universidad del azuay departamento de postgrados diplomado superior en calidad implementaciÓn de...
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UNIVERSIDAD DEL AZUAY
DEPARTAMENTO DE POSTGRADOS
DIPLOMADO SUPERIOR EN CALIDAD
“IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA AMFE (ANÁLISIS DE
MODO DE FALLA Y EFECTO EN LA LÍNEA DE COCINAS DE LA
EMPRESA INDUGLOB S.A.”
Trabajo de graduación previo a la
obtención del Título de
Diplomado Superior en Calidad.
AUTOR:
ING. FRANCISCO XAVIER TAMARIZ SILVA
DIRECTOR:
ING. SANTIAGO CARPIO
Cuenca - Ecuador
2012
Yo: Santiago Carpio
Certifico que bajo mi dirección el trabajo fue realizado por el Ingeniero:
Francisco Xavier Tamariz Silva.
________________________________________
DIRECTOR DE MONOGRAFÍA
AGRADECIMIENTO:
A Dios por seguir guiando mi
camino siempre.
A mis padres por sus consejos, su
preocupación y su eterno cariño.
A Induglob S.A. una escuela
formidable, de manera especial al
Ing. Felipe Carrasco Peña.
Al Ing. Santiago Carpio por el
tiempo dedicado en la dirección de
éste trabajo.
A las personas que colaboraron con
sus opiniones para la realización de
éste trabajo.
Dedicado:
A mi equipo de trabajo quienes con su
trabajo perseverante vamos dando un
nuevo rumbo a nuestra organización.
Resumen:
La visión de los empresarios actuales está centrada en la exportación de sus
productos como vía de su crecimiento, la de sus colaboradores y la comunidad en la
que se desarrollan. Pero ante un mundo globalizado de alternativas el cliente de hoy
exige que sus necesidades sean cubiertas a un precio justo y con buena calidad.
Ante ésta realidad las empresas deben ser altamente competitivas y estrategas
para entender y dar al cliente lo que necesita. La metodología del AMFE aplicada en
el presente trabajo, es el resultado de dicha necesidad ya que persigue analizar los
procesos productivos, reduciendo costos de no calidad y con ello la satisfacción al
cliente.
Abstract:
The vision of the current businessmen is centered on the export of your products
as route of his growth, his collaborators and the community in which they develop.
But the actual global world of alternatives, make the today client, demands that
your needs are covered to a just price and with good quality.
Before this one reality the companies must be highly competitive and strategists
to deal and to give to the client what they needs. The methodology of the AMFE
applied in the present work, it is the result of the above mentioned need since it
chases to analyze the productive processes, reducing costs of not quality and with it
the satisfaction to the client.
ÍNDICE DE CONTENIDOS
Agradecimientos……………………………………………........……….…….... iii
Dedicatoria……………………………………………………………….….…… iv
Resumen……………………………………………………………….……..…… v
Abstract………………………………………………………………..…… ….… v
INTRODUCCIÓN………………………………………………………..,……..………….… 1
1. CAPÍTULO I DIAGNOSTICO………………………………..…….......……. 5
2. CAPITULO II ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE LOS MODOS
DE FALLAS EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN
DE COCINAS……..………………………………….……...… 11
2.1 Introducción…………………………………………………………….………… 12
2.2 Identificación del proceso………………………………………………….….. 13
2.3 Identificación de los fallos en el proceso………………………………… 15
3. CAPÍTULO III IDENTIFICACIÓN DEL EFECTO Y ESTIMACIÓN DEL
ÍNDICE DE PRIORIDAD DE RIESGO (IPR) EN EL
PROCESO DE FABRICACIÓN DE COCINAS……... 19
3.1 Introducción……………………………………………………………………....... 20
3.2 Índice de Severidad…..…………………………………………………….…...... 21
3.2 Índice de Ocurrencia…………………...……………………………………....... 22
3.3 Índice de Detección…………..…….……………………………………….…...... 22
4. CAPÍTULO IV IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DEL MODO
DE FALLO Y SISTEMAS DE DETECCIÓN……….... 24
RECOMENDACIONES…………………………………...…………………………….… 28
CONCLUSIONES…………………………………………...…………………………….… 30
BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………….……..………..….. 32
ANEXOS…………………………………………………………………….…………..….…… 34
Formulario AMFE para el análisis de operaciones del proceso de la bodega de
Partes y Piezas – corte………..……………………………..………………………….…...... 35
Formulario AMFE para el análisis de operaciones del proceso de Metal
Mecánica……..……………………………..…………………………………………………...... 36
Formulario AMFE para el análisis de operaciones del proceso de Tratamiento
de Superficies…..……………………………..……………………………………………......... 38
Formulario AMFE para el análisis de operaciones del proceso de
Serigrafías…..……………………………..…………………………………………….……....... 40
Formulario AMFE para el análisis de operaciones del proceso de Pre
cocinas………..……………………………..…………………………………………………....... 41
Formulario AMFE para el análisis de operaciones del proceso de Línea de
ensamble de
cocinas………..……………………………..…………………………………………………....... 42
INTRODUCCION
El sector industrial en la ciudad de Cuenca ha tenido en los últimos 40 años un
avance y desarrollo sostenido, sumado a un alto desempeño y situaciones que le ha
permitido transponer fronteras locales, nacionales y en la actualidad hasta las
internacionales.
Este es el caso de Induglob S.A.|I empresa manufacturera dedicada al diseño y
fabricación de cocinas y refrigeradoras en el Ecuador.
La compañía se constituye en la ciudad de Cuenca en el mes de Febrero de 1972 bajo
el nombre de INDUTECNIA|II con un grupo de empresarios visionarios, quienes
desde su inicio tenían la idea de producir electrodomésticos con altos estándares de
diseño y calidad.
Socialmente útil
En sus inicios las actividades de manufactura se centraron en la fabricación de
cocinetas de mesa, ollas enlozadas, calderos industriales y bicicletas.
La producción arranca con un espacio físico no mayor a los 1.000m² y el aporte de
50 personas. Con el pasar de los años la empresa se ha ido desarrollando y creciendo
ante la demanda del producto tanto a nivel nacional como internacional hasta llegar
en la actualidad a contar con más de 1.800 colaboradores y un complejo industrial de
50.000m², convirtiéndose en una de las empresas que mayor empleo generan en el
Ecuador.
Técnicamente factible
En el año de 1978 se inicia la producción de cocinas y en 1982 empieza el proyecto
de refrigeradoras comenzado aquí la especialización de la fabrica en éstos dos
artefactos y dejando atrás la fabricación de los productos iniciales.
I Antes Indurama S.A. Cambio de la razón social en 2010 a Induglob S.A., fábrica que produce la
marca Indurama y Global. II Andrade J.P., Calle A., Fajardo C., Peñaloza L., Ramírez O, “Empresa Indurama”, [en línea],
Ecuador. Disponible en: http://www.slideshare.net/sudatec/universidad-sudamericana [2011].
Con la producción de cocinas y refrigeradoras en marcha, Induglob S.A. se enfoca
hacia una estrategia nacional, con su participación en la elaboración de las normas
técnicas NTE INEN 2259 para cocinas e INEN NTE 2206 para refrigeradoras. La
creación de ambas normas da como lineamiento la línea base del estándar de calidad
que deben cumplir los artefactos producidos por las empresas manufactureras
nacionales de cocinas y refrigeradoras así también las provenientes del extranjero
con la finalidad de satisfacer las necesidades de los clientes.
Induglob fue la primera empresa de línea blanca del Ecuador en obtener la
certificación ISO 9001, y desde 1999 sus procesos de producción están asegurados
mediante rigurosos controles que se inician con auditorías de materia prima, durante
el proceso de producción y revisiones minuciosas del producto terminado.
Es importante resaltar el compromiso que tiene Induglob con el desarrollo de la
calidad sobre sus proveedores. Bajo los lineamientos de la norma ISO 9001, se ha
desarrollado a muchas empresas proveedoras de Induglob, dando asesoría para la
mejora de sus procesos y así asegurar que la materia prima usada es correcta desde su
origen.
Comprometido con su gente y consientes de que la buena calidad inicia desde el
colaborador, se implementan en el año de 1989 los Círculos de Calidad. Equipos de
trabajo que se reúnen voluntariamente para la solución de un problema que aqueja a
su sección. Los resultados de estos equipos han dado a la empresa importantes
ahorros económicos así también presencia y participación desde 1995 en el Congreso
Nacional de Círculos de Calidad organizado por el INEN.
Los productos Induglob cuentan con diseños y prestaciones de última generación, su
especialización se enfoca en aportar elementos de belleza y comodidad funcional.
Los continuos esfuerzos de diseño se han concretado en exitosas líneas como la
Avant y la más reciente Quarzo, que ha logrado marcar una tendencia en el mercado.
El diseño de sus productos nace de un profundo análisis de gustos y preferencias de
los usuarios. Las formas de sus componentes se basan en criterios ergonómicos que
garantizan facilidad y eficiencia durante el uso del producto.
La evolución estética se complementa con el desarrollo tecnológico necesario para
estar siempre a la vanguardia en cuanto a prestaciones, panel de control digital de
tipo touch pad, horno con encendido electrónico y apagado programable, quemador
ultra rápido triple corona y un sistema turbo son una muestra de los componentes de
última generación; todos destinados a facilitar las labores del hogar.
Algo similar en la innovación sucede con las refrigeradoras, pues además de ofrecer
funcionalidad, proporciona diseños estéticos armoniosos e incorporan prestaciones
modernas, como el control digital que permite manejar la temperatura desde el
exterior del artefacto, la función de frío rápido y la alarma.
El portafolio Induglob con sus marcas Indurama y Global ofrece más de cincuenta
modelos de productos entre cocinas, refrigeradoras, congeladores, vitrinas
frigoríficas, lavadoras de ropa, acondicionadores de aire, hornos microondas, hornos
tostadores y lavadoras de vajillas.
Económicamente rentable
Según el informe de recaudaciones tributarias presentado por el departamento
técnico de la cámara de industrias de Guayaquil en el mes de marzo|III
, ubica a
Induglob dentro de las 28 empresas pertenecientes al sector industrial que pagaron
mayor impuesto a la renta entre el 2006 y 2010; aportando así al incremento del
36,7% del PIB durante éste periodo.
Uno de los pilares de éxito para que la empresa sea económicamente rentable se
sustenta en la exportación de sus productos. Es así que el área de exportaciones
arranca en el año de 1975 con la primera exportación de cocinetas al Perú, para 1992
se envían muestras de cocinas y para el año de 1997 opera con oficinas propia.
III
Cámara de Industrias de Guayaquil, “Recaudaciones tributarias”, [en línea], Ecuador. Disponible
en: http://www.cig.org.ec/archivos/documentos/recaudacion_tributaria.pdf, [Marzo 2011].
En la actualidad la participación en el mercado peruano es cercana al 35%IV
. La
visión de la organización busca crecer y fortalecer la marca en este país con el
arranque de la planta industrial de Electroandina, puesta en marcha en el 2010.
En su acción expansiva en el año de 1998 se empieza a exportar a Colombia. En
1999 van productos hacia Venezuela con la marca de Premium y a Chile con Oster,
siendo este último país quien marcó la diferencia en el nivel de calidad de los
productos manufacturados, por la alta exigencia de sus normas para su ingreso en
este mercado. En el mismo año se introducen los productos Indurama en el mercado
Boliviano.
La operación en Centroamérica inicia en el año 2002 con Honduras. En 2007 a
través de una gran cadena que opera en Centroamérica se exporta a Belice y proyecta
la marca a 11 islas del Caribe. Actualmente la marca Indurama se encuentra en El
Salvador, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana.
IV
Indurama, [en línea]. Disponible en:
http://www.indurama.com/portal/web/indurama/peru/exportacion
CCAAPPIITTUULLOO II
Diagnóstico
Dos puntos primordiales busca un cliente al momento de la venta: que se encuentre
disponible el producto cuando él lo requiera, y que el producto cumpla con sus
requisitos. Intrínsecos a estos dos factores se encuentra englobado todo un sistema
que empieza desde un desarrollo de producto según las necesidades del cliente, hasta
la manufactura y distribución del mismo.
La disponibilidad del producto constituye un factor importante para la empresa. Una
demora o detención en el flujo de la cadena de suministros afecta e impacta de una
forma negativa al resultado del proceso productivo que es contar con el producto
mismo, por ésta razón el área de producción en conjunto con las áreas de apoyo
deben tener como objetivo el que sus procesos sean cada vez más eficientes y
eficaces, garantizando la confiabilidad en cada sub-proceso.
Figura 1. Macro procesos de Induglob S.A. Fuente: Induglob S.A.
Para lograr la confiabilidad requerida se usa una herramienta que tiene sus inicios en
los años 40, introducida por el ejército de los Estados Unidos y usada actualmente
por empresas medianas y grandes a nivel mundial.
Esta herramienta es el AMFE (Análisis de Modo de Falla y Efecto). Es una
metodología aplicada por un equipo de trabajo de forma sistemática, dirigido a la
prevención de posibles fallos antes de que ocurran, a través de la identificación de los
Procesos Estratégicos
Comité
GerenciaComité Calidad
Comité
Satisfacción
Cliente
Auditoría
Interna
Acciones
CorrectivasCírculos de calidad Dpto. Calidad
Control producto
no conforme
Producción Compras VentasServicio
Técnico
Diseño y
desarrollo
Ing.
Industrial
Seguridad
Industrial
Relaciones
IndustrialesMantenimiento Sistemas
MACRO-PROCESOS DE INDUGLOB S.A.
Procesos Clave
Procesos de Soporte
modos de falla potenciales en un proceso o producto causados por deficiencias en los
procesos de diseño o manufactura. Su uso sistémico tiene como objetivo lograr una
mayor satisfacción del cliente, con el menor costo y desde la primera unidad
producida.
Análisis situación actual:
Induglob S.A. posee en el Ecuador dos plantas: la matriz (ubicada en la Avenida Don
Bosco y la Avenida las Américas) y la división de accesorios Partes y Piezas
(ubicada en el 1/2 Km. de la Panamericana Sur e Isaac Albeniz).
La planta matriz está
conformada de 13 secciones:
8 especializadas para la
producción de refrigeradoras,
2 para la producción de
cocinas y 3 que son comunes
para ambas.
Foto1. Planta Matriz Fuente: El autor.
La división de partes y piezas
está conformada por 5 secciones
productivas: 2 especializadas
para la producción de
refrigeradoras, 1 para la
producción de cocinas y 2
comunes.
Foto 2. Planta de accesorios de Partes y Piezas. Fuente:
El autor.
En cada sección el supervisor es el responsable de cumplir las órdenes de producción
respectiva y verificar que su proceso se ajusta a los requisitos de calidad especificado
mediante la inspección física del producto. El departamento de calidad planifica
mensualmente, auditorías de control sobre la inspección realizada por los
supervisores con la finalidad de detectar posibles desviaciones en cada proceso.
Cuando se detecta un incumplimiento sobre un requisito especificado en cualquier
área de la planta se ejecuta un procedimiento de no conformidad como lo establece la
norma ISO 9001. El gráfico 1 muestra el porcentaje de no conformidades imputadas
a cada área en planta durante el periodo Enero – Agosto 2011 y en gráfico 2 se
muestra el análisis de pareto para determinar las áreas donde la incidencia de no
conformidades es mayor.
27%
27%20%
10%
5%
3%2%
2%2%
2%
0% 0%0%
Tratamiento No Conforme por cada área
METALMECANICA
LÍNEA ENSAMBLE DE COCINAS
TRATAMIENTO DE SUPERFICIES
POLIURETANO PUERTAS
SERIGRAFÍA
LÍNEA ENSAMBLE REFRIGERADORAS
POLIURETANO GABINETES
EVAPORADORES
TERMOFORMADO
LÍNEA DE ENSAMBLE CONGELADORES
ACABADOS PLÁSTICOS
PRE-REFRIGERADORAS
PRE-COCINAS
Gráfico 1. Porcentaje de no conformidades por área. Periodo Enero – Agosto 2011. Fuente: Induglob S.A.
Grafico 2. Pareto de las principales no conformidades. Periodo Enero – Agosto 2011. Fuente Induglob S.A.
Las secciones en color naranja son las que concentran el mayor número de no
conformidades detectadas en la planta, estas son: metal mecánica, línea de ensamble
de cocinas y tratamiento de superficies.
El estado de las auditorías de control sobre la inspección realizada en las secciones
de metal mecánica, línea de ensamble y tratamiento de superficies, se manifiesta en
el gráfico 3.
.
Gráfico 3. Estado de auditorías en Metal mecánica, línea de ensamble, y tratamiento de superficies.
Periodo Enero – Agosto 2011. Fuente: Induglob S.A.
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
AUDITORIAS PROGRAMADAS 1 1 1 1 1 1 1
AUDITORIAS NO CONFORMES 1 0 0 0 0 0 0
AUDITORIA CONFORMES 0 1 1 1 1 1 1
0
1
2
Nú
mero
de a
ud
ito
ría
s
ESTADO CONTROL INSPECCIÓN Y ENSAYO EN LA LÍNEA DE ENSAMBLE DE COCINAS
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
AUDITORIAS PROGRAMADAS 6 8 8 6 6 6 3
AUDITORIAS NO CONFORMES 5 6 5 5 5 3 3
AUDITORIA CONFORMES 1 2 3 1 1 3 0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nú
mer
o d
e a
ud
ito
ría
s
ESTADO CONTROL INSPECCIÓN Y ENSAYO EN METAL MECANICA
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
AUDITORIAS PROGRAMADAS 6 4 1 4 5 5 3
AUDITORIAS NO CONFORMES 3 1 0 3 4 3 2
AUDITORIA CONFORMES 3 3 1 1 1 2 1
0
1
2
3
4
5
6
7
Núm
ero
deau
dito
rías
ESTADO CONTROL INSPECCIÓN Y ENSAYO EN TRATAMIENTO DE SUPERFICIES
De los gráficos anteriores se puede observar que:
1. El área de metal mecánica debe mejorar su sistema de prevención de fallos ya
que se presenta elevado en las no conformidades detectadas en planta y en las
auditorías realizadas.
2. De forma similar se muestra el comportamiento del área de tratamiento de
superficies.
3. En el caso de la línea de ensamble de cocinas, las auditorías de control
muestran buenos resultados pero según las no conformidades detectadas el
área se sitúa en un según lugar por lo que el análisis refleja que a más de la
mejora en la prevención de fallos en la línea de cocinas debe mejorarse las
auditorías de control al área.
Como diagnóstico final y en función de los análisis realizados se observa que los
controles actuales son de un carácter correctivo por lo que el presente trabajo tiene
como finalidad dotar a la organización de un sistema que prevenga la ocurrencia de
fallos y así evitar la generación de reprocesos, afección a su productividad y
satisfacción de sus clientes.
CCAAPPIITTUULLOO IIII
Análisis e identificación de
los modos de falla en el
proceso de fabricación de
cocinas
ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE FALLAS EN EL PROCESOS
DE FABRICACIÓN DE COCINAS
2.1. Introducción.
La ocurrencia de fallos está presente en todos los procesos y a todo nivel en una
organización, su impacto es mayor mientras más tarde sea su detección. Es común
que las empresas con sistemas mínimos y medios de prevención, generen lo que se
conoce como planta escondida, aún en las organizaciones grandes y automatizadas se
tiene dicha realidad; la diferencia radica en que tan preventiva es la cultura
organizacional de la empresa para minimizar los riesgos y la ocurrencia de las fallas
en sus procesos.
La planta escondida son desviaciones ocasionados por fallos en los procesos que dan
como resultado tareas de re-trabajos, re-inspecciones y lo más grave desperdicios
para la empresa, lo que genera pérdida de capital de trabajo. En la figura 2 se
esquematiza como funciona la planta escondida.
El concepto de productividad se define como la relación entre la cantidad de
producto utilizado con la cantidad de producción obtenida.
Figura 2. Esquema de la planta escondida. Fuente: AMFE – Análisis
de Modos de Fallo y Efecto, José Luis Llorente.
Dicho de una manera sencilla, la productividad es: producir más, con menos recurso,
con la mejor calidad y a un menor costo.
¿Como impacta el concepto de productividad en el cliente final?, la respuesta es en
su disponibilidad. Si los procesos no son confiables no van estar exentos de generar
los efectos de la planta escondida y afectar por ende a éste recurso muy importante
para la empresa.
Aquí radica la necesidad de orientar los resultados de un sistema de control a un
estado de prevención. Para ello el sistema debe usar metodologías de tipo AMFE en
donde se establezca para cada proceso índices de prioridad de riesgos o IPR. Estos
valores tienen la finalidad de priorizar la causa potencial de la falla para la toma de
acciones correctivas. El valor mínimo estándar para los procesos industriales debe
ser menor o igual que 100, aunque va depender del proceso mismo y del cliente.V
La metodología AMFE puede ser aplicada como una herramienta para predecir
cuáles pueden ser los fallos potenciales que se pueden producir en la etapa de diseño
de un producto y en su fabricación, detectando sus causas y asignando acciones
preventivas basadas en los historiales de fallos ó correctivas en caso de que la
ocurrencia se esté dando; generando en la organización un comportamiento
preventivo de sus colaboradores y reducción considerable en tiempos de lanzamiento
y costos de una mala calidad.
2.2. Identificación del proceso.
Para poder aplicar la herramienta del AMFE (Análisis de Modo de Fallos y Efectos),
es necesario contar de antemano con requisitos previos relacionados con el talento
humano y la información sobre el proceso en el que se va trabajar, de manera que se
asegure que han sido tenidos en cuenta y analizados todos los fallos potencialmente
concebibles.
El equipo AMFE debe estar integrado por personal con la suficiente experiencia en
los procesos analizados con la finalidad única de identificar de una manera objetiva e
V Los valores del IPR según el cliente pueden llegar a oscilar entre 40 a 100. Del análisis del IPR que
se obtenga en un proceso, cuando éste alcanza su valor de 100 entra en fase de mejora de la seguridad
ajustando su valor a mínimo de 40.
imparcial las variables significativas del proceso/producto para poder determinar y
establecer las acciones correctivas necesarias para la prevención del fallo, evitando
que productos defectuosos o inadecuados lleguen al cliente.
Figura 3. Proceso para la implementación de un AMFE. Fuente: “AMFE: Análisis Modal de Fallos
y Efectos”, Librería Hordago, Departamento de Promoción Económica.
El equipo de personas para la identificar las variables significativas del proceso se
conformó con los jefes de línea, supervisores y colaboradores cercanos al proceso.
En la figura 4 se esquematiza los procesos que intervienen en la fabricación de las
cocinas. A partir del diagrama de procesos se procederá hacer el análisis AMFE para
la bodega de preservación de partes y piezas – corte, metal mecánica, tratamiento de
superficies, serigrafía, pre-ensamble y línea de ensamble. Su desarrollo completo se
encuentra en el anexo 1.
2.3. Identificación de las fallas en el proceso.
Antes de empezar con la identificación de fallas hay que tener en cuenta algunos
conceptos:
a) Un fallo es una desviación del desempeño óptimo durante el desarrollo de
una actividad, ocasionada por la interacción entre componentes del
sistemaVI
.
b) Un modo de fallo es la forma en la que se produce el fallo.
c) Un modo de fallo potencial es cada modo de fallo posible, sin que el
mismo haya ocurrido realmente.
d) Las causas potenciales de fallo son todas las causas asignables a cada
modo de fallo.
El origen de un modo de fallo puede ser por una o más causas, e incluso ser
independientes entre sí, tales como muestra la figura 5 respecto a la A o la B.
También pueden combinarse entre ellas, es decir,
que el modo de fallo está condicionado a que se
presenten ambas, como lo representa el estado de
C y D para que se de Y. Por último, puede que las
causas estén encadenadas como la E y F, es decir,
la E no se presentará si no aparece antes de F.
VI
Va depender del tipo de tarea y factores como: • Mano de obra que realiza la tarea • Dispositivos
utilizados • Procedimientos • Ambiente en que se desarrolla la tarea • Interfaces con otras tareas.
Figura 5. Ilustración del origen del un
modo de fallo. Fuente: Análisis de modo
y Efecto de Fallo, Liberia Hordago .
DIAGRAMA DE PROCESO - FABRICACION DE COCINAS
METALMECANICA 1
PIEZAS FORMADAS
RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES
ENSAMBLE LINEA DE COCINASSERIGRAFIA
PIEZAS SERIGRAFIADAS
PIEZAS PINTADA,
ENLOZADAS Y CROMADAS
PIE
ZA
S P
RE
SE
RV
AD
AS
(Bo
deg
a P
C)
PIE
ZA
S P
RE
SE
RV
AD
AS
(Bo
deg
a P
P)
IND
BODEGA DE MATERIALES Y
REPUESTOS
MATERIALES YCOMPONENTES
PARTES YPIEZAS
PRESERVACION EN BODEGA
DE PARTES Y PIEZAS - CORTE
PIEZAS VARIAS
PIE
ZA
S
FO
RM
AD
AS
(Meta
lmecán
ica 1
)
PIEZASPRESER
VADAS
PIE
ZA
S P
RE
SE
RV
AD
AS
(Bo
deg
a P
P)
MA
TE
RIA
S P
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AS
Y
CO
MP
ON
EN
TE
S
PRESERVACION EN BODEGA
DE
PRODUCTOS
PIE
ZA
S P
INT
AD
AS
, E
NL
OZ
AD
AS
PIEZAS PRESERVA
DAS
PIE
ZA
S P
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C)
MA
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S P
RIM
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deg
a M
R)
MA
TE
RIA
S P
RIM
AS
YC
OM
PO
NE
NT
ES
(Bo
deg
a M
R)
BODEGA DE PRODUCTO
TERMINADO
INGRESO DE PRODUCTO
PRODUCTO TERMINADO
REGISTRADO
PRE- ENSAMBLE
MA
TE
RIA
S P
RIM
AS
YC
OM
PO
NE
ST
ES
(Bo
deg
a M
R)
PIE
ZA
S P
RE
SE
RV
AD
AS
(Bo
deg
a P
C)
PIEZAS FORMADA
Figura 4. Diagrama del proceso de fabricación de cocinas. Fuente: Induglob S.A.
Es importante considerar este último caso, ya que las causas pueden ser confundidas con
los modos de fallo o los efectos por ejemplo, una vibración en un elemento mecánico
puede provocarle fatiga, y ésta a su vez producir la rotura, que el cliente detectará por
un ruido especial. Para el ejemplo indicado la fatiga se puede considerar como una
causa secundaria o como un modo de fallo. Esta secuencia de hechos se puede
representar del modo siguiente: Vibración -> Fatiga -> Rotura -> Ruido
Lo más importante es establecer la cadena de sucesos en el orden correcto para una
mejor comprensión del problema y una adecuada valoración de los índices de
ocurrencia.
La metodología para llevar a cabo el análisis AMFE es la siguiente:
1. Identificar los modos de fallo potenciales en un proceso.
2. Establecer el equipo multidisciplinario con el coordinador.
3. Llenar la información en el formato establecido para el AMFE.
4. Numerar el AMFE.
5. Llevar a cabo las acciones correctivas y preventivas y evaluar el índice de
prioridad de riesgo hasta que se obtenga valores por debajo de 100.
6. Una vez alcanzado un IPR por debajo de dicho valor cerrar el AMFE con la
revisión y aprobación del grupo de personas responsables.
El formato establecido para el AMFE se lo describe a continuación:
1
2
3
4
5
6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Código del AMFE. 8. Fecha en que inicia el AMFE. 15. Detección.
2. Número de páginas. 9. Proceso. 16. Índice de prioridad de riesgo.
3. Fecha de revisión del AMFE. 10. Modo potencial de fallo. 17. Controles del proceso.
4. Número de revisión del AMFE 11. Efecto potencial de fallo. 18. Acciones correctivas.
5. Nombre componente o proceso. 12. Causa del modo de fallo. 19. Responsable de la acción.
6. Nombres del equipo de trabajo. 13. Ocurrencia. 20. Acciones tomadas.
7. Nombre del coordinador AMFE. 14. Severidad.
S O D S O D
El análisis de cada proceso se lo va realizar con la matriz 1 mostrada a continuación:
AMFE DE DISEÑO AMFE DE PROCESO NOMBRE DEL COMPONENTE/ CÓDIGO E IDENTIFICACIÓN PAGINA: de
PARTE DEL COMPONENTE DEL COMPONENTE
NOMBRE Y DEPARTAMENTO DE LOS PARTICIPANTES Y/O PROVEEDOR
COORDINADOR: (Nombre/Dpto.) MODELO/SISTEMA/ FABRICACIÓN FECHA INICIO :
FECHA REVISIÓ N:
EFECTO MEDIDAS DE ENSAYO Y CONTROL PREVISTASO S D IPRACCIONES
IMPLANTADASF G O IPR
Revisado por: Aprobado por:
RESPONSABLE/
PLAZO
SITUACIÓN DE MEJORA
OPERACIÓN O
FUNCIÓNFALLO Nº
MODO DE FALLOCAUSA DEL MODO DE
FALLO
FALLOS POTENCIALES
ANALISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E.)
ESTADO ACTUAL
ACCIÓN
CORRECTIVA
Código: ___________
Revisión: ___________
O S D MEDIDA DETECCIÓN
/ PREVENCIÓN S O
CCAAPPIITTUULLOO IIIIII
Identificación del efecto y
estimación del Índice de
prioridad de riesgo (IPR) en
el proceso de fabricación de
cocinas
IDENTIFICACIÓN DEL EFECTO DE FALLO Y ESTIMACIÓN
DEL INDICE DE PRIORIDAD DE RIESGO (IPR)
3.1 Introducción.
Como se manifestó en el capítulo II, el modo potencial de fallo es el incumplimiento
del requisito, siendo su consecuencia el efecto potencial de fallo. El efecto potencial
de fallo es aquel que se ocasiona al cliente interno/externo o a la próxima operación,
persona o proceso. El efecto del fallo es el resultado no deseado en un proceso.
De lo mencionado, aparece otro concepto importante que es el riesgo. El riesgo
como concepto es la probabilidad de ocurrencia de un suceso. A su vez la ocurrencia
de un evento viene acompañada de un sentido de gravedad asociado al mismo.
Una actividad donde la probabilidad de ocurrencia de un suceso no deseado es alta,
puede traer graves consecuencias de no tener adecuados sistemas de detección.
Entonces, el éxito de un proceso está en contar con sistemas de detección preventivos
que minimicen la gravedad cuando se suscita un evento no deseado. A esto se le
conoce como el Índice de Prioridad del Riesgo o IPR.
Los valores de cada parámetro son establecidos según criterios que el grupo de
trabajo que se encuentra desarrollando el AMFE define para cada actividad de un
proceso.
Una vez establecido los efectos potenciales de fallo se procede a valorar cada uno de
ellos y así el equipo sabrá donde iniciar sus actividades ya sean de carácter correctivo
ó. Por ésta razón es que se insiste que el equipo que conforma el equipo del AMFE
tenga el conocimiento suficiente del proceso donde se encuentre desarrollando la
presente herramienta.
En los cuadros a continuación, se muestran valores guía de los parámetros de
Severidad, Ocurrencia y Detección:
Índice de Severidad.- Es el parámetro que evalúa la gravedad del efecto de fallo
para el cliente. La evaluación se realiza en una escala del 1 al 10, donde 1 es el valor
menor y 10 es el valor mayor, de la insatisfacción del cliente por la degradación de
las prestaciones.
CRITERIO CLASIFICACIÓN
Nula.- No hay efecto 1
Casi imperceptible.- Un porcentaje muy bajo del producto deberá ser
retocado en la misma cadena de producción y en el mismo puesto de
trabajo. Algún cliente astuto percibirá el defecto. El defecto no afecta
al desempeño del producto.
2
Muy baja, pero perceptible.- Un porcentaje menor del producto deberá
ser retocado en la misma cadena de producción pero en un lugar de
trabajo diferente. Algunos clientes percibirían el defecto. Error de
naturaleza poco importante que puede causar una ligera inconveniencia
al cliente, aunque él no se dé cuenta.
3
Bastante baja.- Un porcentaje menor del producto está afectado. Todos
los clientes percibirán el defecto aunque podrán continuar utilizando con
normalidad, aunque ligeramente insatisfechos. 4
Baja.- Un porcentaje significativo del producto está afectado. El
problema se puede solucionar recuperando el producto. El producto
puede ser utilizado por el cliente, pero los más exigentes llamarían por
teléfono para quejarse.
5
Moderada.- Incidencia de gravedad baja pero que, o bien afecta a casi a
la totalidad de los productos o no puede ser recuperado. La mayoría de
los clientes se irritan por el defecto, y muchos se quejan, aunque pueden
utilizarlo.
6
Alta.- Un porcentaje menor del producto está afectado, y es inservible
para su uso. Para retirarlo hay que realizar una inspección al 100%. El
cliente llama para quejarse en cuanto detecta el problema. El defecto no
involucra funciones de seguridad ni el incumplimiento de la
reglamentación.
7
Muy alta.- Gran parte de la producción está afectada y es inservible
para su uso, aunque no comporta peligro para la seguridad. El cliente se
da cuenta con facilidad y llama alarmado para quejarse porque trastoca
sus planes.
8
Extrema.- Toda o parte de la producción está afectada. El defecto es
difícil de detectar por el cliente aunque no comporta peligro para la
seguridad, o bien afecta a la seguridad pero será detectado con facilidad.
El cliente sufrirá sin remedio las consecuencias del defecto y le
perjudicará gravemente.
9
Muy extrema.- El defecto afecta a la seguridad y puede ser utilizado sin
ser advertido por el cliente. 10
Índice de Ocurrencia.- Es el parámetro que evalúa la probabilidad de que se
produzca el modo de fallo. Se mide en la escala del 1 al 10 y depende de los
controles que la organización tiene actualmente para prevenir que se produzca la
causa potencial de fallo.
Índice de Detección.- Evalúa la probabilidad de detectar la causa y el modo de fallo
resultante antes de llegar al cliente. Su escala de medición es del 1 al 10 y es inversa a los
dos índices anteriores. El valor de 1 se aplica cuando los sistemas de detección son muy
buenos, y 10 cuando es todo lo contrario. Para determinar el índice de detección se supondrá
que la causa de fallo ha ocurrido.
CRITERIO CLASIFICA
CIÓN
Muy alta.- Probabilidad remota de que el producto sea liberado con el defecto.
El defecto es una característica funcionalmente obvia y detectada
inmediatamente por el operador. La fiabilidad de la detección es, como
mínimo, del 99,99%.
`1 - 2
Alta.- Los controles actuales tienen una gran probabilidad de detectar este fallo
antes de que llegue al cliente. El defecto es una característica fácilmente
detectable porque se observa sin manipular demasiado el producto. La
fiabilidad en la detección es como mínimo de 99,8%.
`3 - 4
Moderada.- El programa de controles puede detectar el defecto, aunque no es
detectable a simple vista. Fiabilidad mínima del 98%. `5 - 6
Baja.- Es posible que algunos defectos de este tipo no sean detectados. La
fiabilidad en la detección es del 90%. `7 - 8
Muy baja.- Los controles actuales son claramente ineficaces para detectar una
parte significativa de los defectos. Se detectarían bastantes, pero muchos otros
acabarían siendo enviados al cliente.
9
Nula.- Si el defecto se produce no será detectado y acabará en manos del
cliente con toda certeza. 10
CRITERIO CLASIFICA
CIÓN
PROBABILI
DAD
Remota.- Es muy improbable que suceda este fallo. Nunca ha
ocurrido con anterioridad en procesos idénticos. Los
resultados se sitúan en un entorno ± 5 dentro de la
especificación (la tolerancia especificada). Cpk > 1.67
1 < 1/1.500.000
Muy baja.- Sólo algunos fallos puntuales han sido verificados
en proceso idénticos. La capacidad es Cpk> 1.5 2 < 1/150.000
Baja.- Fallos puntuales asociados a procesos idénticos, ±
4dentro de la especificación. Cpk>1.33 3 1/15.000
Moderada.- Algunos procesos similares han experimentado
fallos esporádicos pero no en grandes proporciones.
Capacidades Cpk>1.17, Cpk>1.00 y Cpk>0.83
respectivamente.
4 1/2.000
5 1/400
6 `1/80
Alta.- Procesos similares han tenido este fallo con bastante
regularidad. Capacidades Cpk>0.67, Cpk>0.51
respectivamente.
7 ´1/20
8 1/4
Muy alta.- Con toda certeza aparecerá el error y de forma
reiterada: Cpk>0.33 y Cpk>0.17 respectivamente.
9 `1/3
10 1/2
La forma de establecer el Índice de Prioridad de Riesgo o IPR, es multiplicar los
valores de la Severidad, Ocurrencia y Detección. El valor resultante de un IPR podrá
oscilar entre 1 y 1000, correspondiendo a 1000 el de mayor potencial de riesgo.
Para todos los valores de IPR elevados, deberán establecerse acciones de mejora para
reducirlos. Se fijarán, asimismo, los responsables y la fecha límite para la
implantación de dichas acciones. Con carácter general, se seguirá el principio de
prevención para eliminar las causas de los fallos en su origen. Finalmente, se
registrarán las medidas efectivamente introducidas y la fecha en que se hayan
adoptado.
El AMFE se revisará periódicamente, en la fecha que se haya establecido
previamente, evaluando nuevamente los Índices de Severidad, Ocurrencia y
Detección y así recalcular el índice de prioridad de riesgo (IPR), para determinar la
eficacia de las acciones tomadas
CCAAPPIITTUULLOO IIVV
Identificación de las causas
del modo de fallo y sistemas
de detección
IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DEL MODO DE FALLO Y
SISTEMAS DE DETECCIÓN
4.1 Introducción.
Determinado el modo y efecto potencial de fallo, se determina la causa del fallo. La
causa potencial de fallo se define como indicio de una debilidad del diseño o proceso
cuya consecuencia es el modo de fallo. Las causas relacionadas deben ser lo más
concisas y completas posibles, de modo que las acciones correctivas y preventivas
puedan ser orientadas hacia las causas pertinentes.
Para detectar la causa de un fallo se hace uso de metodologías de análisis que
permitan obtener el origen del fallo. La metodología usada en éste trabajo fue el
diagrama de causa-efecto o Ishikawa. El cuadro 1 muestra las potenciales causas de
fallo para el proceso de ensamble de cocinas.
CAUSAS POTENCIALES DE FALLO
Falta procedimiento efectivo de almacenamiento de componentes críticos
Falta de un procedimiento efectivo de identificación, control y trazabilidad
Personal no entrenado
Mal diseño de la unidad de transporte
Golpes montacargas
Embalaje no apropiado
Calibración de maquinaria
Cuadro1. Causas potenciales en el proceso de armados de cocinas. Fuente: El Autor
Los sistemas de detección o planes de control son todos los documentos, equipos o
herramientas que planifican la calidad para un proceso. El plan de control, lista todas
los parámetros del proceso considerados importantes para lograr la satisfacción del
cliente y que requieren acciones específicas para lograr alcanzarlas.
El papel de los sistemas de detección juega un rol determinante a la hora de calcular
el índice de prioridad de riesgo o IPR. El contar con sistemas adecuados y efectivos
van hacer que el valor de la severidad para la organización sea controlada y así
prevenir situaciones de alto riesgo.
En el capítulo III, los valores de detección de 1-2, se aplica para los sistemas que son
a prueba de error o poka yoke, cuyo objetivo es el cual garantizar la seguridad de la
maquinaria ante los usuarios, proceso o procedimiento, en el cual se encuentren
relacionados y así no provocar accidentes de cualquier tipo; originalmente que piezas
mal fabricadas siguieran en proceso con el consiguiente costo.
Los valores de 3-6, son para los sistemas de control estadístico, los valores del 7-8
usan sistemas de muestreo. Los valores 9-10 usan sistemas de inspección manual los
cuales tiene injerencia del factor humano y sus errores.
Del cuadro 1 relacionado a las causas potenciales se cuantificó su frecuencia a lo
largo de todo el proceso de ensamble, teniendo como resultado el cuadro 2:
En el cuadro 3 se manifiestan los valores IPR para cada causa potencial de fallo.
CAUSAS POTENCIALES DE FALLO CANTIDAD VALORES DE IPR
Falta procedimiento efectivo de almacenamiento de
componentes críticos 8 432 900
Falta de un procedimiento efectivo de identificación,
control y trazabilidad 6 300 480
Personal no entrenado 5 245 432
Mal diseño de la unidad de transporte 3 350
Golpes montacargas 2 384 480
Embalaje no apropiado 1 320 Calibración de maquinaria 1 45
CAUSAS POTENCIALES DE FALLO CANTIDAD
Falta procedimiento efectivo de almacenamiento
de componentes críticos 8
Falta de un procedimiento efectivo de
identificación, control y trazabilidad 6
Personal no entrenado 5
Mal diseño de la unidad de transporte 3
Golpes montacargas 2
Embalaje no apropiado 1
Calibración de maquinaria 1
Cuadro 2. Frecuencia de
repetición de la Causas
potenciales en el proceso
de armado de cocinas.
Fuente: El Autor
Cuadro 3. Valores IPR para las causas potenciales de fallo detectadas en el proceso de armado de
las cocinas. Fuente: El Autor
En un breve análisis del cuadro 3 se observa una diferencia de los IPR debido que el
índice de severidad para los efectos de falla descritos en los anexos son elevados, es
decir su gravedad ante el proceso es considerable. El segundo factor que incrementa
el IPR son los sistemas de detección que deben ser mejorados.
RECOMENDACIONES
En el capitulo II se habló sobre como la ocurrencia de un fallo trae a la organización
consecuencias como reprocesos, desperdicios o dependiendo el tipo de fallo traer
situaciones de alto riesgo a la empresa.
Es necesario contar con un procedimiento estructurado bajo una metodología
analítica multidisciplinaria, donde se revisen todos los posibles modos de fallo que la
actividad que se encuentre investigando pueda ocasionar y los efectos que se
derivarían del mismo. La figura 6 muestra un esquema de planificación y gestión
preventivo.
De los procesos revisados para el presente trabajo se debe mejorar el análisis de
causa de los defectos dados para evitar la ocurrencia continua con que se producen
los fallos y así evitar el reproceso.
Los parámetros descritos en los párrafos anteriores van ayudar a la organización a
estimar los riesgos que cada actividad genera en sus procesos. La información que
ésta herramienta entrega sumada a la de los indicadores, van hacer que se entienda
mejor el proceso y asociarlo al riesgo operacional de una manera objetiva ya que se
trabaja en función de un índice de riesgo.
Figura 6. Esquema de la cultura de
prevención. Fuente: AMFE – Análisis
de Modos de Fallo y Efecto, José Luis
Llorente.
El uso de historiales de fallo en cada proceso, debe ser mejorado para realizar de una
manera adecuada la estimación del parámetro de ocurrencia. De la misma manera
los sistemas de inspección deben ser mejorados y así poder minimizar los valores de
la severidad con que pude afectar a los procesos una actividad mal ejecutada.
Al momento de estimar el IPR, no debe existir sesgo en la ponderación de cada
factor ya que ello va garantizar que se tomen las acciones correctivas y/o preventivas
efectivas
Para garantizar el éxito en el uso de ésta herramienta el grupo e análisis debe ser
conformado por los expertos del manejo del proceso. Se sugiere involucrar al
personal de planta en el análisis del problema ya que tienen información del
desempeño diario del proceso.
CONCLUSIONES
Como conclusiones del presente trabajo se tienen que:
1. La causa principal de tener índices de ocurrencia altos en las áreas de metal
mecánica, tratamiento de superficies y la línea de ensamble tal como se había
hecho el diagnóstico en el capitulo 1, es debido a que la forma de diagnosticar
las causas de los problemas no es la adecuada lo que debilita el diseño de los
sistemas de detección y por ende dicho índice sube.
2. Se debe mejorar el sistema de detección y prevención en zonas de
almacenamiento puesto que en éstas zonas se están presentando valores de
IPR altos por controles insuficientes.
3. El personal de planta debe ser periódicamente entrenado en como debe
manipular, almacenar, preservar y transportar la materia prima de un proceso
a otro.
4. La fuente principal de donde se deriva un potencial modo de falla es en el
momento del diseño del producto, por lo que se recomienda usar la
herramienta del AMFE en un grupo multidisciplinario para validar el
desarrollo ya sea de nuevos componentes así también de nuevas líneas y así
determinar en conjunto con las diferentes ópticas como va salir la fabricación
del artefacto o producto requerido.
5. No existe un proceso malo, ni el perfecto. La herramienta AMFE optimiza los
procesos a través del conocimiento minucioso de sus debilidades tomando
como referencia las 5M, y plantea la revisión de variables que se pueden
pensar normalmente que han sido cubiertas, para transformarlas en
oportunidades de mejora mediante la aplicación de acciones correctivas
efectivas y en otros casos planteando acciones preventivas que buscan evitar
incurrir en costos innecesarios a la organización.
La metodología AMFE al ser una herramienta multidisciplinaria brinda la
posibilidad de orientar a todo el personal de la organización hacia un horizonte
preventivo y en el cual se enmarca disminuir los errores humanos.
BIBLIOGRAFÍA
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empresa Indurama”, [en línea], Ecuador. Disponible en:
www.slideshare.net/sudatec/universidad-sudamericana [2011, 16 de Julio].
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22 de Octubre].
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http://www.indurama.com/portal/web/indurama/peru/inicio [2011, 16 Julio].
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línea], España. Disponible en: http://blog.pucp.edu.pe/media/avatar/665.pdf
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Disponible en: http://www.gestion-calidad.com/archivos%20web/AMFE.pdf
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Disponible en: http://slbn.files.wordpress.com/2011/06/unidad-ii_admon-
calidad_diagramas-afinidad_c3a1rbol.pdf [2011, 25 de Septiembre].
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en:http://aulacidta3.usal.es/Calidad/modulos/documentos/bloque1/4Analisis%
20de%20Modos%20y%20Efectos%20de%20Fallos.pdf [2011, 18 de
Noviembre].
- “Análisis Modal de Fallos y Efectos (A.M.F.E.)” (s.f.), [en línea]. Disponible
en:http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/ga
llery/methodology/tools/amfe.pdf [2011, 17 de Noviembre].
Anexos
ANEXOS
Las siguientes matrices expresan el AMFE desarrollada para cada punto de la línea
de cocinas.
34
Anexos
AMFE DE DISEÑO AMFE DE PROCESO NOMBRE DEL COMPONENTE/ CÓDIGO E IDENTIFICACIÓN PAGINA: 1 de 1
PARTE DEL COMPONENTE DEL COMPONENTE
NOMBRE Y DEPARTAMENTO DE LOS PARTICIPANTES Y/O PROVEEDOR
Iván Martínez Marcelo Galán Esteban Alvarado Fernando Campoverde COORDINADOR: (Nombre/Dpto.) MODELO/SISTEMA/ FABRICACIÓN FECHA INICIO: 01-12-11
Leonardo Abril Lautaro Merchán Fernando Arízaga Ángel Astudillo Francisco Tamariz / Gestión de Calidad FECHA REVISIÓN:
EFECTOMEDIDAS DE ENSAYO Y
CONTROL PREVISTASS O D IPR
ACCIONES
IMPLANTADASS O D IPR
1.1Retrasos y/o paras en la
producción
Conteo unitario de piezas
al 100%10 2 1 20
1.2Errores en el rastreo de la
materia prima crítica
Procedimiento de
trazabilidad6 8 9 432
Modificar el procedimiento
de trazabilidad actual
F. Tamariz /
15-02-12
1.3 Reprocesos en planta Ninguna 9 10 10 900
Elaborar un plan de
calidad para los ítems
reportados como críticos
que llegan desde PyP.
F. Arízaga /
30-01-11
Ingreso de cantidades
al sistema2.1
Errores en el inventario.
Generación de nuevas
ordenes de compras.
Procedimiento de control
de cantidades en el
sistema informático
7 7 5 245Realizar cronograma de
inventarios físico en la
planta
L. Abril /
30-01-12
3.1
Desperdicio o reprocesos
en la siguiente estación o
área de trabajo
6 8 10 480
3.2.
Desperdicio o reprocesos
en la siguiente estación o
área de trabajo
6 5 10 300
3.3 Desperdicio 6 5 10 300
3.4
Desperdicio o reprocesos
en la siguiente estación o
área de trabajo
6 8 10 480
Traslado de la Materia
Prima a planta4.1
Desperdicio o reprocesos
en la siguiente estación o
área de trabajo
Ninguna 7 5 10 350
Diseñar las unidades de
transporte acorde a la
necesidad del elemento
que se transporta
L. Abril /
30-01-12
Revisado por: Aprobado por:
Jefe de Manufactura Jefe de Calidad
** Actuar sobre IPR mayores a 100.
ANALISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E.)
Mal diseño de la unidad
de transporte
Materia prima rota
Materia prima deformada
Caída de la materia
prima de las unidades de
transporte
ESTADO ACTUAL
ACCIÓN CORRECTIVA
Instructivos de
almacenamiento
1) Mejorar los instructivos
de almacenamiento. 2)
Elaborar un plan de
calidad para la inspección
de los ítems con problemas
Falta identificación
trazabilidad piezas críticas
Producto No Conforme
Faltante de información
Materia prima golpeada
Personal no entrenado
L. Abril -
F. Arízaga /
30-01-12
Por debajo de los 100
Recepción de la
Materia Prima
Falta de un
procedimiento efectivo
de identificación, control
y trazabilidad
Fo
rmu
lari
oA
MF
Ep
ara
el
an
álisis
de
op
era
cio
nes
del
pro
ceso
de
la B
od
eg
a d
e P
art
es y
pie
zas -
Co
rte
Almacenamiento de la
Materia Prima en la
Bodega MM -Corte
Falta procedimiento
efectivo de
almacenamiento de
componentes críticos
RESPONSABLE/PL
AZO
SITUACIÓN DE MEJORA
Materia prima rallada
OPERACIÓN O FUNCIÓN FALLO Nº
MODO DE FALLOCAUSA DEL MODO DE
FALLO
FALLOS POTENCIALES
Faltante de piezas
x
Código: AMFE-0001
Revisión: ____1_____
35
Anexos
AMFE DE DISEÑO AMFE DE PROCESO NOMBRE DEL COMPONENTE/ CÓDIGO E IDENTIFICACIÓN PAGINA: 1 de 2
PARTE DEL COMPONENTE DEL COMPONENTE
NOMBRE Y DEPARTAMENTO DE LOS PARTICIPANTES Y/O PROVEEDOR
Iván Martínez Edison Encalada Fernando Campoverde Alfredo Carrasco COORDINADOR: (Nombre/Dpto.) MODELO/SISTEMA/ FABRICACIÓN FECHA INICIO: 01-12-11
Leonardo Abril Henry García Fernando Arízaga Francisco Tamariz / Gestión de Calidad FECHA REVISIÓN:
EFECTOMEDIDAS DE ENSAYO Y
CONTROL PREVISTASS O D IPR
ACCIONES
IMPLANTADASS O D IPR
1.1Retrasos y/o paras en la
producción
Se cuenta con fichas
técnicas del producto8 5 8 320
Mejorar el sistema de
comunicación con los
proveedores de manera
que sepan cuales son los
requisitos solicitados a la
materia prima
F.
Campoverde/
30-02-120
1.2Errores en el rastreo de la
materia prima crítica
Procedimiento de
trazabilidad6 8 9 432
Modificar el procedimiento
de trazabilidad actual
F. Tamariz /
15-02-120
1.3
Reprocesos en planta o
aprobación de producto
con defecto
Ninguna 9 10 10 900Elaborar un plan de
calidad para el control de
bobinas
F. Arízaga /
30-01-110
Ingreso cantidad al
sistema2.1
Errores en el inventario.
Generación de nuevas
ordenes de compras.
Procedimiento de control
de cantidades en el
sistema informático
7 7 5 245Realizar cronograma de
inventarios físico en la
planta
L. Abril /
30-01-120
3.1Se coloca lonas sobre
bobinas de forma parcial8 6 9 432
1) Destinar un espacio físico
para la ubicación de
bobinas. 2) Crear un plan
de control para la
preservación de las
bobinas.
A. Carrasco - F.
Arízaga /
30-01-12
0
3.2 Ninguna 8 6 10 480
Se construyen nuevos racks
para mejorar el
almacenamiento de las
bobinas y evitar que el
montacargas tenga
contacto con la bobina.
H. García /
30-12-11Ejecutada 8 6 5 240
Traslado de la bobina
al área de corte4.1
Desperdicio o reprocesos
en la siguiente estación o
área de trabajo
8 6 8 384Construcción de un
elevador para las bobinas
E. Encalada /
30-12-11Ejecutada 5 4 6 120
Corte de las bobinas en
planchas5.1
Desperdicio en el área de
prensado
Se tiene colocados pre-
controles con frecuencia
de revisión de las piezas
5 3 3 45
6.1 6 8 9 432 0
6.2 6 8 9 432 0
Transporte de los
elementos metálicos a
las bodegas PP
7.1
Desperdicio o reprocesos
en la siguiente estación o
área de trabajo
Ninguna 7 5 10 350
Diseñar las unidades de
transporte acorde a la
necesidad del elemento
que se transporta
L. Abril /
30-01-120
ANALISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E.)
OPERACIÓN O FUNCIÓN FALLO Nº
FALLOS POTENCIALES ESTADO ACTUAL
ACCIÓN CORRECTIVARESPONSABLE/PL
AZO
SITUACIÓN DE MEJORA
MODO DE FALLO
Almacenamiento de la
bobina
CAUSA DEL MODO DE
FALLO
Recepción de la bobina
Bobina en mal estado
Falta identificación
trazabilidad piezas críticas
Bobina No Conforme
1) Embalaje no
apropiado, 2)
Almacenamiento dentro
transporte inadecuado, 3)
No cumple
especificaciones
Falta de un
procedimiento efectivo
de identificación, control
y trazabilidad
Faltante de información Personal no entrenado
Bobina Oxidada
Calibración de la
maquinaria
Desperdicio o reprocesos
en la siguiente estación o
área de trabajo
Bobina golpeada
Bobina golpeada
Error en las medidas
Error en las medidas
Mala preservación de las
bobinas en la planta
1) Mal almacenamiento
en los racks, 2) Golpe
una montacargas
Golpes generados por el
montacargas
Fabricación de las
piezas metálicas
Desperdicio o reprocesos
en la siguiente estación o
área de trabajo
Se tiene colocados pre-
controles con frecuencia
de revisión de las piezas
Por debajo de los 100
Plan de entrenamiento a
todo el personal del área
F. Arízaga /
29-03-12Descuido del personal
Componentes con
defectos estéticos
Caída de la materia
prima de las unidades de
transporte
Mal diseño de la unidad
de transporte
x
Código: AMFE-0001
Revisión: ____1_____
x
Código: AMFE-0001
Revisión: ____1_____
36
Anexos
AMFE DE DISEÑO AMFE DE PROCESO NOMBRE DEL COMPONENTE/ CÓDIGO E IDENTIFICACIÓN PAGINA: 2 de 2
PARTE DEL COMPONENTE DEL COMPONENTE
NOMBRE Y DEPARTAMENTO DE LOS PARTICIPANTES Y/O PROVEEDOR
Iván Martínez Edison Encalada Fernando Campoverde Alfredo Carrasco COORDINADOR: (Nombre/Dpto.) MODELO/SISTEMA/ FABRICACIÓN FECHA INICIO: 01-12-11
Leonardo Abril Henry García Fernando Arízaga Francisco Tamariz / Gestión de Calidad FECHA REVISIÓN:
EFECTOMEDIDAS DE ENSAYO Y
CONTROL PREVISTASS O D IPR
ACCIONES
IMPLANTADASS O D IPR
8.1
Desperdicio o reprocesos
en la siguiente estación o
área de trabajo
6 8 10 480 0
8.2
Desperdicio o reprocesos
en la siguiente estación o
área de trabajo
6 5 10 300 0
8.3
Desperdicio o reprocesos
en la siguiente estación o
área de trabajo
6 8 10 480 0
Revisado por: Aprobado por:
Jefe de Manufactura Jefe de Calidad
** Actuar sobre IPR mayores a 100.
Almacenamiento de los
componentes
metálicos en las
bodegas BPyP - BPP
Componente rallados
Falta procedimiento
efectivo de
almacenamiento de
componentes críticos
Componentes golpeados
ANALISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E.)
SITUACIÓN DE MEJORA
RESPONSABLE/PL
AZOMODO DE FALLO
CAUSA DEL MODO DE
FALLO
Instructivos de
almacenamiento
1) Mejorar los instructivos
de almacenamiento. 2)
Elaborar un plan de
calidad para la inspección
de los ítems con problemas
L. Abril -
F. Arízaga /
30-01-12
Componentes deformados
OPERACIÓN O FUNCIÓN FALLO Nº
FALLOS POTENCIALES ESTADO ACTUAL
ACCIÓN CORRECTIVA
37
Anexos
AMFE DE DISEÑO AMFE DE PROCESO NOMBRE DEL COMPONENTE/ CÓDIGO E IDENTIFICACIÓN PAGINA: 1 de 1
PARTE DEL COMPONENTE DEL COMPONENTE
NOMBRE Y DEPARTAMENTO DE LOS PARTICIPANTES Y/O PROVEEDOR
Iván Martínez Fabian Molina Fernando Arízaga COORDINADOR: (Nombre/Dpto.) MODELO/SISTEMA/ FABRICACIÓN FECHA INICIO: 01-12-11
Leonardo Abril Adriano Vásquez Francisco Tamariz / Gestión de Calidad FECHA REVISIÓN:
EFECTOMEDIDAS DE ENSAYO Y
CONTROL PREVISTASS O D IPR
ACCIONES
IMPLANTADASS O D IPR
1.1Errores en el rastreo de la
materia prima crítica
Procedimiento de
trazabilidad6 8 9 432
Modificar el procedimiento
de trazabilidad actual
F. Tamariz /
15-02-120
1.2 Reprocesos en planta Ninguna 9 10 10 900
Elaborar un plan de
calidad para los ítems
reportados como críticos
que llegan desde PyP.
F. Arízaga /
30-01-110
2.1Errores en el rastreo de la
materia prima crítica
Procedimiento de
trazabilidad6 8 9 432
Modificar el procedimiento
de trazabilidad actual
F. Tamariz /
15-02-120
2.2 Reprocesos en planta Ninguna 9 10 10 900Elaborar un plan de
calidad para los ítems
reportados como críticos
F. Arízaga /
30-01-110
Ingreso cantidad al
sistema2.1
Errores en el inventario.
Generación de nuevas
ordenes de compras.
Procedimiento de control
de cantidades en el
sistema informático
7 7 5 245Realizar cronograma de
inventarios físico en la
planta
L. Abril /
30-01-120
Tratamiento de los
componentes metálicos3.1
Desperdicio o reprocesos
en la siguiente estación o
área de trabajo
Se tiene colocados pre-
controles con frecuencia
de revisión de las piezas
6 8 9 432Plan de entrenamiento a
todo el personal del área
F. Arízaga /
29-03-120
Transporte de los
elementos tratados a
las bodegas PP
4.1
Desperdicio o reprocesos
en la siguiente estación o
área de trabajo
Ninguna 7 5 10 350
Diseñar las unidades de
transporte acorde a la
necesidad del elemento
que se transporta
L. Abril /
30-01-120
5.1
Desperdicio o reprocesos
en la siguiente estación o
área de trabajo
6 8 10 480 0
5.2Desperdicio o reprocesos
en la siguiente estación o
área de trabajo
6 8 10 480 0
Revisado por: Aprobado por:
Jefe de Manufactura Jefe de Calidad
** Actuar sobre IPR mayores a 100.
ANALISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E.)
Fo
rmu
lari
oA
MF
Ep
ara
el
an
álisis
de
op
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cio
nes
del
pro
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s
OPERACIÓN O FUNCIÓN FALLO Nº
FALLOS POTENCIALES ESTADO ACTUAL
ACCIÓN CORRECTIVARESPONSABLE/PL
AZO
SITUACIÓN DE MEJORA
MODO DE FALLO
Faltante de información Personal no entrenado
CAUSA DEL MODO DE
FALLO
Falta identificación
trazabilidad materiales
críticas
Producto No Conforme
Falta identificación
trazabilidad materiales
críticas
Componentes con
defectos estéticosDescuido del personal
Caída de la materia
prima de las unidades de
transporte
Mal diseño de la unidad
de transporte
Componentes golpeados
Recepción de materia
prima de BMR
Falta de un
procedimiento efectivo
de identificación, control
y trazabilidad
Falta de un
procedimiento efectivo
de identificación, control
y trazabilidadProducto No Conforme
Recepción de materia
prima de BPyP + MM
1) Mejorar los instructivos
de almacenamiento. 2)
Elaborar un plan de
calidad para la inspección
de los ítems con problemas
L. Abril -
F. Arízaga /
30-01-12
Almacenamiento de los
componentes
metálicos en la bodega
PP
Falta procedimiento
efectivo de
almacenamiento de
componentes críticos
Instructivos de
almacenamiento
Componente rallados
x
Código: AMFE-0001
Revisión: ____1_____
38
Anexos
AMFE DE DISEÑO AMFE DE PROCESO NOMBRE DEL COMPONENTE/ CÓDIGO E IDENTIFICACIÓN PAGINA: 1 de 7
PARTE DEL COMPONENTE DEL COMPONENTE
NOMBRE Y DEPARTAMENTO DE LOS PARTICIPANTES Y/O PROVEEDOR
Iván Martínez Ángel Astudillo COORDINADOR: (Nombre/Dpto.) MODELO/SISTEMA/ FABRICACIÓN FECHA INICIO: 01-12-11
Leonardo Abril Fernando Arízaga Francisco Tamariz / Gestión de Calidad FECHA REVISIÓN:
EFECTOMEDIDAS DE ENSAYO Y
CONTROL PREVISTASS O D IPR
ACCIONES
IMPLANTADASS O D IPR
1.1Errores en el rastreo de la
materia prima crítica
Procedimiento de
trazabilidad6 8 9 432
Modificar el procedimiento
de trazabilidad actual
F. Tamariz /
15-02-120
1.2 Reprocesos en planta Ninguna 9 10 10 900Elaborar un plan de
calidad para los ítems
reportados como críticos
F. Arízaga /
30-01-110
2.1Errores en el rastreo de la
materia prima crítica
Procedimiento de
trazabilidad6 8 9 432
Modificar el procedimiento
de trazabilidad actual
F. Tamariz /
15-02-120
2.2 Reprocesos en planta Ninguna 9 10 10 900Elaborar un plan de
calidad para los ítems
reportados como críticos
F. Arízaga /
30-01-110
Revisado por: Aprobado por:
Jefe de Manufactura Jefe de Calidad
** Actuar sobre IPR mayores a 100.
Fo
rmu
lari
oA
MF
Ep
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el
an
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sis
de
op
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cio
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s d
el
pro
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so
de
OPERACIÓN O FUNCIÓN FALLO Nº
FALLOS POTENCIALES ESTADO ACTUAL
MODO DE FALLO
Recepción de
componentes desde
tratamiento de
superficies
Falta identificación
trazabilidad materiales
críticasFalta de un
procedimiento efectivo
de identificación, control
y trazabilidadProducto No Conforme
ANALISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E.)
ACCIÓN CORRECTIVARESPONSABLE/PL
AZO
SITUACIÓN DE MEJORA
CAUSA DEL MODO DE
FALLO
Recepción de
componentes
metálicos desde Metal
mecánica
Falta identificación
trazabilidad materiales
críticas Falta de un
procedimiento efectivo
de identificación, control
y trazabilidad
Producto No Conforme
x
Código: AMFE-0001
Revisión: ____1_____
39
Anexos
AMFE DE DISEÑO AMFE DE PROCESO NOMBRE DEL COMPONENTE/ CÓDIGO E IDENTIFICACIÓN PAGINA: 1 de 1
PARTE DEL COMPONENTE DEL COMPONENTE
NOMBRE Y DEPARTAMENTO DE LOS PARTICIPANTES Y/O PROVEEDOR
Iván Martínez Diego Gallegos Esteban Alvarado COORDINADOR: (Nombre/Dpto.) MODELO/SISTEMA/ FABRICACIÓN FECHA INICIO: 01-12-11
Leonardo Abril Fernando Arízaga Francisco Tamariz / Gestión de Calidad FECHA REVISIÓN:
EFECTOMEDIDAS DE ENSAYO Y
CONTROL PREVISTASS O D IPR
ACCIONES
IMPLANTADASS O D IPR
Recepción de
componentes desde
tratamiento de
superficies
1.1
Desperdicio o reprocesos
en la siguiente estación o
área de trabajo
Se tiene colocados pre-
controles con frecuencia
de revisión de las piezas
6 8 9 432Plan de entrenamiento a
todo el personal del área
F. Arízaga /
29-03-120
2.1Errores en el rastreo de la
materia prima crítica
Procedimiento de
trazabilidad6 8 9 432
Modificar el procedimiento
de trazabilidad actual
F. Tamariz /
15-02-120
2.2 Reprocesos en planta Ninguna 9 10 10 900Elaborar un plan de
calidad para los ítems
reportados como críticos
F. Arízaga /
30-01-110
3.1 6 8 10 480 0
3.2. 6 5 10 300 0
3.4 6 8 10 480 0
Revisado por: Aprobado por:
Jefe de Manufactura Jefe de Calidad
** Actuar sobre IPR mayores a 100.
L. Abril -
F. Arízaga /
30-01-12
Recepción de
componentes de
bodega PP
Desperdicio o reprocesos
en la siguiente estación o
área de trabajo
Falta de un
procedimiento efectivo
de identificación, control
y trazabilidad
Recepción de materia
prima de BMR
Componentes golpeados
Falta procedimiento
efectivo de
almacenamiento de
componentes críticos
Instructivos de
almacenamiento
1) Mejorar los instructivos
de almacenamiento. 2)
Elaborar un plan de
calidad para la inspección
de los ítems con problemas
Componentes rallados
Componentes deformados
CAUSA DEL MODO DE
FALLO
Componentes con
defectos estéticos
Falta identificación
trazabilidad materiales
críticas
Producto No Conforme
Descuido del personal
ANALISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E.)
Fo
rmu
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oA
MF
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el
an
áli
sis
de
op
era
cio
ne
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el
pro
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so
de
Se
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rafí
a
OPERACIÓN O FUNCIÓN FALLO Nº
FALLOS POTENCIALES ESTADO ACTUAL
ACCIÓN CORRECTIVARESPONSABLE/PL
AZO
SITUACIÓN DE MEJORA
MODO DE FALLO
x
Código: AMFE-0001
Revisión: ____1_____
40
Anexos
AMFE DE DISEÑO AMFE DE PROCESO NOMBRE DEL COMPONENTE/ CÓDIGO E IDENTIFICACIÓN PAGINA: 1 de 1
PARTE DEL COMPONENTE DEL COMPONENTE
NOMBRE Y DEPARTAMENTO DE LOS PARTICIPANTES Y/O PROVEEDOR
Iván Martínez Diego Gallegos Esteban Alvarado Javier Caldas COORDINADOR: (Nombre/Dpto.) MODELO/SISTEMA/ FABRICACIÓN FECHA INICIO: 01-12-11
Leonardo Abril Fernando Arízaga Telmo León Arturo Fndez. de Córdova Francisco Tamariz / Gestión de Calidad FECHA REVISIÓN:
EFECTOMEDIDAS DE ENSAYO Y
CONTROL PREVISTASS O D IPR
ACCIONES
IMPLANTADASS O D IPR
1.1 6 8 10 480 0
1.2 6 5 10 300 0
1.3 6 8 10 480 0
2.1Errores en el rastreo de la
materia prima crítica
Procedimiento de
trazabilidad6 8 9 432
Modificar el procedimiento
de trazabilidad actual
F. Tamariz /
15-02-120
2.2 Reprocesos en planta Ninguna 9 10 10 900Elaborar un plan de
calidad para los ítems
reportados como críticos
F. Arízaga /
30-01-110
Recepción de
componentes de la
bodega PyP - Corte
3.1 Reprocesos en planta Ninguna 9 10 10 900Elaborar un plan de
calidad para los ítems
reportados como críticos
A. Fernández
de Córdova /
30-01-11
0
Revisado por: Aprobado por:
Jefe de Manufactura Jefe de Calidad
** Actuar sobre IPR mayores a 100.
Producto No Conforme
Desperdicio o reprocesos
en la siguiente estación o
área de trabajo
Falta procedimiento
efectivo de
almacenamiento de
componentes críticos
Instructivos de
almacenamiento
1) Mejorar los instructivos
de almacenamiento. 2)
Elaborar un plan de
calidad para la inspección
de los ítems con problemas
L. Abril -
F. Arízaga /
30-01-12
Componentes rallados
Componentes deformados
Falta de un
procedimiento efectivo
de identificación, control
y trazabilidad
CAUSA DEL MODO DE
FALLO
Componentes golpeados
Recepción de materia
prima de BMR
Falta identificación
trazabilidad materiales
críticas
Producto No Conforme
Recepción de los
componentes de la
bodega PP
ANALISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E.)
Fo
rmu
lari
oA
MF
Ep
ara
el
an
álisis
de
op
era
cio
nes d
el p
roceso
de P
re -
Ch
OPERACIÓN O FUNCIÓN FALLO Nº
FALLOS POTENCIALES ESTADO ACTUAL
ACCIÓN CORRECTIVARESPONSABLE/PL
AZO
SITUACIÓN DE MEJORA
MODO DE FALLO
x
Código: AMFE-0001
Revisión: ____1_____
41
Anexos
42
AMFE DE DISEÑO AMFE DE PROCESO NOMBRE DEL COMPONENTE/ CÓDIGO E IDENTIFICACIÓN PAGINA: 1 de 1
PARTE DEL COMPONENTE DEL COMPONENTE
NOMBRE Y DEPARTAMENTO DE LOS PARTICIPANTES Y/O PROVEEDOR
Iván Martínez Esteban Alvarado Higo Vasquez Arturo Fndez. de Córdov aCOORDINADOR: (Nombre/Dpto.) MODELO/SISTEMA/ FABRICACIÓN FECHA INICIO: 01-12-11
Leonardo Abril Fernando Arízaga Juan Carlos Coronel Francisco Tamariz / Gestión de Calidad FECHA REVISIÓN:
EFECTOMEDIDAS DE ENSAYO Y
CONTROL PREVISTASS O D IPR
ACCIONES
IMPLANTADASS O D IPR
Recepción de
componentes desde
Pre-Ch
1.1 Reprocesos en línea Ninguna 9 10 10 900
Elaborar un plan de
calidad para los ítems
reportados como críticos
A. Fernandez
de Córdova /
30-01-11
0
2.1 6 8 10 480 0
2.2 6 5 10 300 0
2.3 6 8 10 480 0
3.1Errores en el rastreo de
la materia prima crítica
Procedimiento de
trazabilidad6 8 9 432
Modificar el
procedimiento de
trazabilidad actual
F. Tamariz /
15-02-120
3.2 Reprocesos en planta Ninguna 9 10 10 900
Elaborar un plan de
calidad para los ítems
reportados como críticos
F. Arízaga /
30-01-110
4.1 Reclamo cliente 7 8 8 448
A. Fernandez
de Córdova /
30-01-11
0
4.2
1) Inoperativ idad del
artefacto, 2) Reclamo
del cliente
7 9 8 504
A. Fernandez
de Córdova /
30-01-11
Revisado por: Aprobado por:
Jefe de Manufactura Jefe de Calidad
** Actuar sobre IPR mayores a 100.
CAUSA DEL MODO DE
FALLO
ANALISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E.)
Fo
rmu
lari
oA
MF
Ep
ara
el
an
áli
sis
de
op
era
cio
ne
s
de
l p
roc
es
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e E
ns
am
ble
de
Co
cin
as
OPERACIÓN O
FUNCIÓNFALLO Nº
FALLOS POTENCIALES ESTADO ACTUAL
ACCIÓN CORRECTIVARESPONSABLE/
PLAZO
SITUACIÓN DE MEJORA
MODO DE FALLO
Ensamble de
artefactos
Falta un procedimiento
preventivo que alerte a
la línea de posibles
defectos que llegan a
dicha estación
Control y alerta de
inspectores finales
Falta de un
procedimiento efectivo
de identificación,
control y trazabilidad
Producto No Conforme
Falta de un
procedimiento efectivo
de identificación,
control y trazabilidad
Recepción de los
componentes de la
bodega PP
Desperdicio o
reprocesos en la
siguiente estación o
área de trabajo
Falta procedimiento
efectivo de
almacenamiento de
componentes críticos
Componentes
golpeados
Componentes rallados
Componentes
deformados
Falta identificación
trazabilidad materiales
críticas
Producto No Conforme
Recepción de
materia prima de BMR
Elaborar un plan de
calidad preventivo para
los ítems reportados
como críticos.
Instructivos de
almacenamiento
1) Mejorar los instructivos
de almacenamiento. 2)
Elaborar un plan de
calidad para la
inspección de los ítems
con problemas
L. Abril -
F. Arízaga /
30-01-12
Artefactos con defectos
estéticos
Artefactos con defectos
fucnionales
x
Código: AMFE-0001
Revisión: ____1_____