA: ESTADO DE CUENTA Y CONSULTA DE SALDOS, TRANSACCIONES YMOVIMIENTOS, DE TU CONTRATO.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERASINFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044320010010990519

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

18 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO TRASPASO PARA CUBRIR RECLAMO D 000218638901 10:03:59

00000000000000180219 $89,097.00 $278,117.76

19 FEB SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER PAGO CH3 SECRETARIA DE LA HACI /20329346 13:53:44 2019021940044B36K0000004126012 FECHA OPERACION: 19 FEB SRIA DE PLANEACION ADMON Y FIN ANZAS 012320004475888958

00000000000000190219 $255,346.58 $22,771.18

19 FEB TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI ) 220329346 $7.00 $22,764.1819 FEB IVA - COMISIONES 16.00% $1.12 $22,763.06

mhernandezm
Cuadro de Texto
mhernandezm
Cuadro de Texto

001273 PAGINA 2 DE 4 Cuenta 01001099051

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: $7.00

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR" "INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS" "CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:5728 1900 ó 0155 5728 1900

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE(Unidad Especializada de Aclaraciones):(55) 5123 [email protected]

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarladentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado decuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

www.scotiabank.com.mx

Nuestras Sucursales:Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de losUsuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): 5340 0999 y 01 ( 800) 999 8080Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente

dirección www.condusef.gob.mx

Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones oaclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico [email protected] oteléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,Código Postal 15801, México, Ciudad de México

mhernandezm
Cuadro de Texto

001273 PAGINA 3 DE 4 Cuenta 01001099051

mhernandezm
Cuadro de Texto

001273 PAGINA 4 DE 4 Cuenta 01001099051

ffgfff

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta SCOTIABANK INVERLAT, S.A.Institución de Banca Múltiple,Grupo Financiero Scotiabank InverlatR.F.C. SIN9412025I4

Calle Lorenzo Boturini 202Col. TránsitoCódigo Postal 06820, México Ciudad de MéxicoDelegación CuauhtémocTeléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

R.F.C. Emisor: SIN9412025I4

R.F.C. Receptor: MGU420214FG4

No. de Cuenta: 01001099051

Folio Fiscal: 8A67BB1A-5698-469A-9389-E21E618F6AEC

No. de Serie de CSD del SAT: 00001000000405428599

No. de Serie de CSD del Emisor: 00001000000406542607

Fecha y Hora de Emisión: 2019-03-01T06:41:50

Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-01T17:11:42

Forma de Pago: 03 - Transferencia Electrónica de Fondos

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 06820 - Ciudad de México

Fecha Expedición: 2019-03-01

Clave Producto Servicio: 84121500

Clave Unidad: E48 - Unidad de Servicio

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Ingresos

Ingresos $ 7.00

Impuestos

Total IVA $ 1.12

Tasa 0.160000 Importe $ 1.12

Total

Total $ 8.12

Sello Digital del Emisor

AxlAkRGkhmFfjB5rFKoie/yewEaFGeNgZgRbC7Tj6uFJZvnaUks225Tl7iCzrVOuyhjX2EoXkXZuTMT3THRwKy2lw58f1Lbqvxx4kQ8hwDwVWW95IwAt+/iaoq3gpKxCkVDfJW4VtNmqhMHh6zANnn83pPpCmI5U7LjmuttItB/G7R16ejKfQNjOHI/vlp4EPCab10fr+fZ5sH/hvkr0Lh768RW7mIDFttddsfRY5uhnXMtRI1kTF/FLD3an8VI9Z1KsRxBDroU/G0CFFoBK9MFUtPtZF22bZaDvawgUrPDRhLypqvqN8TCr3z7oBGodc5seYxqv/SurrKSo5kW6jw==

Sello Digital del SAT

c6gLHgAjdADDLkbESYrIlwyhCTocAyKX+MAF2VcohvQF4sxkJ5QTgEFcX//p6pJ6AZde88n8EibHKd0i+06XctyAxm9Gb14JxKg8Ca4CCJy+X2GT6Jl939giMAM0uF+tjNEeuggxeH8RJCWFcgljJJ6Grnti8NVjn+GZFuZM8oIl2L+aTG4QhonT8JaPyTJMMuMLz4SYD2CFrQhC33NSSvvnjTAFtTIXfQjxDzIGC64q8ge9IYGr0Jz3Q/u4MMcLNE8mB1S8wBlkxdbcmRVN9vzj6lCyDSyLY4/FNBZVRE+wFMCOd+jD32WspDGmKNT358JCTWKfYGGzcE8ZAFSq9g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8A67BB1A-5698-469A-9389-E21E618F6AEC|2019-03-01T17:11:42|ASE0201179X0|AxlAkRGkhmFfjB5rFKoie/yewEaFGeNgZgRbC7Tj6uFJZvnaUks225Tl7iCzrVOuyhjX2EoXkXZuTMT3THRwKy2lw58f1Lbqvxx4kQ8hwDwVWW95IwAt+/iaoq3gpKxCkVDfJW4VtNmqhMHh6zANnn83pPpCmI5U7LjmuttItB/G7R16ejKfQNjOHI/vlp4EPCab10fr+fZ5sH/hvkr0Lh768RW7mIDFttddsfRY5uhnXMtRI1kTF/FLD3an8VI9Z1KsRxBDroU/G0CFFoBK9MFUtPtZF22bZaDvawgUrPDRhLypqvqN8TCr3z7oBGodc5seYxqv/SurrKSo5kW6jw==|00001000000405428599||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso dePrivacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

mhernandezm
Cuadro de Texto
mhernandezm
Cuadro de Texto

PAGINA 1 DE 4

MUNICIPIO DE GUADALAJARA EXCEDENTES EN LMIGUEL BLANCO 909 GUADALAJARA JALGUADALAJARA CENTROGUADALAJARAC.P. 44100 C.R. 02000 ENVIAR SUC 010001

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta 01001101285

CLABE 044320010011012852

Fecha de corte 28-FEB-19

Periodo 01-FEB-19/28-FEB-19

No. de días en el período 28

Moneda NACIONAL

Banca RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MGU420214FG4Sucursal SAN FRANCISCO GUADALAJARAAV. 16 DE SEPTIEMBRE 245 CP 44100JALISCOCiudad GUADALAJARA, JAL.

001283

GAT CUENTA A LA VISTA

Interés aplicable 2.36%. Inflación estimada 3.98%. GAT nominal 2.39%. GAT real -1.53%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después dedescontar la inflación estimada.

Resumen de Saldos

Saldo inicial $14,402,663.69

(+) Depósitos $0.00

(+) Intereses recibidos (Tasa 2.36%) $26,485.29

(-) Retiros $0.00

(-) Comisiones cobradas $0.00

(-) Impuestos $0.00

(=) Saldo final de la cuenta $14,429,148.98

(+) Saldo final inversiones a plazo

(=) Saldo final cuenta + inversiones $14,429,148.98

Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta $0.00

Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO $14,402,663.69

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

0.00

4,200.00

8,400.00

12,600.00

16,800.00

21,000.00

25,200.00

Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones

$0.00

$26,485.29

$0.00 $0.00 $0.00

Saldo inicial= $14,402,663.69 Saldo final= $14,429,148.98Comportamiento de transacciones en tu cuenta

* Incluye impuestos

TU ESTADO DE CUENTA ESTA DISPONIBLE EN SCOTIAWEB, CONSULTALO DESDE AHI DE FORMA FACIL Y SEGURA PARAMAYOR INFORMACION REVISA LA CLAUSULA: ESTADO DE CUENTA Y CONSULTA DE SALDOS, TRANSACCIONES YMOVIMIENTOS, DE TU CONTRATO.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERASINFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044320010011012852

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

28 FEB RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA 2.36% $26,485.29 $14,429,148.98

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: $0.00

mhernandezm
Cuadro de Texto
mhernandezm
Cuadro de Texto

001283 PAGINA 2 DE 4 Cuenta 01001101285

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR" "INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS" "CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:5728 1900 ó 0155 5728 1900

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE(Unidad Especializada de Aclaraciones):(55) 5123 [email protected]

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarladentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado decuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

www.scotiabank.com.mx

Nuestras Sucursales:Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de losUsuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): 5340 0999 y 01 ( 800) 999 8080Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente

dirección www.condusef.gob.mx

Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones oaclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico [email protected] oteléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,Código Postal 15801, México, Ciudad de México

mhernandezm
Cuadro de Texto

001283 PAGINA 3 DE 4 Cuenta 01001101285

mhernandezm
Cuadro de Texto

001283 PAGINA 4 DE 4 Cuenta 01001101285

ffgfff

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta SCOTIABANK INVERLAT, S.A.Institución de Banca Múltiple,Grupo Financiero Scotiabank InverlatR.F.C. SIN9412025I4

Calle Lorenzo Boturini 202Col. TránsitoCódigo Postal 06820, México Ciudad de MéxicoDelegación CuauhtémocTeléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

R.F.C. Emisor: SIN9412025I4

R.F.C. Receptor: MGU420214FG4

No. de Cuenta: 01001101285

Folio Fiscal: 82B911D0-6D74-487C-8E28-CB06770337DD

No. de Serie de CSD del SAT: 00001000000405428599

No. de Serie de CSD del Emisor: 00001000000406542607

Fecha y Hora de Emisión: 2019-03-01T06:41:50

Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-01T17:11:43

Forma de Pago: 03 - Transferencia Electrónica de Fondos

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 06820 - Ciudad de México

Fecha Expedición: 2019-03-01

Clave Producto Servicio: 84121500

Clave Unidad: E48 - Unidad de Servicio

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Ingresos

Ingresos $ 0.01

Total

Total $ 0.00

Sello Digital del Emisor

SCPGdV1MylyiSNZ6vSTvvIMB4Lj6nOJ4jWFQiZCCgbYBaQ8tB7Sn3Ag1Um+8vRx3V5yTU4oNXfSf9Qx9+4aFhb0m7RV2pWKFxMxte8VKagF6cUUD0Q3PanO0Ue9W+P+ssQHXj52xpnyqa/jVszh3j/m82zP2etJLFMIiZGl7lhccarsxo4Y7CE758hWQqDiM14q6ZhKFb4uGh5J3kYOWmAuc8WrXJ51/KGxClBATuqRw1V1lE87sW/QkBvKTq/3LPGQoyD7dD9HOCY80HfLQuT+ju/0Sx5ihN5dK7DB8ovGmqdebIFtdZKTJDconM+tH7OqSIqgJqN4XA3k9bF46Wg==

Sello Digital del SAT

s1V8gTu7QUZpIu/TJQKatkcgcXqYx2J31TOxOKnHRwLltJZ0QPTcU5msTYY+0yJLr0PMx9byEIRFJNU8GXQWyMp+3vm8J5697BbXKk9X1/BckFAalu0qF8GCGWM8mWhhskTh4LTU4UgDRSLQnyp4UNjEOVajO9vjYOdL9sfwW12zxowc6670m5EwYybcXThSbQrfKoM+LUxezDtPLtR141wvto/3KGZdWyu0ipGlB6bT+psruCBLfJd97A4myuwyqOYjbQ8FU5VoJELD/48XgaUDHm5B+ZsUYpK1sGCE97Ds2ADR0Fu1i6ABn77DnhJjMQMQ2cGWgCpKuuDhZ1ICAA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|82B911D0-6D74-487C-8E28-CB06770337DD|2019-03-01T17:11:43|ASE0201179X0|SCPGdV1MylyiSNZ6vSTvvIMB4Lj6nOJ4jWFQiZCCgbYBaQ8tB7Sn3Ag1Um+8vRx3V5yTU4oNXfSf9Qx9+4aFhb0m7RV2pWKFxMxte8VKagF6cUUD0Q3PanO0Ue9W+P+ssQHXj52xpnyqa/jVszh3j/m82zP2etJLFMIiZGl7lhccarsxo4Y7CE758hWQqDiM14q6ZhKFb4uGh5J3kYOWmAuc8WrXJ51/KGxClBATuqRw1V1lE87sW/QkBvKTq/3LPGQoyD7dD9HOCY80HfLQuT+ju/0Sx5ihN5dK7DB8ovGmqdebIFtdZKTJDconM+tH7OqSIqgJqN4XA3k9bF46Wg==|00001000000405428599||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso dePrivacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

mhernandezm
Cuadro de Texto
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Cuadro de Texto

PAGINA 1 DE 4

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO PROGRAMMIGUEL BLANCO 909 GUADALAJARA JALGUADALAJARA CENTROGUADALAJARAC.P. 44100 C.R. 02000 ENVIAR SUC 010001

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta 01001101587

CLABE 044320010011015875

Fecha de corte 28-FEB-19

Periodo 01-FEB-19/28-FEB-19

No. de días en el período 28

Moneda NACIONAL

Banca RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MGU420214FG4Sucursal SAN FRANCISCO GUADALAJARAAV. 16 DE SEPTIEMBRE 245 CP 44100JALISCOCiudad GUADALAJARA, JAL.

001067

GAT CUENTA A LA VISTA

Interés aplicable 0.00%. Inflación estimada 3.98%. GAT nominal 0.00%. GAT real 0.00%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después dedescontar la inflación estimada.

Resumen de Saldos

Saldo inicial $32,712.29

(+) Depósitos $0.00

(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) $0.00

(-) Retiros $0.00

(-) Comisiones cobradas $0.00

(-) Impuestos $0.00

(=) Saldo final de la cuenta $32,712.29

(+) Saldo final inversiones a plazo

(=) Saldo final cuenta + inversiones $32,712.29

Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta $0.00

Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO $32,712.29

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones

Saldo inicial= $32,712.29 Saldo final= $32,712.29Comportamiento de transacciones en tu cuenta

* Incluye impuestos

TU ESTADO DE CUENTA ESTA DISPONIBLE EN SCOTIAWEB, CONSULTALO DESDE AHI DE FORMA FACIL Y SEGURA PARAMAYOR INFORMACION REVISA LA CLAUSULA: ESTADO DE CUENTA Y CONSULTA DE SALDOS, TRANSACCIONES YMOVIMIENTOS, DE TU CONTRATO.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERASINFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044320010011015875

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: $0.00

mhernandezm
Cuadro de Texto
mhernandezm
Cuadro de Texto

001067 PAGINA 2 DE 4 Cuenta 01001101587

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR" "INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS" "CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:5728 1900 ó 0155 5728 1900

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE(Unidad Especializada de Aclaraciones):(55) 5123 [email protected]

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarladentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado decuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

www.scotiabank.com.mx

Nuestras Sucursales:Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de losUsuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): 5340 0999 y 01 ( 800) 999 8080Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente

dirección www.condusef.gob.mx

Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones oaclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico [email protected] oteléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,Código Postal 15801, México, Ciudad de México

mhernandezm
Cuadro de Texto

001067 PAGINA 3 DE 4 Cuenta 01001101587

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.Institución de Banca Múltiple,Grupo Financiero Scotiabank InverlatR.F.C. SIN9412025I4

Calle Lorenzo Boturini 202Col. TránsitoCódigo Postal 06820, México Ciudad de MéxicoDelegación CuauhtémocTeléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso dePrivacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

mhernandezm
Cuadro de Texto

001067 PAGINA 4 DE 4 Cuenta 01001101587

mhernandezm
Cuadro de Texto

PAGINA 1 DE 4

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO PROGRAMMIGUEL BLANCO 909 GUADALAJARA JALGUADALAJARA CENTROGUADALAJARAC.P. 44100 C.R. 02000 ENVIAR SUC 010001

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta 01001101595

CLABE 044320010011015956

Fecha de corte 28-FEB-19

Periodo 01-FEB-19/28-FEB-19

No. de días en el período 28

Moneda NACIONAL

Banca RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MGU420214FG4Sucursal SAN FRANCISCO GUADALAJARAAV. 16 DE SEPTIEMBRE 245 CP 44100JALISCOCiudad GUADALAJARA, JAL.

001068

GAT CUENTA A LA VISTA

Interés aplicable 0.00%. Inflación estimada 3.98%. GAT nominal 0.00%. GAT real 0.00%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después dedescontar la inflación estimada.

Resumen de Saldos

Saldo inicial $31,875.73

(+) Depósitos $0.00

(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) $0.00

(-) Retiros $0.00

(-) Comisiones cobradas $0.00

(-) Impuestos $0.00

(=) Saldo final de la cuenta $31,875.73

(+) Saldo final inversiones a plazo

(=) Saldo final cuenta + inversiones $31,875.73

Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta $0.00

Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO $31,875.73

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones

Saldo inicial= $31,875.73 Saldo final= $31,875.73Comportamiento de transacciones en tu cuenta

* Incluye impuestos

TU ESTADO DE CUENTA ESTA DISPONIBLE EN SCOTIAWEB, CONSULTALO DESDE AHI DE FORMA FACIL Y SEGURA PARAMAYOR INFORMACION REVISA LA CLAUSULA: ESTADO DE CUENTA Y CONSULTA DE SALDOS, TRANSACCIONES YMOVIMIENTOS, DE TU CONTRATO.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERASINFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044320010011015956

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: $0.00

mhernandezm
Cuadro de Texto
mhernandezm
Cuadro de Texto

001068 PAGINA 2 DE 4 Cuenta 01001101595

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR" "INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS" "CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:5728 1900 ó 0155 5728 1900

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE(Unidad Especializada de Aclaraciones):(55) 5123 [email protected]

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarladentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado decuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

www.scotiabank.com.mx

Nuestras Sucursales:Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de losUsuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): 5340 0999 y 01 ( 800) 999 8080Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente

dirección www.condusef.gob.mx

Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones oaclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico [email protected] oteléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,Código Postal 15801, México, Ciudad de México

mhernandezm
Cuadro de Texto

001068 PAGINA 3 DE 4 Cuenta 01001101595

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.Institución de Banca Múltiple,Grupo Financiero Scotiabank InverlatR.F.C. SIN9412025I4

Calle Lorenzo Boturini 202Col. TránsitoCódigo Postal 06820, México Ciudad de MéxicoDelegación CuauhtémocTeléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso dePrivacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

mhernandezm
Cuadro de Texto

001068 PAGINA 4 DE 4 Cuenta 01001101595

mhernandezm
Cuadro de Texto

PAGINA 1 DE 4

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO PROGRAMMIGUEL BLANCO 909GUADALAJARA CENTROGUADALAJARAC.P. 44100 C.R. 02000 ENVIAR SUC 010001

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta 01001891839

CLABE 044320010018918399

Fecha de corte 28-FEB-19

Periodo 01-FEB-19/28-FEB-19

No. de días en el período 28

Moneda NACIONAL

Banca RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MGU420214FG4Sucursal SAN FRANCISCO GUADALAJARAAV. 16 DE SEPTIEMBRE 245 CP 44100JALISCOCiudad GUADALAJARA, JAL.

002056

GAT CUENTA A LA VISTA

Interés aplicable 0.79%. Inflación estimada 3.98%. GAT nominal 0.79%. GAT real -3.07%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después dedescontar la inflación estimada.

Resumen de Saldos

Saldo inicial $633,596.23

(+) Depósitos $0.00

(+) Intereses recibidos (Tasa 0.79%) $388.38

(-) Retiros $0.00

(-) Comisiones cobradas $0.00

(-) Impuestos $0.00

(=) Saldo final de la cuenta $633,984.61

(+) Saldo final inversiones a plazo

(=) Saldo final cuenta + inversiones $633,984.61

Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta $0.00

Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO $633,596.23

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

0.00

61.00

122.00

183.00

244.00

305.00

366.00

427.00

Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones

$0.00

$388.38

$0.00 $0.00 $0.00

Saldo inicial= $633,596.23 Saldo final= $633,984.61Comportamiento de transacciones en tu cuenta

* Incluye impuestos

TU ESTADO DE CUENTA ESTA DISPONIBLE EN SCOTIAWEB, CONSULTALO DESDE AHI DE FORMA FACIL Y SEGURA PARAMAYOR INFORMACION REVISA LA CLAUSULA: ESTADO DE CUENTA Y CONSULTA DE SALDOS, TRANSACCIONES YMOVIMIENTOS, DE TU CONTRATO.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERASINFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044320010018918399

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

28 FEB RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA 0.79% $388.38 $633,984.61

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: $0.00

mhernandezm
Cuadro de Texto
mhernandezm
Cuadro de Texto

002056 PAGINA 2 DE 4 Cuenta 01001891839

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR" "INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS" "CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:5728 1900 ó 0155 5728 1900

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE(Unidad Especializada de Aclaraciones):(55) 5123 [email protected]

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarladentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado decuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

www.scotiabank.com.mx

Nuestras Sucursales:Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de losUsuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): 5340 0999 y 01 ( 800) 999 8080Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente

dirección www.condusef.gob.mx

Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones oaclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico [email protected] oteléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,Código Postal 15801, México, Ciudad de México

mhernandezm
Cuadro de Texto

002056 PAGINA 3 DE 4 Cuenta 01001891839

mhernandezm
Cuadro de Texto

002056 PAGINA 4 DE 4 Cuenta 01001891839

ffgfff

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta SCOTIABANK INVERLAT, S.A.Institución de Banca Múltiple,Grupo Financiero Scotiabank InverlatR.F.C. SIN9412025I4

Calle Lorenzo Boturini 202Col. TránsitoCódigo Postal 06820, México Ciudad de MéxicoDelegación CuauhtémocTeléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

R.F.C. Emisor: SIN9412025I4

R.F.C. Receptor: MGU420214FG4

No. de Cuenta: 01001891839

Folio Fiscal: 05E8B0EC-0355-4588-8910-35739EE8DBF4

No. de Serie de CSD del SAT: 00001000000405428599

No. de Serie de CSD del Emisor: 00001000000406542607

Fecha y Hora de Emisión: 2019-03-01T06:41:51

Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-01T17:12:13

Forma de Pago: 03 - Transferencia Electrónica de Fondos

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 06820 - Ciudad de México

Fecha Expedición: 2019-03-01

Clave Producto Servicio: 84121500

Clave Unidad: E48 - Unidad de Servicio

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Ingresos

Ingresos $ 0.01

Total

Total $ 0.00

Sello Digital del Emisor

bE8jDAouWcOETISCyjJaOkr1VLc7r5KbLpzak526Cs71fAM6VL+UFPeH6UqpEgDqsM0Mt77Nbya0AW42ovrpX8hYJ9tTjw0pD7qDJBDKvV56Hta62E3AfPwXKf2+HWvPkWkI1HXmSiFtknlVcgX43PkqX/H8+alQdpizfFsdyhjtsbwmIik9rbnH/r035oP7MvpSKmpngSFFH6EpJ52filnH2ho0wNsIqBKN5rFqFovVE1qXLlXYmDXkIw3+17qpOf1cslPZf61oSew7GqEr/ae87gNigPDMNutUEjICD6Sca0qEXfXRB31+vnIJmZG7A8CuHEeNMReCVmVKqaEtRg==

Sello Digital del SAT

n8gJbZIB9cIuKamrYBsyohn7Bim7lzfeAEoqaQoDb/9DmQmyp45bknvokwrudcd1qsWNgcIX+Iw+YhY3ylN+ZS9MCP1zZS0MxPxYKSAjKpK7jKUZC5DapBn/+BQIqb9zAo0jpqhNLqwghteQ9/nA7cPej2NJNIB784FyEbrgqAditUKfuEx7feBdvAuvqlCQieqYYgkmPtPZPkj6TsgauWNiY979nUbxvdG/kI9jRDQiqn8IiogOPfV9l2ht1EBl0QcVzjp8/SxruP9m95Zmb2gpJOg7cyq/TYqZbix937M4IxJOaa9jIa2ufCFLFPiCrl2cfiteJHV+mELQuqCh+Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|05E8B0EC-0355-4588-8910-35739EE8DBF4|2019-03-01T17:12:13|ASE0201179X0|bE8jDAouWcOETISCyjJaOkr1VLc7r5KbLpzak526Cs71fAM6VL+UFPeH6UqpEgDqsM0Mt77Nbya0AW42ovrpX8hYJ9tTjw0pD7qDJBDKvV56Hta62E3AfPwXKf2+HWvPkWkI1HXmSiFtknlVcgX43PkqX/H8+alQdpizfFsdyhjtsbwmIik9rbnH/r035oP7MvpSKmpngSFFH6EpJ52filnH2ho0wNsIqBKN5rFqFovVE1qXLlXYmDXkIw3+17qpOf1cslPZf61oSew7GqEr/ae87gNigPDMNutUEjICD6Sca0qEXfXRB31+vnIJmZG7A8CuHEeNMReCVmVKqaEtRg==|00001000000405428599||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso dePrivacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

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Cuadro de Texto
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Cuadro de Texto

PAGINA 1 DE 4

MUNICIPIO DE GUADALAJARA ESTADO DE JALISMIGUEL BLANCO 909GUADALAJARA CENTROGUADALAJARAC.P. 44100 C.R. 02000 ENVIAR SUC 010001

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta 01001892088

CLABE 044320010018920882

Fecha de corte 28-FEB-19

Periodo 01-FEB-19/28-FEB-19

No. de días en el período 28

Moneda NACIONAL

Banca RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MGU420214FG4Sucursal SAN FRANCISCO GUADALAJARAAV. 16 DE SEPTIEMBRE 245 CP 44100JALISCOCiudad GUADALAJARA, JAL.

002059

GAT CUENTA A LA VISTA

Interés aplicable 4.28%. Inflación estimada 3.98%. GAT nominal 4.37%. GAT real 0.37%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después dedescontar la inflación estimada.

Resumen de Saldos

Saldo inicial $7,951,421.33

(+) Depósitos $0.00

(+) Intereses recibidos (Tasa 4.28%) $26,485.09

(-) Retiros $0.00

(-) Comisiones cobradas $0.00

(-) Impuestos $0.00

(=) Saldo final de la cuenta $7,977,906.42

(+) Saldo final inversiones a plazo

(=) Saldo final cuenta + inversiones $7,977,906.42

Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta $0.00

Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO $7,951,421.33

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

0.00

4,200.00

8,400.00

12,600.00

16,800.00

21,000.00

25,200.00

Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones

$0.00

$26,485.09

$0.00 $0.00 $0.00

Saldo inicial= $7,951,421.33 Saldo final= $7,977,906.42Comportamiento de transacciones en tu cuenta

* Incluye impuestos

TU ESTADO DE CUENTA ESTA DISPONIBLE EN SCOTIAWEB, CONSULTALO DESDE AHI DE FORMA FACIL Y SEGURA PARAMAYOR INFORMACION REVISA LA CLAUSULA: ESTADO DE CUENTA Y CONSULTA DE SALDOS, TRANSACCIONES YMOVIMIENTOS, DE TU CONTRATO.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERASINFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044320010018920882

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

28 FEB RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA 4.28% $26,485.09 $7,977,906.42

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: $0.00

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Cuadro de Texto
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Cuadro de Texto

002059 PAGINA 2 DE 4 Cuenta 01001892088

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR" "INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS" "CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:5728 1900 ó 0155 5728 1900

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE(Unidad Especializada de Aclaraciones):(55) 5123 [email protected]

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarladentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado decuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

www.scotiabank.com.mx

Nuestras Sucursales:Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de losUsuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): 5340 0999 y 01 ( 800) 999 8080Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente

dirección www.condusef.gob.mx

Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones oaclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico [email protected] oteléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,Código Postal 15801, México, Ciudad de México

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Cuadro de Texto

002059 PAGINA 3 DE 4 Cuenta 01001892088

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Cuadro de Texto

002059 PAGINA 4 DE 4 Cuenta 01001892088

ffgfff

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta SCOTIABANK INVERLAT, S.A.Institución de Banca Múltiple,Grupo Financiero Scotiabank InverlatR.F.C. SIN9412025I4

Calle Lorenzo Boturini 202Col. TránsitoCódigo Postal 06820, México Ciudad de MéxicoDelegación CuauhtémocTeléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

R.F.C. Emisor: SIN9412025I4

R.F.C. Receptor: MGU420214FG4

No. de Cuenta: 01001892088

Folio Fiscal: 5356565B-4D3E-47DE-87A5-33D227C4D6B4

No. de Serie de CSD del SAT: 00001000000405428599

No. de Serie de CSD del Emisor: 00001000000406542607

Fecha y Hora de Emisión: 2019-03-01T06:41:51

Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-01T17:12:14

Forma de Pago: 03 - Transferencia Electrónica de Fondos

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 06820 - Ciudad de México

Fecha Expedición: 2019-03-01

Clave Producto Servicio: 84121500

Clave Unidad: E48 - Unidad de Servicio

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Ingresos

Ingresos $ 0.01

Total

Total $ 0.00

Sello Digital del Emisor

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Sello Digital del SAT

GGR3rWAAcvvy1IgagX/xPMDFbFdpIf8BlYTX4GbSZQv5uzO5mPy/BswqaiW82PwP7zauDKYZZCdM6CAwLgVph/lDdnU4jQ7NlYrK7Q/lCCKpbtUyaJUP+WYGQ99BFVQGAWwPaRhpGmEgc8HWGNby2VIVx6Ck/T7cZn8c8duBeP3nP2mI7TsF4Azd1shlVpZ/MyAx4URkXN0bRzy9WY3bmGNKc97cc713ue6ysJPoa2oBwhEx9PvkU2kao29gq/yTNUCynmG5fopHIVGuQA655LXqi9VW/L5s+joQ4WkZFOLj42Xt3qNG+iA76HgccEiPoPQfnwdlXFNz6AyootboFw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5356565B-4D3E-47DE-87A5-33D227C4D6B4|2019-03-01T17:12:14|ASE0201179X0|UxqywOV7rgC1s91rCxUd30394BHBbwdabhev24X6ZpUfHpn5381ssCZ/kcTPenqeJQE0tbjd5mDn3AfOsP9JQBUCt85MtsLjouJODjqpjTyyMbDL+EXP0jwW6d7qCtuCwU2pzMWqZlGVvt1d7szfEW56xmcQ7mgcfh2EJBf1lZQv4SbENRzoNzHV5O50i/bFPOy0b+kWT762kTTMhs/jbFRuv6YJIhHdb6susYITiSc+XHOsDj5r+/xNNvmwLZsc+kgetABN6O9BVXjlEK8vRZRX3mjhwBlZAGgr6c/HlUnf/uif2iUNRUyvNYugvCFAAyVS7TzD/jxfUrI/IJIFYA==|00001000000405428599||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso dePrivacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

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Cuadro de Texto
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Cuadro de Texto

PAGINA 1 DE 6

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO RECAUDAMIGUEL BLANCO 909GUADALAJARA CENTROGUADALAJARAC.P. 44100 C.R. 02000 ENVIAR SUC 010001

Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE

Cuenta 01001892134

CLABE 044320010018921344

Fecha de corte 28-FEB-19

Periodo 01-FEB-19/28-FEB-19

No. de días en el período 28

Moneda NACIONAL

Banca RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MGU420214FG4Sucursal SAN FRANCISCO GUADALAJARAAV. 16 DE SEPTIEMBRE 245 CP 44100JALISCOCiudad GUADALAJARA, JAL.

000321

CAT PROMEDIO 13.8% SIN IVA, CALCULADO AL 31 DE AGOSTO 2018, SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERESVARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 13.0% OFERTA VIGENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2019. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos

Saldo inicial $1,709,593.57

(+) Depósitos $1,769,215.02

(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) $0.00

(-) Retiros $2,252,210.20

(-) Comisiones cobradas $0.00

(-) Impuestos $0.00

(=) Saldo final de la cuenta $1,226,598.39

(+) Saldo final inversiones a plazo

(=) Saldo final cuenta + inversiones $1,226,598.39

Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta $0.00

Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO $1,218,840.79

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

0.00

600,000.00

1,200,000.00

1,800,000.00

0.00

-600,000.00

-1,200,000.00

-1,800,000.00

-2,400,000.00

Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones

$1,769,215.02

$0.00 $0.00

$2,252,210.20

$0.00

Saldo inicial= $1,709,593.57 Saldo final= $1,226,598.39Comportamiento de transacciones en tu cuenta

* Incluye impuestos

TU ESTADO DE CUENTA ESTA DISPONIBLE EN SCOTIAWEB, CONSULTALO DESDE AHI DE FORMA FACIL Y SEGURA PARAMAYOR INFORMACION REVISA LA CLAUSULA: ESTADO DE CUENTA Y CONSULTA DE SALDOS, TRANSACCIONES YMOVIMIENTOS, DE TU CONTRATO.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERASINFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044320010018921344

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

01 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO TRASPASO PARA CUBRIR CH ELEC 000200338343 13:18:27

00000000000000010219 $1,298.00 $1,708,295.57

01 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DIA31PKM 8846CAP3201902010707095177 01 FEB CARGO MOVIL SA DE CV //072650004610895076

200576316 $82,324.25 $1,790,619.82

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Cuadro de Texto
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Cuadro de Texto

000321 PAGINA 2 DE 6 Cuenta 01001892134

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

05 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DIA04PKM 8846CAP2201902050708184850 05 FEB CARGO MOVIL SA DE CV //072650004610895076

203624182 $8,101.00 $1,798,720.82

05 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DIA03PKM 8846CAP3201902050708184859 05 FEB CARGO MOVIL SA DE CV //072650004610895076

203625831 $5,419.00 $1,804,139.82

05 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DIA02PKM 8846CAP2201902050708184863 05 FEB CARGO MOVIL SA DE CV //072650004610895076

203624183 $62,001.00 $1,866,140.82

05 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DIA01PKM 8846APAB201902050708184866 05 FEB CARGO MOVIL SA DE CV //072650004610895076

203624184 $85,304.75 $1,951,445.57

06 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DIA05PKM 8846APAB201902060708686624 06 FEB CARGO MOVIL SA DE CV //072650004610895076

204934747 $74,648.50 $2,026,094.07

07 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DIA06PKM 8846CAP1201902070709138227 07 FEB CARGO MOVIL SA DE CV //072650004610895076

206188998 $78,218.00 $2,104,312.07

08 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DIA07PKM 8846CAP1201902080709829397 08 FEB CARGO MOVIL SA DE CV //072650004610895076

00000000000000070219 $79,876.25 $2,184,188.32

08 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRSPASO TRASPASO PARA CUBRIR CH 08 FEB 000208113238 17:21:06

00000000000000080219 $153,046.20 $2,031,142.12

12 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO TRAPASO PARA CUBRIR CH 11 FEB 000211181596 11:35:28

00000000000000120219 $332,511.48 $1,698,630.64

12 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO TRASPASO PARA CUBRIR CH ELEC 000211198364 11:57:27

00000000000000120219 $30,464.25 $1,668,166.39

12 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DIA11PKM 8846CAP2201902120710984225 12 FEB CARGO MOVIL SA DE CV //072650004610895076

00000000000000110219 $69,850.75 $1,738,017.14

mhernandezm
Cuadro de Texto

000321 PAGINA 3 DE 6 Cuenta 01001892134

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

12 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DIA10PKM 8846CAP3201902120710984227 12 FEB CARGO MOVIL SA DE CV //072650004610895076

00000000000000100219 $5,358.75 $1,743,375.89

12 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DIA09PKM 8846CAP1201902120710984228 12 FEB CARGO MOVIL SA DE CV //072650004610895076

00000000000000090219 $70,118.50 $1,813,494.39

12 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DIA08PKM 8846CAP2201902120710984231 12 FEB CARGO MOVIL SA DE CV //072650004610895076

00000000000000080219 $86,488.25 $1,899,982.64

12 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO TRASPASO PARA CUBRIR CH 12 FEB 000211435054 15:49:18

00000000000000120219 $1,204,662.17 $695,320.47

12 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO TRASPASO DE FONDOS 000211435549 15:49:46

00000000000000120219 $0.27 $695,320.74

13 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DIA12PKM 8846CAP3201902130711578366 13 FEB CARGO MOVIL SA DE CV //072650004610895076

00000000000000120219 $76,348.25 $771,668.99

14 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DIA13PKM 8846CAP2201902140712281470 14 FEB CARGO MOVIL SA DE CV //072650004610895076

00000000000000130219 $77,896.25 $849,565.24

14 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO TRASPASO PARA CUBRIR CH ELEC 000214320941 16:16:49

00000000000000140219 $87,205.24 $762,360.00

14 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO TRASPASO PARA CUBRIR CH 14 FEB 000214322506 16:16:56

00000000000000140219 $392,726.63 $369,633.37

15 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DIA14PKM 8846APA7201902150713243428 15 FEB CARGO MOVIL SA DE CV //072650004610895076

00000000000000140219 $78,960.50 $448,593.87

18 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DIA15PKM 8846CAP4201902180714260288 18 FEB CARGO MOVIL SA DE CV //072650004610895076

00000000000000150219 $84,653.50 $533,247.37

mhernandezm
Cuadro de Texto

000321 PAGINA 4 DE 6 Cuenta 01001892134

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

18 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DIA17PKM 8846CAP4201902180714260284 18 FEB CARGO MOVIL SA DE CV //072650004610895076

00000000000000170219 $5,137.50 $538,384.87

18 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DIA16PKM 8846CAP4201902180714260286 18 FEB CARGO MOVIL SA DE CV //072650004610895076

00000000000000160219 $64,950.75 $603,335.62

18 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO TRASPASO PARA CUBRIR CH 18 FEB 000219131008 16:46:44

00000000000000180219 $50,296.23 $553,039.39

19 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DIA18PKM 8846APA7201902190714643330 19 FEB CARGO MOVIL SA DE CV //072650004610895076

00000000000000180219 $68,919.75 $621,959.14

20 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DIA19PKM 8846CAP3201902200715192793 20 FEB CARGO MOVIL SA DE CV //072650004610895076

00000000000000190219 $74,260.50 $696,219.64

22 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DIA21PKM 8846APAC201902220716129167 22 FEB CARGO MOVIL SA DE CV //072650004610895076

00000000000000210219 $77,493.50 $773,713.14

22 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DIA20PKM 8846APAB201902220716129170 22 FEB CARGO MOVIL SA DE CV //072650004610895076

00000000000000200219 $77,682.50 $851,395.64

25 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DIA24PKM 8846CAP4201902250717020005 25 FEB CARGO MOVIL SA DE CV //072650004610895076

00000000000000240219 $6,161.00 $857,556.64

25 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DIA23PKM 8846CAP2201902250717020006 25 FEB CARGO MOVIL SA DE CV //072650004610895076

00000000000000230219 $63,806.50 $921,363.14

25 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DIA22PKM 8846APAB201902250717020007 25 FEB CARGO MOVIL SA DE CV //072650004610895076

00000000000000220219 $84,599.00 $1,005,962.14

mhernandezm
Cuadro de Texto

000321 PAGINA 5 DE 6 Cuenta 01001892134

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

26 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DIA25PKM 8846CAP3201902260717484811 26 FEB CARGO MOVIL SA DE CV //072650004610895076

00000000000000250219 $67,917.00 $1,073,879.14

27 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DIA26PKM 8846CAP1201902270718157374 27 FEB CARGO MOVIL SA DE CV //072650004610895076

00000000000000260219 $74,294.50 $1,148,173.64

28 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DIA27PKM 8846APA7201902280719411290 28 FEB CARGO MOVIL SA DE CV //072650004610895076

00000000000000270219 $78,424.75 $1,226,598.39

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: $0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DETU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR" "INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS" "CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:5728 1900 ó 0155 5728 1900

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE(Unidad Especializada de Aclaraciones):(55) 5123 [email protected]

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarladentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado decuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

www.scotiabank.com.mx

Nuestras Sucursales:Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de losUsuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): 5340 0999 y 01 ( 800) 999 8080Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente

dirección www.condusef.gob.mx

mhernandezm
Cuadro de Texto

000321 PAGINA 6 DE 6 Cuenta 01001892134

Para mayor información

Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones oaclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico [email protected] oteléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,Código Postal 15801, México, Ciudad de México

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.Institución de Banca Múltiple,Grupo Financiero Scotiabank InverlatR.F.C. SIN9412025I4

Calle Lorenzo Boturini 202Col. TránsitoCódigo Postal 06820, México Ciudad de MéxicoDelegación CuauhtémocTeléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso dePrivacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

mhernandezm
Cuadro de Texto

PAGINA 1 DE 4

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO INFRAESMIGUEL BLANCO 909 GUADALAJARA JALGUADALAJARA CENTROGUADALAJARAC.P. 44100 C.R. 02000 RETENER SUC 010001

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta 01001892398

CLABE 044320010018923986

Fecha de corte 28-FEB-19

Periodo 01-FEB-19/28-FEB-19

No. de días en el período 28

Moneda NACIONAL

Banca RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MGU420214FG4Sucursal SAN FRANCISCO GUADALAJARAAV. 16 DE SEPTIEMBRE 245 CP 44100JALISCOCiudad GUADALAJARA, JAL.

012377

GAT CUENTA A LA VISTA

Interés aplicable 0.09%. Inflación estimada 3.98%. GAT nominal 0.00%. GAT real -3.83%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después dedescontar la inflación estimada.

Resumen de Saldos

Saldo inicial $16.27

(+) Depósitos $0.00

(+) Intereses recibidos (Tasa 0.09%) $0.00

(-) Retiros $16.27

(-) Comisiones cobradas $0.00

(-) Impuestos $0.00

(=) Saldo final de la cuenta $0.00

(+) Saldo final inversiones a plazo

(=) Saldo final cuenta + inversiones $0.00

Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta $0.00

Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO $5.82

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

0.00

2.00

0.00

-2.00

-4.00

-6.00

-8.00

-10.00

-12.00

-14.00

-16.00

-18.00Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones

$0.00 $0.00 $0.00

$16.27

$0.00

Saldo inicial= $16.27 Saldo final= $0.00Comportamiento de transacciones en tu cuenta

* Incluye impuestos

TU ESTADO DE CUENTA ESTA DISPONIBLE EN SCOTIAWEB, CONSULTALO DESDE AHI DE FORMA FACIL Y SEGURA PARAMAYOR INFORMACION REVISA LA CLAUSULA: ESTADO DE CUENTA Y CONSULTA DE SALDOS, TRANSACCIONES YMOVIMIENTOS, DE TU CONTRATO.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERASINFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044320010018923986

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

11 FEB IMPUESTOS LINEA CAP SEL 0019AAKC971048923427 CONTRATO: 00001798 HORA: 15:09

210144879 $16.00 $0.27

12 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO TRASPASO DE FONDOS 000211435549 15:49:46

00000000000000120219 $0.27 $0.00

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: $0.00

mhernandezm
Cuadro de Texto
mhernandezm
Cuadro de Texto

012377 PAGINA 2 DE 4 Cuenta 01001892398

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR" "INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS" "CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:5728 1900 ó 0155 5728 1900

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE(Unidad Especializada de Aclaraciones):(55) 5123 [email protected]

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarladentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado decuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

www.scotiabank.com.mx

Nuestras Sucursales:Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de losUsuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): 5340 0999 y 01 ( 800) 999 8080Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente

dirección www.condusef.gob.mx

Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones oaclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico [email protected] oteléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,Código Postal 15801, México, Ciudad de México

mhernandezm
Cuadro de Texto

012377 PAGINA 3 DE 4 Cuenta 01001892398

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.Institución de Banca Múltiple,Grupo Financiero Scotiabank InverlatR.F.C. SIN9412025I4

Calle Lorenzo Boturini 202Col. TránsitoCódigo Postal 06820, México Ciudad de MéxicoDelegación CuauhtémocTeléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso dePrivacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

mhernandezm
Cuadro de Texto

012377 PAGINA 4 DE 4 Cuenta 01001892398

mhernandezm
Cuadro de Texto

PAGINA 1 DE 4

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO TERRENOMIGUEL BLANCO 909 GUADALAJARA JALCENTROGUADALAJARAC.P. 44100 C.R. 02000 ENVIAR SUC 010001

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta 01001892592

CLABE 044320010018925926

Fecha de corte 28-FEB-19

Periodo 01-FEB-19/28-FEB-19

No. de días en el período 28

Moneda NACIONAL

Banca RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MGU420214FG4Sucursal SAN FRANCISCO GUADALAJARAAV. 16 DE SEPTIEMBRE 245 CP 44100JALISCOCiudad GUADALAJARA, JAL.

002062

GAT CUENTA A LA VISTA

Interés aplicable 0.79%. Inflación estimada 3.98%. GAT nominal 0.79%. GAT real -3.07%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después dedescontar la inflación estimada.

Resumen de Saldos

Saldo inicial $207,092.98

(+) Depósitos $0.00

(+) Intereses recibidos (Tasa 0.79%) $126.94

(-) Retiros $0.00

(-) Comisiones cobradas $0.00

(-) Impuestos $0.00

(=) Saldo final de la cuenta $207,219.92

(+) Saldo final inversiones a plazo

(=) Saldo final cuenta + inversiones $207,219.92

Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta $0.00

Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO $207,092.98

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones

$0.00

$126.94

$0.00 $0.00 $0.00

Saldo inicial= $207,092.98 Saldo final= $207,219.92Comportamiento de transacciones en tu cuenta

* Incluye impuestos

TU ESTADO DE CUENTA ESTA DISPONIBLE EN SCOTIAWEB, CONSULTALO DESDE AHI DE FORMA FACIL Y SEGURA PARAMAYOR INFORMACION REVISA LA CLAUSULA: ESTADO DE CUENTA Y CONSULTA DE SALDOS, TRANSACCIONES YMOVIMIENTOS, DE TU CONTRATO.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERASINFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044320010018925926

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

28 FEB RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA 0.79% $126.94 $207,219.92

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: $0.00

mhernandezm
Cuadro de Texto
mhernandezm
Cuadro de Texto

002062 PAGINA 2 DE 4 Cuenta 01001892592

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR" "INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS" "CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:5728 1900 ó 0155 5728 1900

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE(Unidad Especializada de Aclaraciones):(55) 5123 [email protected]

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarladentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado decuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

www.scotiabank.com.mx

Nuestras Sucursales:Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de losUsuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): 5340 0999 y 01 ( 800) 999 8080Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente

dirección www.condusef.gob.mx

Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones oaclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico [email protected] oteléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,Código Postal 15801, México, Ciudad de México

mhernandezm
Cuadro de Texto

002062 PAGINA 3 DE 4 Cuenta 01001892592

mhernandezm
Cuadro de Texto

002062 PAGINA 4 DE 4 Cuenta 01001892592

ffgfff

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta SCOTIABANK INVERLAT, S.A.Institución de Banca Múltiple,Grupo Financiero Scotiabank InverlatR.F.C. SIN9412025I4

Calle Lorenzo Boturini 202Col. TránsitoCódigo Postal 06820, México Ciudad de MéxicoDelegación CuauhtémocTeléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

R.F.C. Emisor: SIN9412025I4

R.F.C. Receptor: MGU420214FG4

No. de Cuenta: 01001892592

Folio Fiscal: 0160DBC3-9650-4D5E-BBF5-415D344383AB

No. de Serie de CSD del SAT: 00001000000405428599

No. de Serie de CSD del Emisor: 00001000000406542607

Fecha y Hora de Emisión: 2019-03-01T06:41:51

Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-01T17:12:14

Forma de Pago: 03 - Transferencia Electrónica de Fondos

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 06820 - Ciudad de México

Fecha Expedición: 2019-03-01

Clave Producto Servicio: 84121500

Clave Unidad: E48 - Unidad de Servicio

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Ingresos

Ingresos $ 0.01

Total

Total $ 0.00

Sello Digital del Emisor

YFTU2+WceYIXHAvqNKfpRsVUwU1bR249/SK/jXfocbqyW40uqisb8oIGYNEA/k9eMfcMkMwz/tFtOTXQYV1ZrKEcgFWyq36JQhYSvhMl5O9aNNJj11KR+TX6f46C2beJFzmSaAEu68quxzR+STL2cJGRTS84qP5AKNIvHTwWVtZ1BQoTED5Rj1aeqcL0yUO0IBy2NtAj6qunOSxKWi0EbTJ5w+ORI0O1OFzc7hAfP9zslsGxX/xzFFvlK39j0Yk9w6H401LERmqy8P3OmILRyRQywTVsS0IriDzeug7LKGtjxlFeBMV9IFuDZpNeGM55vWc0MYhFjWyMe/50J5W5XA==

Sello Digital del SAT

CtG7kB1Mcy8cUgWGbnewQSebvZiXyoUNnDeUicd6FMXnqrkXFkzu89+77xoKYedTZ8vMTnunhLFT7+Gnx29Eq1nke4IL05rVXb5qG7X0DY2gXRlrgIbLUHBbJYLMxFnS/SMCQdwTI9CGNFtUi9PhvBnMGSu9hVJLY7qMqqfh1myzVbErZIxr8++KV2cVCdQG8LHQqXxPOSC0HXufELg9UqEn4In0J/s4mkeyi/T6pFYkMrwvtXHV69Gfby8qA7lo82zpGUvYuzoTjmeMfNwtO7U6yO+Byi3TXlokS+Norb2MFRagVYBFNjo8SwWBGYCJEPExI3ufJGqvzXXQBsGmjw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0160DBC3-9650-4D5E-BBF5-415D344383AB|2019-03-01T17:12:14|ASE0201179X0|YFTU2+WceYIXHAvqNKfpRsVUwU1bR249/SK/jXfocbqyW40uqisb8oIGYNEA/k9eMfcMkMwz/tFtOTXQYV1ZrKEcgFWyq36JQhYSvhMl5O9aNNJj11KR+TX6f46C2beJFzmSaAEu68quxzR+STL2cJGRTS84qP5AKNIvHTwWVtZ1BQoTED5Rj1aeqcL0yUO0IBy2NtAj6qunOSxKWi0EbTJ5w+ORI0O1OFzc7hAfP9zslsGxX/xzFFvlK39j0Yk9w6H401LERmqy8P3OmILRyRQywTVsS0IriDzeug7LKGtjxlFeBMV9IFuDZpNeGM55vWc0MYhFjWyMe/50J5W5XA==|00001000000405428599||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso dePrivacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

mhernandezm
Cuadro de Texto
mhernandezm
Cuadro de Texto

PAGINA 1 DE 4

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO PREDIALMIGUEL BLANCO 909 GUADALAJARA JALCENTROGUADALAJARAC.P. 44100 C.R. 02000 ENVIAR SUC 010001

Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE

Cuenta 01001892614

CLABE 044320010018926145

Fecha de corte 28-FEB-19

Periodo 01-FEB-19/28-FEB-19

No. de días en el período 28

Moneda NACIONAL

Banca RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MGU420214FG4Sucursal SAN FRANCISCO GUADALAJARAAV. 16 DE SEPTIEMBRE 245 CP 44100JALISCOCiudad GUADALAJARA, JAL.

001586

CAT PROMEDIO 13.8% SIN IVA, CALCULADO AL 31 DE AGOSTO 2018, SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERESVARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 13.0% OFERTA VIGENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2019. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos

Saldo inicial $557,658.80

(+) Depósitos $0.00

(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) $0.00

(-) Retiros $0.00

(-) Comisiones cobradas $0.00

(-) Impuestos $0.00

(=) Saldo final de la cuenta $557,658.80

(+) Saldo final inversiones a plazo

(=) Saldo final cuenta + inversiones $557,658.80

Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta $0.00

Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO $557,658.80

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones

Saldo inicial= $557,658.80 Saldo final= $557,658.80Comportamiento de transacciones en tu cuenta

* Incluye impuestos

TU ESTADO DE CUENTA ESTA DISPONIBLE EN SCOTIAWEB, CONSULTALO DESDE AHI DE FORMA FACIL Y SEGURA PARAMAYOR INFORMACION REVISA LA CLAUSULA: ESTADO DE CUENTA Y CONSULTA DE SALDOS, TRANSACCIONES YMOVIMIENTOS, DE TU CONTRATO.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERASINFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044320010018926145

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: $0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DETU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO

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001586 PAGINA 2 DE 4 Cuenta 01001892614

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR" "INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS" "CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:5728 1900 ó 0155 5728 1900

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE(Unidad Especializada de Aclaraciones):(55) 5123 [email protected]

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarladentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado decuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

www.scotiabank.com.mx

Nuestras Sucursales:Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de losUsuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): 5340 0999 y 01 ( 800) 999 8080Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente

dirección www.condusef.gob.mx

Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones oaclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico [email protected] oteléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,Código Postal 15801, México, Ciudad de México

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001586 PAGINA 3 DE 4 Cuenta 01001892614

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.Institución de Banca Múltiple,Grupo Financiero Scotiabank InverlatR.F.C. SIN9412025I4

Calle Lorenzo Boturini 202Col. TránsitoCódigo Postal 06820, México Ciudad de MéxicoDelegación CuauhtémocTeléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso dePrivacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

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001586 PAGINA 4 DE 4 Cuenta 01001892614

mhernandezm
Cuadro de Texto

PAGINA 1 DE 6

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO INFRAESMIGUEL BLANCO 909 GUADALAJARA JALCENTROGUADALAJARAC.P. 44100 C.R. 02000 ENVIAR SUC 010001

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta 01001892746

CLABE 044320010018927461

Fecha de corte 28-FEB-19

Periodo 01-FEB-19/28-FEB-19

No. de días en el período 28

Moneda NACIONAL

Banca RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MGU420214FG4Sucursal SAN FRANCISCO GUADALAJARAAV. 16 DE SEPTIEMBRE 245 CP 44100JALISCOCiudad GUADALAJARA, JAL.

002063

GAT CUENTA A LA VISTA

Interés aplicable 2.36%. Inflación estimada 3.98%. GAT nominal 2.39%. GAT real -1.53%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después dedescontar la inflación estimada.

Resumen de Saldos

Saldo inicial $37,909,925.88

(+) Depósitos $0.00

(+) Intereses recibidos (Tasa 2.36%) $52,835.04

(-) Retiros $13,798,257.04

(-) Comisiones cobradas $70.00

(-) Impuestos $11.20

(=) Saldo final de la cuenta $24,164,422.68

(+) Saldo final inversiones a plazo

(=) Saldo final cuenta + inversiones $24,164,422.68

Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta $0.00

Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO $28,731,617.10

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

0.00

1,980,000.00

0.00

-1,980,000.00

-3,960,000.00

-5,940,000.00

-7,920,000.00

-9,900,000.00

-11,880,000.00

-13,860,000.00

Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones

$0.00 $52,835.04 $0.00

$13,798,268.24

$70.00

Saldo inicial= $37,909,925.88 Saldo final= $24,164,422.68Comportamiento de transacciones en tu cuenta

* Incluye impuestos

TU ESTADO DE CUENTA ESTA DISPONIBLE EN SCOTIAWEB, CONSULTALO DESDE AHI DE FORMA FACIL Y SEGURA PARAMAYOR INFORMACION REVISA LA CLAUSULA: ESTADO DE CUENTA Y CONSULTA DE SALDOS, TRANSACCIONES YMOVIMIENTOS, DE TU CONTRATO.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERASINFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044320010018927461

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000000058 ECU991015221 000203646992 16:59:48 FECHA OPERACION: 5 FEB 8/220014106 014320655064895482 ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y U

00000000000000000058 $1,475,077.73 $36,434,848.15

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Cuadro de Texto
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002063 PAGINA 2 DE 6 Cuenta 01001892746

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000000059 ECU991015221 000203646994 16:59:48 FECHA OPERACION: 5 FEB 8/220014107 014320655064895482 ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y U

00000000000000000059 $1,365,116.17 $35,069,731.98

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000000060 MGU420214FG4 000203646996 16:59:48 FECHA OPERACION: 5 FEB 8/220014116 014320920000033166 ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONE

00000000000000000060 $1,564,895.65 $33,504,836.33

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000000061 MGU420214FG4 000203646998 16:59:48 FECHA OPERACION: 5 FEB 8/220014117 014320920000033166 ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONE

00000000000000000061 $2,476,777.84 $31,028,058.49

05 FEB COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCO VALOR MISMO DIA NUM OP 000000004 0000000000000000000054756 050219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$28.00 $31,028,030.49

05 FEB IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCO VALOR MISMO DIA NUM OP 000000004 0000000000000000000054756 050219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $4.48 $31,028,026.01

06 FEB SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO PAGO CH62 PROYECTOS Y CONSTRUC /04697969 12:35:47 2019020640044B36K0000003765093 FECHA OPERACION: 06 FEB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO 030320260787702014

00000000000000060219 $734,901.09 $30,293,124.92

06 FEB TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI ) 204697969 $7.00 $30,293,117.9206 FEB IVA - COMISIONES 16.00% $1.12 $30,293,116.8006 FEB SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI

BAJIO PAGO CH63 PROYECTOS Y CONSTRUC /04949515 16:19:15 2019020640044B36K0000003775210 FECHA OPERACION: 06 FEB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO 030320260787702014

00000000000000060219 $729,110.87 $29,564,005.93

06 FEB TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI ) 204949515 $7.00 $29,563,998.9306 FEB IVA - COMISIONES 16.00% $1.12 $29,563,997.81

08 FEB SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANREGIO PAGO CH64 COMKRETE /07999840 16:14:17 2019020840044B36K0000003847422 FECHA OPERACION: 08 FEB COMKRETE SA DE CV 058320000001090505

00000000000000080219 $1,875,359.90 $27,688,637.91

08 FEB TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI ) 207999840 $7.00 $27,688,630.9108 FEB IVA - COMISIONES 16.00% $1.12 $27,688,629.79

mhernandezm
Cuadro de Texto

002063 PAGINA 3 DE 6 Cuenta 01001892746

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

15 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000000065 CCA100825SK7 000216542092 16:45:01 FECHA OPERACION: 15 FEB 8/220014895 012320001824778667 CONSTRUCTORA COVA Y ASOCIADOS

00000000000000000065 $425,233.76 $27,263,396.03

15 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BAJIO 0000000000000066 PCG981029LV9 000216542094 16:45:01 FECHA OPERACION: 15 FEB 8/220014945 030320260787702014 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO

00000000000000000066 $743,567.67 $26,519,828.36

15 FEB COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCO VALOR MISMO DIA NUM OP 000000002 0000000000000000000054756 150219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$14.00 $26,519,814.36

15 FEB IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCO VALOR MISMO DIA NUM OP 000000002 0000000000000000000054756 150219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $2.24 $26,519,812.12

28 FEB SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER PAGO CH67 ORBI PROYECTOS /31798292 17:02:36 2019022840044B36K0000004440525 FECHA OPERACION: 28 FEB ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONE S SA 014320920000033166

00000000000000280219 $2,408,216.36 $24,111,595.76

28 FEB TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI ) 231798292 $7.00 $24,111,588.7628 FEB IVA - COMISIONES 16.00% $1.12 $24,111,587.6428 FEB RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA 2.36% $52,835.04 $24,164,422.68

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: $70.00

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR" "INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS" "CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

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002063 PAGINA 4 DE 6 Cuenta 01001892746

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:5728 1900 ó 0155 5728 1900

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE(Unidad Especializada de Aclaraciones):(55) 5123 [email protected]

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarladentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado decuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

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Comisión Nacional para la Protección y Defensa de losUsuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): 5340 0999 y 01 ( 800) 999 8080Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente

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Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones oaclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico [email protected] oteléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,Código Postal 15801, México, Ciudad de México

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002063 PAGINA 5 DE 6 Cuenta 01001892746

ffgfff

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta SCOTIABANK INVERLAT, S.A.Institución de Banca Múltiple,Grupo Financiero Scotiabank InverlatR.F.C. SIN9412025I4

Calle Lorenzo Boturini 202Col. TránsitoCódigo Postal 06820, México Ciudad de MéxicoDelegación CuauhtémocTeléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

R.F.C. Emisor: SIN9412025I4

R.F.C. Receptor: MGU420214FG4

No. de Cuenta: 01001892746

Folio Fiscal: 100407C3-4A7E-45FC-B065-A71DA273DA45

No. de Serie de CSD del SAT: 00001000000405428599

No. de Serie de CSD del Emisor: 00001000000406542607

Fecha y Hora de Emisión: 2019-03-01T06:41:51

Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-01T17:12:14

Forma de Pago: 03 - Transferencia Electrónica de Fondos

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 06820 - Ciudad de México

Fecha Expedición: 2019-03-01

Clave Producto Servicio: 84121500

Clave Unidad: E48 - Unidad de Servicio

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Ingresos

Ingresos $ 70.00

Impuestos

Total IVA $ 11.20

Tasa 0.160000 Importe $ 11.20

Total

Total $ 81.20

Sello Digital del Emisor

GGXJcYmdvuwHdH2K77/rz0Yo9+Qv3HBRAFqt9kd6oATOaDQfsbZg5jpkbVr4SEr/a4r0b2zAMLptNRGe6D27G9nWN/jLa6V1l5dSOoyA5aNB0USOYuxDjR/Wq+kk8PZOdkMfLrJrbRZ+AKYIW9Uo7Pnpwacj8Rq9KcGc8N2VKysXj5bq5uz6dyYka5Fhc1wHeRS4tJIa1kwm8eoyBmvksl59hXfTE5PltFSIZAoaNPK/q7jhA8HAT4e6IvzP88iMg8jB8+B6Zq6Z4SDJBZxLWxJMR1QBDZNqDSA7kWAUvlXBARiCA5uMHgqWvey4Ak8ztP8/1ByDZuIOgVKkQ70LcQ==

Sello Digital del SAT

RtKWw21fC+SjBTiKxgDh0MuYIYApLNys6EI4LdjXx+WkRJDg09bSLo1sWYOMxoHPksiMF9nsluhT03Ei5Adf04aetUqWhZJbUStn+xhMVbGkOFPC4Ph3ANSB8Wi7CUGDr/ThZLx9ThTq+7sRT3ToWI6XkGOOHfGdnMxVabPM4Xv3k2xmgafEm8yUrr+WF8jWy+RddOHYJgYXqqPaYz4bzU3jTu3cZPVcYMIdZr2msKQEJQKvxH63cFAdPNUKgmHTAbLHbijx5JMpCvTmefNZOqriyphEksY0XM09MvE8arxhDSftwJih3lT1YqI7Z7qkAQvWmAiwtwayb4nb3mxRYw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|100407C3-4A7E-45FC-B065-A71DA273DA45|2019-03-01T17:12:14|ASE0201179X0|GGXJcYmdvuwHdH2K77/rz0Yo9+Qv3HBRAFqt9kd6oATOaDQfsbZg5jpkbVr4SEr/a4r0b2zAMLptNRGe6D27G9nWN/jLa6V1l5dSOoyA5aNB0USOYuxDjR/Wq+kk8PZOdkMfLrJrbRZ+AKYIW9Uo7Pnpwacj8Rq9KcGc8N2VKysXj5bq5uz6dyYka5Fhc1wHeRS4tJIa1kwm8eoyBmvksl59hXfTE5PltFSIZAoaNPK/q7jhA8HAT4e6IvzP88iMg8jB8+B6Zq6Z4SDJBZxLWxJMR1QBDZNqDSA7kWAUvlXBARiCA5uMHgqWvey4Ak8ztP8/1ByDZuIOgVKkQ70LcQ==|00001000000405428599||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso dePrivacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

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Cuadro de Texto
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Cuadro de Texto

002063 PAGINA 6 DE 6 Cuenta 01001892746

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Cuadro de Texto

PAGINA 1 DE 68

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO PAGADORMIGUEL BLANCO 909 GUADALAJARA JALCENTROGUADALAJARAC.P. 44100 C.R. 02000 ENVIAR SUC 010001

Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE

Cuenta 01001892754

CLABE 044320010018927542

Fecha de corte 28-FEB-19

Periodo 01-FEB-19/28-FEB-19

No. de días en el período 28

Moneda NACIONAL

Banca RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MGU420214FG4Sucursal SAN FRANCISCO GUADALAJARAAV. 16 DE SEPTIEMBRE 245 CP 44100JALISCOCiudad GUADALAJARA, JAL.

002554

CAT PROMEDIO 13.8% SIN IVA, CALCULADO AL 31 DE AGOSTO 2018, SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERESVARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 13.0% OFERTA VIGENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2019. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos

Saldo inicial $1,584,652.22

(+) Depósitos $90,864,427.79

(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) $0.00

(-) Retiros $88,951,206.78

(-) Comisiones cobradas $4,856.00

(-) Impuestos $776.96

(=) Saldo final de la cuenta $3,492,240.27

(+) Saldo final inversiones a plazo

(=) Saldo final cuenta + inversiones $3,492,240.27

Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta $0.00

Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO $3,032,324.76

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

0.00

26,990,000.00

53,980,000.00

80,970,000.00

0.00

-26,990,000.00

-53,980,000.00

-80,970,000.00

-107,960,000.00

Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones

$90,864,427.79

$0.00 $0.00

$88,951,983.74

$4,856.00

Saldo inicial= $1,584,652.22 Saldo final= $3,492,240.27Comportamiento de transacciones en tu cuenta

* Incluye impuestos

TU ESTADO DE CUENTA ESTA DISPONIBLE EN SCOTIAWEB, CONSULTALO DESDE AHI DE FORMA FACIL Y SEGURA PARAMAYOR INFORMACION REVISA LA CLAUSULA: ESTADO DE CUENTA Y CONSULTA DE SALDOS, TRANSACCIONES YMOVIMIENTOS, DE TU CONTRATO.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERASINFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044320010018927542

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

01 FEB CHEQUE PAGADO NO.1843 1843 $20,514.84 $1,564,137.38

01 FEB CHEQUE PAGADO 000001787

1787 $7,243.30 $1,556,894.08

01 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO TRASPASO PARA CUBRIR CH ELEC 000200338343 13:18:27

00000000000000010219 $1,298.00 $1,558,192.08

01 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005475 AEV180703KR2 000200697692 16:00:05 FECHA OPERACION: 1 FEB 220000509 014320655068667959 ALC EVENTOS SAS DE CV

00000000000000005475 $1,298.00 $1,556,894.08

mhernandezm
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002554 PAGINA 2 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

01 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO CUBRIR 085902625624303297 01 FEB MUNICIPIO DE GUADALAJARA //002320011053800775

200778938 $70,835.31 $1,627,729.39

01 FEB COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCO VALOR MISMO DIA NUM OP 000000001 0000000000000000000054756 010219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$7.00 $1,627,722.39

01 FEB IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCO VALOR MISMO DIA NUM OP 000000001 0000000000000000000054756 010219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $1.12 $1,627,721.27

05 FEB CHEQUE PAGADO NO.2089 2089 $12,747.01 $1,614,974.26

05 FEB CHEQUE PAGADO 000002224

2224 $3,062.28 $1,611,911.98

05 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO TRASPASO CUBRIR CH ELEC 05 FEB 000203478975 14:48:09

00000000000000050219 $376,871.18 $1,988,783.16

05 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO TRASPASO PARA CUBRR CH 05 FEB 000203479729 14:48:20

00000000000000050219 $127,317.16 $2,116,100.32

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005476 XX 000203494192 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000555 014320605729726985 ACERO OJEDA MARGARITA

00000000000000005476 $2,443.49 $2,113,656.83

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005477 . 000203494194 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000556 072320006536430212 ACEVES HUERTA BEATRIZ

00000000000000005477 $1,353.48 $2,112,303.35

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005478 XX 000203494196 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000557 002320701470785505 AGUILAR MARTINEZ MA. DE LOS AN

00000000000000005478 $1,393.39 $2,110,909.96

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005479 X 000203494198 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000559 072320010028132140 ALVARADO REYES CRISTIAN ESPERA

00000000000000005479 $3,879.11 $2,107,030.85

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Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005480 . 000203494200 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000560 002320701117412102 ALVAREZ NAVARRO ANA MARICELA

00000000000000005480 $1,935.00 $2,105,095.85

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005481 XXX 000203494202 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000561 072320008976546984 ALVAREZ SANCHEZ MARIA GUADALUP

00000000000000005481 $1,357.63 $2,103,738.22

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005482 ALVM 000203494204 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000562 072320006532437028 ALVAREZ VILLA MARIA VICTORIA

00000000000000005482 $1,529.85 $2,102,208.37

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005483 . 000203494206 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000563 012320004650981816 ANDRADE GONZALEZ KARLA ALEJAND

00000000000000005483 $821.45 $2,101,386.92

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005484 . 000203494208 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000564 012180015103092944 ANGEL RIOS ISAURA

00000000000000005484 $4,465.40 $2,096,921.52

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005485 C 000203494210 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000565 072320006532441014 ARAUJO VILLASE#OR YENI

00000000000000005485 $1,628.99 $2,095,292.53

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005486 XXX 000203494212 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000567 072320008505668440 ARROYO SALVATIERRA MARIA SUSAN

00000000000000005486 $1,732.43 $2,093,560.10

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005487 C 000203494214 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000568 072320004098897722 AVENDA#O ZAVALETA ISMAELA

00000000000000005487 $2,626.71 $2,090,933.39

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002554 PAGINA 4 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005488 X 000203494216 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000570 072320006542263910 BA#UELOS ARANZANZU MARIA GUADA

00000000000000005488 $1,848.40 $2,089,084.99

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005489 . 000203494218 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000571 014320605684314212 BARAJAS GARCIA MIRIAM JANETTE

00000000000000005489 $2,100.00 $2,086,984.99

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005490 . 000203494220 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000572 072320006433204800 BARBA LOMELI MARIA DEL CARMEN

00000000000000005490 $3,250.00 $2,083,734.99

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANCOPPEL 0000000000005491 **** 000203494222 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000573 137320101272002508 BAUTISTA RULL MARISELA

00000000000000005491 $1,407.50 $2,082,327.49

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005492 **** 000203494224 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000575 002320700375409848 CABERA RAMOS BEATRIZ EDUWIGES

00000000000000005492 $1,650.00 $2,080,677.49

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005493 * 000203494226 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000576 014320605563879043 CANALES ARIAS MARIA DE LOS ANG

00000000000000005493 $2,453.92 $2,078,223.57

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005494 . 000203494228 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000577 127320013233389724 CARBONELL LEON SILVIA DE JESUS

00000000000000005494 $2,209.49 $2,076,014.08

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005495 . 000203494230 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000578 002320701114915246 CARDENAS MU#OZ MA. EUGENIA

00000000000000005495 $2,000.00 $2,074,014.08

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005496 XX 000203494232 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000579 012320028940379282 CARRANZA FLORES MARIA GUADALUP

00000000000000005496 $2,433.07 $2,071,581.01

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002554 PAGINA 5 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005497 . 000203494234 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000581 012320029770928145 CARRILLO GOMEZ LETICIA CLAUDIA

00000000000000005497 $1,592.62 $2,069,988.39

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005498 XXXXX 000203494236 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000582 002320901733834948 CARRILLO HUERTA NATALIA

00000000000000005498 $1,179.61 $2,068,808.78

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005499 PENDIENTE 000203494238 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000583 072320006229718694 CASTELLANOS ACEVES MARTHA LETI

00000000000000005499 $1,000.00 $2,067,808.78

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005500 XXX 000203494240 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000584 127320013323773208 CASTILLO OLIVA HORTENCIA

00000000000000005500 $1,407.50 $2,066,401.28

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005501 . 000203494242 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000585 014361605811865548 CAZARES MATA VERENICE MARGARIT

00000000000000005501 $2,139.43 $2,064,261.85

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANCOPPEL 0000000000005502 . 000203494244 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000587 137560102630515946 CERVANTES MENDOZA SANDRA MARGA

00000000000000005502 $2,191.55 $2,062,070.30

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005503 **** 000203494246 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000588 127320013688867765 CERVANTES SANCHEZ VERONICA

00000000000000005503 $2,453.92 $2,059,616.38

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005504 X 000203494248 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000589 014225605535421702 CERVANTES ZAVALA ALEJANDRA SAR

00000000000000005504 $1,485.71 $2,058,130.67

mhernandezm
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002554 PAGINA 6 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005505 . 000203494250 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000590 127320013197417525 CHAVARIN TOSCANO LUZ VICTORIA

00000000000000005505 $1,874.48 $2,056,256.19

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005506 XXX 000203494252 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000592 014320565065131976 COLORADO DE SANTIAGO PATRICIA

00000000000000005506 $1,376.72 $2,054,879.47

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005507 **** 000203494254 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000593 072320006548269798 CORNEJO LOPEZ SARA

00000000000000005507 $2,047.76 $2,052,831.71

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005508 . 000203494256 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000594 072320002711416686 CORTES FLORES MICHELLE

00000000000000005508 $2,079.98 $2,050,751.73

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005509 X 000203494258 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000595 014320566632236960 COVARRUBIAS CARDENAS MARTHA JA

00000000000000005509 $1,216.53 $2,049,535.20

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005510 XXX 000203494260 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000596 002320701472569635 CRUZ GUZMAN CELIA MARGARITA

00000000000000005510 $2,923.88 $2,046,611.32

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005511 . 000203494262 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000597 002320902834834354 DE LA CRUZ MARTINEZ ROSA MANUE

00000000000000005511 $2,747.60 $2,043,863.72

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005512 X 000203494264 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000599 012320028251427687 DIAZ RODRIGUEZ DIANA BERENICE

00000000000000005512 $750.00 $2,043,113.72

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005513 . 000203494266 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000600 014320605819522921 DIAZ VACA PEDRO YAEL

00000000000000005513 $2,053.62 $2,041,060.10

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 7 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005514 XXX 000203494268 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000601 072320006549610676 DOMINGUEZ DEL RIO ROSA MERCEDE

00000000000000005514 $1,387.79 $2,039,672.31

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005515 **** 000203494270 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000602 002320071500889629 ESPARZA RUVALCABA MA. SOCORRO

00000000000000005515 $1,846.86 $2,037,825.45

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005516 . 000203494272 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000603 127320013115331159 ESPINOZA GOMEZ DEYADIRA LUZ SE

00000000000000005516 $1,800.47 $2,036,024.98

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005517 XXX 000203494274 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000604 014320566984901367 ESPIRITU HERNANDEZ OCIRIS YASM

00000000000000005517 $4,287.19 $2,031,737.79

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005518 . 000203494276 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000605 012320012964033015 ESTRADA URE#A CARMEN CECILIA

00000000000000005518 $1,476.84 $2,030,260.95

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 . 0000000000005519 000203494278 14:59:49 220000606

00000000000000005519 $1,414.44 $2,028,846.51

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005520 PENDIENTE 000203494280 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000607 002320701454224752 FLORES ENRIQUEZ MARISELA

00000000000000005520 $3,649.60 $2,025,196.91

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005521 X 000203494282 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000608 072320006532510152 FLORES GONZALEZ BLANCA ARACELI

00000000000000005521 $1,407.50 $2,023,789.41

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005522 X 000203494284 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000609 127320013837308172 FLORES RODRIGUEZ KARLA LIZETTE

00000000000000005522 $1,750.00 $2,022,039.41

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 8 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005523 XXX 000203494286 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000610 012320026886670209 FREGOSO RUIZ JUAN CARLOS

00000000000000005523 $1,824.48 $2,020,214.93

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005524 . 000203494288 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000611 012320015810567784 GALAVIZ CHAVEZ ASTRID PALOMA

00000000000000005524 $1,276.45 $2,018,938.48

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005525 . 000203494290 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000612 012320015033906834 GAMEZ RODRIGUEZ ALMA PATRICIA

00000000000000005525 $2,270.86 $2,016,667.62

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 . 0000000000005526 000203494692 14:59:49 220000613

00000000000000005526 $1,642.89 $2,015,024.73

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005527 XXX 000203494694 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000614 012320027148597744 GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ANGELI

00000000000000005527 $601.05 $2,014,423.68

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005528 **** 000203494696 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000615 127320013489268916 GARCIA HERNANDEZ BRENDA GUADAL

00000000000000005528 $2,390.16 $2,012,033.52

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005529 . 000203494698 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000616 012320011565247531 GARCIA ISAIS BEATRIZ

00000000000000005529 $2,475.28 $2,009,558.24

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005530 . 000203494700 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000617 014320567260009568 GARCIA LOPEZ SONIA

00000000000000005530 $2,426.64 $2,007,131.60

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005531 . 000203494702 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000618 012320015338747455 GARCIA RUIZ BRENDA BERENICE

00000000000000005531 $6,146.12 $2,000,985.48

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 9 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005532 . 000203494704 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000619 012320011566063345 GARCIA VALDIVIA LIDIA

00000000000000005532 $2,686.99 $1,998,298.49

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005533 XXX 000203494706 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000621 072320006557202526 GOMEZ GONZALEZ NANCY KARINA

00000000000000005533 $973.21 $1,997,325.28

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005534 . 000203494708 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000622 127320013147660704 GOMEZ MERCADO ALMA VERENICE

00000000000000005534 $1,258.66 $1,996,066.62

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005535 . 000203494710 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000623 014320565754856957 GOMEZ PARTIDA GUADALUPE DEL SO

00000000000000005535 $3,224.95 $1,992,841.67

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005536 XXX 000203494712 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000624 127320013690262222 GOMEZ RODRIGUEZ GLORIA VICTORI

00000000000000005536 $3,333.77 $1,989,507.90

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 XXXX 0000000000005537 000203494714 14:59:49 220000625

00000000000000005537 $1,565.60 $1,987,942.30

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005538 XX 000203494716 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000626 127320013239828276 GONZALEZ ARREOLA CLAUDIA ANGEL

00000000000000005538 $1,593.02 $1,986,349.28

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 HSBC 0000000000005539 GOAA 000203494718 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000627 021320064369100731 GONZALEZ DE AVILA AMALIA

00000000000000005539 $2,999.27 $1,983,350.01

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005540 . 000203494720 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000629 014320567356851099 GONZALEZ GONZALEZ CLAUDIA PATR

00000000000000005540 $2,736.62 $1,980,613.39

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 10 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005541 . 000203494722 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000630 012320028513811643 GONZALEZ GUZMAN ADRIANA GABRIE

00000000000000005541 $1,257.30 $1,979,356.09

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005542 GOLJ 000203494724 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000631 014320605959149824 GONZALEZ LOPEZ JUDITH

00000000000000005542 $2,201.97 $1,977,154.12

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005543 XXX 000203494726 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000632 072320006534937490 GONZALEZ MANZO IRMA

00000000000000005543 $1,661.87 $1,975,492.25

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005544 . 000203494728 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000633 072320008425947762 GRANDE TRABA KARLA ILIANA

00000000000000005544 $2,278.26 $1,973,213.99

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005545 X 000203494730 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000634 002320700200110231 GUERRA BALVANEDA MARIA ELIZABE

00000000000000005545 $2,443.49 $1,970,770.50

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005546 **** 000203494732 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000635 012320027137938343 GUERRERO ORTIZ MARISELA

00000000000000005546 $1,353.45 $1,969,417.05

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005547 X 000203494734 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000636 014320605721263200 GUIZAR BARRIGA MADRID

00000000000000005547 $1,500.00 $1,967,917.05

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005548 . 000203494736 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000637 072320006532543064 GUTIERREZ CHAVEZ YENI

00000000000000005548 $1,891.50 $1,966,025.55

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005549 **** 000203494738 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000638 072320002297857824 GUTIERREZ DAVALOS MARCELA

00000000000000005549 $2,052.59 $1,963,972.96

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 11 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005550 . 000203494740 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000639 012320026778128173 GUTIERREZ RIVERA MARIA LOURDES

00000000000000005550 $3,230.23 $1,960,742.73

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 HSBC 0000000000005551 XXX 000203494742 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000640 021320064600826583 GUTIERREZ SAHAGUN LETICIA MARI

00000000000000005551 $1,001.36 $1,959,741.37

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005552 . 000203494744 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000641 014320567092688555 GUTIERREZ VALERIO ERIKA MARIA

00000000000000005552 $1,400.55 $1,958,340.82

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005553 C 000203494746 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000644 072320008672935682 GUZMAN NU#EZ BLANCA

00000000000000005553 $4,055.12 $1,954,285.70

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 HSBC 0000000000005554 XXXX 000203494748 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000645 021320064479187194 HERNANDEZ ALVAREZ IVETTE

00000000000000005554 $1,831.50 $1,952,454.20

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005555 XXX 000203494750 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000646 127320013686744835 HERNANDEZ GOMEZ ROSA ADRIANA

00000000000000005555 $2,801.09 $1,949,653.11

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005556 C 000203494752 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000647 014320565182991235 HERNANDEZ GUTIERREZ MA. DEYDAM

00000000000000005556 $4,254.88 $1,945,398.23

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005557 . 000203494754 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000648 072320006548284692 HERNANDEZ LOPEZ MARTHA

00000000000000005557 $2,047.76 $1,943,350.47

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 12 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005558 . 000203494756 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000649 012320011202480020 HERNANDEZ MALDONADO DEYANIRA M

00000000000000005558 $1,834.97 $1,941,515.50

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005559 C 000203494758 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000650 012320028385356129 HERNANDEZ MU#IZ BLANCA ESTELA

00000000000000005559 $1,206.48 $1,940,309.02

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005560 . 000203494760 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000652 002375903878566836 HERNANDEZ TORRES ROCIO CAROLIN

00000000000000005560 $2,426.64 $1,937,882.38

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005561 XXX 000203494762 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000653 072320008805437850 HERNANDEZ VEGA BLANCA ESTELA

00000000000000005561 $1,414.44 $1,936,467.94

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005562 DFASDFAS 000203494764 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000654 072320008324214800 IBA#EZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA

00000000000000005562 $2,100.82 $1,934,367.12

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 HSBC 0000000000005563 C 000203494766 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000655 021320062496779419 IBA#EZ SALCEDO ESMERALDA JANNE

00000000000000005563 $2,079.98 $1,932,287.14

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 . 0000000000005564 000203494768 14:59:49 220000656

00000000000000005564 $2,773.30 $1,929,513.84

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005565 . 000203494770 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000658 002888904113557122 JARAMILLO AGUILERA VERONICA

00000000000000005565 $3,062.28 $1,926,451.56

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005566 XXX 000203494772 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000660 127320013557394194 JIMENEZ HERNANDEZ LISSETTE

00000000000000005566 $1,544.76 $1,924,906.80

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 13 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005567 . 000203494774 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000661 072320006831395492 LEON CANCINO SALUD

00000000000000005567 $1,500.00 $1,923,406.80

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005568 C 000203494776 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000662 014320565062457925 LEON ZAVALA JULIETA

00000000000000005568 $1,061.75 $1,922,345.05

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005569 X 000203494778 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000663 002320902979927663 LEPE PLASCENCIA ANA CYNTHIA

00000000000000005569 $1,534.34 $1,920,810.71

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005570 **** 000203494780 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000664 072320006532573610 LEYVA GALLARDO OTILIA SUJEY

00000000000000005570 $2,100.82 $1,918,709.89

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005571 X 000203494782 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000665 002320701182707525 LIMON VERDEJA TERESITA DE JESU

00000000000000005571 $1,643.79 $1,917,066.10

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005572 . 000203494784 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000666 072320009649046778 LOPEZ AMBROSIO GLORIA

00000000000000005572 $500.00 $1,916,566.10

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005573 . 000203494786 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000667 012320011507146153 LOPEZ CASILLAS CLAUDIA MARGARI

00000000000000005573 $2,500.00 $1,914,066.10

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005574 **** 000203494788 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000668 002320700939843484 LOPEZ ORTEGA BEATRIZ

00000000000000005574 $2,105.58 $1,911,960.52

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 14 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005575 **** 000203494790 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000669 127320013454491970 LOPEZ SANCHEZ ANA SANDRA

00000000000000005575 $1,461.03 $1,910,499.49

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 . 0000000000005576 000203494892 14:59:49 220000670

00000000000000005576 $2,814.99 $1,907,684.50

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005577 . 000203494894 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000671 014320605811829813 LOPEZ VALDEZ MARISELA

00000000000000005577 $1,056.93 $1,906,627.57

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005578 . 000203494896 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000672 002320930119985835 LUNA MENDOZA ADRIANA

00000000000000005578 $1,645.81 $1,904,981.76

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005579 XX 000203494898 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000673 012320029695457199 MACIAS LANDA ADRIANA

00000000000000005579 $1,048.80 $1,903,932.96

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005580 . 000203494900 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000674 127354013187230209 MAGA#A TOVAR JOSEFINA

00000000000000005580 $1,276.00 $1,902,656.96

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANCOPPEL 0000000000005581 . 000203494902 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000677 137320102358202302 MARTIN GARCIA KARINA BERENICE

00000000000000005581 $1,407.50 $1,901,249.46

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005582 X 000203494904 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000678 072320003406278730 MARTINEZ DE ALBA ILEANA FABIOL

00000000000000005582 $1,124.06 $1,900,125.40

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005583 MAGS 000203494906 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000679 012320026878368134 MARTINEZ GONZALEZ SUSANA

00000000000000005583 $2,531.53 $1,897,593.87

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 15 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005584 XXX 000203494908 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000680 072320006286612474 MARTINEZ LANDEROS GABRIELA

00000000000000005584 $1,560.74 $1,896,033.13

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005585 **** 000203494910 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000682 072320002409989250 MARTINEZ SOTO BLANCA

00000000000000005585 $2,773.30 $1,893,259.83

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005586 XXX 000203494912 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000683 012320012991514785 MELENDREZ TORRES GABRIELA

00000000000000005586 $2,847.38 $1,890,412.45

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005587 X 000203494914 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000684 072320008027565144 MENA VARGAS ERICKA

00000000000000005587 $1,908.86 $1,888,503.59

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005588 . 000203494916 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000685 012180015056962943 MENDEZ GONZALEZ ANGELINA

00000000000000005588 $2,000.00 $1,886,503.59

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005589 . 000203494918 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000686 012320004562239070 MENDIOLA PARTIDA EDELIA

00000000000000005589 $2,954.06 $1,883,549.53

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005590 X 000203494920 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000688 127320013688657166 MENDOZA VAZQUEZ LILIA DEL CARM

00000000000000005590 $1,407.50 $1,882,142.03

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005591 . 000203494922 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000689 127320013542161109 MIRAMONTES ALVAREZ MARIA DEL R

00000000000000005591 $1,750.68 $1,880,391.35

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 16 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005592 . 000203494924 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000690 002320701446885950 MONREAL VILLAREAL BEATRIZ

00000000000000005592 $1,365.80 $1,879,025.55

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005593 MOCRXXXXXX 000203494926 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000691 002320700934493101 MORALES CASTILLO MARIA DEL REF

00000000000000005593 $2,615.85 $1,876,409.70

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005594 **** 000203494928 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000692 012320028062427151 MORALES URIBE MARICRUZ

00000000000000005594 $1,400.55 $1,875,009.15

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005595 . 000203494930 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000693 072320002496103052 MORAN GOMEZ MAYELA GEORGINA

00000000000000005595 $1,730.53 $1,873,278.62

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005596 C 000203494932 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000694 127320013325252992 MU#IZ ROMAN GRACIELA

00000000000000005596 $2,453.92 $1,870,824.70

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005597 . 000203494934 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000695 127320013690956790 MU#OZ ESCOBEDO BERTHA

00000000000000005597 $832.38 $1,869,992.32

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005598 **** 000203494936 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000696 072320006532625076 NAVA MARTINEZ ARACELI

00000000000000005598 $1,750.00 $1,868,242.32

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005599 XXX 000203494938 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000697 002320701052955193 NAVARRO LOPEZ DAVID OMAR

00000000000000005599 $1,683.88 $1,866,558.44

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005600 . 000203494940 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000698 012370011384076739 NAVARRO MARTINEZ ERIKA ELIZABE

00000000000000005600 $1,669.46 $1,864,888.98

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 17 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005601 . 000203494942 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000699 014320565269700080 NAVARRO MARTINEZ TERESA

00000000000000005601 $1,231.56 $1,863,657.42

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 HSBC 0000000000005602 C 000203494944 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000700 021320063472962647 NAVARRO YA#EZ JULIANA DEL CARM

00000000000000005602 $1,891.50 $1,861,765.92

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005603 . 000203494946 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000701 072320006540754418 NIEVES NUNGARAY ANA SOFIA

00000000000000005603 $2,453.92 $1,859,312.00

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 . 0000000000005604 000203494948 14:59:49 220000702

00000000000000005604 $1,174.52 $1,858,137.48

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005605 XXXX 000203494950 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000703 127320013077101906 ORNELAS RODRIGUEZ ELISA

00000000000000005605 $1,300.00 $1,856,837.48

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANCOPPEL 0000000000005606 XXX 000203494952 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000704 137320102846305944 ORTIZ URIBE ROSA ELENA

00000000000000005606 $2,027.56 $1,854,809.92

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANCOPPEL 0000000000005607 . 000203494954 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000705 137320103251509509 PADILLA RUIZ FABIOLA JANETTE

00000000000000005607 $1,570.02 $1,853,239.90

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005608 XX 000203494956 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000706 072320008532220848 PADILLA SANCHEZ YADIRA

00000000000000005608 $1,905.01 $1,851,334.89

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005609 . 000203494958 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000707 014320605526228518 PATI#O VAZQUEZ MARIA ELIZABETH

00000000000000005609 $1,573.32 $1,849,761.57

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 18 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005610 . 000203494960 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000708 072320005219364208 PENILLA HERRERA MARIA JOSE

00000000000000005610 $2,563.19 $1,847,198.38

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005611 X 000203494962 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000709 072060008971763323 PLASCENCIA MENDOZA ANGELICA MA

00000000000000005611 $2,100.82 $1,845,097.56

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005612 C 000203494964 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000712 002320701453385553 PULIDO CARRILLO ELOISA

00000000000000005612 $1,534.34 $1,843,563.22

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005613 . 000203494966 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000713 002320701128899714 QUI#ONEZ GONZALEZ CANDY SANDIB

00000000000000005613 $1,160.59 $1,842,402.63

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANCOPPEL 0000000000005614 QULS 000203494968 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000714 137320103508808827 QUIROZ LOPEZ SILVIA

00000000000000005614 $2,463.12 $1,839,939.51

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 HSBC 0000000000005615 X 000203494970 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000715 021320063905692031 RAMIREZ DIAZ ROSA ALICIA

00000000000000005615 $2,355.93 $1,837,583.58

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005616 RADMR 000203494972 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000716 072320006234723726 RAMOS DAVID MILAGROS DEL ROSAR

00000000000000005616 $4,306.98 $1,833,276.60

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005617 . 000203494974 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000717 072320006548306046 RANGEL RODRIGUEZ GABRIELA

00000000000000005617 $1,023.88 $1,832,252.72

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANCOPPEL 0000000000005618 . 000203494976 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000718 137320103060196815 RAYAS VAZQUEZ LUZ MACRINA

00000000000000005618 $2,390.16 $1,829,862.56

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 19 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 XXX 0000000000005619 000203494978 14:59:49 220000719

00000000000000005619 $4,690.91 $1,825,171.65

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005620 . 000203494980 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000720 072135002606910288 REYES JIMENEZ DELIA ISABEL

00000000000000005620 $1,999.13 $1,823,172.52

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005621 X 000203494982 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000721 012320011562940815 RINCON FRANCO SANDRA IMELDA

00000000000000005621 $3,257.99 $1,819,914.53

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005622 X 000203494984 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000722 002320700508212679 RIOS BAUTISTA LOURDES

00000000000000005622 $1,700.00 $1,818,214.53

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005623 . 000203494986 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000723 014320605985574900 RIVERA VELASCO MAURA

00000000000000005623 $4,419.75 $1,813,794.78

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005624 ROAC 000203494988 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000725 012320028505936057 RODRIGUEZ AGUAYO CLEOTILDE

00000000000000005624 $1,202.72 $1,812,592.06

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005625 XXX 000203494990 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000726 127320013687355896 RODRIGUEZ GALVAN JOSEFINA

00000000000000005625 $811.56 $1,811,780.50

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005626 ROGA 000203495092 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000727 014320565500439337 RODRIGUEZ GOMEZ ARCELIA PATRIC

00000000000000005626 $1,006.92 $1,810,773.58

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005627 . 000203495094 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000728 014320605847972475 RODRIGUEZ HUERTA ELIZABETH

00000000000000005627 $1,733.31 $1,809,040.27

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 20 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005628 . 000203495096 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000729 012320028675006299 RODRIGUEZ MARTINEZ NORMA ANGEL

00000000000000005628 $1,479.21 $1,807,561.06

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005629 PENDIENTE 000203495098 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000730 014320605723023037 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGELICA

00000000000000005629 $1,407.50 $1,806,153.56

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005630 X 000203495100 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000731 072320008124174580 RODRIGUEZ SANCHEZ ANABEL

00000000000000005630 $1,250.00 $1,804,903.56

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005631 PENDIENTE 000203495102 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000732 072320006281086490 RODRIGUEZ SANDATE GABRIELA

00000000000000005631 $1,587.46 $1,803,316.10

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005632 XXX 000203495104 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000733 072320006532683212 RODRIGUEZ TREJO MARIA ANTONIET

00000000000000005632 $2,223.49 $1,801,092.61

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANCOPPEL 0000000000005633 X 000203495106 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000734 137320103456902260 ROJAS HERNANDEZ MARIA TERESA

00000000000000005633 $1,608.30 $1,799,484.31

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005634 **** 000203495108 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000735 002320902370001955 ROLDAN HERRERA SANDRA CECILIA

00000000000000005634 $500.00 $1,798,984.31

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005635 ROAA 000203495110 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000736 072320004118773522 ROMERO AVILA ADRIANA

00000000000000005635 $2,240.87 $1,796,743.44

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005636 * 000203495112 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000737 072397002501742962 ROMO PEREZ ISABEL CRISTINA

00000000000000005636 $2,433.07 $1,794,310.37

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 21 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005637 ROFN 000203495114 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000738 002320904091291521 ROSALES FLORES NORMA LIDIA

00000000000000005637 $2,044.93 $1,792,265.44

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005638 . 000203495116 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000739 014320864707747280 RUIZ DURAN GLORIA

00000000000000005638 $2,625.00 $1,789,640.44

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005639 PENDIENTE 000203495118 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000740 127320013960068839 RUVALCABA GOMEZ CAROLINA

00000000000000005639 $2,496.48 $1,787,143.96

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005640 . 000203495120 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000741 014320606064861407 SALAS LARA ROSA EMMA

00000000000000005640 $2,801.09 $1,784,342.87

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005641 X 000203495122 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000742 127320013525415241 SALAZAR RINCON MARIA CATALINA

00000000000000005641 $1,100.00 $1,783,242.87

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005642 XX 000203495124 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000743 072320008192481920 SALCEDO DIAZ LUZ ELENA

00000000000000005642 $1,892.05 $1,781,350.82

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005643 . 000203495126 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000744 072320006546104046 SALINAS DORANTES KAREN MARIA E

00000000000000005643 $2,054.22 $1,779,296.60

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005644 XXXXXX 000203495128 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000745 014320605603561907 SANCHEZ CONTRERAS BERTHA ALICI

00000000000000005644 $2,044.93 $1,777,251.67

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 22 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005645 XXXX 000203495130 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000746 072320006532699808 SANCHEZ MARISCAL BLANCA PATRIC

00000000000000005645 $4,446.78 $1,772,804.89

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005646 *** 000203495132 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000747 002320902177434343 SANDOVAL ROMERO ROSA ELVIRA

00000000000000005646 $1,535.82 $1,771,269.07

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005647 . 000203495134 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000748 127320013684490288 SANTOYO MU#OZ GRISELDA

00000000000000005647 $3,255.68 $1,768,013.39

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005648 XXX 000203495136 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000749 002320903406624496 SILVA ALDAZ ESTELA

00000000000000005648 $3,307.37 $1,764,706.02

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANCOPPEL 0000000000005649 . 000203495138 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000750 137320103269017478 SILVA PONCE ANA MARIA

00000000000000005649 $1,250.00 $1,763,456.02

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 X 0000000000005650 000203495140 14:59:49 220000751

00000000000000005650 $1,800.00 $1,761,656.02

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005651 . 000203495142 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000752 014320606030480485 TELLEZ ARELLANO CLAUDIA LETICI

00000000000000005651 $1,898.26 $1,759,757.76

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005652 . 000203495144 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000753 127320013201177926 TORRES ESPARZA CINTHYA LILIANA

00000000000000005652 $2,000.00 $1,757,757.76

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005653 TEGK 000203495146 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000754 014320566199001175 TREJO GUERRERO KARLA GISELA

00000000000000005653 $1,250.00 $1,756,507.76

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 23 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005654 **** 000203495148 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000755 127320013185770274 UGARTE SANCHEZ ERIKA BERENICE

00000000000000005654 $1,045.20 $1,755,462.56

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005655 **** 000203495150 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000756 012320012749614714 VALADEZ TOSCANO BLANCA NATALIA

00000000000000005655 $1,825.39 $1,753,637.17

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005656 XXX 000203495152 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000757 012320029138479935 VALDEZ CEJA DALIA PATRICIA

00000000000000005656 $3,199.82 $1,750,437.35

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005657 X 000203495154 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000758 072320004414915220 VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFFANY

00000000000000005657 $2,216.63 $1,748,220.72

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005658 . 000203495156 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000759 014320605816795023 VAZQUEZ SILVA HILDA CRISTINA

00000000000000005658 $2,172.62 $1,746,048.10

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005659 SXXXXX 000203495158 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000760 127320013687412250 VELARDE HERNANDEZ LUZ AURORA

00000000000000005659 $3,536.11 $1,742,511.99

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005660 * 000203495160 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000761 072320006536507200 VELAZQUEZ ATILANO FABIOLA

00000000000000005660 $1,500.00 $1,741,011.99

05 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005661 C 000203495162 14:59:49 FECHA OPERACION: 5 FEB 220000762 014225605535403791 ZAVALA SALINAS LEONOR

00000000000000005661 $1,782.85 $1,739,229.14

05 FEB COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000008 0000000000000000000054756 050219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$32.00 $1,739,197.14

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 24 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

05 FEB IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000008 0000000000000000000054756 050219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $5.12 $1,739,192.02

05 FEB COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCO VALOR MISMO DIA NUM OP 000000178 0000000000000000000054756 050219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$1,246.00 $1,737,946.02

05 FEB IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCO VALOR MISMO DIA NUM OP 000000178 0000000000000000000054756 050219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $199.36 $1,737,746.66

06 FEB CHEQUE PAGADO NO.2299 2299 $8,525.30 $1,729,221.36

06 FEB CHEQUE PAGADO 000002302

2302 $5,842.00 $1,723,379.36

06 FEB CHEQUE PAGADO 000002288

2288 $17,000.16 $1,706,379.20

06 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO CUBRIR 085901597344303792 06 FEB MUNICIPIO DE GUADALAJARA //002320011053800775

204925634 $77,500.00 $1,783,879.20

06 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO PARA C 085901604794303795 06 FEB MUNICIPIO DE GUADALAJARA //002320011053800775

204926129 $174,339.89 $1,958,219.09

07 FEB CHEQUE PAGADO NO.2293 2293 $8,311.21 $1,949,907.88

07 FEB CHEQUE PAGADO 000002286

2286 $8,010.13 $1,941,897.75

07 FEB CHEQUE PAGADO 000002318

2318 $740.35 $1,941,157.40

07 FEB CHEQUE PAGADO 000002314

2314 $2,100.82 $1,939,056.58

07 FEB CHEQUE PAGADO 000002160

2160 $7,891.40 $1,931,165.18

07 FEB CHEQUE PAGADO 000002296

2296 $23,540.00 $1,907,625.18

07 FEB CHEQUE PAGADO 000002329

2329 $2,381.27 $1,905,243.91

07 FEB CHEQUE PAGADO 000002326

2326 $3,298.29 $1,901,945.62

07 FEB CHEQUE PAGADO 000002319

2319 $3,658.28 $1,898,287.34

07 FEB CHEQUE PAGADO 000002252

2252 $926.85 $1,897,360.49

07 FEB CHEQUE PAGADO 000002323

2323 $926.85 $1,896,433.64

07 FEB CHEQUE PAGADO 000002193

2193 $926.85 $1,895,506.79

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 25 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

07 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO PARA C 085901591044303892 07 FEB MUNICIPIO DE GUADALAJARA //002320011053800775

206248593 $1,148,396.72 $3,043,903.51

07 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO PARA C 085901850704303893 07 FEB MUNICIPIO DE GUADALAJARA //002320011053800775

206353427 $204,088.11 $3,247,991.62

07 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005664 X 000206363292 16:44:50 FECHA OPERACION: 7 FEB 220000781 014320605868881626 MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA

00000000000000005664 $16,994.00 $3,230,997.62

07 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005665 UED031111B80 000206363294 16:44:50 FECHA OPERACION: 7 FEB 220000824 012320001421410946 UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C

00000000000000005665 $21,924.00 $3,209,073.62

07 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005666 X 000206363296 16:44:50 FECHA OPERACION: 7 FEB 220000827 072320003370278918 SINDICATO DEMOCRATICO DE BOMBE

00000000000000005666 $44,112.36 $3,164,961.26

07 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005667 XXXXX 000206363298 16:44:50 FECHA OPERACION: 7 FEB 220000830 072320004902292374 SINDICATO DE UNIDAD DE SERVIDO

00000000000000005667 $5,186.25 $3,159,775.01

07 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005668 PENDIENTE 000206363300 16:44:50 FECHA OPERACION: 7 FEB 220000835 014320655067170243 SINDICATO GUADALAJARA

00000000000000005668 $85,624.64 $3,074,150.37

07 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005669 X 000206363302 16:44:50 FECHA OPERACION: 7 FEB 220000837 072320006793983308 SINDICATO NUEVO JALISCO

00000000000000005669 $5,619.08 $3,068,531.29

07 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005670 SDFSD 000206363304 16:44:50 FECHA OPERACION: 7 FEB 220000838 127097013094711958 FERNANDO DE LA CRUZ GARCIA

00000000000000005670 $6,146.48 $3,062,384.81

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 26 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

07 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005671 SSSS 000206363306 16:44:50 FECHA OPERACION: 7 FEB 220000839 014320655058817926 SIND.DE SERVID.PUBLICOS EN EL

00000000000000005671 $563,749.77 $2,498,635.04

07 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005672 BSM9999999 000206363308 16:44:50 FECHA OPERACION: 7 FEB 220000840 014180655040700922 BANCO SANTANDER MEXICO FID. F/

00000000000000005672 $330,000.00 $2,168,635.04

07 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005673 UED031111B80 000206363310 16:44:50 FECHA OPERACION: 7 FEB 220000841 012320001421410946 UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C

00000000000000005673 $40,089.60 $2,128,545.44

07 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005674 PENDIENTE 000206363312 16:44:50 FECHA OPERACION: 7 FEB 220000844 014320655031362537 SIND. DE TRABAJADORES EN OBRAD

00000000000000005674 $3,930.00 $2,124,615.44

07 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005675 PENDIENTE 000206363314 16:44:50 FECHA OPERACION: 7 FEB 220000845 014320655031362537 SIND. DE TRABAJADORES EN OBRAD

00000000000000005675 $7,890.00 $2,116,725.44

07 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANCOPPEL 0000000000005676 SDFSADF 000206363316 16:44:50 FECHA OPERACION: 7 FEB 220000847 137320101937749928 SANCHEZ PARDO ANA PATRICIA

00000000000000005676 $135.92 $2,116,589.52

07 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005677 X 000206363318 16:44:50 FECHA OPERACION: 7 FEB 220000855 014320566631825181 BELTRAN CATEDRAL OLIBIA

00000000000000005677 $16,994.62 $2,099,594.90

07 FEB COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCO VALOR MISMO DIA NUM OP 000000014 0000000000000000000054756 070219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$98.00 $2,099,496.90

07 FEB IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCO VALOR MISMO DIA NUM OP 000000014 0000000000000000000054756 070219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $15.68 $2,099,481.22

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 27 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

08 FEB CHEQUE PAGADO NO.2294 2294 $2,901.76 $2,096,579.4608 FEB CHEQUE PAGADO

000002324 2324 $1,846.29 $2,094,733.17

08 FEB CHEQUE PAGADO 000002321

2321 $2,285.28 $2,092,447.89

08 FEB CHEQUE PAGADO 000002298

2298 $8,311.21 $2,084,136.68

08 FEB CHEQUE PAGADO 000002316

2316 $1,043.74 $2,083,092.94

08 FEB CHEQUE PAGADO 000002300

2300 $11,200.00 $2,071,892.94

08 FEB CHEQUE PAGADO 000002295

2295 $4,764.85 $2,067,128.09

08 FEB CHEQUE PAGADO 000002328

2328 $1,852.43 $2,065,275.66

08 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO PARA C 085901989794303999 08 FEB MUNICIPIO DE GUADALAJARA //002320011053800775

00000000000000080219 $16,375.31 $2,081,650.97

08 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005678 X 000208031592 16:29:58 FECHA OPERACION: 8 FEB 7/220005720 002320701501761728 BUSTOS MONTA#O MARIA DE LOS AN

00000000000000005678 $12,000.00 $2,069,650.97

08 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRSPASO TRASPASO PARA CUBRIR CH 08 FEB 000208113238 17:21:06

00000000000000080219 $153,046.20 $2,222,697.17

08 FEB SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER PAGO CH5680 CLAUDIA MARTINEZ N /08132749 17:41:44 2019020840044B36K0000003871504 FECHA OPERACION: 08 FEB CLAUDIA MARTINEZ NAVARRO 012320001860139024

00000000000000080219 $12,788.00 $2,209,909.17

08 FEB TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI ) 208132749 $7.00 $2,209,902.17

08 FEB IVA - COMISIONES 16.00% $1.12 $2,209,901.0508 FEB SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI

BAJIO PAGO CH5679 MARCOS FAJARDO /08132865 17:41:44 2019020840044B36K0000003871296 FECHA OPERACION: 08 FEB MARCOS FAJARDO GALLARDO 030320362014302014

00000000000000080219 $37,206.00 $2,172,695.05

08 FEB TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI ) 208132865 $7.00 $2,172,688.0508 FEB IVA - COMISIONES 16.00% $1.12 $2,172,686.9308 FEB COBRO DE COMISION

DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCO VALOR MISMO DIA NUM OP 000000001 0000000000000000000054756 080219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$7.00 $2,172,679.93

08 FEB IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCO VALOR MISMO DIA NUM OP 000000001 0000000000000000000054756 080219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $1.12 $2,172,678.81

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 28 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

11 FEB CHEQUE PAGADO NO.2289 2289 $5,673.04 $2,167,005.7711 FEB CHEQUE PAGADO NO.2181 2181 $15,142.98 $2,151,862.7911 FEB CHEQUE PAGADO NO.2305 2305 $189,129.82 $1,962,732.97

11 FEB CHEQUE PAGADO 000002331

2331 $3,600.00 $1,959,132.97

11 FEB CHEQUE PAGADO 000002343

2343 $15,202.92 $1,943,930.05

11 FEB CHEQUE PAGADO 000002352

2352 $3,105.67 $1,940,824.38

11 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO PARA C 085901403014304293 11 FEB MUNICIPIO DE GUADALAJARA //002320011053800775

00000000000000110219 $27,187.24 $1,968,011.62

11 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANCOPPEL 0000000000005681 SDFSADF 000210154492 15:14:47 FECHA OPERACION: 11 FEB 220000890 137320101937749928 SANCHEZ PARDO ANA PATRICIA

00000000000000005681 $310.12 $1,967,701.50

11 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005682 DFAD 000210154494 15:14:47 FECHA OPERACION: 11 FEB 220000892 072320003308942724 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE

00000000000000005682 $26,877.12 $1,940,824.38

11 FEB COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCO VALOR MISMO DIA NUM OP 000000002 0000000000000000000054756 110219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$14.00 $1,940,810.38

11 FEB IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCO VALOR MISMO DIA NUM OP 000000002 0000000000000000000054756 110219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $2.24 $1,940,808.14

12 FEB CHEQUE PAGADO NO.2297 2297 $15,622.57 $1,925,185.5712 FEB CHEQUE PAGADO

000002367 2367 $3,105.67 $1,922,079.90

12 FEB CHEQUE PAGADO 000002362

2362 $4,432.11 $1,917,647.79

12 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO TRAPASO PARA CUBRIR CH 11 FEB 000211181596 11:35:28

00000000000000120219 $332,511.48 $2,250,159.27

12 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO TRASPASO PARA CUBRIR CH ELEC 000211198364 11:57:27

00000000000000120219 $30,464.25 $2,280,623.52

12 FEB CHEQUE PAGADO 000002363

2363 $8,311.21 $2,272,312.31

12 FEB CHEQUE PAGADO 000002357

2357 $4,562.03 $2,267,750.28

12 FEB CHEQUE PAGADO 000002351

2351 $3,105.67 $2,264,644.61

12 FEB CHEQUE PAGADO 000002366

2366 $3,327.50 $2,261,317.11

12 FEB CHEQUE PAGADO 000002370

2370 $30,464.00 $2,230,853.11

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 29 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

12 FEB CHEQUE PAGADO 000002344

2344 $15,202.92 $2,215,650.19

12 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO TRASPASO PARA CUBRIR CH 12 FEB 000211435054 15:49:18

00000000000000120219 $1,204,662.17 $3,420,312.36

13 FEB CHEQUE PAGADO NO.2287 2287 $17,000.16 $3,403,312.20

13 FEB CHEQUE PAGADO 000002347

2347 $18,124.95 $3,385,187.25

13 FEB CHEQUE PAGADO 000001597

1597 $3,375.13 $3,381,812.12

13 FEB CHEQUE PAGADO 000001598

1598 $1,155.87 $3,380,656.25

13 FEB CHEQUE PAGADO 000002306

2306 $3,563.61 $3,377,092.64

13 FEB CHEQUE PAGADO 000002337

2337 $466.00 $3,376,626.64

13 FEB CHEQUE PAGADO 000002342

2342 $13,404.72 $3,363,221.92

13 FEB SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO CH5684 JARAMILLO AGUILERA /12668435 15:30:32 2019021340044B36K0000003961134 FECHA OPERACION: 13 FEB VERONICA JARAMILLO AGUILERA 002888904113557122

00000000000000130219 $10,179.25 $3,353,042.67

13 FEB TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI ) 212668435 $7.00 $3,353,035.6713 FEB IVA - COMISIONES 16.00% $1.12 $3,353,034.5513 FEB CHEQUE PAGADO

000002358 2358 $159,320.15 $3,193,714.40

13 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO TRASPASO PARA CUBRIR CH 13 FEB 000212761214 16:56:41

00000000000000130219 $30,464.00 $3,224,178.40

14 FEB CHEQUE PAGADO NO.2346 2346 $11,548.38 $3,212,630.0214 FEB CHEQUE PAGADO

000002365 2365 $3,105.67 $3,209,524.35

14 FEB CHEQUE PAGADO 000002317

2317 $1,535.82 $3,207,988.53

14 FEB CHEQUE PAGADO 000002285

2285 $11,730.78 $3,196,257.75

14 FEB CHEQUE PAGADO 000002290

2290 $3,105.67 $3,193,152.08

14 FEB CHEQUE PAGADO 000002353

2353 $11,548.38 $3,181,603.70

14 FEB CHEQUE PAGADO 000002241

2241 $11,165.15 $3,170,438.55

14 FEB CHEQUE PAGADO 000002339

2339 $23,540.00 $3,146,898.55

14 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO TRASPASO PARA CUBRIR CH ELEC 000214320941 16:16:49

00000000000000140219 $87,205.24 $3,234,103.79

14 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO TRASPASO PARA CUBRIR CH 14 FEB 000214322506 16:16:56

00000000000000140219 $392,726.63 $3,626,830.42

14 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005685 PEND 000214340492 16:29:58 FECHA OPERACION: 14 FEB 220000907 012320014255599790 COULSON PONCE RANDLE CHESTER

00000000000000005685 $16,994.62 $3,609,835.80

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 30 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

14 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005686 PENDIENTE 000214340494 16:29:58 FECHA OPERACION: 14 FEB 220000908 127320013757899680 PRADO PAZ MARIA EUGENIA

00000000000000005686 $16,994.62 $3,592,841.18

14 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005687 PENDIENTE 000214340496 16:29:58 FECHA OPERACION: 14 FEB 220000912 014320655031362537 SIND. DE TRABAJADORES EN OBRAD

00000000000000005687 $3,930.00 $3,588,911.18

14 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005688 PENDIENTE 000214340498 16:29:58 FECHA OPERACION: 14 FEB 220000913 014320655031362537 SIND. DE TRABAJADORES EN OBRAD

00000000000000005688 $1,120.00 $3,587,791.18

14 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005689 LCO1301106F3 000214340500 16:29:58 FECHA OPERACION: 14 FEB 8/220015344 072320008837762674 LEGOS CONSULTORES, S.C.

00000000000000005689 $42,166.00 $3,545,625.18

14 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005690 GOCM510602671 000214340502 16:29:58 FECHA OPERACION: 14 FEB 220000921 002320422900064512 GOMEZ COVARRUBIAS MARCELINO

00000000000000005690 $6,000.00 $3,539,625.18

14 FEB COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCO VALOR MISMO DIA NUM OP 000000006 0000000000000000000054756 140219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$42.00 $3,539,583.18

14 FEB IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCO VALOR MISMO DIA NUM OP 000000006 0000000000000000000054756 140219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $6.72 $3,539,576.46

15 FEB CHEQUE PAGADO 000002364

2364 $392,726.63 $3,146,849.83

15 FEB CHEQUE PAGADO 000002333

2333 $2,370.14 $3,144,479.69

15 FEB CHEQUE PAGADO 000002261

2261 $2,370.14 $3,142,109.55

15 FEB CHEQUE PAGADO 000002233

2233 $4,155.61 $3,137,953.94

15 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO PARA C 2019021540014 TCT0000471521560 15 FEB MUNICIPIO DE GUADALAJARA //014320655007616495

00000000000000150219 $1,293,068.19 $4,431,022.13

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 31 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

15 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO CUBRIR 2019021540014 TCT0000471524260 15 FEB MUNICIPIO DE GUADALAJARA //014320655007616495

00000000000000150219 $3,837,920.00 $8,268,942.13

15 FEB CHEQUE PAGADO 000002284

2284 $11,606.53 $8,257,335.60

15 FEB SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE/IXE PAGO CH5692 EQUIPOS TACTICOS /16495812 16:29:40 2019021540044B36K0000004074648 FECHA OPERACION: 15 FEB EQUIPOS TACTICOS Y TECNOLOGICO S 072180002684749918

00000000000000150219 $3,087,920.00 $5,169,415.60

15 FEB TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI ) 216495812 $7.00 $5,169,408.6015 FEB IVA - COMISIONES 16.00% $1.12 $5,169,407.48

18 FEB CHEQUE PAGADO NO.2341 2341 $14,014.60 $5,155,392.8818 FEB CHEQUE PAGADO NO.2371 2371 $17,000.00 $5,138,392.8818 FEB SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI

BBVA BANCOMER PAGO CH5691 EXTRA FONDO DE APO /18787327 12:15:55 2019021840044B36K0000004100463 FECHA OPERACION: 18 FEB ESTRA FONDO DE APOYO A LOS TRA BAJAD 012320001121898282

00000000000000180219 $750,000.00 $4,388,392.88

18 FEB TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI ) 218787327 $7.00 $4,388,385.8818 FEB IVA - COMISIONES 16.00% $1.12 $4,388,384.76

18 FEB CHEQUE PAGADO 000002377

2377 $7,000.00 $4,381,384.76

18 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO TRASPASO PARA CUBRIR CH 18 FEB 000219131008 16:46:44

00000000000000180219 $50,296.23 $4,431,680.99

19 FEB CHEQUE PAGADO NO.2345 2345 $8,311.21 $4,423,369.7819 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI

TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO PARA C 8846APAC201902190714595268 19 FEB MUNICIPIO DE GUADALAJARA //072320006669181302

00000000000000190219 $4,822,151.08 $9,245,520.86

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005697 FFI0804234R4 000220337692 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220000886 072180003002369429 FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. D

00000000000000005697 $4,436,715.40 $4,808,805.46

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005698 XX 000220337694 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001059 014320605729726985 ACERO OJEDA MARGARITA

00000000000000005698 $2,443.49 $4,806,361.97

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005699 . 000220337696 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001060 072320006536430212 ACEVES HUERTA BEATRIZ

00000000000000005699 $1,353.48 $4,805,008.49

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 32 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005700 XX 000220337698 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001061 002320701470785505 AGUILAR MARTINEZ MA. DE LOS AN

00000000000000005700 $1,393.39 $4,803,615.10

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005701 X 000220337700 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001063 072320010028132140 ALVARADO REYES CRISTIAN ESPERA

00000000000000005701 $3,879.11 $4,799,735.99

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005702 . 000220337702 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001064 002320701117412102 ALVAREZ NAVARRO ANA MARICELA

00000000000000005702 $1,935.00 $4,797,800.99

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005703 XXX 000220337704 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001065 072320008976546984 ALVAREZ SANCHEZ MARIA GUADALUP

00000000000000005703 $1,548.92 $4,796,252.07

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005704 ALVM 000220337706 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001066 072320006532437028 ALVAREZ VILLA MARIA VICTORIA

00000000000000005704 $1,529.85 $4,794,722.22

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005705 . 000220337708 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001067 012320004650981816 ANDRADE GONZALEZ KARLA ALEJAND

00000000000000005705 $821.45 $4,793,900.77

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005706 . 000220337710 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001068 012180015103092944 ANGEL RIOS ISAURA

00000000000000005706 $4,465.40 $4,789,435.37

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005707 C 000220337712 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001069 072320006532441014 ARAUJO VILLASE#OR YENI

00000000000000005707 $1,660.69 $4,787,774.68

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005708 XXX 000220337714 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001071 072320008505668440 ARROYO SALVATIERRA MARIA SUSAN

00000000000000005708 $1,732.43 $4,786,042.25

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 33 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005709 C 000220337716 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001072 072320004098897722 AVENDA#O ZAVALETA ISMAELA

00000000000000005709 $2,626.71 $4,783,415.54

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005710 X 000220337718 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001074 072320006542263910 BA#UELOS ARANZANZU MARIA GUADA

00000000000000005710 $1,848.40 $4,781,567.14

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005711 . 000220337720 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001075 014320605684314212 BARAJAS GARCIA MIRIAM JANETTE

00000000000000005711 $2,100.00 $4,779,467.14

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005712 . 000220337722 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001076 072320006433204800 BARBA LOMELI MARIA DEL CARMEN

00000000000000005712 $3,250.00 $4,776,217.14

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANCOPPEL 0000000000005713 **** 000220337724 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001077 137320101272002508 BAUTISTA RULL MARISELA

00000000000000005713 $1,564.78 $4,774,652.36

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005714 **** 000220337726 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001079 002320700375409848 CABERA RAMOS BEATRIZ EDUWIGES

00000000000000005714 $1,650.00 $4,773,002.36

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005715 * 000220337728 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001080 014320605563879043 CANALES ARIAS MARIA DE LOS ANG

00000000000000005715 $2,746.34 $4,770,256.02

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005716 . 000220337730 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001081 127320013233389724 CARBONELL LEON SILVIA DE JESUS

00000000000000005716 $2,209.49 $4,768,046.53

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 34 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005717 . 000220337732 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001082 002320701114915246 CARDENAS MU#OZ MA. EUGENIA

00000000000000005717 $2,000.00 $4,766,046.53

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005718 XX 000220337734 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001083 012320028940379282 CARRANZA FLORES MARIA GUADALUP

00000000000000005718 $2,580.52 $4,763,466.01

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005719 . 000220337736 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001085 012320029770928145 CARRILLO GOMEZ LETICIA CLAUDIA

00000000000000005719 $1,592.62 $4,761,873.39

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005720 XXXXX 000220337738 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001086 002320901733834948 CARRILLO HUERTA NATALIA

00000000000000005720 $1,179.61 $4,760,693.78

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005721 PENDIENTE 000220337740 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001087 072320006229718694 CASTELLANOS ACEVES MARTHA LETI

00000000000000005721 $1,000.00 $4,759,693.78

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005722 XXX 000220337742 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001088 127320013323773208 CASTILLO OLIVA HORTENCIA

00000000000000005722 $1,139.92 $4,758,553.86

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005723 . 000220337744 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001089 014361605811865548 CAZARES MATA VERENICE MARGARIT

00000000000000005723 $2,139.43 $4,756,414.43

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANCOPPEL 0000000000005724 . 000220337746 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001091 137560102630515946 CERVANTES MENDOZA SANDRA MARGA

00000000000000005724 $2,191.55 $4,754,222.88

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005725 **** 000220337748 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001092 127320013688867765 CERVANTES SANCHEZ VERONICA

00000000000000005725 $2,529.29 $4,751,693.59

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 35 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005726 X 000220337750 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001093 014225605535421702 CERVANTES ZAVALA ALEJANDRA SAR

00000000000000005726 $1,485.71 $4,750,207.88

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005727 . 000220337752 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001094 127320013197417525 CHAVARIN TOSCANO LUZ VICTORIA

00000000000000005727 $1,874.48 $4,748,333.40

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005728 XXX 000220337754 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001096 014320565065131976 COLORADO DE SANTIAGO PATRICIA

00000000000000005728 $1,376.72 $4,746,956.68

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005729 **** 000220337756 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001097 072320006548269798 CORNEJO LOPEZ SARA

00000000000000005729 $2,047.76 $4,744,908.92

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005730 . 000220337758 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001098 072320002711416686 CORTES FLORES MICHELLE

00000000000000005730 $1,946.19 $4,742,962.73

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005731 X 000220337760 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001099 014320566632236960 COVARRUBIAS CARDENAS MARTHA JA

00000000000000005731 $1,216.53 $4,741,746.20

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005732 XXX 000220337762 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001100 002320701472569635 CRUZ GUZMAN CELIA MARGARITA

00000000000000005732 $2,923.88 $4,738,822.32

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005733 . 000220337764 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001101 002320902834834354 DE LA CRUZ MARTINEZ ROSA MANUE

00000000000000005733 $2,747.60 $4,736,074.72

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 36 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005734 X 000220337766 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001103 012320028251427687 DIAZ RODRIGUEZ DIANA BERENICE

00000000000000005734 $750.00 $4,735,324.72

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005735 . 000220337768 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001104 014320605819522921 DIAZ VACA PEDRO YAEL

00000000000000005735 $2,053.62 $4,733,271.10

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005736 XXX 000220337770 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001105 072320006549610676 DOMINGUEZ DEL RIO ROSA MERCEDE

00000000000000005736 $1,387.79 $4,731,883.31

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005737 **** 000220337772 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001106 002320071500889629 ESPARZA RUVALCABA MA. SOCORRO

00000000000000005737 $1,846.86 $4,730,036.45

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005738 . 000220337774 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001107 127320013115331159 ESPINOZA GOMEZ DEYADIRA LUZ SE

00000000000000005738 $1,800.47 $4,728,235.98

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005739 XXX 000220337776 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001108 014320566984901367 ESPIRITU HERNANDEZ OCIRIS YASM

00000000000000005739 $4,287.19 $4,723,948.79

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005740 . 000220337778 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001109 012320012964033015 ESTRADA URE#A CARMEN CECILIA

00000000000000005740 $1,131.76 $4,722,817.03

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 . 0000000000005741 000220337780 13:59:48 220001110

00000000000000005741 $1,325.25 $4,721,491.78

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005742 PENDIENTE 000220337782 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001111 002320701454224752 FLORES ENRIQUEZ MARISELA

00000000000000005742 $3,649.60 $4,717,842.18

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 37 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005743 X 000220337784 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001112 072320006532510152 FLORES GONZALEZ BLANCA ARACELI

00000000000000005743 $1,702.40 $4,716,139.78

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005744 X 000220337786 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001113 127320013837308172 FLORES RODRIGUEZ KARLA LIZETTE

00000000000000005744 $1,750.00 $4,714,389.78

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005745 XXX 000220337788 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001114 012320026886670209 FREGOSO RUIZ JUAN CARLOS

00000000000000005745 $1,824.48 $4,712,565.30

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005746 . 000220337790 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001115 012320015810567784 GALAVIZ CHAVEZ ASTRID PALOMA

00000000000000005746 $1,276.45 $4,711,288.85

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005747 . 000220337892 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001116 012320015033906834 GAMEZ RODRIGUEZ ALMA PATRICIA

00000000000000005747 $2,231.12 $4,709,057.73

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 . 0000000000005748 000220337894 13:59:48 220001117

00000000000000005748 $1,642.89 $4,707,414.84

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005749 XXX 000220337896 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001118 012320027148597744 GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ANGELI

00000000000000005749 $601.05 $4,706,813.79

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005750 **** 000220337898 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001119 127320013489268916 GARCIA HERNANDEZ BRENDA GUADAL

00000000000000005750 $2,493.37 $4,704,320.42

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005751 . 000220337900 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001120 012320011565247531 GARCIA ISAIS BEATRIZ

00000000000000005751 $2,475.28 $4,701,845.14

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 38 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005752 . 000220337902 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001121 014320567260009568 GARCIA LOPEZ SONIA

00000000000000005752 $2,426.64 $4,699,418.50

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005753 . 000220337904 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001122 012320015338747455 GARCIA RUIZ BRENDA BERENICE

00000000000000005753 $6,146.12 $4,693,272.38

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005754 . 000220337906 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001123 012320011566063345 GARCIA VALDIVIA LIDIA

00000000000000005754 $2,686.99 $4,690,585.39

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005755 XXX 000220337908 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001125 072320006557202526 GOMEZ GONZALEZ NANCY KARINA

00000000000000005755 $973.21 $4,689,612.18

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005756 . 000220337910 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001126 127320013147660704 GOMEZ MERCADO ALMA VERENICE

00000000000000005756 $1,258.66 $4,688,353.52

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005757 . 000220337912 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001127 014320565754856957 GOMEZ PARTIDA GUADALUPE DEL SO

00000000000000005757 $3,224.95 $4,685,128.57

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005758 XXX 000220337914 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001128 127320013690262222 GOMEZ RODRIGUEZ GLORIA VICTORI

00000000000000005758 $3,333.77 $4,681,794.80

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 XXXX 0000000000005759 000220337916 13:59:48 220001129

00000000000000005759 $1,565.60 $4,680,229.20

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005760 XX 000220337918 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001130 127320013239828276 GONZALEZ ARREOLA CLAUDIA ANGEL

00000000000000005760 $1,593.02 $4,678,636.18

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 39 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 HSBC 0000000000005761 GOAA 000220337920 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001131 021320064369100731 GONZALEZ DE AVILA AMALIA

00000000000000005761 $2,801.09 $4,675,835.09

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005762 . 000220337922 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001133 014320567356851099 GONZALEZ GONZALEZ CLAUDIA PATR

00000000000000005762 $2,819.68 $4,673,015.41

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005763 . 000220337924 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001134 012320028513811643 GONZALEZ GUZMAN ADRIANA GABRIE

00000000000000005763 $1,257.30 $4,671,758.11

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005764 GOLJ 000220337926 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001135 014320605959149824 GONZALEZ LOPEZ JUDITH

00000000000000005764 $2,201.97 $4,669,556.14

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005765 XXX 000220337928 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001136 072320006534937490 GONZALEZ MANZO IRMA

00000000000000005765 $1,661.87 $4,667,894.27

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005766 . 000220337930 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001137 072320008425947762 GRANDE TRABA KARLA ILIANA

00000000000000005766 $2,278.26 $4,665,616.01

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005767 X 000220337932 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001138 002320700200110231 GUERRA BALVANEDA MARIA ELIZABE

00000000000000005767 $2,443.49 $4,663,172.52

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005768 **** 000220337934 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001139 012320027137938343 GUERRERO ORTIZ MARISELA

00000000000000005768 $1,353.45 $4,661,819.07

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 40 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005769 X 000220337936 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001140 014320605721263200 GUIZAR BARRIGA MADRID

00000000000000005769 $1,500.00 $4,660,319.07

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005770 . 000220337938 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001141 072320006532543064 GUTIERREZ CHAVEZ YENI

00000000000000005770 $2,178.30 $4,658,140.77

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005771 **** 000220337940 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001142 072320002297857824 GUTIERREZ DAVALOS MARCELA

00000000000000005771 $2,052.59 $4,656,088.18

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005772 . 000220337942 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001143 012320026778128173 GUTIERREZ RIVERA MARIA LOURDES

00000000000000005772 $3,230.23 $4,652,857.95

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 HSBC 0000000000005773 XXX 000220337944 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001144 021320064600826583 GUTIERREZ SAHAGUN LETICIA MARI

00000000000000005773 $1,001.36 $4,651,856.59

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005774 . 000220337946 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001145 014320567092688555 GUTIERREZ VALERIO ERIKA MARIA

00000000000000005774 $1,400.55 $4,650,456.04

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005775 C 000220337948 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001148 072320008672935682 GUZMAN NU#EZ BLANCA

00000000000000005775 $4,279.04 $4,646,177.00

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 HSBC 0000000000005776 XXXX 000220337950 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001149 021320064479187194 HERNANDEZ ALVAREZ IVETTE

00000000000000005776 $1,831.50 $4,644,345.50

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005777 XXX 000220337952 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001150 127320013686744835 HERNANDEZ GOMEZ ROSA ADRIANA

00000000000000005777 $2,814.99 $4,641,530.51

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 41 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005778 C 000220337954 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001151 014320565182991235 HERNANDEZ GUTIERREZ MA. DEYDAM

00000000000000005778 $4,254.88 $4,637,275.63

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005779 . 000220337956 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001152 072320006548284692 HERNANDEZ LOPEZ MARTHA

00000000000000005779 $2,047.76 $4,635,227.87

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005780 . 000220337958 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001153 012320011202480020 HERNANDEZ MALDONADO DEYANIRA M

00000000000000005780 $1,834.97 $4,633,392.90

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005781 C 000220337960 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001154 012320028385356129 HERNANDEZ MU#IZ BLANCA ESTELA

00000000000000005781 $1,206.48 $4,632,186.42

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005782 . 000220337962 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001156 002375903878566836 HERNANDEZ TORRES ROCIO CAROLIN

00000000000000005782 $2,426.64 $4,629,759.78

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005783 XXX 000220337964 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001157 072320008805437850 HERNANDEZ VEGA BLANCA ESTELA

00000000000000005783 $1,414.44 $4,628,345.34

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005784 DFASDFAS 000220337966 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001158 072320008324214800 IBA#EZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA

00000000000000005784 $2,321.99 $4,626,023.35

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 HSBC 0000000000005785 C 000220337968 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001159 021320062496779419 IBA#EZ SALCEDO ESMERALDA JANNE

00000000000000005785 $2,581.31 $4,623,442.04

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 . 0000000000005786 000220337970 13:59:48 220001160

00000000000000005786 $3,066.76 $4,620,375.28

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 42 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005787 . 000220337972 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001162 002888904113557122 JARAMILLO AGUILERA VERONICA

00000000000000005787 $3,062.28 $4,617,313.00

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005788 XXX 000220337974 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001164 127320013557394194 JIMENEZ HERNANDEZ LISSETTE

00000000000000005788 $1,544.76 $4,615,768.24

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005789 . 000220337976 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001165 072320006831395492 LEON CANCINO SALUD

00000000000000005789 $1,500.00 $4,614,268.24

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005790 C 000220337978 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001166 014320565062457925 LEON ZAVALA JULIETA

00000000000000005790 $1,061.75 $4,613,206.49

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005791 X 000220337980 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001167 002320902979927663 LEPE PLASCENCIA ANA CYNTHIA

00000000000000005791 $1,534.34 $4,611,672.15

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005792 **** 000220337982 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001168 072320006532573610 LEYVA GALLARDO OTILIA SUJEY

00000000000000005792 $2,100.82 $4,609,571.33

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005793 X 000220337984 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001169 002320701182707525 LIMON VERDEJA TERESITA DE JESU

00000000000000005793 $1,234.87 $4,608,336.46

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005794 . 000220337986 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001170 072320009649046778 LOPEZ AMBROSIO GLORIA

00000000000000005794 $500.00 $4,607,836.46

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005795 . 000220337988 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001171 012320011507146153 LOPEZ CASILLAS CLAUDIA MARGARI

00000000000000005795 $2,500.00 $4,605,336.46

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 43 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005796 **** 000220337990 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001172 002320700939843484 LOPEZ ORTEGA BEATRIZ

00000000000000005796 $2,105.58 $4,603,230.88

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005797 **** 000220338092 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001173 127320013454491970 LOPEZ SANCHEZ ANA SANDRA

00000000000000005797 $1,600.85 $4,601,630.03

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 . 0000000000005798 000220338094 13:59:48 220001174

00000000000000005798 $2,814.99 $4,598,815.04

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005799 . 000220338096 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001175 002320930119985835 LUNA MENDOZA ADRIANA

00000000000000005799 $1,645.81 $4,597,169.23

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005800 XX 000220338098 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001176 012320029695457199 MACIAS LANDA ADRIANA

00000000000000005800 $1,048.80 $4,596,120.43

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005801 . 000220338100 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001177 127354013187230209 MAGA#A TOVAR JOSEFINA

00000000000000005801 $1,276.00 $4,594,844.43

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005802 X 000220338102 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001178 072320006532593742 MARIA RIVERA LAURA

00000000000000005802 $2,381.27 $4,592,463.16

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANCOPPEL 0000000000005803 . 000220338104 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001180 137320102358202302 MARTIN GARCIA KARINA BERENICE

00000000000000005803 $1,407.50 $4,591,055.66

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005804 X 000220338106 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001181 072320003406278730 MARTINEZ DE ALBA ILEANA FABIOL

00000000000000005804 $1,124.06 $4,589,931.60

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 44 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005805 MAGS 000220338108 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001182 012320026878368134 MARTINEZ GONZALEZ SUSANA

00000000000000005805 $2,376.37 $4,587,555.23

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005806 XXX 000220338110 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001183 072320006286612474 MARTINEZ LANDEROS GABRIELA

00000000000000005806 $1,560.74 $4,585,994.49

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005807 . 000220338112 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001184 072320006532601566 MARTINEZ MORALES ALICIA

00000000000000005807 $3,600.00 $4,582,394.49

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005808 **** 000220338114 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001185 072320002409989250 MARTINEZ SOTO BLANCA

00000000000000005808 $2,773.30 $4,579,621.19

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005809 XXX 000220338116 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001186 012320012991514785 MELENDREZ TORRES GABRIELA

00000000000000005809 $3,191.54 $4,576,429.65

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005810 X 000220338118 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001187 072320008027565144 MENA VARGAS ERICKA

00000000000000005810 $1,908.86 $4,574,520.79

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005811 . 000220338120 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001188 012180015056962943 MENDEZ GONZALEZ ANGELINA

00000000000000005811 $2,000.00 $4,572,520.79

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005812 . 000220338122 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001189 012320004562239070 MENDIOLA PARTIDA EDELIA

00000000000000005812 $3,124.88 $4,569,395.91

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005813 X 000220338124 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001191 127320013688657166 MENDOZA VAZQUEZ LILIA DEL CARM

00000000000000005813 $1,318.31 $4,568,077.60

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 45 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005814 . 000220338126 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001192 127320013542161109 MIRAMONTES ALVAREZ MARIA DEL R

00000000000000005814 $1,639.20 $4,566,438.40

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005815 . 000220338128 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001193 002320701446885950 MONREAL VILLAREAL BEATRIZ

00000000000000005815 $1,532.19 $4,564,906.21

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005816 MOCRXXXXXX 000220338130 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001194 002320700934493101 MORALES CASTILLO MARIA DEL REF

00000000000000005816 $2,615.85 $4,562,290.36

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005817 **** 000220338132 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001195 012320028062427151 MORALES URIBE MARICRUZ

00000000000000005817 $1,518.51 $4,560,771.85

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005818 . 000220338134 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001196 072320002496103052 MORAN GOMEZ MAYELA GEORGINA

00000000000000005818 $1,730.53 $4,559,041.32

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005819 C 000220338136 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001197 127320013325252992 MU#IZ ROMAN GRACIELA

00000000000000005819 $2,832.38 $4,556,208.94

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005820 . 000220338138 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001198 127320013690956790 MU#OZ ESCOBEDO BERTHA

00000000000000005820 $832.38 $4,555,376.56

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005821 **** 000220338140 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001199 072320006532625076 NAVA MARTINEZ ARACELI

00000000000000005821 $1,750.00 $4,553,626.56

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 46 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005822 XXX 000220338142 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001200 002320701052955193 NAVARRO LOPEZ DAVID OMAR

00000000000000005822 $1,581.12 $4,552,045.44

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005823 . 000220338144 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001201 012370011384076739 NAVARRO MARTINEZ ERIKA ELIZABE

00000000000000005823 $1,669.46 $4,550,375.98

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005824 . 000220338146 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001202 014320565269700080 NAVARRO MARTINEZ TERESA

00000000000000005824 $1,153.52 $4,549,222.46

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 HSBC 0000000000005825 C 000220338148 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001203 021320063472962647 NAVARRO YA#EZ JULIANA DEL CARM

00000000000000005825 $2,178.30 $4,547,044.16

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005826 . 000220338150 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001204 072320006540754418 NIEVES NUNGARAY ANA SOFIA

00000000000000005826 $2,889.74 $4,544,154.42

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 . 0000000000005827 000220338152 13:59:48 220001205

00000000000000005827 $1,174.52 $4,542,979.90

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005828 XXXX 000220338154 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001206 127320013077101906 ORNELAS RODRIGUEZ ELISA

00000000000000005828 $1,300.00 $4,541,679.90

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANCOPPEL 0000000000005829 XXX 000220338156 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001207 137320102846305944 ORTIZ URIBE ROSA ELENA

00000000000000005829 $1,893.77 $4,539,786.13

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANCOPPEL 0000000000005830 . 000220338158 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001208 137320103251509509 PADILLA RUIZ FABIOLA JANETTE

00000000000000005830 $1,570.02 $4,538,216.11

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 47 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005831 XX 000220338160 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001209 072320008532220848 PADILLA SANCHEZ YADIRA

00000000000000005831 $1,905.01 $4,536,311.10

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005832 . 000220338162 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001210 014320605526228518 PATI#O VAZQUEZ MARIA ELIZABETH

00000000000000005832 $1,573.32 $4,534,737.78

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005833 . 000220338164 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001211 072320005219364208 PENILLA HERRERA MARIA JOSE

00000000000000005833 $2,563.19 $4,532,174.59

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005834 X 000220338166 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001212 072060008971763323 PLASCENCIA MENDOZA ANGELICA MA

00000000000000005834 $2,248.27 $4,529,926.32

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005835 C 000220338168 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001215 002320701453385553 PULIDO CARRILLO ELOISA

00000000000000005835 $1,534.34 $4,528,391.98

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005836 . 000220338170 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001216 002320701128899714 QUI#ONEZ GONZALEZ CANDY SANDIB

00000000000000005836 $1,160.59 $4,527,231.39

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANCOPPEL 0000000000005837 QULS 000220338172 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001217 137320103508808827 QUIROZ LOPEZ SILVIA

00000000000000005837 $2,463.12 $4,524,768.27

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 HSBC 0000000000005838 X 000220338174 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001218 021320063905692031 RAMIREZ DIAZ ROSA ALICIA

00000000000000005838 $2,040.45 $4,522,727.82

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 48 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005839 RADMR 000220338176 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001219 072320006234723726 RAMOS DAVID MILAGROS DEL ROSAR

00000000000000005839 $4,306.98 $4,518,420.84

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005840 . 000220338178 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001220 072320006548306046 RANGEL RODRIGUEZ GABRIELA

00000000000000005840 $1,023.88 $4,517,396.96

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANCOPPEL 0000000000005841 . 000220338180 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001221 137320103060196815 RAYAS VAZQUEZ LUZ MACRINA

00000000000000005841 $2,234.07 $4,515,162.89

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 XXX 0000000000005842 000220338182 13:59:48 220001222

00000000000000005842 $4,690.91 $4,510,471.98

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005843 . 000220338184 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001223 072135002606910288 REYES JIMENEZ DELIA ISABEL

00000000000000005843 $1,999.13 $4,508,472.85

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005844 X 000220338186 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001224 012320011562940815 RINCON FRANCO SANDRA IMELDA

00000000000000005844 $3,395.61 $4,505,077.24

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005845 X 000220338188 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001225 002320700508212679 RIOS BAUTISTA LOURDES

00000000000000005845 $1,785.00 $4,503,292.24

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005846 . 000220338190 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001226 014320605985574900 RIVERA VELASCO MAURA

00000000000000005846 $4,419.75 $4,498,872.49

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005847 ROAC 000220338192 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001228 012320028505936057 RODRIGUEZ AGUAYO CLEOTILDE

00000000000000005847 $1,202.72 $4,497,669.77

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 49 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005848 XXX 000220338194 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001229 127320013687355896 RODRIGUEZ GALVAN JOSEFINA

00000000000000005848 $811.56 $4,496,858.21

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005849 ROGA 000220338196 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001230 014320565500439337 RODRIGUEZ GOMEZ ARCELIA PATRIC

00000000000000005849 $1,006.92 $4,495,851.29

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005850 . 000220338198 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001231 014320605847972475 RODRIGUEZ HUERTA ELIZABETH

00000000000000005850 $1,979.06 $4,493,872.23

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005851 . 000220338200 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001232 012320028675006299 RODRIGUEZ MARTINEZ NORMA ANGEL

00000000000000005851 $1,479.21 $4,492,393.02

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005852 PENDIENTE 000220338202 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001233 014320605723023037 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGELICA

00000000000000005852 $1,525.46 $4,490,867.56

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005853 X 000220338204 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001234 072320008124174580 RODRIGUEZ SANCHEZ ANABEL

00000000000000005853 $1,250.00 $4,489,617.56

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005854 PENDIENTE 000220338206 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001235 072320006281086490 RODRIGUEZ SANDATE GABRIELA

00000000000000005854 $1,587.46 $4,488,030.10

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005855 XXX 000220338208 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001236 072320006532683212 RODRIGUEZ TREJO MARIA ANTONIET

00000000000000005855 $2,223.49 $4,485,806.61

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 50 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANCOPPEL 0000000000005856 X 000220338210 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001237 137320103456902260 ROJAS HERNANDEZ MARIA TERESA

00000000000000005856 $1,608.30 $4,484,198.31

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005857 **** 000220338212 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001238 072320010115162638 ROLDAN HERRERA SANDRA CECILIA

00000000000000005857 $500.00 $4,483,698.31

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005858 ROAA 000220338214 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001239 072320004118773522 ROMERO AVILA ADRIANA

00000000000000005858 $2,240.87 $4,481,457.44

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005859 * 000220338216 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001240 072397002501742962 ROMO PEREZ ISABEL CRISTINA

00000000000000005859 $2,433.07 $4,479,024.37

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005860 ROFN 000220338218 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001241 002320904091291521 ROSALES FLORES NORMA LIDIA

00000000000000005860 $1,911.14 $4,477,113.23

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005861 . 000220338220 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001242 014320864707747280 RUIZ DURAN GLORIA

00000000000000005861 $2,625.00 $4,474,488.23

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005862 PENDIENTE 000220338222 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001243 127320013960068839 RUVALCABA GOMEZ CAROLINA

00000000000000005862 $2,331.80 $4,472,156.43

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005863 . 000220338224 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001244 014320606064861407 SALAS LARA ROSA EMMA

00000000000000005863 $2,814.99 $4,469,341.44

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005864 X 000220338226 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001245 127320013525415241 SALAZAR RINCON MARIA CATALINA

00000000000000005864 $1,100.00 $4,468,241.44

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 51 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005865 XX 000220338228 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001246 072320008192481920 SALCEDO DIAZ LUZ ELENA

00000000000000005865 $1,892.05 $4,466,349.39

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005866 . 000220338230 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001247 072320006546104046 SALINAS DORANTES KAREN MARIA E

00000000000000005866 $2,054.22 $4,464,295.17

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005867 XXXXXX 000220338232 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001248 014320605603561907 SANCHEZ CONTRERAS BERTHA ALICI

00000000000000005867 $2,044.93 $4,462,250.24

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005868 XXXX 000220338234 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001249 072320006532699808 SANCHEZ MARISCAL BLANCA PATRIC

00000000000000005868 $5,020.38 $4,457,229.86

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005869 *** 000220338236 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001250 002320902177434343 SANDOVAL ROMERO ROSA ELVIRA

00000000000000005869 $1,535.82 $4,455,694.04

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005870 . 000220338238 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001251 127320013684490288 SANTOYO MU#OZ GRISELDA

00000000000000005870 $3,531.39 $4,452,162.65

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005871 XXX 000220338240 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001252 002320903406624496 SILVA ALDAZ ESTELA

00000000000000005871 $3,307.37 $4,448,855.28

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANCOPPEL 0000000000005872 . 000220338242 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001253 137320103269017478 SILVA PONCE ANA MARIA

00000000000000005872 $1,250.00 $4,447,605.28

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 X 0000000000005873 000220338244 13:59:48 220001254

00000000000000005873 $1,800.00 $4,445,805.28

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 52 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005874 . 000220338246 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001255 014320606030480485 TELLEZ ARELLANO CLAUDIA LETICI

00000000000000005874 $1,898.26 $4,443,907.02

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005875 . 000220338248 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001256 127320013201177926 TORRES ESPARZA CINTHYA LILIANA

00000000000000005875 $2,000.00 $4,441,907.02

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005876 TEGK 000220338250 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001257 014320566199001175 TREJO GUERRERO KARLA GISELA

00000000000000005876 $1,250.00 $4,440,657.02

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005877 **** 000220338252 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001258 127320013185770274 UGARTE SANCHEZ ERIKA BERENICE

00000000000000005877 $1,045.20 $4,439,611.82

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005878 **** 000220338254 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001259 012320012749614714 VALADEZ TOSCANO BLANCA NATALIA

00000000000000005878 $1,825.39 $4,437,786.43

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005879 XXX 000220338256 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001260 012320029138479935 VALDEZ CEJA DALIA PATRICIA

00000000000000005879 $3,199.82 $4,434,586.61

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005880 X 000220338258 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001261 072320004414915220 VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFFANY

00000000000000005880 $2,216.63 $4,432,369.98

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005881 . 000220338260 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001262 014320605816795023 VAZQUEZ SILVA HILDA CRISTINA

00000000000000005881 $2,181.24 $4,430,188.74

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005882 SXXXXX 000220338262 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001263 127320013687412250 VELARDE HERNANDEZ LUZ AURORA

00000000000000005882 $3,536.11 $4,426,652.63

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 53 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005883 * 000220338264 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001264 072320006536507200 VELAZQUEZ ATILANO FABIOLA

00000000000000005883 $1,500.00 $4,425,152.63

19 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005884 C 000220338266 13:59:48 FECHA OPERACION: 19 FEB 220001265 014225605535403791 ZAVALA SALINAS LEONOR

00000000000000005884 $1,782.85 $4,423,369.78

19 FEB COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000008 0000000000000000000054756 190219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$32.00 $4,423,337.78

19 FEB IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000008 0000000000000000000054756 190219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $5.12 $4,423,332.66

19 FEB COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCO VALOR MISMO DIA NUM OP 000000180 0000000000000000000054756 190219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$1,260.00 $4,422,072.66

19 FEB IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCO VALOR MISMO DIA NUM OP 000000180 0000000000000000000054756 190219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $201.60 $4,421,871.06

20 FEB CHEQUE PAGADO NO.2354 2354 $5,055.51 $4,416,815.55

20 FEB CHEQUE PAGADO NO.2308 2308 $10,311.37 $4,406,504.1820 FEB CHEQUE PAGADO NO.2309 2309 $84,384.79 $4,322,119.3920 FEB CHEQUE PAGADO NO.2374 2374 $226,140.13 $4,095,979.2620 FEB CHEQUE PAGADO

000002381 2381 $575,000.00 $3,520,979.26

20 FEB CHEQUE PAGADO 000002379

2379 $346,852.64 $3,174,126.62

20 FEB CHEQUE PAGADO 000002378

2378 $346,852.64 $2,827,273.98

20 FEB CHEQUE PAGADO 000002380

2380 $346,852.64 $2,480,421.34

20 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO PARA C 085901536734305196 20 FEB MUNICIPIO DE GUADALAJARA //002320011053800775

00000000000000200219 $168,980.00 $2,649,401.34

20 FEB CHEQUE PAGADO 000002185

2185 $6,233.41 $2,643,167.93

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 54 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

20 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO PARA C 085901796284305195 20 FEB MUNICIPIO DE GUADALAJARA //002320011053800775

00000000000000200219 $641,481.76 $3,284,649.69

21 FEB CHEQUE PAGADO 000002281

2281 $12,000.00 $3,272,649.69

21 FEB CHEQUE PAGADO 000001312

1312 $12,727.57 $3,259,922.12

21 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO PARA C 2019022140014 TCT0000496764900 21 FEB MUNICIPIO DE GUADALAJARA //014320655007616495

00000000000000210219 $2,143,092.29 $5,403,014.41

21 FEB SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI INBURSA PAGO CH5885 MEDINA ALATRISTE G /22988667 15:41:13 2019022140044B36K0000004197134 FECHA OPERACION: 21 FEB GUADALUPE M MEDINA ALATRISTE 036320500323077650

00000000000000210219 $168,980.00 $5,234,034.41

21 FEB TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI ) 222988667 $7.00 $5,234,027.41

21 FEB IVA - COMISIONES 16.00% $1.12 $5,234,026.2921 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS

CONTRATO: 54756 BANCOPPEL 0000000000005886 SDFSADF 000222994692 15:44:49 FECHA OPERACION: 21 FEB 220001009 137320101937749928 SANCHEZ PARDO ANA PATRICIA

00000000000000005886 $190.48 $5,233,835.81

21 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005887 GCS060919A24 000222994694 15:44:49 FECHA OPERACION: 21 FEB 220001019 072320005254624592 GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA,

00000000000000005887 $394,027.32 $4,839,808.49

21 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005888 ASE931116231 000222994696 15:44:49 FECHA OPERACION: 21 FEB 220001020 002180650494505887 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.

00000000000000005888 $8,460.58 $4,831,347.91

21 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005889 ASE931116231 000222994698 15:44:49 FECHA OPERACION: 21 FEB 220001021 002180650494505887 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.

00000000000000005889 $869,996.19 $3,961,351.72

21 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005890 PENDIENTE 000222994700 15:44:49 FECHA OPERACION: 21 FEB 220001291 014320655031362537 SIND. DE TRABAJADORES EN OBRAD

00000000000000005890 $3,930.00 $3,957,421.72

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 55 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

21 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANCOPPEL 0000000000005891 SDFSADF 000222994702 15:44:49 FECHA OPERACION: 21 FEB 220001317 137320101937749928 SANCHEZ PARDO ANA PATRICIA

00000000000000005891 $267.18 $3,957,154.54

21 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005892 UGU250907MH5 000222994704 15:44:49 FECHA OPERACION: 21 FEB 220000967 012320004457807481 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

00000000000000005892 $866,220.54 $3,090,934.00

21 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO PARA C 2019022140014 TCT0000497417800 21 FEB MUNICIPIO DE GUADALAJARA //014320655007616495

00000000000000210219 $17,180.72 $3,108,114.72

21 FEB COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCO VALOR MISMO DIA NUM OP 000000007 0000000000000000000054756 210219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$49.00 $3,108,065.72

21 FEB IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCO VALOR MISMO DIA NUM OP 000000007 0000000000000000000054756 210219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $7.84 $3,108,057.88

22 FEB CHEQUE PAGADO NO.2292 2292 $8,311.21 $3,099,746.6722 FEB CHEQUE PAGADO

000002429 2429 $740.35 $3,099,006.32

22 FEB CHEQUE PAGADO 000002433

2433 $2,100.82 $3,096,905.50

22 FEB CHEQUE PAGADO 000002428

2428 $1,535.82 $3,095,369.68

22 FEB CHEQUE PAGADO 000002432

2432 $2,285.28 $3,093,084.40

22 FEB CHEQUE PAGADO 000002439

2439 $3,298.29 $3,089,786.11

22 FEB CHEQUE PAGADO 000002443

2443 $600.00 $3,089,186.11

22 FEB CHEQUE PAGADO 000002332

2332 $600.00 $3,088,586.11

22 FEB CHEQUE PAGADO 000002260

2260 $600.00 $3,087,986.11

22 FEB CHEQUE PAGADO 000002437

2437 $1,846.29 $3,086,139.82

22 FEB CHEQUE PAGADO 000002251

2251 $1,643.38 $3,084,496.44

22 FEB CHEQUE PAGADO 000002435

2435 $1,043.74 $3,083,452.70

22 FEB CHEQUE PAGADO 000002400

2400 $1,643.38 $3,081,809.32

22 FEB CHEQUE PAGADO 000002322

2322 $1,643.38 $3,080,165.94

22 FEB CHEQUE PAGADO 000002383

2383 $25,265.06 $3,054,900.88

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 56 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

22 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO PARA C 085901973114305394 22 FEB MUNICIPIO DE GUADALAJARA //002320011053800775

00000000000000220219 $4,662.05 $3,059,562.93

22 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO PARA C 085901968714305395 22 FEB MUNICIPIO DE GUADALAJARA //002320011053800775

00000000000000220219 $151,223.83 $3,210,786.76

22 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005893 XX 000224717192 16:44:56 FECHA OPERACION: 22 FEB 220001271 014320605729726985 ACERO OJEDA MARGARITA

00000000000000005893 $357.62 $3,210,429.14

22 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005894 . 000224717194 16:44:56 FECHA OPERACION: 22 FEB 220001272 012320004650981816 ANDRADE GONZALEZ KARLA ALEJAND

00000000000000005894 $275.94 $3,210,153.20

22 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005895 * 000224717196 16:44:56 FECHA OPERACION: 22 FEB 220001273 014320605563879043 CANALES ARIAS MARIA DE LOS ANG

00000000000000005895 $357.62 $3,209,795.58

22 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005896 **** 000224717198 16:44:56 FECHA OPERACION: 22 FEB 220001274 127320013688867765 CERVANTES SANCHEZ VERONICA

00000000000000005896 $236.88 $3,209,558.70

22 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 . 0000000000005897 000224717200 16:44:56 220001276

00000000000000005897 $120.48 $3,209,438.22

22 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005898 . 000224717202 16:44:56 FECHA OPERACION: 22 FEB 220001277 012320015033906834 GAMEZ RODRIGUEZ ALMA PATRICIA

00000000000000005898 $168.67 $3,209,269.55

22 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005899 XXX 000224717204 16:44:56 FECHA OPERACION: 22 FEB 220001278 127320013690262222 GOMEZ RODRIGUEZ GLORIA VICTORI

00000000000000005899 $246.88 $3,209,022.67

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 57 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

22 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 HSBC 0000000000005900 GOAA 000224717206 16:44:56 FECHA OPERACION: 22 FEB 220001279 021320064369100731 GONZALEZ DE AVILA AMALIA

00000000000000005900 $240.96 $3,208,781.71

22 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005901 X 000224717208 16:44:56 FECHA OPERACION: 22 FEB 220001280 002320700200110231 GUERRA BALVANEDA MARIA ELIZABE

00000000000000005901 $180.72 $3,208,600.99

22 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005902 C 000224717210 16:44:56 FECHA OPERACION: 22 FEB 220001281 072320008672935682 GUZMAN NU#EZ BLANCA

00000000000000005902 $689.64 $3,207,911.35

22 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005903 C 000224717212 16:44:56 FECHA OPERACION: 22 FEB 220001282 014320565182991235 HERNANDEZ GUTIERREZ MA. DEYDAM

00000000000000005903 $180.72 $3,207,730.63

22 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005904 X 000224717214 16:44:56 FECHA OPERACION: 22 FEB 220001283 072320006532593742 MARIA RIVERA LAURA

00000000000000005904 $176.34 $3,207,554.29

22 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANCOPPEL 0000000000005905 . 000224717216 16:44:56 FECHA OPERACION: 22 FEB 220001285 137320102358202302 MARTIN GARCIA KARINA BERENICE

00000000000000005905 $238.42 $3,207,315.87

22 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005906 . 000224717218 16:44:56 FECHA OPERACION: 22 FEB 220001286 002320701446885950 MONREAL VILLAREAL BEATRIZ

00000000000000005906 $120.48 $3,207,195.39

22 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005907 XX 000224717220 16:44:56 FECHA OPERACION: 22 FEB 220001287 072320008532220848 PADILLA SANCHEZ YADIRA

00000000000000005907 $418.13 $3,206,777.26

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 58 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

22 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005908 X 000224717222 16:44:56 FECHA OPERACION: 22 FEB 220001288 072060008971763323 PLASCENCIA MENDOZA ANGELICA MA

00000000000000005908 $180.72 $3,206,596.54

22 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005909 ROAA 000224717224 16:44:56 FECHA OPERACION: 22 FEB 220001289 072320004118773522 ROMERO AVILA ADRIANA

00000000000000005909 $381.47 $3,206,215.07

22 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005910 **** 000224717226 16:44:56 FECHA OPERACION: 22 FEB 220001290 127320013185770274 UGARTE SANCHEZ ERIKA BERENICE

00000000000000005910 $90.36 $3,206,124.71

22 FEB COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000001 0000000000000000000054756 220219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$4.00 $3,206,120.71

22 FEB IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000001 0000000000000000000054756 220219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $0.64 $3,206,120.07

22 FEB COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCO VALOR MISMO DIA NUM OP 000000017 0000000000000000000054756 220219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$119.00 $3,206,001.07

22 FEB IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCO VALOR MISMO DIA NUM OP 000000017 0000000000000000000054756 220219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $19.04 $3,205,982.03

25 FEB CHEQUE PAGADO NO.2382 2382 $8,311.21 $3,197,670.8225 FEB CHEQUE PAGADO NO.2398 2398 $20,000.00 $3,177,670.82

25 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO PARA C 2019022540014 TCT0000462606590 25 FEB MUNICIPIO DE GUADALAJARA //014320655007481727

00000000000000250219 $5,250,000.00 $8,427,670.82

25 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO TRASPASO PARA CUBRIR CH 25 FE 000226790750 14:54:36

00000000000000250219 $127,012.68 $8,554,683.50

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 59 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

25 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005911 X 000226796992 14:59:43 FECHA OPERACION: 25 FEB 72000007 072320001913779300 PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNA

00000000000000005911 $5,250,000.00 $3,304,683.50

25 FEB CHEQUE PAGADO 000002441

2441 $1,852.43 $3,302,831.07

25 FEB COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCO VALOR MISMO DIA NUM OP 000000001 0000000000000000000054756 250219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$7.00 $3,302,824.07

25 FEB IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCO VALOR MISMO DIA NUM OP 000000001 0000000000000000000054756 250219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $1.12 $3,302,822.95

26 FEB CHEQUE PAGADO 000002464

2464 $9,244.11 $3,293,578.84

26 FEB CHEQUE PAGADO 000002457

2457 $13,154.79 $3,280,424.05

26 FEB CHEQUE PAGADO 000002449

2449 $3,952.89 $3,276,471.16

26 FEB CHEQUE PAGADO 000002448

2448 $3,258.19 $3,273,212.97

26 FEB CHEQUE PAGADO 000002399

2399 $5,000.00 $3,268,212.97

26 FEB CHEQUE PAGADO 000002447

2447 $5,004.30 $3,263,208.67

26 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO PARA C 085900814874305793 26 FEB MUNICIPIO DE GUADALAJARA //002320011053874468

00000000000000260219 $27,279,599.03 $30,542,807.70

26 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO PARA C 2019022640014 TCT0000469632160 26 FEB MUNICIPIO DE GUADALAJARA //014320655007522987

00000000000000260219 $40,000,000.00 $70,542,807.70

26 FEB CHEQUE PAGADO 000002451

2451 $1,804.36 $70,541,003.34

26 FEB CHEQUE PAGADO 000002463

2463 $3,325.08 $70,537,678.26

26 FEB CHEQUE PAGADO 000002372

2372 $37,148.89 $70,500,529.37

26 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 MULTIVA BANCO 0000000000005912 PDI1612214N1 000228000992 13:44:44 FECHA OPERACION: 26 FEB 8/220009064 132180000069140391 CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE

00000000000000005912 $21,842,540.80 $48,657,988.57

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 60 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

26 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 MULTIVA BANCO 0000000000005913 PDI1612214N1 000228000994 13:44:44 FECHA OPERACION: 26 FEB 8/220010367 132180000069140391 CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE

00000000000000005913 $22,657,808.49 $26,000,180.08

26 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 MULTIVA BANCO 0000000000005914 PDI1612214N1 000228000996 13:44:44 FECHA OPERACION: 26 FEB 8/220011143 132180000069140391 CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE

00000000000000005914 $22,779,249.74 $3,220,930.34

26 FEB CHEQUE PAGADO 000002456

2456 $8,311.21 $3,212,619.13

26 FEB CHEQUE PAGADO 000002389

2389 $8,311.21 $3,204,307.92

26 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO PARA C 085901644204305798 26 FEB MUNICIPIO DE GUADALAJARA //002320011053800775

00000000000000260219 $24,646.02 $3,228,953.94

26 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO PARA C 085901648084305792 26 FEB MUNICIPIO DE GUADALAJARA //002320011053800775

00000000000000260219 $17,270.18 $3,246,224.12

26 FEB COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCO VALOR MISMO DIA NUM OP 000000003 0000000000000000000054756 260219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$21.00 $3,246,203.12

26 FEB IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCO VALOR MISMO DIA NUM OP 000000003 0000000000000000000054756 260219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $3.36 $3,246,199.76

27 FEB CHEQUE PAGADO NO.2465 2465 $977.16 $3,245,222.6027 FEB CHEQUE PAGADO NO.2431 2431 $1,121.45 $3,244,101.15

27 FEB CHEQUE PAGADO NO.2320 2320 $1,121.45 $3,242,979.7027 FEB CHEQUE PAGADO NO.2246 2246 $1,121.45 $3,241,858.2527 FEB CHEQUE PAGADO NO.2423 2423 $1,141.00 $3,240,717.2527 FEB CHEQUE PAGADO NO.2458 2458 $1,544.23 $3,239,173.02

27 FEB CHEQUE PAGADO NO.2397 2397 $2,706.52 $3,236,466.5027 FEB CHEQUE PAGADO NO.2386 2386 $3,105.67 $3,233,360.8327 FEB CHEQUE PAGADO NO.2385 2385 $3,105.67 $3,230,255.1627 FEB CHEQUE PAGADO NO.2291 2291 $4,551.10 $3,225,704.06

27 FEB CHEQUE PAGADO NO.2460 2460 $41,314.55 $3,184,389.5127 FEB CHEQUE PAGADO

000002387 2387 $31,002.02 $3,153,387.49

27 FEB TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO PARA C 085902103704305896 27 FEB MUNICIPIO DE GUADALAJARA //002320011053800775

00000000000000270219 $193,408.06 $3,346,795.55

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 61 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

27 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO TRASPASO PARA CUBRIR CH 27 FEB 000229714185 16:51:14

00000000000000270219 $387,146.78 $3,733,942.33

27 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 HSBC 0000000000005915 BEBM770131AS7 000229726292 16:59:51 FECHA OPERACION: 27 FEB 220001357 021180040130731920 BECERRA BA#UELOS MARIBEL

00000000000000005915 $4,060.00 $3,729,882.33

27 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005916 AEFV9809053US 000229726294 16:59:51 FECHA OPERACION: 27 FEB 220001380 072320010218660972 ARREOLA FUENTES VICTOR

00000000000000005916 $5,737.82 $3,724,144.51

27 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005917 AACL970410RJO 000229726296 16:59:51 FECHA OPERACION: 27 FEB 220001381 127320013039416914 AYALA CEJA LUIS ALFREDO

00000000000000005917 $5,737.82 $3,718,406.69

27 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005918 BAGJ9612302EA 000229726298 16:59:51 FECHA OPERACION: 27 FEB 220001382 127320013109911718 BRAVO GARCIA JUAN DANIEL

00000000000000005918 $5,737.82 $3,712,668.87

27 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005919 CAGR810428M61 000229726300 16:59:51 FECHA OPERACION: 27 FEB 220001383 012320015047839418 CHAVEZ GUDI#O ROSALIO OMAR

00000000000000005919 $5,737.82 $3,706,931.05

27 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005920 CULR941015R15 000229726302 16:59:51 FECHA OPERACION: 27 FEB 220001384 072320010029934062 CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL

00000000000000005920 $5,737.82 $3,701,193.23

27 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005921 EADS9206111X9 000229726304 16:59:51 FECHA OPERACION: 27 FEB 220001385 072320003217331552 ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARD

00000000000000005921 $5,737.82 $3,695,455.41

27 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005922 FIGE940920PN6 000229726306 16:59:51 FECHA OPERACION: 27 FEB 220001386 002320903997973216 FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL

00000000000000005922 $5,737.82 $3,689,717.59

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 62 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

27 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005923 FOFC871229JA6 000229726308 16:59:51 FECHA OPERACION: 27 FEB 220001387 012320027903176915 FLORES FLORES CINTIA ILIANA

00000000000000005923 $5,737.82 $3,683,979.77

27 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005924 GADM9904027V7 000229726310 16:59:51 FECHA OPERACION: 27 FEB 220001388 127180016314330127 GAMEZ DUE#AS MARTHA PATRICIA

00000000000000005924 $5,737.82 $3,678,241.95

27 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005925 GOGL910217AT4 000229726312 16:59:51 FECHA OPERACION: 27 FEB 220001389 002320900918648691 GONZALEZ GARCIA LEONARDO

00000000000000005925 $5,737.82 $3,672,504.13

27 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005926 GOPJ950305JQO 000229726314 16:59:51 FECHA OPERACION: 27 FEB 220001390 127320013046280971 GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO

00000000000000005926 $5,737.82 $3,666,766.31

27 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005927 HANA880222IU3 000229726316 16:59:51 FECHA OPERACION: 27 FEB 220001391 127320001197746444 HARO NAVARRO ALMA ROSA

00000000000000005927 $5,737.82 $3,661,028.49

27 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005928 HEGJ811024BQ2 000229726318 16:59:51 FECHA OPERACION: 27 FEB 220001392 002320701414603481 HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONIC

00000000000000005928 $5,737.82 $3,655,290.67

27 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANAMEX 0000000000005929 LEMX9104212Z4 000229726320 16:59:51 FECHA OPERACION: 27 FEB 220001393 002320701382102849 LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZY

00000000000000005929 $5,737.82 $3,649,552.85

27 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005930 LORE9108078HA 000229726322 16:59:51 FECHA OPERACION: 27 FEB 220001394 127320013038112439 LOPEZ RAMIREZ EDUARDO

00000000000000005930 $5,737.82 $3,643,815.03

27 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BBVA BANCOMER 0000000000005931 LOTJ970908BX2 000229726324 16:59:51 FECHA OPERACION: 27 FEB 220001395 012320015212075984 LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL

00000000000000005931 $5,737.82 $3,638,077.21

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 63 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

27 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005932 MAGE970123LPA 000229726326 16:59:51 FECHA OPERACION: 27 FEB 220001396 072320003196025840 MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JE

00000000000000005932 $5,737.82 $3,632,339.39

27 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005933 MARC920525ER0 000229726328 16:59:51 FECHA OPERACION: 27 FEB 220001397 127320013038415068 MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DAN

00000000000000005933 $5,737.82 $3,626,601.57

27 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005934 MEMC9708191B0 000229726330 16:59:51 FECHA OPERACION: 27 FEB 220001398 127320013031958645 MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS

00000000000000005934 $5,737.82 $3,620,863.75

27 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BAJIO 0000000000005935 NUAA8802159H7 000229726332 16:59:51 FECHA OPERACION: 27 FEB 220001399 030320900015298084 NU#O ALVAREZ AURORA WENDOLINE

00000000000000005935 $5,737.82 $3,615,125.93

27 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005936 OOSL9112022S8 000229726334 16:59:51 FECHA OPERACION: 27 FEB 220001400 014320566801577971 OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO

00000000000000005936 $5,737.82 $3,609,388.11

27 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005937 RAHC9406299V1 000229726336 16:59:51 FECHA OPERACION: 27 FEB 220001401 127320013037102149 RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILI

00000000000000005937 $5,737.82 $3,603,650.29

27 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005938 RAMA960919MQ7 000229726338 16:59:51 FECHA OPERACION: 27 FEB 220001402 127320013038453826 RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJAN

00000000000000005938 $5,737.82 $3,597,912.47

27 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005939 RASL9801274W7 000229726340 16:59:51 FECHA OPERACION: 27 FEB 220001403 127326013042820274 RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB

00000000000000005939 $5,737.82 $3,592,174.65

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 64 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

27 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005940 ROCM950312EHA 000229726342 16:59:51 FECHA OPERACION: 27 FEB 220001404 014320567238126981 RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBER

00000000000000005940 $5,737.82 $3,586,436.83

27 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005941 ROHG970417JM3 000229726344 16:59:51 FECHA OPERACION: 27 FEB 220001405 072320010136128334 RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUAD

00000000000000005941 $5,737.82 $3,580,699.01

27 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 SANTANDER 0000000000005942 ROVS9701051J8 000229726346 16:59:51 FECHA OPERACION: 27 FEB 220001406 014320566966032380 ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR

00000000000000005942 $5,737.82 $3,574,961.19

27 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005943 SIPV951112CA6 000229726348 16:59:51 FECHA OPERACION: 27 FEB 220001407 127180016314316976 SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO

00000000000000005943 $5,737.82 $3,569,223.37

27 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005944 TOBA9701217Q1 000229726350 16:59:51 FECHA OPERACION: 27 FEB 220001408 127320001198183158 TOBIAS BRIZUELA ANTONIO

00000000000000005944 $5,737.82 $3,563,485.55

27 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 AZTECA 0000000000005945 VAGM8709026Z9 000229726352 16:59:51 FECHA OPERACION: 27 FEB 220001409 127320013038444042 VALDEZ GOMEZ MANUEL

00000000000000005945 $5,737.82 $3,557,747.73

27 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005946 VARL981216BJ2 000229726354 16:59:51 FECHA OPERACION: 27 FEB 220001410 072320010158830752 VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA

00000000000000005946 $5,737.82 $3,552,009.91

27 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005947 VARL9706193L1 000229726356 16:59:51 FECHA OPERACION: 27 FEB 220001411 072320003217467620 VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA

00000000000000005947 $5,737.82 $3,546,272.09

27 FEB CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 54756 BANORTE/IXE 0000000000005948 ZUCK9404099DA 000229726358 16:59:51 FECHA OPERACION: 27 FEB 220001412 072135004976053268 ZU#IGA CALDERON KAREN ROSARIO

00000000000000005948 $5,737.82 $3,540,534.27

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 65 DE 68 Cuenta 01001892754

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

27 FEB COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCO VALOR MISMO DIA NUM OP 000000034 0000000000000000000054756 270219 FORMA DE PAGO 03

000000000000000000000000

$238.00 $3,540,296.27

27 FEB IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA DE OTRO BANCO VALOR MISMO DIA NUM OP 000000034 0000000000000000000054756 270219 FORMA DE PAGO 03

16.00% $38.08 $3,540,258.19

28 FEB CHEQUE PAGADO NO.2414 2414 $702.15 $3,539,556.0428 FEB CHEQUE PAGADO NO.2225 2225 $2,006.81 $3,537,549.2328 FEB CHEQUE PAGADO NO.2068 2068 $2,048.71 $3,535,500.52

28 FEB CHEQUE PAGADO NO.2258 2258 $2,048.71 $3,533,451.8128 FEB CHEQUE PAGADO NO.2330 2330 $2,048.71 $3,531,403.1028 FEB CHEQUE PAGADO NO.2200 2200 $2,048.71 $3,529,354.3928 FEB CHEQUE PAGADO NO.1987 1987 $2,244.52 $3,527,109.87

28 FEB CHEQUE PAGADO NO.2442 2442 $2,269.88 $3,524,839.9928 FEB CHEQUE PAGADO NO.2135 2135 $2,421.91 $3,522,418.0828 FEB CHEQUE PAGADO NO.2452 2452 $5,004.30 $3,517,413.7828 FEB CHEQUE PAGADO NO.2155 2155 $8,506.33 $3,508,907.45

28 FEB CHEQUE PAGADO 000002396

2396 $14,767.10 $3,494,140.35

28 FEB COMISION POR CHEQUES GIRADOS 232711816 $1,638.00 $3,492,502.3528 FEB IVA - COMISIONES 1001892754 16.00% $262.08 $3,492,240.27

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: $4,856.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DETU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR" "INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS" "CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 66 DE 68 Cuenta 01001892754

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:5728 1900 ó 0155 5728 1900

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE(Unidad Especializada de Aclaraciones):(55) 5123 [email protected]

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarladentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado decuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

www.scotiabank.com.mx

Nuestras Sucursales:Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de losUsuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): 5340 0999 y 01 ( 800) 999 8080Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente

dirección www.condusef.gob.mx

Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones oaclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico [email protected] oteléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,Código Postal 15801, México, Ciudad de México

mhernandezm
Cuadro de Texto

002554 PAGINA 67 DE 68 Cuenta 01001892754

ffgfff

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta SCOTIABANK INVERLAT, S.A.Institución de Banca Múltiple,Grupo Financiero Scotiabank InverlatR.F.C. SIN9412025I4

Calle Lorenzo Boturini 202Col. TránsitoCódigo Postal 06820, México Ciudad de MéxicoDelegación CuauhtémocTeléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

R.F.C. Emisor: SIN9412025I4

R.F.C. Receptor: MGU420214FG4

No. de Cuenta: 01001892754

Folio Fiscal: 743D279B-DF92-45D6-845E-F4C90DCB263D

No. de Serie de CSD del SAT: 00001000000405428599

No. de Serie de CSD del Emisor: 00001000000406542607

Fecha y Hora de Emisión: 2019-03-01T06:41:32

Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-01T10:54:01

Forma de Pago: 03 - Transferencia Electrónica de Fondos

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 06820 - Ciudad de México

Fecha Expedición: 2019-03-01

Clave Producto Servicio: 84121500

Clave Unidad: E48 - Unidad de Servicio

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Ingresos

Ingresos $ 4856.00

Impuestos

Total IVA $ 776.96

Tasa 0.160000 Importe $ 776.96

Total

Total $ 5632.96

Sello Digital del Emisor

X2G3/6PvRFig3AVwo53wtqNQpMHJnfmiLfeo3qKEecH6JT0tIgWdg3ZnvV9N5cbpsfMcfe8EkzBOtLRmvBOXjg/l1xpQTm/EztybH5/Cw4lGEXeWNSify2BBDnH9nW0A0K8M5uj21QFu3SIHDo1BS5saU/oKsHZiPpTNZDoJ04FszlwIciESVlXvoSaSBzVexIvrbYEzHQISffnFuLAeTIJCNp+H8x4xnFHdA1wmsRdVUm4rlOid0yF8hsYtLfpCt4G6jgXk2jm+iTdisTQREdf401s1FQVpg19nztBlfWO+g2YmYwouyOxsFjpUwlFD37o5KSCZHT5f2E1ijYWA1w==

Sello Digital del SAT

o/IvRqDF1rj6QPjQs8nh18Oe06gmvGGtOTIxdiOAbyNb905XcV70V2TDk2XqZM3fef0ot+RiSqxw+7/GLmHlklYvTDyO5VTNHgZiHDwPOrbXF9b497mByH2Hdj3oolUxVcl5x85xloX/Pa9jIl+cZGU68qGMqU9fTI/3+XcG24xwic47UQWx7xXLiQi9njSdQcGS5325vEc2TZISTcfwDxSXZ4Na8ch8x0vYJ1CMK8zgDFamN/TtmuqYKbZH7VONVII7utr7/StzKHvS3UrTPLqWT81E8Tz3dL3BqpAkl6iD2GKWSZWGB4mD3YhVW2ay1J2K8f2eBS0BqdzY3tLSIQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|743D279B-DF92-45D6-845E-F4C90DCB263D|2019-03-01T10:54:01|ASE0201179X0|X2G3/6PvRFig3AVwo53wtqNQpMHJnfmiLfeo3qKEecH6JT0tIgWdg3ZnvV9N5cbpsfMcfe8EkzBOtLRmvBOXjg/l1xpQTm/EztybH5/Cw4lGEXeWNSify2BBDnH9nW0A0K8M5uj21QFu3SIHDo1BS5saU/oKsHZiPpTNZDoJ04FszlwIciESVlXvoSaSBzVexIvrbYEzHQISffnFuLAeTIJCNp+H8x4xnFHdA1wmsRdVUm4rlOid0yF8hsYtLfpCt4G6jgXk2jm+iTdisTQREdf401s1FQVpg19nztBlfWO+g2YmYwouyOxsFjpUwlFD37o5KSCZHT5f2E1ijYWA1w==|00001000000405428599||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso dePrivacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

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Cuadro de Texto
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Cuadro de Texto

002554 PAGINA 68 DE 68 Cuenta 01001892754

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Cuadro de Texto

PAGINA 1 DE 4

MUNICIPIO DE GUADALAJARA CONSEJO PARA ELMIGUEL BLANCO 909 GUADALAJARA JALGUADALAJARA CENTROGUADALAJARAC.P. 44100 C.R. 02000 ENVIAR SUC 010001

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta 01005031710

CLABE 044320010050317107

Fecha de corte 28-FEB-19

Periodo 01-FEB-19/28-FEB-19

No. de días en el período 28

Moneda NACIONAL

Banca RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MGU420214FG4Sucursal SAN FRANCISCO GUADALAJARAAV. 16 DE SEPTIEMBRE 245 CP 44100JALISCOCiudad GUADALAJARA, JAL.

005015

GAT CUENTA A LA VISTA

Interés aplicable 1.58%. Inflación estimada 3.98%. GAT nominal 1.59%. GAT real -2.30%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después dedescontar la inflación estimada.

Resumen de Saldos

Saldo inicial $1,394,195.78

(+) Depósitos $0.00

(+) Intereses recibidos (Tasa 1.58%) $1,499.03

(-) Retiros $300,961.77

(-) Comisiones cobradas $14.00

(-) Impuestos $2.24

(=) Saldo final de la cuenta $1,094,716.80

(+) Saldo final inversiones a plazo

(=) Saldo final cuenta + inversiones $1,094,716.80

Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta $0.00

Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO $1,222,754.78

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

0.00

43,000.00

0.00

-43,000.00

-86,000.00

-129,000.00

-172,000.00

-215,000.00

-258,000.00

-301,000.00

Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones

$0.00 $1,499.03 $0.00

$300,964.01

$14.00

Saldo inicial= $1,394,195.78 Saldo final= $1,094,716.80Comportamiento de transacciones en tu cuenta

* Incluye impuestos

TU ESTADO DE CUENTA ESTA DISPONIBLE EN SCOTIAWEB, CONSULTALO DESDE AHI DE FORMA FACIL Y SEGURA PARAMAYOR INFORMACION REVISA LA CLAUSULA: ESTADO DE CUENTA Y CONSULTA DE SALDOS, TRANSACCIONES YMOVIMIENTOS, DE TU CONTRATO.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERASINFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044320010050317107

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

13 FEB SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO CH29 DACO DESARROLLOS ARQ /12665450 15:30:17 2019021340044B36K0000003958781 FECHA OPERACION: 13 FEB DACO DESARROLLOS ARQUITECTONIC OS Y 002320700908806148

00000000000000130219 $1,287.16 $1,392,908.62

13 FEB TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI ) 212665450 $7.00 $1,392,901.6213 FEB IVA - COMISIONES 16.00% $1.12 $1,392,900.5013 FEB SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS

PAGO PAGO CH28 JESUS RAMON PARTIDA 000212710709 16:06:10

00000000000000130219 $292,032.71 $1,100,867.79

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Cuadro de Texto
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005015 PAGINA 2 DE 4 Cuenta 01005031710

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

15 FEB SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX PAGO CH30 SECRETARIA DE LA HAC /16478576 16:19:45 2019021540044B36K0000004064076 FECHA OPERACION: 15 FEB SEC DE ADMON PLANEACION Y FINA NZAS 002320700617747404

00000000000000150219 $7,641.90 $1,093,225.89

15 FEB TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI ) 216478576 $7.00 $1,093,218.8915 FEB IVA - COMISIONES 16.00% $1.12 $1,093,217.7728 FEB RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA 1.58% $1,499.03 $1,094,716.80

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: $14.00

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR" "INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS" "CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:5728 1900 ó 0155 5728 1900

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE(Unidad Especializada de Aclaraciones):(55) 5123 [email protected]

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarladentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado decuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

www.scotiabank.com.mx

Nuestras Sucursales:Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de losUsuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): 5340 0999 y 01 ( 800) 999 8080Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente

dirección www.condusef.gob.mx

Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones oaclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico [email protected] oteléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,Código Postal 15801, México, Ciudad de México

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005015 PAGINA 3 DE 4 Cuenta 01005031710

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005015 PAGINA 4 DE 4 Cuenta 01005031710

ffgfff

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta SCOTIABANK INVERLAT, S.A.Institución de Banca Múltiple,Grupo Financiero Scotiabank InverlatR.F.C. SIN9412025I4

Calle Lorenzo Boturini 202Col. TránsitoCódigo Postal 06820, México Ciudad de MéxicoDelegación CuauhtémocTeléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

R.F.C. Emisor: SIN9412025I4

R.F.C. Receptor: MGU420214FG4

No. de Cuenta: 01005031710

Folio Fiscal: 993895D5-75B5-4AC3-9E83-DD938CEE3651

No. de Serie de CSD del SAT: 00001000000405428599

No. de Serie de CSD del Emisor: 00001000000406542607

Fecha y Hora de Emisión: 2019-03-01T06:41:52

Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-01T17:14:08

Forma de Pago: 03 - Transferencia Electrónica de Fondos

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 06820 - Ciudad de México

Fecha Expedición: 2019-03-01

Clave Producto Servicio: 84121500

Clave Unidad: E48 - Unidad de Servicio

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Ingresos

Ingresos $ 14.00

Impuestos

Total IVA $ 2.24

Tasa 0.160000 Importe $ 2.24

Total

Total $ 16.24

Sello Digital del Emisor

ILnPE8fuxA2P28qiEFZ5jQihLnSJPc6g1YQWY7EfWGLdDoZcOPM4dgTF936o7e4GVcg+P1EzbRruhk5KUa7QDHKZCdKDuuVuKNtt2iYwxn1PNRw6movT1Mokx6bzgy2UroTiF1LqCpGv71bDTokcQU8gf/LPm5Y2wKqCNjqFnFkZn243uUgFFOyS7My955PNu9A3eilAR7SRwJecZF8Bl/OOgX+rOCPHyaWuHnDJm6hE7lVnPyKPp0DMur5OjF9pGc5khpRnmJJTW5KKpHC4fFdwx9kj9bISWUbDFEuSi7BYbKVsnCcKyH+njqYEG4i/w1vxTJPCOPNT14+6gyGbYQ==

Sello Digital del SAT

LqeKMN/0XROdPYoHVHf52evrHxfBCy4BpUf9yMfqiurdHkmncL8HLLTu3eesE9je+SiXn7Yy/MDWWZkX7IMD4Hq8W7uanmoUG0QJqTHP7QumHufS5QAcBktMVE8HUQ1ti+g4ddfZUN0IQRt5U3MeAekSWbdIDw9RMHS83cLDxYOiB5rdDUCnOhM+6guEIDdqzWshwuqWoqtA3Mn8LZKBcCziVE9gEy6B9GojeeAz6f47WlPEPvrSmXQJoD6xw07Tu6KxqkDrW9QO8QNxvMCOxIGrQ24mF+uVHgVQwZuXrldp1jbIn95a/XdbTfYrzdQDxk1RrxBPu2GoYGXZV3isfw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|993895D5-75B5-4AC3-9E83-DD938CEE3651|2019-03-01T17:14:08|ASE0201179X0|ILnPE8fuxA2P28qiEFZ5jQihLnSJPc6g1YQWY7EfWGLdDoZcOPM4dgTF936o7e4GVcg+P1EzbRruhk5KUa7QDHKZCdKDuuVuKNtt2iYwxn1PNRw6movT1Mokx6bzgy2UroTiF1LqCpGv71bDTokcQU8gf/LPm5Y2wKqCNjqFnFkZn243uUgFFOyS7My955PNu9A3eilAR7SRwJecZF8Bl/OOgX+rOCPHyaWuHnDJm6hE7lVnPyKPp0DMur5OjF9pGc5khpRnmJJTW5KKpHC4fFdwx9kj9bISWUbDFEuSi7BYbKVsnCcKyH+njqYEG4i/w1vxTJPCOPNT14+6gyGbYQ==|00001000000405428599||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso dePrivacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

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PAGINA 1 DE 4

MUNICIPIO DE GUADALAJARA CONVENIO ESTATAMIGUEL BLANCO 909 GUADALAJARA JALGUADALAJARA CENTROGUADALAJARAC.P. 44100 C.R. 02000 RETENER SUC 010001

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta 01005031729

CLABE 044320010050317291

Fecha de corte 28-FEB-19

Periodo 01-FEB-19/28-FEB-19

No. de días en el período 28

Moneda NACIONAL

Banca RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MGU420214FG4Sucursal SAN FRANCISCO GUADALAJARAAV. 16 DE SEPTIEMBRE 245 CP 44100JALISCOCiudad GUADALAJARA, JAL.

012444

GAT CUENTA A LA VISTA

Interés aplicable 0.08%. Inflación estimada 3.98%. GAT nominal 0.00%. GAT real -3.83%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después dedescontar la inflación estimada.

Resumen de Saldos

Saldo inicial $2.15

(+) Depósitos $0.00

(+) Intereses recibidos (Tasa 0.08%) $0.00

(-) Retiros $0.00

(-) Comisiones cobradas $0.00

(-) Impuestos $0.00

(=) Saldo final de la cuenta $2.15

(+) Saldo final inversiones a plazo

(=) Saldo final cuenta + inversiones $2.15

Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta $0.00

Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO $2.15

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones

Saldo inicial= $2.15 Saldo final= $2.15Comportamiento de transacciones en tu cuenta

* Incluye impuestos

TU ESTADO DE CUENTA ESTA DISPONIBLE EN SCOTIAWEB, CONSULTALO DESDE AHI DE FORMA FACIL Y SEGURA PARAMAYOR INFORMACION REVISA LA CLAUSULA: ESTADO DE CUENTA Y CONSULTA DE SALDOS, TRANSACCIONES YMOVIMIENTOS, DE TU CONTRATO.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERASINFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044320010050317291

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: $0.00

mhernandezm
Cuadro de Texto
mhernandezm
Cuadro de Texto

012444 PAGINA 2 DE 4 Cuenta 01005031729

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR" "INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS" "CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:5728 1900 ó 0155 5728 1900

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE(Unidad Especializada de Aclaraciones):(55) 5123 [email protected]

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarladentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado decuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

www.scotiabank.com.mx

Nuestras Sucursales:Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de losUsuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): 5340 0999 y 01 ( 800) 999 8080Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente

dirección www.condusef.gob.mx

Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones oaclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico [email protected] oteléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,Código Postal 15801, México, Ciudad de México

mhernandezm
Cuadro de Texto

012444 PAGINA 3 DE 4 Cuenta 01005031729

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.Institución de Banca Múltiple,Grupo Financiero Scotiabank InverlatR.F.C. SIN9412025I4

Calle Lorenzo Boturini 202Col. TránsitoCódigo Postal 06820, México Ciudad de MéxicoDelegación CuauhtémocTeléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso dePrivacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

mhernandezm
Cuadro de Texto

012444 PAGINA 4 DE 4 Cuenta 01005031729

mhernandezm
Cuadro de Texto

PAGINA 1 DE 4

MUNICIPIO DE GUADALAJARAMIGUEL BLANCO NO 901 GUADALAJARA CENT JAGUADALAJARAGUADALAJARAC.P. 44100 C.R. 02000 ENVIAR SUC 010001

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta 01006469744

CLABE 044320010064697444

Fecha de corte 28-FEB-19

Periodo 01-FEB-19/28-FEB-19

No. de días en el período 28

Moneda NACIONAL

Banca RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MGU420214FG4Sucursal SAN FRANCISCO GUADALAJARAAV. 16 DE SEPTIEMBRE 245 CP 44100JALISCOCiudad GUADALAJARA, JAL.

005344

GAT CUENTA A LA VISTA

Interés aplicable 0.10%. Inflación estimada 3.98%. GAT nominal 0.10%. GAT real -3.73%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después dedescontar la inflación estimada.

Resumen de Saldos

Saldo inicial $9,060.97

(+) Depósitos $0.00

(+) Intereses recibidos (Tasa 0.10%) $0.70

(-) Retiros $0.00

(-) Comisiones cobradas $0.00

(-) Impuestos $0.00

(=) Saldo final de la cuenta $9,061.67

(+) Saldo final inversiones a plazo

(=) Saldo final cuenta + inversiones $9,061.67

Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta $0.00

Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO $9,060.97

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones

$0.00

$0.70

$0.00 $0.00 $0.00

Saldo inicial= $9,060.97 Saldo final= $9,061.67Comportamiento de transacciones en tu cuenta

* Incluye impuestos

TU ESTADO DE CUENTA ESTA DISPONIBLE EN SCOTIAWEB, CONSULTALO DESDE AHI DE FORMA FACIL Y SEGURA PARAMAYOR INFORMACION REVISA LA CLAUSULA: ESTADO DE CUENTA Y CONSULTA DE SALDOS, TRANSACCIONES YMOVIMIENTOS, DE TU CONTRATO.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERASINFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044320010064697444

Detalle de tus movimientos

Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo

28 FEB RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA 0.10% $0.70 $9,061.67

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: $0.00

mhernandezm
Cuadro de Texto
mhernandezm
Cuadro de Texto

005344 PAGINA 2 DE 4 Cuenta 01006469744

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR" "INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS" "CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:5728 1900 ó 0155 5728 1900

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE(Unidad Especializada de Aclaraciones):(55) 5123 [email protected]

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarladentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado decuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

www.scotiabank.com.mx

Nuestras Sucursales:Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de losUsuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): 5340 0999 y 01 ( 800) 999 8080Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente

dirección www.condusef.gob.mx

Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones oaclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca,Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico [email protected] oteléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria,podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,Código Postal 15801, México, Ciudad de México

mhernandezm
Cuadro de Texto

005344 PAGINA 3 DE 4 Cuenta 01006469744

mhernandezm
Cuadro de Texto

005344 PAGINA 4 DE 4 Cuenta 01006469744

ffgfff

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta SCOTIABANK INVERLAT, S.A.Institución de Banca Múltiple,Grupo Financiero Scotiabank InverlatR.F.C. SIN9412025I4

Calle Lorenzo Boturini 202Col. TránsitoCódigo Postal 06820, México Ciudad de MéxicoDelegación CuauhtémocTeléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

R.F.C. Emisor: SIN9412025I4

R.F.C. Receptor: MGU420214FG4

No. de Cuenta: 01006469744

Folio Fiscal: 1AD07249-E11B-444C-8A7C-B7170767DAF8

No. de Serie de CSD del SAT: 00001000000405428599

No. de Serie de CSD del Emisor: 00001000000406542607

Fecha y Hora de Emisión: 2019-03-01T06:41:53

Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-01T17:14:23

Forma de Pago: 03 - Transferencia Electrónica de Fondos

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 06820 - Ciudad de México

Fecha Expedición: 2019-03-01

Clave Producto Servicio: 84121500

Clave Unidad: E48 - Unidad de Servicio

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Ingresos

Ingresos $ 0.01

Total

Total $ 0.00

Sello Digital del Emisor

gSNVMWirM/UWp+/J4zmLiGuk15yD+0IN1FmC7sJcNugvRD1QOhi5dBnHciItmm9vCy8moxt8+9HCxitsM6SZ8KXXViPA+aBHLkZ2P9X2WgtB3VSANapUFWUTTk10U2AJA+qpjRRfk8syHzz1McA99cBWZcitMamGkF6SG5yJ2IVM99X5bM4VDgfvC5xFcTx49p3OItDziJ1r98PGLLqqJ6bv8a7FL1fiLmkCGGHL+gTLFKlHDBKRBn+lDyMmnuuFwxhbHv8yLOfqpbpcH228cw9gj4uJlH3RCwvJAIxBT8yrlPJ8JySQrfNaNELHAhCit7Ujd5L+4azUdKzvH3No6w==

Sello Digital del SAT

Meioax9yOewcUo4zrp8bxV5gMO8GPjatzXWURMo2lTDFOE3LiAFPXZDNN0XL8qaI5+NT8RdwAaarwS4CJinh9Af/rT9BUoUlTP+zXxTO0lS+JP9eTFgeM9n9swd2+wP2w+IBqpH2y0L4DHK5EAY9UZOymPalZvN+3RMTG4sP1ZhO3pE/a4+FM4sW3gZro9xIupgYc9p/HSAY2VrjTCWCJHq5wyOxE/9axHUOkUIOMgAchX7Ronac/Bw2v7ULLOdQQyBMORNM/+QirwqA7iSHeJh95pdWLDguZsF019rIp/urhzrn6r0Mma9l6KelTqmVHAon5T+y+7aGSrlPZ5RWlw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1AD07249-E11B-444C-8A7C-B7170767DAF8|2019-03-01T17:14:23|ASE0201179X0|gSNVMWirM/UWp+/J4zmLiGuk15yD+0IN1FmC7sJcNugvRD1QOhi5dBnHciItmm9vCy8moxt8+9HCxitsM6SZ8KXXViPA+aBHLkZ2P9X2WgtB3VSANapUFWUTTk10U2AJA+qpjRRfk8syHzz1McA99cBWZcitMamGkF6SG5yJ2IVM99X5bM4VDgfvC5xFcTx49p3OItDziJ1r98PGLLqqJ6bv8a7FL1fiLmkCGGHL+gTLFKlHDBKRBn+lDyMmnuuFwxhbHv8yLOfqpbpcH228cw9gj4uJlH3RCwvJAIxBT8yrlPJ8JySQrfNaNELHAhCit7Ujd5L+4azUdKzvH3No6w==|00001000000405428599||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso dePrivacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

mhernandezm
Cuadro de Texto
mhernandezm
Cuadro de Texto