reporte de adquisiciones y servicios del 07 de … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special...

86
PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA DIRECCION GENERAL 5110 2219 9-dic-09 CANCHOLA PEREZ ALEJANDRO VICTOR CAFETALES NO.36 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER EQUIPO DE SONIDO 7,000.00 $ 1,050.00 $ 8,050.00 $ 3411 131444 2-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 5,243.48 $ 786.52 $ 6,030.00 $ 3411 131445 2-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 5,243.48 $ 786.52 $ 6,030.00 $ 2206 A 294905 7-dic-09 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 7 GARRAFONES 97.39 $ 14.61 $ 112.00 $ 2206 A 295180 10-dic-09 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 7 GARRAFONES, 3 PAQUETES DE 0.500ML 214.78 $ 32.22 $ 247.00 $ 2206 99672 3-dic-09 RIVERO PUERTO GONZALO CARRILLO PUERTO NO.5 ZONA CENTRO XALAPA, VER 4 KG DE CAFÉ EXTRAFINO 273.91 $ 41.09 $ 315.00 $ 2303 XLNO 3289 8-dic-09 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA DE CV CALZADA PASEO DE LAS FUENTES NO.251 COL. DESARROLLO LAS FUENTES TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 6 VASO DESECHABLE TÉRMICO, 2 PAQ. CUCHARAS MEDIANA 97.04 $ 14.56 $ 111.60 $ 2305 238634 3-dic-09 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN NO.312 COL. CENTRO XALAPA, VER CLAVO DE ACERO, MARTILLO 97.83 $ 14.67 $ 112.50 $ 2404 238642 4-dic-09 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN NO.312 COL. CENTRO XALAPA, VER CORDON POT 18 POLARIZADO, 1 CONTACTO MULTIFUNCIONAL 32.96 $ 4.94 $ 37.90 $ 3505 A 9266 4-dic-09 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH SA DE CV FRANCISCO MORALES NO.113 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE LAVADO 43.48 $ 6.52 $ 50.00 $ 3505 A 9342 7-dic-09 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH SA DE CV FRANCISCO MORALES NO.113 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE LAVADO 43.48 $ 6.52 $ 50.00 $ 3604 6952 A 3-dic-09 CORPORATIVO HEBECA SA DE CV JUSTO SIERRA NO.2 A COL. CENTRO XALAPA, VER 3.13M2 GRAN FORMATO FRONT 13OZ 1PZA JUNTA DIRECTIVA 2.50 X 1.25 313.00 $ 46.95 $ 359.95 $ 3604 6826 A 26-nov-09 CORPORATIVO HEBECA SA DE CV JUSTO SIERRA NO.2 A COL. CENTRO XALAPA, VER 3.12M2 GRAN FORMATO FRONT 13OZ. 250.00 $ 37.50 $ 287.50 $ 3605 2333 4-dic-09 CONDADO RAMIREZ BENITO JOAQUÍN MARÍA RODRÍGUEZ NO.18 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL 121.74 $ 18.26 $ 140.00 $ 3212 16304 7-dic-09 REMODELA MUROS Y PLAFONES SA DE CV AV. LÁZARO CÁRDENAS No.944 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER RENTA DE ANDAMIO 208.00 $ 31.20 $ 239.20 $ 2306 HGFGE42306 26-nov-09 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV RICARDO MARGAIN 555 ED-A FRACC. SANTA ENGRACIA SAN PEDRO GARZA GCIA, NUEVO LEÓN CUERDA TRENZADA BCA. 4.8MM 60.00 $ 9.00 $ 69.00 $ 2306 1401 "CLAVIJERO" 4-dic-09 SUAREZ FENERLY JOSE MANUEL AV. MURILLO VIDAL NO.100 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 MARCO 95.65 $ 14.35 $ 110.00 $ 2306 A 6426 4-dic-09 QUINTO ARELLANOS GABRIEL JOSÉ CLAVIJERO NO. 163 ZONA CENTRO XALAPA, VER 1 MARCO COMPLETO 39.13 $ 5.87 $ 45.00 $ 3507 2223 4-dic-09 ROLON OCHOA FRANCO AZUETA NO.131 COL.CENTRO XALAPA, VER REPARACIÓN Y CAMBIO DE ESCAPE, REPARACIÓN DE MARCHA, SUSPENSIÓN, CAMBIO DE BOLANTA, ETC 10,200.00 $ 1,530.00 $ 11,730.00 $ 3306 1789 1-dic-09 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD NO.437 L5 COL. SAN JAVIER HERMOSILLO,SONORA MENSUALIDAD POR USO DE SERVIDOR 1,312.00 $ 196.80 $ 1,508.80 $ 3306 1790 1-dic-09 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD NO.437 L5 COL. SAN JAVIER HERMOSILLO,SONORA MENSUALIDAD POR USO DE SERVIDOR 12,000.00 $ 1,800.00 $ 13,800.00 $ 3306 1783 1-dic-09 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD NO.437 L5 COL. SAN JAVIER HERMOSILLO,SONORA MENSUALIDAD POR USO DE SERVIDOR 1,312.00 $ 196.80 $ 1,508.80 $ 3306 1784 1-dic-09 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD NO.437 L5 COL. SAN JAVIER HERMOSILLO,SONORA MENSUALIDAD POR USO DE SERVIDOR 12,000.00 $ 1,800.00 $ 13,800.00 $ 3701 3312 7-dic-09 GRUPO LIDER EDITORIAL SA DE CV JESÚS REYES HEROLES NO. 36/1011 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER PUBLICIDAD EN LA REVISTA LÍDER EN POLÍTICA Y NEGOCIOS EDICIÓN 136 10,000.00 $ 1,500.00 $ 11,500.00 $ TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 76,244.25 $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA TRES VALLES 3504 632 1-dic-09 RIVERA PIMENTEL IVAN PRIV. QUERETARO NO. 54-2 COL. PROGRESO MACUILTEPETL XALAPA, VER TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓNDE RED DE DATOS P/AULAS CLAVIJERO 11,739.50 $ 1,760.93 $ 13,500.43 $ 3504 98 1-dic-09 INGENIERIA DE PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SA DE CV DURANGO NO. 22 COL. 3 DE MAYO XALAPA, VER TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/AULAS CLAVIJERO 17,981.00 $ 2,697.15 $ 20,678.15 $ TOTAL TRES VALLES 34,178.58 $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA ATZALAN 3411 132179 15-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 1,306.09 $ 195.91 $ 1,502.00 $ 3201 122 1-dic-09 SANTOS PEREZ JOSE LUIS MORELOS NO. 40 COL. CENTRO ATZALAN, VER RENTA CORRESPONIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2009 3,816.52 $ 572.48 $ 4,389.00 $ TOTAL ATZALAN 5,891.00 $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA PAJAPAN 3411 130868 1-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 7,027.41 $ 1,054.11 $ 8,081.52 $ 3504 632 1-dic-09 RIVERA PIMENTEL IVAN PRIV. QUERETARO NO. 54-2 COL. PROGRESO MACUILTEPETL XALAPA, VER TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓNDE RED DE DATOS P/AULAS CLAVIJERO 11,739.50 $ 1,760.93 $ 13,500.43 $ 3504 98 1-dic-09 INGENIERIA DE PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SA DE CV DURANGO NO. 22 COL. 3 DE MAYO XALAPA, VER TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/AULAS CLAVIJERO 20,078.10 $ 3,011.72 $ 23,089.82 $ TOTAL PAJAPAN 44,671.77 $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA MARTINEZ DE LA TORRE - $ - $ TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE - $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA AGUA DULCE 3504 632 1-dic-09 RIVERA PIMENTEL IVAN PRIV. QUERETARO NO. 54-2 COL. PROGRESO MACUILTEPETL XALAPA, VER TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓNDE RED DE DATOS P/AULAS CLAVIJERO 11,739.50 $ 1,760.93 $ 13,500.43 $ 3504 98 1-dic-09 INGENIERIA DE PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SA DE CV DURANGO NO. 22 COL. 3 DE MAYO XALAPA, VER TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/AULAS CLAVIJERO 17,952.00 $ 2,692.80 $ 20,644.80 $ TOTAL AGUA DULCE 34,145.23 $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA FILOMENO MATA 3411 133186 27-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 806.19 $ 120.93 $ 927.12 $ 3411 132111 13-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 1,052.77 $ 157.91 $ 1,210.68 $ 3411 132110 13-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 1,792.49 $ 268.87 $ 2,061.36 $ 3411 133185 27-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 1,052.77 $ 157.91 $ 1,210.68 $ 3504 632 1-dic-09 RIVERA PIMENTEL IVAN PRIV. QUERETARO NO. 54-2 COL. PROGRESO MACUILTEPETL XALAPA, VER TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓNDE RED DE DATOS P/AULAS CLAVIJERO 11,739.50 $ 1,760.93 $ 13,500.43 $ TOTAL FILOMENO MATA 18,910.27 $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA 3411 131881 5-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 2,607.58 $ 391.14 $ 2,998.72 3504 632 1-dic-09 RIVERA PIMENTEL IVAN PRIV. QUERETARO NO. 54-2 COL. PROGRESO MACUILTEPETL XALAPA, VER TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓNDE RED DE DATOS P/AULAS CLAVIJERO 11,739.50 $ 1,760.93 $ 13,500.43 $ TOTAL PAPANTLA 16,499.15 $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA BENITO JUAREZ 3411 131886 5-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 3,979.41 $ 596.91 $ 4,576.32 3504 632 1-dic-09 RIVERA PIMENTEL IVAN PRIV. QUERETARO NO. 54-2 COL. PROGRESO MACUILTEPETL XALAPA, VER TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓNDE RED DE DATOS P/AULAS CLAVIJERO 11,739.50 $ 1,760.93 $ 13,500.43 $ TOTAL BENITO JUÁREZ 18,076.75 $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA NAOLINCO 3411 131346 2-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 2,826.02 $ 423.90 $ 3,249.92 $ 3504 632 1-dic-09 RIVERA PIMENTEL IVAN PRIV. QUERETARO NO. 54-2 COL. PROGRESO MACUILTEPETL XALAPA, VER TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓNDE RED DE DATOS P/AULAS CLAVIJERO 11,739.50 $ 1,760.93 $ 13,500.43 $ 3504 99 1-dic-09 INGENIERIA DE PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SA DE CV DURANGO NO. 22 COL. 3 DE MAYO XALAPA, VER TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/AULAS CLAVIJERO 14,610.00 $ 2,191.50 $ 16,801.50 $ TOTAL NAOLINCO 33,551.85 $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA VEGA DE ALATORRE 3411 131745 5-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 3,657.83 $ 548.67 $ 4,206.50 $ 2102 1869 28-sep-09 MORENO AGUIRRE JAVIER AV. HIDALGO NO. 315 ZONA CENTRO VEGA DE ALATORRE, VER BLANQUEADOR CLOROX 10LTS 60.87 $ 9.13 $ 70.00 $ 2102 1 13-oct-09 MARIA CITLALI SANCHEZ OLMOS IGNACIOZARAGOZA NO. 702 DEP.1 CENTRO EMILIO CARRANZA, VER 40LTS CLORO, 40LTS. AROMATIZANTE COCO 452.17 $ 67.83 $ 520.00 $ 2102 2 27-oct-09 MARIA CITLALI SANCHEZ OLMOS IGNACIOZARAGOZA NO. 702 DEP.1 CENTRO EMILIO CARRANZA, VER 20LTS. AROMATIZANTE VAINILLA, 20LTS. CLORO 260.00 $ 39.00 $ 299.00 $ 2102 1883 26-oct-09 MORENO AGUIRRE JAVIER AV. HIDALGO NO. 315 ZONA CENTRO VEGA DE ALATORRE, VER 9 MECHUDOS MEDIANO AZUL 156.52 $ 23.48 $ 180.00 $ 2102 5 4-nov-09 MARIA CITLALI SANCHEZ OLMOS IGNACIOZARAGOZA NO. 702 DEP.1 CENTRO EMILIO CARRANZA, VER 20LTS. CLORO, 20LTS. AROMATIZANTE CHICLE 260.00 $ 39.00 $ 299.00 $ 2102 8 17-nov-09 MARIA CITLALI SANCHEZ OLMOS IGNACIOZARAGOZA NO. 702 DEP.1 CENTRO EMILIO CARRANZA, VER 20LTS. CLORO, 20LTS. FABULOSO VIOLETA 160.00 $ 24.00 $ 184.00 $ 2102 1886 28-oct-09 MORENO AGUIRRE JAVIER AV. HIDALGO NO. 315 ZONA CENTRO VEGA DE ALATORRE, VER 6 INSECTICIDA RAID MAX 286.96 $ 43.04 $ 330.00 $ 2101 9192 28-oct-09 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 15 PAPEL LUSTRE, 12 FRASCOS DE PINTURA 78.30 $ 11.75 $ 90.05 $ 2206 9192 28-oct-09 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 16 GARRAFONES CONA GUA 250.43 $ 37.57 $ 288.00 $ 2407 9192 28-oct-09 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 6 PILAS DOBLE AA 62.58 $ 9.39 $ 71.97 $ 2303 9192 28-oct-09 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 3 PAQ. DE VASOS DESECHABLES 31.29 $ 4.69 $ 35.98 $ 2305 2414 4-nov-09 SEVILLA CUERVO ESTEBAN CARRETERA NAUTLA-VEGA DE ALATORRE COL. CENTRO VEGA DE ALATORRE, VER CESPOL P/LAVABO, COFLEX, PIJAS C/TAQUETES, PALANCA, ETC 95.61 $ 14.34 $ 109.95 $ 3504 632 1-dic-09 RIVERA PIMENTEL IVAN PRIV. QUERETARO NO. 54-2 COL. PROGRESO MACUILTEPETL XALAPA, VER TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓNDE RED DE DATOS P/AULAS CLAVIJERO 11,739.50 $ 1,760.93 $ 13,500.43 $ 3504 99 1-dic-09 INGENIERIA DE PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SA DE CV DURANGO NO. 22 COL. 3 DE MAYO XALAPA, VER TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/AULAS CLAVIJERO 15,576.00 $ 2,336.40 $ 17,912.40 $ TOTAL VEGA DE ALATORRE 38,097.28 $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA SOLEDAD DE ATZOMPA 3504 632 1-dic-09 RIVERA PIMENTEL IVAN PRIV. QUERETARO NO. 54-2 COL. PROGRESO MACUILTEPETL XALAPA, VER TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓNDE RED DE DATOS P/AULAS CLAVIJERO 11,739.50 $ 1,760.93 $ 13,500.43 $ 3504 99 1-dic-09 INGENIERIA DE PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SA DE CV DURANGO NO. 22 COL. 3 DE MAYO XALAPA, VER TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/AULAS CLAVIJERO 16,824.71 $ 2,523.71 $ 19,348.42 $ TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 32,848.85 $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA COXQUIHUI 3411 130531 1-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 3,532.80 $ 529.92 $ 4,062.72 $ 3504 632 1-dic-09 RIVERA PIMENTEL IVAN PRIV. QUERETARO NO. 54-2 COL. PROGRESO MACUILTEPETL XALAPA, VER TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓNDE RED DE DATOS P/AULAS CLAVIJERO 11,739.50 $ 1,760.93 $ 13,500.43 $ TOTAL COXQUIHUI 17,563.15 $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA UXPANAPA 3504 632 1-dic-09 RIVERA PIMENTEL IVAN PRIV. QUERETARO NO. 54-2 COL. PROGRESO MACUILTEPETL XALAPA, VER TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓNDE RED DE DATOS P/AULAS CLAVIJERO 11,739.50 $ 1,760.93 $ 13,500.43 $ 3504 98 1-dic-09 INGENIERIA DE PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SA DE CV DURANGO NO. 22 COL. 3 DE MAYO XALAPA, VER TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/AULAS CLAVIJERO 19,078.00 $ 2,861.70 $ 21,939.70 $ TOTAL UXPANAPA 35,440.13 $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA HUAYACOCOTLA 3411 130530 1-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 3,321.60 $ 498.24 $ 3,819.84 $ TOTAL HUAYACOCOTLA 3,819.84 $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA PLATON SÁNCHEZ 3411 131194 2-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 1,244.66 $ 186.70 $ 1,431.36 $ 3504 632 1-dic-09 RIVERA PIMENTEL IVAN PRIV. QUERETARO NO. 54-2 COL. PROGRESO MACUILTEPETL XALAPA, VER TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓNDE RED DE DATOS P/AULAS CLAVIJERO 11,144.88 $ 1,671.73 $ 12,816.61 $ TOTAL PLATÓN SANCHEZ 14,247.97 $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA OMEALCA 3411 132015 6-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 1,680.47 $ 252.07 $ 1,932.54 $ 3411 132107 13-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 1,680.47 $ 252.07 $ 1,932.54 $ TOTAL OMEALCA 3,865.08 $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA HUATUSCO 3411 130845 1-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 2,489.32 $ 373.40 $ 2,862.72 $ TOTAL HUATUSCO 2,862.72 $ 430,913.87 $ TOTAL GENERAL REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2009

Upload: others

Post on 21-Aug-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 5110 2219 9-dic-09 CANCHOLA PEREZ ALEJANDRO VICTOR CAFETALES NO.36 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER EQUIPO DE SONIDO 7,000.00$ 1,050.00$ 8,050.00$ 3411 131444 2-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 5,243.48$ 786.52$ 6,030.00$ 3411 131445 2-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 5,243.48$ 786.52$ 6,030.00$ 2206 A 294905 7-dic-09 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 7 GARRAFONES 97.39$ 14.61$ 112.00$ 2206 A 295180 10-dic-09 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 7 GARRAFONES, 3 PAQUETES DE 0.500ML 214.78$ 32.22$ 247.00$ 2206 99672 3-dic-09 RIVERO PUERTO GONZALO CARRILLO PUERTO NO.5 ZONA CENTRO XALAPA, VER 4 KG DE CAFÉ EXTRAFINO 273.91$ 41.09$ 315.00$ 2303 XLNO 3289 8-dic-09 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA DE CV CALZADA PASEO DE LAS FUENTES NO.251 COL. DESARROLLO LAS FUENTES TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 6 VASO DESECHABLE TÉRMICO, 2 PAQ. CUCHARAS MEDIANA 97.04$ 14.56$ 111.60$ 2305 238634 3-dic-09 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN NO.312 COL. CENTRO XALAPA, VER CLAVO DE ACERO, MARTILLO 97.83$ 14.67$ 112.50$ 2404 238642 4-dic-09 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN NO.312 COL. CENTRO XALAPA, VER CORDON POT 18 POLARIZADO, 1 CONTACTO MULTIFUNCIONAL 32.96$ 4.94$ 37.90$ 3505 A 9266 4-dic-09 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH SA DE CV FRANCISCO MORALES NO.113 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE LAVADO 43.48$ 6.52$ 50.00$ 3505 A 9342 7-dic-09 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH SA DE CV FRANCISCO MORALES NO.113 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE LAVADO 43.48$ 6.52$ 50.00$ 3604 6952 A 3-dic-09 CORPORATIVO HEBECA SA DE CV JUSTO SIERRA NO.2 A COL. CENTRO XALAPA, VER 3.13M2 GRAN FORMATO FRONT 13OZ 1PZA JUNTA DIRECTIVA 2.50 X 1.25 313.00$ 46.95$ 359.95$ 3604 6826 A 26-nov-09 CORPORATIVO HEBECA SA DE CV JUSTO SIERRA NO.2 A COL. CENTRO XALAPA, VER 3.12M2 GRAN FORMATO FRONT 13OZ. 250.00$ 37.50$ 287.50$ 3605 2333 4-dic-09 CONDADO RAMIREZ BENITO JOAQUÍN MARÍA RODRÍGUEZ NO.18 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL 121.74$ 18.26$ 140.00$ 3212 16304 7-dic-09 REMODELA MUROS Y PLAFONES SA DE CV AV. LÁZARO CÁRDENAS No.944 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER RENTA DE ANDAMIO 208.00$ 31.20$ 239.20$ 2306 HGFGE42306 26-nov-09 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV RICARDO MARGAIN 555 ED-A FRACC. SANTA ENGRACIA SAN PEDRO GARZA GCIA, NUEVO LEÓN CUERDA TRENZADA BCA. 4.8MM 60.00$ 9.00$ 69.00$ 2306 1401 "CLAVIJERO" 4-dic-09 SUAREZ FENERLY JOSE MANUEL AV. MURILLO VIDAL NO.100 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 MARCO 95.65$ 14.35$ 110.00$ 2306 A 6426 4-dic-09 QUINTO ARELLANOS GABRIEL JOSÉ CLAVIJERO NO. 163 ZONA CENTRO XALAPA, VER 1 MARCO COMPLETO 39.13$ 5.87$ 45.00$ 3507 2223 4-dic-09 ROLON OCHOA FRANCO AZUETA NO.131 COL.CENTRO XALAPA, VER REPARACIÓN Y CAMBIO DE ESCAPE, REPARACIÓN DE MARCHA, SUSPENSIÓN, CAMBIO DE BOLANTA, ETC 10,200.00$ 1,530.00$ 11,730.00$ 3306 1789 1-dic-09 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD NO.437 L5 COL. SAN JAVIER HERMOSILLO,SONORA MENSUALIDAD POR USO DE SERVIDOR 1,312.00$ 196.80$ 1,508.80$ 3306 1790 1-dic-09 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD NO.437 L5 COL. SAN JAVIER HERMOSILLO,SONORA MENSUALIDAD POR USO DE SERVIDOR 12,000.00$ 1,800.00$ 13,800.00$ 3306 1783 1-dic-09 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD NO.437 L5 COL. SAN JAVIER HERMOSILLO,SONORA MENSUALIDAD POR USO DE SERVIDOR 1,312.00$ 196.80$ 1,508.80$ 3306 1784 1-dic-09 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD NO.437 L5 COL. SAN JAVIER HERMOSILLO,SONORA MENSUALIDAD POR USO DE SERVIDOR 12,000.00$ 1,800.00$ 13,800.00$ 3701 3312 7-dic-09 GRUPO LIDER EDITORIAL SA DE CV JESÚS REYES HEROLES NO. 36/1011 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER PUBLICIDAD EN LA REVISTA LÍDER EN POLÍTICA Y NEGOCIOS EDICIÓN 136 10,000.00$ 1,500.00$ 11,500.00$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 76,244.25$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3504 632 1-dic-09 RIVERA PIMENTEL IVAN PRIV. QUERETARO NO. 54-2 COL. PROGRESO MACUILTEPETL XALAPA, VER TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓNDE RED DE DATOS P/AULAS CLAVIJERO 11,739.50$ 1,760.93$ 13,500.43$ 3504 98 1-dic-09 INGENIERIA DE PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SA DE CV DURANGO NO. 22 COL. 3 DE MAYO XALAPA, VER TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/AULAS CLAVIJERO 17,981.00$ 2,697.15$ 20,678.15$

TOTAL TRES VALLES 34,178.58$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3411 132179 15-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 1,306.09$ 195.91$ 1,502.00$ 3201 122 1-dic-09 SANTOS PEREZ JOSE LUIS MORELOS NO. 40 COL. CENTRO ATZALAN, VER RENTA CORRESPONIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2009 3,816.52$ 572.48$ 4,389.00$

TOTAL ATZALAN 5,891.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3411 130868 1-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 7,027.41$ 1,054.11$ 8,081.52$ 3504 632 1-dic-09 RIVERA PIMENTEL IVAN PRIV. QUERETARO NO. 54-2 COL. PROGRESO MACUILTEPETL XALAPA, VER TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓNDE RED DE DATOS P/AULAS CLAVIJERO 11,739.50$ 1,760.93$ 13,500.43$ 3504 98 1-dic-09 INGENIERIA DE PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SA DE CV DURANGO NO. 22 COL. 3 DE MAYO XALAPA, VER TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/AULAS CLAVIJERO 20,078.10$ 3,011.72$ 23,089.82$

TOTAL PAJAPAN 44,671.77$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE -$ -$ TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3504 632 1-dic-09 RIVERA PIMENTEL IVAN PRIV. QUERETARO NO. 54-2 COL. PROGRESO MACUILTEPETL XALAPA, VER TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓNDE RED DE DATOS P/AULAS CLAVIJERO 11,739.50$ 1,760.93$ 13,500.43$ 3504 98 1-dic-09 INGENIERIA DE PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SA DE CV DURANGO NO. 22 COL. 3 DE MAYO XALAPA, VER TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/AULAS CLAVIJERO 17,952.00$ 2,692.80$ 20,644.80$

TOTAL AGUA DULCE 34,145.23$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 3411 133186 27-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 806.19$ 120.93$ 927.12$ 3411 132111 13-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 1,052.77$ 157.91$ 1,210.68$ 3411 132110 13-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 1,792.49$ 268.87$ 2,061.36$ 3411 133185 27-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 1,052.77$ 157.91$ 1,210.68$ 3504 632 1-dic-09 RIVERA PIMENTEL IVAN PRIV. QUERETARO NO. 54-2 COL. PROGRESO MACUILTEPETL XALAPA, VER TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓNDE RED DE DATOS P/AULAS CLAVIJERO 11,739.50$ 1,760.93$ 13,500.43$

TOTAL FILOMENO MATA 18,910.27$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3411 131881 5-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 2,607.58$ 391.14$ 2,998.723504 632 1-dic-09 RIVERA PIMENTEL IVAN PRIV. QUERETARO NO. 54-2 COL. PROGRESO MACUILTEPETL XALAPA, VER TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓNDE RED DE DATOS P/AULAS CLAVIJERO 11,739.50$ 1,760.93$ 13,500.43$

TOTAL PAPANTLA 16,499.15$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 3411 131886 5-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 3,979.41$ 596.91$ 4,576.323504 632 1-dic-09 RIVERA PIMENTEL IVAN PRIV. QUERETARO NO. 54-2 COL. PROGRESO MACUILTEPETL XALAPA, VER TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓNDE RED DE DATOS P/AULAS CLAVIJERO 11,739.50$ 1,760.93$ 13,500.43$

TOTAL BENITO JUÁREZ 18,076.75$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3411 131346 2-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 2,826.02$ 423.90$ 3,249.92$ 3504 632 1-dic-09 RIVERA PIMENTEL IVAN PRIV. QUERETARO NO. 54-2 COL. PROGRESO MACUILTEPETL XALAPA, VER TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓNDE RED DE DATOS P/AULAS CLAVIJERO 11,739.50$ 1,760.93$ 13,500.43$ 3504 99 1-dic-09 INGENIERIA DE PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SA DE CV DURANGO NO. 22 COL. 3 DE MAYO XALAPA, VER TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/AULAS CLAVIJERO 14,610.00$ 2,191.50$ 16,801.50$

TOTAL NAOLINCO 33,551.85$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3411 131745 5-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 3,657.83$ 548.67$ 4,206.50$ 2102 1869 28-sep-09 MORENO AGUIRRE JAVIER AV. HIDALGO NO. 315 ZONA CENTRO VEGA DE ALATORRE, VER BLANQUEADOR CLOROX 10LTS 60.87$ 9.13$ 70.00$ 2102 1 13-oct-09 MARIA CITLALI SANCHEZ OLMOS IGNACIOZARAGOZA NO. 702 DEP.1 CENTRO EMILIO CARRANZA, VER 40LTS CLORO, 40LTS. AROMATIZANTE COCO 452.17$ 67.83$ 520.00$ 2102 2 27-oct-09 MARIA CITLALI SANCHEZ OLMOS IGNACIOZARAGOZA NO. 702 DEP.1 CENTRO EMILIO CARRANZA, VER 20LTS. AROMATIZANTE VAINILLA, 20LTS. CLORO 260.00$ 39.00$ 299.00$ 2102 1883 26-oct-09 MORENO AGUIRRE JAVIER AV. HIDALGO NO. 315 ZONA CENTRO VEGA DE ALATORRE, VER 9 MECHUDOS MEDIANO AZUL 156.52$ 23.48$ 180.00$ 2102 5 4-nov-09 MARIA CITLALI SANCHEZ OLMOS IGNACIOZARAGOZA NO. 702 DEP.1 CENTRO EMILIO CARRANZA, VER 20LTS. CLORO, 20LTS. AROMATIZANTE CHICLE 260.00$ 39.00$ 299.00$ 2102 8 17-nov-09 MARIA CITLALI SANCHEZ OLMOS IGNACIOZARAGOZA NO. 702 DEP.1 CENTRO EMILIO CARRANZA, VER 20LTS. CLORO, 20LTS. FABULOSO VIOLETA 160.00$ 24.00$ 184.00$ 2102 1886 28-oct-09 MORENO AGUIRRE JAVIER AV. HIDALGO NO. 315 ZONA CENTRO VEGA DE ALATORRE, VER 6 INSECTICIDA RAID MAX 286.96$ 43.04$ 330.00$ 2101 9192 28-oct-09 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 15 PAPEL LUSTRE, 12 FRASCOS DE PINTURA 78.30$ 11.75$ 90.05$ 2206 9192 28-oct-09 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 16 GARRAFONES CONA GUA 250.43$ 37.57$ 288.00$ 2407 9192 28-oct-09 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 6 PILAS DOBLE AA 62.58$ 9.39$ 71.97$ 2303 9192 28-oct-09 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 3 PAQ. DE VASOS DESECHABLES 31.29$ 4.69$ 35.98$ 2305 2414 4-nov-09 SEVILLA CUERVO ESTEBAN CARRETERA NAUTLA-VEGA DE ALATORRE COL. CENTRO VEGA DE ALATORRE, VER CESPOL P/LAVABO, COFLEX, PIJAS C/TAQUETES, PALANCA, ETC 95.61$ 14.34$ 109.95$ 3504 632 1-dic-09 RIVERA PIMENTEL IVAN PRIV. QUERETARO NO. 54-2 COL. PROGRESO MACUILTEPETL XALAPA, VER TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓNDE RED DE DATOS P/AULAS CLAVIJERO 11,739.50$ 1,760.93$ 13,500.43$ 3504 99 1-dic-09 INGENIERIA DE PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SA DE CV DURANGO NO. 22 COL. 3 DE MAYO XALAPA, VER TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/AULAS CLAVIJERO 15,576.00$ 2,336.40$ 17,912.40$

TOTAL VEGA DE ALATORRE 38,097.28$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 3504 632 1-dic-09 RIVERA PIMENTEL IVAN PRIV. QUERETARO NO. 54-2 COL. PROGRESO MACUILTEPETL XALAPA, VER TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓNDE RED DE DATOS P/AULAS CLAVIJERO 11,739.50$ 1,760.93$ 13,500.43$ 3504 99 1-dic-09 INGENIERIA DE PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SA DE CV DURANGO NO. 22 COL. 3 DE MAYO XALAPA, VER TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/AULAS CLAVIJERO 16,824.71$ 2,523.71$ 19,348.42$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 32,848.85$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3411 130531 1-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 3,532.80$ 529.92$ 4,062.72$ 3504 632 1-dic-09 RIVERA PIMENTEL IVAN PRIV. QUERETARO NO. 54-2 COL. PROGRESO MACUILTEPETL XALAPA, VER TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓNDE RED DE DATOS P/AULAS CLAVIJERO 11,739.50$ 1,760.93$ 13,500.43$

TOTAL COXQUIHUI 17,563.15$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3504 632 1-dic-09 RIVERA PIMENTEL IVAN PRIV. QUERETARO NO. 54-2 COL. PROGRESO MACUILTEPETL XALAPA, VER TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓNDE RED DE DATOS P/AULAS CLAVIJERO 11,739.50$ 1,760.93$ 13,500.43$ 3504 98 1-dic-09 INGENIERIA DE PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SA DE CV DURANGO NO. 22 COL. 3 DE MAYO XALAPA, VER TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA P/AULAS CLAVIJERO 19,078.00$ 2,861.70$ 21,939.70$

TOTAL UXPANAPA 35,440.13$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3411 130530 1-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 3,321.60$ 498.24$ 3,819.84$ TOTAL HUAYACOCOTLA 3,819.84$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 3411 131194 2-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 1,244.66$ 186.70$ 1,431.36$ 3504 632 1-dic-09 RIVERA PIMENTEL IVAN PRIV. QUERETARO NO. 54-2 COL. PROGRESO MACUILTEPETL XALAPA, VER TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓNDE RED DE DATOS P/AULAS CLAVIJERO 11,144.88$ 1,671.73$ 12,816.61$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ 14,247.97$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 3411 132015 6-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 1,680.47$ 252.07$ 1,932.54$ 3411 132107 13-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 1,680.47$ 252.07$ 1,932.54$

TOTAL OMEALCA 3,865.08$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 3411 130845 1-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 2,489.32$ 373.40$ 2,862.72$ TOTAL HUATUSCO 2,862.72$

430,913.87$ TOTAL GENERAL

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2009

Page 2: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3411 131446 2-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 1,922.61$ 288.39$ 2,211.00$ 3411 132917 19-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 5,593.04$ 838.96$ 6,432.00$

2103 XAL 10843,10844,10845,10846, 10847,10848,10849,10850,10851,10852,10853 31-oct-09 LIBRERIAS DE CRISTAL SA DE CV TEHUANTEPEC NO.170 COL. ROMA SUR MÉXICO, DF MATERIAL DIDÁCTICO 4,448.74$ 667.31$ 5,116.05$ 2103 9870 3-nov-09 RAMIREZ RIOS ELIGIO ÚRSULO GALVÁN NO.65 COL.CENTRO XALAPA, VER MATERIAL DIDÁCTICO 243.48$ 36.52$ 280.00$ 2206 A 293803 19-nov-09 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 9 GARRAFONES, 2 PAQ. DE .500ML 210.43$ 31.57$ 242.00$ 2206 A 293809 23-nov-09 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 3 GARRAFONES, 2 PAQ. DE .500ML 126.96$ 19.04$ 146.00$ 2306 13895 20-nov-09 RAMIREZ DESACHY ALEJANDRO HIDALGO NO.34 COL. CENTRO XALAPA, VER ALCOHOL ISOPROPILICO LT-20 56.52$ 8.48$ 65.00$ 2306 13896 20-nov-09 RAMIREZ DESACHY ALEJANDRO HIDALGO NO.34 COL. CENTRO XALAPA, VER ALCOHOL ISOPROPILICO LT-20 56.52$ 8.48$ 65.00$ 2702 13896 20-nov-09 RAMIREZ DESACHY ALEJANDRO HIDALGO NO.34 COL. CENTRO XALAPA, VER MASCARILLA MOLDEADA BLANCA 12.17$ 1.83$ 14.00$ 2407 XLNO 3134 19-nov-09 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA DE CV CALZADA PASEO DE LAS FUENTES NO.251 COL. DESARROLLO LAS FUENTES TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS PILA DURACEL AA 38.70$ 5.80$ 44.50$ 2404 HGFGE40127 16-nov-09 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV RICARDO MARGAIN 555 ED-A FRACC. SANTA ENGRACIA SAN PEDRO GARZA GCIA, NUEVO LEÓN 2 EXTENSIONES TRIFÁSICAS 163.48$ 24.52$ 188.00$ 3504 3221 30-oct-09 MORENO LENDECHY JOAQUIN AV. AMÉRICAS NO.14-D XALAPA, VER APERTURA DE CHAPA 150.00$ 22.50$ 172.50$ 2506 A 126152 20-nov-09 XALAPEÑA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS SA DE CV AV. XALAPA NO.216 COL. AGUACATAL XALAPA, VER BROCHAS, ESTOPA, THINNER, ESMALTE 266.62$ 39.99$ 306.61$ 3505 A 8942 18-nov-09 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH SA DE CV FRANCISCO MORALES NO.113 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE LAVADO 47.83$ 7.17$ 55.00$ 2101 BHFB-003791 9-nov-09 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER SOBRE BOLSA T/OF, T/RADIOGRAFIA 1,344.30$ 201.65$ 1,545.95$ 2101 BHFB-004019 19-nov-09 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER TABLERO DE CORCHO 90X60 MARCO DE ALUMINIO 1,015.20$ 152.28$ 1,167.48$ 2206 A 294467 30-nov-09 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 6 GARRAFONES, 2 PAQ. DE 0.500ML 161.74$ 24.26$ 186.00$ 2206 AUG 54545 27-nov-09 COSTCO DE MEXICO SA DE CV BLVD. MAGNOCENTRO 4 COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA HUIXQUILUCAN, EDO. DE MÉXICO SUSTITUTO DE CREMA 200 DE 4G COFFE MATE 63.39$ 9.51$ 72.90$ 3511 212 23-nov-09 JOSE TRINIDAD ARTURO SALINAS MEDINA SEMINARIO NO.45 A COL. EL POCITO XALAPA, VER SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES 2,880.00$ 432.00$ 3,312.00$ 2101 102 18-nov-09 KLERIGA GARCIA ANTONIO OAXACA NO.1 FRACC. INMECAFE XALAPA, VER BOLSA PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS, MILLAR DE SEGUROS 29,750.00$ 4,462.50$ 34,212.50$ 3107 20218 4-dic-09 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER ALFARO NO.5 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 401.74$ 60.26$ 462.00$ 3107 20218 4-dic-09 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER ALFARO NO.5 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 1,840.00$ 276.00$ 2,116.00$ 5501 CR 8115 16-nov-09 MARIA LUISA GARCIA RIVADENEYRA URSULO GALVAN NO. 193-B COL. CENTRO XALAPA, VER ESCALERA 3MTS CONVERTIBLE A 6MTS 1,956.52$ 293.48$ 2,250.00$ 2101 BDAD007446 3-dic-09 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER PERSONIFICADOR 5 X 21.8 HORIZ. 451.44$ 67.72$ 519.16$ 2206 A 294583 3-dic-09 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 6 GARRAFONES, 4 PAQ. 0.500ML 240.00$ 36.00$ 276.00$ 2206 24 3-dic-09 JASIBE MARIA MELGAREJO CRUZ PROLONGACIÓN FRANCISCO JAVIER MINA NO.112 COL.CENTRO COATEPEC, VER 14KG DE CAFÉ EN PRESENTACIÓN 2KG. 1,217.39$ 182.61$ 1,400.00$ 2206 S 550425 3-dic-09 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES NO.1150 COL. LOMAS ALTAS MÉXICO, DF GALLETAS, TE VARIOS, REFRESCOS 300.58$ 45.09$ 345.67$ 2206 175065 1-dic-09 ASADERO CIEN SA DE CV AV. MAESTROS VERACRUZANOS NO.89 COL. MODELO XALAPA, VER CONSUMO DE ALIMENTOS 904.35$ 135.65$ 1,040.00$ 2206 52987 3-dic-09 PARRILLA CIENFUEGOS SA DE CV AV. AVILA CAMACHO NO.118 COL. CENTRO XALAPA, VER CONSUMO DE ALIMENTOS 239.57$ 35.93$ 275.50$ 2206 13831 1-dic-09 JUANA SALAS MONTIEL DOMICILIO CONOCIDO KM.13 MIRADORES DEL MAR EMILIANO ZAPATA, VER CONSUMO DE ALIMENTOS 920.87$ 138.13$ 1,059.00$ 2306 S 550498 3-dic-09 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES NO.1150 COL. LOMAS ALTAS MÉXICO, DF PINO DOUGLAS 399.13$ 59.87$ 459.00$ 2306 S 550501 3-dic-09 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES NO.1150 COL. LOMAS ALTAS MÉXICO, DF ESFERAS, LUCES, ETC 824.43$ 123.67$ 948.10$ 2306 S 550502 3-dic-09 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES NO.1150 COL. LOMAS ALTAS MÉXICO, DF ESFERAS, LUCES, ETC 268.43$ 40.27$ 308.70$ 2306 C 522 3-dic-09 BAUTISTA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ NO. 4-D COL. CENTRO COATEPEC, VER 14 CANASTAS CON PRODUCTOS ARTESANALES 3,153.04$ 472.96$ 3,626.00$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 70,919.62$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3411 132959 19-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 8,096.59$ 1,214.49$ 9,311.08$

2103 XAL 10843,10844,10845,10846, 10847,10848,10849,10850,10851,10852,10853 31-oct-09 LIBRERIAS DE CRISTAL SA DE CV TEHUANTEPEC NO.170 COL. ROMA SUR MÉXICO, DF MATERIAL DIDÁCTICO 14,232.26$ 2,134.84$ 16,367.10$ 2103 9870 3-nov-09 RAMIREZ RIOS ELIGIO ÚRSULO GALVÁN NO.65 COL.CENTRO XALAPA, VER MATERIAL DIDÁCTICO 1,050.43$ 157.57$ 1,208.00$ 2103 2207 3-nov-09 CANCHOLA PEREZ ALEJANDRO VICTOR CAFETALES NO.36 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER MATERIAL DIDÁCTICO 4,735.65$ 710.35$ 5,446.00$

TOTAL TRES VALLES 32,332.18$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3411 132180 15-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 8,807.83$ 1,321.17$ 10,129.00$

2103 XAL 10843,10844,10845,10846, 10847,10848,10849,10850,10851,10852,10853 31-oct-09 LIBRERIAS DE CRISTAL SA DE CV TEHUANTEPEC NO.170 COL. ROMA SUR MÉXICO, DF MATERIAL DIDÁCTICO 10,578.70$ 1,586.80$ 12,165.50$ 2103 9870 3-nov-09 RAMIREZ RIOS ELIGIO ÚRSULO GALVÁN NO.65 COL.CENTRO XALAPA, VER MATERIAL DIDÁCTICO 1,433.04$ 214.96$ 1,648.00$ 2103 2207 3-nov-09 CANCHOLA PEREZ ALEJANDRO VICTOR CAFETALES NO.36 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER MATERIAL DIDÁCTICO 426.09$ 63.91$ 490.00$

TOTAL ATZALAN 24,432.50$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 2103 9870 3-nov-09 RAMIREZ RIOS ELIGIO ÚRSULO GALVÁN NO.65 COL.CENTRO XALAPA, VER MATERIAL DIDÁCTICO 1,050.43$ 157.57$ 1,208.00$

2103 XAL 10843,10844,10845,10846, 10847,10848,10849,10850,10851,10852,10853 31-oct-09 LIBRERIAS DE CRISTAL SA DE CV TEHUANTEPEC NO.170 COL. ROMA SUR MÉXICO, DF MATERIAL DIDÁCTICO 11,502.61$ 1,725.39$ 13,228.00$ 2103 2207 3-nov-09 CANCHOLA PEREZ ALEJANDRO VICTOR CAFETALES NO.36 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER MATERIAL DIDÁCTICO 1,540.87$ 231.13$ 1,772.00$

TOTAL PAJAPAN 16,208.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 3411 131746 5-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 5,608.70$ 841.30$ 6,450.00$

2103 XAL 10843,10844,10845,10846, 10847,10848,10849,10850,10851,10852,10853 31-oct-09 LIBRERIAS DE CRISTAL SA DE CV TEHUANTEPEC NO.170 COL. ROMA SUR MÉXICO, DF MATERIAL DIDÁCTICO 9,189.13$ 1,378.37$ 10,567.50$ 2103 9870 3-nov-09 RAMIREZ RIOS ELIGIO ÚRSULO GALVÁN NO.65 COL.CENTRO XALAPA, VER MATERIAL DIDÁCTICO 1,050.43$ 157.57$ 1,208.00$ 2103 2207 3-nov-09 CANCHOLA PEREZ ALEJANDRO VICTOR CAFETALES NO.36 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER MATERIAL DIDÁCTICO 1,540.87$ 231.13$ 1,772.00$

TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 19,997.50$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 2103 9870 3-nov-09 RAMIREZ RIOS ELIGIO ÚRSULO GALVÁN NO.65 COL.CENTRO XALAPA, VER MATERIAL DIDÁCTICO 1,328.70$ 199.30$ 1,528.00$

2103 XAL 10843,10844,10845,10846, 10847,10848,10849,10850,10851,10852,10853 31-oct-09 LIBRERIAS DE CRISTAL SA DE CV TEHUANTEPEC NO.170 COL. ROMA SUR MÉXICO, DF MATERIAL DIDÁCTICO 10,519.57$ 1,577.93$ 12,097.50$ 2103 2207 3-nov-09 CANCHOLA PEREZ ALEJANDRO VICTOR CAFETALES NO.36 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER MATERIAL DIDÁCTICO 1,540.87$ 231.13$ 1,772.00$

TOTAL AGUA DULCE 15,397.50$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 2103 9870 3-nov-09 RAMIREZ RIOS ELIGIO ÚRSULO GALVÁN NO.65 COL.CENTRO XALAPA, VER MATERIAL DIDÁCTICO 4,201.74$ 630.26$ 4,832.00$

2103 XAL 10843,10844,10845,10846, 10847,10848,10849,10850,10851,10852,10853 31-oct-09 LIBRERIAS DE CRISTAL SA DE CV TEHUANTEPEC NO.170 COL. ROMA SUR MÉXICO, DF MATERIAL DIDÁCTICO 40,389.48$ 6,058.42$ 46,447.90$ 2103 2207 3-nov-09 CANCHOLA PEREZ ALEJANDRO VICTOR CAFETALES NO.36 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER MATERIAL DIDÁCTICO 5,048.70$ 757.30$ 5,806.00$

TOTAL FILOMENO MATA 57,085.90$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 2103 9870 3-nov-09 RAMIREZ RIOS ELIGIO ÚRSULO GALVÁN NO.65 COL.CENTRO XALAPA, VER MATERIAL DIDÁCTICO 1,050.43$ 157.57$ 1,208.00

2103 XAL 10843,10844,10845,10846, 10847,10848,10849,10850,10851,10852,10853 31-oct-09 LIBRERIAS DE CRISTAL SA DE CV TEHUANTEPEC NO.170 COL. ROMA SUR MÉXICO, DF MATERIAL DIDÁCTICO 12,402.17$ 1,860.33$ 14,262.50$ 2103 2207 3-nov-09 CANCHOLA PEREZ ALEJANDRO VICTOR CAFETALES NO.36 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER MATERIAL DIDÁCTICO 1,540.87$ 231.13$ 1,772.00$

TOTAL PAPANTLA 17,242.50$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 2103 9870 3-nov-09 RAMIREZ RIOS ELIGIO ÚRSULO GALVÁN NO.65 COL.CENTRO XALAPA, VER MATERIAL DIDÁCTICO 1,050.43$ 157.57$ 1,208.00

2103 XAL 10843,10844,10845,10846, 10847,10848,10849,10850,10851,10852,10853 31-oct-09 LIBRERIAS DE CRISTAL SA DE CV TEHUANTEPEC NO.170 COL. ROMA SUR MÉXICO, DF MATERIAL DIDÁCTICO 11,566.17$ 1,734.93$ 13,301.10$ 2103 2207 3-nov-09 CANCHOLA PEREZ ALEJANDRO VICTOR CAFETALES NO.36 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER MATERIAL DIDÁCTICO 4,735.65$ 710.35$ 5,446.00$

TOTAL BENITO JUÁREZ 19,955.10$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 2103 9870 3-nov-09 RAMIREZ RIOS ELIGIO ÚRSULO GALVÁN NO.65 COL.CENTRO XALAPA, VER MATERIAL DIDÁCTICO 1,050.43$ 157.57$ 1,208.00$

2103 XAL 10843,10844,10845,10846, 10847,10848,10849,10850,10851,10852,10853 31-oct-09 LIBRERIAS DE CRISTAL SA DE CV TEHUANTEPEC NO.170 COL. ROMA SUR MÉXICO, DF MATERIAL DIDÁCTICO 13,426.61$ 2,013.99$ 15,440.60$ 2103 2207 3-nov-09 CANCHOLA PEREZ ALEJANDRO VICTOR CAFETALES NO.36 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER MATERIAL DIDÁCTICO 426.09$ 63.91$ 490.00$

TOTAL NAOLINCO 17,138.60$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 2103 9870 3-nov-09 RAMIREZ RIOS ELIGIO ÚRSULO GALVÁN NO.65 COL.CENTRO XALAPA, VER MATERIAL DIDÁCTICO 1,433.04$ 214.96$ 1,648.00$

2103 XAL 10843,10844,10845,10846, 10847,10848,10849,10850,10851,10852,10853 31-oct-09 LIBRERIAS DE CRISTAL SA DE CV TEHUANTEPEC NO.170 COL. ROMA SUR MÉXICO, DF MATERIAL DIDÁCTICO 10,652.61$ 1,597.89$ 12,250.50$ 2103 2207 3-nov-09 CANCHOLA PEREZ ALEJANDRO VICTOR CAFETALES NO.36 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER MATERIAL DIDÁCTICO 1,540.87$ 231.13$ 1,772.00$

TOTAL VEGA DE ALATORRE 15,670.50$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 3411 131861 5-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 3,034.71$ 455.21$ 3,489.92$ 2101 BHFA-000962 10-nov-09 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER TARJETAS PARA RELOJ CHECADOR 260.60$ 39.09$ 299.69$ 3106 44 DJ 13 C 33 440 0100 23-nov-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 4,883.48$ 732.52$ 5,616.00$

2103 XAL 10843,10844,10845,10846, 10847,10848,10849,10850,10851,10852,10853 31-oct-09 LIBRERIAS DE CRISTAL SA DE CV TEHUANTEPEC NO.170 COL. ROMA SUR MÉXICO, DF MATERIAL DIDÁCTICO 12,083.57$ 1,812.53$ 13,896.10$ 2103 9870 3-nov-09 RAMIREZ RIOS ELIGIO ÚRSULO GALVÁN NO.65 COL.CENTRO XALAPA, VER MATERIAL DIDÁCTICO 1,050.43$ 157.57$ 1,208.00$ 2103 2207 3-nov-09 CANCHOLA PEREZ ALEJANDRO VICTOR CAFETALES NO.36 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER MATERIAL DIDÁCTICO 3,620.87$ 543.13$ 4,164.00$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 28,673.71$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2009

Page 3: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

COXQUIHUI 2103 9870 3-nov-09 RAMIREZ RIOS ELIGIO ÚRSULO GALVÁN NO.65 COL.CENTRO XALAPA, VER MATERIAL DIDÁCTICO 1,050.43$ 157.57$ 1,208.00$

2103 XAL 10843,10844,10845,10846, 10847,10848,10849,10850,10851,10852,10853 31-oct-09 LIBRERIAS DE CRISTAL SA DE CV TEHUANTEPEC NO.170 COL. ROMA SUR MÉXICO, DF MATERIAL DIDÁCTICO 11,595.74$ 1,739.36$ 13,335.10$ 2103 2207 3-nov-09 CANCHOLA PEREZ ALEJANDRO VICTOR CAFETALES NO.36 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER MATERIAL DIDÁCTICO 4,735.65$ 710.35$ 5,446.00$

TOTAL COXQUIHUI 19,989.10$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 2103 9870 3-nov-09 RAMIREZ RIOS ELIGIO ÚRSULO GALVÁN NO.65 COL.CENTRO XALAPA, VER MATERIAL DIDÁCTICO 1,050.43$ 157.57$ 1,208.00$

2103 XAL 10843,10844,10845,10846, 10847,10848,10849,10850,10851,10852,10853 31-oct-09 LIBRERIAS DE CRISTAL SA DE CV TEHUANTEPEC NO.170 COL. ROMA SUR MÉXICO, DF MATERIAL DIDÁCTICO 12,283.13$ 1,842.47$ 14,125.60$ 2103 2207 3-nov-09 CANCHOLA PEREZ ALEJANDRO VICTOR CAFETALES NO.36 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER MATERIAL DIDÁCTICO 4,735.65$ 710.35$ 5,446.00$

TOTAL UXPANAPA 20,779.60$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 2103 9870 3-nov-09 RAMIREZ RIOS ELIGIO ÚRSULO GALVÁN NO.65 COL.CENTRO XALAPA, VER MATERIAL DIDÁCTICO 1,050.43$ 157.57$ 1,208.00$

2103 XAL 10843,10844,10845,10846, 10847,10848,10849,10850,10851,10852,10853 31-oct-09 LIBRERIAS DE CRISTAL SA DE CV TEHUANTEPEC NO.170 COL. ROMA SUR MÉXICO, DF MATERIAL DIDÁCTICO 11,805.65$ 1,770.85$ 13,576.50$ 2103 2207 3-nov-09 CANCHOLA PEREZ ALEJANDRO VICTOR CAFETALES NO.36 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER MATERIAL DIDÁCTICO 426.09$ 63.91$ 490.00$

TOTAL HUAYACOCOTLA 15,274.50$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 2103 9870 3-nov-09 RAMIREZ RIOS ELIGIO ÚRSULO GALVÁN NO.65 COL.CENTRO XALAPA, VER MATERIAL DIDÁCTICO 1,050.43$ 157.57$ 1,208.00$

2103 XAL 10843,10844,10845,10846, 10847,10848,10849,10850,10851,10852,10853 31-oct-09 LIBRERIAS DE CRISTAL SA DE CV TEHUANTEPEC NO.170 COL. ROMA SUR MÉXICO, DF MATERIAL DIDÁCTICO 10,866.96$ 1,630.04$ 12,497.00$ 2103 2207 3-nov-09 CANCHOLA PEREZ ALEJANDRO VICTOR CAFETALES NO.36 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER MATERIAL DIDÁCTICO 1,540.87$ 231.13$ 1,772.00$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ 15,477.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 2103 9870 3-nov-09 RAMIREZ RIOS ELIGIO ÚRSULO GALVÁN NO.65 COL.CENTRO XALAPA, VER MATERIAL DIDÁCTICO 1,050.43$ 157.57$ 1,208.00$

2103 XAL 10843,10844,10845,10846, 10847,10848,10849,10850,10851,10852,10853 31-oct-09 LIBRERIAS DE CRISTAL SA DE CV TEHUANTEPEC NO.170 COL. ROMA SUR MÉXICO, DF MATERIAL DIDÁCTICO 9,943.04$ 1,491.46$ 11,434.50$ 2103 2207 3-nov-09 CANCHOLA PEREZ ALEJANDRO VICTOR CAFETALES NO.36 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER MATERIAL DIDÁCTICO 426.09$ 63.91$ 490.00$

TOTAL OMEALCA 13,132.50$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 2103 9870 3-nov-09 RAMIREZ RIOS ELIGIO ÚRSULO GALVÁN NO.65 COL.CENTRO XALAPA, VER MATERIAL DIDÁCTICO 1,050.43$ 157.57$ 1,208.00$

2103 XAL 10843,10844,10845,10846, 10847,10848,10849,10850,10851,10852,10853 31-oct-09 LIBRERIAS DE CRISTAL SA DE CV TEHUANTEPEC NO.170 COL. ROMA SUR MÉXICO, DF MATERIAL DIDÁCTICO 11,685.22$ 1,752.78$ 13,438.00$ 2103 2207 3-nov-09 CANCHOLA PEREZ ALEJANDRO VICTOR CAFETALES NO.36 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER MATERIAL DIDÁCTICO 1,540.87$ 231.13$ 1,772.00$

TOTAL HUATUSCO 16,418.00$

436,124.31$ TOTAL GENERAL

Page 4: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3103 EST0246307 25-nov-09 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 7,788.70$ 1,168.31$ 8,957.01$ 5106 295 17-nov-09 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER MUEBLES ESCOLARES 919.00$ 137.85$ 1,056.85$ 2303 XLNO 3188 26-nov-09 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA DE CV CALZADA PASEO DE LAS FUENTES NO.251 COL. DESARROLLO LAS FUENTES TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 1PAQ. CUCHARA JAGUAR, 2 PAQ. PLATOS JAGUAR #3 22.56$ 3.38$ 25.94$ 2206 A 38176 25-nov-09 DE ARCANGELIS MARTINEZ VICTOR PRIMO VERDAD NO.15 COL. CENTRO XALAPA, VER 6KG CAFÉ PURO EXPORTACIÓN, 6 CAFÉ CON CHOCOLATE TASA 600.00$ 90.00$ 690.00$ 2206 XLNO 3188 26-nov-09 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA DE CV CALZADA PASEO DE LAS FUENTES NO.251 COL. DESARROLLO LAS FUENTES TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS REFRESCOS, CAJAS DE TE 86.97$ 13.04$ 100.01$ 2206 2111 25-nov-09 MARTINEZ BENITES SALVADOR ALFARO NO. 153 COL. CENTRO XALAPA, VER 6 BOTES CONCENTRADO DE FRUTAS 313.09$ 46.96$ 360.05$ 2206 11488 26-nov-09 ANGEL USCANGA USCANGA JOSÉ DE JESÚS CORONADO NO. 301 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER CONSUMO DE ALIMENTOS 547.83$ 82.17$ 630.00$ 2504 XLNO 3190 26-nov-09 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA DE CV CALZADA PASEO DE LAS FUENTES NO.251 COL. DESARROLLO LAS FUENTES TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS ASPIRINA, AFRIN LUB 46.91$ 7.04$ 53.95$ 3415 MPKSD0173355 26-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 72.51$ 10.88$ 83.39$ 3415 MPKSD0173356 26-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 102.01$ 15.30$ 117.31$ 3415 MPKSD0173357 26-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 91.35$ 13.70$ 105.05$ 3415 MPKSD0173358 26-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 104.87$ 15.73$ 120.60$ 3415 MPKSD0173359 26-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 78.31$ 11.75$ 90.06$ 3415 MPKSD0173360 26-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 75.43$ 11.32$ 86.75$ 3415 MPKSD0173361 26-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 75.43$ 11.32$ 86.75$ 3415 MPKSD0173362 26-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 104.88$ 15.73$ 120.61$ 3415 MPKSD0173363 26-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 75.43$ 11.31$ 86.74$ 3415 MPKSD0173364 26-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 82.67$ 12.40$ 95.07$ 3415 MPKSD0173365 26-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 75.43$ 11.32$ 86.75$ 3415 MPKSD0173366 26-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 88.47$ 13.27$ 101.74$ 3415 MPKSD0173367 26-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 104.88$ 15.73$ 120.61$ 3415 MPKSD0173368 26-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 119.36$ 17.90$ 137.26$ 2206 A 294180 25-nov-09 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 4 GARRAFONES, 3 PAQUETES DE .500ML C/20PZAS 183.48$ 27.52$ 211.00$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 13,523.50$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3411 133356 28-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 3,251.72$ 487.76$ 3,739.48$ 3103 EST0246307 25-nov-09 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,340.97$ 351.15$ 2,692.12$ 5106 295 17-nov-09 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER MUEBLES ESCOLARES 48,120.00$ 7,218.00$ 55,338.00$ 5106 293 17-nov-09 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER MUEBLES ESCOLARES 13,207.00$ 1,981.05$ 15,188.05$ 3415 MPKMA2565415 4-jul-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 95.83$ 14.38$ 110.21$ 3415 MPKSC8976683 18-jul-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 123.17$ 18.48$ 141.65$ 3415 MPKSC9190920 27-jul-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 117.42$ 17.61$ 135.03$ 3415 MPKSD0140985 22-oct-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 84.83$ 12.72$ 97.55$ 3415 MPKSD0274726 29-oct-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 95.83$ 14.38$ 110.21$ 2406 G 13014 7-jul-09 PINTURAS VIRGEN Y CIA S DE RL DE CV AV. JESÚS CARRANZA NO. 765 COL. CENTRO TUXTEPEC, OAX 1/4 LT. X-TROMG. BLANCO, ROJO CHINO, 1 BROCHA 1/2", 1/2LT. THINER 67.83$ 10.17$ 78.00$ 2407 A 17491 22-jul-09 PERALTA REYES SARVIA FLORES MAGÓN NO.301 COL. CENTRO TRES VALLES, VER 2LTS D/ACEITE PARA PODADORA 95.65$ 14.35$ 110.00$ 2305 12939 23-jul-09 CASTILLO MURILLO MARIA ELENA F. MAGÓN NUM. 202 TRES VALLES, VER 19 ALCAYATAS, 2 BOLSAS DE TAQUETE MADERA, 1 BOLSA DE TAQUETE PLÁSTICO 63.50$ 9.53$ 73.03$ 2305 12304 27-oct-09 GERARDO SANCHEZ MORALES HIDALGO NO.305 COL. CENTRO TRES VALLES, VER SILICÓN EN CARTUCHO, TUBO DE PVC, LIJA, PICHANCHA, NIPLE, CODO, CINTA TEFLÓN, SILICÓN EN TUBO, VÁLVULA DE COMP. 428.04$ 64.21$ 492.25$ 2305 12303 27-oct-09 GERARDO SANCHEZ MORALES HIDALGO NO.305 COL. CENTRO TRES VALLES, VER VARILLA, CEMENTO, ALAMBRE, CODO, TUERCA, CONECTOR, TUERCA, VÁLVULA, CINTA TEFLÓN, LIJA, ETC 1,994.78$ 299.22$ 2,294.00$ 3503 484 20-oct-09 ANTONIO DOMINGUEZ ESTEBAN FELIPE ANGELES NO. 546 COL. CENTRO COSAMALOAPAN, VER CORREGIR VÁLVULA DE AIRE Y FUGA DE COMPRESOR, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTOR DE ARRANQUE 1,400.00$ 210.00$ 1,610.00$ 3503 486 20-oct-09 ANTONIO DOMINGUEZ ESTEBAN FELIPE ANGELES NO. 546 COL. CENTRO COSAMALOAPAN, VER REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTOR DE ARRANQUE POR CAPACITOR 1,420.00$ 213.00$ 1,633.00$ 3503 492 3-nov-09 ANTONIO DOMINGUEZ ESTEBAN FELIPE ANGELES NO. 546 COL. CENTRO COSAMALOAPAN, VER RECONSTRUIR DOS PIEZAS DE LA EMBOBINADORA DE MOTOR CARRETER 2,800.00$ 420.00$ 3,220.00$ 2506 C 20617 28-sep-09 FARMACIA ALBATROS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 881 ESQ. ALDAMA COL. CENTRO TUXTEPEC, OAX CUBREBOCAS 100.87$ 15.13$ 116.00$ 2504 2149 10-sep-09 CASTILLO LICONA ANTONIO FRANCISCO I. MADERO NO. 104 COL. CENTRO TRES VALLES, VER MEDICINAS VARIAS 552.17$ 82.83$ 635.00$ 2504 UNICA 02737 5-oct-09 LUIS PACHECO NARCISA AV. 18 DE MARZO 606 ENTRE CALLE JUÁREZ Y ARTEAGA COL. LÁZARO CÁRDENAS TUXTEPEC, OAX 5LTS GEL ANTIBACTERIAL 173.91$ 26.09$ 200.00$ 2504 UNICA 02747 12-oct-09 LUIS PACHECO NARCISA AV. 18 DE MARZO 606 ENTRE CALLE JUÁREZ Y ARTEAGA COL. LÁZARO CÁRDENAS TUXTEPEC, OAX 10 LTS. GEL ANTIBACTERIAL 347.80$ 52.17$ 399.97$ 2504 UNICA 02778 28-oct-09 LUIS PACHECO NARCISA AV. 18 DE MARZO 606 ENTRE CALLE JUÁREZ Y ARTEAGA COL. LÁZARO CÁRDENAS TUXTEPEC, OAX 10 LTS. GEL ANTIBACTERIAL 347.80$ 52.17$ 399.97$ 2102 I 0007392 12-oct-09 TIENDAS LORES SA DE CV FLORES MAGÓN NO. 116 COL. CENTRO TRES VALLES, VER 4 BLANCATOL CONCENTRADO 66.78$ 10.02$ 76.80$ 2102 B 05148 22-sep-09 PROMOTORA DE DROGAS SA DE CV CALLEJÓN JIMÉNEZ NO. 76 TUXTEPEC, OAX JABÓN LÍQUIDO DESINF. 200.00$ 30.00$ 230.00$ 2102 UNICA 02748 27-oct-09 LUIS PACHECO NARCISA AV. 18 DE MARZO 606 ENTRE CALLE JUÁREZ Y ARTEAGA COL. LÁZARO CÁRDENAS TUXTEPEC, OAX 40LTS. CLORO 160.00$ 24.00$ 184.00$ 2102 UNICA 02778 28-oct-09 LUIS PACHECO NARCISA AV. 18 DE MARZO 606 ENTRE CALLE JUÁREZ Y ARTEAGA COL. LÁZARO CÁRDENAS TUXTEPEC, OAX INSECTICIDA 80.00$ 12.00$ 92.00$ 5206 3555 5-nov-09 GUADALUPE HERRERA ARANO AVENIDA 5 DE MAYO NO. 346 COL. CENTRO TUXTEPEC, OAX 2 SWITCH ANSEL 18 PUERTOS 2,086.96$ 313.04$ 2,400.00$ 3504 12303 27-oct-09 GERARDO SANCHEZ MORALES HIDALGO NO.305 COL. CENTRO TRES VALLES, VER SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALBAÑIL, FONTANERO 850.00$ 127.50$ 977.50$

TOTAL TRES VALLES 92,773.82$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3103 EST0246307 25-nov-09 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,366.91$ 205.04$ 1,571.95$ 5106 295 17-nov-09 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER MUEBLES ESCOLARES 37,890.00$ 5,683.50$ 43,573.50$ 5106 293 17-nov-09 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER MUEBLES ESCOLARES 84,731.00$ 12,709.65$ 97,440.65$ 3201 119 1-nov-09 SANTOS PEREZ JOSE LUIS MORELOS NO. 40 COL. CENTRO ATZALAN, VER RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2009 3,816.52$ 572.48$ 4,389.00$ 2506 3034 15-sep-09 IZAZAGA BONILLA CYNTHIA HIDALGO NO.1 COL. CENTRO ALTOTONGA, VER 103 CUBRE BOCAS 134.35$ 20.15$ 154.50$ 5106 62100 11-nov-09 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER ROTAFOLIO SENCILLO TELESCOPIO BLANCO DE 1.75 X 60 X 90 4,000.00$ 600.00$ 4,600.00$

TOTAL ATZALAN 151,729.60$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3103 EST0246307 25-nov-09 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,645.30$ 246.79$ 1,892.09$ 5106 295 17-nov-09 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER MUEBLES ESCOLARES 11,678.00$ 1,751.70$ 13,429.70$ 5106 293 17-nov-09 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER MUEBLES ESCOLARES 77,706.00$ 11,655.90$ 89,361.90$ 3415 MPKSC9820131 10-oct-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 90.62$ 13.59$ 104.21$ 3415 MPKSC9820693 27-oct-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 125.52$ 18.83$ 144.35$ 3415 MPKSC9820813 29-oct-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 90.62$ 13.59$ 104.21$ 2305 1018 21-oct-09 TRUJILLO ANTONIO ANGEL LEODEGARIO CUAUHTEMOC NO.250 COL. CENTRO PAJAPAN, VER 1KG ELECTRODO, BROCAS, HOJA PARA SEGUETA 115.65$ 17.35$ 133.00$ 2407 1018 21-oct-09 TRUJILLO ANTONIO ANGEL LEODEGARIO CUAUHTEMOC NO.250 COL. CENTRO PAJAPAN, VER BRASO LIMPIADOR DE METAL 43.48$ 6.52$ 50.00$ 2206 NMIEA 36820 5-nov-09 EMBOTELLADORA TROPICAL SA DE CV CARRETERA TRANSÍSTMICA KM. 264 MINATITLÁN, VER 10 GARRAFON SANT NAT 20LT 143.48$ 21.52$ 165.00$ 3106 50 DJ 11 D 01 501 0900 12-nov-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 6,116.52$ 917.48$ 7,034.00$

TOTAL PAJAPAN 112,418.46$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 5106 295 17-nov-09 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER MUEBLES ESCOLARES 21,443.00$ 3,216.45$ 24,659.45$ 5106 293 17-nov-09 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER MUEBLES ESCOLARES 9,835.00$ 1,475.25$ 11,310.25$ 5106 62100 11-nov-09 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER ROTAFOLIO SENCILLO TELESCOPIO BLANCO DE 1.75 X 60 X 90 3,000.00$ 450.00$ 3,450.00$ 2206 937 15-oct-09 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO. 502 COL. EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 10 GARRAFON DE 20LTS 121.74$ 18.26$ 140.00$ 2206 911 13-oct-09 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO. 502 COL. EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 30 GARRAFÓN DE 20LTS 365.22$ 54.78$ 420.00$ 2206 1038 23-oct-09 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO. 502 COL. EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 9 GARRAFÓN DE 20LTS 109.57$ 16.43$ 126.00$ 2206 1197 5-nov-09 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO. 502 COL. EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 26 GARRAFÓN DE 20LTS 316.52$ 47.48$ 364.00$ 2102 2348 A 21-oct-09 DIAZ CASTILLO MENDEZ RICARDO 3 ORIENTE NO.305-E COL.CENTRO TEHUACÁN, PUEBLA 4 PAQ. BOLSA P/BASURA, 1 LÍQUIDO P/MOP 176.00$ 26.40$ 202.40$ 2102 2370 A 5-nov-09 DIAZ CASTILLO MENDEZ RICARDO 3 ORIENTE NO.305-E COL.CENTRO TEHUACÁN, PUEBLA 2 TRATA MOP 92.00$ 13.80$ 105.80$ 2306 C 05281 20-oct-09 ANA MARIA GONZALEZ CRUZ AV. M. OCAMPO OTE. 603 COL. CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER CADENA GALVAN., PORTACANDADO 57.39$ 8.61$ 66.00$ 3415 MPKMA2581131 30-oct-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 78.30$ 11.75$ 90.05$ 2305 C 08890 5-nov-09 ANA MARIA GONZALEZ CRUZ AV. M. OCAMPO OTE. 603 COL. CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER 2 DESARMADOR, 200 PIJAS 75.70$ 11.35$ 87.05$ 2401 126074 10-nov-09 SALAS RODRIGUEZ ULISES FELIPE MELCHOR OCAMPO NO. 605 COL. CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER CRISTAL CLARO 5MM 78.26$ 11.74$ 90.00$ 2406 6099 A 10-nov-09 ANTONIO HUERTA GARZA MORELOS NO.309 MTZ. DE LA TORRE, VER SELLADOR SILICÓN TRANSPARENTE, PISTOLA DE CALAFATEO 59.99$ 9.00$ 68.99$ 2404 C 05587 21-oct-09 ANA MARIA GONZALEZ CRUZ AV. M. OCAMPO OTE. 603 COL. CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER 3 REPUESTOS P/GAB. CUAR 500W 17.52$ 2.63$ 20.15$ 2404 CE 118206 29-oct-09 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES NO.1150 COL. LOMAS ALTAS MÉXICO, DF 4 FOCOS PHILIPS TWISTER, 1 REFLECTOR C/ADAPTADOR 589.13$ 88.37$ 677.50$ 2404 F 16149 5-nov-09 MONTIEL MARTÍNEZ ADRIAN RAFAEL VALENZUELA NO.28 INT.1 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 2 CABLE C.A., 2 CABLE SVGA 1,8 154.78$ 23.22$ 178.00$ 2404 6104 10-nov-09 BENITEZ MORALES JOSEFA AV. MELCHOR OCAMPO NO. 301 L-2 COL. CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER 6 FOCOS VOLTECH F-280, CONTACTO, CONVERTIDORA, GABINETE 373.08$ 55.96$ 429.04$

TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 42,484.68$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3103 EST0246307 25-nov-09 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,369.17$ 355.38$ 2,724.55$ 5106 295 17-nov-09 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER MUEBLES ESCOLARES 8,910.00$ 1,336.50$ 10,246.50$ 5106 293 17-nov-09 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER MUEBLES ESCOLARES 6,182.00$ 927.30$ 7,109.30$ 3415 MPKSD0128170 26-oct-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 133.00$ 19.95$ 152.95$ 3415 MPKSC9819290 29-oct-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 102.35$ 15.35$ 117.70$ 3415 MPKSD0279330 14-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 90.62$ 13.59$ 104.21$ 3415 MPKSC9820850 31-oct-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 90.62$ 13.59$ 104.21$ 2305 3182 28-oct-09 ROJAS ROMAN AURORA MARIA FCO. I MADERO NO. 318 INT. COL. CUATRO CAMINOS AGUA DULCE, VER 50 REMACHES Y 3 BISAGRAS 46.09$ 6.91$ 53.00$ 2206 2427 11-nov-09 LACRISTALINA SA DE CV 16 DE SEPTIEMBRE L-15 MZA. 5 S/N COL. EMILIANO ZAPATA AGUA DULCE, VER 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA 208.70$ 31.30$ 240.00$ 3411 132661 16-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 8,211.97$ 1,231.79$ 9,443.76$

TOTAL AGUA DULCE 30,296.18$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 3411 133008 19-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 1,052.77$ 157.91$ 1,210.68$ 3103 EST0246307 25-nov-09 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,471.13$ 370.67$ 2,841.80$ 5106 295 17-nov-09 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER MUEBLES ESCOLARES 37,890.00$ 5,683.50$ 43,573.50$ 5106 293 17-nov-09 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER MUEBLES ESCOLARES 84,731.00$ 12,709.65$ 97,440.65$ 3605 6882 2-nov-09 GONZALEZ AQUINO ROSELINE REFORMA NO. 100 COL. CENTRO PAPANTLA, VER 373 FOTOCOPIAS 130.55$ 19.58$ 150.13$

5106 62100 11-nov-09 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER ROTAFOLIO SENCILLO TELESCOPIO BLANCO DE 1.75 X 60 X 90 4,000.00$ 600.00$ 4,600.00$ 3504 428 23-nov-09 AGUILAR MEJIA HUMBERTO URSULO GALVÁN NO. 20-C EMILIANO ZAPATA XALAPA, VER COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 16,761.30$ 2,514.19$ 19,275.49$ 3201 22 29-oct-09 MIGUEL JERONIMO LAUREANO LIBERTAD SUR 76 SECTOR CENTRO FILOMENO MATA, VER PAGO DE RENTA DEL MES DE MARZO 2009 3,652.17$ 547.83$ 4,200.00$ 3201 23 29-oct-09 MIGUEL JERONIMO LAUREANO LIBERTAD SUR 76 SECTOR CENTRO FILOMENO MATA, VER PAGO DE RENTA DEL MES DE ABRIL 2009 3,652.17$ 547.83$ 4,200.00$ 3201 21 29-oct-09 MIGUEL JERONIMO LAUREANO LIBERTAD SUR 76 SECTOR CENTRO FILOMENO MATA, VER PAGO DE RENTA DEL MES DE FEBRERO 2009 3,652.17$ 547.83$ 4,200.00$ 3201 20 29-oct-09 MIGUEL JERONIMO LAUREANO LIBERTAD SUR 76 SECTOR CENTRO FILOMENO MATA, VER PAGO DE RENTA DEL MES DE ENERO 2009 3,652.17$ 547.83$ 4,200.00$ 3201 24 29-oct-09 MIGUEL JERONIMO LAUREANO LIBERTAD SUR 76 SECTOR CENTRO FILOMENO MATA, VER PAGO DE RENTA DEL MES DE MAYO 2009 3,652.17$ 547.83$ 4,200.00$

TOTAL FILOMENO MATA 190,092.25$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3411 133033 19-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 3,052.03$ 457.81$ 3,509.843103 EST0246307 25-nov-09 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,797.70$ 269.65$ 2,067.35$ 5106 295 17-nov-09 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER MUEBLES ESCOLARES 22,750.00$ 3,412.50$ 26,162.50$ 5106 293 17-nov-09 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER MUEBLES ESCOLARES 6,182.00$ 927.30$ 7,109.30$ 3415 MPKSC9976493 30-oct-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 84.10$ 12.61$ 96.71$ 3605 6862 28-oct-09 GONZALEZ AQUINO ROSELINE REFORMA NO. 100 COL. CENTRO PAPANTLA, VER 145 FOTOCOPIAS T/C 50.75$ 7.61$ 58.36$ 3605 6863 9-oct-09 GONZALEZ AQUINO ROSELINE REFORMA NO. 100 COL. CENTRO PAPANTLA, VER 40 FOTOCOPIAS T/C 14.00$ 2.10$ 16.10$ 2206 FB 4480 28-oct-09 COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS SA DE CV AVE. EJÉRCITO MEXICANO 706 COL. PRIMAVERA TAMPICO, TAMAULIPAS GARRAFONES DE AGUA 88.70$ 13.30$ 102.00$ 2206 A 32519 28-oct-09 GENERAL DE MUEBLES PAPANTLA SA DE CV AZUETA NO. 200 COL. CENTRO PAPANTLA, VER AZÚCAR, CAFÉ, GALLETAS 138.70$ 20.81$ 159.51$ 2102 A 32519 28-oct-09 GENERAL DE MUEBLES PAPANTLA SA DE CV AZUETA NO. 200 COL. CENTRO PAPANTLA, VER SERVILLETAS LUNCH 20.43$ 3.06$ 23.49$ 2303 A 32519 28-oct-09 GENERAL DE MUEBLES PAPANTLA SA DE CV AZUETA NO. 200 COL. CENTRO PAPANTLA, VER CUCHARAS MEDIANAS, VASOS JAGUAR, VASOS DART 34.00$ 5.10$ 39.10$ 2101 6863 9-oct-09 GONZALEZ AQUINO ROSELINE REFORMA NO. 100 COL. CENTRO PAPANTLA, VER CAJA DE LAPICEROS J-ROLLER C/12 150.87$ 22.63$ 173.50$ 3504 428 23-nov-09 AGUILAR MEJIA HUMBERTO URSULO GALVÁN NO. 20-C EMILIANO ZAPATA XALAPA, VER COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 13,011.41$ 1,951.71$ 14,963.12$

TOTAL PAPANTLA 54,480.88$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 3103 EST0246307 25-nov-09 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,246.90$ 187.03$ 1,433.935106 295 17-nov-09 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER MUEBLES ESCOLARES 12,586.00$ 1,887.90$ 14,473.90$ 5106 293 17-nov-09 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER MUEBLES ESCOLARES 6,182.00$ 927.30$ 7,109.30$ 2106 10045 11-nov-09 MARTINEZ RAMIREZ IMELDA SOCORRO HIDALGO S/N COL. CENTRO PLATÓN SÁNCHEZ, VER 2 CD'S 95.65$ 14.35$ 110.00$ 2206 EB 7967 20-oct-09 COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS SA DE CV AVE. EJÉRCITO MEXICANO 706 COL. PRIMAVERA TAMPICO, TAMAULIPAS 23 CIEL AGUA PUR 20LTS 360.00$ 54.00$ 414.00$

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE 2009

Page 5: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

2206 EB 7990 21-oct-09 COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS SA DE CV AVE. EJÉRCITO MEXICANO 706 COL. PRIMAVERA TAMPICO, TAMAULIPAS 29 CIEL AGUA PUR 20LTS 453.91$ 68.09$ 522.00$ 3415 MPKMA2610408 3-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 100.50$ 15.07$ 115.57$ 3504 428 23-nov-09 AGUILAR MEJIA HUMBERTO URSULO GALVÁN NO. 20-C EMILIANO ZAPATA XALAPA, VER COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 13,810.50$ 2,071.58$ 15,882.08$

TOTAL BENITO JUÁREZ 40,060.78$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3103 EST0246307 25-nov-09 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,386.13$ 207.92$ 1,594.05$ 5106 295 17-nov-09 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER MUEBLES ESCOLARES 18,140.00$ 2,721.00$ 20,861.00$ 5106 293 17-nov-09 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER MUEBLES ESCOLARES 8,992.00$ 1,348.80$ 10,340.80$ 2404 G 02002 4-nov-09 LO MEJOR EN ELECTRONICA S DE RL DE CV 16 DE SEPTIEMBRE NO.1302 E Y F COL. CENTRO PUEBLA, PUEBLA CONECTOR PLUG MACHO 360.17$ 54.02$ 414.19$ 2305 18990 3-nov-09 RAMIREZ SALAZAR GLORIA PATRICIA PLAZA DE ARMAS NO. 3 PLANTA BAJA NAOLINCO, VER 18.610KG DE DELANTERO, PARA TERMINAR EL CALZADO ESCOLAR 954.70$ 143.20$ 1,097.90$ 2305 18983 3-nov-09 RAMIREZ SALAZAR GLORIA PATRICIA PLAZA DE ARMAS NO. 3 PLANTA BAJA NAOLINCO, VER 16.950KG DE DELANTERO 869.55$ 130.43$ 999.98$ 2101 D1297275 5-nov-09 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV JUAN SALVADOR AGRAZ, NO.101 COL. SANTA FE DEL. CUAJIMALPA DE MORELOS MÉXICO, DF PELICULA TÉRMICA KX-FA52A 460.00$ 69.00$ 529.00$ 3605 2192 6-nov-09 CONDADO RAMIREZ BENITO JOAQUÍN MARÍA RODRÍGUEZ NO.18 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL 139.13$ 20.87$ 160.00$ 2704 XAL 24275 7-nov-09 GRUPO PARISINA SA DE CV 20 DE NOVIEMBRE NO.42 COL. CENTRO MÉXICO, DF 8MTS TERGAL STRECH, 1MT MATERIAL, 1MT CORDON 165.98$ 24.90$ 190.88$ 2401 26736 30-oct-09 CALLEJAS OSORIO JORGE LUIS NIÑOS HEROES NO.15 COL. CENTRO NAOLINCO, VER ARMEX CADENA, CHULOS, BOLSA DE ARENILLA, ARENILLA NEGRA, ARENA, CLAVO P/CONCRETO 226.09$ 33.91$ 260.00$ 2206 A 292836 4-nov-09 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 9 LÍQUIDOS 164.35$ 24.65$ 189.00$ 5106 62100 11-nov-09 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER ROTAFOLIO SENCILLO TELESCOPIO BLANCO DE 1.75 X 60 X 90 500.00$ 75.00$ 575.00$

TOTAL NAOLINCO 37,211.80$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3103 EST0246307 25-nov-09 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,332.30$ 199.84$ 1,532.14$ 5106 295 17-nov-09 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER MUEBLES ESCOLARES 20,425.00$ 3,063.75$ 23,488.75$ 5106 293 17-nov-09 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER MUEBLES ESCOLARES 30,992.00$ 4,648.80$ 35,640.80$

TOTAL VEGA DE ALATORRE 60,661.69$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 3411 132841 19-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 3,598.47$ 539.77$ 4,138.24$ 3103 EST0246307 25-nov-09 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,251.13$ 187.67$ 1,438.80$ 5106 295 17-nov-09 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER MUEBLES ESCOLARES 8,910.00$ 1,336.50$ 10,246.50$ 5106 293 17-nov-09 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER MUEBLES ESCOLARES 28,182.00$ 4,227.30$ 32,409.30$ 2109 CAAL9396 30-jun-09 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF MEMORIA DE 4GB 196.00$ 29.40$ 225.40$ 3415 MPKSC8997432 26-jun-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 87.40$ 13.11$ 100.51$ 3415 MPKSC9572274 26-ago-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 86.70$ 13.00$ 99.70$ 2101 BCAB003181 26-ago-09 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER PAPEL P/FAX 30MTS PAQUETE C/6 95.57$ 14.34$ 109.91$ 2102 ALO 264346 28-ago-09 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF 7 ATOMIZADOR 84.61$ 12.69$ 97.30$ 2406 G 39890 28-ago-09 DISTRIBUIDORA ELDOR SA DE CV AMSTERDAN 77-202 COL. HIPÓDROMO DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF PINTURA NEGRA, BLANCA, BERBELLON INGLES 143.48$ 21.52$ 165.00$ 2406 G 39705 21-ago-09 DISTRIBUIDORA ELDOR SA DE CV AMSTERDAN 77-202 COL. HIPÓDROMO DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF AERO COMEX ALTA TEMPERATURA NEGRO 95.65$ 14.35$ 110.00$ 2404 71883 26-jun-09 ABASTECEDORA ELECTRICA DE CORDOBA SA DE CV AV. 3 NO.913 CORDOBA, VER CONDULET OVALADO C/TAPA (6), CONDULET RECTANGULAR, MONITOR DE 19MM, CONTRA TUERCA, CONECTOR 217.89$ 32.68$ 250.57$ 2404 71882 26-jun-09 ABASTECEDORA ELECTRICA DE CORDOBA SA DE CV AV. 3 NO.913 CORDOBA, VER 1 INT. TERMOMAGNÉTICO, 3 CABLE USO RUDO 2 X 12 455.59$ 68.34$ 523.93$ 2404 ZA 039519 26-jun-09 MATERIALES, ACEROS TUCAN SA DE CV. PROL. MIGUEL ALEMÁN 3800 ARTÍCULO 123 VERACRUZ, VER CONDUT. TUBO GALVA. PARED GRUESA 393.04$ 58.96$ 452.00$ 2404 A 54435 30-jun-09 TELECONTROLES DE VERACRUZ SA DE CV AV. GUERRERO NO. 1537 COL. CENTRO VERACRUZ, VER 1 TERMOMAGNÉTICO 264.00$ 39.60$ 303.60$ 2404 A 286583 24-jun-09 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV AV. 3 NO.1125 COL. CENTRO CORDOBA, VER TUBO GALV. C/ROSCA, CORDON POT, CLAVIJA, REDUCCIÓN ALUMINIO, HILO CAÑADO 527.81$ 79.17$ 606.98$ 2404 A 286731 30-jun-09 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV AV. 3 NO.1125 COL. CENTRO CORDOBA, VER 2PZAS CONTACTO OCULTO, 3PZAS. PLACA ALUMINIO 67.84$ 10.18$ 78.02$ 2404 A 288263 26-ago-09 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV AV. 3 NO.1125 COL. CENTRO CORDOBA, VER LÁMPARA 20W C/ADAPTADOR 169.02$ 25.35$ 194.37$ 2305 A 286583 24-jun-09 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV AV. 3 NO.1125 COL. CENTRO CORDOBA, VER CEMENTO BLANCO 16.36$ 2.45$ 18.81$ 2305 A 288321 28-ago-09 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV AV. 3 NO.1125 COL. CENTRO CORDOBA, VER MENSULA NEGRA Y GALVANIZADA, CLAVO NEGRO CONCRETO 101.77$ 15.27$ 117.04$ 2305 A 288263 26-ago-09 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV AV. 3 NO.1125 COL. CENTRO CORDOBA, VER CODO GALVANIZADO, TORNILLO MADERA 14 X 38, TORNILLO MADERA 12 X 38 33.22$ 4.98$ 38.20$ 2306 7213 26-ago-09 ADRIANA VERONICA PAZ MURGA CALLE 13 NO. 15 ESQ. AV. 2 CORDOBA, VER CANDADO PHILIPS, 5 DUPLICADOS DE LLAVE 180.00$ 27.00$ 207.00$ 2306 84018 28-ago-09 JORGE HERRERA RODRIGUEZ AV. 4 NO.932 COL. CENTRO CORDOBA, VER PLÁSTICO 91.30$ 13.70$ 105.00$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 52,036.18$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3411 133032 19-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 4,208.56$ 631.28$ 4,839.84$ 3103 EST0246307 25-nov-09 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,367.70$ 355.15$ 2,722.85$ 5106 295 17-nov-09 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER MUEBLES ESCOLARES 11,213.00$ 1,681.95$ 12,894.95$ 5106 293 17-nov-09 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER MUEBLES ESCOLARES 28,744.00$ 4,311.60$ 33,055.60$ 3504 428 23-nov-09 AGUILAR MEJIA HUMBERTO URSULO GALVÁN NO. 20-C EMILIANO ZAPATA XALAPA, VER COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 13,011.41$ 1,951.71$ 14,963.12$ 3415 MPKSC9886158 18-sep-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 84.10$ 12.61$ 96.71$ 3415 MPKSC9889461 28-sep-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 84.10$ 12.61$ 96.71$ 3415 MPKSC9976376 23-oct-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 84.10$ 12.61$ 96.71$ 3415 MPKSC9977024 29-oct-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 84.10$ 12.61$ 96.71$ 3415 MPKSC9978633 4-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 102.00$ 15.30$ 117.30$ 3415 MPKSC9978704 6-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 87.00$ 13.05$ 100.05$ 2305 4093 28-sep-09 GUADALUPE VAZQUEZ MORENO REPÚBLICA NO.8 COL. CENTRO COXQUIHUI, VER CLAVOS, ALAMBRE RECOCIDO, LAZO DE PLÁSTICO 122.64$ 18.40$ 141.04$ 2404 I 78329 28-sep-09 FERRETERA TELLERIA SA DE CV H. COLEGIO MILITAR S/N COL. OBRERA POZA RICA, VER POLIDUCTO P/AGUA, SOLD. ELECT 328.60$ 49.29$ 377.89$ 2306 41656 4-nov-09 DISTRIBUIDORA TOTONACA SA DE CV AQUILES SERDÁN NO.200 COL. CENTRO PAPANTLA, VER CERRADURA DE ALUMINIO 161.01$ 24.15$ 185.16$ 2306 A 281945 6-nov-09 ACEROS Y MATERIALES ALBA SA DE CV BLVD. RUÍZ CORTINES 101 COL. FLORES MAGÓN POZA RICA, VER CHAPA PHILIPS 71.42$ 10.71$ 82.13$ 3511 7112 6-nov-09 ORTIZ LOPEZ MARTHA LAURA 16 DE SEPTIEMBRE NO. 408 (LA PASADITA) ZONA CENTRO PAPANTLA, VER REPARACIÓN DE CAMÁRA FRIGORÍFICA, CAMBIO DE COMPRESOR Y CARGA DE GAS 3,500.00$ 525.00$ 4,025.00$ 3504 414888 AS 18-sep-09 PINGOL SA DE CV AV. 4 OTE. NO.4 COL. OBRERA POZA RICA, VER VINIMEX 13-08, PRO 1000 314 3,005.23$ 450.78$ 3,456.01$ 3504 414889 AS 18-sep-09 PINGOL SA DE CV AV. 4 OTE. NO.4 COL. OBRERA POZA RICA, VER BROCHAS, RODILLO 165.22$ 24.78$ 190.00$ 2404 A 262093 18-sep-09 FERRETERA TELLERIA SA DE CV H. COLEGIO MILITAR S/N COL. OBRERA POZA RICA, VER CINTA DE AISLAR, PIJA CABEZA FIJADORA, CONT. DUPLEX 82.74$ 12.41$ 95.15$

TOTAL COXQUIHUI 77,632.93$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3411 132207 16-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 5,338.99$ 800.85$ 6,139.84$ 3103 EST0246307 25-nov-09 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,670.90$ 250.63$ 1,921.53$ 5106 295 17-nov-09 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER MUEBLES ESCOLARES 13,452.00$ 2,017.80$ 15,469.80$ 5106 293 17-nov-09 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER MUEBLES ESCOLARES 6,182.00$ 927.30$ 7,109.30$ 2406 1282 28-sep-09 PEÑALOZA BASURTO SILVERIO 20 DE NOVIEMBRE S/N COL. CENTRO UXPANAPA, VER THINNER, ESMALTE, BROCHAS 153.91$ 23.09$ 177.00$ 3415 MPKSC9820593 23-oct-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 90.62$ 13.59$ 104.21$ 3415 MPKSD0279082 7-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 90.62$ 13.59$ 104.21$ 2102 33870 28-sep-09 LOPEZ GARCIA MIREYA PORVENIR NO.303 ACAYUCAN, VER 5KG DE BOLSA NEGRA 152.20$ 22.83$ 175.03$ 2102 1038 6-nov-09 CALDELAS GARCIA OMAR MIGUEL ALEMÁN NO.402 ENTRE MANANTIALES Y VENUSTIANO CARRANZA COL.CENTRO UXPANAPA, VER 7KG BOLSA P/BASURA 213.01$ 31.95$ 244.96$ 2306 1038 6-nov-09 CALDELAS GARCIA OMAR MIGUEL ALEMÁN NO.402 ENTRE MANANTIALES Y VENUSTIANO CARRANZA COL.CENTRO UXPANAPA, VER 1 CANDADO CHICO 18.25$ 2.74$ 20.99$ 2305 990 29-sep-09 CALDELAS GARCIA OMAR MIGUEL ALEMÁN NO.402 ENTRE MANANTIALES Y VENUSTIANO CARRANZA COL.CENTRO UXPANAPA, VER LLAVE P/AGUA, CONECTOR CON R. INTERIOR, CONECTOR HEMBRA, ABRAZADERA SINFIN 76.94$ 11.54$ 88.48$ 2305 1038 6-nov-09 CALDELAS GARCIA OMAR MIGUEL ALEMÁN NO.402 ENTRE MANANTIALES Y VENUSTIANO CARRANZA COL.CENTRO UXPANAPA, VER COPLE DE PLÁSTICO, ABRAZADERA, MANGUERA REFORZADA, ARMELLAS, BROCAS, CONECTOR CON ROSCA 285.70$ 42.85$ 328.55$ 5106 62100 11-nov-09 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER ROTAFOLIO SENCILLO TELESCOPIO BLANCO DE 1.75 X 60 X 90 2,500.00$ 375.00$ 2,875.00$

TOTAL UXPANAPA 34,758.90$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3411 133031 19-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 4,637.08$ 695.56$ 5,332.64$ 3103 EST0246307 25-nov-09 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,411.37$ 211.71$ 1,623.08$ 5106 295 17-nov-09 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER MUEBLES ESCOLARES 17,181.00$ 2,577.15$ 19,758.15$ 3415 MPKSC9126793 23-oct-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 118.00$ 17.70$ 135.70$ 2504 CABD14900 6-nov-09 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF 8 GEL ANTIBACTERIAL 827.83$ 124.17$ 952.00$ 2504 CABD13760 23-oct-09 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF 1 GEL ANTIBACTERIAL 103.48$ 15.52$ 119.00$ 5106 62100 11-nov-09 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER ROTAFOLIO SENCILLO TELESCOPIO BLANCO DE 1.75 X 60 X 90 4,500.00$ 675.00$ 5,175.00$

TOTAL HUAYACOCOTLA 33,095.57$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 3103 EST0246307 25-nov-09 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,116.62$ 167.49$ 1,284.11$ 5106 295 17-nov-09 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER MUEBLES ESCOLARES 19,938.00$ 2,990.70$ 22,928.70$ 5106 293 17-nov-09 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER MUEBLES ESCOLARES 6,182.00$ 927.30$ 7,109.30$ 3415 MPKSC9889637 8-sep-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 97.12$ 14.57$ 111.69$ 3415 MPKSC9889740 17-sep-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 97.12$ 14.57$ 111.69$ 3415 MPKSC9975877 27-oct-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 97.12$ 14.57$ 111.69$ 3415 MPKSC9975974 5-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 97.12$ 14.57$ 111.69$ 3415 MPKMA2594218 12-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 97.12$ 14.57$ 111.69$ 2701 613 4-nov-09 ZEPEDA GOMEZ CARLOS SAN LUIS POTOSÍ NO. 14 COL. TAHUIZÁN HUEJUTLA, HGO. 25 FUNDAS P/TAMBOR 650.00$ 97.50$ 747.50$ 3605 3589 5-nov-09 RIVERA TORRES JOSE JULIAN MORELOS NO.10 COL. LA HACIENDA PLATÓN SÁNCHEZ, VER SERVICIO DE INTERNET E IMPRESIONES BCO. Y NEGRO 695.65$ 104.35$ 800.00$ 3605 43 30-oct-09 ROGELIO HERNANDEZ PAULIN IGNACIO DE LA LLAVE 1 LOCAL 4 COL. CENTRO PLATÓN SÁNCHEZ, VER 212 IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO 184.35$ 27.65$ 212.00$ 2306 13221 1-nov-09 SANCHEZ LUGO JOSE GUILLERMO MORELOS Y JUÁREZ S/N PLATÓN SÁNCHEZ, VER 1KG RAFIA, 4 HOJAS TRIPLAY 909.57$ 136.43$ 1,046.00$ 2404 13221 1-nov-09 SANCHEZ LUGO JOSE GUILLERMO MORELOS Y JUÁREZ S/N PLATÓN SÁNCHEZ, VER 2 FUSIBLES 31.30$ 4.70$ 36.00$ 2404 13223 3-nov-09 SANCHEZ LUGO JOSE GUILLERMO MORELOS Y JUÁREZ S/N PLATÓN SÁNCHEZ, VER 1 REGULADOR 100.00$ 15.00$ 115.00$ 2305 13221 1-nov-09 SANCHEZ LUGO JOSE GUILLERMO MORELOS Y JUÁREZ S/N PLATÓN SÁNCHEZ, VER CORTADORA ESMERIL, REMACHES, SEGUETA 440.00$ 66.00$ 506.00$ 2305 13223 3-nov-09 SANCHEZ LUGO JOSE GUILLERMO MORELOS Y JUÁREZ S/N PLATÓN SÁNCHEZ, VER ESTOPA, LIJA, CINTA TEFLÓN, ARMELLA C/TAQUETE 135.03$ 20.26$ 155.29$ 2406 13223 3-nov-09 SANCHEZ LUGO JOSE GUILLERMO MORELOS Y JUÁREZ S/N PLATÓN SÁNCHEZ, VER THINNER, BROCHA, PINTURA DE ACEITE 613.91$ 92.09$ 706.00$ 2407 13223 3-nov-09 SANCHEZ LUGO JOSE GUILLERMO MORELOS Y JUÁREZ S/N PLATÓN SÁNCHEZ, VER BRASSO LIMPIADOR, PILAS 152.17$ 22.83$ 175.00$ 5106 62100 11-nov-09 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER ROTAFOLIO SENCILLO TELESCOPIO BLANCO DE 1.75 X 60 X 90 2,000.00$ 300.00$ 2,300.00$ 3504 428 23-nov-09 AGUILAR MEJIA HUMBERTO URSULO GALVÁN NO. 20-C EMILIANO ZAPATA XALAPA, VER COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 16,543.26$ 2,481.49$ 19,024.75$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ 57,704.10$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 5106 295 17-nov-09 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER MUEBLES ESCOLARES 26,443.00$ 3,966.45$ 30,409.45$ 5106 293 17-nov-09 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER MUEBLES ESCOLARES 29,402.00$ 4,410.30$ 33,812.30$ 3103 MMP07726226 27-oct-09 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 426.96$ 64.04$ 491.00$ 3605 2740 27-oct-09 OMAR GONZALEZ PAVON CALLE 9 NO.4 ENTRE AVS. 1 Y 2 CORDOBA, VER FOTOCOPIAS 150.26$ 22.54$ 172.80$ 3605 1862 18-nov-09 MORALES NIETO BELEM AV. 11 CALLES 11 Y 13 NO. 1106 COL. CENTRO CORDOBA, VER 615 COPIAS T/C 123.00$ 18.45$ 141.45$ 2306 8343 18-nov-09 ORTEGA LIBONATTI ADRIANA AV. 3 NO. 1318-1 ENTRE CALLES 13 Y 15 CORDOBA, VER 7 DUPLICADOS DE LLAVES 56.00$ 8.40$ 64.40$ 2305 A 290506 13-nov-09 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV AV. 3 NO.1125 COL. CENTRO CORDOBA, VER CONEXIÓN COFLEX, COFLEX ACERO LAVABO, TORNILLO ESTUFA, RONDANA, ALCATAYA, TAQUETE 72.63$ 10.90$ 83.53$ 2305 ZD 010172 12-nov-09 MATERIALES, ACEROS TUCAN SA DE CV. PROL. MIGUEL ALEMÁN 3800 ARTÍCULO 123 VERACRUZ, VER 1BAÑO CESPOL 31.17$ 4.67$ 35.84$ 2406 G 41990 13-nov-09 DISTRIBUIDORA ELDOR SA DE CV AMSTERDAN 77-202 COL. HIPÓDROMO DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF PINTURA BLANCA, THINNER ESTÁNDAR, ESMALTE COLOR CENTER 237.57$ 35.63$ 273.20$ 3415 MPKSD0169676 10-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 102.00$ 15.30$ 117.30$ 3415 MPKSD0163203 6-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 84.10$ 12.61$ 96.71$ 5106 62100 11-nov-09 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER ROTAFOLIO SENCILLO TELESCOPIO BLANCO DE 1.75 X 60 X 90 2,500.00$ 375.00$ 2,875.00$

TOTAL OMEALCA 68,572.98$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 5106 295 17-nov-09 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER MUEBLES ESCOLARES 15,074.00$ 2,261.10$ 17,335.10$ 5106 293 17-nov-09 KVENTAS SA DE CV BLVD. CRISTÓBAL COLÓN 5-607 FRACC. ÁNIMAS XALAPA, VER MUEBLES ESCOLARES 9,458.00$ 1,418.70$ 10,876.70$ 5106 62100 11-nov-09 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 374-A COL. CENTRO XALAPA, VER ROTAFOLIO SENCILLO TELESCOPIO BLANCO DE 1.75 X 60 X 90 2,000.00$ 300.00$ 2,300.00$

TOTAL HUATUSCO 30,511.80$

1,180,046.10$

TOTAL GENERAL

Page 6: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3411 132916 19-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 5,593.04$ 838.96$ 6,432.00$ 3411 132918 19-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 1,922.61$ 288.39$ 2,211.00$ 2301 FQA 003049 6-nov-09 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER TAMBOR GPR-10 1,600.00$ 240.00$ 1,840.00$ 2301 FQA 002930 4-nov-09 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER CUCHILLA, CILINDRO, REFACCIONES VARIAS 1,250.00$ 187.50$ 1,437.50$ 3501 FQA 002930 4-nov-09 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER MANO DE OBRA SERVICIO A EQUIPOS DIGITALES 500.00$ 75.00$ 575.00$ 3504 2189 9-nov-09 CANCHOLA PEREZ ALEJANDRO VICTOR CAFETALES NO. 36 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA, VER MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CLIMA 15,400.00$ 2,310.00$ 17,710.00$ 3507 2220 4-nov-09 ROLON OCHOA FRANCO AZUETA NO. 131 COL. CENTRO XALAPA, VER REPARAR FRENOS, CAMBIAR ACEITE, REPARAR Y CAMBIAR TUBERIA DE AIRE ACONDICIONADO 8,350.00$ 1,252.50$ 9,602.50$ 2206 A 293449 12-nov-09 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 6 GARRAFONES 20LTS, 4 PAQUETES 500ML 240.00$ 36.00$ 276.00$ 2206 AUG 49412 12-nov-09 COSTCO DE MEXICO SA DE CV BLVD. MAGNOCENTRO 4 COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA HUIXQUILUCAN, EDO. DE MÉXICO GALLETAS SURTIDAS 959GR 182.36$ 27.35$ 209.71$ 2303 XLNO 3098 13-nov-09 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA DE CV CALZADA PASEO DE LAS FUENTES NO.251 COL. DESARROLLO LAS FUENTES TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 6 PAQ. VASO DESECH., 2 PAQ. CUCHARA MEDIANA, 2 PAQ. CUCHARA SOPERA 114.35$ 17.15$ 131.50$ 3604 13502 5-nov-09 GUADALUPE JORGE GARCIA AV. ÁVILA CAMACHO 33 B COL. CENTRO XALAPA, VER LONA 156.52$ 23.48$ 180.00$ 2306 3245 17-nov-09 MORENO LENDECHY JOAQUIN AV. AMÉRICAS NO.14-D XALAPA, VER 10 DUPLICADOS DE LLAVES 120.00$ 18.00$ 138.00$ 2407 54465 12-nov-09 ESPIRITU SALDAÑA NICOLAS CLAVIJERO NO. 279 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 BAT LTH TIPO L-47550 1,034.78$ 155.22$ 1,190.00$ 2407 CC05143055 10-nov-09 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV EDISON NO.1235 NORTE COL. TALLERES MONTERREY, NVO. LEÓN PILA STAMINA 45.65$ 6.85$ 52.50$ 3504 J 60882 13-nov-09 TRIPLAY DE VERACRUZ SA DE CV GPE. VICTORIA 4039 ESQ. ALCOCER COL. CTO. VERACRUZ VERACRUZ, VER PUERTA EUCAPLAY, MARCO PINO 1 1/4, BISAGRA, SEGUREX CILINDRICA, MADERA SECA Y DIMENSIONADA 527.83$ 79.17$ 607.00$ 3415 MPKSD0173096 12-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 118.01$ 17.70$ 135.71$ 3415 MPKSD0173097 12-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 91.34$ 13.70$ 105.04$ 3415 MPKSD0173106 12-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 78.31$ 11.75$ 90.06$ 3415 MPKSD0173107 12-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 91.35$ 13.70$ 105.05$ 3415 MPKSD0173108 12-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 78.31$ 11.75$ 90.06$ 3415 MPKSD0173109 12-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 95.50$ 14.33$ 109.83$ 3415 MPKSD0173098 12-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 102.01$ 15.30$ 117.31$ 3415 MPKSD0173099 12-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 102.01$ 15.30$ 117.31$ 3415 MPKSD0173100 12-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 91.35$ 13.70$ 105.05$ 3415 MPKSD0173101 12-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 78.31$ 11.75$ 90.06$ 3415 MPKSD0173102 12-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 78.31$ 11.75$ 90.06$ 3415 MPKSD0173103 12-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 95.50$ 14.33$ 109.83$ 3415 MPKSD0173104 12-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 102.01$ 15.30$ 117.31$ 3415 MPKSD0173105 12-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 78.31$ 11.75$ 90.06$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 44,065.45$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES -$ -$ TOTAL TRES VALLES -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3109 2160 A 3-nov-09 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 3,750.00$ 562.50$ 4,312.50$ TOTAL ATZALAN 4,312.50$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3109 2160 A 3-nov-09 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 3,750.00$ 562.50$ 4,312.50$ TOTAL PAJAPAN 4,312.50$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 3109 2160 A 3-nov-09 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 3,750.00$ 562.50$ 4,312.50$ TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 4,312.50$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3109 2160 A 3-nov-09 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 3,750.00$ 562.50$ 4,312.50$ TOTAL AGUA DULCE 4,312.50$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 3106 31 DJ 01 Q 84 310 1560 5-oct-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1,475.65$ 221.35$ 1,697.00$ 3106 31 DJ 01 Q 84 311 3587 5-oct-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 266.96$ 40.04$ 307.00$ 3415 MPKSC9976182 10-oct-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 84.10$ 12.61$ 96.71$ 3415 MPKSC9976284 17-oct-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 84.10$ 12.61$ 96.71$ 3415 MPKSC9976394 24-oct-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 84.10$ 12.61$ 96.71$ 2504 0921 B 16-oct-09 MEDICA PAVER SA DE CV CAMINO A PAPALOTLA NO. 10 SAN ANDRÉS CHIAUTLA, EDO. MÉXICO 1 GARRAFA DE 20LTS ALCOHOL EN GEL, 2 PAQ. CUBREBOCAS C/150 PZAS 1,210.00$ 181.50$ 1,391.50$ 3201 7 29-oct-09 MIGUEL JERONIMO LAUREANO LIBERTAD SUR 76 SECTOR CENTRO FILOMENO MATA, VER PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO 2009 3,652.17$ 547.83$ 4,200.00$ 3201 8 29-oct-09 MIGUEL JERONIMO LAUREANO LIBERTAD SUR 76 SECTOR CENTRO FILOMENO MATA, VER PAGO DE RENTA DEL MES DE JULIO 2009 3,652.17$ 547.83$ 4,200.00$ 3201 9 29-oct-09 MIGUEL JERONIMO LAUREANO LIBERTAD SUR 76 SECTOR CENTRO FILOMENO MATA, VER PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO 2009 3,652.17$ 547.83$ 4,200.00$ 3201 10 29-oct-09 MIGUEL JERONIMO LAUREANO LIBERTAD SUR 76 SECTOR CENTRO FILOMENO MATA, VER PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2009 3,652.17$ 547.83$ 4,200.00$ 3109 2160 A 3-nov-09 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 3,750.00$ 562.50$ 4,312.50$

TOTAL FILOMENO MATA 24,798.13$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3106 42 DJ 01 Q 01 420 0165 16-nov-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 9,994.78$ 1,499.22$ 11,494.00TOTAL PAPANTLA 11,494.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ -$ -$ TOTAL BENITO JUÁREZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3411 132850 19-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 3,337.60$ 500.64$ 3,838.24$ TOTAL NAOLINCO 3,838.24$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE -$ -$ TOTAL VEGA DE ALATORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 3109 2160 A 3-nov-09 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 3,750.00$ 562.50$ 4,312.50$ TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 4,312.50$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3415 MPKSC9889534 2-oct-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 84.10$ 12.61$ 96.71$ 3415 MPKSC9889583 6-oct-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 87.00$ 13.05$ 100.05$ 3415 MPKSC9976172 9-oct-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 84.10$ 12.61$ 96.71$ 3415 MPKSC9972403 16-oct-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 102.00$ 15.30$ 117.30$ 2407 12845 28-ago-09 REYES PEREZ EDITH 4 NORTE ESQUINA 2 ORIENTE S/N COL. OBRERA POZA RICA, VER 3 BRASO LÍQUIDO P/METAL, 1 BOLSA DE ESTOPA 1.5KG 236.53$ 35.48$ 272.01$ 2305 A 263092 16-oct-09 FERRETERA TELLERIA SA DE CV H. COLEGIO MILITAR S/N COL. OBRERA POZA RICA, VER PICHANCHA BRONCE 1", CINTA TEFLÓN, THINER, BOTELLA PLÁSTICO 2LT C/TAPÓN 98.54$ 14.78$ 113.32$ 2305 A 280240 16-oct-09 FERRETERA TELLERIA SA DE CV H. COLEGIO MILITAR S/N COL. OBRERA POZA RICA, VER ELECTRONIVEL 3MTS. P/CISTERNA 133.36$ 20.00$ 153.36$ 2404 109498 16-oct-09 RAMIREZ MARIA ANTONIA ALICIA CONSTITUCIÓN NO. 100 COL. TAJÍN POZA RICA, VER 6 TWEETER TECH, 6 CAPACITOR 229.57$ 34.43$ 264.00$

TOTAL COXQUIHUI 1,213.46$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA -$ -$ TOTAL UXPANAPA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3415 MPKSC9126331 18-sep-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 133.00$ 19.95$ 152.95$ 3415 MPKSC9126482 30-sep-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 97.12$ 14.57$ 111.69$ 3415 31052758 9-oct-09 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV PONIENTE 140 NO.859 COL. INDUSTRIAL VALLEJO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 133.00$ 19.95$ 152.95$

TOTAL HUAYACOCOTLA 417.59$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 3415 MPKSC9887463 24-sep-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 102.00$ 15.30$ 117.30$ 3415 MPKMA2597839 6-oct-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 97.12$ 14.57$ 111.69$ 3511 410 14-oct-09 RUBALCAVA FREGOSI JESSICA LETICIA ALTAMIRA NO. 911 OTE. ZONA CENTRO TAMPICO, TAM REPARACIÓN DE FLECHA DE TRACTOPODADOR 450.00$ 67.50$ 517.50$ 3507 3856 6-oct-09 VITE JIMENEZ JORGE DE JESUS I. ALDAMA S/N COL. EL MAGUEY PLATÓN SÁNCHEZ, VER REPARACIÓN DE 5 LLANTAS 217.39$ 32.61$ 250.00$ 2407 3561 7-oct-09 RIVERA TORRES JOSE JULIAN MORELOS NO.10 COL. LA HACIENDA PLATÓN SÁNCHEZ, VER 20 BATERIA CR-2032 782.60$ 117.39$ 899.99$ 2306 3561 7-oct-09 RIVERA TORRES JOSE JULIAN MORELOS NO.10 COL. LA HACIENDA PLATÓN SÁNCHEZ, VER 30 CINCHOS DE PLÁSTICO 261.00$ 39.15$ 300.15$ 3605 1546 8-oct-09 VERA CARDENAS ESMERALDA AV. CORONA DEL ROSAL NO.14 ESQ. CON CAMPECHE COL. 5 DE MAYO HUEJUTLA, HGO. 35 ENMICADOS 456.52$ 68.48$ 525.00$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ 2,721.63$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 3411 133178 27-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 4,003.08$ 600.46$ 4,603.54$ 3411 130178 29-sep-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 1,680.47$ 252.07$ 1,932.54$ 3109 2160 A 3-nov-09 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC No. 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 3,750.00$ 562.50$ 4,312.50$

TOTAL OMEALCA 10,848.58$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 3411 133188 27-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 3,319.10$ 497.86$ 3,816.96$ TOTAL HUATUSCO 3,816.96$

124,776.54$ TOTAL GENERAL

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2009

Page 7: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3210 FQA 002723 30-oct-09 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA 2,838.66$ 425.80$ 3,264.46$ 3306 1753 1-nov-09 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD NO.437 L5 COL. SAN JAVIER HERMOSILLO,SONORA MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO, ASESORÍA, CAMBIOS Y CONSULTAS AL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR P/15 PLANTELES 12,000.00$ 1,800.00$ 13,800.00$ 3306 1752 1-nov-09 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD NO.437 L5 COL. SAN JAVIER HERMOSILLO,SONORA MENSUALIDAD POR EL USO DEL SERVIDOR HOSSTING EN EL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR P/15 PLANTELES Y DIR. GRAL 1,312.00$ 196.80$ 1,508.80$ 2103 174 6-nov-09 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER COMPRA DE LIBROS (VARIOS) 2,311.30$ 346.70$ 2,658.00$ 3107 20231 6-oct-09 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER ALFARO NO.5 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 1,725.22$ 258.78$ 1,984.00$ 3107 20210 6-oct-09 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER ALFARO NO.5 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 440.87$ 66.13$ 507.00$ 2206 A 292701 29-oct-09 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 6 LÍQUIDOS 83.48$ 12.52$ 96.00$ 2206 A 292964 4-nov-09 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 5 LÍQUIDOS, 4 XALLAPAN 0.5LTS 226.09$ 33.91$ 260.00$ 2206 A 293356 7-nov-09 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 9 LÍQUIDOS 164.35$ 24.65$ 189.00$ 2206 A 293149 9-nov-09 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 6 GARRAFONES, 2 XALLAPAN 500ML C/20PZAS 161.74$ 24.26$ 186.00$ 2206 AUG 45300 29-oct-09 COSTCO DE MEXICO SA DE CV BLVD. MAGNOCENTRO 4 COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA HUIXQUILUCAN, EDO. DE MÉXICO SOBRES 1000 DE 5GR AZÚCAR REFINADA, SUSTITUTO DE CREMA 200 DE 4GR COFFE MATE 147.30$ 22.10$ 169.40$ 2206 174045 9-nov-09 ASADERO CIEN SA DE CV AV. MAESTROS VERACRUZANOS NO.89 COL. MODELO XALAPA, VER CONSUMO DE ALIMENTOS 264.35$ 39.65$ 304.00$ 2206 XLNO 2954 29-oct-09 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA DE CV CALZADA PASEO DE LAS FUENTES NO.251 COL. DESARROLLO LAS FUENTES TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 10 REFRESCO COCA-COLA 355ML 52.10$ 7.81$ 59.91$ 2206 BHAE002060 2-nov-09 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 1 PAQUETE DE GALLETAS SURTIDO TRADICIONAL 58.43$ 8.76$ 67.19$ 2101 BHAE002060 2-nov-09 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER LIBRETA ESPIRAL POCKET, LÁPIZ ADHESIVO, CAJA DE GIS BLANCO, CAJA GIS DE COLORES 69.33$ 10.40$ 79.73$ 2106 BHAE002060 2-nov-09 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER AIRE COMPRIMIDO, ESPUMA LIMPIADORA 145.33$ 21.80$ 167.13$ 2303 XLNO 2954 29-oct-09 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA DE CV CALZADA PASEO DE LAS FUENTES NO.251 COL. DESARROLLO LAS FUENTES TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 6 PAQUETES DE VASO DESECHABLE, 1 BOLSA CUCHARA MEDIANA 92.68$ 13.90$ 106.58$ 2102 77725 X 6-nov-09 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 NO. 313 COL. CENTRO ORIZABA, VER JABONERA A GRANEL 200.00$ 30.00$ 230.00$ 2102 XLNO 3063 9-nov-09 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA DE CV CALZADA PASEO DE LAS FUENTES NO.251 COL. DESARROLLO LAS FUENTES TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS AROMATIZANTE GLADE SPRAY 31.26$ 4.69$ 35.95$ 2102 BHAE002060 2-nov-09 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER BOTE P/BASURA PLASTICO NEGRO GRANDE 31.70$ 4.75$ 36.45$ 2407 G 01791 29-oct-09 LO MEJOR EN ELECTRONICA S DE RL DE CV 16 DE SEPTIEMBRE NO.1302 E Y F COL. CENTRO PUEBLA, PUEBLA BATERIA DE LITIO DE 3V 47.85$ 7.18$ 55.03$ 3604 13349 28-oct-09 GUADALUPE JORGE GARCIA AV. ÁVILA CAMACHO 33 B COL. CENTRO XALAPA, VER LONA 4 X 2.50 1,043.48$ 156.52$ 1,200.00$ 2306 3228 5-nov-09 MORENO LENDECHY JOAQUIN AV. AMÉRICAS NO.14-D XALAPA, VER HECHURA DE LLAVES A LLAVIN DE ARCHIVERO 150.00$ 22.50$ 172.50$ 3605 3379 3-nov-09 SANTA HOYOS APONTE AV. XALAPA NO.224 COL.CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PLANOS 73.04$ 10.96$ 84.00$ 3505 A 8694 6-nov-09 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH SA DE CV FRANCISCO MORALES NO.113 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA ECONOLINE BLANCA 47.83$ 7.17$ 55.00$ 3415 MPKSD0170544 3-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 118.00$ 17.70$ 135.70$ 3415 MPKSD0170543 3-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 84.10$ 12.62$ 96.72$ 3415 MPKSD0170545 3-nov-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 102.02$ 15.30$ 117.32$ 3106 07 DJ 02 J A1 051 0260 19-nov-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 5,162.61$ 774.39$ 5,937.00$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 33,562.87$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3415 MPKSC9797107 18-sep-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 123.17$ 18.48$ 141.65$ 3415 MPKSC9797145 23-sep-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 90.62$ 13.59$ 104.21$ 3415 MPKSCD0140906 6-oct-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 153.55$ 23.03$ 176.58$ 2406 MA 73875 20-oct-09 GRUPO RULLÁN SA DE CV AV. GENERAL PRIM. NO.170 ESQ. MANUEL DOBLADO COL. CENTRO VERACRUZ, VER 1 GAL. VINIMEX SATINADO 238.70$ 35.80$ 274.50$ 2406 MA 72360 21-ago-09 GRUPO RULLÁN SA DE CV AV. GENERAL PRIM. NO.170 ESQ. MANUEL DOBLADO COL. CENTRO VERACRUZ, VER 1 GAL. ESMALTE, 1LT THINNER, 3 BROCHAS 351.35$ 52.70$ 404.05$ 2106 221 12-oct-09 MEDINA RANGEL LUCIA AV. RUÍZ CORTINEZ NO. 106 "A" TRES VALLES, VER RECARGA DE TINTA HP 69.57$ 10.43$ 80.00$ 2404 A 5733 12-oct-09 SHARK ELECTRONICS SA DE CV AV. INDEPENDENCIA NO. 643-D COL. CENTRO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX 2 DRIVER, CABLE EXT. 147.83$ 22.17$ 170.00$ 2404 12269 12-oct-09 GERARDO SANCHEZ MORALES HIDALGO NO.305 COL. CENTRO TRES VALLES, VER 2 CINTA DE AISLAR 20.89$ 3.13$ 24.02$ 2404 12279 15-oct-09 GERARDO SANCHEZ MORALES HIDALGO NO.305 COL. CENTRO TRES VALLES, VER EXTENSIÓN DE 8MTS 117.45$ 17.62$ 135.07$ 2305 12269 12-oct-09 GERARDO SANCHEZ MORALES HIDALGO NO.305 COL. CENTRO TRES VALLES, VER CAJA DE REGISTRO PVC 3/4" 48.71$ 7.31$ 56.02$ 2305 12279 15-oct-09 GERARDO SANCHEZ MORALES HIDALGO NO.305 COL. CENTRO TRES VALLES, VER DESARMADOR, BROCA, TAQUETE, PIJA, MENSULA, PIJA GALVANIZADA 176.81$ 26.52$ 203.33$ 2306 12279 15-oct-09 GERARDO SANCHEZ MORALES HIDALGO NO.305 COL. CENTRO TRES VALLES, VER CANDADO FANAL (4) 239.25$ 35.89$ 275.14$ 2103 174 6-nov-09 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER COMPRA DE LIBROS (VARIOS) 9,010.43$ 1,351.57$ 10,362.00$

TOTAL TRES VALLES 12,406.57$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 2103 174 6-nov-09 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER COMPRA DE LIBROS (VARIOS) 4,291.30$ 643.70$ 4,935.00$ TOTAL ATZALAN 4,935.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3415 MPKSC9819667 26-sep-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 90.62$ 13.59$ 104.21$ 2206 NMIEA 35901 1-oct-09 EMBOTELLADORA TROPICAL SA DE CV CARRETERA TRANSÍSTMICA KM. 264 MINATITLÁN, VER 10 GARRAFON NAT 20LT 143.48$ 21.52$ 165.00$ 2302 7113 1-oct-09 DEL REAL OLVERA PILAR GUADALUPE AV. MANUEL ÁVILA CAMACHO NO. 167-3 ZONA CENTRO XALAPA, VER ADAPTADOR DE USB A RJ45 10/100 278.26$ 41.74$ 320.00$ 2401 3624 6-oct-09 TRUJILLO CRUZ CLAUDIO EMILIANO ZAPATA S/N CENTRO TATAHUICAPAN, VER 3 SACOS CEMENTO GRIS, 13MTS TELA HEX, 5KG ALAMBRE RECOSIDO, 2 ÁNGULOS, 2KG DE ELECTRODO, 10KG CEMENTO BLANCO 873.04$ 130.96$ 1,004.00$ 2103 174 6-nov-09 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER COMPRA DE LIBROS (VARIOS) 5,694.78$ 854.22$ 6,549.00$

TOTAL PAJAPAN 8,142.21$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 2103 174 6-nov-09 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER COMPRA DE LIBROS (VARIOS) 5,694.78$ 854.22$ 6,549.00$ 3415 MPKMA2581127 28-sep-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 81.61$ 12.24$ 93.85$ 3415 MPKMA2581129 7-oct-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 81.61$ 12.24$ 93.85$ 2206 710 28-sep-09 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO. 502 COL. EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 22 AGUA PURIFICADA GARRAFON 20LTS 267.83$ 40.17$ 308.00$ 2206 773 1-oct-09 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO. 502 COL. EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 20 AGUA PURIFICADA GARRAFON 20LTS 243.48$ 36.52$ 280.00$ 2206 795 3-oct-09 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO. 502 COL. EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 16 AGUA PURIFICADA GARRAFON 20LTS 194.78$ 29.22$ 224.00$ 2206 836 8-oct-09 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO. 502 COL. EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 25 AGUA PURIFICADA GARRAFON 20LTS 304.35$ 45.65$ 350.00$ 3605 EM 223915 8-oct-09 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 COL. CENTRO XALAPA, VER ENMICADOS T/CARTA, MICA 8MIL. 83.48$ 12.52$ 96.00$ 3605 EM 224630 6-oct-09 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 COL. CENTRO XALAPA, VER ENMICADOS T/CARTA, MICA 8MIL. 46.87$ 7.03$ 53.90$

TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 8,048.60$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 2103 174 6-nov-09 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER COMPRA DE LIBROS (VARIOS) 5,694.78$ 854.22$ 6,549.00$ 3415 MPKSC9819102 6-oct-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 131.13$ 19.67$ 150.80$ 3415 MPKSC9820106 9-oct-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 156.10$ 23.42$ 179.52$ 3415 MPKSC9820369 17-oct-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 93.52$ 14.03$ 107.55$ 2305 72626 16-oct-09 JICAM SA CARRETERA TRANSISTMICA S/N COL. LA PORTADA AGUA DULCE, VER TANQUE DE GAS DESECHABLE P/SOLDAR 26.09$ 3.91$ 30.00$ 2407 72626 16-oct-09 JICAM SA CARRETERA TRANSISTMICA S/N COL. LA PORTADA AGUA DULCE, VER PAQUETE DE HILO P/DESBROZADORA 24.36$ 3.65$ 28.01$ 2206 3052 14-oct-09 PORRAS MARTINEZ EDGAR FCO. I. MADERO NO.223 COL. PUENTE ABULON AGUA DULCE, VER 17 GARRAFÓN DE AGUA PURIFICADA 206.96$ 31.04$ 238.00$

TOTAL AGUA DULCE 7,282.88$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 2103 174 6-nov-09 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER COMPRA DE LIBROS (VARIOS) 23,058.26$ 3,458.74$ 26,517.00$ TOTAL FILOMENO MATA 26,517.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3415 MPKSC9976141 7-oct-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 84.10$ 12.61$ 96.71$ 2401 38282 5-oct-09 NOHEMI YADIRA ORDOÑEZ CHAROLET VENUESTIANO CARRANZA NO. 405 COL. CENTRO PAPANTLA, VER TUBO NEGRO 1 1/2 313.03$ 46.96$ 359.99$ 2404 92353 2-oct-09 ROSADO RODRIGUEZ BLANCA PATRICIA AZUETA NO.101-C ZONA CENTRO PAPANTLA, VER 4 CARTUCHOS FUSIBLES, 1 CAJA LAINAS 50.46$ 7.57$ 58.03$ 2206 FB 4280 14-oct-09 COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS SA DE CV AVE. EJÉRCITO MEXICANO 706 COL. PRIMAVERA TAMPICO, TAMAULIPAS 29 AGUA PURIFICADA 20LT 466.52$ 69.98$ 536.50$ 2103 174 6-nov-09 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER COMPRA DE LIBROS (VARIOS) 8,788.70$ 1,318.30$ 10,107.00$

TOTAL PAPANTLA 11,158.23$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 2305 11561 7-oct-09 PEREZ RUIZ CONCEPCION PROLONGACIÓN LÓPEZ MATEOS S/N COL. PROGRESO CHICONTEPEC, VER 6 VALVULAS ANGULAR, 3 VIDRIO NEGRO 156.54$ 23.48$ 180.022206 EB 7462 22-sep-09 COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS SA DE CV AVE. EJÉRCITO MEXICANO 706 COL. PRIMAVERA TAMPICO, TAMAULIPAS 16 AGUA 20LT 250.43$ 37.57$ 288.00$ 2206 EB 7712 5-oct-09 COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS SA DE CV AVE. EJÉRCITO MEXICANO 706 COL. PRIMAVERA TAMPICO, TAMAULIPAS 12 AGUA 20LT 187.83$ 28.17$ 216.00$ 3415 MPKMA2597887 9-oct-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 97.13$ 14.57$ 111.70$ 3415 MPKSC9889849 25-sep-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 100.50$ 15.07$ 115.57$ 2103 174 6-nov-09 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER COMPRA DE LIBROS (VARIOS) 5,916.52$ 887.48$ 6,804.00$

TOTAL BENITO JUÁREZ 7,715.29$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3605 2020 29-sep-09 CONDADO RAMIREZ BENITO JOAQUÍN MARÍA RODRÍGUEZ NO.18 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL 208.70$ 31.30$ 240.00$ 3605 2147 28-oct-09 CONDADO RAMIREZ BENITO JOAQUÍN MARÍA RODRÍGUEZ NO.18 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL 139.13$ 20.87$ 160.00$ 2306 B 1587 29-sep-09 MARCOS SUAREZ DOMINGUEZ AV. XALAPA NO. 161 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER CANDADO 23.48$ 3.52$ 27.00$ 2206 A 291814 21-oct-09 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 5 LÍQUIDOS 86.96$ 13.04$ 100.00$ 2206 A 290325 7-oct-09 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 7 LÍQUIDOS 121.74$ 18.26$ 140.00$ 2206 A 9318 16-oct-09 PINO DOMINGUEZ RAFAEL JESÚS CARRANZA NO. 18 Y 20 COL. CENTRO XALAPA, VER PASTEL 3KG 1 PISO, PASTEL 1KG 556.52$ 83.48$ 640.00$ 2406 A 138761 6-oct-09 PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE VERACRUZ SA DE CV FCO. JAVIER CLAVIJERO NO. 87 COL. CENTRO XALAPA, VER BROCHA 6", CEPILLO, RODILLO 146.10$ 21.91$ 168.01$ 2406 F 2799 9-oct-09 DECO JASDIM SA DE CV BENITO JUÁREZ NO.2 B COL. CENTRO NAOLINCO, VER THINNER 4LT, SELLADOR CLÁSICO 192.17$ 28.83$ 221.00$ 2305 B 1587 29-sep-09 MARCOS SUAREZ DOMINGUEZ AV. XALAPA NO. 161 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER BOTA DE GAS, VÁLVULA P/SOLDAR, ESTAÑO, AROS 134.86$ 20.23$ 155.09$ 2305 1093 28-ago-09 PROCESOS HUMEDOS CURTIDOS Y MAQUILAS EL PINO SA DE CV PERON NO. 419 COL. EL DURAZNAL LEÓN, GTO. 663DM DE PIEL NEGRA 1,327.32$ 199.10$ 1,526.42$ 2303 1811 28-oct-09 ELSA MARBELLA SUAREZ TRUJILLO FCO. JAVIER CLAVIJERO NO. 212 COL. CENTRO XALAPA, VER 2 PAQUETES VASO #0 16.54$ 2.48$ 19.02$ 2102 1811 28-oct-09 ELSA MARBELLA SUAREZ TRUJILLO FCO. JAVIER CLAVIJERO NO. 212 COL. CENTRO XALAPA, VER 5KG BOLSA 90 X 1.20 NEGRA 113.04$ 16.96$ 130.00$ 2103 174 6-nov-09 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER COMPRA DE LIBROS (VARIOS) 7,385.22$ 1,107.78$ 8,493.00$

TOTAL NAOLINCO 12,019.54$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 2103 174 6-nov-09 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER COMPRA DE LIBROS (VARIOS) 5,694.78$ 854.22$ 6,549.00$ 2106 9129 29-sep-09 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 2 CD'S 31.30$ 4.70$ 36.00$ 2206 9129 29-sep-09 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 16 GARRAFON DE AGUA 250.43$ 37.57$ 288.00$ 2407 9129 29-sep-09 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 4 PILAS AA 41.71$ 6.26$ 47.97$ 2407 A 6669 29-sep-09 ORTIZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL 16 DE SEPTIEMBRE NO. 103 COL. CENTRO TULANCINGO, HGO. GARRAFA FOAMCLEANNER, 2KG FREON 22 695.65$ 104.35$ 800.00$

TOTAL VEGA DE ALATORRE 7,720.97$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 2103 174 6-nov-09 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER COMPRA DE LIBROS (VARIOS) 4,513.04$ 676.96$ 5,190.00$ 2502 3394 22-sep-09 VIDRIO TÉCNICO S DE RL MI SUR 9 NO. 225 COL. CENTRO ORIZABA, VER 1 AGUA DESTILADA 4 X 20 347.83$ 52.17$ 400.00$ 2305 A 289111 25-sep-09 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV AV. 3 NO.1125 COL. CENTRO CORDOBA, VER CEPILLO ALAMBRE S/MANGO, 10 BISAGRA 50 CUAD. 82.21$ 12.33$ 94.54$ 2407 BEM 54379 25-sep-09 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF 2 PILA D C/2 73.04$ 10.96$ 84.00$ 2407 BCAC002134 9-oct-09 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 1 BLI PILA AA ENERGIZER 55.65$ 8.35$ 64.00$ 2504 BEM 54379 25-sep-09 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF ALCOHOL (5) 106.52$ 15.98$ 122.50$ 2504 BEM 55230 10-sep-09 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF LONOL, ASPIRINA, MELOX, SAL DE UVA, SINUTAB EX, ETC 266.09$ 39.91$ 306.00$ 2504 BEM 55810 19-oct-09 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV AV. NEXTENGO NO.78 COL. STA. CRUZ ACAYUCAN MÉXICO,DF ALCOHOL ((10) 216.96$ 32.54$ 249.50$ 2506 FVZBK742 30-sep-09 FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV INDEPENDENCIA NO. 26 (EJE 6 SUR, ÁNGEL URRAZA) COL. INDEPENDENCIA MÉXICO, DF CUBREBOCA PAQ. C/10 PZAS (15) 117.39$ 17.61$ 135.00$ 2506 FVZBK752 4-oct-09 FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV INDEPENDENCIA NO. 26 (EJE 6 SUR, ÁNGEL URRAZA) COL. INDEPENDENCIA MÉXICO, DF CUBREBOCA PAQ. C/10 (10) 78.26$ 11.74$ 90.00$ 2406 G 40558 25-sep-09 DISTRIBUIDORA ELDOR SA DE CV AMSTERDAN 77-202 COL. HIPÓDROMO DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF VELMAR NEGRO, VELMAR COLOR CENTER B3 137.39$ 20.61$ 158.00$ 2406 G 40932 9-oct-09 DISTRIBUIDORA ELDOR SA DE CV AMSTERDAN 77-202 COL. HIPÓDROMO DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF 2LTS THINNER, AERO COMEX ALUMINIO, BROCHA 75.65$ 11.35$ 87.00$ 2302 BCAB004431 2-oct-09 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 2 ADAPTADOR USB HEMBRA A 32.26$ 4.84$ 37.10$ 2302 128075 9-oct-09 LIDER DE VERACRUZ EN ELECTRONICA S DE RL DE CV AVENIDA 2 NO. 502-B COL. CENTRO CORDOBA, VER 4 CONECTOR PARA RED 100.87$ 15.13$ 116.00$ 2101 BCAB004431 2-oct-09 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER CINCHOS DE PLÁSTICO, PEGAMENTO INSTANTÁNEO 49.44$ 7.42$ 56.86$ 2101 BDAC005563 11-oct-09 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER 1 APUNTADOR LASSER METALICO T/PLUMA 313.04$ 46.96$ 360.00$ 3415 MPKSC9776573 8-oct-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 117.00$ 17.55$ 134.55$ 3415 MPKSD0168838 23-oct-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 117.00$ 17.55$ 134.55$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 7,819.60$

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2009

Page 8: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 2103 174 6-nov-09 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER COMPRA DE LIBROS (VARIOS) 5,916.52$ 887.48$ 6,804.00$ TOTAL COXQUIHUI 6,804.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 2103 174 6-nov-09 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER COMPRA DE LIBROS (VARIOS) 5,916.52$ 887.48$ 6,804.00$ 3415 MPKSC9819616 25-sep-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 127.11$ 19.07$ 146.18$ 3415 MPKSC9495290 12-sep-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 133.73$ 20.06$ 153.79$ 3415 MPKSC9820094 9-oct-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 121.34$ 18.20$ 139.54$ 3415 MPKSC9820341 16-oct-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 93.52$ 14.03$ 107.55$ 3106 06 DJ 11 L 33 061 0485 17-oct-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 905.22$ 135.78$ 1,041.00$

TOTAL UXPANAPA 8,392.06$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 2103 174 6-nov-09 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER COMPRA DE LIBROS (VARIOS) 4,291.30$ 643.70$ 4,935.00$ TOTAL HUAYACOCOTLA 4,935.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 2103 174 6-nov-09 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER COMPRA DE LIBROS (VARIOS) 5,694.78$ 854.22$ 6,549.00$ TOTAL PLATÓN SANCHEZ 6,549.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 2103 174 6-nov-09 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER COMPRA DE LIBROS (VARIOS) 4,291.30$ 643.70$ 4,935.00$ 3106 08 DJ 14 B 45 081 3300 18-oct-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1,414.78$ 212.22$ 1,627.00$ 2704 CNU 16390 15-oct-09 GRUPO PARISINA SA DE CV 20 DE NOVIEMBRE NO.42 COL. CENTRO MÉXICO, DF TELA DUBLIN 2.50MTS, PAÑO DE LANA 3.50MTS 406.52$ 60.98$ 467.50$ 5108 P 33135 1-oct-09 AGRICOLA ANTARIX S DE RL DE CV AV. LAS PALMAS LOTE 20 COL. CD INDUSTRIAL BRUNO PAGLIAI VERACRUZ, VER MOTOR SIEMENS TRIFÁSICO 1,934.78$ 290.22$ 2,225.00$ 2407 8180 12-oct-09 ANA DE LOURDES ZENTELLA DE SANTIAGO CALLE 7 NO. 7 ZONA CENTRO CORDOBA, VER PAQUETE DE PILAS ENERGIZER A-23 69.57$ 10.43$ 80.00$ 2407 ZA 051739 16-oct-09 MATERIALES, ACEROS TUCAN SA DE CV. PROL. MIGUEL ALEMÁN 3800 ARTÍCULO 123 VERACRUZ, VER 1 MECANICO ACEITER A PIPETA RIGIDA 12OZ 40.87$ 6.13$ 47.00$ 3605 2707 30-sep-09 OMAR GONZALEZ PAVON CALLE 9 NO.4 ENTRE AVS. 1 Y 2 CORDOBA, VER SERVICIO DE FOTOCOPIAS 94.35$ 14.15$ 108.50$ 3605 CA 58108 7-oct-09 ROMANO DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS SA DE CV CALLE 5 NO. 109 COL. CENTRO CORDOBA, VER SERVICIO DE FOTOCOPIAS 32.25$ 4.84$ 37.09$ 3605 5505 12-oct-09 ESPINOSA CASTILLO JOSE MIGUEL ANGEL AV. 1 NO. 1302 ENTRE CALLES 13 Y 15 ZONA CENTRO CORDOBA, VER SERVICIO DE FOTOCOPIAS 110.00$ 16.50$ 126.50$ 2101 MCB001090 21-oct-09 TONY TIENDAS SA DE CV CARRETERA MÉXICO VERACRUZ KM. 443 COL. FRANCISCO VILLA VERACRUZ, VER 2 PAQUETES DE PAPEL OPALINA T/CARTA 103.83$ 15.57$ 119.40$ 2102 Y 4162 1-oct-09 CRISTALERIAS PARA EL HOGAR SA DE CV AVENIDA 14 PONIENTE NO. 313 COL. CENTRO PUEBLA, PUEBLA 2 CESTO BOSTON 15LTS 49.04$ 7.36$ 56.40$ 3415 MPKSC9776408 1-oct-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 131.50$ 19.73$ 151.23$ 3415 MPKSC9776601 9-oct-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 82.92$ 12.44$ 95.36$ 2305 128836 12-oct-09 SANCHEZ JACOME JORGE AV. 2 NO.724 CORDOBA, VER MULTÍMETRO DE GANCHO DIGITAL, 2 BRÚJULAS 499.13$ 74.87$ 574.00$ 2305 ZA 051026 9-oct-09 MATERIALES, ACEROS TUCAN SA DE CV. PROL. MIGUEL ALEMÁN 3800 ARTÍCULO 123 VERACRUZ, VER LIJA, PINZA, ATORNILLADOR, LIMA TRIÁNGULO, MARTILLO DE BOLA, TALADRO, MAZO DE HOJALATERO, ETC 2,256.18$ 338.43$ 2,594.61$ 2305 ZA 051027 9-oct-09 MATERIALES, ACEROS TUCAN SA DE CV. PROL. MIGUEL ALEMÁN 3800 ARTÍCULO 123 VERACRUZ, VER LIMA REDONDA BASTA 8" 22.96$ 3.44$ 26.40$ 2305 ZA 051739 16-oct-09 MATERIALES, ACEROS TUCAN SA DE CV. PROL. MIGUEL ALEMÁN 3800 ARTÍCULO 123 VERACRUZ, VER PINZA PELACABLE 124.35$ 18.65$ 143.00$ 2404 8180 12-oct-09 ANA DE LOURDES ZENTELLA DE SANTIAGO CALLE 7 NO. 7 ZONA CENTRO CORDOBA, VER LÁMPARA AUTOBALASTRADA, LÁMPARA ESPIRAL, TUBOS 75W, FOCO INCANDECENTE 100W, SWITCH BIFÁSICO, ETC 2,690.37$ 403.56$ 3,093.93$ 2404 128903 15-oct-09 SANCHEZ JACOME JORGE AV. 2 NO.724 CORDOBA, VER 2 BALASTRAS DE 2 X 7.5W 278.26$ 41.74$ 320.00$ 2404 8220 16-oct-09 ANA DE LOURDES ZENTELLA DE SANTIAGO CALLE 7 NO. 7 ZONA CENTRO CORDOBA, VER 2 BALASTRAS DE 2 X 7.5W 326.96$ 49.04$ 376.00$

TOTAL OMEALCA 17,203.92$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 2103 174 6-nov-09 SILVA CONSULTORES Y ASOCIADOS SA DE CV OBRAS URBANAS NO. 8 COL SAHOP XALAPA, VER COMPRA DE LIBROS (VARIOS) 8,788.70$ 1,318.30$ 10,107.00$ TOTAL HUATUSCO 10,107.00$

183,070.53$ TOTAL GENERAL

Page 9: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3411 129493 17-sep-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 5,243.48$ 786.52$ 6,030.00$ 3411 129563 17-sep-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 5,243.48$ 786.52$ 6,030.00$ 3411 129564 17-sep-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 2,097.39$ 314.61$ 2,412.00$ 3201 311 26-oct-09 GARCIA GOVEA MARTHA SILVIA AV. JARDINES DE VIRGINIA NO.154 COL. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER PAGO DE RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2009 13,239.13$ 1,985.87$ 15,225.00$ 3206 1579 8-oct-09 HERNANDEZ HERRERA NAHIN GUERRERO NO.35 BANDERILLA, VER RENTA DE CAMIONETA Y AUTOMOVIL LOS DIAS 8,9,23,24,25,28,29,22 DE SEPTIEMBRE 33,200.00$ 4,980.00$ 38,180.00$ 3206 1578 8-oct-09 HERNANDEZ HERRERA NAHIN GUERRERO NO.35 BANDERILLA, VER RENTA DE AUTOMOVIL Y CAMIONETA LOS DIAS 06,11,12,14,18,22,25 SEPTIEMBRE 21,500.00$ 3,225.00$ 24,725.00$ 3206 1580 8-oct-09 HERNANDEZ HERRERA NAHIN GUERRERO NO.35 BANDERILLA, VER RENTA DE CAMIONETA 3.5TON LOS DIAS 31 AGOSTO-01 SEPT, Y 30 SEPTIEMBRE 9,000.00$ 1,350.00$ 10,350.00$ 3206 1577 8-oct-09 HERNANDEZ HERRERA NAHIN GUERRERO NO.35 BANDERILLA, VER RENTA DE AUTOMOVIL Y CAMIONETA LOS DIAS 24,25,26,27,30 AGOSTO Y 4,7,8,9,2, SEPTIEMBRE 31,000.00$ 4,650.00$ 35,650.00$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 138,602.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES -$ -$ TOTAL TRES VALLES -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3411 129973 18-sep-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 6,396.52$ 959.48$ 7,356.00$ TOTAL ATZALAN 7,356.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN -$ -$ TOTAL PAJAPAN -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE -$ -$ TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3411 129202 17-sep-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 864.42$ 129.66$ 994.08$ TOTAL AGUA DULCE 994.08$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 3411 130162 28-sep-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 1,299.34$ 194.90$ 1,494.24$ 3504 412 3-nov-09 AGUILAR MEJIA HUMBERTO URSULO GALVÁN NO. 20-C EMILIANO ZAPATA EMILIANO ZAPATA, VER PAGO DE ANTICIPO POR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL MALLA CICLON 51,071.09$ 7,660.66$ 58,731.75$

TOTAL FILOMENO MATA 60,225.99$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3411 130163 28-sep-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 3,195.41$ 479.31$ 3,674.72$ 3411 129918 18-sep-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 888.90$ 133.34$ 1,022.24$ 3106 42 DJ 01 D 01 420 0400 19-oct-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 10,391.30$ 1,558.70$ 11,950.00$

TOTAL PAPANTLA 16,646.96$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 3411 129995 18-sep-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 562.64$ 84.40$ 647.04TOTAL BENITO JUÁREZ 647.04$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3411 129562 17-sep-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 3,727.44$ 559.12$ 4,286.56$ TOTAL NAOLINCO 4,286.56$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3411 130005 18-sep-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 942.61$ 141.39$ 1,084.00TOTAL VEGA DE ALATORRE 1,084.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 3411 129400 17-sep-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 3,034.71$ 455.21$ 3,489.92$ 3106 44 DJ 13 C 33 440 0100 26-oct-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 4,551.30$ 682.70$ 5,234.00$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 8,723.92$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3411 129944 18-sep-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 4,623.44$ 693.52$ 5,316.96$ 3106 42 DJ 01 Q 01 420 0165 19/10/009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 10,592.17$ 1,588.83$ 12,181.00$

TOTAL COXQUIHUI 17,497.96$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3411 129167 17-sep-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 5,753.88$ 863.08$ 6,616.96$ 3411 130253 1-oct-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 4,437.15$ 665.57$ 5,102.72$

TOTAL UXPANAPA 11,719.68$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3411 129943 18-sep-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 3,943.93$ 591.59$ 4,535.52$ TOTAL HUAYACOCOTLA 4,535.52$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ -$ -$ TOTAL PLATÓN SANCHEZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 3411 130086 22-sep-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 1,680.47$ 252.07$ 1,932.54$ 3411 129917 18-sep-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 2,790.83$ 418.63$ 3,209.46$

TOTAL OMEALCA 5,142.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 3411 129183 17-sep-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 4,978.64$ 746.80$ 5,725.44$ 3103 MMP06013900 25-sep-09 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 853.91$ 128.09$ 982.00$ 2305 1528 4-ago-09 IGNACIO COLORADO FERNANDEZ AVENIDA 2 ORIENTE NO.342 COL. CENTRO HUATUSCO, VER AZADOR BELLOTA #3, MORUNA 1/2, LIMA 6", PAR DE AGUANTES TRUPER 279.13$ 41.87$ 321.00$ 2305 1595 12-ago-09 IGNACIO COLORADO FERNANDEZ AVENIDA 2 ORIENTE NO.342 COL. CENTRO HUATUSCO, VER 20 RONDANAS PLANAS, 3 DESARMADORES 105.21$ 15.78$ 120.99$ 2305 8966 18-ago-09 SURTIDORA COMERCIAL EL CASTOR SA DE CV AV. 2 PONIENTE NO. 215 COL. CENTRO HUATUSCO, VER PINZA DE PRESIÓN TRUPER 126.09$ 18.91$ 145.00$ 2407 UNICA 765 18-ago-09 JORGE TLAZALO APARICIO AV. 1 PTE. #607 ENTRE CALLES 4 Y 6 NTE. HUATUSCO, VER GAS BUTANO, BOQUILLA 90.43$ 13.57$ 104.00$ 2101 HA 38786 21-ago-09 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO. 81 COL. CENTRO XALAPA, VER PAPEL AMERICA ROJO, PAPEL CONTAC 38.26$ 5.74$ 44.00$ 2504 578 A 27-ago-09 SANCHEZ VARGAS JUAN DE LA CRUZ RODOLFO AV. BENITO JUÁREZ S/N COL. CENTRO COSCOMATEPEC, VER MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS VARIOS 729.57$ 109.43$ 839.00$ 2504 579 A 27-ago-09 SANCHEZ VARGAS JUAN DE LA CRUZ RODOLFO AV. BENITO JUÁREZ S/N COL. CENTRO COSCOMATEPEC, VER MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS VARIOS 79.13$ 11.87$ 91.00$ 2404 FTP0016027 31-ago-09 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF TEL TELMEX F CLASS X GRAFITO 407.83$ 61.17$ 469.00$ 2404 1574 10-ago-09 IGNACIO COLORADO FERNANDEZ AVENIDA 2 ORIENTE NO.342 COL. CENTRO HUATUSCO, VER 6 FOCOS AHORRADORES PHILIPS 354.78$ 53.22$ 408.00$ 2404 1595 12-ago-09 IGNACIO COLORADO FERNANDEZ AVENIDA 2 ORIENTE NO.342 COL. CENTRO HUATUSCO, VER EXTENSIÓN 8MTS, EXTENSIÓN 4MTS, CLAVIJA CONVERTIDORA, FLEXOMETRO, MULTÍMETRO 173.92$ 26.09$ 200.01$ 5501 1607 13-ago-09 IGNACIO COLORADO FERNANDEZ AVENIDA 2 ORIENTE NO.342 COL. CENTRO HUATUSCO, VER ESCALERA DE TIJERA 8 ESCALONES 1,347.83$ 202.17$ 1,550.00$ 5106 HA 38507 13-ago-09 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO. 81 COL. CENTRO XALAPA, VER 2 PIZARRÓN BCO ABC 120 X 240 1,791.30$ 268.70$ 2,060.00$ 2302 UNICA 220 14-ago-09 OCHOA VARGAS JOSE MANUEL AVENIDA 2 OTE. #511-A ENTRE CALLES 5 Y 7 HUATUSCO, VER MEMORIA USB 2GB KINGSTON 130.43$ 19.56$ 149.99$ 2302 UNICA 226 31-ago-09 OCHOA VARGAS JOSE MANUEL AVENIDA 2 OTE. #511-A ENTRE CALLES 5 Y 7 HUATUSCO, VER TARJETA DE RED INALÁMBRICA ANSEL 243.48$ 36.52$ 280.00$ 3106 25 DJ 14 E 01 251 8982 2-oct-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1,690.43$ 253.57$ 1,944.00$ 3502 UNICA 222 19-ago-09 OCHOA VARGAS JOSE MANUEL AVENIDA 2 OTE. #511-A ENTRE CALLES 5 Y 7 HUATUSCO, VER INSTALACIÓN DE RED 173.91$ 26.09$ 200.00$ 2102 HT 12283 17-ago-09 FENIX SA DE CV GUADALUPE VICTORIA NO. 20 COL. VENUSTIANO CARRANZA RIO BLANCO, VER 2 FABULOSO DE 5LTS 118.22$ 17.73$ 135.95$ 2306 25034 17-ago-09 MERCANTIL DE HUATUSCO S DE RL DE CV AV. 1 OTE NO. 360 HUATUSCO, VER CANDADO PHILIPS 113 GL 60.00$ 9.00$ 69.00$ 3605 487 31-ago-09 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ HERNANDEZ AV. 2 PONIENTE ESQ. CALLE 4 NO. 458 COL. CENTRO HUATUSCO, VER SERVICIO DE FOTOCOPIADO 95.65$ 14.35$ 110.00$ 3605 468 19-ago-09 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ HERNANDEZ AV. 2 PONIENTE ESQ. CALLE 4 NO. 458 COL. CENTRO HUATUSCO, VER SERVICIO DE FOTOCOPIADO 102.17$ 15.33$ 117.50$ 3605 460 14-ago-09 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ HERNANDEZ AV. 2 PONIENTE ESQ. CALLE 4 NO. 458 COL. CENTRO HUATUSCO, VER SERVICIO DE FOTOCOPIADO 284.35$ 42.65$ 327.00$ 3605 457 12-ago-09 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ HERNANDEZ AV. 2 PONIENTE ESQ. CALLE 4 NO. 458 COL. CENTRO HUATUSCO, VER SERVICIO DE FOTOCOPIADO 66.09$ 9.91$ 76.00$ 3605 446 5-ago-09 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ HERNANDEZ AV. 2 PONIENTE ESQ. CALLE 4 NO. 458 COL. CENTRO HUATUSCO, VER SERVICIO DE FOTOCOPIADO 208.70$ 31.30$ 240.00$ 3605 UNICA 10487 3-ago-09 GARCIA JUSTO ROBERTO AV. 2 ORIENTE #348 HUATUSCO, VER SERVICIO DE FOTOCOPIADO 103.50$ 15.53$ 119.03$

TOTAL HUATUSCO 16,827.91$

294,289.62$ TOTAL GENERAL

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2009

Page 10: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 5110 BHFA000867 20-oct-09 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS No.95 PRIMER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER TELEVISOR LCD 32" BRAVIA 6,086.35$ 912.95$ 6,999.30$ TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 6,999.30$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES -$ -$ TOTAL TRES VALLES -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN -$ -$ TOTAL ATZALAN -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN -$ -$ TOTAL PAJAPAN -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE -$ -$ TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE -$ -$ TOTAL AGUA DULCE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA -$ -$ TOTAL FILOMENO MATA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA -$ -$ TOTAL PAPANTLA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ -$ -$ TOTAL BENITO JUÁREZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO -$ -$ TOTAL NAOLINCO -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE -$ -$ TOTAL VEGA DE ALATORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA -$ -$ TOTAL SOLEDAD ATZOMPA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI -$ -$ TOTAL COXQUIHUI -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA -$ -$ TOTAL UXPANAPA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA -$ -$ TOTAL HUAYACOCOTLA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 3504 61 22-oct-09 INGENIERIA DE PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SA DE CV DURANGO NO. 22 COL. 3 DE MAYO XALAPA, VER TRABAJOS DE REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR 193,015.04$ 28,952.26$ 221,967.30$ TOTAL PLATÓN SANCHEZ 221,967.30$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA -$ -$ TOTAL OMEALCA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO -$ -$ TOTAL HUATUSCO -$

228,966.60$ TOTAL GENERAL

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 26 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2009

Page 11: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3306 1722 1-oct-09 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD NO.437 L5 COL. SAN JAVIER HERMOSILLO,SONORA MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO, ASESORÍA, CAMBIOS Y CONSULTAS AL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR P/15 PLANTELES 12,000.00$ 1,800.00$ 13,800.00$ 3306 1721 1-oct-09 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD NO.437 L5 COL. SAN JAVIER HERMOSILLO,SONORA 16 MENSUALIDAD POR EL USO DEL SERVIDOR HOSSTING EN EL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR P/15PLANTELES 1,312.00$ 196.80$ 1,508.80$ 2108 4384 2-oct-09 MARTINEZ CRUZ FERNANDO MIGUEL GLINKA NO. 78 COL. HEROE DE NACOZARI DEL. GUSTAVO A. MADERO MÉXICO, DF SUSCRIPCIÓN PRONTUARIO DE ACTUALIZACIÓN FISCAL 1,913.04$ 286.96$ 2,200.00$ 3411 128294 2-sep-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 5,243.48$ 786.52$ 6,030.00$ 3411 127003 19-ago-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 5,593.04$ 838.96$ 6,432.00$ 3210 FQA 001618 28-sep-09 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER RENTA DE FOTOCOPIADORA 1,898.90$ 284.84$ 2,183.74$ 3404 FA0000057682827 30-sep-09 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB AV. CERRO DE LAS TORRES 395 COL. CAMPESTRE CHURUBUSCO MÉXICO, DF SEGURO DE VIDA PARA LOS EMPLEADOS DE CECYTEV 147,933.31$ 22,190.00$ 170,123.31$ 3103 0F09201 1-oct-09 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 7,622.57$ 1,143.38$ 8,765.95$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 211,043.80$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3103 0F09201 1-oct-09 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 3,137.90$ 470.69$ 3,608.59$ TOTAL TRES VALLES 3,608.59$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3103 0F09201 1-oct-09 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,558.61$ 233.79$ 1,792.40$ TOTAL ATZALAN 1,792.40$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3504 5989 12-oct-09 GARCIA BAUTISTA MARTIN ANDADOR SABANA NO. 11 COL. UNIDAD VALLES DE CRISTAL XALAPA, VER LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FOSA SÉPTICA 27,973.71$ 4,196.06$ 32,169.77$ 3103 0F09201 1-oct-09 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,336.70$ 200.51$ 1,537.21$

TOTAL PAJAPAN 33,706.98$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE -$ -$ TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3103 0F09201 1-oct-09 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,636.95$ 245.54$ 1,882.49$ TOTAL AGUA DULCE 1,882.49$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 3103 0F09201 1-oct-09 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,007.98$ 301.20$ 2,309.18$ TOTAL FILOMENO MATA 2,309.18$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3504 5989 12-oct-09 GARCIA BAUTISTA MARTIN ANDADOR SABANA NO. 11 COL. UNIDAD VALLES DE CRISTAL XALAPA, VER LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FOSA SÉPTICA 27,973.72$ 4,196.06$ 32,169.783103 0F09201 1-oct-09 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,079.15$ 311.87$ 2,391.02$

TOTAL PAPANTLA 34,560.80$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 3504 5989 12-oct-09 GARCIA BAUTISTA MARTIN ANDADOR SABANA NO. 11 COL. UNIDAD VALLES DE CRISTAL XALAPA, VER LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FOSA SÉPTICA 27,973.71$ 4,196.06$ 32,169.773103 0F09201 1-oct-09 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,582.06$ 237.31$ 1,819.37$

TOTAL BENITO JUÁREZ 33,989.14$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3504 5989 12-oct-09 GARCIA BAUTISTA MARTIN ANDADOR SABANA NO. 11 COL. UNIDAD VALLES DE CRISTAL XALAPA, VER LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FOSA SÉPTICA 27,973.71$ 4,196.06$ 32,169.77$ 3103 0F09201 1-oct-09 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,420.18$ 213.03$ 1,633.21$

TOTAL NAOLINCO 33,802.98$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3103 0F09201 1-oct-09 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,397.38$ 209.61$ 1,606.99TOTAL VEGA DE ALATORRE 1,606.99$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 3504 5989 12-oct-09 GARCIA BAUTISTA MARTIN ANDADOR SABANA NO. 11 COL. UNIDAD VALLES DE CRISTAL XALAPA, VER LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FOSA SÉPTICA 27,973.71$ 4,196.06$ 32,169.77$ 3103 0F09201 1-oct-09 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,653.10$ 247.97$ 1,901.07$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 34,070.84$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3504 5989 12-oct-09 GARCIA BAUTISTA MARTIN ANDADOR SABANA NO. 11 COL. UNIDAD VALLES DE CRISTAL XALAPA, VER LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FOSA SÉPTICA 27,973.71$ 4,196.06$ 32,169.77$ 3103 0F09201 1-oct-09 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,723.95$ 258.59$ 1,982.54$

TOTAL COXQUIHUI 34,152.31$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3103 0F09201 1-oct-09 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,424.55$ 213.68$ 1,638.23$ TOTAL UXPANAPA 1,638.23$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3103 0F09201 1-oct-09 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,301.06$ 195.16$ 1,496.22$ TOTAL HUAYACOCOTLA 1,496.22$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 3504 5989 12-oct-09 GARCIA BAUTISTA MARTIN ANDADOR SABANA NO. 11 COL. UNIDAD VALLES DE CRISTAL XALAPA, VER LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FOSA SÉPTICA 27,973.71$ 4,196.06$ 32,169.77$ 3103 0F09201 1-oct-09 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO,DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,004.75$ 150.71$ 1,155.46$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ 33,325.23$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 3411 129100 08/09/09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 1,680.47$ 252.07$ 1,932.54$ TOTAL OMEALCA 1,932.54$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 3411 129080 07/09/09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 4,978.64$ 746.80$ 5,725.44$ 3411 127654 01/09/09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 4,148.87$ 622.33$ 4,771.20$

TOTAL HUATUSCO 10,496.64$

475,415.36$ TOTAL GENERAL

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 19 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2009

Page 12: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3107 20151 8-sep-09 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER ALFARO NO.5 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 437.39$ 65.61$ 503.00$ 3107 20171 8-sep-09 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER ALFARO NO.5 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 1,786.09$ 267.91$ 2,054.00$ 3411 124125 20-jul-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 5,593.04$ 838.96$ 6,432.00$ 3804 114992 7-sep-09 INMOBILIARIA DESARROLLOS INTEGRALES DE XALAPA SA DE CV AV. ADOLFO RUIZ CORTINES No.1205 COL. FRANCISCO FERRER GUARDIA XALAPA, VER SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 1,337.39$ 200.61$ 1,538.00$ 3804 114864 24-ago-09 INMOBILIARIA DESARROLLOS INTEGRALES DE XALAPA SA DE CV AV. ADOLFO RUIZ CORTINES No.1205 COL. FRANCISCO FERRER GUARDIA XALAPA, VER SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 11,365.22$ 1,704.78$ 13,070.00$ 3804 114863 22-ago-09 INMOBILIARIA DESARROLLOS INTEGRALES DE XALAPA SA DE CV AV. ADOLFO RUIZ CORTINES No.1205 COL. FRANCISCO FERRER GUARDIA XALAPA, VER SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 5,120.00$ 768.00$ 5,888.00$ 3415 ABT 0000000769 9-ago-09 ESTAFETA MEXICANA SA DE CV HAMBURGO 213 PISO 14 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERIA 2,843.50$ 426.53$ 3,270.03$ 2106 QA 125358 12-mar-09 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER MATERIALES P/BIENES INFORMATICOS 30,306.00$ 4,545.90$ 34,851.90$ 2106 QA 125358 12-mar-09 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER MATERIALES P/BIENES INFORMATICOS 24,201.60$ 3,630.24$ 27,831.84$ 2106 QA 125358 12-mar-09 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER MATERIALES P/BIENES INFORMATICOS 44,820.60$ 6,723.09$ 51,543.69$ 2106 QA 125358 12-mar-09 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER MATERIALES P/BIENES INFORMATICOS 936.40$ 140.46$ 1,076.86$ 3504 1598 A 3-sep-09 JARVIO PEREDO ALMA IRENE EMILIO CARRANZA NO.19 COL. JOSÉ CARDEL XALAPA, VER ADECUACION DE PUERTA A OFICINAS GENERALES 3,737.50$ 560.62$ 4,298.12$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 152,357.44$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 2106 QA 125358 12-mar-09 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER MATERIALES P/BIENES INFORMATICOS 15,583.40$ 2,337.51$ 17,920.91$ TOTAL TRES VALLES 17,920.91$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 2305 21949 15-jun-09 FERRETERIA ANDRADE SA DE CV JUÁREZ NO.45 ALTOTONGA, VER NIPLE GALV. 1/2 X 100CM, 2 LIJAS MEDIANA 69.57$ 10.43$ 80.00$ 2305 21969 17-jun-09 FERRETERIA ANDRADE SA DE CV JUÁREZ NO.45 ALTOTONGA, VER DESARMADOR DE PUNTA Y PLANO , PINZA DE PUNTA 107.83$ 16.18$ 124.01$ 2305 21968 17-jun-09 FERRETERIA ANDRADE SA DE CV JUÁREZ NO.45 ALTOTONGA, VER CONEXIÓN ARDA MOVIBLE, ABRAZADERA, MANGUERA TRAMADA 243.91$ 36.59$ 280.50$ 2702 21969 17-jun-09 FERRETERIA ANDRADE SA DE CV JUÁREZ NO.45 ALTOTONGA, VER LENTES PARA SOLDAR 50.43$ 7.56$ 57.99$ 3411 123946 17-jul-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 5,502.61$ 825.39$ 6,328.00$ 2106 QA 125358 12-mar-09 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER MATERIALES P/BIENES INFORMATICOS 11,089.20$ 1,663.38$ 12,752.58$

TOTAL ATZALAN 19,623.08$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3411 124245 29-jul-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 510.47$ 76.57$ 587.04$ 2106 QA 125358 12-mar-09 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER MATERIALES P/BIENES INFORMATICOS 6,452.80$ 967.92$ 7,420.72$ 3411 124910 3-ago-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 7,265.74$ 1,089.86$ 8,355.60$

TOTAL PAJAPAN 16,363.36$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 3415 MPKMA2460795 26-jun-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERIA 78.30$ 11.75$ 90.05$ 3415 MPKMA2460797 1-jul-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERIA 81.61$ 12.24$ 93.85$ 2305 Q 53440 2-jul-09 LUZ MARIA HUERTA BELLO AV. MELCHOR OCAMPO NO.509 COL.CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER CONECTOR FIJO, ADAPTADOR MACHO 9.37$ 1.41$ 10.78$ 2305 Q 53438 2-jul-09 LUZ MARIA HUERTA BELLO AV. MELCHOR OCAMPO NO.509 COL.CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER TORNILLO P/AGLOMERADO 8-51, TORNILLO P/AGLOMERADO 10-76 49.90$ 7.49$ 57.39$ 2101 EM 219255 3-jul-09 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 COL. CENTRO XALAPA, VER CINTA MAGICA, PAPEL T/C COLORES VARIOS, LIBRO ACTAS 241.74$ 36.26$ 278.00$ 2101 106190 6-jul-09 ACOSTA CASTRO GABRIEL ISAAC DR. RAFAEL LUCIO NO.55 COL. CENTRO XALAPA, VER 300 HOJAS CARTA PAPEL SEGURIDAD 101.00$ 15.15$ 116.15$ 2101 A 6494 30-jul-09 MASTER PAPELERIA E IMPRESOS SA DE CV GUERRERO 208B COL.CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER 2 LIBRO FLORETE DE ACTAS 113.04$ 16.96$ 130.00$ 2404 CE 111340 9-jul-09 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES NO.1150 COL. LOMAS ALTAS MÉXICO, DF FOCO (6) AH 3V 159.65$ 23.95$ 183.60$ 2206 65042 9-jul-09 JORGE ISLAS SIMONIN PLAN DE AYALA NO.502 COL.EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 10 GARRAFONES DE AGUA 121.74$ 18.26$ 140.00$ 2206 65322 30-jul-09 JORGE ISLAS SIMONIN PLAN DE AYALA NO.502 COL.EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 15 GARRAFONES DE 19 LTS 182.61$ 27.39$ 210.00$ 2102 93 17-jul-09 UCIEL ELIZALDE TAPIA ZARAGOZA NO. 113 COL. CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER 2.12 KG DE BOLSA NEGRA 60.84$ 9.13$ 69.97$ 2406 1836 17-jul-09 ANTONIO HUERTA GARZA MORELOS NO.309 MTZ. DE LA TORRE, VER 6 BROCHAS CALZOMINA 182.63$ 27.39$ 210.02$ 2106 QA 125358 12-mar-09 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER MATERIALES P/BIENES INFORMATICOS 2,810.10$ 421.52$ 3,231.62$ 3411 123383 17-jul-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 20,540.87$ 3,081.13$ 23,622.00$

TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 28,443.43$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 2106 QA 125358 12-mar-09 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER MATERIALES P/BIENES INFORMATICOS 6,930.75$ 1,039.61$ 7,970.36$ TOTAL AGUA DULCE 7,970.36$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 3106 31 DJ 01 Q 84 310 1560 3-ago-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,311.33$ 196.70$ 1,508.03$ 3415 MPKSC9460143 4-ago-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERIA 84.10$ 12.61$ 96.71$ 3415 MPKSC9460229 8-ago-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERIA 84.10$ 12.61$ 96.71$ 2106 QA 125358 12-mar-09 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER MATERIALES P/BIENES INFORMATICOS 20,539.65$ 3,080.95$ 23,620.60$

TOTAL FILOMENO MATA 25,322.05$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 2106 QA 125358 12-mar-09 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER MATERIALES P/BIENES INFORMATICOS 31,633.80$ 4,745.07$ 36,378.87$ TOTAL PAPANTLA 36,378.87$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 3411 123193 13-jul-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 8,741.43$ 1,311.21$ 10,052.64$ TOTAL BENITO JUÁREZ 10,052.64$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3411 124124 20-jul-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 2,826.02$ 423.90$ 3,249.92$ 2106 QA 125358 12-mar-09 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER MATERIALES P/BIENES INFORMATICOS 16,583.10$ 2,487.47$ 19,070.57$ 2106 QA 125358 12-mar-09 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER MATERIALES P/BIENES INFORMATICOS 8,316.90$ 1,247.54$ 9,564.44$ 3106 42 DJ 02 D 01 010 1750 17-sep-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUÁREZ MÉXICO,DF SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 6,018.26$ 902.74$ 6,921.00$

TOTAL NAOLINCO 38,805.93$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 2106 QA 125358 12-mar-09 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER MATERIALES P/BIENES INFORMATICOS 22,976.20$ 3,446.43$ 26,422.63$ 3411 125078 4-ago-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 4,440.00$ 666.00$ 5,106.00$ 3411 125075 4-ago-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 4,197.83$ 629.67$ 4,827.50$

TOTAL VEGA DE ALATORRE 36,356.13$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 3411 123307 16-jul-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 3,034.71$ 455.21$ 3,489.92$ 2106 QA 125358 12-mar-09 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER MATERIALES P/BIENES INFORMATICOS 10,383.50$ 1,557.53$ 11,941.03$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 15,430.95$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3411 124023 17-jul-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 3,532.80$ 529.92$ 4,062.72$ 3411 124830 3-ago-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 5,820.94$ 873.14$ 6,694.08$

TOTAL COXQUIHUI 10,756.80$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3411 123344 16-jul-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 4,437.15$ 665.57$ 5,102.72$ 2106 QA 125358 12-mar-09 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER MATERIALES P/BIENES INFORMATICOS 9,316.60$ 1,397.49$ 10,714.09$ 3411 124478 3-ago-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 6,935.23$ 1,040.29$ 7,975.52$

TOTAL UXPANAPA 23,792.33$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3411 124022 17-jul-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 2,767.58$ 415.14$ 3,182.72$ 2106 QA 125358 12-mar-09 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER MATERIALES P/BIENES INFORMATICOS 34,634.05$ 5,195.11$ 39,829.16$ 3411 124829 3-ago-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 6,022.12$ 903.32$ 6,925.44$

TOTAL HUAYACOCOTLA 49,937.32$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 3415 MPKSC8907176 11-jun-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERIA 97.12$ 14.57$ 111.69$ 3415 MPKSC8909401 22-jun-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERIA 97.12$ 14.57$ 111.69$ 3415 MPKSC8909487 29-jun-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERIA 97.12$ 14.57$ 111.69$

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Page 13: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

2101 6788 25-jun-09 ARMANDO AGUILAR ACOSTA CHOPO NO. 991 FRACC. FLORESTA VERACRUZ, VER 5 PAQ. SOBRES C/25 DE CELOFAN 86.96$ 13.04$ 100.00$ 2106 QA 125358 12-mar-09 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER MATERIALES P/BIENES INFORMATICOS 15,399.45$ 2,309.92$ 17,709.37$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ 18,144.44$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 3415 MPKSC8997636 6-jul-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO,DF SERVICIO DE MENSAJERIA 108.78$ 16.32$ 125.10$ 3605 2606 17-jul-09 OMAR GONZALEZ PAVON CALLE 9 NO.4 ENTRE AVS. 1 Y 2 CORDOBA, VER COPIAS 55.91$ 8.39$ 64.30$ 2305 A 287399 24-jul-09 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV AV. 3 NO.1125 COL. CENTRO CORDOBA, VER 1 AZADON 92.93$ 13.94$ 106.87$ 2305 D 38416 24-jul-09 URBINA ANDRADE S DE RL DE CV AV. 1 PONIENTE 126 ZONA CENTRO FORTÍN, VER 1 LIMA Y UN MANGO 106.06$ 15.91$ 121.97$ 3411 124270 31-jul-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 7,705.67$ 1,155.85$ 8,861.52$ 2106 QA 125358 12-mar-09 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DIAZ MIRON No.4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER MATERIALES P/BIENES INFORMATICOS 9,240.99$ 1,386.15$ 10,627.14$ 3411 124908 3-ago-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL JALAPEÑOS ILUSTRES NO.69 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE VIGILANCIA 1,644.45$ 246.67$ 1,891.12$

TOTAL OMEALCA 21,798.02$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO -$ -$ TOTAL HUATUSCO -$

513,090.70$ TOTAL GENERAL

Page 14: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3308 335 27-ago-09 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HORMIGON ARMANDO SA DE CV PAGO DEL 30% DE ANTICIPO REFERNTE A LA ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS 273,664.10$ 41,049.61$ 314,713.71$ 3201 309 25-ago-09 MARTHA SILVIA GARCIA GOVEA RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2009 13,239.13$ 1,985.87$ 15,225.00$ 2302 9917 13-ago-09 TREVI SERVICIO SA DE CV KIT DE MANTENIMIENTO Y ALIMENTADOR DE FINES MULTIPLES 2,891.57$ 433.74$ 3,325.31$ 3502 9917 13-ago-09 TREVI SERVICIO SA DE CV MANO DE OBRA IMPRESORA LASERJET 2100 500.00$ 75.00$ 575.00$ 3502 9964 19-ago-09 TREVI SERVICIO SA DE CV MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA DE TINTA 295.65$ 44.35$ 340.00$ 3501 9915 13-ago-09 TREVI SERVICIO SA DE CV SERVICIO DE REVISION A IMPRESORA DE TINTA 132.00$ 19.80$ 151.80$ 3206 1550 27-ago-09 NAHIN HERNANDEZ HERRERA RENTA DE CAMIONETA Y COCHE 13,100.00$ 1,965.00$ 15,065.00$ 3206 1545 27-ago-09 NAHIN HERNANDEZ HERRERA RENTA DE AUTOMOVIL 29 MAYO, 2 JUNIO, 4 Y5 JUNIO, 9 AL 11 JUNIO 9,100.00$ 1,365.00$ 10,465.00$ 3206 1546 27-ago-09 NAHIN HERNANDEZ HERRERA RENTA DE CAMIONETA DEL 20 AL 22 DE MAYO 9,000.00$ 1,350.00$ 10,350.00$ 3206 1551 27-ago-09 NAHIN HERNANDEZ HERRERA RENTA DE CAMIONETA 4 Y 12 DE AGOSTO 3,600.00$ 540.00$ 4,140.00$ 3101 A 2254980 27-ago-09 SERVICIO POSTAL MEXICANO ESTAMPILLAS COMUNES 365.22$ 54.78$ 420.00$ 2206 A 288992 27-ago-09 GRUPO DOSO SA DE CV 5 LIQUIDOS Y 2 AGUA DE 0.5 147.83$ 22.17$ 170.00$ 2502 18393 JZ 21-ago-09 ENRIQUE FERNANDO ATLA FRIAS SUSTANCIAS QUIMICAS 405.04$ 60.76$ 465.80$ 2305 234282 26-ago-09 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV REMACHE, BROCAS, TAQUETES, RONDANA 138.00$ 20.70$ 158.70$ 2305 234299 26-ago-09 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV HERRAJE, VALVULA SAPO ECONOFLAP, VALVULA SAPO ELPRO 53.65$ 8.05$ 61.70$ 2101 BDAC003855 27-ago-09 OFIX SA DE CV CUADERNOS, PAPEL P/ROTAFOLIO, LAPICES DE COLORES, TIJERA, MARCADOR, COMPAS, JGO GEOM. 282.63$ 42.40$ 325.03$ 3415 MPKSC9217033 27-ago-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 72.52$ 10.88$ 83.40$ 3415 MPKSC9217032 27-ago-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 102.01$ 15.30$ 117.31$ 3415 MPKSC9217031 27-ago-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 84.10$ 12.61$ 96.71$ 3415 MPKSC9217035 27-ago-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 91.35$ 13.70$ 105.05$ 3415 MPKSC9217034 27-ago-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 102.01$ 15.30$ 117.31$ 3415 MPKSC9217037 27-ago-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 78.31$ 11.75$ 90.06$ 3415 MPKSC9217038 27-ago-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 78.31$ 11.75$ 90.06$ 3415 MPKSC9217036 27-ago-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 91.35$ 13.70$ 105.05$ 3415 MPKSC9217039 27-ago-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 78.31$ 11.75$ 90.06$ 3415 MPKSC9217040 27-ago-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 91.35$ 13.70$ 105.05$ 3415 MPKSC9217041 27-ago-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 95.50$ 14.32$ 109.82$ 3415 MPKSC9217042 27-ago-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 91.35$ 13.70$ 105.05$ 3415 MPKSC9217043 27-ago-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 102.01$ 15.30$ 117.31$ 3415 MPKSC9217044 27-ago-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 106.86$ 16.03$ 122.89$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 377,407.18$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 2302 9913 13-ago-09 TREVI SERVICIO SA DE CV UNIDAD DE FUSION, TAPA P/IMPRESORA, GOMA DE SEPARACION LJ 2200, LJ/1200, LJ 2100, GOMA JALADORA Y RODILLO 3,695.28$ 554.29$ 4,249.57$ 3502 9913 13-ago-09 TREVI SERVICIO SA DE CV MANO DE OBRA 500.00$ 75.00$ 575.00$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

TOTAL PAPANTLA 4,824.57$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

TOTAL ATZALAN -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN -$ -$

TOTAL PAJAPAN -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE -$ -$

TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3501 FQA 000032 4-ago-09 SISTEMAS CONTINO SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COPIADORA 1,850.00$ 277.50$ 2,127.50$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2009.

Page 15: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

TOTAL AGUA DULCE 2,127.50$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA -$ -$

TOTAL FILOMENO MATA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUÁREZ 3106 44 DJ 01 E 02 440 0010 22-ago-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 3,313.04$ 496.96$ 3,810.00$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

TOTAL BENITO JUÁREZ 3,810.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 2302 9967 19-ago-09 TREVI SERVICIO SA DE CV GOMA DE SEPARACION LJ 2200, LJ/1200, LJ 2100, GOMA JALADORA DE PAPEL, RODILLO P/LASERJET 3,417.46$ 512.62$ 3,930.08$

3502 9967 19-ago-09 TREVI SERVICIO SA DE CV MANO DE OBRA 500.00$ 75.00$ 575.00$ 2302 9912 13-ago-09 TREVI SERVICIO SA DE CV GOMA DE SEPARACION LJ 2200, LJ/1200, LJ 2100, GOMA JALADORA DE PAPEL, RODILLO P/LASERJET 894.28$ 134.14$ 1,028.42$ 3502 9912 13-ago-09 TREVI SERVICIO SA DE CV MANO DE OBRA 500.00$ 75.00$ 575.00$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

TOTAL VEGA DE ALATORRE 6,108.50$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD ATZOMPA 2504 15699 12-ago-09 PROGLIVER SA DE CV 2KGS CARBOPOL, 2KGS GLICERINA, 2KGS TRIETANOLAMINA, 7LTS ALCOHOL, 1 PZA PORRON DE 5LTS 869.57$ 130.43$ 1,000.00$

2404 ZA 037220 5-jun-09 MATERIALES, ACEROS TUCAN SA DE CV PULSADOR TIMBRE VISIBLE 20.87$ 3.13$ 24.00$ 2404 A 286112 5-jun-09 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV INTERRUPTOR BIPOLAR 192.71$ 28.91$ 221.62$ 3415 MPKSC8746403 5-jun-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 84.10$ 12.61$ 96.71$ 2401 A 286112 5-jun-09 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV CEMENTO GRIS 173.92$ 26.09$ 200.01$ 2305 ZA 037220 5-jun-09 MATERIALES, ACEROS TUCAN SA DE CV GRAPA C/CLAVO REDONDO Y PLANO 22.61$ 3.39$ 26.00$ 2305 A 286112 5-jun-09 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV CORDON POT 18 135.00$ 20.25$ 155.25$ 3106 44 DJ 13 C 33 440 0100 22-ago-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2,940.00$ 441.00$ 3,381.00$

-$ -$ -$ -$ -$ -$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 5,104.59$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3501 FQA 000033 4-ago-09 SISTEMAS CONTINO SA DE CV MANTENIMIENTO DE COPIADORA 2,400.00$ 360.00$ 2,760.00$

TOTAL UXPANAPA 2,760.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$

TOTAL HUAYACOCOTLA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SANCHEZ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA -$ -$

-$ -$ -$ -$

TOTAL OMEALCA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES -$ -$

TOTAL TRES VALLES -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI -$ -$

-$ -$ TOTAL COXQUIHUI -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

.

Page 16: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

-$ -$ -$ -$

TOTAL NAOLINCO -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 3504 3595 24-ago-09 JOSE ADRIAN CARBALLO PORTILLA SUMINISTRO Y FABRICACION DE BARANDAL METALICO DE 3.5MTS X 1.77MTS 5,250.00$ 787.50$ 6,037.50$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

TOTAL HUATUSCO 6,037.50$

TOTAL GENERAL 408,179.84$

Page 17: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 2101 BDFA-000178 16-jun-09 OFIX S.A. DE C.V. SEPARADORES TAMAÑO CARTA 5 DIV COLORES 212.80$ 31.92$ 244.72$ 3804 114165 22-jun-09 INMOBILIARIA DESARROLLOS INTEGRALES DE XALAPA S.A. DE C.V. HOSPEDAJE Y SERVICIO DE ALIMENTACION 17,064.35$ 2,559.65$ 19,624.00$ 3511 192 22-jun-09 JOSE TRINIDAD ARTURO SALINAS MEDINA SERV. DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES 2,880.00$ 432.00$ 3,312.00$ 3206 1506 24-jun-09 HANIN HERNANDEZ HERRERA ALQUILER DE AUTOBUS DEL 17 AL 19 DE JUNIO 33,913.04$ 5,086.96$ 39,000.00$ 2206 A 285099 26-jun-09 GRUPO DOSO SA DE CV 6 LIQUIDOS 83.48$ 12.52$ 96.00$ 2206 A 285100 26-jun-09 GRUPO DOSO SA DE CV 2 PAQUETES DE AGUA 81.74$ 12.26$ 94.00$ 2206 A 285666 30-jun-09 GRUPO DOSO SA DE CV 4 LIQUIDOS 55.65$ 8.35$ 64.00$ 2206 1711 XLNO 25-jun-09 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA DE CV 5 REFRESCOS COCA COLA DE LATA, 3 REFRESCO COCA COLA LIGHT DE LATA 41.74$ 6.26$ 48.00$ 2206 168736 27-jun-09 ASADERO CIEN S.A. DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS 488.70$ 73.30$ 562.00$ 3415 MPKSC9211914 26-jun-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 95.50$ 14.33$ 109.83$ 3415 MPKSC9211915 26-jun-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 78.31$ 11.75$ 90.06$ 3415 MPKSC9211916 26-jun-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 118.01$ 17.70$ 135.71$ 3415 MPKSC9211917 26-jun-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 149.86$ 22.48$ 172.34$ 3415 MPKSC9211918 26-jun-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 131.50$ 19.73$ 151.23$ 3415 MPKSC9211919 26-jun-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 134.60$ 20.19$ 154.79$ 3415 MPKSC9211920 26-jun-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 136.02$ 20.40$ 156.42$ 3415 MPKSC9211921 26-jun-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 125.35$ 18.80$ 144.15$ 3415 MPKSC9211922 26-jun-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 137.50$ 20.62$ 158.12$ 3415 MPKSC9211923 26-jun-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 167.87$ 25.18$ 193.05$ 3415 MPKSC9211924 26-jun-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 118.16$ 17.72$ 135.88$ 3415 MPKSC9211925 26-jun-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 136.02$ 20.40$ 156.42$ 3415 MPKSC9211926 26-jun-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 141.81$ 21.27$ 163.08$ 2101 16730 B 2-jul-09 GABRIEL ISAAC ACOSTA LUNA PAPEL PARA PERGAMINOS DE GRADUACION 2,240.00$ 336.00$ 2,576.00$ 2302 BHAD000857 30-jun-09 OFIX SA DE CV JUEGO DE CABLES UNIVERSAL, REGULADOR 1500VA P/TEL 6 CONTACTOS 650.43$ 97.57$ 748.00$ 2303 1737 XLNO 29-jun-09 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA DE CV PAQUETE DE VASOS 58.96$ 8.84$ 67.80$ 2303 B 563436 2-jul-09 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV NO4 P/CAFÉ 68.70$ 10.30$ 79.00$ 2406 A 122839 1-jul-09 XALAPEÑA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS SA DE CV SELLADOR DE POLIURETANO 225.28$ 33.79$ 259.07$ 3501 3082 2-jul-09 JOAQUIN MORENO LENDECHY REPARACION DEL MECANISMO DE UN ARCHIVERO 120.00$ 18.00$ 138.00$ 3605 2256 30-jun-09 SANTA HOYOS APONTE SERVICIO DE FOTOCOPIADO 431.30$ 64.70$ 496.00$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 69,329.67$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA -$ -$ TOTAL PAPANTLA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN -$ -$ TOTAL ATZALAN -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN -$ -$ TOTAL PAJAPAN -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE -$ -$ TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE -$ -$ TOTAL AGUA DULCE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA -$ -$ TOTAL FILOMENO MATA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUÁREZ -$ -$ TOTAL BENITO JUÁREZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE -$ -$ TOTAL VEGA DE ALATORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD ATZOMPA -$ -$ TOTAL SOLEDAD ATZOMPA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA -$ -$ TOTAL UXPANAPA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA -$ -$

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 29 AL 03 DE JULIO 2009.

.

Page 18: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

TOTAL HUAYACOCOTLA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SANCHEZ -$ -$ TOTAL PLATÓN SANCHEZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA -$ -$ TOTAL OMEALCA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES -$ -$ TOTAL TRES VALLES -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI -$ -$ TOTAL COXQUIHUI -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO -$ -$ TOTAL NAOLINCO -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 2101 393 10-jun-09 SANDRA IVETTE COMPAÑ MORALES 1 SELLO COLOR P-55 DATER Y 1 SELLO COLOR PRINTER R-45 697.00$ 104.55$ 801.55$ TOTAL HUATUSCO 801.55$

TOTAL GENERAL 70,131.22$

Page 19: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 2206 A 284294 19-jun-09 GRUPO DOSO SA DE CV 2 PAQUETES DE AGUA NATURAL 81.74$ 12.26$ 94.00$ 2206 A 284291 19-jun-09 GRUPO DOSO SA DE CV 6 LIQUIDOS 83.48$ 12.52$ 96.00$ 2206 96711 18-jun-09 GONZALO RIVERO PUERTO 3 KG CAFÉ EXTRAFINO 247.83$ 37.17$ 285.00$ 2206 B 561737 18-jun-09 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV REFRESCOS, TE SABORES VARIOS 155.88$ 23.38$ 179.26$ 2206 632 13-jun-09 GRUPO CAFETALERO APG DE COATEPEC SA DE CV 17 BOLSAS DE 1/2KG DE CAFÉ GOURMET 872.17$ 130.83$ 1,003.00$ 2303 B 561737 18-jun-09 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV CUCHARAS DE PLASTICO 24.24$ 3.64$ 27.88$ 2305 231437 18-jun-09 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV SILICON, MEZCLADORA, CESPOL PARA LAVABO 281.30$ 42.20$ 323.50$ 2407 1672 XLNO 19-jun-09 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA DE CV PILAS DURACELL 42.57$ 6.38$ 48.95$ 3107 20071 15-jun-09 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER CONSUMO DE AGUA POTABLE 329.57$ 49.43$ 379.00$ 2101 256 9-jun-09 KVENTAS SA DE CV MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 3,364.00$ 504.60$ 3,868.60$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 6,305.19$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3604 19 3-jun-09 INGENIERIA DE PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SA DE CV SUMINISTRO DE SEÑAL INFORMATIVA DE 56X239 CMS 3,017.00$ 452.55$ 3,469.55$ TOTAL PAPANTLA 3,469.55$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3604 19 3-jun-09 INGENIERIA DE PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SA DE CV SUMINISTRO DE SEÑAL INFORMATIVA DE 56X239 CMS 3,017.00$ 452.55$ 3,469.55$ TOTAL ATZALAN 3,469.55$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3604 19 3-jun-09 INGENIERIA DE PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SA DE CV SUMINISTRO DE SEÑAL INFORMATIVA DE 56X239 CMS 3,017.00$ 452.55$ 3,469.55$ TOTAL PAJAPAN 3,469.55$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 3604 19 3-jun-09 INGENIERIA DE PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SA DE CV SUMINISTRO DE SEÑAL INFORMATIVA DE 56X239 CMS 3,017.00$ 452.55$ 3,469.55$ TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE 3,469.55$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3604 19 3-jun-09 INGENIERIA DE PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SA DE CV SUMINISTRO DE SEÑAL INFORMATIVA DE 56X239 CMS 3,017.00$ 452.55$ 3,469.55$ TOTAL AGUA DULCE 3,469.55$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 3604 19 3-jun-09 INGENIERIA DE PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SA DE CV SUMINISTRO DE SEÑAL INFORMATIVA DE 56X239 CMS 3,017.00$ 452.55$ 3,469.55$ TOTAL FILOMENO MATA 3,469.55$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUÁREZ 3604 19 3-jun-09 INGENIERIA DE PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SA DE CV SUMINISTRO DE SEÑAL INFORMATIVA DE 56X239 CMS 3,017.00$ 452.55$ 3,469.55$ TOTAL BENITO JUÁREZ 3,469.55$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3604 19 3-jun-09 INGENIERIA DE PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SA DE CV SUMINISTRO DE SEÑAL INFORMATIVA DE 56X239 CMS 3,017.00$ 452.55$ 3,469.55$ TOTAL VEGA DE ALATORRE 3,469.55$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD ATZOMPA 3604 19 3-jun-09 INGENIERIA DE PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SA DE CV SUMINISTRO DE SEÑAL INFORMATIVA DE 56X239 CMS 3,017.00$ 452.55$ 3,469.55$ TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 3,469.55$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3604 19 3-jun-09 INGENIERIA DE PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SA DE CV SUMINISTRO DE SEÑAL INFORMATIVA DE 56X239 CMS 3,017.00$ 452.55$ 3,469.55$ TOTAL UXPANAPA 3,469.55$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3604 19 3-jun-09 INGENIERIA DE PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SA DE CV SUMINISTRO DE SEÑAL INFORMATIVA DE 56X239 CMS 3,017.00$ 452.55$ 3,469.55$ TOTAL HUAYACOCOTLA 3,469.55$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SANCHEZ 3604 19 3-jun-09 INGENIERIA DE PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SA DE CV SUMINISTRO DE SEÑAL INFORMATIVA DE 56X239 CMS 3,017.00$ 452.55$ 3,469.55$ TOTAL PLATÓN SANCHEZ 3,469.55$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 3604 19 3-jun-09 INGENIERIA DE PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SA DE CV SUMINISTRO DE SEÑAL INFORMATIVA DE 56X239 CMS 3,017.00$ 452.55$ 3,469.55$ TOTAL OMEALCA 3,469.55$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3604 19 3-jun-09 INGENIERIA DE PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SA DE CV SUMINISTRO DE SEÑAL INFORMATIVA DE 56X239 CMS 3,017.00$ 452.55$ 3,469.55$ TOTAL TRES VALLES 3,469.55$

.

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2009.

Page 20: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3604 19 3-jun-09 INGENIERIA DE PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SA DE CV SUMINISTRO DE SEÑAL INFORMATIVA DE 56X239 CMS 3,017.00$ 452.55$ 3,469.55$ TOTAL COXQUIHUI 3,469.55$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3604 19 3-jun-09 INGENIERIA DE PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SA DE CV SUMINISTRO DE SEÑAL INFORMATIVA DE 56X239 CMS 3,017.00$ 452.55$ 3,469.55$ TOTAL NAOLINCO 3,469.55$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 3701 10542 20-jun-09 GUADALUPE JORGE GARCIA 2 LONAS 3X2 939.13$ 140.87$ 1,080.00$ 3604 19 3-jun-09 INGENIERIA DE PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SA DE CV SUMINISTRO DE SEÑAL INFORMATIVA DE 56X239 CMS 3,017.00$ 452.55$ 3,469.55$ 2101 256 9-jun-09 KVENTAS SA DE CV MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 10,092.00$ 1,513.80$ 11,605.80$ 2101 256 9-jun-09 KVENTAS SA DE CV SILLA PLEGABLE 1,560.00$ 234.00$ 1,794.00$

TOTAL HUATUSCO 17,949.35$

TOTAL GENERAL 79,767.34$

Page 21: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 2102 72319 X 20-mar-09 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV ARTICULOS DE LIMPIEZA 2,696.68$ 404.50$ 3,101.18$ 2103 7914 3-jun-09 ARCHUNDIA SANCHEZ HIPOLITO RUBEN MATERIAL DIDACTICO 116.50$ 17.48$ 133.98$ 2103 4326 2-jun-09 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADOS 53.91$ 8.09$ 62.00$ 2206 A 283995 11-jun-09 GRUPO DOSO SA DE CV 8 LIQUIDOS 111.30$ 16.70$ 128.00$ 2206 A 284283 16-jun-09 GRUPO DOSO SA DE CV 6 LIQUIDOS 83.48$ 12.52$ 96.00$ 2206 A 284284 16-jun-09 GRUPO DOSO SA DE CV 4 PAQUETES DE 1/2 LITRO 163.48$ 24.52$ 188.00$ 2206 AUG 5870 15-jun-09 COSTCO DE MEXICO SA DE CV GALLETAS, CREMA EN SOBRES Y AZUCAR EN SOBRES 212.09$ 31.81$ 243.90$ 2303 1635 XLNO 12-jun-09 COMERCIALIZADORA DE CHIAPAS SA DE CV 4 PAQUETES DE VASO TERMICOS 62.43$ 9.37$ 71.80$ 2305 29194 12-jun-09 MULTILINEAS SA DE CV MATERIAL PARA TALLER 121.68$ 18.25$ 139.93$ 2305 16727 A 12-jun-09 MARGARITA CELINA VILLALOBOS RODRIGUEZ MATERIAL PARA TALLER 38.26$ 5.74$ 44.00$ 2504 565 3-jun-09 DIAZ DIAZ BARRIGA RAFAEL BENZAL, JERINGA, ALCOHOL, ALGODÓN, ETC 116.52$ 17.48$ 134.00$ 3415 MPKSC8749094 11-jun-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 102.01$ 15.30$ 117.31$ 3415 MPKSC8749095 11-jun-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 91.35$ 13.70$ 105.05$ 3415 MPKSC8749096 11-jun-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 91.35$ 13.70$ 105.05$ 3415 MPKSC8749097 11-jun-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 102.01$ 15.30$ 117.31$ 3415 MPKSC8749098 11-jun-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 91.34$ 13.70$ 105.04$ 3415 MPKSC8749099 11-jun-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 91.34$ 13.70$ 105.04$ 3415 MPKSC8749100 11-jun-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 102.00$ 15.30$ 117.30$ 3415 MPKSC8749101 11-jun-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 72.51$ 10.88$ 83.39$ 3415 MPKSC8749102 11-jun-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 78.30$ 11.75$ 90.05$ 3415 MPKSC8749103 11-jun-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 84.10$ 12.61$ 96.71$ 3415 MPKSC8749104 11-jun-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 95.50$ 14.32$ 109.82$ 3415 MPKSC8749105 11-jun-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 78.30$ 11.75$ 90.05$ 3415 MPKSC8749106 11-jun-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 75.43$ 11.31$ 86.74$ 3411 118078 19-may-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 5,593.04$ 838.96$ 6,432.00$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 12,103.65$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 2102 72319 X 20-mar-09 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV ARTICULOS DE LIMPIEZA 2,385.23$ 357.78$ 2,743.01$ TOTAL PAPANTLA 2,743.01$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 2504 FC 0003261 20-mar-09 FARMACIAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. MEDICAMENTO (VARIOS) 1,304.35$ 195.65$ 1,500.00$ 2102 72319 X 20-mar-09 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV ARTICULOS DE LIMPIEZA 2,507.00$ 376.05$ 2,883.05$ 3411 118356 27-may-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 963.48$ 144.52$ 1,108.00$ 3411 116170 7-may-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 8,735.65$ 1,310.35$ 10,046.00$

TOTAL ATZALAN 15,537.05$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 2305 1316 25-feb-09 JULIO CESAR GUILLEN VELAZQUEZ SOPORTES PARA CLIMA 913.05$ 136.96$ 1,050.01$ 2305 928 18-may-09 ANGEL LEODEGARIO TRUJILLO ANTONIO CONECTOR, SILICON, COPLE, ADAPTADOR, CONTRACANASTA, ETC 216.95$ 32.54$ 249.49$ 2401 1316 25-feb-09 JULIO CESAR GUILLEN VELAZQUEZ CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM 504.34$ 75.65$ 579.99$ 2404 16961 28-mar-09 TOMAS ALEJANDRO GARCIA PEREZ MATERIAL ELECTRICO 346.10$ 51.92$ 398.02$ 3415 MPKSC8144389 28-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 90.62$ 13.59$ 104.21$ 3415 MPKSC8729375 4-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 90.62$ 13.59$ 104.21$ 3415 MPKSC8729950 16-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 90.62$ 13.59$ 104.21$ 2102 72319 X 20-mar-09 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV ARTICULOS DE LIMPIEZA 1,011.49$ 151.72$ 1,163.21$ 3411 116042 6-may-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 7,265.74$ 1,089.86$ 8,355.60$

TOTAL PAJAPAN 12,108.95$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 2102 72319 X 20-mar-09 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV ARTICULOS DE LIMPIEZA 2,167.14$ 325.07$ 2,492.21$ 3411 115964 6-may-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 8,605.22$ 1,290.78$ 9,896.00$ 2206 64461 25-may-09 JORGE ISLAS SIMONIN 15 AGUA PURIFICADA DE GARRAFON 182.61$ 27.39$ 210.00$ 2206 64376 18-may-09 JORGE ISLAS SIMONIN 10 AGUA PURIFICADA DE GARRAFON 121.74$ 18.26$ 140.00$ 2103 5173 22-may-09 CRUZ HERNANDEZ NORA CELINA MATERIAL DIDACTICO 40.87$ 6.13$ 47.00$ 2305 35008 19-may-09 GALINDO RODRIGUEZ DEL GOLFO SA DE CV MATERIAL PARA TALLERES 47.83$ 7.17$ 55.00$ 2306 35008 19-may-09 GALINDO RODRIGUEZ DEL GOLFO SA DE CV CANDADOS Y PORTA CANDADO 65.23$ 9.78$ 75.01$ 2404 G 328161 27-may-09 LUZ MARIA HUERTA BELLO FOCO HALOGENO, PROYECTOR CUARZO 101.50$ 15.23$ 116.73$ 2404 G 328162 27-may-09 LUZ MARIA HUERTA BELLO FOCO AHORRA 46.04$ 6.91$ 52.95$ 3415 MPKMA2460773 19-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 78.30$ 11.75$ 90.05$

TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE 13,174.95$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 2102 72319 X 20-mar-09 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV ARTICULOS DE LIMPIEZA 3,735.94$ 560.39$ 4,296.33$ 2206 B0189-044055 18-abr-09 TIENDAS SORIANA SA DE CV AGUA, REFRESCOS 298.52$ 44.78$ 343.30$ 2302 0685 AA 18-may-09 OPERADORA DE TIENDAS DE COMPUTO SA DE CV UNIDAD DE FUSION PARA LASERJET 1300 2,956.52$ 443.48$ 3,400.00$ 3502 0685 AA 18-may-09 OPERADORA DE TIENDAS DE COMPUTO SA DE CV REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 400.00$ 60.00$ 460.00$ 2305 69943 22-may-09 JICAM SA VALVULA DE ENTRADA DE AGUA, VARILLAS, LLAVES ANGULAR, CINTA TEFLON 123.50$ 18.53$ 142.03$ 2404 7319 13-may-09 MARIA ESTHER ZANELLA FERRIOLLI MATERIAL ELECTRICO 820.84$ 123.13$ 943.97$ 3701 322 16-abr-09 AURELIA PEREZ ALEMAN LONA DE .70 X 1.50 CM 79.80$ 11.97$ 91.77$ 3701 323 18-abr-09 AURELIA PEREZ ALEMAN LONA DE .70 X 1.50 CM 79.80$ 11.97$ 91.77$ 3415 MPKSC8364519 12-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 118.00$ 17.70$ 135.70$ 3415 MPKSC8726720 18-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 143.50$ 21.52$ 165.02$ 3415 MPKSC8364388 19-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 97.12$ 14.57$ 111.69$ 3415 MPKSC8981714 23-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 121.30$ 18.19$ 139.49$ 3415 MPKSC8364785 28-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 118.00$ 17.70$ 135.70$

TOTAL AGUA DULCE 10,456.77$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 3415 MPKSC8576807 23-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 84.10$ 12.61$ 96.71$

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 15 DE JUN AL 19 DE JUNIO 2009.

Page 22: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

3415 MPKSC8576180 16-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 84.10$ 12.61$ 96.71$ 2102 72319 X 20-mar-09 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV ARTICULOS DE LIMPIEZA 3,921.35$ 588.20$ 4,509.55$

TOTAL FILOMENO MATA 4,702.97$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALBENITO JUÁREZ DE FACTURA

2102 72319 X 20-mar-09 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV ARTICULOS DE LIMPIEZA 1,147.59$ 172.14$ 1,319.73$ 3411 116172 7-may-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 1,989.70$ 298.46$ 2,288.16$

TOTAL BENITO JUÁREZ 1,319.73$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 2102 72319 X 20-mar-09 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV ARTICULOS DE LIMPIEZA 1,725.03$ 258.76$ 1,983.79$ 2102 578 4-mar-09 LILIANA CAMPOS RODRIGUEZ PINOL Y MECHUDOS 398.00$ 59.70$ 457.70$ 2106 8659 22-feb-09 JESSICA ISLAS REYES 16 CDS 125.29$ 18.79$ 144.08$ 2206 8659 22-feb-09 JESSICA ISLAS REYES 2 GARRAFONES AGUA 31.30$ 4.70$ 36.00$ 2305 961 27-ene-09 PAULINO VAZQUEZ MORALES ALAMBRE, TAQUETES, ARMELLAS 69.57$ 10.43$ 80.00$ 2306 CE 107070 7-may-09 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV CERRADURA 121.74$ 18.26$ 140.00$ 2404 4115 7-may-09 JUANA PEREZ RAMIREZ FOCO 96.00$ 14.40$ 110.40$ 2406 1966 27-abr-09 ESTEBAN SEVILLA CUERVO PINTURA EN POLVO ROJO OXIDO, PINTURA ROJO OXIDO 263.91$ 39.59$ 303.50$ 2401 1966 27-abr-09 ESTEBAN SEVILLA CUERVO MATERIAL DE CONSTRUCCION 2,673.91$ 401.09$ 3,075.00$ 2401 703 23-abr-09 JUAN ROBERTO SOLIS RIVIELLO GRAVA 700.00$ 105.00$ 805.00$ 2407 8659 27-feb-09 JESSICA ISLAS REYES 10 PILAS AA 95.70$ 14.35$ 110.05$ 3605 8659 27-feb-09 JESSICA ISLAS REYES 702 COPIAS 366.23$ 54.93$ 421.16$

TOTAL VEGA DE ALATORRE 2,441.49$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD ATZOMPA 2109 94677 3-abr-09 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V. CASSETE PARA CAMARA DE VIDEO 194.78$ 29.22$ 224.00$ 2305 ZA032248 22-abr-09 MATERIALES, ACEROS TUCAN S.A. DE C.V. TUBO DE COBRE, PASTA PARA SOLDAR, SOLDADURA, COBRE CODO, ETC 597.67$ 89.65$ 687.32$ 2305 ZA032246 22-abr-09 MATERIALES, ACEROS TUCAN S.A. DE C.V. TUBO DE COBRE, TAQUETES, LIJAS, CINTA TEFLON, PIJA GALVANIZADA 604.97$ 90.75$ 695.72$ 2305 ZA032250 22-abr-09 MATERIALES, ACEROS TUCAN S.A. DE C.V. TUBO DE COBRE, ABRAZADERAS, COBRE CODO SOLDABLE, ETC 626.45$ 93.97$ 720.42$ 2305 ZD006818 22-abr-09 MATERIALES, ACEROS TUCAN S.A. DE C.V. MATERIAL PARA TALLER 262.47$ 39.37$ 301.84$ 2305 2722 23-abr-09 JORGE ARELLANO HERNANDEZ MANGUERA FLEX. GAS 1.5M, MANGUERA FLEX GAS 60CM 490.44$ 73.57$ 564.01$ 2305 96307 22-abr-09 AZULEJOS LA FUENTE S.A. DE C.V. MATERIAL PARA TALLER 390.44$ 58.57$ 449.01$ 2404 117025 24-abr-09 LIDER DE VERACRUZ EN ELECTRONICA S DE R.L. DE C.V. CONECTOR, CABLE, PLUG DE 3.5 MM 46.97$ 7.04$ 54.01$ 2404 27740 24-abr-09 MUSICAL YAÑEZ DE CORDOBA S.A. DE C.V. PLUG METALICO, CONECTOR NEUTRIK 185.22$ 27.78$ 213.00$ 2406 G 36253 3-abr-09 DISTRIBUIDORA ELDOR S.A. DE C.V. PINTURAS AMARILLO LIMON, COLOR CENTER B4 170.43$ 25.57$ 196.00$ 3415 MPKSC8381473 3-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 81.22$ 12.18$ 93.40$ 3415 MPKSC8383373 24-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 89.31$ 13.40$ 102.71$ 3415 MPKSC8739652 9-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 84.10$ 12.61$ 96.71$ 3305 8563 24-abr-09 FUNDACION TELETON MEXICO A.C. TALLER DE ACTUALIZACION PARA INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL 695.65$ 104.35$ 800.00$ 2102 72319 X 20-mar-09 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV ARTICULOS DE LIMPIEZA 3,748.20$ 562.23$ 4,310.43$ 3411 116318 7-may-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 3,034.71$ 455.21$ 3,489.92$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 12,998.50$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3415 MPKSC8729929 16-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 90.62$ 13.59$ 104.21$ 3415 MPKMA2584134 9-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 93.52$ 14.03$ 107.55$ 2102 72319 X 20-mar-09 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV ARTICULOS DE LIMPIEZA 1,997.90$ 299.69$ 2,297.59$ 3411 117652 18-may-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 6,655.72$ 998.36$ 7,654.08$

TOTAL UXPANAPA 10,163.43$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 2102 72319 X 20-mar-09 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV ARTICULOS DE LIMPIEZA 2,115.44$ 317.32$ 2,432.76$ 3411 117973 19-may-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 6,296.63$ 944.49$ 7,241.12$

TOTAL HUAYACOCOTLA 9,673.88$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SANCHEZ 3415 MPKSC8339859 13-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE MENSAJERIA 97.12$ 14.57$ 111.69$ 3415 MPKSC8574917 26-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE MENSAJERIA 97.12$ 14.57$ 111.69$ 2102 72319 X 20-mar-09 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV ARTICULOS DE LIMPIEZA 5,205.37$ 780.81$ 5,986.18$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ 6,209.56$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 2102 72319 X 20-mar-09 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV ARTICULOS DE LIMPIEZA 1,806.20$ 270.93$ 2,077.13$ 3411 115349 27-abr-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 4,104.96$ 615.74$ 4,720.70$ 2101 CA 53729 7-may-09 ROMANO DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS SA DE CV PAPEL AMERICA ROJO 60.80$ 9.12$ 69.92$ 3605 2502 7-may-09 OMAR GONZALEZ PAVON COPIAS 58.26$ 8.74$ 67.00$ 2404 71650 8-may-09 ABASTECEDORA ELECTRICA DE CORDOBA SA DE CV BALASTRA, T6UBO 212.51$ 31.88$ 244.39$ 3415 MPKSC8383716 7-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 129.50$ 19.43$ 148.93$ 2504 118449 A 20-may-09 DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE DIOS DE CORDOBA SA DE CV TEMPRA, DRAMAMINE 95.65$ 14.35$ 110.00$ 2305 126106 28-may-09 JORGE SANCHEZ JACOME MULTIMETRO 100.87$ 15.13$ 116.00$

TOTAL OMEALCA 7,554.07$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 2102 72319 X 20-mar-09 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV ARTICULOS DE LIMPIEZA 4,758.05$ 713.71$ 5,471.76$ TOTAL TRES VALLES 5,471.76$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 2406 AS 402638 4-abr-09 PINGOL S.A. DE C.V. REMOVEDOR, BROCHA, LIJAS, LTS. VELMAR, LTS ESTÁNDAR 310.85$ 46.63$ 357.48$ 3415 MPKSC8336408 3-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 120.10$ 18.01$ 138.11$ 3415 MPKSC8570828 14-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 84.10$ 12.61$ 96.71$ 3415 MPKSC8574018 22-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 116.65$ 17.50$ 134.15$ 3415 MPKSC8576863 26-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 87.00$ 13.05$ 100.05$

.

Page 23: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

2302 6236 20-may-09 ALMA ROSA BAUTISTA CALDERON CABLE PARA IMPRESORA USB 34.78$ 5.22$ 40.00$ 2305 C 103132 4-abr-09 CERECHOFE S.A. DE C.V. LIMA PLANA 86.96$ 13.04$ 100.00$ 2407 A 269229 14-may-09 ACEROS Y MATERIALES ALBA S.A. DE C.V. CAMARA PARA LLANTA, SILICON 81.79$ 12.27$ 94.06$ 2306 7619 22-may-09 DROGUERIA Y FARMACIA EL FENIX S.A. DE C.V. 2 PORTARETRATO PX10 170.26$ 25.54$ 195.80$ 2401 423 22-may-09 THOMAS JAIR HERNANDEZ CASTILLO CRISTAL TRANSPARENTE DE 067X0.66 Y CRISTAL TRANSPARENTE DE 091X0.66 390.43$ 58.57$ 449.00$ 2102 72319 X 20-mar-09 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV ARTICULOS DE LIMPIEZA 3,934.05$ 590.11$ 4,524.16$ 3411 117974 19-may-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 8,209.67$ 1,231.45$ 9,441.12$

TOTAL COXQUIHUI 15,670.64$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 2102 72319 X 20-mar-09 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV ARTICULOS DE LIMPIEZA 1,286.24$ 192.94$ 1,479.18$ 2206 A 281155 22-may-09 GRUPO DOSO SA DE CV 5 LIQUIDOS 86.96$ 13.04$ 100.00$ 2206 A 281159 29-may-09 GRUPO DOSO SA DE CV 6 LIQUIDOS 104.35$ 15.65$ 120.00$ 2305 25668 18-may-09 JORGE LUIS CALLEJAS OSORIO ALAMBRE, COPLE PVC SANITARIO 38.26$ 5.74$ 44.00$ 2305 25662 18-may-09 JORGE LUIS CALLEJAS OSORIO COPLE PVC, MENSULA, ALAMBRE4, CLAVO, ETC 97.39$ 14.61$ 112.00$ 2305 18439 19-may-09 GLORIA PATRICIA RAMIREZ SALAZAR MATERIAL PARA TALLERES 1,566.95$ 235.04$ 1,801.99$ 2305 18440 19-may-09 GLORIA PATRICIA RAMIREZ SALAZAR MATERIAL PARA TALLERES 243.38$ 36.51$ 279.89$ 2305 25722 29-may-09 GLORIA PATRICIA RAMIREZ SALAZAR MATERIAL PARA TALLERES 203.48$ 30.52$ 234.00$ 3402 1456484 22-may-09 TRANSPORTES JULIAN DE OBREGON SA DE CV BULTOS DE SUELA 102.45$ 15.37$ 117.82$ 3411 118079 19-may-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 4,239.03$ 635.85$ 4,874.88$

TOTAL NAOLINCO 9,163.76$

TOTAL GENERAL 151,494.17$

Page 24: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3411 116887 8-may-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 5,243.48$ 786.52$ 6,030.00$ 3804 113892 31-may-09 INMOBILIARIA DESARROLLOS INTEGRALES DE XALAPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE HOSPEDAJE EN COMISION A CONGRESO 4,320.00$ 648.00$ 4,968.00$ 3804 113894 31-may-09 INMOBILIARIA DESARROLLOS INTEGRALES DE XALAPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE HOSPEDAJE EN COMISION A CONGRESO 18,939.57$ 2,840.93$ 21,780.50$ 3107 20091 7-may-09 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA SERVICIO DE AGUA POTABLE 1,069.57$ 160.43$ 1,230.00$ 3210 QA 127280 29-may-09 SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO 2,437.46$ 365.62$ 2,803.08$ 2301 QA 126728 6-may-09 SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 1,900.00$ 285.00$ 2,185.00$ 3501 QA 126728 6-may-09 SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO 450.00$ 67.50$ 517.50$ 3206 1486 26-may-09 NAHIN HERNÁNDEZ HERRERA RENTA DE 2 AUTOMOVILES DEL 12 AL 14 DE MAYO Y DEL 20 AL 22 DE MAYO 7,800.00$ 1,170.00$ 8,970.00$ 3206 1483 26-may-09 NAHIN HERNÁNDEZ HERRERA RENTA DE 1 AUTOMÓVIL EL 6 Y 7 DE MAYO 2,600.00$ 390.00$ 2,990.00$ 3206 1446 11-may-09 NAHIN HERNÁNDEZ HERRERA RENTA DE 3 AUTOMOVILES 11-13 MARZO, 23-27 DE MARZO, 22-24 MARZO 14,300.00$ 2,145.00$ 16,445.00$ 3411 115287 20-abr-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 5,243.48$ 786.52$ 6,030.00$ 4402 8433 AZ 25-may-09 CARLOS PORTUGAL PALMA 500 CONTRATOS COLECTIVOS TAMAÑO CARTA EN PAPEL BOND 13,600.00$ 2,040.00$ 15,640.00$ 4402 8468AZ 3-jun-09 CARLOS PORTUGAL PALMA 100 CONTRATOS COLECTIVOS TAMAÑO CARTA EN PAPEL BOND 2,720.00$ 408.00$ 3,128.00$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 92,717.08$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 2102 A 29759 27-may-09 GENERAL DE MUEBLES PAPANTLA S.A. DE C.V. SERBVILLETAS PAQUETE 500HOJAS 24.78$ 3.72$ 28.50$ 2106 161 24-abr-09 CHRISTIAN MORA BALTAZAR 2 TINTAS HP COLOR NEGRO Y TRICOLOR 800.00$ 120.00$ 920.00$ 2206 8646 22-abr-09 MARIBEL PEREZ JIMENEZ PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AZUCAR Y CAFÉ) 157.04$ 23.56$ 180.60$ 2206 FB 2255 26-may-09 COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS S.A. DE C.V. 28 AGUA CIEL 20LT 450.43$ 67.57$ 518.00$ 2206 FB 2254 26-may-09 COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS S.A. DE C.V. 18 AGUA CIEL 20LT 289.57$ 43.43$ 333.00$ 2206 86110 22-may-09 GENERAL DE MUEBLES PAPANTLA S.A. DE C.V. 4 CAJAS DE GALLETAS SURTIDO RICO 106.09$ 15.91$ 122.00$ 2206 FB 1852 23-abr-09 COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS S.A. DE C.V. 29 AGUA CIEL 20LT 466.52$ 69.98$ 536.50$ 2303 A 29759 27-may-09 GENERAL DE MUEBLES PAPANTLA S.A. DE C.V. CUCHARA CHICA, VASOS, PLATOS 75.13$ 11.27$ 86.40$ 2303 8646 22-abr-09 MARIBEL PEREZ JIMENEZ VASO CONVERMEX 19.32$ 2.90$ 22.22$ 2305 90705 11-may-09 BLANCA PATRICIA ROSADO RODRIGUEZ COLA LOKA Y ROLLO DE ALAMBRE 71.32$ 10.70$ 82.02$ 2306 90705 11-may-09 BLANCA PATRICIA ROSADO RODRIGUEZ BOLA DE RAFIA 43.48$ 6.52$ 50.00$ 2406 90705 11-may-09 BLANCA PATRICIA ROSADO RODRIGUEZ THINER, ESMALTE, CINTA TRANSPARENTE, BROCHAS 221.83$ 33.27$ 255.10$ 2406 90492 21-abr-09 BLANCA PATRICIA ROSADO RODRIGUEZ ESMALTE, THINNER, LIJAS, BROCHAS 163.53$ 24.53$ 188.06$ 3107 560 21-may-09 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PAPANTLA VERACRUZ PSERVICIO DE AGUA POTABLE 3,011.50$ 451.73$ 3,463.23$ 3415 MPKSC8339488 25-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 84.10$ 12.61$ 96.71$ 3415 MPKSC8576062 8-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 84.10$ 12.61$ 96.71$ 3415 MPKSC8576200 18-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 84.10$ 12.61$ 96.71$ 3605 15075 21-may-09 ROSA LINA AQUINO GUZMAN 564 COPIAS FOTOSTÁTICAS 197.40$ 29.61$ 227.01$ 3605 14952 21-abr-09 ROSA LINA AQUINO GUZMAN 114 COPIAS FOTOSTATICAS 39.90$ 5.98$ 45.88$

TOTAL PAPANTLA 7,348.65$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3109 1469 A 26-may-09 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS 3,750.00$ 562.50$ 4,312.50$ 3109 1468 A 26-may-09 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS 3,750.00$ 562.50$ 4,312.50$ 3109 1505 A 01/06/09 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS 3,750.00$ 562.50$ 4,312.50$

TOTAL ATZALAN 12,937.50$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3109 1469 A 26-may-09 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS 3,750.00$ 562.50$ 4,312.50$ 3109 1468 A 26/05/09 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS 3,750.00$ 562.50$ 4,312.50$ 3109 1505 A 01/06/09 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS 3,750.00$ 562.50$ 4,312.50$ 3411 116043 06/05/09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 1,453.15$ 217.97$ 1,671.12$

TOTAL PAJAPAN 14,608.62$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 3109 1469 A 26-may-09 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS 3,750.00$ 562.50$ 4,312.50$ 3109 1468 A 26-may-09 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS 3,750.00$ 562.50$ 4,312.50$ 3109 1505 A 1-jun-09 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS 3,750.00$ 562.50$ 4,312.50$

TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE 12,937.50$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3411 117246 11-may-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 3,025.46$ 453.82$ 3,479.28$ 3109 1469 A 26-may-09 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS 3,750.00$ 562.50$ 4,312.50$ 3109 1468 A 26-may-09 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS 3,750.00$ 562.50$ 4,312.50$ 3109 1505 A 1-jun-09 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS 3,750.00$ 562.50$ 4,312.50$

TOTAL AGUA DULCE 16,416.78$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 3411 116858 8-may-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 4,469.43$ 670.41$ 5,139.84$ 3109 1469 A 26-may-09 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS 3,750.00$ 562.50$ 4,312.50$ 3109 1468 A 26-may-09 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS 3,750.00$ 562.50$ 4,312.50$ 3109 1505 A 1-jun-09 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS 3,750.00$ 562.50$ 4,312.50$

TOTAL FILOMENO MATA 18,077.34$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALBENITO JUÁREZ DE FACTURA

3106 44DJ01E024400010 24-may-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 4,807.83$ 721.17$ 5,529.00$ TOTAL BENITO JUÁREZ 5,529.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 1406 42DJ03L010100014 18-jun-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 16,440.23$ 2,466.04$ 18,906.27$ 3411 115963 6-may-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 7,246.96$ 1,087.04$ 8,334.00$

TOTAL VEGA DE ALATORRE 27,240.27$

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 8 DE JUN AL 12 DE JUNIO 2009.

Page 25: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD ATZOMPA 3109 1469 A 26-may-09 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS 3,750.00$ 562.50$ 4,312.50$ 3109 1468 A 26-may-09 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS 3,750.00$ 562.50$ 4,312.50$ 3109 1505 A 1-jun-09 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS 3,750.00$ 562.50$ 4,312.50$ 3411 117724 18-may-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 4,552.07$ 682.81$ 5,234.88$ 3411 114963 17-abr-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 8,672.28$ 1,300.84$ 9,973.12$

28,145.50$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3411 115798 6-may-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 8,459.41$ 1,268.91$ 9,728.32$ TOTAL UXPANAPA 9,728.32$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3411 115659 6-may-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 4,635.83$ 695.37$ 5,331.20$ 2306 A 4611 25-mar-09 FERNANDO GARCÍA BADILLO CERRADURAS 392.68$ 58.90$ 451.58$ 2404 A 4610 3-mar-09 FERNANDO GARCÍA BADILLO MATERIAL ELECTRICO (PASTILLA) 240.78$ 36.12$ 276.90$ 2407 A 4610 3-mar-09 FERNANDO GARCÍA BADILLO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO (ACEITE Y NYLON) 109.31$ 16.40$ 125.71$ 3415 MPKSC8039606 14-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 97.12$ 14.57$ 111.69$

TOTAL HUAYACOCOTLA 6,297.08$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SANCHEZ -$ -$ TOTAL PLATÓN SANCHEZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 3411 117290 13-may-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 1,680.47$ 252.07$ 1,932.54$ 3411 116863 8-may-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 3,895.03$ 584.25$ 4,479.28$ 3109 1469 A 26-may-09 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS 3,750.00$ 562.50$ 4,312.50$ 3109 1468 A 26-may-09 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS 3,750.00$ 562.50$ 4,312.50$ 3109 1505 A 1-jun-09 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS 3,750.00$ 562.50$ 4,312.50$

TOTAL OMEALCA 19,349.32$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 2102 230 21-abr-09 JUAN CARLOS ALVAREZ PATRACA 4LTS LIQUIDO PARA LIMPIAR CLIMAS 120.00$ 18.00$ 138.00$ 2404 11994 16-may-09 GERARDO SANCHEZ MORALES CAMPANA INDUSTRIAL, CORDON FLEXIBLE 957.50$ 143.63$ 1,101.13$ 3106 09DJ07F010920053 21-may-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2,651.55$ 397.73$ 3,049.28$ 3415 MPKSC8974867 29-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 93.74$ 14.06$ 107.80$ 3415 MPKSC7528060 7-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 125.97$ 18.90$ 144.87$ 3504 11761 2-abr-09 GERARDO SANCHEZ MORALES SERVICIO DE MANTENIMIENTO 650.00$ 97.50$ 747.50$ 3504 11764 2-abr-09 GERARDO SANCHEZ MORALES SERVICIO DE MANTENIMIENTO 650.00$ 97.50$ 747.50$ 2206 1188 19-mar-09 MARIA GUADALUPE VALENZUELA DIAZ 07 LIQUIDOS 60.87$ 9.13$ 70.00$ 2206 E 0005227 22-mar-09 TIENDAS LORES S.A DE C.V. 10 AZUCAR REFINADA JB DE 1KG 66.96$ 10.04$ 77.00$ 2206 262 18-mar-09 JACOBO DONADO PEREZ 2KG DE JAMAICA 139.13$ 20.87$ 160.00$ 2303 16547 18-mar-09 ABEL RIVERA DOMINGUEZ 2 PAQUETE DE POPOTES Y UN ROLLO DE BOLSAS 53.91$ 8.09$ 62.00$ 2306 27838 18-may-09 MUSICAL YAÑEZ DE CORDOBA 12 ENCORDADURA VICTOR NYLON 20 417.39$ 62.61$ 480.00$ 2306 230 21-abr-09 JUAN CARLOS ALVAREZ PATRACA PROTECTOR TERMICO DE COMPRESOR 100.00$ 15.00$ 115.00$ 2305 11718 30-mar-09 GERARDO SANCHEZ MORALES MATERIAL PARA TALLERES 555.93$ 83.39$ 639.32$ 2305 11719 30-mar-09 GERARDO SANCHEZ MORALES MATERIAL PARA TALLERES 334.08$ 50.11$ 384.19$ 2305 ZAD010993 12-mar-09 MATERIALES, ACEROS TUCAN S.A. DE C.V. MATERIAL PARA TALLERES 199.50$ 29.93$ 229.43$

TOTAL TRES VALLES 8,253.02$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3411 115660 6-may-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 5,974.96$ 896.24$ 6,871.20$ TOTAL COXQUIHUI 6,871.20$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3411 116888 8-may-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 2,826.02$ 423.90$ 3,249.92$ 3106 42DJ02D010101750 18-jun-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 4,966.96$ 745.04$ 5,712.00$

TOTAL NAOLINCO 8,961.92$

TOTAL GENERAL 258,311.68$

.

Page 26: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDORDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3306 1607 1-jun-09 SPECIAL COMPU SA DE CV3306 1606 1-jun-09 SPECIAL COMPU SA DE CV2102 22923 19-mar-09 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI3206 1449 11-may-09 HERNANDEZ HERRERA NAHIN3206 1447 11-may-09 HERNANDEZ HERRERA NAHIN2206 A 282809 26-may-09 GRUPO DOSO SA DE CV3206 1450 11-may-09 HERNANDEZ HERRERA NAHIN3206 1448 11-may-09 HERNANDEZ HERRERA NAHIN3206 1445 11-may-09 HERNANDEZ HERRERA NAHIN2601 37884 28-abr-09 UNION DE CREDITO DE GASOLINEROS SA DE CV2101 845 C 3-abr-09 FLORES TLAPA JORGE2206 A283522 29-may-09 GRUPO DOSO SA DE CV2206 A283523 29-may-09 GRUPO DOSO SA DE CV2206 A 283535 2-jun-09 GRUPO DOSO SA DE CV2206 167610 30-may-09 ASADERO CIEN SA DE CV2206 508 C 15-may-09 BAUTISTA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO2303 1532 XLNO 2-jun-09 COMERCIALIZADORA FARMACEÚTICA DE CHIAPAS SA DE CV2504 1499 XLNO 29-may-09 COMERCIALIZADORA FARMACEÚTICA DE CHIAPAS SA DE CV2101 BDAB000746 2-jun-09 OFIX SA DE CV

2404 230755 1-jun-09 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV2305 230795 2-jun-09 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV2305 5635 B 2-jun-09 DURAN GONZALEZ CARLOS ENRIQUE2404 35190 B 29-may-09 H.Z SUMINISTROS INDUSTRIALES SA DE CV2704 10062 1-jun-09 GUADALUPE JORGE GARCIA3415 MPKSC8748631 29-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV3415 MPKSC8748632 29-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV3415 MPKSC8748633 29-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV3415 MPKSC8748634 29-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV3415 MPKSC8748635 29-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV3415 MPKSC8748636 29-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV3415 MPKSC8748637 29-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV3415 MPKSC8748638 29-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV3415 MPKSC8748639 29-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDORDE FACTURA

PAPANTLA 3106 42DJ01D014200400 17-may-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD2102 22923 19-mar-09 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI

TOTAL PAPANTLA

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDORDE FACTURA

ATZALAN 2102 22923 19-mar-09 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI2101 845 C 3-abr-09 FLORES TLAPA JORGE

TOTAL ATZALAN

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDORDE FACTURA

PAJAPAN 3411 114857 17-abr-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL2102 22923 19-mar-09 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI2101 845 C 3-abr-09 FLORES TLAPA JORGE

TOTAL PAJAPAN

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDORDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 2102 22923 19-mar-09 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 1 DE JUNIO AL 5 DE JUNIO DEL 2009.

Page 27: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

2101 845 C 3-abr-09 FLORES TLAPA JORGETOTAL MARTINEZ DE LA TORRE

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDORDE FACTURA

AGUA DULCE 3411 114340 7-abr-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL2102 22923 19-mar-09 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI2101 845 C 3-abr-09 FLORES TLAPA JORGE

TOTAL AGUA DULCE

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDORDE FACTURA

FILOMENO MATA 3411 115040 17-abr-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL2102 22923 19-mar-09 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI2101 845 C 3-abr-09 FLORES TLAPA JORGE

TOTAL FILOMENO MATA

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDORDE FACTURA

BENITO JUÁREZ 3411 114385 15-abr-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL2102 22923 19-mar-09 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI2101 845 C 3-abr-09 FLORES TLAPA JORGE

TOTAL BENITO JUÁREZ

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDORDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3411 114977 17-abr-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL2102 22923 19-mar-09 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI2101 845 C 3-abr-09 FLORES TLAPA JORGE

TOTAL VEGA DE ALATORREPLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR

DE FACTURASOLEDAD ATZOMPA 2102 22923 19-mar-09 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI

2101 845 C 3-abr-09 FLORES TLAPA JORGE3106 44DJ13C334400100 18-may-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL SOLEDAD DE ATZOMPA

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDORDE FACTURA

UXPANAPA 3411 114521 16-abr-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL2102 22923 19-mar-09 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI2101 845 C 3-abr-09 FLORES TLAPA JORGE

TOTAL UXPANAPA

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDORDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3411 115069 17-abr-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL2102 22923 19-mar-09 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI2101 845 C 3-abr-09 FLORES TLAPA JORGE

TOTAL HUAYACOCOTLA

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDORDE FACTURA

PLATON SANCHEZ 2102 22923 19-mar-09 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI2101 845 C 3-abr-09 FLORES TLAPA JORGE

TOTAL PLATÓN SANCHEZ

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDORDE FACTURA

OMEALCA 3411 114381 15-abr-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL3411 115422 28-abr-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL

.

Page 28: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

2102 22923 19-mar-09 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI2101 845 C 3-abr-09 FLORES TLAPA JORGE

TOTAL OMEALCA

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDORDE FACTURA

TRES VALLES 2102 22923 19-mar-09 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDITOTAL TRES VALLES

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDORDE FACTURA

COXQUIHUI 3411 115070 17-abr-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL2102 22923 19-mar-09 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI2101 845 C 3-abr-09 FLORES TLAPA JORGE

TOTAL COXQUIHUI

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDORDE FACTURA

NAOLINCO 3411 115288 20-abr-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL2102 22923 19-mar-09 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI2101 845 C 3-abr-09 FLORES TLAPA JORGE

TOTAL NAOLINCO

TOTAL GENERAL

Page 29: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad
Page 30: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad
Page 31: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

MANTTO., ASESORIA,CAMBIO Y CONSULTAS AL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 12,000.00$ 1,800.00$ 13,800.00$ MENSUALIDAD POR EL USO DEL SERVIDOR HOSSTING EN EL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 1,312.00$ 196.80$ 1,508.80$ MATERIAL DE LIMPIEZA 11,281.05$ 1,692.16$ 12,973.21$ RENTA DE AUTOMOVIL 4,400.00$ 660.00$ 5,060.00$ RENTA DE AUTOMOVIL 72,000.00$ 10,800.00$ 82,800.00$ COMPRA DE AGUA 69.57$ 10.43$ 80.00$ RENTA DE AUTOMOVIL 1,300.00$ 195.00$ 1,495.00$ RENTA DE AUTOMOVIL 17,700.00$ 2,655.00$ 20,355.00$ RENTA DE AUTOMOVIL 20,800.00$ 3,120.00$ 23,920.00$ VALES PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE PEMEX 13,043.48$ 1,956.52$ 15,000.00$ MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA 9,248.00$ 1,387.20$ 10,635.20$ COMPRA DE AGUA 83.48$ 12.52$ 96.00$ COMPRA DE AGUA 122.61$ 18.39$ 141.00$ COMPRA DE AGUA 55.65$ 8.35$ 64.00$ CONSUMO DE ALIMENTOS 530.43$ 79.57$ 610.00$ ARTESANIAS DE CAFÉ 1,182.61$ 177.39$ 1,360.00$ COMPRA DE CUCHARAS Y VASOS 65.09$ 9.76$ 74.85$ COMPRA DE BOTIQUINES 107.74$ 16.16$ 123.90$ COMPRA DE CARTULINAS OPALINA 97.87$ 14.68$ 112.55$ MATERIAL PARA ADECUACIONES DEL DEPTO. JURIDICO DE LA DIRECCIÓN GRAL 55.30$ 8.30$ 63.60$ COMPRA DE PISTOLA P/APLICACIÓN DE SELLADOR 42.17$ 6.33$ 48.50$ SELLADOR PARA UNION DE LAMINA CON MURO 332.00$ 49.80$ 381.80$ BASE P/ MEDIDOR MONOFASICA 72.00$ 10.80$ 82.80$ LONA DE 1.50 X .80 93.91$ 14.09$ 108.00$ SERVICO DE MENSAJERIA 84.10$ 12.62$ 96.72$ SERVICO DE MENSAJERIA 117.00$ 17.55$ 134.55$ SERVICO DE MENSAJERIA 78.30$ 11.75$ 90.05$ SERVICO DE MENSAJERIA 91.34$ 13.70$ 105.04$ SERVICO DE MENSAJERIA 91.34$ 13.70$ 105.04$ SERVICO DE MENSAJERIA 102.01$ 15.30$ 117.31$ SERVICO DE MENSAJERIA 72.51$ 10.88$ 83.39$ SERVICO DE MENSAJERIA 91.34$ 13.70$ 105.04$ SERVICO DE MENSAJERIA 102.00$ 15.30$ 117.30$

191,848.65$

CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 7,240.00$ 1,086.00$ 8,326.00$ MATERIAL DE LIMPIEZA 7,921.15$ 1,188.17$ 9,109.32$

17,435.32$

CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

MATERIAL DE LIMPIEZA 6,409.00$ 961.35$ 7,370.35$ MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA 3,135.00$ 470.25$ 3,605.25$

10,975.60$

CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

SERVICIO DE VIGILANCIA 5,104.70$ 765.70$ 5,870.40$ MATERIAL DE LIMPIEZA 5,465.20$ 819.78$ 6,284.98$ MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA 731.00$ 109.65$ 840.65$

12,996.03$

CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

MATERIAL DE LIMPIEZA 10,266.00$ 1,539.90$ 11,805.90$

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 1 DE JUNIO AL 5 DE JUNIO DEL 2009.

Page 32: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA 1,083.00$ 162.45$ 1,245.45$ 13,051.35$

CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

SERVICIO DE VIGILANCIA 6,915.34$ 1,037.30$ 7,952.64$ MATERIAL DE LIMPIEZA 9,361.04$ 1,404.16$ 10,765.20$ MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA 2,081.00$ 312.15$ 2,393.15$

21,110.99$

CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

SERVICIO DE VIGILANCIA 4,938.99$ 740.85$ 5,679.84$ MATERIAL DE LIMPIEZA 11,296.50$ 1,694.48$ 12,990.98$ MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA 1,740.00$ 261.00$ 2,001.00$

20,671.82$

CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

SERVICIO DE VIGILANCIA 7,183.93$ 1,077.59$ 8,261.52$ MATERIAL DE LIMPIEZA 4,773.75$ 716.06$ 5,489.81$ MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA 765.00$ 114.75$ 879.75$

14,631.08$

MONTO IVA TOTAL

SERVICIO DE VIGILANCIA 10,563.04$ 1,584.46$ 12,147.50$ MATERIAL DE LIMPIEZA 4,479.95$ 671.99$ 5,151.94$ MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA 861.00$ 129.15$ 990.15$

18,289.59$ CONCEPTO MONTO IVA

MATERIAL DE LIMPIEZA 7,207.30$ 1,081.10$ 8,288.40$ MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA 500.00$ 75.00$ 575.00$ SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3,558.26$ 533.74$ 4,092.00$

12,955.40$

CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

SERVICIO DE VIGILANCIA 11,651.90$ 1,747.78$ 13,399.68$ MATERIAL DE LIMPIEZA 10,813.00$ 1,621.95$ 12,434.95$ MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA 575.00$

25,834.63$

CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

SERVICIO DE VIGILANCIA 8,511.44$ 1,276.72$ 9,788.16$ MATERIAL DE LIMPIEZA 8,832.40$ 1,324.86$ 10,157.26$ MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA 1,506.00$ 225.90$ 1,731.90$

21,677.32$

CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

MATERIAL DE LIMPIEZA 17,462.75$ 2,619.41$ 20,082.16$ MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA 3,648.00$ 547.20$ 4,195.20$

24,277.36$

MONTO IVA TOTAL

SERVICIO DE VIGILANCIA 4,675.06$ 701.26$ 5,376.32$ SERVICIO DE VIGILANCIA 1,680.47$ 252.07$ 1,932.54$

.

Page 33: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

MATERIAL DE LIMPIEZA 8,291.50$ 1,243.73$ 9,535.23$ MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA 250.00$ 37.50$ 287.50$

17,131.59$

CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

MATERIAL DE LIMPIEZA 7,590.45$ 1,138.57$ 8,729.02$ 8,729.02$

CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

SERVICIO DE VIGILANCIA 10,290.37$ 1,543.55$ 11,833.92$ MATERIAL DE LIMPIEZA 7,441.15$ 1,116.17$ 8,557.32$ MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA 1,787.10$

20,391.24$

CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

SERVICIO DE VIGILANCIA 2,826.02$ 423.90$ 3,249.92$ MATERIAL DE LIMPIEZA 7,572.55$ 1,135.88$ 8,708.43$ MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA 840.65$

11,958.35$

463,965.34$

Page 34: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad
Page 35: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad
Page 36: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad
Page 37: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad
Page 38: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad
Page 39: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad
Page 40: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad
Page 41: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3103 FOLIO EST0006144 1-may-09 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV SERVICIO DE TELEFONO3109 FE000040 6-may-09 UNINET SA DE CV ENLACE DE LARGA DISTANCIA NACIONAL Y LOCAL2504 117019 A 2-abr-09 DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE DIOS DE CORDOBA SA DE CV TRAUMAZOL BOTE 175 ML2101 M25014101 2-abr-09 TONY TIENDAS SA DE CV CHEQUE POLI/CARB CTA2703 4045 A 2-abr-09 DEPORTES VERACRUZANOS SA DE CV MATERIAL DEPORTIVO3106 08DJ14B450813300 13-abr-09 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA3605 14361 22-abr-09 MICAELA ALONZO LUQUEZ COPIAS T/CTA.3605 2454 14-abr-09 OMAR GONZALEZ PAVON COPIAS 2404 71581 23-abr-09 ABASTECEDORA ELECTRICA DE CORDOBA SA DE CV LÁMPARA ESPIRAL 23W 2401 A 284932 23-abr-09 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV CAVADOR HECHO A MANO 33605 5217 23-abr-09 KIKEY CABALLERO PONCE 172 COPIAS

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DE FACTURA

PAPANTLA 3106 42DJ01D014200400 17-may-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA2102 B 0588 3-abr-09 GERARDO ADRIAN GARCIA PÉREZ COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO3107 FOLIO 560 21-abr-09 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE SANEAMIENTO DE PAPANTLA VERACRUZ SERVICIO DE AGUA POTABLE3415 MPKSC8338084 2-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA2601 FP 18679 R-146 2-abr-09 FLAMA GAS SA DE CV 24 LTRS DE GAS3103 FOLIO EST0006144 1-may-09 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV SERVICIO DE TELEFONO3109 FE000040 6-may-09 UNINET SA DE CV ENLACE DE LARGA DISTANCIA NACIONAL Y LOCAL

TOTAL PAPANTLA

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

ATZALAN 3103 FOLIO EST0006144 1-may-09 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV SERVICIO DE TELEFONO3106 11DJ03M031105475 12-may-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA3106 11DJ03M031105476 12-may-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA3106 11DJ03M031105471 12-may-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

TOTAL ATZALAN

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

PAJAPAN 3103 FOLIO EST0006144 1-may-09 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV SERVICIO DE TELEFONO3106 50DJ11D015010900 12-abr-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA3415 MPKSC8361071 7-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA2101 28999 16-abr-09 PEÑA MONTOR LUCILA EMILIANA TARJETA CHECADORA QUINCENAL2305 FOLIO ZB 046816 23-abr-09 MATERIALES, ACEROS TUCAN, SA DE CV TORNILLOS HEXAGONAL3106 50 DJ11D015010900 12-may-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

TOTAL PAJAPAN

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 2301 QA 126171 17-abr-09 SISTEMAS CONTINO SA DE CV UNID REV IR13002506 12432 18-mar-09 RAMIREZ DESACHY ALEJANDRO CAJA DE PETRI ANUMBRA2404 2660 A 23-mar-09 MATERIALES MODERNOS DEL GOLFO SA DE CV CONTACTO DUPLEX MODUS/CONTACTO DUPLEX OCULTO2206 63828 25-mar-09 JORGE ISLAS SIMONIN AGUA PURIFICADA GARRAFON2306 790812 28-mar-09 ANA MARIA GONZALEZ CRUZ CADENA GALVAN./ CANDADO PHILLIPS2103 Q 43452 28-mar-09 LUZ MARIA HUERTA BELLO MATERIAL PARA PROYECTO DESARROLLO COMUNITARIO2206 CE 104132 27-mar-09 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV APERITIVOS PARA EL PERSONAL 2303 CE 104132 27-mar-09 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV UTENSILIOS P/ SERV ALIM2305 34680 27-mar-09 GALINDO RODRIGUEZ DEL GOLFO SA DE CV AZADONES3415 MPKMA 2460753 30-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA2206 63903 31-mar-09 JORGE ISLAS SIMONIN AGUA PURIFICADA GARRAFON2301 G 322741 1-abr-09 LUZ MARIA HUERTA BELLO HERRAMIENTA PARA MANTTO. DE INSTALACIONES2305 6988 2-abr-09 VALENZUELA GUERRERO ELVIRA TABLA DE PINO2305 0302 A 2-abr-09 LEOPOLDO JORGE GARCIA ALVAREZ MATERIAL PARA BASES P/PRACTICAS DE LA CARRERA DE AGROINDUSTRIAS3605 311 3-abr-09 CÉSAR MANZANILLA VASQUEZ SERVICIO DE COPAS

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 DE MAYO AL 29 MAYO DE 2009.

Page 42: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

2305 795188 17-abr-09 ANA MARIA GONZALEZ CRUZ NUDO GALV / TCA INSERTO2306 795188 17-abr-09 ANA MARIA GONZALEZ CRUZ CADENA GALV/CANDADO PHILLIPS3415 MPKMA2460757 20-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA2103 34795 20-abr-09 GALINDO RODRIGUEZ DEL GOLFO SA DE CV 100 PZAS DE REMACHE PARA MATERIA DE DIBUJO2305 DD17448 20-abr-09 DIAZ QUIRIZ JOSE ALFREDO CONECTOR/ ABRAZADERA DULUX FULGORE2206 64080 21-abr-09 JORGE ISLAS SIMONIN AGUA PURIFICADA GARRAFON2305 20403 21-abr-09 GOMEZ GONZALEZ DANIEL RAFAEL REMACHADORA / JUEGO DE SEGUETAS2305 796072 21-abr-09 ANA MARIA GONZALEZ CRUZ CLAVOS2306 5132 22-abr-09 ANTONIO ABAD PEREZ DUPLICADO DE LLAVES2305 I 355281 23-abr-09 LUZ MARIA HUERTA BELLO TORNILLOS2305 G 324861 23-abr-09 LUZ MARIA HUERTA BELLO TORNILLOS2404 G 324861 23-abr-09 LUZ MARIA HUERTA BELLO FOCO AHORRADOR2305 G 324860 23-abr-09 LUZ MARIA HUERTA BELLO TORNILLOS, BROCA2103 5114 22-abr-09 NORA CELINA DE LA CRUZ 16F88/I/P*PIC 2404 025210 B 3-abr-09 SALAME CHÁVEZ ALFERDO SALOMON LAMPARA SANALEC3605 344 24-abr-09 CESAR MANZANILLA VASQUEZ COPIAS2206 64145 27-abr-09 JORGE ISLAS SIMONIN AGUA PURIFICADA GARRAFON2206 64309 11-may-09 JORGE ISLAS SIMONIN AGUA PURIFICADA GARRAFON

TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

AGUA DULCE 3103 FOLIO EST0006144 1-may-09 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV SERVICIO DE TELEFONO3504 2173 24-mar-09 PÉREZ SÁNCHEZ JOSÉ EUSEBIO REPARACIÓN DE MARCO DE LA PUERTA DE ALUMINIO3415 MPKSC8356811 2-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA3415 MPKSC83575771 18-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA2206 2914 21-abr-09 PORRAS MARTINEZ EDGAR 20 GARRAFONES DE AGUA2401 0294 C 22-abr-09 CASA GARRIDO DE LAS CHOAPAS SA DE CV CEMENTO GRIS A 25 KG2306 11165 9-mar-09 ELSA DEL CARMEN CHIÑAS PIRRON RECONOCIMIENTO GDE, MED Y PEQ3415 MPKSC8357882 24-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA3415 MPKSC8731805 4-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA3212 33 17-abr-09 LEMUEL NOLASCO MUÑOZ RENTA DE CARRO ALEGORICO, CAMIONETA DE SONIDO Y LUCES3415 MPKSC8364266 8-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA2102 0661 C 6-may-09 EDITH MENDOZA ROJAS ATOMIZADORES2102 65893 RF 8-may-09 SANITARIA PUERTO MÉXICO SA DE CV 3 LT. LIQUIDO TRATA MOP2102 FOLIO 2266 8-may-09 CLIMAS DE COATZACOALCOS SA DE CV FOAM CLEANER / GENETRON 2406 D 5010 7-abr-09 COLOR 2000 SA DE CV ESMALTES, BROCHA Y TINNER2306 40221 B 7-abr-09 CAMPOS GOMEZ MARTHA MATERIAL P/ARREGLO DEL CARRO ALEGÓRICO

TOTAL AGUA DULCE

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

FILOMENO MATA 3103 FOLIO EST0006144 1-may-09 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV SERVICIO DE TELEFONO3415 MPKSC8338114 4-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA3106 31DJ01Q843101560 5-abr-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA3106 31DJ01Q843113587 5-abr-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA3415 MPKSC8339493 25-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA

TOTAL FILOMENO MATA

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

BENITO JUÁREZ 2406 10766 30-mar-09 PEREZ RUIZ CONCEPCIÓN ESMALTE BCO 1 LTR, THINNER2407 10768 30-mar-09 PEREZ RUIZ CONCEPCIÓN BROCHA 2", CEPILLO ALAMBRE, THINNER, ESMALTE,DESARMADOR PLANO Y DE CRUZ2305 N 9103 18-mar-09 MODATELAS SA DE CV PLASTICO CRISTAL Y MEGALISO 2305 TVPO 1025 18-mar-09 GRUPO PARISINA SA DE CV ENCAJE BCO, ELASTICO BCO2206 3038 25-mar-09 COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS SA DE CV AGUA DE BOTELLON3415 MPKMA2486392 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA3415 MPKMA2486393 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA3103 FOLIO EST0006144 1-may-09 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV SERVICIO DE TELEFONO3109 FE000040 6-may-09 UNINET SA DE CV ENLACE DE LARGA DISTANCIA NACIONAL Y LOCAL

TOTAL BENITO JUÁREZ

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR

Page 43: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

DE FACTURAVEGA DE ALATORRE 3103 FOLIO EST0006144 1-may-09 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV SERVICIO DE TELEFONO

3109 FE000040 6-may-09 UNINET SA DE CV ENLACE DE LARGA DISTANCIA NACIONAL Y LOCALTOTAL VEGA DE ALATORRE

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTOSOLEDAD ATZOMPA DE FACTURA

3415 MPKSC8383450 27-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA3103 FOLIO EST0006144 1-may-09 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV SERVICIO DE TELEFONO

TOTAL VEGA DE ALATORRE

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

UXPANAPA 3103 FOLIO EST0006144 1-may-09 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV SERVICIO DE TELEFONO3109 FE000040 6-may-09 UNINET SA DE CV ENLACE DE LARGA DISTANCIA NACIONAL Y LOCAL3415 MPKSC81414411 7-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA3106 06DJ11L330610485 8-abr-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA3415 MPKSC8144759 4-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA3106 48DJ11L334610050 29-abr-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA3415 MPKSC8729039 25-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA2601 17200 X 24-abr-09 GAS DEL TRÓPICO SA DE CV COMPRA DE GAS

TOTAL UXPANAPA

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3103 FOLIO EST0006144 1-may-09 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV SERVICIO DE TELEFONO3109 FE000040 6-may-09 UNINET SA DE CV ENLACE DE LARGA DISTANCIA NACIONAL Y LOCAL2601 B 8497 3-mar-09 MANUEL AGUSTIN SOLIS ORTEGA COMPRA DE GASOLINA PARA DESBROZADORA3415 MPKSC7395330 27-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA3415 31050951 14-mar-09 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA3415 31050319 20-mar-09 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA2101 2128 D 20-mar-09 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO SA DE CV 5 PAQUETES DE TARJETAS P/RELOJ CHECADOR3415 MPKSC7395804 24-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA2401 15 26-mar-09 JOSÉ FIDEL ROJAS ANGELES MATERIAL DE CONSTRUCCION2404 A 4457 26-mar-09 GARCIA BADILLO FERNANDO MATERIAL ELECTRICO2404 A 4457 26-mar-09 GARCIA BADILLO FERNANDO MATERIAL PARA CONSTRUCCION2305 A 4457 26-mar-09 GARCIA BADILLO FERNANDO MATERIAL PARA TALLERES3415 MPKSC8039301 24-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA

TOTAL HUAYACOCOTLA

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

PLATON SANCHEZ 3103 FOLIO EST0006144 1-may-09 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV SERVICIO DE TELEFONO3109 FE000040 6-may-09 UNINET SA DE CV ENLACE DE LARGA DISTANCIA NACIONAL Y LOCAL3415 MPKSC8034900 7-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA3415 MPKSC8339790 7-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA

TOTAL PLATÓN SANCHEZ

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDORDE FACTURA

OMEALCA

TOTAL OMEALCA

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

TRES VALLES 3501 2094 2-mar-09 ARMAS PARRA CESAREO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A COPIADORA2301 2168 12-mar-09 ARMAS PARRA CESAREO 1 PZ UNIDAD DE FIJADO P/COPIADORA

.

Page 44: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

2101 2078 2-mar-09 MORALES RAVELO JESUS 2 CAJAS DE GISES BCOS, 2 PAQ. DE HOJAS C/500 HOJAS2601 86923 TV 2-mar-09 GAS DEL PAPALOAPAN SA DE CV 20 KG DE GAS LP3415 MPKSC8116013 7-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA2601 87280 TV 21-mar-09 GAS DEL PAPALOAPAN SA DE CV 143 LITROS DE GAS L.P3415 MPKSC8116074 21-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA2407 11670 11-mar-09 GERARDO SANCHEZ MORALES PILA ALCALINA DURACELL AA2305 11670 11-mar-09 GERARDO SANCHEZ MORALES TANQUE DE GAS BUTANO, PASTA P/SOLDAR2305 11709 20-mar-09 GERARDO SANCHEZ MORALES SOPLETE P/TANQUE DE GAS ,SOLD. DE ESTAÑO 50X50,CLAVO P/CONCRETO2404 11709 20-mar-09 GERARDO SANCHEZ MORALES CLAJIVA DE HULE ROYER OVALADA3415 MPKSC758010 27-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA2407 11696 13-mar-09 GERARDO SANCHEZ MORALES PILA ALCALINA DURACELL 9V2407 11700 15-mar-09 GERARDO SANCHEZ MORALES PILA ALCALINA DURACELL 9V2404 11703 18-mar-09 GERARDO SANCHEZ MORALES CARTUCHO FUSIBLE 30A REFORZ2505 48386 28-mar-09 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV SUMINISTROS MEDICOS2101 401-G-000153924 29-mar-09 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV SOBRES CD/DVD2109 401-G-000153924 29-mar-09 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV CINTA MINI DV2106 401-G-000153924 29-mar-09 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV CD/R2301 401-G-000153924 29-mar-09 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PELICULA2106 401-G-000153924 29-mar-09 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV CD/R3103 FOLIO EST0006144 1-may-09 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV SERVICIO DE TELEFONO3109 FE000040 6-may-09 UNINET SA DE CV ENLACE DE LARGA DISTANCIA NACIONAL Y LOCAL

TOTAL TRES VALLES

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

COXQUIHUI 3106 42DJ01Q014200165 17-may-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA3415 MPKSC8032598 27-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA3415 MPKSC8034106 6-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA3415 MPKSC8033477 13-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA3605 10316 28-feb-09 MAGAÑA NAVARRETE SILVIO TOBIAS SERVICIO DE ENMICADOS2305 E 60081 18-mar-09 ACEROS Y MATERIALES ALBA SA DE CV MATERIAL PARA PLOMERIA DE LA INSTITUCIÓN2305 E 60082 18-mar-09 ACEROS Y MATERIALES ALBA SA DE CV MATERIAL PARA PLOMERIA DE LA INSTITUCIÓN2305 E 60083 18-mar-09 ACEROS Y MATERIALES ALBA SA DE CV MATERIAL PARA PLOMERIA DE LA INSTITUCIÓN3415 MPKSC8034338 20-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA2305 E 60199 24-mar-09 ACEROS Y MATERIALES ALBA SA DE CV MATERIAL PARA INSTALCION DE CAMPANA DE EXTRACION2404 E 60199 24-mar-09 ACEROS Y MATERIALES ALBA SA DE CV CONTACTO VIS/DOB 198 ROYER2305 10990 A 25-mar-09 CAROL CASTRO CABRERA CODO PVC3415 MPKSC8336846 24-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA2404 B 110699 24-abr-09 FO Y LAM SA DE CV FOCO 250W/ SOQ PORC TIPO MOGUL ARGOS3415 MPKSC8570713 11-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA2304 A 268938 11-may-09 ACEROS Y MATERIALES ALBA SA DE CV CAMARA P/LLANTA, LLANTA SOLA3103 FOLIO EST0006144 1-may-09 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV SERVICIO DE TELEFONO3109 FE000040 6-may-09 UNINET SA DE CV ENLACE DE LARGA DISTANCIA NACIONAL Y LOCAL

TOTAL COXQUIHUI

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

NAOLINCO 2305 79385 C 11-mar-09 CARDENAS E HIJOS SA DE CV SUJETOR PLANO C/CLAVO2404 79383 C 11-mar-09 CARDENAS E HIJOS SA DE CV VARILLA COOPER, CONECTOR, MUFA Y CABLE2305 25244 10-mar-09 CALLEJAS OSORIO JORGE LUIS MENSULA 12 X 142407 25319 20-mar-09 CALLEJAS OSORIO JORGE LUIS 3 ACEITES AFLOJA TODO2305 25319 20-mar-09 CALLEJAS OSORIO JORGE LUIS 2 CODOS PVC2305 8362 31-mar-09 HORMAS HERNANDEZ SA DE CV HORMAS ESTILO MILAN/ BISAGRA DEDAL TALON2407 15292 21-abr-09 DIAZ ARELLANO MARIA AUREA GARRAFA DE ACEITE2306 3050 23-abr-09 ARELLANO CRUZ ROSALIA DUPLICADOS DE LLAVES, 2301 1302115845 23-abr-09 OFIX SA DE CV PELICULA DE REPUESTO2306 1161 23-abr-09 CEBALLOS GUEVARA ELOINA TENSORES Y CANDADO2305 B 121694 22-abr-09 HERNANDEZ JACOME FELIPE GONZALO LAMINA GALVANIZADA2305 55 23-abr-09 GASTON EDUARDO MOJICA GORDILLO PIEL NEGRA, FLOR NEGRA2601 196190 29-abr-09 IMPULSORA DE XALAPA, SA DE CV PREMIUM2305 67D00202683 26-abr-09 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV TIJERAS P/HOJALATERO 12'2305 18410 8-may-09 RAMIREZ SALAZAR GLORIA PATRICIA CLAVO,ACONDICIONADOR,ADITIVO,ACTIVADOR,TACHUELA.CELASTE2206 A 281153 8-may-09 GRUPO DOSO SA DE CV COMPRA DE AGUA

Page 45: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

3103 FOLIO EST0006144 1-may-09 TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV SERVICIO DE TELEFONO3109 FE000040 6-may-09 UNINET SA DE CV ENLACE DE LARGA DISTANCIA NACIONAL Y LOCAL

TOTAL NAOLINCO

TOTAL GENERAL

Page 46: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad
Page 47: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

MONTO IVA TOTAL

4,038.83$ 605.82$ 4,644.65$ 12,277.75$ 1,841.66$ 14,119.41$

129.65$ 19.45$ 149.10$ 70.96$ 10.64$ 81.60$

1,813.04$ 271.96$ 2,085.00$ 1,005.17$ 150.78$ 1,155.95$

82.17$ 12.33$ 94.50$ 62.87$ 9.43$ 72.30$ 83.92$ 12.59$ 96.51$ 43.48$ 6.52$ 50.00$

172.00$ 25.80$ 197.80$ 22,746.82$

MONTO IVA TOTAL

7,240.00$ 1,086.00$ 8,326.00$ 111.30$ 16.69$ 127.99$

4,550.18$ 682.53$ 5,232.71$ 84.97$ 12.74$ 97.71$

103.30$ 15.50$ 118.80$ 1,173.09$ 175.96$ 1,349.05$

11,155.85$ 1,673.38$ 12,829.23$ 28,081.49$

MONTO IVA TOTAL

1,283.33$ 192.50$ 1,475.83$ 431.30$ 64.70$ 496.00$

1,017.39$ 152.61$ 1,170.00$ 865.22$ 129.78$ 995.00$

4,136.83$

MONTO IVA TOTAL

1,273.57$ 191.04$ 1,464.61$ 2,969.57$ 445.43$ 3,415.00$

133.00$ 19.95$ 152.95$ 124.78$ 18.72$ 143.50$

12.17$ 1.83$ 14.00$ 3,313.91$ 497.09$ 3,811.00$

9,001.06$

MONTO IVA TOTAL

2,500.00$ 375.00$ 2,875.00$ 156.52$ 23.48$ 180.00$ 73.48$ 11.02$ 84.50$

121.74$ 18.26$ 140.00$ 398.42$ 59.76$ 458.18$

3,784.13$ 567.62$ 4,351.75$ 656.35$ 98.45$ 754.80$ 16.96$ 2.54$ 19.50$

208.70$ 31.30$ 240.00$ 81.61$ 12.24$ 93.85$

133.91$ 20.09$ 154.00$ 74.68$ 11.20$ 85.88$

135.00$ 20.25$ 155.25$ 22.00$ 3.30$ 25.30$ 46.52$ 6.98$ 53.50$

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 DE MAYO AL 29 MAYO DE 2009.

Page 48: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

54.98$ 8.25$ 63.23$ 132.76$ 19.91$ 152.67$ 81.61$ 12.24$ 93.85$ 24.35$ 3.65$ 28.00$ 54.78$ 8.22$ 63.00$

121.74$ 18.26$ 140.00$ 121.74$ 18.26$ 140.00$ 15.60$ 2.34$ 17.94$ 70.00$ 10.50$ 80.50$ 71.50$ 10.73$ 82.23$ 30.40$ 4.56$ 34.96$

173.36$ 26.00$ 199.36$ 76.60$ 11.49$ 88.09$

165.23$ 24.78$ 190.01$ 302.85$ 45.43$ 348.28$ 38.26$ 5.74$ 44.00$ 97.39$ 14.61$ 112.00$

146.09$ 21.91$ 168.00$ 11,717.63$

MONTO IVA TOTAL

1,694.81$ 254.22$ 1,949.03$ 521.74$ 78.26$ 600.00$ 119.31$ 17.90$ 137.21$ 119.31$ 17.90$ 137.21$ 243.48$ 36.52$ 280.00$ 63.03$ 9.46$ 72.49$

725.00$ 108.75$ 833.75$ 118.00$ 17.70$ 135.70$ 162.05$ 24.31$ 186.36$

2,500.00$ 375.00$ 2,875.00$ 97.12$ 14.57$ 111.69$ 43.50$ 6.52$ 50.02$

164.34$ 24.65$ 188.99$ 395.65$ 59.35$ 455.00$ 445.00$ 66.75$ 511.75$ 146.09$ 21.91$ 168.00$

8,692.20$

MONTO IVA TOTAL

1,432.57$ 214.89$ 1,647.46$ 84.10$ 12.61$ 96.71$

1,194.78$ 179.22$ 1,374.00$ 1,494.78$ 224.22$ 1,719.00$

84.10$ 12.61$ 96.71$ 4,933.88$

MONTO IVA TOTAL

187.82$ 28.17$ 215.99$ 144.35$ 21.65$ 166.00$ 583.98$ 87.60$ 671.58$ 112.17$ 16.83$ 129.00$ 203.48$ 30.52$ 234.00$ 97.13$ 14.57$ 111.70$ 97.13$ 14.57$ 111.70$

999.41$ 149.91$ 1,149.32$ 12,787.85$ 1,918.18$ 14,706.03$

17,495.32$

MONTO IVA TOTAL

Page 49: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

1,058.11$ 158.72$ 1,216.83$ 13,580.85$ 2,037.13$ 15,617.98$

16,834.81$

MONTO IVA TOTAL

84.10$ 12.61$ 96.71$ 983.12$ 147.47$ 1,130.59$

1,227.30$

MONTO IVA TOTAL

1,166.32$ 174.95$ 1,341.27$ 8,074.85$ 1,211.23$ 9,286.08$

90.62$ 13.59$ 104.21$ 1,623.49$ 243.52$ 1,867.01$

90.62$ 13.59$ 104.21$ 4,969.21$ 745.38$ 5,714.59$

90.62$ 13.59$ 104.21$ 469.80$ 70.47$ 540.27$

19,061.85$

MONTO IVA TOTAL

1,196.65$ 179.50$ 1,376.15$ 16,831.05$ 2,524.66$ 19,355.71$

100.70$ 15.10$ 115.80$ 79.29$ 11.89$ 91.18$ 97.00$ 14.55$ 111.55$ 65.00$ 9.75$ 74.75$

139.13$ 20.87$ 160.00$ 133.00$ 19.95$ 152.95$ 524.00$ 78.60$ 602.60$ 340.38$ 51.06$ 391.44$

9.13$ 1.37$ 10.50$ 227.97$ 34.20$ 262.17$

97.12$ 14.57$ 111.69$ 22,816.49$

MONTO IVA TOTAL

1,097.33$ 164.60$ 1,261.93$ 16,898.83$ 2,534.83$ 19,433.66$

97.12$ 14.57$ 111.69$ 97.12$ 14.57$ 111.69$

20,918.97$

MONTO IVA TOTAL

-$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$

MONTO IVA TOTAL

500.00$ 75.00$ 575.00$ 3,481.00$ 522.15$ 4,003.15$

.

Page 50: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

151.32$ 22.70$ 174.02$ 157.06$ 23.56$ 180.62$ 93.74$ 14.06$ 107.80$

606.82$ 91.02$ 697.84$ 93.74$ 14.06$ 107.80$

130.50$ 19.58$ 150.08$ 45.23$ 6.79$ 52.02$

230.36$ 34.55$ 264.91$ 5.22$ 0.78$ 6.00$

84.10$ 12.61$ 96.71$ 217.50$ 32.63$ 250.13$ 217.50$ 32.63$ 250.13$ 217.50$ 32.63$ 250.13$

1,301.74$ 195.26$ 1,497.00$ 68.70$ 10.30$ 79.00$ 78.17$ 11.73$ 89.90$

138.26$ 20.74$ 159.00$ 293.91$ 44.09$ 338.00$ 86.09$ 12.91$ 99.00$

1,239.52$ 185.93$ 1,425.45$ 16,491.85$ 2,473.78$ 18,965.63$

29,819.32$

MONTO IVA TOTAL

6,659.13$ 998.87$ $7,658.0084.10$ 12.61$ 96.71$ 84.10$ 12.61$ 96.71$ 84.10$ 12.61$ 96.71$

352.17$ 52.83$ 405.00$ 1,659.83$ 248.98$ 1,908.81$

241.97$ 36.29$ 278.26$ 150.07$ 22.51$ 172.58$ 84.10$ 12.61$ 96.71$

181.93$ 27.29$ 209.22$ 15.44$ 2.32$ 17.76$ 45.22$ 6.78$ 52.00$

102.00$ 15.30$ 117.30$ 276.70$ 41.51$ 318.21$ 102.00$ 15.30$ 117.30$ 80.92$ 12.14$ 93.06$

1,502.25$ 225.34$ 1,727.59$ 12,328.85$ 1,849.33$ 14,178.18$

27,640.11$

MONTO IVA TOTAL

32.00$ 4.80$ 36.80$ 63.88$ 9.58$ 73.46$

121.74$ 18.26$ 140.00$ 88.70$ 13.30$ 102.00$

106.09$ 15.91$ 122.00$ 4,788.00$ 718.20$ 5,506.20$

217.39$ 32.61$ 250.00$ 125.00$ 18.75$ 143.75$ 433.91$ 65.09$ 499.00$ 96.50$ 14.48$ 110.98$

148.00$ 22.20$ 170.20$ 3,916.17$ 587.43$ 4,503.60$

213.65$ 32.05$ 245.70$ 195.65$ 29.35$ 225.00$

1,419.11$ 212.87$ 1,631.98$ 313.04$ 46.96$ 360.00$

Page 51: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

937.33$ 140.60$ 1,077.93$ 8,074.85$ 1,211.23$ 9,286.08$

24,484.68$

245,124.08$

Page 52: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad
Page 53: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3106 07DJ02JA10510260 18-may-09 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 4,011.10$ 601.66$ 4,612.76$ 2301 LC 1326 24-mar-09 FORMULA LLANTAS SA DE CV COMPRA DE AMORTIGUADOR 1,092.61$ 163.89$ 1,256.50$ 3507 LC 1326 24-mar-09 FORMULA LLANTAS SA DE CV CAMBIO DE AMORTIGUADOR 125.22$ 18.78$ 144.00$ 3411 113515 2-abr-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 5,243.48$ 786.52$ 6,030.00$ 2206 A 282389 15-may-09 GRUPO DOSO SA DE CV COMPRA DE AGUA 83.48$ 12.52$ 96.00$ 2206 A 282390 15-may-09 GRUPO DOSO SA DE CV COMPRA DE AGUA 166.96$ 25.04$ 192.00$ 3107 FOLIO 20036 18-may-09 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE 165.22$ 24.78$ 190.00$ 2401 230011 13-may-09 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV COMPRA DE CEMENTO 9.57$ 1.44$ 11.01$ 2305 230011 13-may-09 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES 143.82$ 21.57$ 165.39$ 2404 230078 14-may-09 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV COMPRA DE EXTENSION DE USO RUDO 100.43$ 15.07$ 115.50$ 2404 230101 15-may-09 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV COMPRA DE FOCO 100 WATTS 20.00$ 3.00$ 23.00$ 2407 230101 15-may-09 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV COMPRA DE BATERIA AA PANASONIC 14.61$ 2.19$ 16.80$ 3415 MPKSC8742466 14-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 136.02$ 20.40$ 156.42$ 3415 MPKSC8742467 14-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 151.46$ 22.72$ 174.18$ 3415 MPKSC8742468 14-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 136.02$ 20.40$ 156.42$ 3415 MPKSC8742469 14-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 136.02$ 20.40$ 156.42$ 3415 MPKSC8742470 14-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 165.66$ 24.85$ 190.51$ 3415 MPKSC8742471 14-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 118.16$ 17.72$ 135.88$ 3415 MPKSC8742472 14-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 118.16$ 17.72$ 135.88$ 3415 MPKSC8742473 14-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 78.30$ 11.75$ 90.05$ 3415 MPKSC8742474 14-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 117.00$ 17.55$ 134.55$ 3415 MPKSC8742475 14-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 118.00$ 17.70$ 135.70$ 3415 MPKSC8742476 14-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 78.32$ 11.75$ 90.07$ 3415 MPKSC8742477 14-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 91.34$ 13.70$ 105.04$ 3415 MPKSC8742478 14-may-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 91.34$ 13.70$ 105.04$ 2206 A 282393 19-may-09 GRUPO DOSO SA DE CV COMPRA DE AGUA 55.65$ 8.35$ 64.00$ 3210 QA125901 31-mar-09 SISTEMAS CONTINO SA DE CV RENTA DE COPIADORA IR-3300REI 2,265.08$ 339.76$ 2,604.84$ 3306 1581 1-may-09 SPECIAL COMPU SA DE CV RENTA DE HOSSTING DEL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 1,312.00$ 196.80$ 1,508.80$ 3306 1582 1-may-09 SPECIAL COMPU SA DE CV MANTTO., SEGUIM.,ASESORIA, CAMBIOS Y CONSULTAS AL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 12,000.00$ 1,800.00$ 13,800.00$

-$ -$ TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 32,596.76$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA 225,805.60$

PAPANTLA -$ -$ -$ -$

TOTAL PAPANTLA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3411 113978 3-abr-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 10,320.00$ 1,548.00$ 11,868.00$ 3109 1373 A 4-may-09 BT LATAM MEXICO SA DE CV SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

TOTAL ATZALAN 15,391.60$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3411 113236 2-abr-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 5,812.59$ 871.89$ 6,684.48$ 3109 1373 A 4-may-09 BT LATAM MEXICO SA DE CV SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

TOTAL PAJAPAN 10,208.08$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 3411 114054 3-abr-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 9,568.70$ 1,435.30$ 11,004.00$ 3109 1373 A 4-may-09 BT LATAM MEXICO SA DE CV SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

-$ -$ TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE 14,527.60$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3109 1373 A 4-may-09 | SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$ -$ -$

TOTAL AGUA DULCE 3,523.60$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 3109 1373 A 4-may-09 BT LATAM MEXICO SA DE CV SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$ -$ -$

TOTAL FILOMENO MATA 3,523.60$

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 18 DE MAYO AL 22 MAYO DE 2009.

Page 54: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALBENITO JUÁREZ DE FACTURA

-$ -$ TOTAL BENITO JUÁREZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 2105 QA126173 17-abr-09 SISTEMAS CONTINO SA DE CV COMPRA DE TONER 500.00$ 75.00$ 575.00$ -$ -$

TOTAL VEGA DE ALATORRE 575.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALSOLEDAD ATZOMPA DE FACTURA

3411 112726 1-abr-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 3,034.71$ 455.21$ 3,489.92$ 3109 1373 A 4-may-09 BT LATAM MEXICO SA DE CV SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

7,013.52$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3411 112764 1-abr-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 4,437.15$ 665.57$ 5,102.72$ -$ -$

TOTAL UXPANAPA 5,102.72$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3411 113923 1-abr-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 2,767.58$ 415.14$ 3,182.72$ -$ -$

TOTAL HUAYACOCOTLA 3,182.72$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SANCHEZ -$ -$ -$ -$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 3411 114356 8-abr-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 1,680.47$ 252.07$ 1,932.54$ 3411 112580 31-mar-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 1,680.47$ 252.07$ 1,932.54$

3109 1373 A 4-may-09 BT LATAM MEXICO SA DE CV SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$ TOTAL OMEALCA 7,388.68$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES -$ -$ TOTAL TRES VALLES -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3411 113924 3-abr-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 4,623.44$ 693.52$ 5,316.96$ -$ -$

TOTAL COXQUIHUI 5,316.96$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3106 42dj02d010101750 17-may-09 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 5,090.43$ 763.57$ 5,854.00$ 3411 113516 2-abr-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 2,826.02$ 423.90$ 3,249.92$

TOTAL NAOLINCO 9,103.92$

TOTAL GENERAL 108,350.84$

.

Page 55: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3107 20056 12-may-09 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA SERVICIO DE AGUA POTABLE 2,737.39$ 410.61$ 3,148.00$ 2302 9171 12-may-09 TREVI SERVICIO SA DE CV ADAPTADOR PARA LAPTOP COMPAQ NX6125,6130 829.57$ 124.44$ 954.01$ 2206 A 281536 30-abr-09 GRUPO DOSO SA DE CV 3 LÍQUIDOS 41.74$ 6.26$ 48.00$ 2206 A 281345 28-abr-09 GRUPO DOSO SA DE CV 6 LÍQUIDOS 83.48$ 12.52$ 96.00$ 2206 A 281833 12-may-09 GRUPO DOSO SA DE CV 4 LÍQUIDOS 55.65$ 8.35$ 64.00$ 2206 A 281823 8-may-09 GRUPO DOSO SA DE CV 5 LÍQUIDOS 69.57$ 10.43$ 80.00$ 2206 A 281824 8-may-09 GRUPO DOSO SA DE CV 9 LÍQUIDOS 125.22$ 18.78$ 144.00$ 2206 A 281825 8-may-09 GRUPO DOSO SA DE CV 4 LÍQUIDOS 55.65$ 8.35$ 64.00$ 2302 5755 6-may-09 CARLOS JAIR VASQUEZ JIMÉNEZ MEMORIA USB FLASH 4GB KINGSTON 247.83$ 37.17$ 285.00$ 2303 173816 5-may-09 TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV 5 PAQ. VASO TÉRMICO NO.15 Y 5 PAQ. VASO DESECHABLE NO.10 136.85$ 20.53$ 157.38$ 2303 CCO119460 7-may-09 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 10 PAQ. VASO FESTIVO 86.09$ 12.91$ 99.00$ 2305 229837 8-may-09 MÁRQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV 2 COPLEX P/LAVABO 49.13$ 7.37$ 56.50$ 3101 A 2156881 30-abr-09 SERVICIO POSTAL MEXICANO ESTAMPILLAS COMUNES 267.83$ 40.17$ 308.00$ 3415 MPKSC8379660 28-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 102.00$ 15.30$ 117.30$ 3415 MPKSC8379662 28-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 78.30$ 11.75$ 90.05$ 3415 MPKSC8379663 28-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 95.50$ 14.32$ 109.82$ 3415 MPKSC8379664 28-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 91.34$ 13.70$ 105.04$ 3415 MPKSC8379665 28-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 102.00$ 15.30$ 117.30$ 3415 MPKSC8379666 28-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 78.30$ 11.75$ 90.05$ 3415 MPKSC8379667 28-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 91.36$ 13.70$ 105.06$ 3415 MPKSC8379668 28-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 91.36$ 13.70$ 105.06$ 3415 MPKSC8379669 28-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 84.11$ 12.62$ 96.73$ 3415 MPKSC8379670 28-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 102.03$ 15.30$ 117.33$ 3415 MPKSC8379671 28-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 118.02$ 17.70$ 135.72$ 3210 QA126502 29-abr-09 SISTEMAS CONTINO SA DE CV LECTURA DEL PERIODO 31/03/2009 AL 27/04/2009 2,058.36$ 308.75$ 2,367.11$

-$ -$ TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 9,060.46$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA -$ -$ -$ -$

TOTAL PAPANTLA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN -$ -$ -$ -$

TOTAL ATZALAN -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN -$ -$ -$ -$

TOTAL PAJAPAN -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 2106 QA 126170 17-abr-09 SISTEMAS CONTINO SA DE CV TONER IR1310/IR1370 500.00$ 75.00$ 575.00$ 2301 QA 126170 17-abr-09 SISTEMAS CONTINO SA DE CV TAMBOR IR1310/1370S 1,800.00$ 270.00$ 2,070.00$

-$ -$ TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE 2,645.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE -$ -$ -$ -$

TOTAL AGUA DULCE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA -$ -$ -$ -$

TOTAL FILOMENO MATA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALBENITO JUÁREZ DE FACTURA

-$ -$ TOTAL BENITO JUÁREZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 2301 QA 126172 17-abr-09 SISTEMAS CONTINO SA DE CV REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS (GUÍA DE TAMBOR, UNID.REV) 2,650.00$ 397.50$ 3,047.50$ 3501 QA 126172 17-abr-09 SISTEMAS CONTINO SA DE CV MANO DE OBRA COP.IR1310 450.00$ 67.50$ 517.50$

TOTAL VEGA DE ALATORRE 3,565.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALSOLEDAD ATZOMPA DE FACTURA

-$ -$

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 7 DE MAYO AL 15 MAYO DE 2009.

Page 56: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA -$ -$ -$ -$

TOTAL UXPANAPA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA -$ -$ -$ -$

TOTAL HUAYACOCOTLA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SANCHEZ -$ -$ -$ -$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA -$ -$ -$ -$

TOTAL OMEALCA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES -$ -$ TOTAL TRES VALLES -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI -$ -$ -$ -$

TOTAL COXQUIHUI -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO -$ -$ -$ -$

TOTAL NAOLINCO -$

TOTAL GENERAL 15,270.46$

.

Page 57: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3411 112215 19-mar-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 5,593.04$ 838.96$ 6,432.00$ 3306 1512 1-mar-09 SPECIAL COMPU SA DE CV MENSUALIDAD POR EL USO DEL SERVIDOR DE HOSSTING EN EL SISTEMA DE CONTROL 1,312.00$ 196.80$ 1,508.80$ 3306 1513 1-mar-09 SPECIAL COMPU SA DE CV MENSUALIDAD POR EL USO DEL SERVIDOR DE HOSSTING EN EL SISTEMA DE CONTROL 12,000.00$ 1,800.00$ 13,800.00$ 3306 1553 1-abr-09 SPECIAL COMPU SA DE CV MENSUALIDAD POR EL USO DEL SERVIDOR DE HOSSTING EN EL SISTEMA DE CONTROL 1,312.00$ 196.80$ 1,508.80$ 3201 305 27-abr-09 GARCIA GOVEA MARTHA SILVIA RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS 13,239.13$ 1,985.87$ 15,225.00$ 3306 1554 1-abr-09 SPECIAL COMPU SA DE CV MENSUALIDAD POR EL USO DEL SERVIDOR DE HOSSTING EN EL SISTEMA DE CONTROL 12,000.00$ 1,800.00$ 13,800.00$ 2206 A 280960 20-abr-09 GRUPO DOSO SA DE CV 11 LIQUIDOS 153.04$ 22.96$ 176.00$ 2206 A 281336 24-abr-09 GRUPO DOSO SA DE CV 5 LÍQUIDOS 69.57$ 10.43$ 80.00$ 2206 AUB-117244 23-abr-09 COSTCO DE MÉXICO SA DE CV COFFEE MATE 200/4G 60.78$ 9.12$ 69.90$ 2305 229131 20-abr-09 MÁRQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA 69.13$ 10.37$ 79.50$ 3415 MPKSC8379259 15-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 95.50$ 14.32$ 109.82$ 3415 MPKSC8379260 15-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 91.34$ 13.70$ 105.04$ 3415 MPKSC8379261 15-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 78.30$ 11.75$ 90.05$ 3415 MPKSC8379262 15-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 78.30$ 11.75$ 90.05$ 3415 MPKSC8379263 15-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 102.00$ 15.30$ 117.30$ 3415 MPKSC8379264 15-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 91.34$ 13.70$ 105.04$ 3415 MPKSC8379265 15-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 95.50$ 14.32$ 109.82$ 3415 MPKSC8379266 15-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 91.34$ 13.70$ 105.04$ 3415 MPKSC8379267 15-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 78.30$ 11.75$ 90.05$ 3415 MPKSC8379268 15-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 91.34$ 13.70$ 105.04$ 3415 MPKSC8379269 15-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 78.30$ 11.75$ 90.05$ 3415 MPKSC8379270 15-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 78.30$ 11.75$ 90.05$ 3415 MPKSC8379271 15-abr-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 84.10$ 12.61$ 96.71$ 3409 XALN 19601 14-abr-09 SANBORN HERMANOS SA 1 MICROSOFT ACCESS 591.30$ 88.70$ 680.00$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 54,664.06$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 2305 89992 14-mar-09 ROSADO RODRIGUEZ BLANCA PATRICIA COMPRA DE PIJAS 15.66$ 2.35$ 18.01$ 3415 MPKSC8034242 13-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 84.10$ 12.61$ 96.71$ 3415 MPKSC8034134 7-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 84.10$ 12.61$ 96.71$ 3415 MPKSC8034222 12-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 84.10$ 12.61$ 96.71$ 2407 ED0021156 24-mar-09 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV COMPRA DE PILAS 226.09$ 33.91$ 260.00$ 2206 1487 FB 25-mar-09 COMERCILAIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS SA DE CV COMPRA DE AGUA 563.04$ 84.46$ 647.50$ 3415 MPKSC8034476 28-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 102.00$ 15.30$ 117.30$ 3605 14879 31-mar-09 AQUINO GUZMAN ROSA LINA COPIAS FOTOSTATICAS 29.57$ 4.44$ 34.01$ 3605 5970 28-mar-09 AQUINO GUZMAN ROSA LINA COPIAS FOTOSTATICAS 168.00$ 25.20$ 193.20$ 3605 14876 26-mar-09 AQUINO GUZMAN ROSA LINA COPIAS FOTOSTATICAS 148.98$ 22.35$ 171.33$

TOTAL PAPANTLA 1,731.48$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 2103 D 25579 22-feb-09 PAPELERÍA SALAMAN SA DE CV 1 PZA BASTIDOR PLANO TELA 169.57$ 25.43$ 195.00$ 2305 1011 24-mar-09 LEOPOLDO ANTONIO ROMERO MARTÍNEZ TORNILLO, PASADORES, PUÑOS, TUBO GALVANIZADOS, REMACHES 191.01$ 28.65$ 219.66$ 2704 XAL 21843 22-mar-04 GRUPO PARISINA SA DE CV 4MTS MEZCLILLA 139.09$ 20.86$ 159.95$ 3106 11DJ03M031105475 22-mar-09 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 562.11$ 84.32$ 646.43$ 3106 11DJ03M031105471 22-mar-09 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 819.48$ 122.92$ 942.40$ 3106 11DJ03M031105476 22-mar-09 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1,322.92$ 198.44$ 1,521.36$

TOTAL ATZALAN 3,684.80$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 2206 NIMIEA 29901 19-feb-09 EMBOTELLADORA TROPICAL SA DE CV AGUA NAT SANT GARRAF 43.04$ 6.46$ 49.50$ 3605 3100 21-feb-09 GRISELDA MEJIA SEGURA FOTOCOPIAS 149.56$ 22.43$ 171.99$ 3415 MPKSC8140873 26-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 90.62$ 13.59$ 104.21$ 3415 MPKSC8141047 28-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 90.62$ 13.59$ 104.21$ 2102 CK126453 28-feb-09 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV COMPRA DE GTES GDE SBRITE 145.04$ 21.76$ 166.80$ 3501 93 3-mar-09 JESSIKA ELENA CASANOVA MILLAN SERVICIO GRAL CORRECTIVO A COPIADORA 478.26$ 71.74$ 550.00$ 2206 NIMIEA 30236 4-mar-09 EMBOTELLADORA TROPICAL SA DE CV AGUA NAT SANT GARRAF 71.74$ 10.76$ 82.50$ 2404 ZB 038426 4-mar-09 MATERIALES, ACEROS TUCAN SA DE CV COMPRA DE CLAVIJA Y ABRAZADERA 94.78$ 14.22$ 109.00$ 2404 885 12-mar-09 TRUJILLO ANTONIO ANGEL LEODEGARIO MATERIAL ELECTRICO 97.40$ 14.61$ 112.01$ 2305 885 12-mar-09 TRUJILLO ANTONIO ANGEL LEODEGARIO MATERIAL PARA TALLER 155.21$ 23.28$ 178.49$ 3106 50DJ11D015010900 13-mar-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 3,638.26$ 545.74$ 4,184.00$ 3415 MPKSC8143363 18-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 119.31$ 17.90$ 137.21$ 2102 1193 B VAZQUEZ LIMONCHI HECTOR GABRIEL COMPRA DE 4 MECHUDOS 104.34$ 15.65$ 119.99$ 3501 58,739 14-mar-09 TUBOS Y BAÑOS DE ACAYUCAN SA DE CV MATERIAL DE TORN.MAQUINA, RONDANA PLANA, PIJAS 22.87$ 3.43$ 26.30$ 2703 274 14-mar-09 JESSICA LIZBETH LIRA RODRIGUEZ COMPRA DE BALONES 260.87$ 39.13$ 300.00$ 3415 MPKSC8141964 14-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 105.23$ 15.79$ 121.02$ 2404 16940 23-mar-09 GARCIA YEPEZ TOMAS ALEJANDRO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO 198.70$ 29.80$ 228.50$ 2404 S 4572 25-mar-09 CASA KATO SA DE CV COMPRA DE INTERRUPTOR Y CENTRO D/CARGA 346.56$ 51.98$ 398.54$

TOTAL PAJAPAN 7,144.27$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 27 DE ABRIL AL 06 MAYO DE 2009.

Page 58: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

MARTINEZ DE LA TORRE 2101 A 6268 26-mar-09 MASTER PAPELERÍA E IMPRESOS SA DE CV 6 REGISTRADOR MAJOR CARTA 130.43$ 19.57$ 150.00$ 2101 A 6196 14-mar-09 MASTER PAPELERÍA E IMPRESOS SA DE CV 4 REGISTRADOR MAJOR, 3 CARPETA 1 1/2 NEGRA, 1CARPETA 1 1/2 BLANCA 198.26$ 29.74$ 228.00$ 2101 EM 212683 18-mar-09 PAPELERÍA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV 8 LIMPIADOR PELIKAN P/PIZARRÓN 195.48$ 29.32$ 224.80$ 2101 EM 213629 25-mar-09 PAPELERÍA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV 12 BOLIG. BIC MED. ROJO, NEGRO, MARCA PIZA MAGISTRAL VERDE Y NEGRO 244.17$ 36.63$ 280.80$ 2102 2037 A 19-mar-09 RICARDO DÍAZ DEL CASTILLO MÉNDEZ 1 GARRAFA DE LIMPIADOR, CLORO Y 2 MOP COMPLETOS 380.00$ 57.00$ 437.00$ 2102 67223 26-mar-09 JOSÉ DE LA TORRE SÁNCHEZ SERVILLETAS REGIO 125 PZAS 11.34$ 1.70$ 13.04$ 2206 63760 19-mar-09 JORGE ISLAS SIMONIN 10 AGUA PURIFICADA GARRAFÓN 19LTS. CIELO 121.74$ 18.26$ 140.00$ 2206 67223 26-mar-09 JOSÉ DE LA TORRE SÁNCHEZ GALLETAS SURTIDO RICO 710 GR 104.00$ 15.60$ 119.60$ 2303 67223 26-mar-09 JOSÉ DE LA TORRE SÁNCHEZ CUCHARA, VASO TÉRMICO NO.8 Y 112, CUCHARA PASTEL, PLATO D50 Y PH8 47.27$ 7.09$ 54.36$ 2505 51476 26-mar-09 ÁNGEL NAPOLEÓN MEDINA BELLO MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 241.43$ 36.21$ 277.64$ 2404 DD 16889 18-mar-09 JOSÉ ALFREDO DÍAZ QUIRIZ CLAVIJA CONVERTIDORA, ABRAZADERA, FILAMENTO DE CUARZO 47.83$ 7.17$ 55.00$ 2503 G 322174 27-mar-09 LUZ MARÍA HUERTA BELLO RATONERA CHAROLA GDE. 2PZAS 181.26$ 27.19$ 208.45$ 3415 MPKMA2460751 18-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 81.61$ 12.24$ 93.85$ 3415 MPKMA2460747 10-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 81.61$ 12.24$ 93.85$ 3605 264 19-mar-09 CESAR MANZANILLA VASQUEZ SERVICIO DE COPIAS 46.96$ 7.04$ 54.00$ 2103 5074 25-mar-09 NORA CELINA CRUZ HERNÁNDEZ MATERIAL DIDÁCTICO 193.91$ 29.09$ 223.00$ 2103 2321 20-feb-09 ADRIAN MONTIEL MARTÍNEZ KIT DE ESCARABAJO ROBOT MOTORIZADO STEREN 448.70$ 67.30$ 516.00$ 2103 5022 26-feb-09 NORA CELINA CRUZ HERNÁNDEZ MATERIAL DIDÁCTICO 70.43$ 10.57$ 81.00$ 2103 EM 213603 23-mar-09 PAPELERÍA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV TABLA UNICEL 100X100 CMS, BOLIG. ZEBRA AZUL 37.65$ 5.65$ 43.30$ 2305 789492 23-mar-09 ANA MARÍA GONZÁLEZ CRUZ MATERIAL PARA TALLERES 78.06$ 11.71$ 89.77$ 2305 26 23-mar-09 GUADALUPE PEÑA VENTURA DUELAS DE PINO 2 80.00$ 12.00$ 92.00$ 2305 G 320513 10-mar-09 LUZ MARÍA HUERTA BELLO MANGUERA PREMIER, PISTOLA DE PLÁSTICO 151.37$ 22.71$ 174.08$ 2306 5900 M 25-mar-09 CARLOS LÓPEZ ROMERO 8K DE CADENA 1/4 243.47$ 36.52$ 279.99$ 2306 MTO 12166 23-mar-09 GRUPO PARISINA SA DE CV ALFILER Y SILICÓN 43.91$ 6.59$ 50.50$

TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE 3,980.03$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 2306 7156 5-mar-09 MARIA ZANELLA FERRIOLLI 1/2 MT DE CADENA 20.00$ 3.00$ 23.00$ 2305 7156 5-mar-09 MARIA ZANELLA FERRIOLLI VALVULA DE ESFERA 3/4, SEGUETAS, LÍNEAS DE NYLON 198.27$ 29.74$ 228.01$ 2305 3682 5-mar-09 HIDROCOLORES DE VERACRUZ SA DE CV 4LT CEMENTO PLÁSTICO 238.26$ 35.74$ 274.00$ 2305 7217 30-mar-09 MARIA ZANELLA FERRIOLLI PIJAS, TORNILLOS, BOLSA DE TAQUETES 78.48$ 11.77$ 90.25$ 2305 7197 24-mar-09 MARIA ZANELLA FERRIOLLI MATERIAL PARA TALLERES 89.90$ 13.48$ 103.38$ 2305 7184 17-mar-09 MARIA ZANELLA FERRIOLLI 10 PLACAS PARA TUBERÍA 104.30$ 15.65$ 119.95$ 2103 9095 30-mar-09 GUADALUPE MUÑOZ ROMERO 20 FCOS PINTURAS VINCI, PINCELES, PAPEL MURAL ROLLO 260.87$ 39.13$ 300.00$ 2406 3939 16-mar-09 HIDROCOLORES DE VERACRUZ SA DE CV THINNER ESTANDAR, COMEX 100 BLANCO, AMARILLO LIMÓN, AZUL INTENSO 112.16$ 16.82$ 128.98$ 3415 MPKSC7723310 14-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 100.43$ 15.06$ 115.49$ 3415 MPKSC7342927 17-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 98.43$ 14.76$ 113.19$ 3415 MPKSC8140482 18-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 118.00$ 17.70$ 135.70$ 3415 MPKSC7342987 20-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 98.43$ 14.76$ 113.19$ 3415 MPKSC8142744 7-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 118.01$ 17.70$ 135.71$ 3415 MPKSC8145740 24-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 98.43$ 14.76$ 113.19$ 3415 MPKSC8145770 27-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 98.43$ 14.76$ 113.19$ 2106 406-B-000031545 18-feb-09 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV CD-R VERBATIM 138.26$ 20.74$ 159.00$ 2505 18194 5-mar-09 JULIO EDGAR CABRERA LOPEZ MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 435.86$ 65.38$ 501.24$ 2404 7197 24-mar-09 MARIA ZANELLA FERRIOLLI PASTA PARA SOLDAR 21.74$ 3.26$ 25.00$ 2702 7197 24-mar-09 MARIA ZANELLA FERRIOLLI CARRETE DE SOLDADURA 134.35$ 20.15$ 154.50$ 2101 734 9-mar-09 RAÚL JAVIER ÁLVAREZ RAMOS CARTULINAS, HOJAS PAPEL CREPE, FUMI 409.14$ 61.37$ 470.51$ 2101 419-E-000028951 12-mar-09 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PROTECTOR DE HOJAS 200 MATE 78.17$ 11.73$ 89.90$

TOTAL AGUA DULCE 3,507.38$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 2504 1618 15-mar-09 VERDIPER SA DE CV MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS 788.99$ 118.35$ 907.34$ 2504 1619 15-mar-09 VERDIPER SA DE CV MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS 515.36$ 77.30$ 592.66$ 3415 MPKSC8034132 7-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 84.10$ 12.61$ 96.71$ 3415 MPKSC7698498 28-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 84.10$ 12.61$ 96.71$

TOTAL FILOMENO MATA 1,693.42$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALBENITO JUÁREZ DE FACTURA

2206 2836 11-mar-09 COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS SA DE CV 36 AGUA PP20L 563.48$ 84.52$ 648.00$ 2305 228 24-mar-09 JOSE MANUEL ROBLEDO DE SANTIAGO ARCO P/SEGUETA, SEGUETA, TAQUETE PLÁSTICO, ARMELLA, PINZA ELÉCTRICA 183.48$ 27.52$ 211.00$ 2306 231 25-mar-09 JOSE MANUEL ROBLEDO DE SANTIAGO 4 CANDADOS METÁLICOS, PORTACANDADO 4 1/2 253.04$ 37.96$ 291.00$ 2504 194 9-mar-09 JESÚS CHAGOYA CARRANZA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS 543.04$ 81.46$ 624.50$ 2504 2701 19-mar-09 SIMÓN BENÍTEZ BARRÓN MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS 476.09$ 71.41$ 547.50$ 2505 194 9-mar-09 JESÚS CHAGOYA CARRANZA MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 267.83$ 40.17$ 308.00$ 2703 471 15-mar-09 SALOMÉ LARA RIVAS BALÓN DE FUTBOL NIKE 282.60$ 42.39$ 324.99$ 3106 44DJ01E024400010 28-mar-09 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 4,353.04$ 652.96$ 5,006.00$ 3415 MPKMA2567961 27-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 97.13$ 14.57$ 111.70$ 3415 MPKMA2567957 26-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 97.12$ 14.57$ 111.69$ 3415 MPKMA2567989 13-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 97.13$ 14.57$ 111.70$

TOTAL BENITO JUÁREZ 8,296.08$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE -$ -$ TOTAL VEGA DE ALATORRE

Page 59: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALSOLEDAD ATZOMPA DE FACTURA

2102 283834 A 13-mar-09 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV SOSA CAÚSTICA 62.61$ 9.39$ 72.00$ 2103 36053 G 7-mar-09 DISTRIBUIDORA ELDOR SA DE CV MATERIAL DIDÁCTICO (AMARILLO LIMÓN, COLOR CENTER B4) 170.43$ 25.57$ 196.00$ 2306 283666 A 6-mar-09 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS (CANDADO 756 Y 757) 52.00$ 7.80$ 59.80$ 2404 ZA 030027 1-abr-09 MATERIALES, ACEROS TUCAN, SA DE CV MATERIAL ELÉCTRICO 74.77$ 11.22$ 85.99$ 2406 35496 G 6-mar-09 DISTRIBUIDORA ELDOR SA DE CV PINTURAS VINIMEX NEGRO, VERDE BOSQUE, PINCEL NO.8 Y 9 122.61$ 18.39$ 141.00$ 2407 43035 13-mar-09 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV 2 PILAS 90.43$ 13.57$ 104.00$ 3415 MPKSC7744369 18-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 84.10$ 12.61$ 96.71$ 3415 MPKSC8156531 13-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 86.70$ 13.00$ 99.70$ 3415 MPKSC8381028 27-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 84.10$ 12.61$ 96.71$ 3415 MPKSC7744054 6-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 84.10$ 12.61$ 96.71$ 2305 ZA 030027 1-abr-09 MATERIALES, ACEROS TUCAN, SA DE CV MATERIAL PARA TALLER 684.73$ 102.71$ 787.44$ 2305 ZD 006396 1-abr-09 MATERIALES, ACEROS TUCAN, SA DE CV 1 PVC TEE 6" 61.22$ 9.18$ 70.40$ 2305 A 283666 6-mar-09 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV REMACHE POP 26.96$ 4.04$ 31.00$ 2305 A 284211 27-mar-09 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV MATERIAL PARA TALLER 261.70$ 39.25$ 300.95$ 2305 A 283834 13-mar-09 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV KOLA LOKA 17.13$ 2.57$ 19.70$ 2305 ZA 029692 30-mar-09 MATERIALES, ACEROS TUCAN, SA DE CV MATERIAL PARA TALLER 380.96$ 57.14$ 438.10$ 2305 ZA 029852 31-mar-09 MATERIALES, ACEROS TUCAN, SA DE CV MATERIAL PARA TALLER 388.78$ 58.32$ 447.10$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 3,143.31$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 2505 288 29-mar-09 JESSICA LIZBETH LIRA RODRÍGUEZ 3 CLORURO DE ETILO 169.57$ 25.43$ 195.00$ 2505 15635 29-mar-09 BLANCA ERNESTINA MIER BECERRA AGUA OXIGENADA, ALCOHOL, ISODINE, ASPIRINA, GASA, VENDA, ETC 540.00$ 81.00$ 621.00$ 2505 15637 29-mar-09 BLANCA ERNESTINA MIER BECERRA TABCIN, TELA ADHESIVA, TEMPRA, ESPRADEM, ETC 302.61$ 45.39$ 348.00$ 2505 15638 29-mar-09 BLANCA ERNESTINA MIER BECERRA SAL DE UVAS 59.57$ 8.93$ 68.50$ 3415 MPKSC8144388 28-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 105.23$ 15.79$ 121.02$ 3415 MPKSC8144018 21-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 90.62$ 13.59$ 104.21$ 2305 122 23-mar-09 EFRAÍN BRAVO AZAMAR 50 TARROS PET C/T CUADRADO Y 50 TARROS PET C/T REDONDO 328.00$ 49.20$ 377.20$ 2305 600 31-mar-09 OMAR CALDELAS GARCÍA TANQUE DE GAS, REGULADOR CHICO, MANGUERA, NIPLE, CINTA TEFLON 646.09$ 96.91$ 743.00$

TOTAL UXPANAPA 2,577.93$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 2103 2129 D 20-mar-09 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO SA DE CV FRASCO PINTURA, 50MTS PAPEL. KRAFT, PINCELES NO.14,18,7,20,10 562.09$ 84.31$ 646.40$ 2505 38353 27-feb-09 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 1,222.35$ 183.35$ 1,405.70$ 3415 MPKSC7395066 13-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 157.50$ 23.62$ 181.12$ 3415 MPKSC7395461 6-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 133.00$ 19.95$ 152.95$

TOTAL HUAYACOCOTLA 3,659.84$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SANCHEZ 2109 106894 21-mar-09 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV MATERIAL FOTOGRÁFICO 200.50$ 30.08$ 230.58$ 2305 12800 23-mar-09 JOSÉ GUILLERMO SÁNCHEZ LUGO REMACHADORA Y ÁNGULO 256.52$ 38.48$ 295.00$ 2401 12800 23-mar-09 JOSÉ GUILLERMO SÁNCHEZ LUGO HOJA TRIPLAY 191.30$ 28.70$ 220.00$ 2404 12800 23-mar-09 JOSÉ GUILLERMO SÁNCHEZ LUGO CARRETE SOLDADURA 121.74$ 18.26$ 140.00$ 2404 EM 14392 19-mar-09 RADIO TACTA SA DE CV INVERSOR DE VOLTAJE XTRON 919.09$ 137.86$ 1,056.95$ 2404 15704 24-mar-09 TEOFILO HERNÁNDEZ CONCEPCIÓN CENTRO DE CARGA Y CONTACTO DOBLE 67.83$ 10.17$ 78.00$ 2406 12800 23-mar-09 JOSÉ GUILLERMO SÁNCHEZ LUGO 4 BROCHAS, GALON PINTURA BCO,NEGRO,ROJO,VERDE Y 8LTS THINER 1,273.91$ 191.09$ 1,465.00$ 2407 15704 24-mar-09 TEOFILO HERNÁNDEZ CONCEPCIÓN 1 GARRAFA QUAKER 15W40, UN INYECTOR C/GRASA 465.22$ 69.78$ 535.00$ 2407 106894 21-mar-09 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV UN PAR DE PILAS RECARGABLES 174.63$ 26.19$ 200.82$ 3415 MPKSC7694407 26-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 97.12$ 14.57$ 111.69$ 3415 MPKSC7694449 2-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 97.12$ 14.57$ 111.69$ 3605 1378 24-mar-09 ESMERALDA VERA CARDENAS 1500 COPIAS TAMAÑO CARTA Y 800 COPIAS TAMAÑO OFICIO 1,460.00$ 219.00$ 1,679.00$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ 6,123.73$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 3411 112522 24-mar-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 1,680.47$ 252.07$ 1,932.54$ 3409 1591 23-abr-09 SPECIAL COMPU SA DE CV LICENCIA E INATALACION DEL SISTEMA E-KAMPUS 33,000.00$ 4,950.00$ 37,950.00$ 2704 V 10500 14-feb-09 MODATELAS SA DE CV MATERIAL PARA CORTINA Y CORTINA BARCELONA 1.50 3,164.31$ 474.65$ 3,638.96$ 2504 116952 A 31-mar-09 DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE DIOS DE CORDOBA SA DE CV TABCIN, SAL DE UVAS, GASAS, GUANTES, LONOL, VENDAS, CUBREBOCAS, ETC 491.39$ 73.71$ 565.10$ 3605 2410 3-mar-09 OMAR GONZÁLEZ PAVÓN COPIAS FOTOSTÁTICAS 60.87$ 9.13$ 70.00$ 3605 5214 23-mar-09 KIKEY CABALLERO PONCE COPIAS FOTOSTÁTICAS 130.43$ 19.57$ 150.00$ 3605 2440 27-mar-09 OMAR GONZÁLEZ PAVÓN COPIAS FOTOSTÁTICAS 57.83$ 8.67$ 66.50$ 3415 MPKSC8153235 27-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 84.10$ 96.71$

TOTAL OMEALCA 44,469.81$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3415 MPKSC7118966 27-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 149.83$ 22.47$ 172.30$ TOTAL TRES VALLES 172.30$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3106 42DJ01Q014200165 18-abr-09 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 8,083.48$ 1,212.52$ 9,296.00$

.

Page 60: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

2102 843 C 20-mar-09 FLORES TLAPA JORGE 12 CEPILLOS DE MANO Y FIBRA DE ALAMBRE SMAR 94.60$ 14.19$ 108.79$ 3415 MPKSC8034472 27-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 102.00$ 15.30$ 117.30$

TOTAL COXQUIHUI 9,522.09$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 2206 A 277965 17-mar-09 GRUPO DOSO SA DE CV 5 LÍQUIDOS 86.96$ 13.04$ 100.00$ 2206 A 277967 27-mar-09 GRUPO DOSO SA DE CV 10 LÍQUIDOS 173.91$ 26.09$ 200.00$ 2206 1436 19-mar-09 ANA ISABEL LOEZA OLMOS PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONALDER. DE ACT. EXT. 191.30$ 28.70$ 220.00$ 2206 1437 23-mar-09 ANA ISABEL LOEZA OLMOS PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONALDER. DE ACT. EXT. 106.09$ 15.91$ 122.00$ 2305 25361 27-mar-09 JORGE LUIS CALLEJAS OSORIO COPLE PVC, MENSULA, PIJA FIJADORA 133.00$ 19.95$ 152.95$ 2305 F 1651 27-mar-09 DECO JASDIM SA DE CV 2LT CEMENTO PLÁSTICO 166.96$ 25.04$ 192.00$ 2305 22542 23-mar-09 JOSÉ PABLO CHÁVEZ GUERRA TROQUEL LATON, TROQUEL MONITO ATOMO 620.00$ 93.00$ 713.00$ 2305 25327 23-mar-09 JORGE LUIS CALLEJAS OSORIO 14 MENSULAS 12-14 170.43$ 25.57$ 196.00$ 2401 1207 A 17-mar-09 MIGUEL ANGEL TRUJANO BÁRCENAS 10 CRISTALES CLAROS DE 3MM 384.40$ 57.66$ 442.06$ 2406 G 20170 19-mar-09 PAPELERÍA SALAMAN SA DE CV PINTURAS 113.91$ 17.09$ 131.00$ 2502 21359 21-mar-09 SOTERO FLORES GUTIERREZ 500GRS DICROMATO DE POTASIO 600.00$ 90.00$ 690.00$ 2503 2385 23-mar-09 IVONNE DEL ROCÍO GARCÍA ELIZALDE 1 TRIFOL 60.87$ 9.13$ 70.00$ 3415 MPKMA2577841 17-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERÍA 100.50$ 15.07$ 115.57$

TOTAL NAOLINCO 3,344.58$

TOTAL GENERAL 157,715.11$

Page 61: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 4402 112939 26-mar-09 INMOBILIARIA DESARROLLOS INTEGREALES DE XALAPA, SA DE CVHOSPEDAJE Y ALIMENTACION 19,649.13$ 2,947.37$ 22,596.50$ 3504 949 23-abr-09 AMALIA ALICIA ORTIZ CASTAÑEDA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANAS ENRROLLABLES 3,435.65$ 515.35$ 3,951.00$ 2102 843 C 20-mar-09 FLORES TLAPA JORGE 5 PZAS DE CEPILLOS DE MANO 68.60$ 10.29$ 78.89$ 2101 A 2885 26-mar-09 ELISEO MORALES AVILA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 29,796.10$ 4,469.42$ 34,265.52$

52,949.49$ 7,942.42$ 60,891.91$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3106 42DJ01D014200400 18-abr-09 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA 12,613.04$ 1,891.96$ 14,505.00$ 2102 843 C 20-mar-09 FLORES TLAPA JORGE 12 CEPILLOS DE MANO Y FIBRA DE ALAMBRE SMAR 11.44$ 1.72$ 13.16$ 2101 A 2885 26-mar-09 ELISEO MORALES AVILA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 2,455.60$ 368.34$ 2,823.94$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 2101 A 2885 26-mar-09 ELISEO MORALES AVILA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 5,079.40$ 761.91$ 5,841.31$ TOTAL ATZALAN 5,079.40$ 761.91$ 5,841.31$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 2101 A 2885 26-mar-09 ELISEO MORALES AVILA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 2,735.20$ 410.28$ 3,145.48$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 2102 843 C 20-mar-09 FLORES TLAPA JORGE 12 CEPILLOS DE MANO Y FIBRA DE ALAMBRE SMAR 61.10$ 9.17$ 70.27$ 2101 A 2885 26-mar-09 ELISEO MORALES AVILA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 5,483.80$ 822.57$ 6,306.37$

TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE 5,544.90$ 831.74$ 6,376.64$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 2102 843 C 20-mar-09 FLORES TLAPA JORGE 10 PZAS DE CEPILLOS DE MANO 57.20$ 8.58$ 65.78$ 2101 A 2885 26-mar-09 ELISEO MORALES AVILA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 2,323.40$ 348.51$ 2,671.91$

TOTAL AGUA DULCE 2,380.60$ 357.09$ 2,737.69$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 2102 843 C 20-mar-09 FLORES TLAPA JORGE 5 PZAS DE CEPILLOS DE MANO 57.20$ 8.58$ 65.78$ 2101 A 2885 26-mar-09 ELISEO MORALES AVILA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 5,750.20$ 862.53$ 6,612.73$

TOTAL FILOMENO MATA 57.20$ 127.42$ 6,678.51$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUÁREZ 2101 A 2885 26-mar-09 ELISEO MORALES AVILA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 2,015.00$ 302.25$ 2,317.25$ TOTAL BENITO JUÁREZ 2,015.00$ 302.25$ 2,317.25$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3106 42DJ02D010101750 18-abr-09 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA 6,540.87$ 981.13$ 7,522.00$ 2102 843 C 20-mar-09 FLORES TLAPA JORGE CEPILLOS DE MANO Y FIBRA 89.70$ 13.46$ 103.16$ 2101 A 2885 26-mar-09 ELISEO MORALES AVILA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 4,279.70$ 641.96$ 4,921.66$

TOTAL NAOLINCO 10,910.28$ 1,636.54$ 12,546.82$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 2102 843 C 20-mar-09 FLORES TLAPA JORGE 12 CEPILLOS DE MANO Y FIBRA DE ALAMBRE SMAR 28.60$ 4.29$ 32.89$ 2101 A 2885 26-mar-09 ELISEO MORALES AVILA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 6,900.98$ 1,035.15$ 7,936.13$

TOTAL VEGA DE ALATORRE 6,929.58$ 1,039.44$ 7,969.02$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD ATZOMPA 2102 843 C 20-mar-09 FLORES TLAPA JORGE CEPILLOS DE MANO Y FIBRA 48.75$ 7.31$ 56.06$ 2101 A 2885 26-mar-09 ELISEO MORALES AVILA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 2,443.80$ 366.57$ 2,810.37$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 2,492.55$ 373.88$ 2,866.43$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3106 42DJ01Q014200165 18-abr-09 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 8,083.48$ 1,212.52$ 9,296.00$ 2102 843 C 20-mar-09 FLORES TLAPA JORGE 12 CEPILLOS DE MANO Y FIBRA DE ALAMBRE SMAR 94.60$ 14.19$ 108.79$ 2101 A 2885 26-mar-09 ELISEO MORALES AVILA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 3,066.40$ 459.96$ 3,526.36$

TOTAL COXQUIHUI 11,244.48$ 1,686.67$ 12,931.15$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 2102 843 C 20-mar-09 FLORES TLAPA JORGE 12 CEPILLOS DE MANO Y FIBRA DE ALAMBRE SMAR 89.30$ 13.40$ 102.70$ 2101 A 2885 26-mar-09 ELISEO MORALES AVILA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 2,177.00$ 326.55$ 2,503.55$

TOTAL UXPANAPAN 2,266.30$ 339.95$ 2,606.25$

0

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 20 DE ABRIL AL 24 DE ABRIL DE 2009.

Page 62: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

#¡VALOR! PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 2102 843 C 20-mar-09 FLORES TLAPA JORGE FIBRA DE ALAMBRE SMAR 13.00$ 1.95$ 14.95$ 2101 A 2885 26-mar-09 ELISEO MORALES AVILA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 3,800.70$ 570.11$ 4,370.81$

TOTAL HUAYACOCOTLA 685.48$ 102.82$ 4,385.76$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SANCHEZ 2102 843 C 20-mar-09 FLORES TLAPA JORGE FIBRA DE ALAMBRE SMAR 94.64$ 14.20$ 108.84$ 2101 A 2885 26-mar-09 ELISEO MORALES AVILA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 4,719.70$ 707.96$ 5,427.66$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ 4,814.35$ 722.15$ 5,536.50$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTALOMEALCA 2102 843 C 20-mar-09 FLORES TLAPA JORGE CEPILLOS DE MANO Y FIBRA 28.60$ 4.29$ 32.89$

2101 A 2885 26-mar-09 ELISEO MORALES AVILA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 1,193.60$ 179.04$ 1,372.64$ TOTAL OMEALCA 1,222.20$ 183.33$ 1,405.53$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 2101 A 2885 26-mar-09 ELISEO MORALES AVILA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 2,413.00$ 361.95$ 2,774.95$ TOTAL TRES VALLES 2,413.00$ 361.95$ $2,774.95

TOTAL GENERAL 125,074.03$ 21,575.27$ 143,835.14$

0

.

0

Page 63: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad
Page 64: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3507 2144 23-feb-09 ROLON OCHOA FRANCO AFINACIÓN DE CAJAS DE VELOCIDADES 3,000.00$ 450.00$ 3,450.00$ 2101 1754000649 24-feb-09 OFIX S.A DE C.V COMPRA DE PAPEL ECOBOND T/CTA 3,887.00$ 583.05$ 4,470.05$ 2101 1351008630 6-feb-09 OFIX S.A DE C.V COMPRA DE SEPARADORES T/CTA 8DIV 724.00$ 108.60$ 832.60$ 3201 303 27-feb-09 GARCIA GOVEA MARTHA SILVIA RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS 13,239.13$ 1,985.87$ 15,225.00$ 3701 1017 13-feb-09 GONZALEZ SALAZAR MIGUEL ANGEL COMPRA DE TRIPTICOS,POSTES,BANDERINES PARA PROMOCION DE CECY HUATUSCO 13,599.50$ 2,039.93$ 15,639.43$

2701 2662 27-feb-09 COTA FERNÁNDEZ MARIA DEL CARMEN GEMA COMPRA DE GORRAS,CHAMARRAS Y PLAYERAS 33,500.00$ 5,025.00$ 38,525.00$ 2103 8791 24-feb-09 RAMIREZ RIOS ELIGIO COMPRAS DE LIBROS 10,746.96$ 1,612.04$ 12,359.00$ 3411 109374 18-feb-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 4,544.35$ 681.65$ 5,226.00$ 3411 108500 11-feb-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 5,243.48$ 786.52$ 6,030.00$ 3210 QA124615 12-feb-09 SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V. RENTA DE COPIADORA 2,953.92$ 443.09$ 3,397.01$ 3501 QA125196 4-mar-09 SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V. MANO DE OBRA POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA 450.00$ 67.50$ 517.50$ 3210 QA125058 28-feb-09 SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V. RENTA DE COPIADORA 3,851.18$ 577.68$ 4,428.86$ 2101 1351008693 3-mar-09 OFIX, S.A. DE C.V. COMPRA ARCHIVADOR MARMOLEADO VERDE T/CARTA 223.30$ 33.50$ 256.80$ 3505 3273A 9-mar-09 AGUILAR GARCIA GERARDO SERVICIO DE FUMIGACIÓN 800.00$ 120.00$ 920.00$ 3107 19976 19-mar-09 COMISIÓN NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 1,550.43$ 232.57$ 1,783.00$ 3106 05DJ02AA10510260 19-mar-09 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA 4,999.13$ 749.87$ 5,749.00$

103,312.39$ 15,496.86$ 118,809.25$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 118,809.25$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

#¡REF! #¡REF! #¡REF!PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURA -$ -$ ATZALAN 3411 108624 16-feb-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 5,502.61$ 825.39$ 6,328.00$

-$ -$ -$

TOTAL ATZALAN 6,328.00$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURA -$ -$ PAJAPAN 3415 MPKSC7521276 10-ene-09 SERVIC IOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 88.20$ 13.23$ 101.43$

3415 MPKSC7521664 17-ene-09 SERVIC IOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 90.62$ 13.59$ 104.21$ 3415 MPKSC7723598 24-ene-09 SERVIC IOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 90.62$ 13.59$ 104.21$ 2301 ZB028641 12-ene-09 MATERIALES ACEROS TUCAN, SA DE CV COMPRA DE UNA SIERRA CIRCULAR 80.96$ 12.14$ $93.102305 E010021 17-ene-09 TUBOS Y BAÑOS DE ACAYUCAN SA DE CV COMPRA DE 1 PISTOLA CALAFATEADORAC/CREMALLERA, PEGAMENTO SILICON 53.21$ 7.98$ $61.192206 NIMIEA29213 22-ene-09 EMBOTELLADORA TROPICAL SA DE CV COMPRA DE GARROFONES DE AGUA 100.43$ 15.07$ $115.502206 NIMIEA29369 29-ene-09 EMBOTELLADORA TROPICAL SA DE CV COMPRA DE GARROFONES DE AGUA 157.83$ 23.67$ $181.502303 ZJ003141 24-ene-09 MATERIALES ACEROS TUCAN, SA DE CV COMPRA DE 1 GARRAFON C/LLAVE 94.78$ 14.22$ $109.002407 ACO183871 24-ene-09 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV 2 HTA-95 HILO DESBRO 86.78$ 13.02$ $99.803106 50DJ11D015010900 13-feb-09 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2,526.09$ 378.91$ $2,905.00

3,874.94$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAMARTINEZ DE LA TORRE 3415 MPKMA2460740 21-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 81.61$ 12.24$ 93.85$

2404 G319918 25-feb-09 LUZ MARIA HUERTA BELLO COMPRA DE FOCOS HALÓGENOS 52.50$ 7.88$ 60.38$ 154.23$

154.23$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURA -$ -$ AGUA DULCE 3415 MPKSC7729393 31-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V SERVICIO DE MENSAJERIA 118.00$ 17.70$ 135.70$

3415 MPKSC7725830 6-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V SERVICIO DE MENSAJERIA 119.31$ 17.90$ 137.21$ 3415 MPKSC7342462 11-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V SERVICIO DE MENSAJERIA 97.12$ 14.57$ 111.69$ 2306 9045 20-feb-09 MUÑOZ ROMERO GUADALUPE COMPRA DE 4 PAQ. DE PALITOS DE MADERA/ 2 RESISTOL 5000 TUBO 83.53$ 12.53$ 96.06$ 2101 897 20-feb-09 ALFREDO SANTIAGO HERNÁNDEZ COMPRA DE 20 CARTULINAS 130.43$ 19.57$ 150.00$ 2306 7134 24-feb-09 ZANELLA FERRIOLLI MARIA ESTHER COMPRA DE CANDADO MOD 114 97.39$ 14.61$ 112.00$ 2406 68144 23-feb-09 JICAM S.A COMPRA DE CAL 100.00$ 15.00$ 115.00$ 3415 MPKSC7726788 20-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V SERVICIO DE MENSAJERIA 119.31$ 17.90$ 137.21$ 3415 MPKSC8140031 21-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V SERVICIO DE MENSAJERIA 118.00$ 17.70$ 135.70$ 2206 2877 27-feb-09 PORRAS MARTINEZ EDGAR COMPRA DE AGUA PURIFICADA 133.91$ 20.09$ 154.00$

1,284.57$ 1,117.02$ 167.55$ 1,284.57$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA -$ -$ -$

-$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

TOTAL AGUA DULCE

TOTAL FILOMENO MATA

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 9 AL 13 DE MARZO DE 2009.

TOTAL PAJAPAN

TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE

Page 65: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

DE FACTURA#¡REF! #¡REF!

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUÁREZ 3411 108502 11-feb-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 994.85$ 149.23$ 1,144.08$ -$ -$

1,144.08$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3411 108501 11-feb-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 3,727.44$ 559.12$ 4,286.56$ 3411 109375 18-feb-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 1,924.59$ 288.69$ 2,213.28$

5,652.03$ 847.81$ 6,499.84$ 6,499.84$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$

VEGA DE ALATORRE 3411 108504 11-feb-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 3,358.26$ 503.74$ 3,862.00$ -$ -$

3,358.26$ 503.74$ 3,862.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

SOLEDAD ATZOMPA 3411 108507 11-feb-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 3,988.31$ 598.25$ 4,586.56$ 3411 109189 18-feb-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 2,081.11$ 312.17$ 2,393.28$

6,069.43$ 910.41$ 6,979.84$ -$ -$

12,138.85$ 1,820.83$ 6,979.84$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

COXQUIHUI 3411 108506 11-feb-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 5,299.20$ 794.88$ 6,094.08$ 3411 109106 17-feb-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 2,442.16$ 366.32$ 2,808.48$

-$ -$ -$ -$

7,741.36$ 1,161.20$ 8,902.56$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

UXPANAPA 3411 108613 16-feb-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 3,120.42$ 468.06$ 3,588.48$

3,120.42$ 468.06$ 3,588.48$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

HUAYACOCOTLA 3411 109078 17-feb-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 1,868.24$ 280.24$ 2,148.48$

1,868.24$ 280.24$ 2,148.48$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

PLATON SANCHEZ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

#¡REF!PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTAL

OMEALCA 3605 2390 16-feb-09 OMAR GONZALEZ PAVÓN COPIAS 47.83$ 7.17$ 55.00$ 2404 283339 24-feb-09 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV COMPRA DE CLAVIJA,SUJETABLE NYLON,EXTENSIÓN CON REJILLA 248.82$ 37.32$ $286.142305 82638 24-feb-09 JORGE HERRERA RODRIGUEZ COMPRA DE 2 CRISTALES CON MENSULA 127.83$ 19.17$ $147.002305 A283339 24-feb-09 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV COMPRA DE TAQUETES DE MADERA 9.45$ 1.42$ $10.872305 A283086 14-feb-09 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV COMPRA DE BROCA,PIJAS,TBE PLASTICO,LLAVE NARIZ,ABRAZADERA 48.30$ 7.25$ $55.553411 109553 26-feb-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 3,360.94$ 504.14$ $3,865.083411 109553 19-feb-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL 2,055.57$ 308.33$ $2,363.90

5,898.73$ 884.81$ $6,783.54

$170,359.81

TOTAL PAPANTLA

TOTAL BENITO JUÁREZ

TOTAL GENERAL

TOTAL NAOLINCO

TOTAL VEGA DE ALATORRE

TOTAL PLATON SANCHEZ

TOTAL GENERAL

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

TOTAL COXQUIHUI

TOTAL UXPANAPAN

TOTAL HUAYACOCOTLA

Page 66: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3308 733 10-mar-09 UCCS DEL GOLFO S.C ANTICIPO RELACIONADO CON LA EMISIÓN DE DICTAMEN DE SEGURO SOCIAL 08 60,000.00$ 9,000.00$ 69,000.00$ 2106 1751002985 5-mar-09 OFIX S.A DE C.V COMPRA DE 10 PAQUETES DE PROTECTORES PARA HOJAS CON INDICADOR C/12 536.60$ 80.49$ 617.09$ 2404 174 4-mar-09 JOSE TRINIDAD ARTURO SALINAS MEDINA COMPRA DE 3 TELEFONOS SECRETARIAL Y 1 TELEFONO DIGITAL 4,700.00$ 705.00$ 5,405.00$ 2404 174 4-mar-09 JOSE TRINIDAD ARTURO SALINAS MEDINA COMPRA DE KIT DE INSTALACIÓN PARA SISTEMA SECRETARIAL 1,100.00$ 165.00$ 1,265.00$ 2107 XAL09942 6-mar-09 LIBRERIAS DE CRISTAL SA DE CV COMPRA DE LIBROS/ METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN/NVO. DIAGNOSTICO 373.91$ 56.09$ 430.00$

2206 0856 XLNO 12-mar-09 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS S.A DE C.V COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIÓN CON PERSONAL DEL SUTCECyTEV 72.78$ 10.92$ 83.70$ 2206 A278501 6-mar-09 GRUPO DOSO S.A DE C.V COMPRA DE AGUA 83.48$ 12.52$ 96.00$ 2206 A278506 10-mar-09 GRUPO DOSO S.A DE C.V COMPRA DE AGUA 83.48$ 12.52$ 96.00$ 2406 115550 5-mar-09 KAREN CAMPOS VALLEJO COMPRA DE BROCHAS PARA RETOQUE DE PINTURA EN EDIFICIO DE RECURSOS MATERIALES 70.00$ 10.50$ 80.50$ 3107 19956 19-mar-09 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA SERVICIO DE AGUA POTABLE 231.30$ 34.70$ 266.00$ 3415 MPKSC8153673 12-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 102.00$ 15.30$ 117.30$ 3415 MPKSC8153675 12-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 91.34$ 13.70$ 105.04$ 3415 MPKSC8153676 12-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 95.50$ 14.32$ 109.82$ 3415 MPKSC8153677 12-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 95.50$ 14.32$ 109.82$ 3415 MPKSC8153678 12-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 72.53$ 10.88$ 83.41$ 3415 MPKSC8153679 12-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 102.00$ 15.30$ 117.30$ 3415 MPKSC8153680 12-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 102.00$ 15.30$ 117.30$ 3415 MPKSC8153681 12-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 72.53$ 10.88$ 83.41$ 3415 MPKSC8153682 12-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 78.32$ 11.75$ 90.07$ 3415 MPKSC8153683 12-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 117.00$ 17.55$ 134.55$ 3415 MPKSC8153684 12-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 91.34$ 13.70$ 105.04$ 3604 114 3-mar-09 BENIGNO BLAS LANDA ROTULACIÓN DE 3 LOGOTIPOS SOBRE MURO DE 1.80 X 2.20 VINILICA VINIMEX 1,050.00$ 157.50$ 1,207.50$ 2305 798 10-mar-09 HECTOR MONTES HERNÁNDEZ 2 PZAS BOLSA DE TAQUETES 29.23$ 4.38$ 33.61$ 2305 798 10-mar-09 HECTOR MONTES HERNÁNDEZ 13 PZAS. PLACA DUPLEX MARFIL 72.77$ 10.91$ 83.68$ 2305 798 10-mar-09 HECTOR MONTES HERNÁNDEZ 13 PZAS. CAJA DE CONTACTO 138.06$ 20.70$ 158.76$ 2305 798 10-mar-09 HECTOR MONTES HERNÁNDEZ 13 JUEGO DE CANALETA COPER 10 X 20MM 289.93$ 43.49$ 333.42$ 2305 798 10-mar-09 HECTOR MONTES HERNÁNDEZ 60 PZAS COBO CONDUIT GALV 2,133.00$ 319.95$ 2,452.95$ 2305 798 10-mar-09 HECTOR MONTES HERNÁNDEZ 50 PZAS COPLE CONDUIT GALV 628.20$ 94.23$ 722.43$ 2305 798 10-mar-09 HECTOR MONTES HERNÁNDEZ 50 PZAS ABRAZADER SOLERA DE UÑA 87.30$ 13.09$ 100.39$ 2305 798 10-mar-09 HECTOR MONTES HERNÁNDEZ 7 JGOS. CANALETA 17X 289.93$ 43.49$ 333.42$ 2305 798 10-mar-09 HECTOR MONTES HERNÁNDEZ 7 PZAS. TUBO CONDUIT GALV 1,238.58$ 185.78$ 1,424.36$ 2406 798 10-mar-09 HECTOR MONTES HERNÁNDEZ 5 CUBETA COMEX VINIMEX BCO 8,913.96$ 1,337.09$ 10,251.05$ 2406 798 10-mar-09 HECTOR MONTES HERNÁNDEZ 5 GL SELLADOR 1,048.68$ 157.30$ 1,205.98$ 2406 798 10-mar-09 HECTOR MONTES HERNÁNDEZ 15 PZAS LIJA DE AGUA 105.57$ 15.83$ 121.40$ 2406 798 10-mar-09 HECTOR MONTES HERNÁNDEZ 10 PZAS DE BROCHA NYLON 673.02$ 100.95$ 773.97$ 2406 798 10-mar-09 HECTOR MONTES HERNÁNDEZ 4 PZAS DE MASKING 3M 181.58$ 27.23$ 208.81$ 2406 798 10-mar-09 HECTOR MONTES HERNÁNDEZ 2 RODILLOS PACHON 68.87$ 10.33$ 79.20$ 2406 798 10-mar-09 HECTOR MONTES HERNÁNDEZ 2 GL VINIMEX ROJO CARDENAL 810.00$ 121.50$ 931.50$ 2404 798 10-mar-09 HECTOR MONTES HERNÁNDEZ 13 PZAS CONTACTO DUPLEX ATERRIZADO OCULTO 138.29$ 20.74$ 159.03$ 2404 798 10-mar-09 HECTOR MONTES HERNÁNDEZ 60 PZAS CONECTOR CONDUIT GALV 843.48$ 126.52$ 970.00$ 2404 798 10-mar-09 HECTOR MONTES HERNÁNDEZ 3 ROLLO 3,068.12$ 460.21$ 3,528.33$ 2404 798 10-mar-09 HECTOR MONTES HERNÁNDEZ 1 PZA CENTRO DE CARGA Q8 835.06$ 125.25$ 960.31$ 2404 798 10-mar-09 HECTOR MONTES HERNÁNDEZ 10 PZAS INTERRUPTOR TERMICO 1,247.04$ 187.06$ 1,434.10$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 105,986.62$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3109 0906A 3-feb-09 BT LATAM SA DE CV SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$ TOTAL ATZALAN 3,523.60$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3109 0906A 3-feb-09 BT LATAM SA DE CV SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$ 3,523.60$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVADE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 3109 0906A 3-feb-09 BT LATAM SA DE CV SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

3,523.60$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAAGUA DULCE 3109 0906A 3-feb-09 BT LATAM SA DE CV SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

3,523.60$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAFILOMENO MATA 3109 0906A 3-feb-09 BT LATAM SA DE CV SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2009.

TOTAL PAJAPAN

TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE

TOTAL FILOMENO MATA

Page 67: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUÁREZ

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3106 42DJ02D010101750 20-mar-09 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA 7,309.57$ 1,096.43$ 8,406.00$ -$ -$ -$

7,309.57$ 1,096.43$ 8,406.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

SOLEDAD ATZOMPA 2106 1752007924 7-mar-09 OFIX S.A DE C.V COMPRA DE 5 PZAS DE CINTA EPSON FX 850/880/LX300 399.60$ 59.94$ 459.54$ 3109 0906A 3-feb-09 BT LATAM SA DE CV SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

3,463.60$ 519.54$ 3,983.14$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTALOMEALCA 3109 0906A 3-feb-09 BT LATAM SA DE CV SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

3,064.00$ 459.60$ $3,523.60

$139,517.36

TOTAL PAPANTLA

TOTAL BENITO JUÁREZ

TOTAL GENERAL

TOTAL NAOLINCO

TOTAL GENERAL

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

Page 68: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 5101 236 30-mar-09 KVENTAS SA DE CV 4 ARCHIVEROS DE TRES CAJONES 19,200.00$ 2,880.00$ 22,080.00$ 3206 1374 25-mar-09 HERNANDEZ HERRERA NAHIN RENTA DE UN VEHÍCULO Y UNA CAMIONETA 8,400.00$ 1,260.00$ 9,660.00$ 3206 1373 25-mar-09 HERNANDEZ HERRERA NAHIN RENTA DE CAMIONETA DE 3.5 TONELADAS Y CAMIONETA PICK UP 14,600.00$ 2,190.00$ 16,790.00$ 2101 229 25-mar-09 SANDRA IVETTE COMPAÑ MORALES SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR Y SELLO AUTOENTINTABLE COLOR 2,717.39$ 407.61$ 3,125.00$ 2406 A120661 27-mar-09 XALAPE&A DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS SA DE CV ADQUISICIÓN DE RESISTOL 5000 PARA BANDERAS DE PAPEL PARA PROMOCIÓN 88.26$ 13.24$ 101.50$ 2407 CK128824 29-mar-09 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV PILA DURACELL AA/4 PARA CÁMARA DIGITAL PROPIEDAD DEL CECYTEV 45.22$ 6.78$ 52.00$ 2407 53191 30-mar-09 ESPÍRITU SALDAÑA NICOLÁS 1 ACUMULADOR LTH L-47-550 A CAMBIO 942.61$ 141.39$ 1,084.00$ 3605 1244 30-mar-09 SANTA HOYOS APONTE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PLANOS 30.43$ 4.57$ 35.00$ 2206 A 279307 27-mar-09 GRUPO DOSO SA DE CV 8 LÍQUIDOS 111.30$ 16.70$ 128.00$ 2206 A 279318 31-mar-09 GRUPO DOSO SA DE CV 5 LÍQUIDOS 69.57$ 10.43$ 80.00$ 2206 A 279319 31-mar-09 GRUPO DOSO SA DE CV 2 PAQ. XALLAPAN 1 LITRO 48.70$ 7.30$ 56.00$ 2404 55120 2-abr-09 FERRETERIA COSMOS DE XALAPA SA DE CV 1 EXTENSIÓN SENCILLA 4MTS. ROTTER 23.80$ 3.57$ 27.37$ 3415 MPKSC8154206 27-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE PAPELERIA A POZA RICA, VER 136.02$ 20.40$ 156.42$ 3415 MPKSC8154207 27-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE PAPELERIA A AGUA DULCE,VER 151.46$ 22.72$ 174.18$ 3415 MPKSC8154208 27-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE PAPELERIA A PAPANTLA,VER 141.81$ 21.27$ 163.08$ 3415 MPKSC8154209 27-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS A TANTOYUCA,VER 167.87$ 25.18$ 193.05$ 3415 MPKSC8154210 27-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS A TRES VALLES,VER 136.02$ 20.40$ 156.42$ 3415 MPKSC8154211 27-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS A CHICONTEPEC,VER 151.46$ 22.72$ 174.18$ 3415 MPKSC8154212 27-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS A PAPANTLA,VER 136.02$ 20.40$ 156.42$ 3415 MPKSC8154213 27-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS A TULANCINGO,HIDALGO 151.46$ 22.72$ 174.18$ 3415 MPKSC8154214 27-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS A MARTÍNEZ DE LA TORRE,VER 118.16$ 17.72$ 135.88$ 3415 MPKSC8154215 27-mar-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS A CORDOBA,VER 102.00$ 15.30$ 117.30$ 2102 3321 18-mar-09 LAZO TORRES MOISES ESCOBA DE COCO PARA SACUDIR 85.00$ 12.75$ 97.75$ 3201 304 30-mar-09 GARCIA GOVEA MARTHA SILVIA RENTA DE INMUEBLÑE PARA OFICINAS 13,239.13$ 1,985.87$ 15,225.00$ 2206 A 279862 3-abr-09 GRUPO DOSO SA DE CV 6 LIQUIDOS 83.48$ 12.52$ 96.00$ 2206 A 280251 7-abr-09 GRUPO DOSO SA DE CV 3 LIQUIDOS 41.74$ 6.26$ 48.00$ 3107 FOLIO 19974 15-abr-09 COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPASERVICIO DE AGUA POTABLE 1,130.43$ 169.57$ 1,300.00$ 3107 FOLIO 19954 15-abr-09 COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPASERVICIO DE AGUA POTABLE 177.39$ 26.61$ 204.00$ 2107 XAL 10070 7-abr-09 LIBRERIAS DE CRISTAL SA DE CV COMPRA DE LIBRO ACCESS 2007 364.35$ 54.65$ 419.00$ 3507 LC 1290 13-mar-09 FORMULA LLANTAS SA DECV CONSERVACION Y MANTTO. DE VEHICULO 493.91$ 74.09$ 568.00$ 2301 LC 1290 13-mar-09 FORMULA LLANTAS SA DECV CONSERVACION Y MANTTO. DE VEHICULO 450.99$ 67.65$ 518.64$ 2301 LC 1291 20-mar-09 FORMULA LLANTAS SA DECV REFACCIONES DE VEHICULO 1,707.71$ 256.16$ 1,963.87$ 3507 LC 1291 20-mar-09 FORMULA LLANTAS SA DECV BALANCEO DE VEHICULO 149.57$ 22.43$ 172.00$ 2304 LC 1291 20-mar-09 FORMULA LLANTAS SA DECV NEUMÁTICOS Y CÁMARAS 7,599.20$ 1,139.88$ 8,739.08$ 2304 LC 1292 23-mar-09 FORMULA LLANTAS SA DECV REFACCIONES DE VEHICULO 605.91$ 90.89$ 696.80$ 3507 LC 1292 23-mar-09 FORMULA LLANTAS SA DECV MANTTO. DE UNIDADES 295.65$ 44.35$ 340.00$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 74,094.02$ 11,114.10$ 85,208.12$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 2101 229 25-mar-09 SANDRA IVETTE COMPAÑ MORALES SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR Y SELLO AUTOENTINTABLE COLOR 543.48$ 81.52$ 625.00$ TOTAL PAPANTLA 543.48$ 81.52$ 625.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 2101 229 25-mar-09 SANDRA IVETTE COMPAÑ MORALES SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR Y SELLO AUTOENTINTABLE COLOR 543.48$ 81.52$ 625.00$ TOTAL ATZALAN 543.48$ 81.52$ 625.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 2101 229 25-mar-09 SANDRA IVETTE COMPAÑ MORALES SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR Y SELLO AUTOENTINTABLE COLOR 543.48$ 81.52$ 625.00$ 3411 111886 16-mar-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 942.68$ 141.40$ 1,084.08$

TOTAL PAJAPAN 543.48$ 81.52$ 1,709.08$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 2101 229 25-mar-09 SANDRA IVETTE COMPAÑ MORALES SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR Y SELLO AUTOENTINTABLE COLOR 543.48$ 81.52$ 625.00$

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 30 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2009.

Page 69: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

2102 3321 18-mar-09 LAZO TORRES MOISES ESCOBA DE COCO P/SACUDIR/ ESCOBETA DE RAIZ DE PUNTA 191.90$ 28.78$ 220.68$ 3411 112409 19-mar-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 2,200.00$ 330.00$ 2,530.00$

TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE 2,935.37$ 440.31$ 3,375.68$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 2101 229 25-mar-09 SANDRA IVETTE COMPAÑ MORALES SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR Y SELLO AUTOENTINTABLE COLOR 543.48$ 81.52$ 625.00$ 2102 3321 18-mar-09 LAZO TORRES MOISES ESCOBETA DE RAIZ UNA PUNTA/ACEITE ROJO PARA MUEBLES 75.25$ 11.29$ 86.54$ 3411 112528 24-mar-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 864.42$ 129.66$ 994.08$ 3411 112081 18-mar-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 864.42$ 129.66$ 994.08$

TOTAL AGUA DULCE 2,347.57$ 352.13$ 2,699.70$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 2101 229 25-mar-09 SANDRA IVETTE COMPAÑ MORALES SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR Y SELLO AUTOENTINTABLE COLOR 543.48$ 81.52$ 625.00$ 2102 3321 18-mar-09 MOISES LAZO TORRES ACEITE ROJO P/MUEBLES/ESCOBA DE COCO /ESCOBETA DE RAIZ DE PUNTA 306.00$ 45.90$ 351.90$

TOTAL FILOMENO MATA 543.48$ 127.42$ 976.90$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUÁREZ 2101 229 25-mar-09 SANDRA IVETTE COMPAÑ MORALES SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR Y SELLO AUTOENTINTABLE COLOR 543.48$ 81.52$ 625.00$ 3411 111521 17-mar-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 994.85$ 149.23$ 1,144.08$

TOTAL BENITO JUÁREZ 1,538.33$ 230.75$ 1,769.08$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 2101 229 25-mar-09 SANDRA IVETTE COMPAÑ MORALES SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR Y SELLO AUTOENTINTABLE COLOR 543.48$ 81.52$ 625.00$ 2102 3321 18-mar-09 LAZO TORRES MOISES ESCOBA DE COCO PARA SACUDIR/ ACEITE ROJO 227.00$ 34.05$ 261.05$ 3411 112216 19-mar-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 3,215.86$ 482.38$ 3,698.24$

TOTAL NAOLINCO 3,986.34$ 597.95$ 4,584.29$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 2101 229 25-mar-09 SANDRA IVETTE COMPAÑ MORALES SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR Y SELLO AUTOENTINTABLE COLOR 543.48$ 81.52$ 625.00$ 2102 3321 18-mar-09 LAZO TORRES MOISES ACEITE ROJO 57.00$ 8.55$ 65.55$ 3411 112408 19-mar-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIALSERVICIO DE VIGILANCIA 1,473.04$ 220.96$ 1,694.00$

TOTAL VEGA DE ALATORRE 2,073.52$ 311.03$ 2,384.55$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD ATZOMPA 2101 229 25-mar-09 SANDRA IVETTE COMPAÑ MORALES SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR Y SELLO AUTOENTINTABLE COLOR 543.48$ 81.52$ 625.00$ 3411 112328 19-mar-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 3,424.56$ 513.68$ 3,938.24$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 3,968.03$ 595.21$ 4,563.24$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 2101 229 25-mar-09 SANDRA IVETTE COMPAÑ MORALES SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR Y SELLO AUTOENTINTABLE COLOR 543.48$ 81.52$ 625.00$ 2102 3321 18-mar-09 LAZO TORES MOISES ESCOBA DE COCOC/ACEITE ROJO/ESCOBETA DE RAIZ 270.80$ 40.62$ 311.42$ 3411 112170 19-mar-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIALSERVICIO DE VIGILANCIA 3,947.69$ 592.15$ 4,539.84$

TOTAL COXQUIHUI 4,761.97$ 714.29$ 5,476.26$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 2101 229 25-mar-09 SANDRA IVETTE COMPAÑ MORALES SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR Y SELLO AUTOENTINTABLE COLOR 543.48$ 81.52$ 625.00$ 2102 3321 18-mar-09 LAZO TORRES MOISES ESCOBETA DE RAIZ DE PUNTA / ESCOBA DE COCO P SACUDIR/ACEITE ROJO P/ MUEBLES 160.25$ 24.04$ 184.29$ 3411 111554 17-mar-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 4,852.03$ 727.81$ 5,579.84$

TOTAL UXPANAPAN 5,555.77$ 833.36$ 6,389.13$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 2101 229 25-mar-09 SANDRA IVETTE COMPAÑ MORALES SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR Y SELLO AUTOENTINTABLE COLOR 543.48$ 81.52$ 625.00$

Page 70: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

2102 3321 18-mar-09 LAZO TORRES MOISES ACEITE ROJO/ESCOBA DE COCO PARA SACUDIR 142.00$ 21.30$ 163.30$ TOTAL HUAYACOCOTLA 685.48$ 102.82$ 788.30$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SANCHEZ 2101 229 25-mar-09 SANDRA IVETTE COMPAÑ MORALES SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR Y SELLO AUTOENTINTABLE COLOR 543.48$ 81.52$ 625.00$ 2102 3321 18-mar-09 LAZO TORRES MOISES ESCOBA DE COCO P/ SACUDIR/ ACEITE ROJO P/MUEBLES 609.50$ 91.42$ 700.92$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ 1,152.97$ 172.95$ 1,325.92$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTALOMEALCA 2101 229 25-mar-09 SANDRA IVETTE COMPAÑ MORALES SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR Y SELLO AUTOENTINTABLE COLOR 543.48$ 81.52$ 625.00$

2102 3321 18-mar-09 LAZO TORRES MOISES ESCOBA DE COCO PARA SACUDIR/ ACEITE ROJO P/MUEBLES 142.00$ 21.30$ 163.30$ 3411 112202 19-mar-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 1,680.47$ 252.07$ 1,932.54$

TOTAL OMEALCA 2,365.95$ 354.89$ 2,720.84$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 2101 229 25-mar-09 SANDRA IVETTE COMPAÑ MORALES SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR Y SELLO AUTOENTINTABLE COLOR 543.48$ 81.52$ 625.00$ TOTAL TRES VALLES 543.48$ 81.52$ $625.00

TOTAL GENERAL 109,431.38$ 18,876.91$ 125,846.09$

Page 71: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 2101 G 19405 20-feb-09 PAPELERIA SALAMAN SA DE CV. 1 PZA. ART. VARIOS DE PAPELERIA 97.39$ 14.61$ 112.00$ 2206 12 17-feb-09 JASIBE MARIA MELGAREJO CRUZ 6KG. DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO ALTURA, MEZCLA DE LA CASA,MOLIDO MEDIANO 540.00$ 2206 A 277089 19-feb-09 GRUPO DOSO SA DE CV 7 LIQUIDOS 112.00$ 2206 A 277083 17-feb-09 GRUPO DOSO SA DE CV 4 LIQUIDOS 64.00$ 2206 A 277087 18-feb-09 GRUPO DOSO SA DE CV 6 PAQUETES XALLAPAN 282.00$

2206 11833 22-feb-09 LA AUTENTICA PARROQUIA SA DE CV 20 BOLSAS DE CAFÉ 1,400.00$ 3501 2809 23-feb-09 MORENO LEDENCHY JOAQUIN APERTURA DE ARCHIVERO 120.00$ 18.00$ 138.00$

2305 226944 20-feb-09 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV 6 CAL, 6 CEMENTO GRIS,N 2 ACERO GDE., 1 SEGUETA LENOX 51.65$ 7.75$ 59.40$ 2406 115280 23-feb-09 KAREN CAMPOS VALLEJOS BROCHA ÉXITO 1",0.5 ", 1.5" 50.43$ 7.57$ 58.00$

2406 115292 23-feb-09 KAREN CAMPOS VALLEJOS THINNER STANDARD 1LT S/E, THINNER STANDARD 0.5 LTS. 17.37$ 2.60$ 19.97$ 3415 MPKSC7743058 13-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 72.51$ 10.88$ 83.39$ 3415 MPKSC7743059 13-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 78.30$ 11.75$ 90.05$ 3415 MPKSC7743060 13-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 95.50$ 14.32$ 109.82$ 3415 MPKSC7743061 13-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 102.00$ 15.30$ 117.30$ 3415 MPKSC7743062 13-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 118.00$ 17.70$ 135.70$ 3415 MPKSC7743063 13-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 73.50$ 11.02$ 84.52$ 3415 MPKSC7743065 13-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 117.00$ 17.55$ 134.55$ 3415 MPKSC7743064 13-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 82.66$ 12.40$ 95.06$ 3415 MPKSC7743066 13-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 81.22$ 12.18$ 93.40$ 3415 MPKSC7743067 13-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 81.22$ 12.18$ 93.40$ 3415 MPKSC7743068 13-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 75.43$ 11.31$ 86.74$ 3415 MPKSC7743069 13-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 160.50$ 24.07$ 184.57$ 3802 27133 A 23-feb-09 VIAJES XALAPA SA DE CV IMPORTE DE BOLETO DE AVIÓN 2,462.58$ 369.39$ 2,831.97$ 3802 035091 A 23-feb-09 VIAJES XALAPA SA DE CV SERVICIO DE BOLETO DE AVIÓN 217.39$ 32.61$ 250.00$

-$ -$ -$ -$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL-$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

ATZALAN -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

PAJAPAN -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

AGUA DULCE -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

TOTAL AGUA DULCE

TOTAL FILOMENO MATA

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DE 2009.

TOTAL PAJAPAN

TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE

Page 72: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUÁREZ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

TOTAL PAPANTLA

TOTAL BENITO JUÁREZ

Page 73: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$

VEGA DE ALATORRE -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

SOLEDAD ATZOMPA -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURA -$ -$ COXQUIHUI -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

UXPANAPAN -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

HUAYACOCOTLA -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

PLATON SANCHEZ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

#¡REF!PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTAL

OMEALCA -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ #¡REF!TOTAL GENERAL

TOTAL NAOLINCO

TOTAL VEGA DE ALATORRE

TOTAL PLATON SANCHEZ

TOTAL GENERAL

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

TOTAL COXQUIHUI

TOTAL UXPANAPAN

TOTAL HUAYACOCOTLA

Page 74: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 2 AL 6 DE MARZO DEL 2009.

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3201 302 27-feb-09 GARCIA GOVEA MARTHA SILVIA RENTA DE INMUEBLE DE LAS OFICINAS DE REC. MAT. DE FEBRERO DEL 2009 13,239.13$ 1,985.87$ 15,225.00$ 2206 278091 3-mar-09 GRUPO DOSO S.A DE C.V COMPRA DE AGUA 55.65$ 8.35$ 64.00$ 2305 227266 2-mar-09 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS, S.A. DE C.V. COMPRA DE FLEXÓMETRO 49.13$ 7.37$ 56.50$ 2601 A371745 2-mar-09 GASOLINERIA GARNICA S.A DE C.V COMPRA DE GASOLINA MAGNA 173.91$ 26.09$ 200.00$ 3802 D13249 27-feb-09 DESARROLLO TURISTICO DEL GOLFO S.A DE C.V RENTA DE HABITACIÓN EN CROWNE PLAZA 864.77$ 129.71$ 994.48$ 3802 D13248 27-feb-09 DESARROLLO TURISTICO DEL GOLFO S.A DE C.V RENTA DE HABITACIÓN EN CROWNE PLAZA 864.77$ 129.71$ 994.48$ 2101 A-371220 25-feb-09 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA S.A DE C.V COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA 301.31$ 45.20$ 346.51$ 2206 A277406 25-feb-09 GRUPO DOSO S.A DE C.V COMPRA DE AGUA 55.65$ 8.35$ 64.00$ 2206 A277412 27-feb-09 GRUPO DOSO S.A DE C.V COMPRA DE AGUA 83.48$ 12.52$ 96.00$ 2206 AUB109198 25-feb-09 COSTCO DE MÉXICO S.A DE C.V COMPRA DE AZÚCAR 70.87$ 10.63$ 81.50$ 2206 18936 26-feb-09 CABALLERO RICARDEZ ELIA IVONE CONSUMO DURANTE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL CECyTEV 4,556.52$ 683.48$ 5,240.00$ 2101 A119835 19-feb-09 XALAPE&A DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS S.A DE C.V COMPRA DE PEGAMENTO PARA BANDERINES 88.26$ 13.24$ 101.50$ 2306 23167 20-feb-09 MERCANTIL DE HUATUSCO S DE RL DE CV COMPRA DE RAFIA 56.52$ 8.48$ 65.00$ 3415 MPKSC7743473 26-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 107.97$ 16.19$ 124.16$ 3415 MPKSC7743474 26-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 110.66$ 16.60$ 127.26$ 3415 MPKSC7743475 26-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 94.25$ 14.14$ 108.39$ 3415 MPKSC7743476 26-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 146.00$ 21.90$ 167.90$ 3415 MPKSC7743477 26-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 136.50$ 20.48$ 156.98$ 3415 MPKSC7743478 26-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 131.50$ 19.73$ 151.23$ 3415 MPKSC7743479 26-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 119.34$ 17.90$ 137.24$ 3415 MPKSC7743480 26-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 146.00$ 21.90$ 167.90$ 3415 MPKSC7743481 26-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 127.55$ 19.13$ 146.68$ 3415 MPKSC7743482 26-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 160.50$ 24.07$ 184.57$ 3415 MPKSC7743483 26-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 104.87$ 15.73$ 120.60$ 3415 MPKSC7743484 26-feb-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 119.34$ 17.90$ 137.24$ 2601 62193AC 25-feb-09 SERVICIO PARAISO S DE RL DE CV COMPRA DE GASOLINA PREMIUM 290.17$ 43.53$ 333.70$

22,254.63$ 3,338.19$ 25,592.82$ TOTAL DIRECCIÓN GENERAL

TOTAL GENERAL 25,592.82$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 2106 1303093110 22-ene-09 OFIX SA DE CV COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO DE CÓMPUTO 2,067.82$ 310.17$ 2,377.99$

TOTAL ATZALAN $2,377.99

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

PAJAPAN 3411 108509 11-feb-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 5,812.59$ 871.89$ 6,684.48$

6,684.48$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 3411 108503 11-feb-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 5,168.70$ 775.30$ 5,944.00$

5,944.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 2206 2861 30-ene-09 PORRAS MARTINEZ EDGAR COMPRA DE AGUA 267.83$ 40.17$ 308.00$ 3415 MPKSC7729335 28-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DEC.V SERVICIO DE MENSAJERIA 118.00$ 17.70$ 135.70$ 3411 108526 12-feb-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 1,296.63$ 194.49$ 1,491.12$

1,934.82$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATAMONTO IVA TOTAL

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3106 42DJ01D014200400 16-feb-09 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 5,900.87$ 885.13$ 6,786.00$

TOTAL FILOMENO MATA

TOTAL PAJAPAN

TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE

TOTAL AGUA DULCE

Page 75: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

TOTAL PAPANTLA 6,786.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALTOTAL BENITO JUÁREZ

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 2407 67D00186094 29-ene-09 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV COMPRA DE HILO P/DESBROZADORA 146.96$ 22.04$ 169.00$ 2407 122283 3-feb-09 MARTINEZ HERNANDEZ DORA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA 133.60$ 20.04$ 153.64$ 2407 10287 31-ene-09 TLAPA HERRAMIENTAS SA DE C.V COMPRA DE CABEZAL STIHL P/DESMALEZ 217.39$ 32.61$ 250.00$ 2601 22857 29-ene-09 GRUPO JESSY SA DE CV COMPRA DE GASOLINA 478.32$ 71.75$ 550.07$ 2301 78528C 10-feb-09 CARDENAS E HIJOS SA DE CV COMPRA DE ELECTRONIVEL0 976.27$ 146.44$ 141.80$ 3504 1225 9-feb-09 HERNANDEZ GARCIA FIDEL TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y HERRERIA EN EL PLANTEL 600.00$ 90.00$ 690.00$ 2305 1495A 19-ene-09 ELENA BECERRA GARCIA MATERIAL PARA CALZADO 133.91$ 20.09$ 154.00$

TOTAL NAOLINCO 2,108.51$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD ATZOMPA 3106 44DJ13C334400100 23-feb-09 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 4,270.43$ 640.57$ 4,911.00$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 4,911.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 2301 PA162463 27-ene-09 SISTEMAS CONTINO SA DE CV REFACCIONES DE COPIADORA 1,015.00$ 152.25$ 1,167.25$ 3501 PA162463 27-ene-09 SISTEMAS CONTINO SA DE CV MANTENIMIENTO DE COPIADORA 570.00$ 85.50$ 655.50$ 3415 MPKSC7212908 23-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 102.00$ 15.30$ 117.30$ 2101 AA286273 28-ene-09 DISTRIBUIDORA PAPELERA DE LA HUASTECA SA DE CV COMPRA DE PAPEL CARBON 69.60$ 10.44$ 80.04$ 3106 42DJ01Q014200165 16-feb-09 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3,855.65$ 578.35$ 4,434.00$

6,454.09$ TOTAL COXQUIHUI

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPAN 3106 48DJ11L334610050 7-feb-09 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2,543.48$ 381.52$ 2,925.00$ 3411 108508 11-feb-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 5,753.88$ 863.08$ 6,616.96$

9,541.96$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3411 108505 11-feb-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 4,220.94$ 633.14$ 4854.08

TOTAL HUAYACOCOTLA 4,854.08$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAPLATON SANCHEZ 3507 3743 27-ene-09 VITE JIMENEZ JORGE DE JESUS REPARACIÓN DE LLANTAS/CARGA DE DOS ACUMULADORES 91.30$ 13.70$ 105.00$

3415 MPKSC7209904 19-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 97.12$ 14.57$ 111.69$ 3409 26557 17-ene-09 NUEVA WAL-MART DE MEXICO S DE RL DE CV COMPRA DE MEMBRESIA SAM´S CLUB 347.83$ 52.17$ 400.00$ 3106 66DU08B146200050 20-ene-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 5,794.70$ 869.20$ 6,663.90$

7,280.59$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTALOMEALCA 3411 108510 11-feb-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 1,680.47$ 252.07$ 1,932.54$

TOTAL OMEALCA $1,932.54

86,402.88$

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

TOTAL VEGA DE ALATORRE

TOTAL UXPANAPAN

Page 76: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

DIRECCION GENERAL 3106 05DJ02AA10510260 17/01/2009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ ELECTRICA 4,679.78 701.97$ 5,381.75$ 2305 CR 7926 19-dic-08 GARCIA RIVADEYRA MARIA LUISA ROLLO DE FLEJE 3/8" DIABLO DEL N. 5 2,347.83 352.17$ 2,700.003501 QA 123667 18-dic-08 SISTEMAS CONTINUO SA DE CV. GUÍA DE TAMBOR,MANO DE OBRA, 400.00 60.00$ 460.00$ 2301 QA 123666 18-dic-08 SISTEMAS CONTINUO SA DE CV. FIXING ASSY 1310,GUÍA DE TAMBOR,MANO DE OBRA 2,500.00 375.00$ 2,875.00$ 3306 1437 15-dic-08 SPECIAL COMPU SA DE CV MATENIMIENTO,SEGUIMIENTO,ASESORIA,CAMBIOS Y CONSULTAS AL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 12,000.00 1,800.00$ 13,800.003306 1438 15-dic-08 SPECIAL COMPU SA DE CV MENSUALIDAD POR EL USO DEL SERVIDOR HOSSTING EN EL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 1,312.00 196.80$ 1,508.803404 30400475 6-ene-09 QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V. PRIMA POR SEGURO DE AUTOMOVILES DE LA DIRECCIÓN GENERAL CON VIG. 06/01-2009-06/01/2010 21,565.04 3,234.76$ 24,799.803109 F 208946 5-ene-09 UNINET S.A DE C.V. ENLACES DE LARGA DISTANCIA NACIONAL Y LOCALES. 12,277.70 1,841.65$ 14,119.355501 CR 7926 19-dic-08 GARCIA RIVADEYRA MARIA LUISA HGO. DE PINZAS-MAQUINA P/FLEJE, CIENTO DE GRAPA P/FLEJE, ROLLO DE POLIESTRECH 4,086.96 613.04$ 4,700.00

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 70,404.70$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURATRES VALLES 3106 42DJ07F014230050 16-ene-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ ELECTRICA 26,226.96 3,934.04$ 30,161.00$

3109 F 208946 5-ene-09 UNINET S.A DE C.V. ENLACES DE LARGA DISTANCIA NACIONAL Y LOCALES. 16,491.80 2,473.77$ 18,965.570.00 -$ -$ -$

TOTAL TRES VALLES 42,718.76 6,407.81$ 49,126.57$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURA -$ -$ ATZALAN 3411 103800 2-ene-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIALSERVICIO DE VIGILANCIA 4,508.56

-$ -$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURA -$ -$ PAJAPAN -$ -$

TOTAL PAJAPAN -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

AGUA DULCE -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

TOTAL FILOMENO MATA -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3109 F 208946 5-ene-09 UNINET S.A DE C.V. ENLACES DE LARGA DISTANCIA NACIONAL Y LOCALES. 11,155.80 1,673.37$ 12,829.17-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

TOTAL PAPANTLA -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO -$ -$ DE FACTURA -$ -$

BENITO JUAREZ 3109 F 208946 5-ene-09 UNINET S.A DE C.V. ENLACES DE LARGA DISTANCIA NACIONAL Y LOCALES. 0.00 1,918.17$ 14,705.97$ -$ 3,591.54$ 27,535.14$ -$

MONTO IVA TOTALTOTAL BENITO JUÁREZ

-$ -$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO -$ -$

DE FACTURA -$ -$ NAOLINCO 3106 42DJ02D010101750 16-ene-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ ELECTRICA 12,787.80$ 1,918.17$ 14,705.97

3109 F 208946 5-ene-09 UNINET S.A DE C.V. ENLACES DE LARGA DISTANCIA NACIONAL Y LOCALES. 8,074.80$ 1,211.22$ 9,286.02$

MONTO IVA TOTAL

-$ -$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR -$ -$

DE FACTURA -$ -$ VEGA DE ALATORRE 3411 103767 2-ene-09 INSTITUTO DE LAS POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIALSERVICIO DE VIGILANCIA 6,502.72$

3109 F 208946 5-ene-09 UNINET S.A DE C.V. ENLACES DE LARGA DISTANCIA NACIONAL Y LOCALES. 13,580.80$ 2,037.12$ 15,617.92$

MONTO IVA TOTAL

-$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO -$ -$ DE FACTURA -$ -$

SOLEDAD DE ATZOMPA 3504 V 271 19-dic-08 FUENTES RENDON MANUEL VERIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA DEL PLANTEL DE ATZOMPA 9,000.00$ 1,350.00$ 10,350.00$

1,350.00$

MONTO IVA TOTAL-$ -$

-$ -$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO -$ -$

DE FACTURA -$ -$ COXQUIHUI 3109 F 208946 5-ene-09 UNINET S.A DE C.V. ENLACES DE LARGA DISTANCIA NACIONAL Y LOCALES. 12,328.80$ 1,849.32$ 14,178.12$

MONTO IVA TOTAL-$ -$

-$ -$ -$

TOTAL COXQUIHUI -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO -$ -$ DE FACTURA -$ -$

UXPANAPAN 3109 F 208946 5-ene-09 UNINET S.A DE C.V. ENLACES DE LARGA DISTANCIA NACIONAL Y LOCALES. 8,074.80$ 1,211.22$ 9,286.02$ 8,074.80$ 1,211.22$

TOTAL UXPANAPANMONTO IVA TOTAL

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO -$ -$ DE FACTURA -$ -$

HUAYACOCOTLA 3411 100534 19-nov-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIALSERVICIO DE VIGILANCIA 16,156.00$ 3109 F 208946 5-ene-09 UNINET S.A DE C.V. ENLACES DE LARGA DISTANCIA NACIONAL Y LOCALES. -$ -$ 19,355.65$

MONTO IVA TOTALTOTAL HUAYACOCOTLA -$ -$

-$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO -$ -$

DE FACTURA -$ -$ PLATON SÁNCHEZ 3109 F 208946 5-ene-09 UNINET S.A DE C.V. ENLACES DE LARGA DISTANCIA NACIONAL Y LOCALES. 16,899.30$ 2,534.90$ 19,434.20$

2,534.90$

MONTO IVA TOTAL-$ -$ -$ -$ -$ -$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOROMEALCA

-$ -$

MONTO IVA TOTAL-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 12 al 16 DE ENERO DE 2009

TOTAL AGUA DULCE

TOTAL NAOLINCO

TOTAL VEGA DE ALATORRE

Page 77: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3103 130090106628 31-ene-09 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO 5,981.96$ 897.29$ 6,879.25$ 3411 105255 13-ene-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 6,030.002101 1351008534 12-ene-09 OFIX SA DE CV. PAPEL ECOBOND 3,498.30$ 524.75$ 4,023.05$ 2101 1351008545 13-ene-09 OFIX SA DE CV. CAJA ARCHIVO T/OF PLASTICA, CAJA ARCHIVO T/CTA. PLASTICA 879.40$ 131.91$ 1,011.31$ 3210 QA 123967 13-ene-09 SISTEMAS CONTINUO SA DE CV. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA 2,949.84$ 442.48$ 3,392.323201 278 5-ene-09 GARCIA GOVEA MARTHA SILVIA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 13,239.13$ 1,985.87$ 15,225.004114 AUB 102872 11-ene-09 COSTCO DE MEXICO SA DE CV AYUDA PARA LENTES 1,500.003804 111965 6-ene-09 INMOBILIARIADESARROLLO INTEGRALES DE XALAPA SA DE CV HOSPEDAJE 5,267.83$ 790.17$ 6,058.003802 111964 16-ene-09 INMOBILIARIADESARROLLO INTEGRALES DE XALAPA SA DE CV HOSPEDAJE 1,066.96$ 160.04$ 1,227.003605 862 8-ene-09 EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ REIMPRESIONES DE PORTADA DE LA POTADA DE LA REVISTA EXPRESION N. 11 3,575.00$ 2101 1302105324 8-ene-09 OFIX SA DE CV. SEPARADOR T/CARTA,SEPARADOR 31 DIV T/CARTA 186.02$ 27.90$ 213.92$ 2101 1303092531 16-ene-09 OFIX SA DE CV. 4 PZAS. CARPETA ARG 1.5 " 150.56$ 22.58$ 173.14$ 2206 A 274341 6-ene-09 GRUPO DOSO SA DE CV 4 LIQUIDOS 64.00$ 2206 A 274348 9-ene-09 GRUPO DOSO SA DE CV 2 .LIQUIDOS 32.00$ 2206 A 274988 13-ene-09 GRUPO DOSO SA DE CV 2 LIQUIDOS 32.00$ 2206 A 275227 16-ene-09 GRUPO DOSO SA DE CV 7 LIQUIDOS 112.00$ 2206 A 275232 20-ene-09 GRUPO DOSO SA DE CV 4 LIQUIDOS 64.00$ 2206 6585 6-ene-09 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV CONSUMO 172.17$ 25.83$ 198.00$ 2206 292 6-ene-09 COMERCIALIZADORA DE CHIAPAS SA DE CV. AGUA CIEL,COCA COLA, COCA COLA ZERO 22.87$ 3.43$ 26.30$ 2206 103365 15-ene-09 COSTCO DE MEXICO SA DE CV COFFE MATE 200 /4 G 52.42$ 2404 67623 13-ene-09 GARCIA GARCIA FELIPE CONVERTIDOR A TIERRA 52.20$ 7.83$ 60.03$ 2404 AXB 321748 13-ene-09 FERRETERIA ONOFRE SA DE CV 3 PZAS. EXTENSIÓPN ELECT. U RUDO SURTEK 156.21$ 23.43$ 179.64$ 2404 9561 14-ene-09 FERNANDEZ SANCHEZ EDGARDO 20MT. CABLE TELEFONICO 78.26$ 11.74$ 90.00$ 2302 B 116373 7-ene-09 LO MEJOR EN ELECTRONICA S DE RL DE CV CONECTOR 27.84$ 4.18$ 32.02$ 2305 B 116373 7-ene-09 LO MEJOR EN ELECTRONICA S DE RL DE CV CINCHO SUJETA CABLE 30.00$ 4.50$ 34.50$ 2301 225330 12-ene-09 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV. DESARMADOR PHI 1/4 82.17$ 12.33$ 94.50$ 2406 A 119193 20-ene-09 XALAPEÑA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS SA DE CV THINNER 73.04$ 10.96$ 84.00$ 2704 AUB 103443 15-ene-09 COSTCO DE MÉXICO SA DE CV. LONAS IRIS 320.87$ 48.13$ 369.00$ 3415 MPKSC7524029 14-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 72.51$ 10.88$ 83.39$ 3415 MPKSC7524031 14-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICO DE MENSAJERIA 102.00$ 15.30$ 117.30$ 3415 MPKSC7524033 14-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICO DE MENSAJERIA 78.30$ 11.75$ 90.05$ 3415 MPKSC7524032 14-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 91.34$ 13.70$ 105.04$ 3415 MPKSC7524034 14-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 91.34$ 13.70$ 105.04$ 3415 MPKSC7524035 14-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 102.00$ 15.30$ 117.30$ 3415 MPKSC7524036 14-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 118.00$ 17.70$ 135.70$ 3415 MPKSC7524037 14-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 102.00$ 15.30$ 117.30$ 3415 MPKSC7524038 14-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 102.00$ 15.30$ 117.30$ 3415 MPKSC7524039 14-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 78.30$ 11.75$ 90.05$ 3415 MPKSC7524040 14-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 84.10$ 12.61$ 96.71$ 3415 MPKSC7524041 14-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 91.34$ 13.70$ 105.04$ 3415 MPKSC7524042 14-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 95.50$ 14.32$ 109.82$ 3605 B 11227 8-ene-09 HOYOS MAVIL CHRISTIAN RAUL COPIAS 40 12.17$ 1.83$ 14.00$ 3605 65599 8-ene-09 APONTE PENSADO ALBERTINA 139 COPIAS, 2 ENCARGOLADOS 67.57$ 10.13$ 77.70$ 3605 65586 8-ene-09 APONTE PENSADO ALBERTINA 552 COPIAS , 9 REDUCCIONES 125.48$ 18.82$ 144.30$ 3605 65602 8-ene-09 APONTE PENSADO ALBERTINA 93 COPIAS 28.30$ 4.25$ 32.55$ 3605 B 11269 14-ene-09 HOYOS MAVIL CHRISTIAN RAUL 4 ENGARGOLADOS 41.74$ 6.26$ 48.00$ 3505 A 4337 16-ene-09 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH SA DE CV SERVICIO DE LAVADO 43.48$ 6.52$ 50.00$ 2305 225506 15-ene-09 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV. CLAVO DE ACERO, CLAVO DE ACERO 2 PZAS 46.96$ 7.04$ 54.00$

-$ -$ -$ -$

TOTAL DIRECCIÓN GENERALPLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURATRES VALLES 3103 130090106628 31-ene-09 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO 1,602.65$ 240.40$ 1,843.05$

-$ -$ -$ -$ -$ -$

TOTAL TRES VALLES 1,602.65$ 240.40$ 1,843.05$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAATZALAN 3109 0747 A 2-ene-09 BT LATAM MEXICO SA DE CV. SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60

3103 130090106628 31-ene-09 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO 1,301.84$ 195.28$ 1,497.12$ 3411 103855 6-ene-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA -$ 6,882.00$ 3411 103854 6-ene-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICO DE VIGILANCIA 3,244.00$

-$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

PAJAPAN 3109 0747 A 2-ene-09 BT LATAM MEXICO SA DE CV. SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$ 3103 130090106628 31-ene-09 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO 1,009.93$ 151.49$ 1,161.42$ 3411 104840 8-ene-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 3,205.20$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 3109 0747 A 2-ene-09 BT LATAM MEXICO SA DE CV. SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$ 3411 103861 6-ene-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 3,984.00$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURA -$ -$ AGUA DULCE 3109 0747 A 2-ene-09 BT LATAM MEXICO SA. DE CV. SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

3103 130090106628 31-ene-09 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO 1,390.57$ 208.59$ 1,599.16$ -$ -$

3106 42DJ11G014230238 16-ene-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGODE LUZ ELECTRICA 11,605.22$ 1,740.78$ 13,346.00$ 3411 103844 6-ene-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 1,944.94$ 291.74$ 2,236.68$ 3411 103843 6-ene-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 4,441.44$

-$ -$ -$ -$

18,004.73$ 2,700.71$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAFILOMENO MATA 3109 747 2-ene-09 BT LATAM MEXICO SA DE CV SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60

3103 130090106628 31-ene-09 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO 1,280.30$ 192.04$ 1,472.34$ -$ -$ -$ -$

TOTAL FILOMENO MATA -$ -$ 4,344.30$ 651.64$ 4,995.94$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3106 42DJ01D014200400 14-dic-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ ELECTRICA 11,539.13$ 1,730.87$ 13,270.003103 130090106628 31-ene-09 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO 1,378.37$ 206.76$ 1,585.13$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

TOTAL PAPANTLA -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO -$ -$ DE FACTURA -$ -$

BENITO JUAREZ 3103 130090106628 31-ene-09 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO 1,094.17$ 164.13$ 1,258.30$ 3411 103841 6-ene-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 4,486.56$

MONTO IVA TOTALTOTAL BENITO JUÁREZ

-$ -$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO -$ -$

DE FACTURA -$ -$ NAOLINCO 3103 130090106628 31-ene-09 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO 1,678.53$ 251.78$ 1,930.31$

3411 105256 13-ene-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 3,249.92$

MONTO IVA TOTAL

-$ -$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR -$ -$

DE FACTURA -$ -$ VEGA DE ALATORRE 3103 130090106628 31-ene-09 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO 1,312.57$ 196.89$ 1,509.46$

3411 103862 6-ene-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 4,608.00$ 3106 42DJ03L0140100014 16-ene-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ ELECTRICA 8,458.26$ 1,268.74$ 9,727.00$

MONTO IVA TOTAL

-$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO -$ -$ DE FACTURA -$ -$

SOLEDAD DE ATZOMPA 3109 0747 A 2-ene-09 BT LATAM MEXICO SA. DE C.V. SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

3103 130090106628 31-ene-09 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO 1,089.70$ 163.45$ 1,253.15$ 3411 104601 7-ene-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXLIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 3,489.92$

-$ -$ TOTAL COXQUIHUI -$ -$

-$ -$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO -$ -$

DE FACTURA -$ -$ UXPANAPAN 3103 130090106628 31-ene-09 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO 1,460.37$ 219.06$ 1,679.43$

3411 104216 7-ene-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 9,728.32$ 3411 103827 2-ene-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 8,519.20$

-$ -$ 1,460.37$ 219.06$

TOTAL UXPANAPANMONTO IVA TOTAL

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO -$ -$ DE FACTURA -$ -$

HUAYACOCOTLA 3103 130090106628 31-ene-09 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO -$ -$ 1,346.99$ 3411 104681 8-ene-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 5,248.32$ 3106 64DU08G031150080 18-ene-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ ELECTRICA 4,061.74$ 609.26$ 4,671.00$

MONTO IVA TOTALTOTAL HUAYACOCOTLA -$ -$

-$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO -$ -$

DE FACTURA -$ -$ PLATON SÁNCHEZ 3103 130090106628 31-ene-09 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO 1,142.77$ 171.42$ 1,314.19$

1,142.77$ 171.42$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDORDE FACTURA

OMEALCA 3109 0747 A 2-ene-09 BT LATAM MEXICO SA DE CV. SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$ 3411 105166 9-ene-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 3,126.62$

MONTO IVA TOTAL3411 103833 2-ene-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA -$ 5,096.00$

-$ -$ -$ -$

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 19 al 23 DE ENERO DE 2009

TOTAL AGUA DULCE

TOTAL NAOLINCO

TOTAL VEGA DE ALATORRE

Page 78: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 26 AL 30 DE ENERO

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3411 106555 20-ene-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 6,432.00$ 3404 10990195667 13-ene-09 MAFRE TEPEYAC SA DE CV SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 37,644.17$ 5,646.63$ 43,290.804402 111977 15-ene-09 INMOBILIARIA DESARROLLO INTEGRALES DE XALA SA DE CV. HOSPEDAJE 13,624.35$ 2,043.65$ 15,668.00$ 3107 19877 29-ene-09 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DE XALAPA VER. PAGO DE AGUA POTABLE 1,984.99$ 297.75$ 2,282.74$ 2206 A 275240 23-ene-09 GRUPO DOSO SA. DE CV. 7 LIQUIDOS, 1PAQ. XALLAPAN .5LTS. 159.002206 A 275728 27-ene-09 GRUPO DOSO SA. DE CV. 5 LIQUIDOS 80.002306 2770 21-ene-09 MORENO LENDECHY JOAQUIN 2 DUPLICADOS LLAVES 22.00$ 3.30$ 25.302406 A 119257 22-ene-09 XALAPEÑA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS SA DE CV. AUTO LAC., ENVASE DE LAMINA 241.74$ 36.26$ 278.002406 114658 24-ene-09 XALAPEÑA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS SA DE CV. THINNER AMERICANO 1 LTS. 22.61$ 3.39$ 26.00$ 2305 225764 22-ene-09 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV. CEMENTO BLANCO,YESO,ALCAYATA ROSCA,ALCAYATA ROSCA, BROCHA SERIE 500,ESMALTE 500LT. NEGRO 87.74$ 13.16$ 100.90$ 3107 19857 21-ene-09 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DE XALAPA VER.PAGO AGUA POTABLE 202.61$ 30.39$ 233.00$ 3415 MPKSC7524273 22-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV. SERVICIO DE MENSAJERIA 102.00$ 15.30$ 117.30$ 3605 11273 B 14-ene-09 HOYOS MAVIL CHRISTIAN RAUL SERVICIO DE FOTOCOPIADO 136.70$ 20.50$ 157.20$ 3605 647 22-ene-09 SANTOS HOYOS APONTE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PLANOS 62.61$ 9.39$ 72.00$ 3811 033181 A 21-ene-09 VIAJES XALAPA SA DE CV. IMPORTE BOLETO DE AVION 3,975.63$ 596.34$ 4,571.97$ 2103 17311 27-ene-09 LIBRERÍA INTERNACIONAL SA DE CV TES MATRICES PROGRESIVAS,TRES MATRICES GENERAL,GRADOS JAIME , PRUEBA DE FRASES INCOMPLETAS 1,786.09$ 267.91$ 2,054.00$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

TOTAL DIRECCIÓN GENERALPLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURATRES VALLES 3106 42DJ07F014230050 23-ene-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO LUZ ELECTRICA 22,862.61$ 3,429.39$ 26,292.00$

-$ -$ -$ -$ -$ -$

TOTAL TRES VALLES 22,862.61$ 3,429.39$ 26,292.00$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAATZALAN -$ -$

-$ -$ -$

-$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

PAJAPAN -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 2301 NA 257889 19-ene-09 SISTEMAS CONTINUO S.A DE C.V. CUCHILLA REV 1310, CIL. REV IR1310 1,100.00$ 165.00$ 1,265.00$ 3501 NA 257889 19-ene-09 SISTEMAS CONTINUO S.A DE C.V. MANO DE OBRA 400.00$ 60.00$ 460.00$

-$ -$ 3411 106156 19-ene-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 4,964.00$

-$ -$ -$ -$

1,500.00$ 225.00$ 1,725.00$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURA -$ -$ AGUA DULCE -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

TOTAL FILOMENO MATA -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

TOTAL PAPANTLA -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO -$ -$ DE FACTURA -$ -$

BENITO JUAREZ -$ -$

MONTO IVA TOTALTOTAL BENITO JUÁREZ

-$ -$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO -$ -$

DE FACTURA -$ -$ NAOLINCO 3411 106556 20-ene-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 3,838.24$

MONTO IVA TOTAL

-$ -$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR -$ -$

DE FACTURA -$ -$ VEGA DE ALATORRE 3411 106155 19-ene-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 3,241.00$

-$ -$ MONTO IVA TOTAL

-$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO -$ -$ DE FACTURA -$ -$

SOLEDAD DE ATZOMPA 3411 105873 19-ene-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 4,138.24$

3106 44DJ13C4400100 23-ene-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ ELECTRICA 4,215.65$ 632.35$ 4,848.00$

MONTO IVA TOTAL-$ -$

-$ -$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO -$ -$

DE FACTURA -$ -$ COXQUIHUI 3411 106248 19-ene-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 4,839.84$

-$ -$

MONTO IVA-$ -$

-$ -$ TOTAL COXQUIHUI -$ -$

-$ -$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO -$ -$

DE FACTURA -$ -$ UXPANAPAN 3411 105650 16-ene-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 6,139.84$

-$ -$ -$ -$

TOTAL UXPANAPANMONTO IVA TOTAL

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO -$ -$ DE FACTURA -$ -$

HUAYACOCOTLA 3411 106247 19-ene-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 3,339.84$

-$ -$ MONTO IVA TOTAL

TOTAL HUAYACOCOTLA -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO -$ -$ DE FACTURA -$ -$

PLATON SÁNCHEZ -$ -$ -$ -$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDORDE FACTURA

OMEALCA 3411 105800 16-ene-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 1,932.54$ 3411 106619 21-ene-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 1,932.54$

MONTO IVA-$

-$ -$ -$ -$

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE

TOTAL AGUA DULCE

TOTAL NAOLINCO

TOTAL VEGA DE ALATORRE

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

Page 79: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 2 AL 6 DE FEBRERO DE 2009.

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3308 057A 3-feb-09 PEREA, CERVANTES Y ASOCIADOS, S.C. 30% ANTICIPIO POR AUDITORIA LEGAL, FINANCIERA PRESUPUESTAL S/CONTRATO PCA011-CECYT/2008 47,437.50$ 7,115.63$ 54,553.13$ 2206 RYU0002165 28-ene-09 CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. COCACOLA, GELATINA. SANDWICH, BAGUETTE, ETC 78.05$ 11.71$ 89.76$ 2206 AUB105090 28-ene-09 COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COFFE MATE 60.78$ 9.12$ 69.90$ 2206 A275739 30-ene-09 GRUPO DOSO SA. DE CV. 6 LIQUIDOS 83.48$ 12.52$ 96.00$ 2206 B544536 27-ene-09 TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V. GALLETAS, REFRESCOS 155.87$ 23.38$ 179.25$ 2303 B544536 27-ene-09 TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V. CUCHARAS DE PLASTICO 6.00$ 0.90$ 6.90$ 2102 B544536 27-ene-09 TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V. SERVILLETAS 12.04$ 1.81$ 13.85$ 2206 94287 26-ene-09 GONZALO RIVERO PUERTO CAFÉ BOLA DE ORO CAFÉ EXTRAFINO DE 3 KG. 247.83$ 37.17$ 285.00$ 2206 A276125 3-feb-09 GRUPO DOSO SA. DE CV. 3 LIQUIDOS 41.74$ 6.26$ 48.00$ 2206 A276133 5-feb-09 GRUPO DOSO SA. DE CV. 7 LIQUIDOS 97.39$ 14.61$ 112.00$ 2704 XAV 7741 27-ene-09 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. PAÑO DE LANA 313.00$ 46.95$ 359.95$ 2404 226146 29-ene-09 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS, S.A. DE C.V. CONTACTO Y PLACA QUINZIÑO 31.74$ 4.76$ 36.50$ 3501 2779 28-ene-09 JOAQUIN MORENO LENDECHY SERVICIO DE APERTURA Y HECHURA DE LLAVES Y REPARACION DE ARCHIVERO 300.00$ 45.00$ 345.00$ 2305 226297 3-feb-09 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS, S.A. DE C.V. CEPILLO DE ALAMBRE 67.83$ 10.17$ 78.00$ 3505 A4632 3-feb-09 GRUPO INDUSTRIAL TURBO WASH, S.A. DE C.V. SERVICIO DE LAVADO 43.48$ 6.52$ 50.00$ 3605 11472 B 5-feb-09 CHRISTIAN RAUL HOYOS MAVIL SERVICIO DE FOTOCOPIADO 8.70$ 1.30$ 10.00$ 3605 11473 B 5-feb-09 CHRISTIAN RAUL HOYOS MAVIL SERVICIO DE ENGARGOLADO 31.30$ 4.70$ 36.00$ 3811 033206 A 28-ene-09 VIAJES XALAPA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN 217.39$ 32.61$ 250.00$ 3811 26868 28-ene-09 VIAJES XALAPA, S.A. DE C.V. BOLETO DE AVIÓN 1,211.63$ 181.74$ 1,393.37$ 3415 MPKSC7524384 27-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 78.30$ 11.75$ 90.05$ 3415 MPKSC7524385 27-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 75.43$ 11.31$ 86.74$ 3415 MPKSC7524386 27-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 117.00$ 17.55$ 134.55$ 3415 MPKSC7524387 27-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 91.34$ 13.70$ 105.04$ 3415 MPKSC7524388 27-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 118.00$ 17.70$ 135.70$ 3415 MPKSC7524389 27-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 84.10$ 12.61$ 96.71$ 3415 MPKSC7524390 27-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 102.00$ 15.30$ 117.30$ 3415 MPKSC7524391 27-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 102.00$ 15.30$ 117.30$ 3415 MPKSC7524392 27-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 95.50$ 14.32$ 109.82$ 3415 MPKSC7524395 27-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 102.00$ 15.30$ 117.30$ 3415 MPKSC7524396 27-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 91.34$ 13.70$ 105.04$ 3415 MPKSC7524397 27-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 72.51$ 10.88$ 83.39$ 3415 MPKSC7524400 27-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 91.34$ 13.70$ 105.04$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 59,416.59$

TOTAL GENERAL 59,416.59$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

ATZALAN -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

PAJAPAN 3411 -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

AGUA DULCE-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA -$ -$

-$ -$

TOTAL TRES VALLES

TOTAL PAJAPAN

TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE

TOTAL AGUA DULCE

Page 80: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUÁREZ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$

VEGA DE ALATORRE -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

SOLEDAD ATZOMPA-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURA -$ -$ COXQUIHUI -$ -$

TOTAL BENITO JUÁREZ

TOTAL NAOLINCO

TOTAL VEGA DE ALATORRE

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

TOTAL FILOMENO MATA

TOTAL PAPANTLA

Page 81: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

UXPANAPAN 5,941.60$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5,941.60$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

HUAYACOCOTLA 1,570.80$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

1,570.80$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

PLATON SANCHEZ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

#¡REF!PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTAL

OMEALCA -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

#¡REF!

TOTAL HUAYACOCOTLA

TOTAL PLATON SANCHEZ

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

TOTAL COXQUIHUI

TOTAL UXPANAPAN

Page 82: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3811 035024A 9-feb-09 VIAJES XALAPA S.A DE C.V. SERVICIO BOLETO DE AVION 217.39$ 32.61$ 250.00$ 3811 26975A 9-feb-09 VIAJES XALAPA S.A. DE C.V. IMPORTE DE BOLETO DE AVIÓN 3,971.04$ 595.66$ 4,566.70$ 3107 19935 2-feb-09 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DE XALAPA PAGO DE AGUA POTABLE 1,610.43$ 241.57$ 1,852.00$ 3409 10646 20-ene-09 HERNANDEZ HERNNADEZ FELIPE DE JESUS SOFA SPACTNIB4 ACTUALIZACIÓN ASPEL, SOFASPNOIA2LIC ASPEL NOI 4.5 ACTUALIZACIÓN 4,072.81$ 610.92$ 4,683.73$ 3404 FA 0000047414919 19-ene-09 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B SEGURO DE VIDA 155,744.97$ 23,361.74$ 179,106.71$

3404 PT0750563-4 10-ene-09 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A. SEGURO DE VIDA DE ALUMNOS DEL CECYTEV 152,957.65$ 22,943.65$ 175,901.30$ 3507 2142 3-feb-09 ROLON OCHOA FRANCO REPARAR FALLO DE MOTOR CABIANDO COMPUTADORA Y ARNES . COMPUTADORA CON ARNES COMPLETO 10,100.00$ 1,515.00$ 11,615.00$

3507 2143 4-feb-09 ROLON OCHOA FRANCO RECORRIDA DE HOJALATERIA Y PINTURA EN GENRAL, SURTIENDO FAROS Y TAPONES A RUEDAS 6,300.00$ 945.00$ 7,245.00$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL-$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 2101 721 15-ene-09 FLORES TRONCO MARI MARGARITA CAJA DE BOLIGRAFO BIC DIAMANTE, 1PAQ. HOJAS T/CARTA 108.70$ 16.30$ 125.00$ 2306 11430 15-ene-09 GERARDO SANCHEZ MORALES CERRADURA P/ MUEBLE 29.58$ 4.44$ 34.02$ 3415 MPKMA2565331 16-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 147.50$ 22.12$ 169.62$ 2305 11447 16-ene-09 GERARDO SANCHEZ MORALES HERRA P/WC DE PVC, SILICON SELLADOR EN CARTUCHO 127.02$ 19.05$ 146.07$ 2407 11447 16-ene-09 GERARDO SANCHEZ MORALES PILA ALKALINA DURACELL " D" 78.30$ 11.75$ 90.05$ 2404 11450 18-ene-09 GERARDO SANCHEZ MORALES CABLE 111.00$ 16.65$ 127.65$ 2306 11450 18-ene-09 GERARDO SANCHEZ MORALES CANDADO FANAL 130.50$ 19.58$ 150.08$ 2101 25046 19-ene-09 MORALES RAVELO JESUS PAPEL OPALINA BCAS, JOJAS BCAS. T/CARTA, CJA, GISES BCOS. 353.88$ 53.08$ 406.96$ 2306 11454 21-ene-09 GERARDO SANCHEZ MORALES CANDADO FANAL 182.70$ 27.41$ 210.11$ 3415 MPKSC6786695 22-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 90.62$ 13.59$ 104.21$ 2406 MA 67238 22-ene-09 GRUPO RULLÁN SA DE CV ESMALTE BLANCO, ESMALTE BERMELLON 59.13$ 8.87$ 68.00$ 2407 9407 23-ene-09 PERALTA REYES SARVIA 2LTRS. ACEITE MOBILIARIO 95.65$ 14.35$ 110.00$ 2305 ZAD 8613 23-ene-09 MATERIALES, ACEROS TUCAN, SA DE CV. 2 BISAGRAS ACERO INOX. 40.00$ 6.00$ 46.00$ 2101 2047 19-ene-09 MORALES RAVELO JESUS REVELÑADOR DE FAX, 4 CAJAS LAPICERS, LAPICEROS DIAMAT 5CJAS. 629.56$ 94.43$ 723.99$ 2106 2047 19-ene-09 MORALES RAVELO JESUS DVD SONY 46.95$ 7.04$ 53.99$

-$ -$ -$ -$ -$ -$

138.28$ 20.74$ 159.02$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURA -$ -$ ATZALAN 3106 11DJO3M031105471 22-ene-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ ELECTRICA 1,077.39$ 161.61$ 1,239.00$

3106 11DJ03M031105475 22-ene-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ ELECTRICA 542.61$ 81.39$ 624.00$ 3106 11DJ03MO31105476 22-ene-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ ELECTRICA 1,475.65$ 221.35$ 1,697.00$ 2101 1303093109 22-ene-09 OFIX SA DE CV CINTA MAGICA, 2 PZAS. MICA PLAST. 193.43$ 29.01$ 222.44$

-$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

PAJAPAN -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 2306 6796 21-ene-09 VALENZUELA GUERRERO ELVIRA TABLA PINO 263.00$ 39.45$ 302.45$ 2305 8900 A 21-ene-09 COQUET LANDA JOSEFINA TUBO CED NEGRO 241.97$ 36.30$ 278.27$ 2305 776730 21-ene-09 ANA MARIA GONZALEZ CRUZ RODAJA T/PESADO 3 PLACA GIRAT HI76PGGA/T 133.06$ 19.96$ 153.02$ 2305 G 316370 22-ene-09 LUZ MARIA HUERTA BELLO TORNILLO P/AGLOMERADO,MENSULA BCO., PIJA P/LAMINA, TAQUETE PLASTICO 188.95$ 28.34$ 217.29$ 2102 1944 A 22-ene-09 DIAZ CASTILLO MENDEZ RICARDO GALON LIMPIADOR, JABÓN, GUANTES 202.00$ 30.30$ 232.30$ 2406 0032 E 22-ene-09 ANTONIO HUERTA GARZA VINIMEX BLANCO, BROCHA BANDA DORADA, BROCHA 2 1/2. 260.17$ 39.03$ 299.20$ 2106 18166 23-ene-09 HERNANDEZ GONZALES FIDELINA CARTUCHO RECICLADO NEGRO, Y DE COLOR 104.35$ 15.65$ 120.00$ 3605 160 7-ene-09 CESAR MANZANILLA VASQUEZ SERVICIO DE COPIAS 111.30$ 16.70$ 128.00$ 2206 63201 8-ene-09 JORGE ISLAS SIMONIN 7 AGUA PURIFICADA GARRAFON 19 LTS. CIELO 98.00$ 3415 MPKSC7190879 14-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 83.09$ 12.46$ 95.55$ 3415 MPKSC7190915 15-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 83.09$ 12.46$ 95.55$ 2101 CE 99142 15-ene-09 TIENDAS CHEDAUI SA DE CV AGEN FANTASIA 71.65$ 10.75$ 82.40$ 2305 775612 16-ene-09 ANA MARIA GONZALEZ CRUZ PIJA C/FIJAD, TAQUETE 24 PLAST. ZAKANI 24.00$ 3.60$ 27.60$ 2305 G 315828 16-ene-09 LUZ MARIA HUERTA BELLO MENSULA BCO. 89.44$ 13.42$ 102.86$ 2306 6788 16-ene-09 VALENZUELA GUERRERO ELVIRA TABLA PINO 185.00$ 27.75$ 212.75$ 3415 MPKSC7204505 20-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 83.09$ 12.46$ 95.55$ 2101 15843 27-ene-09 MASTER PAPELERIA E IMPRESOS SA DE CV PERFORADORA PILOT, GUILLOTINA RIHAN 606.09$ 90.91$ 697.00$

-$ -$ 1,289.16$ 193.37$ 1,482.53$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

AGUA DULCE 3415 MPKSC7512492 17-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 157.51$ 23.63$ 181.14$ 2306 597 23-ene-09 COUTIÑO TOVILLA ROSA RAMONA 2 PZAS. MARCOS TEPIE 165.22$ 24.78$ 190.00$ 3415 MPKSC7527261 26-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 118.00$ 17.70$ 135.70$ 3415 MPKSC7512889 23-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 119.31$ 17.90$ 137.21$ 3501 2168 22-ene-09 PEREZ SANCHEZ JOSE EUSEBIO ABRIR Y QUITAR CERRADURA Y CAMBIO DE CONBINACIÓN , LLAVES ORIGINALES 313.04$ 46.96$ 360.00$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

873.09$ 130.96$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAFILOMENO MATA 2301 PA 162373 23-ene-09 SISTEMAS CONTINUOS SA DE CV ROD ESPONJA,CIL REV IR,CUCHILLA, BUJES, GUÍA DE SALIDA 1,085.00$ 162.75$ 1,247.75$

3501 PA 162373 23-ene-09 SISTEMAS CONTINUOS SA DE CV REPORTE DE SERVICIOS 540.00$ 81.00$ 621.00$ 3106 31DJ01Q843101560 5-feb-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ ELECTRICA 1,259.54$ 188.93$ 1,448.47$

-$ -$

2,884.54$ 432.68$ 3,317.22$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA -$ -$

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 9 AL 13 DE FEBRERO DE 2009.

TOTAL TRES VALLES

TOTAL PAJAPAN

TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE

TOTAL AGUA DULCE

TOTAL FILOMENO MATA

Page 83: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUÁREZ 3106 44DJ01E024400010 22-ene-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ ELECTRICA 4,805.92$ 720.89$ 5,526.81$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3106 42DJ02D010101750 15-feb-09 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ ELECTRICA 6,426.09$ 963.91$ 7,390.00$ 2102 F 1363 22-ene-09 DECO JASDIM SA DE DV. THINER 4L. ESTANDAR, ESTOPA EXTRA BLANCA 500G. 83.91$ 12.59$ 96.50$ 2401 24977 21-feb-09 CALLEJAS OSORIO JORGE LUIS PEGAZULEJO 220.87$ 33.13$ 254.00$ 2206 A 271370 20-ene-09 GRUPO DOSO SA DE CV 5 LIQUIDOS 100.00$ 2101 AUB 104071 20-ene-09 COSTCO DE MEXICO SA DE CV PAPEL COUCHE CLR D/C, PAPEL COUCHE 132.92$ 19.94$ 152.86$ 2305 C 158957 27-ene-09 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV CORCHO 6MM, PEGAM BARRILITO C/DIAMANTINA 04 VERDE 76.52$ 11.48$ 88.00$ 2305 10753 27-ene-09 CENTRO FERRETERO DE ORIENTE SA DE CV. 2 LLAVES ESFERA METAL 66.96$ 10.04$ 77.00$ 2206 A 275742 27-ene-09 GRUPO DOSO SA DE CV 5 LIQUIDOS 100.00$ 2101 104955 27-ene-09 COSTCO DE MEXICO SA DE CV PAPEL CLASS BOND T/CARTA 364.35$ 54.65$ 419.00$ 3504 3150 27-ene-09 GARCIA CAICEROS MANUEL JESUS REPARACIÓN DE MOTO BOMBA SIEMS 680.00$ 102.00$ 782.00$ 2305 78110 C 26-ene-09 CARDENAS E HIJOS SA DE CV BASE P/TUBO 102.72$ 15.41$ 118.13$ 2305 78111 C 26-ene-09 CARDENAS E HIJOS SA DE CV REMACHE ALUMINIO, BROCA ALTA VELOCIDAD 19.60$ 2.94$ 22.54$ 2404 78111 C 26-ene-09 CARDENAS E HIJOS SA DE CV TWISTER 23W LUZ DE DÍA 82.66$ 12.40$ 95.06$ 2406 F 1381 26-ene-09 DECO JASDIM SA DE DV. THINNER, ESTOPA EXTRA BLANCA, BROCHA RUBI, BANDA DORADA 2" Y 3", VELMAR 4L 900 BLANCO, 1L 900 BLANCO 747.83$ 112.17$ 860.00$

-$ -$ -$ -$

9,004.43$ 1,350.66$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$

VEGA DE ALATORRE -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

SOLEDAD ATZOMPA 2101 1201093067 9-ene-09 OFIX SA DE CV. DIRECTORIO TELEFONICO P/ESCRITORIO, AGENDA EJECUTIVA NGRO MATE 262.00$ 39.30$ 301.30$ 2101 ALO 217787 16-ene-09 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE CV. ORGANIZADOR, ORGA PORTATIL 79.14$ 11.87$ 91.01$ 2404 ALO 217787 16-ene-09 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE CV. FOCO 11.74$ 1.76$ 13.50$ 2306 RFH 14321 16-ene-09 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CORDOBA SA DE CV BOLA DE RAFIA 43.43$ 6.52$ 49.95$ 2406 G 34107 9-ene-09 DISTRIBUIDORA ELDOR SA DE CV ÉXITO BROCHA 138.26$ 20.74$ 159.00$ 3415 MPKDC7091777 9-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 86.09$ 12.91$ 99.00$ 3415 MPKSC7495995 16-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 102.00$ 15.30$ 117.30$

722.66$ 108.40$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

COXQUIHUI 3415 MPKSC7447927 16-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 84.10$ 12.61$ 96.71$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

84.10$ 12.61$ 96.71$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

UXPANAPAN 3415 MPKSC7521644 17-ene-09 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SERVICIO DE MENSAJERIA 90.62$ 13.59$ 104.21$ 2404 545 CALDELAS GARCIA OMAR CAJA DE CARTUCHO, INTERRUPTOR, PROBADOR DE CORRIENTE 153.03$ 22.95$ 175.98$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

243.64$ 36.55$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

HUAYACOCOTLA 1,570.80$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

1,570.80$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

PLATON SANCHEZ 3106 66DU08B14620005 20-feb-09 COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD PAGO DE LUZ ELECTRICA 3,740.60$ 561.09$ 4,301.69$ 2106 1306 12-ene-09 VERA CARDENAS ESMERALDA TINTA NEGRAP/STYLUS, TINTA CIAN, TINTA MAGENTA,TINTA AMARILLO 886.96$ 133.04$ 1,020.00$ 2106 3300 9-ene-09 RIVERA TORRES JOSE JULIAN 2 TINTA EPSON, NEGRA, AZUL, MAGENTA, AMARILLO C 65. 1,773.91$ 266.09$ 2,040.00$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

6,401.47$ 960.22$

#¡REF!PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTAL

OMEALCA -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

#¡REF!

TOTAL UXPANAPAN

TOTAL HUAYACOCOTLA

TOTAL PLATON SANCHEZ

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

TOTAL PAPANTLA

TOTAL BENITO JUÁREZ

TOTAL NAOLINCO

TOTAL VEGA DE ALATORRE

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

TOTAL COXQUIHUI

Page 84: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3501 10674 10-feb-09 VILLAR TRUJILLO MARTHA GENOVEVA CARGO POR REP. A SU CALC. MCA. PRINTAFORM MOD. 1442 321.74$ 48.26$ 370.00$ 3501 10675 10-feb-09 VILLAR TRUJILLO MARTHA GENOVEVA REP. A MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA COMFORTYPA 1,260.00$ 189.00$ 1,449.00$ 3306 1488 1-feb-09 SPECIAL COMPU SA DE CV. MENSUALIDAD POR EL USO DEL SERVIDOR HOSSTING 1,312.00$ 196.80$ 1,508.80$ 3306 1489 1-feb-09 SPECIAL COMPU SA DE CV. MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO, ASESORIA CAMBIOS Y CONSULTAS AL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 12,000.00$ 1,800.00$ 13,800.00$ 3404 FA 0000048112223 4-feb-09 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. SEGURO DE DAÑOS 356,451.51$ 53,467.73$ 409,919.24$

2101 1351008574 21-ene-09 OFIX SA, DE C.V. ARCHIVIADOR T/CARTA MARMOLEADO 415.40$ 62.31$ 477.71$ 4402 112293 7-feb-09 INMOBILIARIA DESARROLLO S INTEGRALES DE XALAPA SA DE CV. HOSPEDAJE 13,624.35$ 2,043.65$ 15,668.00$

3804 112315 9-feb-09 INMOBILIARIA DESARROLLO S INTEGRALES DE XALAPA SA DE CV. HOSPEDAJE 12,095.65$ 1,814.35$ 13,910.00$ 3804 112314 9-feb-09 INMOBILIARIA DESARROLLO S INTEGRALES DE XALAPA SA DE CV. HOSPEDAJE 27,264.35$ 4,089.65$ 31,354.00$

2107 57615 B 11-feb-09 MILLÁN ESCALERA JORGE LEONARDO EDIFIJSA COMPEDIO TRIBUTARIO 168.00$ 2206 6785 11-feb-09 OPERADORA DE FRANQUISICIAS ALSEA SA DE CV CONSUMO DEPARTAMENTO PERSONAL 151.30$ 22.70$ 174.00$ 2206 A 276862 13-feb-09 GRUPO DOSO SA DE CV 2 LIQUIDOS -$ 32.00$ 2206 A 276861 12-feb-09 GRUPO DOSO SA DE CV 7 LIQUIDOS 112.00$ 2206 A 276812 10/02/009 GRUPO DOSO SA DE CV 6 LIQUIDOS 96.00$ 2406 114985 10-feb-09 KAREN CAMPOS VALLEJO CC WASH PRIMER 4LTS., CC P/WASH PRIMER 4LTRS., ESM 100 BERMELLO INGLES, GARRAFA DE PLASTICO 4 LTS. 1,198.29$ 179.74$ 1,378.03$ 2406 A 119618 9-feb-09 XALAPEÑA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS SA DE CV TOPM TOTAL 3 AÑOS TERRACOTA, TOP CEMENTO PLASTICO,BROCHA BANDA DORADA 6",5",4",3" 1,074.37$ 161.16$ 1,235.53$ 2406 115048 12-feb-09 KAREN CAMPOS VALLEJO THINNER STANDARD, WAREN REP MEDIANO, SELLADOR VINILICO, BROCHA BANDA DORADA 4" 166.09$ 24.91$ 191.00$ 2406 1144923 6-feb-09 KAREN CAMPOS VALLEJO AEROCOMEX TRANSPARENTE MATE 64.34$ 9.65$ 73.99$ 2305 16579 JZ 6-feb-09 ATLA FRIAS ENRIQUE FERNANDO SOPORTE DE PARED PARA EXTENCIÓN 101.76$ 15.26$ 117.02$ 3107 19915 13-feb-09 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DE XALAPA VER. PAGO DE AGUA POTABLE 152.17$ 22.83$ 175.00$ 3505 A 4750 12-feb-09 GRUPO INDUSTRIAL TURWASH SA DE CV FOED BLANCO 1 PROGRAMA 1 43.48$ 6.52$ 50.00$ 2109 215755 10-feb-09 SERVICIOS FOTOGRAFICOS VIALY SA DE CV COPIA DE VIDEO VHS-DVD 217.39$ 32.61$ 250.00$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL-$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

ATZALAN -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

PAJAPAN -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

AGUA DULCE-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUÁREZ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

TOTAL PAPANTLA

TOTAL BENITO JUÁREZ

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DE 2009.

TOTAL TRES VALLES

TOTAL PAJAPAN

TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE

TOTAL AGUA DULCE

TOTAL FILOMENO MATA

Page 85: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

DE FACTURANAOLINCO -$ -$

-$ -$ -$ -$

-$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$

VEGA DE ALATORRE -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

SOLEDAD ATZOMPA-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURA -$ -$ COXQUIHUI -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

UXPANAPAN

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

HUAYACOCOTLA 1,570.80$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

1,570.80$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

PLATON SANCHEZ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

TOTAL UXPANAPAN

TOTAL HUAYACOCOTLA

TOTAL NAOLINCO

TOTAL VEGA DE ALATORRE

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

TOTAL COXQUIHUI

Page 86: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 DE … · 2018. 7. 30. · 3306 1790 1-dic-09 special compu sa de cv blvd. solidaridad no.437 l5 col. san javier hermosillo,sonora mensualidad

-$ -$ -$ -$

#¡REF!PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTAL

OMEALCA -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

#¡REF!

TOTAL PLATON SANCHEZ

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL