workshop31enero2013
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ENERO2013TRANSCRIPT
La mejorTLLI de nuestra historia
El mayor despliegue deEstaciones Base
Reducción de+ 40% de incidencias en nuestra red de Core y Plataformas
El menorStock de inventarios de nuestra compañía
103% de OIBDA en el negocio Mayorista
Revolucionamos elNegocio Rural
El menorTIF de Banda Ancha Fija de los últimos años
El mejorTMI de altas
2°Implementación impecable de la
Portadora
1.97%
1.74%
1.47%
1.29%1.40% 1.47%
1.91% 1.93%
1.63% 1.66%1.52%
1.92%
1.63%1.71% 1.68%
1.37%1.27%
1.49%1.34% 1.29% 1.28%
1.36% 1.38% 1.37%
1.91%1.80% 1.86%
2.00%
Esto es un ejemplo de valentía, profesionalismo y trabajo enequipo
2.94%
2.43%
1.97% 1.96%2.06%
2.24% 2.20% 2.24%2.14% 2.08%
2.18% 2.12% 2.17% 2.15%
1.77% 1.75% 1.80% 1.76% 1.72% 1.79%
1.16%
0.89%
1.18%
0.95%
1.12%
0.95%
1.12%
0.99%
1.10%
0.97%
1.17%
0.99%
1.26%
1.06%
1.34%
1.03%
1.34%
1.04%
1.34%
1.03%
1.30%
1.07%
1.33%
0.96%
1.29%
0.94%
1.36%
0.98%
1.35%
0.95%
1.22%
0.93%
1.19%
0.95%
1.17%
0.99%
1.16%
0.96%
1.10%
0.93%
1.04%
0.94%
1.02%
0.95%
0.99%
0.95%
0.94%
0.97%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
TdP Claro
La conectividad se ha vuelto tan esencial como elagua y el aire
2002 2005 2010 2011
1,72,6 3,3 3,6
2.15 2.42
Nuestra oportunidad es que estamos en un mercado que
está creciendo
Un mercado de $4.4trillones para el 2015
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
3.13 3.343.61 3.90
4.12 4.43
Total TelecommunicationsSpending ($ trillions)
2.71 2.95 2.91
Source: Telecommunications Industry Association,Wilkofsky Gruen Associates
En un Mercado que crece, las telcos tienen una caída en susingresos
[1] CMT. Spain.
€ €
600
500
400
300
200
100
02003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
200320042005200620072008200920102011
Fixed telephone
Mobile telephone(SMS, traffic, Data)
SMS
Fixed Broadband*
* Residential and Business (xDSL, HFC,LMDS, Wifi-WiMAX, FFTx)
…y en contraste, el tráfico seincrementaconstantemente y también nuestros costos
El auge de la demanda debanda ancha móvil esbienvenido para una industriaen busca de nuevas fuentes decrecimiento, pero …
…en el largo plazo “all-you can-
eat” en los planes de datos noson sostenibles
Futuras tecnologías puedenreducir los costos de red
Desafíos 2013
Estas nos deben dar la confianza en la ambición de cumplir los nuevosdesafíos
NetworkVision
Ahora tenemos que profundizar el conocimiento de nuestra red desde laperspectiva del cliente
RedMóvil
Localidad Beneficiada
Estación Terrena
Vsat Femtocelda
IBS Macrocelda
Localidad Beneficiada
Banda Ku
Banda C
° °
Red IPBA
Estación Terrena
Banda Ku
PC PC
Responsabilidad de la Entidad
Entidades Beneficiadas
WiFi
Radio Acceso
Vsat
x 1.7
0
1
1.5
0.5
2 2.5
3
3.5
4TIEMPO DE ATENCIÓN
2 7 5 1 0 3
2010
2011
2012
2011
2012
Enero 2013
Nuestra evolución
9,5009160
NSE A NSE B
1,3001,438
NSE C
2007 2011
-3.6%
+13.8%
2,7322,400
+10.6%
+8.0%
850 918
NSE D
-4.0%
600 576
NSE E
Promedio Perú (Ciudades):
20072011:
Fuente: Ipsos Apoyo
S/. 1504
S/. 176317%
68% 74%
80+
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 – 39
30 – 34
25 – 29
20 – 24
15 – 19