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11
Il130~ -:P /20"+ O , 10'G- SSeH .$hUI'·'''Oue. \., , ... " I SECP¡_ETARIA e' DE SALUD I SERVICIOS DE SALUD OE CHIHUAHUA SALUD I- .""":~ l SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCiÓN DE PREVENCiÓN Y CONTROLDEENFERMEDADES SUBDIRECCiÓNDEPROMOCiÓN DELA SALUD Motivo de la comisión: Nombre y firma autógrafa PLIEGO DE COMISION Nombre del Comisionado: Centro de costo: Cargo: Adscripción: R.F.C. LIC. PATRICIA MARGARITA COBOS BECKMANN No.Oficio: SPS-l08-2016 07634 COORD. ADJUNTA DEL PROG. ENTORNOS y COMUNIDADES SALUDABLES OFICINA CENTRAL COBP78073l02l "la. REUNIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: ACCIONES ANTICIPATORIAS CONTRA EL DENGUE, CHIKUNGUNYA y ZIKA" Lugar de la comisión: ACAPULCO, GUERRERO Período: 6, 7, Y 8 DE JULIO DE 2016 It #~~, DR. HERI~E~~O MI~ DA PÉREZ DR. VÍCTOR~ANTANA MALDONADO IREcrORDEP~WN~~C~ rEIL~D~E~E~N~F;E~R~M~E~D7A;D~E~~D~I~RE~C~T~O~R~E~J~E~C~m~I~V~O~D~E~SE~R~V~ Nombrt: y rmna' autografa Funcio~ ~tante: Funcionqrio _9.ueautoriza SE AUTORIZAN ComC;'=Qto del gasto Cuota diaria • Días -p, ,- lil, ~'~' Em·~.oM: ~~'3i!'< 37501 Viáticos $1,550.00 1 $1..L_550.00 37501 Viáticos $600.00 1 600.00 ~o .> 'c· , ...Litros v l!;. _:::~rec;¡opprlitro k_~~ L: ~t,,, Imgor:1:e .~.!>;~¡, ~;:~; 26102 Combustible 39202 Casetas o, AEROLINEA /. '. '1' 'a-. l:. " "_:_t,,, . , '. '" ".'7 J 0".''1]- ,;" 37201 Pas~ies terrestres - 37104 Pasajes aéreos X RAMO 12 ( IPERAnO Total ~ J .•~'.'í~ .f~ '~'X. ,$~ 11fi:,¡:i!~; lt¡.'~'k;~;~'f'~~.~''1i:$'2;1.50:Q~0· DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL FUENTEDE FINANCIAMIENTO: At-J-A~I-'!:: 2016 SUBDIRECCION ;>EPROMOCION DE LA SALUD Programa: ENTORNOS y COMUNIDADES SALUDABLES Centro de costo: J '" " Programa: RAMO 12 ~ .5.1.2. ~"": AutorJ~ació9 \pr l_supuestal EJERCIDO rr'uyrarna SALDO lfh ~1] 11 L) txJL Subdirector q~ Programación y Presupuesto , M. F._yC. P. Mario Gerardo Salcido Padilla / v VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de: //)/1 Correspondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de.gasolina, para el desempeño de esta comisión Firma del Empleado Comisionado LIC.PATRICIA MARGARITA COB~_¿E~NN Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras la com robación se deberá de efectu r en Ir (}, I 1 , p término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina Calle Tercera No. 604, Col Centro C.P 31000 Chihuahua, Chih. ~ Tel (614)439-9900 Exl 21616 I SPS-108/2016 c.c.p. Control de asistencia azo IO mayor a 5 días hábiles al 2016. Año de Elisa Griensen Zambrano

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Il130~ -:P/20"+ O , 10'G-

SSeH.$hUI'·'''Oue.

\., , ..."ISECP¡_ETARIAe' DE SALUDISERVICIOS DE SALUD OECHIHUAHUA

SALUD I -.""":~l

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUADIRECCiÓNDE PREVENCiÓNY CONTROLDEENFERMEDADES

SUBDIRECCiÓNDEPROMOCiÓN DELA SALUD

Motivo de la comisión:

Nombre y firma autógrafa

PLIEGO DECOMISIONNombre del Comisionado:Centro de costo:Cargo:Adscripción:R.F.C.

LIC. PATRICIA MARGARITA COBOS BECKMANN No.Oficio: SPS-l08-201607634COORD. ADJUNTA DEL PROG. ENTORNOS y COMUNIDADES SALUDABLESOFICINA CENTRALCOBP78073l02l

"la. REUNIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: ACCIONES ANTICIPATORIASCONTRA EL DENGUE, CHIKUNGUNYA y ZIKA"

Lugar de la comisión: ACAPULCO, GUERREROPeríodo: 6, 7, Y 8 DE JULIO DE 2016

It #~~,DR. HERI~E~~O MI~ DA PÉREZ DR. VÍCTOR~ANTANA MALDONADO

IREcrORDEP~WN~~C~ rEIL~D~E~E~N~F;E~R~M~E~D7A;D~E~~D~I~RE~C~T~O~R~E~J~E~C~m~I~V~O~D~E~SE~R~V~I~C~IO~S~D~E~S~A~LU~D~'-~

Nombrt: y rmna' autografa

Funcio~ ~tante: Funcionqrio _9.ueautoriza

SEAUTORIZANComC;'=Qtodel gasto Cuota diaria • Días -p, ,- lil, ~'~' Em·~.oM: ~~'3i!'<37501 Viáticos $1,550.00 1 $1..L_550.00

37501 Viáticos $600.00 1 600.00~o .> 'c· , ...Litros v

l!;. _:::~rec;¡oppr litro k_~~ L:~t,,, Imgor:1:e .~.!>;~¡,~;:~;26102 Combustible39202 Casetaso,

AEROLINEA /. '. '1' 'a-. l:. " "_:_t,,, . , '. '" ".'7 J 0".''1]- ,;"

37201 Pas~ies terrestres -37104 Pasajes aéreos X RAMO 12 ( IPERAnO

Total ~ J .•~'.'·í~.f~'~'X.,$~11fi:,¡:i!~;lt¡.'~'k;~;~'f'~~.~''1i:$'2;1.50:Q~0·

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUENTEDE FINANCIAMIENTO: At-J-A~I-'!:: 2016SUBDIRECCION ;>EPROMOCION DE LA SALUD Programa: ENTORNOS y COMUNIDADES SALUDABLES

Centro de costo: J'" " Programa: RAMO 12 ~ .5.1.2.~"":AutorJ~ació9 \pr l_supuestal EJERCIDO rr'uyrarna SALDO

lfh ~1] 11L)txJLSubdirector q~ Programación y Presupuesto

, M. F._yC. P. Mario Gerardo Salcido Padilla/ v

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUARecibí la cantidad de:

//)/1Correspondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de.gasolina, para el desempeño de esta comisión

Firma del Empleado ComisionadoLIC.PATRICIA MARGARITA COB~_¿E~NN

Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras la com robación se deberá de efectu r en Ir (}, I 1, ptérmino de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina

Calle Tercera No. 604, Col Centro

C.P 31000 Chihuahua, Chih. ~

Tel (614)439-9900 Exl 21616 ISPS-108/2016

c.c.p. Control de asistencia

azo I Omayor a 5 días hábiles al

2016. Año de Elisa Griensen Zambrano

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~. ,".J.

ISECRETARíA ~AIlIIJDE SALUD - --:--SERVICiOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUADIRECCiÓN DE PREVENCiÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

SUBDIRECCiÓN DE PROMOCiÓN DE LA SALUDSS&H

INFORME DE COMISION:

Se. C{ c<xho C'{. la v-eUY\¡rrY'\. k Pv(..)V'f\OG-LZ>("' ~.lct.. SoLud.pe.¡ ve»: , VV'lf Ie..~V1t·4 y (as C{ (e tOv'\J7__5 on+lc <(b-10'{tCtSpo f{{ Den¡u.e. e v\.tk uY1OJui\ u¡Ot.( Z l K."a .

PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLO SU COMISION:

COMPROMISOS:

1 VV\ rk VV\.CL i'V~-z;¡ Y

,'Xl'C{. --+0 ccJ /7. C1. ~1)0~q (iJ(', te..\').e. >(

~a" p \..+"1~l..?--ª-ills.

(o~ (V\QfCiS d I ~¡ td le.) á«: J 1\) t~ I\ <;) Zo(1C\'s k V1H10 ~ los acc¡oNj

;)I...J Ó 1) re{-s Ie",, \" CA 'v-r1 c:; íéVl ú\..I1DeC;;!"l .se CLflar.LOnz.lzs --:;C\ ro.. +r.t I ...ef€CT.o_

CERTIFICACION DE PERMANENCIA:Fecha:Hora de llegada:Hora de salida:

~ ..L.)---'---'~'-------------_----iNnmbre'

:alle tercera No. 604, Col. Centro Ic.p, 31000 Chihuahua, Chih. .

Tel (614) 429-33-00 Ext. 21542

SPS-I08/2016

2016, Año de ElisaGriensen Zambrano""..., ,'. ·n,~I,

Chihuahua

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,- ..~

ISECRETARIA SA tu D

~:R~~~~~DESALUDDECHI~~~~'~~'", ,

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUADIRECCiÓN DE PREVENCiÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

SUBDIRECCiÓN DE PROMOCiÓN DE LA SALUD

COMPROBACION DE VIATICOSFECHA CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE V TOTAL

06/07/2016 CHILI 'S 649 $178,00 /07/07/2016 GRÚPORESTAURANTERODEL Z 23184 $251.00

CENTRO, S,A, DE C.V. /07/07/2016 Mr. LALOS R2514 $366.00 -08/07/2016 KRISPY KREME KKAZ20346 $120.00 V $915.00

TOTAL DOCUMENTOS $915.00TOTAL VIATICOS $775.00TOTAL REINTEGRO $ -"', "'''4'''i. !l~ r ~r¡tg¡#"'k: COM~BOBACION~7¡t!p ",~:Jt: ~~~l":""',", ",':f.~ "",'" "~"'" -,g";,~iÍi'''' i,-"l;

Elaboro:

ICIAMARG(i!I.;. BECKMANN_...-cn_. t'~1/' ,Cftllbre'Y firma del comisionado/ \ \

lJ'el(iso,;.. \\rv \1 Autor' o: /'

~

~

DR.HE~:I!~NDA PÉREZLIC. CARMEN VERÓN ' IV H~O VENEGAS

'-JVNOn/7.y firma autógrafaNombre y firm~autógrafa

<c::>RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD

Recibi la cantidad de: "'1!.- ,,~JiE¡t:~ii ·v

Por concepto de saldo a mi favor, como resultado de la liquidación por comprobación de la comisión efectuada.

Firma del Empleado Comisionado

RECIBO AL COMISIONADORecibi la cantidad de: ~~,_, "" ;,$: ~~Por concepto de gastos no efectuados.

Firma de la Cajera:

Calle Tercera No, 604, Col. Centro IC P 31000 Chihuahua,Chih.

Tel. (614)439-9900 Ex\. 21542

SPS-10B/2016

2016, Año de Elisa Griensen Zambrano

Reviso:Departamento de Control del Presupuesto

Nombre y firma

Chihuahua~,.~:-;;-;-::-¡"•••

- --------, ----- -------

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CHICTOAACE 649

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA # 222, TORRE 1CORPORATIVO PISO 3

JUAREZ, CUAUHTEMOCMEXICO, DISTRITO FEDERAL06600, MEXICOR.F.C. GAS910208GP3

SUCURSAL: 1058AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ SN LOCALNB-61 FRACCION C

ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL DELA CD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZAVENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL

15620, MEXICO

aquí VIVES mas cada momento

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

TERCERA604,ZONA CENTRO,CHIHUAHUACHIHUAHUA31000, MXRFC: SSC971029MU9

01058001677

U DE M

2016-07-12T10:24:25

COSTO

P. UNITARIO TOTAL

1 CONSUMO $153.45

PRODUCTOCANTIDADr--------------------------------------------+---------,-----------r----------4

CONCEPTO

MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito

CUENTA DE PAGO: 7925

PZA

AFFAS

$153.45

LUGARDE EXPEDICIÓN

rSUBTOTAL

IVA 16 %

TOTAL

**********************CIENTO SETENTA y OCHO PESOS 00/100 M.N.**********************

VENUSTIANOCARRANZA,DISTRITO FEDERAL

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓNIMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:It89XzPD4dgdcGI1 QqreD6cNNWkzxiL 1mD3ZsawK3R+TJJANVUOf/A670fzycgaRA 7+qb34IpEOKwPCU5UzmHJiEqq4XI8rZ1 zHypN 1zjJFFqg4mfL 1Vtu8h9hi7s6iaHMc+hkleqSL5qgPVWeOKGyHOxJci4aWRXxd08VujFYWN+vWX8/Rttv7 JogNoHUB3D89jM6AO/I/okjgHHYwI8XEtUUL 1e6gj3YXOjRYNOgjc3GhfglaqCvJXuguKJuWKxlJ9PuUHJ1 B749wMAVaB69gC9jSPAG4nsE2qcz9De+30e9wQgjfWUBmBbj/OHRSTopp9VrneVUQH6/PK5PChA==Sello Digital del SAT:QvqPD4JQopbOMARBgm2Ji7/RkCY/OwbbnjgrNLpg400QtoSQWAW4FBInpvjqBnMP7ZJW+t5Cm7CKs1V27EfBU6i1ptsYOOok6Fv6kQ5APttCknxyc2GgyULZrEmCSq+5CbFVETxBcDsWsVcUTqCaFgAWKshAlbyiaGUxybEyVQQ=

CadenaOriginal del complemento de certificación digital del SAT:111.0119CD0715-27F2-48C1-8562-597B63A37E3212016-07-12T10:24:3011t89XzPD4dgdcGI1QqreD6cNNWkzxiL 1mD3ZsawK3R+TJJANVUOf/A670fzycgaRA 7+qb34IpEOKwPCU5UzmHJiEqq4XI8rZ1 zHypN 1zjJFFqg4mfL1Vtu8h9hi7s6iaHMc+hkleqSL5qgPVWeOKGyHOxJci4aWRXxd08Vuj FYWN+vWX8/Rttv7 JogNoHUB3D89jM 6AO/I/okjgHHYwl8XE tUUL1e6gj3YXOjRYNOgjc3GhfglaqCvJXuguKJuWKxlJ9PuUHJ1 B749wMAVaB69gC9jSPAG4nsE2qcz9De+30e9wQgjfWUBmBbj/OHRSTopp9VrneVUQH6/PK5PChA== 10000100000020286501811

$153.45

$24.55

$178.00

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(!)THHolding.Cocina Especializada

GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CVGRC030429EC4

AV REFORMA 316, PISO 3 Y 4COL. JUAREZ, 06600

DEL. CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERALRégimen General de Ley Personas Morales

Comprobante FiscalDigital por Internet

Facturat---~--'Z-'i"'23784'---"-"'""'_J'-1

Folio Fiscal: '64AF1588-7E26-4406-BF41-2F2041DEDBE1No. de Serie del Certificado Emisor: 00001000000301354203Lugar y fecha de Expedición: 'DISTRITO FEDERAL, 2'''''0-:-16=---=07=---=09Fecha y hora de Emisión: 2016-07-0909:53:35Fecha y hora de Cetificación: 2016-07-0909:53:50

Nombre del Cajero: jvargas -No. de cheque de consumos: ~Fecha de Consumo: 2016-07-08No. de serie del certificado SAT: 00001000000300494998

R.F.C.:Nombre o Razón Social:Domicilio Fiscal:

SALA 21TERMINAL INTERNACIONAL DEL AICM P ALTA L-44, PEÑON DE LOS BAÑOS,

15520, Tel 5786-9157,5786-9158, DISTRITO FEDERAL SALA DE ULTIMA ESPERA

SSC971029MU9SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUACALLE TERCERA No. 604 , COL. CENTRO, 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Cantidad1

U. de medidaNO APLICA

P. Unitario216.3800

Concepto Importe216.38CONSUMO GRAVADO

ISello digital del contribuyente que lo expide: ÑN7L3PWoOJJ06piXL VvOYgOhLrhnLkwliVOkoJDuWiJKdYfAbb7UyTOW8xHS8m U05PVdYiri6/0+xU~fYCO+P+bSe4IpUI6ZljMUdZ4NxmN~cmnx9zsvgzlvgp3EyJeuJ06pMXGdPspOf4rdN2wPApqxqsv5Wl2791dmzTcxC8=

Sello digital del SAT: r/017q3wWOdRnmT5T6kRK398n011 uid/90HuI7BEox+mzqPHt+SLD4aeiq1 ñMYT7oz0FED356+ V3Pwa7Bh3r2hrLu+EGAmAvqjKgk1 RjOSsWf21 rwfcY JI)~~ZSeZwOj2nI3RNJn~ ~B8NUA TC4WXGJb4 Y3B7xfaCG 1Nv+uRvYaw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: 111.0104AF1588-7E26-4406-BF41-2F2041 DEDBE112016-07-09T09:53:50INN7L3PWoOJJ06piXLVvOYgOhLrhnLkwliVOkoJDuWiJKdYfAbb7UyTOW8xHS8mU05PVdYiri6/0+xUefYCO+P+bSe4IpUI6Z1jMUdZ4NxmNkCcmnX9zsvgz/vgp3EyJeuJ06pMXGdPspOf4rdN2wPApqxqs~5W127g1 dmZTcxC8=100001 00000030049499811

OPERADO

AFFASPE 2016

Programa

Forma de Pago:Método de Pago:

Pago en una sola exhibición04 Tarjeta de Crédito

Subtotal:IVA.:IEPS

Descuento:Total:

216.3834.620.000.00

251.00

Cantidad con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA y UN PESOS 00/100 MXN

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MpLRut(Sespadas :Jlmaríscos

FOLIO FECHAR2514 07/07/201611:29:31 PM

NUMERODECERTIFICADO00001000000305817222

Folio fiscal:C94FOAAE-567D-476D-BOO3-4036A88CA907

No de Serie del Certificado del SAT:00001000000301751173

Fecha y hora de certificación:07/07/201611:30:18 PM

TERGE SA DE OJRÉGIMENGENERALDE LEY PERSONASMORALESRFC: TER130511TllCOSTERAMIGUELALEMAN S/N LOCAL 3 MAGALLANES

ACAPULCO,GUERRERO,MEXICO,CP. 39670TEL: -(744)4813169-

CLIENTE NOCLIENTE 001137SERVICIOSDESALUD DECHIHUAHUASSC971029MU9CALLE TERCERAN°604COL. CENTROCP: 31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUAEXPEDIDOEN: ACAPULCO,GUERRERO

CANT DESCRIPCION

.5000 CEVICHECAMARONCONCALLO

UNIDAD PRECIO %DESC. IMPORTE

PZA $129.31 0.00 $64.65

GALON $81.89 0.00 $40.94

PZA $56.03 0.00 $28.01

PZA $142.24 0.00 $71.12

PZA $68.10 0.00 $34.05

PZA $76.72 0.00 $38.36

PZA $76.72 0.00 $38.36

OPERADO

.5000 COCTELCAMARONC/CALLO CHICO

.5000 HELADOSDEFRUTAS

.5000 SOPADEMARISCOS

.5000 TACOSDECAMARON

.5000 TOSTADASDECAMARON

.5000 TOSTADASMIXTAS

AFFASPE 2016

Programa

OBSERVACIONESFolios: 15372,Factura parcial del 50%

SON:TRESCIENTOSSESENTAY SEIS PESOS00/100M.N.IVA 16%

SUBTOTAL $315.52

$50.48

$366.00TOTAL

FORMADEPAGO: EFECTIVO

Sello digital del CFDI:Dtrll xjEljDl bwgcRB4cXPksyZBD7NnrFWy7Nl OPZjYSQx7fd5zW7BODJWlzg3LghKXG4ua4ddup+fVBn/lvLouYEhl4F/hKuCBv9KFyl72oGEdLEcTrN4jeguOkEx2ebsjLG2IzrPpafZSquOg7SfLZu3zDfcwaDgXw+X4FN5E·

Sello del SAT:hASRXJg76KlbIISapQrRab/KgtZ9VeXxtJE7RST7da7bL7wPp+u2ALPsG5Yyl4LZtoL99PIElt6tMl993z42XU7B4fU6AGEyphsCveYX3cjdlfzAbmE4YwL24117WT91yGSfB8,7evUCLHrXkFntl20QmvVOJSm40nPzY1BxD14E.

a;n¡.....i;'~.[!]Cadena original del complemento de certificación digital del SAT~i:H~¡';¡·~~~IJ'~'~~ 111.0IC94FOAAE.567D-476D·B003-4036ASSCA90712016-07-07T23:30:1SIDfrl1xjEljD1bwgcRB4cXPksyZBD7NnrFWy7N10PZjYSQx7fd5zW7BODJW1zg3LghKX~~!t1S~"~'I'l'," . G4ua4ddup+fVBn/lvLouYEhl4F/h KuCBv9KFyl72oGEdLEcTrN4jeguOkEx2ebsjLG2lzrPpafZSquOg7SfLZu3zDfcwaDgXw+X4FNSE=I0000100000030175117311

EFECTOSFISCALESAL PAGO

Hoja 1 de 1

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FACTURA

ingreso

KKAZ20346

DATOSDELCLIENTE DATOSDELEMISOR

08/07/2016

871983

RFC:

DIRECCiÓN:AV VASCODEQUIROGA No. 3880 NIVEL 1 Col. SANTAFECUAJIMALPADEMORELOS,DISTRITOFEDERAL, México c.r.

KKM0304101S1

SERVICIOSDESALUDDECHIHUAHUA KRYSPYKREMEMEXICOS DER.LDEC.V.RFC:DIRECCION:CALLETERCERANo. 604 Col. CENTROCHIHUAHUACHIH MX

SSC971029MU9

c.>. 31000

FECHA DE CONSUMO:

TICKET:

05348

DIRECCiÓN DE EXPEDICION:Capitan Carlos Lean No.5ala B Col. Zona Federal AreopuertoInternacional Venustiano Carranza, CDMX,Mexico C.P.05348

12/07/2016 14:43:26

CANnDADUNIDAD DE

CONCEPTOMEDIDA

2.00 PZA D ORIGINALGLASEADA

2.00 PZA D RELLENOFRAMBUESA

1.00 PZA D PASTELILLOCRULLER

1.00 PZA D RINGINTEGRALAMARANTO

r-"il".ié!iO¡¡¡_"'"$ 120,00

PESOS

$ 16.67

$ 19.44

$ 19.44

$ 19.44

$ 36.00

$ 42.00

$ 21.00

$ 21.00

PRECIOUNITARIO TOTAL

FORMADEPAGO: Pagoen una sola exhibicion SUBTOTALDESCUENTO

%TOTAL

$ 120.00$0.00

METODODEPAGO: No definido$ 120.00

IMPORTECONLETRA: CIENTOVEINTEPESOS 00/100 M.N. AFFASPE 2016CadenaOriginal del Complemento de Certificación Digital

111.01C7823345 -2F34-462 E-A4B6-59E43F8851DE12016-07 -12T14: 44: 44104RSTjfdf6pbTshuBiU koAOyvsSdSGvXRT3iOAm\(S'QJC39c..omN9ir.; Q ilI01~W'''''¡IeSee*'f'gUPO+ WucJ3QUR+3F5cgBlew4WS8UAi7c787EY24jmSZSlCHEX8CPfuwS4UqjRmgn6dxTpXRFI48BxPZUY¡PlV2/gJ4MayYluGckEYZZjcQwUX+9tKOTF'J'!1~~AAi~8jRpQtMR9x48FJI6DKH9XOPesC54TYIWF48kOpSIKOmk2i8tcht4whG+RhE8zeBIYleHTXIVl5cuuTjud5cBI lNjUySYXFqfEjkOF4vbQJtmG5xIRSv4eSSHhpaOISoe.t'iiJdMo~b ~dotf:ilooo0020308208 711

Sello digital de Emisor

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Sello digital del SAT

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FOLIO FISCAL

C7823345-2F34-482E-A4B6-59E43F8851DE

NO. de Certificado del SAT

00001000000203082087

No.deCertificadodesellodigital del contribuyente

00001000000400024363

Fechay hora certificación

12/07/2016 02:44:44p.m.

lugar Timbrado

MéxicoDF

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06Jul16ABORDAR/BOARDING:

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ObOOSALA/GATE:

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L8

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DE/FROM:

Ciudad de MO'xjcoA/TO:

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06Jul16ABORDAR/BO~RP,¡8G:132~ ."ASIENTO/SEA T :

148.

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SALIDA/DEPARTURE:

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0837074117 0837074118

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POR SU SEGURIDAD,LE INFORMAMOS QUE SOLO ESPERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE ENSU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS

InterjetCustomer Receipt:Cap i a Pasaj er"o

NOMBRE/NAME:

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DE/FROM:

Ciuaaa ae Mu'xicoA/TO:

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16D

SALIDA/DEPARfllRE:

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1 JUL 2016R el. DO

DIRECCiÓN ACM' STRATIVA

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ABC Aerolíneas S.A. de C.VAAE050309FMO

DOMICILIOFISCALAv. Capitán Carlos León SIN Zona FederalAeropuerto Internacional Ciudad de México15620 Venustiano Carranza DistritoFederal

Folio Fiscal

FEDEC5BE-B512-43C9-86EC-30844961 CCB 1

Fecha y Hora de Certificación

2016-07-13T13:08:33

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000202700691

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000202774071

REGIMENFISCALRégimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDOEN:Av. Cap.itán Carlos León Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México 15620 Venustiano Carranza Distrito FederalPais MÉXICO

CLIENTE: SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

C. TERCERA # 604

CENTRO

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

31000

RFC: SSC971029MU9

FECHA Y HORA DE EMISiÓN:

TIPO DE CAMBIO: 1.00

2016-07-13T13:08:33

MONEDA:MXN

FORMA DE PAGO:

MÉTODO DE PAGO

Pagos en una sola exhibición TIPO DE COMPROBANTE:

CO ICIONES DE PA

ingreso

: arieta e r íto NO GO: Crédito

CANTIDAD UNIDAD DE NÚMERO DE DESCRIPCiÓN PRECIO IMPORTEMEDIDA IDENTIFICACiÓN UNITARIO

1 NA SBFF4Q SOrviC~)_Aéreo ChihU{fhU~\?UU)-Mé~~CO ,) $8,878.96 $8,878.96D.F. MEX -México D.F. MEX -Acapulco ACA

1 NA SBFF4Q Servicio Aéreo AC~¡;UIC~\~CA)-MéXi~~ D'ji(MEX)- $8,289.44 $8,289.44México D.F. MEX -Chihuahua CUU

1 NA SBFF4Q TUA Tarifa Única de Aeropuerto $1,608.00 $1,608.00

AEROLlNEAS SUBTOTAL $18,776.40

TARIFA ÚNICA DEAEROPUERTO $1,608.00 DESCUENTO $0.00

IVA Tasa 16% $2,746.96

IVATOTAL $2,746.96

IMPUESTOS TRASLADADOS $2,746.96

TOTAL $21,523.36

CANTIDAD CON LETRA VeintiUn Mil Quinientos VeintiTres con 36/100 MXN

T d C édi

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACiÓN DIGITAL DEL SAT

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SELLO DIGITAL DEL SAT

pfdOfc3LgOq8cy1 gkZmliOmYaojXjVzQMSU7aHwGI mULdYnzwdlLcHc6z120yp616184glJt8EFYCkH063M Imv6V21WFDDL8eqKibVHg1 y49dsBDOokevLqGrZFSyMlyzoWp/1 PmsG8f+LWR3WhLzqI05erw6LJNjNZIaCYfzfA=

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RECIBI EL BIEN O SERVICIO PORPARTE DE SERVICIOS DE SALUD

OPERADO

AFFASPE 20 -1 ,-.

Comun '¡cla ~JQ ludablcsPrograma

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Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENANo. 2201LASAGUILAS

CHIHUAHUA,CHIH. C.P. 31214TEL (614) 4 39 90 90FAX (614) 4 39 90 87RFC: VLN8712105S0

EXPEDIDOEN: CHIHUAHUA,CHIH.

DATOSDELCLIENTE

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUACALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIH.R.F.C. SSC 971029MU9C.P. 31000 TEL. (614) 439 99 00

CANT. NOMBRE No.BOLETOCONCEPTO

ANCHONDONERONICACOBOS/PATRICIA

Servicio CARGOPOREXPTKTNALServicio CARGOPOREXPTKTNAL

CXSTKTrCXSTKTr

FECHA:

CLIENTE:

05/Ju1/2016 15:32:41

SALUPER

VENDEDOR: DR

T.C. $9.25

PROVEEDOR: 4101-02-012-000

FechaTimbre: 05/Ju1/2016 16:32:43

FolioFiscal:A7A3ADE9-3038-4132-959D-F57961DF6F94

TARIFA

37.9337.93

0.000.00

237.07237.07

•• CAMBIO SOLO EN EL MES" •• EFECTO FISCALAL PAGO" TOTAL SERVICIOS: 474.14(QUINIENTOSCINCUENTAPESOS 00/100M.N.)

VENDEDOR: DEYANIRA RINCON TOTAL IVAAL: TOTAL 1.v.A.: 75.86

C.C. CLAVE: S/CC 16.00 75.86SOLICITO: ROSSY TOTAL T.U.A.: 0.00

FORMA(S) DE PAGO: TOTAL OTROS IMP.: 0.00

CREDITO NOIDENTIFICADO $ 550.00

TOTAL: $ 550.00

CadenaOriginal del Complementode Certificación Digital del SAT:111.01A7A3ADE9-3038-4132-959D-F57961DF6F9412016-07-05T16:32:43ZIIPwRQPC7L2rECLQbOE6y74tsCt81bMohWfJiv39cSa8AyJJSROD43RsTfn7PhgclL+sWdQ2Ard91qsCILQtviks4fpz9wcLKFuDy+xJnLM7dSwLOnPvRhOlvisQ37n8eOD+VTPYzLZOmYLmqXOdOvZRgXVK6jK2cZdOpNngVQ/4=10000100000020263909611

Sello Digital del SAT:OzcmQXdqjhhALLs37mqDyNXQq/nYeevoobKWDcVTHn9Lwsyg+9au49jXystDmQLZZlcxBd10sk3vlz+bovfu6QguhWLfyi9JxrthH7WDHfUkGKqKeEJQavN3AFy+sr4xPOOpTc1biJxcdGHMiMuczkfl2wujSz4JgKBqNOdT7mA=Sello Digital del CFDI:IPwRQPC7L2rECLQbOE6y74tsCt81bMohWfJiv39cSa8AyJJSROD43RsTfn7PhgclL+sWdQ2Ard91qsCILQtviks4fpz9wcLKFuDy+xJnLM7dSwLOnPvRhOlvisQ37n8eOD+VTPYzLZOmYLmqXOdOvZRgXVK6iK2cZdOpNngVQ/4=

CONDICIONESDEPAGO:

PAGOEN UNASOLA EXHIBICIONy AL TIPODECAMBIODELDIAQUESE PAGA.

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJESLíNEANUEVAS.A.DE C.V.en esta plaza el dia 04/08/2016la cantidad de: $ 550.00 (QUINIENTOSCINCUENTAPESOS 00/100M.N.)Si este pagaréno es cubierto a su vencimientoquedo(amos)obligado (s) a pagar interesesmoratoriosdel 5%mensualhasta laliquidaci6n del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito.En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20%de recargos, según el articulo 193de la Ley General de Títulos y Operaciones deCrédito. mas eII.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguientecuenta:SantanderMonedanacional: 014150655015900978Santander Dólares: 014150825005086991A nombre de Viajes Linea Nueva, .S.A. de C.V.

RECIBI EL BIEN O SERVICIO PORPARTE DE SERVICIOS DESALUD

OPERADO

AFFASPE 2016SaludablesCOtll_un)dado

Programa

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GRACIAS POR SU PREFERENCIA

No. de Serie del eSD del Emisor: 00001000000202336903 Numero de Sene del eso del SAT: 00001000000202639096

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