resultados 2014
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¿Quiénes somos?
Delegaciones
Agentes Autorizados
ESPA
ÑA MADRID
ALICANTE
MURCIASEVILLA
ALBACETE
VALENCIA
ISLASBALEARES
PONTEVEDRABARCELONA
CENTRAL &DELEGACIÓN
ALEM
ANIA
CENTRAL DÜSSELDORF
CLOPPENBURG CELLE
BERLIN
ROSDORF
ALBIG
OFFENBURG
KÖLN
OLDENBURG HAMBURG
¿DÓNDE ESTAMOS?
Grupo Nexus Energía es un Grupo de empresas dedicadas a cubrir todas las necesidades del
sector energético en España y Alemania.
Nexus Energía se constituyó en España en el año 2000 y cuenta, desde sus inicios, con el respal-
do del capital de más de cuarenta empresas distribuidoras de electricidad con presencia en el
mercado español desde hace casi un siglo.
ELECTRICIDAD GAS PRODUCTORESRENOVABLES
MERCADOSEUROPEOS
AMPLIOSERVICIO
ACCIONISTASDEL SECTOR
Actuación en mercados mayoristas europeos
en España y Alemania
Representaciónen el mercado y
servicios complementarios
Comercialización en España y
Alemania
Comercialización en España y
Alemania
Gama completade Productos
Servicio de Atención al cliente
especializado
Con larga experiencia en el
sectorde Productos
El Grupo Nexus Energía desarrolla su actividad para crear valor a sus accionistas, profesionales, colaboradores y clientes, mediante una gestión socialmente responsable.
El órgano de gobierno sobre el que recae la gestión del Grupo es el Consejo de Administración, el cual constituye una Comisión de Auditoría, como órgano interno permanente, sin funciones ejecutivas, con facultades de información, asesoramiento, propuesta y asistencia especializada al propio Consejo.
La Dirección General depende del Conse-jo de Administración y, conjuntamente con las Direcciones Corporativas, asegu-ran el buen gobierno y control del Grupo Nexus Energía.
Gobierno Corporativo
Empresas del Grupo
El equipo lo forman 231 personas, ubicadas
entre las sedes centrales de España y Ale-
mania y las 18 delegaciones distribuidas
por el territorio de ambos países.
Equipo Humano
50,6%Hombres Mujeres
49,4%
35,6%Alemania
64,4%España
Servicios de telemedida y telegestiónen España
Comercializadoraonline energía100% solar en
España
Empresa matriz del Grupo, especializada
en la comercialización de energía y servicios
a los productoresen España
Soluciones para clientes de
electricidad ygas en Alemania
Representaciónde productores
de energías renovables
en Alemania
2014
819,2 M€
867,3 M€
+5,9%
2014
2013
+9,2%10.236 GWh/año
11.182 GWh/año
2013
2014 +3,1%
231 personas
224 personas
2014
2013
-9,7%67.707
61.168
suministros y plantas
suministros y plantas
819,209 MM€2014
2013
15,8 M€
+61,2%9,8 M€
2013
Con un incremento del 5,9% de facturación se consiguió aumentar el EBITDA en un 61,2%.
La estructura de la cartera se modificó, tomando peso clientes de mayor volumen que suponen un incremento del 9,2% de energía gestio-nada.
En conclusión, sin incre-mentar recursos, se consi-gue una facturación mayor, un mejor EBITDA y un aumento del volumen de energía comercializada gracias a una gestión más eficiente de los mismos.
PRINCIPALES MAGNITUDES
CIFRAS MÁS SIGNIFICATIVAS
CIFRAS MÁSSIGNIFICATIVAS:
2014867,3
15,7799,13427,66
2013819,29,831
4,86522,76
Facturación (M€)
EBITDA (M€)
Beneficio Neto Consolidado (M€)
Fondos Propios Consolidados (M€)
%5,9%
60,5%87,7%21,5%
PRINCIPALESRATIOS: 2014
8,76%33,03%
0,451,347,57
-0,75-0,550,4611,52
20135,25%
21,02%0,770,804,03-1,40-0,980,839,70
ROA (rentabilidad sobre activos)
ROE (rentabilidad sobre recursos propios)
Endeudamiento/FFPP
CAPEX
Resultado neto precio/acción
DFN/EBITDA
DFN/FFPP
DTN/EBITDA
EBITDA/ G. FINANCIEROS
%__
-41,6%67,5%87,8%47,4%78,2%80,4%18,8%
Durante 2014 se redujo significativamente la
morosidad gracias a la mejora del sistema de
gestión de cobros.
VENTAS PORLÍNEAS DE NEGOCIO:
2014444,9
381,137,82,21,2
867,3
2013401,3379,635,8
1,31,1
819,2
Electricidad (M€)
Representación (M€)
Gas (M€)
Servicios y otros (M€)
Producción energía solar (M€)
TOTAL (M€)
%10,9%0,4%5,6%
69,2%9,0%5,9%
ESTRUCTURAFINANCIERA: 2014
27,712,5
201322,817,6
Fondos Propios
Endeudamiento
%21,5%
-29,0%
En 2014 se aumentaron los Fondos Propios y se
redujo el Endeudamiento.
El margen de contribución mejoró en todas las líneas
de negocio.
En 2014 se consolida la cifra de negocio en torno a los 870 millones de euros de facturación.
20072006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201420072006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
19,2M€
70,7M€
291,3M€
321,2M€
537,8M€
848,5M€
871,8M€
819,2M€
867,3M€
EVOLUCIÓN FACTURACIÓN
El equipo lo forman 231 personas, ubicadas
entre las sedes centrales de España y Ale-
mania y las 18 delegaciones distribuidas
por el territorio de ambos países.
Hechos Relevantes 2014
• Lanzamiento de Esfera Luz, nueva comercializadora de energía 100%
solar, que permite a los consumidores domésticos elegir la planta a la
que quieren comprar y el lugar en que se producirá dicha energía.
• Lanzamiento del Controller Energético, una herramienta indispensa-
ble para gestionar de forma óptima el suministro energético.
• Con la creación de la nueva Dirección de Desarrollo de Negocio,
Nexus Energía afirma la innovación y su compromiso con la mejora con-
tinua de nuestros productos y servicios.
En este sentido, en 2014, Nexus Energía ha ampliado significativamente
su cartera de productos de electricidad, consiguiendo un porfolio que
se adapta a todas las necesidades de nuestros clientes.
• Aprobación del Código Ético y de Conducta del Grupo Nexus Energía,
destinado a asentar los principios y valores que deben guiar las decisio-
nes y actividades en las que participa el Grupo.
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