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Sesión de Trabajo II Ciclo de Valoración del Riesgo 2013 Sedes Universidad Técnica Nacional Dirección de Planificación Universitaria Unidad de Control Interno

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Universidad Técnica Nacional Dirección de Planificación Universitaria Unidad de Control Interno. Sesión de Trabajo II Ciclo de Valoración del Riesgo 2013 Sedes. Importancia del SEVRI. El SEVRI es una herramienta de gestión que permite identificar analizar evaluar administrar. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Universidad Técnica Nacional Dirección de Planificación Universitaria Unidad de Control Interno

Sesión de TrabajoII Ciclo de Valoración del Riesgo 2013

Sedes

Universidad Técnica NacionalDirección de Planificación Universitaria

Unidad de Control Interno

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Importancia del SEVRI

El SEVRI es una herramienta de gestión que permite

identificar analizar evaluar administrar

en el corto, mediano y largo plazo,

los riesgos

que pudieran obstaculizar el cumplimiento de objetivos

Page 3: Universidad Técnica Nacional Dirección de Planificación Universitaria Unidad de Control Interno

Fases del SEVRI

Identificación

Análisis

Valoración- Documentación

Revisión

Mitigación-Administración Comunicación

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Portafolio de Riesgos

•Resume las fases de Identificación, Análisis, y Valoración de riesgos.

•Las documenta.

•Faculta la fase de revisión o seguimiento de las fases anteriores.

Matriz ficha de riesgos

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Matriz Ficha de Riesgos

Page 6: Universidad Técnica Nacional Dirección de Planificación Universitaria Unidad de Control Interno

Matriz Ficha

de Riesgos

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Fase 1

Identificación de riesgos

Determinar y describir los riesgos que pueden afectar de manera significativa el cumplimiento de los objetivos fijados.

Page 8: Universidad Técnica Nacional Dirección de Planificación Universitaria Unidad de Control Interno

Para identificar riesgos siga la lógica :

• No respetar una señal de tránsito podría originar un riesgo de Colisión con lesiones físicas de personas

• Una mala instalación eléctrica podría ocasionar un riesgo de Incendio con destrucción de la edificación

Causa Riesgo Consecuencia

Identificación de riesgos

Page 9: Universidad Técnica Nacional Dirección de Planificación Universitaria Unidad de Control Interno

1.• Un riesgo puede tener varias causas así como

diversas consecuencias.

2.

• Se deben enlistar las causas y las consecuencias. Esto ayudará a determinar los controles existentes y aquellos otros posibles a sugerir.

3.• En la matriz se debe consignar el riesgo, no las

causas ni las consecuencias.

Identificación de riesgos

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Fase 2

Análisis y determinación de la probabilidad y consecuencia global de que ocurra el riesgo identificado.

Análisis de riesgos

Page 11: Universidad Técnica Nacional Dirección de Planificación Universitaria Unidad de Control Interno

Riesgo Controlado: Determina si los controles existente con que cuenta actualmente la institución permite

minimizar la consecuencia y la probabilidad.

Riesgo absoluto: Análisis de la probabilidad y consecuencia que tiene como objetivo evaluar el riesgo inherente (sin controles), al que podría estar expuesta la institución ante la materialización del riesgo en estudio

Se realiza necesariamente en dos escenarios según directriz de la Contraloría General de la República.

Análisis de riesgos

Page 12: Universidad Técnica Nacional Dirección de Planificación Universitaria Unidad de Control Interno

Los controles pretenden reducir la consecuencia, la probabilidad o ambas, atacando las causas del riesgo.

Evaluación de controles existentes: Los controles existentes deben ser evaluados para determinar si cumplen o no con el propósito de reducir el riesgo. Categorías: Sin medida de control, pobre, adecuada, fuerte, hermética.

Clasificación de controles: Tanto los controles existentes como los sugeridos deben clasificarse, en claves (indispensables para que el riesgo no se materialice) o no claves (apoyo a los claves).

Análisis de riesgos

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Fase 3

Determina el nivel de riesgo y su aceptabilidad. Incluye el tipo de riesgo según las actividades que afecta, factores de riesgo y categoría.

Evaluación del riesgo

Page 14: Universidad Técnica Nacional Dirección de Planificación Universitaria Unidad de Control Interno

Para determinar la severidad en ambos escenarios (Riesgo Absoluto y Riesgo controlado) se debe multiplicar la probabilidad por la consecuencia.

Esa información nos indica el nivel de aceptabilidad, si el riesgo se acepta o no se acepta. No aceptar el riesgo significa que este se va a tratar, o sea se van a establecer medidas para mitigarlo.

Evaluación del riesgo

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Fase 4

Consiste en la selección y ejecución de medidas para la administración de riesgos.

Administración o mitigación de riesgos

Page 16: Universidad Técnica Nacional Dirección de Planificación Universitaria Unidad de Control Interno

Administración o mitigación de

riesgos

Las medidas surgen generalmente de los controles sugeridos (no existentes) o de los controles existentes calificados como pobres y se consignan en la Matriz de administración o Mitigación de riesgos.

Page 17: Universidad Técnica Nacional Dirección de Planificación Universitaria Unidad de Control Interno

Sistema de Valoración de Riesgo InstitucionalFormulario Medidas de Administración de Riesgos

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Fase 5

Consiste en dar seguimiento a los riesgos y revisar la eficacia y eficiencia de las medidas que se han adoptado para tratarlos.

Revisión

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Riesgo Tratado

Determina de qué manera evoluciona el riesgo, conforme se aplican las medidas para la administración de este y una vez concluidas tales acciones se ha logrado minimizar a los niveles propuestos.

Page 20: Universidad Técnica Nacional Dirección de Planificación Universitaria Unidad de Control Interno

RevisiónPaso1.

Revisar los riesgos identificados en el ciclo anterior por la dependencia (Ficha de riesgos), por si es necesario efectuar correcciones.

Paso 2.

Evaluar el cumplimiento de las medidas de administración de riesgos propuestas para cada riesgo identificado.

Paso 3.

Realizar el análisis de riesgo tratado conforme a la ficha o matriz correspondiente, que se incluye de seguido.

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Paso 4.

De acuerdo con los resultados del análisis de riesgo tratado, se formulan las medidas de administración necesarias en la matriz de medidas.

Paso 5.

En el caso de los riesgos controlados, estos se mantienen en el portafolio de riesgos, pero se monitorean en cada ciclo de riesgos para verificar que se mantienen bajo control.

Paso 6.

La Unidad de Control Interno, podrán verificar el cumplimiento de las medidas de administración propuestas y efectuar recomendaciones sobre el incumplimiento de las mismas.

Revisión

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Universidad Técnica NacionalDirección de Planificación Universitaria

SEVRI-UTN-Mapa de Riesgos Sede: Firma de Validación: Titular Subordinado: Fecha de Validación:

Dependencia RiesgoNivel de riesgo

controlado(Severidad)

Nivel de aceptabilidad

Riesgo controlado

Opción de manejo Medida adoptada Responsable

Plazo de Cumplimiento

Inicio Final

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Fase 6

Documentar todas las actividades de identificación, análisis, evaluación, selección y ejecución de medidas para la administración de riesgos. Además el registrar y sistematizar la información asociada con los riesgos (Portafolio de riesgos- Matrices de Riesgos y Mapas de riesgos)

Documentación

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Fase 7

Preparación, distribución y actualización de la información sobre los riesgos que deben ser comunicados en forma oportuna a los sujetos interesados.

Comunicación

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Responsabilidades

El incumplimiento del Proceso de SEVRI puede acarrear:

Las responsabilidades que establece la Ley General de Control Interno

Otras que establece el ordenamiento jurídico, de materializarse (ocurrir) el riesgo y comprobarse que esto sucedió por la no aplicación de las medidas de administración propuestas.

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15 de julio, 2013

Fecha de Entrega

Planificacionutn.blogspot.comBlog.

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Gracias