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2019.3 平成31年度 主 要 な 施 策 (2月補正)

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  •  2019.3

     平成31年度

    い  わ  き  市

    主 要 な 施 策 ( 2 月 補 正 )

  • 11 頁

    17 頁

    復興 震災前にも増して

    Ⅱ 心をつなぎ、支えあう

    Ⅲ 平成31年度一般会計性質別予算額調 6 頁

    ○ 主要な施策一覧表

    総 括 表 9 頁

    Ⅱ 平成31年度一般会計款別予算額調 4 頁

    目     次

    ○ 平成31年度2月補正予算の概要

    Ⅰ 平成31年度各会計予算総括表 3 頁

  • 平成31年度2月補正予算の概要

    - 1 -

  • (単位 千円)

    補正前の額 補正額 計

    136,321,164 624,336 136,945,500

    事 業 勘 定 30,828,801 30,828,801

    直 診 勘 定 51,957 51,957

    3,892,262 3,892,262

    31,421,096 31,421,096

    150,697 150,697

    2,218,373 2,218,373

    434,616 434,616

    16,034,619 16,034,619

    734 734

    192,352 192,352

    4,556 4,556

    3,263 3,263

    8,346 8,346

    11,919 11,919

    85,253,591 0 85,253,591

    18,038,226 18,038,226

    28,541,890 28,541,890

    16,285,885 16,285,885

    159,421 159,421

    455,286 455,286

    63,480,708 0 63,480,708

    285,055,463 624,336 285,679,799

    18,672,771 18,672,771

    266,382,692 624,336 267,007,028

    ※企業会計の予算額は、収益的支出及び資本的支出の合計額を掲記した。

    合       計

    各会計相互の繰出繰入

    純       計

    田 人 財 産 区

    川 前 財 産 区

    小 計

    水 道 事 業

    病 院 事 業

    下 水 道 事 業

    地 域 汚 水 処 理 事 業

    農 業 集 落 排 水 事 業

    小 計

    澤 渡 財 産 区

    Ⅰ 平成31年度各会計予算総括表

    会 計 名

    一 般 会 計

    国民健康保険事業

    後 期 高 齢 者 医 療

    介 護 保 険

    母子父子寡婦福祉資金貸付金

    土 地 区 画 整 理 事 業

    卸 売 市 場 事 業

    競 輪 事 業

    川 部 財 産 区

    常 磐 湯 本 財 産 区

    磐 崎 財 産 区

    - 3 -

  • 補正前の額 補正額 計 構成比

    %1 市 税 50,642,903 50,642,903 37.0

    2 地 方 譲 与 税 1,276,464 1,276,464 0.9

    3 利 子 割 交 付 金 51,483 51,483 0.0

    4 配 当 割 交 付 金 117,782 117,782 0.1

    5 株式等譲渡所得割交付金 40,927 40,927 0.0

    6 地 方 消 費 税 交 付 金 6,425,158 6,425,158 4.7

    7 ゴルフ場利用税交付金 167,208 167,208 0.1

    8 自動車取得税交付金 129,004 129,004 0.1

    9 地 方 特 例 交 付 金 187,223 187,223 0.1

    10 地 方 交 付 税 14,930,857 14,930,857 10.9

    11 交通安全対策特別交付金 47,000 47,000 0.0

    12 分 担 金 及 び 負 担 金 1,049,849 1,049,849 0.8

    13 使 用 料 及 び 手 数 料 2,966,163 2,966,163 2.2

    14 国 庫 支 出 金 20,973,405 586,909 21,560,314 15.7

    15 県 支 出 金 11,280,182 11,280,182 8.2

    16 財 産 収 入 376,074 376,074 0.3

    17 寄 附 金 501,694 501,694 0.4

    18 繰 入 金 7,557,646 23,386 7,581,032 5.5

    19 繰 越 金 1,000,000 1,000,000 0.7

    20 諸 収 入 5,605,382 14,041 5,619,423 4.1

    21 市 債 10,994,760 10,994,760 8.0

    136,321,164 624,336 136,945,500 100.0

    ※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

    Ⅱ 平成31年度一般

     (歳  入) (単位 千円)

    歳 入 合 計

    - 4 -

  •   (歳  出)

    補正前の額 補正額 計 特  定  財  源 構成比

    国県支出金 地方債 その他

    %

    1 議 会 費 714,160 714,160 0.5

    2 総 務 費 14,970,779 14,970,779 10.9

    3 民 生 費 50,473,882 50,473,882 36.9

    4 衛 生 費 13,019,394 42,000 13,061,394 14,000 28,000 9.5

    5 労 働 費 141,380 141,380 0.1

    6 農林水産業費 4,273,672 4,273,672 3.1

    7 商 工 費 4,432,616 591,564 5,024,180 591,523 41 3.7

    8 土 木 費 18,901,433 18,901,433 13.8

    9 消 防 費 5,654,635 △ 9,228 5,645,407 △ 4,614 △ 4,614 4.1

    10 教 育 費 12,172,656 12,172,656 8.9

    11 災害復旧費 100 100 0.0

    12 公 債 費 11,066,447 11,066,447 8.1

    13 諸 支 出 金 10 10 0.0

    14 予 備 費 500,000 500,000 0.4

    136,321,164 624,336 136,945,500 586,909 14,041 23,386 100.0歳 出 合 計

    会計款別予算額調

    (単位 千円)補 正 額 の 財 源 内 訳

    款一般財源

    - 5 -

  • 区 分 補正前の額 補正額 計

    科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比

    % %

    19,567,781 14.4 715 19,568,496 14.3

    2 25,008,632 18.3 56,665 25,065,297 18.3

    3 3,532,646 2.6 3,532,646 2.6

    4 30,646,765 22.5 30,646,765 22.4

    5 15,174,541 11.1 566,956 15,741,497 11.5

    6 普 通 建 設 事 業 費 15,377,233 11.3 15,377,233 11.2

    補 助 事 業 費 6,989,680 5.1 6,989,680 5.1

    単 独 事 業 費 8,387,553 6.2 8,387,553 6.1

    7 災 害 復 旧 事 業 費 100 0.0 100 0.0

    15,377,333 11.3 0 15,377,333 11.2

    8 11,066,447 8.1 11,066,447 8.1

    9 2,003,681 1.5 2,003,681 1.5

    10 1,714,613 1.3 1,714,613 1.3

    11 2,510,145 1.8 2,510,145 1.8

    12 9,218,580 6.8 9,218,580 6.7

    13 500,000 0.4 500,000 0.4

    136,321,164 100.0 624,336 136,945,500 100.0

    ※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

    投 資 及 び 出 資 金

    貸 付 金

    繰 出 金

    予 備 費

    合      計

    積 立 金

    Ⅲ 平成31年度一般会計性質別予算額調

    (単位 千円)

    1 人 件 費

    物 件 費

    維 持 補 修 費

    扶 助 費

    補 助 費 等

    建 設 事 業 費

    小      計

    公 債 費

    - 6 -

  • 主 要 な 施 策 一 覧 表

    - 7 -

  • (単位 千円)

    補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

    7,405,190 △9,228 7,395,962 △4,614 △4,614

    Ⅰ 12,818,703 12,818,703

    Ⅱ 6,089,892 633,564 6,723,456 591,523 14,041 28,000

    Ⅲ 3,370,653 3,370,653

    Ⅳ 1,711,761 1,711,761

    Ⅴ 1,385,279 1,385,279

    Ⅵ 2,526,670 2,526,670

    35,308,148 624,336 35,932,484 586,909 14,041 23,386合   計

    総   括   表

    事 項 名予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

    復興 震災前にも増して

    美しい環境を守り、育てあう

    心をつなぎ、支えあう

    学びあい、高めあう

    魅力を育み、磨きあう

    活気を生み、力を伸ばしあう

    交わり、連携を強めあう

    - 9 -

  • 復興 震災前にも増して

    - 11 -

  • (単位 千円)

    補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

    1 くらし 4,475,089 4,475,089

    2 しごと 617,461 617,461

    3 防災 2,307,801 △9,228 2,298,573 △4,614 △4,614

    4 共生と感謝 4,839 4,839

    7,405,190 △9,228 7,395,962 △4,614 △4,614

    復興 震災前にも増して

    事 項 名予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

    合   計

    - 13 -

  • 復興 震災前にも増して

    3 防災

    国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

    △ 9,228 △ 4,614 △ 4,614

    ② いのちを守る △ 9,228 △ 4,614 △ 4,614

    ア 河川洪水ハザードマップ・土砂 △ 9,228 △ 4,614 △ 4,614

    災害警戒区域総括図作成事業

    △ 9,228 △ 4,614 △ 4,614

    土 木 部

    合 計

    事 業 名 補正額補正額の財源内訳

    - 14 -

  • (単位 千円)

    (補正前) (補正後)

    9款1項5目 14,984 5,756

    (変更)

    ○平成31年度に予定していた夏井川水系(平・内郷・好間地区)分の河川洪水ハ

     ザードマップの作成について、平成30年度に前倒しすることによる減

    摘          要一般会計 科目(特別会計名称)

    - 15 -

  • Ⅱ 心をつなぎ、支えあう

    - 17 -

  • (単位 千円)

    補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

    1共に生きる(くらしと権利)

    65,411 65,411

    2 産む・育てる 1,503,937 1,503,937

    3 健康と医療 2,473,978 42,000 2,515,978 14,000 28,000

    4住み慣れた地域で暮らす

    967,653 967,653

    5 暮らしの安心 1,078,913 591,564 1,670,477 591,523 41

    6,089,892 633,564 6,723,456 591,523 14,041 28,000

    Ⅱ 心をつなぎ、支えあう

    事 項 名予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

    合   計

    - 19 -

  • Ⅱ 心をつなぎ、支えあう

    Ⅱ-3 健康と医療

    国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

    42,000 14,000 28,000

    ② 医療体制を整える 42,000 14,000 28,000

    ア 大学医学部寄附講座開設事業 42,000 14,000 28,000

    42,000 14,000 28,000

    保 健 福 祉 部

    合 計

    事 業 名 補正額補正額の財源内訳

    - 20 -

  • (単位 千円)

    (補正前) (補正後)

    4款1項7目 154,920 196,920

    (変更)

    ○本市の医療提供体制の充実と市内の病院への医師定着を図るため、共創型・地

     域医療寄附講座を東京医科大学に開設

    摘          要一般会計 科目(特別会計名称)

    - 21 -

  • Ⅱ-5 暮らしの安心

    国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

    591,564 591,523 41

    ② 暮らしを安定させる 591,564 591,523 41

    ア プレミアム付商品券発行事業 591,564 591,523 41

    591,564 591,523 41

    産 業 振 興 部

    合 計

    事 業 名 補正額補正額の財源内訳

    - 22 -

  • (単位 千円)

    (補正前) (補正後)

    7款1項2目 0 591,564

    (新規)

    ○消費税率引上げに伴う消費への影響緩和や、地域における消費を喚起・下支え

     するための、低所得者・子育て世帯主向け「プレミアム付商品券」の発行

     

    摘          要一般会計 科目(特別会計名称)

    - 23 -

    表紙(補正)目次(補正)概要表紙(補正)主要会計主要歳入主要目的主要性質一覧表紙(補正)総括表(補正)復興復興 総括表(補正)Ⅶ-3Ⅱ心をつなぎⅡ総括表(補正)Ⅱ-3Ⅱ-5空白ページ空白ページ空白ページ空白ページ空白ページ空白ページ空白ページ空白ページ空白ページ【表紙(補正)目次(補正)概要表紙(補正)主要会計主要歳入主要目的主要性質一覧表紙(補正)総括表(補正)復興復興 総括表(補正)Ⅶ-3Ⅱ心をつなぎⅡ総括表(補正)Ⅱ-3Ⅱ-5空白ページ空白ページ空白ページ空白ページ空白ページ空白ページ空白ページ空白ページ空白ページ

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