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META FÍSICA QUINQUENIO ACUMULADO DE LA META FÍSICA % DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO META FINANCIERA PROYECTADA PAI QUINQUENIO 2007 - 2011 ($) PRESUPUESTO COMPROMETIDO 2007 - 2011 ($) (1) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO OBSERVACIONES QUINQUENIO Programa 1. GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL URBANA Y RURAL 100,00 3.943.786.861,00 3.864.831.586,42 98,00 Proyecto 1.1 Planificación ambiental territorial y gestión del riesgo 100,00 2.275.973.610,00 1.989.606.328,16 87,42 Número de municipios apoyados en la formulación del POT en su dimensión ambiental (rezagados) 6 6 100,00 2007: Tumaco, Olaya Herrera. 2010: El Charco, Santa Bárbara, Mosquera y Nariño. Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT, a partir de las determinantes ambientales generados por la corporación (IMG.24) 5 7 100,00 Número de habitantes beneficiados con incorporación del riesgo en los POT 698.638 779.241 100,00 Municipios con expedientes para proceso de revisión y ajuste del POT 10 15 100,00 2010: Ipiales, El Tambo, Ricaurte, Cumbal, Cordoba, Arboleda, Providencia. 2011: Cuaspud, Funes, La Cruz, Buesaco, Samaniego, Sapuyes, La Llanada, El Contadero, Lineamientos de ordenamiento de áreas rurales, cumpliendo Decreto 3600/07 y 4066/08 1 1 100,00 2010: Establecimiento del Índice de ocupación Rural IDOR, que aportan a los POMCH y en especial a los POT, de acuerdo con las características territoriales para los 54 municipios de la zona andina del Departamento Apoyo a la formulación a los Planes Vida de Pueblos indígenas y campesinos en la incorporación de la dimensión ambiental Número de planes de vida apoyados 5 5 100,00 150.000.000,00 61.480.120,00 40,99 2008: Plan de ordenamiento sociocultural ambiental territorio AWA, Plan de vida comunidad Indigena Quillasinga Refugio del Sol. 2009: Plan de Vida Campesino con el mandato integral de vida del pueblo INGA desde un enfoque educativo y ambiental. 2010: Acercamiento y concertación con la Asociación de autoridades indígenas de Los Pastos. 2011: Incorporación de la dimension ambiental en los planes de vida de Los Pastos en el marco de Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Guáitara. Apoyo a la formulación de los planes de manejo ambiental integral participativos de comunidades negras en la incorporación de la dimensión ambiental Número de Planes de manejo ambiental integral participativos apoyados 8 8 100,00 180.000.000,00 154.559.280,00 85,87 2008: Consejos Comunitarios de Unión Bajo Guelmambí -Barbacoas, Manos Amigas del Patía Grande - Magüí. 2009: UNICOSTA - Santa Bárbara, ODEMAP-MOSQUERA SUR - Mosquera. 2010: ACAPA - Francisco Piazarro, LA NUPA. 2011: Prodefensa del Río Tapaje - El Charco, Renacer Campesino del Río Yacula - Barbacoas Apoyo a la ejecución de acciones de ordenación y manejo de zonas desérticas Número de proyectos formulados y gestionados Fase I (2008) y Fase II (2009) 2 2 100,00 40.000.000,00 - 0,00 2008 y 2009: Se presentaron 2 proyectos al FCA y FNR, asignándose recursos por parte del FNR Formulación del Plan de Acción para la prevención y lucha contra la desertificación y sequía enclave subxerofítico del Patía Plan de acción formulado, concertado y aprobado 1 1,00 100,00 520.000.000,00 578.891.000,00 111,33 2010: Plan formulado, socializado y concertado (Comprende municipios de Taminango, Cumbitara, El Rosario, Policarpa, El Peñol, El Tambo, La Unión, Leiva, Los Andes, San Lorenzo y Chachagüí) 2007: El Peñol. Tumaco, Olaya Herrera 2009: Pasto 2010: Tuquerres 2011: Ipiales, Pupiales 447.242.816,00 COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011 ACUMULADO 2007 - 2011 Tabla No.41 AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011 INDICADOR 445.833.972,63 99,68 Apoyo a los procesos formulación y seguimiento de Planes de Ordenamiento Territorial Municipal (POT) en la incorporación de la dimensión ambiental y el riesgo. PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007- 2011

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META FÍSICAQUINQUENIO

ACUMULADODE LA META

FÍSICA

% DE AVANCEFÍSICO

ACUMULADO

META FINANCIERAPROYECTADA PAI

QUINQUENIO 2007 - 2011($)

PRESUPUESTOCOMPROMETIDO 2007 -

2011 ($) (1)

PORCENTAJEDE AVANCEFINANCIERO

OBSERVACIONES QUINQUENIO

Programa 1. GESTIONAMBIENTAL TERRITORIALURBANA Y RURAL

100,00 3.943.786.861,00 3.864.831.586,42 98,00

Proyecto 1.1 Planificaciónambiental territorial ygestión del riesgo

100,00 2.275.973.610,00 1.989.606.328,16 87,42

Número de municipiosapoyados en laformulación del POT ensu dimensión ambiental(rezagados)

6 6 100,00

2007: Tumaco, Olaya Herrera.2010: El Charco, Santa Bárbara, Mosquera y Nariño.

Número de municipioscon inclusión del riesgoen sus POT, a partir delas determinantesambientales generadospor la corporación(IMG.24)

5 7 100,00

Número de habitantesbeneficiados conincorporación del riesgoen los POT

698.638 779.241 100,00

Municipios conexpedientes paraproceso de revisión yajuste del POT

10 15 100,00

2010: Ipiales, El Tambo, Ricaurte, Cumbal, Cordoba, Arboleda, Providencia.2011: Cuaspud, Funes, La Cruz, Buesaco, Samaniego, Sapuyes, La Llanada, ElContadero,

Lineamientos deordenamiento de áreasrurales, cumpliendoDecreto 3600/07 y4066/08

1 1 100,002010: Establecimiento del Índice de ocupación Rural IDOR, que aportan a losPOMCH y en especial a los POT, de acuerdo con las características territorialespara los 54 municipios de la zona andina del Departamento

Apoyo a la formulación a losPlanes Vida de Pueblosindígenas y campesinos enla incorporación de ladimensión ambiental

Número de planes devida apoyados 5 5 100,00 150.000.000,00 61.480.120,00 40,99

2008: Plan de ordenamiento sociocultural ambiental territorio AWA, Plan de vidacomunidad Indigena Quillasinga Refugio del Sol.2009: Plan de Vida Campesino con el mandato integral de vida del pueblo INGAdesde un enfoque educativo y ambiental.2010: Acercamiento y concertación con la Asociación de autoridades indígenas deLos Pastos.2011: Incorporación de la dimension ambiental en los planes de vida de Los Pastosen el marco de Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Guáitara.

Apoyo a la formulación de losplanes de manejo ambientalintegral participativos decomunidades negras en laincorporación de la dimensiónambiental

Número de Planes demanejo ambientalintegral participativosapoyados

8 8 100,00 180.000.000,00 154.559.280,00 85,87

2008: Consejos Comunitarios de Unión Bajo Guelmambí -Barbacoas, ManosAmigas del Patía Grande - Magüí.2009: UNICOSTA - Santa Bárbara, ODEMAP-MOSQUERA SUR - Mosquera.2010: ACAPA - Francisco Piazarro, LA NUPA.2011: Prodefensa del Río Tapaje - El Charco, Renacer Campesino del Río Yacula -Barbacoas

Apoyo a la ejecución deacciones de ordenación ymanejo de zonas desérticas

Número de proyectosformulados ygestionados Fase I(2008) y Fase II (2009)

2 2 100,00 40.000.000,00 - 0,00 2008 y 2009: Se presentaron 2 proyectos al FCA y FNR, asignándose recursos porparte del FNR

Formulación del Plan deAcción para la prevención ylucha contra la desertificacióny sequía enclavesubxerofítico del Patía

Plan de acciónformulado, concertadoy aprobado

1 1,00 100,00 520.000.000,00 578.891.000,00 111,332010: Plan formulado, socializado y concertado (Comprende municipios deTaminango, Cumbitara, El Rosario, Policarpa, El Peñol, El Tambo, La Unión, Leiva,Los Andes, San Lorenzo y Chachagüí)

2007: El Peñol. Tumaco, Olaya Herrera2009: Pasto2010: Tuquerres2011: Ipiales, Pupiales447.242.816,00

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

ACUMULADO 2007 - 2011

Tabla No.41 AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

INDICADOR

445.833.972,63 99,68

Apoyo a los procesosformulación y seguimiento de

Planes de OrdenamientoTerritorial Municipal (POT) en

la incorporación de ladimensión ambiental y el

riesgo.

PROGRAMAS -PROYECTOS DEL PAI 2007-

2011

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META FÍSICAQUINQUENIO

ACUMULADODE LA META

FÍSICA

% DE AVANCEFÍSICO

ACUMULADO

META FINANCIERAPROYECTADA PAI

QUINQUENIO 2007 - 2011($)

PRESUPUESTOCOMPROMETIDO 2007 -

2011 ($) (1)

PORCENTAJEDE AVANCEFINANCIERO

OBSERVACIONES QUINQUENIO

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

ACUMULADO 2007 - 2011

Tabla No.41 AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

INDICADORPROGRAMAS -

PROYECTOS DEL PAI 2007-2011

Entes territorialesasesorados en laformulación de planesde prevención ymitigación de desastresnaturales.(IMG.25)

12 14 100,00

Habitantesbeneficiados con losplanes de prevención ymitigación de desastres

1.771.652 1.883.122,00 100,00

Municipios asesoradosen formulación deplanes de prevención yatención de incendiosforestales y apoyadoslogísticamente paraprevención y control deincendios forestales

19 30 100,00

2007: Pasto, Colón, Mallama, Los Andes.2008: San Pablo, La Unión, La Cruz, Colón, Túquerres, Ancuya, Barbacoas,Mallama.2009: Mallama, Los Andes, San Lorenzo, Arboleda, Samaniego, Sandoná yAncuya.2010: Providencia, Linares, San José de Albán, Contadero, Guaitarrilla e Ipiales.2011: Chachagüi, Los Andes, Buesaco, La Llanada e Imués

Plan de contingenciasdepartamental para laprevención y atenciónde incendios forestalesapoyado en suformulación

1 1 100,00 2010: Plan elaborado con fundamento en la guía del IDEAM.

Informe decaracterización dezonas críticas poramenazas naturales yantrópicas

3 3 100,002007: Informe consolidado de 46 visitas.2010: Informe 210 visitas de control y monitoreo a proyectos del sector minero.2011: Informe de 11 caracterización de zonas críticas por la ola invernal.

Número de habitantescapacitados en gestióndel riesgo

280 280 100,00 2007: Municipios de Sapuyes, El Tambo, El Peñol, Los Andes, Guachucal, Ricaurte,Mallama y Belén.

Número de municipiosapoyados en laejecución de accionesde mitigación porfenómenos naturales

7 7 100,00

2007: Construcción muro gavión barrio Pucalpa II.

2009: Construcción muro de contención en San José de Albán, barrio Centenario;construcción muro de contención en Buesaco - sector Tinajos del casco urbano;muro en gavión en Ricaurte.

2010: Construcción de muro de contención en la escuela de la vereda Arguello -Yacuanquer.

2011: Se apoyó al municipio de La Cruz y se realizó el proyecto Dragado de laquebrada Chapal - Pasto

Número de Procesosregionales paragestión del riesgo enzonas declaradas comoáreas de desastres ocalamidad públicaapoyados.

4 8 100,00

2010: - Apoyo estudio ampliación del SFF Galeras incluyendo la gestión del riesgo.- Caracterización de vertimientos mineros y el diagnóstico ambiental mineropreliminar de amenazas y riesgos, en Barbacoas, Magüi y Roberto Payán.- Socialización de resultados zonificación de inundaciones en el río Mira.- Reuniones interintitucionales Minambiente, IIAP, Parques Nacionales, INVEMAR,Defensoría del Pueblo y CORPONARIÑO, para abordar la problemática Ambientalreferente al Canal Naranjo.

2011: Entrega al Departamento y municipios del informe y análisis de zonificaciónde suceptibilidad de procesos de remoción en masa e inundaciones (Río Patía,Canal Naranjo – Olaya Herrera, río Mira- Tumaco y río Telembí – Barbacoas) paratoma de decisiones en ordenamiento ambiental y prevención.

Gestión de riesgos en áreasprioritarias del departamentode Nariño.

Resolución deconformación delComité Institucional deEmergenciaconformado

1 1 100,00 2011: Resolución No. 417 de 2011

2007: Belén, Ricaurte.2008: Departamento de Nariño, La Unión, Los Andes, La Llanada.2009: Cumbal, Pupiales, Guachucal.2010: Santacruz, Yacuanquer, Tumaco.2011: Mallama y Buesaco

121.233.274,74 39,36308.000.000,00

630.730.794,00

Acompañamiento a laformulación de planes deprevención de desastres eincendios forestales.

Gestión de riesgos en áreasprioritarias del departamentode Nariño.

627.608.680,79 99,51

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META FÍSICAQUINQUENIO

ACUMULADODE LA META

FÍSICA

% DE AVANCEFÍSICO

ACUMULADO

META FINANCIERAPROYECTADA PAI

QUINQUENIO 2007 - 2011($)

PRESUPUESTOCOMPROMETIDO 2007 -

2011 ($) (1)

PORCENTAJEDE AVANCEFINANCIERO

OBSERVACIONES QUINQUENIO

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

ACUMULADO 2007 - 2011

Tabla No.41 AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

INDICADORPROGRAMAS -

PROYECTOS DEL PAI 2007-2011

Contrato suscrito parael suministro deinformación de laestación meteorológicaFinca Lope con IDEAMregional Nariño.

1 1 100,00 2011: Meta ejecutada por la Corporación

Informes sobre visitasefectuadas (estadosde alerta frente alriesgo inminente parala población)

100 490 100,002011: Se suministró al CREPAD los informes de las visitas efectuadas a raíz de laola invernal a las viviendas afectadas en los municipios de Arboleda, Buesaco,Consacá, El Contadero El Tambo, Gualmatán, El Tablón de Gómez.

Talleres desocialización deestudios y capacitación(estados de alertafrente al riesgoinminente para lapoblación)

2 2 100,00 2011: Talleres realizados en 2 municipios

Documento deevaluación en caucespriorizados (Drenajesnaturales y/oartificiales)

1 1 100,00 2011: Evaluación cauces ríos Pasto, Telembí, Mira y Patía

Informes de camposocializado ante elCREPAD (Traslado odemolición deinfraestructuracomplementariasistema hidraulico quegenere riesgo)

1 1 100,002011: Dentro del informe de las 490 visitas se incluye el informe de camposocializado ante el CREPAD referente al traslado o demolición de infraestructuracomplementaria sistema hidráulico que genere riesgo.

Inventario de áreasafectadas porinundaciones ydeslizamientos,(Telembí, Quiña,Patianga)

1 1 100,00 2011: Zonificación y documento que contiene inventario de áreas afectadas porinundaciones y deslizamientos

Porcentaje deCaracterizaciones yevaluaciones técnicassolicitadas por elCREPAD elaboradas

100 100,00 100,00 2011: Se atendió el 100% de las solicitudes del CREPAD que corresponden a 490relacionado con eveluaciones técnicas de los sitios afectados por la ola invernal.

Municipios reportadospor el CREPADafectados por la olainvernal de 2010 - 2011con asistencia técnicaen manejo de aguasresiduales.

38 38 100,00

2011: Se realizó visitas de control y monitoreo a los 38 municipios reportados por elCREPAD por la ola invernal 2010-2011, donde se determinó que las afectacionespresentadas no afectaron el componente de alcantarillado, de igual manera serealizó seguimiento a las actividades planteadas en los PSMV de estos municipioscon el fin de revisar el funcionamiento del componente de alcantarillado,emitiéndose en los casos necesarios las recomendaciones pertinentes para elcumplimiento de estas actividades.

Municipios reportadospor el CREPADafectados por la olainvernal de 2010 -2011, con asistenciatécnica en manejo deresiduos sólidos ypeligrosos.

38 38 100,00

2011: Conforme al reporte de los 31 municipios afectados por deslizamiento serealizaron las visitas de control y monitoreo, determinando que no se presentaronproblemas en la disposicion final de residuos sólidos.

De la misma forma se realizaron visitas a los 7 municipios donde los sitios dedisposición final de residuos sólidos urbanos no fueron afectados, sin embargo elmunicipio de Ipiales reportó un deslizamiento en el área de disposición y la zonaaledaña a piscina No 1 de tratamiento de lixiviados. De esta visita se realizó undiagnóstico donde se estipularon los parámetros técnicos y ambientales requeridospara subsanar, por lo cual se está realizando el control de las obras.

Gestión de riesgos en áreasprioritarias del departamento

de Nariño.

630.730.794,00 627.608.680,79 99,51

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META FÍSICAQUINQUENIO

ACUMULADODE LA META

FÍSICA

% DE AVANCEFÍSICO

ACUMULADO

META FINANCIERAPROYECTADA PAI

QUINQUENIO 2007 - 2011($)

PRESUPUESTOCOMPROMETIDO 2007 -

2011 ($) (1)

PORCENTAJEDE AVANCEFINANCIERO

OBSERVACIONES QUINQUENIO

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

ACUMULADO 2007 - 2011

Tabla No.41 AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

INDICADORPROGRAMAS -

PROYECTOS DEL PAI 2007-2011

Porcentaje de Informesde asesorías técnicasrealizadas referente ala disponibilidad delrecurso agua, para losmunicipios afectadospor la ola invernal,reportados por elCREPAD

100 100 100,002011: Se atendió solicitud del municipio de Pasto relacionada por la afectación a lacaptación del acueducto de El Rosario y Jamondino en la fuente denominadaquebrada Guachucal

Porcentaje de Informesde asesorías técnicasrealizadas referente almanejo de especiessilvestres, para losmunicipios afectadospor la ola invernal,reportados por elCREPAD y quesoliciten la asesoría.

100 100 100,002011: Hasta el momento no se han presentado fugas de animales del centro depaso de Corponariño y se sigue aplicando los protocolos que exige la resolución2064 del 2010 para la aprensión y disposición de animales posdecomiso.

Protocolos de atenciónformulados ysocializados (PlanInstitucional yoperativo para larespuesta desituaciones deemergencia)

100 100 100,00 2011: Protocolos necesarios frente a amenazas o remoción en masa einundaciones

Campañas de limpiezay Educación Ambientalrealizadas encoordinación con losmunicipios yparticipación de laComunidad, en lasfuentes principales,quebradas y ríos coninfluencia en loscentros urbanos

14 14 100,00

2011: Corrientes identificados, concertación con los actores involucrados ypreparación de insumos para la limpieza de las corrientes hídricas: Cuenca Pasto:Muicipio de Pasto, Microcuencas Dolores, Barbero, Guachucal, La Gallinacera,Membrillo- Guaico, sector Cantarana, Pasto (Juanoy, El Centenario) sector urbano.Cuenca Guamués; municipio de Pasto, Microcuenca La Torcaza, sector urbano.Cuenca Mayo: municipio San Pablo Microcuenca Bateros, sector urbano. Municipiode La Unión: microcuenca Cusillos - La Fragua, sector urbanoCuenca Juanambú: municipio de San Bernardo, microcuenca San Bernardo- ElRollo, sector urbano.Cuenca Guáitara: municipio de Samaniego, microcuenca Pacual- Río San Juan,sector urbano municipio de Cumbal, microcuenca Río Chiquito, sector urbano.Municipio de La LLanada, microcuenca Purgatorio, sector urbano.TOTAL 4 Cuencas, 7 municipios, 13 microcuencas

Hectáreas deecosistemas afectadosen proceso derestauración en los ríosde Mayo, Pasto,Juanambú, Guamués,Guáitara, Telembí

85 85 100,00 2011: Areas de intervención en los municipios de Taminango, La Cruz, La Unión,San Pablo

100,00 892.458.723,00 1.138.854.750,28 127,61

Documento dezonificación forestal 1 1 100,00 2007: Zonificación forestal

Documento deinventarios forestales(Fase I y II)

1 1 100,00 2008: Inventarios forestales exploratorios (Fase II) en la Costa Pacífica (79,5Hectáreas) y en la Zona Andina (30 Hectáreas).

Gestión de riesgos en áreasprioritarias del departamento

de Nariño.

Proyecto 1.2 Planificación yreglamentación de losecosistemas forestales deldepartamento de Nariño

127,611.138.854.750,28892.458.723,00

630.730.794,00 627.608.680,79 99,51

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META FÍSICAQUINQUENIO

ACUMULADODE LA META

FÍSICA

% DE AVANCEFÍSICO

ACUMULADO

META FINANCIERAPROYECTADA PAI

QUINQUENIO 2007 - 2011($)

PRESUPUESTOCOMPROMETIDO 2007 -

2011 ($) (1)

PORCENTAJEDE AVANCEFINANCIERO

OBSERVACIONES QUINQUENIO

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

ACUMULADO 2007 - 2011

Tabla No.41 AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

INDICADORPROGRAMAS -

PROYECTOS DEL PAI 2007-2011

Plan general deordenación forestal dela jurisdicción deCORPONARIÑOformulado.

1 1 100,002008: El PGOF formulado y socializado con la participación de 34 consejoscomunitarios de la Costa Pacífica Nariñense, representantes de RECOMPAS yASOCOETNAR, CORPONARIÑO y comunidad de la zona andina.

Hectáreas de bosquecon plan de ordenaciónforestal formulado(IMG.4)

1.000.000 1.946.729,17 100,002008: Se ordenaron 1.946.729.17 ha de bosque, de las cuales 53.77%(1.046.883,17 Ha.) se ubican en la Costa Pacífica y el 46.23% (899.846 Ha.) en laZona Andina.

100,00 180.000.000,00 398.958.253,20 221,64

Hectáreas de manglarcon plan de manejoformulado (IMG.4)

67.000 59.977 100,00

Hectáreas de manglarcon plan de manejoformulado unificado(MG.4)

147.000 118.011 100,00

Proyecto 1.4 Apoyo aldesarrollo de la políticanacional sobre manejo dela unidad ambiental costerallanura aluvial del sur

100,00 55.000.000,00 29.709.788,00 54,02

Formulación de Plan - Fase I(Lineamientos)

Documentolineamientos del plande manejo

1 1 100,00 2007: Lineamientos del plan de manejo construidos conjunta y concertadamentecon INVEMAR, comunidad e instituciones relacionadas y con ingerencia en la zona.

Consolidación Plan deManejo UAC-LLAS - Fase II Plan formulado 1 1 100,00

2008: Mediante convenio con INVEMAR se culminó la formulación del Plan deManejo Integrado de la Zona Costera del departamento de Nariño y se socializó endos eventos (Pasto y Tumaco).

100,00 540.354.528,00 307.702.466,78 56,94

Número deestandarizacionescartográficas demunicipios que tienenPOT aprobado

16 18 100,002007: Arboleda, Cartago, Chachagüí, Taminango, Policarpa, El Peñol, El Tambo,San Lorenzo, Linares, La Florida, Buesaco, Cumbitara, Los Andes, Samaniego,Mallama, Santacruz, Leiva y Sandoná

Diseño del sistema ensu primera fase 1 1 100,00

2008: Infraestrucura tecnológica implementada tanto en software como hardware,de gran capacidad operativa, almacenamiento y seguridad, a partir recursos propiosy convenios de cooperación con CONIF y la CDMB

Proyecto 1.5Establecimiento yoperación del sistema deinformación geográficoregional y del sistema deindicadores desostenibilidad

Proyecto 1.3 Formulacióndel plan de manejo deecosistemas de manglarpara el departamento deNariño (segunda fase)

Proyecto 1.2 Planificación yreglamentación de losecosistemas forestales deldepartamento de Nariño

2008: Se gestionó convenios con el MAVDT y WWF para la formulación del Plan deManejo. Se realizó la socialización del diagnóstico y zonificación de las áreas deManglar y la consolidación de los lineamientos generales para la formulación delPlan de manejo.

El FCA aprobó el proyecto ¨Formulación del Plan de Ordenamiento y ManejoAmbiental del Manglar III Fase¨, para elaborar el Plan de Manejo Unificado de lasÁreas de Manglar de Nariño, a ejecutar en 2009.

2009: Se realizó el estudio de “Caracterización, Diagnóstico y Zonificación de lasÁreas de Manglar del Departamento de Nariño”

El Plan de Manejo Unificado comprende las 59.977 ha que están bajo la jurisdicciónde CORPONARIÑO y las 58.034 ha que están en el PNN Sanquianga, bajoadministración de Parques Nacionales, para un total de 118.011 ha.

180.000.000,00 221,64

127,611.138.854.750,28

54,0229.709.788,00

398.958.253,20

892.458.723,00

540.354.528,00

55.000.000,00

307.702.466,78 56,94

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META FÍSICAQUINQUENIO

ACUMULADODE LA META

FÍSICA

% DE AVANCEFÍSICO

ACUMULADO

META FINANCIERAPROYECTADA PAI

QUINQUENIO 2007 - 2011($)

PRESUPUESTOCOMPROMETIDO 2007 -

2011 ($) (1)

PORCENTAJEDE AVANCEFINANCIERO

OBSERVACIONES QUINQUENIO

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

ACUMULADO 2007 - 2011

Tabla No.41 AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

INDICADORPROGRAMAS -

PROYECTOS DEL PAI 2007-2011

Proyecto 1.5Establecimiento yoperación del sistema deinformación geográficoregional y del sistema deindicadores desostenibilidad

Numero de SIG ysistema de indicadoresen operación

1 1 100,00

2009: Se diseñó la base de datos geográfica, el montaje de la interfase gráfica, unaaplicación de migración de información, la generación de los lineamientos decartografía y las hojas metodológicas para los indicadores ambientales de laResolución 0643 de 2004 que pueden ser espacializados y de competencia de laCorporación.

2010: Se realizó el modelo piloto de indicadores mínimos ambientales de acuerdocon las líneas temáticas establecidas en las Resoluciones 0643 de 2004 y 0964 de2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

2011: SIG y sistema de indicadores implementado y operando en la intranet y Webde CORPONARIÑO

Programa 2. GESTIÓNINTEGRAL DEL RECURSOHÍDRICO

99,48 19.016.351.540,00 19.994.043.072,58 105,14

Proyecto 2.1 Ordenación ymanejo de cuencashidrográficas para laconservación del recursohídrico

100,00 7.503.555.555,00 7.602.441.956,91 101,32

Documento dezonificación ycodificación decuencas hidrográficasen el departamento deNariño

1 1 100,00

2007: Primera fase de zonificación y codificación de cuencas hidrográficas. Sedispone del documento con el inventario de las cuencas del Departamento, laasignación del código establecido según la metodología del IDEAM y las fichas decaracterización general de cada cuenca del orden tres

Documento depriorización de cuencashidrográficas en eldepartamento deNariño

1 1 100,00

2008: Identificadas de 123 cuencas de orden 3, información que hace parte del SIGa escala 1:100.000 de acuerdo con los criterios establecidos por la guíametodológica del IDEAM. En el proceso de priorización bajo las variables presión -estado - respuesta, se obtuvo 31 cuencas con prioridad de intervención institucional.

Número de cuencascon planes deordenación y manejo -POMCH- formulados(IMG.6)

5 5 100,00

2007: Diagnóstico de la cuenca del río Güisa, avances en la actualización delPOMCA de la cuenca del río Mayo (conformación y protocolización comisiónconjunta con CRC y la Unidad de Parques, elaboración de los términos dereferencia concertados para la formulación del plan).

2008: Actualización del POMCA de la cuenca del río Pasto.

2009: POMCH cuenca río Mayo área 87.359.48 hectáreas (Nariño 9 municipios yCauca 2), POMCH río Guáitara área 364.045,43 hectáreas (33 municipios).

2011: POMCH cuenca Juanambú formulado y concertado

Número de cuencascon planes deordenación y manejo enejecución (IMG. 7)

6 6 100,00

Hectáreas de cuencascon planes deordenación y manejo enejecución (IMG. 7)

2.475.910 3.093.277,70 100,00

Ejecución de accionespriorizadas paraordenamiento y manejo deCuencas

2008: 3 cuencas con Plan de Manejo de Pasto, Bobo, Guamués, y la cuenca delrío Mayo no tiene plan de manejo.

2009: 5 cuencas Pasto, Bobo, Guamués, Guáitara y Mira- Mataje.

2010: 7 cuencas Ríos Pasto, Guamués, Bobo, Mayo, Guáitara, Güisa y Mira -Mataje.

2011: 7 cuencas de los ríos Guáitara, Guisa, Mayo, Pasto, Bobo, Guamués y MiraMataje.

731.920.000,00

2.243.363.232,00

211,61

113,22

1.548.791.232,31

2.540.039.040,19

Zonificación y ordenamientode cuencas

540.354.528,00 307.702.466,78 56,94

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META FÍSICAQUINQUENIO

ACUMULADODE LA META

FÍSICA

% DE AVANCEFÍSICO

ACUMULADO

META FINANCIERAPROYECTADA PAI

QUINQUENIO 2007 - 2011($)

PRESUPUESTOCOMPROMETIDO 2007 -

2011 ($) (1)

PORCENTAJEDE AVANCEFINANCIERO

OBSERVACIONES QUINQUENIO

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

ACUMULADO 2007 - 2011

Tabla No.41 AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

INDICADORPROGRAMAS -

PROYECTOS DEL PAI 2007-2011

Ejecución de accionespriorizadas paraordenamiento y manejo deCuencas

Número de unidades deproducciónagroecológicaimplementadas

1.001 1.368,00 100,00

2007: 60 UPS Cuenca del río Mayo, 110 UPS cuenca alta del río Guáitara, 130UPS cuenca alta del río Bobo, microcuencas Las Piedras – Opongoy y 10 UPScuenca alta del río Bobo, microcuenca Las Piedras.

2008: 339 unidades agroecológicas implementadas en 3 cuencas en los ríos Pasto,Bobo, Guamués, Mayo y Juanambú.

2009: 300 unidades agroecológicas implementadas (31 en la cuenca Bobo, 66 enGuáitara , 35 en Juanambú , 168 en Mayo).

2010: 219 unidades productivas agroecológicas sostenibles en las cuencas de losríos Guáitara, Mayo, Juanambú.

2011: 200 unidades agroecológicas en las cuencas del ríos Pasto, Guamués, Bobo,Mayo, y Guisa

Número de planes deordenamiento delrecurso hídrico demicrocuencasabastecedoras deacueductos en cuencaspriorizadas (incluyereglamentación calidad-cantidad) (IMG.10)

8 14 100,00

2009: Consolidación de 6 Planes para el Manejo Integral del Recurso Hídrico de lasfuentes Dolores, Barbero, Las Tiendas, La Pila y Las Piedras y el Plan de lamicrocuenca Bateros municipio de San Pablo.

2011: Se elaboraron los 8 PORH de las corrientes: Río Blanco, río Guáitara,quebradas El Recreo o Pescadillo, San Juan, Miraflores, Mocondino, río Bermúdezy río Pasto.

Número demicrocuencas conplanes de ordenacióndel recurso hídrico enejecución

6 10 100,00

2010: Microcuencas Las Piedras, Dolores, Barbero, Las Tiendas y La Pila -Purgatorio

2011: Microcuencas: Barbero, Dolores, Las Tiendas y Purgatorio en la Cuenca delrío Pasto, Las Piedras -Cuenca del río Bobo)

Número de planes demanejo ambiental deparamos formulados yen ejecución (IMG. 4)

6 6 100,00

Hectáreas con planesde manejo ambientalde paramos formuladosy en ejecución (IMG. 4)

17.968 42.728,28 100,00

Hectáreas decaracterización yzonificación páramoQuitasol-Germán

3.048 3.488,00 100,00

Número de planes demanejo ambiental dehumedales formuladosy en ejecución (IMG. 4)

1 3 100,00

Hectáreas con planesde manejo ambientalde humedalesformulados y enejecución (IMG. 4)

42.000 40.076,60 100,00

Plan de Manejo del Humedal de Importancia Internacional (RAMSAR) Laguna deLa Cocha, formulado según lo estipulado en la Resolución No.0196 de 2007. Cubreun área de 40.076,6 hectáreas.

2007: Formulación del PMA páramo Paja Blanca, correspondiente a 600 ha.

2008: Formulación de los planes de Azufral, Chiles y Las Ovejas dentro del marcodel proyecto Diseño e Implementación del Sistema de Áreas Protegidas para eldepartamento de Nariño SIAP - Nariño,

2009: Formulación del PMA Humedal Ramsar Laguna de La Cocha.

2011: Formulación PMA páramo Germán Quitasol formulado y en ejecución

2.406.733.294,00

931.539.029,00

1.030.000.000,00

2.243.363.232,00

82,67

113,22

1.989.723.808,34

980.528.590,00

2.540.039.040,19

471.971.858,21

95,20

Formulación eimplementación de planes demanejo de ecosistemas dehumedal. (Ramsar La Cocha(2008 - 2011) y Totoral Ipiales(2010 - 2011))

Formulación de planes demanejo ambiental paraecosistemas de páramo

50,67

Formulación eimplementación de planes deordenación del recursohídrico de microcuencasabastecedoras de acueductosde cuencas priorizadas,articulado al control yseguimiento a la calidad delrecurso hídrico

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META FÍSICAQUINQUENIO

ACUMULADODE LA META

FÍSICA

% DE AVANCEFÍSICO

ACUMULADO

META FINANCIERAPROYECTADA PAI

QUINQUENIO 2007 - 2011($)

PRESUPUESTOCOMPROMETIDO 2007 -

2011 ($) (1)

PORCENTAJEDE AVANCEFINANCIERO

OBSERVACIONES QUINQUENIO

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

ACUMULADO 2007 - 2011

Tabla No.41 AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

INDICADORPROGRAMAS -

PROYECTOS DEL PAI 2007-2011

Número de unidadesproductivas sosteniblesimplementadas

210 214,00 100,00

2008: Implementación de 70 UPS.

2009: 30 UPS establecidas en el Centro Educativo Municipal Santa Teresita, 34talleres de capacitación en temas asociados a su establecimiento y manejo.

2010: Implementación de 70 UPS, acciones de capacitación técnico - ambientalpara la conservación del Humedal Ramsar Laguna de La Cocha veredas deMotilón, Romerillo, Ramos, Santa Lucía, Santa Isabel, Naranjal, Santa Teresita yMojondinoy del corregimiento de El Encano.

2011: Implementación 44 UPS en el Humedal Ramsar Laguna de La Cocha

Número deorganizaciones conacompañamiento yfortalecidas en suscapacidades localespara la protección yconservación delhumedal

6 26 100,00

2010: Socialización y acercamiento con 9 delegados del Cabildo IndígenaQuillasinga Refugio del Sol, la Asociación de transporte fluvial para la protección yconservación del humedal, la Corporación Ramsar, Asociaciones Agroecológicas,Juntas de Acción Comunal de la veredas beneficiarias y la Asociación deCarboneros.

2011: 9 Organizaciones con acompañamiento: Asociación Agroecológica San José,JAC vereda El Puerto, Resguardo Indígena Quillasinga Refugio del Sol, AsociaciónPiscícola Remolino, JAC vereda Santa Lucía, JAC Santa Isabel, FundaciónAlpayana, Asociación Protectora de Humedales PROHUMEDALES,Asotransguamués

Hectáreas reforestadasy/o revegetalizadasnaturalmente para laprotección de cuencasabastecedoras(humedales)

150 150,00 100,00

2010: Establecimiento de 80 ha de coberturas forestales en bloque en Motilón,Romerillo, Ramos, Santa Lucía, Santa Isabel, Naranjal, Santa Teresita y Mojondinoyy 20 hectáreas de cercas vivas en 7 lotes las veredas anteriores, exceptoMojondinoy.

2011: 50 hectáreas en el humedal Ramsar Laguna de La Cocha.

Hectáreas de humedalcaracterizadas yzonificadas (HumedalEl Totoral)

16 934,23 100,00 2010: Las 934,23 hectáreas del humedal El Totoral incluye el área que se encuentraalrededor del mismo, como zona de influencia.

Número de planes demanejo ambiental dehumedales formuladosy en ejecución (Totoral)(IMG. 4)

1 1 100,00

Número de hectáreasde humedales con Plande Manejo Ambientalformulados y enejecución (Totoral)(IMG. 4)

16 914,00 100,00

Estudio de la variabilidad delos parámetros limnológicos ysu interrelación con laproducción de trucha arco irisen jaulas flotantes comoinstrumento la toma dedecisiones en el ejercicio deautoridad ambiental en losdiferentes programas

Número de estudios 1 1 100,00 50.000.000,00 30.876.000,00 61,75

2008: A través de convenio con la UDENAR, se realizó el estudio, el cual determinaque el estado de eutroficación no es alto, sin embargo se recomienda implementarel plan de ordenamiento integral del lago Guamués para prevenir, mitigar ominimizar los impactos negativos ocasionados por las actividades antrópicasdesarrolladas en el área de influencia del Humedal.

2011: Plan de manejo del humedal El Totoral formulado y en ejecución (conmonitoreo analisis de calidad de agua). El Plan de Manejo cubre un área definitivade 914 hectáreas.

1.030.000.000,00 980.528.590,00 95,20

Formulación eimplementación de planes demanejo de ecosistemas dehumedal. (Ramsar La Cocha(2008 - 2011) y Totoral Ipiales(2010 - 2011))

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META FÍSICAQUINQUENIO

ACUMULADODE LA META

FÍSICA

% DE AVANCEFÍSICO

ACUMULADO

META FINANCIERAPROYECTADA PAI

QUINQUENIO 2007 - 2011($)

PRESUPUESTOCOMPROMETIDO 2007 -

2011 ($) (1)

PORCENTAJEDE AVANCEFINANCIERO

OBSERVACIONES QUINQUENIO

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

ACUMULADO 2007 - 2011

Tabla No.41 AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

INDICADORPROGRAMAS -

PROYECTOS DEL PAI 2007-2011

Identificación de fuentesaguas subterráneas

Número de alternativasde abastecimientoidentificadas en zonascríticas convulnerabilidad hídrica

6 8 100,00 110.000.000,00 40.511.427,86 36,83

2007: Municipíos de Tumaco y Cuaspud.

2008: Se realizó 4 sondeos eléctricos verticales en Linares (Veredas Llano Grande,Cuatro Esquinas y Corregimiento de Tabiles) los resultados fueron negativos ya queno se encontró agua subterránea. En Taminango mediante visita conINGEOMINAS, se dedujo que las opciones son reducidas dada la topografia ycaracterísticas de la región.

2009: Se realizaron 12 prospecciones con sondeos eléctricos verticales SEV en losmunicipios de El Contadero (3 SEV), Gualmatán (3 SEV), Taminango (3 SEV),Tumaco (SENA) (3 SEV) .

La meta prevista se cumplió los municipios de El Contadero y Gualmatán, ademásde ampliar la prospección para los municipios de Taminango y Tumaco

100,00 3.520.474.051,00 2.974.466.053,92 84,49

Hectáreas reforestadasy/o revegetalizadasnaturalmente para laprotección de cuencasabastecedoras (IMG.8)

1.555 3.301,17 100,00

2007: 157,5 Has. de aislamiento de bosques naturales en cuencas Mayo,Juanambú y río Bobo.

2008: 1.058 ha en las cuencas Mayo 30 Has.; Pasto y Bobo 15,5 Has.; Pasto,Guáitara y Guamués 130 Has.; Pasto, Guáitara, Juanambú y Mayo 720 Has. y PFG162,5 Has.

2009: 269,7 has en las cuencas Guáitara 98 has, Guamués y Guáitara 108 has,Patía 3 has, Pasto 7 has, Mayo 32,7 has, Juanambú 5 has, Buesaquito y San Miguel16 has, PFG 367 hectáreas.

2010: 279,54 has en las cuencas Guáitara, Juanambú, Bobo, Pasto y Guamués.Mayo 69,73 has.; 131 ha y 25 ha de cercas vivas, en Guamués 100 has, en Pasto yBobo; con PFG, en Guáitara, Mayo y Juanambú: 183,2 has.

2011: 168 hectáreas en las cuencas río Mayo, Guisa, Pasto, Guáitara y Juanambú

Hectáreas reforestadasy o revegetalizadaspara la protección decuencas abastecedorasen mantenimiento(IMG.9)

2.261 3.100,77 100,00

2008: Cuencas de Bobo - microcuenca Las Piedras 142,5 Has.; Pasto, Guáitara yGuamués 130 Has.; Alta Carchi - Guáitara 345 Has.; Pasto y Bobo 153 Has.

2009: Mantenimientos plantaciones veredas El Cerotal-Pasto y veredas El Palmar yLas Piedras-Tangua (176 ha río Bobo) y Pasto 130 ha.

3er mantenimiento 345 hectáreas cuenca alta Carchi – Guáitara, en Ospina,Túquerres, Cumbal, Imués, Sapuyes, Iles, Pupiales, Cumbal, Contadero,Gualmatán y Potosí. Recursos FCA, contrapartida proyecto BID SINA II.

Mantenimiento de 100 has establecidas en los municipios de San Pablo, La Unión,San Pedro de Cartago, La Cruz, San Lorenzo y Taminango.

2010: 556.92 ha en bloque y 25.72 ha en cercas vivas de un total de 582.64hectáreas.Con el PFG mantenimiento de 61, 23 ha.

2011: 356 ha en las cuencas de Pasto, Guamués, Juanambú, Mayo

3.520.474.051,00 2.974.466.053,92 84,49

Proyecto 2.2Establecimiento y manejode coberturas forestalesprotectoras demicrocuencas prioritariasabastecedoras deacueductos

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META FÍSICAQUINQUENIO

ACUMULADODE LA META

FÍSICA

% DE AVANCEFÍSICO

ACUMULADO

META FINANCIERAPROYECTADA PAI

QUINQUENIO 2007 - 2011($)

PRESUPUESTOCOMPROMETIDO 2007 -

2011 ($) (1)

PORCENTAJEDE AVANCEFINANCIERO

OBSERVACIONES QUINQUENIO

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

ACUMULADO 2007 - 2011

Tabla No.41 AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

INDICADORPROGRAMAS -

PROYECTOS DEL PAI 2007-2011

Proyecto 2.3Acompañamiento a laestrategia Nacional defamilias guardabosques

Número de municipiosatendidos 18 18 100,00 339.000.000,00 4.843.577.148,73 1.428,78

2007: 3.135 familias beneficiadas en los municipios de Buesaco, San José deAlbán, La Cruz y Tablón de Gómez, además del Resguardo de Aponte.

2008: 10.172 familias beneficiarias.en Belén, Colón, Consacá, La Cruz, La Florida,Puerres, San Bernardo, Sandoná, San Pablo, San Pedro de Cartago y Taminango,se atendieron

2009: 10.746 Familias en Belén, Colón, Consacá, La Florida, Puerres, SanBernardo, San Pablo, San Pedro de Cartago, Sandoná, Taminango, La Cruz y LaUnión, Convenio con ACCION SOCIAL-FIP.

2010: 9.367 Familias en Belén, Colón, Consacá, La Cruz, La Florida, La Unión,Puerres, San Bernardo, San Pablo, San Pedro de Cartago, Sandoná y Taminango.Seguimiento a 134 Has reforestadas, 180 Has en coberturas protectoras –productoras, conformación de 12 Escuelas de Campo de Agricultores ECAS comotransferencia de tecnología, levantamiento planimétrico de 1847 predios adquiridospor FGB.

2011: La Unión y Colón, se realizaron 120 huertos leñeros y 120 estufas eficientes

Proyecto 2.4 Desarrollosostenible endógenoLaboratorio de Paz

100,00 422.415.217,00 553.267.092,68 130,98

Número de unidades deproducciónagroecológicaimplementadas

258 258 100,00

2007: 258 parcelas bajo sistemas agroecológicos con familias campesinasvulnerables.

2008: Puesta en marcha de 258 parcelas bajo una visión integral para favorecersoberanía alimentaria.

Hectáreas reforestadasy/o revegetalizadasnaturalmente para laprotección de cuencasabastecedoras (IMG.8)

100 100 100,00 2007: Recuperación de 100 hectáreas forestales en las cuencas de Mayo yJuanambú

Número de obrasejecutadas 6 10 100,00

2008: 10 obras de regulación del recurso hídrico en zonas de conflicto por uso:Praditos (San Pablo); vereda La Merced y Cusillo Alto – Las Palmas, ChimayoyBajo, Puente Rojo, vereda Prados del Norte (San Pedro de Cartago); vereda PuebloViejo (Arboleda); Institución Educativa de Salinas (San Lorenzo) y Granada yveredas Pantano y Corneta (Taminango)

Número de procesosde promoción,sensibilización ycapacitación integral

35 88 100,00

2007: 80 eventos relacionado con el componente ambiental y social.

2008: 35 procesos de organización comunitaria y capacitación integral fortalecidos,mediante 1.360 eventos que consolidan la conformación de 3 redes sociales degestores de derechos humanos, gobernabilidad democrática y productoresagroecológicos solidarios.

Proyecto 2.5 Control yseguimiento a la calidad delrecurso hídrico

99,60 4.957.441.616,00 1.845.314.120,36 37,22

553.267.092,68422.415.217,00 130,98

Desarrollo de acciones demejoramiento de lascondiciones socioeconómicasy ambientales

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META FÍSICAQUINQUENIO

ACUMULADODE LA META

FÍSICA

% DE AVANCEFÍSICO

ACUMULADO

META FINANCIERAPROYECTADA PAI

QUINQUENIO 2007 - 2011($)

PRESUPUESTOCOMPROMETIDO 2007 -

2011 ($) (1)

PORCENTAJEDE AVANCEFINANCIERO

OBSERVACIONES QUINQUENIO

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

ACUMULADO 2007 - 2011

Tabla No.41 AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

INDICADORPROGRAMAS -

PROYECTOS DEL PAI 2007-2011

Número de permisosde vertimientostramitados

130 214 100,00

2007: Apertura de 71 expedientes de los cuales surtieron el trámite de otorgamiento49 permisos.

2008: Se adelantaron visitas de control y monitoreo, requerimientos, capacitacionesy acompañamiento para el trámite de permiso de vertimientos a los diferentessectores productivos prioritarios.

2009: Se realizaron visitas de control y seguimiento a 45 proyectos relacionados conla generación de vertimientos y se tramitaron 33 permisos de vertimientos.

2010: 34 Permisos de vertimientos aprobados mediante Concepto Técnico para lalegalización de la Primera o Tercera Etapa.

2011: Se aperturaron 27 Expedientes correspondientes a Permisos de Vertimientos

Porcentaje de permisosde vertimientos conseguimiento conreferencia a la totalidadde proyectos activos(IMG.15)

65% 70 100,00

2010: De un total de 206 proyectos activos, se efectuó seguimiento a 62 permisosde vertimiento

2011: De un total de 250 proyectos activos, se efectuó control y monitoreo a 99permisos de vertimiento

Evaluación de contaminaciónfísico-química, microbiológicay por hidrocarburos en zonascosteras de Nariño eintegración a laestructuración de línea basepara el SIRH

Informes de análisis devariación de cargacontaminante en lospuntos muestreados

5 5 100,00 80.000.000,00 58.686.533,00 73,36

2007: Se dio cumplimiento al convenio de cooperación con INVEMAR, para elmonitoreo anualmente de la REDCAM.

2008: Monitoreo de la calidad de las aguas marinas. La información obtenida en lacosta nariñense, se integra al informe nacional “Diagnóstico y Evaluación de laCalidad Ambiental Marina en el Caribe y Pacífico Colombiano”.

2009: 2 muestreos coordinada con INVEMAR en 12 estaciones establecidas en lacosta Nariñense.

2010: 2 monitoreos en las estaciones para determinar la calidad de las aguas en lacosta, correspondientes a la época seca y de lluvia.

2011: 2 monitoreos a la calidad de aguas marino – costeras del departamento deNariño.

Número de unidadmóvil de monitoreo enfuncionamiento

1 1 100,00 2009: Adquisición de Unidad Móvil para la realización del monitoreo del recursohídrico en el Departamento.

Número de laboratoriosde aguas acreditados - - - 2009: Meta reprogramada

Número deLaboratorios de aguasoperando bajo elesquema deacreditación

1 1,00 100,00 2011: El Laboratorio de aguas residuales opera bajo la norma NTC-ISO/IEC17025.Se abordó el proceso de auditoria ante el IDEAM para acceder a la acreditación.

Número de plantafísica del laboratorio deaguas ampliada y áreasseparadas en el marcode las accionescorrectivasestablecidas parasubsanar los hallazgosencontrados en laauditoría interna

1 1 100,00

2010: En cumplimiento a las no conformidades y observaciones establecidas por elEnte Acreditador IDEAM, el laboratorio de aguas separó las áreas para losparámetros objeto de acreditación: DBO, DQO, Sólidos Totales, Suspendidos,Disueltos y Sedimentables ,Grasas y Aceites, Área de parámetros in situ,Recepción de muestras, Área de lavado y secado de material, Área de pesado,microbiología y Oficina.

Sostenimiento de laconfiabilidad de datosreportados por el Laboratoriode Aguas y la Unidad Móvil

317.926.771,68

198,31146.329.809,00

97,46

52,03155.581.682,89299.025.000,00

73.788.868,00

Acreditación del laboratoriode aguas e implementaciónde una unidad móvil demonitoreo de calidad de aguapara el departamento

326.207.418,00

Control y seguimiento ausuarios generadores devertimientos y levantamientode línea base orientada a laimplementación de unSistema de Información delRecurso Hídrico - SIRH

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META FÍSICAQUINQUENIO

ACUMULADODE LA META

FÍSICA

% DE AVANCEFÍSICO

ACUMULADO

META FINANCIERAPROYECTADA PAI

QUINQUENIO 2007 - 2011($)

PRESUPUESTOCOMPROMETIDO 2007 -

2011 ($) (1)

PORCENTAJEDE AVANCEFINANCIERO

OBSERVACIONES QUINQUENIO

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

ACUMULADO 2007 - 2011

Tabla No.41 AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

INDICADORPROGRAMAS -

PROYECTOS DEL PAI 2007-2011

Porcentaje de técnicasanalíticasimplementadas yajustadas, en el marcode las accionescorrectivasestablecidas parasubsanar los hallazgosencontrados en laauditoría interna

100 100 100,00

2010: Implementación, estandarización y validación en el parámetro pH Métodoelectrométrico, parámetro Conductividad Método conductividad eléctrica, ajuste alproceso de validación de Sólidos Suspendidos teniendo en cuenta las variables desecado y cambio de equipo.

2011: Se implementaron las técnicas y ajustes a los métodos: Oxigeno Disuelto;parámetro pH; parámetro Demanda Bioquímica de Oxigeno DBO5; Técnica deCloro residual, método titulométrico; parámetro DQO, método titulométrico;parámetros: DBO5, DQO, Sólidos Suspendidos Totales,pH.

Prueba de evaluaciónde desempeño 2010ejecutada, en el marcode las accionescorrectivasestablecidas parasubsanar los hallazgosencontrados en laauditoría interna

1 1 100,00

2010: Participación en la prueba de intercalibración analítica en los parámetrosSólidos suspendidos totales, Sólidos Disueltos Totales, Sólidos Totales, Sólidossedimentables, Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5), Demanda Química deOxigeno (DQO), Grasas y Aceites, pH y Turbidez

Monitoreo de corrienteshídricas en cuencas objeto decobro de tasa retributiva

Número de corrienteshídricas monitoreadas

95 171 100,00 381.687.036,00 228.605.816,40 59,89

2007: Monitoreo de calidad de 35 corrientes hídricas receptoras de vertimientos enlas cuencas Mayo, Juanambú, Alto Patía y Guáitara.

2008: 42 corrientes hídricas monitoreadas en los municipios de El Peñol, La Cruz,Belén, El Peñol, La Cruz, Belén, Taminango, Cumbal, Cuaspud, Ipiales, Potosí,Córdoba, Aldana, Gualmatan, Contadero, Guachucal, Sapuyes, Tuquerres, Iles,Tangua, Yacuanquer, Imues, Guaitarilla, Consacá, Sandoná, Ancuya, Linares, ElTambo, Santacruz, Samaniego, La Llanada, Los Andes y Pasto (Ríos Pasto,Bermúdez y Chapal, quebradas Yuyas y Guachucal).

2009: Monitoreo a 33 corrientes hídricas pertenecientes a las cuencas de los ríosMayo, Juanambú, Guáitara, Pasto y Mira.

2010: Se realizó monitoreo a 38 corrientes hídricas receptoras de vertimientos enlos municipios de Pasto, La Unión, San Pablo, Belén, San Lorenzo, Guachucal,Pupiales, Ipiales, Sapuyes, Samaniego, Sandonà, El Tambo, El Contadero,Gualmatán, El Peñol, Santacruz, Providencia, Chachagüí, Yacuanquer, Tangua,Cumbal y San Pedro de Cartago.

2011: Se realizó el monitoreo a 23 corrientes hídricas receptoras de vertimientos enlas quebradas de Castillo. Loreana, Bermúdez, Yuyas, Catambuco, Miraflores, ElChorrillo, El Vergel, Dolores, Las Tiendas, El purgatorio, Barbero, El común,Carrizal, Mocondino, Rio Pasto, Río Mayo, El Recreo, La Sabanera, Cujaco, San

Implementación de accionesde descontaminación encuencas objeto de cobro detasa retributiva

Número de proyectosde descontaminaciónapoyados

3 3 100,00

2008: A la convocatoría se presentaron 7 proyectos, de los que se viabilizó 3(Modelación del río Pasto-segunda fase, construcción inteceptor Chapal segundafase y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de los barriosPopular y Rosal de Oriente). Se formalizó contrato con EMPOPASTO paraejecución del primer proyecto.

2009: Se aprobaron 2 proyectos "Construcción del interceptor Chapal, continuaciónI etapa en el municipio de Pasto", por lo que se suscribió el ContratoInteradministrativo No 178 de junio 2 de 2009 con la Empresa de Obras Sanitariasde Pasto – EMPOPASTO S.A. ESP. El otro proyecto corresponde a la"Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de los barriosPopular y Rosal de Oriente, proyecto aprobado, pero la Alcaldía de Pasto desistiódel mismo, por cuanto tuvieron inconvenientes con la adquisición del lote para suejecución.

2010: Meta modificada mediante Acuerdo 033 del 10 de noviembre de 2010

2011: Se realizaron dos convocatorias del FRIDH donde se suscribió el ContratoInteradministrativo entre CORPONARIÑO y la Gobernación de Nariño, para llevar acabo la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para el

Sostenimiento de laconfiabilidad de datosreportados por el Laboratoriode Aguas y la Unidad Móvil

411.267.500,00

198,31146.329.809,00

11,77

73.788.868,00

3.494.533.294,00

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META FÍSICAQUINQUENIO

ACUMULADODE LA META

FÍSICA

% DE AVANCEFÍSICO

ACUMULADO

META FINANCIERAPROYECTADA PAI

QUINQUENIO 2007 - 2011($)

PRESUPUESTOCOMPROMETIDO 2007 -

2011 ($) (1)

PORCENTAJEDE AVANCEFINANCIERO

OBSERVACIONES QUINQUENIO

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

ACUMULADO 2007 - 2011

Tabla No.41 AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

INDICADORPROGRAMAS -

PROYECTOS DEL PAI 2007-2011

Número de PSMVaprobados enseguimiento conreferencia al número decabeceras municipalesdel Departamento(IMG.22)

70 80 100,00

2008: Visitas de campo a 10 municipios (Samaniego,Consacá,Taminango, El Peñol,Ancuya, Ipiales, La Cruz, Santacruz, La Llanada y Los Andes).

2009: De 27 PSMV aprobados en Nariño, se realizó seguimiento a 10 (Linares,Cumbitara, Belén, Túquerres, Colón, Ipiales, Guaitarilla, Funes, San Bernardo, SanJosé de Albán).

2010: Se realizaron 30 visitas técnicas a las actividades planteadas en los PSMV’s,se evaluaron 19 PSMV de los municipios de Iles, Buesaco, Ricaurte, Tangua,Policarpa, San Pablo, Gualmatán, Guachucal, Yacuanquer, Taminango, ElContadero, Ancuya, La Cruz, Potosí, Pasto (urbano y municipio), Fco Pizarro, MaguiPayán y Nariño.

Se aprobaron 18 PSMV de Ricaurte, Tangua, San Pablo, Gualmatán, Yacuanquer,El Contadero, La Cruz, Potosí, Guachucal, Providencia, Puerres, Arboleda,Consacá, Córdoba, Pasto Área Urbana.

2011: 30 visitas técnicas en donde se evaluaron los avances realizados alcumplimiento de los proyectos y actividades planteadas en los PSMV’s

Total de recursosrecaudados conreferencia al totalrecursos facturados porconcepto de tasaretributiva (IMG.12)

68,00 63,92 94,00

2007: Recaudo del 61% de los recursos facturados2008: Recaudo del 66,06% de los recursos facturados2009: Recaudo del 55,66% de los recursos facturados2010: Recaudo del 66,87% de los recursos facturados2011: Recaudó del 70% de los recursos facturados

Porcentaje delcumplimiento promediode metas de reducciónde carga contaminanteen aplicación de tasaretributiva en lascuencas o tramo decuencas (SST y DBO)(IMG.23)

Meta ajustada según Acuerdo 036/2009

Porcentaje de avanceen el proceso deconsulta de metas dereducción de cargacontaminante con losusuarios objeto decobro de tasaretributiva en lascuencas Guáitara yPasto

90,00 90,00 100,00

2010: Se llevó a cabo mesas de trabajo donde se presentó la propuesta de metasde reducción de carga contaminante, se socializó con los diferentes usuarios y seprocedió a concertarlas con los mismos. En cada reunión realizada se firmaron lasactas de compromiso para el quinquenio enero 2010 – diciembre 2014.

2011: El proceso culminó en un 100% con los usuarios identificados de las cuencasGuáitara y Pasto.

Seguimiento a la calidad deaguas subterráneas

Número de pozos deagua subterránea conseguimiento

10 19 100,00 10.000.000,00 4.980.000,00 49,80

2010: Se realizó 8 monitoreo de las concesiones de aguas subterráneas

2011: 11 visitas de control y monitoreo ambiental a pozos de agua subterránea enAldana, Pupiales, Pasto, Guachucal y Carlosama.

Implementación de accionesde descontaminación encuencas objeto de cobro detasa retributiva

411.267.500,00 11,773.494.533.294,00

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META FÍSICAQUINQUENIO

ACUMULADODE LA META

FÍSICA

% DE AVANCEFÍSICO

ACUMULADO

META FINANCIERAPROYECTADA PAI

QUINQUENIO 2007 - 2011($)

PRESUPUESTOCOMPROMETIDO 2007 -

2011 ($) (1)

PORCENTAJEDE AVANCEFINANCIERO

OBSERVACIONES QUINQUENIO

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

ACUMULADO 2007 - 2011

Tabla No.41 AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

INDICADORPROGRAMAS -

PROYECTOS DEL PAI 2007-2011

Acciones dedescontaminación de laEnsenada de Tumaco(ECOPETROL)

Número de playasmantenidas 5 12 100,00 292.200.000,00 460.682.348,39 157,66

2007: Limpieza en las zonas de Los Puentes y en la playa de El Morro – Tumaco.

2008: 21 jornadas de limpieza en las Playas El Morro, Bajito e Isla La Viciosa, enlas cuales se recogieron 31,5 ton. de residuos, en coordinación interinstitucional ycon participación de la comunidad, sector turístico y comercial.

2009: Jornadas de limpieza para recolección de 266 toneladas de residuos en lasplayas El Morro, Bajito, isla la Viciosa, sector de los puentes (Puente El Progreso,Las Flores, Venecia, Primavera, Puente Márquez), sector del comercio (muelle LasLilianas, Bucanero, Taguera) y Bocas de Curay.

2010: Jornadas de limpieza en la Ensenada de Tumaco.

2011: Disminución de la contaminación de la Ensenada de Tumaco originada por lainadecuada disposición de los residuos sólidos a través de acciones de educaciónambiental, capacitación e implementación de soluciones individuales para elmanejo de residuos sólidos.

Proyecto 2.6 Seguimiento ainstrumentos de control yeconómicos para el usodel recurso hídrico (tasa deuso), en microcuencasabastecedoras deacueductos

96,78 1.146.465.101,00 872.433.164,98 76,10

Implementación de obras decaptación, distribución yregulación de caudales

Número de obrasejecutadas 30 37 100,00 498.042.492,00 312.714.454,03 62,79

2007: Implementación de 10 obras de captación, distribución y regulación decaudales

2008: Construcción de 12 obras de regulación de caudales

2009: Ejecución de 5 obras en los municipios de San Pedro de Cartago, Tangua,Pasto, Sapuyes y Pupiales.

2010: Ejecución de 5 obras: Tanque de almacenamiento para la comunidad de lavereda Cárdenas, Rosaflorida Sur (Arboleda), construcción de bocatoma yconducción de la vereda La Verbena (Sapuyes), construcción de bocatoma ydesarenador en la vereda La Pradera (Yacuanquer), construcción red de conducciónde la vereda Primavera Baja (San Bernardo) y construcción de bocatoma ydesarenador del acueducto de la vereda El Salado (San Pedro de Cartago).

2011: 5 contratos a través de las JAC en las veredas San Francisco en elcorregimiento de Buesaquillo, El Motilón en El Encano, Tescual en el Morasurco, LaFlorida en San Pablo y en La Primavera en San Bernardo

Implementación delprograma de tasa de uso delagua y seguimiento ausuarios de concesiones yplanes de uso eficiente yahorro del agua.

Número deconcesiones otorgadas,legalizadas yrenovadas

1.500 2.100 100,00

2007: Se otorgaron, 225 concesiones, de un total 499 expedientes abiertos o queiniciaron el proceso

2008: Se otorgaron 444 concesiones.

2009: Se otorgaron 566 concesiones incluyendo trámites adelantados desde lavigencia 2008.

2010: Se tienen en la sede central 310, en el Centro Ambiental Minero 14, en elCentro Ambiental Norte 75, Centro Ambiental Suroccidente 80, Centro AmbientalSur 71 y Centro Ambiental Costa Pacífica 15.

2011: Se realizó el trámite de 327 concesiones de agua, cumpliendo con lostiempos establecidos, de igual manera se realizaron los respectivos controles ymonitoreos programados a usuarios de concesiones

86,32559.718.710,95648.422.609,00

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META FÍSICAQUINQUENIO

ACUMULADODE LA META

FÍSICA

% DE AVANCEFÍSICO

ACUMULADO

META FINANCIERAPROYECTADA PAI

QUINQUENIO 2007 - 2011($)

PRESUPUESTOCOMPROMETIDO 2007 -

2011 ($) (1)

PORCENTAJEDE AVANCEFINANCIERO

OBSERVACIONES QUINQUENIO

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

ACUMULADO 2007 - 2011

Tabla No.41 AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

INDICADORPROGRAMAS -

PROYECTOS DEL PAI 2007-2011

Total de recursosrecaudados conreferencia al totalrecursos facturado porconcepto de tasa deuso del agua (IMG.11)

58,00 44,93 77,47

2007: Recaudo del 75,29% de los recursos facturados2008: Recaudo del 39,50% de los recursos facturados2009: Recaudo del 38,86% de los recursos facturados2010: Recaudo del 36% de los recursos facturados2011: Recaudo del 40% de los recursos facturados

Número de planes deuso eficiente conseguimiento

72 105 100,00

2008: Se adelantó seguimiento a 22 PUEAA

2009: Se adelantó seguimiento a 22 PUEAA de Ipiales, Puerres, Ospina, Santacruz,Guaitarilla, El Peñol, Pasto, Iles, Sandoná, La Florida, San Lorenzo, El Rosario,Colón, Aldana, Tablón de Gómez, Sapuyes, Córdoba, Nariño, Túquerres, Cuaspud,La Cruz y CEDENAR S.A.

2010: Seguimiento a 28 PUEAA de: Providencia, Mallama, Guachucal, Sandoná,Chachagüí, El Peñol, Cuaspud, La Cruz, Sapuyes, Puerres, Córdoba, La Florida,Nariño, San Pedro de Cartago, San Lorenzo, Ipiales, Aldana, Guatarilla, Pasto (zonaurbana), Ospina, Iles, El Rosario, Santacruz, Colón, Túquerres, Tablón de Gómez,Roberto Payán y CEDENAR S.A. E.S.P.

2011: Seguimiento a 33 planes de uso eficiente y ahorro del agua

Número de usuarios delrecurso hídricoregistrados y conseguimiento, comolínea base para laaplicación deinstrumentos de controly económicos (TUA)

800 800 100,00

2010: Ubicados en los municipios de Albàn, Arboleda, Buesaco, Chachagüí, Colón,Nariño, Pasto, San Bernado , San Pablo, SanPedro de Cartago, El Contadero,Cuaspud, Cumbal, Funes, Guachucal, Consacá, El Peñol, La Florida, Potosí, ElTablón, Yacuanquer, Aldana, Sapuyes, Iles Ipiales, Ospina.

2011: Se ralizó el registro, control y seguimiento a 500 usuarios del recurso hídrico.

Número de cuencascon índice de escasezconstruido y actualizado

3 4 100,00 2010: Cuenca del río Guáitara, río Patía Alto y río Juanambú. Además se actualizóel correspondiente a la cuenca del río Pasto.

Número de cuencascon índice de escasezactualizado

3 3 100,00 2011: Actualización del índice de escasez de agua superficial de las cuencas de losrío Pasto, Juanambú y Guáitara.

Proyecto 2.7Implementación deacciones de conservación ymanejo en ecosistemasestratégicos

100,00 1.127.000.000,00 1.302.543.535,00 115,58

Número de viverospara producción deplántulas de mangleinstalados y enfuncionamiento

3 5 100,00

2010: Montaje de viveros en los municipios de Tumaco, Mosquera y Santa Bárbara.

2011: Viveros implementados en los municipios de Francisco Pizarro y Tumaco

Hectáreas de manglaren restauración 40 40 100,00

2010: Establecimiento de 10 ha en Tumaco, 2 ha en Mosquera y 2 has en elmunicipio de Santa Bárbara.

2011: Establecimiento de 26 ha en el municipio de Tumaco

Número de personascapacitadas enestrategias deconservación y manejodel ecosistema

250 265 100,00

2010: Se capacitaron 60 personas en instalación y manejo de viveros, 145 enconservación del manglar y gestión del riesgo asociado a tsunamis,

2011: 60 personas capacitadas en los procesos de conservación y manejo demanglar

Implementación de accionesestratégicas en áreas depáramos con planes demanejo ambientalformulados. (Azufral, LasOvejas, Paja Blanca, Chiles yBordoncillo)

Número deEcosistemas depáramo con planes demanejo u ordenaciónen ejecución (IMG. 4)(IMG.2)

8 8 100,00

2010: Se realizaron acciones de los planes de manejo en las zonas de influencia delos páramos: Chiles, Paja Blanca, Azufral y Ovejas-Tauso.

2011: Páramos Azufral, Las Ovejas, Paja Blanca y Bordoncillo en ejecución

Implementación delprograma de tasa de uso delagua y seguimiento ausuarios de concesiones yplanes de uso eficiente yahorro del agua.

83,80

86,32559.718.710,95

996.656.344,00 130,79

305.887.191,00

Montaje de experienciaslocales para la conservacióny recuperación de áreasdeterioradas de manglar

762.000.000,00

648.422.609,00

365.000.000,00

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META FÍSICAQUINQUENIO

ACUMULADODE LA META

FÍSICA

% DE AVANCEFÍSICO

ACUMULADO

META FINANCIERAPROYECTADA PAI

QUINQUENIO 2007 - 2011($)

PRESUPUESTOCOMPROMETIDO 2007 -

2011 ($) (1)

PORCENTAJEDE AVANCEFINANCIERO

OBSERVACIONES QUINQUENIO

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

ACUMULADO 2007 - 2011

Tabla No.41 AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

INDICADORPROGRAMAS -

PROYECTOS DEL PAI 2007-2011

Hectáreas reforestadasy/o revegetalizadasnaturalmente para laprotección de cuencasabastecedoras (IMG.8)

120 120 100,00

2010: Establecimiento y aislamiento de 40 ha como bosque protector de losafloramientos y corrientes hídricas del Río Játiva, Río El Tambo (páramo de Chiles),Quebrada Piñuela, Quebrada Imbula, Quebrada San José (Páramo Paja Blanca),Río Pacual, Río Sapuyes (Páramo Azufral), Río Las Iglesias y Quebrada LasPiedras (Páramo Ovejas-Tauso).Establecimiento forestal de tipo protector-productor de 40 hectáreas en predios departiculares y de propiedad colectiva y en las zonas de influencia de los páramos deChiles, Paja Blanca, Azufral y Ovejas-Tauso.

2011: 10 ha en cada páramo ( municipios y veredas correspondientes al PáramoPaja Blanca (Municipio de Pupiales, Veredas Chires Sur y Chires Mirador), ParamoBordoncillo (Municipio de Pasto, Corregimiento de El Encano – Veredas El Socorroy Campo Alegre), Paramo las Ovejas (Municipio de Tangua, Veredas Las Piedras,El Palmar y Arrayanes) y Paramo Azufral (Vereda La Alegría)

Número de Procesosde educaciónambientaldesarrollados en zonade influencia depáramos

8 8 100,00

2010: 4 procesos realizados en cada una de las zonas de influencia de los páramosPaja Blanca, Chiles, Azufral y Ovejas - Tauso

2011: Se realizó un proceso de educación ambiental en el área de los páramos dePaja Blanca, Azufral, Las Ovejas y Bordoncillo relacionado con actividadesculturales y ambientales para la conservación y protección de los recursosnaturales.

Número de unidades deproducciónagroecológicaimplementadas enzonas contiguas al áreade protección depáramo.

120 120 100,00

2010: 80 UPS bajo el concepto de agroecología de conservación.

2011: Se implementaron 10 UPS en el área de influencia de los páramos PajaBlanca, Azufral, Las Ovejas y Bordoncillo

Prevencion y recuperacion delos paramos Paja Blanca,Azufral y Ovejas enimplementacion de susplanes de manejo, en eldepartamento de Nariño

Numero de Páramoscon acciones deprrevención yrecuperación

Programa 3.CONOCIMIENTO,CONSERVACIÓN Y USOSOSTENIBLE DE LABIODIVERSIDAD

96,43 2.443.028.539,00 2.130.537.355,38 87,21

Proyecto 3.1 Estructuraciónde la primera fase de lalínea de investigación enbiodiversidad, agua y suelo

100,00 316.219.047,00 203.639.887,50 64,40

Identificación de las especiessilvestres promisorias deflora y sus usos alternativos(Fase I identificación ycaracterización de especiesMallama)

Número de proyectosde investigación enejecución

1 1 100,00

2007: Estudio etnobotánico con la caracterización de 122 plantas, a partir del cualse realiza la preselección de 20 especies promisorias las cuales en la comunidad seconocen por su poder curativo; de las 20 especies preseleccionadas seseleccionaron 3, para realizar, en laboratorio, un diagnóstico preliminar de lacomposición química de los metabolitos secundarios.

Identificación de las especiessilvestres promisorias deflora y sus usos alternativos(Fase II priorizaci{on deespecies (Mallama), Fase I(Azufral y Kofan)

Número de proyectosde investigación enejecución

1 1 100,00

2008: En Mallama veredas Guaisés y La Alegría, se priorizaron las especiesCalestolendra, Salvia Amarga y Levantamuertos; a las cuales en convenio conUDENAR se realizó un análisis fitoquímico preliminar y cromatografía de gases,con base en los cuales se definirá sobre qué especie y sobre qué metabolitos esconveniente profundizar los análisis.

Para el Territorio Kofán y de influencia del Volcán Azufral se desarrolló el inventariode las especies silvestres medicinales promisorias,identificando en el primero 33plantas y en el segundo 105 plantas.59.607.888,00

996.656.344,00 130,79Implementación de accionesestratégicas en áreas depáramos con planes demanejo ambientalformulados. (Azufral, LasOvejas, Paja Blanca, Chiles yBordoncillo)

762.000.000,00

221.219.047,00 26,95

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META FÍSICAQUINQUENIO

ACUMULADODE LA META

FÍSICA

% DE AVANCEFÍSICO

ACUMULADO

META FINANCIERAPROYECTADA PAI

QUINQUENIO 2007 - 2011($)

PRESUPUESTOCOMPROMETIDO 2007 -

2011 ($) (1)

PORCENTAJEDE AVANCEFINANCIERO

OBSERVACIONES QUINQUENIO

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

ACUMULADO 2007 - 2011

Tabla No.41 AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

INDICADORPROGRAMAS -

PROYECTOS DEL PAI 2007-2011

Identificación de las especiessilvestres promisorias deflora y sus usos alternativos(Fase III Estudio de mercado)

Número de proyectosde investigación enejecución

1 1 100,00

2009: Se realizó un sondeo de mercado, encontrando más de 14 empresas queproducen o comercializan productos con base en las propiedades provenientes delas dos plantas objeto del estudio: gallinazo (Tagetes zipaquirensis) Cabildo delTúquerres, Corregimiento de El Espino y Vereda de Panamal municipio deSapuyes y levantamuertos (Piper carpunya) Cabildo de Mallama.

Número de proyectosde investigación enejecución en cuencasMayo y Güisa

1 1 100,002008: Se adelantó la investigación sobre identificación de las especieshidrobiológicas nativas continentales en las cuencas Mayo y Güisa, en convenio conUDENAR.

Número de proyectosde investigación enejecución en cuencasJuanambú y Guamués

1 1 100,00

2009: En el río Guamués se identificaron dos especies ícticas: la sardina(Grundulus cochae) y el barbudo o pez capitán (Eremophylus mutisii).- Río Juanambú la sabaleta (Bricon henii) y ejemplares del orden de los Siluriformesde las especies Astroblepus longifilis, Chaestostoma patine y Eremophilus mutisii.

Apoyo a la identificación deproductos promisoriosmedicinales. Fase III estudiode mercado en Kofán y FaseIV Definición estrategia decomercialización en Gualcalá -La Alegría - Azufral

Número de productospromisoriosidentificados parabiocomercio

3 6 100,00 55.000.000,00 57.752.903,50 105,01

2010: Con la fundación Raíces se realizó un sondeo de mercado en el que seidentificaron los posibles productos que se pueden obtener a partir de las especiessilvestres, gallinazo (Tagetes zypaquirensis bonpl), levanta muertos (Pipercarpunya r&p) y amansaguapos (Hygrophila tyttha).Tambien se efectuó el análisis de tendencias de mercado generales para el sectorfarmacéutico y de bioinsumos, se realizó un sondeo de mercado y se tieneidentificada la ruta a seguir hasta que los productos puedan estar en el mercado.

2011: Especies silvestres promisorias de Azufral, Gualcalá y Territorio del PuebloKofán, se cuenta con resultados de productos relevantes para el mercado con baseen tres especies priorizadas levantamuertos, gallinazo y amanzaguapos

Implementación de unaestrategia de conservación deespecies hidrobiológicasnativas continentalespriorizadas

Número de proyectosde investigación para laconservaciónejecutados

2 2 100,00 40.000.000,00 39.840.000,00 99,60

2010: Estudio de la reproducción artificial de la especie sabaleta (Brycon sp.), nativade las cuencas de los ríos Mayo y Juanambú.

2011: Se estudió el pez Capitán, en la cuenca del Río Guamués, identificándose elhábitat de la especie, se capturaron reproductores, se construyeron estanques, serealizaron ensayos de supervivencia en cautiverio en la estación piscícolaGuairapungo

Proyecto 3.2 Estructuracióne inicio de la primera fasede implementación delSIAP de Nariño

100,00 1.026.609.493,00 1.396.936.433,79 136,07

Número de acuerdosde manejo conjuntointegrados al SIAP

5 5 100,00

2008: Conformación de las Mesas Subregionales del Piedemonte Costero y de laZona Norte de Nariño.

2009: Creación y articulación al SIAP Nariño de las mesas Subregional de la ZonaCentro y Subregional del Sur

Número de áreaspriorizadas 10 10 100,00

2007: Se cuenta con el mapa de áreas prioritarias de conservación, resultado delconvenio con la Asociación de científicos del Grupo ARCO, a fin de desarrollarcapacidad propia en cuanto a la planificación sistemática de la conservación

Número de mesasdepartamental ysubregionales de áreasprotegidas confundamento en lo localfortalecidas y conseguimiento

6 12 100,00

2010: Las áreas de apoyo, corresponden a Norte: PNN Doña Juana, PiedemonteCostero: Río Guisa y procesos de conservación privados compartida con parte delsuroccidente y la Costa Pacífica, Suroccidente: Azufral, Centro: SFF Galeras, Sur:Páramo de Paja Blanca y Ovejas, Departamental integrando todos los procesosregionales.

2011: 6 mesas subregionales (Sur, Norte, Sur-Occidente, Piedemonte Costero,Centro)

Áreas protegidasdeclaradas enjurisdicción de laCorporación (IMG. 1)

400 816,17 100,00 2008: De las vigencias 2007 y 2008 se cuenta con los planes de manejo de 816.17hectáreas, en las cuencas de los ríos Pasto, Bobo y Guamués.

676.478.541,00

59.607.888,00

Declaratoria de áreas deconservación paraecosistemas frágiles, enáreas priorizadas en Nariñoen armonía con lasnecesidades de vida de suscomunidades y planes demanejo en formulación

Articulación para laconformación del SIAP deNariño mediante un acuerdodepartamental y acuerdos porzonas

221.219.047,00 26,95

155,86

Identificación de las especieshidrobiológicas nativascontinentales como estrategiapara repoblamiento de loscuerpos de agua

1.054.334.925,14

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META FÍSICAQUINQUENIO

ACUMULADODE LA META

FÍSICA

% DE AVANCEFÍSICO

ACUMULADO

META FINANCIERAPROYECTADA PAI

QUINQUENIO 2007 - 2011($)

PRESUPUESTOCOMPROMETIDO 2007 -

2011 ($) (1)

PORCENTAJEDE AVANCEFINANCIERO

OBSERVACIONES QUINQUENIO

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

ACUMULADO 2007 - 2011

Tabla No.41 AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

INDICADORPROGRAMAS -

PROYECTOS DEL PAI 2007-2011

Hectáreas protegidasdeclaradas y conplanes de manejo enformulación (Azufral1.200 Has., Paja Blanca600 Has. en 2008 y 200Has. Institucionales confines de conservaciónen 2009) (IMG.1 y IMG.2)

2.000 12.416 100,00

2008: Se tiene con planes de manejo, un área mayor a la prevista en el PAT, en loque respecta a su inclusión como área protegida: 12.416 hectáreas (Azufral 8.816hectáreas y Páramo Paja Blanca 3.600 hectáreas) las cuales se encuentranpendiente portocolizar la declaratoria.

Propuesta de delimitación delas zonas deamortiguamiento de las áreasprotegidas declaradas denivel nacional encoordinación con ParquesNacionales

Número de parquesnacionales con zonasde amortiguamientopropuestas.

2 2 100,00

2008: Se conformó un comité técnico mediante un Acuerdo de Voluntades, quien seencargó de realizar la propuesta de delimitación de la zona amortiguadora en dosetapas, la primera Consacá – Yacuanquer - Sandoná y una segunda Pasto -Tangua.

2009: Con Parques Nacionales, Territorial Surandina, CRC y con la participación deactores sociales institucionales y comunitarios, se elaboró una propuesta para lazona de amortiguamiento del PN Doña Juana Cascabel

Prediagnóstico de la zonaamortiguadora de Galeras

Número dedocumentos deprediagnósticoelaborados

1 1 100,00 2008: Documento prediagnóstico, el cual se encuentra en revisión por parte de laoficina Central de Parques Nacionales.

Número de ejerciciospiloto de mosaicosdesarrollados

2 2 100,00

2008: Conjuntamente con Patrimonio Natural y la comunidad, se trabajó en torno alos mosaicos de conservación identificados en las microcuencas Guabal y Cariacoen Consacá y Zaragoza en Yacuanquer.

2009: Fundamentación de los ejercicios pilotos de mosaicos de conservaciónasociados al manglar con la comunidad en ellos asentada a partir de los procesosde capacitación y concertación adelantados en el marco de la formulación del Plande Manejo Ambiental del Ecosistema de Manglar

2010: Acciones sobre el ejercicio piloto de mosaicos de conservación que sedesarrolló en la zona de amortiguamiento del PNN Sanquianga, área quecorresponde a la del Plan de Manejo del Manglar

Áreas conservadas yrestauradas 200 400 100,00

2010: Conservación de una cobertura de 200 hectáreas del sector La Rusia en elmunicipio de La Cruz, Tablón de Gómez y San Bernardo, mediante talleres desensibilización, capacitación y asesoría a las administraciones municipales entemas relacionados con la conservación y manejo de los recursos naturales.

2011: Conjuntamente con Parques Nacionales y las administraciones municipalesde San Bernardo, San José de Albán, La Cruz, Tablón de Gómez y Belén, se vienenadelantando acciones dirigidas a la conservación, protección y restauración de 200ha en el área de conservación de la Rusia.

2010: Azufral, Paja Blanca y predios institucionalesEn Azufral - Chaitán, se adelantó la propuesta de ampliación del área protegida de1.800 ha (Acuerdo No.005 de enero 23/90), a 8.815,61 ha. En este ecosistema seavanzó con el MADS en convenio con Patrimonio Natural en un ejercicio pilotoparticipativo de aplicación de un esquema de pago por servicios ambientales porbelleza escénica.

En Paja Blanca, con recursos del FCA, se ejecutó el proyecto RecuperaciónMitigación y Prevención del Deterioro Causado por Acciones Antrópicas - PrimeraFase del Plan de Manejo.

Los predios institucionales de 236.8 ha en los 2 páramos, se acordó con laGobernación y los municipios, considerando los criterios de delimitación del PNR,vincularlos al área de conservación o restauración.

2011: Paja Blanca: finalización proyecto FCA 2010 (Establecimiento 63 parcelas,restauración de 28 ha y 70 ha de revegetalización y propuesta de delimitación de lazona de amortiguamiento).Azufral: Plan de Manejo y Esquema de Pago por Servicios Ambientales enejecución y talleres de educación ambiental y etnoeducación.

676.478.541,00

Declaratoria de áreas deconservación paraecosistemas frágiles, enáreas priorizadas en Nariñoen armonía con lasnecesidades de vida de suscomunidades y planes demanejo en formulación

100,00

Áreas protegidasdeclaradas y conplanes de manejo enejecución Azufral, PajaBlanca y prediosInstitucionales con finesde conservación. (IMG2)

Implementación de ejerciciospiloto de mosaicos deconservación yfortalecimiento deorganizaciones comunitariasconjuntamente con ParquesNacionales y AECI

155,863 6

1.054.334.925,14

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META FÍSICAQUINQUENIO

ACUMULADODE LA META

FÍSICA

% DE AVANCEFÍSICO

ACUMULADO

META FINANCIERAPROYECTADA PAI

QUINQUENIO 2007 - 2011($)

PRESUPUESTOCOMPROMETIDO 2007 -

2011 ($) (1)

PORCENTAJEDE AVANCEFINANCIERO

OBSERVACIONES QUINQUENIO

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

ACUMULADO 2007 - 2011

Tabla No.41 AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

INDICADORPROGRAMAS -

PROYECTOS DEL PAI 2007-2011

Áreas deamortiguamiento conacompañamiento

2 4 100,00 41.350.000,00 14.350.000,00 34,70

2010: Delimitación, zonificación y reglamentación participativa de la zonaamortiguadora del SFF Galeras, delimitación de la zona amortiguadora,socialización de aspectos relacionados con la zona amortiguadora y la importanciaen la protección de ésta, capacitaciones y asistencia técnica sobre manejo derecursos naturales a los usuarios de la zona amortiguadora del PNN ComplejoVolcánico Doña Juana - Cascabel.

2011: Se elaboró la Propuesta Técnica de Delimitación y Reglamentación de laZona de Amortiguación del SFF Galeras, acompañamiento técnico al proyectoViabilidad de Ampliación del SFF Galeras sobre la zava, con la financiación delPNUD y apoyo de Gestión del Riesgo, Parques Nacionales y Proceso Galeras.

Número de especiescolectadas yregistradas

60 60 100,00

2007: Colecta y manejo de 20 accesiones pertenecientes al orden taxonómicoROSALES, ARECALES, FAGALES Y THEALES, para el ingreso se tuvo en cuentaniveles de preservación de la especie (vulnerable, amenazada). Así mismo, se hizoenriquecimiento del HERBAL, con especias aromáticas y medicinales de clima fríorelevantes.

2008: Bloqueadas y trasplantadas 20 especies representativas de la zona andina, alárea de las colecciones vivas; pertenecientes a las familias Orchidaceae,Solanaceae, Rosaceae, Rubiaceae, Fabaceae, Fagaceae

2009: Las especies accesadas son: majua, palosanto, floripondio o borrachero,escansé, siempreviva, embaldera, achira, cordoncillo, diablofuerte, chilca negra,hierba de cueche, chichira, platanillo, poleo grande o tipo, congona, hurilla,gramadura, limoncillo, altamisa o marco, batata, sauco blanco, fresa, caléndula,anisillo, mayorquín, palo rosa y zapato

Número de especiescolectadas yregistradas conmantenimiento yseguimiento

60 178 100,00

2010: Mantenimiento y seguimiento periódico a la colección de plantas en elherbario del Jardín Botánico con 94 especies repartidas en 10 familias colectadas,además de 24 especies nuevas.

2011: Se registran especies de árboles que serán reportadas al Instituto deInvestigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Número de planes demanejo de CentroAmbiental Chimayoy enejecución (Fase I)

1 1 100,00

2010: Conservación de las zonas ecológicas presentes en el Centro Ambiental,mantenimiento y siembra de los cultivos agroecológicos, mantenimiento y limpiezade los modelos o proyectos demostrativos, construcción del mirador en la partesuperior del Centro Ambiental

Número de Planes demanejo de CentroAmbiental Chimayoy enejecución (Fase II)

1 1 100,00 2011: Se atendieron un pormedio de 2.307 visitantes por mes.

Proyecto 3.3Implementación deacciones de conservacióndel recurso flora y faunasilvestres

100,00 460.999.999,00 358.591.507,82 77,79

Formulación de planes deconservación de una especiede flora y una de fauna

Número de especies deflora y faunaamenazadas, conplanes de conservaciónen formulación. (IMG.5)

2 6 100,00

2008: Se elaboraron 5 planes de conservación para especies de fauna silvestre enpeligro de extinción: perezoso (Choloepus hoffmanni), oso de anteojos (Tremactosornatos), aguti (Agouti paca), pava de monte (Aburria sp), tortuga morrocoy(Geochlone carbonaria).

2009: Especie de flora encino liso (Weinmania balbisiana) en el corregimiento de ElEncano

308.780.952,00 67,33207.912.722,65

434.999.999,00

Implementación de accionesde acompañamiento en las

zonas de amortiguamiento deGaleras y Doña Juana.

Fortalecimiento del JardínBotánico de Nariño - CentroAmbiental Chimayoy

280.315.735,82 64,44

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META FÍSICAQUINQUENIO

ACUMULADODE LA META

FÍSICA

% DE AVANCEFÍSICO

ACUMULADO

META FINANCIERAPROYECTADA PAI

QUINQUENIO 2007 - 2011($)

PRESUPUESTOCOMPROMETIDO 2007 -

2011 ($) (1)

PORCENTAJEDE AVANCEFINANCIERO

OBSERVACIONES QUINQUENIO

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

ACUMULADO 2007 - 2011

Tabla No.41 AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

INDICADORPROGRAMAS -

PROYECTOS DEL PAI 2007-2011

Fortalecimiento al control detráfico ilícito de especies defauna silvestre en eldepartamento de Nariño einicio al control de flora

Número ejemplares deflora y faunadecomisados

1.280 2.992 100,00

2007: 253 ejemplares de fauna decomisado y 350 elemplares de flora.

2008: 1.020 ejemplares de fauna silvestre, 31 metros cúbicos de madera y 1.110 kgde subproductos de flora silvestre decomisados.

2009: 492 ejemplares de fauna silvestre.

2010: Decomisos realizados con la implementación de retenes móviles encoordinación con la Policía y el Ejército, 525 ejemplares de fauna y 243 decomisosde flora.

2011: Se decomisaron 352 animales de la fauna silvestre los cuales fueron tratados,rehabilitados en el centro de paso y liberados a su medio natural.

Fortalecimiento al Centro dePaso para fauna decomisadaubicado en la zona Andina

Ejemplares de faunarecuperadas yreintroducidas a suhábitat natural

1.152 2.600 100,00 2007- 2011: Todas las especies de fauna silvestre decomisadas y entregadasvoluntariamente, fueron rehabilitadas y liberadas a su medio natural.

Monitoreo a población defauna silvestre amenazada(Oso de anteojos vigencia2011) (Danta de páramovigencia 2012)

Número de especies defauna amenazadas, conplanes de conservaciónen ejecución. (IMG.5)

2 2 100,00 26.000.000,00 12.728.187,00 48,95

2010: Monitoreo del oso de anteojos (Tremarctos ornatus), en los municipios deFunes (veredas Chitarrán, Chapal, Motilón, La Soledad y Loma de Chapal),Córdoba (vereda La Florida) y Puerres (veredas El Páramo, Lomalarga, LaEsperanza, San Rafael y Arrayanes).

2011: Identificación de la especie Tremarctos ornatus (oso de anteojos),estableciendo su corredor biológico en los Municipios de San Pablo, la Cruz yTablón de Gómez

Proyecto 3.4 Fomento alaprovechamientosostenible de bienes yservicios derivados de labiodiversidad bajo elenfoque de cadena de valor

85,71 639.200.000,00 171.369.526,27 26,81

Implementación de accionesestratégicas de conservación -producción en la vertienteandino - amazónica

Número unidades deproducción-conservaciónimplementadas

21 30 100,00

2007: Parcelas implementadas en Ipiales, Puerres y Pasto, teniendo en cuenta larespuesta que dieron los municipios de la Vertiente Andino Amazónica al proceso.El propósito es iniciar con los propietarios o poseedores de las parcelas, un procesocon miras a lograr un equilibrio entre conservación y uso a través de la constituciónde reservas privadas o colectivas

Apoyo de procesos deproducción sostenible de lasespecies promisorias de floray fauna (guagua)identificadas

Número experienciasdemostrativasestablecidas

2 2 100,00 2009: Zoocría de Guagua en la Costa Pacífica (Convenio IIAP) y establecimiento dela especie medicinal pisisique en la zona Andina - Jardín Botánico.

Formulación de un proyectopiloto de mecanismos dedesarrollo limpio para lacaptura de CO2

Número proyectos decaptura de CO2formulados

1 1 100,00

2009: CORPONARIÑO con la Universidad de Nariño y la Fundación Biofuturoelaboraron y registraron ante el Ministerio de Ambiente una propuesta paraimplementar y evaluar alternativas de mitigación de cambio climático con sistemasforestales y agroforestales de la región andina de Nariño

599.200.000,00

434.999.999,00

20,33

280.315.735,82

121.835.746,27

64,44

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META FÍSICAQUINQUENIO

ACUMULADODE LA META

FÍSICA

% DE AVANCEFÍSICO

ACUMULADO

META FINANCIERAPROYECTADA PAI

QUINQUENIO 2007 - 2011($)

PRESUPUESTOCOMPROMETIDO 2007 -

2011 ($) (1)

PORCENTAJEDE AVANCEFINANCIERO

OBSERVACIONES QUINQUENIO

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

ACUMULADO 2007 - 2011

Tabla No.41 AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

INDICADORPROGRAMAS -

PROYECTOS DEL PAI 2007-2011

Número proyectosecoturísticos y deturismo sostenibleapoyados

3 6 100,00

2008: Apoyo iniciado desde 2007, a tres grupos comunitarios de la zona deamortiguamiento del volcán Azufral de municipios de Túquerres, Sapuyes yMallama para que presten servicios de guianza ecoturísticos y restaurante a losvisitantes. Se elaboró un video y se sensibilizó a los operadores turísticos yagencias de viajes que actúan en la zona.

Paja Blanca: mediante Acuerdo No. 025/08, se aprobó reorientar la meta defomento a la iniciativa de ecoturismo, hacia la declaratoria como área protegida.

2009: Azufral: Convenio 159/09 con el municipio de Túquerres, para articularesfuerzos en torno a la protección del área de conservación y en especial, la puestaen funcionamiento de la cabaña que la Corporación tiene cerca al sendero deacceso en la vereda de San Roque.

Participación en el proyecto Ruta del Oro del Suroccidente de Colombia sectorNariño liderado por la Universidad de Nariño.

2010: Volcán Azufral: Apoyo a 2 asociaciones, una en la vereda San Roque en elmunicipio de Túquerres y otra en El Espino - municipio de Sapuyes. Respecto a lasiniciativas de turismo sostenible, se continuó con la Ruta del Oro en los municipiosde La Llanada y El Tambo.

2011: Se ha iniciado el apoyo al diseño de la Ruta del Oro Nariño a través de laidentificación de las especies de flora y fauna presentes en el municipio de LaLlanada, para lo cual se ha realizado un contrato de cooperación científica y técnicacon la Asociación GAICA,

Estudio de declaratoriade área protegida (PajaBlanca)

1 1 100,00

Número área protegidadeclarada (Paja Blanca) 1 - 0,00

2010: El área a declarar es de 4.634,9 ha., de las cuales 236.8 hectáreascorresponden a predios institucionales de CORPONARIÑO, la Gobernación deNariño y los municipios de Sapuyes e Iles. El acuerdo y el documento técnico parala declaratoria fueron presentados y discutidos por el Consejo Directivo en dossesiones, quien realizó algunas recomendaciones encaminadas a darlecumplimiento al Decreto 2372 de julio de 2010.

Apoyo estrategias de gestiónfrente al cambio climático

Número de Iniciativasde gestión de proyectosde captura de CO2 -Cambio Climático,apoyadas

2 3 100,00 40.000.000,00 19.920.000,00 49,80

2010: Fueron remitidos al MAVDT dos iniciativas para ser evaluadas paraconformar el portafolio de proyectos de adaptación al cambio climático, las cualesson el " Estudio de los Cambios Multitemporales de la Cobertura Vegetal enEcosistemas de Alta Montaña del Suroccidente Colombiano y Relación ante losEscenarios de Cambio Climático" y " Evaluación del Impacto del CambioClimático en los Ecosistemas de Páramo en Nariño (Colombia)".

2011: La Corporación viene participando proyecto de Cambio Climático que estáadelantando la WWF en sitios excepcionales del planeta en Colombia, Madagascary Singapur, para evaluar la afectación que está generado el cambio climático aáreas de conservación que para el caso de Nariño se seleccionó a Sanquianga,proyecto previsto para 5 años.

Programa 4. PROMOCIÓNDE PROCESOSPRODUCTIVOS,COMPETITIVOS YSOSTENIBLES

100,00 2.189.285.676,00 1.068.603.253,47 48,81

Proyecto 4.1 Fomento detecnologías limpias en laminería de oro en losmunicipios mineros deldepartamento de Nariño

100,00 1.058.000.000,00 642.132.374,12 60,69

599.200.000,00

Fomento a iniciativascomunitarias del ecoturismoen zonas de conservación ya iniciativas de turismosostenible

20,33121.835.746,27

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META FÍSICAQUINQUENIO

ACUMULADODE LA META

FÍSICA

% DE AVANCEFÍSICO

ACUMULADO

META FINANCIERAPROYECTADA PAI

QUINQUENIO 2007 - 2011($)

PRESUPUESTOCOMPROMETIDO 2007 -

2011 ($) (1)

PORCENTAJEDE AVANCEFINANCIERO

OBSERVACIONES QUINQUENIO

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

ACUMULADO 2007 - 2011

Tabla No.41 AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

INDICADORPROGRAMAS -

PROYECTOS DEL PAI 2007-2011

Número de proyectospiloto de P+L para elsector mineroacompañados por laCorporación (IMG.13)

5 5 100,00

2007: Culminación proyecto FCA, acciones de planeación y contratación para eldiseño e instalación de los modelos demostrativos, elaboración de nuevos modelosdemostrativos y acompañamiento técnico.

2008: Se elaboró y aprobó por parte del FCA el proyecto “Fortalecimiento detecnologías más limpias con la adecuación y mejoramiento de plantas de beneficioy modelos demostrativos en la minería de oro de filón en el Distrito Minero de LaLlanada - Nariño”, cuya ejecución inicia en 2009.

2009: Ejecutado proyecto “Implementación y fortalecimiento de tecnología limpiasen la minería de oro en el Distrito Minero de La Llanada” financiado por FCA, paraLos Andes, Santacruz, Mallama, Samaniego, Cumbitara y La Llanada.

2010: Acompañamiento reflejado en adiestramiento, capacitación, asistenciatécnica, trabajo de campo y laboratorio dirigido a la puesta en marcha de la plantade beneficio de la Cooperativa de Mineros de Los Andes.

2011: Acompañamiento reflejado en asistencia técnica a proyectos pilotos de P+Lpara el mejoramiento de plantas minero metalúrgicas en los sectores El PáramoAlto Canadá de La Llanada y la zona urbana de Los Andes.

Número de conveniosde producción limpiasuscritos

1 1 100,00

2009: Contrato de Asociación de P+L No. 097 de 2009, con vigencia de 4 años, conlos municipios de Cumbitara, Los Andes, La Llanada, Samaniego, Santacruz yMallama, Cooperativa del Distrito Minero La Llanada COODMILLA, CooperativaPequeños Mineros Los Andes COMILAN, Asociación Agrominera de Los AndesFORTALEZA y la Asociación de Productores Mineros APROMISAN.

Cumplimientopromedio decompromisos definidosen el convenio deproducción más limpia(IMG.14)

80 80 100,00

2009:Suscripción de convenios con Samaniego, Mallama, Cooperativa dePequeños Mineros de Los Andes y Cooperativa del Distrito Minero de La Llanada,para apoyo en la construcción e implementación de 12 plantas de tratamiento paravertimientos mineros en los 4 municipios.

Implementación y mejoramiento de 2 plantas piloto de beneficio mineral, con apoyode la Alcaldía de La Llanada y la Cooperativa del Distrito Minero de La Llanada,Alcaldía de Samaniego y Cooperativa de Pequeños Mineros de Los Andes.

2010:Puesta en marcha de plantas de beneficio en el municipio de La Llanada.Capacitaciones, asistencia técnica, control y monitoreo minero ambiental aunidades de producción minera legales e ilegales, mejoramiento de plantas minerometalúrgicas y apoyo en la suspensión de la actividad minera ilegal.

2011:Evaluación de unidades mineras en sistemas de vertimientos y control ymonitoreo ambiental de 23 unidades mineras para la reducción de la contaminación,con seguimiento a sistemas de vertimiento, valoración de los efectos porcontaminación de fuentes hídricas por desechos mineros y 4 talleres decapacitación

Número de modelosdemostrativos deamalgamación ycianuraciónmonitoreados

42 42 100,00

2007: Se encuentran 12 modelos en operación normal; donde se brindó asistenciatécnica y capacitación en procesos de beneficio minero-metalúrgicos, educaciónambiental, caracterización de fuentes hídricas y divulgación de resultados delproyecto.

2008: Se realizó monitoreo a 12 modelos entregados en años anteriores y 2entregados en la presente vigencia.

2009: Cumbitara 2, Los Andes 8, Santacruz 2, La Llanada 2 y Mallama 2

Aplicación de tecnologíaslimpias con modelosdemostrativos deamalgamación, cianuración yplantas pilotosemiindustriales

95,63349.988.071,62

366.000.000,00

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META FÍSICAQUINQUENIO

ACUMULADODE LA META

FÍSICA

% DE AVANCEFÍSICO

ACUMULADO

META FINANCIERAPROYECTADA PAI

QUINQUENIO 2007 - 2011($)

PRESUPUESTOCOMPROMETIDO 2007 -

2011 ($) (1)

PORCENTAJEDE AVANCEFINANCIERO

OBSERVACIONES QUINQUENIO

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

ACUMULADO 2007 - 2011

Tabla No.41 AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

INDICADORPROGRAMAS -

PROYECTOS DEL PAI 2007-2011

Número de modelosdemostrativos deamalgamación ycianuraciónimplementados

6 7 100,00

2007: Adecuación e instalación de 3 modelos demostrativos (1 de amalgamación y2 de cianuración) para optimizar la utilización del mercurio y cianuro en la mineríadel oro, desarrollados en Los Andes y Santacruz, como un proceso de transferenciade tecnología de producción más limpia en beneficio aurífero.

2008: Dos modelos se entregaron al municipio de Mallama

2009: Dos modelos demostrativos de mayor capacidad y a nivel semi - industrial,que pasan de un nivel de producción de 500 Kg/día a 20.000 Kg/día superando lacapacidad prevista. Instalados en los municipios de La Llanada y Samaniego sectorAlto Canadá y en el municipio de Los Andes - sector Los Guabos – Cooperativa deMineros de Los Andes. .

Número de sistemas detratamiento de aguasresiduales paraunidades minerasinstalados y operando

12 12 100,002009: Implementación de 12 plantas de tratamiento en las minas: La Esperanza, LaCasualidad, El Socorro, El Páramo, La Palmera, El Cisne, San Roque, Gualconda,Victoria 1,2 y 3 y La Redención.

Número de sistemas detratamiento de aguasresiduales paraunidades mineras conseguimiento

12 18 100,00

2010: Se realizó control y seguimiento a 12 sistemas de tratamiento de aguasresiduales determinado su estado actual y niveles de contaminación generados,implementadas en los municipios de Los Andes Sotomayor, La Llanada, Mallama ySamaniego.

2011: Se realizó seguimiento a 6 sistemas de tratamiento de aguas residuales paraunidades mineras en los municipios del Distrito Minero de La Llanada.

Valoración de los efectos porcontaminación de fuenteshídricas por desechosmineros (mercurio, cianuro,minerales pesados ysedimentos)

Informe de evaluaciónde cargascontaminantes enfuentes hídricasreceptoras devertimientos mineros

4 4 100,00 216.000.000,00 141.379.555,50 65,45

2008: Se realizaron jornadas de muestreo en las principales fuentes y en los puntosestablecidos en anteriores diagnósticos realizados por CORPONARIÑO en losmunicipios de Los Andes, Cumbitara, La Llanada, Mallama y Santacruz.

2009 a 2011: Caracterización y evaluación de 23 fuentes hídricas influenciadas porla actividad minera en el Distrito Minero de La Llanada, realizando un análisiscomparativo de los niveles de contaminación encontrados.

Manejo de estériles enunidades mineras

Número de unidadesasesoradas y apoyadasen manejo de estériles

6 7 100,00 140.000.000,00 19.557.920,00 13,972009: Corresponden a San Vicente, La Gualconda, La Redención y San Roque enLos Andes; El Cisne y La Palmer en La Llanada y El Páramo en Samaniego - LaLlanada

Proyecto 4.2Acompañamiento aproyectos y modelos deProducción Mas Limpia yde desarrollo sostenible enlos sectores productivosdel departamento de Nariño

100,00 1.131.285.676,00 426.470.879,35 37,70

Número de conveniosde producción máslimpia suscritos (sectorporcícola 2009, sectorcuero 2010)

2 2 100,00

2009: Convenio de P+L con la Asociación Colombiana de Porcicultores ACP,mediante Contrato de Asociación No. 489 /2009

2010: Se suscribió el convenio No. 287 que tiene como objeto el fomento de la P+Ly la generación de una técnica estandarizada de valorización de residuosputrescibles del sector cuero.

306.067.315,32 35,52

Apoyo a la operativización deconvenios de Producción MasLimpia mediante el montaje

de proyectos demostrativos yacciones de desarrollo

sostenible

Establecimiento yseguimiento de sistemas detratamiento en 12 unidadesmineras 2 por municipio

Aplicación de tecnologíaslimpias con modelosdemostrativos deamalgamación, cianuración yplantas pilotosemiindustriales

95,63349.988.071,62

30,42102.209.189,00

861.757.676,00

336.000.000,00

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META FÍSICAQUINQUENIO

ACUMULADODE LA META

FÍSICA

% DE AVANCEFÍSICO

ACUMULADO

META FINANCIERAPROYECTADA PAI

QUINQUENIO 2007 - 2011($)

PRESUPUESTOCOMPROMETIDO 2007 -

2011 ($) (1)

PORCENTAJEDE AVANCEFINANCIERO

OBSERVACIONES QUINQUENIO

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

ACUMULADO 2007 - 2011

Tabla No.41 AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

INDICADORPROGRAMAS -

PROYECTOS DEL PAI 2007-2011

Número de proyectospiloto de producciónmás limpia y de lossectores productivosacompañados por laCorporación (panela2007) (IMG.13)

3 4 100,00

2007: Convenio 145/06 de investigación de adaptabilidad y respuesta detecnologías recientes para el tratamiento de aguas residuales provenientes de laactividad panelera en la cuenca del Río Guáitara de Nariño, financiado porCORPONARIÑO, FEDEPANELA y los municipios beneficiarios. El proceso incluyó:La selección de beneficiarios, la formalización de compromisos entre las partes, laelaboración de diseños y especificaciones técnicas de los sistemas de tratamiento yla contratación requerida para su implementación.

2009: Con apoyo de la Compañía de Empaques de Medellín, se realizóacompañamiento a 3 proyectos piloto de producción más limpia en el sector defique en calidad de experimentación: El de valorización de residuos sólidos, el delsistema de tratamiento alternativo de aguas residuales de beneficio y el rediseño delproyecto del Ecocentro de Beneficio Comunitario de Fique.

Proyectos deproducción más limpiay de los sectoresproductivosacompañados por laCorporación (IMG.13)

2 8 100,00

2010: 4 proyectos (ejecución Ecocentro de Beneficio Comunitario de Fique en SanBernardo, formulación definitiva del proyecto de marca sombrilla del sector lácteo,desarrollo de un tratamiento experimental para aguas de beneficio de fique y elproyecto del sector cuero iniciado con el municipio de Belén bajo Convenio No.287).

2011: 4 proyectos (Proyecto del sector cuero iniciado con el municipio de Belén,Manejo sostenible de residuos sólidos y líquidos, instalando una planta piloto deproducción de lombriz roja californiana, campaña “Empecemos por la Casa,campaña de manejo de residuos sólidos orgánicos en CORPONARIÑO y susvecinos”, acompañamiento en formulación y contrapartida en bienes y servicios delos proyectos, producción, acopio y comercialización de leche, municipio deCumbal, Fortalecimiento, acopio y comercialización de cuyes con los pequeñosproductores Indígenas de la Asociación Cumbachay del Resguardo del GranCumbal, municipio de Cumbal – Nariño)

80 94,00 100,00

2007: El sector de lácteos presentó inconvenientes para iniciar con los acuerdos,teniendo en cuenta el retiro de Land O’ Lakes integrante del convenio, se inició unnuevo proceso, sin perfeccionar, 4 eventos de socialización de las cartillas deproducción más limpia de lácteos con los integrantes que deseaban continuarllevando a cabo de los municipios de Yacuanquer, Pupiales, Guachucal y Pasto (ElEncano), donde se entregaron 81 de ellas.

2008: Se desarrollaron actividades en torno al cumplimiento de de los compromisosadquiridos en los convenios con los sectores de lácteos

2009: Sector Lácteo

2010: Sector Lácteo: Se logró un producto confiable y de alta calidad que permitetomar decisiones de inversión sobre un proyecto de mayor envergadura y de granimpacto social como lo es el de Marca Sombrilla u “Organización Empresarial deProductores Mas Limpios de los Municipios de Pasto, Pupiales, Cumbal yGuachucal bajo el esquema de Marca Única, para el Desarrollo y Comercializaciónde sus Productos”

306.067.315,32 35,52

Apoyo a la operativización deconvenios de Producción MasLimpia mediante el montaje

de proyectos demostrativos yacciones de desarrollo

sostenible

Cumplimientopromedio de loscompromisos definidosen los convenios deP+L y/o AgendasAmbientales suscritospor la Corporación consectores productivos(IMG.14) (Lácteos,panela, fique, porcícolay cuero)

861.757.676,00

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META FÍSICAQUINQUENIO

ACUMULADODE LA META

FÍSICA

% DE AVANCEFÍSICO

ACUMULADO

META FINANCIERAPROYECTADA PAI

QUINQUENIO 2007 - 2011($)

PRESUPUESTOCOMPROMETIDO 2007 -

2011 ($) (1)

PORCENTAJEDE AVANCEFINANCIERO

OBSERVACIONES QUINQUENIO

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

ACUMULADO 2007 - 2011

Tabla No.41 AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

INDICADORPROGRAMAS -

PROYECTOS DEL PAI 2007-2011

80 110 100,00

2007: Sector panelero: a) organización operativa y reglamentación. b)Estructuración ficha de seguimiento de trapiches paneleros. c) Formulaciónproyecto de investigación de tecnologías recientes para tratamiento de aguasresiduales en la cuenca baja del río Guáitara en Sandoná, Ancuya y Linares, d.)Ejecución del proyecto para pruebas de eficiencia con microorganismosseleccionados, como base para concluir sobre la aplicación de esta tecnología, enlas circunstancias propias de la actividad.

2008: Actividades en torno al cumplimiento de los compromisos en los convenioscon el sector panelero

2010: Sector Panela: Resultado del primer Comité Operativo, se acordó continuarcon la socialización del sistema de tratamiento de aguas residuales, así como con ladivulgación de la Resolución No. 1059 del 29/12/09.

Socialización y entrega de la Resolución 1059 y cartilla "STAR Industriales deTrapiches Paneleros, en talleres en Consacá, El Tambo Sandoná, Ricaurte,Mallama, Ancuya, Linares, El Peñol y La Florida coordinados con Fedepanela ycada una de las UMATAS.

60 77 100,00

2007: El sector fiquero, dá inicio a un nuevo proceso con CORPONARIÑO, laGobernación de Nariño, ASOPROFINAR, CORPOFIQUE, SENA y las asociacionesde fiqueros de 8 municipios. Se socializan y entregan 123 Guías AmbientalesFiqueras en Guaitarilla, El Tambo y La Florida.

2008: Se desarrollaron actividades en torno al cumplimiento de los compromisosadquiridos en el convenio. En el marco de este convenio se formuló el proyecto“Ecocentro de Beneficio Comunitario de Fique en el municipio de San Bernardo –Nariño", viabilizado por el FCA

2010: El Ecocentro de Beneficio Comunitario de Fique se terminó y se llevó a cabola experimentación para obtener un modelo económico y eficiente para eltratamiento de las aguas residuales de beneficio de fique. Capacitación ysensibilización ambiental a fiqueros de San Bernardo y socialización del proyectodel Ecocentro y sus alcances.

20 34,00 100,00

2010: Sector Porcícola: Se suscribió el Convenio de P+L No. 405 conAsoporcicultores, el municipio de Pupiales.

Se realizó una capacitación a 23 porcicultores del municipio del Tambo y se prestóasistencia técnica a 3 granjas de este mismo municipio y al municipio de Nariño.Igualmente, se atendió un usuario PIDA, la Granza Zaragoza del municipio deYacuanquer, quien a la fecha ostenta el mayor puntaje dentro de la escala decriterios de programa.

2011: Sector Porcícola: Se definieron compromisos dentro del Convenio de P+L No.405 con Asoporcicultores, en el municipio de Pupiales.

Se desarrollaron asesorías técnicas junto a ASOPORCICULTORES en el municipiode Imués y Pupiales.

20 20,00 100,00

2010: Sector Cuero: Con el convenio suscrito se comprometieron recursos quepermitirán la compra de maquinaria, elementos e infraestructura básica necesariapara obtener una técnica estandarizada de valorización de residuos industrialesorgánicos producidos de la fabricación del cuero en el municipio de Belén.

2011: Sector Cuero: Se realizó el acompañamiento a Belén para la implementacióndel proceso de tratamiento de residuos provenientes por la explotación del cuero, serealizó investigación en el proceso de transformación para la obtención desubproductos a partir de los residuos del cuero y capacitación, asesoria, asistenciatécnica y transferencia de tecnologia a productores para el manejo del cuero.

306.067.315,32 35,52

Apoyo a la operativización deconvenios de Producción MasLimpia mediante el montaje

de proyectos demostrativos yacciones de desarrollo

sostenible

Cumplimientopromedio de loscompromisos definidosen los convenios deP+L y/o AgendasAmbientales suscritospor la Corporación consectores productivos(IMG.14) (Lácteos,panela, fique, porcícolay cuero)

861.757.676,00

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META FÍSICAQUINQUENIO

ACUMULADODE LA META

FÍSICA

% DE AVANCEFÍSICO

ACUMULADO

META FINANCIERAPROYECTADA PAI

QUINQUENIO 2007 - 2011($)

PRESUPUESTOCOMPROMETIDO 2007 -

2011 ($) (1)

PORCENTAJEDE AVANCEFINANCIERO

OBSERVACIONES QUINQUENIO

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

ACUMULADO 2007 - 2011

Tabla No.41 AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

INDICADORPROGRAMAS -

PROYECTOS DEL PAI 2007-2011

Número de unidadesproductivas atendidas 21 51 100,00

2007: Asociaciones Administradoras de los Centros Piloto Cafeteros de Colón ySamaniego seleccionadas por presentar condiciones comparativas ejemplares deoperación y que cumplen con los criterios para ser acreedoras del incentivo delPIDA.

2008: 5 eventos de socialización del PIDA, y atención a 11 usuarios.

2009: 11 usuarios antiguos y 8 nuevos (Agrohumus El Nogal LTDA, Lácteos Sofía,Lácteos Barbarita, Lácteos Las Palmas, trucha seleccionada, frutas y harina delombriz -Enrique Erazo y Asociación Manos Unidas-, Cuyes Caviasur y TrapicheManantial).

2010: 10 usuarios atendidos: Mauricio Piandoy, Héctor Valenzuela de ANDINALAC,EMRES, Asociación Agroecológica Jardín del Lago, Floralba Guadiz, BeatrizCuastumal y Celso Cuaical, la Granja Porcícola Zaragoza, la finca de Luis Melo y laGranja del Cuy de Lina Ma. Bastidas

2011: 9 usuarios atendidos de Aldana, Pupiales y Gualmatán de los proyectos deBrócoli y Hortalizas y un usuario PIDA dedicado a la producción de cerdos en pié,ubicado en el corregimiento Morasurco - Pasto

Mipymes y empresasde base comunitariaidentificadas por laCorporación vinculadasa Mercados Verdes(IMG.17)

8 38 100,00

Se consideran los mismos usuarios atendidos en el PIDA ya que correspondenestrictamente con los lineamientos del Plan Estratégico Nacional de MercadosVerdes, mipymes y empresas de base comunitaria

2009: 8 usuarios2010: 10 usuarios2011: 9 usuarios

Implementación de accionesencaminadas a apoyar laorganización del sistema deMedidas Sanitarias yFitosanitarias y de inocuidaden el departamento de Nariño(2007 panela y lácteos, 2008porcícola y avícola y 2009papa y café)

Número de Sectoresproductivossensibilizados en eltema de MedidasSanitarias yFitosanitarias

6 6 100,00 130.925.000,00 18.741.024,00 14,31

2007: Socialización y sensibilización del Acuerdo MSF a diferentes actores de lossectores productivos de lácteos y panela.

2008: Se elaboró 4 Planes de Mejoramiento Ambiental y Sanitario (2 en cadasector) que reúnen información de control y manejo ambiental de lasmicroempresas.

Se realizó 20 talleres de socialización del acuerdo MSF (10 en cada sector) en losmunicipios con mayor producción porcícola y avícola y se brindó asistencia técnicaa propietarios de granjas.

2009: Se socializó el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias MSF con lossectores café y papa, en asocio con la Federación de Cafeteros y las UMATAS dePasto, Ipiales, Pupiales para papa y para café con las UMATAS de La Unión, Colóny San Lorenzo.

Programa 5. PREVENCIÓNY CONTROL DE LACONTAMINACIÓN Y ELDETERIORO AMBIENTAL

100,00 2.331.113.436,00 1.281.403.751,55 54,97

Proyecto 5.1 GestiónIntegral de ResiduosSólidos en el departamentode Nariño

100,00 1.282.173.488,00 805.506.023,22 62,82

73,35

Consolidación yoperativización del Programade Incentivo al DesempeñoAmbiental en elDepartamento de Nariño

138.603.000,00 101.662.540,03

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META FÍSICAQUINQUENIO

ACUMULADODE LA META

FÍSICA

% DE AVANCEFÍSICO

ACUMULADO

META FINANCIERAPROYECTADA PAI

QUINQUENIO 2007 - 2011($)

PRESUPUESTOCOMPROMETIDO 2007 -

2011 ($) (1)

PORCENTAJEDE AVANCEFINANCIERO

OBSERVACIONES QUINQUENIO

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

ACUMULADO 2007 - 2011

Tabla No.41 AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

INDICADORPROGRAMAS -

PROYECTOS DEL PAI 2007-2011

Gestión de Residuos SólidosPeligrosos

Número de registro degeneradores deresiduos o desechospeligrosos en lajurisdicción (IMG. 21)

100 210 100,00 212.939.369,00 72.671.427,00 34,13

2008: El registro de generadores corresponde a los municipios de Pasto, Ipiales yTúquerres.

2009: Se ha ingresado al Registro Único Ambiental la información de 115establecimientos que corresponde a generadores de residuos peligrosos

2010: Registros de 55 generadores

2011: Se realizaron 20 registros de generadores de residuos o desechos peligrosos.La información obtenida progresivamente del registro, permitió el desarrollo,cuantificación de indicadores de generación y manejo de residuos o desechospeligrosos, identificación por corriente de residuos, actividad productiva CIIU, el cualcontribuye a mejorar el conocimiento de la problemática, la planificación de lagestión, la identificación de prioridades en la definición de acciones para la soluciónde problemas relacionados con residuos peligrosos, facilitando el control yseguimiento ambiental de los Establecimientos que generan este tipo de residuos

Seguimiento a laimplementación de PGIRSmunicipales

Porcentaje decumplimiento promediode los compromisosestablecidos en losPGIRS de lajurisdicción (IMG.20)

60,00 203,01 100,00 223.240.570,00 115.435.704,25 51,71

La Corporación en el quinquenio a través del seguimiento realizado a los PGIRS hacumplido año a año con el indicador propuesto, por lo tanto el resultado que sepresenta de la gestión Institucional es acumulativo, sin embargo para medir elcumplimiento promedio de los compromisos de los PGIRS en su conjunto se tomancomo refente el resultado obtenido en el último año evaluado la vigencia 2011 esdecir el 59,09% el cual muestra la situación del departamento en este tema,anotando que cada muniicipio presenta unos resultados específicos de acuerdo consus capacidad técnica, económica y financiera.

2007: Seguimiento en la implementación de los PGIRS y 54 asesorías.2008: Seguimiento a 47 municipios, para verificar la ejecución de los programas yproyectos contenidos en el PGIRS.2009: Visitas de control y seguimiento a 54 municipios en el Departamento2010: Visitas de control y seguimiento a 57 municipios.2011: Visitas de control y seguimiento a 57 municipios.7 municipios aun no han presentado PGIRS (Barbacoas, Cordoba, El Charco,Francisco Pizarro, Leiva, Mosquera, Santa Barbara)

Capacitación técnica enmanejo de los residuossólidos urbanos y peligrosos,asociada a los compromisosPGIRS

Número de personascapacitadas 2.500 6.228 100,00 128.019.570,00 67.848.794,12 53,00

Control, seguimiento ymonitoreo en el adecuadomanejo de residuos sólidosurbanos y peligrosos porparte de las AdministracionesMunicipales, Empresas delServicio de Aseo, EntidadesPrestadoras del Servicio deSalud

Número de visitas decontrol y monitoreo 524 5.246 100,00

2007: Control y monitoreo a los 64 municipios en relación con el manejo,tratamiento y disposición final de residuos sólidos y 250 visitas de control ymonitoreo a Entidades prestadoras del servicio de salud.

2008: 2.550 visitas a generadores de residuos sólidos peligrosos y 71 a sitios dedisposición final de residuos urbanos.

2009: Visitas de control y monitoreo de residuos sólidos urbanos, residuos sólidospeligrosos y hospitalarios

2010: 20 visitas de control y monitoreo a los sectores de salud.

2011: 134 visitas de control y monitoreo PGIRSH en la zona Andina 66 visitas y enla zona Pacífica 14 visitas en lo referente a el seguimiento de PGIRS. 54 visitas decontrol y monitoreo de residuos sólidos peligrosos de los municipios de la zonaandina y 100 visitas de control y monitoreo a los diferentes sitios de disposición finalde residuos sólidos en todo Nariño.

328.950.328,00 188.221.553,31 57,22

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META FÍSICAQUINQUENIO

ACUMULADODE LA META

FÍSICA

% DE AVANCEFÍSICO

ACUMULADO

META FINANCIERAPROYECTADA PAI

QUINQUENIO 2007 - 2011($)

PRESUPUESTOCOMPROMETIDO 2007 -

2011 ($) (1)

PORCENTAJEDE AVANCEFINANCIERO

OBSERVACIONES QUINQUENIO

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

ACUMULADO 2007 - 2011

Tabla No.41 AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

INDICADORPROGRAMAS -

PROYECTOS DEL PAI 2007-2011

Control, seguimiento ymonitoreo en el adecuadomanejo de residuos sólidosurbanos y peligrosos porparte de las AdministracionesMunicipales, Empresas delServicio de Aseo, EntidadesPrestadoras del Servicio deSalud

Número de municipioscon acceso a sitios dedisposición final deresiduos sólidostécnicamenteadecuados yautorizados por la CARcon referencia al totalde municipios(IMG.19))

16 74 100,00

2007: Se tramitó la licencia ambiental de San Pablo y Guachucal.

2008: Se otorgó Licencia Ambiental a Colón, La Cruz, Samaniego y La Unión. Semodificó la Licencia Ambiental de El Rosario, Ancuya, Taminango y Santacruz, porpresentar rediseños de los sitios de disposición final. Se amplió por un año laLicencia Ambiental del Vaso I del relleno sanitario de Antanas dePasto.

2009: Municipios de Policarpa, Leiva, Barbacoas, Pasto, La Unión y Belén, quepresentaron rediseño a los sitios de disposición final.

2010: 8 municipios tienen Licencia Ambiental y operan técnicamente: Ancuya,Cuaspud, Guaitarilla, Linares, Los Andes, Guachucal, Pasto y San José de Albán.

2011: 49 municipios disponen adecuadamente, representando el 76% del total demunicipios del Departamento

Apoyo a la implementaciónde proyectos asociados almanejo de residuos sólidos

Número de alternativastécnicasimplementadas

13 17 100,00 389.023.651,00 332.302.604,54 85,42

2007: Se realizaron convenios con El Charco, La Tola, Santa Bárbara, Barbacoas,San Pablo, Santacruz, Los Andes, Linares, Magüí y Roberto Payán, pero porincumplimiento fueron retirados los 3 últimos.

2008: Se realizaron 3 convenios que benefician a 6 municipios (Ospina, Túquerres,Sapuyes, Imués, Guaitarilla y Ancuya).

2009: Contratos interadministrativos con Pasto, El Tambo, Colón, Cumbal,Gualmatán, Magüí, San Pedro de Cartago para la implementación de alternativaspara el manejo de residuos sólidos orgánicos.

Proyecto 5.2 Control yseguimiento a la calidad delaire en el departamento deNariño

100,00 1.048.939.948,00 475.897.728,33 45,37

Documento dezonificación para elmontaje de la red

1 1 100,00

2007: Se realizó el documento de Zonificación para el montaje de la Red, a travésdel desarrollo del inventario de fuentes fijas y móviles, análisis climatológico de laciudad de Pasto, cuantificación de material particulado, identificación de 5 posiblespuntos de muestreo y pruebas preliminares Pm10.

Número de estacionesimplementadas 3 3 100,00

2008: Se implementó la red de monitoreo con dos estaciones fijas y una unidadmóvil, ubicadas de la siguiente manera: Universidad Mariana, InstitutoDepartamental de Salud de Nariño - IDSN y CORPONARIÑO.

Número de redmontada y operando 1 1 100,00

2009: Red de Monitoreo de Calidad de Aire instalada y en funcionamiento, con 3estaciones de monitoreo.

En este primer periodo de monitoreo (2008 – 2009) la calidad del aire en elparámetro de material particulado menor a 10 micras en la ciudad de Pastocorresponde a 16.76 μg/m3, inferior al valor de la Norma Diaria Local a condicionesde referencia que corresponde a 114.42 μg/m3 de acuerdo con los lineamientos dela Resolución No. 601 de 2006.

Monitoreo de la calidad delaire en la cabecera municipalde Pasto

Registro de la calidaddel aire para lacabecera del municipiode Pasto (IMG 18)

2 2 100,00 102.398.000,00 98.019.753,00 95,72

2010: Se realizaron mediciones de calidad del aire de material particulado de 10 y2.5 micras en la ciudad de Pasto, durante los meses de enero a diciembre con unafrecuencia de monitoreo, encontrándose que los muestreos realizados no superanla norma local de calidad del aire y su clasificación es buena

2011: Se llevaron a cabo 60 muestreos de material particulado menor a 10 micras,en la cabecera municipal de Pasto, en donde se pudo determinar que la calidad delaire de la Ciudad es considerada como BUENA

328.950.328,00

671.807.613,00

Montaje de la red demonitoreo de calidad del aireen la cabecera de la ciudadde Pasto

188.221.553,31

15,73105.656.333,89

57,22

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META FÍSICAQUINQUENIO

ACUMULADODE LA META

FÍSICA

% DE AVANCEFÍSICO

ACUMULADO

META FINANCIERAPROYECTADA PAI

QUINQUENIO 2007 - 2011($)

PRESUPUESTOCOMPROMETIDO 2007 -

2011 ($) (1)

PORCENTAJEDE AVANCEFINANCIERO

OBSERVACIONES QUINQUENIO

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

ACUMULADO 2007 - 2011

Tabla No.41 AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

INDICADORPROGRAMAS -

PROYECTOS DEL PAI 2007-2011

Número de usuarioscon seguimiento 1.500 2.200 100,00

2007: 44 operativos de seguimiento en carretera a fuentes móviles generadoras deemisiones atmosférica, verificando la sincronización del vehículo y las emisiones degases de 834 usuarios; seguimiento a los centros de diagnóstico de verificación degases y revisión tecno-mecánica en Pasto, Tumaco e Ipiales; asesoría, evaluación yseguimiento de fuentes fijas a sectores productivos y entes territoriales, atención a100 usuarios pertenecientes a incineradores hospitalarios, crematorios, lácteos,harineras, hornos de fundición y 61 quejas por emisiones atmosféricas generadaspor actividades de impacto sonoro.

2008: El seguimiento a fuentes fijas se efectuó a 123 usuarios en el departamentode Nariño y para fuentes móviles se realizó 9 operativos obteniendo un registro de404 usuarios, para un total de 527.

2009: Evaluación, atención y/o seguimiento a 151 usuarios de fuentes fijas y 527generadores de emisiones atmosféricas de fuentes móviles.

Porcentaje de usuarioscon permiso de emisiónatmosférica conseguimiento (IMG.15)

80 180 100,00

2010: Control y monitoreo a 35 proyectos generadores de emsiones atmosfericas,de los cuales 22 se encuentran legalizados con Permiso de EmisionesAtmosféricas, los 13 restantes son proyectos ilegales a los cuales se les realizaseguimiento para que se legalicen, en total s durante el año 2010 se efectuaron 68visitas de control y monitoreo.

2011: 88 visitas de control y monitoreo a proyectos generadores de emisionesatmosfericas, de acuerdo al impacto ambiental de cada proyecto, en donde severificó el cumplimiento normativo aplicado a cada sector productivo equivalente al100%

Porcentaje deinventarios de fuentesfijas y móviles

100 100 100,00

2010: Iinventarios para fuentes fijas en 17 municipios de la cuenca del río Guáitarade los sectores productivos mas significativos generadores de emisionesatmosféricas (trapiches, ladrilleras y lácteos) y se llevó a cabo el inventario defuentes móviles en Pasto e Ipiales, con el fin de calcular las emisiones por eltránsito vehicular.

2011: Estimación de emisiones atmosféricas generadas por fuentes fijas en 17municipios de la cuenca del Río Guaítara como son: Ipiales, La Florida, La Llanada,Linares, Los Andes, Potosi, Ospina, Providencia, Puerres, Pupiales, Samaniego,Sandona, Sapuyes, Tangua, Tuquerres, Yacuanquer y La Unión

Número de mapas deruido elaborados paracabeceras municipales

3 3 100,00 2008: Se levantaron mapas de ruido de Pasto, Ipiales y Tumaco, de acuerdo con lasmediciones efectuadas en diferentes puntos de cada ciudad.

Índice de presiónsonora calculado paralas cabecerasmunicipalespriorizadas.(Porcentaje)

100 100 100,00

2010: Mediciones sonométricas específicas en 34 puntos en Pasto, 26 en Ipiales y29 en Tumaco , con el fin de valorar la complejidad de cada zona y elcomportamiento de la presion sonora en diferentes dias a la semana.

2011: Cálculo del Indice de presión sonora de las cabeceras municipales de Pasto,Ipiales y Tumaco, a traves de la segunda modelacion de los mapas de ruido, loscuales cuentan con informacion mas detallada.

Programa 6.FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL PARA LAGOBERNABILIDADAMBIENTAL

98,80 3.932.325.952,00 3.337.653.663,45 84,88

Proyecto 6.1 Educaciónambiental, participación ydifusión a la comunidad

100,00 1.139.050.003,00 969.734.339,77 85,14

128.333.338,00

99.833.379,44 55,90

133,47

Seguimiento de las fuentesfijas y móviles generadorasde emisiones atmosféricas eimplementación del procesode evaluación para losDepartamento de GestiónAmbiental - DGA.

Evaluar la contaminación porruido en las cabeceras

municipales de Pasto, Ipialesy Tumaco

96.151.081,00

178.583.254,00

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META FÍSICAQUINQUENIO

ACUMULADODE LA META

FÍSICA

% DE AVANCEFÍSICO

ACUMULADO

META FINANCIERAPROYECTADA PAI

QUINQUENIO 2007 - 2011($)

PRESUPUESTOCOMPROMETIDO 2007 -

2011 ($) (1)

PORCENTAJEDE AVANCEFINANCIERO

OBSERVACIONES QUINQUENIO

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

ACUMULADO 2007 - 2011

Tabla No.41 AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

INDICADORPROGRAMAS -

PROYECTOS DEL PAI 2007-2011

Acompañamiento a lasInstituciones Educativas deldepartamento para elFortalecimiento de la CulturaAmbiental

Número deinstituciones educativasacompañadas

136 176 100,00 236.872.424,00 203.915.436,67 86,09

2007: Convenios con 8 instituciones educativas, para implementación yfortalecimiento de los PRAES y/o experiencias educativas ambientales, para cuyofin se realizaron 14 talleres en los municipios de Pasto, Olaya Herrera, Yacuanquer,Belén, Sapuyes, Pupiales, La Unión y Sandoná.

2008: Se acompañó a 7 Instituciones Educativas en los municipios de Linares,Ospina, Sandoná, Aldana y Pasto y se consolidaron acciones permanentes con 39Instituciones Educativas, priorizando 30 a quienes se apoyó con la entrega dematerial didáctico y canecas para separación de residuos sólidos

2009: Acompañamiento a 32 Instituciones Educativas que se incluyeron en lasuscripción de 8 convenios interinstitucionales encaminados a la construcción,implementación, fortalecimiento y asistencia de los PRAES y/o experienciaseducativo ambientales.

2010: Acompañamiento encaminado a la construcción, implementación,fortalecimiento y asistencia de los PRAES y/o experiencias educativo ambientales

2011: Se acompañaron 52 Instituciones educativas

Número de planes demedios decomunicación enejecución

5 5 100,00

Número de paquetesde material didácticopublicado

5 5 100,00

Fortalecimiento en losprocesos de capacitación yparticipación de lasOrganizaciones NoGubernamentalesAmbientalistas deldepartamento de Nariño parael fomento, uso y manejo delos recursos naturales

Número deOrganizaciones NoGubernamentalesAmbientalistas deldepartamento deNariño Fortalecidas

40 120 100,00 80.316.077,00 85.877.284,00 106,92

2007: Se apoyó a la Asociación Departamental de ONG`S, en campaña enfocada ala protección de los recursos naturales, evitar la contaminación con pólvora ycarioca con CFC; además se fortalecieron 40 ONG`S ambientalistas delDepartamento a traves del Diplomado en Gestión Ambiental con la UniversidadMariana

2008: Se capacitó a 40 ONGs Ambientalistas a través de un curso sobre manejo yresolución de conflictos ambientales a partir de los proyectos que se desarrollan enel ecosistema del Páramo Bordoncillo Patascoy. Además se realizaron enconjuntamente campañas divulgativas y de sensibilización a las comunidadesinvolucradas en los proyectos que estas ejecutan.

2009: Se firmó 2 contratos interadministrativos con la Asociación Departamental deONG´S Ambientales de Nariño y la Fundación Natura

Formación y capacitación enmetodologías y herramientaspara la planificación,implementación y gestión dela educación ambiental aONG´S ambientalistas,funcionarios públicos yComités de EducaciónAmbiental Municipales -CEAM.

Número de ciclos deformación ycapacitación a actorescomprometidos comomultiplicadoresambientales

2 2 100,00 47.378.358,00 23.592.344,00 49,80

Se realizaron en coordinación con la Universidad Mariana y el ComitéInterinstitucional de Educación Ambiental Departamental –CIDEA-, segúnlineamientos del Plan Decenal de Educación Ambiental y se orientaron a losdelegados de los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipales.

55,14194.649.467,33

Diseño y edición de materialdidáctico y divulgativoasociado a la gestiónambiental institucional en eldepartamento de Nariño

352.987.886,00

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META FÍSICAQUINQUENIO

ACUMULADODE LA META

FÍSICA

% DE AVANCEFÍSICO

ACUMULADO

META FINANCIERAPROYECTADA PAI

QUINQUENIO 2007 - 2011($)

PRESUPUESTOCOMPROMETIDO 2007 -

2011 ($) (1)

PORCENTAJEDE AVANCEFINANCIERO

OBSERVACIONES QUINQUENIO

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

ACUMULADO 2007 - 2011

Tabla No.41 AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

INDICADORPROGRAMAS -

PROYECTOS DEL PAI 2007-2011

Consolidación de Comités deEducación Ambiental CEAMen el departamento de Nariño

Número de Comités deEducación AmbientalCEAM conformados

50 76 100,00 41.448.848,00 19.642.345,00 47,39

2010: Acompañamiento y asesoría en 37 municipios: Santacruz, Santa Bárbara, LaUnión, Cumbitara, Colón, el Peñol, Tangua, Nariño, Aldana, La Llanada, Iles,Tumaco, La Tola, Imuès, Tablón de Gómez, Pasto, Consaca, Sandoná, Policarpa,La Florida, El Contadero, San José de Albán, Buesaco, Ancuya, Córdoba, Pupiales,Ospina, Guachucal, Taminango, Belén, La Cruz, Guaitarilla, Los Andes, Sapuyes,San Lorenzo, Yacuanquer, Linares., donde se establecieron los respectivos ComitésMunicipales de Educación Ambiental

2011: Consolidación y conformación de 39 Comités de Educación Ambiental,considerando el apoyo de otras entidades como la Procuraduría Ambiental yAgraria, además de las adscritas al Comité Interinstitucional de EducaciónAmbiental Departamental (CIDEA) de los municipios de (Pasto, El Peñol, El Tambo,Ancuya, Consacá, Mallama, Altaquer, Chachagûi, Sotomayor, La Llanada, Ipiales,Sapuyes y Tuquerres).

Fortalecimiento en losprocesos de capacitación yparticipación de comunidadesafrodescendientes, indígenasy campesinas para el uso ymanejo de los recursosnaturales

Número decomunidadescapacitadas en el uso ymanejo de los recursosnaturales

8 10 100,00 97.313.018,00 91.592.585,77 94,12

2007: Apoyo a 13 grupos comunitarios organizados de campesinos e indígenas,ubicados en las Zonas Norte, Centro y Sur Occidente del Departamento a través detalleres, charlas, entrega de material didáctico y acciones dirigidas a fortalecer lacapacidad de protección del medio ambiente.

2008: Se apoyó 4 grupos de comunidades:Afro (Consejo Comunitario Unión BajoGuelmanbí), indígenas (Pueblo Inga de Aponte), Campesinas (Fundación FEDES yFundación Mar, Tierra y Cielo).

2009: 4 contratos de asociación: Comunidades campesinas del municipio de Belén,Asociación Asotransguamuez de El Encano, Comunidades Indígenas AsociaciónQuillasinga Refugio del Sol y Comunidades Negras Consejo Comunitario deGuelmambí.

Implementación yfortalecimiento técnico yeconómico de PROCEDASliderados por comunidadesorganizadas del ordenmunicipal y regional deldepartamento de Nariño(Indígena, afrodescendientesy campesinas)

Número de procedasimplementados yfortalecidos

6 6 100,00 67.378.360,00 21.610.839,00 32,07

2010: Suscripción de dos contratos con la Asociación Protectora de Humedales(PROHUMEDALES) y con el apoyo de la Asociación Agropecuaria y Ambiental laVictoria, donde se involucraron tanto comunidades campesinas como indígenas delos corregimientos del Encano y la Victoria en el municipio de Pasto.

Un contrato con la Asociación de Consejo Comunitario y Organización EtnicoTerritoriales de Nariño (ASOCOETNAR) con el fin de consolidar esfuerzos desdela parte educativo ambiental y productiva.

2011: Contrato de asociación con comunidades Negras del municipio deBarbacoas, con la Fundación para la Educación y Comunicación Popular ElChigualo, donde se cubre las comunidades afro y campesinas, referente apropender por la información y comunicación en temáticas ambientales, conorganizaciones, concejos comunitarios, la nueva alianza en el área rural de losterritorios colectivos y la población urbana del municipio de Barbacoas.

Diseño de modelospedagógicos enfocados a laeducación no formal einformal

Número de modelospedagógicos 2 2 100,00 81.850.415,00 44.038.972,00 53,80

2007: Se formuló una propuesta de lineamientos de educación ambiental aimplementar en CORPONARIÑO, como base para establecer una políticainstitucional en la materia.

2008: Con la participación de funcionarios de la Entidad, se diseñó los lineamientosinstitucionales de Educación Ambiental, que es el documento que recoge la Políticade las diversas acciones y procesos de educación ambiental no formal e informal.

Ejecución de eventos,jornadas EducativoAmbientales para elfortalecimiento de Procesosde la formación yparticipación Ambiental

Número de eventos desensibilizacióneducativo ambientales

26 44 100,00 133.504.617,00 116.439.924,00 87,22

2007: 6 eventos2008: 8 eventos2009: 10 eventos2010: 11 eventos2011: 5 jornadas entre campañas y eventos

Proyecto 6.2.FortalecimientoInstitucional

97,61 2.793.275.949,00 2.367.919.323,68 84,77

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META FÍSICAQUINQUENIO

ACUMULADODE LA META

FÍSICA

% DE AVANCEFÍSICO

ACUMULADO

META FINANCIERAPROYECTADA PAI

QUINQUENIO 2007 - 2011($)

PRESUPUESTOCOMPROMETIDO 2007 -

2011 ($) (1)

PORCENTAJEDE AVANCEFINANCIERO

OBSERVACIONES QUINQUENIO

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

ACUMULADO 2007 - 2011

Tabla No.41 AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

INDICADORPROGRAMAS -

PROYECTOS DEL PAI 2007-2011

Gestión del talento humano(Capacitación, bienestarsocial, salud ocupacional)

Número de funcionariosbeneficiados por losprogramas decapacitación, inducción,reinducción, bienestarsocial e incentivos ysalud ocupacional

94 465 100,00 441.410.949,00 272.758.973,98 61,79 2007, 2008, 2009, 2010, 2011: Se vinculó a todos los funcionarios de la entidad alos programas de bienestar social, salud ocupacional y capacitación.

Número dediagnósticos, análisis yestudios del estadoactual de la institución

2 2 100,00

2007: Se avanzó en el diagnóstico, análisis y estudio del estado actual de laInstitución, con el compromiso de la alta dirección para que la Entidad, entre en unadinámica que le permita prestar sus servicios con calidad y oportunidad y, a la vezse tenga mayor efectividad en el cumplimiento de la Misión institucional.

2008: CORPONARIÑO en el año 2008 llevó a cabo un proceso participativo de

Número de sistemasimplementados 2 2 100,00

Número de sistemascon seguimiento ymejoramiento

2 6 100,00

Mantenimiento y mejoramiento de los 11 procesos a partir de las auditoriasinternas, externas, Revisión por la Dirección y Comités de Calidad.

En el mes de julio de 2011 se obtuvo por parte de ICONTEC el Certificado deCalidad en las normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009

Operación y mantenimientocentral de acopio de la papa

Número de centro deacopio enfuncionamiento

1 2 100,00 100.000.000,00 103.850.242,46 103,85

2007: CORPONARIÑO garantizó el mantenimiento y administración del Centro deAcopio, para la comercialización de los productos agrícolas de la zona, a través delfuncionamiento diario y continuo en la prestación de un excelente servicio y que losdiferentes servicios se presten con calidad y oportunidad.

Fortalecimiento de la OficinaJurídica

Número de procesosde asistencia jurídicaen funcionamiento

4 20 100,00 190.000.000,00 449.306.237,66 236,482007, 2008, 2009, 2010, 2011: Se brindó acompañamiento en contratación,procesos coactivos, asistencia jurídica y representación legal.

Fortalecimiento de la Oficinade Control Interno

Número de auditoríasefectuadas 19 26 100,00 70.000.000,00 104.997.684,70 150,00

2007, 2008, 2009, 2010, 2011: Se realiza el examen autónomo y objetivo delSistema de Control Interno, así como también de la gestión y resultadoscorporativos

Sistema de atención alusuario (Quejas y reclamos)

Número de banco dequejas y reclamosimplementado porfases

1 1 100,00 37.000.000,00 31.418.045,67 84,91

2007: Se ha realizó la sistematización de la información referente a quejas yreclamos de los años 2005, 2006 y 2007, donde el proceso de registro se hace encada centro ambiental, teniendo para el año 2007 un total de 727 registros en todoel Departamento con un incremento de 173,8% en las solicitudes.

2008: Las quejas, reclamos y denuncias ambientales atendidas por la Entidadfueron 636, de las cuales 477 equivalentes al 75% se recibieron en la Sede Centraly 159 en los diferentes Centros Ambientales.

2009: 753 requerimientos ambientales atendidos en las sedes de la Institución,siendo la Sede Central la que mayor número recepciona

Número de predios coninfraestructuralegalizada

4 4 100,00

2007: Se realizó el levantamiento topográfico y arquitectónico de la sedeinstitucional de Pasto, esta pendiente realizar los estudios de vulnerabilidad sísmicapara adelantar los trámites administrativos de legalización de predios ante laCuraduría Urbana.

2009: Centro Ambiental Chimayoy, Sede Sotomayor, Ipiales y Pasto

387.000.000,00

11,47

379.932.191,60

14.341.170,37125.000.000,00

98,17

Legalización de prediossedes institucionales ysaneamiento de prediosadquiridos con fines demanejo y conservación

Implementación yseguimiento del Sistema deGestión de Calidad y MECI

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META FÍSICAQUINQUENIO

ACUMULADODE LA META

FÍSICA

% DE AVANCEFÍSICO

ACUMULADO

META FINANCIERAPROYECTADA PAI

QUINQUENIO 2007 - 2011($)

PRESUPUESTOCOMPROMETIDO 2007 -

2011 ($) (1)

PORCENTAJEDE AVANCEFINANCIERO

OBSERVACIONES QUINQUENIO

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

ACUMULADO 2007 - 2011

Tabla No.41 AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

INDICADORPROGRAMAS -

PROYECTOS DEL PAI 2007-2011

Número de procesosjudiciales iniciados paralegalización de lapropiedad

6 11 100,00

2007: Se realizó la presentación de demandas de pertenencia de los prediosBuenavista Carrizal en el municipio de Pasto y el predio Páramo La Orqueta yMontaña de Bordoncillo en el municipio de Túquerres.

2008: Se iniciaron trámites para la legalización de los predios Loma Redonda, SanJosé, San José 1 y San José 2 en el municipio de Pasto.

2009: Se presentaron 5 demandas de pertenencia ante los diferentes Juzgados delCircuito del Departamento de Nariño

Fortalecimiento dellaboratorio

Número de usuarioscon caracterizaciónfísico química

210 228 100,00 165.000.000,00 123.287.352,61 74,72

2007: 41 visitas a usuarios del sector productivo, para obtener informaciónfisicoquímica de los vertimientos generados y con el fin de levantar el perfil decalidad a los cuerpos de agua receptores de aguas residuales municipales, serealizó la caracterización fisicoquímica de 30 municipios, siendo esta informaciónvital para la implementación de procesos y planes de saneamiento municipalesPSMV.

2008: Caracterización a 47 usuarios del sector productivo y 38 a fuentes hídricasreceptoras de vertimientos municipales.

2009: 40 usuarios del sector productivo y 32 municipios

Fortalecimiento CentroAmbiental Chimayoy

Número de centroambiental enfuncionamiento

1 3 100,00 210.000.000,00 196.323.704,01 93,492007- 2009: Las acciones desarrolladoas estuvieron encaminadas a garantizar elfuncionamiento y operación del Centro Ambiental Chimayoy, tanto en suinfraestructura, como en los diferentes modelos demostrativos implementados.

Incremento engeneración de ingresospropios (Porcentaje)

5,50 3,00 54,55

2009: Se efectuó control y seguimiento a los rubros que generan ingresos;trabajando con Alcaldes, Tesoreros, Secretarios de Hacienda Municipal, empresasdel orden privado y estatal que deben cancelar tasas, impuestos, multas, interesescorrientes o de mora, prestando especial atención aquellos ingresos que son másrepresentativos para la Entidad.

Recaudo efectivo enrelación con losingresos estimadospara la vigencia

85 90,54 100,00

2010: Del presupuesto de ingresos apropiado para la vigencia de$15.254.382.073.43 se ha recaudado $14.656.360.445.16

2011: Se obtuvo un recaudo efectivo del 8.906.603.035,70 Con respecto a losingresos programados $8.671.385.189

Número de municipiosactualizados en subase catastral

6 6 100,00 110.000.000,00 94.994.760,00 86,36

2008: Se apoyó mediante convenio con el IGAC a los municipios de Pasto,Chachagüí, Buesaco y San Lorenzo

2009: Se apoyó la actualización catastral urbana del municipio de Tumaco y laactualización catastral rural del municipio de La Florida con un aporte de $45'millones.

Esta meta se ajustó de 4 a 2 municipios, mediante Acuerdo No. 036/09,considerando que la única institución autorizada para adelantar este trabajo es elIGAC y la Corporación tiene que sujetarse a los convenios que esta realice.

Mantenimiento, ampliación,logística y operación desedes institucionales

Número de sedesadministrativasmejoradas (Oficinas)

16 26 100,00 433.595.676,00 131.475.250,30 30,32

2008: Mantenimiento y adquisiciones sedes institucionales: Sede Central Pasto,Centro Ambiental Guairapungo, Centro Ambiental de la Guadua, Centro AmbientalSur - Ipiales, Oficina en el m,unicipio de Santa Bárbara y Centro Ambiental SurOccidente – Túquerres.

2009: Requerimientos mas apremiantes para oficinas de El Charco, Iscuandé,Satinga, Barbacoas, La Unión, Chachagüí, Los Andes, Tumaco, Ipiales y Pasto.

2010: Adecuaciones y logística a las instalaciones de los Centros Ambientales: Sur,Sur Occidente, Norte y Costa Pacífica.

2011: Sedes Central Pasto, Sur, Suroccidente, Norte, Costa Pacífica y Sotomayor

11,4714.341.170,37125.000.000,00

89,56Fortalecimiento al control deingresos

Legalización de prediossedes institucionales ysaneamiento de prediosadquiridos con fines demanejo y conservación

Apoyo a municipios en laactualización de la basecatastral, priorizadosconjuntamente con el IGAC.

166.453.263,45185.866.668,00

Page 34: Tabla No.41 AVANCE DE METAS FÍSICAS Y …corponarino.gov.co/expedientes/pat20072011/balancefisicasy... · PRESUPUESTO COMPROMETIDO 2007 - 2011 ($) (1) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO

META FÍSICAQUINQUENIO

ACUMULADODE LA META

FÍSICA

% DE AVANCEFÍSICO

ACUMULADO

META FINANCIERAPROYECTADA PAI

QUINQUENIO 2007 - 2011($)

PRESUPUESTOCOMPROMETIDO 2007 -

2011 ($) (1)

PORCENTAJEDE AVANCEFINANCIERO

OBSERVACIONES QUINQUENIO

COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

ACUMULADO 2007 - 2011

Tabla No.41 AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2011

INDICADORPROGRAMAS -

PROYECTOS DEL PAI 2007-2011

Número de proyectosformulados yregistrados en bancode proyectos de laentidad

142 235 100,00 En cada vigencia se han evaluado e incorporado en el Bando de ProyectosInstitucional los proyectos priorizados en el Plan de Acción Institucional.

Número de informes deseguimiento 10 10 100,00

Se han consolidado los informes de seguimiento semestral de ejecución del PAIpara cada una de las vigencias, además de la realización de seguimiento físico aproyectos priorizados

Formulación Plan de AcciónTrianual 2007 -2009 Numero de plan de

acción trienal formulado 1 1 100,00 46.734.875,00 100,00

Programa 7. EJERCICIO DELA AUTORIDADAMBIENTAL

100,00 7.532.802.991,00 5.934.145.517,62 78,78

Proyectos conseguimiento (licenciasambientales,concesiones de agua,aprovechamientoforestal, emisionesatmosféricas, permisosde vertimiento) conreferencia a la totalidadde proyectos activoscon licencias, permisosy/o autorizacionesotorgados (IMG. 15)

35 50,96 100,00

2008: 1.423 visitas de control y monitoreo de un total de 3.000 expedientes activos,alcanzando un 47.43%

2009: 1.791 visitas de control y monitoreo con relación a los 2.500 expedientesactivos (teniendo en cuenta que a la fecha existen expedientes de Concesión deAgua y Planes de Manejo que inactivos)

2010: 2.760 visitas de control y monitoreo, dentro de las cuales se realizó control ymonitoreo a 1.252 expedientesde los 2.500 activos referentes a permisos,concesiones, licencias, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones de leyadquiridas por los usuarios en los actos administrativos.

2011: 1.440 visitas de control y monitoreo, de las cuales 1250 pertenecen aExpedientes activos referentes a permisos, concesiones, licencias, a fin de verificarel cumplimiento de las obligaciones de ley adquiridas por los usuarios en los actosadministrativos, debe tenerse en cuenta que existen 2500 expedientes activos, las190 corresponden a usuarios ilegales

Tiempo promedio detrámite para laevaluación de laslicencias ambientales,permisos devertimientos yemisiones atmosféricasfuentes fijas, otorgadaspor la Corporación(IMG.16)

96 96,00 100,00

Tiempo promedio detrámite para laevaluación deconcesiones de aguaotorgadas por laCorporación (IMG. 16)

60 60,00 100,00

Tiempo promedio detrámite para laevaluación deaprovechamientosforestales otorgadospor la Corporación(IMG.16)

90 90,00 100,00

99,25 41.388.694.995,00 37.611.218.200,61 90,87

(1) La ejecución acumulada incluye los compromisos de la vigencia 2011 a 30 de noviembre.

338.402.656,00

5.934.145.517,62

252.045.571,87 74,48

78,78

Formulación de proyectos yseguimiento a la ejecucióndel PAI

7.1. Administración, controly manejo de los recursosnaturales y del ambiente

TOTAL METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

7.532.802.991,00